rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah
TRANSCRIPT
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN IV
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Halaman 1
:
5 TAHUN 2014
30 DESEMBER 2014
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2015
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1. 70.997.645.000,00 187.334.090.000,00 362.965.885.000,00 621.297.620.000,00 URUSAN WAJIB
1.01. 9.113.345.200,00 26.636.267.050,00 68.365.272.750,00 104.114.885.000,00 PENDIDIKAN
1.01.01. 8.446.617.000,00 15.536.020.250,00 67.961.322.750,00 91.943.960.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
1.01.01.01. 6.340.810.000,00 546.190.000,00 14.000.000,00 6.901.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.01.01.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.01.01.02. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.01.01.07. 40.000.000,00 - - 40.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.01.01.10. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.01.01.11. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.01.01.12. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.01.01.13. - 50.000.000,00 14.000.000,00 64.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.01.01.15. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.01.01.17. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.01.01.18. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.01.01.19. 6.300.810.000,00 1.190.000,00 - 6.302.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.01.02. - 175.000.000,00 2.395.000.000,00 2.570.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.01.02.03. - - 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.01.01.02.04. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Pengadaan mobil jabatan
1.01.01.02.05. - - 775.000.000,00 775.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.01.01.02.07. - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.01.01.02.09. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.01.02.22. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.01.02.24. - 115.000.000,00 - 115.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.01.05. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.01.01.05.01. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.01.01.15. 79.865.000,00 591.005.000,00 433.900.000,00 1.104.770.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.01.15.57. 1.350.000,00 23.650.000,00 - 25.000.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01.01.15.58. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.01.15.59. 9.360.000,00 25.740.000,00 14.900.000,00 50.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini
1.01.01.15.62. 47.025.000,00 162.975.000,00 - 210.000.000,00 Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan
model pembelajaran Pendidikan Anak Usia
Dini
1.01.01.15.63. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.01.15.64. 12.880.000,00 57.120.000,00 - 70.000.000,00 Perencanaan dan penyusunan program
Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.01.15.65. 6.325.000,00 170.445.000,00 13.000.000,00 189.770.000,00 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak
Usia Dini
1.01.01.15.70. 2.625.000,00 47.375.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas
siswa
1.01.01.15.72. 300.000,00 23.700.000,00 6.000.000,00 30.000.000,00 Operasional GOPTKI
1.01.01.15.73. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan unit gedung baru (UGB)
PAUD Terpadu Kecamatan Dempet
1.01.01.15.74. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan unit gedung baru (UGB)
PAUD Terpadu Kecamatan Karangtengah
Kode
Halaman 2
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.16. 685.770.000,00 6.847.803.750,00 44.015.729.250,00 51.549.303.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.01.16.044. - - 13.597.782.000,00 13.597.782.000,00 DAK SD
1.01.01.16.057. 2.950.000,00 157.050.000,00 - 160.000.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01.01.16.058. 49.950.000,00 10.050.000,00 - 60.000.000,00 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
1.01.01.16.059. 112.225.000,00 452.775.000,00 - 565.000.000,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum
1.01.01.16.060. 19.650.000,00 70.350.000,00 - 90.000.000,00 Pembinaan forum masyarakat peduli
pendidikan
1.01.01.16.063. - 509.551.000,00 300.000.000,00 809.551.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
serta pesantren Salafiya
1.01.01.16.064. - 140.527.000,00 59.473.000,00 200.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional SMP Satap
1.01.01.16.065. 1.025.000,00 148.975.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan buku pelajaran untuk
SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
1.01.01.16.066. 1.250.000,00 258.750.000,00 740.000.000,00 1.000.000.000,00 Pengadaan tanah SMP
1.01.01.16.068. 4.350.000,00 45.296.000,00 30.354.000,00 80.000.000,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
1.01.01.16.069. 70.100.000,00 99.168.750,00 20.731.250,00 190.000.000,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen
sekolah dengan penerapan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) di Sat
1.01.01.16.070. 51.250.000,00 848.750.000,00 - 900.000.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas
siswa
1.01.01.16.072. 293.100.000,00 681.395.000,00 25.505.000,00 1.000.000.000,00 Pengembangan materi belajar mengajar
dan metode pembelajaran dengan
menggunakan teknologi informasi
1.01.01.16.073. 14.400.000,00 699.937.500,00 85.662.500,00 800.000.000,00 Pembiayaan administrasi, perencanaan
dan pengawasan DAK SD dan SMP
1.01.01.16.076. 9.675.000,00 35.325.000,00 - 45.000.000,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
1.01.01.16.089. 47.025.000,00 753.330.000,00 39.645.000,00 840.000.000,00 Operasional UPTD Dindikpora
1.01.01.16.090. 8.820.000,00 41.180.000,00 - 50.000.000,00 Operasional SMPN 3 Wedung
1.01.01.16.091. - 1.223.393.500,00 661.500,00 1.224.055.000,00 Pengembangan Kapasitas Penerapan SPM
Pendidikan Dasar (PKP-SPM Dikdas)
1.01.01.16.092. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan pagar dan pavingisasi SD
KErangkulon 1 Kec. Wonosalam
1.01.01.16.093. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan rehab gedung SDN
Wilalung 2 Kec. Gajah
1.01.01.16.094. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan pagar SD Grogol 1 Kec.
Karangtengah
1.01.01.16.095. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan pagar SD Sayung 1 Kec.
Sayung
1.01.01.16.096. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan pagar SD Donorejo 2 Kec.
Karangtengah
1.01.01.16.098. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan pagar SDN Bolo Kec.
Demak
1.01.01.16.099. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan pagar dan rehab SD
Karanganyar 1 Kec. Karanganyar
1.01.01.16.100. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan pagar SD N 1 desa Sarirejo
Kec. Guntur
1.01.01.16.101. - 60.000.000,00 40.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan pembangunan lingkungan
SMP N 3 Demak
1.01.01.16.102. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pavingisasi SMP N 1 Mijen Kec. Mijen
1.01.01.16.103. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan ruang kantor SMP N 3
Dempet Kec. Dempet
1.01.01.16.104. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan pagar SMP N 1 Gajah
1.01.01.16.105. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pavingisasi di lingkungan SMP N 1
Mranggen
1.01.01.16.106. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pavingisasi SD N Pidodo 1 Kec.
Karangtengah
1.01.01.16.107. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan gedung perpustakaan dan
pagar SDN Harjowinangun 1 Kec.
Dempet.
1.01.01.16.108. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan pagar halaman SDN Tugu 2
desa Tugu Kec. Sayung
1.01.01.16.109. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan gedung perpustakaan SDN
Sriwulan 4 Kec. Sayung
1.01.01.16.110. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan gedung perpustakaan SDN
Sriwulan 3 Kec. Sayung
Kode
Halaman 3
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.16.111. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan pagar SD Karangrowo 2
Kec. Wonosalam
1.01.01.16.112. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan pagar SD N Kendaldoyong
1 Kec. Wonosalam
1.01.01.16.113. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan pembangunan lingkungan
SDN Tanjunganyar 1 Kec. Gajah
1.01.01.16.114. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan pembangunan lingkungan
SDN Tanjunganyar 2 KEc. Gajah
1.01.01.16.115. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan pembangunan lingkungan
SDN Medini 2 KEc. Gajah
1.01.01.16.116. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan pembangunan lingkungan
SDN Mlatiharjo 2 Kec.Gajah
1.01.01.16.117. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pembangunan Lingkungan
SDN Medini 1 Kec. Gajah
1.01.01.16.118. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pembangunan Lingkungan
SDN Sambung Kec. Gajah
1.01.01.16.119. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pembangunan Lingkungan
SDN Jatisono Kec. Gajah
1.01.01.16.120. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Perencanaan dan Pengawasan kegiatan
peningkatan Sarpras
1.01.01.16.121. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Pagar SDN Ngaluran 3 Kec.
Karanganyar
1.01.01.16.122. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Pagar dan Paving SDN
Mrisen 2 Kec. Wonosalam
1.01.01.16.123. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Pagar SDN Kuncir 2 Kec.
Wonosalam
1.01.01.16.124. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan pagar SDN Purwosari 1
Sayung
1.01.01.16.125. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Kelas SD Negeri Tlogodowo
Kec. Wonosalam
1.01.01.16.126. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD
Negeri Doreng I (satu) Kec. Wonosalam
sebesar
1.01.01.16.127. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehab gedung kelas SDN Kendaldoyong 2
Kec. Wonosalam
1.01.01.16.128. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan pagar SDN Kedondong 2 Kc.
Gajah
1.01.01.16.129. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan Pagar SDN Geneng 3 Kec.
Mijen
1.01.01.16.130. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan gedung lanjutan (finishing)
SDN Getas 01 Kec. Wonosalam
1.01.01.16.131. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Sriwulan 1
Kec.Sayung Kab.Demak
1.01.01.16.132. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pavingisasi halaman SD Negeri Sidorejo
Kec.Sayung Kab.Demak
1.01.01.16.133. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan pagar SDN Sampang II
Kec. Karangtengah
1.01.01.16.134. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Rehab kelas SD Jogoloyo Kec. Wonosalam
1.01.01.16.135. - - 125.000.000,00 125.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri
Betahwalang Kec.Bonang
1.01.01.16.136. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri
Bonangrejo Kec.Bonang
1.01.01.16.137. - - 180.000.000,00 180.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Gebang 1
Kec.Bonang
1.01.01.16.138. - - 140.000.000,00 140.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri Gebang 1
Kec.Bonang
1.01.01.16.139. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri
Gebangarum 2 Kec.Bonang
1.01.01.16.140. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri
Gebangarum 2 Kec.Bonang
1.01.01.16.141. - - 140.000.000,00 140.000.000,00 Pembangunan Gedung Perpustakaan SD
Negeri Jali 1 Kec.Bonang
1.01.01.16.142. - - 175.000.000,00 175.000.000,00 Pembangunan (Renovasi) Gedung SD
Negeri Karangrejo 1 Kec.Bonang
1.01.01.16.143. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri
Karangrejo 1 Kec.Bonang
1.01.01.16.144. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Halaman SD Negeri Moro
Kec.Bonang
1.01.01.16.145. - - 80.000.000,00 80.000.000,00 Pembangunan WC SD Negeri Purworejo 1
Kec.Bonang
Kode
Halaman 4
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.16.146. - - 180.000.000,00 180.000.000,00 Pembangunan RKB SD Negeri Serangan 1
Kec.Bonang
1.01.01.16.147. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Sukodono
2 Kec.Bonang
1.01.01.16.148. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri Sukodono
2 Kec.Bonang
1.01.01.16.149. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Tlogoboyo
1 Kec.Bonang
1.01.01.16.150. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri
Tlogoboyo 1 Kec.Bonang
1.01.01.16.151. - - 125.000.000,00 125.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri
Tridonorejo 1 Kec.Bonang
1.01.01.16.152. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan WC SD Negeri Tridonorejo
1 Kec.Bonang
1.01.01.16.153. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Tlogoboyo
2 Kec.Bonang
1.01.01.16.154. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri
Tlogoboyo 2 Kec.Bonang
1.01.01.16.156. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Weding 3
Kec.Bonang
1.01.01.16.157. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Gedung Perpustakaan SD
Negeri Sukodono 1 Kec.Bonang
1.01.01.16.158. - - 195.000.000,00 195.000.000,00 Pembangunan Gedung (Kegiatan
Lanjutan) UPTD DIKPORA Kec.Bonang
1.01.01.16.159. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan Tempat Parkir UPTD
DIKPORA Kec.Bonang
1.01.01.16.160. - - 175.000.000,00 175.000.000,00 Pembangunan Plafon SD Negeri Wonosari
Kec.Bonang
1.01.01.16.161. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan WC SD Negeri Wonosari
Kec.Bonang
1.01.01.16.162. - - 230.000.000,00 230.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri
Bonangrejo Kec.Bonang
1.01.01.16.164. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Cangkring
B Kec.Karanganyar
1.01.01.16.165. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri
Kedungwaru Kidul 3 Kec.Karanganyar
1.01.01.16.166. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Kotakan
Kec. Karanganyar
1.01.01.16.167. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri Undaan
Lor 1 Kec. Karanganyar
1.01.01.16.168. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Ketanjung
3 Kec.Karanganyar
1.01.01.16.169. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri Jatirejo 3
Kec.Karanganyar
1.01.01.16.170. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri
Bandungrejo 3 Kec.Karanganyar
1.01.01.16.173. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri
Karangasem 2 Kec.sayung
1.01.01.16.174. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri
Kedungwaru Kidul 1 Kec. Karanganyar
1.01.01.16.175. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri Ngemplik
Wetan Kec. Karanganyar
1.01.01.16.176. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pavingisasi SD Perampelan Kec. Sayung
1.01.01.16.177. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Gedung UPTD Dikpora Kec.
Dempet
1.01.01.16.178. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan pagar SD Negeri Banjarsari
2 Gajah
1.01.01.16.179. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pembangunan Gedung UPTD Dikpora Kec.
Sayung
1.01.01.16.180. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SDN Batu 1 Kec.
Karangtengah
1.01.01.16.181. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SDN Batu 1 Kec.
Karangtengah
1.01.01.16.182. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SDN Surodadi 2 Kec.
Sayung
1.01.01.16.183. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SDN Surodadi 2
Kec. Sayung
1.01.01.16.184. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan RKB SD Negeri Jatimulyo
Kec. Bonang
Kode
Halaman 5
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.16.185. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pembangunan RKB (Kegiatan Lanjutan)
SD Negeri Tridonorejo 1 Kec.Bonang
1.01.01.16.186. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri
Karangsono 3 Kec. Mranggen
1.01.01.16.187. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri
Karangsono 3 Kec. Mranggen
1.01.01.16.188. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Tlogoweru
1 Kec.Guntur
1.01.01.16.189. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving UPTD DIKPORA
Kec. Karanganyar
1.01.01.16.190. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Tuwang 3
Kec. Karanganyar
1.01.01.16.191. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri
Bandungrejo 1 Kec. Karanganyar
1.01.01.16.192. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri
Kendaldoyong 1 Kec. Wonosalam
1.01.01.16.193. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar SD Negeri Sidorejo
Kec. Sayung
1.01.01.16.194. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving SD Negeri Undaan
Lor 2 Kec. Karanganyar
1.01.01.16.195. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Paving dan MCK SDN
Mojodemak 2 Kec. Wonosalam
1.01.01.16.196. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi SD Negeri Bungo 2 Kec.
Wedung
1.01.01.16.198. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pavingisasi SDN Mojodemak 1 Wonosalam
1.01.01.16.199. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 pembangunan pagar dan Paving SDN
Jatimulyo Kec. Bonang
1.01.01.16.200. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan TIK SD N Desa Jatisono Kec.
Gajah
1.01.01.16.201. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Rehab Gedung UPTD
Dikpora Kec. Gajah
1.01.01.16.202. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Rehab Gedung UPTD
Dikpora Kec. Mijen
1.01.01.16.203. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pavingisasi di SDN 2 Harjowinangun Kec.
Dempet
1.01.01.16.204. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pavingisasi di SDN 1 Sidomulyo Kec.
Dempet
1.01.01.16.205. - - 175.000.000,00 175.000.000,00 Pavingisasi dan Rehab gedung SDN
Jatimulyo, Bonang
1.01.01.16.207. - - 175.000.000,00 175.000.000,00 Pavingisasi dan Pagar SDN 02 Desa
Blerong Kecamatan Guntur
1.01.01.16.208. - - 130.000.000,00 130.000.000,00 Rehab berat Gedung SDN Sidogemah 2
Kecamatan Sayung, Demak
1.01.01.16.209. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pagar dan Pavingisasi SDN Kalisari 1
Kecamatan Sayung
1.01.01.16.210. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan pagar SDN Kuripan 3
Karangawen
1.01.01.16.211. - - 120.000.000,00 120.000.000,00 Rehab ruang kelas SDN Kedondong 2
Kecamatan Gajah
1.01.01.16.212. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehab ruang kelas SDN Geneng 3 Mijen
1.01.01.16.213. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Pagar dan Pavingisasi SDN 2
Karangasem Kecamatan Sayung
1.01.01.16.214. - - 180.000.000,00 180.000.000,00 Rehabilitasi SDN Tugulor Kecamatan
Karanganyar
1.01.01.16.215. - - 175.000.000,00 175.000.000,00 Pembangunan perpustakaan SD Tanjung
2 Kecamatan karanganyar
1.01.01.16.216. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan ruang kelas Baru SDN SARI
I Kecamatan Gajah
1.01.01.16.217. - - 175.000.000,00 175.000.000,00 Pembangunan perpustakaan SDN Jatirejo
2 Kecamatan Karanganyar
1.01.01.16.218. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehab SDN Bintoro 4 Kecamatan Demak,
Demak
1.01.01.16.219. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan RKB SDN Bandungrejo 2
Kecamatan Mranggen
1.01.01.16.220. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan sarpras (pembuatan pagar
dan pavingisasi halaman) SD N Berahan
Wetan 2 Dk Menco Desa Berahan Wetan
Wedung
Kode
Halaman 6
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.16.221. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan sarpras (pembuatan pagar
belakang) SDN Mangunjiwan 2 Kel.
Mangunjiwan, Demak
1.01.01.16.222. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan pagar SD SARIREJO 2 Desa
Sarirejo, Guntur
1.01.01.16.223. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan pagar SD REJOSARI 1 Kec
Karangtengah
1.01.01.16.226. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan RKB SMP N 1 Wedung
Kecamatan Wedung
1.01.01.16.227. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehab SDN Buko Kecamatan Wedung
1.01.01.16.228. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehab SDN Margolinduk Kecamatan
Bonang
1.01.01.16.229. - - 175.000.000,00 175.000.000,00 Pembangunan perpustakaan SDN
Bandungrejo 3 Kecamatan Karanganyar
1.01.01.16.230. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan aula SDN Temuroso 2 Desa
temuroso, Guntur
1.01.01.16.231. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Rehab gedung SDN Kedungwaru Lor
Karanganyar
1.01.01.16.232. - 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
TK/SD
1.01.01.16.233. - 27.000.000,00 3.148.342.000,00 3.175.342.000,00 Pendamping DAK
1.01.01.16.234. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Rehab gedung SD Negeri krandon Guntur
1.01.01.16.235. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan pagar SD Negeri 2
Kangkung Mranggen
1.01.01.16.236. - - 5.952.573.000,00 5.952.573.000,00 DAK SMP
1.01.01.16.237. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan pagar dan gapura SDN
Guntur 1
1.01.01.16.238. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pavingisasi dan peninggian halaman SDN
II Sarirejo Kec. Guntur
1.01.01.16.240. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan RKB SD N Sayung 4 Kec.
Sayung
1.01.01.16.241. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 REhab ruang kelas dan pavingisasi SD N I
Wonoketingal Kec. Karanganyar
1.01.01.16.243. - - 350.000.000,00 350.000.000,00 Pembangunan Gedung Ruang
Laboratorium dan Rehab 3 Ruang Kelas di
Lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Dempet
1.01.01.16.244. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Tangga Gedung dan
Finishing (Lepo,pengecatan) Kantor UPTD
Dikpora Kec. Wonosalam
1.01.01.16.245. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pavingisasi dan pagar SDN Kalikondang 1
Demak
1.01.01.17. 199.710.000,00 2.201.100.000,00 20.049.077.000,00 22.449.887.000,00 Program Pendidikan Menengah
1.01.01.17.01. - - 5.558.476.000,00 5.558.476.000,00 DAK SMA
1.01.01.17.18. - - 40.000.000,00 40.000.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.01.17.59. 135.175.000,00 664.825.000,00 - 800.000.000,00 Pembinaan forum masyarakat peduli
pendidikan
1.01.01.17.60. 1.550.000,00 435.950.000,00 1.802.860.000,00 2.240.360.000,00 Pengadaan Tanah SMA/SMK
1.01.01.17.61. 480.000,00 337.520.000,00 12.000.000,00 350.000.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional
Manajemen Mutu (BOMM)
1.01.01.17.63. 1.575.000,00 60.235.000,00 11.190.000,00 73.000.000,00 Penyelenggaraan Paket C setara SMU
1.01.01.17.65. 675.000,00 19.325.000,00 - 20.000.000,00 Pengembangan metode belajar dan
mengajar dengan menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi
1.01.01.17.67. 2.225.000,00 182.775.000,00 - 185.000.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai
informasi pendidikan menengah
1.01.01.17.68. 1.800.000,00 28.200.000,00 - 30.000.000,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah
menengah
1.01.01.17.69. 500.000,00 29.500.000,00 - 30.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.01.17.71. 8.000.000,00 42.000.000,00 - 50.000.000,00 Operasional SMKN 1 Karangawen
1.01.01.17.72. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan pagar SMA N 1 Mijen
(lanjutan)
1.01.01.17.73. 9.030.000,00 89.470.000,00 81.500.000,00 180.000.000,00 Fasilitasi UN SMP, SMA, SMK dan UNPP
1.01.01.17.74. 31.900.000,00 18.100.000,00 - 50.000.000,00 Operasional SMA N 1 Wedung
1.01.01.17.75. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Fasilitasi tower SMK
1.01.01.17.76. - - 1.373.036.000,00 1.373.036.000,00 Pelayanan pendidikan menengah SMK
(sisa DAK 2013 + pendamping)
Kode
Halaman 7
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.17.77. - - 175.000.000,00 175.000.000,00 Pavingisasi SMKN 1 Sayung Kecamatan
sayung
1.01.01.17.78. - - 10.795.015.000,00 10.795.015.000,00 DAK SMK
1.01.01.17.80 6.800.000,00 293.200.000,00 - 300.000.000,00 Pembiayaan administrasi perencanaan
dan pengawasan DAK SMA/SMK
1.01.01.18. 39.505.000,00 954.060.000,00 415.435.000,00 1.409.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal
1.01.01.18.02. 11.325.000,00 448.675.000,00 70.000.000,00 530.000.000,00 Pemberian bantuan operasional
pendidikan non formal
1.01.01.18.03. 510.000,00 29.490.000,00 - 30.000.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan
kelembagaan
1.01.01.18.04. 1.000.000,00 26.000.000,00 3.000.000,00 30.000.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.01.01.18.05. 510.000,00 21.575.000,00 2.915.000,00 25.000.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan
hidup
1.01.01.18.06. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan non formal
1.01.01.18.07. 1.575.000,00 67.425.000,00 15.000.000,00 84.000.000,00 Pengembangan data dan informasi
pendidikan non formal
1.01.01.18.08. 10.510.000,00 114.970.000,00 24.520.000,00 150.000.000,00 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non
Formal
1.01.01.18.09. 6.675.000,00 43.325.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan
model pembelajaran pendidikan non
formal
1.01.01.18.12. 7.400.000,00 22.600.000,00 - 30.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non
formal
1.01.01.18.13. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.01.18.15. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Operasional lembaga PAUD Terpadu
1.01.01.18.16. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Fasilitasi Pendidikan Keaksaraan
1.01.01.18.19. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Rehab gedung SKB
1.01.01.20. 371.782.000,00 2.268.218.000,00 - 2.640.000.000,00 Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.01.20.01. 4.210.000,00 35.790.000,00 - 40.000.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik
1.01.01.20.02. 10.795.000,00 29.205.000,00 - 40.000.000,00 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan
1.01.01.20.03. 10.795.000,00 29.205.000,00 - 40.000.000,00 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi
standar kompetensi
1.01.01.20.04. 10.795.000,00 29.205.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
1.01.01.20.05. 10.240.000,00 29.760.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu
Pendidikan (LPMP)
1.01.01.20.06. 13.855.000,00 26.145.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Guru (PPPG)
1.01.01.20.07. 6.540.000,00 193.460.000,00 - 200.000.000,00 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk
memenuhi standar kualifikasi
1.01.01.20.08. 32.325.000,00 132.675.000,00 - 165.000.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas
program pendidikan dan pelatihan bagi
pendidik dan tenaga kependidika
1.01.01.20.09. 15.185.000,00 24.815.000,00 - 40.000.000,00 Pengembangan sistem pendataan dan
pemetaan pendidik dan tenaga
kependidikan
1.01.01.20.10. 170.862.000,00 1.389.138.000,00 - 1.560.000.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan
perlindungan terhadap profesi pendidikan
1.01.01.20.11. 44.100.000,00 40.900.000,00 - 85.000.000,00 Pengembangan sistem perencanaan dan
pengendalian program profesi pendidik
dan tenaga kependidikan
1.01.01.20.12. 4.280.000,00 45.720.000,00 - 50.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.01.20.13. 37.800.000,00 262.200.000,00 - 300.000.000,00 Seleksi Kepala Sekolah
1.01.01.22. 465.275.000,00 1.328.624.500,00 326.100.500,00 2.120.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
1.01.01.22.02. 49.075.000,00 343.925.000,00 7.000.000,00 400.000.000,00 Pelaksanaan kerjasama secara
kelembagaan di bidang pendidikan
1.01.01.22.05. 8.160.000,00 84.840.000,00 7.000.000,00 100.000.000,00 Pembinaan Dewan Pendidikan
1.01.01.22.07. 11.960.000,00 134.490.000,00 3.550.000,00 150.000.000,00 Penerapan sistem dan informasi
majamenen pendidikan
1.01.01.22.09. 47.180.000,00 177.820.000,00 - 225.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.01.22.11. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan
Karakter Bangsa Melalui Jalur PEndidikan
Kode
Halaman 8
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.22.13. 169.300.000,00 230.700.000,00 - 400.000.000,00 Bantuan fasilitasi Penyelenggaraan UN
dan UNPK
1.01.01.22.14. 1.800.000,00 48.200.000,00 - 50.000.000,00 Bantuan implementasi sistem manajemen
mutu ISO SMA SMK
1.01.01.22.15. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Operasional PGRI Kab.Demak
1.01.01.22.16. 3.800.000,00 48.575.000,00 247.625.000,00 300.000.000,00 Penerimaan Peserta Didik Baru On Line
1.01.01.22.17. 153.500.000,00 44.049.500,00 2.450.500,00 200.000.000,00 Dapodikdas (Data Pokok Pendidikan
Dasar)
1.01.01.22.19. 20.500.000,00 86.025.000,00 58.475.000,00 165.000.000,00 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
Dasar
1.01.01.23. 263.900.000,00 424.019.000,00 312.081.000,00 1.000.000.000,00 Program Pendidian Tinggi
1.01.01.23.01. 263.900.000,00 424.019.000,00 312.081.000,00 1.000.000.000,00 Operasional Akademi Komunitas Negeri
1.01.02. 20.400.000,00 54.600.000,00 - 75.000.000,00 TK NEGERI DEMAK
1.01.02.01. 20.400.000,00 34.000.000,00 - 54.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.02.01.01. - 300.000,00 - 300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.02.01.02. - 18.600.000,00 - 18.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.02.01.07. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.02.01.10. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.02.01.11. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.02.01.12. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.02.01.13. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.02.01.15. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.02.01.18. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.02.01.19. 14.400.000,00 500.000,00 - 14.900.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.02.02. - 7.600.000,00 - 7.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.02.02.22. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.02.02.26. - 1.600.000,00 - 1.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.01.02.02.28. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.02.15. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.02.15.62. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan
model pembelajaran Pendidikan Anak Usia
Dini
1.01.03. 3.300.000,00 60.336.000,00 15.000.000,00 78.636.000,00 SMP NEGERI 1 DEMAK
1.01.03.01. 3.300.000,00 31.046.000,00 - 34.346.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.03.01.01. - 200.000,00 - 200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.03.01.02. - 20.700.000,00 - 20.700.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.03.01.07. 3.300.000,00 - - 3.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.03.01.10. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.03.01.11. - 766.000,00 - 766.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.03.01.12. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.03.01.15. - 2.880.000,00 - 2.880.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.03.02. - 1.740.000,00 15.000.000,00 16.740.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.03.02.09. - - 15.000.000,00 15.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.03.02.28. - 500.000,00 - 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.03.02.29. - 1.240.000,00 - 1.240.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.01.03.16. - 27.550.000,00 - 27.550.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Kode
Halaman 9
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.03.16.015. - 27.550.000,00 - 27.550.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.04. 15.000.000,00 66.650.000,00 - 81.650.000,00 SMP NEGERI 2 DEMAK
1.01.04.01. 15.000.000,00 43.783.000,00 - 58.783.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.04.01.01. - 510.000,00 - 510.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.04.01.02. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.04.01.07. 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.04.01.10. - 8.576.000,00 - 8.576.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.04.01.11. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.04.01.12. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.04.01.13. - 1.097.000,00 - 1.097.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.04.01.15. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.04.01.19. 12.000.000,00 200.000,00 - 12.200.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.04.16. - 22.867.000,00 - 22.867.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.04.16.015. - 8.605.000,00 - 8.605.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.04.16.018. - 12.830.000,00 - 12.830.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.04.16.020. - 1.432.000,00 - 1.432.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01.05. 14.400.000,00 56.592.000,00 - 70.992.000,00 SMP NEGERI 3 DEMAK
1.01.05.01. 14.400.000,00 33.300.000,00 - 47.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.05.01.01. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.05.01.02. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.05.01.07. 2.400.000,00 - - 2.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.05.01.10. - 13.500.000,00 - 13.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.05.01.11. - 600.000,00 - 600.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.05.01.12. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.05.01.13. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.05.01.15. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.05.01.19. 12.000.000,00 200.000,00 - 12.200.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.05.02. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.05.02.28. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.05.16. - 21.792.000,00 - 21.792.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.05.16.015. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.05.16.020. - 2.792.000,00 - 2.792.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01.05.16.080. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
1.01.06. 11.100.000,00 53.950.000,00 - 65.050.000,00 SMP NEGERI 4 DEMAK
1.01.06.01. 11.100.000,00 22.640.000,00 - 33.740.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.06.01.01. - 240.000,00 - 240.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.06.01.02. - 18.900.000,00 - 18.900.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.06.01.07. 4.800.000,00 - - 4.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.06.01.10. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.06.01.11. - 300.000,00 - 300.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.06.01.12. - 300.000,00 - 300.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kode
Halaman 10
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.06.01.13. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.06.01.15. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.06.01.19. 6.300.000,00 200.000,00 - 6.500.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.06.16. - 31.310.000,00 - 31.310.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.06.16.015. - 6.908.000,00 - 6.908.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.06.16.033. - 500.000,00 - 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan
sekolah
1.01.06.16.080. - 23.902.000,00 - 23.902.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
1.01.07. 7.584.000,00 59.196.000,00 - 66.780.000,00 SMP NEGERI 5 DEMAK
1.01.07.01. 7.584.000,00 36.328.000,00 - 43.912.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.07.01.01. - 216.000,00 - 216.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.07.01.02. - 22.296.000,00 - 22.296.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.07.01.07. 2.400.000,00 - - 2.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.07.01.10. - 5.286.000,00 - 5.286.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.07.01.11. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.07.01.12. - 900.000,00 - 900.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.07.01.13. - 1.350.000,00 - 1.350.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.07.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.07.01.17. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.07.01.19. 5.184.000,00 200.000,00 - 5.384.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.07.02. - 2.970.000,00 - 2.970.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.07.02.22. - 880.000,00 - 880.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.07.02.28. - 840.000,00 - 840.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.07.02.29. - 1.250.000,00 - 1.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.01.07.16. - 19.898.000,00 - 19.898.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.07.16.015. - 13.407.000,00 - 13.407.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.07.16.018. - 5.591.000,00 - 5.591.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.07.16.033. - 900.000,00 - 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan
sekolah
1.01.08. 12.360.000,00 60.125.000,00 7.000.000,00 79.485.000,00 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH
1.01.08.01. 12.360.000,00 40.995.000,00 - 53.355.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.08.01.01. - 590.000,00 - 590.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.08.01.02. - 30.500.000,00 - 30.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.08.01.07. 4.200.000,00 - - 4.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.08.01.10. - 5.135.000,00 - 5.135.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.08.01.11. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.08.01.12. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.08.01.13. - 2.070.000,00 - 2.070.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.08.01.19. 8.160.000,00 200.000,00 - 8.360.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.08.16. - 19.130.000,00 7.000.000,00 26.130.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.08.16.015. - 12.790.000,00 7.000.000,00 19.790.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.08.16.018. - 2.100.000,00 - 2.100.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.08.16.080. - 4.240.000,00 - 4.240.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
Kode
Halaman 11
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.09. 11.400.000,00 58.924.000,00 8.500.000,00 78.824.000,00 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH
1.01.09.01. 11.400.000,00 32.924.000,00 - 44.324.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.09.01.01. - 400.000,00 - 400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.09.01.02. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.09.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.09.01.10. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.09.01.12. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.09.01.13. - 3.400.000,00 - 3.400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.09.01.15. - 2.600.000,00 - 2.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.09.01.17. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.09.01.18. - 2.024.000,00 - 2.024.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.09.01.19. 4.800.000,00 - - 4.800.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.09.02. - 6.000.000,00 8.500.000,00 14.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.09.02.09. - - 8.500.000,00 8.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.09.02.22. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.09.02.28. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.09.16. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.09.16.015. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.10. 18.300.000,00 55.497.000,00 6.000.000,00 79.797.000,00 SMP NEGERI 1 SAYUNG
1.01.10.01. 18.300.000,00 42.787.000,00 - 61.087.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.10.01.01. - 420.000,00 - 420.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.10.01.02. - 19.800.000,00 - 19.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.10.01.07. 7.800.000,00 - - 7.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.10.01.10. - 12.866.200,00 - 12.866.200,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.10.01.11. - 2.000.800,00 - 2.000.800,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.10.01.12. - 1.245.500,00 - 1.245.500,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.10.01.13. - 1.504.500,00 - 1.504.500,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.10.01.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.10.01.18. - 1.750.000,00 - 1.750.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.10.01.19. 10.500.000,00 200.000,00 - 10.700.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.10.02. - 1.750.000,00 6.000.000,00 7.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.10.02.09. - - 6.000.000,00 6.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.10.02.28. - 1.750.000,00 - 1.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.10.16. - 10.960.000,00 - 10.960.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.10.16.015. - 10.960.000,00 - 10.960.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.11. 20.900.000,00 52.242.000,00 6.000.000,00 79.142.000,00 SMP NEGERI 2 SAYUNG
1.01.11.01. 20.900.000,00 32.257.000,00 - 53.157.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.11.01.01. - 390.000,00 - 390.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.11.01.02. - 14.160.000,00 - 14.160.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.11.01.07. 8.100.000,00 - - 8.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.11.01.10. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
Kode
Halaman 12
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.11.01.11. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.11.01.12. - 2.120.000,00 - 2.120.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.11.01.13. - 2.432.000,00 - 2.432.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.11.01.15. - 3.240.000,00 - 3.240.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.11.01.18. - 2.115.000,00 - 2.115.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.11.01.19. 12.800.000,00 200.000,00 - 13.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.11.02. - 2.950.000,00 6.000.000,00 8.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.11.02.09. - - 6.000.000,00 6.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.11.02.28. - 950.000,00 - 950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.11.02.29. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.01.11.16. - 17.035.000,00 - 17.035.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.11.16.015. - 17.035.000,00 - 17.035.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.12. 9.600.000,00 66.091.000,00 - 75.691.000,00 SMP NEGERI 1 MRANGGEN
1.01.12.01. 9.600.000,00 38.889.000,00 - 48.489.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.12.01.01. - 240.000,00 - 240.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.12.01.02. - 28.000.000,00 - 28.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.12.01.07. 2.400.000,00 - - 2.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.12.01.10. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.12.01.11. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.12.01.12. - 965.000,00 - 965.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.12.01.13. - 1.376.000,00 - 1.376.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.12.01.15. - 1.308.000,00 - 1.308.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.12.01.18. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.12.01.19. 7.200.000,00 200.000,00 - 7.400.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.12.02. - 1.250.000,00 - 1.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.12.02.22. - 750.000,00 - 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.12.02.28. - 500.000,00 - 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.12.16. - 25.952.000,00 - 25.952.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.12.16.015. - 22.769.500,00 - 22.769.500,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.12.16.080. - 3.182.500,00 - 3.182.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
1.01.13. 2.400.000,00 70.453.000,00 - 72.853.000,00 SMP NEGERI 2 MRANGGEN
1.01.13.01. 2.400.000,00 39.203.000,00 - 41.603.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.13.01.01. - 250.000,00 - 250.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.13.01.02. - 13.980.000,00 - 13.980.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.13.01.07. 2.400.000,00 - - 2.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.13.01.10. - 11.124.000,00 - 11.124.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.13.01.11. - 3.820.000,00 - 3.820.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.13.01.12. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.13.01.13. - 529.000,00 - 529.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.13.01.15. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kode
Halaman 13
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.13.01.17. - 3.900.000,00 - 3.900.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.13.01.18. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.13.02. - 2.250.000,00 - 2.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.13.02.22. - 1.750.000,00 - 1.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.13.02.29. - 500.000,00 - 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.01.13.16. - 29.000.000,00 - 29.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.13.16.015. - 5.117.500,00 - 5.117.500,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.13.16.018. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.13.16.080. - 21.682.500,00 - 21.682.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
1.01.14. 15.600.000,00 66.313.000,00 - 81.913.000,00 SMP NEGERI 3 MRANGGEN
1.01.14.01. 15.600.000,00 46.313.000,00 - 61.913.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.14.01.01. - 300.000,00 - 300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.14.01.02. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.14.01.07. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.14.01.10. - 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.14.01.11. - 513.000,00 - 513.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.14.01.12. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.14.01.13. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.14.01.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.14.01.18. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.14.01.19. 9.600.000,00 200.000,00 - 9.800.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.14.16. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.14.16.015. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.15. 11.994.000,00 54.839.000,00 - 66.833.000,00 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN
1.01.15.01. 11.994.000,00 20.629.000,00 - 32.623.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.15.01.01. - 450.000,00 - 450.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.15.01.02. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.15.01.07. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.15.01.10. - 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.15.01.11. - 915.000,00 - 915.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.15.01.12. - 900.000,00 - 900.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.15.01.13. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.15.01.15. - 864.000,00 - 864.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.15.01.19. 5.994.000,00 200.000,00 - 6.194.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.15.02. - 2.760.000,00 - 2.760.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.15.02.22. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.15.02.29. - 1.260.000,00 - 1.260.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.01.15.16. - 31.450.000,00 - 31.450.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.15.16.015. - 31.450.000,00 - 31.450.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.16. 6.600.000,00 60.418.000,00 - 67.018.000,00 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN
1.01.16.01. 6.600.000,00 16.806.000,00 - 23.406.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kode
Halaman 14
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.16.01.01. - 255.000,00 - 255.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.16.01.02. - 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.16.01.07. 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.16.01.08. - 1.010.000,00 - 1.010.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01.16.01.10. - 5.620.000,00 - 5.620.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.16.01.11. - 920.000,00 - 920.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.16.01.12. - 1.121.000,00 - 1.121.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.16.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.16.01.19. 3.600.000,00 200.000,00 - 3.800.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.16.02. - 3.608.000,00 - 3.608.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.16.02.22. - 2.002.000,00 - 2.002.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.16.02.28. - 425.000,00 - 425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.16.02.29. - 1.181.000,00 - 1.181.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.01.16.16. - 40.004.000,00 - 40.004.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.16.16.015. - 13.562.400,00 - 13.562.400,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.16.16.018. - 5.355.000,00 - 5.355.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.16.16.080. - 21.086.600,00 - 21.086.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
1.01.17. 21.200.000,00 55.052.000,00 - 76.252.000,00 SMP NEGERI 1 GUNTUR
1.01.17.01. 21.200.000,00 34.130.750,00 - 55.330.750,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.17.01.01. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.17.01.02. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.17.01.07. - 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.17.01.10. - 12.210.750,00 - 12.210.750,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.17.01.11. - 660.000,00 - 660.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.17.01.12. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.17.01.13. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.17.01.15. - 960.000,00 - 960.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.17.01.18. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.17.01.19. 21.200.000,00 - - 21.200.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.17.02. - 500.000,00 - 500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.17.02.29. - 500.000,00 - 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.01.17.16. - 20.421.250,00 - 20.421.250,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.17.16.015. - 9.865.250,00 - 9.865.250,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.17.16.080. - 10.556.000,00 - 10.556.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
1.01.18. 13.800.000,00 39.495.000,00 5.000.000,00 58.295.000,00 SMP NEGERI 2 GUNTUR
1.01.18.01. 13.800.000,00 15.234.000,00 - 29.034.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.18.01.01. - 300.000,00 - 300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.18.01.02. - 4.720.100,00 - 4.720.100,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.18.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.18.01.10. - 4.466.200,00 - 4.466.200,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.18.01.11. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kode
Halaman 15
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.18.01.12. - 1.214.700,00 - 1.214.700,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.18.01.13. - 1.303.500,00 - 1.303.500,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.18.01.15. - 1.912.000,00 - 1.912.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.18.01.23. 7.200.000,00 317.500,00 - 7.517.500,00 Penyediaan jasa Pegawai Honorer
1.01.18.02. - 5.450.000,00 5.000.000,00 10.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.18.02.09. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.18.02.22. - 4.700.000,00 - 4.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.18.02.29. - 750.000,00 - 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.01.18.16. - 18.811.000,00 - 18.811.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.18.16.018. - 7.004.000,00 - 7.004.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.18.16.080. - 11.807.000,00 - 11.807.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
1.01.19. 11.400.000,00 39.180.000,00 7.500.000,00 58.080.000,00 SMP NEGERI 3 GUNTUR
1.01.19.01. 11.400.000,00 16.180.000,00 - 27.580.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.19.01.01. - 600.000,00 - 600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.19.01.02. - 3.750.000,00 - 3.750.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.19.01.07. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.19.01.10. - 7.330.000,00 - 7.330.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.19.01.11. - 800.000,00 - 800.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.19.01.12. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.19.01.15. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.19.01.17. - 800.000,00 - 800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.19.01.18. - 400.000,00 - 400.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.19.01.19. 5.400.000,00 - - 5.400.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.19.02. - 6.000.000,00 7.500.000,00 13.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.19.02.07. - - 2.500.000,00 2.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.01.19.02.09. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.19.02.22. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.19.02.29. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.01.19.16. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.19.16.015. - 2.960.000,00 - 2.960.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.19.16.018. - 2.390.000,00 - 2.390.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.19.16.080. - 11.650.000,00 - 11.650.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
1.01.20. 14.340.000,00 55.243.000,00 1.000.000,00 70.583.000,00 SMP NEGERI 1 WONOSALAM
1.01.20.01. 14.340.000,00 25.940.000,00 - 40.280.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.20.01.01. - 305.000,00 - 305.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.20.01.02. - 10.380.000,00 - 10.380.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.20.01.07. 8.400.000,00 - - 8.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.20.01.10. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.20.01.11. - 925.000,00 - 925.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.20.01.12. - 2.309.400,00 - 2.309.400,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.20.01.13. - 3.220.600,00 - 3.220.600,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Kode
Halaman 16
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.20.01.15. - 840.000,00 - 840.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.20.01.17. - 960.000,00 - 960.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.20.01.19. 5.940.000,00 - - 5.940.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.20.02. - 1.250.000,00 - 1.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.20.02.29. - 1.250.000,00 - 1.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.01.20.16. - 28.053.000,00 1.000.000,00 29.053.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.20.16.015. - 28.053.000,00 1.000.000,00 29.053.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.21. 11.400.000,00 50.342.000,00 4.000.000,00 65.742.000,00 SMP NEGERI 2 WONOSALAM
1.01.21.01. 11.400.000,00 22.792.000,00 - 34.192.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.21.01.01. - 999.000,00 - 999.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.21.01.02. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.21.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.21.01.10. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.21.01.12. - 1.693.000,00 - 1.693.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.21.01.13. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.21.01.18. - 2.300.000,00 - 2.300.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.21.01.19. 4.800.000,00 200.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.21.02. - 8.750.000,00 4.000.000,00 12.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.21.02.09. - - 4.000.000,00 4.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.21.02.22. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.21.02.28. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.21.02.29. - 1.950.000,00 - 1.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.01.21.16. - 18.800.000,00 - 18.800.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.21.16.015. - 12.555.000,00 - 12.555.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.21.16.018. - 2.250.000,00 - 2.250.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.21.16.033. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan
sekolah
1.01.21.16.080. - 2.995.000,00 - 2.995.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
1.01.22. 9.900.000,00 48.480.000,00 3.000.000,00 61.380.000,00 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG
1.01.22.01. 9.900.000,00 23.480.000,00 - 33.380.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.22.01.02. - 16.180.000,00 - 16.180.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.22.01.07. 7.500.000,00 - - 7.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.22.01.10. - 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.22.01.11. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.22.01.12. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.22.01.13. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.22.01.15. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.22.01.17. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.22.01.19. 2.400.000,00 - - 2.400.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.22.02. - 1.750.000,00 3.000.000,00 4.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.22.02.10. - - 3.000.000,00 3.000.000,00 Pengadaan mebelair
1.01.22.02.22. - 750.000,00 - 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.22.02.29. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Kode
Halaman 17
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.22.16. - 23.250.000,00 - 23.250.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.22.16.015. - 23.250.000,00 - 23.250.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.23. 14.200.000,00 42.400.000,00 10.000.000,00 66.600.000,00 SMP NEGERI 2 DEMPET
1.01.23.01. 14.200.000,00 30.510.000,00 - 44.710.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.23.01.01. - 450.000,00 - 450.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.23.01.02. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.23.01.07. 7.200.000,00 - - 7.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.23.01.10. - 9.800.000,00 - 9.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.23.01.11. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.23.01.12. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.23.01.13. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.23.01.15. - 2.160.000,00 - 2.160.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.23.01.18. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.23.01.19. 7.000.000,00 200.000,00 - 7.200.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.23.02. - - 10.000.000,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.23.02.09. - - 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.23.16. - 11.890.000,00 - 11.890.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.23.16.015. - 11.890.000,00 - 11.890.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.24. 19.099.200,00 35.776.800,00 6.800.000,00 61.676.000,00 SMP NEGERI 3 DEMPET
1.01.24.01. 19.099.200,00 18.960.000,00 - 38.059.200,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.24.01.01. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.24.01.02. - 4.760.000,00 - 4.760.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.24.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.24.01.10. - 7.800.000,00 - 7.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.24.01.11. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.24.01.12. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.24.01.13. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.24.01.18. - 1.700.000,00 - 1.700.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.24.01.19. 12.499.200,00 200.000,00 - 12.699.200,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.24.02. - 2.000.000,00 6.800.000,00 8.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.24.02.07. - - 1.800.000,00 1.800.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.01.24.02.09. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.24.02.28. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.24.16. - 14.816.800,00 - 14.816.800,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.24.16.015. - 14.816.800,00 - 14.816.800,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.25. 2.400.000,00 54.913.000,00 5.000.000,00 62.313.000,00 SMP NEGERI 1 GAJAH
1.01.25.01. 2.400.000,00 32.400.000,00 - 34.800.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.25.01.01. - 300.000,00 - 300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.25.01.02. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.25.01.07. 2.400.000,00 - - 2.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.25.01.10. - 4.300.000,00 - 4.300.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
Kode
Halaman 18
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.25.01.11. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.25.01.12. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.25.01.13. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.25.01.15. - 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.25.01.18. - 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.25.02. - 8.000.000,00 5.000.000,00 13.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.25.02.09. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.25.02.22. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.25.02.28. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.25.02.29. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.01.25.16. - 14.513.000,00 - 14.513.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.25.16.015. - 11.313.000,00 - 11.313.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.25.16.018. - 3.200.000,00 - 3.200.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.26. 9.900.000,00 47.600.000,00 2.700.000,00 60.200.000,00 SMP NEGERI 2 GAJAH
1.01.26.01. 9.900.000,00 28.440.100,00 - 38.340.100,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.26.01.01. - 363.000,00 - 363.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.26.01.02. - 9.960.000,00 - 9.960.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.26.01.07. 6.300.000,00 - - 6.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.26.01.10. - 3.461.500,00 - 3.461.500,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.26.01.11. - 1.368.600,00 - 1.368.600,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.26.01.12. - 1.613.000,00 - 1.613.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.26.01.13. - 3.474.000,00 - 3.474.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.26.01.17. - 4.400.000,00 - 4.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.26.01.18. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.26.01.19. 3.600.000,00 200.000,00 - 3.800.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.26.02. - 3.400.000,00 2.700.000,00 6.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.26.02.09. - - 750.000,00 750.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.26.02.10. - - 1.950.000,00 1.950.000,00 Pengadaan mebelair
1.01.26.02.22. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.26.02.28. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.26.16. - 15.759.900,00 - 15.759.900,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.26.16.015. - 6.122.500,00 - 6.122.500,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.26.16.018. - 3.370.000,00 - 3.370.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.26.16.080. - 6.267.400,00 - 6.267.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
1.01.27. 6.600.000,00 52.180.000,00 5.220.000,00 64.000.000,00 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR
1.01.27.01. 6.600.000,00 21.480.000,00 - 28.080.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.27.01.02. - 9.200.000,00 - 9.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.27.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.27.01.10. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.27.01.11. - 700.000,00 - 700.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.27.01.12. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kode
Halaman 19
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.27.01.13. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.27.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.27.01.18. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.27.02. - 2.000.000,00 5.220.000,00 7.220.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.27.02.09. - - 5.220.000,00 5.220.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.27.02.28. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.27.16. - 28.700.000,00 - 28.700.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.27.16.015. - 28.700.000,00 - 28.700.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.28. 11.400.000,00 63.509.000,00 - 74.909.000,00 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR
1.01.28.01. 11.400.000,00 46.760.000,00 - 58.160.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.28.01.01. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.28.01.02. - 26.400.000,00 - 26.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.28.01.07. 6.300.000,00 - - 6.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.28.01.10. - 6.800.000,00 - 6.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.28.01.11. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.28.01.12. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.28.01.13. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.28.01.15. - 2.160.000,00 - 2.160.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.28.01.17. - 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.28.01.18. - 2.300.000,00 - 2.300.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.28.01.19. 5.100.000,00 200.000,00 - 5.300.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.28.02. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.28.02.22. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.28.02.29. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.01.28.16. - 12.749.000,00 - 12.749.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.28.16.015. - 12.749.000,00 - 12.749.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.29. 22.320.000,00 39.320.000,00 2.000.000,00 63.640.000,00 SMP NEGERI 1 MIJEN
1.01.29.01. 22.320.000,00 15.970.400,00 - 38.290.400,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.29.01.01. - 250.000,00 - 250.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.29.01.02. - 5.200.000,00 - 5.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.29.01.07. 7.200.000,00 - - 7.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.29.01.10. - 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.29.01.11. - 1.660.400,00 - 1.660.400,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.29.01.12. - 949.000,00 - 949.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.29.01.13. - 1.561.000,00 - 1.561.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.29.01.15. - 600.000,00 - 600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.29.01.18. - 1.750.000,00 - 1.750.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.29.01.19. 15.120.000,00 200.000,00 - 15.320.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.29.02. - 1.395.500,00 2.000.000,00 3.395.500,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.29.02.09. - - 2.000.000,00 2.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
Kode
Halaman 20
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.29.02.28. - 1.395.500,00 - 1.395.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.29.16. - 21.954.100,00 - 21.954.100,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.29.16.015. - 16.954.100,00 - 16.954.100,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.29.16.018. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.30. 14.400.000,00 44.650.000,00 7.600.000,00 66.650.000,00 SMP NEGERI 2 MIJEN
1.01.30.01. 14.400.000,00 27.380.000,00 - 41.780.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.30.01.01. - 300.000,00 - 300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.30.01.02. - 8.440.000,00 - 8.440.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.30.01.07. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.30.01.10. - 8.250.000,00 - 8.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.30.01.12. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.30.01.13. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.30.01.15. - 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.30.01.17. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.30.01.18. - 2.550.000,00 - 2.550.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.30.01.19. 8.400.000,00 - - 8.400.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.30.02. - 4.000.000,00 7.600.000,00 11.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.30.02.09. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.30.02.10. - - 2.600.000,00 2.600.000,00 Pengadaan mebelair
1.01.30.02.22. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.30.02.28. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.30.16. - 13.270.000,00 - 13.270.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.30.16.015. - 11.588.000,00 - 11.588.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.30.16.018. - 1.682.000,00 - 1.682.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.31. 17.100.000,00 43.828.000,00 - 60.928.000,00 SMP NEGERI 1 BONANG
1.01.31.01. 17.100.000,00 19.910.100,00 - 37.010.100,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.31.01.01. - 150.000,00 - 150.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.31.01.02. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.31.01.07. 6.300.000,00 - - 6.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.31.01.10. - 4.437.100,00 - 4.437.100,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.31.01.11. - 400.000,00 - 400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.31.01.12. - 1.099.000,00 - 1.099.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.31.01.13. - 989.000,00 - 989.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.31.01.15. - 720.000,00 - 720.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.31.01.18. - 1.115.000,00 - 1.115.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.31.01.19. 10.800.000,00 - - 10.800.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.31.02. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.31.02.29. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.01.31.16. - 22.917.900,00 - 22.917.900,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.31.16.015. - 20.338.400,00 - 20.338.400,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.31.16.018. - 2.579.500,00 - 2.579.500,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.32. 21.000.000,00 21.350.000,00 23.000.000,00 65.350.000,00 SMP NEGERI 2 BONANG
Kode
Halaman 21
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.32.01. 21.000.000,00 18.850.000,00 - 39.850.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.32.01.01. - 750.000,00 - 750.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.32.01.02. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.32.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.32.01.10. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.32.01.11. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.32.01.12. - 1.100.000,00 - 1.100.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.32.01.19. 14.400.000,00 - - 14.400.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.32.02. - 1.000.000,00 23.000.000,00 24.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.32.02.09. - - 14.500.000,00 14.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.32.02.10. - - 8.500.000,00 8.500.000,00 Pengadaan mebelair
1.01.32.02.22. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.32.16. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.32.16.018. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.33. 21.060.000,00 35.025.000,00 - 56.085.000,00 SMP NEGERI 3 BONANG
1.01.33.01. 21.060.000,00 14.997.000,00 - 36.057.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.33.01.01. - 270.000,00 - 270.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.33.01.02. - 6.531.700,00 - 6.531.700,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.33.01.07. 9.000.000,00 - - 9.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.33.01.10. - 4.343.000,00 - 4.343.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.33.01.11. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.33.01.12. - 893.500,00 - 893.500,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.33.01.13. - 1.258.800,00 - 1.258.800,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.33.01.15. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.33.01.19. 12.060.000,00 - - 12.060.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.33.02. - 2.800.000,00 - 2.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.33.02.28. - 2.800.000,00 - 2.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.33.16. - 17.228.000,00 - 17.228.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.33.16.015. - 11.650.400,00 - 11.650.400,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.33.16.018. - 3.565.100,00 - 3.565.100,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.33.16.080. - 2.012.500,00 - 2.012.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
1.01.34. 11.460.000,00 45.165.000,00 - 56.625.000,00 SMP NEGERI 1 WEDUNG
1.01.34.01. 11.460.000,00 28.930.000,00 - 40.390.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.34.01.01. - 300.000,00 - 300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.34.01.02. - 15.780.000,00 - 15.780.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.34.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.34.01.10. - 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.34.01.11. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.34.01.12. - 750.000,00 - 750.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.34.01.13. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.34.01.15. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kode
Halaman 22
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.34.01.19. 4.860.000,00 200.000,00 - 5.060.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.34.02. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.34.02.28. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.34.16. - 14.735.000,00 - 14.735.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.34.16.015. - 4.638.000,00 - 4.638.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.34.16.080. - 10.097.000,00 - 10.097.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
1.01.35. 12.000.000,00 35.028.000,00 10.000.000,00 57.028.000,00 SMP NEGERI 2 WEDUNG
1.01.35.01. 12.000.000,00 18.878.000,00 - 30.878.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.35.01.01. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.35.01.02. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.35.01.07. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.35.01.10. - 3.578.000,00 - 3.578.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.35.01.11. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.35.01.13. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.35.01.15. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.35.01.17. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.35.01.18. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.35.01.19. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.35.02. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.35.02.22. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.35.02.29. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.01.35.16. - 12.150.000,00 10.000.000,00 22.150.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.35.16.015. - 8.800.000,00 - 8.800.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.35.16.018. - 3.350.000,00 10.000.000,00 13.350.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.36. 9.880.000,00 59.710.000,00 8.500.000,00 78.090.000,00 SMA NEGERI 1 DEMAK
1.01.36.01. 9.880.000,00 27.430.000,00 - 37.310.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.36.01.01. - 250.000,00 - 250.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.36.01.02. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.36.01.07. 2.400.000,00 - - 2.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.36.01.10. - 2.300.000,00 - 2.300.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.36.01.11. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.36.01.12. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.36.01.13. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.36.01.15. - 1.380.000,00 - 1.380.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.36.01.19. 7.480.000,00 - - 7.480.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.36.02. - 500.000,00 8.500.000,00 9.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.36.02.09. - - 8.500.000,00 8.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.36.02.29. - 500.000,00 - 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.01.36.17. - 31.780.000,00 - 31.780.000,00 Program Pendidikan Menengah
1.01.36.17.15. - 31.780.000,00 - 31.780.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.37. 15.120.000,00 68.210.000,00 4.750.000,00 88.080.000,00 SMA NEGERI 2 DEMAK
1.01.37.01. 15.120.000,00 37.110.000,00 - 52.230.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kode
Halaman 23
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.37.01.01. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.37.01.02. - 21.600.000,00 - 21.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.37.01.07. 5.400.000,00 - - 5.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.37.01.10. - 6.070.000,00 - 6.070.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.37.01.11. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.37.01.12. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.37.01.13. - 6.700.000,00 - 6.700.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.37.01.15. - 540.000,00 - 540.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.37.01.19. 9.720.000,00 200.000,00 - 9.920.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.37.02. - - 4.750.000,00 4.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.37.02.10. - - 4.750.000,00 4.750.000,00 Pengadaan mebelair
1.01.37.16. - 31.100.000,00 - 31.100.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.01.37.16.015. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.37.16.018. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.37.16.080. - 7.300.000,00 - 7.300.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar
1.01.38. 12.576.000,00 47.186.000,00 17.000.000,00 76.762.000,00 SMA NEGERI 3 DEMAK
1.01.38.01. 12.576.000,00 31.786.000,00 - 44.362.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.38.01.01. - 750.000,00 - 750.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.38.01.02. - 15.326.000,00 - 15.326.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.38.01.07. 7.200.000,00 - - 7.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.38.01.10. - 6.420.000,00 - 6.420.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.38.01.11. - 5.310.000,00 - 5.310.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.38.01.12. - 1.750.000,00 - 1.750.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.38.01.13. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.38.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.38.01.19. 5.376.000,00 150.000,00 - 5.526.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.38.02. - 400.000,00 17.000.000,00 17.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.38.02.09. - - 10.500.000,00 10.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.38.02.10. - - 6.500.000,00 6.500.000,00 Pengadaan mebelair
1.01.38.02.28. - 400.000,00 - 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.38.17. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Pendidikan Menengah
1.01.38.17.15. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.39. 15.600.000,00 47.078.000,00 6.000.000,00 68.678.000,00 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR
1.01.39.01. 15.600.000,00 23.800.000,00 - 39.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.39.01.01. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.39.01.02. - 12.540.000,00 - 12.540.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.39.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.39.01.10. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.39.01.11. - 900.000,00 - 900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.39.01.12. - 750.000,00 - 750.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.39.01.13. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Kode
Halaman 24
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.39.01.15. - 960.000,00 - 960.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.39.01.17. - 650.000,00 - 650.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.39.01.18. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.39.01.19. 9.000.000,00 200.000,00 - 9.200.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.39.02. - 2.750.000,00 6.000.000,00 8.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.39.02.09. - - 6.000.000,00 6.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.39.02.22. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.39.02.28. - 500.000,00 - 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.39.02.29. - 750.000,00 - 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.01.39.17. - 20.528.000,00 - 20.528.000,00 Program Pendidikan Menengah
1.01.39.17.15. - 15.258.000,00 - 15.258.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.39.17.18. - 2.270.000,00 - 2.270.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.39.17.70. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan kegiatan belajar mengajar
1.01.40. 15.240.000,00 50.476.000,00 5.900.000,00 71.616.000,00 SMA NEGERI 1 MIJEN
1.01.40.01. 15.240.000,00 23.039.500,00 - 38.279.500,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.40.01.01. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.40.01.02. - 11.289.500,00 - 11.289.500,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.40.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.40.01.10. - 6.300.000,00 - 6.300.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.40.01.11. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.40.01.12. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.40.01.13. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.40.01.15. - 750.000,00 - 750.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.40.01.18. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.40.01.19. 8.640.000,00 200.000,00 - 8.840.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.40.02. - 500.000,00 5.000.000,00 5.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.40.02.09. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.40.02.29. - 500.000,00 - 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.01.40.17. - 26.936.500,00 900.000,00 27.836.500,00 Program Pendidikan Menengah
1.01.40.17.15. - 25.106.500,00 900.000,00 26.006.500,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.40.17.70. - 1.830.000,00 - 1.830.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan kegiatan belajar mengajar
1.01.41. 6.300.000,00 40.300.000,00 20.000.000,00 66.600.000,00 SMA NEGERI 1 MRANGGEN
1.01.41.01. 6.300.000,00 35.700.000,00 - 42.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.41.01.01. - 1.400.000,00 - 1.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.41.01.07. 6.300.000,00 - - 6.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.41.01.08. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01.41.01.10. - 17.400.000,00 - 17.400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.41.01.11. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.41.01.12. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.41.01.15. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.41.01.18. - 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.41.02. - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kode
Halaman 25
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.41.02.09. - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.41.17. - 4.600.000,00 - 4.600.000,00 Program Pendidikan Menengah
1.01.41.17.15. - 4.600.000,00 - 4.600.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.42. 6.300.000,00 43.975.000,00 16.250.000,00 66.525.000,00 SMA NEGERI 2 MRANGGEN
1.01.42.01. 6.300.000,00 15.175.000,00 - 21.475.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.42.01.01. - 675.000,00 - 675.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.42.01.07. 6.300.000,00 - - 6.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.42.01.10. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.42.01.11. - 2.600.000,00 - 2.600.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.42.01.15. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.42.01.18. - 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.42.02. - - 15.000.000,00 15.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.42.02.07. - - 15.000.000,00 15.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.01.42.17. - 28.800.000,00 1.250.000,00 30.050.000,00 Program Pendidikan Menengah
1.01.42.17.15. - 18.275.000,00 1.250.000,00 19.525.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.42.17.18. - 10.525.000,00 - 10.525.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.43. 16.680.000,00 34.805.000,00 13.980.000,00 65.465.000,00 SMA NEGERI 1 SAYUNG
1.01.43.01. 16.680.000,00 15.532.400,00 - 32.212.400,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.43.01.01. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.43.01.02. - 1.440.000,00 - 1.440.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.43.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.43.01.10. - 7.603.400,00 - 7.603.400,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.43.01.11. - 2.070.000,00 - 2.070.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.43.01.12. - 1.120.000,00 - 1.120.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.43.01.13. - 1.019.000,00 - 1.019.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.43.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.43.01.19. 10.080.000,00 200.000,00 - 10.280.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.43.02. - 3.442.000,00 13.980.000,00 17.422.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.43.02.09. - - 13.980.000,00 13.980.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.43.02.22. - 1.522.000,00 - 1.522.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.43.02.28. - 1.920.000,00 - 1.920.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.43.17. - 15.830.600,00 - 15.830.600,00 Program Pendidikan Menengah
1.01.43.17.15. - 6.851.100,00 - 6.851.100,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.43.17.70. - 8.979.500,00 - 8.979.500,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan kegiatan belajar mengajar
1.01.44. 15.990.000,00 46.210.000,00 5.000.000,00 67.200.000,00 SMA NEGERI 1 DEMPET
1.01.44.01. 15.990.000,00 18.260.000,00 - 34.250.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.44.01.01. - 750.000,00 - 750.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.44.01.02. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.44.01.07. 7.200.000,00 - - 7.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.44.01.10. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.44.01.11. - 2.600.000,00 - 2.600.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.44.01.12. - 750.000,00 - 750.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kode
Halaman 26
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.44.01.13. - 750.000,00 - 750.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.44.01.19. 8.790.000,00 210.000,00 - 9.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.44.02. - 800.000,00 5.000.000,00 5.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.44.02.09. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.44.02.28. - 800.000,00 - 800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.44.17. - 27.150.000,00 - 27.150.000,00 Program Pendidikan Menengah
1.01.44.17.15. - 23.700.000,00 - 23.700.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.44.17.18. - 3.450.000,00 - 3.450.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.45. 15.600.000,00 59.650.000,00 3.000.000,00 78.250.000,00 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH
1.01.45.01. 15.600.000,00 34.070.000,00 - 49.670.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.45.01.01. - 600.000,00 - 600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.45.01.02. - 16.800.000,00 - 16.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.45.01.07. 8.100.000,00 - - 8.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.45.01.10. - 5.200.000,00 - 5.200.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.45.01.11. - 1.760.000,00 - 1.760.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.45.01.12. - 3.200.000,00 - 3.200.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.45.01.13. - 3.400.000,00 - 3.400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.45.01.15. - 1.470.000,00 - 1.470.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.45.01.18. - 1.440.000,00 - 1.440.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.45.01.19. 7.500.000,00 200.000,00 - 7.700.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.45.02. - 1.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.45.02.09. - - 3.000.000,00 3.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.45.02.29. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.01.45.17. - 24.580.000,00 - 24.580.000,00 Program Pendidikan Menengah
1.01.45.17.15. - 16.800.000,00 - 16.800.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.45.17.18. - 7.780.000,00 - 7.780.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.46. 13.200.000,00 52.534.000,00 6.000.000,00 71.734.000,00 SMA NEGERI 1 GUNTUR
1.01.46.01. 13.200.000,00 22.590.000,00 - 35.790.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.46.01.01. - 450.000,00 - 450.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.46.01.07. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.46.01.10. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.46.01.12. - 840.000,00 - 840.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.46.01.13. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.46.01.15. - 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.46.01.18. - 3.900.000,00 - 3.900.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.46.01.19. 7.200.000,00 1.000.000,00 - 8.200.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.46.02. - 24.780.000,00 6.000.000,00 30.780.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.46.02.09. - - 6.000.000,00 6.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.46.02.22. - 24.780.000,00 - 24.780.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.46.17. - 5.164.000,00 - 5.164.000,00 Program Pendidikan Menengah
1.01.46.17.70. - 5.164.000,00 - 5.164.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan kegiatan belajar mengajar
1.01.47. 16.800.000,00 103.971.000,00 - 120.771.000,00 SMK NEGERI 1 DEMAK
1.01.47.01. 16.800.000,00 61.560.000,00 - 78.360.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kode
Halaman 27
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.47.01.01. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.47.01.07. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.47.01.10. - 8.750.000,00 - 8.750.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.47.01.11. - 3.950.000,00 - 3.950.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.47.01.12. - 7.300.000,00 - 7.300.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.47.01.13. - 7.100.000,00 - 7.100.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.47.01.15. - 1.560.000,00 - 1.560.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.47.01.17. - 31.500.000,00 - 31.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.47.01.19. 10.800.000,00 200.000,00 - 11.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.47.02. - 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.47.02.28. - 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.47.17. - 38.211.000,00 - 38.211.000,00 Program Pendidikan Menengah
1.01.47.17.15. - 38.211.000,00 - 38.211.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.48. 15.000.000,00 51.410.000,00 36.650.000,00 103.060.000,00 SMK NEGERI 2 DEMAK
1.01.48.01. 15.000.000,00 46.410.000,00 - 61.410.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.48.01.01. - 800.000,00 - 800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.48.01.02. - 35.800.000,00 - 35.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.48.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.48.01.08. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01.48.01.10. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.48.01.11. - 810.000,00 - 810.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.48.01.15. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.48.01.19. 8.400.000,00 - - 8.400.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.48.02. - - 36.650.000,00 36.650.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.48.02.07. - - 1.000.000,00 1.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.01.48.02.09. - - 35.650.000,00 35.650.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.48.17. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Pendidikan Menengah
1.01.48.17.15. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.49. 12.600.000,00 69.969.000,00 15.600.000,00 98.169.000,00 SMK NEGERI 1 SAYUNG
1.01.49.01. 12.600.000,00 37.140.000,00 - 49.740.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.49.01.01. - 600.000,00 - 600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.49.01.02. - 21.600.000,00 - 21.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.49.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.49.01.10. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.49.01.11. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.49.01.12. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.49.01.13. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.49.01.15. - 1.440.000,00 - 1.440.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.49.01.18. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.49.01.19. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.49.02. - 8.000.000,00 15.600.000,00 23.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.49.02.09. - - 15.600.000,00 15.600.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
Kode
Halaman 28
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.49.02.22. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.49.02.28. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.49.02.29. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.01.49.17. - 24.829.000,00 - 24.829.000,00 Program Pendidikan Menengah
1.01.49.17.15. - 13.829.000,00 - 13.829.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.49.17.70. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan kegiatan belajar mengajar
1.01.50. 31.800.000,00 53.200.000,00 - 85.000.000,00 SKB DEMAK
1.01.50.01. 31.800.000,00 35.586.000,00 - 67.386.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.50.01.01. - 750.000,00 - 750.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.50.01.02. - 22.200.000,00 - 22.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.01.50.01.07. 2.400.000,00 - - 2.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.50.01.10. - 4.810.000,00 - 4.810.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.01.50.01.11. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.50.01.12. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.50.01.13. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.50.01.15. - 910.000,00 - 910.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.50.01.17. - 1.416.000,00 - 1.416.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.50.01.18. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.50.01.19. 29.400.000,00 - - 29.400.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.01.50.02. - 11.200.000,00 - 11.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.50.02.22. - 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.50.02.28. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.50.02.29. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.01.50.18. - 6.414.000,00 - 6.414.000,00 Program Pendidikan Non Formal
1.01.50.18.07. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pengembangan data dan informasi
pendidikan non formal
1.01.50.18.14. - 4.414.000,00 - 4.414.000,00 cetak dan Penggandaan kegiatan
Belanjar Mengajar
1.20.03. - 8.432.000.000,00 10.000.000,00 8.442.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.15. - 91.000.000,00 10.000.000,00 101.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.03.15.63. - 28.000.000,00 - 28.000.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.03.15.71. - 63.000.000,00 10.000.000,00 73.000.000,00 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan
Karakter Bangsa melalui jalur pendidikan
1.20.03.16. - 175.000.000,00 - 175.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.20.03.16.070. - 175.000.000,00 - 175.000.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas
siswa
1.20.03.18. - 8.108.000.000,00 - 8.108.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal
1.20.03.18.01. - 8.108.000.000,00 - 8.108.000.000,00 Pemberdayaan tenaga pendidik non
formal
1.20.03.22. - 58.000.000,00 - 58.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
1.20.03.22.02. - 58.000.000,00 - 58.000.000,00 Pelaksanaan kerjasama secara
kelembagaan di bidang pendidikan
1.20.10. - 2.550.000,00 - 2.550.000,00 KECAMATAN DEMAK
1.20.10.15. - 2.550.000,00 - 2.550.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.10.15.63. - 2.550.000,00 - 2.550.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.11. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH
1.20.11.15. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Kode
Halaman 29
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.11.15.63. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.12. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 KECAMATAN DEMPET
1.20.12.15. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.12.15.63. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.13. - 10.200.000,00 - 10.200.000,00 KECAMATAN WONOSALAM
1.20.13.15. - 6.700.000,00 - 6.700.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.13.15.18. - 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.20.13.15.63. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.13.16. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.20.13.16.070. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas
siswa
1.20.14. - 6.975.000,00 - 6.975.000,00 KECAMATAN MIJEN
1.20.14.15. - 6.975.000,00 - 6.975.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.14.15.18. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.20.14.15.63. - 3.375.000,00 - 3.375.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.15. 375.000,00 10.325.000,00 - 10.700.000,00 KECAMATAN GAJAH
1.20.15.15. 375.000,00 10.325.000,00 - 10.700.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.15.15.18. - 7.700.000,00 - 7.700.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.20.15.15.63. 375.000,00 2.625.000,00 - 3.000.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.16. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KECAMATAN BONANG
1.20.16.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.16.15.63. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.17. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG
1.20.17.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.17.15.63. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.18. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG
1.20.18.15. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.18.15.18. - 5.800.000,00 - 5.800.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.20.18.15.63. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.18.15.70. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas
siswa
1.20.19. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR
1.20.19.16. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.20.19.16.070. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas
siswa
1.20.20. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN
1.20.20.15. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.20.15.60. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pengembangan data dan informasi
Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.20.15.63. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.20.21. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.20.20.21.01. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan
membaca untuk mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
1.20.21. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR
1.20.21.15. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.21.15.18. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.20.21.15.63. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
Kode
Halaman 30
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.21.16. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.20.21.16.070. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas
siswa
1.20.22. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN
1.20.22.15. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.22.15.18. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.20.23. 1.750.000,00 11.250.000,00 - 13.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG
1.20.23.15. 600.000,00 4.400.000,00 - 5.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.23.15.63. 600.000,00 4.400.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.23.16. 1.150.000,00 6.850.000,00 - 8.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.20.23.16.060. 600.000,00 4.400.000,00 - 5.000.000,00 Pembinaan forum masyarakat peduli
pendidikan
1.20.23.16.070. 550.000,00 2.450.000,00 - 3.000.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas
siswa
1.20.29. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 KELURAHAN SINGOREJO
1.20.29.15. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.20.29.15.42. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan
sekolah
1.02. 49.279.698.650,00 56.342.458.700,00 37.207.192.650,00 142.829.350.000,00 KESEHATAN
1.02.01. 26.672.322.730,00 25.701.711.215,00 15.497.103.100,00 67.871.137.045,00 DINAS KESEHATAN
1.02.01.01. 639.780.000,00 552.714.360,00 - 1.192.494.360,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.01.01.01. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.02.01.01.02. - 288.084.360,00 - 288.084.360,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.02.01.01.07. 63.780.000,00 - - 63.780.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02.01.01.10. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.02.01.01.11. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.02.01.01.12. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.01.01.13. - 12.250.000,00 - 12.250.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.02.01.01.15. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.02.01.01.17. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02.01.01.18. - 112.380.000,00 - 112.380.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.02.01.01.19. 576.000.000,00 - - 576.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.02.01.02. - 186.250.000,00 886.792.300,00 1.073.042.300,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.01.02.07. - - 369.292.300,00 369.292.300,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.02.01.02.10. - - 17.500.000,00 17.500.000,00 Pengadaan mebelair
1.02.01.02.22. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.01.02.24. - 79.000.000,00 - 79.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.01.02.28. - 43.250.000,00 - 43.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.02.01.02.29. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.02.01.02.42. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.02.01.05. 16.375.000,00 257.563.000,00 - 273.938.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.01.05.01. 16.375.000,00 257.563.000,00 - 273.938.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.02.01.06. 1.600.000,00 88.400.000,00 - 90.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.01.06.01. 1.600.000,00 43.400.000,00 - 45.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.02.01.06.02. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Kode
Halaman 31
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.06.04. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.02.01.15. 3.810.000,00 4.791.050.955,00 - 4.794.860.955,00 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.02.01.15.01. 3.810.000,00 4.610.050.955,00 - 4.613.860.955,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.02.01.15.02. - 62.500.000,00 - 62.500.000,00 Peningkatan pemerataan obat dan
perbekalan kesehatan
1.02.01.15.04. - 36.500.000,00 - 36.500.000,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi
komunitas dan rumah sakit
1.02.01.15.05. - 53.000.000,00 - 53.000.000,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
1.02.01.15.06. - 29.000.000,00 - 29.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.01.16. 24.404.037.730,00 9.765.598.900,00 11.790.141.800,00 45.959.778.430,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.01.16.01. 24.300.000.000,00 8.801.862.200,00 7.398.137.800,00 40.500.000.000,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di
puskesmas jaringannya
1.02.01.16.02. - 173.500.000,00 - 173.500.000,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
1.02.01.16.03. 44.625.000,00 173.375.000,00 4.392.004.000,00 4.610.004.000,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas dan
jaringannya
1.02.01.16.06. 33.200.000,00 154.825.000,00 - 188.025.000,00 Revitalisasi sistem kesehatan
1.02.01.16.09. - 222.000.000,00 - 222.000.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat
1.02.01.16.12. 26.212.730,00 240.036.700,00 - 266.249.430,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.01.17. - 162.960.000,00 - 162.960.000,00 Program Pengawasan Obat dan
Makanan
1.02.01.17.01. - 15.180.000,00 - 15.180.000,00 Peningkatan pemberdayaan
konsumen/masyarakat di bidang obat dan
makanan
1.02.01.17.02. - 133.930.000,00 - 133.930.000,00 Peningkatan pengawasan keamanan
pangan dan bahan berbahaya
1.02.01.17.03. - 13.200.000,00 - 13.200.000,00 Peningkatan kapasitas laboratorium
pengawasan obat dan makanan
1.02.01.17.04. - 650.000,00 - 650.000,00 Peningkatan penyidikan dan penegakan
hukum di bidang obat dan makanan
1.02.01.18. - 19.000.000,00 - 19.000.000,00 Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia
1.02.01.18.03. - 19.000.000,00 - 19.000.000,00 Peningkatan promosi obat bahan alam
Indonesia di dalam dan di luar neger
1.02.01.19. 105.100.000,00 612.647.000,00 - 717.747.000,00 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.01.19.01. 12.000.000,00 116.350.000,00 - 128.350.000,00 Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
1.02.01.19.02. 93.100.000,00 496.297.000,00 - 589.397.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1.02.01.20. 34.600.000,00 335.300.000,00 - 369.900.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.01.20.01. 5.220.000,00 54.030.000,00 - 59.250.000,00 Penyusunan peta informasi masyarakat
kurang gizi
1.02.01.20.02. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pencegahan, penanggulangan
kekurangan vitamin dan Pemberian
tambahan makanan dan vitamin
1.02.01.20.03. 12.105.000,00 132.795.000,00 - 144.900.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protien
(KEP), Anemian Gizi Besi, Gangguan akibat
kurang yodium (GAKY)
1.02.01.20.04. 17.025.000,00 73.225.000,00 - 90.250.000,00 Pemberdayaan masyarakat untuk
pencapaian keluarga sadar gizi
1.02.01.20.05. 250.000,00 25.250.000,00 - 25.500.000,00 Penanggulangan Gizi-lebih
1.02.01.21. 975.000,00 194.025.000,00 - 195.000.000,00 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
1.02.01.21.01. 975.000,00 174.025.000,00 - 175.000.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan
sehat
1.02.01.21.03. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
1.02.01.22. 29.450.000,00 759.569.000,00 - 789.019.000,00 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
1.02.01.22.01. 26.000.000,00 174.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1.02.01.22.04. - 141.477.000,00 - 141.477.000,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak
sekolah
Kode
Halaman 32
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.22.05. 3.450.000,00 348.950.000,00 - 352.400.000,00 Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
1.02.01.22.08. - 45.642.000,00 - 45.642.000,00 Peningkatan imunisasi
1.02.01.22.09. - 49.500.000,00 - 49.500.000,00 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan
Penganggulangan Wabah
1.02.01.23. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1.02.01.23.01. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Penyusunan standar pelayanan
kesehatan
1.02.01.24. 73.800.000,00 7.641.700.000,00 - 7.715.500.000,00 Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
1.02.01.24.11. 73.800.000,00 7.641.700.000,00 - 7.715.500.000,00 Pelayanan Kesehatan penduduk miskin
1.02.01.25. - - 2.820.169.000,00 2.820.169.000,00 Program pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan
prasarana Puskesmas/Puskesmas
pembantu dan j
1.02.01.25.06. - - 1.804.000.000,00 1.804.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas
1.02.01.25.20. - - 1.016.169.000,00 1.016.169.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
pembantu
1.02.01.28. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
1.02.01.28.01. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
1.02.01.29. 2.795.000,00 77.105.000,00 - 79.900.000,00 Program peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
1.02.01.29.01. 2.495.000,00 43.005.000,00 - 45.500.000,00 Penyuluhan kesehatan anak balita
1.02.01.29.02. - 15.400.000,00 - 15.400.000,00 Immunisasi bagi anak balita
1.02.01.29.04. 300.000,00 18.700.000,00 - 19.000.000,00 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak
balita
1.02.01.30. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
1.02.01.30.01. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan
1.02.01.31. - 30.828.000,00 - 30.828.000,00 Program pengawasan dan
pengendalian kesehatan makanan
1.02.01.31.01. - 30.828.000,00 - 30.828.000,00 Pengawasan keamanan dan kesehatan
makanan hasil industri
1.02.01.32. 1.360.000.000,00 67.000.000,00 - 1.427.000.000,00 Program peningkatan keselamatan
ibu melahirkan dan anak
1.02.01.32.01. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari
keluarga kurang mampu
1.02.01.32.02. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil
bagi keluarga kurang mampu
1.02.01.32.03. 1.360.000.000,00 - - 1.360.000.000,00 Pertolongan persalinan bagi ibu dari
keluarga kurang mampu
1.02.02. 22.059.000.000,00 27.616.583.500,00 21.401.505.500,00 71.077.089.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SUNAN KALIJAGA
1.02.02.19. - 23.000.000,00 27.000.000,00 50.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.02.19.02. - 23.000.000,00 27.000.000,00 50.000.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1.02.02.26. - - 9.027.089.000,00 9.027.089.000,00 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah
sakit/RSJ/RS paru/RS Mata
1.02.02.26.16. - - 1.725.966.000,00 1.725.966.000,00 Pembangunan instalasi pengolahan limbah
rumah sakit
1.02.02.26.18. - - 7.099.000.000,00 7.099.000.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah
sakit
1.02.02.26.20. - - 202.123.000,00 202.123.000,00 Pengadaan ambulance/mobil jenasah
1.02.02.33. 22.059.000.000,00 27.593.583.500,00 12.347.416.500,00 62.000.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
(OPERASIONAL BLUD)
1.02.02.33.01. 22.059.000.000,00 27.593.583.500,00 12.347.416.500,00 62.000.000.000,00 Belanja BLUD
1.02.03. 11.100.000,00 70.752.125,00 2.250.375,00 84.102.500,00 PUSKESMAS DEMAK I
1.02.03.16. 11.100.000,00 70.752.125,00 2.250.375,00 84.102.500,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.03.16.12. 11.100.000,00 70.752.125,00 2.250.375,00 84.102.500,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.04. 9.146.000,00 71.917.000,00 1.152.000,00 82.215.000,00 PUSKESMAS DEMAK II
Kode
Halaman 33
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.04.16. 9.146.000,00 71.917.000,00 1.152.000,00 82.215.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.04.16.12. 9.146.000,00 71.917.000,00 1.152.000,00 82.215.000,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.05. 10.104.000,00 52.808.000,00 21.600.000,00 84.512.000,00 PUSKESMAS DEMAK III
1.02.05.16. 10.104.000,00 52.808.000,00 21.600.000,00 84.512.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.05.16.12. 10.104.000,00 52.808.000,00 21.600.000,00 84.512.000,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.06. 30.325.000,00 113.215.500,00 17.372.000,00 160.912.500,00 PUSKESMAS BONANG I
1.02.06.16. 30.325.000,00 113.215.500,00 17.372.000,00 160.912.500,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.06.16.12. 12.325.000,00 48.128.000,00 2.709.500,00 63.162.500,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.06.16.15. 18.000.000,00 65.087.500,00 14.662.500,00 97.750.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap
1.02.07. 9.690.000,00 57.163.750,00 1.721.250,00 68.575.000,00 PUSKESMAS BONANG II
1.02.07.16. 9.690.000,00 57.163.750,00 1.721.250,00 68.575.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.07.16.12. 9.690.000,00 57.163.750,00 1.721.250,00 68.575.000,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.08. 60.952.000,00 155.918.000,00 28.355.000,00 245.225.000,00 PUSKESMAS WEDUNG I
1.02.08.16. 60.952.000,00 155.918.000,00 28.355.000,00 245.225.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.08.16.12. 9.352.000,00 55.793.000,00 1.580.000,00 66.725.000,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.08.16.15. 51.600.000,00 100.125.000,00 26.775.000,00 178.500.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap
1.02.09. 30.700.000,00 113.152.500,00 12.250.000,00 156.102.500,00 PUSKESMAS WEDUNG II
1.02.09.16. 30.700.000,00 113.152.500,00 12.250.000,00 156.102.500,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.09.16.12. 9.400.000,00 57.452.500,00 - 66.852.500,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.09.16.15. 21.300.000,00 55.700.000,00 12.250.000,00 89.250.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap
1.02.10. 51.568.000,00 219.164.000,00 37.038.000,00 307.770.000,00 PUSKESMAS MIJEN I
1.02.10.16. 51.568.000,00 219.164.000,00 37.038.000,00 307.770.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.10.16.12. 10.268.000,00 61.814.000,00 1.938.000,00 74.020.000,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.10.16.15. 41.300.000,00 157.350.000,00 35.100.000,00 233.750.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap
1.02.11. 8.228.000,00 81.519.000,00 2.173.000,00 91.920.000,00 PUSKESMAS MIJEN II
1.02.11.16. 8.228.000,00 81.519.000,00 2.173.000,00 91.920.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.11.16.12. 8.228.000,00 81.519.000,00 2.173.000,00 91.920.000,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.12. 8.858.320,00 130.340.610,00 11.447.525,00 150.646.455,00 PUSKESMAS KARANGANYAR I
1.02.12.16. 8.858.320,00 130.340.610,00 11.447.525,00 150.646.455,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.12.16.12. 3.858.320,00 60.340.610,00 1.447.525,00 65.646.455,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.12.16.15. 5.000.000,00 70.000.000,00 10.000.000,00 85.000.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap
1.02.13. 19.270.000,00 107.408.750,00 20.196.250,00 146.875.000,00 PUSKESMAS KARANGANYAR II
1.02.13.16. 19.270.000,00 107.408.750,00 20.196.250,00 146.875.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.13.16.12. 9.010.000,00 60.398.750,00 1.466.250,00 70.875.000,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.13.16.15. 10.260.000,00 47.010.000,00 18.730.000,00 76.000.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap
1.02.14. 6.000.000,00 67.503.750,00 2.300.000,00 75.803.750,00 PUSKESMAS GAJAH I
1.02.14.16. 6.000.000,00 67.503.750,00 2.300.000,00 75.803.750,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.14.16.12. 6.000.000,00 67.503.750,00 2.300.000,00 75.803.750,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.15. 22.340.000,00 118.115.500,00 11.602.500,00 152.058.000,00 PUSKESMAS GAJAH II
1.02.15.16. 22.340.000,00 118.115.500,00 11.602.500,00 152.058.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
Kode
Halaman 34
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.15.16.12. 7.140.000,00 71.903.000,00 765.000,00 79.808.000,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.15.16.15. 15.200.000,00 46.212.500,00 10.837.500,00 72.250.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap
1.02.16. 9.350.000,00 49.781.250,00 1.593.750,00 60.725.000,00 PUSKESMAS SAYUNG I
1.02.16.16. 9.350.000,00 49.781.250,00 1.593.750,00 60.725.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.16.16.12. 9.350.000,00 49.781.250,00 1.593.750,00 60.725.000,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.17. 12.300.000,00 65.684.000,00 5.630.500,00 83.614.500,00 PUSKESMAS SAYUNG II
1.02.17.16. 12.300.000,00 65.684.000,00 5.630.500,00 83.614.500,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.17.16.12. 5.100.000,00 12.549.000,00 2.215.500,00 19.864.500,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.17.16.15. 7.200.000,00 53.135.000,00 3.415.000,00 63.750.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap
1.02.18. 70.980.000,00 417.040.000,00 32.147.000,00 520.167.000,00 PUSKESMAS KARANGAWEN I
1.02.18.16. 70.980.000,00 417.040.000,00 32.147.000,00 520.167.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.18.16.12. 17.880.000,00 64.075.000,00 13.212.000,00 95.167.000,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.18.16.15. 53.100.000,00 352.965.000,00 18.935.000,00 425.000.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap
1.02.19. 5.100.000,00 69.088.750,00 - 74.188.750,00 PUSKESMAS KARANGAWEN II
1.02.19.16. 5.100.000,00 69.088.750,00 - 74.188.750,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.19.16.12. 5.100.000,00 69.088.750,00 - 74.188.750,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.20. 35.070.000,00 205.295.000,00 22.660.000,00 263.025.000,00 PUSKESMAS DEMPET
1.02.20.16. 35.070.000,00 205.295.000,00 22.660.000,00 263.025.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.20.16.12. 18.870.000,00 60.495.000,00 5.160.000,00 84.525.000,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.20.16.15. 16.200.000,00 144.800.000,00 17.500.000,00 178.500.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap
1.02.21. 29.610.000,00 167.615.000,00 37.050.000,00 234.275.000,00 PUSKESMAS GUNTUR I
1.02.21.16. 29.610.000,00 167.615.000,00 37.050.000,00 234.275.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.21.16.12. 11.730.000,00 49.895.000,00 6.900.000,00 68.525.000,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.21.16.15. 17.880.000,00 117.720.000,00 30.150.000,00 165.750.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap
1.02.22. 8.754.000,00 49.839.000,00 7.500.000,00 66.093.000,00 PUSKESMAS GUNTUR II
1.02.22.16. 8.754.000,00 49.839.000,00 7.500.000,00 66.093.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.22.16.12. 8.754.000,00 49.839.000,00 7.500.000,00 66.093.000,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.23. 11.764.000,00 58.286.000,00 2.710.000,00 72.760.000,00 PUSKESMAS MRANGGEN I
1.02.23.16. 11.764.000,00 58.286.000,00 2.710.000,00 72.760.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.23.16.12. 11.764.000,00 58.286.000,00 2.710.000,00 72.760.000,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.24. 9.469.000,00 55.915.000,00 - 65.384.000,00 PUSKESMAS MRANGGEN II
1.02.24.16. 9.469.000,00 55.915.000,00 - 65.384.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.24.16.12. 9.469.000,00 55.915.000,00 - 65.384.000,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.25. 17.074.000,00 155.711.000,00 - 172.785.000,00 PUSKESMAS MRANGGEN III
1.02.25.16. 17.074.000,00 155.711.000,00 - 172.785.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.25.16.12. 10.574.000,00 60.211.000,00 - 70.785.000,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.25.16.15. 6.500.000,00 95.500.000,00 - 102.000.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap
1.02.26. 5.100.000,00 56.837.500,00 7.912.500,00 69.850.000,00 PUSKESMAS WONOSALAM I
1.02.26.16. 5.100.000,00 56.837.500,00 7.912.500,00 69.850.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.26.16.12. 5.100.000,00 56.837.500,00 7.912.500,00 69.850.000,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.27. 8.394.000,00 67.896.000,00 3.500.000,00 79.790.000,00 PUSKESMAS WONOSALAM II
Kode
Halaman 35
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.27.16. 8.394.000,00 67.896.000,00 3.500.000,00 79.790.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.27.16.12. 8.394.000,00 67.896.000,00 3.500.000,00 79.790.000,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.28. 13.260.000,00 55.115.000,00 3.125.000,00 71.500.000,00 PUSKESMAS KARANGTENGAH
1.02.28.16. 13.260.000,00 55.115.000,00 3.125.000,00 71.500.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.28.16.12. 13.260.000,00 55.115.000,00 3.125.000,00 71.500.000,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.29. 33.869.600,00 176.082.000,00 15.297.400,00 225.249.000,00 PUSKESMAS KEBONAGUNG
1.02.29.16. 33.869.600,00 176.082.000,00 15.297.400,00 225.249.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.02.29.16.12. 12.559.600,00 56.892.000,00 11.297.400,00 80.749.000,00 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
1.02.29.16.15. 21.310.000,00 119.190.000,00 4.000.000,00 144.500.000,00 Peningkatan pelayanan rawat inap
1.20.20. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN
1.20.20.16. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
1.20.20.16.06. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Revitalisasi sistem kesehatan
1.20.20.16.09. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat
1.20.20.21. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
1.20.20.21.02. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
1.03. 2.478.383.000,00 17.634.807.000,00 225.105.573.000,00 245.218.763.000,00 PEKERJAAN UMUM
1.03.01. 2.469.883.000,00 16.873.957.000,00 203.493.905.000,00 222.837.745.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
1.03.01.01. 2.362.808.000,00 2.583.532.000,00 391.440.000,00 5.337.780.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.03.01.01.01. - 17.500.000,00 - 17.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.03.01.01.02. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.03.01.01.07. 227.625.000,00 - - 227.625.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.03.01.01.10. - 290.000.000,00 - 290.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.03.01.01.11. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.03.01.01.12. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.03.01.01.13. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.03.01.01.15. - 22.560.000,00 2.440.000,00 25.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.03.01.01.17. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.03.01.01.18. - 737.375.000,00 - 737.375.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.03.01.01.19. 1.197.748.000,00 2.252.000,00 - 1.200.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.03.01.01.21. 173.590.000,00 518.690.000,00 338.000.000,00 1.030.280.000,00 Biaya Operasional UPTD
1.03.01.01.22. 763.845.000,00 85.155.000,00 51.000.000,00 900.000.000,00 Biaya Operasional Pengadaan
barang/Jasa
1.03.01.02. - 3.053.000.000,00 26.127.000.000,00 29.180.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.03.01.02.05. - - 440.000.000,00 440.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.03.01.02.07. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.03.01.02.10. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan mebelair
1.03.01.02.22. - 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.03.01.02.24. - 1.250.000.000,00 - 1.250.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.03.01.02.28. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.03.01.02.29. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.03.01.02.45. - - 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 Pembangunan gedung DPUPPE Kab.
Demak
1.03.01.02.46. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pengawasan bangunan gedung
Kode
Halaman 36
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.02.47. - 25.000.000,00 975.000.000,00 1.000.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan
Sayung
1.03.01.02.48. - 20.000.000,00 780.000.000,00 800.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan
Wedung
1.03.01.02.49. - 15.000.000,00 785.000.000,00 800.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan
Bonang
1.03.01.02.50. - 15.000.000,00 785.000.000,00 800.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan
Guntur
1.03.01.02.51. - 70.000.000,00 1.370.000.000,00 1.440.000.000,00 Penataan Kawasan wisata Tembiring
1.03.01.02.52. - 20.000.000,00 780.000.000,00 800.000.000,00 Penataan lapangan sepakbola Stadion
Pancasila
1.03.01.02.54. - 115.000.000,00 9.885.000.000,00 10.000.000.000,00 Pembangunan gedung BKD, Inspektorat,
Bappeda dan KP2PA Kab. Demak
1.03.01.02.55. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembuatan dan Pemasangan Baliho Tata
Ruang
1.03.01.02.56. - 50.000.000,00 4.950.000.000,00 5.000.000.000,00 Pembangunan gedung AKN
1.03.01.02.57. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan DED Pembangunan gedung
AKN
1.03.01.02.60. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 DED Dinas Kependudukan Dan Catatan
Sipil Kabupaten Demak
1.03.01.02.61. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 DED Dinas Pertanian Kabupaten Demak
1.03.01.02.62. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 DED Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Demak
1.03.01.02.65. - 13.000.000,00 637.000.000,00 650.000.000,00 Pembangunan Gedung IPHI Kabupaten
Demak
1.03.01.02.67. - 10.000.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Pagar Kantor Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kab.
Demak
1.03.01.02.68. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Renovasi Gedung Puskesmas Gajah 2 Kec.
Gajah
1.03.01.05. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.03.01.05.01. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.03.01.15. - 1.200.000.000,00 40.367.162.000,00 41.567.162.000,00 Program Pembangunan jalan dan
jembatan
1.03.01.15.11. - 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 - Pengawasan Jalan
1.03.01.15.12. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Wonosalam-Tlogosih
1.03.01.15.13. - - 750.000.000,00 750.000.000,00 - Peningkatan Jalan Buyaran- Guntur
1.03.01.15.14. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Bedono-Purwosari
1.03.01.15.15. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Wonorejo-Undaan
Kidul
1.03.01.15.16. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Kuncir-Jatisono
1.03.01.15.17. - - 600.000.000,00 600.000.000,00 - Peningkatan Jalan Grogol-Trimulyo
1.03.01.15.19. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Pasir- Mijen
1.03.01.15.20. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Donorejo-Sampang
1.03.01.15.21. - - 750.000.000,00 750.000.000,00 - Peningkatan Jalan Bonang-Morodemak
1.03.01.15.22. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Dempet-Luwuk Ruas
No.8
1.03.01.15.23. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Rejosari - Ngegot
1.03.01.15.24. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Jetak-Jungsemi
1.03.01.15.25. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Kalianyar-Doreng
1.03.01.15.26. - - 650.000.000,00 650.000.000,00 - Peningkatan Jalan
Gedangalas-Tanjunganyar
1.03.01.15.27. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Jungsemi- Mutihkulon
1.03.01.15.28. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 - Peningkatan Jalan Demak-Wonosalam
1.03.01.15.39. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan
Tanjunganyar-Wilalung
1.03.01.15.40. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 - Perencanaan Jembatan
1.03.01.15.41. - - 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 - Pembangunan Jembatan Kali Kanal B.16
Sidorejo Sayung
1.03.01.15.42. - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - Pembangunan Jembatan
Karanggondang Jragung
Kode
Halaman 37
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.15.43. - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - Pembangunan Jembatan Ruas
Karangmlati-Donorojo
1.03.01.15.44. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 - Pengawasan Jembatan
1.03.01.15.45. - - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - Pembangunan Jembatan Kali Blado
Jebor Demak
1.03.01.15.46. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Peningkatan Jalan Bakalrejo -
Tunjungharjo
1.03.01.15.47. - - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 - Betonisasi jalan dari Desa Batursari
menuju Agrowisata Kebonbatur Mranggen
1.03.01.15.48. - - 1.980.000.000,00 1.980.000.000,00 - Pembangunan Jalan
Karangawen-Pamongan (Ruas No.05)
1.03.01.15.49. - - 1.980.000.000,00 1.980.000.000,00 - Peningkatan Jalan Karangawen-Jragung
Ruas No.06
1.03.01.15.50. - - 1.867.162.000,00 1.867.162.000,00 - Peningkatan Jalan Bengkal - Pasir (Ruas
No. 12)
1.03.01.15.51. - - 990.000.000,00 990.000.000,00 - Peningkatan Jalan Bengkal-Karanganyar
(Ruas No.23)
1.03.01.15.52. - - 990.000.000,00 990.000.000,00 - Peningkatan Jalan Cangkring -
Karangrejo (Ruas No 33)
1.03.01.15.53. - - 990.000.000,00 990.000.000,00 - Peningkatan Jalan Kalikondang -
Tlogoboyo (Ruas no. 43)
1.03.01.15.54. - - 990.000.000,00 990.000.000,00 - Peningkatan Jalan Bakung - Wonorejo
(ruas no. 44)
1.03.01.15.56. - - 990.000.000,00 990.000.000,00 - Peningkatan Jalan Bedono - Purwosari
(Ruas No.57)
1.03.01.15.57. - - 990.000.000,00 990.000.000,00 - Peningkatan Jalan Banyumeneng -
Kawengen (Ruas no. 68)
1.03.01.15.60. - - 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 - Penggantian Jembatan Desa Buko
Wedung
1.03.01.15.61. - - 650.000.000,00 650.000.000,00 - Pembangunan jalan samping Polres
Demak
1.03.01.15.62. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - Penyusunan Database Jalan Kabupaten
Demak
1.03.01.15.63. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Pembangunan Talud Jalan Wonosalam -
Doreng Kec. Wonosalam
1.03.01.15.64. - - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - Peningkatan Jalan Menco - Jetak
1.03.01.15.65. - - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - Pembangunan Talud Jalan Menco -
Babalan
1.03.01.15.66. - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - Peningkatan Jalan Menco - Babalan
1.03.01.15.67. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 - Pembangunan Talud Jalan Onggorawe,
Bulusari
1.03.01.15.68. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 - Pembangunan Talud Jalan Donorejo -
Sampang
1.03.01.15.69. - - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 - Pembangunan Jembatan Sungai Jajar
Desa Mangunrejo Kec. Kebonangung
1.03.01.17. - 84.500.000,00 2.565.500.000,00 2.650.000.000,00 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
1.03.01.17.05. - 36.000.000,00 464.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Talud Kali Tuntang Lama
menuju Pelabuhan Perikanan Pantai
Morodemak ( Lanjutan )
1.03.01.17.06. - 36.000.000,00 714.000.000,00 750.000.000,00 Pembangunan Talud menuju Pangkalan
Prahu Menco Wedung
1.03.01.17.07. - 12.500.000,00 487.500.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Bronjong Sypon Desa
Bango
1.03.01.17.08. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Saluran Air Dk. Luwuk Desa
Sidomulyo Kec. Dempet
1.03.01.17.09. - - 700.000.000,00 700.000.000,00 Pembangunan Talud Saluran Induk
Pelayaran Sayung - Batu
1.03.01.18. - 3.750.000.000,00 - 3.750.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
1.03.01.18.03. - 3.000.000.000,00 - 3.000.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03.01.18.04. - 750.000.000,00 - 750.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1.03.01.24. 12.375.000,00 4.057.625.000,00 4.249.278.000,00 8.319.278.000,00 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan jaringan pengairan lainnya
1.03.01.24.013. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan pintu air
1.03.01.24.100. 12.375.000,00 12.625.000,00 - 25.000.000,00 Komisi Irigasi
1.03.01.24.19. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - Pemeliharaan Rutin Saluran
Kode
Halaman 38
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.24.20. - - 729.278.000,00 729.278.000,00 - Rehabilitasi Saluran Induk Pelayaran
Buyaran (909 Ha)
1.03.01.24.21. - - 605.000.000,00 605.000.000,00 - Rehabilitasi Daerah Irigasi Gablog (
Bendung Gablog)
1.03.01.24.22. - - 110.000.000,00 110.000.000,00 - Rehabilitasi Daerah Irigasi Polder Batu
(366 Ha)
1.03.01.24.23. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - Pemeliharaan Rutin Kali Tuntang Lama
1.03.01.24.24. - 600.000.000,00 - 600.000.000,00 - Rehabilitasi Afvour C 71
1.03.01.24.25. - 45.000.000,00 655.000.000,00 700.000.000,00 - Pembuatan Bangunan Pengatur Saluran
Induk Sayung - Batu
1.03.01.24.26. - 300.000.000,00 200.000.000,00 500.000.000,00 - Normalisasi Desa Karangsari Kec.
Karangtengah
1.03.01.24.27. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 - Normalisasi Afvour Sekeci Blewah Desa
Berahan Wetan Kec. Wedung
1.03.01.24.28. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 - Normalisasi Afvour Geretan Desa Bungo
Kec. Wedung
1.03.01.24.29. - 350.000.000,00 150.000.000,00 500.000.000,00 - Normalisasi dan pasangan talud afvour
wonorejo kecamatan karanganyar kab
demak
1.03.01.24.30. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 - Normalisasi Kali Cerebon Desa Berahan
Kulon Kec. Wedung
1.03.01.24.32. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 - Chekdam Desa Sumberejo Kec.
Mranggen
1.03.01.24.33. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 - Normalisasi Afvour makam
Wonorejo,Bandungrejo Kec. Karanganyar
1.03.01.24.34. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 - Normalisasi Afvour C. 41 Boro Kalitekuk
Karanganyar
1.03.01.24.35. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 - Normalisasi Afvour Boro Desa Ngaluran
Demak
1.03.01.24.36. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 - Pembangunan Pintu Air di Kali Kaum
Desa Purwosari Kec. Sayung
1.03.01.24.37. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 - Pembuatan Pintu Air (mengatasi Abrasi)
Desa Sayung Kec. Sayung
1.03.01.24.38. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - Normalisasi Afvour Desa Sokokidul Kec.
Kebonagung
1.03.01.24.39. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 - NORMALISASI SALURAN RW.05 SAMPAI
RW.06 DESA KALIKONDANG KECAMATAN
DEMAK
1.03.01.24.40. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat
Usaha Tani Desa Mangunrejo Kec.
Kebonagung
1.03.01.24.41. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 - Pembangunan Pintu Air Kali Lobang
Dukuh Bener Desa Weding Kec.Bonang
1.03.01.24.42. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - Normalisasi Afour saluran Pembuangan
Desa Pecuk Kec. Mijen
1.03.01.24.43. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Rehabilitasi Checkdam Kali Deresan
(Lanjutan)
1.03.01.26. - 350.000.000,00 700.000.000,00 1.050.000.000,00 Program Pengembangan,
Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
lainnya
1.03.01.26.08. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Biaya Operasional Bendung Karet
Wonokerto
1.03.01.26.09. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBANGUNAN BENDUNGAN KALI ROGO
DS.SURODADI KEC. SAYUNG
1.03.01.26.10. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 PEMBANGUNAN EMBUNG DUSUN
PRANGETAN DS MANGUNREJO KEC.
KEBUNAGUNG
1.03.01.26.11. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan embung Desa Jatirogo Kec.
Bonang
1.03.01.26.12. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan saluran Desa Jatirogo Kec.
Bonang
1.03.01.27. 94.700.000,00 650.300.000,00 8.451.183.000,00 9.196.183.000,00 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
1.03.01.27.11. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan riool dalam kota Demak
1.03.01.27.12. - - 854.183.000,00 854.183.000,00 Pembangunan SPAM Desa Blerong ( DAK
dan Pendamping )
1.03.01.27.13. - - 550.000.000,00 550.000.000,00 Pembangunan SPAM Desa Loireng ( DAK
dan Pendamping )
Kode
Halaman 39
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.27.14. - - 550.000.000,00 550.000.000,00 Pembangunan SPAM Desa Sampang ( DAK
dan Pendamping )
1.03.01.27.15. - - 847.000.000,00 847.000.000,00 Pembangunan SPAM Desa Tamansari (
DAK dan Pendamping )
1.03.01.27.16. - - 550.000.000,00 550.000.000,00 Pembangunan SPAM Desa Mangunanlor (
DAK dan Pendamping )
1.03.01.27.17. - - 550.000.000,00 550.000.000,00 Pembangunan SPAM Desa Jatisono ( DAK
dan Pendamping )
1.03.01.27.18. - - 550.000.000,00 550.000.000,00 Pembangunan SPAM Desa Guntur ( DAK
dan Pendamping )
1.03.01.27.19. - - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Pembangunan Prasarana Air minum Kec
Sayung dan Karangtengah (DDUB)
1.03.01.27.20. - - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Optimalisasi SPAM IKK Karangawen dan
Guntur
1.03.01.27.21. 13.800.000,00 156.200.000,00 - 170.000.000,00 BOP Sanitasi
1.03.01.27.22. 44.500.000,00 155.500.000,00 - 200.000.000,00 BOP PPIP
1.03.01.27.23. 36.400.000,00 138.600.000,00 - 175.000.000,00 BOP Pamsimas
1.03.01.30. - 875.000.000,00 120.112.342.000,00 120.987.342.000,00 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
1.03.01.30.0051. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Normalisasi drainase RT 1,2 dan 3 RW 05
Katonsari Demak
1.03.01.30.0052. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Kp. Kalisusukan Bintoro
Demak
1.03.01.30.0053. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Tanubayan baru RT 01
RW 09 Bintoro Demak
1.03.01.30.0054. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jalan lingkungan RT 07 RW
5 Desa Katonsari
1.03.01.30.0055. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Lingkungan Petengan
RT.09 RW.8 Bintoro Demak
1.03.01.30.0056. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Peningkatan Jalan Tunggul Wulung Kel.
Mangunjiwan Demak
1.03.01.30.0057. - - 880.000.000,00 880.000.000,00 Pembangunan Ruas Jalan Poros Desa
Werdoyo - Karangrejo Kec. Kebonagung
1.03.01.30.0058. - - 440.000.000,00 440.000.000,00 Pembangunan Ruas Jalan Poros Desa
Babat - Karangrejo Kec. Kebonagung
1.03.01.30.0059. - - 550.000.000,00 550.000.000,00 Pembangunan Ruas Jalan Poros Desa Sari
- Mlekang Kec. Gajah
1.03.01.30.0060. - - 660.000.000,00 660.000.000,00 Pembangunan Ruas Jalan Poros Desa
Sidomulyo - Gempoldenok Kec. Dempet
1.03.01.30.0061. - - 507.342.000,00 507.342.000,00 Pembangunan Ruas Jalan Poros Desa
Sidokumpul - Temuroso Kec. Guntur
1.03.01.30.0062. - - 550.000.000,00 550.000.000,00 Pembangunan Ruas Jalan Poros Desa
Ngemplikwetan - Wonorejo Kec.
Karanganyar
1.03.01.30.0063. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Database Insfrastruktur
Perdesaan Kab. Demak
1.03.01.30.0064. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Bogorame RT 03 RW 01
Gg. Setaman 2 Mangunjiwan Demak
1.03.01.30.0065. - - 600.000.000,00 600.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Kebonsari RW 2
Kec. Dempet
1.03.01.30.0066. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Talud Jalan Karangayu - Truko Desa
Karangrejo Kec. Dempet
1.03.01.30.0067. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Sari Kec. Gajah
1.03.01.30.0068. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 06 RW 02 Desa
Blerong Kec. Guntur
1.03.01.30.0069. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Talud jalan RT 6 RW 01 Dk.
Karanganyar Desa Blerong Kec. Guntur
1.03.01.30.0070. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Jembatan Desa Purwosari
Kec. Sayung
1.03.01.30.0071. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Pembangunan Jembatan Desa Gaji Kec.
Guntur
1.03.01.30.0072. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Betonisasi Jalan Sidomulyo
-Harjowinangun Kec. Dempet
1.03.01.30.0073. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Kampung Krapyak Barat
RT 05 RW 12 Kelurahan Bintoro Kec.
Demak
1.03.01.30.0074. - - 750.000.000,00 750.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Desa Tlogorejo
Kec. Wonosalam
1.03.01.30.0075. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Saluran Perum Bintoro Asri
Kode
Halaman 40
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.30.0076. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Pengawasan Infrastruktur keciptakaryaan
1.03.01.30.0077. - - 750.000.000,00 750.000.000,00 Pembangunan Jembatan antar desa
Geneng Kec. Mijen
1.03.01.30.0079. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud jalan RT 1 RW 4
Desa Botosengon Kec.Dempet
1.03.01.30.0081. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan sumur artetis dan tower
Dukuh Gatak RT 4 RW 2 Desa Tlogoweru
Kec.Guntur
1.03.01.30.0082. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud Jalan Makam RW 5 Desa
Kembangarum Kec. Mranggen
1.03.01.30.0083. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pavingisasi Jalan RT 07 RW 04 Dk. Dolog
Desa Kembangarum Kec. Mranggen
1.03.01.30.0084. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 07 RW 02 Dk. Sandan
Desa Sidokumpul Kec. Guntur
1.03.01.30.0085. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 09 RW 01 DK. Turus
Desa Bumirejo Kec. Karangawen
1.03.01.30.0086. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 07 RW 01 Dk.
Karanggawang Desa Sidokumpul Kec.
Guntur
1.03.01.30.0087. - - 750.000.000,00 750.000.000,00 Pembangunan Jalan menuju Dok Perahu
Menco
1.03.01.30.0088. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Jembatan Desa Bango -
Mrisen
1.03.01.30.0089. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi Jalan Penghubung Dk. Genting
ke Desa Sedo Kec. Kota Demak
1.03.01.30.0091. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Talud Jalan RW 03 Dk. Wuluh
Desa Sidokumpul Kec. Guntur
1.03.01.30.0092. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Saluran Jalan RT 03 RW 02
Dk. Ciro Desa Donorejo Kec.
Karangtengah
1.03.01.30.0093. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 PembangunanTalud Jalan RT. 01 RW. 03
Desa Donorejo Kec. Karangtengah
1.03.01.30.0094. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani
(JUT) RT 07 RW 01 Desa Medini Kec.
Gajah
1.03.01.30.0095. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Talud Jalan RT 7,8,9 RW 03
Desa Sidokumpul Kec. Guntur
1.03.01.30.0097. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Betonisasi Jalan KH. Abdullah Desa Kebon
Batur Kec. Mranggen
1.03.01.30.0098. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Bengkah RT 04 RW
11 Desa Wonosekar Kec. Karangawen
1.03.01.30.0099. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Jembatan Penghubung
Desa Serangan Jatirogo
1.03.01.30.0100. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Talud Dk. Ngepung
Desa Bolo Kec. Demak
1.03.01.30.0101. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Talud Dk. Gawing
Desa Bolo Kec. Demak
1.03.01.30.0102. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan peningkatan prasarana
lingkungan di SMAN 1 Dempet
1.03.01.30.0103. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 1 s/d RT 5 RW 1 Dk.
Tompe Desa Karangrejo Kec.Dempet
1.03.01.30.0104. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Betonisasi jalan RT 4 RW 3 Botosengon
Kec.Dempet
1.03.01.30.0105. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Peningkatan Pembangunan Joglo Kec.
Dempet
1.03.01.30.0106. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Makam Mbah Pondok Dk.
Demung Desa Kerang Kulon Kec.
Wonosalam
1.03.01.30.0107. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud RT 07 RW 01 Desa
Megonten Kec.Kebonagung
1.03.01.30.0108. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Jembatan RT 06 RW 01 Dk.
Muteran Desa Kedungori Kec. Dempet
1.03.01.30.0109. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Jalan RT 03 RW 02 Dk. Kedungori
Kec. Dempet
1.03.01.30.0110. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Jalan RT 02 RW 04 Dk. Dungkul
Desa Kedungori Kec. Dempet
1.03.01.30.0111. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Jalan Dk. Karanganyar Desa
Blerong Kec. Guntur
1.03.01.30.0112. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Jalan Dk. Tikung Desa Blerong Kec.
Guntur
Kode
Halaman 41
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.30.0113. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Dk. Kalibener Desa
Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar
1.03.01.30.0114. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Dk. Kalibener Desa Kedungwaru
Kidul Kec. Karanganyar
1.03.01.30.0115. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Desa Kedungwaru Kidul Kec.
Karanganyar
1.03.01.30.0116. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Jembatan Desa
Kedungwaru Lor Kec. Karanganyar
1.03.01.30.0117. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pembangunan Jembatan Desa
Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar
1.03.01.30.0118. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Desa Kedungwaru Lor Kec.
Karanganyar
1.03.01.30.0119. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Bandungrejo Kec.
Karanganyar
1.03.01.30.0120. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Jalan Desa Bandungrejo Kec.
Karanganyar
1.03.01.30.0121. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Karanganyar Kec.
Karanganyar
1.03.01.30.0122. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Desa Kotakan Kec. Karanganyar
1.03.01.30.0123. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Desa Tuang Kec. Karanganyar
1.03.01.30.0124. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pembangunan Jembatan Dk. Gajah Lor
Desa Wonotingal Kec. Karanganyar
1.03.01.30.0125. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pembangunan Talud Desa Kalisari Krajan
Selatan Kec. Sayung
1.03.01.30.0126. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud Dk. Bokopayung RT 02 RW. 02
Desa Tugu Kec. Sayung
1.03.01.30.0127. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Desa Ngemplik Wetan Kec.
Karanganyar
1.03.01.30.0128. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Undaan Lor Kec.
Karanganyar
1.03.01.30.0129. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Sumur Artetis dan tower Dk.
Mondosari RT 06 RW 5 Batursari
Mranggen
1.03.01.30.0130. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Jembatan Desa Wonotingal
Kec. Karanganyar
1.03.01.30.0131. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Betonisasisi Jalan Sayangan menuju
makam sayangan Kec. Manggen
1.03.01.30.0133. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Peninggian Jalan Desa Kalianyar RW 3
Kec. Wonosalam
1.03.01.30.0135. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Talud Desa Karangrejo Kec. Wonosalam
1.03.01.30.0136. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Kledung Desa
Jatimulyo Kec. Bonang
1.03.01.30.0137. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Protokol Desa Botorejo RT
01 RW 2 Kec. Wonosalam
1.03.01.30.0138. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Undaan Kidul Kec.
Karanganyar
1.03.01.30.0139. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Sambung RT 2 RW
3 Kec. Gajah
1.03.01.30.0140. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Penahan Jalan depan
Desa Gedangalas Kec. Gajah
1.03.01.30.0141. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Balerejo RW 1,2,3
Kec. Dempet
1.03.01.30.0142. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Jalan Dk. Ngacir Desa Kebonsari
Kec. Dempet
1.03.01.30.0143. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi Jalan RT.02 s/d RT 05 RW 2
Desa Brakas Kec. Dempet
1.03.01.30.0144. - - 325.000.000,00 325.000.000,00 Betonisasi Jalan desa
Kangkung-Kadilangon (Kebonbatur) Kec.
Mranggen
1.03.01.30.0145. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud dukuh Boko Payung
Desa Tugu Kec. Sayung
1.03.01.30.0146. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud jalan gg II Tebasan
Bogosari Guntur
1.03.01.30.0147. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Peningkatan pembangunan lingkungan
SDN Kedondong 1 Kec.Gajah
1.03.01.30.0148. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Talud Jalan Tanjunganyar Kec. Gajah
1.03.01.30.0149. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonosasi Jalan Dk. Karangayu Desa
Karangrejo Kec. Dempet
Kode
Halaman 42
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.30.0150. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Bakalrejo -
Guntur
1.03.01.30.0152. - - 800.000.000,00 800.000.000,00 Betonisasi Jalan Penghubung Desa
Karangsari - Rejosari Kec. Karangtengah
1.03.01.30.0153. - - 700.000.000,00 700.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Rejosari
Karangtengah
1.03.01.30.0154. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud RT 4 RW 2 Dukuh
Goipang Desa Tlogorejo Kec. Wonosalam
1.03.01.30.0155. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 03 RW 01 dan RT 05
RW 01 dan RT 03 RW 02 Dukuh Goipang
Desa Tlogorejo Kec. Wonosalam
1.03.01.30.0156. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud RT 1 RW 3 Dk.
Putatsari Desa Sidorejo Kec. Karangawen
1.03.01.30.0157. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud Desa Gajah Kec. Gajah
1.03.01.30.0158. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. bokopayung RT. 02
RW Desa Sayung Kec. Sayung (Lanjutan)
1.03.01.30.0159. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Talud desa Bumiharjo Kec. Guntur
1.03.01.30.0160. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan jembatan perempatan
Surodadi Gandong Desa Surodadi Kec.
Sayung
1.03.01.30.0161. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Desa Cangkring
B Kec. Karanganyar
1.03.01.30.0162. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Mbecak
Desa Harjowinangun Kec. Dempet
1.03.01.30.0163. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Peningkatan Jalan Wonokerto -
Karangasari
1.03.01.30.0165. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Betonisasi Lingkungan Kebungading Desa
Kebonbatur Kec. Mranggen
1.03.01.30.0166. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD PRAPATAN DK.
SURODADI – DELING DS. SURODADI KEC.
SAYUNG
1.03.01.30.0167. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN BARU KIDUL DK.
GANDONG DS. SURODADI KEC. SAYUNG
1.03.01.30.0168. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Talud Penahan Jalan Desa
Ngawen Kec. Wedung
1.03.01.30.0169. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 BETONISASI JALAN Gg. PRINGGONDANI
3 RT. 01 RW. 05 DS. CABEAN KEC.
DEMAK
1.03.01.30.0170. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 BETONISASI JALAN UTAMA GALAN –
SEBAN DS. MANGUNREJO KEC.
KEBONAGUNG
1.03.01.30.0171. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 BETONISASI JALAN KAMPUNG RT 04 RW
02 DK GALAN 3 DS . MANGUNREJO KEC.
KEBONAGUNG
1.03.01.30.0172. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 BETONISASI JALAN RT 05 RW 02 DK
GALAN 3 DS. MANGUNREJO KEC.
KEBONAGUNG
1.03.01.30.0173. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 BETONISASI JALAN RT 04 RW 01 DK
AMBIL – AMBIL DS. MANGUNREJO KEC.
KEBONAGUNG
1.03.01.30.0174. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 BETONISASI JALAN RT 03 RW 01 DK
AMBIL – AMBIL DS. MANGUNREJO KEC.
KEBONAGUNG
1.03.01.30.0175. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN JALAN
DESA RT 04 DK GALAN 2 DS.
MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG
1.03.01.30.0176. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 BETONISASI JALAN RT06 RW 03 DK
GALAN 2 DS. MANGUNREJO KEC.
KEBONAGUNG
1.03.01.30.0177. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN JALAN
RT 01 RW 04 DK. GALAN 1 DS.
MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG
1.03.01.30.0178. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 BETONISASI JALAN RT 06 RW 04 DK
GALAN 1 DS. MANGUNREJO KEC.
KEBONAGUNG
1.03.01.30.0179. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 BETONISASI JALAN DK PRANGETAN DS.
MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG
1.03.01.30.0180. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 BETONISASI JALAN RT 01 RW 06 DK
PASEBAN DS MANGUNREJO KEC.
KEBONAGUNG
1.03.01.30.0181. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 BETONISASI JALAN DK. PASEBAN – DS
MANGUNREJO KEC. KEBONAGUNG
Kode
Halaman 43
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.30.0183. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 BETONISASI JALAN Gg. MADUKORO RT
02 RW 04 DESA CABEAN KEC. DEMAK
1.03.01.30.0184. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN JALAN
RT 04 RW 02 DESA SAMPANG
1.03.01.30.0185. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD JALAN DESA
SAMPANG
1.03.01.30.0186. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBUATAN SUMUR ARTETIS RW 04
DESA SAMPANG KEC. KARANGTENGAH
1.03.01.30.0187. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMBUATAN TALUD JALAN DESA /
KAMPUNG RT 01 -02 RW 05 DESA
MOJODEMAK KEC. WONOSALAM DEMAK
1.03.01.30.0188. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 BETONISASI JALAN DUKUH KENEP RT 02
RW 03 KELURAHAN MANGUNJIWAN KEC
DEMAK
1.03.01.30.0189. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 BETONISASI JALAN DUKUH NGEMPLAK
KARANG PANDAN DESA KARANG MLATI
KEC. DEMAK
1.03.01.30.0190. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 BETONISASI JALAN KARANG PANDAN RT
05 & RT 06 DESA KARANG MLATI KEC.
DEMAK
1.03.01.30.0191. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD DUKUH BARUS RT
01 RT 02 RT 06 RW 05 DESA
KALIKONDANG KEC. DEMAK
1.03.01.30.0193. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBANGUNAN PAGAR RT 02 RW 07
PERUM GRIYA BHAKTI PRAJA
KELURAHAN MANGUNJIWAN KEC. DEMAK
1.03.01.30.0194. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD SAWAH DESA
KEDUNGWARU LOR KEC. KARANGANYAR
KAB DEMAK
1.03.01.30.0195. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN JALAN
MENUJU MAKAM RW.04 DESA SAMPANG
KEC.KARANGTENGAH KAB.DEMAK
1.03.01.30.0196. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 BETONISASI JALAN Gg. KENANGA RT 04
RW 02 DESA CABEAN KEC. DEMAK
1.03.01.30.0198. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN PILANG RT 02
– RW 05 DESA MRANAK KEC DEMAK
1.03.01.30.0199. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 PAVINGISASI PERMUKIMAN RT 03 RW 02
DS. SUKOREJO KEC. GUNTUR
1.03.01.30.0201. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 BETONISASI JALAN RT 01,02 RW 07
DESA REJOSARI KEC. KARANGAWEN
1.03.01.30.0202. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT 04 RW
XI DK TLOGO DESA PUNDENARUM KEC.
KARANGAWEN
1.03.01.30.0203. - - 295.000.000,00 295.000.000,00 BETONISASI JALAN DK. KLEDUNG – DK .
RANDU LAWANG DS JATIMULYO BONANG
DEMAK
1.03.01.30.0204. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 BETONISASI JALAN PROTOKOL I DESA.
PILANG REJO KEC. WONOSALAM DEMAK
1.03.01.30.0205. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD JALAN PROTOKOL
I DESA PILANG REJO KEC. WONOSALAM
KAB. DEMAK
1.03.01.30.0206. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN JALAN
RW 06 DESA PILANG REJO KEC.
WONOSALAM KAB. DEMAK
1.03.01.30.0208. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN JALAN
DESA BUNGO KECAMATAN WEDUNG
1.03.01.30.0209. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBANGUNAN JALAN DAN DRAINASE
MENUJU MAKAM KYAI JEBAT KECAMATAN
DEMAK
1.03.01.30.0210. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMBANGUNAN TALUD JOYOKUSUMAN
RT.06 RW.07 JL. BHAYANGKARA
KECAMATAN DEMAK
1.03.01.30.0211. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Jembatan Desa Wonokerto RT
02/04 Kec. Karangtengah
1.03.01.30.0212. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehab Jembatan Desa Purwosari (depan
masjid Al Taqwa ) Kec. sayung
1.03.01.30.0213. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Betonisasi Jalan Tanggul Bedah Desa
Karangtowo Kec. Karangtengah
1.03.01.30.0214. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan Saluran Sanitasi lingkungan
Dukuh Perbalan RT 01/03 Desa Dukun
Kec. Karangtengah
1.03.01.30.0215. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Talud RW 03 Desa
Solowere Kec. Kebonagung
Kode
Halaman 44
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.30.0216. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Dukuh Krasak Desa Sidomulyo Kec.
Dempet
1.03.01.30.0217. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Blok Jl. Rt. 04 Rw. 04 Desa
Mulyorejo Kec. Demak
1.03.01.30.0218. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Blok Beton Rt. 02 Rw. 08 Dk. Cangkring
Desa Kunir Kec.Dempet
1.03.01.30.0219. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Blok Beton Rt. 01 Rw. 08 Dk. Cangkring
Desa Kunir Kec.Dempet
1.03.01.30.0220. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi Dk. Peluk Desa Kunir
Kec.Dempet
1.03.01.30.0221. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Talud Rt. 03 Rw. 06 Dk. Kunir Lor Desa
Kunir Kec. Dempet
1.03.01.30.0222. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Menuju Makam Dk. Kunir
Lor Desa Kunir Kec.Dempet
1.03.01.30.0223. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Rt. 01 dan Rt. 02 Rw. 07 Dk.
Kunir Lor Desa Kunir Kec. Dempet
1.03.01.30.0224. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Rt. 04 Rw. 06 Dk. Kunir Lor
Desa Kunir Kec.Dempet
1.03.01.30.0225. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan Sumur Artetis Rt. 02 Rw. 03
Desa Wonowoso Kec. Karangtengah
1.03.01.30.0226. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud Jalan Desa Grogol - Pulosari Kec.
Karangtengah
1.03.01.30.0227. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Rt. 01 Rw. 03 Desa
Purwosari Kec.sayung
1.03.01.30.0228. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Talud Penahan Abrasi Rt. 01 Rw. 04 Dk.
Pandansari Desa Bedono Kec.Sayung
1.03.01.30.0229. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud dan Makadam Jalan
Kearah Kubur Dk. Wuluh Desa Sidokumpul
Kec.Guntur
1.03.01.30.0230. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Jembatan Rt. 01 / II Dk.
Boko Payung Desa Tugu Kec. Sayung
1.03.01.30.0231. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan sumur Artetis Rt. 04/IV
Dk. PangkalanDesa Tugu Kec. Sayung
1.03.01.30.0232. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan talud dan Makadam Jalan
Dk. Galan kearah Ds. Ketitang
DesaMangunrejo Kec. Kebonagung
1.03.01.30.0233. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Prangetan Kearah
Dk. Weru Desa Mangunrejo Kec.
Kebonagung
1.03.01.30.0234. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Makadam Jalan Rt. 03 Rw.
05 Dk. Prangetan Desa Mangunrejo Kec.
Kebonangung
1.03.01.30.0235. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jl. Dk. Galan II ke
Jalan I Desa Mangunrejo Kec.
Kebonagung
1.03.01.30.0236. - - 600.000.000,00 600.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Desa Dk. Weru
Desa Werdoyo Kec.Kebonagung
1.03.01.30.0237. - - 600.000.000,00 600.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Desa Dk.
Ngariboyo Desa Werdoyo Kec.
Kebonagung
1.03.01.30.0238. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Desa Lingkar
Timur Dk Weru Desa Werdoyo Kec.
Kebonagung
1.03.01.30.0239. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Makadam Jl Ds. Werdoyo
kearah Ds. Mangunrejo Kec. Kebonagung
1.03.01.30.0240. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Pembangunan Talud dan Betonisasi Jalan
Rt. 03/02 Dk. Weru Desa Werdoyo
Kec.Kebonagung
1.03.01.30.0241. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengurukan dan Pavingisasi Rt. 03 / 02
Desa Surodadi Kec.sayung
1.03.01.30.0242. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pekerjaan Talud dan Pengurukan Dusun
Baru Desa Surodadi Kec.Sayung
1.03.01.30.0243. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pekerjaan Talud Saluran dan
penghurugan Rt. 06 / 06 DK. Ngepreh
Desa Sayung Kec.sayung
1.03.01.30.0244. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengurukan Dk. Dopang Desa Sidogemah
Kec. Sayung
1.03.01.30.0245. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan pertanian menuju blok
melik"an Desa Serangan Kec.Bonang
1.03.01.30.0246. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan sumur artetis Rt. 12 Rw. 03
Desa Krandon Kec.guntur
Kode
Halaman 45
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.30.0247. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan sumur artetis Rt 01 Rw 04
Desa Banjarejo Kec. Guntur
1.03.01.30.0248. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Drainase Rt 04 Rw 06 Desa
Temuroso Kec. Guntur
1.03.01.30.0249. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Sumur Artetis RW 4 Desa
Kembangan Kec.Bonang
1.03.01.30.0250. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Kembangan
Kec.Bonang
1.03.01.30.0251. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Dk. Manyar Desa
Donorojo Kec.Demak
1.03.01.30.0252. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud dan makadam Rt. 04 Rw.01 Desa
Jetak Kec.Wedung
1.03.01.30.0253. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Kampung Rt 01 Rw 04
Desa Babalan Kec. Wedung
1.03.01.30.0254. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Bedono Desa
Donorojo Kec.Demak
1.03.01.30.0255. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan talud jalan Candisari RT 02
RW 08 desa Candisari Mranggen Demak
1.03.01.30.0256. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengurukan dukuh Sidorawuh Rt 07 rw.
02 Desa Sidogemah Kec. Sayung
1.03.01.30.0257. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Rt 02 Rw 02 Desa
Ketanjung Kec. Karangayar
1.03.01.30.0258. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan sumur artetis dan tower
jalan Candisari RT 02 RW 08 desa
Candisari Mranggen Demak
1.03.01.30.0259. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Artetis dan Tower Rt. 08 /
02 Desa Blerong Kec. Guntur
1.03.01.30.0260. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Karang kumpul Rt 01
Rw 01 Desa Banyumeneng Kec. Mranggen
1.03.01.30.0261. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Girikusumo Desa
Banyumeneng Kec. Mranggen
1.03.01.30.0262. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Katonsari Rt 011 Rw
02 Desa banyumeneng Kec. Mranggen
1.03.01.30.0263. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Talud dan makadam Dk.
Galan kearah Dk. Ngariboyo Desa
mangunrejo Kec. Kebonangung
1.03.01.30.0264. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Rt 02 Rw 02 Kampung Bongsari
Desa tambakbulusan Kec. Karangtengah
1.03.01.30.0265. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi dukuh Karanggawang RT 06
RW 01 desa Sidorejo Sayung Demak
1.03.01.30.0266. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Krajan Lor RT 03 RW 09 -
RT 02 RW 10 Desa Brambang
Kec.Karangawen
1.03.01.30.0267. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Rt 03 Rw 01 Desa
Kangkung Kec. Mranggen
1.03.01.30.0268. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Rt 01 Rw 04 Desa
Brumbung Kec. Mranggen
1.03.01.30.0269. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jl. Gembolo Rt 01 rw 12 Desa
Jragung Kec. Karangawen
1.03.01.30.0270. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Rt 02 Rw 04
Desa Banyumeneng Kec. Mranggen
1.03.01.30.0271. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Talud Desa Tempel Kec.
Wedung
1.03.01.30.0272. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dukuh Kedung Dolok Rw
02 Desa Banyumeneng Kec. Mranggen
1.03.01.30.0273. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Sumur artetis Dukuh Sukolilo
Rt 02 Rw 01 Desa Pilangsari Kec. Sayung
1.03.01.30.0274. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud dan Beton Rw 02
Desa Temuroso Kec. Guntur
1.03.01.30.0275. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembuatan Sumur artetis Dukuh teguhan
Rt 07 Rw 02 Desa Wringinjajar Kec.
Mranggen
1.03.01.30.0276. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan sumur artetis Rt 08 Rw 01
Desa Temuroso Kec.Guntur
1.03.01.30.0277. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Rt 05 Rw 02 Desa
Jamus Kec. Mranggen
1.03.01.30.0278. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi jalan Pucanganom
Pucanggading Batursari Mranggen
1.03.01.30.0279. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RW 08 Desa Batursari
Kec. Mranggen
Kode
Halaman 46
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.30.0280. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pembangunan sumur artetis, tower dan
jaringan dukuh Karangboyo RT 01 RW 03
desa Candisari Mranggen Demak
1.03.01.30.0281. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan Pucangsari raya RT. 05
RW. 16 Mranggen
1.03.01.30.0282. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan Pucangsari Timur VIII RT.
04 RW. 16 Mranggen
1.03.01.30.0283. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jl. Pucangsari Timur Raya RT.
06 RW.16 Mranggen
1.03.01.30.0284. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jl. Pucangsari Timur I RT. 03
RW. 16 Mranggen
1.03.01.30.0285. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jl. Pucangsari II RT. 04 RW.
17 Mranggen
1.03.01.30.0286. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jalan Pucangkarya RT. 05
RW. 15 Mranggen
1.03.01.30.0287. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jalan Pucangkarya RT. 06
RW. 15 Mranggen
1.03.01.30.0288. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jalan Pucangkarya RT. 07
RW. 15 Mranggen
1.03.01.30.0289. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jalan Pucangkarya RT. 08
RW. 15 Mranggen
1.03.01.30.0290. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Saluran Jalan Pucangargo Barat RT. 02
RW. 25 Mranggen
1.03.01.30.0291. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jalan Pucangargo Barat RT.
04 RW. 25 Mranggen
1.03.01.30.0292. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jalan Pucangargo Tengah RT.
08 RW. 25 Mranggen
1.03.01.30.0293. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jalan Pucangargo Timur RT.
10 RW. 25 Mranggen
1.03.01.30.0294. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jalan Pucangindah RT. 07 RW.
19 Mranggen
1.03.01.30.0295. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jalan Pucang Elok RT. 03 RW.
23 Mranggen
1.03.01.30.0296. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi Jalan menuju TPU Dongko Desa
Kebonbatur Mranggen
1.03.01.30.0297. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pavingisasi Jalan Pucangargo Santoso
Desa Batursari Mranggen
1.03.01.30.0298. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi Jalan Kebonsubur RW. 13 Desa
Kebonbatur Mranggen
1.03.01.30.0299. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi Jalan Desa Kebonbatur RT. 06
RW. 03 Mranggen
1.03.01.30.0300. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi Jalan RW. 01 Desa
Bandungrejo Mranggen
1.03.01.30.0301. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi Jalan RT. 07 RW. 02 Dukuh
Teguhan Desa Wringinjajar Mranggen
1.03.01.30.0302. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Talud penahan jalan RT. 02 RW. 04
Dukuh Putat Desa Wringinjajar Mranggen
1.03.01.30.0303. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi Jalan Dukuh Teguhan RT. 05
RW. 02 Desa Wringinjajar Mranggen
1.03.01.30.0304. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi jalan RT. 01 RW. 01 Dukuh
Delik Desa Wringinjajar Mranggen
1.03.01.30.0305. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Talud jalan RT. 01 RW. 03 Dukuh Ngiri
Desa Karangawen Karangawen
1.03.01.30.0306. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Talud jalan RT. 02 RW. 03 Dukuh Ngiri
Desa Karangawen Karangawen
1.03.01.30.0307. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Talud jalan di Wilayah RW. 07 Dukuh
Kadilangon Desa Kebonbatur Mranggen
1.03.01.30.0308. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Talud jalan RW. 04 Desa Batursari
Mranggen
1.03.01.30.0309. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi jalan RW. 05 Desa Batursari
Mranggen
1.03.01.30.0310. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Talud jalan RW. 08 Desa Batursari
Mranggen
1.03.01.30.0311. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan RW. 10 Desa Batursari
Mranggen
1.03.01.30.0312. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Talud jalan RW. 11 Desa Batursari
Mranggen
1.03.01.30.0313. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pavingisasi jalan RW. 04 Desa Batursari
Mranggen
1.03.01.30.0314. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pavingisasi jalan RW. 11 Desa Batursari
Mranggen
Kode
Halaman 47
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.30.0315. - - 125.000.000,00 125.000.000,00 Betonisasi jalan RW. 06 Desa Batursari
Mranggen
1.03.01.30.0316. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan RW. 32 Desa Batursari
Mranggen
1.03.01.30.0317. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembagunan Talud jalan Dongko RW. 02
Desa Kebonbatur Mranggen
1.03.01.30.0318. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh Bengkung Desa
Kebonbatur Mranggen
1.03.01.30.0319. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan jalan Kebonrejo Timur RW.
13 Desa Kebonbatur Mranggen
1.03.01.30.0320. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jalan Kebonrejo Barat RW.
14 Desa Kebonbatur Mranggen
1.03.01.30.0321. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jalan Kebonrejo Tengah
RW. 18 Desa Kebonbatur Mranggen
1.03.01.30.0322. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan jalan Kebonsawit RW. 20
Desa Kebonbatur Mranggen
1.03.01.30.0323. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan talud jalan Kebonrejo Utara
RW. 12 Desa Kebonbatur Mranggen
1.03.01.30.0324. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jalan Kebonagung Selatan
RW. 15 Desa Kebonbatur Mranggen
1.03.01.30.0325. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jalan di Wilayah Kebon
indah RW. 22 Desa Kebonbatur Mranggen
1.03.01.30.0326. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan di Wilayah Kebon permai
RW. 24 Desa Kebonbatur Mranggen
1.03.01.30.0327. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Talud jalan Karangsono RT. 01 dan RT. 03
RW. 03 Desa Karangsono Mranggen
1.03.01.30.0328. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Talud Desa Karangsono RT. 06 RW. 07
RW. 03 Desa Karangsono Mranggen
1.03.01.30.0329. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan RT. 02 RW. 07 Desa
Waru Mranggen
1.03.01.30.0330. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi jalan RT. 04 RW. 07 Kadilangon
Desa Kebonbatur Mranggen
1.03.01.30.0331. - - 750.000.000,00 750.000.000,00 Talud jalan Desa Sumberejo Kec.
Mranggen Demak
1.03.01.30.0332. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk.Daleman Rt.01 Dan
02 Rw.03 Batursari Mranggen
1.03.01.30.0334. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud Jalan Rt.03 Dan 04 Rw.01
Kembangarum Mranggen
1.03.01.30.0335. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Talud Jalan Rt.05 Rw.03 Krajan
Wonosekar Karangawen
1.03.01.30.0336. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Rw.02 Tamansari
Mranggen
1.03.01.30.0337. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi Jalan Rt.04 Rw.01 Tegalarum
Mranggen
1.03.01.30.0338. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud Jalan RW.32 Desa Batursari Kec.
Mranggen
1.03.01.30.0339. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Rt.11 Rw.02
Kembangarum Mranggen
1.03.01.30.0340. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Talud Jalan Rt.43 Rw.05 Tlogorejo
Karangawen
1.03.01.30.0342. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi jalan RT.02 RW.02 Desa
Ngemplak Mranggen Demak
1.03.01.30.0343. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan wilayah RT.04 RW.04
Desa Tegalarum Mranggen Demak
1.03.01.30.0344. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi jalan di wilayah RT.09 RW.14
Desa Batursari Mramggen Demak
1.03.01.30.0345. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan RW.16 Kebon Agung
Barat Desa Kebonbatur Mranggen Demak
1.03.01.30.0346. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT.03 RW.01 Desa
Batursari Mranggen Demak
1.03.01.30.0347. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh Kembangan Rw.05
Desa kembangarum Mranggen Demak
1.03.01.30.0348. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh Kembangan Rt.05
Rw.05 Desa Kembangarum
,Mranggen,Demak
1.03.01.30.0349. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Talud jalan Rt.01 Rw.03 Desa
kebonbatur,Mranggen,Demak
1.03.01.30.0350. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Betonisasi jalan Desa
Sumberejo,Mranggen,Demak
1.03.01.30.0351. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Peningkatan jalan dan Drainase Rt.02
Rw.05 Desa katonsari Demak
Kode
Halaman 48
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.30.0352. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Cabean Lor RT 07 RW 07
Desa Sidorejo, Karangawen
1.03.01.30.0353. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud jalan RT.02 RW.05 Desa
Karangasem,Sayung,Demak
1.03.01.30.0354. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT.01 RW.04 Desa
Karangasem,Sayung,Demak
1.03.01.30.0355. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud jalan RT.04 RW.01 Desa
Ploso,Karangtengah,Demak
1.03.01.30.0356. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT.02 RW.02 Desa
Dombo,Sayung,Demak
1.03.01.30.0357. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan bandungsari Batursari
Mranggen
1.03.01.30.0358. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud Dk.Daleman RT.05
RW.03, Batursari,Mranggen, Demak
1.03.01.30.0359. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud jalan raya Brumbung
RT.03 Rw.02 Desa
Brumbung,Mranggen,Demak
1.03.01.30.0360. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan sumur artetis desa
Brumbung RT 03 RW2 Kec. Mranggen
1.03.01.30.0361. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Sumur Artetis dukuh
Gading RT 02 RW 08 desa Candisari
Mranggen
1.03.01.30.0362. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Sumur Artetis dukuh Tlogo
RT 04 RW 08 Batursari Kec Mranggen
1.03.01.30.0363. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan RT.05 RW.04 Desa
Tegalarum Mranggen Demak
1.03.01.30.0364. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi jalan RT.01 Rw.02 Desa
Batursari Mranggen Demak
1.03.01.30.0365. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pavingisasi di wilayah RW.30 Desa
Batursari Mranggen Demak
1.03.01.30.0366. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud jalan makam Sendang Delik Desa
Sumberejo Mranggen
1.03.01.30.0367. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud jalan RW. 08 Desa Sumberejo
Mranggen
1.03.01.30.0368. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh Sendang Delik
Desa Sumberejo Mranggen
1.03.01.30.0369. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud jalan Dukuh Karangasem Desa
Sumberejo Mranggen
1.03.01.30.0370. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan RW. 08 Desa Sumberejo
Mranggen
1.03.01.30.0371. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud jalan makam Suko (lanjutan) Desa
Sumberejo Mranggen
1.03.01.30.0372. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh Karangsem Desa
Sumberejo Mranggen
1.03.01.30.0373. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan penghubung Dukuh Puro
ke Dukuh Dukoh Desa Sumberejo
Mranggen
1.03.01.30.0374. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh Dawung Sumberejo
Mranggen
1.03.01.30.0375. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemadatan jalan Dukuh Karangan Desa
Banyumeneng Mranggen
1.03.01.30.0376. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuat jembatan RT. 02 RW. 05 Dukuh
Dawung Desa Sumberejo Mranggen
1.03.01.30.0377. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemadatan jalan Dukuh Sendang Delik
Desa Sumberejo Mranggen
1.03.01.30.0378. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pavingisasi RW. 05 Mondosari Desa
Batursari Mranggen
1.03.01.30.0379. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Desa Sumberejo
Mranggen Demak
1.03.01.30.0380. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud jalan Sumberejo Mranggen
1.03.01.30.0381. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pavingisasi jalan di wilayah Pondok
Majapahit I desa Bandungrejo Mranggen
Demak
1.03.01.30.0382. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pavingisasi jalan di wilayah Desa
Sumberejo Mranggen Demak
1.03.01.30.0383. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pavingisasi jalan di wilayah RW.12
Kebonrojo Utara Desa Kebonbatur
Mranggen Demak
1.03.01.30.0384. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 05 RW 01 desa
Tegalarum Mranggen
Kode
Halaman 49
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.30.0385. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan RT 07/02 Desa
Bogosari Kec. Guntur
1.03.01.30.0386. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 04/02 Desa Bogosari
Kec.Guntur
1.03.01.30.0387. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Tengah RW 01
Desa Bogosari Kec. Guntur
1.03.01.30.0388. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan RT 11/02
sampai RW 01 Desa Bogosari Kec.Guntu
1.03.01.30.0390. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 03 RW 05 Brambang
Kec. Karangawen
1.03.01.30.0391. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Saluran Irigasi Desa
Gaji Kec.Guntur
1.03.01.30.0392. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi RT 01/05 Kampung Klawean
Desa Botorejo Kec.Wonosalam
1.03.01.30.0393. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonosasi ( Kegiatan Lanjutan )Dukuh
Palong RT 01/06 Desa Jogoloyo Kec.
Wonosalam
1.03.01.30.0394. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud jalan Bandungrejo -
Wonorejo Kec. Karanganyar
1.03.01.30.0395. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Wonorejo -
Bandungrejo Kec. Karanganyar
1.03.01.30.0396. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Dukuh klampok
Desa Bandungrejo Kec. Karanganyar
1.03.01.30.0397. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud RT 01, RT 04, RT 05
RW 02 Desa Raji Kec. Demak
1.03.01.30.0398. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Dukuh Dukuhan RT
3/3 Desa Kalisari Kec.sayung
1.03.01.30.0399. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Dukuh Bugel RT 3/3
Desa Karangasem Kec.sayung
1.03.01.30.0400. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paving Dukuh Bugel RT 3/3
Desa Karangasem Kec.sayung
1.03.01.30.0401. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Sumur Artetis dan Tower
Desa Purwosari RT 2/1 Kec.sayung
1.03.01.30.0402. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan tengah desa
poros sisi timur RW 3 RT 1/3 Desa
Prampelan Kec.sayung
1.03.01.30.0403. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Sumur artetis dan Tower
RT 1/2 Desa Gaji Kec.Guntur
1.03.01.30.0404. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Drainase Dukuh Krapyak
Barat RT 01/12 Kelurahan Bintoro
Kec.Demak
1.03.01.30.0405. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pembangunan Jembatan Desa Pilangsari
Kec. Sayung
1.03.01.30.0407. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Kalitekuk Kec.
Karanganyar
1.03.01.30.0409. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betoisasi Jalan Dukuh Dukuhan Desa
kalisari Kec. Sayung
1.03.01.30.0410. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Dukuh Manggean Desa
Kalisari Kec. Sayung
1.03.01.30.0411. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Krajan Utara RT 05/05
Desa kalisari Kec. Sayung
1.03.01.30.0413. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Pareboh RT 12/03 Desa
Krandon Kec. Guntur
1.03.01.30.0414. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Talud saluran Kp. Pantai
Nursi Desa Wonorejo Kec. Guntur
1.03.01.30.0415. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Betonisasi Jalan poros Desa sayung Kec.
Sayung
1.03.01.30.0416. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan RT 01/04 Kalitekuk
Ngaluran Kec. Karanganyar
1.03.01.30.0418. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 03/06 Pondok
sidomulyo Kec. Dempet
1.03.01.30.0419. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peninggian jalan Desa Purwosari RT 01/02
Kec. Sayung
1.03.01.30.0420. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Peningkatan Jalan RW 02 Sidorawuh Desa
sidogemah Kec. Sayung
1.03.01.30.0421. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 05/06 Dukuh Pendilan
Desa kalisari Kec. Sayung
1.03.01.30.0422. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 07/02 Desa sidomulyo
Kec.Dempet
1.03.01.30.0423. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Rt 08/02 Luwuk Desa
Sidomulyo Kec. Dempet
Kode
Halaman 50
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.30.0424. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Betonisasi jalan sayung Menuju Dukuh
badan Desa sayung Kec. Sayung
1.03.01.30.0425. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh Luwuk Desa
Sidomulyo Kec. Dempet
1.03.01.30.0426. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Krajan RT 07/03 Desa
mblerong Kec.Guntur
1.03.01.30.0427. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Makam RT 08/01 Krasak
Desa sidomulyo kec. Dempet
1.03.01.30.0428. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Sandan sari RT 03/02
Desa Sido kumpul Kec. Guntur
1.03.01.30.0429. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Makam Desa
Ngaluran Kec. Karanganyar
1.03.01.30.0430. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud RT 3 dan 4 RW 5
Batursari Asri, Batursari Mranggen
1.03.01.30.0433. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Jembatan Dukuh Pilang
Desa pilangsari Kec. Sayung
1.03.01.30.0435. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Jembatan RT 05/05 Desa
Perampelan Kec. Sayung
1.03.01.30.0436. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Desa Ngemplak
RT 02/01 Kec.Mranggen
1.03.01.30.0437. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan saluran penahan Banjir
dukuh Sayung Kulon Desa sayung
Kec.Sayung
1.03.01.30.0438. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Sumur artetis di kampung
Pandanarum RT 01 RW 01 Desa
Sidogemah Kec. Sayung
1.03.01.30.0440. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Talud dan Peninggian jalan
RT 01/04 Dk.sodong Desa Sidogemah
Kec.sayung
1.03.01.30.0441. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Talud RW 03 Desa Sriwulan
Kec.Sayung
1.03.01.30.0442. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Talud Dukuh Pojok Desa
Harjowinangun Kec.Dempet
1.03.01.30.0443. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud dukuh Projo Desa
purwosari Kec. Sayung
1.03.01.30.0444. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Dempel
Desa Kebonbatur Kec. Mranggen
1.03.01.30.0445. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Dukuh Dempet
Desa Tugu Kec. Sayung
1.03.01.30.0446. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jl. Dk, Sayung Kulon
Menuju Dk, Lengkong Desa Sayung
Kec.sayung
1.03.01.30.0447. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud RT 01/06 Dukuh
Pendilan Desa Kalisari Kec.Sayung
1.03.01.30.0448. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud RT 01/03 Desa Gaji
Kec. Guntur
1.03.01.30.0449. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 04/06 Pondok
sidomulyo Kec.Dempet
1.03.01.30.0450. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peninggian Jalan Desa Purwosari RT
02/01 Kec. Sayung
1.03.01.30.0451. - - 350.000.000,00 350.000.000,00 Peningkatan Jalan RT 03/04 Desa
jogoloyo Kec. Wonosalam
1.03.01.30.0452. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Dk, Perbalan
Desa pilangsari Kec. Sayung
1.03.01.30.0453. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Desa Harjowinangun
Kec.dempet
1.03.01.30.0454. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Desa Katonsari (Sebelah
Perumahan Griya Firdaus )
1.03.01.30.0455. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Dk, Gatak RT 04/02
Desa Tlogoweru Kec. Guntur
1.03.01.30.0456. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Jembatan RW 06 Desa
Kembangarum Kec. Mranggen
1.03.01.30.0457. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Sumur Artetis RW 06 Desa
Kembangarum Kec. Mranggen
1.03.01.30.0458. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Jembatan Desa Rejosari
Kec. Mijen
1.03.01.30.0459. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Dk, Meteseh RT
01/02 dan RT 03/02 Desa Tlogosih Kec.
Kebonagung
Kode
Halaman 51
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.30.0460. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Desa dari balai Desa
Menuju Dukuh kandang Lor Desa Trimulyo
Kec. Guntur
1.03.01.30.0461. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Dari Balai Desa
Menuju Dukuh Kandang Lor Desa Trimulyo
Kec.Guntur
1.03.01.30.0462. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Jembatan Dukuh Sedran
Desa Bulusari Kec. Sayung
1.03.01.30.0463. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar Makam Dukuh Bulu
Desa Bulusari Kec. Sayung
1.03.01.30.0464. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh pandansari RT
03/04 Desa Bedono Kec. Sayung
1.03.01.30.0465. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Sanitasi Dukuh
Randulawang RT 01 RW 06 Desa
Jatimulyo Bonang Demak
1.03.01.30.0466. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Sanitasi di lingkungan RT
02 RW 04 Dukuh Gurit Kulon Desa
Jatimulyo Kec. Bonang
1.03.01.30.0468. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Pagar di lingkungan RT 01
RW 04 Dukuh Gurit Kulon Desa Jatimulyo
Kec. Bonang Demak
1.03.01.30.0469. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud dukuh Dopang RT 1
RW 3 Sodong , Desa Sidogemah Kec.
Sayung
1.03.01.30.0470. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 05 RW 01 Dukuh
Bakalan Desa bakalrejo Kec. Guntur
1.03.01.30.0471. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Betonisasi jalan tengah Dukuh Bekah
Desa wonosekar Kec. Karangawen
1.03.01.30.0472. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan dukuh Pojok RW 02 Desa
bumiharjo Kec. Guntur
1.03.01.30.0473. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud jalan Desa Dk.
Sayung Kulon RT 03/04 Desa sayung Kec.
Sayung
1.03.01.30.0474. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud jalan kampung Dukuh
Surodadi RT 16/03 Desa pamongan Kec.
Guntur
1.03.01.30.0475. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Weding Kec.
Bonang
1.03.01.30.0476. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Drainase Desa Weding Kec.
Bonang
1.03.01.30.0477. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Sumur artetis dan tower
sebelah TK PEMBINA KARANGANYAR
Desa Cangkring Kec. Karanganyar
1.03.01.30.0478. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Sumur Artetis dan Tower
RT 03/02 Desa Kuripan Kec. Karangawen
1.03.01.30.0479. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Tanggul Kanal Dk.
Brangsong RT 01/03 Desa Banjarsari Kec.
Sayung
1.03.01.30.0480. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Sumur Artetis dan Tower
Dk. Brangsong RT 01/03 Desa Banjarsari
Kec. Sayung
1.03.01.30.0481. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengurukan Jalan Desa Dk. Sayung Kulon
RT 03/04 Desa sayung Kec.Sayung
1.03.01.30.0482. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan sawah alang - alangan
Desa Poncoharjo Kec. Bonang
1.03.01.30.0483. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Jali RT 05/04
Kec.Bonang
1.03.01.30.0484. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Dukuh
Tanggungharjo RT 03/04 Desa Baleromo
Kec.dempet
1.03.01.30.0485. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan Talud RT 05/04 Desa Jali
Kec.Bonang
1.03.01.30.0486. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi Jalan Dukuh Tanggungharjo RT
03/04 Desa Baleromo Kec. Dempet
1.03.01.30.0487. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pelebaran Jembatan RT 04/05 Desa
Prampelan Kec. Sayung
1.03.01.30.0488. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan sumur artetis dan tower RT
09 RW 06 desa Bandungrejo Kec.
Mranggen Demak
1.03.01.30.0489. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Drainase Perum Pucang
gading Desa batursari Kec. Mranggen
1.03.01.30.0490. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan RT 04dan RT 07 RW 06
Dukuh Sulonjali Desa Bakalrejo Kec.Guntur
Kode
Halaman 52
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.30.0491. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jembatan dan betonisasi
jalan RT 07 RW 02 dk Gabus Ds. Bakalrejo
Kec. Guntur
1.03.01.30.0492. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan drainase dan jembatan RT
01 RW 04 Dk Pulo ds. Bakalrejo Kec.
Guntur
1.03.01.30.0493. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan jembatan dukuh Perbalan
Pilangsari Sayung
1.03.01.30.0495. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud jalan desa
Pilangsari,Kec. Sayung
1.03.01.30.0496. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 05 RW 04 desa
Brumbung Mranggen
1.03.01.30.0497. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 01 RW 01 desa
Kalitengah Mranggen
1.03.01.30.0498. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan jembatan penghubung dk
Daleman RT 04 RW 01 Gemulak Sayung
1.03.01.30.0499. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan drainase RW 04 desa
Brumbung Mranggen
1.03.01.30.0500. - - 165.000.000,00 165.000.000,00 Betonisasi jalan desa Batu dari dukuh
Ceper ke desa Kedunguter Karangtengah
1.03.01.30.0501. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud dan pavingisasi
halaman SDN Undaan Kidul 3 Kec.
Karanganyar
1.03.01.30.0502. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan saluran irigasi lokasi Blok
Bader Desa Undaan , Karanganyar
1.03.01.30.0503. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Kanan Kiri jalan desa
Bandungrejo s/d Desa Ngaluran,
Karanganyar
1.03.01.30.0504. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Rt. 01 Rw. 03 Desa
Donorejo, Karangtengah
1.03.01.30.0505. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan Jembatan Rt. 01 Rw. 03
Desa Donorejo, Karangtengah
1.03.01.30.0506. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Rt. 03 RW. 01 dan Rt.
07 RW. 05 Desa Mlaten, Mijen
1.03.01.30.0507. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan jalan RW. 4 Dk. Karangwaru
Desa Sidorejo Kec. Sayung
1.03.01.30.0508. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT. 03 RW. 04 Desa Ploso
Kec. Karangtengah
1.03.01.30.0509. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 2 RW 1 Desa
Tegalarum Kec. Mranggen
1.03.01.30.0510. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Kampung Dk. Gendol RT.
08 RW. 01 Desa Sarirejo Kec. Guntur
1.03.01.30.0511. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Kampung Dk. Gendol RT.
03 RW. 01 Desa Sarirejo Kec. Guntur
1.03.01.30.0512. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud Jalan Kampung Dk. Nglatak RT 05
RW 03 Desa Wonorejo Kec. Guntur
1.03.01.30.0513. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Drainase Jalan Kampung Dk. Gendol Rt.
05 Rw. 01 Desa Sarirejo Kec. Guntur
1.03.01.30.0514. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan dk. Dokerto RT 09 RW. 03
Desa Guntur Kec. Guntur
1.03.01.30.0515. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Karanganyar RT. 1
RW 01 Desa Blerong Kec. Guntur
1.03.01.30.0516. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan desa Teluk dukuh Krajan
RT 03 RW 02 Kec. Karangawen
1.03.01.30.0517. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan desa Bumirejo Dukuh
Karanganyar RT. 01 RW. 05 Kec.
Karangawen
1.03.01.30.0518. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan dukuh Titang RT. 05 RW.
02 Kec. Karangawen
1.03.01.30.0519. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan desa Rejosari dukuh
Buweh RT. 01 RW. 17 Kec. Karangawen
1.03.01.30.0520. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Karanganyar RT 3 RW 10
Kelurahan Bumirejo Kec. Karangawen
1.03.01.30.0521. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan desa Pundenarum dukuh
Bilo RT. 02 RW. 10 Kec. Karangawen
1.03.01.30.0522. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT. 03 RW. 01 Dk. Krajan
desa Wonosekar Kec. Karangawen
1.03.01.30.0523. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT. 01 RW. 10 Dk. Norek
desa Wonosekar Kec. Karangawen
Kode
Halaman 53
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.30.0524. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud RT. 05 RW. 2 Dk.
Singopadu desa Singorejo Kec.
Karangawen
1.03.01.30.0525. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Lerep RT 6 RW 6
Desa Bumirejo Kec. Karangawen
1.03.01.30.0526. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan drainase RT 02/04 Dukuh
Pulo Desa Bakalrejo Kec.Guntur
1.03.01.30.0527. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan RT 04 RW 03 dan jalan RT
02 RW 02 Goipang Desa Tlogorejo Kec.
Wonosalam
1.03.01.30.0528. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan RT 03 RW 5 dan jalan RT
05 RW 04 Pampang Desa Tlogorejo Kec.
Wonosalam
1.03.01.30.0529. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk Dungkul Desa
Kedungori Kec. Dempet
1.03.01.30.0530. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud Desa Tanjung Anyar RT 10 RW 03
Kec. Gajah
1.03.01.30.0531. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 02 RW. 05 Desa
Sidomulyo Kec. Dempet
1.03.01.30.0532. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan jalan dk. Karang Malang
Gang 5 Desa Gemulak Kec. Sayung
1.03.01.30.0533. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud jalan Dk. Dempet -
Dk. Bokopayung Desa Tugu Kec. Sayung
1.03.01.30.0534. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan Dk. Dempet Desa Tugu
Kec. Sayung
1.03.01.30.0535. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 5 RW 2 Desa Guntur
Kec. Guntur
1.03.01.30.0536. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Jembatan Dk. Karang
Gawang RT 06 RW 01 menuju Ponpes Ar
Riyadh Desa Sidorejo Kec. Sayung
1.03.01.30.0537. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Jalan RT 04 RW 01
sebelah SMA Muhammadiyah Desa
Purwosari Kec.Sayung
1.03.01.30.0538. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Sumur Artetis dan Tower
Dk. Katongwetan Desa Pundenarum Kec.
Karangawen
1.03.01.30.0539. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan menuju makam Juto Desa
Teluk Kec. Karangawen
1.03.01.30.0540. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Cabean Kidul RT 3 RW 5
Desa Sidorejo Kec. Karangawen
1.03.01.30.0541. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Tegowanu Kidul RT 6 RW
4 Desa Sidorejo Kec. Karangawen
1.03.01.30.0542. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 6 RW 3 dan RT 5 RW
4 Desa Sidorejo Kec. Karangawen
1.03.01.30.0543. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 2 RW 1 Desa Sidorejo
Kec. Karangawen
1.03.01.30.0544. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Kasmaran RT 4 RW 6 (
Gg. Purtubi ) Dukuh Lerep Desa Bumirejo
Kec. Karangawen
1.03.01.30.0545. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 3 RW 8 Lerep Desa
Bumirejo Kec. Karangawen
1.03.01.30.0546. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan K. Santri dan K. Mahmud
Singopadu Desa Sidorejo Kec.
Karangawen
1.03.01.30.0547. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan RW 01 Desa
Mlekang Kec. Gajah
1.03.01.30.0548. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan RW 02 Desa
Mlekang Kec. Gajah
1.03.01.30.0549. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Kedungbanteng Desa
Wonorejo Kec. Karanganyar
1.03.01.30.0550. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Wonorejo Kec.
Karanganyar
1.03.01.30.0551. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan RT 02 RW 05
Desa Banjarsari Kec. Gajah
1.03.01.30.0552. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Banjarsari Kec.
Gajah
1.03.01.30.0553. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Dk.
Kedungbanteng Desa Wonorejo Kec.
Karanganyar
1.03.01.30.0554. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan RW 03 Desa
Mlekang Kec. Gajah
Kode
Halaman 54
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.30.0555. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Jalan Beton dan Talud
Desa Kedungori Kec. Dempet
1.03.01.30.0557. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kali Jajar menuju
Makam RT 6 RW 3 Desa Serangan
Kec.Bonang
1.03.01.30.0558. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Bengkah RT 3 RW 13
Desa Wonosekar Kec. Karangawen
1.03.01.30.0559. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 01 RW 02 Desa
Kramat Kec. Dempet
1.03.01.30.0560. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 05 RW 06 Dk. Barus
Desa Kali Kondang Kec. Demak
1.03.01.30.0561. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Bakalan Rt 04 RW 05
Desa Ngelowetan Kec. Mjen
1.03.01.30.0562. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Kebonsari Kec.
Dempet
1.03.01.30.0563. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan talud RT 8 RW 5 Dukuh
Babatan Desa Karanganyar
Kec.Karanganyar
1.03.01.30.0564. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 4 RW 5 Dukuh
Babatan Desa Karanganyar Kec.
Karanganyar
1.03.01.30.0565. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Kunir Lor RT 3 RW 6
Kec. Dempet
1.03.01.30.0566. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Poros Dukuh Peluk Desa
Kunir Kec.Dempet
1.03.01.30.0567. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehab Jembatan RT 1 RW 2 Desa Kuwu
Kec. Dempet
1.03.01.30.0568. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehab Jembatan RT 2 RW 1 Desa Kuwu
Kec. Dempet
1.03.01.30.0569. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehab Jembatan RT 7 RW 1 Desa Kuwu
Kec. Dempet
1.03.01.30.0570. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 04
Dk. Ngaluran Desa Tegalarum Kec.
Mranggen
1.03.01.30.0571. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 04 RW 01 Dk. Krajan
Desa Karangsono Kec. Mranggen
1.03.01.30.0572. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 03 RW 02 Desa
Jragung Kec. Karangawen
1.03.01.30.0573. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud Jalan RT 01 RW 02 Desa
Kembangarum Kec. Mranggen
1.03.01.30.0574. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 10 RW 02 Desa
Kembangarum Kec. Mranggen
1.03.01.30.0575. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Rt. 09 RW 02 Desa
Kembangarum Kec. Mranggen
1.03.01.30.0576. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan drainase RT 09 RW 03
Dukuh Krasak Desa Temuroso Kec. Guntur
1.03.01.30.0577. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 8 RW 5 Dk. Karang
Desa Kangkung Kec. Mranggen
1.03.01.30.0578. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan jembatan penghubung
Dukuh Jawong RT 02 ke RT 07 RW 03
Desa Kembangarum Kec.Mranggen
1.03.01.30.0579. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan Jembatan Bakumbang Dk.
Bakung Desa Bumiharjo Kec. Guntur
(lanjutan)
1.03.01.30.0580. - - 175.000.000,00 175.000.000,00 Betonisasi Dk. Bakung RW 01 Desa
Bumiharjo Kec. Guntur
1.03.01.30.0581. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Krajan Lor RT. 1 RW. 8
Desa Brambang Kec. Karangawen
1.03.01.30.0582. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan sumur Artetis dan Tower
(sebelah klinik Assirajiyah) jalan Banowo
Rt 2 RW 3 Desa Menur Kec.Mranggen
1.03.01.30.0583. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 06 RW 02 Desa
Blerong Kec. Guntur
1.03.01.30.0584. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan RT 01,RT 05, RT 09 RW 3
Dk. Wuluh Desa Sidokumpul Kec. Guntur
1.03.01.30.0585. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Jalan Bandungrejo Ngaluran
Karanganyar Demak
1.03.01.30.0586. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud Makam Bandungrejo Karanganyar
Demak
1.03.01.30.0587. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 03 RW 02 Desa Babat
Kec. Kebonagung
Kode
Halaman 55
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.30.0588. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Gg. Irak RT 01 RW 2
Desa Wonosalam Kec. Wonosalam
1.03.01.30.0589. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Gg. Irhani RT 02 RW 02
Desa Wonosalam Kec. Wonosalam
1.03.01.30.0590. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Dk. Bomo Desa Getas
Kec.Wonosalam
1.03.01.30.0592. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud Jalan Desa Mijen Kec. Kebonagung
1.03.01.30.0593. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Talud Irigasi Dusun
Prangetan sampai Dusun Galan 2 Desa
Mangunrejo Kec. Kebonagung
1.03.01.30.0594. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 03 RW 04 Dk.
Tlogowaru Desa Tlogosih Kec.
Kebonagung
1.03.01.30.0595. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Baleromo Kec.
Dempet
1.03.01.30.0596. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Talud Dk.Jebor
Desa Bango Kec. Demak
1.03.01.30.0597. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Talud Desa Wonoketingal Kec.
Karanganyar
1.03.01.30.0598. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Jalan Dk. Bagung Desa
Wonoagung - Desa Sidorejo Kec. Sayung
1.03.01.30.0599. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi jalan Desa Raji Rt.1/4
Kecamatan Demak
1.03.01.30.0601. - - 350.000.000,00 350.000.000,00 Betonisasi jalan sabuk Desa Raji Rt.3/1
Kec. Demak
1.03.01.30.0602. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan dukuh Cangkring
Mulyorejo Kec.Demak
1.03.01.30.0603. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jembatan (lanjutan) Desa
Dempet Kec. Dempet
1.03.01.30.0604. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan drainase Desa Jatimulyo,
Bonang
1.03.01.30.0605. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Pembangunan jembatan Desa Jatimulyo,
Bonang
1.03.01.30.0606. - - 800.000.000,00 800.000.000,00 Peningkatan jalan Desa Mangunrejo,
Kebonagung
1.03.01.30.0607. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan jembatan RT 02 RW 01
Desa Bakalrejo, Guntur
1.03.01.30.0608. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan Usaha Tani (JUT) antar
Desa Temuroso-Desa Bakalrejo, Guntur
1.03.01.30.0609. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan Talud RT 02 RW 02 Desa
Temuroso, Guntur
1.03.01.30.0610. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Talud Dk Bogoreco Desa Bogosari, Guntur
1.03.01.30.0611. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 04 RW 01 Dk Gabus
Desa Banjarejo, Guntur
1.03.01.30.0612. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan jalan (betonisasi) RT 07 RW
02 Desa Krandon, Guntur
1.03.01.30.0613. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud jalan menuju makam RT 03 RW 02
Desa Guntur, Guntur
1.03.01.30.0614. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 01 RW 06 Dk Sindon
Desa Trimulyo, Guntur
1.03.01.30.0615. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan talud Jalan RT 04 RW 04 Desa
Trimulyo, Guntur
1.03.01.30.0616. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud jalan Desa Temuroso RT 06 RW 05,
Guntur
1.03.01.30.0617. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan dan pembangunan
jembatan RT 02 RW 01 Desa Temuroso,
Guntur
1.03.01.30.0618. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan dan pembangunan Talud
RT 08 RW 03 Desa Temuroso, Guntur
1.03.01.30.0619. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan talud RT 02 RW 01 Desa
Temuroso, Guntur
1.03.01.30.0620. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jembatan pertanian batas
antara Desa Temuroso dengan Desa
Bakalrejo Desa Temuroso, Guntur
1.03.01.30.0621. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Talud RT 03 RW 04 Desa Karangasem,
Sayung
1.03.01.30.0622. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan jalan (betonisasi) RT 02 RW
05 Desa Kalisari, Sayung
1.03.01.30.0623. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan jalan (betonisasi) RT 05 RW
05 Desa Kalisari, Sayung
Kode
Halaman 56
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.30.0624. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan jalan (betonisasi) Rt 02 RW
01 Desa Purwosari, Sayung
1.03.01.30.0625. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Peningkatan jalan Lingkungan Desa
Getas, Wonosalam
1.03.01.30.0626. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan RT 06 RW 01 Desa
Bunderan, Wonosalam
1.03.01.30.0627. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan jembatan Desa
Kerangkulon, Wonosalam
1.03.01.30.0628. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan RW 01 dan RW 04 Desa
Mojodemak, Wonosalam
1.03.01.30.0629. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan gang Mijen Jaya 1,2,3
RW 01 Desa Wonosalam, Wonosalam
1.03.01.30.0630. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan GG Baru RT 01 RW 01
Desa Wonosalam, Wonosalam
1.03.01.30.0631. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Karangasem RT 04
RW 05 Mangunjiwan, Demak
1.03.01.30.0632. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Beton jalan RT 04 RW 02 Desa Bunderan,
Wonosalam
1.03.01.30.0633. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pavingisasi dan Drainase Lapangan
Halaman Belakang SMP N 1 Kebonagung
1.03.01.30.0635. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan saluran air Jalan Gajah Mada
RT 04 RW 01 Desa Botorejo, Wonosalam
1.03.01.30.0636. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 02 RW 08 Desa
pundenarum, Karangawen
1.03.01.30.0637. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Pagar Puskesmas
Karangawen 2, Karangawen
1.03.01.30.0638. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan antar Desa Teluk menuju
Desa Karangawen, karangawen
1.03.01.30.0639. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud jalan Dk Noreh RT 01 RW 08 Desa
Wonosekar, Karangawen
1.03.01.30.0640. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Talud Jalan Dk Gili RT 03 RW 07 Desa
Margohayu, Karangawen
1.03.01.30.0641. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Talud jalan krajan RT 03 RW 01 Desa
Wonosekar, Karangawen
1.03.01.30.0642. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk Gili RT 02 RW 05 Desa
margohayu, Karangawen
1.03.01.30.0644. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk Gili RT 03 RW 07 Desa
Margohayu, Karangawen
1.03.01.30.0645. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud jalan bengkah RT 04 RW 12 Desa
Wonosekar, Karangawen
1.03.01.30.0646. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan JUT Desa Sedo Blok Guron,
Demak
1.03.01.30.0647. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan Saluran air Jl. Sampangan
gang III RT 01 RW 04 Bintoro, Demak
1.03.01.30.0648. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan JUT Dk Genting blok
Panggung Desa Sedo, Demak
1.03.01.30.0649. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jalan Dk Kalisih RT 02 RW
03 Desa Bolo, Demak
1.03.01.30.0650. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jalan ke arah makam Jl.
Kyai Turmudi RT 04 RW 04 Kel. Bintoro,
Demak
1.03.01.30.0651. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan Gorong gorong RT 01 RW 08
Kp Petengan Kel. Bintoro Demak
1.03.01.30.0652. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Kp Tanubayan RT 02 RW 10
Kel. Bintoro, Demak
1.03.01.30.0653. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Lingkungan Dk Bomo
Desa Bumiharjo, Guntur
1.03.01.30.0654. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan RW 02 (sebelah barat
jalan Desa Medini), Gajah
1.03.01.30.0655. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 03 RW 02 Dk Ciro
Desa Donorejo, Karangtengah
1.03.01.30.0656. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Peningkatan jalan penghubung Dk Patar
Sayung Menuju Desa Batu,
Karangtengah,
1.03.01.30.0657. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Talud di Lokasi Punden Mbah
Dungkap RT 07 RW 02 Desa Medini, Gajah
1.03.01.30.0658. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud sungai Ds Klitih RT 02 RW 04,
Karangtengah
1.03.01.30.0659. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan Makam RT 06 RW 01 Desa
Bungo, Wedung
Kode
Halaman 57
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.30.0660. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan dan talud Dk Menco Desa
Berahan Wetan, Wedung
1.03.01.30.0661. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Desa Berahan Wetan,
Wedung
1.03.01.30.0662. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan RT 01 RW 07 Desa
Bungo, wedung
1.03.01.30.0663. - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Tempel, Wedung
1.03.01.30.0664. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan jalan (pengurugan) Dk
Sodong Desa Sidogemah, Sayung
1.03.01.30.0665. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk Gili RT 02-RT 06 RW
05 Desa Margohayu, Karangawen
1.03.01.30.0667. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi RT 02 RW 5 Desa Karangasem,
Sayung
1.03.01.30.0669. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Drainase Saluran Air RT 11 sd 13 RW 5
Desa Kembangarum, Mranggen
1.03.01.30.0670. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Sumur Artetis RT 03 RW 01
Desa Batursari, Mranggen
1.03.01.30.0671. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RW 10 Dk Sengor Desa
Kuripan Karangawen
1.03.01.30.0672. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk Prayungan Desa
Getas , Wonosalam
1.03.01.30.0674. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 02 RW 02 Desa
Bunderan, Wonosalam
1.03.01.30.0675. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan jalan desa Mojodemak kec.
Wonosalam
1.03.01.30.0676. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 05 RW 01 Desa
Bunderan, Wonosalam
1.03.01.30.0677. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Gang Merak dan Terate Desa
Cabean, Demak
1.03.01.30.0678. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Jalan KP. Baru RT 03 RW 03
& RT 01 RW 04 Desa Wonosalam,
Wonosalam
1.03.01.30.0679. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Babat RT 04 RW 02
Desa Babat, Kebonagung
1.03.01.30.0680. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk Krasak Desa
Sidomulyo, Dempet
1.03.01.30.0681. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Poros Desa Jerukgulung,
Dempet
1.03.01.30.0682. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk Suketan RT 05 RW 03
Desa Babat, Kebonagung
1.03.01.30.0683. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Peningkatan Jalan RW 03 Desa Getas,
Wonosalam
1.03.01.30.0684. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan jalan / betonisasi Dk.
Bandong Desa Sidogemah, Sayung
1.03.01.30.0685. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Jalan Dk Pidodo RT 05 RW 05
Desa Sidogemah, Sayung
1.03.01.30.0686. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi RT 05 RW 06 Desa
Bandungrejo, Mranggen
1.03.01.30.0687. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Talud Rt 05 Rw 06 Desa Bandungrejo,
Mranggen
1.03.01.30.0688. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi Rw 06 Desa Bandungrejo,
Mranggen
1.03.01.30.0689. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Talud dan Betonisasi Jalan Kp.
Rejomulyo RT 7 RW 4 Dk Ketapang Desa
Berahan Wetan, Wedung
1.03.01.30.0690. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud Desa Mojodemak,
Wonosalam
1.03.01.30.0691. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Jalan Desa Kuncir,
Wonosalam
1.03.01.30.0692. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Gorong-gorong Lingkungan RT 04 RW 01
Desa Bunderan, Wonosalam
1.03.01.30.0693. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan jalan RT 02 RW 02 Desa
tempuran, Demak
1.03.01.30.0694. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi desa Trengguli Kec. Wonosalam
1.03.01.30.0695. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan talud Makam RT 03 RW 04 Dk
Klating Ds. Sarirejo, Guntur
1.03.01.30.0696. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud RT 04 RW 05 Dk lengkong Wetan
Desa Donorejo, Karang tengah
1.03.01.30.0697. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 05 RW 01 Desa
Tlogorejo, Guntur
Kode
Halaman 58
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.30.0698. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Dk. Serangan Desa
Sukodono, Bonang
1.03.01.30.0699. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan talud irigasi blok pengkol
dukuh Jati Desa Medini Kec Gajah
1.03.01.30.0868. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan desa Sambung jurusan
makam kecamatan Gajah
1.03.01.30.0869. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud irigasi desa Medini
KEc. Gajah Kab. Demak
1.03.01.30.0870. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Dk. Kenep RT 02 RW 03
(sebelah kantor PKB) Mangunjiwan Kec.
Demak
1.03.01.30.0871. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan sumur artetis dan tower
dukuh Karanggawang RT 04 RW 01 desa
Sidorejo Sayung
1.03.01.30.0874. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jembatan RT 02 RW 3
menuju RT 06 RW 02 ds. Bakalrejo Kec.
Guntur
1.03.01.30.0875. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan kampung RT 06 RW 03
ds. Bakalrejo Kec. Guntur
1.03.01.30.0876. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi dan peninggian halaman SDN
Banjarsari Kec. Sayung
1.03.01.30.0877. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jalan makam Lapan Deso
RT 06 RW 05 ds Prampelan Kec. Sayung
1.03.01.30.0880. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan JUT sawah blok Kajen DK,
Ploso desa Temuroso Kec. Guntur
1.03.01.30.0881. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud menuju makam RT
06/06 Badog desa Sidogemah Kec.
Sayung
1.03.01.30.0882. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan sumur artetis RT 04/04
Desa Gaji Kec. Guntur
1.03.01.30.0883. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 04/02 Goipang Desa
Tlogorejo Kec. Wonosalam
1.03.01.30.0884. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud dan peninggian jalan
RT 08 /2 Dukuh Sidorawuh Desa
Sidogemah Kec. Sayung
1.03.01.30.0885. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dukuh Krasak Desa
Sidomulyo Kec. Dempet
1.03.01.30.0886. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betoniasasi Dukuh Dampak Desa
Sidomulyo Kec. Dempet
1.03.01.30.0887. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud RT 06/01 Desa Jeruk
Gulung Kec. Dempet
1.03.01.30.0888. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud RT 09/01 Desa Jeruk
Gulung Kec. Dempet
1.03.01.30.0889. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi RT 03/04 Desa Karangsono
Kec. Mranggen
1.03.01.30.0890. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi RT 02/05 Desa Tlogorejo Kec.
Karangawen
1.03.01.30.0891. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi Jalan Kampung RT 04/01 Desa
Bungo Kec. Wedung
1.03.01.30.0892. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi Jalan Kampung RT 03/08 Desa
Bungo Kec. Wedung
1.03.01.30.0893. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Drainase RT 10/02 Desa
Ngemplak Kec. Mranggen
1.03.01.30.0894. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Kampung RT 05/04 Desa
Tamansari Kec. Mranggen
1.03.01.30.0895. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Kampung RT 03/04 Desa
Tamansari Kec. Mranggen
1.03.01.30.0896. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 05, RT 06 RW 02
Desa Medini Kec. Gajah
1.03.01.30.0897. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Talud RT 02, RT 03 RW 01
Desa Surodadi Kec. Gajah
1.03.01.30.0898. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan JUT Blok Ringin Desa
Jatisono Kec. Gajah
1.03.01.30.0899. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Sawah Blok
Kembangan Desa Medini Kec. Gajah
1.03.01.30.0900. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan JITUT Sawah Blok Ringin
Desa Jatisono Kec. Gajah
1.03.01.30.0901. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi RT 02/04 Desa Tamansari Kec.
Mranggen
1.03.01.30.0902. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi RT 04/04 Desa Tamansari Kec.
Mranggen
Kode
Halaman 59
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.30.0903. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Bertulang RT 01 dan RT
02 RW 05 sambak Desa Wonosekar Kec.
Karangawen
1.03.01.30.0904. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 01 dan RT02 RW 05
desa Kembangarum Mranggen
1.03.01.30.0905. - - 800.000.000,00 800.000.000,00 Betonisasi Jalan RW 04 Desa Raji Kec.
Demak
1.03.01.30.0906. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi RT 04/04 Ronggos Desa
Kebonbantur Kec. Mranggen
1.03.01.30.0907. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Karangmalang - Krangjati,
batusari Kec. Mranggen
1.03.01.30.0908. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi RT 02/05 Batur Desa
Kebonbatur Kec. Mranggen
1.03.01.30.0909. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi RT 02/05 Senggrong Desa
Kangkung Kec. Mranggen
1.03.01.30.0910. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud RT 05/01 Krajan
Desa Kangkung Kec. Mranggen
1.03.01.30.0911. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi RT 01/07 Kadilangon Desa
Kebonbatur Kec. Mranggen
1.03.01.30.0912. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi RT 09/06 dukuh Desa
Kebonbatur Kec. Mranggen
1.03.01.30.0913. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi RT 10/05 Karang Desa
Kangkung Kec. Mranggen
1.03.01.30.0914. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Normalisasi Avour Dk. Gajah lor Desa
Wonoketingal Kec. Karanganyar
1.03.01.30.0915. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan H. Mohadi Buludan Dk.
Kalitekuk Desa Ngaluran Kec.
Karanganyar
1.03.01.30.0916. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan JITUT Desa Ketanjung Kec.
Karanganyar
1.03.01.30.0917. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Jatirejo Kec.
Karanganyar
1.03.01.30.0918. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan JUT dk Nglengkur Desa
Tuwang Kec. Karanganyar
1.03.01.30.0919. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jembatan Desa Gedangalas
RT 02/03 Kec. Gajah
1.03.01.30.0920. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan JUT Desa Gedangalas Kec.
Gajah
1.03.01.30.0922. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 2 RW 4 desa
Kebonagung Kec. Kebonagung
1.03.01.30.0923. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan JUT desa Tlogopandogan
(samping balai desa) Kec. Gajah
1.03.01.30.0926. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 betonisasi jalan kampung Tempel Desa
Ketanjung Kec. Karanganyar
1.03.01.30.0927. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud jalan kampung
Karangcikal RW 1 ds Wonoketingal
Karanganyar
1.03.01.30.0928. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud RT 04 dan RT 05
Desa Undaan Kidul Kec. Karanganyar
1.03.01.30.0929. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Sabuk Desa, Desa
Wonoketingal Kec. Karanganyar
1.03.01.30.0930. - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Betonisasi Jln. Dukuh Bulu Desa Bulusari
Kec. Sayung
1.03.01.30.0931. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Sumur artetis dan tower Dk.
Karang Malang Desa batusari Kec.
Mranggen
1.03.01.30.0932. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pavingisasi RT 06/05 Pondok raden fatah
Blok F2 Desa Sriwulan Kec. Sayung
1.03.01.30.0935. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jalan RT 05/03 Desa
Kedunguter Kec. Karangtengah
1.03.01.30.0938. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 pembangunan Talud RT 01 RW 02 Desa
Surodadi Kec. Sayung
1.03.01.30.0939. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi Jl. Kampung tembus desa
Jogoloyo RT 02/03 Kec. Wonosalam
1.03.01.30.0940. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi RW 03 Desa Kembangarum
Kec. Mranggen
1.03.01.30.0941. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan sumur Artetis RT 07/04
Desa Kembangarum Kec. Mranggen
1.03.01.30.0942. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan talud Dk, Tlogopring RT
02/03 Desa Tlogosih Kec. Kebonagung
Kode
Halaman 60
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.30.0943. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan JUT Desa Jatisono ke arah
tlogopandongan kec. Gajah
1.03.01.30.0944. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan JUT Desa tanjunganyar
Blok Knal Avaour Kec. Gajah
1.03.01.30.0945. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi RT 04/03 Desa waru Kec.
Mranggen
1.03.01.30.0946. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Jembatan Penghubung
Desa Kangkung ke Desa Batur (lanutan )
Kec. Mranggen
1.03.01.30.0947. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Rt 02 RW 05 Botorejo
Demak
1.03.01.30.0948. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Rt 01 Rw 07 Kebonbatur
Mranggen
1.03.01.30.0949. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan jembatan Kayon Rw 2 Desa
Batursari Mranggen
1.03.01.30.0950. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembuatan Sumur Artetis Dukuh Kauman
Pilangsari sayung
1.03.01.30.0951. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi Rt 2 Rw 1 Desa Tamansari
Mranggen
1.03.01.30.0954. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Gorong-gorng RT 02 RW
01 Desa Tlogorejo, Guntur
1.03.01.30.0955. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 03 RW 04 Desa
Tlogorejo, Guntur
1.03.01.30.0957. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Talud dukuh Bogoreco desa Bogosari Kec.
Guntur
1.03.01.30.0958. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi dukuh Sindon RT 02 RW 06
desa Trimulyo Kec. Guntur
1.03.01.30.0959. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan dukuh Suketan RT 01 RW
03 ds Babat KEc. Kebonagung
1.03.01.30.0960. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan RT 02/03 Dukuh Puritan
Desa Bakalrejo Kec.Guntur
1.03.01.30.0963. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan Desa Blerong Krajan RT
02 RW 03 Kec.Guntur
1.03.01.30.0964. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud RT 08 - TR 09 RW 01
Desa Megonten Kec.Kebonagung
1.03.01.30.0965. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan talud makam Simas RT 04
RW 04 Dukuh Krasak Desa Temuroso
Kec.Guntur
1.03.01.30.0966. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pavingisasi jalan KH. Gozali RT 06 RW 05
Desa Kebonbatur Kec.Mranggen
1.03.01.30.0967. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan RW 2 Dukuh Kedungori
Desa Kedungori Kec.Dempet
1.03.01.30.0968. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan RW 4 Dukuh Dungkul
Desa Kedungori Kec.Dempet
1.03.01.30.0969. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan RW 3 Dukuh Kedungori
Desa Kedungori Kec.Dempet
1.03.01.30.0970. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud jalan Dukuh Gonten
RT 04 RW 01 Desa Megonten
Kec.Kebonagung
1.03.01.30.0971. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 02 RW 03 Dukuh
Bugangan Desa Sidorejo Kec.Sayung
1.03.01.30.0972. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Peningkatan jalan gang RT 01 RW 02
menuju Masjid Dukuh Ngacir Desa
Kebonsari Kec.Dempet
1.03.01.30.0973. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Desa Sambiroto RT 3 RW
1 Kec.Gajah
1.03.01.30.0974. - - 190.000.000,00 190.000.000,00 Pembangunan talud desa Baleromo RT 03
RW 05 Kec. Dempet
1.03.01.30.0975. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud desa Getas Kec.
Wonosalam
1.03.01.30.0976. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan RT 01 RW 02 desa Bungo
Kec. Wedung
1.03.01.30.0977. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Peningkatan jalan RW 4 Desa Getas
Kec.Wonosalam
1.03.01.30.0978. - - 750.000.000,00 750.000.000,00 Pembangunan Chek Dam/Pintu air Desa
Tempel Kec.Wedung
1.03.01.30.0979. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Desa Kendalasem
Kec.Wedung
1.03.01.30.0980. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan saluran pembuangan air
kampung Dk. Srekan Kidul RT 08 RW 02
Desa Megonten Kec.Kebonaagung
Kode
Halaman 61
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.30.0981. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan jembatan Desa
Karanganyar
1.03.01.30.0982. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud depan SD Megonten
1 Dk. Srekan Kidul Desa Megonten
Kec.Kebonagung
1.03.01.30.0983. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud saluran air Dk.
Tempel - Dampak Desa Balerejo
Kec.Dempet
1.03.01.30.0984. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pavingisasi jalan RT 3 RW 3 Dk.Sodong
Desa Sidogemah Kec.Sayung
1.03.01.30.0985. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Talud dukuh Balong RT 3 RW 1 desa
Margohayu Karangawen
1.03.01.30.0986. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengerasan jalan antara dk Daleman ke
dk Gebangsari desa Kebonbatur Kec.
Mranggen
1.03.01.30.0987. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan sumur artetis desa Klitih RT
2 RW 4 Kec. Karangawen
1.03.01.30.0988. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan talud sabuk desa Geneng
Kec. Mijen
1.03.01.30.0989. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan RT 5 RW 2 desa
Tamansari Mranggen
1.03.01.30.979. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Sumur artetis Dukuh Kayon
Desa Batursari Mranggen
1.03.01.34. - 20.000.000,00 530.000.000,00 550.000.000,00 Program Pembangunan dan
Pengawasan Gedung
1.03.01.34.16. - 20.000.000,00 530.000.000,00 550.000.000,00 Pembangunan gedung Puskesmas
Karanganyar 2 Kec.Karanganyar
1.13.01. - 100.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
1.13.01.34. - 100.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 Program Pembangunan dan
Pengawasan Gedung
1.13.01.34.01. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan DED pembangunan gedung
kantor Dinsosnakertrans
1.13.01.34.03. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan pagar Kantor
Dinsosnakertrans
1.13.01.34.04. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pavingisasi halaman gedung kantor
Dinsosnakertrans
1.13.01.34.19. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 DED gedung UPTD Panti Asuhan
Dinsosnakertrans Kab. Demak
1.20.10. - - 1.530.000.000,00 1.530.000.000,00 KECAMATAN DEMAK
1.20.10.30. - - 1.530.000.000,00 1.530.000.000,00 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
1.20.10.30.0721. - - 130.000.000,00 130.000.000,00 Betonisasi jalan dukuh Karangpandan RT
01 RW 02 Desa Karangmlati Kec.Demak
1.20.10.30.0722. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan lingkungan Ponpes
Subulus Salam RT 08 RW 03 Bintoro
Demak
1.20.10.30.0723. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Rt.05 Rw.01 Dukuh
Tamanan Desa Donorojo Kec. Demak
1.20.10.30.0724. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Tempuran Rt.04
dan Rt. 05 Rw.03 Kec. Demak
1.20.10.30.0725. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembuatan Talud Dukuh Bedono Rt.
1,2,3,4 Rw. 01 Desa Donorojo Kec.
Demak
1.20.10.30.0726. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Platar Rt.04 Rw. 06 Kel.
MAngunjiwan Kec. Demak
1.20.10.30.0727. - - 350.000.000,00 350.000.000,00 Betonisasi dan saluran Jalan Teuku Umar
4 Rt. 06 Rw. 01 Kel. MAngunjiwan Kec.
Demak
1.20.10.30.0728. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan menuju sawah di Rt. 01
Rw. 02 Desa Sedo Kec. Demak
1.20.10.30.0729. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jl Ekonomi RT 6/5 Dukuh
Tempel Desa Mulyorejo Kec. Demak
1.20.10.30.0732. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Sabuk Desa Kedondong
sebelah timur Madrasah Kec. Demak
1.20.10.30.0733. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Rw. 03 Kel. Bintoro Kec.
Demak
1.20.11. 5.600.000,00 4.050.000,00 1.270.350.000,00 1.280.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH
1.20.11.30. 5.600.000,00 4.050.000,00 1.270.350.000,00 1.280.000.000,00 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
Kode
Halaman 62
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.11.30.0002. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
1.20.11.30.0746. 700.000,00 225.000,00 69.075.000,00 70.000.000,00 Betonisasi jalan RT 4/2 Gebyok Ds
Karangsari Kec.Karangtengah
1.20.11.30.0747. 700.000,00 225.000,00 59.075.000,00 60.000.000,00 Betonisasi jalan RT 3/7 Desa Wonowoso
Kec.Karangtengah
1.20.11.30.0748. 700.000,00 675.000,00 148.625.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan RW 1 Dukuh Krajan Desa
Dukun Kec.Karangtengah
1.20.11.30.0749. 700.000,00 675.000,00 188.625.000,00 190.000.000,00 Betonisasi jalan Tanggul Bedah
1.20.11.30.0750. 700.000,00 225.000,00 89.075.000,00 90.000.000,00 Pembuatan sumur artetis Desa Dukun RT
1/3 Kec.Karangtengah
1.20.11.30.0751. 700.000,00 675.000,00 298.625.000,00 300.000.000,00 Pembangunan jembatan penghubung
Dukuh Gemboyo Karangsari sampai Desa
Pidodo /depan SDN 3 desa Karangsari
Kec.Karangtengah
1.20.11.30.0752. 700.000,00 675.000,00 198.625.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan poros tengah Desa Ploso
Kec.Karangtengah
1.20.11.30.0753. 700.000,00 675.000,00 118.625.000,00 120.000.000,00 Pembuatan jalan Dukun-Gemboyo
(Karangsari) Tahap III
1.20.12. 2.500.000,00 - 757.500.000,00 760.000.000,00 KECAMATAN DEMPET
1.20.12.30. 2.500.000,00 - 757.500.000,00 760.000.000,00 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
1.20.12.30.0002. 500.000,00 - 159.500.000,00 160.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
1.20.12.30.0755. 500.000,00 - 149.500.000,00 150.000.000,00 Pembangunan jalan poros kepitu Desa
Kunir Kec.Dempet
1.20.12.30.0756. 500.000,00 - 99.500.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh Cangkring RT 5/8
Desa Kunir Kec.Dempet
1.20.12.30.0757. 500.000,00 - 149.500.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Pagar dan gapura SDN
Kuwu Kecamatan Dempet
1.20.12.30.0758. 500.000,00 - 199.500.000,00 200.000.000,00 Pembangunan talud RT 5 RW 3 Desa
Harjowinangun Kec.Dempet
1.20.13. - - 1.280.000.000,00 1.280.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM
1.20.13.30. - - 1.280.000.000,00 1.280.000.000,00 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
1.20.13.30.0002. - - 130.000.000,00 130.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
1.20.13.30.0735. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan talud RW 5 Desa
Kerangkulon Kec. Wonosalam
1.20.13.30.0736. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi jalan RW 6 Desa Kalianyar
Kec.Wonosalam
1.20.13.30.0737. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan talud Desa Kuncir RT 1/3
Kec.Wonosalam
1.20.13.30.0738. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Gang Trowelu RT 03 RW 2
Desa Pilangrejo Kec.Wonosalam
1.20.13.30.0739. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan kampung Krajan I RT 1
dan 2 RW 4 Desa Wonosalam
Kec.Wonosalam
1.20.13.30.0740. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan talud jalan RT 2 RW 3
Makam Mbah Bei desa Jogoloyo menuju
Jalan Lingkar Kec.Wonosalam
1.20.14. - 1.200.000,00 344.800.000,00 346.000.000,00 KECAMATAN MIJEN
1.20.14.30. - 1.200.000,00 344.800.000,00 346.000.000,00 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
1.20.14.30.0002. - 1.200.000,00 144.800.000,00 146.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
1.20.14.30.0717. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi Jalan Desa Bermi RT 03 RW 02
Kec. Mijen Kab. Demak
1.20.15. - - 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00 KECAMATAN GAJAH
1.20.15.30. - - 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
1.20.15.30.0701. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jalan antar desa
Mlekang-Sambung Kec. Gajah
1.20.15.30.0702. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud desa Sambiroto RT
04/2 Kec. Gajah
1.20.15.30.0703. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan desa Gajah RT 05 RW 04
Kec.Gajah
1.20.15.30.0704. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan betonisasi jalan Desa
Sambiroto RT 05/02 Kec.Gajah
Kode
Halaman 63
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.15.30.0705. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan kampung RT 1/3 Desa
Medini Kec.Gajah
1.20.15.30.0706. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan barat desa Medini
Kec.Gajah (leboh)
1.20.15.30.0707. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembuatan talud jalan Medini ke
Mlatiharjo Kec.Gajah
1.20.15.30.0708. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan utara Bentung desa
Medini RT 01/01 Kec.Gajah
1.20.15.30.0709. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan dukuh Klayu desa
Sambiroto Kec.Gajah
1.20.15.30.0710. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Betonisasi jalan dukuh
Bogo RT 4/2 desa Sambiroto Kec.Gajah
1.20.15.30.0711. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan dukuh Pandogan RT 1/3
desa Tlogo Pandogan Kec.Gajah
1.20.15.30.0712. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan talud dukuh Pandogan RT 4/4
desa Tlogo Pandogan Kec.Gajah
1.20.15.30.0713. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan talud dukuh Rejosari desa
Kedondong Kec.Gajah
1.20.15.30.0826. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Jembatan dukuh Bogo
(selatan desa) Ds Sambiroto Kec. Gajah
1.20.16. 400.000,00 203.600.000,00 1.250.000.000,00 1.454.000.000,00 KECAMATAN BONANG
1.20.16.30. 400.000,00 203.600.000,00 1.250.000.000,00 1.454.000.000,00 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
1.20.16.30.0024. 400.000,00 3.600.000,00 100.000.000,00 104.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan
pedesaan pembangunan talud jalan antar
Desa Gebang - Desa Gebangarum Dk.
Glondong
1.20.16.30.0025. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penghurukan jalan dukuh Mlawung -
Gayang Desa Karangrejo Kec. Bonang
1.20.16.30.0026. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud irigasi RT 5/1 Desa
Tlogoboyo Kec. Bonang
1.20.16.30.0027. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud + B16 saluran irigasi
RT 1/3 Desa Tlogoboyo Kec. Bonang
1.20.16.30.0028. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 JUT Dk. Jetak Desa Jatirogo, Bonang
1.20.16.30.0029. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Dk. Ngasinan RT 06 Desa
Kembangan, Bonang
1.20.16.30.0030. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan Dk. Kembangan RT 18 RW
05 Desa Kembangan, Bonang
1.20.16.30.0031. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Krajan Desa
Serangan, Bonang
1.20.16.30.0033. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Drainase Dk Jetak Desa Jatirogo, Bonang
1.20.16.30.0034. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 02 RW 05 Dk. Dopang
Desa Poncoharjo, Bonang
1.20.16.30.0035. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi jalan Kp. Gang Timbul Kencono
RT 02 RW 01 Dk. Karangsono, Desa
Tridonorejo, Bonang
1.20.16.30.0036. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 05 RW 01 Desa
Poncoharjo, Bonang
1.20.16.30.0743. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RW 02 dan RW 10
Kec.Bonang
1.20.16.30.0744. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RW 12 Kec.Bonang
1.20.17. - - 1.215.000.000,00 1.215.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG
1.20.17.30. - - 1.215.000.000,00 1.215.000.000,00 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
1.20.17.30.0853. - - 105.000.000,00 105.000.000,00 Betonisasi jalan antar desa Mutih Kulon -
Kendalasem
1.20.17.30.0854. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Baru (RT05
RW08, RT03 RW 08, RT 04 RW 07) Desa
Bungo Kecamatan Wedung
1.20.17.30.0855. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pelebaran dan Betonisasi Jalan Nelayan
Desa Bungo Kecamatan Wedung
1.20.17.30.0856. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Kampung RT 04 RW 07
Desa Bungo Kecamatan Wedung
1.20.17.30.0857. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Talud Saluran Irigasi Utara
RW.5 Desa Jetak Kec. Wedung
1.20.17.30.0858. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Talud Rt.3/2 Desa Babalan
Kec. Wedung
1.20.17.30.0859. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Rehab Jembatan RT.1/8 Desa Babalan
Kec. Wedung
Kode
Halaman 64
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.17.30.0860. - - 125.000.000,00 125.000.000,00 Betonisasi Jalan Kampung Rt.02,3/01
Desa Babalan Kec. Wedung
1.20.17.30.0862. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Kampung Rt.08-09/Rw.1
Desa Kedung Mutih Kec. Wedung
1.20.17.30.0863. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan Talud Rt.03/02 Desa Kedung
Karang Kec. Wedung
1.20.17.30.0864. - - 85.000.000,00 85.000.000,00 Rehab Jembatan Rt.3/4 Desa Babalan
Kec. Wedung
1.20.18. - - 1.365.000.000,00 1.365.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG
1.20.18.30. - - 1.365.000.000,00 1.365.000.000,00 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
1.20.18.30.0002. - - 110.000.000,00 110.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
1.20.18.30.0769. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud RT 1 RW 4 Desa Jetaksari
Kecamatan Sayung
1.20.18.30.0770. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan RT 3 RW 3 Desa
Karangasem Kecamatan Sayung
1.20.18.30.0771. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 3 RW 2 Jati Selatan
Gg Bagong Desa Jetaksari Sayung
1.20.18.30.0772. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 1 RW 8 Ngablaksari
Desa Sayung Kecamatan Sayung
1.20.18.30.0773. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Talud RT 3 RW 7 Lengkong Desa Sayung
Kecamatan Sayung
1.20.18.30.0774. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembuatan saluran air RT 6 RW 7
Lengkong Desa Sayung Kecamatan
Sayung
1.20.18.30.0775. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jembatan RT 1RW 5 Desa
Karangasem Kecamatan Sayung
1.20.18.30.0776. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan Tower Air RT 01 RW 02 Dk
Gabus Desa Banjarejo, Guntur
1.20.18.30.0777. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Talud RT 1 RW 4 Desa Dombo Kecamatan
Sayung
1.20.18.30.0795. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Talud RT 2 RW 3 Desa
Sayung Kec. Sayung
1.20.18.30.0796. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembanguna Talud RT 4 RW 7 Desa
Sayung Kec Sayung
1.20.18.30.0797. - - 80.000.000,00 80.000.000,00 Peninggian dan Pavingisasi Jalan Desa
Sidogemah RT 02 RW 03, Sayung
1.20.18.30.0798. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 4 RW 4 Kalisari
Selatan Desa Kalisari Kecamatan Sayung
1.20.18.30.0799. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 2 RW 4 Kalisari
Selatan Desa Kalisari Kecamatan Sayung
1.20.19. - - 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR
1.20.19.15. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Program Pembangunan jalan dan
jembatan
1.20.19.15.009. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jalan /pavingisasi Kantor
1.20.19.30. - - 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
1.20.19.30.0002. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
1.20.19.30.0789. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembuatan Jembatan Desa Ngaluran Kec.
Karanganyar
1.20.19.30.0790. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembuatan Talud Jalan Usaha Tani Desa
Tuwang RT 2 RW 1 Kec Karanganyar
1.20.19.30.0791. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Talud Jalan Usaha Tani Desa
Tuwang RT 1 RW 1 Kec Karanganyar
1.20.19.30.0792. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan desa Ketanjung RT 1 RW
1 Kecamatan Karanganyar
1.20.19.30.0793. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan desa Ketanjung RT 2 RW
1 Kecamatan Karanganyar
1.20.19.30.0802. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembuatan Talud depan Masjid Ngaluran
Kecamatan Karanganyar
1.20.20. - 102.000.000,00 1.100.000.000,00 1.202.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN
1.20.20.30. - 102.000.000,00 1.100.000.000,00 1.202.000.000,00 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
1.20.20.30.0002. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
1.20.20.30.0008. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Monitoring,evaluasi dan pelaporan
Kode
Halaman 65
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.20.30.0803. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Kedung Dolok Rt 1,2,3
Rw.2 Desa Banyumeneng Kec. Mranggen
1.20.20.30.0804. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dukuh karang Lo Rt.11/3
Banyumeneng Kec. Mranggen
1.20.20.30.0805. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Gang Dukuh Barang RT
13/3 Banyumeneng Kec. Mranggen
1.20.20.30.0806. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Perbaikan Saluran Air RW.03 Desa
Bandungrejo, Mranggen
1.20.20.30.0807. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi Jalan RW 02 Desa
Bandungrejo, Mranggen
1.20.20.30.0808. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan RT 01 RW 04 Desa Waru,
Mranggen
1.20.20.30.0809. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Talud RT 07 RW 02 Desa Bandungrejo,
Mranggen
1.20.20.30.0810. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Jalan (Betonisasi) RT 07 RW
02 Desa Karangsono, Mranggen
1.20.20.30.0811. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Sandan RT 01 RW 02
Desa Waru, Mranggen
1.20.20.30.0827. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Sumur Artetis RT 07 RW 06
Desa Bandungrejo, Mranggen
1.20.21. - - 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR
1.20.21.30. - - 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
1.20.21.30.0741. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi RT 3 RW 3 Desa Tlogorejo
Kecamatan Guntur
1.20.21.30.0813. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan talud jalan antar desa
SidoharjoKec.Guntur ke Desa Ploso
Kec.Karangtengah
1.20.21.30.0814. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan jalan beton antar desa
Krandon Kec.Guntur ke desa Blerong
Kec.Guntur
1.20.21.30.0815. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan talud Dukuh Sindon RT 1
RW 6 Desa Trimulyo Kec.Guntur
1.20.21.30.0816. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan makam warga Ploso di
PemakamanTlogo Desa Sidoharjo
Kec.Guntur
1.20.21.30.0817. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 1/2 Desa Sidoharjo
Kec.Guntur
1.20.21.30.0818. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Desa Guntur RT 1,2,3 RW
2 Kec.Guntur
1.20.21.30.0819. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan sumur artetis Desa Sarirejo
Kec.Guntur
1.20.21.30.0820. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Betonisasi jalan RT 06 RW 04 Dukuh
Tebasan Desa Bogosari Kec.Guntur
1.20.21.30.0821. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Dukuh Wuluh Desa
Sidokumpul Kec.Guntur
1.20.21.30.0822. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan dan gorong-gorong RT
6/2 Desa Wonorejo Kec.Guntur
1.20.22. - - 1.221.000.000,00 1.221.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN
1.20.22.30. - - 1.221.000.000,00 1.221.000.000,00 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
1.20.22.30.0002. - - 121.000.000,00 121.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
1.20.22.30.0824. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jembatan RT 03 RW 10
dukuh sengor desa Kuripan Kec.
Karangawen
1.20.22.30.0825. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembuatan Talud jalan Dukuh Kuripan
Kec. Karangawen
1.20.22.30.0828. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Waruk Rt.2/7 Gg.1
Kelurahan Karangawen Kec. Karangawen
1.20.22.30.0829. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Ngrajek Rt.2 Rw.12 Desa
Jragung Kec. Karangawen
1.20.22.30.0830. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Dukuh Krajan Rt.3 Rw.7
Desa Jragung Kec. Karangawen
1.20.22.30.0831. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 01 RW 04 Desa
Karangawen, Karangawen
1.20.22.30.0832. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jembatan Dk Tlogo RW 11
Desa Pundenarum, Karangawen
1.20.22.30.0833. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan saluran air Dk Katong RW
12 Desa Pundenarum, Karangawen
Kode
Halaman 66
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.22.30.0834. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan Sambi 1 RW 1 Desa
Pundenarum, Karangawen
1.20.22.30.0835. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RT 03 RW 12 Dk Tlogo
Desa Brambang, Karangawen
1.20.23. - 200.000.000,00 1.270.000.000,00 1.470.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG
1.20.23.30. - 200.000.000,00 1.270.000.000,00 1.470.000.000,00 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
1.20.23.30.0002. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
1.20.23.30.0837. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jembatan Dukuh Tegalrejo
Rt.1/2 DesaKebonagung Kec.
Kebonagung
1.20.23.30.0838. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Makadam jalan lingkar timur Dk Ngariboyo,
Desa Werdoyo, Kebonagung
1.20.23.30.0839. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan Talud jalan RT 02 RW 02
Dk Weru Desa Werdoyo, Kebonagung
1.20.23.30.0840. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan RT 01 RW 07 Dk
Ngariboyo Desa Werdoyo, Kebonagung
1.20.23.30.0841. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan talud RT 02 RW 06 Dk
Ngariboyo, Desa Werdoyo, Kebonagung
1.20.23.30.0842. - - 120.000.000,00 120.000.000,00 Betonisasi dan pembangunan Jembatan
RT 02 RW 01 Dk Weru Desa Werdoyo,
Kebonagung
1.20.23.30.0843. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan RT 03 RW 02 Desa
Pilangwetan, Kebonagung
1.20.23.30.0844. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Jembatan penghubung
Desa Babat, Kebonagung
1.20.23.30.0845. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Betonisasi jalan Desa Sokokidul,
Kebonagung
1.20.23.30.0846. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Jembatan antar Desa
Mangunanlor -Desa Tlogosih, Kebonagung
1.20.24. - - 525.000.000,00 525.000.000,00 KELURAHAN BINTORO
1.20.24.30. - - 525.000.000,00 525.000.000,00 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
1.20.24.30.0042. - - 90.000.000,00 90.000.000,00 Betonisasi jalan RT 05 RW 12 Kelurahan
Bintoro Demak
1.20.24.30.0043. - - 85.000.000,00 85.000.000,00 Betonisasi jalan RT 07 RW 09 Kelurahan
Bintoro Demak
1.20.24.30.0044. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan gapura Kauman 2
kelurahan Bintoro
1.20.24.30.0045. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi jalan RW 10 Kelurahan Bintoro
1.20.24.30.0046. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan saluran RW 10 Kel BIntoro
1.20.25. - - 990.000.000,00 990.000.000,00 KELURAHAN KADILANGU
1.20.25.30. - - 990.000.000,00 990.000.000,00 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
1.20.25.30.0016. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase dan
Gorong-gorong Kp. Lorok RT. 01 RW. 03
Kelurahan Kadilangu
1.20.25.30.0017. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Betonisasi Kp. Lorok RT.01 RW.03
Kelurahan Kadilangu
1.20.25.30.0018. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Saluran Jl. Raden Sahid
RT.01 RW.01 Kelurahan Kadilangu
1.20.25.30.0019. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Talud Kampung Polo RT.02
RW.05 Kelurahan Kadilangu
1.20.25.30.0020. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan Talud Kolam Tirtosari Jl.
Raden Sahid RT.03 RW.01 Kelurahan
Kadilangu
1.20.25.30.0021. - - 65.000.000,00 65.000.000,00 Pembuatan Taman Jl. Raden Sahid RT.03
RW.01 Kelurahan Kadilangu
1.20.25.30.0022. - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Sumur RT.02 RW.06
Kelurahan Kadilangu
1.20.25.30.0023. - - 55.000.000,00 55.000.000,00 Pembuatan Drainase dan Gorong-gorong
Kp. Petek RT.01 dan RT.02 RW.04
Kelurahan Kadilangu
1.20.25.30.0851. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pengerasan jalan RT 01 RW 03 kampung
Nglorok Kadilangu Kec. Demak
1.20.25.30.0852. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembuatan saluran RW 03 Kampung Lorok
kel Kadilangu Kec. Demak
1.20.26. - - 813.035.000,00 813.035.000,00 KELURAHAN KALICILIK
Kode
Halaman 67
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.26.17. - - 98.035.000,00 98.035.000,00 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
1.20.26.17.03. - - 98.035.000,00 98.035.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong
1.20.26.30. - - 715.000.000,00 715.000.000,00 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
1.20.26.30.0037. - - 140.000.000,00 140.000.000,00 Betonisasi jalan antar Kelurahan
Kalicilik-Desa Karangmlati Kec.Demak
1.20.26.30.0038. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan Rt 04 Perum Adi Graha
Sentosa Kelurahan Kalicilik
1.20.26.30.0039. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan RT 03 RW 02 Kelurahan
Kalicilik
1.20.26.30.0040. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan talud perbatasan Dk.
Ngemplak Kelurahan Kalicilik
1.20.26.30.0041. - - 125.000.000,00 125.000.000,00 Betonisasi jalan Kampung Ngemplak Baru
RT 03 RW 02 Kelurahan Kalicilik
1.20.27. - 150.000.000,00 949.983.000,00 1.099.983.000,00 KELURAHAN BETOKAN
1.20.27.16. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
1.20.27.16.03. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
1.20.27.17. - - 44.983.000,00 44.983.000,00 Program pembangunan
turap/talud/bronjong
1.20.27.17.03. - - 44.983.000,00 44.983.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong
1.20.27.28. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Program Pengendalian Banjir
1.20.27.28.05. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
penanggulangan banjir
1.20.27.30. - 150.000.000,00 730.000.000,00 880.000.000,00 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
1.20.27.30.0714. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan talud RT 1 RW 2
Kel.Betokan
1.20.27.30.0715. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan talud RT 02 RW 03
Kel.Betokan
1.20.27.30.0716. - - 80.000.000,00 80.000.000,00 Betonisasi pelebaran jalan RT 01
Kel.Betokan
1.20.27.30.0718. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Rehabilitasi saluran air
1.20.27.30.0719. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pengurugan lapangan
1.20.27.30.0720. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Rehabilitasi pintu air
1.20.28. - - 860.000.000,00 860.000.000,00 KELURAHAN MANGUNJIWAN
1.20.28.30. - - 860.000.000,00 860.000.000,00 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
1.20.28.30.0009. - - 40.000.000,00 40.000.000,00 Betonisasi Jalan RW V Kelurahan
Mangunjiwan
1.20.28.30.0010. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Betonisasi Jalan RW VI Kelurahan
Mangunjiwan
1.20.28.30.0011. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembuatan Jembatan RT 02/RW IV
Kelurahan Mangunjiwan
1.20.28.30.0012. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Kp. Genggongan RT 02
RW 05 Kelurahan mangunjiwan
1.20.28.30.0013. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Jalan dan Pembuatan Taman
Kp. Genggongan Kelurahan Mangunjiwan
1.20.28.30.0014. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Pembangunan Saluran air/Drainase
Perumahan PEPABRI Mangunjiwan Kec.
Demak
1.20.28.30.0015. - - 45.000.000,00 45.000.000,00 Pembuatan Saluran Air/Drainase RW I
Kelurahan Mangunjiwan
1.20.28.30.0865. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jalan gang Abimanyu RT
04/03 Kel Mangunjiwan Demak
1.20.28.30.0866. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan jalan kampung Kenep RT
05 Kel Mangunjiwan Demak
1.20.28.30.0867. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan jalan kampung Kenep RT
01 Kel mangunjiwan Demak
1.20.28.30.1001. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Tugu Taman Mangunjiwan
Kecamatan Demak
1.20.29. - - 370.000.000,00 370.000.000,00 KELURAHAN SINGOREJO
1.20.29.30. - - 370.000.000,00 370.000.000,00 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
1.20.29.30.0047. - - 70.000.000,00 70.000.000,00 Betonisasi jalan RW 02 Kel.Singorejo
Kode
Halaman 68
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.29.30.0048. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan RW 01 Kel.Singorejo
Kec.Demak
1.20.29.30.0049. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Betonisasi jalan Leboh Kel.Singorejo
Kec.Demak
1.04. 800.000,00 149.200.000,00 2.273.348.000,00 2.423.348.000,00 PERUMAHAN
1.03.01. - - 2.273.348.000,00 2.273.348.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
1.03.01.16. - - 2.273.348.000,00 2.273.348.000,00 Program Lingkungan Sehat
Perumahan
1.03.01.16.07. - - 374.000.000,00 374.000.000,00 Pembangunan SANITASI dasar berbasis
Masyarakat kec. Guntur (Desa Bakalrejo)
1.03.01.16.08. - - 374.000.000,00 374.000.000,00 Pembangunan SANITASI dasar berbasis
Masyarakat kec. Karanganyar (Desa
Bandungrejo)
1.03.01.16.09. - - 389.048.000,00 389.048.000,00 Pembangunan SANITASI dasar berbasis
masyarakat kec. Bonang (Desa
Karangrejo)
1.03.01.16.10. - - 374.000.000,00 374.000.000,00 Pembangunan SANITASI dasar berbasis
masyarakat kec. Mijen (Desa Pasir)
1.03.01.16.11. - - 374.000.000,00 374.000.000,00 Pembangunan SANITASI dasar berbasis
masyarakat kec. Sayung (Desa
Sidogemah)
1.03.01.16.12. - - 388.300.000,00 388.300.000,00 Pembangunan SANITASI dasar berbasis
masyarakat kec. Wedung (Desa
Kedungkarang)
1.06.01. 800.000,00 149.200.000,00 - 150.000.000,00 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.15. 800.000,00 149.200.000,00 - 150.000.000,00 Program Pengembangan
Perumahan
1.06.01.15.01. 800.000,00 149.200.000,00 - 150.000.000,00 Penetapan kebijakan, strategi, dan
program perumahan
1.05. 61.230.000,00 2.113.770.000,00 - 2.175.000.000,00 PENATAAN RUANG
1.06.01. 61.230.000,00 2.113.770.000,00 - 2.175.000.000,00 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.15. 55.200.000,00 1.844.800.000,00 - 1.900.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang
1.06.01.15.03. 8.100.000,00 16.900.000,00 - 25.000.000,00 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan tentang rencana
tata ruang
1.06.01.15.04. 800.000,00 749.200.000,00 - 750.000.000,00 Penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah
1.06.01.15.05. 2.400.000,00 247.600.000,00 - 250.000.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan
1.06.01.15.07. 3.650.000,00 196.350.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan
1.06.01.15.08. 1.600.000,00 298.400.000,00 - 300.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang RTRW
1.06.01.15.10. 36.900.000,00 113.100.000,00 - 150.000.000,00 Rapat koordinasi tentang rencana tata
ruang
1.06.01.15.11. 1.750.000,00 198.250.000,00 - 200.000.000,00 Revisi rancana tata ruang
1.06.01.15.15. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
rencana tata ruang
1.06.01.17. 6.030.000,00 268.970.000,00 - 275.000.000,00 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
1.06.01.17.01. 1.600.000,00 198.400.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian
pemanfaatan ruang
1.06.01.17.09. 4.430.000,00 70.570.000,00 - 75.000.000,00 Penyusunan Dokumen KLHS Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil Kab. Demak
1.06. 506.820.000,00 2.846.574.500,00 58.200.500,00 3.411.595.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.01. 416.725.000,00 2.415.867.000,00 36.000.000,00 2.868.592.000,00 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.01. 39.900.000,00 296.371.000,00 - 336.271.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.06.01.01.01. - 4.659.000,00 - 4.659.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.06.01.01.02. - 102.267.000,00 - 102.267.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.06.01.01.07. 8.700.000,00 - - 8.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kode
Halaman 69
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.01.01.08. - 9.982.000,00 - 9.982.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.06.01.01.10. - 32.725.000,00 - 32.725.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.06.01.01.11. - 14.641.000,00 - 14.641.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.06.01.01.12. - 5.324.000,00 - 5.324.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.06.01.01.15. - 3.993.000,00 - 3.993.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.06.01.01.17. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.06.01.01.18. - 106.480.000,00 - 106.480.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.06.01.01.19. 31.200.000,00 1.300.000,00 - 32.500.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.06.01.02. 3.030.000,00 151.982.000,00 36.000.000,00 191.012.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.06.01.02.07. - - 36.000.000,00 36.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.06.01.02.22. 3.030.000,00 8.935.000,00 - 11.965.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.06.01.02.24. - 93.800.000,00 - 93.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.06.01.02.28. - 49.247.000,00 - 49.247.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.06.01.05. - 63.000.000,00 - 63.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.06.01.05.01. - 63.000.000,00 - 63.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.06.01.15. 64.565.000,00 140.435.000,00 - 205.000.000,00 Program Pengembangan
data/informasi
1.06.01.15.01. 61.560.000,00 38.440.000,00 - 100.000.000,00 Pengumpulan, updating, dan analisis data
informasi capaian target kinerja program
dan kegiatan
1.06.01.15.02. 2.180.000,00 22.820.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan dan pengumpulan
data/informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
1.06.01.15.05. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan profile daerah
1.06.01.15.16. 825.000,00 49.175.000,00 - 50.000.000,00 Sistem Informasi Manajemen Perencanaan
Pembangunan Daerah
1.06.01.16. - 167.771.000,00 - 167.771.000,00 Program kerjasama pembangunan
1.06.01.16.02. - 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Koordinasi kerjasama pembangunan antar
daerah
1.06.01.16.03. - 105.771.000,00 - 105.771.000,00 Fasilitasi kerjasama dengan dunia
usaha/lembaga
1.06.01.16.04. - 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Koordinasi dalam pemecahan
masalah-masalah daerah
1.06.01.19. 69.750.000,00 130.250.000,00 - 200.000.000,00 Program perencanaan
pengembangan kota-kota
menengah dan besar
1.06.01.19.06. 69.750.000,00 130.250.000,00 - 200.000.000,00 Koordinasi perencanaan air minum,
drainase, dan sanitasi perkotaan
1.06.01.20. 16.110.000,00 38.890.000,00 - 55.000.000,00 Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan Daerah
1.06.01.20.01. 16.110.000,00 38.890.000,00 - 55.000.000,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat
perencana
1.06.01.21. 173.770.000,00 491.230.000,00 - 665.000.000,00 Program perencanaan
pembangunan daerah
1.06.01.21.01. 23.820.000,00 76.180.000,00 - 100.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat
dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
1.06.01.21.05. 16.950.000,00 83.050.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan rancangan RPJMD
1.06.01.21.08. 5.490.000,00 44.510.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan rancangan RKPD
1.06.01.21.09. 15.050.000,00 59.950.000,00 - 75.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.06.01.21.10. 10.980.000,00 79.020.000,00 - 90.000.000,00 Penetapan RKPD
1.06.01.21.12. 28.780.000,00 61.220.000,00 - 90.000.000,00 Koordinasi penyusunan laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
1.06.01.21.13. 72.700.000,00 87.300.000,00 - 160.000.000,00 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan
pelaporan pelaksanan rencana
pembangunan daerah
Kode
Halaman 70
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.01.22. 6.400.000,00 393.600.000,00 - 400.000.000,00 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
1.06.01.22.01. 1.100.000,00 98.900.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan masterplan pembangunan
ekonomi daerah
1.06.01.22.03. 1.100.000,00 148.900.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan
ekonomi masyarakat
1.06.01.22.04. 4.200.000,00 95.800.000,00 - 100.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
1.06.01.22.08. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06.01.23. 43.200.000,00 517.338.000,00 - 560.538.000,00 Program perencanaan sosial dan
budaya
1.06.01.23.03. - 235.325.000,00 - 235.325.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang sosial dan budaya
1.06.01.23.04. 21.600.000,00 67.435.000,00 - 89.035.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06.01.23.12. 21.600.000,00 61.023.000,00 - 82.623.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan
sosial dan pemberdayaan masyarakat
1.06.01.23.13. - 73.325.000,00 - 73.325.000,00 Koordinasi perencanaan penanggulangan
kemiskinan
1.06.01.23.14. - 30.230.000,00 - 30.230.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan
yang responsif gender
1.06.01.23.15. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Koordinasi dan Evaluasi Program
penanggulanagan kemiskinan
1.06.01.24. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
1.06.01.24.03. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20.03. 85.175.000,00 363.127.500,00 22.200.500,00 470.503.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.17. 3.600.000,00 36.400.000,00 - 40.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah
Perbatasan
1.20.03.17.01. 2.050.000,00 27.950.000,00 - 30.000.000,00 Koordinasi penyelesaian masalah
perbatasan antar daerah
1.20.03.17.03. 1.550.000,00 8.450.000,00 - 10.000.000,00 Koordinasi penetapan rencana tata ruang
perbatasan
1.20.03.21. 81.575.000,00 326.727.500,00 22.200.500,00 430.503.000,00 Program perencanaan
pembangunan daerah
1.20.03.21.11. 81.575.000,00 326.727.500,00 22.200.500,00 430.503.000,00 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah
1.20.11. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH
1.20.11.21. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Program perencanaan
pembangunan daerah
1.20.11.21.09. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.20.12. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 KECAMATAN DEMPET
1.20.12.21. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program perencanaan
pembangunan daerah
1.20.12.21.09. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.20.13. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM
1.20.13.21. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program perencanaan
pembangunan daerah
1.20.13.21.09. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.20.14. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN MIJEN
1.20.14.21. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program perencanaan
pembangunan daerah
1.20.14.21.09. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.20.16. 385.000,00 4.615.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN BONANG
1.20.16.21. 385.000,00 4.615.000,00 - 5.000.000,00 Program perencanaan
pembangunan daerah
1.20.16.21.09. 385.000,00 4.615.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.20.18. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG
1.20.18.21. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program perencanaan
pembangunan daerah
1.20.18.21.09. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.20.19. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR
1.20.19.21. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Program perencanaan
pembangunan daerah
1.20.19.21.09. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Kode
Halaman 71
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.20. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN
1.20.20.21. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program perencanaan
pembangunan daerah
1.20.20.21.09. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.20.21. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR
1.20.21.21. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program perencanaan
pembangunan daerah
1.20.21.21.09. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.20.22. 350.000,00 4.650.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN
1.20.22.21. 350.000,00 4.650.000,00 - 5.000.000,00 Program perencanaan
pembangunan daerah
1.20.22.21.09. 350.000,00 4.650.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.20.23. 600.000,00 4.400.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG
1.20.23.21. 600.000,00 4.400.000,00 - 5.000.000,00 Program perencanaan
pembangunan daerah
1.20.23.21.09. 600.000,00 4.400.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.20.25. 460.000,00 1.040.000,00 - 1.500.000,00 KELURAHAN KADILANGU
1.20.25.21. 460.000,00 1.040.000,00 - 1.500.000,00 Program perencanaan
pembangunan daerah
1.20.25.21.09. 460.000,00 1.040.000,00 - 1.500.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.20.26. 625.000,00 1.375.000,00 - 2.000.000,00 KELURAHAN KALICILIK
1.20.26.21. 625.000,00 1.375.000,00 - 2.000.000,00 Program perencanaan
pembangunan daerah
1.20.26.21.22. 625.000,00 1.375.000,00 - 2.000.000,00 Penyelenggaraan MUSRENBANGKEL
1.20.28. 1.000.000,00 1.000.000,00 - 2.000.000,00 KELURAHAN MANGUNJIWAN
1.20.28.21. 1.000.000,00 1.000.000,00 - 2.000.000,00 Program perencanaan
pembangunan daerah
1.20.28.21.09. 1.000.000,00 1.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.20.29. 1.500.000,00 500.000,00 - 2.000.000,00 KELURAHAN SINGOREJO
1.20.29.21. 1.500.000,00 500.000,00 - 2.000.000,00 Program perencanaan
pembangunan daerah
1.20.29.21.09. 1.500.000,00 500.000,00 - 2.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.07. 400.515.000,00 3.117.712.000,00 2.511.685.000,00 6.029.912.000,00 PERHUBUNGAN
1.07.01. 400.515.000,00 3.117.712.000,00 2.511.685.000,00 6.029.912.000,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
1.07.01.01. 305.500.000,00 970.500.000,00 - 1.276.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.07.01.01.01. - 11.200.000,00 - 11.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.07.01.01.02. - 468.500.000,00 - 468.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.07.01.01.03. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.07.01.01.05. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
1.07.01.01.07. 28.500.000,00 - - 28.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.07.01.01.10. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.07.01.01.11. - 81.000.000,00 - 81.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.07.01.01.12. - 8.100.000,00 - 8.100.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.07.01.01.14. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.07.01.01.15. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.07.01.01.16. - 98.200.000,00 - 98.200.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor
1.07.01.01.17. - 43.000.000,00 - 43.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.07.01.01.18. - 140.000.000,00 - 140.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.07.01.01.19. 277.000.000,00 - - 277.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.07.01.02. - 470.000.000,00 544.000.000,00 1.014.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.07.01.02.05. - - 470.000.000,00 470.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kode
Halaman 72
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.07.01.02.07. - - 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.07.01.02.09. - - 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.07.01.02.10. - - 14.000.000,00 14.000.000,00 Pengadaan mebelair
1.07.01.02.22. - 330.000.000,00 - 330.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.07.01.02.24. - 95.000.000,00 - 95.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.07.01.02.26. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.07.01.02.28. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.07.01.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.07.01.05.02. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
1.07.01.15. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
1.07.01.15.03. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Koordinasi dalam pembangunan prasarana
dan fasilitas perhubungan
1.07.01.15.08. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.07.01.16. 475.000,00 334.525.000,00 - 335.000.000,00 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
1.07.01.16.01. - 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat
pengujian kendaraan bermotor
1.07.01.16.04. 475.000,00 149.525.000,00 - 150.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan
terminal/pelabuhan
1.07.01.16.05. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas
perlengkapan jalan
1.07.01.17. 6.280.000,00 467.320.000,00 69.900.000,00 543.500.000,00 Program peningkatan pelayanan
angkutan
1.07.01.17.01. 1.000.000,00 8.100.000,00 900.000,00 10.000.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru
mudi untuk peningkatan keselamatan
penumpang
1.07.01.17.04. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Kegiatan uji kelayakan sarana
transportasi guna keselamatan
penumpang
1.07.01.17.10. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Kegiatan pendiptaan pelayanan cepat,
tepat, murah dan mudah
1.07.01.17.14. 570.000,00 99.430.000,00 - 100.000.000,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu
lintas dan angkutan
1.07.01.17.15. 1.000.000,00 12.500.000,00 - 13.500.000,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian
penghargaan sopir/juru mudi/awak
kendaraan angkutan umum teladan
1.07.01.17.18. 1.150.000,00 21.850.000,00 52.000.000,00 75.000.000,00 Operasional UPT Terminal
1.07.01.17.19. 2.560.000,00 135.440.000,00 17.000.000,00 155.000.000,00 Posko Angkutan Lebaran
1.07.01.17.20. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Peningkatan disiplin masyarakat
menggunakan angkutan
1.07.01.18. 3.000.000,00 197.000.000,00 800.000.000,00 1.000.000.000,00 Program pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan
1.07.01.18.04. 3.000.000,00 197.000.000,00 800.000.000,00 1.000.000.000,00 Urugan tanah terminal
1.07.01.19. 85.260.000,00 612.877.000,00 848.275.000,00 1.546.412.000,00 Program Pengamanan dan
Pengendalian Lalu Lintas
1.07.01.19.01. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1.07.01.19.02. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pengadaan marka jalan
1.07.01.19.08. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban
Lalu Lintas
1.07.01.19.09. 84.600.000,00 60.825.000,00 354.575.000,00 500.000.000,00 Pengadaan sarpras perlintasan kereta api
1.07.01.19.10. 660.000,00 49.340.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00 Operasional UPT Pengelolaan Perparkiran
1.07.01.19.11. - 152.712.000,00 468.700.000,00 621.412.000,00 Pembangunan fasilitas keselamatan lalu
lintas
1.07.01.20. - 490.000,00 249.510.000,00 250.000.000,00 Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan
bermotor
1.07.01.20.02. - 490.000,00 249.510.000,00 250.000.000,00 Pengadaan alat pengujian kendaraan
bermotor
1.08. 815.280.000,00 8.735.643.000,00 13.910.550.000,00 23.461.473.000,00 LINGKUNGAN HIDUP
Kode
Halaman 73
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01. 109.970.000,00 4.044.830.000,00 12.975.200.000,00 17.130.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
1.03.01.15. 109.970.000,00 2.396.730.000,00 10.773.300.000,00 13.280.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
1.03.01.15.14. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 amdal Pembangunan TPA Kalikondang
1.03.01.15.15. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 DED Pembangunan TPA Kalikondang
1.03.01.15.16. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 FS Pembangunan TPA Kalikondang
1.03.01.15.17. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pengadaan Alat lat Kebersihan /
Persampahan
1.03.01.15.18. - 266.800.000,00 33.200.000,00 300.000.000,00 Pemeliharaan TPA sampah Kalikondang
1.03.01.15.19. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan TPS ( Tempat Penampungan
Sementara )
1.03.01.15.20. - 195.900.000,00 4.100.000,00 200.000.000,00 Pemeliharaan TPA sampah Candisari
1.03.01.15.21. 99.970.000,00 600.030.000,00 - 700.000.000,00 Operasional Pengelolaan Kebersihan dan
pertamanan
1.03.01.15.22. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Tempat sampah
1.03.01.15.23. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan Kontainer dan Gerobag
Sampah
1.03.01.15.24. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pengadaan Sarana ( Peralatan ) Mobil
operasional Sampah Organik & anorganik
1.03.01.15.25. - - 800.000.000,00 800.000.000,00 Pengadaan Truk
1.03.01.15.26. - - 370.000.000,00 370.000.000,00 Pengadaan Mesin Pel Lantai Alon alon
1.03.01.15.27. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pengadaan Pakaian kerja
1.03.01.15.28. 10.000.000,00 100.000.000,00 3.500.000.000,00 3.610.000.000,00 Perluasan TPA Sampah Kalikondang
1.03.01.15.29. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Instalasi Pengolah Limbah
Tinja ( IPLT ) Kalikondang
1.03.01.15.30. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharaan Kontainer, Becak Sampah
dan Gerobak Sampah
1.03.01.15.31. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan garasi alat berat TPA sampah
Kalikondang
1.03.01.15.32. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pengadaan Sarana ( Peralatan ) Motor
operasional
1.03.01.15.33. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Pengadaan Mobil Pick Up untuk
Operasional sampah dan taman
1.03.01.15.34. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pemasangan Lampu Hias Kab. Demak
1.03.01.15.35. - 434.000.000,00 66.000.000,00 500.000.000,00 Operasional Kegiatan bersih - bersih Kota
dan Lomba Kebersihan Lingkungan
1.03.01.15.36. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah untuk
kecamatan
1.03.01.15.37. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Becak dan Gerobak Sampah
1.03.01.15.38. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan Kontainer Sampah
1.03.01.15.39. - - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Mobil Tangga Hydraulic Telescopic
1.03.01.24. - 1.648.100.000,00 2.201.900.000,00 3.850.000.000,00 Program pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
1.03.01.24.12. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pemeliharaan Tanaman
1.03.01.24.13. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan taman kota
1.03.01.24.14. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemangkasan Pohon Ayoman
1.03.01.24.15. - 48.100.000,00 951.900.000,00 1.000.000.000,00 Pembuatan Taman Sepanjang Jalan
Kalikondang- Katonsari
1.03.01.24.16. - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Penataan Hutan Kota dan Lingkungannya
1.03.01.24.17. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Rehab. Trotoar di Jalan Raya Kudus
1.03.01.24.18. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Rehab Trotoar dan Dekstin di Kota Demak
1.03.01.24.19. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Trotoar Jl. Sultan
Trenggono
1.03.01.24.20. - - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan trotoar Jl. Sultan
Hadiwijaya
1.03.01.24.21. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan trotoar Depan SMA 2
Demak
1.03.01.24.22. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Perbaikan trotoar Jl Kyai Singkil Demak
1.03.01.24.23. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemeliharaan tugu batas kota dan wilayah
1.03.01.24.24. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Monitoring dan evaluasi
Kode
Halaman 74
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.24.25. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan Taman Kijang
1.03.01.24.26. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan Taman Bogorame
1.03.01.24.28. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Rehabilitasi Trotoar Jalan Kyai Jebat
1.03.01.24.29. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pengecatan Deksteen dan pohon ayoman
1.08.01. 134.935.000,00 4.298.188.000,00 820.350.000,00 5.253.473.000,00 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01.01. 49.500.000,00 170.870.000,00 - 220.370.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.08.01.01.01. - 5.300.000,00 - 5.300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.08.01.01.02. - 23.000.000,00 - 23.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.08.01.01.03. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.08.01.01.07. 11.700.000,00 - - 11.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.08.01.01.10. - 18.670.000,00 - 18.670.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.08.01.01.11. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.08.01.01.12. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.08.01.01.15. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.08.01.01.17. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.08.01.01.18. - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.08.01.01.19. 37.800.000,00 400.000,00 - 38.200.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.08.01.02. - 94.350.000,00 42.650.000,00 137.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.08.01.02.07. - 2.350.000,00 21.650.000,00 24.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.08.01.02.09. - - 21.000.000,00 21.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.08.01.02.22. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.08.01.02.24. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.08.01.02.28. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.08.01.02.29. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.08.01.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.08.01.05.01. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.08.01.15. 17.600.000,00 973.903.000,00 - 991.503.000,00 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
1.08.01.15.02. 500.000,00 69.500.000,00 - 70.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
1.08.01.15.05. 2.400.000,00 569.103.000,00 - 571.503.000,00 Pengembangan teknologi pengolahan
persampahan
1.08.01.15.10. 6.500.000,00 78.500.000,00 - 85.000.000,00 Sosialisasi kebijakan pengelolaan
persampahan
1.08.01.15.11. 6.500.000,00 38.500.000,00 - 45.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan persampahan
1.08.01.15.12. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.08.01.15.13. 1.700.000,00 198.300.000,00 - 200.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan
1.08.01.16. 34.385.000,00 828.615.000,00 39.500.000,00 902.500.000,00 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.01.16.01. 18.785.000,00 226.215.000,00 - 245.000.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
1.08.01.16.03. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan
1.08.01.16.04. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan
bidang lingkungan hidup
1.08.01.16.08. 1.600.000,00 38.400.000,00 - 40.000.000,00 Peningkatan pengelolaan lingkungan
pertambangan
1.08.01.16.09. 3.500.000,00 51.500.000,00 - 55.000.000,00 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan
(proper)
1.08.01.16.10. 800.000,00 41.700.000,00 - 42.500.000,00 Koordinasi pengelolaan
Prokasih/Superkasih
1.08.01.16.11. 700.000,00 309.300.000,00 - 310.000.000,00 Pengembangan produksi ramah
lingkungan
Kode
Halaman 75
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.08.01.16.13. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL
1.08.01.16.14. 8.500.000,00 51.500.000,00 - 60.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengendalian lingkungan hidup
1.08.01.16.20. 500.000,00 - 39.500.000,00 40.000.000,00 Pengelolaan laboratorium lingkungan
hidup
1.08.01.17. 9.700.000,00 1.330.300.000,00 - 1.340.000.000,00 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
1.08.01.17.17. 2.600.000,00 607.400.000,00 - 610.000.000,00 Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu
Karang, Mangrove, Padang Lamun,
Eustaria dan Teluk
1.08.01.17.18. 4.200.000,00 125.800.000,00 - 130.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam rehabilitasi dan pemulihan
cadangan suber daya alam
1.08.01.17.19. 700.000,00 199.300.000,00 - 200.000.000,00 Pengelolaan kawasan lindung di luar
kawasan hutan
1.08.01.17.20. 700.000,00 149.300.000,00 - 150.000.000,00 Pembuatan sumur resapan dan lubang
resapan biopori
1.08.01.17.21. 1.500.000,00 248.500.000,00 - 250.000.000,00 Pengadaan bibit tanaman konservasi dan
tanaman langka
1.08.01.18. 1.500.000,00 188.500.000,00 - 190.000.000,00 Program Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan Sumber Daya
Alam
1.08.01.18.02. 500.000,00 49.500.000,00 - 50.000.000,00 Perencanaan dan penyusunan program
pembangunan pengendalian sumber daya
alam dan lingkungan hidup
1.08.01.18.03. 1.000.000,00 139.000.000,00 - 140.000.000,00 Rehabilitasi hutan dan lahan
1.08.01.19. 13.000.000,00 515.000.000,00 - 528.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan lingkungan hidup
1.08.01.19.01. 8.000.000,00 67.000.000,00 - 75.000.000,00 Peningkatan edukasi dan komunikasi
masyarakat di bidang lingkungan
1.08.01.19.02. 3.000.000,00 252.000.000,00 - 255.000.000,00 Pengembangan data dan informasi
lingkungan
1.08.01.19.04. 2.000.000,00 196.000.000,00 - 198.000.000,00 Penguatan jejaring informasi lingkungan
pusat dan daerah
1.08.01.20. 4.350.000,00 160.650.000,00 - 165.000.000,00 Program peningkatan pengendalian
polusi
1.08.01.20.02. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pengujian emisi/polusi udara akibat
aktivitas industri
1.08.01.20.03. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pengujian kadar polusi limbah padat dan
limbah cair
1.08.01.20.05. 4.350.000,00 100.650.000,00 - 105.000.000,00 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan
pencemaran
1.08.01.24. 4.900.000,00 16.000.000,00 738.200.000,00 759.100.000,00 Program pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
1.08.01.24.05. 2.800.000,00 9.000.000,00 438.200.000,00 450.000.000,00 Penataan RTH
1.08.01.24.11. 2.100.000,00 7.000.000,00 300.000.000,00 309.100.000,00 Pembuatan Taman Hijau Kota
2.07.01. 570.375.000,00 392.625.000,00 115.000.000,00 1.078.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UMKM
2.07.01.15. 570.375.000,00 392.625.000,00 115.000.000,00 1.078.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
2.07.01.15.02. 570.375.000,00 52.625.000,00 115.000.000,00 738.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
2.07.01.15.04. - 340.000.000,00 - 340.000.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
1.09. 15.470.000,00 132.630.000,00 1.900.000,00 150.000.000,00 PERTANAHAN
1.20.03. 15.470.000,00 132.630.000,00 1.900.000,00 150.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.16. 5.970.000,00 92.130.000,00 1.900.000,00 100.000.000,00 Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
1.20.03.16.01. 5.970.000,00 92.130.000,00 1.900.000,00 100.000.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.20.03.17. 9.500.000,00 40.500.000,00 - 50.000.000,00 Program penyelesaian
konflik-konflik pertanahan
1.20.03.17.01. 9.500.000,00 40.500.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
1.10. 354.970.000,00 1.645.338.000,00 527.520.000,00 2.527.828.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Kode
Halaman 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.10.01. 354.970.000,00 1.645.338.000,00 527.520.000,00 2.527.828.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
1.10.01.01. 314.000.000,00 312.600.000,00 - 626.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.10.01.01.01. - 2.800.000,00 - 2.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.10.01.01.02. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.10.01.01.07. 62.000.000,00 - - 62.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.10.01.01.10. - 62.000.000,00 - 62.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.10.01.01.11. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.10.01.01.12. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.10.01.01.13. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.10.01.01.15. - 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.10.01.01.17. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.10.01.01.18. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.10.01.01.19. 252.000.000,00 2.000.000,00 - 254.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.10.01.02. 675.000,00 132.305.000,00 527.520.000,00 660.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.10.01.02.03. 225.000,00 275.000,00 198.500.000,00 199.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.10.01.02.05. 225.000,00 255.000,00 49.020.000,00 49.500.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.10.01.02.09. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.10.01.02.22. 225.000,00 19.775.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.10.01.02.24. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.10.01.02.28. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.10.01.02.29. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.10.01.03. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.10.01.03.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
1.10.01.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.10.01.05.01. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.10.01.15. 40.295.000,00 1.160.433.000,00 - 1.200.728.000,00 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
1.10.01.15.01. 225.000,00 283.503.000,00 - 283.728.000,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK
secara terpadu
1.10.01.15.05. 3.660.000,00 46.340.000,00 - 50.000.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan
kependudukan
1.10.01.15.06. 10.550.000,00 139.450.000,00 - 150.000.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan
informasi kependudukan
1.10.01.15.07. 20.710.000,00 561.290.000,00 - 582.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam
bidang kependudukan
1.10.01.15.10. 2.820.000,00 27.180.000,00 - 30.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat
kependudukan dan catatan sipil
1.10.01.15.11. 2.330.000,00 47.670.000,00 - 50.000.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan
1.10.01.15.13. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.10.01.15.15. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Informasi Yang dapat diakses
masyarakat
1.11. 74.920.000,00 892.259.000,00 1.500.000,00 968.679.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.11.01. 71.545.000,00 687.157.000,00 - 758.702.000,00 KANTOR PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
1.11.01.01. 24.600.000,00 87.520.000,00 - 112.120.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.11.01.01.01. - 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.11.01.01.02. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
Kode
Halaman 77
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.11.01.01.07. 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.11.01.01.10. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.11.01.01.11. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.11.01.01.12. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.11.01.01.13. - 9.600.000,00 - 9.600.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.11.01.01.15. - 2.520.000,00 - 2.520.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.11.01.01.17. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.11.01.01.18. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.11.01.01.19. 21.600.000,00 500.000,00 - 22.100.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.11.01.02. - 36.500.000,00 - 36.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.11.01.02.22. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.11.01.02.24. - 21.000.000,00 - 21.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.11.01.02.28. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.11.01.02.29. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.11.01.05. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.11.01.05.01. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.11.01.16. 42.435.000,00 305.147.000,00 - 347.582.000,00 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan
Anak
1.11.01.16.01. 5.550.000,00 37.032.000,00 - 42.582.000,00 Advokasi dan fasilitas PUG bagi
perempuan
1.11.01.16.02. 5.950.000,00 74.050.000,00 - 80.000.000,00 Fasilitas pengembangan pusat pelayanan
terpadu pemberdayaan perempuan
(P2TP2)
1.11.01.16.03. 19.950.000,00 60.050.000,00 - 80.000.000,00 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga
masyarakat yang berperan dalam
pemberdayaan perempuan dan an
1.11.01.16.05. 3.000.000,00 97.000.000,00 - 100.000.000,00 Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
1.11.01.16.08. 6.485.000,00 13.515.000,00 - 20.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender
dan Anak.
1.11.01.16.09. 1.500.000,00 23.500.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.11.01.17. 2.750.000,00 47.250.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.11.01.17.01. 2.750.000,00 47.250.000,00 - 50.000.000,00 Pelaksanaan kebijakan perlindungan
perempuan di daerah
1.11.01.18. 1.760.000,00 198.240.000,00 - 200.000.000,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
1.11.01.18.04. 1.760.000,00 198.240.000,00 - 200.000.000,00 Kegiatan bimbingan manajemen usaha
bagi perempuan dalam mengelola usaha
1.20.03. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.16. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan
Anak
1.20.03.16.06. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan perempuan
dan anak
1.20.10. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 KECAMATAN DEMAK
1.20.10.18. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
1.20.10.18.01. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
1.20.11. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH
1.20.11.18. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
Kode
Halaman 78
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.11.18.01. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
1.20.12. - 13.500.000,00 - 13.500.000,00 KECAMATAN DEMPET
1.20.12.18. - 13.500.000,00 - 13.500.000,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
1.20.12.18.01. - 13.500.000,00 - 13.500.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
1.20.13. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM
1.20.13.18. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
1.20.13.18.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
1.20.14. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 KECAMATAN MIJEN
1.20.14.18. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
1.20.14.18.01. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
1.20.15. 2.375.000,00 9.625.000,00 - 12.000.000,00 KECAMATAN GAJAH
1.20.15.16. 1.500.000,00 500.000,00 - 2.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan
Anak
1.20.15.16.06. 1.500.000,00 500.000,00 - 2.000.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan perempuan
dan anak
1.20.15.18. 875.000,00 9.125.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
1.20.15.18.01. 875.000,00 9.125.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
1.20.16. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 KECAMATAN BONANG
1.20.16.18. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
1.20.16.18.01. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
1.20.17. 1.000.000,00 11.500.000,00 - 12.500.000,00 KECAMATAN WEDUNG
1.20.17.18. 1.000.000,00 11.500.000,00 - 12.500.000,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
1.20.17.18.01. 1.000.000,00 11.500.000,00 - 12.500.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
1.20.18. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG
1.20.18.18. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
1.20.18.18.01. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
1.20.19. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR
1.20.19.18. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
1.20.19.18.01. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
1.20.19.19. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Program Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
1.20.19.19.03. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan perempuan
dan anak
1.20.20. - 12.977.000,00 - 12.977.000,00 KECAMATAN MRANGGEN
1.20.20.18. - 12.977.000,00 - 12.977.000,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
1.20.20.18.02. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan
peningkatan peran serta dan kesetaraan
1.20.20.18.04. - 3.977.000,00 - 3.977.000,00 Kegiatan bimbingan manajemen usaha
bagi perempuan dalam mengelola usaha
Kode
Halaman 79
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.21. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR
1.20.21.18. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
1.20.21.18.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
1.20.22. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN
1.20.22.18. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
1.20.22.18.01. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
1.20.23. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG
1.20.23.18. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
1.20.23.18.01. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
1.20.24. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 KELURAHAN BINTORO
1.20.24.18. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
1.20.24.18.01. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
1.20.25. - 8.500.000,00 1.500.000,00 10.000.000,00 KELURAHAN KADILANGU
1.20.25.18. - 8.500.000,00 1.500.000,00 10.000.000,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
1.20.25.18.01. - 8.500.000,00 1.500.000,00 10.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
1.20.26. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 KELURAHAN KALICILIK
1.20.26.18. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
1.20.26.18.01. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
1.20.27. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 KELURAHAN BETOKAN
1.20.27.18. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
1.20.27.18.01. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
1.20.28. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 KELURAHAN MANGUNJIWAN
1.20.28.18. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
1.20.28.18.01. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
1.20.29. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 KELURAHAN SINGOREJO
1.20.29.18. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
1.20.29.18.01. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
1.12. 148.154.000,00 2.264.648.000,00 9.750.000,00 2.422.552.000,00 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
1.22.01. 148.154.000,00 2.264.648.000,00 9.750.000,00 2.422.552.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KELUARGA
BERENCANA
1.22.01.15. 32.959.000,00 234.740.000,00 3.750.000,00 271.449.000,00 Program Keluarga Berencana
1.22.01.15.02. - 66.250.000,00 3.750.000,00 70.000.000,00 Pelayanan Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE)
1.22.01.15.04. 435.000,00 7.065.000,00 - 7.500.000,00 Promosi Pelayanan kelangsungan hidup
ibu dan anak (KHIBA)
1.22.01.15.05. 32.524.000,00 141.425.000,00 - 173.949.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana
1.22.01.15.07. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pembinaan kader kesehatan dan keluarga
berencana
Kode
Halaman 80
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.22.01.17. 6.880.000,00 1.052.940.000,00 6.000.000,00 1.065.820.000,00 Program pelayanan kontrasepsi
1.22.01.17.02. 3.715.000,00 281.105.000,00 6.000.000,00 290.820.000,00 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
1.22.01.17.03. 315.000,00 699.685.000,00 - 700.000.000,00 Pengadaan alat kontrasepsi
1.22.01.17.04. 2.850.000,00 72.150.000,00 - 75.000.000,00 Pelayanan KB media operasi
1.22.01.18. 1.770.000,00 535.895.000,00 - 537.665.000,00 Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan
KB/KR
1.22.01.18.01. 1.770.000,00 535.895.000,00 - 537.665.000,00 Fasilitasi pembentukan kelompok
masyarakat peduli KB
1.22.01.19. - 307.500.000,00 - 307.500.000,00 Program promosi kesehatan ibu,
bayi dan anak melalui kelompok
kegiatan di masyarakat
1.22.01.19.01. - 307.500.000,00 - 307.500.000,00 Penyuluhan kesehatan ibu,bayi dan anak
melalui kelompok kegiatan di masyarakat
1.22.01.20. 3.500.000,00 14.318.000,00 - 17.818.000,00 Program pengembangan pusat
pelayanan informasi dan konseling
KRR
1.22.01.20.01. 3.500.000,00 14.318.000,00 - 17.818.000,00 Pendirian pusat pelayanan informasi dan
konseling KKR
1.22.01.21. 510.000,00 6.990.000,00 - 7.500.000,00 Program peningkatan
penanggulangan narkoba, PMS
termasuk HIV/AIDS
1.22.01.21.01. 510.000,00 6.990.000,00 - 7.500.000,00 Penyuluhan penanggulangan narkoba,
PMS termasuk HIV/AIDS
1.22.01.22. 102.100.000,00 102.700.000,00 - 204.800.000,00 Program pengembangan bahan
informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
1.22.01.22.01. 102.100.000,00 102.700.000,00 - 204.800.000,00 Pengumpulan bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak
1.22.01.23. 435.000,00 9.565.000,00 - 10.000.000,00 Program penyiapan tenaga
pendamping kelompok bina
keluarga
1.22.01.23.01. 435.000,00 9.565.000,00 - 10.000.000,00 Pelatihan tenaga pendamping kelompok
bina keluarga di kecamatan
1.13. 28.575.000,00 2.582.939.000,00 128.650.000,00 2.740.164.000,00 SOSIAL
1.13.01. 9.000.000,00 1.889.514.000,00 128.650.000,00 2.027.164.000,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
1.13.01.01. 9.000.000,00 234.400.000,00 - 243.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.13.01.01.01. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.13.01.01.02. - 42.000.000,00 - 42.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.13.01.01.07. 9.000.000,00 - - 9.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.13.01.01.10. - 34.000.000,00 - 34.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.13.01.01.11. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.13.01.01.12. - 5.600.000,00 - 5.600.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.13.01.01.13. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.13.01.01.15. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.13.01.01.17. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.13.01.01.18. - 94.300.000,00 - 94.300.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.13.01.01.19. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.13.01.02. - 205.000.000,00 101.500.000,00 306.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.13.01.02.09. - - 101.500.000,00 101.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.13.01.02.22. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.13.01.02.24. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.13.01.02.28. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.13.01.02.29. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Kode
Halaman 81
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.13.01.05. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.13.01.05.01. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.13.01.15. - 285.000.000,00 10.000.000,00 295.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahtera
1.13.01.15.02. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi
keluarga miskin
1.13.01.15.03. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga
miskin
1.13.01.15.04. - 190.000.000,00 10.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana
pendukung usaha bagi keluarga miskin
1.13.01.15.05. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang
masalah kesejahteraan sosial
1.13.01.16. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.13.01.16.01. - 140.000.000,00 - 140.000.000,00 Pengembangan kebijakan tentang akses
sarana dan prasarana publik bagi
penyandang cacat dan lansia
1.13.01.16.02. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum
bagi korban eksploitasi, perdagangan
perempuan dan anak
1.13.01.16.03. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye
sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.13.01.16.04. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pelatihan keterampilan dan praktek
belajar kerja bagi anak terlantar termasuk
anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
1.13.01.16.05. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma
centre termasuk bagi korban bencana
1.13.01.16.08. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan kebijakan pelayanan dan
rehabilitasi sosial bagi Penyandang
Masalah kesejahteraan sosial
1.13.01.16.11. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.13.01.17. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Program Pembinaan anak terlantar
1.13.01.17.02. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar
kerja bagi anak terlantar
1.13.01.18. - 133.000.000,00 - 133.000.000,00 Program pembinaan para
penyandang cacat dan trauma
1.13.01.18.02. - 28.000.000,00 - 28.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana
perawatan para penyandang cacat dan
trauma
1.13.01.18.03. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi
penyandang cacat dan eks trauma
1.13.01.18.04. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendayagunaan para penyandang cacat
dan eks trauma
1.13.01.19. - 466.750.000,00 750.000,00 467.500.000,00 Program Pembinaan panti
asuhan/panti jompo
1.13.01.19.03. - 466.750.000,00 750.000,00 467.500.000,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan
prasarana panti asuhan/jompo
1.13.01.20. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Program pembinaan eks
penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK,narkoba dan
penyakit sosial la
1.13.01.20.01. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan
berusaha bagi eks penyandang penyakit
sosial
1.13.01.20.03. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemantauan kemajuan perubahan sikap
mental eks penyandang penyakit sosial
1.13.01.21. - 115.364.000,00 16.400.000,00 131.764.000,00 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.13.01.21.01. - 24.200.000,00 5.800.000,00 30.000.000,00 Peningkatan peran aktif masyarakat dan
dunia usaha
1.13.01.21.02. - 57.464.000,00 - 57.464.000,00 Peningkatan jenjang kerjasama
pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial
masyarakat
1.13.01.21.03. - 24.400.000,00 10.600.000,00 35.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan
sosial masyarakat
1.13.01.21.04. - 9.300.000,00 - 9.300.000,00 Pengembangan model kelembagaan
perlindungan sosial
Kode
Halaman 82
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.03. - 596.000.000,00 - 596.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.15. - 26.000.000,00 - 26.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahtera
1.20.03.15.01. - 26.000.000,00 - 26.000.000,00 Peningkatan kemampuan (capacity
Building) petugas dan pendamping sosial
pemberdayaan fakir miskin, K
1.20.03.16. - 425.000.000,00 - 425.000.000,00 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.20.03.16.09. - 425.000.000,00 - 425.000.000,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan
sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan da
1.20.03.19. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Program Pembinaan panti
asuhan/panti jompo
1.20.03.19.04. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni
panti asuhan/jompo
1.20.03.21. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.20.03.21.03. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan
sosial masyarakat
1.20.12. - 57.500.000,00 - 57.500.000,00 KECAMATAN DEMPET
1.20.12.22. - 57.500.000,00 - 57.500.000,00 Program peningkatan
penghayatan, pengamalan dan
pengembangan nilai-nilai
keagamaan
1.20.12.22.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pembinaan dan pengiriman peserta
MTQ/STQ ke tingkat Kabupaten
1.20.12.22.02. - 52.500.000,00 - 52.500.000,00 Pelaksanaan forum komunikasi ulama dan
umaro (FKUU)
1.20.15. 19.575.000,00 39.925.000,00 - 59.500.000,00 KECAMATAN GAJAH
1.20.15.22. 19.575.000,00 39.925.000,00 - 59.500.000,00 Program peningkatan
penghayatan, pengamalan dan
pengembangan nilai-nilai
keagamaan
1.20.15.22.01. 2.490.000,00 2.010.000,00 - 4.500.000,00 Pembinaan dan pengiriman peserta
MTQ/STQ ke tingkat Kabupaten
1.20.15.22.02. 17.085.000,00 37.915.000,00 - 55.000.000,00 Pelaksanaan forum komunikasi ulama dan
umaro (FKUU)
1.14. 5.325.000,00 4.767.524.000,00 815.350.000,00 5.588.199.000,00 TENAGA KERJA
1.13.01. 5.325.000,00 4.760.524.000,00 815.350.000,00 5.581.199.000,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
1.13.01.15. 825.000,00 1.014.175.000,00 800.000.000,00 1.815.000.000,00 Program Peningkatan kualitas dan
Produktivitas tenaga Kerja
1.13.01.15.01. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan data base tenaga kerja
daerah.
1.13.01.15.02. - - 800.000.000,00 800.000.000,00 Pembangunan balai latihan kerja
1.13.01.15.03. 825.000,00 359.175.000,00 - 360.000.000,00 Pengadaan peralatan pendidikan dan
ketrampilan bagi pencari kerja
1.13.01.15.06. - 545.000.000,00 - 545.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi
pencari kerja
1.13.01.15.07. - 95.000.000,00 - 95.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana BLK
1.13.01.16. 4.500.000,00 3.486.499.000,00 - 3.490.999.000,00 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
1.13.01.16.01. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
1.13.01.16.02. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga
kerja
1.13.01.16.03. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Kerjasama pendidikan dan pelatihan
1.13.01.16.04. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyiapan tenaga kerja siap pakai
1.13.01.16.05. 4.500.000,00 3.299.499.000,00 - 3.303.999.000,00 Pengembangan kelembagaan
produktivitas dan pelatihan
kewirausahaan
1.13.01.16.06. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemberian fasilitas dan mendorong sistem
pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
1.13.01.17. - 259.850.000,00 15.350.000,00 275.200.000,00 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Kode
Halaman 83
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.13.01.17.01. - 21.650.000,00 3.350.000,00 25.000.000,00 Pengendalian dan pembinaan lembaga
penyalur tenaga kerja
1.13.01.17.02. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur
penyelesaian perselisihan hubungan
industri
1.13.01.17.03. - 34.000.000,00 6.000.000,00 40.000.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur
pemberian perlindungan hukum dan
jaminan sosial ketenagakerjaan
1.13.01.17.04. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Sosialisasi berbagai peraturan
pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
1.13.01.17.05. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Peningkatan pengawasan, perlindungan
dan penegakan hukum terhadap
keselamatan dan kesehatan kerja
1.13.01.17.06. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan kebijakan standarisasi
lembaga penyalur tenaga kerja
1.13.01.17.07. - 9.000.000,00 6.000.000,00 15.000.000,00 Pemantauan kinerja lembaga penyalur
tenaga kerja
1.13.01.17.08. - 40.200.000,00 - 40.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20.11. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH
1.20.11.15. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Program Peningkatan kualitas dan
Produktivitas tenaga Kerja
1.20.11.15.04. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Peningkatan profesionalisme tenaga
kepelatihan dan instruktur BLK
1.15. 58.940.000,00 2.695.880.000,00 15.000.000,00 2.769.820.000,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.20.03. 31.100.000,00 1.069.150.000,00 15.000.000,00 1.115.250.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.17. 31.100.000,00 1.069.150.000,00 15.000.000,00 1.115.250.000,00 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.20.03.17.04. 3.600.000,00 46.400.000,00 - 50.000.000,00 Koordinasi penggunaan dana pemerintah
bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.20.03.17.05. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan
dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
1.20.03.17.06. 11.500.000,00 388.500.000,00 - 400.000.000,00 Pengembangan sarana pemasaran produk
Usaha Mikro Kecil Menengah
1.20.03.17.09. 16.000.000,00 459.250.000,00 15.000.000,00 490.250.000,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha
Mikro Kecil Menengah
1.20.03.17.10. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pengembangan kebijakan dan program
peningkatan ekonomi lokal
1.20.06. 19.190.000,00 255.810.000,00 - 275.000.000,00 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG
1.20.06.15. 13.185.000,00 186.815.000,00 - 200.000.000,00 Program penciptaan iklim usaha
Usaha Kecil Menengah yang
Konduksif
1.20.06.15.12. 1.375.000,00 48.625.000,00 - 50.000.000,00 Kajian Pengembangan UMKM
1.20.06.15.13. 7.680.000,00 67.320.000,00 - 75.000.000,00 Lomba Kreatifitas dan Inovasi Daerah
1.20.06.15.14. 4.130.000,00 70.870.000,00 - 75.000.000,00 Pameran Inovasi Daerah
1.20.06.17. 6.005.000,00 68.995.000,00 - 75.000.000,00 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.20.06.17.13. 6.005.000,00 68.995.000,00 - 75.000.000,00 Pengembangan Inovasi Daerah Melalui
TIK
1.20.10. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KECAMATAN DEMAK
1.20.10.17. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.20.10.17.06. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pengembangan sarana pemasaran produk
Usaha Mikro Kecil Menengah
1.20.12. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 KECAMATAN DEMPET
1.20.12.16. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.20.12.16.10. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20.13. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM
1.20.13.17. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Kode
Halaman 84
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.13.17.05. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan
dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
1.20.14. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN MIJEN
1.20.14.16. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.20.14.16.06. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan
1.20.15. - 1.170.000,00 - 1.170.000,00 KECAMATAN GAJAH
1.20.15.17. - 1.170.000,00 - 1.170.000,00 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.20.15.17.05. - 1.170.000,00 - 1.170.000,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan
dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
1.20.16. 385.000,00 4.615.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN BONANG
1.20.16.16. 385.000,00 4.615.000,00 - 5.000.000,00 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.20.16.16.09. 385.000,00 4.615.000,00 - 5.000.000,00 Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan
limbah industri dalam menjaga kelestarian
kawasan usaha M
1.20.17. 400.000,00 14.600.000,00 - 15.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG
1.20.17.17. 400.000,00 14.600.000,00 - 15.000.000,00 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.20.17.17.02. 400.000,00 14.600.000,00 - 15.000.000,00 Pengembangan klaster bisnis
1.20.18. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG
1.20.18.17. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.20.18.17.05. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan
dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
1.20.19. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR
1.20.19.16. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.20.19.16.02. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Memfasilitasi peningkatan kemitraan
investasi Usaha Kecil Menengah dengan
perusahaan asing
1.20.20. 445.000,00 4.555.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN
1.20.20.16. 445.000,00 4.555.000,00 - 5.000.000,00 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.20.20.16.05. 445.000,00 4.555.000,00 - 5.000.000,00 Fasilitasi pengembangan sarana promosi
hasil produksi
1.20.21. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR
1.20.21.17. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.20.21.17.05. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan
dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
1.20.22. 700.000,00 5.900.000,00 - 6.600.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN
1.20.22.16. 700.000,00 5.900.000,00 - 6.600.000,00 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.20.22.16.03. 700.000,00 5.900.000,00 - 6.600.000,00 Memfasilitasi peningkatan kemitraan
usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.20.23. 400.000,00 1.100.000,00 - 1.500.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG
1.20.23.17. 400.000,00 1.100.000,00 - 1.500.000,00 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.20.23.17.10. 400.000,00 1.100.000,00 - 1.500.000,00 Pengembangan kebijakan dan program
peningkatan ekonomi lokal
Kode
Halaman 85
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.07.01. 6.320.000,00 1.313.680.000,00 - 1.320.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UMKM
2.07.01.16. 1.175.000,00 238.825.000,00 - 240.000.000,00 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2.07.01.16.03. 100.000,00 29.900.000,00 - 30.000.000,00 Memfasilitasi peningkatan kemitraan
usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2.07.01.16.05. 150.000,00 19.850.000,00 - 20.000.000,00 Fasilitasi pengembangan sarana promosi
hasil produksi
2.07.01.16.06. 825.000,00 129.175.000,00 - 130.000.000,00 Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan
2.07.01.16.08. 100.000,00 59.900.000,00 - 60.000.000,00 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.07.01.17. 2.585.000,00 572.415.000,00 - 575.000.000,00 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
2.07.01.17.01. 100.000,00 29.900.000,00 - 30.000.000,00 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan
permodalan
2.07.01.17.08. 1.500.000,00 198.500.000,00 - 200.000.000,00 Penyelenggaraan pembinaan industri
rumah tangga, industri kecil dan industri
menengah
2.07.01.17.09. 985.000,00 329.015.000,00 - 330.000.000,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha
Mikro Kecil Menengah
2.07.01.17.11. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.07.01.18. 2.560.000,00 502.440.000,00 - 505.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
2.07.01.18.01. 50.000,00 19.950.000,00 - 20.000.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan
program pembangunan koperasi
2.07.01.18.02. 925.000,00 234.075.000,00 - 235.000.000,00 Peningkatan sarana dan prasarana
pendidikan dan pelatihan perkoperasian
2.07.01.18.05. 100.000,00 29.900.000,00 - 30.000.000,00 Pembinaan, pengawasan, dan
penghargaan koperasi berprestasi
2.07.01.18.06. 675.000,00 79.325.000,00 - 80.000.000,00 Peningkatan dan pengembangan jaringan
kerjasama usaha koperasi
2.07.01.18.07. 660.000,00 29.340.000,00 - 30.000.000,00 Penyebaran model-model pola
pengembangan koperasi
2.07.01.18.08. 100.000,00 99.900.000,00 - 100.000.000,00 Rintisan penerapan teknologi
sederhana/manajemen modern pada jenis
usaha koperasi
2.07.01.18.09. 50.000,00 9.950.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.16. 46.150.000,00 865.150.000,00 36.700.000,00 948.000.000,00 PENANAMAN MODAL
1.20.08. 46.150.000,00 865.150.000,00 36.700.000,00 948.000.000,00 BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
1.20.08.15. 10.940.000,00 329.060.000,00 - 340.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
1.20.08.15.02. 970.000,00 49.030.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan potensi unggulan daerah
1.20.08.15.06. 1.220.000,00 28.780.000,00 - 30.000.000,00 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di
bidang penanaman modal dengan instansi
pemerintah dan dunia
1.20.08.15.07. 2.220.000,00 37.780.000,00 - 40.000.000,00 Pengawasan dan evaluasi kinerja dan
aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
1.20.08.15.08. 4.780.000,00 95.220.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan,
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
1.20.08.15.09. 625.000,00 19.375.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM guna
peningkatan pelayanan Investasi
1.20.08.15.10. 1.125.000,00 98.875.000,00 - 100.000.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi
1.20.08.16. 30.960.000,00 460.340.000,00 36.700.000,00 528.000.000,00 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
1.20.08.16.01. 225.000,00 29.775.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan kebijakan investasi bagi
pembangunan fasilitas infrastruktur
1.20.08.16.02. 900.000,00 22.100.000,00 - 23.000.000,00 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di
bidang investasi
1.20.08.16.04. 3.615.000,00 96.467.000,00 30.000.000,00 130.082.000,00 Pengembangan System Informasi
Penanaman Modal
1.20.08.16.05. - 23.300.000,00 6.700.000,00 30.000.000,00 Penyusunan sistem informasi penanaman
modal di daerah
1.20.08.16.06. 22.860.000,00 262.058.000,00 - 284.918.000,00 Penyederhanaan prosedur perijinan dan
peningkatan pelayanan penanaman modal
Kode
Halaman 86
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.08.16.09. 3.360.000,00 26.640.000,00 - 30.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20.08.17. 4.250.000,00 75.750.000,00 - 80.000.000,00 Program penyiapan potensi
sumberdaya, sarana dan prasarana
daerah
1.20.08.17.01. 4.250.000,00 75.750.000,00 - 80.000.000,00 Kajian potensi sumberdaya yang terkait
dengan investasi
1.17. 960.000,00 1.951.904.000,00 - 1.952.864.000,00 KEBUDAYAAN
1.20.03. - 550.000.000,00 - 550.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.15. - 550.000.000,00 - 550.000.000,00 Program Pengembangan Nilai
Budaya
1.20.03.15.08. - 550.000.000,00 - 550.000.000,00 Pelaksanaan Forum Komunikasi Ulama dan
Umaroh (FKUU)
1.20.10. - 61.690.000,00 - 61.690.000,00 KECAMATAN DEMAK
1.20.10.15. - 61.690.000,00 - 61.690.000,00 Program Pengembangan Nilai
Budaya
1.20.10.15.07. - 4.750.000,00 - 4.750.000,00 Pelaksanaan MTQ dan STQ
1.20.10.15.08. - 56.940.000,00 - 56.940.000,00 Pelaksanaan Forum Komunikasi Ulama dan
Umaroh (FKUU)
1.20.13. 660.000,00 59.340.000,00 - 60.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM
1.20.13.15. 660.000,00 59.340.000,00 - 60.000.000,00 Program Pengembangan Nilai
Budaya
1.20.13.15.01. 660.000,00 59.340.000,00 - 60.000.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
1.20.14. - 53.840.000,00 - 53.840.000,00 KECAMATAN MIJEN
1.20.14.15. - 53.840.000,00 - 53.840.000,00 Program Pengembangan Nilai
Budaya
1.20.14.15.07. - 4.375.000,00 - 4.375.000,00 Pelaksanaan MTQ dan STQ
1.20.14.15.08. - 49.465.000,00 - 49.465.000,00 Pelaksanaan Forum Komunikasi Ulama dan
Umaroh (FKUU)
1.20.16. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KECAMATAN BONANG
1.20.16.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Pengembangan Nilai
Budaya
1.20.16.15.07. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pelaksanaan MTQ dan STQ
1.20.17. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 KECAMATAN WEDUNG
1.20.17.15. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Program Pengembangan Nilai
Budaya
1.20.17.15.07. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pelaksanaan MTQ dan STQ
1.20.20. 300.000,00 3.700.000,00 - 4.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN
1.20.20.17. 300.000,00 3.700.000,00 - 4.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
1.20.20.17.01. 300.000,00 3.700.000,00 - 4.000.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan
daerah
1.20.22. - 48.609.000,00 - 48.609.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN
1.20.22.15. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Program Pengembangan Nilai
Budaya
1.20.22.15.07. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Pelaksanaan MTQ dan STQ
1.20.22.17. - 45.309.000,00 - 45.309.000,00 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
1.20.22.17.03. - 45.309.000,00 - 45.309.000,00 Penyelenggaraan dialog kebudayaan
2.04.01. - 1.168.225.000,00 - 1.168.225.000,00 DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
2.04.01.15. - 166.825.000,00 - 166.825.000,00 Program Pengembangan Nilai
Budaya
2.04.01.15.01. - 166.825.000,00 - 166.825.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
2.04.01.16. - 10.400.000,00 - 10.400.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
2.04.01.16.09. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Perumusan kebijakan sejarah purbakala
2.04.01.16.11. - 4.400.000,00 - 4.400.000,00 Pendukungan pengelolaan museum dan
taman budaya di daerah
2.04.01.17. - 991.000.000,00 - 991.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
2.04.01.17.03. - 131.000.000,00 - 131.000.000,00 Penyelenggaraan dialog kebudayaan
Kode
Halaman 87
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.04.01.17.04. - 380.000.000,00 - 380.000.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman
budaya daerah
2.04.01.17.05. - 480.000.000,00 - 480.000.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival
budaya daerah
1.18. 440.110.000,00 2.726.040.000,00 42.500.000,00 3.208.650.000,00 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01. 424.595.000,00 2.389.905.000,00 42.500.000,00 2.857.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
1.01.01.15. 675.000,00 63.025.000,00 16.300.000,00 80.000.000,00 Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
1.01.01.15.05. 675.000,00 63.025.000,00 16.300.000,00 80.000.000,00 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan
kepemudaan
1.01.01.16. 51.575.000,00 373.425.000,00 - 425.000.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.01.01.16.02. 7.725.000,00 92.275.000,00 - 100.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar
kepemimpinan
1.01.01.16.04. 675.000,00 49.325.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi
pemuda
1.01.01.16.06. 43.175.000,00 231.825.000,00 - 275.000.000,00 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah
dikalangan pemuda
1.01.01.17. 2.025.000,00 31.775.000,00 6.200.000,00 40.000.000,00 Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
1.01.01.17.02. 2.025.000,00 31.775.000,00 6.200.000,00 40.000.000,00 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda
1.01.01.19. 15.350.000,00 29.650.000,00 - 45.000.000,00 Program pengembangan kebijakan
dan Manajemen Olah Raga
1.01.01.19.01. 15.350.000,00 29.650.000,00 - 45.000.000,00 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga
keolahragaan
1.01.01.20. 354.970.000,00 1.892.030.000,00 20.000.000,00 2.267.000.000,00 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
1.01.01.20.01. 13.100.000,00 31.900.000,00 - 45.000.000,00 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi
pelajar dalam olah raga
1.01.01.20.03. 8.300.000,00 91.700.000,00 - 100.000.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan
berbakat
1.01.01.20.04. 8.250.000,00 91.750.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
1.01.01.20.05. 14.700.000,00 60.300.000,00 - 75.000.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan
rekreasi
1.01.01.20.06. 40.140.000,00 139.860.000,00 - 180.000.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
1.01.01.20.07. 231.900.000,00 638.100.000,00 20.000.000,00 890.000.000,00 Permasalahan olahraga bagi pelajar,
mahasiswa dan masyarakat
1.01.01.20.08. 4.025.000,00 727.975.000,00 - 732.000.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan
olahraga yang berdedikasi dan
berprestasi
1.01.01.20.11. 13.830.000,00 61.170.000,00 - 75.000.000,00 Pengembangan olahraga rekreasi
1.01.01.20.13. 20.725.000,00 49.275.000,00 - 70.000.000,00 Peningkatan jumlah dan kualitas serta
kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan
teknisi olahraga
1.07.01. 3.000.000,00 20.000.000,00 - 23.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
1.07.01.16. 3.000.000,00 20.000.000,00 - 23.000.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.07.01.16.07. 3.000.000,00 20.000.000,00 - 23.000.000,00 Pembinaan pemuda pelopor keamanan
lingkungan
1.20.03. - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.16. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.20.03.16.06. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah
dikalangan pemuda
1.20.03.17. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
1.20.03.17.02. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda
1.20.03.19. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program pengembangan kebijakan
dan Manajemen Olah Raga
1.20.03.19.07. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan pada kemitraan pemerintah
dan masyarakat dalam pembangunan dan
pengembangan industri olah
1.20.03.20. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Kode
Halaman 88
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.03.20.05. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan
rekreasi
1.20.10. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN DEMAK
1.20.10.17. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
1.20.10.17.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
1.20.12. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00 KECAMATAN DEMPET
1.20.12.16. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.20.12.16.01. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.20.12.17. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
1.20.12.17.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
1.20.12.18. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
1.20.12.18.01. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya
narkoba bagi pemuda
1.20.13. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM
1.20.13.16. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.20.13.16.04. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi
pemuda
1.20.13.17. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
1.20.13.17.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
1.20.13.18. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
1.20.13.18.01. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya
narkoba bagi pemuda
1.20.14. - 13.050.000,00 - 13.050.000,00 KECAMATAN MIJEN
1.20.14.16. - 4.050.000,00 - 4.050.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.20.14.16.04. - 4.050.000,00 - 4.050.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi
pemuda
1.20.14.17. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
1.20.14.17.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
1.20.14.18. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
1.20.14.18.01. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya
narkoba bagi pemuda
1.20.15. 3.665.000,00 6.735.000,00 - 10.400.000,00 KECAMATAN GAJAH
1.20.15.17. 2.260.000,00 5.340.000,00 - 7.600.000,00 Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
1.20.15.17.01. 2.260.000,00 5.340.000,00 - 7.600.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
1.20.15.18. 1.405.000,00 1.395.000,00 - 2.800.000,00 Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
1.20.15.18.01. 1.405.000,00 1.395.000,00 - 2.800.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya
narkoba bagi pemuda
1.20.16. 770.000,00 17.730.000,00 - 18.500.000,00 KECAMATAN BONANG
1.20.16.16. 385.000,00 5.115.000,00 - 5.500.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.20.16.16.04. 385.000,00 5.115.000,00 - 5.500.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi
pemuda
1.20.16.17. 385.000,00 9.615.000,00 - 10.000.000,00 Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
1.20.16.17.01. 385.000,00 9.615.000,00 - 10.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
1.20.16.18. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
Kode
Halaman 89
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.16.18.01. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya
narkoba bagi pemuda
1.20.17. 800.000,00 22.200.000,00 - 23.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG
1.20.17.16. 400.000,00 8.600.000,00 - 9.000.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.20.17.16.04. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi
pemuda
1.20.17.16.05. 400.000,00 5.600.000,00 - 6.000.000,00 Penyuluhan pencegahan penggunaan
narkoba dikalangan generasi muda
1.20.17.17. 400.000,00 13.600.000,00 - 14.000.000,00 Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
1.20.17.17.01. 400.000,00 13.600.000,00 - 14.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
1.20.18. 3.300.000,00 17.200.000,00 - 20.500.000,00 KECAMATAN SAYUNG
1.20.18.16. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.20.18.16.04. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi
pemuda
1.20.18.17. 3.300.000,00 7.700.000,00 - 11.000.000,00 Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
1.20.18.17.01. 3.300.000,00 7.700.000,00 - 11.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
1.20.18.18. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
1.20.18.18.01. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya
narkoba bagi pemuda
1.20.19. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR
1.20.19.18. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
1.20.19.18.01. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya
narkoba bagi pemuda
1.20.20. 300.000,00 17.150.000,00 - 17.450.000,00 KECAMATAN MRANGGEN
1.20.20.16. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.20.20.16.01. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.20.20.17. 300.000,00 7.150.000,00 - 7.450.000,00 Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
1.20.20.17.01. 300.000,00 7.150.000,00 - 7.450.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
1.20.20.20. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
1.20.20.20.14. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pembinaan olahraga yang berkembang di
masyarakat
1.20.21. - 31.000.000,00 - 31.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR
1.20.21.16. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.20.21.16.04. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi
pemuda
1.20.21.17. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
1.20.21.17.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
1.20.21.20. - 23.000.000,00 - 23.000.000,00 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
1.20.21.20.04. - 23.000.000,00 - 23.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
1.20.22. 1.100.000,00 12.650.000,00 - 13.750.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN
1.20.22.16. - 8.800.000,00 - 8.800.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.20.22.16.04. - 4.400.000,00 - 4.400.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi
pemuda
1.20.22.16.05. - 4.400.000,00 - 4.400.000,00 Penyuluhan pencegahan penggunaan
narkoba dikalangan generasi muda
1.20.22.17. 1.100.000,00 3.850.000,00 - 4.950.000,00 Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
1.20.22.17.01. 1.100.000,00 3.850.000,00 - 4.950.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
Kode
Halaman 90
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.23. 500.000,00 8.500.000,00 - 9.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG
1.20.23.17. 500.000,00 8.500.000,00 - 9.000.000,00 Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
1.20.23.17.01. 500.000,00 8.500.000,00 - 9.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
1.20.24. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KELURAHAN BINTORO
1.20.24.16. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.20.24.16.01. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.20.25. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 KELURAHAN KADILANGU
1.20.25.16. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.20.25.16.01. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.20.26. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 KELURAHAN KALICILIK
1.20.26.16. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.20.26.16.01. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.20.27. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 KELURAHAN BETOKAN
1.20.27.16. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.20.27.16.01. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.20.28. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 KELURAHAN MANGUNJIWAN
1.20.28.16. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.20.28.16.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.20.29. 2.080.000,00 2.920.000,00 - 5.000.000,00 KELURAHAN SINGOREJO
1.20.29.16. 2.080.000,00 2.920.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.20.29.16.01. 2.080.000,00 2.920.000,00 - 5.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.19. 1.137.905.000,00 4.974.717.500,00 1.826.099.500,00 7.938.722.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
1.19.01. 346.155.000,00 1.696.145.000,00 15.000.000,00 2.057.300.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1.19.01.01. 73.500.000,00 164.300.000,00 - 237.800.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.19.01.01.01. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.19.01.01.02. - 18.900.000,00 - 18.900.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.19.01.01.05. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
1.19.01.01.07. 11.100.000,00 - - 11.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.19.01.01.10. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.19.01.01.11. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.19.01.01.12. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.19.01.01.13. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.19.01.01.15. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.19.01.01.17. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.19.01.01.18. - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.19.01.01.19. 62.400.000,00 400.000,00 - 62.800.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.19.01.02. - 72.000.000,00 15.000.000,00 87.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.19.01.02.09. - - 15.000.000,00 15.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.19.01.02.22. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.19.01.02.24. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.19.01.02.26. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Kode
Halaman 91
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.19.01.02.28. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.19.01.02.29. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.19.01.05. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.19.01.05.01. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.19.01.15. 122.525.000,00 398.975.000,00 - 521.500.000,00 Program Peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.19.01.15.03. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.19.01.15.05. 64.125.000,00 235.875.000,00 - 300.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.19.01.15.06. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19.01.15.10. 58.400.000,00 103.100.000,00 - 161.500.000,00 Peningkatan Penanganan dan Pemulihan
Konflik
1.19.01.16. 116.400.000,00 208.600.000,00 - 325.000.000,00 Program pemeliharaan
kantrantibnas dan pencegahan
tindak kriminal
1.19.01.16.02. 116.400.000,00 83.600.000,00 - 200.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat
keamanan dalam teknik pencegahan
kejahatan
1.19.01.16.04. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamawakarsa di
daerah
1.19.01.16.05. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Monitoring dan evaluasi pelaporan
1.19.01.17. 3.440.000,00 121.560.000,00 - 125.000.000,00 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1.19.01.17.01. 1.720.000,00 23.280.000,00 - 25.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama
1.19.01.17.02. 1.720.000,00 23.280.000,00 - 25.000.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan
sosial dikalangan masyarakat
1.19.01.17.03. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.19.01.18. 11.050.000,00 283.950.000,00 - 295.000.000,00 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaaan
1.19.01.18.01. 9.550.000,00 65.450.000,00 - 75.000.000,00 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan
berbagai forum keagamaan lainnya dalam
upaya peningkatan wawasan
1.19.01.18.02. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Seminar, talk show, diskusi peningkatan
wawasan kebangsaan
1.19.01.18.03. 1.500.000,00 210.000.000,00 - 211.500.000,00 Pentas seni dan budaya, festival, lomba
cipta dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
1.19.01.20. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program peningkatan
pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
1.19.01.20.01. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyuluhan pencegahan
peredaran/penggunaan minuman keras
dan narkoba
1.19.01.21. 19.240.000,00 346.760.000,00 - 366.000.000,00 Program pendidikan politik
masyarakat
1.19.01.21.01. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat
1.19.01.21.03. 3.280.000,00 146.720.000,00 - 150.000.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik
1.19.01.21.04. 3.105.000,00 87.895.000,00 - 91.000.000,00 Penyusunan data base partai politik
1.19.01.21.05. 12.855.000,00 12.145.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19.02. 649.950.000,00 801.860.000,00 90.000.000,00 1.541.810.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.19.02.01. 72.300.000,00 90.650.000,00 - 162.950.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.19.02.01.01. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.19.02.01.02. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.19.02.01.07. 12.300.000,00 - - 12.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.19.02.01.10. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.19.02.01.11. - 7.260.000,00 - 7.260.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.19.02.01.15. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kode
Halaman 92
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.19.02.01.17. - 4.050.000,00 - 4.050.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.19.02.01.18. - 62.700.000,00 - 62.700.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.19.02.01.19. 60.000.000,00 440.000,00 - 60.440.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.19.02.02. - 75.000.000,00 90.000.000,00 165.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.19.02.02.05. - - 80.000.000,00 80.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.19.02.02.07. - - 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.19.02.02.24. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.19.02.02.26. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.19.02.03. - 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.19.02.03.02. - 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.19.02.05. 19.875.000,00 30.125.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.19.02.05.01. 19.875.000,00 30.125.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.19.02.15. 316.275.000,00 123.845.000,00 - 440.120.000,00 Program Peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.19.02.15.04. 159.675.000,00 40.325.000,00 - 200.000.000,00 Pengedalian kebisingan, dan gangguan
dari kegiatan masyarakat
1.19.02.15.05. 156.600.000,00 43.400.000,00 - 200.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.19.02.15.07. - 40.120.000,00 - 40.120.000,00 Sosialisasi Perda PKL
1.19.02.16. 241.500.000,00 183.500.000,00 - 425.000.000,00 Program pemeliharaan
kantrantibnas dan pencegahan
tindak kriminal
1.19.02.16.02. 16.500.000,00 183.500.000,00 - 200.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat
keamanan dalam teknik pencegahan
kejahatan
1.19.02.16.04. 225.000.000,00 - - 225.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamawakarsa di
daerah
1.19.02.20. - 213.740.000,00 - 213.740.000,00 Program peningkatan
pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
1.19.02.20.02. - 12.740.000,00 - 12.740.000,00 Penyuluhan pencegahan berkembangnya
praktek prostitusi
1.19.02.20.05. - 201.000.000,00 - 201.000.000,00 Penyuluhan pencegahan dan penertiban
tindak penyelundupan
1.19.03. 110.740.000,00 1.436.772.500,00 1.681.899.500,00 3.229.412.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
1.19.03.01. 79.500.000,00 213.700.000,00 - 293.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.19.03.01.01. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.19.03.01.02. - 30.200.000,00 - 30.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.19.03.01.04. - 46.500.000,00 - 46.500.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS
1.19.03.01.07. 7.500.000,00 - - 7.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.19.03.01.10. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.19.03.01.11. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.19.03.01.12. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.19.03.01.13. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.19.03.01.15. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.19.03.01.17. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.19.03.01.18. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.19.03.01.19. 72.000.000,00 - - 72.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.19.03.02. 2.700.000,00 218.365.000,00 957.935.000,00 1.179.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kode
Halaman 93
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.19.03.02.05. 2.700.000,00 4.365.000,00 732.935.000,00 740.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.19.03.02.07. - - 225.000.000,00 225.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.19.03.02.24. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.19.03.02.26. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.19.03.02.28. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.19.03.02.29. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.19.03.03. - 113.425.000,00 - 113.425.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.19.03.03.03. - 113.425.000,00 - 113.425.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.19.03.05. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.19.03.05.01. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.19.03.22. 28.540.000,00 841.282.500,00 723.964.500,00 1.593.787.000,00 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
1.19.03.22.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
1.19.03.22.02. 625.000,00 149.375.000,00 - 150.000.000,00 Pengadaan tempat penampungan
sementara dan evakuasi penduduk dari
ancaman korban bencana alam
1.19.03.22.03. 1.500.000,00 17.410.500,00 723.964.500,00 742.875.000,00 Pengadaaan sarana dan prasarana
evakuasi penduduk dari ancaman/korban
bencana alam
1.19.03.22.04. 675.000,00 199.325.000,00 - 200.000.000,00 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
1.19.03.22.11. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pelaksanaan Piket Posko Bencana
1.19.03.22.12. 1.710.000,00 123.290.000,00 - 125.000.000,00 Lantram Kebencanaan
1.19.03.22.13. 19.080.000,00 57.909.000,00 - 76.989.000,00 Sosialisasi Pembentukan Desa Siaga
1.19.03.22.14. 725.000,00 49.275.000,00 - 50.000.000,00 Pembentukan Posko Gabungan Siaga
Darurat Bencana
1.19.03.22.15. 625.000,00 24.375.000,00 - 25.000.000,00 Sosialisasi Komando Penanganan Darurat
Bencana Bagi Instansi Terkait dan Dunia
Usaha
1.19.03.22.16. 1.175.000,00 48.825.000,00 - 50.000.000,00 Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan
Kerugian Akibat Bencana
1.19.03.22.17. - 25.869.000,00 - 25.869.000,00 Sosialisasi Persiapan Pembentukan
Sekolah Siaga Bencana
1.19.03.22.18. 1.175.000,00 49.129.000,00 - 50.304.000,00 Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana
1.19.03.22.19. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Patroli Wilayah Antisipasi Musim
Penghujan
1.19.03.22.20. - 4.250.000,00 - 4.250.000,00 Posko Kesiapsiagaan Hari-hari Besar
1.19.03.22.21. 625.000,00 24.375.000,00 - 25.000.000,00 Simulasi Penanganan Darurat Bencana
1.19.03.22.22. 625.000,00 24.375.000,00 - 25.000.000,00 Penguatan Kelembagaan Relawan
Tanggap Bencana
1.20.03. 9.700.000,00 773.100.000,00 39.200.000,00 822.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.17. - 510.000.000,00 - 510.000.000,00 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1.20.03.17.01. - 510.000.000,00 - 510.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama
1.20.03.18. 5.600.000,00 230.200.000,00 39.200.000,00 275.000.000,00 Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaaan
1.20.03.18.01. - 95.000.000,00 - 95.000.000,00 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan
berbagai forum keagamaan lainnya dalam
upaya peningkatan wawasan
1.20.03.18.03. 5.600.000,00 94.400.000,00 - 100.000.000,00 Pentas seni dan budaya, festival, lomba
cipta dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
1.20.03.18.05. - 40.800.000,00 39.200.000,00 80.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang
Hibah dan Bantuan Sosial
1.20.03.21. 4.100.000,00 20.900.000,00 - 25.000.000,00 Program pendidikan politik
masyarakat
1.20.03.21.05. 4.100.000,00 20.900.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kode
Halaman 94
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.03.22. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
1.20.03.22.01. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
1.20.10. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 KECAMATAN DEMAK
1.20.10.15. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.20.10.15.05. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.20.10.16. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program pemeliharaan
kantrantibnas dan pencegahan
tindak kriminal
1.20.10.16.04. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamawakarsa di
daerah
1.20.11. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH
1.20.11.15. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Program Peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.20.11.15.05. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.20.11.22. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
1.20.11.22.09. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Koordinasi Penanggulangan Tanggap
Darurat Bencana
1.20.12. 4.800.000,00 19.700.000,00 - 24.500.000,00 KECAMATAN DEMPET
1.20.12.15. 4.800.000,00 10.200.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.20.12.15.05. 4.800.000,00 10.200.000,00 - 15.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.20.12.16. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program pemeliharaan
kantrantibnas dan pencegahan
tindak kriminal
1.20.12.16.04. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamawakarsa di
daerah
1.20.12.22. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
1.20.12.22.01. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
1.20.13. - 14.300.000,00 - 14.300.000,00 KECAMATAN WONOSALAM
1.20.13.15. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Program Peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.20.13.15.04. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Pengedalian kebisingan, dan gangguan
dari kegiatan masyarakat
1.20.13.15.05. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.20.13.22. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
1.20.13.22.01. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
1.20.14. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 KECAMATAN MIJEN
1.20.14.15. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.20.14.15.05. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.20.14.16. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program pemeliharaan
kantrantibnas dan pencegahan
tindak kriminal
1.20.14.16.04. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamawakarsa di
daerah
1.20.14.22. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
1.20.14.22.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
1.20.15. 13.550.000,00 6.550.000,00 - 20.100.000,00 KECAMATAN GAJAH
1.20.15.15. 10.080.000,00 2.520.000,00 - 12.600.000,00 Program Peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
Kode
Halaman 95
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.15.15.08. 10.080.000,00 2.520.000,00 - 12.600.000,00 Pembinaan Perlindungan Masyarakat
1.20.15.16. 2.780.000,00 2.720.000,00 - 5.500.000,00 Program pemeliharaan
kantrantibnas dan pencegahan
tindak kriminal
1.20.15.16.04. 2.780.000,00 2.720.000,00 - 5.500.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamawakarsa di
daerah
1.20.15.22. 690.000,00 1.310.000,00 - 2.000.000,00 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
1.20.15.22.01. 690.000,00 1.310.000,00 - 2.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
1.20.16. 335.000,00 18.565.000,00 - 18.900.000,00 KECAMATAN BONANG
1.20.16.15. - 11.400.000,00 - 11.400.000,00 Program Peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.20.16.15.05. - 11.400.000,00 - 11.400.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.20.16.16. 335.000,00 4.665.000,00 - 5.000.000,00 Program pemeliharaan
kantrantibnas dan pencegahan
tindak kriminal
1.20.16.16.04. 335.000,00 4.665.000,00 - 5.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamawakarsa di
daerah
1.20.16.22. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
1.20.16.22.06. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Rekrutmen Unsur Pengarah Badan
Penanganan Bencana Daerah
1.20.17. 850.000,00 22.950.000,00 - 23.800.000,00 KECAMATAN WEDUNG
1.20.17.15. 850.000,00 14.950.000,00 - 15.800.000,00 Program Peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.20.17.15.08. 350.000,00 4.650.000,00 - 5.000.000,00 Pembinaan Perlindungan Masyarakat
1.20.17.15.09. 500.000,00 10.300.000,00 - 10.800.000,00 Pembinaan dan Patroli Kamtibmas
1.20.17.22. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
1.20.17.22.01. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
1.20.18. - 29.200.000,00 - 29.200.000,00 KECAMATAN SAYUNG
1.20.18.15. - 16.500.000,00 - 16.500.000,00 Program Peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.20.18.15.05. - 16.500.000,00 - 16.500.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.20.18.16. - 6.100.000,00 - 6.100.000,00 Program pemeliharaan
kantrantibnas dan pencegahan
tindak kriminal
1.20.18.16.04. - 6.100.000,00 - 6.100.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamawakarsa di
daerah
1.20.18.22. - 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
1.20.18.22.09. - 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Koordinasi Penanggulangan Tanggap
Darurat Bencana
1.20.19. - 21.500.000,00 - 21.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR
1.20.19.15. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.20.19.15.05. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.20.19.16. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Program pemeliharaan
kantrantibnas dan pencegahan
tindak kriminal
1.20.19.16.04. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamawakarsa di
daerah
1.20.21. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR
1.20.21.15. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.20.21.15.05. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
Kode
Halaman 96
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.21.16. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program pemeliharaan
kantrantibnas dan pencegahan
tindak kriminal
1.20.21.16.04. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamawakarsa di
daerah
1.20.21.22. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
1.20.21.22.01. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
1.20.22. 825.000,00 25.575.000,00 - 26.400.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN
1.20.22.15. - 13.200.000,00 - 13.200.000,00 Program Peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.20.22.15.05. - 13.200.000,00 - 13.200.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.20.22.16. 825.000,00 6.875.000,00 - 7.700.000,00 Program pemeliharaan
kantrantibnas dan pencegahan
tindak kriminal
1.20.22.16.06. 825.000,00 6.875.000,00 - 7.700.000,00 Pelatihan Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
1.20.22.22. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
1.20.22.22.01. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
1.20.23. 1.000.000,00 16.000.000,00 - 17.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG
1.20.23.15. 600.000,00 11.400.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.20.23.15.05. 600.000,00 11.400.000,00 - 12.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.20.23.22. 400.000,00 4.600.000,00 - 5.000.000,00 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
1.20.23.22.01. 400.000,00 4.600.000,00 - 5.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
1.20.24. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KELURAHAN BINTORO
1.20.24.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.20.24.15.08. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pembinaan Perlindungan Masyarakat
1.20.25. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 KELURAHAN KADILANGU
1.20.25.15. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Program Peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.20.25.15.05. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.20.26. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 KELURAHAN KALICILIK
1.20.26.15. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Program Peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.20.26.15.08. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pembinaan Perlindungan Masyarakat
1.20.27. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KELURAHAN BETOKAN
1.20.27.16. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program pemeliharaan
kantrantibnas dan pencegahan
tindak kriminal
1.20.27.16.04. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamawakarsa di
daerah
1.20.29. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 KELURAHAN SINGOREJO
1.20.29.15. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program Peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.20.29.15.05. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.20. 5.200.091.150,00 36.572.715.850,00 4.771.170.000,00 46.543.977.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.06.01. 71.550.000,00 133.450.000,00 - 205.000.000,00 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.17. 62.550.000,00 87.450.000,00 - 150.000.000,00 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.06.01.17.38. 62.550.000,00 87.450.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan KUA dan PPAS
Kode
Halaman 97
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.01.46. 9.000.000,00 46.000.000,00 - 55.000.000,00 Program Reformasi Birokrasi
1.06.01.46.15. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan RAD HAM
1.06.01.46.16. 9.000.000,00 16.000.000,00 - 25.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan RAD
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
1.07.01. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
1.07.01.40. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Program Pendidikan Kedinasan
1.07.01.40.01. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis
1.07.01.40.06. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan ketrampilan dan
profesionalisme
1.19.03. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
1.19.03.47. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.19.03.47.01. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 DED Kantor BPBD
1.20.03. 1.897.615.000,00 8.981.494.000,00 2.342.949.000,00 13.222.058.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.01. 372.300.000,00 3.312.734.000,00 - 3.685.034.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.03.01.01. - 40.395.000,00 - 40.395.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.03.01.02. - 670.800.000,00 - 670.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.03.01.03. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.20.03.01.04. - 72.900.000,00 - 72.900.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS
1.20.03.01.05. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
1.20.03.01.07. 97.800.000,00 - - 97.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.03.01.08. - 193.900.000,00 - 193.900.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.03.01.10. - 180.000.000,00 - 180.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.03.01.11. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.03.01.12. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.03.01.13. - 136.139.000,00 - 136.139.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.03.01.15. - 72.000.000,00 - 72.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.03.01.17. - 700.000.000,00 - 700.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.03.01.18. - 845.800.000,00 - 845.800.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.03.01.19. 274.500.000,00 800.000,00 - 275.300.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.20.03.02. 935.500.000,00 2.361.370.000,00 2.272.280.000,00 5.569.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.03.02.05. - - 1.665.000.000,00 1.665.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.03.02.07. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.03.02.09. - - 80.000.000,00 80.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.03.02.11. 935.500.000,00 454.770.000,00 27.280.000,00 1.417.550.000,00 Pengadaan barang/jasa di Unit Pelayanan
Pengadaan/ Pengadaan secara elektronik
1.20.03.02.20. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1.20.03.02.22. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.03.02.24. - 946.600.000,00 - 946.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.03.02.28. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.03.02.29. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.20.03.03. - 72.750.000,00 - 72.750.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.03.03.02. - 72.750.000,00 - 72.750.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.03.16. 339.200.000,00 939.724.000,00 - 1.278.924.000,00 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
Kode
Halaman 98
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.03.16.01. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan/anggota organisasi
sosial kemasyarakatan
1.20.03.16.02. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat
negara/departemen/lembaga pemerintah
non departemen/luar negeri
1.20.03.16.03. 336.600.000,00 27.324.000,00 - 363.924.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
1.20.03.16.04. 2.600.000,00 62.400.000,00 - 65.000.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintah
daerah
1.20.03.16.05. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Kunjungan kerja/inspeksi kepala
daerah/wakil kepala daerah
1.20.03.16.06. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya.
1.20.03.17. 37.060.000,00 390.640.000,00 23.000.000,00 450.700.000,00 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.20.03.17.15. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi paket
regulasi tentang pengelolaan keuangan
daerah
1.20.03.17.16. 5.500.000,00 9.500.000,00 - 15.000.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang
daerah
1.20.03.17.17. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Peningkatan manajemen investasi daerah
1.20.03.17.19. 11.250.000,00 2.250.000,00 - 13.500.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
1.20.03.17.21. 20.310.000,00 48.890.000,00 23.000.000,00 92.200.000,00 Koordinasi dan Pengelolaan Administrasi
Keuangan Daerah
1.20.03.23. 17.800.000,00 32.200.000,00 - 50.000.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
1.20.03.23.01. 17.800.000,00 32.200.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap
layanan publik
1.20.03.24. 8.400.000,00 116.600.000,00 - 125.000.000,00 Program mengintensifkan
penanganan pengaduan
masyarakat
1.20.03.24.01. 8.400.000,00 116.600.000,00 - 125.000.000,00 Pembentukan unit khusus penanganan
pengaduan masyarakat
1.20.03.25. 3.075.000,00 9.425.000,00 - 12.500.000,00 Program peningkatan kerjasama
antar pemerintah daerah
1.20.03.25.01. 3.075.000,00 9.425.000,00 - 12.500.000,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar
daerah dalam penyediaan pelayanan
publik
1.20.03.26. 72.505.000,00 906.326.000,00 37.169.000,00 1.016.000.000,00 Program penataan peraturan
perundang-undangan
1.20.03.26.01. 6.300.000,00 13.700.000,00 - 20.000.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan
peraturan perundang-undangan
1.20.03.26.03. 28.070.000,00 346.930.000,00 - 375.000.000,00 Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan
1.20.03.26.06. 9.335.000,00 90.665.000,00 - 100.000.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan
daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru, lebih ti
1.20.03.26.10. 4.500.000,00 303.331.000,00 13.169.000,00 321.000.000,00 Sosialisasi dan penyuluhan produk-produk
hukum Pusat
1.20.03.26.11. 3.500.000,00 71.500.000,00 15.000.000,00 90.000.000,00 Sosialisasi dan penyuluhan produk-produk
hukum Daerah
1.20.03.26.12. 4.000.000,00 56.000.000,00 - 60.000.000,00 Penerbitan produk-produk Hukum Daerah
1.20.03.26.14. 16.800.000,00 24.200.000,00 9.000.000,00 50.000.000,00 Pengkajian dan penelahaan
produk-produk hukum daerah
1.20.03.31. 2.050.000,00 32.450.000,00 10.500.000,00 45.000.000,00 Program Peningkatan Kinerja
Kelembagaan Pemerintah Daerah
1.20.03.31.34. 2.050.000,00 32.450.000,00 10.500.000,00 45.000.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
1.20.03.41. - 400.000.000,00 - 400.000.000,00 Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
1.20.03.41.05. - 400.000.000,00 - 400.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.03.42. 28.900.000,00 91.100.000,00 - 120.000.000,00 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
1.20.03.42.06. 17.500.000,00 82.500.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan instrumen analisis jabatan
PNS
1.20.03.42.34. 11.400.000,00 8.600.000,00 - 20.000.000,00 Pembinaan Tertib Administrasi
1.20.03.46. 80.825.000,00 316.175.000,00 - 397.000.000,00 Program Reformasi Birokrasi
Kode
Halaman 99
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.03.46.01. 10.700.000,00 39.300.000,00 - 50.000.000,00 Evaluasi Penyusunan Pedoman SOP dan
SPP
1.20.03.46.02. 25.200.000,00 74.800.000,00 - 100.000.000,00 Evaluasi Penyusunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemkab
1.20.03.46.03. 8.500.000,00 41.500.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan Budaya Kerja
1.20.03.46.04. 14.900.000,00 35.100.000,00 - 50.000.000,00 Penilaian Kinerja Pemerintah
Kabupaten/Kota Bidang Pelayanan Publik
1.20.03.46.05. 10.125.000,00 89.875.000,00 - 100.000.000,00 Sertifikat ISO 9001:2008 UPP
1.20.03.46.06. 7.275.000,00 17.725.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Laporan SPM
1.20.03.46.07. 4.125.000,00 17.875.000,00 - 22.000.000,00 Pengembangan Zona Integritas
1.20.04. 301.995.000,00 12.534.536.000,00 316.028.000,00 13.152.559.000,00 SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.01. 112.670.000,00 1.187.514.000,00 4.100.000,00 1.304.284.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.04.01.01. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.04.01.02. - 266.000.000,00 - 266.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.04.01.07. 45.720.000,00 - - 45.720.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.04.01.08. 450.000,00 84.550.000,00 - 85.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.04.01.10. - 95.409.000,00 - 95.409.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.04.01.11. - 56.155.000,00 - 56.155.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.04.01.12. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.04.01.13. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.04.01.15. 5.000.000,00 40.900.000,00 4.100.000,00 50.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.04.01.17. - 113.000.000,00 - 113.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.04.01.18. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.04.01.19. 61.500.000,00 500.000,00 - 62.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.20.04.02. 2.750.000,00 729.450.000,00 291.400.000,00 1.023.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.04.02.06. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
1.20.04.02.07. 1.200.000,00 1.000.000,00 241.400.000,00 243.600.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.04.02.20. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1.20.04.02.22. 1.550.000,00 98.450.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.04.02.23. - 140.000.000,00 - 140.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.04.02.24. - 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.04.02.27. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
rumah jabatan/dinas
1.20.04.02.28. - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.04.03. 1.725.000,00 284.950.000,00 - 286.675.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.04.03.02. 1.725.000,00 284.950.000,00 - 286.675.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.04.05. - 127.250.000,00 - 127.250.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.04.05.14. - 127.250.000,00 - 127.250.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM
1.20.04.06. 9.720.000,00 10.280.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.04.06.01. 9.720.000,00 10.280.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20.04.15. 175.130.000,00 10.195.092.000,00 20.528.000,00 10.390.750.000,00 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
1.20.04.15.01. 63.000.000,00 479.000.000,00 - 542.000.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah
1.20.04.15.02. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan
pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat dan tokoh agama
1.20.04.15.03. 29.520.000,00 247.500.000,00 - 277.020.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Kode
Halaman 100
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.04.15.04. 60.580.000,00 208.700.000,00 - 269.280.000,00 Rapat-rapat paripurna
1.20.04.15.05. - 1.050.000.000,00 - 1.050.000.000,00 Kegiatan reses
1.20.04.15.06. - 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota
DPRD dalam daerah
1.20.04.15.07. 4.025.000,00 3.356.525.000,00 - 3.360.550.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD
1.20.04.15.09. - 2.961.900.000,00 - 2.961.900.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota
DPRD keluar daerah
1.20.04.15.11. 8.875.000,00 271.125.000,00 - 280.000.000,00 Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD
1.20.04.15.14. 4.540.000,00 78.460.000,00 17.000.000,00 100.000.000,00 Publikasi dan dokumentasi
1.20.04.15.21. 4.590.000,00 16.882.000,00 3.528.000,00 25.000.000,00 Penyusunan Risalah Rapat
1.20.05. 1.477.578.100,00 5.367.144.900,00 323.347.000,00 7.168.070.000,00 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KEKAYAAN DAERAH
1.20.05.01. 224.820.000,00 665.400.000,00 1.600.000,00 891.820.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.05.01.01. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.05.01.02. - 245.000.000,00 - 245.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.05.01.07. 55.000.000,00 - - 55.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.05.01.08. - 85.500.000,00 - 85.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.05.01.10. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.05.01.11. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.05.01.12. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.05.01.13. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.05.01.15. - 6.400.000,00 1.600.000,00 8.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.05.01.17. - 56.000.000,00 - 56.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.05.01.18. - 160.000.000,00 - 160.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.05.01.19. 169.820.000,00 1.000.000,00 - 170.820.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.20.05.02. - 315.000.000,00 165.500.000,00 480.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.05.02.07. - 3.000.000,00 65.500.000,00 68.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.05.02.09. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.05.02.22. - 100.750.000,00 - 100.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.05.02.24. - 135.750.000,00 - 135.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.05.02.26. - 36.500.000,00 - 36.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.20.05.02.28. - 39.000.000,00 - 39.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.05.03. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.05.03.05. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
1.20.05.05. - 154.800.000,00 - 154.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.05.05.01. - 154.800.000,00 - 154.800.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.05.06. 26.240.000,00 43.760.000,00 - 70.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.05.06.01. 14.665.000,00 5.335.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20.05.06.02. 11.575.000,00 38.425.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
1.20.05.17. 1.226.518.100,00 4.164.184.900,00 156.247.000,00 5.546.950.000,00 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.20.05.17.02. 25.985.000,00 39.015.000,00 - 65.000.000,00 Penyusunan standar satuan harga
1.20.05.17.04. 36.028.100,00 63.971.900,00 - 100.000.000,00 Penyusunan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah
Kode
Halaman 101
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.05.17.06. 84.970.000,00 159.910.000,00 - 244.880.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD
1.20.05.17.08. 58.220.000,00 117.400.000,00 - 175.620.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang Perubahan APBD
1.20.05.17.10. 86.885.000,00 138.115.000,00 - 225.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
1.20.05.17.12. 46.800.000,00 138.200.000,00 - 185.000.000,00 Penyusunan sistem informasi keuangan
daerah
1.20.05.17.13. 17.915.000,00 46.085.000,00 - 64.000.000,00 Penyusunan sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah
1.20.05.17.15. 67.320.000,00 132.680.000,00 - 200.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi paket
regulasi tentang pengelolaan keuangan
daerah
1.20.05.17.16. 179.115.000,00 343.888.000,00 11.247.000,00 534.250.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang
daerah
1.20.05.17.19. 28.320.000,00 328.180.000,00 143.500.000,00 500.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
1.20.05.17.21. 66.115.000,00 34.385.000,00 1.500.000,00 102.000.000,00 Koordinasi dan Pengelolaan Administrasi
Keuangan Daerah
1.20.05.17.30. 221.970.000,00 6.030.000,00 - 228.000.000,00 Pemeliharaan Sistem Informasi
Manajemen Keuangan Daerah ( KASDA
ON LINE )
1.20.05.17.66. 79.795.000,00 113.405.000,00 - 193.200.000,00 Pelayanan Pajak Daerah (Pelayanan Satu
Tempat PBB-P2)
1.20.05.17.67. 89.730.000,00 20.270.000,00 - 110.000.000,00 Pendataan, pemeliharaan data pajak
daerah dan penilaian PBB-P2
1.20.05.17.68. 46.130.000,00 293.870.000,00 - 340.000.000,00 Penetapan pajak daerah
1.20.05.17.69. 2.020.000,00 77.980.000,00 - 80.000.000,00 Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah
1.20.05.17.70. 82.000.000,00 568.000.000,00 - 650.000.000,00 Evaluasi, pengendalian pendapatan
daerah
1.20.05.17.71. 7.200.000,00 1.542.800.000,00 - 1.550.000.000,00 Operasional petugas pajak wilayah
kecamatan
1.20.06. 325.703.050,00 3.049.913.950,00 623.000.000,00 3.998.617.000,00 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG
1.20.06.01. 65.400.000,00 337.842.000,00 - 403.242.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.06.01.01. - 2.502.000,00 - 2.502.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.06.01.02. - 204.000.000,00 - 204.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.06.01.07. 15.600.000,00 - - 15.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.06.01.10. - 28.500.000,00 - 28.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.06.01.11. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.06.01.12. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.06.01.13. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.06.01.15. - 4.840.000,00 - 4.840.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.06.01.17. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.06.01.18. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.06.01.19. 49.800.000,00 500.000,00 - 50.300.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.20.06.02. - 130.000.000,00 623.000.000,00 753.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.06.02.03. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.20.06.02.09. - - 493.000.000,00 493.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.06.02.10. - - 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengadaan mebelair
1.20.06.02.22. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.06.02.24. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.06.02.28. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.06.05. 254.773.050,00 2.349.401.950,00 - 2.604.175.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.06.05.01. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
Kode
Halaman 102
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.06.05.06. 7.740.000,00 130.827.850,00 - 138.567.850,00 Diklat Kepala Sekolah
1.20.06.05.07. 94.980.000,00 772.444.100,00 - 867.424.100,00 Diklat Prajabatan
1.20.06.05.08. 7.625.000,00 42.375.000,00 - 50.000.000,00 Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Diklat
1.20.06.05.09. 45.318.050,00 569.905.000,00 - 615.223.050,00 Diklat PIM III
1.20.06.05.10. 77.880.000,00 516.880.000,00 - 594.760.000,00 Diklat PIM IV
1.20.06.05.11. 15.700.000,00 146.300.000,00 - 162.000.000,00 Diklat Pengelolaan Aset Daerah
1.20.06.05.12. 5.530.000,00 134.670.000,00 - 140.200.000,00 Diklat Teknis Manajemen TIK
1.20.06.06. 5.530.000,00 134.670.000,00 - 140.200.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.06.06.06. 5.530.000,00 134.670.000,00 - 140.200.000,00 Diklat Teknis Penyusunan Laporan
Keuangan Daerah
1.20.06.41. - 98.000.000,00 - 98.000.000,00 Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
1.20.06.41.05. - 98.000.000,00 - 98.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.07. 156.500.000,00 1.758.118.000,00 - 1.914.618.000,00 INSPEKTORAT
1.20.07.01. 38.500.000,00 114.500.000,00 - 153.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.07.01.01. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.07.01.02. - 21.000.000,00 - 21.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.07.01.07. 8.500.000,00 - - 8.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.07.01.10. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.07.01.11. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.07.01.12. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.07.01.13. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.07.01.15. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.07.01.17. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.07.01.18. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.07.01.19. 30.000.000,00 - - 30.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.20.07.02. - 116.000.000,00 - 116.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.07.02.22. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.07.02.24. - 58.000.000,00 - 58.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.07.02.28. - 43.000.000,00 - 43.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.07.20. 96.100.000,00 1.417.518.000,00 - 1.513.618.000,00 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1.20.07.20.01. - 750.000.000,00 - 750.000.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara
berkala
1.20.07.20.02. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penanganan kasus pengaduan di
lingkungan pemerintah daerah
1.20.07.20.07. 45.300.000,00 119.700.000,00 - 165.000.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
1.20.07.20.08. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil
pengawasan
1.20.07.20.09. 50.800.000,00 82.818.000,00 - 133.618.000,00 Review laporan keuangan daerah
1.20.07.20.14. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Proyek
1.20.07.20.15. - 130.000.000,00 - 130.000.000,00 Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala
Desa
1.20.07.20.16. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pelaksanaan Evaluasi LAKIP SKPD
1.20.07.21. 16.540.000,00 102.460.000,00 - 119.000.000,00 Program peningkatan
profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
1.20.07.21.01. 12.540.000,00 17.460.000,00 - 30.000.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
Kode
Halaman 103
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.07.21.02. - 79.000.000,00 - 79.000.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan
penilaian akuntabilitas kinerja
1.20.07.21.03. 4.000.000,00 6.000.000,00 - 10.000.000,00 Penilaian Angka Kredit P2UPD dan PFA
1.20.07.22. 5.360.000,00 7.640.000,00 - 13.000.000,00 Program penataan dan
penyempurnaan kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan
1.20.07.22.06. 2.900.000,00 2.100.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Hasil
Pemeriksaan Inspektorat Semester Satu
dan Dua
1.20.07.22.07. 2.460.000,00 5.540.000,00 - 8.000.000,00 Penyusunan Program Kerja Pengawasan
dan Anggaran
1.20.08. 48.750.000,00 466.079.000,00 166.200.000,00 681.029.000,00 BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
1.20.08.01. 48.300.000,00 295.345.000,00 - 343.645.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.08.01.01. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.08.01.02. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.08.01.07. 17.100.000,00 - - 17.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.08.01.10. - 31.300.000,00 - 31.300.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.08.01.11. - 49.517.000,00 - 49.517.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.08.01.12. - 4.192.000,00 - 4.192.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.08.01.14. - 16.500.000,00 - 16.500.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20.08.01.15. - 6.336.000,00 - 6.336.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.08.01.17. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.08.01.18. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.08.01.19. 31.200.000,00 500.000,00 - 31.700.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.20.08.02. 450.000,00 117.734.000,00 166.200.000,00 284.384.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.08.02.05. 450.000,00 3.350.000,00 106.200.000,00 110.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.08.02.09. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.08.02.10. - - 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan mebelair
1.20.08.02.22. - 38.324.000,00 - 38.324.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.08.02.24. - 41.060.000,00 - 41.060.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.08.02.28. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.08.02.29. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.20.08.03. - 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.08.03.02. - 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.20.08.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.08.05.01. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.09. 383.645.000,00 1.351.255.000,00 126.000.000,00 1.860.900.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.09.01. 50.500.000,00 286.900.000,00 - 337.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.09.01.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.09.01.02. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.09.01.03. - 2.900.000,00 - 2.900.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.20.09.01.04. 10.000.000,00 - - 10.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS
1.20.09.01.07. 5.700.000,00 - - 5.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.09.01.08. 18.000.000,00 - - 18.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.09.01.10. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.09.01.11. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kode
Halaman 104
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.09.01.12. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.09.01.15. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.09.01.17. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.09.01.18. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.09.01.19. 16.800.000,00 - - 16.800.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.20.09.02. - 89.000.000,00 126.000.000,00 215.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.09.02.05. - - 17.000.000,00 17.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.09.02.07. - - 42.000.000,00 42.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.09.02.09. - - 67.000.000,00 67.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.09.02.22. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.09.02.24. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.09.02.28. - 29.000.000,00 - 29.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.09.04. - 15.500.000,00 - 15.500.000,00 Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
1.20.09.04.01. - 15.500.000,00 - 15.500.000,00 Pemulangan pegawai yang dipensiun
1.20.09.05. 8.155.000,00 86.845.000,00 - 95.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.09.05.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.09.05.02. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
1.20.09.05.03. 8.155.000,00 51.845.000,00 - 60.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.20.09.41. 88.000.000,00 72.000.000,00 - 160.000.000,00 Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
1.20.09.41.03. 68.000.000,00 62.000.000,00 - 130.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan
fungsi bagi PNS daerah
1.20.09.41.04. 20.000.000,00 10.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi
PNS daerah
1.20.09.42. 236.990.000,00 801.010.000,00 - 1.038.000.000,00 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
1.20.09.42.02. 139.640.000,00 169.360.000,00 - 309.000.000,00 Seleksi penerimaan calon PNS
1.20.09.42.03. 33.140.000,00 106.860.000,00 - 140.000.000,00 Penempatan PNS
1.20.09.42.04. 11.630.000,00 198.370.000,00 - 210.000.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan
pangkat otomatis PNS
1.20.09.42.05. 16.675.000,00 79.825.000,00 - 96.500.000,00 Pembangunan/pengembangan sistem
informasi kepegawaian daerah
1.20.09.42.06. 13.170.000,00 21.830.000,00 - 35.000.000,00 Penyusunan instrumen analisis jabatan
PNS
1.20.09.42.08. 3.720.000,00 13.280.000,00 - 17.000.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang
berprestasi
1.20.09.42.09. 4.125.000,00 5.875.000,00 - 10.000.000,00 Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
1.20.09.42.11. - 86.000.000,00 - 86.000.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan
ikatan dinas
1.20.09.42.12. 2.890.000,00 4.610.000,00 - 7.500.000,00 Pemberian bantuan penyelenggaraan
penerimaan Praja IPDN
1.20.09.42.13. 12.000.000,00 102.000.000,00 - 114.000.000,00 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional
dan kepemimpinan
1.20.09.42.15. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20.10. 45.600.000,00 150.606.000,00 25.200.000,00 221.406.000,00 KECAMATAN DEMAK
1.20.10.01. 45.600.000,00 73.135.500,00 - 118.735.500,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.10.01.01. - 1.089.000,00 - 1.089.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.10.01.02. - 26.244.000,00 - 26.244.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.10.01.07. 5.400.000,00 - - 5.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.10.01.10. - 8.229.000,00 - 8.229.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.10.01.11. - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kode
Halaman 105
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.10.01.12. - 3.250.000,00 - 3.250.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.10.01.13. - 2.722.500,00 - 2.722.500,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.10.01.15. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.10.01.17. - 12.951.000,00 - 12.951.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.10.01.18. - 9.750.000,00 - 9.750.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.10.01.19. 40.200.000,00 200.000,00 - 40.400.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.20.10.02. - 54.470.500,00 25.200.000,00 79.670.500,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.10.02.07. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.10.02.09. - - 7.700.000,00 7.700.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.10.02.10. - - 12.500.000,00 12.500.000,00 Pengadaan mebelair
1.20.10.02.11. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Pengadaan barang/jasa di Unit Pelayanan
Pengadaan/ Pengadaan secara elektronik
1.20.10.02.21. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20.10.02.22. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.10.02.24. - 17.570.000,00 - 17.570.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.10.02.26. - 3.811.500,00 - 3.811.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.20.10.02.28. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.10.02.29. - 1.089.000,00 - 1.089.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.20.10.17. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.20.10.17.19. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
1.20.10.19. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Program pembinaan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
1.20.10.19.01. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
1.20.10.31. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Kinerja
Kelembagaan Pemerintah Daerah
1.20.10.31.34. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
1.20.10.44. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program Peningkatan Fungsi
Pembinaan dan Fasilitasi
Pembangunan Wilayah
1.20.10.44.02. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam)
1.20.11. 30.600.000,00 188.623.000,00 98.168.000,00 317.391.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH
1.20.11.01. 30.600.000,00 50.617.000,00 - 81.217.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.11.01.01. - 1.997.000,00 - 1.997.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.11.01.02. - 14.652.000,00 - 14.652.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.11.01.07. 4.200.000,00 - - 4.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.11.01.10. - 2.990.000,00 - 2.990.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.11.01.11. - 3.993.000,00 - 3.993.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.11.01.12. - 1.997.000,00 - 1.997.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.11.01.13. - 1.597.000,00 - 1.597.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.11.01.15. - 1.597.000,00 - 1.597.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.11.01.17. - 14.094.000,00 - 14.094.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.11.01.18. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.11.01.19. 26.400.000,00 200.000,00 - 26.600.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
Kode
Halaman 106
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.11.02. - 71.677.000,00 94.747.000,00 166.424.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.11.02.03. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.20.11.02.07. - - 19.500.000,00 19.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.11.02.09. - - 20.247.000,00 20.247.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.11.02.10. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan mebelair
1.20.11.02.21. - 16.961.000,00 - 16.961.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20.11.02.22. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.11.02.24. - 17.054.000,00 - 17.054.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.11.02.26. - 2.662.000,00 - 2.662.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.20.11.16. - 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
1.20.11.16.01. - 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan/anggota organisasi
sosial kemasyarakatan
1.20.11.17. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.20.11.17.19. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
1.20.11.19. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program pembinaan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
1.20.11.19.01. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
1.20.11.19.02. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang pendapatan desa
1.20.11.19.03. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyusunan pedoman pengelolaan
keuangan desa
1.20.11.31. - 11.579.000,00 3.421.000,00 15.000.000,00 Program Peningkatan Kinerja
Kelembagaan Pemerintah Daerah
1.20.11.31.34. - 11.579.000,00 3.421.000,00 15.000.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
1.20.11.45. - 12.750.000,00 - 12.750.000,00 Program Peningkatan Fungsi
Pembinaan dan Fasilitasi
Pemerintahan Desa
1.20.11.45.01. - 12.750.000,00 - 12.750.000,00 Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan
1.20.12. 31.400.000,00 122.705.000,00 43.900.000,00 198.005.000,00 KECAMATAN DEMPET
1.20.12.01. 30.600.000,00 60.503.000,00 - 91.103.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.12.01.01. - 1.392.000,00 - 1.392.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.12.01.02. - 18.368.000,00 - 18.368.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.12.01.05. - 3.328.000,00 - 3.328.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
1.20.12.01.07. 6.600.000,00 - - 6.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.12.01.10. - 7.348.000,00 - 7.348.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.12.01.11. - 4.818.000,00 - 4.818.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.12.01.12. - 1.318.000,00 - 1.318.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.12.01.13. - 2.276.000,00 - 2.276.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.12.01.15. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.12.01.17. - 7.225.000,00 - 7.225.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.12.01.18. - 12.930.000,00 - 12.930.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.12.01.23. 24.000.000,00 - - 24.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Honorer
1.20.12.02. - 43.402.000,00 43.900.000,00 87.302.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.12.02.07. - - 5.900.000,00 5.900.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.12.02.09. - - 5.500.000,00 5.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
Kode
Halaman 107
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.12.02.10. - - 32.500.000,00 32.500.000,00 Pengadaan mebelair
1.20.12.02.21. - 2.662.000,00 - 2.662.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20.12.02.22. - 17.129.000,00 - 17.129.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.12.02.24. - 17.111.000,00 - 17.111.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.12.02.26. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.20.12.02.28. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.12.02.29. - 2.300.000,00 - 2.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.20.12.17. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.20.12.17.19. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
1.20.12.19. 800.000,00 800.000,00 - 1.600.000,00 Program pembinaan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
1.20.12.19.01. 800.000,00 800.000,00 - 1.600.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
1.20.12.46. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Reformasi Birokrasi
1.20.12.46.17. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Sosialisasi mekanisme dan prosedur
pelayanan publik di kecamatan
1.20.13. 34.500.000,00 168.060.000,00 17.000.000,00 219.560.000,00 KECAMATAN WONOSALAM
1.20.13.01. 34.500.000,00 62.410.000,00 - 96.910.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.13.01.01. - 1.250.000,00 - 1.250.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.13.01.02. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.13.01.07. 4.500.000,00 - - 4.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.13.01.10. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.13.01.11. - 6.360.000,00 - 6.360.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.13.01.12. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.13.01.13. - 1.650.000,00 - 1.650.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.13.01.15. - 1.650.000,00 - 1.650.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.13.01.17. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.13.01.18. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.13.01.19. 30.000.000,00 - - 30.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.20.13.02. - 54.150.000,00 11.000.000,00 65.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.13.02.09. - - 11.000.000,00 11.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.13.02.21. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20.13.02.22. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.13.02.24. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.13.02.26. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.20.13.02.28. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.13.02.29. - 1.650.000,00 - 1.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.20.13.05. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.13.05.01. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.13.17. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.20.13.17.19. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
1.20.13.19. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Program pembinaan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
Kode
Halaman 108
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.13.19.01. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
1.20.13.46. - 4.000.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00 Program Reformasi Birokrasi
1.20.13.46.18. - 4.000.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00 Pelayanan administrasi terpadu
kecamatan (PATEN)
1.20.14. 21.000.000,00 132.835.000,00 10.000.000,00 163.835.000,00 KECAMATAN MIJEN
1.20.14.01. 21.000.000,00 55.515.000,00 - 76.515.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.14.01.01. - 1.050.000,00 - 1.050.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.14.01.02. - 17.400.000,00 - 17.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.14.01.05. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
1.20.14.01.07. 4.200.000,00 - - 4.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.14.01.10. - 6.130.000,00 - 6.130.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.14.01.11. - 6.135.000,00 - 6.135.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.14.01.12. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.14.01.13. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.14.01.15. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.14.01.17. - 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.14.01.18. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.14.01.19. 16.800.000,00 - - 16.800.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.20.14.02. - 40.820.000,00 10.000.000,00 50.820.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.14.02.10. - - 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan mebelair
1.20.14.02.21. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20.14.02.22. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.14.02.24. - 18.820.000,00 - 18.820.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.14.02.26. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.20.14.02.28. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.14.02.29. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.20.14.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.14.05.01. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.14.17. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.20.14.17.19. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
1.20.14.19. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Program pembinaan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
1.20.14.19.01. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
1.20.14.31. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Kinerja
Kelembagaan Pemerintah Daerah
1.20.14.31.34. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
1.20.15. 36.690.000,00 192.347.000,00 41.300.000,00 270.337.000,00 KECAMATAN GAJAH
1.20.15.01. 28.900.000,00 79.637.000,00 - 108.537.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.15.01.01. - 1.140.000,00 - 1.140.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.15.01.02. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.15.01.05. - 2.800.000,00 - 2.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
1.20.15.01.07. 8.500.000,00 - - 8.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kode
Halaman 109
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.15.01.10. - 8.762.000,00 - 8.762.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.15.01.11. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.15.01.12. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.15.01.13. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.15.01.15. - 3.120.000,00 - 3.120.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.15.01.17. - 16.295.000,00 - 16.295.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.15.01.18. - 18.020.000,00 - 18.020.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.15.01.19. 20.400.000,00 - - 20.400.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.20.15.02. - 66.800.000,00 39.800.000,00 106.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.15.02.07. - - 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.15.02.09. - - 19.800.000,00 19.800.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.15.02.10. - - 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan mebelair
1.20.15.02.21. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20.15.02.22. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.15.02.24. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.15.02.26. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.20.15.02.28. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.15.02.29. - 2.800.000,00 - 2.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.20.15.05. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.15.05.01. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.15.06. 2.700.000,00 - - 2.700.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.15.06.08. 2.700.000,00 - - 2.700.000,00 Penyusunan, perencanaan dan pelaporan
data
1.20.15.17. 490.000,00 7.510.000,00 - 8.000.000,00 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.20.15.17.19. 490.000,00 7.510.000,00 - 8.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
1.20.15.44. 640.000,00 4.360.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Fungsi
Pembinaan dan Fasilitasi
Pembangunan Wilayah
1.20.15.44.02. 640.000,00 4.360.000,00 - 5.000.000,00 Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam)
1.20.15.45. 2.210.000,00 10.290.000,00 - 12.500.000,00 Program Peningkatan Fungsi
Pembinaan dan Fasilitasi
Pemerintahan Desa
1.20.15.45.01. 1.690.000,00 6.810.000,00 - 8.500.000,00 Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan
1.20.15.45.02. 520.000,00 3.480.000,00 - 4.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan ADD, TPAPD dan
DAK Desa
1.20.15.46. 1.750.000,00 1.750.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00 Program Reformasi Birokrasi
1.20.15.46.17. 1.750.000,00 1.750.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00 Sosialisasi mekanisme dan prosedur
pelayanan publik di kecamatan
1.20.16. 20.910.000,00 165.985.000,00 98.000.000,00 284.895.000,00 KECAMATAN BONANG
1.20.16.01. 18.600.000,00 56.317.500,00 - 74.917.500,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.16.01.01. - 1.044.000,00 - 1.044.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.16.01.02. - 10.678.500,00 - 10.678.500,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.16.01.07. 4.200.000,00 - - 4.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.16.01.10. - 5.550.000,00 - 5.550.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.16.01.11. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kode
Halaman 110
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.16.01.12. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.16.01.13. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.16.01.15. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.16.01.17. - 18.345.000,00 - 18.345.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.16.01.18. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.16.01.19. 14.400.000,00 200.000,00 - 14.600.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.20.16.02. - 27.937.500,00 93.500.000,00 121.437.500,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.16.02.03. - - 69.000.000,00 69.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.20.16.02.07. - - 17.500.000,00 17.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.16.02.10. - - 7.000.000,00 7.000.000,00 Pengadaan mebelair
1.20.16.02.21. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20.16.02.24. - 18.437.500,00 - 18.437.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.16.02.26. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.20.16.02.28. - 500.000,00 - 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.16.02.29. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.20.16.16. 1.155.000,00 60.285.000,00 - 61.440.000,00 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
1.20.16.16.01. 1.155.000,00 60.285.000,00 - 61.440.000,00 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan/anggota organisasi
sosial kemasyarakatan
1.20.16.17. 385.000,00 9.615.000,00 - 10.000.000,00 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.20.16.17.19. 385.000,00 9.615.000,00 - 10.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
1.20.16.19. - 2.100.000,00 - 2.100.000,00 Program pembinaan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
1.20.16.19.01. - 2.100.000,00 - 2.100.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
1.20.16.31. 385.000,00 5.115.000,00 4.500.000,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Kinerja
Kelembagaan Pemerintah Daerah
1.20.16.31.34. 385.000,00 5.115.000,00 4.500.000,00 10.000.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
1.20.16.45. 385.000,00 4.615.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Fungsi
Pembinaan dan Fasilitasi
Pemerintahan Desa
1.20.16.45.01. 385.000,00 4.615.000,00 - 5.000.000,00 Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan
1.20.17. 34.680.000,00 150.864.000,00 96.000.000,00 281.544.000,00 KECAMATAN WEDUNG
1.20.17.01. 30.360.000,00 47.614.000,00 - 77.974.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.17.01.01. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.17.01.02. - 18.600.000,00 - 18.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.17.01.05. - 3.685.000,00 - 3.685.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
1.20.17.01.07. 3.960.000,00 - - 3.960.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.17.01.10. - 5.319.000,00 - 5.319.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.17.01.11. - 1.450.000,00 - 1.450.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.17.01.12. - 1.100.000,00 - 1.100.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.17.01.13. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.17.01.15. - 1.100.000,00 - 1.100.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.17.01.17. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
Kode
Halaman 111
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.17.01.18. - 8.460.000,00 - 8.460.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.17.01.19. 26.400.000,00 - - 26.400.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.20.17.02. - 28.645.000,00 87.500.000,00 116.145.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.17.02.05. - - 67.000.000,00 67.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.17.02.10. - - 20.500.000,00 20.500.000,00 Pengadaan mebelair
1.20.17.02.21. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20.17.02.22. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.17.02.24. - 16.400.000,00 - 16.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.17.02.26. - 1.095.000,00 - 1.095.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.20.17.02.28. - 2.750.000,00 - 2.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.17.02.29. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.20.17.16. - 42.425.000,00 - 42.425.000,00 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
1.20.17.16.01. - 42.425.000,00 - 42.425.000,00 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan/anggota organisasi
sosial kemasyarakatan
1.20.17.17. 1.080.000,00 7.920.000,00 - 9.000.000,00 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.20.17.17.19. 1.080.000,00 7.920.000,00 - 9.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
1.20.17.19. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Program pembinaan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
1.20.17.19.01. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
1.20.17.31. - 500.000,00 8.500.000,00 9.000.000,00 Program Peningkatan Kinerja
Kelembagaan Pemerintah Daerah
1.20.17.31.34. - 500.000,00 8.500.000,00 9.000.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
1.20.17.44. 2.020.000,00 9.980.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan Fungsi
Pembinaan dan Fasilitasi
Pembangunan Wilayah
1.20.17.44.01. 820.000,00 4.180.000,00 - 5.000.000,00 Fasilitasi dan pembinaan penyusunan
APBDes (musrenbangkel)
1.20.17.44.02. 1.200.000,00 5.800.000,00 - 7.000.000,00 Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam)
1.20.17.45. 1.220.000,00 11.780.000,00 - 13.000.000,00 Program Peningkatan Fungsi
Pembinaan dan Fasilitasi
Pemerintahan Desa
1.20.17.45.01. 820.000,00 4.180.000,00 - 5.000.000,00 Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan
1.20.17.45.02. 400.000,00 7.600.000,00 - 8.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan ADD, TPAPD dan
DAK Desa
1.20.18. 18.800.000,00 219.290.000,00 5.000.000,00 243.090.000,00 KECAMATAN SAYUNG
1.20.18.01. 18.000.000,00 75.190.000,00 - 93.190.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.18.01.01. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.18.01.02. - 16.500.000,00 - 16.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.18.01.05. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
1.20.18.01.07. 5.000.000,00 - - 5.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.18.01.10. - 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.18.01.11. - 4.590.000,00 - 4.590.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.18.01.12. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.18.01.13. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.18.01.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.18.01.17. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
Kode
Halaman 112
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.18.01.18. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.18.01.19. 13.000.000,00 200.000,00 - 13.200.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.20.18.02. - 59.900.000,00 5.000.000,00 64.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.18.02.07. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.18.02.21. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20.18.02.22. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.18.02.24. - 16.500.000,00 - 16.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.18.02.26. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.20.18.02.28. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.18.02.29. - 4.400.000,00 - 4.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.20.18.16. 800.000,00 59.200.000,00 - 60.000.000,00 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
1.20.18.16.01. 800.000,00 59.200.000,00 - 60.000.000,00 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan/anggota organisasi
sosial kemasyarakatan
1.20.18.17. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.20.18.17.19. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
1.20.18.19. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program pembinaan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
1.20.18.19.01. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
1.20.18.31. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Kinerja
Kelembagaan Pemerintah Daerah
1.20.18.31.34. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
1.20.19. 19.800.000,00 185.740.000,00 69.500.000,00 275.040.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR
1.20.19.01. 19.800.000,00 62.440.000,00 - 82.240.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.19.01.01. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.19.01.02. - 14.250.000,00 - 14.250.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.19.01.07. 4.200.000,00 - - 4.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.19.01.10. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.19.01.11. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.19.01.12. - 3.250.000,00 - 3.250.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.19.01.13. - 2.360.000,00 - 2.360.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.19.01.15. - 2.280.000,00 - 2.280.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.19.01.17. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.19.01.18. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.19.01.19. 15.600.000,00 - - 15.600.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.20.19.02. - 43.000.000,00 64.500.000,00 107.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.19.02.09. - - 7.000.000,00 7.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.19.02.10. - - 7.500.000,00 7.500.000,00 Pengadaan mebelair
1.20.19.02.21. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20.19.02.22. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.19.02.24. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.19.02.26. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Kode
Halaman 113
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.19.02.28. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.19.02.42. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20.19.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.19.05.01. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.19.16. - 52.500.000,00 - 52.500.000,00 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
1.20.19.16.01. - 52.500.000,00 - 52.500.000,00 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan/anggota organisasi
sosial kemasyarakatan
1.20.19.17. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.20.19.17.19. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
1.20.19.19. - 2.800.000,00 - 2.800.000,00 Program pembinaan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
1.20.19.19.01. - 2.800.000,00 - 2.800.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
1.20.19.31. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Program Peningkatan Kinerja
Kelembagaan Pemerintah Daerah
1.20.19.31.34. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
1.20.20. 29.380.000,00 176.020.000,00 30.000.000,00 235.400.000,00 KECAMATAN MRANGGEN
1.20.20.01. 16.300.000,00 81.600.000,00 - 97.900.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.20.01.01. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.20.01.02. - 23.000.000,00 - 23.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.20.01.05. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
1.20.20.01.07. 4.500.000,00 - - 4.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.20.01.10. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.20.01.11. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.20.01.12. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.20.01.13. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.20.01.15. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.20.01.17. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.20.01.18. - 13.300.000,00 - 13.300.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.20.01.19. 11.800.000,00 200.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.20.20.02. - 38.500.000,00 30.000.000,00 68.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.20.02.07. - - 22.000.000,00 22.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.20.02.09. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.20.02.10. - - 3.000.000,00 3.000.000,00 Pengadaan mebelair
1.20.20.02.22. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.20.02.24. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.20.02.26. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.20.20.02.27. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
rumah jabatan/dinas
1.20.20.02.28. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.20.16. 13.080.000,00 55.920.000,00 - 69.000.000,00 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
1.20.20.16.01. 13.080.000,00 55.920.000,00 - 69.000.000,00 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan/anggota organisasi
sosial kemasyarakatan
Kode
Halaman 114
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.21. 20.100.000,00 166.948.000,00 8.000.000,00 195.048.000,00 KECAMATAN GUNTUR
1.20.21.01. 19.800.000,00 50.758.000,00 - 70.558.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.21.01.01. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.21.01.02. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.21.01.03. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.20.21.01.05. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
1.20.21.01.07. 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.21.01.10. - 7.358.000,00 - 7.358.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.21.01.11. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.21.01.12. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.21.01.15. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.21.01.17. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.21.01.18. - 13.500.000,00 - 13.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.21.01.23. 16.800.000,00 200.000,00 - 17.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Honorer
1.20.21.02. - 40.300.000,00 8.000.000,00 48.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.21.02.09. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.21.02.10. - - 8.000.000,00 8.000.000,00 Pengadaan mebelair
1.20.21.02.21. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20.21.02.24. - 26.300.000,00 - 26.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.21.02.26. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.20.21.02.28. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.21.02.29. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.20.21.16. - 59.190.000,00 - 59.190.000,00 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
1.20.21.16.01. - 59.190.000,00 - 59.190.000,00 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan/anggota organisasi
sosial kemasyarakatan
1.20.21.17. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.20.21.17.19. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
1.20.21.19. 300.000,00 1.700.000,00 - 2.000.000,00 Program pembinaan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
1.20.21.19.01. 300.000,00 1.700.000,00 - 2.000.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
1.20.21.41. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
1.20.21.41.05. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20.22. 12.645.000,00 129.554.000,00 25.390.000,00 167.589.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN
1.20.22.01. 12.170.000,00 60.553.000,00 - 72.723.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.22.01.01. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.22.01.02. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.22.01.03. - 1.650.000,00 - 1.650.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.20.22.01.05. - 2.750.000,00 - 2.750.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
1.20.22.01.07. 2.970.000,00 - - 2.970.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.22.01.10. - 4.222.000,00 - 4.222.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
Kode
Halaman 115
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.22.01.11. - 3.931.000,00 - 3.931.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.22.01.12. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.22.01.15. - 1.650.000,00 - 1.650.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.22.01.17. - 9.900.000,00 - 9.900.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.22.01.18. - 17.050.000,00 - 17.050.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.22.01.23. 9.200.000,00 - - 9.200.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Honorer
1.20.22.02. - 30.466.000,00 18.200.000,00 48.666.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.22.02.10. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan mebelair
1.20.22.02.11. - - 13.200.000,00 13.200.000,00 Pengadaan barang/jasa di Unit Pelayanan
Pengadaan/ Pengadaan secara elektronik
1.20.22.02.21. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20.22.02.22. - 7.366.000,00 - 7.366.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.22.02.24. - 16.500.000,00 - 16.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.22.02.28. - 1.650.000,00 - 1.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.22.02.29. - 1.650.000,00 - 1.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.20.22.05. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.22.05.01. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.22.17. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.20.22.17.19. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
1.20.22.19. 475.000,00 1.725.000,00 - 2.200.000,00 Program pembinaan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
1.20.22.19.01. 475.000,00 1.725.000,00 - 2.200.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
1.20.22.31. - 3.810.000,00 7.190.000,00 11.000.000,00 Program Peningkatan Kinerja
Kelembagaan Pemerintah Daerah
1.20.22.31.34. - 3.810.000,00 7.190.000,00 11.000.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
1.20.23. 23.200.000,00 180.560.000,00 5.300.000,00 209.060.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG
1.20.23.01. 21.600.000,00 47.440.000,00 - 69.040.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.23.01.01. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.23.01.02. - 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.23.01.07. 4.800.000,00 - - 4.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.23.01.10. - 5.740.000,00 - 5.740.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.23.01.11. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.23.01.12. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.23.01.13. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.23.01.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.23.01.17. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.23.01.18. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20.23.01.19. 16.800.000,00 - - 16.800.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.20.23.02. - 22.250.000,00 - 22.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.23.02.21. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20.23.02.22. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.23.02.24. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kode
Halaman 116
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.23.02.26. - 1.250.000,00 - 1.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.20.23.02.28. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.23.02.29. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.20.23.05. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.23.05.01. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.23.16. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
1.20.23.16.01. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan/anggota organisasi
sosial kemasyarakatan
1.20.23.17. 500.000,00 4.000.000,00 - 4.500.000,00 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.20.23.17.19. 500.000,00 4.000.000,00 - 4.500.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
1.20.23.19. 1.100.000,00 12.170.000,00 - 13.270.000,00 Program pembinaan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
1.20.23.19.01. 550.000,00 7.200.000,00 - 7.750.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
1.20.23.19.03. 550.000,00 4.970.000,00 - 5.520.000,00 Penyusunan pedoman pengelolaan
keuangan desa
1.20.23.31. - 4.700.000,00 5.300.000,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Kinerja
Kelembagaan Pemerintah Daerah
1.20.23.31.34. - 4.700.000,00 5.300.000,00 10.000.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
1.20.24. 28.650.000,00 54.999.000,00 72.000.000,00 155.649.000,00 KELURAHAN BINTORO
1.20.24.01. 25.500.000,00 35.599.000,00 - 61.099.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.24.01.01. - 315.000,00 - 315.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.24.01.02. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.24.01.07. 3.900.000,00 - - 3.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.24.01.10. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.24.01.11. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.24.01.12. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.24.01.13. - 2.004.000,00 - 2.004.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.24.01.15. - 2.880.000,00 - 2.880.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.24.01.17. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.24.01.19. 21.600.000,00 400.000,00 - 22.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.20.24.02. - 18.750.000,00 72.000.000,00 90.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.24.02.05. - - 47.500.000,00 47.500.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.24.02.07. - - 15.000.000,00 15.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.24.02.09. - - 9.500.000,00 9.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.24.02.22. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.24.02.24. - 3.950.000,00 - 3.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.24.02.28. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.24.17. 3.150.000,00 650.000,00 - 3.800.000,00 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.20.24.17.19. 3.150.000,00 650.000,00 - 3.800.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
1.20.25. 18.600.000,00 53.050.000,00 31.324.000,00 102.974.000,00 KELURAHAN KADILANGU
1.20.25.01. 18.600.000,00 37.250.000,00 - 55.850.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.25.01.01. - 1.250.000,00 - 1.250.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
Kode
Halaman 117
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.25.01.02. - 7.100.000,00 - 7.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.25.01.07. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.25.01.10. - 7.100.000,00 - 7.100.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.25.01.11. - 3.400.000,00 - 3.400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.25.01.12. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.25.01.13. - 3.100.000,00 - 3.100.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.25.01.15. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.25.01.17. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.25.01.19. 12.600.000,00 - - 12.600.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.20.25.02. - 15.800.000,00 31.324.000,00 47.124.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.25.02.07. - - 15.500.000,00 15.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.25.02.09. - - 15.824.000,00 15.824.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.25.02.22. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.25.02.24. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.25.02.28. - 2.600.000,00 - 2.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.25.02.29. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.20.26. 23.450.000,00 50.650.000,00 38.764.000,00 112.864.000,00 KELURAHAN KALICILIK
1.20.26.01. 20.400.000,00 31.200.000,00 - 51.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.26.01.01. - 300.000,00 - 300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.26.01.02. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.26.01.07. 9.300.000,00 - - 9.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.26.01.10. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.26.01.11. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.26.01.12. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.26.01.13. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.26.01.15. - 1.700.000,00 - 1.700.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.26.01.17. - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.26.01.19. 11.100.000,00 200.000,00 - 11.300.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.20.26.02. - 16.500.000,00 38.764.000,00 55.264.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.26.02.07. - - 5.400.000,00 5.400.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.26.02.09. - - 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.26.02.10. - - 23.364.000,00 23.364.000,00 Pengadaan mebelair
1.20.26.02.22. - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.26.02.24. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.26.02.26. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.20.26.02.28. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20.26.02.29. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.20.26.17. 3.050.000,00 2.950.000,00 - 6.000.000,00 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.20.26.17.19. 3.050.000,00 2.950.000,00 - 6.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
1.20.27. 22.200.000,00 86.310.000,00 40.000.000,00 148.510.000,00 KELURAHAN BETOKAN
1.20.27.01. 22.200.000,00 33.810.000,00 - 56.010.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kode
Halaman 118
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.27.01.01. - 260.000,00 - 260.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.27.01.02. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.27.01.07. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.27.01.10. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.27.01.11. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.27.01.12. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.27.01.13. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.27.01.15. - 2.750.000,00 - 2.750.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.27.01.17. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.27.01.19. 16.200.000,00 300.000,00 - 16.500.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.20.27.02. - 52.500.000,00 40.000.000,00 92.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.27.02.09. - - 15.000.000,00 15.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.27.02.10. - - 25.000.000,00 25.000.000,00 Pengadaan mebelair
1.20.27.02.22. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.27.02.24. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.28. 35.100.000,00 85.270.000,00 55.000.000,00 175.370.000,00 KELURAHAN MANGUNJIWAN
1.20.28.01. 32.100.000,00 38.100.000,00 - 70.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.28.01.01. - 800.000,00 - 800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.28.01.02. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.28.01.03. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.20.28.01.07. 8.100.000,00 - - 8.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.28.01.10. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.28.01.11. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.28.01.12. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.28.01.13. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.28.01.15. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.28.01.17. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.28.01.19. 24.000.000,00 - - 24.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.20.28.02. - 39.220.000,00 55.000.000,00 94.220.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.28.02.07. - - 16.000.000,00 16.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.28.02.09. - - 14.000.000,00 14.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.28.02.10. - - 25.000.000,00 25.000.000,00 Pengadaan mebelair
1.20.28.02.22. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.28.02.24. - 4.620.000,00 - 4.620.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.28.02.26. - 2.600.000,00 - 2.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.20.28.02.29. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.20.28.03. - 5.950.000,00 - 5.950.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.28.03.05. - 5.950.000,00 - 5.950.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
1.20.28.17. 3.000.000,00 2.000.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.20.28.17.19. 3.000.000,00 2.000.000,00 - 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
1.20.29. 29.450.000,00 125.309.000,00 63.800.000,00 218.559.000,00 KELURAHAN SINGOREJO
Kode
Halaman 119
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.29.01. 27.000.000,00 18.178.000,00 - 45.178.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20.29.01.01. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.29.01.02. - 3.378.000,00 - 3.378.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.20.29.01.07. 5.400.000,00 - - 5.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.29.01.10. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20.29.01.11. - 2.700.000,00 - 2.700.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20.29.01.12. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.29.01.13. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20.29.01.15. - 1.400.000,00 - 1.400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.29.01.17. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.29.01.19. 21.600.000,00 200.000,00 - 21.800.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.20.29.02. - 104.581.000,00 63.800.000,00 168.381.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.20.29.02.05. - - 34.000.000,00 34.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20.29.02.09. - - 9.800.000,00 9.800.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.29.02.10. - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengadaan mebelair
1.20.29.02.22. - 85.581.000,00 - 85.581.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.29.02.24. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.29.02.26. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.20.29.02.29. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.20.29.17. 2.450.000,00 2.550.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1.20.29.17.19. 2.450.000,00 2.550.000,00 - 5.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
2.07.01. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UMKM
2.07.01.17. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
2.07.01.17.19. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
1.21. 79.200.000,00 659.921.000,00 2.174.294.000,00 2.913.415.000,00 KETAHANAN PANGAN
1.21.01. 79.200.000,00 659.921.000,00 2.174.294.000,00 2.913.415.000,00 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
DAN KETAHANAN PANGAN
1.21.01.01. 14.100.000,00 307.021.000,00 - 321.121.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.21.01.01.01. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.21.01.01.02. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.21.01.01.03. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.21.01.01.07. 14.100.000,00 - - 14.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.21.01.01.10. - 22.621.000,00 - 22.621.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.21.01.01.11. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.21.01.01.12. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.21.01.01.15. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.21.01.01.17. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.21.01.01.18. - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.21.01.01.19. - 104.800.000,00 - 104.800.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.21.01.02. - 82.000.000,00 2.174.294.000,00 2.256.294.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kode
Halaman 120
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.21.01.02.05. - - 58.080.000,00 58.080.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.21.01.02.07. - - 23.100.000,00 23.100.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.21.01.02.09. - - 363.440.000,00 363.440.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.21.01.02.10. - - 199.134.000,00 199.134.000,00 Pengadaan mebelair
1.21.01.02.22. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.21.01.02.24. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.21.01.02.28. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.21.01.02.29. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
1.21.01.02.69. - - 550.000.000,00 550.000.000,00 Pembangunan Gedung balai penyuluhan
Kecamatan Wedung (DAK Pertanian)
1.21.01.02.70. - - 550.000.000,00 550.000.000,00 Pembangunan Gedung balai penyuluhan
Kecamatan mijen (DAK Pertanian)
1.21.01.02.71. - - 100.540.000,00 100.540.000,00 Pembangunan Gedung balai penyuluhan
Kecamatan Wonosalam lanjutan (DAK
Pertanian)
1.21.01.02.72. - - 220.000.000,00 220.000.000,00 Pembangunan Pegar Gudang cadangan
pangan lanjutan (DAK Pertanian)
1.21.01.02.73. - - 55.000.000,00 55.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
BPP Kecamatan Karanganyar ( DAK)
1.21.01.02.74. - - 55.000.000,00 55.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
BPP Kecamatan Demak ( DAK)
1.21.01.03. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.21.01.03.02. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.21.01.05. 40.000.000,00 96.000.000,00 - 136.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.21.01.05.01. 20.000.000,00 40.000.000,00 - 60.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.21.01.05.03. 20.000.000,00 56.000.000,00 - 76.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.21.01.06. 25.100.000,00 134.900.000,00 - 160.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.21.01.06.01. 19.500.000,00 15.500.000,00 - 35.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.21.01.06.07. 3.500.000,00 91.500.000,00 - 95.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan supervisi
1.21.01.06.08. 2.100.000,00 27.900.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan, perencanaan dan pelaporan
data
1.22. 208.630.000,00 3.453.309.000,00 1.680.481.000,00 5.342.420.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1.20.03. 45.180.000,00 219.820.000,00 - 265.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.17. 14.960.000,00 35.040.000,00 - 50.000.000,00 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
1.20.03.17.04. 14.960.000,00 35.040.000,00 - 50.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20.03.18. 30.220.000,00 184.780.000,00 - 215.000.000,00 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
1.20.03.18.02. 9.545.000,00 65.455.000,00 - 75.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan keuangan desa
1.20.03.18.03. 11.325.000,00 63.675.000,00 - 75.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang manajemen pemerintah desa
1.20.03.18.04. 9.350.000,00 55.650.000,00 - 65.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20.10. 385.000,00 28.615.000,00 - 29.000.000,00 KECAMATAN DEMAK
1.20.10.15. 385.000,00 9.115.000,00 - 9.500.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.20.10.15.01. 385.000,00 9.115.000,00 - 9.500.000,00 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
1.20.10.17. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
1.20.10.17.04. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20.10.18. - 14.500.000,00 - 14.500.000,00 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
1.20.10.18.03. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang manajemen pemerintah desa
Kode
Halaman 121
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.10.18.05. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pembinaan Tertib Administrasi Desa
1.20.11. - 10.731.000,00 - 10.731.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH
1.20.11.15. - 5.900.000,00 - 5.900.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.20.11.15.01. - 5.900.000,00 - 5.900.000,00 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
1.20.11.17. - 1.331.000,00 - 1.331.000,00 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
1.20.11.17.04. - 1.331.000,00 - 1.331.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20.11.18. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
1.20.11.18.04. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20.12. 400.000,00 18.800.000,00 - 19.200.000,00 KECAMATAN DEMPET
1.20.12.15. 400.000,00 7.600.000,00 - 8.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.20.12.15.01. 400.000,00 7.600.000,00 - 8.000.000,00 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
1.20.12.17. - 3.200.000,00 - 3.200.000,00 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
1.20.12.17.04. - 3.200.000,00 - 3.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20.12.18. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
1.20.12.18.05. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Pembinaan Tertib Administrasi Desa
1.20.13. 800.000,00 17.500.000,00 - 18.300.000,00 KECAMATAN WONOSALAM
1.20.13.15. 800.000,00 9.200.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.20.13.15.01. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
1.20.13.15.06. 800.000,00 6.200.000,00 - 7.000.000,00 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
(BBGRM)
1.20.13.17. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
1.20.13.17.04. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20.13.18. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
1.20.13.18.02. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan keuangan desa
1.20.13.18.03. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang manajemen pemerintah desa
1.20.14. 740.000,00 19.790.000,00 - 20.530.000,00 KECAMATAN MIJEN
1.20.14.15. 740.000,00 7.790.000,00 - 8.530.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.20.14.15.01. 740.000,00 7.790.000,00 - 8.530.000,00 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
1.20.14.17. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
1.20.14.17.04. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20.14.18. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
1.20.14.18.02. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan keuangan desa
1.20.14.18.03. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang manajemen pemerintah desa
1.20.15. 1.290.000,00 9.010.000,00 - 10.300.000,00 KECAMATAN GAJAH
1.20.15.17. 1.290.000,00 9.010.000,00 - 10.300.000,00 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
1.20.15.17.13. 1.290.000,00 9.010.000,00 - 10.300.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
1.20.16. 1.155.000,00 23.545.000,00 - 24.700.000,00 KECAMATAN BONANG
1.20.16.15. 385.000,00 9.615.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Kode
Halaman 122
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.16.15.05. 385.000,00 8.615.000,00 - 9.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
1.20.16.15.06. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
(BBGRM)
1.20.16.17. - 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
1.20.16.17.04. - 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20.16.18. 770.000,00 9.730.000,00 - 10.500.000,00 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
1.20.16.18.02. 385.000,00 4.865.000,00 - 5.250.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan keuangan desa
1.20.16.18.03. 385.000,00 4.865.000,00 - 5.250.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang manajemen pemerintah desa
1.20.17. 700.000,00 9.300.000,00 - 10.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG
1.20.17.17. 700.000,00 9.300.000,00 - 10.000.000,00 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
1.20.17.17.13. 700.000,00 9.300.000,00 - 10.000.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
1.20.18. 1.310.000,00 25.690.000,00 - 27.000.000,00 KECAMATAN SAYUNG
1.20.18.15. 710.000,00 14.290.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.20.18.15.01. 710.000,00 14.290.000,00 - 15.000.000,00 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
1.20.18.17. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
1.20.18.17.04. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20.18.18. 600.000,00 5.400.000,00 - 6.000.000,00 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
1.20.18.18.03. 600.000,00 5.400.000,00 - 6.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang manajemen pemerintah desa
1.20.19. - 19.250.000,00 - 19.250.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR
1.20.19.15. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.20.19.15.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
1.20.19.17. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
1.20.19.17.04. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20.19.18. - 9.450.000,00 - 9.450.000,00 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
1.20.19.18.02. - 9.450.000,00 - 9.450.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan keuangan desa
1.20.21. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR
1.20.21.15. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.20.21.15.01. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
1.20.21.17. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
1.20.21.17.04. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20.21.18. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
1.20.21.18.03. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang manajemen pemerintah desa
1.20.22. 3.545.000,00 23.655.000,00 - 27.200.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN
1.20.22.15. 1.225.000,00 4.375.000,00 - 5.600.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.20.22.15.01. 1.225.000,00 4.375.000,00 - 5.600.000,00 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
1.20.22.17. 685.000,00 5.915.000,00 - 6.600.000,00 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
Kode
Halaman 123
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.22.17.01. 685.000,00 5.915.000,00 - 6.600.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
1.20.22.18. 1.635.000,00 13.365.000,00 - 15.000.000,00 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
1.20.22.18.01. 545.000,00 4.455.000,00 - 5.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang pembangunan kawasan perdesaan
1.20.22.18.02. 545.000,00 4.455.000,00 - 5.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan keuangan desa
1.20.22.18.03. 545.000,00 4.455.000,00 - 5.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang manajemen pemerintah desa
1.20.23. 2.750.000,00 28.765.000,00 - 31.515.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG
1.20.23.15. 1.650.000,00 17.300.000,00 - 18.950.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.20.23.15.01. 1.050.000,00 7.450.000,00 - 8.500.000,00 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
1.20.23.15.02. 600.000,00 9.850.000,00 - 10.450.000,00 Penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
1.20.23.16. 600.000,00 9.965.000,00 - 10.565.000,00 Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
1.20.23.16.03. 600.000,00 9.965.000,00 - 10.565.000,00 Pelatihan ketrampilan usaha industri
kerajinan
1.20.23.17. 500.000,00 1.500.000,00 - 2.000.000,00 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
1.20.23.17.04. 500.000,00 1.500.000,00 - 2.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20.24. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 KELURAHAN BINTORO
1.20.24.17. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
1.20.24.17.02. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
1.22.01. 150.375.000,00 2.978.838.000,00 1.680.481.000,00 4.809.694.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KELUARGA
BERENCANA
1.22.01.01. 88.800.000,00 433.478.000,00 - 522.278.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.22.01.01.01. - 17.645.000,00 - 17.645.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.22.01.01.02. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.22.01.01.07. 15.000.000,00 - - 15.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.22.01.01.10. - 48.128.000,00 - 48.128.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.22.01.01.11. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.22.01.01.12. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.22.01.01.13. - 13.900.000,00 - 13.900.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.22.01.01.15. - 5.180.000,00 - 5.180.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.22.01.01.17. - 39.720.000,00 - 39.720.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.22.01.01.18. - 228.205.000,00 - 228.205.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.22.01.01.19. 73.800.000,00 10.200.000,00 - 84.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.22.01.02. 490.000,00 245.043.000,00 1.463.539.000,00 1.709.072.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.22.01.02.03. - - 889.350.000,00 889.350.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.22.01.02.05. - - 181.500.000,00 181.500.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.22.01.02.07. - - 392.689.000,00 392.689.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.22.01.02.11. 490.000,00 63.110.000,00 - 63.600.000,00 Pengadaan barang/jasa di Unit Pelayanan
Pengadaan/ Pengadaan secara elektronik
1.22.01.02.22. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.22.01.02.24. - 143.933.000,00 - 143.933.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.22.01.02.28. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.22.01.02.29. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Kode
Halaman 124
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.22.01.05. - 156.500.000,00 7.500.000,00 164.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.22.01.05.01. - 156.500.000,00 7.500.000,00 164.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.22.01.15. 39.385.000,00 1.658.555.000,00 200.000.000,00 1.897.940.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.22.01.15.01. 39.385.000,00 1.658.555.000,00 200.000.000,00 1.897.940.000,00 Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
1.22.01.16. 18.400.000,00 173.062.000,00 4.942.000,00 196.404.000,00 Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
1.22.01.16.05. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro
kecil dan menengah di pedesaan
1.22.01.16.07. 18.400.000,00 158.062.000,00 4.942.000,00 181.404.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.22.01.17. - 95.500.000,00 4.500.000,00 100.000.000,00 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
1.22.01.17.12. - 95.500.000,00 4.500.000,00 100.000.000,00 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
(BBGRM)
1.22.01.18. 1.320.000,00 78.680.000,00 - 80.000.000,00 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
1.22.01.18.03. 1.320.000,00 78.680.000,00 - 80.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang manajemen pemerintah desa
1.22.01.19. 1.980.000,00 138.020.000,00 - 140.000.000,00 Program Peningkatan Peran
Perempuan di Perdesaan
1.22.01.19.01. 1.980.000,00 138.020.000,00 - 140.000.000,00 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam
bidang Usaha Ekonomi Produktif
1.23. 182.080.000,00 208.670.000,00 9.250.000,00 400.000.000,00 STATISTIK
1.06.01. 177.470.000,00 192.530.000,00 - 370.000.000,00 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.01.15. 177.470.000,00 192.530.000,00 - 370.000.000,00 Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
1.06.01.15.03. 26.640.000,00 18.360.000,00 - 45.000.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data
Perkembangan Perekonomian Kabupaten
Demak
1.06.01.15.05. 41.640.000,00 38.360.000,00 - 80.000.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data Profil
Kabupaten Demak
1.06.01.15.06. 54.960.000,00 45.040.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data Profil
Kecamatan Demak
1.06.01.15.07. 13.320.000,00 16.680.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data Index
Perkembangan Harga
1.06.01.15.11. 950.000,00 24.050.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Data Rumah Tidak Layak
Huni
1.06.01.15.12. 13.320.000,00 16.680.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan data
analisis indikator kemiskinan
1.06.01.15.13. 13.320.000,00 16.680.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan data
indikator kesejahteraan petani
1.06.01.15.14. 13.320.000,00 16.680.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan data
indikator sosial kabupaten
1.20.03. 4.610.000,00 16.140.000,00 9.250.000,00 30.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.15. 4.610.000,00 16.140.000,00 9.250.000,00 30.000.000,00 Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
1.20.03.15.01. 4.610.000,00 16.140.000,00 9.250.000,00 30.000.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
1.24. 112.505.000,00 601.327.000,00 565.450.000,00 1.279.282.000,00 KEARSIPAN
1.20.03. - 51.000.000,00 35.000.000,00 86.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.15. - 26.000.000,00 - 26.000.000,00 Program perbaikan sistem
administrasi kearsipan
1.20.03.15.01. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Pembangunan data base informasi
kearsipan
1.20.03.15.07. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi
kearsipan
1.20.03.16. - 25.000.000,00 35.000.000,00 60.000.000,00 Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
1.20.03.16.01. - 10.000.000,00 35.000.000,00 45.000.000,00 Pengadaan sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
1.20.03.16.03. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penduplikatan dokumen/arsip daerah
dalam bentuk informatika
1.20.04. 4.565.000,00 20.435.000,00 - 25.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD
Kode
Halaman 125
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.04.16. 4.565.000,00 20.435.000,00 - 25.000.000,00 Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
1.20.04.16.02. 4.565.000,00 20.435.000,00 - 25.000.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip
daerah
1.20.05. 14.500.000,00 15.500.000,00 - 30.000.000,00 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KEKAYAAN DAERAH
1.20.05.16. 14.500.000,00 15.500.000,00 - 30.000.000,00 Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
1.20.05.16.02. 14.500.000,00 15.500.000,00 - 30.000.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip
daerah
1.24.01. 93.440.000,00 514.392.000,00 530.450.000,00 1.138.282.000,00 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
1.24.01.01. 50.400.000,00 164.882.000,00 - 215.282.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.24.01.01.01. - 700.000,00 - 700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.24.01.01.02. - 62.082.000,00 - 62.082.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
1.24.01.01.07. 8.400.000,00 - - 8.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.24.01.01.08. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.24.01.01.10. - 12.100.000,00 - 12.100.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.24.01.01.11. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.24.01.01.12. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.24.01.01.13. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.24.01.01.17. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.24.01.01.18. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.24.01.01.19. 42.000.000,00 500.000,00 - 42.500.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
1.24.01.02. 1.650.000,00 83.000.000,00 394.350.000,00 479.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.24.01.02.07. 1.100.000,00 - 261.900.000,00 263.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.24.01.02.09. 550.000,00 - 102.450.000,00 103.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.24.01.02.10. - - 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengadaan mebelair
1.24.01.02.22. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.24.01.02.24. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.24.01.02.28. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.24.01.05. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.24.01.05.01. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.24.01.15. 10.080.000,00 42.820.000,00 11.100.000,00 64.000.000,00 Program perbaikan sistem
administrasi kearsipan
1.24.01.15.02. 485.000,00 14.515.000,00 - 15.000.000,00 Pengumpulan data
1.24.01.15.03. 4.235.000,00 10.765.000,00 - 15.000.000,00 Pengklasifikasian data
1.24.01.15.05. 550.000,00 2.350.000,00 11.100.000,00 14.000.000,00 Pengadaan sarana penyimpanan
1.24.01.15.06. 4.810.000,00 15.190.000,00 - 20.000.000,00 Kajian sistem administrasi kearsipan
1.24.01.16. 3.970.000,00 51.030.000,00 125.000.000,00 180.000.000,00 Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
1.24.01.16.01. 550.000,00 4.450.000,00 125.000.000,00 130.000.000,00 Pengadaan sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
1.24.01.16.02. 435.000,00 24.565.000,00 - 25.000.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip
daerah
1.24.01.16.03. 2.985.000,00 22.015.000,00 - 25.000.000,00 Penduplikatan dokumen/arsip daerah
dalam bentuk informatika
1.24.01.17. 2.445.000,00 62.555.000,00 - 65.000.000,00 Program pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan prasarana
informasi
1.24.01.17.02. 1.885.000,00 33.115.000,00 - 35.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
1.24.01.17.03. 560.000,00 29.440.000,00 - 30.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi
situasi data
1.24.01.18. 24.895.000,00 70.105.000,00 - 95.000.000,00 Program peningkatan kualitas
pelayanan informasi
Kode
Halaman 126
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.24.01.18.02. 14.885.000,00 40.115.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan sarana layanan informasi
arsip
1.24.01.18.03. 10.010.000,00 29.990.000,00 - 40.000.000,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan
dilingkungan instansi pemerintah/swasta
1.25. 136.603.000,00 2.469.870.400,00 768.248.600,00 3.374.722.000,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.07.01. 96.403.000,00 1.326.220.400,00 666.098.600,00 2.088.722.000,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
1.07.01.15. 73.193.000,00 878.058.600,00 632.470.400,00 1.583.722.000,00 Program Pembangunan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
1.07.01.15.02. 19.900.000,00 521.366.600,00 417.233.400,00 958.500.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
1.07.01.15.05. 53.293.000,00 356.692.000,00 215.237.000,00 625.222.000,00 Pembinaan dan Pengembangan sumber
Daya Komunikasi dan Informasi
1.07.01.17. 12.060.000,00 84.311.800,00 33.628.200,00 130.000.000,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM
bidang komunikasi dan Informasi
1.07.01.17.01. 12.060.000,00 84.311.800,00 33.628.200,00 130.000.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi
dan informasi
1.07.01.18. 11.150.000,00 363.850.000,00 - 375.000.000,00 Program kerjasama informasi
dengan mas media
1.07.01.18.01. 2.200.000,00 97.800.000,00 - 100.000.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan
daerah
1.07.01.18.02. 2.200.000,00 72.800.000,00 - 75.000.000,00 Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintah daerah
1.07.01.18.03. 6.750.000,00 193.250.000,00 - 200.000.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat
penyuluhan bagi masyarakat
1.20.03. 40.200.000,00 958.650.000,00 102.150.000,00 1.101.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.03.15. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Program Pembangunan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
1.20.03.15.04. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi
1.20.03.17. 5.100.000,00 9.900.000,00 - 15.000.000,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM
bidang komunikasi dan Informasi
1.20.03.17.01. 5.100.000,00 9.900.000,00 - 15.000.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi
dan informasi
1.20.03.18. 35.100.000,00 912.750.000,00 102.150.000,00 1.050.000.000,00 Program kerjasama informasi
dengan mas media
1.20.03.18.01. 20.100.000,00 713.900.000,00 - 734.000.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan
daerah
1.20.03.18.02. 15.000.000,00 198.850.000,00 102.150.000,00 316.000.000,00 Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintah daerah
1.20.04. - 185.000.000,00 - 185.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD
1.20.04.18. - 185.000.000,00 - 185.000.000,00 Program kerjasama informasi
dengan mas media
1.20.04.18.01. - 185.000.000,00 - 185.000.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan
daerah
1.26. 110.985.000,00 292.815.000,00 160.200.000,00 564.000.000,00 PERPUSTAKAAN
1.24.01. 110.985.000,00 292.815.000,00 160.200.000,00 564.000.000,00 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
1.24.01.15. 82.765.000,00 247.035.000,00 160.200.000,00 490.000.000,00 Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.24.01.15.01. 5.150.000,00 24.850.000,00 - 30.000.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan
membaca untuk mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
1.24.01.15.02. 62.770.000,00 62.230.000,00 - 125.000.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca
1.24.01.15.03. 4.810.000,00 25.190.000,00 - 30.000.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada
parpustakaan umum, perpustakaan
khusus, perpustakaan sekolah
1.24.01.15.08. 10.035.000,00 84.965.000,00 - 95.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya
baca
1.24.01.15.09. - 34.800.000,00 160.200.000,00 195.000.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan
umum daerah
1.24.01.15.10. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.24.01.16. 28.220.000,00 45.780.000,00 - 74.000.000,00 Program Peningkatan Layanan
Perpustakaan
1.24.01.16.02. 23.200.000,00 25.800.000,00 - 49.000.000,00 Pengolahan bahan dan layanan
perpustakaan
1.24.01.16.03. 5.020.000,00 19.980.000,00 - 25.000.000,00 Pengembangan perpustakaan berbasis
Teknologi Informasi (TI)
Kode
Halaman 127
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2. 531.298.000,00 38.723.307.000,00 19.119.369.000,00 58.373.974.000,00 URUSAN PILIHAN
2.01. 224.738.000,00 12.593.846.000,00 1.251.826.000,00 14.070.410.000,00 PERTANIAN
1.20.15. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 KECAMATAN GAJAH
1.20.15.19. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
1.20.15.19.03. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
1.21.01. 33.520.000,00 2.134.720.000,00 76.760.000,00 2.245.000.000,00 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
DAN KETAHANAN PANGAN
1.21.01.15. 7.325.000,00 620.415.000,00 52.260.000,00 680.000.000,00 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
1.21.01.15.01. 4.060.000,00 462.440.000,00 33.500.000,00 500.000.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
1.21.01.15.22. 990.000,00 34.010.000,00 - 35.000.000,00 Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani
1.21.01.15.23. 970.000,00 29.030.000,00 - 30.000.000,00 Penilaian kemampuan Kelompok Tani
1.21.01.15.24. - 11.240.000,00 18.760.000,00 30.000.000,00 Pendampingan Pos Pelayanan Penyuluhan
Desa
1.21.01.15.25. 335.000,00 34.665.000,00 - 35.000.000,00 Pendampingan program dan rencana kerja
penyuluhan pertanian
1.21.01.15.26. 970.000,00 49.030.000,00 - 50.000.000,00 Pendampingan PUAP
1.21.01.16. 10.340.000,00 899.660.000,00 - 910.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan (pertanian/perkebunan)
1.21.01.16.01. 1.170.000,00 73.830.000,00 - 75.000.000,00 Penanganan daerah rawan pangan
1.21.01.16.02. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan data base potensi produksi
pangan
1.21.01.16.09. 1.485.000,00 98.515.000,00 - 100.000.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk
pengembangan pangan
1.21.01.16.12. 1.650.000,00 298.350.000,00 - 300.000.000,00 Penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian
1.21.01.16.13. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah
1.21.01.16.14. 495.000,00 79.505.000,00 - 80.000.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan
1.21.01.16.18. 390.000,00 34.610.000,00 - 35.000.000,00 Pengembangan lumbung pangan desa
1.21.01.16.22. 1.600.000,00 23.400.000,00 - 25.000.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
1.21.01.16.29. 2.060.000,00 197.940.000,00 - 200.000.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan
mutu produk perkebunan, produk
pertanian
1.21.01.16.34. 1.040.000,00 18.960.000,00 - 20.000.000,00 Rakor Dewan Ketahanan Pangan
1.21.01.16.35. 450.000,00 19.550.000,00 - 20.000.000,00 Temu teknis pengolahan pangan
1.21.01.17. 8.650.000,00 126.350.000,00 - 135.000.000,00 Program Peningkatan pemasaran
hasil produksi
pertanian/perkebunan
1.21.01.17.02. 1.455.000,00 33.545.000,00 - 35.000.000,00 Faslitasi kerjasama
regional/nasional/internasional
penyediaan hasil produksi hasil
pertanian/perkeb
1.21.01.17.07. 7.195.000,00 92.805.000,00 - 100.000.000,00 Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan uanggulan daerah
1.21.01.18. 3.315.000,00 201.685.000,00 - 205.000.000,00 Program peningkatan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan
1.21.01.18.01. 425.000,00 29.575.000,00 - 30.000.000,00 Penelitian dan pengembangan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
1.21.01.18.04. 385.000,00 24.615.000,00 - 25.000.000,00 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
1.21.01.18.06. 435.000,00 24.565.000,00 - 25.000.000,00 Pelatihan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan modern bercocok
tanam
1.21.01.18.09. 1.685.000,00 98.315.000,00 - 100.000.000,00 Pengadaan sarana prasarana teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
1.21.01.18.10. 385.000,00 24.615.000,00 - 25.000.000,00 Magang petani muda studi lapang
penyuluh PNS, swadaya dan swasta
1.21.01.20. 3.890.000,00 286.610.000,00 24.500.000,00 315.000.000,00 Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
1.21.01.20.01. 385.000,00 44.615.000,00 - 45.000.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
1.21.01.20.03. 1.070.000,00 124.430.000,00 24.500.000,00 150.000.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi
pertanian/perkebunan
Kode
Halaman 128
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.21.01.20.05. 335.000,00 89.665.000,00 - 90.000.000,00 Revitalisasi penyuluh pertanian
1.21.01.20.06. 2.100.000,00 27.900.000,00 - 30.000.000,00 Pembinaan pola karir penyuluh
2.01.01. 191.218.000,00 10.439.126.000,00 1.175.066.000,00 11.805.410.000,00 DINAS PERTANIAN
2.01.01.01. 60.400.000,00 228.000.000,00 - 288.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.01.01.01.01. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.01.01.01.02. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
2.01.01.01.07. 22.000.000,00 - - 22.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.01.01.01.10. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.01.01.01.11. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.01.01.01.12. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.01.01.01.13. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
2.01.01.01.15. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.01.01.01.17. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.01.01.01.18. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
2.01.01.01.19. 38.400.000,00 - - 38.400.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
2.01.01.02. - 96.000.000,00 20.000.000,00 116.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.01.01.02.09. - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
2.01.01.02.22. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01.01.02.24. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.01.01.02.28. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.01.01.02.29. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
2.01.01.05. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.01.01.05.01. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
2.01.01.15. 9.100.000,00 1.820.900.000,00 200.000.000,00 2.030.000.000,00 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
2.01.01.15.01. 1.350.000,00 33.650.000,00 - 35.000.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
2.01.01.15.02. 1.800.000,00 18.200.000,00 - 20.000.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani
dan pelaku agribisnis
2.01.01.15.03. 5.950.000,00 19.050.000,00 - 25.000.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani
2.01.01.15.06. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)
blok Bungkelsari desa Pilangsari Kec.
Sayung
2.01.01.15.07. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)
Klorok Simontang desa Pasir Kec. Mijen
2.01.01.15.08. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Kali
Kacangan desa Pasir Kec. Mijen
2.01.01.15.10. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Blok
Ndekem Desa Mlekang Kec.Gajah
2.01.01.15.12. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 JUT sawah blok Blado desa Tridonorejo
Kec. Bonang
2.01.01.15.14. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Usaha Tani (JUT) Blok
Winong ds Baleromo Kec. Dempet
2.01.01.15.15. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 JUT sawah blok sumber desa Baleromo
Ke. Dempet
2.01.01.15.17. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Jalan Usaha Tani blok Doro desa Raji KEc.
Demak
2.01.01.15.18. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembangunan talud Jalan Usaha Tani
(JUT) blok Kendal desa Donorojo Kec
Demak
2.01.01.15.19. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembangunan JITUT blok Tanggung desa
Donorojo Kec. Demak
2.01.01.15.20. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) blok
Londot desa Kembangan KEc. Bonang
Kode
Halaman 129
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01.01.15.21. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Blok
Layur Desa Kembangan Kec. Bonang
2.01.01.15.28. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembangunan JUT ds Mulyorejo blok
Cangkring ke Sedokanal Kec. Demak
2.01.01.15.29. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembangunan JUT blok Pademangan ds
Pilangsari Sayung
2.01.01.15.30. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Usaha Tani (JUT) Jalan
Dendeng ke Senggring Desa Turirejo
Kec.Demak
2.01.01.15.31. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Usaha Tani JUT) RT 1/2
jalan KS menuju Desa Raji Mulyorejo
Kec.Demak
2.01.01.15.32. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Betonisasi Jalan Usaha Tani (JUT) samping
PDAM Cangkring Mulyorejo Kec.Demak
2.01.01.15.42. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 JUT Desa Wonoketingal menuju desa
Bandungrejo Kec. Karanganyar
2.01.01.16. 57.018.000,00 1.088.992.000,00 - 1.146.010.000,00 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan (pertanian/perkebunan)
2.01.01.16.05. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Laporan berkala kondisi ketahanan
pangan daerah
2.01.01.16.08. 5.625.000,00 44.375.000,00 - 50.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kebijakan subsidi pertanian
2.01.01.16.09. 400.000,00 9.600.000,00 - 10.000.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk
pengembangan pangan
2.01.01.16.12. 37.068.000,00 288.942.000,00 - 326.010.000,00 Penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian
2.01.01.16.15. - 235.000.000,00 - 235.000.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman
padi, palawija
2.01.01.16.16. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pengembangan diversifikasi tanaman
2.01.01.16.29. 3.750.000,00 236.250.000,00 - 240.000.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan
mutu produk perkebunan, produk
pertanian
2.01.01.16.31. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01.01.16.38. 10.175.000,00 189.825.000,00 - 200.000.000,00 Identifikasi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B)
2.01.01.17. 10.400.000,00 89.600.000,00 - 100.000.000,00 Program Peningkatan pemasaran
hasil produksi
pertanian/perkebunan
2.01.01.17.07. 10.400.000,00 89.600.000,00 - 100.000.000,00 Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan uanggulan daerah
2.01.01.18. 28.550.000,00 3.371.384.000,00 940.066.000,00 4.340.000.000,00 Program peningkatan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan
2.01.01.18.02. - 3.254.034.000,00 925.966.000,00 4.180.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana
teknologi pertanian/perkebunan tepat
guna
2.01.01.18.05. 1.800.000,00 38.200.000,00 - 40.000.000,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian
teknologi pertanian/perkebunan tepat
guna
2.01.01.18.07. 26.750.000,00 79.150.000,00 14.100.000,00 120.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01.01.19. 12.175.000,00 3.137.825.000,00 - 3.150.000.000,00 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
2.01.01.19.02. 12.175.000,00 2.987.825.000,00 - 3.000.000.000,00 Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
2.01.01.19.03. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
2.01.01.21. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
2.01.01.21.02. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak
2.01.01.22. 12.525.000,00 427.475.000,00 - 440.000.000,00 Program peningkatan produksi
hasil peternakan
2.01.01.22.01. 550.000,00 24.450.000,00 - 25.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana
pembibitan ternak
2.01.01.22.08. 5.575.000,00 344.425.000,00 - 350.000.000,00 Pengembangan agribisnis peternakan
2.01.01.22.09. 550.000,00 14.450.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01.01.22.17. 5.850.000,00 44.150.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan pengelolaan ternak
pemerintah
2.01.01.23. 1.050.000,00 83.950.000,00 15.000.000,00 100.000.000,00 Program peningkatan pemasaran
hasil produksi peternakan
Kode
Halaman 130
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01.01.23.07. 1.050.000,00 83.950.000,00 15.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan pusat-pusat penampungan
produksi hasil peternakan masyarakat
2.02. 5.400.000,00 1.610.295.000,00 23.600.000,00 1.639.295.000,00 KEHUTANAN
2.01.01. 5.400.000,00 1.610.295.000,00 23.600.000,00 1.639.295.000,00 DINAS PERTANIAN
2.01.01.16. 5.400.000,00 1.610.295.000,00 23.600.000,00 1.639.295.000,00 Program rehabilitasi hutan dan
lahan
2.01.01.16.01. 925.000,00 39.075.000,00 - 40.000.000,00 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan
penghijauan hutan
2.01.01.16.02. - 1.531.295.000,00 18.000.000,00 1.549.295.000,00 Pembuatan bibit/benih tanaman
kehutanan
2.01.01.16.05. 4.475.000,00 39.925.000,00 5.600.000,00 50.000.000,00 Pembinaan, pengendalian dan
pengawasan gerakan rehabilitasi hutan
dan lahan
2.03. 8.500.000,00 12.824.037.000,00 1.550.000.000,00 14.382.537.000,00 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01. 8.500.000,00 12.824.037.000,00 1.550.000.000,00 14.382.537.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
1.03.01.17. 8.500.000,00 12.824.037.000,00 1.550.000.000,00 14.382.537.000,00 Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
1.03.01.17.04. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan Lampu Hias Asmaul Husna
1.03.01.17.05. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pengecatan Tiang Lampu Taman dan PJU
1.03.01.17.06. 8.500.000,00 141.500.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 Pemeliharaan LPJU
1.03.01.17.07. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pengadaan Material LPJU
1.03.01.17.08. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.03.01.17.09. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU Ruas Onggorawe
Mranggen
1.03.01.17.10. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU Ruas Trengguli
Mijen
1.03.01.17.11. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU Ruas Demak
Dempet
1.03.01.17.12. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU Ruas Demak -
Pertigaan Jatirogo
1.03.01.17.13. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pemindahan LPJU Pantura
Sayung-Karanganyar
1.03.01.17.14. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemasangan Lampu Penerangan khusus di
pertigaan patung polisi
1.03.01.17.15. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pemasangan Lampu PJU Jl. Sultan Fatah
dan Jl. Sultan Trenggono
1.03.01.17.16. - 12.582.537.000,00 - 12.582.537.000,00 Penyedian jasa listrik LPJU
2.04. 9.190.000,00 775.340.000,00 293.600.000,00 1.078.130.000,00 PARIWISATA
1.20.10. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN DEMAK
1.20.10.17. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Pengembangan Kemitraan
1.20.10.17.07. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
1.20.11. - 2.500.000,00 125.000.000,00 127.500.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH
1.20.11.15. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
1.20.11.15.10. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Pemilihan dan Pengiriman Mas dan Mbak
(Pengiriman Duta Wisata)
1.20.11.18. - - 125.000.000,00 125.000.000,00 Program Pelestarian Seni dan
Budaya
1.20.11.18.01. - - 125.000.000,00 125.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kesenian daerah
1.20.12. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN DEMPET
1.20.12.17. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Pengembangan Kemitraan
1.20.12.17.07. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
1.20.13. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM
1.20.13.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
1.20.13.15.10. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemilihan dan Pengiriman Mas dan Mbak
(Pengiriman Duta Wisata)
1.20.14. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 KECAMATAN MIJEN
1.20.14.17. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program Pengembangan Kemitraan
Kode
Halaman 131
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.14.17.03. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
1.20.15. 1.390.000,00 3.010.000,00 - 4.400.000,00 KECAMATAN GAJAH
1.20.15.17. 1.390.000,00 3.010.000,00 - 4.400.000,00 Program Pengembangan Kemitraan
1.20.15.17.03. 1.390.000,00 3.010.000,00 - 4.400.000,00 Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
1.20.16. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KECAMATAN BONANG
1.20.16.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
1.20.16.15.09. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pengembangan SDM di Bidang
Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama
dengan lembaga lainnya
1.20.17. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG
1.20.17.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
1.20.17.15.10. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemilihan dan Pengiriman Mas dan Mbak
(Pengiriman Duta Wisata)
1.20.18. - 6.100.000,00 - 6.100.000,00 KECAMATAN SAYUNG
1.20.18.15. - 6.100.000,00 - 6.100.000,00 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
1.20.18.15.10. - 6.100.000,00 - 6.100.000,00 Pemilihan dan Pengiriman Mas dan Mbak
(Pengiriman Duta Wisata)
1.20.19. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR
1.20.19.17. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Pengembangan Kemitraan
1.20.19.17.03. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
1.20.21. 300.000,00 2.200.000,00 - 2.500.000,00 KECAMATAN GUNTUR
1.20.21.17. 300.000,00 2.200.000,00 - 2.500.000,00 Program Pengembangan Kemitraan
1.20.21.17.03. 300.000,00 2.200.000,00 - 2.500.000,00 Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
1.20.22. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN
1.20.22.17. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Program Pengembangan Kemitraan
1.20.22.17.03. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
1.20.23. - 4.550.000,00 - 4.550.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG
1.20.23.17. - 4.550.000,00 - 4.550.000,00 Program Pengembangan Kemitraan
1.20.23.17.03. - 4.550.000,00 - 4.550.000,00 Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
2.04.01. 7.500.000,00 724.480.000,00 168.600.000,00 900.580.000,00 DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
2.04.01.01. 7.500.000,00 260.980.000,00 - 268.480.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.04.01.01.01. - 1.998.000,00 - 1.998.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.04.01.01.02. - 39.930.000,00 - 39.930.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
2.04.01.01.07. 7.500.000,00 - - 7.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.04.01.01.10. - 14.502.000,00 - 14.502.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.04.01.01.11. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.04.01.01.12. - 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.04.01.01.13. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
2.04.01.01.15. - 2.750.000,00 - 2.750.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.04.01.01.17. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.04.01.01.18. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
2.04.01.01.19. - 96.000.000,00 - 96.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
Kode
Halaman 132
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.04.01.02. - 25.000.000,00 128.600.000,00 153.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.04.01.02.09. - - 27.000.000,00 27.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
2.04.01.02.10. - - 17.600.000,00 17.600.000,00 Pengadaan mebelair
2.04.01.02.22. - - 84.000.000,00 84.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.04.01.02.24. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.04.01.02.28. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.04.01.05. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.04.01.05.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
2.04.01.15. - 192.500.000,00 - 192.500.000,00 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
2.04.01.15.02. - 27.500.000,00 - 27.500.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi
informasi dalam pemasaran pariwisata
2.04.01.15.04. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Koordinasi dengan sektor prndukung
pariwisata
2.04.01.15.05. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata
nusantara di dalam dan di luar negeri
2.04.01.16. - 44.000.000,00 40.000.000,00 84.000.000,00 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
2.04.01.16.02. - 44.000.000,00 40.000.000,00 84.000.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana pariwisata
2.04.01.17. - 197.000.000,00 - 197.000.000,00 Program Pengembangan Kemitraan
2.04.01.17.03. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
2.04.01.17.05. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan
kemitraan pariwisata
2.04.01.17.09. - 37.000.000,00 - 37.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.05. 124.795.000,00 7.165.072.000,00 4.851.283.000,00 12.141.150.000,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.07.01. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
1.07.01.17. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program peningkatan kesadaran
dan penegakan hukum dalam
pendayagunaan sumberdaya
kelautan
1.07.01.17.01. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan
sumberdaya laut
2.05.01. 124.795.000,00 7.150.072.000,00 4.851.283.000,00 12.126.150.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.01.01. 72.600.000,00 212.350.000,00 - 284.950.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.05.01.01.01. - 4.650.000,00 - 4.650.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.05.01.01.02. - 59.000.000,00 - 59.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
2.05.01.01.07. 12.600.000,00 - - 12.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.05.01.01.10. - 21.200.000,00 - 21.200.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.05.01.01.11. - 17.500.000,00 - 17.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.05.01.01.12. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.05.01.01.13. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
2.05.01.01.15. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.05.01.01.17. - 19.000.000,00 - 19.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.05.01.01.18. - 60.500.000,00 - 60.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
2.05.01.01.19. 60.000.000,00 - - 60.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
2.05.01.02. - 107.400.000,00 10.000.000,00 117.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.05.01.02.09. - 2.400.000,00 10.000.000,00 12.400.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
2.05.01.02.22. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kode
Halaman 133
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.05.01.02.24. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.05.01.02.28. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.05.01.03. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
2.05.01.03.05. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
2.05.01.05. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.05.01.05.01. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
2.05.01.06. 925.000,00 59.075.000,00 - 60.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.05.01.06.01. 925.000,00 59.075.000,00 - 60.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.05.01.15. 870.000,00 269.130.000,00 1.676.500.000,00 1.946.500.000,00 Program pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir
2.05.01.15.05. - 190.000.000,00 513.500.000,00 703.500.000,00 Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
2.05.01.15.07. 435.000,00 49.565.000,00 - 50.000.000,00 Pembentukan kelompok usaha garam
2.05.01.15.08. - - 1.163.000.000,00 1.163.000.000,00 Penataan wilayah pesisir
2.05.01.15.10. 435.000,00 29.565.000,00 - 30.000.000,00 Pelatihan Peningkatan Kapasitas
Petambak Garam
2.05.01.18. 19.740.000,00 470.260.000,00 260.000.000,00 750.000.000,00 Program peningkatan mitigasi
bencana alam laut dan prakiraan
iklim laut
2.05.01.18.03. - - 260.000.000,00 260.000.000,00 Pembangunan/pengadaan sarana
prasarana untuk peningkatan mitigasi
bencana
2.05.01.18.04. 435.000,00 174.565.000,00 - 175.000.000,00 Penanaman mangrove
2.05.01.18.05. 435.000,00 49.565.000,00 - 50.000.000,00 Gerakan bersih pantai
2.05.01.18.06. 18.435.000,00 71.565.000,00 - 90.000.000,00 Pengawasan Ekosistem Mangrove
2.05.01.18.07. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Sosialisasi pelestarian ekosistem
mangrove di masyarakat pesisir
2.05.01.18.08. 435.000,00 99.565.000,00 - 100.000.000,00 Pengadaan sarana pengawasan
2.05.01.20. 20.250.000,00 2.039.750.000,00 387.983.000,00 2.447.983.000,00 Program pengembangan budidaya
perikanan
2.05.01.20.01. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan Budidaya Udang Vannamae
2.05.01.20.03. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pelatihan Intensifikasi Budidaya Kolam
Pekarangan (Teknik Budidaya Ikan Lele)
2.05.01.20.04. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Perikanan Nila
2.05.01.20.05. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Perikanan Patin
2.05.01.20.06. - 320.000.000,00 387.983.000,00 707.983.000,00 Peningkatan Pengembangan Sarana dan
Prasarana Budidaya Perikanan
2.05.01.20.07. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pengadaan Pakan Ikan di BBI Bintoro
2.05.01.20.08. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pelatihan Intensifikasi Budidaya Kolam
Pekarangan (Teknik Budidaya Ikan
Gurame)
2.05.01.20.09. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Budidaya Ikan Bawal Kolam
Pekarangan
2.05.01.20.10. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pembuatan RTP Budidaya
2.05.01.20.11. - 145.000.000,00 - 145.000.000,00 Pelatihan Intensifikasi Budidaya Kolam
Pekarangan (Teknik Budidaya Ikan Nila)
2.05.01.20.12. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pelatihan Intensifikasi Budidaya Kolam
Pekarangan (Teknik Budidaya Ikan Lele)
2.05.01.20.13. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Peningkatan Budidaya Ikan Patin
2.05.01.20.14. - 145.000.000,00 - 145.000.000,00 Pembinaan dan Bantuan Bibit Ikan
Bandeng
2.05.01.20.15. 20.250.000,00 179.750.000,00 - 200.000.000,00 Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan
2.05.01.21. - 2.301.500.000,00 784.300.000,00 3.085.800.000,00 Program pengembangan perikanan
tangkap
2.05.01.21.01. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pendampingan pada kelompok nelayan
perikanan tangkap (Pendampingan
Program PUMP)
2.05.01.21.09. - 1.196.500.000,00 759.000.000,00 1.955.500.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perikanan Tangkap
Kode
Halaman 134
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.05.01.21.10. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Padat Karya Nelayan
2.05.01.21.11. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan
2.05.01.21.12. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyaluran Beras Paceklik Nelayan
2.05.01.21.13. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan Pokmaswas
2.05.01.21.14. - 165.000.000,00 - 165.000.000,00 Diversifikasi Usaha Nelayan
2.05.01.21.15. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Sosialisasi UU Perikanan dan Keselamatan
di Laut
2.05.01.21.16. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Monev dan Pembinaan TPI
2.05.01.21.17. - - 25.300.000,00 25.300.000,00 Penyediaan Sarana Penyuluhan Perikanan
2.05.01.21.18. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pembuatan Kartu Nelayan
2.05.01.21.19. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pendampingan Program Bantuan Kapal
2.05.01.23. 10.410.000,00 1.214.607.000,00 396.000.000,00 1.621.017.000,00 Program optimalisasi pengelolaan
dan pemasaran produksi perikanan
2.05.01.23.06. 410.000,00 29.590.000,00 - 30.000.000,00 Peningkatan SDM di sentra Pengolahan
Ikan
2.05.01.23.07. 310.000,00 29.690.000,00 - 30.000.000,00 Pendampingan P2MBG
2.05.01.23.08. 360.000,00 14.640.000,00 - 15.000.000,00 Peningkatan Konsumsi Makan Ikan
2.05.01.23.09. 410.000,00 24.590.000,00 - 25.000.000,00 Peningkatan SDM Untuk Pemasar Ikan
2.05.01.23.10. 410.000,00 49.590.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Kualitas Pangan Berbahan
Baku Ikan
2.05.01.23.11. 6.200.000,00 68.800.000,00 - 75.000.000,00 Ekspo Produk Perikanan
2.05.01.23.12. 410.000,00 79.590.000,00 - 80.000.000,00 Labelisasi dan Pengemasan Produksi
Perikanan
2.05.01.23.13. 410.000,00 99.590.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan
2.05.01.23.14. - 490.017.000,00 396.000.000,00 886.017.000,00 Pembangunan/Pengadaan Sarana
Prasarana Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan
2.05.01.23.15. 310.000,00 24.690.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Data Statistik P2HP
2.05.01.23.16. 410.000,00 74.590.000,00 - 75.000.000,00 Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran
Produk Perikanan Melalui Forikan (Forum
Ikan)
2.05.01.23.17. 360.000,00 199.640.000,00 - 200.000.000,00 Pelatihan Pengolah Ikan Di Daerah
Penghasil Tembakau
2.05.01.23.18. 410.000,00 29.590.000,00 - 30.000.000,00 Pendampingan PUMP P2HP
2.05.01.24. - 419.000.000,00 1.336.500.000,00 1.755.500.000,00 Program pengembangan kawasan
budidaya laut, air payau dan air
tawar
2.05.01.24.03. - 419.000.000,00 1.336.500.000,00 1.755.500.000,00 Pengembangan Kawasan Perikanan
Agrominapolitan
2.06. 58.700.000,00 1.572.692.000,00 10.690.060.000,00 12.321.452.000,00 PERDAGANGAN
2.07.01. 58.700.000,00 1.572.692.000,00 10.690.060.000,00 12.321.452.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UMKM
2.07.01.15. - 77.006.000,00 1.393.060.000,00 1.470.066.000,00 Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
2.07.01.15.03. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran
barang dan jasa
2.07.01.15.04. - 7.006.000,00 1.393.060.000,00 1.400.066.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah
2.07.01.15.06. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan
Perlengkapannya (UTTP)
2.07.01.17. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
2.07.01.17.08. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Membangun jejaring dengan eksportir
2.07.01.18. 53.060.000,00 1.396.326.000,00 9.297.000.000,00 10.746.386.000,00 Program Peningkatan Efisiensi
Perdangangan Dalam Negeri
2.07.01.18.01. 37.760.000,00 12.240.000,00 - 50.000.000,00 Penyempurnaan perangkat peraturan,
kebijakan dan pelaksanaan operasional
2.07.01.18.03. 12.200.000,00 1.187.186.000,00 1.872.000.000,00 3.071.386.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi
barang/produk
2.07.01.18.09. 3.100.000,00 71.900.000,00 7.425.000.000,00 7.500.000.000,00 Pembangunan Pasar Daerah
2.07.01.18.10. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Sewa lahan pasar sementara pasar
Mranggen
Kode
Halaman 135
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.07.01.19. 5.640.000,00 49.360.000,00 - 55.000.000,00 Program pembinaan pedagang kaki
lima dan asongan
2.07.01.19.03. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi
pedagang kakilima dan asongan
2.07.01.19.05. 5.640.000,00 14.360.000,00 - 20.000.000,00 Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin
pedagang kakilima dan asongan
2.07. 99.975.000,00 2.057.025.000,00 459.000.000,00 2.616.000.000,00 PERINDUSTRIAN
2.07.01. 99.975.000,00 2.057.025.000,00 459.000.000,00 2.616.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UMKM
2.07.01.01. 82.000.000,00 608.000.000,00 41.000.000,00 731.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.07.01.01.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.07.01.01.02. - 275.000.000,00 - 275.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya
air dan listrik
2.07.01.01.03. - 35.000.000,00 41.000.000,00 76.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
2.07.01.01.07. 20.000.000,00 - - 20.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.07.01.01.10. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.07.01.01.11. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.07.01.01.12. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.07.01.01.15. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.07.01.01.17. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.07.01.01.18. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
2.07.01.01.19. 62.000.000,00 - - 62.000.000,00 Penyediaan jasa Pegawai Non PNS
2.07.01.02. 750.000,00 166.250.000,00 418.000.000,00 585.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.07.01.02.05. 750.000,00 4.250.000,00 313.000.000,00 318.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2.07.01.02.07. - - 35.000.000,00 35.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.07.01.02.09. - - 70.000.000,00 70.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
2.07.01.02.22. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.07.01.02.24. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.07.01.02.27. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
rumah jabatan/dinas
2.07.01.02.29. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
2.07.01.05. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.07.01.05.01. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
2.07.01.15. 1.770.000,00 163.230.000,00 - 165.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Iptek Sistem Produksi
2.07.01.15.04. 1.080.000,00 98.920.000,00 - 100.000.000,00 Pengembangan kapasitas pranata
pengukuran, standardisasi, pengujian dan
kualitas
2.07.01.15.05. 330.000,00 49.670.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan sistem inovasi teknologi
industri
2.07.01.15.06. 360.000,00 14.640.000,00 - 15.000.000,00 Penguatan kemampuan industri berbasis
teknologi
2.07.01.16. 11.375.000,00 578.625.000,00 - 590.000.000,00 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
2.07.01.16.01. 815.000,00 199.185.000,00 - 200.000.000,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah
terhadap pemanfaatan sumber daya
2.07.01.16.02. 9.060.000,00 215.940.000,00 - 225.000.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah
2.07.01.16.06. 360.000,00 14.640.000,00 - 15.000.000,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri
mikro, kecil dan menengah dengan swasta
2.07.01.16.07. 1.140.000,00 148.860.000,00 - 150.000.000,00 Fasilitasi Teknologi Industri terhadap
Pemanfaatan Sumber Daya Lokal
2.07.01.17. 3.700.000,00 416.300.000,00 - 420.000.000,00 Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
2.07.01.17.01. 1.500.000,00 188.500.000,00 - 190.000.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi industri
Kode
Halaman 136
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.07.01.17.02. 1.120.000,00 123.880.000,00 - 125.000.000,00 Pengembangan dan pelayanan teknologi
industri
2.07.01.17.03. 720.000,00 74.280.000,00 - 75.000.000,00 Perluasan penerapan SNI untuk
mendorong daya saing industri
manufaktur
2.07.01.17.04. 360.000,00 29.640.000,00 - 30.000.000,00 Perluasan penerapan standar produk
industri manufaktur
2.07.01.18. 380.000,00 24.620.000,00 - 25.000.000,00 Program Penataan Struktur
Industri
2.07.01.18.03. 380.000,00 24.620.000,00 - 25.000.000,00 Pembinaan keterkaitan produksi industri
hulu hingga ke hilir
2.08. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 TRANSMIGRASI
1.13.01. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
1.13.01.15. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
1.13.01.15.02. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah,
antar pelaku dan antar sektor dalam
rangka pengembangan kawasan
1.13.01.15.05. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan
Serta Penempatan Transmigrasi Untuk
memenuhi kebutuhan SDM
Jumlah 71.528.943.000,00 226.057.397.000,00 382.085.254.000,00 679.671.594.000,00
BUPATI DEMAK,
MOH. DACHIRIN SAID