rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

136
PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN IV Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Halaman 1 : 5 TAHUN 2014 30 DESEMBER 2014 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1. 70.997.645.000,00 187.334.090.000,00 362.965.885.000,00 621.297.620.000,00 URUSAN WAJIB 1.01. 9.113.345.200,00 26.636.267.050,00 68.365.272.750,00 104.114.885.000,00 PENDIDIKAN 1.01.01. 8.446.617.000,00 15.536.020.250,00 67.961.322.750,00 91.943.960.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.01.01. 6.340.810.000,00 546.190.000,00 14.000.000,00 6.901.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.01.01.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.01.01.01.02. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 1.01.01.01.07. 40.000.000,00 - - 40.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01.01.01.10. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01.01.01.11. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.01.01.12. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.01.01.13. - 50.000.000,00 14.000.000,00 64.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01.01.01.15. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.01.01.17. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01.01.01.18. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.01.01.19. 6.300.810.000,00 1.190.000,00 - 6.302.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS 1.01.01.02. - 175.000.000,00 2.395.000.000,00 2.570.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.01.02.03. - - 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 Pembangunan gedung kantor 1.01.01.02.04. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Pengadaan mobil jabatan 1.01.01.02.05. - - 775.000.000,00 775.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.01.01.02.07. - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01.01.02.09. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01.01.02.22. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01.01.02.24. - 115.000.000,00 - 115.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01.01.05. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01.01.05.01. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.01.01.15. 79.865.000,00 591.005.000,00 433.900.000,00 1.104.770.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.01.15.57. 1.350.000,00 23.650.000,00 - 25.000.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.01.01.15.58. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.01.15.59. 9.360.000,00 25.740.000,00 14.900.000,00 50.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.01.15.62. 47.025.000,00 162.975.000,00 - 210.000.000,00 Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.01.15.63. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.01.15.64. 12.880.000,00 57.120.000,00 - 70.000.000,00 Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.01.15.65. 6.325.000,00 170.445.000,00 13.000.000,00 189.770.000,00 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.01.15.70. 2.625.000,00 47.375.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 1.01.01.15.72. 300.000,00 23.700.000,00 6.000.000,00 30.000.000,00 Operasional GOPTKI 1.01.01.15.73. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan unit gedung baru (UGB) PAUD Terpadu Kecamatan Dempet 1.01.01.15.74. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan unit gedung baru (UGB) PAUD Terpadu Kecamatan Karangtengah

Upload: hatu

Post on 15-Jan-2017

260 views

Category:

Documents


15 download

TRANSCRIPT

Page 1: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN IV

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan KegiatanKode

Halaman 1

:

5 TAHUN 2014

30 DESEMBER 2014

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2015

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1. 70.997.645.000,00 187.334.090.000,00 362.965.885.000,00 621.297.620.000,00 URUSAN WAJIB

1.01. 9.113.345.200,00 26.636.267.050,00 68.365.272.750,00 104.114.885.000,00 PENDIDIKAN

1.01.01. 8.446.617.000,00 15.536.020.250,00 67.961.322.750,00 91.943.960.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGA

1.01.01.01. 6.340.810.000,00 546.190.000,00 14.000.000,00 6.901.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.01.01.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.01.01.02. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.01.01.07. 40.000.000,00 - - 40.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.01.01.10. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.01.01.11. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.01.01.12. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.01.01.13. - 50.000.000,00 14.000.000,00 64.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.01.01.15. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.01.01.17. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.01.01.18. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.01.01.19. 6.300.810.000,00 1.190.000,00 - 6.302.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.01.02. - 175.000.000,00 2.395.000.000,00 2.570.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.01.02.03. - - 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.01.01.02.04. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Pengadaan mobil jabatan

1.01.01.02.05. - - 775.000.000,00 775.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.01.01.02.07. - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.01.01.02.09. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.01.02.22. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.01.02.24. - 115.000.000,00 - 115.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.01.01.05. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.01.01.05.01. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.01.01.15. 79.865.000,00 591.005.000,00 433.900.000,00 1.104.770.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.01.15.57. 1.350.000,00 23.650.000,00 - 25.000.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

1.01.01.15.58. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.01.15.59. 9.360.000,00 25.740.000,00 14.900.000,00 50.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini

1.01.01.15.62. 47.025.000,00 162.975.000,00 - 210.000.000,00 Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan

model pembelajaran Pendidikan Anak Usia

Dini

1.01.01.15.63. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.01.15.64. 12.880.000,00 57.120.000,00 - 70.000.000,00 Perencanaan dan penyusunan program

Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.01.15.65. 6.325.000,00 170.445.000,00 13.000.000,00 189.770.000,00 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak

Usia Dini

1.01.01.15.70. 2.625.000,00 47.375.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas

siswa

1.01.01.15.72. 300.000,00 23.700.000,00 6.000.000,00 30.000.000,00 Operasional GOPTKI

1.01.01.15.73. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan unit gedung baru (UGB)

PAUD Terpadu Kecamatan Dempet

1.01.01.15.74. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan unit gedung baru (UGB)

PAUD Terpadu Kecamatan Karangtengah

Page 2: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 2

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.16. 685.770.000,00 6.847.803.750,00 44.015.729.250,00 51.549.303.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.01.16.044. - - 13.597.782.000,00 13.597.782.000,00 DAK SD

1.01.01.16.057. 2.950.000,00 157.050.000,00 - 160.000.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

1.01.01.16.058. 49.950.000,00 10.050.000,00 - 60.000.000,00 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

1.01.01.16.059. 112.225.000,00 452.775.000,00 - 565.000.000,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum

1.01.01.16.060. 19.650.000,00 70.350.000,00 - 90.000.000,00 Pembinaan forum masyarakat peduli

pendidikan

1.01.01.16.063. - 509.551.000,00 300.000.000,00 809.551.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

serta pesantren Salafiya

1.01.01.16.064. - 140.527.000,00 59.473.000,00 200.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional SMP Satap

1.01.01.16.065. 1.025.000,00 148.975.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan buku pelajaran untuk

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

1.01.01.16.066. 1.250.000,00 258.750.000,00 740.000.000,00 1.000.000.000,00 Pengadaan tanah SMP

1.01.01.16.068. 4.350.000,00 45.296.000,00 30.354.000,00 80.000.000,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

1.01.01.16.069. 70.100.000,00 99.168.750,00 20.731.250,00 190.000.000,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen

sekolah dengan penerapan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) di Sat

1.01.01.16.070. 51.250.000,00 848.750.000,00 - 900.000.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas

siswa

1.01.01.16.072. 293.100.000,00 681.395.000,00 25.505.000,00 1.000.000.000,00 Pengembangan materi belajar mengajar

dan metode pembelajaran dengan

menggunakan teknologi informasi

1.01.01.16.073. 14.400.000,00 699.937.500,00 85.662.500,00 800.000.000,00 Pembiayaan administrasi, perencanaan

dan pengawasan DAK SD dan SMP

1.01.01.16.076. 9.675.000,00 35.325.000,00 - 45.000.000,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

1.01.01.16.089. 47.025.000,00 753.330.000,00 39.645.000,00 840.000.000,00 Operasional UPTD Dindikpora

1.01.01.16.090. 8.820.000,00 41.180.000,00 - 50.000.000,00 Operasional SMPN 3 Wedung

1.01.01.16.091. - 1.223.393.500,00 661.500,00 1.224.055.000,00 Pengembangan Kapasitas Penerapan SPM

Pendidikan Dasar (PKP-SPM Dikdas)

1.01.01.16.092. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan pagar dan pavingisasi SD

KErangkulon 1 Kec. Wonosalam

1.01.01.16.093. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan rehab gedung SDN

Wilalung 2 Kec. Gajah

1.01.01.16.094. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan pagar SD Grogol 1 Kec.

Karangtengah

1.01.01.16.095. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan pagar SD Sayung 1 Kec.

Sayung

1.01.01.16.096. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan pagar SD Donorejo 2 Kec.

Karangtengah

1.01.01.16.098. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan pagar SDN Bolo Kec.

Demak

1.01.01.16.099. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan pagar dan rehab SD

Karanganyar 1 Kec. Karanganyar

1.01.01.16.100. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan pagar SD N 1 desa Sarirejo

Kec. Guntur

1.01.01.16.101. - 60.000.000,00 40.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan pembangunan lingkungan

SMP N 3 Demak

1.01.01.16.102. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pavingisasi SMP N 1 Mijen Kec. Mijen

1.01.01.16.103. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan ruang kantor SMP N 3

Dempet Kec. Dempet

1.01.01.16.104. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan pagar SMP N 1 Gajah

1.01.01.16.105. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pavingisasi di lingkungan SMP N 1

Mranggen

1.01.01.16.106. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pavingisasi SD N Pidodo 1 Kec.

Karangtengah

1.01.01.16.107. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan gedung perpustakaan dan

pagar SDN Harjowinangun 1 Kec.

Dempet.

1.01.01.16.108. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan pagar halaman SDN Tugu 2

desa Tugu Kec. Sayung

1.01.01.16.109. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan gedung perpustakaan SDN

Sriwulan 4 Kec. Sayung

1.01.01.16.110. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan gedung perpustakaan SDN

Sriwulan 3 Kec. Sayung

Page 3: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 3

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.16.111. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan pagar SD Karangrowo 2

Kec. Wonosalam

1.01.01.16.112. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan pagar SD N Kendaldoyong

1 Kec. Wonosalam

1.01.01.16.113. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan pembangunan lingkungan

SDN Tanjunganyar 1 Kec. Gajah

1.01.01.16.114. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan pembangunan lingkungan

SDN Tanjunganyar 2 KEc. Gajah

1.01.01.16.115. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan pembangunan lingkungan

SDN Medini 2 KEc. Gajah

1.01.01.16.116. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan pembangunan lingkungan

SDN Mlatiharjo 2 Kec.Gajah

1.01.01.16.117. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pembangunan Lingkungan

SDN Medini 1 Kec. Gajah

1.01.01.16.118. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pembangunan Lingkungan

SDN Sambung Kec. Gajah

1.01.01.16.119. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pembangunan Lingkungan

SDN Jatisono Kec. Gajah

1.01.01.16.120. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Perencanaan dan Pengawasan kegiatan

peningkatan Sarpras

1.01.01.16.121. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Pagar SDN Ngaluran 3 Kec.

Karanganyar

1.01.01.16.122. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Pagar dan Paving SDN

Mrisen 2 Kec. Wonosalam

1.01.01.16.123. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Pagar SDN Kuncir 2 Kec.

Wonosalam

1.01.01.16.124. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan pagar SDN Purwosari 1

Sayung

1.01.01.16.125. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Kelas SD Negeri Tlogodowo

Kec. Wonosalam

1.01.01.16.126. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD

Negeri Doreng I (satu) Kec. Wonosalam

sebesar

1.01.01.16.127. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehab gedung kelas SDN Kendaldoyong 2

Kec. Wonosalam

1.01.01.16.128. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan pagar SDN Kedondong 2 Kc.

Gajah

1.01.01.16.129. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan Pagar SDN Geneng 3 Kec.

Mijen

1.01.01.16.130. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan gedung lanjutan (finishing)

SDN Getas 01 Kec. Wonosalam

1.01.01.16.131. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Sriwulan 1

Kec.Sayung Kab.Demak

1.01.01.16.132. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pavingisasi halaman SD Negeri Sidorejo

Kec.Sayung Kab.Demak

1.01.01.16.133. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan pagar SDN Sampang II

Kec. Karangtengah

1.01.01.16.134. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Rehab kelas SD Jogoloyo Kec. Wonosalam

1.01.01.16.135. - - 125.000.000,00 125.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri

Betahwalang Kec.Bonang

1.01.01.16.136. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri

Bonangrejo Kec.Bonang

1.01.01.16.137. - - 180.000.000,00 180.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Gebang 1

Kec.Bonang

1.01.01.16.138. - - 140.000.000,00 140.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri Gebang 1

Kec.Bonang

1.01.01.16.139. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri

Gebangarum 2 Kec.Bonang

1.01.01.16.140. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri

Gebangarum 2 Kec.Bonang

1.01.01.16.141. - - 140.000.000,00 140.000.000,00 Pembangunan Gedung Perpustakaan SD

Negeri Jali 1 Kec.Bonang

1.01.01.16.142. - - 175.000.000,00 175.000.000,00 Pembangunan (Renovasi) Gedung SD

Negeri Karangrejo 1 Kec.Bonang

1.01.01.16.143. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri

Karangrejo 1 Kec.Bonang

1.01.01.16.144. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Halaman SD Negeri Moro

Kec.Bonang

1.01.01.16.145. - - 80.000.000,00 80.000.000,00 Pembangunan WC SD Negeri Purworejo 1

Kec.Bonang

Page 4: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 4

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.16.146. - - 180.000.000,00 180.000.000,00 Pembangunan RKB SD Negeri Serangan 1

Kec.Bonang

1.01.01.16.147. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Sukodono

2 Kec.Bonang

1.01.01.16.148. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri Sukodono

2 Kec.Bonang

1.01.01.16.149. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Tlogoboyo

1 Kec.Bonang

1.01.01.16.150. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri

Tlogoboyo 1 Kec.Bonang

1.01.01.16.151. - - 125.000.000,00 125.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri

Tridonorejo 1 Kec.Bonang

1.01.01.16.152. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan WC SD Negeri Tridonorejo

1 Kec.Bonang

1.01.01.16.153. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Tlogoboyo

2 Kec.Bonang

1.01.01.16.154. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri

Tlogoboyo 2 Kec.Bonang

1.01.01.16.156. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Weding 3

Kec.Bonang

1.01.01.16.157. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Gedung Perpustakaan SD

Negeri Sukodono 1 Kec.Bonang

1.01.01.16.158. - - 195.000.000,00 195.000.000,00 Pembangunan Gedung (Kegiatan

Lanjutan) UPTD DIKPORA Kec.Bonang

1.01.01.16.159. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan Tempat Parkir UPTD

DIKPORA Kec.Bonang

1.01.01.16.160. - - 175.000.000,00 175.000.000,00 Pembangunan Plafon SD Negeri Wonosari

Kec.Bonang

1.01.01.16.161. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan WC SD Negeri Wonosari

Kec.Bonang

1.01.01.16.162. - - 230.000.000,00 230.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri

Bonangrejo Kec.Bonang

1.01.01.16.164. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Cangkring

B Kec.Karanganyar

1.01.01.16.165. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri

Kedungwaru Kidul 3 Kec.Karanganyar

1.01.01.16.166. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Kotakan

Kec. Karanganyar

1.01.01.16.167. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri Undaan

Lor 1 Kec. Karanganyar

1.01.01.16.168. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Ketanjung

3 Kec.Karanganyar

1.01.01.16.169. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri Jatirejo 3

Kec.Karanganyar

1.01.01.16.170. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri

Bandungrejo 3 Kec.Karanganyar

1.01.01.16.173. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri

Karangasem 2 Kec.sayung

1.01.01.16.174. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri

Kedungwaru Kidul 1 Kec. Karanganyar

1.01.01.16.175. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri Ngemplik

Wetan Kec. Karanganyar

1.01.01.16.176. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pavingisasi SD Perampelan Kec. Sayung

1.01.01.16.177. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Gedung UPTD Dikpora Kec.

Dempet

1.01.01.16.178. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan pagar SD Negeri Banjarsari

2 Gajah

1.01.01.16.179. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pembangunan Gedung UPTD Dikpora Kec.

Sayung

1.01.01.16.180. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SDN Batu 1 Kec.

Karangtengah

1.01.01.16.181. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SDN Batu 1 Kec.

Karangtengah

1.01.01.16.182. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SDN Surodadi 2 Kec.

Sayung

1.01.01.16.183. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SDN Surodadi 2

Kec. Sayung

1.01.01.16.184. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan RKB SD Negeri Jatimulyo

Kec. Bonang

Page 5: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 5

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.16.185. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pembangunan RKB (Kegiatan Lanjutan)

SD Negeri Tridonorejo 1 Kec.Bonang

1.01.01.16.186. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri

Karangsono 3 Kec. Mranggen

1.01.01.16.187. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri

Karangsono 3 Kec. Mranggen

1.01.01.16.188. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Tlogoweru

1 Kec.Guntur

1.01.01.16.189. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving UPTD DIKPORA

Kec. Karanganyar

1.01.01.16.190. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Tuwang 3

Kec. Karanganyar

1.01.01.16.191. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri

Bandungrejo 1 Kec. Karanganyar

1.01.01.16.192. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri

Kendaldoyong 1 Kec. Wonosalam

1.01.01.16.193. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Sidorejo

Kec. Sayung

1.01.01.16.194. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri Undaan

Lor 2 Kec. Karanganyar

1.01.01.16.195. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Paving dan MCK SDN

Mojodemak 2 Kec. Wonosalam

1.01.01.16.196. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi SD Negeri Bungo 2 Kec.

Wedung

1.01.01.16.198. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pavingisasi SDN Mojodemak 1 Wonosalam

1.01.01.16.199. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 pembangunan pagar dan Paving SDN

Jatimulyo Kec. Bonang

1.01.01.16.200. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan TIK SD N Desa Jatisono Kec.

Gajah

1.01.01.16.201. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Rehab Gedung UPTD

Dikpora Kec. Gajah

1.01.01.16.202. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Rehab Gedung UPTD

Dikpora Kec. Mijen

1.01.01.16.203. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pavingisasi di SDN 2 Harjowinangun Kec.

Dempet

1.01.01.16.204. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pavingisasi di SDN 1 Sidomulyo Kec.

Dempet

1.01.01.16.205. - - 175.000.000,00 175.000.000,00 Pavingisasi dan Rehab gedung SDN

Jatimulyo, Bonang

1.01.01.16.207. - - 175.000.000,00 175.000.000,00 Pavingisasi dan Pagar SDN 02 Desa

Blerong Kecamatan Guntur

1.01.01.16.208. - - 130.000.000,00 130.000.000,00 Rehab berat Gedung SDN Sidogemah 2

Kecamatan Sayung, Demak

1.01.01.16.209. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pagar dan Pavingisasi SDN Kalisari 1

Kecamatan Sayung

1.01.01.16.210. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan pagar SDN Kuripan 3

Karangawen

1.01.01.16.211. - - 120.000.000,00 120.000.000,00 Rehab ruang kelas SDN Kedondong 2

Kecamatan Gajah

1.01.01.16.212. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehab ruang kelas SDN Geneng 3 Mijen

1.01.01.16.213. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Pagar dan Pavingisasi SDN 2

Karangasem Kecamatan Sayung

1.01.01.16.214. - - 180.000.000,00 180.000.000,00 Rehabilitasi SDN Tugulor Kecamatan

Karanganyar

1.01.01.16.215. - - 175.000.000,00 175.000.000,00 Pembangunan perpustakaan SD Tanjung

2 Kecamatan karanganyar

1.01.01.16.216. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan ruang kelas Baru SDN SARI

I Kecamatan Gajah

1.01.01.16.217. - - 175.000.000,00 175.000.000,00 Pembangunan perpustakaan SDN Jatirejo

2 Kecamatan Karanganyar

1.01.01.16.218. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehab SDN Bintoro 4 Kecamatan Demak,

Demak

1.01.01.16.219. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan RKB SDN Bandungrejo 2

Kecamatan Mranggen

1.01.01.16.220. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan sarpras (pembuatan pagar

dan pavingisasi halaman) SD N Berahan

Wetan 2 Dk Menco Desa Berahan Wetan

Wedung

Page 6: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 6

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.16.221. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan sarpras (pembuatan pagar

belakang) SDN Mangunjiwan 2 Kel.

Mangunjiwan, Demak

1.01.01.16.222. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan pagar SD SARIREJO 2 Desa

Sarirejo, Guntur

1.01.01.16.223. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan pagar SD REJOSARI 1 Kec

Karangtengah

1.01.01.16.226. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan RKB SMP N 1 Wedung

Kecamatan Wedung

1.01.01.16.227. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehab SDN Buko Kecamatan Wedung

1.01.01.16.228. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehab SDN Margolinduk Kecamatan

Bonang

1.01.01.16.229. - - 175.000.000,00 175.000.000,00 Pembangunan perpustakaan SDN

Bandungrejo 3 Kecamatan Karanganyar

1.01.01.16.230. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan aula SDN Temuroso 2 Desa

temuroso, Guntur

1.01.01.16.231. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Rehab gedung SDN Kedungwaru Lor

Karanganyar

1.01.01.16.232. - 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang

TK/SD

1.01.01.16.233. - 27.000.000,00 3.148.342.000,00 3.175.342.000,00 Pendamping DAK

1.01.01.16.234. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Rehab gedung SD Negeri krandon Guntur

1.01.01.16.235. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan pagar SD Negeri 2

Kangkung Mranggen

1.01.01.16.236. - - 5.952.573.000,00 5.952.573.000,00 DAK SMP

1.01.01.16.237. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan pagar dan gapura SDN

Guntur 1

1.01.01.16.238. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pavingisasi dan peninggian halaman SDN

II Sarirejo Kec. Guntur

1.01.01.16.240. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan RKB SD N Sayung 4 Kec.

Sayung

1.01.01.16.241. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 REhab ruang kelas dan pavingisasi SD N I

Wonoketingal Kec. Karanganyar

1.01.01.16.243. - - 350.000.000,00 350.000.000,00 Pembangunan Gedung Ruang

Laboratorium dan Rehab 3 Ruang Kelas di

Lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Dempet

1.01.01.16.244. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Tangga Gedung dan

Finishing (Lepo,pengecatan) Kantor UPTD

Dikpora Kec. Wonosalam

1.01.01.16.245. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pavingisasi dan pagar SDN Kalikondang 1

Demak

1.01.01.17. 199.710.000,00 2.201.100.000,00 20.049.077.000,00 22.449.887.000,00 Program Pendidikan Menengah

1.01.01.17.01. - - 5.558.476.000,00 5.558.476.000,00 DAK SMA

1.01.01.17.18. - - 40.000.000,00 40.000.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.01.17.59. 135.175.000,00 664.825.000,00 - 800.000.000,00 Pembinaan forum masyarakat peduli

pendidikan

1.01.01.17.60. 1.550.000,00 435.950.000,00 1.802.860.000,00 2.240.360.000,00 Pengadaan Tanah SMA/SMK

1.01.01.17.61. 480.000,00 337.520.000,00 12.000.000,00 350.000.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional

Manajemen Mutu (BOMM)

1.01.01.17.63. 1.575.000,00 60.235.000,00 11.190.000,00 73.000.000,00 Penyelenggaraan Paket C setara SMU

1.01.01.17.65. 675.000,00 19.325.000,00 - 20.000.000,00 Pengembangan metode belajar dan

mengajar dengan menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi

1.01.01.17.67. 2.225.000,00 182.775.000,00 - 185.000.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai

informasi pendidikan menengah

1.01.01.17.68. 1.800.000,00 28.200.000,00 - 30.000.000,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah

menengah

1.01.01.17.69. 500.000,00 29.500.000,00 - 30.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.01.01.17.71. 8.000.000,00 42.000.000,00 - 50.000.000,00 Operasional SMKN 1 Karangawen

1.01.01.17.72. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan pagar SMA N 1 Mijen

(lanjutan)

1.01.01.17.73. 9.030.000,00 89.470.000,00 81.500.000,00 180.000.000,00 Fasilitasi UN SMP, SMA, SMK dan UNPP

1.01.01.17.74. 31.900.000,00 18.100.000,00 - 50.000.000,00 Operasional SMA N 1 Wedung

1.01.01.17.75. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Fasilitasi tower SMK

1.01.01.17.76. - - 1.373.036.000,00 1.373.036.000,00 Pelayanan pendidikan menengah SMK

(sisa DAK 2013 + pendamping)

Page 7: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 7

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.17.77. - - 175.000.000,00 175.000.000,00 Pavingisasi SMKN 1 Sayung Kecamatan

sayung

1.01.01.17.78. - - 10.795.015.000,00 10.795.015.000,00 DAK SMK

1.01.01.17.80 6.800.000,00 293.200.000,00 - 300.000.000,00 Pembiayaan administrasi perencanaan

dan pengawasan DAK SMA/SMK

1.01.01.18. 39.505.000,00 954.060.000,00 415.435.000,00 1.409.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal

1.01.01.18.02. 11.325.000,00 448.675.000,00 70.000.000,00 530.000.000,00 Pemberian bantuan operasional

pendidikan non formal

1.01.01.18.03. 510.000,00 29.490.000,00 - 30.000.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan

kelembagaan

1.01.01.18.04. 1.000.000,00 26.000.000,00 3.000.000,00 30.000.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan

1.01.01.18.05. 510.000,00 21.575.000,00 2.915.000,00 25.000.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan

hidup

1.01.01.18.06. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan non formal

1.01.01.18.07. 1.575.000,00 67.425.000,00 15.000.000,00 84.000.000,00 Pengembangan data dan informasi

pendidikan non formal

1.01.01.18.08. 10.510.000,00 114.970.000,00 24.520.000,00 150.000.000,00 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non

Formal

1.01.01.18.09. 6.675.000,00 43.325.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan

model pembelajaran pendidikan non

formal

1.01.01.18.12. 7.400.000,00 22.600.000,00 - 30.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non

formal

1.01.01.18.13. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.01.01.18.15. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Operasional lembaga PAUD Terpadu

1.01.01.18.16. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Fasilitasi Pendidikan Keaksaraan

1.01.01.18.19. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Rehab gedung SKB

1.01.01.20. 371.782.000,00 2.268.218.000,00 - 2.640.000.000,00 Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01.01.20.01. 4.210.000,00 35.790.000,00 - 40.000.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik

1.01.01.20.02. 10.795.000,00 29.205.000,00 - 40.000.000,00 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan

tenaga kependidikan

1.01.01.20.03. 10.795.000,00 29.205.000,00 - 40.000.000,00 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi

standar kompetensi

1.01.01.20.04. 10.795.000,00 29.205.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

1.01.01.20.05. 10.240.000,00 29.760.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu

Pendidikan (LPMP)

1.01.01.20.06. 13.855.000,00 26.145.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Guru (PPPG)

1.01.01.20.07. 6.540.000,00 193.460.000,00 - 200.000.000,00 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk

memenuhi standar kualifikasi

1.01.01.20.08. 32.325.000,00 132.675.000,00 - 165.000.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas

program pendidikan dan pelatihan bagi

pendidik dan tenaga kependidika

1.01.01.20.09. 15.185.000,00 24.815.000,00 - 40.000.000,00 Pengembangan sistem pendataan dan

pemetaan pendidik dan tenaga

kependidikan

1.01.01.20.10. 170.862.000,00 1.389.138.000,00 - 1.560.000.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan

perlindungan terhadap profesi pendidikan

1.01.01.20.11. 44.100.000,00 40.900.000,00 - 85.000.000,00 Pengembangan sistem perencanaan dan

pengendalian program profesi pendidik

dan tenaga kependidikan

1.01.01.20.12. 4.280.000,00 45.720.000,00 - 50.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.01.01.20.13. 37.800.000,00 262.200.000,00 - 300.000.000,00 Seleksi Kepala Sekolah

1.01.01.22. 465.275.000,00 1.328.624.500,00 326.100.500,00 2.120.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

1.01.01.22.02. 49.075.000,00 343.925.000,00 7.000.000,00 400.000.000,00 Pelaksanaan kerjasama secara

kelembagaan di bidang pendidikan

1.01.01.22.05. 8.160.000,00 84.840.000,00 7.000.000,00 100.000.000,00 Pembinaan Dewan Pendidikan

1.01.01.22.07. 11.960.000,00 134.490.000,00 3.550.000,00 150.000.000,00 Penerapan sistem dan informasi

majamenen pendidikan

1.01.01.22.09. 47.180.000,00 177.820.000,00 - 225.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.01.01.22.11. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan

Karakter Bangsa Melalui Jalur PEndidikan

Page 8: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 8

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.22.13. 169.300.000,00 230.700.000,00 - 400.000.000,00 Bantuan fasilitasi Penyelenggaraan UN

dan UNPK

1.01.01.22.14. 1.800.000,00 48.200.000,00 - 50.000.000,00 Bantuan implementasi sistem manajemen

mutu ISO SMA SMK

1.01.01.22.15. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Operasional PGRI Kab.Demak

1.01.01.22.16. 3.800.000,00 48.575.000,00 247.625.000,00 300.000.000,00 Penerimaan Peserta Didik Baru On Line

1.01.01.22.17. 153.500.000,00 44.049.500,00 2.450.500,00 200.000.000,00 Dapodikdas (Data Pokok Pendidikan

Dasar)

1.01.01.22.19. 20.500.000,00 86.025.000,00 58.475.000,00 165.000.000,00 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Dasar

1.01.01.23. 263.900.000,00 424.019.000,00 312.081.000,00 1.000.000.000,00 Program Pendidian Tinggi

1.01.01.23.01. 263.900.000,00 424.019.000,00 312.081.000,00 1.000.000.000,00 Operasional Akademi Komunitas Negeri

1.01.02. 20.400.000,00 54.600.000,00 - 75.000.000,00 TK NEGERI DEMAK

1.01.02.01. 20.400.000,00 34.000.000,00 - 54.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.02.01.01. - 300.000,00 - 300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.02.01.02. - 18.600.000,00 - 18.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.02.01.07. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.02.01.10. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.02.01.11. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.02.01.12. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.02.01.13. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.02.01.15. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.02.01.18. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.02.01.19. 14.400.000,00 500.000,00 - 14.900.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.02.02. - 7.600.000,00 - 7.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.02.02.22. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.02.02.26. - 1.600.000,00 - 1.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.01.02.02.28. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.02.15. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.02.15.62. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan

model pembelajaran Pendidikan Anak Usia

Dini

1.01.03. 3.300.000,00 60.336.000,00 15.000.000,00 78.636.000,00 SMP NEGERI 1 DEMAK

1.01.03.01. 3.300.000,00 31.046.000,00 - 34.346.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.03.01.01. - 200.000,00 - 200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.03.01.02. - 20.700.000,00 - 20.700.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.03.01.07. 3.300.000,00 - - 3.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.03.01.10. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.03.01.11. - 766.000,00 - 766.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.03.01.12. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.03.01.15. - 2.880.000,00 - 2.880.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.03.02. - 1.740.000,00 15.000.000,00 16.740.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.03.02.09. - - 15.000.000,00 15.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.03.02.28. - 500.000,00 - 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.03.02.29. - 1.240.000,00 - 1.240.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.01.03.16. - 27.550.000,00 - 27.550.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Page 9: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 9

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.03.16.015. - 27.550.000,00 - 27.550.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.04. 15.000.000,00 66.650.000,00 - 81.650.000,00 SMP NEGERI 2 DEMAK

1.01.04.01. 15.000.000,00 43.783.000,00 - 58.783.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.04.01.01. - 510.000,00 - 510.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.04.01.02. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.04.01.07. 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.04.01.10. - 8.576.000,00 - 8.576.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.04.01.11. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.04.01.12. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.04.01.13. - 1.097.000,00 - 1.097.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.04.01.15. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.04.01.19. 12.000.000,00 200.000,00 - 12.200.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.04.16. - 22.867.000,00 - 22.867.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.04.16.015. - 8.605.000,00 - 8.605.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.04.16.018. - 12.830.000,00 - 12.830.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.04.16.020. - 1.432.000,00 - 1.432.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah

1.01.05. 14.400.000,00 56.592.000,00 - 70.992.000,00 SMP NEGERI 3 DEMAK

1.01.05.01. 14.400.000,00 33.300.000,00 - 47.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.05.01.01. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.05.01.02. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.05.01.07. 2.400.000,00 - - 2.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.05.01.10. - 13.500.000,00 - 13.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.05.01.11. - 600.000,00 - 600.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.05.01.12. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.05.01.13. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.05.01.15. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.05.01.19. 12.000.000,00 200.000,00 - 12.200.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.05.02. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.05.02.28. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.05.16. - 21.792.000,00 - 21.792.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.05.16.015. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.05.16.020. - 2.792.000,00 - 2.792.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah

1.01.05.16.080. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

1.01.06. 11.100.000,00 53.950.000,00 - 65.050.000,00 SMP NEGERI 4 DEMAK

1.01.06.01. 11.100.000,00 22.640.000,00 - 33.740.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.06.01.01. - 240.000,00 - 240.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.06.01.02. - 18.900.000,00 - 18.900.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.06.01.07. 4.800.000,00 - - 4.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.06.01.10. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.06.01.11. - 300.000,00 - 300.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.06.01.12. - 300.000,00 - 300.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Page 10: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 10

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.06.01.13. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.06.01.15. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.06.01.19. 6.300.000,00 200.000,00 - 6.500.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.06.16. - 31.310.000,00 - 31.310.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.06.16.015. - 6.908.000,00 - 6.908.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.06.16.033. - 500.000,00 - 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan

sekolah

1.01.06.16.080. - 23.902.000,00 - 23.902.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

1.01.07. 7.584.000,00 59.196.000,00 - 66.780.000,00 SMP NEGERI 5 DEMAK

1.01.07.01. 7.584.000,00 36.328.000,00 - 43.912.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.07.01.01. - 216.000,00 - 216.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.07.01.02. - 22.296.000,00 - 22.296.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.07.01.07. 2.400.000,00 - - 2.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.07.01.10. - 5.286.000,00 - 5.286.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.07.01.11. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.07.01.12. - 900.000,00 - 900.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.07.01.13. - 1.350.000,00 - 1.350.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.07.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.07.01.17. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.07.01.19. 5.184.000,00 200.000,00 - 5.384.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.07.02. - 2.970.000,00 - 2.970.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.07.02.22. - 880.000,00 - 880.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.07.02.28. - 840.000,00 - 840.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.07.02.29. - 1.250.000,00 - 1.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.01.07.16. - 19.898.000,00 - 19.898.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.07.16.015. - 13.407.000,00 - 13.407.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.07.16.018. - 5.591.000,00 - 5.591.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.07.16.033. - 900.000,00 - 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan

sekolah

1.01.08. 12.360.000,00 60.125.000,00 7.000.000,00 79.485.000,00 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH

1.01.08.01. 12.360.000,00 40.995.000,00 - 53.355.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.08.01.01. - 590.000,00 - 590.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.08.01.02. - 30.500.000,00 - 30.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.08.01.07. 4.200.000,00 - - 4.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.08.01.10. - 5.135.000,00 - 5.135.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.08.01.11. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.08.01.12. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.08.01.13. - 2.070.000,00 - 2.070.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.08.01.19. 8.160.000,00 200.000,00 - 8.360.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.08.16. - 19.130.000,00 7.000.000,00 26.130.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.08.16.015. - 12.790.000,00 7.000.000,00 19.790.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.08.16.018. - 2.100.000,00 - 2.100.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.08.16.080. - 4.240.000,00 - 4.240.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

Page 11: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 11

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.09. 11.400.000,00 58.924.000,00 8.500.000,00 78.824.000,00 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH

1.01.09.01. 11.400.000,00 32.924.000,00 - 44.324.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.09.01.01. - 400.000,00 - 400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.09.01.02. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.09.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.09.01.10. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.09.01.12. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.09.01.13. - 3.400.000,00 - 3.400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.09.01.15. - 2.600.000,00 - 2.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.09.01.17. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.09.01.18. - 2.024.000,00 - 2.024.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.09.01.19. 4.800.000,00 - - 4.800.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.09.02. - 6.000.000,00 8.500.000,00 14.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.09.02.09. - - 8.500.000,00 8.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.09.02.22. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.09.02.28. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.09.16. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.09.16.015. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.10. 18.300.000,00 55.497.000,00 6.000.000,00 79.797.000,00 SMP NEGERI 1 SAYUNG

1.01.10.01. 18.300.000,00 42.787.000,00 - 61.087.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.10.01.01. - 420.000,00 - 420.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.10.01.02. - 19.800.000,00 - 19.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.10.01.07. 7.800.000,00 - - 7.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.10.01.10. - 12.866.200,00 - 12.866.200,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.10.01.11. - 2.000.800,00 - 2.000.800,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.10.01.12. - 1.245.500,00 - 1.245.500,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.10.01.13. - 1.504.500,00 - 1.504.500,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.10.01.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.10.01.18. - 1.750.000,00 - 1.750.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.10.01.19. 10.500.000,00 200.000,00 - 10.700.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.10.02. - 1.750.000,00 6.000.000,00 7.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.10.02.09. - - 6.000.000,00 6.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.10.02.28. - 1.750.000,00 - 1.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.10.16. - 10.960.000,00 - 10.960.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.10.16.015. - 10.960.000,00 - 10.960.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.11. 20.900.000,00 52.242.000,00 6.000.000,00 79.142.000,00 SMP NEGERI 2 SAYUNG

1.01.11.01. 20.900.000,00 32.257.000,00 - 53.157.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.11.01.01. - 390.000,00 - 390.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.11.01.02. - 14.160.000,00 - 14.160.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.11.01.07. 8.100.000,00 - - 8.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.11.01.10. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

Page 12: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 12

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.11.01.11. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.11.01.12. - 2.120.000,00 - 2.120.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.11.01.13. - 2.432.000,00 - 2.432.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.11.01.15. - 3.240.000,00 - 3.240.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.11.01.18. - 2.115.000,00 - 2.115.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.11.01.19. 12.800.000,00 200.000,00 - 13.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.11.02. - 2.950.000,00 6.000.000,00 8.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.11.02.09. - - 6.000.000,00 6.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.11.02.28. - 950.000,00 - 950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.11.02.29. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.01.11.16. - 17.035.000,00 - 17.035.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.11.16.015. - 17.035.000,00 - 17.035.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.12. 9.600.000,00 66.091.000,00 - 75.691.000,00 SMP NEGERI 1 MRANGGEN

1.01.12.01. 9.600.000,00 38.889.000,00 - 48.489.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.12.01.01. - 240.000,00 - 240.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.12.01.02. - 28.000.000,00 - 28.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.12.01.07. 2.400.000,00 - - 2.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.12.01.10. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.12.01.11. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.12.01.12. - 965.000,00 - 965.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.12.01.13. - 1.376.000,00 - 1.376.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.12.01.15. - 1.308.000,00 - 1.308.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.12.01.18. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.12.01.19. 7.200.000,00 200.000,00 - 7.400.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.12.02. - 1.250.000,00 - 1.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.12.02.22. - 750.000,00 - 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.12.02.28. - 500.000,00 - 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.12.16. - 25.952.000,00 - 25.952.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.12.16.015. - 22.769.500,00 - 22.769.500,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.12.16.080. - 3.182.500,00 - 3.182.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

1.01.13. 2.400.000,00 70.453.000,00 - 72.853.000,00 SMP NEGERI 2 MRANGGEN

1.01.13.01. 2.400.000,00 39.203.000,00 - 41.603.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.13.01.01. - 250.000,00 - 250.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.13.01.02. - 13.980.000,00 - 13.980.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.13.01.07. 2.400.000,00 - - 2.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.13.01.10. - 11.124.000,00 - 11.124.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.13.01.11. - 3.820.000,00 - 3.820.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.13.01.12. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.13.01.13. - 529.000,00 - 529.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.13.01.15. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Page 13: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 13

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.13.01.17. - 3.900.000,00 - 3.900.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.13.01.18. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.13.02. - 2.250.000,00 - 2.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.13.02.22. - 1.750.000,00 - 1.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.13.02.29. - 500.000,00 - 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.01.13.16. - 29.000.000,00 - 29.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.13.16.015. - 5.117.500,00 - 5.117.500,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.13.16.018. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.13.16.080. - 21.682.500,00 - 21.682.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

1.01.14. 15.600.000,00 66.313.000,00 - 81.913.000,00 SMP NEGERI 3 MRANGGEN

1.01.14.01. 15.600.000,00 46.313.000,00 - 61.913.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.14.01.01. - 300.000,00 - 300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.14.01.02. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.14.01.07. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.14.01.10. - 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.14.01.11. - 513.000,00 - 513.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.14.01.12. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.14.01.13. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.14.01.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.14.01.18. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.14.01.19. 9.600.000,00 200.000,00 - 9.800.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.14.16. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.14.16.015. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.15. 11.994.000,00 54.839.000,00 - 66.833.000,00 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN

1.01.15.01. 11.994.000,00 20.629.000,00 - 32.623.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.15.01.01. - 450.000,00 - 450.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.15.01.02. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.15.01.07. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.15.01.10. - 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.15.01.11. - 915.000,00 - 915.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.15.01.12. - 900.000,00 - 900.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.15.01.13. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.15.01.15. - 864.000,00 - 864.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.15.01.19. 5.994.000,00 200.000,00 - 6.194.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.15.02. - 2.760.000,00 - 2.760.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.15.02.22. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.15.02.29. - 1.260.000,00 - 1.260.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.01.15.16. - 31.450.000,00 - 31.450.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.15.16.015. - 31.450.000,00 - 31.450.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.16. 6.600.000,00 60.418.000,00 - 67.018.000,00 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN

1.01.16.01. 6.600.000,00 16.806.000,00 - 23.406.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Page 14: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 14

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.16.01.01. - 255.000,00 - 255.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.16.01.02. - 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.16.01.07. 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.16.01.08. - 1.010.000,00 - 1.010.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01.16.01.10. - 5.620.000,00 - 5.620.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.16.01.11. - 920.000,00 - 920.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.16.01.12. - 1.121.000,00 - 1.121.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.16.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.16.01.19. 3.600.000,00 200.000,00 - 3.800.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.16.02. - 3.608.000,00 - 3.608.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.16.02.22. - 2.002.000,00 - 2.002.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.16.02.28. - 425.000,00 - 425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.16.02.29. - 1.181.000,00 - 1.181.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.01.16.16. - 40.004.000,00 - 40.004.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.16.16.015. - 13.562.400,00 - 13.562.400,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.16.16.018. - 5.355.000,00 - 5.355.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.16.16.080. - 21.086.600,00 - 21.086.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

1.01.17. 21.200.000,00 55.052.000,00 - 76.252.000,00 SMP NEGERI 1 GUNTUR

1.01.17.01. 21.200.000,00 34.130.750,00 - 55.330.750,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.17.01.01. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.17.01.02. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.17.01.07. - 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.17.01.10. - 12.210.750,00 - 12.210.750,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.17.01.11. - 660.000,00 - 660.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.17.01.12. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.17.01.13. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.17.01.15. - 960.000,00 - 960.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.17.01.18. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.17.01.19. 21.200.000,00 - - 21.200.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.17.02. - 500.000,00 - 500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.17.02.29. - 500.000,00 - 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.01.17.16. - 20.421.250,00 - 20.421.250,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.17.16.015. - 9.865.250,00 - 9.865.250,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.17.16.080. - 10.556.000,00 - 10.556.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

1.01.18. 13.800.000,00 39.495.000,00 5.000.000,00 58.295.000,00 SMP NEGERI 2 GUNTUR

1.01.18.01. 13.800.000,00 15.234.000,00 - 29.034.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.18.01.01. - 300.000,00 - 300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.18.01.02. - 4.720.100,00 - 4.720.100,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.18.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.18.01.10. - 4.466.200,00 - 4.466.200,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.18.01.11. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Page 15: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 15

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.18.01.12. - 1.214.700,00 - 1.214.700,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.18.01.13. - 1.303.500,00 - 1.303.500,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.18.01.15. - 1.912.000,00 - 1.912.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.18.01.23. 7.200.000,00 317.500,00 - 7.517.500,00 Penyediaan jasa Pegawai Honorer

1.01.18.02. - 5.450.000,00 5.000.000,00 10.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.18.02.09. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.18.02.22. - 4.700.000,00 - 4.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.18.02.29. - 750.000,00 - 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.01.18.16. - 18.811.000,00 - 18.811.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.18.16.018. - 7.004.000,00 - 7.004.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.18.16.080. - 11.807.000,00 - 11.807.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

1.01.19. 11.400.000,00 39.180.000,00 7.500.000,00 58.080.000,00 SMP NEGERI 3 GUNTUR

1.01.19.01. 11.400.000,00 16.180.000,00 - 27.580.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.19.01.01. - 600.000,00 - 600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.19.01.02. - 3.750.000,00 - 3.750.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.19.01.07. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.19.01.10. - 7.330.000,00 - 7.330.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.19.01.11. - 800.000,00 - 800.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.19.01.12. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.19.01.15. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.19.01.17. - 800.000,00 - 800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.19.01.18. - 400.000,00 - 400.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.19.01.19. 5.400.000,00 - - 5.400.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.19.02. - 6.000.000,00 7.500.000,00 13.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.19.02.07. - - 2.500.000,00 2.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.01.19.02.09. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.19.02.22. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.19.02.29. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.01.19.16. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.19.16.015. - 2.960.000,00 - 2.960.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.19.16.018. - 2.390.000,00 - 2.390.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.19.16.080. - 11.650.000,00 - 11.650.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

1.01.20. 14.340.000,00 55.243.000,00 1.000.000,00 70.583.000,00 SMP NEGERI 1 WONOSALAM

1.01.20.01. 14.340.000,00 25.940.000,00 - 40.280.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.20.01.01. - 305.000,00 - 305.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.20.01.02. - 10.380.000,00 - 10.380.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.20.01.07. 8.400.000,00 - - 8.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.20.01.10. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.20.01.11. - 925.000,00 - 925.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.20.01.12. - 2.309.400,00 - 2.309.400,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.20.01.13. - 3.220.600,00 - 3.220.600,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Page 16: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 16

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.20.01.15. - 840.000,00 - 840.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.20.01.17. - 960.000,00 - 960.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.20.01.19. 5.940.000,00 - - 5.940.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.20.02. - 1.250.000,00 - 1.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.20.02.29. - 1.250.000,00 - 1.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.01.20.16. - 28.053.000,00 1.000.000,00 29.053.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.20.16.015. - 28.053.000,00 1.000.000,00 29.053.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.21. 11.400.000,00 50.342.000,00 4.000.000,00 65.742.000,00 SMP NEGERI 2 WONOSALAM

1.01.21.01. 11.400.000,00 22.792.000,00 - 34.192.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.21.01.01. - 999.000,00 - 999.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.21.01.02. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.21.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.21.01.10. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.21.01.12. - 1.693.000,00 - 1.693.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.21.01.13. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.21.01.18. - 2.300.000,00 - 2.300.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.21.01.19. 4.800.000,00 200.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.21.02. - 8.750.000,00 4.000.000,00 12.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.21.02.09. - - 4.000.000,00 4.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.21.02.22. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.21.02.28. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.21.02.29. - 1.950.000,00 - 1.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.01.21.16. - 18.800.000,00 - 18.800.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.21.16.015. - 12.555.000,00 - 12.555.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.21.16.018. - 2.250.000,00 - 2.250.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.21.16.033. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan

sekolah

1.01.21.16.080. - 2.995.000,00 - 2.995.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

1.01.22. 9.900.000,00 48.480.000,00 3.000.000,00 61.380.000,00 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG

1.01.22.01. 9.900.000,00 23.480.000,00 - 33.380.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.22.01.02. - 16.180.000,00 - 16.180.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.22.01.07. 7.500.000,00 - - 7.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.22.01.10. - 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.22.01.11. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.22.01.12. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.22.01.13. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.22.01.15. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.22.01.17. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.22.01.19. 2.400.000,00 - - 2.400.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.22.02. - 1.750.000,00 3.000.000,00 4.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.22.02.10. - - 3.000.000,00 3.000.000,00 Pengadaan mebelair

1.01.22.02.22. - 750.000,00 - 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.22.02.29. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

Page 17: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 17

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.22.16. - 23.250.000,00 - 23.250.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.22.16.015. - 23.250.000,00 - 23.250.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.23. 14.200.000,00 42.400.000,00 10.000.000,00 66.600.000,00 SMP NEGERI 2 DEMPET

1.01.23.01. 14.200.000,00 30.510.000,00 - 44.710.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.23.01.01. - 450.000,00 - 450.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.23.01.02. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.23.01.07. 7.200.000,00 - - 7.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.23.01.10. - 9.800.000,00 - 9.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.23.01.11. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.23.01.12. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.23.01.13. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.23.01.15. - 2.160.000,00 - 2.160.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.23.01.18. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.23.01.19. 7.000.000,00 200.000,00 - 7.200.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.23.02. - - 10.000.000,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.23.02.09. - - 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.23.16. - 11.890.000,00 - 11.890.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.23.16.015. - 11.890.000,00 - 11.890.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.24. 19.099.200,00 35.776.800,00 6.800.000,00 61.676.000,00 SMP NEGERI 3 DEMPET

1.01.24.01. 19.099.200,00 18.960.000,00 - 38.059.200,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.24.01.01. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.24.01.02. - 4.760.000,00 - 4.760.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.24.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.24.01.10. - 7.800.000,00 - 7.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.24.01.11. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.24.01.12. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.24.01.13. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.24.01.18. - 1.700.000,00 - 1.700.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.24.01.19. 12.499.200,00 200.000,00 - 12.699.200,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.24.02. - 2.000.000,00 6.800.000,00 8.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.24.02.07. - - 1.800.000,00 1.800.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.01.24.02.09. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.24.02.28. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.24.16. - 14.816.800,00 - 14.816.800,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.24.16.015. - 14.816.800,00 - 14.816.800,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.25. 2.400.000,00 54.913.000,00 5.000.000,00 62.313.000,00 SMP NEGERI 1 GAJAH

1.01.25.01. 2.400.000,00 32.400.000,00 - 34.800.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.25.01.01. - 300.000,00 - 300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.25.01.02. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.25.01.07. 2.400.000,00 - - 2.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.25.01.10. - 4.300.000,00 - 4.300.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

Page 18: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 18

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.25.01.11. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.25.01.12. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.25.01.13. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.25.01.15. - 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.25.01.18. - 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.25.02. - 8.000.000,00 5.000.000,00 13.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.25.02.09. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.25.02.22. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.25.02.28. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.25.02.29. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.01.25.16. - 14.513.000,00 - 14.513.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.25.16.015. - 11.313.000,00 - 11.313.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.25.16.018. - 3.200.000,00 - 3.200.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.26. 9.900.000,00 47.600.000,00 2.700.000,00 60.200.000,00 SMP NEGERI 2 GAJAH

1.01.26.01. 9.900.000,00 28.440.100,00 - 38.340.100,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.26.01.01. - 363.000,00 - 363.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.26.01.02. - 9.960.000,00 - 9.960.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.26.01.07. 6.300.000,00 - - 6.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.26.01.10. - 3.461.500,00 - 3.461.500,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.26.01.11. - 1.368.600,00 - 1.368.600,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.26.01.12. - 1.613.000,00 - 1.613.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.26.01.13. - 3.474.000,00 - 3.474.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.26.01.17. - 4.400.000,00 - 4.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.26.01.18. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.26.01.19. 3.600.000,00 200.000,00 - 3.800.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.26.02. - 3.400.000,00 2.700.000,00 6.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.26.02.09. - - 750.000,00 750.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.26.02.10. - - 1.950.000,00 1.950.000,00 Pengadaan mebelair

1.01.26.02.22. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.26.02.28. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.26.16. - 15.759.900,00 - 15.759.900,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.26.16.015. - 6.122.500,00 - 6.122.500,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.26.16.018. - 3.370.000,00 - 3.370.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.26.16.080. - 6.267.400,00 - 6.267.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

1.01.27. 6.600.000,00 52.180.000,00 5.220.000,00 64.000.000,00 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR

1.01.27.01. 6.600.000,00 21.480.000,00 - 28.080.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.27.01.02. - 9.200.000,00 - 9.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.27.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.27.01.10. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.27.01.11. - 700.000,00 - 700.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.27.01.12. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Page 19: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 19

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.27.01.13. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.27.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.27.01.18. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.27.02. - 2.000.000,00 5.220.000,00 7.220.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.27.02.09. - - 5.220.000,00 5.220.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.27.02.28. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.27.16. - 28.700.000,00 - 28.700.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.27.16.015. - 28.700.000,00 - 28.700.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.28. 11.400.000,00 63.509.000,00 - 74.909.000,00 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR

1.01.28.01. 11.400.000,00 46.760.000,00 - 58.160.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.28.01.01. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.28.01.02. - 26.400.000,00 - 26.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.28.01.07. 6.300.000,00 - - 6.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.28.01.10. - 6.800.000,00 - 6.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.28.01.11. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.28.01.12. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.28.01.13. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.28.01.15. - 2.160.000,00 - 2.160.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.28.01.17. - 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.28.01.18. - 2.300.000,00 - 2.300.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.28.01.19. 5.100.000,00 200.000,00 - 5.300.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.28.02. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.28.02.22. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.28.02.29. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.01.28.16. - 12.749.000,00 - 12.749.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.28.16.015. - 12.749.000,00 - 12.749.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.29. 22.320.000,00 39.320.000,00 2.000.000,00 63.640.000,00 SMP NEGERI 1 MIJEN

1.01.29.01. 22.320.000,00 15.970.400,00 - 38.290.400,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.29.01.01. - 250.000,00 - 250.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.29.01.02. - 5.200.000,00 - 5.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.29.01.07. 7.200.000,00 - - 7.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.29.01.10. - 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.29.01.11. - 1.660.400,00 - 1.660.400,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.29.01.12. - 949.000,00 - 949.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.29.01.13. - 1.561.000,00 - 1.561.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.29.01.15. - 600.000,00 - 600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.29.01.18. - 1.750.000,00 - 1.750.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.29.01.19. 15.120.000,00 200.000,00 - 15.320.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.29.02. - 1.395.500,00 2.000.000,00 3.395.500,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.29.02.09. - - 2.000.000,00 2.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

Page 20: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 20

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.29.02.28. - 1.395.500,00 - 1.395.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.29.16. - 21.954.100,00 - 21.954.100,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.29.16.015. - 16.954.100,00 - 16.954.100,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.29.16.018. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.30. 14.400.000,00 44.650.000,00 7.600.000,00 66.650.000,00 SMP NEGERI 2 MIJEN

1.01.30.01. 14.400.000,00 27.380.000,00 - 41.780.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.30.01.01. - 300.000,00 - 300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.30.01.02. - 8.440.000,00 - 8.440.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.30.01.07. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.30.01.10. - 8.250.000,00 - 8.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.30.01.12. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.30.01.13. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.30.01.15. - 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.30.01.17. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.30.01.18. - 2.550.000,00 - 2.550.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.30.01.19. 8.400.000,00 - - 8.400.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.30.02. - 4.000.000,00 7.600.000,00 11.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.30.02.09. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.30.02.10. - - 2.600.000,00 2.600.000,00 Pengadaan mebelair

1.01.30.02.22. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.30.02.28. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.30.16. - 13.270.000,00 - 13.270.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.30.16.015. - 11.588.000,00 - 11.588.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.30.16.018. - 1.682.000,00 - 1.682.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.31. 17.100.000,00 43.828.000,00 - 60.928.000,00 SMP NEGERI 1 BONANG

1.01.31.01. 17.100.000,00 19.910.100,00 - 37.010.100,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.31.01.01. - 150.000,00 - 150.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.31.01.02. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.31.01.07. 6.300.000,00 - - 6.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.31.01.10. - 4.437.100,00 - 4.437.100,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.31.01.11. - 400.000,00 - 400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.31.01.12. - 1.099.000,00 - 1.099.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.31.01.13. - 989.000,00 - 989.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.31.01.15. - 720.000,00 - 720.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.31.01.18. - 1.115.000,00 - 1.115.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.31.01.19. 10.800.000,00 - - 10.800.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.31.02. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.31.02.29. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.01.31.16. - 22.917.900,00 - 22.917.900,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.31.16.015. - 20.338.400,00 - 20.338.400,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.31.16.018. - 2.579.500,00 - 2.579.500,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.32. 21.000.000,00 21.350.000,00 23.000.000,00 65.350.000,00 SMP NEGERI 2 BONANG

Page 21: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 21

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.32.01. 21.000.000,00 18.850.000,00 - 39.850.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.32.01.01. - 750.000,00 - 750.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.32.01.02. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.32.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.32.01.10. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.32.01.11. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.32.01.12. - 1.100.000,00 - 1.100.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.32.01.19. 14.400.000,00 - - 14.400.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.32.02. - 1.000.000,00 23.000.000,00 24.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.32.02.09. - - 14.500.000,00 14.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.32.02.10. - - 8.500.000,00 8.500.000,00 Pengadaan mebelair

1.01.32.02.22. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.32.16. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.32.16.018. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.33. 21.060.000,00 35.025.000,00 - 56.085.000,00 SMP NEGERI 3 BONANG

1.01.33.01. 21.060.000,00 14.997.000,00 - 36.057.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.33.01.01. - 270.000,00 - 270.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.33.01.02. - 6.531.700,00 - 6.531.700,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.33.01.07. 9.000.000,00 - - 9.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.33.01.10. - 4.343.000,00 - 4.343.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.33.01.11. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.33.01.12. - 893.500,00 - 893.500,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.33.01.13. - 1.258.800,00 - 1.258.800,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.33.01.15. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.33.01.19. 12.060.000,00 - - 12.060.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.33.02. - 2.800.000,00 - 2.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.33.02.28. - 2.800.000,00 - 2.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.33.16. - 17.228.000,00 - 17.228.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.33.16.015. - 11.650.400,00 - 11.650.400,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.33.16.018. - 3.565.100,00 - 3.565.100,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.33.16.080. - 2.012.500,00 - 2.012.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

1.01.34. 11.460.000,00 45.165.000,00 - 56.625.000,00 SMP NEGERI 1 WEDUNG

1.01.34.01. 11.460.000,00 28.930.000,00 - 40.390.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.34.01.01. - 300.000,00 - 300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.34.01.02. - 15.780.000,00 - 15.780.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.34.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.34.01.10. - 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.34.01.11. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.34.01.12. - 750.000,00 - 750.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.34.01.13. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.34.01.15. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Page 22: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 22

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.34.01.19. 4.860.000,00 200.000,00 - 5.060.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.34.02. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.34.02.28. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.34.16. - 14.735.000,00 - 14.735.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.34.16.015. - 4.638.000,00 - 4.638.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.34.16.080. - 10.097.000,00 - 10.097.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

1.01.35. 12.000.000,00 35.028.000,00 10.000.000,00 57.028.000,00 SMP NEGERI 2 WEDUNG

1.01.35.01. 12.000.000,00 18.878.000,00 - 30.878.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.35.01.01. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.35.01.02. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.35.01.07. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.35.01.10. - 3.578.000,00 - 3.578.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.35.01.11. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.35.01.13. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.35.01.15. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.35.01.17. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.35.01.18. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.35.01.19. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.35.02. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.35.02.22. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.35.02.29. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.01.35.16. - 12.150.000,00 10.000.000,00 22.150.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.35.16.015. - 8.800.000,00 - 8.800.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.35.16.018. - 3.350.000,00 10.000.000,00 13.350.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.36. 9.880.000,00 59.710.000,00 8.500.000,00 78.090.000,00 SMA NEGERI 1 DEMAK

1.01.36.01. 9.880.000,00 27.430.000,00 - 37.310.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.36.01.01. - 250.000,00 - 250.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.36.01.02. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.36.01.07. 2.400.000,00 - - 2.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.36.01.10. - 2.300.000,00 - 2.300.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.36.01.11. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.36.01.12. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.36.01.13. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.36.01.15. - 1.380.000,00 - 1.380.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.36.01.19. 7.480.000,00 - - 7.480.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.36.02. - 500.000,00 8.500.000,00 9.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.36.02.09. - - 8.500.000,00 8.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.36.02.29. - 500.000,00 - 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.01.36.17. - 31.780.000,00 - 31.780.000,00 Program Pendidikan Menengah

1.01.36.17.15. - 31.780.000,00 - 31.780.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.37. 15.120.000,00 68.210.000,00 4.750.000,00 88.080.000,00 SMA NEGERI 2 DEMAK

1.01.37.01. 15.120.000,00 37.110.000,00 - 52.230.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Page 23: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 23

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.37.01.01. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.37.01.02. - 21.600.000,00 - 21.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.37.01.07. 5.400.000,00 - - 5.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.37.01.10. - 6.070.000,00 - 6.070.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.37.01.11. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.37.01.12. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.37.01.13. - 6.700.000,00 - 6.700.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.37.01.15. - 540.000,00 - 540.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.37.01.19. 9.720.000,00 200.000,00 - 9.920.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.37.02. - - 4.750.000,00 4.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.37.02.10. - - 4.750.000,00 4.750.000,00 Pengadaan mebelair

1.01.37.16. - 31.100.000,00 - 31.100.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.01.37.16.015. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.37.16.018. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.37.16.080. - 7.300.000,00 - 7.300.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar

1.01.38. 12.576.000,00 47.186.000,00 17.000.000,00 76.762.000,00 SMA NEGERI 3 DEMAK

1.01.38.01. 12.576.000,00 31.786.000,00 - 44.362.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.38.01.01. - 750.000,00 - 750.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.38.01.02. - 15.326.000,00 - 15.326.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.38.01.07. 7.200.000,00 - - 7.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.38.01.10. - 6.420.000,00 - 6.420.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.38.01.11. - 5.310.000,00 - 5.310.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.38.01.12. - 1.750.000,00 - 1.750.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.38.01.13. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.38.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.38.01.19. 5.376.000,00 150.000,00 - 5.526.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.38.02. - 400.000,00 17.000.000,00 17.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.38.02.09. - - 10.500.000,00 10.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.38.02.10. - - 6.500.000,00 6.500.000,00 Pengadaan mebelair

1.01.38.02.28. - 400.000,00 - 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.38.17. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Pendidikan Menengah

1.01.38.17.15. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.39. 15.600.000,00 47.078.000,00 6.000.000,00 68.678.000,00 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR

1.01.39.01. 15.600.000,00 23.800.000,00 - 39.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.39.01.01. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.39.01.02. - 12.540.000,00 - 12.540.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.39.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.39.01.10. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.39.01.11. - 900.000,00 - 900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.39.01.12. - 750.000,00 - 750.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.39.01.13. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Page 24: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 24

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.39.01.15. - 960.000,00 - 960.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.39.01.17. - 650.000,00 - 650.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.39.01.18. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.39.01.19. 9.000.000,00 200.000,00 - 9.200.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.39.02. - 2.750.000,00 6.000.000,00 8.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.39.02.09. - - 6.000.000,00 6.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.39.02.22. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.39.02.28. - 500.000,00 - 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.39.02.29. - 750.000,00 - 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.01.39.17. - 20.528.000,00 - 20.528.000,00 Program Pendidikan Menengah

1.01.39.17.15. - 15.258.000,00 - 15.258.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.39.17.18. - 2.270.000,00 - 2.270.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.39.17.70. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan kegiatan belajar mengajar

1.01.40. 15.240.000,00 50.476.000,00 5.900.000,00 71.616.000,00 SMA NEGERI 1 MIJEN

1.01.40.01. 15.240.000,00 23.039.500,00 - 38.279.500,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.40.01.01. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.40.01.02. - 11.289.500,00 - 11.289.500,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.40.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.40.01.10. - 6.300.000,00 - 6.300.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.40.01.11. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.40.01.12. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.40.01.13. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.40.01.15. - 750.000,00 - 750.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.40.01.18. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.40.01.19. 8.640.000,00 200.000,00 - 8.840.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.40.02. - 500.000,00 5.000.000,00 5.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.40.02.09. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.40.02.29. - 500.000,00 - 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.01.40.17. - 26.936.500,00 900.000,00 27.836.500,00 Program Pendidikan Menengah

1.01.40.17.15. - 25.106.500,00 900.000,00 26.006.500,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.40.17.70. - 1.830.000,00 - 1.830.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan kegiatan belajar mengajar

1.01.41. 6.300.000,00 40.300.000,00 20.000.000,00 66.600.000,00 SMA NEGERI 1 MRANGGEN

1.01.41.01. 6.300.000,00 35.700.000,00 - 42.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.41.01.01. - 1.400.000,00 - 1.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.41.01.07. 6.300.000,00 - - 6.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.41.01.08. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01.41.01.10. - 17.400.000,00 - 17.400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.41.01.11. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.41.01.12. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.41.01.15. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.41.01.18. - 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.41.02. - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Page 25: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 25

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.41.02.09. - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.41.17. - 4.600.000,00 - 4.600.000,00 Program Pendidikan Menengah

1.01.41.17.15. - 4.600.000,00 - 4.600.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.42. 6.300.000,00 43.975.000,00 16.250.000,00 66.525.000,00 SMA NEGERI 2 MRANGGEN

1.01.42.01. 6.300.000,00 15.175.000,00 - 21.475.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.42.01.01. - 675.000,00 - 675.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.42.01.07. 6.300.000,00 - - 6.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.42.01.10. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.42.01.11. - 2.600.000,00 - 2.600.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.42.01.15. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.42.01.18. - 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.42.02. - - 15.000.000,00 15.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.42.02.07. - - 15.000.000,00 15.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.01.42.17. - 28.800.000,00 1.250.000,00 30.050.000,00 Program Pendidikan Menengah

1.01.42.17.15. - 18.275.000,00 1.250.000,00 19.525.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.42.17.18. - 10.525.000,00 - 10.525.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.43. 16.680.000,00 34.805.000,00 13.980.000,00 65.465.000,00 SMA NEGERI 1 SAYUNG

1.01.43.01. 16.680.000,00 15.532.400,00 - 32.212.400,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.43.01.01. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.43.01.02. - 1.440.000,00 - 1.440.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.43.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.43.01.10. - 7.603.400,00 - 7.603.400,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.43.01.11. - 2.070.000,00 - 2.070.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.43.01.12. - 1.120.000,00 - 1.120.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.43.01.13. - 1.019.000,00 - 1.019.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.43.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.43.01.19. 10.080.000,00 200.000,00 - 10.280.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.43.02. - 3.442.000,00 13.980.000,00 17.422.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.43.02.09. - - 13.980.000,00 13.980.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.43.02.22. - 1.522.000,00 - 1.522.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.43.02.28. - 1.920.000,00 - 1.920.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.43.17. - 15.830.600,00 - 15.830.600,00 Program Pendidikan Menengah

1.01.43.17.15. - 6.851.100,00 - 6.851.100,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.43.17.70. - 8.979.500,00 - 8.979.500,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan kegiatan belajar mengajar

1.01.44. 15.990.000,00 46.210.000,00 5.000.000,00 67.200.000,00 SMA NEGERI 1 DEMPET

1.01.44.01. 15.990.000,00 18.260.000,00 - 34.250.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.44.01.01. - 750.000,00 - 750.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.44.01.02. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.44.01.07. 7.200.000,00 - - 7.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.44.01.10. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.44.01.11. - 2.600.000,00 - 2.600.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.44.01.12. - 750.000,00 - 750.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Page 26: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 26

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.44.01.13. - 750.000,00 - 750.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.44.01.19. 8.790.000,00 210.000,00 - 9.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.44.02. - 800.000,00 5.000.000,00 5.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.44.02.09. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.44.02.28. - 800.000,00 - 800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.44.17. - 27.150.000,00 - 27.150.000,00 Program Pendidikan Menengah

1.01.44.17.15. - 23.700.000,00 - 23.700.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.44.17.18. - 3.450.000,00 - 3.450.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.45. 15.600.000,00 59.650.000,00 3.000.000,00 78.250.000,00 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH

1.01.45.01. 15.600.000,00 34.070.000,00 - 49.670.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.45.01.01. - 600.000,00 - 600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.45.01.02. - 16.800.000,00 - 16.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.45.01.07. 8.100.000,00 - - 8.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.45.01.10. - 5.200.000,00 - 5.200.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.45.01.11. - 1.760.000,00 - 1.760.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.45.01.12. - 3.200.000,00 - 3.200.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.45.01.13. - 3.400.000,00 - 3.400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.45.01.15. - 1.470.000,00 - 1.470.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.45.01.18. - 1.440.000,00 - 1.440.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.45.01.19. 7.500.000,00 200.000,00 - 7.700.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.45.02. - 1.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.45.02.09. - - 3.000.000,00 3.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.45.02.29. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.01.45.17. - 24.580.000,00 - 24.580.000,00 Program Pendidikan Menengah

1.01.45.17.15. - 16.800.000,00 - 16.800.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.45.17.18. - 7.780.000,00 - 7.780.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.46. 13.200.000,00 52.534.000,00 6.000.000,00 71.734.000,00 SMA NEGERI 1 GUNTUR

1.01.46.01. 13.200.000,00 22.590.000,00 - 35.790.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.46.01.01. - 450.000,00 - 450.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.46.01.07. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.46.01.10. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.46.01.12. - 840.000,00 - 840.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.46.01.13. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.46.01.15. - 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.46.01.18. - 3.900.000,00 - 3.900.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.46.01.19. 7.200.000,00 1.000.000,00 - 8.200.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.46.02. - 24.780.000,00 6.000.000,00 30.780.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.46.02.09. - - 6.000.000,00 6.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.46.02.22. - 24.780.000,00 - 24.780.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.46.17. - 5.164.000,00 - 5.164.000,00 Program Pendidikan Menengah

1.01.46.17.70. - 5.164.000,00 - 5.164.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan kegiatan belajar mengajar

1.01.47. 16.800.000,00 103.971.000,00 - 120.771.000,00 SMK NEGERI 1 DEMAK

1.01.47.01. 16.800.000,00 61.560.000,00 - 78.360.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Page 27: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 27

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.47.01.01. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.47.01.07. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.47.01.10. - 8.750.000,00 - 8.750.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.47.01.11. - 3.950.000,00 - 3.950.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.47.01.12. - 7.300.000,00 - 7.300.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.47.01.13. - 7.100.000,00 - 7.100.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.47.01.15. - 1.560.000,00 - 1.560.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.47.01.17. - 31.500.000,00 - 31.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.47.01.19. 10.800.000,00 200.000,00 - 11.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.47.02. - 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.47.02.28. - 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.47.17. - 38.211.000,00 - 38.211.000,00 Program Pendidikan Menengah

1.01.47.17.15. - 38.211.000,00 - 38.211.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.48. 15.000.000,00 51.410.000,00 36.650.000,00 103.060.000,00 SMK NEGERI 2 DEMAK

1.01.48.01. 15.000.000,00 46.410.000,00 - 61.410.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.48.01.01. - 800.000,00 - 800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.48.01.02. - 35.800.000,00 - 35.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.48.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.48.01.08. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01.48.01.10. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.48.01.11. - 810.000,00 - 810.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.48.01.15. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.48.01.19. 8.400.000,00 - - 8.400.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.48.02. - - 36.650.000,00 36.650.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.48.02.07. - - 1.000.000,00 1.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.01.48.02.09. - - 35.650.000,00 35.650.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.48.17. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Pendidikan Menengah

1.01.48.17.15. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.49. 12.600.000,00 69.969.000,00 15.600.000,00 98.169.000,00 SMK NEGERI 1 SAYUNG

1.01.49.01. 12.600.000,00 37.140.000,00 - 49.740.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.49.01.01. - 600.000,00 - 600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.49.01.02. - 21.600.000,00 - 21.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.49.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.49.01.10. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.49.01.11. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.49.01.12. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.49.01.13. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.49.01.15. - 1.440.000,00 - 1.440.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.49.01.18. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.49.01.19. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.49.02. - 8.000.000,00 15.600.000,00 23.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.49.02.09. - - 15.600.000,00 15.600.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

Page 28: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 28

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.49.02.22. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.49.02.28. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.49.02.29. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.01.49.17. - 24.829.000,00 - 24.829.000,00 Program Pendidikan Menengah

1.01.49.17.15. - 13.829.000,00 - 13.829.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1.01.49.17.70. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan kegiatan belajar mengajar

1.01.50. 31.800.000,00 53.200.000,00 - 85.000.000,00 SKB DEMAK

1.01.50.01. 31.800.000,00 35.586.000,00 - 67.386.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.01.50.01.01. - 750.000,00 - 750.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.01.50.01.02. - 22.200.000,00 - 22.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.01.50.01.07. 2.400.000,00 - - 2.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.50.01.10. - 4.810.000,00 - 4.810.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01.50.01.11. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.01.50.01.12. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.50.01.13. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.01.50.01.15. - 910.000,00 - 910.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.01.50.01.17. - 1.416.000,00 - 1.416.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.50.01.18. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.01.50.01.19. 29.400.000,00 - - 29.400.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.01.50.02. - 11.200.000,00 - 11.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.01.50.02.22. - 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.50.02.28. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.01.50.02.29. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.01.50.18. - 6.414.000,00 - 6.414.000,00 Program Pendidikan Non Formal

1.01.50.18.07. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pengembangan data dan informasi

pendidikan non formal

1.01.50.18.14. - 4.414.000,00 - 4.414.000,00 cetak dan Penggandaan kegiatan

Belanjar Mengajar

1.20.03. - 8.432.000.000,00 10.000.000,00 8.442.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.15. - 91.000.000,00 10.000.000,00 101.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.03.15.63. - 28.000.000,00 - 28.000.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.03.15.71. - 63.000.000,00 10.000.000,00 73.000.000,00 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan

Karakter Bangsa melalui jalur pendidikan

1.20.03.16. - 175.000.000,00 - 175.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.20.03.16.070. - 175.000.000,00 - 175.000.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas

siswa

1.20.03.18. - 8.108.000.000,00 - 8.108.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal

1.20.03.18.01. - 8.108.000.000,00 - 8.108.000.000,00 Pemberdayaan tenaga pendidik non

formal

1.20.03.22. - 58.000.000,00 - 58.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

1.20.03.22.02. - 58.000.000,00 - 58.000.000,00 Pelaksanaan kerjasama secara

kelembagaan di bidang pendidikan

1.20.10. - 2.550.000,00 - 2.550.000,00 KECAMATAN DEMAK

1.20.10.15. - 2.550.000,00 - 2.550.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.10.15.63. - 2.550.000,00 - 2.550.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.11. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH

1.20.11.15. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Page 29: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 29

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.11.15.63. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.12. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 KECAMATAN DEMPET

1.20.12.15. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.12.15.63. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.13. - 10.200.000,00 - 10.200.000,00 KECAMATAN WONOSALAM

1.20.13.15. - 6.700.000,00 - 6.700.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.13.15.18. - 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.20.13.15.63. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.13.16. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.20.13.16.070. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas

siswa

1.20.14. - 6.975.000,00 - 6.975.000,00 KECAMATAN MIJEN

1.20.14.15. - 6.975.000,00 - 6.975.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.14.15.18. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.20.14.15.63. - 3.375.000,00 - 3.375.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.15. 375.000,00 10.325.000,00 - 10.700.000,00 KECAMATAN GAJAH

1.20.15.15. 375.000,00 10.325.000,00 - 10.700.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.15.15.18. - 7.700.000,00 - 7.700.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.20.15.15.63. 375.000,00 2.625.000,00 - 3.000.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.16. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KECAMATAN BONANG

1.20.16.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.16.15.63. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.17. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG

1.20.17.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.17.15.63. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.18. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG

1.20.18.15. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.18.15.18. - 5.800.000,00 - 5.800.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.20.18.15.63. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.18.15.70. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas

siswa

1.20.19. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR

1.20.19.16. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.20.19.16.070. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas

siswa

1.20.20. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN

1.20.20.15. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.20.15.60. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pengembangan data dan informasi

Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.20.15.63. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.20.21. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.20.20.21.01. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan

membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

1.20.21. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR

1.20.21.15. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.21.15.18. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.20.21.15.63. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

Page 30: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 30

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.21.16. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.20.21.16.070. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas

siswa

1.20.22. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN

1.20.22.15. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.22.15.18. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.20.23. 1.750.000,00 11.250.000,00 - 13.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG

1.20.23.15. 600.000,00 4.400.000,00 - 5.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.23.15.63. 600.000,00 4.400.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.23.16. 1.150.000,00 6.850.000,00 - 8.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.20.23.16.060. 600.000,00 4.400.000,00 - 5.000.000,00 Pembinaan forum masyarakat peduli

pendidikan

1.20.23.16.070. 550.000,00 2.450.000,00 - 3.000.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas

siswa

1.20.29. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 KELURAHAN SINGOREJO

1.20.29.15. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.20.29.15.42. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan

sekolah

1.02. 49.279.698.650,00 56.342.458.700,00 37.207.192.650,00 142.829.350.000,00 KESEHATAN

1.02.01. 26.672.322.730,00 25.701.711.215,00 15.497.103.100,00 67.871.137.045,00 DINAS KESEHATAN

1.02.01.01. 639.780.000,00 552.714.360,00 - 1.192.494.360,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.02.01.01.01. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.02.01.01.02. - 288.084.360,00 - 288.084.360,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.02.01.01.07. 63.780.000,00 - - 63.780.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02.01.01.10. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.02.01.01.11. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.02.01.01.12. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.01.01.13. - 12.250.000,00 - 12.250.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.02.01.01.15. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.02.01.01.17. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.02.01.01.18. - 112.380.000,00 - 112.380.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.02.01.01.19. 576.000.000,00 - - 576.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.02.01.02. - 186.250.000,00 886.792.300,00 1.073.042.300,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.01.02.07. - - 369.292.300,00 369.292.300,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.02.01.02.10. - - 17.500.000,00 17.500.000,00 Pengadaan mebelair

1.02.01.02.22. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.02.01.02.24. - 79.000.000,00 - 79.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.01.02.28. - 43.250.000,00 - 43.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.02.01.02.29. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.02.01.02.42. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.02.01.05. 16.375.000,00 257.563.000,00 - 273.938.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.02.01.05.01. 16.375.000,00 257.563.000,00 - 273.938.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.02.01.06. 1.600.000,00 88.400.000,00 - 90.000.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.01.06.01. 1.600.000,00 43.400.000,00 - 45.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.02.01.06.02. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

Page 31: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 31

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.06.04. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

1.02.01.15. 3.810.000,00 4.791.050.955,00 - 4.794.860.955,00 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1.02.01.15.01. 3.810.000,00 4.610.050.955,00 - 4.613.860.955,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1.02.01.15.02. - 62.500.000,00 - 62.500.000,00 Peningkatan pemerataan obat dan

perbekalan kesehatan

1.02.01.15.04. - 36.500.000,00 - 36.500.000,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi

komunitas dan rumah sakit

1.02.01.15.05. - 53.000.000,00 - 53.000.000,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

1.02.01.15.06. - 29.000.000,00 - 29.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02.01.16. 24.404.037.730,00 9.765.598.900,00 11.790.141.800,00 45.959.778.430,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.01.16.01. 24.300.000.000,00 8.801.862.200,00 7.398.137.800,00 40.500.000.000,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di

puskesmas jaringannya

1.02.01.16.02. - 173.500.000,00 - 173.500.000,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

1.02.01.16.03. 44.625.000,00 173.375.000,00 4.392.004.000,00 4.610.004.000,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan

sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya

1.02.01.16.06. 33.200.000,00 154.825.000,00 - 188.025.000,00 Revitalisasi sistem kesehatan

1.02.01.16.09. - 222.000.000,00 - 222.000.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat

1.02.01.16.12. 26.212.730,00 240.036.700,00 - 266.249.430,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.01.17. - 162.960.000,00 - 162.960.000,00 Program Pengawasan Obat dan

Makanan

1.02.01.17.01. - 15.180.000,00 - 15.180.000,00 Peningkatan pemberdayaan

konsumen/masyarakat di bidang obat dan

makanan

1.02.01.17.02. - 133.930.000,00 - 133.930.000,00 Peningkatan pengawasan keamanan

pangan dan bahan berbahaya

1.02.01.17.03. - 13.200.000,00 - 13.200.000,00 Peningkatan kapasitas laboratorium

pengawasan obat dan makanan

1.02.01.17.04. - 650.000,00 - 650.000,00 Peningkatan penyidikan dan penegakan

hukum di bidang obat dan makanan

1.02.01.18. - 19.000.000,00 - 19.000.000,00 Program Pengembangan Obat Asli

Indonesia

1.02.01.18.03. - 19.000.000,00 - 19.000.000,00 Peningkatan promosi obat bahan alam

Indonesia di dalam dan di luar neger

1.02.01.19. 105.100.000,00 612.647.000,00 - 717.747.000,00 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

1.02.01.19.01. 12.000.000,00 116.350.000,00 - 128.350.000,00 Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat

1.02.01.19.02. 93.100.000,00 496.297.000,00 - 589.397.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.02.01.20. 34.600.000,00 335.300.000,00 - 369.900.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.01.20.01. 5.220.000,00 54.030.000,00 - 59.250.000,00 Penyusunan peta informasi masyarakat

kurang gizi

1.02.01.20.02. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pencegahan, penanggulangan

kekurangan vitamin dan Pemberian

tambahan makanan dan vitamin

1.02.01.20.03. 12.105.000,00 132.795.000,00 - 144.900.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protien

(KEP), Anemian Gizi Besi, Gangguan akibat

kurang yodium (GAKY)

1.02.01.20.04. 17.025.000,00 73.225.000,00 - 90.250.000,00 Pemberdayaan masyarakat untuk

pencapaian keluarga sadar gizi

1.02.01.20.05. 250.000,00 25.250.000,00 - 25.500.000,00 Penanggulangan Gizi-lebih

1.02.01.21. 975.000,00 194.025.000,00 - 195.000.000,00 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

1.02.01.21.01. 975.000,00 174.025.000,00 - 175.000.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan

sehat

1.02.01.21.03. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

1.02.01.22. 29.450.000,00 759.569.000,00 - 789.019.000,00 Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

1.02.01.22.01. 26.000.000,00 174.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

1.02.01.22.04. - 141.477.000,00 - 141.477.000,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak

sekolah

Page 32: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 32

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.22.05. 3.450.000,00 348.950.000,00 - 352.400.000,00 Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

1.02.01.22.08. - 45.642.000,00 - 45.642.000,00 Peningkatan imunisasi

1.02.01.22.09. - 49.500.000,00 - 49.500.000,00 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan

Penganggulangan Wabah

1.02.01.23. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

1.02.01.23.01. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Penyusunan standar pelayanan

kesehatan

1.02.01.24. 73.800.000,00 7.641.700.000,00 - 7.715.500.000,00 Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

1.02.01.24.11. 73.800.000,00 7.641.700.000,00 - 7.715.500.000,00 Pelayanan Kesehatan penduduk miskin

1.02.01.25. - - 2.820.169.000,00 2.820.169.000,00 Program pengadaan, peningkatan

dan perbaikan sarana dan

prasarana Puskesmas/Puskesmas

pembantu dan j

1.02.01.25.06. - - 1.804.000.000,00 1.804.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas

1.02.01.25.20. - - 1.016.169.000,00 1.016.169.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

pembantu

1.02.01.28. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

1.02.01.28.01. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

1.02.01.29. 2.795.000,00 77.105.000,00 - 79.900.000,00 Program peningkatan pelayanan

kesehatan anak balita

1.02.01.29.01. 2.495.000,00 43.005.000,00 - 45.500.000,00 Penyuluhan kesehatan anak balita

1.02.01.29.02. - 15.400.000,00 - 15.400.000,00 Immunisasi bagi anak balita

1.02.01.29.04. 300.000,00 18.700.000,00 - 19.000.000,00 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak

balita

1.02.01.30. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program peningkatan pelayanan

kesehatan lansia

1.02.01.30.01. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan

1.02.01.31. - 30.828.000,00 - 30.828.000,00 Program pengawasan dan

pengendalian kesehatan makanan

1.02.01.31.01. - 30.828.000,00 - 30.828.000,00 Pengawasan keamanan dan kesehatan

makanan hasil industri

1.02.01.32. 1.360.000.000,00 67.000.000,00 - 1.427.000.000,00 Program peningkatan keselamatan

ibu melahirkan dan anak

1.02.01.32.01. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampu

1.02.01.32.02. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil

bagi keluarga kurang mampu

1.02.01.32.03. 1.360.000.000,00 - - 1.360.000.000,00 Pertolongan persalinan bagi ibu dari

keluarga kurang mampu

1.02.02. 22.059.000.000,00 27.616.583.500,00 21.401.505.500,00 71.077.089.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

SUNAN KALIJAGA

1.02.02.19. - 23.000.000,00 27.000.000,00 50.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

1.02.02.19.02. - 23.000.000,00 27.000.000,00 50.000.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.02.02.26. - - 9.027.089.000,00 9.027.089.000,00 Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah

sakit/RSJ/RS paru/RS Mata

1.02.02.26.16. - - 1.725.966.000,00 1.725.966.000,00 Pembangunan instalasi pengolahan limbah

rumah sakit

1.02.02.26.18. - - 7.099.000.000,00 7.099.000.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah

sakit

1.02.02.26.20. - - 202.123.000,00 202.123.000,00 Pengadaan ambulance/mobil jenasah

1.02.02.33. 22.059.000.000,00 27.593.583.500,00 12.347.416.500,00 62.000.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KESEHATAN

(OPERASIONAL BLUD)

1.02.02.33.01. 22.059.000.000,00 27.593.583.500,00 12.347.416.500,00 62.000.000.000,00 Belanja BLUD

1.02.03. 11.100.000,00 70.752.125,00 2.250.375,00 84.102.500,00 PUSKESMAS DEMAK I

1.02.03.16. 11.100.000,00 70.752.125,00 2.250.375,00 84.102.500,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.03.16.12. 11.100.000,00 70.752.125,00 2.250.375,00 84.102.500,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.04. 9.146.000,00 71.917.000,00 1.152.000,00 82.215.000,00 PUSKESMAS DEMAK II

Page 33: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 33

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.04.16. 9.146.000,00 71.917.000,00 1.152.000,00 82.215.000,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.04.16.12. 9.146.000,00 71.917.000,00 1.152.000,00 82.215.000,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.05. 10.104.000,00 52.808.000,00 21.600.000,00 84.512.000,00 PUSKESMAS DEMAK III

1.02.05.16. 10.104.000,00 52.808.000,00 21.600.000,00 84.512.000,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.05.16.12. 10.104.000,00 52.808.000,00 21.600.000,00 84.512.000,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.06. 30.325.000,00 113.215.500,00 17.372.000,00 160.912.500,00 PUSKESMAS BONANG I

1.02.06.16. 30.325.000,00 113.215.500,00 17.372.000,00 160.912.500,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.06.16.12. 12.325.000,00 48.128.000,00 2.709.500,00 63.162.500,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.06.16.15. 18.000.000,00 65.087.500,00 14.662.500,00 97.750.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap

1.02.07. 9.690.000,00 57.163.750,00 1.721.250,00 68.575.000,00 PUSKESMAS BONANG II

1.02.07.16. 9.690.000,00 57.163.750,00 1.721.250,00 68.575.000,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.07.16.12. 9.690.000,00 57.163.750,00 1.721.250,00 68.575.000,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.08. 60.952.000,00 155.918.000,00 28.355.000,00 245.225.000,00 PUSKESMAS WEDUNG I

1.02.08.16. 60.952.000,00 155.918.000,00 28.355.000,00 245.225.000,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.08.16.12. 9.352.000,00 55.793.000,00 1.580.000,00 66.725.000,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.08.16.15. 51.600.000,00 100.125.000,00 26.775.000,00 178.500.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap

1.02.09. 30.700.000,00 113.152.500,00 12.250.000,00 156.102.500,00 PUSKESMAS WEDUNG II

1.02.09.16. 30.700.000,00 113.152.500,00 12.250.000,00 156.102.500,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.09.16.12. 9.400.000,00 57.452.500,00 - 66.852.500,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.09.16.15. 21.300.000,00 55.700.000,00 12.250.000,00 89.250.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap

1.02.10. 51.568.000,00 219.164.000,00 37.038.000,00 307.770.000,00 PUSKESMAS MIJEN I

1.02.10.16. 51.568.000,00 219.164.000,00 37.038.000,00 307.770.000,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.10.16.12. 10.268.000,00 61.814.000,00 1.938.000,00 74.020.000,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.10.16.15. 41.300.000,00 157.350.000,00 35.100.000,00 233.750.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap

1.02.11. 8.228.000,00 81.519.000,00 2.173.000,00 91.920.000,00 PUSKESMAS MIJEN II

1.02.11.16. 8.228.000,00 81.519.000,00 2.173.000,00 91.920.000,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.11.16.12. 8.228.000,00 81.519.000,00 2.173.000,00 91.920.000,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.12. 8.858.320,00 130.340.610,00 11.447.525,00 150.646.455,00 PUSKESMAS KARANGANYAR I

1.02.12.16. 8.858.320,00 130.340.610,00 11.447.525,00 150.646.455,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.12.16.12. 3.858.320,00 60.340.610,00 1.447.525,00 65.646.455,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.12.16.15. 5.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 85.000.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap

1.02.13. 19.270.000,00 107.408.750,00 20.196.250,00 146.875.000,00 PUSKESMAS KARANGANYAR II

1.02.13.16. 19.270.000,00 107.408.750,00 20.196.250,00 146.875.000,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.13.16.12. 9.010.000,00 60.398.750,00 1.466.250,00 70.875.000,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.13.16.15. 10.260.000,00 47.010.000,00 18.730.000,00 76.000.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap

1.02.14. 6.000.000,00 67.503.750,00 2.300.000,00 75.803.750,00 PUSKESMAS GAJAH I

1.02.14.16. 6.000.000,00 67.503.750,00 2.300.000,00 75.803.750,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.14.16.12. 6.000.000,00 67.503.750,00 2.300.000,00 75.803.750,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.15. 22.340.000,00 118.115.500,00 11.602.500,00 152.058.000,00 PUSKESMAS GAJAH II

1.02.15.16. 22.340.000,00 118.115.500,00 11.602.500,00 152.058.000,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

Page 34: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 34

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.15.16.12. 7.140.000,00 71.903.000,00 765.000,00 79.808.000,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.15.16.15. 15.200.000,00 46.212.500,00 10.837.500,00 72.250.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap

1.02.16. 9.350.000,00 49.781.250,00 1.593.750,00 60.725.000,00 PUSKESMAS SAYUNG I

1.02.16.16. 9.350.000,00 49.781.250,00 1.593.750,00 60.725.000,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.16.16.12. 9.350.000,00 49.781.250,00 1.593.750,00 60.725.000,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.17. 12.300.000,00 65.684.000,00 5.630.500,00 83.614.500,00 PUSKESMAS SAYUNG II

1.02.17.16. 12.300.000,00 65.684.000,00 5.630.500,00 83.614.500,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.17.16.12. 5.100.000,00 12.549.000,00 2.215.500,00 19.864.500,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.17.16.15. 7.200.000,00 53.135.000,00 3.415.000,00 63.750.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap

1.02.18. 70.980.000,00 417.040.000,00 32.147.000,00 520.167.000,00 PUSKESMAS KARANGAWEN I

1.02.18.16. 70.980.000,00 417.040.000,00 32.147.000,00 520.167.000,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.18.16.12. 17.880.000,00 64.075.000,00 13.212.000,00 95.167.000,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.18.16.15. 53.100.000,00 352.965.000,00 18.935.000,00 425.000.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap

1.02.19. 5.100.000,00 69.088.750,00 - 74.188.750,00 PUSKESMAS KARANGAWEN II

1.02.19.16. 5.100.000,00 69.088.750,00 - 74.188.750,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.19.16.12. 5.100.000,00 69.088.750,00 - 74.188.750,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.20. 35.070.000,00 205.295.000,00 22.660.000,00 263.025.000,00 PUSKESMAS DEMPET

1.02.20.16. 35.070.000,00 205.295.000,00 22.660.000,00 263.025.000,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.20.16.12. 18.870.000,00 60.495.000,00 5.160.000,00 84.525.000,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.20.16.15. 16.200.000,00 144.800.000,00 17.500.000,00 178.500.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap

1.02.21. 29.610.000,00 167.615.000,00 37.050.000,00 234.275.000,00 PUSKESMAS GUNTUR I

1.02.21.16. 29.610.000,00 167.615.000,00 37.050.000,00 234.275.000,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.21.16.12. 11.730.000,00 49.895.000,00 6.900.000,00 68.525.000,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.21.16.15. 17.880.000,00 117.720.000,00 30.150.000,00 165.750.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap

1.02.22. 8.754.000,00 49.839.000,00 7.500.000,00 66.093.000,00 PUSKESMAS GUNTUR II

1.02.22.16. 8.754.000,00 49.839.000,00 7.500.000,00 66.093.000,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.22.16.12. 8.754.000,00 49.839.000,00 7.500.000,00 66.093.000,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.23. 11.764.000,00 58.286.000,00 2.710.000,00 72.760.000,00 PUSKESMAS MRANGGEN I

1.02.23.16. 11.764.000,00 58.286.000,00 2.710.000,00 72.760.000,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.23.16.12. 11.764.000,00 58.286.000,00 2.710.000,00 72.760.000,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.24. 9.469.000,00 55.915.000,00 - 65.384.000,00 PUSKESMAS MRANGGEN II

1.02.24.16. 9.469.000,00 55.915.000,00 - 65.384.000,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.24.16.12. 9.469.000,00 55.915.000,00 - 65.384.000,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.25. 17.074.000,00 155.711.000,00 - 172.785.000,00 PUSKESMAS MRANGGEN III

1.02.25.16. 17.074.000,00 155.711.000,00 - 172.785.000,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.25.16.12. 10.574.000,00 60.211.000,00 - 70.785.000,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.25.16.15. 6.500.000,00 95.500.000,00 - 102.000.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap

1.02.26. 5.100.000,00 56.837.500,00 7.912.500,00 69.850.000,00 PUSKESMAS WONOSALAM I

1.02.26.16. 5.100.000,00 56.837.500,00 7.912.500,00 69.850.000,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.26.16.12. 5.100.000,00 56.837.500,00 7.912.500,00 69.850.000,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.27. 8.394.000,00 67.896.000,00 3.500.000,00 79.790.000,00 PUSKESMAS WONOSALAM II

Page 35: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 35

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.27.16. 8.394.000,00 67.896.000,00 3.500.000,00 79.790.000,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.27.16.12. 8.394.000,00 67.896.000,00 3.500.000,00 79.790.000,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.28. 13.260.000,00 55.115.000,00 3.125.000,00 71.500.000,00 PUSKESMAS KARANGTENGAH

1.02.28.16. 13.260.000,00 55.115.000,00 3.125.000,00 71.500.000,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.28.16.12. 13.260.000,00 55.115.000,00 3.125.000,00 71.500.000,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.29. 33.869.600,00 176.082.000,00 15.297.400,00 225.249.000,00 PUSKESMAS KEBONAGUNG

1.02.29.16. 33.869.600,00 176.082.000,00 15.297.400,00 225.249.000,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.02.29.16.12. 12.559.600,00 56.892.000,00 11.297.400,00 80.749.000,00 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

1.02.29.16.15. 21.310.000,00 119.190.000,00 4.000.000,00 144.500.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap

1.20.20. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN

1.20.20.16. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

1.20.20.16.06. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Revitalisasi sistem kesehatan

1.20.20.16.09. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat

1.20.20.21. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

1.20.20.21.02. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

1.03. 2.478.383.000,00 17.634.807.000,00 225.105.573.000,00 245.218.763.000,00 PEKERJAAN UMUM

1.03.01. 2.469.883.000,00 16.873.957.000,00 203.493.905.000,00 222.837.745.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,

PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN

ENERGI

1.03.01.01. 2.362.808.000,00 2.583.532.000,00 391.440.000,00 5.337.780.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.03.01.01.01. - 17.500.000,00 - 17.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.03.01.01.02. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.03.01.01.07. 227.625.000,00 - - 227.625.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.03.01.01.10. - 290.000.000,00 - 290.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.03.01.01.11. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.03.01.01.12. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.03.01.01.13. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.03.01.01.15. - 22.560.000,00 2.440.000,00 25.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.03.01.01.17. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.03.01.01.18. - 737.375.000,00 - 737.375.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.03.01.01.19. 1.197.748.000,00 2.252.000,00 - 1.200.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.03.01.01.21. 173.590.000,00 518.690.000,00 338.000.000,00 1.030.280.000,00 Biaya Operasional UPTD

1.03.01.01.22. 763.845.000,00 85.155.000,00 51.000.000,00 900.000.000,00 Biaya Operasional Pengadaan

barang/Jasa

1.03.01.02. - 3.053.000.000,00 26.127.000.000,00 29.180.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.03.01.02.05. - - 440.000.000,00 440.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.03.01.02.07. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.03.01.02.10. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan mebelair

1.03.01.02.22. - 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.03.01.02.24. - 1.250.000.000,00 - 1.250.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.03.01.02.28. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.03.01.02.29. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.03.01.02.45. - - 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 Pembangunan gedung DPUPPE Kab.

Demak

1.03.01.02.46. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pengawasan bangunan gedung

Page 36: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 36

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.02.47. - 25.000.000,00 975.000.000,00 1.000.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan

Sayung

1.03.01.02.48. - 20.000.000,00 780.000.000,00 800.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan

Wedung

1.03.01.02.49. - 15.000.000,00 785.000.000,00 800.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan

Bonang

1.03.01.02.50. - 15.000.000,00 785.000.000,00 800.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan

Guntur

1.03.01.02.51. - 70.000.000,00 1.370.000.000,00 1.440.000.000,00 Penataan Kawasan wisata Tembiring

1.03.01.02.52. - 20.000.000,00 780.000.000,00 800.000.000,00 Penataan lapangan sepakbola Stadion

Pancasila

1.03.01.02.54. - 115.000.000,00 9.885.000.000,00 10.000.000.000,00 Pembangunan gedung BKD, Inspektorat,

Bappeda dan KP2PA Kab. Demak

1.03.01.02.55. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembuatan dan Pemasangan Baliho Tata

Ruang

1.03.01.02.56. - 50.000.000,00 4.950.000.000,00 5.000.000.000,00 Pembangunan gedung AKN

1.03.01.02.57. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan DED Pembangunan gedung

AKN

1.03.01.02.60. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 DED Dinas Kependudukan Dan Catatan

Sipil Kabupaten Demak

1.03.01.02.61. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 DED Dinas Pertanian Kabupaten Demak

1.03.01.02.62. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 DED Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Demak

1.03.01.02.65. - 13.000.000,00 637.000.000,00 650.000.000,00 Pembangunan Gedung IPHI Kabupaten

Demak

1.03.01.02.67. - 10.000.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Pagar Kantor Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kab.

Demak

1.03.01.02.68. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Renovasi Gedung Puskesmas Gajah 2 Kec.

Gajah

1.03.01.05. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.03.01.05.01. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.03.01.15. - 1.200.000.000,00 40.367.162.000,00 41.567.162.000,00 Program Pembangunan jalan dan

jembatan

1.03.01.15.11. - 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 - Pengawasan Jalan

1.03.01.15.12. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Wonosalam-Tlogosih

1.03.01.15.13. - - 750.000.000,00 750.000.000,00 - Peningkatan Jalan Buyaran- Guntur

1.03.01.15.14. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Bedono-Purwosari

1.03.01.15.15. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Wonorejo-Undaan

Kidul

1.03.01.15.16. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Kuncir-Jatisono

1.03.01.15.17. - - 600.000.000,00 600.000.000,00 - Peningkatan Jalan Grogol-Trimulyo

1.03.01.15.19. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Pasir- Mijen

1.03.01.15.20. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Donorejo-Sampang

1.03.01.15.21. - - 750.000.000,00 750.000.000,00 - Peningkatan Jalan Bonang-Morodemak

1.03.01.15.22. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Dempet-Luwuk Ruas

No.8

1.03.01.15.23. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Rejosari - Ngegot

1.03.01.15.24. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Jetak-Jungsemi

1.03.01.15.25. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Kalianyar-Doreng

1.03.01.15.26. - - 650.000.000,00 650.000.000,00 - Peningkatan Jalan

Gedangalas-Tanjunganyar

1.03.01.15.27. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Jungsemi- Mutihkulon

1.03.01.15.28. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 - Peningkatan Jalan Demak-Wonosalam

1.03.01.15.39. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan

Tanjunganyar-Wilalung

1.03.01.15.40. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 - Perencanaan Jembatan

1.03.01.15.41. - - 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 - Pembangunan Jembatan Kali Kanal B.16

Sidorejo Sayung

1.03.01.15.42. - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - Pembangunan Jembatan

Karanggondang Jragung

Page 37: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 37

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.15.43. - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - Pembangunan Jembatan Ruas

Karangmlati-Donorojo

1.03.01.15.44. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 - Pengawasan Jembatan

1.03.01.15.45. - - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - Pembangunan Jembatan Kali Blado

Jebor Demak

1.03.01.15.46. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Bakalrejo -

Tunjungharjo

1.03.01.15.47. - - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 - Betonisasi jalan dari Desa Batursari

menuju Agrowisata Kebonbatur Mranggen

1.03.01.15.48. - - 1.980.000.000,00 1.980.000.000,00 - Pembangunan Jalan

Karangawen-Pamongan (Ruas No.05)

1.03.01.15.49. - - 1.980.000.000,00 1.980.000.000,00 - Peningkatan Jalan Karangawen-Jragung

Ruas No.06

1.03.01.15.50. - - 1.867.162.000,00 1.867.162.000,00 - Peningkatan Jalan Bengkal - Pasir (Ruas

No. 12)

1.03.01.15.51. - - 990.000.000,00 990.000.000,00 - Peningkatan Jalan Bengkal-Karanganyar

(Ruas No.23)

1.03.01.15.52. - - 990.000.000,00 990.000.000,00 - Peningkatan Jalan Cangkring -

Karangrejo (Ruas No 33)

1.03.01.15.53. - - 990.000.000,00 990.000.000,00 - Peningkatan Jalan Kalikondang -

Tlogoboyo (Ruas no. 43)

1.03.01.15.54. - - 990.000.000,00 990.000.000,00 - Peningkatan Jalan Bakung - Wonorejo

(ruas no. 44)

1.03.01.15.56. - - 990.000.000,00 990.000.000,00 - Peningkatan Jalan Bedono - Purwosari

(Ruas No.57)

1.03.01.15.57. - - 990.000.000,00 990.000.000,00 - Peningkatan Jalan Banyumeneng -

Kawengen (Ruas no. 68)

1.03.01.15.60. - - 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 - Penggantian Jembatan Desa Buko

Wedung

1.03.01.15.61. - - 650.000.000,00 650.000.000,00 - Pembangunan jalan samping Polres

Demak

1.03.01.15.62. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - Penyusunan Database Jalan Kabupaten

Demak

1.03.01.15.63. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Pembangunan Talud Jalan Wonosalam -

Doreng Kec. Wonosalam

1.03.01.15.64. - - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - Peningkatan Jalan Menco - Jetak

1.03.01.15.65. - - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - Pembangunan Talud Jalan Menco -

Babalan

1.03.01.15.66. - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - Peningkatan Jalan Menco - Babalan

1.03.01.15.67. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 - Pembangunan Talud Jalan Onggorawe,

Bulusari

1.03.01.15.68. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 - Pembangunan Talud Jalan Donorejo -

Sampang

1.03.01.15.69. - - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 - Pembangunan Jembatan Sungai Jajar

Desa Mangunrejo Kec. Kebonangung

1.03.01.17. - 84.500.000,00 2.565.500.000,00 2.650.000.000,00 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

1.03.01.17.05. - 36.000.000,00 464.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Talud Kali Tuntang Lama

menuju Pelabuhan Perikanan Pantai

Morodemak ( Lanjutan )

1.03.01.17.06. - 36.000.000,00 714.000.000,00 750.000.000,00 Pembangunan Talud menuju Pangkalan

Prahu Menco Wedung

1.03.01.17.07. - 12.500.000,00 487.500.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Bronjong Sypon Desa

Bango

1.03.01.17.08. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Saluran Air Dk. Luwuk Desa

Sidomulyo Kec. Dempet

1.03.01.17.09. - - 700.000.000,00 700.000.000,00 Pembangunan Talud Saluran Induk

Pelayaran Sayung - Batu

1.03.01.18. - 3.750.000.000,00 - 3.750.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

1.03.01.18.03. - 3.000.000.000,00 - 3.000.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.03.01.18.04. - 750.000.000,00 - 750.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

1.03.01.24. 12.375.000,00 4.057.625.000,00 4.249.278.000,00 8.319.278.000,00 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan jaringan pengairan lainnya

1.03.01.24.013. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan pintu air

1.03.01.24.100. 12.375.000,00 12.625.000,00 - 25.000.000,00 Komisi Irigasi

1.03.01.24.19. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - Pemeliharaan Rutin Saluran

Page 38: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 38

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.24.20. - - 729.278.000,00 729.278.000,00 - Rehabilitasi Saluran Induk Pelayaran

Buyaran (909 Ha)

1.03.01.24.21. - - 605.000.000,00 605.000.000,00 - Rehabilitasi Daerah Irigasi Gablog (

Bendung Gablog)

1.03.01.24.22. - - 110.000.000,00 110.000.000,00 - Rehabilitasi Daerah Irigasi Polder Batu

(366 Ha)

1.03.01.24.23. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - Pemeliharaan Rutin Kali Tuntang Lama

1.03.01.24.24. - 600.000.000,00 - 600.000.000,00 - Rehabilitasi Afvour C 71

1.03.01.24.25. - 45.000.000,00 655.000.000,00 700.000.000,00 - Pembuatan Bangunan Pengatur Saluran

Induk Sayung - Batu

1.03.01.24.26. - 300.000.000,00 200.000.000,00 500.000.000,00 - Normalisasi Desa Karangsari Kec.

Karangtengah

1.03.01.24.27. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 - Normalisasi Afvour Sekeci Blewah Desa

Berahan Wetan Kec. Wedung

1.03.01.24.28. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 - Normalisasi Afvour Geretan Desa Bungo

Kec. Wedung

1.03.01.24.29. - 350.000.000,00 150.000.000,00 500.000.000,00 - Normalisasi dan pasangan talud afvour

wonorejo kecamatan karanganyar kab

demak

1.03.01.24.30. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 - Normalisasi Kali Cerebon Desa Berahan

Kulon Kec. Wedung

1.03.01.24.32. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 - Chekdam Desa Sumberejo Kec.

Mranggen

1.03.01.24.33. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 - Normalisasi Afvour makam

Wonorejo,Bandungrejo Kec. Karanganyar

1.03.01.24.34. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 - Normalisasi Afvour C. 41 Boro Kalitekuk

Karanganyar

1.03.01.24.35. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 - Normalisasi Afvour Boro Desa Ngaluran

Demak

1.03.01.24.36. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 - Pembangunan Pintu Air di Kali Kaum

Desa Purwosari Kec. Sayung

1.03.01.24.37. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 - Pembuatan Pintu Air (mengatasi Abrasi)

Desa Sayung Kec. Sayung

1.03.01.24.38. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - Normalisasi Afvour Desa Sokokidul Kec.

Kebonagung

1.03.01.24.39. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 - NORMALISASI SALURAN RW.05 SAMPAI

RW.06 DESA KALIKONDANG KECAMATAN

DEMAK

1.03.01.24.40. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat

Usaha Tani Desa Mangunrejo Kec.

Kebonagung

1.03.01.24.41. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 - Pembangunan Pintu Air Kali Lobang

Dukuh Bener Desa Weding Kec.Bonang

1.03.01.24.42. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - Normalisasi Afour saluran Pembuangan

Desa Pecuk Kec. Mijen

1.03.01.24.43. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Rehabilitasi Checkdam Kali Deresan

(Lanjutan)

1.03.01.26. - 350.000.000,00 700.000.000,00 1.050.000.000,00 Program Pengembangan,

Pengelolaan, dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air

lainnya

1.03.01.26.08. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Biaya Operasional Bendung Karet

Wonokerto

1.03.01.26.09. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBANGUNAN BENDUNGAN KALI ROGO

DS.SURODADI KEC. SAYUNG

1.03.01.26.10. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 PEMBANGUNAN EMBUNG DUSUN

PRANGETAN DS MANGUNREJO KEC.

KEBUNAGUNG

1.03.01.26.11. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan embung Desa Jatirogo Kec.

Bonang

1.03.01.26.12. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan saluran Desa Jatirogo Kec.

Bonang

1.03.01.27. 94.700.000,00 650.300.000,00 8.451.183.000,00 9.196.183.000,00 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

1.03.01.27.11. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan riool dalam kota Demak

1.03.01.27.12. - - 854.183.000,00 854.183.000,00 Pembangunan SPAM Desa Blerong ( DAK

dan Pendamping )

1.03.01.27.13. - - 550.000.000,00 550.000.000,00 Pembangunan SPAM Desa Loireng ( DAK

dan Pendamping )

Page 39: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 39

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.27.14. - - 550.000.000,00 550.000.000,00 Pembangunan SPAM Desa Sampang ( DAK

dan Pendamping )

1.03.01.27.15. - - 847.000.000,00 847.000.000,00 Pembangunan SPAM Desa Tamansari (

DAK dan Pendamping )

1.03.01.27.16. - - 550.000.000,00 550.000.000,00 Pembangunan SPAM Desa Mangunanlor (

DAK dan Pendamping )

1.03.01.27.17. - - 550.000.000,00 550.000.000,00 Pembangunan SPAM Desa Jatisono ( DAK

dan Pendamping )

1.03.01.27.18. - - 550.000.000,00 550.000.000,00 Pembangunan SPAM Desa Guntur ( DAK

dan Pendamping )

1.03.01.27.19. - - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Pembangunan Prasarana Air minum Kec

Sayung dan Karangtengah (DDUB)

1.03.01.27.20. - - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Optimalisasi SPAM IKK Karangawen dan

Guntur

1.03.01.27.21. 13.800.000,00 156.200.000,00 - 170.000.000,00 BOP Sanitasi

1.03.01.27.22. 44.500.000,00 155.500.000,00 - 200.000.000,00 BOP PPIP

1.03.01.27.23. 36.400.000,00 138.600.000,00 - 175.000.000,00 BOP Pamsimas

1.03.01.30. - 875.000.000,00 120.112.342.000,00 120.987.342.000,00 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

1.03.01.30.0051. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Normalisasi drainase RT 1,2 dan 3 RW 05

Katonsari Demak

1.03.01.30.0052. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Kp. Kalisusukan Bintoro

Demak

1.03.01.30.0053. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Tanubayan baru RT 01

RW 09 Bintoro Demak

1.03.01.30.0054. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jalan lingkungan RT 07 RW

5 Desa Katonsari

1.03.01.30.0055. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Lingkungan Petengan

RT.09 RW.8 Bintoro Demak

1.03.01.30.0056. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Peningkatan Jalan Tunggul Wulung Kel.

Mangunjiwan Demak

1.03.01.30.0057. - - 880.000.000,00 880.000.000,00 Pembangunan Ruas Jalan Poros Desa

Werdoyo - Karangrejo Kec. Kebonagung

1.03.01.30.0058. - - 440.000.000,00 440.000.000,00 Pembangunan Ruas Jalan Poros Desa

Babat - Karangrejo Kec. Kebonagung

1.03.01.30.0059. - - 550.000.000,00 550.000.000,00 Pembangunan Ruas Jalan Poros Desa Sari

- Mlekang Kec. Gajah

1.03.01.30.0060. - - 660.000.000,00 660.000.000,00 Pembangunan Ruas Jalan Poros Desa

Sidomulyo - Gempoldenok Kec. Dempet

1.03.01.30.0061. - - 507.342.000,00 507.342.000,00 Pembangunan Ruas Jalan Poros Desa

Sidokumpul - Temuroso Kec. Guntur

1.03.01.30.0062. - - 550.000.000,00 550.000.000,00 Pembangunan Ruas Jalan Poros Desa

Ngemplikwetan - Wonorejo Kec.

Karanganyar

1.03.01.30.0063. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Database Insfrastruktur

Perdesaan Kab. Demak

1.03.01.30.0064. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Bogorame RT 03 RW 01

Gg. Setaman 2 Mangunjiwan Demak

1.03.01.30.0065. - - 600.000.000,00 600.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Kebonsari RW 2

Kec. Dempet

1.03.01.30.0066. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Talud Jalan Karangayu - Truko Desa

Karangrejo Kec. Dempet

1.03.01.30.0067. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Sari Kec. Gajah

1.03.01.30.0068. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 06 RW 02 Desa

Blerong Kec. Guntur

1.03.01.30.0069. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Talud jalan RT 6 RW 01 Dk.

Karanganyar Desa Blerong Kec. Guntur

1.03.01.30.0070. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Jembatan Desa Purwosari

Kec. Sayung

1.03.01.30.0071. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Pembangunan Jembatan Desa Gaji Kec.

Guntur

1.03.01.30.0072. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Betonisasi Jalan Sidomulyo

-Harjowinangun Kec. Dempet

1.03.01.30.0073. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Kampung Krapyak Barat

RT 05 RW 12 Kelurahan Bintoro Kec.

Demak

1.03.01.30.0074. - - 750.000.000,00 750.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Desa Tlogorejo

Kec. Wonosalam

1.03.01.30.0075. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Saluran Perum Bintoro Asri

Page 40: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 40

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.30.0076. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Pengawasan Infrastruktur keciptakaryaan

1.03.01.30.0077. - - 750.000.000,00 750.000.000,00 Pembangunan Jembatan antar desa

Geneng Kec. Mijen

1.03.01.30.0079. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud jalan RT 1 RW 4

Desa Botosengon Kec.Dempet

1.03.01.30.0081. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan sumur artetis dan tower

Dukuh Gatak RT 4 RW 2 Desa Tlogoweru

Kec.Guntur

1.03.01.30.0082. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud Jalan Makam RW 5 Desa

Kembangarum Kec. Mranggen

1.03.01.30.0083. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pavingisasi Jalan RT 07 RW 04 Dk. Dolog

Desa Kembangarum Kec. Mranggen

1.03.01.30.0084. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 07 RW 02 Dk. Sandan

Desa Sidokumpul Kec. Guntur

1.03.01.30.0085. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 09 RW 01 DK. Turus

Desa Bumirejo Kec. Karangawen

1.03.01.30.0086. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 07 RW 01 Dk.

Karanggawang Desa Sidokumpul Kec.

Guntur

1.03.01.30.0087. - - 750.000.000,00 750.000.000,00 Pembangunan Jalan menuju Dok Perahu

Menco

1.03.01.30.0088. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Jembatan Desa Bango -

Mrisen

1.03.01.30.0089. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi Jalan Penghubung Dk. Genting

ke Desa Sedo Kec. Kota Demak

1.03.01.30.0091. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Talud Jalan RW 03 Dk. Wuluh

Desa Sidokumpul Kec. Guntur

1.03.01.30.0092. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Saluran Jalan RT 03 RW 02

Dk. Ciro Desa Donorejo Kec.

Karangtengah

1.03.01.30.0093. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 PembangunanTalud Jalan RT. 01 RW. 03

Desa Donorejo Kec. Karangtengah

1.03.01.30.0094. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani

(JUT) RT 07 RW 01 Desa Medini Kec.

Gajah

1.03.01.30.0095. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Talud Jalan RT 7,8,9 RW 03

Desa Sidokumpul Kec. Guntur

1.03.01.30.0097. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Betonisasi Jalan KH. Abdullah Desa Kebon

Batur Kec. Mranggen

1.03.01.30.0098. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Bengkah RT 04 RW

11 Desa Wonosekar Kec. Karangawen

1.03.01.30.0099. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Jembatan Penghubung

Desa Serangan Jatirogo

1.03.01.30.0100. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Talud Dk. Ngepung

Desa Bolo Kec. Demak

1.03.01.30.0101. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Talud Dk. Gawing

Desa Bolo Kec. Demak

1.03.01.30.0102. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan peningkatan prasarana

lingkungan di SMAN 1 Dempet

1.03.01.30.0103. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 1 s/d RT 5 RW 1 Dk.

Tompe Desa Karangrejo Kec.Dempet

1.03.01.30.0104. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Betonisasi jalan RT 4 RW 3 Botosengon

Kec.Dempet

1.03.01.30.0105. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Peningkatan Pembangunan Joglo Kec.

Dempet

1.03.01.30.0106. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Makam Mbah Pondok Dk.

Demung Desa Kerang Kulon Kec.

Wonosalam

1.03.01.30.0107. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud RT 07 RW 01 Desa

Megonten Kec.Kebonagung

1.03.01.30.0108. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Jembatan RT 06 RW 01 Dk.

Muteran Desa Kedungori Kec. Dempet

1.03.01.30.0109. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Jalan RT 03 RW 02 Dk. Kedungori

Kec. Dempet

1.03.01.30.0110. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Jalan RT 02 RW 04 Dk. Dungkul

Desa Kedungori Kec. Dempet

1.03.01.30.0111. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Jalan Dk. Karanganyar Desa

Blerong Kec. Guntur

1.03.01.30.0112. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Jalan Dk. Tikung Desa Blerong Kec.

Guntur

Page 41: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 41

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.30.0113. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Dk. Kalibener Desa

Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar

1.03.01.30.0114. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Dk. Kalibener Desa Kedungwaru

Kidul Kec. Karanganyar

1.03.01.30.0115. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Desa Kedungwaru Kidul Kec.

Karanganyar

1.03.01.30.0116. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Jembatan Desa

Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar

1.03.01.30.0117. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pembangunan Jembatan Desa

Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar

1.03.01.30.0118. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Desa Kedungwaru Lor Kec.

Karanganyar

1.03.01.30.0119. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Bandungrejo Kec.

Karanganyar

1.03.01.30.0120. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Jalan Desa Bandungrejo Kec.

Karanganyar

1.03.01.30.0121. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Karanganyar Kec.

Karanganyar

1.03.01.30.0122. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Desa Kotakan Kec. Karanganyar

1.03.01.30.0123. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Desa Tuang Kec. Karanganyar

1.03.01.30.0124. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pembangunan Jembatan Dk. Gajah Lor

Desa Wonotingal Kec. Karanganyar

1.03.01.30.0125. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pembangunan Talud Desa Kalisari Krajan

Selatan Kec. Sayung

1.03.01.30.0126. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud Dk. Bokopayung RT 02 RW. 02

Desa Tugu Kec. Sayung

1.03.01.30.0127. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Desa Ngemplik Wetan Kec.

Karanganyar

1.03.01.30.0128. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Undaan Lor Kec.

Karanganyar

1.03.01.30.0129. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Sumur Artetis dan tower Dk.

Mondosari RT 06 RW 5 Batursari

Mranggen

1.03.01.30.0130. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Jembatan Desa Wonotingal

Kec. Karanganyar

1.03.01.30.0131. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Betonisasisi Jalan Sayangan menuju

makam sayangan Kec. Manggen

1.03.01.30.0133. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Peninggian Jalan Desa Kalianyar RW 3

Kec. Wonosalam

1.03.01.30.0135. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Talud Desa Karangrejo Kec. Wonosalam

1.03.01.30.0136. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Kledung Desa

Jatimulyo Kec. Bonang

1.03.01.30.0137. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Protokol Desa Botorejo RT

01 RW 2 Kec. Wonosalam

1.03.01.30.0138. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Undaan Kidul Kec.

Karanganyar

1.03.01.30.0139. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Sambung RT 2 RW

3 Kec. Gajah

1.03.01.30.0140. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Penahan Jalan depan

Desa Gedangalas Kec. Gajah

1.03.01.30.0141. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Balerejo RW 1,2,3

Kec. Dempet

1.03.01.30.0142. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Jalan Dk. Ngacir Desa Kebonsari

Kec. Dempet

1.03.01.30.0143. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi Jalan RT.02 s/d RT 05 RW 2

Desa Brakas Kec. Dempet

1.03.01.30.0144. - - 325.000.000,00 325.000.000,00 Betonisasi Jalan desa

Kangkung-Kadilangon (Kebonbatur) Kec.

Mranggen

1.03.01.30.0145. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud dukuh Boko Payung

Desa Tugu Kec. Sayung

1.03.01.30.0146. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud jalan gg II Tebasan

Bogosari Guntur

1.03.01.30.0147. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Peningkatan pembangunan lingkungan

SDN Kedondong 1 Kec.Gajah

1.03.01.30.0148. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Talud Jalan Tanjunganyar Kec. Gajah

1.03.01.30.0149. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonosasi Jalan Dk. Karangayu Desa

Karangrejo Kec. Dempet

Page 42: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 42

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.30.0150. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Bakalrejo -

Guntur

1.03.01.30.0152. - - 800.000.000,00 800.000.000,00 Betonisasi Jalan Penghubung Desa

Karangsari - Rejosari Kec. Karangtengah

1.03.01.30.0153. - - 700.000.000,00 700.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Rejosari

Karangtengah

1.03.01.30.0154. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud RT 4 RW 2 Dukuh

Goipang Desa Tlogorejo Kec. Wonosalam

1.03.01.30.0155. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 03 RW 01 dan RT 05

RW 01 dan RT 03 RW 02 Dukuh Goipang

Desa Tlogorejo Kec. Wonosalam

1.03.01.30.0156. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud RT 1 RW 3 Dk.

Putatsari Desa Sidorejo Kec. Karangawen

1.03.01.30.0157. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud Desa Gajah Kec. Gajah

1.03.01.30.0158. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. bokopayung RT. 02

RW Desa Sayung Kec. Sayung (Lanjutan)

1.03.01.30.0159. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Talud desa Bumiharjo Kec. Guntur

1.03.01.30.0160. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan jembatan perempatan

Surodadi Gandong Desa Surodadi Kec.

Sayung

1.03.01.30.0161. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Desa Cangkring

B Kec. Karanganyar

1.03.01.30.0162. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Mbecak

Desa Harjowinangun Kec. Dempet

1.03.01.30.0163. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Peningkatan Jalan Wonokerto -

Karangasari

1.03.01.30.0165. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Betonisasi Lingkungan Kebungading Desa

Kebonbatur Kec. Mranggen

1.03.01.30.0166. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD PRAPATAN DK.

SURODADI – DELING DS. SURODADI KEC.

SAYUNG

1.03.01.30.0167. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN BARU KIDUL DK.

GANDONG DS. SURODADI KEC. SAYUNG

1.03.01.30.0168. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Talud Penahan Jalan Desa

Ngawen Kec. Wedung

1.03.01.30.0169. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 BETONISASI JALAN Gg. PRINGGONDANI

3 RT. 01 RW. 05 DS. CABEAN KEC.

DEMAK

1.03.01.30.0170. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 BETONISASI JALAN UTAMA GALAN –

SEBAN DS. MANGUNREJO KEC.

KEBONAGUNG

1.03.01.30.0171. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 BETONISASI JALAN KAMPUNG RT 04 RW

02 DK GALAN 3 DS . MANGUNREJO KEC.

KEBONAGUNG

1.03.01.30.0172. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 BETONISASI JALAN RT 05 RW 02 DK

GALAN 3 DS. MANGUNREJO KEC.

KEBONAGUNG

1.03.01.30.0173. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 BETONISASI JALAN RT 04 RW 01 DK

AMBIL – AMBIL DS. MANGUNREJO KEC.

KEBONAGUNG

1.03.01.30.0174. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 BETONISASI JALAN RT 03 RW 01 DK

AMBIL – AMBIL DS. MANGUNREJO KEC.

KEBONAGUNG

1.03.01.30.0175. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN JALAN

DESA RT 04 DK GALAN 2 DS.

MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG

1.03.01.30.0176. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 BETONISASI JALAN RT06 RW 03 DK

GALAN 2 DS. MANGUNREJO KEC.

KEBONAGUNG

1.03.01.30.0177. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN JALAN

RT 01 RW 04 DK. GALAN 1 DS.

MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG

1.03.01.30.0178. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 BETONISASI JALAN RT 06 RW 04 DK

GALAN 1 DS. MANGUNREJO KEC.

KEBONAGUNG

1.03.01.30.0179. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 BETONISASI JALAN DK PRANGETAN DS.

MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG

1.03.01.30.0180. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 BETONISASI JALAN RT 01 RW 06 DK

PASEBAN DS MANGUNREJO KEC.

KEBONAGUNG

1.03.01.30.0181. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 BETONISASI JALAN DK. PASEBAN – DS

MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG

Page 43: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 43

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.30.0183. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 BETONISASI JALAN Gg. MADUKORO RT

02 RW 04 DESA CABEAN KEC. DEMAK

1.03.01.30.0184. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN JALAN

RT 04 RW 02 DESA SAMPANG

1.03.01.30.0185. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD JALAN DESA

SAMPANG

1.03.01.30.0186. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBUATAN SUMUR ARTETIS RW 04

DESA SAMPANG KEC. KARANGTENGAH

1.03.01.30.0187. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMBUATAN TALUD JALAN DESA /

KAMPUNG RT 01 -02 RW 05 DESA

MOJODEMAK KEC. WONOSALAM DEMAK

1.03.01.30.0188. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 BETONISASI JALAN DUKUH KENEP RT 02

RW 03 KELURAHAN MANGUNJIWAN KEC

DEMAK

1.03.01.30.0189. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 BETONISASI JALAN DUKUH NGEMPLAK

KARANG PANDAN DESA KARANG MLATI

KEC. DEMAK

1.03.01.30.0190. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 BETONISASI JALAN KARANG PANDAN RT

05 & RT 06 DESA KARANG MLATI KEC.

DEMAK

1.03.01.30.0191. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD DUKUH BARUS RT

01 RT 02 RT 06 RW 05 DESA

KALIKONDANG KEC. DEMAK

1.03.01.30.0193. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBANGUNAN PAGAR RT 02 RW 07

PERUM GRIYA BHAKTI PRAJA

KELURAHAN MANGUNJIWAN KEC. DEMAK

1.03.01.30.0194. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD SAWAH DESA

KEDUNGWARU LOR KEC. KARANGANYAR

KAB DEMAK

1.03.01.30.0195. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN JALAN

MENUJU MAKAM RW.04 DESA SAMPANG

KEC.KARANGTENGAH KAB.DEMAK

1.03.01.30.0196. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 BETONISASI JALAN Gg. KENANGA RT 04

RW 02 DESA CABEAN KEC. DEMAK

1.03.01.30.0198. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN PILANG RT 02

– RW 05 DESA MRANAK KEC DEMAK

1.03.01.30.0199. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 PAVINGISASI PERMUKIMAN RT 03 RW 02

DS. SUKOREJO KEC. GUNTUR

1.03.01.30.0201. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 BETONISASI JALAN RT 01,02 RW 07

DESA REJOSARI KEC. KARANGAWEN

1.03.01.30.0202. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT 04 RW

XI DK TLOGO DESA PUNDENARUM KEC.

KARANGAWEN

1.03.01.30.0203. - - 295.000.000,00 295.000.000,00 BETONISASI JALAN DK. KLEDUNG – DK .

RANDU LAWANG DS JATIMULYO BONANG

DEMAK

1.03.01.30.0204. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 BETONISASI JALAN PROTOKOL I DESA.

PILANG REJO KEC. WONOSALAM DEMAK

1.03.01.30.0205. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD JALAN PROTOKOL

I DESA PILANG REJO KEC. WONOSALAM

KAB. DEMAK

1.03.01.30.0206. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN JALAN

RW 06 DESA PILANG REJO KEC.

WONOSALAM KAB. DEMAK

1.03.01.30.0208. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN JALAN

DESA BUNGO KECAMATAN WEDUNG

1.03.01.30.0209. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN DAN DRAINASE

MENUJU MAKAM KYAI JEBAT KECAMATAN

DEMAK

1.03.01.30.0210. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD JOYOKUSUMAN

RT.06 RW.07 JL. BHAYANGKARA

KECAMATAN DEMAK

1.03.01.30.0211. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Jembatan Desa Wonokerto RT

02/04 Kec. Karangtengah

1.03.01.30.0212. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehab Jembatan Desa Purwosari (depan

masjid Al Taqwa ) Kec. sayung

1.03.01.30.0213. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Betonisasi Jalan Tanggul Bedah Desa

Karangtowo Kec. Karangtengah

1.03.01.30.0214. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan Saluran Sanitasi lingkungan

Dukuh Perbalan RT 01/03 Desa Dukun

Kec. Karangtengah

1.03.01.30.0215. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Talud RW 03 Desa

Solowere Kec. Kebonagung

Page 44: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 44

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.30.0216. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Dukuh Krasak Desa Sidomulyo Kec.

Dempet

1.03.01.30.0217. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Blok Jl. Rt. 04 Rw. 04 Desa

Mulyorejo Kec. Demak

1.03.01.30.0218. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Blok Beton Rt. 02 Rw. 08 Dk. Cangkring

Desa Kunir Kec.Dempet

1.03.01.30.0219. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Blok Beton Rt. 01 Rw. 08 Dk. Cangkring

Desa Kunir Kec.Dempet

1.03.01.30.0220. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi Dk. Peluk Desa Kunir

Kec.Dempet

1.03.01.30.0221. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Talud Rt. 03 Rw. 06 Dk. Kunir Lor Desa

Kunir Kec. Dempet

1.03.01.30.0222. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Menuju Makam Dk. Kunir

Lor Desa Kunir Kec.Dempet

1.03.01.30.0223. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Rt. 01 dan Rt. 02 Rw. 07 Dk.

Kunir Lor Desa Kunir Kec. Dempet

1.03.01.30.0224. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Rt. 04 Rw. 06 Dk. Kunir Lor

Desa Kunir Kec.Dempet

1.03.01.30.0225. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Artetis Rt. 02 Rw. 03

Desa Wonowoso Kec. Karangtengah

1.03.01.30.0226. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud Jalan Desa Grogol - Pulosari Kec.

Karangtengah

1.03.01.30.0227. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Rt. 01 Rw. 03 Desa

Purwosari Kec.sayung

1.03.01.30.0228. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Talud Penahan Abrasi Rt. 01 Rw. 04 Dk.

Pandansari Desa Bedono Kec.Sayung

1.03.01.30.0229. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud dan Makadam Jalan

Kearah Kubur Dk. Wuluh Desa Sidokumpul

Kec.Guntur

1.03.01.30.0230. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Jembatan Rt. 01 / II Dk.

Boko Payung Desa Tugu Kec. Sayung

1.03.01.30.0231. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan sumur Artetis Rt. 04/IV

Dk. PangkalanDesa Tugu Kec. Sayung

1.03.01.30.0232. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan talud dan Makadam Jalan

Dk. Galan kearah Ds. Ketitang

DesaMangunrejo Kec. Kebonagung

1.03.01.30.0233. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Prangetan Kearah

Dk. Weru Desa Mangunrejo Kec.

Kebonagung

1.03.01.30.0234. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Makadam Jalan Rt. 03 Rw.

05 Dk. Prangetan Desa Mangunrejo Kec.

Kebonangung

1.03.01.30.0235. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jl. Dk. Galan II ke

Jalan I Desa Mangunrejo Kec.

Kebonagung

1.03.01.30.0236. - - 600.000.000,00 600.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Desa Dk. Weru

Desa Werdoyo Kec.Kebonagung

1.03.01.30.0237. - - 600.000.000,00 600.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Desa Dk.

Ngariboyo Desa Werdoyo Kec.

Kebonagung

1.03.01.30.0238. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Desa Lingkar

Timur Dk Weru Desa Werdoyo Kec.

Kebonagung

1.03.01.30.0239. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Makadam Jl Ds. Werdoyo

kearah Ds. Mangunrejo Kec. Kebonagung

1.03.01.30.0240. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Pembangunan Talud dan Betonisasi Jalan

Rt. 03/02 Dk. Weru Desa Werdoyo

Kec.Kebonagung

1.03.01.30.0241. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengurukan dan Pavingisasi Rt. 03 / 02

Desa Surodadi Kec.sayung

1.03.01.30.0242. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pekerjaan Talud dan Pengurukan Dusun

Baru Desa Surodadi Kec.Sayung

1.03.01.30.0243. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pekerjaan Talud Saluran dan

penghurugan Rt. 06 / 06 DK. Ngepreh

Desa Sayung Kec.sayung

1.03.01.30.0244. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengurukan Dk. Dopang Desa Sidogemah

Kec. Sayung

1.03.01.30.0245. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan pertanian menuju blok

melik"an Desa Serangan Kec.Bonang

1.03.01.30.0246. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan sumur artetis Rt. 12 Rw. 03

Desa Krandon Kec.guntur

Page 45: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 45

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.30.0247. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan sumur artetis Rt 01 Rw 04

Desa Banjarejo Kec. Guntur

1.03.01.30.0248. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Drainase Rt 04 Rw 06 Desa

Temuroso Kec. Guntur

1.03.01.30.0249. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Sumur Artetis RW 4 Desa

Kembangan Kec.Bonang

1.03.01.30.0250. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Kembangan

Kec.Bonang

1.03.01.30.0251. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Dk. Manyar Desa

Donorojo Kec.Demak

1.03.01.30.0252. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud dan makadam Rt. 04 Rw.01 Desa

Jetak Kec.Wedung

1.03.01.30.0253. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Kampung Rt 01 Rw 04

Desa Babalan Kec. Wedung

1.03.01.30.0254. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Bedono Desa

Donorojo Kec.Demak

1.03.01.30.0255. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan talud jalan Candisari RT 02

RW 08 desa Candisari Mranggen Demak

1.03.01.30.0256. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengurukan dukuh Sidorawuh Rt 07 rw.

02 Desa Sidogemah Kec. Sayung

1.03.01.30.0257. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Rt 02 Rw 02 Desa

Ketanjung Kec. Karangayar

1.03.01.30.0258. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan sumur artetis dan tower

jalan Candisari RT 02 RW 08 desa

Candisari Mranggen Demak

1.03.01.30.0259. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Artetis dan Tower Rt. 08 /

02 Desa Blerong Kec. Guntur

1.03.01.30.0260. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Karang kumpul Rt 01

Rw 01 Desa Banyumeneng Kec. Mranggen

1.03.01.30.0261. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Girikusumo Desa

Banyumeneng Kec. Mranggen

1.03.01.30.0262. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Katonsari Rt 011 Rw

02 Desa banyumeneng Kec. Mranggen

1.03.01.30.0263. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Talud dan makadam Dk.

Galan kearah Dk. Ngariboyo Desa

mangunrejo Kec. Kebonangung

1.03.01.30.0264. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Rt 02 Rw 02 Kampung Bongsari

Desa tambakbulusan Kec. Karangtengah

1.03.01.30.0265. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi dukuh Karanggawang RT 06

RW 01 desa Sidorejo Sayung Demak

1.03.01.30.0266. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Krajan Lor RT 03 RW 09 -

RT 02 RW 10 Desa Brambang

Kec.Karangawen

1.03.01.30.0267. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Rt 03 Rw 01 Desa

Kangkung Kec. Mranggen

1.03.01.30.0268. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Rt 01 Rw 04 Desa

Brumbung Kec. Mranggen

1.03.01.30.0269. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jl. Gembolo Rt 01 rw 12 Desa

Jragung Kec. Karangawen

1.03.01.30.0270. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Rt 02 Rw 04

Desa Banyumeneng Kec. Mranggen

1.03.01.30.0271. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Talud Desa Tempel Kec.

Wedung

1.03.01.30.0272. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dukuh Kedung Dolok Rw

02 Desa Banyumeneng Kec. Mranggen

1.03.01.30.0273. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Sumur artetis Dukuh Sukolilo

Rt 02 Rw 01 Desa Pilangsari Kec. Sayung

1.03.01.30.0274. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud dan Beton Rw 02

Desa Temuroso Kec. Guntur

1.03.01.30.0275. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembuatan Sumur artetis Dukuh teguhan

Rt 07 Rw 02 Desa Wringinjajar Kec.

Mranggen

1.03.01.30.0276. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan sumur artetis Rt 08 Rw 01

Desa Temuroso Kec.Guntur

1.03.01.30.0277. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Rt 05 Rw 02 Desa

Jamus Kec. Mranggen

1.03.01.30.0278. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi jalan Pucanganom

Pucanggading Batursari Mranggen

1.03.01.30.0279. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RW 08 Desa Batursari

Kec. Mranggen

Page 46: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 46

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.30.0280. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pembangunan sumur artetis, tower dan

jaringan dukuh Karangboyo RT 01 RW 03

desa Candisari Mranggen Demak

1.03.01.30.0281. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan Pucangsari raya RT. 05

RW. 16 Mranggen

1.03.01.30.0282. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan Pucangsari Timur VIII RT.

04 RW. 16 Mranggen

1.03.01.30.0283. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jl. Pucangsari Timur Raya RT.

06 RW.16 Mranggen

1.03.01.30.0284. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jl. Pucangsari Timur I RT. 03

RW. 16 Mranggen

1.03.01.30.0285. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jl. Pucangsari II RT. 04 RW.

17 Mranggen

1.03.01.30.0286. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jalan Pucangkarya RT. 05

RW. 15 Mranggen

1.03.01.30.0287. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jalan Pucangkarya RT. 06

RW. 15 Mranggen

1.03.01.30.0288. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jalan Pucangkarya RT. 07

RW. 15 Mranggen

1.03.01.30.0289. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jalan Pucangkarya RT. 08

RW. 15 Mranggen

1.03.01.30.0290. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Saluran Jalan Pucangargo Barat RT. 02

RW. 25 Mranggen

1.03.01.30.0291. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jalan Pucangargo Barat RT.

04 RW. 25 Mranggen

1.03.01.30.0292. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jalan Pucangargo Tengah RT.

08 RW. 25 Mranggen

1.03.01.30.0293. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jalan Pucangargo Timur RT.

10 RW. 25 Mranggen

1.03.01.30.0294. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jalan Pucangindah RT. 07 RW.

19 Mranggen

1.03.01.30.0295. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jalan Pucang Elok RT. 03 RW.

23 Mranggen

1.03.01.30.0296. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi Jalan menuju TPU Dongko Desa

Kebonbatur Mranggen

1.03.01.30.0297. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pavingisasi Jalan Pucangargo Santoso

Desa Batursari Mranggen

1.03.01.30.0298. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi Jalan Kebonsubur RW. 13 Desa

Kebonbatur Mranggen

1.03.01.30.0299. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jalan Desa Kebonbatur RT. 06

RW. 03 Mranggen

1.03.01.30.0300. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi Jalan RW. 01 Desa

Bandungrejo Mranggen

1.03.01.30.0301. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi Jalan RT. 07 RW. 02 Dukuh

Teguhan Desa Wringinjajar Mranggen

1.03.01.30.0302. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Talud penahan jalan RT. 02 RW. 04

Dukuh Putat Desa Wringinjajar Mranggen

1.03.01.30.0303. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi Jalan Dukuh Teguhan RT. 05

RW. 02 Desa Wringinjajar Mranggen

1.03.01.30.0304. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi jalan RT. 01 RW. 01 Dukuh

Delik Desa Wringinjajar Mranggen

1.03.01.30.0305. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Talud jalan RT. 01 RW. 03 Dukuh Ngiri

Desa Karangawen Karangawen

1.03.01.30.0306. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Talud jalan RT. 02 RW. 03 Dukuh Ngiri

Desa Karangawen Karangawen

1.03.01.30.0307. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Talud jalan di Wilayah RW. 07 Dukuh

Kadilangon Desa Kebonbatur Mranggen

1.03.01.30.0308. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Talud jalan RW. 04 Desa Batursari

Mranggen

1.03.01.30.0309. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi jalan RW. 05 Desa Batursari

Mranggen

1.03.01.30.0310. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Talud jalan RW. 08 Desa Batursari

Mranggen

1.03.01.30.0311. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan RW. 10 Desa Batursari

Mranggen

1.03.01.30.0312. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Talud jalan RW. 11 Desa Batursari

Mranggen

1.03.01.30.0313. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pavingisasi jalan RW. 04 Desa Batursari

Mranggen

1.03.01.30.0314. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pavingisasi jalan RW. 11 Desa Batursari

Mranggen

Page 47: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 47

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.30.0315. - - 125.000.000,00 125.000.000,00 Betonisasi jalan RW. 06 Desa Batursari

Mranggen

1.03.01.30.0316. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan RW. 32 Desa Batursari

Mranggen

1.03.01.30.0317. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembagunan Talud jalan Dongko RW. 02

Desa Kebonbatur Mranggen

1.03.01.30.0318. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh Bengkung Desa

Kebonbatur Mranggen

1.03.01.30.0319. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan jalan Kebonrejo Timur RW.

13 Desa Kebonbatur Mranggen

1.03.01.30.0320. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jalan Kebonrejo Barat RW.

14 Desa Kebonbatur Mranggen

1.03.01.30.0321. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jalan Kebonrejo Tengah

RW. 18 Desa Kebonbatur Mranggen

1.03.01.30.0322. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan jalan Kebonsawit RW. 20

Desa Kebonbatur Mranggen

1.03.01.30.0323. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan talud jalan Kebonrejo Utara

RW. 12 Desa Kebonbatur Mranggen

1.03.01.30.0324. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jalan Kebonagung Selatan

RW. 15 Desa Kebonbatur Mranggen

1.03.01.30.0325. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jalan di Wilayah Kebon

indah RW. 22 Desa Kebonbatur Mranggen

1.03.01.30.0326. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan di Wilayah Kebon permai

RW. 24 Desa Kebonbatur Mranggen

1.03.01.30.0327. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Talud jalan Karangsono RT. 01 dan RT. 03

RW. 03 Desa Karangsono Mranggen

1.03.01.30.0328. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Talud Desa Karangsono RT. 06 RW. 07

RW. 03 Desa Karangsono Mranggen

1.03.01.30.0329. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan RT. 02 RW. 07 Desa

Waru Mranggen

1.03.01.30.0330. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi jalan RT. 04 RW. 07 Kadilangon

Desa Kebonbatur Mranggen

1.03.01.30.0331. - - 750.000.000,00 750.000.000,00 Talud jalan Desa Sumberejo Kec.

Mranggen Demak

1.03.01.30.0332. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk.Daleman Rt.01 Dan

02 Rw.03 Batursari Mranggen

1.03.01.30.0334. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud Jalan Rt.03 Dan 04 Rw.01

Kembangarum Mranggen

1.03.01.30.0335. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Talud Jalan Rt.05 Rw.03 Krajan

Wonosekar Karangawen

1.03.01.30.0336. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Rw.02 Tamansari

Mranggen

1.03.01.30.0337. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi Jalan Rt.04 Rw.01 Tegalarum

Mranggen

1.03.01.30.0338. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud Jalan RW.32 Desa Batursari Kec.

Mranggen

1.03.01.30.0339. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Rt.11 Rw.02

Kembangarum Mranggen

1.03.01.30.0340. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Talud Jalan Rt.43 Rw.05 Tlogorejo

Karangawen

1.03.01.30.0342. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi jalan RT.02 RW.02 Desa

Ngemplak Mranggen Demak

1.03.01.30.0343. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan wilayah RT.04 RW.04

Desa Tegalarum Mranggen Demak

1.03.01.30.0344. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi jalan di wilayah RT.09 RW.14

Desa Batursari Mramggen Demak

1.03.01.30.0345. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan RW.16 Kebon Agung

Barat Desa Kebonbatur Mranggen Demak

1.03.01.30.0346. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT.03 RW.01 Desa

Batursari Mranggen Demak

1.03.01.30.0347. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh Kembangan Rw.05

Desa kembangarum Mranggen Demak

1.03.01.30.0348. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh Kembangan Rt.05

Rw.05 Desa Kembangarum

,Mranggen,Demak

1.03.01.30.0349. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Talud jalan Rt.01 Rw.03 Desa

kebonbatur,Mranggen,Demak

1.03.01.30.0350. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Betonisasi jalan Desa

Sumberejo,Mranggen,Demak

1.03.01.30.0351. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Peningkatan jalan dan Drainase Rt.02

Rw.05 Desa katonsari Demak

Page 48: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 48

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.30.0352. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Cabean Lor RT 07 RW 07

Desa Sidorejo, Karangawen

1.03.01.30.0353. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud jalan RT.02 RW.05 Desa

Karangasem,Sayung,Demak

1.03.01.30.0354. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT.01 RW.04 Desa

Karangasem,Sayung,Demak

1.03.01.30.0355. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud jalan RT.04 RW.01 Desa

Ploso,Karangtengah,Demak

1.03.01.30.0356. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT.02 RW.02 Desa

Dombo,Sayung,Demak

1.03.01.30.0357. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan bandungsari Batursari

Mranggen

1.03.01.30.0358. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud Dk.Daleman RT.05

RW.03, Batursari,Mranggen, Demak

1.03.01.30.0359. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud jalan raya Brumbung

RT.03 Rw.02 Desa

Brumbung,Mranggen,Demak

1.03.01.30.0360. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan sumur artetis desa

Brumbung RT 03 RW2 Kec. Mranggen

1.03.01.30.0361. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Sumur Artetis dukuh

Gading RT 02 RW 08 desa Candisari

Mranggen

1.03.01.30.0362. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Sumur Artetis dukuh Tlogo

RT 04 RW 08 Batursari Kec Mranggen

1.03.01.30.0363. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan RT.05 RW.04 Desa

Tegalarum Mranggen Demak

1.03.01.30.0364. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi jalan RT.01 Rw.02 Desa

Batursari Mranggen Demak

1.03.01.30.0365. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pavingisasi di wilayah RW.30 Desa

Batursari Mranggen Demak

1.03.01.30.0366. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud jalan makam Sendang Delik Desa

Sumberejo Mranggen

1.03.01.30.0367. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud jalan RW. 08 Desa Sumberejo

Mranggen

1.03.01.30.0368. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh Sendang Delik

Desa Sumberejo Mranggen

1.03.01.30.0369. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud jalan Dukuh Karangasem Desa

Sumberejo Mranggen

1.03.01.30.0370. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan RW. 08 Desa Sumberejo

Mranggen

1.03.01.30.0371. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud jalan makam Suko (lanjutan) Desa

Sumberejo Mranggen

1.03.01.30.0372. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh Karangsem Desa

Sumberejo Mranggen

1.03.01.30.0373. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan penghubung Dukuh Puro

ke Dukuh Dukoh Desa Sumberejo

Mranggen

1.03.01.30.0374. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh Dawung Sumberejo

Mranggen

1.03.01.30.0375. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemadatan jalan Dukuh Karangan Desa

Banyumeneng Mranggen

1.03.01.30.0376. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuat jembatan RT. 02 RW. 05 Dukuh

Dawung Desa Sumberejo Mranggen

1.03.01.30.0377. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemadatan jalan Dukuh Sendang Delik

Desa Sumberejo Mranggen

1.03.01.30.0378. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pavingisasi RW. 05 Mondosari Desa

Batursari Mranggen

1.03.01.30.0379. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Desa Sumberejo

Mranggen Demak

1.03.01.30.0380. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud jalan Sumberejo Mranggen

1.03.01.30.0381. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pavingisasi jalan di wilayah Pondok

Majapahit I desa Bandungrejo Mranggen

Demak

1.03.01.30.0382. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pavingisasi jalan di wilayah Desa

Sumberejo Mranggen Demak

1.03.01.30.0383. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pavingisasi jalan di wilayah RW.12

Kebonrojo Utara Desa Kebonbatur

Mranggen Demak

1.03.01.30.0384. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 05 RW 01 desa

Tegalarum Mranggen

Page 49: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 49

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.30.0385. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan RT 07/02 Desa

Bogosari Kec. Guntur

1.03.01.30.0386. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 04/02 Desa Bogosari

Kec.Guntur

1.03.01.30.0387. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Tengah RW 01

Desa Bogosari Kec. Guntur

1.03.01.30.0388. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan RT 11/02

sampai RW 01 Desa Bogosari Kec.Guntu

1.03.01.30.0390. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 03 RW 05 Brambang

Kec. Karangawen

1.03.01.30.0391. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Saluran Irigasi Desa

Gaji Kec.Guntur

1.03.01.30.0392. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi RT 01/05 Kampung Klawean

Desa Botorejo Kec.Wonosalam

1.03.01.30.0393. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonosasi ( Kegiatan Lanjutan )Dukuh

Palong RT 01/06 Desa Jogoloyo Kec.

Wonosalam

1.03.01.30.0394. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud jalan Bandungrejo -

Wonorejo Kec. Karanganyar

1.03.01.30.0395. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Wonorejo -

Bandungrejo Kec. Karanganyar

1.03.01.30.0396. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Dukuh klampok

Desa Bandungrejo Kec. Karanganyar

1.03.01.30.0397. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud RT 01, RT 04, RT 05

RW 02 Desa Raji Kec. Demak

1.03.01.30.0398. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Dukuh Dukuhan RT

3/3 Desa Kalisari Kec.sayung

1.03.01.30.0399. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Dukuh Bugel RT 3/3

Desa Karangasem Kec.sayung

1.03.01.30.0400. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving Dukuh Bugel RT 3/3

Desa Karangasem Kec.sayung

1.03.01.30.0401. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Sumur Artetis dan Tower

Desa Purwosari RT 2/1 Kec.sayung

1.03.01.30.0402. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan tengah desa

poros sisi timur RW 3 RT 1/3 Desa

Prampelan Kec.sayung

1.03.01.30.0403. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Sumur artetis dan Tower

RT 1/2 Desa Gaji Kec.Guntur

1.03.01.30.0404. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Drainase Dukuh Krapyak

Barat RT 01/12 Kelurahan Bintoro

Kec.Demak

1.03.01.30.0405. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pembangunan Jembatan Desa Pilangsari

Kec. Sayung

1.03.01.30.0407. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Kalitekuk Kec.

Karanganyar

1.03.01.30.0409. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betoisasi Jalan Dukuh Dukuhan Desa

kalisari Kec. Sayung

1.03.01.30.0410. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Dukuh Manggean Desa

Kalisari Kec. Sayung

1.03.01.30.0411. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Krajan Utara RT 05/05

Desa kalisari Kec. Sayung

1.03.01.30.0413. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Pareboh RT 12/03 Desa

Krandon Kec. Guntur

1.03.01.30.0414. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Talud saluran Kp. Pantai

Nursi Desa Wonorejo Kec. Guntur

1.03.01.30.0415. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Betonisasi Jalan poros Desa sayung Kec.

Sayung

1.03.01.30.0416. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan RT 01/04 Kalitekuk

Ngaluran Kec. Karanganyar

1.03.01.30.0418. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 03/06 Pondok

sidomulyo Kec. Dempet

1.03.01.30.0419. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peninggian jalan Desa Purwosari RT 01/02

Kec. Sayung

1.03.01.30.0420. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Peningkatan Jalan RW 02 Sidorawuh Desa

sidogemah Kec. Sayung

1.03.01.30.0421. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 05/06 Dukuh Pendilan

Desa kalisari Kec. Sayung

1.03.01.30.0422. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 07/02 Desa sidomulyo

Kec.Dempet

1.03.01.30.0423. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Rt 08/02 Luwuk Desa

Sidomulyo Kec. Dempet

Page 50: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 50

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.30.0424. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Betonisasi jalan sayung Menuju Dukuh

badan Desa sayung Kec. Sayung

1.03.01.30.0425. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh Luwuk Desa

Sidomulyo Kec. Dempet

1.03.01.30.0426. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Krajan RT 07/03 Desa

mblerong Kec.Guntur

1.03.01.30.0427. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Makam RT 08/01 Krasak

Desa sidomulyo kec. Dempet

1.03.01.30.0428. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Sandan sari RT 03/02

Desa Sido kumpul Kec. Guntur

1.03.01.30.0429. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Makam Desa

Ngaluran Kec. Karanganyar

1.03.01.30.0430. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud RT 3 dan 4 RW 5

Batursari Asri, Batursari Mranggen

1.03.01.30.0433. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Jembatan Dukuh Pilang

Desa pilangsari Kec. Sayung

1.03.01.30.0435. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Jembatan RT 05/05 Desa

Perampelan Kec. Sayung

1.03.01.30.0436. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Desa Ngemplak

RT 02/01 Kec.Mranggen

1.03.01.30.0437. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan saluran penahan Banjir

dukuh Sayung Kulon Desa sayung

Kec.Sayung

1.03.01.30.0438. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Sumur artetis di kampung

Pandanarum RT 01 RW 01 Desa

Sidogemah Kec. Sayung

1.03.01.30.0440. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Talud dan Peninggian jalan

RT 01/04 Dk.sodong Desa Sidogemah

Kec.sayung

1.03.01.30.0441. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Talud RW 03 Desa Sriwulan

Kec.Sayung

1.03.01.30.0442. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Talud Dukuh Pojok Desa

Harjowinangun Kec.Dempet

1.03.01.30.0443. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud dukuh Projo Desa

purwosari Kec. Sayung

1.03.01.30.0444. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Dempel

Desa Kebonbatur Kec. Mranggen

1.03.01.30.0445. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Dempet

Desa Tugu Kec. Sayung

1.03.01.30.0446. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jl. Dk, Sayung Kulon

Menuju Dk, Lengkong Desa Sayung

Kec.sayung

1.03.01.30.0447. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud RT 01/06 Dukuh

Pendilan Desa Kalisari Kec.Sayung

1.03.01.30.0448. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud RT 01/03 Desa Gaji

Kec. Guntur

1.03.01.30.0449. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 04/06 Pondok

sidomulyo Kec.Dempet

1.03.01.30.0450. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peninggian Jalan Desa Purwosari RT

02/01 Kec. Sayung

1.03.01.30.0451. - - 350.000.000,00 350.000.000,00 Peningkatan Jalan RT 03/04 Desa

jogoloyo Kec. Wonosalam

1.03.01.30.0452. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Dk, Perbalan

Desa pilangsari Kec. Sayung

1.03.01.30.0453. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Desa Harjowinangun

Kec.dempet

1.03.01.30.0454. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Desa Katonsari (Sebelah

Perumahan Griya Firdaus )

1.03.01.30.0455. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Dk, Gatak RT 04/02

Desa Tlogoweru Kec. Guntur

1.03.01.30.0456. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Jembatan RW 06 Desa

Kembangarum Kec. Mranggen

1.03.01.30.0457. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Sumur Artetis RW 06 Desa

Kembangarum Kec. Mranggen

1.03.01.30.0458. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Jembatan Desa Rejosari

Kec. Mijen

1.03.01.30.0459. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Dk, Meteseh RT

01/02 dan RT 03/02 Desa Tlogosih Kec.

Kebonagung

Page 51: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 51

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.30.0460. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Desa dari balai Desa

Menuju Dukuh kandang Lor Desa Trimulyo

Kec. Guntur

1.03.01.30.0461. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Dari Balai Desa

Menuju Dukuh Kandang Lor Desa Trimulyo

Kec.Guntur

1.03.01.30.0462. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Jembatan Dukuh Sedran

Desa Bulusari Kec. Sayung

1.03.01.30.0463. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar Makam Dukuh Bulu

Desa Bulusari Kec. Sayung

1.03.01.30.0464. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh pandansari RT

03/04 Desa Bedono Kec. Sayung

1.03.01.30.0465. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Sanitasi Dukuh

Randulawang RT 01 RW 06 Desa

Jatimulyo Bonang Demak

1.03.01.30.0466. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Sanitasi di lingkungan RT

02 RW 04 Dukuh Gurit Kulon Desa

Jatimulyo Kec. Bonang

1.03.01.30.0468. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar di lingkungan RT 01

RW 04 Dukuh Gurit Kulon Desa Jatimulyo

Kec. Bonang Demak

1.03.01.30.0469. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud dukuh Dopang RT 1

RW 3 Sodong , Desa Sidogemah Kec.

Sayung

1.03.01.30.0470. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 05 RW 01 Dukuh

Bakalan Desa bakalrejo Kec. Guntur

1.03.01.30.0471. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Betonisasi jalan tengah Dukuh Bekah

Desa wonosekar Kec. Karangawen

1.03.01.30.0472. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan dukuh Pojok RW 02 Desa

bumiharjo Kec. Guntur

1.03.01.30.0473. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud jalan Desa Dk.

Sayung Kulon RT 03/04 Desa sayung Kec.

Sayung

1.03.01.30.0474. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud jalan kampung Dukuh

Surodadi RT 16/03 Desa pamongan Kec.

Guntur

1.03.01.30.0475. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Weding Kec.

Bonang

1.03.01.30.0476. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Drainase Desa Weding Kec.

Bonang

1.03.01.30.0477. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Sumur artetis dan tower

sebelah TK PEMBINA KARANGANYAR

Desa Cangkring Kec. Karanganyar

1.03.01.30.0478. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Sumur Artetis dan Tower

RT 03/02 Desa Kuripan Kec. Karangawen

1.03.01.30.0479. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Tanggul Kanal Dk.

Brangsong RT 01/03 Desa Banjarsari Kec.

Sayung

1.03.01.30.0480. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Sumur Artetis dan Tower

Dk. Brangsong RT 01/03 Desa Banjarsari

Kec. Sayung

1.03.01.30.0481. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengurukan Jalan Desa Dk. Sayung Kulon

RT 03/04 Desa sayung Kec.Sayung

1.03.01.30.0482. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan sawah alang - alangan

Desa Poncoharjo Kec. Bonang

1.03.01.30.0483. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Jali RT 05/04

Kec.Bonang

1.03.01.30.0484. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Dukuh

Tanggungharjo RT 03/04 Desa Baleromo

Kec.dempet

1.03.01.30.0485. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan Talud RT 05/04 Desa Jali

Kec.Bonang

1.03.01.30.0486. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi Jalan Dukuh Tanggungharjo RT

03/04 Desa Baleromo Kec. Dempet

1.03.01.30.0487. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pelebaran Jembatan RT 04/05 Desa

Prampelan Kec. Sayung

1.03.01.30.0488. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan sumur artetis dan tower RT

09 RW 06 desa Bandungrejo Kec.

Mranggen Demak

1.03.01.30.0489. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Drainase Perum Pucang

gading Desa batursari Kec. Mranggen

1.03.01.30.0490. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan RT 04dan RT 07 RW 06

Dukuh Sulonjali Desa Bakalrejo Kec.Guntur

Page 52: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 52

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.30.0491. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jembatan dan betonisasi

jalan RT 07 RW 02 dk Gabus Ds. Bakalrejo

Kec. Guntur

1.03.01.30.0492. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan drainase dan jembatan RT

01 RW 04 Dk Pulo ds. Bakalrejo Kec.

Guntur

1.03.01.30.0493. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan jembatan dukuh Perbalan

Pilangsari Sayung

1.03.01.30.0495. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud jalan desa

Pilangsari,Kec. Sayung

1.03.01.30.0496. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 05 RW 04 desa

Brumbung Mranggen

1.03.01.30.0497. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 01 RW 01 desa

Kalitengah Mranggen

1.03.01.30.0498. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan jembatan penghubung dk

Daleman RT 04 RW 01 Gemulak Sayung

1.03.01.30.0499. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan drainase RW 04 desa

Brumbung Mranggen

1.03.01.30.0500. - - 165.000.000,00 165.000.000,00 Betonisasi jalan desa Batu dari dukuh

Ceper ke desa Kedunguter Karangtengah

1.03.01.30.0501. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud dan pavingisasi

halaman SDN Undaan Kidul 3 Kec.

Karanganyar

1.03.01.30.0502. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan saluran irigasi lokasi Blok

Bader Desa Undaan , Karanganyar

1.03.01.30.0503. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Kanan Kiri jalan desa

Bandungrejo s/d Desa Ngaluran,

Karanganyar

1.03.01.30.0504. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Rt. 01 Rw. 03 Desa

Donorejo, Karangtengah

1.03.01.30.0505. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan Jembatan Rt. 01 Rw. 03

Desa Donorejo, Karangtengah

1.03.01.30.0506. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Rt. 03 RW. 01 dan Rt.

07 RW. 05 Desa Mlaten, Mijen

1.03.01.30.0507. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan jalan RW. 4 Dk. Karangwaru

Desa Sidorejo Kec. Sayung

1.03.01.30.0508. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT. 03 RW. 04 Desa Ploso

Kec. Karangtengah

1.03.01.30.0509. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 2 RW 1 Desa

Tegalarum Kec. Mranggen

1.03.01.30.0510. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Kampung Dk. Gendol RT.

08 RW. 01 Desa Sarirejo Kec. Guntur

1.03.01.30.0511. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Kampung Dk. Gendol RT.

03 RW. 01 Desa Sarirejo Kec. Guntur

1.03.01.30.0512. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud Jalan Kampung Dk. Nglatak RT 05

RW 03 Desa Wonorejo Kec. Guntur

1.03.01.30.0513. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Drainase Jalan Kampung Dk. Gendol Rt.

05 Rw. 01 Desa Sarirejo Kec. Guntur

1.03.01.30.0514. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan dk. Dokerto RT 09 RW. 03

Desa Guntur Kec. Guntur

1.03.01.30.0515. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Karanganyar RT. 1

RW 01 Desa Blerong Kec. Guntur

1.03.01.30.0516. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan desa Teluk dukuh Krajan

RT 03 RW 02 Kec. Karangawen

1.03.01.30.0517. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan desa Bumirejo Dukuh

Karanganyar RT. 01 RW. 05 Kec.

Karangawen

1.03.01.30.0518. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan dukuh Titang RT. 05 RW.

02 Kec. Karangawen

1.03.01.30.0519. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan desa Rejosari dukuh

Buweh RT. 01 RW. 17 Kec. Karangawen

1.03.01.30.0520. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Karanganyar RT 3 RW 10

Kelurahan Bumirejo Kec. Karangawen

1.03.01.30.0521. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan desa Pundenarum dukuh

Bilo RT. 02 RW. 10 Kec. Karangawen

1.03.01.30.0522. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT. 03 RW. 01 Dk. Krajan

desa Wonosekar Kec. Karangawen

1.03.01.30.0523. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT. 01 RW. 10 Dk. Norek

desa Wonosekar Kec. Karangawen

Page 53: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 53

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.30.0524. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud RT. 05 RW. 2 Dk.

Singopadu desa Singorejo Kec.

Karangawen

1.03.01.30.0525. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Lerep RT 6 RW 6

Desa Bumirejo Kec. Karangawen

1.03.01.30.0526. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan drainase RT 02/04 Dukuh

Pulo Desa Bakalrejo Kec.Guntur

1.03.01.30.0527. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan RT 04 RW 03 dan jalan RT

02 RW 02 Goipang Desa Tlogorejo Kec.

Wonosalam

1.03.01.30.0528. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan RT 03 RW 5 dan jalan RT

05 RW 04 Pampang Desa Tlogorejo Kec.

Wonosalam

1.03.01.30.0529. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk Dungkul Desa

Kedungori Kec. Dempet

1.03.01.30.0530. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud Desa Tanjung Anyar RT 10 RW 03

Kec. Gajah

1.03.01.30.0531. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 02 RW. 05 Desa

Sidomulyo Kec. Dempet

1.03.01.30.0532. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan jalan dk. Karang Malang

Gang 5 Desa Gemulak Kec. Sayung

1.03.01.30.0533. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud jalan Dk. Dempet -

Dk. Bokopayung Desa Tugu Kec. Sayung

1.03.01.30.0534. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan Dk. Dempet Desa Tugu

Kec. Sayung

1.03.01.30.0535. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 5 RW 2 Desa Guntur

Kec. Guntur

1.03.01.30.0536. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Jembatan Dk. Karang

Gawang RT 06 RW 01 menuju Ponpes Ar

Riyadh Desa Sidorejo Kec. Sayung

1.03.01.30.0537. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Jalan RT 04 RW 01

sebelah SMA Muhammadiyah Desa

Purwosari Kec.Sayung

1.03.01.30.0538. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Sumur Artetis dan Tower

Dk. Katongwetan Desa Pundenarum Kec.

Karangawen

1.03.01.30.0539. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan menuju makam Juto Desa

Teluk Kec. Karangawen

1.03.01.30.0540. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Cabean Kidul RT 3 RW 5

Desa Sidorejo Kec. Karangawen

1.03.01.30.0541. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Tegowanu Kidul RT 6 RW

4 Desa Sidorejo Kec. Karangawen

1.03.01.30.0542. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 6 RW 3 dan RT 5 RW

4 Desa Sidorejo Kec. Karangawen

1.03.01.30.0543. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 2 RW 1 Desa Sidorejo

Kec. Karangawen

1.03.01.30.0544. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Kasmaran RT 4 RW 6 (

Gg. Purtubi ) Dukuh Lerep Desa Bumirejo

Kec. Karangawen

1.03.01.30.0545. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 3 RW 8 Lerep Desa

Bumirejo Kec. Karangawen

1.03.01.30.0546. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan K. Santri dan K. Mahmud

Singopadu Desa Sidorejo Kec.

Karangawen

1.03.01.30.0547. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan RW 01 Desa

Mlekang Kec. Gajah

1.03.01.30.0548. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan RW 02 Desa

Mlekang Kec. Gajah

1.03.01.30.0549. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Kedungbanteng Desa

Wonorejo Kec. Karanganyar

1.03.01.30.0550. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Wonorejo Kec.

Karanganyar

1.03.01.30.0551. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan RT 02 RW 05

Desa Banjarsari Kec. Gajah

1.03.01.30.0552. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Banjarsari Kec.

Gajah

1.03.01.30.0553. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Dk.

Kedungbanteng Desa Wonorejo Kec.

Karanganyar

1.03.01.30.0554. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan RW 03 Desa

Mlekang Kec. Gajah

Page 54: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 54

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.30.0555. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Jalan Beton dan Talud

Desa Kedungori Kec. Dempet

1.03.01.30.0557. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kali Jajar menuju

Makam RT 6 RW 3 Desa Serangan

Kec.Bonang

1.03.01.30.0558. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Bengkah RT 3 RW 13

Desa Wonosekar Kec. Karangawen

1.03.01.30.0559. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 01 RW 02 Desa

Kramat Kec. Dempet

1.03.01.30.0560. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 05 RW 06 Dk. Barus

Desa Kali Kondang Kec. Demak

1.03.01.30.0561. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Bakalan Rt 04 RW 05

Desa Ngelowetan Kec. Mjen

1.03.01.30.0562. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Kebonsari Kec.

Dempet

1.03.01.30.0563. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan talud RT 8 RW 5 Dukuh

Babatan Desa Karanganyar

Kec.Karanganyar

1.03.01.30.0564. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 4 RW 5 Dukuh

Babatan Desa Karanganyar Kec.

Karanganyar

1.03.01.30.0565. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Kunir Lor RT 3 RW 6

Kec. Dempet

1.03.01.30.0566. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Poros Dukuh Peluk Desa

Kunir Kec.Dempet

1.03.01.30.0567. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehab Jembatan RT 1 RW 2 Desa Kuwu

Kec. Dempet

1.03.01.30.0568. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehab Jembatan RT 2 RW 1 Desa Kuwu

Kec. Dempet

1.03.01.30.0569. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehab Jembatan RT 7 RW 1 Desa Kuwu

Kec. Dempet

1.03.01.30.0570. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 04

Dk. Ngaluran Desa Tegalarum Kec.

Mranggen

1.03.01.30.0571. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 04 RW 01 Dk. Krajan

Desa Karangsono Kec. Mranggen

1.03.01.30.0572. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 03 RW 02 Desa

Jragung Kec. Karangawen

1.03.01.30.0573. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud Jalan RT 01 RW 02 Desa

Kembangarum Kec. Mranggen

1.03.01.30.0574. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 10 RW 02 Desa

Kembangarum Kec. Mranggen

1.03.01.30.0575. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Rt. 09 RW 02 Desa

Kembangarum Kec. Mranggen

1.03.01.30.0576. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan drainase RT 09 RW 03

Dukuh Krasak Desa Temuroso Kec. Guntur

1.03.01.30.0577. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 8 RW 5 Dk. Karang

Desa Kangkung Kec. Mranggen

1.03.01.30.0578. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan jembatan penghubung

Dukuh Jawong RT 02 ke RT 07 RW 03

Desa Kembangarum Kec.Mranggen

1.03.01.30.0579. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan Jembatan Bakumbang Dk.

Bakung Desa Bumiharjo Kec. Guntur

(lanjutan)

1.03.01.30.0580. - - 175.000.000,00 175.000.000,00 Betonisasi Dk. Bakung RW 01 Desa

Bumiharjo Kec. Guntur

1.03.01.30.0581. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Krajan Lor RT. 1 RW. 8

Desa Brambang Kec. Karangawen

1.03.01.30.0582. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan sumur Artetis dan Tower

(sebelah klinik Assirajiyah) jalan Banowo

Rt 2 RW 3 Desa Menur Kec.Mranggen

1.03.01.30.0583. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 06 RW 02 Desa

Blerong Kec. Guntur

1.03.01.30.0584. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan RT 01,RT 05, RT 09 RW 3

Dk. Wuluh Desa Sidokumpul Kec. Guntur

1.03.01.30.0585. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Jalan Bandungrejo Ngaluran

Karanganyar Demak

1.03.01.30.0586. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Makam Bandungrejo Karanganyar

Demak

1.03.01.30.0587. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 03 RW 02 Desa Babat

Kec. Kebonagung

Page 55: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 55

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.30.0588. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Gg. Irak RT 01 RW 2

Desa Wonosalam Kec. Wonosalam

1.03.01.30.0589. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Gg. Irhani RT 02 RW 02

Desa Wonosalam Kec. Wonosalam

1.03.01.30.0590. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Dk. Bomo Desa Getas

Kec.Wonosalam

1.03.01.30.0592. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud Jalan Desa Mijen Kec. Kebonagung

1.03.01.30.0593. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Talud Irigasi Dusun

Prangetan sampai Dusun Galan 2 Desa

Mangunrejo Kec. Kebonagung

1.03.01.30.0594. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 03 RW 04 Dk.

Tlogowaru Desa Tlogosih Kec.

Kebonagung

1.03.01.30.0595. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Baleromo Kec.

Dempet

1.03.01.30.0596. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Talud Dk.Jebor

Desa Bango Kec. Demak

1.03.01.30.0597. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Talud Desa Wonoketingal Kec.

Karanganyar

1.03.01.30.0598. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Jalan Dk. Bagung Desa

Wonoagung - Desa Sidorejo Kec. Sayung

1.03.01.30.0599. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi jalan Desa Raji Rt.1/4

Kecamatan Demak

1.03.01.30.0601. - - 350.000.000,00 350.000.000,00 Betonisasi jalan sabuk Desa Raji Rt.3/1

Kec. Demak

1.03.01.30.0602. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan dukuh Cangkring

Mulyorejo Kec.Demak

1.03.01.30.0603. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jembatan (lanjutan) Desa

Dempet Kec. Dempet

1.03.01.30.0604. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan drainase Desa Jatimulyo,

Bonang

1.03.01.30.0605. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Pembangunan jembatan Desa Jatimulyo,

Bonang

1.03.01.30.0606. - - 800.000.000,00 800.000.000,00 Peningkatan jalan Desa Mangunrejo,

Kebonagung

1.03.01.30.0607. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan jembatan RT 02 RW 01

Desa Bakalrejo, Guntur

1.03.01.30.0608. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan Usaha Tani (JUT) antar

Desa Temuroso-Desa Bakalrejo, Guntur

1.03.01.30.0609. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan Talud RT 02 RW 02 Desa

Temuroso, Guntur

1.03.01.30.0610. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Talud Dk Bogoreco Desa Bogosari, Guntur

1.03.01.30.0611. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 04 RW 01 Dk Gabus

Desa Banjarejo, Guntur

1.03.01.30.0612. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan jalan (betonisasi) RT 07 RW

02 Desa Krandon, Guntur

1.03.01.30.0613. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud jalan menuju makam RT 03 RW 02

Desa Guntur, Guntur

1.03.01.30.0614. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 01 RW 06 Dk Sindon

Desa Trimulyo, Guntur

1.03.01.30.0615. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan talud Jalan RT 04 RW 04 Desa

Trimulyo, Guntur

1.03.01.30.0616. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud jalan Desa Temuroso RT 06 RW 05,

Guntur

1.03.01.30.0617. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan dan pembangunan

jembatan RT 02 RW 01 Desa Temuroso,

Guntur

1.03.01.30.0618. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan dan pembangunan Talud

RT 08 RW 03 Desa Temuroso, Guntur

1.03.01.30.0619. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan talud RT 02 RW 01 Desa

Temuroso, Guntur

1.03.01.30.0620. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jembatan pertanian batas

antara Desa Temuroso dengan Desa

Bakalrejo Desa Temuroso, Guntur

1.03.01.30.0621. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud RT 03 RW 04 Desa Karangasem,

Sayung

1.03.01.30.0622. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan jalan (betonisasi) RT 02 RW

05 Desa Kalisari, Sayung

1.03.01.30.0623. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan jalan (betonisasi) RT 05 RW

05 Desa Kalisari, Sayung

Page 56: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 56

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.30.0624. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan jalan (betonisasi) Rt 02 RW

01 Desa Purwosari, Sayung

1.03.01.30.0625. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Peningkatan jalan Lingkungan Desa

Getas, Wonosalam

1.03.01.30.0626. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan RT 06 RW 01 Desa

Bunderan, Wonosalam

1.03.01.30.0627. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan jembatan Desa

Kerangkulon, Wonosalam

1.03.01.30.0628. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan RW 01 dan RW 04 Desa

Mojodemak, Wonosalam

1.03.01.30.0629. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan gang Mijen Jaya 1,2,3

RW 01 Desa Wonosalam, Wonosalam

1.03.01.30.0630. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan GG Baru RT 01 RW 01

Desa Wonosalam, Wonosalam

1.03.01.30.0631. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Karangasem RT 04

RW 05 Mangunjiwan, Demak

1.03.01.30.0632. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Beton jalan RT 04 RW 02 Desa Bunderan,

Wonosalam

1.03.01.30.0633. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pavingisasi dan Drainase Lapangan

Halaman Belakang SMP N 1 Kebonagung

1.03.01.30.0635. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan saluran air Jalan Gajah Mada

RT 04 RW 01 Desa Botorejo, Wonosalam

1.03.01.30.0636. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 02 RW 08 Desa

pundenarum, Karangawen

1.03.01.30.0637. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Pagar Puskesmas

Karangawen 2, Karangawen

1.03.01.30.0638. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan antar Desa Teluk menuju

Desa Karangawen, karangawen

1.03.01.30.0639. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud jalan Dk Noreh RT 01 RW 08 Desa

Wonosekar, Karangawen

1.03.01.30.0640. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Talud Jalan Dk Gili RT 03 RW 07 Desa

Margohayu, Karangawen

1.03.01.30.0641. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Talud jalan krajan RT 03 RW 01 Desa

Wonosekar, Karangawen

1.03.01.30.0642. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk Gili RT 02 RW 05 Desa

margohayu, Karangawen

1.03.01.30.0644. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk Gili RT 03 RW 07 Desa

Margohayu, Karangawen

1.03.01.30.0645. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud jalan bengkah RT 04 RW 12 Desa

Wonosekar, Karangawen

1.03.01.30.0646. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan JUT Desa Sedo Blok Guron,

Demak

1.03.01.30.0647. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan Saluran air Jl. Sampangan

gang III RT 01 RW 04 Bintoro, Demak

1.03.01.30.0648. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan JUT Dk Genting blok

Panggung Desa Sedo, Demak

1.03.01.30.0649. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jalan Dk Kalisih RT 02 RW

03 Desa Bolo, Demak

1.03.01.30.0650. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jalan ke arah makam Jl.

Kyai Turmudi RT 04 RW 04 Kel. Bintoro,

Demak

1.03.01.30.0651. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan Gorong gorong RT 01 RW 08

Kp Petengan Kel. Bintoro Demak

1.03.01.30.0652. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Kp Tanubayan RT 02 RW 10

Kel. Bintoro, Demak

1.03.01.30.0653. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Lingkungan Dk Bomo

Desa Bumiharjo, Guntur

1.03.01.30.0654. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan RW 02 (sebelah barat

jalan Desa Medini), Gajah

1.03.01.30.0655. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 03 RW 02 Dk Ciro

Desa Donorejo, Karangtengah

1.03.01.30.0656. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Peningkatan jalan penghubung Dk Patar

Sayung Menuju Desa Batu,

Karangtengah,

1.03.01.30.0657. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Talud di Lokasi Punden Mbah

Dungkap RT 07 RW 02 Desa Medini, Gajah

1.03.01.30.0658. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud sungai Ds Klitih RT 02 RW 04,

Karangtengah

1.03.01.30.0659. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan Makam RT 06 RW 01 Desa

Bungo, Wedung

Page 57: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 57

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.30.0660. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan dan talud Dk Menco Desa

Berahan Wetan, Wedung

1.03.01.30.0661. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Desa Berahan Wetan,

Wedung

1.03.01.30.0662. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan RT 01 RW 07 Desa

Bungo, wedung

1.03.01.30.0663. - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Tempel, Wedung

1.03.01.30.0664. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan jalan (pengurugan) Dk

Sodong Desa Sidogemah, Sayung

1.03.01.30.0665. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk Gili RT 02-RT 06 RW

05 Desa Margohayu, Karangawen

1.03.01.30.0667. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi RT 02 RW 5 Desa Karangasem,

Sayung

1.03.01.30.0669. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Drainase Saluran Air RT 11 sd 13 RW 5

Desa Kembangarum, Mranggen

1.03.01.30.0670. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Sumur Artetis RT 03 RW 01

Desa Batursari, Mranggen

1.03.01.30.0671. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RW 10 Dk Sengor Desa

Kuripan Karangawen

1.03.01.30.0672. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk Prayungan Desa

Getas , Wonosalam

1.03.01.30.0674. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 02 RW 02 Desa

Bunderan, Wonosalam

1.03.01.30.0675. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan jalan desa Mojodemak kec.

Wonosalam

1.03.01.30.0676. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 05 RW 01 Desa

Bunderan, Wonosalam

1.03.01.30.0677. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Gang Merak dan Terate Desa

Cabean, Demak

1.03.01.30.0678. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Jalan KP. Baru RT 03 RW 03

& RT 01 RW 04 Desa Wonosalam,

Wonosalam

1.03.01.30.0679. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Babat RT 04 RW 02

Desa Babat, Kebonagung

1.03.01.30.0680. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk Krasak Desa

Sidomulyo, Dempet

1.03.01.30.0681. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Poros Desa Jerukgulung,

Dempet

1.03.01.30.0682. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk Suketan RT 05 RW 03

Desa Babat, Kebonagung

1.03.01.30.0683. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Peningkatan Jalan RW 03 Desa Getas,

Wonosalam

1.03.01.30.0684. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan jalan / betonisasi Dk.

Bandong Desa Sidogemah, Sayung

1.03.01.30.0685. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Jalan Dk Pidodo RT 05 RW 05

Desa Sidogemah, Sayung

1.03.01.30.0686. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi RT 05 RW 06 Desa

Bandungrejo, Mranggen

1.03.01.30.0687. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Talud Rt 05 Rw 06 Desa Bandungrejo,

Mranggen

1.03.01.30.0688. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi Rw 06 Desa Bandungrejo,

Mranggen

1.03.01.30.0689. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Talud dan Betonisasi Jalan Kp.

Rejomulyo RT 7 RW 4 Dk Ketapang Desa

Berahan Wetan, Wedung

1.03.01.30.0690. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Desa Mojodemak,

Wonosalam

1.03.01.30.0691. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Jalan Desa Kuncir,

Wonosalam

1.03.01.30.0692. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Gorong-gorong Lingkungan RT 04 RW 01

Desa Bunderan, Wonosalam

1.03.01.30.0693. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan jalan RT 02 RW 02 Desa

tempuran, Demak

1.03.01.30.0694. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi desa Trengguli Kec. Wonosalam

1.03.01.30.0695. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan talud Makam RT 03 RW 04 Dk

Klating Ds. Sarirejo, Guntur

1.03.01.30.0696. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud RT 04 RW 05 Dk lengkong Wetan

Desa Donorejo, Karang tengah

1.03.01.30.0697. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 05 RW 01 Desa

Tlogorejo, Guntur

Page 58: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 58

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.30.0698. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Dk. Serangan Desa

Sukodono, Bonang

1.03.01.30.0699. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan talud irigasi blok pengkol

dukuh Jati Desa Medini Kec Gajah

1.03.01.30.0868. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan desa Sambung jurusan

makam kecamatan Gajah

1.03.01.30.0869. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud irigasi desa Medini

KEc. Gajah Kab. Demak

1.03.01.30.0870. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Dk. Kenep RT 02 RW 03

(sebelah kantor PKB) Mangunjiwan Kec.

Demak

1.03.01.30.0871. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan sumur artetis dan tower

dukuh Karanggawang RT 04 RW 01 desa

Sidorejo Sayung

1.03.01.30.0874. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jembatan RT 02 RW 3

menuju RT 06 RW 02 ds. Bakalrejo Kec.

Guntur

1.03.01.30.0875. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan kampung RT 06 RW 03

ds. Bakalrejo Kec. Guntur

1.03.01.30.0876. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi dan peninggian halaman SDN

Banjarsari Kec. Sayung

1.03.01.30.0877. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jalan makam Lapan Deso

RT 06 RW 05 ds Prampelan Kec. Sayung

1.03.01.30.0880. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan JUT sawah blok Kajen DK,

Ploso desa Temuroso Kec. Guntur

1.03.01.30.0881. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud menuju makam RT

06/06 Badog desa Sidogemah Kec.

Sayung

1.03.01.30.0882. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan sumur artetis RT 04/04

Desa Gaji Kec. Guntur

1.03.01.30.0883. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 04/02 Goipang Desa

Tlogorejo Kec. Wonosalam

1.03.01.30.0884. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud dan peninggian jalan

RT 08 /2 Dukuh Sidorawuh Desa

Sidogemah Kec. Sayung

1.03.01.30.0885. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dukuh Krasak Desa

Sidomulyo Kec. Dempet

1.03.01.30.0886. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betoniasasi Dukuh Dampak Desa

Sidomulyo Kec. Dempet

1.03.01.30.0887. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud RT 06/01 Desa Jeruk

Gulung Kec. Dempet

1.03.01.30.0888. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud RT 09/01 Desa Jeruk

Gulung Kec. Dempet

1.03.01.30.0889. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi RT 03/04 Desa Karangsono

Kec. Mranggen

1.03.01.30.0890. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi RT 02/05 Desa Tlogorejo Kec.

Karangawen

1.03.01.30.0891. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi Jalan Kampung RT 04/01 Desa

Bungo Kec. Wedung

1.03.01.30.0892. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi Jalan Kampung RT 03/08 Desa

Bungo Kec. Wedung

1.03.01.30.0893. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Drainase RT 10/02 Desa

Ngemplak Kec. Mranggen

1.03.01.30.0894. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Kampung RT 05/04 Desa

Tamansari Kec. Mranggen

1.03.01.30.0895. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Kampung RT 03/04 Desa

Tamansari Kec. Mranggen

1.03.01.30.0896. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 05, RT 06 RW 02

Desa Medini Kec. Gajah

1.03.01.30.0897. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Talud RT 02, RT 03 RW 01

Desa Surodadi Kec. Gajah

1.03.01.30.0898. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan JUT Blok Ringin Desa

Jatisono Kec. Gajah

1.03.01.30.0899. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Sawah Blok

Kembangan Desa Medini Kec. Gajah

1.03.01.30.0900. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan JITUT Sawah Blok Ringin

Desa Jatisono Kec. Gajah

1.03.01.30.0901. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi RT 02/04 Desa Tamansari Kec.

Mranggen

1.03.01.30.0902. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi RT 04/04 Desa Tamansari Kec.

Mranggen

Page 59: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 59

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.30.0903. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Bertulang RT 01 dan RT

02 RW 05 sambak Desa Wonosekar Kec.

Karangawen

1.03.01.30.0904. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 01 dan RT02 RW 05

desa Kembangarum Mranggen

1.03.01.30.0905. - - 800.000.000,00 800.000.000,00 Betonisasi Jalan RW 04 Desa Raji Kec.

Demak

1.03.01.30.0906. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi RT 04/04 Ronggos Desa

Kebonbantur Kec. Mranggen

1.03.01.30.0907. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Karangmalang - Krangjati,

batusari Kec. Mranggen

1.03.01.30.0908. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi RT 02/05 Batur Desa

Kebonbatur Kec. Mranggen

1.03.01.30.0909. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi RT 02/05 Senggrong Desa

Kangkung Kec. Mranggen

1.03.01.30.0910. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud RT 05/01 Krajan

Desa Kangkung Kec. Mranggen

1.03.01.30.0911. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi RT 01/07 Kadilangon Desa

Kebonbatur Kec. Mranggen

1.03.01.30.0912. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi RT 09/06 dukuh Desa

Kebonbatur Kec. Mranggen

1.03.01.30.0913. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi RT 10/05 Karang Desa

Kangkung Kec. Mranggen

1.03.01.30.0914. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Normalisasi Avour Dk. Gajah lor Desa

Wonoketingal Kec. Karanganyar

1.03.01.30.0915. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan H. Mohadi Buludan Dk.

Kalitekuk Desa Ngaluran Kec.

Karanganyar

1.03.01.30.0916. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan JITUT Desa Ketanjung Kec.

Karanganyar

1.03.01.30.0917. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Jatirejo Kec.

Karanganyar

1.03.01.30.0918. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan JUT dk Nglengkur Desa

Tuwang Kec. Karanganyar

1.03.01.30.0919. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jembatan Desa Gedangalas

RT 02/03 Kec. Gajah

1.03.01.30.0920. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan JUT Desa Gedangalas Kec.

Gajah

1.03.01.30.0922. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 2 RW 4 desa

Kebonagung Kec. Kebonagung

1.03.01.30.0923. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan JUT desa Tlogopandogan

(samping balai desa) Kec. Gajah

1.03.01.30.0926. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 betonisasi jalan kampung Tempel Desa

Ketanjung Kec. Karanganyar

1.03.01.30.0927. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud jalan kampung

Karangcikal RW 1 ds Wonoketingal

Karanganyar

1.03.01.30.0928. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud RT 04 dan RT 05

Desa Undaan Kidul Kec. Karanganyar

1.03.01.30.0929. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Sabuk Desa, Desa

Wonoketingal Kec. Karanganyar

1.03.01.30.0930. - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Betonisasi Jln. Dukuh Bulu Desa Bulusari

Kec. Sayung

1.03.01.30.0931. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Sumur artetis dan tower Dk.

Karang Malang Desa batusari Kec.

Mranggen

1.03.01.30.0932. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pavingisasi RT 06/05 Pondok raden fatah

Blok F2 Desa Sriwulan Kec. Sayung

1.03.01.30.0935. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jalan RT 05/03 Desa

Kedunguter Kec. Karangtengah

1.03.01.30.0938. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 pembangunan Talud RT 01 RW 02 Desa

Surodadi Kec. Sayung

1.03.01.30.0939. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi Jl. Kampung tembus desa

Jogoloyo RT 02/03 Kec. Wonosalam

1.03.01.30.0940. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi RW 03 Desa Kembangarum

Kec. Mranggen

1.03.01.30.0941. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan sumur Artetis RT 07/04

Desa Kembangarum Kec. Mranggen

1.03.01.30.0942. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan talud Dk, Tlogopring RT

02/03 Desa Tlogosih Kec. Kebonagung

Page 60: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 60

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.30.0943. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan JUT Desa Jatisono ke arah

tlogopandongan kec. Gajah

1.03.01.30.0944. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan JUT Desa tanjunganyar

Blok Knal Avaour Kec. Gajah

1.03.01.30.0945. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi RT 04/03 Desa waru Kec.

Mranggen

1.03.01.30.0946. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Jembatan Penghubung

Desa Kangkung ke Desa Batur (lanutan )

Kec. Mranggen

1.03.01.30.0947. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Rt 02 RW 05 Botorejo

Demak

1.03.01.30.0948. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Rt 01 Rw 07 Kebonbatur

Mranggen

1.03.01.30.0949. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan jembatan Kayon Rw 2 Desa

Batursari Mranggen

1.03.01.30.0950. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembuatan Sumur Artetis Dukuh Kauman

Pilangsari sayung

1.03.01.30.0951. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi Rt 2 Rw 1 Desa Tamansari

Mranggen

1.03.01.30.0954. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Gorong-gorng RT 02 RW

01 Desa Tlogorejo, Guntur

1.03.01.30.0955. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 03 RW 04 Desa

Tlogorejo, Guntur

1.03.01.30.0957. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Talud dukuh Bogoreco desa Bogosari Kec.

Guntur

1.03.01.30.0958. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi dukuh Sindon RT 02 RW 06

desa Trimulyo Kec. Guntur

1.03.01.30.0959. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan dukuh Suketan RT 01 RW

03 ds Babat KEc. Kebonagung

1.03.01.30.0960. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan RT 02/03 Dukuh Puritan

Desa Bakalrejo Kec.Guntur

1.03.01.30.0963. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan Desa Blerong Krajan RT

02 RW 03 Kec.Guntur

1.03.01.30.0964. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud RT 08 - TR 09 RW 01

Desa Megonten Kec.Kebonagung

1.03.01.30.0965. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan talud makam Simas RT 04

RW 04 Dukuh Krasak Desa Temuroso

Kec.Guntur

1.03.01.30.0966. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pavingisasi jalan KH. Gozali RT 06 RW 05

Desa Kebonbatur Kec.Mranggen

1.03.01.30.0967. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan RW 2 Dukuh Kedungori

Desa Kedungori Kec.Dempet

1.03.01.30.0968. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan RW 4 Dukuh Dungkul

Desa Kedungori Kec.Dempet

1.03.01.30.0969. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan RW 3 Dukuh Kedungori

Desa Kedungori Kec.Dempet

1.03.01.30.0970. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud jalan Dukuh Gonten

RT 04 RW 01 Desa Megonten

Kec.Kebonagung

1.03.01.30.0971. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 02 RW 03 Dukuh

Bugangan Desa Sidorejo Kec.Sayung

1.03.01.30.0972. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Peningkatan jalan gang RT 01 RW 02

menuju Masjid Dukuh Ngacir Desa

Kebonsari Kec.Dempet

1.03.01.30.0973. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Desa Sambiroto RT 3 RW

1 Kec.Gajah

1.03.01.30.0974. - - 190.000.000,00 190.000.000,00 Pembangunan talud desa Baleromo RT 03

RW 05 Kec. Dempet

1.03.01.30.0975. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud desa Getas Kec.

Wonosalam

1.03.01.30.0976. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan RT 01 RW 02 desa Bungo

Kec. Wedung

1.03.01.30.0977. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Peningkatan jalan RW 4 Desa Getas

Kec.Wonosalam

1.03.01.30.0978. - - 750.000.000,00 750.000.000,00 Pembangunan Chek Dam/Pintu air Desa

Tempel Kec.Wedung

1.03.01.30.0979. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Desa Kendalasem

Kec.Wedung

1.03.01.30.0980. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan saluran pembuangan air

kampung Dk. Srekan Kidul RT 08 RW 02

Desa Megonten Kec.Kebonaagung

Page 61: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 61

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.30.0981. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan jembatan Desa

Karanganyar

1.03.01.30.0982. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud depan SD Megonten

1 Dk. Srekan Kidul Desa Megonten

Kec.Kebonagung

1.03.01.30.0983. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud saluran air Dk.

Tempel - Dampak Desa Balerejo

Kec.Dempet

1.03.01.30.0984. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi jalan RT 3 RW 3 Dk.Sodong

Desa Sidogemah Kec.Sayung

1.03.01.30.0985. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Talud dukuh Balong RT 3 RW 1 desa

Margohayu Karangawen

1.03.01.30.0986. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengerasan jalan antara dk Daleman ke

dk Gebangsari desa Kebonbatur Kec.

Mranggen

1.03.01.30.0987. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan sumur artetis desa Klitih RT

2 RW 4 Kec. Karangawen

1.03.01.30.0988. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan talud sabuk desa Geneng

Kec. Mijen

1.03.01.30.0989. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan RT 5 RW 2 desa

Tamansari Mranggen

1.03.01.30.979. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Sumur artetis Dukuh Kayon

Desa Batursari Mranggen

1.03.01.34. - 20.000.000,00 530.000.000,00 550.000.000,00 Program Pembangunan dan

Pengawasan Gedung

1.03.01.34.16. - 20.000.000,00 530.000.000,00 550.000.000,00 Pembangunan gedung Puskesmas

Karanganyar 2 Kec.Karanganyar

1.13.01. - 100.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

1.13.01.34. - 100.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 Program Pembangunan dan

Pengawasan Gedung

1.13.01.34.01. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan DED pembangunan gedung

kantor Dinsosnakertrans

1.13.01.34.03. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan pagar Kantor

Dinsosnakertrans

1.13.01.34.04. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pavingisasi halaman gedung kantor

Dinsosnakertrans

1.13.01.34.19. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 DED gedung UPTD Panti Asuhan

Dinsosnakertrans Kab. Demak

1.20.10. - - 1.530.000.000,00 1.530.000.000,00 KECAMATAN DEMAK

1.20.10.30. - - 1.530.000.000,00 1.530.000.000,00 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

1.20.10.30.0721. - - 130.000.000,00 130.000.000,00 Betonisasi jalan dukuh Karangpandan RT

01 RW 02 Desa Karangmlati Kec.Demak

1.20.10.30.0722. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan lingkungan Ponpes

Subulus Salam RT 08 RW 03 Bintoro

Demak

1.20.10.30.0723. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Rt.05 Rw.01 Dukuh

Tamanan Desa Donorojo Kec. Demak

1.20.10.30.0724. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Tempuran Rt.04

dan Rt. 05 Rw.03 Kec. Demak

1.20.10.30.0725. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembuatan Talud Dukuh Bedono Rt.

1,2,3,4 Rw. 01 Desa Donorojo Kec.

Demak

1.20.10.30.0726. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Platar Rt.04 Rw. 06 Kel.

MAngunjiwan Kec. Demak

1.20.10.30.0727. - - 350.000.000,00 350.000.000,00 Betonisasi dan saluran Jalan Teuku Umar

4 Rt. 06 Rw. 01 Kel. MAngunjiwan Kec.

Demak

1.20.10.30.0728. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan menuju sawah di Rt. 01

Rw. 02 Desa Sedo Kec. Demak

1.20.10.30.0729. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jl Ekonomi RT 6/5 Dukuh

Tempel Desa Mulyorejo Kec. Demak

1.20.10.30.0732. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Sabuk Desa Kedondong

sebelah timur Madrasah Kec. Demak

1.20.10.30.0733. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Rw. 03 Kel. Bintoro Kec.

Demak

1.20.11. 5.600.000,00 4.050.000,00 1.270.350.000,00 1.280.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH

1.20.11.30. 5.600.000,00 4.050.000,00 1.270.350.000,00 1.280.000.000,00 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

Page 62: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 62

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.11.30.0002. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

1.20.11.30.0746. 700.000,00 225.000,00 69.075.000,00 70.000.000,00 Betonisasi jalan RT 4/2 Gebyok Ds

Karangsari Kec.Karangtengah

1.20.11.30.0747. 700.000,00 225.000,00 59.075.000,00 60.000.000,00 Betonisasi jalan RT 3/7 Desa Wonowoso

Kec.Karangtengah

1.20.11.30.0748. 700.000,00 675.000,00 148.625.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan RW 1 Dukuh Krajan Desa

Dukun Kec.Karangtengah

1.20.11.30.0749. 700.000,00 675.000,00 188.625.000,00 190.000.000,00 Betonisasi jalan Tanggul Bedah

1.20.11.30.0750. 700.000,00 225.000,00 89.075.000,00 90.000.000,00 Pembuatan sumur artetis Desa Dukun RT

1/3 Kec.Karangtengah

1.20.11.30.0751. 700.000,00 675.000,00 298.625.000,00 300.000.000,00 Pembangunan jembatan penghubung

Dukuh Gemboyo Karangsari sampai Desa

Pidodo /depan SDN 3 desa Karangsari

Kec.Karangtengah

1.20.11.30.0752. 700.000,00 675.000,00 198.625.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan poros tengah Desa Ploso

Kec.Karangtengah

1.20.11.30.0753. 700.000,00 675.000,00 118.625.000,00 120.000.000,00 Pembuatan jalan Dukun-Gemboyo

(Karangsari) Tahap III

1.20.12. 2.500.000,00 - 757.500.000,00 760.000.000,00 KECAMATAN DEMPET

1.20.12.30. 2.500.000,00 - 757.500.000,00 760.000.000,00 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

1.20.12.30.0002. 500.000,00 - 159.500.000,00 160.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

1.20.12.30.0755. 500.000,00 - 149.500.000,00 150.000.000,00 Pembangunan jalan poros kepitu Desa

Kunir Kec.Dempet

1.20.12.30.0756. 500.000,00 - 99.500.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh Cangkring RT 5/8

Desa Kunir Kec.Dempet

1.20.12.30.0757. 500.000,00 - 149.500.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Pagar dan gapura SDN

Kuwu Kecamatan Dempet

1.20.12.30.0758. 500.000,00 - 199.500.000,00 200.000.000,00 Pembangunan talud RT 5 RW 3 Desa

Harjowinangun Kec.Dempet

1.20.13. - - 1.280.000.000,00 1.280.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM

1.20.13.30. - - 1.280.000.000,00 1.280.000.000,00 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

1.20.13.30.0002. - - 130.000.000,00 130.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

1.20.13.30.0735. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan talud RW 5 Desa

Kerangkulon Kec. Wonosalam

1.20.13.30.0736. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi jalan RW 6 Desa Kalianyar

Kec.Wonosalam

1.20.13.30.0737. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan talud Desa Kuncir RT 1/3

Kec.Wonosalam

1.20.13.30.0738. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Gang Trowelu RT 03 RW 2

Desa Pilangrejo Kec.Wonosalam

1.20.13.30.0739. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan kampung Krajan I RT 1

dan 2 RW 4 Desa Wonosalam

Kec.Wonosalam

1.20.13.30.0740. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan talud jalan RT 2 RW 3

Makam Mbah Bei desa Jogoloyo menuju

Jalan Lingkar Kec.Wonosalam

1.20.14. - 1.200.000,00 344.800.000,00 346.000.000,00 KECAMATAN MIJEN

1.20.14.30. - 1.200.000,00 344.800.000,00 346.000.000,00 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

1.20.14.30.0002. - 1.200.000,00 144.800.000,00 146.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

1.20.14.30.0717. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Bermi RT 03 RW 02

Kec. Mijen Kab. Demak

1.20.15. - - 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00 KECAMATAN GAJAH

1.20.15.30. - - 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

1.20.15.30.0701. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jalan antar desa

Mlekang-Sambung Kec. Gajah

1.20.15.30.0702. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud desa Sambiroto RT

04/2 Kec. Gajah

1.20.15.30.0703. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan desa Gajah RT 05 RW 04

Kec.Gajah

1.20.15.30.0704. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan betonisasi jalan Desa

Sambiroto RT 05/02 Kec.Gajah

Page 63: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 63

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.15.30.0705. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan kampung RT 1/3 Desa

Medini Kec.Gajah

1.20.15.30.0706. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan barat desa Medini

Kec.Gajah (leboh)

1.20.15.30.0707. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembuatan talud jalan Medini ke

Mlatiharjo Kec.Gajah

1.20.15.30.0708. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan utara Bentung desa

Medini RT 01/01 Kec.Gajah

1.20.15.30.0709. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan dukuh Klayu desa

Sambiroto Kec.Gajah

1.20.15.30.0710. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Betonisasi jalan dukuh

Bogo RT 4/2 desa Sambiroto Kec.Gajah

1.20.15.30.0711. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan dukuh Pandogan RT 1/3

desa Tlogo Pandogan Kec.Gajah

1.20.15.30.0712. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan talud dukuh Pandogan RT 4/4

desa Tlogo Pandogan Kec.Gajah

1.20.15.30.0713. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan talud dukuh Rejosari desa

Kedondong Kec.Gajah

1.20.15.30.0826. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Jembatan dukuh Bogo

(selatan desa) Ds Sambiroto Kec. Gajah

1.20.16. 400.000,00 203.600.000,00 1.250.000.000,00 1.454.000.000,00 KECAMATAN BONANG

1.20.16.30. 400.000,00 203.600.000,00 1.250.000.000,00 1.454.000.000,00 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

1.20.16.30.0024. 400.000,00 3.600.000,00 100.000.000,00 104.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan

pedesaan pembangunan talud jalan antar

Desa Gebang - Desa Gebangarum Dk.

Glondong

1.20.16.30.0025. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penghurukan jalan dukuh Mlawung -

Gayang Desa Karangrejo Kec. Bonang

1.20.16.30.0026. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud irigasi RT 5/1 Desa

Tlogoboyo Kec. Bonang

1.20.16.30.0027. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud + B16 saluran irigasi

RT 1/3 Desa Tlogoboyo Kec. Bonang

1.20.16.30.0028. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 JUT Dk. Jetak Desa Jatirogo, Bonang

1.20.16.30.0029. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Dk. Ngasinan RT 06 Desa

Kembangan, Bonang

1.20.16.30.0030. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan Dk. Kembangan RT 18 RW

05 Desa Kembangan, Bonang

1.20.16.30.0031. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Krajan Desa

Serangan, Bonang

1.20.16.30.0033. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Drainase Dk Jetak Desa Jatirogo, Bonang

1.20.16.30.0034. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 02 RW 05 Dk. Dopang

Desa Poncoharjo, Bonang

1.20.16.30.0035. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan Kp. Gang Timbul Kencono

RT 02 RW 01 Dk. Karangsono, Desa

Tridonorejo, Bonang

1.20.16.30.0036. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 05 RW 01 Desa

Poncoharjo, Bonang

1.20.16.30.0743. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RW 02 dan RW 10

Kec.Bonang

1.20.16.30.0744. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RW 12 Kec.Bonang

1.20.17. - - 1.215.000.000,00 1.215.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG

1.20.17.30. - - 1.215.000.000,00 1.215.000.000,00 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

1.20.17.30.0853. - - 105.000.000,00 105.000.000,00 Betonisasi jalan antar desa Mutih Kulon -

Kendalasem

1.20.17.30.0854. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Baru (RT05

RW08, RT03 RW 08, RT 04 RW 07) Desa

Bungo Kecamatan Wedung

1.20.17.30.0855. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pelebaran dan Betonisasi Jalan Nelayan

Desa Bungo Kecamatan Wedung

1.20.17.30.0856. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Kampung RT 04 RW 07

Desa Bungo Kecamatan Wedung

1.20.17.30.0857. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Saluran Irigasi Utara

RW.5 Desa Jetak Kec. Wedung

1.20.17.30.0858. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Talud Rt.3/2 Desa Babalan

Kec. Wedung

1.20.17.30.0859. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehab Jembatan RT.1/8 Desa Babalan

Kec. Wedung

Page 64: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 64

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.17.30.0860. - - 125.000.000,00 125.000.000,00 Betonisasi Jalan Kampung Rt.02,3/01

Desa Babalan Kec. Wedung

1.20.17.30.0862. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Kampung Rt.08-09/Rw.1

Desa Kedung Mutih Kec. Wedung

1.20.17.30.0863. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan Talud Rt.03/02 Desa Kedung

Karang Kec. Wedung

1.20.17.30.0864. - - 85.000.000,00 85.000.000,00 Rehab Jembatan Rt.3/4 Desa Babalan

Kec. Wedung

1.20.18. - - 1.365.000.000,00 1.365.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG

1.20.18.30. - - 1.365.000.000,00 1.365.000.000,00 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

1.20.18.30.0002. - - 110.000.000,00 110.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

1.20.18.30.0769. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud RT 1 RW 4 Desa Jetaksari

Kecamatan Sayung

1.20.18.30.0770. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan RT 3 RW 3 Desa

Karangasem Kecamatan Sayung

1.20.18.30.0771. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 3 RW 2 Jati Selatan

Gg Bagong Desa Jetaksari Sayung

1.20.18.30.0772. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 1 RW 8 Ngablaksari

Desa Sayung Kecamatan Sayung

1.20.18.30.0773. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Talud RT 3 RW 7 Lengkong Desa Sayung

Kecamatan Sayung

1.20.18.30.0774. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembuatan saluran air RT 6 RW 7

Lengkong Desa Sayung Kecamatan

Sayung

1.20.18.30.0775. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jembatan RT 1RW 5 Desa

Karangasem Kecamatan Sayung

1.20.18.30.0776. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan Tower Air RT 01 RW 02 Dk

Gabus Desa Banjarejo, Guntur

1.20.18.30.0777. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud RT 1 RW 4 Desa Dombo Kecamatan

Sayung

1.20.18.30.0795. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud RT 2 RW 3 Desa

Sayung Kec. Sayung

1.20.18.30.0796. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembanguna Talud RT 4 RW 7 Desa

Sayung Kec Sayung

1.20.18.30.0797. - - 80.000.000,00 80.000.000,00 Peninggian dan Pavingisasi Jalan Desa

Sidogemah RT 02 RW 03, Sayung

1.20.18.30.0798. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 4 RW 4 Kalisari

Selatan Desa Kalisari Kecamatan Sayung

1.20.18.30.0799. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 2 RW 4 Kalisari

Selatan Desa Kalisari Kecamatan Sayung

1.20.19. - - 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR

1.20.19.15. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Program Pembangunan jalan dan

jembatan

1.20.19.15.009. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jalan /pavingisasi Kantor

1.20.19.30. - - 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

1.20.19.30.0002. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

1.20.19.30.0789. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembuatan Jembatan Desa Ngaluran Kec.

Karanganyar

1.20.19.30.0790. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembuatan Talud Jalan Usaha Tani Desa

Tuwang RT 2 RW 1 Kec Karanganyar

1.20.19.30.0791. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Talud Jalan Usaha Tani Desa

Tuwang RT 1 RW 1 Kec Karanganyar

1.20.19.30.0792. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan desa Ketanjung RT 1 RW

1 Kecamatan Karanganyar

1.20.19.30.0793. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan desa Ketanjung RT 2 RW

1 Kecamatan Karanganyar

1.20.19.30.0802. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembuatan Talud depan Masjid Ngaluran

Kecamatan Karanganyar

1.20.20. - 102.000.000,00 1.100.000.000,00 1.202.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN

1.20.20.30. - 102.000.000,00 1.100.000.000,00 1.202.000.000,00 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

1.20.20.30.0002. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

1.20.20.30.0008. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Monitoring,evaluasi dan pelaporan

Page 65: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 65

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.20.30.0803. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Kedung Dolok Rt 1,2,3

Rw.2 Desa Banyumeneng Kec. Mranggen

1.20.20.30.0804. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dukuh karang Lo Rt.11/3

Banyumeneng Kec. Mranggen

1.20.20.30.0805. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Gang Dukuh Barang RT

13/3 Banyumeneng Kec. Mranggen

1.20.20.30.0806. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Perbaikan Saluran Air RW.03 Desa

Bandungrejo, Mranggen

1.20.20.30.0807. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan RW 02 Desa

Bandungrejo, Mranggen

1.20.20.30.0808. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 01 RW 04 Desa Waru,

Mranggen

1.20.20.30.0809. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Talud RT 07 RW 02 Desa Bandungrejo,

Mranggen

1.20.20.30.0810. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Jalan (Betonisasi) RT 07 RW

02 Desa Karangsono, Mranggen

1.20.20.30.0811. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Sandan RT 01 RW 02

Desa Waru, Mranggen

1.20.20.30.0827. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Sumur Artetis RT 07 RW 06

Desa Bandungrejo, Mranggen

1.20.21. - - 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR

1.20.21.30. - - 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

1.20.21.30.0741. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi RT 3 RW 3 Desa Tlogorejo

Kecamatan Guntur

1.20.21.30.0813. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan talud jalan antar desa

SidoharjoKec.Guntur ke Desa Ploso

Kec.Karangtengah

1.20.21.30.0814. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan jalan beton antar desa

Krandon Kec.Guntur ke desa Blerong

Kec.Guntur

1.20.21.30.0815. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud Dukuh Sindon RT 1

RW 6 Desa Trimulyo Kec.Guntur

1.20.21.30.0816. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan makam warga Ploso di

PemakamanTlogo Desa Sidoharjo

Kec.Guntur

1.20.21.30.0817. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 1/2 Desa Sidoharjo

Kec.Guntur

1.20.21.30.0818. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Desa Guntur RT 1,2,3 RW

2 Kec.Guntur

1.20.21.30.0819. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan sumur artetis Desa Sarirejo

Kec.Guntur

1.20.21.30.0820. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi jalan RT 06 RW 04 Dukuh

Tebasan Desa Bogosari Kec.Guntur

1.20.21.30.0821. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh Wuluh Desa

Sidokumpul Kec.Guntur

1.20.21.30.0822. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan dan gorong-gorong RT

6/2 Desa Wonorejo Kec.Guntur

1.20.22. - - 1.221.000.000,00 1.221.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN

1.20.22.30. - - 1.221.000.000,00 1.221.000.000,00 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

1.20.22.30.0002. - - 121.000.000,00 121.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

1.20.22.30.0824. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jembatan RT 03 RW 10

dukuh sengor desa Kuripan Kec.

Karangawen

1.20.22.30.0825. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan Talud jalan Dukuh Kuripan

Kec. Karangawen

1.20.22.30.0828. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Waruk Rt.2/7 Gg.1

Kelurahan Karangawen Kec. Karangawen

1.20.22.30.0829. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Ngrajek Rt.2 Rw.12 Desa

Jragung Kec. Karangawen

1.20.22.30.0830. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dukuh Krajan Rt.3 Rw.7

Desa Jragung Kec. Karangawen

1.20.22.30.0831. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 01 RW 04 Desa

Karangawen, Karangawen

1.20.22.30.0832. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jembatan Dk Tlogo RW 11

Desa Pundenarum, Karangawen

1.20.22.30.0833. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan saluran air Dk Katong RW

12 Desa Pundenarum, Karangawen

Page 66: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 66

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.22.30.0834. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Sambi 1 RW 1 Desa

Pundenarum, Karangawen

1.20.22.30.0835. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 03 RW 12 Dk Tlogo

Desa Brambang, Karangawen

1.20.23. - 200.000.000,00 1.270.000.000,00 1.470.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG

1.20.23.30. - 200.000.000,00 1.270.000.000,00 1.470.000.000,00 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

1.20.23.30.0002. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

1.20.23.30.0837. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jembatan Dukuh Tegalrejo

Rt.1/2 DesaKebonagung Kec.

Kebonagung

1.20.23.30.0838. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Makadam jalan lingkar timur Dk Ngariboyo,

Desa Werdoyo, Kebonagung

1.20.23.30.0839. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan Talud jalan RT 02 RW 02

Dk Weru Desa Werdoyo, Kebonagung

1.20.23.30.0840. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan RT 01 RW 07 Dk

Ngariboyo Desa Werdoyo, Kebonagung

1.20.23.30.0841. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan talud RT 02 RW 06 Dk

Ngariboyo, Desa Werdoyo, Kebonagung

1.20.23.30.0842. - - 120.000.000,00 120.000.000,00 Betonisasi dan pembangunan Jembatan

RT 02 RW 01 Dk Weru Desa Werdoyo,

Kebonagung

1.20.23.30.0843. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan RT 03 RW 02 Desa

Pilangwetan, Kebonagung

1.20.23.30.0844. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Jembatan penghubung

Desa Babat, Kebonagung

1.20.23.30.0845. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Desa Sokokidul,

Kebonagung

1.20.23.30.0846. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Jembatan antar Desa

Mangunanlor -Desa Tlogosih, Kebonagung

1.20.24. - - 525.000.000,00 525.000.000,00 KELURAHAN BINTORO

1.20.24.30. - - 525.000.000,00 525.000.000,00 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

1.20.24.30.0042. - - 90.000.000,00 90.000.000,00 Betonisasi jalan RT 05 RW 12 Kelurahan

Bintoro Demak

1.20.24.30.0043. - - 85.000.000,00 85.000.000,00 Betonisasi jalan RT 07 RW 09 Kelurahan

Bintoro Demak

1.20.24.30.0044. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan gapura Kauman 2

kelurahan Bintoro

1.20.24.30.0045. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RW 10 Kelurahan Bintoro

1.20.24.30.0046. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan saluran RW 10 Kel BIntoro

1.20.25. - - 990.000.000,00 990.000.000,00 KELURAHAN KADILANGU

1.20.25.30. - - 990.000.000,00 990.000.000,00 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

1.20.25.30.0016. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase dan

Gorong-gorong Kp. Lorok RT. 01 RW. 03

Kelurahan Kadilangu

1.20.25.30.0017. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi Kp. Lorok RT.01 RW.03

Kelurahan Kadilangu

1.20.25.30.0018. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Saluran Jl. Raden Sahid

RT.01 RW.01 Kelurahan Kadilangu

1.20.25.30.0019. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Talud Kampung Polo RT.02

RW.05 Kelurahan Kadilangu

1.20.25.30.0020. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan Talud Kolam Tirtosari Jl.

Raden Sahid RT.03 RW.01 Kelurahan

Kadilangu

1.20.25.30.0021. - - 65.000.000,00 65.000.000,00 Pembuatan Taman Jl. Raden Sahid RT.03

RW.01 Kelurahan Kadilangu

1.20.25.30.0022. - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Sumur RT.02 RW.06

Kelurahan Kadilangu

1.20.25.30.0023. - - 55.000.000,00 55.000.000,00 Pembuatan Drainase dan Gorong-gorong

Kp. Petek RT.01 dan RT.02 RW.04

Kelurahan Kadilangu

1.20.25.30.0851. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pengerasan jalan RT 01 RW 03 kampung

Nglorok Kadilangu Kec. Demak

1.20.25.30.0852. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembuatan saluran RW 03 Kampung Lorok

kel Kadilangu Kec. Demak

1.20.26. - - 813.035.000,00 813.035.000,00 KELURAHAN KALICILIK

Page 67: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 67

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.26.17. - - 98.035.000,00 98.035.000,00 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

1.20.26.17.03. - - 98.035.000,00 98.035.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong

1.20.26.30. - - 715.000.000,00 715.000.000,00 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

1.20.26.30.0037. - - 140.000.000,00 140.000.000,00 Betonisasi jalan antar Kelurahan

Kalicilik-Desa Karangmlati Kec.Demak

1.20.26.30.0038. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan Rt 04 Perum Adi Graha

Sentosa Kelurahan Kalicilik

1.20.26.30.0039. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan RT 03 RW 02 Kelurahan

Kalicilik

1.20.26.30.0040. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan talud perbatasan Dk.

Ngemplak Kelurahan Kalicilik

1.20.26.30.0041. - - 125.000.000,00 125.000.000,00 Betonisasi jalan Kampung Ngemplak Baru

RT 03 RW 02 Kelurahan Kalicilik

1.20.27. - 150.000.000,00 949.983.000,00 1.099.983.000,00 KELURAHAN BETOKAN

1.20.27.16. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

1.20.27.16.03. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

1.20.27.17. - - 44.983.000,00 44.983.000,00 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

1.20.27.17.03. - - 44.983.000,00 44.983.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong

1.20.27.28. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Program Pengendalian Banjir

1.20.27.28.05. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

penanggulangan banjir

1.20.27.30. - 150.000.000,00 730.000.000,00 880.000.000,00 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

1.20.27.30.0714. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan talud RT 1 RW 2

Kel.Betokan

1.20.27.30.0715. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan talud RT 02 RW 03

Kel.Betokan

1.20.27.30.0716. - - 80.000.000,00 80.000.000,00 Betonisasi pelebaran jalan RT 01

Kel.Betokan

1.20.27.30.0718. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Rehabilitasi saluran air

1.20.27.30.0719. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pengurugan lapangan

1.20.27.30.0720. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Rehabilitasi pintu air

1.20.28. - - 860.000.000,00 860.000.000,00 KELURAHAN MANGUNJIWAN

1.20.28.30. - - 860.000.000,00 860.000.000,00 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

1.20.28.30.0009. - - 40.000.000,00 40.000.000,00 Betonisasi Jalan RW V Kelurahan

Mangunjiwan

1.20.28.30.0010. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi Jalan RW VI Kelurahan

Mangunjiwan

1.20.28.30.0011. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembuatan Jembatan RT 02/RW IV

Kelurahan Mangunjiwan

1.20.28.30.0012. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Kp. Genggongan RT 02

RW 05 Kelurahan mangunjiwan

1.20.28.30.0013. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Pembuatan Taman

Kp. Genggongan Kelurahan Mangunjiwan

1.20.28.30.0014. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan Saluran air/Drainase

Perumahan PEPABRI Mangunjiwan Kec.

Demak

1.20.28.30.0015. - - 45.000.000,00 45.000.000,00 Pembuatan Saluran Air/Drainase RW I

Kelurahan Mangunjiwan

1.20.28.30.0865. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jalan gang Abimanyu RT

04/03 Kel Mangunjiwan Demak

1.20.28.30.0866. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jalan kampung Kenep RT

05 Kel Mangunjiwan Demak

1.20.28.30.0867. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jalan kampung Kenep RT

01 Kel mangunjiwan Demak

1.20.28.30.1001. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Tugu Taman Mangunjiwan

Kecamatan Demak

1.20.29. - - 370.000.000,00 370.000.000,00 KELURAHAN SINGOREJO

1.20.29.30. - - 370.000.000,00 370.000.000,00 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

1.20.29.30.0047. - - 70.000.000,00 70.000.000,00 Betonisasi jalan RW 02 Kel.Singorejo

Page 68: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 68

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.29.30.0048. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan RW 01 Kel.Singorejo

Kec.Demak

1.20.29.30.0049. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan Leboh Kel.Singorejo

Kec.Demak

1.04. 800.000,00 149.200.000,00 2.273.348.000,00 2.423.348.000,00 PERUMAHAN

1.03.01. - - 2.273.348.000,00 2.273.348.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,

PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN

ENERGI

1.03.01.16. - - 2.273.348.000,00 2.273.348.000,00 Program Lingkungan Sehat

Perumahan

1.03.01.16.07. - - 374.000.000,00 374.000.000,00 Pembangunan SANITASI dasar berbasis

Masyarakat kec. Guntur (Desa Bakalrejo)

1.03.01.16.08. - - 374.000.000,00 374.000.000,00 Pembangunan SANITASI dasar berbasis

Masyarakat kec. Karanganyar (Desa

Bandungrejo)

1.03.01.16.09. - - 389.048.000,00 389.048.000,00 Pembangunan SANITASI dasar berbasis

masyarakat kec. Bonang (Desa

Karangrejo)

1.03.01.16.10. - - 374.000.000,00 374.000.000,00 Pembangunan SANITASI dasar berbasis

masyarakat kec. Mijen (Desa Pasir)

1.03.01.16.11. - - 374.000.000,00 374.000.000,00 Pembangunan SANITASI dasar berbasis

masyarakat kec. Sayung (Desa

Sidogemah)

1.03.01.16.12. - - 388.300.000,00 388.300.000,00 Pembangunan SANITASI dasar berbasis

masyarakat kec. Wedung (Desa

Kedungkarang)

1.06.01. 800.000,00 149.200.000,00 - 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.01.15. 800.000,00 149.200.000,00 - 150.000.000,00 Program Pengembangan

Perumahan

1.06.01.15.01. 800.000,00 149.200.000,00 - 150.000.000,00 Penetapan kebijakan, strategi, dan

program perumahan

1.05. 61.230.000,00 2.113.770.000,00 - 2.175.000.000,00 PENATAAN RUANG

1.06.01. 61.230.000,00 2.113.770.000,00 - 2.175.000.000,00 BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.01.15. 55.200.000,00 1.844.800.000,00 - 1.900.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang

1.06.01.15.03. 8.100.000,00 16.900.000,00 - 25.000.000,00 Sosialisasi peraturan

perundang-undangan tentang rencana

tata ruang

1.06.01.15.04. 800.000,00 749.200.000,00 - 750.000.000,00 Penyusunan Rencana Tata Ruang

Wilayah

1.06.01.15.05. 2.400.000,00 247.600.000,00 - 250.000.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan

1.06.01.15.07. 3.650.000,00 196.350.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan

1.06.01.15.08. 1.600.000,00 298.400.000,00 - 300.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang RTRW

1.06.01.15.10. 36.900.000,00 113.100.000,00 - 150.000.000,00 Rapat koordinasi tentang rencana tata

ruang

1.06.01.15.11. 1.750.000,00 198.250.000,00 - 200.000.000,00 Revisi rancana tata ruang

1.06.01.15.15. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

rencana tata ruang

1.06.01.17. 6.030.000,00 268.970.000,00 - 275.000.000,00 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

1.06.01.17.01. 1.600.000,00 198.400.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian

pemanfaatan ruang

1.06.01.17.09. 4.430.000,00 70.570.000,00 - 75.000.000,00 Penyusunan Dokumen KLHS Rencana

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau

Kecil Kab. Demak

1.06. 506.820.000,00 2.846.574.500,00 58.200.500,00 3.411.595.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.01. 416.725.000,00 2.415.867.000,00 36.000.000,00 2.868.592.000,00 BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.01.01. 39.900.000,00 296.371.000,00 - 336.271.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.06.01.01.01. - 4.659.000,00 - 4.659.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.06.01.01.02. - 102.267.000,00 - 102.267.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.06.01.01.07. 8.700.000,00 - - 8.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Page 69: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 69

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06.01.01.08. - 9.982.000,00 - 9.982.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.06.01.01.10. - 32.725.000,00 - 32.725.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.06.01.01.11. - 14.641.000,00 - 14.641.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.06.01.01.12. - 5.324.000,00 - 5.324.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.06.01.01.15. - 3.993.000,00 - 3.993.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.06.01.01.17. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.06.01.01.18. - 106.480.000,00 - 106.480.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.06.01.01.19. 31.200.000,00 1.300.000,00 - 32.500.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.06.01.02. 3.030.000,00 151.982.000,00 36.000.000,00 191.012.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.06.01.02.07. - - 36.000.000,00 36.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.06.01.02.22. 3.030.000,00 8.935.000,00 - 11.965.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.06.01.02.24. - 93.800.000,00 - 93.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.06.01.02.28. - 49.247.000,00 - 49.247.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.06.01.05. - 63.000.000,00 - 63.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.06.01.05.01. - 63.000.000,00 - 63.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.06.01.15. 64.565.000,00 140.435.000,00 - 205.000.000,00 Program Pengembangan

data/informasi

1.06.01.15.01. 61.560.000,00 38.440.000,00 - 100.000.000,00 Pengumpulan, updating, dan analisis data

informasi capaian target kinerja program

dan kegiatan

1.06.01.15.02. 2.180.000,00 22.820.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan dan pengumpulan

data/informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

1.06.01.15.05. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan profile daerah

1.06.01.15.16. 825.000,00 49.175.000,00 - 50.000.000,00 Sistem Informasi Manajemen Perencanaan

Pembangunan Daerah

1.06.01.16. - 167.771.000,00 - 167.771.000,00 Program kerjasama pembangunan

1.06.01.16.02. - 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Koordinasi kerjasama pembangunan antar

daerah

1.06.01.16.03. - 105.771.000,00 - 105.771.000,00 Fasilitasi kerjasama dengan dunia

usaha/lembaga

1.06.01.16.04. - 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Koordinasi dalam pemecahan

masalah-masalah daerah

1.06.01.19. 69.750.000,00 130.250.000,00 - 200.000.000,00 Program perencanaan

pengembangan kota-kota

menengah dan besar

1.06.01.19.06. 69.750.000,00 130.250.000,00 - 200.000.000,00 Koordinasi perencanaan air minum,

drainase, dan sanitasi perkotaan

1.06.01.20. 16.110.000,00 38.890.000,00 - 55.000.000,00 Program peningkatan kapasitas

kelembagaan perencanaan

pembangunan Daerah

1.06.01.20.01. 16.110.000,00 38.890.000,00 - 55.000.000,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat

perencana

1.06.01.21. 173.770.000,00 491.230.000,00 - 665.000.000,00 Program perencanaan

pembangunan daerah

1.06.01.21.01. 23.820.000,00 76.180.000,00 - 100.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat

dalam perumusan program dan kebijakan

layanan publik

1.06.01.21.05. 16.950.000,00 83.050.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan rancangan RPJMD

1.06.01.21.08. 5.490.000,00 44.510.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan rancangan RKPD

1.06.01.21.09. 15.050.000,00 59.950.000,00 - 75.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.06.01.21.10. 10.980.000,00 79.020.000,00 - 90.000.000,00 Penetapan RKPD

1.06.01.21.12. 28.780.000,00 61.220.000,00 - 90.000.000,00 Koordinasi penyusunan laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

1.06.01.21.13. 72.700.000,00 87.300.000,00 - 160.000.000,00 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan

pelaporan pelaksanan rencana

pembangunan daerah

Page 70: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 70

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06.01.22. 6.400.000,00 393.600.000,00 - 400.000.000,00 Program perencanaan

pembangunan ekonomi

1.06.01.22.01. 1.100.000,00 98.900.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan masterplan pembangunan

ekonomi daerah

1.06.01.22.03. 1.100.000,00 148.900.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan

ekonomi masyarakat

1.06.01.22.04. 4.200.000,00 95.800.000,00 - 100.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi

1.06.01.22.08. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.06.01.23. 43.200.000,00 517.338.000,00 - 560.538.000,00 Program perencanaan sosial dan

budaya

1.06.01.23.03. - 235.325.000,00 - 235.325.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang sosial dan budaya

1.06.01.23.04. 21.600.000,00 67.435.000,00 - 89.035.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.06.01.23.12. 21.600.000,00 61.023.000,00 - 82.623.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan

sosial dan pemberdayaan masyarakat

1.06.01.23.13. - 73.325.000,00 - 73.325.000,00 Koordinasi perencanaan penanggulangan

kemiskinan

1.06.01.23.14. - 30.230.000,00 - 30.230.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan

yang responsif gender

1.06.01.23.15. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Koordinasi dan Evaluasi Program

penanggulanagan kemiskinan

1.06.01.24. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

1.06.01.24.03. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20.03. 85.175.000,00 363.127.500,00 22.200.500,00 470.503.000,00 SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.17. 3.600.000,00 36.400.000,00 - 40.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah

Perbatasan

1.20.03.17.01. 2.050.000,00 27.950.000,00 - 30.000.000,00 Koordinasi penyelesaian masalah

perbatasan antar daerah

1.20.03.17.03. 1.550.000,00 8.450.000,00 - 10.000.000,00 Koordinasi penetapan rencana tata ruang

perbatasan

1.20.03.21. 81.575.000,00 326.727.500,00 22.200.500,00 430.503.000,00 Program perencanaan

pembangunan daerah

1.20.03.21.11. 81.575.000,00 326.727.500,00 22.200.500,00 430.503.000,00 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah

1.20.11. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH

1.20.11.21. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Program perencanaan

pembangunan daerah

1.20.11.21.09. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.20.12. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 KECAMATAN DEMPET

1.20.12.21. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program perencanaan

pembangunan daerah

1.20.12.21.09. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.20.13. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM

1.20.13.21. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program perencanaan

pembangunan daerah

1.20.13.21.09. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.20.14. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN MIJEN

1.20.14.21. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program perencanaan

pembangunan daerah

1.20.14.21.09. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.20.16. 385.000,00 4.615.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN BONANG

1.20.16.21. 385.000,00 4.615.000,00 - 5.000.000,00 Program perencanaan

pembangunan daerah

1.20.16.21.09. 385.000,00 4.615.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.20.18. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG

1.20.18.21. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program perencanaan

pembangunan daerah

1.20.18.21.09. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.20.19. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR

1.20.19.21. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Program perencanaan

pembangunan daerah

1.20.19.21.09. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Page 71: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 71

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.20. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN

1.20.20.21. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program perencanaan

pembangunan daerah

1.20.20.21.09. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.20.21. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR

1.20.21.21. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program perencanaan

pembangunan daerah

1.20.21.21.09. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.20.22. 350.000,00 4.650.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN

1.20.22.21. 350.000,00 4.650.000,00 - 5.000.000,00 Program perencanaan

pembangunan daerah

1.20.22.21.09. 350.000,00 4.650.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.20.23. 600.000,00 4.400.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG

1.20.23.21. 600.000,00 4.400.000,00 - 5.000.000,00 Program perencanaan

pembangunan daerah

1.20.23.21.09. 600.000,00 4.400.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.20.25. 460.000,00 1.040.000,00 - 1.500.000,00 KELURAHAN KADILANGU

1.20.25.21. 460.000,00 1.040.000,00 - 1.500.000,00 Program perencanaan

pembangunan daerah

1.20.25.21.09. 460.000,00 1.040.000,00 - 1.500.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.20.26. 625.000,00 1.375.000,00 - 2.000.000,00 KELURAHAN KALICILIK

1.20.26.21. 625.000,00 1.375.000,00 - 2.000.000,00 Program perencanaan

pembangunan daerah

1.20.26.21.22. 625.000,00 1.375.000,00 - 2.000.000,00 Penyelenggaraan MUSRENBANGKEL

1.20.28. 1.000.000,00 1.000.000,00 - 2.000.000,00 KELURAHAN MANGUNJIWAN

1.20.28.21. 1.000.000,00 1.000.000,00 - 2.000.000,00 Program perencanaan

pembangunan daerah

1.20.28.21.09. 1.000.000,00 1.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.20.29. 1.500.000,00 500.000,00 - 2.000.000,00 KELURAHAN SINGOREJO

1.20.29.21. 1.500.000,00 500.000,00 - 2.000.000,00 Program perencanaan

pembangunan daerah

1.20.29.21.09. 1.500.000,00 500.000,00 - 2.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.07. 400.515.000,00 3.117.712.000,00 2.511.685.000,00 6.029.912.000,00 PERHUBUNGAN

1.07.01. 400.515.000,00 3.117.712.000,00 2.511.685.000,00 6.029.912.000,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

1.07.01.01. 305.500.000,00 970.500.000,00 - 1.276.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.07.01.01.01. - 11.200.000,00 - 11.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.07.01.01.02. - 468.500.000,00 - 468.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.07.01.01.03. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

1.07.01.01.05. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

1.07.01.01.07. 28.500.000,00 - - 28.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.07.01.01.10. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.07.01.01.11. - 81.000.000,00 - 81.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.07.01.01.12. - 8.100.000,00 - 8.100.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.07.01.01.14. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.07.01.01.15. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.07.01.01.16. - 98.200.000,00 - 98.200.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor

1.07.01.01.17. - 43.000.000,00 - 43.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.07.01.01.18. - 140.000.000,00 - 140.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.07.01.01.19. 277.000.000,00 - - 277.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.07.01.02. - 470.000.000,00 544.000.000,00 1.014.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.07.01.02.05. - - 470.000.000,00 470.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Page 72: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 72

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.07.01.02.07. - - 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.07.01.02.09. - - 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.07.01.02.10. - - 14.000.000,00 14.000.000,00 Pengadaan mebelair

1.07.01.02.22. - 330.000.000,00 - 330.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.07.01.02.24. - 95.000.000,00 - 95.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.07.01.02.26. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.07.01.02.28. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.07.01.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.07.01.05.02. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

1.07.01.15. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

1.07.01.15.03. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Koordinasi dalam pembangunan prasarana

dan fasilitas perhubungan

1.07.01.15.08. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.07.01.16. 475.000,00 334.525.000,00 - 335.000.000,00 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

1.07.01.16.01. - 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat

pengujian kendaraan bermotor

1.07.01.16.04. 475.000,00 149.525.000,00 - 150.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan

terminal/pelabuhan

1.07.01.16.05. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas

perlengkapan jalan

1.07.01.17. 6.280.000,00 467.320.000,00 69.900.000,00 543.500.000,00 Program peningkatan pelayanan

angkutan

1.07.01.17.01. 1.000.000,00 8.100.000,00 900.000,00 10.000.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru

mudi untuk peningkatan keselamatan

penumpang

1.07.01.17.04. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Kegiatan uji kelayakan sarana

transportasi guna keselamatan

penumpang

1.07.01.17.10. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Kegiatan pendiptaan pelayanan cepat,

tepat, murah dan mudah

1.07.01.17.14. 570.000,00 99.430.000,00 - 100.000.000,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu

lintas dan angkutan

1.07.01.17.15. 1.000.000,00 12.500.000,00 - 13.500.000,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir/juru mudi/awak

kendaraan angkutan umum teladan

1.07.01.17.18. 1.150.000,00 21.850.000,00 52.000.000,00 75.000.000,00 Operasional UPT Terminal

1.07.01.17.19. 2.560.000,00 135.440.000,00 17.000.000,00 155.000.000,00 Posko Angkutan Lebaran

1.07.01.17.20. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Peningkatan disiplin masyarakat

menggunakan angkutan

1.07.01.18. 3.000.000,00 197.000.000,00 800.000.000,00 1.000.000.000,00 Program pembangunan sarana dan

prasarana perhubungan

1.07.01.18.04. 3.000.000,00 197.000.000,00 800.000.000,00 1.000.000.000,00 Urugan tanah terminal

1.07.01.19. 85.260.000,00 612.877.000,00 848.275.000,00 1.546.412.000,00 Program Pengamanan dan

Pengendalian Lalu Lintas

1.07.01.19.01. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

1.07.01.19.02. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pengadaan marka jalan

1.07.01.19.08. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban

Lalu Lintas

1.07.01.19.09. 84.600.000,00 60.825.000,00 354.575.000,00 500.000.000,00 Pengadaan sarpras perlintasan kereta api

1.07.01.19.10. 660.000,00 49.340.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00 Operasional UPT Pengelolaan Perparkiran

1.07.01.19.11. - 152.712.000,00 468.700.000,00 621.412.000,00 Pembangunan fasilitas keselamatan lalu

lintas

1.07.01.20. - 490.000,00 249.510.000,00 250.000.000,00 Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan

bermotor

1.07.01.20.02. - 490.000,00 249.510.000,00 250.000.000,00 Pengadaan alat pengujian kendaraan

bermotor

1.08. 815.280.000,00 8.735.643.000,00 13.910.550.000,00 23.461.473.000,00 LINGKUNGAN HIDUP

Page 73: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 73

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01. 109.970.000,00 4.044.830.000,00 12.975.200.000,00 17.130.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,

PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN

ENERGI

1.03.01.15. 109.970.000,00 2.396.730.000,00 10.773.300.000,00 13.280.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

1.03.01.15.14. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 amdal Pembangunan TPA Kalikondang

1.03.01.15.15. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 DED Pembangunan TPA Kalikondang

1.03.01.15.16. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 FS Pembangunan TPA Kalikondang

1.03.01.15.17. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pengadaan Alat lat Kebersihan /

Persampahan

1.03.01.15.18. - 266.800.000,00 33.200.000,00 300.000.000,00 Pemeliharaan TPA sampah Kalikondang

1.03.01.15.19. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan TPS ( Tempat Penampungan

Sementara )

1.03.01.15.20. - 195.900.000,00 4.100.000,00 200.000.000,00 Pemeliharaan TPA sampah Candisari

1.03.01.15.21. 99.970.000,00 600.030.000,00 - 700.000.000,00 Operasional Pengelolaan Kebersihan dan

pertamanan

1.03.01.15.22. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Tempat sampah

1.03.01.15.23. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan Kontainer dan Gerobag

Sampah

1.03.01.15.24. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pengadaan Sarana ( Peralatan ) Mobil

operasional Sampah Organik & anorganik

1.03.01.15.25. - - 800.000.000,00 800.000.000,00 Pengadaan Truk

1.03.01.15.26. - - 370.000.000,00 370.000.000,00 Pengadaan Mesin Pel Lantai Alon alon

1.03.01.15.27. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pengadaan Pakaian kerja

1.03.01.15.28. 10.000.000,00 100.000.000,00 3.500.000.000,00 3.610.000.000,00 Perluasan TPA Sampah Kalikondang

1.03.01.15.29. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Instalasi Pengolah Limbah

Tinja ( IPLT ) Kalikondang

1.03.01.15.30. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharaan Kontainer, Becak Sampah

dan Gerobak Sampah

1.03.01.15.31. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan garasi alat berat TPA sampah

Kalikondang

1.03.01.15.32. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pengadaan Sarana ( Peralatan ) Motor

operasional

1.03.01.15.33. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Pengadaan Mobil Pick Up untuk

Operasional sampah dan taman

1.03.01.15.34. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pemasangan Lampu Hias Kab. Demak

1.03.01.15.35. - 434.000.000,00 66.000.000,00 500.000.000,00 Operasional Kegiatan bersih - bersih Kota

dan Lomba Kebersihan Lingkungan

1.03.01.15.36. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah untuk

kecamatan

1.03.01.15.37. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Becak dan Gerobak Sampah

1.03.01.15.38. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan Kontainer Sampah

1.03.01.15.39. - - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Mobil Tangga Hydraulic Telescopic

1.03.01.24. - 1.648.100.000,00 2.201.900.000,00 3.850.000.000,00 Program pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

1.03.01.24.12. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pemeliharaan Tanaman

1.03.01.24.13. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan taman kota

1.03.01.24.14. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemangkasan Pohon Ayoman

1.03.01.24.15. - 48.100.000,00 951.900.000,00 1.000.000.000,00 Pembuatan Taman Sepanjang Jalan

Kalikondang- Katonsari

1.03.01.24.16. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Penataan Hutan Kota dan Lingkungannya

1.03.01.24.17. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Rehab. Trotoar di Jalan Raya Kudus

1.03.01.24.18. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Rehab Trotoar dan Dekstin di Kota Demak

1.03.01.24.19. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Trotoar Jl. Sultan

Trenggono

1.03.01.24.20. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan trotoar Jl. Sultan

Hadiwijaya

1.03.01.24.21. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan trotoar Depan SMA 2

Demak

1.03.01.24.22. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Perbaikan trotoar Jl Kyai Singkil Demak

1.03.01.24.23. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemeliharaan tugu batas kota dan wilayah

1.03.01.24.24. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Monitoring dan evaluasi

Page 74: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 74

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.24.25. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan Taman Kijang

1.03.01.24.26. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan Taman Bogorame

1.03.01.24.28. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Rehabilitasi Trotoar Jalan Kyai Jebat

1.03.01.24.29. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pengecatan Deksteen dan pohon ayoman

1.08.01. 134.935.000,00 4.298.188.000,00 820.350.000,00 5.253.473.000,00 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

1.08.01.01. 49.500.000,00 170.870.000,00 - 220.370.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.08.01.01.01. - 5.300.000,00 - 5.300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.08.01.01.02. - 23.000.000,00 - 23.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.08.01.01.03. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

1.08.01.01.07. 11.700.000,00 - - 11.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.08.01.01.10. - 18.670.000,00 - 18.670.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.08.01.01.11. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.08.01.01.12. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.08.01.01.15. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.08.01.01.17. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.08.01.01.18. - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.08.01.01.19. 37.800.000,00 400.000,00 - 38.200.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.08.01.02. - 94.350.000,00 42.650.000,00 137.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.08.01.02.07. - 2.350.000,00 21.650.000,00 24.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.08.01.02.09. - - 21.000.000,00 21.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.08.01.02.22. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.08.01.02.24. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.08.01.02.28. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.08.01.02.29. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.08.01.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.08.01.05.01. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.08.01.15. 17.600.000,00 973.903.000,00 - 991.503.000,00 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

1.08.01.15.02. 500.000,00 69.500.000,00 - 70.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan

1.08.01.15.05. 2.400.000,00 569.103.000,00 - 571.503.000,00 Pengembangan teknologi pengolahan

persampahan

1.08.01.15.10. 6.500.000,00 78.500.000,00 - 85.000.000,00 Sosialisasi kebijakan pengelolaan

persampahan

1.08.01.15.11. 6.500.000,00 38.500.000,00 - 45.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan persampahan

1.08.01.15.12. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.08.01.15.13. 1.700.000,00 198.300.000,00 - 200.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana

pengelolaan persampahan

1.08.01.16. 34.385.000,00 828.615.000,00 39.500.000,00 902.500.000,00 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.08.01.16.01. 18.785.000,00 226.215.000,00 - 245.000.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

1.08.01.16.03. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan

1.08.01.16.04. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan

bidang lingkungan hidup

1.08.01.16.08. 1.600.000,00 38.400.000,00 - 40.000.000,00 Peningkatan pengelolaan lingkungan

pertambangan

1.08.01.16.09. 3.500.000,00 51.500.000,00 - 55.000.000,00 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan

(proper)

1.08.01.16.10. 800.000,00 41.700.000,00 - 42.500.000,00 Koordinasi pengelolaan

Prokasih/Superkasih

1.08.01.16.11. 700.000,00 309.300.000,00 - 310.000.000,00 Pengembangan produksi ramah

lingkungan

Page 75: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 75

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.08.01.16.13. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL

1.08.01.16.14. 8.500.000,00 51.500.000,00 - 60.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengendalian lingkungan hidup

1.08.01.16.20. 500.000,00 - 39.500.000,00 40.000.000,00 Pengelolaan laboratorium lingkungan

hidup

1.08.01.17. 9.700.000,00 1.330.300.000,00 - 1.340.000.000,00 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

1.08.01.17.17. 2.600.000,00 607.400.000,00 - 610.000.000,00 Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu

Karang, Mangrove, Padang Lamun,

Eustaria dan Teluk

1.08.01.17.18. 4.200.000,00 125.800.000,00 - 130.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam rehabilitasi dan pemulihan

cadangan suber daya alam

1.08.01.17.19. 700.000,00 199.300.000,00 - 200.000.000,00 Pengelolaan kawasan lindung di luar

kawasan hutan

1.08.01.17.20. 700.000,00 149.300.000,00 - 150.000.000,00 Pembuatan sumur resapan dan lubang

resapan biopori

1.08.01.17.21. 1.500.000,00 248.500.000,00 - 250.000.000,00 Pengadaan bibit tanaman konservasi dan

tanaman langka

1.08.01.18. 1.500.000,00 188.500.000,00 - 190.000.000,00 Program Rehabilitasi dan

Pemulihan Cadangan Sumber Daya

Alam

1.08.01.18.02. 500.000,00 49.500.000,00 - 50.000.000,00 Perencanaan dan penyusunan program

pembangunan pengendalian sumber daya

alam dan lingkungan hidup

1.08.01.18.03. 1.000.000,00 139.000.000,00 - 140.000.000,00 Rehabilitasi hutan dan lahan

1.08.01.19. 13.000.000,00 515.000.000,00 - 528.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan lingkungan hidup

1.08.01.19.01. 8.000.000,00 67.000.000,00 - 75.000.000,00 Peningkatan edukasi dan komunikasi

masyarakat di bidang lingkungan

1.08.01.19.02. 3.000.000,00 252.000.000,00 - 255.000.000,00 Pengembangan data dan informasi

lingkungan

1.08.01.19.04. 2.000.000,00 196.000.000,00 - 198.000.000,00 Penguatan jejaring informasi lingkungan

pusat dan daerah

1.08.01.20. 4.350.000,00 160.650.000,00 - 165.000.000,00 Program peningkatan pengendalian

polusi

1.08.01.20.02. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pengujian emisi/polusi udara akibat

aktivitas industri

1.08.01.20.03. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pengujian kadar polusi limbah padat dan

limbah cair

1.08.01.20.05. 4.350.000,00 100.650.000,00 - 105.000.000,00 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan

pencemaran

1.08.01.24. 4.900.000,00 16.000.000,00 738.200.000,00 759.100.000,00 Program pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

1.08.01.24.05. 2.800.000,00 9.000.000,00 438.200.000,00 450.000.000,00 Penataan RTH

1.08.01.24.11. 2.100.000,00 7.000.000,00 300.000.000,00 309.100.000,00 Pembuatan Taman Hijau Kota

2.07.01. 570.375.000,00 392.625.000,00 115.000.000,00 1.078.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN, KOPERASI DAN

UMKM

2.07.01.15. 570.375.000,00 392.625.000,00 115.000.000,00 1.078.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

2.07.01.15.02. 570.375.000,00 52.625.000,00 115.000.000,00 738.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan

2.07.01.15.04. - 340.000.000,00 - 340.000.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahan

1.09. 15.470.000,00 132.630.000,00 1.900.000,00 150.000.000,00 PERTANAHAN

1.20.03. 15.470.000,00 132.630.000,00 1.900.000,00 150.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.16. 5.970.000,00 92.130.000,00 1.900.000,00 100.000.000,00 Program penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

1.20.03.16.01. 5.970.000,00 92.130.000,00 1.900.000,00 100.000.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.20.03.17. 9.500.000,00 40.500.000,00 - 50.000.000,00 Program penyelesaian

konflik-konflik pertanahan

1.20.03.17.01. 9.500.000,00 40.500.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik

pertanahan

1.10. 354.970.000,00 1.645.338.000,00 527.520.000,00 2.527.828.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Page 76: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 76

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.10.01. 354.970.000,00 1.645.338.000,00 527.520.000,00 2.527.828.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

1.10.01.01. 314.000.000,00 312.600.000,00 - 626.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.10.01.01.01. - 2.800.000,00 - 2.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.10.01.01.02. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.10.01.01.07. 62.000.000,00 - - 62.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.10.01.01.10. - 62.000.000,00 - 62.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.10.01.01.11. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.10.01.01.12. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.10.01.01.13. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.10.01.01.15. - 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.10.01.01.17. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.10.01.01.18. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.10.01.01.19. 252.000.000,00 2.000.000,00 - 254.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.10.01.02. 675.000,00 132.305.000,00 527.520.000,00 660.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.10.01.02.03. 225.000,00 275.000,00 198.500.000,00 199.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.10.01.02.05. 225.000,00 255.000,00 49.020.000,00 49.500.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.10.01.02.09. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.10.01.02.22. 225.000,00 19.775.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.10.01.02.24. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.10.01.02.28. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.10.01.02.29. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.10.01.03. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.10.01.03.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

1.10.01.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.10.01.05.01. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.10.01.15. 40.295.000,00 1.160.433.000,00 - 1.200.728.000,00 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

1.10.01.15.01. 225.000,00 283.503.000,00 - 283.728.000,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK

secara terpadu

1.10.01.15.05. 3.660.000,00 46.340.000,00 - 50.000.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan

kependudukan

1.10.01.15.06. 10.550.000,00 139.450.000,00 - 150.000.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan

informasi kependudukan

1.10.01.15.07. 20.710.000,00 561.290.000,00 - 582.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam

bidang kependudukan

1.10.01.15.10. 2.820.000,00 27.180.000,00 - 30.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat

kependudukan dan catatan sipil

1.10.01.15.11. 2.330.000,00 47.670.000,00 - 50.000.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan

1.10.01.15.13. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.10.01.15.15. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Informasi Yang dapat diakses

masyarakat

1.11. 74.920.000,00 892.259.000,00 1.500.000,00 968.679.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1.11.01. 71.545.000,00 687.157.000,00 - 758.702.000,00 KANTOR PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

1.11.01.01. 24.600.000,00 87.520.000,00 - 112.120.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.11.01.01.01. - 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.11.01.01.02. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

Page 77: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 77

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.11.01.01.07. 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.11.01.01.10. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.11.01.01.11. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.11.01.01.12. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.11.01.01.13. - 9.600.000,00 - 9.600.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.11.01.01.15. - 2.520.000,00 - 2.520.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.11.01.01.17. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.11.01.01.18. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.11.01.01.19. 21.600.000,00 500.000,00 - 22.100.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.11.01.02. - 36.500.000,00 - 36.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.11.01.02.22. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.11.01.02.24. - 21.000.000,00 - 21.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.11.01.02.28. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.11.01.02.29. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.11.01.05. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.11.01.05.01. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.11.01.16. 42.435.000,00 305.147.000,00 - 347.582.000,00 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak

1.11.01.16.01. 5.550.000,00 37.032.000,00 - 42.582.000,00 Advokasi dan fasilitas PUG bagi

perempuan

1.11.01.16.02. 5.950.000,00 74.050.000,00 - 80.000.000,00 Fasilitas pengembangan pusat pelayanan

terpadu pemberdayaan perempuan

(P2TP2)

1.11.01.16.03. 19.950.000,00 60.050.000,00 - 80.000.000,00 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga

masyarakat yang berperan dalam

pemberdayaan perempuan dan an

1.11.01.16.05. 3.000.000,00 97.000.000,00 - 100.000.000,00 Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak

1.11.01.16.08. 6.485.000,00 13.515.000,00 - 20.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender

dan Anak.

1.11.01.16.09. 1.500.000,00 23.500.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.11.01.17. 2.750.000,00 47.250.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan Perempuan

1.11.01.17.01. 2.750.000,00 47.250.000,00 - 50.000.000,00 Pelaksanaan kebijakan perlindungan

perempuan di daerah

1.11.01.18. 1.760.000,00 198.240.000,00 - 200.000.000,00 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

1.11.01.18.04. 1.760.000,00 198.240.000,00 - 200.000.000,00 Kegiatan bimbingan manajemen usaha

bagi perempuan dalam mengelola usaha

1.20.03. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.16. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak

1.20.03.16.06. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan

kelembagaan pemberdayaan perempuan

dan anak

1.20.10. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 KECAMATAN DEMAK

1.20.10.18. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

1.20.10.18.01. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

1.20.11. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH

1.20.11.18. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

Page 78: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 78

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.11.18.01. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

1.20.12. - 13.500.000,00 - 13.500.000,00 KECAMATAN DEMPET

1.20.12.18. - 13.500.000,00 - 13.500.000,00 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

1.20.12.18.01. - 13.500.000,00 - 13.500.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

1.20.13. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM

1.20.13.18. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

1.20.13.18.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

1.20.14. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 KECAMATAN MIJEN

1.20.14.18. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

1.20.14.18.01. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

1.20.15. 2.375.000,00 9.625.000,00 - 12.000.000,00 KECAMATAN GAJAH

1.20.15.16. 1.500.000,00 500.000,00 - 2.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak

1.20.15.16.06. 1.500.000,00 500.000,00 - 2.000.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan

kelembagaan pemberdayaan perempuan

dan anak

1.20.15.18. 875.000,00 9.125.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

1.20.15.18.01. 875.000,00 9.125.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

1.20.16. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 KECAMATAN BONANG

1.20.16.18. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

1.20.16.18.01. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

1.20.17. 1.000.000,00 11.500.000,00 - 12.500.000,00 KECAMATAN WEDUNG

1.20.17.18. 1.000.000,00 11.500.000,00 - 12.500.000,00 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

1.20.17.18.01. 1.000.000,00 11.500.000,00 - 12.500.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

1.20.18. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG

1.20.18.18. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

1.20.18.18.01. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

1.20.19. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR

1.20.19.18. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

1.20.19.18.01. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

1.20.19.19. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Program Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak

1.20.19.19.03. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan

kelembagaan pemberdayaan perempuan

dan anak

1.20.20. - 12.977.000,00 - 12.977.000,00 KECAMATAN MRANGGEN

1.20.20.18. - 12.977.000,00 - 12.977.000,00 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

1.20.20.18.02. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan

peningkatan peran serta dan kesetaraan

1.20.20.18.04. - 3.977.000,00 - 3.977.000,00 Kegiatan bimbingan manajemen usaha

bagi perempuan dalam mengelola usaha

Page 79: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 79

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.21. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR

1.20.21.18. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

1.20.21.18.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

1.20.22. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN

1.20.22.18. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

1.20.22.18.01. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

1.20.23. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG

1.20.23.18. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

1.20.23.18.01. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

1.20.24. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 KELURAHAN BINTORO

1.20.24.18. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

1.20.24.18.01. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

1.20.25. - 8.500.000,00 1.500.000,00 10.000.000,00 KELURAHAN KADILANGU

1.20.25.18. - 8.500.000,00 1.500.000,00 10.000.000,00 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

1.20.25.18.01. - 8.500.000,00 1.500.000,00 10.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

1.20.26. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 KELURAHAN KALICILIK

1.20.26.18. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

1.20.26.18.01. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

1.20.27. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 KELURAHAN BETOKAN

1.20.27.18. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

1.20.27.18.01. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

1.20.28. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 KELURAHAN MANGUNJIWAN

1.20.28.18. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

1.20.28.18.01. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

1.20.29. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 KELURAHAN SINGOREJO

1.20.29.18. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

1.20.29.18.01. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

1.12. 148.154.000,00 2.264.648.000,00 9.750.000,00 2.422.552.000,00 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA

1.22.01. 148.154.000,00 2.264.648.000,00 9.750.000,00 2.422.552.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN KELUARGA

BERENCANA

1.22.01.15. 32.959.000,00 234.740.000,00 3.750.000,00 271.449.000,00 Program Keluarga Berencana

1.22.01.15.02. - 66.250.000,00 3.750.000,00 70.000.000,00 Pelayanan Komunikasi Informasi dan

Edukasi (KIE)

1.22.01.15.04. 435.000,00 7.065.000,00 - 7.500.000,00 Promosi Pelayanan kelangsungan hidup

ibu dan anak (KHIBA)

1.22.01.15.05. 32.524.000,00 141.425.000,00 - 173.949.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana

1.22.01.15.07. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pembinaan kader kesehatan dan keluarga

berencana

Page 80: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 80

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.22.01.17. 6.880.000,00 1.052.940.000,00 6.000.000,00 1.065.820.000,00 Program pelayanan kontrasepsi

1.22.01.17.02. 3.715.000,00 281.105.000,00 6.000.000,00 290.820.000,00 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

1.22.01.17.03. 315.000,00 699.685.000,00 - 700.000.000,00 Pengadaan alat kontrasepsi

1.22.01.17.04. 2.850.000,00 72.150.000,00 - 75.000.000,00 Pelayanan KB media operasi

1.22.01.18. 1.770.000,00 535.895.000,00 - 537.665.000,00 Program pembinaan peran serta

masyarakat dalam pelayanan

KB/KR

1.22.01.18.01. 1.770.000,00 535.895.000,00 - 537.665.000,00 Fasilitasi pembentukan kelompok

masyarakat peduli KB

1.22.01.19. - 307.500.000,00 - 307.500.000,00 Program promosi kesehatan ibu,

bayi dan anak melalui kelompok

kegiatan di masyarakat

1.22.01.19.01. - 307.500.000,00 - 307.500.000,00 Penyuluhan kesehatan ibu,bayi dan anak

melalui kelompok kegiatan di masyarakat

1.22.01.20. 3.500.000,00 14.318.000,00 - 17.818.000,00 Program pengembangan pusat

pelayanan informasi dan konseling

KRR

1.22.01.20.01. 3.500.000,00 14.318.000,00 - 17.818.000,00 Pendirian pusat pelayanan informasi dan

konseling KKR

1.22.01.21. 510.000,00 6.990.000,00 - 7.500.000,00 Program peningkatan

penanggulangan narkoba, PMS

termasuk HIV/AIDS

1.22.01.21.01. 510.000,00 6.990.000,00 - 7.500.000,00 Penyuluhan penanggulangan narkoba,

PMS termasuk HIV/AIDS

1.22.01.22. 102.100.000,00 102.700.000,00 - 204.800.000,00 Program pengembangan bahan

informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

1.22.01.22.01. 102.100.000,00 102.700.000,00 - 204.800.000,00 Pengumpulan bahan informasi tentang

pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak

1.22.01.23. 435.000,00 9.565.000,00 - 10.000.000,00 Program penyiapan tenaga

pendamping kelompok bina

keluarga

1.22.01.23.01. 435.000,00 9.565.000,00 - 10.000.000,00 Pelatihan tenaga pendamping kelompok

bina keluarga di kecamatan

1.13. 28.575.000,00 2.582.939.000,00 128.650.000,00 2.740.164.000,00 SOSIAL

1.13.01. 9.000.000,00 1.889.514.000,00 128.650.000,00 2.027.164.000,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

1.13.01.01. 9.000.000,00 234.400.000,00 - 243.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.13.01.01.01. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.13.01.01.02. - 42.000.000,00 - 42.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.13.01.01.07. 9.000.000,00 - - 9.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.13.01.01.10. - 34.000.000,00 - 34.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.13.01.01.11. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.13.01.01.12. - 5.600.000,00 - 5.600.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.13.01.01.13. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.13.01.01.15. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.13.01.01.17. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.13.01.01.18. - 94.300.000,00 - 94.300.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.13.01.01.19. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.13.01.02. - 205.000.000,00 101.500.000,00 306.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.13.01.02.09. - - 101.500.000,00 101.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.13.01.02.22. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.13.01.02.24. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.13.01.02.28. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.13.01.02.29. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

Page 81: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 81

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.13.01.05. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.13.01.05.01. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.13.01.15. - 285.000.000,00 10.000.000,00 295.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahtera

1.13.01.15.02. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi

keluarga miskin

1.13.01.15.03. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga

miskin

1.13.01.15.04. - 190.000.000,00 10.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana

pendukung usaha bagi keluarga miskin

1.13.01.15.05. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial

1.13.01.16. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13.01.16.01. - 140.000.000,00 - 140.000.000,00 Pengembangan kebijakan tentang akses

sarana dan prasarana publik bagi

penyandang cacat dan lansia

1.13.01.16.02. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum

bagi korban eksploitasi, perdagangan

perempuan dan anak

1.13.01.16.03. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye

sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1.13.01.16.04. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pelatihan keterampilan dan praktek

belajar kerja bagi anak terlantar termasuk

anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal

1.13.01.16.05. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma

centre termasuk bagi korban bencana

1.13.01.16.08. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan kebijakan pelayanan dan

rehabilitasi sosial bagi Penyandang

Masalah kesejahteraan sosial

1.13.01.16.11. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.13.01.17. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Program Pembinaan anak terlantar

1.13.01.17.02. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar

kerja bagi anak terlantar

1.13.01.18. - 133.000.000,00 - 133.000.000,00 Program pembinaan para

penyandang cacat dan trauma

1.13.01.18.02. - 28.000.000,00 - 28.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana

perawatan para penyandang cacat dan

trauma

1.13.01.18.03. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi

penyandang cacat dan eks trauma

1.13.01.18.04. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendayagunaan para penyandang cacat

dan eks trauma

1.13.01.19. - 466.750.000,00 750.000,00 467.500.000,00 Program Pembinaan panti

asuhan/panti jompo

1.13.01.19.03. - 466.750.000,00 750.000,00 467.500.000,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan

prasarana panti asuhan/jompo

1.13.01.20. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Program pembinaan eks

penyandang penyakit sosial (eks

narapidana, PSK,narkoba dan

penyakit sosial la

1.13.01.20.01. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan

berusaha bagi eks penyandang penyakit

sosial

1.13.01.20.03. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemantauan kemajuan perubahan sikap

mental eks penyandang penyakit sosial

1.13.01.21. - 115.364.000,00 16.400.000,00 131.764.000,00 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.13.01.21.01. - 24.200.000,00 5.800.000,00 30.000.000,00 Peningkatan peran aktif masyarakat dan

dunia usaha

1.13.01.21.02. - 57.464.000,00 - 57.464.000,00 Peningkatan jenjang kerjasama

pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial

masyarakat

1.13.01.21.03. - 24.400.000,00 10.600.000,00 35.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan

sosial masyarakat

1.13.01.21.04. - 9.300.000,00 - 9.300.000,00 Pengembangan model kelembagaan

perlindungan sosial

Page 82: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 82

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.03. - 596.000.000,00 - 596.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.15. - 26.000.000,00 - 26.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahtera

1.20.03.15.01. - 26.000.000,00 - 26.000.000,00 Peningkatan kemampuan (capacity

Building) petugas dan pendamping sosial

pemberdayaan fakir miskin, K

1.20.03.16. - 425.000.000,00 - 425.000.000,00 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.20.03.16.09. - 425.000.000,00 - 425.000.000,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan

sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan da

1.20.03.19. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Program Pembinaan panti

asuhan/panti jompo

1.20.03.19.04. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni

panti asuhan/jompo

1.20.03.21. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.20.03.21.03. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan

sosial masyarakat

1.20.12. - 57.500.000,00 - 57.500.000,00 KECAMATAN DEMPET

1.20.12.22. - 57.500.000,00 - 57.500.000,00 Program peningkatan

penghayatan, pengamalan dan

pengembangan nilai-nilai

keagamaan

1.20.12.22.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pembinaan dan pengiriman peserta

MTQ/STQ ke tingkat Kabupaten

1.20.12.22.02. - 52.500.000,00 - 52.500.000,00 Pelaksanaan forum komunikasi ulama dan

umaro (FKUU)

1.20.15. 19.575.000,00 39.925.000,00 - 59.500.000,00 KECAMATAN GAJAH

1.20.15.22. 19.575.000,00 39.925.000,00 - 59.500.000,00 Program peningkatan

penghayatan, pengamalan dan

pengembangan nilai-nilai

keagamaan

1.20.15.22.01. 2.490.000,00 2.010.000,00 - 4.500.000,00 Pembinaan dan pengiriman peserta

MTQ/STQ ke tingkat Kabupaten

1.20.15.22.02. 17.085.000,00 37.915.000,00 - 55.000.000,00 Pelaksanaan forum komunikasi ulama dan

umaro (FKUU)

1.14. 5.325.000,00 4.767.524.000,00 815.350.000,00 5.588.199.000,00 TENAGA KERJA

1.13.01. 5.325.000,00 4.760.524.000,00 815.350.000,00 5.581.199.000,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

1.13.01.15. 825.000,00 1.014.175.000,00 800.000.000,00 1.815.000.000,00 Program Peningkatan kualitas dan

Produktivitas tenaga Kerja

1.13.01.15.01. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan data base tenaga kerja

daerah.

1.13.01.15.02. - - 800.000.000,00 800.000.000,00 Pembangunan balai latihan kerja

1.13.01.15.03. 825.000,00 359.175.000,00 - 360.000.000,00 Pengadaan peralatan pendidikan dan

ketrampilan bagi pencari kerja

1.13.01.15.06. - 545.000.000,00 - 545.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi

pencari kerja

1.13.01.15.07. - 95.000.000,00 - 95.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana BLK

1.13.01.16. 4.500.000,00 3.486.499.000,00 - 3.490.999.000,00 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

1.13.01.16.01. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

1.13.01.16.02. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga

kerja

1.13.01.16.03. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Kerjasama pendidikan dan pelatihan

1.13.01.16.04. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyiapan tenaga kerja siap pakai

1.13.01.16.05. 4.500.000,00 3.299.499.000,00 - 3.303.999.000,00 Pengembangan kelembagaan

produktivitas dan pelatihan

kewirausahaan

1.13.01.16.06. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemberian fasilitas dan mendorong sistem

pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

1.13.01.17. - 259.850.000,00 15.350.000,00 275.200.000,00 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Page 83: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 83

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.13.01.17.01. - 21.650.000,00 3.350.000,00 25.000.000,00 Pengendalian dan pembinaan lembaga

penyalur tenaga kerja

1.13.01.17.02. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur

penyelesaian perselisihan hubungan

industri

1.13.01.17.03. - 34.000.000,00 6.000.000,00 40.000.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur

pemberian perlindungan hukum dan

jaminan sosial ketenagakerjaan

1.13.01.17.04. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Sosialisasi berbagai peraturan

pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

1.13.01.17.05. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Peningkatan pengawasan, perlindungan

dan penegakan hukum terhadap

keselamatan dan kesehatan kerja

1.13.01.17.06. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan kebijakan standarisasi

lembaga penyalur tenaga kerja

1.13.01.17.07. - 9.000.000,00 6.000.000,00 15.000.000,00 Pemantauan kinerja lembaga penyalur

tenaga kerja

1.13.01.17.08. - 40.200.000,00 - 40.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20.11. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH

1.20.11.15. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Program Peningkatan kualitas dan

Produktivitas tenaga Kerja

1.20.11.15.04. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Peningkatan profesionalisme tenaga

kepelatihan dan instruktur BLK

1.15. 58.940.000,00 2.695.880.000,00 15.000.000,00 2.769.820.000,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.20.03. 31.100.000,00 1.069.150.000,00 15.000.000,00 1.115.250.000,00 SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.17. 31.100.000,00 1.069.150.000,00 15.000.000,00 1.115.250.000,00 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.20.03.17.04. 3.600.000,00 46.400.000,00 - 50.000.000,00 Koordinasi penggunaan dana pemerintah

bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.20.03.17.05. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan

dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.20.03.17.06. 11.500.000,00 388.500.000,00 - 400.000.000,00 Pengembangan sarana pemasaran produk

Usaha Mikro Kecil Menengah

1.20.03.17.09. 16.000.000,00 459.250.000,00 15.000.000,00 490.250.000,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha

Mikro Kecil Menengah

1.20.03.17.10. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pengembangan kebijakan dan program

peningkatan ekonomi lokal

1.20.06. 19.190.000,00 255.810.000,00 - 275.000.000,00 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG

1.20.06.15. 13.185.000,00 186.815.000,00 - 200.000.000,00 Program penciptaan iklim usaha

Usaha Kecil Menengah yang

Konduksif

1.20.06.15.12. 1.375.000,00 48.625.000,00 - 50.000.000,00 Kajian Pengembangan UMKM

1.20.06.15.13. 7.680.000,00 67.320.000,00 - 75.000.000,00 Lomba Kreatifitas dan Inovasi Daerah

1.20.06.15.14. 4.130.000,00 70.870.000,00 - 75.000.000,00 Pameran Inovasi Daerah

1.20.06.17. 6.005.000,00 68.995.000,00 - 75.000.000,00 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.20.06.17.13. 6.005.000,00 68.995.000,00 - 75.000.000,00 Pengembangan Inovasi Daerah Melalui

TIK

1.20.10. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KECAMATAN DEMAK

1.20.10.17. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.20.10.17.06. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pengembangan sarana pemasaran produk

Usaha Mikro Kecil Menengah

1.20.12. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 KECAMATAN DEMPET

1.20.12.16. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.20.12.16.10. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20.13. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM

1.20.13.17. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Page 84: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 84

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.13.17.05. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan

dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.20.14. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN MIJEN

1.20.14.16. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.20.14.16.06. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan

1.20.15. - 1.170.000,00 - 1.170.000,00 KECAMATAN GAJAH

1.20.15.17. - 1.170.000,00 - 1.170.000,00 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.20.15.17.05. - 1.170.000,00 - 1.170.000,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan

dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.20.16. 385.000,00 4.615.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN BONANG

1.20.16.16. 385.000,00 4.615.000,00 - 5.000.000,00 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.20.16.16.09. 385.000,00 4.615.000,00 - 5.000.000,00 Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan

limbah industri dalam menjaga kelestarian

kawasan usaha M

1.20.17. 400.000,00 14.600.000,00 - 15.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG

1.20.17.17. 400.000,00 14.600.000,00 - 15.000.000,00 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.20.17.17.02. 400.000,00 14.600.000,00 - 15.000.000,00 Pengembangan klaster bisnis

1.20.18. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG

1.20.18.17. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.20.18.17.05. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan

dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.20.19. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR

1.20.19.16. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.20.19.16.02. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Memfasilitasi peningkatan kemitraan

investasi Usaha Kecil Menengah dengan

perusahaan asing

1.20.20. 445.000,00 4.555.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN

1.20.20.16. 445.000,00 4.555.000,00 - 5.000.000,00 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.20.20.16.05. 445.000,00 4.555.000,00 - 5.000.000,00 Fasilitasi pengembangan sarana promosi

hasil produksi

1.20.21. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR

1.20.21.17. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.20.21.17.05. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan

dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.20.22. 700.000,00 5.900.000,00 - 6.600.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN

1.20.22.16. 700.000,00 5.900.000,00 - 6.600.000,00 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.20.22.16.03. 700.000,00 5.900.000,00 - 6.600.000,00 Memfasilitasi peningkatan kemitraan

usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.20.23. 400.000,00 1.100.000,00 - 1.500.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG

1.20.23.17. 400.000,00 1.100.000,00 - 1.500.000,00 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

1.20.23.17.10. 400.000,00 1.100.000,00 - 1.500.000,00 Pengembangan kebijakan dan program

peningkatan ekonomi lokal

Page 85: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 85

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.07.01. 6.320.000,00 1.313.680.000,00 - 1.320.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN, KOPERASI DAN

UMKM

2.07.01.16. 1.175.000,00 238.825.000,00 - 240.000.000,00 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

2.07.01.16.03. 100.000,00 29.900.000,00 - 30.000.000,00 Memfasilitasi peningkatan kemitraan

usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

2.07.01.16.05. 150.000,00 19.850.000,00 - 20.000.000,00 Fasilitasi pengembangan sarana promosi

hasil produksi

2.07.01.16.06. 825.000,00 129.175.000,00 - 130.000.000,00 Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan

2.07.01.16.08. 100.000,00 59.900.000,00 - 60.000.000,00 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil

Menengah

2.07.01.17. 2.585.000,00 572.415.000,00 - 575.000.000,00 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

2.07.01.17.01. 100.000,00 29.900.000,00 - 30.000.000,00 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan

permodalan

2.07.01.17.08. 1.500.000,00 198.500.000,00 - 200.000.000,00 Penyelenggaraan pembinaan industri

rumah tangga, industri kecil dan industri

menengah

2.07.01.17.09. 985.000,00 329.015.000,00 - 330.000.000,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha

Mikro Kecil Menengah

2.07.01.17.11. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.07.01.18. 2.560.000,00 502.440.000,00 - 505.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

2.07.01.18.01. 50.000,00 19.950.000,00 - 20.000.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan

program pembangunan koperasi

2.07.01.18.02. 925.000,00 234.075.000,00 - 235.000.000,00 Peningkatan sarana dan prasarana

pendidikan dan pelatihan perkoperasian

2.07.01.18.05. 100.000,00 29.900.000,00 - 30.000.000,00 Pembinaan, pengawasan, dan

penghargaan koperasi berprestasi

2.07.01.18.06. 675.000,00 79.325.000,00 - 80.000.000,00 Peningkatan dan pengembangan jaringan

kerjasama usaha koperasi

2.07.01.18.07. 660.000,00 29.340.000,00 - 30.000.000,00 Penyebaran model-model pola

pengembangan koperasi

2.07.01.18.08. 100.000,00 99.900.000,00 - 100.000.000,00 Rintisan penerapan teknologi

sederhana/manajemen modern pada jenis

usaha koperasi

2.07.01.18.09. 50.000,00 9.950.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.16. 46.150.000,00 865.150.000,00 36.700.000,00 948.000.000,00 PENANAMAN MODAL

1.20.08. 46.150.000,00 865.150.000,00 36.700.000,00 948.000.000,00 BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

1.20.08.15. 10.940.000,00 329.060.000,00 - 340.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1.20.08.15.02. 970.000,00 49.030.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan potensi unggulan daerah

1.20.08.15.06. 1.220.000,00 28.780.000,00 - 30.000.000,00 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di

bidang penanaman modal dengan instansi

pemerintah dan dunia

1.20.08.15.07. 2.220.000,00 37.780.000,00 - 40.000.000,00 Pengawasan dan evaluasi kinerja dan

aparatur Badan Penanaman Modal Daerah

1.20.08.15.08. 4.780.000,00 95.220.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan,

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

1.20.08.15.09. 625.000,00 19.375.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM guna

peningkatan pelayanan Investasi

1.20.08.15.10. 1.125.000,00 98.875.000,00 - 100.000.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi

1.20.08.16. 30.960.000,00 460.340.000,00 36.700.000,00 528.000.000,00 Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

1.20.08.16.01. 225.000,00 29.775.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan kebijakan investasi bagi

pembangunan fasilitas infrastruktur

1.20.08.16.02. 900.000,00 22.100.000,00 - 23.000.000,00 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di

bidang investasi

1.20.08.16.04. 3.615.000,00 96.467.000,00 30.000.000,00 130.082.000,00 Pengembangan System Informasi

Penanaman Modal

1.20.08.16.05. - 23.300.000,00 6.700.000,00 30.000.000,00 Penyusunan sistem informasi penanaman

modal di daerah

1.20.08.16.06. 22.860.000,00 262.058.000,00 - 284.918.000,00 Penyederhanaan prosedur perijinan dan

peningkatan pelayanan penanaman modal

Page 86: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 86

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.08.16.09. 3.360.000,00 26.640.000,00 - 30.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20.08.17. 4.250.000,00 75.750.000,00 - 80.000.000,00 Program penyiapan potensi

sumberdaya, sarana dan prasarana

daerah

1.20.08.17.01. 4.250.000,00 75.750.000,00 - 80.000.000,00 Kajian potensi sumberdaya yang terkait

dengan investasi

1.17. 960.000,00 1.951.904.000,00 - 1.952.864.000,00 KEBUDAYAAN

1.20.03. - 550.000.000,00 - 550.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.15. - 550.000.000,00 - 550.000.000,00 Program Pengembangan Nilai

Budaya

1.20.03.15.08. - 550.000.000,00 - 550.000.000,00 Pelaksanaan Forum Komunikasi Ulama dan

Umaroh (FKUU)

1.20.10. - 61.690.000,00 - 61.690.000,00 KECAMATAN DEMAK

1.20.10.15. - 61.690.000,00 - 61.690.000,00 Program Pengembangan Nilai

Budaya

1.20.10.15.07. - 4.750.000,00 - 4.750.000,00 Pelaksanaan MTQ dan STQ

1.20.10.15.08. - 56.940.000,00 - 56.940.000,00 Pelaksanaan Forum Komunikasi Ulama dan

Umaroh (FKUU)

1.20.13. 660.000,00 59.340.000,00 - 60.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM

1.20.13.15. 660.000,00 59.340.000,00 - 60.000.000,00 Program Pengembangan Nilai

Budaya

1.20.13.15.01. 660.000,00 59.340.000,00 - 60.000.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya

daerah

1.20.14. - 53.840.000,00 - 53.840.000,00 KECAMATAN MIJEN

1.20.14.15. - 53.840.000,00 - 53.840.000,00 Program Pengembangan Nilai

Budaya

1.20.14.15.07. - 4.375.000,00 - 4.375.000,00 Pelaksanaan MTQ dan STQ

1.20.14.15.08. - 49.465.000,00 - 49.465.000,00 Pelaksanaan Forum Komunikasi Ulama dan

Umaroh (FKUU)

1.20.16. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KECAMATAN BONANG

1.20.16.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Pengembangan Nilai

Budaya

1.20.16.15.07. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pelaksanaan MTQ dan STQ

1.20.17. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 KECAMATAN WEDUNG

1.20.17.15. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Program Pengembangan Nilai

Budaya

1.20.17.15.07. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pelaksanaan MTQ dan STQ

1.20.20. 300.000,00 3.700.000,00 - 4.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN

1.20.20.17. 300.000,00 3.700.000,00 - 4.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

1.20.20.17.01. 300.000,00 3.700.000,00 - 4.000.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan

daerah

1.20.22. - 48.609.000,00 - 48.609.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN

1.20.22.15. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Program Pengembangan Nilai

Budaya

1.20.22.15.07. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Pelaksanaan MTQ dan STQ

1.20.22.17. - 45.309.000,00 - 45.309.000,00 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

1.20.22.17.03. - 45.309.000,00 - 45.309.000,00 Penyelenggaraan dialog kebudayaan

2.04.01. - 1.168.225.000,00 - 1.168.225.000,00 DINAS PARIWISATA DAN

KEBUDAYAAN

2.04.01.15. - 166.825.000,00 - 166.825.000,00 Program Pengembangan Nilai

Budaya

2.04.01.15.01. - 166.825.000,00 - 166.825.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya

daerah

2.04.01.16. - 10.400.000,00 - 10.400.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

2.04.01.16.09. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Perumusan kebijakan sejarah purbakala

2.04.01.16.11. - 4.400.000,00 - 4.400.000,00 Pendukungan pengelolaan museum dan

taman budaya di daerah

2.04.01.17. - 991.000.000,00 - 991.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

2.04.01.17.03. - 131.000.000,00 - 131.000.000,00 Penyelenggaraan dialog kebudayaan

Page 87: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 87

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.04.01.17.04. - 380.000.000,00 - 380.000.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman

budaya daerah

2.04.01.17.05. - 480.000.000,00 - 480.000.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival

budaya daerah

1.18. 440.110.000,00 2.726.040.000,00 42.500.000,00 3.208.650.000,00 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1.01.01. 424.595.000,00 2.389.905.000,00 42.500.000,00 2.857.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGA

1.01.01.15. 675.000,00 63.025.000,00 16.300.000,00 80.000.000,00 Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda

1.01.01.15.05. 675.000,00 63.025.000,00 16.300.000,00 80.000.000,00 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan

kepemudaan

1.01.01.16. 51.575.000,00 373.425.000,00 - 425.000.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.01.01.16.02. 7.725.000,00 92.275.000,00 - 100.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar

kepemimpinan

1.01.01.16.04. 675.000,00 49.325.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi

pemuda

1.01.01.16.06. 43.175.000,00 231.825.000,00 - 275.000.000,00 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah

dikalangan pemuda

1.01.01.17. 2.025.000,00 31.775.000,00 6.200.000,00 40.000.000,00 Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

1.01.01.17.02. 2.025.000,00 31.775.000,00 6.200.000,00 40.000.000,00 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda

1.01.01.19. 15.350.000,00 29.650.000,00 - 45.000.000,00 Program pengembangan kebijakan

dan Manajemen Olah Raga

1.01.01.19.01. 15.350.000,00 29.650.000,00 - 45.000.000,00 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga

keolahragaan

1.01.01.20. 354.970.000,00 1.892.030.000,00 20.000.000,00 2.267.000.000,00 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

1.01.01.20.01. 13.100.000,00 31.900.000,00 - 45.000.000,00 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi

pelajar dalam olah raga

1.01.01.20.03. 8.300.000,00 91.700.000,00 - 100.000.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan

berbakat

1.01.01.20.04. 8.250.000,00 91.750.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

1.01.01.20.05. 14.700.000,00 60.300.000,00 - 75.000.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan

rekreasi

1.01.01.20.06. 40.140.000,00 139.860.000,00 - 180.000.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

1.01.01.20.07. 231.900.000,00 638.100.000,00 20.000.000,00 890.000.000,00 Permasalahan olahraga bagi pelajar,

mahasiswa dan masyarakat

1.01.01.20.08. 4.025.000,00 727.975.000,00 - 732.000.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan

olahraga yang berdedikasi dan

berprestasi

1.01.01.20.11. 13.830.000,00 61.170.000,00 - 75.000.000,00 Pengembangan olahraga rekreasi

1.01.01.20.13. 20.725.000,00 49.275.000,00 - 70.000.000,00 Peningkatan jumlah dan kualitas serta

kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan

teknisi olahraga

1.07.01. 3.000.000,00 20.000.000,00 - 23.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

1.07.01.16. 3.000.000,00 20.000.000,00 - 23.000.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.07.01.16.07. 3.000.000,00 20.000.000,00 - 23.000.000,00 Pembinaan pemuda pelopor keamanan

lingkungan

1.20.03. - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.16. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.20.03.16.06. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah

dikalangan pemuda

1.20.03.17. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

1.20.03.17.02. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda

1.20.03.19. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program pengembangan kebijakan

dan Manajemen Olah Raga

1.20.03.19.07. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan pada kemitraan pemerintah

dan masyarakat dalam pembangunan dan

pengembangan industri olah

1.20.03.20. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Page 88: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 88

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.03.20.05. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan

rekreasi

1.20.10. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN DEMAK

1.20.10.17. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

1.20.10.17.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

1.20.12. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00 KECAMATAN DEMPET

1.20.12.16. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.20.12.16.01. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.20.12.17. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

1.20.12.17.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

1.20.12.18. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Program upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba

1.20.12.18.01. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya

narkoba bagi pemuda

1.20.13. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM

1.20.13.16. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.20.13.16.04. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi

pemuda

1.20.13.17. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

1.20.13.17.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

1.20.13.18. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba

1.20.13.18.01. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya

narkoba bagi pemuda

1.20.14. - 13.050.000,00 - 13.050.000,00 KECAMATAN MIJEN

1.20.14.16. - 4.050.000,00 - 4.050.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.20.14.16.04. - 4.050.000,00 - 4.050.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi

pemuda

1.20.14.17. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

1.20.14.17.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

1.20.14.18. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba

1.20.14.18.01. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya

narkoba bagi pemuda

1.20.15. 3.665.000,00 6.735.000,00 - 10.400.000,00 KECAMATAN GAJAH

1.20.15.17. 2.260.000,00 5.340.000,00 - 7.600.000,00 Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

1.20.15.17.01. 2.260.000,00 5.340.000,00 - 7.600.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

1.20.15.18. 1.405.000,00 1.395.000,00 - 2.800.000,00 Program upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba

1.20.15.18.01. 1.405.000,00 1.395.000,00 - 2.800.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya

narkoba bagi pemuda

1.20.16. 770.000,00 17.730.000,00 - 18.500.000,00 KECAMATAN BONANG

1.20.16.16. 385.000,00 5.115.000,00 - 5.500.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.20.16.16.04. 385.000,00 5.115.000,00 - 5.500.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi

pemuda

1.20.16.17. 385.000,00 9.615.000,00 - 10.000.000,00 Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

1.20.16.17.01. 385.000,00 9.615.000,00 - 10.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

1.20.16.18. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba

Page 89: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 89

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.16.18.01. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya

narkoba bagi pemuda

1.20.17. 800.000,00 22.200.000,00 - 23.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG

1.20.17.16. 400.000,00 8.600.000,00 - 9.000.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.20.17.16.04. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi

pemuda

1.20.17.16.05. 400.000,00 5.600.000,00 - 6.000.000,00 Penyuluhan pencegahan penggunaan

narkoba dikalangan generasi muda

1.20.17.17. 400.000,00 13.600.000,00 - 14.000.000,00 Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

1.20.17.17.01. 400.000,00 13.600.000,00 - 14.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

1.20.18. 3.300.000,00 17.200.000,00 - 20.500.000,00 KECAMATAN SAYUNG

1.20.18.16. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.20.18.16.04. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi

pemuda

1.20.18.17. 3.300.000,00 7.700.000,00 - 11.000.000,00 Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

1.20.18.17.01. 3.300.000,00 7.700.000,00 - 11.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

1.20.18.18. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba

1.20.18.18.01. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya

narkoba bagi pemuda

1.20.19. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR

1.20.19.18. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Program upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba

1.20.19.18.01. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya

narkoba bagi pemuda

1.20.20. 300.000,00 17.150.000,00 - 17.450.000,00 KECAMATAN MRANGGEN

1.20.20.16. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.20.20.16.01. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.20.20.17. 300.000,00 7.150.000,00 - 7.450.000,00 Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

1.20.20.17.01. 300.000,00 7.150.000,00 - 7.450.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

1.20.20.20. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

1.20.20.20.14. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di

masyarakat

1.20.21. - 31.000.000,00 - 31.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR

1.20.21.16. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.20.21.16.04. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi

pemuda

1.20.21.17. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

1.20.21.17.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

1.20.21.20. - 23.000.000,00 - 23.000.000,00 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

1.20.21.20.04. - 23.000.000,00 - 23.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

1.20.22. 1.100.000,00 12.650.000,00 - 13.750.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN

1.20.22.16. - 8.800.000,00 - 8.800.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.20.22.16.04. - 4.400.000,00 - 4.400.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi

pemuda

1.20.22.16.05. - 4.400.000,00 - 4.400.000,00 Penyuluhan pencegahan penggunaan

narkoba dikalangan generasi muda

1.20.22.17. 1.100.000,00 3.850.000,00 - 4.950.000,00 Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

1.20.22.17.01. 1.100.000,00 3.850.000,00 - 4.950.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

Page 90: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 90

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.23. 500.000,00 8.500.000,00 - 9.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG

1.20.23.17. 500.000,00 8.500.000,00 - 9.000.000,00 Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

1.20.23.17.01. 500.000,00 8.500.000,00 - 9.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

1.20.24. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KELURAHAN BINTORO

1.20.24.16. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.20.24.16.01. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.20.25. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 KELURAHAN KADILANGU

1.20.25.16. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.20.25.16.01. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.20.26. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 KELURAHAN KALICILIK

1.20.26.16. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.20.26.16.01. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.20.27. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 KELURAHAN BETOKAN

1.20.27.16. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.20.27.16.01. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.20.28. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 KELURAHAN MANGUNJIWAN

1.20.28.16. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.20.28.16.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.20.29. 2.080.000,00 2.920.000,00 - 5.000.000,00 KELURAHAN SINGOREJO

1.20.29.16. 2.080.000,00 2.920.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.20.29.16.01. 2.080.000,00 2.920.000,00 - 5.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

1.19. 1.137.905.000,00 4.974.717.500,00 1.826.099.500,00 7.938.722.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

1.19.01. 346.155.000,00 1.696.145.000,00 15.000.000,00 2.057.300.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA,

POLITIK DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

1.19.01.01. 73.500.000,00 164.300.000,00 - 237.800.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.19.01.01.01. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.19.01.01.02. - 18.900.000,00 - 18.900.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.19.01.01.05. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

1.19.01.01.07. 11.100.000,00 - - 11.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.19.01.01.10. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.19.01.01.11. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.19.01.01.12. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.19.01.01.13. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.19.01.01.15. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.19.01.01.17. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.19.01.01.18. - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.19.01.01.19. 62.400.000,00 400.000,00 - 62.800.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.19.01.02. - 72.000.000,00 15.000.000,00 87.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.19.01.02.09. - - 15.000.000,00 15.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.19.01.02.22. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.19.01.02.24. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.19.01.02.26. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Page 91: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 91

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.19.01.02.28. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.19.01.02.29. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.19.01.05. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.19.01.05.01. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.19.01.15. 122.525.000,00 398.975.000,00 - 521.500.000,00 Program Peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.19.01.15.03. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1.19.01.15.05. 64.125.000,00 235.875.000,00 - 300.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan

1.19.01.15.06. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.19.01.15.10. 58.400.000,00 103.100.000,00 - 161.500.000,00 Peningkatan Penanganan dan Pemulihan

Konflik

1.19.01.16. 116.400.000,00 208.600.000,00 - 325.000.000,00 Program pemeliharaan

kantrantibnas dan pencegahan

tindak kriminal

1.19.01.16.02. 116.400.000,00 83.600.000,00 - 200.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat

keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan

1.19.01.16.04. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamawakarsa di

daerah

1.19.01.16.05. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Monitoring dan evaluasi pelaporan

1.19.01.17. 3.440.000,00 121.560.000,00 - 125.000.000,00 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

1.19.01.17.01. 1.720.000,00 23.280.000,00 - 25.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama

1.19.01.17.02. 1.720.000,00 23.280.000,00 - 25.000.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan

sosial dikalangan masyarakat

1.19.01.17.03. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.19.01.18. 11.050.000,00 283.950.000,00 - 295.000.000,00 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaaan

1.19.01.18.01. 9.550.000,00 65.450.000,00 - 75.000.000,00 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan

berbagai forum keagamaan lainnya dalam

upaya peningkatan wawasan

1.19.01.18.02. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Seminar, talk show, diskusi peningkatan

wawasan kebangsaan

1.19.01.18.03. 1.500.000,00 210.000.000,00 - 211.500.000,00 Pentas seni dan budaya, festival, lomba

cipta dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

1.19.01.20. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program peningkatan

pemberantasan penyakit

masyarakat (pekat)

1.19.01.20.01. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyuluhan pencegahan

peredaran/penggunaan minuman keras

dan narkoba

1.19.01.21. 19.240.000,00 346.760.000,00 - 366.000.000,00 Program pendidikan politik

masyarakat

1.19.01.21.01. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat

1.19.01.21.03. 3.280.000,00 146.720.000,00 - 150.000.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik

1.19.01.21.04. 3.105.000,00 87.895.000,00 - 91.000.000,00 Penyusunan data base partai politik

1.19.01.21.05. 12.855.000,00 12.145.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.19.02. 649.950.000,00 801.860.000,00 90.000.000,00 1.541.810.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.19.02.01. 72.300.000,00 90.650.000,00 - 162.950.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.19.02.01.01. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.19.02.01.02. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.19.02.01.07. 12.300.000,00 - - 12.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.19.02.01.10. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.19.02.01.11. - 7.260.000,00 - 7.260.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.19.02.01.15. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Page 92: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 92

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.19.02.01.17. - 4.050.000,00 - 4.050.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.19.02.01.18. - 62.700.000,00 - 62.700.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.19.02.01.19. 60.000.000,00 440.000,00 - 60.440.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.19.02.02. - 75.000.000,00 90.000.000,00 165.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.19.02.02.05. - - 80.000.000,00 80.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.19.02.02.07. - - 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.19.02.02.24. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.19.02.02.26. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.19.02.03. - 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.19.02.03.02. - 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.19.02.05. 19.875.000,00 30.125.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.19.02.05.01. 19.875.000,00 30.125.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.19.02.15. 316.275.000,00 123.845.000,00 - 440.120.000,00 Program Peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.19.02.15.04. 159.675.000,00 40.325.000,00 - 200.000.000,00 Pengedalian kebisingan, dan gangguan

dari kegiatan masyarakat

1.19.02.15.05. 156.600.000,00 43.400.000,00 - 200.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan

1.19.02.15.07. - 40.120.000,00 - 40.120.000,00 Sosialisasi Perda PKL

1.19.02.16. 241.500.000,00 183.500.000,00 - 425.000.000,00 Program pemeliharaan

kantrantibnas dan pencegahan

tindak kriminal

1.19.02.16.02. 16.500.000,00 183.500.000,00 - 200.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat

keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan

1.19.02.16.04. 225.000.000,00 - - 225.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamawakarsa di

daerah

1.19.02.20. - 213.740.000,00 - 213.740.000,00 Program peningkatan

pemberantasan penyakit

masyarakat (pekat)

1.19.02.20.02. - 12.740.000,00 - 12.740.000,00 Penyuluhan pencegahan berkembangnya

praktek prostitusi

1.19.02.20.05. - 201.000.000,00 - 201.000.000,00 Penyuluhan pencegahan dan penertiban

tindak penyelundupan

1.19.03. 110.740.000,00 1.436.772.500,00 1.681.899.500,00 3.229.412.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH

1.19.03.01. 79.500.000,00 213.700.000,00 - 293.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.19.03.01.01. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.19.03.01.02. - 30.200.000,00 - 30.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.19.03.01.04. - 46.500.000,00 - 46.500.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan PNS

1.19.03.01.07. 7.500.000,00 - - 7.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.19.03.01.10. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.19.03.01.11. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.19.03.01.12. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.19.03.01.13. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.19.03.01.15. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.19.03.01.17. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.19.03.01.18. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.19.03.01.19. 72.000.000,00 - - 72.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.19.03.02. 2.700.000,00 218.365.000,00 957.935.000,00 1.179.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Page 93: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 93

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.19.03.02.05. 2.700.000,00 4.365.000,00 732.935.000,00 740.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.19.03.02.07. - - 225.000.000,00 225.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.19.03.02.24. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.19.03.02.26. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.19.03.02.28. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.19.03.02.29. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.19.03.03. - 113.425.000,00 - 113.425.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.19.03.03.03. - 113.425.000,00 - 113.425.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.19.03.05. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.19.03.05.01. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.19.03.22. 28.540.000,00 841.282.500,00 723.964.500,00 1.593.787.000,00 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

1.19.03.22.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

1.19.03.22.02. 625.000,00 149.375.000,00 - 150.000.000,00 Pengadaan tempat penampungan

sementara dan evakuasi penduduk dari

ancaman korban bencana alam

1.19.03.22.03. 1.500.000,00 17.410.500,00 723.964.500,00 742.875.000,00 Pengadaaan sarana dan prasarana

evakuasi penduduk dari ancaman/korban

bencana alam

1.19.03.22.04. 675.000,00 199.325.000,00 - 200.000.000,00 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi

penduduk di tempat penampungan

sementara

1.19.03.22.11. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pelaksanaan Piket Posko Bencana

1.19.03.22.12. 1.710.000,00 123.290.000,00 - 125.000.000,00 Lantram Kebencanaan

1.19.03.22.13. 19.080.000,00 57.909.000,00 - 76.989.000,00 Sosialisasi Pembentukan Desa Siaga

1.19.03.22.14. 725.000,00 49.275.000,00 - 50.000.000,00 Pembentukan Posko Gabungan Siaga

Darurat Bencana

1.19.03.22.15. 625.000,00 24.375.000,00 - 25.000.000,00 Sosialisasi Komando Penanganan Darurat

Bencana Bagi Instansi Terkait dan Dunia

Usaha

1.19.03.22.16. 1.175.000,00 48.825.000,00 - 50.000.000,00 Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan

Kerugian Akibat Bencana

1.19.03.22.17. - 25.869.000,00 - 25.869.000,00 Sosialisasi Persiapan Pembentukan

Sekolah Siaga Bencana

1.19.03.22.18. 1.175.000,00 49.129.000,00 - 50.304.000,00 Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana

1.19.03.22.19. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Patroli Wilayah Antisipasi Musim

Penghujan

1.19.03.22.20. - 4.250.000,00 - 4.250.000,00 Posko Kesiapsiagaan Hari-hari Besar

1.19.03.22.21. 625.000,00 24.375.000,00 - 25.000.000,00 Simulasi Penanganan Darurat Bencana

1.19.03.22.22. 625.000,00 24.375.000,00 - 25.000.000,00 Penguatan Kelembagaan Relawan

Tanggap Bencana

1.20.03. 9.700.000,00 773.100.000,00 39.200.000,00 822.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.17. - 510.000.000,00 - 510.000.000,00 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

1.20.03.17.01. - 510.000.000,00 - 510.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama

1.20.03.18. 5.600.000,00 230.200.000,00 39.200.000,00 275.000.000,00 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaaan

1.20.03.18.01. - 95.000.000,00 - 95.000.000,00 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan

berbagai forum keagamaan lainnya dalam

upaya peningkatan wawasan

1.20.03.18.03. 5.600.000,00 94.400.000,00 - 100.000.000,00 Pentas seni dan budaya, festival, lomba

cipta dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

1.20.03.18.05. - 40.800.000,00 39.200.000,00 80.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang

Hibah dan Bantuan Sosial

1.20.03.21. 4.100.000,00 20.900.000,00 - 25.000.000,00 Program pendidikan politik

masyarakat

1.20.03.21.05. 4.100.000,00 20.900.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Page 94: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 94

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.03.22. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

1.20.03.22.01. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

1.20.10. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 KECAMATAN DEMAK

1.20.10.15. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.20.10.15.05. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan

1.20.10.16. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program pemeliharaan

kantrantibnas dan pencegahan

tindak kriminal

1.20.10.16.04. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamawakarsa di

daerah

1.20.11. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH

1.20.11.15. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Program Peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.20.11.15.05. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan

1.20.11.22. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

1.20.11.22.09. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Koordinasi Penanggulangan Tanggap

Darurat Bencana

1.20.12. 4.800.000,00 19.700.000,00 - 24.500.000,00 KECAMATAN DEMPET

1.20.12.15. 4.800.000,00 10.200.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.20.12.15.05. 4.800.000,00 10.200.000,00 - 15.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan

1.20.12.16. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program pemeliharaan

kantrantibnas dan pencegahan

tindak kriminal

1.20.12.16.04. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamawakarsa di

daerah

1.20.12.22. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

1.20.12.22.01. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

1.20.13. - 14.300.000,00 - 14.300.000,00 KECAMATAN WONOSALAM

1.20.13.15. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Program Peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.20.13.15.04. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Pengedalian kebisingan, dan gangguan

dari kegiatan masyarakat

1.20.13.15.05. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan

1.20.13.22. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

1.20.13.22.01. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

1.20.14. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 KECAMATAN MIJEN

1.20.14.15. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.20.14.15.05. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan

1.20.14.16. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program pemeliharaan

kantrantibnas dan pencegahan

tindak kriminal

1.20.14.16.04. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamawakarsa di

daerah

1.20.14.22. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

1.20.14.22.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

1.20.15. 13.550.000,00 6.550.000,00 - 20.100.000,00 KECAMATAN GAJAH

1.20.15.15. 10.080.000,00 2.520.000,00 - 12.600.000,00 Program Peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

Page 95: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 95

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.15.15.08. 10.080.000,00 2.520.000,00 - 12.600.000,00 Pembinaan Perlindungan Masyarakat

1.20.15.16. 2.780.000,00 2.720.000,00 - 5.500.000,00 Program pemeliharaan

kantrantibnas dan pencegahan

tindak kriminal

1.20.15.16.04. 2.780.000,00 2.720.000,00 - 5.500.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamawakarsa di

daerah

1.20.15.22. 690.000,00 1.310.000,00 - 2.000.000,00 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

1.20.15.22.01. 690.000,00 1.310.000,00 - 2.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

1.20.16. 335.000,00 18.565.000,00 - 18.900.000,00 KECAMATAN BONANG

1.20.16.15. - 11.400.000,00 - 11.400.000,00 Program Peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.20.16.15.05. - 11.400.000,00 - 11.400.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan

1.20.16.16. 335.000,00 4.665.000,00 - 5.000.000,00 Program pemeliharaan

kantrantibnas dan pencegahan

tindak kriminal

1.20.16.16.04. 335.000,00 4.665.000,00 - 5.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamawakarsa di

daerah

1.20.16.22. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

1.20.16.22.06. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Rekrutmen Unsur Pengarah Badan

Penanganan Bencana Daerah

1.20.17. 850.000,00 22.950.000,00 - 23.800.000,00 KECAMATAN WEDUNG

1.20.17.15. 850.000,00 14.950.000,00 - 15.800.000,00 Program Peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.20.17.15.08. 350.000,00 4.650.000,00 - 5.000.000,00 Pembinaan Perlindungan Masyarakat

1.20.17.15.09. 500.000,00 10.300.000,00 - 10.800.000,00 Pembinaan dan Patroli Kamtibmas

1.20.17.22. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

1.20.17.22.01. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

1.20.18. - 29.200.000,00 - 29.200.000,00 KECAMATAN SAYUNG

1.20.18.15. - 16.500.000,00 - 16.500.000,00 Program Peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.20.18.15.05. - 16.500.000,00 - 16.500.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan

1.20.18.16. - 6.100.000,00 - 6.100.000,00 Program pemeliharaan

kantrantibnas dan pencegahan

tindak kriminal

1.20.18.16.04. - 6.100.000,00 - 6.100.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamawakarsa di

daerah

1.20.18.22. - 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

1.20.18.22.09. - 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Koordinasi Penanggulangan Tanggap

Darurat Bencana

1.20.19. - 21.500.000,00 - 21.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR

1.20.19.15. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.20.19.15.05. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan

1.20.19.16. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Program pemeliharaan

kantrantibnas dan pencegahan

tindak kriminal

1.20.19.16.04. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamawakarsa di

daerah

1.20.21. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR

1.20.21.15. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.20.21.15.05. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan

Page 96: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 96

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.21.16. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program pemeliharaan

kantrantibnas dan pencegahan

tindak kriminal

1.20.21.16.04. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamawakarsa di

daerah

1.20.21.22. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

1.20.21.22.01. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

1.20.22. 825.000,00 25.575.000,00 - 26.400.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN

1.20.22.15. - 13.200.000,00 - 13.200.000,00 Program Peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.20.22.15.05. - 13.200.000,00 - 13.200.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan

1.20.22.16. 825.000,00 6.875.000,00 - 7.700.000,00 Program pemeliharaan

kantrantibnas dan pencegahan

tindak kriminal

1.20.22.16.06. 825.000,00 6.875.000,00 - 7.700.000,00 Pelatihan Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

1.20.22.22. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

1.20.22.22.01. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

1.20.23. 1.000.000,00 16.000.000,00 - 17.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG

1.20.23.15. 600.000,00 11.400.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.20.23.15.05. 600.000,00 11.400.000,00 - 12.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan

1.20.23.22. 400.000,00 4.600.000,00 - 5.000.000,00 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

1.20.23.22.01. 400.000,00 4.600.000,00 - 5.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

1.20.24. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KELURAHAN BINTORO

1.20.24.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.20.24.15.08. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pembinaan Perlindungan Masyarakat

1.20.25. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 KELURAHAN KADILANGU

1.20.25.15. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Program Peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.20.25.15.05. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan

1.20.26. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 KELURAHAN KALICILIK

1.20.26.15. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Program Peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.20.26.15.08. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pembinaan Perlindungan Masyarakat

1.20.27. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KELURAHAN BETOKAN

1.20.27.16. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program pemeliharaan

kantrantibnas dan pencegahan

tindak kriminal

1.20.27.16.04. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamawakarsa di

daerah

1.20.29. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 KELURAHAN SINGOREJO

1.20.29.15. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program Peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.20.29.15.05. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan

1.20. 5.200.091.150,00 36.572.715.850,00 4.771.170.000,00 46.543.977.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.06.01. 71.550.000,00 133.450.000,00 - 205.000.000,00 BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.01.17. 62.550.000,00 87.450.000,00 - 150.000.000,00 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1.06.01.17.38. 62.550.000,00 87.450.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan KUA dan PPAS

Page 97: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 97

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06.01.46. 9.000.000,00 46.000.000,00 - 55.000.000,00 Program Reformasi Birokrasi

1.06.01.46.15. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan RAD HAM

1.06.01.46.16. 9.000.000,00 16.000.000,00 - 25.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan RAD

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1.07.01. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

1.07.01.40. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Program Pendidikan Kedinasan

1.07.01.40.01. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis

1.07.01.40.06. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan ketrampilan dan

profesionalisme

1.19.03. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH

1.19.03.47. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.19.03.47.01. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 DED Kantor BPBD

1.20.03. 1.897.615.000,00 8.981.494.000,00 2.342.949.000,00 13.222.058.000,00 SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.01. 372.300.000,00 3.312.734.000,00 - 3.685.034.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.03.01.01. - 40.395.000,00 - 40.395.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.03.01.02. - 670.800.000,00 - 670.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.03.01.03. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

1.20.03.01.04. - 72.900.000,00 - 72.900.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan PNS

1.20.03.01.05. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

1.20.03.01.07. 97.800.000,00 - - 97.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.03.01.08. - 193.900.000,00 - 193.900.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.03.01.10. - 180.000.000,00 - 180.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.03.01.11. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.03.01.12. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.03.01.13. - 136.139.000,00 - 136.139.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20.03.01.15. - 72.000.000,00 - 72.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.03.01.17. - 700.000.000,00 - 700.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.03.01.18. - 845.800.000,00 - 845.800.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.20.03.01.19. 274.500.000,00 800.000,00 - 275.300.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.20.03.02. 935.500.000,00 2.361.370.000,00 2.272.280.000,00 5.569.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.03.02.05. - - 1.665.000.000,00 1.665.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20.03.02.07. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.03.02.09. - - 80.000.000,00 80.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.03.02.11. 935.500.000,00 454.770.000,00 27.280.000,00 1.417.550.000,00 Pengadaan barang/jasa di Unit Pelayanan

Pengadaan/ Pengadaan secara elektronik

1.20.03.02.20. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

1.20.03.02.22. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.03.02.24. - 946.600.000,00 - 946.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.03.02.28. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.20.03.02.29. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.20.03.03. - 72.750.000,00 - 72.750.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.20.03.03.02. - 72.750.000,00 - 72.750.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.20.03.16. 339.200.000,00 939.724.000,00 - 1.278.924.000,00 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

Page 98: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 98

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.03.16.01. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan/anggota organisasi

sosial kemasyarakatan

1.20.03.16.02. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat

negara/departemen/lembaga pemerintah

non departemen/luar negeri

1.20.03.16.03. 336.600.000,00 27.324.000,00 - 363.924.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

1.20.03.16.04. 2.600.000,00 62.400.000,00 - 65.000.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintah

daerah

1.20.03.16.05. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Kunjungan kerja/inspeksi kepala

daerah/wakil kepala daerah

1.20.03.16.06. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya.

1.20.03.17. 37.060.000,00 390.640.000,00 23.000.000,00 450.700.000,00 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1.20.03.17.15. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi paket

regulasi tentang pengelolaan keuangan

daerah

1.20.03.17.16. 5.500.000,00 9.500.000,00 - 15.000.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang

daerah

1.20.03.17.17. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Peningkatan manajemen investasi daerah

1.20.03.17.19. 11.250.000,00 2.250.000,00 - 13.500.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

1.20.03.17.21. 20.310.000,00 48.890.000,00 23.000.000,00 92.200.000,00 Koordinasi dan Pengelolaan Administrasi

Keuangan Daerah

1.20.03.23. 17.800.000,00 32.200.000,00 - 50.000.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

1.20.03.23.01. 17.800.000,00 32.200.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap

layanan publik

1.20.03.24. 8.400.000,00 116.600.000,00 - 125.000.000,00 Program mengintensifkan

penanganan pengaduan

masyarakat

1.20.03.24.01. 8.400.000,00 116.600.000,00 - 125.000.000,00 Pembentukan unit khusus penanganan

pengaduan masyarakat

1.20.03.25. 3.075.000,00 9.425.000,00 - 12.500.000,00 Program peningkatan kerjasama

antar pemerintah daerah

1.20.03.25.01. 3.075.000,00 9.425.000,00 - 12.500.000,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar

daerah dalam penyediaan pelayanan

publik

1.20.03.26. 72.505.000,00 906.326.000,00 37.169.000,00 1.016.000.000,00 Program penataan peraturan

perundang-undangan

1.20.03.26.01. 6.300.000,00 13.700.000,00 - 20.000.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan

peraturan perundang-undangan

1.20.03.26.03. 28.070.000,00 346.930.000,00 - 375.000.000,00 Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan

1.20.03.26.06. 9.335.000,00 90.665.000,00 - 100.000.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan

daerah terhadap peraturan

perundang-undangan yang baru, lebih ti

1.20.03.26.10. 4.500.000,00 303.331.000,00 13.169.000,00 321.000.000,00 Sosialisasi dan penyuluhan produk-produk

hukum Pusat

1.20.03.26.11. 3.500.000,00 71.500.000,00 15.000.000,00 90.000.000,00 Sosialisasi dan penyuluhan produk-produk

hukum Daerah

1.20.03.26.12. 4.000.000,00 56.000.000,00 - 60.000.000,00 Penerbitan produk-produk Hukum Daerah

1.20.03.26.14. 16.800.000,00 24.200.000,00 9.000.000,00 50.000.000,00 Pengkajian dan penelahaan

produk-produk hukum daerah

1.20.03.31. 2.050.000,00 32.450.000,00 10.500.000,00 45.000.000,00 Program Peningkatan Kinerja

Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.20.03.31.34. 2.050.000,00 32.450.000,00 10.500.000,00 45.000.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

1.20.03.41. - 400.000.000,00 - 400.000.000,00 Program peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

1.20.03.41.05. - 400.000.000,00 - 400.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20.03.42. 28.900.000,00 91.100.000,00 - 120.000.000,00 Program pembinaan dan

pengembangan aparatur

1.20.03.42.06. 17.500.000,00 82.500.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan instrumen analisis jabatan

PNS

1.20.03.42.34. 11.400.000,00 8.600.000,00 - 20.000.000,00 Pembinaan Tertib Administrasi

1.20.03.46. 80.825.000,00 316.175.000,00 - 397.000.000,00 Program Reformasi Birokrasi

Page 99: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 99

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.03.46.01. 10.700.000,00 39.300.000,00 - 50.000.000,00 Evaluasi Penyusunan Pedoman SOP dan

SPP

1.20.03.46.02. 25.200.000,00 74.800.000,00 - 100.000.000,00 Evaluasi Penyusunan Organisasi dan Tata

Kerja Pemkab

1.20.03.46.03. 8.500.000,00 41.500.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan Budaya Kerja

1.20.03.46.04. 14.900.000,00 35.100.000,00 - 50.000.000,00 Penilaian Kinerja Pemerintah

Kabupaten/Kota Bidang Pelayanan Publik

1.20.03.46.05. 10.125.000,00 89.875.000,00 - 100.000.000,00 Sertifikat ISO 9001:2008 UPP

1.20.03.46.06. 7.275.000,00 17.725.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Laporan SPM

1.20.03.46.07. 4.125.000,00 17.875.000,00 - 22.000.000,00 Pengembangan Zona Integritas

1.20.04. 301.995.000,00 12.534.536.000,00 316.028.000,00 13.152.559.000,00 SEKRETARIAT DPRD

1.20.04.01. 112.670.000,00 1.187.514.000,00 4.100.000,00 1.304.284.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.04.01.01. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.04.01.02. - 266.000.000,00 - 266.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.04.01.07. 45.720.000,00 - - 45.720.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.04.01.08. 450.000,00 84.550.000,00 - 85.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.04.01.10. - 95.409.000,00 - 95.409.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.04.01.11. - 56.155.000,00 - 56.155.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.04.01.12. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.04.01.13. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20.04.01.15. 5.000.000,00 40.900.000,00 4.100.000,00 50.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.04.01.17. - 113.000.000,00 - 113.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.04.01.18. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.20.04.01.19. 61.500.000,00 500.000,00 - 62.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.20.04.02. 2.750.000,00 729.450.000,00 291.400.000,00 1.023.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.04.02.06. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

1.20.04.02.07. 1.200.000,00 1.000.000,00 241.400.000,00 243.600.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.04.02.20. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

1.20.04.02.22. 1.550.000,00 98.450.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.04.02.23. - 140.000.000,00 - 140.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

1.20.04.02.24. - 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.04.02.27. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

rumah jabatan/dinas

1.20.04.02.28. - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.20.04.03. 1.725.000,00 284.950.000,00 - 286.675.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.20.04.03.02. 1.725.000,00 284.950.000,00 - 286.675.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.20.04.05. - 127.250.000,00 - 127.250.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.20.04.05.14. - 127.250.000,00 - 127.250.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM

1.20.04.06. 9.720.000,00 10.280.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.04.06.01. 9.720.000,00 10.280.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.04.15. 175.130.000,00 10.195.092.000,00 20.528.000,00 10.390.750.000,00 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

1.20.04.15.01. 63.000.000,00 479.000.000,00 - 542.000.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah

1.20.04.15.02. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan

pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat dan tokoh agama

1.20.04.15.03. 29.520.000,00 247.500.000,00 - 277.020.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Page 100: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 100

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.04.15.04. 60.580.000,00 208.700.000,00 - 269.280.000,00 Rapat-rapat paripurna

1.20.04.15.05. - 1.050.000.000,00 - 1.050.000.000,00 Kegiatan reses

1.20.04.15.06. - 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota

DPRD dalam daerah

1.20.04.15.07. 4.025.000,00 3.356.525.000,00 - 3.360.550.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD

1.20.04.15.09. - 2.961.900.000,00 - 2.961.900.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota

DPRD keluar daerah

1.20.04.15.11. 8.875.000,00 271.125.000,00 - 280.000.000,00 Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD

1.20.04.15.14. 4.540.000,00 78.460.000,00 17.000.000,00 100.000.000,00 Publikasi dan dokumentasi

1.20.04.15.21. 4.590.000,00 16.882.000,00 3.528.000,00 25.000.000,00 Penyusunan Risalah Rapat

1.20.05. 1.477.578.100,00 5.367.144.900,00 323.347.000,00 7.168.070.000,00 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

KEKAYAAN DAERAH

1.20.05.01. 224.820.000,00 665.400.000,00 1.600.000,00 891.820.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.05.01.01. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.05.01.02. - 245.000.000,00 - 245.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.05.01.07. 55.000.000,00 - - 55.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.05.01.08. - 85.500.000,00 - 85.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.05.01.10. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.05.01.11. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.05.01.12. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.05.01.13. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20.05.01.15. - 6.400.000,00 1.600.000,00 8.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.05.01.17. - 56.000.000,00 - 56.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.05.01.18. - 160.000.000,00 - 160.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.20.05.01.19. 169.820.000,00 1.000.000,00 - 170.820.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.20.05.02. - 315.000.000,00 165.500.000,00 480.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.05.02.07. - 3.000.000,00 65.500.000,00 68.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.05.02.09. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.05.02.22. - 100.750.000,00 - 100.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.05.02.24. - 135.750.000,00 - 135.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.05.02.26. - 36.500.000,00 - 36.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.20.05.02.28. - 39.000.000,00 - 39.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.20.05.03. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.20.05.03.05. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

1.20.05.05. - 154.800.000,00 - 154.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.20.05.05.01. - 154.800.000,00 - 154.800.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.20.05.06. 26.240.000,00 43.760.000,00 - 70.000.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.05.06.01. 14.665.000,00 5.335.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.05.06.02. 11.575.000,00 38.425.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

1.20.05.17. 1.226.518.100,00 4.164.184.900,00 156.247.000,00 5.546.950.000,00 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1.20.05.17.02. 25.985.000,00 39.015.000,00 - 65.000.000,00 Penyusunan standar satuan harga

1.20.05.17.04. 36.028.100,00 63.971.900,00 - 100.000.000,00 Penyusunan sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan daerah

Page 101: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 101

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.05.17.06. 84.970.000,00 159.910.000,00 - 244.880.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang APBD

1.20.05.17.08. 58.220.000,00 117.400.000,00 - 175.620.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang Perubahan APBD

1.20.05.17.10. 86.885.000,00 138.115.000,00 - 225.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1.20.05.17.12. 46.800.000,00 138.200.000,00 - 185.000.000,00 Penyusunan sistem informasi keuangan

daerah

1.20.05.17.13. 17.915.000,00 46.085.000,00 - 64.000.000,00 Penyusunan sistem informasi pengelolaan

keuangan daerah

1.20.05.17.15. 67.320.000,00 132.680.000,00 - 200.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi paket

regulasi tentang pengelolaan keuangan

daerah

1.20.05.17.16. 179.115.000,00 343.888.000,00 11.247.000,00 534.250.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang

daerah

1.20.05.17.19. 28.320.000,00 328.180.000,00 143.500.000,00 500.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

1.20.05.17.21. 66.115.000,00 34.385.000,00 1.500.000,00 102.000.000,00 Koordinasi dan Pengelolaan Administrasi

Keuangan Daerah

1.20.05.17.30. 221.970.000,00 6.030.000,00 - 228.000.000,00 Pemeliharaan Sistem Informasi

Manajemen Keuangan Daerah ( KASDA

ON LINE )

1.20.05.17.66. 79.795.000,00 113.405.000,00 - 193.200.000,00 Pelayanan Pajak Daerah (Pelayanan Satu

Tempat PBB-P2)

1.20.05.17.67. 89.730.000,00 20.270.000,00 - 110.000.000,00 Pendataan, pemeliharaan data pajak

daerah dan penilaian PBB-P2

1.20.05.17.68. 46.130.000,00 293.870.000,00 - 340.000.000,00 Penetapan pajak daerah

1.20.05.17.69. 2.020.000,00 77.980.000,00 - 80.000.000,00 Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah

1.20.05.17.70. 82.000.000,00 568.000.000,00 - 650.000.000,00 Evaluasi, pengendalian pendapatan

daerah

1.20.05.17.71. 7.200.000,00 1.542.800.000,00 - 1.550.000.000,00 Operasional petugas pajak wilayah

kecamatan

1.20.06. 325.703.050,00 3.049.913.950,00 623.000.000,00 3.998.617.000,00 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG

1.20.06.01. 65.400.000,00 337.842.000,00 - 403.242.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.06.01.01. - 2.502.000,00 - 2.502.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.06.01.02. - 204.000.000,00 - 204.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.06.01.07. 15.600.000,00 - - 15.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.06.01.10. - 28.500.000,00 - 28.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.06.01.11. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.06.01.12. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.06.01.13. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20.06.01.15. - 4.840.000,00 - 4.840.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.06.01.17. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.06.01.18. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.20.06.01.19. 49.800.000,00 500.000,00 - 50.300.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.20.06.02. - 130.000.000,00 623.000.000,00 753.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.06.02.03. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.20.06.02.09. - - 493.000.000,00 493.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.06.02.10. - - 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengadaan mebelair

1.20.06.02.22. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.06.02.24. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.06.02.28. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.20.06.05. 254.773.050,00 2.349.401.950,00 - 2.604.175.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.20.06.05.01. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

Page 102: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 102

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.06.05.06. 7.740.000,00 130.827.850,00 - 138.567.850,00 Diklat Kepala Sekolah

1.20.06.05.07. 94.980.000,00 772.444.100,00 - 867.424.100,00 Diklat Prajabatan

1.20.06.05.08. 7.625.000,00 42.375.000,00 - 50.000.000,00 Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Diklat

1.20.06.05.09. 45.318.050,00 569.905.000,00 - 615.223.050,00 Diklat PIM III

1.20.06.05.10. 77.880.000,00 516.880.000,00 - 594.760.000,00 Diklat PIM IV

1.20.06.05.11. 15.700.000,00 146.300.000,00 - 162.000.000,00 Diklat Pengelolaan Aset Daerah

1.20.06.05.12. 5.530.000,00 134.670.000,00 - 140.200.000,00 Diklat Teknis Manajemen TIK

1.20.06.06. 5.530.000,00 134.670.000,00 - 140.200.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.06.06.06. 5.530.000,00 134.670.000,00 - 140.200.000,00 Diklat Teknis Penyusunan Laporan

Keuangan Daerah

1.20.06.41. - 98.000.000,00 - 98.000.000,00 Program peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

1.20.06.41.05. - 98.000.000,00 - 98.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20.07. 156.500.000,00 1.758.118.000,00 - 1.914.618.000,00 INSPEKTORAT

1.20.07.01. 38.500.000,00 114.500.000,00 - 153.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.07.01.01. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.07.01.02. - 21.000.000,00 - 21.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.07.01.07. 8.500.000,00 - - 8.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.07.01.10. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.07.01.11. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.07.01.12. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.07.01.13. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20.07.01.15. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.07.01.17. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.07.01.18. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.20.07.01.19. 30.000.000,00 - - 30.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.20.07.02. - 116.000.000,00 - 116.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.07.02.22. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.07.02.24. - 58.000.000,00 - 58.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.07.02.28. - 43.000.000,00 - 43.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.20.07.20. 96.100.000,00 1.417.518.000,00 - 1.513.618.000,00 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

1.20.07.20.01. - 750.000.000,00 - 750.000.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara

berkala

1.20.07.20.02. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penanganan kasus pengaduan di

lingkungan pemerintah daerah

1.20.07.20.07. 45.300.000,00 119.700.000,00 - 165.000.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif

1.20.07.20.08. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil

pengawasan

1.20.07.20.09. 50.800.000,00 82.818.000,00 - 133.618.000,00 Review laporan keuangan daerah

1.20.07.20.14. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Proyek

1.20.07.20.15. - 130.000.000,00 - 130.000.000,00 Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala

Desa

1.20.07.20.16. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pelaksanaan Evaluasi LAKIP SKPD

1.20.07.21. 16.540.000,00 102.460.000,00 - 119.000.000,00 Program peningkatan

profesionalisme tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

1.20.07.21.01. 12.540.000,00 17.460.000,00 - 30.000.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

Page 103: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 103

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.07.21.02. - 79.000.000,00 - 79.000.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan

penilaian akuntabilitas kinerja

1.20.07.21.03. 4.000.000,00 6.000.000,00 - 10.000.000,00 Penilaian Angka Kredit P2UPD dan PFA

1.20.07.22. 5.360.000,00 7.640.000,00 - 13.000.000,00 Program penataan dan

penyempurnaan kebijakan sistem

dan prosedur pengawasan

1.20.07.22.06. 2.900.000,00 2.100.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Hasil

Pemeriksaan Inspektorat Semester Satu

dan Dua

1.20.07.22.07. 2.460.000,00 5.540.000,00 - 8.000.000,00 Penyusunan Program Kerja Pengawasan

dan Anggaran

1.20.08. 48.750.000,00 466.079.000,00 166.200.000,00 681.029.000,00 BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

1.20.08.01. 48.300.000,00 295.345.000,00 - 343.645.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.08.01.01. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.08.01.02. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.08.01.07. 17.100.000,00 - - 17.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.08.01.10. - 31.300.000,00 - 31.300.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.08.01.11. - 49.517.000,00 - 49.517.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.08.01.12. - 4.192.000,00 - 4.192.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.08.01.14. - 16.500.000,00 - 16.500.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20.08.01.15. - 6.336.000,00 - 6.336.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.08.01.17. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.08.01.18. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.20.08.01.19. 31.200.000,00 500.000,00 - 31.700.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.20.08.02. 450.000,00 117.734.000,00 166.200.000,00 284.384.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.08.02.05. 450.000,00 3.350.000,00 106.200.000,00 110.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20.08.02.09. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.08.02.10. - - 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan mebelair

1.20.08.02.22. - 38.324.000,00 - 38.324.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.08.02.24. - 41.060.000,00 - 41.060.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.08.02.28. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.20.08.02.29. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.20.08.03. - 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.20.08.03.02. - 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.20.08.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.20.08.05.01. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.20.09. 383.645.000,00 1.351.255.000,00 126.000.000,00 1.860.900.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1.20.09.01. 50.500.000,00 286.900.000,00 - 337.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.09.01.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.09.01.02. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.09.01.03. - 2.900.000,00 - 2.900.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

1.20.09.01.04. 10.000.000,00 - - 10.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan PNS

1.20.09.01.07. 5.700.000,00 - - 5.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.09.01.08. 18.000.000,00 - - 18.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.09.01.10. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.09.01.11. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Page 104: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 104

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.09.01.12. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.09.01.15. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.09.01.17. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.09.01.18. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.20.09.01.19. 16.800.000,00 - - 16.800.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.20.09.02. - 89.000.000,00 126.000.000,00 215.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.09.02.05. - - 17.000.000,00 17.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20.09.02.07. - - 42.000.000,00 42.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.09.02.09. - - 67.000.000,00 67.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.09.02.22. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.09.02.24. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.09.02.28. - 29.000.000,00 - 29.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.20.09.04. - 15.500.000,00 - 15.500.000,00 Program Fasilitasi Pindah/Purna

Tugas PNS

1.20.09.04.01. - 15.500.000,00 - 15.500.000,00 Pemulangan pegawai yang dipensiun

1.20.09.05. 8.155.000,00 86.845.000,00 - 95.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.20.09.05.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.20.09.05.02. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

1.20.09.05.03. 8.155.000,00 51.845.000,00 - 60.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.20.09.41. 88.000.000,00 72.000.000,00 - 160.000.000,00 Program peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

1.20.09.41.03. 68.000.000,00 62.000.000,00 - 130.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan

fungsi bagi PNS daerah

1.20.09.41.04. 20.000.000,00 10.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi

PNS daerah

1.20.09.42. 236.990.000,00 801.010.000,00 - 1.038.000.000,00 Program pembinaan dan

pengembangan aparatur

1.20.09.42.02. 139.640.000,00 169.360.000,00 - 309.000.000,00 Seleksi penerimaan calon PNS

1.20.09.42.03. 33.140.000,00 106.860.000,00 - 140.000.000,00 Penempatan PNS

1.20.09.42.04. 11.630.000,00 198.370.000,00 - 210.000.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan

pangkat otomatis PNS

1.20.09.42.05. 16.675.000,00 79.825.000,00 - 96.500.000,00 Pembangunan/pengembangan sistem

informasi kepegawaian daerah

1.20.09.42.06. 13.170.000,00 21.830.000,00 - 35.000.000,00 Penyusunan instrumen analisis jabatan

PNS

1.20.09.42.08. 3.720.000,00 13.280.000,00 - 17.000.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang

berprestasi

1.20.09.42.09. 4.125.000,00 5.875.000,00 - 10.000.000,00 Proses penanganan kasus-kasus

pelanggaran disiplin PNS

1.20.09.42.11. - 86.000.000,00 - 86.000.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan

ikatan dinas

1.20.09.42.12. 2.890.000,00 4.610.000,00 - 7.500.000,00 Pemberian bantuan penyelenggaraan

penerimaan Praja IPDN

1.20.09.42.13. 12.000.000,00 102.000.000,00 - 114.000.000,00 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional

dan kepemimpinan

1.20.09.42.15. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20.10. 45.600.000,00 150.606.000,00 25.200.000,00 221.406.000,00 KECAMATAN DEMAK

1.20.10.01. 45.600.000,00 73.135.500,00 - 118.735.500,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.10.01.01. - 1.089.000,00 - 1.089.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.10.01.02. - 26.244.000,00 - 26.244.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.10.01.07. 5.400.000,00 - - 5.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.10.01.10. - 8.229.000,00 - 8.229.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.10.01.11. - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Page 105: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 105

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.10.01.12. - 3.250.000,00 - 3.250.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.10.01.13. - 2.722.500,00 - 2.722.500,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20.10.01.15. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.10.01.17. - 12.951.000,00 - 12.951.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.10.01.18. - 9.750.000,00 - 9.750.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.20.10.01.19. 40.200.000,00 200.000,00 - 40.400.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.20.10.02. - 54.470.500,00 25.200.000,00 79.670.500,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.10.02.07. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.10.02.09. - - 7.700.000,00 7.700.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.10.02.10. - - 12.500.000,00 12.500.000,00 Pengadaan mebelair

1.20.10.02.11. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Pengadaan barang/jasa di Unit Pelayanan

Pengadaan/ Pengadaan secara elektronik

1.20.10.02.21. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.10.02.22. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.10.02.24. - 17.570.000,00 - 17.570.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.10.02.26. - 3.811.500,00 - 3.811.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.20.10.02.28. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.20.10.02.29. - 1.089.000,00 - 1.089.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.20.10.17. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1.20.10.17.19. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

1.20.10.19. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Program pembinaan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

1.20.10.19.01. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

1.20.10.31. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Kinerja

Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.20.10.31.34. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

1.20.10.44. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program Peningkatan Fungsi

Pembinaan dan Fasilitasi

Pembangunan Wilayah

1.20.10.44.02. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam)

1.20.11. 30.600.000,00 188.623.000,00 98.168.000,00 317.391.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH

1.20.11.01. 30.600.000,00 50.617.000,00 - 81.217.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.11.01.01. - 1.997.000,00 - 1.997.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.11.01.02. - 14.652.000,00 - 14.652.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.11.01.07. 4.200.000,00 - - 4.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.11.01.10. - 2.990.000,00 - 2.990.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.11.01.11. - 3.993.000,00 - 3.993.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.11.01.12. - 1.997.000,00 - 1.997.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.11.01.13. - 1.597.000,00 - 1.597.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20.11.01.15. - 1.597.000,00 - 1.597.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.11.01.17. - 14.094.000,00 - 14.094.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.11.01.18. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.20.11.01.19. 26.400.000,00 200.000,00 - 26.600.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

Page 106: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 106

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.11.02. - 71.677.000,00 94.747.000,00 166.424.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.11.02.03. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.20.11.02.07. - - 19.500.000,00 19.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.11.02.09. - - 20.247.000,00 20.247.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.11.02.10. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan mebelair

1.20.11.02.21. - 16.961.000,00 - 16.961.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.11.02.22. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.11.02.24. - 17.054.000,00 - 17.054.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.11.02.26. - 2.662.000,00 - 2.662.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.20.11.16. - 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

1.20.11.16.01. - 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan/anggota organisasi

sosial kemasyarakatan

1.20.11.17. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1.20.11.17.19. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

1.20.11.19. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program pembinaan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

1.20.11.19.01. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

1.20.11.19.02. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang pendapatan desa

1.20.11.19.03. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyusunan pedoman pengelolaan

keuangan desa

1.20.11.31. - 11.579.000,00 3.421.000,00 15.000.000,00 Program Peningkatan Kinerja

Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.20.11.31.34. - 11.579.000,00 3.421.000,00 15.000.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

1.20.11.45. - 12.750.000,00 - 12.750.000,00 Program Peningkatan Fungsi

Pembinaan dan Fasilitasi

Pemerintahan Desa

1.20.11.45.01. - 12.750.000,00 - 12.750.000,00 Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan

1.20.12. 31.400.000,00 122.705.000,00 43.900.000,00 198.005.000,00 KECAMATAN DEMPET

1.20.12.01. 30.600.000,00 60.503.000,00 - 91.103.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.12.01.01. - 1.392.000,00 - 1.392.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.12.01.02. - 18.368.000,00 - 18.368.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.12.01.05. - 3.328.000,00 - 3.328.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

1.20.12.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.12.01.10. - 7.348.000,00 - 7.348.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.12.01.11. - 4.818.000,00 - 4.818.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.12.01.12. - 1.318.000,00 - 1.318.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.12.01.13. - 2.276.000,00 - 2.276.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20.12.01.15. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.12.01.17. - 7.225.000,00 - 7.225.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.12.01.18. - 12.930.000,00 - 12.930.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.20.12.01.23. 24.000.000,00 - - 24.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Honorer

1.20.12.02. - 43.402.000,00 43.900.000,00 87.302.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.12.02.07. - - 5.900.000,00 5.900.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.12.02.09. - - 5.500.000,00 5.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

Page 107: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 107

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.12.02.10. - - 32.500.000,00 32.500.000,00 Pengadaan mebelair

1.20.12.02.21. - 2.662.000,00 - 2.662.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.12.02.22. - 17.129.000,00 - 17.129.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.12.02.24. - 17.111.000,00 - 17.111.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.12.02.26. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.20.12.02.28. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.20.12.02.29. - 2.300.000,00 - 2.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.20.12.17. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1.20.12.17.19. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

1.20.12.19. 800.000,00 800.000,00 - 1.600.000,00 Program pembinaan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

1.20.12.19.01. 800.000,00 800.000,00 - 1.600.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

1.20.12.46. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Reformasi Birokrasi

1.20.12.46.17. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Sosialisasi mekanisme dan prosedur

pelayanan publik di kecamatan

1.20.13. 34.500.000,00 168.060.000,00 17.000.000,00 219.560.000,00 KECAMATAN WONOSALAM

1.20.13.01. 34.500.000,00 62.410.000,00 - 96.910.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.13.01.01. - 1.250.000,00 - 1.250.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.13.01.02. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.13.01.07. 4.500.000,00 - - 4.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.13.01.10. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.13.01.11. - 6.360.000,00 - 6.360.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.13.01.12. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.13.01.13. - 1.650.000,00 - 1.650.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20.13.01.15. - 1.650.000,00 - 1.650.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.13.01.17. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.13.01.18. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.20.13.01.19. 30.000.000,00 - - 30.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.20.13.02. - 54.150.000,00 11.000.000,00 65.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.13.02.09. - - 11.000.000,00 11.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.13.02.21. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.13.02.22. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.13.02.24. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.13.02.26. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.20.13.02.28. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.20.13.02.29. - 1.650.000,00 - 1.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.20.13.05. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.20.13.05.01. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.20.13.17. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1.20.13.17.19. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

1.20.13.19. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Program pembinaan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

Page 108: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 108

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.13.19.01. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

1.20.13.46. - 4.000.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00 Program Reformasi Birokrasi

1.20.13.46.18. - 4.000.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00 Pelayanan administrasi terpadu

kecamatan (PATEN)

1.20.14. 21.000.000,00 132.835.000,00 10.000.000,00 163.835.000,00 KECAMATAN MIJEN

1.20.14.01. 21.000.000,00 55.515.000,00 - 76.515.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.14.01.01. - 1.050.000,00 - 1.050.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.14.01.02. - 17.400.000,00 - 17.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.14.01.05. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

1.20.14.01.07. 4.200.000,00 - - 4.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.14.01.10. - 6.130.000,00 - 6.130.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.14.01.11. - 6.135.000,00 - 6.135.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.14.01.12. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.14.01.13. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20.14.01.15. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.14.01.17. - 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.14.01.18. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.20.14.01.19. 16.800.000,00 - - 16.800.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.20.14.02. - 40.820.000,00 10.000.000,00 50.820.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.14.02.10. - - 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan mebelair

1.20.14.02.21. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.14.02.22. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.14.02.24. - 18.820.000,00 - 18.820.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.14.02.26. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.20.14.02.28. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.20.14.02.29. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.20.14.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.20.14.05.01. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.20.14.17. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1.20.14.17.19. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

1.20.14.19. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Program pembinaan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

1.20.14.19.01. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

1.20.14.31. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Kinerja

Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.20.14.31.34. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

1.20.15. 36.690.000,00 192.347.000,00 41.300.000,00 270.337.000,00 KECAMATAN GAJAH

1.20.15.01. 28.900.000,00 79.637.000,00 - 108.537.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.15.01.01. - 1.140.000,00 - 1.140.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.15.01.02. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.15.01.05. - 2.800.000,00 - 2.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

1.20.15.01.07. 8.500.000,00 - - 8.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Page 109: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 109

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.15.01.10. - 8.762.000,00 - 8.762.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.15.01.11. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.15.01.12. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.15.01.13. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20.15.01.15. - 3.120.000,00 - 3.120.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.15.01.17. - 16.295.000,00 - 16.295.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.15.01.18. - 18.020.000,00 - 18.020.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.20.15.01.19. 20.400.000,00 - - 20.400.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.20.15.02. - 66.800.000,00 39.800.000,00 106.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.15.02.07. - - 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.15.02.09. - - 19.800.000,00 19.800.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.15.02.10. - - 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan mebelair

1.20.15.02.21. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.15.02.22. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.15.02.24. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.15.02.26. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.20.15.02.28. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.20.15.02.29. - 2.800.000,00 - 2.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.20.15.05. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.20.15.05.01. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.20.15.06. 2.700.000,00 - - 2.700.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.15.06.08. 2.700.000,00 - - 2.700.000,00 Penyusunan, perencanaan dan pelaporan

data

1.20.15.17. 490.000,00 7.510.000,00 - 8.000.000,00 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1.20.15.17.19. 490.000,00 7.510.000,00 - 8.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

1.20.15.44. 640.000,00 4.360.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Fungsi

Pembinaan dan Fasilitasi

Pembangunan Wilayah

1.20.15.44.02. 640.000,00 4.360.000,00 - 5.000.000,00 Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam)

1.20.15.45. 2.210.000,00 10.290.000,00 - 12.500.000,00 Program Peningkatan Fungsi

Pembinaan dan Fasilitasi

Pemerintahan Desa

1.20.15.45.01. 1.690.000,00 6.810.000,00 - 8.500.000,00 Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan

1.20.15.45.02. 520.000,00 3.480.000,00 - 4.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan ADD, TPAPD dan

DAK Desa

1.20.15.46. 1.750.000,00 1.750.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00 Program Reformasi Birokrasi

1.20.15.46.17. 1.750.000,00 1.750.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00 Sosialisasi mekanisme dan prosedur

pelayanan publik di kecamatan

1.20.16. 20.910.000,00 165.985.000,00 98.000.000,00 284.895.000,00 KECAMATAN BONANG

1.20.16.01. 18.600.000,00 56.317.500,00 - 74.917.500,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.16.01.01. - 1.044.000,00 - 1.044.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.16.01.02. - 10.678.500,00 - 10.678.500,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.16.01.07. 4.200.000,00 - - 4.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.16.01.10. - 5.550.000,00 - 5.550.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.16.01.11. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Page 110: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 110

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.16.01.12. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.16.01.13. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20.16.01.15. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.16.01.17. - 18.345.000,00 - 18.345.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.16.01.18. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.20.16.01.19. 14.400.000,00 200.000,00 - 14.600.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.20.16.02. - 27.937.500,00 93.500.000,00 121.437.500,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.16.02.03. - - 69.000.000,00 69.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.20.16.02.07. - - 17.500.000,00 17.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.16.02.10. - - 7.000.000,00 7.000.000,00 Pengadaan mebelair

1.20.16.02.21. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.16.02.24. - 18.437.500,00 - 18.437.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.16.02.26. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.20.16.02.28. - 500.000,00 - 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.20.16.02.29. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.20.16.16. 1.155.000,00 60.285.000,00 - 61.440.000,00 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

1.20.16.16.01. 1.155.000,00 60.285.000,00 - 61.440.000,00 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan/anggota organisasi

sosial kemasyarakatan

1.20.16.17. 385.000,00 9.615.000,00 - 10.000.000,00 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1.20.16.17.19. 385.000,00 9.615.000,00 - 10.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

1.20.16.19. - 2.100.000,00 - 2.100.000,00 Program pembinaan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

1.20.16.19.01. - 2.100.000,00 - 2.100.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

1.20.16.31. 385.000,00 5.115.000,00 4.500.000,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Kinerja

Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.20.16.31.34. 385.000,00 5.115.000,00 4.500.000,00 10.000.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

1.20.16.45. 385.000,00 4.615.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Fungsi

Pembinaan dan Fasilitasi

Pemerintahan Desa

1.20.16.45.01. 385.000,00 4.615.000,00 - 5.000.000,00 Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan

1.20.17. 34.680.000,00 150.864.000,00 96.000.000,00 281.544.000,00 KECAMATAN WEDUNG

1.20.17.01. 30.360.000,00 47.614.000,00 - 77.974.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.17.01.01. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.17.01.02. - 18.600.000,00 - 18.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.17.01.05. - 3.685.000,00 - 3.685.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

1.20.17.01.07. 3.960.000,00 - - 3.960.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.17.01.10. - 5.319.000,00 - 5.319.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.17.01.11. - 1.450.000,00 - 1.450.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.17.01.12. - 1.100.000,00 - 1.100.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.17.01.13. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20.17.01.15. - 1.100.000,00 - 1.100.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.17.01.17. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

Page 111: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 111

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.17.01.18. - 8.460.000,00 - 8.460.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.20.17.01.19. 26.400.000,00 - - 26.400.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.20.17.02. - 28.645.000,00 87.500.000,00 116.145.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.17.02.05. - - 67.000.000,00 67.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20.17.02.10. - - 20.500.000,00 20.500.000,00 Pengadaan mebelair

1.20.17.02.21. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.17.02.22. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.17.02.24. - 16.400.000,00 - 16.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.17.02.26. - 1.095.000,00 - 1.095.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.20.17.02.28. - 2.750.000,00 - 2.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.20.17.02.29. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.20.17.16. - 42.425.000,00 - 42.425.000,00 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

1.20.17.16.01. - 42.425.000,00 - 42.425.000,00 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan/anggota organisasi

sosial kemasyarakatan

1.20.17.17. 1.080.000,00 7.920.000,00 - 9.000.000,00 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1.20.17.17.19. 1.080.000,00 7.920.000,00 - 9.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

1.20.17.19. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Program pembinaan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

1.20.17.19.01. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

1.20.17.31. - 500.000,00 8.500.000,00 9.000.000,00 Program Peningkatan Kinerja

Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.20.17.31.34. - 500.000,00 8.500.000,00 9.000.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

1.20.17.44. 2.020.000,00 9.980.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan Fungsi

Pembinaan dan Fasilitasi

Pembangunan Wilayah

1.20.17.44.01. 820.000,00 4.180.000,00 - 5.000.000,00 Fasilitasi dan pembinaan penyusunan

APBDes (musrenbangkel)

1.20.17.44.02. 1.200.000,00 5.800.000,00 - 7.000.000,00 Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam)

1.20.17.45. 1.220.000,00 11.780.000,00 - 13.000.000,00 Program Peningkatan Fungsi

Pembinaan dan Fasilitasi

Pemerintahan Desa

1.20.17.45.01. 820.000,00 4.180.000,00 - 5.000.000,00 Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan

1.20.17.45.02. 400.000,00 7.600.000,00 - 8.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan ADD, TPAPD dan

DAK Desa

1.20.18. 18.800.000,00 219.290.000,00 5.000.000,00 243.090.000,00 KECAMATAN SAYUNG

1.20.18.01. 18.000.000,00 75.190.000,00 - 93.190.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.18.01.01. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.18.01.02. - 16.500.000,00 - 16.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.18.01.05. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

1.20.18.01.07. 5.000.000,00 - - 5.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.18.01.10. - 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.18.01.11. - 4.590.000,00 - 4.590.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.18.01.12. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.18.01.13. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20.18.01.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.18.01.17. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

Page 112: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 112

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.18.01.18. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.20.18.01.19. 13.000.000,00 200.000,00 - 13.200.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.20.18.02. - 59.900.000,00 5.000.000,00 64.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.18.02.07. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.18.02.21. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.18.02.22. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.18.02.24. - 16.500.000,00 - 16.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.18.02.26. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.20.18.02.28. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.20.18.02.29. - 4.400.000,00 - 4.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.20.18.16. 800.000,00 59.200.000,00 - 60.000.000,00 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

1.20.18.16.01. 800.000,00 59.200.000,00 - 60.000.000,00 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan/anggota organisasi

sosial kemasyarakatan

1.20.18.17. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1.20.18.17.19. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

1.20.18.19. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program pembinaan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

1.20.18.19.01. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

1.20.18.31. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Kinerja

Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.20.18.31.34. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

1.20.19. 19.800.000,00 185.740.000,00 69.500.000,00 275.040.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR

1.20.19.01. 19.800.000,00 62.440.000,00 - 82.240.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.19.01.01. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.19.01.02. - 14.250.000,00 - 14.250.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.19.01.07. 4.200.000,00 - - 4.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.19.01.10. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.19.01.11. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.19.01.12. - 3.250.000,00 - 3.250.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.19.01.13. - 2.360.000,00 - 2.360.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20.19.01.15. - 2.280.000,00 - 2.280.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.19.01.17. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.19.01.18. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.20.19.01.19. 15.600.000,00 - - 15.600.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.20.19.02. - 43.000.000,00 64.500.000,00 107.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.19.02.09. - - 7.000.000,00 7.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.19.02.10. - - 7.500.000,00 7.500.000,00 Pengadaan mebelair

1.20.19.02.21. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.19.02.22. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.19.02.24. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.19.02.26. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Page 113: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 113

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.19.02.28. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.20.19.02.42. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.20.19.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.20.19.05.01. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.20.19.16. - 52.500.000,00 - 52.500.000,00 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

1.20.19.16.01. - 52.500.000,00 - 52.500.000,00 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan/anggota organisasi

sosial kemasyarakatan

1.20.19.17. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1.20.19.17.19. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

1.20.19.19. - 2.800.000,00 - 2.800.000,00 Program pembinaan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

1.20.19.19.01. - 2.800.000,00 - 2.800.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

1.20.19.31. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Program Peningkatan Kinerja

Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.20.19.31.34. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

1.20.20. 29.380.000,00 176.020.000,00 30.000.000,00 235.400.000,00 KECAMATAN MRANGGEN

1.20.20.01. 16.300.000,00 81.600.000,00 - 97.900.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.20.01.01. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.20.01.02. - 23.000.000,00 - 23.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.20.01.05. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

1.20.20.01.07. 4.500.000,00 - - 4.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.20.01.10. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.20.01.11. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.20.01.12. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.20.01.13. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20.20.01.15. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.20.01.17. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.20.01.18. - 13.300.000,00 - 13.300.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.20.20.01.19. 11.800.000,00 200.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.20.20.02. - 38.500.000,00 30.000.000,00 68.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.20.02.07. - - 22.000.000,00 22.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.20.02.09. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.20.02.10. - - 3.000.000,00 3.000.000,00 Pengadaan mebelair

1.20.20.02.22. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.20.02.24. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.20.02.26. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.20.20.02.27. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

rumah jabatan/dinas

1.20.20.02.28. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.20.20.16. 13.080.000,00 55.920.000,00 - 69.000.000,00 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

1.20.20.16.01. 13.080.000,00 55.920.000,00 - 69.000.000,00 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan/anggota organisasi

sosial kemasyarakatan

Page 114: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 114

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.21. 20.100.000,00 166.948.000,00 8.000.000,00 195.048.000,00 KECAMATAN GUNTUR

1.20.21.01. 19.800.000,00 50.758.000,00 - 70.558.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.21.01.01. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.21.01.02. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.21.01.03. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

1.20.21.01.05. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

1.20.21.01.07. 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.21.01.10. - 7.358.000,00 - 7.358.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.21.01.11. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.21.01.12. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.21.01.15. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.21.01.17. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.21.01.18. - 13.500.000,00 - 13.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.20.21.01.23. 16.800.000,00 200.000,00 - 17.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Honorer

1.20.21.02. - 40.300.000,00 8.000.000,00 48.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.21.02.09. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.21.02.10. - - 8.000.000,00 8.000.000,00 Pengadaan mebelair

1.20.21.02.21. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.21.02.24. - 26.300.000,00 - 26.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.21.02.26. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.20.21.02.28. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.20.21.02.29. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.20.21.16. - 59.190.000,00 - 59.190.000,00 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

1.20.21.16.01. - 59.190.000,00 - 59.190.000,00 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan/anggota organisasi

sosial kemasyarakatan

1.20.21.17. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1.20.21.17.19. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

1.20.21.19. 300.000,00 1.700.000,00 - 2.000.000,00 Program pembinaan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

1.20.21.19.01. 300.000,00 1.700.000,00 - 2.000.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

1.20.21.41. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

1.20.21.41.05. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20.22. 12.645.000,00 129.554.000,00 25.390.000,00 167.589.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN

1.20.22.01. 12.170.000,00 60.553.000,00 - 72.723.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.22.01.01. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.22.01.02. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.22.01.03. - 1.650.000,00 - 1.650.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

1.20.22.01.05. - 2.750.000,00 - 2.750.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

1.20.22.01.07. 2.970.000,00 - - 2.970.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.22.01.10. - 4.222.000,00 - 4.222.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

Page 115: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 115

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.22.01.11. - 3.931.000,00 - 3.931.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.22.01.12. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.22.01.15. - 1.650.000,00 - 1.650.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.22.01.17. - 9.900.000,00 - 9.900.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.22.01.18. - 17.050.000,00 - 17.050.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.20.22.01.23. 9.200.000,00 - - 9.200.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Honorer

1.20.22.02. - 30.466.000,00 18.200.000,00 48.666.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.22.02.10. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan mebelair

1.20.22.02.11. - - 13.200.000,00 13.200.000,00 Pengadaan barang/jasa di Unit Pelayanan

Pengadaan/ Pengadaan secara elektronik

1.20.22.02.21. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.22.02.22. - 7.366.000,00 - 7.366.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.22.02.24. - 16.500.000,00 - 16.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.22.02.28. - 1.650.000,00 - 1.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.20.22.02.29. - 1.650.000,00 - 1.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.20.22.05. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.20.22.05.01. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.20.22.17. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1.20.22.17.19. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

1.20.22.19. 475.000,00 1.725.000,00 - 2.200.000,00 Program pembinaan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

1.20.22.19.01. 475.000,00 1.725.000,00 - 2.200.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

1.20.22.31. - 3.810.000,00 7.190.000,00 11.000.000,00 Program Peningkatan Kinerja

Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.20.22.31.34. - 3.810.000,00 7.190.000,00 11.000.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

1.20.23. 23.200.000,00 180.560.000,00 5.300.000,00 209.060.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG

1.20.23.01. 21.600.000,00 47.440.000,00 - 69.040.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.23.01.01. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.23.01.02. - 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.23.01.07. 4.800.000,00 - - 4.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.23.01.10. - 5.740.000,00 - 5.740.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.23.01.11. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.23.01.12. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.23.01.13. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20.23.01.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.23.01.17. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.23.01.18. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.20.23.01.19. 16.800.000,00 - - 16.800.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.20.23.02. - 22.250.000,00 - 22.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.23.02.21. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.23.02.22. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.23.02.24. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Page 116: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 116

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.23.02.26. - 1.250.000,00 - 1.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.20.23.02.28. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.20.23.02.29. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.20.23.05. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.20.23.05.01. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.20.23.16. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

1.20.23.16.01. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan/anggota organisasi

sosial kemasyarakatan

1.20.23.17. 500.000,00 4.000.000,00 - 4.500.000,00 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1.20.23.17.19. 500.000,00 4.000.000,00 - 4.500.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

1.20.23.19. 1.100.000,00 12.170.000,00 - 13.270.000,00 Program pembinaan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

1.20.23.19.01. 550.000,00 7.200.000,00 - 7.750.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa

1.20.23.19.03. 550.000,00 4.970.000,00 - 5.520.000,00 Penyusunan pedoman pengelolaan

keuangan desa

1.20.23.31. - 4.700.000,00 5.300.000,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Kinerja

Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.20.23.31.34. - 4.700.000,00 5.300.000,00 10.000.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

1.20.24. 28.650.000,00 54.999.000,00 72.000.000,00 155.649.000,00 KELURAHAN BINTORO

1.20.24.01. 25.500.000,00 35.599.000,00 - 61.099.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.24.01.01. - 315.000,00 - 315.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.24.01.02. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.24.01.07. 3.900.000,00 - - 3.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.24.01.10. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.24.01.11. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.24.01.12. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.24.01.13. - 2.004.000,00 - 2.004.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20.24.01.15. - 2.880.000,00 - 2.880.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.24.01.17. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.24.01.19. 21.600.000,00 400.000,00 - 22.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.20.24.02. - 18.750.000,00 72.000.000,00 90.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.24.02.05. - - 47.500.000,00 47.500.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20.24.02.07. - - 15.000.000,00 15.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.24.02.09. - - 9.500.000,00 9.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.24.02.22. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.24.02.24. - 3.950.000,00 - 3.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.24.02.28. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.20.24.17. 3.150.000,00 650.000,00 - 3.800.000,00 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1.20.24.17.19. 3.150.000,00 650.000,00 - 3.800.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

1.20.25. 18.600.000,00 53.050.000,00 31.324.000,00 102.974.000,00 KELURAHAN KADILANGU

1.20.25.01. 18.600.000,00 37.250.000,00 - 55.850.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.25.01.01. - 1.250.000,00 - 1.250.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

Page 117: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 117

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.25.01.02. - 7.100.000,00 - 7.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.25.01.07. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.25.01.10. - 7.100.000,00 - 7.100.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.25.01.11. - 3.400.000,00 - 3.400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.25.01.12. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.25.01.13. - 3.100.000,00 - 3.100.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20.25.01.15. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.25.01.17. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.25.01.19. 12.600.000,00 - - 12.600.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.20.25.02. - 15.800.000,00 31.324.000,00 47.124.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.25.02.07. - - 15.500.000,00 15.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.25.02.09. - - 15.824.000,00 15.824.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.25.02.22. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.25.02.24. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.25.02.28. - 2.600.000,00 - 2.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.20.25.02.29. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.20.26. 23.450.000,00 50.650.000,00 38.764.000,00 112.864.000,00 KELURAHAN KALICILIK

1.20.26.01. 20.400.000,00 31.200.000,00 - 51.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.26.01.01. - 300.000,00 - 300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.26.01.02. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.26.01.07. 9.300.000,00 - - 9.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.26.01.10. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.26.01.11. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.26.01.12. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.26.01.13. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20.26.01.15. - 1.700.000,00 - 1.700.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.26.01.17. - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.26.01.19. 11.100.000,00 200.000,00 - 11.300.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.20.26.02. - 16.500.000,00 38.764.000,00 55.264.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.26.02.07. - - 5.400.000,00 5.400.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.26.02.09. - - 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.26.02.10. - - 23.364.000,00 23.364.000,00 Pengadaan mebelair

1.20.26.02.22. - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.26.02.24. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.26.02.26. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.20.26.02.28. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.20.26.02.29. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.20.26.17. 3.050.000,00 2.950.000,00 - 6.000.000,00 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1.20.26.17.19. 3.050.000,00 2.950.000,00 - 6.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

1.20.27. 22.200.000,00 86.310.000,00 40.000.000,00 148.510.000,00 KELURAHAN BETOKAN

1.20.27.01. 22.200.000,00 33.810.000,00 - 56.010.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Page 118: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 118

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.27.01.01. - 260.000,00 - 260.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.27.01.02. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.27.01.07. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.27.01.10. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.27.01.11. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.27.01.12. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.27.01.13. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20.27.01.15. - 2.750.000,00 - 2.750.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.27.01.17. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.27.01.19. 16.200.000,00 300.000,00 - 16.500.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.20.27.02. - 52.500.000,00 40.000.000,00 92.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.27.02.09. - - 15.000.000,00 15.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.27.02.10. - - 25.000.000,00 25.000.000,00 Pengadaan mebelair

1.20.27.02.22. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.27.02.24. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.28. 35.100.000,00 85.270.000,00 55.000.000,00 175.370.000,00 KELURAHAN MANGUNJIWAN

1.20.28.01. 32.100.000,00 38.100.000,00 - 70.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.28.01.01. - 800.000,00 - 800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.28.01.02. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.28.01.03. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

1.20.28.01.07. 8.100.000,00 - - 8.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.28.01.10. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.28.01.11. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.28.01.12. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.28.01.13. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20.28.01.15. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.28.01.17. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.28.01.19. 24.000.000,00 - - 24.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.20.28.02. - 39.220.000,00 55.000.000,00 94.220.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.28.02.07. - - 16.000.000,00 16.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.28.02.09. - - 14.000.000,00 14.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.28.02.10. - - 25.000.000,00 25.000.000,00 Pengadaan mebelair

1.20.28.02.22. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.28.02.24. - 4.620.000,00 - 4.620.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.28.02.26. - 2.600.000,00 - 2.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.20.28.02.29. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.20.28.03. - 5.950.000,00 - 5.950.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.20.28.03.05. - 5.950.000,00 - 5.950.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

1.20.28.17. 3.000.000,00 2.000.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1.20.28.17.19. 3.000.000,00 2.000.000,00 - 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

1.20.29. 29.450.000,00 125.309.000,00 63.800.000,00 218.559.000,00 KELURAHAN SINGOREJO

Page 119: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 119

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.29.01. 27.000.000,00 18.178.000,00 - 45.178.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.20.29.01.01. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.29.01.02. - 3.378.000,00 - 3.378.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.20.29.01.07. 5.400.000,00 - - 5.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.29.01.10. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.20.29.01.11. - 2.700.000,00 - 2.700.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.20.29.01.12. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.29.01.13. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20.29.01.15. - 1.400.000,00 - 1.400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20.29.01.17. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.29.01.19. 21.600.000,00 200.000,00 - 21.800.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.20.29.02. - 104.581.000,00 63.800.000,00 168.381.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.20.29.02.05. - - 34.000.000,00 34.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20.29.02.09. - - 9.800.000,00 9.800.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.29.02.10. - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengadaan mebelair

1.20.29.02.22. - 85.581.000,00 - 85.581.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.29.02.24. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20.29.02.26. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.20.29.02.29. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.20.29.17. 2.450.000,00 2.550.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

1.20.29.17.19. 2.450.000,00 2.550.000,00 - 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

2.07.01. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN, KOPERASI DAN

UMKM

2.07.01.17. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

2.07.01.17.19. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

1.21. 79.200.000,00 659.921.000,00 2.174.294.000,00 2.913.415.000,00 KETAHANAN PANGAN

1.21.01. 79.200.000,00 659.921.000,00 2.174.294.000,00 2.913.415.000,00 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN

DAN KETAHANAN PANGAN

1.21.01.01. 14.100.000,00 307.021.000,00 - 321.121.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.21.01.01.01. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.21.01.01.02. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.21.01.01.03. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

1.21.01.01.07. 14.100.000,00 - - 14.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.21.01.01.10. - 22.621.000,00 - 22.621.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.21.01.01.11. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.21.01.01.12. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.21.01.01.15. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.21.01.01.17. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.21.01.01.18. - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.21.01.01.19. - 104.800.000,00 - 104.800.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.21.01.02. - 82.000.000,00 2.174.294.000,00 2.256.294.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Page 120: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 120

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.21.01.02.05. - - 58.080.000,00 58.080.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.21.01.02.07. - - 23.100.000,00 23.100.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.21.01.02.09. - - 363.440.000,00 363.440.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.21.01.02.10. - - 199.134.000,00 199.134.000,00 Pengadaan mebelair

1.21.01.02.22. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.21.01.02.24. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.21.01.02.28. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.21.01.02.29. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

1.21.01.02.69. - - 550.000.000,00 550.000.000,00 Pembangunan Gedung balai penyuluhan

Kecamatan Wedung (DAK Pertanian)

1.21.01.02.70. - - 550.000.000,00 550.000.000,00 Pembangunan Gedung balai penyuluhan

Kecamatan mijen (DAK Pertanian)

1.21.01.02.71. - - 100.540.000,00 100.540.000,00 Pembangunan Gedung balai penyuluhan

Kecamatan Wonosalam lanjutan (DAK

Pertanian)

1.21.01.02.72. - - 220.000.000,00 220.000.000,00 Pembangunan Pegar Gudang cadangan

pangan lanjutan (DAK Pertanian)

1.21.01.02.73. - - 55.000.000,00 55.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

BPP Kecamatan Karanganyar ( DAK)

1.21.01.02.74. - - 55.000.000,00 55.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

BPP Kecamatan Demak ( DAK)

1.21.01.03. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.21.01.03.02. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.21.01.05. 40.000.000,00 96.000.000,00 - 136.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.21.01.05.01. 20.000.000,00 40.000.000,00 - 60.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.21.01.05.03. 20.000.000,00 56.000.000,00 - 76.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.21.01.06. 25.100.000,00 134.900.000,00 - 160.000.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1.21.01.06.01. 19.500.000,00 15.500.000,00 - 35.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.21.01.06.07. 3.500.000,00 91.500.000,00 - 95.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan supervisi

1.21.01.06.08. 2.100.000,00 27.900.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan, perencanaan dan pelaporan

data

1.22. 208.630.000,00 3.453.309.000,00 1.680.481.000,00 5.342.420.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1.20.03. 45.180.000,00 219.820.000,00 - 265.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.17. 14.960.000,00 35.040.000,00 - 50.000.000,00 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

1.20.03.17.04. 14.960.000,00 35.040.000,00 - 50.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20.03.18. 30.220.000,00 184.780.000,00 - 215.000.000,00 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

1.20.03.18.02. 9.545.000,00 65.455.000,00 - 75.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang pengelolaan keuangan desa

1.20.03.18.03. 11.325.000,00 63.675.000,00 - 75.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang manajemen pemerintah desa

1.20.03.18.04. 9.350.000,00 55.650.000,00 - 65.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20.10. 385.000,00 28.615.000,00 - 29.000.000,00 KECAMATAN DEMAK

1.20.10.15. 385.000,00 9.115.000,00 - 9.500.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.20.10.15.01. 385.000,00 9.115.000,00 - 9.500.000,00 Pemberdayaan lembaga dan organisasi

masyarakat perdesaan

1.20.10.17. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

1.20.10.17.04. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20.10.18. - 14.500.000,00 - 14.500.000,00 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

1.20.10.18.03. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang manajemen pemerintah desa

Page 121: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 121

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.10.18.05. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pembinaan Tertib Administrasi Desa

1.20.11. - 10.731.000,00 - 10.731.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH

1.20.11.15. - 5.900.000,00 - 5.900.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.20.11.15.01. - 5.900.000,00 - 5.900.000,00 Pemberdayaan lembaga dan organisasi

masyarakat perdesaan

1.20.11.17. - 1.331.000,00 - 1.331.000,00 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

1.20.11.17.04. - 1.331.000,00 - 1.331.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20.11.18. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

1.20.11.18.04. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20.12. 400.000,00 18.800.000,00 - 19.200.000,00 KECAMATAN DEMPET

1.20.12.15. 400.000,00 7.600.000,00 - 8.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.20.12.15.01. 400.000,00 7.600.000,00 - 8.000.000,00 Pemberdayaan lembaga dan organisasi

masyarakat perdesaan

1.20.12.17. - 3.200.000,00 - 3.200.000,00 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

1.20.12.17.04. - 3.200.000,00 - 3.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20.12.18. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

1.20.12.18.05. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Pembinaan Tertib Administrasi Desa

1.20.13. 800.000,00 17.500.000,00 - 18.300.000,00 KECAMATAN WONOSALAM

1.20.13.15. 800.000,00 9.200.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.20.13.15.01. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemberdayaan lembaga dan organisasi

masyarakat perdesaan

1.20.13.15.06. 800.000,00 6.200.000,00 - 7.000.000,00 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

(BBGRM)

1.20.13.17. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

1.20.13.17.04. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20.13.18. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

1.20.13.18.02. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang pengelolaan keuangan desa

1.20.13.18.03. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang manajemen pemerintah desa

1.20.14. 740.000,00 19.790.000,00 - 20.530.000,00 KECAMATAN MIJEN

1.20.14.15. 740.000,00 7.790.000,00 - 8.530.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.20.14.15.01. 740.000,00 7.790.000,00 - 8.530.000,00 Pemberdayaan lembaga dan organisasi

masyarakat perdesaan

1.20.14.17. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

1.20.14.17.04. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20.14.18. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

1.20.14.18.02. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang pengelolaan keuangan desa

1.20.14.18.03. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang manajemen pemerintah desa

1.20.15. 1.290.000,00 9.010.000,00 - 10.300.000,00 KECAMATAN GAJAH

1.20.15.17. 1.290.000,00 9.010.000,00 - 10.300.000,00 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

1.20.15.17.13. 1.290.000,00 9.010.000,00 - 10.300.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

1.20.16. 1.155.000,00 23.545.000,00 - 24.700.000,00 KECAMATAN BONANG

1.20.16.15. 385.000,00 9.615.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Page 122: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 122

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.16.15.05. 385.000,00 8.615.000,00 - 9.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan

1.20.16.15.06. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

(BBGRM)

1.20.16.17. - 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

1.20.16.17.04. - 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20.16.18. 770.000,00 9.730.000,00 - 10.500.000,00 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

1.20.16.18.02. 385.000,00 4.865.000,00 - 5.250.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang pengelolaan keuangan desa

1.20.16.18.03. 385.000,00 4.865.000,00 - 5.250.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang manajemen pemerintah desa

1.20.17. 700.000,00 9.300.000,00 - 10.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG

1.20.17.17. 700.000,00 9.300.000,00 - 10.000.000,00 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

1.20.17.17.13. 700.000,00 9.300.000,00 - 10.000.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

1.20.18. 1.310.000,00 25.690.000,00 - 27.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG

1.20.18.15. 710.000,00 14.290.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.20.18.15.01. 710.000,00 14.290.000,00 - 15.000.000,00 Pemberdayaan lembaga dan organisasi

masyarakat perdesaan

1.20.18.17. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

1.20.18.17.04. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20.18.18. 600.000,00 5.400.000,00 - 6.000.000,00 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

1.20.18.18.03. 600.000,00 5.400.000,00 - 6.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang manajemen pemerintah desa

1.20.19. - 19.250.000,00 - 19.250.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR

1.20.19.15. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.20.19.15.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemberdayaan lembaga dan organisasi

masyarakat perdesaan

1.20.19.17. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

1.20.19.17.04. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20.19.18. - 9.450.000,00 - 9.450.000,00 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

1.20.19.18.02. - 9.450.000,00 - 9.450.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang pengelolaan keuangan desa

1.20.21. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR

1.20.21.15. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.20.21.15.01. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Pemberdayaan lembaga dan organisasi

masyarakat perdesaan

1.20.21.17. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

1.20.21.17.04. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20.21.18. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

1.20.21.18.03. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang manajemen pemerintah desa

1.20.22. 3.545.000,00 23.655.000,00 - 27.200.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN

1.20.22.15. 1.225.000,00 4.375.000,00 - 5.600.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.20.22.15.01. 1.225.000,00 4.375.000,00 - 5.600.000,00 Pemberdayaan lembaga dan organisasi

masyarakat perdesaan

1.20.22.17. 685.000,00 5.915.000,00 - 6.600.000,00 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

Page 123: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 123

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.22.17.01. 685.000,00 5.915.000,00 - 6.600.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa

1.20.22.18. 1.635.000,00 13.365.000,00 - 15.000.000,00 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

1.20.22.18.01. 545.000,00 4.455.000,00 - 5.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang pembangunan kawasan perdesaan

1.20.22.18.02. 545.000,00 4.455.000,00 - 5.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang pengelolaan keuangan desa

1.20.22.18.03. 545.000,00 4.455.000,00 - 5.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang manajemen pemerintah desa

1.20.23. 2.750.000,00 28.765.000,00 - 31.515.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG

1.20.23.15. 1.650.000,00 17.300.000,00 - 18.950.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.20.23.15.01. 1.050.000,00 7.450.000,00 - 8.500.000,00 Pemberdayaan lembaga dan organisasi

masyarakat perdesaan

1.20.23.15.02. 600.000,00 9.850.000,00 - 10.450.000,00 Penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan tenaga teknis dan masyarakat

1.20.23.16. 600.000,00 9.965.000,00 - 10.565.000,00 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

1.20.23.16.03. 600.000,00 9.965.000,00 - 10.565.000,00 Pelatihan ketrampilan usaha industri

kerajinan

1.20.23.17. 500.000,00 1.500.000,00 - 2.000.000,00 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

1.20.23.17.04. 500.000,00 1.500.000,00 - 2.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20.24. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 KELURAHAN BINTORO

1.20.24.17. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

1.20.24.17.02. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa

1.22.01. 150.375.000,00 2.978.838.000,00 1.680.481.000,00 4.809.694.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN KELUARGA

BERENCANA

1.22.01.01. 88.800.000,00 433.478.000,00 - 522.278.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.22.01.01.01. - 17.645.000,00 - 17.645.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.22.01.01.02. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.22.01.01.07. 15.000.000,00 - - 15.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.22.01.01.10. - 48.128.000,00 - 48.128.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.22.01.01.11. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.22.01.01.12. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.22.01.01.13. - 13.900.000,00 - 13.900.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.22.01.01.15. - 5.180.000,00 - 5.180.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.22.01.01.17. - 39.720.000,00 - 39.720.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.22.01.01.18. - 228.205.000,00 - 228.205.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.22.01.01.19. 73.800.000,00 10.200.000,00 - 84.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.22.01.02. 490.000,00 245.043.000,00 1.463.539.000,00 1.709.072.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.22.01.02.03. - - 889.350.000,00 889.350.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.22.01.02.05. - - 181.500.000,00 181.500.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.22.01.02.07. - - 392.689.000,00 392.689.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.22.01.02.11. 490.000,00 63.110.000,00 - 63.600.000,00 Pengadaan barang/jasa di Unit Pelayanan

Pengadaan/ Pengadaan secara elektronik

1.22.01.02.22. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.22.01.02.24. - 143.933.000,00 - 143.933.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.22.01.02.28. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.22.01.02.29. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

Page 124: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 124

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.22.01.05. - 156.500.000,00 7.500.000,00 164.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.22.01.05.01. - 156.500.000,00 7.500.000,00 164.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.22.01.15. 39.385.000,00 1.658.555.000,00 200.000.000,00 1.897.940.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

1.22.01.15.01. 39.385.000,00 1.658.555.000,00 200.000.000,00 1.897.940.000,00 Pemberdayaan lembaga dan organisasi

masyarakat perdesaan

1.22.01.16. 18.400.000,00 173.062.000,00 4.942.000,00 196.404.000,00 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

1.22.01.16.05. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro

kecil dan menengah di pedesaan

1.22.01.16.07. 18.400.000,00 158.062.000,00 4.942.000,00 181.404.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.22.01.17. - 95.500.000,00 4.500.000,00 100.000.000,00 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

1.22.01.17.12. - 95.500.000,00 4.500.000,00 100.000.000,00 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

(BBGRM)

1.22.01.18. 1.320.000,00 78.680.000,00 - 80.000.000,00 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

1.22.01.18.03. 1.320.000,00 78.680.000,00 - 80.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang manajemen pemerintah desa

1.22.01.19. 1.980.000,00 138.020.000,00 - 140.000.000,00 Program Peningkatan Peran

Perempuan di Perdesaan

1.22.01.19.01. 1.980.000,00 138.020.000,00 - 140.000.000,00 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam

bidang Usaha Ekonomi Produktif

1.23. 182.080.000,00 208.670.000,00 9.250.000,00 400.000.000,00 STATISTIK

1.06.01. 177.470.000,00 192.530.000,00 - 370.000.000,00 BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.01.15. 177.470.000,00 192.530.000,00 - 370.000.000,00 Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

1.06.01.15.03. 26.640.000,00 18.360.000,00 - 45.000.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data

Perkembangan Perekonomian Kabupaten

Demak

1.06.01.15.05. 41.640.000,00 38.360.000,00 - 80.000.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data Profil

Kabupaten Demak

1.06.01.15.06. 54.960.000,00 45.040.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data Profil

Kecamatan Demak

1.06.01.15.07. 13.320.000,00 16.680.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data Index

Perkembangan Harga

1.06.01.15.11. 950.000,00 24.050.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Data Rumah Tidak Layak

Huni

1.06.01.15.12. 13.320.000,00 16.680.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan data

analisis indikator kemiskinan

1.06.01.15.13. 13.320.000,00 16.680.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan data

indikator kesejahteraan petani

1.06.01.15.14. 13.320.000,00 16.680.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan data

indikator sosial kabupaten

1.20.03. 4.610.000,00 16.140.000,00 9.250.000,00 30.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.15. 4.610.000,00 16.140.000,00 9.250.000,00 30.000.000,00 Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

1.20.03.15.01. 4.610.000,00 16.140.000,00 9.250.000,00 30.000.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan

statistik daerah

1.24. 112.505.000,00 601.327.000,00 565.450.000,00 1.279.282.000,00 KEARSIPAN

1.20.03. - 51.000.000,00 35.000.000,00 86.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.15. - 26.000.000,00 - 26.000.000,00 Program perbaikan sistem

administrasi kearsipan

1.20.03.15.01. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Pembangunan data base informasi

kearsipan

1.20.03.15.07. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi

kearsipan

1.20.03.16. - 25.000.000,00 35.000.000,00 60.000.000,00 Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip daerah

1.20.03.16.01. - 10.000.000,00 35.000.000,00 45.000.000,00 Pengadaan sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip

1.20.03.16.03. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penduplikatan dokumen/arsip daerah

dalam bentuk informatika

1.20.04. 4.565.000,00 20.435.000,00 - 25.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD

Page 125: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 125

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.04.16. 4.565.000,00 20.435.000,00 - 25.000.000,00 Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip daerah

1.20.04.16.02. 4.565.000,00 20.435.000,00 - 25.000.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip

daerah

1.20.05. 14.500.000,00 15.500.000,00 - 30.000.000,00 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

KEKAYAAN DAERAH

1.20.05.16. 14.500.000,00 15.500.000,00 - 30.000.000,00 Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip daerah

1.20.05.16.02. 14.500.000,00 15.500.000,00 - 30.000.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip

daerah

1.24.01. 93.440.000,00 514.392.000,00 530.450.000,00 1.138.282.000,00 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

1.24.01.01. 50.400.000,00 164.882.000,00 - 215.282.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.24.01.01.01. - 700.000,00 - 700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.24.01.01.02. - 62.082.000,00 - 62.082.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

1.24.01.01.07. 8.400.000,00 - - 8.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.24.01.01.08. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.24.01.01.10. - 12.100.000,00 - 12.100.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.24.01.01.11. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1.24.01.01.12. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.24.01.01.13. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

1.24.01.01.17. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.24.01.01.18. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1.24.01.01.19. 42.000.000,00 500.000,00 - 42.500.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

1.24.01.02. 1.650.000,00 83.000.000,00 394.350.000,00 479.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.24.01.02.07. 1.100.000,00 - 261.900.000,00 263.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.24.01.02.09. 550.000,00 - 102.450.000,00 103.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.24.01.02.10. - - 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengadaan mebelair

1.24.01.02.22. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.24.01.02.24. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.24.01.02.28. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.24.01.05. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.24.01.05.01. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.24.01.15. 10.080.000,00 42.820.000,00 11.100.000,00 64.000.000,00 Program perbaikan sistem

administrasi kearsipan

1.24.01.15.02. 485.000,00 14.515.000,00 - 15.000.000,00 Pengumpulan data

1.24.01.15.03. 4.235.000,00 10.765.000,00 - 15.000.000,00 Pengklasifikasian data

1.24.01.15.05. 550.000,00 2.350.000,00 11.100.000,00 14.000.000,00 Pengadaan sarana penyimpanan

1.24.01.15.06. 4.810.000,00 15.190.000,00 - 20.000.000,00 Kajian sistem administrasi kearsipan

1.24.01.16. 3.970.000,00 51.030.000,00 125.000.000,00 180.000.000,00 Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip daerah

1.24.01.16.01. 550.000,00 4.450.000,00 125.000.000,00 130.000.000,00 Pengadaan sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip

1.24.01.16.02. 435.000,00 24.565.000,00 - 25.000.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip

daerah

1.24.01.16.03. 2.985.000,00 22.015.000,00 - 25.000.000,00 Penduplikatan dokumen/arsip daerah

dalam bentuk informatika

1.24.01.17. 2.445.000,00 62.555.000,00 - 65.000.000,00 Program pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan prasarana

informasi

1.24.01.17.02. 1.885.000,00 33.115.000,00 - 35.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

1.24.01.17.03. 560.000,00 29.440.000,00 - 30.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi

situasi data

1.24.01.18. 24.895.000,00 70.105.000,00 - 95.000.000,00 Program peningkatan kualitas

pelayanan informasi

Page 126: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 126

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.24.01.18.02. 14.885.000,00 40.115.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan sarana layanan informasi

arsip

1.24.01.18.03. 10.010.000,00 29.990.000,00 - 40.000.000,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan

dilingkungan instansi pemerintah/swasta

1.25. 136.603.000,00 2.469.870.400,00 768.248.600,00 3.374.722.000,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.07.01. 96.403.000,00 1.326.220.400,00 666.098.600,00 2.088.722.000,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

1.07.01.15. 73.193.000,00 878.058.600,00 632.470.400,00 1.583.722.000,00 Program Pembangunan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

1.07.01.15.02. 19.900.000,00 521.366.600,00 417.233.400,00 958.500.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi

1.07.01.15.05. 53.293.000,00 356.692.000,00 215.237.000,00 625.222.000,00 Pembinaan dan Pengembangan sumber

Daya Komunikasi dan Informasi

1.07.01.17. 12.060.000,00 84.311.800,00 33.628.200,00 130.000.000,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM

bidang komunikasi dan Informasi

1.07.01.17.01. 12.060.000,00 84.311.800,00 33.628.200,00 130.000.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi

dan informasi

1.07.01.18. 11.150.000,00 363.850.000,00 - 375.000.000,00 Program kerjasama informasi

dengan mas media

1.07.01.18.01. 2.200.000,00 97.800.000,00 - 100.000.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan

daerah

1.07.01.18.02. 2.200.000,00 72.800.000,00 - 75.000.000,00 Penyebarluasan informasi

penyelenggaraan pemerintah daerah

1.07.01.18.03. 6.750.000,00 193.250.000,00 - 200.000.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat

1.20.03. 40.200.000,00 958.650.000,00 102.150.000,00 1.101.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.15. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Program Pembangunan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

1.20.03.15.04. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi

1.20.03.17. 5.100.000,00 9.900.000,00 - 15.000.000,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM

bidang komunikasi dan Informasi

1.20.03.17.01. 5.100.000,00 9.900.000,00 - 15.000.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi

dan informasi

1.20.03.18. 35.100.000,00 912.750.000,00 102.150.000,00 1.050.000.000,00 Program kerjasama informasi

dengan mas media

1.20.03.18.01. 20.100.000,00 713.900.000,00 - 734.000.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan

daerah

1.20.03.18.02. 15.000.000,00 198.850.000,00 102.150.000,00 316.000.000,00 Penyebarluasan informasi

penyelenggaraan pemerintah daerah

1.20.04. - 185.000.000,00 - 185.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD

1.20.04.18. - 185.000.000,00 - 185.000.000,00 Program kerjasama informasi

dengan mas media

1.20.04.18.01. - 185.000.000,00 - 185.000.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan

daerah

1.26. 110.985.000,00 292.815.000,00 160.200.000,00 564.000.000,00 PERPUSTAKAAN

1.24.01. 110.985.000,00 292.815.000,00 160.200.000,00 564.000.000,00 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

1.24.01.15. 82.765.000,00 247.035.000,00 160.200.000,00 490.000.000,00 Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.24.01.15.01. 5.150.000,00 24.850.000,00 - 30.000.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan

membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

1.24.01.15.02. 62.770.000,00 62.230.000,00 - 125.000.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca

1.24.01.15.03. 4.810.000,00 25.190.000,00 - 30.000.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada

parpustakaan umum, perpustakaan

khusus, perpustakaan sekolah

1.24.01.15.08. 10.035.000,00 84.965.000,00 - 95.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya

baca

1.24.01.15.09. - 34.800.000,00 160.200.000,00 195.000.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan

umum daerah

1.24.01.15.10. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.24.01.16. 28.220.000,00 45.780.000,00 - 74.000.000,00 Program Peningkatan Layanan

Perpustakaan

1.24.01.16.02. 23.200.000,00 25.800.000,00 - 49.000.000,00 Pengolahan bahan dan layanan

perpustakaan

1.24.01.16.03. 5.020.000,00 19.980.000,00 - 25.000.000,00 Pengembangan perpustakaan berbasis

Teknologi Informasi (TI)

Page 127: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 127

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2. 531.298.000,00 38.723.307.000,00 19.119.369.000,00 58.373.974.000,00 URUSAN PILIHAN

2.01. 224.738.000,00 12.593.846.000,00 1.251.826.000,00 14.070.410.000,00 PERTANIAN

1.20.15. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 KECAMATAN GAJAH

1.20.15.19. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

1.20.15.19.03. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pengembangan bibit unggul

pertanian/perkebunan

1.21.01. 33.520.000,00 2.134.720.000,00 76.760.000,00 2.245.000.000,00 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN

DAN KETAHANAN PANGAN

1.21.01.15. 7.325.000,00 620.415.000,00 52.260.000,00 680.000.000,00 Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

1.21.01.15.01. 4.060.000,00 462.440.000,00 33.500.000,00 500.000.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

1.21.01.15.22. 990.000,00 34.010.000,00 - 35.000.000,00 Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani

1.21.01.15.23. 970.000,00 29.030.000,00 - 30.000.000,00 Penilaian kemampuan Kelompok Tani

1.21.01.15.24. - 11.240.000,00 18.760.000,00 30.000.000,00 Pendampingan Pos Pelayanan Penyuluhan

Desa

1.21.01.15.25. 335.000,00 34.665.000,00 - 35.000.000,00 Pendampingan program dan rencana kerja

penyuluhan pertanian

1.21.01.15.26. 970.000,00 49.030.000,00 - 50.000.000,00 Pendampingan PUAP

1.21.01.16. 10.340.000,00 899.660.000,00 - 910.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (pertanian/perkebunan)

1.21.01.16.01. 1.170.000,00 73.830.000,00 - 75.000.000,00 Penanganan daerah rawan pangan

1.21.01.16.02. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan data base potensi produksi

pangan

1.21.01.16.09. 1.485.000,00 98.515.000,00 - 100.000.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk

pengembangan pangan

1.21.01.16.12. 1.650.000,00 298.350.000,00 - 300.000.000,00 Penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

1.21.01.16.13. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah

1.21.01.16.14. 495.000,00 79.505.000,00 - 80.000.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan

1.21.01.16.18. 390.000,00 34.610.000,00 - 35.000.000,00 Pengembangan lumbung pangan desa

1.21.01.16.22. 1.600.000,00 23.400.000,00 - 25.000.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21.01.16.29. 2.060.000,00 197.940.000,00 - 200.000.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan

mutu produk perkebunan, produk

pertanian

1.21.01.16.34. 1.040.000,00 18.960.000,00 - 20.000.000,00 Rakor Dewan Ketahanan Pangan

1.21.01.16.35. 450.000,00 19.550.000,00 - 20.000.000,00 Temu teknis pengolahan pangan

1.21.01.17. 8.650.000,00 126.350.000,00 - 135.000.000,00 Program Peningkatan pemasaran

hasil produksi

pertanian/perkebunan

1.21.01.17.02. 1.455.000,00 33.545.000,00 - 35.000.000,00 Faslitasi kerjasama

regional/nasional/internasional

penyediaan hasil produksi hasil

pertanian/perkeb

1.21.01.17.07. 7.195.000,00 92.805.000,00 - 100.000.000,00 Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan uanggulan daerah

1.21.01.18. 3.315.000,00 201.685.000,00 - 205.000.000,00 Program peningkatan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan

1.21.01.18.01. 425.000,00 29.575.000,00 - 30.000.000,00 Penelitian dan pengembangan teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

1.21.01.18.04. 385.000,00 24.615.000,00 - 25.000.000,00 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

1.21.01.18.06. 435.000,00 24.565.000,00 - 25.000.000,00 Pelatihan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan modern bercocok

tanam

1.21.01.18.09. 1.685.000,00 98.315.000,00 - 100.000.000,00 Pengadaan sarana prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

1.21.01.18.10. 385.000,00 24.615.000,00 - 25.000.000,00 Magang petani muda studi lapang

penyuluh PNS, swadaya dan swasta

1.21.01.20. 3.890.000,00 286.610.000,00 24.500.000,00 315.000.000,00 Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

1.21.01.20.01. 385.000,00 44.615.000,00 - 45.000.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan

1.21.01.20.03. 1.070.000,00 124.430.000,00 24.500.000,00 150.000.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi

pertanian/perkebunan

Page 128: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 128

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.21.01.20.05. 335.000,00 89.665.000,00 - 90.000.000,00 Revitalisasi penyuluh pertanian

1.21.01.20.06. 2.100.000,00 27.900.000,00 - 30.000.000,00 Pembinaan pola karir penyuluh

2.01.01. 191.218.000,00 10.439.126.000,00 1.175.066.000,00 11.805.410.000,00 DINAS PERTANIAN

2.01.01.01. 60.400.000,00 228.000.000,00 - 288.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.01.01.01.01. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

2.01.01.01.02. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

2.01.01.01.07. 22.000.000,00 - - 22.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.01.01.01.10. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

2.01.01.01.11. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2.01.01.01.12. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.01.01.01.13. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

2.01.01.01.15. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.01.01.01.17. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

2.01.01.01.18. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

2.01.01.01.19. 38.400.000,00 - - 38.400.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

2.01.01.02. - 96.000.000,00 20.000.000,00 116.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.01.01.02.09. - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

2.01.01.02.22. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.01.01.02.24. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.01.01.02.28. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

2.01.01.02.29. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

2.01.01.05. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

2.01.01.05.01. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

2.01.01.15. 9.100.000,00 1.820.900.000,00 200.000.000,00 2.030.000.000,00 Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

2.01.01.15.01. 1.350.000,00 33.650.000,00 - 35.000.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2.01.01.15.02. 1.800.000,00 18.200.000,00 - 20.000.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani

dan pelaku agribisnis

2.01.01.15.03. 5.950.000,00 19.050.000,00 - 25.000.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani

2.01.01.15.06. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)

blok Bungkelsari desa Pilangsari Kec.

Sayung

2.01.01.15.07. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)

Klorok Simontang desa Pasir Kec. Mijen

2.01.01.15.08. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Kali

Kacangan desa Pasir Kec. Mijen

2.01.01.15.10. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Blok

Ndekem Desa Mlekang Kec.Gajah

2.01.01.15.12. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 JUT sawah blok Blado desa Tridonorejo

Kec. Bonang

2.01.01.15.14. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Usaha Tani (JUT) Blok

Winong ds Baleromo Kec. Dempet

2.01.01.15.15. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 JUT sawah blok sumber desa Baleromo

Ke. Dempet

2.01.01.15.17. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Jalan Usaha Tani blok Doro desa Raji KEc.

Demak

2.01.01.15.18. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembangunan talud Jalan Usaha Tani

(JUT) blok Kendal desa Donorojo Kec

Demak

2.01.01.15.19. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembangunan JITUT blok Tanggung desa

Donorojo Kec. Demak

2.01.01.15.20. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) blok

Londot desa Kembangan KEc. Bonang

Page 129: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 129

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.01.01.15.21. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Blok

Layur Desa Kembangan Kec. Bonang

2.01.01.15.28. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembangunan JUT ds Mulyorejo blok

Cangkring ke Sedokanal Kec. Demak

2.01.01.15.29. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembangunan JUT blok Pademangan ds

Pilangsari Sayung

2.01.01.15.30. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Usaha Tani (JUT) Jalan

Dendeng ke Senggring Desa Turirejo

Kec.Demak

2.01.01.15.31. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Usaha Tani JUT) RT 1/2

jalan KS menuju Desa Raji Mulyorejo

Kec.Demak

2.01.01.15.32. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Usaha Tani (JUT) samping

PDAM Cangkring Mulyorejo Kec.Demak

2.01.01.15.42. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 JUT Desa Wonoketingal menuju desa

Bandungrejo Kec. Karanganyar

2.01.01.16. 57.018.000,00 1.088.992.000,00 - 1.146.010.000,00 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (pertanian/perkebunan)

2.01.01.16.05. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Laporan berkala kondisi ketahanan

pangan daerah

2.01.01.16.08. 5.625.000,00 44.375.000,00 - 50.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kebijakan subsidi pertanian

2.01.01.16.09. 400.000,00 9.600.000,00 - 10.000.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk

pengembangan pangan

2.01.01.16.12. 37.068.000,00 288.942.000,00 - 326.010.000,00 Penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

2.01.01.16.15. - 235.000.000,00 - 235.000.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman

padi, palawija

2.01.01.16.16. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pengembangan diversifikasi tanaman

2.01.01.16.29. 3.750.000,00 236.250.000,00 - 240.000.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan

mutu produk perkebunan, produk

pertanian

2.01.01.16.31. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.01.01.16.38. 10.175.000,00 189.825.000,00 - 200.000.000,00 Identifikasi Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B)

2.01.01.17. 10.400.000,00 89.600.000,00 - 100.000.000,00 Program Peningkatan pemasaran

hasil produksi

pertanian/perkebunan

2.01.01.17.07. 10.400.000,00 89.600.000,00 - 100.000.000,00 Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan uanggulan daerah

2.01.01.18. 28.550.000,00 3.371.384.000,00 940.066.000,00 4.340.000.000,00 Program peningkatan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan

2.01.01.18.02. - 3.254.034.000,00 925.966.000,00 4.180.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana

teknologi pertanian/perkebunan tepat

guna

2.01.01.18.05. 1.800.000,00 38.200.000,00 - 40.000.000,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian

teknologi pertanian/perkebunan tepat

guna

2.01.01.18.07. 26.750.000,00 79.150.000,00 14.100.000,00 120.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.01.01.19. 12.175.000,00 3.137.825.000,00 - 3.150.000.000,00 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

2.01.01.19.02. 12.175.000,00 2.987.825.000,00 - 3.000.000.000,00 Penyediaan sarana produksi

pertanian/perkebunan

2.01.01.19.03. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pengembangan bibit unggul

pertanian/perkebunan

2.01.01.21. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak

2.01.01.21.02. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular ternak

2.01.01.22. 12.525.000,00 427.475.000,00 - 440.000.000,00 Program peningkatan produksi

hasil peternakan

2.01.01.22.01. 550.000,00 24.450.000,00 - 25.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana

pembibitan ternak

2.01.01.22.08. 5.575.000,00 344.425.000,00 - 350.000.000,00 Pengembangan agribisnis peternakan

2.01.01.22.09. 550.000,00 14.450.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.01.01.22.17. 5.850.000,00 44.150.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan pengelolaan ternak

pemerintah

2.01.01.23. 1.050.000,00 83.950.000,00 15.000.000,00 100.000.000,00 Program peningkatan pemasaran

hasil produksi peternakan

Page 130: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 130

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.01.01.23.07. 1.050.000,00 83.950.000,00 15.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan pusat-pusat penampungan

produksi hasil peternakan masyarakat

2.02. 5.400.000,00 1.610.295.000,00 23.600.000,00 1.639.295.000,00 KEHUTANAN

2.01.01. 5.400.000,00 1.610.295.000,00 23.600.000,00 1.639.295.000,00 DINAS PERTANIAN

2.01.01.16. 5.400.000,00 1.610.295.000,00 23.600.000,00 1.639.295.000,00 Program rehabilitasi hutan dan

lahan

2.01.01.16.01. 925.000,00 39.075.000,00 - 40.000.000,00 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan

penghijauan hutan

2.01.01.16.02. - 1.531.295.000,00 18.000.000,00 1.549.295.000,00 Pembuatan bibit/benih tanaman

kehutanan

2.01.01.16.05. 4.475.000,00 39.925.000,00 5.600.000,00 50.000.000,00 Pembinaan, pengendalian dan

pengawasan gerakan rehabilitasi hutan

dan lahan

2.03. 8.500.000,00 12.824.037.000,00 1.550.000.000,00 14.382.537.000,00 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1.03.01. 8.500.000,00 12.824.037.000,00 1.550.000.000,00 14.382.537.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,

PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN

ENERGI

1.03.01.17. 8.500.000,00 12.824.037.000,00 1.550.000.000,00 14.382.537.000,00 Program pembinaan dan

pengembangan bidang

ketenagalistrikan

1.03.01.17.04. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan Lampu Hias Asmaul Husna

1.03.01.17.05. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pengecatan Tiang Lampu Taman dan PJU

1.03.01.17.06. 8.500.000,00 141.500.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 Pemeliharaan LPJU

1.03.01.17.07. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pengadaan Material LPJU

1.03.01.17.08. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.03.01.17.09. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU Ruas Onggorawe

Mranggen

1.03.01.17.10. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU Ruas Trengguli

Mijen

1.03.01.17.11. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU Ruas Demak

Dempet

1.03.01.17.12. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU Ruas Demak -

Pertigaan Jatirogo

1.03.01.17.13. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pemindahan LPJU Pantura

Sayung-Karanganyar

1.03.01.17.14. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemasangan Lampu Penerangan khusus di

pertigaan patung polisi

1.03.01.17.15. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU Jl. Sultan Fatah

dan Jl. Sultan Trenggono

1.03.01.17.16. - 12.582.537.000,00 - 12.582.537.000,00 Penyedian jasa listrik LPJU

2.04. 9.190.000,00 775.340.000,00 293.600.000,00 1.078.130.000,00 PARIWISATA

1.20.10. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN DEMAK

1.20.10.17. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Pengembangan Kemitraan

1.20.10.17.07. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pengembangan sumber daya manusia dan

profesionalisme bidang pariwisata

1.20.11. - 2.500.000,00 125.000.000,00 127.500.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH

1.20.11.15. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

1.20.11.15.10. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Pemilihan dan Pengiriman Mas dan Mbak

(Pengiriman Duta Wisata)

1.20.11.18. - - 125.000.000,00 125.000.000,00 Program Pelestarian Seni dan

Budaya

1.20.11.18.01. - - 125.000.000,00 125.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kesenian daerah

1.20.12. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN DEMPET

1.20.12.17. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Pengembangan Kemitraan

1.20.12.17.07. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pengembangan sumber daya manusia dan

profesionalisme bidang pariwisata

1.20.13. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM

1.20.13.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

1.20.13.15.10. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemilihan dan Pengiriman Mas dan Mbak

(Pengiriman Duta Wisata)

1.20.14. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 KECAMATAN MIJEN

1.20.14.17. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program Pengembangan Kemitraan

Page 131: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 131

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.14.17.03. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

1.20.15. 1.390.000,00 3.010.000,00 - 4.400.000,00 KECAMATAN GAJAH

1.20.15.17. 1.390.000,00 3.010.000,00 - 4.400.000,00 Program Pengembangan Kemitraan

1.20.15.17.03. 1.390.000,00 3.010.000,00 - 4.400.000,00 Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

1.20.16. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KECAMATAN BONANG

1.20.16.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

1.20.16.15.09. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pengembangan SDM di Bidang

Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama

dengan lembaga lainnya

1.20.17. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG

1.20.17.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

1.20.17.15.10. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemilihan dan Pengiriman Mas dan Mbak

(Pengiriman Duta Wisata)

1.20.18. - 6.100.000,00 - 6.100.000,00 KECAMATAN SAYUNG

1.20.18.15. - 6.100.000,00 - 6.100.000,00 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

1.20.18.15.10. - 6.100.000,00 - 6.100.000,00 Pemilihan dan Pengiriman Mas dan Mbak

(Pengiriman Duta Wisata)

1.20.19. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR

1.20.19.17. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Pengembangan Kemitraan

1.20.19.17.03. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

1.20.21. 300.000,00 2.200.000,00 - 2.500.000,00 KECAMATAN GUNTUR

1.20.21.17. 300.000,00 2.200.000,00 - 2.500.000,00 Program Pengembangan Kemitraan

1.20.21.17.03. 300.000,00 2.200.000,00 - 2.500.000,00 Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

1.20.22. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN

1.20.22.17. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Program Pengembangan Kemitraan

1.20.22.17.03. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

1.20.23. - 4.550.000,00 - 4.550.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG

1.20.23.17. - 4.550.000,00 - 4.550.000,00 Program Pengembangan Kemitraan

1.20.23.17.03. - 4.550.000,00 - 4.550.000,00 Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

2.04.01. 7.500.000,00 724.480.000,00 168.600.000,00 900.580.000,00 DINAS PARIWISATA DAN

KEBUDAYAAN

2.04.01.01. 7.500.000,00 260.980.000,00 - 268.480.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.04.01.01.01. - 1.998.000,00 - 1.998.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

2.04.01.01.02. - 39.930.000,00 - 39.930.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

2.04.01.01.07. 7.500.000,00 - - 7.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.04.01.01.10. - 14.502.000,00 - 14.502.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

2.04.01.01.11. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2.04.01.01.12. - 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.04.01.01.13. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

2.04.01.01.15. - 2.750.000,00 - 2.750.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.04.01.01.17. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

2.04.01.01.18. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

2.04.01.01.19. - 96.000.000,00 - 96.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

Page 132: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 132

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.04.01.02. - 25.000.000,00 128.600.000,00 153.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.04.01.02.09. - - 27.000.000,00 27.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

2.04.01.02.10. - - 17.600.000,00 17.600.000,00 Pengadaan mebelair

2.04.01.02.22. - - 84.000.000,00 84.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.04.01.02.24. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.04.01.02.28. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

2.04.01.05. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

2.04.01.05.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

2.04.01.15. - 192.500.000,00 - 192.500.000,00 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

2.04.01.15.02. - 27.500.000,00 - 27.500.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi

informasi dalam pemasaran pariwisata

2.04.01.15.04. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Koordinasi dengan sektor prndukung

pariwisata

2.04.01.15.05. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata

nusantara di dalam dan di luar negeri

2.04.01.16. - 44.000.000,00 40.000.000,00 84.000.000,00 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

2.04.01.16.02. - 44.000.000,00 40.000.000,00 84.000.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan

prasarana pariwisata

2.04.01.17. - 197.000.000,00 - 197.000.000,00 Program Pengembangan Kemitraan

2.04.01.17.03. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pengembangan SDM di bidang

kebudayaan dan pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

2.04.01.17.05. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan

kemitraan pariwisata

2.04.01.17.09. - 37.000.000,00 - 37.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.05. 124.795.000,00 7.165.072.000,00 4.851.283.000,00 12.141.150.000,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN

1.07.01. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

1.07.01.17. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program peningkatan kesadaran

dan penegakan hukum dalam

pendayagunaan sumberdaya

kelautan

1.07.01.17.01. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan

sumberdaya laut

2.05.01. 124.795.000,00 7.150.072.000,00 4.851.283.000,00 12.126.150.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.05.01.01. 72.600.000,00 212.350.000,00 - 284.950.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.05.01.01.01. - 4.650.000,00 - 4.650.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

2.05.01.01.02. - 59.000.000,00 - 59.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

2.05.01.01.07. 12.600.000,00 - - 12.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.05.01.01.10. - 21.200.000,00 - 21.200.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

2.05.01.01.11. - 17.500.000,00 - 17.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2.05.01.01.12. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.05.01.01.13. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

2.05.01.01.15. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.05.01.01.17. - 19.000.000,00 - 19.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

2.05.01.01.18. - 60.500.000,00 - 60.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

2.05.01.01.19. 60.000.000,00 - - 60.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

2.05.01.02. - 107.400.000,00 10.000.000,00 117.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.05.01.02.09. - 2.400.000,00 10.000.000,00 12.400.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

2.05.01.02.22. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Page 133: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 133

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.05.01.02.24. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.05.01.02.28. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

2.05.01.03. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

2.05.01.03.05. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

2.05.01.05. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

2.05.01.05.01. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

2.05.01.06. 925.000,00 59.075.000,00 - 60.000.000,00 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

2.05.01.06.01. 925.000,00 59.075.000,00 - 60.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.05.01.15. 870.000,00 269.130.000,00 1.676.500.000,00 1.946.500.000,00 Program pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir

2.05.01.15.05. - 190.000.000,00 513.500.000,00 703.500.000,00 Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

2.05.01.15.07. 435.000,00 49.565.000,00 - 50.000.000,00 Pembentukan kelompok usaha garam

2.05.01.15.08. - - 1.163.000.000,00 1.163.000.000,00 Penataan wilayah pesisir

2.05.01.15.10. 435.000,00 29.565.000,00 - 30.000.000,00 Pelatihan Peningkatan Kapasitas

Petambak Garam

2.05.01.18. 19.740.000,00 470.260.000,00 260.000.000,00 750.000.000,00 Program peningkatan mitigasi

bencana alam laut dan prakiraan

iklim laut

2.05.01.18.03. - - 260.000.000,00 260.000.000,00 Pembangunan/pengadaan sarana

prasarana untuk peningkatan mitigasi

bencana

2.05.01.18.04. 435.000,00 174.565.000,00 - 175.000.000,00 Penanaman mangrove

2.05.01.18.05. 435.000,00 49.565.000,00 - 50.000.000,00 Gerakan bersih pantai

2.05.01.18.06. 18.435.000,00 71.565.000,00 - 90.000.000,00 Pengawasan Ekosistem Mangrove

2.05.01.18.07. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Sosialisasi pelestarian ekosistem

mangrove di masyarakat pesisir

2.05.01.18.08. 435.000,00 99.565.000,00 - 100.000.000,00 Pengadaan sarana pengawasan

2.05.01.20. 20.250.000,00 2.039.750.000,00 387.983.000,00 2.447.983.000,00 Program pengembangan budidaya

perikanan

2.05.01.20.01. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan Budidaya Udang Vannamae

2.05.01.20.03. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pelatihan Intensifikasi Budidaya Kolam

Pekarangan (Teknik Budidaya Ikan Lele)

2.05.01.20.04. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Perikanan Nila

2.05.01.20.05. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Perikanan Patin

2.05.01.20.06. - 320.000.000,00 387.983.000,00 707.983.000,00 Peningkatan Pengembangan Sarana dan

Prasarana Budidaya Perikanan

2.05.01.20.07. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pengadaan Pakan Ikan di BBI Bintoro

2.05.01.20.08. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pelatihan Intensifikasi Budidaya Kolam

Pekarangan (Teknik Budidaya Ikan

Gurame)

2.05.01.20.09. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Budidaya Ikan Bawal Kolam

Pekarangan

2.05.01.20.10. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pembuatan RTP Budidaya

2.05.01.20.11. - 145.000.000,00 - 145.000.000,00 Pelatihan Intensifikasi Budidaya Kolam

Pekarangan (Teknik Budidaya Ikan Nila)

2.05.01.20.12. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pelatihan Intensifikasi Budidaya Kolam

Pekarangan (Teknik Budidaya Ikan Lele)

2.05.01.20.13. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Peningkatan Budidaya Ikan Patin

2.05.01.20.14. - 145.000.000,00 - 145.000.000,00 Pembinaan dan Bantuan Bibit Ikan

Bandeng

2.05.01.20.15. 20.250.000,00 179.750.000,00 - 200.000.000,00 Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan

2.05.01.21. - 2.301.500.000,00 784.300.000,00 3.085.800.000,00 Program pengembangan perikanan

tangkap

2.05.01.21.01. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pendampingan pada kelompok nelayan

perikanan tangkap (Pendampingan

Program PUMP)

2.05.01.21.09. - 1.196.500.000,00 759.000.000,00 1.955.500.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perikanan Tangkap

Page 134: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 134

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.05.01.21.10. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Padat Karya Nelayan

2.05.01.21.11. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan

2.05.01.21.12. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyaluran Beras Paceklik Nelayan

2.05.01.21.13. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan Pokmaswas

2.05.01.21.14. - 165.000.000,00 - 165.000.000,00 Diversifikasi Usaha Nelayan

2.05.01.21.15. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Sosialisasi UU Perikanan dan Keselamatan

di Laut

2.05.01.21.16. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Monev dan Pembinaan TPI

2.05.01.21.17. - - 25.300.000,00 25.300.000,00 Penyediaan Sarana Penyuluhan Perikanan

2.05.01.21.18. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pembuatan Kartu Nelayan

2.05.01.21.19. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pendampingan Program Bantuan Kapal

2.05.01.23. 10.410.000,00 1.214.607.000,00 396.000.000,00 1.621.017.000,00 Program optimalisasi pengelolaan

dan pemasaran produksi perikanan

2.05.01.23.06. 410.000,00 29.590.000,00 - 30.000.000,00 Peningkatan SDM di sentra Pengolahan

Ikan

2.05.01.23.07. 310.000,00 29.690.000,00 - 30.000.000,00 Pendampingan P2MBG

2.05.01.23.08. 360.000,00 14.640.000,00 - 15.000.000,00 Peningkatan Konsumsi Makan Ikan

2.05.01.23.09. 410.000,00 24.590.000,00 - 25.000.000,00 Peningkatan SDM Untuk Pemasar Ikan

2.05.01.23.10. 410.000,00 49.590.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Kualitas Pangan Berbahan

Baku Ikan

2.05.01.23.11. 6.200.000,00 68.800.000,00 - 75.000.000,00 Ekspo Produk Perikanan

2.05.01.23.12. 410.000,00 79.590.000,00 - 80.000.000,00 Labelisasi dan Pengemasan Produksi

Perikanan

2.05.01.23.13. 410.000,00 99.590.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan

2.05.01.23.14. - 490.017.000,00 396.000.000,00 886.017.000,00 Pembangunan/Pengadaan Sarana

Prasarana Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perikanan

2.05.01.23.15. 310.000,00 24.690.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Data Statistik P2HP

2.05.01.23.16. 410.000,00 74.590.000,00 - 75.000.000,00 Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran

Produk Perikanan Melalui Forikan (Forum

Ikan)

2.05.01.23.17. 360.000,00 199.640.000,00 - 200.000.000,00 Pelatihan Pengolah Ikan Di Daerah

Penghasil Tembakau

2.05.01.23.18. 410.000,00 29.590.000,00 - 30.000.000,00 Pendampingan PUMP P2HP

2.05.01.24. - 419.000.000,00 1.336.500.000,00 1.755.500.000,00 Program pengembangan kawasan

budidaya laut, air payau dan air

tawar

2.05.01.24.03. - 419.000.000,00 1.336.500.000,00 1.755.500.000,00 Pengembangan Kawasan Perikanan

Agrominapolitan

2.06. 58.700.000,00 1.572.692.000,00 10.690.060.000,00 12.321.452.000,00 PERDAGANGAN

2.07.01. 58.700.000,00 1.572.692.000,00 10.690.060.000,00 12.321.452.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN, KOPERASI DAN

UMKM

2.07.01.15. - 77.006.000,00 1.393.060.000,00 1.470.066.000,00 Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan

2.07.01.15.03. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran

barang dan jasa

2.07.01.15.04. - 7.006.000,00 1.393.060.000,00 1.400.066.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT

kemetrologian daerah

2.07.01.15.06. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan

Perlengkapannya (UTTP)

2.07.01.17. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

2.07.01.17.08. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Membangun jejaring dengan eksportir

2.07.01.18. 53.060.000,00 1.396.326.000,00 9.297.000.000,00 10.746.386.000,00 Program Peningkatan Efisiensi

Perdangangan Dalam Negeri

2.07.01.18.01. 37.760.000,00 12.240.000,00 - 50.000.000,00 Penyempurnaan perangkat peraturan,

kebijakan dan pelaksanaan operasional

2.07.01.18.03. 12.200.000,00 1.187.186.000,00 1.872.000.000,00 3.071.386.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi

barang/produk

2.07.01.18.09. 3.100.000,00 71.900.000,00 7.425.000.000,00 7.500.000.000,00 Pembangunan Pasar Daerah

2.07.01.18.10. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Sewa lahan pasar sementara pasar

Mranggen

Page 135: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 135

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.07.01.19. 5.640.000,00 49.360.000,00 - 55.000.000,00 Program pembinaan pedagang kaki

lima dan asongan

2.07.01.19.03. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi

pedagang kakilima dan asongan

2.07.01.19.05. 5.640.000,00 14.360.000,00 - 20.000.000,00 Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin

pedagang kakilima dan asongan

2.07. 99.975.000,00 2.057.025.000,00 459.000.000,00 2.616.000.000,00 PERINDUSTRIAN

2.07.01. 99.975.000,00 2.057.025.000,00 459.000.000,00 2.616.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN, KOPERASI DAN

UMKM

2.07.01.01. 82.000.000,00 608.000.000,00 41.000.000,00 731.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.07.01.01.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

2.07.01.01.02. - 275.000.000,00 - 275.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

air dan listrik

2.07.01.01.03. - 35.000.000,00 41.000.000,00 76.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

2.07.01.01.07. 20.000.000,00 - - 20.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.07.01.01.10. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

2.07.01.01.11. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2.07.01.01.12. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.07.01.01.15. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.07.01.01.17. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

2.07.01.01.18. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

2.07.01.01.19. 62.000.000,00 - - 62.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS

2.07.01.02. 750.000,00 166.250.000,00 418.000.000,00 585.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.07.01.02.05. 750.000,00 4.250.000,00 313.000.000,00 318.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2.07.01.02.07. - - 35.000.000,00 35.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.07.01.02.09. - - 70.000.000,00 70.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

2.07.01.02.22. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.07.01.02.24. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.07.01.02.27. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

rumah jabatan/dinas

2.07.01.02.29. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

2.07.01.05. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

2.07.01.05.01. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

2.07.01.15. 1.770.000,00 163.230.000,00 - 165.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas

Iptek Sistem Produksi

2.07.01.15.04. 1.080.000,00 98.920.000,00 - 100.000.000,00 Pengembangan kapasitas pranata

pengukuran, standardisasi, pengujian dan

kualitas

2.07.01.15.05. 330.000,00 49.670.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan sistem inovasi teknologi

industri

2.07.01.15.06. 360.000,00 14.640.000,00 - 15.000.000,00 Penguatan kemampuan industri berbasis

teknologi

2.07.01.16. 11.375.000,00 578.625.000,00 - 590.000.000,00 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

2.07.01.16.01. 815.000,00 199.185.000,00 - 200.000.000,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah

terhadap pemanfaatan sumber daya

2.07.01.16.02. 9.060.000,00 215.940.000,00 - 225.000.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah

2.07.01.16.06. 360.000,00 14.640.000,00 - 15.000.000,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri

mikro, kecil dan menengah dengan swasta

2.07.01.16.07. 1.140.000,00 148.860.000,00 - 150.000.000,00 Fasilitasi Teknologi Industri terhadap

Pemanfaatan Sumber Daya Lokal

2.07.01.17. 3.700.000,00 416.300.000,00 - 420.000.000,00 Program Peningkatan Kemampuan

Teknologi Industri

2.07.01.17.01. 1.500.000,00 188.500.000,00 - 190.000.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi industri

Page 136: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah

Kode

Halaman 136

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

Uraian Urusan, Organisasi, Program

dan Kegiatan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.07.01.17.02. 1.120.000,00 123.880.000,00 - 125.000.000,00 Pengembangan dan pelayanan teknologi

industri

2.07.01.17.03. 720.000,00 74.280.000,00 - 75.000.000,00 Perluasan penerapan SNI untuk

mendorong daya saing industri

manufaktur

2.07.01.17.04. 360.000,00 29.640.000,00 - 30.000.000,00 Perluasan penerapan standar produk

industri manufaktur

2.07.01.18. 380.000,00 24.620.000,00 - 25.000.000,00 Program Penataan Struktur

Industri

2.07.01.18.03. 380.000,00 24.620.000,00 - 25.000.000,00 Pembinaan keterkaitan produksi industri

hulu hingga ke hilir

2.08. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 TRANSMIGRASI

1.13.01. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

1.13.01.15. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

1.13.01.15.02. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah,

antar pelaku dan antar sektor dalam

rangka pengembangan kawasan

1.13.01.15.05. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan

Serta Penempatan Transmigrasi Untuk

memenuhi kebutuhan SDM

Jumlah 71.528.943.000,00 226.057.397.000,00 382.085.254.000,00 679.671.594.000,00

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID