pemerintah kabupaten soppeng provinsi sulawesi … filepemerintah kabupaten soppeng provinsi...

41
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 PERATURAN DAERAH LAMPIRAN IV NOMOR TANGGAL : : Kode Uraian, Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Jenis Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah 1 362,438,385,086.00 199,998,218,377.00 156,820,346,409.00 5,619,820,300.00 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 1.01 24,526,462,550.00 7,559,500,000.00 15,417,174,550.00 1,549,788,000.00 Pendidikan 1.01.01 24,526,462,550.00 7,559,500,000.00 15,417,174,550.00 1,549,788,000.00 Dinas Pendidikan 1.01.01.01 1,770,005,750.00 0.00 1,589,507,750.00 180,498,000.00 Program Pelayanan Perkantoran 1.01.01.01.01 173,660,000.00 0.00 173,660,000.00 0.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01.01.01.03 14,280,000.00 0.00 14,280,000.00 0.00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01.01.01.05 29,481,750.00 0.00 29,481,750.00 0.00 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 1.01.01.01.06 4,300,000.00 0.00 4,300,000.00 0.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.01.01.09 212,972,500.00 0.00 212,972,500.00 0.00 Penyediaan bahan logistik kantor 1.01.01.01.10 270,000,000.00 0.00 270,000,000.00 0.00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya 1.01.01.01.11 1,050,311,500.00 0.00 869,813,500.00 180,498,000.00 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.01.01.01.18 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor 1.01.01.02 134,341,800.00 34,000,000.00 100,341,800.00 0.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.01.02.07 34,000,000.00 34,000,000.00 0.00 0.00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01.01.02.13 12,200,000.00 0.00 12,200,000.00 0.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01.01.02.15 71,841,800.00 0.00 71,841,800.00 0.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01.01.02.17 3,900,000.00 0.00 3,900,000.00 0.00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.01.01.02.19 12,400,000.00 0.00 12,400,000.00 0.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01.01.03 34,500,000.00 0.00 34,500,000.00 0.00 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur 1.01.01.03.05 13,500,000.00 0.00 13,500,000.00 0.00 Pembinaan Kepegawaian 1.01.01.03.09 21,000,000.00 0.00 21,000,000.00 0.00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.01.01.04 47,300,000.00 0.00 28,850,000.00 18,450,000.00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01.01.04.01 27,900,000.00 0.00 21,900,000.00 6,000,000.00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01.01.04.04 19,400,000.00 0.00 6,950,000.00 12,450,000.00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.01.01.01 1,123,292,850.00 0.00 1,123,292,850.00 0.00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.01.01.02 88,863,050.00 0.00 88,863,050.00 0.00 Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur PAUD swasta 1.01.01.01.04 64,999,800.00 0.00 64,999,800.00 0.00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini 1.01.01.01.05 38,750,000.00 0.00 38,750,000.00 0.00 Pembinaan lembaga penyelenggara PAUD 1.01.01.01.07 930,680,000.00 0.00 930,680,000.00 0.00 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.01.01.02 7,602,917,000.00 7,525,500,000.00 77,417,000.00 0.00 Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun 1

Upload: vukhanh

Post on 08-Aug-2019

220 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2019

PERATURAN DAERAHLAMPIRAN IV

NOMOR

TANGGAL

:

:

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1 362,438,385,086.00199,998,218,377.00156,820,346,409.005,619,820,300.00Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1.01 24,526,462,550.007,559,500,000.0015,417,174,550.001,549,788,000.00Pendidikan

1.01.01 24,526,462,550.007,559,500,000.0015,417,174,550.001,549,788,000.00Dinas Pendidikan

1.01.01.01 1,770,005,750.000.001,589,507,750.00180,498,000.00Program Pelayanan Perkantoran

1.01.01.01.01 173,660,000.000.00173,660,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.01.01.01.03 14,280,000.000.0014,280,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.01.01.01.05 29,481,750.000.0029,481,750.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.01.01.01.06 4,300,000.000.004,300,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.01.01.09 212,972,500.000.00212,972,500.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.01.01.01.10 270,000,000.000.00270,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.01.01.01.11 1,050,311,500.000.00869,813,500.00180,498,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.01.01.01.18 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pengelolaan Halaman Website

Dinas/Badan/Kantor

1.01.01.02 134,341,800.0034,000,000.00100,341,800.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.01.02.07 34,000,000.0034,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.01.01.02.13 12,200,000.000.0012,200,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.01.02.15 71,841,800.000.0071,841,800.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.01.01.02.17 3,900,000.000.003,900,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.01.01.02.19 12,400,000.000.0012,400,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.01.01.03 34,500,000.000.0034,500,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

1.01.01.03.05 13,500,000.000.0013,500,000.000.00Pembinaan Kepegawaian

1.01.01.03.09 21,000,000.000.0021,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.01.01.04 47,300,000.000.0028,850,000.0018,450,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.01.04.01 27,900,000.000.0021,900,000.006,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.01.01.04.04 19,400,000.000.006,950,000.0012,450,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.01.01.01 1,123,292,850.000.001,123,292,850.000.00Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.01.01.02 88,863,050.000.0088,863,050.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan

sarana dan prasarana/infrastruktur PAUD swasta

1.01.01.01.04 64,999,800.000.0064,999,800.000.00Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan

model pembelajaran pendidikan ank usia dini

1.01.01.01.05 38,750,000.000.0038,750,000.000.00Pembinaan lembaga penyelenggara PAUD

1.01.01.01.07 930,680,000.000.00930,680,000.000.00Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

1.01.01.02 7,602,917,000.007,525,500,000.0077,417,000.000.00Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun

1

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.01.01.02.01 157,500,000.00157,500,000.000.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan

sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan

tingkat SD

1.01.01.02.06 4,638,217,000.004,602,000,000.0036,217,000.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan

sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan

dasar tingkat SD (DAK)

1.01.01.02.07 2,807,200,000.002,766,000,000.0041,200,000.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan

sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan

dasar tingkat SMP (DAK)

1.01.01.03 2,048,862,000.000.00805,862,000.001,243,000,000.00Program Pendidikan Gratis

1.01.01.03.01 48,862,000.000.0048,862,000.000.00Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan

gratis (APBD Kabupaten)

1.01.01.03.02 2,000,000,000.000.00757,000,000.001,243,000,000.00Pendidikan gratis pendidikan dasar

(APBD-Kabupaten)

1.01.01.04 3,836,110,000.000.003,811,710,000.0024,400,000.00Program Peningkatan Layanan Pendidikan

1.01.01.04.01 45,000,000.000.0045,000,000.000.00Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan

siswa kurang mampu

1.01.01.04.02 3,641,110,000.000.003,616,710,000.0024,400,000.00Pemberian beasiswa bagi Mahasiswa

berprestasi dan mahasiswa kurang mampu

1.01.01.04.04 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Pelaksanaan Bimbingan Belajar Bagi Siswa

1.01.01.05 1,155,075,000.000.001,155,075,000.000.00Program Pendidikan Non Formal

1.01.01.05.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Peningkatan Kapasitas penyelenggara dan Tutor

Keaksaraan

1.01.01.05.02 49,999,800.000.0049,999,800.000.00Pengembangan pendidikan keaksaraan

1.01.01.05.04 55,244,000.000.0055,244,000.000.00Peningkatan Peran Serta Hari Aksara

Internasional

1.01.01.05.06 196,294,600.000.00196,294,600.000.00Penyelenggaraan paket A setara SD

1.01.01.05.07 267,676,600.000.00267,676,600.000.00Penyelenggaraan paket B setara SMP

1.01.01.05.08 535,860,000.000.00535,860,000.000.00Penyelenggaraan paket C setara SMA

1.01.01.06 377,178,150.000.00318,138,150.0059,040,000.00Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01.01.06.01 14,417,000.000.008,417,000.006,000,000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.01.01.06.02 50,000,000.000.0020,000,000.0030,000,000.00Monitoring dan evaluasi Penyaluran Bantuan

Operasional Sekolah

1.01.01.06.04 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Penyediaan barang cetakan sekolah

1.01.01.06.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pelaksanaan Akreditasi Sekolah

1.01.01.06.06 54,761,150.000.0054,761,150.000.00Penyusunan Profil Pendidikan

1.01.01.06.07 173,000,000.000.00149,960,000.0023,040,000.00Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah

1.01.01.07 82,990,000.000.0082,990,000.000.00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

1.01.01.07.01 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Pelaksanaan sertifikasi pendidik

1.01.01.07.02 57,990,000.000.0057,990,000.000.00Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan

1.01.01.08 6,313,890,000.000.006,289,490,000.0024,400,000.00Program Pembinaan dan Pengembangan

Kesiswaan

1.01.01.08.05 6,313,890,000.000.006,289,490,000.0024,400,000.00Pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi

1.02 167,031,244,638.0052,198,760,643.00111,543,771,995.003,288,712,000.00Kesehatan

1.02.01 167,031,244,638.0052,198,760,643.00111,543,771,995.003,288,712,000.00Dinas Kesehatan

1.02.01.01 2,984,511,000.000.002,710,499,000.00274,012,000.00Program Pelayanan Perkantoran

1.02.01.01.01 209,370,000.000.00209,370,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.02.01.01.03 90,270,150.000.0090,270,150.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.02.01.01.05 218,310,000.000.00218,310,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.02.01.01.06 47,650,000.000.0047,650,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.01.01.09 22,180,000.000.0022,180,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.02.01.01.10 325,597,850.000.00325,597,850.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.02.01.01.11 2,071,133,000.000.001,797,121,000.00274,012,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.02.01.02 757,181,800.0057,600,000.00699,581,800.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.02.01.02.07 122,600,000.0057,600,000.0065,000,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.02.01.02.13 11,000,000.000.0011,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.02.01.02.15 537,281,800.000.00537,281,800.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.01.02.17 4,000,000.000.004,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.02.01.02.19 82,300,000.000.0082,300,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.02.01.03 408,473,200.000.00389,473,200.0019,000,000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

1.02.01.03.05 61,690,000.000.0042,690,000.0019,000,000.00Pembinaan Kepegawaian

1.02.01.03.09 98,955,000.000.0098,955,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.02.01.03.12 247,828,200.000.00247,828,200.000.00Peningkatan Kapasitas Satuan Pengamanan

(Satpam)

1.02.01.04 101,921,275.000.00101,921,275.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.01.04.01 85,693,800.000.0085,693,800.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.02.01.04.02 2,852,500.000.002,852,500.000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.02.01.04.04 12,375,000.000.0012,375,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.02.01.04.05 999,975.000.00999,975.000.00Penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP)

1.02.01.01 14,950,398,199.0014,915,105,656.0035,292,543.000.00Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan

1.02.01.01.01 115,000,000.00115,000,000.000.000.00Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana

dan prasarana kesehatan (DAU)

1.02.01.01.02 5,003,511,000.005,003,511,000.000.000.00Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana

dan prasarana kesehatan (DAK)

1.02.01.01.04 3,529,254,265.003,493,961,722.0035,292,543.000.00Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana

dan prasarana kesehatan (DBHCHT)

1.02.01.01.05 6,302,632,934.006,302,632,934.000.000.00Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana

dan prasarana kesehatan (DBH-Pajak Rokok)

1.02.01.02 44,818,234,439.001,312,204,987.0042,540,029,452.00966,000,000.00Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

1.02.01.02.01 10,595,905,852.000.0010,595,905,852.000.00 Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN)

-Kapitasi

1.02.01.02.02 1,105,000,000.000.001,105,000,000.000.00 Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) -

Non Kapitasi

1.02.01.02.03 2,105,123,600.000.001,139,123,600.00966,000,000.00pelayanan kesehatan masyarakat (Umum)

1.02.01.02.04 29,700,000,000.000.0029,700,000,000.000.00Pelayanan Kesehatan Gratis

1.02.01.02.06 1,312,204,987.001,312,204,987.000.000.00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Puskesmas (JKN-Kapitasi)

1.02.01.03 134,250,000.000.0085,950,000.0048,300,000.00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Puskesmas

1.02.01.03.02 10,050,000.000.0010,050,000.000.00Penyusunan profil Kesehatan

1.02.01.03.03 18,300,000.000.0018,300,000.000.00sosialisasi dan Monev SPM

1.02.01.03.07 105,900,000.000.0057,600,000.0048,300,000.00Pengembangan BLU Puskesmas

1.02.01.04 55,000,000,000.005,000,000,000.0048,600,000,000.001,400,000,000.00Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD

1.02.01.04.01 55,000,000,000.005,000,000,000.0048,600,000,000.001,400,000,000.00Penyediaan dan peningkatan pelayanan

BLUD-RSUD

1.02.01.05 67,760,000.000.0067,760,000.000.00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit

1.02.01.05.01 67,760,000.000.0067,760,000.000.00Penyusunan Standar Kesehatan Rumah Sakit

1.02.01.06 71,100,000.000.0057,600,000.0013,500,000.00Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.01.06.01 71,100,000.000.0057,600,000.0013,500,000.00Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1.02.01.07 2,067,519,000.000.002,061,819,000.005,700,000.00Program Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan

1.02.01.07.01 1,873,404,000.000.001,873,404,000.000.00Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

1.02.01.07.02 159,990,000.000.00159,990,000.000.00Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas

dan rumah sakit

1.02.01.07.03 23,225,000.000.0023,225,000.000.00Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

3

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.02.01.07.04 10,900,000.000.005,200,000.005,700,000.00Peningkatan pengawasan Keamanan Pangan

dan bahan berbahaya

1.02.01.08 216,910,000.000.00216,910,000.000.00Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

1.02.01.08.01 20,500,000.000.0020,500,000.000.00Pengembangan Media Promosi dan informasi

sadar hidup sehat

1.02.01.08.02 10,700,000.000.0010,700,000.000.00Penyuluhan Masyarakat Pola hidup sehat

1.02.01.08.03 10,625,000.000.0010,625,000.000.00Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh

Kesehatan

1.02.01.08.05 175,085,000.000.00175,085,000.000.00Kampanye Bahaya merokok

1.02.01.09 11,484,593,000.000.0010,949,393,000.00535,200,000.00Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.01.09.01 160,000,000.000.00160,000,000.000.00Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),

Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang

Yodium(GAKY), Kurang Vitamin A dan

kekurangan zat gizi mikro lainnya

1.02.01.09.02 30,550,000.000.0030,550,000.000.00Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian

keluarga sadar gizi

1.02.01.09.04 11,294,043,000.000.0010,758,843,000.00535,200,000.00Bantuan Operasional Kesehatan

1.02.01.10 499,100,000.000.00499,100,000.000.00Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02.01.10.01 259,000,000.000.00259,000,000.000.00Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

1.02.01.10.02 35,600,000.000.0035,600,000.000.00Sosialisasi Kebiajakan Lingkungan sehat

1.02.01.10.03 6,200,000.000.006,200,000.000.00Penyuluhan menciptakan Lingkungan sehat

1.02.01.10.05 198,300,000.000.00198,300,000.000.00Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

1.02.01.11 419,550,000.000.00419,550,000.000.00Program Pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

1.02.01.11.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Penyemprotan /fogging sarang nyamuk

1.02.01.11.03 42,250,000.000.0042,250,000.000.00Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

1.02.01.11.04 142,000,000.000.00142,000,000.000.00Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

1.02.01.11.05 30,250,000.000.0030,250,000.000.00Peningkatan Imunisasi

1.02.01.11.06 49,350,000.000.0049,350,000.000.00Peningkatan surveilance epidemiologi dan

penanggulangan wabah

1.02.01.11.07 105,700,000.000.00105,700,000.000.00Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan

penyakit tidak menular

1.02.01.12 2,007,415,000.000.001,980,415,000.0027,000,000.00Program Peningkatan pelayanan Kesehatan

Ibu, Balita, Anak dan Lansia

1.02.01.12.01 77,750,000.000.0077,750,000.000.00Pelayanan Kesehatan Ibu

1.02.01.12.02 78,500,000.000.0078,500,000.000.00Pelayanan Kesehatan balita , anak

1.02.01.12.03 72,700,000.000.0072,700,000.000.00Pelayanan Kesehatan lansia

1.02.01.12.04 1,778,465,000.000.001,751,465,000.0027,000,000.00Jaminan Pesalinan (DAK Non isik)

1.02.01.13 71,900,000.000.0071,900,000.000.00Program Pengembangan SDM Kesehatan

1.02.01.13.01 71,900,000.000.0071,900,000.000.00Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan

1.02.01.14 30,913,850,000.0030,913,850,000.000.000.00Program Pengadaan, Peningkatan Sarana

dan prasarana Rumah Sakit

1.02.01.14.01 23,707,100,000.0023,707,100,000.000.000.00Pembangunan Rumah Sakit

1.02.01.14.06 6,187,500,000.006,187,500,000.000.000.00Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

1.02.01.14.07 1,019,250,000.001,019,250,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah

sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu

dll)

1.02.01.15 56,577,725.000.0056,577,725.000.00Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit

1.02.01.15.01 17,827,725.000.0017,827,725.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

1.02.01.15.02 18,750,000.000.0018,750,000.000.00Pemeliharaan ruitn/berkala alat-alat kesehatan

rumah sakit

1.02.01.15.03 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil

jenazah

1.03 153,723,808,734.00139,948,712,734.0013,265,806,000.00509,290,000.00Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03.01 153,723,808,734.00139,948,712,734.0013,265,806,000.00509,290,000.00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.03.01.01 2,761,096,000.000.002,371,136,000.00389,960,000.00Program Pelayanan Perkantoran

1.03.01.01.01 109,400,000.000.00109,400,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.03.01.01.03 41,000,000.000.0041,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.03.01.01.05 36,700,000.000.0036,700,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.03.01.01.06 7,500,000.000.007,500,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.03.01.01.07 2,500,000.000.002,500,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

1.03.01.01.09 4,000,000.000.004,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.03.01.01.10 1,251,733,500.000.001,251,733,500.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.03.01.01.11 1,308,262,500.000.00918,302,500.00389,960,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.03.01.02 423,700,000.00100,000,000.00323,700,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.03.01.02.07 100,000,000.00100,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.03.01.02.13 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.03.01.02.15 260,000,000.000.00260,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.03.01.02.17 43,700,000.000.0043,700,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.03.01.03 130,000,000.000.00130,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

1.03.01.03.09 130,000,000.000.00130,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.03.01.04 21,200,000.000.0011,000,000.0010,200,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.03.01.04.01 8,000,000.000.005,000,000.003,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.03.01.04.04 7,000,000.000.003,800,000.003,200,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.03.01.04.05 6,200,000.000.002,200,000.004,000,000.00Penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP)

1.03.01.01 82,235,461,749.0082,060,461,749.00175,000,000.000.00Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan

pembangunan jalan

1.03.01.01.01 1,140,604,436.001,140,604,436.000.000.00Pembangunan Jalan

1.03.01.01.03 41,119,357,313.0041,119,357,313.000.000.00Peningkatan Jalan

1.03.01.01.04 39,800,500,000.0039,800,500,000.000.000.00Pembangunan /Rehabilitasi Jalan (DAK)

1.03.01.01.05 175,000,000.000.00175,000,000.000.00Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

1.03.01.02 2,192,968,230.002,092,968,230.00100,000,000.000.00Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan

pembangunan jembatan

1.03.01.02.01 2,092,968,230.002,092,968,230.000.000.00Pembangunan Jembatan

1.03.01.02.02 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

1.03.01.03 36,331,785,603.0035,868,785,603.00463,000,000.000.00Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan

Lainnya

1.03.01.03.02 28,366,446,000.0028,366,446,000.000.000.00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

1.03.01.03.03 2,704,339,603.002,704,339,603.000.000.00Pembangunan jaringan Irigasi

1.03.01.03.06 4,798,000,000.004,798,000,000.000.000.00Pengelolaan Irigasi Secara Partisipatif

1.03.01.03.07 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Pengadaan Peralatan Penunjang Operasi

1.03.01.03.08 363,000,000.000.00363,000,000.000.00Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan

1.03.01.03.10 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Penyusunan sistem informasi database irigasi

1.03.01.04 2,277,383,000.001,023,383,000.001,215,300,000.0038,700,000.00Program Pembangunan sarana dan

prasarana air bersih

1.03.01.04.02 1,023,383,000.001,023,383,000.000.000.00Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

(DAK)

1.03.01.04.03 1,254,000,000.000.001,215,300,000.0038,700,000.00Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Program Nasional PAMSIMAS

1.03.01.05 10,739,875,000.004,119,875,000.006,555,500,000.0064,500,000.00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

dan Air Limbah

1.03.01.05.02 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi

Permukiman (PPSP)

1.03.01.05.03 8,559,875,000.002,059,875,000.006,500,000,000.000.00Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

(DAK)

5

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.03.01.05.07 2,170,000,000.002,060,000,000.0045,500,000.0064,500,000.00Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

Hibah

1.03.01.06 2,294,293,440.002,294,293,440.000.000.00Program Pembangunan Saluran Drainase dan

Gorong-gorong

1.03.01.06.01 2,294,293,440.002,294,293,440.000.000.00Pembangunan Saluran Drainase /

Gorong-gorong

1.03.01.07 22,600,000.000.0022,600,000.000.00Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.03.01.07.05 22,600,000.000.0022,600,000.000.00Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.03.01.09 500,000,000.000.00500,000,000.000.00Program Perencanaan Tata Ruang

1.03.01.09.01 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Penyusunan rencana tata ruang wilayah

1.03.01.09.02 300,000,000.000.00300,000,000.000.00Penyusunan Rencana Detail tata Ruang

Kawasan

1.03.01.09.08 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Penyusunan Database Tata Ruang

1.03.01.10 1,720,972,852.00720,972,852.001,000,000,000.000.00Program pemeliharaan bantaran, Tanggul

dan Normalisasi sungai

1.03.01.10.01 770,972,852.00720,972,852.0050,000,000.000.00Pembangunan turap/talud/bronjong

1.03.01.10.02 900,000,000.000.00900,000,000.000.00Pengerukan/Normalisasi Sungai

1.03.01.10.04 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Penyusunan Sistem Informasi / Database Sungai

1.03.01.12 405,000,000.00100,000,000.00305,000,000.000.00Program peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaan

1.03.01.12.02 100,000,000.00100,000,000.000.000.00Pengadaan alat-alat ukur dan bahan

labolatorium kebinamargaan

1.03.01.12.03 205,000,000.000.00205,000,000.000.00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

1.03.01.12.04 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan

bahan labolatorium kebinamargaan

1.03.01.13 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Program Inspeksi Kondisi Jalan dan

Jembatan

1.03.01.13.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Pemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan

1.03.01.14 19,200,000.000.0013,270,000.005,930,000.00Program Pengaturan Jasa Konstruksi

1.03.01.14.01 10,000,000.000.004,070,000.005,930,000.00Penerbitan Rekomendasi IUJK

1.03.01.14.02 9,200,000.000.009,200,000.000.00Pembinaan Jasa Konstruksi

1.03.01.15 11,598,272,860.0011,567,972,860.0030,300,000.000.00Program Penataan Bangunan dan

Lingkungan

1.03.01.15.01 885,108,000.00885,108,000.000.000.00Pembangunan Gedung/ Rumah Dinas/ Rumah

Jabatan

1.03.01.15.02 1,912,912,000.001,912,912,000.000.000.00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Rumah

Dinas/ Rumah Jabatan

1.03.01.15.03 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

1.03.01.15.04 790,208,000.00790,208,000.000.000.00Pembangunan prasarana bangunan gedung

1.03.01.15.05 7,979,744,860.007,979,744,860.000.000.00Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Lingkungan

1.03.01.15.06 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyusunan RPI2JM Keciptakaryaan

1.03.01.15.07 10,300,000.000.0010,300,000.000.00Perizinan dan Pengawasan Bangunan

1.04 2,806,710,000.0095,000,000.002,650,420,000.0061,290,000.00Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

1.04.01 2,806,710,000.0095,000,000.002,650,420,000.0061,290,000.00Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

1.04.01.01 529,770,000.000.00479,080,000.0050,690,000.00Program Pelayanan Perkantoran

1.04.01.01.01 19,560,000.000.0019,560,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.04.01.01.03 3,000,000.000.003,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.04.01.01.05 17,400,000.000.0017,400,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.04.01.01.06 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.04.01.01.07 1,131,000.000.001,131,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

1.04.01.01.09 2,040,000.000.002,040,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.04.01.01.10 299,539,000.000.00299,539,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.04.01.01.11 185,100,000.000.00134,410,000.0050,690,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.04.01.02 172,250,000.0095,000,000.0077,250,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.04.01.02.09 95,000,000.0095,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

6

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.04.01.02.13 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.04.01.02.15 55,000,000.000.0055,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.04.01.02.17 7,250,000.000.007,250,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.04.01.03 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

1.04.01.03.09 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.04.01.04 38,540,000.000.0027,940,000.0010,600,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.04.01.04.01 19,700,000.000.0014,100,000.005,600,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.04.01.04.04 18,840,000.000.0013,840,000.005,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.04.01.01 1,662,475,000.000.001,662,475,000.000.00Program Pengembangan Perumahan

1.04.01.01.01 1,083,800,000.000.001,083,800,000.000.00Pembangunan/ Perbaikan Rumah Sehat Layak

Huni

1.04.01.01.02 35,600,000.000.0035,600,000.000.00Rehabilitasi Rumah Korban Bencana

1.04.01.01.03 266,500,000.000.00266,500,000.000.00Penyusunan Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Permukiman (RP3KP)

1.04.01.01.04 228,750,000.000.00228,750,000.000.00Pendataan Rumah Tidak Layak Huni dan

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

1.04.01.01.05 47,825,000.000.0047,825,000.000.00Sosialisasi Peningkatan Kualitas Rumah Layak

Huni

1.04.01.02 378,675,000.000.00378,675,000.000.00Program Pengembangan Kawasan

Permukiman

1.04.01.02.02 270,000,000.000.00270,000,000.000.00Penyusunan Data base Infrastruktur

Permukiman1.04.01.02.05 75,000,000.000.0075,000,000.000.00Pembuatan Profil Kawasan Kumuh

1.04.01.02.06 33,675,000.000.0033,675,000.000.00Perencanaan Kawasan Perumahan di Sekitar

Sungai dan Danau

1.05 12,103,446,500.00121,345,000.0011,851,526,200.00130,575,300.00Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

Pelindungan Masyarakat

1.05.01 10,234,446,500.00104,345,000.0010,054,841,200.0075,260,300.00Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

1.05.01.01 1,399,091,250.000.001,333,571,250.0065,520,000.00Program Pelayanan Perkantoran

1.05.01.01.01 114,630,000.000.00114,630,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.05.01.01.03 202,521,250.000.00202,521,250.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.05.01.01.05 18,031,000.000.0018,031,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.05.01.01.06 15,204,000.000.0015,204,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.05.01.01.09 13,860,000.000.0013,860,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.05.01.01.10 131,000,000.000.00131,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.05.01.01.11 903,845,000.000.00838,325,000.0065,520,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.05.01.02 453,439,650.0029,000,000.00424,439,650.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.05.01.02.09 30,280,000.0029,000,000.001,280,000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

1.05.01.02.15 414,609,650.000.00414,609,650.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.05.01.02.19 8,550,000.000.008,550,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.05.01.03 86,600,000.000.0086,600,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

1.05.01.03.09 86,600,000.000.0086,600,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.05.01.04 11,720,300.000.001,980,000.009,740,300.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.05.01.04.01 11,720,300.000.001,980,000.009,740,300.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

7

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.05.01.01 2,586,141,300.0075,345,000.002,510,796,300.000.00Program Peningkatan dan Kesiagaan serta

Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.05.01.01.02 18,974,800.000.0018,974,800.000.00Kegiatan penyuluhan dan pencegahan bahaya

kebakaran

1.05.01.01.03 143,666,500.0075,345,000.0068,321,500.000.00Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan

bahaya kebakaran

1.05.01.01.04 2,423,500,000.000.002,423,500,000.000.00Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya

kebakaran

1.05.01.02 5,667,454,000.000.005,667,454,000.000.00Program peningkatan kapasitas keamanan

dan ketertiban

1.05.01.02.01 3,446,900,000.000.003,446,900,000.000.00Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan

dan kenyamanan lingkungan

1.05.01.02.02 170,650,000.000.00170,650,000.000.00Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.05.01.02.04 257,304,000.000.00257,304,000.000.00Penegakan dan Pengawasan PERDA

1.05.01.02.05 1,792,600,000.000.001,792,600,000.000.00Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan

Masyarakat

1.05.01.03 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Program pengembangan dan pembinaan

PPNS Kabupaten/ Kota

1.05.01.03.01 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Diklat Khusus PPNS

1.05.02 1,869,000,000.0017,000,000.001,796,685,000.0055,315,000.00Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.05.02.01 759,478,400.000.00704,163,400.0055,315,000.00Program Pelayanan Perkantoran

1.05.02.01.01 39,000,000.000.0039,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.05.02.01.03 11,000,000.000.0011,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.05.02.01.05 26,530,500.000.0026,530,500.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.05.02.01.06 3,000,000.000.003,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.05.02.01.09 4,488,000.000.004,488,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.05.02.01.10 255,050,000.000.00255,050,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.05.02.01.11 420,409,900.000.00365,094,900.0055,315,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.05.02.02 317,135,100.0017,000,000.00300,135,100.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.05.02.02.07 17,000,000.0017,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.05.02.02.13 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.05.02.02.15 272,135,100.000.00272,135,100.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.05.02.02.19 18,000,000.000.0018,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.05.02.03 17,500,000.000.0017,500,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

1.05.02.03.09 17,500,000.000.0017,500,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.05.02.04 217,099,800.000.00217,099,800.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.05.02.04.01 41,599,800.000.0041,599,800.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.05.02.04.04 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.05.02.04.02 165,500,000.000.00165,500,000.000.00Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi

Potensi Bencana Alam

1.05.02.05 542,786,700.000.00542,786,700.000.00Program tanggap darurat dan logistik

1.05.02.05.02 147,000,000.000.00147,000,000.000.00Penyediaan Peralatan dan Logistik Bencana

1.05.02.05.06 395,786,700.000.00395,786,700.000.00Pemberdayaan TRC

1.05.02.06 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Program rehabilitasi/ rekonstruksi pasca

bencana

1.05.02.06.01 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Kegiatan pendataan dan pelaporan kerusakan

akibat bencana

1.06 2,246,712,664.0074,900,000.002,091,647,664.0080,165,000.00Sosial

1.06.01 2,192,312,764.0074,900,000.002,037,247,764.0080,165,000.00Dinas Sosial

1.06.01.01 415,165,000.000.00371,950,000.0043,215,000.00Program Pelayanan Perkantoran

8

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.06.01.01.01 18,320,000.000.0018,320,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.06.01.01.03 10,100,000.000.0010,100,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.06.01.01.05 8,670,000.000.008,670,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

1.06.01.01.06 900,000.000.00900,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.06.01.01.07 656,500.000.00656,500.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

1.06.01.01.09 1,200,000.000.001,200,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

1.06.01.01.10 189,703,500.000.00189,703,500.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

1.06.01.01.11 185,615,000.000.00142,400,000.0043,215,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.06.01.02 167,000,000.0044,200,000.00122,800,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.06.01.02.07 44,200,000.0044,200,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.06.01.02.13 4,000,000.000.004,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.06.01.02.15 114,000,000.000.00114,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.06.01.02.19 4,800,000.000.004,800,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.06.01.03 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

1.06.01.03.09 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1.06.01.04 49,000,000.000.0037,000,000.0012,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.06.01.04.01 26,900,000.000.0020,900,000.006,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1.06.01.04.04 22,100,000.000.0016,100,000.006,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.06.01.01 984,600,000.0030,700,000.00942,600,000.0011,300,000.00Program Perlindungan dan Pemberian

Jaminan Sosial

1.06.01.01.01 89,500,000.000.0082,250,000.007,250,000.00Pencetakan kartu macca, pendataan, Monitoring

dan Evaluasi

1.06.01.01.03 119,250,000.0030,700,000.0088,550,000.000.00Peningkatan kemapuan (capacity bulding)

petugas dan pendamping sosial pemberdayaan

fakir miskin KAT dan PMKS lainnya

1.06.01.01.04 130,600,000.000.00130,600,000.000.00Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan

trauma bagi korban bencana kabupaten/kota

1.06.01.01.07 184,200,000.000.00184,200,000.000.00Pengembangan model kelembagaan

perlindungan sosial

1.06.01.01.08 114,000,000.000.00114,000,000.000.00Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial

masyarakat

1.06.01.01.10 210,500,000.000.00210,500,000.000.00Pendataan dan pengelolaan data bagi warga

miskin

1.06.01.01.11 136,550,000.000.00132,500,000.004,050,000.00Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)

1.06.01.02 126,400,000.000.00112,750,000.0013,650,000.00Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar

Penduduk Miskin

1.06.01.02.01 126,400,000.000.00112,750,000.0013,650,000.00Pendataan , pengelolaan data , monitoring dan

Evaluasi Penerima Raskin

1.06.01.04 261,237,764.000.00261,237,764.000.00Program Usaha Kemandirian Penduduk

Miskin

1.06.01.04.02 246,237,764.000.00246,237,764.000.00Peningkatan kualitas petani tembakau (klp petani

miskin)

1.06.01.04.03 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia

usaha

1.06.01.05 163,910,000.000.00163,910,000.000.00Program Rehabilitasi Sosial

1.06.01.05.02 52,310,000.000.0052,310,000.000.00Pengembangan kebijakan tentang akses sarana

dan prasarana publik bagi penyandang cacat

dan lansia

1.06.01.05.03 111,600,000.000.00111,600,000.000.00Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks

truma

4.04.03 54,399,900.000.0054,399,900.000.00Sekretariat Daerah

9

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

1.06.00.03 54,399,900.000.0054,399,900.000.00Program Pemberian pertimbangan, pendapat

dan pendampingan Hukum keluarga miskin

1.06.00.03.01 54,399,900.000.0054,399,900.000.00Kegiatan Layanan Bantuan Hukum Magi

Masyarakat Miskin

2 38,244,040,383.007,403,193,000.0029,437,880,383.001,402,967,000.00Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan

Dengan Pelayanan Dasar

2.04 781,290,000.00610,000,000.00122,890,000.0048,400,000.00Pertanahan

1.04.01 781,290,000.00610,000,000.00122,890,000.0048,400,000.00Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

2.04.00.01 763,740,000.00610,000,000.00105,340,000.0048,400,000.00Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

2.04.00.01.02 10,000,000.0010,000,000.000.000.00Pengadaan Sertifikat Tanah Bagi Pemakaman

Umum,Taman dan Tempat Pengelolaan

Sampah2.04.00.01.03 753,740,000.00600,000,000.00105,340,000.0048,400,000.00Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah

2.04.00.02 17,550,000.000.0017,550,000.000.00Program Penyelesaiaan Konflik-Konflik

Pertnahan

2.04.00.02.01 17,550,000.000.0017,550,000.000.00Pembinaan/Penyelesaian Konflik-Konflik

Pertanahan

2.01 1,168,000,000.0037,631,800.001,074,368,200.0056,000,000.00Tenaga Kerja

2.01.01 1,168,000,000.0037,631,800.001,074,368,200.0056,000,000.00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.01.01.01 561,105,450.000.00515,325,450.0045,780,000.00Program Pelayanan Perkantoran

2.01.01.01.01 43,695,000.000.0043,695,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.01.01.01.03 1,900,000.000.001,900,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.01.01.01.05 13,822,000.000.0013,822,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.01.01.01.06 1,326,000.000.001,326,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.01.01.01.09 2,400,000.000.002,400,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.01.01.01.10 310,179,200.000.00310,179,200.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.01.01.01.11 187,783,250.000.00142,003,250.0045,780,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.01.01.02 147,769,072.0037,631,800.00110,137,272.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.01.01.02.07 38,996,800.0037,631,800.001,365,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.01.01.02.13 17,962,272.000.0017,962,272.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.01.01.02.15 68,810,000.000.0068,810,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.01.01.02.19 22,000,000.000.0022,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.01.01.03 64,800,000.000.0064,800,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

2.01.01.03.09 64,800,000.000.0064,800,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.01.01.04 59,305,000.000.0049,085,000.0010,220,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.01.01.04.01 30,595,000.000.0024,925,000.005,670,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.01.01.04.04 28,710,000.000.0024,160,000.004,550,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.01.01.01 138,328,178.000.00138,328,178.000.00Program Peningkatan Kualitas dan

Produktifitas Tenaga Kerja

2.01.01.01.04 138,328,178.000.00138,328,178.000.00Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi

Pencari Kerja

2.01.01.02 180,000,000.000.00180,000,000.000.00Program Peningkatan Kesempatan Kerja

2.01.01.02.05 180,000,000.000.00180,000,000.000.00Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri

2.01.01.03 16,692,300.000.0016,692,300.000.00Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

2.01.01.03.03 16,692,300.000.0016,692,300.000.00Sosialisasi Berbagai peraturan pelaksanaan

tentang ketenagakerjaan

2.02 1,192,000,000.0053,965,000.001,071,245,000.0066,790,000.00Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan

Anak

10

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.02.01 1,192,000,000.0053,965,000.001,071,245,000.0066,790,000.00Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

2.02.01.01 644,374,650.000.00594,034,650.0050,340,000.00Program Pelayanan Perkantoran

2.02.01.01.01 35,760,000.000.0035,760,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.02.01.01.03 4,900,000.000.004,900,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.02.01.01.05 10,600,000.000.0010,600,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.02.01.01.06 1,886,250.000.001,886,250.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.02.01.01.09 2,160,000.000.002,160,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.02.01.01.10 324,377,000.000.00324,377,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.02.01.01.11 264,691,400.000.00214,351,400.0050,340,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.02.01.02 156,697,850.0053,965,000.00102,732,850.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.02.01.02.07 78,965,000.0053,965,000.0025,000,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.02.01.02.15 62,232,850.000.0062,232,850.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.02.01.02.19 15,500,000.000.0015,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.02.01.03 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

2.02.01.03.09 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.02.01.04 18,500,000.000.0018,500,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.02.01.04.01 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.02.01.04.04 8,500,000.000.008,500,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.02.01.01 83,662,500.000.0083,662,500.000.00Program Pemberdayaan Perempuan dan

Kestaraan Gender

2.02.01.01.01 13,370,000.000.0013,370,000.000.00Pembinaan Organisasi Perempuan

2.02.01.01.03 9,620,000.000.009,620,000.000.00Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan

dalam mengelola usaha

2.02.01.01.05 9,120,000.000.009,120,000.000.00Sosialsiasi kebijakan peningkatan peran dan

fungsi perempuan di bidang politik dan jabatan

publik

2.02.01.01.08 9,820,000.000.009,820,000.000.00Workshop peningkatan peran perempuan dalam

pengambilan keputusan

2.02.01.01.10 32,232,500.000.0032,232,500.000.00Sosialisasi Pembentukan dan Penguatan Focal

Point PUG

2.02.01.01.11 9,500,000.000.009,500,000.000.00Penyusunan Profil Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

2.02.01.02 253,765,000.000.00237,315,000.0016,450,000.00Program Peningkatan Kualitas keluarga dan

Perlindungan Anak

2.02.01.02.01 22,090,000.000.0022,090,000.000.00Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam

membangun keluarga sejahtera

2.02.01.02.02 53,410,000.000.0047,310,000.006,100,000.00Penyusunan Perda Perlindungan Anak

2.02.01.02.03 107,195,000.000.00107,195,000.000.00Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan

Pemilihan Dewan Anak

2.02.01.02.04 11,900,000.000.006,300,000.005,600,000.00Pembentukan dan Pengembangan Kota Layak

Anak

2.02.01.02.05 13,720,000.000.0013,720,000.000.00Sosialisasi Partisipasi Anak dalam

Pembangunan2.02.01.02.06 14,020,000.000.0014,020,000.000.00Pelatihan Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan

Penghapusan Kekerasan terhadap anak

2.02.01.02.07 6,990,000.000.002,240,000.004,750,000.00Fasilitasi pengembangan lembaga penyedia

layanan bagi anak yang berkebutuhan khusus

2.02.01.02.09 24,440,000.000.0024,440,000.000.00Sosialisasi Partisipasi Ibu dalam Perlindungan

Anak

2.03 1,391,050,400.003,600,000.001,309,410,400.0078,040,000.00Pangan

2.03.01 1,391,050,400.003,600,000.001,309,410,400.0078,040,000.00Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

11

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.03.01.01 350,736,500.000.00279,836,500.0070,900,000.00Program Pelayanan Perkantoran

2.03.01.01.01 57,200,000.000.0057,200,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.03.01.01.03 17,748,590.000.0017,748,590.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.03.01.01.05 10,100,000.000.0010,100,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.03.01.01.06 360,000.000.00360,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.03.01.01.07 214,000.000.00214,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

2.03.01.01.09 1,280,000.000.001,280,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.03.01.01.10 74,424,110.000.0074,424,110.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.03.01.01.11 189,409,800.000.00118,509,800.0070,900,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.03.01.02 105,150,000.003,600,000.00101,550,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.03.01.02.07 3,600,000.003,600,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.03.01.02.13 7,500,000.000.007,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.03.01.02.15 91,050,000.000.0091,050,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.03.01.02.19 3,000,000.000.003,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.03.01.03 25,700,000.000.0025,700,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

2.03.01.03.09 25,700,000.000.0025,700,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.03.01.04 14,914,800.000.007,774,800.007,140,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.03.01.04.01 9,819,900.000.006,249,900.003,570,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.03.01.04.04 5,094,900.000.001,524,900.003,570,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.03.01.01 694,549,400.000.00694,549,400.000.00Program Penyelenggaraan Ketahanan

Pangan

2.03.01.01.01 176,975,000.000.00176,975,000.000.00Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

2.03.01.01.02 30,137,500.000.0030,137,500.000.00Pemetaan Daerah Rawan Pangan

2.03.01.01.03 16,424,900.000.0016,424,900.000.00Analisis Ratio Jumlah Penduduk terhadap

Kebutuhan Pangan

2.03.01.01.04 196,012,400.000.00196,012,400.000.00Koordinasi Kebijakan Perberasan

2.03.01.01.05 27,824,900.000.0027,824,900.000.00Pengembangan Desa Mandiri Pangan

2.03.01.01.06 120,000,000.000.00120,000,000.000.00Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

2.03.01.01.07 39,050,000.000.0039,050,000.000.00Pengembangan Lumbung Pangan Desa

2.03.01.01.08 30,649,900.000.0030,649,900.000.00Pemantauan dan Analisis Akses Pangan

Masyarakat

2.03.01.01.09 34,349,900.000.0034,349,900.000.00Pengembangan Model Distribusi Pangan yang

Efisien

2.03.01.01.10 23,124,900.000.0023,124,900.000.00Pemantauan dan Harga Pangan Pokok.

2.03.01.02 199,999,700.000.00199,999,700.000.00Pengembangan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan dan Pengawasan

Keamanan Pangan

2.03.01.02.01 59,474,900.000.0059,474,900.000.00Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan

Suplai Pangan

2.03.01.02.02 16,049,900.000.0016,049,900.000.00Percepatan Penganekaragaman Konsumsi

Pangan melalui P2KP

2.03.01.02.03 54,575,000.000.0054,575,000.000.00Promosi dan Sosialisasi Produk Olahan Pangan

Lokal

2.03.01.02.05 38,324,900.000.0038,324,900.000.00Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

2.03.01.02.06 31,575,000.000.0031,575,000.000.00Pembinaan dan Pemantauan dan Sosialisasi

Preferensi Pangan Masyarakat (PPM)

2.05 7,137,694,000.002,853,479,000.004,191,055,000.0093,160,000.00Lingkungan Hidup

2.05.01 7,137,694,000.002,853,479,000.004,191,055,000.0093,160,000.00Dinas Lingkungan Hidup

2.05.01.01 704,325,800.000.00633,965,800.0070,360,000.00Program Pelayanan Perkantoran

12

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.05.01.01.01 54,000,000.000.0054,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.05.01.01.03 45,545,000.000.0045,545,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.05.01.01.05 16,041,000.000.0016,041,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.05.01.01.06 2,068,800.000.002,068,800.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.05.01.01.09 1,980,000.000.001,980,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.05.01.01.10 257,206,000.000.00257,206,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.05.01.01.11 327,485,000.000.00257,125,000.0070,360,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.05.01.02 1,455,384,000.00400,000,000.001,055,384,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.05.01.02.05 400,000,000.00400,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2.05.01.02.13 17,125,000.000.0017,125,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.05.01.02.15 1,005,959,000.000.001,005,959,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.05.01.02.19 32,300,000.000.0032,300,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.05.01.03 76,000,000.000.0076,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

2.05.01.03.09 76,000,000.000.0076,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.05.01.04 19,350,000.000.0019,350,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.05.01.04.01 11,600,000.000.0011,600,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.05.01.04.04 7,750,000.000.007,750,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.05.01.01 1,610,000,000.001,535,000,000.0075,000,000.000.00Program Pembangunan, Penataan dan

Pemeliharaan Taman Kota

2.05.01.01.01 1,535,000,000.001,535,000,000.000.000.00Pembangunan / Penataan Taman Tematik Kota

2.05.01.01.02 75,000,000.000.0075,000,000.000.00Pemeliharaan Taman Kota

2.05.01.03 2,040,000,000.000.002,040,000,000.000.00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

2.05.01.03.03 2,040,000,000.000.002,040,000,000.000.00Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Persampahan

2.05.01.04 1,145,299,050.00918,479,000.00204,020,050.0022,800,000.00Program Pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup

2.05.01.04.01 21,675,000.000.0021,675,000.000.00Koorinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA

2.05.01.04.03 65,674,800.000.0065,674,800.000.00Pemantauan Kualitas Lingkungan

2.05.01.04.05 34,650,000.000.0034,650,000.000.00Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan

2.05.01.04.10 327,614,000.00275,000,000.0052,614,000.000.00Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

2.05.01.04.11 52,206,250.000.0029,406,250.0022,800,000.00Pengkajian Dampak Lingkungan

2.05.01.04.12 643,479,000.00643,479,000.000.000.00Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

(DAK)

2.05.01.05 63,835,150.000.0063,835,150.000.00Program Perlindungan dan konservasi

sumber daya alam

2.05.01.05.03 63,835,150.000.0063,835,150.000.00Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

2.05.01.06 23,500,000.000.0023,500,000.000.00Program Pendidikan, Pelatihan, dan

Penyuluhan Lingkungan Hidup

2.05.01.06.02 23,500,000.000.0023,500,000.000.00Sosialisasi/Penyuluhan Lingkungan Hidup

2.06 2,363,635,000.00129,022,800.002,016,512,200.00218,100,000.00Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

2.06.01 2,363,635,000.00129,022,800.002,016,512,200.00218,100,000.00Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.06.01.01 763,674,000.000.00688,974,000.0074,700,000.00Program Pelayanan Perkantoran

2.06.01.01.01 106,800,000.000.00106,800,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.06.01.01.03 10,500,000.000.0010,500,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

13

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.06.01.01.05 10,702,000.000.0010,702,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.06.01.01.06 1,947,000.000.001,947,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.06.01.01.07 1,110,000.000.001,110,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

2.06.01.01.10 307,100,000.000.00307,100,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.06.01.01.11 325,515,000.000.00250,815,000.0074,700,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.06.01.02 232,304,800.0053,264,800.00179,040,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.06.01.02.07 53,984,800.0053,264,800.00720,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.06.01.02.13 28,200,000.000.0028,200,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.06.01.02.15 116,500,000.000.00116,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.06.01.02.19 33,620,000.000.0033,620,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.06.01.03 49,114,900.000.0049,114,900.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

2.06.01.03.01 14,560,000.000.0014,560,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

2.06.01.03.09 34,554,900.000.0034,554,900.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.06.01.04 23,775,000.000.0023,775,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.06.01.04.01 14,250,000.000.0014,250,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.06.01.04.04 9,525,000.000.009,525,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.06.01.01 1,294,766,300.0075,758,000.001,075,608,300.00143,400,000.00Program Penataan Administrasi

Kependudukan

2.06.01.01.01 75,958,000.0075,758,000.00200,000.000.00Implementasi Sistem Administrasi

Kependudukan (membangun, updating dan

pemeliharaan)

2.06.01.01.02 42,075,000.000.0042,075,000.000.00Pengolahan dalam penyusunan informasi

kependudukan

2.06.01.01.03 433,629,000.000.00318,429,000.00115,200,000.00Peningkatan pelayanan publik dalam pelayanan

pencatatan sipil

2.06.01.01.04 452,541,000.000.00452,541,000.000.00Pengembangan Data Base Kependudukan

2.06.01.01.06 28,297,500.000.0028,297,500.000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.06.01.01.07 129,675,800.000.00129,675,800.000.00Peningkatan Pelayanan Publik pada

pelayananPendaftaran Penduduk

2.06.01.01.08 53,590,000.000.0025,390,000.0028,200,000.00Sosialisasi Berbagai Kebijakan Peraturan

Perundang-undangan Bidang Kependudukan

2.06.01.01.09 79,000,000.000.0079,000,000.000.00Penerapan Sistem Manajemen Pelayanan

Administrasi Kependudukanberstandar ISO

2.07 2,536,000,000.00103,089,650.002,314,610,350.00118,300,000.00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.07.01 2,536,000,000.00103,089,650.002,314,610,350.00118,300,000.00Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.07.01.01 1,041,122,050.000.00992,422,050.0048,700,000.00Program Pelayanan Perkantoran

2.07.01.01.01 42,000,000.000.0042,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.07.01.01.03 2,750,000.000.002,750,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.07.01.01.05 3,000,000.000.003,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.07.01.01.06 1,620,000.000.001,620,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.07.01.01.07 718,000.000.00718,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

2.07.01.01.09 2,100,000.000.002,100,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.07.01.01.10 521,496,850.000.00521,496,850.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.07.01.01.11 467,437,200.000.00418,737,200.0048,700,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.07.01.02 192,739,650.00103,089,650.0089,650,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.07.01.02.07 103,089,650.00103,089,650.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

14

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.07.01.02.15 77,500,000.000.0077,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.07.01.02.19 12,150,000.000.0012,150,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.07.01.03 64,000,000.000.0064,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

2.07.01.03.09 64,000,000.000.0064,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.07.01.04 19,237,000.000.0010,737,000.008,500,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.07.01.04.01 12,225,000.000.005,725,000.006,500,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.07.01.04.02 3,552,000.000.003,552,000.000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran

2.07.01.04.04 3,460,000.000.001,460,000.002,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.07.01.01 605,883,550.000.00605,883,550.000.00Program Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat

Desa/ Kelurahan

2.07.01.01.01 33,532,500.000.0033,532,500.000.00Pemberian Makanan Anak Sekolah (PMT-AS)

2.07.01.01.02 4,635,000.000.004,635,000.000.00Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Baruga

Sayang

2.07.01.01.03 242,775,000.000.00242,775,000.000.00Penyelenggaraan 10 Program Pokok PKK

2.07.01.01.05 161,435,450.000.00161,435,450.000.00Pelatihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan

2.07.01.01.06 26,325,000.000.0026,325,000.000.00Pencanangan/Penutupan Bulan Bakti Gotong

royong Masyarakat

2.07.01.01.07 2,306,000.000.002,306,000.000.00PercepatanPembangunan Sanitasi Pemukiman

(PPSP)

2.07.01.01.08 134,874,600.000.00134,874,600.000.00Evaluasi Tingkat Partisipasi Masayarakat Dalam

Membangun Desa/Kelurahan

2.07.01.02 88,205,000.000.0056,105,000.0032,100,000.00Program Perencanaan Pembangunan Desa

2.07.01.02.02 88,205,000.000.0056,105,000.0032,100,000.00Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan

RKPDesa dan APBDesa

2.07.01.03 77,606,250.000.0077,606,250.000.00Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

2.07.01.03.02 2,180,000.000.002,180,000.000.00Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2)

2.07.01.03.03 6,265,000.000.006,265,000.000.00Fasilitasi Penyusunan Perdes Tentang Bumdes

2.07.01.03.05 21,820,000.000.0021,820,000.000.00Bimtek pengembangan kewirausahaan bumdes

2.07.01.03.06 24,520,000.000.0024,520,000.000.00Monev pengelolaan dan pengembangan bumdes

2.07.01.03.08 22,821,250.000.0022,821,250.000.00Pelaksanaan gelar TTG Provinsi/Nasional

2.07.01.04 447,206,500.000.00418,206,500.0029,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

2.07.01.04.01 157,848,500.000.00153,848,500.004,000,000.00Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam

Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

2.07.01.04.02 34,340,000.000.0034,340,000.000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.07.01.04.03 65,818,000.000.0065,818,000.000.00Pembinaan dan Pendampingan penggunaan

Dana ADD/DAD

2.07.01.04.04 8,000,000.000.008,000,000.000.00Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan

Pembentukan BPD

2.07.01.04.06 25,350,000.000.0014,050,000.0011,300,000.00Fasilitasi penyusunan peraturan Desa tentang

Desa

2.07.01.04.10 155,850,000.000.00142,150,000.0013,700,000.00Penyusunan Produk Hukum terkait dengan desa

2.08 4,433,319,000.00709,105,000.003,612,588,000.00111,626,000.00Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

2.08.01 4,433,319,000.00709,105,000.003,612,588,000.00111,626,000.00Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

2.08.01.01 633,441,500.000.00578,941,500.0054,500,000.00Program Pelayanan Perkantoran

2.08.01.01.01 26,000,000.000.0026,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.08.01.01.03 16,000,000.000.0016,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.08.01.01.05 11,808,500.000.0011,808,500.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.08.01.01.06 2,500,000.000.002,500,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

15

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.08.01.01.09 1,980,000.000.001,980,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.08.01.01.10 245,158,000.000.00245,158,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.08.01.01.11 329,995,000.000.00275,495,000.0054,500,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.08.01.02 150,606,000.0051,626,000.0098,980,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.08.01.02.07 53,706,000.0051,626,000.002,080,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.08.01.02.13 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.08.01.02.15 75,000,000.000.0075,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.08.01.02.17 6,900,000.000.006,900,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

2.08.01.03 55,000,000.000.0055,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

2.08.01.03.09 55,000,000.000.0055,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.08.01.04 20,376,000.000.009,000,000.0011,376,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.08.01.04.01 11,188,000.000.005,500,000.005,688,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.08.01.04.04 9,188,000.000.003,500,000.005,688,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.08.01.01 43,731,100.000.0033,981,100.009,750,000.00Program Pengendalian Penduduk

2.08.01.01.02 12,721,100.000.0012,721,100.000.00Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian

penduduk bagi Pengelola Program KB dan

Organisasi Kemasyarakatan

2.08.01.01.03 12,425,000.000.002,675,000.009,750,000.00Penyusunan Profil KB dan KS

2.08.01.01.04 18,585,000.000.0018,585,000.000.00Pengolahan data dan informasi program KB

2.08.01.02 3,465,230,000.00657,479,000.002,771,751,000.0036,000,000.00Program KB

2.08.01.02.01 110,284,400.000.00110,284,400.000.00Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI-KB-Kes,

Bhayangkara, TNI Manunggal, dan PKK) KB-Kes

2.08.01.02.02 1,275,979,000.00657,479,000.00618,500,000.000.00Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan

dan Pelayanan Keluarga Berencana

2.08.01.02.03 1,986,840,000.000.001,950,840,000.0036,000,000.00Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK

(BOKB)

2.08.01.02.04 14,021,100.000.0014,021,100.000.00Orientasi peningkatan wawasan bidang Advokasi

dan KIE KB kepada Stakeholder dan Mitra Kerja

2.08.01.02.07 35,100,000.000.0035,100,000.000.00Pembinaan Keluarga Berencana

2.08.01.02.08 22,821,100.000.0022,821,100.000.00Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program

Pengendalian Penduduk dan KB

2.08.01.02.09 10,092,200.000.0010,092,200.000.00Pembentukan dan Pengembangan PIK

Remaja/Mahasiswa

2.08.01.02.10 10,092,200.000.0010,092,200.000.00Advokasi dan KIE tentang Kesehatan

Reproduksi Remaja (KRR)

2.08.01.03 64,934,400.000.0064,934,400.000.00Program Keluarga Sejahtera dan

Pemberdayaan Keluarga

2.08.01.03.01 16,121,100.000.0016,121,100.000.00Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP

2.08.01.03.02 12,721,100.000.0012,721,100.000.00Pelaksanaan Updating Data Keluarga melaui

Pendataan Keluarga

2.08.01.03.06 12,721,100.000.0012,721,100.000.00Pembentukan dan Pengembangan BKB Holistik

Integratif

2.08.01.03.08 23,371,100.000.0023,371,100.000.00Sosialisasi Pembinaan Ketahanan Keluarga

2.09 3,659,978,483.00761,000,000.002,805,078,483.0093,900,000.00Perhubungan

2.09.01 3,659,978,483.00761,000,000.002,805,078,483.0093,900,000.00Dinas Perhubungan

2.09.01.01 920,777,983.000.00826,877,983.0093,900,000.00Program Pelayanan Perkantoran

2.09.01.01.01 41,600,000.000.0041,600,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.09.01.01.03 12,050,000.000.0012,050,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.09.01.01.05 16,928,500.000.0016,928,500.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.09.01.01.06 2,016,000.000.002,016,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.09.01.01.09 3,800,000.000.003,800,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

16

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.09.01.01.10 180,000,000.000.00180,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.09.01.01.11 664,383,483.000.00570,483,483.0093,900,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.09.01.02 166,950,500.002,000,000.00164,950,500.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.09.01.02.09 3,230,500.002,000,000.001,230,500.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

2.09.01.02.13 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.09.01.02.15 137,920,000.000.00137,920,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.09.01.02.19 15,800,000.000.0015,800,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.09.01.03 107,350,000.000.00107,350,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

2.09.01.03.01 42,350,000.000.0042,350,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

2.09.01.03.09 65,000,000.000.0065,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.09.01.04 37,000,000.000.0037,000,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.09.01.04.01 18,500,000.000.0018,500,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.09.01.04.04 18,500,000.000.0018,500,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.09.01.01 1,768,000,000.00522,000,000.001,246,000,000.000.00Program Penerangan Jalan

2.09.01.01.01 250,000,000.000.00250,000,000.000.00Penyusunan Database Lampu Jalan

2.09.01.01.02 500,000,000.000.00500,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Lampu

Jalan

2.09.01.01.05 1,018,000,000.00522,000,000.00496,000,000.000.00Pengadaan lampu LED

2.09.01.03 352,900,000.000.00352,900,000.000.00Program Pelayanan Angkutan

2.09.01.03.01 16,700,000.000.0016,700,000.000.00Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi

untuk peningkatan keselamatan penumpang

2.09.01.03.02 232,975,000.000.00232,975,000.000.00Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan

angkutan

2.09.01.03.03 75,000,000.000.0075,000,000.000.00Uji kelayakan sarana transportasi guna

keselamatan penumpang

2.09.01.03.04 16,775,000.000.0016,775,000.000.00Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan

angkutan

2.09.01.03.05 9,575,000.000.009,575,000.000.00Pemilihan dan penghargaan sopir/juru

mudi/awak kendaraan angkutan teladan

2.09.01.03.06 1,875,000.000.001,875,000.000.00Monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan

2.09.01.04 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitasi LLAJ

2.09.01.04.02 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal

2.09.01.04.03 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu

2.09.01.05 237,000,000.00237,000,000.000.000.00Program Peningkatan dan Pengamanan lalu

lintas

2.09.01.05.01 105,000,000.00105,000,000.000.000.00Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

2.09.01.05.04 132,000,000.00132,000,000.000.000.00Pengadaan fasilitas keselamatan

2.10 5,392,375,000.001,000,000,000.004,244,040,000.00148,335,000.00Komunikasi dan Informatika

2.10.01 5,392,375,000.001,000,000,000.004,244,040,000.00148,335,000.00Dinas Komunikasi dan Informatika

2.10.01.01 573,038,100.000.00497,653,100.0075,385,000.00Program Pelayanan Perkantoran

2.10.01.01.01 13,200,000.000.0013,200,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.10.01.01.03 3,400,000.000.003,400,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.10.01.01.05 19,600,000.000.0019,600,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.10.01.01.06 4,000,000.000.004,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.10.01.01.09 1,800,000.000.001,800,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.10.01.01.10 203,858,100.000.00203,858,100.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.10.01.01.11 327,180,000.000.00251,795,000.0075,385,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

17

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.10.01.02 85,905,250.000.0085,905,250.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.10.01.02.13 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.10.01.02.15 57,405,250.000.0057,405,250.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.10.01.02.17 18,500,000.000.0018,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

2.10.01.03 73,000,000.000.0073,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

2.10.01.03.09 73,000,000.000.0073,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.10.01.04 20,695,000.000.0015,695,000.005,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.10.01.04.01 14,140,000.000.009,140,000.005,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.10.01.04.04 6,555,000.000.006,555,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.10.01.01 1,380,000,000.001,000,000,000.00380,000,000.000.00Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

2.10.01.01.01 1,000,000,000.001,000,000,000.000.000.00Pembangunan Sarana jaringan Komunikasi dan

Informasi

2.10.01.01.02 350,000,000.000.00350,000,000.000.00Penyediaan akses internet

2.10.01.01.03 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan

Komunikasi dan Informasi

2.10.01.02 541,289,000.000.00541,289,000.000.00Program pengembangan komunikasi dan

informatika

2.10.01.02.02 282,600,000.000.00282,600,000.000.00Pengelolaan dan pemutakhiran informasi situs

web pemerintah

2.10.01.02.03 194,547,000.000.00194,547,000.000.00Pengelolaan layanan Soppeng Command

Center2.10.01.02.06 57,442,000.000.0057,442,000.000.00Pengawasan dan Site Audit Menara

Telekomunikasi

2.10.01.02.08 6,700,000.000.006,700,000.000.00Pengembangan dan Penguatan Layanan Media

Center

2.10.01.03 104,818,750.000.00104,818,750.000.00Program Peningkatan SDM di Bidang

Komunikasi dan Informatika

2.10.01.03.01 13,143,750.000.0013,143,750.000.00Peningkatan Kapasitas dan Kompentensi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

2.10.01.03.02 20,835,000.000.0020,835,000.000.00Pembinaan dan pengembangan sumber daya

komunikasi dan informasi

2.10.01.03.03 15,840,000.000.0015,840,000.000.00Pembinaan dan Pengembangan Kelompok

Informasi Masyarakat

2.10.01.03.04 32,522,500.000.0032,522,500.000.00Orientasi Kehumasan

2.10.01.03.05 22,477,500.000.0022,477,500.000.00Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan

informasi

2.10.01.04 2,371,879,000.000.002,361,079,000.0010,800,000.00Program Kerjasama Informasi dan Media

Massa

2.10.01.04.01 2,254,800,000.000.002,254,800,000.000.00Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

2.10.01.04.03 30,100,000.000.0030,100,000.000.00Peliputan dan pendokumentasian

Penyelengaraan pemerintahan daerah

2.10.01.04.05 12,949,000.000.0012,949,000.000.00Penyebarluasan informasi Pembangunan daerah

melalui media pameran

2.10.01.04.06 16,630,000.000.005,830,000.0010,800,000.00Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

2.10.01.04.07 57,400,000.000.0057,400,000.000.00Visualisasi Profil Kabupaten

2.10.01.05 241,749,900.000.00184,599,900.0057,150,000.00Program Penyelenggaraan Layanan

Pengadaan Barang dan Jasa Secara

Elektronik

2.10.01.05.01 241,749,900.000.00184,599,900.0057,150,000.00Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan

Barang/ Jasa Secara Elektronik (LPSE)

2.14 290,200,000.000.00290,200,000.000.00Statistik

2.10.01 290,200,000.000.00290,200,000.000.00Dinas Komunikasi dan Informatika

2.14.00.01 290,200,000.000.00290,200,000.000.00Program Pengembangan Statistik Daerah

18

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.14.00.01.01 290,200,000.000.00290,200,000.000.00Penyelenggaraan statistik sektoral skala

kabupaten

2.15 104,425,000.000.00104,425,000.000.00Persandian

2.10.01 104,425,000.000.00104,425,000.000.00Dinas Komunikasi dan Informatika

2.15.00.01 104,425,000.000.00104,425,000.000.00Program penyelenggaraan Persandian

2.15.00.01.01 45,050,000.000.0045,050,000.000.00Penyelenggaraan Pengamanan Informasi

Pemerintah daerah kabupaten Soppeng

2.15.00.01.03 59,375,000.000.0059,375,000.000.00Sosialisasi Hubungan Komunikasi Sandi

2.11 1,685,425,000.00710,000,000.00868,697,000.00106,728,000.00Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.11.01 1,685,425,000.00710,000,000.00868,697,000.00106,728,000.00Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi

dan UKM

2.11.01.01 723,599,000.000.00629,371,000.0094,228,000.00Program Pelayanan Perkantoran

2.11.01.01.01 57,600,000.000.0057,600,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.11.01.01.03 2,682,000.000.002,682,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.11.01.01.05 8,200,000.000.008,200,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.11.01.01.06 1,000,000.000.001,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.11.01.01.09 1,500,000.000.001,500,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.11.01.01.10 343,047,000.000.00343,047,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.11.01.01.11 309,570,000.000.00215,342,000.0094,228,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.11.01.02 72,000,000.000.0072,000,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.11.01.02.13 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.11.01.02.15 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.11.01.02.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.11.01.03 26,500,000.000.0026,500,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

2.11.01.03.09 26,500,000.000.0026,500,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.11.01.04 30,500,000.000.0018,000,000.0012,500,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.11.01.04.01 19,000,000.000.009,500,000.009,500,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.11.01.04.04 11,500,000.000.008,500,000.003,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.11.01.01 42,826,000.000.0042,826,000.000.00Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

2.11.01.01.01 10,356,000.000.0010,356,000.000.00Pembinaan, pengawasan dan penghargaan

koperasi berprestasi

2.11.01.01.02 7,650,000.000.007,650,000.000.00Monitoring, evaluasi dan peaporan dana

perkuatan koperasi

2.11.01.01.04 24,820,000.000.0024,820,000.000.00Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/

KUD

2.11.01.02 790,000,000.00710,000,000.0080,000,000.000.00Program Pemberdayaan dan Pengembangan

Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha

Mikro (UMKM)

2.11.01.02.03 66,500,000.000.0066,500,000.000.00Penyelenggaraan promosi pruduk usaha mikro

kecil menengah

2.11.01.02.06 710,000,000.00710,000,000.000.000.00Pengembangan sarana pemasaran produk

UMKM

2.11.01.02.08 13,500,000.000.0013,500,000.000.00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

2.12 788,740,000.0032,900,000.00700,346,000.0055,494,000.00Penanaman Modal

2.12.01 788,740,000.0032,900,000.00700,346,000.0055,494,000.00Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

2.12.01.01 480,623,000.000.00427,873,000.0052,750,000.00Program Pelayanan Perkantoran

2.12.01.01.01 86,000,000.000.0086,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

19

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.12.01.01.03 3,000,000.000.003,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.12.01.01.05 14,019,000.000.0014,019,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.12.01.01.06 1,505,000.000.001,505,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.12.01.01.09 600,000.000.00600,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.12.01.01.10 109,525,000.000.00109,525,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.12.01.01.11 265,974,000.000.00213,224,000.0052,750,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.12.01.02 113,600,000.0032,900,000.0080,700,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.12.01.02.07 21,400,000.0021,400,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.12.01.02.10 11,500,000.0011,500,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

2.12.01.02.15 28,050,000.000.0028,050,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.12.01.02.19 10,650,000.000.0010,650,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.12.01.02.29 42,000,000.000.0042,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi

2.12.01.03 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

2.12.01.03.09 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.12.01.04 6,242,000.000.003,498,000.002,744,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.12.01.04.01 2,924,000.000.001,748,000.001,176,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.12.01.04.04 3,318,000.000.001,750,000.001,568,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.12.01.01 153,275,000.000.00153,275,000.000.00Program Peningkatan Iklim dan Promosi

Investasi

2.12.01.01.02 102,725,000.000.00102,725,000.000.00Penyelenggaraan Pameran Investasi

2.12.01.01.03 50,550,000.000.0050,550,000.000.00Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah

2.13 2,388,500,000.00261,773,250.002,061,422,750.0065,304,000.00Kepemudaan dan Olahraga

2.13.01 2,388,500,000.00261,773,250.002,061,422,750.0065,304,000.00Dinas Pemuda dan Olahraga

2.13.01.01 589,527,950.000.00528,223,950.0061,304,000.00Program Pelayanan Perkantoran

2.13.01.01.01 4,600,000.000.004,600,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.13.01.01.03 3,500,000.000.003,500,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.13.01.01.05 14,330,000.000.0014,330,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.13.01.01.06 3,000,000.000.003,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.13.01.01.07 6,672,000.000.006,672,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

2.13.01.01.09 2,100,000.000.002,100,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.13.01.01.10 200,000,000.000.00200,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.13.01.01.11 355,325,950.000.00294,021,950.0061,304,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.13.01.02 262,823,250.00111,773,250.00151,050,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.13.01.02.07 111,773,250.00111,773,250.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.13.01.02.13 6,800,000.000.006,800,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.13.01.02.15 138,600,000.000.00138,600,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.13.01.02.17 5,650,000.000.005,650,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

2.13.01.03 98,000,000.000.0098,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

2.13.01.03.09 98,000,000.000.0098,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.13.01.04 17,050,000.000.0013,050,000.004,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.13.01.04.01 10,050,000.000.008,050,000.002,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.13.01.04.04 7,000,000.000.005,000,000.002,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.13.01.01 569,985,800.000.00569,985,800.000.00Program Peningkatan Peran serta

Kepemudaan

2.13.01.01.01 15,155,000.000.0015,155,000.000.00Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

2.13.01.01.03 10,899,900.000.0010,899,900.000.00Pelaksanaan seleksi anggota paskibraka

2.13.01.01.04 372,130,900.000.00372,130,900.000.00Pembinaan anggota paskibraka

2.13.01.01.06 130,000,000.000.00130,000,000.000.00Pembinaan Kepramukaan

2.13.01.01.07 12,150,000.000.0012,150,000.000.00Pembinaan Karang Taruna

2.13.01.01.08 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pembinaan Pemuda Pelopor

2.13.01.01.09 9,650,000.000.009,650,000.000.00Pembinaan Organisasi-Organisasi Kepemudaan

2.13.01.02 28,244,900.000.0028,244,900.000.00Program Peningkatan Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup

Pemuda

2.13.01.02.01 28,244,900.000.0028,244,900.000.00Pelatihan usaha kelompok pemuda kreatif

2.13.01.03 822,868,100.00150,000,000.00672,868,100.000.00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olah Raga

2.13.01.03.02 99,100,000.000.0099,100,000.000.00Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat

daerah

2.13.01.03.03 108,800,200.000.00108,800,200.000.00Penyelenggaraan kompetensi olahraga

2.13.01.03.04 53,710,000.000.0053,710,000.000.00Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi

pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga

2.13.01.03.05 150,000,000.00150,000,000.000.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan

sarana dan prasarana Olahraga

2.13.01.03.06 259,117,900.000.00259,117,900.000.00Pembinaan cabang-cabang olahraga

2.13.01.03.07 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Pemberian penghargaan bagi insan olahraga

yang berdedikasi dan berprestasi

2.13.01.03.08 80,000,000.000.0080,000,000.000.00Pembinaan cabang olahraga tradisional,

olahraga rekreasi dan olahraga khusus

2.13.01.03.09 32,140,000.000.0032,140,000.000.00Pembinaan cabang olahraga unggulan daerah

2.16 1,811,873,500.0019,723,000.001,704,100,500.0088,050,000.00Kebudayaan

2.16.01 1,811,873,500.0019,723,000.001,704,100,500.0088,050,000.00Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.16.01.01 820,645,500.000.00738,595,500.0082,050,000.00Program Pelayanan Perkantoran

2.16.01.01.01 89,880,000.000.0089,880,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.16.01.01.03 2,825,000.000.002,825,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.16.01.01.05 15,800,000.000.0015,800,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.16.01.01.06 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.16.01.01.09 2,160,000.000.002,160,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.16.01.01.10 284,530,500.000.00284,530,500.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.16.01.01.11 415,450,000.000.00333,400,000.0082,050,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.16.01.02 112,923,000.0019,723,000.0093,200,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.16.01.02.09 19,723,000.0019,723,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

2.16.01.02.15 83,200,000.000.0083,200,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.16.01.02.19 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.16.01.03 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

2.16.01.03.09 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.16.01.04 7,260,000.000.001,260,000.006,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.16.01.04.01 3,630,000.000.00630,000.003,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.16.01.04.04 3,630,000.000.00630,000.003,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

21

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

2.16.01.01 801,045,000.000.00801,045,000.000.00Program Pengelolaan dan Pengembangan

Keragaman dan Kekayaan Budaya

2.16.01.01.01 141,000,000.000.00141,000,000.000.00Pelestarian/Aktualisasi Adat Budaya Daerah

2.16.01.01.03 401,495,000.000.00401,495,000.000.00Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan

Daerah

2.16.01.01.06 258,550,000.000.00258,550,000.000.00Pelaksanaan Festival Budaya Daerah

2.17 1,044,486,600.00117,903,500.00871,843,100.0054,740,000.00Perpustakaan

2.17.01 1,044,486,600.00117,903,500.00871,843,100.0054,740,000.00Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.17.01.01 565,473,100.000.00517,733,100.0047,740,000.00Program Pelayanan Perkantoran

2.17.01.01.01 43,200,000.000.0043,200,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.17.01.01.03 4,220,000.000.004,220,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

2.17.01.01.05 12,500,000.000.0012,500,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

2.17.01.01.06 5,428,500.000.005,428,500.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.17.01.01.07 5,596,000.000.005,596,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

2.17.01.01.09 1,980,000.000.001,980,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

2.17.01.01.10 239,635,000.000.00239,635,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

2.17.01.01.11 252,913,600.000.00205,173,600.0047,740,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.17.01.02 194,083,500.0057,903,500.00136,180,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.17.01.02.07 57,903,500.0057,903,500.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.17.01.02.13 8,450,000.000.008,450,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.17.01.02.15 111,710,000.000.00111,710,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.17.01.02.19 16,020,000.000.0016,020,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.17.01.03 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

2.17.01.03.09 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

2.17.01.04 34,350,000.000.0027,350,000.007,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.17.01.04.01 20,000,000.000.0014,350,000.005,650,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

2.17.01.04.04 14,350,000.000.0013,000,000.001,350,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.17.01.01 220,580,000.0060,000,000.00160,580,000.000.00Program Pengembangan budaya baca dan

pembinaan perpustakaan

2.17.01.01.01 20,930,000.000.0020,930,000.000.00Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan

membaca 2.17.01.01.02 72,375,000.000.0072,375,000.000.00Pengembangan Minat dan Budaya Baca;

2.17.01.01.05 65,535,000.0060,000,000.005,535,000.000.00Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan

Umum Daerah;

2.17.01.01.06 20,930,000.000.0020,930,000.000.00Pengembangan Potensi dan Bakat Pidato bagi

Siswa Sekolah;

2.17.01.01.07 29,160,000.000.0029,160,000.000.00Pengembangan Minat dan Bakat pada Bidang

Pengetahuan Umum;

2.17.01.01.08 11,650,000.000.0011,650,000.000.00Lomba Perpustakaan Desa / Kelurahan;

2.18 75,048,400.000.0075,048,400.000.00Kearsipan

2.17.01 75,048,400.000.0075,048,400.000.00Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.18.00.01 75,048,400.000.0075,048,400.000.00Program Penyelamatan dan Pelestarian

dokumen/ arsip daerah

2.18.00.01.01 25,250,000.000.0025,250,000.000.00Pendatan dan penataan dokumen aesip daerah

2.18.00.01.02 29,400,000.000.0029,400,000.000.00Penyimpanan dan penataan arsip

2.18.00.01.03 20,398,400.000.0020,398,400.000.00Sosialisasi penyuluhan kearsipan di lingkungan

instansi pemerintah/swasta

3 20,419,702,366.003,527,380,000.0016,675,552,366.00216,770,000.00Urusan Pilihan

3.08 170,600,000.000.00170,600,000.000.00Transmigrasi

2.01.01 170,600,000.000.00170,600,000.000.00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

22

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

3.08.00.01 170,600,000.000.00170,600,000.000.00Program Perencanaan, dan Pengembangan

kawasan transmigrasi

3.08.00.01.01 170,600,000.000.00170,600,000.000.00Perencanaankawasan transmigrasi

3.01 2,022,149,600.00497,500,000.001,524,649,600.000.00Kelautan dan Perikanan

2.03.01 2,022,149,600.00497,500,000.001,524,649,600.000.00Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

3.01.00.01 1,900,699,700.00497,500,000.001,403,199,700.000.00Program Pengembangan Budidaya Perikanan

dan Perikanan Tangkap

3.01.00.01.01 569,575,000.000.00569,575,000.000.00Pengembangan Perikanan (Bibit Ikan Unggul Air

Tawar)

3.01.00.01.02 1,090,000,000.00457,500,000.00632,500,000.000.00Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengembangan Perikanan (DAK)

3.01.00.01.03 15,999,800.000.0015,999,800.000.00Pengembangan Usaha Mina Pedesaan

Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dan

Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan

(PUMP-PPHP)

3.01.00.01.04 225,124,900.0040,000,000.00185,124,900.000.00Pembinaan dan pengawasan Danau Tempe

3.01.00.02 121,449,900.000.00121,449,900.000.00Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

3.01.00.02.01 94,037,500.000.0094,037,500.000.00Pengembangan Agribisnis Perikanan

3.01.00.02.02 27,412,400.000.0027,412,400.000.00Pengembangan Daya Saing Produk Perikanan

3.06 500,260,000.000.00500,260,000.000.00Perdagangan

2.11.01 500,260,000.000.00500,260,000.000.00Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi

dan UKM

3.06.00.01 456,000,000.000.00456,000,000.000.00Program Pembangunan dan Pengelolaan

Sarana Distribusi Perdagangan

3.06.00.01.02 456,000,000.000.00456,000,000.000.00Pembinaan dan Pengelolaan Sarana

Perdagangan

3.06.00.02 14,000,000.000.0014,000,000.000.00Program Peningkatan Pelayanan

Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang

3.06.00.02.02 7,000,000.000.007,000,000.000.00Peningkatan sistem dan jaringan informasi

perdagangan

3.06.00.02.03 7,000,000.000.007,000,000.000.00Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan

pokok dan barang penting lainnya di tingkat

pasar

3.06.00.03 30,260,000.000.0030,260,000.000.00Program Perlindungan Konsumen

3.06.00.03.02 30,260,000.000.0030,260,000.000.00Operasional dan pengembangan UPT

kemetrologian daerah

3.07 822,315,000.00182,355,000.00616,960,000.0023,000,000.00Perindustrian

2.11.01 822,315,000.00182,355,000.00616,960,000.0023,000,000.00Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi

dan UKM

3.07.00.01 822,315,000.00182,355,000.00616,960,000.0023,000,000.00Program Pengembangan dan Peningkatan

Kemampuan Teknologi Industri Kecil

Menengah

3.07.00.01.02 97,445,000.0020,800,000.0076,645,000.000.00Pengadaan sarana dan prasaran IKM

3.07.00.01.03 47,675,000.000.0047,675,000.000.00Pelatihan kerajinan souvenir/ kerajinan tangan

3.07.00.01.04 27,875,000.000.0027,875,000.000.00Penguatan sentra dan kelompok penrajin

3.07.00.01.11 82,925,000.0015,750,000.0067,175,000.000.00Pelatihan kemasan produk pangan

3.07.00.01.12 153,375,000.000.00153,375,000.000.00Pelatihan kerajinan bambu

3.07.00.01.13 131,755,000.0076,000,000.0055,755,000.000.00Pelatihan pemintalan benang sutra

3.07.00.01.15 111,000,000.000.0088,000,000.0023,000,000.00Kajian pengembangan industri

3.07.00.01.16 170,265,000.0069,805,000.00100,460,000.000.00Pelatihan Industri Olahan Hasil Pertanian,

Perkebunan dan Perikanan

3.02 2,597,101,500.001,370,725,000.001,218,676,500.007,700,000.00Pariwisata

2.16.01 2,597,101,500.001,370,725,000.001,218,676,500.007,700,000.00Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

3.02.00.01 2,597,101,500.001,370,725,000.001,218,676,500.007,700,000.00Program Pengembangan Destinasi dan

Pemasaran Pariwisata

3.02.00.01.01 90,000,000.000.0090,000,000.000.00Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara

Didalam dan Diluar Negeri

3.02.00.01.02 786,400,000.000.00786,400,000.000.00Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Profesionalisme Bidang Pariwisata

3.02.00.01.03 75,000,000.000.0067,300,000.007,700,000.00pengembangan zona kreatif bagi insan kreatif

23

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

3.02.00.01.04 154,976,500.000.00154,976,500.000.00Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

3.02.00.01.07 120,000,000.000.00120,000,000.000.00Pemantauan dan Evaluasi objek wisata pada

Waktu tertentu

3.02.00.01.08 1,370,725,000.001,370,725,000.000.000.00Peningkatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pariwisata (DAK)

3.03 14,307,276,266.001,476,800,000.0012,644,406,266.00186,070,000.00Pertanian

3.03.01 14,307,276,266.001,476,800,000.0012,644,406,266.00186,070,000.00Dinas Pertanian

3.03.01.01 1,839,556,500.000.001,697,856,500.00141,700,000.00Program Pelayanan Perkantoran

3.03.01.01.01 140,000,000.000.00140,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

3.03.01.01.03 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

3.03.01.01.05 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

3.03.01.01.06 1,000,000.000.001,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3.03.01.01.07 4,000,000.000.004,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

3.03.01.01.09 5,100,000.000.005,100,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

3.03.01.01.10 813,438,500.000.00813,438,500.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

3.03.01.01.11 816,018,000.000.00674,318,000.00141,700,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

3.03.01.02 407,000,000.0057,000,000.00350,000,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3.03.01.02.07 57,000,000.0057,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3.03.01.02.13 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3.03.01.02.15 320,000,000.000.00320,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

3.03.01.02.19 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

3.03.01.03 66,456,500.000.0066,456,500.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

3.03.01.03.09 66,456,500.000.0066,456,500.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

3.03.01.04 39,850,000.000.0034,450,000.005,400,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.03.01.04.01 29,850,000.000.0029,850,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

3.03.01.04.04 10,000,000.000.004,600,000.005,400,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.03.01.01 538,985,000.000.00517,265,000.0021,720,000.00Program Peningkatan Produksi, produktifitas

dan mutu hasil tanaman pangan

3.03.01.01.03 181,180,000.000.00181,180,000.000.00Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian

3.03.01.01.04 49,120,000.000.0027,400,000.0021,720,000.00Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan

(RDKK) Pupuk Bersubsidi

3.03.01.01.08 16,350,000.000.0016,350,000.000.00Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

3.03.01.01.09 89,010,000.000.0089,010,000.000.00Peningkatan produksi dan produktivitas

Tanaman Serealia

3.03.01.01.10 48,710,000.000.0048,710,000.000.00Peningkatan produksi dan produktivitas

Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

3.03.01.01.11 35,560,000.000.0035,560,000.000.00Pengembangan pertanian pada lahan kering

3.03.01.01.13 45,500,000.000.0045,500,000.000.00Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari

gangguan OPT dan DPI

3.03.01.01.14 48,900,000.000.0048,900,000.000.00Perlindungan tanaman untuk peningkatan

pengamanan produksi tanaman pangan

3.03.01.01.15 24,655,000.000.0024,655,000.000.00Penyusunan data base potensi produk pangan

3.03.01.02 362,470,000.0026,000,000.00336,470,000.000.00Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

3.03.01.02.01 355,920,000.0026,000,000.00329,920,000.000.00Pembibitan dan perawatan ternak

3.03.01.02.04 6,550,000.000.006,550,000.000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir

3.03.01.03 4,455,476,266.000.004,455,476,266.000.00program penyediaan dan pengembangan

sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan

3.03.01.03.01 193,189,613.000.00193,189,613.000.00Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian

3.03.01.03.02 970,321,607.000.00970,321,607.000.00Peningkatan Pengelolaan Lahan

24

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

3.03.01.03.03 45,000,000.000.0045,000,000.000.00Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

pertanian tepat guna

3.03.01.03.06 2,181,541,000.000.002,181,541,000.000.00Pengelolaan sumber-sumber air untuk pertanian

3.03.01.03.07 183,200,000.000.00183,200,000.000.00Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan

infrastruktur pertanian dan perdesaan

3.03.01.03.09 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan

P3A/GP3A

3.03.01.03.10 862,224,046.000.00862,224,046.000.00Pengembangan jalan produksi

3.03.01.04 299,925,000.0060,000,000.00239,925,000.000.00Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya

Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian

3.03.01.04.01 56,400,000.000.0056,400,000.000.00Penanganan Pengolahan Hasil Pertanian

3.03.01.04.02 110,000,000.0060,000,000.0050,000,000.000.00Pengembangan teknologi pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

3.03.01.04.03 80,000,000.000.0080,000,000.000.00Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan

daerah

3.03.01.04.11 24,375,000.000.0024,375,000.000.00Penyuluhan dan bimbingan pengelolaan sumber

daya petani melalui bantuan pemerintah

3.03.01.04.12 29,150,000.000.0029,150,000.000.00Pelatihan dan bimbingan kewirausahaan bagi

kelompok tani

3.03.01.05 180,250,000.000.00180,250,000.000.00Program penguatan Kelembagaan Pelaku

Utama

3.03.01.05.01 67,100,000.000.0067,100,000.000.00Pendidikan Petani dan Pelaku Agribisnis

3.03.01.05.02 26,000,000.000.0026,000,000.000.00Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan

Pelaku Agribisnis

3.03.01.05.03 87,150,000.000.0087,150,000.000.00Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan

KTNA

3.03.01.06 1,021,200,000.000.001,021,200,000.000.00Program Peningkatan Produksi, produktifitas

dan mutu Hasil Perkebunan

3.03.01.06.02 317,100,000.000.00317,100,000.000.00Pengembangan bibit unggul

pertanian/perkebunan

3.03.01.06.03 102,850,000.000.00102,850,000.000.00Pengembangan Tanaman Alternatif Perkebunan

3.03.01.06.04 500,000,000.000.00500,000,000.000.00Peningkatan Produksi dan Kulaitas Tembakau

3.03.01.06.06 63,300,000.000.0063,300,000.000.00Pengadaan Sarana Produksi

3.03.01.06.07 37,950,000.000.0037,950,000.000.00Pelatihan petani SL-PHT

3.03.01.07 78,700,000.000.0078,700,000.000.00Program Peningkatan Pasca Panen,

Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan

3.03.01.07.04 18,700,000.000.0018,700,000.000.00Pelatihan Pengolahan Pasca Panen

3.03.01.07.05 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Peyediaan sarana dan prasarana perkebunan

3.03.01.08 500,000,000.000.00500,000,000.000.00Program Pengembangan Sutra Alam

3.03.01.08.01 475,000,000.000.00475,000,000.000.00Pengembangan sutera alam

3.03.01.08.02 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Pelatihan petani sutera alam

3.03.01.09 405,934,000.000.00405,934,000.000.00Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

3.03.01.09.01 55,600,000.000.0055,600,000.000.00Pendataan masalah peternakan

3.03.01.09.02 350,334,000.000.00350,334,000.000.00Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular ternak

3.03.01.11 230,450,000.000.00230,450,000.000.00Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Peternakan

3.03.01.11.01 194,900,000.000.00194,900,000.000.00Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

peternakan tepat guna

3.03.01.11.02 35,550,000.000.0035,550,000.000.00Pelatihan dan bimbingan pengoperasian

teknologi peternakan tepat guna

3.03.01.12 430,000,000.000.00412,750,000.0017,250,000.00Program Pengembangan dan Pengelolaan

Perlindungan Lahan Pertanian

3.03.01.12.01 200,000,000.000.00200,000,000.000.00Pengembangan pertanian organik

3.03.01.12.04 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Perluasan areal dan pengelolaan lahan

pertanian (TP)

3.03.01.12.05 200,000,000.000.00182,750,000.0017,250,000.00Pengendalian Lahan Berkelanjutan

3.03.01.13 1,475,045,000.000.001,475,045,000.000.00Program Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Tanaman Hortikultura

3.03.01.13.01 200,000,000.000.00200,000,000.000.00Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

produk tanaman sayuran

25

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

3.03.01.13.02 300,000,000.000.00300,000,000.000.00Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

produk tanaman buah

3.03.01.13.03 39,500,000.000.0039,500,000.000.00Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

produk tanaman biofarmaka

3.03.01.13.05 71,160,000.000.0071,160,000.000.00Pengembangan bibit unggul pertanian

3.03.01.13.06 300,000,000.000.00300,000,000.000.00Pengembangan diversifikasi tanaman

3.03.01.13.07 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan

Pangan

3.03.01.13.08 500,000,000.000.00500,000,000.000.00Penyediaan Sarana dan Prasaran Tanaman

Hortikultura

3.03.01.13.09 39,385,000.000.0039,385,000.000.00Pengembangan dan Pengendalian OPT

Hortikultura

3.03.01.14 1,975,978,000.001,333,800,000.00642,178,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas SDM DAN

Kelembagaan Penyuluh

3.03.01.14.01 115,800,000.000.00115,800,000.000.00Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

3.03.01.14.02 48,000,000.000.0048,000,000.000.00Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

3.03.01.14.03 89,410,000.000.0089,410,000.000.00Penyuluhan dan Pendampingan bagi pertanian

perkebunan

3.03.01.14.04 1,335,000,000.001,333,800,000.001,200,000.000.00Peningkatan Sarana dan Prasarana Tenaga

Penyuluhan

3.03.01.14.05 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Penyuluhan Diseminasi Teknologi

Pertanian/Perkebunan Spesifik Lokasi

3.03.01.14.07 35,900,000.000.0035,900,000.000.00Penyuluhan dan Pendampingan Penyusunan

RDK/RDKK

3.03.01.14.09 34,450,000.000.0034,450,000.000.00Penyuluhan dan Pendampingan Penerapan

Teknologi Peternakan Tepat Guna

3.03.01.14.16 277,418,000.000.00277,418,000.000.00Integrated Participatory Development and

Management of Irrigation Program (IPDMIP)

4 65,418,694,469.002,079,418,900.0055,570,483,469.007,768,792,100.00Fungsi Penunjang

4.04 277,200,000.000.00202,700,000.0074,500,000.00Pemerintahan Umum

2.12.01 277,200,000.000.00202,700,000.0074,500,000.00Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

4.04.00.26 277,200,000.000.00202,700,000.0074,500,000.00Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan

4.04.00.26.01 9,625,000.000.001,125,000.008,500,000.00Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pelayanan Publik

4.04.00.26.03 66,500,000.000.00500,000.0066,000,000.00Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan dan

Penanaman Modal

4.04.00.26.04 126,500,000.000.00126,500,000.000.00Penyusunan dan Pengolahan Data dan

Informasi Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan 4.04.00.26.05 70,575,000.000.0070,575,000.000.00Survey Kepuasan Masyarakat

4.04.00.26.10 4,000,000.000.004,000,000.000.00Monitoring dan Evaluasi

4.01 3,997,546,509.00111,600,000.003,458,031,509.00427,915,000.00Perencanaan Pembangunan daerah

4.01.01 3,997,546,509.00111,600,000.003,458,031,509.00427,915,000.00Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian

dan Pengembangan Daerah

4.01.01.01 1,177,681,009.000.001,099,316,009.0078,365,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.01.01.01.01 112,000,000.000.00112,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.01.01.01.03 4,700,000.000.004,700,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.01.01.01.05 204,125,000.000.00204,125,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.01.01.01.06 10,252,600.000.0010,252,600.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.01.01.01.07 2,908,000.000.002,908,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

4.01.01.01.09 1,400,000.000.001,400,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.01.01.01.10 489,480,409.000.00489,480,409.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.01.01.01.11 352,815,000.000.00274,450,000.0078,365,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

26

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.01.01.02 303,550,000.0061,600,000.00241,950,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.01.01.02.07 61,600,000.0061,600,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.01.01.02.13 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.01.01.02.15 99,000,000.000.0099,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.01.01.02.19 42,950,000.000.0042,950,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4.01.01.04 28,370,000.000.0018,370,000.0010,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.01.01.04.01 13,000,000.000.0013,000,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

4.01.01.04.04 15,370,000.000.005,370,000.0010,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.01.01.01 2,153,683,000.0050,000,000.001,823,933,000.00279,750,000.00Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4.01.01.01.02 96,151,000.000.0061,351,000.0034,800,000.00Penyusunan RKPD

4.01.01.01.03 276,100,000.000.00233,500,000.0042,600,000.00Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

4.01.01.01.04 44,490,000.000.0044,490,000.000.00Penyusunan KUA-PPAS

4.01.01.01.05 215,650,000.000.0079,750,000.00135,900,000.00Asistensi Penyusunan RAPBD

4.01.01.01.09 245,638,000.000.00239,338,000.006,300,000.00Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan

Pengelolaan Irigasi Partisipatif

4.01.01.01.11 149,950,000.000.00149,950,000.000.00Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat

4.01.01.01.12 41,930,000.000.0027,080,000.0014,850,000.00Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

4.01.01.01.13 40,800,000.000.0040,800,000.000.00Koordinasi Perencanaan Responsif Gender

4.01.01.01.14 114,158,000.000.00114,158,000.000.00Koordinasi Perencanaan Percepatan

Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)

4.01.01.01.15 114,898,000.000.00114,898,000.000.00Sosialisasi Kebijakan Perencanaan

Pembangunan Daerah

4.01.01.01.16 58,600,000.000.0040,000,000.0018,600,000.00Pendampingan Penyusunan RPJM Desa

4.01.01.01.18 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Koordinasi penyelenggaraan kabupaten/kota

layak anak

4.01.01.01.19 57,900,000.0050,000,000.007,900,000.000.00Pembangunan sistem informasi perencanaan

pembangunan

4.01.01.01.20 33,850,000.000.0033,850,000.000.00Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis

Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang

Ekonomi

4.01.01.01.21 37,090,000.000.0037,090,000.000.00Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis

Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang

Sosial Budaya

4.01.01.01.22 37,090,000.000.0037,090,000.000.00Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis

Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang

Fisik dan Prasarana

4.01.01.01.23 26,535,000.000.0026,535,000.000.00Pengumpulan, Updating dan Analisis Data

Informasi Capaian Target Kinerja Program dan

Kegiatan

4.01.01.01.25 18,490,000.000.0018,490,000.000.00Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD)

4.01.01.01.26 399,498,000.000.00399,498,000.000.00Penyusunan penelitian dan pengembangan

pembangunan daerah

4.01.01.01.29 53,815,000.000.0047,215,000.006,600,000.00Inovasi Pelayanan Publik

4.01.01.01.30 61,050,000.000.0040,950,000.0020,100,000.00Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja

SKPD

4.01.01.02 197,972,500.000.00138,172,500.0059,800,000.00Program Pengendalian dan Evaluasi

Perencanaan Pembangunan

4.01.01.02.01 43,200,000.000.0043,200,000.000.00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

4.01.01.02.03 65,075,000.000.0039,475,000.0025,600,000.00Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah

4.01.01.02.06 14,999,000.000.0014,999,000.000.00Pengendalian dan evaluasi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

4.01.01.02.07 74,698,500.000.0040,498,500.0034,200,000.00Evaluasi Mandiri Kepala Daerah Berbasis Key

Performance Indicator (KPI)

27

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.01.01.03 136,290,000.000.00136,290,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas SDM

Perencanaan Pembangunan Daerah

4.01.01.03.01 95,000,000.000.0095,000,000.000.00Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat

Perencana

4.01.01.03.02 41,290,000.000.0041,290,000.000.00Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah

4.02 16,056,855,573.00636,400,000.0012,463,510,573.002,956,945,000.00Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4.02.01 16,056,855,573.00636,400,000.0012,463,510,573.002,956,945,000.00Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.02.01.01 8,913,777,000.000.008,622,082,000.00291,695,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.02.01.01.01 6,327,600,000.000.006,327,600,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.02.01.01.03 47,000,000.000.0047,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.02.01.01.05 298,000,000.000.00298,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.02.01.01.06 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.02.01.01.07 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

4.02.01.01.09 4,500,000.000.004,500,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.02.01.01.10 905,000,000.000.00905,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.02.01.01.11 1,266,677,000.000.00974,982,000.00291,695,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.02.01.02 1,225,400,000.00586,400,000.00639,000,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.02.01.02.07 196,200,000.00196,200,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.02.01.02.09 199,700,000.00199,700,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

4.02.01.02.10 190,500,000.00190,500,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

4.02.01.02.13 91,000,000.000.0091,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.02.01.02.15 230,000,000.000.00230,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.02.01.02.17 8,000,000.000.008,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

4.02.01.02.19 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4.02.01.02.29 250,000,000.000.00250,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi

4.02.01.03 617,400,000.000.00617,400,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.02.01.03.08 62,400,000.000.0062,400,000.000.00Sosialisasi peraturan perundang-undangan

4.02.01.03.09 555,000,000.000.00555,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.02.01.04 61,500,000.000.0041,000,000.0020,500,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.02.01.04.01 19,500,000.000.0013,000,000.006,500,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

4.02.01.04.02 20,500,000.000.0013,500,000.007,000,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran

4.02.01.04.04 21,500,000.000.0014,500,000.007,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.02.01.01 3,275,880,000.000.001,235,080,000.002,040,800,000.00Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.02.01.01.01 144,000,000.000.0087,000,000.0057,000,000.00Penyusunan standar Satuan Harga.

4.02.01.01.02 492,300,000.000.0075,300,000.00417,000,000.00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD.

4.02.01.01.03 65,500,000.000.0055,500,000.0010,000,000.00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran APBD.

4.02.01.01.04 468,200,000.000.0051,200,000.00417,000,000.00Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang perubahan APBD.

4.02.01.01.05 63,500,000.000.0053,500,000.0010,000,000.00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran perubahan APBD.

4.02.01.01.06 156,700,000.000.0067,100,000.0089,600,000.00Penyusunan rancangan perda tentang

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

4.02.01.01.07 130,300,000.000.0038,200,000.0092,100,000.00Penyusunan rancangan KDH tentang

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD.4.02.01.01.08 139,425,000.000.0036,225,000.00103,200,000.00Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana

perimbangan dengan instansi terkait.

28

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.02.01.01.09 231,300,000.000.0085,700,000.00145,600,000.00Peningkatan manajemen tuntutan ganti kerugian

keuangan daerah.

4.02.01.01.10 57,600,000.000.0040,000,000.0017,600,000.00Penyusunan rancangan peraturan-perundang

undangan.

4.02.01.01.11 367,700,000.000.0076,300,000.00291,400,000.00Peningkatan pengelolaan administrasi

keuangan.4.02.01.01.12 142,500,000.000.00142,500,000.000.00Sosialisasi APBD pokok dan perubahan.

4.02.01.01.13 36,800,000.000.0016,700,000.0020,100,000.00Penyusunan standar biaya umum

4.02.01.01.14 89,300,000.000.0089,300,000.000.00Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan

daerah.

4.02.01.01.15 70,250,000.000.0070,250,000.000.00Pembinaan dan peningkatan pengelolaan

keuangan desa

4.02.01.01.16 273,000,000.000.00123,000,000.00150,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kabupaten

4.02.01.01.17 91,600,000.000.0061,600,000.0030,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Kabupaten

4.02.01.01.18 122,425,000.000.0030,025,000.0092,400,000.00Pengelolaan Gaji dan Tunjangan PNSD

4.02.01.01.19 133,480,000.000.0035,680,000.0097,800,000.00Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kas

Daerah

4.02.01.02 707,138,250.0050,000,000.00466,738,250.00190,400,000.00Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4.02.01.02.01 219,900,000.000.0080,300,000.00139,600,000.00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

4.02.01.02.03 7,313,250.000.007,313,250.000.00Penyusunan Laporan Kebutuhan dan Laporan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

4.02.01.02.04 111,200,000.000.0091,000,000.0020,200,000.00Penjualan dan Penghapusan Barang Milik

Daerah.

4.02.01.02.05 13,450,000.000.0013,450,000.000.00 Penilaian Aset Daerah.

4.02.01.02.06 72,900,000.000.0072,900,000.000.00Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang

milik daerah.

4.02.01.02.07 193,000,000.0050,000,000.00143,000,000.000.00Pengamanan aset-aset pemerintah daerah

4.02.01.02.08 89,375,000.000.0058,775,000.0030,600,000.00Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.02.01.03 1,255,760,323.000.00842,210,323.00413,550,000.00Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4.02.01.03.01 412,565,823.000.00412,565,823.000.00Penyediaan barang cetakan/ benda berharga.

4.02.01.03.02 546,632,000.000.00294,232,000.00252,400,000.00Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

4.02.01.03.03 250,612,500.000.00100,212,500.00150,400,000.00Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah.

4.02.01.03.04 45,950,000.000.0035,200,000.0010,750,000.00Pembentukan dan pemutakhiran Basis data

obyek pajak daerah dan retribusi daerah.

4.03 4,285,677,200.000.004,165,972,200.00119,705,000.00Kepegawaian

4.03.01 4,285,677,200.000.004,165,972,200.00119,705,000.00Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM

4.03.01.01 937,627,000.000.00850,987,000.0086,640,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.03.01.01.03 5,630,000.000.005,630,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.03.01.01.05 33,830,000.000.0033,830,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.03.01.01.06 3,071,000.000.003,071,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.03.01.01.09 2,640,000.000.002,640,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.03.01.01.10 503,427,500.000.00503,427,500.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.03.01.01.11 389,028,500.000.00302,388,500.0086,640,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.03.01.02 120,910,000.000.00120,910,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.03.01.02.13 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.03.01.02.15 73,410,000.000.0073,410,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.03.01.02.17 17,500,000.000.0017,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

4.03.01.03 120,000,000.000.00120,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.03.01.03.09 120,000,000.000.00120,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

29

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.03.01.04 28,050,000.000.0019,985,000.008,065,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.03.01.04.01 16,515,000.000.0011,450,000.005,065,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

4.03.01.04.04 11,535,000.000.008,535,000.003,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.03.01.01 125,280,000.000.00125,280,000.000.00Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja

Aparatur

4.03.01.01.01 118,630,000.000.00118,630,000.000.00Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi

4.03.01.01.02 6,650,000.000.006,650,000.000.00Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai

4.03.01.02 1,912,388,000.000.001,912,388,000.000.00Program Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan dan Dalam Jabatan

4.03.01.02.02 302,610,000.000.00302,610,000.000.00Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan

Pra Jabatan dan Diklat dalam Jabatan

4.03.01.02.05 638,514,000.000.00638,514,000.000.00Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Tingkat III

4.03.01.02.06 762,664,000.000.00762,664,000.000.00Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Tingkat IV

4.03.01.02.07 208,600,000.000.00208,600,000.000.00Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan

Fungsi

4.03.01.03 870,030,000.000.00845,030,000.0025,000,000.00Program Perencanaan dan Mutasi

Kepegawaian Aparatur Sipil Negara

4.03.01.03.01 350,000,000.000.00350,000,000.000.00Perencanaan, penyeleksian dan pengangkatan

ASN

4.03.01.03.02 74,915,000.000.0064,915,000.0010,000,000.00Penempatan ASN

4.03.01.03.03 8,745,000.000.008,745,000.000.00Pemberhentian ASN

4.03.01.03.04 336,780,000.000.00326,780,000.0010,000,000.00Penilaian kompetensi ASN

4.03.01.03.05 55,765,000.000.0050,765,000.005,000,000.00Mutasi kepangkatan ASN

4.03.01.03.07 40,825,000.000.0040,825,000.000.00Pemberian tugas belajar kepada ASN

4.03.01.03.09 3,000,000.000.003,000,000.000.00Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

4.03.01.04 171,392,200.000.00171,392,200.000.00Program Penyelenggaraan Pelayanan

Kepegawaian

4.03.01.04.01 25,577,200.000.0025,577,200.000.00Pelayanan Pengadministrasian Berkas-Berkas

Kepegawaian

4.03.01.04.02 16,000,000.000.0016,000,000.000.00Pelayanan Kartu Identitas dan Atribut Pegawai

4.03.01.04.03 117,000,000.000.00117,000,000.000.00Pengembangan dan pengelolaan Data Base

Kepegawaian

4.03.01.04.05 7,975,000.000.007,975,000.000.00Pelayanan izin belajar dan seleksi calon

mahasiswa ke perguruan tinggi berikatan dinas

4.03.01.04.06 4,840,000.000.004,840,000.000.00Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan

4.04 40,801,415,187.001,331,418,900.0035,280,269,187.004,189,727,100.00Pemerintahan Umum

4.04.03 15,245,809,097.00236,994,800.0013,745,210,297.001,263,604,000.00Sekretariat Daerah

4.04.03.01 6,837,829,175.000.006,520,509,175.00317,320,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.04.03.01.01 1,069,175,000.000.001,069,175,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.04.03.01.03 62,013,000.000.0062,013,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.03.01.04 418,657,000.000.00285,657,000.00133,000,000.00Penyediaan jasa administrasi keuangan

4.04.03.01.05 329,725,000.000.00329,725,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.04.03.01.06 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.03.01.09 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.03.01.10 1,221,982,274.000.001,221,982,274.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.03.01.11 1,899,916,901.000.001,790,596,901.00109,320,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.04.03.01.12 127,500,000.000.00127,500,000.000.00Penyediaan Jasa Perkantoran

4.04.03.01.14 1,020,000,000.000.001,020,000,000.000.00Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga

KDH/WKDH

4.04.03.01.15 75,000,000.000.000.0075,000,000.00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan

KDH/WKDH

4.04.03.01.17 473,860,000.000.00473,860,000.000.00Penyediaan Operasional Mess Pemda Jakarta

30

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.04.03.02 2,501,306,799.00236,994,800.002,264,311,999.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.04.03.02.07 253,966,800.00236,994,800.0016,972,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.04.03.02.11 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

4.04.03.02.12 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

4.04.03.02.13 150,299,999.000.00150,299,999.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.04.03.02.14 329,000,000.000.00329,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

4.04.03.02.15 1,535,040,000.000.001,535,040,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.03.02.18 65,000,000.000.0065,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/dinas

4.04.03.02.19 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4.04.03.02.21 8,000,000.000.008,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Studio

dan Komunikasi

4.04.03.03 206,807,600.000.00203,063,600.003,744,000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.03.03.01 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

4.04.03.03.09 39,000,000.000.0039,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.03.03.17 24,754,800.000.0024,754,800.000.00Peningkatan disiplin aparatur

4.04.03.03.18 43,052,800.000.0039,308,800.003,744,000.00Administrasi kepegawaian

4.04.03.04 259,765,000.000.00189,425,000.0070,340,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.04.03.04.01 52,525,000.000.0039,525,000.0013,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

4.04.03.04.02 20,850,000.000.0010,850,000.0010,000,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran

4.04.03.04.04 32,500,000.000.0022,500,000.0010,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.04.03.04.05 80,000,000.000.0080,000,000.000.00Penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP)

4.04.03.04.08 73,890,000.000.0036,550,000.0037,340,000.00Peningkatan Manajemen Aset

4.04.03.01 2,119,692,500.000.002,099,692,500.0020,000,000.00Program Peningkatan Kedinesan KDH dan

WKDH

4.04.03.01.01 545,983,500.000.00545,983,500.000.00Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh

Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi

Sosial dan Masyarakat

4.04.03.01.02 973,909,000.000.00973,909,000.000.00Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non

Departemen /Luar Negeri

4.04.03.01.03 375,000,000.000.00355,000,000.0020,000,000.00Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah Lainnya

4.04.03.01.04 224,800,000.000.00224,800,000.000.00Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

4.04.03.02 146,850,000.000.0075,650,000.0071,200,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

4.04.03.02.02 31,900,000.000.0011,500,000.0020,400,000.00Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati

4.04.03.02.03 114,950,000.000.0064,150,000.0050,800,000.00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Kabupaten

4.04.03.03 196,022,500.000.00142,022,500.0054,000,000.00Program Penguatan Kelembagaan daerah

4.04.03.03.02 31,380,000.000.0021,480,000.009,900,000.00Evaluasi Jabatan

4.04.03.03.03 63,866,500.000.0055,766,500.008,100,000.00Penyusunan Kompetensi / Analisis Jabatan

4.04.03.03.04 31,370,800.000.0023,270,800.008,100,000.00Evaluasi Kelembagaan serta Tugas dan Fungsi

4.04.03.03.05 20,148,500.000.0012,048,500.008,100,000.00Proses Pelaksanaan Ketatalaksanaan

4.04.03.03.06 30,602,400.000.0020,702,400.009,900,000.00Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis

Beban Kerja

4.04.03.03.07 18,654,300.000.008,754,300.009,900,000.00Penyusunan Road Map Program Reformasi

Birokrasi

4.04.03.04 428,761,100.000.00288,861,100.00139,900,000.00Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan

pemda

31

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.04.03.04.01 28,640,800.000.0028,640,800.000.00Pendampingan Pelaksanaan Tugas Pokok dan

Fungsi SKPD

4.04.03.04.02 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

4.04.03.04.05 1,080,000.000.001,080,000.000.00Pelaksanaan Koordinasi Perhubungan darat dan

data Pameran Pemerintah Daerah

4.04.03.04.06 17,500,000.000.0017,500,000.000.00Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan dan Kelurahan

4.04.03.04.07 40,405,200.000.0023,605,200.0016,800,000.00Pendampingan Pelaksanaan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di

Kecamatan

4.04.03.04.10 36,600,000.000.0022,600,000.0014,000,000.00Koordinasi Kependudukan, Catatan Sipil dan

Kerjasama di Kabupaten Soppeng

4.04.03.04.11 28,500,000.000.006,300,000.0022,200,000.00Pelaksanaan Koordinasi Wilayah Perbatasan

Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan

4.04.03.04.12 5,575,000.000.005,575,000.000.00Koordinasi Pembakuan Unsur Rupabumi

Kabupaten Soppeng

4.04.03.04.13 45,380,100.000.0028,730,100.0016,650,000.00Pimbinaan Agen/ Pangkalan BBM dan LPG

Bersubsidi

4.04.03.04.24 27,150,000.000.0020,800,000.006,350,000.00Pelaksanaan koordinasi masalah keamanan dan

pencegahan tindak kriminal

4.04.03.04.25 78,430,000.000.0021,730,000.0056,700,000.00Pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah

pada bidang ekonomi

4.04.03.04.26 66,550,000.000.0059,350,000.007,200,000.00Pembinaan Pelaksanaan Sekolah Sehat

4.04.03.04.30 2,950,000.000.002,950,000.000.00Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah dan DPRD

4.04.03.05 1,464,065,000.000.001,444,065,000.0020,000,000.00Program Koordinasi dan fasilitasi

kesejahteraan rakyat, keagamaan dan

penanggulangan narkoba

4.04.03.05.01 472,550,000.000.00452,550,000.0020,000,000.00Pelaksanaan Pemberangkatan/Pemulangan

Jamaah haji

4.04.03.05.02 265,150,000.000.00265,150,000.000.00Pelaksanaan perayaan hari-hari besar

keagamaan

4.04.03.05.03 301,820,000.000.00301,820,000.000.00Pelaksanaan/keikutsertaan MTQ dan STQ

4.04.03.05.04 127,695,000.000.00127,695,000.000.00Pelaksanaan Festifal Anak Shaleh

4.04.03.05.05 80,250,000.000.0080,250,000.000.00Pengembangan nilai budaya LASQI

4.04.03.05.06 136,600,000.000.00136,600,000.000.00Peningkatan nilai-nilai keagamaan

4.04.03.05.07 80,000,000.000.0080,000,000.000.00Penanganan Narkoba melalui sistem

pencegahan penyalahgunaan dan

pemberantasan gelap Narkoba (P4GN)

4.04.03.06 53,721,900.000.0030,921,900.0022,800,000.00Program pengendalian administrasi

pembangunan daerah

4.04.03.06.01 12,375,000.000.0012,375,000.000.00Pengendalian dan Peningkatan Data

Pembangunan se- Kabupaten Soppeng

4.04.03.06.02 41,346,900.000.0018,546,900.0022,800,000.00Pembinaan jasa konstruksi/Kabupaten

4.04.03.07 285,516,800.000.00109,416,800.00176,100,000.00Program penyelenggaraan layanan

pengadaan barang dan jasa

4.04.03.07.01 284,436,800.000.00108,336,800.00176,100,000.00Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan

Barang/ Jasa (ULP)

4.04.03.07.03 1,080,000.000.001,080,000.000.00Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa

4.04.03.08 164,217,100.000.0079,317,100.0084,900,000.00Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

4.04.03.08.01 52,329,900.000.0010,929,900.0041,400,000.00Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan

4.04.03.08.02 91,250,000.000.0067,250,000.0024,000,000.00Pendampingan Hukum bagi Pemerintah Daerah

4.04.03.08.03 20,637,200.000.001,137,200.0019,500,000.00Koordinasi Pengawasan yang lebih

komprehensif4.04.03.09 95,350,000.000.0015,350,000.0080,000,000.00Program pembinaan dan pengembangan

keprotokoleran

4.04.03.09.02 95,350,000.000.0015,350,000.0080,000,000.00Peningkatan Kegiatan Keprotokoleran

4.04.03.11 427,908,523.000.00238,108,523.00189,800,000.00Program penataan peraturan

perundang-undangan

4.04.03.11.02 25,200,000.000.003,100,000.0022,100,000.00Kegiatan Pengelolaan Data LHKPN

32

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.04.03.11.03 150,284,800.000.0084,884,800.0065,400,000.00Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan

Perundang-undangan

4.04.03.11.04 86,631,800.000.0065,631,800.0021,000,000.00Kegiatan Publikasi Peraturan

Perundang-undangan

4.04.03.11.05 57,174,800.000.0014,874,800.0042,300,000.00Kegiatan Kajian peraturan

Perundangan-undangan yang lebih tinggi dan

keserasian antara peraturan

Perundang-undangan Daerah

4.04.03.11.06 81,605,923.000.0066,005,923.0015,600,000.00Publikasi peraturan perundang-undangan

berupa sosialisasi peraturan tentang rokok/pajak

tembakau

4.04.03.11.07 27,011,200.000.003,611,200.0023,400,000.00Penyusunan dan Pengelolaan Data dan

Informasi Pelayanan

4.04.03.12 57,995,100.000.0044,495,100.0013,500,000.00Program pengembangan kapasitas kinerja

pelayanan publik

4.04.03.12.01 28,497,000.000.0020,397,000.008,100,000.00Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik

4.04.03.12.03 29,498,100.000.0024,098,100.005,400,000.00Penilaian Kinerja Pelayanan Publik

4.04.04 12,180,000,000.00418,760,000.0011,432,728,000.00328,512,000.00Sekretariat DPRD

4.04.04.01 4,106,980,000.000.003,903,468,000.00203,512,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.04.04.01.01 440,400,000.000.00440,400,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.04.04.01.03 45,080,000.000.0045,080,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.04.01.05 140,975,000.000.00140,975,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.04.04.01.06 44,538,000.000.0044,538,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.04.01.07 34,489,400.000.0034,489,400.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

4.04.04.01.08 300,000,000.000.00300,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.04.04.01.09 17,500,000.000.0017,500,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.04.01.10 405,519,500.000.00405,519,500.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.04.01.11 2,558,978,100.000.002,365,066,100.00193,912,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.04.04.01.13 75,000,000.000.0075,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan DPRD

4.04.04.01.18 44,500,000.000.0034,900,000.009,600,000.00Pengelolaan Halaman Website

Dinas/Badan/Kantor

4.04.04.02 1,120,360,000.00418,760,000.00701,600,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.04.04.02.07 22,860,000.0022,860,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.04.04.02.08 39,500,000.0039,500,000.000.000.00Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

4.04.04.02.09 100,000,000.00100,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor

4.04.04.02.10 221,400,000.00221,400,000.000.000.00Pengadaan mebeleur

4.04.04.02.11 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

4.04.04.02.13 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.04.04.02.14 326,000,000.000.00326,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

4.04.04.02.15 247,100,000.000.00247,100,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.04.02.17 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

4.04.04.02.18 13,500,000.000.0013,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/dinas

4.04.04.02.25 35,000,000.0035,000,000.000.000.00Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.

4.04.04.03 885,650,000.000.00885,650,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.04.03.01 735,650,000.000.00735,650,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

4.04.04.03.09 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.04.04 175,000,000.000.00115,000,000.0060,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.04.04.04.01 121,000,000.000.0091,000,000.0030,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

33

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.04.04.04.02 22,000,000.000.007,000,000.0015,000,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran

4.04.04.04.04 32,000,000.000.0017,000,000.0015,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.04.04.22 5,892,010,000.000.005,827,010,000.0065,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

4.04.04.22.01 1,180,900,000.000.001,160,900,000.0020,000,000.00Pembahasan rancangan peraturan daerah

4.04.04.22.02 27,500,000.000.0027,500,000.000.00Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemda dan tokoh masyarakat /tokoh agama

4.04.04.22.03 231,000,000.000.00216,000,000.0015,000,000.00Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

4.04.04.22.04 170,750,000.000.00150,750,000.0020,000,000.00Rapat-rapat paripurna

4.04.04.22.05 953,550,000.000.00953,550,000.000.00Reses

4.04.04.22.06 99,000,000.000.0099,000,000.000.00Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

dalam daerah

4.04.04.22.07 1,912,000,000.000.001,912,000,000.000.00Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota

DPRD

4.04.04.22.08 110,310,000.000.00110,310,000.000.00Sosialisasi peraturan perundang-undangan

4.04.04.22.09 17,000,000.000.007,000,000.0010,000,000.00Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan dan

Keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD

4.04.04.22.10 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Penyediaan media Komunikasi dan Informasi

kegiatan DPRD

4.04.04.22.11 1,140,000,000.000.001,140,000,000.000.00Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga

Pimpinan DPRD

4.04.05 3,083,786,400.0048,484,100.001,103,584,200.001,931,718,100.00Inspektorat Daerah

4.04.05.01 452,324,200.000.00413,324,200.0039,000,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.04.05.01.01 32,299,200.000.0032,299,200.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.04.05.01.03 8,070,000.000.008,070,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.05.01.05 8,420,000.000.008,420,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.04.05.01.06 1,825,000.000.001,825,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.05.01.09 2,160,000.000.002,160,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.05.01.10 205,000,000.000.00205,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.05.01.11 194,550,000.000.00155,550,000.0039,000,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.04.05.02 169,684,100.0048,484,100.00121,200,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.04.05.02.07 48,484,100.0048,484,100.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.04.05.02.13 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.04.05.02.15 93,000,000.000.0093,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.05.02.19 13,200,000.000.0013,200,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4.04.05.03 342,000,000.000.00340,000,000.002,000,000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.05.03.07 182,000,000.000.00180,000,000.002,000,000.00Pendidikan dan pelatihan formal

4.04.05.03.09 160,000,000.000.00160,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.05.23 2,119,778,100.000.00229,060,000.001,890,718,100.00Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Profesionalisme pengawas

4.04.05.23.01 1,243,090,000.000.0039,500,000.001,203,590,000.00Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara

Berkala

4.04.05.23.02 232,378,100.000.0022,350,000.00210,028,100.00Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan

Pemerintah Daerah

4.04.05.23.03 59,800,000.000.0014,200,000.0045,600,000.00Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

(Pemutakhiran Data)

4.04.05.23.05 101,000,000.000.0020,000,000.0081,000,000.00Evaluasi LAKIP

4.04.05.23.06 204,000,000.000.00500,000.00203,500,000.00Review Dokumen Perencanaan Pembangunan

4.04.05.23.07 131,460,000.000.00131,460,000.000.00Pelatihan Tekhnis Pengawasan Barang dan

Jasa,Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

4.04.05.23.08 148,050,000.000.001,050,000.00147,000,000.00Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa

4.04.06 938,472,600.0039,023,000.00845,734,600.0053,715,000.00Kecamatan Marioriwawo

34

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.04.06.01 457,602,000.000.00403,887,000.0053,715,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.04.06.01.01 67,946,000.000.0067,946,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.04.06.01.03 1,800,000.000.001,800,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.06.01.05 17,726,000.000.0017,726,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.04.06.01.06 3,600,000.000.003,600,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.06.01.09 7,920,000.000.007,920,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.06.01.10 94,583,100.000.0094,583,100.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.06.01.11 264,026,900.000.00210,311,900.0053,715,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.04.06.02 106,150,600.0039,023,000.0067,127,600.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.04.06.02.07 39,023,000.0039,023,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.04.06.02.13 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.04.06.02.15 49,547,600.000.0049,547,600.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.06.02.19 7,580,000.000.007,580,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4.04.06.03 15,500,000.000.0015,500,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.06.03.09 15,500,000.000.0015,500,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.06.04 33,800,000.000.0033,800,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.04.06.04.04 19,800,000.000.0019,800,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.04.06.04.09 14,000,000.000.0014,000,000.000.00Penyusunan profil kelurahan

4.04.06.27 14,400,000.000.0014,400,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

4.04.06.27.01 14,400,000.000.0014,400,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan kecamatan

4.04.06.28 64,700,000.000.0064,700,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

4.04.06.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa

4.04.06.28.02 14,700,000.000.0014,700,000.000.00Penyuluhan Kantibmas

4.04.06.29 246,320,000.000.00246,320,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Masyarakat Desa/

Kelurahan

4.04.06.29.01 11,780,000.000.0011,780,000.000.00Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa

4.04.06.29.02 100,200,000.000.00100,200,000.000.00Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid

Kelurahan dan Penghulu Syara

4.04.06.29.03 69,840,000.000.0069,840,000.000.00Pembinaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Kelurahan

4.04.06.29.04 49,500,000.000.0049,500,000.000.00Pembinaan kader posyandu

4.04.06.29.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyelenggaraan Kecamatan Sehat

4.04.07 2,205,493,989.00154,214,700.001,951,079,289.00100,200,000.00Kecamatan Lalabata

4.04.07.01 743,337,199.000.00643,137,199.00100,200,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.04.07.01.01 62,992,800.000.0062,992,800.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.04.07.01.03 1,000,000.000.001,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.07.01.05 22,422,200.000.0022,422,200.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.04.07.01.06 1,200,520.000.001,200,520.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.07.01.09 8,680,000.000.008,680,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.07.01.10 160,093,500.000.00160,093,500.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.07.01.11 486,948,179.000.00386,748,179.00100,200,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.04.07.02 300,646,790.00154,214,700.00146,432,090.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

35

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.04.07.02.07 157,919,700.00154,214,700.003,705,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.04.07.02.13 24,990,000.000.0024,990,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.04.07.02.15 96,297,090.000.0096,297,090.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.07.02.17 21,440,000.000.0021,440,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

4.04.07.03 23,500,000.000.0023,500,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.07.03.09 23,500,000.000.0023,500,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.07.04 49,000,000.000.0049,000,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.04.07.04.09 49,000,000.000.0049,000,000.000.00Penyusunan profil kelurahan

4.04.07.27 15,500,000.000.0015,500,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

4.04.07.27.01 15,500,000.000.0015,500,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan kecamatan

4.04.07.28 62,110,000.000.0062,110,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

4.04.07.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa

4.04.07.28.02 12,110,000.000.0012,110,000.000.00Penyuluhan Kantibmas

4.04.07.29 1,011,400,000.000.001,011,400,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Masyarakat Desa/

Kelurahan

4.04.07.29.01 6,700,000.000.006,700,000.000.00Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa

4.04.07.29.02 543,600,000.000.00543,600,000.000.00Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid

Kelurahan dan Penghulu Syara

4.04.07.29.03 252,600,000.000.00252,600,000.000.00Pembinaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Kelurahan

4.04.07.29.04 193,500,000.000.00193,500,000.000.00Pembinaan kader posyandu

4.04.07.29.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyelenggaraan Kecamatan Sehat

4.04.08 496,835,200.0028,785,500.00417,526,700.0050,523,000.00Kecamatan Donri-Donri

4.04.08.01 270,259,700.000.00222,544,700.0047,715,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.04.08.01.01 22,860,000.000.0022,860,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.04.08.01.03 1,460,000.000.001,460,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.08.01.05 440,000.000.00440,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.04.08.01.06 1,000,000.000.001,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.08.01.09 1,980,000.000.001,980,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.08.01.10 87,040,000.000.0087,040,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.08.01.11 155,479,700.000.00107,764,700.0047,715,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.04.08.02 94,475,500.0028,785,500.0065,690,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.04.08.02.07 28,785,500.0028,785,500.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.04.08.02.13 5,500,000.000.005,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.04.08.02.15 57,840,000.000.0057,840,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.08.02.19 2,350,000.000.002,350,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4.04.08.03 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.08.03.09 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.08.04 10,000,000.000.007,192,000.002,808,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.04.08.04.01 5,000,000.000.003,128,000.001,872,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

4.04.08.04.04 5,000,000.000.004,064,000.00936,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

36

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.04.08.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

4.04.08.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan kecamatan

4.04.08.28 62,000,000.000.0062,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

4.04.08.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa

4.04.08.28.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kantibmas

4.04.08.29 28,500,000.000.0028,500,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Masyarakat Desa/

Kelurahan

4.04.08.29.01 13,500,000.000.0013,500,000.000.00Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa

4.04.08.29.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyelenggaraan Kecamatan Sehat

4.04.09 1,287,202,100.00127,758,800.001,092,783,300.0066,660,000.00Kecamatan Liliriaja

4.04.09.01 520,334,675.000.00453,674,675.0066,660,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.04.09.01.01 37,352,560.000.0037,352,560.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.04.09.01.03 1,511,000.000.001,511,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.09.01.05 24,272,800.000.0024,272,800.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.04.09.01.06 8,327,000.000.008,327,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.09.01.09 6,720,000.000.006,720,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.09.01.10 97,110,600.000.0097,110,600.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.09.01.11 345,040,715.000.00278,380,715.0066,660,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.04.09.02 249,773,425.00127,758,800.00122,014,625.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.04.09.02.07 134,108,800.00127,758,800.006,350,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.04.09.02.13 34,675,925.000.0034,675,925.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.04.09.02.15 65,338,700.000.0065,338,700.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.09.02.19 15,650,000.000.0015,650,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4.04.09.03 13,500,000.000.0013,500,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.09.03.09 13,500,000.000.0013,500,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.09.04 21,000,000.000.0021,000,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.04.09.04.09 21,000,000.000.0021,000,000.000.00Penyusunan profil kelurahan

4.04.09.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

4.04.09.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan kecamatan

4.04.09.28 63,904,000.000.0063,904,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

4.04.09.28.01 50,050,000.000.0050,050,000.000.00Bupati Menyapa

4.04.09.28.02 13,854,000.000.0013,854,000.000.00Penyuluhan Kantibmas

4.04.09.29 397,090,000.000.00397,090,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Masyarakat Desa/

Kelurahan

4.04.09.29.01 6,250,000.000.006,250,000.000.00Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa

4.04.09.29.02 185,400,000.000.00185,400,000.000.00Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid

Kelurahan dan Penghulu Syara

4.04.09.29.03 118,440,000.000.00118,440,000.000.00Pembinaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Kelurahan

4.04.09.29.04 72,000,000.000.0072,000,000.000.00Pembinaan kader posyandu

4.04.09.29.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyelenggaraan Kecamatan Sehat

4.04.10 1,479,955,200.00131,800,000.001,278,780,200.0069,375,000.00Kecamatan Lilirilau

4.04.10.01 545,764,050.000.00476,389,050.0069,375,000.00Program Pelayanan Perkantoran

37

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.04.10.01.01 47,332,325.000.0047,332,325.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.04.10.01.03 1,874,250.000.001,874,250.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.10.01.05 27,706,000.000.0027,706,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.04.10.01.06 8,217,600.000.008,217,600.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.10.01.09 6,400,000.000.006,400,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.10.01.10 172,979,000.000.00172,979,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.10.01.11 281,254,875.000.00211,879,875.0069,375,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.04.10.02 263,239,850.00131,800,000.00131,439,850.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.04.10.02.07 135,319,000.00131,800,000.003,519,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.04.10.02.13 26,900,000.000.0026,900,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.04.10.02.15 92,401,850.000.0092,401,850.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.10.02.19 8,619,000.000.008,619,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4.04.10.03 19,000,000.000.0019,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.10.03.09 19,000,000.000.0019,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.10.04 28,000,000.000.0028,000,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.04.10.04.09 28,000,000.000.0028,000,000.000.00Penyusunan profil kelurahan

4.04.10.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

4.04.10.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan kecamatan

4.04.10.28 62,000,000.000.0062,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

4.04.10.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa

4.04.10.28.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kantibmas

4.04.10.29 540,351,300.000.00540,351,300.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Masyarakat Desa/

Kelurahan

4.04.10.29.01 13,851,300.000.0013,851,300.000.00Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa

4.04.10.29.02 229,200,000.000.00229,200,000.000.00Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid

Kelurahan dan Penghulu Syara

4.04.10.29.03 160,800,000.000.00160,800,000.000.00Pembinaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Kelurahan

4.04.10.29.04 121,500,000.000.00121,500,000.000.00Pembinaan kader posyandu

4.04.10.29.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyelenggaraan Kecamatan Sehat

4.04.11 1,397,815,200.0091,950,000.001,241,515,200.0064,350,000.00Kecamatan Marioriawa

4.04.11.01 612,213,700.000.00547,863,700.0064,350,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.04.11.01.01 88,494,000.000.0088,494,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.04.11.01.03 1,400,000.000.001,400,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.11.01.05 42,726,600.000.0042,726,600.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.04.11.01.06 7,587,200.000.007,587,200.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.11.01.09 12,410,000.000.0012,410,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.11.01.10 177,399,600.000.00177,399,600.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.11.01.11 282,196,300.000.00217,846,300.0064,350,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.04.11.02 218,061,500.0091,950,000.00126,111,500.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.04.11.02.07 100,350,000.0091,950,000.008,400,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.04.11.02.13 17,536,000.000.0017,536,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

38

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.04.11.02.15 84,825,500.000.0084,825,500.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.11.02.17 15,350,000.000.0015,350,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

4.04.11.03 14,500,000.000.0014,500,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.11.03.09 14,500,000.000.0014,500,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.11.04 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.04.11.04.09 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Penyusunan profil kelurahan

4.04.11.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

4.04.11.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan kecamatan

4.04.11.28 64,000,000.000.0064,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

4.04.11.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa

4.04.11.28.02 14,000,000.000.0014,000,000.000.00Penyuluhan Kantibmas

4.04.11.29 432,440,000.000.00432,440,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Masyarakat Desa/

Kelurahan

4.04.11.29.01 8,060,000.000.008,060,000.000.00Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa

4.04.11.29.02 213,000,000.000.00213,000,000.000.00Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid

Kelurahan dan Penghulu Syara

4.04.11.29.03 119,880,000.000.00119,880,000.000.00Pembinaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Kelurahan

4.04.11.29.04 76,500,000.000.0076,500,000.000.00Pembinaan kader posyandu

4.04.11.29.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyelenggaraan Kecamatan Sehat

4.04.12 422,199,166.0017,148,000.00358,051,166.0047,000,000.00Kecamatan Ganra

4.04.12.01 207,783,666.000.00165,033,666.0042,750,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.04.12.01.01 20,241,666.000.0020,241,666.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.04.12.01.03 850,000.000.00850,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.12.01.05 9,044,000.000.009,044,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.04.12.01.06 2,077,000.000.002,077,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.12.01.07 2,172,000.000.002,172,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga

4.04.12.01.09 1,650,000.000.001,650,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.12.01.10 66,844,000.000.0066,844,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.12.01.11 104,905,000.000.0062,155,000.0042,750,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.04.12.02 85,425,500.0017,148,000.0068,277,500.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.04.12.02.07 17,148,000.0017,148,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.04.12.02.13 5,517,500.000.005,517,500.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.04.12.02.15 54,010,000.000.0054,010,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.12.02.19 8,750,000.000.008,750,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4.04.12.03 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.12.03.09 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.12.04 10,000,000.000.005,750,000.004,250,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.04.12.04.01 5,000,000.000.002,875,000.002,125,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

4.04.12.04.04 5,000,000.000.002,875,000.002,125,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.04.12.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

39

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.04.12.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan kecamatan

4.04.12.28 64,640,000.000.0064,640,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

4.04.12.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa

4.04.12.28.02 14,640,000.000.0014,640,000.000.00Penyuluhan Kantibmas

4.04.12.29 22,750,000.000.0022,750,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Masyarakat Desa/

Kelurahan

4.04.12.29.01 7,750,000.000.007,750,000.000.00Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa

4.04.12.29.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyelenggaraan Kecamatan Sehat

4.04.13 518,846,235.0036,500,000.00446,046,235.0036,300,000.00Kecamatan Citta

4.04.13.01 275,411,235.000.00245,411,235.0030,000,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.04.13.01.01 42,000,000.000.0042,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.04.13.01.03 2,400,000.000.002,400,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.13.01.05 10,500,000.000.0010,500,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

4.04.13.01.06 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.13.01.09 2,040,000.000.002,040,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.13.01.10 79,730,000.000.0079,730,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.13.01.11 136,741,235.000.00106,741,235.0030,000,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.04.13.02 115,845,000.0036,500,000.0079,345,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.04.13.02.07 36,500,000.0036,500,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.04.13.02.13 7,000,000.000.007,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.04.13.02.15 60,200,000.000.0060,200,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.13.02.19 12,145,000.000.0012,145,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4.04.13.03 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.13.03.09 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.13.04 10,000,000.000.003,700,000.006,300,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.04.13.04.01 5,000,000.000.001,750,000.003,250,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

4.04.13.04.04 5,000,000.000.001,950,000.003,050,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.04.13.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

4.04.13.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan kecamatan

4.04.13.28 64,500,000.000.0064,500,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

4.04.13.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa

4.04.13.28.02 14,500,000.000.0014,500,000.000.00Penyuluhan Kantibmas

4.04.13.29 21,490,000.000.0021,490,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Masyarakat Desa/

Kelurahan

4.04.13.29.01 6,490,000.000.006,490,000.000.00Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa

4.04.13.29.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyelenggaraan Kecamatan Sehat

4.04.14 1,545,000,000.000.001,367,230,000.00177,770,000.00Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.04.14.01 475,294,500.000.00404,354,500.0070,940,000.00Program Pelayanan Perkantoran

4.04.14.01.01 22,500,000.000.0022,500,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

4.04.14.01.03 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4.04.14.01.05 17,510,000.000.0017,510,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

40

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI … filePEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

KodeUraian, Urusan, Organisasi,

Program, dan Kegiatan

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah

4.04.14.01.06 1,995,000.000.001,995,000.000.00Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4.04.14.01.09 1,320,000.000.001,320,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor

4.04.14.01.10 142,906,450.000.00142,906,450.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan

luar daerah serta kedinasan lainnya

4.04.14.01.11 287,063,050.000.00216,123,050.0070,940,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4.04.14.02 59,800,000.000.0059,800,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.04.14.02.15 55,000,000.000.0055,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.04.14.02.19 4,800,000.000.004,800,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4.04.14.03 65,000,000.000.0065,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur

4.04.14.03.09 65,000,000.000.0065,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

4.04.14.04 35,460,000.000.0035,460,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.04.14.04.01 17,460,000.000.0017,460,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

4.04.14.04.02 1,600,000.000.001,600,000.000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran

4.04.14.04.04 16,400,000.000.0016,400,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.04.14.24 839,273,000.000.00773,523,000.0065,750,000.00Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

4.04.14.24.01 80,360,000.000.0058,410,000.0021,950,000.00Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM)

4.04.14.24.02 476,770,000.000.00476,770,000.000.00Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa

4.04.14.24.04 21,210,000.000.0014,410,000.006,800,000.00Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial

di Kalangan Masyarakat

4.04.14.24.05 22,160,000.000.0016,060,000.006,100,000.00Penyelenggaraan Pencapaian Halaqoh dan

Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam

Upaya Peningkatan Wasbang

4.04.14.24.07 238,773,000.000.00207,873,000.0030,900,000.00Penyelenggaraan Unit Layanan Pemberantasan

Pungli (UPP)

4.04.14.25 70,172,500.000.0029,092,500.0041,080,000.00Program Pendidikan Politik Masyarakat

4.04.14.25.01 12,410,000.000.0012,410,000.000.00Penyuluhan kepada masyarakat

4.04.14.25.02 47,582,500.000.006,502,500.0041,080,000.00Koordinasi forum-forum diskusi politik

4.04.14.25.03 10,180,000.000.0010,180,000.000.00Pembinaan Ormas/LSM dalam Bidang

Kesbangpol

486,520,822,304.00213,008,210,277.00258,504,262,627.0015,008,349,400.00Total

Watansoppeng,

Bupati Soppeng,

ANDI KASWADI RAZAK

18 September 2018

ttd

41