rencana kerja (renja) dinas komunikasi dan ......1.3 maksud dan tujuan maksud dan tujuan disusunnya...
TRANSCRIPT
i
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2019 DINAS KOMINFO
Jln. Sekartaji No. 2 Doko Kabupaten Kediri Website : www.kedirikab.go.id – Email : [email protected]
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .................................................................................................................. . i
KATA PENGANTAR...................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. . 1
1.1 Latar Belakang. .................................................................................... ... . 1
1.2 Landasan Hukum....................................................................................... . 1
1.3 Maksud dan Tujuan................................................................................... 4
1.4 Sistematika Penulisan.............................................................................. . 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA TAHUN 2018................................................................. .. 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2017 .............. .. 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo ..................................................... 20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .................... 24
2.4 Review terhadap Rancangan Awal SKPD ................................................ 30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .......................... 34
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................................... 40
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional .................................................... 40
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo .................................................... 41
3.3 Program dan Kegiatan ............................... .............................................. 41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD ............................................ 43
BAB V PENUTUP....................................................................................................... 45
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadlirat Allah SWT yang telah memberikan
limpahan Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja
Tahun 2019 ini dapat terselesaikan dengan cukup baik. Rencana Kerja (Renja)
2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas
pembangunan, rancangan program kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif.
Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) yang mencakup
periode tahunan Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk
seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
Rencana Kerja Diskominfo (Renja-Diskominfo) Tahun 2019 disusun dan
merupakan faktor yang mendasar guna mengarahkan tujuan,sasaran perencanaan
pembangunan daerah yang berkesinambungan menurut program dan kegiatan-
kegiatan prioritas Diskominfo maupun kegiatan non-prioritas tugas pokok dan fungsi
Diskominfo selama setahun. Kegiatan Diskominfo disusun berdasarkan usulan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Diskominfo.
Dengan disusunnya buku Rencana Kerja Tahun 2019 Diskominfo ini,
RKA yang diusulkan diharapkan menjadi efektif dan efisien berdasarkan ketentuan
yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun
administratif sesuai kinerja yang dihasilkan.
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi
mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)
untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya
pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan SKPD (Renja SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun
kedepan. Fungsi Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah sebagai acuan dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah
sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas disusun Rencana Kerja (Renja)
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 terkait dengan Program dan
Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
pada Tahun APBD 2019 beserta output dan outcome dengan dilengkapi
perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan
kegiatan tersebut beserta sumber dananya.
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
3
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4826);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2010
tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kediri Tahun 2011–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2010 Nomor 11, TambahanvLembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 90);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Kediri Tahun 2005–2025;
16. PeraturanBupatiKabupaten Kediri Nomor 16 Tahun
2016tentangRencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Kediri Tahun2018.
4
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan disusunnya Rencana kerja (RENJA) di Dinas
Komunikasi dan Informatika tahun 2019 adalah untuk memberikan gambaran
tentang Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam
APBD Tahun Anggaran 2019 beserta hal-hal yang mendasari diadakannya
Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2019 yang didasari tujuan, rencana
strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :
1. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Kediri;
2. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri;
3. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.
Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan
kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif
tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang
optimal, serta sebagai arah dan acuan :
1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA);
2. Menyusun Penilaian Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan (LKjiP);
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun
anggaran;
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan
efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara
bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika.
5
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2019
adalah sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EvaluasiPelaksanaanRencana KerjaDinas Komunikasi dan
Informatikasampai dengan Tahun Lalu
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD
BAV V Penutup
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUNLALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA
SKPD.
Dari Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun sebelumnya dapat
dilihat bahwa Program dan Kegiatan yang dilakukan pada tahun lalu telah
mengacu pada Program dan Kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas
Komunikasi dan Informatika tahun 2018 dengan penambahan, perubahan dan
Penyederhanaan Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan isu-isu
strategis yang berkembang di masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Kediri.
Selama Tahun Anggaran 2017, Program dan Kegiatan yang telah
dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah11 (sebelas) program,
dan 62(enam puluh dua) kegiatan, yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Kegiatan :
1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan;
7. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor;
8. Penyediaan peralatan rumah tangga
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – udangan;
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
7
12. Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran / teknis
perkantoran;
13. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
14. Penyediaan Jasa Operasional;
15. Penyediaan jasa administrasi barang.
16. Penyediaan Jasa keamanan kantor;
Pada program ini seluruh kegiatan belum dapat terealisasi 100% sehingga
capaian kinerja mencapai 95,35%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Kegiatan :
1. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor;
2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / operasional;
3. Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Seluruh kegiatan sudah dapat terealisasi 100% dengan target yang telah
ditetapkan, sehingga capaian kinerja mencapai 96,50%
3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam
bidang pelaporan dan keuangan yaitu meningkatkan dan mengembangkan
sistem pelaporan keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kediri.
Hal ini dilakukan demi tercapainya tertib administrasi keuangan, sehingga
mempermudah dalam pencarian data mengenai keuangan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam 1 (satu) tahun
anggaran, dengan target dan realisasi sasaran melalui beberapa kegiatan
sebagai berikut:
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
3. Penyusunan Lakip;
4. Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja.
8
Dalam Program ini terdapat 3 kegiatan yang terealisasi sehingga capaian
kinerjanya mencapai 78,07%
4. Program Pengembangan data/informasi/statistic daerah
Kegiatan :
1. Publikasi Informasi Data Statistik Daerah;
Kegiatan tidak dapat terealisasi 100% dengan target yang telah ditetapkan,
sehingga capaian kinerja mencapai 87,50%
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
Kegiatan :
1. Pembinaan dan pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi;
2. Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi;
3. Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi;
4. Pembinaan dan pengembangan Internet.
Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya kelancaran pembinaan dan
pengembangan jaringan komunikasi dan informasi di Kabupaten Kediri. Dari
4 kegiatan target 100% capaian kinerjanya mencapai 99,21%
6. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
Kegiatan:
1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi:
2. Pendampingan Telecenter;
3. Rekayasa Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi Informasi.
Program ini ditetapkan dalam bidang penelitian informasi dan komunikasi
melalui pembangunan aplikasi dan pendampingan telecenter yang
diterapkan kepada masyarakat agar dapat berjalan dengan lancar, dan
capaian kinerjanya mencapai 68,02%
9
7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi
Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya peningkatan SDM dalam
bidang Komunikasi dan Informasi dilingkungan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kediri, dengan target dan realisasi sasaran melalui
kegiatan sebagai berikut:
1. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi:
2. Sarasehan / Jumpa Pers;
3. Seminar situasi Kondisi Kebijakan Pemerintah;
4. Sinkronisasi Informasi dan Peningkatan SDM Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID):
5. Workshop Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Teknologi Informasi;
7. Workshop dan Sosialisasi E-Government.
Program ini terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan yang mana seluruh kegiatan belum
dapat terealisasi 100% dengan target yang telah ditetapkan sehingga
capaian kinerja mencapai 96,09%
8. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media.
Kegiatan :
1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
2. Penyebarluasan Informasi penyelengaraan Pemerintah daerah.
3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi masyarakat;
4. Penyebarluasan informasi melalui pemutaran film;
5. Penyebarluasan informasi melalui peliputan penerbitan Majalah Kominfo;
6. Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten;
7. Peliputan Kegiatan Pembangunan di Kab. Kediri;
8. Pameran Teknologi Informasi;
9. Penyebarluasan Informasi melalui Leaflet / Brosur / Spanduk program –
program Pemerintah;
10. Persiapan Festifal Pertunjukan Rakyat Pekan KIM ( Pekan Informasi
Masyarakat);
10
11. Festifal Pertunjukan Rakyat Pekan KIM ( Pekan Informasi Masyarakat);
12. Sarasehan/Cofee Morning;
13. Pembinaan SDM ORARI dan RAPI;
14. Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Penyebaran Informasi Isu Strategis di Kab. Kediri.
Program ini terdiri dari 15 kegiatan seperti tersebut diatas dengan seluruh
kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan
sehingga capaian kinerja mencapai 99,72% .
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bidang Teknologi
Informasi
Kegiatan:
1. Layanan Jasa Bendwith;:
2. Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi;
3. Pengembangan Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi Informasi:
4. Pemeliharaan Aplikasi E-Government;
5. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi.
Program ini ditetapkan dalam bidang Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Infrastruktur Teknologi Informasi yang diterapkan kepada
Jaringan untuk menunjang Teknologi Informasi yang ada di Pemerintah
Kabupaten Kediri agar dapat berjalan dengan lancar, dan capaian kinerjanya
mencapai 94,06%
10. Program Pengembangan E-Goverment
Kegiatan:
1. Pengelolaan Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah;
2. Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi dan Aplikasi E-Government;
3. Pengelolaan E-Government:
Program ini ditetapkan dalam bidang Peningkatan dan Pengelolaan Domain
dan Sub Domain Dinas Kominfo yang diterapkan kepada Aplikasi E-
Government yang ada di Pemerintah Kabupaten Kediri agar dapat berjalan
dengan lancar, dan capaian kinerjanya mencapai 98,17%.
11
11. Program Pengembangan Data Center
1. Monitroring dan Evaluasi Pengolahan Data Center
Program ini ditetapkan dalam bidang pengeolahan Data Center Pemerintah
Kabupaten Kediri agar Data dapat berjalan dengan lancer, dan capaian
kinerjanya mencapai 100%.
12
TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI
Kode Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/K
EGIATAN(OUTPUT)
TARGET RPJMD PADA TAHUN 2016 S/D TAHUN
2021
REALISASI CAPAIAN KINERJA RRPJMD s.d
RKPD tahun lalu (2017)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
Target
Program/
Kegiatan
Renja Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Program/Kegiatan Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2018
Target
kinerj
a
Realisasi
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi
Capaia
n
Tingkat Capaian
(%)
K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)
11=(10/4)*100
2.10.01.0
1 1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Capaian Layanan Administrasi Perkantoran
98% 5.078.379.000
1.515.088.882
2.10.01.01
.01
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
waktu penyediaan jasa surat
menyurat
72 bulan
15.216.000
12 bln
2.853.060
12
bulan
12
bulan
100% 12
bulan
36 bulan 60
2.10.01.01.02
2 . Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
72 bulan 600.800.000
12 bln 119.716.980
12 bulan
12 bulan
100% 12 bulan
36 bulan 60
2.10.01.01
.07
3 . Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Waktu penyediaan jasa
adminstrasi Keuangan
72 bulan
557.440.000
12 bln
98.846.500
12
bulan
12
bulan
100% 12
bulan
36 bulan 60
2.10.01.01.08
4 . Penyediaan jasa kebersihan kantor
waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
72 bulan 376.300.000
12 bln 48.017.150
12 bulan
12 bulan
100% 12 bulan
36 bulan 60
2.10.01.01
.10
5 Penyediaan alat tulis kantor waktu penyediaan alat tulis
kantor
72 bulan
246.380.000
12 bln
45.545.500
12
bulan
12
bulan
100% 12
bulan
36 bulan 60
2.10.01.01.11
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan
72 bulan 167.525.000
12 bln 34.582.250
12 bulan
12 bulan
100% 12 bulan
36 bulan 60
2.10.01.01
.13
7 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah dan peralatan dan
perlengkapan kantor yang diadakan
72 bulan
163.000.000
12 bln
370.940.000
12
bulan
12
bulan
100% 12
bulan
36 bulan 60
2.10.01.01.14
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah dan peralatan rumah tangga yang diadakan
72 bulan 47.500.000
12 bln 12.553.900
12 bulan
12 bulan
100% 12 bulan
36 bulan 60
13
2.10.01.01.15
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang -
undangan yang tersedia
72 bulan 86.330.000
12 bln 24.453.000
12 bulan
12 bulan
100% 12 bulan
36 bulan 60
2.10.01.01
.17
10 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah rapat-rapat yang
diselenggarakan
72 kali
140.000.000
12 bln
29.969.000
12 kali 12 kali 100% 12 kali 36 bulan 60
2.10.01.01.08
11 . Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
720 kali 714.000.000
120 kali
244.779.119
120 kali
120 kali
100% 120 kali
240 kali 60
2.10.01.01.19
12 . Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran/Teknis Perkantoran
waktu penyediaan jasa pendukung administrasi
perkantoran
72 bulan 1.261.800.000
12 bln 243.494.328
12 bulan
13 bulan
100% 12 bulan
36 bulan 60
2.10.01.01.20
13 . Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1440 kali 361.388.000
120 kali
172.085.895
120 kali
120 kali
100% 120 kali
240 kali 60
2.10.01.01.22
14 Penyediaan Jasa Operasional waktu penyediaan jasa operasional
72 bulan 33.600.000
12 bln 16.120.000
12 bulan
13 bulan
100% 12 bulan
36 bulan 60
2.10.01.01.23
15 . Penyediaan jasa administrasi barang
Jumlah tenaga pendukung administrasi barang
12 orang 51.900.000
2 org 8.640.000
2 org 2 org 100% 2 org 4 org 60
2.10.01.01.24
16 . Penyedia Jasa Keamanan Kantor
waktu penyediaan jasa keamanan kantor
keamanan kantor
72 bulan 255.200.000
12 bln 42.492.200
12 bulan
13 bulan
100% 12 bulan
36 bulan 60
2.10.01.02
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Capaian Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur
98% 1.265.300.000
80.512.500
2.10.01.02
.22
1 . Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Presentase pemeliharaan
gedung kantor
98%
241.000.000
99%
34.997.500
99% 99% 100% 98% 99% 99%
2.10.01.02.24
2 . Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
95% 295.000.000
95% 18.396.000
95% 95% 100% 95% 95% 95%
2.10.01.02
.33
3 . Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan kantor
Persentase pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan kantor
95%
264.300.000
99%
27.119.000
99% 99% 100% 95% 97% 97%
2.10.01.02.22
4 . Rehabilitasi sedang/berat tempat parkir/taman/pagar
Persentase rehab tempat parkir/taman/pagar
100% 465.000.000
-
0 0 0 0 0
2.10.01.0
5
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase keikutsertaan
aparatur dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparatur
98%
270.600.000
-
2.10.01.05.04
1 . Pendidikan dan Pelatihan TUPOKSI
Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
dinas
100% 250.000.000
0% -
0% 0% 0% 0 0% 0%
2.10.01.05
.05
2 . Akreditasi Tenaga
Fungsional
Persentase tenaga
fungsional yang diakreditasi
100%
20.600.000
0%
-
0 0 0% 0 0% 0%
14
2.10.01.0
6
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Peningkatan
pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
98%
286.880.000
16.113.000
2.10.01.06.01
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan realisasi kinerja SKPD
6 laporan
27.000.000
1 laporan
-
-
2.10.01.06
.04
2 Penyusunan Pelaporan
keuangan akhir
Jumlah pelaporan keuangan
akhir
6
laporan
30.360.000
1
laporan
5.159.000
1
laporan
1
laporan
100% 1
laporan
2
laporan
60
2.10.01.06.06
3 Penyusunan LAKIP Jumlah Laporan LKjIP 6 laporan
32.000.000
1 laporan
5.795.500
1 lapora
n
1 lapora
n
100% 1 lapora
n
2 laporan
60
2.10.01.06.07
4 Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja
Jumlah Laporan Renja 6 laporan
30.320.000
1 laporan
5.158.500
1 lapora
n
1 lapora
n
100% 1 lapora
n
2 laporan
60
2.10.01.06
.15
5 Penyusunan Rencana
Strategis dan/ayau LKPJ SKPD
Jumlah Laporan Renstra 1
laporan
5.000.000
1
laporan
2.10.01.06.20
6 Pengembangan Sistem dan Layanan Informasi Terpadu
Persentase pelaksanaan pengembangan sistem layanan informasi terpadu
100% 162.200.000
1 laporan
2.10.01.15
5 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Persentase publikasi data statistik
100% 490.000.000
8.750.000
2.10.01.15.14
1 Publikasi Informasi Data Statistik Daerah
Persentase publikasi informasi data statistik
daerah
100% 210.000.000
0 8.750.000
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.10.01.15
.15
2 Publikasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase publikasi
perencanaan pembangunan daerah
100%
147.500.000
0
2.10.01.15.16
3 . Publikasi Hasil Pembangunan Daerah
persentase publikasi hasil pembangunan daerah
100% 132.500.000
0
2.10.01.1
5
6 Program pengembangan komunikasi,informasi dan media massa
Persentase
pengembangan komunikasi ,informasi dan media massa
95%
4.734.490.000
589.559.500
2.10.01.15.02
1 . Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Persentase pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan jaringan
100% 565.000.000
95% 205.610.000
95% 95% 100% 100% 100% 100%
2.10.01.15
.03
2 . Pembinaan dan
pengembangan Sumber
Persentase pelaksanaan
pengembangan sumberdaya
100%
3.475.550.000
99%
189.134.500
99% 99% 100% 100% 100% 100%
15
Daya Komunikasi dan Informasi
komunikasi dan informasi
2.10.01.15.06
3 . Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Persentase pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi
100% 355.450.000
98% 26.500.000
98% 98% 100% 100% 100% 100%
2.10.01.15.12
4 . monitoring dan evaluasi warnet
Jumlah Movev yang dilakukan
6 kali 6.200.000
99%
2.10.01.15
.13
5 . Pembinaan dan
pengembangan internet
Persentase pelaksanaan
pembinaan dan pengembangan internet
100%
332.290.000
100%
168.315.000
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Monitoring dan evaluasi LCCK IKM
Pembangunan Media Center
Pembangunan Data Warehouse
Pembangunan Hotspot
Upgrade P2P Pemda-
Kominfo
Upgrade Website
Pemerintah Daerah
2.10.01.15
.16
6 . Pembangunan data center Jumlah paket pengadaan
Sistem Informasi Software
2.10.01.16
7 Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Persentase masyarakat yang memahami
telecenter
90,50% 813.200.000
106.350.000
2.10.01.16.01
1 . Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan
komunikasi
Persentase pengkajian dan penelitian informasi dan
komunikasi
100% 351.950.000
99% 50.000.000
99% 99% 100% 100% 99% 99%
2.10.01.16
.02
2 . Pendampingan telecenter jumlahpelaksanaan
pendampingan telecenter
90%
47.650.000
98%
6.350.000
98% 98% 100% 90% 95% 95%
2.10.01.16.03
3 . Rekayasa Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi Informasi
Persentase pelaksanaan aplikasi sistem keamanan teknologi informasi
100% 235.600.000
50.000.000
100% 50% 50 100% 100% 100%
2.10.01.16.04
4 . Rekayasa Aplikasi E-Government
Persentase rekayasa aplikasi E-Government
100% 178.000.000
-
-
1
100% 100% 100%
2.10.01.16
8 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Persentase terpenuhinya SIMPDU Online
100% 214.000.000
-
2.10.01.16.04
1 . Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
Persentase terpenuhinya SIMPDU Online
100% 214.000.000
16
2.10.01.17
9 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Persentase fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
95,50% 2.760.709.000
599.984.000
2.10.01.17.01
1 . Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Jumlah pelatihan yang diselenggarakan
12 kali 0 0 74.300.000
100 100 100 2 kali 2 kali 100
2.10.01.17.05
2 . Sarasehan/Jumpa Pres Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
6 Kali 335.000.000
0 85.600.000
100 100 100 1 kali 1 kali 16,66
2.10.01.17.09
3 . Seminar situasi kondisi kebijakan pemerintah
Jumlah seminar yang diselenggarakan
6 Kali 95.500.000
100% 72.900.000
1 KALI 1KALI 100% 1 kali 1 kali 33,33
2.10.01.17.11
4 . Sinkronisasi Informasi dan Peningkatan SDM Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi
Persentase pelaksanaan sinkronisasi informasi dan SDM pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
90% 558.940.000
100% 199.290.000
100% 100% 100% 90% 95% 90%
2.10.01.17
.13
5 . Workshop teknologi
Informasi dan Komunikasi
Jumlah kegiatan yang
dilaksanakan
12 kali
745.870.000
0
142.995.000
100% 100% 100% 2 kali 2 kali 16,66
2.10.01.17.14
6 . Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Teknologi Informasi
Jumlah monev yang dilakukan
144 kali 238.829.000
0 6.029.000
100% 100% 100% 1 kali 1 kali 16,66
2.10.01.17.15
7 . Workshop dan Sosialisasi E-Government
Jumlah workshop dan sosialisasi yang
diselenggarakan
12 kali 418.870.000
0 18.870.000
100% 100% 100% 2 kali 2 kali 16,66
8 Study Banding
9 Pembinaan dan pengembangan SDM Komunikasi dan Informasi
10 Pelatihan SDM di Bidang Jurnalistik
11 Seminar penyebarluasan Informasi Program dan Hasil
Pembangunan Kab.Kediri
2.10.01.17.16
12 . Peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah
Jumlah workshop dan sosialisasi yang
diselenggarakan
12 kali 367.700.000
0 -
0 0 -
2 kali 2 kali 33,33
2.10.01.18
10 Program kerjasama informasi dengan mass media
Persentase kerjasama dengan Mass Media
96% 17.313.016.00
0
4.511.844.000
2.10.01.18.01
1 Penyebarluasan Informasi dengan Mass Media
Keikutsertaan dalam Pameran Pekan KIM Propinsi
dan Diseminasi Informasi
1.312.850.000
100% 100% 100% 100% 100% 100
2.10.01.18
.14
2 . Pembinaan pimpinan Radio
komunikasi /swasta/niaga
Jumlah pembinaan yang
dilakukan
12 kali
145.245.000
2 kali
-
2 kali 2 kali 100% 2 kali 2 kali 33,33
17
2.10.01.18.15
3 . Penyebarluasan informasi melalui
leflet/brosur/stiker/spanduk program program pemerintah
Persentase penyebarluasan informasi melalui
leflet/brosur/stiker/spanduk program program pemerintah
98% 656.900.000
100% 419.570.000
100% 100% 100% 95% 97,5% 98%
4 Penyampaian ketentuan di Bidang Cukai kepada masyarakat di Lingkungan
Industri Hasil Tembakau
464.897.000
0 -
0 0 0 0 0 -
2.10.01.18.18
5 . Persiapan Festival Pertunjukan Rakyat Pekan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)
Jumlah kegiatan yang dilselenggarakan
6 kali 0 0 30.750.000
0 0 0 1 kali 1 KALI 16,66
2.10.01.18.19
6 . Festival Pertunjukan Rakyat Pekan KIM (Kelompok
Informasi Masyarakat)
Jumlah kegiatan yang dilselenggarakan
1 kali 0 0 49.250.000
0 0 0 1 kali 1 KALI 16,66
2.10.01.18.20
7 . sarasehan/coffe morning Jumlah kegiatan yang dilselenggarakan
12 kali 156.500.000
1 kali 58.465.000
1 kali 1 kali 100% 2 kali 3 KALI 25,00
2.10.01.18.25
8 . pembinaan SDM ORARI dan RAPI
Persentase pembinaan SDM ORARI dan RAPI
100% 154.000.000
100% 149.900.000
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.10.01.18.27
9 . Penyebarluasan informasi melalui media elektronik
Persenatase penyebarluasan informasi melalui media masa elektronik
98% 127.500.000
93% -
93% 93% 100% 98% 90% 98%
2.10.01.18.31
10 . Pemberian informasi kepada Lembaga Non Pemerintah
Persentase pemberian informasi kepada lembaga Non Pemerintah
100% 85.980.000
0 -
0 0 0 100% 100% 100%
2.10.01.18.32
11 . Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Persentase Publikasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
100% 11.700.000.000
0 2.099.978.000
0 0 0 100% 100% 100%
2.10.01.18.33
12 . Penyebarluasan Informasi Isu Strategis di Kabupaten Kediri
Persenatase penyebarluasan informasi isu strategis di Kab.Kediri
100% 265.000.000
0 65.630.000
0 0 0 100% 100% 100%
2.10.01.18.02
13 . Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Persenatase penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
100% 798.684.000
100% 63.000.000
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.10.01.18
.04
14 . Penyebarluasan Informasi
yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Persentase penyebarluasan
informasi penyuluhan bagi pemerintah daerah
100%
491.200.000
100%
64.520.000
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.10.01.18.05
15 . Penyebarluasan informasi melalui siaran radio daerah
Persentase penyebarluasan informasi melalui siaran radio daerah
95% 116.250.000
100% -
100% 100% 100% 95% 97,5% 95%
2.10.01.18.06
16 . Penyebarluasan informasi melalui pemutaran film
Jumlah kegiatan yang dilselenggarakan
6 kali 6.700.000
1 kali 15.000.000
1 kali 1 kali 100% 1 kali 2 KALI 16,66
2.10.01.18
.07
17 . Penyebarluasan informasi
melalui peliputan penerbitan majalah kominfo
Persentase penyebarluasan
informasi melakui peliputan penerbitan majalah kominfo
100%
565.500.000
100%
46.376.000
100% 100% 100% 100% 100% 100%
18
2.10.01.18.08
18 . Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah di
Tingkat Kabupaten
Persentase penyebaran informasi pembangunan
daerah di tingkat Kabupaten
96% 370.600.000
100% 40.710.000
100% 100% 100% 95% 100% 100%
2.10.01.18
.10
19 . Peliputan kegiatan
pembangunan di Kab.Kediri
persentase peliputan
kegiatan pembangunan di Kediri
100%
814.960.000
100%
76.645.000
100% 100% 100% 100% 100% 100%
20 Pemberian materi informasi kepada group kesenian pertunjukan rakyat
10.500.000
100% -
21 Publikasi pertunjukan rakyat di media televisi
15.400.000
100% -
22 Pelatihan penyiar radio bagi pemula
17.600.000
100% -
23 Festifal pertunjukan rakyat tingkat kabupaten
24 Penyelenggaraan Expo/Pameran
25 Publikasi Wisata Kabupaten Kediri
26 Pembuatan Film Profil
Pemerintah Daerah
27 Penyebaran Informasi
melalui siaran keliling
2.10.01.18.11
28 . Pameran Teknologi Informasi
Jumlah kegiatan yang dilselenggarakan
6 kali 349.600.000
1 kali 19.200.000
1 kali 1 kali 100% 1 kali 2 KALI 16,66
2.10.01.20
11 Program Peningkatan sarana dan prasarana Bidang Teknologi Informasi
Persentase peningkatan sarana dan prasarana bidang teknologi Informasi
90% 18.487.200.00
0
0 5.867.790.124
2.10.01.20.01
1 . Layanan Jasa Bandwidth Persentase pelaksanaan layanan jasa bandwidth
90% 15.060.000.000
0 2.998.610.324
1 kali 1 kali 100% 90% 90% 100%
2.10.01.20.04
2 . Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi
Persentase pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi
90% 1.289.000.000
0 402.377.500
1 tahun
1 tahun
100% 90% 90% 100%
2.10.01.20.05
3 . Pengembangan Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi
Informasi
Persentase pengembangan aplikasi sistem keamanan
teknologi Informasi
90% 242.000.000
0 40.000.000
1 kali 1 kali 100% 90% 90% 100%
2.10.01.20
.06
4 . pemeliharaan Aplikasi E-
Government
Persentase pemeliharaan
Aplikasi E-Government
90%
275.200.000
0
55.200.000
0 0 0 90% 90% 100%
2.10.01.20.07
5 . Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi
Persentase pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi
90% 1.621.000.000
0 2.371.602.300
3 paket
3 paket
3 paket 90% 90% 100%
19
2.10.01.21
12 Program Pengembangan E-Government
Persentase pengembangan E-Government
90% 610.629.000
0 37.124.250
2.10.01.21.03
1 . Pengelolaan Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah
Persentase Pengelolaan domain dan sub-domain pemerintah daerah
90% 193.000.000
0 12.409.750
1 kali 1 kali 100% 90% 90% 100%
2.10.01.21.05
2 . Monitoring dan evaluasi Sistem Informasi dan
Aplikasi E-Government
Persentase monitoring dan evaluasi sistem Informasi
dan Aplikasi E-Government
90% 176.029.000
0 3.014.500
1 kali 1 kali 100% 90% 90% 100%
2.10.01.21.06
3 . Pengelolaan E-Government Persentase Pengelolaan E-Government
90% 241.600.000
0 21.700.000
1 kali 1 kali 100% 90% 90% 100%
2.10.01.2
2
13 Program Pengembangan Data Center
Persentase
pengembangan data center
90%
604.029.000
0
3.014.500
2.10.01.22.05
1 . Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Data Elektronik
Jumlah Monev yang dilakukan
144 kali 180.000.000
0 3.014.500
1 kali 1 kali 100% 90% 90% 100%
2 Pembangunan Data Center
424.029.000
0 0 0 0 0 0 0 0
20
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
Dalam melayani masyarakat untuk mencapaikan Informasi pemerintahan
maupun pembangunan baik secara teknologi maupun dengan media
massaseperti :
1. Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan
fungsi :
1. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
2. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan
media
5. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
6. penyediaan akses informasi di Kabupaten
2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
2. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
3. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan dokumentasi
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten
lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten
3. Kepala Bidang Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dan
teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta
keamanan informasi dan telekomunikasi di Kabupaten Kediri;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan
teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta
keamanan informasi dan telekomunikasi di Kabupaten Kediri;
21
c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
penyelenggaraan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data
dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan
telekomunikasi di Kabupaten Kediri;
d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem
informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi di Kabupaten
Kediri;
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan
teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta
keamanan informasi dan telekomunikasi di Kabupaten Kediri.
4. Kepala Bidang Layanan E-government menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan
aplikasi, pengembangan ekosistem egovernment, serta tata kelola e-
government di KabupatenKediri;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan
aplikasi, pengembangan ekosistem egovernment, serta tata kelola e-
government di KabupatenKediri;
c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
penyelenggaraan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan
ekosistem egovernment, serta tata kelola egovernment di Kabupaten
Kediri;
d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem egovernment, serta
tata kelola e-government di KabupatenKediri;
e. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan
telekomunikasi, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi pedesaan,
penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau
sejenisnya;
f. Pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran standardisasi
telekomunikasi;
22
g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi,
pengembangan ekosistem egovernment, serta tata kelola e-government
di KabupatenKediri.
Dengan demikian analisis kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan program dan
kegiatan yang telah ditetapkan.
23
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kediri
NO Indikator Kinerja SPM/Standar
Nasional I K K
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisa Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Web site milik pemerintah daerah Talk Shaw
1 1 1 1 1 1 1 1 Sudah digabung jadi satu www.kedirikab.go.id
2 % Ketersediaan Infrastruktur
jaringan
2 Jaringan 2 Jaringan 2 Jaringan 2 Jaringan 2 Jaringan 2 Jaringan 2 Jaringan 2 Jaringan -
3 % Ketersediaan sistem Informasi (aplikasi)
2 Aplikasi 4 Aplikasi 4 Aplikasi 4 Aplikasi 2 Aplikasi 4 Aplikasi 4 Aplikasi 4 aplikasi Terus dikembangkan
4 % Ketersediaan Data Induk di
Bidang TIK
0 0 0 0 0 0 0 0 Data induk yang
dibutuhkan
5 % Kecukupan SDM di bidang TIK
5 0rang 7 orang 8 orang 10 orang 5 Orang 7 orang 10 Orang 15 Orang 15 Orang dibutuhkan
6 % Jumlah Titik koneksi yang terhubung dengan jaringan Internet
100 titik koneksi
100 titik koneksi
100 titik koneksi
100 titik koneksi
100 titik koneksi
100 titik koneksi
120 titik koneksi
120 titik koneksi
120 yang dibutuhkan
7 Jumla surat kabar nasional/lokal
7 buah 7 buah 7 buah 7 buah 7 buah 7 buah 7 buah 7 buah Masih sama
8 % Penyebaran informasi,
komunikasi dan media massa melalui kerjasama
65
kerjasama
68
kerjasama
70
kerjasama
75
kerjasama
65
kerjasama
68
kerjasama
70
kerjasama
75 kerjasama Kenaikan 0,3% kerjasama
9 % Penyebaran informasi, komunikasi dan media massa melalui media milik pemerintah.
2 penyebaran Inkom dan media massa
melalui media milik pemerintah
2 penyebaran Inkom dan media
massa melalui media milik
pemerintah
2 penyebaran Inkom dan media
massa melalui media milik
pemerintah
2 penyebaran Inkom dan media
massa melalui media milik
pemerintah
2 penyebaran Inkom dan media
massa melalui media milik
pemerintah
2 penyebaran Inkom dan media
massa melalui media milik
pemerintah
2 penyebaran Inkom dan media
massa melalui media milik
pemerintah
2 penyebaran Inkom dan media massa melalui media
milik pemerintah
Sama dengan tahun sebelumnya
24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
Adapun isu-isu penting yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kediri untuk menyampaikan Teknologi Informasi dan E-
Government seperti akan dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan E-Government,
Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi serta Bidang Pengelolaan
Informasi Publik yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Bidang Pelayanan E-Government mempunyai tugas :
a. Melaksanakan Pengelolaan system Informasi dan Telematika
b. Melaksanakan pengembangan Tehnologi Informasi
b. Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas:
a. Melaksanakan Pelayanan Informasi dan Komunikasi
b. Melaksanakan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas :
a. Pembinaan dan Pengembangan SDM Komunikasi dan Informasi.
25
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Kediri
Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan
Informatika
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capai
an Pagu Indikatif
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Targe
t Capai
an
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.121.360.000,00
Cakupan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.121.360.000,00
Kegiatan:
1 Pelaksanaan
Administrasi Perkantoran
Desa
Doko
Terselesaikannya
Pelaksanaan administrasi perkantoran
12 bln
838.360.000,00
Pelaksanaan
Administrasi Perkantoran
Desa
Doko
Terselesaikannya
Pelaksanaan administrasi perkantoran
12 bln 838.360.000,00
2 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan
Desa doko
Terlaksanakannya Koordinasi dan Konsultasi
Kelembagaan
12 bln 245.000.000,00
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan
Desa doko
Terlaksanakannya Koordinasi dan Konsultasi
Kelembagaan
12 bln 245.000.000,00
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Desa doko
Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor
yang memerlukan pemeliharaan
12 bln 38.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Desa doko
Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan
kantor yang memerlukan pemeliharaan
12 bln 38.000.000,00
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab.
Kediri
Cakupan kegiatan
untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
116.000.000,00
Kab.
Kediri
Cakupan
kegiatan untuk Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
116.000.000,00
Kegiatan :
26
1 Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor/Aparatur
Desa doko
Jumlah dan jenis peralatan dan
perlengkapan sarana dan prasarana kantor yang memerlukan
pemeliharaan
12 bln 116.000.000,00
Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan
dan Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor/Aparatur
Desa doko
Jumlah dan jenis peralatan dan
perlengkapan sarana dan prasarana kantor
yang memerlukan pemeliharaan
12 bln 116.000.000,00
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kab.
Kediri
Prosentase
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
20.640.000,00
Kab.
Kediri
Prosentase
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
20.640.000,00
Kegiatan :
1 Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan SKPD
Desa doko
Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
perangkat Daerah
4 dokum
en
20.640.000,00
Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan SKPD
Desa doko
Jumlah buku laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi perangkat Daerah
4 dokumen
20.640.000,00
Program Pengembangan
Komunikasi,Informasi dan Media Massa
Prosentase Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
306.040.000,00
Prosentase Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
306.040.000,00
Kegiatan :
1 Pembinaan dan
Pengembangan sumber daya komunikasi dan
informasi
Desa
doko
Jumlah dan jenis
pelatihan tenaga komunikasi,informasi dan media massa
9
kegiatan
306.040.000,00
Pembinaan dan
Pengembangan sumber daya komunikasi dan
informasi
Desa
doko
Jumlah dan jenis
pelatihan tenaga komunikasi,informasi dan media
massa
9
kegiatan
306.040.000,00
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi
dan Informasi
Cakupan kegiatan untuk meningkatkan SDM
bidang komunikasi dan informasi
776.000.000,00
Cakupan kegiatan untuk meningkatkan
SDM bidang komunikasi dan informasi
776.000.000,00
Kegiatan :
27
1 Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan
Informasi
Desa doko
Pelatihan sistem informasi dan
komunikasi bagi masyarakat
1 kali 35.000.000,00
Pelatihan SDM bidang
Komunikasi dan Informasi
Desa doko
Pelatihan sistem informasi dan
komunikasi bagi masyarakat
1 kali 35.000.000,00
2 Sinkronisasi Informasi dan Peningkatan SDM
Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
Desa doko
Jumlah kegiatan sinkronisasi informasi
dan peningkatan SDM Pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi
6 kali 130.000.000,00
Sinkronisasi Informasi dan
Peningkatan SDM Pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi
Desa doko
Jumlah kegiatan sinkronisasi
informasi dan peningkatan SDM Pejabat pengelola
informasi dan dokumentasi
6 kali 130.000.000,00
3 Peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah
Desa doko
Waktu Pelaksanaan Kegiatan
1 kali 148.000.000,00
Peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah
Desa doko
Waktu Pelaksanaan Kegiatan
1 kali 148.000.000,00
4 Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Desa doko
Badan Koordinasi Informasi Masyarakat
12 kali 273.000.000,00
Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Desa doko
Badan Koordinasi Informasi
Masyarakat
12 kali 273.000.000,00
5 Penyebaran Informasi
Isu Strategis di Kabupaten Kediri
Desa
doko
Jumlah Penyebaran
Informasi Isu Strategis
100%
190.000.000,00
Penyebaran
Informasi Isu Strategis di Kabupaten Kediri
Desa
doko
Jumlah
Penyebaran Informasi Isu Strategis
100% 190.000.000,00
Program Kerjasama
Informasi dengan Mass Media
Cakupan kegiatan
kerjasama informasi dengan mass media
2.863.000.000,00
Cakupan
kegiatan kerjasama informasi
dengan mass media
2.863.000.000,00
Kegiatan :
1 Peliputan kegiatan pembangunan di
Kab.Kediri
Kab kediri
Jumlah peliputan pembangunan di
Kab.Kediri
1 tahun
113.700.000,00
Peliputan kegiatan pembangunan di
Kab.Kediri
Kab kediri
Jumlah peliputan pembangunan di
Kab.Kediri
1 tahun
113.700.000,00
2 Publikasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Desa
Doko
waktu pelaksanaan
kegiatan
12
bulan
1.950.000.000,00
Publikasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Desa
Doko
waktu
pelaksanaan kegiatan
12
bulan
1.950.000.000,00
3 Diseminasi Informasi Publik
Desa Doko
Jumlah Informasi yang terpublikasi
12 bulan
773.300.000,00
Diseminasi Informasi Publik
Desa Doko
Jumlah Informasi yang terpublikasi
12 bulan
773.300.000,00
28
4 Pembinaan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi dan Informasi
Desa Doko
Jumlah Pembinaan kepada Kelompok
Informasi Masyarakat
12 bulan
26.000.000,00
Pembinaan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi dan Informasi
Desa Doko
Jumlah Pembinaan
kepada Kelompok Informasi Masyarakat
12 bulan
26.000.000,00
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi
Prosentase
Peningkatan Sarana Prasarana Bidang Teknologi Informasi
673.250.000,00
Prosentase
Peningkatan Sarana Prasarana
Bidang Teknologi Informasi
673.250.000,00
Kegiatan :
1 Pemeliharaan
Infrastruktur Teknologi Informasi
Kab
kediri
terpeliharanya
infrastruktur teknologi informasi pemerintah
12
bulan
495.500.000,00
Pemeliharaan
Infrastruktur Teknologi Informasi
Kab
kediri
terpeliharanya
infrastruktur teknologi informasi
pemerintah
12
bulan
495.500.000,00
2 Pengembangan Aplikasi Sistem
Keamanan Teknologi Informasi
Desa Doko
terciptanya keamanan website dan seluruh
aplikasi teknologi informasi
12 bulan
70.000.000,00
Pengembangan Aplikasi Sistem
Keamanan Teknologi Informasi
Desa Doko
terciptanya keamanan
website dan seluruh aplikasi teknologi
informasi
12 bulan
70.000.000,00
4 Pembangunan Infrastruktur Jaringan
Teknologi Informasi
Kab kediri
Bertambahnya Infrastruktur
Teknologi Informasi pemerintah
12 bulan
107.750.000,00
Pembangunan Infrastruktur
Jaringan Teknologi Informasi
Kab kediri
Bertambahnya Infrastruktur
Teknologi Informasi pemerintah
12 bulan
107.750.000,00
Program
Pengembangan E-Government
Prosentase
pengembangan E-Government
2.973.400.000,00
Prosentase
pengembangan E-Government
2.973.400.000,00
Kegiatan :
1 Rekayasa Aplikasi E-
Government
Desa
doko
Pengembangan dan
Pemerliharaan Aplikasi
12
bulan
111.000.000,00
Rekayasa Aplikasi
E-Government
Desa
doko
Pengembangan
dan Pemerliharaan Aplikasi
12
bulan
111.000.000,00
2 Pengelolaan dan Pemeliharaan Layanan E-Government
Desa doko
terpeliharanya sistem informasi dan aplikasi E-Government
12 bulan
2.628.500.000,00
Pengelolaan dan Pemeliharaan Layanan E-Government
Desa doko
terpeliharanya sistem informasi dan aplikasi E-Government
12 bulan
2.628.500.000,00
29
3 Pembangunan Network Operasional
Center/Aplikasi
Desa doko
Terciptanya manajemen bandwith
yang memadai
12 bulan
80.000.000,00
Pembangunan Network
Operasional Center/Aplikasi
Desa doko
Terciptanya manajemen
bandwith yang memadai
12 bulan
80.000.000,00
4 Sosialisasi Sistem
Informasi
Desa
doko
Jumlah Sosialisasi
Sistem Informasi
9 kali
153.900.000,00
Sosialisasi Sistem
Informasi
Desa
doko
Jumlah Sosialisasi
Sistem Informasi
9 kali 153.900.000,00
Program Pengembangan data/informasi/statisti
k daerah
Prosentase Pengembangan Data/Informasi/Sta
tistik Daerah
47.310.000,00
Prosentase Pengembangan Data/Informasi
/Statistik Daerah
47.310.000,00
Kegiatan :
1 Publikasi Informasi Data Statistik Daerah
Desa doko
Terpublikasinya Informasi data
Statistik daerah
1 tahun
37.360.000,00
Publikasi Informasi Data
Statistik Daerah
Desa doko
Terpublikasinya Informasi data
Statistik daerah
1 tahun
37.360.000,00
2 Pengkajian dan
Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi
Desa
doko
Jumlah Penelitian
bidang Informasi dan Komunikasi
1 kali
9.950.000,00
Pengkajian dan
Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi
Desa
doko
Jumlah Penelitian
bidang Informasi dan Komunikasi
1 kali 9.950.000,00
TOTAL
8.897.000.000,00
TOTAL
8.897.000.000,00
30
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD
Rancangan awal Dinas Komunikasi dan Informatika telah disesuaikan dengan
Program dan kegiatan telah disusun oleh para kepala Bidang masing-masing
sesuai dengan tugas dan fungsi kepala bidang.
31
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kabupaten Kediri
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Folume
Cat
1 2 3 4 5 6
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan:
1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Desa Doko
Terselesaikannya Pelaksanaan administrasi perkantoran 12 bln
2 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Desa
doko
Terlaksanakannya Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan 12 bln
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Desa doko
Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang memerlukan pemeliharaan
12 bln
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab.
Kediri
Cakupan kegiatan untuk Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kegiatan :
1 Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Sarana Prasarana Kantor/Aparatur
Desa
doko
Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan sarana dan
prasarana kantor yang memerlukan pemeliharaan
12 bln
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kab. Kediri
Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :
1 Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Desa doko
Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi perangkat Daerah
4 dokumen
4 Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan
Media Massa
Prosentase Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
Kegiatan :
1 Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi
dan informasi
Desa
doko
Jumlah dan jenis pelatihan tenaga komunikasi,informasi dan
media massa
9 kegiatan
32
5 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Cakupan kegiatan untuk meningkatkan SDM bidang komunikasi dan informasi
Kegiatan :
1 Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan Informasi Desa
doko
Pelatihan sistem informasi dan komunikasi bagi masyarakat 1 kali
2 Sinkronisasi Informasi dan Peningkatan SDM Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
Desa doko
Jumlah kegiatan sinkronisasi informasi dan peningkatan SDM Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
6 kali
3 Peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah Desa
doko
Waktu Pelaksanaan Kegiatan 1 kali
4 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
Desa
doko
Badan Koordinasi Informasi Masyarakat 12 kali
5 Penyebaran Informasi Isu Strategis di Kabupaten Kediri Desa doko
Jumlah Penyebaran Informasi Isu Strategis 100%
6 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Cakupan kegiatan kerjasama informasi dengan mass media
Kegiatan :
1 Peliputan kegiatan pembangunan di Kab.Kediri Kab
kediri
Jumlah peliputan pembangunan di Kab.Kediri 1 tahun
2 Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Desa Doko
waktu pelaksanaan kegiatan 12 bulan
3 Diseminasi Informasi Publik Desa Doko
Jumlah Informasi yang terpublikasi 12 bulan
4 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
Desa
Doko
Jumlah Pembinaan kepada Kelompok Informasi Masyarakat 12 bulan
7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi
Prosentase Peningkatan Sarana Prasarana Bidang Teknologi Informasi
Kegiatan :
1 Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi Kab kediri
terpeliharanya infrastruktur teknologi informasi pemerintah 12 bulan
2 Pengembangan Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi Informasi
Desa Doko
terciptanya keamanan website dan seluruh aplikasi teknologi informasi
12 bulan
4 Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Kab
kediri
Bertambahnya Infrastruktur Teknologi Informasi pemerintah 12 bulan
33
8 Program Pengembangan E-Government Prosentase pengembangan E-Government
Kegiatan :
1 Rekayasa Aplikasi E-Government Desa doko
Pengembangan dan Pemerliharaan Aplikasi 12 bulan
2 Pengelolaan dan Pemeliharaan Layanan E-Government Desa
doko
terpeliharanya sistem informasi dan aplikasi E-Government 12 bulan
3 Pembangunan Network Operasional Center/Aplikasi Desa doko
Terciptanya manajemen bandwith yang memadai 12 bulan
4 Sosialisasi Sistem Informasi Desa doko
Jumlah Sosialisasi Sistem Informasi 9 kali
9 Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
Prosentase Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Kegiatan :
1 Publikasi Informasi Data Statistik Daerah Desa
doko
Terpublikasinya Informasi data Statistik daerah 1 tahun
2 Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi
Desa doko
Jumlah Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi 1 kali
34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat yang selama ini sudah
berhubungan dengan Dinas Kominfo secara kontinewadalah program dan
kegiatan yang telah ditetapkan oleh bidang-bidang yang ada di Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.
35
Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Kediri
Kode Sasaran
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Cat Penti
ng
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.10.1.01
Meingkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.121.360.000,00
1.875.000.000,00
Kegiatan:
30
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Terselesaikannya Pelaksanaan administrasi perkantoran
Desa Doko 12 bln 838.360.000,00
DAU
12 bln 1.450.000.000,00
31
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan
Terlaksanakannya Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan
Desa doko 12 bln 245.000.000,00
DAU
12 bln 345.000.000,00
33
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang memerlukan pemeliharaan
Desa doko 12 bln 38.000.000,00
DAU
12 bln 80.000.000,00
36
2.10.1.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan kegiatan untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
116.000.000,00
260.000.000,00
Kegiatan :
55
Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor/Aparatur
Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana kantor yang memerlukan pemeliharaan
Desa doko 12 bln 116.000.000,00
DAU
12 bln 260.000.000,00
2.10.1.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20.640.000,00
30.500.000,00
Kegiatan :
21
Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi perangkat Daerah
Desa doko 4 dokumen
20.640.000,00
DAU
4 dokumen
30.500.000,00
2.14.15
Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
Prosentase Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
47.310.000,00
160.000.000,00
Kegiatan :
14 Publikasi Informasi
Data Statistik Daerah
Terpublikasinya Informasi data Statistik daerah
Desa doko 1 tahun 37.360.000,00
DAU
1 tahun 75.000.000,00
17
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Jumlah Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi
Desa doko 1 kali 9.950.000,00
DAU
1 kali 85.000.000,00
37
2.10.1.15
Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa
Prosentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
306.040.000,00
560.040.000,00
Kegiatan :
26
Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Jumlah dan jenis pelatihan tenaga komunikasi,informasi dan media massa
Desa doko 9 kegiatan
306.040.000,00
DAU
9 kegiatan
560.040.000,00
2.10.1.17
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Cakupan kegiatan untuk meningkatkan SDM bidang komunikasi dan informasi
776.000.000,00
1.613.000.000,00
Kegiatan :
01
Pelatihan SDM
dalam bidang komunikasi dan informasi
Pelatihan sistem informasi dan komunikasi bagi masyarakat
Desa doko 1 kali 35.000.000,00
DAU
1 kali 85.000.000,00
11
Sinkronisasi
Informasi dan Peningkatan SDM Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Jumlah kegiatan sinkronisasi informasi dan peningkatan SDM Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
Desa doko 6 kali 130.000.000,00
DAU
6 kali 230.000.000,00
17
Peningkatan SDM
Lembaga Non Pemerintah
Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Desa doko 6 kali 148.000.000,00
DAU
6 kali 258.000.000,00
18
Penyeberluasan informasi
penyelengggaraan Pemerintah Daerah
Badan Koordinasi Informasi Masyarakat
Desa doko 12 bulan 273.000.000,00
DAU
12 bulan 450.000.000,00
38
26
Penyebaran informasi isu
strategis di Kabupaten Kediri
Jumlah Penyebaran Informasi Isu Strategis
Desa doko 12 bulan 190.000.000,00
DAU
12 bulan 590.000.000,00
2.10.1.18
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Cakupan kegiatan kerjasama informasi dengan mass media
2.863.000.000,00
4.284.000.000,00
Kegiatan :
10
Peliputan Kegiatan Pembangunan di Kab.Kediri
Jumlah peliputan pembangunan di Kab.Kediri
Desa doko 12 bulan 113.700.000,00
DAU
12 bulan 234.700.000,00
32
Publikasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
waktu pelaksanaan kegiatan
Desa doko 12 bulan 1.950.000.000,00
DAU
12 bulan 2.350.000.000,00
34 Diseminasi
informasi publik
Jumlah Informasi yang terpublikasi
Desa doko 12 bulan 773.300.000,00
DAU
12 bulan 1.573.300.000,00
35
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi
dan informasi
Jumlah Pembinaan kepada Kelompok Informasi Masyarakat
Desa doko 2 kali 26.000.000,00
DAU
2 kali 126.000.000,00
2.10.1.20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi
Prosentase Peningkatan Sarana Prasarana Bidang Teknologi Informasi
673.250.000,00
1.295.000.000,00
Kegiatan :
04
Pemeliharaan
Infrastruktur Teknologi Informasi
terpeliharanya infrastruktur teknologi informasi pemerintah
Desa doko 12 bulan 495.500.000,00
DAU
12 bulan 854.000.000,00
05
Pengembangan Aplikasi Sistem
Keamanan Teknologi Informasi
terciptanya keamanan website dan seluruh aplikasi teknologi informasi
Desa doko 12 bulan 70.000.000,00
DAU
12 bulan 135.000.000,00
39
07
Pembangunan Infrastruktur
Jaringan Teknologi Informasi
Bertambahnya Infrastruktur Teknologi Informasi pemerintah
Desa doko 12 bulan 107.750.000,00
DAU
12 bulan 306.000.000,00
2.10.1.21 Program
Pengembangan E-Government
Prosentase pengembangan E-Government
2.973.400.000,00
4.045.000.000,00
Kegiatan :
07 Rekayasa Aplikasi E-
government
Pengembangan dan Pemerliharaan Aplikasi
Desa doko 12 bulan 111.000.000,00
DAU
12 bulan 300.000.000,00
11
Pengelolaan dan pemeliharaan
layanan E-Government
terpeliharanya sistem informasi dan aplikasi E-Government
Desa doko 12 bulan 2.628.500.000,00
DAU
12 bulan 3.250.000.000,00
12
Pembangunan Network Operational
Center/Aplikasi
Terciptanya manajemen bandwith yang memadai
Desa doko 12 bulan 80.000.000,00
DAU
12 bulan 250.000.000,00
13 Sosialisasi sistem informasi
Jumlah Sosialisasi Sistem Informasi
Desa doko 9 kali 153.900.000,00
DAU
9 kali 245.000.000,00
J U M L A H
8.897.000.000,00 4.122.540.000,00
40
40
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Adapun tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kediri bisa tercakup dalam hal-hal sebagai berikut:
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
Kebijakan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 dengan visi terwujudnya
Indonesia yang berdaulat,mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong –
royongdengan misi :
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah,menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber
daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat yang maju,berkesinambungan dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,maju dan
sejahtera.
5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, kuat,maju
dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dan kebudayaan.
Demi mendukung terlaksananya Kebijakan Nasional diatas,
DiskominfoKabupaten Kediri melalui Rencana Kerja (RENJA) Tahun
2019berupaya mewujudkanpelaksanaan E-Government diseluruh SKPD di
Pemerintah Kabupaten Kediri yang dipelopori oleh Diskominfo.
41
3.2 Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Tujuan:
1. Mengembangkan Jaringan Komunikasi dan Informasi;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi kepada
masyarakat.
Sasaran :
1. Meningkatkan jumlah aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik
3. Meningkatnya kualitas Jaringan Teknologi Informasi Pemerintah Daerah
4. Meningkatnya akses masyarakat ke media Pemerintah Daerah
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019
1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran;
2. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan;
2. Program Perningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
1. Rehabilitasi sedang/berat tempat parker/taman/pagar
2. Penyediaan/pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan
Prasarana Kantor/Aparatur.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Keuangan
Kegiatan :
1. Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
SKPD.
4. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi
42
Kegiatan :
1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi;
2. Sinkronisasi informasi dan peningkatan SDM Pejabat Pengelola
Informasi dan dokumentasi;
3. Peningkatan SDM Lembaga Non Pemerintah;
4. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
5. Penyebaran informasi isu strategis di Kabupaten Kediri
4. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
Kegiatan:
1. Peliputan kegiatan pembangunan di Kab. Kediri
2. Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Diseminasi informasi publik
4. Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi
Informasi
Kegiatan :
1. Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
2. Pengembangan Aplikasi System keamanan teknologi informasi
3. Pembangunan infrastruktur jaringan teknologi informasi
7. Program Pengembangan E-Government
Kegiatan :
1. Rekayasa Aplikasi E-Government
2. Pengelolaan dan Pemeliharaan layanan E-Government
3. Pembangunan Network Operational Center/Aplikasi
4. Sosialisasi Sistem Informasi
5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Kegiatan :
1. Publikasi Informasi data Statistik Daerah
2. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
43
Adapun pagu Indikatif SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kediri Tahun Anggaran 2019adalah sebagai berikut :
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD
No Program dan Kegiatan Indikator Program dan
Kegiatan Belanja Langsung
1 2 3 4
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.121.360.000,00
1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Terselesaikannya Pelaksanaan administrasi perkantoran
838.360.000,00
2 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan
Terlaksanakannya Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan
245.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang memerlukan pemeliharaan
38.000.000,00
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan kegiatan untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
116.000.000,00
Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor/Aparatur
Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana kantor yang memerlukan pemeliharaan
116.000.000,00
III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20.640.000,00
Kegiatan :
Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi perangkat Daerah
20.640.000,00
IV Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
Prosentase Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
47.310.000,00
Kegiatan :
Publikasi Informasi Data Statistik Daerah
Terpublikasinya Informasi data Statistik daerah
37.360.000,00
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Jumlah Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi
9.950.000,00
V Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa
Prosentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
306.040.000,00
Kegiatan :
44
Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Jumlah dan jenis pelatihan tenaga komunikasi,informasi dan media massa
306.040.000,00
VI Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Cakupan kegiatan untuk meningkatkan SDM bidang komunikasi dan informasi
776.000.000,00
Kegiatan :
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Pelatihan sistem informasi dan komunikasi bagi masyarakat
35.000.000,00
Sinkronisasi Informasi dan Peningkatan SDM Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
Jumlah kegiatan sinkronisasi informasi dan peningkatan SDM Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
130.000.000,00
Peningkatan SDM Lembaga
Non Pemerintah
Waktu Pelaksanaan Kegiatan 148.000.000,00
Penyeberluasan informasi
penyelengggaraan Pemerintah Daerah
Badan Koordinasi Informasi Masyarakat
273.000.000,00
Penyebaran informasi isu strategis di Kabupaten Kediri
Jumlah Penyebaran Informasi Isu Strategis
190.000.000,00
VII Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Cakupan kegiatan kerjasama informasi dengan mass media
2.863.000.000,00
Kegiatan :
Peliputan Kegiatan Pembangunan di Kab.Kediri
Jumlah peliputan pembangunan di Kab.Kediri
113.700.000,00
Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
waktu pelaksanaan kegiatan 1.950.000.000,00
Diseminasi informasi publik Jumlah Informasi yang terpublikasi
773.300.000,00
Pembinaan dan
pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Jumlah Pembinaan kepada Kelompok Informasi Masyarakat
26.000.000,00
VIII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi
Prosentase Peningkatan Sarana Prasarana Bidang Teknologi Informasi
673.250.000,00
Kegiatan :
Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi
terpeliharanya infrastruktur teknologi informasi pemerintah
495.500.000,00
Pengembangan Aplikasi Sistem Keamanan Teknologi
Informasi
terciptanya keamanan website dan seluruh aplikasi teknologi informasi
70.000.000,00
Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi
Bertambahnya Infrastruktur Teknologi Informasi pemerintah
107.750.000,00
IX Program Pengembangan E-Government
Prosentase pengembangan E-Government
2.973.400.000,00
Kegiatan :
Rekayasa Aplikasi E-government
Pengembangan dan Pemerliharaan Aplikasi
111.000.000,00
45
Pengelolaan dan pemeliharaan layanan E-
Government
terpeliharanya sistem informasi dan aplikasi E-Government
2.628.500.000,00
Pembangunan Network Operational Center/Aplikasi
Terciptanya manajemen bandwith yang memadai
80.000.000,00
Sosialisasi sistem informasi Jumlah Sosialisasi Sistem Informasi
153.900.000,00
JUMLAH 8.897.000.000,00
46
BAB V
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan
InformatikaKabupaten Kediri Tahun 2019, adalah merupakan amanat dari
ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan peraturan tersebut
Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) diharuskan menyiapkan Rencana
Kerja (RENJA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan mengacu
kepada penjabaran dan pelaksanaan tahun kelima dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun2016 – 2021.
Berkaitan dengan hal yang dikemukakan diatas, Diskominfo Kabupaten
Kediri menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 sebagai pedoman dalam
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun berikutnya untuk
mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program/Kegiatan
Diskominfo Kabupaten Kediri pada khususnya dan program Pemerintah Daerah
Kabupaten Kediri pada umumnya.
DemikianRencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 inidisusun dengan harapan
seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan
baik dan mampu meningkatkan Kinerja Diskominfo Kabupaten Kediri.
Disahkan ole\ BUPATI KEDIRI
HARYANTI SUTRISNO