rencana kinerja tahunan/renja - sakip.bengkulukota.go.id
TRANSCRIPT
Nama Instansi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BENGKULUTahun Anggaran : 2019
:
No Indikator Sasaran Target Progrram Indikator Program Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan/Output Target Output
Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota (DAU)
Jumlah panjang jalan yang di rehap dan di tingkatkan....km 14.226 Km
Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota (DAK)
Jumlah panjang jalan yang di rehap dan di tingkatkan....km 2,4 KM
Rehabilitasi dan Peningkatan Jembatan (Gorong-Gorong)
Tersedianya jembatan yang sesuai standar keselamatan 8 M, box culvert 8
unit
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Persentase jembatan rusak yang diperbaiki/ditingkatkan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Terlaksananya pemeliharaan jalan secara berkala 2,2 Km
Persentase jembatan rusak yang diperbaiki/ditingkatkan
Satgas Unit Reaksi Cepat jumlah laporan penanganan perbaikan cepat infrastruktur dasar dengan konstruksi sederhana
12 Dokumen
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Persentase alat berat dalam kondisi baik
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
Jumlah alat berat yang dipelihara 2 Unit
2 Meningkatnya Ketersediaan infrastruktur
Pengembangan sarana dan prasarana air minum
Volume air minum yang tersalurkan
6000 M
Penunjang kegiatan sanitasi masyarakat
Jumlah kawasan yang didampingi
150 kawasan
Penunjang kegiatan peningkatan kualitas permukiman
Jumlah kawasan yang didampingi
150 kawasan
Pengembangan sarana dan prasarana sanitasi (DAK/DAU)
jumlah sarana dan prasarana yang dikembangkan
10 Buah
Rencana Kinerja Tahunan/Renja
Sasaran Anggaran
1 Meningkatnya Konektivtas, mutu dan Kualitas Jalan
Persentase pusat kegiatan terhubung jaringan jalan dalam kondisi baik
71%
Rasio Ketersedian Akses Air bersih
Rp. 140.050.000.000
Rp. 22.503.316.000
Rp. 2.265.720.000
Rp. 349.000.000
Rp. 47.000.000
Rp. 2.620.998.000
Rp. 352.000.000
Rp. 567.997.000
Rp. 3.413.777.000
10.49% Program Pembangunan dan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Volume air tersalurkan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Persentase panjang jalan rusak yang diperbaiki/ditingkatkan
Rp. 2.304.100.000
Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan Irigasi
persentase Fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun dan terpelihara 1 Km
Rehabiltasi/Pemeliharaan Jaringan Drainase
Terlaksananya pemeliharaan jembatan secara berkala
2.5 Km
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
Persentase Penduduk yang terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun
Rehabilitasi /peningkatan saluran drainase/gorong-gorong
Jumlah penduduk yang terlayani jaringan drainase Skala Kota
1,5 Km
rasio jalan lingkungan kondisi baik
28% Program Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan Lingkungan
Persentase jalan lingkungan tidak sesuai standar yang ditingkatkan
Pembangunan jalan lingkungan P2P
Jumlah jalan lingkungan yang ditingkatkan
11.250 Km
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase bangunan rusak diperbaiki
Pembangunan Gedung Kantor jumlahbangunan gedung pemerintah yang ditingkatkan
11 Gedung
Program Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Bangunan Pemerintah yang diperbaiki
Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung kantor
Jumlah gedung pemerintah yang dipelihara
0 Gedung
Program Pemberdayaan jasa konstruksi
Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi
Pemberdayaan pengguna Penyedia jasa konstruksi (instansi Pemerintah, orang perseorang, badan usaha)
jumlah tenaga kerja konstruksi yang mendapatkan pelatihan 50 Orang
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Persentase jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi
Sosialisasi dan Desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait
jumlah peserta yang mengikuti
50 Orang
Program Pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh
Persentase perencanaan kawasan strategis yang ditindaklanjuti
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
Tersusunnya dokumen Perencanaan
7 Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan
66 Buku
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerj SKPD
Persentase dokumen laporan yang disusun
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktihsiar realisasi kinerja SKPD
jumlah laporan yang disusun
10 Dokumen
Rp. 3.991.454.800
Rasio drainase kondisi baik 60%
Rp. 2.747.246.000
Rp. 6.254.000.000
3 Meningkatnya bangunangedung pemerintah yang bersertifikasi
persentase bangunan yang memiliki sertifikasi
0%
Rp. 35.489.299.199
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi/Rawa dan Pengairan
Persentase jaringan irigasi terpelihara
Rp. 401.500.000
Rp. 58.632.000
Rp. 18.820.000
Rp. 68.928.555.000
Rp. 54.690.000
Rp.0
Rp.95.550.000
Penyusunan kebijakan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang
tersusunnya dokumen RDTR
9 Kecamatan
survey dan pemetaan Terlaksananya survei bangunan ber IMB
9 Kecamatan
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Persentase Bangunan liar yang ditertibkan
Pengawasan dan Penertiban bangunan dalam wilayah kota bengkulu
Jumlah bangunan liar yang ditertibkan
25%
4 Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang
Jumlah pelanggaran Tata Ruang
60% Program Perencanaan Tata Ruang
Bengkulu, ............. 2019 Plt. Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu
BENNI IRAWAN, STNIP. 197710282003121004
RP. 299.872.778.000
Rp. 1.997.410.000
Rp. 214.675.000
Persentase Dokumen Pereencanaan Ruang yang dipatuhi
Rp. 260.213.400
Lampiran : Surat Keputusan Kepala dInas Tentang IKU
Nomor : Tahun 2019 Tanggal : 2019
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu2019
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Indikator Sasaran Formula/Rumus Sumber DataMeningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan
Meningkatnya konektivitas, mutu dan kualitas jalan
Persentase pusat kegiatan terhubung jaringan jalan dalam kondisi baik
Bidang Bina Marga
Meningkatnyaketersediaan infrastruktur dasar
Rasio ketersediaan akses air bersih
Bidang Cipta Karya
Rasio akses sanitasi layak
Bidang Cipta Karya
Rasio drainase kondisi baik
Bidang SDA
Rasio jalan lingkungan kondisi baikBidang Cipta Karya
Meningkatnya gedung pemerintah yang bersertifikasi
Jumlah bangunan yang memiliki sertifikasi
Bidang TR
Meningkatnya perencanaan pengendalian dan pemanfaatan ruang
Jumlah pelanggaran tata ruang
Bidang TR
Bidang Cipta Karya
Bidang TR
1
Bidang Cipta Karya
Bidang SDA
Bidang Cipta Karya
Bidang TR
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Nama Instansi :Tahun Anggaran :
PenaggungJawab
Bidang Bina Marga
NIP. 197710282003121004
Bengkulu, 2019
Plt. Kepala Dinas
Kota BengkuluPekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BENNI IRAWAN, ST
Panjang Jalan Kota Kondisi Baik x 100%Total Panjang Jalan Kota Seluruhnya
Jumlah RT akses Air Bersihx 100%Jumlah seluruh RT
Jumlahrumah tinggal akses sanitasi x 100%Jumlah rumah Tinggal
Panjang Drainase Baik/Tidak Tersumbat (Km) x 100%Jumlah Rumah Tinggal
Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik x 100%Total Panjang jalan lingkungan
Jumlah bangunan ber IMB x 100%Jumlah Bangunan gedung dikota Bengkulu
Jumlah bangunan yang melanggar x 100%Jumlah Bangunan yang ada dikota Bengkulu
PK ESSELON 1V Lampiran : Perjanjian Kinerja anatar Sekretaris
Nama Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota BengkuluTahun Anggaran :Kasubbag : Perencanaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu
No Kegiatan Indikator Kegiatan/Output Target Anggaran
Penyediaan jasa kebersihan kantor tersediannya jasa kebersihan 40 Jenis Rp 131,756,500
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja tersediannya jasa perbaikan peralatan kerja
10 unit service PC, printer laptop Rp 110,000,000
Penyediaan alat tulis kantor tersediannya alat tulis kantor 65 jenis ATK Rp 174,027,500
Penyediaan barang cetakan dan pengandaan tersediannya barang cetakan dan pengandaan
pembayaran penggandaan 3000 lembar Rp 135,000,000
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersediannya penerangan kantor pembayaran rekening listrik
8 lokasi Rp 40,152,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersediannya peralatan dan perlengkapan 7 jenis Peralatan meubeler Rp 275,000,000
Penyediaan makanan dan minuman tersediannya makannan dan minuman pembayaran makanan dan minuman rapat dan tamu Rp 138,000,000
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur tersusunya / jumlah dokumen perencanaan 7 Dokumen Rp 401,500,000
1
Sasaran Kegiatan
dengan Kasubbag Perencanaan, Umum dan Kepegawaian
Bengkulu, 2019Pihak Kedua
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Benni
Irawan, ST
Pihak PertamaKepala Sub Bagian Perencanaan Umum
dan Kepegawaian
2019
Meningkatnya pelaksanaan evaluasi pengendalian dan pelaporan secara periodik dan terintegrasi dan berkesinambungan
Irawan, ST NIP. 197710282003121004
Lander Rana
Jaya, S.IP.M.Si NIP. 1978111920101011004
PK ESSELON III Lampiran : Perjanjian Kinerja Kabag...: :dengan Kadis ..
Nomor : Tahun 2019 :Tanggal :
Nama Instansi :Tahun Anggaran :Bidang :
No Program Indikator Program Target Anggaran
1
2
3
4
5
Pihak PertamaKabid...........
..................................................
Bengkulu, ............. 2019Pihak Kedua
Kepala Dinas/Badan
.......................................
Sasaran Program
Nama Instansi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BENGKULUTahun Anggaran : 2019
:
No Indikator Sasaran Target Progrram Indikator Program Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan/Output Target Output Keterangan
Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota (DAU)
Jumlah panjang jalan yang di rehap dan di tingkatkan....km 14.226 Km
Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota (DAK)
Jumlah panjang jalan yang di rehap dan di tingkatkan....km 2,4 KM
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Terlaksananya pemeliharaan jalan secara berkala 2,2 Km
Program Rekonstruksi dan Pemeliharaan Jembatan
Persentase Jembatan rusak yang diperbaiki/ditingkatkan
Rehabilitasi dan peningkatan jembatan
Jumlah panjang jembatan yang di rehap dan di tingkatkan....km
8 M
Persentase jembatan rusak yang diperbaiki/ditingkatkan
Rehabilitasi dan Peningkatan Jembatan (Gorong-Gorong)
Tersedianya jembatan yang sesuai standar keselamatan 8 M, box culvert 8 unit
Pengadaan Alat-Alat Berat Jumlah alat berat yang baru
0 Unit
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
Jumlah alat berat yang dipelihara 2 Unit
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Persentase pusat pariwisata terhubung jaringan jalan dalam kondisi baik
Pembangunan jalan baru Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan 2 Km
anggaran dana di dalam kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota (DAK)
pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan
jumlah papan nama dan status jalan
90 Buah
anggaran dana didalam kegiatan survey dan Pemetaan
Updating data jaringan jalan dan jembatan
ketersediaan database jalan dan jembatan
1 Dokumen
anggaran dana didalam kegiatan survey dan Pemetaan
peningkatan sarana prasarana pendukung jaringan jalan
jumlah trotoar yang dibangun
0 buah
Rp.400.000.000
Rp. 22.503.316.000
Rp. 2.265.720.000
Rp.0
Rp. 47.000.000
Rp. 2.304.100.000
Rp.1.050.000.000
Rp.600.000.000
Rp.0
Rasio panjang trotoar terhadap panjang jalan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Persentase alat berat dalam kondisi baik
Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan
Persentase jalan yang memiliki papan nama dan status
Rencana Kinerja Tahunan/Renja
Sasaran Anggaran
Rp. 140.050.000.000
1 Meningkatnya Konektivtas, mutu dan Kualitas Jalan
Persentase pusat kegiatan terhubung jaringan jalan dalam kondisi baik
71% Program Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan
Program peningkatan sarana pendukung jaringan jalan
Persentase panjang jalan rusak yang diperbaiki/ditingkatkan
Peningkatan drainase jalan Panjang drainase jalan yang dibangun 2.4 Km
Pengembangan sarana dan prasarana air minum
Volume air minum yang tersalurkan
6000 M
Penyusunan Dokumen /Perda RISPAM
Jumlah Dokume/Perda Rispam yang disusun
0 Dokumen
Pengadaan sambungan rumah/SR
Jumlah RT yang terlayani akses air minum
300 RT
Penunjang kegiatan peningkatan kualitas permukiman
Jumlah kawasan yang didampingi
150 kawasan
Penunjang kegiatan sanitasi masyarakat
Jumlah kawasan yang didampingi
150 kawasan
Pengembangan sarana dan prasarana sanitasi (DAK/DAU)
jumlah sarana dan prasarana yang dikembangkan
10 Buah
Penyusunan Dokumen SSK Jumlah dokumen SSK yang tersusun
0 Dokumen
Penyusunan Buku Putih SSK Jumlah Buku Putih SSK yang disusun
0 Dokumen
Penyusunan Memorandum SSK Jumlah Memorandum SSK yang disusun
0 Dokumen
Penyusunan DokumenRPIJM Jumlah Dokumen RPIJM yang disusun
0 Dokumen
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi/Rawa dan Pengairan
Persentase jaringan irigasi terpelihara
Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan Irigasi
persentase Fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun dan terpelihara 1 Km
Rp. 567.997.000
Rp. 352.000.000
Rp. 3.413.777.000
Rp. 1.933.544.000
Rp.0
Rp.0
Rp.0
Rp.0
Rp. 2.747.246.000
Rp.0
Meningkatnya Ketersediaan infrastruktur
2
88%Rasio Akses Sanitasi Layak Program Pembangunan dan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
Persentase RT memiliki MCK memadai
Rasio drainase kondisi baik 60%
Rasio Ketersedian Akses Air bersih
10.49% Program Pembangunan dan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
Volume air tersalurkan
Rp. 2.620.998.000
Rehabilitasi /peningkatan saluran drainase/gorong-gorong
Jumlah penduduk yang terlayani jaringan drainase Skala Kota
1,5 Km
Rehabiltasi/Pemeliharaan Jaringan Drainase
Terlaksananya pemeliharaan jembatan secara berkala
2.5 Km
Pembangunan jalan lingkungan P2P
Jumlah jalan lingkungan yang ditingkatkan
11.250 Km
Pemelihaan Jalan Lingkungan Persentase jalan lingkungan yang terpelihara
55%
Satgas Unit Reaksi Cepat jumlah laporan penanganan perbaikan cepat infrastruktur dasar dengan konstruksi sederhana
12 Dokumen
Pembangunan Gedung Kantor jumlahbangunan gedung pemerintah yang ditingkatkan
11 Gedung
Peningkatan sistem pengawasan bangunan
Persentase bangunan gedung yang diawasi
11 Gedung
Pengelolaan gedung negara Persentase daerah rawan memiliki bangunan pengendali bencana 11 Gedung
Keterpaduan harga satuan tersusunnya harga satuan sesuai perwal
1 Dokumen
Program Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Bangunan Pemerintah yang diperbaiki
Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung kantor
Jumlah gedung pemerintah yang dipelihara
0 Gedung
Pemberdayaan pengguna Penyedia jasa konstruksi (instansi Pemerintah, orang perseorang, badan usaha)
jumlah tenaga kerja konstruksi yang mendapatkan pelatihan 50 Orang
Rp.0
Rp.95.550.000
Rp. 349.000.000
Rp. 6.254.000.000
Rp. 3.991.454.800
Rp. 35.489.299.199
28%
3 persentase bangunan yang memiliki sertifikasi
Meningkatnya bangunangedung pemerintah yang bersertifikasi
0%
Program Pemberdayaan jasa konstruksi
Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi
Program Peningkatan Pengelolaan Bangunan
Persentase bangunan rusak diperbaiki
Program Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan Lingkungan
Persentase jalan lingkungan tidak sesuai standar yang ditingkatkan
rasio jalan lingkungan kondisi baik
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
Persentase Penduduk yang terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun
Rp. 68.928.555.000
Sosialisasi dan Desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait
jumlah peserta yang mengikuti
50 Orang
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
Tersusunnya dokumen Perencanaan
7 Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan
66 Buku
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktihsiar realisasi kinerja SKPD
jumlah laporan yang disusun
0 Kecamatan
Penyusunan kebijakan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang
tersusunnya dokumen RDTR
0 Kecamatan
survey dan pemetaan Terlaksananya survei bangunan ber IMB
0 Kecamatan
Sosialisasi perda RTRW dan RDTR
jumlah kecamatan yang tersosialisasi
0 Kecamatan
Pengawasan dan Penertiban bangunan dalam wilayah kota bengkulu
Jumlah bangunan liar yang ditertibkan
25%
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Persentase Bangunan liar yang ditertibkan
Pembangunan RBTH Terlaksanya pembangunan RBTH di setiap kecamatan
3 RBTH / Kecamatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rp. 1.997.410.000
Rp. 214.675.000
Rp.0
Rp. 54.690.000
Rp. 401.500.000
Rp. 58.632.000
Rp. 18.820.000
60% Program Perencanaan Tata Ruang
Persentase Dokumen Pereencanaan Ruang yang dipatuhi
Persentase perencanaan kawasan strategis yang ditindaklanjuti
Program Pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh
4 Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang
Jumlah pelanggaran Tata Ruang
Rp. 260.213.400
Kota Bengkulu
Plt. Kepala DinasBengkulu, ............. 2019
BENNI IRAWAN, STNIP. 197710282003121004
PK ESSELON II Lampiran : Perjanjian Kinerja: Kepala Dinas .. Dengan Gubernur
NomotrTanggal :
OPD :Tahun Anggaran :
No Indikator Tujuan Sasaran Setrategis Indikator Sasaran
12345
Bengkulu, Pihak Pertama Pihak Kedua
Tujuan
Dengan Gubernur
Target
PK ESSELON STAF Lampiran : Perjanjian Kinerja Antara Pelaksana dengan Kasubbag
NomotrTanggal
OPD :Tahun Anggaran :Jabatan :
No Target12345
Bengkulu,Pihak Kedua Pihak Pertama
Sasaran Kinerja
:
1 5,000 Triw. I …..
2 90.299 Triw. I …….
2 1
a Padi 695,000 Triw. I …..
b Jagung 99,000 Triw. I …..
c Kedelai 6,000 Triw. I …..
2
NOSASARAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME (SATUAN)
TARGET TH. 2019
TARGET KINERJA
TRIWULANANCAPAIAN
1 Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Dasar Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Jalan Sentra Produksi yang Ditingkatkan Kualitasnya (m)
Luas Sawah (ha)
Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Produksi Tanaman Pangan (ton):
Produksi Tanaman Hortikultura (ton):
Program Peningkatan % Triw. I …… 1. Kegiatan …..dst
2. Kegiatan …..dst
Program Peningkatan % Triw. I ……… Kegiatan …..dst dst
Program Peningkatan % Triw. I Kegiatan …..dst dst
Program Peningkatan % Triw. I Kegiatan …..dst dst
Program Peningkatan % Triw. I Kegiatan …..dst dst
TARGET KINERJA
TRIWULANAN
LAPORAN CAPAIAN KINERJA BERKALATRIWULAN ……
OPD …. PROVINSI BENGKULU
PROGRAM
URAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME (SATUAN)
CAPAIAN URAIAN
Jumlah …. Triw. I
Jumlah …. Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV
Jumlah …. Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV
Jumlah …. Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV
Jumlah …. Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV
KEGIATAN KETERANGAN/PENJELASAN KENDALA DAN
TANTANGAN INDIKATOR KINERJA
OUTPUT (SATUAN)TARGET KINERJA
TRIWULANAN CAPAIAN
Bengkulu, 2019
KEPALA OPD
…………………..
………………………………………
1 5,000 Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV
2 90.299 Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV
2 1
a Padi 695,000 Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV
b Jagung 99,000 Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV
c Kedelai 6,000 Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV
NOSASARAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME (SATUAN)
TARGET TH. 2018
TARGET KINERJA TRIWULANAN
RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2019OPD …. PROVINSI BENGKULU
Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Produksi Tanaman Pangan (ton):
1 Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Dasar Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Jalan Sentra Produksi yang Ditingkatkan Kualitasnya (m)
Luas Sawah (ha)
Program Peningkatan % Triw. I 1. Kegiatan …..dst Triw. II
Triw. III 2. Kegiatan …..Triw. IV dst
Program Peningkatan % Triw. I Kegiatan …..dst Triw. II dst
Triw. IIITriw. IV
Program Peningkatan % Triw. I Kegiatan …..dst Triw. II dst
Triw. IIITriw. IV
Program Peningkatan % Triw. I Kegiatan …..dst Triw. II dst
Triw. IIITriw. IV
Program Peningkatan % Triw. I Kegiatan …..dst Triw. II dst
Triw. IIITriw. IV
PROGRAM
URAIAN
RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2019OPD …. PROVINSI BENGKULU
URAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME (SATUAN)
TARGET KINERJA
TRIWULANAN
Jumlah …. Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV
Jumlah …. Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV
Jumlah …. Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV
Jumlah …. Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV
Jumlah …. Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
OUTPUT (SATUAN)TARGET KINERJA
TRIWULANAN
Bengkulu, 2019
KEPALA OPD
…………………..………………………………………