pemerintah kota bogor rekapitulasi belanja … publik/2017... · lampiran iv nomor tanggal...

52
Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA BOGOR KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 865.966.253.360,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 418.333.467.068,00 100.914.829.840,00 346.717.956.452,00 1 102.446.058.596,00 Pendidikan 46.801.924.000,00 26.356.757.000,00 29.287.377.596,00 1.01 102.446.058.596,00 DINAS PENDIDIKAN 46.801.924.000,00 26.356.757.000,00 29.287.377.596,00 1.01 . 1.01.01 5.285.660.596,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 3.979.950.000,00 1.305.710.596,00 1.01 . 1.01.01 . 01 5.285.660.596,00 0,00 1.305.710.596,00 3.979.950.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 640.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 135.200.000,00 13.200.000,00 491.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 140.000.000,00 135.200.000,00 0,00 4.800.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 500.000.000,00 0,00 491.600.000,00 8.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventarsi Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 45.850.000,00 4.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03 50.000.000,00 0,00 4.150.000,00 45.850.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 7.115.870.000,00 Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini 2.487.634.000,00 163.425.000,00 4.464.811.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 100.000.000,00 0,00 93.575.000,00 6.425.000,00 Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah bagi PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 150.000.000,00 0,00 138.950.000,00 11.050.000,00 Bintek Layanan PAUD Inklusi 1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 285.200.000,00 0,00 270.300.000,00 14.900.000,00 Pendidikan Parenting 1.01 . 1.01.01 . 15 . 04 2.499.900.000,00 2.473.404.000,00 6.496.000,00 20.000.000,00 Revitalisasi TK Negeri 1.01 . 1.01.01 . 15 . 05 200.000.000,00 0,00 169.400.000,00 30.600.000,00 Study Kajian Pembangunan TK Negeri 1.01 . 1.01.01 . 15 . 06 431.000.000,00 0,00 411.350.000,00 19.650.000,00 Pelatihan Diklat Dasar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 560.270.000,00 0,00 549.820.000,00 10.450.000,00 Pelatihan Diklat Lanjutan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 08 375.000.000,00 0,00 368.300.000,00 6.700.000,00 Pelatihan Diklat Mahir Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 09 192.500.000,00 0,00 189.150.000,00 3.350.000,00 Pelatihan Pendidik PAUD Formal dan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 15 . 10 1.750.000.000,00 0,00 1.729.400.000,00 20.600.000,00 Pembinaan Peningkatan Kelompok Kegiatan Gugus PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 11 500.000.000,00 0,00 480.750.000,00 19.250.000,00 Bintek, Implementasi dan Monev Kurikulum 2013 1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 72.000.000,00 14.230.000,00 57.320.000,00 450.000,00 DAK Non Fisik- Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK 2017) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 42.394.580.000,00 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 40.670.020.000,00 415.725.000,00 1.308.835.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 26.625.000.000,00 26.459.900.000,00 104.000.000,00 61.100.000,00 Revitalisasi SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 4.810.000.000,00 4.773.375.000,00 11.725.000,00 24.900.000,00 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 300.000.000,00 0,00 99.900.000,00 200.100.000,00 Penyelenggaraan UN/US SD/MI, SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 400.000.000,00 0,00 394.900.000,00 5.100.000,00 Bantuan Penyelenggaraan Inklusif SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Upload: ngokhanh

Post on 11-Apr-2019

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

1 tahun 2017

9 Januari 2017

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA BOGOR

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

865.966.253.360,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 418.333.467.068,00 100.914.829.840,00 346.717.956.452,00 1

102.446.058.596,00 Pendidikan 46.801.924.000,00 26.356.757.000,00 29.287.377.596,00 1.01

102.446.058.596,00 DINAS PENDIDIKAN 46.801.924.000,00 26.356.757.000,00 29.287.377.596,00 1.01 . 1.01.01

5.285.660.596,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 3.979.950.000,00 1.305.710.596,00 1.01 . 1.01.01 . 01

5.285.660.596,00 0,00 1.305.710.596,00 3.979.950.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

640.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 135.200.000,00 13.200.000,00 491.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

140.000.000,00 135.200.000,00 0,00 4.800.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 01

500.000.000,00 0,00 491.600.000,00 8.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventarsi Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 02

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 45.850.000,00 4.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03

50.000.000,00 0,00 4.150.000,00 45.850.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD1.01 . 1.01.01 . 03 . 01

7.115.870.000,00 Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini 2.487.634.000,00 163.425.000,00 4.464.811.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

100.000.000,00 0,00 93.575.000,00 6.425.000,00 Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah bagi PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 02

150.000.000,00 0,00 138.950.000,00 11.050.000,00 Bintek Layanan PAUD Inklusi1.01 . 1.01.01 . 15 . 03

285.200.000,00 0,00 270.300.000,00 14.900.000,00 Pendidikan Parenting1.01 . 1.01.01 . 15 . 04

2.499.900.000,00 2.473.404.000,00 6.496.000,00 20.000.000,00 Revitalisasi TK Negeri1.01 . 1.01.01 . 15 . 05

200.000.000,00 0,00 169.400.000,00 30.600.000,00 Study Kajian Pembangunan TK Negeri1.01 . 1.01.01 . 15 . 06

431.000.000,00 0,00 411.350.000,00 19.650.000,00 Pelatihan Diklat Dasar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 07

560.270.000,00 0,00 549.820.000,00 10.450.000,00 Pelatihan Diklat Lanjutan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 08

375.000.000,00 0,00 368.300.000,00 6.700.000,00 Pelatihan Diklat Mahir Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 09

192.500.000,00 0,00 189.150.000,00 3.350.000,00 Pelatihan Pendidik PAUD Formal dan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 15 . 10

1.750.000.000,00 0,00 1.729.400.000,00 20.600.000,00 Pembinaan Peningkatan Kelompok Kegiatan Gugus PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 11

500.000.000,00 0,00 480.750.000,00 19.250.000,00 Bintek, Implementasi dan Monev Kurikulum 20131.01 . 1.01.01 . 15 . 12

72.000.000,00 14.230.000,00 57.320.000,00 450.000,00 DAK Non Fisik- Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK 2017)1.01 . 1.01.01 . 15 . 13

42.394.580.000,00 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 40.670.020.000,00 415.725.000,00 1.308.835.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16

26.625.000.000,00 26.459.900.000,00 104.000.000,00 61.100.000,00 Revitalisasi SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

4.810.000.000,00 4.773.375.000,00 11.725.000,00 24.900.000,00 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 02

300.000.000,00 0,00 99.900.000,00 200.100.000,00 Penyelenggaraan UN/US SD/MI, SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

400.000.000,00 0,00 394.900.000,00 5.100.000,00 Bantuan Penyelenggaraan Inklusif SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 04

Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 2: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

200.000.000,00 0,00 175.875.000,00 24.125.000,00 Pengembangan Manajemen SD dan SMP Potensial1.01 . 1.01.01 . 16 . 05

110.000.000,00 0,00 97.400.000,00 12.600.000,00 Lomba Gugus SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 06

200.000.000,00 0,00 191.300.000,00 8.700.000,00 Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013 bagi SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 07

120.000.000,00 0,00 109.225.000,00 10.775.000,00 Lomba Perpustakaan1.01 . 1.01.01 . 16 . 08

90.000.000,00 0,00 79.225.000,00 10.775.000,00 Lomba Lingkungan Sekolah SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 09

6.627.810.000,00 6.564.975.000,00 35.485.000,00 27.350.000,00 Revitalisasi SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 10

2.911.770.000,00 2.871.770.000,00 9.800.000,00 30.200.000,00 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 11

43.394.573.000,00 Manajemen Layanan Pendidikan 3.509.070.000,00 21.258.732.000,00 18.626.771.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

265.540.000,00 0,00 222.115.000,00 43.425.000,00 Pengelolaan BOS1.01 . 1.01.01 . 17 . 01

361.600.000,00 0,00 282.650.000,00 78.950.000,00 Penerimaan Siswa Didik Baru Online1.01 . 1.01.01 . 17 . 02

37.318.308.000,00 2.469.840.000,00 14.181.636.000,00 20.666.832.000,00 BOS Kota Jenjang TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri1.01 . 1.01.01 . 17 . 03

80.000.000,00 0,00 77.250.000,00 2.750.000,00 Passanggiri dan Apresiasi Bahasa, Sastra Aksara dan Seni Daerah1.01 . 1.01.01 . 17 . 04

110.000.000,00 0,00 42.200.000,00 67.800.000,00 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 05

450.000.000,00 0,00 404.000.000,00 46.000.000,00 Sosialisasi Perijinan dan Verifikasi Lembaga PAUD Penerima BOP1.01 . 1.01.01 . 17 . 06

60.000.000,00 0,00 58.675.000,00 1.325.000,00 Penyelenggaraan Pekan Kreativitas SD (Cipta Puisi, Melukis dan Membatik)Tingkat

Kota dan Tingkat Provinsi

1.01 . 1.01.01 . 17 . 07

60.000.000,00 0,00 56.050.000,00 3.950.000,00 LOMOJARI (Lomba Motivasi Belajar Mandiri) SMP Terbuka1.01 . 1.01.01 . 17 . 08

60.000.000,00 0,00 57.975.000,00 2.025.000,00 Penyelenggaraan OSN SD dan IMSO SD Tingkat Kota Propinsi dan Nasional1.01 . 1.01.01 . 17 . 09

100.000.000,00 0,00 93.275.000,00 6.725.000,00 Olimpiade Sains Nasional SMP Tingkat Kota dan Provinsi1.01 . 1.01.01 . 17 . 10

200.000.000,00 0,00 182.050.000,00 17.950.000,00 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) jenjang SD Tk Kota

Provinsi dan Nasional

1.01 . 1.01.01 . 17 . 11

200.000.000,00 0,00 182.150.000,00 17.850.000,00 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) jenjang SMP Tk Kota

Provinsi dan Nasional

1.01 . 1.01.01 . 17 . 12

50.000.000,00 0,00 46.300.000,00 3.700.000,00 Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi1.01 . 1.01.01 . 17 . 13

50.000.000,00 0,00 43.850.000,00 6.150.000,00 Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) SD Tingkat Kota1.01 . 1.01.01 . 17 . 14

75.000.000,00 0,00 64.800.000,00 10.200.000,00 Lomba Tata Kelola BOS APBN Tingkat Provinsi dan Nasional1.01 . 1.01.01 . 17 . 15

75.000.000,00 0,00 69.675.000,00 5.325.000,00 Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMP1.01 . 1.01.01 . 17 . 16

80.000.000,00 0,00 75.000.000,00 5.000.000,00 Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) SMP1.01 . 1.01.01 . 17 . 17

40.000.000,00 0,00 35.250.000,00 4.750.000,00 Lomba Guru PKn Berkonstitusi1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

200.000.000,00 0,00 189.875.000,00 10.125.000,00 Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK,SD,SMP1.01 . 1.01.01 . 17 . 19

100.000.000,00 0,00 95.675.000,00 4.325.000,00 Olympiade Sains Nasional Guru SD,SMP1.01 . 1.01.01 . 17 . 20

120.000.000,00 0,00 119.000.000,00 1.000.000,00 Latihan Dasar Kepemimpinan SMP1.01 . 1.01.01 . 17 . 21

50.000.000,00 0,00 43.950.000,00 6.050.000,00 Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) SMP1.01 . 1.01.01 . 17 . 22

135.000.000,00 0,00 129.600.000,00 5.400.000,00 Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD, SMP1.01 . 1.01.01 . 17 . 24

1.074.125.000,00 1.039.230.000,00 8.295.000,00 26.600.000,00 Pengadaan Perangkat Komputer untuk Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 25

100.000.000,00 0,00 18.650.000,00 81.350.000,00 Pendataan dan Pembuatan Profil Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 17 . 26

300.000.000,00 0,00 261.000.000,00 39.000.000,00 Pemutakhiran Dapodik PNFI (Data Pokok Pendidikan - Pendidikan Non Formal dan

Informal)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 27

1.330.000.000,00 0,00 1.308.025.000,00 21.975.000,00 Pengadaan Raport, Sertifikat dan Kartu NISN1.01 . 1.01.01 . 17 . 29

150.000.000,00 0,00 83.450.000,00 66.550.000,00 Mentoring Penanganan Penyimpangan Prilaku Siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 30

200.000.000,00 0,00 194.350.000,00 5.650.000,00 Beasiswa Mahasiswa Berprestasi (miskin)1.01 . 1.01.01 . 17 . 31

Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 3: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.295.425.000,00 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 206.350.000,00 1.089.075.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

245.500.000,00 0,00 221.425.000,00 24.075.000,00 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 18 . 01

194.300.000,00 0,00 183.700.000,00 10.600.000,00 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SD melalui KKG1.01 . 1.01.01 . 18 . 02

146.775.000,00 0,00 136.250.000,00 10.525.000,00 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMP melalui MGMP1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

341.450.000,00 0,00 324.800.000,00 16.650.000,00 Pelatihan Pembelajaran dan Managemen Sekolah SD dan SMP (USAID Prioritas)1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

192.400.000,00 0,00 177.750.000,00 14.650.000,00 Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas bagi Guru SD, SMP1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

75.000.000,00 0,00 6.100.000,00 68.900.000,00 Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Pendidik1.01 . 1.01.01 . 18 . 06

50.000.000,00 0,00 2.000.000,00 48.000.000,00 Penyelenggaraan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Guru1.01 . 1.01.01 . 18 . 07

50.000.000,00 0,00 37.050.000,00 12.950.000,00 Penyelenggaraan Sosialisasi Produk-Produk Aturan Kependidikan1.01 . 1.01.01 . 18 . 08

2.269.950.000,00 Pendidikan Non Formal 0,00 273.525.000,00 1.996.425.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19

275.000.000,00 0,00 259.075.000,00 15.925.000,00 Gebyar PNFI1.01 . 1.01.01 . 19 . 01

100.000.000,00 0,00 85.300.000,00 14.700.000,00 Pelatihan Calon Pendidik/Penguji Kursus1.01 . 1.01.01 . 19 . 02

450.000.000,00 0,00 422.225.000,00 27.775.000,00 Aprseiasi PAUDNI1.01 . 1.01.01 . 19 . 03

75.000.000,00 0,00 70.750.000,00 4.250.000,00 Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Akreditasi Lembaga PAUD1.01 . 1.01.01 . 19 . 04

150.000.000,00 0,00 140.700.000,00 9.300.000,00 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan1.01 . 1.01.01 . 19 . 05

90.750.000,00 0,00 74.950.000,00 15.800.000,00 Penyelenggaraan Paket A1.01 . 1.01.01 . 19 . 06

272.250.000,00 0,00 223.325.000,00 48.925.000,00 Penyelenggaraan Paket B1.01 . 1.01.01 . 19 . 07

356.950.000,00 0,00 251.400.000,00 105.550.000,00 Penyelenggaraan Paket C1.01 . 1.01.01 . 19 . 08

175.000.000,00 0,00 157.500.000,00 17.500.000,00 Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional1.01 . 1.01.01 . 19 . 09

150.000.000,00 0,00 145.400.000,00 4.600.000,00 Lomba Hari Aksara Internasional1.01 . 1.01.01 . 19 . 10

65.000.000,00 0,00 64.550.000,00 450.000,00 Pelatihan Akreditasi Lembaga PKBM1.01 . 1.01.01 . 19 . 11

60.000.000,00 0,00 55.450.000,00 4.550.000,00 Pelatihan Pengelolaan Taman Bacaan Mayarakat (TBM)1.01 . 1.01.01 . 19 . 12

50.000.000,00 0,00 45.800.000,00 4.200.000,00 Kursus dan Ketrampilan Menjahit Pakaian Wanita dan Anak (MPWA)1.01 . 1.01.01 . 19 . 13

310.199.034.500,00 Kesehatan 103.685.017.200,00 43.762.386.900,00 162.751.630.400,00 1.02

127.248.160.000,00 DINAS KESEHATAN 17.516.523.200,00 5.762.561.900,00 103.969.074.900,00 1.02 . 1.02.01

1.450.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 25.475.000,00 1.424.525.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01

1.450.000.000,00 0,00 1.424.525.000,00 25.475.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

3.977.150.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.385.750.000,00 76.400.000,00 515.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

600.000.000,00 564.150.000,00 15.450.000,00 20.400.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 01

500.000.000,00 0,00 480.350.000,00 19.650.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 02

2.877.150.000,00 2.821.600.000,00 19.200.000,00 36.350.000,00 Revitalisasi Gedung Dinas Kesehatan Kota Bogor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

200.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 45.400.000,00 154.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 03

50.000.000,00 0,00 18.500.000,00 31.500.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD1.02 . 1.02.01 . 03 . 01

150.000.000,00 0,00 136.100.000,00 13.900.000,00 Workshop Perencanaan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 03 . 02

67.100.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2.360.184.100,00 253.825.000,00 64.485.990.900,00 1.02 . 1.02.01 . 15

3.000.000.000,00 0,00 2.936.000.000,00 64.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan JPKM1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 4: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

43.000.000.000,00 2.360.184.100,00 40.518.690.900,00 121.125.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN1.02 . 1.02.01 . 15 . 02

100.000.000,00 0,00 31.300.000,00 68.700.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 15 . 03

21.000.000.000,00 0,00 21.000.000.000,00 0,00 Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran di Luar Kuota Jamkesmas1.02 . 1.02.01 . 15 . 04

2.905.064.000,00 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 24.000.100,00 242.911.200,00 2.638.152.700,00 1.02 . 1.02.01 . 16

1.700.000.000,00 24.000.100,00 1.448.088.700,00 227.911.200,00 Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

1.205.064.000,00 0,00 1.190.064.000,00 15.000.000,00 Pelaksanaan DAK Non Fisik - Jaminan Persalinan (DAK 2017)1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

300.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 0,00 170.451.000,00 129.549.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

300.000.000,00 0,00 129.549.000,00 170.451.000,00 Pelayanan Kesehatan Anak Balita1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

10.917.923.000,00 Upaya Kesehatan Masyarakat 18.750.000,00 329.495.000,00 10.569.678.000,00 1.02 . 1.02.01 . 18

1.278.191.000,00 18.750.000,00 1.062.591.000,00 196.850.000,00 Pelayanan Kesehatan Khusus1.02 . 1.02.01 . 18 . 01

750.000.000,00 0,00 670.455.000,00 79.545.000,00 Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 18 . 02

8.889.732.000,00 0,00 8.836.632.000,00 53.100.000,00 Pelaksanaan DAK Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bidang Bantuan

Operasional Kesehatan DAK 2017)

1.02 . 1.02.01 . 18 . 03

800.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 0,00 186.026.000,00 613.974.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

800.000.000,00 0,00 613.974.000,00 186.026.000,00 Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

2.000.000.000,00 Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 392.644.500,00 1.607.355.500,00 1.02 . 1.02.01 . 20

2.000.000.000,00 0,00 1.607.355.500,00 392.644.500,00 Peningkatan Gizi Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 20 . 01

4.124.100.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 762.220.000,00 3.361.880.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

924.100.000,00 0,00 706.525.000,00 217.575.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

1.200.000.000,00 0,00 918.255.000,00 281.745.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

2.000.000.000,00 0,00 1.737.100.000,00 262.900.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV1.02 . 1.02.01 . 21 . 03

18.439.501.000,00 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/

Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

10.997.030.000,00 289.525.000,00 7.152.946.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

450.000.000,00 70.000.000,00 310.750.000,00 69.250.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

550.000.000,00 0,00 483.350.000,00 66.650.000,00 Peningkatan Jaminan Pemeliharaaan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 22 . 02

8.500.000.000,00 8.370.040.000,00 57.760.000,00 72.200.000,00 Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya1.02 . 1.02.01 . 22 . 03

0,00 0,00 0,00 0,00 Perencanaan Pengadaan Lahan Puskesmas Kayu Manis1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

36.000.000,00 0,00 26.875.000,00 9.125.000,00 Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas Kayu Manis1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Puskesmas Kayu Manis1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Puskesmas Kayu Manis1.02 . 1.02.01 . 22 . 07

41.310.000,00 24.940.000,00 3.970.000,00 12.400.000,00 Perencanaan Pengadaan Lahan Puskesmas Lawanggintung1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

0,00 0,00 0,00 0,00 Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas Lawanggintung1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

6.250.000.000,00 0,00 6.227.800.000,00 22.200.000,00 Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan, Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDM1.02 . 1.02.01 . 22 . 10

2.612.191.000,00 2.532.050.000,00 42.441.000,00 37.700.000,00 Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA 2017 Bidang Pelayanan Dasar -Penyediaan

Alat Kesehatan /Penunjang Puskesmas (DAK 2017)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 11

1.887.354.000,00 Standarisasi Pelayanan Kesehatan 42.163.000,00 223.500.000,00 1.621.691.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

300.000.000,00 0,00 243.450.000,00 56.550.000,00 Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 5: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

248.000.000,00 42.163.000,00 185.662.000,00 20.175.000,00 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

350.000.000,00 0,00 214.125.000,00 135.875.000,00 Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

989.354.000,00 0,00 978.454.000,00 10.900.000,00 DAK Non Fisik - Akreditasi Puskesmas (DAK 2017)1.02 . 1.02.01 . 23 . 04

0,00 0,00 0,00 0,00 DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan (DAK 2017)1.02 . 1.02.01 . 23 . 05

7.017.068.000,00 Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 150.200.000,00 6.866.868.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24

300.000.000,00 0,00 206.000.000,00 94.000.000,00 Pengendalian Obat dan Makanan1.02 . 1.02.01 . 24 . 01

150.000.000,00 0,00 134.400.000,00 15.600.000,00 Pengadaan Obat-Obatan1.02 . 1.02.01 . 24 . 02

75.000.000,00 0,00 34.400.000,00 40.600.000,00 Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA 2017 Bidang Pelayanan Kefarmasian (Biaya

Umum)

1.02 . 1.02.01 . 24 . 03

6.492.068.000,00 0,00 6.492.068.000,00 0,00 DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Kefarmasian (DAK

2017)

1.02 . 1.02.01 . 24 . 04

4.330.000.000,00 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 2.489.239.200,00 1.840.760.800,00 1.02 . 1.02.01 . 25

700.000.000,00 0,00 586.200.000,00 113.800.000,00 Peningkatan Promosi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

500.000.000,00 0,00 336.575.000,00 163.425.000,00 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok1.02 . 1.02.01 . 25 . 02

1.000.000.000,00 0,00 915.125.000,00 84.875.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 25 . 03

2.130.000.000,00 0,00 2.860.800,00 2.127.139.200,00 Peningkatan Kinerja UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat)1.02 . 1.02.01 . 25 . 04

1.800.000.000,00 Pengembangan Lingkungan Sehat 688.646.000,00 125.250.000,00 986.104.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26

700.000.000,00 688.646.000,00 904.000,00 10.450.000,00 Pembangunan IPAL Limbah B31.02 . 1.02.01 . 26 . 01

1.100.000.000,00 0,00 985.200.000,00 114.800.000,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 26 . 02

182.950.874.500,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 86.168.494.000,00 37.999.825.000,00 58.782.555.500,00 1.02 . 1.02.02

182.950.874.500,00 Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

86.168.494.000,00 37.999.825.000,00 58.782.555.500,00 1.02 . 1.02.02 . 27

99.000.000.000,00 2.358.552.000,00 58.710.648.000,00 37.930.800.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Bogor1.02 . 1.02.02 . 27 . 01

73.250.000.000,00 73.196.178.000,00 38.822.000,00 15.000.000,00 Revitalisasi Gedung RSUD Kota Bogor Tahap II1.02 . 1.02.02 . 27 . 02

3.750.000.000,00 3.690.550.000,00 27.625.000,00 31.825.000,00 Penyusunan DED Gedung RSUD Tahap III (4 Blok)1.02 . 1.02.02 . 27 . 03

6.950.874.500,00 6.923.214.000,00 5.460.500,00 22.200.000,00 Pelaksanaan DAK Kesehatan - Sarana Pelayanan Rujukan (DAK 2017)1.02 . 1.02.02 . 27 . 04

218.511.226.285,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 132.368.902.978,00 9.692.981.080,00 76.449.342.227,00 1.03

213.653.726.285,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 132.368.902.978,00 7.601.237.080,00 73.683.586.227,00 1.03 . 1.03.01

1.500.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 208.513.080,00 1.291.486.920,00 1.03 . 1.03.01 . 01

1.500.000.000,00 0,00 1.291.486.920,00 208.513.080,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

275.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64.800.000,00 23.250.000,00 186.950.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

75.000.000,00 64.800.000,00 1.200.000,00 9.000.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 01

200.000.000,00 0,00 185.750.000,00 14.250.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Revitalisasi Gedung Kantor Bina Marga dan SDA1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

25.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 15.400.000,00 9.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 03

25.000.000,00 0,00 9.600.000,00 15.400.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD1.03 . 1.03.01 . 03 . 01

Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 6: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.300.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana 10.000.000,00 67.700.000,00 1.222.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

200.000.000,00 10.000.000,00 171.600.000,00 18.400.000,00 Perencanaan Teknis SDA1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

0,00 0,00 0,00 0,00 Updating Analisa Harga satuan Bidang Sumber Daya Air1.03 . 1.03.01 . 15 . 02

500.000.000,00 0,00 475.600.000,00 24.400.000,00 Perencanaan Teknis Kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

350.000.000,00 0,00 337.550.000,00 12.450.000,00 DED Jembatan Pancasan ( S. Cisadane)1.03 . 1.03.01 . 15 . 04

250.000.000,00 0,00 237.550.000,00 12.450.000,00 DED Jalan Tembus Cimahpar (Guru Muchtar)-R21.03 . 1.03.01 . 15 . 05

101.306.171.663,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan 57.311.122.000,00 867.975.000,00 43.127.074.663,00 1.03 . 1.03.01 . 16

200.000.000,00 0,00 102.150.000,00 97.850.000,00 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan1.03 . 1.03.01 . 16 . 01

200.000.000,00 0,00 102.100.000,00 97.900.000,00 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan1.03 . 1.03.01 . 16 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Tembus Sholeh Iskandar - Stoplet Sukaresmi1.03 . 1.03.01 . 16 . 04

7.500.000.000,00 7.465.461.000,00 34.539.000,00 0,00 Pembangunan Jalan R31.03 . 1.03.01 . 16 . 05

1.000.000.000,00 968.675.000,00 18.125.000,00 13.200.000,00 Pembangunan Jalan, dan Jembatan Wilayah I1.03 . 1.03.01 . 16 . 06

900.000.000,00 862.150.000,00 37.850.000,00 0,00 Pembangunan Jalan, dan Jembatan Wilayah II1.03 . 1.03.01 . 16 . 07

3.000.000.000,00 2.935.175.000,00 46.125.000,00 18.700.000,00 Pembangunan Jalan, dan Jembatan Wilayah III1.03 . 1.03.01 . 16 . 08

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Peningkatan Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 16 . 09

1.000.000.000,00 968.200.000,00 31.800.000,00 0,00 Pelebaran Jalan Wilayah I1.03 . 1.03.01 . 16 . 10

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelebaran Jalan Wilayah II1.03 . 1.03.01 . 16 . 11

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelebaran Jalan Wilayah III1.03 . 1.03.01 . 16 . 12

18.034.715.000,00 17.809.800.000,00 204.565.000,00 20.350.000,00 Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Jalan (DAK 2017)1.03 . 1.03.01 . 16 . 13

25.961.663.163,00 8.929.481.000,00 16.841.057.163,00 191.125.000,00 Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah I1.03 . 1.03.01 . 16 . 14

19.254.746.500,00 8.264.500.000,00 10.807.771.500,00 182.475.000,00 Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah II1.03 . 1.03.01 . 16 . 15

24.105.047.000,00 8.957.680.000,00 14.900.992.000,00 246.375.000,00 Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah III1.03 . 1.03.01 . 16 . 16

39.726.729.057,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 14.588.657.137,00 3.907.450.000,00 21.230.621.920,00 1.03 . 1.03.01 . 17

800.000.000,00 775.950.000,00 24.050.000,00 0,00 Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah I1.03 . 1.03.01 . 17 . 01

550.000.000,00 506.525.000,00 23.125.000,00 20.350.000,00 Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah II1.03 . 1.03.01 . 17 . 02

500.000.000,00 483.925.000,00 16.075.000,00 0,00 Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah III1.03 . 1.03.01 . 17 . 03

8.000.000.000,00 0,00 6.840.910.000,00 1.159.090.000,00 Preservasi Rutin Jalan, drainase, dan Jembatan Wilayah I1.03 . 1.03.01 . 17 . 04

8.000.000.000,00 0,00 6.840.910.000,00 1.159.090.000,00 Preservasi Rutin Jalan, drainase, dan Jembatan Wilayah II1.03 . 1.03.01 . 17 . 05

9.000.000.000,00 0,00 7.470.680.000,00 1.529.320.000,00 Preservasi Rutin Jalan, drainase, dan Jembatan Wilayah III1.03 . 1.03.01 . 17 . 06

6.752.144.390,00 6.732.753.750,00 6.190.640,00 13.200.000,00 Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah I1.03 . 1.03.01 . 17 . 07

1.902.544.027,00 1.886.853.387,00 2.490.640,00 13.200.000,00 Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah II1.03 . 1.03.01 . 17 . 08

4.222.040.640,00 4.202.650.000,00 6.190.640,00 13.200.000,00 Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah III1.03 . 1.03.01 . 17 . 09

3.850.000.000,00 Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Jalur Pesepeda 3.719.707.000,00 18.700.000,00 111.593.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

1.000.000.000,00 983.861.000,00 16.139.000,00 0,00 Peningkatan Trotoar Wilayah I1.03 . 1.03.01 . 18 . 01

1.000.000.000,00 964.750.000,00 35.250.000,00 0,00 Peningkatan Trotoar Wilayah II1.03 . 1.03.01 . 18 . 02

1.000.000.000,00 958.500.000,00 22.800.000,00 18.700.000,00 Peningkatan Trotoar Wilayah III1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

400.000.000,00 388.500.000,00 11.500.000,00 0,00 Pembangunan Trotoar Wilayah II1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

450.000.000,00 424.096.000,00 25.904.000,00 0,00 Pembangunan Trotoar Wilayah III1.03 . 1.03.01 . 18 . 05

Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 7: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.500.000.000,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 4.377.861.000,00 45.100.000,00 77.039.000,00 1.03 . 1.03.01 . 19

1.500.000.000,00 1.459.536.000,00 21.764.000,00 18.700.000,00 Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah I1.03 . 1.03.01 . 19 . 01

1.500.000.000,00 1.454.475.000,00 25.175.000,00 20.350.000,00 Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah II1.03 . 1.03.01 . 19 . 02

1.500.000.000,00 1.463.850.000,00 30.100.000,00 6.050.000,00 Pembangunan/Perbaikan Drainase Wilayah III1.03 . 1.03.01 . 19 . 03

100.000.000,00 Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Informasi/Database Jalan dan

Jembatan

0,00 5.550.000,00 94.450.000,00 1.03 . 1.03.01 . 20

100.000.000,00 0,00 94.450.000,00 5.550.000,00 Pembuatan Sistem Informasi untuk Pengendalian dan Monitoring Pembangunan Jalan

dan Jembatan

1.03 . 1.03.01 . 20 . 01

2.650.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1.035.100.000,00 508.049.000,00 1.106.851.000,00 1.03 . 1.03.01 . 21

150.000.000,00 48.950.000,00 85.550.000,00 15.500.000,00 Penyelenggaraan Pengujian Tanah dan Bahan1.03 . 1.03.01 . 21 . 01

1.000.000.000,00 986.150.000,00 2.300.000,00 11.550.000,00 Pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional1.03 . 1.03.01 . 21 . 02

1.500.000.000,00 0,00 1.019.001.000,00 480.999.000,00 Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional1.03 . 1.03.01 . 21 . 03

60.000.000,00 Penguatan Kebijakan dan Regulasi Kebinamargaan 0,00 3.150.000,00 56.850.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22

60.000.000,00 0,00 56.850.000,00 3.150.000,00 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Tentang Jalan1.03 . 1.03.01 . 22 . 01

75.000.000,00 Program Penguatan Kebijakan dan Regulasi SDA 0,00 2.850.000,00 72.150.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

75.000.000,00 0,00 72.150.000,00 2.850.000,00 Penyusunan Buku Spesifikasi Teknis Sumber Daya Air1.03 . 1.03.01 . 23 . 01

100.000.000,00 Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Informasi/Database Sumber Daya Air 0,00 2.850.000,00 97.150.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24

100.000.000,00 0,00 97.150.000,00 2.850.000,00 Survei Data Sumber Daya Air1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

30.336.746.540,00 Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber

Daya Lainnya

28.147.985.206,00 1.164.284.000,00 1.024.477.334,00 1.03 . 1.03.01 . 25

1.000.000.000,00 0,00 456.800.000,00 543.200.000,00 Pemeliharaan rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 11.03 . 1.03.01 . 25 . 01

1.000.000.000,00 0,00 423.250.000,00 576.750.000,00 Pemeliharaan rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 21.03 . 1.03.01 . 25 . 02

7.915.746.540,00 7.891.181.706,00 17.964.834,00 6.600.000,00 Pembangunan / Peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilayah Wilayah I1.03 . 1.03.01 . 25 . 03

16.196.000.000,00 16.155.303.500,00 27.496.500,00 13.200.000,00 Pembangunan / Peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilayah Wilayah 21.03 . 1.03.01 . 25 . 04

100.000.000,00 0,00 82.066.000,00 17.934.000,00 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Saluran/Situ/Kolam Retensi1.03 . 1.03.01 . 25 . 06

1.125.000.000,00 1.125.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Saluran/Situ/Kolam Retensi1.03 . 1.03.01 . 25 . 07

3.000.000.000,00 2.976.500.000,00 16.900.000,00 6.600.000,00 Pembangunan Kolam Retensi Kelurahan Tanah Baru1.03 . 1.03.01 . 25 . 09

3.628.643.825,00 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

3.576.734.400,00 12.650.000,00 39.259.425,00 1.03 . 1.03.01 . 26

624.674.825,00 609.125.000,00 15.549.825,00 0,00 Pembangunan / Peningkatan sarana dan prasarana Saluran Irigasi Wilayah 11.03 . 1.03.01 . 26 . 01

1.000.000.000,00 985.109.400,00 8.840.600,00 6.050.000,00 Pembangunan / Peningkatan sarana dan prasarana Saluran Irigasi Wilayah 21.03 . 1.03.01 . 26 . 02

2.003.969.000,00 1.982.500.000,00 14.869.000,00 6.600.000,00 Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Irigasi Pendukung Kedaulatan Pangan (DAK 2017)1.03 . 1.03.01 . 26 . 03

13.008.000.000,00 Pengendalian Banjir 12.929.763.920,00 40.700.000,00 37.536.080,00 1.03 . 1.03.01 . 27

3.000.000.000,00 2.963.725.000,00 15.925.000,00 20.350.000,00 Normalisasi dan pengendalian banjir wilayah 11.03 . 1.03.01 . 27 . 01

10.008.000.000,00 9.966.038.920,00 21.611.080,00 20.350.000,00 Normalisasi dan pengendalian banjir wilayah 21.03 . 1.03.01 . 27 . 02

9.023.398.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 6.607.172.315,00 577.291.000,00 1.838.934.685,00 1.03 . 1.03.01 . 30

1.300.000.000,00 528.532.000,00 754.368.000,00 17.100.000,00 Penambahan Cakupan Wilayah Pelayanan1.03 . 1.03.01 . 30 . 01

Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 8: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.250.000.000,00 10.450.000,00 754.009.000,00 485.541.000,00 Pengelolaan IPAL dan IPLT1.03 . 1.03.01 . 30 . 02

450.000.000,00 445.802.500,00 1.197.500,00 3.000.000,00 Penyediaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang IPAL dan IPLT1.03 . 1.03.01 . 30 . 03

1.000.000.000,00 974.755.515,00 19.194.485,00 6.050.000,00 Pembangunan/Perbaikan Infastruktur Air Minum Non PDAM1.03 . 1.03.01 . 30 . 04

200.000.000,00 0,00 198.200.000,00 1.800.000,00 Pemberdayaan/Pembinaan Masyarakat Untuk Kegiatan Air Minum1.03 . 1.03.01 . 30 . 05

500.000.000,00 484.857.300,00 15.142.700,00 0,00 Optimalisasi Infrastruktur Air Minum Non PDAM Yang Telah Terbangun1.03 . 1.03.01 . 30 . 06

2.621.346.000,00 2.558.025.000,00 56.721.000,00 6.600.000,00 Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Air Minum (DAK 2017)1.03 . 1.03.01 . 30 . 07

1.702.052.000,00 1.604.750.000,00 40.102.000,00 57.200.000,00 Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sanitasi (DAK 2017)1.03 . 1.03.01 . 30 . 08

750.000.000,00 Perencanaan Tata Ruang 0,00 60.100.000,00 689.900.000,00 1.03 . 1.03.01 . 31

250.000.000,00 0,00 224.950.000,00 25.050.000,00 Updating Pemetaan Rancangan Peraturan Daerah RDTR dan Peraturan Zonasi Kota

Bogor

1.03 . 1.03.01 . 31 . 02

500.000.000,00 0,00 464.950.000,00 35.050.000,00 Sinergitas Substansi Teknis RTRW dan RDTR serta Peraturan Zonasi1.03 . 1.03.01 . 31 . 04

1.039.037.200,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang 0,00 32.800.000,00 1.006.237.200,00 1.03 . 1.03.01 . 33

739.037.200,00 0,00 720.487.200,00 18.550.000,00 Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung1.03 . 1.03.01 . 33 . 02

300.000.000,00 0,00 285.750.000,00 14.250.000,00 Sosialisasi RDTR dan Peraturan Zonasi1.03 . 1.03.01 . 33 . 03

400.000.000,00 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Jasa Konstruksi 0,00 36.875.000,00 363.125.000,00 1.03 . 1.03.01 . 34

250.000.000,00 0,00 222.425.000,00 27.575.000,00 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Jasa Kontruksi1.03 . 1.03.01 . 34 . 01

150.000.000,00 0,00 140.700.000,00 9.300.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Tukang1.03 . 1.03.01 . 34 . 02

1.277.500.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 0,00 377.125.000,00 900.375.000,00 1.03 . 1.04.01

90.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana 0,00 12.350.000,00 77.650.000,00 1.03 . 1.04.01 . 15

90.000.000,00 0,00 77.650.000,00 12.350.000,00 Pemeliharaan Database Bangunan Gedung1.03 . 1.04.01 . 15 . 06

200.000.000,00 Perencanaan Tata Ruang 0,00 15.025.000,00 184.975.000,00 1.03 . 1.04.01 . 31

200.000.000,00 0,00 184.975.000,00 15.025.000,00 Pemutakhiran PSU Perumahan di Kota Bogor1.03 . 1.04.01 . 31 . 05

787.500.000,00 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 346.900.000,00 440.600.000,00 1.03 . 1.04.01 . 32

112.500.000,00 0,00 108.000.000,00 4.500.000,00 Bimbingan Teknik Pengawasan dan Pengendalian Bangunan1.03 . 1.04.01 . 32 . 06

675.000.000,00 0,00 332.600.000,00 342.400.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung1.03 . 1.04.01 . 32 . 08

200.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang 0,00 2.850.000,00 197.150.000,00 1.03 . 1.04.01 . 33

200.000.000,00 0,00 197.150.000,00 2.850.000,00 Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung1.03 . 1.04.01 . 33 . 02

2.130.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 1.546.919.000,00 583.081.000,00 1.03 . 1.05.02

2.020.000.000,00 Tanggap Darurat Bencana 0,00 1.544.519.000,00 475.481.000,00 1.03 . 1.05.02 . 28

1.890.000.000,00 0,00 347.531.000,00 1.542.469.000,00 Pelayanan Penanggulangan Bencana1.03 . 1.05.02 . 28 . 01

130.000.000,00 0,00 127.950.000,00 2.050.000,00 Sosialisasi Sekolah Aman Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana di Sekolah1.03 . 1.05.02 . 28 . 02

110.000.000,00 Pemulihan Pasca Bencana 0,00 2.400.000,00 107.600.000,00 1.03 . 1.05.02 . 29

50.000.000,00 0,00 49.550.000,00 450.000,00 Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana1.03 . 1.05.02 . 29 . 01

60.000.000,00 0,00 58.050.000,00 1.950.000,00 Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assement (DALA)1.03 . 1.05.02 . 29 . 02

50.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 31.500.000,00 18.500.000,00 1.03 . 4.01.07

Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 9: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 Tanggap Darurat Bencana 0,00 31.500.000,00 18.500.000,00 1.03 . 4.01.07 . 28

50.000.000,00 0,00 18.500.000,00 31.500.000,00 Pelayanan Penanggulangan Bencana1.03 . 4.01.07 . 28 . 01

1.400.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 136.200.000,00 1.263.800.000,00 1.03 . 4.03.01

800.000.000,00 Perencanaan Tata Ruang 0,00 29.850.000,00 770.150.000,00 1.03 . 4.03.01 . 31

800.000.000,00 0,00 770.150.000,00 29.850.000,00 Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor (Lanjutan)1.03 . 4.03.01 . 31 . 01

450.000.000,00 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 93.300.000,00 356.700.000,00 1.03 . 4.03.01 . 32

250.000.000,00 0,00 175.750.000,00 74.250.000,00 Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)1.03 . 4.03.01 . 32 . 01

200.000.000,00 0,00 180.950.000,00 19.050.000,00 Sistem Informasi Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Ruang (SIP3R)1.03 . 4.03.01 . 32 . 02

150.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang 0,00 13.050.000,00 136.950.000,00 1.03 . 4.03.01 . 33

150.000.000,00 0,00 136.950.000,00 13.050.000,00 Sosialisasi Tata Ruang1.03 . 4.03.01 . 33 . 01

204.415.631.848,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 130.998.614.620,00 12.518.957.620,00 60.898.059.608,00 1.04

3.394.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.949.081.790,00 268.700.000,00 1.176.218.210,00 1.04 . 1.03.01

3.394.000.000,00 Lingkungan Sehat Perumahan 1.949.081.790,00 268.700.000,00 1.176.218.210,00 1.04 . 1.03.01 . 15

1.000.000.000,00 975.128.790,00 18.271.210,00 6.600.000,00 Pembangunan/Perbaikan Infastruktur Sanitasi1.04 . 1.03.01 . 15 . 01

300.000.000,00 0,00 297.300.000,00 2.700.000,00 Pemberdayaan/Pembinaan Masyarakat Untuk Kegiatan Sanitasi1.04 . 1.03.01 . 15 . 02

1.000.000.000,00 973.953.000,00 19.447.000,00 6.600.000,00 Optimalisasi Infrastruktur Sanitasi Yang Telah Terbangun1.04 . 1.03.01 . 15 . 03

1.094.000.000,00 0,00 841.200.000,00 252.800.000,00 Preservasi Jalan, Saluran dan TPT1.04 . 1.03.01 . 15 . 11

189.785.351.848,00 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 118.397.216.384,00 11.858.957.620,00 59.529.177.844,00 1.04 . 1.04.01

10.011.179.986,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.450.421.120,00 1.560.758.866,00 1.04 . 1.04.01 . 01

10.011.179.986,00 0,00 1.560.758.866,00 8.450.421.120,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD1.04 . 1.04.01 . 01 . 01

1.437.146.225,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 566.600.000,00 38.675.000,00 831.871.225,00 1.04 . 1.04.01 . 02

575.954.475,00 566.600.000,00 2.754.475,00 6.600.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 01

861.191.750,00 0,00 829.116.750,00 32.075.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 02

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 44.250.000,00 5.750.000,00 1.04 . 1.04.01 . 03

50.000.000,00 0,00 5.750.000,00 44.250.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD1.04 . 1.04.01 . 03 . 01

31.229.291.637,00 Lingkungan Sehat Perumahan 1.814.995.584,00 614.273.500,00 28.800.022.553,00 1.04 . 1.04.01 . 15

1.000.000.000,00 900.750.000,00 85.450.000,00 13.800.000,00 Perbaikan Sarana Umum di Lokasi Binaan P2WKSS, Lomba Kelurahan,Lomba Kinerja

Kecamatan dan Lomba POSYANDU

1.04 . 1.04.01 . 15 . 04

300.000.000,00 0,00 235.120.000,00 64.880.000,00 Penunjang Kota Tanpa Kumuh1.04 . 1.04.01 . 15 . 05

200.000.000,00 0,00 184.825.000,00 15.175.000,00 Pemutakhiran Database RTLH di 6 Kecamatan ( Lanjutan )1.04 . 1.04.01 . 15 . 06

1.000.000.000,00 0,00 977.322.500,00 22.677.500,00 Penanganan Pada Kawasan Permukiman Kumuh (Luas kawasan < 10 Ha )1.04 . 1.04.01 . 15 . 07

900.000.000,00 123.088.500,00 740.465.500,00 36.446.000,00 Pengelolaan Rusunawa1.04 . 1.04.01 . 15 . 12

900.000.000,00 228.654.784,00 607.475.216,00 63.870.000,00 Pemeliharaan dan Perbaikan Rusunawa1.04 . 1.04.01 . 15 . 13

500.000.000,00 477.502.300,00 16.497.700,00 6.000.000,00 Pengembangan Rusunawa Cibuluh Tanah Baru1.04 . 1.04.01 . 15 . 14

Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 10: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

26.429.291.637,00 85.000.000,00 25.952.866.637,00 391.425.000,00 Pembangunan/ Perbaikan Sarana dan Prasarana Perumahan Tidak Tertata1.04 . 1.04.01 . 15 . 93

94.913.874.000,00 Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung 93.779.069.000,00 793.100.000,00 341.705.000,00 1.04 . 1.04.01 . 16

100.000.000,00 0,00 25.000.000,00 75.000.000,00 Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan1.04 . 1.04.01 . 16 . 01

170.800.000,00 0,00 43.300.000,00 127.500.000,00 Bantuan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pemerintah1.04 . 1.04.01 . 16 . 02

85.560.000,00 0,00 14.460.000,00 71.100.000,00 Penaksiran Bangunan Gedung Pemerintah1.04 . 1.04.01 . 16 . 03

557.514.000,00 0,00 105.914.000,00 451.600.000,00 Pelayanan Tim Ahli Bangunan Gedung1.04 . 1.04.01 . 16 . 04

50.000.000.000,00 49.868.700.000,00 111.100.000,00 20.200.000,00 Pembangunan Mesjid Agung Kota Bogor1.04 . 1.04.01 . 16 . 05

44.000.000.000,00 43.910.369.000,00 41.931.000,00 47.700.000,00 Pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor1.04 . 1.04.01 . 16 . 06

48.595.000.000,00 Peningkatan Utilitas Perkotaan 21.740.679.300,00 480.698.000,00 26.373.622.700,00 1.04 . 1.04.01 . 18

1.000.000.000,00 962.375.000,00 26.275.000,00 11.350.000,00 Pemasangan PJU Jalan Protokol dan Penghubung di Kota Bogor1.04 . 1.04.01 . 18 . 01

19.000.000.000,00 18.954.396.300,00 25.903.700,00 19.700.000,00 Pemasangan Lampu PJU lingkungan permukiman di Kota Bogor1.04 . 1.04.01 . 18 . 02

540.000.000,00 524.803.000,00 13.079.000,00 2.118.000,00 Pemasangan Lampu Highmast di Kota Bogor1.04 . 1.04.01 . 18 . 03

675.000.000,00 641.905.000,00 23.085.000,00 10.010.000,00 Pemasangan Lampu Taman, Jembatan dan Jalur Hijau RTH1.04 . 1.04.01 . 18 . 04

675.000.000,00 657.200.000,00 9.130.000,00 8.670.000,00 Pemasangan Lampu Dekorasi Kota1.04 . 1.04.01 . 18 . 05

225.000.000,00 0,00 208.550.000,00 16.450.000,00 Penyusunan, Penelitian Pengkajian dan Perencanaan PJU Dan Dekorasi Kota1.04 . 1.04.01 . 18 . 06

22.000.000.000,00 0,00 22.000.000.000,00 0,00 Pembayaran Rekening PJU1.04 . 1.04.01 . 18 . 07

450.000.000,00 0,00 424.825.000,00 25.175.000,00 Pemeliharaan Lampu Taman Dan Lampu Hias1.04 . 1.04.01 . 18 . 08

700.000.000,00 0,00 402.675.000,00 297.325.000,00 Peningkatan Kinerja Pelayanan PJU1.04 . 1.04.01 . 18 . 09

3.150.000.000,00 0,00 3.064.700.000,00 85.300.000,00 Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU Dan Lampu Highmast1.04 . 1.04.01 . 18 . 10

180.000.000,00 0,00 175.400.000,00 4.600.000,00 Pendataan Jaringan PJU1.04 . 1.04.01 . 18 . 11

3.548.860.000,00 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 495.872.500,00 1.437.540.000,00 1.615.447.500,00 1.04 . 1.04.01 . 19

1.500.000.000,00 458.422.500,00 1.015.552.500,00 26.025.000,00 Penataan Infrastruktur TPU1.04 . 1.04.01 . 19 . 01

2.048.860.000,00 37.450.000,00 599.895.000,00 1.411.515.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemakaman1.04 . 1.04.01 . 19 . 02

1.418.480.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 1.354.863.200,00 48.000.000,00 15.616.800,00 1.04 . 4.01.05

1.418.480.000,00 Lingkungan Sehat Perumahan 1.354.863.200,00 48.000.000,00 15.616.800,00 1.04 . 4.01.05 . 15

18.480.000,00 0,00 2.280.000,00 16.200.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

1.04 . 4.01.05 . 15 . 19

175.000.000,00 170.650.000,00 1.200.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tegal Gundil1.04 . 4.01.05 . 15 . 73

175.000.000,00 170.546.700,00 1.303.300,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bantarjati1.04 . 4.01.05 . 15 . 74

175.000.000,00 170.318.500,00 1.531.500,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibuluh1.04 . 4.01.05 . 15 . 75

175.000.000,00 170.850.000,00 1.000.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Halang1.04 . 4.01.05 . 15 . 76

175.000.000,00 168.961.000,00 1.089.000,00 4.950.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciparigi1.04 . 4.01.05 . 15 . 77

175.000.000,00 166.250.000,00 4.100.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciluar1.04 . 4.01.05 . 15 . 78

175.000.000,00 168.075.000,00 1.975.000,00 4.950.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tanah Baru1.04 . 4.01.05 . 15 . 79

175.000.000,00 169.212.000,00 1.138.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cimahpar1.04 . 4.01.05 . 15 . 80

2.832.800.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 2.707.436.900,00 77.525.000,00 47.838.100,00 1.04 . 4.01.06

2.832.800.000,00 Lingkungan Sehat Perumahan 2.707.436.900,00 77.525.000,00 47.838.100,00 1.04 . 4.01.06 . 15

Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 11: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

32.800.000,00 0,00 11.675.000,00 21.125.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

1.04 . 4.01.06 . 15 . 19

175.000.000,00 169.061.300,00 2.788.700,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Batutulis1.04 . 4.01.06 . 15 . 49

175.000.000,00 170.878.600,00 971.400,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bojongkerta1.04 . 4.01.06 . 15 . 50

175.000.000,00 170.640.000,00 1.210.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bondongan1.04 . 4.01.06 . 15 . 51

175.000.000,00 168.006.000,00 3.844.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cikaret1.04 . 4.01.06 . 15 . 52

175.000.000,00 169.541.000,00 2.309.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cipaku1.04 . 4.01.06 . 15 . 53

175.000.000,00 168.682.000,00 3.168.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Empang1.04 . 4.01.06 . 15 . 54

175.000.000,00 169.377.000,00 2.473.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Genteng1.04 . 4.01.06 . 15 . 55

175.000.000,00 168.623.000,00 1.727.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Harjasari1.04 . 4.01.06 . 15 . 56

175.000.000,00 170.227.000,00 1.623.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kertamaya1.04 . 4.01.06 . 15 . 57

175.000.000,00 167.903.000,00 2.447.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Lawanggintung1.04 . 4.01.06 . 15 . 58

175.000.000,00 167.466.000,00 2.884.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Muarasari1.04 . 4.01.06 . 15 . 59

175.000.000,00 170.276.000,00 1.574.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Mulyaharja1.04 . 4.01.06 . 15 . 60

175.000.000,00 167.416.000,00 2.934.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pakuan1.04 . 4.01.06 . 15 . 61

175.000.000,00 170.115.500,00 1.734.500,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pamoyanan1.04 . 4.01.06 . 15 . 62

175.000.000,00 168.721.500,00 3.128.500,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Rancamaya1.04 . 4.01.06 . 15 . 63

175.000.000,00 170.503.000,00 1.347.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ranggamekar1.04 . 4.01.06 . 15 . 64

1.060.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 1.022.693.200,00 25.550.000,00 11.756.800,00 1.04 . 4.01.07

1.060.000.000,00 Lingkungan Sehat Perumahan 1.022.693.200,00 25.550.000,00 11.756.800,00 1.04 . 4.01.07 . 15

10.000.000,00 0,00 3.400.000,00 6.600.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

1.04 . 4.01.07 . 15 . 19

175.000.000,00 168.750.000,00 1.600.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Baranangsiang1.04 . 4.01.07 . 15 . 66

175.000.000,00 169.914.000,00 2.086.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindangrasa1.04 . 4.01.07 . 15 . 67

175.000.000,00 170.727.000,00 1.273.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindangsari1.04 . 4.01.07 . 15 . 68

175.000.000,00 171.800.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukasari1.04 . 4.01.07 . 15 . 69

175.000.000,00 170.852.200,00 997.800,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tajur1.04 . 4.01.07 . 15 . 70

175.000.000,00 170.650.000,00 1.200.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Katulampa1.04 . 4.01.07 . 15 . 71

2.820.000.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 2.663.253.096,00 92.250.000,00 64.496.904,00 1.04 . 4.01.08

2.820.000.000,00 Lingkungan Sehat Perumahan 2.663.253.096,00 92.250.000,00 64.496.904,00 1.04 . 4.01.08 . 15

20.000.000,00 0,00 5.600.000,00 14.400.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

1.04 . 4.01.08 . 15 . 19

175.000.000,00 169.029.500,00 1.320.500,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Balumbang Jaya1.04 . 4.01.08 . 15 . 32

175.000.000,00 164.013.000,00 7.987.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bubulak1.04 . 4.01.08 . 15 . 33

175.000.000,00 165.004.000,00 5.346.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cilendek Barat1.04 . 4.01.08 . 15 . 34

175.000.000,00 168.816.800,00 1.533.200,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cilendek Timur1.04 . 4.01.08 . 15 . 35

175.000.000,00 167.109.000,00 3.241.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Curug1.04 . 4.01.08 . 15 . 36

175.000.000,00 169.096.000,00 1.254.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Curug Mekar1.04 . 4.01.08 . 15 . 37

175.000.000,00 164.717.000,00 4.283.000,00 6.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Gunung Batu1.04 . 4.01.08 . 15 . 38

Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 12: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

175.000.000,00 162.697.000,00 6.103.000,00 6.200.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Loji1.04 . 4.01.08 . 15 . 39

175.000.000,00 169.620.000,00 730.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Margajaya1.04 . 4.01.08 . 15 . 40

175.000.000,00 167.996.900,00 2.353.100,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Menteng1.04 . 4.01.08 . 15 . 41

175.000.000,00 162.996.500,00 6.003.500,00 6.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Jaya1.04 . 4.01.08 . 15 . 42

175.000.000,00 159.338.196,00 11.011.804,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Kuda1.04 . 4.01.08 . 15 . 43

175.000.000,00 169.125.000,00 1.225.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Mulya1.04 . 4.01.08 . 15 . 44

175.000.000,00 167.300.500,00 2.049.500,00 5.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Semplak1.04 . 4.01.08 . 15 . 45

175.000.000,00 166.675.000,00 3.675.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindang Barang1.04 . 4.01.08 . 15 . 46

175.000.000,00 169.718.700,00 781.300,00 4.500.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Situ Gede1.04 . 4.01.08 . 15 . 47

1.130.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 1.041.704.600,00 59.775.000,00 28.520.400,00 1.04 . 4.01.09

1.130.000.000,00 Lingkungan Sehat Perumahan 1.041.704.600,00 59.775.000,00 28.520.400,00 1.04 . 4.01.09 . 15

30.000.000,00 0,00 9.375.000,00 20.625.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

1.04 . 4.01.09 . 15 . 19

100.000.000,00 94.765.000,00 2.135.000,00 3.100.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibogor1.04 . 4.01.09 . 15 . 20

100.000.000,00 94.700.000,00 2.200.000,00 3.100.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciwaringin1.04 . 4.01.09 . 15 . 21

100.000.000,00 96.473.000,00 727.000,00 2.800.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Gudang1.04 . 4.01.09 . 15 . 22

100.000.000,00 92.886.000,00 1.514.000,00 5.600.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kebon Kalapa1.04 . 4.01.09 . 15 . 23

100.000.000,00 94.855.800,00 2.294.200,00 2.850.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pabaton1.04 . 4.01.09 . 15 . 24

100.000.000,00 96.500.000,00 800.000,00 2.700.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Paledang1.04 . 4.01.09 . 15 . 25

100.000.000,00 94.652.000,00 2.248.000,00 3.100.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Panaragan1.04 . 4.01.09 . 15 . 26

100.000.000,00 94.801.800,00 2.348.200,00 2.850.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sempur1.04 . 4.01.09 . 15 . 27

100.000.000,00 93.897.000,00 1.453.000,00 4.650.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tegal Lega1.04 . 4.01.09 . 15 . 28

100.000.000,00 94.224.000,00 1.576.000,00 4.200.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Babakan Pasar1.04 . 4.01.09 . 15 . 29

100.000.000,00 93.950.000,00 1.850.000,00 4.200.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Babakan1.04 . 4.01.09 . 15 . 30

1.975.000.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 1.862.365.450,00 88.200.000,00 24.434.550,00 1.04 . 4.01.10

1.975.000.000,00 Lingkungan Sehat Perumahan 1.862.365.450,00 88.200.000,00 24.434.550,00 1.04 . 4.01.10 . 15

50.000.000,00 0,00 5.450.000,00 44.550.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

1.04 . 4.01.10 . 15 . 19

175.000.000,00 170.857.000,00 1.143.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tanah Sareal1.04 . 4.01.10 . 15 . 82

175.000.000,00 167.450.000,00 3.400.000,00 4.150.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kebon Pedes1.04 . 4.01.10 . 15 . 83

175.000.000,00 170.554.050,00 1.445.950,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Badak1.04 . 4.01.10 . 15 . 84

175.000.000,00 169.998.000,00 2.002.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Jaya1.04 . 4.01.10 . 15 . 85

175.000.000,00 170.591.000,00 1.409.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Waringin1.04 . 4.01.10 . 15 . 86

175.000.000,00 165.250.000,00 1.950.000,00 7.800.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukadamai1.04 . 4.01.10 . 15 . 87

175.000.000,00 170.641.400,00 1.358.600,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukaresmi1.04 . 4.01.10 . 15 . 88

175.000.000,00 170.837.000,00 1.313.000,00 2.850.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibadak1.04 . 4.01.10 . 15 . 89

175.000.000,00 167.419.000,00 1.731.000,00 5.850.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Mekarwangi1.04 . 4.01.10 . 15 . 90

175.000.000,00 170.426.000,00 1.574.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kencana1.04 . 4.01.10 . 15 . 91

175.000.000,00 168.342.000,00 1.658.000,00 5.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kayumanis1.04 . 4.01.10 . 15 . 92

Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 13: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.830.735.110,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 3.544.088.270,00 4.555.943.240,00 10.730.703.600,00 1.05

10.102.503.840,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 978.162.500,00 2.728.453.240,00 6.395.888.100,00 1.05 . 1.05.01

3.066.386.040,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.192.235.240,00 1.874.150.800,00 1.05 . 1.05.01 . 01

1.414.746.540,00 0,00 1.283.536.300,00 131.210.240,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

1.651.639.500,00 0,00 590.614.500,00 1.061.025.000,00 Penyediaan Anggota Bantuan Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

3.592.614.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 978.162.500,00 33.000.000,00 2.581.452.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02

1.197.114.500,00 978.162.500,00 203.427.000,00 15.525.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 01

2.395.500.000,00 0,00 2.378.025.000,00 17.475.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 02

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 16.800.000,00 33.200.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03

50.000.000,00 0,00 33.200.000,00 16.800.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD1.05 . 1.05.01 . 03 . 01

3.393.503.300,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 1.486.418.000,00 1.907.085.300,00 1.05 . 1.05.01 . 15

1.686.324.000,00 0,00 703.639.000,00 982.685.000,00 Penertiban PKL1.05 . 1.05.01 . 15 . 01

221.369.500,00 0,00 148.241.500,00 73.128.000,00 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban1.05 . 1.05.01 . 15 . 02

442.370.000,00 0,00 234.305.000,00 208.065.000,00 Pengamanan Obyek Vital,Deteksi Dini dan Operasi Intelejen1.05 . 1.05.01 . 15 . 03

232.282.600,00 0,00 129.682.600,00 102.600.000,00 Penegakan Peraturan Daerah dan Sidang Tipiring1.05 . 1.05.01 . 15 . 04

120.000.000,00 0,00 99.400.000,00 20.600.000,00 Pembongkaran Bangunan1.05 . 1.05.01 . 15 . 05

129.223.600,00 0,00 80.783.600,00 48.440.000,00 Penyidikan dan Penindakan1.05 . 1.05.01 . 15 . 06

204.900.000,00 0,00 175.050.000,00 29.850.000,00 Pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas)1.05 . 1.05.01 . 15 . 07

146.741.600,00 0,00 139.491.600,00 7.250.000,00 Pengamanan Hari Besar Nasional, Pengamanan Hari Raya dan Pelaksanaan HUT

SATPOL PP

1.05 . 1.05.01 . 15 . 08

210.292.000,00 0,00 196.492.000,00 13.800.000,00 Pengawalan VVIP dan VIP1.05 . 1.05.01 . 15 . 09

4.445.954.470,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.505.925.770,00 243.900.000,00 1.696.128.700,00 1.05 . 1.05.02

1.393.379.470,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 433.502.770,00 192.075.000,00 767.801.700,00 1.05 . 1.05.02 . 01

1.393.379.470,00 433.502.770,00 767.801.700,00 192.075.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD1.05 . 1.05.02 . 01 . 01

3.017.575.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.072.423.000,00 35.025.000,00 910.127.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02

2.100.000.000,00 2.072.423.000,00 2.152.000,00 25.425.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 01

917.575.000,00 0,00 907.975.000,00 9.600.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 02

35.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 16.800.000,00 18.200.000,00 1.05 . 1.05.02 . 03

35.000.000,00 0,00 18.200.000,00 16.800.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD1.05 . 1.05.02 . 03 . 01

2.115.692.800,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 60.000.000,00 301.790.000,00 1.753.902.800,00 1.05 . 1.05.03

200.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 72.990.000,00 127.010.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01

200.000.000,00 0,00 127.010.000,00 72.990.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD1.05 . 1.05.03 . 01 . 01

160.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.000.000,00 5.400.000,00 94.600.000,00 1.05 . 1.05.03 . 02

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 01

Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 14: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 94.600.000,00 5.400.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 02

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 37.300.000,00 12.700.000,00 1.05 . 1.05.03 . 03

50.000.000,00 0,00 12.700.000,00 37.300.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD1.05 . 1.05.03 . 03 . 01

925.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 141.650.000,00 783.350.000,00 1.05 . 1.05.03 . 16

150.000.000,00 0,00 135.500.000,00 14.500.000,00 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar1.05 . 1.05.03 . 16 . 02

100.000.000,00 0,00 98.100.000,00 1.900.000,00 Penyelengaraan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)1.05 . 1.05.03 . 16 . 03

100.000.000,00 0,00 89.700.000,00 10.300.000,00 Pembinaan Aparatur Wilayah Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum1.05 . 1.05.03 . 16 . 04

100.000.000,00 0,00 91.600.000,00 8.400.000,00 Penyelenggaraan Kerukunan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Etnis1.05 . 1.05.03 . 16 . 05

100.000.000,00 0,00 98.700.000,00 1.300.000,00 Penyelenggaraan Sosialisasi Bela Negara Bagi Pemuda1.05 . 1.05.03 . 16 . 06

100.000.000,00 0,00 52.500.000,00 47.500.000,00 Kegiatan Penguatan Jaringan Pengawasan Orang Asing di Kota Bogor1.05 . 1.05.03 . 16 . 07

100.000.000,00 0,00 52.500.000,00 47.500.000,00 Sinergitas TNI, Polri dan sipil dalam melaksanakaan ketentraman dan ketertiban di

Kota Bogor

1.05 . 1.05.03 . 16 . 08

100.000.000,00 0,00 90.400.000,00 9.600.000,00 Konsultasi dan komunikasi daerah (Isu-isu Nasional dan Daerah)1.05 . 1.05.03 . 16 . 09

75.000.000,00 0,00 74.350.000,00 650.000,00 Pemberdayaan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)1.05 . 1.05.03 . 16 . 10

75.000.000,00 Program Pendidikan Politik Masyarakat 0,00 22.500.000,00 52.500.000,00 1.05 . 1.05.03 . 17

75.000.000,00 0,00 52.500.000,00 22.500.000,00 Verifikasi Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik Kota Bogor1.05 . 1.05.03 . 17 . 01

705.692.800,00 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan 0,00 21.950.000,00 683.742.800,00 1.05 . 1.05.03 . 18

300.000.000,00 0,00 292.250.000,00 7.750.000,00 Pembinaan Ormas, LSM, dan Partai Politik di Kota Bogor1.05 . 1.05.03 . 18 . 01

100.000.000,00 0,00 92.850.000,00 7.150.000,00 Re-Orientasi, Etika Moral, dan Budaya Politik1.05 . 1.05.03 . 18 . 02

50.000.000,00 0,00 48.100.000,00 1.900.000,00 Peningkataan Wawasan Kebangsaan1.05 . 1.05.03 . 18 . 03

255.692.800,00 0,00 250.542.800,00 5.150.000,00 WorkShop/Seminar/Dialog Publik Tentang Kemitraan Ormas/LSM/Parpol1.05 . 1.05.03 . 18 . 04

1.761.204.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 997.500.000,00 763.704.000,00 1.05 . 4.01.03

1.761.204.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 997.500.000,00 763.704.000,00 1.05 . 4.01.03 . 16

880.000.000,00 0,00 678.550.000,00 201.450.000,00 Peringatan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Bogor1.05 . 4.01.03 . 16 . 01

881.204.000,00 0,00 85.154.000,00 796.050.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Peringatan Hari Besar Daerah (PHBD)1.05 . 4.01.03 . 16 . 11

36.300.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 23.400.000,00 12.900.000,00 1.05 . 4.01.05

36.300.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 23.400.000,00 12.900.000,00 1.05 . 4.01.05 . 15

36.300.000,00 0,00 12.900.000,00 23.400.000,00 Penataan PKL di Jalan Lingkungan1.05 . 4.01.05 . 15 . 10

81.000.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 50.300.000,00 30.700.000,00 1.05 . 4.01.06

81.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 50.300.000,00 30.700.000,00 1.05 . 4.01.06 . 15

40.500.000,00 0,00 15.350.000,00 25.150.000,00 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban1.05 . 4.01.06 . 15 . 02

40.500.000,00 0,00 15.350.000,00 25.150.000,00 Penataan PKL di Jalan Lingkungan1.05 . 4.01.06 . 15 . 10

58.080.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 38.425.000,00 19.655.000,00 1.05 . 4.01.08

58.080.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 38.425.000,00 19.655.000,00 1.05 . 4.01.08 . 15

36.300.000,00 0,00 12.250.000,00 24.050.000,00 Penataan PKL di Jalan Lingkungan1.05 . 4.01.08 . 15 . 10

Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 15: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

21.780.000,00 0,00 7.405.000,00 14.375.000,00 Pemutakhiran Gangguan Kantrantibmas1.05 . 4.01.08 . 15 . 11

145.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 114.650.000,00 30.350.000,00 1.05 . 4.01.09

145.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 114.650.000,00 30.350.000,00 1.05 . 4.01.09 . 15

80.000.000,00 0,00 17.350.000,00 62.650.000,00 Penataan PKL di Jalan Lingkungan1.05 . 4.01.09 . 15 . 10

65.000.000,00 0,00 13.000.000,00 52.000.000,00 Monitoring dan Penertiban Penyakit Masyarakat1.05 . 4.01.09 . 15 . 12

85.000.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 57.525.000,00 27.475.000,00 1.05 . 4.01.10

85.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 57.525.000,00 27.475.000,00 1.05 . 4.01.10 . 15

50.000.000,00 0,00 21.200.000,00 28.800.000,00 Penataan PKL di Jalan Lingkungan1.05 . 4.01.10 . 15 . 10

35.000.000,00 0,00 6.275.000,00 28.725.000,00 Pengendalian dan Peningkatan Situasi Kamtibmas1.05 . 4.01.10 . 15 . 13

11.563.567.021,00 Sosial 934.920.000,00 4.027.804.000,00 6.600.843.021,00 1.06

300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 151.650.000,00 26.100.000,00 122.250.000,00 1.06 . 1.05.01

300.000.000,00 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 151.650.000,00 26.100.000,00 122.250.000,00 1.06 . 1.05.01 . 15

75.000.000,00 0,00 63.600.000,00 11.400.000,00 Gladi dan Latihan Pemadam Kebakaran1.06 . 1.05.01 . 15 . 02

75.000.000,00 7.200.000,00 56.400.000,00 11.400.000,00 Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Hidrant1.06 . 1.05.01 . 15 . 03

150.000.000,00 144.450.000,00 2.250.000,00 3.300.000,00 Pemasangan Hydrant1.06 . 1.05.01 . 15 . 04

5.668.667.000,00 DINAS SOSIAL 783.270.000,00 1.573.554.000,00 3.311.843.000,00 1.06 . 1.06.01

335.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 160.624.000,00 174.376.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01

335.000.000,00 0,00 174.376.000,00 160.624.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

1.008.470.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 703.270.000,00 20.400.000,00 284.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

718.470.000,00 703.270.000,00 2.600.000,00 12.600.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 01

290.000.000,00 0,00 282.200.000,00 7.800.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 02

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 43.975.000,00 6.025.000,00 1.06 . 1.06.01 . 03

50.000.000,00 0,00 6.025.000,00 43.975.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD1.06 . 1.06.01 . 03 . 01

1.500.000.000,00 Pemberdayaan

Fakir Miskin,Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

0,00 363.770.000,00 1.136.230.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16

350.000.000,00 0,00 229.880.000,00 120.120.000,00 Penyelenggaraan Perlindungan Sosial1.06 . 1.06.01 . 16 . 02

600.000.000,00 0,00 533.800.000,00 66.200.000,00 Pembinaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan Pendamping Program Keluarga

Harapan (PKH)

1.06 . 1.06.01 . 16 . 03

150.000.000,00 0,00 121.850.000,00 28.150.000,00 Pemberdayaan Lanjut Usia1.06 . 1.06.01 . 16 . 04

150.000.000,00 0,00 124.875.000,00 25.125.000,00 Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)1.06 . 1.06.01 . 16 . 05

100.000.000,00 0,00 42.000.000,00 58.000.000,00 Pemutakhiran Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

150.000.000,00 0,00 83.825.000,00 66.175.000,00 Verifikasi dan Validasi data Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) JKN (Jaminan Kesehatan

Nasional)

1.06 . 1.06.01 . 16 . 07

177.500.000,00 Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 0,00 35.400.000,00 142.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18

177.500.000,00 0,00 142.100.000,00 35.400.000,00 Pembinaan Yayasan Sosial/Orsos/Panti Sosial1.06 . 1.06.01 . 18 . 01

Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 16: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.122.697.000,00 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 80.000.000,00 699.785.000,00 342.912.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19

500.000.000,00 80.000.000,00 148.925.000,00 271.075.000,00 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial1.06 . 1.06.01 . 19 . 01

622.697.000,00 0,00 193.987.000,00 428.710.000,00 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)1.06 . 1.06.01 . 19 . 02

450.000.000,00 Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, psk, narkoba

dan penyakit sosial lainnya)

0,00 90.650.000,00 359.350.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20

100.000.000,00 0,00 85.750.000,00 14.250.000,00 Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Trafficking1.06 . 1.06.01 . 20 . 01

100.000.000,00 0,00 92.350.000,00 7.650.000,00 Pembinaan Bagi Korban Narkotika dan HIV / AIDS , WTS, Eks Psikotik1.06 . 1.06.01 . 20 . 02

250.000.000,00 0,00 181.250.000,00 68.750.000,00 Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Rumah Singgah1.06 . 1.06.01 . 20 . 03

75.000.000,00 Pembinaan Anak Terlantar 0,00 7.800.000,00 67.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

75.000.000,00 0,00 67.200.000,00 7.800.000,00 Penanganan Anak Terlantar dan Proses Adopsi Anak Terlantar1.06 . 1.06.01 . 21 . 01

200.000.000,00 Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 0,00 52.250.000,00 147.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22

200.000.000,00 0,00 147.750.000,00 52.250.000,00 Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Disabilitas1.06 . 1.06.01 . 22 . 01

750.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 98.900.000,00 651.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23

200.000.000,00 0,00 170.225.000,00 29.775.000,00 Pemeliharaan TMP Dreded1.06 . 1.06.01 . 23 . 01

150.000.000,00 0,00 133.000.000,00 17.000.000,00 Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat1.06 . 1.06.01 . 23 . 02

200.000.000,00 0,00 184.575.000,00 15.425.000,00 Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

200.000.000,00 0,00 163.300.000,00 36.700.000,00 Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial1.06 . 1.06.01 . 23 . 04

4.333.900.021,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 2.148.525.000,00 2.185.375.021,00 1.06 . 4.01.03

4.333.900.021,00 Pemberdayaan Lembaga Sosial 0,00 2.148.525.000,00 2.185.375.021,00 1.06 . 4.01.03 . 17

100.000.000,00 0,00 90.150.000,00 9.850.000,00 Pelatihan Pemulasaran Jenazah1.06 . 4.01.03 . 17 . 02

400.000.000,00 0,00 50.875.000,00 349.125.000,00 Peningkatan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor1.06 . 4.01.03 . 17 . 03

200.000.000,00 0,00 175.700.000,00 24.300.000,00 Pengelolaan dan Pemberdayaan Masjid1.06 . 4.01.03 . 17 . 04

1.418.621.021,00 0,00 181.821.021,00 1.236.800.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji yang tidak Memiliki Pekerjaan Tetap dan

Marbot Masjid

1.06 . 4.01.03 . 17 . 05

485.279.000,00 0,00 384.329.000,00 100.950.000,00 Peningkatan Peran Serta Lembaga Sosial, Kemasyarakatan dan Keagamaan1.06 . 4.01.03 . 17 . 06

550.000.000,00 0,00 430.600.000,00 119.400.000,00 Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tk. Kota1.06 . 4.01.03 . 17 . 07

400.000.000,00 0,00 262.300.000,00 137.700.000,00 Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Jawa Barat1.06 . 4.01.03 . 17 . 08

450.000.000,00 0,00 328.700.000,00 121.300.000,00 Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji1.06 . 4.01.03 . 17 . 09

90.000.000,00 0,00 73.050.000,00 16.950.000,00 Pesta Paduan Suara Gerejawi Anak Se-Kota Bogor1.06 . 4.01.03 . 17 . 10

90.000.000,00 0,00 76.750.000,00 13.250.000,00 Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Pemuda Gereja1.06 . 4.01.03 . 17 . 11

150.000.000,00 0,00 131.100.000,00 18.900.000,00 Sosialisasi Pelaksanaan Hibah/ Bansos terhadap Lembaga Kemasyarakatan. (Pokmas,

LPM, RW, dan RT), dan juga unsur pemerintahan (kelurahan dan kecamatan)

1.06 . 4.01.03 . 17 . 12

261.000.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 75.550.000,00 185.450.000,00 1.06 . 4.01.05

11.000.000,00 Pemberdayaan

Fakir Miskin,Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

0,00 0,00 11.000.000,00 1.06 . 4.01.05 . 16

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penanganan Mayat Terlantar1.06 . 4.01.05 . 16 . 01

100.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Sosial 0,00 15.800.000,00 84.200.000,00 1.06 . 4.01.05 . 17

Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 17: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 84.200.000,00 15.800.000,00 Seleksi Tilawatil Quran1.06 . 4.01.05 . 17 . 01

150.000.000,00 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 59.750.000,00 90.250.000,00 1.06 . 4.01.05 . 19

150.000.000,00 0,00 90.250.000,00 59.750.000,00 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)1.06 . 4.01.05 . 19 . 02

273.500.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 40.150.000,00 233.350.000,00 1.06 . 4.01.06

82.000.000,00 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 11.400.000,00 70.600.000,00 1.06 . 4.01.06 . 15

82.000.000,00 0,00 70.600.000,00 11.400.000,00 Penaggulangan/penanganan darurat bencana1.06 . 4.01.06 . 15 . 01

30.000.000,00 Pemberdayaan

Fakir Miskin,Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

0,00 8.400.000,00 21.600.000,00 1.06 . 4.01.06 . 16

30.000.000,00 0,00 21.600.000,00 8.400.000,00 Penanganan Mayat Terlantar1.06 . 4.01.06 . 16 . 01

161.500.000,00 Pemberdayaan Lembaga Sosial 0,00 20.350.000,00 141.150.000,00 1.06 . 4.01.06 . 17

161.500.000,00 0,00 141.150.000,00 20.350.000,00 Seleksi Tilawatil Quran1.06 . 4.01.06 . 17 . 01

95.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 10.350.000,00 84.650.000,00 1.06 . 4.01.07

10.000.000,00 Pemberdayaan

Fakir Miskin,Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.07 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penanganan Mayat Terlantar1.06 . 4.01.07 . 16 . 01

85.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Sosial 0,00 10.350.000,00 74.650.000,00 1.06 . 4.01.07 . 17

85.000.000,00 0,00 74.650.000,00 10.350.000,00 Seleksi Tilawatil Quran1.06 . 4.01.07 . 17 . 01

341.500.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 94.675.000,00 246.825.000,00 1.06 . 4.01.08

115.000.000,00 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 19.000.000,00 96.000.000,00 1.06 . 4.01.08 . 15

115.000.000,00 0,00 96.000.000,00 19.000.000,00 Penaggulangan/penanganan darurat bencana1.06 . 4.01.08 . 15 . 01

16.500.000,00 Pemberdayaan

Fakir Miskin,Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

0,00 5.175.000,00 11.325.000,00 1.06 . 4.01.08 . 16

16.500.000,00 0,00 11.325.000,00 5.175.000,00 Penanganan Mayat Terlantar1.06 . 4.01.08 . 16 . 01

210.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Sosial 0,00 70.500.000,00 139.500.000,00 1.06 . 4.01.08 . 17

210.000.000,00 0,00 139.500.000,00 70.500.000,00 Seleksi Tilawatil Quran1.06 . 4.01.08 . 17 . 01

60.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 13.200.000,00 46.800.000,00 1.06 . 4.01.09

60.000.000,00 Pemberdayaan

Fakir Miskin,Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

0,00 13.200.000,00 46.800.000,00 1.06 . 4.01.09 . 16

60.000.000,00 0,00 46.800.000,00 13.200.000,00 Penanganan Mayat Terlantar1.06 . 4.01.09 . 16 . 01

230.000.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 45.700.000,00 184.300.000,00 1.06 . 4.01.10

100.000.000,00 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 21.900.000,00 78.100.000,00 1.06 . 4.01.10 . 15

100.000.000,00 0,00 78.100.000,00 21.900.000,00 Penaggulangan/penanganan darurat bencana1.06 . 4.01.10 . 15 . 01

30.000.000,00 Pemberdayaan

Fakir Miskin,Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

0,00 9.500.000,00 20.500.000,00 1.06 . 4.01.10 . 16

30.000.000,00 0,00 20.500.000,00 9.500.000,00 Penanganan Mayat Terlantar1.06 . 4.01.10 . 16 . 01

Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 18: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Sosial 0,00 14.300.000,00 85.700.000,00 1.06 . 4.01.10 . 17

100.000.000,00 0,00 85.700.000,00 14.300.000,00 Seleksi Tilawatil Quran1.06 . 4.01.10 . 17 . 01

190.029.140.847,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 32.139.557.218,00 50.768.855.460,00 107.120.728.169,00 2

3.783.980.000,00 Ketenagakerjaan 746.830.000,00 870.650.000,00 2.166.500.000,00 2.01

3.783.980.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 746.830.000,00 870.650.000,00 2.166.500.000,00 2.01 . 2.01.01

215.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 87.900.000,00 127.100.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01

215.000.000,00 0,00 127.100.000,00 87.900.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

668.980.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 465.780.000,00 26.100.000,00 177.100.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02

478.980.000,00 465.780.000,00 0,00 13.200.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 01

190.000.000,00 0,00 177.100.000,00 12.900.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 02

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 42.925.000,00 7.075.000,00 2.01 . 2.01.01 . 03

50.000.000,00 0,00 7.075.000,00 42.925.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD2.01 . 2.01.01 . 03 . 01

1.450.000.000,00 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 281.050.000,00 195.750.000,00 973.200.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15

500.000.000,00 0,00 394.775.000,00 105.225.000,00 Pelatihan Keterampilan Bagi Pencaker dan Penganggur (Entrepreneurship)2.01 . 2.01.01 . 15 . 01

100.000.000,00 0,00 85.400.000,00 14.600.000,00 Uji Kompetensi2.01 . 2.01.01 . 15 . 02

150.000.000,00 0,00 133.900.000,00 16.100.000,00 Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat (KK Miskin)2.01 . 2.01.01 . 15 . 03

225.000.000,00 0,00 199.750.000,00 25.250.000,00 Pelatihan Melalui Pemagangan2.01 . 2.01.01 . 15 . 04

75.000.000,00 0,00 62.800.000,00 12.200.000,00 Pembinaan Lembaga Latihan Swasta (LLS)2.01 . 2.01.01 . 15 . 05

100.000.000,00 0,00 87.375.000,00 12.625.000,00 Penyusunan Penilaian Pelatihan Produktivitas Bagi Tenaga Kerja2.01 . 2.01.01 . 15 . 06

300.000.000,00 281.050.000,00 9.200.000,00 9.750.000,00 DED Pembangunan Gedung BLK2.01 . 2.01.01 . 15 . 07

650.000.000,00 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 216.850.000,00 433.150.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16

200.000.000,00 0,00 108.400.000,00 91.600.000,00 Pengkajian dan Perumusan Upah Minimum Kota ( UMK ) Kota Bogor2.01 . 2.01.01 . 16 . 01

50.000.000,00 0,00 23.600.000,00 26.400.000,00 Pemberdayaan LKS Tripartit2.01 . 2.01.01 . 16 . 02

150.000.000,00 0,00 145.775.000,00 4.225.000,00 Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan2.01 . 2.01.01 . 16 . 03

100.000.000,00 0,00 54.200.000,00 45.800.000,00 Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial2.01 . 2.01.01 . 16 . 04

100.000.000,00 0,00 54.075.000,00 45.925.000,00 Pencegahan Penanganan Kasus Mogok Kerja dan Unjuk Rasa Pekerja/Buruh2.01 . 2.01.01 . 16 . 05

50.000.000,00 0,00 47.100.000,00 2.900.000,00 Pembinaan dan Pembentukan Lembaga bipartit di perusahaan2.01 . 2.01.01 . 16 . 07

750.000.000,00 Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 301.125.000,00 448.875.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17

150.000.000,00 0,00 122.950.000,00 27.050.000,00 Bursa Kerja Expo2.01 . 2.01.01 . 17 . 01

350.000.000,00 0,00 124.800.000,00 225.200.000,00 Pemberian Kerja Sementara (PKS);2.01 . 2.01.01 . 17 . 02

50.000.000,00 0,00 25.150.000,00 24.850.000,00 Monitoring, Pendataan Perusahan Pengguna Tenaga Kerja Asing2.01 . 2.01.01 . 17 . 03

100.000.000,00 0,00 80.100.000,00 19.900.000,00 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan2.01 . 2.01.01 . 17 . 04

100.000.000,00 0,00 95.875.000,00 4.125.000,00 Wira Usaha Baru2.01 . 2.01.01 . 17 . 05

2.166.755.350,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 370.500.000,00 1.796.255.350,00 2.02

Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 19: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.166.755.350,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

0,00 370.500.000,00 1.796.255.350,00 2.02 . 2.07.01

300.000.000,00 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 138.225.000,00 161.775.000,00 2.02 . 2.07.01 . 15

300.000.000,00 0,00 161.775.000,00 138.225.000,00 Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di P2TP2A2.02 . 2.07.01 . 15 . 01

1.493.596.350,00 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan 0,00 179.850.000,00 1.313.746.350,00 2.02 . 2.07.01 . 16

191.500.000,00 0,00 185.100.000,00 6.400.000,00 Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga2.02 . 2.07.01 . 16 . 01

807.096.350,00 0,00 713.496.350,00 93.600.000,00 Peningkatan Peran Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)2.02 . 2.07.01 . 16 . 02

495.000.000,00 0,00 415.150.000,00 79.850.000,00 Penguatan Kelembagaan Pokjanal Posyandu dan Pengelolaan Sistem Informasi

Posyandu

2.02 . 2.07.01 . 16 . 03

373.159.000,00 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 52.425.000,00 320.734.000,00 2.02 . 2.07.01 . 17

82.500.000,00 0,00 51.925.000,00 30.575.000,00 Optimalisasi PUG (Pengarus Utamaan Gender)2.02 . 2.07.01 . 17 . 01

110.000.000,00 0,00 106.250.000,00 3.750.000,00 Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik2.02 . 2.07.01 . 17 . 02

82.500.000,00 0,00 80.950.000,00 1.550.000,00 Pengembangan Menuju Kota Ramah Anak2.02 . 2.07.01 . 17 . 03

98.159.000,00 0,00 81.609.000,00 16.550.000,00 Penyusunan Profil Gender dan Anak2.02 . 2.07.01 . 17 . 04

3.857.652.480,00 Pangan 116.850.000,00 958.315.500,00 2.782.486.980,00 2.03

3.857.652.480,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 116.850.000,00 958.315.500,00 2.782.486.980,00 2.03 . 2.03.01

275.002.480,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 68.400.000,00 206.602.480,00 2.03 . 2.03.01 . 01

275.002.480,00 0,00 206.602.480,00 68.400.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD2.03 . 2.03.01 . 01 . 01

577.650.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 116.850.000,00 3.600.000,00 457.200.000,00 2.03 . 2.03.01 . 02

117.650.000,00 116.850.000,00 800.000,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 01

460.000.000,00 0,00 456.400.000,00 3.600.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 02

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 29.300.000,00 20.700.000,00 2.03 . 2.03.01 . 03

50.000.000,00 0,00 20.700.000,00 29.300.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD2.03 . 2.03.01 . 03 . 01

2.955.000.000,00 Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 857.015.500,00 2.097.984.500,00 2.03 . 2.03.01 . 15

950.000.000,00 0,00 697.300.000,00 252.700.000,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan2.03 . 2.03.01 . 15 . 01

130.000.000,00 0,00 115.750.000,00 14.250.000,00 Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 15 . 02

650.000.000,00 0,00 415.834.500,00 234.165.500,00 Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat2.03 . 2.03.01 . 15 . 03

250.000.000,00 0,00 241.950.000,00 8.050.000,00 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari ( KRPL )2.03 . 2.03.01 . 15 . 04

200.000.000,00 0,00 175.250.000,00 24.750.000,00 Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan2.03 . 2.03.01 . 15 . 05

300.000.000,00 0,00 143.650.000,00 156.350.000,00 Analisis Konsumsi Pangan Masyarakat Kota Bogor2.03 . 2.03.01 . 15 . 06

200.000.000,00 0,00 137.075.000,00 62.925.000,00 Festival Kuliner Kota Bogor2.03 . 2.03.01 . 15 . 07

150.000.000,00 0,00 125.950.000,00 24.050.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar dan Olahan2.03 . 2.03.01 . 15 . 08

125.000.000,00 0,00 45.225.000,00 79.775.000,00 Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)2.03 . 2.03.01 . 15 . 09

450.000.000,00 Pertanahan 130.000.000,00 80.975.000,00 239.025.000,00 2.04

450.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 130.000.000,00 80.975.000,00 239.025.000,00 2.04 . 4.01.03

Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 20: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

450.000.000,00 Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 130.000.000,00 80.975.000,00 239.025.000,00 2.04 . 4.01.03 . 15

125.000.000,00 0,00 76.650.000,00 48.350.000,00 Penanganan Permasalahan Pertanahan dan Sosialisasi Peraturan Pertanahan2.04 . 4.01.03 . 15 . 01

125.000.000,00 0,00 122.100.000,00 2.900.000,00 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

kepentingan Umum

2.04 . 4.01.03 . 15 . 02

200.000.000,00 130.000.000,00 40.275.000,00 29.725.000,00 Pematokan Pilar Batas Wilayah Antar Kelurahan2.04 . 4.01.03 . 15 . 03

82.028.359.977,00 Lingkungan Hidup 8.773.495.725,00 33.771.125.920,00 39.483.738.332,00 2.05

8.720.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 2.631.632.200,00 785.081.000,00 5.303.286.800,00 2.05 . 1.04.01

8.720.000.000,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 2.631.632.200,00 785.081.000,00 5.303.286.800,00 2.05 . 1.04.01 . 19

4.050.000.000,00 0,00 3.465.694.000,00 584.306.000,00 Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau2.05 . 1.04.01 . 19 . 01

900.000.000,00 0,00 893.475.000,00 6.525.000,00 Revitalisasi Rutin Ruang Terbuka Hijau2.05 . 1.04.01 . 19 . 02

270.000.000,00 0,00 126.450.000,00 143.550.000,00 Kegiatan Pemangkasan dan Penebangan Pohon Rawan Tumbang2.05 . 1.04.01 . 19 . 03

400.000.000,00 279.375.000,00 111.925.000,00 8.700.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau2.05 . 1.04.01 . 19 . 04

3.000.000.000,00 2.352.257.200,00 619.392.800,00 28.350.000,00 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 1.04.01 . 19 . 05

100.000.000,00 0,00 86.350.000,00 13.650.000,00 Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 1.04.01 . 19 . 06

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan dan Pemutakhiran data RTH2.05 . 1.04.01 . 19 . 07

72.989.609.977,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6.141.863.525,00 32.840.369.920,00 34.007.376.532,00 2.05 . 2.05.01

30.600.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 28.450.379.920,00 2.149.620.080,00 2.05 . 2.05.01 . 01

10.600.000.000,00 0,00 1.954.205.080,00 8.645.794.920,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD2.05 . 2.05.01 . 01 . 01

20.000.000.000,00 0,00 195.415.000,00 19.804.585.000,00 Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat dengan Pola Padat Karya2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

5.465.120.275,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 852.417.025,00 362.200.000,00 4.250.503.250,00 2.05 . 2.05.01 . 02

648.367.025,00 627.967.025,00 0,00 20.400.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 01

916.753.250,00 0,00 896.353.250,00 20.400.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 02

250.000.000,00 224.450.000,00 19.250.000,00 6.300.000,00 Penataan Gedung Ex Incemerator2.05 . 2.05.01 . 02 . 03

3.600.000.000,00 0,00 3.294.825.000,00 305.175.000,00 Peningkatan Pelayanan Perbengkelan2.05 . 2.05.01 . 02 . 04

50.000.000,00 0,00 40.075.000,00 9.925.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Perbengkelan2.05 . 2.05.01 . 02 . 05

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 36.750.000,00 13.250.000,00 2.05 . 2.05.01 . 03

50.000.000,00 0,00 13.250.000,00 36.750.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD2.05 . 2.05.01 . 03 . 01

18.695.360.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.838.700.000,00 916.216.000,00 15.940.444.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16

15.155.360.000,00 0,00 14.471.365.000,00 683.995.000,00 Pelayanan Persampahan2.05 . 2.05.01 . 16 . 02

2.000.000.000,00 1.359.900.000,00 613.400.000,00 26.700.000,00 Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana2.05 . 2.05.01 . 16 . 03

690.000.000,00 478.800.000,00 194.025.000,00 17.175.000,00 Revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan Container dan TPS2.05 . 2.05.01 . 16 . 05

250.000.000,00 0,00 173.950.000,00 76.050.000,00 Pelombaan Kebersihan2.05 . 2.05.01 . 16 . 06

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pembayaran Penunjang Jasa Retribusi Sampah2.05 . 2.05.01 . 16 . 07

400.000.000,00 0,00 287.704.000,00 112.296.000,00 Peningkatan PAD Retribusi Persampahan2.05 . 2.05.01 . 16 . 08

11.639.270.002,00 Program Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA 1.993.596.500,00 1.673.689.000,00 7.971.984.502,00 2.05 . 2.05.01 . 17

Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 21: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.072.474.000,00 0,00 5.051.399.000,00 21.075.000,00 Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan2.05 . 2.05.01 . 17 . 01

750.000.000,00 0,00 727.750.000,00 22.250.000,00 Penyusunan Laporan Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga2.05 . 2.05.01 . 17 . 02

2.928.377.105,00 100.146.500,00 1.235.291.605,00 1.592.939.000,00 Pengelolaan Sampah di TPA2.05 . 2.05.01 . 17 . 03

1.888.418.897,00 911.975.000,00 952.818.897,00 23.625.000,00 Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga2.05 . 2.05.01 . 17 . 04

1.000.000.000,00 981.475.000,00 4.725.000,00 13.800.000,00 Pembangunan Pagar Tembok Pembatas2.05 . 2.05.01 . 17 . 05

1.637.240.000,00 Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R 655.600.000,00 237.560.000,00 744.080.000,00 2.05 . 2.05.01 . 18

312.240.000,00 0,00 295.415.000,00 16.825.000,00 Sosialisasi Pengelolaan Sampah2.05 . 2.05.01 . 18 . 01

750.000.000,00 655.600.000,00 76.200.000,00 18.200.000,00 Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat2.05 . 2.05.01 . 18 . 02

175.000.000,00 0,00 95.550.000,00 79.450.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah2.05 . 2.05.01 . 18 . 03

400.000.000,00 0,00 276.915.000,00 123.085.000,00 Pengeloaan Sampah dengan 3R2.05 . 2.05.01 . 18 . 05

250.000.000,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 221.025.000,00 13.500.000,00 15.475.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19

250.000.000,00 221.025.000,00 15.475.000,00 13.500.000,00 Pengelolaan Hutan Kota2.05 . 2.05.01 . 19 . 08

2.102.119.700,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 613.150.000,00 1.488.969.700,00 2.05 . 2.05.01 . 20

596.550.000,00 0,00 507.000.000,00 89.550.000,00 Pengujian dan Analisa Pengujian Kualitas Air (Air Sungai, Situ dan Sumur dan air

limbah )

2.05 . 2.05.01 . 20 . 01

234.316.100,00 0,00 209.291.100,00 25.025.000,00 Pengujian dan Analisa Kualitas Udara2.05 . 2.05.01 . 20 . 02

99.553.600,00 0,00 72.853.600,00 26.700.000,00 Monitoring dan Evaluasi Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)2.05 . 2.05.01 . 20 . 03

196.300.000,00 0,00 187.900.000,00 8.400.000,00 Pengujian dan Analisa Kualitas Tanah2.05 . 2.05.01 . 20 . 04

187.500.000,00 0,00 73.650.000,00 113.850.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Penghasil Limbah Cair2.05 . 2.05.01 . 20 . 05

495.650.000,00 0,00 325.325.000,00 170.325.000,00 Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan Terhadap AMDAL, UKL-UPL dan SPPL2.05 . 2.05.01 . 20 . 06

150.000.000,00 0,00 60.350.000,00 89.650.000,00 Penegakan Hukum Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 20 . 07

142.250.000,00 0,00 52.600.000,00 89.650.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Penghasil Limbah B32.05 . 2.05.01 . 20 . 08

1.290.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 580.525.000,00 231.525.000,00 477.950.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21

295.000.000,00 0,00 134.425.000,00 160.575.000,00 Optimalisasi Pengendalian Air Tanah2.05 . 2.05.01 . 21 . 01

100.000.000,00 89.025.000,00 10.975.000,00 0,00 Perlindungan sumber mata air2.05 . 2.05.01 . 21 . 02

200.000.000,00 175.550.000,00 13.050.000,00 11.400.000,00 Pembangunan Bangunan Konservasi Air2.05 . 2.05.01 . 21 . 03

330.000.000,00 315.950.000,00 11.050.000,00 3.000.000,00 Pembuatan Sumur Pantau2.05 . 2.05.01 . 21 . 04

170.000.000,00 0,00 157.050.000,00 12.950.000,00 Reviu Inventarisasi lahan kritis (lanjutan)2.05 . 2.05.01 . 21 . 05

195.000.000,00 0,00 151.400.000,00 43.600.000,00 Perlindungan, Pelestarian dan Pengembangan Biodiversity2.05 . 2.05.01 . 21 . 06

242.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi 0,00 50.450.000,00 191.550.000,00 2.05 . 2.05.01 . 22

92.000.000,00 0,00 69.900.000,00 22.100.000,00 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Bogor2.05 . 2.05.01 . 22 . 01

150.000.000,00 0,00 121.650.000,00 28.350.000,00 Penyusunan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau Kota Bogor2.05 . 2.05.01 . 22 . 02

368.500.000,00 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 0,00 58.225.000,00 310.275.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24

150.000.000,00 0,00 110.400.000,00 39.600.000,00 Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim2.05 . 2.05.01 . 24 . 01

143.500.000,00 0,00 130.275.000,00 13.225.000,00 Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca2.05 . 2.05.01 . 24 . 02

75.000.000,00 0,00 69.600.000,00 5.400.000,00 Kajian Potensi Energi Baru Terbarukan2.05 . 2.05.01 . 24 . 03

Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 22: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

650.000.000,00 Program Kemitraan Lingkungan Hidup 0,00 196.725.000,00 453.275.000,00 2.05 . 2.05.01 . 25

350.000.000,00 0,00 219.175.000,00 130.825.000,00 Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata2.05 . 2.05.01 . 25 . 01

150.000.000,00 0,00 131.200.000,00 18.800.000,00 Pelaksanaan Kampanye Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 25 . 02

150.000.000,00 0,00 102.900.000,00 47.100.000,00 Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 25 . 03

90.750.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 39.800.000,00 50.950.000,00 2.05 . 4.01.05

90.750.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 39.800.000,00 50.950.000,00 2.05 . 4.01.05 . 16

90.750.000,00 0,00 50.950.000,00 39.800.000,00 Pembinaan Pengelolaan Persampahan2.05 . 4.01.05 . 16 . 01

123.000.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 84.375.000,00 38.625.000,00 2.05 . 4.01.06

41.000.000,00 Pembinaan Pengelolaan Persampahan 0,00 29.600.000,00 11.400.000,00 2.05 . 4.01.06 . 15

41.000.000,00 0,00 11.400.000,00 29.600.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan2.05 . 4.01.06 . 15 . 02

82.000.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 54.775.000,00 27.225.000,00 2.05 . 4.01.06 . 16

82.000.000,00 0,00 27.225.000,00 54.775.000,00 Pembinaan Pengelolaan Persampahan2.05 . 4.01.06 . 16 . 01

75.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 15.675.000,00 59.325.000,00 2.05 . 4.01.09

75.000.000,00 Pembinaan Pengelolaan Persampahan 0,00 15.675.000,00 59.325.000,00 2.05 . 4.01.09 . 15

75.000.000,00 0,00 59.325.000,00 15.675.000,00 Pembinaan Pengelolaan Persampahan2.05 . 4.01.09 . 15 . 01

30.000.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 5.825.000,00 24.175.000,00 2.05 . 4.01.10

30.000.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 5.825.000,00 24.175.000,00 2.05 . 4.01.10 . 16

30.000.000,00 0,00 24.175.000,00 5.825.000,00 Pembinaan Pengelolaan Persampahan2.05 . 4.01.10 . 16 . 01

7.304.281.000,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 949.516.000,00 1.265.327.000,00 5.089.438.000,00 2.06

7.304.281.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 949.516.000,00 1.265.327.000,00 5.089.438.000,00 2.06 . 2.06.01

2.262.997.790,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 350.175.000,00 1.912.822.790,00 2.06 . 2.06.01 . 01

2.262.997.790,00 0,00 1.912.822.790,00 350.175.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD2.06 . 2.06.01 . 01 . 01

2.325.649.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 949.516.000,00 44.550.000,00 1.331.583.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02

970.649.000,00 949.516.000,00 6.733.000,00 14.400.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 01

1.015.000.000,00 0,00 998.350.000,00 16.650.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 02

340.000.000,00 0,00 326.500.000,00 13.500.000,00 Pengadaan Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 02 . 04

47.300.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 31.875.000,00 15.425.000,00 2.06 . 2.06.01 . 03

47.300.000,00 0,00 15.425.000,00 31.875.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD2.06 . 2.06.01 . 03 . 01

2.668.334.210,00 Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 838.727.000,00 1.829.607.210,00 2.06 . 2.06.01 . 15

326.869.000,00 0,00 104.519.000,00 222.350.000,00 Kegiatan Pelayanan dasar Adminduk ( KK, KTP , KIA, akte kelahiran , akte kematian )2.06 . 2.06.01 . 15 . 01

267.457.000,00 0,00 150.764.000,00 116.693.000,00 Pengendalian Penduduk melalui Administrasi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 02

150.000.000,00 0,00 73.076.000,00 76.924.000,00 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil di bidang Perkawinan2.06 . 2.06.01 . 15 . 03

180.000.000,00 0,00 30.120.000,00 149.880.000,00 Pelayanan Publik Akte Kelahiran2.06 . 2.06.01 . 15 . 04

Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 23: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

177.400.210,00 0,00 125.932.210,00 51.468.000,00 Penataan Dokumen dan Registrasi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 05

120.000.000,00 0,00 69.750.000,00 50.250.000,00 Pelayanan Isbat Nikah melalui kerjasama dengan Pengadilan agama2.06 . 2.06.01 . 15 . 06

180.000.000,00 0,00 86.538.000,00 93.462.000,00 Penyusunan Profil Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 07

1.266.608.000,00 0,00 1.188.908.000,00 77.700.000,00 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu (DAK 2017)2.06 . 2.06.01 . 15 . 08

6.154.396.350,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 89.250.000,00 1.104.420.000,00 4.960.726.350,00 2.07

4.013.800.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

89.250.000,00 704.520.000,00 3.220.030.000,00 2.07 . 2.07.01

359.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 134.700.000,00 224.300.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01

359.000.000,00 0,00 224.300.000,00 134.700.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD2.07 . 2.07.01 . 01 . 01

264.800.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 89.250.000,00 12.550.000,00 163.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02

94.800.000,00 89.250.000,00 0,00 5.550.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 01

170.000.000,00 0,00 163.000.000,00 7.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 02

1.650.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan 0,00 281.225.000,00 1.368.775.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15

390.000.000,00 0,00 328.500.000,00 61.500.000,00 Peningkatan Kemandirian Lembaga Kemasyarakatan2.07 . 2.07.01 . 15 . 01

150.000.000,00 0,00 118.975.000,00 31.025.000,00 TNI Manunggal Satata Sariksa (TMSS)2.07 . 2.07.01 . 15 . 02

210.000.000,00 0,00 179.900.000,00 30.100.000,00 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat2.07 . 2.07.01 . 15 . 03

50.000.000,00 0,00 22.225.000,00 27.775.000,00 Monev Partisipasi Masyarakat2.07 . 2.07.01 . 15 . 04

200.000.000,00 0,00 178.625.000,00 21.375.000,00 Pemberdayaan Posdaya di Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 15 . 05

650.000.000,00 0,00 540.550.000,00 109.450.000,00 Pembinaan PKK2.07 . 2.07.01 . 15 . 06

600.000.000,00 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 0,00 103.745.000,00 496.255.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16

600.000.000,00 0,00 496.255.000,00 103.745.000,00 Perlombaan Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 16 . 01

1.140.000.000,00 Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan 0,00 172.300.000,00 967.700.000,00 2.07 . 2.07.01 . 17

249.000.000,00 0,00 220.000.000,00 29.000.000,00 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Bagi KK Miskin2.07 . 2.07.01 . 17 . 01

275.000.000,00 0,00 237.825.000,00 37.175.000,00 Pembinaan POK-SUS UP2K-PKK Kelurahan dan Penilaian UP2K Terbaik Tingkat Kota

dan Provinsi

2.07 . 2.07.01 . 17 . 02

90.000.000,00 0,00 82.075.000,00 7.925.000,00 Pemberdayaan Ekonomi Syariah2.07 . 2.07.01 . 17 . 03

278.500.000,00 0,00 262.200.000,00 16.300.000,00 Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG)2.07 . 2.07.01 . 17 . 04

247.500.000,00 0,00 165.600.000,00 81.900.000,00 Peningkatan Pemanfatan Pencapaian Teknologi Tepat Guna (TTG)2.07 . 2.07.01 . 17 . 05

258.500.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 94.600.000,00 163.900.000,00 2.07 . 4.01.05

258.500.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan 0,00 94.600.000,00 163.900.000,00 2.07 . 4.01.05 . 15

258.500.000,00 0,00 163.900.000,00 94.600.000,00 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)2.07 . 4.01.05 . 15 . 07

435.000.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 139.100.000,00 295.900.000,00 2.07 . 4.01.06

435.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan 0,00 139.100.000,00 295.900.000,00 2.07 . 4.01.06 . 15

435.000.000,00 0,00 295.900.000,00 139.100.000,00 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)2.07 . 4.01.06 . 15 . 07

210.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 34.750.000,00 175.250.000,00 2.07 . 4.01.07

Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 24: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

210.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan 0,00 34.750.000,00 175.250.000,00 2.07 . 4.01.07 . 15

185.000.000,00 0,00 152.600.000,00 32.400.000,00 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)2.07 . 4.01.07 . 15 . 07

25.000.000,00 0,00 22.650.000,00 2.350.000,00 Pemberdayaan Karang Taruna Kecamatan dan Kelurahan2.07 . 4.01.07 . 15 . 09

547.096.350,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 107.050.000,00 440.046.350,00 2.07 . 4.01.08

547.096.350,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan 0,00 107.050.000,00 440.046.350,00 2.07 . 4.01.08 . 15

435.000.000,00 0,00 344.000.000,00 91.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)2.07 . 4.01.08 . 15 . 07

112.096.350,00 0,00 96.046.350,00 16.050.000,00 Penilaian Lomba Lomba Tingkat Kelurahan dan Kecamatan2.07 . 4.01.08 . 15 . 08

380.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 18.400.000,00 361.600.000,00 2.07 . 4.01.09

380.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan 0,00 18.400.000,00 361.600.000,00 2.07 . 4.01.09 . 15

380.000.000,00 0,00 361.600.000,00 18.400.000,00 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)2.07 . 4.01.09 . 15 . 07

310.000.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 6.000.000,00 304.000.000,00 2.07 . 4.01.10

310.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan 0,00 6.000.000,00 304.000.000,00 2.07 . 4.01.10 . 15

310.000.000,00 0,00 304.000.000,00 6.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)2.07 . 4.01.10 . 15 . 07

3.253.746.000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 575.700.000,00 392.244.000,00 2.285.802.000,00 2.08

3.253.746.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 575.700.000,00 392.244.000,00 2.285.802.000,00 2.08 . 2.08.01

231.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 54.350.000,00 176.650.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01

231.000.000,00 0,00 176.650.000,00 54.350.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD2.08 . 2.08.01 . 01 . 01

173.200.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62.200.000,00 8.700.000,00 102.300.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02

63.200.000,00 62.200.000,00 0,00 1.000.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 01

110.000.000,00 0,00 102.300.000,00 7.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 02

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 37.400.000,00 12.600.000,00 2.08 . 2.08.01 . 03

50.000.000,00 0,00 12.600.000,00 37.400.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD2.08 . 2.08.01 . 03 . 01

360.000.000,00 Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 30.800.000,00 329.200.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15

360.000.000,00 0,00 329.200.000,00 30.800.000,00 Intensifikasi Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja2.08 . 2.08.01 . 15 . 01

1.899.546.000,00 Keluarga Berencana 513.500.000,00 221.044.000,00 1.165.002.000,00 2.08 . 2.08.01 . 16

642.500.000,00 0,00 421.456.000,00 221.044.000,00 Pelayanan KB dan Pengadaan Alat Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 16 . 01

229.050.000,00 0,00 229.050.000,00 0,00 DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK 2017)2.08 . 2.08.01 . 16 . 02

1.027.996.000,00 513.500.000,00 514.496.000,00 0,00 DAK Fisik - Bidang Kesehatan Sub Bidang Keluarga Berencana (DAK 2017)2.08 . 2.08.01 . 16 . 03

540.000.000,00 Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 0,00 39.950.000,00 500.050.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17

240.000.000,00 0,00 214.450.000,00 25.550.000,00 Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 17 . 01

300.000.000,00 0,00 285.600.000,00 14.400.000,00 Pembinaan Ketahanan Keluarga2.08 . 2.08.01 . 17 . 02

33.038.632.333,00 Perhubungan 10.864.122.593,00 7.084.748.000,00 15.089.761.740,00 2.09

Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 25: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

33.038.632.333,00 DINAS PERHUBUNGAN 10.864.122.593,00 7.084.748.000,00 15.089.761.740,00 2.09 . 2.09.01

5.704.700.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 668.675.000,00 5.036.025.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01

3.593.700.000,00 0,00 2.954.425.000,00 639.275.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD2.09 . 2.09.01 . 01 . 01

1.361.000.000,00 0,00 1.344.800.000,00 16.200.000,00 Pemeliharaan dan Pengadaan BBM Kendaraan Operasional Dinas2.09 . 2.09.01 . 01 . 02

750.000.000,00 0,00 736.800.000,00 13.200.000,00 Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Pendukung Lalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 01 . 03

4.475.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.490.750.000,00 34.050.000,00 1.950.200.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02

3.500.000.000,00 2.490.750.000,00 994.850.000,00 14.400.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 01

975.000.000,00 0,00 955.350.000,00 19.650.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Inventaris Kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 02

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 13.000.000,00 37.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 03

50.000.000,00 0,00 37.000.000,00 13.000.000,00 Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan OPD2.09 . 2.09.01 . 03 . 01

5.680.000.000,00 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi 3.455.669.500,00 190.075.000,00 2.034.255.500,00 2.09 . 2.09.01 . 15

150.000.000,00 0,00 140.875.000,00 9.125.000,00 Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan & Simpang2.09 . 2.09.01 . 15 . 01

100.000.000,00 0,00 90.550.000,00 9.450.000,00 Evaluasi Kinerja Angkutan Dalam Trayek2.09 . 2.09.01 . 15 . 02

100.000.000,00 0,00 93.475.000,00 6.525.000,00 Penyusunan Regulasi (Peraturan dan/atau Keputusan Walikota sebagai tindaklanjut

PERDA 3/2013 ttg LLAJ)

2.09 . 2.09.01 . 15 . 03

150.000.000,00 0,00 141.125.000,00 8.875.000,00 Pembangunan Fasilitas Parkir pada Badan Jalan2.09 . 2.09.01 . 15 . 04

1.270.000.000,00 265.950.000,00 987.700.000,00 16.350.000,00 Pembangunan Shelter Non BTS Trans Pakuan dan BTS Trans Pakuan2.09 . 2.09.01 . 15 . 05

2.000.000.000,00 1.974.444.500,00 5.955.500,00 19.600.000,00 Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang2.09 . 2.09.01 . 15 . 06

500.000.000,00 188.926.250,00 238.548.750,00 72.525.000,00 Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki, Jalur Pesepeda dan Tempat Parkir Sepeda2.09 . 2.09.01 . 15 . 07

100.000.000,00 88.818.000,00 3.982.000,00 7.200.000,00 Pembangunan Pos GATUR2.09 . 2.09.01 . 15 . 08

400.000.000,00 159.788.500,00 230.186.500,00 10.025.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Jalur Bersepeda2.09 . 2.09.01 . 15 . 09

50.000.000,00 0,00 43.250.000,00 6.750.000,00 Pemeliharaan Pos GATUR2.09 . 2.09.01 . 15 . 10

60.000.000,00 0,00 51.950.000,00 8.050.000,00 Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran (On Street Parking)2.09 . 2.09.01 . 15 . 11

800.000.000,00 777.742.250,00 6.657.750,00 15.600.000,00 Pemasangan Pagar Seputar Kebun Raya2.09 . 2.09.01 . 15 . 12

14.388.282.333,00 Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi 4.684.741.093,00 5.573.791.000,00 4.129.750.240,00 2.09 . 2.09.01 . 16

598.333.333,00 552.913.618,00 2.819.715,00 42.600.000,00 Pengadaan-Pemasangan Rambu-rambu:2.09 . 2.09.01 . 16 . 01

800.000.000,00 0,00 755.450.000,00 44.550.000,00 Pengadaan-Pengecatan Marka Jalan2.09 . 2.09.01 . 16 . 02

2.000.000.000,00 1.019.175.000,00 905.150.000,00 75.675.000,00 Pengadaan-Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)2.09 . 2.09.01 . 16 . 03

1.000.000.000,00 421.522.500,00 530.777.500,00 47.700.000,00 Pengadaan-Pemasangan Alat Pengendali & Pengaman Pemakai Jalan2.09 . 2.09.01 . 16 . 04

700.000.000,00 0,00 626.125.000,00 73.875.000,00 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan2.09 . 2.09.01 . 16 . 05

200.000.000,00 0,00 192.875.000,00 7.125.000,00 Pemeliharaan CCTV lalin - Control Room dan Server Data Base2.09 . 2.09.01 . 16 . 06

150.000.000,00 0,00 141.975.000,00 8.025.000,00 Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)2.09 . 2.09.01 . 16 . 07

4.821.650.000,00 0,00 328.755.000,00 4.492.895.000,00 Dukungan Operasional Pengawasan-Pengendalian-Penjagaan-Pengaturan (WASDAL -

GATUR) Lokasi Rawan kemacetan

2.09 . 2.09.01 . 16 . 08

330.000.000,00 0,00 24.250.000,00 305.750.000,00 Operasional Penertiban2.09 . 2.09.01 . 16 . 09

518.299.000,00 0,00 198.903.000,00 319.396.000,00 Operasional Penyelenggaraan Terminal2.09 . 2.09.01 . 16 . 10

200.000.000,00 0,00 138.125.000,00 61.875.000,00 Operasional Forum LLAJ2.09 . 2.09.01 . 16 . 12

Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 26: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

70.000.000,00 0,00 50.300.000,00 19.700.000,00 Operasional Penilaian Wahana Tata Nugraha2.09 . 2.09.01 . 16 . 13

3.000.000.000,00 2.691.129.975,00 234.245.025,00 74.625.000,00 Pengembangan Intelegent Transport System2.09 . 2.09.01 . 16 . 14

692.500.000,00 Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi 159.300.000,00 105.725.000,00 427.475.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17

292.500.000,00 159.300.000,00 55.800.000,00 77.400.000,00 Pengadaan Media (Sarana) Sosialisasi/Penyuluhan2.09 . 2.09.01 . 17 . 01

200.000.000,00 0,00 188.000.000,00 12.000.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan DARTIBLANTAS & Kampanye Keselamatan2.09 . 2.09.01 . 17 . 02

200.000.000,00 0,00 183.675.000,00 16.325.000,00 Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan2.09 . 2.09.01 . 17 . 03

687.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum 0,00 202.280.000,00 485.220.000,00 2.09 . 2.09.01 . 18

100.000.000,00 0,00 92.675.000,00 7.325.000,00 Pembinaan (Sosialisasi) dan Fasilitasi (Pelatihan) Pembentukan Badan Usaha ber

Badan Hukum bagi Penyelenggara Angkutan Umum

2.09 . 2.09.01 . 18 . 01

200.000.000,00 0,00 105.770.000,00 94.230.000,00 Restrukturisasi/ Re-Routing Angkutan Kota & AKDP2.09 . 2.09.01 . 18 . 02

187.500.000,00 0,00 164.025.000,00 23.475.000,00 Rasionalisasi Supply-Demand / Reduksi Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)2.09 . 2.09.01 . 18 . 04

200.000.000,00 0,00 122.750.000,00 77.250.000,00 Operasional Pelayanan Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek2.09 . 2.09.01 . 18 . 05

977.150.000,00 Pengembangan Transportasi Yang Ramah Lingkungan 73.662.000,00 237.875.000,00 665.613.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19

75.000.000,00 0,00 47.600.000,00 27.400.000,00 Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan Non-Umum2.09 . 2.09.01 . 19 . 01

502.150.000,00 73.662.000,00 242.188.000,00 186.300.000,00 Operasional Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor2.09 . 2.09.01 . 19 . 02

150.000.000,00 0,00 138.875.000,00 11.125.000,00 Pemeliharaan Data Base Sistem Informasi Pemeriksaan dan Pengadaan SMS Gateway

(SMS Center)

2.09 . 2.09.01 . 19 . 03

250.000.000,00 0,00 236.950.000,00 13.050.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana PKB2.09 . 2.09.01 . 19 . 04

383.500.000,00 Kelancaran Arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 0,00 59.277.000,00 324.223.000,00 2.09 . 2.09.01 . 20

383.500.000,00 0,00 324.223.000,00 59.277.000,00 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Perparkiran2.09 . 2.09.01 . 20 . 01

16.704.950.312,00 Komunikasi dan Informatika 2.169.253.000,00 1.285.457.000,00 13.250.240.312,00 2.10

150.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 1.675.000,00 148.325.000,00 2.10 . 1.05.02

150.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 1.675.000,00 148.325.000,00 2.10 . 1.05.02 . 15

150.000.000,00 0,00 148.325.000,00 1.675.000,00 Pengembangan Website dan Pembangunan Sistem Informasi BPBD Kota Bogor2.10 . 1.05.02 . 15 . 19

610.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 159.000.000,00 451.000.000,00 2.10 . 2.06.01

610.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 159.000.000,00 451.000.000,00 2.10 . 2.06.01 . 15

250.000.000,00 0,00 138.400.000,00 111.600.000,00 Pembuatan Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk)2.10 . 2.06.01 . 15 . 26

360.000.000,00 0,00 312.600.000,00 47.400.000,00 Penyuluhan dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan (Adminduk)2.10 . 2.06.01 . 15 . 27

11.100.009.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.169.253.000,00 708.857.000,00 8.221.899.000,00 2.10 . 2.10.01

380.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 60.450.000,00 319.550.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01

380.000.000,00 0,00 319.550.000,00 60.450.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD2.10 . 2.10.01 . 01 . 01

807.500.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 469.525.000,00 21.000.000,00 316.975.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02

475.000.000,00 469.525.000,00 0,00 5.475.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 01

332.500.000,00 0,00 316.975.000,00 15.525.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 02

Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 27: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

47.500.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 11.400.000,00 36.100.000,00 2.10 . 2.10.01 . 03

47.500.000,00 0,00 36.100.000,00 11.400.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD2.10 . 2.10.01 . 03 . 01

9.627.509.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.699.728.000,00 612.857.000,00 7.314.924.000,00 2.10 . 2.10.01 . 15

118.750.000,00 0,00 90.700.000,00 28.050.000,00 Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP)2.10 . 2.10.01 . 15 . 01

2.500.000.000,00 0,00 2.488.000.000,00 12.000.000,00 Pengadaan BANDWITH.2.10 . 2.10.01 . 15 . 02

984.200.000,00 0,00 966.350.000,00 17.850.000,00 Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor2.10 . 2.10.01 . 15 . 03

1.000.000.000,00 990.161.000,00 589.000,00 9.250.000,00 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota2.10 . 2.10.01 . 15 . 04

475.000.000,00 133.375.000,00 330.500.000,00 11.125.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Data Center2.10 . 2.10.01 . 15 . 05

190.000.000,00 186.367.000,00 633.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Wifi Ruang Publik2.10 . 2.10.01 . 15 . 06

95.000.000,00 0,00 91.175.000,00 3.825.000,00 Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPD dan Kelurahan2.10 . 2.10.01 . 15 . 07

760.000.000,00 0,00 708.775.000,00 51.225.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan e-Government2.10 . 2.10.01 . 15 . 08

95.000.000,00 0,00 94.100.000,00 900.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor2.10 . 2.10.01 . 15 . 09

95.000.000,00 26.000.000,00 63.100.000,00 5.900.000,00 Pengembangan dan pembuatan repository / data Ware house2.10 . 2.10.01 . 15 . 10

1.757.500.000,00 225.825.000,00 1.492.275.000,00 39.400.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Contact Center dan Bogor Green Room2.10 . 2.10.01 . 15 . 11

95.000.000,00 0,00 94.100.000,00 900.000,00 Digitalisasi Profil2.10 . 2.10.01 . 15 . 12

95.000.000,00 0,00 90.925.000,00 4.075.000,00 Pemeliharaan CCTV dan Multimedia RR I, II, III2.10 . 2.10.01 . 15 . 13

285.000.000,00 95.000.000,00 103.625.000,00 86.375.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Menara2.10 . 2.10.01 . 15 . 14

190.000.000,00 0,00 37.840.000,00 152.160.000,00 Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan2.10 . 2.10.01 . 15 . 15

118.750.000,00 3.000.000,00 68.800.000,00 46.950.000,00 Pembuatan Data Base Komunikasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 16

475.000.000,00 0,00 432.922.000,00 42.078.000,00 Penyelenggaraan siaran Televisi dan Streaming TV Sipatahunan2.10 . 2.10.01 . 15 . 17

298.309.000,00 40.000.000,00 160.515.000,00 97.794.000,00 Pengelolaan Persandian2.10 . 2.10.01 . 15 . 30

237.500.000,00 Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 0,00 3.150.000,00 234.350.000,00 2.10 . 2.10.01 . 16

237.500.000,00 0,00 234.350.000,00 3.150.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK seluruh OPD2.10 . 2.10.01 . 16 . 05

3.416.391.312,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 300.150.000,00 3.116.241.312,00 2.10 . 4.01.03

434.641.392,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 92.675.000,00 341.966.392,00 2.10 . 4.01.03 . 15

194.641.392,00 0,00 148.841.392,00 45.800.000,00 Pengelolaan Media Publikasi2.10 . 4.01.03 . 15 . 21

140.000.000,00 0,00 104.825.000,00 35.175.000,00 Pembuatan Film Dokumenter2.10 . 4.01.03 . 15 . 22

100.000.000,00 0,00 88.300.000,00 11.700.000,00 Pendokumentasian Kehumasan2.10 . 4.01.03 . 15 . 23

600.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 0,00 103.125.000,00 496.875.000,00 2.10 . 4.01.03 . 16

80.000.000,00 0,00 22.750.000,00 57.250.000,00 Monitoring dan Evaluasi Informasi2.10 . 4.01.03 . 16 . 02

120.000.000,00 0,00 100.000.000,00 20.000.000,00 Peningkatan Kualitas PPID2.10 . 4.01.03 . 16 . 03

400.000.000,00 0,00 374.125.000,00 25.875.000,00 Peningkatan Pelayanan Kehumasan2.10 . 4.01.03 . 16 . 04

2.381.749.920,00 Kerjasama Informasi dengan Media Massa 0,00 104.350.000,00 2.277.399.920,00 2.10 . 4.01.03 . 17

1.742.269.120,00 0,00 1.669.919.120,00 72.350.000,00 Penyebarluasan Informasi2.10 . 4.01.03 . 17 . 02

266.000.000,00 0,00 247.400.000,00 18.600.000,00 Pembangunan Opini Publik2.10 . 4.01.03 . 17 . 03

373.480.800,00 0,00 360.080.800,00 13.400.000,00 Penyampaian Informasi Publik2.10 . 4.01.03 . 17 . 04

Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 28: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.040.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0,00 57.525.000,00 982.475.000,00 2.10 . 4.01.04

1.040.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 57.525.000,00 982.475.000,00 2.10 . 4.01.04 . 15

715.000.000,00 0,00 694.600.000,00 20.400.000,00 Pelayanan Kehumasan2.10 . 4.01.04 . 15 . 24

325.000.000,00 0,00 287.875.000,00 37.125.000,00 Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan SIM DPRD2.10 . 4.01.04 . 15 . 25

18.150.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 450.000,00 17.700.000,00 2.10 . 4.01.05

18.150.000,00 Kerjasama Informasi dengan Media Massa 0,00 450.000,00 17.700.000,00 2.10 . 4.01.05 . 17

18.150.000,00 0,00 17.700.000,00 450.000,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan

2.10 . 4.01.05 . 17 . 01

194.750.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 20.000.000,00 174.750.000,00 2.10 . 4.01.06

194.750.000,00 Kerjasama Informasi dengan Media Massa 0,00 20.000.000,00 174.750.000,00 2.10 . 4.01.06 . 17

194.750.000,00 0,00 174.750.000,00 20.000.000,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan

2.10 . 4.01.06 . 17 . 01

25.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 0,00 25.000.000,00 2.10 . 4.01.07

25.000.000,00 Kerjasama Informasi dengan Media Massa 0,00 0,00 25.000.000,00 2.10 . 4.01.07 . 17

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan

2.10 . 4.01.07 . 17 . 01

18.150.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 5.600.000,00 12.550.000,00 2.10 . 4.01.08

18.150.000,00 Kerjasama Informasi dengan Media Massa 0,00 5.600.000,00 12.550.000,00 2.10 . 4.01.08 . 17

18.150.000,00 0,00 12.550.000,00 5.600.000,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan

2.10 . 4.01.08 . 17 . 01

50.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 13.750.000,00 36.250.000,00 2.10 . 4.01.09

50.000.000,00 Kerjasama Informasi dengan Media Massa 0,00 13.750.000,00 36.250.000,00 2.10 . 4.01.09 . 17

50.000.000,00 0,00 36.250.000,00 13.750.000,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan

2.10 . 4.01.09 . 17 . 01

82.500.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 18.450.000,00 64.050.000,00 2.10 . 4.01.10

82.500.000,00 Kerjasama Informasi dengan Media Massa 0,00 18.450.000,00 64.050.000,00 2.10 . 4.01.10 . 17

82.500.000,00 0,00 64.050.000,00 18.450.000,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan

2.10 . 4.01.10 . 17 . 01

10.127.560.000,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.935.247.400,00 1.213.570.000,00 4.978.742.600,00 2.11

6.909.560.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.451.890.400,00 987.600.000,00 3.470.069.600,00 2.11 . 2.11.01

500.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 74.400.000,00 425.600.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01

500.000.000,00 0,00 425.600.000,00 74.400.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD2.11 . 2.11.01 . 01 . 01

1.450.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.226.890.400,00 32.850.000,00 190.259.600,00 2.11 . 2.11.01 . 02

1.250.000.000,00 1.226.890.400,00 909.600,00 22.200.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 01

200.000.000,00 0,00 189.350.000,00 10.650.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 02

Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 29: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 0,00 15.975.000,00 84.025.000,00 2.11 . 2.11.01 . 03

100.000.000,00 0,00 84.025.000,00 15.975.000,00 Pemeliharaan Data Base2.11 . 2.11.01 . 03 . 01

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 48.125.000,00 1.875.000,00 2.11 . 2.11.01 . 04

50.000.000,00 0,00 1.875.000,00 48.125.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD2.11 . 2.11.01 . 04 . 01

20.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 5.400.000,00 14.600.000,00 2.11 . 2.11.01 . 05

20.000.000,00 0,00 14.600.000,00 5.400.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur2.11 . 2.11.01 . 05 . 01

450.000.000,00 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 0,00 48.900.000,00 401.100.000,00 2.11 . 2.11.01 . 15

250.000.000,00 0,00 219.400.000,00 30.600.000,00 Peningkatan kualitas kinerja UMKM (workshop,pelatihan kewirausahaan dan bintek)2.11 . 2.11.01 . 15 . 02

200.000.000,00 0,00 181.700.000,00 18.300.000,00 Sosialisasi Izin Usaha Mikro Kecil ( IUMK)2.11 . 2.11.01 . 15 . 03

1.490.560.000,00 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 229.050.000,00 1.261.510.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16

450.000.000,00 0,00 385.200.000,00 64.800.000,00 Pelatihan Perkoperasian Bagi KPEK2.11 . 2.11.01 . 16 . 01

170.360.000,00 0,00 138.560.000,00 31.800.000,00 Pendampingan Manajemen Usaha Koperasi2.11 . 2.11.01 . 16 . 02

450.000.000,00 0,00 376.000.000,00 74.000.000,00 Pelatihan Lembaga Koperasi2.11 . 2.11.01 . 16 . 03

300.000.000,00 0,00 262.150.000,00 37.850.000,00 Peringatan HUT koperasi2.11 . 2.11.01 . 16 . 04

120.200.000,00 0,00 99.600.000,00 20.600.000,00 Intermediasi bagi koperasi2.11 . 2.11.01 . 16 . 05

550.000.000,00 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah

0,00 44.700.000,00 505.300.000,00 2.11 . 2.11.01 . 17

350.000.000,00 0,00 340.700.000,00 9.300.000,00 Gelar produk UMKM2.11 . 2.11.01 . 17 . 01

200.000.000,00 0,00 164.600.000,00 35.400.000,00 Fasilitasi Kemitraan bagi UMKM2.11 . 2.11.01 . 17 . 02

2.299.000.000,00 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 1.225.000.000,00 488.200.000,00 585.800.000,00 2.11 . 2.11.01 . 18

250.000.000,00 0,00 179.300.000,00 70.700.000,00 Sosialisasi Regulasi PKL2.11 . 2.11.01 . 18 . 01

1.400.000.000,00 1.225.000.000,00 36.000.000,00 139.000.000,00 Pembangunan dan Revitalisasi Zona PKL2.11 . 2.11.01 . 18 . 02

124.800.000,00 0,00 7.350.000,00 117.450.000,00 Registrasi Ulang dan Penerbitan TDU2.11 . 2.11.01 . 18 . 03

524.200.000,00 0,00 363.150.000,00 161.050.000,00 Pemberdayaan PKL2.11 . 2.11.01 . 18 . 04

2.850.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.483.357.000,00 88.345.000,00 1.278.298.000,00 2.11 . 4.01.03

2.850.000.000,00 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah

1.483.357.000,00 88.345.000,00 1.278.298.000,00 2.11 . 4.01.03 . 17

1.000.000.000,00 0,00 960.500.000,00 39.500.000,00 Peningkatan Promosi dan Kinerja Dekranasda Kota Bogor2.11 . 4.01.03 . 17 . 03

1.500.000.000,00 1.483.357.000,00 16.643.000,00 0,00 Renovasi Showroom Dekranasda Kota Bogor2.11 . 4.01.03 . 17 . 05

150.000.000,00 0,00 111.250.000,00 38.750.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Database Sarana Perekonomian2.11 . 4.01.03 . 17 . 06

200.000.000,00 0,00 189.905.000,00 10.095.000,00 Kajian Peningkatan UPTD Parkir menjadi Perusahaan Daerah2.11 . 4.01.03 . 17 . 07

60.500.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 29.450.000,00 31.050.000,00 2.11 . 4.01.05

60.500.000,00 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 0,00 29.450.000,00 31.050.000,00 2.11 . 4.01.05 . 15

60.500.000,00 0,00 31.050.000,00 29.450.000,00 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah2.11 . 4.01.05 . 15 . 01

82.500.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 43.800.000,00 38.700.000,00 2.11 . 4.01.06

Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 30: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

82.500.000,00 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 0,00 43.800.000,00 38.700.000,00 2.11 . 4.01.06 . 15

42.500.000,00 0,00 21.500.000,00 21.000.000,00 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah2.11 . 4.01.06 . 15 . 01

40.000.000,00 0,00 17.200.000,00 22.800.000,00 Pendataan dan Pembinaan Koperasi2.11 . 4.01.06 . 15 . 06

50.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 13.150.000,00 36.850.000,00 2.11 . 4.01.07

50.000.000,00 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 0,00 13.150.000,00 36.850.000,00 2.11 . 4.01.07 . 15

50.000.000,00 0,00 36.850.000,00 13.150.000,00 Peningkatan Kualitas Usaha Kecil Menengah2.11 . 4.01.07 . 15 . 04

75.000.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 29.525.000,00 45.475.000,00 2.11 . 4.01.08

75.000.000,00 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 0,00 29.525.000,00 45.475.000,00 2.11 . 4.01.08 . 15

20.000.000,00 0,00 15.550.000,00 4.450.000,00 Peningkatan Kualitas Usaha Kecil Menengah2.11 . 4.01.08 . 15 . 04

55.000.000,00 0,00 29.925.000,00 25.075.000,00 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah2.11 . 4.01.08 . 15 . 05

50.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 19.400.000,00 30.600.000,00 2.11 . 4.01.09

50.000.000,00 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 0,00 19.400.000,00 30.600.000,00 2.11 . 4.01.09 . 15

50.000.000,00 0,00 30.600.000,00 19.400.000,00 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah2.11 . 4.01.09 . 15 . 05

50.000.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 2.300.000,00 47.700.000,00 2.11 . 4.01.10

50.000.000,00 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 0,00 2.300.000,00 47.700.000,00 2.11 . 4.01.10 . 15

50.000.000,00 0,00 47.700.000,00 2.300.000,00 Updating Data Pemetaan Wilayah Potensi Ekonomi Kecamatan2.11 . 4.01.10 . 15 . 07

7.986.046.000,00 Penanaman Modal 1.906.689.500,00 791.736.000,00 5.287.620.500,00 2.12

7.547.796.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.906.689.500,00 469.611.000,00 5.171.495.500,00 2.12 . 2.12.01

1.219.447.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 40.800.000,00 1.178.647.500,00 2.12 . 2.12.01 . 01

1.219.447.500,00 0,00 1.178.647.500,00 40.800.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD2.12 . 2.12.01 . 01 . 01

3.913.889.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.906.689.500,00 16.600.000,00 1.990.600.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02

1.913.889.500,00 1.906.689.500,00 0,00 7.200.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 01

2.000.000.000,00 0,00 1.990.600.000,00 9.400.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 02

30.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 11.400.000,00 18.600.000,00 2.12 . 2.12.01 . 03

30.000.000,00 0,00 18.600.000,00 11.400.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD2.12 . 2.12.01 . 03 . 01

2.384.459.000,00 Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 0,00 400.811.000,00 1.983.648.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15

485.000.000,00 0,00 460.475.000,00 24.525.000,00 Penyelenggaraan Promosi Investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 02

83.850.000,00 0,00 83.400.000,00 450.000,00 Surveilance I SNI ISO 9001:20152.12 . 2.12.01 . 15 . 03

182.300.000,00 0,00 159.200.000,00 23.100.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di Kota Bogor2.12 . 2.12.01 . 15 . 04

420.000.000,00 0,00 403.800.000,00 16.200.000,00 Pengembangan Pelayanan Perizinan berbasis Tekhnologi Informasi Komunikasi (TIK)

(Database Perizinan)

2.12 . 2.12.01 . 15 . 05

110.000.000,00 0,00 71.000.000,00 39.000.000,00 Pelayanan Perizinan Bidang Perekonomian2.12 . 2.12.01 . 15 . 06

40.000.000,00 0,00 34.600.000,00 5.400.000,00 Penanganan Pengaduan Perizinan2.12 . 2.12.01 . 15 . 07

75.000.000,00 0,00 69.000.000,00 6.000.000,00 Pelayanan Perizinan Bidang Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 15 . 08

Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 31: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

70.000.000,00 0,00 29.800.000,00 40.200.000,00 Pelayanan Perizinan Bidang Fisik2.12 . 2.12.01 . 15 . 09

157.000.000,00 0,00 12.400.000,00 144.600.000,00 Optimalisasi Perizinan Tata Ruang2.12 . 2.12.01 . 15 . 10

150.000.000,00 0,00 129.900.000,00 20.100.000,00 Pelayanan Perizinan Bidang Kesra2.12 . 2.12.01 . 15 . 11

350.000.000,00 0,00 337.400.000,00 12.600.000,00 Sosialisasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 15 . 12

100.000.000,00 0,00 49.664.000,00 50.336.000,00 Pelayanan Perizinan di Luar Gedung2.12 . 2.12.01 . 15 . 13

50.000.000,00 0,00 49.100.000,00 900.000,00 Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)2.12 . 2.12.01 . 15 . 14

111.309.000,00 0,00 93.909.000,00 17.400.000,00 Sinergitas Perencanaan Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 15 . 15

30.250.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 28.800.000,00 1.450.000,00 2.12 . 4.01.05

30.250.000,00 Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 0,00 28.800.000,00 1.450.000,00 2.12 . 4.01.05 . 15

30.250.000,00 0,00 1.450.000,00 28.800.000,00 Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (Perizinan dan Non Perizinan, HO, IMB, IUMK

)

2.12 . 4.01.05 . 15 . 01

35.000.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 33.900.000,00 1.100.000,00 2.12 . 4.01.06

35.000.000,00 Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 0,00 33.900.000,00 1.100.000,00 2.12 . 4.01.06 . 15

35.000.000,00 0,00 1.100.000,00 33.900.000,00 Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (Perizinan dan Non Perizinan, HO, IMB, IUMK

)

2.12 . 4.01.06 . 15 . 01

75.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 31.450.000,00 43.550.000,00 2.12 . 4.01.07

75.000.000,00 Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 0,00 31.450.000,00 43.550.000,00 2.12 . 4.01.07 . 15

50.000.000,00 0,00 31.950.000,00 18.050.000,00 Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (Perizinan dan Non Perizinan, HO, IMB, IUMK

)

2.12 . 4.01.07 . 15 . 01

25.000.000,00 0,00 11.600.000,00 13.400.000,00 Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)2.12 . 4.01.07 . 15 . 14

153.000.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 101.225.000,00 51.775.000,00 2.12 . 4.01.08

153.000.000,00 Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 0,00 101.225.000,00 51.775.000,00 2.12 . 4.01.08 . 15

153.000.000,00 0,00 51.775.000,00 101.225.000,00 Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (Perizinan dan Non Perizinan, HO, IMB, IUMK

)

2.12 . 4.01.08 . 15 . 01

70.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 67.750.000,00 2.250.000,00 2.12 . 4.01.09

70.000.000,00 Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 0,00 67.750.000,00 2.250.000,00 2.12 . 4.01.09 . 15

70.000.000,00 0,00 2.250.000,00 67.750.000,00 Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (Perizinan dan Non Perizinan, HO, IMB, IUMK

)

2.12 . 4.01.09 . 15 . 01

75.000.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 59.000.000,00 16.000.000,00 2.12 . 4.01.10

75.000.000,00 Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 0,00 59.000.000,00 16.000.000,00 2.12 . 4.01.10 . 15

75.000.000,00 0,00 16.000.000,00 59.000.000,00 Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (Perizinan dan Non Perizinan, HO, IMB, IUMK

)

2.12 . 4.01.10 . 15 . 01

4.934.851.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 959.403.000,00 453.722.040,00 3.521.725.960,00 2.13

4.934.851.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 959.403.000,00 453.722.040,00 3.521.725.960,00 2.13 . 2.13.01

1.393.309.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 201.272.040,00 1.192.036.960,00 2.13 . 2.13.01 . 01

1.393.309.000,00 0,00 1.192.036.960,00 201.272.040,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD2.13 . 2.13.01 . 01 . 01

Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 32: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

443.842.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 234.550.000,00 5.950.000,00 203.342.000,00 2.13 . 2.13.01 . 02

285.660.000,00 234.550.000,00 45.160.000,00 5.950.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 01

158.182.000,00 0,00 158.182.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 02

35.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 31.150.000,00 3.850.000,00 2.13 . 2.13.01 . 03

35.000.000,00 0,00 3.850.000,00 31.150.000,00 Penyusunan Perencanan dan Pelaporan OPD2.13 . 2.13.01 . 03 . 01

787.700.000,00 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 90.125.000,00 697.575.000,00 2.13 . 2.13.01 . 15

100.000.000,00 0,00 92.850.000,00 7.150.000,00 Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Pemuda2.13 . 2.13.01 . 15 . 01

300.000.000,00 0,00 265.000.000,00 35.000.000,00 Diklat dan Seleksi Paskibra2.13 . 2.13.01 . 15 . 02

70.000.000,00 0,00 63.050.000,00 6.950.000,00 Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan Pertukaran Pemuda Antar Negara

(PPAP/PPAN)

2.13 . 2.13.01 . 15 . 03

60.000.000,00 0,00 57.050.000,00 2.950.000,00 Pemilihan Pemuda Pelopor2.13 . 2.13.01 . 15 . 04

70.000.000,00 0,00 65.050.000,00 4.950.000,00 Jambore Pemuda2.13 . 2.13.01 . 15 . 05

50.000.000,00 0,00 47.525.000,00 2.475.000,00 Sosialisasi Bahaya Narkoba HIV/AIDS untuk Pemuda2.13 . 2.13.01 . 15 . 06

67.700.000,00 0,00 52.850.000,00 14.850.000,00 Jambore Komunitas2.13 . 2.13.01 . 15 . 07

70.000.000,00 0,00 54.200.000,00 15.800.000,00 Gebyar Sumpah Pemuda2.13 . 2.13.01 . 15 . 08

1.195.000.000,00 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 72.275.000,00 1.122.725.000,00 2.13 . 2.13.01 . 17

600.000.000,00 0,00 594.275.000,00 5.725.000,00 Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)2.13 . 2.13.01 . 17 . 01

120.000.000,00 0,00 90.575.000,00 29.425.000,00 Liga Pendidikan Indonesia (LPI)2.13 . 2.13.01 . 17 . 02

225.000.000,00 0,00 191.475.000,00 33.525.000,00 Pengembangan Olahraga Rekreasi/Olahraga Masyarakat (Pekan Olahraga Rekreasi

dan Tradisional)

2.13 . 2.13.01 . 17 . 03

250.000.000,00 0,00 246.400.000,00 3.600.000,00 Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah2.13 . 2.13.01 . 17 . 04

760.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 724.853.000,00 20.400.000,00 14.747.000,00 2.13 . 2.13.01 . 18

760.000.000,00 724.853.000,00 14.747.000,00 20.400.000,00 Perbaikan dan Pembuatan Fasilitas Olahraga dan Fasilitas Umum Lainnya2.13 . 2.13.01 . 18 . 01

300.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 13.225.000,00 286.775.000,00 2.13 . 2.13.01 . 19

300.000.000,00 0,00 286.775.000,00 13.225.000,00 POR PEMDA2.13 . 2.13.01 . 19 . 01

20.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 19.325.000,00 675.000,00 2.13 . 2.13.01 . 20

20.000.000,00 0,00 675.000,00 19.325.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)2.13 . 2.13.01 . 20 . 01

125.000.000,00 Statistik 0,00 49.975.000,00 75.025.000,00 2.14

125.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

0,00 49.975.000,00 75.025.000,00 2.14 . 2.07.01

125.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 0,00 49.975.000,00 75.025.000,00 2.14 . 2.07.01 . 15

125.000.000,00 0,00 75.025.000,00 49.975.000,00 Updating Profil Kelurahan2.14 . 2.07.01 . 15 . 01

5.435.042.600,00 Kebudayaan 586.100.000,00 433.225.000,00 4.415.717.600,00 2.16

5.435.042.600,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 586.100.000,00 433.225.000,00 4.415.717.600,00 2.16 . 2.16.01

700.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 43.350.000,00 656.650.000,00 2.16 . 2.16.01 . 01

Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 33: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

700.000.000,00 0,00 656.650.000,00 43.350.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD2.16 . 2.16.01 . 01 . 01

1.436.042.600,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana 558.800.000,00 38.100.000,00 839.142.600,00 2.16 . 2.16.01 . 02

600.000.000,00 558.800.000,00 28.000.000,00 13.200.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor2.16 . 2.16.01 . 02 . 01

836.042.600,00 0,00 811.142.600,00 24.900.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor2.16 . 2.16.01 . 02 . 02

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 29.700.000,00 20.300.000,00 2.16 . 2.16.01 . 03

50.000.000,00 0,00 20.300.000,00 29.700.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD2.16 . 2.16.01 . 03 . 01

204.000.000,00 Pengembangan Nilai Budaya 0,00 34.825.000,00 169.175.000,00 2.16 . 2.16.01 . 15

204.000.000,00 0,00 169.175.000,00 34.825.000,00 Pelestarian Budaya2.16 . 2.16.01 . 15 . 01

275.000.000,00 Pengelolaan Kekayaan Budaya 27.300.000,00 114.825.000,00 132.875.000,00 2.16 . 2.16.01 . 16

200.000.000,00 27.300.000,00 57.875.000,00 114.825.000,00 Pemeliharaan Situs dan BCB menjadi Objek dan Daya Tarik Wisata2.16 . 2.16.01 . 16 . 01

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pameran Cagar Budaya2.16 . 2.16.01 . 16 . 02

2.770.000.000,00 Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 172.425.000,00 2.597.575.000,00 2.16 . 2.16.01 . 17

2.100.000.000,00 0,00 1.970.775.000,00 129.225.000,00 Pagelaran dan Festival Seni2.16 . 2.16.01 . 17 . 01

250.000.000,00 0,00 241.000.000,00 9.000.000,00 Malam Anugrah Bagi Seniman dan Budayawan Kota Bogor2.16 . 2.16.01 . 17 . 02

420.000.000,00 0,00 385.800.000,00 34.200.000,00 Festival Budaya2.16 . 2.16.01 . 17 . 03

795.000.000,00 Perpustakaan 145.000.000,00 270.695.000,00 379.305.000,00 2.17

795.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 145.000.000,00 270.695.000,00 379.305.000,00 2.17 . 2.18.01

795.000.000,00 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 145.000.000,00 270.695.000,00 379.305.000,00 2.17 . 2.18.01 . 15

200.000.000,00 0,00 51.300.000,00 148.700.000,00 Pelayanan Perpustakaan Keliling2.17 . 2.18.01 . 15 . 01

200.000.000,00 145.000.000,00 41.200.000,00 13.800.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum & Keliling2.17 . 2.18.01 . 15 . 02

100.000.000,00 0,00 90.100.000,00 9.900.000,00 Pembinaan Perpustakaan bagi Kelurahan, TBM, dan Sekolah2.17 . 2.18.01 . 15 . 03

95.000.000,00 0,00 49.475.000,00 45.525.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Sistem Jaringan Informasi Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 15 . 04

200.000.000,00 0,00 147.230.000,00 52.770.000,00 Pengembangan Minat Baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 05

1.882.887.445,00 Kearsipan 192.100.000,00 372.170.000,00 1.318.617.445,00 2.18

1.682.887.445,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 192.100.000,00 356.725.000,00 1.134.062.445,00 2.18 . 2.18.01

462.887.445,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 85.450.000,00 377.437.445,00 2.18 . 2.18.01 . 01

462.887.445,00 0,00 377.437.445,00 85.450.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD2.18 . 2.18.01 . 01 . 01

470.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 192.100.000,00 15.300.000,00 262.600.000,00 2.18 . 2.18.01 . 02

200.000.000,00 192.100.000,00 1.200.000,00 6.700.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 01

270.000.000,00 0,00 261.400.000,00 8.600.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 02

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 38.350.000,00 11.650.000,00 2.18 . 2.18.01 . 03

50.000.000,00 0,00 11.650.000,00 38.350.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD2.18 . 2.18.01 . 03 . 01

600.000.000,00 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 0,00 154.475.000,00 445.525.000,00 2.18 . 2.18.01 . 15

Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 34: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 34.600.000,00 65.400.000,00 Perbaikan Sistem Kearsipan Dinamis In-Aktif2.18 . 2.18.01 . 15 . 03

200.000.000,00 0,00 159.875.000,00 40.125.000,00 Pengelolaan dan Workshop Aplikasi Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 15 . 04

200.000.000,00 0,00 182.600.000,00 17.400.000,00 Pembinaan Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 15 . 05

100.000.000,00 0,00 68.450.000,00 31.550.000,00 Penyelamatan Arsip Statis2.18 . 2.18.01 . 15 . 06

100.000.000,00 Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah 0,00 63.150.000,00 36.850.000,00 2.18 . 2.18.01 . 16

100.000.000,00 0,00 36.850.000,00 63.150.000,00 Perawatan Arsip Konvensional dan Media Baru2.18 . 2.18.01 . 16 . 01

200.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR 0,00 15.445.000,00 184.555.000,00 2.18 . 4.05.01

200.000.000,00 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 0,00 15.445.000,00 184.555.000,00 2.18 . 4.05.01 . 15

200.000.000,00 0,00 184.555.000,00 15.445.000,00 Penataan Arsip Kepegawaian2.18 . 4.05.01 . 15 . 01

15.649.824.028,00 Urusan Pilihan 1.532.258.000,00 2.842.199.000,00 11.275.367.028,00 3

2.238.957.400,00 Pariwisata 176.125.000,00 249.525.000,00 1.813.307.400,00 3.02

2.238.957.400,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 176.125.000,00 249.525.000,00 1.813.307.400,00 3.02 . 2.16.01

75.000.000,00 Program Pengembangan Kemitraan 0,00 4.600.000,00 70.400.000,00 3.02 . 2.16.01 . 15

75.000.000,00 0,00 70.400.000,00 4.600.000,00 Pelatihan dan Pembinaan Kompepar3.02 . 2.16.01 . 15 . 01

1.225.000.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 176.125.000,00 141.200.000,00 907.675.000,00 3.02 . 2.16.01 . 16

575.000.000,00 0,00 495.600.000,00 79.400.000,00 Promosi Pariwisata3.02 . 2.16.01 . 16 . 01

150.000.000,00 0,00 148.200.000,00 1.800.000,00 Bahan Promosi Pariwisata3.02 . 2.16.01 . 16 . 02

160.000.000,00 0,00 146.800.000,00 13.200.000,00 Pembinaan SDM Usaha Jasa Pariwisata3.02 . 2.16.01 . 16 . 03

100.000.000,00 0,00 84.700.000,00 15.300.000,00 Pemutakhiran Data Potensi Pariwisata Lanjutan3.02 . 2.16.01 . 16 . 04

240.000.000,00 176.125.000,00 32.375.000,00 31.500.000,00 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Penunjang Pariwisata Daerah3.02 . 2.16.01 . 16 . 05

938.957.400,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menegah 0,00 103.725.000,00 835.232.400,00 3.02 . 2.16.01 . 17

150.000.000,00 0,00 126.300.000,00 23.700.000,00 Pembinaan Sektor Ekraf Berbasis Seni dan Budaya3.02 . 2.16.01 . 17 . 01

300.000.000,00 0,00 281.400.000,00 18.600.000,00 Pameran Ekonomi Kreatif Kota Bogor3.02 . 2.16.01 . 17 . 02

75.000.000,00 0,00 59.550.000,00 15.450.000,00 Pengembangan Website Dinas3.02 . 2.16.01 . 17 . 03

413.957.400,00 0,00 367.982.400,00 45.975.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Media, Desain dan IPTEK3.02 . 2.16.01 . 17 . 04

6.755.000.000,00 Pertanian 817.976.000,00 1.274.969.000,00 4.662.055.000,00 3.03

275.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 0,00 51.300.000,00 223.700.000,00 3.03 . 2.03.01

275.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 51.300.000,00 223.700.000,00 3.03 . 2.03.01 . 15

150.000.000,00 0,00 134.025.000,00 15.975.000,00 Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)3.03 . 2.03.01 . 15 . 03

125.000.000,00 0,00 89.675.000,00 35.325.000,00 Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Peningkatan Gizi Keluarga3.03 . 2.03.01 . 15 . 04

6.480.000.000,00 DINAS PERTANIAN 817.976.000,00 1.223.669.000,00 4.438.355.000,00 3.03 . 3.03.01

700.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 120.564.000,00 579.436.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01

700.000.000,00 0,00 579.436.000,00 120.564.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD3.03 . 3.03.01 . 01 . 01

Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 35: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.630.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 799.700.000,00 36.925.000,00 793.375.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02

900.000.000,00 799.700.000,00 85.975.000,00 14.325.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 01

730.000.000,00 0,00 707.400.000,00 22.600.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 02

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 33.150.000,00 16.850.000,00 3.03 . 3.03.01 . 03

50.000.000,00 0,00 16.850.000,00 33.150.000,00 Penyusunan Perencanan dan Pelaporan OPD3.03 . 3.03.01 . 03 . 01

600.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 111.600.000,00 488.400.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15

200.000.000,00 0,00 184.400.000,00 15.600.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 01

400.000.000,00 0,00 304.000.000,00 96.000.000,00 Metode Penyuluhan Pertanian/Fasilitasi THL-TBPP3.03 . 3.03.01 . 15 . 02

2.000.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan 18.276.000,00 577.400.000,00 1.404.324.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16

450.000.000,00 0,00 351.800.000,00 98.200.000,00 Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura3.03 . 3.03.01 . 16 . 01

300.000.000,00 18.276.000,00 237.474.000,00 44.250.000,00 Optimalisasi Sumber Daya Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)3.03 . 3.03.01 . 16 . 02

100.000.000,00 0,00 72.450.000,00 27.550.000,00 Pengembangan Kultur Jaringan3.03 . 3.03.01 . 16 . 03

700.000.000,00 0,00 436.450.000,00 263.550.000,00 Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)3.03 . 3.03.01 . 16 . 04

200.000.000,00 0,00 145.450.000,00 54.550.000,00 Peningkatan Pelayanan Produksi Peternakan3.03 . 3.03.01 . 16 . 05

250.000.000,00 0,00 160.700.000,00 89.300.000,00 Optimalisasi Potensi Sumberdaya Perikanan3.03 . 3.03.01 . 16 . 06

700.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan

Ikan serta Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

0,00 180.835.000,00 519.165.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17

350.000.000,00 0,00 230.205.000,00 119.795.000,00 Peningkatan Pelayanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Zoonosis3.03 . 3.03.01 . 17 . 01

250.000.000,00 0,00 203.535.000,00 46.465.000,00 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner Terhadap Peningkatan Mutu Pangan Asal

Hewan (PAH)

3.03 . 3.03.01 . 17 . 02

100.000.000,00 0,00 85.425.000,00 14.575.000,00 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman3.03 . 3.03.01 . 17 . 03

800.000.000,00 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian , Peternakan

dan Perikanan

0,00 163.195.000,00 636.805.000,00 3.03 . 3.03.01 . 18

250.000.000,00 0,00 200.900.000,00 49.100.000,00 Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil dan Pemasaran TPH3.03 . 3.03.01 . 18 . 01

250.000.000,00 0,00 193.380.000,00 56.620.000,00 Optimalisasi Produk Olahan dan Mutu Hasil Perikanan3.03 . 3.03.01 . 18 . 02

150.000.000,00 0,00 124.725.000,00 25.275.000,00 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan3.03 . 3.03.01 . 18 . 03

150.000.000,00 0,00 117.800.000,00 32.200.000,00 Jaringan Pemasaran Produk Perikanan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok

Perikanan

3.03 . 3.03.01 . 18 . 04

3.146.020.000,00 Perdagangan 0,00 859.305.000,00 2.286.715.000,00 3.06

2.496.020.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 716.600.000,00 1.779.420.000,00 3.06 . 3.07.01

1.111.660.000,00 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 0,00 366.900.000,00 744.760.000,00 3.06 . 3.07.01 . 15

200.000.000,00 0,00 179.450.000,00 20.550.000,00 Penerapan HKI bagi IKM3.06 . 3.07.01 . 15 . 07

250.000.000,00 0,00 233.975.000,00 16.025.000,00 Sistem Jaminan Halal Produk IKM3.06 . 3.07.01 . 15 . 08

120.660.000,00 0,00 55.985.000,00 64.675.000,00 Pengawasan Dan Pembinaan Penggunaan UTTP3.06 . 3.07.01 . 15 . 09

100.000.000,00 0,00 63.475.000,00 36.525.000,00 Pendataan Dan Ukur Ulang Ukuran Panjang3.06 . 3.07.01 . 15 . 10

91.000.000,00 0,00 34.675.000,00 56.325.000,00 Pendataan Dan Ukuran Ulang SPBU3.06 . 3.07.01 . 15 . 11

100.000.000,00 0,00 38.350.000,00 61.650.000,00 Pendataan Dan Ukur Ulang Gas LPG3.06 . 3.07.01 . 15 . 12

Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 36: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 38.350.000,00 61.650.000,00 Pendataan Dan Ukur Ulang Pengujian dan Pembinaan BDKT ( Barang Dalam Keadaan

Terbungkus)

3.06 . 3.07.01 . 15 . 13

150.000.000,00 0,00 100.500.000,00 49.500.000,00 Tera dan Tera Ulang UTTP3.06 . 3.07.01 . 15 . 14

634.360.000,00 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 0,00 284.100.000,00 350.260.000,00 3.06 . 3.07.01 . 16

250.000.000,00 0,00 235.200.000,00 14.800.000,00 Promosi Perdagangan Dalam Negeri3.06 . 3.07.01 . 16 . 01

150.000.000,00 0,00 31.400.000,00 118.600.000,00 Pemantauan dan Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang

Strategis Lainnya

3.06 . 3.07.01 . 16 . 02

114.360.000,00 0,00 51.810.000,00 62.550.000,00 Operasi Pasar Murah KEPOKMAS3.06 . 3.07.01 . 16 . 03

120.000.000,00 0,00 31.850.000,00 88.150.000,00 Pengawasan Legalitas Perusahaan dan Produk3.06 . 3.07.01 . 16 . 04

750.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 0,00 65.600.000,00 684.400.000,00 3.06 . 3.07.01 . 17

100.000.000,00 0,00 69.950.000,00 30.050.000,00 Assesment IKM dan Pendataan nilai ekspor dan impor3.06 . 3.07.01 . 17 . 01

300.000.000,00 0,00 287.300.000,00 12.700.000,00 Peningkatan dan perluasan akses pasar luar negeri3.06 . 3.07.01 . 17 . 02

150.000.000,00 0,00 135.800.000,00 14.200.000,00 Temu usaha bisnis antara produsen dengan eksportir/calon eksportir3.06 . 3.07.01 . 17 . 03

200.000.000,00 0,00 191.350.000,00 8.650.000,00 Peningkatan kemampuan pelaku usaha (eksportir dan calon eksportir dan importir)3.06 . 3.07.01 . 17 . 04

650.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 142.705.000,00 507.295.000,00 3.06 . 4.01.03

650.000.000,00 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 0,00 142.705.000,00 507.295.000,00 3.06 . 4.01.03 . 15

250.000.000,00 0,00 196.580.000,00 53.420.000,00 Rencana Aksi Bogor Menjadi Kota Halal3.06 . 4.01.03 . 15 . 01

150.000.000,00 0,00 106.635.000,00 43.365.000,00 Evaluasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor Tahun 20163.06 . 4.01.03 . 15 . 02

100.000.000,00 0,00 80.050.000,00 19.950.000,00 Identifikasi Jalur Distribusi Bahan Pokok Kota Bogor3.06 . 4.01.03 . 15 . 03

150.000.000,00 0,00 124.030.000,00 25.970.000,00 Pengendalian Bahan Pangan Berbahaya3.06 . 4.01.03 . 15 . 04

3.109.846.628,00 Industrian 538.157.000,00 393.100.000,00 2.178.589.628,00 3.07

3.109.846.628,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 538.157.000,00 393.100.000,00 2.178.589.628,00 3.07 . 3.07.01

482.640.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 88.650.000,00 393.990.000,00 3.07 . 3.07.01 . 01

482.640.000,00 0,00 393.990.000,00 88.650.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD3.07 . 3.07.01 . 01 . 01

1.110.842.128,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 480.840.000,00 37.100.000,00 592.902.128,00 3.07 . 3.07.01 . 02

500.520.000,00 480.840.000,00 2.880.000,00 16.800.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 01

610.322.128,00 0,00 590.022.128,00 20.300.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 02

300.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 117.225.000,00 182.775.000,00 3.07 . 3.07.01 . 03

50.000.000,00 0,00 17.400.000,00 32.600.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD3.07 . 3.07.01 . 03 . 01

100.000.000,00 0,00 64.350.000,00 35.650.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Raperda Perindustrian dan Perdagangan3.07 . 3.07.01 . 03 . 02

150.000.000,00 0,00 101.025.000,00 48.975.000,00 Updating Data Perindustrian dan Perdagangan3.07 . 3.07.01 . 03 . 03

1.216.364.500,00 Pengembangan Industri Kecil dan Menegah 57.317.000,00 150.125.000,00 1.008.922.500,00 3.07 . 3.07.01 . 15

200.000.000,00 0,00 193.100.000,00 6.900.000,00 Bimtek dan penerapan untuk produk konveksi dan aneka3.07 . 3.07.01 . 15 . 01

300.000.000,00 0,00 281.050.000,00 18.950.000,00 Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM)3.07 . 3.07.01 . 15 . 02

150.000.000,00 0,00 127.150.000,00 22.850.000,00 Pelatihan Standarlisasi Nasional Indonesia3.07 . 3.07.01 . 15 . 03

150.000.000,00 0,00 119.475.000,00 30.525.000,00 Pelatihan Manajemen dan Desain Kemasan3.07 . 3.07.01 . 15 . 04

Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 37: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

250.000.000,00 0,00 215.800.000,00 34.200.000,00 Peningkatan daya saing produk IKM3.07 . 3.07.01 . 15 . 05

45.000.000,00 0,00 41.300.000,00 3.700.000,00 Pelatihan pembuatan sabun3.07 . 3.07.01 . 15 . 06

121.364.500,00 57.317.000,00 31.047.500,00 33.000.000,00 Pemberdayaan Rumah Kemasan3.07 . 3.07.01 . 15 . 07

400.000.000,00 Ketransmigrasian 0,00 65.300.000,00 334.700.000,00 3.08

400.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 65.300.000,00 334.700.000,00 3.08 . 2.01.01

400.000.000,00 Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi 0,00 65.300.000,00 334.700.000,00 3.08 . 2.01.01 . 15

150.000.000,00 0,00 92.300.000,00 57.700.000,00 Sosialisasi dan Rekruitmen Serta Pembekalan Calon Transmigran3.08 . 2.01.01 . 15 . 01

150.000.000,00 0,00 143.800.000,00 6.200.000,00 Penjajakan, Pendampingan ke Lokasi Transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 15 . 02

100.000.000,00 0,00 98.600.000,00 1.400.000,00 Monitoring dan Pelaporan Bantuan Pengembangan Ekonomi Transmigran3.08 . 2.01.01 . 15 . 03

203.859.045.687,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 38.267.557.600,00 30.511.292.740,00 135.080.195.347,00 4

148.271.249.465,00 Administrasi Pemerintahan 33.445.682.600,00 21.664.165.340,00 93.161.401.525,00 4.01

35.362.998.023,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.643.025.000,00 4.879.832.400,00 27.840.140.623,00 4.01 . 4.01.03

15.969.207.406,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.197.706.400,00 14.771.501.006,00 4.01 . 4.01.03 . 01

14.301.242.406,00 0,00 13.955.048.006,00 346.194.400,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

597.700.000,00 0,00 501.100.000,00 96.600.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penunjang Kedinasan4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

227.000.000,00 0,00 947.000,00 226.053.000,00 Piket Urdal4.01 . 4.01.03 . 01 . 03

327.300.000,00 0,00 117.125.000,00 210.175.000,00 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat4.01 . 4.01.03 . 01 . 05

515.965.000,00 0,00 197.281.000,00 318.684.000,00 Pelayanan Keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 01 . 08

8.037.765.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.643.025.000,00 174.225.000,00 5.220.515.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02

170.000.000,00 0,00 130.525.000,00 39.475.000,00 Penyusunan Standar Harga4.01 . 4.01.03 . 02 . 01

2.450.000.000,00 2.350.225.000,00 77.575.000,00 22.200.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 02

48.000.000,00 0,00 3.100.000,00 44.900.000,00 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD4.01 . 4.01.03 . 02 . 03

300.000.000,00 292.800.000,00 1.200.000,00 6.000.000,00 Pengadaan Inventaris Rumah Dinas KDH/WKDH4.01 . 4.01.03 . 02 . 04

5.069.765.000,00 0,00 5.008.115.000,00 61.650.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 06

1.500.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 447.465.000,00 1.052.535.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03

50.000.000,00 0,00 9.100.000,00 40.900.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD4.01 . 4.01.03 . 03 . 01

350.000.000,00 0,00 284.660.000,00 65.340.000,00 Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor4.01 . 4.01.03 . 03 . 03

100.000.000,00 0,00 76.450.000,00 23.550.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan SIM BUMD4.01 . 4.01.03 . 03 . 04

200.000.000,00 0,00 113.200.000,00 86.800.000,00 Penyusunan LPPD, EPPD dan ILPPD Kota Bogor Tahun 20164.01 . 4.01.03 . 03 . 05

300.000.000,00 0,00 101.225.000,00 198.775.000,00 Penyusunan LKPJ Walikota Tahun 20164.01 . 4.01.03 . 03 . 06

200.000.000,00 0,00 176.050.000,00 23.950.000,00 Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah4.01 . 4.01.03 . 03 . 07

300.000.000,00 0,00 291.850.000,00 8.150.000,00 Penyusunan Masterplan Balaikota dan Sekitarnnya4.01 . 4.01.03 . 03 . 08

855.000.000,00 Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah 0,00 203.750.000,00 651.250.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16

200.000.000,00 0,00 111.075.000,00 88.925.000,00 Penyusunan Raperda Pemekaran Wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan4.01 . 4.01.03 . 16 . 01

555.000.000,00 0,00 481.925.000,00 73.075.000,00 Penyelenggaraan MUSKOMWIL III APEKSI dan Keikutsertaan dalam APEKSI4.01 . 4.01.03 . 16 . 02

Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 38: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 58.250.000,00 41.750.000,00 Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintah daerah

4.01 . 4.01.03 . 16 . 03

575.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan 0,00 174.950.000,00 400.050.000,00 4.01 . 4.01.03 . 17

250.000.000,00 0,00 225.600.000,00 24.400.000,00 Pembuatan dan Sosialisasi Aplikasi Buku Administrasi Kelurahan4.01 . 4.01.03 . 17 . 01

200.000.000,00 0,00 70.300.000,00 129.700.000,00 Pembinaan dan Evaluasi terhadap Perangkat Kecamatan dan Kelurahan4.01 . 4.01.03 . 17 . 03

125.000.000,00 0,00 104.150.000,00 20.850.000,00 Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan4.01 . 4.01.03 . 17 . 05

618.971.117,00 Penataan Peraturan Perundang- Undangan 0,00 423.200.000,00 195.771.117,00 4.01 . 4.01.03 . 18

450.000.000,00 0,00 103.350.000,00 346.650.000,00 Penyusunan Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 18 . 01

57.500.000,00 0,00 47.800.000,00 9.700.000,00 Pengkajian dan Analisa Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 18 . 02

54.971.117,00 0,00 27.671.117,00 27.300.000,00 Pengolahan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum, Lembaran Daerah dan

Berita Daerah serta Sosialisasi

4.01 . 4.01.03 . 18 . 03

56.500.000,00 0,00 16.950.000,00 39.550.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Hukum4.01 . 4.01.03 . 18 . 04

1.032.034.500,00 Penegakan Hukum dan Penerapan HAM 0,00 518.075.000,00 513.959.500,00 4.01 . 4.01.03 . 19

115.200.000,00 0,00 106.125.000,00 9.075.000,00 Penunjang Rencana Aksi Nasional HAM4.01 . 4.01.03 . 19 . 01

460.700.000,00 0,00 30.700.000,00 430.000.000,00 Penanganan Perkara Perdata, Pidana dan TUN4.01 . 4.01.03 . 19 . 02

259.200.000,00 0,00 231.200.000,00 28.000.000,00 Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Kadarkum4.01 . 4.01.03 . 19 . 03

196.934.500,00 0,00 145.934.500,00 51.000.000,00 Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin4.01 . 4.01.03 . 19 . 04

959.200.000,00 Kerjasama Pembangunan 0,00 505.125.000,00 454.075.000,00 4.01 . 4.01.03 . 20

545.000.000,00 0,00 201.200.000,00 343.800.000,00 Optimalisasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri4.01 . 4.01.03 . 20 . 01

150.000.000,00 0,00 108.300.000,00 41.700.000,00 Analisa Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar

Negeri

4.01 . 4.01.03 . 20 . 02

189.200.000,00 0,00 100.525.000,00 88.675.000,00 Optimalisasi Kerjasama Pihak Ketiga4.01 . 4.01.03 . 20 . 03

75.000.000,00 0,00 44.050.000,00 30.950.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga4.01 . 4.01.03 . 20 . 04

2.275.000.000,00 Pengendalian Pembangunan 0,00 509.825.000,00 1.765.175.000,00 4.01 . 4.01.03 . 21

275.000.000,00 0,00 114.450.000,00 160.550.000,00 Pembinaan Administrasi dan Pengendalian Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 21 . 01

150.000.000,00 0,00 122.325.000,00 27.675.000,00 Rapat Koordinasi Pengendalian Administrasi Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 21 . 02

500.000.000,00 0,00 336.050.000,00 163.950.000,00 Evaluasi Pelaporan dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan4.01 . 4.01.03 . 21 . 03

200.000.000,00 0,00 122.550.000,00 77.450.000,00 Penyusunan Standar Biaya4.01 . 4.01.03 . 21 . 04

75.000.000,00 0,00 68.700.000,00 6.300.000,00 Survailance ISO 9001:20154.01 . 4.01.03 . 21 . 05

700.000.000,00 0,00 659.300.000,00 40.700.000,00 Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan4.01 . 4.01.03 . 21 . 06

375.000.000,00 0,00 341.800.000,00 33.200.000,00 Penyelenggaraan e-Procurement4.01 . 4.01.03 . 21 . 07

1.750.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 0,00 32.325.000,00 1.717.675.000,00 4.01 . 4.01.03 . 22

750.000.000,00 0,00 724.275.000,00 25.725.000,00 Penunjang Kedinasan Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Staf

Ahli

4.01 . 4.01.03 . 22 . 01

1.000.000.000,00 0,00 993.400.000,00 6.600.000,00 Penunjang Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 22 . 02

640.820.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 240.550.000,00 400.270.000,00 4.01 . 4.01.03 . 23

300.000.000,00 0,00 217.275.000,00 82.725.000,00 Pembinaan Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 23 . 01

100.820.000,00 0,00 92.545.000,00 8.275.000,00 Penerapan ISO 9001:20154.01 . 4.01.03 . 23 . 02

Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 39: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

150.000.000,00 0,00 55.725.000,00 94.275.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat4.01 . 4.01.03 . 23 . 03

45.000.000,00 0,00 14.175.000,00 30.825.000,00 Monitoring Hibah/Bansos4.01 . 4.01.03 . 23 . 04

45.000.000,00 0,00 20.550.000,00 24.450.000,00 Perawatan Sistem Informasi Manajemen (SIM KEMAS)4.01 . 4.01.03 . 23 . 05

100.000.000,00 Penataan Tata Laksana 0,00 54.400.000,00 45.600.000,00 4.01 . 4.01.03 . 24

100.000.000,00 0,00 45.600.000,00 54.400.000,00 Evaluasi dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur4.01 . 4.01.03 . 24 . 01

350.000.000,00 Penataan dan Penguatan Organisasi 0,00 141.900.000,00 208.100.000,00 4.01 . 4.01.03 . 25

250.000.000,00 0,00 175.000.000,00 75.000.000,00 Evaluasi dan Penataan OPD4.01 . 4.01.03 . 25 . 01

100.000.000,00 0,00 33.100.000,00 66.900.000,00 Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi4.01 . 4.01.03 . 25 . 02

350.000.000,00 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 0,00 159.411.000,00 190.589.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26

350.000.000,00 0,00 190.589.000,00 159.411.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor4.01 . 4.01.03 . 26 . 01

350.000.000,00 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 0,00 96.925.000,00 253.075.000,00 4.01 . 4.01.03 . 27

250.000.000,00 0,00 190.200.000,00 59.800.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan4.01 . 4.01.03 . 27 . 01

100.000.000,00 0,00 62.875.000,00 37.125.000,00 Penataan Jabatan Fungsional4.01 . 4.01.03 . 27 . 02

56.946.407.558,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.292.325.000,00 556.845.000,00 52.097.237.558,00 4.01 . 4.01.04

4.612.300.500,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 189.245.000,00 4.423.055.500,00 4.01 . 4.01.04 . 01

3.569.190.500,00 0,00 3.410.670.500,00 158.520.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD4.01 . 4.01.04 . 01 . 01

140.000.000,00 0,00 133.175.000,00 6.825.000,00 Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 07

903.110.000,00 0,00 879.210.000,00 23.900.000,00 Pelayanan Keprotokolan4.01 . 4.01.04 . 01 . 08

7.529.925.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.292.325.000,00 70.900.000,00 3.166.700.000,00 4.01 . 4.01.04 . 02

2.795.175.000,00 2.724.625.000,00 56.150.000,00 14.400.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 02

3.104.750.000,00 0,00 3.066.850.000,00 37.900.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 06

130.000.000,00 67.700.000,00 43.700.000,00 18.600.000,00 Kajian Pembebasan Lahan Pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor4.01 . 4.01.04 . 02 . 09

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembebasan Lahan4.01 . 4.01.04 . 02 . 13

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 11.400.000,00 38.600.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03

50.000.000,00 0,00 38.600.000,00 11.400.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD4.01 . 4.01.04 . 03 . 01

1.715.825.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 49.750.000,00 1.666.075.000,00 4.01 . 4.01.04 . 30

552.425.000,00 0,00 524.875.000,00 27.550.000,00 Pelayanan Administratif DPRD4.01 . 4.01.04 . 30 . 01

1.163.400.000,00 0,00 1.141.200.000,00 22.200.000,00 Pelayanan Administratif Sekretariat DPRD4.01 . 4.01.04 . 30 . 02

43.038.357.058,00 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 235.550.000,00 42.802.807.058,00 4.01 . 4.01.04 . 31

6.526.099.000,00 0,00 6.503.899.000,00 22.200.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 31 . 01

7.015.821.558,00 0,00 6.993.621.558,00 22.200.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan4.01 . 4.01.04 . 31 . 02

84.530.000,00 0,00 39.980.000,00 44.550.000,00 Rapat-Rapat Paripurna4.01 . 4.01.04 . 31 . 03

2.551.749.500,00 0,00 2.540.649.500,00 11.100.000,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 31 . 04

163.200.000,00 0,00 158.800.000,00 4.400.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.04 . 31 . 05

Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 40: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.413.272.000,00 0,00 5.391.072.000,00 22.200.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah dan Dalam Daerah4.01 . 4.01.04 . 31 . 06

8.069.120.000,00 0,00 8.046.920.000,00 22.200.000,00 Peningkatan SDM dan Profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 31 . 07

275.175.000,00 0,00 266.475.000,00 8.700.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas DPRD4.01 . 4.01.04 . 31 . 08

11.198.129.000,00 0,00 11.175.929.000,00 22.200.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan4.01 . 4.01.04 . 31 . 09

1.183.827.000,00 0,00 1.168.077.000,00 15.750.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD4.01 . 4.01.04 . 31 . 10

403.734.000,00 0,00 399.084.000,00 4.650.000,00 Penyusunan Laporan Pimpinan DPRD4.01 . 4.01.04 . 31 . 11

100.500.000,00 0,00 81.900.000,00 18.600.000,00 Pendokumentasian produk DPRD dan Sekretariat DPRD4.01 . 4.01.04 . 31 . 12

53.200.000,00 0,00 36.400.000,00 16.800.000,00 Pembuatan Bagan Standar Operasional Pelayanan dan Standar Pelayanan4.01 . 4.01.04 . 31 . 13

5.846.413.760,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 2.248.820.000,00 2.236.597.000,00 1.360.996.760,00 4.01 . 4.01.05

412.253.760,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 105.525.000,00 306.728.760,00 4.01 . 4.01.05 . 01

412.253.760,00 0,00 306.728.760,00 105.525.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD4.01 . 4.01.05 . 01 . 01

2.981.039.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.248.820.000,00 17.100.000,00 715.119.000,00 4.01 . 4.01.05 . 02

966.220.000,00 966.220.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 05

654.319.000,00 0,00 647.244.000,00 7.075.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 06

200.000.000,00 196.125.000,00 3.875.000,00 0,00 Rehabilitasi Kantor Kecamatan4.01 . 4.01.05 . 02 . 10

1.100.000.000,00 1.086.475.000,00 4.325.000,00 9.200.000,00 Rehabilitasi Kantor Kelurahan4.01 . 4.01.05 . 02 . 11

60.500.000,00 0,00 59.675.000,00 825.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 02 . 12

35.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 25.750.000,00 9.250.000,00 4.01 . 4.01.05 . 03

35.000.000,00 0,00 9.250.000,00 25.750.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD4.01 . 4.01.05 . 03 . 01

2.418.121.000,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 2.088.222.000,00 329.899.000,00 4.01 . 4.01.05 . 28

291.921.000,00 0,00 78.246.000,00 213.675.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan4.01 . 4.01.05 . 28 . 01

358.550.000,00 0,00 40.692.000,00 317.858.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tegal Gundil4.01 . 4.01.05 . 28 . 56

286.550.000,00 0,00 27.790.000,00 258.760.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bantarjati4.01 . 4.01.05 . 28 . 57

201.350.000,00 0,00 14.640.000,00 186.710.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibuluh4.01 . 4.01.05 . 28 . 58

294.950.000,00 0,00 47.316.000,00 247.634.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Halang4.01 . 4.01.05 . 28 . 59

187.550.000,00 0,00 5.950.000,00 181.600.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciluar4.01 . 4.01.05 . 28 . 60

268.550.000,00 0,00 35.105.000,00 233.445.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tanah Baru4.01 . 4.01.05 . 28 . 61

255.350.000,00 0,00 28.590.000,00 226.760.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cimahpar4.01 . 4.01.05 . 28 . 62

273.350.000,00 0,00 51.570.000,00 221.780.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciparigi4.01 . 4.01.05 . 28 . 63

11.755.127.524,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 4.802.264.000,00 3.216.903.000,00 3.735.960.524,00 4.01 . 4.01.06

760.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 146.673.000,00 613.327.000,00 4.01 . 4.01.06 . 01

760.000.000,00 0,00 613.327.000,00 146.673.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD4.01 . 4.01.06 . 01 . 01

6.335.775.124,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.802.264.000,00 93.875.000,00 1.439.636.124,00 4.01 . 4.01.06 . 02

1.595.000.000,00 1.579.400.000,00 1.200.000,00 14.400.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 02

1.462.855.124,00 0,00 1.427.780.124,00 35.075.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 06

1.090.000.000,00 1.062.472.000,00 5.328.000,00 22.200.000,00 Pembangunan Lantai 2 Kantor Kelurahan Bondongan4.01 . 4.01.06 . 02 . 16

Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 41: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.187.920.000,00 2.160.392.000,00 5.328.000,00 22.200.000,00 Pembangunan Kantor Kelurahan Muarasari4.01 . 4.01.06 . 02 . 17

110.670.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 51.100.000,00 59.570.000,00 4.01 . 4.01.06 . 03

110.670.000,00 0,00 59.570.000,00 51.100.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD4.01 . 4.01.06 . 03 . 01

4.548.682.400,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 2.925.255.000,00 1.623.427.400,00 4.01 . 4.01.06 . 28

617.500.000,00 0,00 382.379.000,00 235.121.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan4.01 . 4.01.06 . 28 . 01

222.135.750,00 0,00 61.111.750,00 161.024.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Batutulis4.01 . 4.01.06 . 28 . 32

157.011.750,00 0,00 47.161.750,00 109.850.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bojong Kerta4.01 . 4.01.06 . 28 . 33

367.552.900,00 0,00 131.377.900,00 236.175.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bondongan4.01 . 4.01.06 . 28 . 34

292.298.500,00 0,00 102.898.500,00 189.400.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cikaret4.01 . 4.01.06 . 28 . 35

307.976.500,00 0,00 84.961.500,00 223.015.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cipaku4.01 . 4.01.06 . 28 . 36

489.841.300,00 0,00 174.191.300,00 315.650.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Empang4.01 . 4.01.06 . 28 . 37

191.201.850,00 0,00 60.626.850,00 130.575.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Genteng4.01 . 4.01.06 . 28 . 38

243.301.050,00 0,00 74.390.050,00 168.911.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Harjasari4.01 . 4.01.06 . 28 . 39

158.639.850,00 0,00 48.064.850,00 110.575.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kertamaya4.01 . 4.01.06 . 28 . 40

192.829.950,00 0,00 61.229.950,00 131.600.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Lawang Gintung4.01 . 4.01.06 . 28 . 41

183.061.350,00 0,00 58.086.350,00 124.975.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Muara Sari4.01 . 4.01.06 . 28 . 42

277.491.150,00 0,00 85.480.150,00 192.011.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mulyaharja4.01 . 4.01.06 . 28 . 43

148.871.250,00 0,00 44.171.250,00 104.700.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pakuan4.01 . 4.01.06 . 28 . 44

270.978.750,00 0,00 79.979.750,00 190.999.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pamoyanan4.01 . 4.01.06 . 28 . 45

168.408.450,00 0,00 51.833.450,00 116.575.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Rancamaya4.01 . 4.01.06 . 28 . 46

259.582.050,00 0,00 75.483.050,00 184.099.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ranggamekar4.01 . 4.01.06 . 28 . 47

11.773.200.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 8.496.006.800,00 1.870.074.320,00 1.407.118.880,00 4.01 . 4.01.07

700.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 114.646.320,00 585.353.680,00 4.01 . 4.01.07 . 01

700.000.000,00 0,00 585.353.680,00 114.646.320,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD4.01 . 4.01.07 . 01 . 01

8.875.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.496.006.800,00 26.500.000,00 352.493.200,00 4.01 . 4.01.07 . 02

945.000.000,00 945.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 02

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 06

100.000.000,00 98.586.800,00 1.163.200,00 250.000,00 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Lanjutan4.01 . 4.01.07 . 02 . 08

6.500.000.000,00 6.466.360.000,00 15.140.000,00 18.500.000,00 Rehabilitasi Kantor Kecamatan4.01 . 4.01.07 . 02 . 10

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.07 . 02 . 12

1.000.000.000,00 986.060.000,00 6.190.000,00 7.750.000,00 Pembangunan dan Pemeliharaan Bidang Prasarana Kantor Kecamatan dan Kantor

Kelurahan

4.01 . 4.01.07 . 02 . 15

35.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 32.100.000,00 2.900.000,00 4.01 . 4.01.07 . 03

35.000.000,00 0,00 2.900.000,00 32.100.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD4.01 . 4.01.07 . 03 . 01

2.163.200.000,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 1.696.828.000,00 466.372.000,00 4.01 . 4.01.07 . 28

350.000.000,00 0,00 169.200.000,00 180.800.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan4.01 . 4.01.07 . 28 . 01

Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 42: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

374.400.000,00 0,00 52.924.000,00 321.476.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Baranangsiang4.01 . 4.01.07 . 28 . 49

292.800.000,00 0,00 47.120.000,00 245.680.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangrasa4.01 . 4.01.07 . 28 . 50

226.800.000,00 0,00 48.649.000,00 178.151.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangsari4.01 . 4.01.07 . 28 . 51

243.600.000,00 0,00 53.415.000,00 190.185.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukasari4.01 . 4.01.07 . 28 . 52

206.400.000,00 0,00 52.510.000,00 153.890.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tajur4.01 . 4.01.07 . 28 . 53

469.200.000,00 0,00 42.554.000,00 426.646.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Katulampa4.01 . 4.01.07 . 28 . 54

11.990.237.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 6.545.515.000,00 3.539.932.340,00 1.904.789.660,00 4.01 . 4.01.08

700.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 111.376.040,00 588.623.960,00 4.01 . 4.01.08 . 01

700.000.000,00 0,00 588.623.960,00 111.376.040,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD4.01 . 4.01.08 . 01 . 01

6.921.887.700,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.545.515.000,00 65.212.300,00 311.160.400,00 4.01 . 4.01.08 . 02

1.295.000.000,00 1.288.750.000,00 0,00 6.250.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 05

326.887.700,00 0,00 294.325.400,00 32.562.300,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 06

4.800.000.000,00 4.774.205.000,00 8.695.000,00 17.100.000,00 Pembangunan Kantor Kecamatan Bogor Barat4.01 . 4.01.08 . 02 . 07

500.000.000,00 482.560.000,00 8.140.000,00 9.300.000,00 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Lanjutan4.01 . 4.01.08 . 02 . 08

55.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 32.200.000,00 22.800.000,00 4.01 . 4.01.08 . 03

55.000.000,00 0,00 22.800.000,00 32.200.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD4.01 . 4.01.08 . 03 . 01

4.313.349.300,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 3.331.144.000,00 982.205.300,00 4.01 . 4.01.08 . 28

342.549.300,00 0,00 185.724.300,00 156.825.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 28 . 01

234.600.000,00 0,00 50.400.000,00 184.200.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Balumbang Jaya4.01 . 4.01.08 . 28 . 02

246.600.000,00 0,00 41.300.000,00 205.300.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Bubulak4.01 . 4.01.08 . 28 . 03

312.600.000,00 0,00 51.327.000,00 261.273.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Cilendek Barat4.01 . 4.01.08 . 28 . 04

269.400.000,00 0,00 45.690.000,00 223.710.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Cilendek Timur4.01 . 4.01.08 . 28 . 05

257.400.000,00 0,00 84.720.000,00 172.680.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Curug4.01 . 4.01.08 . 28 . 06

257.400.000,00 0,00 58.100.000,00 199.300.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Curug Mekar4.01 . 4.01.08 . 28 . 07

288.600.000,00 0,00 49.724.000,00 238.876.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Gunung Batu4.01 . 4.01.08 . 28 . 08

249.000.000,00 0,00 42.688.000,00 206.312.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Loji4.01 . 4.01.08 . 28 . 09

172.200.000,00 0,00 50.425.000,00 121.775.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Marga Jaya4.01 . 4.01.08 . 28 . 10

334.200.000,00 0,00 49.040.000,00 285.160.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Menteng4.01 . 4.01.08 . 28 . 11

285.000.000,00 0,00 54.900.000,00 230.100.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pasir Jaya4.01 . 4.01.08 . 28 . 12

262.200.000,00 0,00 47.350.000,00 214.850.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pasir Kuda4.01 . 4.01.08 . 28 . 13

162.600.000,00 0,00 42.870.000,00 119.730.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pasir Mulya4.01 . 4.01.08 . 28 . 14

209.400.000,00 0,00 43.733.000,00 165.667.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Semplak4.01 . 4.01.08 . 28 . 15

232.200.000,00 0,00 51.724.000,00 180.476.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sindang Barang4.01 . 4.01.08 . 28 . 16

197.400.000,00 0,00 32.490.000,00 164.910.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Situ Gede4.01 . 4.01.08 . 28 . 17

6.665.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 1.437.125.800,00 2.441.503.160,00 2.786.371.040,00 4.01 . 4.01.09

978.426.420,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 158.477.160,00 819.949.260,00 4.01 . 4.01.09 . 01

Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 43: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

978.426.420,00 0,00 819.949.260,00 158.477.160,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD4.01 . 4.01.09 . 01 . 01

1.985.773.580,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.437.125.800,00 19.600.000,00 529.047.780,00 4.01 . 4.01.09 . 02

750.000.000,00 747.785.800,00 2.214.200,00 0,00 Pengadaan Inventaris Kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 05

535.773.580,00 0,00 524.223.580,00 11.550.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 06

700.000.000,00 689.340.000,00 2.610.000,00 8.050.000,00 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Lanjutan4.01 . 4.01.09 . 02 . 08

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 30.900.000,00 19.100.000,00 4.01 . 4.01.09 . 03

50.000.000,00 0,00 19.100.000,00 30.900.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD4.01 . 4.01.09 . 03 . 01

3.650.800.000,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 2.232.526.000,00 1.418.274.000,00 4.01 . 4.01.09 . 28

550.000.000,00 0,00 466.950.000,00 83.050.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 28 . 01

284.400.000,00 0,00 55.350.000,00 229.050.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Babakan Pasar4.01 . 4.01.09 . 28 . 19

265.200.000,00 0,00 46.720.000,00 218.480.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Babakan4.01 . 4.01.09 . 28 . 20

243.600.000,00 0,00 89.850.000,00 153.750.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibogor4.01 . 4.01.09 . 28 . 21

301.200.000,00 0,00 85.140.000,00 216.060.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciwaringin4.01 . 4.01.09 . 28 . 22

322.800.000,00 0,00 58.300.000,00 264.500.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gudang4.01 . 4.01.09 . 28 . 23

298.800.000,00 0,00 71.750.000,00 227.050.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kebon Kalapa4.01 . 4.01.09 . 28 . 24

213.600.000,00 0,00 134.195.000,00 79.405.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pabaton4.01 . 4.01.09 . 28 . 25

340.800.000,00 0,00 68.525.000,00 272.275.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Paledang4.01 . 4.01.09 . 28 . 26

261.600.000,00 0,00 92.540.000,00 169.060.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Panaragan4.01 . 4.01.09 . 28 . 27

256.800.000,00 0,00 183.430.000,00 73.370.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sempur4.01 . 4.01.09 . 28 . 28

312.000.000,00 0,00 65.524.000,00 246.476.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tegal Lega4.01 . 4.01.09 . 28 . 29

7.931.865.600,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 2.980.601.000,00 2.922.478.120,00 2.028.786.480,00 4.01 . 4.01.10

750.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 142.981.120,00 607.018.880,00 4.01 . 4.01.10 . 01

750.000.000,00 0,00 607.018.880,00 142.981.120,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD4.01 . 4.01.10 . 01 . 01

3.745.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.980.601.000,00 64.850.000,00 699.549.000,00 4.01 . 4.01.10 . 02

1.545.000.000,00 1.522.800.000,00 0,00 22.200.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 02

700.000.000,00 0,00 692.050.000,00 7.950.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 06

1.500.000.000,00 1.457.801.000,00 7.499.000,00 34.700.000,00 Pembangunan dan Pemeliharaan Bidang Prasarana Kantor Kecamatan dan Kantor

Kelurahan

4.01 . 4.01.10 . 02 . 15

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 34.175.000,00 15.825.000,00 4.01 . 4.01.10 . 03

50.000.000,00 0,00 15.825.000,00 34.175.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD4.01 . 4.01.10 . 03 . 01

75.000.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 46.900.000,00 28.100.000,00 4.01 . 4.01.10 . 23

75.000.000,00 0,00 28.100.000,00 46.900.000,00 Survey dan Penyusunan IKM / Indeks Kepuasan Masyarakat4.01 . 4.01.10 . 23 . 06

3.311.865.600,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 0,00 2.633.572.000,00 678.293.600,00 4.01 . 4.01.10 . 28

377.500.000,00 0,00 200.500.000,00 177.000.000,00 Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 28 . 01

191.400.000,00 0,00 33.968.000,00 157.432.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tanah Sareal4.01 . 4.01.10 . 28 . 65

Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 44: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

304.200.000,00 0,00 48.320.000,00 255.880.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kebon Pedes4.01 . 4.01.10 . 28 . 66

367.800.000,00 0,00 67.450.000,00 300.350.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Badak4.01 . 4.01.10 . 28 . 67

210.600.000,00 0,00 62.400.000,00 148.200.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Jaya4.01 . 4.01.10 . 28 . 68

304.235.600,00 0,00 33.125.600,00 271.110.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Waringin4.01 . 4.01.10 . 28 . 69

251.400.000,00 0,00 68.250.000,00 183.150.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukadamai4.01 . 4.01.10 . 28 . 70

303.930.000,00 0,00 44.805.000,00 259.125.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibadak4.01 . 4.01.10 . 28 . 71

280.200.000,00 0,00 40.850.000,00 239.350.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mekarwangi4.01 . 4.01.10 . 28 . 72

291.000.000,00 0,00 14.085.000,00 276.915.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kencana4.01 . 4.01.10 . 28 . 73

250.200.000,00 0,00 32.750.000,00 217.450.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kayumanis4.01 . 4.01.10 . 28 . 74

179.400.000,00 0,00 31.790.000,00 147.610.000,00 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukaresmi4.01 . 4.01.10 . 28 . 75

4.241.865.734,00 Pengawasan 839.600.000,00 202.650.000,00 3.199.615.734,00 4.02

4.241.865.734,00 INSPEKTORAT 839.600.000,00 202.650.000,00 3.199.615.734,00 4.02 . 4.02.01

750.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 84.150.000,00 665.850.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01

750.000.000,00 0,00 665.850.000,00 84.150.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD4.02 . 4.02.01 . 01 . 01

1.076.865.734,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 839.600.000,00 34.200.000,00 203.065.734,00 4.02 . 4.02.01 . 02

860.000.000,00 839.600.000,00 0,00 20.400.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 01

216.865.734,00 0,00 203.065.734,00 13.800.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 02

200.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 7.200.000,00 192.800.000,00 4.02 . 4.02.01 . 03

150.000.000,00 0,00 145.500.000,00 4.500.000,00 Evaluasi LKIP4.02 . 4.02.01 . 03 . 01

50.000.000,00 0,00 47.300.000,00 2.700.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD4.02 . 4.02.01 . 03 . 02

2.215.000.000,00 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

0,00 77.100.000,00 2.137.900.000,00 4.02 . 4.02.01 . 15

850.000.000,00 0,00 829.600.000,00 20.400.000,00 Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT)4.02 . 4.02.01 . 15 . 01

300.000.000,00 0,00 288.000.000,00 12.000.000,00 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Satuan Tugas

(Satgas SPIP)

4.02 . 4.02.01 . 15 . 02

250.000.000,00 0,00 238.000.000,00 12.000.000,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK - JFA)4.02 . 4.02.01 . 15 . 03

150.000.000,00 0,00 147.000.000,00 3.000.000,00 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 04

100.000.000,00 0,00 94.600.000,00 5.400.000,00 Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan4.02 . 4.02.01 . 15 . 05

50.000.000,00 0,00 47.300.000,00 2.700.000,00 Pengelolaan LP2P PNS Gol III/a ke atas dan Verifikasi LHKASN (Laporan Hasil

Kekayaan Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor

4.02 . 4.02.01 . 15 . 06

150.000.000,00 0,00 143.100.000,00 6.900.000,00 Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)4.02 . 4.02.01 . 15 . 07

315.000.000,00 0,00 303.000.000,00 12.000.000,00 Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor4.02 . 4.02.01 . 15 . 08

50.000.000,00 0,00 47.300.000,00 2.700.000,00 Monitoring Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK)4.02 . 4.02.01 . 15 . 09

10.375.300.000,00 Perencanaan 791.000.000,00 1.396.140.000,00 8.188.160.000,00 4.03

1.032.800.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 19.300.000,00 1.013.500.000,00 4.03 . 1.03.01

1.032.800.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana 0,00 19.300.000,00 1.013.500.000,00 4.03 . 1.03.01 . 20

363.800.000,00 0,00 356.400.000,00 7.400.000,00 Perencanaan Teknis Infrastruktur Air Minum4.03 . 1.03.01 . 20 . 04

Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 45: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

669.000.000,00 0,00 657.100.000,00 11.900.000,00 Perencanaan Teknis Infrastruktur Sanitasi4.03 . 1.03.01 . 20 . 05

50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

0,00 39.300.000,00 10.700.000,00 4.03 . 2.07.01

50.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 39.300.000,00 10.700.000,00 4.03 . 2.07.01 . 03

50.000.000,00 0,00 10.700.000,00 39.300.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD4.03 . 2.07.01 . 03 . 01

30.250.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 7.100.000,00 23.150.000,00 4.03 . 4.01.05

30.250.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 7.100.000,00 23.150.000,00 4.03 . 4.01.05 . 16

30.250.000,00 0,00 23.150.000,00 7.100.000,00 Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.05 . 16 . 14

40.000.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 11.875.000,00 28.125.000,00 4.03 . 4.01.06

40.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 11.875.000,00 28.125.000,00 4.03 . 4.01.06 . 16

40.000.000,00 0,00 28.125.000,00 11.875.000,00 Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.06 . 16 . 14

35.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 8.850.000,00 26.150.000,00 4.03 . 4.01.07

35.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 8.850.000,00 26.150.000,00 4.03 . 4.01.07 . 16

35.000.000,00 0,00 26.150.000,00 8.850.000,00 Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.07 . 16 . 14

30.250.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 3.175.000,00 27.075.000,00 4.03 . 4.01.08

30.250.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 3.175.000,00 27.075.000,00 4.03 . 4.01.08 . 16

30.250.000,00 0,00 27.075.000,00 3.175.000,00 Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.08 . 16 . 14

35.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 17.125.000,00 17.875.000,00 4.03 . 4.01.09

35.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 17.125.000,00 17.875.000,00 4.03 . 4.01.09 . 16

35.000.000,00 0,00 17.875.000,00 17.125.000,00 Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.09 . 16 . 14

50.000.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 29.300.000,00 20.700.000,00 4.03 . 4.01.10

50.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 29.300.000,00 20.700.000,00 4.03 . 4.01.10 . 16

50.000.000,00 0,00 20.700.000,00 29.300.000,00 Musrenbang Tingkat Kecamatan4.03 . 4.01.10 . 16 . 14

9.072.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 791.000.000,00 1.260.115.000,00 7.020.885.000,00 4.03 . 4.03.01

850.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 34.350.000,00 815.650.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01

850.000.000,00 0,00 815.650.000,00 34.350.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD4.03 . 4.03.01 . 01 . 01

1.604.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 742.000.000,00 35.100.000,00 826.900.000,00 4.03 . 4.03.01 . 02

754.000.000,00 742.000.000,00 0,00 12.000.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 01

850.000.000,00 0,00 826.900.000,00 23.100.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 02

50.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 9.744.000,00 40.256.000,00 4.03 . 4.03.01 . 03

50.000.000,00 0,00 40.256.000,00 9.744.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD4.03 . 4.03.01 . 03 . 01

500.000.000,00 Program Perencanaan Sarana Prasarana Kota 0,00 37.200.000,00 462.800.000,00 4.03 . 4.03.01 . 15

Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 46: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

500.000.000,00 0,00 462.800.000,00 37.200.000,00 Review Masterplan Drainase (Lanjutan)4.03 . 4.03.01 . 15 . 02

4.034.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 781.631.000,00 3.252.369.000,00 4.03 . 4.03.01 . 16

513.000.000,00 0,00 502.765.000,00 10.235.000,00 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) T.A 20174.03 . 4.03.01 . 16 . 01

100.000.000,00 0,00 98.630.000,00 1.370.000,00 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDG's dan Evaluasi IPM4.03 . 4.03.01 . 16 . 02

300.000.000,00 0,00 254.245.000,00 45.755.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS T.A 20184.03 . 4.03.01 . 16 . 03

300.000.000,00 0,00 242.659.000,00 57.341.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan T.A 20174.03 . 4.03.01 . 16 . 04

296.000.000,00 0,00 283.870.000,00 12.130.000,00 Pengkajian RKA SKPD T.A 20184.03 . 4.03.01 . 16 . 05

200.000.000,00 0,00 187.200.000,00 12.800.000,00 Pengkajian RKA SKPD dan DPPA SKPD T.A 20174.03 . 4.03.01 . 16 . 06

375.000.000,00 0,00 337.650.000,00 37.350.000,00 Penyusunan RKPD & Penelitian Renja SKPD4.03 . 4.03.01 . 16 . 07

400.000.000,00 0,00 368.260.000,00 31.740.000,00 Perencanaan Umum4.03 . 4.03.01 . 16 . 08

700.000.000,00 0,00 303.400.000,00 396.600.000,00 Pelakasanaan Percepatan Prioritas Pembangunan4.03 . 4.03.01 . 16 . 09

300.000.000,00 0,00 270.550.000,00 29.450.000,00 Revisi RPJMD Kota Bogor 2015 - 20194.03 . 4.03.01 . 16 . 10

200.000.000,00 0,00 160.940.000,00 39.060.000,00 Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor4.03 . 4.03.01 . 16 . 11

200.000.000,00 0,00 111.400.000,00 88.600.000,00 Penyusunan Profil Perekonomian Kota Bogor4.03 . 4.03.01 . 16 . 12

150.000.000,00 0,00 130.800.000,00 19.200.000,00 Penyelenggaraan Perencanaan Lingkungan Hidup4.03 . 4.03.01 . 16 . 13

1.534.000.000,00 Program Pengembangan Data dan Informasi 49.000.000,00 266.850.000,00 1.218.150.000,00 4.03 . 4.03.01 . 18

62.000.000,00 0,00 39.050.000,00 22.950.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang

Pemerintahan

4.03 . 4.03.01 . 18 . 01

72.000.000,00 0,00 57.900.000,00 14.100.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial

Budaya

4.03 . 4.03.01 . 18 . 02

100.000.000,00 0,00 73.350.000,00 26.650.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Lingkup Bidang Ekonomi dan

Litbang

4.03 . 4.03.01 . 18 . 03

250.000.000,00 0,00 228.850.000,00 21.150.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 18 . 04

150.000.000,00 0,00 140.700.000,00 9.300.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Fisik

dan Prasarana

4.03 . 4.03.01 . 18 . 05

200.000.000,00 49.000.000,00 125.050.000,00 25.950.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan dan Statistik (SIMPATIK)4.03 . 4.03.01 . 18 . 06

150.000.000,00 0,00 149.100.000,00 900.000,00 Pengelolaan WEBSITE Bappeda Kota Bogor4.03 . 4.03.01 . 18 . 07

200.000.000,00 0,00 189.600.000,00 10.400.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan

(SIMRAL)

4.03 . 4.03.01 . 18 . 08

350.000.000,00 0,00 214.550.000,00 135.450.000,00 Penyelenggaraan Perencanaan Sarana Prasarana Kota4.03 . 4.03.01 . 18 . 09

500.000.000,00 Program Perencanaan Sosial Budaya 0,00 95.240.000,00 404.760.000,00 4.03 . 4.03.01 . 19

300.000.000,00 0,00 219.800.000,00 80.200.000,00 Penguatan Kota Sehat4.03 . 4.03.01 . 19 . 01

200.000.000,00 0,00 184.960.000,00 15.040.000,00 Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Bogor4.03 . 4.03.01 . 19 . 02

26.499.494.000,00 Keuangan 2.487.250.000,00 6.490.329.400,00 17.521.914.600,00 4.04

50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 0,00 42.600.000,00 7.400.000,00 4.04 . 1.01.01

50.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 42.600.000,00 7.400.000,00 4.04 . 1.01.01 . 15

50.000.000,00 0,00 7.400.000,00 42.600.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)4.04 . 1.01.01 . 15 . 04

40.000.000,00 DINAS KESEHATAN 0,00 33.600.000,00 6.400.000,00 4.04 . 1.02.01

Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 47: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 33.600.000,00 6.400.000,00 4.04 . 1.02.01 . 15

40.000.000,00 0,00 6.400.000,00 33.600.000,00 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial4.04 . 1.02.01 . 15 . 18

59.400.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 0,00 46.500.000,00 12.900.000,00 4.04 . 1.04.01

59.400.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 46.500.000,00 12.900.000,00 4.04 . 1.04.01 . 15

59.400.000,00 0,00 12.900.000,00 46.500.000,00 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial4.04 . 1.04.01 . 15 . 18

30.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 17.700.000,00 12.300.000,00 4.04 . 1.05.03

30.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 17.700.000,00 12.300.000,00 4.04 . 1.05.03 . 15

30.000.000,00 0,00 12.300.000,00 17.700.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)4.04 . 1.05.03 . 15 . 04

20.000.000,00 DINAS SOSIAL 0,00 16.875.000,00 3.125.000,00 4.04 . 1.06.01

20.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 16.875.000,00 3.125.000,00 4.04 . 1.06.01 . 15

20.000.000,00 0,00 3.125.000,00 16.875.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)4.04 . 1.06.01 . 15 . 04

20.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 16.875.000,00 3.125.000,00 4.04 . 2.01.01

20.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 16.875.000,00 3.125.000,00 4.04 . 2.01.01 . 15

20.000.000,00 0,00 3.125.000,00 16.875.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)4.04 . 2.01.01 . 15 . 04

25.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 0,00 18.550.000,00 6.450.000,00 4.04 . 2.03.01

25.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 18.550.000,00 6.450.000,00 4.04 . 2.03.01 . 15

25.000.000,00 0,00 6.450.000,00 18.550.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)4.04 . 2.03.01 . 15 . 04

30.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0,00 25.500.000,00 4.500.000,00 4.04 . 2.05.01

30.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 25.500.000,00 4.500.000,00 4.04 . 2.05.01 . 15

30.000.000,00 0,00 4.500.000,00 25.500.000,00 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial4.04 . 2.05.01 . 15 . 18

20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 4.04 . 2.07.01

20.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 4.04 . 2.07.01 . 15

20.000.000,00 0,00 5.000.000,00 15.000.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)4.04 . 2.07.01 . 15 . 04

20.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 4.04 . 2.08.01

20.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 4.04 . 2.08.01 . 15

20.000.000,00 0,00 5.000.000,00 15.000.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)4.04 . 2.08.01 . 15 . 04

50.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 0,00 44.400.000,00 5.600.000,00 4.04 . 2.11.01

50.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 44.400.000,00 5.600.000,00 4.04 . 2.11.01 . 15

50.000.000,00 0,00 5.600.000,00 44.400.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)4.04 . 2.11.01 . 15 . 04

20.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0,00 15.300.000,00 4.700.000,00 4.04 . 2.16.01

20.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 15.300.000,00 4.700.000,00 4.04 . 2.16.01 . 15

Halaman 47REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 48: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 0,00 4.700.000,00 15.300.000,00 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial4.04 . 2.16.01 . 15 . 18

20.000.000,00 DINAS PERTANIAN 0,00 15.150.000,00 4.850.000,00 4.04 . 3.03.01

20.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 15.150.000,00 4.850.000,00 4.04 . 3.03.01 . 15

20.000.000,00 0,00 4.850.000,00 15.150.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)4.04 . 3.03.01 . 15 . 04

20.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 15.600.000,00 4.400.000,00 4.04 . 3.07.01

20.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 15.600.000,00 4.400.000,00 4.04 . 3.07.01 . 15

20.000.000,00 0,00 4.400.000,00 15.600.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)4.04 . 3.07.01 . 15 . 04

282.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 126.152.000,00 155.848.000,00 4.04 . 4.01.03

282.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 126.152.000,00 155.848.000,00 4.04 . 4.01.03 . 15

132.000.000,00 0,00 126.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah4.04 . 4.01.03 . 15 . 01

75.000.000,00 0,00 13.168.000,00 61.832.000,00 Penelitian Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Daerah4.04 . 4.01.03 . 15 . 02

75.000.000,00 0,00 16.680.000,00 58.320.000,00 Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah4.04 . 4.01.03 . 15 . 03

44.000.000,00 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 37.400.000,00 6.600.000,00 4.04 . 4.01.05

44.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 37.400.000,00 6.600.000,00 4.04 . 4.01.05 . 15

44.000.000,00 0,00 6.600.000,00 37.400.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)4.04 . 4.01.05 . 15 . 04

25.500.000,00 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 21.450.000,00 4.050.000,00 4.04 . 4.01.06

25.500.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 21.450.000,00 4.050.000,00 4.04 . 4.01.06 . 15

25.500.000,00 0,00 4.050.000,00 21.450.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)4.04 . 4.01.06 . 15 . 04

40.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 39.075.000,00 925.000,00 4.04 . 4.01.07

40.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 39.075.000,00 925.000,00 4.04 . 4.01.07 . 15

40.000.000,00 0,00 925.000,00 39.075.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)4.04 . 4.01.07 . 15 . 04

44.000.000,00 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 23.850.000,00 20.150.000,00 4.04 . 4.01.08

44.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 23.850.000,00 20.150.000,00 4.04 . 4.01.08 . 15

44.000.000,00 0,00 20.150.000,00 23.850.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)4.04 . 4.01.08 . 15 . 04

40.000.000,00 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 12.400.000,00 27.600.000,00 4.04 . 4.01.09

40.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 12.400.000,00 27.600.000,00 4.04 . 4.01.09 . 15

40.000.000,00 0,00 27.600.000,00 12.400.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)4.04 . 4.01.09 . 15 . 04

50.000.000,00 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 47.650.000,00 2.350.000,00 4.04 . 4.01.10

50.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 47.650.000,00 2.350.000,00 4.04 . 4.01.10 . 15

50.000.000,00 0,00 2.350.000,00 47.650.000,00 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)4.04 . 4.01.10 . 15 . 04

9.255.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.135.900.000,00 1.440.698.040,00 6.678.401.960,00 4.04 . 4.04.01

820.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 56.732.040,00 763.267.960,00 4.04 . 4.04.01 . 01

Halaman 48REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 49: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

820.000.000,00 0,00 763.267.960,00 56.732.040,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD4.04 . 4.04.01 . 01 . 01

1.250.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 743.400.000,00 27.625.000,00 478.975.000,00 4.04 . 4.04.01 . 02

750.000.000,00 743.400.000,00 0,00 6.600.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 01

500.000.000,00 0,00 478.975.000,00 21.025.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 02

50.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 30.608.000,00 19.392.000,00 4.04 . 4.04.01 . 03

50.000.000,00 0,00 19.392.000,00 30.608.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD4.04 . 4.04.01 . 03 . 01

3.065.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 764.308.000,00 2.300.692.000,00 4.04 . 4.04.01 . 15

400.000.000,00 0,00 333.988.000,00 66.012.000,00 Penyusunan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 05

125.000.000,00 0,00 32.206.000,00 92.794.000,00 Revieu Laporan Pertanggungjawaban OPD4.04 . 4.04.01 . 15 . 06

450.000.000,00 0,00 371.989.000,00 78.011.000,00 Penyusunan Perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 07

350.000.000,00 0,00 330.740.000,00 19.260.000,00 Penelitian DPA OPD4.04 . 4.04.01 . 15 . 08

250.000.000,00 0,00 215.704.000,00 34.296.000,00 Penelitian DPPA OPD Tahun 20174.04 . 4.04.01 . 15 . 09

150.000.000,00 0,00 104.610.000,00 45.390.000,00 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 10

265.000.000,00 0,00 168.725.000,00 96.275.000,00 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 11

125.000.000,00 0,00 118.550.000,00 6.450.000,00 Asistensi Penatausahaan Keuangan OPD4.04 . 4.04.01 . 15 . 12

200.000.000,00 0,00 110.210.000,00 89.790.000,00 Pengadministrasian Gaji Pegawai Kota Bogor4.04 . 4.04.01 . 15 . 13

100.000.000,00 0,00 48.230.000,00 51.770.000,00 Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan Dana Perimbangan, Bagi Hasil dan Tugas

Pembantuan

4.04 . 4.04.01 . 15 . 14

150.000.000,00 0,00 94.165.000,00 55.835.000,00 Pengadministrasian Belanja Langsung4.04 . 4.04.01 . 15 . 15

150.000.000,00 0,00 72.275.000,00 77.725.000,00 Pengadministrasian Belanja Hibah/ Bansos4.04 . 4.04.01 . 15 . 16

350.000.000,00 0,00 299.300.000,00 50.700.000,00 Kajian Investasi Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 17

4.070.000.000,00 Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah 392.500.000,00 561.425.000,00 3.116.075.000,00 4.04 . 4.04.01 . 16

150.000.000,00 0,00 131.150.000,00 18.850.000,00 Pemeliharaan SIMBADA4.04 . 4.04.01 . 16 . 01

200.000.000,00 0,00 188.650.000,00 11.350.000,00 Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPMD) Tahun 2018

4.04 . 4.04.01 . 16 . 02

200.000.000,00 0,00 102.500.000,00 97.500.000,00 Evaluasi Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kota

Bogor

4.04 . 4.04.01 . 16 . 03

200.000.000,00 0,00 199.025.000,00 975.000,00 Pemetaan BMD4.04 . 4.04.01 . 16 . 04

120.000.000,00 0,00 107.400.000,00 12.600.000,00 Pengadministrasian Tuntutan Ganti Rugi (TGR)4.04 . 4.04.01 . 16 . 05

200.000.000,00 0,00 134.000.000,00 66.000.000,00 Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Bogor4.04 . 4.04.01 . 16 . 06

1.000.000.000,00 0,00 998.950.000,00 1.050.000,00 Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor4.04 . 4.04.01 . 16 . 07

450.000.000,00 392.500.000,00 12.200.000,00 45.300.000,00 Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.01 . 16 . 08

100.000.000,00 0,00 99.400.000,00 600.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam Penguasaan Pengelola Barang Milik

Daerah

4.04 . 4.04.01 . 16 . 09

350.000.000,00 0,00 224.650.000,00 125.350.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah sebagai Pendukung Neraca Daerah4.04 . 4.04.01 . 16 . 10

400.000.000,00 0,00 322.825.000,00 77.175.000,00 Penilaian Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.01 . 16 . 11

300.000.000,00 0,00 201.175.000,00 98.825.000,00 Pemanfaatan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.01 . 16 . 12

200.000.000,00 0,00 198.050.000,00 1.950.000,00 Pembinaan Kepada Pengelolaan Barang Milik Daerah pada OPD4.04 . 4.04.01 . 16 . 13

200.000.000,00 0,00 196.100.000,00 3.900.000,00 Penyusunan Naskah Akademis4.04 . 4.04.01 . 16 . 14

Halaman 49REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 50: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

16.294.594.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 1.351.350.000,00 4.403.004.360,00 10.540.239.640,00 4.04 . 4.04.02

2.515.694.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 78.567.360,00 2.437.126.640,00 4.04 . 4.04.02 . 01

2.515.694.000,00 0,00 2.437.126.640,00 78.567.360,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD4.04 . 4.04.02 . 01 . 01

3.528.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.191.350.000,00 41.325.000,00 2.295.425.000,00 4.04 . 4.04.02 . 02

1.528.100.000,00 1.191.350.000,00 314.550.000,00 22.200.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 01

2.000.000.000,00 0,00 1.980.875.000,00 19.125.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Pelayanan Dispenda4.04 . 4.04.02 . 02 . 03

50.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 38.436.000,00 11.564.000,00 4.04 . 4.04.02 . 03

50.000.000,00 0,00 11.564.000,00 38.436.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD4.04 . 4.04.02 . 03 . 01

10.200.800.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 160.000.000,00 4.244.676.000,00 5.796.124.000,00 4.04 . 4.04.02 . 15

260.000.000,00 0,00 83.165.000,00 176.835.000,00 Verifikasi dan Penghitungan Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 15 . 21

340.000.000,00 0,00 172.500.000,00 167.500.000,00 Rekonsiliasi Pajak Asli Daerah4.04 . 4.04.02 . 15 . 22

255.000.000,00 0,00 34.480.000,00 220.520.000,00 Pendataan Wajib Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 15 . 23

1.360.000.000,00 0,00 538.650.000,00 821.350.000,00 Pemeliharaan Basis Data PBB4.04 . 4.04.02 . 15 . 24

150.000.000,00 0,00 18.100.000,00 131.900.000,00 Penyusunan Zona Nilai Tanah4.04 . 4.04.02 . 15 . 25

0,00 0,00 0,00 0,00 Penilaian Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 15 . 26

1.615.000.000,00 0,00 1.559.800.000,00 55.200.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 15 . 27

1.402.500.000,00 150.000.000,00 625.250.000,00 627.250.000,00 Penagihan Piutang Pajak PBB dan BPHTB4.04 . 4.04.02 . 15 . 28

1.268.000.000,00 0,00 1.097.225.000,00 170.775.000,00 Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 15 . 29

54.775.000,00 0,00 51.425.000,00 3.350.000,00 Pembuatan dan Pemeliharaan Panggung Reklame4.04 . 4.04.02 . 15 . 30

819.400.000,00 0,00 26.350.000,00 793.050.000,00 Penyebaran Ketetapan Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 15 . 31

716.125.000,00 10.000.000,00 263.375.000,00 442.750.000,00 Pemeriksaan dan Penertiban Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 15 . 32

255.000.000,00 0,00 85.745.000,00 169.255.000,00 Uji Potensi Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 15 . 33

390.000.000,00 0,00 360.400.000,00 29.600.000,00 Analisa/Kajian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.02 . 15 . 34

210.000.000,00 0,00 186.525.000,00 23.475.000,00 Kajian Evaluasi Dasar Pemungutan Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 15 . 35

340.000.000,00 0,00 151.509.000,00 188.491.000,00 Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah Lainnya4.04 . 4.04.02 . 15 . 36

212.500.000,00 0,00 210.225.000,00 2.275.000,00 Surveilance dan penyesuaian Sertifikasi ISO 9001 : 2015 Pelayanan Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 15 . 37

552.500.000,00 0,00 331.400.000,00 221.100.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 15 . 38

13.771.136.488,00 Kepegawaian 704.025.000,00 678.358.000,00 12.388.753.488,00 4.05

320.827.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 38.250.000,00 282.577.000,00 4.05 . 2.06.01

320.827.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 38.250.000,00 282.577.000,00 4.05 . 2.06.01 . 15

320.827.000,00 0,00 282.577.000,00 38.250.000,00 Pembinaan Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan4.05 . 2.06.01 . 15 . 06

65.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 15.000.000,00 50.000.000,00 4.05 . 4.01.03

65.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 15.000.000,00 50.000.000,00 4.05 . 4.01.03 . 17

65.000.000,00 0,00 50.000.000,00 15.000.000,00 Bantuan Hukum dan Sosial Kepada Anggota KORPRI4.05 . 4.01.03 . 17 . 17

Halaman 50REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 51: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

300.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 300.000.000,00 4.05 . 4.04.02

300.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 300.000.000,00 4.05 . 4.04.02 . 15

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4.05 . 4.04.02 . 15 . 07

13.085.309.488,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR 704.025.000,00 625.108.000,00 11.756.176.488,00 4.05 . 4.05.01

576.104.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 49.800.000,00 526.304.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01

576.104.000,00 0,00 526.304.000,00 49.800.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD4.05 . 4.05.01 . 01 . 01

847.645.488,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 704.025.000,00 4.875.000,00 138.745.488,00 4.05 . 4.05.01 . 02

708.000.000,00 704.025.000,00 0,00 3.975.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 01

139.645.488,00 0,00 138.745.488,00 900.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 02

56.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 11.400.000,00 44.600.000,00 4.05 . 4.05.01 . 03

56.000.000,00 0,00 44.600.000,00 11.400.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD4.05 . 4.05.01 . 03 . 01

7.120.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 94.850.000,00 7.025.150.000,00 4.05 . 4.05.01 . 15

520.000.000,00 0,00 513.400.000,00 6.600.000,00 Bantuan Penelitian Studi dan Beasiswa Pendidikan PNS4.05 . 4.05.01 . 15 . 01

1.000.000.000,00 0,00 985.000.000,00 15.000.000,00 Pengembangan SDM4.05 . 4.05.01 . 15 . 02

3.720.000.000,00 0,00 3.677.025.000,00 42.975.000,00 Diklat Fungsional dan Teknis4.05 . 4.05.01 . 15 . 03

600.000.000,00 0,00 596.025.000,00 3.975.000,00 Diklat PIM II dan III4.05 . 4.05.01 . 15 . 04

1.280.000.000,00 0,00 1.253.700.000,00 26.300.000,00 Diklat PIM IV4.05 . 4.05.01 . 15 . 05

80.000.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

0,00 3.800.000,00 76.200.000,00 4.05 . 4.05.01 . 16

80.000.000,00 0,00 76.200.000,00 3.800.000,00 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan

Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

4.05 . 4.05.01 . 16 . 01

4.405.560.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 460.383.000,00 3.945.177.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan Kota Bogor4.05 . 4.05.01 . 17 . 01

340.560.000,00 0,00 312.010.000,00 28.550.000,00 Penatausahaan Pegawai4.05 . 4.05.01 . 17 . 02

120.000.000,00 0,00 118.400.000,00 1.600.000,00 Pelayanan Kesejahteraan PNS dan Purna Bhakti4.05 . 4.05.01 . 17 . 03

40.000.000,00 0,00 38.200.000,00 1.800.000,00 Penyebarluasan dan Publikasi BKPP4.05 . 4.05.01 . 17 . 04

200.000.000,00 0,00 152.792.000,00 47.208.000,00 Pengelolaan Data dan Informasi4.05 . 4.05.01 . 17 . 05

400.000.000,00 0,00 292.900.000,00 107.100.000,00 Pembinaan Disiplin dan Kinerja4.05 . 4.05.01 . 17 . 06

640.000.000,00 0,00 496.050.000,00 143.950.000,00 Pengembangan Karir Jabatan4.05 . 4.05.01 . 17 . 07

320.000.000,00 0,00 307.900.000,00 12.100.000,00 Pengembangan Karir Jabatan Fungsional tertentu4.05 . 4.05.01 . 17 . 08

600.000.000,00 0,00 565.950.000,00 34.050.000,00 Kepangkatan dan Pensiun4.05 . 4.05.01 . 17 . 09

160.000.000,00 0,00 155.800.000,00 4.200.000,00 Penyusunan Formasi PNS Tahun 20174.05 . 4.05.01 . 17 . 10

185.000.000,00 0,00 168.750.000,00 16.250.000,00 Alih tugas PNS Antar Instansi, antar provinisi dan antar kab/kota4.05 . 4.05.01 . 17 . 11

960.000.000,00 0,00 936.800.000,00 23.200.000,00 Penerimaan CPNS Kota Bogor TA 2017 Dari Pelamar Umum4.05 . 4.05.01 . 17 . 12

240.000.000,00 0,00 220.125.000,00 19.875.000,00 Penerimaan PPPK TA. 20174.05 . 4.05.01 . 17 . 13

200.000.000,00 0,00 179.500.000,00 20.500.000,00 Peringatan Hari Jadi KORPRI4.05 . 4.05.01 . 17 . 16

Halaman 51REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 52: PEMERINTAH KOTA BOGOR REKAPITULASI BELANJA … Publik/2017... · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 1 tahun 2017 9 Januari 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

700.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 79.650.000,00 620.350.000,00 4.07

700.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 79.650.000,00 620.350.000,00 4.07 . 4.03.01

700.000.000,00 Penilitian dan Pengembangan 0,00 79.650.000,00 620.350.000,00 4.07 . 4.03.01 . 15

300.000.000,00 0,00 263.600.000,00 36.400.000,00 Kajian Aktual Analisis Kebijakan Model Pengembangan Pasar Rakyat Berbasis Daya

Saing

4.07 . 4.03.01 . 15 . 01

400.000.000,00 0,00 356.750.000,00 43.250.000,00 Penguatan SiDa (Sistem Inovasi Daerah)4.07 . 4.03.01 . 15 . 02

1.275.504.263.922,00 490.272.839.886,00 600.194.246.996,00 185.037.177.040,00 JUMLAH

Bogor, 9 Januari 2017

WALIKOTA BOGOR

BIMA ARYA

Halaman 52REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN