rencana kerja - dinkes.tangerangselatankota.go.id · i rencana kerja (renja) dinas kesehatan kota...

262
Rencana Kerja D D I I N N A A S S K K E E S S E E H H A A T T A A N N K K O O T T A A T T A A N N G G E E R R A A N N G G S S E E L L A A T T A A N N 2 2 0 0 1 1 7 7

Upload: trantram

Post on 20-Jun-2019

237 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Rencana Kerja

DDIINNAASS KKEESSEEHHAATTAANN

KKOOTTAA TTAANNGGEERRAANNGG SSEELLAATTAANN

22001177

ii

KATA PENGANTAR …………………………………………………........................................……………. i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………….......................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………..…….................................... 1

1.1 Latar Belakang ……………………………………………………….…........................................... 1

1.2 Landasan Hukum ……………………………………………......................................................... 3

1.3 Maksud dan Tujuan…………………………………………......................................................... 4

1.4 Sistematika Penulisan……………………………………………………..................................... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU........................................... 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD… 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. ………………………………………................................ 18

2.3. Isu – Isu Penting Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi SKPD…................................ 77

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD………………………….…................................ 78

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……..…................................ 118

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN..………………….............................

220

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah………………………………….. 220

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD…..……………………………………….............................. 227

3.3. Program dan Kegiatan……………………………………………………..…................................ 236

BAB IV PENUTUP..................................................................................................................................... 258

DAFTAR ISI

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

I - 1

BBAABB II PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah

untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan,

baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan

telah ditetapkan Dinas Kesehatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kota Tangerang

Selatan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang kesehatan, berkewajiban menyiapkan

dan Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 sebagai acuan dalam pelaksanaan

program kegiatan tahunan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017, serta merupakan penjabaran dari

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-

2021, yang memuat tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Kesehatan Tahun 2015 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016 dan Renstra Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016 serta Tujuan, Sasaran, Program

dan Kegiatan Tahun 2017.

Untuk Tahun 2017 Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan akan memasuki tahun ke - 1 dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

I - 2

Tahun 2016-2021, dalam rangka mewujudkan Visi Walikota, yaitu : ”Terwujudnya

Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis Teknologi dan

Inovasi” yang dijabarkan kedalam Misi :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing;

2. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional;

3. Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;

4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk

unggulan;

5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi

informasi.

Sebagai penjabaran dari Misi Walikota Tangerang Selatan maka Dinas Kesehatan

memiliki tujuan yang akan dicapai antara lain:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dengan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

a. Meningkatnya kesejahteraan keluarga

b. Meningkatnya kualitas gizi masyarakat

c. Menurunnya angka kejadian penyakit

2. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang paripurna.

Dengan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

a. Masyarakat miskin memiliki jaminan kesehatan

b. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pelayanan kesehatan

lingkungan

c. Standar mutu pelayanan yang berkualitas

3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Kesehatan.

Dengan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

a. Kompetensi tenaga kesehatan yang optimal

b. Tersedianya obat essensial dan alat kesehatan dasar

c. Sistem informasi kesehatan terintegrasi

Sejalan dengan Visi dan Misi Walikota tersebut, dengan memperhatikan tema

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan di bidang kesehatan

Tahun 2017, yaitu : “Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk

Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat“ maka isu

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

I - 3

penting dan masalah mendesak Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 yang menjadi

lingkup kewenangan penanganan Dinas Kesehatan adalah kualitas pelayanan kesehatan

yang belum optimal di mana kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat

menjadi tanggung jawab moral Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam visinya yaitu

”Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis

Teknologi dan Inovasi”. Berdasarkan isu penting dan permasalahan tersebut, maka

kesehatan juga merupakan prioritas pembangunan yang menjadi fokus Dinas Kesehatan

adalah prioritas ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) dari prioritas pembangunan Kota Tangerang

Selatan tahun 2017 yaitu ”Peningkatan kualitas dan Kompetensi SDM” dan

”Pengembangan akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteran sosial”.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ini disusun

dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

6. Undang-undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

7. Undang-undang no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan

pembangunan nasional

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004

9. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

10. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah

11. Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

I - 4

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

14. Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor

0295/M.PPN/I/2005 dan 050/166/S1. Tentang Petunjuk Teknis

Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005

15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang

Selatan 2005–2025.

16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) 2011–2026.

17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) 2016–2021.

R PENYSUNAN 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

adalah dokumen perencanaan Dinas untuk periode 1 (satu) tahunan yang merupakan

penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun

2017 ini dimaksudkan untuk :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan prioritas pembangunan bidang

kesehatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan untuk dilaksanakan pada Tahun 2017 sesuai Prioritas

Pembangunan Kota Tangerang Selatan;

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

I - 5

2. Menetapkan Rencana Kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas

disertai dengan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2017

secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja bagi seluruh unsur pelaku

pembangunan bidang Kesehatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan;

2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas

Kesehatan Tahun 2017;

3. Memberikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan (Rencana Kerja tahunan);

4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan untuk satu tahun kedepan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Renja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan menguraikan tentang

latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika

penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN

TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian terhadap terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja Dinas Kesehatan Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan,

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

I - 6

penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang sudah

disahkan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN

KOTA TANGERANG SELATAN

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional,

tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan dan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah

pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 7

7

7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SELATAN

TAHUN 2015

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN RENSTRA

Dari evaluasi capaian kinerja secara umum dapat dikemukakan bahwa, dalam

evaluasi rencana kerja yang dilaksanakan terhadap program kegiatan Tahun 2015

Tingkat pencapaian indikator input dan indikator output ditargetkan mencapai 100 %.

kecuali untuk kegiatan tertentu yang tidak mencapai target. Penjelasan secara rinci

tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2015,

disampaikan berdasarkan indicator kinerja sebagai berikut :

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 8

8

8

Tabel 2.1

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SELATAN

TAHUN 2015

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan serta alat kesehatan dalam jenis dan jumlah sesuai standar, di Puskesmas dan jaringannya

Rasio kecukupan obat

Persen 95.00% 91.83% 96.66

Prosentase UPT yang memiliki sarana pelayanan laboratorium standar

Persen 90.00% 70.00% 77.78

Prosentase Alkes sesuai Standar Persen 100.00% 31.00% 31.00

2 Menurunnya Kematian Ibu, Bayi dan Balita

Cakupan Kunjungan ibu hamil K-4 Persen 95.00% 95.40% 100.42

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Persen 81.00% 100.00% 123.46

Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Persen 86.00% 100.00% 116.28

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompatensi kebidanan

Persen 90.00% 93.60% 104.00

Cakupan kunjungan bayi Persen 90.00% 98.60% 109.56

Cakupan pelayanan ibu nifas (Kf lengkap) Persen 90.00% 92.90% 103.22

Cakupan peserta KB aktif Persen 70.00% 74.20% 106.00

Cakupan pelayanan anak balita Persen 90.00% 97.00% 107.78

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Persen 100.00% 100.00% 100

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 9

9

9

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln keluarga miskin (mendukung pada 'peningkatan layanan ibu dan anak')

Persen 100.00% 96.00% 96.00

Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A Persen 95.00% 96.00% 101.05

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Persen 100.00% 100.00% 100.00

Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe Persen 97.00% 75.90% 78.25

3 Meningkatnya usia harapan hidup

Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pasien masyarakat miskin (Jamkesda)

Pasien 15,846

8,217 51.86

Cakupan pelayanan rawat inap di puskesmas Pasien 13,000

10,343

79.56

Cakupan batra berizin Persen 95.00% 57.00% 60.00

Cakupan pelayanan kesehatan remaja Persen 80.00% 87.55% 109.44

Cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia (45- >60 thn)

Persen 80.00% 80.45% 100.56

Jumlah puskesmas terbangun unit 30 29 93.55

Rasio posyandu per satuan balita Rasio 110 162 67.90

Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Selatan

Persen 0.00% 0.00% 0.00

4 Menurunnya kejadian kesakitan , kematian dan kecacatan akibat penyakit

Cakupan penderita penyakit DBD ditangani Persen 100.00% 100.00% 100.00

ODHA yang mendapatkan pengobatan ART (RPJMD)

Persen 95.00% 89.00% 93.68

Cakupan Penemuan pasien baru TB BTA+ (RPJMD)

Persen 90.00% 46.00% 51.11

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 10

10

10

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7

Cakupan Penemuan penderita pneumonia Persen 100.00% 100.00% 100.00

Cakupan Penemuan penderita diare Persen 100.00% 49.14% 49.14

Cakupan desa / kelurahan UCI Persen 92.00% 100.00% 108.70

Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Persen 100.00% 100.00% 100.00

Cakupan AFP Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

Kasus 7 9 128.57

Prosentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas

Persen 68.00% 80.00% 117.65

Prosentase kualitas air minum yang memenuhi syarat

Persen 70.00% 79.00% 112.86

Prosentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

Persen 78.00% 91.00% 116.67

Prosentase cakupan Tempat- tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (Fasyankes)

Persen 87.00% 87.00% 100.00

Prosentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan

Persen 87.00% 87.80% 100.92

5 Meningkatnya ketersediaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan

Ketersediaan data dasar standar pelayanan kesehatan

Persen 90.00% 85.00% 94.44

Fasilitas pelayanan kesehatan menjadi jejaring sistem informasi kesehatan

Persen 85.00% 85.00% 100.00

Ketersediaan tenaga kesehatan (Fungsional umum dan tertentu)

Persen 80.00% 86.00% 107.50

Tenaga Kesehatan terlatih Persen 78.33% 70.00% 89.36

Toleransi rujukan pasien rawat inap Persen 10% 6.47% 154.56

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 11

11

11

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7

(maksimal 10%)

6 Meningkatnya perilaku sehat dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat

Cakupan desa siaga aktif Persen 100.00% 93.00% 93.00

Jumlah kader kesehatan terlatih orang 6,000 5,663 94.38

Jumlah mitra yang bekerjasama dalam program kesehatan

Mitra 45 12 26.67

Persentase tenaga kesehatan yang mempunyai aspek legalitas

Persen 75.00% 93.72% 124.96

Persentase sarana pelayanan kesehatan swasta yang mempunyai aspek legalitas

Persen 65.00% 65.00% 100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 12

12

12

Dari table tersebut terlihat bahwa dari 47 indikator terdapat 20 indikator

melebihi target (42.55%), 8 indikator sesuai dengan target (17.02%) dan 19 indikator

tidak mencapai target (40.47%).

2.1.1. REALISASI PROGRAM/KEGIATAN, FAKTOR PENYEBAB YANG TIDAK

MEMENUHI TARGET KINERJA HASIL/KELUARAN YANG DIRENCANAKAN

Dalam upaya pencapaian kinerja program-program Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan Tahun 2015, masih ditemui adanya permasalahan dan hambatan.

Namun demikian permasalahan dan hambatan yang ditemukan selama tahun 2015

tersebut senantiasa selalu diusahakan untuk dicarikan upaya pemecahan masalahnya.

Adapun Permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Rasio kecukupan obat

Hal ini disebabkan adanya Perubahan item Obat di Ekatalog dari Rencana

Kebutuhan Obat pada saat perencanaan awal dimana mempengaruhi capaian

indikator kinerja.

2. Prosentase UPT yang memiliki sarana pelayanan laboratorium standar

Tidak tercapainya indicator ini disebabkan adanya ketimpangan harga antara

HPS dengan DPA dimana harga pada DPA lebih rendah dari HPS dimana

mempengaruhi capaian indikator kinerja.

BMHP dam Reagen untuk penunjang sarana pelayanan laboratorium standar

sudah terpenuhi 95 %. Untuk kegiatan pembayaran hutang kepada pihak ketiga

pada kegiatan Pengadaan BMHP dan Reagen di tahun 2013 dibayarkan sebesar

20% dari anggaran, hal tersebut merupakan hasil penilaian TIM Independen.

3. Prosentase Alkes sesuai Standar

Capaian kinerja ini belum mencapai target pada tahun 2015 Rencana Strategis

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Hal ini disebabkan dalam proses

pengadaan alat kesehatan belum memiliki perencanaan kebutuhan yang baik,

serta pelaksanaannya yang terkendala akibat proses pelelangannya yang gagal

karena tidak cukup waktu.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 13

13

13

4. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln keluarga

miskin (mendukung pada peningkatan layanan ibu dan anak)

Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan masih

tidak memenuhi target, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dalam

pengadaan makanan pendamping ASI.

5. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe

Capaian cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe masih belum memenuhi

target. Sebenarnya seluruh sasaran ibu hamil di kota Tangerang Selatan

mendapatkan 90 tablet Fe akan tetapi tidak seluruh sasaran memiliki kesadaran

mengenai pentingnya untuk meminum 90 tablet Fe tersebut selama masa

kehamilan.

6. Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pasien masyarakat miskin

(Jamkesda)

Hal ini disebabkan adanya masyarakat miskin yang terdaftar pada Jamkesda

namun kesadaran dan kemampuan untuk mengikuti program Jaminan

Kesehatan secara mandiri mendaftarkan sebagai peserta BPJS. Dan ini sudah

sejalan dengan rencana Pemerintah Pusat yaitu terwujudnya universal coverage

dimana seluruh masyarakat Indonesia mulai Januari 2019 sudah memiliki

asuransi kesehatan.

7. Cakupan pelayanan rawat inap di puskesmas

Peningkatan kegiatan screaning untuk Promosi Kesehatan sehingga

meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memelihara kesehatan dan

pencegahan penyakit melalui kegiatan sosialisasi

8. Cakupan batra berizin

Penyehatan tradisional pada umumnya tidak memiliki sertifikat keahlian, pada

umumnya belajar secara otodidak sehingga untuk terdaftar dan memiliki

STPT/SIPT terkendala dengan sertifikat tersebut. Dan belum tersosialisasinya

penyehat tradisional untuk terdaftar dan memiliki SIPT/STPT.

9. Jumlah puskesmas terbangun

Pembangunan Puskesmas Pamulang Timur progres tidak mencapai 100%

sampai dengan akhir periode tahun 2015. Hal ini disebabkan ketidaksanggupan

pihak ketiga dalam proses penyelesaian pembangunan puskesmas.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 14

14

14

10. Rasio posyandu per satuan balita

Untuk realisasi rasio posyandu per satuan balita masih dibutuhkan lagi beberapa

posyandu baru untuk mencapai target sebuah posyandu untuk mampu melayani

110 balita (standar ideal dari kemenkes 1 posyandu untuk melayani 100 balita).

11. ODHA yang mendapatkan pengobatan ART (RPJMD)

Pada ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) yang mendapatkan ART sedikit dibawah

target Hal ini disebabkan beberapa faktor diataranya :

1. Sumber Daya Manusia yang belum terlatih CST (Care Support Treatment).

2. Akses layanan CST yang belum menyeluruh disetiap Puskesmas, Klinik, RS

Swasta di Kota Tangerang Selatan.

12. Cakupan Penemuan pasien baru TB BTA+ (RPJMD) dan

Laporan yang diterima hanya dari puskesmas sedangkan penderita TB juga

berobat di fasilitas pelayanan kesehatan swasta selain di puskesmas belum

tercatat (under reporting), hal ini disebabkan system jejaring program TB yang

belum terbina baik dengan Faskes swasta. Pada sisi lain, standarisasi program

pada setiap puskesmas baik dari SDM, sarana prasarana dan system pelaporan

masih dalam tahap pembenahan.

13. Cakupan Penemuan penderita diare

Laporan yang diterima hanya dari puskesmas sedangkan penderita diare juga

berobat di fasilitas pelayanan kesehatan swasta selain di puskesmas belum

tercatat (under reporting). Dan kemungkinan kedua adalah memang dalam

kenyataannya penyakit-penyakit classic Diare telah jauh berkurang sejalan

dengan peningkatan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitative yang telah berjalan dengan baik di pelayanan kesehatan dasar

seperti puskesmas, klinik swasta, balai pengobatan, dll maupun di pelayanan

kesehatan rujukan seperti RSUD dan RS Swasta di kota Tangerang Selatan.

14. Ketersediaan data dasar standar pelayanan kesehatan

Tidak tercapainya hal tersebut karena pada tahun 2015 data dasar stadar

terdapat 10 dokumen data,mulai dari data 10 besar penyakit,data laporan

diare,hiv,remaja lansia,ibu dan anak, laporan balita, laporan gizi, laporan

imunisasi, laporan sarana prasarana,dan laporan jumlah tenaga kesehatan,

dimana masih adanya data yang belum maksimal dalam pelaporannya

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 15

15

15

15. Tenaga Kesehatan terlatih

Tidak tercapainya hal tersebut karena Kuota yang dibatasi oleh pihak

penyelenggaran pelatihan, sehingga tidak semua dapat dilatih dalam waktu yang

sama.

16. Cakupan desa siaga aktif

Tidak tercapainya hal tersebut karena belum semua kelurahan tersosialisasi

dimana desa/kelurahan siaga aktif adalah desa/kelurahan yang penduduknya

memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk

mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawadaruratan,

kesehatan secara mandiri.

17. Jumlah kader kesehatan terlatih

Tidak tercapainya hal tersebut karena setelah di lakukan verifikasi ulang

ditemukan adanya kader yg meninggal, pindah dan bukan KTP tangsel.

18. Jumlah mitra yang bekerjasama dalam program kesehatan

Tidak tercapainya hal tersebut karena belum semua mitra mengajukan

permohonan kegiatan.

2.1.2. KEBIJAKAN/TINDAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG PERLU

DIAMBIL UNTUK MENGATASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERSEBUT

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka solusi yang akan

dilakukan adalah :

1. Rasio kecukupan obat

Upaya yang akan dilakukan dengan menyusun Rencana Kebutuhan Secara tertib

dan teratur mengacu pada FORNAS dan Laporan Stock akhir obat yang

diperlukan.

2. Prosentase UPT yang memiliki sarana pelayanan laboratorium standar

Upaya yang akan dilakukan dengan menyusun Perencanaan harga satuan DPA

agar tidak ada ketimpangan harga pada saat pelaksanaan

Meningkatkan Nilai Pagu untuk BMHP dan Reagen pada DPA agar sarana

pelayanan laboratorium standar terpenuhi hingga 100 % sedangkan untuk nilai

hutang yang tidak dibayarkan dan telah dihitung oleh TIM Independen maka

anggaran tersebut dikembalikan ke Kas Daerah/APBD Kota Tangerang Selatan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 16

16

16

3. Prosentase Alkes sesuai Standar

Proses penyusunan Kebutuhan Alat Kesehatan yang lebih baik berdasarkan

PERMENKES 75 tahun 2014, dan ASPAK Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat

Kesehatan, serta prioritas pembelian ekatalog berdasarkan Peraturan Presiden

No 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Melalui ekatalog.

4. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln keluarga

miskin (mendukung pada peningkatan layanan ibu dan anak)

Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan cakupan Makanan Pendamping

ASI pada anak usia 6-24 bulan adalah dengan melakukaan pengadaan Makanan

Pendamping ASI yang lebih banyak di tahun berikutnya sesuai dengan jumlah

sasaran yang ada.

5. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe

Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan cakupan ibu hamil yang

mendapatkan dan meminum 90 tablet Fe selama masa kehamilan adalah dengan

cara melakukan edukasi (penyuluhan dan sosialisasi) mengenai pentingnya

asupan Fe selama masa kehamilan ( 1000 Hari Pertama Kehidupan).

6. Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pasien masyarakat miskin

(Jamkesda)

Peningkatan Informasi tentang manfaat sebagai anggota BPJS yang sudah sejalan

dengan rencana Pemerintah Pusat yaitu terwujudnya universal coverage dimana

seluruh masyarakat Indonesia mulai Januari 2019 sudah memiliki asuransi

kesehatan

7. Cakupan batra berizin

Capaian kinerja masih jauh dari target akhir renstra sehingga memerlukan upaya

maksimal pada target Renstra berikutnya, selain pembinaan dan pengawasan

dibutuhkan juga peraturan daerah atau paraturan kepala daerah yang dapat

meningkatkan cakupan penyehat tradisional yang terdaftar di Dinas Kesehatan

dan memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional) dan . Hal ini sejalan

dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003

tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

8. Jumlah puskesmas terbangun

Dianggrakan kembali untuk diteruskan pembangunan puskesmas pamulang

timur

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 17

17

17

9. Rasio posyandu per satuan balita

Diupayakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dengan

mengalokasikan anggaran pembangunan posyandu setiap tahunnya berdasarkan

usulan dari masyarakat maupun survey lokasi oleh Dinas Kesehatan dan

Puskesmas

10. ODHA yang mendapatkan pengobatan ART (RPJMD)

Pengembangan SDM dan Akses Kayanan CST yang lebih terjangakau oleh

masyarakat.

11. Cakupan Penemuan pasien baru TB BTA+ (RPJMD)

Penataan sistem jejaring pelaporan pada seluruh Faskes swasta dan melakukan

standarisasi tatalaksana TB diseluruh layanan.

12. Cakupan Penemuan penderita diare

Kegiatan yang akan dilakukan meningkatkan kerjasama dengan klinik swasta

baik dalam hal pencatatan dan pelaporan ataupun penanganan Diare sesuai

standar yang diharuskan oleh kementrian kesehatan Republik Indonesia

13. Ketersediaan data dasar standar pelayanan kesehatan

Meningkatkan koordinasi baik Lintas Program maupun Lintas Sektoral dalam

penyampaian pelaporan data.

14. Tenaga Kesehatan terlatih

Merencanakan kembali untuk melakukan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang

belum melakukan pelatihan pada tahun berikutnya.

15. Cakupan desa siaga aktif

Meningkatkan sosialisasi kepada tenaga kesehatan maupun masyarakat supaya

cakupan desa siaga aktif dapat tercapai.

16. Jumlah kader kesehatan terlatih

Akan dilakukan verifikasi kembali supaya jumlah kader kesehatan yang di dapat,

sesuai dengan yang ditargetkan.

17. Jumlah mitra yang bekerjasama dalam program kesehatan

Organisasi Kemasyarakatan, Mahasiswa, dan lain-lain harus lebih ditingkatkan

terutama dalam program – program yang mendukung pelayanan kesehatan bagi

masyarakat. Dan upaya yang sama harus juga dilakukan oleh sarana pelayanan

kesehatan swasta sebagai jejaring dinas kesehatan dalam melakukan pelayanan

kesehatan di masyarakat. Di mana hal tersebut harus ditunjang dengan aspek

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 18

18

18

legal bagi individu pelaku pelayanan kesehatan melalui perizinan tenaga

kesehatan berupa Surat Izin Praktek dan aspek legal bagi sarana kesehatan

berupa Surat Izin maupun Surat Rekomendasi bagi klinik, RB, RSIA dan RS yang

ada di kota Tangerang Selatan

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT

DAERAH (SKPD)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2015, pencapaian sasaran Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan dilakukan terhadap 6 sasaran dengan menggunakan

47 indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja, hasilnya dapat terlihat

pada tabel berikut :

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 19

19

19

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

Dinas Kesehatan -

A Non Urusan Setiap SKPD Non Urusan Setiap SKPD

1 Pembinaan, Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Bulan 12 12

100.00

2) Perjalanan Dinas Luar Daerah

Bulan 12 12

100.00

3) Biaya Pengiriman Bimtek Aparatur

Kegiatan 1 1

100.00

4) Pembuatan KGB Keluaran 1 1

100.00

5) Evaluasi Kinerja TKS Kegiatan 1 1

100.00

6) Penyusunan SK Kenaikan Pangkat PNS

Kegiatan 4 4

100.00

7) Sosialisasi Arsip Kegiatan 1 1

100.00

8) Sosialisasi Tata Naskah Kegiatan 1 1

100.00

9) Sosialisasi Pertemuan PPID ASN

Kegiatan 1 1

100.00

10) Sosialisasi SKP dan Penilaian Kinerja

Kegiatan 1 1

100.00

11) Sosialisasi Sistem PUPNS Elektronik

Kegiatan 1 1

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 20

20

20

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

12) Sosialisasi Perwal 56 Tahun 2010

Kegiatan 1 1

100.00

2 Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran

1) Terpenuhi Penyediaan Jasa Operasional Dinas

Bulan 12 12

100.00

2) Terpenuhi Penyediaan Administrasi Operasional Dinas

Keluaran 7 7

100.00

3) Terpenuhi Pemeliharaan Rutin/Berkala

Bulan 12 12

100.00

4) Terpenuhi Penyediaan Kendaraan Operasional, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan

15 13

86.67

5) Terpenuhi Penyediaan Makan dan Minuman Kegiatan

Bulan 12 12

100.00

6) Terpenuhi Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puksesmas Sawah Baru

Bulan

4 0

-

3 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Tersusunya Laporan Keuangan Semesteran

Laporan 2 2

100.00

Tersusunya Laporan Keuangan Prognosis

Laporan 1 1

100.00

Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan 1 1

100.00

Terlaksananya Rekonsiliasi Retribusi Triwulan

Upt 27 27

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 21

21

21

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

Terlaksananya Rekonsiliasi Realisasi Anggaran

upt & seksi 41 41

100.00

Tertatanya Pengelolaan administrasi barang dan persediaan

upt & seksi 41 41

100.00

Terlaksananya Bintek Pengelolaan Pajak

upt & seksi 41 41

100.00

Keluaran: Terlaksananya BINTEK PENGELOLAAN KEUANGAN

upt & seksi 41 41

100.00

Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Penggajian PTT

Laporan

1 1

100.00

Terlaksananya PERSIAPAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

Laporan 1 1

100.00

Terlaksananya Pertemuan Penata Usahaan Barang dan Aset Milik

upt & seksi 70 70

100.00

Tersusunya Pelaporan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional

Laporan 1 1

100.00

4 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan

Keluaran: Penyusunan Laporan Bulanan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Bulan

12 12

100.00

Keluaran: Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Laporan

1 1

100.00

Keluaran: Penyusunan Laporan Keterangan

Laporan 1 1

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 22

22

22

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

Pertanggung Jawaban

Keluaran: Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Laporan

1 1

100.00

Keluaran: Penyusunan Draft Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021

Laporan

1 1

100.00

Keluaran: Penyusunan RENJA

Laporan 1 1

100.00

Keluaran: Penyusunan IKU TAPKIN

Laporan 1 1

100.00

Keluaran: Penyusunan Laporan SPM

Laporan 1 1

100.00

Keluaran: Fasilitasi Musrenbang Kelurahan

Kelurahan 7 7

100.00

Keluaran: Fasilitasi Musrenbang Kecamatan

Kecamatan 7 7

100.00

Keluaran: Forum SKPD Gabungan Dinas Kesehatan

Kegiatan 1 1

100.00

Keluaran: Penyusunan RKAP 2015

Dokumen 1 1

100.00

Keluaran: Penyusunan DPAP 2015

Dokumen 1 1

100.00

Keluaran: Penyusunan RKA 2016

Dokumen 1 1

100.00

Keluaran: Penyusunan DPA 2016

Dokumen 1 1

100.00

Keluaran: Penyusunan DRPK 2016

Dokumen 1 1

100.00

Keluaran: Pemutakhiran PPAS Perubahan 2015

Dokumen 1 1

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 23

23

23

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

Keluaran: Penyusunan Evaluasi Triwulan Rumpun Asda

Dokumen 1 1

100.00

Keluaran: Penyusunan Laporan MDGs

Dokumen 1 1

100.00

Keluaran: Penyusunan Evaluasi Triwulan DPRD

Dokumen 1 1

100.00

Keluaran: Penyusunan Perencanaan dan Anggaran JKN FKTP 2016

Dokumen

1 1

100.00

Keluaran: Penyusunan TLHP Reguler 1

Dokumen 1 1

100.00

Keluaran: Bimbingan Teknik Penyusunan Renja

Kegiatan 1 1

100.00

Keluaran: Sosialisasi draft Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2012

Kegiatan 1 1

100.00

Keluaran: Penyusunan TLHP Reguler 2

Dokumen 1 1

100.00

Keluaran: Bimbingan Teknik SIMRAL APBD

Kegiatan 1 1

100.00

Keluaran: Laporan penyusunan Time Table

Dokumen 1 1

100.00

Keluaran: Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana APBN

Dokumen 1 1

100.00

Keluaran: Rekonsiliasi data capaian kinerja untuk e-papor

Kegiatan 1 1

100.00

Keluaran: Sosialisasi e-papor ke Masyarakat/Kader

Kegiatan 1 1

100.00

Keluaran: Sosialisasi Post MDGs ( SDGs )

Kegiatan 1 1

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 24

24

24

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

Keluaran: Perjalanan Dinas dalam rangka Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan

Paket

1 1

100.00

Keluaran: Laporan penyusunan Laporan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Dokumen

1 1

100.00

Urusan Kesehatan

B Obat dan Perbekalan Kesehatan

Rasio kecukupan obat Persen 95 96.77 95 91.83

96.66

95.00

94.53 99.51

Prosentase UPT yang memiliki sarana pelayanan laboratorium standar

Persen

90 90 90 70

77.78

95.00 85.00 94.44

1 Pengadaan Obat dan Pebekalan Kesehatan dan Jaringannya

Tersedianya Obat E katalog di

Item 95 71

74.74

Keluaran: Tersedianya Obat Non E katalog di

Item 58 28

48.28

Keluaran: Tersedianya Bahan Medis Pakai Habis di Puskemas

Item 62 42

67.74

Keluaran: Pembelian Medicine Packet

Paket 10 10

100.00

Keluaran: Belanja Modal Rak Gudang dan Tangga Elektrik

Item 2 2

100.00

Keluaran: Tambahan Belanja Obat Non E Katalog

Paket 1 1

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 25

25

25

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

2 Peningkatan Mutu Pelayanan-pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah dan Jaringannya

Keluaran: Pengadaan Reagen

Paket 1 1

100.00

Keluaran: Pengadaan BMHP Paket 1 1

100.00

Keluaran: Pengadaan Alat Penunjang Laboratorium

Paket 1 1

100.00

Keluaran: Pertemuan Petugas Laboratorium

Paket 1 1

100.00

C Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pasien masyarakat miskin (Jamkesda)

Pasien

15,846 18,284 15,846 8,217

51.86 16,680 14,394 90.83

1 Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu

Keluaran: Terlaksanannya Belanja Jasa Pemeriksaan, Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Jasa Pelayanan Medis Pelayanan Masyarakat Miskin yang belum teregister, peserta Jamkesda yang belum berintegrasi dan PMKS serta Pembayaran utang tahun sebelumnya

Peserta

37,591 851

2.26

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 26

26

26

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

Keluaran: Terlaksanannya Pertemuan Rekonsiliasi dengan RS yang berMOU Program Jamkesda

Rumah Sakit

17 17

100.00

Keluaran: Terlaksanannya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi dengan

25 25

100.00

Keluaran: Terlaksanya Belanja Premi Asuransi Integrasi Kepesertaan Jamkesda Ke BPJS Kesehatan sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daeraah Jaminan Kesehatan yg blm Terintegrasi (Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Banten)

Kelurahan

54 0

-

D Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan penderita penyakit DBD ditangani

Persen 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ODHA yang mendapatkan pengobatan ART (RPJMD)

Persen 95 84 95.00 89.00

93.68

100.00 91.00 95.79

Cakupan Penemuan pasien baru TB BTA+ (RPJMD)

Persen 90 47 90.00 46.00

51.11

100.00 64.33 71.48

Cakupan Penemuan penderita pneumonia

Persen 100 48 100.00 100.00 100.00

73.00

73.67 73.67

Cakupan Penemuan penderita diare

Persen 100 36 100.00 49.00

49.00

100.00 61.67 61.67

Cakupan desa / kelurahan UCI

Persen 92 100 92.00 100.00 108.70

94.00

98.00 106.52

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 27

27

27

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Persen

100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Cakupan AFP Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

Kasus 7 19 7.00 9.00 128.57

9.00

12.33 176.19

1 Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah

Terselenggara Pemeriksaan Kesehatan Calon Jema'ah Haji

Jema'ah

1200 1000 83.33

Terlaksana Tenaga Kesehatan Haji Daerah

Petugas TKHD

6 4 66.67

Terlaksana Pengambilan dan Pengiriman Spesimen

Kasus

50 50 100.00

Terlaksana Kasus Potensial Wabah dengan RS/Klinik Swasta

Kali

3 3 100.00

Terlaksana Penguatan Sistem Kewaspadaan Penyakit Potensial Wabah

Kali

2 2 100.00

Terlaksana Penanggulangan KLB

Kasus

50 50 100.00

Terlaksana Workshop Penanganan Kasus KLB

Kali

2 2 100.00

Terlaksana Pertemuan Managemen Program Survailance dan Lintas Program

Kali

2 2 100.00

Hasil : Tertanggulanginya Kasus Potensial Wabah/KLB 1x24 Jam di Lingkungan

persen

100 100 100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 28

28

28

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

Kota Tangerang Selatan

2 Peningkatan Imunisasi

Keluaran: Terselengaranya Bulan Imunisasi Anak Sekolah

Kali 2 2

100.00

Keluaran: Terlaksananya Manajemen Program Imunisasi dengan Lintas Program Terintegrasi

Orang

50 50

100.00

Keluaran: Terselenggaranya Peningkatan Kemampuan management Imunisasi dan rantai vaksin Bagi tenaga Kesehatan

Orang

100 100

100.00

Keluaran:Keluaran: Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Imunisasi dan Surveilans

Kali

4 4

100.00

Keluaran:Keluaran: Rapat Koordinasi dan Evaluasi dengan Pelayanan Kesehatan Swasta

Kali

2 2

100.00

Keluaran: Terlaksananya Peningkatan Kapasitas / Pengetahuan program imunisasi bagi kader kesehatan

Kecamatan

7 7

100.00

Keluaran: Terlaksananya Pertemuan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi

Kali

1 1

100.00

Keluaran: Terlaksananya Rantai Vaksin / Cold Chain

Bulan 12 12

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 29

29

29

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

Keluaran: Terlaksananya Data Quality Self Assesment program Imunisasi

Kali

1 1

100.00

Keluaran: Terlaksananya Round Table Discussion Program Surveilans dan Imunisasi

Kali

1 1

100.00

Keluaran: Terlaksananya Sweeping imunisasi rutin dan tambahan

Kelurahan 54 54

100.00

Hasil : Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap di setiap kelurahan

Persen

92 92

100.00

3 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Keluaran: Terealisasinya Seluruh Kegiatan Program Pengendalian Penyakit TB

Kegiatan

35 35

100.00

Keluaran: Terealisasinya Seluruh Kegiatan Program Pengendalian Penyakit ISPA

Kegiatan

36 36

100.00

Keluaran: Terealisasinya Seluruh Kegiatan Program Pengendalian Penyakit KUSTA

Kegiatan

54 2

3.70

Keluaran: Terealisasinya Seluruh Kegiatan Program Pengendalian Penyakit DIARE

Kegiatan

29 29

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 30

30

30

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

Keluaran: Terealisasinya Seluruh Kegiatan Program Pengendalian Penyakit HIV-AIDS

Kegiatan

74 74

100.00

Keluaran: Terealisasinya Seluruh Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)

Kegiatan

159 159

100.00

Keluaran: Terealisasinya Seluruh Kegiatan Program Pengendalian Penyakit DBD dan Chikungunya

Kegiatan

307 307

100.00

Keluaran: Terealisasinya seluruh kegiatan Program Pengendalian Penyakit Hepatitis

Kegiatan

1 1

100.00

Keluaran: Terealisasinya seluruh Kegiatan Progam Pengendalian Penyakit Filariasis

Kegiatan

1 1

100.00

E Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan

Jumlah puskesmas terbangun

Unit 30 27 31 29

93.55

30.00

29.00 93.55

Rasio posyandu per satuan balita

Rasio 110 159 110 162

67.90

110.00 143.67 130.61

Prosentase Alkes sesuai Standar

Persen 100 31 100 31

31.00

100.00 54.00 54.00

1 Pembangunan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Penunjang pelayanan Kesehatan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 31

31

31

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

Terbangunnya

3 3

100.00

Terlaksananya Penataan

10 10

100.00

Terbangunnya Posyandu

Posyandu 15 15

100.00

Terencananya Pembangunan Gudang Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan

Dokumen Perencanaan

1 1

100.00

Terencana dan Terbangunnya Tambah Ruang

Unit 6 5

83.33

Terlaksanannya Pembuatan Sarana IPAL

Unit 20 15

75.00

Terlaksannya Rehab Ringan Bangunan

Unit 3 3

100.00

Terbayarnya Hutang

Pekerjaan 7 2

28.57

2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan

1) Tersedianya Alat Kesehatan

Unit 1,255 67

5.34

2) Tersedianya Sarana Perlengkapan

Unit 642 55

8.57

3) Terlatihnya Tenaga Teknis Di

Orang 30 0

-

Keluaran: 4) Tersedianya Sarana Posyandu

Unit 360 266

73.89

5) Tersedianya Mesin Fogging

Unit 16 16

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 32

32

32

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

F Pengembangan Lingkungan Sehat

Prosentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas

Persen

68 71 68.00 80.00 117.65

70.00 73.67 108.33

Prosentase kualitas air minum yang memenuhi syarat

Persen 70 71 70.00 79.00 112.86

73.00

74.33 106.19

Prosentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

Persen 78 85 78.00 91.00 116.67

80.00

85.33 109.40

Prosentase cakupan Tempat- tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (Fasyankes)

Persen

87 85 87.00 87.00 100.00

89.00 87.00 100.00

Prosentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan

Persen

87 89 87.00 87.80 100.92

89.00 88.60 101.84

1 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Keluaran: Terlatihnya Petugas Kesehatan Lingkungan Tentang STBM

Orang

25 23

92.00

Keluaran: Tersedianya Format Inspeksi Sanitasi Untuk Petugas

PKM 25 25

100.00

Keluaran: Terselenggaranya Penyuluhan Teknologi Tepat Guna Pengelolaan Sampah Organik untuk Rumah Tangga di Wilayah P2WKSS

Kegiatan

2 2

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 33

33

33

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

Keluaran: Tersedianya sarana Percontohan Pengelolaan Sampah Organik Untuk Rumah Tangga

PKM

25 25

100.00

Keluaran: Terselenggaranya Workshop Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Rumah Tangga Untuk Petugas Sanitasi

Orang

25 23

92.00

Keluaran: Terselenggaranya Pertemuan MOnev Petugas Kesehatan Lingkungan

Orang

25 24

96.00

Keluaran: Terpantaunya Kualitas Air Bersih Di Masyarakat

Lokasi 15 15

100.00

Keluaran: Terpantaunya Sarana Sanitasi Air Bersih Di Masyarakat

Rumah 500 500

100.00

Keluaran: Terbinanya Kesehatan Lingkungan di Institusi Pendidikan

Sekolah 100 100

100.00

Keluaran: Terpantaunya Kualitas Kesehatan Lingkungan di Sarana Pelayanan Kesehatan

Lokasi

10 10

100.00

Keluaran: Terbinanya Usaha Pest Control

Lokasi 7 7

100.00

Keluaran: Terlatihnya Petugas Kesling tentang EHIS (Environment Health Information System)

Rang

25 24

96.00

Keluaran: Tersedianya Alat Pengukur Fisik Dilapangan yang memenuhi Syarat

Unit

4 4

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 34

34

34

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

Keluaran: Terbinanya petugas fogging dalam pemeriksaan cholin esterase

Hari

10 10

100.00

Keluaran: Tersedianya Reagen Cholin Esterase

Paket 1 1

100.00

Keluaran: Tersedianya KOmposter LImbah

Liter 200 200

100.00

Keluaran: Tersedianya Bahan Kimia

Liter 25 25

100.00

Keluaran: Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih

Buah 900 900

100.00

Keluaran: Tertanganinya Pemusnahan Limbah Medis

. kg 5,845 5,799

99.21

2 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Keluaran: Pemantauan Keamanan Pangan dan Peredaran Pangan di Masyarakat

Lokasi

4 2

50.00

Keluaran: Pelatihan Pengawas Makanan (DFI)

Orang 25 23

92.00

Keluaran: Pembinaan Industri Rumah Tangga

Orang 30 30

100.00

Keluaran: Pembinaan Jasa boga / catering

Orang 30 30

100.00

Keluaran: Pembinaan Restoran/Rumah Makan

Orang 25 25

100.00

Keluaran: Pelatihan Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP)

Orang 100 69

69.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 35

35

35

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

Keluaran: Pembelian Rapid Test Makanan Jajanan

Set 5 5

100.00

G Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Cakupan Kunjungan ibu hamil K-4

Persen 95 99 95.00 95.00 100.00

95.00

96.33 101.40

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Persen 81 100 81.00 100.00 123.46 100.00 100.00 123.46

Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Persen 86 100 86.00 100.00 116.28 100.00 100.00 116.28

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompatensi kebidanan

Persen

90 100 90.00 94.00 104.44

90.00 94.67 105.19

Cakupan kunjungan bayi Persen 90 95 90.00 99.00 110.00

90.00

94.67 105.19

Cakupan pelayanan ibu nifas (Kf lengkap)

Persen 90 96 90.00 93.00 103.33

90.00

93.00 103.33

Cakupan peserta KB aktif Persen 70 69 70.00 74.00 105.71

70.00

71.00 101.43

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi, Ibu Hamil dan Melahirkan

1) Meningkatnya Kompetensi Petugas Kesehatan dalam Pertolongan Persalinan

Petugas

27 27

100.00

2) Terlaksananya Penguatan jejaring program KIA dalam penanganan ibu hamil resiko tinggi di 7 kecamatan

ibu hamil

540 540

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 36

36

36

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

3) Terlaksananya Pembahasan Kasus Kematian Ibu dan Bayi Melalui Audit Maternal Perinatal (AMP)

Peserta

160 160

100.00

4) Terlaksananya Pertemuan pemantapan sistem rujukan maternal dan neonatal

Orang

58 58

100.00

5) Terlaksananya Monitoring evaluasi dan pembinaan dengan fasilitas kesehatan swasta (Bidan Praktek Swasta)

bidan praktek swasta 75 75

100.00

6) Terlaksananya Monitoring evaluasi terpadu program kesehatan ibu, KB, PTT dan Bikor

petugas pkm

200 200

100.00

7) Terlaksananya Kegiatan Seminar peduli kesehatan ibu

Orang 500 500

100.00

H Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita

Persen 90 95 90.00 97.00 107.78

90.00

94.00 104.44

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Persen

100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

1) Terlaksananya Lomba Balita Sehat tingkat kota Tangerang Selatan

Balita

50 50

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 37

37

37

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

2) Terlaksananya kegiatan Pemantauan status kesehatan pada anak sekolah melalui penjaringan kesehatan anak sekolah

PKM & 20.000 siswa SD 25 25

100.00

3) Terlaksananya Bimtek

Terpadu program kesehatan anak

PKM 25 25

100.00

4) Terlaksananya Pertemuan evaluasi dan validasi data program kesehatan anak

PKM

25 25

100.00

Hasil : Meningkatnya status

kesehatan anak Persen

100

I Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Toleransi rujukan pasien rawat inap (maksimal 10%)

Persen 10 6 10 6.47 154.56 10.00 7.49 133.51

Persentase tenaga kesehatan yang mempunyai aspek legalitas

Persen

75 68.7 75 93.72 124.96

85.00 82.47 109.96

Persentase sarana pelayanan kesehatan swasta yang mempunyai aspek legalitas

Persen

65 61 65 65.00 100.00

70.00 65.33 100.51

1 Peningkatan Standarisasi Mutu Pelayanan Kesehatan

1) Terselenggaranya Pertemuan Rumah Sakit Se-Kota Tangerang Selatan

Rumah Sakit Se-Kota Tangera

27 27

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 38

38

38

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

2) Terselenggaranya Pertemuan Sarana Kesehatan Swasta Se-Kota Tangerang Selatan

Sarana

120 120

100.00

3) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Sarana Kesehatan Swasta

Sarana

150 150

100.00

4) Terlaksananya Verifikasi, Visitase dan Monev Rumah Sakit se-Tangerang Selatan

Rumah Sakit Se-Kota Tangera

27 27

100.00

Hasil : Cakupan Sarana Kesehatan Yang Teregistrasi

% 55 55

100.00

2 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan

1) Terpenuhinya Jasa Pelayanan Kesehatan

Puskesmas 25 25

100.00

2) Terselenggaranya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Orang

35 35

100.00

3) Terselenggaranya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (RS Mitra BPJS)

Orang

70 70

100.00

4) Terlaksananya Pembayaran Piutang Piutang Jasa Pelayanan Jamkesmas Jampersal tahun 2013 (TW IV)

Puskesmas

25 25

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 39

39

39

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

5) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Puskesmas

25 10

40.00

J Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln keluarga miskin (mendukung pada 'peningkatan layanan ibu dan anak')

Persen

100 80 100.00 96.00

96.00 100.00 92.00 92.00

Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A

Persen 95 94.46 95.00 96.00 101.05

95.00

95.15 100.16

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Persen 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe

Persen 97 98.95 97.00 76.00

78.35

97.00

90.65 93.45

1 Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat

1) Terlaksananya Pemantauan Status Gizi

sampel 2.100 2.100

100.00

2) Terlaksananya Pemantauan Penggunaan Garam Beryodium

sampel 3.456 3.456

100.00

3) Tersedianya PMT paket

1 1 100.00

4) Terlaksananya Sweeping Vitamin A dan Pemberian Taburia

petugas 50 50

100.00

5) Terlaksananya Pelacakan

dan Rujukan Balita Gizi kasus

130 130 100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 40

40

40

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

Buruk

6) Terlaksananya Tatalaksana balita gizi buruk

paket 1 1

100.00

7) Terlaksananya

Peningkatan Pengetahuan Kader Tentang Pemantauan Pertumbuhan Balita

kader

270 270

100.00

8) Terlaksananya

Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan

posyandu 820 820

100.00

9) Tersedianya Sarana

Informasi Posyandu posyandu

820 820 100.00

10) Terlaksananya

Peningkatan Pengetahuan Kader Gizi (pelatihan PMBA)

kader

48 48

100.00

11) Terlaksananya

Peningkatan Pengetahuan Petugas Tentang Pemantauan Pertumbuhan Balita

TPG

25 25

100.00

12) Terlaksananya

Peningkatan Pengetahuan Kader di Kelurahan P2WKSS

kader

30 30

100.00

13) Terlaksananya

Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan di 7 Kecamatan

kecamatan

7 7

100.00

14) Terlaksananya

Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan pada siswa SMA/sederajat

siswa

1.400 1.400

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 41

41

41

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

15) Terlaksananya Optimalisasi Konselor ASI

konselor ASI 71 71

100.00

16) Terlaksananya

Pembahasan Draft RAPERWAL ASI

dokumen 1 1

100.00

17) Terlaksananya

Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan Gizi di Puskesmas

Ka. Pusk., TPG & Prog. Anak

25 25

100.00

18) Terlaksananya

Peningkatan Pengetahuan Petugas Kesehatan (TPG dan Bidan) tentang Tatalaksana Bumil Anemia

Ka. Pusk., TPG & Bidan

25 25

100.00

19) Tersedianya B2SA Kit puskesmas

25 25 100.00

K Promosi dan pemberdayaan masyarakat

Cakupan desa siaga aktif Persen 100 93 100 100 100.00 100.00 97.67 97.67

Jumlah kader kesehatan terlatih

orang 6,000 5861 6,000 5,663

94.38

6,500 6,008 100.13

Jumlah mitra yang bekerjasama dalam program kesehatan

Mitra 45 24 45 12 26.67 55.00 30.33 67.41

1 Pengembangan promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat

1) Terselenggaranya Kelurahan / Kota Sehat

Kecamatan 7 7

100.00

2) Terpenuhinya Peningkatan Kualitas Kader Kesehatan

orang 6.000 5,663

94,383.33

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 42

42

42

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

3) Terpenuhinya Peningkatan Kualitas Usaha Kesehatan Sekolah

Kegiatan 3 3

100.00

4) Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Kemitraan

Kegiatan

50 50

100.00

5) Advertorial dan Publikasi Kesehatan

Kegiatan 3 3

100.00

6) Terselenggaranya Kegiatan Promosi Preventif Kesehatan

Kegiatan 1 1

100.00

7) Terpenuhinya Fasilitasi Kegiatan Kota Sehat

Kegiatan 2 2

100.00

L Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan pelayanan rawat inap di puskesmas

Pasien 13,000 9775 13,000 10,343 79.56 14,000 11,373 87.48

Cakupan batra berizin Persen 95 68 95.00 57.00

60.00

95.00

73.33 77.19

Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Persen 80 87.5 80.00 87.55 109.44

80.00

85.02 106.27

Cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia (45- >60 thn)

Persen 80 80.4 80.00 80.45 100.56

80.00

80.28 100.35

Ketersediaan data dasar standar pelayanan kesehatan

Persen 90 90.75 90.00 85.00

94.44

95.00

90.25 100.28

Fasilitas pelayanan kesehatan menjadi jejaring sistem informasi kesehatan

Persen

85 71.94 85.00 85.00 100.00

90.00 82.31 96.84

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 43

43

43

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

Ketersediaan tenaga kesehatan (Fungsional umum dan tertentu)

Persen

80 90.75 80.00 86.00 107.50

85.00 87.25 109.06

Tenaga Kesehatan terlatih Persen 78 88.3 78.00 70.00

89.74

85.00

81.10 103.97

1 Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia

1) Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Pelayanan di Posbindu

Puskesmas 25 25

100.00

2) Terselenggaranya Bimtek Tata Laksana Pelayanan Lansia di Posbindu

Puskesmas

8 8

100.00

3) Terdeteksinya sedini mungkin penyakit degeneratif pada Pralansia dan Lansia

Pralansia dan Lansia

1.250 1.250

100.00

4) Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Upaya Kebugaran Jasmani

Puskesmas

25 25

100.00

5) Terselenggaranya Lomba Senam Lansia Bugar Tk. Kota Tangerang Selatan

Puskesmas

25 25

100.00

6) Terselenggaranya Peningkatan Pengetahuan Kader Posbindu di Lokasi P2WKSS

kader Posbindu (2 kali pertemu

30 30

100.00

7) Terselenggaranya Pertemuan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Puskesmas (2 kali pertemuan)

25 25

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 44

44

44

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

Hasil : Tercapainya Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan pada Pralansia, Lansia dan Lansia Resiko Tinggi

Persen

80

2 Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional

1) Terdaftarnya pengobat tradisional kategori ketrampilan akupunktur melalui Sosialisasi Permenkes 1109 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

Dokter Akupunktur

50 50

100.00

2) Terdatanya penyakit akibat kerja di fasilitas pelayanan dasar melaui pertemuan Identifikasi Penyakit Akibat Kerja

Puskesmas

25 25

100.00

3) Setiap Puskesmas memiliki Taman TOGA dan dapat memanfaatkan Taman TOGA melalui Lomba TOGA tingkat Puskesma se-Kota Tangerang Selatam

Puskesmas

25 25

100.00

4) Meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan tentang kasus dan penanganan jiwa di Puskesmas melalui Pertemuan identifikasi dan Penangann Kasus Jiwa Bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Tenaga Kesehatan

25 25

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 45

45

45

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

5) Terbentuknya POS UKK di wilayah kerja Puskesmas melalui Pembinaan dan Pengembangan POS UKKK

Puskesmas

50 50

100.00

6) Meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kesehatan pada penangana cedera olahraga melalui Pertemuan Penanganan Cedera Pada Olahraga

Tenaga kesehatan

25 25

100.00

7) Mengevaluasi laporan pemegang program melalui Pertemuan Evaluasi pemegang Program

kali

3 3

100.00

8) Terdatanya dan terdaftarnya pengobat tradisional melalui Monitoring dan Evaluasi Pengobat Tradisional, Tukang gigi dan sarana Kesehatan Olahraga

kali

80 80

100.00

9) Setiap Puskesmas diharapkan memiliki kader TOGA melalui Pertemuan Kader Toga

Puskesmas

25 25

100.00

10) Penunjang poli akupresure melalui Belanja Bahan Pemeriksaan Penunjang Medis Kursi Refleksi

Puskemas

1 1

100.00

11) Terdaftarnya Tukang Gigi/Ahli Gigi melalui Pertemuan Tukang Gigi / Ahli Gigi Mulut

Tukang gigi/Ahli gigi

50 20

40.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 46

46

46

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

12) Meningkatkan kemampuan Dokter Gigi tentang penyakit rongga mulut melalui Pertemuan Pengendalian Infeksi dan Sterilisasi di Sarana Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Dokter Gigi

25 25

100.00

13) Meningkatkan kemampuan dan keterampila Dokter Gigi melalui Pertemuan Penanganan Kegawat Daruratan Pada Kasus Penyakit Gigi dan Mulut

Dokter Gigi

25 25

100.00

14) Meningkatkan pengetahuan guru olahraga dan instruktur senam melaluiSosialisasi olahraga yang Baik,Benar, Terukur, Tepat untuk guru olahraga

Puskesmas

25 25

100.00

15) Meningkatkan pelayanan akupresure melalui Lomba Pelayanan Terbaik Akupresure Tingkat Puskesmas Se-Kota Tangerang Selatan

Puskesmas

25 25

100.00

16) Meningkatkan kepribadian dan karakter Dokter Gigi dalam menghadapi pasien melalui Pelatihan Dynamic psycosomatic Solution

Dokter Gigi

25 25

100.00

17) Pembinaan pengobat tradisional dan kerjasama lintas sektoral

pengobat tradisional 100 100

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 47

47

47

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

18) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam aspek kehidupan dan lingkungan pekerjaan

Tenaga Kesehatan

50 50

100.00

19) Untuk mencegah dan mengurangi biaya, gangguan kesehatan, keselamatan dan timbulnya penyakit

Pemegang Program

25 25

100.00

3 Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

1) Terlaksananya Pengadaan Makan Minum Pasien dan Petugas

Puskesmas 21 21

100.00

2) Tersediannya Uang Piket Petugas Jaga

Puskesmas 21 21

100.00

3) Didapatnya data jumlah kunjungan pasien, diagnosa, jumlah rujukan, BOR pasien rawat inap

persen

100 100

100.00

4) Terlaksananya deteksi dini atau pengawasan melalui pelonjakan kasus penyakit tertentu

persen

100 100

100.00

5) Terlaksananya rapat Koordinasi dan evaluasi untuk sertifikasi ISO

kegiatan 3 1

33.33

6) Terlaksananya monitoring pelaksanaan pembinaan dan Audit untuk Sertifikasi ISO

Kegiatan

6 6

100.00

7) Didapatnya Sertifikat ISO 9001 :2008

Puskesmas 6 6

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 48

48

48

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

8) Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Posko Kesehatan Lebaran dan Natal

Laporan (%)

100 100

100.00

9) Terlaksananya Kegiatan P3K

persen 100 100

100.00

10) Pengawalan Kesehatan Hari-hari besar, Hari raya nasional, dan Kegiatan SKPD PEMDA

Persen

100 100

100.00

11) Terlaksananya Koordinasi pemohon tim P3K lintas SKPD

Kegiatan (Persen) 100 100

100.00

12) Terlaksananya Penambahan pengetahuan dan kompetensi tenaga kesehatan UPT Dinkes

Kegiatan

10 10

100.00

13) Terlaksananya Kegiatan Transfer of Knowladge

Kegiatan 10 10

100.00

14) Penanganan pelayanan Kesehatan yang lebih tepat dan optimal

persen

100 100

100.00

15) Didapatnya data kinerja tenaga kesehatan di Puskesmas

persen 100 100

100.00

16) Didapatnya data jumlah dan fungsi sarana kesehatan dan sarana penunjang di Puskesmas

persen

100 100

100.00

17) Didapatnya data jenis pelayanan dan kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas

persen

100 100

100.00

18) Dapatnya data jumlah tenaga kesehatan

persen 100 100

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 49

49

49

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

19) Didapatnya pemetaan penyebaran tenaga kesehatan

persen 100 100

100.00

20) Terlaksananya pemantauan sarana sesuai dengan jenis pemohon izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan

persen

100 100

100.00

21) Terlaksananya pemeriksaan berkas sesuai dengan permohonan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan

persen

100 100

100.00

22) Terlaksananya pembuatan dan penerbitan Surat Izin Praktik dan Surat Izin Kerja tenaga kesehatan

persen

100 100

100.00

23) Terlaksananya Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sebagai respon cepat pelayanan gawat darurat Faskes se Kota Tangerang Selatan

Kegiatan

80 23

28.75

24) Terlaksananya Koordinasi dengan SPGDT DKI sebagai Percontohan untuk SPGDT di Wilayah Kota Tangerang Selatan

kegiatan

1 1

100.00

4 Pelayanan Kesehatan Remaja

1) Terbentuknya Konselor Sebaya PKPR dan Tim PKPR

Sekolah 14 14

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 50

50

50

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

2) Terselenggaranya Peningkatan Wawasan Standar Nasional PKPR bagi Petugas & Kepala Puskesmas

Puskesmas

10 10

100.00

3) Terselenggaranya Penjaringan Kesehatan Remaja

Puskesmas & Sekolah 25 25

100.00

4) Terselenggaranya Kompetisi Konselor Sebaya PKPR Tk. Kota Tangerang Selatan

Sekolah

70 70

100.00

5) Terselenggaranya Pertemuan & Pembinaan 4 Puskesmas PKPR Standar Nasional

Puskesmas

4 4

100.00

6) Terselenggaranya Bimbingan Teknis Konselor Sebaya PKPR SMP dan SMA

Sekolah

10 10

100.00

7) Terselenggaranya Orientasi PKPR Guru Sekolah

Sekolah 10 10

100.00

5 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Standar Pelayanan Kesehatan

1) Software Penunjang Sistem Informasi Puskesmas

Paket 1 1

100.00

2) Terselenggaranya Bimtek Sistem Informasi Puskesmas

Orang 150 150

100.00

3) Terselenggaranya Sinkronisasi dan updating Data SDMK

Orang 60 60

100.00

4) Terselenggaranya Capacity Building SDM SIK

Orang 70 70

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 51

51

51

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

5) Terselenggaranya Komunikasi Tenaga Kesehatan

Orang 45 45

100.00

6) Terselenggaranya Lomba Puskesmas Berprestasi

Puskesmas 3 3

100.00

7) Terselenggaranya Bimtek Microsoft Office SDMK

Orang 45 45

100.00

8) Pemeliharaan Jaringan Internet

Titik 27 27

100.00

9) Tersusunnya Profil Kesehatan

Buku 100 100

100.00

10) Tersusunnya Raperda Kawasan Tanpa Rokok

Raperda 1 1

100.00

11) Tersusunnya Raperwal Raperwal 2 2

100.00

12) Pembangunan dan Pemutakhiran Data Standar Pelayanan Kesehatan

Orang

100 100

100.00

13) Tersedianya kawat / faksimili / Internet

Titik 27 27

100.00

6 Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan

1) Terselenggaranya perlombaan tenaga kesehatan teladan

Profesi 11 11

100.00

2) Terselenggaranya capacity building tenaga kesehatan

Orang 40 40

100.00

3) Ternilainya DUPAK / JABFUNG

Jabatan Fungsional 11 11

100.00

4) Terselenggaranya Workshop peningkatan kapasitas SDM

Orang 120 120

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 52

52

52

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

1) Tersedianya tenaga kesehatan yang handal dalam acara perlombaan nakes di luar Kota Tangsel

Orang

4 4

100.00

2) Tercapainya optimalisasi kinerja pegawai

Persen 80 80

100.00

3) Terdokumentasinya gambaran kinerja pegawai

Persen 80 80

100.00

4) Meningkatnya pengetahuan SDM

Persen 80 80

100.00

7 Penyediaan Biaya

Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Setu

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Setu

bulan 12 12

100.00

8 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Kranggan

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Kranggan

bulan

12 12

100.00

9 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Bakti Jaya

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Bakti Jaya

bulan

12 12

100.00

10 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 53

53

53

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

Puskesmas Serpong I

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Serpong I

bulan

12 12

100.00

11 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Serpong II

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Serpong II

bulan

12 12

100.00

12 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Rawa Buntu

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Rawa Buntu

bulan

12 12

100.00

13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pamulang

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Pamulang

bulan

12 12

100.00

14 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Benda

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 54

54

54

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Pondok Benda

bulan

12 12

100.00

15 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Benda Baru

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Benda baru

bulan

12 12

100.00

16 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Ciputat

bulan 12 12

100.00

17 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Kampung Sawah

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Kampung Sawah

bulan

12 12

100.00

18 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Jombang

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Jombang

bulan

12 12

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 55

55

55

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

19 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Situ Gintung

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Situ Gintung

bulan

12 12

100.00

20 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat Timur

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Ciputat Timur

bulan

12 12

100.00

21 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pisangan

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Pisangan

bulan

12 12

100.00

22 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Rengas

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Rengas

bulan 12 12

100.00

23 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Ranji

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Pondok Ranji

bulan

12 12

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 56

56

56

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

24 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Aren

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Pondok Aren

bulan

12 12

100.00

25 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Jurang Mangu

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Jurang Mangu

bulan

12 12

100.00

26 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Parigi

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Parigi

bulan 12 12

100.00

27 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Betung

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Pondok Betung

bulan

12 12

100.00

28 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Pucung

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 57

57

57

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Pondok Pucung

bulan

12 12

100.00

29 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Kacang Timur

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Pondok Kacang Timur

bulan

12 12

100.00

30 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Jagung

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Pondok Jagung

bulan

12 12

100.00

31 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Paku Alam

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Paku Alam

bulan

12 12

100.00

32 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Lab Kesda

Keluaran: Tersedianya ATK item 19 19

100.00

Keluaran: Tersedianya Surat Kabar

bulan 12 12

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 58

58

58

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di UPT Lab Kesda

bulan 12 12

100.00

Keluaran: Tersedianya Bahan Bakar Minyak

liter 2,424 54

2.23

Keluaran: Belanja Cetak item 4 4

100.00

Keluaran: Kalibrasi Alat Laboratorium

alat 83 83

100.00

Keluaran: Alat Mikrobiologi Udara

unit 1 1

100.00

Keluaran: Alat Klinis item 29 29

100.00

Keluaran: Alat Kimia item 3 3

100.00

Keluaran: Alat Biologi item 2 2

100.00

Keluaran: Alat Pemeliharaan Gedung

kegiatan 1 1

100.00

Keluaran: Obat-obatan OK 52 52

100.00

33 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Farmasi

Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di UPT Farmasi

bulan 12 12

100.00

34 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Setu

1) Terpenuhinya Obat, Alat Kesehatan, Barang Medis Habis Pakai

paket

3 2

66.67

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 59

59

59

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

2) Terpenuhinya Kegiatan Operasional Kesehatan Pelayanan Lainnya

bulan

12 12

100.00

3) Terpenuhinya Jasa Pelayanan Kesehatan

paket 1 1

100.00

4) Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi JKN

kali kegiatan 5 5

100.00

35 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kranggan

Keluaran : 1) Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis

item 22 3

13.64

Keluaran : 2) Kegiatan operasional kesehatan dan jasa pelayanan

iten 13 11

84.62

Keluaran : 3) Jasa pelayanan kesehatan

paket 1 1

100.00

36 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Bakti Jaya

1) Terpenuhinya Barang Medis Habis Pakai

paket 1 1

100.00

2) Terselenggaranya Kegiatan Operasional untuk peserta JKN

ITEM 5 0

-

3) Terpenuhinya Jasa Pelayanan untuk Petugas Puskesmas

bulan 12 12

100.00

4) Terselenggaranya Sosialisasi Bagi peserta JKN

bulan 12 12

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 60

60

60

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

37 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong I

1) Tersedianya Bahan Medis Habis Pakai

Item 49 0

-

2) Terselenggaranya sosialisasi kesehatan dan program JKN

Item 6 5

83.33

3) Kunjungan Rumah Item 6 0

-

4) terpenuhinya jasa pelayanan petugas Kesehatan

paket 1 1

100.00

38 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong II

1) Terpenuhinya jasa pelayanan kesehatan

paket 1 1

100.00

2) Tersedianya bahan operasional puskesmas

bulan 12 12

100.00

3) Terselenggaranya sosialisasi dan penyuluhan

kegiatan 6 3

50.00

39 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rawa Buntu

Keluaran : 1) Terpenuhinya Obat-obatan,Bahan Medis Habis Pakai, Dan Alat Kesehatan

Item

31 24

77.42

Keluaran : 2) Terpenuhibya Belanja Operasional JKN

Item 17 13

76.47

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 61

61

61

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

Keluaran : 3) Terpenuhinya Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan

Persen

100 100

100.00

40 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pamulang

1) Terpenuhinya obat-obatan, bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan di FKTP pamulang

paket

3 1

33.33

2) Terpenuhinya jasa pelayanan kesehatan di FKTP Pamulang

paket 1 1

100.00

3) Terlaksananya kegiatan operasional lainnya di FKTP Pamulang

persen

95 69

72.63

4) Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan kesehatan bagi peserta JKN

kegiatan

42 37

88.10

5) Terlaksananya senam Lansia bagi peserta JKN

kegiatan 10 0

-

6) Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk menunjang pelayanan peserta JKN dan untuk kelengkapan sosialisasi JKN

item

11 11

100.00

7) Terpenuhinya peralatan kantor untuk menunjang pelayanan peserta JKN

item

2 2

100.00

9) Terpenuhinya biaya pemeliharaan untuk menunjang pelayanan peserta JKN

item

13 2

15.38

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 62

62

62

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

10) Terpenuhinya jasa pelayanan kesehatan bagi pelayan kesehatan di FKTP Pamulang

paket

1 1

100.00

11) Terpenuhinya obat-obatan bagi peserta JKN di FKTP Pamulang

paket 1 0

-

12) Terpenuhinya bahan medis habis pakai untuk menunjang mutu pelayanan di FKTP Pamulang

paket

1 1

100.00

13) Terpenuhinya alat kesehatan untuk terlaksananya pelayanan kesehatan di FKTP Pamulang

item

49 31

63.27

14) Terlaksananya kegiatan kelas ibu dan balita

kegiatan 6 6

100.00

15) Tersedianya peralatan berat untuk mendukung operasional puskesmas

item

1 0

-

41 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Benda

1) Terpenuhinya obat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk peserta JKN

Bulan

12 12

100.00

2) Terlaksananya sosialisasi kepesertaan JKN ditingkat RW

Orang 200 200

100.00

3) Terlaksananya penyuluhan pencegahan penyakit degeneratif pada

Orang

240 200

83.33

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 63

63

63

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

lansia

4) Terlaksanya sosialisasi kesehatan bayi dan balita peserta JKN

Orang

120 120

100.00

5) Terlaksananya sosialisasi penyakit tidak menular

Orang 160 120

75.00

6) Terpenuhinya jasa pelayanan kesehatan

Orang 44 44

100.00

7) Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Teknis JKN Antar Tenaga Kes dan Fasilitas Kes

Orang

35 35

100.00

8) Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penyakit Menular

Orang 960 480

50.00

9) Terlaksanya Kegiatan Penyuluhan Pertemuan DOTS

Orang 160 0

-

42 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Benda Baru

1) Terpenuhinya Belanja Bahan Medis Habis Pakai dan Reagent, Pemeliharaan

item

20 5

25.00

2) Terselenggaranya Kegiatan Operasional Sosialisasi JKN

Kegiatan 53 45

84.91

3) Terpenuhinya Jasa Pelayanan Kesehatan

item 1 1

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 64

64

64

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

4) Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Penyakit degeneratif dan penyakit menular

kegiatan

38 33

86.84

5) Terselengaranya kegiatan promotif dan preventif penyakit

kegiatan 15 0

-

43 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat

1) Tersedianya Obat-obatan,Alat Kesehatan,dan Bahan Medis Habis Pakai

Bulan

3 1

33.33

2) Terlaksananya Seminar Pengendalian PTM Bagi Pesertsa JKN

Item

11 11

100.00

3) Tersosialisasikannya Program JKN

orang 2.084 600

28,790.79

5) Terlaksananya kunjungan rumah dalam rangka kesehatan perorangan

orang

273 50

18.32

7) Terpenuhinya Jasa Pelayanan Kesehatan

orang 41 1

2.44

8) Terpenuhinya Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan lainnya

bulan

3 1

33.33

9) Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Kesehatan

orang 714 17

2.38

44 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kampung Sawah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 65

65

65

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

1) Tersedianya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai

paket 3 0

-

2) Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan

Bulan 12 12

100.00

3) Terpenuhinya Jasa Pelayanan Kesehatan

paket 1 1

100.00

45 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jombang

1) Terpenuhinya Obat - Obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan

Bulan

12 1

8.33

2) Terlaksananya Operasional JKN

Bulan 12 12

100.00

3) Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Program JKN

Kegiatan 4 1

25.00

4) Terlaksananya Kegiatan Senam Lansia

Bulan 12 12

100.00

5) Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Penderita DM

Kegiatan 2 1

50.00

6) Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Penderita Hipertensi

Kegiatan 2 1

50.00

7) Terlaksannya Jasa Pelayanan Kesehatan

paket 1 1

100.00

8) Terpenuhinya obat - obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan

Bulan

12 1

8.33

9) Terlaksananya Operasional JKN

Bulan 12 12

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 66

66

66

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

10) Terlaksananya Kehiatan Sosialosasi Program JKN

kegiatan 8 2

25.00

11) Terlaksananya Kegiatan Senam Lansia

Bulan 12 12

100.00

12) Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Penderita DM

Kegiatan 6 2

33.33

13) Terlakasananya Kegiatan Penyuluhan Penyakit Hipertensi

Kegiatan 6 2

33.33

46 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Situ Gintung

1) Tersedianya Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai

Item 29 4

13.79

2) Terpenuhinya Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya

item

16 13

81.25

3) Terpenuhinya Jasa pelayanan kesehatan

OH 29 29

100.00

47 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat Timur

1) Tersedianya bahan medis habis pakai

Bulan 12 12

100.00

2) Tersosialisasinya program JKN

orang 300 300

100.00

4) Terpenuhinya Jasa pelayanan Kesehatan

Orang 46 46

100.00

48 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 67

67

67

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

Pisangan

1) Tercapainya Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai

Item

11 3

27.27

2) Tercapainya Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya

Item

32 30

93.75

3) Tercapainya Jasa Pelayanan Kesehatan

Orang 30 30

100.00

49 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rengas

1) Obat, Alat kesehatan, Medis Habis pakai

item 24 9

37.50

2) Kegiatan Opersional Item 29 15

51.72

3) Jasa Pelayanan Kesehatan paket 1 1

100.00

50 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Ranji

1) Tersedianya Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai

paket

3 1

33.33

2) Terselenggaranya Penyuluhan Di Pelayanan Kesehatan

kali kegiatan 7 7

100.00

2) Terpenuhinya Kegiatan Operasional Pelayanan Kegiatan Lainnya

bulan

12 12

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 68

68

68

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

3) Terpenuhinya Jasa Pelayanan Kesehatan

paket 1 1

100.00

51 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Aren

1) Tersedianya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai

item 5 5

100.00

2) Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang kesehatan dan sosialisasi program JKN

item

38 38

100.00

3) Terpenuhinya jasa pelayanan kesehatan petugas

bulan 12 12

100.00

52 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jurang Mangu

1) Tersedianya BMHP , Obat-batan dan Alat kesehatan

paket 1 1

100.00

paket 1 1

100.00

unit 44 18

40.91

2) Tersedianya ATK, Administrasi, sosialisasi JKN , senam bumil , senam lansia

Kegiatan

7 7

100.00

Kegiatan 4 4

100.00

Kegiatan 3 3

100.00

Kegiatan 3 3

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 69

69

69

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

3) Terpenuhinya Jasa Pelayanan Kesehatan

Orang 43 1

2.33

53 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Parigi

1) Tersedianya bahan medis habis pakai, obat - obatan dan penunjang laboratorium

paket

3 0

-

2) Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

kali

4 4

100.00

3) Terselenggaranya kegiatan penyuluhan kesehatan peserta JKN

item 16 16

100.00

4) Terlaksananya penyediaan penunjang kegiatan operasional JKN

item

6 5

83.33

5) Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan

OK 42 42

100.00

54 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Betung

1) Tersedianya Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai

paket

3 2

66.67

2) Terselenggaranya Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan

bulan 12 6

50.00

3) Terpenuhinya Jasa Pelayanan Kesehatan

paket 1 1

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 70

70

70

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

55 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Pucung

1) Tanerpenuhinya Obat-obatan ,Bahan medis Habis pakai dan Alat kesehatan

Bulan

12 0

-

2) Terlaksananya Operasional JKN

Bulan 12 12

100.00

3) Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi program JKN

Kegiatan 6 6

100.00

4) Terlaksananya Penyuluhan Penderita Hipertensi

Kegiatan 4 2

50.00

6) Terlaksananya Jasa Pelayanan Kesehatan

Persen 100 90

90.00

56 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Kacang Timur

1) Tersedianya Obat-obatan, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai

Bulan

12 2

16.67

2) Terlaksananya Operasional JKN

Bulan 12 12

100.00

3) Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kegiatan

10 4

40.00

4) Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Manfaat JKN

Kegiatan 10 4

40.00

5) Terlaksananya Kegiatan Lomba Posyandu

Bulan 12 0

-

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 71

71

71

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

6) Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan KB di Posyandu

Bulan 12 0

-

7) Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Guru UKS

Kegiatan 14 0

-

8) Terlaksananya Penyuluhan Ibu Hamil

Kegiatan 6 4

66.67

9) Terlaksananya Jasa Pelayanan Kesehatan

Bulan 12 12

100.00

57 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Jagung

1) Terlaksananya Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Petugas

paket 1 1

100.00

2) Terlaksananya Penyediaan BMPH dan Alkes

paket 2 1

50.00

3) Terlaksananya Kegiatan Senam Lansia

Bulan 11 11

100.00

4) Terlaksananya Skrining Penyakit Tidak Menular

Kegiatan 1 1

100.00

5) Bertambahnya Pengetahuan Peserta Siang Klinik

Kegiatan 2 2

100.00

6) Terlaksananya Sosialisasi JKN Pada Masyarakat

Orang 60 60

100.00

7) Terlaksananya Sosialisasi JKN Pada Ibu Hamil

Orang 20 20

100.00

8) Terlaksananya Senam Hamil

Kali 40 40

100.00

9) Meningkatnya Pengetahuan Peserta JKN Tentang Penyakit Menular

Orang

160 120

75.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 72

72

72

No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah

dan program /kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan

(output) Satuan

Target capaian kinerja RPJMD/

RENSTRA Tahun 2015

Realisasi target

kinerja hasil

program s/d

tahun 2014

Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015

Target kinerja

program kegiatan

tahun 2016

Prakiraan realisasi capaian target

program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD

s/d Tahun 2016 Keterangan

Target Kinerja RKPD

Realisasi Kinerja RKPD

Capaian Kinerja RPKD

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =

(8/7)x100* 10

11 = (6+8+10)/3

12 = (11/5)x100*

13

10) Meningkatnya Pengetahuan Peserta JKN Tentang Kesehatan Reproduksi

Orang

168 126

75.00

11) Terpantaunya Pasien Penyakit Kronis

Orang 72 72

100.00

12) Terlaksananya Pertemuan Dengan Perusahaan Swasta

Kegiatan 1 1

100.00

13) Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Bina Wilayah

Kegiatan 1 1

100.00

14) Terlaksananya Skrening Katarak

Kali 4 4

100.00

15) Terlaksananya PMT Balita

Kali 8 8

100.00

58 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Paku Alam

1) Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai

paket 3 2

66.67

2) Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya

bulan 12 12

100.00

3) Jasa Pelayanan Kesehatan paket 1 1

100.00

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 73

73

73

Tabel 2.3 PENCAPAIAN KINERJA SKPD DINAS KESEHATAN

KOTA TANGERANG SELATAN

NO Indikator Kinerja

SPM (741/MENKES/PER/VII

/2008 )

IKK

Target Renstra SKPD* Realisasi Capaian Tahun Proyeksi

Keterangan 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Rasio kecukupan obat / tingkat kecukupan obat

90% 95% 95% 95% 92.42% 96.77% 92% 95%

2 Prosentase UPT yang memiliki sarana pelayanan laboratorium standar

80% 85% 90% 95% 88.46% 90% 70% 95%

3 Prosentase alkes sesuai standar 100% 0% 100% 100% 31 31 31 100%

4 Cakupan Kunjungan ibu hamil K-4 95% 95% 95% 95% 95% 100 99 95 95%

5 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

80% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100%

6 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

90% 89% 90% 90% 90% 100 100 94 90%

7 Cakupan pelayanan nifas 90% 89% 90% 90% 90% 98 96 93 90%

8 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

80% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100%

9 Cakupan kunjungan bayi 90% 90% 90% 90% 90% 100 95 98.6 90%

10 Cakupan pelayanan anak balita 90% 90% 90% 90% 90% 100 95 97 90%

11 Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat

100% 100% 100% 100% 100% 100 100 96.26 100%

12 Cakupan peserta KB Aktif 70% 70% 70% 70% 70% 70 69 74.2 70%

13 Cakupan pemberian MP ASI pd anak usia 6-24 bln GAKIN

100% 100% 90% 100% 100% 100% 80% 96% 100%

14 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 74

74

74

NO Indikator Kinerja

SPM (741/MENKES/PER/VII

/2008 )

IKK

Target Renstra SKPD* Realisasi Capaian Tahun Proyeksi

Keterangan 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15 Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 92% 92% 95% 95% 97,58% 94,46% 96% 95%

16 Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe 95% 95% 97% 97% 103,81% 98,95% 75.90% 97%

17 Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masyarakat miskin (Jamkesda)

100% 14.178 pasien

15.012 pasien

15.846 pasien

16.680 pasien

14.178 Pasien

18.284 Pasien

8.217 Pasien

16.680 pasien

18 Cakupan pelayanan rawat inap di puskesmas

11.000 orang

12.000 orang

13.000 orang

14.000 orang

11.343 Orang

9.775 Orang

10.343 Orang

14.000 orang

19 Cakupan Battra yang berizin 75% 80% 95% 95% 96,64% 68% 57% 95%

20 Cakupan pelayanan kesehatan remaja 80% 80% 80% 80% 87 87.5 87.55 80%

21 Cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia (45- >60 thn)

80% 80% 80% 80% 78.6 80.4 80.45 80%

22 Rasio posyandu per satuan balita 130 120 110 110 130 120 162 11000%

23 Jumlah puskesmas terbangun 25 pkm 27 pkm 29 pkm 30 pkm 26 26 29 30 pkm

24 Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Selatan

100% 0% 0% 0% 82 82 N/A 0%

25 Cakupan Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100%

26 Cakupan desa / kelurahan UCI 88% 90% 92% 94% 54 54 54 94%

27 Cakupan penderita penyakit DBD ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

28 Cakupan ODHA yang mendapatkan pengobatan ART (MDGs)

100% 100% 100% 100% - 84% 89% 100%

29 Cakupan Penemuan pasien baru TB BTA(+)

65% 70% 72% 75% 56% 47% 46% 75%

30 Cakupan Penemuan penderita pneumonia 90% 100% 100% 100% 44% 48% 100% 100%

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 75

75

75

NO Indikator Kinerja

SPM (741/MENKES/PER/VII

/2008 )

IKK

Target Renstra SKPD* Realisasi Capaian Tahun Proyeksi

Keterangan 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

31 Cakupan Penemuan penderita diare 100% 100% 100% 100% 43% 36% 49.14% 100%

32 Cakupan AFP Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

2 5 7 9 9 19 23 900%

33 Prosentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas

64% 67% 68% 70% 69 71 80 70%

34 Prosentase kualitas air minum yang memenuhi syarat

64% 67% 70% 73% 70,5 71 79 73%

35 Prosentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

72% 75% 78% 80% 70 85 91 80%

36 Prosentase Cakupan Tempat-tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan

82% 85% 87% 89% 72 85 87 89%

37 Prosentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan

82% 85% 87% 89% 80 89 87.8 89%

38 Fasilitas pelayanan kesehatan menjadi jejaring sistem informasi kesehatan

75% 80% 85% 90% 70% 80% 85% 90%

39 Ketersediaan data dasar standar pelayanan kesehatan

80% 85% 90% 95% 70% 80% 85% 95%

40 Ketersediaan tenaga kesehatan (Fungsional umum dan tertentu)

70% 75% 80% 85% 63,22 % 72% 86% 85%

41 Prosentase tenaga kesehatan terlatih 68% 73% 78% 85% 70% 80% 70% 85%

42 Toleransi rujukan pasien rawat inap (maksimal 10%)

10% 10% 10% 10% 1,59 % 6% 6.47% 10%

43 Jumlah kader kesehatan terlatih

5,000

6,000

6,000

6,500 5.169 5.861 5.663 6.500

44 Cakupan desa siaga aktif 100% 100% 100% 100% 100% 87% 93% 93% 100%

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 76

76

76

NO Indikator Kinerja

SPM (741/MENKES/PER/VII

/2008 )

IKK

Target Renstra SKPD* Realisasi Capaian Tahun Proyeksi

Keterangan 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

45 Jumlah mitra yang bekerjasama dalam program kesehatan

50 39 45 55 50 24 12 55

46 Persentase tenaga kesehatan yang mempunyai aspek legalitas

55% 65% 75% 85% 63.48% 68.70% 93.72% 85%

47 Persentase sarana pelayanan kesehatan swasta yang mempunyai aspek legalitas

55% 60% 65% 70% 56% 61% 65% 70%

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 77

77

77

2.3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

KESEHATAN

Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab kesehatan di kota Tangerang

Selatan harus mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kesehatan yang

ada di kota Tangerang Selatan sehingga diharapkan dapat mencari solusi dari

permasalahan-permasalahan tersebut. Adapun isu-isu penting tersebut antara lain :

1. Peningkatan Kematian Ibu

2. Malnutrisi Gizi

3. Cakupan penemuan TB yang rendah

4. Beban ganda penyakit

5. Penyebaran penyakit berbasis lingkungan

6. Pelayanan kesehatan terkait Jaminan Kesehatan Nasional

7. SDM Kesehatan masih minim

Dari isu-isu tersebut maka langkah-langkah yang harus diambil antara lain :

1. Kunjungan antenatal pertama (K1) sedapat mungkin dilakukan pada

trimester pertama, guna mendorong peningkatan cakupan kunjungan

antenatal empat kali (K4).

2. Bidan Di Desa sedapat mungkin tinggal di desa, guna memberikan kontribusi

positif untuk pertolongan persalinan serta pencegahan dan penanganan

komplikasi maternal.

3. Persalinan harus ditolong tenaga kesehatan dan sedapat mungkin dilakukan

di fasilitas kesehatan.

4. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam kesehatan reproduksi

responsif gender harus ditingkatkan untuk meningkatkan health care seeking

behaviour.

5. Upaya pembinaan gizi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi

perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi

makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, dan peningkatan akses dan mutu

pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi

6. Penguatan pemantauan wilayah setempat untuk memetakan setiap wilayah

berdasarkan cakupan, analisa masalah dan menyusun langkah langkah tindak

lanjut untuk mengatasi masalah penyebaran penyakit

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 78

78

78

7. Pemerataan jangkauan imunisasi di daerah sulit (perumahan elit) , sekolah

sekolah elit.

8. Kerjasama lintas SKPD yang memangku kepentingan dalam pemberian ijin

TPM agar berkoordinasi dan memeberitahukan TPM yang baru agar dapat

segera di follow up untuk meningkatkan sasaran.

9. Melakukan pelatihan-pelatihan tentang keamanan pangan, tranfser ilmu bagi

petugas dilapangan, serta laporan kepemilikan TPM dilaporkan atau

dikoordinasikan.

10. Peningkatan ketrampilan petugas kesehatan dalam penanggulangan TB baik

promotif, preventif maupun kuratif dan rehabilitatif

11. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas seperti pemenuhan

obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan kualitas peralatan pelayanan

kesehatan

12. Peningkatan kerjasama dengan sarana pelayanan kesehatan swasta terutama

pelayanan kesehatan rujukan ke rumah sakit swasta

13. Peningkatan soft skill dan mental health kepada petugas kesehatan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal RKPD Kota Tangerang Selatan di tahun 2017 belum sesuai

dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Tangerang

Selatan Tahun 2016-2021 di bidang kesehatan sehingga diperlukan penyesuaian untuk

dapat digunakan sebagai acuan Dinas Kesehatan dalam menyusun kebijakan

perencanaan di tahun 2017 mendatang.

Adapun Rancangan Awal RKPD ini menitikberatkan pelayanan kesehatan dasar

kesehatan melalui program-program :

1. Penyediaan dan Pengawasan Obat, Makanan dan Perbekalan Kesehatan

2. Pengembangan Pelayanan Kesehatan

3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

4. Pengembangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

5. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Komplementer

6. Perbaikan Gizi Masyarakat

7. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 79

79

79

8. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga

10. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (Blud)

11. Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Kesehatan

12. Pengembangan dan Pengendalian Lingkungan Sehat

13. Pengembangan Komunikasi, Sistem Informasi dan Media Massa

14. Pengembangan Data dan Informasi

15. Perencanaan Pembangunan Daerah

16. Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

17. Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur

18. Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran

Dari kedelapan belas program yang ada di dalam RKPD Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan, dimana terdapat 12 program merupakan urusan Kesehatan, 1

program dalam urusan Komunikasi dan Informasi, 1 program dalam urusan

Perencanaan, 1 program dalam urusan Keuangan, 1 program dalam urusan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan 1 program dalam urusan Sekretariat

Umum Seluruh SKPD harus diimplementasikan oleh Dinas Kesehatan ke dalam Rencana

Kerja Tahun 2017 melalui proses perencanaan mulai dari pengusulan kegiatan dari

pelaksana / pengguna, perumusan perencanaan oleh kepala seksi yang sekaligus

sebagai PPTK, penentuan kebijakan program oleh kepala bidang dan juga sebagai KPA

di mana perencanaan ini difasilitasi oleh Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan

sebagai koordinator perencanaan di bawah Sekretaris Dinas Kesehatan dan pada

akhirnya disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan dalam hal ini adalah

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan sebagai pengambil kebijakan Dinas

Kesehatan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 80

80

80

TABEL 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017

KOTA TANGERANG SELATAN

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

BELANJA LANGSUNG

349,618,919,600 BELANJA LANGSUNG 201,724,904,944

A

PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN OBAT, MAKANAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Peningkatan penggunaan obat

85% 20,204,218,650

A

PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN OBAT, MAKANAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Persentase ketersediaan reagen dan bmhp laboratorium di puskesmas dan labkesda, Prosentase ketersediaan obat Dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya

95%, 90% 21,282,160,000 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021

1

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya

Tangerang Selatan

Belanja Bahan Pakai Habis Medis E Katalog, Belanja Bahan Pakai Habis Medis Non E Katalog, Belanja Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Belanja Obat Non E Katalog, Belanja Modal Tangga Elektrik, Belanja Mobil Cool Box

1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 item, 1 item

14,081,118,650

1

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya

Tangerang Selatan

Belanja Bahan Medis Pakai Habis E Katalog, Belanja Bahan Medis Pakai Habis Non E Katalog, Belanja Obat Non E Katalog, Belanja Obat Pelayanan Dasar, Belanja Obat E Katalog (DAK)

1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket

15,204,460,000

Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan

2

Pengadaan Reagen dan Perbekalan Kesehatan Labkesda dan Jaringannya

Tangerang Selatan

1. Pengadaan Reagen, 2. Pengadaan BMHP

2 paket, 2 paket 6,057,100,000

2

Pengadaan Reagen dan Perbekalan Kesehatan Labkesda dan Jaringannya

Tangerang Selatan

Pengadaan Reagen, Pengadaan BMHP, Pemeriksaan NAPZA Pegawai Pemkot Tangsel

1 paket, 1 paket, 1 kegiatan

6,011,700,000

Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan

3

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Tangerang Selatan

Pemantauan keamanan dan peredaran pangan di masyarakat, Pemantauan Tempat Pengolahan Makanan

0.14, 322 66,000,000

3

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Tangerang Selatan

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

1 kegiatan 66,000,000

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 81

81

81

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

B

PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN

Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

29 puskesmas 2,358,157,400

B

PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN

Akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas , Persentase akreditasi unit Labkesda

11 puskesmas, 30%

2,259,997,400 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021

1

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar

Tangerang Selatan

1) Akreditasi UPT Puskesmas, 2) Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

6 UPT Puskesmas, 1 Kegiatan

954,049,400

1

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar

Tangerang Selatan

Akreditasi Puskesmas, Akreditasi Puskesmas (DAK)

7 puskesmas, 11 puskesmas

1,959,997,400

Penambahan anggaran DAK

2

Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

Tangerang Selatan

Audit Surveilance ISO 17025 dan Sertifikasi ISO 15189

2 kegiatan 300,000,000

2

Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

Tangerang Selatan

Pengajuan ISO 17025 dan Persiapan ISO 15189

1 kegiatan 300,000,000

3

Akreditasi Puskesmas (DAK)

Tangerang Selatan

1. Bimbingan Akreditasi, 2.Pelaksanaan Akreditasi, 3.Workshop Akreditasi

8 UPT Puskesmas, 8 UPT Puskesmas, 8 UPT Puskesmas

1,104,108,000

Kegiatan dimasukan ke kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar

C

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR

Penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular 100% sesuai standar, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, % ODHA yang mendapatkan pengobatan ART (MDGs), Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, Tertanggulanginya kasus KLB < 24 jam, Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child Immunization)

95%, 100%, 100%, 90%, 90%, 100%

9,676,929,400

C

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR

Cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar nasional, Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon, Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

100%, 75%, 92%

7,417,827,144 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 82

82

82

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1

Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Tangerang Selatan

1. Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji, 2. Tim Kesehatan Haji Daerah, 3. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen, 4. Diseminasi Kasus Potensial Wabah Dengan RS/ Klinik Swasta, 5. Monev di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit), 6. Penanggulangan KLB dan Penyelidikan Epidemiologi, 7. Workshop Penanganan Kasus KLB, 8. Pertemuan Managamen Program Survaillance dan Lintas Program Terintegrasi, 9. Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Surveilan dalam Aplikasi GIS

1000 calon jama'ah haji, 4 Petugas TKHD, 30 kasus, 3 Kali Pertemuan (40 Peserta) , 15 Lokasi, 30 Kasus, 1 Kali (55 Peserta), 2Kali (52 Peserta), 26 orang tenaga surveilans Puskesmas

800,000,000

1

Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Tangerang Selatan

Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji, Tenaga Kesehatan Haji Daerah, Pengambilan dan Pengiriman Spesimen, Diseminasi Kasus Potensial Wabah dengan RS/Klinik Swasta, Rapat koordinasi di fasilitas Pelayan Kesehatan (Rumah Sakit), Penanggulangan KLB dan Penyelidikan Epidemiologi, Pertemuan Managemen Program Survaillance dan Lintas Program Terintegrasi

1000 orang jemaah, 4 orang, 30 kasus, 3 kali, 2 kegiatan, 30 kasus, 2 kegiatan

684,209,000

Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan

2

Peningkatan Imunisasi

Tangerang Selatan

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Surveilans dan Imunisasi , Bimbingan tekhis program imunisasi bagi petugas kesehatan, Kemitraan dengan Lintas Program Terintegrasi, Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) , Bulan Imunisasi Anak Sekolah, Kampanye Measles-Rubella , Effective Vaccine Management, Validasi data program Imunisasi, Pembinaan Program imunisasi Bagi Pelayanan Kesehatan , Pertemuan Kemitraan dengan Pelayanan kesehatan Swasta, Pekan Imunisasi Dunia (PID), Akselerasi Imunisasi Dasar Lengkap

50 orang, 53 orang, 60 orang, 60 orang, 392 sd/mi, 450 orang, 26 puskesmas, 26 puskesmas, 320 orang, 300 orang, 400 orang, 54 kelurahan

950,000,000

2

Peningkatan Imunisasi

Tangerang Selatan

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Imunisasi, Validasi data program Imunisasi, Pertemuan Kemitraan dengan Pelayanan kesehatan Swasta, Pekan Imunisasi Dunia (PID), Akselerasi Imunisasi Dasar Lengkap, Kemitraan dengan Lintas Program Terintegrasi, Rapat Kordinasi Kasus Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI), Bulan Imunisasi Anak Sekolah, Kampanye Measles-Rubella, Pertemuan Effective Vaccine Management, Pembinaan Program imunisasi Bagi Pelayanan Kesehatan, Bimbingan tekhnis program imunisasi bagi petugas kesehatan

3 kali, 10 bulan, 4 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 2 kali, 7 kecamatan, 2 kali

652,136,194

Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 83

83

83

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

3

Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Tangerang Selatan

Penanganan penyakit Tidak menular sesuai standar

11 Kegiatan 2,761,892,400

3

Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Tangerang Selatan

Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

7 kegiatan 772,992,400

Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan

4

Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Tangerang Selatan

Pelayanan dan Penanganan TB Paru, Pelayanan dan penanganan HIV AIDS, Penanganan Penderita penyakit DBD, Pelayanan dan Penanganan Peneumoni, Pelayanan dan Penanganan Kusta, Pelayanan dan Penanganan Hepatitis, Pelayanan dan Penanganan Filariasis, Pelayanan dan Penanganan Diare

14 Kegiatan, 13 kegiatan, 9 Kegiatan , 3 Kegiatan, 3 Kegiatan, 4 Kegiatan, 4 Kegiatan, 2 Kegiatan

4,102,332,000

4

Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Tangerang Selatan

Pelayanan dan Penanganan Penyakit TB, Pelayanan dan Penanganan HIV AIDS, Pencegahan dan Penanganan Penyakit DBD, Pencegahan dan Penanganan Pneumonia, Pelayanan dan Penanganan Penyakit Kusta, Pencegahan dan penanganan Penyakit Hepatitis, Pelayanan dan Penangganan Filariasis, Pelayanan dan Penanganan Penyakit Diare

8 kegiatan, 6 kegiatan, 5 kegiatan, 1 kegiatan, 2 kegiatan, 2 kegiatan, 3 kegiatan, 1 kegiatan

2,414,752,000

Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan

5

Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk

Tangerang Selatan

Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk

450 fokus 963,000,000 5

Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk

Tangerang Selatan

Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk

700 lokus 963,000,000

Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK

6

6

Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK)

Tangerang Selatan

Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK) Puskesmas

26 puskesmas

604,175,750

Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK

7

7

Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (DAK)

Tangerang Selatan

Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (DAK)

7 kegiatan 101,150,600

Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK

8

8

Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (DAK)

Tangerang Selatan

Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (DAK) Puskesmas

12 Puskesmas

52,030,000

Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK

9

9

Peningkatan Imunisasi (DAK)

Tangerang Selatan

Peningkatan Imunisasi ( DAK ) Puskesmas

26 puskesmas

1,102,796,200

Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 84

84

84

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

10

Pelayanan Kesehatan Jiwa

Tangerang Selatan

Pertemuan Sosialisasi Deteksi Dini Penyakit Skizofrenia, Sosialisasi Penanganan Pasien Skizofrenia, Deteksi Dini Gangguan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Kebijakan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Kota Tangerang Selatan, Koordinasi Lintas Sektor Tentang Rehabilitasi Pasien Jiwa, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi

30 pemegang program dan 30 kader, 30 pemegang program dan 30 kader, 30 Kepala Puskesmas dan 30 Dokter Umum, 30 Kapus, 30 Dokter Umum, 7 Kecamatan, 2 Satpol PP, 1 Polisi, 1 RSU, 1 RBIK, 2 Dinsosnakertrans, 7Kec,54 Kel, 2Satpol PP,2 Kepolisian, 2RSU, 2RBIK, 2Dinsosnakertrans, 30 PKM, 2 kali dan 30 kali

99,705,000

10

Pelayanan Kesehatan Jiwa

Tangerang Selatan

Pelayanan Kesehatan Jiwa 3 Kegiatan 49,660,000

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

11

11

Pelayanan Kesehatan Jiwa (DAK)

Tangerang Selatan

Pelayanan Kesehatan Jiwa (DAK)

8 puskesmas

20,925,000

Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK

D

PENGEMBANGAN, PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN

Rasio posyandu per satuan balita

100 168,292,765,220

D

PENGEMBANGAN, PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN

Prosentase alat kesehatan sesuai standar

70% 40,955,279,600 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 85

85

85

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1

Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

Pengadaan Sarana Perlengkapan Posyandu, Posbindu, UKS dan UKGS (e-katalog / non e-katalog), Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pengadaan Sarana Perlengkapan Puskesmas, Pengadaan Alat Laboratorium Puskesmas dan Labkesda, Pengadaan Alat Kesehatan 4 Puskesmas (DAK), Pengadaan Alat Fogging (Bankeu Provinsi), Pengadaan Posbindu Kit (Bankeu Provinsi)

Posyandu dan Posbindu UKS, 1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket, , 1 paket, 1 paket

51,181,745,220

1

Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pengadaan Alat Laboratorium Puskesmas dan Labkesda, Pengadaan alkes Pengolahan Darah, Pengadaan Alat Kesehatan 4 Puskesmas (DAK), Pengadaan Sarana Perlengkapan Posyandu, Posbindu, UKS dan UKGS (e-katalog / non e-katalog)

1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket

40,955,279,600

Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan

2

Pembangunan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Penunjang pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

Lanjutan Pembangunan Gedung PPKT, Penataan Lingkungan Puskesmas, Pembangunan Puskesmas, Penyusunan Dokumen Lingkungan Puskesmas, Tambah Ruang Puskesmas, Pembangunan Posyandu, Pembangunan Tempat Penampungan Limbah medis Puskesmas

1 pekerjaan, 2 Puskesmas, 1 UPT Labkesda, 1 Puskesmas Pakulonan, 20 Jasa konsultansi, 3 Puskesmas, 24 Posyandu, 26 Puskesmas

99,944,600,000

Kegiatan dipindahkan ke dinas terkait berdasarkan tupoksi OPD baru

3

Rehabilitasi Sarana Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

Penyekatan Ruang Puskesmas, Rehab Puskesmas, Rehabilitasi Posyandu, Rehab Berat Puskesmas Ciputat, Rehab ringan bangunan insenerator

1 Puskesmas, 7 Puskesmas, 7 Posyandu, 1 Puskesmas, 1 Gedung

17,166,420,000

Kegiatan masukan ke kegiatan Umum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 86

86

86

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

E

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR, RUJUKAN DAN KOMPLEMENTER

Cakupan Pelayanan, Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pasien masy. Miskin (Jamkesda) Kesehatan di Puskesmas

29 puskesmas, 15.900 pasien

34,722,795,730

E

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR, RUJUKAN DAN KOMPLEMENTER

Cakupan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas , Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan, Cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS, Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan Tradisional dan Komplementer, Cakupan masyarakat miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial , yang memiliki Jaminan asuransi kesehatan , Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial yang mendapatkan pelayanan kesehatan di faslititas kesehatan Tk.I dan Rujukan

100%, 80%, 50%, 47%, 62%, 32%

30,634,711,550 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 87

87

87

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1

Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Tangerang Selatan

Sosialisasi peningkatan status gizi, kesehatan reproduksi dan pemberian ASI yang baik ditempat kerja dalam mendukung program GP2SP, Penyediaan perlengkapan olahraga, Sosialisasi program K3 ditempat kerja, Membentuk Tim K3 di Dinkes dan Puskesmas Percontohan, Bimtek POS UKK Percontohan di Wilayah Puskesmas Keranggan, Penyediaan APD (Alat Pelindung Diri) di POS UKK Wilayah Puskesmas Keranggan, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi, Bintek Olahraga yang baik, benar, terartur dan terukur, Senam kebugaran jasmani, Pengukuran Kebugaran Jantung Paru (Rockport)

30 kader perusahaan, 2bpmpkb, 2disosnakertrans, 1KIA, 1GIZI dan 2Bapeda, 200 pegawai Dinkes, 10 perusahaan, 5 RS, 5 Hotel, 30 Puskesmas dan 10 SKPD, 1 Puskesmas dan Dinas Kesehatan, 30 Pekerja, 3 POS UKK, 2 kali konsultasi dan 20 kali monev, 30 guru olahraga/instruktur, 30 pemegang program, 50 pegawai Dinkes, 30 peserta

306,886,000

1

Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Tangerang Selatan

Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

6 Kegiatan 77,921,000

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 88

88

88

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

2

Pelayanan Rujukan dan Bina Institusi Kesehatan

Tangerang Selatan

Kegiatan Pertemuan Rumah Sakit Se-Kota, Kegiatan Pertemuan Sarana Kesehatan, Swasta Se-Kota Tangerang Selatan, Monitoring, Evaluasi Dan Verifikasi Sarana, Kesehatan Swasta, Verifikasi ,Visitase Dan Monev Rumah Sakit Se tangerang selatan, Kegiatan RAKOR Evaluasi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Dasar di Tangerang Selatan, Jasa Konsultan Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Dasar di Tangerang Selatan, Kegiatan Penyusunan Raperwal Perizinan Sarana Kesehatan di Tangerang Selatan

2 Kegiatan, 2 Kegiatan, , 200 Sarana Kesehatan, , 28 Rumah Sakit, 2 Kegiatan, 1 Paket, 1 Kegiatan

319,801,500

2

Pelayanan Rujukan dan Bina Institusi Kesehatan

Tangerang Selatan

Kegiatan Pertemuan Rumah Sakit Se-Kota Tangerang Selatan, Monitoring, Evaluasi Dan Verifikasi Sarana Kesehatan Swasta, Verifikasi ,Visitase Dan Monev Rumah Sakit Setangerang Selatan, Kegiatan RAKOR Evaluasi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Dasar dan Penunjang di Tangerang Selatan, Jasa Konsultan Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Dasar di Tangerang Selatan, Kegiatan Penyusunan Raperwal Perizinan Sarana Kesehatan di Tangerang Selatan, Kegiatan Penyusunan Raperwal Pembebasan Biaya Pengelolaan Pelayanan Darah di UTD Tangerang Selatan, Biaya pengganti pengelolaan darah, PSC (Public Safety Center) 119

2 Kegiatan, 191 Sarana Kesahatan, 28 Rumah Sakit, 2 Kegiatan, 1 Paket, 1 Kegiatan, 2 Kegiatan, 1 Paket, 1 Paket

5,664,006,100

3

Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Tangerang Selatan

1). P3K Dan Baksos, 2). Tindak Lanjut Monitoring Pelayanan, 3). Monitoring Pengawasan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, 4). Verifikasi Izin Kerja Tenaga Kesehatan, 5). Pelaksanaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

1, 1, 30 UPT, 102 gerak dan 2 kali kegiatan pertemuan, 800 Tenaga, 0.65

795,901,000

3

Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Tangerang Selatan

Pelayanan Kesehatan hari-hari tertentu, Undangan Dan Monitoring Kegiatan, Tindak Lanjut Monitoring Pelayanan, Monitoring Pengawasan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

376 gerak, 6 kegiatan, 102 gerak

211,116,000

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 89

89

89

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

4

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

Belanja Jasa Pemeriksaan,Jasa Pemeliharaan, Kesehatan Dan Jasa Pelayanan Medis (Jaspel), Non Kapitasi, Kegiatan Rakor Fasilitas Pelayanan, Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas), Kegiatan Rakor Fasilitas Pelayanan, Kesehatan Tingkat Pertama (Sarana, Kesehatan Swasta Mitra Bpjs), Kegiatan Rakor Fasilitas Pelayanan, Kesehatan Tingkat Lanjut (Rs Mitra Bpjs), Kegiatan Penyusunan Raperwal Pembebasan Biaya Pengelolaan Pelayanan Darah Di Utd Tangerang Selatan

21 Puskesmas, , , 2 Kegiatan, , 2 Kegiatan, , , 2 Kegiatan, , 2 Kegiatan

1,106,110,600

4

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

Belanja Jasa Pemeriksaan, Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Jasa Pelayanan Medis (Jaspel) Non Kapitasi 2017, Kegiatan Rakor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PUSKESMAS), Kegiatan Rakor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Sarana Kesehatan Swasta Mitra BPJS), Kegiatan Rakor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (RS Mitra BPJS)

25 puskesmas, 80 orang, 70 orang, 30 orang

741,206,100

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 90

90

90

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

5

Pelayanan Jaminan pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu

Tangerang Selatan

1. Pembayaran Premi Integrasi Kepesertaan Program Jamkesda Ke Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Mendukung Program Jkn, 2. Belanja Jasa Pemeriksaan, Jasa Pemeliharaan Kesehatan Dan Jasa Pelayanan Medis Masyarakat Miskin Serta Pembayaran Utang Peserta Jamkesda Yang Belum Terregister Dan Pmks, 3.Kegiatan Pertemuan Rekonsiliasi Dengan Rs Yang Bekerja Sama Dengan Program Jamkesda, Yang Bekerja Sama Dengan Program Jamkesda, 4.Kegiatan Pertemuan Rekonsiliasi Integrasi Program Jamkesda Ke Jaminan Kesehatan Nasional, 5. Kegiatan Sosialisasi Integrasi Program Jamkesda Ke Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Kecamatan, 6. Kegiatan Sosialisasi Integrasi Program Jamkesda Ke Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Kota Tangerang Selatan, 7. Belanja Jasa Pemeriksaan, Jasa Pemeliharaan Kesehatan Dan Jasa Pelayanan Medis Masyarakat Rentan, 8. Pembayaran Premi Jaminan Kesehatan pada Masyarakat yang

24.084 orang, 24.084 orang, 1 Kegiatan, , 2 kegiatan, 4 Kegiatan, 1 Kegiatan, 1400 Orang, 6000 Orang

15,440,565,000

5

Pelayanan Jaminan pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu

Tangerang Selatan

Belanja Jasa Pemeriksaan, Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Jasa Pelayanan Medis Masyarakat Miskin Serta Pembayaran Utang Peserta Jamkesda yang Belum Terintegrasi, Kegiatan Pertemuan Rekonsiliasi Dengan Rs yang Bekerja Sama dengan Program Jamkesda, Kegiatan Pertemuan Rekonsiliasi Integrasi Program Jamkesda Ke Jaminan Kesehatan Nasional, Kegiatan Sosialisasi Integrasi Program Jamkesda Ke Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Kecamatan, Kegiatan Sosialisasi Integrasi Program Jamkesda ke Jaminan Kesehatan Nasional tingkat Kota Tangerang Selatan, Belanja Jasa Pemeriksaan, Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Jasa Pelayanan Medis Masyarakat Rentan, Pembayaran Premi Jaminan Kesehatan Pada Masyarakat yang Memberikan dukungan secara aktif Pada Penyelenggaraan Pembangunan Kota Tangerang Selatan

16.680 peserta, 15 rumah sakit, 54 keluarahan, 7 kecamatan, 1 Kegiatan, 7 kecamatan, 6.000 peserta

5,368,040,400

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 91

91

91

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

6

Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus

Tangerang Selatan

Lomba TOGA Tingkat Kota Tangerang Selatan, Pelatihan Peningkatan UKGS Bagi Dokter Gigi, Deteksi Dini Gejala Awal Penyakit Indera, Rapat Persiapan Lomba TOGA Tingkat Kota Tangerang Selatan, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Kader Dalam Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Tahap 1 (Pemanfaatan TOGA), Pertemuan Peningkatan Kemampuan Kader Dalam Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Tahap 2 (Akupresure), Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi, Pertemuan Sosialisasi Penyakit Gigi dan Mulut Pada Ibu Hamil, Pertemuan Perkembangan Pertumbuhan Gigi pada Balita, Pertemuan Tata Kelola Serta Pelayanan Asuhan Keperawatan Gigi, Pertemuan Sosialisasi Kesehatan Indera Bagi Pemegang Program Puskesmas

26 Puskesmas dan 26 Keluarga Binaan, 30 Tenaga Kesehatan Gigi, 30 kader, 30 pemegang program, 30 Masyarakat, 26 Puskesmas, 26 Kader/Keluarga Binaan, 26 Pemegang Program, 60 Kader, 60 Kader, 75 Kali dan 2 kali konsultasi, 30 pemegang program gigi dan 30 kader, 30 pemegang program gigi dan 30 kader, 30 Tenaga Kesehatan Gigi, 30 perawat gigi/pemegang program

293,409,000

6

Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus

Tangerang Selatan

Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus

6 Kegiatan 184,720,000

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

7

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Setu

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 241,333,000

7

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Setu

Tangerang Selatan

Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Setu, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Pukesmas setu

12 bulan, 12 bulan

191,658,000

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

8

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Keranggan

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 433,565,000

8

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Keranggan

Tangerang Selatan

Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Keranggan, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Keranggan

12 bulan, 12 bulan

393,954,000

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 92

92

92

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

9

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Bakti Jaya

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 369,469,380

9

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Bakti Jaya

Tangerang Selatan

Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Bakti Jaya, Penyelenggaraan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Bakti Jaya

12 bulan, 12 bulan

342,036,900

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

10

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Serpong I

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 410,351,000

10

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Serpong I

Tangerang Selatan

Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Serpong 1, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Serpong 1

12 bulan, 12 bulan

373,751,000

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

11

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Serpong II

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 371,626,000

11

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Serpong II

Tangerang Selatan

Penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas, Penyediaan biaya pemeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan, 12 bulan

348,646,000

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

12

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Rawa Buntu

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 381,000,000

12

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Rawa Buntu

Tangerang Selatan

Penyediaan Biapa Oprasional UPT Puskesmas Rawa Buntu, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Rawa Buntu

12 bulan, 12 bulan

299,669,000

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

13

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Pamulang

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 422,126,900

13

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pamulang

Tangerang Selatan

Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Pamulang, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pamulang

12 bulan, 12 bulan

340,525,000

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

14

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Pondok Benda

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 535,000,000

14

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Benda

Tangerang Selatan

Penyediaan Biaya Operasional UPT.Puskesmas Pondok Benda, Penyediaan biaya pemeliharaan UPT.Puskesmas Pondok Benda

12 bulan, 12 bulan

393,485,700

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

15

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Benda Baru

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 398,663,000

15

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Benda Baru

Tangerang Selatan

Penyediaan Biaya Operasional UPT.Puskesmas Benda Baru, Penyediaan biaya pemeliharaan UPT.Puskesmas Benda Baru

12 bulan, 12 bulan

361,663,000

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 93

93

93

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

16

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Ciputat

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 271,049,000

16

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Ciputat

Tangerang Selatan

Biaya Operasional UPT Puskesmas Ciputat, Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat

12 bulan, 12 bulan

198,097,000

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

17

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Kampung Sawah

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 414,000,000

17

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Kampung Sawah

Tangerang Selatan

PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL UPT PUSKESMAS KAMPUNG SAWAH, PENYEDIAAN BIAYA PEMELIHARAAN UPT PUSKESMAS KAMPUNG SAWAH

12 bulan, 12 bulan

370,000,000

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

18

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Jombang

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 390,000,000

18

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Jombang

Tangerang Selatan

Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Jombang, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Jombang

12 bulan, 12 bulan

299,389,300

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

19

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Situ Gintung

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 210,149,200

19

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Situ Gintung

Tangerang Selatan

Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Situ Gintung, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT.Puskesmas Situ Gintung

12 bulan, 12 bulan

158,165,000

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

20

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Ciputat Timur

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 496,023,200

20

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Ciputat Timur

Tangerang Selatan

Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Ciputat Timur, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat Timur

12 bulan, 12 bulan

393,476,500

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

21

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Pisangan

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 201,976,400

21

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pisangan

Tangerang Selatan

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pisangan, Penyediaan Biaya Pemeliharaan Puskesmas Pisangan

12 bulan, 12 bulan

161,776,000

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

22

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Rengas

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 360,000,000

22

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Rengas

Tangerang Selatan

Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Rengas, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Rengas

12 bulan, 12 bulan

337,268,400

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 94

94

94

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

23

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Pondok Ranji

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 388,402,000

23

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Ranji

Tangerang Selatan

Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Pondok Ranji, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Ranji

12 bulan, 12 bulan

278,638,500

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

24

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Pondok Aren

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 388,576,000

24

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Aren

Tangerang Selatan

Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Pondok Aren, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Aren

12 bulan, 12 bulan

340,916,000

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

25

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Jurang Mangu

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 469,770,000

25

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Jurang Mangu

Tangerang Selatan

Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Jurang Mangu, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Jurang Mangu

12 bulan, 12 bulan

434,640,000

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

26

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Parigi

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 234,176,500

26

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Parigi

Tangerang Selatan

Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Parigi, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Parigi

12 bulan, 12 bulan

234,176,500

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

27

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Pondok Betung

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 428,793,300

27

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Betung

Tangerang Selatan

Penyediaan Biaya Operasional Upt Puskesmas Pondok Betung, Penyediaan Biaya Pemeliharaan Upt Puskesmas Pondok Betung

12 bulan, 12 bulan

293,301,200

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

28

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Pondok Pucung

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 321,182,000

28

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Pucung

Tangerang Selatan

Biaya Operasional UPT Puskesmas Pondok Pucung, Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Pucung

12 bulan, 12 bulan

295,831,000

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

29

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Pondok Kacang Timur

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 380,500,000

29

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Kacang Timur

Tangerang Selatan

Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Pondok Kacang Timur, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Kacang Timur

12 bulan, 12 bulan

329,075,800

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 95

95

95

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

30

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Pondok Jagung

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 426,850,000

30

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Jagung

Tangerang Selatan

Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Pondok Jagung, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Jagung

12 bulan, 12 bulan

381,283,000

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

31

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Paku Alam

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 428,423,000

31

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Paku Alam

Tangerang Selatan

Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Paku Alam, Penyediaan biaya Pemeliharaan UPT. Puskesmas Paku Alam

12 bulan, 12 bulan

376,386,000

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

32

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Sawah Baru

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas

12 bulan 357,264,000

32

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Sawah Baru

Tangerang Selatan

Biaya Oprasional UPT Puskesmas Sawah Baru, Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Sawah Baru

12 bulan, 12 bulan

269,406,000

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

33

Penyediaan Biaya Opreasional Pemeliharaan UPT Farmasi

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT

12 bulan 350,000,000

33

Penyelenggaraan Operasional UPT Farmasi

Tangerang Selatan

Penyediaan Biaya Operasional UPT Farmasi, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Farmasi, Penyediaan Biaya Distribusi Obat dan BMHP (DAK), Penyediaan Biaya Operasional Dukungan Managemen E Logistik (DAK)

12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan

516,675,400

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

34

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Labkesda

Tangerang Selatan

Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT

12 bulan 1,177,593,500

34

Penyelenggaraan Operasional UPT Labkesda

Tangerang Selatan

Penyediaan Biaya Operasional UPT Labkesda, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Labkesda

12 bulan, 12 bulan

690,788,500

Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan

35

Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

Tangerang Selatan

Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

24.084 peserta

6,669,984,000

Perubahan/ penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja

Dukungan Menejemen BOK Pukesmas

Tangerang Selatan

Dukungan Menejemen BOK Pukesmas

1 kegiatan 282,453,900 36

Penyelenggaraan Manajemen BOK DAK

Tangerang Selatan

Penyelenggaraan Manajemen BOK DAK

23 dukman 1,234,725,250

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 96

96

96

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

37

Jaminan Persalinan (DAK)

Tangerang Selatan

Jaminan Persalinan (DAK) 3 kegiatan 922,222,000

Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK

38

Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK)

Tangerang Selatan

Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK)

8 puskesmas

13,510,000

Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK

39

Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus (DAK)

Tangerang Selatan

Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus (DAK)

23 puskesmas

142,582,000

Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK

35

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Setu

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 114,529,000

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

36

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Keranggan

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 160,000,000

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

37

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Bakti Jaya

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 64,500,000

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

38

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Serpong I

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 175,000,000

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

39

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Serpong II

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 195,490,000

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 97

97

97

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

40

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Rawa Buntu

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 168,000,000

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

41

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Pamulang

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 319,000,000

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

42

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Pondok Benda

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 208,370,000

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

43

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Benda Baru

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 300,000,000

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

44

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Ciputat

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 168,607,800

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

45

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Kampung Sawah

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 177,747,000

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

46

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Jombang

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 185,000,000

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 98

98

98

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

47

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Situ Gintung

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 175,550,500

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

48

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Ciputat Timur

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 212,240,000

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

49

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Pisangan

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 210,000,000

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

50

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Rengas

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 122,000,000

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

51

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Pondok Ranji

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 158,600,900

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

52

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Pondok Aren

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 176,593,300

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

53

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Jurang Mangu

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 245,000,000

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 99

99

99

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

54

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Perigi

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 195,198,750

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

55

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Pondok Betung

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 232,698,500

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

56

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Pondok Pucung

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 170,000,000

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

57

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Pondok Kacang Timur

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 183,000,000

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

58

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Pondok Jagung

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 253,011,800

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

59

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Paku Alam

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 189,668,800

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

60

Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Sawah Baru

Tangerang Selatan

Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)

12 bulan 160,000,000

Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 100

100

100

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

F

PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln, Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100%, 100% 4,569,166,300

F

PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Pesentase balita gizi buruk mendapat perawatan , Presentase Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan, Presentase Remaja putri yang mendapat TTD

100%, 65%, 20%

3,163,355,200 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 101

101

101

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1

Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat

Tangerang Selatan

Sinkronisasi Rencana Dan Evaluasi Kerja Tahunan Bagi Petugas, Tatalaksana Balita Gizi Buruk, Penyelenggaraaan Pos Gizi, Peningkatan Pengetahuan Kader Di Kelurahan P2Wkss, Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pertumbuhan Balita, Peningkatan Pengetahuan Petugas Dalam Standar Emas Makanan Bayi Dan Anak, Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan Pada Petugas Kesehatan, Kader Dan Sektor Terkait, Pengadaan Alat Ukur Pemantauan Pertumbuhan, Survei Anemia Pada Remaja Putri, Peningkatan Peran Ibu Dalam Akselerasi Asi Ekslusif, Pengadaan Ruang Menyusui, Belanja Pmt (Pemberian Makanan Tambahan), Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan Di 7 Kecamatan, Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan Pada Siswa Sma/Sederajat, Pemantauan Penggunaan Garam Beryodium, Peningkatan Cakupan Distribusi Vitamin A, Optimalisasi Klinik Gizi Dalam Penanganan Penyakit Tidak Menular, Pelacakan Dan Pendampingan Balita Gizi Buruk, Monitoring Dan Evaluasi

104 petugas puskesmas, 150 paket formula balita gizi buruk, 1 pos gizi, 30 orang kader, 820 balita, 48 kader, 370 peserta, 2618 pita LiLA, 150 sarung timbang, 150 lenght board, 150 microtoise, 770 timbangan digital, 1500 rematri, 26 peserta, 1 ruang menyusui, 542 bumil anemi, 200 orang balita gizi kurang, 820 posyandu, 75.000 lansia, 1.500 anak sekolah, 210 bumil, 1050 siswa SMA/sederajat, 3.584 sampel garam, 52 petugas , 26 Petugas Gizi, 50 kasus, 340 kegiatan monev

4,569,166,300

1

Pelayanan Gizi Masyarakat

Tangerang Selatan

Pelayanan Gizi Masyarakat 18.000 buah PMT anak dan 1 kegiatan

174,473,500

Perubahan/ penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 102

102

102

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

2

2

Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui

Tangerang Selatan

Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui

0 428,371,500

Perubahan/ penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja

3

3

Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita

Tangerang Selatan

Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita

3 kegiatan 2,034,500,500

Perubahan/ penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja

4

4

Pelayanan Gizi Masyarakat (DAK)

Tangerang Selatan

Pelayanan Gizi Masyarakat (DAK)

300 orang usia subur

66,320,000

Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK

5

5

Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui (DAK)

Tangerang Selatan

Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui (DAK)

550 orang 59,640,000

Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK

6

6

Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita (DAK)

Tangerang Selatan

Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita (DAK)

111.569 orang

400,049,700

Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK

G

PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jumlah kader kesehatan, Cakupan desa/kelurahan siaga aktif

6.000 orang, 100% 20,174,735,000

G

PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Cakupan Kelurahan Sehat/Kelurahan siaga aktif, Cakupan organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

52 kelurahan, 53%

7,083,189,300 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021

1

Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Tangerang Selatan

Penyelenggaraan Kelurahan sehat, Kampanye Gerakan Masyarakat hidup sehat, Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Kemitraan, Peningkatan kualitas kader melalui Pemberdayaan masyarakat

kelurahan sehat 88%, Kelurahan melaksanakan Germas 88%, kemitraan 6%, pemberdayaan masyarakat 88%

20,174,735,000

1

Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Tangerang Selatan

Penyelenggaraan Kelurahan Sehat, Posyandu Aktif, Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Peningkatan Kualitas Kader melalui Pemberdayaan Masyarakat

54 keluarahan, 93%, 1 Kegiatan, 6.000 kader

5,789,120,000

Perubahan/ penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 103

103

103

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

2

2

Peningkatan Kemitraan Promosi Kesehatan

Tangerang Selatan

Peningkatan Kemitraan Promosi Kesehatan

3 kegiatan 431,750,000

Perubahan/ penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja

3

3

Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat (DAK)

Tangerang Selatan

Penyelengaraan Kelurahan sehat, kampanye gerakan masyarakat hidup sehat, pembinaan kader kesehatan

54 keluarahan, 54 keluarahan, 6.000 kader

862,319,300

Perubahan/ penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja

H

PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

29 puskesmas 31,433,111,600

H

PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Prosentase masyarakat Tangerang Selatan menggunakan JKN diFKTP Puskesmas

52% 31,433,040,000 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021

1

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Benda Baru

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya., Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

1,663,560,000

1

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Benda Baru

Tangerang Selatan

Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai, alkes dan obat, Biaya Operasional, Jasa Pelayanan kesehatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,663,560,000

2

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

2,971,296,000

2

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

2,971,296,000

3

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat Timur

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

1,074,312,000

3

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat Timur

Tangerang Selatan

Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan

12 bulan, 1 paket

1,074,312,000

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 104

104

104

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

4

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jombang

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

1,671,552,000

4

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jombang

Tangerang Selatan

Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai, dan Alat Kesehatan, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,671,552,000

5

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jurangmangu

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

1,139,832,000

5

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jurangmangu

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Pakai Habis, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,139,832,000

6

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kampung Sawah

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

1,004,832,000

6

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kampung Sawah

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,004,832,000

7

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kranggan

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

522,936,000

7

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kranggan

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

522,936,000

8

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Paku Alam

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

802,656,000

8

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Paku Alam

Tangerang Selatan

Obat,Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

802,656,000

9

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pamulang

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

3,587,760,000

9

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pamulang

Tangerang Selatan

Obat-obatan , Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

3,587,760,000

10

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Parigi

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

1,029,600,000

10

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Parigi

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehhatan dan Alat Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Medis

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,029,600,000

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 105

105

105

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

11

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pisangan

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

714,600,000

11

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pisangan

Tangerang Selatan

Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, Kegiatan Operasional pelayanan kesehatan lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

714,600,000

12

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Aren

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

2,684,880,000

12

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Aren

Tangerang Selatan

Obat-obatan, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

2,684,880,000

13

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Benda

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

1,513,296,000

13

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Benda

Tangerang Selatan

Obat,alat kesehatan,Bahan medis pakai habis,Bahan dan alat penunjang laboratorium,Bahan dan alat penunjang medis, Kegiatan operasional kesehatan lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,513,296,000

14

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Betung

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

1,172,016,000

14

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Betung

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan dan Alat Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,172,016,000

15

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Jagung

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

1,259,280,000

15

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Jagung

Tangerang Selatan

Jasa Pelayanan Kesehatan, Obat - Obatan,Alat Kesehatan,dan Barang Medis Habis Pakai, Operasional Kegiatan Promosi dan Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,259,280,000

16

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Kacang Timur

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

999,000,000

16

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Kacang Timur

Tangerang Selatan

Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai, dan Alat Kesehatan, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

999,000,000

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 106

106

106

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

17

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Pucung

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

584,640,000

17

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Pucung

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

584,640,000

18

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Ranji

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

805,464,000

18

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Ranji

Tangerang Selatan

Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

805,464,000

19

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rawa Buntu

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

1,190,447,600

19

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rawa Buntu

Tangerang Selatan

Obat-obatan,Bahan Medis Habis Pakai, dan Alata Kesehatan, Operasional Pelayanan Kesehatan, Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Pegawai

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,190,448,000

20

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rengas

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

693,360,000

20

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rengas

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan dan Alat Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

693,360,000

21

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

1,758,240,000

21

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong

Tangerang Selatan

Penyediaan Obat,Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan, Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,758,240,000

22

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong II

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

419,760,000

22

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong II

Tangerang Selatan

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong II, Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya, obat - obatan, bahan medis habis pakai dan alat

3 paket, 12 bulan, 1 paket

419,760,000

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 107

107

107

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

23

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Setu

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

567,936,000

23

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Setu

Tangerang Selatan

Obat,Alat Kesehatan Dan BMHP, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

567,936,000

24

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Situ Gintung

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

768,384,000

24

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Situ Gintung

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Pakai Habis, Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

768,384,000

25

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Bakti Jaya

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

691,848,000

25

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Bakti Jaya

Tangerang Selatan

Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai, dan Alat Kesehatan, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

691,776,000

26

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Sawah Baru

Tangerang Selatan

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan

3 paket, 12 bulan, 12 bulan

141,624,000

26

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Sawah Baru

Tangerang Selatan

Dukungan Biaya Oprasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan

12 bulan, 1 paket

141,624,000

I

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA

Cakupan Kunjungan ibu hamil K-4, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompatensi kebidanan, Cakupan pelayanan ibu nifas (Kf lengkap), Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani, Cakupan kunjungan bayi, Cakupan pelayanan anak balita, Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

97%, 80%, 80%, 90%, 85%, 80%, 85%, 100%

2,088,892,000

I

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup, Cakupan pelayanan anak balita , Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan siswa SD dan setingkat, Cakupan Pelayanan lansia, Cakupan Pelayanan Kesehatan remaja

38, 1.2, 97%, 100%, 9 puskesmas santun lansia, 80%

4,569,515,250 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 108

108

108

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi, Ibu Hamil dan Melahirkan

Tangerang Selatan

Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal , Peningkatan pelayanan pencegahan komplikasi kebidanan , Peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan , Penguatan Manajemen Program Kesehatan Ibu , Penguatan Manajemen Program Kesehatan Ibu , Pelayanan KB berkualitas , Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

760 Orang, 7 Puskesmas, 15 Petugas, 30 Puskesmas, 30 Puskesmas, 30 Puskesmas, 15 Petugas Puskesmas, 15 Puskesmas, 30 Puskesmas

1,176,400,000

1

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Melahirkan

Tangerang Selatan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi, Ibu Hamil dan Melahirkan

8 kegiatan 650,861,000

Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan

2

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Balita dan Anak Sekolah

Tangerang Selatan

On Job Training Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penatalaksanaan SDIDTK, Lomba Balita Sehat Kota Tangerang Selatan, Pemantauan Status Kesehatan Anak melalui Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah

30 Puskesmas, 30 Puskesmas, 60 Balita, 30 Puskesmas, 30 Puskesmas

306,917,000

2

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Balita

Tangerang Selatan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Balita

3 kegiatan 237,360,000

Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 109

109

109

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

3

Pelayanan Kesehatan Remaja

Tangerang Selatan

Kompetisi Konselor Sebaya PKPR Tk. Kota Tangerang Selatan, Pemantauan Pencapaian Puskesmas SN PKPR, Peningkatan Kemampuan Teknik Konseling Bagi Konselor Sebaya PKPR di Sekolah, Peningkatan Kapasitas lintas program dalam Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Orientasi PKPR Guru Sekolah

84 Sekolah PKPR, 10 Puskesmas SN PKPR, 30 Puskesmas, 20 Puskesmas, 19 Sekolah (Kepala Sekolah dan Guru Pendamping)

172,435,000

3

Pelayanan Kesehatan Remaja

Tangerang Selatan

Kompetisi Konselor Sebaya PKPR Tk. Kota Tangerang Selatan, Pemantauan Pencapaian Puskesmas SN PKPR, Peningkatan Kemampuan Teknik Konseling Bagi Konselor Sebaya PKPR di Sekolah, Peningkatan Kapasitas lintas program dalam Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Orientasi PKPR Guru Sekolah

84 sekolah, 10 puskesmas, 30 puskesmas, 20 puskesmas, 20 sekolah

156,535,000

Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan

4

Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia

Tangerang Selatan

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pralansia dan Lansia di Posbindu (Permintaan F1 Kecamatan), 2. Peningkatan Pengetahuan Kader Posbindu di Lokasi P2WKSS, 3. Pertemuan dan Evaluasi Pelaksanaan program, 4. Peningkatan Keterampilan Teknik Pengisian Kartu Menuju Sehat Pralansia & Lansia, 6. Pengkajian Puskesmas Santun Lansia

Sound System, Meja Kerja Posbindu, Bangku Posbindu & Tape Recorder, 30 Kader Posbindu, 30 Puskesmas, 230 kader Posbindu, 9 Puskesmas

433,140,000

4

Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia

Tangerang Selatan

Peningkatan Pengetahuan Kader Posbindu di Lokasi P2WKSS, Pertemuan & Evaluasi Pelaksanaan Program, Peningkatan Keterampilan Teknik Pengisian Kartu Menuju Sehat Pralansia & Lansia, Pengkajian Puskesmas Santun Lansia

35 kader posbindu, 30 petugas puskesmas, 250 kader posbindu, 9 puskesmas

116,060,000

Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan

5

5

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi

Tangerang Selatan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi

3 Kegiatan 74,950,000

Perubahan/ penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja

6

6

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Sekolah

Tangerang Selatan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Sekolah

1 Kegiatan 55,115,250

Perubahan/ penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 110

110

110

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

7

7

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Melahirkan (DAK)

Tangerang Selatan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Melahirkan (DAK)

6 Kegiatan 1,237,979,000

Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK

8

8

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi dan Balita (DAK)

Tangerang Selatan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi dan Balita (DAK)

1 kegiatan 1,208,345,000

Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK

9

9

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Sekolah (DAK)

Tangerang Selatan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Sekolah (DAK)

2 Kegiatan 183,060,000

Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK

10

10

Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia (DAK)

Tangerang Selatan

Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia (DAK)

23 puskesmas

448,160,000

Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK

11

11

Pelayanan Kesehatan Remaja (DAK)

Tangerang Selatan

Pelayanan Kesehatan Remaja (DAK)

23 puskesmas

201,090,000

Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK

J

PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

29 puskesmas 300,000,000

J

PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Jumlah puskesmas BLUD 1 puskesmas

271,600,000 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021

1

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas

Tangerang Selatan

Pembentukan BLUD Puskesmas

1 kegiatan 300,000,000

1

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas

Tangerang Selatan

Sosialisasi Langkah - Langkah BLUD, Workshop BLUD Untuk Tata Kelola BLUD, Workshop BLUD Untuk Renstra Bisnis, Workshop BLUD Untuk Penyusunan Sistem Pelayanan Minimum, Workshop BLUD Penyusunan Unit Cost, Evaluasi Penetapan BLUD

4 UPT, 1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen, 4 puskesmas

271,600,000

Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 111

111

111

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

K

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KESEHATAN

Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

29 puskesmas 573,977,300

K

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KESEHATAN

Cakupan SDM Kesehatan yang terlatih

60% 1,015,439,300 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021

1

Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan

Tangerang Selatan

1. Kegiatan pemilihan tenaga medis/paramedis teladan, 2. Kegiatan Penilaian DUPAK / Jabatan Fungsional, 3. Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas SDM, 5. Bimtek analisis beban kerja, 6. Bimtek Komunikasi Tenaga Kesehatan, 7. Ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih

30 Puskesmas & 2 UPT Farmasi & UPT Labkesda, 30 Puskesmas & 2 UPT Farmasi & UPT Labkesda, 30 Puskesmas & 2 UPT Farmasi & UPT Labkesda, 30 Puskesmas & 2 UPT Farmasi & UPT Labkesda, 30 Puskesmas & 2 UPT Farmasi & UPT Labkesda, 30 Puskesmas & 2 UPT Farmasi & UPT Labkesda

573,977,300

1

Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan

Tangerang Selatan

Pemilihan Tenaga Medis/Paramedis Teladan, Penilaian DUPAK/Jabatan Fungsional, BIMTEK Komunikasi Tenaga Kesehatan, Ketersediaan Tenaga Kesehatan yang Terlatih, Verifikasi Izin Kerja Tenaga Kesehatan

9 tenaga kesehatan, 12 jabatan fungsional, 120 orang, 9 tenaga kesehatan, 10 gerak

1,015,439,300

Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 112

112

112

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

L

PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN SEHAT

Prosentase pemukiman sehat

80% 1,134,000,000

L

PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN SEHAT

Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan , Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, Persentase RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar , Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM , Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas

54%, 65%, 85%, 10 kelurahan, 40%

1,156,380,200 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021

1

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Pengawasan Air bersih dimasyarakat, PENYEHATAN TEMPAT-TEMPAT UMUM, Pengamanan Limbah Medis, Pembelian Rapid test makanan jajanan, Pemantauan keamanan dan peredaran pangan di masyarakat, Sosialisasi Keamanan Pangan/Makanan Jajanan Anak Sekolah, Pemantauan Tempat Pengolahan Makanan

Masyarakat , 2 Lokasi P2WKSS, Masyarakat , 15 Lokasi, 2 set reagen Air, 15 Fasyankes, 75 Sekolah, 4 Pasar, 26 Puskesmas, 1, 0.14, 75 sekolah, 322 lokasi

1,134,000,000

1

Pengawasan Air Bersih di Masyarakat

Tangerang Selatan

Pengawasan Air Bersih di Masyarakat

3 kegiatan 153,440,000

Penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 113

113

113

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

2

2

Penyehatan Tempat-tempat Umum

Tangerang Selatan

Pembinaan Pasar Sehat dan Penyehatan Tempat Tempat Umum, Pelatihan Untuk Petugas Kesehatan Lingkungan Tentang Pasar Sehat, Pembinaan Kesehatan Lingkungan di Instuisi Pendidikan, Pembelian Langsung Dekomposter Untuk PKM, Pemeliharaan Instalasi Pembuangan Air Limbah Puskesmas

4 lokasi, 1 kegiatan, 75 sekolah, 104 liter, 17 lokasi

276,020,000

Penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja

3

3

Penyusunan Dokumen Lingkungan Puskesmas

Tangerang Selatan

Penyusunan Dokumen Lingkungan Puskesmas

7 dokumen 179,230,000

Penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja

4

4

Pemantauan Kesehatan Tempat Pengolahan Makanan

Tangerang Selatan

Pemantauan Kesehatan Tempat Pengolahan Makanan

2 Kegiatan 79,850,000

Penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja

5

5

Penyehatan Lingkungan Pemukiman

Tangerang Selatan

Penyehatan Lingkungan Pemukiman

2 Kegiatan 26,120,000

Penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja

6

6

Pengamanan Limbah Medis

Tangerang Selatan

Pengamanan Limbah Medis

2 Kegiatan 136,900,000

Penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja

7

7

Peningkatan STBM Tangerang Selatan

Peningkatan STBM 9 lokasi 10,840,000

Penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 114

114

114

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

8

8

Pengendalian Lingkungan Sehat (DAK)

Tangerang Selatan

Pengendalian Lingkungan Sehat Di Wilayah Puskesmas (DAK)

26 puskesmas

293,980,200

Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK

9

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

9

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

M

PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, SISTEM INFORMASI DAN MEDIA MASSA

894,940,000

M

PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, SISTEM INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Cakupan pembangunan , operasional dan pemeliharaan sistem di SKPD

100% 550,100,000 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021

1

Pembangunan, Pengembangan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Kesehatan

Tangerang Selatan

BINTEK Sistem Informasi Puskesmas, Kawat/Faksimili/Internet, Pemeliharaan Jaringan Internet, Fasilitas pelayanan kesehatan menjadi jejaring sistem informasi kesehatan, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Laboratorium (SIMLAB)

30 Puskesmas & 2 UPT Farmasi & UPT Labkesda, 30 Puskesmas & 2 UPT Farmasi & UPT Labkesda, 30 Puskesmas & 2 UPT Farmasi & UPT Labkesda, 30 Puskesmas & 2 UPT Farmasi & UPT Labkesda, 2 paket

894,940,000

1

Pembangunan, Pengembangan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Kesehatan

Tangerang Selatan

BINTEK Sisitem Informasi Puskesmas, Pengembangan jejaring sistem informasi kesehatan, Kawat/Faksimili/Internet, Pemeliharaan Jaringan Internet, Pengembangan Jejaring Sisem Informasi Labkesda

26 puskesmas, 30 puskesmas, 27 titik, 27 titik, 1 sistem

550,100,000

Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan

PERENCANAAN

PERENCANAAN

N

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

64,788,000

N

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

Cakupan data dan informasi SKPD

100% 81,253,000 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 115

115

115

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Kesehatan

Tangerang Selatan

Penyusunan Profil Kesehatan, Sinkronisasi data SDMK

30 Puskesmas, 30 Puskesmas & 2 UPT Farmasi & UPT Labkesda

64,788,000

1

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Kesehatan

Tangerang Selatan

Penyusunan Profil Kesehatan, Sinkronisasi data SDMK

100 buku, 54 orang

81,253,000

Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan

O

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

800,000,000

O

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan

100% 669,243,000 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021

1

Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan

Tangerang Selatan

Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan

34 kegiatan 800,000,000

1

Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan

Tangerang Selatan

Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan

30 kegiatan 669,243,000

Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan

KEUANGAN KEUANGAN

P

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

551,440,000

P

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan

100% 551,440,000 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021

1

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Tangerang Selatan

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

17 kegiatan 551,440,000

1

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Tangerang Selatan

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

23 kegiatan 551,440,000

KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 116

116

116

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Q

PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

3,039,388,000

Q

PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD

100% 328,188,000 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021

1

Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

Tangerang Selatan

Peningkatan Kapasitas Aparatur, Fasilitasi Administrasi Kepegawaian, Bantuan Pendidikan setara D3 ( Bankeu Prop. Banten)

1 kegiatan, 1 kegiatan, 1 kegiatan

3,039,388,000

1

Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

Tangerang Selatan

Peningkatan Kapasitas Aparatur, Fasilitas Administrasi Kepegawaian

5 kegiatan, 2 Kegiatan

328,188,000

Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan

SEKRETARIAT UMUM SELURUH SKPD

SEKRETARIAT UMUM SELURUH SKPD

R

PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN

48,739,615,000

R

PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100% 48,302,186,000 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 117

117

117

No.

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Anggran

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1

Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran

Tangerang Selatan

Penyediaan Jasa Operasional/ Dinas, Penyediaan Administrasi Opersional Dinas, Pemeliharaan Rutin/ Berkala, Penyediaan Kendaraan Operasional, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan, Perjalanan Dinas, Mobil PKPR (Bankeu Prop. Banten)

12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 1 unit

48,739,615,000

1

Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran

Tangerang Selatan

Penyediaan Jasa Operasional/Dinas, Penyediaan Administrasi Opersional Dinas, Pemeliharaan Rutin/ Berkala, Penyediaan Kendaraan Operasional, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan, Perjalanan Dinas, Operasional UPT Baru, Mobil Unit Darah, Ambulan Khusus, Peremajaan Ambulan Puskesmas, Rehab Bangunan Puskesmas, Penataan Lingkungan Puskesmas, Penyekatan Ruang Puskesmas, Mobil Angkut Vaksin (DAK), Honor Tenaga Promkes Bersumber BOK (DAK)

12 Bulan, 12 Bulan, 12 Bulan, 11 Kegiatan, 12 Bulan, 12 Bulan, 12 Bulan, 1 Unit, 1 Unit, 2 Unit, 1 Paket, 1 Paket, 1 Paket, 1 Unit, 16 Orang

48,302,186,000

Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 118

118

118

2.5. PENELAAHAN USULN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan, dilaksanakan koordinasi perencanaan program Tahun 2017 melalui

kegiatan Forum SKPD Dinas Kesehatan dan Tahun 2016, kegiatan ini bertujuan

untuk :

1. Menginformasikan arah kebijakan program Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan Tahun 2017 yang mencakup Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran;

2. Menghimpun usulan dari UPT Dinas Kesehatan dan pemangku kepentingan untuk

Program Kegiatan Tahun 2017;

3. Sinkronisasi program kegiatan antar usulan UPT Dinas Kesehatan dan pemangku

kepentingan tingkat kota terkait Program, Kegiatan, Sasaran, Target dan Lokasi.

Berdasarkan hasil Kegiatan tersebut, telah menghasilkan beberapa kesepakatan

antara lain :

1. Arah kebijakan program dan kegiatan APBD Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan telah diinformasikan kepada UPT Dinas Kesehatan dan

pemangku kepentingan tingkat Kota;

2. Seluruh UPT Dinas Kesehatan dan pemangku kepentingan tingkat Kota telah

menyampaikan usulan kegiatan untuk Tahun 2017, meskipun masih terdapat data

yang belum lengkap pada beberapa usulan tersebut seperti proposal hibah;

3. Untuk usulan kegiatan yang telah jelas lokasi dan sasarannya agar ditindaklanjuti

dengan usulan melalui proposal secara berjenjang, dengan mencantumkan sasaran

Desa/Kelurahan/Kecamatan dan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

4. Usulan yang terhimpun dari UPT Dinas Kesehatan menjadi salah satu indikator

dalam penyusunan usulan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan Tahun 2017.

Usulan Kegiatan Rencana Tindak melalui mekanisme musrenbang tahun 2017

yang telah dilakukan verifikasi oleh masing-masing bidang di Dinas Kesehatan, dapat

dilihat pada tabel berikut :

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 119

119

119

Tabel 2.5 Daftar Hasil Kajian SKPD terhadap Usulan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017

Kota Tangerang Selatan

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Pelatihan Kader Jumantik

KEC SEPONG

KEC SEPONG Kecamatan

Serpong RT. /RW.

1 paket 60,000,000 P2PL 1 paket 60,000,000 P2PL

2

P2P : Seragam Jumatik RT. /RW.

KEC SEPONG

KEL CILENGGANG

Kelurahan Cilenggang RT. /RW.

8 750,000 P2PL 8 bh 750,000 P2PL

3

Bantuan Kit Kader Jumatik

KEC SEPONG

KEL CIATER

Kp.Maruga Pos Yandu

Melati RT.005

/RW.009

26 Unit 6,000,000 P2PL 26 Unit 6,000,000 P2PL

4

Bantuan Dana Penenggulangan DBD

KEC SEPONG

KEL CIATER Pos Yandu

dan Pos Windu RT. /RW.

11 posyandu 25,000,000 P2PL 11

posyandu

25,000,000 P2PL

5

Pelatihan Kader Jumantik Tingkat RW Se-Kecamatan Setu

KEC SETU KEC SETU

RW Se-Kecamatan

Setu RT. /RW.

0 0 P2PL 0 0 P2PL

6

Penyuluhan bahaya narkoba dah Penularan HIV

KEC SETU KEL

BABAKAN Kelurahan

RT. /RW.12345 30 orang 50,000,000 P2PL 30 orang 50,000,000 P2PL

7

PMT Posbindu KEC SETU KEL SETU

PKK Kelurahan Setu

RT. /RW. 0 paket 6,000,000 P2PL 0 paket 6,000,000 P2PL

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 120

120

120

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8

PELATIHAN KADER JUMANTIK

KEC SETU KEL BAKTI

JAYA

KELURAHAN BAKTI JAYA

RT. /RW. 50 0rang 8,250,000 P2PL 50 0rang 8,250,000 P2PL

9

Pelatihan Kader Jumantik Tingkat RW Se-Kecamatan Ciputat

KEC CIPUTAT

KEC CIPUTAT Pelatihan Jumantik RT. /RW.

200 peserta 100,000,000 P2PL 200 peserta 100,000,000 P2PL

10

fogging secara berkala

KEC SERPONG

UTARA

KEL PONDOK JAGUNG TIMUR

cluster dahlia loka

RT.- /RW.003 3 kali 9.000.000 P2PL

Ketentuan kementrian kesehatan adalah fogging fokus mengingat bahaya / dampak yang ditimbulkan nya

11

fogging secara berkala KEC

SERPONG UTARA

KEL PONDOK JAGUNG TIMUR

sutera kirana RT.- /RW.007

3 kali 1 tahun

2.000.000 P2PL

Ketentuan kementrian kesehatan adalah fogging fokus mengingat bahaya / dampak yang ditimbulkan nya

12

HONORARIUM KADER JUMANTIK

KEC SERPONG

UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Posyandu Wilayah Kel.

Lengkong Karya

RT. /RW.

14 Orang 16.800.000 P2PL 14 Orang 16.800.000 P2PL

13

FOGING MASAL KEC

SERPONG UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Wilayah Kel. Lengkong

Karya RT. /RW.

2 Kegiatan 4.000.000 P2PL

dilaksanakan oleh dinas kesehatan bila setelah ada pernyataan KLB

14

PENGADAAN TPS LIMBAH B3 ( MEDIS )

KEC PONDOK

AREN

KEC PONDOK AREN

PUEKESMAS KELURAHAN

PONDOK AREN RT. /RW.

4 METER 6,750,000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam usulan F2 Dinas Kesehatan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 121

121

121

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

PEMBELIAN MESIN FOGGING KEC

PONDOK AREN

KEL PONDOK KARYA

KEL. PD KARYA RT.006

/RW.001

1 UNIT 42,350,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

16

PEMBELIAN MESIN FOGGING KEC

PONDOK AREN

KEL PONDOK KARYA

KEL. PD KARYA RT.004

/RW.004

1 UNIT 42,350,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

17

PENGADAAN SEPDA MOTOR RODA TIGA PENGANGKUT SAMPAH

KEC PONDOK

AREN

KEL PONDOK KARYA

KEL. PD KARYA RT.003

/RW.003

1 UNIT 25,000,000 SDK Promkes

Dinas Kebersihan

18

PENGADAAN GEROBAK SAMPAH

KEC PONDOK

AREN

KEL PONDOK KARYA

KEL. PD KARYA RT.003

/RW.004

2 UNIT 3,000,000 SDK Promkes

Dinas Kebersihan

19

PENGADAAN TEMPAT SAMPAH TERPISAH 2

KEC PONDOK

AREN

KEL PONDOK KARYA

KEL. PD KARYA RT.003

/RW.004

5 UNIT 1,150,000 SDK Promkes

Dinas Kebersihan

20

PENGADAAN MOBIL SAMPAH

KEC PONDOK

AREN

KEL PONDOK KARYA

KEL. PD KARYA RT.006

/RW.002

2 UNIT 320,000,000 SDK Promkes

Dinas Kebersihan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 122

122

122

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21

PENGADAAN ALAT PENGUKUR PANJANG BAYI

KEC PONDOK

AREN

KEL PONDOK KARYA

POSYANDU SE-KEL. PD

KARYA RT. /RW.

20 UNIT 2,000,000 SDK Promkes

25

unit 9,375,000

Sarana dan

Prasarana

Berdasarkan data dari forum kader Tangerang Selatan, bahwa posyandu wilayah kelurahan Pondok Karya yang belum memiliki pengukur panjang bayi yaitu 25 posyandu

22

PENGADAAN ALAT TIMBNAGAN INJAK

KEC PONDOK

AREN

KEL PONDOK KARYA

POSYANDU SE-KEL.PD

KARYA RT. /RW.

20 UNIT 3,000,000 SDK Promkes

8

unit 5,800,000

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

23

PENGADAAN ATK DAN BUKU ADMINISTRASI POSYANDU

KEC PONDOK

AREN

KEL PONDOK KARYA

POSYANDU SE-KEL.PD

KARYA RT. /RW.

30 UNIT 3,000,000 SDK Promkes

Umum Pengadaan ATK posyandu tidak dapat dilaksanakan pada Subbag Umum karena hanya mengakomodir kebutuhan dan peningkatan aparatur dinas kesehatan . Seksi Sarana tidak dapat mengakomodir usulan ATK untuk posyandu

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 123

123

123

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

24

PENGADAAN TIMBANGAN BAYI

KEC PONDOK

AREN

KEL PONDOK KARYA

POSYANDU SE-KEL. PD

KARYA RT. /RW.

20 UNIT 5,000,000 SDK Promkes

Berdasarkan Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan Balita (Kemenkes, 2014) bahwa alat yang digunakan untuk pemantauan berat badan di posyandu adalah dacin, karena memenuhi syarat : 1. Kuat dan tahan lama 2. Mempunyai presisi sampai 0,1 kg 3. Sudah dikalibrasi 4. Tidak menggunakan timbangan pegas (tidak akurat) 5. SNI Sehingga, pengadaan timbangan bayi (baby scale) tidak dianjurkan

25

PENGADAAN POSTER POSYANDU

KEC PONDOK

AREN

KEL PONDOK KARYA

POSYANDU SE-KEL. PD

KARYA RT. /RW.

150 LEMBAR 3,000,000 SDK Promkes

Promkes

26

PENGADAAN MESIN FOGGING KEC

PONDOK AREN

KEL PONDOK KARYA

KEL. PD KARYA

RT. /RW. 3 UNIT 115,500,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 124

124

124

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

27

Penyediaan Pogging Merk Swingfog SN 50 KEC

PONDOK AREN

KEL PONDOK KACANG BARAT

Kelurahan Pondok

Kacang Barat RT. /RW.

10 unit 230,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

28

Insektisida Untuk Pogging Merk Mustang 25 EC

KEC PONDOK

AREN

KEL PONDOK KACANG BARAT

Kelurahan Pondok

Kacang Barat RT. /RW.

50 Botol 6,750,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

29

Penggadaan Alat P3K

KEC PONDOK

AREN

KEL PONDOK KACANG BARAT

Kantor Kelurahan

Pondok Kacang Barat

RT. /RW.

2 Paket 10,000,000 SDK Promkes

-

Berdasarkan hasil verifikasi Seksi Yandas kepada Puskesmas dan kelurahan Pd Kacang Barat bahwa tidak ada yang mengusulkan (usulan tidak jelas)

30

Pengadaan Alat Fogging KEC

PONDOK AREN

KEL PONDOK KACANG BARAT

Kp. Pondok Serut

kesekretariatan RW. 003 RT. /RW.03

2 Unit 20,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 125

125

125

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

31

Pembangunan Ruang Posyandu KEC

PONDOK AREN

KEL JURANG MANGU BARAT

Jl.Wijaya Kusuma Raya

Komplek safari RT. /RW.15

30 m2 60,000,000 SDK Promkes

1

Paket 200,000,000

Sarana dan

Prasarana

Posyandu

32

MESIN FOGGING

KEC PONDOK

AREN

KEL JURANG MANGU BARAT

KANTOR KELURAHAN

JURANG MANGU BARAT

RT.007 /RW.11

3 UNIT 75,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

33

pengadaan timbangan dacin KEC

PONDOK AREN

KEL JURANG MANGU BARAT

puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02

19 posyandu 38,000,000 SDK Promkes

-

Berdasarkan data dari Puskesmas melalui seksi Gizi bahwa Dacin pada posyandu sudah terpenuhi semua

34

pengadaan alat ukur timbangan bayi

KEC PONDOK

AREN

KEL JURANG MANGU BARAT

puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02

19 posyandu 570,000 SDK Promkes

-

Berdasarkan Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan Balita (Kemenkes, 2014) bahwa alat yang digunakan untuk pemantauan berat badan di posyandu adalah dacin, karena memenuhi syarat : 1. Kuat dan tahan lama 2. Mempunyai presisi sampai 0,1 kg 3. Sudah dikalibrasi 4. Tidak menggunakan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 126

126

126

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

timbangan pegas (tidak akurat) 5. SNI Sehingga, pengadaan timbangan bayi (baby scale) tidak dianjurkan

35

pengadaan alat ukur panjang bayi KEC

PONDOK AREN

KEL JURANG MANGU BARAT

puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02

19 posyandu 9,500,000 SDK Promkes

23

unit 8,625,000

Sarana dan

Prasarana

Berdasarkan data dari forum kader Tangerang Selatan, bahwa posyandu wilayah kelurahan Jurang Mangu Barat yang belum memiliki pengukur panjang bayi yaitu 23 posyandu

36

pengadaan alat ukur berat badan bayi ( baby scale )

KEC PONDOK

AREN

KEL JURANG MANGU BARAT

puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02

19 posyandu 4,750,000 SDK Promkes

Berdasarkan Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan Balita (Kemenkes, 2014) bahwa alat yang digunakan untuk pemantauan berat badan di posyandu adalah dacin, karena memenuhi syarat : 1. Kuat dan tahan lama 2. Mempunyai presisi sampai 0,1 kg 3. Sudah dikalibrasi 4. Tidak menggunakan timbangan pegas (tidak akurat) 5. SNI Sehingga, pengadaan timbangan bayi (baby scale) tidak dianjurkan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 127

127

127

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

37

pengadaan timbangan digital KEC

PONDOK AREN

KEL JURANG MANGU BARAT

puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02

19 posyandu 3,800,000 SDK Promkes

8

posyand

u 5,800,000

Sarana dan

Prasarana

Berdasarkan data dari forum kader Tangerang Selatan, bahwa posyandu wilayah kelurahan Jurang Mangu Barat yang belum memiliki timbangan yaitu 8 posyandu

38

pengadaan tensi meter elektrik KEC

PONDOK AREN

KEL JURANG MANGU BARAT

puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02

19 posyandu 5,700,000 SDK Promkes

-

Pengadaan tensimeter pada posyandu peruntukkannya tidak tepat

39

pengadaan termometer KEC

PONDOK AREN

KEL JURANG MANGU BARAT

puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02

19 posyandu 950,000 SDK Promkes

-

Pengadaan tensimeter pada posyandu peruntukkannya tidak tepat

40

pengadaan meja posyandu @ 5 Unit KEC

PONDOK AREN

KEL JURANG MANGU BARAT

posyandu jurangmangu RT.01 /RW.02

19 posyandu 47,500,000 SDK Promkes

7

posyand

u 120,312,500

Sarana dan

Prasarana

Berdasarkan data dari forum kader bahwa baru 19 posyandu memiliki meja, dari total 26 posyandu

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 128

128

128

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

41

pengadaan kursi posyandu @ 10 Unit KEC

PONDOK AREN

KEL JURANG MANGU BARAT

puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02

19 posyandu 47,500,000 SDK Promkes

12

posyand

u 100,200,000

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

42

pengadaan alat fooging puskesmas jurangmangu

KEC PONDOK

AREN

KEL JURANG MANGU BARAT

puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02

3 unit 90,000,000 SDK Promkes

-

Sudah dianggarkan pada APBD 2016

43

pengadan kursi tunggu pasien puskesmas jurangmangu

KEC PONDOK

AREN

KEL JURANG MANGU BARAT

puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02

6 unit 12,000,000 SDK Promkes

Akan dianggarkan pada APBD-P 2016

44

pengadaan rak buku puskesmas jurangmangu

KEC PONDOK

AREN

KEL JURANG MANGU BARAT

puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02

25 m2 30,000,000 SDK Promkes

Akan dianggarkan pada APBD-P 2016

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 129

129

129

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

45

MESIN POGING BENSIN KEC

PONDOK AREN

KEL PONDOK JAYA

PONDOK JAYA WILAYAH RW 001, RW 002, RW 003, RW

004 RT. /RW.

4 UNIT 60,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

46

PENGADAAN MEJA POS YANDU KEC

PONDOK AREN

KEL PONDOK JAYA

PONDOK JAYA RT.001

/RW.003 15 UNIT 30,000,000

SDK Promkes

-

Berdasarkan data dari forum kader bahwa baru semua posyandu sudah memiliki meja

47

Lahan Parkir untuk Puskesmas KEC

PONDOK AREN

KEL PONDOK KACANG TIMUR

Lahan Parkir untuk

Puskesmas pondok kacang

timur RT. /RW.

100 M 50,000,000 SDK Promkes

-

Tidak dapat dilaksanakan, karena lahan fasos fasum yang akan digunakan sebagai lahan parkir bukan lahan puskemas

48

Meja kursi untuk posyandu KEC

PONDOK AREN

KEL PONDOK KACANG TIMUR

Meja kursi untuk

posyandu RT. /RW.

200 Set 50,000,000 SDK Promkes

40

Set 169,230,000

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 130

130

130

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

49

Timbangan Digital untuk posyandu KEC

PONDOK AREN

KEL PONDOK KACANG TIMUR

Timbangan Digital untuk

posyandu RT. /RW.

12 Unit 15,000,000 SDK Promkes

18 Unit 13,050,000

Sarana dan

Prasarana

Berdasarkan data dari forum kader Tangerang Selatan, bahwa posyandu wilayah kelurahan Pd Jagung Timur yang belum memiliki timbangan yaitu 18 posyandu

50

Alat cek kesehatan untuk puskesmas KEC

PONDOK AREN

KEL PONDOK KACANG TIMUR

Alat cek kesehatan

untuk puskesmas RT. /RW.

6 Unit 3,000,000 SDK Promkes

-

Sudah dianggarkan pada APBD 2016

51

Kursi Roda untuk Puskesmas KEC

PONDOK AREN

KEL PONDOK KACANG TIMUR

Kursi roda untuk

puskesmas RT. /RW.

6 Unit 3,000,000 SDK Promkes

6 Unit 14,520,000

Sarana dan

Prasarana

Akan dianggarkan pada APBD-P 2016

52

Penyediaan alat fogging untuk puskesmas

KEC PONDOK

AREN

KEL PONDOK KACANG TIMUR

Penyediaan alat fogging

untuk puskesmas RT. /RW.

13 Unit 12,000,000 SDK Promkes

-

Sudah dianggarkan pada APBD 2016

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 131

131

131

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

53

Timbangan bayiTidur

KEC PONDOK

AREN

KEL PONDOK KACANG TIMUR

Timbangan bayiTidur RT. /RW.

20 Unit 10,000,000 SDK Promkes

Berdasarkan Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan Balita (Kemenkes, 2014) bahwa alat yang digunakan untuk pemantauan berat badan di posyandu adalah dacin, karena memenuhi syarat : 1. Kuat dan tahan lama 2. Mempunyai presisi sampai 0,1 kg 3. Sudah dikalibrasi 4. Tidak menggunakan timbangan pegas (tidak akurat) 5. SNI Sehingga, pengadaan timbangan bayi (baby scale) tidak dianjurkan

54

Pengadaan alat Fogging KEC

PONDOK AREN

KEL PONDOK KACANG TIMUR

Kp. Rawa Barat

RT.003 /RW.016

2 Unit 7,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

55

TEMPAT SAMPAH TERPISAH 2(ORGANIK DAN ANORGANIK)

KEC PONDOK

AREN

KEL PONDOK KACANG TIMUR

SE KELURAHAN PERIGI BARU

RT. /RW.

3.600 UNIT 684,000,000 SDK Promkes

DKPPP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 132

132

132

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

56

ALAT TENSI DARAH

KEC PONDOK

AREN

KEL PONDOK KACANG TIMUR

POSYANDU KELURAHAN PERIGI BARU

RT. /RW.

12 UNIT 6,000,000 SDK Promkes

-

Pengadaan tensimeter pada posyandu perunukkannya tidak tepat

57

DACIN BALITA

KEC PONDOK

AREN

KEL PONDOK KACANG TIMUR

POSYANDU SE KELURAHAN PERIGI BARU

RT. /RW.

12 UNIT 19,800,000 SDK Promkes

-

Berdasarkan data dari Puskesmas melalui seksi Gizi bahwa Dacin pada posyandu sudah terpenuhi semua

58

satu unit mobil ambulance KEC

PONDOK AREN

KEL PONDOK PUCUNG

kelurahan pondok betung

RT. /RW.004

1 unit 230,000,000 SDK Promkes

Umum Bahwa berdasarkan kajian dari Subbag Umum tidak dapat dilaksanakan pada Seksi Umum karena diluar kebutuhan aparatur Dinas Kesehatan

59

alat fooging

KEC PONDOK

AREN

KEL PONDOK PUCUNG

kelurahan pondok betung RT.002

/RW.003

3 unit 24,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 133

133

133

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

60

pengadaan mesin foging KEC

PONDOK AREN

KEL PONDOK PUCUNG

kel pd betung RT.001

/RW.001 3 unit 25,000,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

61

pengadaan alat fooging KEC

PONDOK AREN

KEL PONDOK PUCUNG

kelurahan pondok betung RT.009

/RW.003

1 unit 8,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

62

pengadaan alat foging KEC

PONDOK AREN

KEL PONDOK PUCUNG

kel pd betung RT.002

/RW.001 1 unit 8,000,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

63

pengadaan alat foging KEC

PONDOK AREN

KEL PONDOK PUCUNG

kel pd betung RT.- /RW.002

3 unit 33,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 134

134

134

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

64

Pengadaan mesin pengasapan nyamuk KEC

PONDOK AREN

KEL PONDOK PUCUNG

Kelurahan Pondok Betung

RT.1/2/3 /RW.007

2 unit 66,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

65

Pengadaan UKS TK Negeri Pembina 3

KEC SEPONG

KEC SEPONG

TK NEGERI PEMUDA 3 JL.

PDAM KP. CICENTANG

RT.003 /RW.001

1 PAKET 20,000,000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam usulan F2 Dinas Kesehatan

66

Pengadaan mesin fogging

KEC SEPONG

KEC SEPONG Kelurahan RT. /RW.

54 Kelurahan 1,620,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

67

MESIN FOGGING

KEC SEPONG

KEL RAWA MEKAR JAYA

KP. CIATER RT. /RW.003

1 UNIT 42,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 135

135

135

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

68

MESIN FOGGING

KEC SEPONG

KEL RAWA MEKAR JAYA

JL. BUNTU RT. /RW.001

1 UNIT 42,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

69

MESIN FOGGING

KEC SEPONG

KEL RAWA MEKAR JAYA

KP. CIATER RT. /RW.002

1 UNIT 42,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

70

MESIN FOGGING

KEC SEPONG

KEL RAWA MEKAR JAYA

KP. CIATER RT. /RW.009

1 UNIT 42,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

71

Pembangunan PUSKESMAS

KEC SEPONG

KEL BUARAN Rt. 002/003

RT.002 /RW.003

1 unit 4,000,000,000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam usulan F2 Dinas Kesehatan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 136

136

136

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

72

Alat Fogging

KEC SEPONG

KEL BUARAN

kantor kelurahan

buaran RT.001

/RW.006

5 unit 210,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

73

pengadaan bak sampah/amrol

KEC SEPONG

KEL BUARAN

Wilayah Rw 002 & 007

RT.001 /RW.007

2 unit 5,000,000 SDK Promkes

Dinas Kebersihan

74

pengadaan bak sampah/amrol

KEC SEPONG

KEL BUARAN

Wilayah Rt. 003/001 RT.003

/RW.001

60 unit 40,000,000 SDK Promkes

Dinas Kebersihan

75

Posyandu

KEC SEPONG

KEL BUARAN

Jl. Benosa Samping Pos

Ronda RT.002

/RW.007

1 1 180,000,000 SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 137

137

137

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

76

peralatan Kesehatan bagian 1

KEC SEPONG

KEL BUARAN

posyandu Kel. Buaran RT.001

/RW.006

135 unit 66,800,200 SDK Promkes

P2M

77

peralatan Kesehatan bagian 1

KEC SEPONG

KEL BUARAN

posyandu kel. buaran

Alat Pemantau Jentik 306.000

X 24 = 7.344.000

Meja & Kursi 8 Set =

12.000.000 RT.001

/RW.006

32 unit 19,344,000 SDK Promkes

P2M

78

Pengadaan Alat Tensi Darah RT. /RW.

KEC SEPONG

KEL CILENGGANG

Kelurahan Cilenggang RT. /RW.

8 Unit 3,600,000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017

79

Pengadaan Alat Timbangan Bayi RT. /RW.

KEC SEPONG

KEL CILENGGANG

Kelurahan Cilenggang RT. /RW.

8 Unit 40,000,000 SDK Promkes

-

Berdasarkan data dari forum kader bahwa posyandu sekelurahan cilenggang sudah memiliki timbangan bayi

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 138

138

138

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

80

Pengadaan Alat Timbangan Injak RT. /RW.

KEC SEPONG

KEL CILENGGANG

Kelurahan Cilenggang RT. /RW.

8 Unit 12,000,000 SDK Promkes

1

Unit 725,000

Sarana dan

prasarana

Sarana Posyandu

81

Pengadaan Alat Pengukur Tinggi RT. /RW.

KEC SEPONG

KEL CILENGGANG

Kelurahan Cilenggang RT. /RW.

8 Unit 12,000,000 SDK Promkes

8 Unit 2,500,000

Sarana dan

prasarana

Sarana Posyandu

82

Pengadaan Alat Pemeriksa Gula RT. /RW.

KEC SEPONG

KEL CILENGGANG

Kelurahan Cilenggang RT. /RW.

8 Unit 6,000,000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017

83

Pengadaan Alat Pemeriksa Kolesterol RT. /RW.

KEC SEPONG

KEL CILENGGANG

Kelurahan Cilenggang RT. /RW.

8 Unit 6,000,000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 139

139

139

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

84

Pengadaan Alat Pemeriksa Asam Urat RT. /RW.

KEC SEPONG

KEL CILENGGANG

Kelurahan Cilenggang RT. /RW.

8 Unit 6,000,000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017

85

Pengadaan Tempat Tidur Pasien RT. /RW.

KEC SEPONG

KEL CILENGGANG

Kelurahan Cilenggang RT. /RW.

8 Unit 28,000,000 SDK Promkes

8 Unit 16,365,600

Sarana dan

prasarana

Sarana Posyandu

86

Pengadaan Peralatan Posbindu KIT RT. /RW.

KEC SEPONG

KEL CILENGGANG

Kelurahan Cilenggang RT. /RW.

4 4,000,000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017

87

UKS KIT ( TK ) RT. /RW.

KEC SEPONG

KEL CILENGGANG

Kelurahan Cilenggang RT. /RW.

1 1,000,000 SDK Promkes

-

Sudah dianggrakan pada APBD 2016

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 140

140

140

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

88

UKS KIT ( SD / MI ) RT. /RW.

KEC SEPONG

KEL CILENGGANG

Kelurahan Cilenggang RT. /RW.

5 5,000,000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam usulan F2 Dinas Kesehatan

89

UKS KIT ( SMP / SLTP ) RT. /RW.

KEC SEPONG

KEL CILENGGANG

Kelurahan Cilenggang RT. /RW.

2 2,000,000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam usulan F2 Dinas Kesehatan

90

UKS KIT ( SMA / SMK ) RT. /RW.

KEC SEPONG

KEL CILENGGANG

Kelurahan Cilenggang RT. /RW.

5 5,000,000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam usulan F2 Dinas Kesehatan

91

Pengadaan Bangunan Posyandu KEC

SEPONG KEL

CILENGGANG

Kelurahan Cilenggang RT. /RW.

5 Unit 1,500,000,000 SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

92

Penataan Lingkungan Puskesmas Pemasangan Canopy

KEC SEPONG

KEL RAWA BUNTU

puskesmas rawabuntu

RT.005 /RW.002

120 m2 300,000,000 SDK Promkes

1

Paket 300,000,000

Sarana dan

prasarana

Dilaksanakan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 141

141

141

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

93

paving blok

KEC SEPONG

KEL RAWA BUNTU

puskesmas rawabuntu

RT.005 /RW.002

600 m2 316,916,772 SDK Promkes

-

Dijadikan 1 Kegiatan Penataan Lingkungan Puskesmas Rawa Buntu

94

saluran air/drainase

KEC SEPONG

KEL RAWA BUNTU

puskesmas rawabuntu

RT.005 /RW.002

150 m2 236,354,241 SDK Promkes

-

Dijadikan 1 Kegiatan Penataan Lingkungan Puskesmas Rawa Buntu

95

mesin poging

KEC SEPONG

KEL LENGKONG GUDANG

TIMUR

kp. jombang RT. /RW.

5 unit 210,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

96

kursi roda KEC

SEPONG

KEL LENGKONG GUDANG

TIMUR

kel lk. gudang tiur

RT. /RW. 3 unit 4,500,000

SDK Promkes

-

Peruntukan kursi roda tidak sesuai untuk kelurahan

97

meja kerja

KEC SEPONG

KEL LENGKONG GUDANG

TIMUR

posyandu RT. /RW.

14 unit 12,600,000 SDK Promkes

-

Berdasarkan data dari forum kader, semua posyandu kel. Lengkong gudang sudah memiliki meja

98

kursi kerja

KEC SEPONG

KEL LENGKONG GUDANG

TIMUR

posyandu RT. /RW.

28 unit 14,947,200 SDK Promkes

-

Berdasarkan data dari forum kader, semua posyandu kel. Lengkong gudang sudah memiliki kursi]

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 142

142

142

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

99

penyediaan lahan posyandu KEC

SEPONG

KEL LENGKONG GUDANG

TIMUR

lk. gudang timur

RT. /RW. 300 meter 1,500,000,000

SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

100 kendaraan operasional

KEC SEPONG

KEL LENGKONG GUDANG

TIMUR

kel lk. gudang timur

RT.003 /RW.004

1 unit 180,000,000 SDK Promkes

-

Umum Bahwa berdasarkan kajian dari Subbag Umum tidak dapat dilaksanakan pada Seksi Umum karena diluar kebutuhan aparatur Dinas Kesehatan

101 pembagunan posyandu

KEC SEPONG

KEL LENGKONG GUDANG

TIMUR

lk. gudang timur BSD

RT. /RW.008 32 meter 198,000,000

SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

102 rehab posyandu

KEC SEPONG

KEL LENGKONG GUDANG

TIMUR

posyandu dahlia lk.

gudang timur RT.001

/RW.005

18 meter 59,400,000 SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

103 renovasi posyandu

KEC SEPONG

KEL LENGKONG GUDANG

TIMUR

kp jombang RT.001

/RW.004 30 meter 99,000,000

SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

104 Alat-alat Kesehatan Posbindu Rw.03 KEC

SEPONG KEL

SERPONG

Kp. Jaletreng RT.1,2,3 /RW.03

1 paket 8,000,000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 143

143

143

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

105 Posyandu Rt.001/Rw.02 KEC

SEPONG KEL

SERPONG Serpong

RT.001 /RW.02 1 Unit 180,000,000

SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

106 Posyandu Rt.006/Rw.02 KEC

SEPONG KEL

SERPONG Kp. Serpong

RT.006 /RW.02 1 Unit 180,000,000

SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

107 Alat Fogging Rt.001/Rw.04 KEC

SEPONG KEL

SERPONG

Kavling Serpong

Rt.001/Rw.04 RT.001 /RW.04

1 Unit 42,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

108 Alat Fogging Rt.002/Rw.04 KEC

SEPONG KEL

SERPONG

Kavling Serpong

RT.002 /RW.04 1 Unit 42,000,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

109 Alat Fogging Rt.005/Rw.04 KEC

SEPONG KEL

SERPONG

Kavling Serpong

RT.005 /RW.04 1 Unit 42,000,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

110 Posyandu Lestari Rt.001/Rw.07 KEC

SEPONG KEL

SERPONG

Posyandu Lestari Kp. Serpong

RT.001 /RW.07

28 Meter 107,800,000 SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 144

144

144

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

111 Pembangunan Posyandu Rt.002/Rw.08

KEC SEPONG

KEL SERPONG

Serpong/ Belakang Pasar RT.002 /RW.08

30 Meter 100,000,000 SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

112 Alat Fogging Rt.004/Rw.08 KEC

SEPONG KEL

SERPONG

Belakang Pasar Serpong RT.004 /RW.08

1 Unit 42,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

113 Pembangunan gedung posyandu Rt.001/Rw.04

KEC SEPONG

KEL SERPONG

Kavling Serpong depan

Kantor Kelurahan Serpong

RT.001 /RW.04

35 Meter 110,000,000 SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

114 Pengadaan tanah/lahan untuk gedung Posyandu Rt.004/Rw.08

KEC SEPONG

KEL SERPONG

Belakang Pasar Serpong RT.004 /RW.08

60 Meter 180,000,000 SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

115 Pembangunan Gedung Posyandu Rt.002/Rw.07

KEC SEPONG

KEL SERPONG

Kp. Serpong RT.002 /RW.07

50 Meter 150,000,000 SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

116 Rehab Total Gedung Posyandu Mawar Rt.005/Rw.04

KEC SEPONG

KEL SERPONG

Posyandu Mawar/ dekat

kantor KUA Serpong

RT.005 /RW.04

50 Meter 150,000,000 SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 145

145

145

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

117 Insentif kader posyandu

KEC SEPONG

KEL CIATER

Kader Pos Yandu

Kel.Ciater RT. /RW.

10 posyandu 15,000,000 SDK Promkes

Promkes

118 bantuan timbangan balita

KEC SEPONG

KEL CIATER

Kader Posyandu Kel.Ciater RT. /RW.

11 Unit 19,800,000 SDK Promkes

Berdasarkan Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan Balita (Kemenkes, 2014) bahwa alat yang digunakan untuk pemantauan berat badan di posyandu adalah dacin, karena memenuhi syarat : 1. Kuat dan tahan lama 2. Mempunyai presisi sampai 0,1 kg 3. Sudah dikalibrasi 4. Tidak menggunakan timbangan pegas (tidak akurat) 5. SNI Sehingga, pengadaan timbangan bayi (baby scale) tidak dianjurkan

119 Bantuan Lemari,Meja,Kursi

KEC SEPONG

KEL CIATER

Kelurahan Ciater RT.004

/RW.009

13 Set 35,708,400 SDK Promkes

10

Set 24,505,000

Sarana dan

prasarana

Sarana Posyandu

120 Pelatihan Guru UKS/MI+/-54(PROMKES)

KEC SEPONG

KEL CIATER Kader

Posyandu RT. /RW.

150.000 Rp. 1,500,000 SDK Promkes

Promkes

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 146

146

146

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

121 Alat Mesin Poging

KEC SEPONG

KEL CIATER Kel.Ciater RT. /RW.

2 Unit 84,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

122 Pengadaan fasilitas posyandu 2 filling kabinet 2 Lmari, dan ( 100 X 9 Posyandu Paket PMT ) dan Insentive Pos KB.

KEC SEPONG

KEL LENGKONG GUDANG

KP. LENGKONG GUDANG

RT.001 /RW.004

5 Unit 56,000,000 SDK Promkes

8

unit 19,604,000

Sarana dan

prasarana

Gizi & BPMPPKB Data dari forum kader, posyandu kelurahan lengkong gudang membutuhkan 8 lemari untuk 8 posyandu)

123 Perlengkapan Posyandu Anggek Meja, Kursi, 1 Buah Filling Kabinet 1 Lemari Rt.009/004

KEC SEPONG

KEL LENGKONG GUDANG

KP. LENGKONG GUDANG

RT.009 /RW.004

10 Unit 12,000,000 SDK Promkes

-

Data dari forum kader, posyandu sekelurahan lengkong gudang sudah memiliki meja kursi, dan hanya membutuhkan 8 lemari untuk 8 posyandu) sudah diakomodir pada rencana tindak Pengadaan fasilitas posyandu 2 filling kabinet 2 Lmari

124 Satu unit mobil ambulan untuk operasional PUSTU KELURAHAN LENGKONG GUDANG.

KEC SEPONG

KEL LENGKONG GUDANG

KP. LENGKONG GUDANG

RT.009 /RW.004

1 Unit 180,000,000 SDK Promkes

Umum Bahwa berdasarkan kajian dari Subbag Umum tidak dapat dilaksanakan pada Seksi Umum karena diluar kebutuhan aparatur Dinas Kesehatan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 147

147

147

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

125 Pengadaan bangunan posyandu kelurahan lengkong gudang ( P= 7m L= 10m ) Rt. 001/004

KEC SEPONG

KEL LENGKONG GUDANG

KELURAHAN LENGKONG GUDANG

RT.001 /RW.004

1 Unit 180,000,000 SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

126 Mesin Fogging 2 Unit, kelurahan lengkong gudang, Rt.001/004

KEC SEPONG

KEL LENGKONG GUDANG

KELURAHAN LENGKONG GUDANG

RT.001 /RW.004

2 Unit 84,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

127 Perbaikan Posyandu Anyelir, Rt.005/001 ( L= 3m P= 4m )

KEC SEPONG

KEL LENGKONG GUDANG

KP. LENGKONG GUDANG

RT.005 /RW.001

1 Unit 15,000,000 SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

128 Mesin atau alat fogging 1 unit KEC

SEPONG

KEL LENGKONG GUDANG

KP. LENGKONG GUDANG

RT.009 /RW.004

1 Unit 42,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

129 1 Unit Mesin Fogging, Rt.004/001 KEC

SEPONG

KEL LENGKONG GUDANG

KP. LENGKONG GUDANG RT.004 /RW.001

1 Unit 42,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 148

148

148

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

130 1 Unit Mesin Fogging. Rt.007/001 KEC

SEPONG

KEL LENGKONG GUDANG

KP. LENGKONG GUDANG RT.007 /RW.001

1 Unit 42,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

131 mesin Foging

KEC SEPONG

KEL LENGKONG

WETAN

Kp.ciater RT.02 /RW.06

1 unit 30,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

132 Mesin Foging

KEC SEPONG

KEL LENGKONG

WETAN

Kp.Buaran RT.01 /RW.07

1 Unit 30,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

133 Mesin Foging

KEC SEPONG

KEL LENGKONG

WETAN

Kp.Ciater RT.02 /RW.08

1 Unit 30,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

134 Mesin Foging

KEC SEPONG

KEL LENGKONG

WETAN

Kp.Perigi RT.01 /RW.09

1 Unit 30,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

135 Grobak Sampah

KEC SEPONG

KEL LENGKONG

WETAN

Kp.Perigi RT.03 /RW.09

1 Buah 5,000,000 SDK Promkes

Dinas Kebersihan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 149

149

149

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

136 Mesin Foging

KEC SEPONG

KEL LENGKONG

WETAN

Kp.Ciater RT.04 /RW.09

1 Unit 30,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

137 Mesin Foging

KEC SEPONG

KEL LENGKONG

WETAN

Kp.Perigi RT.02 /RW.10

1 Buah 7,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

138 Grobak sampah KEC

SEPONG

KEL LENGKONG

WETAN

Kp.Perigi RT.03 /RW.10

1 Buah 10,000,000 SDK Promkes

Dinas Kebersihan

139 alat foggar

KEC SEPONG

KEL LENGKONG

WETAN

Giriloka 1 dan Giriloka 2 RT. /RW.

1 Unit 30,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

140 Pembentukan Pagar Pukesmas Lengkong Wetan

KEC SEPONG

KEL LENGKONG

WETAN

Kp.Perigi RT.03 /RW.09

1 Paket 50,000,000 SDK Promkes

-

Sudah dianggrakan pada APBD 2016

141 Renovasi Pukesmas Lengkong Wetan

KEC SEPONG

KEL LENGKONG

WETAN

Kp.Perigi RT.03 /RW.09

1 Paket 200,000,000 SDK Promkes

-

Sudah dianggrakan pada APBD 2016

142 Alat Foging KEC

CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Lingkungan Rt. 007/007

RT.007 /RW.007

1 Unit 42,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 150

150

150

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

143 Perlengkapan Posyanndu CHERRY ( 6 Meja, 6 Kursi, 1 Tempat Tidur periksa pasien, 1 Filing Cabinet, 1 Timbangan, 2 Kursi Tunggu, 1 Alat Tes darah, 1 alat ukur tinggi badan )

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Jl. Methanol raya

RT.2 /RW.8 1 paket 16,422,000

SDK Promkes

-

Dijadikan 1 nomenklatur, karena berdasarkan data dari forum kader kebutuhan sarana posyandu di kelurahan pd ranji yaitu timbangan injak, timbangan bayi dan lemari

144 Alat Foging KEC

CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Lingkungan warga Rt. 004/015 RT.004

/RW.015

1 unit 42,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

145 Kendaraan Roda 3 (Tiga)

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Lingkungan warga RT. 006/015 RT.006

/RW.015

1 unit 30,000,000 SDK Promkes

Dinas Kebersihan

146 perlengkapan dan peralatan posyandu KEC

CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Perum Nuri RT.2 /RW.14

1 paket 9,700,800 SDK Promkes

-

Dijadikan 1 nomenklatur, karena berdasarkan data dari forum kader kebutuhan sarana posyandu di kelurahan pd ranji yaitu timbangan injak, timbangan bayi dan lemari

147 Perbaikan gedung posyandu

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Perum Nuri Blok D

RT.2 /RW.14 1 unit 5,940,000

SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 151

151

151

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

148 Mesin Foging

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Lingkungan RT. 006

RT.6 /RW.7 1 unit 40,000,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

149 Timbangan Bayi

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Kp. Jurang Mangu

RT.4 /RW.3 1 unit 1,800,000

SDK Promkes

Berdasarkan Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan Balita (Kemenkes, 2014) bahwa alat yang digunakan untuk pemantauan berat badan di posyandu adalah dacin, karena memenuhi syarat : 1. Kuat dan tahan lama 2. Mempunyai presisi sampai 0,1 kg 3. Sudah dikalibrasi 4. Tidak menggunakan timbangan pegas (tidak akurat) 5. SNI Sehingga, pengadaan timbangan bayi (baby scale) tidak dianjurkan

150 Timbangan Berat Badan

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Kp. Jurang Mangu

RT.4 /RW.3 1 set 1,800,000

SDK Promkes

10

set 7,250,000

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 152

152

152

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

151 Mesin Fogging

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Jl. WR. Supratman

RT.1 /RW.1

1 unit 42,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

152 Meubelair

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Jl. WR. Supratman RT.1 /RW.1

24 set 29,923,200 SDK Promkes

11

set 26,955,500

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

153 Posbindu KIT

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Jl. WR. Supratman RT.1 /RW.1

8 set 22,176,000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017

154 Mesin Foging

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Jl. Menjangan RT.1 /RW.3

1 unit 42,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

155 Mesin Foging KEC

CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Jl. Rusa RT.5 /RW.4

1 unit 42,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

156 Meubelair (Posyandu/Posbindu) PKK Pd. Ranji

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Jl. WR. Supratman RT.1 /RW.1

24 set 21,600,000 SDK Promkes

-

Usulan double

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 153

153

153

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

157 ATK Posyandu dan Posbindu

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Jl. WR. Supratman RT.1 /RW.1

24 unit 48,000,000 SDK Promkes

Umum Bahwa berdasarkan kajian dari Subbag Umum tidak dapat dilaksanakan pada Seksi Umum karena diluar kebutuhan aparatur Dinas Kesehatan

158 Perlengkapan Posbindu Pusaka - Meja - Kursi - Timbangan

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Jl. Menjangan IV

RT.1 /RW.4 1 paket 7,500,000

SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017

159 Tong Sampah

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Jl. Rusa

RT.5 /RW.4 20 buah 4,152,000

SDK Promkes

Dinas Kebersihan

160 Kendaraan Operasional Roda 3

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Jl. Menjangan RT.004

/RW.001 1 Unit 30,000,000

SDK Promkes

Dinas Kebersihan

161 PENGADAAN MESIN FOGING

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL RENGAS

KANTOR KELURAHAN

RT.0 /RW.0

2 unit 90,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

162 PMT Posyandu dan posbindu

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PISANGAN

posyandu RT. /RW.

0 52,200,000 SDK Promkes

Gizi

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 154

154

154

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

163 posyandu cempaka I KEC

CIPUTAT TIMUR

KEL PISANGAN

posyandu RT. /RW.

0 1,950,000 SDK Promkes

1

Paket 200,000,000

Sarana dan

Prasarana

Posyandu

164 posyandu rose

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PISANGAN

posyandu RT. /RW.

0 1,950,000 SDK Promkes

-

Sudah dianggarkan pada APBD 2016

165 posyandu mawar III KEC

CIPUTAT TIMUR

KEL PISANGAN

posyandu RT. /RW.

0 1,950,000 SDK Promkes

1

Paket 200,000,000

Sarana dan

Prasarana

Posyandu

166 posyandu melon KEC

CIPUTAT TIMUR

KEL PISANGAN

posyandu RT. /RW.

0 1,950,000 SDK Promkes

1

Paket 200,000,000

Sarana dan

Prasarana

Posyandu

167 posyandu mawar I

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PISANGAN

posyandu RT. /RW.

0 1,950,000 SDK Promkes

-

Sudah dianggarkan pada APBD 2016

168 Meja Kerja KEC

CIPUTAT TIMUR

KEL REMPOA

Posyandu Sekelurahan

Rempoa RT. /RW.

115 Unit 103,500,000 SDK Promkes

115 Unit 395,312,500

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

169 Kursi KEC

CIPUTAT TIMUR

KEL REMPOA

Posyandu Sekelurahan

Rempoa RT. /RW.

138 Unit 85,946,400 SDK Promkes

138 Unit 115,230,000

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

170 Dacin KEC

CIPUTAT TIMUR

KEL REMPOA

Posyandu Sekelurahan

Rempoa RT. /RW.

23 Unit 41,400,000 SDK Promkes

-

Berdasarkan data dari Puskesmas melalui seksi Gizi bahwa Dacin pada posyandu sudah terpenuhi semua

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 155

155

155

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

171 Lemari Buku KEC

CIPUTAT TIMUR

KEL REMPOA

Posyandu Sekelurahan

Rempoa RT. /RW.

23 Unit 28,676,400 SDK Promkes

20

Unit 49,010,000

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

172 Timbangan Bayi

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL REMPOA

Posyandu Sekelurahan

Rempoa RT. /RW.

23 Unit 16,100,000 SDK Promkes

Berdasarkan Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan Balita (Kemenkes, 2014) bahwa alat yang digunakan untuk pemantauan berat badan di posyandu adalah dacin, karena memenuhi syarat : 1. Kuat dan tahan lama 2. Mempunyai presisi sampai 0,1 kg 3. Sudah dikalibrasi 4. Tidak menggunakan timbangan pegas (tidak akurat) 5. SNI Sehingga, pengadaan timbangan bayi (baby scale) tidak dianjurkan

173 Meja Guru KEC

CIPUTAT TIMUR

KEL REMPOA

Posyandu Sekelurahan

Rempoa RT. /RW.

6 Unit 5,400,000 SDK Promkes

-

Meja Guru peruntukannya tidak sesuai untuk posyandu

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 156

156

156

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

174 Pengadaan Kursi Roda

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL REMPOA

Posbindu Sekelurahan

Rempoa RT. /RW.

5 Unit 75,000,000 SDK Promkes

-

Peruntukan kursi roda tidak tepat untuk posbindu dan bukan menjadi prioritas

175 Pengadaan Meja Kerja

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL REMPOA

Posbindu Sekelurahan

Rempoa RT. /RW.

25 Unit 22,500,000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017

176 Timbangan Badan KEC

CIPUTAT TIMUR

KEL REMPOA

Posbindu Sekelurahan

Rempoa RT. /RW.

5 Unit 7,500,000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017

177 Pengadaan Mesin Fogging (Swingfog - SN 50)

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CEMPAKA

PUTIH

FORUM RW CEMPAKA

PUTIH RT.001

/RW.001

15 Unit 630,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

178 Pengadaan Tempat Tidur Periksa

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CEMPAKA

PUTIH

PKK CEMPAKA PUTIH RT.007

/RW.005

0 24 Unit 65,000,000 SDK Promkes

24

Unit 49,096,800

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

179 Rehab Gedung KEC

CIPUTAT TIMUR

KEL CEMPAKA

PUTIH

POSYANDU MELTI JL. BULAK III RT.003

56 m2 75,000,000 SDK Promkes

1

Paket 100,000,000

Sarana dan

Prasarana

Posyandu

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 157

157

157

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

/RW.002

180 Pembangunan posyandu

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

Jl.Situ gintung Kp.Gintung

RT.01 /RW.08 8 meter 88,000,000

SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

181 Pengadaan Mesin Poging

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

Kp.Gunung Selatan

RT.04 /RW.03 1 unit 12,000,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

182 pengadaan kursi dan meja posyandu KEC

CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

kp.gunung selatan

RT.04 /RW.03 3 set 2,500,000

SDK Promkes

-

Berdasarkan data forum kader, posyandu di kelurahan cirendeu sudah memiliki meja dan kursi

183 pengadaan mesin foging

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

Kp.Baru cireundeu RT.04-06 /RW.06

2 unit 24,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 158

158

158

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

184 pengadaan kursi dan meja posyandu KEC

CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

Jl.H.Somad Pisangan timur RT.03 /RW.04

5 set 2,500,000 SDK Promkes

-

Berdasarkan data forum kader, posyandu di kelurahan cirendeu sudah memiliki meja dan kursi

185 pengadaan alat timbang posyandu KEC

CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

Jl.H.Somad Pisangan

Timur RT.03 /RW.04

1 set 4,000,000 SDK Promkes

-

Berdasarkan data forum kader, posyandu di kelurahan cirendeu sudah memiliki timbangan

186 pengadaan mesin foging

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

jl.h.somad pisangan timur RT.03 /RW.04

1 unit 12,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

187 Pengadaan Laptop dan Printer

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

kantor kelurahan cireundeu

RT.04 /RW.01

3 set 25,000,000 SDK Promkes

Kelurahan Cirendeu

188 Pelatihan Posyandu dan Posbindu

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

PKK Kelurahan Cireundeu

RT.04 /RW.01 50 orang 6,400,000

SDK Promkes

Promkes

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 159

159

159

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

189 Alat Pengukur dan timbangan gantung bayi

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

Kp,Gunung Utara

RT.01-05 /RW.11

10 buah 10,000,000 SDK Promkes

-

Berdasarkan data forum kader, posyandu di kelurahan cirendeu sudah memiliki timbangan dacin

190 meja dan kursi posyandu KEC

CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

Kp.Gunung Utara

RT.01-05 /RW.11

20 buah 20,000,000 SDK Promkes

-

Berdasarkan data forum kader, posyandu di kelurahan cirendeu sudah memiliki meja dan kursi

191 tensi digital

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

Kp.Gunung Utara

RT.01-05 /RW.011

6 unit 5,000,000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017

192 PMT Posyandu dan Posbindu

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

Kp.gunung Utara

RT.01-05 /RW.11

10 buah 10,000,000 SDK Promkes

Gizi

193 Alat tensi darah/cek darah

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

Kp.Gunung Utara

RT. /RW.11 1 set 10,000,000

SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017

194 pengadaan mesi poging

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

Cireundeu ilir RT.01-05 /RW.10

0 unit 12,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 160

160

160

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

195 pengadaan mesin foging

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

Cireundeu Ilir RT.03 /RW.10

1 unit 12,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

196 PENGADAAN KURSI DAN MEJA POSYANDU

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

POSYANDU ANGGREK

RT.04 /RW.01 5 set 3,000,000

SDK Promkes

-

Berdasarkan data forum kader, posyandu di kelurahan cirendeu sudah memiliki meja dan kursi

197 ALAT TENSI DARAH/ASAM URAT

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

POSYANDU ANGGREK

CIREUNDEU RT.04 /RW.01

2 SET 3,000,000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017

198 PENGADAAN LEMARI BUKU POKJA KELURAHAN

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

AULA KANTOR KELURAHAN

RT.04 /RW.01 5 UNIT 15,000,000

SDK Promkes

BPMPPKB

199 PENINGKATAN INSENTIF KADER PKK/POKJA KELURAHAN

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

PKK KELURAHAN CIREUNDEU RT. /RW.04

22 ORANG 50,000,000 SDK Promkes

BPMPPKB

200 LEMARI / RAK KEGIATAN PKK KELURAHAN

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

AULA KELURAHAN CIREUNDEU RT. /RW.04

5 UNIT 12,000,000 SDK Promkes

BPMPPKB

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 161

161

161

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

201 pelatihan /penyuluhan kesehatan warga masyarakat

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

Kp.Gintung RT.= /RW.08

20 orang 4,500,000 SDK Promkes

Promkes

202 pengadaan Bangsal Posyandu/Posbindu

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

Kp.Gunung Utara

RT. /RW.11 6 buah 15,000,000

SDK Promkes

6 buah 12,274,200

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

203 pengadaan lemari kerja posyandu posbindu

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

kp.gunung utara

RT.01-05 /RW.11

10 unit 12,468,000 SDK Promkes

18

unit 44,109,000

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

204 pengadaan bak sampah organik dan non organik

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

Kp.Gunung Utara

RT.01-05 /RW.11

50 unit 13,500,000 SDK Promkes

Dinas Kebersihan

205 plang nama posyandu posbindu

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

kp.gunung utara

RT.01-05 /RW.11

10 unit 20,784,000 SDK Promkes

10 unit 20,000,000

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

206 Alat Fogging

KEC SETU KEC SETU RW.003

RT. /RW.003 1 Unit 45,000,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 162

162

162

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

207 Rehab Posyandu

KEC SETU KEC SETU

Posyandu Beringin RT.002

/RW.001

1 Unit SDK Promkes

Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa rehabilitasi pembangunan tidak dapat dilaksanakan karena posyandu tidak terdata di puskesmas

208 Rehab Posyandu

KEC SETU KEC SETU

Posyandu Dahlia RT.014

/RW.003

1 Unit SDK Promkes

Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa rehabilitasi pembangunan tidak dapat dilaksanakan karena bangunan saja belum ada

209 Rehab Posyandu

KEC SETU KEC SETU

Posyandu Matahari RT.010

/RW.004

1 Unit SDK Promkes

Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa rehabilitasi pembangunan tidak dapat dilaksanakan karena posyandu tidak terdata di puskesmas

210 Rehab Posyandu

KEC SETU KEC SETU

Posyandu Plamboyan

RT.001 /RW.001

1 Unit 75,000,000 SDK Promkes

Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa rehabilitasi pembangunan tidak dapat dilaksanakan karena posyandu tidak terdata di puskesmas

211 Rehab Posyandu

KEC SETU KEC SETU

Posyandu Anggrek RT.013

/RW.005

1 Unit 75,000,000 SDK Promkes

Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa rehabilitasi pembangunan tidak dapat dilaksanakan karena posyandu tidak terdata di

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 163

163

163

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

puskesmas

212 Rehab Posyandu

KEC SETU KEC SETU

Posyandu Kenari RT.006

/RW.002

1 Unit 75,000,000 SDK Promkes

Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa rehabilitasi pembangunan tidak dapat dilaksanakan karena posyandu tidak terdata di puskesmas

213 Bantuan Mobil jenazah KEC SETU KEL MUNCUL

Karang taruna Kelurahan

Muncul RT. /RW.

1 Unit 250,000,000 SDK Promkes

DKPP

214 Pengadaan Alat Fogging KEC SETU KEL MUNCUL

Kelurahan Muncul

RT. /RW. 7 Unit 245,000,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

215 Pembangunan MCK Posyandu 001/005 KEC SETU KEL MUNCUL

Perum CPS RT.001

/RW.005 1 Paket 25,000,000

SDK Promkes

Dapat dilaksanakan bersamaan dengan rehabilitasi

216 Renovasi Pos Yandu

KEC SETU KEL MUNCUL Perum CPS

RT.001 /RW.005

1 Paket 50,000,000 SDK Promkes

1 Paket 100,000,000

Sarana dan

Prasarana

Posyandu Cempaka Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa rehabilitasi pembangunan dapat dilaksanakan karena banyak

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 164

164

164

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

kerusakan dan kebocoran

217 Mobiler Pos Yandu

KEC SETU KEL MUNCUL Perum Cps

RT.001 /RW.005

1 Paket 20,000,000 SDK Promkes

3

unit 7,351,500

Sarana dan

Prasarana

Berdasarkan data dari forum kader, posyandu kelurahan Muncul sudah memiliki meja dan kursi, dan yang kurang hanya lemari 3 posyandu

218 Taman Bermain Posyandu KEC SETU KEL MUNCUL

Perum CPs RT.001

/RW.005 1 Paket 20,000,000

SDK Promkes

Bukan menjadi prioritas posyandu

219 Perbaikan ringan posyandu KEC SETU KEL MUNCUL

Perum CPS RT. /RW.006

1 Paket 50,000,000 SDK Promkes

Double

220 Arena anak bermain diposyandu KEC SETU KEL MUNCUL

Perum CPS RT. /RW.006

1 Paket 30,000,000 SDK Promkes

Bukan menjadi prioritas posyandu

221 Alat Fogging

KEC SETU KEL MUNCUL Kel.Mcl RT. /RW.

7 Unit 350,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 165

165

165

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

222 Perbaikan Pos Yandu

KEC SETU KEL MUNCUL Perum CPS

RT.003 /RW.004

1 Paket 50,000,000 SDK Promkes

1 Paket 100,000,000

Sarana dan

Prasarana

Posyandu Anggrek Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa rehabilitasi pembangunan dapat dilaksanakan karena banyak kerusakan dan kebocoran

223 Bantuan meja pos yandu KEC SETU KEL MUNCUL

Perum CPS RT.003

/RW.004 1 Paket 10,000,000

SDK Promkes

-

Berdasarkan data dari forum kader, posyandu kelurahan Muncul sudah emmiliki meja dan kursi

224 Tempat bermain anak pos yandu KEC SETU KEL MUNCUL

Perum CPS RT.003

/RW.004 1 Paket 30,000,000

SDK Promkes

Bukan menjadi prioritas posyandu

225 Timbangan berdiri pos yandu KEC SETU KEL MUNCUL

Perum CPS RT.003

/RW.004 1 Unit 2,000,000

SDK Promkes

-

Dijadikan 1 nomenklatur dalam rencana tindak Pengadaan Timbangan Berdiri Posyandu sekelurahan Muncul

226 MCK Pos yandu

KEC SETU KEL MUNCUL Perum CPS

RT.003 /RW.004

1 Paket 25,000,000 SDK Promkes

Dapat dilaksanakan bersamaan dengan rehabilitasi

227 Tempat tidur Posyandu KEC SETU KEL MUNCUL

Perum CPS RT.003

/RW.004 1 Paket 30,000,000

SDK Promkes

1 Unit 2,045,700

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 166

166

166

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

228 Lemari tempat obat-obatan KEC SETU KEL MUNCUL

Perum CPS RT.003

/RW.004 1 Paket 10,000,000

SDK Promkes

1 Unit 2,450,500

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

229 Pengadaan Alat Ukur Tensi Digital Posyandu KEC SETU KEL MUNCUL

Kp.sengkol RT.003

/RW.001 1 unit 2,000,000

SDK Promkes

-

Pengadaan tensimeter peruntukkannya tidak tepat untuk posyandu

230 Pengadaan alat timbangan Digital Posyandu

KEC SETU KEL MUNCUL Kp.Sengkol

RT.003 /RW.001

1 Unit 2,000,000 SDK Promkes

-

Dijadikan 1 nomenklatur dalam rencana tindak Pengadaan Timbangan Digital Posyandu sekelurahan Muncul

231 Pengadaan Mikrotois Posyandu KEC SETU KEL MUNCUL

Kp.Sengkol RT.003

/RW.001 1 Unit 3,000,000

SDK Promkes

1 Unit 312,500

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

232 Pengadaan Mobileur Posbindu KEC SETU KEL MUNCUL

Kp.sengkol RT.003

/RW.001 1 Paket 20,000,000

SDK Promkes

-

Berdasarkan data dari forum kader, posbindu kelurahan Muncul tidak mengusulkan meja, kursi ataupun lemari

233 Pengadaan Mobileur Posyandu 007/003/Kursi Meja

KEC SETU KEL MUNCUL Kp. Baru Asih

RT.007 /RW.003

1 Paket 31,000,000 SDK Promkes

-

Berdasarkan data dari forum kader, posyandu kelurahan Muncul sudah emmiliki meja dan kursi

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 167

167

167

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

234 Pengadaan Timbangan Berdiri POsyandu

KEC SETU KEL MUNCUL Kp.Baruasih

RT.007 /RW.003

8 Buah 8,000,000 SDK Promkes

6

Buah 4,350,000

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

235 Pengadaan Timbangan Digital Posyandu

KEC SETU KEL MUNCUL Kp.baruasih

RT.007 /RW.003

2 Buah 3,000,000 SDK Promkes

Berdasarkan Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan Balita (Kemenkes, 2014) bahwa alat yang digunakan untuk pemantauan berat badan di posyandu adalah dacin, karena memenuhi syarat : 1. Kuat dan tahan lama 2. Mempunyai presisi sampai 0,1 kg 3. Sudah dikalibrasi 4. Tidak menggunakan timbangan pegas (tidak akurat) 5. SNI Sehingga, pengadaan timbangan bayi (baby scale) tidak dianjurkan

236 Pengadaan Mobileur Posyandu Cempaka KEC SETU KEL MUNCUL

Perum CPS RT. /RW.005

1 Unit 30,000,000 SDK Promkes

-

Sudah dianggarkan pada APBD 2016

237 Pengadaan Mobileur Posyandu Kamboja KEC SETU KEL MUNCUL

Kp.Baruasih RT.008

/RW.003 1 Paket 25,000,000

SDK Promkes

-

Berdasarkan data dari forum kader, posyandu kelurahan Muncul sudah emmiliki meja dan kursi

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 168

168

168

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

238 Bantuan pengadaan alat bemain anak Posyandu

KEC SETU KEL MUNCUL Perum CPS

RT.003 /RW.004

1 Paket 10,000,000 SDK Promkes

-

Pengadaan alat bermain anak tidak menjadi prioritas posyandu

239 Rehab Ringan Posyandu 003/004 KEC SETU KEL MUNCUL

Perum CPS RT.003

/RW.004 1 Paket 30,000,000

SDK Promkes

Double

240 Pengadaan MCK Posyandu Cempaka KEC SETU KEL MUNCUL

Perum CPS RT. /RW.005

3 Meter 25,000,000 SDK Promkes

Dapat dilaksanakan bersamaan dengan rehabilitasi

241 Rehab dan Revitalisasi Posyandu Rosella

KEC SETU KEL MUNCUL Perum CPS RT. /RW.006

1 Buah 30,000,000 SDK Promkes

1

Paket 100,000,000

Sarana dan

Prasarana

Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa rehabilitasi pembangunan dapat dilaksanakan karena banyak kerusakan dan kebocoran

242 Rehabilitasi Posyandu RW.005 KEC SETU KEL MUNCUL

Perum CPS RT. /RW.005

16 Meter 50,000,000 SDK Promkes

Double

243 Pembangunan Posyandu RT.005

KEC SETU KEL MUNCUL Kp. Sengkol

RT.005 /RW.002

1 Unit 70,000,000 SDK Promkes

1

Paket 200,000,000

Sarana dan

Prasarana

Posyandu Mawar Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa pembangunan dapat dilaksanakan karena belum memiliki posyandu

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 169

169

169

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

244 Rehab/renovasi Pustu KEC SETU

KEL BABAKAN

Kp. Pasar Jengkol RT.007

/RW.001

50 meter 200,000,000 SDK Promkes

50 meter 200,000,000

Sarana dan

Prasarana

Rehab Pustu

245 Pembangunan Posyandu KEC SETU

KEL BABAKAN

Kp.. Babakan RT.02 /RW.04

100 meter 400,000,000 SDK Promkes

1

Paket 200,000,000

Sarana dan

Prasarana

Posyandu

246 Mobiler Posyandu

KEC SETU KEL

BABAKAN Kelurahan

RT. /RW.12345 1 paket 60,000,000

SDK Promkes

1

Paket 14,226,500

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

247 Pembangunan Posyandu dan Pengadaan Lahan

KEC SETU KEL

KERANGGAN

Kp. Koceak RT.005

/RW.002 1 unit 200,000,000

SDK Promkes

Hasil verifikasi bahwa sampai saat ini belum ada lahan

248 Pembangunan Posyandu dan Pengadaan Lahan

KEC SETU KEL

KERANGGAN

Kp. Keranggan RT.009

/RW.004 1 unit 200,000,000

SDK Promkes

Hasil verifikasi bahwa sampai saat ini belum ada lahan

249 Penambahan Ruang Puskesmas Keranggan KEC SETU

KEL KERANGGAN

Puskesmas Keranggan

RT.011 /RW.005

1 unit 1,000,000,000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam usulan F1 Dinas Kesehatan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 170

170

170

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

250 Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Posyandu

KEC SETU KEL

KERANGGAN

Kel. Keranggan RT. /RW.

5 unit 75,000,000 SDK Promkes

Haisl verifikasi melalui puskesmas bahwa Lokasi posyandu tidak jelas

251 Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu dan Posbindu (meja,kursi,tempat tidur, lemar, timbangan badan, tinggi badan, dll)

KEC SETU KEL

KERANGGAN

Kel. Keranggan RT. /RW.

11 paket 100,000,000 SDK Promkes

1

Paket 54,288,800

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

252 Insentif Kader PKK, Posyandu, Posbindu

KEC SETU KEL

KERANGGAN

KEL. KERANGGAN

RT. /RW. 100 orang 600,000,000

SDK Promkes

Promkes

253 Pengadaan Mobil Jenazah KEC SETU

KEL KERANGGAN

PUSKESMAS KERANGGAN

RT.011 /RW.005

2 unit 500,000,000 SDK Promkes

DKPP

254 PMT Posyandu

KEC SETU KEL SETU PKK Kelurahan

Setu RT. /RW.

7 paket 13,500,000 SDK Promkes

Gizi

255 PENGADAAN ALAT FOGGING KEC SETU

KEL BAKTI JAYA

RT. 008/002 RT.008

/RW.002 1 PAKET 45,000,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 171

171

171

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

256 PENGADAAN ALAT FOGGING KEC SETU

KEL BAKTI JAYA

JL. BARU LUK RT.006

/RW.007 1 UNIT 45,000,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

257 ALAT FOGGING

KEC SETU KEL BAKTI

JAYA

KARANG TARUNA BAKTI

JAYA RT.003

/RW.001

1 PAKET 45,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

258 PERBAIKAN POSYANDU

KEC SETU KEL BAKTI

JAYA

KELURAHAN BAKTI JAYA ( pOSYANDU MATAHARI, POSYANDU

NUSA INDAH, POSYANDU

MELATI PUTIH )

RT. /RW.

1 PAKET 100,000,000 SDK Promkes

1 PAKET 100,000,000

Sarana dan

Prasarana

Di lahan fasos fasum dg luas 110 m2

259 PENGISIAN ALAT KESEHATAN MOBELER UNTUK POSYANDU

KEC SETU KEL BAKTI

JAYA

KELURAHAN BAKTI JAYA

RT. /RW. 9

POSYAND

U 90,000,000

SDK Promkes

6

POSYAN

DU 20,315,500

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

260 Pengadaan sarana/ prasana posyandu KEC SETU

KEL KADEMANGA

N

Posyandu Cempaka

RT.001 /RW.005

1 paket 8,123,900 SDK Promkes

-

Sudah dianggarkan pada APBD 2016

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 172

172

172

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

261 Pengadaan sarana/ prasana posyandu KEC SETU

KEL KADEMANGA

N

Posyandu Asoka

RT. /RW.08 1 paket 8,123,900

SDK Promkes

-

Dijadikan 1 nomenklatur, pengadaan sarana posyandu kelurahan Kademangan, berdasarkan data forum kader

262 Pengadaan sarana/ prasana posyandu KEC SETU

KEL KADEMANGA

N

Posyandu Mawar

RT. /RW. 1 paket 8,123,900

SDK Promkes

-

Dijadikan 1 nomenklatur, pengadaan sarana posyandu kelurahan Kademangan, berdasarkan data forum kader

263 Pengadaan sarana/ prasana posyandu KEC SETU

KEL KADEMANGA

N

Posyandu Anggrek RT.003

/RW.003

1 paket 8,123,900 SDK Promkes

-

Dijadikan 1 nomenklatur, pengadaan sarana posyandu kelurahan Kademangan, berdasarkan data forum kader

264 Pengadaan sarana/ prasana posyandu KEC SETU

KEL KADEMANGA

N

Posyandu Aster

RT.006 /RW.003

1 paket 8,123,900 SDK Promkes

-

Dijadikan 1 nomenklatur, pengadaan sarana posyandu kelurahan Kademangan, berdasarkan data forum kader

265 Pengadaan sarana/ prasana posyandu KEC SETU

KEL KADEMANGA

N

Posyandu Kenanga RT.003

/RW.002

1 paket 8,123,900 SDK Promkes

1 paket 26,779,500

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu sekelurahan kademangan

266 Pengadaan sarana/ prasana posyandu KEC SETU

KEL KADEMANGA

N

Posyandu Melati RT.005

/RW.002

1 paket 8,123,900 SDK Promkes

-

Sudah dianggarkan pada APBD 2016

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 173

173

173

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

267 Pengadaan sarana/ prasana posyandu KEC SETU

KEL KADEMANGA

N

Posyandu Teratai

RT. /RW. 1 paket 8,123,900

SDK Promkes

-

Sudah dianggarkan pada APBD 2016

268 Pembangunan Bangunan Posyandu KEC SETU

KEL KADEMANGA

N

Kampung Kademangan

RT.005 /RW.002

1 paket 100,000,000 SDK Promkes

1 paket 200,000,000

Sarana dan

Prasarana

Sudah dilakukan survey, tanah sudah siap (fasos fasum)

269 Pembangunan Bangunan Posyandu

KEC SETU KEL

KADEMANGAN

Kp Kademangan

(Tanah Bp Supeno) RT.005

/RW.003

1 paket 100,000,000 SDK Promkes

-

Sudah dianggarkan pada APBD 2016 (Posyandu Sakura)

270 Pengadaan alat fogging/ pengasapan KEC SETU

KEL KADEMANGA

N

RW 001 s.d 09 RT. /RW.

9 unit 180,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

271 Pembangunan gedung Puskesmas

KEC SETU KEL

KADEMANGAN

Pembangunan gedung

puskesmas RT.6 /RW.2

1 paket 1,200,000,000 SDK Promkes

-

Berdasarkan kajian sederhana dari seksi Yandas bahwa pembangunan puskesmas di wilayah ini TIDAK DIREKOMENDASIKAN dikarenakan salah satu syarat dibangunnya puskesmas yaitu jumlah penduduk belum memenuhi syarat dibangunnya Puskesmas (masih dibawa 30.000)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 174

174

174

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

272 Mesin Poging KEC

PAMULANG

KEC PAMULANG

Komp. Depag RT.007

/RW.002 1 bh 42,000,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

273 grobak Sampah KEC

PAMULANG

KEC PAMULANG

Komp. Depag RT.007

/RW.002 1 unit 8,000,000

SDK Promkes

DKPP

274 Pembangunan Posyandu

KEC PAMULAN

G

KEC PAMULANG

Jl. Arwana RT.007

/RW.002 1 unit 180,000,000

SDK Promkes

Posyandu

275 pembangunan rumah sehat (posyandu)bumi pamulang asri

KEC PAMULAN

G

KEC PAMULANG

bumi pamulang asri RT.02 /RW.02

1 unit 180,000,000 SDK Promkes

Posyandu

276 Pengadaan meja Posyandu

KEC PAMULAN

G

KEC PAMULANG

Jl. Arwana Raya

RT.004 /RW.002

100 unit 90,000,000 SDK Promkes

23

unit 79,062,500

Sarana dan

Prasarana

Sarana

277 pengadaan mesin fogging

KEC PAMULAN

G

KEC PAMULANG

komplek pamulang regency

RT.08 /RW.05

0 bh 42,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 175

175

175

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

278 renovasi posyandu KEC

PAMULANG

KEC PAMULANG

perum graha indah II

RT.08 /RW.03 0 100,000,000

SDK Promkes

Posyandu

279 POS YANDU Pelaksana : DBMSDA KEC

PAMULANG

KEL PONDOK CABE UDIK

JL.KAYU PUTIH RT.004

/RW.001

24 METER 190,000,000 SDK Promkes

1

Paket 200,000,000

Sarana dan

Prasarana

TANAH DESA/FASOS FASUM (OK)

280 MESIN FOGGING KEC

PAMULANG

KEL PONDOK CABE UDIK

JL.KAYU PUTIH RT.004

/RW.001

1 UNIT 42,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

281 MOBIL AMBULAN KEC

PAMULANG

KEL PONDOK CABE UDIK

JL.PALA RAYA DAN KAYU

PUTIH RT.001

/RW.001

1 UNIT 300,000,000 SDK Promkes

Umum

282 PERLENGKAPAN POSYANDU DAN POSGINDU

KEC PAMULAN

G

KEL PONDOK CABE UDIK

RW SE-KELURAHAN

PONDOK CABE UDIK

RT.002 /RW.001

14 SET 220,147,200 SDK Promkes

15

Posyand

u 112,220,000

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

283 PEMBANGUNAN POSYANDU

KEC PAMULAN

G

KEL PONDOK CABE UDIK

PERUMAHAN MODERN HILL

RT.002 /RW.013

150 METER2 190,000,000 SDK Promkes

1

Paket 200,000,000

Sarana dan

Prasarana

FASOS/FASUM (OK)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 176

176

176

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

284 PEMBANGUNAN POSYANDU

KEC PAMULAN

G

KEL PONDOK CABE UDIK

JL.GOTONG ROYONG RT.007

/RW.005

20 METER 190,000,000 SDK Promkes

1

Paket 200,000,000

Sarana dan

Prasarana

TANAH DESA FASOS/FASUM (OK)

285 Pengadaan perlengkapan posyandu

KEC PAMULAN

G

KEL BAMBU APUS

Jl. arwana Raya

RT.004 /RW.002

100 unit kursi 57,090,000 SDK Promkes

-

Sudah dianggarkan pada APBD 2016 sebanyak 100 unit meja kursi untuk posyandu kelurahan bambu apus

286 Pengadaan perlengkapan posyandu

KEC PAMULAN

G

KEL BAMBU APUS

Jl. arwana Raya

RT.004 /RW.002

20 unit

lemari 22,858,000

SDK Promkes

14

unit lemari

34,307,000

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

287 Pengadaan perlengkapan posyandu

KEC PAMULAN

G

KEL BAMBU APUS

jl. Arwana Raya

RT.004 /RW.002

20 Unit

Megaphone

27,000,000 SDK Promkes

-

Pengadaan Megaphone bukan menjadi prioritas posyandu

288 Pengadaan perlengkapan posyandu

KEC PAMULAN

G

KEL BAMBU APUS

Jl. Arwana Raya

RT.004 /RW.002

40 unit tensi

darah 24,000,000

SDK Promkes

-

Pengadaan Tensimeter bukan menjadi prioritas posyandu

289 Pengadaan perlengkapan posyandu

KEC PAMULAN

G

KEL BAMBU APUS

Jl. Arwana Raya

RT.004 /RW.002

40 unit

timbangan injak

6,000,000 SDK Promkes

6

unit timbangan injak

4,350,000

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 177

177

177

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

290 Pengadaan perlengkapan Posyandu

KEC PAMULAN

G

KEL BAMBU APUS

Jl. Arwana Raya

RT.004 /RW.002

40 Unit alat

ukur 2,000,000

SDK Promkes

-

Pengadaan ini bukan menjadi prioritas posyandu

291 pengadaan perlengkapan Posyandu

KEC PAMULAN

G

KEL BAMBU APUS

Jl. Arwana Raya

RT.004 /RW.002

40 Unit alat

tes kehamilan

2,800,000 SDK Promkes

-

Pengadaan ini bukan menjadi prioritas posyandu

292 Pengadaan perlengkapan Posyandu

KEC PAMULAN

G

KEL BAMBU APUS

Jl. Arwana raya

RT.004 /RW.002

20 Unit 26,000,000 SDK Promkes

-

Pengadaan Sarana Posyandu berupa mebeulair sudah dianggarkan pada APBD 2016

293 Pengadaan perlengkapan Posyandu

KEC PAMULAN

G

KEL BAMBU APUS

Jl. Arwana raya

RT.004 /RW.002

20

Unit alat pemeriksa kehamilan

/

26,000,000 SDK Promkes

-

Pengadaan ini bukan menjadi prioritas posyandu

294 pengadaan perlengkapan Posyandu

KEC PAMULAN

G

KEL BAMBU APUS

Jl. Arwana raya

RT.004 /RW.002

20 Unit alat

Lab sederhana

22,000,000 SDK Promkes

-

Pengadaan ini bukan menjadi prioritas posyandu

295 Pengadaan perlengkapan Posyandu

KEC PAMULAN

G

KEL BAMBU APUS

Jl. Arwana raya

RT.004 /RW.002

40 Unit alat

Stick Glucoder

10,000,000 SDK Promkes

-

Pengadaan ini bukan menjadi prioritas posyandu

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 178

178

178

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

296 Pengadaan perlengkapan Posyandu

KEC PAMULAN

G

KEL BAMBU APUS

Jl Arwan raya RT.004

/RW.002 40

Unit alat Stick asam

urat 20,000,000

SDK Promkes

-

Pengadaan ini bukan menjadi prioritas posyandu

297 Usulan Alat Poging KEC

PAMULANG

KEL BAMBU APUS

Jl Arwana raya RT.004

/RW.002 9

Unit alat semprot/P

oging 63,000,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

298 Pengadaan alat mesin Foging

KEC PAMULAN

G

KEL BAMBU APUS

Jl. Gurame RT.003

/RW.001 2 Buah 77,000,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

299 Pengadaan alat mesin Foging KEC

PAMULANG

KEL BAMBU APUS

Bambu apus Timur Perum.

Bumi Pamulang Pratama RT.009

/RW.003

1 Buah 38,500,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

300 Permohonan Alat mesin Foging

KEC PAMULAN

G

KEL BAMBU APUS

Jl. Mujair III RT.004

/RW.004 1 Buah 38,500,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

301 Pengadaan alat Foging

KEC PAMULAN

G

KEL BAMBU APUS

Jl. Lele RT.006

/RW.005 2 Unit 77,000,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 179

179

179

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

302 Permohonan Pengadaan Motor sampah

KEC PAMULAN

G

KEL BAMBU APUS

Komp. Depag RT.004

/RW.007 1 Unit 35,000,000

SDK Promkes

DKPP

303 Pembangunan posyandu

KEC PAMULAN

G

KEL BAMBU APUS

Villa Pamulang Mas 2 ( sebelahan Balai warga )

RT.001 /RW.008

100 meter 80,000,000 SDK Promkes

1

Paket 200,000,000

Sarana dan

Prasarana

Hasil verifikasi lahan OK (Posyandu Peterselly)

304 POSBINDU KEC

PAMULANG

KEL PAMULANG

BARAT

WITANA HARJA BLOK C

RT.004 /RW.016

1 UNIT 180,000,000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017

305 POSBINDU KEC

PAMULANG

KEL PAMULANG

BARAT

KOMP. RENI JAYA

RT.001 /RW.020

1 UNIT 180,000,000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017

306 POSYANDU KEC

PAMULANG

KEL PAMULANG

BARAT

KOMP. RENI JAYA

RT.002 /RW.021

1 UNIT 180,000,000 SDK Promkes

1

Paket 200,000,000

Sarana dan

Prasarana

FASOS/FASUM (OK) SUDAH MEMBERIKAN PROPOSAL

307 Lahan Parkir Puskesmas

KEC PAMULAN

G

KEL BENDA BARU

Puskesmas Benda Baru Jl. Vila Dago Raya

RT.007 /RW.020

300 meter 60,000,000 SDK Promkes

-

Lahan fasos fasum yang tersedia bukan lahan fasos fasum yang diperuntukkan untuk Puskesmas (Akan di klarifikasi ke Aset terlebih dahulu)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 180

180

180

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

308 Penambahan Ruangan Rawat Inap

KEC PAMULAN

G

KEL BENDA BARU

Puskesmas Benda Baru Jl. Vila Dago Raya

RT.007 /RW.020

500 meter 250,000,000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam usulan F2 Dinas Kesehatan

309 Peralatan Kebutuhan Pos Yandu

KEC PAMULAN

G

KEL BENDA BARU

Pokja IV Pos Yandu Adas

Manis RT.001

/RW.023

50 orang 21,750,000 SDK Promkes

20

Posyand

u 129,545,000

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

310 Peralatan Kebutuhan Pos Yandu

KEC PAMULAN

G

KEL BENDA BARU

Pokja IV Posyandu Kayu

Manis RT.001

/RW.005

7 unit 1,800,000 SDK Promkes

-

Dijadikan 1 dengan usulan peralatan kebutuhan posyandu posyandu lain di kelurahan Benda Baru, volume disesuaikan dengan usulan dari forum kader

311 Perlengkapan Peralatan Posyandu

KEC PAMULAN

G

KEL BENDA BARU

Pokja IV Pos Yandu Cabe

Merah RT.003

/RW.002

3 unit 1,800,000 SDK Promkes

-

Dijadikan 1 dengan usulan peralatan kebutuhan posyandu posyandu lain di kelurahan Benda Baru, volume disesuaikan dengan usulan dari forum kader

312 Peralatan Kebutuhan Posyandu

KEC PAMULAN

G

KEL BENDA BARU

Pokja IV Posyandu

Asam Kandis RT.001

/RW.019

4 Unit 2,000,000 SDK Promkes

-

Dijadikan 1 dengan usulan peralatan kebutuhan posyandu posyandu lain di kelurahan Benda Baru, volume disesuaikan dengan usulan dari forum kader

313 Perbaikan Gedung Posyandu

KEC PAMULAN

G

KEL BENDA BARU

Pokja IV Posyandu

Pandan Wangi RT.001

/RW.003

1 Unit 20,000,000 SDK Promkes

1

Paket 100,000,000

Sarana dan

Prasarana

Hasil verifikasi lokasi dapat dilakukan rehab

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 181

181

181

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

314 Pembangunan Gedung Posyandu

KEC PAMULAN

G

KEL BENDA BARU

Pokja IV Posyandu

Zinten RT.001

/RW.024

1 Unit 350,000,000 SDK Promkes

-

Sudah dianggarkan pada APBD 2016 (Pergeseran)

315 Peralatan Kebutuhan Posyandu

KEC PAMULAN

G

KEL BENDA BARU

Pokja IV Posyandu

Kunyit Putih RT.001

/RW.009

5 Unit 3,250,000 SDK Promkes

-

Dijadikan 1 dengan usulan peralatan kebutuhan posyandu posyandu lain di kelurahan Benda Baru, volume disesuaikan dengan usulan dari forum kader

316 Peralatan Kebutuhan Posyandu

KEC PAMULAN

G

KEL BENDA BARU

Pokja IV Posyandu Lada

Hitam RT.001

/RW.007

5 Unit 22,100,000 SDK Promkes

-

Dijadikan 1 dengan usulan peralatan kebutuhan posyandu posyandu lain di kelurahan Benda Baru, volume disesuaikan dengan usulan dari forum kader

317 Pengadaan Karpet Permadani(Turki)

KEC PAMULAN

G

KEL BENDA BARU

Pokja I RT.003

/RW.001 24 Unit 14,400,000

SDK Promkes

KEL BENDA BARU

318 Pengadaan Marawis KEC

PAMULANG

KEL BENDA BARU

Pokja I RT.003

/RW.001 24 Unit 9,600,000

SDK Promkes

DEPAG

319 Balai PKK dan Posyandu

KEC PAMULAN

G

KEL BENDA BARU

Perum Alam Asri 3 Blok J.9

Vila Dago RT.001

/RW.021

78 meter 180,000,000 SDK Promkes

1

Paket 200,000,000

Sarana dan

Prasarana

Hasil verifikasi lahan OK

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 182

182

182

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

320 Pembangunan Posyandu

KEC PAMULAN

G

KEL BENDA BARU

Alam Asri Blok H

RT.007 /RW.022

54 Meter 165,000,000 SDK Promkes

-

Sudah dianggarkan pada APBD 2016 (osyandu lada)

321 Alat Fogging(Swing Fog)

KEC PAMULAN

G

KEL BENDA BARU

Perum Serua Permai RT.001

/RW.007

2 Unit 10,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

322 Gedung Posyandu KEC

PAMULANG

KEL PAMULANG

TIMUR

Jl. Perum Bukit

PAmulang Indah

RT. /RW.004

48 unit 180,000,000 SDK Promkes

1

Paket 200,000,000

Sarana dan

Prasarana

FASOS/FASUM(OK)

323 Gedung Posyandu KEC

PAMULANG

KEL PAMULANG

TIMUR

Jl. Perum Sinar

Pamulang Permai

RT. /RW.006

48 unit 180,000,000 SDK Promkes

-

BELUM ADA POSYANDUNYA (kepengurusannya)

324 Moubiler KEC

PAMULANG

KEL PAMULANG

TIMUR

Jl. Akasia RT.002

/RW.012 2 unit 15,000,000

SDK Promkes

-

Dijadikan 1 dengan usulan mebeulair posyandu lain di kelurahan Pamulang Timur, volume disesuaikan dengan usulan dari forum kader

325 Moubiler KEC

PAMULANG

KEL PAMULANG

TIMUR

Jl. Pinus RT.001

/RW.022 13 unit 15,000,000

SDK Promkes

-

Dijadikan 1 dengan usulan mebeulair posyandu lain di kelurahan Pamulang Timur, volume disesuaikan dengan usulan dari forum kader

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 183

183

183

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

326 Moubiler

KEC PAMULAN

G

KEL PAMULANG

TIMUR

Jl. Perum Bukit

Pamulang Indah Blok E

RT.001 /RW.005

17 unit 15,000,000 SDK Promkes

11

Posyand

u 167,850,500

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

327 alat poging KEC

PAMULANG

KEL PONDOK CABE ILIR

jl. talas RT.002 /RW.02

1 unit 5,500,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

328 Peralatan Posyandu KEC

PAMULANG

KEL PONDOK BENDA

Jalan Swadaya II

RT.007 /RW.005

5 Unit 10,000,000 SDK Promkes

14

Posyand

u 118,634,500

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

329 Permohonan Pembangunan

KEC PAMULAN

G

KEL KEDAUNG

Kedaung RT.009

/RW.018 1 unit 88,000,000

SDK Promkes

1

Paket 200,000,000

Sarana dan

Prasarana

Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa pembangunan dapat dilaksanakan,

330 Pengadaan Perlengkapan Posyandu

KEC PAMULAN

G

KEL KEDAUNG

PKK Kelurahan Kedaung RT.004

/RW.019

1 Set 14,411,000 SDK Promkes

20

Posyand

u 139,285,000

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

331 Pengadaan Barang Posyandu

KEC PAMULAN

G

KEL KEDAUNG

Kedaung RT.012

/RW.011 1 Set 15,000,000

SDK Promkes

-

Dijadikan 1 dengan usulan pengadaanperlengkapan posyandu di kelurahan kedaung, volume disesuaikan dengan usulan dari forum kader

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 184

184

184

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

332 Pengadaan Alat Fogging

KEC PAMULAN

G

KEL KEDAUNG

Kedaung RT.013

/RW.011 1 unit 38,500,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

333 Pelatihan MC dan Protokoler KEC

CIPUTAT KEC CIPUTAT

Kader PKK Kecamatan RT. /RW.

80 Orang 60,000,000 SDK Promkes

BPMPPKB

334 Rehab posyandu RW.07 KEC

CIPUTAT KEL SERUA

Bukit Indah RT. /RW.07

10 Unit 70,000,000 SDK Promkes

-

Sudah dianggarkan pada APBD 2016

335 Rehab Posyandu RW.08 KEC

CIPUTAT KEL SERUA

Bukit IndaH RT. /RW.98

10 unit 70,000,000 SDK Promkes

-

Sudah dianggarkan pada APBD 2016

336 Pembangunan Posyandu KEC

CIPUTAT KEL SERUA

serpong green park

RT. /RW.23 8 m2 200,000,000

SDK Promkes

1

Unit 200,000,000

Sarana dan

Prasarana

Sudah disurvey, lokasi OK

337 Meubeleur PKK Serua

KEC CIPUTAT

KEL SERUA PKK Serua RT. /RW.

5 paket 40,000,000 SDK Promkes

BPMPKB

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 185

185

185

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

338 meubeler dan alat penunjang posyandu RW.24

KEC CIPUTAT

KEL SERUA Grand

serpong RT. /RW.24

1 paket 30,000,000 SDK Promkes

Dijadikan 1 nomenklatur dengan peralatn posyandu kelurahan serua

339 Pembangunan Posyandu KEC

CIPUTAT KEL SERUA

Kp. Buaran RT. /RW.02

8 m2 180,000,000 SDK Promkes

-

Hasil verifikasi, status tanah belum jelas. Ada tanah tapi tidak ada pemiliknya.

340 Rehab Posyandu

KEC CIPUTAT

KEL SERUA Sarua Permai

RT. /RW.11 1 m2 180,000,000

SDK Promkes

-

Tidak dapat dibangun karena Bangunan posyandu bergabung dengan gedung pertemuan warga

341 Pembangunan Posyandu KEC

CIPUTAT KEL SERUA

Sarua Makmur

RT. /RW.10 8 m2 18,000,000

SDK Promkes

1

Unit 200,000,000

Sarana dan

Prasarana

Sudah disurvey, lokasi OK

342 Peralatan Posyandu

KEC CIPUTAT

KEL SERUA Bukit Indah RT. /RW.06

1 paket 25,000,000 SDK Promkes

1 paket 19,125,000

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

343 Mesin Foging

KEC CIPUTAT

KEL SERUA Kelurahan

Serua RT. /RW.

2 paket 5,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 186

186

186

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

344 Pengadaan Alat Pogging KEC

CIPUTAT KEL CIPUTAT

Jl. Kh Dewantoro

RT.001 /RW.06 1 unit 15,000,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

345 Pengadaan Alat Pogging KEC

CIPUTAT KEL CIPUTAT

Kesatrian Polri Ciputat

RT.002 /RW.12 2 unit 30,000,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

346 Pengadaan Alat Pogging KEC

CIPUTAT KEL CIPUTAT

Ciputat RT.004 /RW.01

1 unit 15,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

347 meja, lemari, timbangan bayi KEC

CIPUTAT KEL CIPUTAT

Posyandu Apel Ciputat

RT.004 /RW.15 5 unit 6,250,000

SDK Promkes

-

Sudah dianggarkan pada APBD 2016

348 Lemari, meja, kipas angin KEC

CIPUTAT KEL CIPUTAT

Posyandu Aspol Ciputat

RT.002 /RW.12 7 unit 7,450,000

SDK Promkes

-

Sudah dianggarkan pada APBD 2016

349 Pengadaan Lemari, Meja Lipat dan timbangan Bayi

KEC CIPUTAT

KEL CIPUTAT Jl. Kh

Dewantoro RT.003 /RW.03

4 unit 24,000,000 SDK Promkes

1 paket 19,638,000

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 187

187

187

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

350 Dacin Balita

KEC CIPUTAT

KEL CIPUTAT Jl. Aneka

Warga RT.005 /RW.05

1 unit 1,500,000 SDK Promkes

Berdasarkan data dari forum kader Tangerang Selatan, bahwa posyandu wilayah kelurahan Pd Jagung Timur yang belum memiliki timbangan yaitu 18 posyandu

351 Tensi Darah, Timbangan Injek, Tape Recorder

KEC CIPUTAT

KEL CIPUTAT Jl. KH

Dewantoro RT.004 /RW.15

3 unit 5,000,000 SDK Promkes

-

Tensi, timbangan (Bankeu 2017) Tape recorder (Posbindu melon, ciputat)

352 Timbangan Diri, Timbangan Bayi, Meja KEC

CIPUTAT KEL CIPUTAT

Jl. Sasak Tinggi RT.002 /RW.11

3 unit 3,750,000 SDK Promkes

1 paket 17,912,500

Sarana dan

Prasarana

Sarana Posyandu

353 Pengadaan Mesin Poging KEC

CIPUTAT KEL SAWAH

BARU

Warga RW.001 RT.001

/RW.001

1 unit 10,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

354 Pengadaan Mesin Poging KEC

CIPUTAT KEL SAWAH

BARU

Warga RW.002 RT.001

/RW.002

1 unit 10,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

355 Pengadaan Mesin Poging KEC

CIPUTAT KEL SAWAH

BARU

Warga RW.003 RT.001

/RW.003

1 unit 10,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 188

188

188

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

356 Pengadaan Mesin Poging KEC

CIPUTAT KEL SAWAH

BARU

Warga RW.004 RT.001

/RW.004

1 Unit 10,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

357 Pengadaan Mesin Poging KEC

CIPUTAT KEL SAWAH

BARU

Warga RW.005 RT.001

/RW.005

1 Unit 10,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

358 Pengadaan Mesin Poging KEC

CIPUTAT KEL SAWAH

BARU

Warga RW.006 RT.001

/RW.006

1 Unit 10,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

359 Pengadaan Mesin Poging KEC

CIPUTAT KEL SAWAH

BARU

Warga RW.007 RT.001

/RW.007

1 Unit 10,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

360 Pengadaan Mesin Poging KEC

CIPUTAT KEL SAWAH

BARU

Warga RW.008 RT.001

/RW.008

1 Unit 10,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

361 Pengadaan Mesin Poging KEC

CIPUTAT KEL SAWAH

BARU

Warga RW.009 RT.001

/RW.009

1 Unit 10,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 189

189

189

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

362 Pengadaan Alat-alat kesehatan Cek Darah, Gula dan kolestrol

KEC CIPUTAT

KEL SAWAH BARU

Warga Sawah Baru 20

Posyandu RT.002

/RW.008

20 Set 70,000,000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017

363 Pengadaan Bak Pembuangan Sampah sementara

KEC CIPUTAT

KEL SAWAH BARU

Warga RT.004/07

RT.004 /RW.007

4 buah 2,000,000 SDK Promkes

DKPP

364 Pengadaan Bak sampah/Amrol di setiap RW

KEC CIPUTAT

KEL SAWAH BARU

Kelurahan Sawah Baru

RT.004 /RW.003

8 buah 56,000,000 SDK Promkes

DKPP

365 Pengadaan Mobeler Posyandu KEC

CIPUTAT KEL SAWAH

BARU

Kelurahan Sawah Baru (8

Posyandu) RT.004

/RW.003

8 Set 40,000,000 SDK Promkes

18

Posyand

u 222,329,000

Sarana Posyandu

366 Pengadaan Tong/Tempat Sampah ( 1 buah/10 KK)

KEC CIPUTAT

KEL SAWAH BARU

Kelurahan Sawah Baru untuk 8 RW

RT.004 /RW.003

500 150,000,000 SDK Promkes

DKPP

367 MESIN FOGGING

KEC CIPUTAT

KEL CIPAYUNG

CIMANGGIS RT.001

/RW.002 4 UNIT 140,000,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 190

190

190

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

368 ALAT FOGGING(SWINGFOG -SN 50)

KEC CIPUTAT

KEL CIPAYUNG

CIMANGGIS RW.004

RT. /RW.004 1 UNIT 35,000,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

369 PENINGKATAN LAYANAN POSBINDU KEC

CIPUTAT KEL

CIPAYUNG

POSBINDU RW.008 RT.000

/RW.008

1 PAKET 50,000,000 SDK Promkes

-

Berdasarkan verifikasi seksi Remaja Lansia Permintaan tidak jelas, posbindu baru

370 Timbangan bayi

KEC CIPUTAT

KEL SAWAH LAMA

Tiap-tiap Posyandu RT. /RW.

25 buah 41,250,000 SDK Promkes

Berdasarkan Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan Balita (Kemenkes, 2014) bahwa alat yang digunakan untuk pemantauan berat badan di posyandu adalah dacin, karena memenuhi syarat : 1. Kuat dan tahan lama 2. Mempunyai presisi sampai 0,1 kg 3. Sudah dikalibrasi 4. Tidak menggunakan timbangan pegas (tidak akurat) 5. SNI Sehingga, pengadaan timbangan bayi (baby scale) tidak dianjurkan

371 Pengadaan Kursi

KEC CIPUTAT

KEL SAWAH LAMA

Posbindu Tulip

RT. /RW. 20 buah 4,000,000

SDK Promkes

-

Berdasarkan data dari forum kader, posbindu wilayah sawah lama tidak mengusulkan kursi

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 191

191

191

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

372 Pengadaan meja posyandu KEC

CIPUTAT KEL SAWAH

LAMA

PKK dan Posyandu

sekelurahan Sawah RT.001

/RW.001

375 m2 214,087,500 SDK Promkes

-

Berdasarkan data dari forum kader, posyandu wilayah sawah lama tidak mengusulkan meja

373 PENGADAAN ALAT POSYANDU KEC

CIPUTAT KEL

JOMBANG

KOMPLEK BUMI

SUDIMARA RT. /RW.001

1 SET 6,078,000 SDK Promkes

1 SET 185,132,000

Dijadikan 1 nomenklatur dengan peralatn posyandu kelurahan jombang

374 PENGADAAN ALAT POSYANDU KEC

CIPUTAT KEL

JOMBANG

VILLA BINTARO

INDAH RT.004

/RW.011

1 SET 28,039,000 SDK Promkes

Dijadikan 1 nomenklatur dengan peralatn posyandu kelurahan jombang

375 PENGADAAN LISTRIK DAN MESIN AIR POSYANDU

KEC CIPUTAT

KEL JOMBANG

KP.GUNUNG RT.003

/RW.016 1 SET 5,000,000

SDK Promkes

Pengadaan Listrik posyandu tidak bisa dilaksanakan

376 PENGADAAN ALAT FOGGING KEC

CIPUTAT KEL

JOMBANG

KP.RAWA LELE RT.002

/RW.017 1 UNIT 35,000,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

377 PENGADAAN MEJA DAN KURSI KEC

CIPUTAT KEL

JOMBANG

KP.RAWA LELE RT.003

/RW.007 1 SET 33,600,000

SDK Promkes

Dijadikan 1 nomenklatur dengan peralatn posyandu kelurahan jombang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 192

192

192

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

378 PENGADAAN ALAT FOGGING KEC

CIPUTAT KEL

JOMBANG KP.CILALUNG RT. /RW.005

1 UNIT 35,000,000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

379 renovasi posyandu

KEC CIPUTAT

KEL SERUA INDAH

Kp.Kedaung RT.002

/RW.001 60 m2 180,000,000

SDK Promkes

1 Paket 100,000,000

Posyandu Melati (Jl. Suka Mandiri RT 01/01

380 prasarana meubeler

KEC CIPUTAT

KEL SERUA INDAH

Kp.Kedaung RT.001

/RW.002 1 m2 25,000,000

SDK Promkes

1 Paket 22,054,500

Dijadikan 1 nomenklatur dengan peralatn posyandu kelurahan serua indah

381 pengadaan alat foging KEC

CIPUTAT KEL SERUA

INDAH

Kp.Kedaung RT.003

/RW.002 1 paket 10,000,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

382 pembangunan posyandu KEC

CIPUTAT KEL SERUA

INDAH

kp.Kedaung RT.008

/RW.002 1 unit 150,000,000

SDK Promkes

-

Tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan hasil verifikasi tidak ada lahan

383 pengadaan alat foging KEC

CIPUTAT KEL SERUA

INDAH

kp.kedaung RT.001

/RW.004 1 unit 10,000,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 193

193

193

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

384 pengadaan meubeler posyandu KEC

CIPUTAT KEL SERUA

INDAH

kp.kedaung RT.001

/RW.004 1 set 25,000,000

SDK Promkes

Dijadikan 1 nomenklatur dengan peralatn posyandu kelurahan serua indah

385 pengadaan meubeler posyandu KEC

CIPUTAT KEL SERUA

INDAH

Kp.Dukuh RT.001

/RW.007 1 paket 25,000,000

SDK Promkes

Dijadikan 1 nomenklatur dengan peralatn posyandu kelurahan serua indah

386 pengadaan alat foging KEC

CIPUTAT KEL SERUA

INDAH

Kp.Dukuh RT.007

/RW.007 1 unit 10,000,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

387 pengadaan alat foging KEC

CIPUTAT KEL SERUA

INDAH

jl.suka bakti RT.001

/RW.005 2 unit 50,000,000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

388 Alat tes gula darah

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKULONAN

PAKULONAN RT. /RW.

10 kelompok 10.000.000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017

389 Meja kerja POSBINDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKULONAN

pakulonan RT. /RW.

10 buah 15.000.000 SDK Promkes

10 buah 34,375,000

Sarana Posbindu

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 194

194

194

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

390 Bangku POSBINDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKULONAN

pakulonan RT. /RW.

20 buah 4.000.000 SDK Promkes

20 buah 16,700,000

Sarana Posbindu

391 lemari POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKULONAN

pakulonan RT. /RW.

10 buah 20.000.000 SDK Promkes

5

buah 12,252,500

Sarana Posyandu

392 Pengadaan Mesin Poging

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKULONAN

Kp.baru nselatan RT.003

/RW.001

1 buah 12.000.000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

393 pembangunan PUSKESMAS

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKULONAN

puskesmas pakulonan RT. /RW.

1 lokasi 3.200.000.000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam usulan F1 Dinas Kesehatan

394 PEMBELIAN DUA BUAH ALAT FOGGING (SWINGFOG - SN 50)

KEC SERPONG

UTARA

KEL JELUPANG

KP. BUARAN TIMUR RW.

004 KELURAHAN JELUPANG

RT.011 /RW.004

2 Buah 80.000.000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

395 PERBAIKAN POSYANDU BALIDA

KEC SERPONG

UTARA

KEL JELUPANG

KP.BUARAN TIMUR RW.004 RT.010

/RW.004

1 Paket 170.000.000 SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 195

195

195

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

396 PEMBANGUNAN POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL JELUPANG

PERUMAHAN GRIYA ASRI

RW.007 RT.054

/RW.007

1 Paket 150.000.000 SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

397 PEMBELIAN ALAT FOGGING (SWINGFOG - SN 50)

KEC SERPONG

UTARA

KEL JELUPANG

VILLA MELATI MAS RW.009

RT.038 /RW.009

1 Buah 40.000.000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

398 RENOVASI POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL JELUPANG

KP. JELUPANG RW.001 RT.002

/RW.001

1 Paket 100.000.000 SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

399 PENYULUHAN BAHAYA SEK BEBAS DAN NARKOBA

KEC SERPONG

UTARA

KEL JELUPANG

PERUMAHAN SERPONG

PARK RW.013 RT.003

/RW.013

1 Paket 35.000.000 SDK Promkes

Promkes

400 PEMBANGUNAN POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL JELUPANG

PERUMAHAN SERPONG

PARK RW.013 RT.002

/RW.013

1 Paket 160.000.000 SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

401 SARANA PRASARANA POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL JELUPANG

PKK KELURAHAN JELUPANG RT. /RW.

11 Paket 350.000.000 SDK Promkes

3

unit 1,125,000

Sarana Posyandu

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 196

196

196

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

402 ALAT FOGGING KEC

SERPONG UTARA

KEL JELUPANG

PKK KELURAHAN JELUPANG RT. /RW.

11 Unit 440.000.000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

403 PERBAIKAN POSYANDU LELE

KEC SERPONG

UTARA

KEL JELUPANG

KP. JELUPANG RW.002 RT.005

/RW.002

1 Paket 50.000.000 SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

404 PERBAIKAN POSYANDU TAWES

KEC SERPONG

UTARA

KEL JELUPANG

KP. JELUPANG RW.003 RT.009

/RW.003

1 Paket 50.000.000 SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

405 Pengadaan Meja dan Kursi Untuk Posyandu

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU ALAM

Posyandu di Kelurahan Pakualam RT. /RW.

12 Posyandu 3.000.000 SDK Promkes

12

Posyandu

41,250,000

Sarana Posyandu

406 Pengadaan Alat Tensi Darah

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU ALAM

Posyandu di Kelurahan Pakualam RT. /RW.

12 Posyandu 10.700.000 SDK Promkes

-

Tensi darah peruntukkannya tidak tepat pada posyandu/bukan prioritas posyandu

407 Pengadaan ATK Untuk Posyandu KEC

SERPONG UTARA

KEL PAKU ALAM

Posyandu di Kelurahan Pakualam RT. /RW.

12 Posyandu 4.800.000 SDK Promkes

Umum Bahwa berdasarkan kajian dari Subbag Umum tidak dapat dilaksanakan pada Seksi Umum karena diluar kebutuhan aparatur Dinas Kesehatan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 197

197

197

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

408 Pengadaan White Board Untuk Posyandu

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU ALAM

Posyandu di Kelurahan Pakualam RT. /RW.

8 Posyandu 4.000.000 SDK Promkes

8

Posyandu

10,800,000

Sarana Posyandu

409 Renovasi Posyandu Anggur

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU ALAM

Posyandu Anggur

RT.05 /RW.01 24 M 51.000.000

SDK Promkes

Hasil verifikasi bahwa posyandu sudah didirikan/dibangun

410 Renovasi Posyandu Delima

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU ALAM

Posyandu Delima

RT.04 /RW.05 24 M 51.000.000

SDK Promkes

-

Hasil verifikasi ke lokasi, sudah tidak ada yang harus di renovasi

411 Pembangunan Posyandu Melon

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU ALAM

Posyandu Melon

RT.04 /RW.01 24 M 120.000.000

SDK Promkes

1

Paket 200,000,000

Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa pembangunan dapat dilaksanakan, krena selama ini posyandu masih menyatu dengan masjid

412 Penambahan Kursi Untuk Posyandu

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU ALAM

Posyandu di Kelurahan Pakualam RT. /RW.

15 Buah 9.419.850 SDK Promkes

-

Berdasarkan usulan forum kader bahwa kelurahan paku alam tidak mengusulkan kursi karena sudah memiliki

413 Penambahan Meja Untuk Posyandu

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU ALAM

Posyandu di Kelurahan Pakualam RT. /RW.

30 Buah 27.225.000 SDK Promkes

-

Sudah diakomodir pada rencana tindak Pengadaan Meja dan Kursi Untuk Posyandu di Kelurahan Pakualam

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 198

198

198

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

414 Penambahan Lemari Untuk Posyandu

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU ALAM

Posyandu di Kelurahan Pakualam RT. /RW.

2 Buah 2.514.380 SDK Promkes

9

unit 22,054,500

Sarana Posyandu

415 Pengadaan Alat Poging

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU ALAM

Kamurang Atas

RT. /RW.01 2 Unit 84.700.000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

416 Pengadaan Alat Poging

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU ALAM

Pondok Pakulonan RT. /RW.04

0 42.350.000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

417 Pembangunan Posyandu Kelengkeng

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU ALAM

Pondok Pakualam

RT.03 /RW.10 24 m 120.000.000

SDK Promkes

-

Hasil verifikasi ke lokasi, bahwa pembangunan posyandu tidak dapat izin dari Alam Sutera karena merupakan lahan Alam Sutera

418 Pembangunan Posyandu Mangga

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU ALAM

Posyandu Mangga Kp.

Dongkal RT.02 /RW.11

24 M 120.000.000 SDK Promkes

Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa pembangunan belum dapat dilaksanakan, karena tidak memiliki lahan

419 Perbaikan atau Renovasi Posyandu Manggis

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU ALAM

Posyandu Manggis

RT. /RW.12 0 50.000.000

SDK Promkes

1

Paket 200,000,000

Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa pembangunan dapat dilaksanakan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 199

199

199

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

420 Pengadaan Alat Kebersihan dan Mesin Potong Rumput

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU ALAM

Pondok Pakulonan RT. /RW.12

0 10.000.000 SDK Promkes

DKPP

421 Pengadaan Lemari Untuk Posyandu

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU ALAM

Posyandu Kelurahan Pakualam RT. /RW.

12 Posyandu 15.086.280 SDK Promkes

-

Sudah diakomodir pada rencana tindak Penambahan Lemari Untuk Posyandu di Kelurahan Pakualam

422 Pengadaan Timbangan Injak Untuk Posyandu

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU ALAM

Posyandu Kelurahan Pakualam RT. /RW.

12 Posyandu 3.000.000 SDK Promkes

2

Posyand

u 1,450,000

Sarana Posyandu

423 Pengadaan Timbangan Dacin Untuk Posyandu

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU ALAM

Posyandu Kelurahan Pakualam RT. /RW.

12 Posyandu 21.780.000 SDK Promkes

-

Berdasarkan usulan forum kader bahwa kelurahan paku alam tidak mengusulkan timbangan dacin karena sudah memiliki

424 PEMBANGUNAN PUSKES MAS

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU JAYA

KP. BUARAN RT.001

/RW.001 1 1500 3.700.000.000

SDK Promkes

-

Berdasarkan kajian sederhana dari seksi Yandas bahwa pembangunan puskesmas di wilayah ini TIDAK DIREKOMENDASIKAN dikarenakan salah satu syarat dibangunnya puskesmas yaitu jumlah penduduk belum memenuhi syarat dibangunnya Puskesmas (masih dibawa 30.000)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 200

200

200

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

425 PEMBUATAN POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU JAYA

NUSA INDAH LOKA

RT.002 /RW.010

9 M 165.000.000 SDK Promkes

1

Paket 200,000,000

Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa pembangunan dapat dilaksanakan dan sangat dibutuhkan warga

426 PEMBUATAN POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU JAYA

GARDENIA LOKA

RT. /RW.11 1 UNIT 165.000.000

SDK Promkes

1

Paket 200,000,000

Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa pembangunan dapat dilaksanakan

427 PEMBUATAN POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU JAYA

FEDORA RT. /RW.15

1 UNIT 165.000.000 SDK Promkes

1

Paket 200,000,000

Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa pembangunan dapat dilaksanakan

428 PEMBUATAN POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU JAYA

VALENCIA RT. /RW.017

1 UNIT 156.000.000 SDK Promkes

1

Paket 200,000,000

Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa pembangunan dapat dilaksanakan, tersedia fasos fasum 340 m2

429 PENGADAAN/PEMBELIAN ALAT FOGGING

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU JAYA

KELURAHAN PAKUJAYA

RT.005 /RW.001

20 UNIT 60.000.000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

430 PERLENGKAPAN POSYANDU+MOUBILER

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU JAYA

PAKUJAYA RT. /RW.

15 PAKET 190.500.000 SDK Promkes

14

Posyand

u 35,757,000

Sarana Posyandu

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 201

201

201

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

431 PAGAR POSYANDU KEC

SERPONG UTARA

KEL PAKU JAYA

KP. PONDOK SERUT RT.005

/RW.003

1 PAKET 20.000.000 SDK Promkes

Sudah dianggarkan pada APBD 2016

432 PENYEKAT RUANG POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU JAYA

KP. PONDOK SERUT RT.005

/RW.003

1 PAKET 10.000.000 SDK Promkes

Sudah dianggarkan pada APBD 2016

433 PEMBANGUNAN POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU JAYA

PERUM PAKUJAYA

RT. /RW.005 1 UNIT 165.000.000

SDK Promkes

Sudah dianggarkan pada APBD 2016

434 PEMBANGUNAN POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU JAYA

CLUSTER ANGGREK

LOKA RT.005

/RW.007

1 UNIT 165.000.000 SDK Promkes

Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa pembangunan dapat dilaksanakan

435 PEMBANGUNAN POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU JAYA

PERUMAHAN PAKUJAYA

PERMAI RT. /RW.005

0 6X8 165.000.000 SDK Promkes

Sudah dianggarkan pada APBD 2016

436 PEMBANGUNAN 2 LANTAI UNTUK POSYANDU DAN SEKRETARIAT BOLA REPAJA FC

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU JAYA

KP. BUARAN RT.005

/RW.001 1 6X8 250.000.000

SDK Promkes

Tidak dapat dilaksanakan, karena posyandu tidak dapat dibangun 2 lantai

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 202

202

202

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

437 PENGADAAN SOUND SISTEM KEC

SERPONG UTARA

KEL PAKU JAYA

KP. PONDOK SERUT RT.009

/RW.003

1 UNIT 24.000.000 SDK Promkes

-

Remaja Lansia, Umum Bahwa berdasarkan kajian dari Subbag Umum tidak dapat dilaksanakan pada Seksi Umum karena diluar kebutuhan aparatur Dinas Kesehatan

438 PEMBANGUNAN POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU JAYA

CLUSTER FEDORA

RT. /RW.015 1 6X8 165.000.000

SDK Promkes

-

Hasil verifikasi tidak terdapat lahan fasos fasum yang cukup, sedang dibangun balai warga

439 PEMBANGUNAN POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU JAYA

CLUSTER VALENCIA

RT. /RW.017 1 6X8 165.000.000

SDK Promkes

-

Hasil verifikasi tidak dapat dibangun karena lokasi nya menyatu dengan masjid yang sudah berdiri, tidak ada lahan kosong

440 PEMBANGUNAN POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU JAYA

ANGGREK LOKA

RT. /RW.007 1 6X8 165.000.000

SDK Promkes

Double usulan

441 PEMBANGUNAN POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU JAYA

CLUSTER GARDENIA

LOKA RT. /RW.011

1 6X8 165.000.000 SDK Promkes

Double usulan

442 PERLENGKAPAN KESEKRETARIATAN POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU JAYA

PAKUJAYA RT.005

/RW.001 1 PAKET 75.000.000

SDK Promkes

-

Sudah diakomodir pada rencana tindak PERLENGKAPAN POSYANDU+MOUBILER Posyandu di Kelurahan Pakujaya

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 203

203

203

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

443 BAD PERIKSA KEC

SERPONG UTARA

KEL PONDOK JAGUNG

PUSKESMAS PONDOK JAGUNG RT.001

/RW.004

9 UNIT 45.000.000 SDK Promkes

-

Sudah dianggarkan di APBD 2016 (DAK)

444 DOPLER/ALAT PERIKSA JANTUNG BAYI

KEC SERPONG

UTARA

KEL PONDOK JAGUNG

PUSKESMAS PONDOK JAGUNG RT.001

/RW.004

9 UNIT 9.000.000 SDK Promkes

Dilaksanakan

445 PEMBANGUNAN POSYADU

KEC SERPONG

UTARA

KEL PONDOK JAGUNG

PERUM PONDOK JAGUNG

RT.- /RW.004

1 Paket 180.000.000 SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

446 PEMBANGUNAN POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL PONDOK JAGUNG

ASRAMA YONKAV 9/BU

RT.002 /RW.003

1 Paket 180.000.000 SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

447 PENGADAAN ALAT TENSI DARAH

KEC SERPONG

UTARA

KEL PONDOK JAGUNG

TP-PKK KELURAHAN

RT.008 /RW.002

11 Paket 2.700.000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017

448 RENOVASI POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL PONDOK JAGUNG

PRIYANG RT.015

/RW.005 1 Paket 60.000.000

SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 204

204

204

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

449 UKS KID /ANAK KEC

SERPONG UTARA

KEL PONDOK JAGUNG

PUSKESMAS PONDOK JAGUNG RT. /RW.

5 Paket 250.000.000 SDK Promkes

-

F1 Dinkes

450 MESIN FOGGING AGROFOG

KEC SERPONG

UTARA

KEL PONDOK JAGUNG

KELURAHAN PONDOK JAGUNG RT.008

/RW.002

5 UNIT 112.500.000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

451 PEMBANGUNAN POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL PONDOK JAGUNG

Priyang RT.013

/RW.005 1 Paket 180.000.000

SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

452 PEMBANGUNAN TOILET

KEC SERPONG

UTARA

KEL PONDOK JAGUNG

SDN PONDOK JAGUNG I PONDOK JAGUNG RT.008

/RW.002

4 ruang 100.000.000 SDK Promkes

Dinas Pendidikan

453 WASTAFLE KEC

SERPONG UTARA

KEL PONDOK JAGUNG

PUSKESMAS PONDOK JAGUNG RT.001

/RW.004

9 buah 9.000.000 SDK Promkes

-

Sudah terdapat dalam RAB Tambah Ruang Puskemas F1 SKPD

454 pengadaan mesin fogging

KEC SERPONG

UTARA

KEL PONDOK JAGUNG TIMUR

villa mutiara serpong RT.007

/RW.011

3 unit 38.500.000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 205

205

205

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

455 pengadaan alat fogging

KEC SERPONG

UTARA

KEL PONDOK JAGUNG TIMUR

villa mutiara serpong

RT.- /RW.012 7 unit 269.500.000

SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

456 pengadaan meja untuk 16 posyadu di kelurahan pondok jagung timur

KEC SERPONG

UTARA

KEL PONDOK JAGUNG TIMUR

kelurahan pondok jagung

timur RT.001

/RW.005

16 buah 13.200.000 SDK Promkes

-

Berdasarkan usulan forum kader bahwa kelurahan pd jagung timur tidak mengusulkan karena sudah memiliki

457 timbangan gantung bayi untuk posyandu kelurahan pondok jagung timur

KEC SERPONG

UTARA

KEL PONDOK JAGUNG TIMUR

kelurahan pondok jagung

timur RT.001

/RW.005

16 buah 25.600.000 SDK Promkes

Berdasarkan data dari forum kader Tangerang Selatan, bahwa posyandu wilayah kelurahan Pd Jagung Timur yang belum memiliki timbangan yaitu 18 posyandu

458 MOBIL AMBULANCE

KEC SERPONG

UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Kantor Kelurahan Lengkong

karya RT.001

/RW.002

1 Unit 152.300.000 SDK Promkes

Umum Bahwa berdasarkan kajian dari Subbag Umum tidak dapat dilaksanakan pada Seksi Umum karena diluar kebutuhan aparatur Dinas Kesehatan

459 PENGAJUAN ALAT MESIN FOGGING

KEC SERPONG

UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Kantor Kelurahan Lengkong

Karya RT.001

/RW.002

4 Unit 168.000.000 SDK Promkes

-

Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)

460 SUMUR BOR KEC

SERPONG UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Posyandu Wilayah

Kelurahan Lengkong

Karya

3 Unit 16.500.000 SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 206

206

206

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

RT. /RW.

461 WESTAPLE KEC

SERPONG UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Posyandu wilayah Kel. Lengkong

Karya RT. /RW.

4 Unit 8.000.000 SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

462 PENGAJUAN MEJA KERJA POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Posyandu wilayah Kel. Lengkong

Karya RT. /RW.

25 Unit 22.687.000 SDK Promkes

9

Unit 30,937,500

Sarana Posyandu

463 PEMBANGUNAN POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Kp. Perigi RT. /RW.004

1 Unit 181.500.000 SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

464 PEMBANGUNAN POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Kp. Perigi RT. /RW.005

1 Unit 181.500.000 SDK Promkes

Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai

465 TIMBANGAN BERAT BADAN

KEC SERPONG

UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Posyandu Wilayah

Kelurahan Lengkong

Karya RT. /RW.

5 Unit 1.000.000 SDK Promkes

4

Unit 2,900,000

Sarana Posyandu

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 207

207

207

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

466 ALAT PENGUKUR TEKANAN DARAH

KEC SERPONG

UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Posyandu wilayah

Kelurahan Lengkong

Karya RT. /RW.

5 Unit 1.250.000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017

467 PENGADAAN PAPAN DATA DI SETIAP POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Posyandu wilayah

Kelurahan Lengkong

Karya RT. /RW.

5 Unit 6.500.000 SDK Promkes

4

Unit 5,400,000

Sarana Posyandu

468 HONORARIUM POS KB

KEC SERPONG

UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Posyandu Kel. Lengkong

Karya RT. /RW.

1 Orang 1.200.000 SDK Promkes

BPMPKB

469 PERALATAN TES GULA DARAH, KOLESTEROL DAN ASAM URAT

KEC SERPONG

UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Posyandu Kel. Lengkong

Karya RT. /RW.

4 Unit 2.500.000 SDK Promkes

-

Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017

470 LEMARI BESI KEC

SERPONG UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Posyandu Kel. Lengkong

Karya RT. /RW.

5 Unit 6.500.000 SDK Promkes

4

Unit 9,802,000

Sarana Posyandu

471 TIMBANGAN BAYI KEC

SERPONG UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Posyandu Wilayah Kel.

Lengkong Karya

RT. /RW.

4 Unit 2.200.000 SDK Promkes

-

Berdasarkan usulan forum kader bahwa kelurahan lengkong karya tidak mengusulkan karena sudah memiliki

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 208

208

208

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

472 ALAT UKUR TINGGI BADAN

KEC SERPONG

UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Posyandu wilayah Kel. Lengkong

Karya RT. /RW.

4 Unit 500.000 SDK Promkes

4

Unit 1,250,000

Sarana Posyandu

473 TEMPAT TIDUR PERIKSA UNTUK PASIEN

KEC SERPONG

UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Posyandu Wilayah Kel.

Lengkong Karya

RT. /RW.

5 Unit 14.000.000 SDK Promkes

4

Unit 8,182,800

Sarana Posyandu

474 ATK UNTUK POSYANDU KEC

SERPONG UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Posyandu Wilayah Kel.

Lengkong Karya

RT. /RW.

5 Paket 7.500.000 SDK Promkes

Umum Bahwa berdasarkan kajian dari Subbag Umum tidak dapat dilaksanakan pada Seksi Umum karena diluar kebutuhan aparatur Dinas Kesehatan

475 PENGADAAN WC UMUM

KEC SERPONG

UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Kp. Perigi RT.002

/RW.004 1 Unit 20.000.000

SDK Promkes

DKPP

476 PENYULUHAN NARKOBA

KEC SERPONG

UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Kantor Kel. Lengkong

Karya RT.001

/RW.002

50 Orang 18.150.000 SDK Promkes

Promkes

477 PENGAJUAN GEDUNG PUSKESMAS

KEC SERPONG

UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Kp. Ciater RT.002

/RW.003 1 Unit 4.262.500.000

SDK Promkes

-

Berdasarkan kajian sederhana dari seksi Yandas bahwa pembangunan puskesmas di wilayah ini TIDAK DIREKOMENDASIKAN dikarenakan salah satu syarat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 209

209

209

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dibangunnya puskesmas yaitu jumlah penduduk belum memenuhi syarat dibangunnya Puskesmas (masih dibawa 30.000)

478 PENGADAAN POSTER POSYANDU

KEC PONDOK

AREN

KEL PONDOK KARYA

POSYANDU SE-KEL. PD

KARYA RT. /RW.

150 LEMBAR 3,000,000 SDK Promkes

150 LEMBAR 3,000,000 SDK

Promkes

Promkes

479 Insentif kader posyandu

KEC SEPONG

KEL CIATER

Kader Pos Yandu

Kel.Ciater RT. /RW.

10 posyandu 15,000,000 SDK Promkes

10

posyandu

15,000,000 SDK

Promkes

Promkes

480 Pelatihan Guru UKS/MI+/-54(PROMKES)

KEC SEPONG

KEL CIATER Kader

Posyandu RT. /RW.

150.000 Rp. 1,500,000 SDK Promkes

150.000 Rp. 1,500,000 SDK

Promkes

Promkes

481 Pelatihan Posyandu dan Posbindu

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

PKK Kelurahan Cireundeu

RT.04 /RW.01 50 orang 6,400,000

SDK Promkes

50 orang 6,400,000 SDK

Promkes

Promkes

482 pelatihan /penyuluhan kesehatan warga masyarakat

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

Kp.Gintung RT.= /RW.08

20 orang 4,500,000 SDK Promkes

20 orang 4,500,000 SDK

Promkes

Promkes

483 Insentif Kader PKK, Posyandu, Posbindu

KEC SETU KEL

KERANGGAN

KEL. KERANGGAN

RT. /RW. 100 orang 600,000,000

SDK Promkes

20 orang 4,500,000 SDK

Promkes

Promkes

484 PENYULUHAN BAHAYA SEK BEBAS DAN NARKOBA

KEC SERPONG

UTARA

KEL JELUPANG

PERUMAHAN SERPONG

PARK RW.013 RT.003

/RW.013

1 Paket 35.000.000 SDK Promkes

1 Paket 35.000.000 SDK

Promkes

Promkes

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 210

210

210

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

485 PENYULUHAN NARKOBA

KEC SERPONG

UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Kantor Kel. Lengkong

Karya RT.001

/RW.002

50 Orang 18.150.000 SDK Promkes

50 Orang 18.150.000 SDK

Promkes

Promkes

486 Pengadaan Alat Tensi Darah RT. /RW.

KEC SEPONG

KEL CILENGGANG

Kelurahan Cilenggang RT. /RW.

8 Unit 3,600,000 SDK Promkes

BANKEU 2017

487 Pengadaan Alat Pemeriksa Gula RT. /RW.

KEC SEPONG

KEL CILENGGANG

Kelurahan Cilenggang RT. /RW.

8 Unit 6,000,000 SDK Promkes

BANKEU 2017

488 Pengadaan Alat Pemeriksa Kolesterol RT. /RW.

KEC SEPONG

KEL CILENGGANG

Kelurahan Cilenggang RT. /RW.

8 Unit 6,000,000 SDK Promkes

BANKEU 2017

489 Pengadaan Alat Pemeriksa Asam Urat RT. /RW.

KEC SEPONG

KEL CILENGGANG

Kelurahan Cilenggang RT. /RW.

8 Unit 6,000,000 SDK Promkes

BANKEU 2017

490 Pengadaan Peralatan Posbindu KIT RT. /RW.

KEC SEPONG

KEL CILENGGANG

Kelurahan Cilenggang RT. /RW.

4 4,000,000 SDK Promkes

BANKEU 2017

491 Posbindu KIT

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Jl. WR. Supratman RT.1 /RW.1

8 set 22,176,000 SDK Promkes

BANKEU 2017

492 Perlengkapan Posbindu Pusaka/PKM PONDOK RANJI - Meja - Kursi - Timbangan

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Jl. Menjangan IV

RT.1 /RW.4 1 paket 7,500,000

SDK Promkes

SAPRAS

TIMBANGAN BANKEU 2017

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 211

211

211

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

493 Pengadaan Kursi Roda

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL REMPOA

Posbindu Sekelurahan

Rempoa RT. /RW.

5 Unit 75,000,000 SDK Promkes

PERMINTAAN TIDAK JELAS

494 tensi digital

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

Kp.Gunung Utara

RT.01-05 /RW.011

6 unit 5,000,000 SDK Promkes

BANKEU 2017

495 Alat tensi darah/cek darah

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

Kp.Gunung Utara

RT. /RW.11 1 set 10,000,000

SDK Promkes

BANKEU 2017

496 ALAT TENSI DARAH/ASAM URAT

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

POSYANDU ANGGREK

CIREUNDEU RT.04 /RW.01

2 SET 3,000,000 SDK Promkes

BANKEU 2017

497 POSBINDU

KEC PAMULAN

G

KEL PAMULANG

BARAT

WITANA HARJA BLOK C

RT.004 /RW.016

1 UNIT 180,000,000 SDK Promkes

PERMINTAAN TIDAK JELAS

498 POSBINDU

KEC PAMULAN

G

KEL PAMULANG

BARAT

KOMP. RENI JAYA

RT.001 /RW.020

1 UNIT 180,000,000 SDK Promkes

PERMINTAAN TIDAK JELAS

499 Tensi Darah, Timbangan Injek, Tape Recorder

KEC CIPUTAT

KEL CIPUTAT Jl. KH

Dewantoro RT.004 /RW.15

3 unit 5,000,000 SDK Promkes

Umum

TENSI,TIMBANGAN (BANKEU 2017) TAPE RECORDER ( POSBN MELON,CIPUTAT)

500 Pengadaan Alat-alat kesehatan Cek Darah, Gula dan kolestrol

KEC CIPUTAT

KEL SAWAH BARU

Warga Sawah Baru 20

Posyandu RT.002

/RW.008

20 Set 70,000,000 SDK Promkes

BANKEU 2017

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 212

212

212

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

501 PENINGKATAN LAYANAN POSBINDU

KEC CIPUTAT

KEL CIPAYUNG

POSBINDU RW.008 RT.000

/RW.008

1 PAKET 50,000,000 SDK Promkes

PERMINTAAN TIDAK JELAS,POSBINDU BARU

502 Alat tes gula darah

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKULONAN

PAKULONAN RT. /RW.

10 kelompok 10.000.000 SDK Promkes

BANKEU 2017

503 Bangku POSBINDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKULONAN

pakulonan RT. /RW.

20 buah 4.000.000 SDK Promkes

ALAMAT POSBINDU TIDAK JELAS

504 PENGADAAN SOUND SISTEM

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU JAYA

KP. PONDOK SERUT RT.009

/RW.003

1 UNIT 24.000.000 SDK Promkes

SAPRAS

Posbindu Edelwis/PKM PAKU ALAM

505 ALAT PENGUKUR TEKANAN DARAH

KEC SERPONG

UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Posyandu wilayah

Kelurahan Lengkong

Karya RT. /RW.

5 Unit 1.250.000 SDK Promkes

BANKEU 2017

506 PERALATAN TES GULA DARAH, KOLESTEROL DAN ASAM URAT

KEC SERPONG

UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Posyandu Kel. Lengkong

Karya RT. /RW.

4 Unit 2.500.000 SDK Promkes

BANKEU 2017

507 Pengadaan PMT dan Vitamin A&C RT. /RW.

KEC SEPONG

KEL CILENGGANG

Kelurahan Cilenggang RT. /RW.

0 25,000,000

KESGA

164,000

anak 984,000,000

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

508 PMT.Penyuluhan Posyandu

KEC SEPONG

KEL CIATER

SeKelurahan Ciater RT.004

/RW.009

100.000 Rp. 10,000,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 213

213

213

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

509 Pengadaan PMT Penyuluhan Posyandu

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CEMPAKA

PUTIH

PKK CEMPAKA PUTIH RT.007

/RW.005

0 2,304,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

510 PMT Pos Yandu KEC SETU KEL MUNCUL

Perum CPS RT.003

/RW.004 1 Paket 50,000,000

KESG

A Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

511 PMT Balita ( 17 Posyandu )

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Jl. WR. Supratman

RT.1 /RW.1

2.205 orang 22,680,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

512 Pengadaan PMT Posyandu di Kelurahan Pakualam

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU ALAM

Posyandu di Kelurahan Pakualam RT. /RW.

2 Posyandu 9.600.000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

513 PENGADAAN PMT TIAP POSYANDU

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU JAYA

PAKUJAYA RT. /RW.

166 M 51.744.000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

514 Pengadaan fasilitas posyandu 2 filling kabinet 2 Lmari, dan ( 100 X 9 Posyandu Paket PMT ) dan Insentive Pos KB.

KEC SEPONG

KEL LENGKONG GUDANG

KP. LENGKONG GUDANG

RT.001 /RW.004

5 Unit 56,000,000 SDK Promkes

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

515 PMT Posyandu KEC SETU KEL SETU

PKK Kelurahan Setu

RT. /RW. 7 paket 13,500,000

SDK Promkes

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

516 penyuluhan pemberian makanan tambahan

KEC PONDOK

AREN

KEL JURANG MANGU BARAT

puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02

19 posyandu 34,200,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 214

214

214

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

517 PMT KEC

SEPONG KEL RAWA

MEKAR JAYA

POSYANDU RAMBUTAN

RT.002 /RW.009

50 PAKET 85,824,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

518 PMT KEC

SEPONG KEL RAWA

MEKAR JAYA

POSYANDU DURIAN RT.003

/RW.003

50 PAKET 85,824,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

519 PMT KEC

SEPONG KEL RAWA

MEKAR JAYA

POSYANDU MANGGIS

RT.003 /RW.001

50 PAKET 85,824,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

520 PMT KEC

SEPONG KEL RAWA

MEKAR JAYA

POSYANDU MELON RT.005

/RW.002

50 PAKET 85,824,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

521 PMT KEC

SEPONG KEL RAWA

MEKAR JAYA

POSYANDU DELIMA RT.001

/RW.001

50 PAKET 85,824,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

522 PMT KEC

SEPONG KEL RAWA

MEKAR JAYA

POSYANDU ANGGUR RT.002

/RW.003

50 PAKET 85,824,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

523 PMT 6 s/d 59 bulan

KEC SETU KEL

KADEMANGAN

Posyandu Cempaka

RT. /RW.005 1 paket 18,018,000

KESG

A Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

524 PMT 6 s/d 59 bulan

KEC SETU KEL

KADEMANGAN

Posyandu Asoka

RT. /RW.007 1 paket 18,018,000

KESG

A Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

525 PMT 6 s/d 59 bulan

KEC SETU KEL

KADEMANGAN

Posyandu Mawar

RT. /RW. 1 paket 18,018,000

KESG

A Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 215

215

215

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

526 PMT 6 s/d 59 bulan

KEC SETU KEL

KADEMANGAN

Posyandu Anggrek RT.003

/RW.003

1 paket 18,018,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

527 PMT 6 s/d 59 bulan

KEC SETU KEL

KADEMANGAN

Posyandu Aster

RT.003 /RW.006

1 paket 18,018,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

528 PMT 6 s/d 59 bulan

KEC SETU KEL

KADEMANGAN

Posyandu Kenanga RT.003

/RW.002

1 paket 18,018,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

529 PMT 6 s/d 59 bulan

KEC SETU KEL

KADEMANGAN

Posyandu Melati RT.005

/RW.002

1 paket 18,018,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

530 PMT 6 s/d 59 bulan

KEC SETU KEL

KADEMANGAN

Posyandu Teratai

RT. /RW. 1 paket 18,018,000

KESG

A Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

531 Pencegahan Gizi Buruk

KEC SETU KEL SETU PKK Kelurahan

Setu RT. /RW.

1 Paket 53,760,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

532 Pengadaan PMT Biskuit Balita

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CEMPAKA

PUTIH

PKK CEMPAKA PUTIH RT.007

/RW.005

0 12,000,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

533 Pengadaan PMT Balita

KEC SETU KEL MUNCUL PKM Setu RT. /RW.

1 Paket 10,000,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

534 Pengadaan PMT Balita

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU ALAM

Posyandu di Kelurahan Pakualam RT. /RW.

10 Posyandu 28.800.000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 216

216

216

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

535 FASILITAS MAKANAN TAMBAHAN BALITA (PMT)

KEC SERPONG

UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Posyandu wilayah Kel. Lengkong

Karya RT. /RW.

50 Paket 3.146.000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

536 Pengadaan PMT Susu Balita

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CEMPAKA

PUTIH

PKK CEMPAKA PUTIH RT.007

/RW.005

0 14,976,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

537 Pengadaan PMT Ibu Hamil

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CEMPAKA

PUTIH

PKK CEMPAKA PUTIH RT.007

/RW.005

0 19,584,000

KESGA

542

orang 29,289,600

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

538 Pengadaan PMT Bumil

KEC SETU KEL MUNCUL PKM Setu RT. /RW.

1 Paket 10,000,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

539 Peningkatan Gizi Bumil Resti

KEC SETU KEL SETU PKK Kelurahan

Setu RT. /RW.

1 Paket 22,500,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

540 PMT Resti KEC SETU KEL MUNCUL

PKM setu RT. /RW.

1 Paket 10,000,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

541 Pengadaan PMT Lansia

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CEMPAKA

PUTIH

PKK CEMPAKA PUTIH RT.007

/RW.005

0 518,400

KESGA

75,000

orang 375,000,000

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

542 Pengadaan PMT Lansia

KEC SETU KEL MUNCUL PKM Setu RT. /RW.

1 Paket 50,000,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

543 PMT Lansia ( 8 Posbindu )

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Jl. WR. Supratman

RT.1 /RW.1

2.100 orang 22,680,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 217

217

217

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

544 Pengadaan PMT untuk Lansia

KEC CIPUTAT

KEL SAWAH LAMA

Posbindu RT. /RW.

5 Paket 594,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

545 FASILITAS MAKANAN TAMBAHAN UNTUK LANSIA

KEC SERPONG

UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

Kelurahan Lengkong

Karya RT. /RW.

50 Paket 550.000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

546 PMT Posyandu dan posbindu

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PISANGAN

posyandu RT. /RW.

0 52,200,000 SDK Promkes

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

547 PMT Posyandu dan Posbindu

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

Kp.gunung Utara

RT.01-05 /RW.11

10 buah 10,000,000 SDK Promkes

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

548 PMT KEC

SEPONG KEL RAWA

MEKAR JAYA

POS BINDU ANGGUR RT.002

/RW.003

50 PAKET 6,480,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

549 PMT KEC

SEPONG KEL RAWA

MEKAR JAYA

POS BINDU KARTINI RT.003

/RW.001

50 PAKET 6,480,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

550 PMT KEC

SEPONG KEL RAWA

MEKAR JAYA

POS BINDU MEKAR RT.003

/RW.002

50 PAKET 6,480,000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

551 PMT Pemulihan & Penyuluhan Gizi buruk, bumil, anemia, lansia

KEC SETU KEL

KERANGGAN

Kel. Keranggan RT. /RW.

11 posyandu 100,000,000

KESGA

350

orang 252,000,000 Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 218

218

218

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

552 PENGADAAN PMT TIAP MINGGU BAGI GIZI BURUK

KEC SERPONG

UTARA

KEL PAKU JAYA

PAKUJAYA RT. /RW.

7 ORANG 42.000.000

KESGA

Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

553 FASILITAS MAKANAN TAMBAHAN BISKUIT SISWA (PMT)

KEC SERPONG

UTARA

KEL LENGKONG

KARYA

SDN I Lengkong

Karya RT.013

/RW.004

50 Paket 786.000

KESGA

1,500

anak 126,000,000 Gizi

akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan

554 PMT Lansia ( 8 Posbindu )

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PONDOK RANJI

Jl. WR. Supratman RT.1 /RW.1

6 paket 22,680,000 GIZI 47,198

235,990,000 GIZI

PMT Pralansia & Lansia di 230 Posbindu

555 Pengadaan PMT Lansia

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CEMPAKA PUTIH

PKK CEMPAKA PUTIH RT.007 /RW.005

- paket 518,400 GIZI

556 Pengadaan PMT Lansia

KEC SETU KEL MUNCUL PKM Setu RT. /RW.

1 paket 50,000,000 GIZI

557 PMT Pemulihan & Penyuluhan Gizi buruk, bumil, anemia, lansia

KEC SETU KEL KERANGGAN

Kel. Keranggan RT. /RW.

11 paket 100,000,000 GIZI 47,198

paket

235,990,000

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

II - 219

219

219

No Rencana Tindak

Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )

Keterangan Kecamata

n

Kel / Desa / Kp

RT / RW Volume / Sasaran

Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)

Renca

na Penge

lola Kegiat

an

Volume / Sasaran Kegiatan

Alokasi Dana (Rp.)

Rencan

a Pengel

ola Kegiata

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

558 Pengadaan PMT untuk Lansia

KEC CIPUTAT

KEL SAWAH LAMA

Posbindu RT. /RW.

5 paket 594,000 GIZI

559 FASILITAS MAKANAN TAMBAHAN UNTUK LANSIA

KEC SERPONG UTARA

KEL LENGKONG KARYA

Kelurahan Lengkong Karya RT. /RW.

50 paket 550.000 GIZI

560 PMT Posyandu dan Posbindu

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL CIRENDEU

Kp.gunung Utara RT.01-05 /RW.11

10 paket 10,000,000 GIZI

561 PMT Posyandu dan posbindu

KEC CIPUTAT TIMUR

KEL PISANGAN

posyandu RT. /RW.

0 paket 52,200,000 GIZI

563 Tensi Darah, Timbangan Injek, Tape Recorder

KEC CIPUTAT

KEL CIPUTAT Jl. KH Dewantoro RT.004 /RW.15

3

unit

5,000,000 UMUM

1 unit 2,500,000

UMUM

TENSI,TIMBANGAN (BANKEU 2017) TAPE RECORDER,UMUM ( POSBN MELON,CIPUTAT)

564 Bangku POSBINDU

KEC SERPONG UTARA

KEL PAKULONAN

pakulonan RT.01/RW.04

20

unit

4.000.000 SARPRAS

20

unit

4,000,000 SARPRAS

Posbindu Cendrawasih/PKM.Paku Alam

565 PENGADAAN SOUND SISTEM

KEC SERPONG UTARA

KEL PAKU JAYA

KP. PONDOK SERUT RT.009 /RW.003

1

unit

24,000,000 UMUM

1

unit

5,500,000 UMUM

Posbindu Edelwis/PKM PAKU ALAM

566 Meja kerja POSBINDU

KEC SERPONG UTARA

KEL PAKULONAN

pakulonan RT.01/RW.04

10

unit

15.000.000 SARPRAS

10

unit

15,000,000 SARPRAS

Posbindu Cendrawasih/PKM.Paku Alam

Total 35.839.024.313

11.223.822.000

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 220

220

220

BAB III

TUJUAN, SASARAN,

PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH

3.1.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Sesuai dengan Visi Walikota Terpilih yaitu Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas,

Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis Teknologi dan Inovasi dengan misi :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing;

2. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional;

3. Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;

4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan;

5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

maka Dinas Kesehatan selaku penanggungjawab bidang kesehatan Pemerintah Kota

Tangerang Selatan, wajib mengimplementasikan visi-misi Walikota tersebut ke dalam

kebijakan kesehatan kota Tangerang Selatan dengan mengidentifikasi permasalahan

kesehatan sebagai prioritas utama dan dituangkan dalam bentuk program dan kegiatannya

ke dalam rencana strategis ini.

Sesuai dengan peran SKPD maka misi Walikota merupakan landasan pembentuk

visi dari Dinas Kesehatan di mana jika dilihat dari kewenangan Dinas Kesehatan maka dari

lima misi tersebut hampir semuanya berhubungan langsung dengan Dinas Kesehatan. Misi

yang pertama yaitu Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya

saingmaka sesuai misi ini diharapkan Dinas Kesehatan dapat membentuk sumber daya

manusia yang cakap dan profesional serta mampu melaksanakan pelayanan kesehatan

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas yang cukup berat ini

dapat diwujudkan dengan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia

kesehatan (SDMK) mulai dari tenaga kesehatan, administratur maupun pimpinan selaku

manajemen. Peningkatan kapasitas SDMK dapat dilakukan dengan cara peningkatan

kualitas maupun kuantitas. Peningkatan kualitas SDMK dilakukan dengan cara antara lain :

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 221

221

221

a. Diklat manajemen kepemimpinan bagi pejabat struktural, kepala UPT, kepala TU

UPT

b. Peningkatan ketrampilan teknis (diklat, bimtek, workshop) bagi tenaga kesehatan (

medis, paramedis dan penunjang)

c. Pelatihanteknis administrasi bagi tenaga administrasi pada Dinas Kesehatan maupun

UPT

d. Studi komparasi ke Dinas Kesehatan Kab/Kota yang sudah berhasil ( bench marking

to best practice )

e. Membuat regulasi / kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan SDM Kesehatan

f. Menjamin ketersediaan anggaran pelatihan (bimtek, diklat, workshop)

Selanjutnya untuk melaksanakan misi kedua yaitu Meningkatkan infrastruktur kota

yang fungsional,walaupun Dinas Kesehatan bukan SKPD yang melaksanakan

pembangunan namun dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan

membutuhkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dengan jumlah yang memadai. Sesuai

dengan amanat Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah maupun Permendagri 13 tahun 2016 beserta turunannya,

Dinas Kesehatan diamanatkan untuk melaksanakan pembangunan berupa fisik kontruksi

yang anggarannya dapat dialokasikan melalui Dana APBN DAK maupun penetapan

program dan kegiatan dalam APBDnya. Dalampetunjuk teknis Dana Alokasi Khusus bahwa

rasio puskesmas per satuan penduduk adalah 1 puskesmas untuk 30.000 penduduk.

Sehingga ketersediaan puskesmas sesuai standar tersebut masih belum tercapai. Selain

puskesmas, infrastruktur fungsional kesehatan lainnya seperti posyandu, posbindu maupun

sarana kesehatan lainnya. Oleh karena itu dalam menjalankan misi kedua Walikota ini

Dinas Kesehatan berkewajiban merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan

pembangunan sarana prasarana kesehatan hingga tercapai jumlah sesuai standar maupun

sesuai kebutuhan masyarakat kota Tangerang Selatan.

Untuk misi ketiga Walikota yaitu Menciptakan kota layak huni yang berwawasan

lingkungan, Dinas Kesehatan merupakan instansi yang bertanggungjawab dalam menjaga

kesehatan lingkungan. Tangerang Selatan sebagai kota metropolitan memiliki karakteristik

wilayah yang sangat bervariasi mulai dari kawasan perumahan elite kelas satu hingga

kawasan kumuh yang rentan akan penyebaran penyakit berbasis lingkungan seperti DBD,

Thypoid, Diare, Hepatits dll. Walaupun demikian kawasan elite pun tidak luput dari sasaran

penyebaran penyakit yang bersumber lingkungan seperti DBD, di mana penyakit DBD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 222

222

222

yang disebabkan virus Denque disebarkan oleh nyamuk Aedes Aegypti dapat hidup dan

berkembang biak pada daerah-daerah yang bersih sekalipun, jika tidak diintervensi melalui

program dan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dan pembasmian nyamuk DBD

melalui pengasapan/fogging maka kawasan elite sekalipun dapat menjadi sumber

penyebaran penyakit DBD. Selain penyakit yang bersumber dari binatang tadi, ancaman

penyakit juga datang dari makanan minuman yang tidak sehat. Sebagaimana diketahui

bahwa Tangerang Selatan adalah kota dengan tujuan wisata kuliner yang cukup terkenal.

Hampir semua jenis makanan ada di kota Tangerang Selatan, mulai dari restoran mewah

bintang lima hingga penjaja makanan keliling. Kesemuanya memiliki kerentanan akan

penyebaran penyakit seperti Diare, Thypoid bahkan Hepatitis. Dan yang lebih berat adalah

penyebaran bahan berbahaya seperti logam berat, bahan pengawet maupun racun yang

sangat membahayakan tubuh. Oleh karena itu tugas Dinas Kesehatan selaku penanggung

jawab kesehatan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penyebaran

penyakit berbasis lingkungan melalui program dan kegiatannya.

Misi keempat Walikota yaitu Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi

dan produk unggulan, sepintas misi ini tidak memiliki keterkaitan dengan urusan kesehatan,

namun jika dilihat tugas dinas kesehatan pada misi sebelumnya maka secara tidak langsung

sebuah inovasi maupun produk unggulan harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi

kesehatan. Sebagai contoh sebuah produk unggulan berupa makanan khas Tangsel, sebelum

dipasarkan maka produk tersebut harus diuji oleh Dinas Kesehatan dan dikeluarkan izin

peredarannya jika telah memenuhi syarat. Begitu pula produk berupa bahan-bahan/zat

kimia yang digunakan langsung pada tubuh manusia seperti jamu, obat herbal, maupun

aroma terapi harus melalui uji kesehatan yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan

BPOM Pusat. Oleh karena itu kewajiban Dinas Kesehatan untuk senantiasa melindungi

masyarakat kota Tangerang Selatan dari bahaya penyakit dan paparan bahan berbahaya

yang dihasilkan dari produk unggulan dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Terakhir untuk misi kelima yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

berbasis teknologi informasi maka Dinas Kesehatan selaku SKPD wajib mendukung

terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam upaya

menciptakan akuntanbilitas kinerja baik kinerja pelayanan kesehatan maupun administrasi

pelayanan yang akuntabel. Teknologi informasi merupakan salah satu cara yang efektif dan

efisien serta fair dalam menilai akuntabilitas tersebut. Pelayanan kesehatan sebagai sebuah

bentuk pelayanan publikyang melibatkan peran serta tenaga kesehatan, masyarakat dan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 223

223

223

stakeholder jika ditunjang dengan sistem informasi yang baik maka bagi tenaga kesehatan

akan memberi kemudahan dan perlindungan, bagi masyarkat akan memberikan

kenyamanan dan keadilan, dan bagi stakeholder akan memberikan kemudahan dalam

melakukan evaluasi/penilaian. Seiring dengan era keterbukaan informasi publik maka

sebagai Aparatur Sipil Negara diwajibkan untuk melakukan pencegahan tindak pidana

korupsi, peningkatan kinerja pelayanan dan transparansi pelayanan. Sehingga kesemuanya

itu tanpa ditunjang dengan teknologi informasi maka akan sulit dilaksanakan. Oleh karena

itu pelaksanaan dari misi kelima Walikota ini merupakan sebuah prioritas dan harus

disinkronkan dengan kebijakan sistem informasi Pemerintah Daerah dan mengacu pada

peraturan perundangan yang berlaku.

3.1.2 Telahaan Renstra K/L dan Renstra

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang tercantum dalam Rencana Strategis

Kementrian Kesehatan 2015-2019 mengacu pada tiga hal penting yakni:

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care) Puskesmas

mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya yaitu:

a. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat.

b. Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat.

c. Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan.

d. Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan.

Untuk penguatan keempat fungsi tersebut, perlu dilakukan Revitalisasi

Puskesmas, dengan fokus pada 5 hal, yaitu: 1) peningkatan SDM; 2) peningkatan

kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas; 3) peningkatan pembiayaan; 4)

peningkatan Sistem Informasi Puskesmas (SIP); dan 5) pelaksanaan akreditasi

Puskesmas.

Peningkatan sumber daya manusia di Puskesmas diutamakan untuk ketersediaan 5

jenis tenaga kesehatan yaitu: tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan,

tenaga gizi, tenaga kefarmasian dan analis kesehatan. Upaya untuk mendorong

tercapainya target pembangunan kesehatan nasional, terutama melalui penguatan

layanan kesehatan primer, Kementerian Kesehatan mengembangkan program

Nusantara Sehat. Program ini menempatkan tenaga kesehatan di tingkat layanan

kesehatan primer dengan metode team-based.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 224

224

224

Kemampuan manajemen Puskesmas diarahkan untuk meningkatkan mutu sistem

informasi kesehatan,mutu perencanaan di tingkat Puskesmas dan kemampuan teknis

untuk pelaksanaan deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan

pemantauan kualitas kesehatan lingkungan.

Pembiayaan Puskesmas diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan promotif dan

preventif secara efektif dan efisien dengan memaksimalkan sumber pembiayaan

Puskesmas.

Pengembangan sistem informasi kesehatan di Puskesmas diarahkan untuk

mendapatkan data dan informasi masalah kesehatan dan capaian pembangunan

kesehatan yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat.

Pelaksanaan akreditasi Puskesmas dimaksudkan untuk meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan dan difokuskan pada daerah yang menjadi prioritas

pembangunan kesehatan.

2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care).

Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan

keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu,bayi,

balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.

3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.

Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada

bayi, balita dan

lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko,

serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah

kesehatan.

Dari ketiga arah kebijakan kesehatan tersebut maka arah kebijakan yang

diambil oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan untuk menjadi fokus

prioritas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan nasional yang

sesuai dengan permasalahan utama kesehatan di kota Tangerang Selatan serta visi

misi Walikota Tangerang Selatan adalah :

1. Pemantapan akses pelayanan kesehatan

2. Peningkatan upaya kesehatan promotif dan preventif

3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

4. Terbentuknya paradigma sehat yang paripurna

5. Terwujudnya masyarakat tangsel sehat dan mandiri

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 225

225

225

Arah kebijakan pertama yaitu pemantapan akses pelayanan kesehatan. Hal

ini sesuai kebijakan Kemenkes yaitu penguatan pelayanan kesehatan primer

(puskesmas). Dari sisi akses di kota Tangerang Selatan jumlah puskesmas masih

belum optimal dimana dari rasio 1 puskesmas untuk 30.000 penduduk masih belum

terpenuhi. Namun pelayanan kesehatan tidak semata hanya milik Pemerintah

Daerah, klinik swasta maupun praktik dokterdandokter gigi mandiri juga turut andil

dalam melakukan pelayanan kesehatan di kota Tangerang Selatan. Sehingga terkait

hal tersebut maka prioritas Dinas Kesehatan adalah upaya mendekatkan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara :

1. Meningkatkan jenis pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2. Membuat standar mutu pelayanan kesehatan.

3. Sinergitas pelayanan kesehatan.

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan

preventif dimana hal ini sesuai dengan arah kebijakan Kemenkes RI yaitu

Pembiayaan Puskesmas diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan promotif dan

preventif secara efektif dan efisien dengan memaksimalkan sumber pembiayaan

Puskesmas. Perubahan paradigma pelayanan kesehatan dari paradigma sakit ke

paradigma sehat, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Ri nomor 75 tahun

2014 paradigma sehat adalah sebuah upaya puskesmas mendorong seluruh

pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi

resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Dengan demikian diharapkan masyarakat kota Tangerang Selatan memiliki

kesadaran akan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatannya.

Arah kebijakan ketiga adalah peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, di

mana setelah dilakukannya pemantapan akses pelayanan kesehatan dan perubahan

paradigma menjadi paradigma sehat maka diharapkan derajat kesehatan masyarakat

akan semakin meningkat. Sesuai dengan arah kebijakan kemenkes Ri maka sasaran

yang akan dicapai adalah meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka

Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu dan menurunnya prevalensi gizi

kurang pada balita. Dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat ini harus

senantiasa dijaga dengan baik melalui program dan kegiatan yang ada pada Dinas

Kesehatan kota Tangerang Selatan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 226

226

226

Arah kebijakan keempat adalah terbentuknya paradigma sehat yang

paripurna dimana paradigma sehat bertujuan pada pembangunan kesehatan yang

bersifat holistik melalui upaya kesehatan yang difokuskan pada peningkatan

,pemeliharaan, dan perlindungan kesehatan. Jadi tidak hanya terfokus pada

pemulihan atau penyembuhan orang sakit. Meskipun begitu paradigma sehat tetap

tidak mengesampingkan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan

makna kata paripurna yaitu lengkap menyeluruh. Jadi arah pelayanan kesehatan kota

Tangerang Selatan akan menitikberatkan kepada pelayanan kesehatan promotif dan

preventif dengan harapan akan menurunkan angka kesakitan maupun dan kematian

dari hulunya sehingga mengurangi beban pelayanan kesehatan kuratif dan

rehabilitatif yang membutuhkan biaya yang sangat besar, meskipun begitu

penguatan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif harus senantiasa ditingkatkan.

Arah kebijakan kelima adalah Terwujudnya masyarakat tangsel sehat dan

mandiri yang mana ini merupakan tujuan akhir Dinas Kesehatan untuk lima tahun

ke depan dan juga menjadi tujuan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut maka keempat arah kebijakan

sebelumnya harus sudah dilalui dan menjadi ’marwah’ dari semua perilaku, tatanan,

budaya dalam masyarakat serta komitmen penuh dari semua pihak dalam upaya

bersama menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam arah kebijakan tersebut. Oleh

karena itu sinergitas antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Daerah serta kemitraan dengan seluruh jejaring pelayanan dan masyarakat dalam

sebuah sistem pelayanan kesehatan yang paripurna menjadi sebuah keniscayaan.

3.1.3 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031 yang mengatur Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota maka sarana pelayanan kesehatan masuk ke dalam Rencana Struktur Ruang

Wilayah Kota yaitu rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah

pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk

mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem

jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan

telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air dan Rencana Pola Ruang Wilayah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 227

227

227

yaitu rencana distribusi peruntukan wilayah kota, meliputi peruntukan ruang untuk fungsi

lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota (20

tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota yang dituju

sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan dua puluh tahun.

Dalam RTRW Kota Tangerang Selatan sesuai arahan pengendalian pemanfaatan

ruang wilayah kota maka sarana pelayanan kesehatan masuk ke dalam ketentuan umum

peraturan zonasi yang meliputi :

a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;

b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kota

Dari ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang, sarana kesehatan dikategorikan

sebagai zonasi sistem pusat pelayanan. Dari zonasi sistem pusat pelayanan maka sarana

pelayanan kesehatan masuk ke dalam seluruh zonasi sistem pusat pelayanan yaitu zonasi

Pusat Pelayanan Kota (PPK), zonasi Subpusat Pelayanan Kota (SPK) dan zonasi Pusat

Lingkungan (PL). Sedangkan untuk ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang, sarana

kesehatan diatur dalam ketentuan umum zonasi kawasan budi daya yang dikategorisasikan

ke dalam zonasi kawasan peruntukan lainnya. Dari ketentuan umum peraturan zonasi

kawasan peruntukan lainnya sarana kesehatan dikategorikan sebagai zonasi kawasan

pelayanan umum. Dan terakhir dari ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis

kota di mana secara tersirat sarana kesehatan masuk ke dalam kategori zonasi kawasan

strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya. Dari arahan pengendalian pemanfaatan

ruang wilayah kota maka dapat disimpulkanbahwa sarana pelayanan kesehatan dapat

dibangun diseluruh wilayah kota Tangerang Selatan sehingga hal ini akan mendukung

pelayanan kesehatan yang harus dapat dijangkau dengan mudah (aksesibilitas tinggi).

Dengan dasar ini maka diharapkan Dinas kesehatan Kota Tangerang Selatan dapat

merencanakan, menganggarkan, melaksanakan serta mengendalikan sarana pelayanan

kesehatan bagi masyarakat kota Tangerang Selatan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

Rencana Strategis Dinas Kesehatan mengacu kepada visi dan misi Walikota dan

Wakil Walikota Tangerang Selatan terpilih yaitu :

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 228

228

228

“Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis

Teknologi dan Inovasi”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut Walikota merancang misi Pemerintah Kota

Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, tetap berada dalam kerangka melanjutkan dan

meningkatkan, memperkuat serta memantapkan pencapaian pembangunan periode

sebelumnya. Upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah tersebut akan dicapai

melalui 5 (lima) Misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing;

2. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional;

3. Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;

4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan;

5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan dari visi dan misi tersebut Dinas Kesehatan sebagai pelaku dan

penanggung jawab pembangunan kesehatan di wilayah Kota Tangerang Selatan, dalam upaya

mencapai visi pembangunan Kesehatan Nasional ”Masyarakat sehat yang mandiri dan

berkeadilan” serta dengan memperhatikan Isu Strategis dan dasar pembangunan kesehatan

sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kesehatan 2005-2025

tersebut yaitu : 1) Perikemanusiaan, 2) Pemberdayaan dan Kemandirian, 3) Adil dan Merata

dan 4) Pengutamaan dan Manfaat maka ditetapkan 3 (tiga) Tujuan Strategis Dinas Kesehatan

dalam rangka mewujudkan Paradigma Sehat melalui Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas,

Modern dan Berdaya Saing menuju Masyarakat Tangerang Selatan Sehat dan Mandiri. Dinas

Kesehatan harus mampu sebagai penggerak dalam pembangunan kesehatan menuju

masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat yaitu suatu kondisi dimana masyarakat Kota

Tangerang Selatan menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi

permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik

yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun

lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Tangerang Selatan

Sebagai penjabaran dari Misi Walikota Tangerang Selatan maka Dinas Kesehatan

memiliki tujuan yang akan dicapai antara lain:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dengan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 229

229

229

a. Meningkatnya kesejahteraan keluarga

b. Meningkatnya kualitas gizi masyarakat

c. Menurunnya angka kejadian penyakit

2. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang paripurna.

Dengan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

a. Masyarakat miskin memiliki jaminan kesehatan

b. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pelayanan kesehatan

lingkungan

c. Standar mutu pelayanan yang berkualitas

3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Kesehatan.

Dengan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

a. Kompetensi tenaga kesehatan yang optimal

b. Tersedianya obat essensial dan alat kesehatan dasar

c. Sistem informasi kesehatan terintegrasi

Pembangunan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna dapat dicapai melalui

pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan serta pemantapan fungsi-fungsi administrasi

kesehatan yang didukung oleh sistem informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan

teknologi kesehatan serta hukum kesehatan.

Fungsi-fungsi kesehatan tersebut, terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

serta pertanggung-jawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 230

230

230

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kesehatan

Misi Tujuan Sasaran No Program / Kegiatan Indikator Sasaran Program /

Kegiatan

Target Tahun 2017

Sumber

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal dan berdaya saing

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Menurunnya angka kejadian penyakit

1 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

Cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar nasional

100% Renstra

2 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon 75% Renstra

3 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

92% Renstra

Meningkatnya Kualitas Gizi Masyarakat

4 Perbaikan gizi masyarakat

Pesentase balita gizi buruk mendapat perawatan 100% Renstra

5 Perbaikan gizi masyarakat

Presentase Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan

65% Renstra

6 Perbaikan gizi masyarakat

Presentase Remaja putri yang mendapat TTD 20% Renstra

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 231

231

231

Misi Tujuan Sasaran No Program / Kegiatan Indikator Sasaran Program /

Kegiatan

Target Tahun 2017

Sumber

Meningkatnya kesejahteraan keluarga

7 Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

38 Renstra

8 Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga

Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

1.2 Renstra

9 Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga

Cakupan pelayanan anak balita 97% Renstra

10 Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga

Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan siswa SD dan setingkat

100% Renstra

11 Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga

Cakupan Pelayanan lansia 9 Puskesmas

Santun Lansia

Renstra

12 Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga

Cakupan Pelayanan Kesehatan remaja 80% Renstra

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal dan berdaya

Meningkatnya pelayanan kesehatan yang paripurna

Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pelayanan kesehatan lingkungan

13 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan Kelurahan Sehat/Kelurahan siaga aktif

52 kelurahan

Renstra

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 232

232

232

Misi Tujuan Sasaran No Program / Kegiatan Indikator Sasaran Program /

Kegiatan

Target Tahun 2017

Sumber

saing 14 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

53% Renstra

15 Pengembangan lingkungan sehat

Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan

54% Renstra

16 Pengembangan lingkungan sehat

Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan

65% Renstra

17 Pengembangan lingkungan sehat

Persentase RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar

85% Renstra

18 Pengembangan lingkungan sehat

Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM

10 kel Renstra

19 Pengembangan lingkungan sehat

Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas

40% Renstra

Standar mutu pelayanan yang berkualitas

20 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer

Cakupan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100% Renstra

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 233

233

233

Misi Tujuan Sasaran No Program / Kegiatan Indikator Sasaran Program /

Kegiatan

Target Tahun 2017

Sumber

21 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer

Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan

80% Renstra

22 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD

Jumlah puskesmas BLUD 1

puskesmas Renstra

23 Pengembangan pelayanan kesehatan

Akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas

11 puskesmas

Renstra

24 Pengembangan pelayanan kesehatan

Persentase akreditasi unit Labkesda 30% Renstra

25 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer

Cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS

50% Renstra

26 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer

Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan Tradisional dan Komplementer

47% Renstra

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 234

234

234

Misi Tujuan Sasaran No Program / Kegiatan Indikator Sasaran Program /

Kegiatan

Target Tahun 2017

Sumber

Masyarakat miskin memiliki jaminan kesehatan

27 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer

Cakupan masyarakat miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial , yang memiliki Jaminan asuransi kesehatan

62% Renstra

28 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer

Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial yang mendapatkan pelayanan kesehatan di faslititas kesehatan Tk.I dan Rujukan

32.0% Renstra

29 Pelayanan jaminan kesehatan nasional

Prosentase masyarakat Tangerang Selatan menggunakan JKN diFKTP Puskesmas

52% Renstra

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Kesehatan

Tersedianya obat essensial dan alat kesehatan dasar

30 Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

Prosentase alat kesehatan sesuai standar

70% Renstra

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 235

235

235

Misi Tujuan Sasaran No Program / Kegiatan Indikator Sasaran Program /

Kegiatan

Target Tahun 2017

Sumber

31 Penyediaan dan pengawasan obat , makanan dan perbekalan kesehatan

Persentase ketersediaan reagen dan bmhp laboratorium di puskesmas dan labkesda

95% Renstra

32 Penyediaan dan pengawasan obat , makanan dan perbekalan kesehatan

Prosentase ketersediaan obat Dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya

90% Renstra

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal dan berdaya saing

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Kesehatan

Kompetensi tenaga kesehatan yang optimal

33 Pengembangan SDM kesehatan

Cakupan SDM Kesehatan yang terlatih

60% Renstra

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal dan berdaya saing

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Kesehatan

Sistem informasi kesehatan terintegrasi

34 Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa

Cakupan pembangunan , operasional dan pemeliharaan sistem di SKPD

100% Renstra

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 236

236

236

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2017 Dinas Kesehatan akan menjalankan program dan kegiatan

sebagai berikut:

A. PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN OBAT, MAKANAN DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya

2 Pengadaan Reagen dan Perbekalan Kesehatan Labkesda dan Jaringannya

3 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

B. PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN

1 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar

2 Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

C. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK

MENULAR

1 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

2 Peningkatan Imunisasi

3 Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

4 Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular

5 Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk

6 Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK)

7 Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (DAK)

8 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (DAK)

9 Peningkatan Imunisasi (DAK)

10 Pelayanan Kesehatan Jiwa

11 Pelayanan Kesehatan Jiwa (DAK)

D. PENGEMBANGAN, PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

KESEHATAN

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan dan Penunjang

Pelayanan Kesehatan

E. PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR, RUJUKAN DAN

KOMPLEMENTER

1 Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 237

237

237

2 Pelayanan Rujukan dan Bina Institusi Kesehatan

3 Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

4 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan

5 Pelayanan Jaminan pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan

Kurang Mampu

6 Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus

7 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Setu

8 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Keranggan

9 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Bakti Jaya

10 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Serpong I

11 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Serpong II

12 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Rawa Buntu

13 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pamulang

14 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Benda

15 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Benda Baru

16 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Ciputat

17 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Kampung Sawah

18 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Jombang

19 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Situ Gintung

20 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Ciputat Timur

21 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pisangan

22 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Rengas

23 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Ranji

24 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Aren

25 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Jurang Mangu

26 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Parigi

27 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Betung

28 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Pucung

29 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Kacang Timur

30 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Jagung

31 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Paku Alam

32 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Sawah Baru

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 238

238

238

33 Penyelenggaraan Operasional UPT Farmasi

34 Penyelenggaraan Operasional UPT Labkesda

35 Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

36 Penyelenggaraan Manajemen BOK DAK

37 Jaminan Persalinan (DAK)

38 Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK)

39 Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus (DAK)

F. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

1 Pelayanan Gizi Masyarakat

2 Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui

3 Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita

4 Pelayanan Gizi Masyarakat (DAK)

5 Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui (DAK)

6 Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita (DAK)

G. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1 Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat

2 Peningkatan Kemitraan Promosi Kesehatan

3 Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat

(DAK)

H. PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

1 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Benda Baru

2 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat

3 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat Timur

4 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jombang

5 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jurangmangu

6 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kampung

Sawah

7 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kranggan

8 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Paku Alam

9 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pamulang

10 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Parigi

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 239

239

239

11 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pisangan

12 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Aren

13 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Benda

14 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Betung

15 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Jagung

16 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Kacang

Timur

17 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Pucung

18 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Ranji

19 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rawa Buntu

20 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rengas

21 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong

22 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong II

23 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Setu

24 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Situ Gintung

25 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Bakti Jaya

26 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Sawah Baru

I. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Melahirkan

2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Balita

3 Pelayanan Kesehatan Remaja

4 Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia

5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi

6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Sekolah

7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Melahirkan (DAK)

8 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi dan Balita (DAK)

9 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Sekolah (DAK)

10 Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia (DAK)

11 Pelayanan Kesehatan Remaja (DAK)

J. PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

(BLUD)

1 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 240

240

240

K. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KESEHATAN

1 Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan

L. PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN SEHAT

1 Pengawasan Air Bersih di Masyarakat

2 Penyehatan Tempat-tempat Umum

3 Penyusunan Dokumen Lingkungan Puskesmas

4 Pemantauan Kesehatan Tempat Pengolahan Makanan

5 Penyehatan Lingkungan Pemukiman

6 Pengamanan Limbah Medis

7 Peningkatan STBM

8 Pengendalian Lingkungan Sehat (DAK)

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

M. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, SISTEM INFORMASI DAN MEDIA MASSA

1 Pembangunan, Pengembangan dan Pemutakhiran Sistem Informasi

Kesehatan

PERENCANAAN

N. PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

1 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Kesehatan

O. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan

kegiatan

KEUANGAN

P. PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Q. PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

1 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

SEKRETARIAT UMUM SELURUH SKPD

R. PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN

1 Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 241

241

241

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 242

242

242

Tabel 3.2

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2018

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 5 6

TOTAL PAGU 201,724,904,944

168,747,464,200

KESEHATAN 151,242,494,944

119,031,407,200

A

PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN OBAT, MAKANAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Persentase ketersediaan reagen dan bmhp laboratorium di puskesmas dan labkesda, Prosentase ketersediaan obat Dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya

95%, 90% 21,282,160,000

95%, 97% 7,670,157,000

1

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya

Belanja Bahan Medis Pakai Habis E Katalog, Belanja Bahan Medis Pakai Habis Non E Katalog, Belanja Obat Non E Katalog, Belanja Obat Pelayanan Dasar, Belanja Obat E Katalog (DAK)

Tangerang Selatan

1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket

15,204,460,000

1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket

4,670,157,000

2

Pengadaan Reagen dan Perbekalan Kesehatan Labkesda dan Jaringannya

Pengadaan Reagen, Pengadaan BMHP, Pemeriksaan NAPZA Pegawai Pemkot Tangsel

Tangerang Selatan

1 paket, 1 paket, 1 kegiatan

6,011,700,000

1 paket, 1 paket

3,000,000,000

3 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Tangerang Selatan

1 kegiatan 66,000,000

1 kegiatan -

B

PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN

Akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas , Persentase akreditasi unit Labkesda

11 puskesmas,

30%

2,259,997,400

10 puskesmas,

45%

2,537,334,000

1

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar

Akreditasi Puskesmas, Akreditasi Puskesmas (DAK) Tangerang Selatan

7 puskesmas, 11 puskesmas

1,959,997,400

7 puskesmas, 11 puskesmas

2,357,334,000

2 Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

Pengajuan ISO 17025 dan Persiapan ISO 15189 Tangerang Selatan

1 kegiatan 300,000,000

1 kegiatan 180,000,000

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 243

243

243

No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2018

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 5 6

C

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR

Cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar nasional, Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon, Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

100%, 75%, 92%

7,417,827,144

100%, 80%, 92.5%

10,241,835,200

1

Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji, Tenaga Kesehatan Haji Daerah, Pengambilan dan Pengiriman Spesimen, Diseminasi Kasus Potensial Wabah dengan RS/Klinik Swasta, Rapat koordinasi di fasilitas Pelayan Kesehatan (Rumah Sakit), Penanggulangan KLB dan Penyelidikan Epidemiologi, Pertemuan Managemen Program Survaillance dan Lintas Program Terintegrasi

Tangerang Selatan

1000 orang jemaah, 4 orang, 30 kasus, 3 kali, 2 kegiatan, 30 kasus, 2 kegiatan

684,209,000

1000 orang jemaah, 4 orang, 30 kasus, 3 kali, 2 kegiatan, 30 kasus, 2 kegiatan

450,000,000

2

Peningkatan Imunisasi Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Imunisasi, Validasi data program Imunisasi, Pertemuan Kemitraan dengan Pelayanan kesehatan Swasta, Pekan Imunisasi Dunia (PID), Akselerasi Imunisasi Dasar Lengkap, Kemitraan dengan Lintas Program Terintegrasi, Rapat Kordinasi Kasus Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI), Bulan Imunisasi Anak Sekolah, Kampanye Measles-Rubella, Pertemuan Effective Vaccine Management, Pembinaan Program imunisasi Bagi Pelayanan Kesehatan, Bimbingan tekhnis program imunisasi bagi petugas kesehatan

Tangerang Selatan

3 kali, 10 bulan, 4 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 2 kali, 7 kecamatan, 2 kali

652,136,194

3 kali, 10 bulan, 4 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 2 kali, 7 kecamatan, 2 kali

711,000,000

3 Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Tangerang Selatan

7 kegiatan 772,992,400

7 kegiatan 598,470,000

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 244

244

244

No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2018

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 5 6

4

Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pelayanan dan Penanganan Penyakit TB, Pelayanan dan Penanganan HIV AIDS, Pencegahan dan Penanganan Penyakit DBD, Pencegahan dan Penanganan Pneumonia, Pelayanan dan Penanganan Penyakit Kusta, Pencegahan dan penanganan Penyakit Hepatitis, Pelayanan dan Penangganan Filariasis, Pelayanan dan Penanganan Penyakit Diare

Tangerang Selatan

8 kegiatan, 6 kegiatan, 5 kegiatan, 1 kegiatan, 2 kegiatan, 2 kegiatan, 3 kegiatan, 1 kegiatan

2,414,752,000

8 kegiatan, 6 kegiatan, 5 kegiatan, 1 kegiatan, 2 kegiatan, 2 kegiatan, 3 kegiatan, 1 kegiatan

5,505,500,000

5 Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk Tangerang

Selatan 700 lokus

963,000,000 700 lokus

561,300,000

6 Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK)

Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK) Puskesmas

Tangerang Selatan

26 puskesmas 604,175,750

29 puskesmas

923,539,000

7 Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (DAK)

Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (DAK)

Tangerang Selatan

7 kegiatan 101,150,600

7 kegiatan 58,000,000

8 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (DAK)

Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (DAK) Puskesmas

Tangerang Selatan

12 Puskesmas 52,030,000

12 Puskesmas

52,030,000

9 Peningkatan Imunisasi (DAK) Peningkatan Imunisasi ( DAK ) Puskesmas Tangerang

Selatan 26 puskesmas

1,102,796,200 29

puskesmas

1,102,796,200

10 Pelayanan Kesehatan Jiwa Pelayanan Kesehatan Jiwa Tangerang

Selatan 3 Kegiatan

49,660,000 3 Kegiatan

66,775,000

11 Pelayanan Kesehatan Jiwa (DAK) Pelayanan Kesehatan Jiwa (DAK) Tangerang

Selatan 8 puskesmas

20,925,000 8 puskesmas

212,425,000

D

PENGEMBANGAN, PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN

Prosentase alat kesehatan sesuai standar 70% 40,955,279,600

75% 3,651,811,900

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 245

245

245

No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2018

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 5 6

1

Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan

Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pengadaan Alat Laboratorium Puskesmas dan Labkesda, Pengadaan alkes Pengolahan Darah, Pengadaan Alat Kesehatan 4 Puskesmas (DAK), Pengadaan Sarana Perlengkapan Posyandu, Posbindu, UKS dan UKGS (e-katalog / non e-katalog)

Tangerang Selatan

1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket

40,955,279,600

1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket

3,651,811,900

E

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR, RUJUKAN DAN KOMPLEMENTER

Cakupan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas , Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan, Cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS, Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan Tradisional dan Komplementer, Cakupan masyarakat miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial , yang memiliki Jaminan asuransi kesehatan , Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial yang mendapatkan pelayanan kesehatan di faslititas kesehatan Tk.I dan Rujukan

100%, 80%, 50%, 47%, 62%, 32%

30,634,711,550

100%, 80%, 70%, 57%, 67%, 34%

34,558,564,300

1 Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Tangerang

Selatan 6 Kegiatan

77,921,000 6 Kegiatan

93,180,000

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 246

246

246

No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2018

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 5 6

2

Pelayanan Rujukan dan Bina Institusi Kesehatan

Kegiatan Pertemuan Rumah Sakit Se-Kota Tangerang Selatan, Monitoring, Evaluasi Dan Verifikasi Sarana Kesehatan Swasta, Verifikasi ,Visitase Dan Monev Rumah Sakit Setangerang Selatan, Kegiatan RAKOR Evaluasi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Dasar dan Penunjang di Tangerang Selatan, Jasa Konsultan Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Dasar di Tangerang Selatan, Kegiatan Penyusunan Raperwal Perizinan Sarana Kesehatan di Tangerang Selatan, Kegiatan Penyusunan Raperwal Pembebasan Biaya Pengelolaan Pelayanan Darah di UTD Tangerang Selatan, Biaya pengganti pengelolaan darah, PSC (Public Safety Center) 119

Tangerang Selatan

2 Kegiatan, 191 Sarana Kesahatan, 28 Rumah Sakit, 2 Kegiatan, 1 Paket, 1 Kegiatan, 2 Kegiatan, 1 Paket, 1 Paket

5,664,006,100

2 Kegiatan, 191 Sarana Kesahatan, 28 Rumah Sakit, 2 Kegiatan, 1 Paket, 1 Kegiatan, 2 Kegiatan, 1 Paket, 1 Paket

5,515,000,000

3

Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Pelayanan Kesehatan hari-hari tertentu, Undangan Dan Monitoring Kegiatan, Tindak Lanjut Monitoring Pelayanan, Monitoring Pengawasan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Tangerang Selatan

376 gerak, 6 kegiatan, 102 gerak

211,116,000

376 gerak, 6 kegiatan, 102 gerak

261,953,600

4

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Belanja Jasa Pemeriksaan, Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Jasa Pelayanan Medis (Jaspel) Non Kapitasi 2017, Kegiatan Rakor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PUSKESMAS), Kegiatan Rakor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Sarana Kesehatan Swasta Mitra BPJS), Kegiatan Rakor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (RS Mitra BPJS)

Tangerang Selatan

25 puskesmas, 80 orang, 70 orang, 30 orang

741,206,100

25 puskesmas, 80 orang, 70 orang, 30 orang

1,050,697,000

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 247

247

247

No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2018

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 5 6

5

Pelayanan Jaminan pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu

Belanja Jasa Pemeriksaan, Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Jasa Pelayanan Medis Masyarakat Miskin Serta Pembayaran Utang Peserta Jamkesda yang Belum Terintegrasi, Kegiatan Pertemuan Rekonsiliasi Dengan Rs yang Bekerja Sama dengan Program Jamkesda, Kegiatan Pertemuan Rekonsiliasi Integrasi Program Jamkesda Ke Jaminan Kesehatan Nasional, Kegiatan Sosialisasi Integrasi Program Jamkesda Ke Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Kecamatan, Kegiatan Sosialisasi Integrasi Program Jamkesda ke Jaminan Kesehatan Nasional tingkat Kota Tangerang Selatan, Belanja Jasa Pemeriksaan, Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Jasa Pelayanan Medis Masyarakat Rentan, Pembayaran Premi Jaminan Kesehatan Pada Masyarakat yang Memberikan dukungan secara aktif Pada Penyelenggaraan Pembangunan Kota Tangerang Selatan

Tangerang Selatan

16.680 peserta, 15 rumah sakit, 54 keluarahan, 7 kecamatan, 1 Kegiatan, 7 kecamatan, 6.000 peserta

5,368,040,400

16.680 peserta, 15 rumah sakit, 54 keluarahan, 7 kecamatan, 1 Kegiatan, 7 kecamatan, 6.000 peserta

12,523,440,000

6 Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus

Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus

Tangerang Selatan

6 Kegiatan 184,720,000

6 Kegiatan 422,269,000

7

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Setu

Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Setu, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Pukesmas setu

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

191,658,000

12 bulan, 12 bulan

231,038,000

8

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Keranggan

Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Keranggan, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Keranggan

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

393,954,000

12 bulan, 12 bulan

377,148,000

9

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Bakti Jaya

Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Bakti Jaya, Penyelenggaraan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Bakti Jaya

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

342,036,900

12 bulan, 12 bulan

360,403,800

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 248

248

248

No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2018

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 5 6

10

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Serpong I

Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Serpong 1, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Serpong 1

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

373,751,000

12 bulan, 12 bulan

332,670,000

11 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Serpong II

Penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas, Penyediaan biaya pemeliharaan UPT Puskesmas

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

348,646,000

12 bulan, 12 bulan

364,116,000

12

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Rawa Buntu

Penyediaan Biapa Oprasional UPT Puskesmas Rawa Buntu, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Rawa Buntu

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

299,669,000

12 bulan, 12 bulan

477,781,300

13

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pamulang

Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Pamulang, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pamulang

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

340,525,000

12 bulan, 12 bulan

385,750,000

14

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Benda

Penyediaan Biaya Operasional UPT.Puskesmas Pondok Benda, Penyediaan biaya pemeliharaan UPT.Puskesmas Pondok Benda

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

393,485,700

12 bulan, 12 bulan

376,699,000

15

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Benda Baru

Penyediaan Biaya Operasional UPT.Puskesmas Benda Baru, Penyediaan biaya pemeliharaan UPT.Puskesmas Benda Baru

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

361,663,000

12 bulan, 12 bulan

335,588,000

16 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Ciputat

Biaya Operasional UPT Puskesmas Ciputat, Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

198,097,000

12 bulan, 12 bulan

217,452,000

17

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Kampung Sawah

PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL UPT PUSKESMAS KAMPUNG SAWAH, PENYEDIAAN BIAYA PEMELIHARAAN UPT PUSKESMAS KAMPUNG SAWAH

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

370,000,000

12 bulan, 12 bulan

348,124,000

18

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Jombang

Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Jombang, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Jombang

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

299,389,300

12 bulan, 12 bulan

346,707,000

19

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Situ Gintung

Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Situ Gintung, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT.Puskesmas Situ Gintung

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

158,165,000

12 bulan, 12 bulan

245,427,000

20

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Ciputat Timur

Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Ciputat Timur, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat Timur

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

393,476,500

12 bulan, 12 bulan

420,604,000

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 249

249

249

No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2018

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 5 6

21

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pisangan

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pisangan, Penyediaan Biaya Pemeliharaan Puskesmas Pisangan

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

161,776,000

12 bulan, 12 bulan

228,517,000

22

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Rengas

Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Rengas, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Rengas

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

337,268,400

12 bulan, 12 bulan

323,059,000

23

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Ranji

Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Pondok Ranji, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Ranji

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

278,638,500

12 bulan, 12 bulan

371,833,000

24

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Aren

Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Pondok Aren, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Aren

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

340,916,000

12 bulan, 12 bulan

371,999,000

25

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Jurang Mangu

Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Jurang Mangu, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Jurang Mangu

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

434,640,000

12 bulan, 12 bulan

537,825,000

26

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Parigi

Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Parigi, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Parigi

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

234,176,500

12 bulan, 12 bulan

254,758,000

27

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Betung

Penyediaan Biaya Operasional Upt Puskesmas Pondok Betung, Penyediaan Biaya Pemeliharaan Upt Puskesmas Pondok Betung

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

293,301,200

12 bulan, 12 bulan

351,455,500

28

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Pucung

Biaya Operasional UPT Puskesmas Pondok Pucung, Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Pucung

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

295,831,000

12 bulan, 12 bulan

392,546,700

29

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Kacang Timur

Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Pondok Kacang Timur, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Kacang Timur

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

329,075,800

12 bulan, 12 bulan

373,586,000

30

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Jagung

Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Pondok Jagung, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Jagung

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

381,283,000

12 bulan, 12 bulan

331,835,000

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 250

250

250

No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2018

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 5 6

31

Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Paku Alam

Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Paku Alam, Penyediaan biaya Pemeliharaan UPT. Puskesmas Paku Alam

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

376,386,000

12 bulan, 12 bulan

466,051,000

32 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Sawah Baru

Biaya Oprasional UPT Puskesmas Sawah Baru, Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Sawah Baru

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

269,406,000

12 bulan, 12 bulan

423,735,000

33

Penyelenggaraan Operasional UPT Farmasi

Penyediaan Biaya Operasional UPT Farmasi, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Farmasi, Penyediaan Biaya Distribusi Obat dan BMHP (DAK), Penyediaan Biaya Operasional Dukungan Managemen E Logistik (DAK)

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan

516,675,400

12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan

488,674,000

34 Penyelenggaraan Operasional UPT Labkesda

Penyediaan Biaya Operasional UPT Labkesda, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Labkesda

Tangerang Selatan

12 bulan, 12 bulan

690,788,500

12 bulan, 12 bulan

1,004,668,400

35 Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Tangerang Selatan

24.084 peserta

6,669,984,000

24.084 peserta

830,000,000

36 Penyelenggaraan Manajemen BOK DAK Penyelenggaraan Manajemen BOK DAK Tangerang

Selatan 23 dukman

1,234,725,250 23 dukman

2,043,660,000

37 Jaminan Persalinan (DAK) Jaminan Persalinan (DAK) Tangerang

Selatan 3 kegiatan

922,222,000 3 kegiatan

922,222,000

38 Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK)

Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK) Tangerang Selatan

8 puskesmas 13,510,000

8 puskesmas 13,510,000

39 Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus (DAK)

Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus (DAK)

Tangerang Selatan

23 puskesmas 142,582,000

23 puskesmas

142,582,000

F

PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Pesentase balita gizi buruk mendapat perawatan , Presentase Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan, Presentase Remaja putri yang mendapat TTD

100%, 65%, 20%

3,163,355,200

100%, 80%, 25%

3,891,919,800

1

Pelayanan Gizi Masyarakat Pelayanan Gizi Masyarakat Tangerang Selatan

18.000 buah PMT anak dan 1 kegiatan

174,473,500

18.000 buah PMT anak dan 1 kegiatan

314,733,800

2 Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui

Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui Tangerang Selatan

1 Kegiatan 428,371,500

1 Kegiatan 268,129,000

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 251

251

251

No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2018

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 5 6

3 Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita Tangerang

Selatan 3 kegiatan

2,034,500,500 3 kegiatan

1,787,817,000

4 Pelayanan Gizi Masyarakat (DAK) Pelayanan Gizi Masyarakat (DAK) Tangerang

Selatan 300 orang usia subur

66,320,000

Kader, Siswa SMU

925,800,000

5 Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui (DAK)

Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui (DAK)

Tangerang Selatan

550 orang 59,640,000

550 orang 59,640,000

6

Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita (DAK)

Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita (DAK) Tangerang Selatan

111.569 orang

400,049,700

Ibu Balita Gizi Kurang, Balita Kurang Gizi, Puskesmas

535,800,000

G

PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Cakupan Kelurahan Sehat/Kelurahan siaga aktif, Cakupan organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

52 kelurahan, 53%

7,083,189,300

52 kelurahan,

67%

19,392,763,800

1

Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Penyelenggaraan Kelurahan Sehat, Posyandu Aktif, Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Peningkatan Kualitas Kader melalui Pemberdayaan Masyarakat

Tangerang Selatan

54 keluarahan, 93%, 1 Kegiatan, 6.000 kader

5,789,120,000

54 keluarahan, 93%, 1 Kegiatan, 6.000 kader

18,230,444,500

2 Peningkatan Kemitraan Promosi Kesehatan

Peningkatan Kemitraan Promosi Kesehatan Tangerang Selatan

3 kegiatan 431,750,000

3 kegiatan 300,000,000

3

Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat (DAK)

Penyelengaraan Kelurahan sehat, kampanye gerakan masyarakat hidup sehat, pembinaan kader kesehatan

Tangerang Selatan

54 keluarahan, 54 keluarahan, 6.000 kader

862,319,300

54 keluarahan, 54 keluarahan, 6.000 kader

862,319,300

H PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Prosentase masyarakat Tangerang Selatan menggunakan JKN diFKTP Puskesmas

52% 31,433,040,000

55% 30,097,668,000

1

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Benda Baru

Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai, alkes dan obat, Biaya Operasional, Jasa Pelayanan kesehatan

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,663,560,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,737,894,000

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 252

252

252

No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2018

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 5 6

2

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat

Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

2,971,296,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

2,506,494,000

3 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat Timur

Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

12 bulan, 1 paket

1,074,312,000

12 bulan, 1 paket

981,792,000

4

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jombang

Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai, dan Alat Kesehatan, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,671,552,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,518,252,000

5

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jurangmangu

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Pakai Habis, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,139,832,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,240,008,000

6

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kampung Sawah

Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,004,832,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,005,690,000

7

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kranggan

Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

522,936,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

500,616,000

8

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Paku Alam

Obat,Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

802,656,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

731,058,000

9

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pamulang

Obat-obatan , Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

3,587,760,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

2,763,408,000

10

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Parigi

Obat, Alat Kesehhatan dan Alat Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Medis

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,029,600,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,072,152,000

11

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pisangan

Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, Kegiatan Operasional pelayanan kesehatan lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

714,600,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

779,100,000

12

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Aren

Obat-obatan, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

2,684,880,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

2,570,346,000

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 253

253

253

No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2018

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 5 6

13

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Benda

Obat,alat kesehatan,Bahan medis pakai habis,Bahan dan alat penunjang laboratorium,Bahan dan alat penunjang medis, Kegiatan operasional kesehatan lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,513,296,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,827,648,000

14

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Betung

Obat, Alat Kesehatan dan Alat Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,172,016,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,179,762,000

15

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Jagung

Jasa Pelayanan Kesehatan, Obat - Obatan,Alat Kesehatan,dan Barang Medis Habis Pakai, Operasional Kegiatan Promosi dan Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,259,280,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,205,556,000

16

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Kacang Timur

Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai, dan Alat Kesehatan, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

999,000,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,086,798,000

17

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Pucung

Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

584,640,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

580,884,000

18

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Ranji

Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

805,464,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

771,102,000

19

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rawa Buntu

Obat-obatan,Bahan Medis Habis Pakai, dan Alata Kesehatan, Operasional Pelayanan Kesehatan, Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Pegawai

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,190,448,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,243,266,000

20

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rengas

Obat, Alat Kesehatan dan Alat Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

693,360,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

663,780,000

21

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong

Penyediaan Obat,Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan, Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,758,240,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

1,503,894,000

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 254

254

254

No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2018

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 5 6

22

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong II

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong II, Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya, obat - obatan, bahan medis habis pakai dan alat

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

419,760,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

516,414,000

23

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Setu

Obat,Alat Kesehatan Dan BMHP, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

567,936,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

543,702,000

24

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Situ Gintung

Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Pakai Habis, Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

768,384,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

735,588,000

25

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Bakti Jaya

Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai, dan Alat Kesehatan, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

3 paket, 12 bulan, 1 paket

691,776,000

3 paket, 12 bulan, 1 paket

684,582,000

26 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Sawah Baru

Dukungan Biaya Oprasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan

Tangerang Selatan

12 bulan, 1 paket

141,624,000

12 bulan, 1 paket

147,882,000

I

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup, Cakupan pelayanan anak balita , Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan siswa SD dan setingkat, Cakupan Pelayanan lansia, Cakupan Pelayanan Kesehatan remaja

38, 1.2, 97%, 100%, 9

puskesmas santun lansia,

80%

4,569,515,250

37, 1.1, 97%, 100%, 18

puskesmas santun

lansia, 80%

4,787,053,000

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Melahirkan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi, Ibu Hamil dan Melahirkan

Tangerang Selatan

8 kegiatan 650,861,000

8 kegiatan 413,453,000

2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Balita

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Balita Tangerang Selatan

3 kegiatan 237,360,000

3 kegiatan 215,342,000

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 255

255

255

No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2018

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 5 6

3

Pelayanan Kesehatan Remaja Kompetisi Konselor Sebaya PKPR Tk. Kota Tangerang Selatan, Pemantauan Pencapaian Puskesmas SN PKPR, Peningkatan Kemampuan Teknik Konseling Bagi Konselor Sebaya PKPR di Sekolah, Peningkatan Kapasitas lintas program dalam Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Orientasi PKPR Guru Sekolah

Tangerang Selatan

84 sekolah, 10 puskesmas, 30 puskesmas, 20 puskesmas, 20 sekolah

156,535,000

84 sekolah, 10 puskesmas, 30 puskesmas, 20 puskesmas, 20 sekolah

260,140,000

4

Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia

Peningkatan Pengetahuan Kader Posbindu di Lokasi P2WKSS, Pertemuan & Evaluasi Pelaksanaan Program, Peningkatan Keterampilan Teknik Pengisian Kartu Menuju Sehat Pralansia & Lansia, Pengkajian Puskesmas Santun Lansia

Tangerang Selatan

35 kader posbindu, 30 petugas puskesmas, 250 kader posbindu, 9 puskesmas

116,060,000

35 kader posbindu, 30 petugas puskesmas, 250 kader posbindu, 9 puskesmas

340,648,000

5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Tangerang Selatan

3 Kegiatan 74,950,000

3 Kegiatan 215,342,000

6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Sekolah

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Sekolah

Tangerang Selatan

1 Kegiatan 55,115,250

1 Kegiatan 63,494,000

7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Melahirkan (DAK)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Melahirkan (DAK)

Tangerang Selatan

6 Kegiatan 1,237,979,000

6 Kegiatan 1,237,979,000

8 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi dan Balita (DAK)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi dan Balita (DAK)

Tangerang Selatan

1 kegiatan 1,208,345,000

1 kegiatan 1,208,345,000

9 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Sekolah (DAK)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Sekolah (DAK)

Tangerang Selatan

2 Kegiatan 183,060,000

2 Kegiatan 183,060,000

10 Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia (DAK)

Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia (DAK)

Tangerang Selatan

23 puskesmas 448,160,000

23 puskesmas

448,160,000

11 Pelayanan Kesehatan Remaja (DAK) Pelayanan Kesehatan Remaja (DAK) Tangerang

Selatan 23 puskesmas

201,090,000 23

puskesmas

201,090,000

J

PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Jumlah puskesmas BLUD 1 puskesmas 271,600,000

2 puskesmas

500,000,000

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 256

256

256

No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2018

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 5 6

1

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas

Sosialisasi Langkah - Langkah BLUD, Workshop BLUD Untuk Tata Kelola BLUD, Workshop BLUD Untuk Renstra Bisnis, Workshop BLUD Untuk Penyusunan Sistem Pelayanan Minimum, Workshop BLUD Penyusunan Unit Cost, Evaluasi Penetapan BLUD

Tangerang Selatan

4 UPT, 1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen, 4 puskesmas

271,600,000

4 UPT, 1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen, 4 puskesmas

500,000,000

K PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KESEHATAN

Cakupan SDM Kesehatan yang terlatih 60% 1,015,439,300

0.7 326,120,000

1

Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan Pemilihan Tenaga Medis/Paramedis Teladan, Penilaian DUPAK/Jabatan Fungsional, BIMTEK Komunikasi Tenaga Kesehatan, Ketersediaan Tenaga Kesehatan yang Terlatih, Verifikasi Izin Kerja Tenaga Kesehatan

Tangerang Selatan

9 tenaga kesehatan, 12 jabatan fungsional, 120 orang, 9 tenaga kesehatan, 10 gerak

1,015,439,300

9 tenaga kesehatan, 12 jabatan fungsional, 120 orang, 9 tenaga kesehatan, 10 gerak

326,120,000

L

PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN SEHAT

Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan , Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, Persentase RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar , Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM , Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas

54%, 65%, 85%, 10

kelurahan, 40%

1,156,380,200

56%, 70%, 90%, 20

kelurahan, 45%

1,376,180,200

1 Pengawasan Air Bersih di Masyarakat Pengawasan Air Bersih di Masyarakat Tangerang

Selatan 3 kegiatan

153,440,000 3 kegiatan

-

2

Penyehatan Tempat-tempat Umum Pembinaan Pasar Sehat dan Penyehatan Tempat Tempat Umum, Pelatihan Untuk Petugas Kesehatan Lingkungan Tentang Pasar Sehat, Pembinaan Kesehatan Lingkungan di Instuisi Pendidikan, Pembelian Langsung Dekomposter Untuk PKM, Pemeliharaan Instalasi Pembuangan Air Limbah Puskesmas

Tangerang Selatan

4 lokasi, 1 kegiatan, 75 sekolah, 104 liter, 17 lokasi

276,020,000

4 lokasi, 1 kegiatan, 75 sekolah, 104 liter, 17 lokasi

210,000,000

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 257

257

257

No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2018

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 5 6

3 Penyusunan Dokumen Lingkungan Puskesmas

Penyusunan Dokumen Lingkungan Puskesmas Tangerang Selatan

7 dokumen 179,230,000

7 dokumen 360,000,000

4 Pemantauan Kesehatan Tempat Pengolahan Makanan

Pemantauan Kesehatan Tempat Pengolahan Makanan

Tangerang Selatan

2 Kegiatan 79,850,000

2 Kegiatan 66,000,000

5 Penyehatan Lingkungan Pemukiman Penyehatan Lingkungan Pemukiman Tangerang

Selatan 2 Kegiatan

26,120,000 2 Kegiatan

218,500,000

6 Pengamanan Limbah Medis Pengamanan Limbah Medis Tangerang

Selatan 2 Kegiatan

136,900,000 2 Kegiatan

150,000,000

7 Peningkatan STBM Peningkatan STBM Tangerang

Selatan 9 lokasi

10,840,000 9 lokasi

77,700,000

8 Pengendalian Lingkungan Sehat (DAK) Pengendalian Lingkungan Sehat Di Wilayah

Puskesmas (DAK) Tangerang Selatan

26 puskesmas 293,980,200

29 puskesmas

293,980,200

9 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

M PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, SISTEM INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Cakupan pembangunan , operasional dan pemeliharaan sistem di SKPD

100% 550,100,000

100% 575,000,000

1

Pembangunan, Pengembangan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Kesehatan

BINTEK Sisitem Informasi Puskesmas, Pengembangan jejaring sistem informasi kesehatan, Kawat/Faksimili/Internet, Pemeliharaan Jaringan Internet, Pengembangan Jejaring Sisem Informasi Labkesda

Tangerang Selatan

26 puskesmas, 30 puskesmas, 27 titik, 27 titik, 1 sistem

550,100,000

29 puskesmas, 30 puskesmas, 27 titik, 27 titik, 1 sistem

575,000,000

PERENCANAAN

N PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI Cakupan data dan informasi SKPD 100%

81,253,000 100%

90,000,000

1 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Kesehatan

Penyusunan Profil Kesehatan, Sinkronisasi data SDMK

Tangerang Selatan

100 buku, 54 orang

81,253,000

100 buku, 54 orang

90,000,000

O PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan

100% 669,243,000

100% 680,000,000

1

Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan

Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan

Tangerang Selatan

30 kegiatan 669,243,000

30 kegiatan 680,000,000

KEUANGAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

III - 258

258

258

No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2018

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 5 6

P PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan

100% 551,440,000

100% 412,000,000

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Tangerang Selatan

23 kegiatan 551,440,000

23 kegiatan 412,000,000

KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Q PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD

100% 328,188,000

100% 384,057,000

1 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur, Fasilitas Administrasi Kepegawaian

Tangerang Selatan

5 kegiatan, 2 Kegiatan

328,188,000

5 kegiatan, 2 Kegiatan

384,057,000

SEKRETARIAT UMUM SELURUH SKPD

R PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 48,302,186,000

100% 47,575,000,000

1

Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran

Penyediaan Jasa Operasional/Dinas, Penyediaan Administrasi Opersional Dinas, Pemeliharaan Rutin/ Berkala, Penyediaan Kendaraan Operasional, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan, Perjalanan Dinas, Operasional UPT Baru, Mobil Unit Darah, Ambulan Khusus, Peremajaan Ambulan Puskesmas, Rehab Bangunan Puskesmas, Penataan Lingkungan Puskesmas, Penyekatan Ruang Puskesmas, Mobil Angkut Vaksin (DAK), Honor Tenaga Promkes Bersumber BOK (DAK)

Tangerang Selatan

12 Bulan, 12 Bulan, 12 Bulan, 11 Kegiatan, 12 Bulan, 12 Bulan, 12 Bulan, 1 Unit, 1 Unit, 2 Unit, 1 Paket, 1 Paket, 1 Paket, 1 Unit, 16 Orang

48,302,186,000

12 Bulan, 12 Bulan, 12 Bulan, 11 Kegiatan, 12 Bulan, 12 Bulan, 12 Bulan, 1 Unit, 1 Unit, 2 Unit, 1 Paket, 1 Paket, 1 Paket,

47,575,000,000

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017

IV-258

BBAABB IIVV PPEENNUUTTUUPP

4.1. PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan tahun 2017

merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 dan Rencana

Kerja Pemerindah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 dan Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode 1 (satu)

Tahun sebagai pedoman dan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan tahun anggaran 2017 sehingga dalam pelaksanaannya dapat berlangsung

secara efektif, efisien dan optimal.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan, serta bahan evaluasi tingkat keberhasilan tolok

ukur kinerja kegiatan sehingga dapat mencerminkan keberhasilan kinerja Dinas.

Kami menyadari, dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 ini masih banyak terdapat kekurangan, kritik serta

saran membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Rencana

Kerja (Renja) mendatang.