rencana kerja (renja) rencana kinerja ini disusun untuk memberi arahan dan gambaran mengenai rencana...
TRANSCRIPT
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
1
2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
1/2/2019
RENCANA KERJA (RENJA)
-
i
`
KATA PENGANTAR
Segala Puji Syukur dilimpahkan kehadirat Allah SWT karena dengan Taufik dan
Hidayah-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 dapat terselesaikan.
Rencana Kinerja ini disusun untuk memberi arahan dan gambaran mengenai Rencana
Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2019.
Kami menyadari Rencana Kinerja ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak
kekurangan. Oleh karenanya dalam upaya penyempurnaan dari berbagai kekurangan -
kekurangan dan keterbatasan dalam Penyusunan Renja ini, kami sangat mengharapkan
petunjuk, saran dan kritik dari semua pihak ke arah perbaikan. Ucapan terima kasih tak lupa kami
sampaikan kepada berbagai pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan Renja ini.
Selong, Januari 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TONI SATRYA WIBAWA, SP. ME NIP. 19750530 200003 1 004
-
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ............................................................................................................... i
Daftar Isi .......................................................................................................................... 1
BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................................. 2
1. Latar Belakang .................................................................................... 2
2. Maksud dan Tujuan .................................................................................... 2
3. Dasar Penyusunan .................................................................................... 2
4. Ruang Lingkup dan Sistimatika Pembahasan ............................................ 3 BAB II. GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4
I. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .......... 4
a. Tujuan Pokok dan Fungsi ……………………………………... ......... 4
b. Struktur Organisasi …………………………………………… ............ 6
II. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .................. 10
III. Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ...... 12
IV. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ................. 12
BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 ...................................... 21
1. Evaluasi Renja Tahun 2018 ....................................................................... 21
2. Capaian Indikator Renstra Tahun 2018 ...................................................... 58
3. Capaian Indikator RPJMD Tahun 2018 ..................................................... 64 BAB IV. RENCANA KERJA TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN ANGGARAN MAJU ... 68
BAB V. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019 ..................................... 80
BAB VI. PENUTUP .............................................................................................. 82
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
2
BAB I PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur,
merupakan salah satu lembaga teknis yang dipercayakan untuk mengemban tugas
membantu Bupati Lombok Timur melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi penanganan infrastruktur irigasi, jalan
dan air bersih.
Untuk mewujudkan tersedianya sarana infrastruktur yang memadai, perlu dilakukan
penyusunan program kerja sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas yang diembannya
sehingga pelaksanaan program dapat diarahkan dan terencana dengan baik dan
berkesinambungan.
Sesuai dengan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Timur sebagaimana yang tergambar dalam Rencana Strategik (Renstra)
Tahun 2013-2018 dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada telah berupaya
melaksanakan semua rangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dengan
sebaik-baiknya.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan laporan kerja ini sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Timur.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan laporan ini adalah memberikan
gambaran tentang berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran
2019.
3. DASAR PENYUSUNAN
Dasar penyusunan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Timur adalah :
a. RPJMD Kabupaten Lombok Timur tahun 2018 – 2023
b. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2018-2023;
c. Hasil Musrenbang Kabupaten Tahun 2019;
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
3
4. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA PEMBAHASAN
4.1 Ruang Lingkup
Ruang lingkup pembahasan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur ini difokuskan pada materi rencana
pelaksanaan kegiatan Tahun 2019.
4.2 Sistematika Pembahasan
Sedangkan sistematika pembahasanLaporan Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur ini adalah :
BAB I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Dasar Penyusunan
4. Ruang Lingkup dan Sistematika Pembahasan
BAB II. GAMBARAN UMUM
I. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
A. Tugas Pokok dan Fungsi
B. Struktur Organisasi
II. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
III. Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
IV. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018
a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018
b. Capaian indicator Renstra tahun 2018
c. Capaian indicator RPJMD tahun 2018
BAB IV. RENCANA KINERJA TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN ANGGARAN MAJU
BAB V. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019
BAB VI. PENUTUP
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
4
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
I. GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Tugas Pokok
Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok
Timur adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan Fungsi :
a. penyusunan rencana strategis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang;
b. perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang;
c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bina
marga, cipta karya, tata ruang , pengairan;
d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pekerjaan
Umum;
f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pekerjaan Umum;dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati
Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Lombok Timur adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;dan
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
5
3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
c. BidangTata Ruang, terdiri atas:
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
d. BidangCipta Karya, terdiri atas:
1. Seksi Perencanaan Teknis;
2. Seksi Penataan Tata Bangunan; dan
3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih.
e. Bidang Pengairan, terdiri atas:
1. Seksi Perencanaan Teknis;
2. Seksi Pembangunan Prasarana Irigasi; dan
3. Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Bina Manfaat.
f. Kepala Bidang Bina Marga, terdiri atas:
1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
3. Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat.
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut :
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
6
B. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
PELAPORAN
BIDANG TATA RUANG BIDANG CIPTA KARYA BIDANG PENGAIRAN BIDANG BINA MARGA
SEKSI
PERENCANAAN TATA RUANG
SEKSI
PEMANFAATAN RUANG
SEKSI
PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG
SEKSI
PERENCANAAN TEKNIS
SEKSI TATA BANGUNAN
SEKSI PENYEHATAN
LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH
SEKSI
PERENCANAAN TEKNIS
SEKSI
PEMBANGUNAN PRASARANA IRIGASI
SEKSI OPERASI,
PEMELIHARAAN DAN INA MANFAAT
SEKSI
PERENCANAAN TEKNIS
SEKSI
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
SEKSI
PEMELIHARAAN DAN BINA MANFAAT
KELOMPOK JAFUNG
U P T D
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
7
Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Sekretariat dan Bidang sebagai berikut :
1. Sekretariat
1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaporan
rencana kerja dan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan
kepegawaian Dinas.
2) Sekretariat dalam melaksanakn tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas;
b. penyusunan konsep rencana strategis Dinas;
c. penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang;
d. penyusunan konsep kebijakan Dinas untuk pengelolaan program,
keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
e. penyelenggaraan dan pembinaan administasi program dan keuangan serta
administrasi urusan umum dan kepegawaian di lingkup Dinas;
f. penyelenggaraan penilaian kinerja di lingkup Dinas;
g. pengoordinasian tugas dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
h. pengoordinasian tugas dan program Sekretariat dengan Bidang di lingkup
Dinas;
i. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, pemantauan, dan
evaluasi kegiatan Sekretariat;
j. pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Sekretariat secara
rutin dan berkala;
k. pelaporan pelaksanaan tugas dan program di lingkup Dinas secara rutin dan
berkala;dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan
2. Bidang Cipta Karya
1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan Penataantata
bangunan, penyehatan lingkungan dan air bersih.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta
Karya menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Bidang Cipta Karya;
b. penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah dalam aspek penataan
perumahan, pemukiman, tata bangunan, penyehatan lingkungan dan air
bersih;
c. pengorganisasian tugas dan program di lingkup Bidang Cipta Karya;
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
8
d. pelaksanaan pembangunan penataan perumahan, pemukiman dan tata
bangunan, penyehatan lingkungan dan air bersih;
e. pengoordinasian tugas dan program Bidang Cipta Karyadengan Bidang
lainnya di lingkup Dinas;
f. pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan bidang perumahan,
pemukiman, penyehatan lingkungan dan air bersih di Daerah;
g. pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas dan
program di lingkup Bidang Cipta Karya;
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan program dilingkup Bidang Cipta
Karyauntuk secara rutin dan berkala;
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikanatasan
3. Bidang Pengairan
1) Bidang Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan irigasi,
operasi pemeliharaan, pembinaan dan pemanfaatan pengairan.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pengairan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengairan;
b. penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah dalam aspek
pengembangan irigasi pemerintah dan irigasi desa;
c. pengorganisasian tugas dan program di lingkup Bidang Pengairan;
d. penyelenggaraan pembangunan serta pengelolaan pemeliharaan dan
operasional jaringan/saluran irigasi sesuai kewenangan Daerah;
e. pembinaan pengelolaan iuran pengelolaan irigasi;
f. pembinaan pengelolaan irigasi desa;
g. pembinaan administrasi dan teknis pengairan bagi Pengamat Pengairan,
Juru Pengairan dan Juru Pintu Air;
h. pembinaan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A);
i. pembinaan serta pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan
bidang pengairan di Daerah;
j. pengoordinasian tugas dan program Bidang Pengairan dengan Bidang
lainnya di lingkup Dinas;
k. pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas dan
program di lingkup Bidang Pengairan;
l. pelaporan pelaksanaan tugas dan program di lingkup Bidang Pengairan
secara rutin dan berkala;dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
9
4. Bidang Bina Marga
1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan Pelaksanaan
pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan dan pembinaan manfaat jalan
dan jembatan.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina
Marga menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga;
b. penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah dalam aspek
pembangunan jalan dan jembatan di Daerah;
c. pengorganisasian tugas dan program di lingkup Bidang Bina Marga;
d. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan
jembatan sesuai kewenangan Daerah;
e. pembinaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan desa;
f. pembinaan administrasi dan teknis kebinamargaan bagi Pengamat dan
Juru Jalan;
g. pembinaan serta pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan
bidang bina marga di Daerah;
h. pengoordinasian tugas dan program Bidang Bina Margadengan Bidang
lainnya di lingkup Dinas;
i. pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas dan
program di lingkup Bidang Bina Marga;
j. pelaporan pelaksanaan tugas dan program dilingkup Bidang Bina
Margauntuk setiap bulan, tiga bulan, semester, dan tahunan;dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya
5. Bidang Tata Ruang
1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengaturan,
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penataan ruang wilayah Daerah.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata
Ruang menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bidang Tata Ruang;
b. penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah dalam aspek penataan
ruang wilayah Daerah;
c. pengorganisasian tugas dan program di lingkup Bidang Tata Ruang;
d. perencanaan tata ruang wilayah Daerah;
e. pemanfaatan ruang wilayah Daerah;
f. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah;
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
10
g. pengoordinasian tugas dan program Bidang Tata Ruang dengan Bidang
lainnya di lingkup Dinas;
h. pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas dan
program di lingkup Bidang Tata Ruang;
i. pemantauan dan evaluasi Tata Ruang di Daerah;
j. pelaporan pelaksanaan tugas dan program di lingkup Bidang Tata Ruang
untuk secara rutin dan berkala;dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
II. VISI DAN MISI DINAS PEKEJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
a. VISI
Visi dan misi Organisasi Perngkat Daerah haruslah mengacu kepada Visi
Pembangunan Daerah yang tertuang Dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan adalah Visi kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada).
Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah
pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future)
dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban.
Visi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Timur untuk periode RPJMD
2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut:
“LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN”
Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang
akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Lombok Timur
dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional, nasional,
maupun global.
Lombok Timur Adil:
Hal ini bermakna perlakuan terhadap masyarakat di Kabupaten Lombok Timur
tidak berat sebelah kepada satu golongan tertentu karena semuanya tergantung pada
aspek kebenaran, kebaikan dan kepatutan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai
keagamaan dan kemanusiaan.
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
11
Lombok Timur Sejahtera:
Hal ini bermakna pembangunan di Kabupaten Lombok Timur memperhatikan
kualitas sumber daya manusia dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang
termarginalkan dalam pembangunan yang berkelanjutan.
Lombok Timur Aman:
Hal ini bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Lombok Timur dengan
memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama kaum perempuan, anak, difabel
dan masyarakat miskin
b. MISI
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta
dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Lombok Timur, maka
ditetapkan misi Kabupaten Lombok Timur 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tabel 5.2
berikut:
Perumusan Penjelasan Misi
”Lombok Timur Yang Adil, Sejahtera dan Aman”
NO. MISI PENJELASAN MISI
1 Membangun dan
meningkatkan infrastruktur
wilayah secara berimbang
pada bidang transportasi,
energi, irigasi, air bersih serta
perumahan
Bermakna meratanya pembangunan
infrastruktur (transportasi, energi,
irigasi, air bersih, sanitasi serta
perumahan dan permukiman)
diseluruh wilayah terutama di daerah
terpencil, perbatasan dan tertinggal.
Pembangunan infrastruktur ramah
lingkungan artinya pembangunan
yang dilakukan tanpa merusak
lingkungan yang ada didaerah
tersebut
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
12
Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok dan
fungsi mengelola Infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, berperan agar
Infrastruktur di Daerah Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan dan sesuai dengan Tata Ruang, dalam kondisi yang mantap
melalui:
1. Perwujudan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang mendukung pariwisata,
distribusi lalu-lintas barang dan manusia, ketahanan pangan,serta berperan dalam
menyediakan pelayanan Air Minum, Infrastruktur Permukiman Perkotaan dan
Perdesaan
2. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kawasan sesuai dengan Peraturan Daerah
Nomor.2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2012 - 2032.
III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKEJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat
prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya
akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Timur. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan
Misi sehingga tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi SKPD dan
memiliki keterkaitan dengan Visi SKPD yang ingin dicapai.
Tujuan : Meningkatnya kualitas pembangunan yang sesuai dengan RTRW.
Sasaran : Meningkatkan kemantapan jalan dan kualitas irigasi.
IV. SUMBER DAYA DINAS PEKEJAAN UMUM
a. Sumber Daya Manusia
Jumlah aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur
pada Tahun 2018 sebanyak 233 orang. Untuk mengetahui gambaran kompetensi
aparat Dinas Pekerjan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya, maka dapat diuraikan berdasarkan tingkat pendidikan formal,
Golongan/Kepangkatan, pendidikan dan pelatihan serta Diklat penjenjangan
(struktural), sebagai berikut:
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
13
1. Susunan Pegawai sesuai Tingkat Pendidikan formal terdiri atas:
Susunan Pegawai Sesuai Tingkat Pendidikan Formal
No Jenis Pendidikan Jumlah
1 S2 7 Orang
2 S1 53 Orang
3 D4/D3/D2 - Orang
4 SLTA 141 Orang
5 SLTP 29 Orang
6 SD 3 Orang
Jumlah 233 Orang
Grafik Susunan Pegawai Sesuai Tingkat Pendidikan Formal
Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa kualifikasi
pendidikan bidang teknik sebanyak 63 orang (27%), dan bidang lainnya sebanyak
170 orang (73%) ini menunjukkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Lombok Timur belum dapat secara optimal. Idealnya 2/3 dari jumlah pegawai yang
ada berkualifikasi pendidikan teknik. Tingkat pendidikan pegawai dengan
kualifikasi Sarjana sebanyak 60 orang (26%) dan pendidikan umum sebanyak 173
orang (74%). Hal ini menunjukan bahwa kualitas sumber daya manusia pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur perlu
3,00
22,75
-
60,52
12,45
1,29
Data Pegawai Dinas PUPR Berdasarkan Pendidikan
S2
S1
D4/D3/D2
SLTA
SLTP
SD
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
14
mendapatkan perhatian guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
organisasi.
2. Susunan pegawai berdasarkan Jabatan Eselon.
Tabel Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan Eselon
No Jabatan Struktural Jumlah 1 Eselon II/b 1 Orang
2 Eselon III/a 1 Orang
3 Eselon III/b 4 Orang
4 Eselon IV/a 15 Orang
5 Eselon IV/b 1 Orang
3. Susunan pegawai berdasarkan Usia.
Tabel Susunan Pegawai Berdasarkan Usia
No Usia Pegawai (Tahun) Jumlah
1 26-30 2 Orang
2 31-35 16 Orang
3 36-40 38 Orang
4 41-50 88 Orang
5 >50 89 Orang
Grafik Susunan Pegawai Berdasarkan Usia
0,86
6,87
16,31
37,77 38,20
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
26-30 31-35 36-40 41-50 > 50
Data Pegawai Dinas PUPR Berdasarkan Usia
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
15
4. Susunan pegawai berdasarkan Jenis Kelamin.
Table Susunan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
No Pegawai Jumlah
1 Pria 219 Orang
2 Wanita 14 Orang
Grafik 2.3 Susunan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
5. Susunan pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan.
Table Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
No Pangkat/Golongan Jumlah
1 Pangkat /Golongan I 11 Orang
2 Pangkat /Golongan II 152 Orang
3 Pangkat /Golongan III 65 Orang
4 Pangkat /Golongan IV 5 Orang
b. Peralatan
Kondisi peralatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan
Penataan Ruang secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel Kondisi Inventaris Kantor
No. Sarana dan
Prasarana Jumlah Kondisi Ket
1 Kantor 64
Unit 7 Unit milik Kabupaten Lombok Timur dan 57 Unit milik Pemerintah Provinsi
2 Kendaraan Roda 4 9 Unit Baik
-
50,00
100,00
Pria Wanita
93,99
6,01
Data Pegawai Dinas PUPR Berdasarkan Jenis Kelamin
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
16
3 Kendaraan Roda 2 50 Unit Baik Lengkap
4 Komputer + Laptop 82 Unit 69 Unit baik, 10 Unit Rusak Ringan, 3 Rusak Berat
Lengkap
5 Genset 3 Unit 2 Unit Baik, 1 unit Rusak Berat
Lengkap
6 Alat Berat 27 Unit 14 Baik, 5 Rusak ringan, 8 Rusak Berat
c. Infrastruktur Irigasi
Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan air irigasi
di Kabupaten Lombok Timur, dilakukan pembagian wilayah Pengamat sebagai
berikut :
No Nama Pengamat Pengairan
Luas
Keterangan Baku Irigasi
( Ha ) ( Ha )
1 2 3 4 5
1 KOKOK GADING 4.606 4.339
2 KOKOK PALUNG 6.438 6.163
3 KOKOK GAMBIR 4.421 4.070
4 KOKOK MERONGGIK 4.520 4.075
5 KOKOK KERMIT 5.094 4.866
6 KOKOK TOJANG 5.700 3.562
7 KOKOK BELIMBING 7.365 6.419
8 KOKOK TANGGIK 5.157 4.692
9 KOKOK DESA 4.967 4.724
10 KOKOK SAMBELIA 5.283 3.967
J U M L A H 53.461 46.877
Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor
14/PRT/M/KPTS/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi telah
ditetapkan status daerah irigasi yang ada di Kabupaten Lombok Timur yang
menjadi kewenangan kabupaten diantaranya :
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
17
No Nama Daerah
Irigasi Luasan
(Ha) No
Nama Daerah Irigasi
Luasan (Ha)
1 Aik Anyar 209.00 55 Pancor Dewa 83.00
2 Aik Lomak 113.00 56 Pancor Manis 102.00
3 Ambung 95.00 57 Paok Dangka 252.00
4 Anjani 290.00 58 Paok Pondong 116.00
5 Asmalang 243.00 59 Pelambik 342.00
6 Bagek Longgek 212.00 60 Pelemeng 255.00
7 Bagek Tungka 287.00 61 Pelolat 280.00
8 Bangka 256.00 62 Penede Ia + Ib 269.00
9 Bangle 43.00 63 Penede II 183.00
10 Batu Malang 495.00 64 Penendem 837.00
11 Bebidas 280.00 65 Pengadangan 704.00
12 Beleong 250.00 66 Penyonggok 125.00
13 Borok Lelet 575.00 67 Perako 119.00
14 Burung 125.00 68 Petung 98.00
15 Camek 229.00 69 Pondol 113.00
16 Damar Jengkang 42.00 70 Presak Siren 148.00
17 Dasan Lekong 192.00 71 Pringgasela 533.00
18 Denggen 80.00 72 Pungkang 288.50 19 Emb. Gunung Paok 49.00 73 Reban Bela 63.00
20 Embung Balok 12.00 74 Reban Tebu 114.00
21 Embung Kandong 385.00 75 Reban Waru 200.00
22 Embung Penggek 72.00 76 Renga 273.00
23 Endut 176.00 77 Rugah 196.00
24 Esot 208.00 78 Rungkang 639.00
25 Gapuk 433.00 79 Sadar 276.00
26 Gege I 67.00 80 Sangkon 34.00
27 Gege II 157.00 81 Selak Eat 144.00
28 Gege III 145.00 82 Sembe 334.00
29 Ijobalit 719.00 83 Solong 150.00
30 Jenjek 61.00 84 Songgen 262.00
31 Jimse 110.50 85 Sundi 35.00
32 Jogok 594.00 86 Surabaya 196.00
33 Jowet 116.00 87 Tebaban 261.00
34 Kedatuk 303.00 88 Temiling 223.00
35 Kerongkong 658.00 89 Tempasan 496.00
36 Keruak 116.00 90 Temusik 648.00
37 Kondak 490.00 91 Terara 264.00
38 Kulur 112.00 92 Tete Kopong 302.00
39 Kwang Berora 105.00 93 Tibu Pandan 300.00
40 Kwang Derek 239.00 94 Timba Gading 138.00
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
18
41 Kwang Manget 126.00 95 Tundak 618.00 42 Larung 532.00 96 Emb. Temodo 25.00
43 Ledang 291.00 97 Embung Mare 150.00
44 Lekak 79.00 98 Embung Petak 321.00
45 Lembak 158.00 99 Emb. Senang 300.00
46 Lendang Guar 243.00 100 Embung Solong 125.00 47 Lendang Tinggi 265.00 101 Emb. Tridaya 135.00
48 Loang Gali 160.00 102 Kepak 57.00
49 Lokak Bau 682.00 103 Kokok Rajak 118.00
50 Meloang I 168.00 104 Lendang Bur 159.00
51 Montong Tangi 295.00 105 Mencerit 150.00
52 Obel-obel 50.00 106 Pancor Gedang 105.00
53 Orong Atas 137.00 107 Praide 100.00
54 Pancor Barong 46.00 J U M L A H 25.334,00
Untuk menunjang distribusi air dibutuhkan infrastruktur yang baik sehingga
aliran air dapat sampai ke tempat tujuan dengan cepat dengan tingkat kehilangan
air yang rendah. Berikut ini kami sampaikan tabel kondisi jaringan dan bangunan
pelengkap.
Tabel Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Lombok Timur
No Jenis Saluran Panjang
(M) Baik
Rusak Ringan
Rusak Berat
Rusak Total
1 Primer 210.431 94.976 29.961 39.706 45.788
2 Skunder 323.274 131.657 40.991 67.575 83.051
3 Drainase 11.997 1.600 300 370 9.727
4 Tersier 597.110 143.076 54.974 202.958 196.102
jumlah 1.142.812 371.309 126.226 310.609 334.668
% 100 32,49 11,05 27,18 29,28
Sesuai dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terbatas pada saluran primer dan skunder
maka kondisi jaringan yang menjadi kewajiban untuk mendapat penanganan adalah
sebagai berikut.
Tabel Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Timur
No Jenis Saluran Panjang (M) Baik Rusak Ringan
Rusak Berat
Rusak Total
1 Primer 210.431 94.976 29.961 39.706 45.788
2 Skunder 323.274 131.657 40.991 67.575 83.051
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
19
jumlah 533.705 226.633 70.851 82.344 153.877
% 100 42,46 13,28 15,43 28,83
Tabel Kondisi Bangunan Irigasi Kabupaten Lombok Timur
:No Jenis
Bangunan Jumlah (buah)
Kondisi
Baik Rusak Ringan
Rusak Berat
Rusak Total
1 Bendung 107 58 14 22 13 2 Bangunan bagi 207 154 24 24 7 3 Bangunan bagi
sadap 163 99 23 28 13
4 Bangunan sadap
906 440 155 224 87
5 Pintu air 767 561 46 160 -
d. Infrasturktur Jalan dan Jembatan
Kondisi Jalan
Jalan dan Jembatan merupakan prasarana untuk mempermudah mobilitas
penduduk dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, serta berfungsi
mempelancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Angkutan darat dan angkutan
laut adalah merupakan sarana perhubungan yang menghubungkan antar Daerah,
antar Kota, antar Propinsi, antar Negara dan antar angkutan kota yang berfungsi
mendistribusikan barang dan jasa serta pengangkutan penumpang dari pusat-pusat
produksi ke Daerah pemasaran.
Untuk bidang Prasarana Wilayah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Timur secara garis besar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel Kondisi Sarana Prasarana (Jalan)
Uraian Jumlah Keterangan
(%) Km
1 2 3
1 Jenis Permukaan (Kabupaten) 1,018.83 1. Aspal 872.14 85.60 2. Beton 7.44 0.73 3. Kerikil 93.41 9.17 4. Tanah 45.85 4.50 2 Kondisi Jalan (Kabupaten) 1,018.83 1. Baik 398.62 39.13 2. Sedang 137.51 13.50 3. Rusak 170.51 16.74
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
20
4. Rusak Berat
312.19 30.64
3 Kelas Jalan 262.50 1. Kelas I (Jalan Negara) 72.83 2. Kelas II (Jalan Provinsi) 189.67 3. Kelas III ( Jalan Kabupaten) 1,018.83 4. Kelas IV - 5. Kelas V - 6. Tidak Terinci (Jalan Desa) -
Data Jembatan
Sesuai kewenangannya jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur
adalah :
1. Jembatan Negara berjumlah 41 unit dengan total panjang 531,60 M
2. Jembatan Provinsi berjumlah 96 unit dengan total panjang 1.725,60 M
3. Jembatan Kabupaten berjumlah 128 unit dengan total panjang 1.426,10 M
Kategori kondisi dari suatu jembatan dibagi menjadi 6 kategori yaitu :
Baik Sekali (BS)
Rusak Ringan (RR) dimana dibutuhkan pemeliharaan secara rutin
Rusak (R) dalam kategori ini dibutuhkan pemeliharaan secara berkala.
Rusak Berat (RB). Untuk kategori ini dibutuhkan penanganan / perbaikan
secepatnya dalam kurun waktu 1 tahun.
Kritis (K). Untuk kondisi ini diperlukan penanganan/perbaikan segera.
Runtuh (JR) dimana kondisi ini keadaan jembatan sudah mengalami
keruntuhan total.
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
21
BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018
Program-program yang ditetapkan dalam rencana strategis merupakan cara untuk
mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan kebijakan dan program yang telah
ditetapkan dan akan dilakukan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang
dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk
mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan
dikatagorikan ke dalam kelompok Masukan (Input), Keluaran (Output) dan Hasil (Outcome).
1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018
Sebagaimana yang telah dituangkan dalam rancana strategik (Renstra) terdapat 25
program dan 82 kegiatan namun sampai dengan bulan Oktober tahun 2018 kegiatan yang dapat
direalisasikan sesuai dengan anggaran diberikan adalah sebanyak 15 Program dan 40 kegiatan
sebagaimana tabel berikut ini :
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
22
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN 2018 DPU KAB. LOTIM
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian Tahun Awal Perencanaan
Realisasi Program dan Pendanaan
Selisih Rencana Realisasi
Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.03.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.01.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Output : 9,00 Unit 12,00 Bln.
95.000.000 12,00 Bln.
50.484.000
(44.516.000)
Tersedianya sumber daya untuk kelancaran tugas
Outcome :
Lancarnya pelayanan dan tugas - tugas keDinasan
1.03.01.01.07 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Output : 44,00 Org. 44,00 Org.
435.000.000 10,00 Buku
215.597.350
(219.402.650)
Tersedianya jasa administrasi keungan
Outcome :
Lancarnya pelayanan administrasi
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
23
keuangan
1.03.01.01.08 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Output : 5,00 Bid. 5,00 Bid.
37.500.000 31,00 Jenis
27.142.000
(10.358.000)
Terjaganya kebersihan kantor yang aman dan nyaman
Outcome :
Terciptanya kenyamanan lingkungan kerja yang harmonis
1.03.01.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
Output : 1,00 Keg.
28.500.000 0,00 Keg. -
(28.500.000)
Tersedianya alat -alat inventaris
Outcome :
Lancarnya dalam melaksanakan tugas
1.03.01.01.10
Penyediaan alat tulis kantor Output : 1,00 Subbag 1,00 Keg.
46.500.000 27,00 Jenis
43.000.000
(3.500.000)
Tersedianya alat tulis kantor
Outcome :
Lancarnya tugas - tugas Dinas
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
24
1.03.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Output : 1,00 Subbag 1,00 Keg.
5.315.000 4,00 Jenis
10.000.000
4.685.000
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
Outcome :
Lancarnya tugas - tugas administrasi dinas
1.03.01.01.12 Penyediaan komponen
instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Output : 1,00 Dinas 1,00 Keg.
9.000.000 10,00 Jenis
9.500.000 500.000
Tersedianya komponen listrik yang memadai
Outcome :
Lancarnya tugas - tugas Dinas
1.03.01.01.13 Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor
Output : 1,00 Unit 1,00 Keg.
85.000.000 0,00 Jnis -
(44.516.000)
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Outcome :
Bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor
1.03.01.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Output : 3,00 Rds 2,00 Pkt.
15.500.000 2,00 Red
10.000.000
(5.500.000)
Tersedianya bahan bacaan yang cukup
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
25
Outcome :
Lancarnya tugas - tugas keDinasan
1.03.01.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman Output :
10.140.000
10.140.000
Terkoordinasinya kegiatan Dinas
Outcome :
Terdukungnya tugas - tugas kedinasan
1.03.01.01.18
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Output : 5,00 Bid. 5,00 Bid.
52.000.000 12,00 Kali
88.450.000
36.450.000
Terkoordinasinya kegiatan Dinas
Outcome :
Terdukungnya tugas - tugas kedinasan
1.03.01.01.19
Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian Output :
94.217.000
94.217.000
Terkoordinasinya kegiatan Dinas
Outcome :
Terdukungnya tugas - tugas kedinasan
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
26
1.03.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03.01.02.03
Pembangunan gedung kantor Output :
- 1,00 Unit
6.918.667.012
(44.516.000)
Terpenuhinya kebutuhan akan gedung kantor
Outcome :
Terpeliharanya gedung kantor
1.03.01.02.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Output : 1,00 Pkt.
35.000.000 4,00 Jenis
71.705.000
36.705.000
Tersedianya sumber daya pendukung untuk kelancaran tugas
Outcome :
Lancarnya pelayanan tugas kedinasan
1.03.01.02.10 Pengadaan mebeleur Output : 1,00 Pkt.
75.000.000 0,00 Pkt. -
(75.000.000)
Tersedianya sumber daya pendukung untuk kelancaran tugas
Outcome :
Lancarnya pelayanan tugas kedinasan
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
27
1.03.01.02.22 Pemeliharaan rutin /
berkala gedung kantor
Output : 1,00 Dinas 1,00 Pkt.
85.000.000 0,00 Pkt. -
(85.000.000)
Terpeliharanya gedung kantor
Outcome :
Kenyamanan dan keamanan bekerja
1.03.01.02.23 Pemeliharaan rutin /
berkala mobil jabatan
Output : 2,00 Unit 1,00 Unit
90.000.000 1,00 Unit
57.350.000
(32.650.000)
Terpeliharanya kendaraan mobil jabatan secara rutin
Outcome :
Kenyamanan dan keamanan mobil jabatan
1.03.01.02.24
Pemeliharaan rutin / berkala mobil kendaraan dinas / operasional
Output : 3,00 Unit 7,00 Unit
120.000.000 13,00 Unit
89.520.000
(30.480.000)
Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin
Outcome :
Kenyamanan dan keamanan mobil dinas
1.03.01.02.26
Pemeliharan rutin / berkala perlengkapan Output : 1,00 Pkt.
20.000.000 27,00 Unit
17.000.000
(3.000.000)
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
28
gedung kantor Terpeliharanya gedung secara rutin
Outcome :
Kenyamanan dan keamanan tugas
1.03.01.02.29 Pemeliharaan rutin /
berkala mebeleur
Output : 1,00 Pkt.
10.000.000 0,00 Pkt. -
(10.000.000)
Terpeliharanya mebeleur secara rutin
Outcome :
Kenyamanan dan keamanan tugas
1.03.01.02.42 Rehabilitasi sedang /
berat gedung kantor
Output : 1,00 Pkt.
40.000.000 0,00 Pkt. -
(40.000.000)
Terpeliharanya gedung secara rutin
Outcome :
Kenyamanan dan keamanan tugas
1.03.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.03.01.05.03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Output : 30,00 Org.
25.000.000 0,00 Org. -
(25.000.000)
Terselenggaranya Bintek PNS di lingkupan DPU
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
29
Outcome :
Menambah wawasan pengetahuan dan sumber daya manusia di bidang ke P.U an dalam linkupan DPU
1.03.01.09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03.01.09.01 Peningkatan manajemen
pengelolaan asset / barang Daerah (SIMDABMD)
Output : 80% 1,00 Keg.
45.000.000 1,00 Keg.
30.000.000
(15.000.000)
Tertip pengelolaan administrasi aset milik daerah
Outcome :
Tersusunnya data inventaris asset barang milik daerah
1.03.01.10
Program Pembangunan Sistim Informasi / Data Base
1.03.01.10.01
Perencanaan dan pengendalian program Dinas Pekerjaan Umum
Output : 1,00 Dinas 1,00 Keg.
145.000.000 1,00 Keg.
105.545.000
(39.455.000)
Pelaksanaan kegiatan terencana dan terprogram
Outcome :
Tersedianya data
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
30
dan inventaris ke PU an yang akurat
1.03.01.10.02
Penyempurnaan Data dan Informasi Dinas Pekerjaan Umum
Output : 1,00 Dinas 1,00 Keg.
145.000.000 1,00 Keg.
27.139.650
(117.860.350)
Tersusunnya data dan informasi
Outcome :
Tersedianya data dan inventaris ke PU an yang akurat
1.03.1.03.01.11
Program Peningkatan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
1.03.1.03.01.11.01 Pendamping Penyediaan
Sarana Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
Output : 28,00 Desa 38,00 Desa
600.000.000,00 0,00 Desa -
(600.000.000)
Terbangunnya sarana infrastruktur sosial ekonomi wilayah
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur
1.03.1.03.01.11.02
Pendamping program penanggulangan kemiskinan (P2KP)
Output : 44,00 Desa 65,00 Desa
400.000.000,00 0,00 Desa -
(400.000.000)
Terbangunnya sarana infrastruktur sosial ekonomi wilayah
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
31
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur
1.03.1.03.01.11.03
Pendamping program NUSSP Output : -
Terbangunnya sarana infrastruktur sosial ekonomi wilayah atau terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur
Outcome :
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestrarian lingkungan perumahan
1.03.1.03.01.15
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03.1.03.01.15.01
Perencanaan Pembangunan Jalan Output : 1,00 Pkt
100.000.000 0,00 Pkt -
(100.000.000)
Terlaksananya perencanaan pembangunan jalan dan trotoar
Outcome :
Tersedianya
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
32
pedoman pelaksanaan fisik pembangunan jalan dan trotoar
1.03.1.03.01.15.03
Pembangunan Jalan Output : 20,00 Km
20.000.000.000 0,00 Km -
(20.000.000.000)
Terlaksananya pembangunan jalan dan trotoar di Kabupaten
Outcome :
Meningkatnya pelayanan keamanan, kenyamanan pemakai jalan
1.03.1.03.01.15.04
Perencanaan Pembangunan Jembatan Output : 1,00 Pkt
100.000.000 0,00 Pkt -
(100.000.000)
Terlaksananya perencanaan pembangunan jalan dan trotoar
Outcome :
Tersedianya pedoman pelaksanaan fisik pembangunan jalan dan trotoar
1.03.1.03.01.15.05
Pembangunan Jembatan Output : 1,00 Pkt
12.000.000.000 0,00 Pkt -
(12.000.000.000)
Terlaksananya
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
33
pembangunan jembatan di Kabupaten Lotim
Outcome :
Meningkatnya pelayanan keamanan, kenyamanan pemakai jalan
1.03.1.03.01.15.07
Peningkatan ruas jalan Sordang - Korleko Sep. 11,50 Km (Pendukung Fungsi Perkotaan Selong)
Output : - Km - -
Terlaksananya peningkatan jalan dan trotoar di Kab. Lotim
Outcome :
Meningkatnya pelayanan keamanan, kenyamanan pemakai jalan
1.03.1.03.01.18
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03.1.03.01.18.01
Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Output : 160,798 Km
28,00 Buku
452.425.000
452.425.000
Terlaksananya perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan
Outcome :
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
34
Tersedianya pedoman pelaksanaan fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan
1.03.1.03.01.18.03
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Output :
16,00 Km 16.000.000.000 29,45 Km
37.373.686.139
21.373.686.139
Terpeliharanya Kondisi Jalan di Kabupaten Lombok Timur
Outcome :
Meningkatnya Jumlah Kondisi Jalan Baik
1.03.1.03.01.18.06
Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana / Infrastruktur Jalan (Percepatan)
Output : 0,00 Km - -
Terlaksananya pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana/Infrastruktur Jalan secepatnya
Outcome :
Mempertahankan kondisi dan meningkatkan kualitas jalan di Kabupaten Lotim
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
35
1.03.1.03.01.18.07
Inspeksi Kondisi Jalan Output :
20,00 Kec 200.000.000 -
Kec -
(200.000.000)
Terpeliharanya Kondisi Jalan dan Jembatan
Outcome :
Meningkatnya pengawasan Kondisi Jalan dan Jembatan
1.03.1.03.01.18.08
Pemeliharaan Prasarana / Infrastruktur Jalan Output :
20,00 Km 3.000.000.000 - Km -
(3.000.000.000)
Terpeliharanya Kondisi Jalan
Outcome :
Meningkatnya Jumlah Jalan Kondisi Baik/sedang
Pembangunan
Peningkatan / Pemeliharaan Prasarana / Infrastruktur Jalan
Output : 15,00 Km
15.000.000.000 - Km -
(15.000.000.000)
Terpeliharanya Kondisi Jalan
Outcome :
Meningkatnya Jumlah Jalan Kondisi Baik/sedang
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
36
1.03.1.03.01.18.09
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DAK Tambahan)
Output : 10,00 Km
13.600.000.000 - Km -
(13.600.000.000)
Terpeliharanya Kondisi Jalan
Outcome :
Meningkatnya Jumlah Jalan Kondisi Baik
1.03.1.03.01.18.10
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DAK)
Output : 15,00 Km
18.700.000.000 35,27 Km
49.774.283.000
31.074.283.000
Terpeliharanya Kondisi Jalan
Outcome :
Meningkatnya Jumlah Jalan Kondisi Baik
1.03.1.03.01.20
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
1.03.1.03.01.20.01
Inspeksi Kondisi Jalan Output :
20,00 Km 200.000.000 0,00 Km -
(200.000.000)
Terpeliharanya Kondisi Jalan dan Jembatan
Outcome :
Meningkatnya pengawasan Kondisi Jalan dan Jembatan
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
37
1.03.1.03.01.21
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
1.03.1.03.01.21.01
Rehabilitasi Jalan dalam kondisi tanggap darurat Output :
10,00 Km 300.000.000 0,00 Km -
(300.000.000)
Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan di Kabupaten Lombok Timur dalam kondisi darurat
Outcome :
Mengembalikan kondisi jembatan membaik dan layak pakai
1.03.1.03.01.21.02
Rehabilitasi Jembatan dalam kondisi tanggap darurat
Output : 10,00 M
1.200.000.000 0,00 M
-
(1.200.000.000)
Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan di Kabupaten Lombok Timur dalam kondisi darurat
Outcome :
Mengembalikan kondisi jembatan membaik dan layak pakai
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
38
1.03.1.03.01.22
Program Pembangunan Sistem Informasi data base jalan dan Jembatan
1.03.1.03.01.22.01
Penyusunan sistem informasi / data base jalan
Output : 200,00 Km
200.000.000 0,00 Km -
(200.000.000)
Terlaksananya penyusunan data base jalan di Kab. Lombok Timur
Outcome :
Ter-update-nya data base jalan sesuai dengan kondisi akhir tahun berjalan
1.03.1.03.01.23
Program Peningkatan Saran dan Prasarana kebinamargaan
1.03.1.03.01.23.04
Pengadaan alat - alat Lab Output : 2,00 Unit
3.500.000.000 9,00 Jenis
85.000.000
(3.415.000.000)
Tersedianya alat berat
Outcome :
Bertambahnya jumlah alat berat
1.03.1.03.01.23.10 Rehabilitasi /
pemeliharaan alat - alat berat
Output : 1,00 Pkt
300.000.000 3,00 Unit
324.650.000
24.650.000
Tersedianya alat berat
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
39
Outcome :
Penambahan kegiatan jumlah alat berat
1.03.1.03.01.23.11
Bimbingan Tehnis pengawasan pelaksanaan pekerjaan jalan
Output : 100 %
64.375.000
64.375.000
Bintek Pegawai bidang Bina Marga
Outcome :
Meningkatnya pemahaman terhadap spesifikasi teknis bidang jalan
1.03.1.03.01.24
Program Pengembangan dan Pengelolan Jaringan Irigasi, Rawan dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.03.1.03.01.24.01
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
Output : 15 Lks. 3,00 Pkt
700.000.000 6,00 buku
584.783.000
(115.217.000)
Tersedianya perencanaan jaringan irigasi dan embung rakyat / desa
Outcome :
Pembangunan jarinan irigasi sesuai rencana
Perencanaan pembangunan pintu air Output : 1,00 Pkt
50.000.000 0,00 Pkt -
(50.000.000)
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
40
Tersedianyan dokumen perencanaan pembangunan pintu
Outcome :
Tersedianya pedoman dan acuan dalam pembanunan pintu air
1.03.1.03.01.24.05
Perencanaan normalisasi saluran sungai
Output : 1,00 Lks. 1,00 Pkt
700.000.000 0,00 Pkt -
(700.000.000)
Terpeliharanya aliran arus air dijalur irigasi
Outcome :
Terciptanya / lancarnya aliran air diwilayah yang sering terjadi banjir
Pembangunan pintu air Output : 15,00 Unit
160.000.000 0,00 Unit -
(160.000.000)
Terlaksananya pembangunan pintu air jaringan irigasi
Outcome :
berfungsi maksimalnya pengaturan dan pembaian air irigasi untuk kebutuhan masyarakat petani pemakai air
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
41
Pelaksanaan normalisasi Output : 2.000,00 Mtr
1.200.000.000 0,00 Mtr -
(1.200.000.000)
Terlaksananya normalisasi
Outcome :
Berfungsi maksimalnya kapasitas saluran sungai dalam pendistribusian air irigasi
1.03.1.03.01.24.10
Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi
Output : 15.890,00 Ha 22.000,00 Mtr
19.000.000.000 7.282,00 Ha
39.575.249.700
20.575.249.700
Terpelihara dan meningkatnya jaringan irigasi
Outcome :
Terpenuhi dan lancarnya pengoperasian air untuk areal pertanian
Rehabilitasi / pemeliharaan pintu air
Output : Unit 15,00 Unit
45.000.000 0,00 Unit -
(45.000.000)
Terlaksananya kegiatan fisik rehabilitasi / pemeliharaan pintu air
Outcome :
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
42
Meningkatnya pengaturan, pembagian dan pengoperisian pintu air yang sudah ada
Rehabilitasi / pemeliharaan normalisasi saluran sungai
Output : DI 10,00 DI
1.000.000.000 0,00 DI -
(1.000.000.000)
Terlaksananya pemeliharaan saluran sungai
Outcome :
Lancarnya aliran air sungai
1.03.1.03.01.24.18
Oprasional dan pemeliharaan jaringan irigasi
Output : 12,00 Bln 12,00 Bln
5.000.000.000 12,00 Bln
5.200.000.000
200.000.000
Lancarnya pengoperasian air untuk areal pertanian
Outcome :
Terjaga dan meningkatnya kesinambungan pengadaan pangan
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah di Bangun
Output : DI 5,00 DI
1.000.000.000 35,00 Lok
4.361.930.000
3.361.930.000
Terlaksananya rehabitasi / peningkatan jaringan irigasi
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
43
Outcome :
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membangun dan menjaga kualitas jaringan irigasi
1.03.1.03.01.24.19 Integrated Participatory
Development and management Of Irigation Project (IPDMIP)
Output : 1.500,00 Mtr 2.500,00 Mtr
1.875.000.000 2,83 Ha
1.035.255.000
(839.745.000)
Terbangun dan terpeliharanya jaringan irigasi dan embung rakyat / desa
Outcome :
Tercapainya sistim irigasi yaang memenuhi kebutuhan para petani
Pembinaan petani pemakai air Output : - Klp 5,00 Klp
25.000.000 0,00 Klp -
(25.000.000)
Terlaksananya pembinaan petani pemakai air
Outcome :
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan petani pemakai air dalam pengelolaan jaringan
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
44
yang ada
1.03.1.03.01.26
Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber lainnya
Pengembangan embung dan pembangunan dan bangunan penampung
Output : 1,00 Bdg
1.000.000.000 0,00 Bdg -
(1.000.000.000)
Terlaksananya pembangunan embung dan bendung
Outcome :
Meningkatnya jumlah embung dan bangunan lainnya dalam penyediaan air irigasi
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung lainnya
Output : 3,00 Unit
800.000.000 0,00 Unit -
(800.000.000)
Terlaksananya rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya
Outcome :
Meningkatkan fungsi embung dan bangunan lainnya dalam penyediaan
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
45
air irigasi
Peningkatan partisipasi dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Output : 100,00 Org
20.000.000 0,00 Org -
(20.000.000)
Terlaksanakannya kegiatan sosialisasi pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Outcome :
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
1.03.1.03.01.28
Program pengendalian banjir
Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
Output : 5,00 DI
1.000.000.000 1,00 Lok
6.451.740.000
5.451.740.000
Terlaksanakannya rehabilitasi / pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
Outcome :
Meningkatkan fungsi bantaran dan
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
46
tanggul sungai dalam pengendalian banjir
Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai / kali
Output : 2.000,00 Mtr
1.200.000.000 0,00 Mtr -
(1.200.000.000)
Terlaksanakannya pembersihan dan pengerukan sungai / kali
Outcome :
Lancarnya aliran sungai / kali dan meningkatnya kualitas air sungai / kali
1.03.1.03.01.25
Program penyediaan dan pengelolaan air baku
Pembangunan sarana pengambilan dan saluran pembawa
Output : 3,00 Lks
900.000.000 0,00 Lks -
(900.000.000)
Terlaksananya pembangunan sarana pengambilan dan saluran pembawa
Outcome :
Meningkatkan kualitas sarana pengambilan dan saluran pembawa
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
47
Rehabilitasi sarana pengambilan dan saluran pembawa
Output : 3,00 Lks
450.000.000 0,00 Lks -
(450.000.000)
Terlaksananya rehabiltasi sarana pengambilan dan saluran pembawa
Outcome :
Meningkatkan fungsi sarana pengambilan dan saluran pembawa yang sudah ada
Pemeliharaan sarana pengambilan dan saluran pembawa
Output : 3,00 Lks
150.000.000 0,00 Lks -
(150.000.000)
Terlaksananya Pemeliharaan sarana pengambilan dan saluran pembawa
Outcome :
Terpeliharanya sarana pengambilan dan saluran pembawa
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
Output : 2,00 Kgt
50.000.000 0,00 Kgt -
(50.000.000)
Terlaksananya peningkatan partispasi masyarakat dalam pengelolaan air
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
48
Outcome :
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
1.03.1.03.01.17
Program pembangunan turap / talud / bronjong
Perncanaan pembanguna turap / talud / bronjong
Output : 4,00 Pkt
50.000.000 0,00 Pkt -
(50.000.000)
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan turap / talud / bronjong
Outcome :
Pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan turap / talud / bronjong
Pembanguna turap / talud / bronjong
Output : 1.000,00 Mtr
400.000.000 0,00 Mtr -
(400.000.000)
Terlaksananya pembangunan turap / talud / bronjong
Outcome :
Meningkatkan kualitas jaringan irigasi
1.03.1.03.01.19
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan talud /
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
49
bronjong
Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan talud / bronjong
Output : 4,00 Pkt
50.000.000 0,00 Pkt -
(50.000.000)
Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan talud / bronjong
Outcome :
Pedoman dan acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi / pemeliharaan talud / bronjong
Rehabilitasi / pemeliharaan talud / bronjong
Output : 4,00 DI
200.000.000 0,00 DI -
(200.000.000)
Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan talud / bronjong
Outcome :
Meningkatkan kualitas jaringan irigasi
1.03.1.03.01.27
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.03.1.03. Penyediaan prasarana Output : 10 Kec. 23,00 Desa 6,00 Desa
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
50
01.27.01 dan saran air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
9.946.886.400 1.306.659.300 (8.640.227.100)
Terbangun dan berfungsinya jaringan pipa air minum
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat akan air minum
1.03.1.03.01.27.06 Pembangunan sistem
distribusi air minum
Output : 6 Kec. 6,00 Kec
2.000.000.000 0,00 Kec -
(2.000.000.000)
Terbangunnya distribusi air minum
Outcome :
Meningkatkan cakupan air bersih dan memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat
1.03.1.03.01.27.07
Rehabilitasi / Pemeliharaan saran dan prasaran air minum
Output : 10,00 Lks 15,00 Desa
750.000.000,00 23,00 Desa
3.207.712.000
2.457.712.000
Terpeliharanya air bersih
Outcome :
Meningkatkan dan terpeliharanya cakupan air bersih dan memenuhi kebutuhan dasar
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
51
bagi masyarakat
1.03.1.03.01.27.10 Pendampingan
PAMSIMAS (penyedian air minum dan sanitasi berbasis masyarakat)
Output : 6,00 Lks 2,00 Desa
643.400.000,00 4,00 Desa
93.400.000
(550.000.000)
Mengertinya masyarakat akan pentingnya air bersih dan sanitasi
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih dan sanitasi
1.03.1.03.01.27.11
Penyediaan sarana dan prasaran sanitasi bagi masyarakat
Output : 10,00 Lks 15,00 Desa
250.000.000 0,00 Desa -
(250.000.000)
Terbangun dan berfungsinya sarana dan prasarana sanitasi
Outcome :
Terbangunnya kebutuhan dasar bagi masyarakat akan sanitasi
1.03.1.03.01.27.12 Penyediaan prasaran
dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Output : 25,00 Desa
4.360.960.512 0,00 Desa -
(4.360.960.512)
Terbangun dan berfungsinya
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
52
(DAK Tambahan) jaringan pipa air
minum
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat akan air bersih
1.03.1.03.01.27.13 Penyediaan sarana dan
prasarana sanitasi bagi masyarakat (DAK Tambahan)
Output : 15,00 Desa
2.150.570.304 0,00 Desa -
(2.150.570.304)
Terbangun dan berfungsinya sarana dan prasarana sanitasi
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat akan sanitasi
1.03.1.03.01.27.14
Administrasi dan perencanaan pengawasan tehnis penyedian air minum dan sanitasi
Output : 1,00 Keg
330.787.602 1,00 Keg
252.010.000
(78.777.602)
Terlaksananya kegiatan perencanaan dan pengawasan
Outcome :
Terpenuhinya monitoring dan evaluasi fisik dilapangan
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
53
1.03.1.03.01.30
Program Pembangunan Infrstruktur Perdesaan
1.03.1.03.01.30.01
Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
Output : 20,00 Kec. 20,00 Kec
22.500.000.000,0
0 1,00 Keg
23.543.340.000
1.043.340.000
Terbangunnya sarana infrastruktur masyarakat pedesaan
Outcome :
Meningkatnya infrastruktur penduduk pedesaan
1.03.1.03.01.30.02 Pembangunan/Peningkat
an Jalan Non Status
Output : 22,00 Desa
9.331.200.000 0,00 Desa -
(9.331.200.000)
Terbangunnya.meningkatnya kondisi Jalan Non Status dikab. Lotim
Outcome :
Meningkatnya Sarpras Jalan Non Status di Kabupaten Lotim
1.03.1.03.01.30.09
Peyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman
Output : 20,00 Kec. 20,00 Kec
2.261.928.650 0,00 Kec -
(2.261.928.650)
Terbangunnya sarana infrastruktur masyarakat pedesaan
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
54
Outcome :
Meningkatnya Sarpras infrastruktur penduduk pedesaan
1.03.1.03.01.30.10 Pendamping Program
Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan (P2KP)
Output : 18,00 Lks 25,00 Desa
400.000.000,00 0,00 Desa
96.675.000
(303.325.000)
Terbangunnya sarana infrastruktur pedesaan
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat
1.04.1.03.01.15
Program Pengembangan Perumahan
1.04.1.03.1.15.09
Penataan dan relokasi perumahan masyarakat Output : 90,00 KK 4.000,00 Unit
30.000.000.000 0,00 Unit -
(30.000.000.000)
Terbangunnya sarana perumahan bagi masyarakat
Outcome :
Terpenuhinya perumahan masyarakat yang baik dan layak huni
1.04.1.03.01.15.10
Pengembangan sarana prasarana air minum dan Output : Lks 1,00 Keg 7.000.000.000 0,00 Keg -
(7.000.000.000)
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
55
air limbah kawasan perumahan
Terbangunnya sarana perpipaan air bersih / minum dan air limbah dikawasan perumahan
Outcome :
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air minum / bersih dan air limbah dikawasan perumahan
1.05.1.03.01.15
Program Perencanaan Tata Ruang
1.05.1.03.01.15.16 Rencana tata ruang
kawasan strategis Kabupaten (KSK) dan rencana detail IKK
Output : Pkt.
5,00 Pkt.
2.500.000.000 1,00 Keg
354.380.000
(2.145.620.000)
Tersusunnya dokumen tata ruang kawasan strategis Kabupaten dan rencana detail
Outcome :
Tersedianya dokuemn perencanaan tata ruang KSK
1.05.1.03.01.16
Program Pemanfaatan Ruang
1.05.1.03.01.16..02
Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang
Output : Pkt.
1,00 Pkt.
300.000.000 1,00 Keg
78.400.000
(221.600.000)
Terserapnya informasi tentang
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
56
penataan ruang wilayah
Outcome :
Pemahaman masyarakat terhadap tata ruang wilayah
1.05.1.03.01.17
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.05.1.03.01.17.06 Koordinasi dan fasilitasi
pengendalian pemanfaatan ruang lintas Kabupaten / Kota
Output : Paket 1,00 Pkt.
300.000.000 1,00 Keg
71.527.000
(228.473.000)
Terkendalinya pemanfaatan ruang
Outcome :
Pemanfaatan ruang ssuai rencana yang telah ditetapkan
1.07.1.03.01.15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07.1.03.01.15.09
Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Labuhan Haji
Output : 1,00 Lks
37.599.409.000
37.599.409.000
Terbangunnya fasilitas pendukung pelabuhan Labuhan Haji
Outcome :
Terpenuhinya pengembangan pembangunan sarana pendukung
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
57
pelabuhan Labuhan Haji
238.950.048.468 219.762.346.151 (19.187.702.317)
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
58
2. Capaian Indicator kinerja renstra tahun 2018
1.1. Bidang irigasi.
Pembangunan pada sektor pengairan lebih dititik beratkan pada program
rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi dalam rangka
mendukung keberhasilan produksi tanaman pangan. Tugas dan tanggung jawab
meliputi 107 daerah irigasi yang tersebar pada 10 pengamat pengairan dengan
luas mencapai 25.334 Ha..
Tugas dan tanggung jawab jaringan terbatas pada jaringan induk dan
jaringan skunder. Pada tahun 2018 jumlah jaringan yang dapat di perbaiki adalah
sepanjang 38.964 m dari total jaringan atau 1.41%.
Indikator renstra yang digunakan untuk mengukur keberhasilan
pencapaian rencana strategic target dan realisasinya terinci dalam tabel berikut :
Indikator Kinerja Satuan Tahun 2018 Realisa
si 2017 Target Realisasi %
a. Jumlah sarana jaringan irigasi
Unit 33 33 100 9
b. Jumlah saluran irigasi dalam keadaan baik
M 33.761 38.964 115 7.549
c. Jumlah areal pertanian yang terlayani prasarana irigasi
Ha 10.764 10.764 100 2.303
d. Waktu pengoperasian air irigasi
Bulan 12 12 100 12
e Terbangunannya Pengaman Pantai
Lokasi 1 1 100 0
f Terkeruknya dermaga labuhan haji
Lokasi 1 0 0 0
Melalui anggaran DAK tahun 2018, jumlah sarana jaringan irigasi yang dapat
dibangun adalah sejumlah 33 unit yang tersebar di 33 lokasi daerah irigasi. Untuk
menunjang operasional jaringan irigasi dalam mendistribusikan air, telah dilakukan
pembangunan/rehab bangunan irigasi sebanyak 127 unit dengan rincian sebagai
berikut :
16 unit bendung;
1 unit bangunan sadap;
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
59
5 unit plat duiker;
5 unit bangunan bagi;
4 unit bangunan penguras;
6 unit bangunan pelimpah.
1 Bangunan Terjun
89 Pintu air
Sedangkan penanganan panjang saluran yang dapat ditangani sepanjang
38.964 m yang tersebar di 10 wilayah daerah irigasi dengan luasan sekitar
10.764 ha. Untuk menunjang kelancaran pendistribusian air irigasi melalui
kegiatan opersional dan pemeliharaan jaringan irigasi, telah dilaksanakan
beberapa upaya pemeliharaan jaringan irigasi dan sarana pendukung berupa
pemeliharaan pintu air dan perbaikan tembok sayap bangunan dan saluran
irigasi. Sehingga dapat memperlancar dan menjamin ketersediaan air irigasi
selama 12 bulan.
Untuk mendukung keberhasilan di sektor pertanian, ketersediaan air untuk irigasi
memegang peranan penting. Untuk mencukupi kebutuhan air irigasi telah
terbangun 29 buah embung pemerintah dengan luas baku 5.622 Ha dengan
kapasitas debit mencapai 1.933.105 m3 yang tersebar di 20 kecamatan. Selain
embung pemerintah juga terdapat 1.458 buah embung rakyat yang dapat
menyuplai kebutuhan air para petani.
Terhadap indicator yang tidak dapat tercapai yaitu terkeruknya pelabuhan
labuhan haji dikarenakan belum selesainya pelaksanaan pekerjaan sampai
dengan 31 desember 2018. Penyebab tidak terselesaikannya kegiatan tersebut
akibat adanya kerusakan pada peralatan yang digunakan sehingga menghambat
pelaksanaan dilapangan.
1.2. Bidang Infrastruktur Jalan.
Pembangunan pada sektor transportasi khususnya jalan dan jembatan
ditangani melalui program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Jalan
yang mengalami kerusakan antara 20 – 50 % akan ditangani melalui kegiatan
pemeliharaan berkala sedangkan untuk kerusakan antara 50 – 100 % akan
ditangani melalui kegiatan peningkatan jalan dan jembatan. Pelaksanaan program
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
60
tersebut tidak lepas dari aspirasi yang kuat dari masyarakat.
Seiring dengan bertambahnya aspirasi masyarakat terhadap penanganan
jalan di Kabupaten Lombok Timur dan semakin meningkatnya daerah-daerah
strategis kabupaten yang menuntuk penanganan jalan yang baik, maka pada
tahun 2017 ini telah dilakukan reviu terhadap status jalan Kabupaten sesuai
Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/484/PU/2017 tanggal 4
September 2018. Tugas dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang meliputi jalan Kabupaten dengan panjang 1.018,835 Km.
Dilihat menurut kondisinya jalan baik 501.069 km ( 45,41 %), jalan rusak
ringan 223.834 km (20.29 %), jalan rusak berat 378.439 km ( 34,30 %). Melihat
kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus melakukan langkah –
langkah kongkrit guna mengurangi jumlah jalan rusak dan rusak berat. Pada tahun
2018 melalui kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan jalan, jumlah jalan
yang dapat tertangani 53,11 km (Hotmix).
Jumlah panjang jalan Kabupaten yang ada di Kabupaten Lombok Timur
sebesar 1.018,835 Km dengan criteria permukaan sampai dengan akhir tahun
2018 adalah sebagai berikut :
Permukaan jalan aspal adalah 878,48 Km (86,22%),
Permukaan jalan kerikil sebesar 132,91 Km (13,05%)
Permukaan jalan beton sebesar 7,44 Km (0,73%).
Dilihat menurut kondisinya jalan baik 536.13 km ( 52,63 %), jalan rusak
ringan 170.51 km (16,74 %), jalan rusak berat 312.19 Km (30.64 %). Melihat
kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus melakukan langkah –
langkah kongkrit guna mengurangi jumlah jalan rusak. Pada tahun 2018 melalui
kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan jalan, jumlah jalan yang dapat
tertangani 53.11 Km (5,21%). Sehingga diharapkan jumlah panjang jalan dengan
mutu baik dapat ditingkatkan dan jumlah daerah yang terisolir menjadi semakin
berkurang yang akhirnya diharapkan mampu meningkatkan arus transpormasi
barang dan jasa yang berdampak peningkatan perekonomian masyarakat.
Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
61
pencapaian sasaran beserta target dan realisasinya terinci dalam tabel berikut :
Indikator Kinerja Satua
n
Tahun 2018 Realis
asi
2017 Target Realisasi %
a Jumlah kemantapan
jalan kabupaten Km 48.88 53.11 108 107.56
b Jumlah jalan kabupaten
dalam kondisi baik Km 48.88 53.11 108 107.56
c Jumlah panjang
jembatan kondisi baik Unit 1 2 200 1
Tingginya komitmen Pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur
jalan tergambar dengan tercapainya target capaian yang telah ditetapkan yaitu
108%. Capaian ini tidak lepas dari dukungan anggaran yang telah dikucurkan baik
melalui dana alokasi khusus maupun dana alokasi umum. Namun capaian ini tidak
berhenti sampai disini, pada tahun mendatang tantangan pembangunan di sektor
ini dirasakan semakin berat, mengingat kebutuhan masyarakat akan sarana
transportasi terus meningkat seiring meningkatnya tingkat aktivitas masyarakat
diberbagai sektor. Disamping itu juga perlu mendapatkan perhatian untuk jalan-
jalan dan jembatan yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan dengan optimal
perlu dilakukan pemeliharaan secara rutin untuk mempertahankan kondisinya.
Karena banyak ruas-ruas jalan kabupaten yang telah mengalami penurunan
kondisi.
1.3. Bidang Air Minum dan Sanitasi
Cakupan pelayanan air minum pada daerah perkotaan di kabupaten
Lombok Timur baru mencapai 86.02 %, yang meliputi sistem perpipaan dan sistem
non perpipaan yang terlindungi dan diperkirakan masih terdapat masyarakat
miskin diperkotaan yang belum terlayani air minum baik dengan sistem perpipaan
maupun sistem non perpipaan yang terlindungi.
Kondisi penataan perumahan dan permukiman dikabupaten Lombok
Timur saat ini masih jauh dari standar kesehatan dimana masih banyak sarana
-
Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan Dinas PU Kab. Lotim Tahun 2019
62
dan prasarana pemukiman yang masih sangat memprihatinkan, seperti kondisi
jalan lingkungan dan jalan setapak yang masih jauh dari standart.
Landasan hukum dari kebijakan pembangunan perumahan dan
permukiman telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1992
tentang perumahan dan permukiman, yang pada dasarnya menggariskan
mengenai tujuan pembangunan perumahan dan permukiman adalah sebagai
berikut:
a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia
dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan manusia.
b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang
sehat, aman, serasi dan teratur.
c. Memberikan arah pada pertumbuhan wilayah dan pernyebaran penduduk
yang rasional.
d. Menunjang pembangunan disektor ekonomi, sosial budaya dan sektor-sektor
lainnya.
Dengan banyaknya sarana dan prasarana perumahan permukiman yang
dibutuhkan oleh masyarkat banyak program kegiatan Penataan Lingkungan
Perumahan Perumahan Penduduk Perdesaan yang sudah masuk di desa-desa di
kabupaten Lombok Timur kurang lebih 25 % dari keselurahan desa di kabupaten
Lombok Timur
Indikator ya