rencana kinerja tahunan/renja - sakip.bengkulukota.go.id

30
Nama Instansi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BENGKULU Tahun Anggaran : 2019 : No Indikator Sasaran Target Progrram Indikator Program Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan/ Output Target Output Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota (DAU) Jumlah panjang jalan yang di rehap dan di tingkatkan....km 14.226 Km Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota (DAK) Jumlah panjang jalan yang di rehap dan di tingkatkan....km 2,4 KM Rehabilitasi dan Peningkatan Jembatan (Gorong-Gorong) Tersedianya jembatan yang sesuai standar keselamatan 8 M, box culvert 8 unit Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase jembatan rusak yang diperbaiki/ditingkatkan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Terlaksananya pemeliharaan jalan secara berkala 2,2 Km Persentase jembatan rusak yang diperbaiki/ditingkatkan Satgas Unit Reaksi Cepat jumlah laporan penanganan perbaikan cepat infrastruktur dasar dengan konstruksi sederhana 12 Dokumen Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Persentase alat berat dalam kondisi baik Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat- Alat Berat Jumlah alat berat yang dipelihara 2 Unit 2 Meningkatnya Ketersediaan infrastruktur Pengembangan sarana dan prasarana air minum Volume air minum yang tersalurkan 6000 M Penunjang kegiatan sanitasi masyarakat Jumlah kawasan yang didampingi 150 kawasan Penunjang kegiatan peningkatan kualitas permukiman Jumlah kawasan yang didampingi 150 kawasan Pengembangan sarana dan prasarana sanitasi (DAK/DAU) jumlah sarana dan prasarana yang dikembangkan 10 Buah Rencana Kinerja Tahunan/Renja Sasaran Anggaran 1 Meningkatnya Konektivtas, mutu dan Kualitas Jalan Persentase pusat kegiatan terhubung jaringan jalan dalam kondisi baik 71% Rasio Ketersedian Akses Air bersih Rp. 140.050.000.000 Rp. 22.503.316.000 Rp. 2.265.720.000 Rp. 349.000.000 Rp. 47.000.000 Rp. 2.620.998.000 Rp. 352.000.000 Rp. 567.997.000 Rp. 3.413.777.000 10.49% Program Pembangunan dan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Volume air tersalurkan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase panjang jalan rusak yang diperbaiki/ditingkatkan Rp. 2.304.100.000

Upload: others

Post on 19-Nov-2021

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id

Nama Instansi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BENGKULUTahun Anggaran : 2019

:

No Indikator Sasaran Target Progrram Indikator Program Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan/Output Target Output

Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota (DAU)

Jumlah panjang jalan yang di rehap dan di tingkatkan....km 14.226 Km

Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota (DAK)

Jumlah panjang jalan yang di rehap dan di tingkatkan....km 2,4 KM

Rehabilitasi dan Peningkatan Jembatan (Gorong-Gorong)

Tersedianya jembatan yang sesuai standar keselamatan 8 M, box culvert 8

unit

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase jembatan rusak yang diperbaiki/ditingkatkan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Terlaksananya pemeliharaan jalan secara berkala 2,2 Km

Persentase jembatan rusak yang diperbaiki/ditingkatkan

Satgas Unit Reaksi Cepat jumlah laporan penanganan perbaikan cepat infrastruktur dasar dengan konstruksi sederhana

12 Dokumen

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Persentase alat berat dalam kondisi baik

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat

Jumlah alat berat yang dipelihara 2 Unit

2 Meningkatnya Ketersediaan infrastruktur

Pengembangan sarana dan prasarana air minum

Volume air minum yang tersalurkan

6000 M

Penunjang kegiatan sanitasi masyarakat

Jumlah kawasan yang didampingi

150 kawasan

Penunjang kegiatan peningkatan kualitas permukiman

Jumlah kawasan yang didampingi

150 kawasan

Pengembangan sarana dan prasarana sanitasi (DAK/DAU)

jumlah sarana dan prasarana yang dikembangkan

10 Buah

Rencana Kinerja Tahunan/Renja

Sasaran Anggaran

1 Meningkatnya Konektivtas, mutu dan Kualitas Jalan

Persentase pusat kegiatan terhubung jaringan jalan dalam kondisi baik

71%

Rasio Ketersedian Akses Air bersih

Rp. 140.050.000.000

Rp. 22.503.316.000

Rp. 2.265.720.000

Rp. 349.000.000

Rp. 47.000.000

Rp. 2.620.998.000

Rp. 352.000.000

Rp. 567.997.000

Rp. 3.413.777.000

10.49% Program Pembangunan dan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Volume air tersalurkan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Persentase panjang jalan rusak yang diperbaiki/ditingkatkan

Rp. 2.304.100.000

Page 2: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id

Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan Irigasi

persentase Fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun dan terpelihara 1 Km

Rehabiltasi/Pemeliharaan Jaringan Drainase

Terlaksananya pemeliharaan jembatan secara berkala

2.5 Km

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong

Persentase Penduduk yang terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun

Rehabilitasi /peningkatan saluran drainase/gorong-gorong

Jumlah penduduk yang terlayani jaringan drainase Skala Kota

1,5 Km

rasio jalan lingkungan kondisi baik

28% Program Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan Lingkungan

Persentase jalan lingkungan tidak sesuai standar yang ditingkatkan

Pembangunan jalan lingkungan P2P

Jumlah jalan lingkungan yang ditingkatkan

11.250 Km

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase bangunan rusak diperbaiki

Pembangunan Gedung Kantor jumlahbangunan gedung pemerintah yang ditingkatkan

11 Gedung

Program Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Bangunan Pemerintah yang diperbaiki

Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung kantor

Jumlah gedung pemerintah yang dipelihara

0 Gedung

Program Pemberdayaan jasa konstruksi

Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi

Pemberdayaan pengguna Penyedia jasa konstruksi (instansi Pemerintah, orang perseorang, badan usaha)

jumlah tenaga kerja konstruksi yang mendapatkan pelatihan 50 Orang

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

Persentase jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi

Sosialisasi dan Desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait

jumlah peserta yang mengikuti

50 Orang

Program Pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh

Persentase perencanaan kawasan strategis yang ditindaklanjuti

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

Tersusunnya dokumen Perencanaan

7 Dokumen

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan

66 Buku

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerj SKPD

Persentase dokumen laporan yang disusun

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktihsiar realisasi kinerja SKPD

jumlah laporan yang disusun

10 Dokumen

Rp. 3.991.454.800

Rasio drainase kondisi baik 60%

Rp. 2.747.246.000

Rp. 6.254.000.000

3 Meningkatnya bangunangedung pemerintah yang bersertifikasi

persentase bangunan yang memiliki sertifikasi

0%

Rp. 35.489.299.199

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi/Rawa dan Pengairan

Persentase jaringan irigasi terpelihara

Rp. 401.500.000

Rp. 58.632.000

Rp. 18.820.000

Rp. 68.928.555.000

Rp. 54.690.000

Rp.0

Rp.95.550.000

Page 3: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id

Penyusunan kebijakan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang

tersusunnya dokumen RDTR

9 Kecamatan

survey dan pemetaan Terlaksananya survei bangunan ber IMB

9 Kecamatan

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase Bangunan liar yang ditertibkan

Pengawasan dan Penertiban bangunan dalam wilayah kota bengkulu

Jumlah bangunan liar yang ditertibkan

25%

4 Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang

Jumlah pelanggaran Tata Ruang

60% Program Perencanaan Tata Ruang

Bengkulu, ............. 2019 Plt. Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu

BENNI IRAWAN, STNIP. 197710282003121004

RP. 299.872.778.000

Rp. 1.997.410.000

Rp. 214.675.000

Persentase Dokumen Pereencanaan Ruang yang dipatuhi

Rp. 260.213.400

Page 4: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id
Page 5: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id
Page 6: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id
Page 7: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id

Lampiran : Surat Keputusan Kepala dInas Tentang IKU

Nomor : Tahun 2019 Tanggal : 2019

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu2019

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Indikator Sasaran Formula/Rumus Sumber DataMeningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan

Meningkatnya konektivitas, mutu dan kualitas jalan

Persentase pusat kegiatan terhubung jaringan jalan dalam kondisi baik

Bidang Bina Marga

Meningkatnyaketersediaan infrastruktur dasar

Rasio ketersediaan akses air bersih

Bidang Cipta Karya

Rasio akses sanitasi layak

Bidang Cipta Karya

Rasio drainase kondisi baik

Bidang SDA

Rasio jalan lingkungan kondisi baikBidang Cipta Karya

Meningkatnya gedung pemerintah yang bersertifikasi

Jumlah bangunan yang memiliki sertifikasi

Bidang TR

Meningkatnya perencanaan pengendalian dan pemanfaatan ruang

Jumlah pelanggaran tata ruang

Bidang TR

Bidang Cipta Karya

Bidang TR

1

Bidang Cipta Karya

Bidang SDA

Bidang Cipta Karya

Bidang TR

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama Instansi :Tahun Anggaran :

PenaggungJawab

Bidang Bina Marga

NIP. 197710282003121004

Bengkulu, 2019

Plt. Kepala Dinas

Kota BengkuluPekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BENNI IRAWAN, ST

Panjang Jalan Kota Kondisi Baik x 100%Total Panjang Jalan Kota Seluruhnya

Jumlah RT akses Air Bersihx 100%Jumlah seluruh RT

Jumlahrumah tinggal akses sanitasi x 100%Jumlah rumah Tinggal

Panjang Drainase Baik/Tidak Tersumbat (Km) x 100%Jumlah Rumah Tinggal

Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik x 100%Total Panjang jalan lingkungan

Jumlah bangunan ber IMB x 100%Jumlah Bangunan gedung dikota Bengkulu

Jumlah bangunan yang melanggar x 100%Jumlah Bangunan yang ada dikota Bengkulu

Page 8: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id
Page 9: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id

PK ESSELON 1V Lampiran : Perjanjian Kinerja anatar Sekretaris

Nama Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota BengkuluTahun Anggaran :Kasubbag : Perencanaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu

No Kegiatan Indikator Kegiatan/Output Target Anggaran

Penyediaan jasa kebersihan kantor tersediannya jasa kebersihan 40 Jenis Rp 131,756,500

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja tersediannya jasa perbaikan peralatan kerja

10 unit service PC, printer laptop Rp 110,000,000

Penyediaan alat tulis kantor tersediannya alat tulis kantor 65 jenis ATK Rp 174,027,500

Penyediaan barang cetakan dan pengandaan tersediannya barang cetakan dan pengandaan

pembayaran penggandaan 3000 lembar Rp 135,000,000

Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersediannya penerangan kantor pembayaran rekening listrik

8 lokasi Rp 40,152,000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersediannya peralatan dan perlengkapan 7 jenis Peralatan meubeler Rp 275,000,000

Penyediaan makanan dan minuman tersediannya makannan dan minuman pembayaran makanan dan minuman rapat dan tamu Rp 138,000,000

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur tersusunya / jumlah dokumen perencanaan 7 Dokumen Rp 401,500,000

1

Sasaran Kegiatan

dengan Kasubbag Perencanaan, Umum dan Kepegawaian

Bengkulu, 2019Pihak Kedua

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Benni

Irawan, ST

Pihak PertamaKepala Sub Bagian Perencanaan Umum

dan Kepegawaian

2019

Meningkatnya pelaksanaan evaluasi pengendalian dan pelaporan secara periodik dan terintegrasi dan berkesinambungan

Page 10: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id

Irawan, ST NIP. 197710282003121004

Lander Rana

Jaya, S.IP.M.Si NIP. 1978111920101011004

Page 11: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id
Page 12: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id
Page 13: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id

PK ESSELON III Lampiran : Perjanjian Kinerja Kabag...: :dengan Kadis ..

Nomor : Tahun 2019 :Tanggal :

Nama Instansi :Tahun Anggaran :Bidang :

No Program Indikator Program Target Anggaran

1

2

3

4

5

Pihak PertamaKabid...........

..................................................

Bengkulu, ............. 2019Pihak Kedua

Kepala Dinas/Badan

.......................................

Sasaran Program

Page 14: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id

Nama Instansi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BENGKULUTahun Anggaran : 2019

:

No Indikator Sasaran Target Progrram Indikator Program Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan/Output Target Output Keterangan

Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota (DAU)

Jumlah panjang jalan yang di rehap dan di tingkatkan....km 14.226 Km

Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota (DAK)

Jumlah panjang jalan yang di rehap dan di tingkatkan....km 2,4 KM

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Terlaksananya pemeliharaan jalan secara berkala 2,2 Km

Program Rekonstruksi dan Pemeliharaan Jembatan

Persentase Jembatan rusak yang diperbaiki/ditingkatkan

Rehabilitasi dan peningkatan jembatan

Jumlah panjang jembatan yang di rehap dan di tingkatkan....km

8 M

Persentase jembatan rusak yang diperbaiki/ditingkatkan

Rehabilitasi dan Peningkatan Jembatan (Gorong-Gorong)

Tersedianya jembatan yang sesuai standar keselamatan 8 M, box culvert 8 unit

Pengadaan Alat-Alat Berat Jumlah alat berat yang baru

0 Unit

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat

Jumlah alat berat yang dipelihara 2 Unit

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Persentase pusat pariwisata terhubung jaringan jalan dalam kondisi baik

Pembangunan jalan baru Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan 2 Km

anggaran dana di dalam kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota (DAK)

pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan

jumlah papan nama dan status jalan

90 Buah

anggaran dana didalam kegiatan survey dan Pemetaan

Updating data jaringan jalan dan jembatan

ketersediaan database jalan dan jembatan

1 Dokumen

anggaran dana didalam kegiatan survey dan Pemetaan

peningkatan sarana prasarana pendukung jaringan jalan

jumlah trotoar yang dibangun

0 buah

Rp.400.000.000

Rp. 22.503.316.000

Rp. 2.265.720.000

Rp.0

Rp. 47.000.000

Rp. 2.304.100.000

Rp.1.050.000.000

Rp.600.000.000

Rp.0

Rasio panjang trotoar terhadap panjang jalan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Persentase alat berat dalam kondisi baik

Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan

Persentase jalan yang memiliki papan nama dan status

Rencana Kinerja Tahunan/Renja

Sasaran Anggaran

Rp. 140.050.000.000

1 Meningkatnya Konektivtas, mutu dan Kualitas Jalan

Persentase pusat kegiatan terhubung jaringan jalan dalam kondisi baik

71% Program Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan

Program peningkatan sarana pendukung jaringan jalan

Persentase panjang jalan rusak yang diperbaiki/ditingkatkan

Page 15: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id

Peningkatan drainase jalan Panjang drainase jalan yang dibangun 2.4 Km

Pengembangan sarana dan prasarana air minum

Volume air minum yang tersalurkan

6000 M

Penyusunan Dokumen /Perda RISPAM

Jumlah Dokume/Perda Rispam yang disusun

0 Dokumen

Pengadaan sambungan rumah/SR

Jumlah RT yang terlayani akses air minum

300 RT

Penunjang kegiatan peningkatan kualitas permukiman

Jumlah kawasan yang didampingi

150 kawasan

Penunjang kegiatan sanitasi masyarakat

Jumlah kawasan yang didampingi

150 kawasan

Pengembangan sarana dan prasarana sanitasi (DAK/DAU)

jumlah sarana dan prasarana yang dikembangkan

10 Buah

Penyusunan Dokumen SSK Jumlah dokumen SSK yang tersusun

0 Dokumen

Penyusunan Buku Putih SSK Jumlah Buku Putih SSK yang disusun

0 Dokumen

Penyusunan Memorandum SSK Jumlah Memorandum SSK yang disusun

0 Dokumen

Penyusunan DokumenRPIJM Jumlah Dokumen RPIJM yang disusun

0 Dokumen

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi/Rawa dan Pengairan

Persentase jaringan irigasi terpelihara

Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan Irigasi

persentase Fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun dan terpelihara 1 Km

Rp. 567.997.000

Rp. 352.000.000

Rp. 3.413.777.000

Rp. 1.933.544.000

Rp.0

Rp.0

Rp.0

Rp.0

Rp. 2.747.246.000

Rp.0

Meningkatnya Ketersediaan infrastruktur

2

88%Rasio Akses Sanitasi Layak Program Pembangunan dan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

Persentase RT memiliki MCK memadai

Rasio drainase kondisi baik 60%

Rasio Ketersedian Akses Air bersih

10.49% Program Pembangunan dan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

Volume air tersalurkan

Rp. 2.620.998.000

Page 16: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id

Rehabilitasi /peningkatan saluran drainase/gorong-gorong

Jumlah penduduk yang terlayani jaringan drainase Skala Kota

1,5 Km

Rehabiltasi/Pemeliharaan Jaringan Drainase

Terlaksananya pemeliharaan jembatan secara berkala

2.5 Km

Pembangunan jalan lingkungan P2P

Jumlah jalan lingkungan yang ditingkatkan

11.250 Km

Pemelihaan Jalan Lingkungan Persentase jalan lingkungan yang terpelihara

55%

Satgas Unit Reaksi Cepat jumlah laporan penanganan perbaikan cepat infrastruktur dasar dengan konstruksi sederhana

12 Dokumen

Pembangunan Gedung Kantor jumlahbangunan gedung pemerintah yang ditingkatkan

11 Gedung

Peningkatan sistem pengawasan bangunan

Persentase bangunan gedung yang diawasi

11 Gedung

Pengelolaan gedung negara Persentase daerah rawan memiliki bangunan pengendali bencana 11 Gedung

Keterpaduan harga satuan tersusunnya harga satuan sesuai perwal

1 Dokumen

Program Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Bangunan Pemerintah yang diperbaiki

Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung kantor

Jumlah gedung pemerintah yang dipelihara

0 Gedung

Pemberdayaan pengguna Penyedia jasa konstruksi (instansi Pemerintah, orang perseorang, badan usaha)

jumlah tenaga kerja konstruksi yang mendapatkan pelatihan 50 Orang

Rp.0

Rp.95.550.000

Rp. 349.000.000

Rp. 6.254.000.000

Rp. 3.991.454.800

Rp. 35.489.299.199

28%

3 persentase bangunan yang memiliki sertifikasi

Meningkatnya bangunangedung pemerintah yang bersertifikasi

0%

Program Pemberdayaan jasa konstruksi

Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi

Program Peningkatan Pengelolaan Bangunan

Persentase bangunan rusak diperbaiki

Program Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan Lingkungan

Persentase jalan lingkungan tidak sesuai standar yang ditingkatkan

rasio jalan lingkungan kondisi baik

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong

Persentase Penduduk yang terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun

Rp. 68.928.555.000

Page 17: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id

Sosialisasi dan Desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait

jumlah peserta yang mengikuti

50 Orang

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

Tersusunnya dokumen Perencanaan

7 Dokumen

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan

66 Buku

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktihsiar realisasi kinerja SKPD

jumlah laporan yang disusun

0 Kecamatan

Penyusunan kebijakan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang

tersusunnya dokumen RDTR

0 Kecamatan

survey dan pemetaan Terlaksananya survei bangunan ber IMB

0 Kecamatan

Sosialisasi perda RTRW dan RDTR

jumlah kecamatan yang tersosialisasi

0 Kecamatan

Pengawasan dan Penertiban bangunan dalam wilayah kota bengkulu

Jumlah bangunan liar yang ditertibkan

25%

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase Bangunan liar yang ditertibkan

Pembangunan RBTH Terlaksanya pembangunan RBTH di setiap kecamatan

3 RBTH / Kecamatan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rp. 1.997.410.000

Rp. 214.675.000

Rp.0

Rp. 54.690.000

Rp. 401.500.000

Rp. 58.632.000

Rp. 18.820.000

60% Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase Dokumen Pereencanaan Ruang yang dipatuhi

Persentase perencanaan kawasan strategis yang ditindaklanjuti

Program Pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh

4 Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang

Jumlah pelanggaran Tata Ruang

Rp. 260.213.400

Kota Bengkulu

Plt. Kepala DinasBengkulu, ............. 2019

BENNI IRAWAN, STNIP. 197710282003121004

Page 18: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id

PK ESSELON II Lampiran : Perjanjian Kinerja: Kepala Dinas .. Dengan Gubernur

NomotrTanggal :

OPD :Tahun Anggaran :

No Indikator Tujuan Sasaran Setrategis Indikator Sasaran

12345

Bengkulu, Pihak Pertama Pihak Kedua

Tujuan

Page 19: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id

Dengan Gubernur

Target

Page 20: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id

PK ESSELON STAF Lampiran : Perjanjian Kinerja Antara Pelaksana dengan Kasubbag

NomotrTanggal

OPD :Tahun Anggaran :Jabatan :

No Target12345

Bengkulu,Pihak Kedua Pihak Pertama

Sasaran Kinerja

Page 21: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id

:

Page 22: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id

1 5,000 Triw. I …..

2 90.299 Triw. I …….

2 1

a Padi 695,000 Triw. I …..

b Jagung 99,000 Triw. I …..

c Kedelai 6,000 Triw. I …..

2

NOSASARAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME (SATUAN)

TARGET TH. 2019

TARGET KINERJA

TRIWULANANCAPAIAN

1 Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Dasar Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Jalan Sentra Produksi yang Ditingkatkan Kualitasnya (m)

Luas Sawah (ha)

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Produksi Tanaman Pangan (ton):

Produksi Tanaman Hortikultura (ton):

Page 23: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id
Page 24: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id

Program Peningkatan % Triw. I …… 1. Kegiatan …..dst

2. Kegiatan …..dst

Program Peningkatan % Triw. I ……… Kegiatan …..dst dst

Program Peningkatan % Triw. I Kegiatan …..dst dst

Program Peningkatan % Triw. I Kegiatan …..dst dst

Program Peningkatan % Triw. I Kegiatan …..dst dst

TARGET KINERJA

TRIWULANAN

LAPORAN CAPAIAN KINERJA BERKALATRIWULAN ……

OPD …. PROVINSI BENGKULU

PROGRAM

URAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME (SATUAN)

CAPAIAN URAIAN

Page 25: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id
Page 26: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id

Jumlah …. Triw. I

Jumlah …. Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV

Jumlah …. Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV

Jumlah …. Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV

Jumlah …. Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV

KEGIATAN KETERANGAN/PENJELASAN KENDALA DAN

TANTANGAN INDIKATOR KINERJA

OUTPUT (SATUAN)TARGET KINERJA

TRIWULANAN CAPAIAN

Bengkulu, 2019

KEPALA OPD

…………………..

Page 27: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id

………………………………………

Page 28: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id

1 5,000 Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV

2 90.299 Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV

2 1

a Padi 695,000 Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV

b Jagung 99,000 Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV

c Kedelai 6,000 Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV

NOSASARAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME (SATUAN)

TARGET TH. 2018

TARGET KINERJA TRIWULANAN

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2019OPD …. PROVINSI BENGKULU

Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Produksi Tanaman Pangan (ton):

1 Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Dasar Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Jalan Sentra Produksi yang Ditingkatkan Kualitasnya (m)

Luas Sawah (ha)

Page 29: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id

Program Peningkatan % Triw. I 1. Kegiatan …..dst Triw. II

Triw. III 2. Kegiatan …..Triw. IV dst

Program Peningkatan % Triw. I Kegiatan …..dst Triw. II dst

Triw. IIITriw. IV

Program Peningkatan % Triw. I Kegiatan …..dst Triw. II dst

Triw. IIITriw. IV

Program Peningkatan % Triw. I Kegiatan …..dst Triw. II dst

Triw. IIITriw. IV

Program Peningkatan % Triw. I Kegiatan …..dst Triw. II dst

Triw. IIITriw. IV

PROGRAM

URAIAN

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2019OPD …. PROVINSI BENGKULU

URAIAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME (SATUAN)

TARGET KINERJA

TRIWULANAN

Page 30: Rencana Kinerja Tahunan/Renja - sakip.bengkulukota.go.id

Jumlah …. Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV

Jumlah …. Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV

Jumlah …. Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV

Jumlah …. Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV

Jumlah …. Triw. ITriw. IITriw. IIITriw. IV

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

OUTPUT (SATUAN)TARGET KINERJA

TRIWULANAN

Bengkulu, 2019

KEPALA OPD

…………………..………………………………………