kabupaten gresik rekapitulasi belanja menurut...

111
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE PEGAWAI BARANG DAN JASA JUMLAH JENIS BELANJA MODAL KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KAB. GRESIK NOMOR TANGGA : : : Halaman : 260 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1. 93.861.608.170,00 496.189.421.889,00 537.130.466.374,00 1.127.181.496.433,00 URUSAN WAJIB 1.01.01. 2.628.909.500,00 69.232.699.105,00 38.178.965.950,00 110.040.574.555,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01. 2.628.909.500,00 69.232.699.105,00 38.178.965.950,00 110.040.574.555,00 PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.01. 80.400.000,00 3.540.828.000,00 194.850.000,00 3.816.078.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.1.01.01.01.02. - 600.000.000,00 - 600.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01.1.01.01.01.05. 53.400.000,00 - - 53.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.01.1.01.01.01.07. 21.600.000,00 - - 21.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01.1.01.01.01.08. 1.200.000,00 208.800.000,00 - 210.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01.1.01.01.01.10. 600.000,00 149.400.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01.1.01.01.01.11. 1.200.000,00 248.800.000,00 - 250.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.1.01.01.01.12. - 40.050.000,00 - 40.050.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.1.01.01.01.13. 1.200.000,00 - 194.850.000,00 196.050.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01.1.01.01.01.15. - 14.550.000,00 - 14.550.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.1.01.01.01.17. 1.200.000,00 371.867.000,00 - 373.067.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01.1.01.01.01.18. - 275.000.000,00 - 275.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.1.01.01.01.19. - 355.707.000,00 - 355.707.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 1.01.1.01.01.01.20. - 36.654.000,00 - 36.654.000,00 Penyediaan Jasa Belajar - Mengajar 1.01.1.01.01.01.51. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gresik 1.01.1.01.01.01.52. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kebomas 1.01.1.01.01.01.53. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Manyar

Upload: duongtruc

Post on 20-Jun-2019

234 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

KABUPATEN GRESIK

REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH,

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KAB. GRESIK

NOMOR

TANGGA

:

:

:

Halaman : 260

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1. 93.861.608.170,00 496.189.421.889,00 537.130.466.374,00 1.127.181.496.433,00 URUSAN WAJIB

1.01.01. 2.628.909.500,00 69.232.699.105,00 38.178.965.950,00 110.040.574.555,00 DINAS PENDIDIKAN

1.01. 2.628.909.500,00 69.232.699.105,00 38.178.965.950,00 110.040.574.555,00 PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.01. 80.400.000,00 3.540.828.000,00 194.850.000,00 3.816.078.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.1.01.01.01.02. - 600.000.000,00 - 600.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.01.1.01.01.01.05. 53.400.000,00 - - 53.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.01.1.01.01.01.07. 21.600.000,00 - - 21.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.1.01.01.01.08. 1.200.000,00 208.800.000,00 - 210.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01.1.01.01.01.10. 600.000,00 149.400.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.01.1.01.01.01.11. 1.200.000,00 248.800.000,00 - 250.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.01.1.01.01.01.12. - 40.050.000,00 - 40.050.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.01.1.01.01.01.13. 1.200.000,00 - 194.850.000,00 196.050.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.01.1.01.01.01.15. - 14.550.000,00 - 14.550.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.01.1.01.01.01.17. 1.200.000,00 371.867.000,00 - 373.067.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.01.1.01.01.01.18. - 275.000.000,00 - 275.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.01.1.01.01.01.19. - 355.707.000,00 - 355.707.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.01.1.01.01.01.20. - 36.654.000,00 - 36.654.000,00 Penyediaan Jasa Belajar - Mengajar

1.01.1.01.01.01.51. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gresik

1.01.1.01.01.01.52. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kebomas

1.01.1.01.01.01.53. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Manyar

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 261

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.01.54. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bungah

1.01.1.01.01.01.55. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sidayu

1.01.1.01.01.01.56. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dukun

1.01.1.01.01.01.57. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ujung Pangkah

1.01.1.01.01.01.58. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panceng

1.01.1.01.01.01.59. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cerme

1.01.1.01.01.01.60. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Duduk Sampeyan

1.01.1.01.01.01.61. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Benjeng

1.01.1.01.01.01.62. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Balongpanggang

1.01.1.01.01.01.63. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Menganti

1.01.1.01.01.01.64. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedamean

1.01.1.01.01.01.65. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Driyorejo

1.01.1.01.01.01.66. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Wringinanom

1.01.1.01.01.01.67. - 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sangkapura

1.01.1.01.01.01.68. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak

1.01.1.01.01.01.69. - 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional SKB

1.01.1.01.01.01.71. - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Recource Center

1.01.1.01.01.02. 8.680.000,00 901.120.000,00 1.547.775.000,00 2.457.575.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01.1.01.01.02.10. 600.000,00 - 150.175.000,00 150.775.000,00 Pengadaan mebeleur

1.01.1.01.01.02.22. 600.000,00 199.400.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.1.01.01.02.24. - 366.800.000,00 - 366.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.01.1.01.01.02.29. 280.000,00 49.720.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair kantor

1.01.1.01.01.02.30. 600.000,00 189.400.000,00 - 190.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

1.01.1.01.01.02.42. 6.600.000,00 95.800.000,00 1.397.600.000,00 1.500.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.01.1.01.01.05. 194.895.000,00 88.705.000,00 - 283.600.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.01.1.01.01.05.04. 174.716.000,00 25.284.000,00 - 200.000.000,00 Penilaian Angka Kredit

1.01.1.01.01.05.06. 5.159.000,00 53.441.000,00 - 58.600.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

1.01.1.01.01.05.08. 15.020.000,00 9.980.000,00 - 25.000.000,00 Pembinaan dan Evaluasi Kepegawaian SKPD*

1.01.1.01.01.06. 36.197.000,00 73.803.000,00 - 110.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 262

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.06.01. 17.192.000,00 57.808.000,00 - 75.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.01.1.01.01.06.05. 19.005.000,00 15.995.000,00 - 35.000.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.01.1.01.01.15. 72.396.500,00 957.603.500,00 - 1.030.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.1.01.01.15.42. 4.875.000,00 265.125.000,00 - 270.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

1.01.1.01.01.15.57. 20.060.000,00 114.940.000,00 - 135.000.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

1.01.1.01.01.15.62. 15.839.000,00 134.161.000,00 - 150.000.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia

dini

1.01.1.01.01.15.68. 10.225.000,00 214.775.000,00 - 225.000.000,00 Hari Anak Nasional

1.01.1.01.01.15.69. 4.225.000,00 60.775.000,00 - 65.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian BOP TK, RA dan KOBER

1.01.1.01.01.15.71. 2.227.500,00 47.772.500,00 - 50.000.000,00 Lomba Gugus PAUD

1.01.1.01.01.15.72. 14.945.000,00 120.055.000,00 - 135.000.000,00 Sosialisasi Peran Orang Tua terhadap Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.1.01.01.16. 362.180.000,00 22.281.366.797,00 6.339.960.000,00 28.983.506.797,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.01.1.01.01.16.01. 8.200.000,00 92.100.000,00 1.779.700.000,00 1.880.000.000,00 Pembangunan gedung sekolah

1.01.1.01.01.16.19. 3.775.000,00 7.905.000,00 238.320.000,00 250.000.000,00 Pengadaan mebeleur sekolah

1.01.1.01.01.16.20. 875.000,00 4.125.000,00 95.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan perlengkapan sekolah

1.01.1.01.01.16.41. 25.575.000,00 267.852.397,00 4.185.000.000,00 4.478.427.397,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

1.01.1.01.01.16.57. 18.510.000,00 91.490.000,00 - 110.000.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

1.01.1.01.01.16.58. 5.595.000,00 344.405.000,00 - 350.000.000,00 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

1.01.1.01.01.16.59. 12.016.000,00 112.984.000,00 - 125.000.000,00 Pelatihan penyusunan kurikulum

1.01.1.01.01.16.63. - 18.652.079.400,00 - 18.652.079.400,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD, SDLB, SMPLB, SMPTN

1.01.1.01.01.16.79. 3.585.000,00 51.415.000,00 - 55.000.000,00 Lomba gugus sekolah dasar

1.01.1.01.01.16.82. 2.511.000,00 42.489.000,00 - 45.000.000,00 Lomba Bina Kreatifitas Anak SD/ SDLB*

1.01.1.01.01.16.83. 12.400.000,00 212.600.000,00 - 225.000.000,00 Pekan Olahraga SD/MI

1.01.1.01.01.16.85. 65.480.000,00 484.520.000,00 - 550.000.000,00 Sosialisasi dan Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional ( UASBN )

1.01.1.01.01.16.86. 16.660.000,00 58.340.000,00 - 75.000.000,00 Pelatihan Inovasi Pembelajaran Mata Pelajaran

1.01.1.01.01.16.88. 1.800.000,00 8.200.000,00 - 10.000.000,00 Pengelolaan dan Analisis Bantuan Bea Siswa Miskin

1.01.1.01.01.16.89. 10.464.000,00 59.536.000,00 - 70.000.000,00 Pembinaan SMP Negeri Satu Atap

1.01.1.01.01.16.90. 33.484.000,00 386.516.000,00 - 420.000.000,00 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

1.01.1.01.01.16.91. 18.435.000,00 86.565.000,00 - 105.000.000,00 Pembinaan SMP Inklusi

1.01.1.01.01.16.92. 23.416.000,00 184.644.000,00 41.940.000,00 250.000.000,00 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 263

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.16.93. 35.353.000,00 229.647.000,00 - 265.000.000,00 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/Mts Negeri/Swasta

1.01.1.01.01.16.94. 34.550.000,00 525.450.000,00 - 560.000.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Bagi Pelajar

1.01.1.01.01.16.95. 1.050.000,00 41.950.000,00 - 43.000.000,00 Bimbingan Teknis Guru Olahraga

1.01.1.01.01.16.96. 15.135.000,00 309.865.000,00 - 325.000.000,00 Try Out Ujian SD/SMP

1.01.1.01.01.16.99. 13.311.000,00 26.689.000,00 - 40.000.000,00 Identifikasi Dini Anak Berkebutuhan Khusus

1.01.1.01.01.17. 851.431.000,00 5.351.831.050,00 5.326.737.950,00 11.530.000.000,00 Program Pendidikan Menengah

1.01.1.01.01.17.01. 24.625.000,00 423.815.000,00 3.551.560.000,00 4.000.000.000,00 Pembangunan gedung sekolah

1.01.1.01.01.17.05. 7.025.000,00 56.423.050,00 436.551.950,00 500.000.000,00 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (laboratorium bahasa,

komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

1.01.1.01.01.17.19. 6.525.000,00 4.375.000,00 989.100.000,00 1.000.000.000,00 Pengadaan mebeleur sekolah

1.01.1.01.01.17.57. 36.288.000,00 188.712.000,00 - 225.000.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

1.01.1.01.01.17.58. 21.450.000,00 78.550.000,00 - 100.000.000,00 Pelatihan penyusunan kurikulum

1.01.1.01.01.17.62. 4.520.000,00 355.480.000,00 - 360.000.000,00 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

1.01.1.01.01.17.70. 3.890.000,00 56.110.000,00 - 60.000.000,00 Lomba Karya Cipta dan Penelitian Ilmiah Pelajar

1.01.1.01.01.17.75. 9.018.000,00 35.982.000,00 - 45.000.000,00 Pengembangan Sekolah Adiwiyata

1.01.1.01.01.17.76. 30.457.000,00 279.543.000,00 - 310.000.000,00 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah ( UAN ) Dan Ujian Sekolah Standar Nasional

Pendidikan Agama Islam (USSN PAI) SMA/MA/SMK Negeri

1.01.1.01.01.17.77. 6.050.000,00 18.950.000,00 - 25.000.000,00 Operasi Sayang Siswa

1.01.1.01.01.17.78. 12.250.000,00 207.750.000,00 - 220.000.000,00 Pekan Seni Pelajar

1.01.1.01.01.17.80. 132.394.000,00 367.606.000,00 - 500.000.000,00 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

1.01.1.01.01.17.81. 5.435.000,00 94.565.000,00 - 100.000.000,00 Pekan Olahraga Pelajar

1.01.1.01.01.17.84. 413.276.000,00 2.737.198.000,00 349.526.000,00 3.500.000.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMA/SMK

1.01.1.01.01.17.85. 10.076.000,00 29.924.000,00 - 40.000.000,00 Pengembangan Kopentensi Tenaga Kependidikan

1.01.1.01.01.17.86. 121.870.000,00 403.130.000,00 - 525.000.000,00 Try Out Ujian SMA/SMK/MA Negeri/Swasta

1.01.1.01.01.17.89. 6.282.000,00 13.718.000,00 - 20.000.000,00 Pengendalian, Penyaluran dan Pengawasan Bantuan Kuliah Siswa Miskin

1.01.1.01.01.18. 114.987.000,00 303.013.000,00 - 418.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal

1.01.1.01.01.18.03. 11.600.000,00 28.400.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

1.01.1.01.01.18.04. 11.397.000,00 67.603.000,00 - 79.000.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan

1.01.1.01.01.18.08. 3.252.000,00 22.748.000,00 - 26.000.000,00 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

1.01.1.01.01.18.12. 40.211.000,00 4.789.000,00 - 45.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 264

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.18.13. 21.953.000,00 98.047.000,00 - 120.000.000,00 Pelaksanaan Ujian Nasional Paket A, B Dan C

1.01.1.01.01.18.14. 15.858.000,00 29.142.000,00 - 45.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian TPA/TPQ/Madin

1.01.1.01.01.18.16. 2.453.000,00 17.547.000,00 - 20.000.000,00 Jambore PTK PAUDNI

1.01.1.01.01.18.17. 8.263.000,00 34.737.000,00 - 43.000.000,00 Pelatihan Tutor Paket A, B, C

1.01.1.01.01.19. 3.830.000,00 96.170.000,00 - 100.000.000,00 Program Pendidikan Luar Biasa

1.01.1.01.01.19.62. 3.830.000,00 96.170.000,00 - 100.000.000,00 Lomba Mata Pelajaran Sekolah Luar Biasa (LMP SLB)

1.01.1.01.01.20. 353.831.000,00 1.475.954.000,00 - 1.829.785.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01.1.01.01.20.01. 20.644.000,00 39.356.000,00 - 60.000.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik

1.01.1.01.01.20.03. 9.500.000,00 35.500.000,00 - 45.000.000,00 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

1.01.1.01.01.20.04. 61.616.000,00 318.384.000,00 - 380.000.000,00 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

1.01.1.01.01.20.08. 19.250.000,00 40.750.000,00 - 60.000.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik

dan tenaga kependidikan

1.01.1.01.01.20.09. 136.430.000,00 138.570.000,00 - 275.000.000,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

1.01.1.01.01.20.12. 26.135.000,00 48.865.000,00 - 75.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.01.1.01.01.20.13. 4.745.000,00 470.255.000,00 - 475.000.000,00 Pembinaan Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Dan Lomba Kreatifitas Siswa (Lks)

1.01.1.01.01.20.14. 18.170.000,00 96.830.000,00 - 115.000.000,00 Pengembangan Mutu dan Kualitas Pembelajaran

1.01.1.01.01.20.16. 5.625.000,00 129.375.000,00 - 135.000.000,00 Pengembangan Mutu Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berbasis Teknologi

Informasi

1.01.1.01.01.20.20. 4.800.000,00 16.435.000,00 - 21.235.000,00 Jurnal Pendidikan*

1.01.1.01.01.20.21. 20.386.000,00 64.614.000,00 - 85.000.000,00 Pembinaan KTSP*

1.01.1.01.01.20.23. 5.200.000,00 33.350.000,00 - 38.550.000,00 Pembinaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)*

1.01.1.01.01.20.24. 21.330.000,00 43.670.000,00 - 65.000.000,00 Pengembangan Profesi Guru

1.01.1.01.01.21. 171.852.000,00 1.052.648.000,00 - 1.224.500.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01.1.01.01.21.01. 16.407.000,00 28.593.000,00 - 45.000.000,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

1.01.1.01.01.21.07. 6.725.000,00 158.275.000,00 - 165.000.000,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1.01.1.01.01.21.10. 12.656.000,00 77.344.000,00 - 90.000.000,00 Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan Bos ( Bos Apbd )

1.01.1.01.01.21.12. 2.900.000,00 22.100.000,00 - 25.000.000,00 Pembuatan Profil Pendidikan

1.01.1.01.01.21.14. 49.520.000,00 100.480.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Format Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS)

1.01.1.01.01.21.16. 4.400.000,00 47.600.000,00 - 52.000.000,00 Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan Bos SLTA

1.01.1.01.01.21.19. 13.158.000,00 14.342.000,00 - 27.500.000,00 Bimbingan Teknis Penilik Non Formal

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 265

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.21.22. 4.050.000,00 40.950.000,00 - 45.000.000,00 Pengembangan Standart Manajemen Dinas Pendidikan

1.01.1.01.01.21.23. 11.125.000,00 153.875.000,00 - 165.000.000,00 Pengembangan Jaringan Pendidikan Nasional*

1.01.1.01.01.21.28. 15.198.000,00 144.802.000,00 - 160.000.000,00 Operasional Hibah Untuk Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Sembilan Tahun dan

Pendidikan Menengah

1.01.1.01.01.21.32. 19.525.000,00 180.475.000,00 - 200.000.000,00 Pembinaan Desa Berwawasan Pendidikan

1.01.1.01.01.21.33. 16.188.000,00 83.812.000,00 - 100.000.000,00 Pemetaan Bidang Pendidikan

1.01.1.01.01.23. 378.230.000,00 33.109.656.758,00 24.769.643.000,00 58.257.529.758,00 Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Pendidikan

1.01.1.01.01.23.01. 47.095.000,00 7.928.440.000,00 6.044.000.000,00 14.019.535.000,00 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan SD

1.01.1.01.01.23.02. 40.554.000,00 3.927.226.500,00 3.850.000.000,00 7.817.780.500,00 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan SMP

1.01.1.01.01.23.03. 89.725.000,00 1.914.307.500,00 4.225.000.000,00 6.229.032.500,00 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan SMA

1.01.1.01.01.23.04. 96.480.000,00 2.244.767.000,00 6.847.000.000,00 9.188.247.000,00 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan SMK

1.01.1.01.01.23.05. 19.300.000,00 539.462.000,00 283.643.000,00 842.405.000,00 Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi Bidang Pendidikan

1.01.1.01.01.23.06. 20.153.000,00 59.847.000,00 - 80.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Madarasah Diniyah

1.01.1.01.01.23.07. 64.923.000,00 16.495.606.758,00 3.520.000.000,00 20.080.529.758,00 Pengelolaan Dana Insentif Daerah Bidang Pendidikan

1.02.01. 3.427.088.000,00 77.278.866.262,00 46.858.057.888,00 127.564.012.150,00 DINAS KESEHATAN

1.02. 3.089.698.000,00 76.413.206.262,00 46.371.787.888,00 125.874.692.150,00 KESEHATAN

1.02.1.02.01.01. 672.588.000,00 4.406.612.000,00 2.451.571.000,00 7.530.771.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.1.02.01.01.01. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.02.1.02.01.01.02. 16.200.000,00 233.800.000,00 - 250.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.02.1.02.01.01.05. 13.100.000,00 7.300.000,00 - 20.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.02.1.02.01.01.07. 66.900.000,00 11.400.000,00 - 78.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02.1.02.01.01.08. 600.000,00 64.900.000,00 - 65.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02.1.02.01.01.09. - 39.350.000,00 - 39.350.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.02.1.02.01.01.10. 880.000,00 79.120.000,00 - 80.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.02.1.02.01.01.11. 880.000,00 189.120.000,00 - 190.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.02.1.02.01.01.12. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.02.1.02.01.01.13. 5.400.000,00 - 2.232.821.000,00 2.238.221.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.02.1.02.01.01.15. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.02.1.02.01.01.17. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.02.1.02.01.01.18. - 185.500.000,00 - 185.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 266

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.1.02.01.01.19. 568.628.000,00 3.212.622.000,00 218.750.000,00 4.000.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.02.1.02.01.01.50. - 129.000.000,00 - 129.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.02.1.02.01.02. 20.650.000,00 1.350.740.000,00 5.672.610.000,00 7.044.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02.1.02.01.02.05. 14.325.000,00 4.065.000,00 1.781.610.000,00 1.800.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.02.1.02.01.02.07. 2.400.000,00 600.000,00 3.891.000.000,00 3.894.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.02.1.02.01.02.22. 3.925.000,00 996.075.000,00 - 1.000.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.02.1.02.01.02.24. - 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.02.1.02.01.06. 44.665.000,00 40.335.000,00 - 85.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.02.1.02.01.06.01. 9.389.000,00 15.611.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.02.1.02.01.06.05. 35.276.000,00 24.724.000,00 - 60.000.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.02.1.02.01.07. 303.232.000,00 3.400.111.000,00 76.000.000,00 3.779.343.000,00 Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD

1.02.1.02.01.07.20. 8.100.000,00 141.900.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Alon - Alon

1.02.1.02.01.07.21. 8.100.000,00 81.150.000,00 - 89.250.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Nelayan

1.02.1.02.01.07.22. 8.100.000,00 78.900.000,00 - 87.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Industri

1.02.1.02.01.07.23. 8.100.000,00 80.550.000,00 - 88.650.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kebomas

1.02.1.02.01.07.24. 8.100.000,00 68.250.000,00 - 76.350.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gending

1.02.1.02.01.07.25. 8.100.000,00 73.900.000,00 - 82.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Manyar

1.02.1.02.01.07.26. 8.100.000,00 54.750.000,00 - 62.850.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sembayat

1.02.1.02.01.07.27. 8.100.000,00 77.400.000,00 - 85.500.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sukomulyo

1.02.1.02.01.07.28. 8.100.000,00 98.600.000,00 - 106.700.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Duduk Sampeyan

1.02.1.02.01.07.29. 8.100.000,00 102.150.000,00 - 110.250.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Cerme

1.02.1.02.01.07.30. 8.100.000,00 47.250.000,00 - 55.350.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dadap Kuning

1.02.1.02.01.07.31. 8.100.000,00 85.050.000,00 - 93.150.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Balongpanggang

1.02.1.02.01.07.32. 8.100.000,00 46.900.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dapet

1.02.1.02.01.07.33. 8.100.000,00 67.400.000,00 - 75.500.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Benjeng

1.02.1.02.01.07.34. 8.100.000,00 51.100.000,00 - 59.200.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Metatu

1.02.1.02.01.07.35. 8.100.000,00 66.900.000,00 - 75.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Menganti

1.02.1.02.01.07.36. 8.100.000,00 45.900.000,00 - 54.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kepatihan

1.02.1.02.01.07.37. 8.100.000,00 51.400.000,00 - 59.500.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kedamean

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 267

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.1.02.01.07.38. 8.100.000,00 46.400.000,00 - 54.500.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Slempit

1.02.1.02.01.07.39. 8.100.000,00 107.100.000,00 - 115.200.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Driyorejo

1.02.1.02.01.07.40. 8.100.000,00 45.750.000,00 - 53.850.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Karangandong

1.02.1.02.01.07.41. 8.100.000,00 84.400.000,00 - 92.500.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wringinanom

1.02.1.02.01.07.42. 8.100.000,00 72.900.000,00 - 81.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Kulon

1.02.1.02.01.07.43. 8.100.000,00 107.900.000,00 - 116.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bungah

1.02.1.02.01.07.44. 8.100.000,00 61.350.000,00 - 69.450.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukun

1.02.1.02.01.07.45. 8.100.000,00 67.900.000,00 - 76.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mentaras

1.02.1.02.01.07.46. 8.100.000,00 93.900.000,00 - 102.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sidayu

1.02.1.02.01.07.47. 8.100.000,00 83.700.000,00 - 91.800.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Ujung Pangkah

1.02.1.02.01.07.48. 8.100.000,00 50.900.000,00 - 59.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sekapuk

1.02.1.02.01.07.49. 8.100.000,00 83.900.000,00 - 92.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Panceng

1.02.1.02.01.07.50. 8.100.000,00 80.550.000,00 - 88.650.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sangkapura

1.02.1.02.01.07.51. 8.100.000,00 73.900.000,00 - 82.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambak

1.02.1.02.01.07.52. 44.032.000,00 1.020.111.000,00 76.000.000,00 1.140.143.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Akademi Perawat

1.02.1.02.01.15. 176.875.000,00 6.508.479.650,00 4.889.700.000,00 11.575.054.650,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.1.02.01.15.01. 70.890.000,00 6.429.164.650,00 - 6.500.054.650,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

1.02.1.02.01.15.02. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

1.02.1.02.01.15.04. 4.800.000,00 15.200.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

1.02.1.02.01.15.05. 4.800.000,00 10.200.000,00 - 15.000.000,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

1.02.1.02.01.15.07. 96.385.000,00 13.915.000,00 4.889.700.000,00 5.000.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan

1.02.1.02.01.16. 436.604.000,00 3.511.188.000,00 80.000.000,00 4.027.792.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.16.07. 1.200.000,00 798.800.000,00 - 800.000.000,00 Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan

1.02.1.02.01.16.09. 4.000.000,00 196.000.000,00 - 200.000.000,00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.16.13. 191.100.000,00 1.308.900.000,00 - 1.500.000.000,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

1.02.1.02.01.16.14. 2.000.000,00 48.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

1.02.1.02.01.16.16. 46.262.000,00 32.738.000,00 - 79.000.000,00 Pemantauan Program Dan Anggaran Kesehatan

1.02.1.02.01.16.17. 18.438.000,00 541.562.000,00 - 560.000.000,00 Kesehatan Ibu, Anak dan KB

1.02.1.02.01.16.18. 129.778.000,00 409.014.000,00 - 538.792.000,00 Kesehatan Remaja

1.02.1.02.01.16.27. 43.826.000,00 176.174.000,00 80.000.000,00 300.000.000,00 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Penunjang

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 268

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.1.02.01.17. 4.800.000,00 25.200.000,00 - 30.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.02.1.02.01.17.02. 4.800.000,00 25.200.000,00 - 30.000.000,00 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

1.02.1.02.01.19. 73.020.000,00 3.081.980.000,00 25.000.000,00 3.180.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02.1.02.01.19.01. 5.625.000,00 719.375.000,00 25.000.000,00 750.000.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

1.02.1.02.01.19.02. 7.300.000,00 222.700.000,00 - 230.000.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.02.1.02.01.19.06. 60.095.000,00 2.139.905.000,00 - 2.200.000.000,00 Pengembangan Posyandu & UKBM dalam pengembangan Desa Siaga

1.02.1.02.01.20. 32.985.000,00 875.074.000,00 - 908.059.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.1.02.01.20.01. 330.000,00 19.670.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

1.02.1.02.01.20.02. 5.625.000,00 759.565.000,00 - 765.190.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

1.02.1.02.01.20.03. 16.200.000,00 51.669.000,00 - 67.869.000,00 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat

kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

1.02.1.02.01.20.04. 6.330.000,00 23.670.000,00 - 30.000.000,00 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

1.02.1.02.01.20.05. 4.500.000,00 20.500.000,00 - 25.000.000,00 Peningkatan gizi lebih

1.02.1.02.01.21. 153.151.000,00 460.249.000,00 - 613.400.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02.1.02.01.21.01. 8.300.000,00 16.700.000,00 - 25.000.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

1.02.1.02.01.21.02. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

1.02.1.02.01.21.03. 16.250.000,00 233.750.000,00 - 250.000.000,00 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

1.02.1.02.01.21.05. 128.601.000,00 184.799.000,00 - 313.400.000,00 Pengembangan Gresik Kabupaten Sehat

1.02.1.02.01.22. 81.950.000,00 1.498.575.000,00 174.000.000,00 1.754.525.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02.1.02.01.22.01. 9.250.000,00 516.750.000,00 174.000.000,00 700.000.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

1.02.1.02.01.22.03. 2.650.000,00 197.350.000,00 - 200.000.000,00 Pengadaan vaksin penyakit menular

1.02.1.02.01.22.05. 30.500.000,00 269.500.000,00 - 300.000.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1.02.1.02.01.22.08. 3.975.000,00 200.550.000,00 - 204.525.000,00 Peningkatan Imunisasi

1.02.1.02.01.22.09. 35.575.000,00 314.425.000,00 - 350.000.000,00 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

1.02.1.02.01.23. 209.481.000,00 395.519.000,00 - 605.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.23.02. 10.796.000,00 24.204.000,00 - 35.000.000,00 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan

1.02.1.02.01.23.03. 13.885.000,00 156.115.000,00 - 170.000.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

1.02.1.02.01.23.07. 184.800.000,00 215.200.000,00 - 400.000.000,00 Monitoring Dan Surveilan Standart Pelayanan Kesehatan ( ISO )

1.02.1.02.01.25. 248.903.000,00 1.776.097.000,00 30.125.000.000,00 32.150.000.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 269

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.1.02.01.25.01. 111.118.000,00 196.182.000,00 20.542.700.000,00 20.850.000.000,00 Pembangunan puskesmas

1.02.1.02.01.25.02. 76.425.000,00 779.275.000,00 6.344.300.000,00 7.200.000.000,00 Pembangunan puskesmas pembantu

1.02.1.02.01.25.14. - 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

1.02.1.02.01.25.27. 61.360.000,00 450.640.000,00 3.238.000.000,00 3.750.000.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Polindes/Poskesdes

1.02.1.02.01.26. 33.287.000,00 24.303.000,00 966.410.000,00 1.024.000.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

1.02.1.02.01.26.01. 33.287.000,00 23.003.000,00 943.710.000,00 1.000.000.000,00 Pembangunan rumah sakit

1.02.1.02.01.26.22. - 1.300.000,00 22.700.000,00 24.000.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,

ruang tunggu dan lain-lain)

1.02.1.02.01.28. 565.750.000,00 18.672.423.000,00 - 19.238.173.000,00 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.28.01. 559.750.000,00 18.618.423.000,00 - 19.178.173.000,00 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.28.09. 6.000.000,00 54.000.000,00 - 60.000.000,00 Pelaksanaan Perijinan Bidang Kesehatan

1.02.1.02.01.30. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1.02.1.02.01.30.03. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

1.02.1.02.01.31. 12.000.000,00 48.000.000,00 - 60.000.000,00 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

1.02.1.02.01.31.01. 4.800.000,00 20.200.000,00 - 25.000.000,00 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri

1.02.1.02.01.31.02. 7.200.000,00 27.800.000,00 - 35.000.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi

rumah tangga

1.02.1.02.01.32. 8.832.000,00 66.168.000,00 - 75.000.000,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1.02.1.02.01.32.04. 8.832.000,00 66.168.000,00 - 75.000.000,00 Pelaksanaan GSI

1.02.1.02.01.35. 10.925.000,00 30.242.152.612,00 1.911.496.888,00 32.164.574.500,00 Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kesehatan

1.02.1.02.01.35.04. 3.725.000,00 381.275.000,00 - 385.000.000,00 Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Pengadaan Tempat Khusus Untuk

Merokok (DBHCHT)

1.02.1.02.01.35.05. 6.900.000,00 3.150.000,00 789.950.000,00 800.000.000,00 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan

Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)

1.02.1.02.01.35.06. 300.000,00 1.076.022.000,00 250.000.000,00 1.326.322.000,00 Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi Bidang Kesehatan

1.02.1.02.01.35.08. - 448.407.720,00 13.868.280,00 462.276.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Alon - Alon

1.02.1.02.01.35.09. - 283.583.664,00 3.444.336,00 287.028.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Nelayan

1.02.1.02.01.35.10. - 295.534.666,00 2.383.334,00 297.918.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Industri

1.02.1.02.01.35.11. - 842.886.000,00 8.514.000,00 851.400.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kebomas

1.02.1.02.01.35.12. - 391.261.140,00 12.100.860,00 403.362.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Gending

1.02.1.02.01.35.13. - 664.562.520,00 20.553.480,00 685.116.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Manyar

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 270

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.1.02.01.35.14. - 639.356.100,00 19.773.900,00 659.130.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sembayat

1.02.1.02.01.35.15. - 611.292.060,00 18.905.940,00 630.198.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sukomulyo

1.02.1.02.01.35.16. - 1.528.890.060,00 65.297.940,00 1.594.188.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Duduk Sampeyan

1.02.1.02.01.35.17. - 1.340.124.840,00 41.447.160,00 1.381.572.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Cerme

1.02.1.02.01.35.18. - 548.535.000,00 16.965.000,00 565.500.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Dadap Kuning

1.02.1.02.01.35.19. - 782.323.574,00 41.174.926,00 823.498.500,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Balongpanggang

1.02.1.02.01.35.20. - 347.352.300,00 18.281.700,00 365.634.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Dapet

1.02.1.02.01.35.21. - 1.177.778.850,00 36.426.150,00 1.214.205.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Benjeng

1.02.1.02.01.35.22. - 492.459.300,00 15.230.700,00 507.690.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Metatu

1.02.1.02.01.35.23. - 1.670.956.920,00 51.679.080,00 1.722.636.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Menganti

1.02.1.02.01.35.24. - 499.195.950,00 15.439.050,00 514.635.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kepatihan

1.02.1.02.01.35.25. - 1.167.321.240,00 26.258.760,00 1.193.580.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kedamean

1.02.1.02.01.35.26. - 629.360.250,00 19.464.750,00 648.825.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Slempit

1.02.1.02.01.35.27. - 1.272.069.920,00 39.266.080,00 1.311.336.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Driyorejo

1.02.1.02.01.35.28. - 1.007.703.900,00 31.166.100,00 1.038.870.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Karangandong

1.02.1.02.01.35.29. - 1.225.255.500,00 37.894.500,00 1.263.150.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Wringinanom

1.02.1.02.01.35.30. - 907.221.600,00 28.058.400,00 935.280.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kesamben Kulon

1.02.1.02.01.35.31. - 1.855.142.460,00 57.375.540,00 1.912.518.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bungah

1.02.1.02.01.35.32. - 910.392.930,00 24.302.070,00 934.695.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Dukun

1.02.1.02.01.35.33. - 645.282.315,00 19.957.185,00 665.239.500,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Mentaras

1.02.1.02.01.35.34. - 1.358.664.450,00 42.020.550,00 1.400.685.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sidayu

1.02.1.02.01.35.35. - 1.392.960.240,00 28.427.760,00 1.421.388.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Ujung Pangkah

1.02.1.02.01.35.36. - 208.118.835,00 6.436.665,00 214.555.500,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sekapuk

1.02.1.02.01.35.37. - 1.449.071.208,00 41.742.792,00 1.490.814.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Panceng

1.02.1.02.01.35.38. - 1.324.806.600,00 40.973.400,00 1.365.780.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sangkapura

1.02.1.02.01.35.39. - 863.833.500,00 26.716.500,00 890.550.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Tambak

1.01. 337.390.000,00 865.660.000,00 486.270.000,00 1.689.320.000,00 PENDIDIKAN

1.01.1.02.01.22. 337.390.000,00 865.660.000,00 486.270.000,00 1.689.320.000,00 Program Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

1.01.1.02.01.22.01. 308.840.000,00 730.925.000,00 - 1.039.765.000,00 Proses Belajar Mengajar

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 271

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.02.01.22.03. 350.000,00 4.500.000,00 36.270.000,00 41.120.000,00 Pengelolaan Perpustakaan

1.01.1.02.01.22.04. - - 450.000.000,00 450.000.000,00 Pembangunan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana

1.01.1.02.01.22.06. 28.200.000,00 130.235.000,00 - 158.435.000,00 Pengembangan SDM

1.02.02. 39.399.135.420,00 54.301.776.545,00 53.367.621.735,00 147.068.533.700,00 RSUD IBNU SINA

1.02. 39.399.135.420,00 54.301.776.545,00 53.367.621.735,00 147.068.533.700,00 KESEHATAN

1.02.1.02.02.26. 165.510.000,00 71.488.265,00 39.763.001.735,00 40.000.000.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

1.02.1.02.02.26.31. 165.510.000,00 71.488.265,00 39.763.001.735,00 40.000.000.000,00 Pembangunan Gedung PONEK dan Ruang Kelas III

1.02.1.02.02.33. 39.216.900.420,00 54.226.788.280,00 7.859.845.000,00 101.303.533.700,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD

1.02.1.02.02.33.01. 39.216.900.420,00 54.226.788.280,00 7.859.845.000,00 101.303.533.700,00 Pelayanan dan Pedukung Pelayanan RSUD

1.02.1.02.02.35. 16.725.000,00 3.500.000,00 5.744.775.000,00 5.765.000.000,00 Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kesehatan

1.02.1.02.02.35.07. 16.725.000,00 3.500.000,00 5.744.775.000,00 5.765.000.000,00 Pengadaan Alat - Alat Rumah Sakit (DBHCHT)

1.03.01. 8.984.363.000,00 74.684.672.097,00 362.940.402.288,00 446.609.437.385,00 DINAS PEKERJAAN UMUM

1.03. 8.042.330.000,00 69.248.429.597,00 348.055.155.788,00 425.345.915.385,00 PEKERJAAN UMUM

1.03.1.03.01.01. 67.689.000,00 1.034.811.000,00 321.700.000,00 1.424.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.03.1.03.01.01.02. - 400.000.000,00 - 400.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.03.1.03.01.01.05. 12.000.000,00 - - 12.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.03.1.03.01.01.07. 50.889.000,00 1.311.000,00 - 52.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.03.1.03.01.01.08. - 94.000.000,00 31.000.000,00 125.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.03.1.03.01.01.09. - 46.000.000,00 14.000.000,00 60.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.03.1.03.01.01.10. 1.500.000,00 98.500.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.03.1.03.01.01.11. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.03.1.03.01.01.12. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.03.1.03.01.01.13. 3.300.000,00 - 276.700.000,00 280.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.03.1.03.01.01.15. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.03.1.03.01.01.17. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.03.1.03.01.01.18. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.03.1.03.01.01.19. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.03.1.03.01.01.50. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.03.1.03.01.02. 144.625.000,00 576.885.000,00 9.612.490.000,00 10.334.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 272

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.1.03.01.02.03. 139.900.000,00 51.610.000,00 9.612.490.000,00 9.804.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.03.1.03.01.02.22. 4.725.000,00 345.275.000,00 - 350.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.03.1.03.01.02.24. - 180.000.000,00 - 180.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.03.1.03.01.05. - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.03.1.03.01.06. 74.076.000,00 200.924.000,00 - 275.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.03.1.03.01.06.01. 45.600.000,00 54.400.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.03.1.03.01.06.05. 24.915.000,00 50.085.000,00 - 75.000.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.03.1.03.01.06.10. 3.561.000,00 96.439.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Profil SKPD*

1.03.1.03.01.15. 892.845.000,00 1.321.157.447,00 138.908.162.938,00 141.122.165.385,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.15.03. 822.360.000,00 1.313.762.447,00 117.986.042.938,00 120.122.165.385,00 Pembangunan jalan

1.03.1.03.01.15.05. 70.485.000,00 7.395.000,00 20.922.120.000,00 21.000.000.000,00 Pembangunan jembatan

1.03.1.03.01.16. 308.653.000,00 2.872.823.500,00 24.018.523.500,00 27.200.000.000,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

1.03.1.03.01.16.01. 84.900.000,00 1.915.100.000,00 - 2.000.000.000,00 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03.1.03.01.16.03. 155.790.000,00 833.422.500,00 24.010.787.500,00 25.000.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03.1.03.01.16.04. 67.963.000,00 124.301.000,00 7.736.000,00 200.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.03.1.03.01.18. 2.714.060.000,00 31.285.940.000,00 - 34.000.000.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.18.03. 2.553.860.000,00 27.446.140.000,00 - 30.000.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

1.03.1.03.01.18.10. 160.200.000,00 3.839.800.000,00 - 4.000.000.000,00 Peningkatan / pemeliharaan insfrastruktur jalan (BANTUAN KEUANGAN PROVINSI)*

1.03.1.03.01.20. 18.700.000,00 281.300.000,00 - 300.000.000,00 Program Inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.20.01. 18.700.000,00 281.300.000,00 - 300.000.000,00 Inspeksi kondisi Jalan

1.03.1.03.01.23. 437.789.000,00 2.055.799.750,00 12.206.411.250,00 14.700.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1.03.1.03.01.23.04. 1.800.000,00 2.105.000,00 1.996.095.000,00 2.000.000.000,00 Pengadaan alat-alat berat

1.03.1.03.01.23.06. 600.000,00 - 149.400.000,00 150.000.000,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan

1.03.1.03.01.23.09. 34.272.000,00 65.728.000,00 - 100.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan

1.03.1.03.01.23.10. 13.800.000,00 186.200.000,00 - 200.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

1.03.1.03.01.23.14. 111.090.000,00 7.993.750,00 9.880.916.250,00 10.000.000.000,00 Pengadaan Penerangan Jalan Umum

1.03.1.03.01.23.15. 261.510.000,00 1.738.490.000,00 - 2.000.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

1.03.1.03.01.23.16. 4.965.000,00 45.035.000,00 - 50.000.000,00 Operasional Utilitas

1.03.1.03.01.23.17. 9.752.000,00 10.248.000,00 180.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 273

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.1.03.01.24. 232.230.000,00 4.762.160.000,00 5.315.610.000,00 10.310.000.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

1.03.1.03.01.24.08. 60.830.000,00 17.312.000,00 3.421.858.000,00 3.500.000.000,00 Pembangunan pintu air

1.03.1.03.01.24.10. 42.940.000,00 63.308.000,00 1.893.752.000,00 2.000.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

1.03.1.03.01.24.13. 15.358.000,00 1.084.642.000,00 - 1.100.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

1.03.1.03.01.24.15. 74.892.000,00 3.425.108.000,00 - 3.500.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun

1.03.1.03.01.24.17. 38.210.000,00 171.790.000,00 - 210.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.03.1.03.01.25. 137.904.000,00 222.188.600,00 3.689.907.400,00 4.050.000.000,00 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

1.03.1.03.01.25.01. 46.700.000,00 76.881.800,00 1.676.418.200,00 1.800.000.000,00 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

1.03.1.03.01.25.02. 7.050.000,00 859.900,00 102.090.100,00 110.000.000,00 Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa

1.03.1.03.01.25.06. 38.554.000,00 101.446.000,00 - 140.000.000,00 Peningkatan distribusi penyediaan air baku

1.03.1.03.01.25.08. 45.600.000,00 43.000.900,00 1.911.399.100,00 2.000.000.000,00 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa (BANTUAN KEUANGAN

PROVINSI)*

1.03.1.03.01.26. 243.232.000,00 2.529.972.000,00 11.126.796.000,00 13.900.000.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya

1.03.1.03.01.26.01. 38.498.000,00 31.114.000,00 930.388.000,00 1.000.000.000,00 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

1.03.1.03.01.26.02. 69.270.000,00 2.330.730.000,00 - 2.400.000.000,00 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya

1.03.1.03.01.26.03. 135.464.000,00 168.128.000,00 10.196.408.000,00 10.500.000.000,00 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

1.03.1.03.01.27. 327.937.000,00 1.659.973.000,00 5.112.090.000,00 7.100.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1.03.1.03.01.27.02. 81.375.000,00 106.535.000,00 4.812.090.000,00 5.000.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

1.03.1.03.01.27.04. 3.772.000,00 46.228.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah

1.03.1.03.01.27.08. 31.650.000,00 668.350.000,00 300.000.000,00 1.000.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

1.03.1.03.01.27.09. 58.560.000,00 341.440.000,00 - 400.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.03.1.03.01.27.10. 152.580.000,00 497.420.000,00 - 650.000.000,00 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum Berbasis Masyarakat

1.03.1.03.01.28. 95.237.000,00 5.874.763.000,00 30.000.000,00 6.000.000.000,00 Program Pengendalian Banjir

1.03.1.03.01.28.07. 95.237.000,00 5.874.763.000,00 30.000.000,00 6.000.000.000,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

1.03.1.03.01.29. 534.875.000,00 922.339.800,00 113.392.785.200,00 114.850.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.03.1.03.01.29.02. 305.075.000,00 523.733.000,00 52.021.192.000,00 52.850.000.000,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur

1.03.1.03.01.29.04. 37.200.000,00 22.800.000,00 1.940.000.000,00 2.000.000.000,00 Revitalisasi Kawasan

1.03.1.03.01.29.06. 192.600.000,00 375.806.800,00 59.431.593.200,00 60.000.000.000,00 Pembangunan Stadion Olahraga Gresik

1.03.1.03.01.30. 620.387.000,00 5.933.718.500,00 14.946.444.500,00 21.500.550.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 274

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.1.03.01.30.01. 45.000.000,00 39.799.000,00 984.501.000,00 1.069.300.000,00 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

1.03.1.03.01.30.02. 87.200.000,00 5.018.500,00 7.907.781.500,00 8.000.000.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

1.03.1.03.01.30.03. 89.600.000,00 669.929.000,00 3.070.471.000,00 3.830.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

1.03.1.03.01.30.05. 64.415.000,00 4.935.585.000,00 - 5.000.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan

1.03.1.03.01.30.11. 139.687.000,00 77.872.000,00 2.983.691.000,00 3.201.250.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Lingkungan Permukiman

1.03.1.03.01.30.12. 194.485.000,00 205.515.000,00 - 400.000.000,00 BOP Jalan Lingkungan Permkiman Penduduk Perdesaan

1.03.1.03.01.31. 91.388.000,00 208.612.000,00 - 300.000.000,00 Program Pengaturan Jasa Konstruksi

1.03.1.03.01.31.02. 38.027.000,00 61.973.000,00 - 100.000.000,00 Pengaturan Dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi

1.03.1.03.01.31.03. 53.361.000,00 146.639.000,00 - 200.000.000,00 Pembinaan Jasa Kontruksi

1.03.1.03.01.34. 351.595.000,00 4.261.945.000,00 116.460.000,00 4.730.000.000,00 Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

1.03.1.03.01.34.01. 34.450.000,00 465.550.000,00 - 500.000.000,00 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-Gorong

1.03.1.03.01.34.02. 255.615.000,00 3.637.425.000,00 106.960.000,00 4.000.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-Gorong

1.03.1.03.01.34.03. 61.530.000,00 158.970.000,00 9.500.000,00 230.000.000,00 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

1.03.1.03.01.35. 598.907.000,00 1.114.543.000,00 36.550.000,00 1.750.000.000,00 Program Pengembangan Dan Implementasi Kegiatan Ke PU-an

1.03.1.03.01.35.01. 35.138.000,00 214.862.000,00 - 250.000.000,00 Penyusunan Perencanaan Program Ke Pu-An

1.03.1.03.01.35.02. 52.090.000,00 97.910.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Harga Satuan Dan Upah Kerja

1.03.1.03.01.35.03. 51.025.000,00 118.975.000,00 30.000.000,00 200.000.000,00 Operasional Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Ke Pu-An

1.03.1.03.01.35.04. 72.064.000,00 27.936.000,00 - 100.000.000,00 Operasional Pelelangan

1.03.1.03.01.35.05. 72.049.000,00 177.951.000,00 - 250.000.000,00 Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)

1.03.1.03.01.35.06. 75.291.000,00 174.709.000,00 - 250.000.000,00 BOP Penunjang Kegiatan Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas

1.03.1.03.01.35.07. 58.192.000,00 91.808.000,00 - 150.000.000,00 BOP Penunjang Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

1.03.1.03.01.35.09. 50.118.000,00 46.607.000,00 3.275.000,00 100.000.000,00 BOP Kegiatan Ke PUan Cabang Selatan

1.03.1.03.01.35.10. 46.710.000,00 50.015.000,00 3.275.000,00 100.000.000,00 BOP Kegiatan kePUan Cabang Utara

1.03.1.03.01.35.11. 39.930.000,00 60.070.000,00 - 100.000.000,00 BOP Kegiatan kePUan Cabang Bawean

1.03.1.03.01.35.12. 46.300.000,00 53.700.000,00 - 100.000.000,00 BOP Kegiatan kePUan Peralatan

1.03.1.03.01.36. 150.201.000,00 2.128.574.000,00 9.221.225.000,00 11.500.000.000,00 Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Ke PU an

1.03.1.03.01.36.01. 75.426.000,00 79.717.000,00 5.844.857.000,00 6.000.000.000,00 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi

1.03.1.03.01.36.02. 63.525.000,00 60.107.000,00 3.376.368.000,00 3.500.000.000,00 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum

1.03.1.03.01.36.03. 11.250.000,00 1.988.750.000,00 - 2.000.000.000,00 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi

1.04. 683.179.000,00 4.303.596.500,00 14.800.746.500,00 19.787.522.000,00 PERUMAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 275

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.04.1.03.01.15. 288.004.000,00 1.629.037.000,00 832.959.000,00 2.750.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan

1.04.1.03.01.15.07. 13.725.000,00 15.316.000,00 820.959.000,00 850.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (Rusunawa)

1.04.1.03.01.15.09. 102.144.000,00 1.185.856.000,00 12.000.000,00 1.300.000.000,00 Pengelolaan rusunawa

1.04.1.03.01.15.10. 172.135.000,00 427.865.000,00 - 600.000.000,00 BOP pengeluaran stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

1.04.1.03.01.16. 18.950.000,00 96.795.000,00 1.884.255.000,00 2.000.000.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan

1.04.1.03.01.16.08. 18.950.000,00 96.795.000,00 1.884.255.000,00 2.000.000.000,00 Pembangunan Sarana Infrastruktur Pengolahan Limbah Komunal*

1.04.1.03.01.17. 39.225.000,00 42.605.500,00 1.418.169.500,00 1.500.000.000,00 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1.04.1.03.01.17.02. 39.225.000,00 42.605.500,00 1.418.169.500,00 1.500.000.000,00 Pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman

1.04.1.03.01.19. 211.200.000,00 2.334.522.000,00 991.800.000,00 3.537.522.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.04.1.03.01.19.07. 15.000.000,00 85.000.000,00 - 100.000.000,00 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

1.04.1.03.01.19.08. 30.644.000,00 425.078.000,00 981.800.000,00 1.437.522.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

1.04.1.03.01.19.11. 165.556.000,00 1.824.444.000,00 10.000.000,00 2.000.000.000,00 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

1.04.1.03.01.20. - - - - Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1.04.1.03.01.21. 125.800.000,00 200.637.000,00 9.673.563.000,00 10.000.000.000,00 Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Perumahan

1.04.1.03.01.21.01. 125.800.000,00 200.637.000,00 9.673.563.000,00 10.000.000.000,00 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman

1.05. 258.854.000,00 1.132.646.000,00 84.500.000,00 1.476.000.000,00 PENATAAN RUANG

1.05.1.03.01.15. 29.998.000,00 470.002.000,00 - 500.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang

1.05.1.03.01.15.07. 29.998.000,00 470.002.000,00 - 500.000.000,00 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

1.05.1.03.01.16. 93.272.000,00 362.728.000,00 - 456.000.000,00 Program Pemanfaatan Ruang

1.05.1.03.01.16.02. 33.811.000,00 36.189.000,00 - 70.000.000,00 Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang

1.05.1.03.01.16.03. 22.081.000,00 163.919.000,00 - 186.000.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

1.05.1.03.01.16.07. 37.380.000,00 162.620.000,00 - 200.000.000,00 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

1.05.1.03.01.17. 135.584.000,00 299.916.000,00 84.500.000,00 520.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.05.1.03.01.17.03. 16.309.000,00 108.691.000,00 75.000.000,00 200.000.000,00 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan

ruang

1.05.1.03.01.17.04. 10.835.000,00 59.165.000,00 - 70.000.000,00 Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

1.05.1.03.01.17.15. 108.440.000,00 132.060.000,00 9.500.000,00 250.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang

1.06.01. 4.925.616.000,00 9.766.154.000,00 242.900.000,00 14.934.670.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAERAH

1.06. 3.356.891.000,00 5.879.879.000,00 242.900.000,00 9.479.670.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 276

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06.1.06.01.01. 128.007.000,00 403.763.000,00 242.900.000,00 774.670.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.06.1.06.01.01.02. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.06.1.06.01.01.05. 7.200.000,00 - - 7.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.06.1.06.01.01.07. 106.107.000,00 - - 106.107.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.06.1.06.01.01.08. - 17.870.000,00 - 17.870.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.06.1.06.01.01.09. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.06.1.06.01.01.10. - 22.801.000,00 - 22.801.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.06.1.06.01.01.11. - 24.840.000,00 - 24.840.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.06.1.06.01.01.12. - 28.000.000,00 - 28.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.06.1.06.01.01.13. 2.100.000,00 - 242.900.000,00 245.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.06.1.06.01.01.15. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.06.1.06.01.01.17. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.06.1.06.01.01.18. 12.600.000,00 226.752.000,00 - 239.352.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.06.1.06.01.01.21. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Operasional Kantor

1.06.1.06.01.02. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.06.1.06.01.02.24. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.06.1.06.01.06. 57.510.000,00 22.490.000,00 - 80.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.06.1.06.01.06.01. 18.564.000,00 6.436.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.06.1.06.01.06.05. 18.202.000,00 6.798.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.06.1.06.01.06.08. 20.744.000,00 9.256.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.06.1.06.01.15. 269.373.000,00 335.627.000,00 - 605.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi

1.06.1.06.01.15.02. 166.636.000,00 33.364.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

1.06.1.06.01.15.07. 87.412.000,00 167.588.000,00 - 255.000.000,00 Pemutakhiran Data Informasi Perencanaan Pembangunan Berbasis GIS

1.06.1.06.01.15.14. 15.325.000,00 134.675.000,00 - 150.000.000,00 Maintenance Server dan Jaringan Internet

1.06.1.06.01.19. 224.175.000,00 235.825.000,00 - 460.000.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

1.06.1.06.01.19.14. 124.068.000,00 125.932.000,00 - 250.000.000,00 Stdi Ehra Sanitasi

1.06.1.06.01.19.18. 100.107.000,00 109.893.000,00 - 210.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman

1.06.1.06.01.21. 1.935.495.000,00 3.134.505.000,00 - 5.070.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 277

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06.1.06.01.21.05. 368.242.000,00 131.758.000,00 - 500.000.000,00 Penyusunan rancangan RPJMD

1.06.1.06.01.21.08. 145.974.000,00 154.026.000,00 - 300.000.000,00 Penyusunan rancangan RKPD

1.06.1.06.01.21.09. 159.570.000,00 240.430.000,00 - 400.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.06.1.06.01.21.12. 284.414.000,00 515.586.000,00 - 800.000.000,00 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

1.06.1.06.01.21.13. 166.260.000,00 63.740.000,00 - 230.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1.06.1.06.01.21.15. 99.188.000,00 25.812.000,00 - 125.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja dan Renstra SKPD

1.06.1.06.01.21.19. 138.560.000,00 226.440.000,00 - 365.000.000,00 Operasional dan Updating Data Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan

1.06.1.06.01.21.21. 137.902.000,00 62.098.000,00 - 200.000.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN

1.06.1.06.01.21.23. 182.486.000,00 317.514.000,00 - 500.000.000,00 Penyusunan KUA dan PPAS

1.06.1.06.01.21.24. 41.550.000,00 58.450.000,00 - 100.000.000,00 Sistem Informasi Managemen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Daerah

1.06.1.06.01.21.30. 64.167.000,00 525.833.000,00 - 590.000.000,00 Integrasi Pokok-pokok Pikiran Dewan dalam Perencanaan Pembangunan

1.06.1.06.01.21.32. 124.816.000,00 260.184.000,00 - 385.000.000,00 fasilitasi Pelaksanaan Integrasi Perencanaan Pembangunan dalam Kerangka Satu

Perencanaan Untuk Semua

1.06.1.06.01.21.33. 22.366.000,00 552.634.000,00 - 575.000.000,00 Semiloka Penguatan Integrasi Perencanaan Pembangunan

1.06.1.06.01.22. 226.190.000,00 623.810.000,00 - 850.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06.1.06.01.22.20. 67.690.000,00 82.310.000,00 - 150.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

1.06.1.06.01.22.25. 47.650.000,00 152.350.000,00 - 200.000.000,00 Singkronisasi dan Integrasi Pembangunan Ekonomi

1.06.1.06.01.22.28. 55.600.000,00 194.400.000,00 - 250.000.000,00 Penyusunan Study Daya Saing UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean

1.06.1.06.01.22.29. 55.250.000,00 194.750.000,00 - 250.000.000,00 Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

dalam rangka Peningkatan PAD

1.06.1.06.01.23. 324.317.000,00 315.683.000,00 - 640.000.000,00 Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya

1.06.1.06.01.23.06. 127.214.000,00 22.786.000,00 - 150.000.000,00 Forum Data Peningkatan Perencanaan Pembangunan Berbasis Penanggulangan

Kemiskinan

1.06.1.06.01.23.09. 67.792.000,00 97.208.000,00 - 165.000.000,00 Pengendalian Program Bantuan Pengentasan Kemiskinan

1.06.1.06.01.23.11. 64.432.000,00 35.568.000,00 - 100.000.000,00 Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

1.06.1.06.01.23.20. 64.879.000,00 160.121.000,00 - 225.000.000,00 Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang responsive Gender

1.06.1.06.01.24. 191.824.000,00 658.176.000,00 - 850.000.000,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1.06.1.06.01.24.06. 63.678.000,00 236.322.000,00 - 300.000.000,00 Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Irigasi

1.06.1.06.01.24.10. 60.798.000,00 289.202.000,00 - 350.000.000,00 Penyusunan Masterplan Sumber Daya Air

1.06.1.06.01.24.11. 67.348.000,00 132.652.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistim Penyediaan Air

Minum (JAKSTRADA SPAM)

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 278

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03. - - - - PEKERJAAN UMUM

1.03.1.06.01.30. - - - - Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan

1.05. 708.412.000,00 2.541.588.000,00 - 3.250.000.000,00 PENATAAN RUANG

1.05.1.06.01.15. 491.762.000,00 2.358.238.000,00 - 2.850.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang

1.05.1.06.01.15.05. 99.768.000,00 500.232.000,00 - 600.000.000,00 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

1.05.1.06.01.15.11. 95.368.000,00 504.632.000,00 - 600.000.000,00 Revisi rencana tata ruang

1.05.1.06.01.15.17. 78.220.000,00 421.780.000,00 - 500.000.000,00 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan

Permukiman di Daerah

1.05.1.06.01.15.28. 48.406.000,00 101.594.000,00 - 150.000.000,00 Workshop Pemetaan dalam rangka Penataan Ruang Daerah

1.05.1.06.01.15.29. 64.450.000,00 335.550.000,00 - 400.000.000,00 Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau

1.05.1.06.01.15.30. 52.775.000,00 247.225.000,00 - 300.000.000,00 Penyusunan Masterplan Kawasan Industri

1.05.1.06.01.15.31. 52.775.000,00 247.225.000,00 - 300.000.000,00 Penyusunan Rencana Lahan Perikanan Berkelanjutan

1.05.1.06.01.16. - - - - Program Pemanfaatan Ruang

1.05.1.06.01.17. 216.650.000,00 183.350.000,00 - 400.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.05.1.06.01.17.14. 133.030.000,00 116.970.000,00 - 250.000.000,00 Operasional Tim Badan Koordinasi Pengendalian Ruang Daerah (BKPRD)

1.05.1.06.01.17.15. 83.620.000,00 66.380.000,00 - 150.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang

1.08. 33.126.000,00 116.874.000,00 - 150.000.000,00 LINGKUNGAN HIDUP

1.08.1.06.01.15. 33.126.000,00 116.874.000,00 - 150.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08.1.06.01.15.17. 33.126.000,00 116.874.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Masterplan Pengelolaan Persampahan

1.20. 448.835.000,00 1.026.165.000,00 - 1.475.000.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.06.01.29. 448.835.000,00 1.026.165.000,00 - 1.475.000.000,00 Program Penelitian dan Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah

1.20.1.06.01.29.07. 46.095.000,00 53.905.000,00 - 100.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian

1.20.1.06.01.29.09. 34.300.000,00 90.700.000,00 - 125.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif

1.20.1.06.01.29.15. 86.975.000,00 113.025.000,00 - 200.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Perencanaan Pembangunan / CSR

1.20.1.06.01.29.19. 53.375.000,00 146.625.000,00 - 200.000.000,00 Forum Komunikasi Bersama PTS se Kabupaten Gresik

1.20.1.06.01.29.22. 133.360.000,00 241.640.000,00 - 375.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Dewan Riset Daerah

1.20.1.06.01.29.23. 52.005.000,00 197.995.000,00 - 250.000.000,00 Penguatan Sistem Inovasi Daerah

1.20.1.06.01.29.32. 42.725.000,00 182.275.000,00 - 225.000.000,00 Kajian Pemetaan Jaringan Internet

1.23. 378.352.000,00 201.648.000,00 - 580.000.000,00 STATISTIK

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 279

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.23.1.06.01.15. 378.352.000,00 201.648.000,00 - 580.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1.23.1.06.01.15.01. 108.820.000,00 91.180.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

1.23.1.06.01.15.05. 102.075.000,00 27.925.000,00 - 130.000.000,00 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia

1.23.1.06.01.15.07. 167.457.000,00 82.543.000,00 - 250.000.000,00 Analisa Pembangunan Ekonomi

1.07.01. 1.525.793.000,00 7.165.607.000,00 4.108.600.000,00 12.800.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN

1.07. 1.525.793.000,00 7.165.607.000,00 4.108.600.000,00 12.800.000.000,00 PERHUBUNGAN

1.07.1.07.01.01. 89.050.000,00 1.242.870.000,00 107.000.000,00 1.438.920.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.07.1.07.01.01.01. - 7.300.000,00 - 7.300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.07.1.07.01.01.02. - 284.400.000,00 - 284.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.07.1.07.01.01.05. 19.200.000,00 - - 19.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.07.1.07.01.01.07. 55.200.000,00 - - 55.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.07.1.07.01.01.08. 2.400.000,00 132.600.000,00 - 135.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.07.1.07.01.01.09. - 43.000.000,00 - 43.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.07.1.07.01.01.10. 2.800.000,00 53.500.000,00 - 56.300.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.07.1.07.01.01.11. 3.850.000,00 103.050.000,00 - 106.900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.07.1.07.01.01.12. 2.800.000,00 72.200.000,00 - 75.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.07.1.07.01.01.13. 2.800.000,00 100.000,00 107.000.000,00 109.900.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.07.1.07.01.01.15. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.07.1.07.01.01.17. - 58.920.000,00 - 58.920.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.07.1.07.01.01.18. - 103.000.000,00 - 103.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.07.1.07.01.01.19. - 360.000.000,00 - 360.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.07.1.07.01.01.21. - 16.800.000,00 - 16.800.000,00 Penyediaan Jasa Operasional Kantor

1.07.1.07.01.02. 11.575.000,00 180.780.000,00 477.645.000,00 670.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.07.1.07.01.02.07. 2.300.000,00 180.000,00 87.520.000,00 90.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.07.1.07.01.02.10. 3.850.000,00 150.000,00 196.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.07.1.07.01.02.22. 5.425.000,00 450.000,00 194.125.000,00 200.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.07.1.07.01.02.24. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.07.1.07.01.02.26. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.07.1.07.01.03. 3.850.000,00 194.150.000,00 - 198.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.07.1.07.01.03.02. 3.850.000,00 194.150.000,00 - 198.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 280

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.07.1.07.01.06. 240.334.000,00 44.666.000,00 - 285.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.07.1.07.01.06.01. 60.245.000,00 7.755.000,00 - 68.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.07.1.07.01.06.04. 38.563.000,00 1.437.000,00 - 40.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.07.1.07.01.06.05. 38.404.000,00 13.596.000,00 - 52.000.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.07.1.07.01.06.08. 41.436.000,00 8.564.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.07.1.07.01.06.10. 61.686.000,00 13.314.000,00 - 75.000.000,00 Penyusunan Profil SKPD*

1.07.1.07.01.07. 5.685.000,00 34.315.000,00 - 40.000.000,00 Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD

1.07.1.07.01.07.53. 5.685.000,00 34.315.000,00 - 40.000.000,00 Operasional UPT Dinas Pehubungan Cabang Bawean

1.07.1.07.01.15. 52.000.000,00 1.850.000,00 196.150.000,00 250.000.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.07.1.07.01.15.07. 48.150.000,00 1.850.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

1.07.1.07.01.15.17. 3.850.000,00 - 196.150.000,00 200.000.000,00 Pengadaan Alat Bantu Navigasi

1.07.1.07.01.16. 28.325.000,00 689.323.000,00 361.082.000,00 1.078.730.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.07.1.07.01.16.02. 5.425.000,00 194.575.000,00 - 200.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

1.07.1.07.01.16.04. 7.125.000,00 1.793.000,00 361.082.000,00 370.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

1.07.1.07.01.16.05. 10.325.000,00 208.405.000,00 - 218.730.000,00 Perawatan alat pengendali isyarat lalu lintas (APILL)

1.07.1.07.01.16.06. 2.500.000,00 187.500.000,00 - 190.000.000,00 Pemeliharaan marka jalan

1.07.1.07.01.16.07. 2.950.000,00 97.050.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan Rambu - Rambu Lalu Lintas

1.07.1.07.01.17. 898.274.000,00 4.115.876.000,00 298.200.000,00 5.312.350.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1.07.1.07.01.17.15. 4.600.000,00 130.400.000,00 - 135.000.000,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan

angkutan umum teladan

1.07.1.07.01.17.18. 339.550.000,00 2.930.450.000,00 230.000.000,00 3.500.000.000,00 Penataan pengelolaan parkir

1.07.1.07.01.17.19. 339.670.000,00 160.330.000,00 - 500.000.000,00 Operasional tertib lalu lintas

1.07.1.07.01.17.20. 90.430.000,00 151.570.000,00 - 242.000.000,00 Operasional kepelabuhanan

1.07.1.07.01.17.21. 87.314.000,00 76.036.000,00 - 163.350.000,00 Operasional pengawasan dan pemantauan angkutan sungai dan penyeberangan

1.07.1.07.01.17.22. 3.850.000,00 156.150.000,00 - 160.000.000,00 Sosialisasi pelayanan perkapalan

1.07.1.07.01.17.23. 8.125.000,00 141.875.000,00 - 150.000.000,00 Sosialisasi Pelayanan Angkutan Laut

1.07.1.07.01.17.26. 4.275.000,00 95.725.000,00 - 100.000.000,00 Operasional Pengawasan Angkutan Mineral Batu Bara

1.07.1.07.01.17.27. 2.950.000,00 850.000,00 68.200.000,00 72.000.000,00 Pengadaan Perahu

1.07.1.07.01.17.32. 6.585.000,00 73.415.000,00 - 80.000.000,00 Operasi Bakti Perairan Laut

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 281

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.07.1.07.01.17.34. 775.000,00 49.225.000,00 - 50.000.000,00 Sertifikasi <7GT

1.07.1.07.01.17.49. 10.150.000,00 149.850.000,00 - 160.000.000,00 Pemetaan Wilayah Perairan Laut Kabupaten Gresik

1.07.1.07.01.18. 12.250.000,00 5.448.000,00 402.302.000,00 420.000.000,00 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1.07.1.07.01.18.01. 6.825.000,00 2.023.000,00 291.152.000,00 300.000.000,00 Pembangunan gedung terminal

1.07.1.07.01.18.04. 5.425.000,00 3.425.000,00 111.150.000,00 120.000.000,00 Pembangunan Tambatan Penyeberabangan Sungai

1.07.1.07.01.19. 28.800.000,00 8.175.000,00 1.710.721.000,00 1.747.696.000,00 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1.07.1.07.01.19.06. 28.800.000,00 8.175.000,00 1.710.721.000,00 1.747.696.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Lalu Lintas*

1.07.1.07.01.20. 7.575.000,00 379.425.000,00 - 387.000.000,00 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1.07.1.07.01.20.04. 7.575.000,00 379.425.000,00 - 387.000.000,00 Operasional pengujian kendaraan bermotor

1.07.1.07.01.21. 142.925.000,00 267.075.000,00 - 410.000.000,00 Program Peningkatan Peningkatan Komunikasi Informasi Hubdar dan

Perkeretaapian

1.07.1.07.01.21.02. 69.115.000,00 30.885.000,00 - 100.000.000,00 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

1.07.1.07.01.21.07. 59.090.000,00 110.910.000,00 - 170.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

1.07.1.07.01.21.10. 6.750.000,00 58.250.000,00 - 65.000.000,00 Sosialisasi Perbub No. 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan dan

Pengawasan Zona Lokasi Menara

1.07.1.07.01.21.12. 2.700.000,00 22.300.000,00 - 25.000.000,00 Identifikasi Potensi Pendukung Bandar Udara Bawean

1.07.1.07.01.21.14. 5.270.000,00 44.730.000,00 - 50.000.000,00 Study Kelayakan Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang di Perlintasan Kereta Api

Cerme dan Duduk Sampeyan

1.07.1.07.01.22. 5.150.000,00 1.654.000,00 555.500.000,00 562.304.000,00 Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Perhubungan

1.07.1.07.01.22.01. 5.150.000,00 1.654.000,00 555.500.000,00 562.304.000,00 Program Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat

1.08.01. 1.291.180.000,00 12.453.370.000,00 12.375.450.000,00 26.120.000.000,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1.08. 1.291.180.000,00 12.453.370.000,00 12.375.450.000,00 26.120.000.000,00 LINGKUNGAN HIDUP

1.08.1.08.01.01. 54.000.000,00 256.706.000,00 150.000.000,00 460.706.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.08.1.08.01.01.02. - 48.000.000,00 - 48.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.08.1.08.01.01.05. 15.000.000,00 - - 15.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.08.1.08.01.01.07. 39.000.000,00 - - 39.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.08.1.08.01.01.08. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.08.1.08.01.01.09. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.08.1.08.01.01.10. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.08.1.08.01.01.11. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.08.1.08.01.01.12. - 4.260.000,00 - 4.260.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 282

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.08.1.08.01.01.13. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.08.1.08.01.01.15. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.08.1.08.01.01.17. - 11.155.000,00 - 11.155.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.08.1.08.01.01.18. - 88.491.000,00 - 88.491.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.08.1.08.01.02. 22.440.000,00 206.020.000,00 1.479.000.000,00 1.707.460.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.08.1.08.01.02.03. 19.190.000,00 1.810.000,00 1.479.000.000,00 1.500.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.08.1.08.01.02.22. 3.250.000,00 96.750.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.08.1.08.01.02.24. - 92.460.000,00 - 92.460.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.08.1.08.01.02.26. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.08.1.08.01.05. - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.08.1.08.01.06. 30.300.000,00 20.397.000,00 - 50.697.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.08.1.08.01.06.01. 5.040.000,00 4.673.000,00 - 9.713.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08.1.08.01.06.05. 14.840.000,00 6.144.000,00 - 20.984.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.08.1.08.01.06.08. 10.420.000,00 9.580.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.08.1.08.01.15. 571.400.000,00 6.358.600.000,00 4.980.000.000,00 11.910.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08.1.08.01.15.02. 86.860.000,00 165.140.000,00 4.980.000.000,00 5.232.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

1.08.1.08.01.15.04. 415.780.000,00 5.623.220.000,00 - 6.039.000.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08.1.08.01.15.11. 6.750.000,00 91.250.000,00 - 98.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

1.08.1.08.01.15.13. 15.790.000,00 410.210.000,00 - 426.000.000,00 Pembangunan/Pemeliharaan Sarana TPA

1.08.1.08.01.15.14. 19.640.000,00 45.360.000,00 - 65.000.000,00 Operasional Retribusi Kebersihan

1.08.1.08.01.15.19. 26.580.000,00 23.420.000,00 - 50.000.000,00 Operasional Satuan Tugas Kebersihan

1.08.1.08.01.16. 285.585.000,00 1.820.376.000,00 163.200.000,00 2.269.161.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.08.1.08.01.16.01. 64.840.000,00 217.785.000,00 - 282.625.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat

1.08.1.08.01.16.04. 59.600.000,00 220.000.000,00 - 279.600.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

1.08.1.08.01.16.06. 4.825.000,00 107.925.000,00 - 112.750.000,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B3

1.08.1.08.01.16.07. 8.900.000,00 124.015.000,00 - 132.915.000,00 Pengkajian dampak lingkungan

1.08.1.08.01.16.09. 21.950.000,00 72.439.000,00 - 94.389.000,00 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)

1.08.1.08.01.16.13. 19.900.000,00 132.145.000,00 - 152.045.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL

1.08.1.08.01.16.14. 77.330.000,00 592.670.000,00 - 670.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 283

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.08.1.08.01.16.19. 21.300.000,00 35.500.000,00 143.200.000,00 200.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Dan Peran Laboratorium

1.08.1.08.01.16.22. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Sertifikasi Labolatorium

1.08.1.08.01.16.23. 6.940.000,00 217.897.000,00 20.000.000,00 244.837.000,00 Operasional Laboratorium Lingkungan

1.08.1.08.01.17. 40.350.000,00 356.400.000,00 113.250.000,00 510.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.08.1.08.01.17.02. 9.300.000,00 120.700.000,00 - 130.000.000,00 Pantai dan Laut Lestari

1.08.1.08.01.17.06. 20.700.000,00 109.300.000,00 - 130.000.000,00 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

1.08.1.08.01.17.07. 4.875.000,00 31.875.000,00 113.250.000,00 150.000.000,00 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air

1.08.1.08.01.17.20. 5.475.000,00 94.525.000,00 - 100.000.000,00 Study Kelayakan dan Penanggulangan Lahan Kritis

1.08.1.08.01.18. 7.900.000,00 292.100.000,00 - 300.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

1.08.1.08.01.18.03. 7.900.000,00 292.100.000,00 - 300.000.000,00 Rehabilitasi hutan dan lahan

1.08.1.08.01.19. 43.618.000,00 372.682.000,00 - 416.300.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

1.08.1.08.01.19.01. 15.328.000,00 135.272.000,00 - 150.600.000,00 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

1.08.1.08.01.19.02. 10.000.000,00 140.000.000,00 - 150.000.000,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan

1.08.1.08.01.19.03. 11.370.000,00 88.630.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional

dan daerah

1.08.1.08.01.19.05. 6.920.000,00 8.780.000,00 - 15.700.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.08.1.08.01.20. 39.460.000,00 248.841.000,00 - 288.301.000,00 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1.08.1.08.01.20.01. 4.610.000,00 91.617.000,00 - 96.227.000,00 Pengujian emisi kendaraan bermotor

1.08.1.08.01.20.07. 8.000.000,00 60.114.000,00 - 68.114.000,00 Penyelesaian Kasus Pencemaran dan Sengketa Lingkungan

1.08.1.08.01.20.12. 26.850.000,00 97.110.000,00 - 123.960.000,00 Workshop pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada industri di Kabpaten Gresik

*

1.08.1.08.01.24. 184.802.000,00 2.514.073.000,00 5.408.500.000,00 8.107.375.000,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1.08.1.08.01.24.05. 29.172.000,00 235.452.000,00 675.000.000,00 939.624.000,00 Penataan RTH

1.08.1.08.01.24.06. 118.100.000,00 2.189.913.000,00 413.500.000,00 2.721.513.000,00 Pemeliharaan RTH

1.08.1.08.01.24.11. 37.530.000,00 88.708.000,00 4.320.000.000,00 4.446.238.000,00 Pembangunan / Peningkatan Taman

1.08.1.08.01.25. 11.325.000,00 7.175.000,00 81.500.000,00 100.000.000,00 Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Lingkungan Hidup

1.08.1.08.01.25.04. 11.325.000,00 7.175.000,00 81.500.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Tempat Khusus Merokok (DBHCHT)

1.10.02. 1.414.604.000,00 3.549.788.625,00 499.880.000,00 5.464.272.625,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.10. 1.414.604.000,00 3.549.788.625,00 499.880.000,00 5.464.272.625,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.1.10.02.01. 35.910.000,00 873.812.625,00 90.500.000,00 1.000.222.625,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 284

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.10.1.10.02.01.01. - 3.781.625,00 - 3.781.625,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.10.1.10.02.01.02. - 35.616.000,00 - 35.616.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.10.1.10.02.01.05. 7.200.000,00 - - 7.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.10.1.10.02.01.07. 24.960.000,00 40.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.10.1.10.02.01.08. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.10.1.10.02.01.09. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.10.1.10.02.01.10. 600.000,00 49.400.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.10.1.10.02.01.11. 2.550.000,00 527.950.000,00 - 530.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.10.1.10.02.01.12. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.10.1.10.02.01.13. 600.000,00 3.900.000,00 90.500.000,00 95.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.10.1.10.02.01.15. - 2.225.000,00 - 2.225.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.10.1.10.02.01.17. - 37.100.000,00 - 37.100.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.10.1.10.02.01.18. - 115.000.000,00 - 115.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.10.1.10.02.01.19. - 8.800.000,00 - 8.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.10.1.10.02.02. 600.000,00 139.900.000,00 - 140.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.10.1.10.02.02.22. 600.000,00 54.900.000,00 - 55.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.10.1.10.02.02.24. - 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.10.1.10.02.05. - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.10.1.10.02.06. 90.746.000,00 51.754.000,00 - 142.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.10.1.10.02.06.01. 14.366.000,00 3.134.000,00 - 17.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.10.1.10.02.06.05. 51.630.000,00 18.370.000,00 - 70.000.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.10.1.10.02.06.06. 16.650.000,00 3.350.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Laporan dan Monitoring Realisasi Kinerja SKPD

1.10.1.10.02.06.08. 8.100.000,00 26.900.000,00 - 35.000.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.10.1.10.02.15. 1.287.348.000,00 2.484.322.000,00 409.380.000,00 4.181.050.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10.1.10.02.15.05. 39.043.000,00 77.407.000,00 13.400.000,00 129.850.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan

1.10.1.10.02.15.08. 231.280.000,00 322.320.000,00 40.000.000,00 593.600.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.10.1.10.02.15.10. 52.048.000,00 59.452.000,00 22.000.000,00 133.500.000,00 Penyusunan kebijakan kependudukan

1.10.1.10.02.15.11. 63.225.000,00 233.575.000,00 - 296.800.000,00 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

1.10.1.10.02.15.12. 42.487.000,00 123.013.000,00 - 165.500.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 285

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.10.1.10.02.15.13. 2.175.000,00 34.825.000,00 - 37.000.000,00 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan

1.10.1.10.02.15.15. 161.450.000,00 242.800.000,00 189.350.000,00 593.600.000,00 Pelaksanaan E-KTP*

1.10.1.10.02.15.16. 31.275.000,00 70.725.000,00 - 102.000.000,00 Penjilidan dan Penataan Arsip kependudukan

1.10.1.10.02.15.17. 38.325.000,00 31.675.000,00 - 70.000.000,00 Sidang Pencatatan Perkawinan

1.10.1.10.02.15.18. 36.170.000,00 112.230.000,00 - 148.400.000,00 Verifikasi Kutipan Akta Catatan Sipil

1.10.1.10.02.15.20. 19.610.000,00 90.260.000,00 1.430.000,00 111.300.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan

1.10.1.10.02.15.23. 29.444.000,00 81.856.000,00 - 111.300.000,00 Sistem Informasi Pendukung SIAK *

1.10.1.10.02.15.30. 64.150.000,00 65.850.000,00 - 130.000.000,00 Pemeliharaan, Pengamanan dan Pengawasan Perangkat Lunak Kependudukan

1.10.1.10.02.15.32. 74.100.000,00 148.500.000,00 - 222.600.000,00 Pemeliharaan, Pengamanan dan Pengawasan Perangkat Keras Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK)

1.10.1.10.02.15.36. 41.940.000,00 48.360.000,00 21.000.000,00 111.300.000,00 Sosialisasi Perubahan Undang-Undang Pencatatan Sipil

1.10.1.10.02.15.37. 129.088.000,00 93.512.000,00 - 222.600.000,00 Pemutakhiran Dokumen Kependudukan

1.10.1.10.02.15.38. 68.858.000,00 79.542.000,00 - 148.400.000,00 Sinkronisasi, Konsolidasi, Dokumentasi dan Pemutakhiran Data Kependudukan

1.10.1.10.02.15.39. 35.075.000,00 76.225.000,00 - 111.300.000,00 Penyusunan Profil Kependudukan

1.10.1.10.02.15.40. 10.300.000,00 101.000.000,00 - 111.300.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan Jemput Bola

1.10.1.10.02.15.41. 35.580.000,00 60.320.000,00 89.600.000,00 185.500.000,00 Pengarsipan data Pencatatan Sipil Secara Elektronik

1.10.1.10.02.15.42. 43.780.000,00 109.120.000,00 32.600.000,00 185.500.000,00 Dokumentasi Arsip Data Kependudukan Elektronik

1.10.1.10.02.15.43. 18.178.000,00 56.022.000,00 - 74.200.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Arsip Data Kependudukan Elektronik

1.10.1.10.02.15.44. 19.767.000,00 165.733.000,00 - 185.500.000,00 Penyusunan Buku Informasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1.12.01. 1.194.421.000,00 2.063.835.000,00 1.535.761.000,00 4.794.017.000,00 BADAN KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1.12. 1.133.971.000,00 1.377.085.000,00 1.535.761.000,00 4.046.817.000,00 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1.12.1.12.01.01. 55.200.000,00 384.550.000,00 189.808.000,00 629.558.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.12.1.12.01.01.01. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.12.1.12.01.01.02. - 104.000.000,00 - 104.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.12.1.12.01.01.05. 13.200.000,00 - - 13.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.12.1.12.01.01.07. 18.000.000,00 - - 18.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.12.1.12.01.01.08. - 44.500.000,00 - 44.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.12.1.12.01.01.09. - 17.550.000,00 - 17.550.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.12.1.12.01.01.10. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.12.1.12.01.01.11. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 286

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.12.1.12.01.01.12. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.12.1.12.01.01.13. - - 169.808.000,00 169.808.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.12.1.12.01.01.14. - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.12.1.12.01.01.15. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.12.1.12.01.01.17. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.12.1.12.01.01.18. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.12.1.12.01.01.19. 24.000.000,00 - - 24.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.12.1.12.01.01.21. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Operasional Kantor

1.12.1.12.01.02. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.12.1.12.01.02.22. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.12.1.12.01.02.24. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.12.1.12.01.05. 3.000.000,00 7.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.12.1.12.01.05.05. 3.000.000,00 7.000.000,00 - 10.000.000,00 Penilaian Angka Kredit

1.12.1.12.01.06. 19.872.000,00 22.758.000,00 - 42.630.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.12.1.12.01.06.01. 8.632.000,00 6.368.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.12.1.12.01.06.05. 11.240.000,00 16.390.000,00 - 27.630.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.12.1.12.01.15. 44.044.000,00 309.706.000,00 - 353.750.000,00 Program Keluarga Berencana

1.12.1.12.01.15.05. - 28.250.000,00 - 28.250.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana

1.12.1.12.01.15.07. 14.200.000,00 166.900.000,00 - 181.100.000,00 Monitoring KB melalui Sarana Mobilitas Tim KB Keliling

1.12.1.12.01.15.10. 28.844.000,00 21.156.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Profil Badan KB dan PP

1.12.1.12.01.15.11. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Fasilitasi Pembinaan Klinik Keluarga Berencana

1.12.1.12.01.15.12. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Pengendalian Kelahiran melalui Program Keluarga Berencana

1.12.1.12.01.15.13. 1.000.000,00 17.400.000,00 - 18.400.000,00 Peningkatan Partisipasi Peserta Keluarga Berencana Aktif

1.12.1.12.01.15.14. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Advokasi Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditingkat

Kecamatan dan Desa

1.12.1.12.01.16. 3.400.000,00 32.600.000,00 - 36.000.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1.12.1.12.01.16.01. 3.400.000,00 32.600.000,00 - 36.000.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

1.12.1.12.01.18. 955.025.000,00 225.825.000,00 - 1.180.850.000,00 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang

Mandiri

1.12.1.12.01.18.02. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pembinaan Kelompok remaja Peduli KB

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 287

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.12.1.12.01.18.03. 950.000,00 144.050.000,00 - 145.000.000,00 Monitoring Pendataan Keluarga Sejahtera

1.12.1.12.01.18.04. 951.675.000,00 19.175.000,00 - 970.850.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB

1.12.1.12.01.18.05. 2.400.000,00 42.600.000,00 - 45.000.000,00 Penyuluhan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan kepada Remaja

1.12.1.12.01.19. 13.150.000,00 33.370.000,00 - 46.520.000,00 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan

di Masyarakat

1.12.1.12.01.19.02. - 17.520.000,00 - 17.520.000,00 Pengembangan KIE Keluarga Sejahtera

1.12.1.12.01.19.03. 13.150.000,00 15.850.000,00 - 29.000.000,00 Lomba KB Lestari

1.12.1.12.01.20. 3.600.000,00 36.525.000,00 - 40.125.000,00 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

1.12.1.12.01.20.02. 3.600.000,00 36.525.000,00 - 40.125.000,00 Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar

sekolah

1.12.1.12.01.22. 3.150.000,00 20.500.000,00 - 23.650.000,00 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan

Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

1.12.1.12.01.22.02. 3.150.000,00 20.500.000,00 - 23.650.000,00 Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang

1.12.1.12.01.23. 2.300.000,00 128.980.000,00 - 131.280.000,00 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

1.12.1.12.01.23.01. 1.150.000,00 30.130.000,00 - 31.280.000,00 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

1.12.1.12.01.23.02. 1.150.000,00 98.850.000,00 - 100.000.000,00 Pengembangan Kelompok Bina Keluarga dan Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga

1.12.1.12.01.24. 13.150.000,00 11.850.000,00 - 25.000.000,00 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

1.12.1.12.01.24.01. 13.150.000,00 11.850.000,00 - 25.000.000,00 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

1.12.1.12.01.25. 18.080.000,00 13.421.000,00 1.345.953.000,00 1.377.454.000,00 Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Keluarga Berencana

1.12.1.12.01.25.01. 18.080.000,00 13.421.000,00 1.345.953.000,00 1.377.454.000,00 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana

1.11. 60.450.000,00 686.750.000,00 - 747.200.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.1.12.01.15. 600.000,00 29.400.000,00 - 30.000.000,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1.11.1.12.01.15.02. 600.000,00 14.400.000,00 - 15.000.000,00 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan

jabatan publik

1.11.1.12.01.15.03. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

1.11.1.12.01.16. 19.300.000,00 200.700.000,00 - 220.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.11.1.12.01.16.05. 18.700.000,00 181.300.000,00 - 200.000.000,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

1.11.1.12.01.16.06. 600.000,00 19.400.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan

anak

1.11.1.12.01.17. 38.850.000,00 337.150.000,00 - 376.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 288

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.11.1.12.01.17.08. 17.500.000,00 138.500.000,00 - 156.000.000,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

1.11.1.12.01.17.10. 19.150.000,00 130.850.000,00 - 150.000.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Gerakan Sayang Ibu dan pembinaan kelompok

P2WKSS

1.11.1.12.01.17.12. 2.200.000,00 67.800.000,00 - 70.000.000,00 Peningkatan Keterampilan Perempuan

1.11.1.12.01.18. 600.000,00 49.400.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

1.11.1.12.01.18.01. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

1.11.1.12.01.18.02. 600.000,00 24.400.000,00 - 25.000.000,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

1.11.1.12.01.19. 1.100.000,00 70.100.000,00 - 71.200.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.11.1.12.01.19.01. 1.100.000,00 70.100.000,00 - 71.200.000,00 Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

1.13.01. 250.543.000,00 4.213.452.200,00 68.489.000,00 4.532.484.200,00 DINAS SOSIAL

1.13. 241.143.000,00 3.871.852.200,00 68.489.000,00 4.181.484.200,00 SOSIAL

1.13.1.13.01.01. 35.520.000,00 342.416.600,00 68.489.000,00 446.425.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.13.1.13.01.01.02. - 14.211.000,00 - 14.211.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.13.1.13.01.01.05. 14.520.000,00 - - 14.520.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.13.1.13.01.01.07. 19.200.000,00 - - 19.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.13.1.13.01.01.08. - 86.680.000,00 - 86.680.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.13.1.13.01.01.09. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.13.1.13.01.01.10. - 23.100.000,00 - 23.100.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.13.1.13.01.01.11. - 16.500.000,00 - 16.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.13.1.13.01.01.12. - 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.13.1.13.01.01.13. 1.800.000,00 1.500.000,00 68.489.000,00 71.789.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.13.1.13.01.01.15. - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.13.1.13.01.01.17. - 22.325.600,00 - 22.325.600,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.13.1.13.01.01.18. - 71.000.000,00 - 71.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.13.1.13.01.01.19. - 72.000.000,00 - 72.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.13.1.13.01.02. - 110.000.000,00 - 110.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.13.1.13.01.02.22. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.13.1.13.01.02.24. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.13.1.13.01.06. 53.150.000,00 45.608.000,00 - 98.758.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 289

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.13.1.13.01.06.01. 12.995.000,00 3.874.000,00 - 16.869.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.13.1.13.01.06.04. 9.855.000,00 8.793.000,00 - 18.648.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.13.1.13.01.06.05. 13.680.000,00 11.153.000,00 - 24.833.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.13.1.13.01.06.08. 16.620.000,00 21.788.000,00 - 38.408.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.13.1.13.01.15. 60.940.000,00 1.033.377.500,00 - 1.094.317.500,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.13.1.13.01.15.01. 27.300.000,00 298.700.000,00 - 326.000.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial

Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

1.13.1.13.01.15.02. 3.000.000,00 57.000.000,00 - 60.000.000,00 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

1.13.1.13.01.15.03. 3.000.000,00 77.000.000,00 - 80.000.000,00 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

1.13.1.13.01.15.04. 2.100.000,00 147.900.000,00 - 150.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

1.13.1.13.01.15.05. 16.335.000,00 151.032.500,00 - 167.367.500,00 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

1.13.1.13.01.15.06. 5.175.000,00 144.825.000,00 - 150.000.000,00 Seleksi, Bimbingan dan Bantuan Bagi Keluarga Rentan*

1.13.1.13.01.15.07. 4.030.000,00 156.920.000,00 - 160.950.000,00 Bimbingan Bagi Lanjut Usia Produktif*

1.13.1.13.01.16. 17.578.000,00 453.961.600,00 - 471.539.600,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13.1.13.01.16.07. 3.000.000,00 56.384.600,00 - 59.384.600,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial

bagi PMKS

1.13.1.13.01.16.10. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat

dan kejadian luar biasa

1.13.1.13.01.16.11. 5.578.000,00 6.577.000,00 - 12.155.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.13.1.13.01.16.12. 9.000.000,00 191.000.000,00 - 200.000.000,00 Penumbuhan dan pembinaan WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis

masyarakat)

1.13.1.13.01.18. 3.200.000,00 109.368.500,00 - 112.568.500,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

1.13.1.13.01.18.03. 3.200.000,00 109.368.500,00 - 112.568.500,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

1.13.1.13.01.19. 14.680.000,00 810.195.000,00 - 824.875.000,00 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

1.13.1.13.01.19.07. 2.100.000,00 147.900.000,00 - 150.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Panti Asuhan

1.13.1.13.01.19.09. 11.680.000,00 613.195.000,00 - 624.875.000,00 Pembinaan bagi Panti Asuhan Anak

1.13.1.13.01.19.10. 900.000,00 49.100.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan bagi Para Legium Veteran, Janda Veteran dan Perintis Kemerdekaan

1.13.1.13.01.20. 41.025.000,00 83.975.000,00 - 125.000.000,00 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,

Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

1.13.1.13.01.20.01. 41.025.000,00 83.975.000,00 - 125.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

1.13.1.13.01.21. 15.050.000,00 882.950.000,00 - 898.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 290

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.13.1.13.01.21.03. 3.050.000,00 384.950.000,00 - 388.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

1.13.1.13.01.21.04. 7.125.000,00 342.875.000,00 - 350.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelembagaan perlindungan sosial

1.13.1.13.01.21.05. 4.875.000,00 155.125.000,00 - 160.000.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi

1.04. 9.400.000,00 201.600.000,00 - 211.000.000,00 PERUMAHAN

1.04.1.13.01.18. 5.400.000,00 144.600.000,00 - 150.000.000,00 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

1.04.1.13.01.18.02. 5.400.000,00 144.600.000,00 - 150.000.000,00 Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana sosial

1.04.1.13.01.20. 4.000.000,00 57.000.000,00 - 61.000.000,00 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1.04.1.13.01.20.07. 4.000.000,00 32.000.000,00 - 36.000.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

1.04.1.13.01.20.11. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana/Gedung/Tempat Persemayaman

1.19. - 140.000.000,00 - 140.000.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.13.01.22. - 140.000.000,00 - 140.000.000,00 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1.19.1.13.01.22.15. - 140.000.000,00 - 140.000.000,00 Pembinaan Usaha Ekonomi Prduktif Bagi Korban Pasca Bencana

1.13.02. 175.187.350,00 1.965.781.675,00 786.030.975,00 2.927.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.13. 84.906.000,00 947.069.025,00 336.630.975,00 1.368.606.000,00 SOSIAL

1.13.1.13.02.01. 48.260.000,00 598.417.000,00 18.950.000,00 665.627.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.13.1.13.02.01.01. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.13.1.13.02.01.02. - 104.100.000,00 - 104.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.13.1.13.02.01.05. 15.000.000,00 - - 15.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.13.1.13.02.01.07. 13.800.000,00 - - 13.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.13.1.13.02.01.08. - 38.475.000,00 - 38.475.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.13.1.13.02.01.09. - 27.900.000,00 - 27.900.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.13.1.13.02.01.10. - 43.835.000,00 - 43.835.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.13.1.13.02.01.11. - 27.947.000,00 - 27.947.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.13.1.13.02.01.12. - 22.620.000,00 - 22.620.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.13.1.13.02.01.13. - - 18.650.000,00 18.650.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.13.1.13.02.01.15. - 8.040.000,00 300.000,00 8.340.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.13.1.13.02.01.17. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.13.1.13.02.01.18. - 157.500.000,00 - 157.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.13.1.13.02.01.19. 19.460.000,00 60.000.000,00 - 79.460.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.13.1.13.02.01.21. - 47.000.000,00 - 47.000.000,00 Penyediaan Jasa Operasional Kantor

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 291

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.13.1.13.02.01.50. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.13.1.13.02.02. 3.350.000,00 235.287.025,00 317.680.975,00 556.318.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.13.1.13.02.02.22. 3.350.000,00 23.287.025,00 317.680.975,00 344.318.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.13.1.13.02.02.24. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.13.1.13.02.02.26. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.13.1.13.02.03. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.13.1.13.02.03.02. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.13.1.13.02.05. 7.000.000,00 53.000.000,00 - 60.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.13.1.13.02.05.07. 7.000.000,00 53.000.000,00 - 60.000.000,00 Peningkatan Kualitas SDM SKPD

1.13.1.13.02.06. 26.296.000,00 45.365.000,00 - 71.661.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.13.1.13.02.06.01. 13.430.000,00 5.450.000,00 - 18.880.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.13.1.13.02.06.05. 10.220.000,00 4.420.000,00 - 14.640.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.13.1.13.02.06.08. 2.646.000,00 35.495.000,00 - 38.141.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.19. 90.281.350,00 1.018.712.650,00 449.400.000,00 1.558.394.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.13.02.22. 90.281.350,00 1.018.712.650,00 449.400.000,00 1.558.394.000,00 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1.19.1.13.02.22.03. 600.000,00 - 229.400.000,00 230.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana

alam

1.19.1.13.02.22.04. 616.350,00 182.383.650,00 - 183.000.000,00 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan

sementara

1.19.1.13.02.22.05. 5.775.000,00 151.407.000,00 - 157.182.000,00 Pelatihan Mitigasi Bencana

1.19.1.13.02.22.08. 12.615.000,00 134.720.000,00 200.000.000,00 347.335.000,00 Penyediaan Sumber Air / Sarana Penampung Air Didaerah Rawan Bencana

1.19.1.13.02.22.10. 3.850.000,00 95.015.000,00 - 98.865.000,00 Pelatihan Petugas Tanggap Darurat Bencana

1.19.1.13.02.22.11. 3.525.000,00 80.287.000,00 - 83.812.000,00 Pelatihan Pengurus Desa Tangguh *

1.19.1.13.02.22.14. 34.100.000,00 20.604.000,00 - 54.704.000,00 Posko Siaga Banjir dan Tanah Longsor

1.19.1.13.02.22.16. 1.800.000,00 27.800.000,00 20.000.000,00 49.600.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Bencana

1.19.1.13.02.22.17. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan Alat - Alat Informasi

1.19.1.13.02.22.18. 5.200.000,00 19.800.000,00 - 25.000.000,00 Operasional Tanggap Darurat Bencana

1.19.1.13.02.22.19. 5.175.000,00 44.222.000,00 - 49.397.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Pasca Bencana

1.19.1.13.02.22.20. 5.925.000,00 42.980.000,00 - 48.905.000,00 Identifikasi, Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana

1.19.1.13.02.22.21. 5.200.000,00 148.525.000,00 - 153.725.000,00 Pembuatan Kanopi / Penutup dan Alas Tandon

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 292

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.19.1.13.02.22.22. 5.900.000,00 45.969.000,00 - 51.869.000,00 Pelatihan Tim Tanggap Bencana (SAR)

1.14.01. 482.394.000,00 4.812.964.900,00 965.775.000,00 6.261.133.900,00 DINAS TENAGA KERJA

1.14. 482.394.000,00 4.812.964.900,00 965.775.000,00 6.261.133.900,00 KETENAGAKERJAAN

1.14.1.14.01.01. 52.725.000,00 712.340.000,00 186.425.000,00 951.490.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.14.1.14.01.01.01. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.14.1.14.01.01.02. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.14.1.14.01.01.05. 16.800.000,00 - - 16.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.14.1.14.01.01.07. 30.000.000,00 - - 30.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.14.1.14.01.01.08. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.14.1.14.01.01.09. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.14.1.14.01.01.10. 600.000,00 48.800.000,00 - 49.400.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.14.1.14.01.01.11. 600.000,00 49.400.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.14.1.14.01.01.12. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.14.1.14.01.01.13. 1.575.000,00 - 186.425.000,00 188.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.14.1.14.01.01.15. - 14.460.000,00 - 14.460.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.14.1.14.01.01.17. 3.150.000,00 121.850.000,00 - 125.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.14.1.14.01.01.18. - 103.830.000,00 - 103.830.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.14.1.14.01.01.19. - 84.000.000,00 - 84.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.14.1.14.01.01.21. - 23.000.000,00 - 23.000.000,00 Penyediaan Jasa Operasional Kantor

1.14.1.14.01.01.50. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.14.1.14.01.02. 21.593.000,00 286.667.900,00 779.350.000,00 1.087.610.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.14.1.14.01.02.03. 16.843.000,00 3.807.000,00 779.350.000,00 800.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.14.1.14.01.02.22. 4.750.000,00 152.860.900,00 - 157.610.900,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.14.1.14.01.02.24. - 130.000.000,00 - 130.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.14.1.14.01.06. 21.994.000,00 23.006.000,00 - 45.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.14.1.14.01.06.01. 13.620.000,00 16.380.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.14.1.14.01.06.05. 8.374.000,00 6.626.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.14.1.14.01.15. 47.475.000,00 1.060.558.000,00 - 1.108.033.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.14.1.14.01.15.06. 46.725.000,00 1.011.308.000,00 - 1.058.033.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 293

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.14.1.14.01.15.12. 750.000,00 49.250.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

1.14.1.14.01.16. 118.233.000,00 931.767.000,00 - 1.050.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1.14.1.14.01.16.01. 18.450.000,00 181.550.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

1.14.1.14.01.16.02. 16.783.000,00 233.217.000,00 - 250.000.000,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

1.14.1.14.01.16.05. 31.350.000,00 268.650.000,00 - 300.000.000,00 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

1.14.1.14.01.16.10. 24.600.000,00 125.400.000,00 - 150.000.000,00 Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

1.14.1.14.01.16.11. 17.550.000,00 82.450.000,00 - 100.000.000,00 Pendataan Tenaga Kerja Asing

1.14.1.14.01.16.14. 9.500.000,00 40.500.000,00 - 50.000.000,00 Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat

1.14.1.14.01.17. 220.374.000,00 1.798.626.000,00 - 2.019.000.000,00 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1.14.1.14.01.17.02. 10.625.000,00 189.375.000,00 - 200.000.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

1.14.1.14.01.17.03. 10.408.000,00 114.592.000,00 - 125.000.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

1.14.1.14.01.17.04. 14.550.000,00 285.450.000,00 - 300.000.000,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

1.14.1.14.01.17.05. 70.760.000,00 314.240.000,00 - 385.000.000,00 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap

keselamatan dan kesehatan kerja

1.14.1.14.01.17.08. 7.516.000,00 17.484.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.14.1.14.01.17.09. 20.540.000,00 129.460.000,00 - 150.000.000,00 Pembahasan Usulan Upah Minimum Kabupaten Gresik, Identifikasi Ketaatan Wajib

Lapor Perusahaan

1.14.1.14.01.17.10. 13.425.000,00 125.575.000,00 - 139.000.000,00 Optimalisasi Dewan Ketenagakerjaan

1.14.1.14.01.17.11. 25.450.000,00 149.550.000,00 - 175.000.000,00 Pemeriksaan Dan Pembinaan Norma - Norma Ketenagakerjaan

1.14.1.14.01.17.13. 15.425.000,00 144.575.000,00 - 160.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Manajemen dan Sumber Daya Manusia Serikat Pekerja di

Kabupaten Gresik

1.14.1.14.01.17.14. 12.075.000,00 97.925.000,00 - 110.000.000,00 Sosialisasi Pembentukan dan Pengelolaan LKS Bipartit di Perusahaan

1.14.1.14.01.17.16. 1.800.000,00 48.200.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan Hubungan Industrial Ke Perusahaan

1.14.1.14.01.17.17. 17.800.000,00 182.200.000,00 - 200.000.000,00 Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik

1.15.01. 697.032.000,00 5.845.419.350,00 112.750.000,00 6.655.201.350,00 DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1.15. 382.376.000,00 3.464.659.450,00 112.750.000,00 3.959.785.450,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.1.15.01.01. 137.350.000,00 1.050.788.450,00 112.750.000,00 1.300.888.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.15.1.15.01.01.01. - 9.850.000,00 - 9.850.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.15.1.15.01.01.02. - 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.15.1.15.01.01.05. 13.200.000,00 - - 13.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 294

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.15.1.15.01.01.07. 50.300.000,00 640.000,00 - 50.940.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.15.1.15.01.01.08. - 494.931.000,00 - 494.931.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.15.1.15.01.01.09. - 32.450.000,00 - 32.450.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.15.1.15.01.01.10. 1.200.000,00 108.654.450,00 - 109.854.450,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.15.1.15.01.01.11. - 55.425.000,00 - 55.425.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.15.1.15.01.01.12. - 10.468.000,00 - 10.468.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.15.1.15.01.01.13. 650.000,00 16.500.000,00 112.750.000,00 129.900.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.15.1.15.01.01.15. - 4.860.000,00 - 4.860.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.15.1.15.01.01.17. - 22.790.000,00 - 22.790.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.15.1.15.01.01.18. - 178.220.000,00 - 178.220.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.15.1.15.01.01.19. 72.000.000,00 84.000.000,00 - 156.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.15.1.15.01.02. 4.400.000,00 341.850.000,00 - 346.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.15.1.15.01.02.11. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan jasa gedung / kantor / rumah dinas

1.15.1.15.01.02.22. 4.400.000,00 166.650.000,00 - 171.050.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.15.1.15.01.02.24. - 125.200.000,00 - 125.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.15.1.15.01.06. 37.316.000,00 17.684.000,00 - 55.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.15.1.15.01.06.01. 18.347.000,00 6.653.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.15.1.15.01.06.05. 18.969.000,00 11.031.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.15.1.15.01.15. 30.570.000,00 442.926.000,00 - 473.496.000,00 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

1.15.1.15.01.15.08. 18.025.000,00 225.875.000,00 - 243.900.000,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro dan Menengah *

1.15.1.15.01.15.11. 7.895.000,00 21.701.000,00 - 29.596.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.15.1.15.01.15.12. 4.650.000,00 195.350.000,00 - 200.000.000,00 Pengembangan sarana pemasaran produk KUKM

1.15.1.15.01.16. 34.052.000,00 650.099.000,00 - 684.151.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

1.15.1.15.01.16.06. 14.377.000,00 235.623.000,00 - 250.000.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

1.15.1.15.01.16.13. 12.950.000,00 84.660.000,00 - 97.610.000,00 Pembuatan Buletin Koperasi dan Produk - Produk Unggulan UMKM

1.15.1.15.01.16.16. 4.650.000,00 170.350.000,00 - 175.000.000,00 Ekspose Produk - Produk UKM *

1.15.1.15.01.16.17. 2.075.000,00 159.466.000,00 - 161.541.000,00 Peningkatan Pelatihan Kemampuan Management Bagi Aparatur *

1.15.1.15.01.17. 18.150.000,00 281.850.000,00 - 300.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 295

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.15.1.15.01.17.13. 18.150.000,00 281.850.000,00 - 300.000.000,00 Pembentukan dan Pembinaan Pengembangan DEKRANASDA

1.15.1.15.01.18. 120.538.000,00 679.462.000,00 - 800.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.15.1.15.01.18.05. 64.499.000,00 235.501.000,00 - 300.000.000,00 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

1.15.1.15.01.18.12. 16.980.000,00 133.020.000,00 - 150.000.000,00 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

1.15.1.15.01.18.14. 26.250.000,00 173.750.000,00 - 200.000.000,00 Operasional Pembinaan, Pengawasan Koperasi *

1.15.1.15.01.18.15. 12.809.000,00 137.191.000,00 - 150.000.000,00 Pengembangan dan Penguatan Koperasi Unggulan *

2.06. 137.800.000,00 1.332.615.900,00 - 1.470.415.900,00 PERDAGANGAN

2.06.1.15.01.15. 25.500.000,00 74.500.000,00 - 100.000.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2.06.1.15.01.15.03. 25.500.000,00 74.500.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

2.06.1.15.01.17. 4.250.000,00 95.750.000,00 - 100.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

2.06.1.15.01.17.13. 4.250.000,00 95.750.000,00 - 100.000.000,00 Pelatihan Eksport Dan Kewirausahaan

2.06.1.15.01.18. 10.300.000,00 169.700.000,00 - 180.000.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

2.06.1.15.01.18.10. 10.300.000,00 169.700.000,00 - 180.000.000,00 Pengendalian harga Kebutuhan Pokok Dalam Pasar Murah *

2.06.1.15.01.19. 45.850.000,00 354.150.000,00 - 400.000.000,00 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

2.06.1.15.01.19.09. 45.850.000,00 354.150.000,00 - 400.000.000,00 Pembinaan Organisasi PKL dan Asongan *

2.06.1.15.01.20. 22.500.000,00 567.915.900,00 - 590.415.900,00 Program Peningkatan Pasar

2.06.1.15.01.20.01. 22.500.000,00 567.915.900,00 - 590.415.900,00 Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar

2.06.1.15.01.21. 29.400.000,00 70.600.000,00 - 100.000.000,00 Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Perdagangan

2.06.1.15.01.21.01. 29.400.000,00 70.600.000,00 - 100.000.000,00 Pengumpulan Informasi Hasil tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu atau Tidak

Dilekati Pita Cukai Diperedaran atau Tempat Penjualan Eceran (DBHCHT)

2.07. 176.856.000,00 1.048.144.000,00 - 1.225.000.000,00 PERINDUSTRIAN

2.07.1.15.01.16. 155.006.000,00 644.994.000,00 - 800.000.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2.07.1.15.01.16.02. 6.975.000,00 193.025.000,00 - 200.000.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

2.07.1.15.01.16.07. 7.066.000,00 92.934.000,00 - 100.000.000,00 Pengembangan Database Informasi Sentra IKM

2.07.1.15.01.16.09. 18.500.000,00 56.500.000,00 - 75.000.000,00 Pelatihan Standarisasi Mutu Industri

2.07.1.15.01.16.11. 23.025.000,00 126.975.000,00 - 150.000.000,00 Peningkatan Daya Saing IKM *

2.07.1.15.01.16.12. 44.790.000,00 55.210.000,00 - 100.000.000,00 Verifikasi Legalitas IKM

2.07.1.15.01.16.13. 54.650.000,00 120.350.000,00 - 175.000.000,00 Fasilitas bagi IKM Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

2.07.1.15.01.17. 9.150.000,00 215.850.000,00 - 225.000.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

2.07.1.15.01.17.01. 9.150.000,00 215.850.000,00 - 225.000.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi industri

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 296

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.07.1.15.01.19. 12.700.000,00 187.300.000,00 - 200.000.000,00 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

2.07.1.15.01.19.03. 12.700.000,00 187.300.000,00 - 200.000.000,00 Peningkatan Mutu Produk IKM

1.16.01. 1.213.269.000,00 3.967.143.500,00 311.300.000,00 5.491.712.500,00 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

1.16. 953.477.000,00 3.551.935.500,00 311.300.000,00 4.816.712.500,00 PENANAMAN MODAL

1.16.1.16.01.01. 112.295.000,00 1.008.405.000,00 115.300.000,00 1.236.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.16.1.16.01.01.01. - 13.196.000,00 - 13.196.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.16.1.16.01.01.05. 15.000.000,00 - - 15.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.16.1.16.01.01.07. 52.200.000,00 - - 52.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.16.1.16.01.01.08. - 84.404.000,00 - 84.404.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.16.1.16.01.01.09. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.16.1.16.01.01.10. 1.350.000,00 48.650.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.16.1.16.01.01.11. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.16.1.16.01.01.13. 8.100.000,00 6.800.000,00 112.900.000,00 127.800.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.16.1.16.01.01.14. - - 2.400.000,00 2.400.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.16.1.16.01.01.15. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.16.1.16.01.01.17. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.16.1.16.01.01.18. - 140.000.000,00 - 140.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.16.1.16.01.01.19. 35.645.000,00 489.355.000,00 - 525.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.16.1.16.01.02. - 234.100.000,00 - 234.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.16.1.16.01.02.22. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.16.1.16.01.02.24. - 134.100.000,00 - 134.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.16.1.16.01.02.29. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair kantor

1.16.1.16.01.06. 65.552.000,00 119.448.000,00 - 185.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.16.1.16.01.06.01. 9.907.000,00 10.093.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.16.1.16.01.06.05. 11.410.000,00 8.590.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.16.1.16.01.06.11. 42.912.000,00 87.088.000,00 - 130.000.000,00 Operasionalisasi Digital Storage

1.16.1.16.01.06.12. 1.323.000,00 13.677.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat *

1.16.1.16.01.15. 255.907.000,00 1.124.493.000,00 - 1.380.400.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.16.1.16.01.15.04. 17.088.000,00 82.912.000,00 - 100.000.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 297

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.16.1.16.01.15.06. 46.693.000,00 78.307.000,00 - 125.000.000,00 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi

pemerintah dan dunia usaha

1.16.1.16.01.15.07. 4.950.000,00 125.050.000,00 - 130.000.000,00 Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1.16.1.16.01.15.08. 39.237.000,00 85.763.000,00 - 125.000.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

1.16.1.16.01.15.11. 22.650.000,00 52.750.000,00 - 75.400.000,00 Monitoring dan Evaluasi Surveillance Audit Sistem Managemen Mutu ISO 9001 :

2000

1.16.1.16.01.15.13. 7.850.000,00 167.150.000,00 - 175.000.000,00 Pemetaan Data dan Ruang Wilayah Investasi

1.16.1.16.01.15.14. 29.275.000,00 320.725.000,00 - 350.000.000,00 Peningkatan promosi investasi

1.16.1.16.01.15.15. 21.212.000,00 128.788.000,00 - 150.000.000,00 Fasilitasi dan Monitoring Kemitraaan Pengusaha Daerah dengan PMA PMDN serta

Sektor Migas

1.16.1.16.01.15.16. 66.952.000,00 83.048.000,00 - 150.000.000,00 Operasional Pelayanan Ijin Reklame

1.16.1.16.01.16. 519.723.000,00 1.065.489.500,00 196.000.000,00 1.781.212.500,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.16.1.16.01.16.07. 27.650.000,00 72.350.000,00 - 100.000.000,00 Kajian kebijakan penanaman modal

1.16.1.16.01.16.09. 12.593.000,00 92.907.000,00 - 105.500.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.16.1.16.01.16.11. 9.012.000,00 165.988.000,00 - 175.000.000,00 Peningkatan realisasi investasi

1.16.1.16.01.16.12. 1.984.000,00 38.016.000,00 - 40.000.000,00 Operasionalisasi Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan / TDP

1.16.1.16.01.16.13. 43.425.000,00 106.575.000,00 - 150.000.000,00 Operasional Sekretariat Percepatan Pengembangan Investasi

1.16.1.16.01.16.16. 69.330.000,00 49.757.500,00 - 119.087.500,00 Operasionalisasi Pokja Penerbitan dan Pemantauan Izin Gangguan (HO) dan Izin

Usaha

1.16.1.16.01.16.17. 69.750.000,00 30.250.000,00 - 100.000.000,00 Operasionalisasi Tim Pertimbangan Penerbitan Izin Prinsip Dan Lokasi

1.16.1.16.01.16.18. 90.475.000,00 55.700.000,00 - 146.175.000,00 Verifikasi Perijinan Usaha*

1.16.1.16.01.16.19. 47.700.000,00 72.750.000,00 - 120.450.000,00 Sosialisasi Pelayanan Perijinan*

1.16.1.16.01.16.21. 40.129.000,00 59.871.000,00 - 100.000.000,00 Operasionalisasi Task Force Perizinan dan Help Desk

1.16.1.16.01.16.24. 38.575.000,00 15.425.000,00 196.000.000,00 250.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal

1.16.1.16.01.16.27. 30.270.000,00 144.730.000,00 - 175.000.000,00 Kajian Mengatasi Road Map Investasi di Kabupaten Gresik*

1.16.1.16.01.16.28. 38.830.000,00 161.170.000,00 - 200.000.000,00 Sinkronisasi Kebutuhan Pengembangan Infrastruktur dan PSU (Prasarana, Sarana

dan utilitas) Gresik Utara *

1.05. 170.922.000,00 279.078.000,00 - 450.000.000,00 PENATAAN RUANG

1.05.1.16.01.17. 170.922.000,00 279.078.000,00 - 450.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.05.1.16.01.17.09. 122.007.000,00 177.993.000,00 - 300.000.000,00 Operasional penerbitan IMB dan Tata Ruang/Site Plan

1.05.1.16.01.17.17. 48.915.000,00 101.085.000,00 - 150.000.000,00 Monitoring Pelaksanaan Izin Blok Plan Perumahan dan Pemanfaatan Lahan *

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 298

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.03. 88.870.000,00 136.130.000,00 - 225.000.000,00 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2.03.1.16.01.15. 88.870.000,00 136.130.000,00 - 225.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

2.03.1.16.01.15.10. 52.500.000,00 72.500.000,00 - 125.000.000,00 Operasional Penyelenggaraan Izin Air Tanah

2.03.1.16.01.15.11. 36.370.000,00 63.630.000,00 - 100.000.000,00 Operasional Penyelenggaraan Izin Usaha Pertambangan

1.17.01. 519.674.900,00 7.006.780.800,00 340.254.000,00 7.866.709.700,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.17. 292.615.000,00 3.766.170.000,00 95.844.000,00 4.154.629.000,00 KEBUDAYAAN

1.17.1.17.01.01. 58.550.000,00 1.048.516.000,00 95.844.000,00 1.202.910.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.17.1.17.01.01.01. - 1.990.000,00 - 1.990.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.17.1.17.01.01.02. - 133.120.000,00 - 133.120.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.17.1.17.01.01.05. 19.200.000,00 - - 19.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.17.1.17.01.01.07. 35.400.000,00 - - 35.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.17.1.17.01.01.08. - 301.826.000,00 13.500.000,00 315.326.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.17.1.17.01.01.09. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.17.1.17.01.01.10. 2.275.000,00 113.485.000,00 - 115.760.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.17.1.17.01.01.11. - 41.463.000,00 - 41.463.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.17.1.17.01.01.12. - 43.714.000,00 1.400.000,00 45.114.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.17.1.17.01.01.13. 1.675.000,00 6.720.000,00 80.944.000,00 89.339.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.17.1.17.01.01.15. - 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.17.1.17.01.01.17. - 54.998.000,00 - 54.998.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.17.1.17.01.01.18. - 71.700.000,00 - 71.700.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.17.1.17.01.01.19. - 120.500.000,00 - 120.500.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.17.1.17.01.01.50. - 144.000.000,00 - 144.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.17.1.17.01.02. 1.250.000,00 302.500.000,00 - 303.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.17.1.17.01.02.22. 1.250.000,00 98.750.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.17.1.17.01.02.24. - 188.750.000,00 - 188.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.17.1.17.01.02.26. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.17.1.17.01.06. 23.555.000,00 35.785.000,00 - 59.340.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.17.1.17.01.06.01. 14.720.000,00 3.280.000,00 - 18.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.17.1.17.01.06.05. 8.835.000,00 32.505.000,00 - 41.340.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 299

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.17.1.17.01.15. 9.300.000,00 140.700.000,00 - 150.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya

1.17.1.17.01.15.01. 9.300.000,00 140.700.000,00 - 150.000.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1.17.1.17.01.16. 22.040.000,00 150.960.000,00 - 173.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17.1.17.01.16.05. 20.515.000,00 59.485.000,00 - 80.000.000,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum

dan peninggalan bawah air

1.17.1.17.01.16.11. 1.525.000,00 91.475.000,00 - 93.000.000,00 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah

1.17.1.17.01.17. 143.520.000,00 1.759.095.000,00 - 1.902.615.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17.1.17.01.17.01. 128.970.000,00 1.092.030.000,00 - 1.221.000.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.17.1.17.01.17.04. 6.325.000,00 275.290.000,00 - 281.615.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

1.17.1.17.01.17.05. 8.225.000,00 391.775.000,00 - 400.000.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.17.1.17.01.18. 34.400.000,00 328.614.000,00 - 363.014.000,00 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17.1.17.01.18.03. 34.400.000,00 328.614.000,00 - 363.014.000,00 Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

1.18. 154.255.000,00 1.494.845.000,00 27.500.000,00 1.676.600.000,00 PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.18.1.17.01.15. 3.775.000,00 76.225.000,00 - 80.000.000,00 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

1.18.1.17.01.15.05. 3.775.000,00 76.225.000,00 - 80.000.000,00 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

1.18.1.17.01.16. 50.575.000,00 664.425.000,00 - 715.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.18.1.17.01.16.02. 2.825.000,00 132.175.000,00 - 135.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

1.18.1.17.01.16.07. 12.150.000,00 37.850.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

1.18.1.17.01.16.08. 9.700.000,00 270.300.000,00 - 280.000.000,00 Pameran prestasi hasil karya pemuda

1.18.1.17.01.16.10. 25.900.000,00 224.100.000,00 - 250.000.000,00 Pembinaan Pemuda Antar Propinsi, SP3 dan Paskibraka

1.18.1.17.01.17. 1.250.000,00 48.750.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan

Hidup Pemuda

1.18.1.17.01.17.01. 1.250.000,00 48.750.000,00 - 50.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

1.18.1.17.01.19. 13.875.000,00 86.125.000,00 - 100.000.000,00 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

1.18.1.17.01.19.01. 13.875.000,00 86.125.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan

1.18.1.17.01.20. 80.605.000,00 544.395.000,00 - 625.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18.1.17.01.20.05. 10.750.000,00 89.250.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

1.18.1.17.01.20.06. 9.600.000,00 90.400.000,00 - 100.000.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

1.18.1.17.01.20.07. 49.980.000,00 250.020.000,00 - 300.000.000,00 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

1.18.1.17.01.20.11. 8.775.000,00 91.225.000,00 - 100.000.000,00 Pengembangan olahraga rekreasi

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 300

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.18.1.17.01.20.18. 1.500.000,00 23.500.000,00 - 25.000.000,00 Gerak Jalan Balonggpanggang - Gresik

1.18.1.17.01.21. 4.175.000,00 74.925.000,00 27.500.000,00 106.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1.18.1.17.01.21.02. 1.500.000,00 20.600.000,00 27.500.000,00 49.600.000,00 Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

1.18.1.17.01.21.07. 2.675.000,00 54.325.000,00 - 57.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

2.04. 72.804.900,00 1.745.765.800,00 216.910.000,00 2.035.480.700,00 PARIWISATA

2.04.1.17.01.15. 30.905.000,00 674.095.000,00 - 705.000.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.04.1.17.01.15.02. 5.740.000,00 44.260.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

2.04.1.17.01.15.10. 10.925.000,00 239.075.000,00 - 250.000.000,00 Pemilihan Duta Wisata Cak Yuk

2.04.1.17.01.15.11. 5.100.000,00 244.900.000,00 - 250.000.000,00 Promosi Potensi Wisata

2.04.1.17.01.15.12. 4.150.000,00 115.850.000,00 - 120.000.000,00 Pemberdayaan Duta Wisata Cak dan Yuk

2.04.1.17.01.15.13. 4.990.000,00 30.010.000,00 - 35.000.000,00 Peningkatan Sadar Wisata

2.04.1.17.01.16. 28.375.000,00 834.715.000,00 216.910.000,00 1.080.000.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.04.1.17.01.16.01. 8.400.000,00 201.600.000,00 - 210.000.000,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan

2.04.1.17.01.16.02. 6.150.000,00 276.940.000,00 216.910.000,00 500.000.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

2.04.1.17.01.16.06. 4.950.000,00 295.050.000,00 - 300.000.000,00 Pengembangan daerah tujuan wisata

2.04.1.17.01.16.09. 8.875.000,00 61.125.000,00 - 70.000.000,00 Festifal Makanan Khas Gresik

2.04.1.17.01.17. 13.524.900,00 236.955.800,00 - 250.480.700,00 Program Pengembangan Kemitraan

2.04.1.17.01.17.03. 1.175.000,00 53.825.000,00 - 55.000.000,00 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan

lembaga lainnya

2.04.1.17.01.17.08. 7.850.000,00 152.150.000,00 - 160.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

2.04.1.17.01.17.12. 4.499.900,00 30.980.800,00 - 35.480.700,00 Anugerah Wisata

1.19.01. 3.716.303.000,00 1.128.300.000,00 314.450.040,00 5.159.053.040,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.19. 3.716.303.000,00 1.128.300.000,00 314.450.040,00 5.159.053.040,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.19.01.01. 31.800.000,00 172.598.000,00 10.800.000,00 215.198.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.19.1.19.01.01.05. 9.000.000,00 - - 9.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.19.1.19.01.01.07. 22.800.000,00 - - 22.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.19.1.19.01.01.08. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.19.1.19.01.01.09. - 11.200.000,00 - 11.200.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.19.1.19.01.01.10. - 16.800.000,00 - 16.800.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.19.1.19.01.01.11. - 14.143.000,00 - 14.143.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 301

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.19.1.19.01.01.13. - - 10.800.000,00 10.800.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.19.1.19.01.01.15. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.19.1.19.01.01.17. - 9.200.000,00 - 9.200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.19.1.19.01.01.18. - 54.655.000,00 - 54.655.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.19.1.19.01.01.19. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.19.1.19.01.02. - 51.022.000,00 303.650.040,00 354.672.040,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.19.1.19.01.02.24. - 51.022.000,00 303.650.040,00 354.672.040,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.19.1.19.01.06. 4.543.000,00 2.360.500,00 - 6.903.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.19.1.19.01.06.01. 3.003.000,00 472.000,00 - 3.475.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.19.1.19.01.06.05. 1.540.000,00 1.888.500,00 - 3.428.500,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.19.1.19.01.15. 3.173.465.000,00 157.181.000,00 - 3.330.646.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.19.01.15.10. 754.790.000,00 45.252.000,00 - 800.042.000,00 Pengamanan Hari - Hari Besar, Unjuk Rasa Dan Pejabat Negara

1.19.1.19.01.15.13. 2.395.655.000,00 89.845.000,00 - 2.485.500.000,00 Pengamanan Pemilihan Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah

1.19.1.19.01.15.14. 23.020.000,00 22.084.000,00 - 45.104.000,00 DESK Pemilihan Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah

1.19.1.19.01.16. 145.915.000,00 70.494.000,00 - 216.409.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.1.19.01.16.10. 28.060.000,00 5.769.000,00 - 33.829.000,00 RAKOR Rencana Aksi nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

1.19.1.19.01.16.12. 3.600.000,00 31.310.000,00 - 34.910.000,00 Semiloka Implementasi Rencana Aksi Nasional ( HAM ) *

1.19.1.19.01.16.13. 114.255.000,00 33.415.000,00 - 147.670.000,00 Kegiatan Tim Terpadu Tingkat Kabupaten Penanganan Gangguan Keamanan Dalam

Negeri

1.19.1.19.01.17. 148.410.000,00 294.223.000,00 - 442.633.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.19.01.17.01. 119.760.000,00 254.094.000,00 - 373.854.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19.1.19.01.17.04. 28.650.000,00 40.129.000,00 - 68.779.000,00 Upacara Hari-Hari Besar Dan Nasional

1.19.1.19.01.18. 95.390.000,00 304.184.500,00 - 399.574.500,00 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.19.01.18.01. 2.950.000,00 23.578.500,00 - 26.528.500,00 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya

peningkatan wawasan kebangasaan

1.19.1.19.01.18.02. 3.500.000,00 33.543.000,00 - 37.043.000,00 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan

1.19.1.19.01.18.04. 14.975.000,00 202.040.000,00 - 217.015.000,00 Peningkatan rasa nasionalisme dan bela negara

1.19.1.19.01.18.10. 73.965.000,00 45.023.000,00 - 118.988.000,00 Pembinaan anggota Korsik

1.19.1.19.01.19. - - - - Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 302

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.19.1.19.01.21. 102.760.000,00 40.257.000,00 - 143.017.000,00 Program Pendidikan Politik Masyarakat

1.19.1.19.01.21.07. 7.270.000,00 15.932.000,00 - 23.202.000,00 Verifikasi dan pembinaan administrasi partai politik

1.19.1.19.01.21.12. 95.490.000,00 24.325.000,00 - 119.815.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) *

1.19.1.19.01.23. 14.020.000,00 35.980.000,00 - 50.000.000,00 Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri

1.19.1.19.01.23.01. 14.020.000,00 35.980.000,00 - 50.000.000,00 Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi Bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri

1.19.02. 379.015.000,00 2.706.708.450,00 354.937.050,00 3.440.660.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.19. 379.015.000,00 2.706.708.450,00 354.937.050,00 3.440.660.500,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.19.02.01. 34.200.000,00 644.177.000,00 - 678.377.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.19.1.19.02.01.02. - 61.500.000,00 - 61.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.19.1.19.02.01.05. 15.000.000,00 - - 15.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.19.1.19.02.01.07. 19.200.000,00 - - 19.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.19.1.19.02.01.08. - 2.515.900,00 - 2.515.900,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.19.1.19.02.01.09. - 8.298.000,00 - 8.298.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.19.1.19.02.01.10. - 14.866.850,00 - 14.866.850,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.19.1.19.02.01.11. - 4.532.500,00 - 4.532.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.19.1.19.02.01.12. - 1.658.750,00 - 1.658.750,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.19.1.19.02.01.15. - 2.628.000,00 - 2.628.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.19.1.19.02.01.17. - 14.850.000,00 - 14.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.19.1.19.02.01.18. - 53.327.000,00 - 53.327.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.19.1.19.02.01.50. - 480.000.000,00 - 480.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.19.1.19.02.02. 8.900.000,00 124.517.950,00 354.937.050,00 488.355.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.19.1.19.02.02.03. 4.600.000,00 1.350.000,00 160.050.050,00 166.000.050,00 Pembangunan gedung kantor

1.19.1.19.02.02.22. 4.300.000,00 100.000,00 194.887.000,00 199.287.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.19.1.19.02.02.24. - 121.812.950,00 - 121.812.950,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.19.1.19.02.02.26. - 1.255.000,00 - 1.255.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.19.1.19.02.03. 2.225.000,00 171.852.500,00 - 174.077.500,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.19.1.19.02.03.02. 2.225.000,00 171.852.500,00 - 174.077.500,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.19.1.19.02.06. 8.751.000,00 728.000,00 - 9.479.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 303

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.19.1.19.02.06.01. 2.671.000,00 220.000,00 - 2.891.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.19.1.19.02.06.05. 6.080.000,00 508.000,00 - 6.588.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.19.1.19.02.15. 209.784.000,00 150.350.000,00 - 360.134.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.19.02.15.07. 1.000.000,00 68.650.000,00 - 69.650.000,00 Pengamanan kegiatan masyarakat

1.19.1.19.02.15.08. 208.784.000,00 81.700.000,00 - 290.484.000,00 Pengamanan kegiatan pemerintahan

1.19.1.19.02.16. 115.155.000,00 1.460.140.000,00 - 1.575.295.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.1.19.02.16.04. 23.750.000,00 39.532.000,00 - 63.282.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.19.1.19.02.16.07. 7.040.000,00 6.473.000,00 - 13.513.000,00 Kegiatan Penyidikan Dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Perda

1.19.1.19.02.16.08. 56.340.000,00 1.049.750.000,00 - 1.106.090.000,00 Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA)

1.19.1.19.02.16.09. 2.425.000,00 355.405.000,00 - 357.830.000,00 Pembinaan Kesamaptaan Jasmani

1.19.1.19.02.16.11. 25.600.000,00 8.980.000,00 - 34.580.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Situasi Wilayah, Galian C dan Warung Liar

1.19.1.19.02.17. - 32.543.000,00 - 32.543.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.19.02.17.16. - 32.543.000,00 - 32.543.000,00 Jambore Satpol PP

1.19.1.19.02.20. - 122.400.000,00 - 122.400.000,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

1.19.1.19.02.20.09. - 51.000.000,00 - 51.000.000,00 Operasi penertiban larangan peredaran minuman keras (Miras)

1.19.1.19.02.20.10. - 71.400.000,00 - 71.400.000,00 Operasi penertiban pelarangan pelacuran dan perbuatan cabul (PSK)

1.20.03. 9.975.513.000,00 66.654.297.728,00 9.126.735.400,00 85.756.546.128,00 SEKRETARIAT DAERAH

1.20. 6.331.949.000,00 50.847.893.495,00 2.462.856.400,00 59.642.698.895,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.03.01. 1.061.449.000,00 24.738.442.089,00 615.934.500,00 26.415.825.589,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.03.01.01. 130.596.000,00 148.940.000,00 - 279.536.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.1.20.03.01.02. - 19.614.360.288,00 - 19.614.360.288,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.03.01.03. 130.578.000,00 369.946.000,00 - 500.524.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.03.01.07. 150.030.000,00 21.635.850,00 - 171.665.850,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.03.01.08. 10.775.000,00 607.671.607,00 - 618.446.607,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.03.01.09. 9.550.000,00 404.428.894,00 - 413.978.894,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.03.01.10. 2.725.000,00 163.127.200,00 - 165.852.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.03.01.11. 3.350.000,00 348.737.500,00 - 352.087.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.03.01.12. 2.725.000,00 198.605.000,00 - 201.330.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.03.01.13. 7.000.000,00 60.000.000,00 615.934.500,00 682.934.500,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 304

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.03.01.15. - 160.573.000,00 - 160.573.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.03.01.16. 534.285.000,00 586.190.000,00 - 1.120.475.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor

1.20.1.20.03.01.17. 39.775.000,00 943.589.000,00 - 983.364.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.03.01.18. 12.600.000,00 646.321.000,00 - 658.921.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.03.01.19. 15.000.000,00 352.164.750,00 - 367.164.750,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.20.1.20.03.01.22. 12.460.000,00 12.152.000,00 - 24.612.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Pimpinan / Pejabat

1.20.1.20.03.01.70. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Biaya Operasional Staf Ahli Bupati

1.20.1.20.03.02. 496.415.000,00 8.434.567.021,00 1.836.441.900,00 10.767.423.921,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.03.02.03. 14.100.000,00 - 664.000.000,00 678.100.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.20.1.20.03.02.05. 4.900.000,00 - 578.083.300,00 582.983.300,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.03.02.08. 4.200.000,00 282.455.500,00 519.358.600,00 806.014.100,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

1.20.1.20.03.02.10. 2.675.000,00 - 75.000.000,00 77.675.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20.1.20.03.02.20. 8.700.000,00 1.012.335.500,00 - 1.021.035.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

1.20.1.20.03.02.22. 402.815.000,00 4.616.927.061,00 - 5.019.742.061,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.1.20.03.02.23. - 360.500.000,00 - 360.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

1.20.1.20.03.02.24. 29.100.000,00 1.262.848.022,00 - 1.291.948.022,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.03.02.26. 8.950.000,00 546.975.938,00 - 555.925.938,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.20.1.20.03.02.29. 4.550.000,00 91.050.000,00 - 95.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair kantor

1.20.1.20.03.02.30. 15.725.000,00 234.275.000,00 - 250.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

1.20.1.20.03.02.48. 700.000,00 27.200.000,00 - 27.900.000,00 Pemeliharaan Meubelair Rumah Dinas

1.20.1.20.03.03. 20.315.000,00 8.806.560.000,00 - 8.826.875.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.1.20.03.03.02. 17.615.000,00 8.616.560.000,00 - 8.634.175.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20.1.20.03.03.05. 2.700.000,00 190.000.000,00 - 192.700.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20.1.20.03.05. 110.325.000,00 831.441.500,00 - 941.766.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.03.05.02. 41.265.000,00 631.740.000,00 - 673.005.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.03.05.07. 24.942.000,00 123.832.000,00 - 148.774.000,00 Peningkatan Kualitas SDM SKPD

1.20.1.20.03.05.08. 20.616.000,00 32.176.500,00 - 52.792.500,00 Pembinaan dan Evaluasi Kepegawaian SKPD*

1.20.1.20.03.05.15. 23.502.000,00 43.693.000,00 - 67.195.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian SKPD

1.20.1.20.03.06. 426.530.000,00 549.654.150,00 - 976.184.150,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 305

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.03.06.01. 28.900.000,00 40.718.650,00 - 69.618.650,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.03.06.04. 40.836.000,00 13.679.500,00 - 54.515.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20.1.20.03.06.05. 79.776.000,00 20.224.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.03.06.06. 202.654.000,00 63.546.000,00 - 266.200.000,00 Penyusunan Laporan dan Monitoring Realisasi Kinerja SKPD

1.20.1.20.03.06.07. 74.364.000,00 411.486.000,00 - 485.850.000,00 Koordinasi dan Evaluasi APBD

1.20.1.20.03.16. 589.375.000,00 1.904.735.340,00 - 2.494.110.340,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala

Daerah

1.20.1.20.03.16.02. 133.750.000,00 116.250.000,00 - 250.000.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non

departemen/ luar negeri

1.20.1.20.03.16.03. 93.300.000,00 799.200.000,00 - 892.500.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

1.20.1.20.03.16.04. 190.110.000,00 109.890.000,00 - 300.000.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

1.20.1.20.03.16.05. 41.850.000,00 60.036.000,00 - 101.886.000,00 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

1.20.1.20.03.16.06. 35.100.000,00 497.124.340,00 - 532.224.340,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

1.20.1.20.03.16.08. - 117.500.000,00 - 117.500.000,00 Pemeliharaan Kesehatan Kepala Dan Wakil Kepala Daerah

1.20.1.20.03.16.09. 95.265.000,00 204.735.000,00 - 300.000.000,00 Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1.20.1.20.03.17. 1.455.682.000,00 1.217.901.800,00 - 2.673.583.800,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.1.20.03.17.02. 46.502.000,00 167.388.800,00 - 213.890.800,00 penyusunan standar satuan harga

1.20.1.20.03.17.16. 202.415.000,00 397.585.000,00 - 600.000.000,00 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

1.20.1.20.03.17.24. 147.200.000,00 119.000.000,00 - 266.200.000,00 Penyusunan Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah

1.20.1.20.03.17.37. 985.600.000,00 207.893.000,00 - 1.193.493.000,00 Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa Daerah

1.20.1.20.03.17.70. 73.965.000,00 326.035.000,00 - 400.000.000,00 Penyusunan Sistem Aplikasi Pengendalian Kinerja APBD *

1.20.1.20.03.18. 392.102.000,00 371.898.000,00 - 764.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota

1.20.1.20.03.18.06. 210.600.000,00 203.400.000,00 - 414.000.000,00 Perencanaan, sosialisasi, monitoring dan pengendalian bantuan Jalan Poros Desa

(JPD)

1.20.1.20.03.18.08. 181.502.000,00 168.498.000,00 - 350.000.000,00 Operasional Bantuan Keuangan Yang Diarahkan

1.20.1.20.03.19. 151.926.000,00 417.527.500,00 - 569.453.500,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.1.20.03.19.07. 50.960.000,00 35.340.000,00 - 86.300.000,00 Sosialisasi dan Operasional Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa

1.20.1.20.03.19.09. 58.468.000,00 289.835.500,00 - 348.303.500,00 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Alokasi Dana Desa

1.20.1.20.03.19.10. 42.498.000,00 92.352.000,00 - 134.850.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Dana ADD

1.20.1.20.03.23. 41.120.000,00 186.900.000,00 6.980.000,00 235.000.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1.20.1.20.03.23.02. 17.000.000,00 76.020.000,00 6.980.000,00 100.000.000,00 Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source*

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 306

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.03.23.06. 7.800.000,00 67.200.000,00 - 75.000.000,00 Integrasi sistem manajemen penanganan virus dan SPAM

1.20.1.20.03.23.13. 16.320.000,00 43.680.000,00 - 60.000.000,00 Pengembangan dan Updating Data Warehouse

1.20.1.20.03.24. 18.324.000,00 16.473.350,00 - 34.797.350,00 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

1.20.1.20.03.24.02. 18.324.000,00 16.473.350,00 - 34.797.350,00 Fasilitasi Dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

1.20.1.20.03.26. 785.476.000,00 1.990.639.562,00 - 2.776.115.562,00 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1.20.1.20.03.26.01. - 56.099.462,00 - 56.099.462,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.03.26.02. 220.975.000,00 593.649.500,00 - 814.624.500,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.03.26.03. 97.200.000,00 44.170.000,00 - 141.370.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.03.26.04. 102.600.000,00 227.245.400,00 - 329.845.400,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.03.26.05. 2.500.000,00 38.700.850,00 - 41.200.850,00 Publikasi peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.03.26.06. 29.640.000,00 94.792.000,00 - 124.432.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan

perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan daerah

1.20.1.20.03.26.07. 64.975.000,00 28.953.350,00 - 93.928.350,00 Penegakan hukum

1.20.1.20.03.26.08. 73.210.000,00 51.790.000,00 - 125.000.000,00 Penanganan kasus

1.20.1.20.03.26.09. 4.650.000,00 107.717.500,00 - 112.367.500,00 Himpunan Peraturan Bupati dan Perda

1.20.1.20.03.26.10. 7.755.000,00 110.492.500,00 - 118.247.500,00 Penataan dan Pengembangan Dokumentasi Hukum

1.20.1.20.03.26.11. 119.135.000,00 299.865.000,00 - 419.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah

1.20.1.20.03.26.12. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Perancang dan Penegakan Hukum

1.20.1.20.03.26.13. 62.836.000,00 237.164.000,00 - 300.000.000,00 Evaluasi Peraturan Desa

1.20.1.20.03.27. 131.050.000,00 117.992.122,00 - 249.042.122,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20.1.20.03.27.07. 35.300.000,00 40.221.061,00 - 75.521.061,00 Gelar Otonomi Award dan Penyusunan Buku Profil Otonomi Daerah*

1.20.1.20.03.27.10. 95.750.000,00 77.771.061,00 - 173.521.061,00 Evaluasi Penataan Organisasi Perangkat Daerah

1.20.1.20.03.28. 340.100.000,00 749.921.061,00 3.500.000,00 1.093.521.061,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.20.1.20.03.28.04. 74.460.000,00 75.540.000,00 - 150.000.000,00 Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Kabupaten Gresik

1.20.1.20.03.28.07. 41.500.000,00 105.000.000,00 3.500.000,00 150.000.000,00 Evaluasi Dan Survey Ikm Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

1.20.1.20.03.28.08. 17.550.000,00 185.971.061,00 - 203.521.061,00 Gelar Bulan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.20.1.20.03.28.13. 46.620.000,00 143.380.000,00 - 190.000.000,00 Kompetisi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Desa dan

Kelurahan*

1.20.1.20.03.28.20. 24.650.000,00 75.350.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi dan Penyusunan Standarisasi Operasional Prosedur (SOP)

1.20.1.20.03.28.22. 29.550.000,00 70.450.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 307

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.03.28.24. 105.770.000,00 94.230.000,00 - 200.000.000,00 Desiminasi dan Sosialisasi Peraturan Daerah Pelayanan Publik *

1.20.1.20.03.33. - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.03.34. 311.760.000,00 513.240.000,00 - 825.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.20.1.20.03.34.19. 27.425.000,00 72.575.000,00 - 100.000.000,00 Analisa Jabatan Pada Perangkat Daerah*

1.20.1.20.03.34.21. 89.845.000,00 310.155.000,00 - 400.000.000,00 Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan

1.20.1.20.03.34.30. 49.700.000,00 50.300.000,00 - 100.000.000,00 Analisa Beban Kerja Pada Perangkat Daerah*

1.20.1.20.03.34.57. 104.265.000,00 45.735.000,00 - 150.000.000,00 Sosialisasi Sebagian Pelimpahan Kewenangan yang diberikan Bupati kepada

Kecamatan

1.20.1.20.03.34.59. 40.525.000,00 34.475.000,00 - 75.000.000,00 Lomba Sinergitas Kecamatan

1.01. 9.145.500,00 290.827.000,00 - 299.972.500,00 PENDIDIKAN

1.01.1.20.03.21. 9.145.500,00 290.827.000,00 - 299.972.500,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01.1.20.03.21.30. 9.145.500,00 290.827.000,00 - 299.972.500,00 Rakorda UKS

1.06. 443.653.000,00 814.447.000,00 - 1.258.100.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.1.20.03.17. 97.125.000,00 302.875.000,00 - 400.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

1.06.1.20.03.17.08. 97.125.000,00 302.875.000,00 - 400.000.000,00 Penegasan Batas Wilayah Kelurahan / Desa*

1.06.1.20.03.21. 346.528.000,00 511.572.000,00 - 858.100.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.1.20.03.21.11. 53.745.000,00 221.255.000,00 - 275.000.000,00 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

1.06.1.20.03.21.14. 154.696.000,00 145.304.000,00 - 300.000.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.06.1.20.03.21.17. 100.362.000,00 32.738.000,00 - 133.100.000,00 Sinkronisasi Program dan Pembangunan Daerah

1.06.1.20.03.21.27. 37.725.000,00 112.275.000,00 - 150.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama

1.07. 29.904.000,00 20.096.000,00 - 50.000.000,00 PERHUBUNGAN

1.07.1.20.03.15. 29.904.000,00 20.096.000,00 - 50.000.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.07.1.20.03.15.09. 29.904.000,00 20.096.000,00 - 50.000.000,00 Pemantapan koordinasi bidang perhubungan

1.08. 128.125.000,00 198.425.000,00 73.450.000,00 400.000.000,00 LINGKUNGAN HIDUP

1.08.1.20.03.16. 18.050.000,00 81.950.000,00 - 100.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.08.1.20.03.16.21. 18.050.000,00 81.950.000,00 - 100.000.000,00 Kajian Kebijakan Lingkungan Hidup*

1.08.1.20.03.17. 110.075.000,00 116.475.000,00 73.450.000,00 300.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.08.1.20.03.17.01. 28.250.000,00 70.300.000,00 1.450.000,00 100.000.000,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

1.08.1.20.03.17.09. 21.575.000,00 6.425.000,00 72.000.000,00 100.000.000,00 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

1.08.1.20.03.17.18. 60.250.000,00 39.750.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan Dan Pemantauan Perusahaan Pemanfaatan ABT Dan AP

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 308

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.09. 304.275.000,00 369.225.000,00 3.326.500.000,00 4.000.000.000,00 PERTANAHAN

1.09.1.20.03.16. 221.077.000,00 302.423.000,00 3.326.500.000,00 3.850.000.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

1.09.1.20.03.16.03. 56.177.000,00 67.323.000,00 326.500.000,00 450.000.000,00 Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah

1.09.1.20.03.16.05. 72.875.000,00 127.125.000,00 - 200.000.000,00 Perencanaan Pengadaan Tanah

1.09.1.20.03.16.06. 92.025.000,00 107.975.000,00 - 200.000.000,00 Persiapan Pengadaan Tanah

1.09.1.20.03.16.07. - - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah

1.09.1.20.03.17. 83.198.000,00 66.802.000,00 - 150.000.000,00 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

1.09.1.20.03.17.01. 83.198.000,00 66.802.000,00 - 150.000.000,00 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

1.11. 2.700.000,00 29.600.000,00 - 32.300.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.1.20.03.18. 2.700.000,00 29.600.000,00 - 32.300.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

1.11.1.20.03.18.08. 2.700.000,00 29.600.000,00 - 32.300.000,00 Pemberdayaan Organisasi Wanita

1.13. 960.950.000,00 1.855.044.875,00 - 2.815.994.875,00 SOSIAL

1.13.1.20.03.15. 959.000.000,00 1.786.294.925,00 - 2.745.294.925,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.13.1.20.03.15.10. 285.900.000,00 134.864.800,00 - 420.764.800,00 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial / Santunan Kemasyarakatan

1.13.1.20.03.15.13. 30.000.000,00 460.500.000,00 - 490.500.000,00 Pembinaan Program Raskin

1.13.1.20.03.15.14. 643.100.000,00 1.190.930.125,00 - 1.834.030.125,00 Distribusi dan Operasional Raskin

1.13.1.20.03.16. 1.950.000,00 68.749.950,00 - 70.699.950,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13.1.20.03.16.13. 1.950.000,00 68.749.950,00 - 70.699.950,00 Pembinaan Bagi Lansia

1.15. 118.326.000,00 431.674.000,00 - 550.000.000,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.1.20.03.17. 118.326.000,00 431.674.000,00 - 550.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.15.1.20.03.17.09. 23.976.000,00 276.024.000,00 - 300.000.000,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15.1.20.03.17.18. 36.000.000,00 64.000.000,00 - 100.000.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah Lintas Sektor (UKM Nelayan dan Masyarakat

Berpenghasilan Rendah)

1.15.1.20.03.17.20. 58.350.000,00 91.650.000,00 - 150.000.000,00 Pelaksanaan UKM Award di Kabupaten Gresik

1.16. 198.866.000,00 481.134.000,00 - 680.000.000,00 PENANAMAN MODAL

1.16.1.20.03.15. 198.866.000,00 481.134.000,00 - 680.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.16.1.20.03.15.02. 40.116.000,00 309.884.000,00 - 350.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Penyelenggaraan Pasar Bandeng dan

Lelang Bandeng Tradisional)

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 309

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.16.1.20.03.15.06. 84.750.000,00 45.250.000,00 - 130.000.000,00 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi

pemerintah dan dunia usaha

1.16.1.20.03.15.12. 74.000.000,00 126.000.000,00 - 200.000.000,00 Koordinasi Dan Evaluasi Kinerja BUMD

1.18. 86.023.000,00 332.992.000,00 - 419.015.000,00 PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.18.1.20.03.16. 6.078.000,00 123.937.000,00 - 130.015.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.18.1.20.03.16.01. 6.078.000,00 123.937.000,00 - 130.015.000,00 Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.18.1.20.03.20. 79.945.000,00 209.055.000,00 - 289.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18.1.20.03.20.05. 18.025.000,00 170.975.000,00 - 189.000.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

1.18.1.20.03.20.17. 61.920.000,00 38.080.000,00 - 100.000.000,00 Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/

instansi lainnya

1.19. 336.696.000,00 4.053.465.100,00 - 4.390.161.100,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.20.03.17. 336.696.000,00 4.053.465.100,00 - 4.390.161.100,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.20.03.17.05. 27.375.000,00 378.358.500,00 - 405.733.500,00 Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qurán (MTQ)

1.19.1.20.03.17.06. 48.070.000,00 309.821.200,00 - 357.891.200,00 Pengembangan mental spiritual keagamaan

1.19.1.20.03.17.08. 24.995.000,00 258.587.800,00 - 283.582.800,00 Pembinaan Keagamaan

1.19.1.20.03.17.10. 34.665.000,00 96.208.000,00 - 130.873.000,00 Monitoring Evaluasi Dan Operasional Bantuan Sarana Prasarana Keagamaan

1.19.1.20.03.17.12. 36.000.000,00 603.994.800,00 - 639.994.800,00 Peningkatan Nilai - Nilai Luhur Keagamaan*

1.19.1.20.03.17.13. 56.280.000,00 83.720.000,00 - 140.000.000,00 Fasislitasi Pemberangkatan Haji*

1.19.1.20.03.17.14. 22.440.000,00 5.560.000,00 - 28.000.000,00 Fasilitasi Penyampaian Santunan Anak Yatim dan Fakir Miskin*

1.19.1.20.03.17.17. 32.725.000,00 941.090.000,00 - 973.815.000,00 Pembinaan MTQ Tingkat Propinsi

1.19.1.20.03.17.18. 3.100.000,00 71.900.000,00 - 75.000.000,00 Penyelenggaraan Musabaqoh Qiro'atil Kutub

1.19.1.20.03.17.19. 17.141.000,00 786.859.000,00 - 804.000.000,00 Kegiatan Idhul Adha

1.19.1.20.03.17.20. 33.905.000,00 517.365.800,00 - 551.270.800,00 Kegiatan Ramadhan

1.22. 376.033.000,00 1.847.402.000,00 481.440.000,00 2.704.875.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.22.1.20.03.18. 376.033.000,00 1.847.402.000,00 481.440.000,00 2.704.875.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.22.1.20.03.18.03. 56.980.000,00 493.020.000,00 - 550.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.22.1.20.03.18.06. 57.049.000,00 142.951.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan Draf Rancangan Peraturan daerah Bidang Pemerintahan Desa

1.22.1.20.03.18.08. 74.560.000,00 64.315.000,00 - 138.875.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan Desa

/ Kelurahan

1.22.1.20.03.18.09. 39.212.000,00 60.788.000,00 - 100.000.000,00 Monitoring Pelaksanaan dan Pelantikan Kepala Desa

1.22.1.20.03.18.11. 54.655.000,00 495.345.000,00 - 550.000.000,00 Bimbingan Teknis Administrasi Pertanahan Desa / Kelurahan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 310

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.22.1.20.03.18.12. 56.980.000,00 493.020.000,00 - 550.000.000,00 Pembinaan Administrasi Desa

1.22.1.20.03.18.14. 36.597.000,00 97.963.000,00 481.440.000,00 616.000.000,00 Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Desa

1.24. 10.590.000,00 581.000,00 71.812.500,00 82.983.500,00 KEARSIPAN

1.24.1.20.03.15. 10.590.000,00 581.000,00 71.812.500,00 82.983.500,00 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1.24.1.20.03.15.01. 10.590.000,00 581.000,00 71.812.500,00 82.983.500,00 Pembangunan data base informasi kearsipan

1.24.1.20.03.18. - - - - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1.25. 328.232.500,00 4.082.734.108,00 2.673.176.500,00 7.084.143.108,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.25.1.20.03.15. 142.749.000,00 602.751.000,00 1.640.100.000,00 2.385.600.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25.1.20.03.15.02. 33.300.000,00 121.700.000,00 1.195.000.000,00 1.350.000.000,00 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

1.25.1.20.03.15.05. 4.600.000,00 - 151.000.000,00 155.600.000,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi

1.25.1.20.03.15.10. 5.875.000,00 59.125.000,00 60.000.000,00 125.000.000,00 Pemeliharaan Alat dan Pengembangan Persandian

1.25.1.20.03.15.16. 8.500.000,00 66.500.000,00 - 75.000.000,00 Fasilitasi Operasional Komunitas TIK

1.25.1.20.03.15.17. 18.424.000,00 81.576.000,00 - 100.000.000,00 Pengkajian dan Pembangunan Dashboard System

1.25.1.20.03.15.18. 21.450.000,00 28.550.000,00 - 50.000.000,00 Pembangunan Infrastruktur Data Center

1.25.1.20.03.15.19. 21.750.000,00 78.250.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan dan Biaya Operasional Pengembangan Telecenter

1.25.1.20.03.15.20. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pembinaan Pengembangan Administrasi Desa/Kelurahan Berbasis Teknologi Informasi

1.25.1.20.03.15.26. 14.700.000,00 2.300.000,00 233.000.000,00 250.000.000,00 Pengadaan CCTV dengan jaringan Jaringan Backbone WAN

1.25.1.20.03.15.27. 14.150.000,00 84.750.000,00 1.100.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Securitas Data

1.25.1.20.03.16. 10.900.000,00 89.100.000,00 - 100.000.000,00 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

1.25.1.20.03.16.02. 10.900.000,00 89.100.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Sistem Manajemen Informasi

1.25.1.20.03.17. 50.221.000,00 169.779.000,00 - 220.000.000,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

1.25.1.20.03.17.03. 12.078.000,00 57.922.000,00 - 70.000.000,00 Pembinaan Satuan Radio Komunikasi (Satkom) Gresik

1.25.1.20.03.17.04. 23.843.000,00 76.157.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Opearasinal Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi*

1.25.1.20.03.17.05. 14.300.000,00 35.700.000,00 - 50.000.000,00 Bimbingan Teknis TIK bagi Administrator

1.25.1.20.03.18. 124.362.500,00 2.371.104.108,00 1.033.076.500,00 3.528.543.108,00 Program Kerjasama Informsi dan Media Massa

1.25.1.20.03.18.01. 16.700.000,00 1.386.221.858,00 - 1.402.921.858,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

1.25.1.20.03.18.02. 49.250.000,00 175.750.000,00 - 225.000.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.25.1.20.03.18.05. 39.050.000,00 227.872.500,00 33.077.500,00 300.000.000,00 Penyusunan Dan Penerbitan Majalah Warta Giri

1.25.1.20.03.18.06. 6.787.500,00 350.834.750,00 999.999.000,00 1.357.621.250,00 Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan daerah

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 311

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.25.1.20.03.18.07. 11.000.000,00 139.000.000,00 - 150.000.000,00 Pendampingan Pemanfaatan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)

Bagi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan

1.25.1.20.03.18.09. 1.575.000,00 91.425.000,00 - 93.000.000,00 Peningkatan Hubungan Kemitraan Antara Pemerintah Kabupaten Gresik Dengan

Wartawan

1.25.1.20.03.19. - 850.000.000,00 - 850.000.000,00 Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Komunikasi dan Informatika

1.25.1.20.03.19.01. - 850.000.000,00 - 850.000.000,00 Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)

2.03. 197.365.000,00 815.135.000,00 37.500.000,00 1.050.000.000,00 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2.03.1.20.03.15. 30.850.000,00 49.650.000,00 19.500.000,00 100.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

2.03.1.20.03.15.04. 30.850.000,00 49.650.000,00 19.500.000,00 100.000.000,00 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan

2.03.1.20.03.17. 44.100.000,00 155.900.000,00 - 200.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

2.03.1.20.03.17.03. 19.850.000,00 80.150.000,00 - 100.000.000,00 Studi Kelistrikan Tenaga Matahari

2.03.1.20.03.17.04. 24.250.000,00 75.750.000,00 - 100.000.000,00 Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan

2.03.1.20.03.18. 32.655.000,00 167.345.000,00 - 200.000.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Energi Sumberdaya MIneral*

2.03.1.20.03.18.01. 21.170.000,00 78.830.000,00 - 100.000.000,00 Sosialisasi Hemat Energi

2.03.1.20.03.18.03. 11.485.000,00 88.515.000,00 - 100.000.000,00 Penerapan Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi

2.03.1.20.03.19. 53.525.000,00 228.475.000,00 18.000.000,00 300.000.000,00 Program Pengembangan Pengelolaan Kelistrikan, Energi Mineral dan

MIGAS

2.03.1.20.03.19.02. 17.075.000,00 82.925.000,00 - 100.000.000,00 Penerapan Manajemen Energi

2.03.1.20.03.19.03. 14.500.000,00 67.500.000,00 18.000.000,00 100.000.000,00 Pengendalian, Pemanfaatan dan Pendistribusian BBM

2.03.1.20.03.19.04. 21.950.000,00 78.050.000,00 - 100.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha dan Produksi Migas

2.03.1.20.03.20. 23.735.000,00 176.265.000,00 - 200.000.000,00 Program Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi

2.03.1.20.03.20.01. 6.685.000,00 93.315.000,00 - 100.000.000,00 Pengembangan Desa Mandiri Energi

2.03.1.20.03.20.02. 17.050.000,00 82.950.000,00 - 100.000.000,00 Pengembangan Energi Alternatif (Pembuatan Biogas dan Juknis Pembuatan Biogas)

2.03.1.20.03.21. 12.500.000,00 37.500.000,00 - 50.000.000,00 Program Pengembangan Potensi Geologi Lingkungan dan Bencana Geologi

2.03.1.20.03.21.01. 12.500.000,00 37.500.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan Geologi Teknik dan Geologi Tata Lingkungan

2.06. 112.680.000,00 183.622.150,00 - 296.302.150,00 PERDAGANGAN

2.06.1.20.03.15. 112.680.000,00 183.622.150,00 - 296.302.150,00 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2.06.1.20.03.15.08. 56.630.000,00 93.370.000,00 - 150.000.000,00 Koordinasi Pengawasan Peredaran Sembako, BBM Dan Bahan Penting Lainnya

2.06.1.20.03.15.10. 56.050.000,00 90.252.150,00 - 146.302.150,00 Koordinasi Pengawasan Alokasi Dan Distribusi Pupuk dan Pestisida

1.20.04. 753.557.000,00 32.850.610.406,00 1.139.598.248,00 34.743.765.654,00 SEKRETARIAT DPRD

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 312

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20. 603.233.000,00 28.987.007.406,00 1.139.598.248,00 30.729.838.654,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.04.01. 306.914.000,00 2.846.159.406,00 1.139.598.248,00 4.292.671.654,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.04.01.01. 91.224.000,00 31.800.000,00 - 123.024.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.1.20.04.01.02. - 996.942.924,00 - 996.942.924,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.04.01.05. 15.000.000,00 - - 15.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20.1.20.04.01.07. 61.800.000,00 - - 61.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.04.01.08. 69.630.000,00 307.753.982,00 - 377.383.982,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.04.01.09. - 209.490.000,00 - 209.490.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.04.01.10. 650.000,00 124.400.000,00 - 125.050.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.04.01.11. 650.000,00 143.500.000,00 - 144.150.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.04.01.12. 1.300.000,00 124.407.500,00 150.000.000,00 275.707.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.04.01.13. 7.950.000,00 2.700.000,00 734.598.248,00 745.248.248,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.04.01.14. 1.300.000,00 41.345.000,00 255.000.000,00 297.645.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20.1.20.04.01.15. - 339.000.000,00 - 339.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.04.01.17. 650.000,00 198.260.000,00 - 198.910.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.04.01.18. - 296.960.000,00 - 296.960.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.04.01.21. 56.760.000,00 29.600.000,00 - 86.360.000,00 Penyediaan Jasa Operasional Kantor

1.20.1.20.04.02. 19.600.000,00 2.461.440.000,00 - 2.481.040.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.04.02.20. 12.500.000,00 709.550.000,00 - 722.050.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

1.20.1.20.04.02.22. 7.100.000,00 486.200.000,00 - 493.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.1.20.04.02.23. - 546.420.000,00 - 546.420.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

1.20.1.20.04.02.24. - 709.270.000,00 - 709.270.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.04.02.29. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair kantor

1.20.1.20.04.03. 1.950.000,00 334.000.000,00 - 335.950.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.1.20.04.03.02. 1.950.000,00 334.000.000,00 - 335.950.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20.1.20.04.05. - 607.730.000,00 - 607.730.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.04.05.01. - 607.730.000,00 - 607.730.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.20.1.20.04.06. 131.711.000,00 225.081.000,00 - 356.792.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 313

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.04.06.01. 61.145.000,00 187.437.000,00 - 248.582.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.04.06.05. 70.566.000,00 37.644.000,00 - 108.210.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.04.15. 113.796.000,00 22.360.461.000,00 - 22.474.257.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1.20.1.20.04.15.01. 23.000.000,00 1.859.300.000,00 - 1.882.300.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah

1.20.1.20.04.15.02. 21.650.000,00 278.895.000,00 - 300.545.000,00 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/ tokoh agama

1.20.1.20.04.15.03. 650.000,00 314.028.000,00 - 314.678.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

1.20.1.20.04.15.05. 15.525.000,00 1.682.230.000,00 - 1.697.755.000,00 Kegiatan Reses

1.20.1.20.04.15.06. 11.545.000,00 937.655.000,00 - 949.200.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

1.20.1.20.04.15.07. - 2.693.780.000,00 - 2.693.780.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

1.20.1.20.04.15.09. 5.050.000,00 400.800.000,00 - 405.850.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dprd

1.20.1.20.04.15.10. - 1.331.571.000,00 - 1.331.571.000,00 Peningkatan Fungsi Legislasi Banleg

1.20.1.20.04.15.11. - 700.195.000,00 - 700.195.000,00 Pelaksanaan Tupoksi Badan Kehormatan DPRD

1.20.1.20.04.15.12. 9.950.000,00 7.499.970.000,00 - 7.509.920.000,00 Pembahasan Ranperda Dari Eksekutif Dan Inisiatif DPRD

1.20.1.20.04.15.13. 26.426.000,00 1.805.085.000,00 - 1.831.511.000,00 Pembahasan Perda Perhitungan Apbd Dan LKPJ

1.20.1.20.04.15.14. - 2.856.952.000,00 - 2.856.952.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd Keluar Daerah

1.20.1.20.04.23. 10.812.000,00 58.286.000,00 - 69.098.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1.20.1.20.04.23.08. 10.812.000,00 58.286.000,00 - 69.098.000,00 Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi dan Informasi*

1.20.1.20.04.24. 18.450.000,00 93.850.000,00 - 112.300.000,00 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

1.20.1.20.04.24.02. 18.450.000,00 93.850.000,00 - 112.300.000,00 Fasilitasi Dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

1.25. 150.324.000,00 3.863.603.000,00 - 4.013.927.000,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.25.1.20.04.18. 150.324.000,00 3.863.603.000,00 - 4.013.927.000,00 Program Kerjasama Informsi dan Media Massa

1.25.1.20.04.18.01. 47.100.000,00 2.440.680.000,00 - 2.487.780.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

1.25.1.20.04.18.04. 94.574.000,00 316.528.000,00 - 411.102.000,00 Penyusunan Dan Penerbitan Buletin, Profil DPRD Dan Liflat DPRD

1.25.1.20.04.18.09. 8.650.000,00 874.013.000,00 - 882.663.000,00 Peningkatan Hubungan Kemitraan Antara Pemerintah Kabupaten Gresik Dengan

Wartawan

1.25.1.20.04.18.10. - 232.382.000,00 - 232.382.000,00 Orientasi Kehumasan dan Jurnalistik

1.20.05. 1.684.857.000,00 1.698.493.000,00 142.700.000,00 3.526.050.000,00 INSPEKTORAT DAERAH

1.20. 1.684.857.000,00 1.698.493.000,00 142.700.000,00 3.526.050.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.05.01. 44.410.000,00 246.755.500,00 93.000.000,00 384.165.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 314

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.05.01.01. - 8.600.000,00 - 8.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.1.20.05.01.05. 15.300.000,00 - - 15.300.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20.1.20.05.01.07. 26.400.000,00 - - 26.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.05.01.08. - 6.789.000,00 - 6.789.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.05.01.09. - 8.900.000,00 - 8.900.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.05.01.10. - 23.981.500,00 - 23.981.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.05.01.11. - 25.320.000,00 - 25.320.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.05.01.13. 2.710.000,00 592.000,00 93.000.000,00 96.302.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.05.01.15. - 11.320.000,00 - 11.320.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.05.01.17. - 16.143.000,00 - 16.143.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.05.01.18. - 145.110.000,00 - 145.110.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.05.02. - 31.540.000,00 49.700.000,00 81.240.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.05.02.10. - - 49.700.000,00 49.700.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20.1.20.05.02.24. - 31.540.000,00 - 31.540.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.05.06. 81.209.000,00 34.383.500,00 - 115.592.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.20.1.20.05.06.01. 42.678.000,00 9.972.000,00 - 52.650.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.05.06.04. 13.414.000,00 7.242.000,00 - 20.656.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20.1.20.05.06.05. 10.597.000,00 11.171.500,00 - 21.768.500,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.05.06.08. 14.520.000,00 5.998.000,00 - 20.518.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.05.20. 1.516.183.000,00 1.282.665.000,00 - 2.798.848.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.20.1.20.05.20.01. 297.979.000,00 372.711.000,00 - 670.690.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

1.20.1.20.05.20.02. 462.100.000,00 264.097.500,00 - 726.197.500,00 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

1.20.1.20.05.20.03. 245.050.000,00 274.143.000,00 - 519.193.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1.20.1.20.05.20.05. 14.452.000,00 8.732.000,00 - 23.184.000,00 Inventarisasi temuan pengawasan

1.20.1.20.05.20.06. 126.225.000,00 88.946.000,00 - 215.171.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

1.20.1.20.05.20.07. 161.868.000,00 38.413.000,00 - 200.281.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

1.20.1.20.05.20.08. 52.725.000,00 104.125.500,00 - 156.850.500,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

1.20.1.20.05.20.09. 126.780.000,00 114.095.000,00 - 240.875.000,00 Review Atas Laporan Keuangan Daerah*

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 315

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.05.20.12. 29.004.000,00 17.402.000,00 - 46.406.000,00 Penyusunan Ikhtisar Realisasi Pengawasan

1.20.1.20.05.21. 28.803.000,00 84.495.000,00 - 113.298.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

1.20.1.20.05.21.01. 28.803.000,00 84.495.000,00 - 113.298.000,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1.20.1.20.05.22. 14.252.000,00 18.654.000,00 - 32.906.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

1.20.1.20.05.22.04. 14.252.000,00 18.654.000,00 - 32.906.000,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1.20.06. 3.716.337.000,00 19.942.197.200,00 1.678.313.800,00 25.336.848.000,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1.20. 3.716.337.000,00 19.942.197.200,00 1.678.313.800,00 25.336.848.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.06.01. 211.130.000,00 2.787.687.000,00 489.000.000,00 3.487.817.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.06.01.01. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.1.20.06.01.02. - 149.000.000,00 - 149.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.06.01.05. 79.200.000,00 - - 79.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20.1.20.06.01.07. 113.930.000,00 49.015.000,00 - 162.945.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.06.01.08. - 191.080.000,00 - 191.080.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.06.01.09. 5.400.000,00 382.600.000,00 - 388.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.06.01.10. 2.400.000,00 222.850.000,00 - 225.250.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.06.01.11. 2.400.000,00 721.350.000,00 - 723.750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.06.01.12. - 274.620.000,00 - 274.620.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.06.01.13. 7.800.000,00 200.000.000,00 489.000.000,00 696.800.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.06.01.15. - 23.180.000,00 - 23.180.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.06.01.17. - 173.182.000,00 - 173.182.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.06.01.18. - 232.710.000,00 - 232.710.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.06.01.50. - 148.100.000,00 - 148.100.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.20.1.20.06.02. 42.900.000,00 1.613.452.000,00 950.050.000,00 2.606.402.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.06.02.07. 5.200.000,00 - 260.000.000,00 265.200.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.1.20.06.02.10. 5.950.000,00 - 690.050.000,00 696.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20.1.20.06.02.22. 10.150.000,00 490.000.000,00 - 500.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.1.20.06.02.24. 10.800.000,00 980.152.000,00 - 990.952.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.06.02.26. 10.800.000,00 143.300.000,00 - 154.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 316

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.06.05. - 459.500.000,00 - 459.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.06.05.07. - 459.500.000,00 - 459.500.000,00 Peningkatan Kualitas SDM SKPD

1.20.1.20.06.06. 270.852.000,00 193.216.000,00 - 464.068.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.20.1.20.06.06.01. 29.312.000,00 27.361.000,00 - 56.673.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.06.06.02. 185.700.000,00 101.425.000,00 - 287.125.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.20.1.20.06.06.05. 28.290.000,00 19.180.000,00 - 47.470.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.06.06.08. 27.550.000,00 45.250.000,00 - 72.800.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.06.17. 3.191.455.000,00 14.888.342.200,00 239.263.800,00 18.319.061.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.1.20.06.17.06. 740.708.000,00 959.292.000,00 - 1.700.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

1.20.1.20.06.17.10. 156.159.000,00 262.844.000,00 - 419.003.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

1.20.1.20.06.17.15. 10.350.000,00 1.943.020.000,00 - 1.953.370.000,00 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

1.20.1.20.06.17.21. 216.780.000,00 1.585.036.000,00 8.000.000,00 1.809.816.000,00 Pendataan pajak

1.20.1.20.06.17.27. 156.436.000,00 132.890.000,00 - 289.326.000,00 Penatausahaan Keuangan Daerah

1.20.1.20.06.17.28. 29.460.000,00 65.353.000,00 - 94.813.000,00 Penatausahaan PBB

1.20.1.20.06.17.30. 20.100.000,00 820.624.000,00 - 840.724.000,00 Penyelenggaraan dan Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah

1.20.1.20.06.17.31. 195.400.000,00 1.311.454.000,00 - 1.506.854.000,00 Penatausahaan Aset

1.20.1.20.06.17.33. 116.220.000,00 567.301.000,00 - 683.521.000,00 Pemeliharaan Basis Data PBB

1.20.1.20.06.17.35. 24.900.000,00 1.829.840.000,00 - 1.854.740.000,00 Penagihan Pajak Daerah

1.20.1.20.06.17.40. 53.190.000,00 366.010.000,00 - 419.200.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan APBD

1.20.1.20.06.17.41. 67.740.000,00 60.195.000,00 - 127.935.000,00 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pajak Daerah

1.20.1.20.06.17.42. 198.652.000,00 1.984.069.200,00 - 2.182.721.200,00 Pemutakhiran Zona Nilai Tanah

1.20.1.20.06.17.44. 44.436.000,00 103.980.000,00 - 148.416.000,00 Penilaian Individu

1.20.1.20.06.17.50. 5.472.000,00 21.000.000,00 - 26.472.000,00 Fasilitasi Keberatan Pajak Daerah

1.20.1.20.06.17.51. 172.460.000,00 410.260.000,00 - 582.720.000,00 Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan

1.20.1.20.06.17.52. 132.080.000,00 214.345.000,00 - 346.425.000,00 Penghapusan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah

1.20.1.20.06.17.53. 82.570.000,00 165.452.000,00 231.263.800,00 479.285.800,00 Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

1.20.1.20.06.17.54. 72.564.000,00 31.320.000,00 - 103.884.000,00 Pemeriksaan Pajak Daerah

1.20.1.20.06.17.55. 19.472.000,00 236.505.000,00 - 255.977.000,00 Sosialisasi Pajak Daerah

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 317

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.06.17.57. 110.600.000,00 149.668.000,00 - 260.268.000,00 Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

1.20.1.20.06.17.58. 54.900.000,00 198.310.000,00 - 253.210.000,00 Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Bagi Hasil

1.20.1.20.06.17.59. 78.620.000,00 48.948.000,00 - 127.568.000,00 Pengelolaan Benda Berharga

1.20.1.20.06.17.60. 75.536.000,00 380.070.000,00 - 455.606.000,00 Bulan Panutan PBB

1.20.1.20.06.17.61. 8.235.000,00 838.660.000,00 - 846.895.000,00 Bimtek Pengelolaan Barang milik Daerah

1.20.1.20.06.17.63. 30.640.000,00 36.860.000,00 - 67.500.000,00 Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT DPPKAD di Cerme *

1.20.1.20.06.17.64. 101.022.000,00 39.490.000,00 - 140.512.000,00 Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT DPPKAD di Sidayu *

1.20.1.20.06.17.65. 76.050.000,00 35.340.000,00 - 111.390.000,00 Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT DPPKAD di Driyorejo *

1.20.1.20.06.17.66. 14.100.000,00 21.330.000,00 - 35.430.000,00 Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT DPPKAD di Bawean *

1.20.1.20.06.17.68. 95.195.000,00 39.804.000,00 - 134.999.000,00 Pemutakhiran Piutang PBB *

1.20.1.20.06.17.69. 31.408.000,00 29.072.000,00 - 60.480.000,00 Koordinasi Pemungutan PPJ PLN *

1.20.07. 1.334.893.000,00 11.797.366.900,00 268.500.000,00 13.400.759.900,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1.20. 1.334.893.000,00 11.797.366.900,00 268.500.000,00 13.400.759.900,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.07.01. 69.632.000,00 449.453.200,00 89.300.000,00 608.385.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.07.01.01. - 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.1.20.07.01.05. 12.600.000,00 - - 12.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20.1.20.07.01.07. 52.032.000,00 - - 52.032.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.07.01.08. 3.600.000,00 2.848.900,00 - 6.448.900,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.07.01.09. - 121.380.000,00 - 121.380.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.07.01.10. - 32.026.800,00 - 32.026.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.07.01.11. 700.000,00 76.370.000,00 - 77.070.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.07.01.12. - 13.722.500,00 - 13.722.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.07.01.13. 700.000,00 - 89.300.000,00 90.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.07.01.15. - 7.658.000,00 - 7.658.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.07.01.17. - 17.350.000,00 - 17.350.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.07.01.18. - 173.897.000,00 - 173.897.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.07.02. - 81.706.400,00 - 81.706.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.07.02.24. - 81.706.400,00 - 81.706.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.07.03. 7.450.000,00 48.850.000,00 179.200.000,00 235.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 318

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.07.03.01. 700.000,00 5.600.000,00 179.200.000,00 185.500.000,00 Pengadaan mesin/kartu absensi

1.20.1.20.07.03.02. 6.750.000,00 43.250.000,00 - 50.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20.1.20.07.04. - - - - Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

1.20.1.20.07.05. - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.07.06. 35.457.000,00 44.031.700,00 - 79.488.700,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.20.1.20.07.06.01. 13.622.000,00 4.378.000,00 - 18.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.07.06.04. 1.350.000,00 15.138.700,00 - 16.488.700,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20.1.20.07.06.05. 13.110.000,00 6.890.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.07.06.08. 7.375.000,00 17.625.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.07.32. 83.262.000,00 1.885.834.300,00 - 1.969.096.300,00 Program Pendidikan Kedinasan

1.20.1.20.07.32.01. 19.290.000,00 90.710.000,00 - 110.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis

1.20.1.20.07.32.02. 18.750.000,00 1.640.346.300,00 - 1.659.096.300,00 Pendidikan penjenjangan struktural

1.20.1.20.07.32.06. 45.222.000,00 154.778.000,00 - 200.000.000,00 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

1.20.1.20.07.33. 157.916.000,00 6.769.182.800,00 - 6.927.098.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.07.33.01. 18.700.000,00 5.925.340.800,00 - 5.944.040.800,00 Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon Pns Daerah

1.20.1.20.07.33.02. 55.445.000,00 119.555.000,00 - 175.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

1.20.1.20.07.33.03. 27.540.000,00 188.050.000,00 - 215.590.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah

1.20.1.20.07.33.04. 3.325.000,00 239.143.000,00 - 242.468.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Pns Daerah

1.20.1.20.07.33.05. 8.100.000,00 241.900.000,00 - 250.000.000,00 Diklat Fungsional, Sosialisasi, Workshop, Seminar Dan Lokakarya

1.20.1.20.07.33.10. 44.806.000,00 55.194.000,00 - 100.000.000,00 Workshop Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai

1.20.1.20.07.34. 981.176.000,00 2.518.308.500,00 - 3.499.484.500,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.20.1.20.07.34.01. 109.168.000,00 170.632.000,00 - 279.800.000,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

1.20.1.20.07.34.02. 131.097.000,00 601.903.000,00 - 733.000.000,00 Seleksi penerimaan calon PNS

1.20.1.20.07.34.03. 32.560.000,00 17.440.000,00 - 50.000.000,00 Penempatan PNS

1.20.1.20.07.34.04. 79.750.000,00 71.600.000,00 - 151.350.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

1.20.1.20.07.34.05. 46.210.000,00 72.035.000,00 - 118.245.000,00 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

1.20.1.20.07.34.08. 9.716.000,00 30.284.000,00 - 40.000.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

1.20.1.20.07.34.09. 14.720.000,00 50.280.000,00 - 65.000.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

1.20.1.20.07.34.11. - 175.559.200,00 - 175.559.200,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 319

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.07.34.12. 1.200.000,00 15.594.000,00 - 16.794.000,00 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

1.20.1.20.07.34.15. 9.754.000,00 5.246.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20.1.20.07.34.17. 107.644.000,00 12.588.300,00 - 120.232.300,00 Penataan Sumberdaya Aparatur Sesuai Kebutuhan Dan Kompetensi

1.20.1.20.07.34.18. 25.911.000,00 6.589.000,00 - 32.500.000,00 Penataan Sumber Daya Fungsional Sesuai Kebutuhan Dan Kompetensi

1.20.1.20.07.34.20. 46.700.000,00 80.625.000,00 - 127.325.000,00 Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Pranata Komputer Dan Arsiparis

1.20.1.20.07.34.22. 5.450.000,00 399.550.000,00 - 405.000.000,00 Bintek Pembekalan Bagi Pns Yang Akan Purna Tugas

1.20.1.20.07.34.23. 30.025.000,00 73.475.000,00 - 103.500.000,00 Pembinaan Aparatur Negara

1.20.1.20.07.34.26. 82.050.000,00 67.950.000,00 - 150.000.000,00 Penerimaan Pegawai Tidak Tetap

1.20.1.20.07.34.27. 36.375.000,00 63.625.000,00 - 100.000.000,00 Penyelenggaraan Pelantikan Pejabat Struktural

1.20.1.20.07.34.28. 15.758.000,00 14.242.000,00 - 30.000.000,00 Analisis Kebutuhan PNS*

1.20.1.20.07.34.31. 3.400.000,00 33.955.950,00 - 37.355.950,00 Pelaksanaan Sumpah Janji PNS

1.20.1.20.07.34.33. 19.858.000,00 151.020.050,00 - 170.878.050,00 Pengujian Kesehatan Cpns

1.20.1.20.07.34.34. 11.328.000,00 23.672.000,00 - 35.000.000,00 Penyusunan Profil Kepegawaian

1.20.1.20.07.34.35. 11.670.000,00 13.330.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pelayanan Kepegawaian Daerah

1.20.1.20.07.34.37. 30.725.000,00 54.275.000,00 - 85.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian*

1.20.1.20.07.34.43. 13.200.000,00 111.800.000,00 - 125.000.000,00 Penataan Dokumentasi Kepegawaian

1.20.1.20.07.34.46. 8.375.000,00 5.630.000,00 - 14.005.000,00 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan ( Aplikasi DUK )

1.20.1.20.07.34.48. 39.375.000,00 89.565.000,00 - 128.940.000,00 Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi dan Informasi*

1.20.1.20.07.34.49. 4.920.000,00 30.080.000,00 - 35.000.000,00 Visualisasi Kepegawaian

1.20.1.20.07.34.51. 22.320.000,00 27.680.000,00 - 50.000.000,00 Pengadministrasian Pelayanan Kepegawaian

1.20.1.20.07.34.56. 31.917.000,00 48.083.000,00 - 80.000.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan Kepegawaian

1.20.08. 272.880.000,00 2.045.287.000,00 180.980.250,00 2.499.147.250,00 KECAMATAN GRESIK

1.20. 247.030.000,00 1.809.462.000,00 180.980.250,00 2.237.472.250,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.08.01. 24.600.000,00 331.802.000,00 59.456.250,00 415.858.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.08.01.02. - 52.000.000,00 - 52.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.08.01.03. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.08.01.05. 11.400.000,00 - - 11.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20.1.20.08.01.07. 13.200.000,00 - - 13.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.08.01.08. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 320

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.08.01.09. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.08.01.10. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.08.01.11. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.08.01.12. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.08.01.13. - - 59.456.250,00 59.456.250,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.08.01.15. - 1.268.000,00 - 1.268.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.08.01.17. - 66.434.000,00 - 66.434.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.08.01.18. - 36.800.000,00 - 36.800.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.08.01.19. - 76.800.000,00 - 76.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.20.1.20.08.01.50. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.20.1.20.08.02. - 127.800.000,00 - 127.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.08.02.22. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.1.20.08.02.24. - 102.800.000,00 - 102.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.08.05. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.08.05.08. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan dan Evaluasi Kepegawaian SKPD*

1.20.1.20.08.06. 28.180.000,00 25.634.000,00 - 53.814.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.20.1.20.08.06.01. 4.750.000,00 3.560.000,00 - 8.310.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.08.06.03. 4.200.000,00 4.736.000,00 - 8.936.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.20.1.20.08.06.04. 4.200.000,00 4.633.000,00 - 8.833.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20.1.20.08.06.05. 4.200.000,00 3.535.000,00 - 7.735.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.08.06.08. 10.830.000,00 9.170.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.08.19. 750.000,00 24.250.000,00 - 25.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.1.20.08.19.05. 750.000,00 9.250.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Dana ADD/ADK

1.20.1.20.08.19.08. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dana Kelurahan

1.20.1.20.08.30. 193.500.000,00 1.284.976.000,00 121.524.000,00 1.600.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan

1.20.1.20.08.30.01. 12.300.000,00 81.700.000,00 6.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Ngipik

1.20.1.20.08.30.02. 14.400.000,00 80.100.000,00 5.500.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Tlogopatut

1.20.1.20.08.30.03. 4.800.000,00 91.000.000,00 4.200.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Sidokumpul

1.20.1.20.08.30.04. 12.300.000,00 75.200.000,00 12.500.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Pekauman

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 321

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.08.30.05. 12.300.000,00 86.900.000,00 800.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Sukorame

1.20.1.20.08.30.06. 14.400.000,00 76.636.000,00 8.964.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Karangturi

1.20.1.20.08.30.07. 14.100.000,00 78.775.000,00 7.125.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Trate

1.20.1.20.08.30.08. 5.700.000,00 87.300.000,00 7.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Karangpoh

1.20.1.20.08.30.09. 14.400.000,00 73.350.000,00 12.250.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Bedilan

1.20.1.20.08.30.10. 8.700.000,00 79.800.000,00 11.500.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Kebungson

1.20.1.20.08.30.11. 12.300.000,00 82.350.000,00 5.350.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Pekelingan

1.20.1.20.08.30.12. 14.400.000,00 82.400.000,00 3.200.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Kemuteran

1.20.1.20.08.30.13. 10.200.000,00 76.500.000,00 13.300.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Sukodono

1.20.1.20.08.30.14. 14.400.000,00 82.600.000,00 3.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Kroman

1.20.1.20.08.30.15. 14.400.000,00 77.265.000,00 8.335.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Lumpur

1.20.1.20.08.30.16. 14.400.000,00 73.100.000,00 12.500.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Tlogopojok

1.01. 650.000,00 9.350.000,00 - 10.000.000,00 PENDIDIKAN

1.01.1.20.08.21. 650.000,00 9.350.000,00 - 10.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01.1.20.08.21.34. 650.000,00 9.350.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan kegiatan Program UKS

1.10. 600.000,00 9.400.000,00 - 10.000.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.1.20.08.15. 600.000,00 9.400.000,00 - 10.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10.1.20.08.15.20. 600.000,00 9.400.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan

1.13. 750.000,00 9.250.000,00 - 10.000.000,00 SOSIAL

1.13.1.20.08.15. 750.000,00 9.250.000,00 - 10.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.13.1.20.08.15.09. 750.000,00 9.250.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Beras Miskin dan Santunan Kematian

1.15. 1.750.000,00 23.250.000,00 - 25.000.000,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.1.20.08.15. 1.000.000,00 14.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

1.15.1.20.08.15.08. 1.000.000,00 14.000.000,00 - 15.000.000,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro dan Menengah *

1.15.1.20.08.18. 750.000,00 9.250.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.15.1.20.08.18.09. 750.000,00 9.250.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Koperasi Desa

1.18. 500.000,00 35.875.000,00 - 36.375.000,00 PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.18.1.20.08.16. 500.000,00 9.500.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.18.1.20.08.16.13. 500.000,00 9.500.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Karang Taruna

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 322

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.18.1.20.08.20. - 26.375.000,00 - 26.375.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18.1.20.08.20.05. - 26.375.000,00 - 26.375.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

1.19. 18.650.000,00 91.650.000,00 - 110.300.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.20.08.15. 15.600.000,00 69.700.000,00 - 85.300.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.20.08.15.05. 15.600.000,00 69.700.000,00 - 85.300.000,00 Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.20.08.16. 750.000,00 9.250.000,00 - 10.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.1.20.08.16.11. 750.000,00 9.250.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Situasi Wilayah, Galian C dan Warung Liar

1.19.1.20.08.17. 2.300.000,00 12.700.000,00 - 15.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.20.08.17.15. 2.300.000,00 12.700.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan LPTQ Kecamatan

1.22. 2.950.000,00 57.050.000,00 - 60.000.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.22.1.20.08.17. 1.950.000,00 28.050.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1.22.1.20.08.17.04. 750.000,00 9.250.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa

1.22.1.20.08.17.05. 1.200.000,00 18.800.000,00 - 20.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan

1.22.1.20.08.18. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.22.1.20.08.18.03. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.22.1.20.08.19. 1.000.000,00 19.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

1.22.1.20.08.19.02. 1.000.000,00 19.000.000,00 - 20.000.000,00 Pembinaan PKK, DWP Kabupaten Dan Organisasi Wanita

1.20.09. 191.767.000,00 1.427.734.500,00 188.509.500,00 1.808.011.000,00 KECAMATAN KEBOMAS

1.20. 146.798.000,00 1.220.763.500,00 188.509.500,00 1.556.071.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.09.01. 27.000.000,00 253.147.000,00 93.500.000,00 373.647.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.09.01.02. - 50.800.000,00 - 50.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.09.01.03. - 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.09.01.05. 10.800.000,00 - - 10.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20.1.20.09.01.07. 16.200.000,00 - - 16.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.09.01.08. - 14.238.000,00 - 14.238.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.09.01.09. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.09.01.10. - 17.953.100,00 - 17.953.100,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.09.01.11. - 5.105.400,00 - 5.105.400,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.09.01.12. - 2.765.500,00 - 2.765.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 323

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.09.01.13. - - 93.500.000,00 93.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.09.01.15. - 3.336.000,00 - 3.336.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.09.01.17. - 39.345.000,00 - 39.345.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.09.01.18. - 38.904.000,00 - 38.904.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.09.01.19. - 69.000.000,00 - 69.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.20.1.20.09.02. - 105.214.000,00 - 105.214.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.09.02.22. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.1.20.09.02.24. - 55.214.000,00 - 55.214.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.09.05. 3.550.000,00 6.450.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.09.05.08. 3.550.000,00 6.450.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan dan Evaluasi Kepegawaian SKPD*

1.20.1.20.09.06. 21.863.000,00 16.347.000,00 - 38.210.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.20.1.20.09.06.01. 5.900.000,00 1.600.000,00 - 7.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.09.06.03. 3.688.000,00 312.000,00 - 4.000.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.20.1.20.09.06.05. 5.900.000,00 1.600.000,00 - 7.500.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.09.06.08. 6.375.000,00 12.835.000,00 - 19.210.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.09.19. 6.025.000,00 18.975.000,00 - 25.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.1.20.09.19.04. 1.825.000,00 13.175.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Alokasi Dana Kelurahan

1.20.1.20.09.19.08. 4.200.000,00 5.800.000,00 - 10.000.000,00 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dana Kelurahan

1.20.1.20.09.27. 2.360.000,00 1.640.000,00 - 4.000.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20.1.20.09.27.09. 2.360.000,00 1.640.000,00 - 4.000.000,00 Pelaksanaan Pemantauan Pil Kades

1.20.1.20.09.30. 86.000.000,00 818.990.500,00 95.009.500,00 1.000.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan

1.20.1.20.09.30.17. 8.200.000,00 84.600.000,00 7.200.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Kebomas

1.20.1.20.09.30.18. 9.950.000,00 70.685.000,00 19.365.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Gulomantung

1.20.1.20.09.30.19. 6.800.000,00 81.550.000,00 11.650.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Tenggulunan

1.20.1.20.09.30.20. 8.050.000,00 72.400.000,00 19.550.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Indro

1.20.1.20.09.30.21. 8.500.000,00 83.500.000,00 8.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Singosari

1.20.1.20.09.30.22. 6.600.000,00 87.400.000,00 6.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Sidomoro

1.20.1.20.09.30.23. 13.200.000,00 74.300.000,00 12.500.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Gending

1.20.1.20.09.30.24. 8.500.000,00 80.755.500,00 10.744.500,00 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Ngargosari

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 324

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.09.30.25. 7.200.000,00 92.800.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Kawisanyar

1.20.1.20.09.30.26. 9.000.000,00 91.000.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Sidomukti

1.01. 5.550.000,00 4.450.000,00 - 10.000.000,00 PENDIDIKAN

1.01.1.20.09.15. 5.550.000,00 4.450.000,00 - 10.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.1.20.09.15.71. 5.550.000,00 4.450.000,00 - 10.000.000,00 Lomba Gugus PAUD

1.13. 3.087.000,00 11.913.000,00 - 15.000.000,00 SOSIAL

1.13.1.20.09.15. 3.087.000,00 11.913.000,00 - 15.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.13.1.20.09.15.09. 3.087.000,00 11.913.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Beras Miskin dan Santunan Kematian

1.15. 5.190.000,00 19.810.000,00 - 25.000.000,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.1.20.09.15. 1.890.000,00 13.110.000,00 - 15.000.000,00 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

1.15.1.20.09.15.11. 1.890.000,00 13.110.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.15.1.20.09.17. 3.300.000,00 6.700.000,00 - 10.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.15.1.20.09.17.07. 3.300.000,00 6.700.000,00 - 10.000.000,00 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

1.18. - 38.500.000,00 - 38.500.000,00 PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.18.1.20.09.20. - 38.500.000,00 - 38.500.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18.1.20.09.20.05. - 38.500.000,00 - 38.500.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

1.19. 24.917.000,00 93.523.000,00 - 118.440.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.20.09.15. 20.700.000,00 52.740.000,00 - 73.440.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.20.09.15.05. 20.700.000,00 52.740.000,00 - 73.440.000,00 Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.20.09.16. 2.317.000,00 12.683.000,00 - 15.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.1.20.09.16.11. 2.317.000,00 12.683.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Situasi Wilayah, Galian C dan Warung Liar

1.19.1.20.09.17. 1.500.000,00 18.500.000,00 - 20.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.20.09.17.15. 1.500.000,00 18.500.000,00 - 20.000.000,00 Pembinaan LPTQ Kecamatan

1.19.1.20.09.19. 400.000,00 9.600.000,00 - 10.000.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

1.19.1.20.09.19.02. 400.000,00 9.600.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan anggota linmas di daerah

1.22. 6.225.000,00 38.775.000,00 - 45.000.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.22.1.20.09.17. 6.225.000,00 23.775.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1.22.1.20.09.17.04. 1.825.000,00 13.175.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 325

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.22.1.20.09.17.05. 4.400.000,00 10.600.000,00 - 15.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan

1.22.1.20.09.19. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

1.22.1.20.09.19.02. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan PKK, DWP Kabupaten Dan Organisasi Wanita

1.20.10. 93.658.000,00 615.032.000,00 5.550.000,00 714.240.000,00 KECAMATAN MANYAR

1.20. 43.458.000,00 413.036.000,00 5.550.000,00 462.044.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.10.01. 26.400.000,00 255.332.000,00 5.550.000,00 287.282.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.10.01.02. - 51.522.000,00 - 51.522.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.10.01.05. 12.600.000,00 - - 12.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20.1.20.10.01.07. 13.800.000,00 - - 13.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.10.01.08. - 21.450.000,00 - 21.450.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.10.01.09. - 12.220.000,00 - 12.220.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.10.01.10. - 19.247.000,00 - 19.247.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.10.01.11. - 10.443.000,00 - 10.443.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.10.01.12. - 5.970.000,00 - 5.970.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.10.01.13. - - 5.550.000,00 5.550.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.10.01.15. - 2.100.000,00 - 2.100.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.10.01.17. - 25.500.000,00 - 25.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.10.01.18. - 55.280.000,00 - 55.280.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.10.01.19. - 36.600.000,00 - 36.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.20.1.20.10.01.50. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.20.1.20.10.02. - 117.762.000,00 - 117.762.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.10.02.21. - 37.312.000,00 - 37.312.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.1.20.10.02.22. - 32.050.000,00 - 32.050.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.1.20.10.02.24. - 48.400.000,00 - 48.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.10.06. 14.058.000,00 17.942.000,00 - 32.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.20.1.20.10.06.01. 5.202.000,00 1.798.000,00 - 7.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.10.06.05. 3.680.000,00 1.320.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.10.06.08. 5.176.000,00 14.824.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 326

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.10.19. 3.000.000,00 22.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.1.20.10.19.09. 3.000.000,00 22.000.000,00 - 25.000.000,00 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Alokasi Dana Desa

1.06. 5.900.000,00 36.296.000,00 - 42.196.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.1.20.10.15. 3.000.000,00 14.196.000,00 - 17.196.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi

1.06.1.20.10.15.01. 3.000.000,00 14.196.000,00 - 17.196.000,00 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program

dan kegiatan

1.06.1.20.10.22. 2.900.000,00 22.100.000,00 - 25.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06.1.20.10.22.19. 2.900.000,00 22.100.000,00 - 25.000.000,00 Sosialisasi Manajemen Perencanaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa

1.10. 800.000,00 14.200.000,00 - 15.000.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.1.20.10.15. 800.000,00 14.200.000,00 - 15.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10.1.20.10.15.29. 800.000,00 14.200.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan Sistim Pendataan dan Pelaporan Kependudukan

1.11. 1.400.000,00 28.600.000,00 - 30.000.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.1.20.10.18. 1.400.000,00 28.600.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

1.11.1.20.10.18.08. 1.400.000,00 28.600.000,00 - 30.000.000,00 Pemberdayaan Organisasi Wanita

1.13. 3.000.000,00 22.000.000,00 - 25.000.000,00 SOSIAL

1.13.1.20.10.16. 3.000.000,00 22.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13.1.20.10.16.09. 3.000.000,00 22.000.000,00 - 25.000.000,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

1.18. 3.000.000,00 22.000.000,00 - 25.000.000,00 PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.18.1.20.10.15. 3.000.000,00 22.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

1.18.1.20.10.15.12. 3.000.000,00 22.000.000,00 - 25.000.000,00 Pembinaan Karang Taruna

1.19. 33.100.000,00 41.900.000,00 - 75.000.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.20.10.15. 32.400.000,00 17.600.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.20.10.15.05. 32.400.000,00 17.600.000,00 - 50.000.000,00 Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.20.10.17. 700.000,00 24.300.000,00 - 25.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.20.10.17.15. 700.000,00 24.300.000,00 - 25.000.000,00 Pembinaan LPTQ Kecamatan

1.22. 2.200.000,00 22.800.000,00 - 25.000.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.22.1.20.10.17. 2.200.000,00 22.800.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1.22.1.20.10.17.05. 2.200.000,00 22.800.000,00 - 25.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan

1.26. 800.000,00 14.200.000,00 - 15.000.000,00 PERPUSTAKAAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 327

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.26.1.20.10.15. 800.000,00 14.200.000,00 - 15.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.26.1.20.10.15.06. 800.000,00 14.200.000,00 - 15.000.000,00 Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca

1.20.11. 77.416.000,00 488.184.000,00 16.000.000,00 581.600.000,00 KECAMATAN CERME

1.20. 33.230.000,00 358.120.000,00 16.000.000,00 407.350.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.11.01. 21.000.000,00 236.350.000,00 16.000.000,00 273.350.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.11.01.02. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.11.01.03. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.11.01.05. 9.600.000,00 - - 9.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20.1.20.11.01.07. 11.400.000,00 - - 11.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.11.01.08. - 12.250.000,00 - 12.250.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.11.01.09. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.11.01.10. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.11.01.11. - 10.828.000,00 - 10.828.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.11.01.12. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.11.01.13. - - 16.000.000,00 16.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.11.01.15. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.11.01.17. - 28.500.000,00 - 28.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.11.01.18. - 50.772.000,00 - 50.772.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.11.01.19. - 57.000.000,00 - 57.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.20.1.20.11.01.50. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.20.1.20.11.02. - 87.000.000,00 - 87.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.11.02.21. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.1.20.11.02.22. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.1.20.11.02.24. - 57.000.000,00 - 57.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.11.06. 11.480.000,00 20.520.000,00 - 32.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.20.1.20.11.06.01. 1.608.000,00 3.892.000,00 - 5.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.11.06.05. 1.890.000,00 4.610.000,00 - 6.500.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.11.06.08. 7.982.000,00 12.018.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 328

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.11.19. 750.000,00 9.250.000,00 - 10.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.1.20.11.19.10. 750.000,00 9.250.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Dana ADD

1.20.1.20.11.27. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20.1.20.11.27.09. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pelaksanaan Pemantauan Pil Kades

1.06. 1.286.000,00 23.714.000,00 - 25.000.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.1.20.11.21. 1.286.000,00 23.714.000,00 - 25.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.1.20.11.21.09. 1.286.000,00 23.714.000,00 - 25.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.10. 750.000,00 9.250.000,00 - 10.000.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.1.20.11.15. 750.000,00 9.250.000,00 - 10.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10.1.20.11.15.20. 750.000,00 9.250.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan

1.13. 750.000,00 9.250.000,00 - 10.000.000,00 SOSIAL

1.13.1.20.11.15. 750.000,00 9.250.000,00 - 10.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.13.1.20.11.15.09. 750.000,00 9.250.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Beras Miskin dan Santunan Kematian

1.15. 750.000,00 24.250.000,00 - 25.000.000,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.1.20.11.18. 750.000,00 24.250.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.15.1.20.11.18.14. 750.000,00 24.250.000,00 - 25.000.000,00 Operasional Pembinaan, Pengawasan Koperasi *

1.18. - 9.250.000,00 - 9.250.000,00 PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.18.1.20.11.20. - 9.250.000,00 - 9.250.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18.1.20.11.20.05. - 9.250.000,00 - 9.250.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

1.19. 40.650.000,00 39.350.000,00 - 80.000.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.20.11.15. 39.900.000,00 15.100.000,00 - 55.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.20.11.15.05. 39.900.000,00 15.100.000,00 - 55.000.000,00 Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.20.11.16. 750.000,00 9.250.000,00 - 10.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.1.20.11.16.11. 750.000,00 9.250.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Situasi Wilayah, Galian C dan Warung Liar

1.19.1.20.11.17. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.20.11.17.15. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan LPTQ Kecamatan

1.22. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.22.1.20.11.19. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

1.22.1.20.11.19.06. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan PKK Desa

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 329

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.12. 44.300.000,00 560.555.250,00 80.414.250,00 685.269.500,00 KECAMATAN BENJENG

1.20. 35.300.000,00 310.955.250,00 80.414.250,00 426.669.500,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.12.01. 22.800.000,00 180.492.150,00 55.000.000,00 258.292.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.12.01.01. - 24.450.000,00 - 24.450.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.1.20.12.01.02. - 27.600.000,00 - 27.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.12.01.03. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.12.01.05. 11.400.000,00 - - 11.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20.1.20.12.01.07. 11.400.000,00 - - 11.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.12.01.08. - 27.315.000,00 - 27.315.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.12.01.09. - 10.850.000,00 - 10.850.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.12.01.10. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.12.01.11. - 10.885.650,00 - 10.885.650,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.12.01.12. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.12.01.13. - - 55.000.000,00 55.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.12.01.15. - 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.12.01.17. - 25.721.500,00 - 25.721.500,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.12.01.18. - 25.770.000,00 - 25.770.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.12.02. 6.000.000,00 88.621.000,00 25.414.250,00 120.035.250,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.12.02.09. - - 25.414.250,00 25.414.250,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.1.20.12.02.21. - 12.963.000,00 - 12.963.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.1.20.12.02.22. - 26.658.000,00 - 26.658.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.1.20.12.02.24. 6.000.000,00 49.000.000,00 - 55.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.12.06. 6.500.000,00 11.842.100,00 - 18.342.100,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.20.1.20.12.06.01. 3.250.000,00 1.750.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.12.06.05. 3.250.000,00 1.750.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.12.06.08. - 8.342.100,00 - 8.342.100,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.12.19. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.1.20.12.19.04. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Alokasi Dana Kelurahan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 330

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.12.27. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20.1.20.12.27.09. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pelaksanaan Pemantauan Pil Kades

1.06. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.1.20.12.22. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06.1.20.12.22.08. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.11. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.1.20.12.18. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

1.11.1.20.12.18.08. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemberdayaan Organisasi Wanita

1.13. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 SOSIAL

1.13.1.20.12.16. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13.1.20.12.16.11. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.15. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.1.20.12.17. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.15.1.20.12.17.11. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.18. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.18.1.20.12.20. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18.1.20.12.20.05. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

1.19. 9.000.000,00 119.600.000,00 - 128.600.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.20.12.15. 9.000.000,00 74.600.000,00 - 83.600.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.20.12.15.05. 9.000.000,00 74.600.000,00 - 83.600.000,00 Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.20.12.16. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.1.20.12.16.05. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.19.1.20.12.17. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.20.12.17.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19.1.20.12.17.15. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan LPTQ Kecamatan

1.25. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.25.1.20.12.18. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Kerjasama Informsi dan Media Massa

1.25.1.20.12.18.02. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 331

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.13. 98.848.000,00 497.469.500,00 25.800.000,00 622.117.500,00 KECAMATAN BALONG PANGGANG

1.20. 30.848.000,00 326.969.500,00 25.800.000,00 383.617.500,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.13.01. 24.000.000,00 192.690.000,00 25.800.000,00 242.490.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.13.01.01. - 2.255.000,00 - 2.255.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.1.20.13.01.02. - 23.000.000,00 - 23.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.13.01.03. - 4.450.000,00 - 4.450.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.13.01.05. 10.200.000,00 - - 10.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20.1.20.13.01.07. 13.800.000,00 - - 13.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.13.01.08. - 31.500.000,00 - 31.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.13.01.09. - 7.650.000,00 - 7.650.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.13.01.10. - 12.915.000,00 - 12.915.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.13.01.11. - 7.860.000,00 - 7.860.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.13.01.12. - 3.502.000,00 - 3.502.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.13.01.13. - 200.000,00 25.800.000,00 26.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.13.01.15. - 1.320.000,00 - 1.320.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.13.01.17. - 31.530.000,00 - 31.530.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.13.01.18. - 45.558.000,00 - 45.558.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.13.01.19. - 20.950.000,00 - 20.950.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.20.1.20.13.02. 600.000,00 91.211.500,00 - 91.811.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.13.02.24. - 51.811.500,00 - 51.811.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.13.02.42. 600.000,00 39.400.000,00 - 40.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.20.1.20.13.06. 3.636.000,00 20.180.000,00 - 23.816.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.20.1.20.13.06.01. - 5.800.000,00 - 5.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.13.06.05. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.13.06.08. 3.636.000,00 10.380.000,00 - 14.016.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.13.17. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.1.20.13.17.67. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Monitoring dan Evaluasi PBB *

1.20.1.20.13.19. 2.000.000,00 13.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 332

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.13.19.10. 2.000.000,00 13.000.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Dana ADD

1.20.1.20.13.27. 612.000,00 2.388.000,00 - 3.000.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20.1.20.13.27.09. 612.000,00 2.388.000,00 - 3.000.000,00 Pelaksanaan Pemantauan Pil Kades

1.06. 2.000.000,00 13.000.000,00 - 15.000.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.1.20.13.22. 2.000.000,00 13.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06.1.20.13.22.20. 2.000.000,00 13.000.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

1.10. 3.000.000,00 12.000.000,00 - 15.000.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.1.20.13.15. 3.000.000,00 12.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10.1.20.13.15.20. 3.000.000,00 12.000.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan

1.11. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.1.20.13.18. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

1.11.1.20.13.18.08. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemberdayaan Organisasi Wanita

1.13. 1.200.000,00 13.800.000,00 - 15.000.000,00 SOSIAL

1.13.1.20.13.16. 1.200.000,00 13.800.000,00 - 15.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13.1.20.13.16.16. 1.200.000,00 13.800.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Raskin dan Dana Kematian

1.15. 600.000,00 21.900.000,00 - 22.500.000,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.1.20.13.17. 600.000,00 21.900.000,00 - 22.500.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.15.1.20.13.17.08. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri

menengah

1.15.1.20.13.17.21. 600.000,00 14.400.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian

1.18. 1.400.000,00 13.600.000,00 - 15.000.000,00 PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.18.1.20.13.16. 1.400.000,00 13.600.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.18.1.20.13.16.01. 1.400.000,00 13.600.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.19. 57.800.000,00 53.200.000,00 - 111.000.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.20.13.15. 55.200.000,00 20.800.000,00 - 76.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.20.13.15.05. 55.200.000,00 20.800.000,00 - 76.000.000,00 Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.20.13.16. 2.000.000,00 13.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.1.20.13.16.11. 2.000.000,00 13.000.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Situasi Wilayah, Galian C dan Warung Liar

1.19.1.20.13.17. 600.000,00 19.400.000,00 - 20.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 333

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.19.1.20.13.17.15. 600.000,00 19.400.000,00 - 20.000.000,00 Pembinaan LPTQ Kecamatan

1.22. 2.000.000,00 18.000.000,00 - 20.000.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.22.1.20.13.17. 2.000.000,00 18.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1.22.1.20.13.17.05. 2.000.000,00 18.000.000,00 - 20.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan

1.20.14. 80.064.000,00 486.361.000,00 50.000.000,00 616.425.000,00 KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN

1.20. 23.560.000,00 328.065.000,00 50.000.000,00 401.625.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.14.01. 19.200.000,00 223.425.000,00 50.000.000,00 292.625.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.14.01.01. - 5.050.000,00 - 5.050.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.1.20.14.01.02. - 93.000.000,00 - 93.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.14.01.03. - 6.400.000,00 - 6.400.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.14.01.05. 10.200.000,00 - - 10.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20.1.20.14.01.07. 9.000.000,00 - - 9.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.14.01.08. - 36.775.000,00 - 36.775.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.14.01.09. - 9.400.000,00 - 9.400.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.14.01.10. - 13.800.000,00 - 13.800.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.14.01.11. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.14.01.12. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.14.01.13. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.14.01.15. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.14.01.17. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.14.01.18. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.14.02. - 89.000.000,00 - 89.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.14.02.21. - 19.000.000,00 - 19.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.1.20.14.02.22. - 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.1.20.14.02.24. - 37.000.000,00 - 37.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.14.06. 3.360.000,00 6.640.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.20.1.20.14.06.01. 1.680.000,00 3.320.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.14.06.05. 1.680.000,00 3.320.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 334

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.14.19. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.1.20.14.19.04. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Alokasi Dana Kelurahan

1.20.1.20.14.27. 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20.1.20.14.27.09. 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 Pelaksanaan Pemantauan Pil Kades

1.06. 10.104.000,00 18.896.000,00 - 29.000.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.1.20.14.21. 9.104.000,00 10.896.000,00 - 20.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.1.20.14.21.15. 9.104.000,00 10.896.000,00 - 20.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja dan Renstra SKPD

1.06.1.20.14.22. 1.000.000,00 8.000.000,00 - 9.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06.1.20.14.22.08. 1.000.000,00 8.000.000,00 - 9.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.10. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.1.20.14.15. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10.1.20.14.15.14. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.11. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.1.20.14.18. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

1.11.1.20.14.18.08. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemberdayaan Organisasi Wanita

1.13. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 SOSIAL

1.13.1.20.14.16. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13.1.20.14.16.11. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.15. 2.400.000,00 22.600.000,00 - 25.000.000,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.1.20.14.18. 2.400.000,00 22.600.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.15.1.20.14.18.17. 2.400.000,00 22.600.000,00 - 25.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Koperasi Wanita *

1.19. 42.500.000,00 55.300.000,00 - 97.800.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.20.14.15. 39.900.000,00 38.900.000,00 - 78.800.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.20.14.15.05. 39.900.000,00 38.900.000,00 - 78.800.000,00 Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.20.14.16. 1.200.000,00 7.800.000,00 - 9.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.1.20.14.16.06. 1.200.000,00 7.800.000,00 - 9.000.000,00 Pembinaan Pelaksanaan Simkamswakarsa

1.19.1.20.14.17. 1.400.000,00 8.600.000,00 - 10.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.20.14.17.15. 1.400.000,00 8.600.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan LPTQ Kecamatan

1.22. 1.500.000,00 23.500.000,00 - 25.000.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 335

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.22.1.20.14.17. 1.500.000,00 23.500.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1.22.1.20.14.17.05. 1.500.000,00 23.500.000,00 - 25.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan

1.20.15. 83.034.000,00 462.366.000,00 184.800.000,00 730.200.000,00 KECAMATAN DRIYOREJO

1.20. 22.460.000,00 266.940.000,00 184.800.000,00 474.200.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.15.01. 12.000.000,00 162.238.000,00 34.800.000,00 209.038.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.15.01.02. - 38.400.000,00 - 38.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.15.01.05. 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20.1.20.15.01.07. 9.000.000,00 - - 9.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.15.01.08. - 13.813.000,00 - 13.813.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.15.01.09. - 7.700.000,00 - 7.700.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.15.01.10. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.15.01.11. - 6.970.000,00 - 6.970.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.15.01.12. - 6.550.000,00 - 6.550.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.15.01.13. - - 34.800.000,00 34.800.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.15.01.17. - 20.095.000,00 - 20.095.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.15.01.18. - 31.310.000,00 - 31.310.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.15.01.19. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.20.1.20.15.01.50. - 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.20.1.20.15.02. - 65.352.000,00 150.000.000,00 215.352.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.15.02.03. - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

1.20.1.20.15.02.08. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

1.20.1.20.15.02.21. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.1.20.15.02.22. - 16.420.000,00 - 16.420.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.1.20.15.02.24. - 36.932.000,00 - 36.932.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.15.06. 8.560.000,00 19.750.000,00 - 28.310.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.20.1.20.15.06.01. 1.272.000,00 3.783.000,00 - 5.055.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.15.06.05. 1.272.000,00 1.983.000,00 - 3.255.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.15.06.08. 6.016.000,00 13.984.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 336

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.15.23. 1.900.000,00 13.100.000,00 - 15.000.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1.20.1.20.15.23.08. 1.900.000,00 13.100.000,00 - 15.000.000,00 Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi dan Informasi*

1.20.1.20.15.27. - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20.1.20.15.27.09. - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 Pelaksanaan Pemantauan Pil Kades

1.10. 1.900.000,00 8.100.000,00 - 10.000.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.1.20.15.15. 1.900.000,00 8.100.000,00 - 10.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10.1.20.15.15.12. 1.900.000,00 8.100.000,00 - 10.000.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan

1.13. 1.900.000,00 8.100.000,00 - 10.000.000,00 SOSIAL

1.13.1.20.15.21. 1.900.000,00 8.100.000,00 - 10.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.13.1.20.15.21.03. 1.900.000,00 8.100.000,00 - 10.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

1.18. 1.970.000,00 13.030.000,00 - 15.000.000,00 PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.18.1.20.15.16. 1.970.000,00 13.030.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.18.1.20.15.16.13. 1.970.000,00 13.030.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan Karang Taruna

1.19. 41.504.000,00 74.496.000,00 - 116.000.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.20.15.15. 37.704.000,00 38.296.000,00 - 76.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.20.15.15.05. 37.704.000,00 38.296.000,00 - 76.000.000,00 Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.20.15.17. 1.900.000,00 28.100.000,00 - 30.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.20.15.17.08. 1.900.000,00 13.100.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan Keagamaan

1.19.1.20.15.17.15. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan LPTQ Kecamatan

1.19.1.20.15.19. 1.900.000,00 8.100.000,00 - 10.000.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

1.19.1.20.15.19.02. 1.900.000,00 8.100.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan anggota linmas di daerah

1.22. 13.300.000,00 91.700.000,00 - 105.000.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.22.1.20.15.15. 1.900.000,00 13.100.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.22.1.20.15.15.04. 1.900.000,00 13.100.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan Dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW)

1.22.1.20.15.16. 3.800.000,00 21.200.000,00 - 25.000.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1.22.1.20.15.16.02. 1.900.000,00 13.100.000,00 - 15.000.000,00 Pelatihan dan Pembinaan Manajemen Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes, Pasar Desa,

Lembaga Ekonomi Mikro)

1.22.1.20.15.16.03. 1.900.000,00 8.100.000,00 - 10.000.000,00 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan

1.22.1.20.15.17. 1.900.000,00 8.100.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 337

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.22.1.20.15.17.05. 1.900.000,00 8.100.000,00 - 10.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan

1.22.1.20.15.18. 5.700.000,00 29.300.000,00 - 35.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.22.1.20.15.18.03. 1.900.000,00 8.100.000,00 - 10.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.22.1.20.15.18.12. 1.900.000,00 8.100.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Administrasi Desa

1.22.1.20.15.18.13. 1.900.000,00 13.100.000,00 - 15.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan tentang Desa

1.22.1.20.15.19. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

1.22.1.20.15.19.02. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pembinaan PKK, DWP Kabupaten Dan Organisasi Wanita

1.20.16. 33.856.000,00 366.944.000,00 67.000.000,00 467.800.000,00 KECAMATAN WRINGINANOM

1.20. 28.316.000,00 202.484.000,00 67.000.000,00 297.800.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.16.01. 21.600.000,00 119.674.000,00 - 141.274.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.16.01.01. - 24.300.000,00 - 24.300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.1.20.16.01.02. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.16.01.05. 10.200.000,00 - - 10.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20.1.20.16.01.07. 11.400.000,00 - - 11.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.16.01.08. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.16.01.09. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.16.01.10. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.16.01.11. - 3.200.000,00 - 3.200.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.16.01.12. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.16.01.15. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.16.01.17. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.16.01.18. - 15.974.000,00 - 15.974.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.16.01.50. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.20.1.20.16.02. - 36.000.000,00 67.000.000,00 103.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.16.02.21. - - 67.000.000,00 67.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.1.20.16.02.22. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.1.20.16.02.24. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.16.06. 6.716.000,00 20.310.000,00 - 27.026.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 338

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.16.06.01. 2.000.000,00 5.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.16.06.05. 1.080.000,00 4.920.000,00 - 6.000.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.16.06.08. 3.636.000,00 10.390.000,00 - 14.026.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.16.19. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.1.20.16.19.10. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Dana ADD

1.20.1.20.16.27. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20.1.20.16.27.09. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Pelaksanaan Pemantauan Pil Kades

1.11. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.1.20.16.18. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

1.11.1.20.16.18.08. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemberdayaan Organisasi Wanita

1.13. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 SOSIAL

1.13.1.20.16.15. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.13.1.20.16.15.08. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pembinaan dan Operasional Raskin

1.15. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.1.20.16.16. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

1.15.1.20.16.16.07. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD

1.19. 5.540.000,00 64.460.000,00 - 70.000.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.20.16.15. 440.000,00 54.560.000,00 - 55.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.20.16.15.03. 440.000,00 14.560.000,00 - 15.000.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.20.16.15.05. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.20.16.17. 5.100.000,00 9.900.000,00 - 15.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.20.16.17.15. 5.100.000,00 9.900.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan LPTQ Kecamatan

1.22. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.22.1.20.16.17. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1.22.1.20.16.17.05. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan

1.20.17. 77.162.000,00 487.638.000,00 24.200.000,00 589.000.000,00 KECAMATAN KEDAMEAN

1.20. 42.012.000,00 276.788.000,00 24.200.000,00 343.000.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 339

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.17.01. 16.650.000,00 182.950.000,00 24.200.000,00 223.800.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.17.01.01. - 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.1.20.17.01.02. - 28.800.000,00 - 28.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.17.01.05. 4.200.000,00 - - 4.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20.1.20.17.01.07. 12.000.000,00 - - 12.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.17.01.08. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.17.01.09. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.17.01.10. - 15.619.000,00 - 15.619.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.17.01.11. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.17.01.12. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.17.01.13. 450.000,00 - 24.200.000,00 24.650.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.17.01.15. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.17.01.17. - 32.595.000,00 - 32.595.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.17.01.18. - 38.136.000,00 - 38.136.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.17.01.19. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.20.1.20.17.01.50. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.20.1.20.17.02. - 65.200.000,00 - 65.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.17.02.21. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.1.20.17.02.22. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.1.20.17.02.24. - 49.200.000,00 - 49.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.17.06. 25.362.000,00 13.638.000,00 - 39.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.20.1.20.17.06.01. 4.260.000,00 2.740.000,00 - 7.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.17.06.04. 4.260.000,00 1.740.000,00 - 6.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20.1.20.17.06.05. 4.260.000,00 1.740.000,00 - 6.000.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.17.06.08. 12.582.000,00 7.418.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.17.19. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.1.20.17.19.04. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Alokasi Dana Kelurahan

1.06. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.1.20.17.22. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 340

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06.1.20.17.22.08. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.10. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.1.20.17.15. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10.1.20.17.15.20. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan

1.13. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 SOSIAL

1.13.1.20.17.16. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13.1.20.17.16.16. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Raskin dan Dana Kematian

1.19. 33.250.000,00 82.750.000,00 - 116.000.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.20.17.15. 33.250.000,00 42.750.000,00 - 76.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.20.17.15.05. 33.250.000,00 42.750.000,00 - 76.000.000,00 Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.20.17.16. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.1.20.17.16.11. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Situasi Wilayah, Galian C dan Warung Liar

1.19.1.20.17.17. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.20.17.17.15. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pembinaan LPTQ Kecamatan

1.22. 1.900.000,00 83.100.000,00 - 85.000.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.22.1.20.17.16. 1.000.000,00 29.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1.22.1.20.17.16.02. 1.000.000,00 14.000.000,00 - 15.000.000,00 Pelatihan dan Pembinaan Manajemen Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes, Pasar Desa,

Lembaga Ekonomi Mikro)

1.22.1.20.17.16.07. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.22.1.20.17.17. 900.000,00 24.100.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1.22.1.20.17.17.05. 900.000,00 24.100.000,00 - 25.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan

1.22.1.20.17.19. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

1.22.1.20.17.19.02. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pembinaan PKK, DWP Kabupaten Dan Organisasi Wanita

1.20.18. 73.877.000,00 546.099.400,00 30.950.000,00 650.926.400,00 KECAMATAN MENGANTI

1.20. 31.477.000,00 369.704.600,00 29.200.000,00 430.381.600,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.18.01. 24.000.000,00 244.494.000,00 29.200.000,00 297.694.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.18.01.01. - 10.880.000,00 - 10.880.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.1.20.18.01.02. - 48.600.000,00 - 48.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.18.01.05. 10.200.000,00 - - 10.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 341

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.18.01.07. 13.200.000,00 - - 13.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.18.01.08. - 22.900.000,00 - 22.900.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.18.01.09. - 10.598.000,00 - 10.598.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.18.01.10. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.18.01.11. - 10.490.000,00 - 10.490.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.18.01.12. - 4.830.000,00 - 4.830.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.18.01.13. 600.000,00 20.000.000,00 29.200.000,00 49.800.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.18.01.15. - 1.176.000,00 - 1.176.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.18.01.17. - 36.120.000,00 - 36.120.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.18.01.18. - 42.000.000,00 - 42.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.18.01.19. - 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.20.1.20.18.02. - 86.621.600,00 - 86.621.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.18.02.21. - 12.722.000,00 - 12.722.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.1.20.18.02.22. - 17.899.600,00 - 17.899.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.1.20.18.02.24. - 56.000.000,00 - 56.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.18.06. 6.477.000,00 24.589.000,00 - 31.066.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.20.1.20.18.06.01. 1.392.000,00 7.608.000,00 - 9.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.18.06.05. 912.000,00 6.154.000,00 - 7.066.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.18.06.08. 4.173.000,00 10.827.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.18.28. 1.000.000,00 14.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.20.1.20.18.28.02. 1.000.000,00 14.000.000,00 - 15.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Tentang Pelayanan Publik

1.10. 1.000.000,00 14.000.000,00 - 15.000.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.1.20.18.15. 1.000.000,00 14.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10.1.20.18.15.12. 1.000.000,00 14.000.000,00 - 15.000.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan

1.13. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 SOSIAL

1.13.1.20.18.21. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.13.1.20.18.21.03. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

1.15. 1.000.000,00 14.000.000,00 - 15.000.000,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.1.20.18.18. 1.000.000,00 14.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 342

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.15.1.20.18.18.10. 1.000.000,00 14.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyuluhan Dan Pembentukan Koperasi

1.18. 1.000.000,00 14.000.000,00 - 15.000.000,00 PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.18.1.20.18.18. 1.000.000,00 14.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

1.18.1.20.18.18.01. 1.000.000,00 14.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

1.19. 38.400.000,00 60.394.800,00 1.750.000,00 100.544.800,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.20.18.15. 38.400.000,00 40.394.800,00 1.750.000,00 80.544.800,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.20.18.15.05. 38.400.000,00 40.394.800,00 1.750.000,00 80.544.800,00 Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.20.18.17. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.20.18.17.08. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pembinaan Keagamaan

1.22. 1.000.000,00 59.000.000,00 - 60.000.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.22.1.20.18.17. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1.22.1.20.18.17.05. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan

1.22.1.20.18.18. 1.000.000,00 14.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.22.1.20.18.18.02. 1.000.000,00 14.000.000,00 - 15.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

1.22.1.20.18.19. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

1.22.1.20.18.19.02. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pembinaan PKK, DWP Kabupaten Dan Organisasi Wanita

1.20.19. 84.089.000,00 450.798.500,00 22.800.000,00 557.687.500,00 KECAMATAN SIDAYU

1.20. 42.189.000,00 272.176.500,00 22.800.000,00 337.165.500,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.19.01. 33.600.000,00 173.731.000,00 22.800.000,00 230.131.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.19.01.01. - 13.700.000,00 - 13.700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.1.20.19.01.02. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.19.01.05. 10.200.000,00 - - 10.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20.1.20.19.01.07. 11.400.000,00 - - 11.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.19.01.08. 12.000.000,00 24.000.000,00 - 36.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.19.01.09. - 10.640.000,00 - 10.640.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.19.01.10. - 14.960.000,00 - 14.960.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.19.01.11. - 6.185.000,00 - 6.185.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.19.01.12. - 13.560.000,00 - 13.560.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.19.01.13. - - 22.800.000,00 22.800.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 343

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.19.01.15. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.19.01.17. - 22.386.000,00 - 22.386.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.19.01.18. - 39.500.000,00 - 39.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.19.02. - 64.716.500,00 - 64.716.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.19.02.21. - 12.949.000,00 - 12.949.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.1.20.19.02.22. - 14.767.500,00 - 14.767.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.1.20.19.02.24. - 37.000.000,00 - 37.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.19.06. 8.589.000,00 18.729.000,00 - 27.318.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.20.1.20.19.06.01. - 3.641.500,00 - 3.641.500,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.19.06.05. - 3.676.500,00 - 3.676.500,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.19.06.08. 8.589.000,00 11.411.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.19.19. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.1.20.19.19.10. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Dana ADD

1.06. - - - - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.1.20.19.22. - - - - Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.10. 800.000,00 9.200.000,00 - 10.000.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.1.20.19.15. 800.000,00 9.200.000,00 - 10.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10.1.20.19.15.12. 800.000,00 9.200.000,00 - 10.000.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan

1.13. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 SOSIAL

1.13.1.20.19.15. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.13.1.20.19.15.05. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

1.13.1.20.19.16. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13.1.20.19.16.16. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Raskin dan Dana Kematian

1.18. - 10.155.000,00 - 10.155.000,00 PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.18.1.20.19.16. - 10.155.000,00 - 10.155.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.18.1.20.19.16.01. - 10.155.000,00 - 10.155.000,00 Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.19. 39.900.000,00 61.300.000,00 - 101.200.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.20.19.15. 39.900.000,00 31.300.000,00 - 71.200.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 344

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.19.1.20.19.15.05. 39.900.000,00 31.300.000,00 - 71.200.000,00 Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.20.19.16. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.1.20.19.16.11. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Situasi Wilayah, Galian C dan Warung Liar

1.19.1.20.19.17. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.20.19.17.15. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pembinaan LPTQ Kecamatan

1.22. 1.200.000,00 79.967.000,00 - 81.167.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.22.1.20.19.16. 1.200.000,00 24.383.500,00 - 25.583.500,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1.22.1.20.19.16.02. 1.200.000,00 14.383.500,00 - 15.583.500,00 Pelatihan dan Pembinaan Manajemen Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes, Pasar Desa,

Lembaga Ekonomi Mikro)

1.22.1.20.19.16.07. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.22.1.20.19.17. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1.22.1.20.19.17.05. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan

1.22.1.20.19.18. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.22.1.20.19.18.12. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Administrasi Desa

1.22.1.20.19.19. - 30.583.500,00 - 30.583.500,00 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

1.22.1.20.19.19.01. - 15.583.500,00 - 15.583.500,00 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif

1.22.1.20.19.19.02. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan PKK, DWP Kabupaten Dan Organisasi Wanita

1.20.20. 111.384.000,00 512.526.000,00 28.900.000,00 652.810.000,00 KECAMATAN UJUNG PANGKAH

1.20. 46.772.000,00 283.478.000,00 28.900.000,00 359.150.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.20.01. 22.800.000,00 187.650.000,00 18.900.000,00 229.350.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.20.01.01. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.1.20.20.01.02. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.20.01.03. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.20.01.05. 11.400.000,00 - - 11.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20.1.20.20.01.07. 11.400.000,00 - - 11.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.20.01.08. - 27.500.000,00 - 27.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.20.01.09. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.20.01.10. - 17.500.000,00 - 17.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.20.01.11. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 345

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.20.01.12. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.20.01.13. - - 18.900.000,00 18.900.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.20.01.15. - 2.520.000,00 - 2.520.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.20.01.17. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.20.01.18. - 36.630.000,00 - 36.630.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.20.01.19. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.20.1.20.20.01.50. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.20.1.20.20.02. - 62.800.000,00 10.000.000,00 72.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.20.02.10. - - 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20.1.20.20.02.22. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.1.20.20.02.24. - 37.800.000,00 - 37.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.20.06. 14.612.000,00 20.388.000,00 - 35.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.20.1.20.20.06.01. 4.940.000,00 2.560.000,00 - 7.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.20.06.05. 2.072.000,00 5.428.000,00 - 7.500.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.20.06.08. 7.600.000,00 12.400.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.20.19. 9.360.000,00 10.640.000,00 - 20.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.1.20.20.19.04. 9.360.000,00 10.640.000,00 - 20.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Alokasi Dana Kelurahan

1.20.1.20.20.27. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20.1.20.20.27.09. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pelaksanaan Pemantauan Pil Kades

1.06. 8.928.000,00 16.072.000,00 - 25.000.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.1.20.20.22. 8.928.000,00 16.072.000,00 - 25.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06.1.20.20.22.08. 8.928.000,00 16.072.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.10. 9.072.000,00 15.928.000,00 - 25.000.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.1.20.20.15. 9.072.000,00 15.928.000,00 - 25.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10.1.20.20.15.14. 9.072.000,00 15.928.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.11. - 27.660.000,00 - 27.660.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.1.20.20.18. - 27.660.000,00 - 27.660.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

1.11.1.20.20.18.02. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 346

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.11.1.20.20.18.08. - 17.660.000,00 - 17.660.000,00 Pemberdayaan Organisasi Wanita

1.13. 5.940.000,00 14.060.000,00 - 20.000.000,00 SOSIAL

1.13.1.20.20.16. 5.940.000,00 14.060.000,00 - 20.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13.1.20.20.16.16. 5.940.000,00 14.060.000,00 - 20.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Raskin dan Dana Kematian

1.18. 1.500.000,00 13.500.000,00 - 15.000.000,00 PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.18.1.20.20.16. 1.500.000,00 13.500.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.18.1.20.20.16.01. 1.500.000,00 13.500.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.19. 30.820.000,00 95.180.000,00 - 126.000.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.20.20.15. 24.000.000,00 52.000.000,00 - 76.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.20.20.15.05. 24.000.000,00 52.000.000,00 - 76.000.000,00 Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.20.20.16. 5.820.000,00 4.180.000,00 - 10.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.1.20.20.16.11. 5.820.000,00 4.180.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Situasi Wilayah, Galian C dan Warung Liar

1.19.1.20.20.17. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.20.20.17.15. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pembinaan LPTQ Kecamatan

1.19.1.20.20.20. 1.000.000,00 14.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

1.19.1.20.20.20.01. 1.000.000,00 14.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

1.22. 8.352.000,00 46.648.000,00 - 55.000.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.22.1.20.20.16. 5.200.000,00 19.800.000,00 - 25.000.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1.22.1.20.20.16.19. 5.200.000,00 19.800.000,00 - 25.000.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Modal Bergulir UPK di Masyarakat

1.22.1.20.20.17. 2.352.000,00 12.648.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1.22.1.20.20.17.05. 2.352.000,00 12.648.000,00 - 15.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan

1.22.1.20.20.18. 800.000,00 14.200.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.22.1.20.20.18.03. 800.000,00 14.200.000,00 - 15.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.20.21. 85.594.000,00 517.542.000,00 30.000.000,00 633.136.000,00 KECAMATAN PANCENG

1.20. 39.504.000,00 358.044.000,00 30.000.000,00 427.548.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.21.01. 18.600.000,00 229.979.000,00 30.000.000,00 278.579.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.21.01.01. - 34.500.000,00 - 34.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.1.20.21.01.02. - 25.200.000,00 - 25.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.21.01.05. 9.600.000,00 - - 9.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 347

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.21.01.07. 9.000.000,00 - - 9.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.21.01.08. - 31.546.000,00 - 31.546.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.21.01.09. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.21.01.10. - 14.682.000,00 - 14.682.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.21.01.11. - 7.434.000,00 - 7.434.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.21.01.12. - 4.406.000,00 - 4.406.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.21.01.13. - - 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.21.01.15. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.21.01.17. - 41.155.000,00 - 41.155.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.21.01.18. - 33.556.000,00 - 33.556.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.21.01.19. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.20.1.20.21.02. - 84.144.000,00 - 84.144.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.21.02.21. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.1.20.21.02.22. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.1.20.21.02.24. - 57.144.000,00 - 57.144.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.21.06. 14.734.000,00 28.091.000,00 - 42.825.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.20.1.20.21.06.01. 4.125.000,00 9.923.000,00 - 14.048.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.21.06.05. 2.700.000,00 6.077.000,00 - 8.777.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.21.06.08. 7.909.000,00 12.091.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.21.19. 1.400.000,00 8.600.000,00 - 10.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.1.20.21.19.04. 1.400.000,00 8.600.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Alokasi Dana Kelurahan

1.20.1.20.21.28. 4.770.000,00 7.230.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.20.1.20.21.28.13. 4.770.000,00 7.230.000,00 - 12.000.000,00 Kompetisi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Desa dan

Kelurahan*

1.10. - 10.200.000,00 - 10.200.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.1.20.21.15. - 10.200.000,00 - 10.200.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10.1.20.21.15.12. - 10.200.000,00 - 10.200.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan

1.13. 1.680.000,00 8.320.000,00 - 10.000.000,00 SOSIAL

1.13.1.20.21.15. 1.680.000,00 8.320.000,00 - 10.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 348

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.13.1.20.21.15.09. 1.680.000,00 8.320.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Beras Miskin dan Santunan Kematian

1.15. 700.000,00 24.300.000,00 - 25.000.000,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.1.20.21.18. 700.000,00 24.300.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.15.1.20.21.18.09. 700.000,00 24.300.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Koperasi Desa

1.19. 34.800.000,00 59.702.000,00 - 94.502.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.20.21.15. 34.800.000,00 44.702.000,00 - 79.502.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.20.21.15.05. 34.800.000,00 31.044.000,00 - 65.844.000,00 Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.20.21.15.07. - 13.658.000,00 - 13.658.000,00 Pengamanan kegiatan masyarakat

1.19.1.20.21.17. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.20.21.17.15. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan LPTQ Kecamatan

1.22. 8.910.000,00 56.976.000,00 - 65.886.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.22.1.20.21.17. 5.910.000,00 15.490.000,00 - 21.400.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1.22.1.20.21.17.04. 5.910.000,00 15.490.000,00 - 21.400.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa

1.22.1.20.21.18. 3.000.000,00 20.000.000,00 - 23.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.22.1.20.21.18.02. 2.000.000,00 8.000.000,00 - 10.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

1.22.1.20.21.18.03. 1.000.000,00 12.000.000,00 - 13.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.22.1.20.21.19. - 21.486.000,00 - 21.486.000,00 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

1.22.1.20.21.19.02. - 21.486.000,00 - 21.486.000,00 Pembinaan PKK, DWP Kabupaten Dan Organisasi Wanita

1.20.22. 65.791.000,00 550.586.000,00 29.295.000,00 645.672.000,00 KECAMATAN BUNGAH

1.20. 49.891.000,00 338.671.000,00 29.295.000,00 417.857.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.22.01. 24.000.000,00 198.152.000,00 20.000.000,00 242.152.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.22.01.02. - 22.980.000,00 - 22.980.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.22.01.03. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.22.01.05. 12.600.000,00 - - 12.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20.1.20.22.01.07. 11.400.000,00 - - 11.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.22.01.08. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.22.01.09. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.22.01.10. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.22.01.11. - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 349

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.22.01.12. - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.22.01.13. - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.22.01.15. - 1.440.000,00 - 1.440.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.22.01.17. - 19.500.000,00 - 19.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.22.01.18. - 68.532.000,00 - 68.532.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.22.01.19. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.20.1.20.22.02. - 83.410.000,00 9.295.000,00 92.705.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.22.02.21. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.1.20.22.02.22. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.1.20.22.02.24. - 38.410.000,00 9.295.000,00 47.705.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.22.06. 12.161.000,00 20.839.000,00 - 33.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.20.1.20.22.06.01. 2.100.000,00 4.400.000,00 - 6.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.22.06.05. 1.225.000,00 5.275.000,00 - 6.500.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.22.06.08. 8.836.000,00 11.164.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.22.19. 4.680.000,00 20.320.000,00 - 25.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.1.20.22.19.10. 4.680.000,00 20.320.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Dana ADD

1.20.1.20.22.28. 9.050.000,00 15.950.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.20.1.20.22.28.25. 9.050.000,00 15.950.000,00 - 25.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan

1.10. - - - - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.1.20.22.15. - - - - Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.15. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.1.20.22.16. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

1.15.1.20.22.16.06. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

1.18. - 65.815.000,00 - 65.815.000,00 PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.18.1.20.22.18. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

1.18.1.20.22.18.01. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

1.18.1.20.22.20. - 40.815.000,00 - 40.815.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.18.1.20.22.20.05. - 40.815.000,00 - 40.815.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 350

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.19. 15.900.000,00 101.100.000,00 - 117.000.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.20.22.15. 15.900.000,00 56.100.000,00 - 72.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.20.22.15.05. 15.900.000,00 56.100.000,00 - 72.000.000,00 Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.20.22.16. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.1.20.22.16.06. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pembinaan Pelaksanaan Simkamswakarsa

1.19.1.20.22.17. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.20.22.17.15. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pembinaan LPTQ Kecamatan

1.22. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.22.1.20.22.19. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

1.22.1.20.22.19.02. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pembinaan PKK, DWP Kabupaten Dan Organisasi Wanita

1.20.23. 81.205.000,00 470.795.000,00 175.000.000,00 727.000.000,00 KECAMATAN DUKUN

1.20. 41.825.000,00 291.175.000,00 175.000.000,00 508.000.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.23.01. 21.600.000,00 191.400.000,00 25.000.000,00 238.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.23.01.01. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.1.20.23.01.02. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.23.01.05. 10.200.000,00 - - 10.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20.1.20.23.01.07. 11.400.000,00 - - 11.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.23.01.08. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.23.01.09. - 10.200.000,00 - 10.200.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.23.01.10. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.23.01.11. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.23.01.12. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.23.01.13. - - 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.23.01.15. - 3.200.000,00 - 3.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.23.01.17. - 46.000.000,00 - 46.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.23.01.18. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.23.01.19. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.20.1.20.23.02. 3.472.000,00 69.528.000,00 150.000.000,00 223.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.23.02.03. 3.472.000,00 528.000,00 150.000.000,00 154.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 351

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.23.02.22. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.1.20.23.02.24. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.23.06. 15.025.000,00 16.975.000,00 - 32.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.20.1.20.23.06.01. 3.470.000,00 2.530.000,00 - 6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.23.06.05. 3.318.000,00 2.682.000,00 - 6.000.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.23.06.08. 8.237.000,00 11.763.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.23.19. 1.728.000,00 13.272.000,00 - 15.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.1.20.23.19.04. 1.728.000,00 13.272.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Alokasi Dana Kelurahan

1.10. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.1.20.23.15. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10.1.20.23.15.35. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Administrasi Kependudukan *

1.11. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.1.20.23.18. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

1.11.1.20.23.18.08. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemberdayaan Organisasi Wanita

1.13. 1.536.000,00 13.464.000,00 - 15.000.000,00 SOSIAL

1.13.1.20.23.15. 1.536.000,00 13.464.000,00 - 15.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.13.1.20.23.15.09. 1.536.000,00 13.464.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Beras Miskin dan Santunan Kematian

1.15. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.1.20.23.18. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.15.1.20.23.18.01. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

1.18. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.18.1.20.23.16. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.18.1.20.23.16.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Organisasi kepemudaan

1.19. 35.244.000,00 63.756.000,00 - 99.000.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.20.23.15. 33.300.000,00 25.700.000,00 - 59.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.20.23.15.05. 33.300.000,00 25.700.000,00 - 59.000.000,00 Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.20.23.16. 1.512.000,00 13.488.000,00 - 15.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.1.20.23.16.11. 1.512.000,00 13.488.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Situasi Wilayah, Galian C dan Warung Liar

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 352

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.19.1.20.23.17. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.20.23.17.15. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan LPTQ Kecamatan

1.19.1.20.23.20. 432.000,00 9.568.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

1.19.1.20.23.20.01. 432.000,00 9.568.000,00 - 10.000.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

1.22. 2.600.000,00 42.400.000,00 - 45.000.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.22.1.20.23.16. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1.22.1.20.23.16.15. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan UPKU / BUMDES

1.22.1.20.23.17. 1.800.000,00 23.200.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1.22.1.20.23.17.04. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa

1.22.1.20.23.17.05. 1.800.000,00 8.200.000,00 - 10.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan

1.22.1.20.23.18. 800.000,00 9.200.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.22.1.20.23.18.12. 800.000,00 9.200.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Administrasi Desa

1.20.24. 49.340.000,00 677.177.500,00 3.500.000,00 730.017.500,00 KECAMATAN SANGKAPURA

1.20. 23.450.000,00 473.452.500,00 3.500.000,00 500.402.500,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.24.01. 22.800.000,00 333.423.000,00 - 356.223.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.24.01.01. - 2.440.000,00 - 2.440.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.1.20.24.01.02. - 24.300.000,00 - 24.300.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.24.01.03. - 19.000.000,00 - 19.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.24.01.05. 11.400.000,00 - - 11.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20.1.20.24.01.07. 11.400.000,00 - - 11.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.24.01.08. - 11.276.000,00 - 11.276.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.24.01.09. - 12.250.000,00 - 12.250.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.24.01.10. - 15.700.000,00 - 15.700.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.24.01.11. - 4.150.000,00 - 4.150.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.24.01.12. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.24.01.15. - 1.380.000,00 - 1.380.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.24.01.17. - 36.950.000,00 - 36.950.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.24.01.18. - 152.277.000,00 - 152.277.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.24.01.19. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 353

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.24.01.50. - 25.200.000,00 - 25.200.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.20.1.20.24.02. - 107.477.000,00 3.500.000,00 110.977.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.24.02.10. - 6.500.000,00 3.500.000,00 10.000.000,00 Pengadaan mebeleur

1.20.1.20.24.02.21. - 24.164.000,00 - 24.164.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20.1.20.24.02.22. - 37.640.000,00 - 37.640.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.1.20.24.02.24. - 39.173.000,00 - 39.173.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.24.06. 650.000,00 12.552.500,00 - 13.202.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.20.1.20.24.06.01. 650.000,00 7.552.500,00 - 8.202.500,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.24.06.05. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.24.19. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.1.20.24.19.10. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Dana ADD

1.06. 196.000,00 9.804.000,00 - 10.000.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.1.20.24.22. 196.000,00 9.804.000,00 - 10.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06.1.20.24.22.20. 196.000,00 9.804.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

1.10. 1.884.000,00 8.116.000,00 - 10.000.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.1.20.24.15. 1.884.000,00 8.116.000,00 - 10.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10.1.20.24.15.05. 1.884.000,00 8.116.000,00 - 10.000.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan

1.19. 17.960.000,00 111.040.000,00 - 129.000.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.20.24.15. 16.500.000,00 47.500.000,00 - 64.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.20.24.15.05. 16.500.000,00 47.500.000,00 - 64.000.000,00 Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.20.24.16. 1.460.000,00 18.540.000,00 - 20.000.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.1.20.24.16.11. 1.460.000,00 18.540.000,00 - 20.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Situasi Wilayah, Galian C dan Warung Liar

1.19.1.20.24.17. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.20.24.17.06. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pengembangan mental spiritual keagamaan

1.19.1.20.24.17.15. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pembinaan LPTQ Kecamatan

1.22. 5.850.000,00 74.765.000,00 - 80.615.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.22.1.20.24.17. 2.850.000,00 22.150.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1.22.1.20.24.17.05. 2.850.000,00 22.150.000,00 - 25.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan

1.22.1.20.24.18. 3.000.000,00 27.615.000,00 - 30.615.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 354

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.22.1.20.24.18.03. 750.000,00 9.250.000,00 - 10.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.22.1.20.24.18.12. 2.250.000,00 18.365.000,00 - 20.615.000,00 Pembinaan Administrasi Desa

1.22.1.20.24.19. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

1.22.1.20.24.19.02. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pembinaan PKK, DWP Kabupaten Dan Organisasi Wanita

1.20.25. 95.585.000,00 574.415.000,00 - 670.000.000,00 KECAMATAN TAMBAK

1.20. 62.644.000,00 348.470.000,00 - 411.114.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.25.01. 58.800.000,00 234.439.000,00 - 293.239.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.25.01.01. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.1.20.25.01.02. - 30.600.000,00 - 30.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.1.20.25.01.05. 11.400.000,00 - - 11.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20.1.20.25.01.07. 11.400.000,00 - - 11.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.25.01.08. - 14.276.000,00 - 14.276.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.25.01.09. - 8.350.000,00 - 8.350.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.25.01.10. - 9.978.000,00 - 9.978.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.25.01.11. - 3.550.000,00 - 3.550.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.25.01.12. - 2.180.000,00 - 2.180.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.25.01.13. - 7.425.000,00 - 7.425.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.25.01.15. - 1.680.000,00 - 1.680.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.25.01.17. - 25.605.000,00 - 25.605.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.25.01.18. - 116.295.000,00 - 116.295.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.25.01.19. 36.000.000,00 - - 36.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.20.1.20.25.01.50. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.20.1.20.25.02. - 70.890.000,00 - 70.890.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.25.02.22. - 24.250.000,00 - 24.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.1.20.25.02.24. - 46.640.000,00 - 46.640.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.25.06. 3.296.000,00 29.689.000,00 - 32.985.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.20.1.20.25.06.01. - 7.400.000,00 - 7.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.25.06.04. 3.296.000,00 1.704.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 355

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.25.06.05. - 20.585.000,00 - 20.585.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.25.19. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1.20.1.20.25.19.10. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Dana ADD

1.20.1.20.25.27. 548.000,00 3.452.000,00 - 4.000.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20.1.20.25.27.09. 548.000,00 3.452.000,00 - 4.000.000,00 Pelaksanaan Pemantauan Pil Kades

1.06. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.1.20.25.22. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06.1.20.25.22.20. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

1.10. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.1.20.25.15. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10.1.20.25.15.12. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan

1.11. - - - - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.1.20.25.18. - - - - Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

1.13. 160.000,00 8.340.000,00 - 8.500.000,00 SOSIAL

1.13.1.20.25.16. 160.000,00 8.340.000,00 - 8.500.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13.1.20.25.16.16. 160.000,00 8.340.000,00 - 8.500.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Raskin dan Dana Kematian

1.15. 2.650.000,00 17.350.000,00 - 20.000.000,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.1.20.25.18. 2.650.000,00 17.350.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.15.1.20.25.18.09. 2.650.000,00 17.350.000,00 - 20.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Koperasi Desa

1.19. 23.355.000,00 101.231.000,00 - 124.586.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.1.20.25.15. 15.900.000,00 54.586.000,00 - 70.486.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.20.25.15.05. 15.900.000,00 54.586.000,00 - 70.486.000,00 Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.20.25.16. 480.000,00 7.620.000,00 - 8.100.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.1.20.25.16.11. 480.000,00 7.620.000,00 - 8.100.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Situasi Wilayah, Galian C dan Warung Liar

1.19.1.20.25.17. 6.975.000,00 39.025.000,00 - 46.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.20.25.17.06. 3.975.000,00 17.025.000,00 - 21.000.000,00 Pengembangan mental spiritual keagamaan

1.19.1.20.25.17.15. 3.000.000,00 22.000.000,00 - 25.000.000,00 Pembinaan LPTQ Kecamatan

1.22. 6.776.000,00 81.024.000,00 - 87.800.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.22.1.20.25.15. 750.000,00 7.750.000,00 - 8.500.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 356

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.22.1.20.25.15.01. 750.000,00 7.750.000,00 - 8.500.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

1.22.1.20.25.17. 3.026.000,00 16.974.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1.22.1.20.25.17.05. 3.026.000,00 16.974.000,00 - 20.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan

1.22.1.20.25.18. 3.000.000,00 31.300.000,00 - 34.300.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.22.1.20.25.18.03. 1.500.000,00 18.500.000,00 - 20.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.22.1.20.25.18.12. 1.500.000,00 12.800.000,00 - 14.300.000,00 Pembinaan Administrasi Desa

1.22.1.20.25.19. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

1.22.1.20.25.19.02. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pembinaan PKK, DWP Kabupaten Dan Organisasi Wanita

1.20.26. 108.278.000,00 198.222.000,00 - 306.500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

1.20. 108.278.000,00 198.222.000,00 - 306.500.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.26.01. 16.800.000,00 41.700.000,00 - 58.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.26.01.01. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.1.20.26.01.05. 7.800.000,00 - - 7.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.20.1.20.26.01.07. 9.000.000,00 - - 9.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.26.01.08. - 7.600.000,00 - 7.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.26.01.09. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.1.20.26.01.10. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.26.01.11. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.26.01.15. - 1.100.000,00 - 1.100.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.26.01.17. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.26.01.18. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20.1.20.26.02. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.26.02.24. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.26.05. 40.300.000,00 29.700.000,00 - 70.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.26.05.10. 20.000.000,00 - - 20.000.000,00 Pembinaan Jiwa Korsa Anggota Korpri

1.20.1.20.26.05.11. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Monitoring Penguatan Kelembagaan Sub Unit Korpri

1.20.1.20.26.05.12. 20.300.000,00 24.700.000,00 - 45.000.000,00 Penguatan dan Peningkatan Kinerja Organisasi

1.20.1.20.26.06. 7.368.000,00 10.632.000,00 - 18.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 357

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.1.20.26.06.01. 1.460.000,00 540.000,00 - 2.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20.1.20.26.06.04. 1.368.000,00 632.000,00 - 2.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20.1.20.26.06.05. 1.508.000,00 492.000,00 - 2.000.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.26.06.08. 3.032.000,00 8.968.000,00 - 12.000.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20.1.20.26.34. 43.810.000,00 106.190.000,00 - 150.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.20.1.20.26.34.42. 10.610.000,00 19.390.000,00 - 30.000.000,00 Penyelenggaraan HUT KORPRI

1.20.1.20.26.34.53. 20.550.000,00 54.450.000,00 - 75.000.000,00 Fasilitasi dan Pendampingan Bantuan Hukum

1.20.1.20.26.34.54. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan dan Penilaian Profesional Award

1.20.1.20.26.34.63. 12.650.000,00 27.350.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan Mental dan Rohani Anggota Korpri

1.21.01. 243.901.000,00 1.535.688.196,00 76.235.000,00 1.855.824.196,00 KANTOR KETAHANAN PANGAN

1.21. 233.701.000,00 995.888.196,00 76.235.000,00 1.305.824.196,00 KETAHANAN PANGAN

1.21.1.21.01.01. 24.600.000,00 227.506.000,00 12.500.000,00 264.606.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.21.1.21.01.01.02. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.21.1.21.01.01.05. 11.400.000,00 - - 11.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.21.1.21.01.01.07. 13.200.000,00 - - 13.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.21.1.21.01.01.08. - 56.100.000,00 - 56.100.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.21.1.21.01.01.09. - 3.652.000,00 - 3.652.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.21.1.21.01.01.10. - 8.250.000,00 - 8.250.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.21.1.21.01.01.11. - 4.460.000,00 - 4.460.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.21.1.21.01.01.12. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.21.1.21.01.01.13. - 540.000,00 12.500.000,00 13.040.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.21.1.21.01.01.15. - 2.550.000,00 - 2.550.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.21.1.21.01.01.17. - 15.960.000,00 - 15.960.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.21.1.21.01.01.18. - 29.794.000,00 - 29.794.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.21.1.21.01.01.19. - 48.000.000,00 - 48.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.21.1.21.01.01.21. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Penyediaan Jasa Operasional Kantor

1.21.1.21.01.01.50. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.21.1.21.01.02. 1.500.000,00 61.703.696,00 63.735.000,00 126.938.696,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.21.1.21.01.02.10. - - 7.500.000,00 7.500.000,00 Pengadaan mebeleur

1.21.1.21.01.02.22. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 358

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.21.1.21.01.02.24. - 44.990.000,00 - 44.990.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.21.1.21.01.02.26. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.21.1.21.01.02.42. 1.500.000,00 613.696,00 56.235.000,00 58.348.696,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1.21.1.21.01.06. 3.126.000,00 8.453.500,00 - 11.579.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.21.1.21.01.06.01. 502.000,00 3.277.500,00 - 3.779.500,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.21.1.21.01.06.05. 2.624.000,00 5.176.000,00 - 7.800.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.21.1.21.01.15. 204.475.000,00 698.225.000,00 - 902.700.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

1.21.1.21.01.15.01. 5.100.000,00 74.900.000,00 - 80.000.000,00 Penanganan daerah rawan pangan

1.21.1.21.01.15.03. 5.490.000,00 49.510.000,00 - 55.000.000,00 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

1.21.1.21.01.15.05. 20.525.000,00 39.475.000,00 - 60.000.000,00 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

1.21.1.21.01.15.09. 2.400.000,00 47.600.000,00 - 50.000.000,00 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

1.21.1.21.01.15.11. 30.250.000,00 19.750.000,00 - 50.000.000,00 Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok

1.21.1.21.01.15.13. 7.150.000,00 77.850.000,00 - 85.000.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah

1.21.1.21.01.15.14. 5.400.000,00 64.600.000,00 - 70.000.000,00 Pengembangan Desa Mandiri Pangan

1.21.1.21.01.15.22. 3.000.000,00 47.000.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1.21.1.21.01.15.33. 35.600.000,00 4.400.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan Managemen Pemanfaatan Modal Untuk Pembelian Gabah

1.21.1.21.01.15.40. 69.450.000,00 20.550.000,00 - 90.000.000,00 Pengembangan Kerja Dewan Ketahanan Pangan

1.21.1.21.01.15.45. 7.950.000,00 194.750.000,00 - 202.700.000,00 Promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

1.21.1.21.01.15.46. 6.700.000,00 43.300.000,00 - 50.000.000,00 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

1.21.1.21.01.15.47. 5.460.000,00 14.540.000,00 - 20.000.000,00 Pengembangan Sistem Tunda Jual

2.01. 10.200.000,00 539.800.000,00 - 550.000.000,00 PERTANIAN

2.01.1.21.01.25. 10.200.000,00 539.800.000,00 - 550.000.000,00 Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Pertanian

2.01.1.21.01.25.01. 10.200.000,00 539.800.000,00 - 550.000.000,00 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian

1.22.01. 1.954.575.000,00 6.123.095.300,00 62.500.000,00 8.140.170.300,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.22. 1.954.575.000,00 6.123.095.300,00 62.500.000,00 8.140.170.300,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.22.1.22.01.01. 39.200.000,00 312.375.300,00 62.500.000,00 414.075.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.22.1.22.01.01.01. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.22.1.22.01.01.05. 15.200.000,00 - - 15.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.22.1.22.01.01.07. 22.800.000,00 - - 22.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 359

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.22.1.22.01.01.08. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.22.1.22.01.01.09. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.22.1.22.01.01.10. 600.000,00 72.325.300,00 - 72.925.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.22.1.22.01.01.11. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.22.1.22.01.01.12. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.22.1.22.01.01.13. 600.000,00 52.500.000,00 62.500.000,00 115.600.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.22.1.22.01.01.15. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.22.1.22.01.01.17. - 27.050.000,00 - 27.050.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.22.1.22.01.01.18. - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.22.1.22.01.01.19. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

1.22.1.22.01.02. - 130.845.000,00 - 130.845.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.22.1.22.01.02.24. - 130.845.000,00 - 130.845.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.22.1.22.01.05. 6.225.000,00 155.775.000,00 - 162.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.22.1.22.01.05.12. 6.225.000,00 155.775.000,00 - 162.000.000,00 Penguatan dan Peningkatan Kinerja Organisasi

1.22.1.22.01.06. 13.750.000,00 10.250.000,00 - 24.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.22.1.22.01.06.01. 8.250.000,00 3.750.000,00 - 12.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.22.1.22.01.06.05. 5.500.000,00 6.500.000,00 - 12.000.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.22.1.22.01.15. 51.510.000,00 506.490.000,00 - 558.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.22.1.22.01.15.03. 5.610.000,00 34.390.000,00 - 40.000.000,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

1.22.1.22.01.15.04. 12.270.000,00 173.730.000,00 - 186.000.000,00 Pembinaan Dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW)

1.22.1.22.01.15.07. 11.630.000,00 266.370.000,00 - 278.000.000,00 Optimalisasi Kegiatan Partisipatif Lembaga Desa

1.22.1.22.01.15.10. 22.000.000,00 32.000.000,00 - 54.000.000,00 Penyusunan Profil SKPD

1.22.1.22.01.16. 171.730.000,00 554.170.000,00 - 725.900.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1.22.1.22.01.16.02. 29.205.000,00 245.795.000,00 - 275.000.000,00 Pelatihan dan Pembinaan Manajemen Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes, Pasar Desa,

Lembaga Ekonomi Mikro)

1.22.1.22.01.16.12. 119.425.000,00 180.575.000,00 - 300.000.000,00 Operasional Bantuan Keuangan Kantor/Balai Desa, Pasar Desa

1.22.1.22.01.16.16. 14.600.000,00 32.900.000,00 - 47.500.000,00 Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro

1.22.1.22.01.16.18. 8.500.000,00 94.900.000,00 - 103.400.000,00 Lomba BUMDes dan UPKU

1.22.1.22.01.17. 1.607.610.000,00 3.557.740.000,00 - 5.165.350.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 360

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.22.1.22.01.17.04. 38.370.000,00 15.630.000,00 - 54.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Desa

1.22.1.22.01.17.06. 37.640.000,00 272.360.000,00 - 310.000.000,00 Evaluasi Desa / Kelurahan Berhasil

1.22.1.22.01.17.07. 67.070.000,00 87.930.000,00 - 155.000.000,00 Desiminasi Dan Penyusunan Rekapitulasi Profil Desa/Kelurahan

1.22.1.22.01.17.08. 10.230.000,00 114.770.000,00 - 125.000.000,00 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM)

1.22.1.22.01.17.09. 1.125.235.000,00 557.265.000,00 - 1.682.500.000,00 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

1.22.1.22.01.17.10. 15.325.000,00 34.675.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan Kemasyarakatan dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas

Mayarakat Desa/Kelurahan (PKPKM)

1.22.1.22.01.17.12. 7.350.000,00 52.650.000,00 - 60.000.000,00 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

1.22.1.22.01.17.13. 15.775.000,00 34.225.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

1.22.1.22.01.17.14. 7.100.000,00 160.400.000,00 - 167.500.000,00 Gelar TTG Nasional XV dan Pemberdayaan Pokmas TTG

1.22.1.22.01.17.15. 21.025.000,00 328.975.000,00 - 350.000.000,00 Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS )

1.22.1.22.01.17.16. 4.850.000,00 110.250.000,00 - 115.100.000,00 Pemberdayaan Pokmas TTG, SDA dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan

Melalui Pelatihan

1.22.1.22.01.17.21. 14.950.000,00 35.050.000,00 - 50.000.000,00 Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Kawasan

1.22.1.22.01.17.24. 32.625.000,00 237.375.000,00 - 270.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai

1.22.1.22.01.17.25. 10.350.000,00 34.800.000,00 - 45.150.000,00 Program Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis Kawasan (P2SSLBK)

1.22.1.22.01.17.26. 8.850.000,00 41.150.000,00 - 50.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan SDA dan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perdesaan

1.22.1.22.01.17.27. 3.350.000,00 75.850.000,00 - 79.200.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Mata Air

(SMA)

1.22.1.22.01.17.28. 11.550.000,00 68.450.000,00 - 80.000.000,00 Pemberdayaan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu)

1.22.1.22.01.17.30. 49.520.000,00 94.380.000,00 - 143.900.000,00 Pengembangan Ekonomi Kawasan dan Pengembangan Pasar Desa

1.22.1.22.01.17.31. 8.850.000,00 41.150.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan Keswadayaan Mayarakat Desa/Kel. (Community Capasity Building)

1.22.1.22.01.17.32. 20.150.000,00 39.850.000,00 - 60.000.000,00 Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD)

1.22.1.22.01.17.33. 7.750.000,00 92.250.000,00 - 100.000.000,00 Pengembangan Labsite dan Implementasi serta Pendampingan Sistem Manajemen

Pembangunan Partisipatif (SMPP)

1.22.1.22.01.17.35. 6.750.000,00 83.250.000,00 - 90.000.000,00 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

1.22.1.22.01.17.37. 3.450.000,00 74.550.000,00 - 78.000.000,00 Lomba Inovasi Cipta TTG Tingkat Kabupaten

1.22.1.22.01.17.38. 15.000.000,00 35.000.000,00 - 50.000.000,00 Lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan (Poverty Award) Tingkat Provinsi Jawa

Timur

1.22.1.22.01.17.44. 42.280.000,00 257.720.000,00 - 300.000.000,00 Tilik Warga

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 361

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.22.1.22.01.17.46. 22.215.000,00 577.785.000,00 - 600.000.000,00 Bimtek Peningkatan Peran Serta Lembaga Sosial Masyarakat dalam Pemberdayaan

Masyarakat

1.22.1.22.01.19. 64.550.000,00 895.450.000,00 - 960.000.000,00 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

1.22.1.22.01.19.02. 48.150.000,00 616.850.000,00 - 665.000.000,00 Pembinaan PKK, DWP Kabupaten Dan Organisasi Wanita

1.22.1.22.01.19.04. 7.750.000,00 47.250.000,00 - 55.000.000,00 Pelatihan Kepemimpinan Wanita

1.22.1.22.01.19.05. 8.650.000,00 231.350.000,00 - 240.000.000,00 Revitalisasi Pembinaan Posyandu

1.26.01. 165.319.000,00 1.508.621.000,00 130.560.000,00 1.804.500.000,00 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

1.26. 161.819.000,00 1.235.831.000,00 130.560.000,00 1.528.210.000,00 PERPUSTAKAAN

1.26.1.26.01.01. 33.950.000,00 263.955.000,00 130.560.000,00 428.465.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.26.1.26.01.01.01. - 2.420.000,00 - 2.420.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.26.1.26.01.01.02. - 87.600.000,00 - 87.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.26.1.26.01.01.05. 15.600.000,00 - - 15.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

1.26.1.26.01.01.07. 16.800.000,00 - - 16.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.26.1.26.01.01.08. - 31.001.000,00 - 31.001.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.26.1.26.01.01.09. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.26.1.26.01.01.10. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.26.1.26.01.01.11. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.26.1.26.01.01.12. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.26.1.26.01.01.13. 1.550.000,00 - 130.560.000,00 132.110.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.26.1.26.01.01.15. - 16.824.000,00 - 16.824.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.26.1.26.01.01.17. - 5.610.000,00 - 5.610.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

1.26.1.26.01.01.18. - 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.26.1.26.01.01.21. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Penyediaan Jasa Operasional Kantor

1.26.1.26.01.01.50. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.26.1.26.01.02. - 116.394.000,00 - 116.394.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.26.1.26.01.02.22. - 27.944.000,00 - 27.944.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.26.1.26.01.02.24. - 79.450.000,00 - 79.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.26.1.26.01.02.26. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.26.1.26.01.06. 25.132.000,00 5.518.000,00 - 30.650.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 362

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.26.1.26.01.06.01. 4.200.000,00 300.000,00 - 4.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.26.1.26.01.06.02. 2.752.000,00 248.000,00 - 3.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

1.26.1.26.01.06.03. 2.240.000,00 160.000,00 - 2.400.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.26.1.26.01.06.04. 1.960.000,00 155.000,00 - 2.115.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.26.1.26.01.06.05. 7.152.000,00 2.748.000,00 - 9.900.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.26.1.26.01.06.08. 6.828.000,00 1.907.000,00 - 8.735.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.26.1.26.01.15. 102.737.000,00 849.964.000,00 - 952.701.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.26.1.26.01.15.01. 72.000.000,00 529.201.000,00 - 601.201.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

1.26.1.26.01.15.02. 9.087.000,00 90.913.000,00 - 100.000.000,00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca

1.26.1.26.01.15.03. 11.100.000,00 40.400.000,00 - 51.500.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

1.26.1.26.01.15.09. 10.550.000,00 189.450.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

1.24. 3.500.000,00 272.790.000,00 - 276.290.000,00 KEARSIPAN

1.24.1.26.01.15. - - - - Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1.24.1.26.01.16. 2.725.000,00 199.190.000,00 - 201.915.000,00 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

1.24.1.26.01.16.02. 1.350.000,00 115.565.000,00 - 116.915.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24.1.26.01.16.03. 1.375.000,00 83.625.000,00 - 85.000.000,00 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

1.24.1.26.01.17. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan

1.24.1.26.01.17.02. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

1.24.1.26.01.18. 775.000,00 46.600.000,00 - 47.375.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1.24.1.26.01.18.03. 775.000,00 46.600.000,00 - 47.375.000,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

2. 1.087.494.100,00 20.488.513.480,00 8.895.913.900,00 30.471.921.480,00 URUSAN PILIHAN

2.01.01. 530.574.000,00 13.521.198.000,00 249.284.000,00 14.301.056.000,00 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

2.01. 481.434.000,00 12.820.338.000,00 249.284.000,00 13.551.056.000,00 PERTANIAN

2.01.2.01.01.01. 36.300.000,00 584.307.500,00 142.350.000,00 762.957.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.01.2.01.01.01.02. - 197.257.500,00 - 197.257.500,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.01.2.01.01.01.05. 12.000.000,00 - - 12.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

2.01.2.01.01.01.07. 21.600.000,00 12.000.000,00 - 33.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.01.2.01.01.01.08. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 363

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.01.2.01.01.01.09. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

2.01.2.01.01.01.10. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

2.01.2.01.01.01.11. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.01.2.01.01.01.12. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.01.2.01.01.01.13. 2.700.000,00 14.950.000,00 142.350.000,00 160.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.01.2.01.01.01.15. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.01.2.01.01.01.17. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

2.01.2.01.01.01.18. - 120.100.000,00 - 120.100.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.01.2.01.01.01.50. - 42.000.000,00 - 42.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

2.01.2.01.01.02. 6.275.000,00 171.791.000,00 106.934.000,00 285.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.01.2.01.01.02.03. 4.100.000,00 8.966.000,00 106.934.000,00 120.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

2.01.2.01.01.02.22. 2.175.000,00 72.825.000,00 - 75.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.01.2.01.01.02.24. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.01.2.01.01.02.28. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.01.2.01.01.06. 32.929.000,00 62.071.000,00 - 95.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

2.01.2.01.01.06.01. 4.069.000,00 10.931.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.01.2.01.01.06.02. 6.510.000,00 8.490.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

2.01.2.01.01.06.04. 4.185.000,00 5.815.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.01.2.01.01.06.05. 13.685.000,00 16.315.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

2.01.2.01.01.06.08. 4.480.000,00 20.520.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

2.01.2.01.01.15. 36.910.000,00 293.090.000,00 - 330.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01.2.01.01.15.08. 22.400.000,00 177.600.000,00 - 200.000.000,00 Penanggulangan Pasca Bencana Banjir Dan Kekeringan

2.01.2.01.01.15.20. 8.750.000,00 81.250.000,00 - 90.000.000,00 Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi

2.01.2.01.01.15.21. 5.760.000,00 34.240.000,00 - 40.000.000,00 Monitoring Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

2.01.2.01.01.16. 30.200.000,00 839.800.000,00 - 870.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan

2.01.2.01.01.16.02. 1.200.000,00 18.800.000,00 - 20.000.000,00 Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi

pertanian/perkebunan komplementer

2.01.2.01.01.16.14. 6.300.000,00 143.700.000,00 - 150.000.000,00 Lomba dan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

2.01.2.01.01.16.16. 3.350.000,00 96.650.000,00 - 100.000.000,00 Penanganan Pasca Panen Pertanian/Perkebunan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 364

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.01.2.01.01.16.17. 19.350.000,00 580.650.000,00 - 600.000.000,00 Penanganan Pengolahan Hasil Pertanian

2.01.2.01.01.17. 31.450.000,00 1.006.050.000,00 - 1.037.500.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan

2.01.2.01.01.17.02. 12.450.000,00 825.050.000,00 - 837.500.000,00 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01.2.01.01.17.09. 12.300.000,00 112.700.000,00 - 125.000.000,00 Pemberdayaan Petani Pemakai Air

2.01.2.01.01.17.12. 6.700.000,00 68.300.000,00 - 75.000.000,00 Pemetaan Jaringan Irigasi

2.01.2.01.01.18. 201.245.000,00 2.133.755.000,00 - 2.335.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan

2.01.2.01.01.18.06. 4.860.000,00 25.140.000,00 - 30.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.01.2.01.01.18.07. 21.150.000,00 108.850.000,00 - 130.000.000,00 Gerakan Pengendalian Hama Dan Penyakit Tanaman

2.01.2.01.01.18.10. 48.170.000,00 76.830.000,00 - 125.000.000,00 Penyusunan Data Pertanian/Perkebunan

2.01.2.01.01.18.12. 11.100.000,00 145.150.000,00 - 156.250.000,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Palawija

2.01.2.01.01.18.14. 5.775.000,00 94.225.000,00 - 100.000.000,00 Pelatihan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Tanaman Sayuran

2.01.2.01.01.18.15. 19.020.000,00 330.980.000,00 - 350.000.000,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan

2.01.2.01.01.18.18. 12.850.000,00 30.900.000,00 - 43.750.000,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan

2.01.2.01.01.18.19. 11.380.000,00 188.620.000,00 - 200.000.000,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Serealia

2.01.2.01.01.18.20. 14.500.000,00 135.500.000,00 - 150.000.000,00 Revitalisasi Brigade Proteksi Tanaman

2.01.2.01.01.18.21. 17.225.000,00 182.775.000,00 - 200.000.000,00 Pengembangan Pupuk Organik

2.01.2.01.01.18.23. 4.230.000,00 45.770.000,00 - 50.000.000,00 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan

2.01.2.01.01.18.25. 8.225.000,00 91.775.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Produksi, Produktifitas dan mutu tanaman hias dan obat ( biofarmaka )

2.01.2.01.01.18.26. 11.600.000,00 388.400.000,00 - 400.000.000,00 Pengembangan Kawasan Hortikultura

2.01.2.01.01.18.27. 6.085.000,00 143.915.000,00 - 150.000.000,00 Pengembangan Tanaman PErkebunan

2.01.2.01.01.18.28. 5.075.000,00 144.925.000,00 - 150.000.000,00 Pengembangan Buah Unggulan Lokal Daerah

2.01.2.01.01.24. 53.400.000,00 446.600.000,00 - 500.000.000,00 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian, Perkebunan,

Peternakan

2.01.2.01.01.24.09. 31.350.000,00 218.650.000,00 - 250.000.000,00 Perencanaan, sosialisasi, monitoring dan pengendalian bantuan Jalan Usaha Tani

2.01.2.01.01.24.10. 22.050.000,00 227.950.000,00 - 250.000.000,00 Perencanaan, Sosialisasi, Monitoring dan Pengendalian Bantuan Jaringan Irigasi

Pertanian

2.01.2.01.01.25. 52.725.000,00 7.282.873.500,00 - 7.335.598.500,00 Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Pertanian

2.01.2.01.01.25.01. 21.100.000,00 5.864.498.500,00 - 5.885.598.500,00 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian

2.01.2.01.01.25.02. 7.900.000,00 413.100.000,00 - 421.000.000,00 Standarisasi Kualitas Bahan Baku Melalui Pemupukan Berimbang dan Pembuatan

Irigasi Tersier (DBHCHT)

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 365

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.01.2.01.01.25.04. 6.250.000,00 372.750.000,00 - 379.000.000,00 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam

Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Bantuan Sarana Produksi

(DBHCHT)

2.01.2.01.01.25.05. 7.900.000,00 242.100.000,00 - 250.000.000,00 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri

Hasil Tembakau Melalui Pelatihan Budidaya Tebu di Lahan Kering (DBHCHT)

2.01.2.01.01.25.06. 9.575.000,00 390.425.000,00 - 400.000.000,00 Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau Melalui Pelatihan Pengolahan

Pasca Panen (DBHCHT)

2.02. 49.140.000,00 700.860.000,00 - 750.000.000,00 KEHUTANAN

2.02.2.01.01.15. 6.450.000,00 193.550.000,00 - 200.000.000,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

2.02.2.01.01.15.10. 2.650.000,00 72.350.000,00 - 75.000.000,00 Pengelolaan Penatausahaan Hasil Hutan

2.02.2.01.01.15.11. 3.800.000,00 121.200.000,00 - 125.000.000,00 Pengadaan Bibit Penghijauan Lingkungan

2.02.2.01.01.16. 23.050.000,00 451.950.000,00 - 475.000.000,00 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.02.2.01.01.16.06. 7.330.000,00 117.670.000,00 - 125.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

2.02.2.01.01.16.09. 6.760.000,00 93.240.000,00 - 100.000.000,00 Pembuatan Hutan Rakyat

2.02.2.01.01.16.12. 8.960.000,00 241.040.000,00 - 250.000.000,00 Pengembangan Komoditas Bambu

2.02.2.01.01.19. 19.640.000,00 55.360.000,00 - 75.000.000,00 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

2.02.2.01.01.19.07. 2.400.000,00 22.600.000,00 - 25.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Industri Kayu

2.02.2.01.01.19.09. 17.240.000,00 32.760.000,00 - 50.000.000,00 Sosialisasi dan Penetapan Pejabat Penerbit SKAU

2.01.02. 167.223.000,00 2.371.145.480,00 1.751.450.000,00 4.289.818.480,00 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

2.01. 159.073.000,00 2.205.795.480,00 1.751.450.000,00 4.116.318.480,00 PERTANIAN

2.01.2.01.02.01. 31.200.000,00 312.308.430,00 50.000.000,00 393.508.430,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.01.2.01.02.01.02. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.01.2.01.02.01.07. 31.200.000,00 - - 31.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.01.2.01.02.01.08. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.01.2.01.02.01.09. - 3.650.000,00 - 3.650.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

2.01.2.01.02.01.10. - 25.692.430,00 - 25.692.430,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

2.01.2.01.02.01.11. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.01.2.01.02.01.12. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.01.2.01.02.01.13. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.01.2.01.02.01.15. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.01.2.01.02.01.17. - 17.766.000,00 - 17.766.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 366

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.01.2.01.02.01.18. - 45.480.000,00 - 45.480.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.01.2.01.02.01.19. - 172.720.000,00 - 172.720.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

2.01.2.01.02.02. - 49.498.050,00 25.000.000,00 74.498.050,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.01.2.01.02.02.10. - - 25.000.000,00 25.000.000,00 Pengadaan mebeleur

2.01.2.01.02.02.24. - 49.498.050,00 - 49.498.050,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.01.2.01.02.05. 11.112.000,00 1.488.000,00 - 12.600.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.01.2.01.02.05.05. 11.112.000,00 1.488.000,00 - 12.600.000,00 Penilaian Angka Kredit

2.01.2.01.02.06. 18.277.000,00 14.935.000,00 - 33.212.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

2.01.2.01.02.06.01. 3.900.000,00 7.000.000,00 - 10.900.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.01.2.01.02.06.02. 4.572.000,00 2.240.000,00 - 6.812.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran

2.01.2.01.02.06.04. 4.380.000,00 620.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.01.2.01.02.06.05. 5.425.000,00 5.075.000,00 - 10.500.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

2.01.2.01.02.15. 29.425.000,00 882.975.000,00 - 912.400.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01.2.01.02.15.06. 450.000,00 49.550.000,00 - 50.000.000,00 Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

2.01.2.01.02.15.07. 2.250.000,00 52.750.000,00 - 55.000.000,00 Pembinaan Dan Supervisi Laku (Latihan Dan Kunjungan)

2.01.2.01.02.15.12. 11.025.000,00 238.975.000,00 - 250.000.000,00 Temu Mitra Gakpoktan dan Pelaku Usaha *

2.01.2.01.02.15.16. 1.450.000,00 28.550.000,00 - 30.000.000,00 Rembug Gapoktan

2.01.2.01.02.15.17. 6.950.000,00 310.450.000,00 - 317.400.000,00 Promosi Hasil Produksi Peternakan unggulan Daerah

2.01.2.01.02.15.18. 2.850.000,00 157.150.000,00 - 160.000.000,00 Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

2.01.2.01.02.15.19. 4.450.000,00 45.550.000,00 - 50.000.000,00 Urban Farming

2.01.2.01.02.17. 925.000,00 54.075.000,00 - 55.000.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan

2.01.2.01.02.17.16. 925.000,00 54.075.000,00 - 55.000.000,00 Demplot Penggunaan Varietas Unggul Padi dengan Sistem Tanam Jajar Legowo

2.01.2.01.02.18. 14.134.000,00 19.416.000,00 26.450.000,00 60.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan

2.01.2.01.02.18.06. 10.252.000,00 9.748.000,00 - 20.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.01.2.01.02.18.24. 3.882.000,00 9.668.000,00 26.450.000,00 40.000.000,00 Penyusunan Data Kelembagaan Penyuluhan

2.01.2.01.02.19. 23.425.000,00 509.175.000,00 - 532.600.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan

2.01.2.01.02.19.01. 9.525.000,00 90.475.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

2.01.2.01.02.19.05. 1.950.000,00 88.050.000,00 - 90.000.000,00 Penyusunan Program Penyuluhan Petanian*

2.01.2.01.02.19.06. 2.350.000,00 130.250.000,00 - 132.600.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Swadaya *

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 367

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.01.2.01.02.19.07. 5.050.000,00 154.950.000,00 - 160.000.000,00 Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok/Gapoktan Penyuluh Lapangan *

2.01.2.01.02.19.08. 4.550.000,00 45.450.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Peran Gapoktan

2.01.2.01.02.23. 9.900.000,00 70.100.000,00 - 80.000.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

2.01.2.01.02.23.07. 4.275.000,00 45.725.000,00 - 50.000.000,00 Percontohan Ternak Kambing Unggulan

2.01.2.01.02.23.08. 5.625.000,00 24.375.000,00 - 30.000.000,00 Demplot Budidaya Ayam Buras

2.01.2.01.02.25. 20.675.000,00 291.825.000,00 1.650.000.000,00 1.962.500.000,00 Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Pertanian

2.01.2.01.02.25.01. 11.450.000,00 101.050.000,00 1.650.000.000,00 1.762.500.000,00 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian

2.01.2.01.02.25.03. 9.225.000,00 190.775.000,00 - 200.000.000,00 Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau (DBHCHT)

1.21. 8.150.000,00 165.350.000,00 - 173.500.000,00 KETAHANAN PANGAN

1.21.2.01.02.15. 8.150.000,00 165.350.000,00 - 173.500.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

1.21.2.01.02.15.44. 3.950.000,00 69.550.000,00 - 73.500.000,00 Temu Kaji Terap Budidaya Ikan Sidat Air Tawar

1.21.2.01.02.15.48. 2.400.000,00 47.600.000,00 - 50.000.000,00 Temu Aplikasi Teknologi Budidaya Perikanan

1.21.2.01.02.15.49. 1.800.000,00 48.200.000,00 - 50.000.000,00 Temu Aplikasi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan

2.05.01. 389.697.100,00 4.596.170.000,00 6.895.179.900,00 11.881.047.000,00 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

2.05. 339.547.100,00 3.998.285.000,00 6.860.179.900,00 11.198.012.000,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.05.2.05.01.01. 76.548.100,00 585.590.000,00 41.040.000,00 703.178.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.05.2.05.01.01.01. - 7.750.000,00 - 7.750.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

2.05.2.05.01.01.02. - 127.000.000,00 - 127.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.05.2.05.01.01.05. 15.000.000,00 - - 15.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

2.05.2.05.01.01.07. 29.400.000,00 - - 29.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.05.2.05.01.01.08. 12.000.000,00 50.000.000,00 - 62.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.05.2.05.01.01.09. - 27.500.000,00 - 27.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

2.05.2.05.01.01.10. - 48.840.000,00 - 48.840.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

2.05.2.05.01.01.11. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.05.2.05.01.01.12. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.05.2.05.01.01.13. 700.000,00 - 41.040.000,00 41.740.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.05.2.05.01.01.15. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.05.2.05.01.01.17. - 44.000.000,00 - 44.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

2.05.2.05.01.01.18. - 148.000.000,00 - 148.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.05.2.05.01.01.19. 19.448.100,00 36.000.000,00 - 55.448.100,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 368

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.05.2.05.01.01.21. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Penyediaan Jasa Operasional Kantor

2.05.2.05.01.02. 11.925.000,00 214.750.000,00 2.139.825.000,00 2.366.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.05.2.05.01.02.03. 10.175.000,00 - 2.139.825.000,00 2.150.000.000,00 Pembangunan gedung kantor

2.05.2.05.01.02.22. 1.750.000,00 93.250.000,00 - 95.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.05.2.05.01.02.24. - 105.000.000,00 - 105.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.05.2.05.01.02.26. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.05.2.05.01.02.29. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair kantor

2.05.2.05.01.06. 49.059.000,00 79.907.000,00 - 128.966.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

2.05.2.05.01.06.01. 19.837.000,00 18.045.000,00 - 37.882.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.05.2.05.01.06.05. 17.812.000,00 21.325.000,00 - 39.137.000,00 Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

2.05.2.05.01.06.08. 11.410.000,00 40.537.000,00 - 51.947.000,00 Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

2.05.2.05.01.15. 5.375.000,00 144.625.000,00 - 150.000.000,00 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

2.05.2.05.01.15.03. 5.375.000,00 144.625.000,00 - 150.000.000,00 Konservasi Pesisir dan Perairan

2.05.2.05.01.17. 27.750.000,00 172.250.000,00 - 200.000.000,00 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam

Pendayagunaan Sumberdaya Laut

2.05.2.05.01.17.05. 6.650.000,00 93.350.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Draf Ranperda Rencana Rinci/Pengelolaan WP3K

2.05.2.05.01.17.06. 21.100.000,00 78.900.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan WP3K

2.05.2.05.01.20. 21.780.000,00 454.485.000,00 26.800.000,00 503.065.000,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2.05.2.05.01.20.02. 900.000,00 19.050.000,00 - 19.950.000,00 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

2.05.2.05.01.20.03. 6.000.000,00 252.115.000,00 - 258.115.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan

2.05.2.05.01.20.07. 600.000,00 39.400.000,00 - 40.000.000,00 Pelatihan Diversifikasi Usaha bagi Wanita Nelayan*

2.05.2.05.01.20.11. 7.200.000,00 16.000.000,00 26.800.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan

2.05.2.05.01.20.14. 3.705.000,00 56.295.000,00 - 60.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Ikan dan Udang

2.05.2.05.01.20.16. 3.375.000,00 71.625.000,00 - 75.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM UPT Lab. Keskannak

2.05.2.05.01.21. 11.050.000,00 134.304.000,00 - 145.354.000,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2.05.2.05.01.21.01. 600.000,00 25.359.000,00 - 25.959.000,00 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

2.05.2.05.01.21.08. 600.000,00 20.250.000,00 - 20.850.000,00 Penunjang Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan

2.05.2.05.01.21.12. 1.200.000,00 42.400.000,00 - 43.600.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Nelayan

2.05.2.05.01.21.14. 8.650.000,00 46.295.000,00 - 54.945.000,00 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan Tepat Guna

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 369

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.05.2.05.01.23. 30.900.000,00 446.560.000,00 - 477.460.000,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

2.05.2.05.01.23.01. 15.700.000,00 54.300.000,00 - 70.000.000,00 Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

2.05.2.05.01.23.07. 4.200.000,00 63.770.000,00 - 67.970.000,00 Gemar Makan Ikan

2.05.2.05.01.23.08. 3.400.000,00 26.600.000,00 - 30.000.000,00 Pendampingan Peningkatan Usaha Mina Pedesaan - Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perikanan

2.05.2.05.01.23.09. 2.900.000,00 26.040.000,00 - 28.940.000,00 Pendampingan Peningkatan Usaha Mina Pedesaan - Perikanan Budidaya

2.05.2.05.01.23.14. 4.700.000,00 275.850.000,00 - 280.550.000,00 Pengadaan Sarana Pemasaran Hasil Perikanan

2.05.2.05.01.24. 5.950.000,00 9.198.000,00 236.652.000,00 251.800.000,00 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

2.05.2.05.01.24.03. 5.950.000,00 9.198.000,00 236.652.000,00 251.800.000,00 Pengembangan Infrastruktur Balai Benih Budidaya Multi Spesies

2.05.2.05.01.25. 86.260.000,00 1.669.566.000,00 4.415.862.900,00 6.171.688.900,00 Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Kelautan dan Perikanan

2.05.2.05.01.25.01. 7.475.000,00 542.527.550,00 - 550.002.550,00 Rehabilitasi Saluran Tambak

2.05.2.05.01.25.04. 7.650.000,00 478.217.550,00 - 485.867.550,00 Pengadaan Sarana Nelayan

2.05.2.05.01.25.09. 18.900.000,00 11.095.000,00 1.744.609.200,00 1.774.604.200,00 Pengembangan Infrastruktur Balai Benih Budidaya Multi Spesies

2.05.2.05.01.25.10. 29.200.000,00 33.833.900,00 2.000.253.700,00 2.063.287.600,00 Pembangunan Dermaga

2.05.2.05.01.25.13. 7.900.000,00 592.700.000,00 - 600.600.000,00 Rehabilitasi Prasarana Perikanan

2.05.2.05.01.25.14. 15.135.000,00 11.192.000,00 671.000.000,00 697.327.000,00 Pembangunan Prasarana Nelayan

2.05.2.05.01.26. 12.950.000,00 87.050.000,00 - 100.000.000,00 Program Pengembangan Kemitraan

2.05.2.05.01.26.01. 12.950.000,00 87.050.000,00 - 100.000.000,00 Konsolidasi Pemangku Kepentingan Utama WP3K

2.01. 50.150.000,00 597.885.000,00 35.000.000,00 683.035.000,00 PERTANIAN

2.01.2.05.01.20. 34.250.000,00 230.750.000,00 35.000.000,00 300.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

2.01.2.05.01.20.01. 2.650.000,00 97.350.000,00 - 100.000.000,00 Pendataan masalah peternakan

2.01.2.05.01.20.02. 19.350.000,00 80.650.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

2.01.2.05.01.20.06. 12.250.000,00 52.750.000,00 35.000.000,00 100.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

2.01.2.05.01.21. 15.900.000,00 367.135.000,00 - 383.035.000,00 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2.01.2.05.01.21.02. 8.275.000,00 250.860.000,00 - 259.135.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak

2.01.2.05.01.21.12. 7.625.000,00 116.275.000,00 - 123.900.000,00 Pendampingan Hibah Ternak

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 370

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Jumlah 94.949.102.270,00 516.677.935.369,00 546.026.380.274,00 1.157.653.417.913,00

19551017 198303 1 005

Ir. MOCH. NADJIB, MM.

Sekretaris Daerah Bupati

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.