pemerintah kabupaten gresik rencana kerja satuan …gresikkab.go.id/media/rpjmd pemkab/renja...

15
Tolok Ukur Target 1 2 3 4 5 9 10 5.01.5.01.03.02.18. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, melalui Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta peningkatan keshalehan sosial. Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat. Produktifitas Pengesahan dan Penetapan Produk Hukum Daerah 100% 3.003.326,10 3.475.224,00 5.01.5.01.03.02.18.01. KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Bagian Hukum Jumlah pelaksanaan koordinasi permasalahan peraturan 20 kali Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 72.000,00 60.000,00 5.01.5.01.03.02.18.02. PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Bagian Hukum Jumlah produk hukum yang disusun 890 dokumen Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 665.000,00 700.000,00 5.01.5.01.03.02.18.03. PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Bagian hukum Jumlah rancangan peraturan daerah yang direncanakan 10 dokumen Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 166.250,00 175.000,00 5.01.5.01.03.02.18.04. PENYULUHAN HUKUM Bagian Hukum Jumlah peserta Penyuluhan Hukum, Lomba Keluarga Sadar Hukum(Kadarkum) dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum 281 0rang Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 360.100,00 525.000,00 5.01.5.01.03.02.18.05. PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Bagian Hukum Jumlah Buku Abstrak dan Katalog Perundanng-undangan, dan Buku Himpunan Perbup yang disebarluaskan 2030 buku Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 182.754,70 225.250,00 5.01.5.01.03.02.18.06. SOSIALISASI PERATURAN DAERAH Bagian Hukum Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Daerah 980 orang Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 404.700,00 428.000,00 5.01.5.01.03.02.18.07. KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BARU,LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANTAR PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAERAH Bagian Hukum Jumlah produk hukum yang dikaji 5 dokumen Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 234.000,00 400.000,00 5.01.5.01.03.02.18.08. PENEGAKAN HUKUM Bagian Hukum Jumlah operasi penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah 4 kali Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 121.392,40 150.599,60 5.01.5.01.03.02.18.09. PENANGANAN KASUS Bagian Hukum Jumlah perkara litigasi dan non litigasi yang terselesaikan 12 perkara Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 574.082,60 530.000,00 5.01.5.01.03.02.18.11. PENATAAN DAN PENGEMBANGAN DOKUMENTASI HUKUM Bagian Hukum Jumlah produk hukum daerah yang terdokumentasikan 850 dokumen Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 175.546,40 225.250,00 5.01.5.01.03.02.18.12. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERANCANG DAN PENEGAKAN HUKUM Bagian Hukum Jumlah peserta Legal Drafting dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat 6 orang Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 47.500,00 56.124,40 No. Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Indikator Kinerja Lokasi Kegiatan Keluaran Hasil Hasil Program Tolok Ukur Target Pagu Indikatif APBD Kab. (Rp. 000) Prakiraan Maju APBD Kab. (Rp. 000) 8 7 6 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - OPD) TAHUN ANGGARAN 2019 Organisasi / OPD : 5.01.03.02. -BAGIAN HUKUM

Upload: others

Post on 03-Jan-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 9 10

5.01.5.01.03.02.18. PROGRAM PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

Peningkatan Keamanan dan

Ketertiban, melalui Penegakan

Hukum dan Hak Asasi Manusia

serta peningkatan keshalehan

sosial.

Menciptakan ketentraman

dan ketertiban umum dengan

menguatkan peran dan

keberdayaan masyarakat.

Produktifitas

Pengesahan dan

Penetapan

Produk Hukum

Daerah

100% 3.003.326,10 3.475.224,00

5.01.5.01.03.02.18.01. KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Hukum Jumlah pelaksanaan koordinasi permasalahan peraturan 20 kali Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 72.000,00 60.000,00

5.01.5.01.03.02.18.02. PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Hukum Jumlah produk hukum yang disusun 890 dokumen Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 665.000,00 700.000,00

5.01.5.01.03.02.18.03. PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Bagian hukum Jumlah rancangan peraturan daerah yang direncanakan 10

dokumen

Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 166.250,00 175.000,00

5.01.5.01.03.02.18.04. PENYULUHAN HUKUM Bagian Hukum Jumlah peserta Penyuluhan Hukum, Lomba Keluarga

Sadar Hukum(Kadarkum) dan Pembinaan Desa/Kelurahan

Sadar Hukum

281 0rang Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 360.100,00 525.000,00

5.01.5.01.03.02.18.05. PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

Bagian Hukum Jumlah Buku Abstrak dan Katalog Perundanng-undangan,

dan Buku Himpunan Perbup yang disebarluaskan

2030 buku Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 182.754,70 225.250,00

5.01.5.01.03.02.18.06. SOSIALISASI PERATURAN DAERAH Bagian Hukum Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Daerah 980 orang Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 404.700,00 428.000,00

5.01.5.01.03.02.18.07. KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN YANG BARU,LEBIH TINGGI DARI

KESERASIAN ANTAR PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAERAH

Bagian Hukum Jumlah produk hukum yang dikaji 5 dokumen Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 234.000,00 400.000,00

5.01.5.01.03.02.18.08. PENEGAKAN HUKUM Bagian Hukum Jumlah operasi penegakan terhadap pelanggaran

Peraturan Daerah

4 kali Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 121.392,40 150.599,60

5.01.5.01.03.02.18.09. PENANGANAN KASUS Bagian Hukum Jumlah perkara litigasi dan non litigasi yang terselesaikan 12 perkara Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 574.082,60 530.000,00

5.01.5.01.03.02.18.11. PENATAAN DAN PENGEMBANGAN

DOKUMENTASI HUKUM

Bagian Hukum Jumlah produk hukum daerah yang terdokumentasikan 850 dokumen Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 175.546,40 225.250,00

5.01.5.01.03.02.18.12. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

MANUSIA PERANCANG DAN PENEGAKAN

HUKUM

Bagian Hukum Jumlah peserta Legal Drafting dan Pendidikan Khusus

Profesi Advokat

6 orang Persentase produk hukum yang ditetapkan 100% 47.500,00 56.124,40

No. Urusan / Bidang Urusan pemerintahanPrioritas

Daerah

Sasaran

Daerah

Indikator Kinerja

LokasiKegiatan

Keluaran Hasil

Hasil Program

Tolok Ukur Target

Pagu

Indikatif

APBD Kab.

(Rp. 000)

Prakiraan

Maju

APBD Kab.

(Rp. 000)

876

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - OPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Organisasi / OPD : 5.01.03.02. -BAGIAN HUKUM

Tolok Ukur Target

Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 9 10

5.01.5.01.03.03.27. PROGRAM FASILITASI DAN

KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Peningkatan Aksesibilitas

dan Kualitas Pelayanan

Pendidikan dan Kesehatan.

Menghadirkan pelayanan pendidikan

dasar yang bekualitas berlandaskan

peningkatan aksesibilitas,

pemerataan kesempatan,

peningkatan kualitas tenaga pendidik

dan kependidikan.

Persentase fasilitasi

dan koordinasi

kebijakan strategis

kesejahteraan rakyat

100% 5,622,019 11,798,824

5.01.5.01.03.03.27.01. RAKORDA UKS Kab. Gresik Terselenggaranya, Rakorda,LLSS

danJambore UKS

120 orang Jumlah Penyenglenggaraan

Rakorda LLSS dan Jambore UKS

120 orang 262,500 423,500

5.01.5.01.03.03.27.02. PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA Pemkab Terlaksananya Pembinaan Organisasi

Kewanitaan

- 66,000

5.01.5.01.03.03.27.03. MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN

SOSIAL / SANTUNAN

KEMASYARAKATAN

Kab. Gresik Terlaksananya monitoring dan evaluasi

penyaluran santunan kematian

5 kec Terselenggaranyamonitoring dan

evaluasi penyaluran

santunankematian

5 Kali 200,096 508,200

5.01.5.01.03.03.27.04. PEMBINAAN PROGRAM KEMISKINAN Kab.Gresik Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi,

Pembinaan dan workshop Petugas

Raskin/Rastra

- - - 242,000

5.01.5.01.03.03.27.05. DISTRIBUSI DAN OPERASIONAL RASKIN Kab. Gresik Terselenggaranya distribusi dan

operasional raskin

- - - 2,420,000

5.01.5.01.03.03.27.06. PEMBINAAN BAGI LANSIA Kab.Gresik Terselenggaranya sosialisasi peraturan

perundang-undangan lembaga sosial

- - - 121,000

5.01.5.01.03.03.27.07. PEMBINAAN ORGANISASI

KEPEMUDAAN

Kab. Gresik Terselenggaranya sosialisasi kebijakan

dibidang organisasi kepemudaan

0.00

orang

- - - 302,500

5.01.5.01.03.03.27.08. PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI

DAN REKREASI

Kab. Gresik Terlaksananya senam kesegaran jasmani

karyawan dilingkungan Pemkab.

0.00

orang

jumlah pembinaan dan

pertandingan senam UKS dan Tp

915 Orang 94,906 302,500

5.01.5.01.03.03.27.09. KERJASAMA PENINGKATAN

OLAHRAGAWAN BERBAKAT DAN

BERPRESTASI DENGAN LEMBAGA

/INSTANSI LAIINYA

Kab Gresik Jumlah Pelatihan atlet olahraga berprestasi 0.00

orang

- - - 181,500

5.01.5.01.03.03.27.10. MUSYABAQOH TILAWATIL QUR'AN Kab. Gresik Terlaksananya pembinaan kafilah MTQ

Kab. Gresik untuk persiapan MTQ

JawaTimur

0.00

orang

jumlah kafilah kecamatan yang

mengikuti MTQ Kabupaten

750 Orang 1,137,680 484,000

5.01.5.01.03.03.27.11. PENGEMBANGAN MENTAL SPIRITUAL

KEAGAMAAN

Kab. Gresik Terlaksanya peringatan hari-hari besar

islam dan pembinaan mental spiritual bagi

PNS

0.00

PHBI

Pelaksananan pembinaan

Remaja masjiddan pembinaan

UPZ

3 kali kegiatan 142,851 364,162

5.01.5.01.03.03.27.12. PEMBINAAN KEAGAMAAN Kab. Gresik Terselenggaraan Pembinaan kelembagaan

Takmir masjid dan pengurus UP

0.00 orang Terselenggaraan Pembinaan

kelembagaan Takmir masjid dan

pengurus UP

4 Kaili 152,623 302,500

5.01.5.01.03.03.27.13. MONITORING DAN EVALUASI DAN

OPERASIONAL BANTUAN SARANA DAN

PRASARANA KEAGAMAAN

kab. Gresik Terselenggaranya monev sarana dan

prasarana tempat ibadah

0.00

orang

Jumlah Pelaksanaan monev

sarana dan prasarana tempat

Ibadah

14 Kali 73,199 121,000

5.01.5.01.03.03.27.14. PENINGKATANNILAI-NILAI LUHUR

KEAGAMAAN

kab.Gresik Terlaksananya istighosa dan khatmil Quran 0.00

Kegiatan

jumlah pelaksanaan istighosa dan

Khatmil quran

4 Kali 1,217,400 1,540,000

Sasaran

DaerahLokasi

Organisasi /OPD : 5.01.03.03. -BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

6 7 8

Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil

TAHUN ANGGARAN 2019

Indikator Kinerja

Pagu

Indikatif

APBD Kab.

(Rp. 000)

Prakiraan

Maju

APBD Kab.

(Rp. 000)

No. Urusan / Bidang Urusan pemerintahanPrioritas

Daerah

Tolok Ukur Target

Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 9 10

Sasaran

DaerahLokasi

6 7 8

Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil

Indikator Kinerja

Pagu

Indikatif

APBD Kab.

(Rp. 000)

Prakiraan

Maju

APBD Kab.

(Rp. 000)

No. Urusan / Bidang Urusan pemerintahanPrioritas

Daerah

5.01.5.01.03.03.27.15. FASILITASI PEMBERANGKATAN HAJI Kab. Gresik Terlaksananya pemberangkatan calon

jamaah haji

0.00

CJH

Pelaksanaan pemberangkatan

calon jamaah Haji

1 kali 106,250 302,500

5.01.5.01.03.03.27.16. FASILITASI PENYAMPAIAN SANTUNAN

ANAK YATIM DAN FAKIR MISKIN

Kab. Gresik Terlaksananya pendataan dan sosialisasi

bansos anak yatim

0.00

orang

Jumlah pendataan Sosialisasi

bansos anak yatim dan fakir

miskin

80 orang 177,500 121,000

5.01.5.01.03.03.27.17. PEMBINAAN MTQ JAWA TIMUR Kab Gresik Terlaksananya pembinaan kafilah MTQ

Kab. Gresik Untuk pengiriman MTQ Jawa

Timur

0.00

orang

Jumlah kafilah yang terkirimpada

MTQ tingkat nasional

6 orang 192,500 1,365,606

5.01.5.01.03.03.27.18. MUSABAQOH QIRO'ATIL KUTUB Kab. Gresik Terkirimnya kafilah MQK Kabupaten Gresik

ketingkat Nasional

0.00

orang

Jumlah kafilah MQK Ketingkat

Nasional

24 orang 68,000 158,056

5.01.5.01.03.03.27.19. IDHUL ADHA Kab. Gresik Terselenggaranya peringatan Idhul Adha 0.00

ekor

Jumlah peringatan Idul Adha

pengadaan dan distribusi hewan

Kurban

120 ekor

kambing, 25

ekor sapi

809,803 1,210,000

5.01.5.01.03.03.27.20. RAMADHAN Kab Gresik Terlaksananya safari Romadhon dan idul

Fitri

0.00

Kegiatan

Pelaksanaan safari romadhon

dan idul fitri

7 kali safari

ramadhan

396,712 605,000

5.01.5.01.03.03.27.21. FASILITASI PENYELENGGARAAN

SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN HIV-AIDS

Kab.Gresik Terlaksananya Sosialisasi pencegahan dan

penanggulangan HIV AIDS

0.00

kegiatan

Sosialisasi pencegahan dan

penanggulangan HIV /AIDS

1 kali 150,000 181,500

5.01.5.01.03.03.27.22. PERINGATAN HARI SANTRI Kab. Gresik terlaksananya pawai ta'aruf dan kegiatan

istighosah dalam peringatan hari santri

0.00

Kegiatan

pelaksanaan kegiatanperingatan

hari santri

2 Kali

Kegiatan

220,000 399,300

5.01.5.01.03.03.27.23. FASILITASI DAN KOORDINASI KOMISI

DAERAH LANSIA

Kab.Gresik -Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi

Komda Lansia

Or Fasilitasi komda kab. Gresik 18 Kecamatan 150,000 -

5.01.5.01.03.03.27.24. FASILITASI DAN KOORDINASI TIKOR

KABUPATEN BANTUAN PANGAN

Kab. Gresik - 0.00

orang

terlaksananya fasilitasi Tikor

Kabupaten

18 Kecamatan 70,000 77,000

5,622,019 11,798,824

Keluaran Hasil

Tolok Ukur Target Tolok Ukur target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.01.5.01.03.04.21. PROGRAM FASILITASI KEHUMASAN

DAERAH

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, dan Peningkatan

Pelayanan Publik.

Menghadirkan birokrasi yang

mampu menyelenggarakan

pelayanan publik yang

berkualitas.

Persentase

pembentukan Pusat

Pelayanan Informasi

dan Dokumentasi pada

OPD

100% 4,329,528 6,468,645

5.01.5.01.03.04.21.01. PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Kabupaten

Gresik

jumlah pendokumentasian

kegiatan pembangunan daerah

1920 kali Persentase jumlah informasi yang

disampaikan kepada masyaarakat

100% 501,500 678,810

5.01.5.01.03.04.21.02. PENINGKATAN HUBUNGAN KEMITRAAN

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN

GRESIK DENGAN WARTAWAN

Kabupaten

Gresik

Jumlah peserta yang mengikuti

konferensi pers dan gathering

antara Pemerintah Kabupaten

Gresik dengan Wartawan

50 orang Persentase jumlah informasi yang

disampaiakan pada masyarakat

100% 24,453 146,410

5.01.5.01.03.04.21.03. PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR

HUMAS

Kabupaten

Gresik

Jumlah Peserta yang mengikuti

acara Koordinasi Antar Humas

50 orang Persentase jumlah informasi yang

disampaikan pada masyarakat

100% 23,205 133,000

5.01.5.01.03.04.21.04. FASILITASI DAN EVALUASI

PENANGANAN PENGADUAN UNIT

PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH

Kabupaten

Gresik

jumlah kegiatan pengaduan

masyarakat yang terfasilitasi

250 pengaduan Persentase jumlah informasi yang

disampaikan pada masyarakat

100% 349,571 587,235

5.01.5.01.03.04.21.05. PENYEBARLUASAN INFORMASI

PEMBANGUNAN DAERAH

Kabupaten

Gresik

(1) Jumlah berita yang

dipublikasikan.

(2) Jumlah Publikasi melalui media

cetak.

365 berita Persentase jumlah informasi yang

disampaikan pada masyarakat

100% 2,479,791 3,503,478

5.01.5.01.03.04.21.06. PENYUSUNAN DAN PENERBITAN

MAJALAH WARTA GIRI

Kabupaten

Gresik

Jumlah Majalah Warta Giri 18000

eksemplar

Persentase jumlah informasi yang

disampaikan pada masyarakat

100% 248,408 439,230

Hasil Program

Prioritas

Daerah

Pagu

Indikatif

APBD Kab.

(Rp. 000)

Prakiraan

Maju

APBD Kab.

(Rp. 000)

KegiatanSasaran

DaerahLokasi

Hasil

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - OPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Organisasi / OPD : 5.01.03.04. -BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Keluaran

Indikator Kinerja

No. Urusan / Bidang Urusan pemerintahan

Keluaran Hasil

Tolok Ukur Target Tolok Ukur target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hasil Program

Prioritas

Daerah

Pagu

Indikatif

APBD Kab.

(Rp. 000)

Prakiraan

Maju

APBD Kab.

(Rp. 000)

KegiatanSasaran

DaerahLokasi

HasilKeluaran

Indikator Kinerja

No. Urusan / Bidang Urusan pemerintahan

5.01.5.01.03.04.21.07. FASILITASI PELAYANAN KETERBUKAAN

INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DAERAH

Kabupaten

Gresik

Jumlah pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Daerah untuk Publik.

100 pelayanan

informasi&doku

mentas

Persentase jumlah informasi yang

disampaikan pada masyarakat

100% 109,905 199,650

5.01.5.01.03.04.21.08. KEGIATAN KEPROTOKOLAN KEPALA

DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH

Kabupaten

Gresik

Kegiatan Keprotokolan 1920 kali Persentase jumlah informasi yang

disampaikan pada masyarakat

100 % 351,857 465,850

5.01.5.01.03.04.21.09. PENYEDIAAN BAHAN

BACAAN/INFORMASI

Kabupaten

Gresik

Tersedianya media cetak 24 media Persentase jumlah informasi yang

disampaikan pada masyarakat

100% 240,840 314,981

5.01.5.01.03.04.29. PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI

BIDANG CUKAI

Peningkatan Keamanan

dan Ketertiban, melalui

Penegakan Hukum dan

Hak Asasi Manusia serta

peningkatan keshalehan

sosial.

Menciptakan ketentraman dan

ketertiban umum dengan

menguatkan peran dan

keberdayaan masyarakat.

Jumlah sosialisasi

penggunaan produk

berpita cukai melalui

media cetak dan

elektronik

100% 955,170 955,170

5.01.5.01.03.04.29.01. PENYAMPAIAN INFORMASI KETENTUAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DI BIDANG CUKAI KEPADA

MASYARAKAT DAN/ATAU PEMANGKU

KEPENTINGAN

Kabupaten

Gresik

Jumlah Penyampaian Informasi

ketentuan peraturan perundang -

undangan di bidang cukai kepada

masyarakat dan/atau pemangku

pe

21 media Persentase jumlah informasi yang

disampaikan pada masyarakat

- 955,170 955,170

Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 9 10

5.01.5.01.03.05.22. PROGRAM FASILITASI DAN

KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS

PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, dan Peningkatan

Pelayanan Publik.

Mencapai efektifitas dan

efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan daerah dalam

rangka reformasi birokrasi;

Prosentasi Fasilitasi dan

Koordinasi Kebijakan

Strategis Pembangunan

Daerah

100% 2,953,426 3,111,000

5.01.5.01.03.05.22.01. KOORDINASI PERENCANAAN DAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

Gresik Jumlah rapat koordinasi

tentang permasalahan

perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan APBD

26 kali Persentase jumlah SKPD

yang memenuhi target

kinerja APBD

100% 273,426 145,000

5.01.5.01.03.05.22.02. PENYUSUNAN LAPORAN DAN

MONITORING REALISASI KINERJA SKPD

Gresik Jumlah buku laporan realisasi

kinerja SKPD se Kabupaten

Gresik

84 Buku Persentase jumlah SKPD

yang memenuhi target

kinerja APBD

100% 500,000 469,000

5.01.5.01.03.05.22.03. KOORDINASI DAN EVALUASI APBD Gresik Jumlah pelaksanaan Review

APBD

4 kali Persentase jumlah SKPD

yang memenuhi target

kinerja APBD

100% 550,000 540,000

5.01.5.01.03.05.22.04. EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM

APLIKASI PENGENDALIAN KINERJA

APBD

Gresik Pengembangan Aplikasi E

Controlling

1 aplikasi Persentase jumlah SKPD

yang memenuhi target

kinerja APBD

100% 200,000 225,000

5.01.5.01.03.05.22.05. PENYUSUNAN PEDOMAN KERJA DAN

PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH

Gresik Jumlah buku Pedoman Kerja

dan Pelaksanaan Tugas

400 buku Persentase jumlah SKPD

yang memenuhi target

kinerja APBD

100% 450,000 372,000

5.01.5.01.03.05.22.06. REVIEW PENDATAAN JALAN POROS

DESA

Gresik Jumlah buku data jalan dan

jembatan poros desa yang

telah direview

100 buku Persentase jumlah SKPD

yang memenuhi target

kinerja APBD

100% 200,000 100,000

5.01.5.01.03.05.22.07. FASILITASI DAN KOORDINASI

PENYUSUNAN RENCANA KERJA

TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAH

Gresik Jumlah buku Renja

Sekretariat

20 buku Persentase jumlah SKPD

yang memenuhi target

kinerja APBD

100% 75,000 62,000

5.01.5.01.03.05.22.08. PENYUSUNAN STANDART ANALISA

BIAYA

Gresik Jumlah buku standar analisa

biaya

77 buku Persentase jumlah SKPD

yang memenuhi target

kinerja APBD

100% 200,000 363,000

5.01.5.01.03.05.22.09. PENGENDALIAN PERENCANAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

Kab Gresik Jumlah rapat permasalahan

diluar APBD

19 kali Persentase jumlah SKPD

yang memenuhi target

kinerja APBD

100% 250,000 327,000

5.01.5.01.03.05.22.10. SINKRONISASI PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

Kab Gresik Jumlah rapat penyelesaian

permasalahan OPD (hasil tim

Tepra)

14 kali Persentase jumlah SKPD

yang memenuhi target

kinerja APBD

100% 255,000 508,000

5.01.5.01.03.05.22.11. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH

- -

2,953,426 3,111,000

Kegiatan

7 8

Indikator Kinerja

Pagu

Indikatif

APBD Kab.

(Rp. 000)

Prakiraan

Maju

APBD Kab.

(Rp. 000)

No. Urusan / Bidang Urusan pemerintahanPrioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - OPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Organisasi / OPD : 5.01.03.05. -BAGIAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Keluaran Hasil

Tolok Ukur Target

Hasil Program

Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.01.5.01.03.07.20. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, dan Peningkatan

Pelayanan Publik.

Menghadirkan birokrasi yang

mampu menyelenggarakan

pelayanan publik yang

berkualitas.

1. Persentase SKPD/Unit Kerja yang

telah menyusun Standar Pelayanan

Publik (SPP)

2. Persentase SKPD/Unit Kerja

menyusun SOP Tata Laksana

3) 80%, 2)

75

996,009 1,750,000

5.01.5.01.03.07.20.01. EVALUASI DAN SURVEY KEPUASAN

MASYARAKAT PADA INSTANSI

PEMERINTAH

Kab. Gresik Jumlah unit layanan

yang dilaksanakan SKM

10 unit

layanan

Persentase unit

layanan dengan nilai

SKM baik

80% 150,000 200,000

5.01.5.01.03.07.20.02. GELAR BULAN PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK

Kab. Gresik Jumlah OPD yang ikut

pameran

3 OPD Persentase Unit

Pelayanan dengan

nilai SKM baik

80% 230,000 -

5.01.5.01.03.07.20.03. KOMPETISI PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK

gresik 1. Jumlah peserta

kompetisi

2. Jumlah inovasi

pelayanan publik

1. 48 OPD

2. 10 inovasi

Persentase Unit

Pelayanan dengan

nilai SKM baik

80% 216,000 700,000

5.01.5.01.03.07.20.04. FASILITASI DAN PENYUSUNAN

STANDARISASI OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

gresik Jumlah OPD yang

difasilitasi menyusun

SOP

48 OPD Persentase Unit

Pelayanan dengan

nilai SKM baik

80% 200,000 250,000

5.01.5.01.03.07.20.05. FASILITASI DAN PENYUSUNAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

gresik - 150,000

5.01.5.01.03.07.20.06. PENYUSUNAN MAKLUMAT PELAYANAN

PUBLIK

gresik - 150,000

5.01.5.01.03.07.20.09. FASILITASI PENYUSUNAN SPP Pemkab Gresik Jumlah OPD yang

difasilitasi SPP

10 OPD Persentase Unit

Pelayanan dengan

nilai SKM baik

80% 200,009 300,000

5.01.5.01.03.07.28. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

TATA LAKSANA DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, dan Peningkatan

Pelayanan Publik.

Mencapai efektifitas dan

efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan daerah dalam

rangka reformasi birokrasi;

1. Persentase SKPD yang

menyusun laporan kinerja baik

2. Persentase SKPD yang

melaksanakan tugas sesuai dengan

kewenangan, tugas pokok dan

fungsinya

3. Persentase SKPD yang

menyusun Anjab dan ABK Baik

!) 75%, 2)

100%, 3)

100%

1,399,372 2,580,000

5.01.5.01.03.07.28.04. EVALUASI ANALISA BEBAN KERJA (ABK) 10 OPD Jumlah OPD yang

dianalisa beban kerja

10 OPD Persentase OPD

dengan nilai SAKIP

B

75% 150,000 250,000

5.01.5.01.03.07.28.12. RAPAT KOORDINASI PEJABAT

PEMERINTAH DAERAH

gresik 1. Jumlah rapat

koordinasi kepala

perangkat daerah

2. Jumlah rapat

koordinasi per triwulan

pejabat eselon II, III dan

IV

1. 51 kali

2. kali

Persentase OPD

dengan nilai SAKIP

B

75% 391,738 530,000

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - OPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Organisasi /OPD : 5.01.03.07. -BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

LokasiSasaran

Daerah

Prioritas

DaerahUrusan / Bidang Urusan pemerintahanNo.

Indikator Kinerja

Pagu

Indikatif

APBD Kab.

(Rp. 000)

Prakiraan

Maju

APBD Kab.

(Rp. 000)

Kegiatan

Keluaran Hasil

Tolok Ukur Target

Hasil Program

Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LokasiSasaran

Daerah

Prioritas

DaerahUrusan / Bidang Urusan pemerintahanNo.

Indikator Kinerja

Pagu

Indikatif

APBD Kab.

(Rp. 000)

Prakiraan

Maju

APBD Kab.

(Rp. 000)

Kegiatan

Keluaran Hasil

Tolok Ukur Target

Hasil Program

5.01.5.01.03.07.28.13. PEMBINAAN ORGANISASI PERANGKAT

DAERAH

Pemkab Gresik - -

5.01.5.01.03.07.28.14. IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SAKIP

gresik 1. Jumlah tersusunnya

Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah dan

Setda

2. Jumlah Perjanjian

Kinerja Kepala Daerah

dan Setda

3. Jumlah Asistensi

SAKIP OPD

4. Jumlah Monitoring dan

Evaluasi IKU

1. 2 dokumen

2. 2 dokumen

3. 48 OPD

4. 48 OPD

Persentase OPD

dengan nilai SAKIP

B

75% 400,000 500,000

5.01.5.01.03.07.28.15. MONITORING DAN EVALUASI

INDIKATOR KINERJA UTAMA

gresik - 150,000

5.01.5.01.03.07.28.16. EVALUASI JABATAN PERANGKAT

DAERAH

Pemkab Gresik - -

5.01.5.01.03.07.28.17. PENYUSUNAN STANDAR KOMPETISI

JABATAN STRUKTURAL

Pemkab Gresik - 250,000

5.01.5.01.03.07.28.19. PENYUSUNAN TATA NASKAH DAN

KODE INSTANSI PERMASALAHAN

Pemkab Gresik - -

5.01.5.01.03.07.28.20. MONITORING DAN EVALUASI

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

gresik Jumlah hasil evaluasi

pelaksanaan reformasi

birokrasi

1 dokumen Persentase OPD

dengan nilai SAKIP

B

75% 300,000 350,000

5.01.5.01.03.07.28.22. EVALUASI PERANGKAT DAERAH gresk Jumlah perangkat

daerah yang dievaluasi

48 OPD Persentase OPD

dengan nilai SAKIP

B

75% 157,634 300,000

5.01.5.01.03.07.28.23. ANALISA JABATAN PADA PERANGKAT

DAERAH

Pemkab Gresik - 250,000

2,395,382 4,330,000 TOTAL

Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 9 10

5.01. SEKRETARIAT 2,758,688 3,168,357

5.01.5.01.03.10.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, dan Peningkatan

Pelayanan Publik.

Mewujudkan penatausahaan asset

dan pengelolaan keuangan yang

akuntabel, transparan, dan tertib

administrasi berbasis akuntansi

akrual

Persentase fasilitasi

terhadap pelaporan

Kinerja dan Keuangan

100 % 300,000 400,000

5.01.5.01.03.10.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Bagian

Keuangan

- Jumlah Dokumen Laporan

- Jumlah Rapat Koordinasi

- Jumlah Peserta

Pembinaan

- 100 buku

- 18 kali

- 100 orang

Persentase unit

pelayanan dengan

nilai SKM baik

75% 300,000 400,000

5.01.5.01.03.10.08. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

KEUANGAN

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, dan Peningkatan

Pelayanan Publik.

Mewujudkan penatausahaan asset

dan pengelolaan keuangan yang

akuntabel, transparan, dan tertib

administrasi berbasis akuntansi

akrual

Persentase fasilitasi

terhadap pelayanan

administrasi keuangan

100 % 2,458,688 2,768,357

5.01.5.01.03.10.08.01. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN

KONSULTANSI PIMPINAN

Kabupaten

Gresik

Jumlah pelaksanaan

perjalanan dinas Kepala

Daerah/Wakil Kepala

Daerah/Pejabat

210 kali Persentase unit

pelayanan dengan

nilai SKM baik

75% 1,800,000 2,000,000

5.01.5.01.03.10.08.03. PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKRETARIAT

DAERAH

Bagian

Keuangan

- Jumlah Dokumen

- Jumlah Fasilitasi Rapat

Koordinasi

- Aplikasi / Pengembangan

- Jumlah Peserta Rapat

- 40 buku

- 4 kali

- 1 unit

- 50 orang

Persentase unit

pelayanan dengan

nilai SKM baik

75% 658,688 768,357

2,758,688 3,168,357

Forum Printed

8

No. Urusan / Bidang Urusan pemerintahanPrioritas

Daerah

Sasaran

DaerahLokasi

Indikator Kinerja

Tolok Ukur TargetKeluaran Hasil

KegiatanHasil Program Pagu

Indikatif

APBD Kab.

(Rp. 000)

Prakiraan

Maju

APBD Kab.

(Rp. 000)

TOTAL

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA -OPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Organisasi / OPD : 5.01.03.10. -BAGIAN KEUANGAN

6 7

1 2 3 4 5 9 10

5.01. SEKRETARIAT 86,720,682,000 -

5.01.5.01.03.08.01.Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, dan

Peningkatan Pelayanan

Publik

Mencapai Efektifitas dan

Efisiensi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

dalam Rangka Reformasi

Birokrasi

Kab. Gresik

Persentase Fasilitasi

Terhadap Pelaksanaan

Tupoksi Perangkat Daerah

100 % 61,011,405,000 -

5.01.5.01.03.08.01.01.Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Penyediaan

Perlengkapan Kantor3 jenis

Persentase Unit Pelayanan

dengan Nilai SKM Baik80% 1,349,307,000 -

5.01.5.01.03.08.01.02.Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Kartu Ucapan, Buku

Kerja, Kalender, Kartu

Undangan

12 jenisPersentase Unit Pelayanan

dengan Nilai SKM Baik80% 1,551,007,000 -

5.01.5.01.03.08.01.04. Penyediaan Souvenir / Tali AsihJumlah Souvenir dan Tali

Asih dalam 1 Tahun55 jenis

Persentase Unit Pelayanan

dengan Nilai SKM Baik80% 1,720,751,000 -

5.01.5.01.03.08.01.05. Penyediaan Makanan dan MinumanJumlah Mamin dan Rapat

Koordinasi dalam 1 Tahun12 jenis

Persentase Unit Pelayanan

dengan Nilai SKM Baik80% 2,268,630,000 -

5.01.5.01.03.08.01.06.Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

Jumlah Rapat dan

Perjalanan Dinas yang

Dilaksanakan selama 1

Tahun

17 jenisPersentase Unit Pelayanan

dengan Nilai SKM Baik80% 1,667,971,000 -

5.01.5.01.03.08.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi KantorJumlah Tenaga Administrasi

Kantor6 jenis

Persentase Unit Pelayanan

dengan Nilai SKM Baik80% 1,122,000,000 -

5.01.5.01.03.08.01.08. Penyediaan Jasa Operasional Kantor

Jumlah Fasilitasi Telepon,

Listrik, dan Air dan

Kebutuhan Lain dalam 1

Tahun

10 jenisPersentase Unit Pelayanan

dengan Nilai SKM Baik80% 50,117,935,000 -

5.01.5.01.03.08.01.09. Penyediaan Jasa Pelayanan Pimpinan

Jumlah Penyediaan

Layanan Rumah Tangga

Pimpinan selama 1 Tahun

8 orangPersentase Unit Pelayanan

dengan Nilai SKM Baik80% 1,096,700,000 -

5.01.5.01.03.08.01.11.Penyediaan Biaya Operasional Staff

Ahli

Jumlah Fasilitasi

Operasional Staff Ahli dalam

1 Tahun

3 jenisPersentase Unit Pelayanan

dengan Nilai SKM Baik80% 117,104,000 -

6 7 8

Indikator Kinerja

Hasil Program Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIKRENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Organisasi / SKPD : 5.01.03.08. -BAGIAN UMUM

Pagu

Indikatif

APBD Kab.

(Rp. 000)

Prakiraan

Maju

APBD Kab.

(Rp. 000)Keluaran

Tolok Ukur Target

Sasaran

DaerahNo.

Urusan / Bidang Urusan

pemerintahan

Prioritas

DaerahHasil

Lokasi

Indikator Kinerja

Hasil Program Kegiatan

Pagu

Indikatif

APBD Kab.

(Rp. 000)

Prakiraan

Maju

APBD Kab.

(Rp. 000)Keluaran

Tolok Ukur Target

Sasaran

DaerahNo.

Urusan / Bidang Urusan

pemerintahan

Prioritas

DaerahHasil

Lokasi

5.01.5.01.03.08.02.Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, dan

Peningkatan Pelayanan

Publik

Menghadirkan Birokrasi

yang Mampu

Menyelenggarakan

Pelayanan Publik yang

Berkualitas

Kab. Gresik

Persentase Fasilitasi

Terhadap Sarana

Prasarana Aparatur

100 % 17,595,850,800 -

5.01.5.01.03.08.02.01.Pembangunan Rumah Jabatan / Dinas

/ Gedung / Kantor

Pembangunan Gedung dan

Penambahan Bangunan

Baru dalam 1 Tahun

1 Gedung

dan 1

Taman

Persentase Unit Pelayanan

dengan Nilai SKM Baik80% 3,441,000,000 -

5.01.5.01.03.08.02.02.Pengadaan Kendaraan Jabatan /

Dinas / Operasional

Jumlah dan Jenis

Kendaraan Dinas yang

Dilakukan Pengadaan

3 unitPersentase Unit Pelayanan

dengan Nilai SKM Baik80% 3,559,000,000 -

5.01.5.01.03.08.02.03.Pengadaan Peralatan / Perlengkapan

Kantor / Rumah Tangga

Jumlah Penyediaan

Peralatan / Perlengkapan

selama 1 Tahun

12 unitPersentase Unit Pelayanan

dengan Nilai SKM Baik80% 2,283,223,800 -

5.01.5.01.03.08.02.04.Penyediaan Jasa Gedung / Kantor /

Rumah Dinas

Jasa yang Diperlukan dalam

1 Tahun

20 Gedung

/ Ruangan /

Kantor

Persentase Unit Pelayanan

dengan Nilai SKM Baik80% 770,000,000 -

5.01.5.01.03.08.02.05.Pemeliharaan Rutin / Berkala Kantor /

Gedung / Rumah Tangga

Jenis Pemeliharaan Gedung

dan Rumah Dinas selama 1

Tahun

12 jenisPersentase Unit Pelayanan

dengan Nilai SKM Baik80% 4,797,747,000 -

5.01.5.01.03.08.02.06.

Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Jabatan / Dinas /

Operasional

Jumlah Kendaraan yang

Dipelihara dan Kondisi Siap

Pakai selama 1 Tahun

40 unitPersentase Unit Pelayanan

dengan Nilai SKM Baik80% 1,272,440,000 -

5.01.5.01.03.08.02.07.

Pemeliharaan Rutin / Berkala

Peralatan / Perlengkapan Kantor /

Rumah Tangga

Jumlah Gedung dan Jenis

Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor dan

Rumah Tangga

1.023

unit/set

Persentase Unit Pelayanan

dengan Nilai SKM Baik80% 1,472,440,000 -

5.01.5.01.03.08.03.Program Peningakatan Disiplin

Aparatur

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, dan

Peningkatan Pelayanan

Publik.

Menghadirkan Birokrasi

yang Mampu

Menyelenggarakan

Pelayanan Publik yang

Berkualitas

Kab. Gresik

Persentase Fasilitasi

Terhadap Peningkatan

Disiplin Aparatur

100 % 7,224,880,500 -

5.01.5.01.03.08.03.02.Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas dan

Jenis yang Diadakan dalam

1 Tahun

15.000

potong

Persentase Unit Pelayanan

dengan Nilai SKM Baik80% 6,695,000,000 -

5.01.5.01.03.08.03.05.Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

Jenis Pakaian dan Jumlah

Pakaian untuk Hari-Hari

Tertentu

100 pcsPersentase Unit Pelayanan

dengan Nilai SKM Baik80% 529,880,500 -

Indikator Kinerja

Hasil Program Kegiatan

Pagu

Indikatif

APBD Kab.

(Rp. 000)

Prakiraan

Maju

APBD Kab.

(Rp. 000)Keluaran

Tolok Ukur Target

Sasaran

DaerahNo.

Urusan / Bidang Urusan

pemerintahan

Prioritas

DaerahHasil

Lokasi

5.01.5.01.03.08.23.

Program Fasilitasi dan Koordinasi

Kebijakan Strategis Pengeloaan

Keuangan, Aset, dan Barang

Daerah

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, dan

Peningkatan Pelayanan

Publik.

Mewujudkan

Penatausahaan Aset dan

Pengelolaan Keuangan

yang Akuntabel,

Transparan, dan Tertib

Administrasi Berbasis

Akuntansi Akrual

Kab. Gresik

Persentase Fasilitasi dan

Koordinasi Kebijakan

Strategis Pengelolaan

Aset dan Barang Dearah

100% 888,545,700 -

5.01.5.01.03.08.23.01. Penyusunan Standar Satuan Harga

Keputusan Bupati dan

Jumlah Buku Standar Harga

yang Dihasilkan

1

Keputusan

120 Buku

Persentase Unit Pelayanan

dengan Nilai SKM Baik80% 385,845,700 -

5.01.5.01.03.08.23.02.Peningkatan Manajemen Aset /

Barang Daerah

Rekonsiliasi dan Validitas

Laporan Barang Sekretariat

dalam 1 Tahun

10 BagianPersentase Unit Pelayanan

dengan Nilai SKM Baik80% 502,700,000 -

5.01.5.01.03.08.23.04.

Penyusunan Daftar Kebutuhan

Tahunan Barang Milik Daerah

(DKTBMD) dan Daftar Kebutuhan

Tahunan Pemeliharaan Barang Milik

Daerah (DKTPMBD)

Jumlah Buku Laporan

DKTBMD dalam 1 Tahun10 Bagian

Persentase Unit Pelayanan

dengan Nilai SKM Baik80% - -

86,720,682,000 -TOTAL

Lokasi Hasil Program

Hasil

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.01.5.01.03.01.24. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI

KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAHAN

UMUM

1) Persentase Fasilitasi dan

Koordinasi Kebijakan Strategis

Pemerintahan Umum

2) Persentase Kecamatan yang

Menyeneggarakan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN)

3) Persentase inventarisasi unsur

rupa bumi alam dan buatan

1) 100%, 2)

56% 3) 17%

4.526.165 4.770.000

5.01.5.01.03.01.24.01. PENINGKATAN KINERJA APARATUR

KECAMATAN

Gresik Output: Terciptanya peningkatan

aparatur kecamatan

Outcome: Pembinaan aparatur

20 % 353.000 350.000

5.01.5.01.03.01.24.02. PELAKSANAAN PELIMPAHAN

KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

- Output: Terlaksananya pelimpahan

kewenangan kepada camat

Outcome: Terwujudnya

penyelenggaraan pelayanan

administrasi terpadu kecamatan

2

Kecamatan

- -

5.01.5.01.03.01.24.03. LOMBA SINERGITAS KECAMATAN - Output: Terpilihnya camat terbaik

Outcome: Meningkatnya inovasi dan

kreatifitas penyelengaraan

pemerintahan

100 % - -

5.01.5.01.03.01.24.04. PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA

/KELURAHAN

- Output: Terpasangnya pilar batas

kabupaten, kecamatan, kelurahan dan

desa

Outcome: Tersedianya dokumen

batas antar kabupaten, kecamatan,

kelurahan dan desa

1 Perda - -

Indikator Kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Organisasi / SKPD : 5.01.03.01. -BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM

Keluaran

KegiatanNo. Urusan / Bidang Urusan pemerintahan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah

Pagu

Indikatif

APBD Kab.

(Rp. 000)

Prakiraan

Maju

APBD Kab.

(Rp. 000)

Lokasi Hasil Program

Hasil

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indikator Kinerja

Keluaran

KegiatanNo. Urusan / Bidang Urusan pemerintahan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah

Pagu

Indikatif

APBD Kab.

(Rp. 000)

Prakiraan

Maju

APBD Kab.

(Rp. 000)

5.01.5.01.03.01.24.05. PENDATAAN NAMA RUPABUMI Gresik Output: Teridentifikasinya pembakuan

nama rupabumi

Outcome: Terdatanya nama-nama

rupabumi

1

Dokumen

800.000 800.000

5.01.5.01.03.01.24.06. PENYUSUNAN LAPORAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH

Gresik Output: Tersusunya laporan

penyelenggaraan pemerintah daerah

(LPPD) setiap SKPD

Outcome: Tersusunya LPPD untuk

disampaikan ke kemendagri maupun

SKPD dan hasil evaluasi LPPD

tingkat nasional

1 sangat

baik

300.000 300.000

5.01.5.01.03.01.24.07. PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI

ADMINISTRASI KECAMATAN

Gresik Output: Terlaksananya pembangunan

system informasi kecamatan

Outcome: Terwujudnya system

informasi yang ada sebagai

penunjang administrasi kecamatan

1

aplikasi

100.000 300.000

5.01.5.01.03.01.24.08. ASISTENSI PELAKSANAAN PELAYANAN

ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

(PATEN)

Gresik Output: Terlaksananya asistensi

pelaksanaan pelayanan administrasi

terpadu

18

Kecamatan

450.000 450.000

5.01.5.01.03.01.24.09. PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA

PEJABAT NEGARA / DEPARTEMEN /

LEMBAGA PEMERINTAH NON

DEPARTEMEN / LUAR NEGERI

Gresik Output: Penerimaan kunjungan kerja

Outcome: Terlaksananya kunjungan

kerja

50 kali 350.000 350.000

5.01.5.01.03.01.24.10. FASILITASI KERJASAMA DAERAH Gresik Output: Terfasilitasinya kerjasama

daerah dan jumlah juknis kerjasama

Outcome: Terciptanya kerjasama

daerah

20 % 250.000 300.000

5.01.5.01.03.01.24.11. RAPAT KOORDINASI UNSUR MUSPIDA Gresik Output: Jumlah rapat koordinasi unsur

pimpinan daerah

Outcome: Terciptanya ketertiban dan

keamanan di kabupaten Gresik

24 kali 970.000 970.000

Lokasi Hasil Program

Hasil

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indikator Kinerja

Keluaran

KegiatanNo. Urusan / Bidang Urusan pemerintahan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah

Pagu

Indikatif

APBD Kab.

(Rp. 000)

Prakiraan

Maju

APBD Kab.

(Rp. 000)

5.01.5.01.03.01.24.12. PEMBINAAN ADMINISTRASI

KECAMATAN/KELURAHAN

- Output: Terciptanya peningkatan

administrasi kecamatan dan

kelurahan

Outcome: Meningkatnya kualitas

pelayanan masyarakat

34

Kecamatan dan

Kelurahan

- -

5.01.5.01.03.01.24.13. MONITORING DAN EVALUASI BIDANG

ADMINISTRASI KECAMATAN/KELURAHAN

Gresik Output: Terciptanya peningkatan

administrasi kecamatan dan

kelurahan

Outcome: Meningkatnya kualitas

pelayanan masyarakat

34

Kecamatan dan

Kelurahan

453.165 450.000

5.01.5.01.03.01.24.16. KOORDINASI DAN SINKRONISASI

PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI

DAERAH

- Output: Terciptanya koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan otonomi daerah

Outcome: Terciptanya kerjasama

yang baik

4

audiensi

- -

5.01.5.01.03.01.24.17. VERIFIKASI DAN PENETAPAN BATAS

DAERAH

- Output: Terwujudnya peraturan

tentang batas daerah di kabupaten

Gresik

Outcome: Tersedianya dokumen

hukum batas daerah

0 - -

5.01.5.01.03.01.24.19. PENEGASAN BATAS DAERAH Gresik Output: Terpasangnya pilar batas

kabupaten, kecamatan, kelurahan dan

desa.

Outcome: Tersedianya dokumen

batas antar Kabupaten, Kecamatan,

Kelurahan dan Desa.

2

Kabupaten

200.000 200.000

5.01.5.01.03.01.24.20. PENILAIAN SINERGITAS KINERJA

KECAMATAN

Gresik Output: Terpilihnya Cmaat terbaik

Outcome: Meningkatnya inovasi dan

kreatifitas penyelenggaraan

pemerintahan

1 Kali 300.000 300.000

4.526.165 4.770.000