rencana kerja (renja) rencana kinerja ini disusun untuk memberi arahan dan gambaran mengenai rencana...

84
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR 1/2/2019 RENCANA KERJA (RENJA)

Upload: others

Post on 03-Feb-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    1

    2019

    DINAS PEKERJAAN UMUM

    KABUPATEN LOMBOK TIMUR

    1/2/2019

    RENCANA KERJA (RENJA)

  • i

    `

    KATA PENGANTAR

    Segala Puji Syukur dilimpahkan kehadirat Allah SWT karena dengan Taufik dan

    Hidayah-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 dapat terselesaikan.

    Rencana Kinerja ini disusun untuk memberi arahan dan gambaran mengenai Rencana

    Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

    Ruang Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2019.

    Kami menyadari Rencana Kinerja ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak

    kekurangan. Oleh karenanya dalam upaya penyempurnaan dari berbagai kekurangan -

    kekurangan dan keterbatasan dalam Penyusunan Renja ini, kami sangat mengharapkan

    petunjuk, saran dan kritik dari semua pihak ke arah perbaikan. Ucapan terima kasih tak lupa kami

    sampaikan kepada berbagai pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan Renja ini.

    Selong, Januari 2019

    KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

    KABUPATEN LOMBOK TIMUR

    TONI SATRYA WIBAWA, SP. ME NIP. 19750530 200003 1 004

  • i

    DAFTAR ISI

    Kata Pengantar ............................................................................................................... i

    Daftar Isi .......................................................................................................................... 1

    BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................................. 2

    1. Latar Belakang .................................................................................... 2

    2. Maksud dan Tujuan .................................................................................... 2

    3. Dasar Penyusunan .................................................................................... 2

    4. Ruang Lingkup dan Sistimatika Pembahasan ............................................ 3 BAB II. GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4

    I. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .......... 4

    a. Tujuan Pokok dan Fungsi ……………………………………... ......... 4

    b. Struktur Organisasi …………………………………………… ............ 6

    II. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .................. 10

    III. Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ...... 12

    IV. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ................. 12

    BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 ...................................... 21

    1. Evaluasi Renja Tahun 2018 ....................................................................... 21

    2. Capaian Indikator Renstra Tahun 2018 ...................................................... 58

    3. Capaian Indikator RPJMD Tahun 2018 ..................................................... 64 BAB IV. RENCANA KERJA TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN ANGGARAN MAJU ... 68

    BAB V. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019 ..................................... 80

    BAB VI. PENUTUP .............................................................................................. 82

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    2

    BAB I PENDAHULUAN

    1. LATAR BELAKANG

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur,

    merupakan salah satu lembaga teknis yang dipercayakan untuk mengemban tugas

    membantu Bupati Lombok Timur melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang

    Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi penanganan infrastruktur irigasi, jalan

    dan air bersih.

    Untuk mewujudkan tersedianya sarana infrastruktur yang memadai, perlu dilakukan

    penyusunan program kerja sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas yang diembannya

    sehingga pelaksanaan program dapat diarahkan dan terencana dengan baik dan

    berkesinambungan.

    Sesuai dengan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    Kabupaten Lombok Timur sebagaimana yang tergambar dalam Rencana Strategik (Renstra)

    Tahun 2013-2018 dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada telah berupaya

    melaksanakan semua rangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dengan

    sebaik-baiknya.

    2. MAKSUD DAN TUJUAN

    Maksud penyusunan laporan kerja ini sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan

    kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    Kabupaten Lombok Timur.

    Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan laporan ini adalah memberikan

    gambaran tentang berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran

    2019.

    3. DASAR PENYUSUNAN

    Dasar penyusunan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    Kabupaten Lombok Timur adalah :

    a. RPJMD Kabupaten Lombok Timur tahun 2018 – 2023

    b. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

    Lombok Timur Tahun 2018-2023;

    c. Hasil Musrenbang Kabupaten Tahun 2019;

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    3

    4. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA PEMBAHASAN

    4.1 Ruang Lingkup

    Ruang lingkup pembahasan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan

    Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur ini difokuskan pada materi rencana

    pelaksanaan kegiatan Tahun 2019.

    4.2 Sistematika Pembahasan

    Sedangkan sistematika pembahasanLaporan Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan

    Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur ini adalah :

    BAB I. PENDAHULUAN

    1. Latar Belakang

    2. Maksud dan Tujuan

    3. Dasar Penyusunan

    4. Ruang Lingkup dan Sistematika Pembahasan

    BAB II. GAMBARAN UMUM

    I. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    A. Tugas Pokok dan Fungsi

    B. Struktur Organisasi

    II. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    III. Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    IV. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018

    a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018

    b. Capaian indicator Renstra tahun 2018

    c. Capaian indicator RPJMD tahun 2018

    BAB IV. RENCANA KINERJA TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN ANGGARAN MAJU

    BAB V. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

    BAB VI. PENUTUP

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    4

    BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

    RUANG

    I. GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

    A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

    1. Tugas Pokok

    Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok

    Timur adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan

    Umum dan Penataan Ruang.

    2. Fungsi

    Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan Fungsi :

    a. penyusunan rencana strategis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

    Ruang;

    b. perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

    Ruang;

    c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bina

    marga, cipta karya, tata ruang , pengairan;

    d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

    bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

    e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pekerjaan

    Umum;

    f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pekerjaan Umum;dan

    g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati

    Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

    Lombok Timur adalah sebagai berikut:

    a. Kepala Dinas;

    b. Sekretariat, terdiri atas:

    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

    2. Sub Bagian Keuangan;dan

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    5

    3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

    c. BidangTata Ruang, terdiri atas:

    1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;

    2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan

    3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

    d. BidangCipta Karya, terdiri atas:

    1. Seksi Perencanaan Teknis;

    2. Seksi Penataan Tata Bangunan; dan

    3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih.

    e. Bidang Pengairan, terdiri atas:

    1. Seksi Perencanaan Teknis;

    2. Seksi Pembangunan Prasarana Irigasi; dan

    3. Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Bina Manfaat.

    f. Kepala Bidang Bina Marga, terdiri atas:

    1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;

    2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan

    3. Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat.

    g. UPTD; dan

    h. Kelompok Jabatan Fungsional.

    Untuk lebih jelasnya dapat dilihat struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan

    Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut :

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    6

    B. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

    KEPALA DINAS

    SEKRETARIAT

    SUB BAGIAN UMUM DAN

    KEPEGAWAIAN

    SUB BAGIAN KEUANGAN

    SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

    PELAPORAN

    BIDANG TATA RUANG BIDANG CIPTA KARYA BIDANG PENGAIRAN BIDANG BINA MARGA

    SEKSI

    PERENCANAAN TATA RUANG

    SEKSI

    PEMANFAATAN RUANG

    SEKSI

    PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG

    SEKSI

    PERENCANAAN TEKNIS

    SEKSI TATA BANGUNAN

    SEKSI PENYEHATAN

    LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH

    SEKSI

    PERENCANAAN TEKNIS

    SEKSI

    PEMBANGUNAN PRASARANA IRIGASI

    SEKSI OPERASI,

    PEMELIHARAAN DAN INA MANFAAT

    SEKSI

    PERENCANAAN TEKNIS

    SEKSI

    PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

    SEKSI

    PEMELIHARAAN DAN BINA MANFAAT

    KELOMPOK JAFUNG

    U P T D

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    7

    Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Sekretariat dan Bidang sebagai berikut :

    1. Sekretariat

    1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaporan

    rencana kerja dan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan

    kepegawaian Dinas.

    2) Sekretariat dalam melaksanakn tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

    menyelenggarakan fungsi :

    a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas;

    b. penyusunan konsep rencana strategis Dinas;

    c. penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan

    Umum dan Penataan Ruang;

    d. penyusunan konsep kebijakan Dinas untuk pengelolaan program,

    keuangan, urusan umum dan kepegawaian;

    e. penyelenggaraan dan pembinaan administasi program dan keuangan serta

    administrasi urusan umum dan kepegawaian di lingkup Dinas;

    f. penyelenggaraan penilaian kinerja di lingkup Dinas;

    g. pengoordinasian tugas dan kegiatan di lingkup Sekretariat;

    h. pengoordinasian tugas dan program Sekretariat dengan Bidang di lingkup

    Dinas;

    i. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, pemantauan, dan

    evaluasi kegiatan Sekretariat;

    j. pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Sekretariat secara

    rutin dan berkala;

    k. pelaporan pelaksanaan tugas dan program di lingkup Dinas secara rutin dan

    berkala;dan

    l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan

    2. Bidang Cipta Karya

    1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan Penataantata

    bangunan, penyehatan lingkungan dan air bersih.

    2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta

    Karya menyelenggarakan fungsi :

    a. penyusunan rencana kerja Bidang Cipta Karya;

    b. penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah dalam aspek penataan

    perumahan, pemukiman, tata bangunan, penyehatan lingkungan dan air

    bersih;

    c. pengorganisasian tugas dan program di lingkup Bidang Cipta Karya;

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    8

    d. pelaksanaan pembangunan penataan perumahan, pemukiman dan tata

    bangunan, penyehatan lingkungan dan air bersih;

    e. pengoordinasian tugas dan program Bidang Cipta Karyadengan Bidang

    lainnya di lingkup Dinas;

    f. pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan bidang perumahan,

    pemukiman, penyehatan lingkungan dan air bersih di Daerah;

    g. pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas dan

    program di lingkup Bidang Cipta Karya;

    h. pelaporan pelaksanaan tugas dan program dilingkup Bidang Cipta

    Karyauntuk secara rutin dan berkala;

    i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikanatasan

    3. Bidang Pengairan

    1) Bidang Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan irigasi,

    operasi pemeliharaan, pembinaan dan pemanfaatan pengairan.

    2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

    Pengairan menyelenggarakan fungsi :

    a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengairan;

    b. penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah dalam aspek

    pengembangan irigasi pemerintah dan irigasi desa;

    c. pengorganisasian tugas dan program di lingkup Bidang Pengairan;

    d. penyelenggaraan pembangunan serta pengelolaan pemeliharaan dan

    operasional jaringan/saluran irigasi sesuai kewenangan Daerah;

    e. pembinaan pengelolaan iuran pengelolaan irigasi;

    f. pembinaan pengelolaan irigasi desa;

    g. pembinaan administrasi dan teknis pengairan bagi Pengamat Pengairan,

    Juru Pengairan dan Juru Pintu Air;

    h. pembinaan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A);

    i. pembinaan serta pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan

    bidang pengairan di Daerah;

    j. pengoordinasian tugas dan program Bidang Pengairan dengan Bidang

    lainnya di lingkup Dinas;

    k. pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas dan

    program di lingkup Bidang Pengairan;

    l. pelaporan pelaksanaan tugas dan program di lingkup Bidang Pengairan

    secara rutin dan berkala;dan

    m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    9

    4. Bidang Bina Marga

    1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan Pelaksanaan

    pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan dan pembinaan manfaat jalan

    dan jembatan.

    2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina

    Marga menyelenggarakan fungsi :

    a. penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga;

    b. penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah dalam aspek

    pembangunan jalan dan jembatan di Daerah;

    c. pengorganisasian tugas dan program di lingkup Bidang Bina Marga;

    d. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan

    jembatan sesuai kewenangan Daerah;

    e. pembinaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan desa;

    f. pembinaan administrasi dan teknis kebinamargaan bagi Pengamat dan

    Juru Jalan;

    g. pembinaan serta pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan

    bidang bina marga di Daerah;

    h. pengoordinasian tugas dan program Bidang Bina Margadengan Bidang

    lainnya di lingkup Dinas;

    i. pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas dan

    program di lingkup Bidang Bina Marga;

    j. pelaporan pelaksanaan tugas dan program dilingkup Bidang Bina

    Margauntuk setiap bulan, tiga bulan, semester, dan tahunan;dan

    k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

    fungsinya

    5. Bidang Tata Ruang

    1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengaturan,

    pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penataan ruang wilayah Daerah.

    2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata

    Ruang menyelenggarakan fungsi:

    a. penyusunan rencana kerja Bidang Tata Ruang;

    b. penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah dalam aspek penataan

    ruang wilayah Daerah;

    c. pengorganisasian tugas dan program di lingkup Bidang Tata Ruang;

    d. perencanaan tata ruang wilayah Daerah;

    e. pemanfaatan ruang wilayah Daerah;

    f. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah;

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    10

    g. pengoordinasian tugas dan program Bidang Tata Ruang dengan Bidang

    lainnya di lingkup Dinas;

    h. pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas dan

    program di lingkup Bidang Tata Ruang;

    i. pemantauan dan evaluasi Tata Ruang di Daerah;

    j. pelaporan pelaksanaan tugas dan program di lingkup Bidang Tata Ruang

    untuk secara rutin dan berkala;dan

    k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

    II. VISI DAN MISI DINAS PEKEJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

    a. VISI

    Visi dan misi Organisasi Perngkat Daerah haruslah mengacu kepada Visi

    Pembangunan Daerah yang tertuang Dalam Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan adalah Visi kepala daerah dan wakil

    kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada).

    Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah

    pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future)

    dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban.

    Visi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Timur untuk periode RPJMD

    2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut:

    “LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN”

    Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang

    akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Lombok Timur

    dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional, nasional,

    maupun global.

    Lombok Timur Adil:

    Hal ini bermakna perlakuan terhadap masyarakat di Kabupaten Lombok Timur

    tidak berat sebelah kepada satu golongan tertentu karena semuanya tergantung pada

    aspek kebenaran, kebaikan dan kepatutan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai

    keagamaan dan kemanusiaan.

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    11

    Lombok Timur Sejahtera:

    Hal ini bermakna pembangunan di Kabupaten Lombok Timur memperhatikan

    kualitas sumber daya manusia dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang

    termarginalkan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

    Lombok Timur Aman:

    Hal ini bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Lombok Timur dengan

    memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama kaum perempuan, anak, difabel

    dan masyarakat miskin

    b. MISI

    Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

    dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta

    dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Lombok Timur, maka

    ditetapkan misi Kabupaten Lombok Timur 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok

    dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tabel 5.2

    berikut:

    Perumusan Penjelasan Misi

    ”Lombok Timur Yang Adil, Sejahtera dan Aman”

    NO. MISI PENJELASAN MISI

    1 Membangun dan

    meningkatkan infrastruktur

    wilayah secara berimbang

    pada bidang transportasi,

    energi, irigasi, air bersih serta

    perumahan

    Bermakna meratanya pembangunan

    infrastruktur (transportasi, energi,

    irigasi, air bersih, sanitasi serta

    perumahan dan permukiman)

    diseluruh wilayah terutama di daerah

    terpencil, perbatasan dan tertinggal.

    Pembangunan infrastruktur ramah

    lingkungan artinya pembangunan

    yang dilakukan tanpa merusak

    lingkungan yang ada didaerah

    tersebut

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    12

    Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok dan

    fungsi mengelola Infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, berperan agar

    Infrastruktur di Daerah Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan dengan memperhatikan

    kelestarian lingkungan dan sesuai dengan Tata Ruang, dalam kondisi yang mantap

    melalui:

    1. Perwujudan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang mendukung pariwisata,

    distribusi lalu-lintas barang dan manusia, ketahanan pangan,serta berperan dalam

    menyediakan pelayanan Air Minum, Infrastruktur Permukiman Perkotaan dan

    Perdesaan

    2. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kawasan sesuai dengan Peraturan Daerah

    Nomor.2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur

    Tahun 2012 - 2032.

    III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKEJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

    Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat

    prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya

    akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    Kabupaten Lombok Timur. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan

    Misi sehingga tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi SKPD dan

    memiliki keterkaitan dengan Visi SKPD yang ingin dicapai.

    Tujuan : Meningkatnya kualitas pembangunan yang sesuai dengan RTRW.

    Sasaran : Meningkatkan kemantapan jalan dan kualitas irigasi.

    IV. SUMBER DAYA DINAS PEKEJAAN UMUM

    a. Sumber Daya Manusia

    Jumlah aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur

    pada Tahun 2018 sebanyak 233 orang. Untuk mengetahui gambaran kompetensi

    aparat Dinas Pekerjan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan tugas

    pokok dan fungsinya, maka dapat diuraikan berdasarkan tingkat pendidikan formal,

    Golongan/Kepangkatan, pendidikan dan pelatihan serta Diklat penjenjangan

    (struktural), sebagai berikut:

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    13

    1. Susunan Pegawai sesuai Tingkat Pendidikan formal terdiri atas:

    Susunan Pegawai Sesuai Tingkat Pendidikan Formal

    No Jenis Pendidikan Jumlah

    1 S2 7 Orang

    2 S1 53 Orang

    3 D4/D3/D2 - Orang

    4 SLTA 141 Orang

    5 SLTP 29 Orang

    6 SD 3 Orang

    Jumlah 233 Orang

    Grafik Susunan Pegawai Sesuai Tingkat Pendidikan Formal

    Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa kualifikasi

    pendidikan bidang teknik sebanyak 63 orang (27%), dan bidang lainnya sebanyak

    170 orang (73%) ini menunjukkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas

    pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

    Lombok Timur belum dapat secara optimal. Idealnya 2/3 dari jumlah pegawai yang

    ada berkualifikasi pendidikan teknik. Tingkat pendidikan pegawai dengan

    kualifikasi Sarjana sebanyak 60 orang (26%) dan pendidikan umum sebanyak 173

    orang (74%). Hal ini menunjukan bahwa kualitas sumber daya manusia pada

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur perlu

    3,00

    22,75

    -

    60,52

    12,45

    1,29

    Data Pegawai Dinas PUPR Berdasarkan Pendidikan

    S2

    S1

    D4/D3/D2

    SLTA

    SLTP

    SD

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    14

    mendapatkan perhatian guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

    organisasi.

    2. Susunan pegawai berdasarkan Jabatan Eselon.

    Tabel Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan Eselon

    No Jabatan Struktural Jumlah 1 Eselon II/b 1 Orang

    2 Eselon III/a 1 Orang

    3 Eselon III/b 4 Orang

    4 Eselon IV/a 15 Orang

    5 Eselon IV/b 1 Orang

    3. Susunan pegawai berdasarkan Usia.

    Tabel Susunan Pegawai Berdasarkan Usia

    No Usia Pegawai (Tahun) Jumlah

    1 26-30 2 Orang

    2 31-35 16 Orang

    3 36-40 38 Orang

    4 41-50 88 Orang

    5 >50 89 Orang

    Grafik Susunan Pegawai Berdasarkan Usia

    0,86

    6,87

    16,31

    37,77 38,20

    -

    5,00

    10,00

    15,00

    20,00

    25,00

    30,00

    35,00

    40,00

    45,00

    26-30 31-35 36-40 41-50 > 50

    Data Pegawai Dinas PUPR Berdasarkan Usia

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    15

    4. Susunan pegawai berdasarkan Jenis Kelamin.

    Table Susunan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

    No Pegawai Jumlah

    1 Pria 219 Orang

    2 Wanita 14 Orang

    Grafik 2.3 Susunan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

    5. Susunan pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan.

    Table Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

    No Pangkat/Golongan Jumlah

    1 Pangkat /Golongan I 11 Orang

    2 Pangkat /Golongan II 152 Orang

    3 Pangkat /Golongan III 65 Orang

    4 Pangkat /Golongan IV 5 Orang

    b. Peralatan

    Kondisi peralatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan

    Penataan Ruang secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

    Tabel Kondisi Inventaris Kantor

    No. Sarana dan

    Prasarana Jumlah Kondisi Ket

    1 Kantor 64

    Unit 7 Unit milik Kabupaten Lombok Timur dan 57 Unit milik Pemerintah Provinsi

    2 Kendaraan Roda 4 9 Unit Baik

    -

    50,00

    100,00

    Pria Wanita

    93,99

    6,01

    Data Pegawai Dinas PUPR Berdasarkan Jenis Kelamin

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    16

    3 Kendaraan Roda 2 50 Unit Baik Lengkap

    4 Komputer + Laptop 82 Unit 69 Unit baik, 10 Unit Rusak Ringan, 3 Rusak Berat

    Lengkap

    5 Genset 3 Unit 2 Unit Baik, 1 unit Rusak Berat

    Lengkap

    6 Alat Berat 27 Unit 14 Baik, 5 Rusak ringan, 8 Rusak Berat

    c. Infrastruktur Irigasi

    Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan air irigasi

    di Kabupaten Lombok Timur, dilakukan pembagian wilayah Pengamat sebagai

    berikut :

    No Nama Pengamat Pengairan

    Luas

    Keterangan Baku Irigasi

    ( Ha ) ( Ha )

    1 2 3 4 5

    1 KOKOK GADING 4.606 4.339

    2 KOKOK PALUNG 6.438 6.163

    3 KOKOK GAMBIR 4.421 4.070

    4 KOKOK MERONGGIK 4.520 4.075

    5 KOKOK KERMIT 5.094 4.866

    6 KOKOK TOJANG 5.700 3.562

    7 KOKOK BELIMBING 7.365 6.419

    8 KOKOK TANGGIK 5.157 4.692

    9 KOKOK DESA 4.967 4.724

    10 KOKOK SAMBELIA 5.283 3.967

    J U M L A H 53.461 46.877

    Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor

    14/PRT/M/KPTS/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi telah

    ditetapkan status daerah irigasi yang ada di Kabupaten Lombok Timur yang

    menjadi kewenangan kabupaten diantaranya :

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    17

    No Nama Daerah

    Irigasi Luasan

    (Ha) No

    Nama Daerah Irigasi

    Luasan (Ha)

    1 Aik Anyar 209.00 55 Pancor Dewa 83.00

    2 Aik Lomak 113.00 56 Pancor Manis 102.00

    3 Ambung 95.00 57 Paok Dangka 252.00

    4 Anjani 290.00 58 Paok Pondong 116.00

    5 Asmalang 243.00 59 Pelambik 342.00

    6 Bagek Longgek 212.00 60 Pelemeng 255.00

    7 Bagek Tungka 287.00 61 Pelolat 280.00

    8 Bangka 256.00 62 Penede Ia + Ib 269.00

    9 Bangle 43.00 63 Penede II 183.00

    10 Batu Malang 495.00 64 Penendem 837.00

    11 Bebidas 280.00 65 Pengadangan 704.00

    12 Beleong 250.00 66 Penyonggok 125.00

    13 Borok Lelet 575.00 67 Perako 119.00

    14 Burung 125.00 68 Petung 98.00

    15 Camek 229.00 69 Pondol 113.00

    16 Damar Jengkang 42.00 70 Presak Siren 148.00

    17 Dasan Lekong 192.00 71 Pringgasela 533.00

    18 Denggen 80.00 72 Pungkang 288.50 19 Emb. Gunung Paok 49.00 73 Reban Bela 63.00

    20 Embung Balok 12.00 74 Reban Tebu 114.00

    21 Embung Kandong 385.00 75 Reban Waru 200.00

    22 Embung Penggek 72.00 76 Renga 273.00

    23 Endut 176.00 77 Rugah 196.00

    24 Esot 208.00 78 Rungkang 639.00

    25 Gapuk 433.00 79 Sadar 276.00

    26 Gege I 67.00 80 Sangkon 34.00

    27 Gege II 157.00 81 Selak Eat 144.00

    28 Gege III 145.00 82 Sembe 334.00

    29 Ijobalit 719.00 83 Solong 150.00

    30 Jenjek 61.00 84 Songgen 262.00

    31 Jimse 110.50 85 Sundi 35.00

    32 Jogok 594.00 86 Surabaya 196.00

    33 Jowet 116.00 87 Tebaban 261.00

    34 Kedatuk 303.00 88 Temiling 223.00

    35 Kerongkong 658.00 89 Tempasan 496.00

    36 Keruak 116.00 90 Temusik 648.00

    37 Kondak 490.00 91 Terara 264.00

    38 Kulur 112.00 92 Tete Kopong 302.00

    39 Kwang Berora 105.00 93 Tibu Pandan 300.00

    40 Kwang Derek 239.00 94 Timba Gading 138.00

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    18

    41 Kwang Manget 126.00 95 Tundak 618.00 42 Larung 532.00 96 Emb. Temodo 25.00

    43 Ledang 291.00 97 Embung Mare 150.00

    44 Lekak 79.00 98 Embung Petak 321.00

    45 Lembak 158.00 99 Emb. Senang 300.00

    46 Lendang Guar 243.00 100 Embung Solong 125.00 47 Lendang Tinggi 265.00 101 Emb. Tridaya 135.00

    48 Loang Gali 160.00 102 Kepak 57.00

    49 Lokak Bau 682.00 103 Kokok Rajak 118.00

    50 Meloang I 168.00 104 Lendang Bur 159.00

    51 Montong Tangi 295.00 105 Mencerit 150.00

    52 Obel-obel 50.00 106 Pancor Gedang 105.00

    53 Orong Atas 137.00 107 Praide 100.00

    54 Pancor Barong 46.00 J U M L A H 25.334,00

    Untuk menunjang distribusi air dibutuhkan infrastruktur yang baik sehingga

    aliran air dapat sampai ke tempat tujuan dengan cepat dengan tingkat kehilangan

    air yang rendah. Berikut ini kami sampaikan tabel kondisi jaringan dan bangunan

    pelengkap.

    Tabel Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Lombok Timur

    No Jenis Saluran Panjang

    (M) Baik

    Rusak Ringan

    Rusak Berat

    Rusak Total

    1 Primer 210.431 94.976 29.961 39.706 45.788

    2 Skunder 323.274 131.657 40.991 67.575 83.051

    3 Drainase 11.997 1.600 300 370 9.727

    4 Tersier 597.110 143.076 54.974 202.958 196.102

    jumlah 1.142.812 371.309 126.226 310.609 334.668

    % 100 32,49 11,05 27,18 29,28

    Sesuai dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab pada Dinas

    Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terbatas pada saluran primer dan skunder

    maka kondisi jaringan yang menjadi kewajiban untuk mendapat penanganan adalah

    sebagai berikut.

    Tabel Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Timur

    No Jenis Saluran Panjang (M) Baik Rusak Ringan

    Rusak Berat

    Rusak Total

    1 Primer 210.431 94.976 29.961 39.706 45.788

    2 Skunder 323.274 131.657 40.991 67.575 83.051

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    19

    jumlah 533.705 226.633 70.851 82.344 153.877

    % 100 42,46 13,28 15,43 28,83

    Tabel Kondisi Bangunan Irigasi Kabupaten Lombok Timur

    :No Jenis

    Bangunan Jumlah (buah)

    Kondisi

    Baik Rusak Ringan

    Rusak Berat

    Rusak Total

    1 Bendung 107 58 14 22 13 2 Bangunan bagi 207 154 24 24 7 3 Bangunan bagi

    sadap 163 99 23 28 13

    4 Bangunan sadap

    906 440 155 224 87

    5 Pintu air 767 561 46 160 -

    d. Infrasturktur Jalan dan Jembatan

    Kondisi Jalan

    Jalan dan Jembatan merupakan prasarana untuk mempermudah mobilitas

    penduduk dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, serta berfungsi

    mempelancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Angkutan darat dan angkutan

    laut adalah merupakan sarana perhubungan yang menghubungkan antar Daerah,

    antar Kota, antar Propinsi, antar Negara dan antar angkutan kota yang berfungsi

    mendistribusikan barang dan jasa serta pengangkutan penumpang dari pusat-pusat

    produksi ke Daerah pemasaran.

    Untuk bidang Prasarana Wilayah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    Kabupaten Lombok Timur secara garis besar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

    Tabel Kondisi Sarana Prasarana (Jalan)

    Uraian Jumlah Keterangan

    (%) Km

    1 2 3

    1 Jenis Permukaan (Kabupaten) 1,018.83 1. Aspal 872.14 85.60 2. Beton 7.44 0.73 3. Kerikil 93.41 9.17 4. Tanah 45.85 4.50 2 Kondisi Jalan (Kabupaten) 1,018.83 1. Baik 398.62 39.13 2. Sedang 137.51 13.50 3. Rusak 170.51 16.74

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    20

    4. Rusak Berat

    312.19 30.64

    3 Kelas Jalan 262.50 1. Kelas I (Jalan Negara) 72.83 2. Kelas II (Jalan Provinsi) 189.67 3. Kelas III ( Jalan Kabupaten) 1,018.83 4. Kelas IV - 5. Kelas V - 6. Tidak Terinci (Jalan Desa) -

    Data Jembatan

    Sesuai kewenangannya jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur

    adalah :

    1. Jembatan Negara berjumlah 41 unit dengan total panjang 531,60 M

    2. Jembatan Provinsi berjumlah 96 unit dengan total panjang 1.725,60 M

    3. Jembatan Kabupaten berjumlah 128 unit dengan total panjang 1.426,10 M

    Kategori kondisi dari suatu jembatan dibagi menjadi 6 kategori yaitu :

    Baik Sekali (BS)

    Rusak Ringan (RR) dimana dibutuhkan pemeliharaan secara rutin

    Rusak (R) dalam kategori ini dibutuhkan pemeliharaan secara berkala.

    Rusak Berat (RB). Untuk kategori ini dibutuhkan penanganan / perbaikan

    secepatnya dalam kurun waktu 1 tahun.

    Kritis (K). Untuk kondisi ini diperlukan penanganan/perbaikan segera.

    Runtuh (JR) dimana kondisi ini keadaan jembatan sudah mengalami

    keruntuhan total.

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    21

    BAB III

    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018

    Program-program yang ditetapkan dalam rencana strategis merupakan cara untuk

    mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan kebijakan dan program yang telah

    ditetapkan dan akan dilakukan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang

    dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk

    mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

    Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

    pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan

    dikatagorikan ke dalam kelompok Masukan (Input), Keluaran (Output) dan Hasil (Outcome).

    1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018

    Sebagaimana yang telah dituangkan dalam rancana strategik (Renstra) terdapat 25

    program dan 82 kegiatan namun sampai dengan bulan Oktober tahun 2018 kegiatan yang dapat

    direalisasikan sesuai dengan anggaran diberikan adalah sebanyak 15 Program dan 40 kegiatan

    sebagaimana tabel berikut ini :

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    22

    RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN 2018 DPU KAB. LOTIM

    Kode Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (Outcome)

    dan Kegiatan (Output)

    Data Capaian Tahun Awal Perencanaan

    Realisasi Program dan Pendanaan

    Selisih Rencana Realisasi

    Target Rp. Target Rp.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9

    1.03.01.01

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    1.03.01.01.02

    Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

    Output : 9,00 Unit 12,00 Bln.

    95.000.000 12,00 Bln.

    50.484.000

    (44.516.000)

    Tersedianya sumber daya untuk kelancaran tugas

    Outcome :

    Lancarnya pelayanan dan tugas - tugas keDinasan

    1.03.01.01.07 Penyediaan jasa

    administrasi keuangan

    Output : 44,00 Org. 44,00 Org.

    435.000.000 10,00 Buku

    215.597.350

    (219.402.650)

    Tersedianya jasa administrasi keungan

    Outcome :

    Lancarnya pelayanan administrasi

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    23

    keuangan

    1.03.01.01.08 Penyediaan jasa

    kebersihan kantor

    Output : 5,00 Bid. 5,00 Bid.

    37.500.000 31,00 Jenis

    27.142.000

    (10.358.000)

    Terjaganya kebersihan kantor yang aman dan nyaman

    Outcome :

    Terciptanya kenyamanan lingkungan kerja yang harmonis

    1.03.01.01.09

    Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

    Output : 1,00 Keg.

    28.500.000 0,00 Keg. -

    (28.500.000)

    Tersedianya alat -alat inventaris

    Outcome :

    Lancarnya dalam melaksanakan tugas

    1.03.01.01.10

    Penyediaan alat tulis kantor Output : 1,00 Subbag 1,00 Keg.

    46.500.000 27,00 Jenis

    43.000.000

    (3.500.000)

    Tersedianya alat tulis kantor

    Outcome :

    Lancarnya tugas - tugas Dinas

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    24

    1.03.01.01.11

    Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

    Output : 1,00 Subbag 1,00 Keg.

    5.315.000 4,00 Jenis

    10.000.000

    4.685.000

    Tersedianya barang cetak dan penggandaan

    Outcome :

    Lancarnya tugas - tugas administrasi dinas

    1.03.01.01.12 Penyediaan komponen

    instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

    Output : 1,00 Dinas 1,00 Keg.

    9.000.000 10,00 Jenis

    9.500.000 500.000

    Tersedianya komponen listrik yang memadai

    Outcome :

    Lancarnya tugas - tugas Dinas

    1.03.01.01.13 Penyediaan peralatan

    dan perlengkapan kantor

    Output : 1,00 Unit 1,00 Keg.

    85.000.000 0,00 Jnis -

    (44.516.000)

    Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

    Outcome :

    Bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor

    1.03.01.01.15

    Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

    Output : 3,00 Rds 2,00 Pkt.

    15.500.000 2,00 Red

    10.000.000

    (5.500.000)

    Tersedianya bahan bacaan yang cukup

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    25

    Outcome :

    Lancarnya tugas - tugas keDinasan

    1.03.01.01.17

    Penyediaan Makanan dan Minuman Output :

    10.140.000

    10.140.000

    Terkoordinasinya kegiatan Dinas

    Outcome :

    Terdukungnya tugas - tugas kedinasan

    1.03.01.01.18

    Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

    Output : 5,00 Bid. 5,00 Bid.

    52.000.000 12,00 Kali

    88.450.000

    36.450.000

    Terkoordinasinya kegiatan Dinas

    Outcome :

    Terdukungnya tugas - tugas kedinasan

    1.03.01.01.19

    Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian Output :

    94.217.000

    94.217.000

    Terkoordinasinya kegiatan Dinas

    Outcome :

    Terdukungnya tugas - tugas kedinasan

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    26

    1.03.01.02

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    1.03.01.02.03

    Pembangunan gedung kantor Output :

    - 1,00 Unit

    6.918.667.012

    (44.516.000)

    Terpenuhinya kebutuhan akan gedung kantor

    Outcome :

    Terpeliharanya gedung kantor

    1.03.01.02.07

    Pengadaan perlengkapan gedung kantor

    Output : 1,00 Pkt.

    35.000.000 4,00 Jenis

    71.705.000

    36.705.000

    Tersedianya sumber daya pendukung untuk kelancaran tugas

    Outcome :

    Lancarnya pelayanan tugas kedinasan

    1.03.01.02.10 Pengadaan mebeleur Output : 1,00 Pkt.

    75.000.000 0,00 Pkt. -

    (75.000.000)

    Tersedianya sumber daya pendukung untuk kelancaran tugas

    Outcome :

    Lancarnya pelayanan tugas kedinasan

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    27

    1.03.01.02.22 Pemeliharaan rutin /

    berkala gedung kantor

    Output : 1,00 Dinas 1,00 Pkt.

    85.000.000 0,00 Pkt. -

    (85.000.000)

    Terpeliharanya gedung kantor

    Outcome :

    Kenyamanan dan keamanan bekerja

    1.03.01.02.23 Pemeliharaan rutin /

    berkala mobil jabatan

    Output : 2,00 Unit 1,00 Unit

    90.000.000 1,00 Unit

    57.350.000

    (32.650.000)

    Terpeliharanya kendaraan mobil jabatan secara rutin

    Outcome :

    Kenyamanan dan keamanan mobil jabatan

    1.03.01.02.24

    Pemeliharaan rutin / berkala mobil kendaraan dinas / operasional

    Output : 3,00 Unit 7,00 Unit

    120.000.000 13,00 Unit

    89.520.000

    (30.480.000)

    Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin

    Outcome :

    Kenyamanan dan keamanan mobil dinas

    1.03.01.02.26

    Pemeliharan rutin / berkala perlengkapan Output : 1,00 Pkt.

    20.000.000 27,00 Unit

    17.000.000

    (3.000.000)

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    28

    gedung kantor Terpeliharanya gedung secara rutin

    Outcome :

    Kenyamanan dan keamanan tugas

    1.03.01.02.29 Pemeliharaan rutin /

    berkala mebeleur

    Output : 1,00 Pkt.

    10.000.000 0,00 Pkt. -

    (10.000.000)

    Terpeliharanya mebeleur secara rutin

    Outcome :

    Kenyamanan dan keamanan tugas

    1.03.01.02.42 Rehabilitasi sedang /

    berat gedung kantor

    Output : 1,00 Pkt.

    40.000.000 0,00 Pkt. -

    (40.000.000)

    Terpeliharanya gedung secara rutin

    Outcome :

    Kenyamanan dan keamanan tugas

    1.03.01.05

    Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    1.03.01.05.03

    Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

    Output : 30,00 Org.

    25.000.000 0,00 Org. -

    (25.000.000)

    Terselenggaranya Bintek PNS di lingkupan DPU

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    29

    Outcome :

    Menambah wawasan pengetahuan dan sumber daya manusia di bidang ke P.U an dalam linkupan DPU

    1.03.01.09

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    1.03.01.09.01 Peningkatan manajemen

    pengelolaan asset / barang Daerah (SIMDABMD)

    Output : 80% 1,00 Keg.

    45.000.000 1,00 Keg.

    30.000.000

    (15.000.000)

    Tertip pengelolaan administrasi aset milik daerah

    Outcome :

    Tersusunnya data inventaris asset barang milik daerah

    1.03.01.10

    Program Pembangunan Sistim Informasi / Data Base

    1.03.01.10.01

    Perencanaan dan pengendalian program Dinas Pekerjaan Umum

    Output : 1,00 Dinas 1,00 Keg.

    145.000.000 1,00 Keg.

    105.545.000

    (39.455.000)

    Pelaksanaan kegiatan terencana dan terprogram

    Outcome :

    Tersedianya data

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    30

    dan inventaris ke PU an yang akurat

    1.03.01.10.02

    Penyempurnaan Data dan Informasi Dinas Pekerjaan Umum

    Output : 1,00 Dinas 1,00 Keg.

    145.000.000 1,00 Keg.

    27.139.650

    (117.860.350)

    Tersusunnya data dan informasi

    Outcome :

    Tersedianya data dan inventaris ke PU an yang akurat

    1.03.1.03.01.11

    Program Peningkatan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

    1.03.1.03.01.11.01 Pendamping Penyediaan

    Sarana Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

    Output : 28,00 Desa 38,00 Desa

    600.000.000,00 0,00 Desa -

    (600.000.000)

    Terbangunnya sarana infrastruktur sosial ekonomi wilayah

    Outcome :

    Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur

    1.03.1.03.01.11.02

    Pendamping program penanggulangan kemiskinan (P2KP)

    Output : 44,00 Desa 65,00 Desa

    400.000.000,00 0,00 Desa -

    (400.000.000)

    Terbangunnya sarana infrastruktur sosial ekonomi wilayah

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    31

    Outcome :

    Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur

    1.03.1.03.01.11.03

    Pendamping program NUSSP Output : -

    Terbangunnya sarana infrastruktur sosial ekonomi wilayah atau terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur

    Outcome :

    Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestrarian lingkungan perumahan

    1.03.1.03.01.15

    Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

    1.03.1.03.01.15.01

    Perencanaan Pembangunan Jalan Output : 1,00 Pkt

    100.000.000 0,00 Pkt -

    (100.000.000)

    Terlaksananya perencanaan pembangunan jalan dan trotoar

    Outcome :

    Tersedianya

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    32

    pedoman pelaksanaan fisik pembangunan jalan dan trotoar

    1.03.1.03.01.15.03

    Pembangunan Jalan Output : 20,00 Km

    20.000.000.000 0,00 Km -

    (20.000.000.000)

    Terlaksananya pembangunan jalan dan trotoar di Kabupaten

    Outcome :

    Meningkatnya pelayanan keamanan, kenyamanan pemakai jalan

    1.03.1.03.01.15.04

    Perencanaan Pembangunan Jembatan Output : 1,00 Pkt

    100.000.000 0,00 Pkt -

    (100.000.000)

    Terlaksananya perencanaan pembangunan jalan dan trotoar

    Outcome :

    Tersedianya pedoman pelaksanaan fisik pembangunan jalan dan trotoar

    1.03.1.03.01.15.05

    Pembangunan Jembatan Output : 1,00 Pkt

    12.000.000.000 0,00 Pkt -

    (12.000.000.000)

    Terlaksananya

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    33

    pembangunan jembatan di Kabupaten Lotim

    Outcome :

    Meningkatnya pelayanan keamanan, kenyamanan pemakai jalan

    1.03.1.03.01.15.07

    Peningkatan ruas jalan Sordang - Korleko Sep. 11,50 Km (Pendukung Fungsi Perkotaan Selong)

    Output : - Km - -

    Terlaksananya peningkatan jalan dan trotoar di Kab. Lotim

    Outcome :

    Meningkatnya pelayanan keamanan, kenyamanan pemakai jalan

    1.03.1.03.01.18

    Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

    1.03.1.03.01.18.01

    Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

    Output : 160,798 Km

    28,00 Buku

    452.425.000

    452.425.000

    Terlaksananya perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan

    Outcome :

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    34

    Tersedianya pedoman pelaksanaan fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan

    1.03.1.03.01.18.03

    Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Output :

    16,00 Km 16.000.000.000 29,45 Km

    37.373.686.139

    21.373.686.139

    Terpeliharanya Kondisi Jalan di Kabupaten Lombok Timur

    Outcome :

    Meningkatnya Jumlah Kondisi Jalan Baik

    1.03.1.03.01.18.06

    Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana / Infrastruktur Jalan (Percepatan)

    Output : 0,00 Km - -

    Terlaksananya pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana/Infrastruktur Jalan secepatnya

    Outcome :

    Mempertahankan kondisi dan meningkatkan kualitas jalan di Kabupaten Lotim

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    35

    1.03.1.03.01.18.07

    Inspeksi Kondisi Jalan Output :

    20,00 Kec 200.000.000 -

    Kec -

    (200.000.000)

    Terpeliharanya Kondisi Jalan dan Jembatan

    Outcome :

    Meningkatnya pengawasan Kondisi Jalan dan Jembatan

    1.03.1.03.01.18.08

    Pemeliharaan Prasarana / Infrastruktur Jalan Output :

    20,00 Km 3.000.000.000 - Km -

    (3.000.000.000)

    Terpeliharanya Kondisi Jalan

    Outcome :

    Meningkatnya Jumlah Jalan Kondisi Baik/sedang

    Pembangunan

    Peningkatan / Pemeliharaan Prasarana / Infrastruktur Jalan

    Output : 15,00 Km

    15.000.000.000 - Km -

    (15.000.000.000)

    Terpeliharanya Kondisi Jalan

    Outcome :

    Meningkatnya Jumlah Jalan Kondisi Baik/sedang

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    36

    1.03.1.03.01.18.09

    Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DAK Tambahan)

    Output : 10,00 Km

    13.600.000.000 - Km -

    (13.600.000.000)

    Terpeliharanya Kondisi Jalan

    Outcome :

    Meningkatnya Jumlah Jalan Kondisi Baik

    1.03.1.03.01.18.10

    Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DAK)

    Output : 15,00 Km

    18.700.000.000 35,27 Km

    49.774.283.000

    31.074.283.000

    Terpeliharanya Kondisi Jalan

    Outcome :

    Meningkatnya Jumlah Jalan Kondisi Baik

    1.03.1.03.01.20

    Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

    1.03.1.03.01.20.01

    Inspeksi Kondisi Jalan Output :

    20,00 Km 200.000.000 0,00 Km -

    (200.000.000)

    Terpeliharanya Kondisi Jalan dan Jembatan

    Outcome :

    Meningkatnya pengawasan Kondisi Jalan dan Jembatan

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    37

    1.03.1.03.01.21

    Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

    1.03.1.03.01.21.01

    Rehabilitasi Jalan dalam kondisi tanggap darurat Output :

    10,00 Km 300.000.000 0,00 Km -

    (300.000.000)

    Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan di Kabupaten Lombok Timur dalam kondisi darurat

    Outcome :

    Mengembalikan kondisi jembatan membaik dan layak pakai

    1.03.1.03.01.21.02

    Rehabilitasi Jembatan dalam kondisi tanggap darurat

    Output : 10,00 M

    1.200.000.000 0,00 M

    -

    (1.200.000.000)

    Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan di Kabupaten Lombok Timur dalam kondisi darurat

    Outcome :

    Mengembalikan kondisi jembatan membaik dan layak pakai

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    38

    1.03.1.03.01.22

    Program Pembangunan Sistem Informasi data base jalan dan Jembatan

    1.03.1.03.01.22.01

    Penyusunan sistem informasi / data base jalan

    Output : 200,00 Km

    200.000.000 0,00 Km -

    (200.000.000)

    Terlaksananya penyusunan data base jalan di Kab. Lombok Timur

    Outcome :

    Ter-update-nya data base jalan sesuai dengan kondisi akhir tahun berjalan

    1.03.1.03.01.23

    Program Peningkatan Saran dan Prasarana kebinamargaan

    1.03.1.03.01.23.04

    Pengadaan alat - alat Lab Output : 2,00 Unit

    3.500.000.000 9,00 Jenis

    85.000.000

    (3.415.000.000)

    Tersedianya alat berat

    Outcome :

    Bertambahnya jumlah alat berat

    1.03.1.03.01.23.10 Rehabilitasi /

    pemeliharaan alat - alat berat

    Output : 1,00 Pkt

    300.000.000 3,00 Unit

    324.650.000

    24.650.000

    Tersedianya alat berat

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    39

    Outcome :

    Penambahan kegiatan jumlah alat berat

    1.03.1.03.01.23.11

    Bimbingan Tehnis pengawasan pelaksanaan pekerjaan jalan

    Output : 100 %

    64.375.000

    64.375.000

    Bintek Pegawai bidang Bina Marga

    Outcome :

    Meningkatnya pemahaman terhadap spesifikasi teknis bidang jalan

    1.03.1.03.01.24

    Program Pengembangan dan Pengelolan Jaringan Irigasi, Rawan dan Jaringan Pengairan Lainnya

    1.03.1.03.01.24.01

    Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

    Output : 15 Lks. 3,00 Pkt

    700.000.000 6,00 buku

    584.783.000

    (115.217.000)

    Tersedianya perencanaan jaringan irigasi dan embung rakyat / desa

    Outcome :

    Pembangunan jarinan irigasi sesuai rencana

    Perencanaan pembangunan pintu air Output : 1,00 Pkt

    50.000.000 0,00 Pkt -

    (50.000.000)

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    40

    Tersedianyan dokumen perencanaan pembangunan pintu

    Outcome :

    Tersedianya pedoman dan acuan dalam pembanunan pintu air

    1.03.1.03.01.24.05

    Perencanaan normalisasi saluran sungai

    Output : 1,00 Lks. 1,00 Pkt

    700.000.000 0,00 Pkt -

    (700.000.000)

    Terpeliharanya aliran arus air dijalur irigasi

    Outcome :

    Terciptanya / lancarnya aliran air diwilayah yang sering terjadi banjir

    Pembangunan pintu air Output : 15,00 Unit

    160.000.000 0,00 Unit -

    (160.000.000)

    Terlaksananya pembangunan pintu air jaringan irigasi

    Outcome :

    berfungsi maksimalnya pengaturan dan pembaian air irigasi untuk kebutuhan masyarakat petani pemakai air

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    41

    Pelaksanaan normalisasi Output : 2.000,00 Mtr

    1.200.000.000 0,00 Mtr -

    (1.200.000.000)

    Terlaksananya normalisasi

    Outcome :

    Berfungsi maksimalnya kapasitas saluran sungai dalam pendistribusian air irigasi

    1.03.1.03.01.24.10

    Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi

    Output : 15.890,00 Ha 22.000,00 Mtr

    19.000.000.000 7.282,00 Ha

    39.575.249.700

    20.575.249.700

    Terpelihara dan meningkatnya jaringan irigasi

    Outcome :

    Terpenuhi dan lancarnya pengoperasian air untuk areal pertanian

    Rehabilitasi / pemeliharaan pintu air

    Output : Unit 15,00 Unit

    45.000.000 0,00 Unit -

    (45.000.000)

    Terlaksananya kegiatan fisik rehabilitasi / pemeliharaan pintu air

    Outcome :

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    42

    Meningkatnya pengaturan, pembagian dan pengoperisian pintu air yang sudah ada

    Rehabilitasi / pemeliharaan normalisasi saluran sungai

    Output : DI 10,00 DI

    1.000.000.000 0,00 DI -

    (1.000.000.000)

    Terlaksananya pemeliharaan saluran sungai

    Outcome :

    Lancarnya aliran air sungai

    1.03.1.03.01.24.18

    Oprasional dan pemeliharaan jaringan irigasi

    Output : 12,00 Bln 12,00 Bln

    5.000.000.000 12,00 Bln

    5.200.000.000

    200.000.000

    Lancarnya pengoperasian air untuk areal pertanian

    Outcome :

    Terjaga dan meningkatnya kesinambungan pengadaan pangan

    Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah di Bangun

    Output : DI 5,00 DI

    1.000.000.000 35,00 Lok

    4.361.930.000

    3.361.930.000

    Terlaksananya rehabitasi / peningkatan jaringan irigasi

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    43

    Outcome :

    Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membangun dan menjaga kualitas jaringan irigasi

    1.03.1.03.01.24.19 Integrated Participatory

    Development and management Of Irigation Project (IPDMIP)

    Output : 1.500,00 Mtr 2.500,00 Mtr

    1.875.000.000 2,83 Ha

    1.035.255.000

    (839.745.000)

    Terbangun dan terpeliharanya jaringan irigasi dan embung rakyat / desa

    Outcome :

    Tercapainya sistim irigasi yaang memenuhi kebutuhan para petani

    Pembinaan petani pemakai air Output : - Klp 5,00 Klp

    25.000.000 0,00 Klp -

    (25.000.000)

    Terlaksananya pembinaan petani pemakai air

    Outcome :

    Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan petani pemakai air dalam pengelolaan jaringan

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    44

    yang ada

    1.03.1.03.01.26

    Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber lainnya

    Pengembangan embung dan pembangunan dan bangunan penampung

    Output : 1,00 Bdg

    1.000.000.000 0,00 Bdg -

    (1.000.000.000)

    Terlaksananya pembangunan embung dan bendung

    Outcome :

    Meningkatnya jumlah embung dan bangunan lainnya dalam penyediaan air irigasi

    Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung lainnya

    Output : 3,00 Unit

    800.000.000 0,00 Unit -

    (800.000.000)

    Terlaksananya rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya

    Outcome :

    Meningkatkan fungsi embung dan bangunan lainnya dalam penyediaan

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    45

    air irigasi

    Peningkatan partisipasi dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

    Output : 100,00 Org

    20.000.000 0,00 Org -

    (20.000.000)

    Terlaksanakannya kegiatan sosialisasi pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

    Outcome :

    Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

    1.03.1.03.01.28

    Program pengendalian banjir

    Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

    Output : 5,00 DI

    1.000.000.000 1,00 Lok

    6.451.740.000

    5.451.740.000

    Terlaksanakannya rehabilitasi / pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

    Outcome :

    Meningkatkan fungsi bantaran dan

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    46

    tanggul sungai dalam pengendalian banjir

    Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai / kali

    Output : 2.000,00 Mtr

    1.200.000.000 0,00 Mtr -

    (1.200.000.000)

    Terlaksanakannya pembersihan dan pengerukan sungai / kali

    Outcome :

    Lancarnya aliran sungai / kali dan meningkatnya kualitas air sungai / kali

    1.03.1.03.01.25

    Program penyediaan dan pengelolaan air baku

    Pembangunan sarana pengambilan dan saluran pembawa

    Output : 3,00 Lks

    900.000.000 0,00 Lks -

    (900.000.000)

    Terlaksananya pembangunan sarana pengambilan dan saluran pembawa

    Outcome :

    Meningkatkan kualitas sarana pengambilan dan saluran pembawa

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    47

    Rehabilitasi sarana pengambilan dan saluran pembawa

    Output : 3,00 Lks

    450.000.000 0,00 Lks -

    (450.000.000)

    Terlaksananya rehabiltasi sarana pengambilan dan saluran pembawa

    Outcome :

    Meningkatkan fungsi sarana pengambilan dan saluran pembawa yang sudah ada

    Pemeliharaan sarana pengambilan dan saluran pembawa

    Output : 3,00 Lks

    150.000.000 0,00 Lks -

    (150.000.000)

    Terlaksananya Pemeliharaan sarana pengambilan dan saluran pembawa

    Outcome :

    Terpeliharanya sarana pengambilan dan saluran pembawa

    Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air

    Output : 2,00 Kgt

    50.000.000 0,00 Kgt -

    (50.000.000)

    Terlaksananya peningkatan partispasi masyarakat dalam pengelolaan air

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    48

    Outcome :

    Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air

    1.03.1.03.01.17

    Program pembangunan turap / talud / bronjong

    Perncanaan pembanguna turap / talud / bronjong

    Output : 4,00 Pkt

    50.000.000 0,00 Pkt -

    (50.000.000)

    Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan turap / talud / bronjong

    Outcome :

    Pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan turap / talud / bronjong

    Pembanguna turap / talud / bronjong

    Output : 1.000,00 Mtr

    400.000.000 0,00 Mtr -

    (400.000.000)

    Terlaksananya pembangunan turap / talud / bronjong

    Outcome :

    Meningkatkan kualitas jaringan irigasi

    1.03.1.03.01.19

    Program Rehabilitasi / Pemeliharaan talud /

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    49

    bronjong

    Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan talud / bronjong

    Output : 4,00 Pkt

    50.000.000 0,00 Pkt -

    (50.000.000)

    Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan talud / bronjong

    Outcome :

    Pedoman dan acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi / pemeliharaan talud / bronjong

    Rehabilitasi / pemeliharaan talud / bronjong

    Output : 4,00 DI

    200.000.000 0,00 DI -

    (200.000.000)

    Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan talud / bronjong

    Outcome :

    Meningkatkan kualitas jaringan irigasi

    1.03.1.03.01.27

    Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

    1.03.1.03. Penyediaan prasarana Output : 10 Kec. 23,00 Desa 6,00 Desa

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    50

    01.27.01 dan saran air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

    9.946.886.400 1.306.659.300 (8.640.227.100)

    Terbangun dan berfungsinya jaringan pipa air minum

    Outcome :

    Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat akan air minum

    1.03.1.03.01.27.06 Pembangunan sistem

    distribusi air minum

    Output : 6 Kec. 6,00 Kec

    2.000.000.000 0,00 Kec -

    (2.000.000.000)

    Terbangunnya distribusi air minum

    Outcome :

    Meningkatkan cakupan air bersih dan memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat

    1.03.1.03.01.27.07

    Rehabilitasi / Pemeliharaan saran dan prasaran air minum

    Output : 10,00 Lks 15,00 Desa

    750.000.000,00 23,00 Desa

    3.207.712.000

    2.457.712.000

    Terpeliharanya air bersih

    Outcome :

    Meningkatkan dan terpeliharanya cakupan air bersih dan memenuhi kebutuhan dasar

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    51

    bagi masyarakat

    1.03.1.03.01.27.10 Pendampingan

    PAMSIMAS (penyedian air minum dan sanitasi berbasis masyarakat)

    Output : 6,00 Lks 2,00 Desa

    643.400.000,00 4,00 Desa

    93.400.000

    (550.000.000)

    Mengertinya masyarakat akan pentingnya air bersih dan sanitasi

    Outcome :

    Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih dan sanitasi

    1.03.1.03.01.27.11

    Penyediaan sarana dan prasaran sanitasi bagi masyarakat

    Output : 10,00 Lks 15,00 Desa

    250.000.000 0,00 Desa -

    (250.000.000)

    Terbangun dan berfungsinya sarana dan prasarana sanitasi

    Outcome :

    Terbangunnya kebutuhan dasar bagi masyarakat akan sanitasi

    1.03.1.03.01.27.12 Penyediaan prasaran

    dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

    Output : 25,00 Desa

    4.360.960.512 0,00 Desa -

    (4.360.960.512)

    Terbangun dan berfungsinya

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    52

    (DAK Tambahan) jaringan pipa air

    minum

    Outcome :

    Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat akan air bersih

    1.03.1.03.01.27.13 Penyediaan sarana dan

    prasarana sanitasi bagi masyarakat (DAK Tambahan)

    Output : 15,00 Desa

    2.150.570.304 0,00 Desa -

    (2.150.570.304)

    Terbangun dan berfungsinya sarana dan prasarana sanitasi

    Outcome :

    Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat akan sanitasi

    1.03.1.03.01.27.14

    Administrasi dan perencanaan pengawasan tehnis penyedian air minum dan sanitasi

    Output : 1,00 Keg

    330.787.602 1,00 Keg

    252.010.000

    (78.777.602)

    Terlaksananya kegiatan perencanaan dan pengawasan

    Outcome :

    Terpenuhinya monitoring dan evaluasi fisik dilapangan

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    53

    1.03.1.03.01.30

    Program Pembangunan Infrstruktur Perdesaan

    1.03.1.03.01.30.01

    Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

    Output : 20,00 Kec. 20,00 Kec

    22.500.000.000,0

    0 1,00 Keg

    23.543.340.000

    1.043.340.000

    Terbangunnya sarana infrastruktur masyarakat pedesaan

    Outcome :

    Meningkatnya infrastruktur penduduk pedesaan

    1.03.1.03.01.30.02 Pembangunan/Peningkat

    an Jalan Non Status

    Output : 22,00 Desa

    9.331.200.000 0,00 Desa -

    (9.331.200.000)

    Terbangunnya.meningkatnya kondisi Jalan Non Status dikab. Lotim

    Outcome :

    Meningkatnya Sarpras Jalan Non Status di Kabupaten Lotim

    1.03.1.03.01.30.09

    Peyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman

    Output : 20,00 Kec. 20,00 Kec

    2.261.928.650 0,00 Kec -

    (2.261.928.650)

    Terbangunnya sarana infrastruktur masyarakat pedesaan

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    54

    Outcome :

    Meningkatnya Sarpras infrastruktur penduduk pedesaan

    1.03.1.03.01.30.10 Pendamping Program

    Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan (P2KP)

    Output : 18,00 Lks 25,00 Desa

    400.000.000,00 0,00 Desa

    96.675.000

    (303.325.000)

    Terbangunnya sarana infrastruktur pedesaan

    Outcome :

    Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat

    1.04.1.03.01.15

    Program Pengembangan Perumahan

    1.04.1.03.1.15.09

    Penataan dan relokasi perumahan masyarakat Output : 90,00 KK 4.000,00 Unit

    30.000.000.000 0,00 Unit -

    (30.000.000.000)

    Terbangunnya sarana perumahan bagi masyarakat

    Outcome :

    Terpenuhinya perumahan masyarakat yang baik dan layak huni

    1.04.1.03.01.15.10

    Pengembangan sarana prasarana air minum dan Output : Lks 1,00 Keg 7.000.000.000 0,00 Keg -

    (7.000.000.000)

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    55

    air limbah kawasan perumahan

    Terbangunnya sarana perpipaan air bersih / minum dan air limbah dikawasan perumahan

    Outcome :

    Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air minum / bersih dan air limbah dikawasan perumahan

    1.05.1.03.01.15

    Program Perencanaan Tata Ruang

    1.05.1.03.01.15.16 Rencana tata ruang

    kawasan strategis Kabupaten (KSK) dan rencana detail IKK

    Output : Pkt.

    5,00 Pkt.

    2.500.000.000 1,00 Keg

    354.380.000

    (2.145.620.000)

    Tersusunnya dokumen tata ruang kawasan strategis Kabupaten dan rencana detail

    Outcome :

    Tersedianya dokuemn perencanaan tata ruang KSK

    1.05.1.03.01.16

    Program Pemanfaatan Ruang

    1.05.1.03.01.16..02

    Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang

    Output : Pkt.

    1,00 Pkt.

    300.000.000 1,00 Keg

    78.400.000

    (221.600.000)

    Terserapnya informasi tentang

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    56

    penataan ruang wilayah

    Outcome :

    Pemahaman masyarakat terhadap tata ruang wilayah

    1.05.1.03.01.17

    Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

    1.05.1.03.01.17.06 Koordinasi dan fasilitasi

    pengendalian pemanfaatan ruang lintas Kabupaten / Kota

    Output : Paket 1,00 Pkt.

    300.000.000 1,00 Keg

    71.527.000

    (228.473.000)

    Terkendalinya pemanfaatan ruang

    Outcome :

    Pemanfaatan ruang ssuai rencana yang telah ditetapkan

    1.07.1.03.01.15

    Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

    1.07.1.03.01.15.09

    Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Labuhan Haji

    Output : 1,00 Lks

    37.599.409.000

    37.599.409.000

    Terbangunnya fasilitas pendukung pelabuhan Labuhan Haji

    Outcome :

    Terpenuhinya pengembangan pembangunan sarana pendukung

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    57

    pelabuhan Labuhan Haji

    238.950.048.468 219.762.346.151 (19.187.702.317)

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    58

    2. Capaian Indicator kinerja renstra tahun 2018

    1.1. Bidang irigasi.

    Pembangunan pada sektor pengairan lebih dititik beratkan pada program

    rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi dalam rangka

    mendukung keberhasilan produksi tanaman pangan. Tugas dan tanggung jawab

    meliputi 107 daerah irigasi yang tersebar pada 10 pengamat pengairan dengan

    luas mencapai 25.334 Ha..

    Tugas dan tanggung jawab jaringan terbatas pada jaringan induk dan

    jaringan skunder. Pada tahun 2018 jumlah jaringan yang dapat di perbaiki adalah

    sepanjang 38.964 m dari total jaringan atau 1.41%.

    Indikator renstra yang digunakan untuk mengukur keberhasilan

    pencapaian rencana strategic target dan realisasinya terinci dalam tabel berikut :

    Indikator Kinerja Satuan Tahun 2018 Realisa

    si 2017 Target Realisasi %

    a. Jumlah sarana jaringan irigasi

    Unit 33 33 100 9

    b. Jumlah saluran irigasi dalam keadaan baik

    M 33.761 38.964 115 7.549

    c. Jumlah areal pertanian yang terlayani prasarana irigasi

    Ha 10.764 10.764 100 2.303

    d. Waktu pengoperasian air irigasi

    Bulan 12 12 100 12

    e Terbangunannya Pengaman Pantai

    Lokasi 1 1 100 0

    f Terkeruknya dermaga labuhan haji

    Lokasi 1 0 0 0

    Melalui anggaran DAK tahun 2018, jumlah sarana jaringan irigasi yang dapat

    dibangun adalah sejumlah 33 unit yang tersebar di 33 lokasi daerah irigasi. Untuk

    menunjang operasional jaringan irigasi dalam mendistribusikan air, telah dilakukan

    pembangunan/rehab bangunan irigasi sebanyak 127 unit dengan rincian sebagai

    berikut :

    16 unit bendung;

    1 unit bangunan sadap;

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    59

    5 unit plat duiker;

    5 unit bangunan bagi;

    4 unit bangunan penguras;

    6 unit bangunan pelimpah.

    1 Bangunan Terjun

    89 Pintu air

    Sedangkan penanganan panjang saluran yang dapat ditangani sepanjang

    38.964 m yang tersebar di 10 wilayah daerah irigasi dengan luasan sekitar

    10.764 ha. Untuk menunjang kelancaran pendistribusian air irigasi melalui

    kegiatan opersional dan pemeliharaan jaringan irigasi, telah dilaksanakan

    beberapa upaya pemeliharaan jaringan irigasi dan sarana pendukung berupa

    pemeliharaan pintu air dan perbaikan tembok sayap bangunan dan saluran

    irigasi. Sehingga dapat memperlancar dan menjamin ketersediaan air irigasi

    selama 12 bulan.

    Untuk mendukung keberhasilan di sektor pertanian, ketersediaan air untuk irigasi

    memegang peranan penting. Untuk mencukupi kebutuhan air irigasi telah

    terbangun 29 buah embung pemerintah dengan luas baku 5.622 Ha dengan

    kapasitas debit mencapai 1.933.105 m3 yang tersebar di 20 kecamatan. Selain

    embung pemerintah juga terdapat 1.458 buah embung rakyat yang dapat

    menyuplai kebutuhan air para petani.

    Terhadap indicator yang tidak dapat tercapai yaitu terkeruknya pelabuhan

    labuhan haji dikarenakan belum selesainya pelaksanaan pekerjaan sampai

    dengan 31 desember 2018. Penyebab tidak terselesaikannya kegiatan tersebut

    akibat adanya kerusakan pada peralatan yang digunakan sehingga menghambat

    pelaksanaan dilapangan.

    1.2. Bidang Infrastruktur Jalan.

    Pembangunan pada sektor transportasi khususnya jalan dan jembatan

    ditangani melalui program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Jalan

    yang mengalami kerusakan antara 20 – 50 % akan ditangani melalui kegiatan

    pemeliharaan berkala sedangkan untuk kerusakan antara 50 – 100 % akan

    ditangani melalui kegiatan peningkatan jalan dan jembatan. Pelaksanaan program

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    60

    tersebut tidak lepas dari aspirasi yang kuat dari masyarakat.

    Seiring dengan bertambahnya aspirasi masyarakat terhadap penanganan

    jalan di Kabupaten Lombok Timur dan semakin meningkatnya daerah-daerah

    strategis kabupaten yang menuntuk penanganan jalan yang baik, maka pada

    tahun 2017 ini telah dilakukan reviu terhadap status jalan Kabupaten sesuai

    Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/484/PU/2017 tanggal 4

    September 2018. Tugas dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan

    Penataan Ruang meliputi jalan Kabupaten dengan panjang 1.018,835 Km.

    Dilihat menurut kondisinya jalan baik 501.069 km ( 45,41 %), jalan rusak

    ringan 223.834 km (20.29 %), jalan rusak berat 378.439 km ( 34,30 %). Melihat

    kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus melakukan langkah –

    langkah kongkrit guna mengurangi jumlah jalan rusak dan rusak berat. Pada tahun

    2018 melalui kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan jalan, jumlah jalan

    yang dapat tertangani 53,11 km (Hotmix).

    Jumlah panjang jalan Kabupaten yang ada di Kabupaten Lombok Timur

    sebesar 1.018,835 Km dengan criteria permukaan sampai dengan akhir tahun

    2018 adalah sebagai berikut :

    Permukaan jalan aspal adalah 878,48 Km (86,22%),

    Permukaan jalan kerikil sebesar 132,91 Km (13,05%)

    Permukaan jalan beton sebesar 7,44 Km (0,73%).

    Dilihat menurut kondisinya jalan baik 536.13 km ( 52,63 %), jalan rusak

    ringan 170.51 km (16,74 %), jalan rusak berat 312.19 Km (30.64 %). Melihat

    kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus melakukan langkah –

    langkah kongkrit guna mengurangi jumlah jalan rusak. Pada tahun 2018 melalui

    kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan jalan, jumlah jalan yang dapat

    tertangani 53.11 Km (5,21%). Sehingga diharapkan jumlah panjang jalan dengan

    mutu baik dapat ditingkatkan dan jumlah daerah yang terisolir menjadi semakin

    berkurang yang akhirnya diharapkan mampu meningkatkan arus transpormasi

    barang dan jasa yang berdampak peningkatan perekonomian masyarakat.

    Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    61

    pencapaian sasaran beserta target dan realisasinya terinci dalam tabel berikut :

    Indikator Kinerja Satua

    n

    Tahun 2018 Realis

    asi

    2017 Target Realisasi %

    a Jumlah kemantapan

    jalan kabupaten Km 48.88 53.11 108 107.56

    b Jumlah jalan kabupaten

    dalam kondisi baik Km 48.88 53.11 108 107.56

    c Jumlah panjang

    jembatan kondisi baik Unit 1 2 200 1

    Tingginya komitmen Pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur

    jalan tergambar dengan tercapainya target capaian yang telah ditetapkan yaitu

    108%. Capaian ini tidak lepas dari dukungan anggaran yang telah dikucurkan baik

    melalui dana alokasi khusus maupun dana alokasi umum. Namun capaian ini tidak

    berhenti sampai disini, pada tahun mendatang tantangan pembangunan di sektor

    ini dirasakan semakin berat, mengingat kebutuhan masyarakat akan sarana

    transportasi terus meningkat seiring meningkatnya tingkat aktivitas masyarakat

    diberbagai sektor. Disamping itu juga perlu mendapatkan perhatian untuk jalan-

    jalan dan jembatan yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan dengan optimal

    perlu dilakukan pemeliharaan secara rutin untuk mempertahankan kondisinya.

    Karena banyak ruas-ruas jalan kabupaten yang telah mengalami penurunan

    kondisi.

    1.3. Bidang Air Minum dan Sanitasi

    Cakupan pelayanan air minum pada daerah perkotaan di kabupaten

    Lombok Timur baru mencapai 86.02 %, yang meliputi sistem perpipaan dan sistem

    non perpipaan yang terlindungi dan diperkirakan masih terdapat masyarakat

    miskin diperkotaan yang belum terlayani air minum baik dengan sistem perpipaan

    maupun sistem non perpipaan yang terlindungi.

    Kondisi penataan perumahan dan permukiman dikabupaten Lombok

    Timur saat ini masih jauh dari standar kesehatan dimana masih banyak sarana

  • Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019

    62

    dan prasarana pemukiman yang masih sangat memprihatinkan, seperti kondisi

    jalan lingkungan dan jalan setapak yang masih jauh dari standart.

    Landasan hukum dari kebijakan pembangunan perumahan dan

    permukiman telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1992

    tentang perumahan dan permukiman, yang pada dasarnya menggariskan

    mengenai tujuan pembangunan perumahan dan permukiman adalah sebagai

    berikut:

    a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia

    dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan manusia.

    b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang

    sehat, aman, serasi dan teratur.

    c. Memberikan arah pada pertumbuhan wilayah dan pernyebaran penduduk

    yang rasional.

    d. Menunjang pembangunan disektor ekonomi, sosial budaya dan sektor-sektor

    lainnya.

    Dengan banyaknya sarana dan prasarana perumahan permukiman yang

    dibutuhkan oleh masyarkat banyak program kegiatan Penataan Lingkungan

    Perumahan Perumahan Penduduk Perdesaan yang sudah masuk di desa-desa di

    kabupaten Lombok Timur kurang lebih 25 % dari keselurahan desa di kabupaten

    Lombok Timur

    Indikator ya