poltekkesjogja.ac.id poltekkes kemenkes yogyakarta 2018 iii kata pengantar puja dan puji syukur...
TRANSCRIPT
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2018 i
RENCANA OPERASIONAL (RENOP)
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA
TAHUN 2018
BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES RI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2018
Jl. Tatabumi No.3, Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I.Yogyakarta Telp./Fax. (0274) 617601
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2018 ii
HALAMAN PENGESAHAN
RENCANA OPERASIONAL (RENOP)
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA
TAHUN 2018
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2018 iii
KATA PENGANTAR
Puja dan puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas kasih karunia-Nya Rencana Operasional (Renop) Politeknik Kesehatan Kemenkes
Yogyakarta tahun 2018 dapat tersusun.
Penyusunan Renop ini dilakukan setiap tahun sebagai sarana perencanaan operasional dan
evaluasi berbagai kegiatan yang meliputi kegiatan di Politeknik Kesehatan Kemenkes
Yogyakarta.
Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan Rencana Operasional (Renop) ini.
Besar harapan kami kepada semua pihak agar dapat memberikan saran, kritik, dan dukungan
yang membangun, sehingga dapat dipakai sebagai masukan guna penyempurnaan Renop
berikutnya.
Akhirnya, semoga Rencana Operasional (Renop) ini dapat memberikan informasi yang
bermanfaat bagi civitas Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2018 viii
DAFTAR ISI HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................................................... ii KATA PENGANTAR ........................................................................................................... ...... iii SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG RENCANA OPERASIONAL TAHUN 2018 .............. iii DAFTAR ISI ……………………………………………………………………….. .................................................. viii DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………………….. .............................................. ix BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………….. ........................................ 1
A. Latar Belakang ……………………………………………………... ....................................... 1 B. Landasan Penyusunan Rencana Operasional (Renop) ..................................... 3
BAB II GAMBARAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA .. .......... 5
A. Sejarah Singkat ……………………………………………………... ....................................... 5 B. Visi, Misi ………………… ........................................................................................ 6 C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................ 7
1. Kedudukan ................................................................................................... 7 2. Tugas ............................................................................................................ 8 3. Fungsi ........................................................................................................... 8
D. Susunan Organisasi ........................................................................................... 8
BAB III RENCANA OPERASIONAL.. ...................................................................................... 9 A. Tujuan ……………………………………………………........................................................ 9 B. Strategi ………………… .......................................................................................... 11 C. Kebijakan ........................................................................................................... 12 D. Sasaran .............................................................................................................. 12 E. Program ............................................................................................................. 14 F. Kegiatan, Indikator, Target Waktu, dan Target Capaian ................................... 17 G. Budaya Organisasi ............................................................................................. 49 H. Motto ................................................................................................................ 49 I. Janji Layanan ..................................................................................................... 49
BAB IV OPERASIONALISASI KEGIATAN DIPA TAHUN 2018................................................. 50
A. Uraian DIPA 2018 ……………………………………………………... ................................... 50 B. Keterkaitan Program RENSTRA dengan Kegiatan dalam DIPA 2018…………… ... 51 C. Rencana Penarikan Dana (RPD) Bulanan .......................................................... 54
BAB V PENUTUP.. .............................................................................................................. 56
LAMPIRAN
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2018 ix
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Struktur Organisasi dan Personalia Poltekes Kemenkes Yogyakarta
Lampiran 2. Rencana Kegiatan Bulanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018
Lampiran 3. Rencana Penarikan Dana (RPD) Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Visi Misi Kementerian Kesehatan RI adalah “Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan
Berkeadilan”. Misi :
1. Meningkatkan derajad kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
termasuk swasta dan masyarakat madani;
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan
yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan;
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan;
4. Menciptakan tata kelola kepemeritahan yang baik.
Nilai-nilai : “Pro Rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif dan Bersih”
Badan PPSDM Kes Kemenkes RI menjalankan Misi Kemenkes RI nomor 3, yaitu
“Menjamin Ketersediaan dan Pemerataan Sumberdaya Kesehatan”. Strategi Renstra
Kemenkes yang dijalankan oleh badan PPSDM Kes adalah “Meningkatkan
pengembangan dan pendayagunaan SDM Kesehatan yang merata dan bermutu”.
Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan pada semua bidang, maka Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
Pengelolaan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan RI No.: 417/KMK.05/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang
Penetapan Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai
Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta terhitung mulai Januari 2012 diberikan
keleluasaan dalam mengelola keuangan secara mandiri. Dengan adanya pengelolaan
keuangan BLU diharapkan agar Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dapat
menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang lebih baik. Mulai tahun 2012 terjadi
pelimpahan Pembinaan Akademik di bawah Kemendikbud RI melalui Surat Keputusan
Kemendikbud RI no. 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 2
Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes RI dari Kemenkes
RI kepada Kemendikbud RI.
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan
yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan mempunyai tugas meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat melalui pendidikan kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta telah mencoba memadukan ilmu dan teknologi
berdasarkan kurikulum nasional untuk Program Diloma IV dan Program Diploma III,
yang dipadukan dengan muatan lokal yang dibuat dengan melibatkan beberapa
pengguna lulusan (user) setempat.
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta saat ini memiliki 6 Jurusan yang masing-masing
menjalankan program 2 Program Studi, yaitu Jurusan Analis Kesehatan, Gizi, Kebidanan,
keperawatan, Keprawatan Gigi, dan Kesehatan Lingkungan. Masing-maisng Jurusan
menjalankan 2 Program Studi yaitu Program Studi Diploma III dan Program Studi
Diploma IV, sehingga total terdapat 12 Program Studi. Selain memiliki 12 program studi,
juga didukung oleh tersedianya asset yang memadai yang terdiri dari sumber daya,
sumber dana, sarana prasarana maupun jumlah mahasiswa yang cukup besar pula.
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memperoleh pembiayaan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan BLU Poltekes Kemenkes Yogyakarta. Sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.: 23 Tahun 2005 tentang Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), sangat dimungkinkan institusi
pendidikan Poltekkes meningkatkan layanannya dengan menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), yang sekaligus akan dapat meningkatkan
peran dan fungsinya sebagai institusi pendidikan. Pengelolaan instititusi pendidikan
dengan PPK-BLU, diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap sistem pengelolaan
keuangan yang mandiri, fleksibel, transparan, efektif dan efisien, sehingga diharapkan
dapat meningkatkan produktivitas dan mutu lulusan.
Sehubungan hal tersebut di atas dan dalam rangka pengoperasionalkan Rencana
Strategis Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta 2015 s.d. 2019, maka disusunlah
Rencana Operasional (Renop) Tahun 2018.
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 3
B. Landasan Penyusunan Rencana Operasional (Renop)
1. Undang-undang No.: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang No.: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-Undang No.: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No.: 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan pemerintah No.: 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah No.: 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;
7. Peraturan Presiden No.: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI);
8. Intruksi Presiden No.: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan No.: 08/PMK.02/2006, tanggal 16 Februari 2006
tentang Kewenangan Pengadaan Barang /Jasa pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan No.: 66/PMK.02/2006 tanggal 9 Agustus 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan
Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan No.: 73/PMK.05/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.: 10/PMK.02/2006 tentang
Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan
Pegawai Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Keuangan No.: 109/PMK.05/2007 tanggal 6 September 2007
tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Keuangan No.: 119/PMK.05/2007 tanggal 27 September 2007
tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan
Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;
14. Peraturan Menteri Keuangan No.: 76/PMK.05/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 4
15. Peraturan Menteri Kesehatan No.: 1575 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan No.: 1295/Menkes/ Per/XII/2007;
16. Peraturan Menteri Kesehatan No.: 890 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Poltekkes Kementerian Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Keuangan No.: 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan
Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.: OT.02.03/ I/4/03440.1
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Poltekkes;
19. Keputusan Menteri Keuangan RO No.: 417 / KMK/.05/2011 Tahun 2011 Tentang
Penetapan Poltekes Kemenkes Yogyakarta sebagai Instansi Pemerintah yang
Menerapkan PK-BLU;
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 355/E/O/2012 tanggal 10
Oktober 2012, tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik
Kesehatan Kemenkes RI dari Kemenkes RI kepada Kemendikbud RI;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: HK.03.05/I.2/03086/2012 tahun 2012,
tentang Petunjuk Tehnis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 49 tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 50 tahun 2014 tentang
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 87 tahun 2014 tentang
Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
25. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta nomor
HK.03.05/I/1/6713/2014 tangal 8 Desember 2014 tentang Rencana Strategis
(Renstra) Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta tahun 2015 s.d. 2019;
26. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Kesehatan Kemenkes
Yogyakarta Tahun Anggaran 2018, No.: SP DIPA-024.12.2.63223/2017, Tanggal 5
Desember 2017.
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 5
BAB II
GAMBARAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA
A. Sejarah Singkat Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
No Akademi (<2001) Jurusan (2001 s.d. sekarang) Prodi
1 Analis Kesehatan
Analis Kesehatan Prodi D. III Analis Kesehatan
Prodi D. IV Analis Kesehatan
2 Gizi
Gizi
Prodi D. III Gizi
Prodi D. IV Gizi
3 Kebidanan
Kebidanan
Prodi D. III Kebidanan
Prodi D. IV Kebidanan
4 Keperawatan
Keperawatan
Prodi D. III Keperawatan
Prodi D. IV Keperawatan
5 Kesehatan Gigi Keperawatan Gigi Prodi D. III Kep. Gigi
Prodi D. IV Keperawatan Gigi
6 Kesehatan Lingkungan
Kesehatan Lingkungan Prodi D. III Kesehatan Lingkungan
Prodi D. IV Kesehatan Lingkungan
Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan pada semua bidang, maka Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
Pengelolaan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan RI No.: 417/KMK.05/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang
Penetapan Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai
Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta terhitung mulai Januari 2012 diberikan
keleluasaan dalam mengelola keuangan secara mandiri. Dengan adanya pengelolaan
keuangan BLU diharapkan agar Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dapat menyelenggarakan
pelayanan pendidikan yang lebih baik.
Mulai tahun 2012 terjadi pelimpahan Pembinaan Akademik di bawah Kemendikbud
RI melalui Surat Keputusan Kemendikbud RI no. 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012
tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes
RI dari Kemenkes RI kepada Kemendikbud RI.
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 6
B. Visi dan Misi Poltekes Kemenkes Yogyakarta 2015 s.d. 2019
Visi, “Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan rujukan di tingkat nasional”,
dengan 6 (enam) ruang lingkup “Rujukan” yang terdiri dari :
1. Lingkup Jenis Kegiatan, adalah :
1.1. Kegiatan Tri Dhrama Perguruan Tinggi, meliputi :
1.1.1. Kegiatan terkait dengan Pendidikan dan Pengajaran
1.1.2. Kegiatan terkait dengan Penelitian
1.1.3. Kegiatan terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat (Pengabmas)
1.2. Kegiatan Dukungan Kemahasiswaan, Kegiatan Eksternal, dan Sarana Pendidikan, meliputi :
1.2.1. Pengelolaan pembinaan kemahasiswaan
1.2.2. Pengelolaan kerjasama
1.2.3. Pengelolaan promosi dan alumni
1.2.4. Pengelolaan sarana pendukung pendidikan (perpustakaan, klinik, asrama, dan
laboratorium)
1.3. Kegiatan Dukungan Administrasi Umum, meliputi :
1.3.1. Pengelolaan kepegawaian
1.3.2. Pengelolaan keuangan
1.3.3. Pengelolaan sarana prasarana dan ketatausahaan
2. Lingkup Keilmuan, adalah :
2.1. Kegiatan rujukan untuk keilmuan Kesehatan dengan sasaran Komunitas atau Masyarakat
2.2. Kegiatan rujukan untuk keilmuan Kesehatan dengan sasaran individu
3. Lingkup Tempat, adalah :
3.1. Kegiatan internal
3.2. Kegiatan eksternal
4. Lingkup Proses Manajerial, adalah:
4.1. Kegiatan rujukan yang terkait dengan Perencanaan suatu kegiatan atau dokumen,
4.2. Kegiatan rujukan yang terkait dengan Penggerakan dan Pelaksanaan suatu kegiatan atau
dokumen,
4.3. Kegiatan rujukan yang terkait dengan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan suatu kegiatan
atau dokumen
5. Lingkup Institusi Sasaran, adalah:
5.1. Institusi Poltekes Kemenkes se-Indonesia
5.2. Institusi di luar Poltekes Kemenkes
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 7
6. Lingkup Pemangku Kepentingan (Stake holder), yaitu :
6.1. Institisi Pemerintah, yaitu kegiatan rujukan yang ditujukan untuk :
6.1.1. Kementerian Kesehatan,
6.1.2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Riset dan Pendidikan
Tinggi,
6.1.3. Kementerian lain
6.1.4. Pemerintah Daerah
6.2. Institusi Non Pemerintah, yaitu kegiatan rujukan yang ditujukan untuk :
6.2.1. Swasta
6.2.2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
6.2.3. Organisasi Profesi
Misi atau Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi yang telah
dirumuskan, adalah :
1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional.
2. Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna
3. Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik
4. Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan.
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
1. Kedudukan
Seiring adanya perubahan nomenklatur organisasi Departemen Kesehatan menjadi
Kementerian Kesehatan, maka Poltekkes Depkes Yogyakarta juga berubah menjadi
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Poltekkes Kemkes Yogyakarta adalah unit
pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPPSDM Kesehatan). Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta dipimpin oleh seorang Direktur. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya sehari-hari secara teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Tenaga Kesehatan (Pusdiklatnakes), secara teknis administratif dibina
oleh Sekretaris Badan BPPSDM Kesehatan.
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 8
2. Tugas
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan Tridharma
Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan Program Vokasi dan Profesi.
3. Fungsi
a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan Vokasi dan Profesi.
b. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan dan kesehatan.
c. Pelaksanaan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas
dan tanggung jawabnya.
d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan
lingkungan.
e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi pendidikan dan umum.
D. Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta (terlampir)
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 9
BAB III
RENCANA OPERASIONAL
POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2018
Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, disusunlah Tujuan, Sasaran, Kebijakan,
Program, Kegiatan, Indikator Sasaran dan Target Pencapaian Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta untuk 5 tahun (2015-2019) sebagaimana terurai berikut ini. Dengan pola
penyusunan ini, diharapkan akan lebih konsisten, lebih mudah dioperasionalkan, dan lebih
mudah dievaluasi, sehingga akan lebih berhasil dalam menjalankan Visi dan Misinya.
A. Tujuan
1. Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan Misi 1. ”Menghasilkan tenaga
kesehatan yang profesional, adalah :
1.1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui
pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat
nasional dengan berbasis kearifan lokal
2.1. Mengembangkan kurikulum dan kompetensi yang mengikuti/merujuk pada
kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama
pada standard 5 (kurikulum).
3.1. Mengembangkan program kreativitas mahasiswa.
4.1. Menciptakan kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik
yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan Misi 2. ”Mengembangkan
pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna”, adalah :
2.1. Menyelesaikan pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah borang 3A
pada semua prodi sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke
BAN- PT
2.2. Meningatkan reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang
lainnya.
2.3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional
Penddidikan.
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 10
2.4. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna/stake holder.
2.5. Meningkatkan sarana akademik dan penelitian.
2.6. Meningkatkan publikasi ilmiah oleh dosen.
2.7. Memantapkan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT.
3. Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan Misi 3. ”Mengembangkan
kemandirian dan tata kelola yang baik”, adalah :
3.1. Mengkajian dan memperbaiki manajemen, sistem, dan birokrasi pada unit
keuangan dan kepegawaian.
3.2. Mengembangkan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan
Tinggi.
3.3. Mengembangkan usaha usaha insstitusi sesuai dengan prinsip BLU.
3.4. Mengelola suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik,
kemahasiswaan dan administrasi umum.
3.5. Menciptakan suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-
jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga
menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi.
3.6. Mengembangkan berbagai pedoman/acuan dalam setiap pelaksanaan bidang
tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan.
3.7. Mengkaji prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu
pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan
dengaan kebutuhan akriditasi.
3.8. Mengkaji pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca
UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengkajian
pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan.
3.9. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan dosen.
3.10. Mewujudkan budaya ekoefisiensi di lingkungan kampus.
3.11. Mengembangkan usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU.
4. Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan Misi 4. ”Mengembangkan
kemitraan untuk pendayagunaan lulusan”, adalah :
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 11
4.1 Meningkatkan jejaring kemitraan/kerjasama dalam bidang pendidikan dan
pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraan/net working
dengan luar negeri.
4.2 Memantau serapan lulusan di pasar kerja.
4.3 Meningkatkan jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan
pendayagunaan lulusan.
4.4 Merintis jejarang pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke
program S2 (Magister) dan S3 (doctor).
B. Strategi
Strategi yang akan diterapkan adalah dalam bentuk program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi. Strategi yang akan ditempuh sampai pada tahun 2019, selain
hasil SWOT analysis, strategi pengembangan yang akan disusun juga berdasarkan pada
isu-isu pengembangan :
1. Undang-Undang No.: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No.: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No.: 23 Tahun 2003 tentang Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Presiden No.: 8 Tahun 2014 tentang Kerangka Kualifikasi nasional
Indonesia (KKNI);
6. Komitmen Pemerintah melalui Dana DIPA murni sudah melaksanakan bantuan biaya
bagi masyarakat tidak mampu, meskupun belum melakukan bantuan secara
menyeluruh.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah disusun, maka strategi yang akan
ditempuh sampai pada tahun 2019 adalah :
1. Pengembangan dan peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) berbasis kompetensi, teknologi
informasi, Standar Nasional Pendidikan dan pelayanan prima.
2. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SMPI).
3. Pengembangan status kelembagaan sebagai perwujudan komitmen bersama.
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 12
4. Pemenuhan, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya secara terpadu
(Sumber Daya Manusia, Pembiayaan, Sarana Prasarana).
5. Peningkatan subsidi Dana DIPA Murni (APBN).
6. Pengembangan dan peningkatan pendapatan melalui unit bisnis potensial.
C. Kebijakan
Penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas sesuai dengan Visi dan Misi.
Rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya.
Berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan
pendidikan kesehatan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, dalam
bentuk Kerangka Regulasi, serta Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah.
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebagai Institusi Pendidikan vokasi di bidang kesehatan,
Direktur dan seluruh jajarannya berkomitmen :
1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat) dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI) secara efektif dan efisien.
2. Mengelola proses Pembelajaran berbasis kompetensi, teknologi informasi, Standar
Nasional Pendidikan dan pelayanan prima.
3. Menyediakan dan mengembangkan sumber daya pendidikan yang memenuhi
syarat kuantitas dan kualitas secara berkelanjutan untuk Sumber Daya Manusia yang
berkompeten, pembiayaan, sarana dan prasarana.
4. Meningkatkan jejaring dan kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional.
D. Sasaran
Sasaran diuraikan berdasarkan Visi yang akan dicapai, dan diuraikan berdasarkan Misi.
Misi 1. ”Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang Profesional”
Tujuan Sasaran 1.1. Menyelenggarakan pembelajaran yang
efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal
Terselenggaranya pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal
1.2. Mengembangkan kurikulum dan Dikembangkannya kurikulum dan kompetensi
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 13
kompetensi yang mengikuti/ merujuk pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama pada standard 5 (kurikulum).
yang mengikuti/merujuk pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama pada standard 5 (kurikulum).
1.3. Mengembangkan program kreativitas mahasiswa.
Dikembangkannya program kreativitas mahasiswa.
1.4. Menciptakan kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Terciptanya kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Misi 2. “Mengembangkan Pendidikan yang Bermutu untuk Kepuasan Pengguna”
Tujuan Sasaran 2.1 Menyelesaikan pengisian borang 3A pada
semua prodi dan telaah borang 3A pada semua prodi sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT
Terselesaikannya pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah borang 3A pada semua prodi sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT
2.2 Meningatkan reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya.
Meningatnya reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya.
2.3 Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional Penddidikan
Terselenggaranya kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional Penddidikan
2.4. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna/stake holder.
Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan pengguna/ stake holder.
2.5. Meningkatkan sarana akademik dan penelitian.
Meningkatnya sarana akademik dan penelitian.
2.6. Meningkatkan publikasi ilmiah oleh dosen Meningkatnya publikasi ilmiah oleh dosen
2.7. Memantapkan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT
Mantapnya kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT
Misi 3. ” Mengembangkan Kemandirian dan Tata Kelola yang Baik”
Tujuan Sasaran 1.1. Mengkaji dan memperbaiki manajemen,
sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian
Terkaji dan memperbaiki sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian
1.2. Mengembangkan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Dikembangkannya dan dilengkapinya pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
1.3. Mengembangkan usaha usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU.
Dikembangkannya usaha usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU.
1.4. Mengelola suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum.
Terkelolanya suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum.
1.5. Menciptakan suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga
Terciptanya suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga menumbuhkan dan
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 14
menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi
mengembangkan motivasi dan inovasi
1.6. Mengembangkan berbagai pedoman/ acuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan
Dikembangkannya berbagai pedoman/acuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan
1.7. Mengkaji prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan dengaan kebutuhan akriditasi
Terkajinya prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan dengaan kebutuhan akriditasi
3.7. Mengkaji pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan
Terkajinya pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan
3.8. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan dosen
Meningkatnya kesejahteraan karyawan dan dosen
3.9. Mewujudkan budaya ekoefisiensi di lingkungan kampus
Terwujudnya budaya ekoefisiensi di lingkungan kampus
3.10. Mengembangkan usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU
Dikembangkannya usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU
Misi 4. ”Mengembangkan Kemitraan untuk Pendayagunaan Lulusan”
Tujuan Sasaran 4.1. Meningkatkan jejaring kemitraan/ kerjasama
dalam bidang pendidikan dan pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraan/ net working dengan luar negeri
Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dalam bidang pendidikan dan pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraan/net working dengan luar negeri
4.2. Memantau serapan lulusan di pasar kerja Terpantaunya serapan lulusan di pasar kerja
4.3. Meningkatkan jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan
Meningkatnya jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan
4.4. Merintis jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 (Magister) dan S3 (doctor)
Terintisnya jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2
(Magister) dan S3 (doctor)
E. Program tahun 2018
Secara rinci rencana program 2018 adalah sebagai berikut
NO PROGRAM Tahun *)
2015 2016 2017 2018 2019
1 Pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan local
V V V V V
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 15
2 Pengembangan kurikulum dan kompetensi yang mengikuti/merujuk pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama pada standard 5 (kurikulum).
V V V V V
3 Pengembangan program kreativitas mahasiswa.
V V V V V
4 Kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
V V V V V
5 Pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah borang 3B sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT
V V V
6 Peningkatan reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya.
V V
7 Penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional Penddidikan
V V V V V
8 Peningkatan kepercayaan dan kepuasan pengguna/stake holder.
V V V V V
9 Peningkatan sarana akademik dan penelitian.
V V V V V
10 Peningkatan publikasi ilmiah oleh dosen
V V V V V
11 Pemantapan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT
V V V V V
12 Pengembangan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
V V
13 Pengembangan usaha usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU.
V V V V V
14 Pengelolaan suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum.
V V V V V
15 Suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan
V V V V V
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 16
motivasi dan inovasi
16 Pengembangan berbagai pedoman/ acuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan
V V
17 Pengkajian prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan dengan kebutuhan akriditasi
V V V V V
18 Pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan
V V
19 Peningkatan kesejahteraan karyawan dan dosen
V V V V V
20
Budaya ekoefisiensi yang akan menuntun semua karyawan, dosen, dan mahasiswa untuk memaksimalkan sumberdaya yang ada dan meminimalkan sumberdaya yang terbuang
V V V V V
21 usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU
V V V V V
22 Peningkatan jejaring kemitraan/ kerjasama dalam bidang pendidikan dan pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraan/net working dengan luar negeri
V V V V V
23 Pemantauan serapan lulusan di pasar kerja.
V V V V V
24 Peningkatan jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan
V V V V V
25 Perintisan jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 (Magister) dan S3 (Doctor)
V V V V V
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 17
F. Kegiatan, Indikator, Target Waktu dan Target Capaian
Rincian Kegiatan, Indikator, dan Target Capaian diuraikan berdasarkan Misi, Tujuan, dan Program yang telah ditetapkan.
Misi 1. “Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang Profesional”
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Indikator Satuan Target dan Capaian tahun *)
2015 2016 2017 2018 2019
1.1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal
1.1. Terselenggaranya pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal
1.1. Pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal
1.1.1. Evaluasi Pembelajaran Semester dalam bentuk Ujian tengah Semester dan Ujian Akhir semester
Rata-rata Indeks Prestasi Semester (IPS)
IPS 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Persentase mahasiswa yang mendapatkan IPS berjalan ≥ 3,25
% 70 80 85 90 95
1.1.2. Pembelajaran materi atau MK “Budi Pekerti”
Jumlah mahasiswa yang memperoleh materi atau Mk Budi Pekerti
% 100 100 100 100 100
1.1.3. Pembelajaran materi atau MK “Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK)”
Jumlah mahasiswa yang memperoleh materi atau MK PBAK
% 100 100 100 100 100
1.1.4. Pembelajaran materi atau MK “Pengelolaan Bencana” sesuai karakteristik jenis program
Jumlah mahasiswa yang memperoleh materi atau MK “Pengelolaan Bencana”
% 75 80 90 100 100
1.1.5. Test TOEFL Bahas Inggris untuk mahasiswa
Jumlah mahasiswa baru yang di tes TOEFL
% 100 100 100 100 100
Jumlah mahasiswa calon lulusan yang di
% 100 100 100 100 100
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 18
tes TOEFL
1.1.6. Evaluasi Pembelajaran SemesterAkhir Program dalam bentuk Ujian Akhir Program (UAP)
Rata-rata Indeks Prestasi Kumulaif
IPK 3.25 3.3 3.35 3.4 3.45
Persentase mahasiswa yang mendapatkan IPK ≥ 3,25
% 70 80 85 90 95
Jumlah lulusan % 98 98 99 99 99
Rata-rata atau "modus" waktu lulus Program D III (semester)
smt 6 6 6 6 6
Rata-rata atau "modus" waktu lulus Program D IV (semester)
smt 8 8 8 8 8
Jumlah lulusan tepat waktu (%)
% 98 98 99 99 99
Lulus Uji Kompetensi % 90 90 90 90 90
1.1.7. Penyusunan Laporan kegiatan PBM
Laporan semester Kali/tahun 4 4 4 4 4
Laporan tahunan Kali/tahun 1 1 1 1 1 Laporan akhir program
Kali/tahun 1 1 1 1 1
1.2. Mengembangkan kurikulum dan kompetensi yang mengikuti/merujuk pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama pada
1.2. Dikembangkannya kurikulum dan kompetensi yang mengikuti/merujuk pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama pada standard 5 (kurikulum).
1.2. Pengembangan kurikulum dan kompetensi yang mengikuti/merujuk pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama pada standard 5 (kurikulum).
1.2.1. Review dan pengembangan kurikulum inti
Frekuensi kegiatan pengembangan kurikulum inti
kali/tahun 1 1 1 1 1
Pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum inti (Pakar, Prodi, Jurusan, direktorat, Alumni, Stake Holders, dll)
Jumlah / tahun
6 7 8 8 8
Laporan hasil review dan pengembangan kurikulum inti
Kali/tahun 1 1 1 1 1
1.2.2. Review dan
Frekuensi kegiatan pengembangan
kali/tahun 1 1 1 1 1
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 19
standard 5 (kurikulum).
pengembangan kurikulum institusi
kurikulum institusi
Pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum institusi (Pakar, Prodi, Jurusan, direktorat, Alumni, Stake Holders, dll)
jumlah 6 7 8 8 8
Laporan hasil review dan pengembangan kurikulum institusi
Kali/tahun 1 1 1 1 1
1.2.3. Review dan pengembangan kurikulum pendidikan profesi
Jumlah pendidikan profesi yang akan dikembangkan
jumlah 3 3 4 5 6
Frekuensi kegiatan pengembangan kurikulum pendidikan profesi
kali/tahun 1 1 1 1 1
Pihak yang terlibat dalam pendidikan profesi pengembangan kurikulum (Pakar, Prodi, Jurusan, direktorat, Alumni, Stake Holders, dll)
jumlah 6 7 8 8 8
Laporan hasil review dan pengembangan kurikulum pendidikan profesi
Kali/tahun 1 1 1 1 1
1.2.4. Review dan pengembangan kurikulum Magister Sain Terapan (MST)
Program Magister Sain Terapan (MST) yang akan dikembangkan
1 2 3 4 4
Frekuensi kegiatan pengembangan kurikulum Magister Sain Terapan (MST)
kali/tahun 2 2 2 2 2
Pihak yang terlibat jumlah 6 7 8 8 8
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 20
dalam pengembangan kurikulum Magister Sain Terapan (MST) (Pakar, Prodi, Jurusan, direktorat, Alumni, Stake Holders, dll)
Laporan hasil review dan pengembangan kurikulum Magister Sain Terapan (MST)
Kali/tahun 2 2 2 2 2
1.2.5. Pengembangan Laboratorium Lapangan atau Desa Binaan
Jumlah Laboratorium Lapangan atau Desa Binaan yang dikembangkan
jumlah 1 1 2 2 3
1.2.6. Workshop Item Develompment, Item Review, analisa butir soal untuk soal UTS-UAS-UAP-UKom
Laporan Workshop Kali/tahun 1 2 2 2 2
1.3. Mengembangkan program kreativitas mahasiswa.
1.3. Dikembangkannya program kreativitas mahasiswa.
1.3. Pengembangan program kreativitas mahasiswa.
1.3.1. Pembinaan kegiatan mahasiswa melalui BEM dan HMJ
Jumlah kegiatan pembinaan kemahasiswaan
Kali / tahun
10 12 14 14 15
Jenis kegiatan pembinaan kemahasiswaan
Jenis 4 5 5 5 5
Jenis layanan kepada mahasiswa meliputi : Bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft skill, layanan beasiswa, layanan kesehatan,
Jenis / tahun
5 5 5 5 5
1.3.2. Pemilihan Mahasiswa Orang / 1 1 1 1 1
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 21
mahasiswa berprestasi
berprestasi tingkat nasional
tahun
Mahasiswa berprestasi di asrama
orang/semester
- - 9 9 9
Duta baca tingkat poltekkes
orang - - 6 6 6
Putra putri kampus Orang / tahun
- - 2 2 2
1.3.3. Monitoring dan Evaluasi hasil penelitian mahasiswa
Jumlah penelitian mahasiswa
Orang / tahun
10 10 12 14 15
Hasil penelitian mhs yang dimanfaatkan untuk Pendidikan & Pengajaran (%)
% 5 5 6 7 8
Hasil penelitian mahasiswa yang dimanfaatkan untuk Pengabdian kepada Masyarakat (%)
% 5 5 6 7 8
1.3.4. Mengiktui lomba / kompetensi tingkat nasional atau internasional
Jumlah lomba / kompetisi yang diikuti
Kali/tahun 2 2 2 2 2
1.3.5 Melaksanakan kegiatan kreatif dan inovatif
Jenis kegiatan Jenis - - 3 3 3
Jumlah mahasiswa mengikuti
Tim/tahun
- - 6 6 6
1.3.6 Melaksanakan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa
Jumlah mahasiswa berpartisipasi
% /tahun - - 50 50 50
1.3.7 Melaksanakan forum komunikasi
Pelaksanaan kegiatan forum komunikasi organisasi mahasiswa
Kali/Tahun
- - 2 2 2
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 22
organisasi mahasiswa
1.3.8 Melakukan monitoring dan evaluasi capaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)
Aktifitas monitoring Kali/tahun
- - 2 2 2
Jumlah mahasiswa yang memenuhi SKKM sesuai tingkat
% - - 100 100 100
1.4. Menciptakan kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1.4. Terciptanya kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1.4. Meningatkan kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1.4.1. Pelatihan fungsional dosen
Jumlah dosen mengikuti pelatihan
% 82 84 86 88 90
1.4.2. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan dosen di eksternal institusi
Pemberdayaan dosen sebagai Nara sumber
% 50 53 57 60 60
1.4.3. Pemilihan dosen prestasi
Dosen berprestasi tingkat nasional
Orang 1 1 1 1 1
1.4.4. Short course untuk dosen
Jumlah dosen yang mengikuti short course
% 5 5 10 10 10
1.4.5. Penyelenggaraan Kuliah pakar / tamu
Jumlah kuliah pakar / tamu
Orang / tahun
60 75 100 120 150
1.4.6. Meningkatkkan jaringan internet
Luasan wilayah poltekes terjangkau
% 100 100 100 100 100
1.4.7 Penanganan mahasiswa dengan kebutuhan pendampingan khusus atau
Jumlah penatalaksanaan kasus
% kasus - - 100 100 100
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 23
bermasalah
1.4.8 Pembinaan kegiatan mahasiswa melalui Asrama
Jumlah kegiatan jml kegiatan
- - 17 17 17
1.4.9 Memberikan bantuan biaya pendidikan
Bantuan biaya pendidikan pada mahasiswa berprestasi dengan IPK tertinggi di kelas
2 x/tahun - - 2 2 2
Bantuan biaya pendidikan pada mahasiswa berprestasi tingkat regional/nasional/internasional
2x/tahun - - 2 2 2
Bantuan biaya pendidikan pada mahasiswa tidak mampu (gakin)
2x/tahun - - 2 2 2
1.4.10 Memberikan layanan asrama
Jenis kegiatan Jenis - - 3 3 3
1.4.11 Melakukan layanan kesehatan pra UAS
Pemeriksaan kesehatan pra UAS pertahun
Kali per tahun
- - 2 2 2
Jenis layanan jenis - - 4 4 4
Penanganan masalah kesehaan yang ditemui pra UAS
% - - 100 100 100
1.4.12 Memberikan layanan kesehatan sesuai kasus
Penanganan kesehatan bagi mahasiswa yang sakit (penanganan di klinik dan rujukan)
% - - 100 100 100
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 24
Misi 2. “Mengembangkan pendidikan yang bermutu, untuk kepuasan pengguna”
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Indikator Satuan
Target dan Capaian tahun *)
2015 2016 2017 2018 2019
2.1. Menyelesaikan pengisian borang 3A dan dokumen pendukung pada semua prodi dan telaah borang 3A pada semua prodi sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT
2.1.Terselesaikannya pengisian borang 3A dan dokumen pendukung pada semua prodi dan telaah borang 3A pada semua prodi sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT
2.1 Pengisian borang 3A dan dokumen pendukung pada semua prodi dan telaah borang 3A pada semua prodi sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT
2.1.1. Workshop pengisian borang 3 A
Laporan Workshop pengisian borang 3A dan 3 B
Kali/tahun 1 - - - 1
2.1.2. Workshop penyusunan eval. diri
Laporan Evaluasi diri Kali/tahun 1 - - - 1
2.1.3. Monitoring dan Evaluasi Feedback PBM ke mahasiswa
Jumlah mata kuliah Teori yang memberikan feedback tugas ke mahasiswa dalam 1 semester
% 75 80 90 100 100
Jumlah mata kuliah Praktik (Lab/Lapangan/Klinik) yang memberikan feedback tugas ke mahasiswa dalam 1 semester
% 75 80 90 100 100
2.1.4. Evaluasi PBM
Pelaksanaan evaluasi PBM dalam semester berjalan (minimal 2 kali/smt)
% 100 100 100 100 100
Jumlah mata kuliah Teori yang dilengkapi kisi-kisi soal Ujian Tengah Semester (UTS)
% 75 80 90 100 100
Jumlah mata kuliah Praktik (lab/Lapangan Klinik) yang dilengkapi kisi-kisi soal Ujian Tengah Semester (UTS)
% 75 80 90 100 100
Jumlah mata kuliah Teori yang
% 75 80 90 100 100
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 25
memberikan feedback nilai UTS ke mahasiswa
Jumlah mata kuliah Praktik (Lab/Lapangan/Klinik) yang memberikan feedback nilai UTS ke mahasiswa
% 75 80 90 100 100
Jumlah mata kuliah Teori yang dilengkapi kisi-kisi soal Ujian Akhir Semester (UAS)
% 75 80 90 100 100
Jumlah mata kuliah Praktik (Lab/Lapangan/ Klinik) yang dilengkapi kisi-kisi soal Ujian Akhir Semester (UAS)
% 75 80 90 100 100
Jumlah mata kuliah Teori yang memberikan feedback nilai UAS ke mahasiswa
% 75 80 90 100 100
Jumlah mata kuliah Praktik (Lab/Lapangan/ Klinik) yang memberikan feedback nilai UAS ke mahasiswa
% 75 80 90 100 100
Jumlah mata kuliah yang dilengkapi dengan Bahan Ajar
% 100 100 100 100 100
Jumlah mata kuliah yang dilengkapi dengan Analisa Butir Soal
% 60 70 80 90 100
Jumlah mata kuliah Teori yang dilengkapi dengan Bank Soal
% 100 100 100 100 100
2.2. Meningatkan 2.2. Meningatnya reputasi 2.2. Peningkatan 2.2.1. Workshop Laporan WS persiapan Kali/tahun 1 - - - 1
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 26
reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya.
dan akreditasi prodi dan institusi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ataupun kegiatan penunjang lainnya.
reputasi dan akreditasi bagi prodi dan institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya.
persiapan akreditasi Institusi
akreditasi
2.2.2. Pengisian borang 3 B dan kelengkapan dokumen pendukung
Borang 3B terisi lengkap untuk 7 standar
% 1 - - 1
2.2.3. Pengisian borang Institusi (AIPT) kelengkapan dokumen pendukung
borang Institusi (AIPT) terisi lengkap untuk 7 standar
% 1 - - - 1
2.2.4. Studi banding pengelolaan akreditasi Prodi
Laporan studi banding Kali/tahun 1 - - - 1
2.2.5. Akreditasi Program Studi dan Institusi
Laporan visitasi Akreditasi
Kali/tahun - 1 - - 1
Hasil akreditasi Prodi “A”
% prodi 25 16.6 100
Hasil akreditasi Institusi “A”
% 100
2.3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional Penddidikan
2.3. Terselenggaranya kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional Penddidikan
2.3. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional Penddidikan
2.3.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan proses pembelajaran
Jumlah total beban studi dalam kurikulum
SKS 115 115 115 115 115
Jumlah minimal total beban studi D IV dalam kurikulum
SKS 144 144 144 144 144
Jumlah minimal total beban studi pendidikan profesi dalam kurikulum
SKS 36 36 36 36
Jumlah minimal total beban studi pendidikan MST dalam kurikulum
SKS 72 72 72 72
Jumlah jam PBM untuk % 40 40 40 40 40
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 27
muatan Teori (maksimal)
Jumlah jam PBM untuk muatan praktik Lab/Lapanagan Klinik (minimal)
% 60 60 60 60 60
Jumlah jam PBM untuk kurikulum inti (maksimal)
% 80 80 80 80 80
Jumlah jam PBM untuk kurikulum institusi
% 20-40 20-40
20-40
20-40
20-40
Jumlah Dosen Tetap terlibat dalam pembelajaran Ceramah / teori
% 100 100 100 100 100
Jumlah Dosen Tetap terlibat dalam pembelajaran Praktik (lab/Lapangan/ Klinik)
% 100 100 100 100 100
Jumlah Dosen Tidak Tetap terlibat dalam pembelajaran Ceramah / teori (maksimal)
% 10 10 10 10 10
Jumlah Dosen Tidak Tetap teribat dalam pembelajaran Praktik Lab/ Lapangan/Klinik (maksimal)
% 10 10 10 10 10
Jumlah mahasiswa tercatat
orang 1800 1840 1880 1900 1960
Jumlah Dosen Tetap orang 145 150 150 152 152
Rasio Dosen Tetap:mahasiswa
Rasio 1:12 1:12 1:13 1:13 1:13
Rasio Dosen Tidak Tetap:Dosen tetap
Rasio 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30
Rasio Instruktur : Mahasiswa
Rasio 1:18 1:17 1:17 1:17 1:16
2.3.2. Implementasi Kalender % 100 100 100 100 100
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 28
Monitoring dan Evaluasi Kalender Akademik
Akademik
2.3.3. Monitoring dan Evaluasi dokumen Pembelajaran
Jumlah mata kuliah Teori yang dilengkapi GBPP
% 100 100 100 100 100
Jumlah mata kuliah Pratik (Lab/Lapangan/ Klinik) yang dilengkapi GBPP
% 60 60 60 60 60
Jumlah mata kuliah Teori yang dilengkapi Silabi
% 100 100 100 100 100
Jumlah mata kuliah Praktik (Lab/Lapangan/ Klinik) yang dilengkapi Silabi
% 100 100 100 100 100
Jumlah mata kuliah Teori yang dilengkapi Satuan Perkuliahan / Rencana Pelaksanaan Perkuliaan
% 100 100 100 100 100
Jumlah mata kuliah Praktik (Lab/Lapangan/ Klinik) yang dilengkapi Satuan Perkuliahan / Rencana Pelaksanaan Perkuliaan
% 100 100 100 100 100
2.3.4. Monitoring dan Evaluasi PBM semester
Rata-rata Jumlah pertemuan terelasir dalam 1 semester untuk mata kuliah Teori
% 98 99 99 100 100
Rata-rata Jumlah pertemuan terelasir dalam 1 semester untuk mata kuliah
% 100 100 100 100 100
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 29
Praktik (Lab/ Lapangan/Klinik)
Rata-rata kehadiran dosen terelasir dalam 1 semester untuk mata kuliah Teori
% 100 100 100 100 100
Rata-rata kehadiran dosen terelasir dalam 1 semester untuk mata kuliah Praktik (Lab/ Lapangan/Klinik)
% 100 100 100 100 100
Rata-rata kehadiran mahasiswa terelasir dalam 1 semester untuk mata kuliah Teori
% 98 98 98 99 99
Rata-rata kehadiran mahasiswa terelasir dalam 1 semester untuk mata kuliah Praktik (Lab/ Lapangan/Klinik)
% 100 100 100 100 100
Rata-rata pencapaian materi Pokok Bahasan terelasir dalam 1 semester untuk mata kuliah Teori
% 100 100 100 100 100
Rata-rata pencapaian materi Pokok Bahasan terelasir dalam 1 semester untuk mata kuliah Praktik (Lab/ Lapangan/Klinik)
% 100 100 100 100 100
2.3.5 Menyediakan tambahan bahan pustaka
judul jumlah - - 83 83 83
eksemplar eks - - 360 360 360
2.3.6 Keikutsertaan dalam kali - - 11 11 11
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 30
Mengikutsertakan pustakawan dan staf perpustakaan Seminar/pelatihan/workshop
seminar/pelatihan/workshop
2.3.7 Promosi promosi perpustakaan kali/tahun
- - 2 2 2
2.3.8 survey terlaksananya survey kali/tahun
- - 1 1 1
2.3.9 pencatatan pengunjung
tercatatnya pengunjung perpustakaan
kunjungan/tahun
- - 2565 2565 2565
2.4. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna/stake holder.
2.4. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan pengguna/stake holder.
2.4. Peningkatan kepercayaan dan kepuasan pengguna / stake holder.
2.4.1. Identifikasi kompetensi dosen
Dosen Tetap yang mendapatkan Sertifikat Dosen Profesional (Serdos)
% 85
87 90 93 100
Dosen Tetap yang memiliki sertifikat kemampuan atau kompetensi / Profesi sesuai bidang ilmu yang diajarkan (hasil dari pelatihan, studi banding, workshop, dll)
% 90 90 90 90 90
Dosen Tetap berpendidikan S2 dan jabatan lektor sesuai bidang keahlian
% 80 80 85 85 85
Dosen Tetap dengan kualifikasi S3
% 4,9 8 9 9 10
2.4.2. Identifikasi kepuasan mahasiswa, stake holder, dan pengguna
Rata-rata kepuasan mahasiswa dalam 1 semester untuk mata kuliah Teori
% 90 90 93 94 95
Rata-rata kepuasan mahasiswa dalam 1
% 90 92 93 94 95
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 31
semester untuk mata kuliah Praktik (Lab/ Lapangan/Klinik)
Rata-rata kepuasan mahasiswa dalam 1 semester terhadap pelayanan Administrasi Akademik
% 94 95 96 97 98
Rata-rata kepuasan lahan PKL terhadap proses pendidikan
% 90 93 94 95 98
Kepuasan tempat kerja terhadap kinerja lulusan
% 95 95 95 96 96
2.5. Meningkatkan sarana akademik dan penelitian.
2.5. Meningkatnya sarana akademik dan penelitian.
2.5. Peningkatan sarana akademik dan penelitian.
2.5.1. Workshop pengelolaan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan dan penelitian
Laporan WS pengelolaan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan dan penelitian
Kali/ tahun
2 2 2 2 2
2.5.2. Identifikasi Sarana akademik dan penelitian
Sarana pendidikan terpenuhi
% 80 85 90 95 100
Sarana ABBM terpenuhi % 85 90 95 98 100
Sarana penelitian terpenuhi
% 80 85 90 95 100
Sarana Sistem Informasi terintegrasi dan fasilitasnya terpenuhi
Sistem 5 6 8 10 10
2.6. Meningkatkan publikasi ilmiah oleh dosen
2.6. Meningkatnya publikasi ilmiah oleh dosen
2.6. Peningkatan publikasi ilmiah oleh dosen
2.6.1. Pengelolaan naskah dan jurnal ilmiah
Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi
% 45 40 35 30 25
Prosiding Ilmiah % 30 20 20 20 20
Jurnal Ilmiah Internasional
% 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Prosiding Internasional % 10 10 10 10 10
Buku Tingkat Nasional % 10 10 10 10 10
Jurnal Nasional % 2,5 7,5 12,5 17,5 22,5
Buku Tingkat % 0 0 0 0 0
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 32
Internasional
Skor Publikasi jurnal skor 2,35 3,50 2,60 2,75 3,00
2.7. Memantapkan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT
2.7. Mantapnya kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT
2.7. Pemantapan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT
2.7.1. Workshop Peninjauan Manual Mutu SPMI
Tersusunnya dokumen manual mutu
Kali/ tahun
1 1 1 1 1
Jajaran/unit kerja yang menerapkan SPMI
% 100 100 100 100 100
2.7.2. Workshop Peninjauan dokumen akademik
Tersusunnya dokumen akademik
Kali/ tahun
1 1 1 1 1
2.7.3. Pelaksanaan audit internal
Peningkatan mutu dan kegiatan
% 100 100 100 100 100
Terlaksananya audit internal di prodi
Kali/ tahun
1 1 1 1 1
Misi 3. ”Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik”
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Indikator Satuan Target dan Capaian tahun *)
2015 2016 2017 2018 2019
3.1. Mengkaji dan memperbaiki manajemen, sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian
3.1. Terkaji dan memperbaiki sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian
3.1. Memperbaiki manajemen, sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian
3.1.1. Workshop pengembangan sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian
Laporan WS pengembangan manajemen, sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian
Kali/ tahun
BLU/SAK : 4 kl, SAP : 2 kl
BLU/SAK : 4 kl, SAP : 2 kl
BLU/SAK : 4 kl, SAP : 2 kl
BLU/SAK : 4 kl, SAP : 2 kl
BLU/SAK : 4 kl, SAP : 2 kl
3.1.2. Monitoring dan Evaluasi sertifikasi SDM keuangan
SDM Keuangan yang bersertifikat
orang 10 11 12 13 14
3.1.3. Identifikasi kepuasan civitas terhadap pelayanan administrasi umum
Kepuasan civitas terhadap layanan administrasi kepegawaian
% 75 77.5 80 82.5 85
Kepuasan civitas terhadap layanan administrasi keuangan
% 75 77.5 80 82.5 85
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 33
Kepuasan civitas terhadap layanan umum / sarana prasarana
% 75 77.5 80 82.5 85
3.1.4 Peningkatan kapasitas SDM untuk pelaksanaan tertib hukum
Jumlah pelatihan legal drafting
kali/tahun
- - 1 1 1
Jumlah kebijakan berbasis kajian hukum
% - - 100 100 100
3.1.5 Tersedianya saluran komunikasi untuk mendukung transparansi pengelolaan organisasi
Tim Dumas ter SK kan % - - 100 100 100
Workshop Kehumasan dan Protokoler
kali/tahun
- - 1 1 1
Jumlah kotak pengaduan di tiap Jurusan dan Direktorat
% - - 100 100 100
Pembuatan Website dumas
% - - 100 100 100
Jumlah masuk pengaduan
kali/bulan
- - 2 2 2
3.1.6 Tersedianya sarana, prasarana dan media untuk mendukung eksistensi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Jumlah media promosi berupa bahan kontak, kalender, cinderamata dll
% - - 100 100 100
Jumlah kegiatan promosi
kali/bulan
- - 2 2 2
Jumlah kegiatan promosi
kali/tahun
- - 3 3 3
3.2. Mengembangkan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Pengabdian kepada Msyarakat
3.2. Dikembangkannya dan dilengkapinya pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Pengabdian kepada Msyarakat
3.2. Pengembangan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Pengabdian kepada Msyarakat
3.2.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pengabmas
Keberadaan wilayah Binaan
Jumlah lokasi
1 2 2 2 3
Frekuensi kegiatan Bhakti masyarakat yang diselenggarakan
Kali / tahun
20 25 30 35 40
Jenis atau lingkup kegiatan pengabmas (Analis Kesehatan, Gizi, Kebidanan,
Jenis atau lingkup
6 6 6 6 6
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 34
Keperawatan, Keperawatan Gigi, kesehatan Lingkungan)
Frekuensi kegiatan Seminar Ilmiah yang diselenggarakan
Kali / tahun
7 7 7 7 7
Frekuensi kegiatan Pelatihan yang diselenggarakan
Kali / tahun
14 14 14 14 14
Tempat Pengabmas Jumlah lokasi
30 35 40 45 50
Pihak eksternal Poltekes yang terlibat Pengabmas (Puskesmas, Desa, Lapas, dll)
jumlah 4 4 4 4 4
3.2.2. Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan hasil pengabmas
Jumlah hasil pengabmas yang diaplikasikan di Pendidikan / Pengajaran
% 70 75 80 85 90
3.3. Mengembangkan usaha usaha insstitusi sesuai dengan prinsip BLU.
3.3. Dikembangkannya usaha usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU.
3.3. Pengembangan usaha usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU.
3.3.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan usaha BLU
Volume kegiatan usaha BLU yang ber-KSO
jumlah 7 10 12 15 18
Peningkatan pendapatan bidang usaha
% 11 10 10 10 10
3.4. Mengelola suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum.
3.4. Terkelolanya suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum.
3.4. Pengelolaan suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum.
3.4.1. Identifikasi masukan mahasiswa terhadap pengelolaan prodi dan institusi melalui acara “secangkir teh”,
Jumlah masukan mahasiswa untuk pengembangan prodi dan Institus
jumlah 630 640 650 660 670
Jenis masukan mahasiswa untuk pengembangan prodi (identifkasi jenis)
jenis 4 4 4 4 4
Masukan mahasiswa % 100 100 100 100 100
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 35
kerokhanian, dll yang ditindaklanjuti untuk pengembangan prodi dan institusi
3.4.2. Identifikasi masukan staf terhadap pengelolaan prodi dan instiusi
Jumlah masukan staf untuk pengembangan prodi dan institusi
% staf 10 20 30 40 50
Jenis masukan staf untuk pengembangan prodi (identifkasi jenis)
jenis 5 5 5 5 5
Masukan staf yang ditindaklanjuti untuk pengembangan prodi dan institusi sesuai kemampuan dan kewenanagan institusi
% 50 50 75 100 100
3.5. Menciptakan suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi
3.5. Terciptanya suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi
3.5. Suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi
3.5.1. Mengelola anggaran institusi
Peningkatan pendapatan Rupiah murni (asio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional minimal)
%
32,76
32,76 32,76 32,76 32,76
Jumlah dana yang dikelola tiap tahun (BLU+RM)
Rp 50.310.093.000
55.341.102.300
60.875.212.530
66.962.733.783
73.659.007.161
Serapan anggaran tiap tahun
% 84 87 89 92 93
3.5.2.Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Terbatas di Tk Direktorat
Frekuensi dalam setahun
Kali 52 52 52 52 52
3.5.3.Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Bersama Jajaran Direktorat dan Jurusan
Frekuensi dalam setahun
Kali 12 12 12 12 12
3.5.4.Menyelenggarakan rapat
Frekuensi dalam setahun
Kali 24 24 24 24 24
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 36
civitas di tingkat Jurusan
3.5.4.Menyelenggarakan visitasi / konsultasi Direktorat – Jurusan – Prodi
Frekuensi dalam setahun
kali 4 4 4 4 4
3.6. Mengembangkan berbagai pedoman/acuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan
3.6.Dikembangkannya berbagai pedoman/acuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan
3.6. Pengembangan berbagai pedoman/acuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan
3.6.1. Workshop penyusunan pedoman kerja
Laporan Workshop kali 4 4 4 4 4 Jumlah pedoman kerja yang dikembangkan dibanding jumlah jenis pekerjaan
% 80 82 86 88 90
3.6.2.Menyelenggarakan pelayaan administrasi akademik
Rata-rata waktu pelayanan legalisir ijasah
hari 1 – 4 1 – 3 1 – 2 1 –2 1 – 2
Pelayanan legalisir dilayani dalam waktu 1 hari
% 50 60 70 75 80
Jenis pelayanan komputerisasi akademik
sistem 5 6 6 7 7
3.7. Mengkaji prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan dengaan kebutuhan akriditasi
3.7. Terkajinya prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan dengaan kebutuhan akriditasi
3.7. Pengkajian prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan dengan kebutuhan akriditasi
3.7.1. Monitoring dan Evaluasi pendanaan pendidikan / pengajaran
Jumlah rata-rata dana pendidikan / pengajaran pertahun
Rp / tahun
20.896.079 .000
22.985 .686.
900
25.284.555.
900
27.812.681.
149
30.593 .949.
264
Jumlah rata-rata dana pendidikan / pengajaran peratahun dibanding total anggaran
% 100 100 100 100 100
3.7.2. Monitoring dan Evalusi pendanaan penelitian
Jumlah proposal yang terdanai / diteliti
% 75 80 82.5 85 87.5
Jumlah Judul Penelitian yang didanai
Jumlah/ tahun
50 50 50 50 50
Jumlah sumber dana penelitian (nama sumber dana :
jumlah 3 3 3 3 3
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 37
Poltekes, Luar Poltekes / sebutkan, mandiri)
Rata-rata dana penelitian dosen minimal pertahun
Rp (juta)
6 6 6 6 6
Jumlah dosen yang mendapakan dana penelitian ≥ 2 juta/tahun
% 30 45 60 75 90
3.7.3. Monitoring dan Evalusi pendanaan pengabmas
Jumlah proposal yang terdanai
% 72 75 78 80 85
Jumlah judul pengabmas yang didanai
Jumlah/ tahun
130 135 140 145 150
Jumlah sumber dana pengabmas (nama sumber dana : 1. Poltekes, 2. Luar Poltekes / sebutkan, 3. Mandiri)
jumlah 3 3 3 3 3
Rata-rata dana pengabmas dosen minimal per-dosen
Rp (juta)
2 3 4 4 4
Jumlah dosen yang mendapakan dana pengabmas ≥ 2 juta/tahun
% 30 45 60 75 90
3.1.4 Peningkatan kapasitas SDM untuk pelaksanaan tertib hukum
Jumlah pelatihan legal drafting
kali/tahun
- - 1 1 1
3.8. Mengkaji pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes
3.8.Terkajinya pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan
3.8. Pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca
3.8.1. Workshop pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Laporan Workshop Kali / tahun
1 1 1 1 1
Persiapan dan realisasi kelembagaan menjadi Institut
% 90 90 95 95 100
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 38
Yogyakarta Pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister Sain Terapan (MST)
Tinggi dan Pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan
UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan
3.8.2. Workshop pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi
Laporan workshop Kali / tahun
3 4 5 6 6
Jenis pendidikan profesi yang dikembangkan
jumlah 3 4 5 6 6
3.8.3. Workshop pengembangan pendidikan kearah pendidikan Magister Sain Terapan (MST)
Laporan workshop Kali / tahun
1 2 3 4 4
Jenis pendidikan MST yang dikembangkan
jumlah 1 2 3 3 3
3.9.Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan dosen
3.9. Meningkatnya kesejahteraan karyawan dan dosen
3.9. Peningkatan kesejahteraan karyawan dan dosen
3.9.1. Pengelolaan kesejahteraan karyawan dan dosen berupa: 1. koperasi 2. Kenaikan Gaji Berkala 3. Kenaikan Pangkat tepat waktu 4. Pelatihan 5. Seminar 6. Workshop 7. Bagi Dospres mendapatkan reward : Tubel
Peningkatan kesejahteraan karyawan melalui percepatan pengusulan Tunjangan kinerja
% 100
100 100 100 100
Peningkatan kesejahteraan dosen melalui percepatan pengusulan Tunjangan Profesi Dosen
% 100 100 100 100 100
Pembinaan koperasi Kali / tahun
2 2 2 2 2
Menyelengarakan Capacity building untuk civitas
Frekuensi dalam setahun
Kali / tahun
7 7 7 7 7
3.9.3. Test TOEFL Bahas Inggris untuk Dosen dan
Jumlah dosen dan karyawan yang di tes TOEFL
% 55 75 80 90 100
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 39
karyawan
3.10
Mewujudkan
budaya
ekoefisiensi di
lingkungan
kampus
3.10 Terwujudnya budaya ekoefisiensi di lingkungan kampus
3.10 Mewujudkan budaya ekoefisiensi yang akan menuntun semua karyawan, dosen, dan mahasiswa untuk memaksimalkan sumberdaya yang ada dan meminimalkan sumberdaya yang terbuang
3.10.1. Pengemasan makanan dan minuman yang ramah lingkungan saat rapat, seminar, workshop, pelatihan
Penurunan jumlah sampah anorganik yang ada di bak sampah
ton/ bulan/ 4 lokasi
10 9,5 9 8.5 8
3.10.2. Mengelola sampah dengan system menabung sampah di bank sampah
Jumlah Penabung Nasabah aktif
150 300 350 500 650
Penurunan retribusi sampah
Rp/ bulan/ 4 lokasi
24 juta
22 juta
20 juta
15 juta
10 juta
3.10.3.Menggunakan air yang berwawasan lingkungan
Penurunan biaya berlangganan air PDAM
Rp/ bulan
4.2 juta
3,5 juta
3 juta
2,5 juta
2 juta
Penurunan rekening tagihan listrik dari pompa air
% tagihan listrik
100 90 80 75 70
3.10.4. Pelaksanaan gerakan hemat listrik
Penurunan rekening tagihan listrik (6 jurusan, 1 direktorat)
Rp/ bulan
630 juta
600 juta
550 juta
500 juta
475 juta
3.10.5. Pembuatan resapan air hujan dengan system biopori
Jumlah lubang biopori dan resapan air hujan
Buah 50 100 150 200 250
3.10.6. Bike to Work dan hari bebas kendaraan tiap hari jumat
Jumlah karyawan/dosen /mahasiswa yang bersepeda ke kampus
Orang 15 20 25 30 40
Jumlah hari bebas hari 10 15 20 25 30
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 40
kendaraan
3.10.7. Pengelolaan sampah organik
Jumlah rumah kompos unit 1 2 3 4 4
3.11
Mengembangkan
usaha-usaha
institusi sesuai
dengan prinsip
BLU
3.11 Dikembangkannya usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU
3.11 Pengembangan kegiatan usaha layanan pendidikan
3.11.1. Memberikan layanan pemeriksaan sampel (Analis Kesehatan, Gizi, Kesling)
Jumlah pemeriksaan sampel
Kali/tahun
50 50 50 50 50
3.11.2. Monitoring konsultasi Kes. Lingkungan (UKL, UPL, DPPL)
Jumlah konsultasi Kes. Lingkungan (UKL, UPL, DPPL)
Kali/ tahun
5 5 5 5 5
3.11.3. Seminar ilmiah yang relevan di 6 jurusan untuk umum
Jumlah seminar ilmiah yang relevan di 6 jurusan untuk umum
Kali/ tahun
6 6 6 6 6
3.11.4. Pelatihan & workshop yang relevan di 6 jurusan untuk umum
Jumlah pelatihan & workshop yang relevan di 6 jurusan untuk umum
Kali/ tahun
12 12 12 12 12
Pengembangan kegiatan usaha layanan penelitian
3.11.5. Memberikan layanan konsultasi proposal & penelitian bagi umum
Jumlah konsultasi proposal & penelitian bagi umum
Kali/ tahun
5 5 5 5 5
Pengembangan kegiatan usaha layanan pengabmas
3.11.6. Memberikan layanan magang dosen di 6
Jumlah magang dosen di 6 jurusan (dari institusi lain)
Kali/ tahun
3 3 3 3 3
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 41
jurusan (dari institusi lain)
3.11.7. Memberikan layanan pengeboran sumur di masyarakat
Jumlah layanan pengeboran sumur di masyarakat
Kali/ tahun
5 5 5 5 5
3.11.8. Memberikan layanan Jasa pest control di masyarakat
Jumlah layanan Jasa pest control di masyarakat
Kali/ tahun
5 5 5 5 5
3.11.9. Memberikan layanan pendampingan Bank Sampah di masyarakat
Jumlah layanan pendampingan Bank Sampah di masyarakat
Kali/ tahun
5 5 5 5 5
3.11.10. Memberikan layanan kegiatan sterilisasi (ruangan/kamar di RS-RS)
Jumlah kegiatan sterilisasi (ruangan/kamar di RS-RS)
Kali/ tahun
2 2 2 2 2
3.11.11.Menyusun buku bahan ajar untuk umum
Jumlah buku bahan ajar untuk umum
jenisi/ tahun
1 1 1 1 1
3.11.12. Memberikan layanan Klinik Kesehatan
Jumlah layanan Klinik Kesehatan
Kali/ tahun
100 100 100 100 100
3.11.13. Pelayanan Kesehatan Umum
Jumlah pelayanan kesehatan umum
Orang/tahun
- - 3563
3563 3563
Jenis pelayanan kesehatan umum meliputi pelayanan
Jenis - - 6 6 6
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 42
poli umum, poli gigi, poli KIA, Laboratorium, konseling psikologi, terapi alternatif.
3.11.14. Promosi
Frekuensi promosi yang dilakukan
Kali/tahun
- - 2 2 2
Jenis promosi yang dilakukan yaitu : promosi di media cetak (KR), leaflet, spanduk, banner, papan nama, pengabmas
Jenis - - 6 6 6
3.11.15. kerjasama BPJS
Jumlah pasien yang tedaftar BPJS di faskes klinik poltekkes
orang - - 600 600 600
Jumlah kunjungan pasien BPJS
Orang/tahun
- - 800 800 800
Jumlah mahasiswa yang terdaftar BPJS di faskes klinik pratama poltekkes
orang - - 50 50 50
Misi 4. ” Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan”
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Indikator Satuan Target dan Capaian tahun *)
2015 2016 2017 2018 2019
4.1. Meningkatkan jejaring kemitraan/kerjasama dalam bidang pendidikan dan
4.1. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dalam bidang pendidikan dan pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraan/net
4.1. Peningkatan jejaring kemitraan/kerjasama dalam bidang pendidikan dan pendayagunaan
4.1.1. Monitoring dan Evaluasi ruang lingkup kegiatan Jejaring kemitraan sebagai Poltekes Rujukan
Jumlah kemitraan naskah 122 127 132 137 142
Jenis kemitraan (pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabmas,
jenis 6 6 6 6 6
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 43
pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraan/net working dengan luar negeri
working dengan luar negeri lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraan/net working dengan luar negeri
pengembangan, lulusan, dll)
Jumlah kemitraan dalam negeri
Naskah (kumulatif)
120 130 140 150 160
Jumlah kemitraan luar negeri
Naskah (kumulatif)
2 4 6 8 10
Kunjungan dari institusi lain (sbg Poltekes rujukan)
Kali / tahun
18 20 22 24 26
Civitas tenaga pendidik, kependidikan, dan administrasi sebagai nara sumber (sebagai Poltekes Rujukan)
% 10 15 15 20 10
Jenis rujukan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan / pengajaran, penelitian, pengabmas, lain-lain)
jenis 3 3 3 3 3
Jumlah kegiatan rujukan pendidikan/ pengajaran(PKL, PBM, Lab, dll)
kali / tahun
10 10 10 10 10
Jumlah kegiatan rujukan penelitian
kali / tahun
5 5 5 5 5
Jumlah kegiatan rujukan Pengabmas
kali / tahun
10 10 10 10 10
Jumlah kegiatan rujukan dari institusi Poltekes Kemenkes di Indonesia lain
kali / tahun
5 5 5 5 5
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 44
sebagai sasaran rujukan
Jumlah institusi selain Poltekes Kemenkes sebagai sasaran rujukan
kali / tahun
5 5 5 5 5
Pemangku kepentingan / stake holders rujukan (pemerintah, swasta, organisasi profesi, LSM, dll)
Jenis 4 4 4 4 4
Jumlah kegiatan dalam lingkup rujukan ke Pemangku kepentingan / stake holders dari institusi pemerintah (Kemenkes, kemendikbud, Kemenristi, KLH, BKKBN, dll)
kali / tahun
5 5 5 5 5
Jumlah dalam lingkup kegiatan rujukan ke Pemangku kepentingan / stake holders dari institusi swasta
kali / tahun
5 5 5 5 5
Jumlah kegiatan dalam lingkup rujukan ke Pemangku kepentingan / stake holders dari organisasi profesi dan LSM
kali / tahun
6 6 6 6 6
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 45
4.1.2. Studi banding / banchmarking ke Institusi dlm negeri / LN
Kali / tahun kali 2 2 2 2 2
4.1.3. Menghadiri International Conference
Kali / tahun kali 1 1 1 1 1
4.1.3.Menyelenggarakan International Conference
Kali / tahun kali 1 1 1 1 1
4.1.4. Workshop Pengembangan kerjasama
Kali / tahun kali 1 1 1 1 1
4.2. Memantau serapan lulusan di pasar kerja
4.2. Terpantaunya serapan lulusan di pasar kerja
4.2. Pemantauan serapan lulusan di pasar kerja
4.2.1. Pelacakan alumni (tracer study)
Rata-rata waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan
bulan 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6
Jumlah yang bekerja di sektor pemerintah
% 20 20 10 10 10
Jumlah yang bekerja di sektor swasta
% 40 40 50 50 50
Jumlah yang bekerja di sektor mandiri
% 40 40 40 40 40
Bekerja sesuai bidang profesinya
% 90 93 93 95 95
Serapan lulusan kurang dari 6 bulan
% 60 60 65 65 70
4.2.2. Usaha pencarian tempat kerja bagi lulusan antara lain informasi website, social media, promosi ke
Jenis upaya (informasi website, social media, promosi ke lembaga kerja, PDA, kerjasama dengan Pemda perbatasan)
jenis 5 5 5 5 5
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 46
lembaga kerja, PDA, kerjasama dengan Pemda perbatasan
4.2.3. Bursa kerja Jumlah penyelenggaraan bursa kerja
Kali/tahun
- - 2 2 2
4.3. Meningkatkan jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan
4.3. Meningkatnya jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan
4.3. Peningkatan jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan
4.3.1. Monitoring dan Evaluasi Sipensimaru
Jumlah registrasi % 95 97 98 99 100
Jumlah diterima orang 600 620 660 680 700
Rasio pendaftar dan yang diterima
rasio 5:1 5:1 5:1 5:1 5:1
4.3.2. Monitoring dan Evaluasi masukan atau feedback lulusan melalui wadah Organisasi Alumni
Jumlah masukan lulusan untuk pengembangan prodi dan institusi
% 10 10 15 15 20
Jenis masukan lulusan untuk pengembangan prodi (Pelayanan pendidikan/ pengajaran, penelitian, pengabmas, pengembangan institusi, umum, membangun jejaring, dll)
jenis 2 3 3 3 4
Masukan lulusan yang ditindaklanjuti untuk pengembangan prodi dan institusi sesuai kemampuan dan kewenangan
% 50 60 60 70 70
4.3.3. Monitoring dan Evaluasi masukan atau feedback pengguna
Jumlah masukan pengguna lulusan untuk pengembangan
jumlah 5 5 6 6 6
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 47
lulusan prodi dan institusi
Jenis masukan pengguna lulusan untuk pengembangan prodi dan institusi (Pelayanan pendidikan/ pengajaran, penelitian, pengabmas, pengembangan institusi, umum, dll)
jenis 2 3 3 3 4
Masukan pengguna lulusan yang ditindaklanjuti untuk pengembangan prodi dan institusi sesuai kemampuan dan kewenangan
% 50 60 60 70 70
4.4. Merintis jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 (Magister) dan S3 (doctor)
4.4. Terintisnya jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke S2 (Magister) dan program S3 (doctor)
4.4. Perintisan jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 (Magister) dan S3 (doctor)
4.4.1. Rintisan jejarang pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 (Magister) dan S3 (doctor)
Jumlah jejaring institusi penyelenggara S2 (Magister) dan S3 (Doktor)
Jumlah institusi
3 3 3 4 4
Dosen yang mengikuti program ijin belajar S2 (dari yang memenuhi)
% 25 25 40 40 40
Dosen yang mengikuti program ijin belajar S3 (dari yang memenuhi)
% 5 10 10 10 10
Dosen yang mengikuti program tugas belajar S2
% 25 25 40 40 40
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 48
(dari yang memenuhi)
Dosen yang mengikuti program tugas belajar S3 (dari yang memenuhi)
% 5 5 10 10 10
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 49
G. BUDAYA ORGANISASI
Dalam rangka meningkatkan semangat dan kinerja para pegawai di lingkungan
organisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, maka perlu menerapkan budaya kerja yang
telah disusun berdasar Visi dan Misi yang baru, dengan sebutan : “I R S A”, yang
mengadung makna sebagai berikut :
I = Iman : Semua tindakan dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa.
R = Ridho : Semua tugas dijalankan dengan hati yang tulus karena ridho dari
Yang Maha Esa.
S = Shidig : Jujur, memiliki integrritas dan mandiri.
A = Amanah : Dapat diandalkan dan transparan dalam menjalankan tugas yang
menjadi tanggung jawabnya.
H. MOTTO
MOTTO Organisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah : “ Poltekkes Berbasis
Program Studi (Prodi) Bernuansa Inovasi dan Penjaminan Mutu”.
Motto ini memberi makna mendudukkan posisi Prodi sebagai pondasi utama
kekuatan Organisasi.
Prodi perlu diberdayakan, disemangati untuk selalu berinovasi dan menjalankan
penjaminan mutu dalam hal program, metode pembelajaran, dan kegiatan-kegiatan lain
yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas layanan administrasi akademik dan
kemahasiswaan untuk proses pembelajaran dari segenap tenaga pendidik, kependidikan,
dan administrasi. Jurusan dan Direktorat Poltekes kemenkes Yogyakarta mengatur
(regulator) dan memberi fasilitas (fasilitator) untuk layanan administrasi umum, sarana
prasarana, keuangan dan kepegawaian.
I. JANJI LAYANAN
Janji layanan merupakan sikap dan tindakan yang harus direalisasikan ke dalam
wujud nyata dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan
Visi dan Misi Oganisasi. Janji layanan Orgnisasi PoltekkesKemenkes Yogyakarta adalah :
“BERSERI”, yang mengandung makna kami melayanai dengan memberi : “Senyum,
Ramah, Salam dan Ikhlas”.
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 50
BAB IV
OPERASIONALISASI DIPA 2018
A. Uraian DIPA 2018
Program dan kegiatan, tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Tahun Anggaran 2018, No.: SP DIPA-
024.12.2.63223/2017, Tanggal 5 Desember 2017.
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta dalam DIPA tahun 2018, dialokasikan
anggaran sebesar Rp.78.412.893.000,- (Tujuh Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua
Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah). Anggaran tersebut
dialokasikan untuk melaksanakan 1 Program dan 3 Kegiatan di Politeknik Kesehatan
Kemenkes Yogyakarta, yakni :
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan Manusia
Kesehatan (PPSDMK), dengan kegiatan :
1. Pendidikan SDM Kesehatan sebesar Rp.681.000.000,-;
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan sebesar :
Rp.46.774.152.000,-;
3. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi sebesar Rp.30.957.741.000,-.
Jumlah Anggaran menurut Sumber Dana Tahun 2018
Sumber Direktorat dan Jurusan (Rp) Pudir 1 Pudir 2 Pudir 3 JAK JGz JKeb JKep JKG JKL Jml
RM (Rp) 3.257.889.000 50.197.040.000 - 933.478.000 846.865.000 1.068.155.000 1.139.261.500 700.280.500 649.924.000 58,792,893,000
BLU (Rp)
581.991.000 13.916.134.000 4.248.139.000 126.820.000 147.090.000 179.600.000 159.020.000 96.556.000 164.650.000 19,620,000,000
Jumlah (Rp)
3.839.880.000 64.113.174.000 4.248.139.000 1.060.298.000 993.955.000 1.247.755.000 1.298.281.500 796.836.500 814.574.000 78.412.893.000
Serapan tahun 2017 (%)
86% 97% 95% 93% 92% 93% 94% 88% 92% 95%
Uraian rinci kegiatan, indikator, target waktu (bulan), target capaiannya hasil/output,
dan penganggarannya tahun 2018 disampaikan dalam bentuk Rencana Penarikan Dana
(RPD) pada Sub Bab “B”, “C” berikut dan lampiran.
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 51
B. Keterkaitan Program RENSTRA dan Kegiatan dalam DIPA 2018
No Program dalam RENSTRA 2015 2016 2017 2018 2019 Kode & nama kegiatan *)
1 Pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal
V V V V V 1.a.. ... 1.b. ... 1.c. ... dst
2 Pengembangan kurikulum dan kompetensi yang mengikuti/merujuk pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama pada standard 5 (kurikulum).
V V V V V 2.a.. ... 2.b. ... 2.c. ... dst
3 Pengembangan program kreativitas mahasiswa. V V V V V 3.a.. ... 3.b. ... 31.c. ... dst
4 Kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
V V V V V 4.a.. ... 4.b. ... 4.c. ... dst
5 Pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah borang 3B sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT
V V V 5.a.. ... 5.b. ... 5.c. ... dst
6 Peningkatan reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya.
V V 6.a.. ... 6.b. ... 6.c. ... dst
7 Penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional Penddidikan
V V V V V 7.a.. ... 7.b. ... 7.c. ... dst
8 Peningkatan kepercayaan dan kepuasan pengguna/stake holder. V V V V V 8.a.. ... 8.b. ... 8.c. ... dst
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 52
9 Peningkatan sarana akademik dan penelitian. V V V V V 9.a.. ... 9.b. ... 9.c. ... dst
10 Peningkatan publikasi ilmiah oleh dosen V V V V V 10.a.. ... 10.b. ... 10.c. ... dst
11 Pemantapan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT V V V V V 11.a.. ... 11.b. ... 11.c. ... dst
12 Pengembangan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
V V 12.a.. ... 12.b. ... 12.c. ... dst
13 Pengembangan usaha usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU. V V V V V 13.a.. ... 13.b. ... 13.c. ... dst
14 Pengelolaan suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum.
V V V V V 14.a.. ... 14.b. ... 14.c. ... dst
15 Suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi
V V V V V 15.a.. ... 15.b. ... 15.c. ... dst
16 Pengembangan berbagai pedoman/ acuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan
V V 16.a.. ... 16.b. ... 16.c. ... dst
17 Pengkajian prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan dengan kebutuhan akriditasi
V V V V V 17.a.. ... 17.b. ... 17.c. ... dst
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 53
Keterangan : *) Tuliskan KODE dan NAMA KEGIATAN yang tercantum dalam RKAKL, yang sesuai dengan Program. Satu Program DAPAT diterjemahkan atau dilaksanakan melalui lebih dari 1 kegiatan di RKAKL.
18 Pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan
V V 18.a.. ... 18.b. ... 18.c. ... dst
19 Peningkatan kesejahteraan karyawan dan dosen V V V V V 19.a.. ... 19.b. ... 19.c. ... dst
20 Budaya ekoefisiensi yang akan menuntun semua karyawan, dosen, dan mahasiswa untuk memaksimalkan sumberdaya yang ada dan meminimalkan sumberdaya yang terbuang
V V V V V 20.a.. ... 20.b. ... 20.c. ... dst
21 usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU V V V V V 21.a.. ... 21.b. ... 21.c. ... dst
22 Peningkatan jejaring kemitraan/ kerjasama dalam bidang pendidikan dan pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraan/net working dengan luar negeri
V V V V V 22.a.. ... 22.b. ... 22.c. ... dst
23 Pemantauan serapan lulusan di pasar kerja. V V V V V 23.a.. ... 23.b. ... 24.c. ... dst
24 Peningkatan jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan
V V V V V 24.a.. ... 24.b. ... 24.c. ... dst
25 Perintisan jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 (Magister) dan S3 (Doctor)
V V V V V 25.a.. ... 25.b. ... 25.c. ... dst
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 54
C. Rencana Kegiatan Bulanan tahun 2018 Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
(Format menyesuaikan DIPA / RKAKL 2018 terlampir)
Jajaran Pudir I
No Kode dan Nama Program
*)
Kode dan nama Kegiatan *)
Jumlah (Rp)
Rencana kegiatan (Bulan) Keterkaitan RENSTRA (kode, BAB III, “F”)
PJ **)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des Misi Tujuan Kegiatan
Jumlah
Keterangan : *) Kode dan nama program, kode dan nama kegiatan mengacu pada DIPA 2018 **) PJ adalah Unit / Sub Unit / Urusan / Bagian penanggungjawab program atau kegiatan
Jajaran Pudir II
No Kode dan Nama Program
*)
Kode dan nama Kegiatan *)
Jumlah (Rp)
Rencana kegiatan (Bulan) Keterkaitan RENSTRA (kode, BAB III, “F”)
PJ **)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des Misi Tujuan Kegiatan
Jumlah
Keterangan : *) Kode dan nama program, kode dan nama kegiatan mengacu pada DIPA 2018 **) PJ adalah Unit / Sub Unit / Urusan / Bagian penanggungjawab program atau kegiatan
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 55
Jajaran Pudir III
No Kode dan Nama Program
*)
Kode dan nama Kegiatan *)
Jumlah (Rp)
Rencana kegiatan (Bulan) Keterkaitan RENSTRA (kode, BAB III, “F”)
PJ **)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des Misi Tujuan Kegiatan
Jumlah
Keterangan : *) Kode dan nama program, kode dan nama kegiatan mengacu pada DIPA 2018 **) PJ adalah Unit / Sub Unit / Urusan / Bagian penanggungjawab program atau kegiatan
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 56
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Operasional Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 antara
telah mneguraikan visi, misi dan uraian kegiatan serta penganggarannya melalui DIPA 2018,
melalui Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
Rencana Operasional Politeknik kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta ini
diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di Politeknik Kesehatan
Kemenkes Yogyakarta di tahun 2018 dan penyusunan Rencana Operasional tahun
berikutnya.
Pencapaian Rencana Operasional Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta ini akan
dievaluasi di akhir tahun dan menjadi bagian dari evaluasi pencapaian RENSTRA Politeknik
Kesehatan Kemenkes Yogyakarta.
Rencana Operasional Jurusan ... Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2018 57
LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI dan PERSONALIA POLTEKES KEMENKES YOGYAKARTA
Rencana Operasional Jurusan ... Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2018 58
LAMPIRAN 2. RENCANA PENARIKAN DANA (RPD) RKAKL / DIPA 2018
PUDIR I
KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
JUMLAH BIAYA JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES MISI TUJUANKEGIAT
AN(1) (2) (5)
024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
(PPSDMK)
3,839,880,000
5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 3,839,880,000
5034.601 Pengabdian Masyarakat[Base Line] 814,170,000
051 Persiapan 7,050,000
A Penyelenggaraan Rapat Dosen Dalam Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 7,050,000 3 3.2 3.2.1 UNIT PPM
052 Pelaksanaan 807,120,000
A PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERPADU (BOPTN) 272,120,000 3 3.2 3.2.1 UNIT PPM
B PENGABDIAN MASYARAKAT OLEH DOSEN (BOPTN) 535,000,000 3 3.2 3.2.1 UNIT PPM
5034.602 Penelitian Bagi Tenaga Pendidik[Base Line] 2,320,815,000
051 Persiapan 137,509,000
A SELEKSI ADMINISTRASI (BOPTN) 6,626,000 2 2.5 2.5.1 UNIT PPM
B SELEKSI PROPOSAL PENELITIAN 2019 (BOPTN) 40,132,000 2 2.5 2.5.1 UNIT PPM
C WORKSHOP/SEMINAR/PERTEMUAN PENGUATAN PENELITIAN 29,917,000
2 2.5 2.5.1
UNIT HPEU
+ UNIT PPM
D WORKSHOP/SEMINAR/PERTEMUAN TENTANG ETIK PENELITIAN KESEHATAN 29,917,000 2 2.5 2.5.1
KEPK
E WORKSHOP/SEMINAR/PELATIHAN METODE PENELITIAN 30,917,000 2 2.5 2.5.1 UNIT PPM
052 Pelaksanaan 2,140,195,000
A PELAKSANAAN PENELITIAN BAGI TENAGA PENDIDIK (BOPTN) 1,900,000,000 2 2.5 2.5.2 UNIT PPM
B SEMINAR ANTARA 56,940,000 2 2.5 2.5.2 UNIT PPM
C SEMINAR AKHIR 109,640,000 2 2.5 2.5.2 UNIT PPM
D KESEKRETARIATAN 32,415,000 2 2.5 2.5.2 UNIT PPM
E PENGAJUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 41,200,000 3 3.7 3.7.4 UNIT PPM
053 Monitoring dan Evaluasi 10,611,000
A MONITORING DAN PEMBINAAN 10,611,000 2 2.5 2.5.2 UNIT PPM
054 Publikasi 32,500,000
A PUBLIKASI PENELITIAN BAGI TENAGA PENDIDIK (BOPTN) 32,500,000 2 2.6 2.6.1 UNIT PPM
5034.603 Dukungan Layanan Pendidikan[Base Line] 704,895,000
053 Pelaksanaan Wisuda 121,092,000
G Ijazah dan Transkrip 121,092,000 1 1.2 1.2.6 ADAK
055 Pelaksanaan Kegiatan Penjaminan Mutu 70,544,000
A AUDIT INTERNAL 7,920,000 2 2.7 2.7.1 UNIT JAMU
B PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN 18,360,000 2 2.4 2.4.2 UNIT JAMU
C PERTEMUAN PENGEMBANGAN SPMI 24,902,000 2 2.3 2.3.1 UNIT JAMU
D Pertemuan Penyusunan Dokumen Mutu 19,362,000 2 2.3 2.3.1 UNIT JAMU
056 Pemberian Layanan Manajemen Pendidikan 502,859,000
P PENGELOLAAN JURNAL KAMPUS 15,450,000 2 2.6 2.6.1 UNIT PPM
Q PERTEMUAN PENINGKATAN PENGELOLAAN JURNAL 8,640,000 2 2.6 2.6.1 UNIT PPM
W WARTA KAMPUS 46,800,000 2 2.6 2.6.1 UR SISFO
X Dukungan Manajemen Pendidikan (UKOM) 184,588,000 UNIT HPEU + ADAK
> UTS/UAS (Cetak LJK) 182,688,000 ADAK
Y PENYUSUNAN PEDOMAN PENDIDIKAN 103,542,000
> PENYUSUNAN PANDUAN AKADEMIK 34,620,000 2 2.3 2.3.2 ADAK
> PENYUSUNAN KALENDER AKADEMIK 9,670,000 2 2.3 2.3.2 ADAK
> PENYUSUNAN PROFIL POLTEKKES 5,305,000 2 2.4 2.4.2 UR SISFO
> PENYUSUNAN BUKU PANDUAN KTI 19,892,000 2 2.6 2.6.1 UNIT PPM
> PENYUSUNAN BUKU PANDUAN SKRIPSI 19,055,000 2 2.6 2.6.1 UNIT PPM
> CETAK MODUL PEMBELAJARAN 15,000,000 2 2.3 2.3.2 UNIT HPEU
Z PENYUSUNAN PEDOMAN PENILAIAN 6,801,000
AGENDA KEGIATAN 2018 Keterkaitan RENSTRA
(kode, BAB III, “F”) PENANGGU
NG JAWAB
PUDIR I
KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
JUMLAH BIAYA JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES MISI TUJUANKEGIAT
AN
AGENDA KEGIATAN 2018 Keterkaitan RENSTRA
(kode, BAB III, “F”) PENANGGU
NG JAWAB
525112 Belanja Barang 6,801,000
> PENYUSUNAN PEDOMAN PROSES PEMBELAJARAN 2,267,000 1
2
3
1.3
2.7
3.6
1.3.2
2.7.2
3.6.1
3.6.2
ADAK +
UNIT JAMU
> PENYUSUNAN PEDOMAN PEMBUATAN NASKAH SOAL 2,267,000 1
2
3
1.3
2.7
3.6
1.3.2
2.7.2
3.6.1
3.6.2
ADAK +
UNIT JAMU
> PENYUSUNAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUSAI PEMBELAJARAN 2,267,000 1
2
3
1.3
2.7
3.6
1.3.2
2.7.2
3.6.1
3.6.2
ADAK +
UNIT JAMU
AA PEMBINAAN DOSEN BERPRESTASI 39,220,000 1 1.4 1.4.3
AB PENILAIAN SERTIFIKASI DOSEN 21,340,000 1 1.4 1.4.3 UR SISFO
AC ETIK PENELITIAN KESEHATAN 39,850,000 2 2.2 2.2.5 KEPK
AD Pertemuan Pembelajaran Lab Dengan Metode Structure Oral Clinical Examination
(SOCE) dan Objective Structured Clinical Examination (OSCE)
7,000,000 2 2.4 2.4.1
UNIT
LABORATOR
IUM AE Pertemuan Penyusunan Instrumen Penilaian 7,000,000 1
2
3
1.3
2.7
3.6
1.3.2
2.7.2
3.6.1
3.6.2
UNIT HPEU
AF Pertemuan Penyusunan Administrasi PBM Berbasis Komputer 7,000,000 1
2
3
1.3
2.7
3.6
1.3.2
2.7.2
3.6.1
3.6.2
UNIT HPEU
057 Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 10,400,000
N PERTEMUAN SOSIALISASI E-LEARNING BAGI DOSEN 4,340,000 1 1.1 1.1.1 UNIT HPEU
O PERTEMUAN SOSIALISASI E-REPOSITORY 2,560,000 1 1.1 1.1.1 UNIT HPEU
P PERTEMUAN SOSIALISASI K3 LABORATORIUM 3,500,000
2 2.4 2.4.1
UNIT
LABORATOR
IUM
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DESPENANGGUNG
JAWAB
(1) (2)
024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
(PPSDMK)
3,839,880,000
5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 3,839,880,000
5034.601 Pengabdian Masyarakat[Base Line] 814,170,000
051 Persiapan 7,050,000
A Penyelenggaraan Rapat Dosen Dalam Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 7,050,000 UNIT PPM
521211 Belanja Bahan 3,250,000
- Cetak Sertifikat Peserta [125 OR x 1 KA] 500,000 500,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [125 OR x 1 KA] 1,750,000 1,750,000
522151 Belanja Jasa Profesi 3,600,000
> NARASUMBER 3,600,000
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 OR x 2 JAM x 1
KA]
3,600,000 3,600,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 200,000
> NARASUMBER 200,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2 OR x 1 KA] 200,000 200,000
052 Pelaksanaan 807,120,000
A PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERPADU (BOPTN) 272,120,000 UNIT PPM
521211 Belanja Bahan 146,740,000
> PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERPADU 81,220,000
- Bahan Kontak (PMT) [60 KK x 2 KEG] 60,000,000 60,000,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 3,360,000 3,360,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 4,000,000 4,000,000
- Cetak sertifikat pelaksana Pengabdian Masyarakat [840 OR x 2 KA] 6,720,000 6,720,000
- Cetak Buku Panduan Pengabdian Masyarakat [840 OR x 1 KA] 6,300,000 6,300,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 OR x 2 KA] 840,000 840,000
> PEMBUKAAN DAN PEMBEKALAN 32,760,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [840 OR x 1 KA] 11,760,000 11,760,000
- Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [840 OR x 1 KA] 21,000,000 21,000,000
> MMD DAN PENUTUPAN 32,760,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [840 OR x 1 KA] 11,760,000 11,760,000
- Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [840 OR x 1 KA] 21,000,000 21,000,000
522141 Belanja Sewa 4,500,000
- Sewa Aula untuk MMD, Penutupan [2 KEG x 3 KA] 4,500,000 4,500,000
522151 Belanja Jasa Profesi 24,600,000
> PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERPADU 24,600,000
- Honor Pembimbing Puskesmas [20 OR x 1 KA] 3,000,000 3,000,000
- Honor Fasilitator Desa, Dukuh, PKK [180 OR x 1 KA] 18,000,000 18,000,000
- Honor Fasilitator Kecamatan [4 OR x 1 KA] 600,000 600,000
- Honor Narasumber [4 OR x 3 JAM x 1 KA] 3,000,000 3,000,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 96,280,000
> PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERPADU 96,280,000
- Transport pembimbing [130 OR x 8 KA x 2 KEG] 62,400,000 62,400,000
- Transport Penjajagan [4 OR x 4 KA] 480,000 480,000
- Transport Narasumber [4 OR x 2 KA] 400,000 400,000
- Transport Pembukaan dan Pembekalan (dari luar) [165 OR x 2 KA] 16,500,000 16,500,000
- Transport MMD (dari luar) [165 OR x 1 KA] 8,250,000 8,250,000
- Transport Penutupan (dari luar) [165 OR x 1 KA] 8,250,000 8,250,000
B PENGABDIAN MASYARAKAT OLEH DOSEN (BOPTN) 535,000,000 UNIT PPM
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 535,000,000
> PENGABDIAN MASYARAKAT OLEH DOSEN 535,000,000
- Pengabdian Masyarakat Oleh Dosen [107 OR x 1 TH] 535,000,000 535,000,000
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018
: (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
: (12) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
: (632263) POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA
KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017 RENCANA PENARIKAN DANA
JUMLAH BIAYA
(5)
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DESPENANGGUNG
JAWAB
KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017 RENCANA PENARIKAN DANA
JUMLAH BIAYA
(5)5034.602 Penelitian Bagi Tenaga Pendidik[Base Line] 2,320,815,000
051 Persiapan 137,509,000
A SELEKSI ADMINISTRASI (BOPTN) 6,626,000 UNIT PPM
521211 Belanja Bahan 6,626,000
> SELEKSI ADMINISTRASI 6,626,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [15 OR x 2 HR x 2 KA] 840,000 840,000
- ATK [1 PT x 1 KA] 5,386,000 5,386,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 400,000
B SELEKSI PROPOSAL PENELITIAN 2019 (BOPTN) 40,132,000 UNIT PPM
521211 Belanja Bahan 5,200,000
> SELEKSI SUBSTANSI 5,200,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [50 OR x 3 HR x 2 KA] 4,200,000 4,200,000
- ATK [1 PT x 1 KA] 500,000 500,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
522151 Belanja Jasa Profesi 21,000,000
- Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal [7 ORG x 2
BULAN]
21,000,000 21,000,000
524111 Belanja perjalanan biasa 13,932,000
> PAKAR PUSAT 13,932,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi
JAKARTA - JOGJAKARTA [3 OR x 1 KA]
6,804,000 6,804,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 OR x 2 KL] 1,536,000 1,536,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [3 ORG x 2 KL] 708,000 708,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.I.
YOGYAKARTA) [3 OR x 1 HR]
2,364,000 2,364,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I. Yogyakarta) [3 OR x 2 HR x 1 KA] 2,520,000 2,520,000
C WORKSHOP/SEMINAR/PERTEMUAN PENGUATAN PENELITIAN 29,917,000 UNIT HPEU + UNIT PPM
521211 Belanja Bahan 11,995,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Seminar Kit [1 PT x 115 ORG] 5,750,000 5,750,000
- Cetak Spanduk [2 BUAH x 1 KL] 300,000 300,000
- Cetak Sertifikat [1 LBR x 115 LBR] 460,000 460,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [115 ORG x 1 KL] 1,610,000 1,610,000
- Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [115 ORG x 1 KL] 2,875,000 2,875,000
522151 Belanja Jasa Profesi 10,200,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam
Negeri [2 ORG x 3 JAM]
10,200,000 10,200,000
524111 Belanja perjalanan biasa 7,722,000
> NARASUMBER 7,722,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi
JAKARTA - JOGJAKARTA [2 ORG x 1 TR]
4,536,000 4,536,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 KL] 1,024,000 1,024,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2 ORG x 2 KL] 472,000 472,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.I.
YOGYAKARTA) [2 ORG x 1 HARI]
1,690,000 1,690,000
D WORKSHOP/SEMINAR/PERTEMUAN TENTANG ETIK PENELITIAN KESEHATAN 29,917,000 KEPK
521211 Belanja Bahan 11,995,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Seminar Kit [1 PT x 115 ORG] 5,750,000 5,750,000
- Cetak Spanduk [2 BUAH x 1 KL] 300,000 300,000
- Cetak Sertifikat [1 LBR x 115 LBR] 460,000 460,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [115 ORG x 1 KL] 1,610,000 1,610,000
- Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [115 ORG x 1 KL] 2,875,000 2,875,000
522151 Belanja Jasa Profesi 10,200,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam
Negeri [2 ORG x 3 JAM]
10,200,000 10,200,000
524111 Belanja perjalanan biasa 7,722,000
> NARASUMBER 7,722,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DESPENANGGUNG
JAWAB
KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017 RENCANA PENARIKAN DANA
JUMLAH BIAYA
(5) - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi
JAKARTA - JOGJAKARTA [2 ORG x 1 TR]
4,536,000 4,536,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 KL] 1,024,000 1,024,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2 ORG x 2 KL] 472,000 472,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.I.
YOGYAKARTA) [2 ORG x 1 HARI]
1,690,000 1,690,000
E WORKSHOP/SEMINAR/PELATIHAN METODE PENELITIAN 30,917,000 UNIT PPM
521211 Belanja Bahan 12,995,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1,000,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1,000,000
- Seminar Kit [1 PT x 115 ORG] 5,750,000 5,750,000
- Cetak Spanduk [2 BUAH x 1 KL] 300,000 300,000
- Cetak Sertifikat [1 LBR x 115 ORG] 460,000 460,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [115 ORG x 1 KL] 1,610,000 1,610,000
- Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [115 ORG x 1 KL] 2,875,000 2,875,000
522151 Belanja Jasa Profesi 10,200,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam
Negeri [2 ORG x 3 JAM]
10,200,000 10,200,000
524111 Belanja perjalanan biasa 7,722,000
> NARASUMBER 7,722,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi
JAKARTA - JOGJAKARTA [2 ORG x 1 TR]
4,536,000 4,536,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 KL] 1,024,000 1,024,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2 ORG x 2 KL] 472,000 472,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.I.
YOGYAKARTA) [2 ORG x 1 HARI]
1,690,000 1,690,000
052 Pelaksanaan 2,140,195,000
A PELAKSANAAN PENELITIAN BAGI TENAGA PENDIDIK (BOPTN) 1,900,000,000 UNIT PPM
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,900,000,000
- Penelitian Pemula [10 JUDUL x 1 KL] 100,000,000 70,000,000 30,000,000
- Penelitian Hibah Bersaing [40 JUDUL x 1 KL] 800,000,000 560,000,000 240,000,000
- Penelitian Unggulan Poltekkes [10 JUDUL x 1 KL] 400,000,000 280,000,000 120,000,000
- Penelitian Perancangan [10 JUDUL x 1 TAHUN] 200,000,000 140,000,000 60,000,000
- Penelitian Antar Profesi [10 JUDUL x 1 TAHUN] 200,000,000 140,000,000 60,000,000
- Penelitian Pengembangan Pendidikan [20 JUDUL x 1 TAHUN] 200,000,000 140,000,000 60,000,000
B SEMINAR ANTARA 56,940,000 UNIT PPM
521211 Belanja Bahan 3,940,000
> RAPAT TIM PENILAI, PENGELOLA PENELITIAN 420,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 ORG x 1 KL] 420,000 420,000
> PELAKSANAAN SEMINAR AKHIR 3,520,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [60 ORG x 1 KL x 3 HARI] 2,520,000 2,520,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
522151 Belanja Jasa Profesi 50,000,000
> HONORARIUM KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER KELUARAN PENELITIAN 50,000,000
- Honorarium Laporan Antara [1 ORG x 100 JUDUL] 50,000,000 50,000,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,000,000
> KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER KELUARAN PENELITIAN 2,400,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [8 ORG x
1 TR x 3 HARI]
2,400,000 2,400,000
> TIM PENGELOLA 600,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [3 ORG x
1 TR x 2 HARI]
600,000 600,000
C SEMINAR AKHIR 109,640,000 UNIT PPM
521211 Belanja Bahan 3,940,000
> RAPAT TIM PENILAI, PENGELOLA PENELITIAN 420,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 ORG x 1 KL] 420,000 420,000
> PELAKSANAAN SEMINAR AKHIR 3,520,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [60 ORG x 1 KL x 3 HARI] 2,520,000 2,520,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DESPENANGGUNG
JAWAB
KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017 RENCANA PENARIKAN DANA
JUMLAH BIAYA
(5) 522151 Belanja Jasa Profesi 100,000,000
> HONORARIUM KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER KELUARAN PENELITIAN 100,000,000 UNIT PPM
- Honorarium Laporan Akhir [1 ORG x 100 JUDUL] 100,000,000 100,000,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,700,000
> KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER KELUARAN PENELITIAN 2,400,000 UNIT PPM
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [8 ORG x
1 TR x 3 HARI]
2,400,000 2,400,000
> TAMU UNDANGAN (DINKES/STAKEHOLDER) 2,400,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [8 ORG x
1 TR x 3 HARI]
2,400,000 2,400,000
> TIM PENGELOLA 900,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [3 ORG x
1 TR x 2 HARI]
900,000 900,000
D KESEKRETARIATAN 32,415,000 UNIT PPM
521211 Belanja Bahan 29,040,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 3,500,000 3,500,000
- Cetak Logbook [120 EKS x 1 KL] 3,180,000 3,180,000
- Cetak Buku Panduan Risdos [120 EKS x 1 KL] 3,180,000 3,180,000
- Cetak Buku Kumpulan Abstrak [120 EKS x 1 KL] 3,180,000 3,180,000
- Cetak Banner Hasil Penelitian Dosen [100 BUAH x 1 KL] 10,000,000 10,000,000
- Cetak Poster [100 BUAH x 1 KL] 5,000,000 5,000,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1,000,000
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges 3,375,000
- Pembelian Meterai 6000 [550 BUAH x 1 KL] 3,300,000 3,300,000
- Pembelian Meterai 3000 [25 LBR x 1 KL] 75,000 75,000
E PENGAJUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 41,200,000 UNIT PPM
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 41,200,000
- Biaya Pengajuan Hak Cipta [94 JUDUL x 1 KL] 37,600,000 12,500,000 12,500,000 12,600,000
- Biaya Pengusulan Hak Cipta berupa program komputer [6 PT x 1 KL] 3,600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
053 Monitoring dan Evaluasi 10,611,000 UNIT PPM
A MONITORING DAN PEMBINAAN 10,611,000 UNIT PPM
521211 Belanja Bahan 10,611,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [150 ORG x 1 KL] 2,100,000 1,050,000 1,050,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 8,111,000 4,055,500 4,055,500
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200,000 200,000
054 Publikasi 32,500,000 UNIT PPM
A PUBLIKASI PENELITIAN BAGI TENAGA PENDIDIK (BOPTN) 32,500,000 UNIT PPM
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 32,500,000
> BANTUAN PUBLIKASI 32,500,000
- Biaya publikasi nasional jurnal terakreditasi [20 JDL x 1 KA] 20,000,000 20,000,000
- Biaya Publikasi internasional jurnal [5 JDL x 1 KA] 12,500,000 12,500,000
5034.603 Dukungan Layanan Pendidikan[Base Line] 704,895,000
053 Pelaksanaan Wisuda 121,092,000
G Ijazah dan Transkrip 121,092,000
525112 Belanja Barang 118,052,000
> PENGADMINISTRASI IJAZAH 118,052,000 ADAK
- Cetak Ijazah [800 ORG x 1 LBR] 26,400,000 26,400,000
- Cetak Blangko Transkrip Nilai [1000 LBR x 1 KA] 25,000,000 25,000,000
- Cetak Blanko Ijazah Bahasa Inggris [100 LBR x 1 KA] 6,000,000 6,000,000
- Cetak Sertifikat Ukom [800 ORG x 1 LBR] 22,000,000 22,000,000
- Cetak Surat Ket Pendamping Ijasah (SKPI) [1000 LBR x 1 KA] 30,000,000 30,000,000
- Penggandaan [10 LBR x 721 MHS] 1,442,000 298,000 1,144,000
- Penggandaan Transkrip [20 LBR x 721 MHS] 2,884,000 536,400 2,347,600
- Penggandaan SKPI [20 LBR x 721 MHS] 2,884,000 417,200 2,466,800
- Penggandaan Sertifikat Ukom [10 LBR x 721 MHS] 1,442,000 208,600 1,233,400
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 3,040,000
> PENGADMINISTRASI IJAZAH 3,040,000
- Penerjemahan dan Pengetikan Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia atau
sebaliknya [4 DOK x 5 HAL]
3,040,000 3,040,000 UNIT HPEU
055 Pelaksanaan Kegiatan Penjaminan Mutu 70,544,000
A AUDIT INTERNAL 7,920,000 UNIT JAMU
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DESPENANGGUNG
JAWAB
KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017 RENCANA PENARIKAN DANA
JUMLAH BIAYA
(5) 525112 Belanja Barang 7,920,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 7,500,000 3,750,000 3,750,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 OR x 1 KA] 420,000 210,000 210,000
B PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN 18,360,000 UNIT JAMU
525112 Belanja Barang 6,360,000
- Bahan Kontak [120 OR x 1 PT] 3,000,000 3,000,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [120 OR x 2 KA] 3,360,000 3,360,000
525115 Belanja Perjalanan 12,000,000
> STAKEHOLDER 12,000,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [120 OR x
1 TR]
12,000,000 12,000,000
C PERTEMUAN PENGEMBANGAN SPMI 24,902,000 UNIT JAMU
525112 Belanja Barang 3,580,000
> PERTEMUAN PENGEMBANGAN SOP SPMI 3,580,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Sertifikat [60 OR x 1 LBR] 240,000 240,000
- Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [60 OR x 1 KA] 1,500,000 1,500,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [60 OR x 1 KA] 840,000 840,000
525113 Belanja Jasa 13,600,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam
Negeri [2 ORG x 4 JAM]
13,600,000 13,600,000
525115 Belanja Perjalanan 7,722,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi
JAKARTA - JOGJAKARTA [2 ORG x 1 TR]
4,536,000 4,536,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 KL] 1,024,000 1,024,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2 ORG x 2 KL] 472,000 472,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.I.
YOGYAKARTA) [2 ORG x 1 HARI]
1,690,000 1,690,000
D Pertemuan Penyusunan Dokumen Mutu 19,362,000 UNIT JAMU
521211 Belanja Bahan 4,440,000
> PERTEMUAN PENGEMBANGAN SOP SPMI 4,440,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Sertifikat [80 OR x 1 LBR] 320,000 320,000
- Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [80 OR x 1 KA] 2,000,000 2,000,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [80 OR x 1 KA] 1,120,000 1,120,000
522151 Belanja Jasa Profesi 7,200,000
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 4 JAM] 7,200,000 7,200,000
524111 Belanja perjalanan biasa 7,722,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi
JAKARTA - JOGJAKARTA [2 ORG x 1 TR]
4,536,000 4,536,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 KL] 1,024,000 1,024,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2 ORG x 2 KL] 472,000 472,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.I.
YOGYAKARTA) [2 ORG x 1 HARI]
1,690,000 1,690,000
056 Pemberian Layanan Manajemen Pendidikan 502,859,000
P PENGELOLAAN JURNAL KAMPUS 15,450,000 UNIT PPM
525112 Belanja Barang 15,450,000
> JURNAL DIREKTORAT / TEKNOLOGI KESEHATAN 15,450,000
- Pencetakan Jurnal [150 EKS x 2 KL] 12,450,000 6,225,000 6,225,000
- Biaya Pengiriman [100 PT x 2 KL] 3,000,000 1,500,000 1,500,000
Q PERTEMUAN PENINGKATAN PENGELOLAAN JURNAL 8,640,000 UNIT PPM
525112 Belanja Barang 3,040,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Seminar Kit [60 PT x 1 KL] 1,500,000 1,500,000
- Cetak Sertifikat [60 LBR x 1 KL] 240,000 240,000
- Cetak Spanduk [2 BUAH x 1 KL] 300,000 300,000
525113 Belanja Jasa 5,400,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DESPENANGGUNG
JAWAB
KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017 RENCANA PENARIKAN DANA
JUMLAH BIAYA
(5) - Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 3 JAM] 5,400,000 5,400,000
525115 Belanja Perjalanan 200,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [2 ORG x
1 KL]
200,000 200,000
W WARTA KAMPUS 46,800,000 UR SISFO
525112 Belanja Barang 34,800,000
- Cetak Buletin Warta Kampus [100 EKS x 4 TER] 28,000,000 14,000,000 14,000,000
- Biaya pengiriman buletin warta kampus [1 PT x 4 KL] 6,800,000 3,400,000 3,400,000
525113 Belanja Jasa 12,000,000
- Honorarium Pembuat artikel Tim Penyusunan Buletin / Majalah [30 HAL x 4
TER]
12,000,000 6,000,000 6,000,000
X Dukungan Manajemen Pendidikan 184,588,000
525112 Belanja Barang 184,588,000
> PERTEMUAN PERSIAPAN UJI KOMPETENSI 1,900,000 UNIT HPEU + ADAK
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [25 OR x 4 KA] 1,400,000 1,400,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
> UTS/UAS 182,688,000
- Cetak Lembar Jawab Komputer (LJK) [2500 LBR x 9 MK x 4 KA] 180,000,000 180,000,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [48 OR x 2 HR x 2 KEG] 2,688,000 2,688,000
Y PENYUSUNAN PEDOMAN PENDIDIKAN 103,542,000
521211 Belanja Bahan 103,542,000
> PENYUSUNAN PANDUAN AKADEMIK 34,620,000 ADAK
- Cetak Buku Panduan Akademik [1000 EKS x 1 KA] 33,500,000 33,500,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [20 ORG x 4 KL] 1,120,000 280,000 560,000 280,000
> PENYUSUNAN KALENDER AKADEMIK 9,670,000 ADAK
- Cetak Kalender Akademik [2500 EKS x 1 KA] 8,550,000 8,550,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [20 ORG x 4 KL] 1,120,000 560,000 560,000
> PENYUSUNAN PROFIL POLTEKKES 5,305,000 UR SISFO
- Cetak Profil Poltekkes Yogyakarta [150 EKS x 1 KA] 5,025,000 5,025,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [20 ORG x 1 KL] 280,000 280,000
> PENYUSUNAN BUKU PANDUAN KTI 19,892,000 UNIT PPM
- Cetak Buku Panduan KTI [575 EKS x 1 KA] 19,262,000 19,262,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [15 ORG x 3 KL] 630,000 630,000
> PENYUSUNAN BUKU PANDUAN SKRIPSI 19,055,000 UNIT PPM
- Cetak Buku Panduan KTI [550 EKS x 1 KA] 18,425,000 18,425,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [15 ORG x 3 KL] 630,000 630,000
> CETAK MODUL PEMBELAJARAN 15,000,000 UNIT HPEU
- Cetak Modul Pembelajaran [10 MTR x 40 EKS] 15,000,000 15,000,000
Z PENYUSUNAN PEDOMAN PENILAIAN 6,801,000
525112 Belanja Barang 6,801,000
> PENYUSUNAN PEDOMAN PROSES PEMBELAJARAN 2,267,000 ADAK + UNIT JAMU
- Cetak Buku Pedoman [25 EKS x 1 KA] 587,000 587,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 ORG x 4 KL] 1,680,000 1,680,000
> PENYUSUNAN PEDOMAN PEMBUATAN NASKAH SOAL 2,267,000 ADAK + UNIT JAMU
- Cetak Buku Pedoman [25 EKS x 1 KA] 587,000 587,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 ORG x 4 KL] 1,680,000 1,680,000
> PENYUSUNAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUSAI PEMBELAJARAN 2,267,000 ADAK + UNIT JAMU
- Cetak Buku Panduan [25 EKS x 1 KA] 587,000 587,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 ORG x 4 KL] 1,680,000 1,680,000
AA PEMBINAAN DOSEN BERPRESTASI 39,220,000
525112 Belanja Barang 5,680,000
> PEMBINAAN DOSEN PRESTASI 5,680,000 ADAK
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [12 OR x 10 KA] 1,680,000 168,000 168,000 168,000 336,000 168,000 336,000 336,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KA] 4,000,000 4,000,000
525115 Belanja Perjalanan 33,540,000
> PERTEMUAN LANJUTAN DOSEN PRESTASI 33,540,000 ADAK
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi
JAKARTA - JOGJAKARTA [2 ORG x 1 TR x 3 KL]
13,608,000 4,536,000 4,536,000 4,536,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 TR x 3 KL] 3,072,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DESPENANGGUNG
JAWAB
KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017 RENCANA PENARIKAN DANA
JUMLAH BIAYA
(5) - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I.
JAKARTA) [2 ORG x 2 HARI x 3 KL]
7,320,000 2,440,000 2,440,000 2,440,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 3 HARI x 3
KL]
9,540,000 3,180,000 3,180,000 3,180,000
AB PENILAIAN SERTIFIKASI DOSEN 21,340,000 UR SISFO
525115 Belanja Perjalanan 11,340,000
> PERTEMUAN PENILAIAN PORTOFOLIO SERTIFIKASI DOSEN DAN MOU DENGAN
PTPS
11,340,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi
JAKARTA - JOGJAKARTA [2 ORG x 1 TR]
4,536,000 4,536,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 TR] 1,024,000 1,024,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I.
JAKARTA) [2 ORG x 1 HARI]
3,660,000 3,660,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 HARI] 2,120,000 2,120,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 10,000,000
- Honor Assesor (dari PT Penilai / Ditetapkan DIKTI [10 ORG x 1 KL] 10,000,000 10,000,000
AC ETIK PENELITIAN KESEHATAN 39,850,000 KEPK
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 24,100,000
> ETIK PENELITIAN KESEHATAN 24,100,000
- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA) [1 OR
x 4 BLN]
1,200,000 400,000 400,000 400,000
- Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)
[1 OR x 4 BLN]
1,100,000 366,667 366,667 366,667
- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)
[2 OR x 4 BLN]
2,000,000 666,667 666,667 666,667
- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)
[22 OR x 4 BLN]
19,800,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000
525112 Belanja Barang 5,750,000
> ETIK PENELITIAN KESEHATAN 5,750,000
- Cetak Kertas Kop [1 PT x 1 THN] 750,000 750,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [25 OR x 12 BLN] 4,200,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
- Cetak Banner [4 UNIT x 1 KL] 800,000 800,000
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 10,000,000
> ETIK PENELITIAN KESEHATAN 10,000,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 10,000,000 10,000,000
AD Pertemuan Pembelajaran Lab Dengan Metode Structure Oral Clinical Examination
(SOCE) dan Objective Structured Clinical Examination (OSCE)
7,000,000 UNIT
LABORATORIUM
525112 Belanja Barang 1,400,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Cetak Sertifikat [50 LBR x 1 KL] 200,000 200,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [50 ORG x 1 KL] 700,000 700,000
525113 Belanja Jasa 5,400,000
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 3 JAM] 5,400,000 5,400,000
525115 Belanja Perjalanan 200,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [2 ORG x
1 KL]
200,000 200,000
AE Pertemuan Penyusunan Instrumen Penilaian 7,000,000 UNIT HPEU
525112 Belanja Barang 1,400,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Cetak Sertifikat [50 LBR x 1 KL] 200,000 200,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [50 ORG x 1 KL] 700,000 700,000
525113 Belanja Jasa 5,400,000
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 3 JAM] 5,400,000 5,400,000
525115 Belanja Perjalanan 200,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [2 ORG x
1 KL]
200,000 200,000
AF Pertemuan Penyusunan Administrasi PBM Berbasis Komputer 7,000,000 UNIT HPEU
525112 Belanja Barang 1,400,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DESPENANGGUNG
JAWAB
KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017 RENCANA PENARIKAN DANA
JUMLAH BIAYA
(5) - Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Cetak Sertifikat [50 LBR x 1 KL] 200,000 200,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [50 ORG x 1 KL] 700,000 700,000
525113 Belanja Jasa 5,400,000
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 3 JAM] 5,400,000 5,400,000
525115 Belanja Perjalanan 200,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [2 ORG x
1 KL]
200,000 200,000
AG Pertemuan PDDIKTI 15,628,000 UR SISFO
525112 Belanja Barang 4,200,000
> PERTEMUAN INPUT DATA PDDIKTI 4,200,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [15 OR x 20 KL] 4,200,000 2,100,000 2,100,000
525115 Belanja Perjalanan 11,428,000
> MENGHADIRI UNDANGAN/PERTEMUAN 11,428,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi
JAKARTA - JOGJAKARTA [1 ORG x 1 TR x 2 KL]
4,536,000 2,268,000 2,268,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1 ORG x 2 TR x 2 KL] 1,024,000 512,000 512,000
- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA [1 ORG x 3 HARI x 2 KL] 1,080,000 540,000 540,000
- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat
Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [1 O
4,788,000 2,394,000 2,394,000
057 Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 10,400,000
N PERTEMUAN SOSIALISASI E-LEARNING BAGI DOSEN 4,340,000 UNIT HPEU
525112 Belanja Barang 4,340,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Cetak Sertifikat [40 OR x 3 KA x 1 LBR] 480,000 480,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [40 OR x 3 KA x 2 HR] 3,360,000 3,360,000
O PERTEMUAN SOSIALISASI E-REPOSITORY 2,560,000 UNIT HPEU
525112 Belanja Barang 2,560,000
- Cetak Sertifikat [40 OR x 2 KA x 1 LBR] 320,000 320,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [40 OR x 2 KA x 2 HR] 2,240,000 2,240,000
P PERTEMUAN SOSIALISASI K3 LABORATORIUM 3,500,000 UNIT LABORATORIUM
525112 Belanja Barang 3,500,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Cetak Sertifikat [50 OR x 1 KA x 1 LBR] 200,000 200,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [50 OR x 2 KA x 2 HR] 2,800,000 2,800,000
55,748,000 162,045,200 1,686,655,333 575,265,000 34,426,000 63,726,500 297,126,833 694,447,800 144,195,000 49,266,000 43,228,333 33,750,000 3,839,880,000 JUMLAH
PUDIR II
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
63,952,479,000
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES MISI TUJUAN KEGIATAN
(1) (2) (5)
024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan (PPSDMK)
64,633,479,000
2077 Pendidikan SDM Kesehatan 681,000,000
2077.502 Tenaga Kesehatan Yang Belum D.III Yang Mendapatkan Program
Bantuan Biaya Pendidikan[Output Baru - Penambahan Anggaran]
681,000,000
2077.502.001 Tanpa sub.output 681,000,000
052 Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan 681,000,000
A Persiapan dan Pelaksanaan Asesmen RPL 21,925,000 3 3.7 3.7.1
B Persiapan PBM 159,961,000 3 3.7 3.7.1
C Pelaksanaan PBM 419,750,000 3 3.7 3.7.1
D Evaluasi PBM 21,104,000 3 3.7 3.7.1
E Koordinasi Penyelenggaraan Program 58,260,000 3 3.7 3.7.1
2079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
46,774,152,000
2079.603 Sarana Prasarana[Base Line] 200,000,000
051 Pengadaan Alat Laboratorium 200,000,000
A Laboratorium 200,000,000 3 3.4 3.4.2 ULP
2079.604 Gedung Layanan Pendidikan dan Pelatihan[Base Line] 9,288,683,000
051 Pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan 9,288,683,000
A Konstruksi Fisik 8,692,115,000 3 3.4 3.4.2 ULP
B Pengawas Konstruksi 243,935,000 3 3.4 3.4.2 ULP
2079.994 Layanan Perkantoran[Base Line] 37,285,469,000
001 Gaji dan Tunjangan 29,302,037,000
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 29,302,037,000 3 3.9 3.9.1
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 7,983,432,000
A Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1,484,791,000 3 3.1 3.1.3 UMUM & KEU
C Langganan Daya dan Jasa 2,630,196,000 3 3.1 3.1.3 UMUM & KEU
D Pemeliharaan Gedung dan Halaman/Taman 1,124,463,000 3 3.1 3.1.3 UMUM & KEU
E Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Operasional 752,496,000 3 3.1 3.1.3 UMUM & KEU
F Pengiriman Surat Dinas 22,500,000 3 3.1 3.1.3 UMUM & KEU
G Pemeliharaan Peralatan Kantor/Barang Inventaris 527,024,000 3 3.1 3.1.3 UMUM & KEU
H Pemeliharaan Jaringan 36,000,000 3 3.1 3.1.3 UMUM & KEU
I Honor Pramubhakti 1,229,162,000 3 3.1 3.1.3 UMUM & KEU
J Tenaga Kebersihan Gedung Baru Pihak Ke 3 176,800,000 3 3.1 3.1.3
Keterkaitan RENSTRA (kode,
BAB III, “F”) PENANGGUNG
JAWAB
JURUSAN
AGENDA KEGIATAN TAHUN 2018
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018
: (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
: (12) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
: (632263) POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA
KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PUDIR II
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES MISI TUJUAN KEGIATAN
Keterkaitan RENSTRA (kode,
BAB III, “F”) PENANGGUNG
JAWAB
AGENDA KEGIATAN TAHUN 2018
KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 17,178,327,000
5034.603 Dukungan Layanan Pendidikan[Base Line] 14,234,127,000
056 Pemberian Layanan Manajemen Pendidikan 13,564,367,000
X Dukungan Manajemen Pendidikan 577,520,000 3 ULP
AH SOSIALISASI KE MASYARAKAT KABUPATEN REMBANG 163,411,000 3 3.2 3.2.1 KEU & ADAK
AI SOSIALISASI KE MASYARAKAT KABUPATEN BANJARNEGARA 138,891,000 3 3.2 3.2.1 KEU & ADAK
AL Makan Asrama 1,980,000,000 3 3.4 3.4.2 ULP
AV KULIAH UMUM / SOSIALISASI 104,028,000 3 3.4 3.4.1 KEU
AW Upaya Pengelolaan Lingkungan UPL/UKL 24,680,000 3 3.10 3.10.3 KEU
AX KOORDINASI LINTAS SEKTOR 113,480,000 3 3.7 3.7.1 KEU
AZ TUNJANGAN KHUSUS/KEGIATAN 10,462,357,000 3 3.9 3.9.1 KEU
057 Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 669,760,000
A PENINGKATAN KEMAMPUAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT
66,760,000 3 3.7 3.7.4 KEU
Q PENINGKATAN PROFESIONAL PEGAWAI 603,000,000 3 3.9 3.9.1 UMUM DAN KEU
5034.604 Sarana dan Prasarana Pendidikan[Base Line] 2,382,371,000
051 Pengadaan Alat Laboratorium 2,382,371,000
5034.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line] 561,829,000
051 Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran 244,223,000
A PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN 2017 8,280,000 3 3.1 3.11.5 KEU
B PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN
ANALIS KESEHATAN
840,000 3 3.1 3.11.5 KEU
C PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN GIZI 1,400,000 3 3.1 3.11.5 KEU
D PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN
KEBIDANAN
1,400,000 3 3.1 3.11.5 KEU
E PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN
KEPERAWATAN
1,260,000 3 3.1 3.11.5 KEU
F PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN
KEPERAWATAN GIGI
840,000 3 3.1 3.11.5 KEU
G PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN
KESEHATAN LINGKUNGAN
1,260,000 3 3.1 3.11.5 KEU
I PERTEMUAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENOP POLTEKKES 28,837,000 3 3.1 3.11.5 KEU DAN UMUM
J MENGHADIRI UNDANGAN PERTEMUAN/SOSIALISASI 106,890,000 3 3.1 3.11.5 KEU DAN UMUM
K PERJALANAN DINAS JABATAN/KONSULTASI 93,216,000 3 3.1 3.11.5 KEU DAN UMUM
052 Penyusunan Laporan Kepegawaian, Umum, dan Pengadaan 140,208,000
A PENGELOLA PNBP 90,000,000 3 3.1 3.1.1 KEU, UMUM &
KEPEGAWAIAN
B MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT/PERTEMUAN 15,252,000 3 3.1 3.1.1 KEU, UMUM &
KEPEGAWAIAN
PUDIR II
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES MISI TUJUAN KEGIATAN
Keterkaitan RENSTRA (kode,
BAB III, “F”) PENANGGUNG
JAWAB
AGENDA KEGIATAN TAHUN 2018
KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
C PERJALANAN DINAS JABATAN/KONSULTASI 34,956,000 3 3.1 3.1.1 KEU, UMUM &
KEPEGAWAIAN
053 Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN 123,344,000
A MENGHADIRI PERTEMUAN DAN UNDANGAN 36,168,000 3 3.1 3.1.1 KEU
B PERJALANAN DINAS/KONSULTASI 37,176,000 3 3.1 3.1.1 KEU
C AUDIT EKSTERNAL 50,000,000 3 3.1 3.1.2 KEU
054 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja 39,996,000
A MENGHADIRI UNDANGAN PERTEMUAN 11,880,000 3 3.1 3.1.1 KEU & ADAK
B KONSULTASI 28,116,000 3 3.1 3.1.1 KEU & ADAK
055 Penyusunan Dokumen Kelembagaan (Organisasi) dan Tata Laksana 14,058,000
A PERJALANAN DINAS /KONSULTASI 14,058,000 3 3.8 3.8.1 KEU & ADAK
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA 24,000,000
63,952,479,000
024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan (PPSDMK)
64,633,479,000 2,868,467,539 3,451,635,431 14,457,920,098 3,397,031,459 3,438,670,432 3,372,711,432 5,433,743,432 4,572,896,432 6,537,083,753 3,366,762,432 3,279,588,232 4,778,555,216
2077 Pendidikan SDM Kesehatan 681,000,000 - - - - - - - - - - - -
2077.502 Tenaga Kesehatan Yang Belum D.III Yang Mendapatkan Program
Bantuan Biaya Pendidikan[Output Baru - Penambahan Anggaran]
681,000,000 - - - - - - - - - - - -
2077.502.001 Tanpa sub.output 681,000,000 - - - - - - - - - - - -
052 Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan 681,000,000 - - - - - - - - - - - -
A Persiapan dan Pelaksanaan Asesmen RPL 21,925,000 - - - - - - - - - - - -
521211 Belanja Bahan 3,900,000 - - - - - - - - - - - -
- ATK [1 PT x 2 SMT] 1,000,000 - - - - - - - - - - - -
- Bahan Komputer [1 PT x 2 SMSTR] 1,000,000 - - - - - - - - - - - -
- Penggandaan Asesmen RPL [1 PT x 2 SMSTR] 1,000,000 - - - - - - - - - - - -
- Konsumsi rapat persiapan asesmen RPL [15 ORG x 1 HARI x 2
SMTR]
450,000 - - - - - - - - - - - -
- Konsumsi pelaksanaan asesmen RPL [15 ORG x 1 HARI x 2
SMTR]
450,000 - - - - - - - - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 17,025,000 - - - - - - - - - - - -
- Honor Tutor/Asesor Asesmen RPL [227 MHS x 1 ORG] 17,025,000 - - - - - - - - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,000,000 - - - - - - - - - - - -
- Transport Asesor [5 ORG x 2 KL] 1,000,000 - - - - - - - - - - - -
B Persiapan PBM 159,961,000 - - - - - - - - - - - -
521211 Belanja Bahan 35,825,000 - - - - - - - - - - - -
- Cetak Modul [1 BUAH x 250 MHS x 5 MODUL] 33,125,000 - - - - - - - - - - - -
- Konsumsi rapat persiapan pembelajaran [15 ORG x 2 KL x 3
JURUS]
1,350,000 - - - - - - - - - - - -
- Konsumsi rapat persiapan pembelajaran praktek lapangan [15
ORG x 2 KL x 3 JURUS]
1,350,000 - - - - - - - - - - - -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 122,636,000 - - - - - - - - - - - -
- ATK [1 PT x 2 SMSTR] 30,000,000 - - - - - - - - - - - -
- Bahan Komputer [1 PT x 1 SMSTR x 1 SMSTR x 2 SMSTR] 30,000,000 - - - - - - - - - - - -
- Pembelian Bahan Praktek [1 PT x 2 SMTR] 62,636,000 - - - - - - - - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 1,500,000 - - - - - - - - - - - -
- Uang Transport Kabupaten [5 ORG x 1 TR x 3 LOKAS] 1,500,000 - - - - - - - - - - - -
C Pelaksanaan PBM 419,750,000 - - - - - - - - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 170,050,000 - - - - - - - - - - - -
- Honor Dosen Tidak Tetap [18 SKS x 14 HADIR x 3 JURUS] 75,600,000 - - - - - - - - - - - -
- Honor Pembimbing Praktek Lapangan [227 MHS x 1 LOKS x 1
ORG]
56,750,000 - - - - - - - - - - - -
- Honorarium Penyusunan/pembuatan bahan ujian (Diploma
I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)) [5 MK x 1 KL x 1 KL x 2 KL x 2
15,000,000 - - - - - - - - - - - -
- Honorarium Pemeriksaan Hasil Ujian (Diploma I/II/III/IV dan
Strata 1 (S1)) [227 MHS x 5 MK x 2 KL x 2 SMTR]
22,700,000 - - - - - - - - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 136,200,000 - - - - - - - - - - - -
- Jasa Lahan Praktikum [227 MHS x 1 LOKS x 5 MK] 113,500,000 - - - - - - - - - - - -
- Jasa Lahan Praktek Kerja Lapangan [227 MHS x 1 LOKS] 22,700,000 - - - - - - - - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 113,500,000 - - - - - - - - - - - -
- Transport Pembimbing Praktik [227 MHS x 1 ORG x 1 LOKS x 5
MK]
113,500,000 - - - - - - - - - - - -
D Evaluasi PBM 21,104,000 - - - - - - - - - - - -
521211 Belanja Bahan 300,000 - - - - - - - - - - - -
- Konsumsi rapat evaluasi pembelajaran dengan tutor [10 ORG x
1 KL x 2 SMTR]
300,000 - - - - - - - - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 18,804,000 - - - - - - - - - - - -
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [2 ORG x 1 TR x 2 SMTR]
9,072,000 - - - - - - - - - - - -
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 TR x 2
SMTR]
2,048,000 - - - - - - - - - - - -
AGUSTUS SEPTEMBERJANUARI FEBRUARI MARET OKTOBER NOVEMBER DESEMBERAPRIL MEI JUNI JULI
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018
: (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
: (12) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
: (632263) POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA
PERHITUNGAN TAHUN 2017KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
AGUSTUS SEPTEMBERJANUARI FEBRUARI MARET OKTOBER NOVEMBER DESEMBERAPRIL MEI JUNI JULIPERHITUNGAN TAHUN 2017KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2 ORG x 2 TR x 2
SMTR]
944,000 - - - - - - - - - - - -
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan
III (D.I. YOGYAKARTA) [2 ORG x 1 HARI x 2 SMTR]
3,380,000 - - - - - - - - - - - -
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I. Yogyakarta) [2
ORG x 2 HARI x 2 SMTR]
3,360,000 - - - - - - - - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,000,000 - - - - - - - - - - - -
- Uang transport lokal tutor rapat yudisium [1 ORG x 5 MK x 2
SMTR]
1,000,000 - - - - - - - - - - - -
- Uang transport rapat yudisium ke Kabupaten [1 ORG x 5 MK x 2
SMTR]
1,000,000 - - - - - - - - - - - -
E Koordinasi Penyelenggaraan Program 58,260,000 - - - - - - - - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 58,260,000 - - - - - - - - - - - -
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [5 ORG x 1 TR x 2 KL]
22,680,000 - - - - - - - - - - - -
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [5 ORG x 2 TR x 2
KL]
5,120,000 - - - - - - - - - - - -
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [5 ORG x 2 TR x 2
KL]
2,360,000 - - - - - - - - - - - -
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan
III (D.K.I. JAKARTA) [5 ORG x 2 HARI x 2 KL]
12,200,000 - - - - - - - - - - - -
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [5 ORG
x 3 HARI x 2 KL]
15,900,000 - - - - - - - - - - - -
2079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
46,774,152,000 2,331,395,039 2,442,643,239 13,448,927,906 2,170,544,267 2,371,598,239 2,182,475,239 2,303,030,239 2,255,805,239 5,528,091,560 2,321,150,239 2,155,700,039 2,159,969,639
2079.603 Sarana Prasarana[Base Line] 200,000,000 - 220,815,000 - - - - - - - - - -
051 Pengadaan Alat Laboratorium 200,000,000 - 220,815,000 - - - - - - - - - -
A Laboratorium 200,000,000 - 220,815,000 - - - - - - - - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200,000,000 - 220,815,000 - - - - - - - - - -
> LABORATORIUM PENYELENGGARAAN MAKANAN 146,309,000 - 146,309,000 - - - - - - - - - -
- Rak peniris [1 UNIT x 1 KL] 4,509,000 - 4,509,000 - - - - - - - - - -
- Exhause Hood [2 UNIT x 1 KL] 44,800,000 - 44,800,000 - - - - - - - - - -
- Kitchen Block [1 UNIT x 1 KL] 97,000,000 - 97,000,000 - - - - - - - - - -
> LABORATORIUM MANAJEMEN SISTEM PENYELENGGARAAN
MAKANAN INSTITUSI (MSPMI)
48,492,000 - 69,307,000 - - - - - - - - - -
- Kursi Makan [50 UNIT x 1 KL] 26,550,000 - 52,307,000 - - - - - - - - - -
- Meja Makan [9 UNIT x 1 KL] 21,942,000 - 17,000,000 - - - - - - - - - -
> LABORATORIUM ILMU BAHAN MAKANAN 5,199,000 - 5,199,000 - - - - - - - - - -
- Rak peniris [1 UNIT x 1 KL] 5,199,000 - 5,199,000 - - - - - - - - - -
2079.604 Gedung Layanan Pendidikan dan Pelatihan[Base Line] 9,288,683,000 - - 8,923,970,000 - - - - - - - - -
051 Pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan 9,288,683,000 - - 8,923,970,000 - - - - - - - - -
A Konstruksi Fisik 8,692,115,000 - - 8,680,035,000 - - - - - - - - -
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8,680,035,000 - - 8,680,035,000 - - - - - - - - -
- Biaya Konstruksi Fisik (4.662 M2) [1 PT x 1 KL] 8,680,035,000 - - 8,680,035,000 - - - - - - - - -
533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung
dan Bangunan
12,080,000 - - - - - - - - - - - -
- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi)
pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar [5 OR
8,900,000 - - - - - - - - - - - -
- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan
Barang/Jasa ( pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) [3 O
3,180,000 - - - - - - - - - - - -
B Pengawas Konstruksi 243,935,000 - - 243,935,000 - - - - - - - - -
533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung
dan Bangunan
5,810,000 - - 5,810,000 - - - - - - - - -
- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi)
pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta [5 ORG
4,250,000 - - 4,250,000 - - - - - - - - -
- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan
Barang/Jasa ( pagu di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta) [3 O
1,560,000 - - 1,560,000 - - - - - - - - -
533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 238,125,000 - - 238,125,000 - - - - - - - - -
- Biaya Pengawas Konstruksi [1 PT x 1 KL] 238,125,000 - - 238,125,000 - - - - - - - - -
AGUSTUS SEPTEMBERJANUARI FEBRUARI MARET OKTOBER NOVEMBER DESEMBERAPRIL MEI JUNI JULIPERHITUNGAN TAHUN 2017KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
D Biaya Pengelola Kegiatan 352,633,000 - - - - - - - - - - - -
533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung
dan Bangunan
352,633,000 - - - - - - - - - - - -
- Biaya Pengelola Kegiatan [1 PT x 1 TH] 352,633,000 - - - - - - - - - - - -
2079.994 Layanan Perkantoran[Base Line] 37,285,469,000 2,331,395,039 2,221,828,239 4,524,957,906 2,170,544,267 2,371,598,239 2,182,475,239 2,303,030,239 2,255,805,239 5,528,091,560 2,321,150,239 2,155,700,039 2,159,969,639
001 Gaji dan Tunjangan 29,302,037,000 1,602,132,389 1,602,132,389 3,797,472,389 1,602,132,389 1,602,132,389 1,602,132,389 1,602,132,389 1,602,132,389 4,697,803,290 1,602,132,389 1,602,132,389 1,581,297,389
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 29,302,037,000 1,602,132,389 1,602,132,389 3,797,472,389 1,602,132,389 1,602,132,389 1,602,132,389 1,602,132,389 1,602,132,389 4,697,803,290 1,602,132,389 1,602,132,389 1,581,297,389
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 16,513,310,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000
- Belanja Gaji Pokok PNS 14,154,340,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,179,485,000 - - - - - - - - - - - -
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 1,179,485,000 - - - - - - - - - - - -
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 257,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 219,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 19,000 - - - - - - - - - - - -
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 19,000 - - - - - - - - - - - -
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,146,581,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 982,791,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 81,895,000 - - - - - - - - - - - -
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 81,895,000 - - - - - - - - - - - -
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 295,320,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 -
- Belanja Tunj. Anak PNS 253,132,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 -
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 21,094,000 - - - - - - - - - - - -
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 21,094,000 - - - - - - - - - - - -
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 15,120,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000
- Belanja Tunj. Struktural PNS 12,960,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,080,000 - - - - - - - - - - - -
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) 1,080,000 - - - - - - - - - - - -
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,316,490,000 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756
- Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,128,420,000 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 94,035,000 - - - - - - - - - - - -
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) 94,035,000 - - - - - - - - - - - -
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 188,107,000 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750
- Belanja Tunj. PPh PNS 161,237,000 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 13,435,000 - - - - - - - - - - - -
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) 13,435,000 - - - - - - - - - - - -
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 815,821,000 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083
- Belanja Tunj. Beras PNS 815,821,000 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083
511129 Belanja Uang Makan PNS 2,920,448,000 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900
- Belanja Uang Makan PNS 2,920,448,000 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 517,090,000 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900
- Belanja Tunjangan Umum PNS 443,220,000 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 36,935,000 - - - - - - - - - - - -
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 36,935,000 - - - - - - - - - - - -
511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen 5,573,493,000 - - 2,195,340,000 - - - - - 3,095,670,901 - - -
- Belanja Tunjangan Profesi Dosen 5,573,493,000 - - 2,195,340,000 - - - - - 3,095,670,901 - - -
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 7,983,432,000 729,262,650 619,695,850 727,485,517 568,411,878 769,465,850 580,342,850 700,897,850 653,672,850 830,288,270 719,017,850 553,567,650 578,672,250
A Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1,484,791,000 98,230,000 166,028,000 98,230,000 98,230,000 164,023,000 98,230,000 98,230,000 173,230,000 98,230,000 173,230,000 98,230,000 98,230,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 404,250,000 33,687,500 33,687,500 33,687,500 33,687,500 33,687,500 33,687,500 33,687,500 33,687,500 33,687,500 33,687,500 33,687,500 33,687,500
- keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (DI
Yogyakarta) [330 OR x 1 KL]
285,450,000 23,787,500 23,787,500 23,787,500 23,787,500 23,787,500 23,787,500 23,787,500 23,787,500 23,787,500 23,787,500 23,787,500 23,787,500
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [20 KL x 12 BL x 33 OR] 118,800,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 252,480,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000
> HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN 194,280,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000
- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di
atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar) [1 ORG x 12 BULAN]
51,000,000 16,150,000 16,150,000 16,150,000 16,150,000 16,150,000 16,150,000 16,150,000 16,150,000 16,150,000 16,150,000 16,150,000 16,150,000
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas
Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar) [1 ORG x 12 BULAN]
49,560,000 - - - - - - - - - - - -
- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm
(pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar) [1 ORG
24,480,000 - - - - - - - - - - - -
- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp75
miliar s.d. Rp100 miliar) [1 ORG x 12 BULAN]
21,360,000 - - - - - - - - - - - -
- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp75 miliar s.d.
Rp100 miliar) [3 OR x 12 BULAN]
47,880,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000
AGUSTUS SEPTEMBERJANUARI FEBRUARI MARET OKTOBER NOVEMBER DESEMBERAPRIL MEI JUNI JULIPERHITUNGAN TAHUN 2017KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
> PEJABAT PENERIMA PENGADAAN 5,040,000 - - - - - - - - - - - -
- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan
Barang/Jasa [1 ORG x 12 BLN]
5,040,000 - - - - - - - - - - - -
> PEJABAT PENGADAAN 8,160,000 - - - - - - - - - - - -
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 ORG x 12 BLN] 8,160,000 - - - - - - - - - - - -
> ULP 45,000,000 - - - - - - - - - - - -
- Honorarium Sekretaris/Staf Pendukung ULP [5 ORG x 12 BLN] 45,000,000 - - - - - - - - - - - -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 499,741,000 18,012,500 85,810,500 18,012,500 18,012,500 83,805,500 18,012,500 18,012,500 93,012,500 18,012,500 93,012,500 18,012,500 18,012,500
- keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (DI
Yogyakarta) [330 OR x 1 KL]
216,150,000 18,012,500 18,012,500 18,012,500 18,012,500 18,012,500 18,012,500 18,012,500 18,012,500 18,012,500 18,012,500 18,012,500 18,012,500
- Bahan Komputer [1 PT x 1 TH] 182,798,000 - 42,798,000 - - 40,000,000 - - 50,000,000 - 50,000,000 - -
- ATK [1 PT x 1 THN] 100,793,000 - 25,000,000 - - 25,793,000 - - 25,000,000 - 25,000,000 - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 60,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
- Retribusi Sampah [5 LOKS x 12 BULAN] 60,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
524111 Belanja perjalanan biasa 268,320,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000
> PERJALANAN DINAS PIMPINAN 268,320,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [4 OR x 12 KL]
108,864,000 9,072,000 9,072,000 9,072,000 9,072,000 9,072,000 9,072,000 9,072,000 9,072,000 9,072,000 9,072,000 9,072,000 9,072,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [4 OR x
3 HR x 12 KL]
76,320,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [4 OR x 2 TR x 12
KL]
24,576,000 2,048,000 2,048,000 2,048,000 2,048,000 2,048,000 2,048,000 2,048,000 2,048,000 2,048,000 2,048,000 2,048,000 2,048,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan
III (D.K.I. JAKARTA) [4 OR x 2 HR x 12 KL]
58,560,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000
C Langganan Daya dan Jasa 2,630,196,000 241,183,000 217,183,000 241,183,000 241,183,000 217,183,000 241,183,000 217,183,000 241,183,000 241,183,000 217,183,000 217,183,000 241,183,000
522111 Belanja Langganan Listrik 1,476,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000
- Listrik [12 BL x 1 KL] 1,476,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000
522112 Belanja Langganan Telepon 42,000,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
- Telepon [12 BL x 1 KL] 42,000,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
522113 Belanja Langganan Air 30,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
- Air [12 BL x 1 KL] 30,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1,082,196,000 112,183,000 88,183,000 112,183,000 112,183,000 88,183,000 112,183,000 88,183,000 112,183,000 112,183,000 88,183,000 88,183,000 112,183,000
- langganan koran [12 BL x 1 TH] 2,196,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000
- Internet [1 UNT x 12 BLN] 1,056,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000
- Langganan Hosting Dan Domain [4 UNIT x 1 TH] 24,000,000 24,000,000 - 24,000,000 - - 24,000,000 - - 24,000,000
D Pemeliharaan Gedung dan Halaman/Taman 1,124,463,000 158,988,333 9,988,333 158,801,000 832,361 158,988,333 9,988,333 158,988,333 9,988,333 264,378,753 99,333,333 9,988,333 9,988,333
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1,004,603,000 149,000,000 - 149,000,000 - 149,000,000 - 149,000,000 - 254,390,420 89,345,000 - -
- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Yogyakarta
) [6653 M2 x 1 THN]
1,004,603,000 149,000,000 - 149,000,000 - 149,000,000 - 149,000,000 - 254,390,420 89,345,000 - -
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 119,860,000 9,988,333 9,988,333 9,801,000 832,361 9,988,333 9,988,333 9,988,333 9,988,333 9,988,333 9,988,333 9,988,333 9,988,333
- Pengadaan Barang untuk pemeliharaan gedung [1 PT x 1 THN] 119,860,000 9,988,333 9,988,333 9,801,000 832,361 9,988,333 9,988,333 9,988,333 9,988,333 9,988,333 9,988,333 9,988,333 9,988,333
E Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Operasional 752,496,000 64,904,150 60,539,350 63,314,350 62,209,350 63,314,350 64,984,350 60,539,350 63,314,350 60,539,350 63,314,350 62,209,150 63,313,750
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 26,987,000 4,445,000 80,200 2,855,200 1,750,200 2,855,200 4,525,200 80,200 2,855,200 80,200 2,855,200 1,750,200 2,855,200
- Pajak Kendaraan Roda 2 [11 UNIT x 1 THN] 882,000 - 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200
- Pajak Kendaraan Roda 4 [21 UNIT x 1 THN] 19,425,000 2,775,000 - 2,775,000 - 2,775,000 2,775,000 - 2,775,000 - 2,775,000 - 2,775,000
- Pajak Kendaraan Roda 6 [8 UNIT x 1 THN] 6,680,000 1,670,000 - - 1,670,000 - 1,670,000 - - - - 1,670,000 -
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 725,509,000 60,459,150 60,459,150 60,459,150 60,459,150 60,459,150 60,459,150 60,459,150 60,459,150 60,459,150 60,459,150 60,458,950 60,458,550
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (D.I.
Yogyakarta) [11 UNIT x 1 TH]
43,010,000 3,584,200 3,584,200 3,584,200 3,584,200 3,584,200 3,584,200 3,584,200 3,584,200 3,584,200 3,584,200 3,584,000 3,584,000
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (D.I.
Yogyakarta) [21 UNIT x 1 TH]
521,619,000 43,468,250 43,468,250 43,468,250 43,468,250 43,468,250 43,468,250 43,468,250 43,468,250 43,468,250 43,468,250 43,468,250 43,468,250
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 6 [8 UNIT
x 1 TH]
160,880,000 13,406,700 13,406,700 13,406,700 13,406,700 13,406,700 13,406,700 13,406,700 13,406,700 13,406,700 13,406,700 13,406,700 13,406,300
F Pengiriman Surat Dinas 22,500,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 22,500,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000
- Pengiriman Dokumen [1500 KL x 1 TH] 22,500,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000
G Pemeliharaan Peralatan Kantor/Barang Inventaris 527,024,000 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 527,024,000 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667
- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook [70 UNIT x 1 TH] 51,100,000 4,258,333 4,258,333 4,258,333 4,258,333 4,258,333 4,258,333 4,258,333 4,258,333 4,258,333 4,258,333 4,258,333 4,258,333
- Pemeliharaan Printer [70 UNIT x 1 TH] 48,300,000 4,025,000 4,025,000 4,025,000 4,025,000 4,025,000 4,025,000 4,025,000 4,025,000 4,025,000 4,025,000 4,025,000 4,025,000
- Pemeliharaan AC Split [70 UNIT x 1 TH] 42,700,000 3,558,333 3,558,333 3,558,333 3,558,333 3,558,333 3,558,333 3,558,333 3,558,333 3,558,333 3,558,333 3,558,333 3,558,333
- Pemeliharaan Inventaris Kantor [330 PEG x 1 TH] 26,400,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000
AGUSTUS SEPTEMBERJANUARI FEBRUARI MARET OKTOBER NOVEMBER DESEMBERAPRIL MEI JUNI JULIPERHITUNGAN TAHUN 2017KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
- Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Foto Copy [2 UNIT x 1
TH]
24,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
- Biaya Pemeliharaan LCD Proyektor [16 UNIT x 1 TH] 48,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
- Biaya Pemeliharaan Alat laboratorium [1 PT x 1 THN] 247,644,000 20,637,000 20,637,000 20,637,000 20,637,000 20,637,000 20,637,000 20,637,000 20,637,000 20,637,000 20,637,000 20,637,000 20,637,000
- Pemeliharaan Genset 150 KVA [1 UNIT x 1 THN] 13,260,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000
- Pemeliharaan Genset 450 KVA [1 UNIT x 1 THN] 25,620,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000
H Pemeliharaan Jaringan 36,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 36,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
- Pemeliharaan Jaringan Listrik/Telepon/Internet [1 PT x 12 BLN] 36,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
I Honor Pramubhakti 1,229,162,000 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1,229,162,000 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167
- Honorarium Satpam dan Pengemudi D.I. YOGYAKARTA [10 ORG
x 13 BLN]
243,100,000 20,258,333 20,258,333 20,258,333 20,258,333 20,258,333 20,258,333 20,258,333 20,258,333 20,258,333 20,258,333 20,258,333 20,258,333
- Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti D.I.
YOGYAKARTA [43 ORG x 13 BLN]
950,300,000 79,191,667 79,191,667 79,191,667 79,191,667 79,191,667 79,191,667 79,191,667 79,191,667 79,191,667 79,191,667 79,191,667 79,191,667
- Asuransi 35,762,000 2,980,167 2,980,167 2,980,167 2,980,167 2,980,167 2,980,167 2,980,167 2,980,167 2,980,167 2,980,167 2,980,167 2,980,167
J Tenaga Kebersihan Gedung Baru Pihak Ke 3 176,800,000 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 176,800,000 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333
- Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti D.I.
YOGYAKARTA [8 ORG x 13 BULAN]
176,800,000 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333
5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 17,178,327,000 537,072,500 1,008,992,192 1,008,992,192 1,226,487,192 1,067,072,192 1,190,236,192 3,130,713,192 2,317,091,192 1,008,992,192 1,045,612,192 1,123,888,192 2,618,585,577
5034.603 Dukungan Layanan Pendidikan[Base Line] 14,234,127,000 468,780,000 984,816,692 984,816,692 1,147,227,692 984,816,692 1,088,844,692 2,014,787,692 984,816,692 984,816,692 984,816,692 1,009,496,692 2,594,410,077
056 Pemberian Layanan Manajemen Pendidikan 13,564,367,000 463,216,667 979,253,359 979,253,359 1,141,664,359 979,253,359 1,083,281,359 1,406,224,359 979,253,359 979,253,359 979,253,359 1,003,933,359 2,588,846,744
X Dukungan Manajemen Pendidikan 577,520,000 288,760,000 - - - - - 288,760,000 - - - - -
521211 Belanja Bahan 405,000,000 202,500,000 - - - - - 202,500,000 - - - - -
- Cetak Buku Panduan Praktikum [45 BUAH x 30 MK x 6 JURUS] 405,000,000 202,500,000 - - - - - 202,500,000 - - - - -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 172,520,000 86,260,000 - - - - - 86,260,000 - - - - -
- ATK Proses Belajar Mengajar [1 PT x 2 SMTR] 172,520,000 86,260,000 - - - - - 86,260,000 - - - - -
AH SOSIALISASI KE MASYARAKAT KABUPATEN REMBANG 163,411,000 - - - 162,411,000 - - - - - - - -
521211 Belanja Bahan 44,300,000 - - - 44,300,000 - - - - - - - -
- Penggandaan [1 PT x 1 KEG] 1,000,000 - - - 1,000,000 - - - - - - - -
- ATK/Komputer Suplies [1 PT x 1 KEG] 900,000 - - - 900,000 - - - - - - - -
- Spanduk [2 PT x 1 KEG] 1,000,000 - - - 1,000,000 - - - - - - - -
- Kit Peserta [300 BUAH x 1 KEG] 30,000,000 - - - 30,000,000 - - - - - - - -
- Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH [300 ORG x 1 KEG] 11,400,000 - - - 11,400,000 - - - - - - - -
522141 Belanja Sewa 11,800,000 - - - 11,800,000 - - - - - - - -
- Sewa Gedung [1 PT x 1 KEG] 2,500,000 - - - 2,500,000 - - - - - - - -
- Sewa LCD dan Soundsystem [1 PT x 1 KEG] 2,300,000 - - - 2,300,000 - - - - - - - -
- Sewa Kendaraan Roda 4 (Jawa Tengah) [2 UNIT x 4 HARI x 1
KEG]
7,000,000 - - - 7,000,000 - - - - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 7,800,000 - - - 6,800,000 - - - - - - - -
> NARASUMBER LINTAS SEKTOR 5,100,000 - - - 5,100,000 - - - - - - - -
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional
Kegiatan di Dalam Negeri [1 ORG x 3 JAM x 1 KEG]
5,100,000 - - - 5,100,000 - - - - - - - -
> NARASUMBER PUSAT 2,000,000 - - - 1,000,000 - - - - - - - -
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [1 ORG
x 2 JAM x 1 KEG]
2,000,000 - - - 1,000,000 - - - - - - - -
> MODERATOR 700,000 - - - 700,000 - - - - - - - -
- Honorarium Moderator [1 ORG x 1 KL x 1 KEG] 700,000 - - - 700,000 - - - - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 58,931,000 - - - 58,931,000 - - - - - - - -
> NARASUMBER LINTAS SEKTOR 20,047,000 - - - 20,047,000 - - - - - - - -
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
Bisnis JAKARTA - SEMARANG [1 OR x 1 TR x 1 KEG]
3,861,000 - - - 3,861,000 - - - - - - - -
- Satuan biaya transportasi darat dari Semarang ke Rembang [1
ORG x 2 KL x 1 KEG]
500,000 - - - 500,000 - - - - - - - -
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [1 ORG
x 4 HARI x 1 KEG]
1,480,000 - - - 1,480,000 - - - - - - - -
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pejabat
Eselon I (JAWA TENGAH) [1 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
12,726,000 - - - 12,726,000 - - - - - - - -
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [1 ORG
x 4 HARI x 1 KEG]
1,480,000 - - - 1,480,000 - - - - - - - -
> TA LINTAS SEKTOR 5,620,000 - - - 5,620,000 - - - - - - - -
AGUSTUS SEPTEMBERJANUARI FEBRUARI MARET OKTOBER NOVEMBER DESEMBERAPRIL MEI JUNI JULIPERHITUNGAN TAHUN 2017KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
Ekonomi JAKARTA - SEMARANG [1 ORG x 1 TR x 1 KEG]
2,182,000 - - - 2,182,000 - - - - - - - -
- Satuan biaya transportasi darat dari Semarang ke Rembang [1
ORG x 2 KL x 1 KEG]
500,000 - - - 500,000 - - - - - - - -
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [1 ORG
x 4 HARI x 1 KEG]
1,480,000 - - - 1,480,000 - - - - - - - -
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan
III (JAWA TENGAH) [1 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
1,458,000 - - - 1,458,000 - - - - - - - -
> NARASUMBER DAN PANITIA PUSAT 28,100,000 - - - 28,100,000 - - - - - - - -
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
Ekonomi JAKARTA - SEMARANG [5 ORG x 1 TR x 1 KEG]
10,910,000 - - - 10,910,000 - - - - - - - -
- Satuan biaya transportasi darat dari Semarang ke Rembang [5
ORG x 2 KL x 1 KEG]
2,500,000 - - - 2,500,000 - - - - - - - -
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [5 ORG
x 4 HARI x 1 KEG]
7,400,000 - - - 7,400,000 - - - - - - - -
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan
III (JAWA TENGAH) [5 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
7,290,000 - - - 7,290,000 - - - - - - - -
> PESERTA PROVINSI DAN MODERATOR 5,164,000 - - - 5,164,000 - - - - - - - -
- Satuan biaya transportasi darat dari Semarang ke Rembang [2
ORG x 2 KL x 1 KEG]
1,000,000 - - - 1,000,000 - - - - - - - -
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [2 ORG
x 3 HARI x 1 KEG]
2,220,000 - - - 2,220,000 - - - - - - - -
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan
III (JAWA TENGAH) [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]
1,944,000 - - - 1,944,000 - - - - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40,580,000 - - - 40,580,000 - - - - - - - -
> TRANSPORT PESERTA KABUPATEN/MASYARAKAT 40,000,000 - - - 40,000,000 - - - - - - - -
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang
(PP) [400 ORG x 1 TR x 1 KEG]
40,000,000 - - - 40,000,000 - - - - - - - -
> PANITIA KABUPATEN 580,000 - - - 580,000 - - - - - - - -
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang
(PP) [2 ORG x 1 TR x 1 KEG]
200,000 - - - 200,000 - - - - - - - -
- Uang Harian Fullday/Halfday Di Dalam Kota JAWA TENGAH [2
ORG x 2 HARI x 1 KEG]
380,000 - - - 380,000 - - - - - - - -
AI SOSIALISASI KE MASYARAKAT KABUPATEN BANJARNEGARA 138,891,000 - - - - - - 138,211,000 - - - - -
521211 Belanja Bahan 11,400,000 - - - - - - 11,400,000 - - - - -
- Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH [300 ORG x 1 KEG] 11,400,000 - - - - - - 11,400,000 - - - - -
522141 Belanja Sewa 7,000,000 - - - - - - 7,000,000 - - - - -
- Sewa Kendaraan Roda 4 (Jawa Tengah) [2 UNIT x 4 HARI x 1
KEG]
7,000,000 - - - - - - 7,000,000 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 700,000 - - - - - - 700,000 - - - - -
- Honorarium Moderator [1 ORG x 1 KL x 1 KEG] 700,000 - - - - - - 700,000 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 59,111,000 - - - - - - 59,111,000 - - - - -
> NARASUMBER LINTAS SEKTOR 20,067,000 - - - - - - 20,067,000 - - - - -
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
Bisnis JAKARTA - SEMARANG [1 OR x 1 TR x 1 KEG]
3,861,000 - - - - - - 3,861,000 - - - - -
- Satuan biaya transportasi darat dari Semarang ke Banjarnegara
[1 ORG x 2 KL x 1 KEG]
520,000 - - - - - - 520,000 - - - - -
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [1 ORG
x 4 HARI x 1 KEG]
1,480,000 - - - - - - 1,480,000 - - - - -
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pejabat
Eselon I (JAWA TENGAH) [1 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
12,726,000 - - - - - - 12,726,000 - - - - -
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [1 ORG
x 4 HARI x 1 KEG]
1,480,000 - - - - - - 1,480,000 - - - - -
> TA LINTAS SEKTOR 5,640,000 - - - - - - 5,640,000 - - - - -
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
Ekonomi JAKARTA - SEMARANG [1 ORG x 1 TR x 1 KEG]
2,182,000 - - - - - - 2,182,000 - - - - -
- Satuan biaya transportasi darat dari Semarang ke Banjarnegara
[1 ORG x 2 KL x 1 KEG]
520,000 - - - - - - 520,000 - - - - -
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [1 ORG
x 4 HARI x 1 KEG]
1,480,000 - - - - - - 1,480,000 - - - - -
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan
III (JAWA TENGAH) [1 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
1,458,000 - - - - - - 1,458,000 - - - - -
> NARASUMBER DAN PANITIA PUSAT 28,200,000 - - - - - - 28,200,000 - - - - -
AGUSTUS SEPTEMBERJANUARI FEBRUARI MARET OKTOBER NOVEMBER DESEMBERAPRIL MEI JUNI JULIPERHITUNGAN TAHUN 2017KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
Ekonomi JAKARTA - SEMARANG [5 ORG x 1 TR x 1 KEG]
10,910,000 - - - - - - 10,910,000 - - - - -
- Satuan biaya transportasi darat dari Semarang ke Banjarnegara
[5 ORG x 2 KL x 1 KEG]
2,600,000 - - - - - - 2,600,000 - - - - -
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [5 ORG
x 4 HARI x 1 KEG]
7,400,000 - - - - - - 7,400,000 - - - - -
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan
III (JAWA TENGAH) [5 ORG x 3 HARI x 1 KEG]
7,290,000 - - - - - - 7,290,000 - - - - -
> PESERTA PROVINSI DAN MODERATOR 5,204,000 - - - - - - 5,204,000 - - - - -
- Satuan biaya transportasi darat dari Semarang ke Banjarnegara
[2 ORG x 2 KL x 1 KEG]
1,040,000 - - - - - - 1,040,000 - - - - -
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [2 ORG
x 3 HARI x 1 KEG]
2,220,000 - - - - - - 2,220,000 - - - - -
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan
III (JAWA TENGAH) [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]
1,944,000 - - - - - - 1,944,000 - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60,680,000 - - - - - - 60,000,000 - - - - -
> TRANSPORT PESERTA KABUPATEN/MASYARAKAT 60,000,000 - - - - - - 60,000,000 - - - - -
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang
(PP) [400 ORG x 1 TR x 1 KEG]
60,000,000 - - - - - - 60,000,000 - - - - -
> PANITIA KABUPATEN 680,000 - - - - - - 680,000 - - - - -
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang
(PP) [2 ORG x 1 TR x 1 KEG]
300,000 - - - - - - 300,000 - - - - -
- Uang Harian Fullday/Halfday Di Dalam Kota JAWA TENGAH [2
ORG x 2 HARI x 1 KEG]
380,000 - - - - - - 380,000 - - - - -
AL Makan Asrama 1,980,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000
525112 Belanja Barang 1,980,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000
- Pengadaan Bama di Lingkup Sekolah Kedinasan
Mahasiswa/Siswa Sipil D.I. YOGYAKARTA [1100 MHS x 20 HARI x 3 KL x
3 BL
1,980,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000
AV KULIAH UMUM / SOSIALISASI 104,028,000 - - - - - 104,028,000 - - - - - -
525112 Belanja Barang 31,500,000 - - - - - 31,500,000 - - - - - -
- Penggandaan [1 PT x 1 THN] 2,100,000 - - - - - 2,100,000 - - - - - -
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [350 ORG x 6 KL] 29,400,000 - - - - - 29,400,000 - - - - - -
525113 Belanja Jasa 24,000,000 - - - - - 24,000,000 - - - - - -
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [2 ORG
x 2 JAM x 6 KL]
24,000,000 - - - - - 24,000,000 - - - - - -
525115 Belanja Perjalanan 48,528,000 - - - - - 48,528,000 - - - - - -
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [2 ORG x 6 KL]
27,216,000 - - - - - 27,216,000 - - - - - -
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 TR x 6
KL]
5,112,000 - - - - - 5,112,000 - - - - - -
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II (D.I.
YOGYAKARTA) [2 ORG x 1 HARI x 6 KL]
16,200,000 - - - - - 16,200,000 - - - - - -
AW Upaya Pengelolaan Lingkungan UPL/UKL 24,680,000 - - - - - - - - - - 24,680,000 -
525112 Belanja Barang 6,380,000 - - - - - - - - - - 6,380,000 -
- ATK [1 PT x 1 TH] 3,500,000 - - - - - - - - - - 3,500,000 -
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 1,200,000 - - - - - - - - - - 1,200,000 -
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 OR x 4 KL] 1,680,000 - - - - - - - - - - 1,680,000 -
525113 Belanja Jasa 14,800,000 - - - - - - - - - - 14,800,000 -
- Biaya Pemeriksaan Kualitas Udara [3 TTK x 2 KL] 6,000,000 - - - - - - - - - - 6,000,000 -
- Pemeriksaan Kualitas Air Limbah [2 KL x 1 TH] 1,400,000 - - - - - - - - - - 1,400,000 -
- Pemeriksaan Air Sumur [4 TTK x 2 KL] 5,600,000 - - - - - - - - - - 5,600,000 -
- Honorarium Narasumber [3 OR x 4 KL] 1,800,000 - - - - - - - - - - 1,800,000 -
525115 Belanja Perjalanan 3,500,000 - - - - - - - - - - 3,500,000 -
- Transport Visitasi [15 OR x 1 KL] 1,500,000 - - - - - - - - - - 1,500,000 -
- Transport Narasumber [3 OR x 4 KL] 1,200,000 - - - - - - - - - - 1,200,000 -
- Transport Petugas Pengukur Kebisingan [2 ORG x 2 KL] 400,000 - - - - - - - - - - 400,000 -
- Transport Pengambil Sampel [2 ORG x 2 KL] 400,000 - - - - - - - - - - 400,000 -
AX KOORDINASI LINTAS SEKTOR 113,480,000 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667
525115 Belanja Perjalanan 113,480,000 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667
> MENGHADIRI UNDANGAN/KONSULTASI 113,480,000 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [5 OR x 5 KL]
55,180,000 4,598,333 4,598,333 4,598,333 4,598,333 4,598,333 4,598,333 4,598,333 4,598,333 4,598,333 4,598,333 4,598,333 4,598,333
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [5 OR x
2 HR x 5 KL]
26,500,000 2,208,333 2,208,333 2,208,333 2,208,333 2,208,333 2,208,333 2,208,333 2,208,333 2,208,333 2,208,333 2,208,333 2,208,333
AGUSTUS SEPTEMBERJANUARI FEBRUARI MARET OKTOBER NOVEMBER DESEMBERAPRIL MEI JUNI JULIPERHITUNGAN TAHUN 2017KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [5 OR x 2 TR x 5 KL] 10,650,000 887,500 887,500 887,500 887,500 887,500 887,500 887,500 887,500 887,500 887,500 887,500 887,500
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [5 ORG x 2 TR x 5
KL]
5,900,000 491,667 491,667 491,667 491,667 491,667 491,667 491,667 491,667 491,667 491,667 491,667 491,667
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan
III (D.K.I. JAKARTA) [5 OR x 1 HR x 5 KL]
15,250,000 1,270,833 1,270,833 1,270,833 1,270,833 1,270,833 1,270,833 1,270,833 1,270,833 1,270,833 1,270,833 1,270,833 1,270,833
AZ TUNJANGAN KHUSUS/KEGIATAN 10,462,357,000 - 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 2,414,390,077
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 10,462,357,000 - 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 2,414,390,077
> TUNJANGAN KHUSUS/KEGIATAN 10,462,357,000 - 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 2,414,390,077
- Pembayaran Tunjangan Khusu/Kegiatan Pegawai 10,462,357,000 - 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 2,414,390,077
057 Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 669,760,000 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 608,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333
A PENINGKATAN KEMAMPUAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT
66,760,000 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333
525115 Belanja Perjalanan 36,760,000 3,063,333 3,063,333 3,063,333 3,063,333 3,063,333 3,063,333 3,063,333 3,063,333 3,063,333 3,063,333 3,063,333 3,063,333
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [10 OR x 1 KL]
22,680,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [10 OR x 2 TR x 1
KL]
5,120,000 426,667 426,667 426,667 426,667 426,667 426,667 426,667 426,667 426,667 426,667 426,667 426,667
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [10 ORG x 2 TR x 1
KL]
2,360,000 196,667 196,667 196,667 196,667 196,667 196,667 196,667 196,667 196,667 196,667 196,667 196,667
- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA [10 OR x 2
HR x 1 KL]
3,600,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [10 OR x 1 KA] 1,000,000 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333
- Uang Harian Fullday/Halfday Di Dalam Kota D.I. YOGYAKARTA
[20 ORG x 1 HARI]
2,000,000 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 30,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
- Biaya penyelenggaraan [20 OR x 1 KL] 30,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Q PENINGKATAN PROFESIONAL PEGAWAI 603,000,000 - - - - - - 603,000,000 - - - - -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 603,000,000 - - - - - - 603,000,000 - - - - -
- Peningkatan Kemampuan SDM [402 ORG x 1 KL] 603,000,000 - - - - - - 603,000,000 - - - - -
5034.604 Sarana dan Prasarana Pendidikan[Base Line] 2,382,371,000 - - - - - - 1,091,750,000 1,290,621,000 - - - -
051 Pengadaan Alat Laboratorium 2,382,371,000 - - - - - - 1,091,750,000 1,290,621,000 - - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2,382,371,000 - - - - - - 1,091,750,000 1,290,621,000 - - - -
> LABORATORIUM ILMU BAHAN PANGAN 1,091,750,000 - - - - - - 1,091,750,000 - - - - -
- Rak Peniris [2 UNIT x 1 KL] 10,450,000 - - - - - - 10,450,000 - - - - -
- Kitchen Block [11 UNIT x 1 KL] 825,000,000 - - - - - - 825,000,000 - - - - -
- Exhause Hood [11 UNIT x 1 KL] 256,300,000 - - - - - - 256,300,000 - - - - -
> LABORATORIUM PENYELENGGARAAN MAKANAN 1,290,621,000 - - - - - - - 1,290,621,000 - - - -
- Gas table 2 burners [1 UNIT x 1 KL] 25,158,000 - - - - - - - 25,158,000 - - - -
- Steamer Block [1 UNIT x 1 KL] 27,297,000 - - - - - - - 27,297,000 - - - -
- Gas Fry Top [1 UNIT x 1 KL] 31,477,000 - - - - - - - 31,477,000 - - - -
- Exhause Hood [9 UNIT x 1 KL] 201,600,000 - - - - - - - 201,600,000 - - - -
- Gas Stock Pot [2 UNIT x 1 KL] 17,044,000 - - - - - - - 17,044,000 - - - -
- Sauce table [3 UNIT x 1 KL] 9,027,000 - - - - - - - 9,027,000 - - - -
- Rak peniris [2 UNIT x 1 KL] 9,018,000 - - - - - - - 9,018,000 - - - -
- Kitchen Block [10 UNIT x 1 KL] 970,000,000 - - - - - - - 970,000,000 - - - -
5034.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line] 561,829,000 68,292,500 24,175,500 24,175,500 79,259,500 82,255,500 101,391,500 24,175,500 41,653,500 24,175,500 60,795,500 114,391,500 24,175,500
051 Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran 244,223,000 60,792,500 16,675,500 16,675,500 16,675,500 16,675,500 16,675,500 16,675,500 16,675,500 16,675,500 16,675,500 16,675,500 16,675,500
A PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN 2017 8,280,000 8,280,000 - - - - - - - - - - -
525112 Belanja Barang 8,280,000 8,280,000 - - - - - - - - - - -
- ATK [1 PT x 1 KL] 5,300,000 5,300,000 - - - - - - - - - - -
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000 - - - - - - - - - - -
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [70 ORG x 1 KL] 980,000 980,000 - - - - - - - - - - -
B PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN
ANALIS KESEHATAN
840,000 840,000 - - - - - - - - - - -
525112 Belanja Barang 840,000 840,000 - - - - - - - - - - -
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 OR x 2 KL] 840,000 840,000 - - - - - - - - - - -
C PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN
GIZI
1,400,000 1,400,000 - - - - - - - - - - -
525112 Belanja Barang 1,400,000 1,400,000 - - - - - - - - - - -
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [50 ORG x 2 KL] 1,400,000 1,400,000 - - - - - - - - - - -
D PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN
KEBIDANAN
1,400,000 1,400,000 - - - - - - - - - - -
525112 Belanja Barang 1,400,000 1,400,000 - - - - - - - - - - -
AGUSTUS SEPTEMBERJANUARI FEBRUARI MARET OKTOBER NOVEMBER DESEMBERAPRIL MEI JUNI JULIPERHITUNGAN TAHUN 2017KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [50 ORG x 2 KL] 1,400,000 1,400,000 - - - - - - - - - - -
E PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN
KEPERAWATAN
1,260,000 1,260,000 - - - - - - - - - - -
525112 Belanja Barang 1,260,000 1,260,000 - - - - - - - - - - -
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 ORG x 3 KALI] 1,260,000 1,260,000 - - - - - - - - - - -
F PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN
KEPERAWATAN GIGI
840,000 840,000 - - - - - - - - - - -
525112 Belanja Barang 840,000 840,000 - - - - - - - - - - -
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 OR x 2 KL] 840,000 840,000 - - - - - - - - - - -
G PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN
KESEHATAN LINGKUNGAN
1,260,000 1,260,000 - - - - - - - - - - -
525112 Belanja Barang 1,260,000 1,260,000 - - - - - - - - - - -
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 ORG x 3 KL] 1,260,000 1,260,000 - - - - - - - - - - -
I PERTEMUAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENOP POLTEKKES 28,837,000 28,837,000 - - - - - - - - - - -
525112 Belanja Barang 8,650,000 8,650,000 - - - - - - - - - - -
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000 - - - - - - - - - - -
- Penggandaan [1 PT x 1 KEG] 500,000 500,000 - - - - - - - - - - -
- Kit [90 BUAH x 1 KEG] 7,650,000 7,650,000 - - - - - - - - - - -
525115 Belanja Perjalanan 12,087,000 12,087,000 - - - - - - - - - - -
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [3 OR x 1 KA]
6,804,000 6,804,000 - - - - - - - - - - -
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 OR x 2 KA] 1,536,000 1,536,000 - - - - - - - - - - -
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [3 OR x 2 KA] 708,000 708,000 - - - - - - - - - - -
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan
IV (D.I. YOGYAKARTA) [3 OR x 1 HR]
3,039,000 3,039,000 - - - - - - - - - - -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 8,100,000 8,100,000 - - - - - - - - - - -
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [3 OR x
3 JAM]
8,100,000 8,100,000 - - - - - - - - - - -
J MENGHADIRI UNDANGAN PERTEMUAN/SOSIALISASI 106,890,000 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500
525115 Belanja Perjalanan 106,890,000 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [4 ORG x 6 KL]
54,432,000 4,536,000 4,536,000 4,536,000 4,536,000 4,536,000 4,536,000 4,536,000 4,536,000 4,536,000 4,536,000 4,536,000 4,536,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [4 ORG x 2 TR x 6
KL]
12,288,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [4 ORG x 2 TR x 6
KL]
5,664,000 472,000 472,000 472,000 472,000 472,000 472,000 472,000 472,000 472,000 472,000 472,000 472,000
- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA [4 ORG x 3
HARI x 6 KL]
12,960,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000
- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor
- Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [3 O
21,546,000 1,795,500 1,795,500 1,795,500 1,795,500 1,795,500 1,795,500 1,795,500 1,795,500 1,795,500 1,795,500 1,795,500 1,795,500
K PERJALANAN DINAS JABATAN/KONSULTASI 93,216,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000
525115 Belanja Perjalanan 93,216,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [4 ORG x 4 KL]
36,288,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [4 ORG x 2 TR x 4
KL]
8,192,000 682,667 682,667 682,667 682,667 682,667 682,667 682,667 682,667 682,667 682,667 682,667 682,667
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [4 ORG x 2 TR x 4
KL]
3,776,000 314,667 314,667 314,667 314,667 314,667 314,667 314,667 314,667 314,667 314,667 314,667 314,667
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [4 ORG
x 3 HARI x 4 KL]
25,440,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan
III (D.K.I. JAKARTA) [4 ORG x 2 HARI x 4 KL]
19,520,000 1,626,667 1,626,667 1,626,667 1,626,667 1,626,667 1,626,667 1,626,667 1,626,667 1,626,667 1,626,667 1,626,667 1,626,667
052 Penyusunan Laporan Kepegawaian, Umum, dan Pengadaan 140,208,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 12,584,000 7,500,000 12,584,000 7,500,000 24,978,000 7,500,000 30,062,000 7,500,000 7,500,000
A PENGELOLA PNBP 90,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 90,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
> PENGELOLA PNBP 90,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
- Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Pnbp (pagu
dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 OR x 12 B
18,480,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000
- Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas
Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BULAN]
15,120,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000
- Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp10
miliar s.d. Rp25 miliar) [5 ORG x 12 BULAN]
56,400,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000
B MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT/PERTEMUAN 15,252,000 - - - 5,084,000 - 5,084,000 - - - 5,084,000 - -
AGUSTUS SEPTEMBERJANUARI FEBRUARI MARET OKTOBER NOVEMBER DESEMBERAPRIL MEI JUNI JULIPERHITUNGAN TAHUN 2017KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
525115 Belanja Perjalanan 15,252,000 - - - 5,084,000 - 5,084,000 - - - 5,084,000 - -
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [3 ORG x 1 KL]
6,804,000 - - - 2,268,000 - 2,268,000 - - - 2,268,000 - -
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 ORG x 2 TR x 1
KL]
1,536,000 - - - 512,000 - 512,000 - - - 512,000 - -
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [3 ORG x 2 TR x 1
KL]
708,000 - - - 236,000 - 236,000 - - - 236,000 - -
- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA [3 ORG x 3
HARI x 1 KL]
1,620,000 - - - 540,000 - 540,000 - - - 540,000 - -
- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor
- Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [3 O
4,584,000 - - - 1,528,000 - 1,528,000 - - - 1,528,000 - -
C PERJALANAN DINAS JABATAN/KONSULTASI 34,956,000 - - - - - - - 17,478,000 - 17,478,000 - -
525115 Belanja Perjalanan 34,956,000 - - - - - - - 17,478,000 - 17,478,000 - -
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [3 ORG x 2 KL]
13,608,000 - - - - - - - 6,804,000 - 6,804,000 - -
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 ORG x 2 TR x 2
KL]
3,072,000 - - - - - - - 1,536,000 - 1,536,000 - -
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [3 ORG x 2 TR x 2
KL]
1,416,000 - - - - - - - 708,000 - 708,000 - -
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [3 ORG
x 3 HARI x 2 KL]
9,540,000 - - - - - - - 4,770,000 - 4,770,000 - -
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan
III (D.K.I. JAKARTA) [3 ORG x 2 HARI x 2 KL]
7,320,000 - - - - - - - 3,660,000 - 3,660,000 - -
053 Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN 123,344,000 - - - 50,000,000 18,084,000 72,132,000 - - - - 90,216,000 -
A MENGHADIRI PERTEMUAN DAN UNDANGAN 36,168,000 - - - - 18,084,000 - - - - - 18,084,000 -
525115 Belanja Perjalanan 36,168,000 - - - - 18,084,000 - - - - - 18,084,000 -
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [3 ORG x 2 KL]
13,608,000 - - - - 6,804,000 - - - - - 6,804,000 -
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 ORG x 2 TR x 2
KL]
3,072,000 - - - - 1,536,000 - - - - - 1,536,000 -
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [3 ORG x 2 TR x 2
KL]
1,416,000 - - - - 708,000 - - - - - 708,000 -
- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA [3 ORG x 4
HARI x 2 KL]
4,320,000 - - - - 2,160,000 - - - - - 2,160,000 -
- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor
- Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [3 O
13,752,000 - - - - 6,876,000 - - - - - 6,876,000 -
B PERJALANAN DINAS/KONSULTASI 37,176,000 - - - - - 72,132,000 - - - - 72,132,000 -
525115 Belanja Perjalanan 37,176,000 - - - - - 72,132,000 - - - - 72,132,000 -
> REKONSILIASI BMN DENGAN DJKN 2,220,000 - - - - - 1,110,000 - - - - 1,110,000 -
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [3 ORG
x 1 HARI x 2 KL]
2,220,000 - - - - - 1,110,000 - - - - 1,110,000 -
> PERJALANAN DINAS/KONSULTASI 34,956,000 - - - - - 34,956,000 - - - - 34,956,000 -
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [3 ORG x 2 KL]
13,608,000 - - - - - 13,608,000 - - - - 13,608,000 -
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 ORG x 2 TR x 2
KL]
3,072,000 - - - - - 3,072,000 - - - - 3,072,000 -
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [3 ORG x 2 TR x 2
KL]
1,416,000 - - - - - 1,416,000 - - - - 1,416,000 -
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [3 ORG
x 3 HARI x 2 KL]
9,540,000 - - - - - 9,540,000 - - - - 9,540,000 -
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan
III (D.K.I. JAKARTA) [3 ORG x 2 HARI x 2 KL]
7,320,000 - - - - - 7,320,000 - - - - 7,320,000 -
C AUDIT EKSTERNAL 50,000,000 - - - 50,000,000 - - - - - - - -
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 50,000,000 - - - 50,000,000 - - - - - - - -
- Audit Akuntan Publik [1 PT x 1 KL] 50,000,000 - - - 50,000,000 - - - - - - - -
054 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja 39,996,000 - - - - 25,938,000 - - - - 14,058,000 - -
A MENGHADIRI UNDANGAN PERTEMUAN 11,880,000 - - - - 11,880,000 - - - - - - -
525115 Belanja Perjalanan 11,880,000 - - - - 11,880,000 - - - - - - -
- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor
- Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [3 O
2,292,000 - - - - 2,292,000 - - - - - - -
- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA [3 ORG x 1
KL]
540,000 - - - - 540,000 - - - - - - -
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [3 ORG x 1 KL]
6,804,000 - - - - 6,804,000 - - - - - - -
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 ORG x 2 TR x 1
KL]
1,536,000 - - - - 1,536,000 - - - - - - -
AGUSTUS SEPTEMBERJANUARI FEBRUARI MARET OKTOBER NOVEMBER DESEMBERAPRIL MEI JUNI JULIPERHITUNGAN TAHUN 2017KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [3 ORG x 2 TR x 1
KL]
708,000 - - - - 708,000 - - - - - - -
B KONSULTASI 28,116,000 - - - - 14,058,000 - - - - 14,058,000 - -
525115 Belanja Perjalanan 28,116,000 - - - - 14,058,000 - - - - 14,058,000 - -
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [3 ORG x 2 KL]
13,608,000 - - - - 6,804,000 - - - - 6,804,000 - -
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 ORG x 2 TR x 2
KL]
3,072,000 - - - - 1,536,000 - - - - 1,536,000 - -
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [3 ORG x 2 TR x 2
KL]
1,416,000 - - - - 708,000 - - - - 708,000 - -
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [3 ORG
x 2 HARI x 2 KL]
6,360,000 - - - - 3,180,000 - - - - 3,180,000 - -
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan
III (D.K.I. JAKARTA) [3 ORG x 1 HARI x 2 KL]
3,660,000 - - - - 1,830,000 - - - - 1,830,000 - -
055 Penyusunan Dokumen Kelembagaan (Organisasi) dan Tata Laksana 14,058,000 - - - - 14,058,000 - - - - - - -
A PERJALANAN DINAS /KONSULTASI 14,058,000 - - - - 14,058,000 - - - - - - -
525115 Belanja Perjalanan 14,058,000 - - - - 14,058,000 - - - - - - -
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)
Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [3 OR x 1 KL]
6,804,000 - - - - 6,804,000 - - - - - - -
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [3 OR x
2 HR x 1 KL]
3,180,000 - - - - 3,180,000 - - - - - - -
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 OR x 2 TR x 1 KL] 1,536,000 - - - - 1,536,000 - - - - - - -
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [3 ORG x 2 TR x 1
KL]
708,000 - - - - 708,000 - - - - - - -
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan
III (D.K.I. JAKARTA) [3 OR x 1 HR x 1 KL]
1,830,000 - - - - 1,830,000 - - - - - - -
KEMEN/LEMB
UNIT ORG (10,000,000)
UNIT KERJA
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJ
(1) (2) 1 2 3.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MISI Tujuan KEGIATAN
024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
4,248,139,000
5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 4,248,139,000
5034.603 Dukungan Layanan Pendidikan[Base Line] 4,248,139,000
051 Pelaksanaan Sipensimaru 431,785,000
A PENDAFTARAN 36,150,000 1 1.1 Sipenmaru ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 36,150,000
> PENDAFTARAN 36,150,000
- Konsumsi (Snack) validasi PMPD [15 ORG x 30
HR]
6,750,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000
- konsumsi (Snack) validasi jalur tulis [15 OR x 60
HR]
13,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
- konsumsi (Snack) validasi jalur mandiri [15 OR x
60 HR]
13,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
- Pulsa layanan sipenmaru [12 KL x 1 TH] 2,400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
B PELAKSANAAN UJI TULIS 99,320,000 1 1.1 Sipenmaru ka Unit Kemahasiswaan
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 68,500,000
> PELAKSANAAN UJI TULIS 68,500,000
- Honorarium Pengawas ujian (Diploma I/II/III/IV
dan Strata 1 (S1)) [300 OH x 1 TH]
60,000,000 40,000,000 20,000,000
- Honorarium Penyusunan/pembuatan bahan ujian
(Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)) [11 NSKH x 2 KL]
5,500,000 2,750,000 2,750,000
- Honorarium Penyusunan/pembuatan bahan ujian
Jalur Mandiri/Alih Jenjang [6 PRODI x 2 NASKA]
3,000,000 3,000,000
525112 Belanja Barang 27,920,000
> PERSIAPAN UJI TULIS 980,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [35 OR x 2
KL]
980,000 980,000
> PELAKSANAAN UJI TULIS 24,140,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 500,000 500,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 12,000,000 10,000,000 2,000,000
- Cetak Lembar Jawab Komputer [3000 LBR x 1 TH] 3,000,000 2,500,000 500,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [255 OR x 2
KL]
7,140,000 7,140,000
> PEMERIKSAAN UJI TULIS 2,800,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [25 OR x 8
KL]
2,800,000 1,400,000 1,400,000
525113 Belanja Jasa 2,100,000
> PELAKSANAAN UJI TULIS 2,100,000
- Sewa kursi [700 BUAH x 1 KL] 2,100,000 2,100,000
525115 Belanja Perjalanan 800,000
> PELAKSANAAN UJI TULIS 800,000
>> Polisi pengamanan 800,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota
[8 ORG x 1 KL x 1 TH]
800,000 800,000
C UJI KESEHATAN 281,605,000 1 1.1 Sipenmaru ka Unit Klinik
525112 Belanja Barang 124,825,000
> UJI KESEHATAN 124,825,000
- Stik Narkoba 6 Parameter [58 BOX x 1 KL] 110,200,000 110,200,000
- PP Test [29 BOX x 1 KL] 3,625,000 3,625,000
- Botol Urine [1340 PCS x 1 KL] 2,680,000 2,680,000
- Handschoen [2 BOX x 1 KL] 140,000 140,000
- Masker [2 BOX x 1 KL] 70,000 70,000
- Konsumsi (Snack) Petugas Pengumpul Berkas [6
ORG x 5 KL]
420,000 168,000 252,000
- Konsumsi (Snack) Petugas Uji Kesehatan [34 ORG
x 15 KL]
7,140,000 2,380,000 4,760,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 350,000 350,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 200,000 200,000
525113 Belanja Jasa 156,780,000
> UJI KESEHATAN 156,780,000
- Psikotest [1340 ORG x 1 KL] 107,200,000 27,200,000 80,000,000
- Jasa Dokter Umum [1340 ORG x 1 KL] 13,400,000 3,400,000 10,000,000
- Jasa Dokter Gigi [1340 ORG x 1 KL] 13,400,000 3,400,000 10,000,000
- Jasa Perawat [1340 ORG x 1 KL] 6,700,000 1,700,000 5,000,000
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018
: (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
: (12) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM
: (632263) POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA
KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra
(5)
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra
(5) - Jasa Perawat (Visus dan Buta Warna) [1340 ORG
x 1 KL]
6,700,000 1,700,000 5,000,000
- Jasa Laboran [1340 ORG x 1 KL] 6,700,000 1,700,000 5,000,000
- Jasa Asisten Laboran [1340 ORG x 1 KL] 2,680,000 680,000 2,000,000
D EVALUASI SIPENMARU 910,000 1 1.1 Sipenmaru ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 910,000
> EVALUASI SIPENMARU 910,000
- Penggandaan [1 PT x 1 TH] 350,000 350,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [40 KL x 1
TH]
560,000 280,000
E KARTU TANDA MAHASISWA 13,800,000 1 1.1 Sipenmaru ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 13,800,000
> KARTU TANDA MAHASISWA 13,800,000
- Kartu Tanda Mahasiswa [920 OR x 1 KL] 13,800,000 13,800,000
052 Pelaksanaan PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus
Bagi Mahasiswa Baru)
451,233,000 1 1.3 PKKMB ka Unit Kemahasiswaan
A PERSIAPAN 138,846,000
525112 Belanja Barang 138,846,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [56 OR x 4
KL]
3,136,000 3,136,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 4,180,000 4,180,000
- Spanduk [5 BH x 1 KL] 750,000 750,000
- seragam PPS [1022 OR x 1 KL] 91,980,000 91,980,000
- Obat P3K [1 KEG x 1 TH] 2,000,000 2,000,000
- Buku panduan kemahasiswaan [920 EKS x 1 TH] 36,800,000 36,800,000
B PELAKSANAAN 307,523,000 1 1.3 PKKMB ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 162,498,000
- Konsumsi Makan [1022 OR x 1 KL x 3 HR] 76,650,000 76,650,000
- Konsumsi snak [1022 OR x 2 KL x 3 HR] 85,848,000 85,848,000
525113 Belanja Jasa 131,600,000
> PPS 2,800,000
- Sound system [1 KEG x 2 KL] 2,000,000 2,000,000
- Tenda [2 UNIT x 2 HR] 800,000 800,000
> PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN WAWASAN
KEBANGSAAN
128,800,000
- Pembentukan dan Pembinaan Wawasan
Kebangsaan [920 ORG x 1 PT]
128,800,000 128,800,000
525115 Belanja Perjalanan 3,625,000
> PPS DIREKTORAT 3,625,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas
Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [1
OR x 1 KL]
2,268,000 2,268,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat
Eselon IV/Golongan III (D.I. YOGYAKARTA) [1 OR x 1
HR x 1 KL]
845,000 845,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1
ORG x 2 TR]
512,000 512,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 9,800,000 9,800,000
> PPS DIREKTORAT 2,600,000
>> NARASUMBER LUAR POLTEKKES 1,600,000
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat
Eselon III) [4 ORG x 1 JAM]
1,600,000 1,600,000
>> NARASUMBER PUSAT 1,000,000
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat
Eselon II) [1 ORG x 1 JAM]
1,000,000 1,000,000
> PPS DI JURUSAN 7,200,000
>> NARASUMBER LUAR POLTEKKES 7,200,000
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat
Eselon III) [3 ORG x 6 JUR x 1 JAM]
7,200,000 7200000
C EVALUASI 4,864,000 1 1.3 PKKMB ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 4,864,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [56 OR x 1
KL]
784,000 784,000
- Cetak Sertifikat [920 LBR x 1 TH] 3,680,000 3,680,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 400,000
053 Pelaksanaan Wisuda 636,630,000 1 1.4 Wisuda ka Unit Kemahasiswaan
A PERSIAPAN 146,041,000
525112 Belanja Barang 146,041,000
> WISUDA I 34,502,000
- Konsumsi makan Rapat [25 OR x 4 KL x 1 KEG] 1,400,000 700,000 700,000
- cetak undangan [250 LB x 1 KL] 2,500,000 2,500,000
- Samir [148 BH x 1 KL] 3,700,000 3,750,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra
(5) - selempang mahasiswa berprestasi [3 OR x 3 JUR] 900,000 900,000
- Paket Buku wisuda [160 BH x 1 KL] 4,240,000 4,240,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 300,000
- cetak naskah sumpah profesi [148 OR x 1 KEG] 592,000 600,000
- Naskah Supah Profesi IBI [40 LBR x 1 KL] 160,000 160,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- map Ijasah [148 BH x 1 KL] 4,440,000 4,440,000
- Map Wisudawan Terbaik [3 BH x 3 PRODI] 45,000 45,000
- Tanda Panitia dan Padus [85 OR x 1 KL] 1,275,000 1,275,000
- pin alumni [148 BH x 1 KEG] 740,000 750,000
- Spanduk [5 BH x 1 KL] 750,000 750,000
- backdrop [1 BH x 1 KL] 900,000 900,000
- Hadiah Lulusan Terbaik [3 OR x 3 PRODI] 1,530,000 1,530,000
- Konsumsi (Snack) Gladi Bersih [270 OR x 1 KL] 3,780,000 3,780,000
- Konsumsi (Makan Gladi Bersih) [270 OR x 1 KL] 6,750,000 6,750,000
> WISUDA 2 111,539,000
- Cetak Undangan [670 LB x 1 KL] 6,700,000 6,700,000
- Samir [573 BH x 1 KL] 14,325,000 14,325,000
- map Ijasah [573 BH x 1 KL] 17,190,000 17,190,000
- Paket Buku wisuda [590 BH x 1 KL] 15,635,000 15,635,000
- Hadiah Lulusan Terbaik [3 OR x 12 PRODI] 6,120,000 6,120,000
- Tanda Panitia dan Padus [100 OR x 1 KL] 1,500,000 1,500,000
- selempang mahasiswa berprestasi [3 OR x 12
JUR]
3,600,000 3,600,000
- Map Wisudawan Terbaik [3 BH x 12 PRODI] 180,000 180,000
- Konsumsi (Makan) gladi bersih [750 OR x 1 KL] 18,750,000 18,750,000
- Konsumsi (Snack) Gladi bersih [750 OR x 1 KL] 10,500,000 10,500,000
- Konsumsi (Snack) Rapat [65 OR x 6 KL x 1 KEG] 5,460,000 5,460,000
- ATK [1 PT x 1 TH] 3,480,000 3,480,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 400,000
- Spanduk [6 BH x 1 KL] 900,000 900,000
- Backdrop [1 BH x 1 KL] 1,350,000 1,350,000
- cetak naskah sumpah profesi [567 OR x 1 KEG] 2,268,000 2,844,000
- Naskah Sumpah Profesi IBI [79 LBR x 1 KL] 316,000 316,000
- pin alumni [573 BH x 1 KEG] 2,865,000 2,865,000
B PELAKSANAAN 472,269,000 1 1.4 Wisuda ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 113,904,000
> WISUDA I 49,504,000
- video [1 PT x 1 KL] 3,000,000 3,000,000
- Konsumsi (Makan) Wisuda [564 OR x 1 KL] 20,304,000 20,304,000
- Konsumsi (Makan) untuk tamu VIP / VVIP [85 OR
x 1 KEG]
3,060,000 3,060,000
- Buah Meja [5 BUAH x 1 KL] 500,000 500,000
- Konsumsi (Snack) Panitia, Tamu dan Senat [130
ORG x 1 KL]
1,820,000 1,820,000
- Biaya pelepasan [180 ORG x 1 KL] 18,000,000 18,000,000
- Goody Bag [564 BUAH x 1 KL] 2,820,000 2,820,000
> WISUDA 2 64,400,000
- Video [1 PT x 1 KL] 3,000,000 3,000,000
- konsumsi makan untuk tamu VIP / VVIP [100 OR
x 1 KEG]
3,600,000 3,600,000
- Biaya Pelepasan [573 ORG x 1 KL] 57,300,000 57,300,000
- Buah Meja [5 PT x 1 KL] 500,000 500,000
525113 Belanja Jasa 36,235,000
> WISUDA I 16,180,000
- Toga [148 BH x 1 KL] 5,180,000 5,180,000
- Sewa Perlengkapan Gedung [1 PT x 1 KL] 11,000,000 11,000,000
> WISUDA 2 20,055,000
- Toga [573 BH x 1 KL] 20,055,000 20,055,000
525115 Belanja Perjalanan 35,680,000
> WISUDA I 17,340,000
>> UNDANGAN DARI PUSAT 15,940,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas
Dalam Negeri (PP) Bisnis JAKARTA - JOGJAKARTA [2 OR
x 1 KL]
8,214,000 8,214,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra
(5) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I.
Yogyakarta) [2 OR x 1 HR x 1 KL]
840,000 840,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat
Eselon II (D.I. YOGYAKARTA) [2 OR x 1 KL]
5,390,000 5,390,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2
ORG x 2 KL]
1,024,000 1,024,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2
ORG x 2 KL]
472,000 472,000
>> TRANSPORT KEPOLISIAN 400,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota
Pergi Pulang (PP) [2 ORG x 1 TR x 2 HARI]
400,000 400,000
>> SAKSI DARI DINKES PROP DIY 200,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota
Pergi Pulang (PP) [1 ORG x 1 TR x 2 HARI]
200,000 200,000
>> INSTRUKTUR/PENGIRING LAGU/MUSIK ORGAN 400,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota
Pergi Pulang (PP) [2 ORG x 1 TR x 2 HARI]
400,000 400,000
>> SUMPAH ORGANISASI PROFESI 600,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota
Pergi Pulang (PP) [3 ORG x 1 TR x 2 HARI]
600,000 600,000
> WISUDA II 18,140,000
>> UNDANGAN DARI PUSAT 15,940,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas
Dalam Negeri (PP) Bisnis JAKARTA - JOGJAKARTA [2 OR
x 1 KL]
8,214,000 8,214,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I.
Yogyakarta) [2 OR x 1 HR x 1 KL]
840,000 840,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat
Eselon II (D.I. YOGYAKARTA) [2 OR x 1 KL]
5,390,000 5,390,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2
ORG x 2 KL]
1,024,000 1,024,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2
ORG x 2 KL]
472,000 472,000
>> TRANSPORT KEPOLISIAN 400,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota
Pergi Pulang (PP) [2 ORG x 1 TR x 2 HARI]
400,000 400,000
>> SAKSI DARI DINKES PROP DIY 200,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota
Pergi Pulang (PP) [1 ORG x 1 TR x 2 HARI]
200,000 200,000
>> INSTRUKTUR/PENGIRING LAGU/MUSIK ORGAN 400,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota
Pergi Pulang (PP) [2 ORG x 1 TR x 2 HARI]
400,000 400,000
>> SUMPAH ORGANISASI PROFESI 1,200,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota
Pergi Pulang (PP) [6 ORG x 1 TR x 2 HARI]
1,200,000 1,200,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 286,450,000
> WISUDA I 5,300,000
- Honorarium Rohaniawan [4 OR x 1 KL] 1,600,000 1,600,000
- Honorarium Rohaniawan [1 OR x 2 KEG] 800,000 800,000
- Peliputan media cetak [3 MEDIA x 1 KL] 900,000 900,000
- Peliputan media TV [2 MEDIA x 1 KL] 2,000,000 2,000,000
> WISUDA 2 281,150,000
- Honorarium Rohaniawan [4 OR x 1 KL] 1,600,000 1,600,000
- Honorarium Rohaniawan [1 OR x 2 KEG] 800,000 800,000
- Biaya penyelenggaran wisuda Peserta [573 OR x
1 KL]
85,950,000 85,950,000
- Biaya penyelenggaran wisuda Orang Tua [1146
OR x 1 KL]
171,900,000 171,900,000
- Biaya penyelenggaran wisuda panitia [120 OR x 1
KL]
18,000,000 18,000,000
- Peliputan media cetak [3 MEDIA x 1 KL] 900,000 900,000
- Peliputan media TV [2 MEDIA x 1 KL] 2,000,000 2,000,000
C EVALUASI 18,320,000 1 1.4 Wisuda ka Unit Kemahasiswaan
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra
(5) 525112 Belanja Barang 18,320,000
> WISUDA I 3,810,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [25 OR x 1
KL]
350,000 350,000
- Cetak foto [148 OR x 2 KL] 2,960,000 2,960,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
> WISUDA 2 14,510,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [65 OR x 1
KL]
910,000 910,000
- Cetak foto [630 OR x 2 KL] 12,600,000 12,600,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1,000,000
054 Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan 980,037,000
A PANGKALAN SAKA BHAKTI HUSADA/ GUDEP 113,395,000 1 1.5 SBH ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 59,545,000
> KEGIATAN KRIDA 57,295,000
- rapat kemah bakti masyarakat [30 OR x 2 KL] 600,000 300000 300000
- ATK [2 PT x 1 KL] 2,000,000 2000000
- Cetak sertifikat [650 LBR x 1 KL] 2,600,000 2600000
- Cetak buku saka bakti husada [650 BH x 1 KL] 4,875,000 4875000
- Konsumsi snack pembina - pelatih [3 OR x 1 KL x
8 KL]
240,000 240000
- Konsumsi snack Musyawarah Anggota Pandega
[88 OR x 1 KL]
880,000 880000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 600,000 600000
- bahan konsumsi [650 OR x 7 KEG] 45,500,000 45500000
> LATIHAN BARIS BERBARIS 2,250,000
- Konsumsi snack kegiatan [25 OR x 3 KL x 3 HR] 2,250,000 2250000
525113 Belanja Jasa 45,750,000
> KEGIATAN KRIDA 45,750,000
- Sewa Perlengkapan kantor SBH/kemah [1 PT x 1
KL]
7,000,000 7000000
- sewa bumi perkemahan [650 OR x 1 KL] 22,750,000 22750000
- sewa bis [20 BIS x 2 KL] 16,000,000 16000000
525115 Belanja Perjalanan 8,100,000
> INSTRUKTUR KEGIATAN KRIDA 5,700,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota
Pergi Pulang (PP) [3 OR x 2 HR x 8 BL]
4,800,000 4800000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota
Pergi Pulang (PP) [3 OR x 3 KL]
900,000 900000
> INSTRUKTUR LATIHAN BARIS BERBARIS 2,400,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota
Pergi Pulang (PP) [2 OR x 12 KL]
2,400,000 2400000
B SEMINAR ILMIAH MAHASISWA 24,000,000 1 1.5 seminar mahasiswaka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 12,000,000
> BANTUAN SEMINAR MAHASISWA HMJ JURUSAN
ANALIS KESEHATAN
2,000,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000
> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN GIZI 2,000,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2000000
> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEBIDANAN 2,000,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000
> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEPERAWATAN 2,000,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000
> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEPERAWATAN
GIGI
2,000,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000
> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KESEHATAN
LINGKUNGAN
2,000,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000
525113 Belanja Jasa 12,000,000
> BANTUAN SEMINAR MAHASISWA HMJ JURUSAN
ANALIS KESEHATAN
2,000,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar
Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1
KL]
2,000,000 2,000,000
> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN GIZI 2,000,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar
Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1
KL]
2,000,000 2,000,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra
(5)> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEBIDANAN 2,000,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar
Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1
KL]
2,000,000 2,000,000
> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEPERAWATAN 2,000,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar
Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1
KL]
2,000,000 2,000,000
> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEPERAWATAN
GIGI
2,000,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar
Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1
KL]
2,000,000 2,000,000
> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KESEHATAN
LINGKUNGAN
2,000,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar
Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1
KL]
2,000,000 2,000,000
C LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN MAHASISWA (LDK) 50,450,000 1 1.5 seminar mahasiswaka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 43,450,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500,000 500,000
- Cetak sertifikat [850 LBR x 1 KL] 3,400,000 1,700,000 1,700,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 150,000 150,000
- Konsumsi (Snack) [850 ORG x 2 KL] 17,000,000 8,500,000 8,500,000
- Konsumsi (Makan) [850 ORG x 1 KL] 21,250,000 10,625,000 10,625,000
- Konsumsi (Snack) Rapat [25 ORG x 2 KL] 500,000 250,000 250,000
525113 Belanja Jasa 7,000,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar
Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [7 OR x 2
JPL]
7,000,000 3500000 3500000
D KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN MAHASISWA 47,870,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 33,870,000
> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN
KEGAWATDARURATAN/PENAGGULANGAN BENCANA
7,570,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500000
- Konsumsi (Snack) [230 OR x 2 HR] 4,600,000 4600000
- Cetak sertifikat [230 LBR x 1 KL] 920,000 920000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 300000
- Konsumsi (Snack) rapat [25 OR x 5 KL] 1,250,000 1250000
> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN DASAR
ORGANISASI /LDO
6,850,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Konsumsi (Snack) [200 OR x 2 HR] 4,000,000 4,000,000
- Cetak sertifikat [200 LBR x 1 KL] 800,000 800,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 300,000
- Konsumsi (Snack) rapat [25 OR x 5 KL] 1,250,000 1,250,000
> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN
KEWIRAUSAHAAN
11,600,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Konsumsi (Snack) [400 OR x 2 HR] 8,000,000 8,000,000
- Cetak sertifikat [400 LBR x 1 KL] 1,600,000 1,600,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 300,000
- Konsumsi (Snack) rapat [30 OR x 4 KL] 1,200,000 1,200,000
> SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI
PENGURUS ORMAWA
1,000,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 250,000 250,000
- Konsumsi (Snack) snack [75 OR x 1 KL] 750,000 750,000
> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN RISET
MAHASISWA
6,850,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Snack [200 OR x 2 HR] 4,000,000 4,000,000
- Cetak sertifikat [200 LBR x 1 KL] 800,000 800,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 300,000
- Konsumsi rapat [25 OR x 5 KL] 1,250,000 1,250,000
525113 Belanja Jasa 14,000,000
> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN
KEGAWATDARURATAN/PENAGGULANGAN BENCANA
6,000,000
- Sewa peralatan pelatiahan kegawatdaruratan [1
PT x 1 KL]
2,000,000 2,000,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra
(5) - Honor Narasumber/Pembahas/Pakar
Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [10 OR x
1 KL]
4,000,000 4,000,000
> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN DASAR
ORGANISASI /LDO
2,000,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar
Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [5 OR x 1
KL]
2,000,000 2,000,000
> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN
KEWIRAUSAHAAN
4,000,000 4,000,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar
Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [5 OR x 2
JPL]
4,000,000 4,000,000
> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN RISET
MAHASISWA
2,000,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar
Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [5 OR x 1
KL]
2,000,000 2000000
E Kegiatan ORMAWA 105,850,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 93,450,000
> SEKRETARIATAN BLM 1,400,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200000 200000
> SEKRETARIATAN BEM 1,000,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1000000
> RAPAT EVALUASI KEGIATAN BEM, HIMA, UKM 1,320,000
- Konsumsi [40 OR x 2 KL] 800,000 400000 400000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 320,000 160000 160000
- atk [1 PT x 2 KL] 200,000 100000 100000
> PEMILIHAN PENGURUS BEM, BLM, HIMA, UKM 2,430,000
- konsumsi [120 OR x 1 KL] 1,200,000 1200000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500000
- atk [1 PT x 1 KL] 500,000 500000
- Banner [1 BH x 1 KL] 230,000 230000
> MUSYAWARAH BESAR 4,500,000
- konsumsi [150 OR x 2 KL] 3,000,000 3000000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500000
- atk [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1000000
> SECANGKIR TEH DENGAN DIREKTUR POLTEKKES
YOGYAKARTA
7,000,000
- ATK [1 PT x 2 KL] 1,000,000 500000 500000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000
- Konsumsi snack [250 OR x 2 KL] 5,000,000 2500000 2500000
> KEGIATAN KARNAVAL DAN SENAM/KEGIATAN
SERUPA LAINNYA
24,000,000
- ATK [4 KEG x 1 KL] 2,000,000 1000000 1000000
- Penggandaan [4 KEG x 1 KL] 2,000,000 1000000 1000000
- Snack [1000 OR x 2 KL] 20,000,000 10000000 10000000
> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN ANALIS
KESEHATAN
1,400,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200000 200000
> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH
TERIMA JABATAN PENGURUS HMJ JURUSAN ANALIS
KESEHATAN
800,000
- konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000
- poster [20 EKS x 1 KL] 100,000 100000
> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN
PROGRAM KERJA HMJ JURUSAN ANALIS KESEHATAN
1,000,000
- snack [50 OR x 2 KL] 1,000,000 1000000
> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN ANALIS
KESEHATAN
4,000,000
- konsumsi snack [40 OR x 10 KL] 4,000,000 400000 2000000 400000 400000 400000 400000
> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN GIZI 1,400,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200000 200000
> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN PROGRAM
KERJA HMJ JURUSAN GIZI
500,000
- snack [50 OR x 1 KL] 500,000 500000
> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH
TERIMA JABATAN PENGURUS HMJ JURUSAN GIZI
800,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra
(5) - konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000
- poster [20 EKS x 1 KL] 100,000 100000
> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN GIZI 4,000,000
- konsumsi [40 OR x 10 KL] 4,000,000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000
> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN KEBIDANAN 1,400,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 400000
> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH
TERIMA JABATAN HMJ JURUSAN KEBIDANAN
800,000
- konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000
- poster [20 EKS x 1 KL] 100,000 100000
> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN PROGRAM
KERJA HMJ JURUSAN KEBIDANAN
500,000
- snack [50 OR x 1 KL] 500,000 500000
> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN KEBIDANAN 4,000,000
- konsumsi [40 OR x 10 KL] 4,000,000 400000 400000 400000 400000 400000 800000 400000 400000 400000
> KEGIATAN CERDAS CERMAT KEBIDANAN 4,800,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1000000
- Thropy [6 BH x 1 KL] 1,800,000 1800000
- konsumsi [200 OR x 1 KL] 2,000,000 2000000
> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN KEPERAWATAN 1,400,000
- atk [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500,000 500,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200,000 200,000
> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN PROGRAM
KERJA HMJ JURUSAN KEPERAWATAN
500,000
- konsumsi snack [50 OR x 1 KL] 500,000 500000
> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH
TERIMA JABATAN PENGURUS HMJ JURUSAN
KEPERAWATAN
800,000
- konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000
- poster [20 EKS x 1 KL] 100,000 100000
> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN
KEPERAWATAN
4,000,000
- konsumsi [40 OR x 10 KL] 4,000,000 800000 800000 800000 800000 800000
> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN KEPERAWATAN GIGI 1,400,000
- atk [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200000 200000
> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN PROGRAM
KERJA HMJ JURUSAN KEPERAWATAN GIGI
1,000,000
- snack [50 OR x 2 KL] 1,000,000 1000000
> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH
TERIMA JABATAN PENGURUS HMJ JURUSAN
KEPERAWATAN GIGI
800,000
- konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000
- poster [20 EKS x 1 KL] 100,000 100000
> KEGIATAN KEAGAMAAN HIMA JURUSAN
KEPERAWATAN GIGI
4,000,000
- konsumsi snack [40 OR x 10 KL] 4,000,000 800,000 1,600,000 1,600,000
> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN KESEHATAN
LINGKUNGAN
1,400,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200000 200000
> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN PROGRAM
KERJA HMJ JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
500,000
- konsumsi snack [50 OR x 1 KL] 500,000 500000
> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH
TERIMA JABATAN PENGURUS HMJ JURUSAN
KESEHATAN LINGKUNGAN
800,000
- konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000
- poster [20 LBR x 1 KL] 100,000 100000
> KEGIATAN KEAGAMAAN HIMA JURUSAN KESEHATAN
LINGKUNGAN
4,000,000
- konsumsi snack [40 OR x 10 KL] 4,000,000 1000000 1000000 1000000 1000000
> LOMBA KEWIRAUSAHAAN 1,600,000
- Konsumsi rapat [20 OR x 2 KL x 1 TH] 400,000 400000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra
(5) - Konsumsi kegiatan [100 OR x 1 KL x 1 TH] 1,000,000 1000000
- Cetak Sertifikat [50 LBR x 1 KL] 200,000 200000
> FORUM KOMUNIKASI BLM 1,800,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 300,000 150000 150000
- Konsumsi Snack [75 OR x 2 KEG] 1,500,000 750000 750000
> PENERIMAAN BENCMARKING DARI POLTEKKES LAIN 1,000,000
- konsumsi snack [50 OR x 2 KL] 1,000,000 1000000
> PENERIMAAN BENCHMARKING/MUSDA
JOGLOSEMAR BEM DARI POLTEKKES LAIN
1,400,000
- konsumsi snack [70 OR x 2 KL] 1,400,000 1400000
525113 Belanja Jasa 11,500,000
> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN ANALIS
KESEHATAN
1,500,000
- Narasumber kegiatan keagamaan HMJ jurusan
analis kesehatan [1 OR x 10 KEG]
1,500,000 150000 750000 150000 150000 150000 150000
> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN GIZI 1,500,000
- nara sumber kegiatan keagamaan HMJ jurusan
Gizi [1 OR x 10 KL]
1,500,000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN KEBIDANAN 1,500,000
- narasumber kegiatan keagamaan HMJ jurusan
kebidanan [1 OR x 10 KL]
1,500,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 300,000 150,000 150,000 150,000
> KEGIATAN CERDAS CERMAT KEBIDANAN 2,500,000
- narasumber pembinaan [3 OR x 1 KL] 1,500,000 1,500,000
- honor pembuat soal dari IBI pusat [100 SOAL x 1
KL]
500,000 500,000
- honor pembuat soal IBI PD DIY [100 SOAL x 1 KL] 500,000 500,000
> Kegiatan keagamaan HMJ Jurusan Keperawatan 1,500,000
- Narasumber kegiatan keagamaan HMJ Jurusan
Keperawatan [1 OR x 10 KL]
1,500,000 150,000 600,000 450,000 150,000 150,000
> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN
KEPERAWATAN GIGI
1,500,000
- narasumber kegiatan keagamaan jurusan
keperawatan gigi [1 OR x 10 KL]
1,500,000 150,000 450,000 300,000 150,000 150,000 300,000
> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN KESEHATAN
LINGKUNGAN
1,500,000
- narasumber kegiatan keagamaan HMJ jurusan
kesehatan lingkungan [1 OR x 10 KL]
1,500,000 300,000 600,000 300,000 300,000
525115 Belanja Perjalanan 900,000
> KEGIATAN CERDAS CERMAT KEBIDANAN 900,000
- Transport juri [3 OR x 3 KL] 900,000 900,000
F Bimbingan Konseling 4,920,000 1 1.4 Ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 4,920,000
- Rujukan konsultasi psikologi bagi mahasiswa [30
OR x 1 TH]
4,500,000 2250000 2250000
- konsumsi [30 OR x 1 TH] 420,000 210000 210000
G Workshop Pembina Kemahasiswaan 16,650,000
525112 Belanja Barang 12,450,000
- konsumsi rapat [25 OR x 3 KL] 1,050,000 1,050,000
- konsumsi snak [100 OR x 2 KL] 2,800,000 2,800,000
- konsumsi makan [100 OR x 1 KL] 2,500,000 2,500,000
- kit peserta [100 BH x 1 KL] 5,000,000 5,000,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- sertifikat [100 LBR x 1 KL] 400,000 400,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 200,000 200,000
525113 Belanja Jasa 3,600,000
- narasumber [2 OR x 2 OJ] 3,600,000 3,600,000
525115 Belanja Perjalanan 600,000
- transport narasumber [2 OR x 2 KEG] 600,000 600,000
H Pengiriman Delegasi Mahasiswa Tingkat Nasional 262,904,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 5,040,000
> RAPAT 5,040,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 ORG x
12 KL]
5,040,000 1260000 1260000 2520000
525113 Belanja Jasa 18,000,000
> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN
NASIONAL/LOMBA-LOMBA/PORNIMAKES
18,000,000
- Biaya transportasi/sewa bis [3 HR x 2 BIS] 18,000,000 18,000,000
525115 Belanja Perjalanan 126,864,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra
(5)> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN
NASIONAL/LOMBA-LOMBA LAINNYA/PIMNAS
33,840,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas
Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [5
OR x 1 TR x 2 KEG]
22,680,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.
Jakarta) [2 OR x 3 HR x 2 KEG]
6,360,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000
- Uang Harian Peserta [3 OR x 3 HR x 2 KEG] 1,800,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
- Taxi [5 OR x 2 KL x 2 KEG] 3,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN
NASIONAL/LOMBA-LOMBA/PORNIMAKES
27,180,000
- Uang Harian Peserta [80 OR x 3 HR x 1 KEG] 24,000,000 24,000,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.
Jakarta) [2 OR x 3 HR x 1 KEG]
3,180,000 3,180,000
> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN
NASIONAL/LOMBA-LOMBA
LAINNYA/NMDNSC/SEJENISNYA
10,400,000
- uang harian peserta [6 OR x 4 HR] 1,200,000 1,200,000
- uang harian pendamping [2 OR x 4 HR] 1,200,000 1,200,000
- transport [8 OR x 2 KL] 8,000,000 8,000,000
> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN
NASIONAL/LOMBA-LOMBA BAHASA INGGRIS
28,782,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas
Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [9
OR x 1 TR x 1 KEG]
20,412,000 20,412,000
- Taxi [9 OR x 2 KL x 1 KEG] 1,800,000 1,800,000
- uang harian peserta [6 OR x 3 HR x 1 KEG] 1,800,000 1,800,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.
Jakarta) [3 OR x 3 HR x 1 KEG]
4,770,000 4,770,000
> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN
NASIONAL/LOMBA-LOMBA/EXPO WIRAUSAHA
12,762,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas
Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [4
OR x 1 TR x 1 KEG]
9,072,000 9,072,000
- uang harian peserta [3 OR x 3 HR x 1 KEG] 900,000 900,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.
Jakarta) [1 OR x 3 HR x 1 KEG]
1,590,000 1,590,000
- transport lokal [4 OR x 2 KL] 1,200,000 1,200,000
> PENGIRIMAN LOMBA GAWAT DARURAT
COMPETITION/LOMBA LAINNYA
1,000,000
- uang harian peserta [8 OR x 1 KEG] 400,000 400,000
- uang harian pendamping [2 OR x 2 HR] 600,000 600,000
> PENGIRIMAN DELEGASI FORKOMPI/FL2MI/BLM 12,900,000
- Transport [6 OR x 2 KEG] 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
- uang harian [6 OR x 3 HR] 900,000 225,000 225,000 225,000 225,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 113,000,000
> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN
NASIONAL/LOMBA-LOMBA LAINNYA/PIMNAS
9,000,000
- Biaya kegiatan lomba/Forum
Komunikasi/Pertemuan ilmiah tingkat nasional [3 ORG
x 2 KEG]
9,000,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000
> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN
NASIONAL/LOMBA-LOMBA/PORNIMAKES
52,000,000
- biaya kegiatan peserta pornimakes [80 ORG x 1
KEG]
52,000,000 52,000,000
> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN
NASIONAL/LOMBA-LOMBA/NMDNSC/SEJENISNYA
16,000,000
- Biaya penyelenggaraan peserta [6 ORG x 1 KEG] 12,000,000 12,000,000
- biaya penyelenggaraan pendamping [2 ORG x 1
KEG]
4,000,000 4,000,000
> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN
NASIONAL/LOMBA-LOMBA BAHASA INGGRIS
18,000,000
- Biaya penyelenggaraan peserta [6 ORG x 1 KL] 12,000,000 6,000,000 6,000,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra
(5) - Biaya penyelenggaraan pendamping [3 ORG x 1
KL]
6,000,000 3,000,000 3,000,000
> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN
NASIONAL/LOMBA-LOMBA/EXPO WIRAUSAHA
6,000,000
- biaya kegiatan [3 ORG x 1 KL] 6,000,000 6,000,000
> PENGIRIMAN DELEGASI FORKOMPI/FL2MI/KEGIATAN
BLM
4,000,000
- Biaya pendaftaran [1 PT x 2 KL] 4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
> PENGIRIMAN LOMBA GAWATDARURAT
COMPETITION/LOMBA LAINNYA
8,000,000
- Biaya penyelenggaraan [2 TEAM x 2 KEG] 8,000,000 8,000,000
I Pemilihan dan Pembinaan Mahasiswa
Beprestasi/pimnas Tingkat Nasional Tahun 2017
36,518,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 4,528,000
> PEMILIHAN DAN PEMBINAAN MAHASISWA
BEPRESTASI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017
4,528,000
- ATK [1 PT x 1 KEG] 500,000
- Konsumsi snak rapat [21 OR x 12 KL] 3,528,000 3,528,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
525113 Belanja Jasa 3,000,000 3,000,000
- Psikotest [6 OR x 1 KL] 1,500,000 1,500,000
- pembinaan psikologi/public speaking [1 OR x 3
KL]
1,500,000 1,500,000
525115 Belanja Perjalanan 9,990,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas
Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [2
OR x 1 TR]
4,536,000 4,536,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.
Jakarta) [1 OR x 3 HR x 1 KL]
1,590,000 1,590,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat
Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [2 OR x 2 HR x
1 KL]
2,440,000 2,440,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2
OR x 2 KL]
1,024,000 1,024,000
- Transport Juri [2 OR x 2 KL] 400,000 400,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 19,000,000
- pemilihan mapres tingkat jurusan [6 JUR x 1 KEG
x 1 OR]
6,000,000 6,000,000
- Bantuan Penelitian Mapres tingkat poltekkes [6
OR x 1 KL]
9,000,000 9,000,000
- Bantuan penelitian Mapres tingkat Direktorat (
Pemenang) [1 OR x 1 KL]
4,000,000 4,000,000
J Program Kreatifitas Mahasiswa 93,360,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 3,360,000
- Konsumsi Rapat [30 OR x 8 KL] 3,360,000 3,360,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 90,000,000
- Bantuan penelitiam kreatifitas mahasiswa [30
JUDUL x 1 KL]
90,000,000 63,000,000 27,000,000
K UKM Paduan Suara 11,900,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 900,000
> UKM PADUAN SUARA 900,000
- konsumsi latihan padus [30 OR x 3 KL] 900,000 450000 450000
525113 Belanja Jasa 5,000,000
> UKM PADUAN SUARA 5,000,000
- Biaya Sewa untuk kebutuhan paduan suara [1 PT
x 1 KL]
5,000,000 2500000 2500000
525115 Belanja Perjalanan 5,000,000
> PELATIH KOOR PADUAN SUARA 5,000,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota
[2 OR x 25 KL]
5,000,000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1,000,000
- Biaya keikutsertaan lomba paduan suara [1 KEG
x 2 KL]
1,000,000
L UKM Riset 14,900,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 7,800,000
> LOMBA IDE KREATIF-RISET 6,800,000
- Konsumsi rapat [20 OR x 2 KL x 1 TH] 400,000 400000
- Konsumsi kegiatan [100 OR x 1 KL x 1 TH] 1,000,000 1000000
- Cetak Sertifikat [25 LBR x 1 KL] 100,000 100000
- Spanduk [2 BH x 1 KL] 300,000 300000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra
(5) - bantuan biaya pembinaan [3 KLMPO x 1 KL] 4,500,000 4500000
- Cetak Brosur [1 RIM x 1 KL] 500,000 500000
> MENGIKUTI LOMBA INOVASI 1,000,000
- bantuan biaya penyelenggaraan [1 KEG x 1 KL] 1,000,000 1000000
525113 Belanja Jasa 1,800,000
> LOMBA IDE KREATIF-RISET 1,800,000
- Honorarium Narasumber/pembahas (pejabat
Eselon III) [2 OR x 1 KL]
1,800,000 1800000
525115 Belanja Perjalanan 4,800,000
> JURI LOMBA 800,000
- Transport Kegiatan dalam kabupaten/kota [4 OR
x 2 KL]
800,000 800000
> PENYELENGGARAAN LOMBA INOVASI 4,000,000
- Transport [2 OR x 2 KEG x 2 KL] 4,000,000 4000000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 500,000
- Biaya peliputan media cetak [2 MDIA x 1 KL] 500,000 500000
M UKM Bahasa Inggris 14,300,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 6,900,000
- Konsumsi snack seleksi [30 OR x 1 KL] 300,000 300000
- konsumsi snack latihan persiapan lomba [10 OR x
30 KEG]
3,000,000 1500000 1200000 300000
- konsumsi tahap seleksi 1 [3 KEG x 2 KL x 10 OR] 600,000 600000
- konsumsi tahap pembinaan [30 KEG x 1 KL x 10
OR]
3,000,000 2000000 1000000
525115 Belanja Perjalanan 7,400,000
- Transport Juri [2 OR x 13 KEG] 2,600,000 1300000 1000000 300000
- Transport Pelatih [2 OR x 12 BL x 2 KL] 4,800,000 1900000 1800000 1100000
N UKM Jurnalistik 15,030,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 13,680,000
- Cetak buletin [120 EKS x 3 KL] 4,140,000 2070000 2070000
- cetak majalah [120 BUAH x 3 KL] 9,540,000 9540000
> LOMBA FOTOGRAFI 1,350,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500000
- Konsumsi (Snack) [35 ORG x 1 KL] 350,000 350000
- Cetak Foto [50 BUAH x 1 KL] 500,000 500000
O UKM KSR 16,160,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 8,660,000
> PEMBINAAN KORPS SUKA RELA (KSR) PALANG
MERAH INDONESIA (PMI) / SIAGA BENCANA
8,660,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 300,000 300,000
- Cetak sertifikat [90 LBR x 1 KL] 360,000 360,000
- Konsumsi latihan [90 OR x 4 KL] 3,600,000 3,600,000
- Bahan P3K [1 PT x 2 KL] 4,000,000 2,000,000 2,000,000
- Konsumsi pelatih [10 OR x 4 KL] 400,000 200,000 200,000
525113 Belanja Jasa 4,500,000
> PEMBINAAN KORPS SUKA RELA (KSR) PALANG
MERAH INDONESIA (PMI) / SIAGA BENCANA
4,500,000
- Sewa Transportasi [1 PT x 4 KL] 600,000 600,000
- Sewa Ambulance [1 UNIT x 1 KL] 150,000 150,000
- Sewa Tempat [1 PT x 1 KL] 1,050,000 1,050,000
- Narasumber [3 OR x 2 KL] 2,700,000 1,350,000 1,350,000
525115 Belanja Perjalanan 3,000,000
> FASILITATOR 3,000,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota
[15 OR x 2 KL]
3,000,000 1,500,000 1,500,000
P UKM P4GN (PROGRAM PEMBERANTASAN
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAB NARKOBA)
1,600,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 1,000,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [50 OR x 2
KL]
1,000,000 500,000 500,000
525113 Belanja Jasa 600,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar
Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [1 OR x 2
KEG]
600,000 600,000
Q UKM SKI 9,500,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 5,000,000
- Konsumsi snack [50 OR x 10 KL] 5,000,000 1,200,000 2,000,000 800,000 400,000 600,000
525113 Belanja Jasa 1,500,000
- Narasumber [10 KEG x 1 OR] 1,500,000 450,000 300,000 300,000 150,000 300,000
525115 Belanja Perjalanan 3,000,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra
(5) - Transport pembinaan [3 OR x 10 KEG] 3,000,000 900,000 900,000 900,000 300,000
R UKM Taekwondo 7,500,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan
525115 Belanja Perjalanan 4,800,000
- Transport Pelatih [1 ORG x 48 KL] 4,800,000 400,000 500,000 600,000 800,000 600,000 400,000 500,000 600,000 400,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 2,700,000
- Biaya keikutsertaan Lomba / kenaikan tingkat [3
KEG x 1 KL]
1,200,000 600,000 600,000
- atribut latihan [3 KEG x 1 KL] 1,500,000 1,500,000
S UKM Mapala 8,000,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan
525115 Belanja Perjalanan 1,200,000
- Transport Pelatih [1 ORG x 12 KL] 1,200,000 300,000 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 6,800,000
- Penyelenggaraan kegiatan climbing-rafting [1 PT
x 2 KL]
6,800,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000
T UKM Marching band 10,150,000
525112 Belanja Barang 2,950,000
- Konsumsi Snack [50 OR x 3 KEG] 1,500,000 500,000 500,000 500,000
- Spanduk Karnaval [1 PT x 10 BUAH] 450,000 300,000 150,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
525115 Belanja Perjalanan 7,200,000
- Transport Pelatih [2 OR x 36 KL] 7,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000
U UKM TARI 8,500,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 2,000,000
- Konsumsi snak [10 OR x 20 KL] 2,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
525113 Belanja Jasa 4,500,000
- Sewa kostum tari [5 OR x 6 KL] 4,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
525115 Belanja Perjalanan 2,000,000
- Transport Pelatih Tari [1 OR x 20 KL] 2,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
V UKM Teater 3,300,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 600,000
- Bahan make up [1 PT x 1 KL] 600,000 600,000
525113 Belanja Jasa 1,500,000
- Sewa Kostum [10 PT x 1 KL] 1,500,000 750,000 750,000
525115 Belanja Perjalanan 1,200,000
- Transport Pelatih [1 OR x 12 KL] 1,200,000 100,000 100,000 100,000 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
W Pembinaan Bimbingan Konseling Kemahasiswaan 5,190,000 1 1.4 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 1,590,000
- konsumsi rapat [25 OR x 1 KL] 350,000 350,000
- konsumsi snack [30 OR x 1 KL] 420,000 420,000
- atk [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- sertifikat [30 LBR x 1 KL] 120,000 120,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 200,000 200,000
525113 Belanja Jasa 3,600,000
- narasumber [4 OR x 1 KEG] 3,600,000 3,600,000
X Desa Binaan/Baksos 59,170,000 3 3.2 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 44,800,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- konsumsi rapat [60 OR x 3 KL] 1,800,000 1,800,000
- atk [1 PT x 6 LOKSI x 1 KL] 3,000,000 3,000,000
- konsumsi pembukaan dan penutupan [250 OR x
2 KL]
5,000,000 5,000,000
- konsumsi penyuluhan [75 OR x 4 KEG x 6 LKSI] 18,000,000 18,000,000
- konsumsi pemeriksaan kesehatan [75 OR x 1 KL x
6 LKSI]
4,500,000 4,500,000
- bakti masyarakat/bahan kontak [6 LKSI x 1 KL] 12,000,000 12,000,000
525115 Belanja Perjalanan 14,370,000
- transport rapat dari luar [42 OR x 3 KL] 6,300,000 6,300,000
- transport penjajagan [7 OR x 3 KL] 630,000 630,000
- transport pembimbing [12 OR x 4 KL] 1,440,000 1,440,000
- transport pembimbing lapangan luar [60 OR x 1
KL]
6,000,000 6,000,000
Y UKM PMKK 5,000,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 3,000,000
- konsumsi snack [30 OR x 10 KL] 3,000,000 600,000 250,000 500,000 250,000 400,000 250,000 400,000 350,000
525113 Belanja Jasa 1,500,000
- narasumber [10 KEG x 1 OR] 1,500,000 300,000 150,000 300,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
525115 Belanja Perjalanan 500,000
- transport pembinaan [1 OR x 5 KEG] 500,000 100000 100000 100000 100000 100000
Z Pemilihan Putra putri kampus 19,530,000 2.4 2.2, 2.4 ka Unit hukmas&promosi
525112 Belanja Barang 5,730,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra
(5) - konsumsi snack kegiatan [75 OR x 4 KL x 1 TH] 3,000,000 750,000 2,250,000
- sertifikat [69 LBR x 1 KL] 280,000 260,000
- trophi bergilir [10 BH x 1 KL] 1,000,000 1,000,000
- Backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 450,000
- selempang [10 BH x 1 KL] 1,000,000 1,000,000
525113 Belanja Jasa 2,800,000
- biaya peliputan [2 OR x 1 KL] 500,000 500,000
- sewa kostum [10 OR x 4 KL] 1,400,000 1,400,000
- narasumber [6 OR x 1 KL] 900,000 900,000
525115 Belanja Perjalanan 600,000
> transport juri 600,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota
Pergi Pulang (PP) [3 JURI x 2 KL]
600,000 600,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 10,400,000
- Bantuan biaya pendidikan (SPP 1 semester) bagi
putra-putri kampus juara I [2 OR x 1 KL]
6,000,000 6,000,000
- Bantuan biaya pendidikan bagi putra-putri
kampus juara II [2 OR x 1 KL]
3,000,000 3,000,000
- Bantuan biaya pendidikan bagi putra-putri
kampus juara III [2 OR x 1 KL]
1,400,000 1,400,000
AA Pemilihan duta baca 7,910,000 2.4 2.2, 2.4 ka Unit hukmas&promosi
525112 Belanja Barang 7,160,000
- konsumsi snack kegiatan [30 OR x 4 KL x 1 TH] 1,200,000 300,000 900,000
- Bantuan biaya pendidikan bagi Duta baca juara I
[1 OR x 1 KL]
2,500,000 2,500,000
- Bantuan biaya pendidikan bagi duta baca juara II
[1 OR x 1 KL]
1,500,000 1,500,000
- bantuan biaya pendidikan bagi duta baca juara III
[1 OR x 1 KL]
700,000 700,000
- sertifikat [15 LBR x 1 KL] 60,000 60,000
- Trophy [6 BH x 1 KL] 600,000 600,000
- selempang [6 BH x 1 KL] 600,000 600,000
525113 Belanja Jasa 450,000
- narasumber [3 OR x 1 KL] 450,000 450,000
525115 Belanja Perjalanan 300,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota
Pergi Pulang (PP) [3 OR x 1 KL]
300,000 300,000
AH Pendampingan kegiatan kemahasiswaan di luar
kantor
6,480,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan
525115 Belanja Perjalanan 6,480,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota
[2 OR x 12 MNGGU]
2,400,000 2400000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih
dari 8 Jam (D.I. Yogyakarta) [2 OR x 12 KL]
4,080,000 4080000
056 Pemberian Layanan Manajemen Pendidikan 1,111,654,000
A PROMOSI 436,508,000 2,4 2.2,2.4,4.3 ka Unit hukmas&promosi
525112 Belanja Barang 199,160,000
> RAPAT 28,980,000
- Konsumsi rapat Dumas [20 OR x 12 KL] 3,360,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
- konsumsi rapat promosi [10 OR x 12 KL] 1,680,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
- konsumsi rapat bidang hukum [10 OR x 12 KL] 1,680,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
- konsumsi kehumasan dan kompetisi inovasi
publik [20 OR x 12 KL]
3,360,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
- konsumsi rapat tim siaga bencana [45 OR x 12
KL]
7,560,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000
- konsumsi expo inovasi kampus [30 OR x 3 KL] 1,260,000 420,000 420,000 420,000
- konsumsi rapat dies natalis [30 OR x 12 KL] 5,040,000 420,000 420,000 420,000 3,360,000 420,000
- konsumsi HKN [30 OR x 12 KL] 5,040,000 420,000 420,000 4,200,000
> PROMOSI VIA BARANG PERCETAKAN 121,610,000
- Cetak Brosur [34 RIM x 1 THN] 32,300,000 9,500,000 4,750,000 1,900,000 1,900,000 950,000 950,000 950,000 4,750,000 4,750,000 1,900,000
- Poster [3000 LBR x 1 TH] 9,900,000 1,650,000 2,640,000 2,310,000 3,300,000
- Spanduk [55 BH x 1 TH] 8,250,000 1,200,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 750,000
- Cetak Baliho [12 BH x 1 KL] 6,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000
- Kalender Promosi [1000 EXP x 1 KL] 15,480,000 15,480,000
- Banner [26 PT x 1 TH] 5,980,000 460,000 480,000 490,000 490,000 690,000 490,000 490,000 490,000 490,000 690,000 690,000
- Backdrop [12 BH x 1 TH] 5,400,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
- Kalender meja [500 BH x 1 TH] 9,300,000 9,300,000
- Bahan kontak [1 PT x 6 JUR x 1 KL] 12,000,000 12,000,000
- Tas Promosi [1000 BH x 1 TH] 5,000,000 5,000,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra
(5) - Plakat [100 BH x 1 TH] 8,000,000 8,000,000
- pembuatan portable (meja stand lipat) [4 BH x 1
TH]
4,000,000 4,000,000
> PENYELENGGARAAN PROMOSI MELALUI PAMERAN 40,000,000
- Biaya Pendaftaran Penyelenggaraan Pameran
[20 KEG x 1 TH]
40,000,000 12,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 10,000,000
> PENYELENGGARAAN PROMOSI MELALUI SEMINAR
PROSPEK PENDIDIKAN POLTEKKES (GURU BK)
5,570,000
- konsumsi snack [50 OR x 2 KL] 1,400,000 1,400,000
- kit peserta [50 BH x 1 KL] 2,500,000 2,500,000
- Backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 450,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- cetak sertifikat [55 LBR x 1 KL] 220,000 220,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
> PROMOSI PADA SMA DENGAN KEGIATAN LOMBA 3,000,000
- konsumsi [100 OR x 2 KEG] 2,000,000 2,000,000
- ATK [1 PKT x 1 KEG] 500,000 500,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
525115 Belanja Perjalanan 99,648,000
> PAMERAN DI PERGURUAN TINGGI DAN INSTANSI
LAINNYA
17,130,000
- Biaya perjalanan PP pameran Pendidfikan Tinggi
bersama Dikspora DIY di luar jawa [1 ORG x 3 KL x 1
TH]
9,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
- Biaya transport lokal pameran perguruan tinggi
bersama Dikspora di luar jawa [1 ORG x 1 TR x 3 KL]
750,000 250,000 250,000 250,000
- uang saku harian pameran pendidikan tinggi
bersama Dikspora DIY di luar jawa untuk 3 hari [1 ORG
x 3 HARI x 3 KL x
3,780,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000
- Biaya penginapan pameran pendidikan tinggi
bersama Dikspora di luar jawa untuk 3 hari [1 ORG x 3
HARI x 3 KL x 1 TH
3,600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
> PROMOSI/PAMERAN PEMDA-KEMENKES 10,668,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas
Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [1
OR x 2 KL x 1 TH]
4,536,000 4,536,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1
OR x 1 TR x 2 KL]
512,000 512,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.
Jakarta) [1 OR x 3 HR x 2 KL x 1 TH]
3,180,000 3,180,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat
Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [1 OR x 2 HR x
2 KL]
2,440,000 2,440,000
> PROMOSI/PAMERAN 70,950,000
- transport promosi wilayah luar DIY (jateng, jabar,
jatim) [70 KL x 1 KEG]
35,000,000 1,200,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,300,000 5,000,000 5,500,000 3,000,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa
Tengah) [70 OR x 1 KEG]
25,900,000 5,550,000 3,500,000 3,000,000 3,000,000 3,500,000 3,350,000 3,000,000 1,000,000
- uang harian petugas promosi kegiatan dalam
kabupaten/kota [7 OR x 12 KL]
6,300,000 900,000 1,000,000 500,000 700,000 600,000 600,000 1,000,000 1,000,000
- uang harian promosi melalui kegiatan seminar
guru BK dalam kabupaten/kota [50 OR x 1 KL]
3,750,000 3,750,000
> PROMOSI PADA SMA DENGAN KEGIATAN LOMBA 900,000
- Transport juri [3 OR x 2 KEG] 900,000 900,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 137,700,000
> PROMOSI VIA TV 28,500,000
- Program talk show [3 KL x 1 TH] 10,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
- Biaya tayangan [6 KL x 1 TH] 12,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
- Running text [60 KL x 1 TH] 6,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
> PROMOSI VIA MEDIA CETAK KORAN 19,200,000
- liputan kegiatan [12 KL x 1 TH x 1 TH] 9,600,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
- brand awerenes poltekkes melalui koran [6 KL x
1 TH]
9,600,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
> PROMOSI VIA BALIHO 90,000,000
- Pemasangan Baliho [6 LOK x 1 BL] 90,000,000 90,000,000
B MoU dan Kerjasama 45,422,000 2.4,4 2.4, 4.1, 4.4 ka unit kerjasama
525112 Belanja Barang 11,340,000
> PENGURUSAN MOU 6,660,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra
(5) - Konsumsi rapat Koordinasi [30 OR x 10 KL] 4,200,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000
- Materai [40 NSKAH x 4 KL] 960,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000
- Penggandaan [1 PT x 1 TH] 1,500,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
> PENERIMAAN TAMU INISIASI/EVALUASI KERJASAMA 4,680,000
- konsumsi snack [30 OR x 2 KL x 2 KEG] 1,680,000 840,000 840,000
- konsumsi makan [30 OR x 2 KEG] 1,500,000 750,000 750,000
- Penggandaan [1 PT x 1 TH] 1,500,000 750,000 750,000
525115 Belanja Perjalanan 20,082,000
> MEMBUKA KERJASAMA /PENERIMAAN TAMU
INISIASI/EVALUASI KERJASAMA
7,554,000
- Transport [1 OR x 1 KL] 5,000,000 5,000,000
- Uang harian [1 OR x 2 HR] 1,060,000 1,060,000
- biaya penginapan [1 OR x 2 HR] 1,494,000 1,494,000
> PENGURUSAN MOU 12,528,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas
Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [1
OR x 2 KL]
4,536,000 4,536,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1
OR x 2 KL]
512,000 512,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat
Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [1 OR x 2 HR]
1,220,000 1,220,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.
Jakarta) [1 OR x 2 HR]
1,060,000 1,060,000
- uang harian pengurusan MOU jawa tengah [5 OR
x 2 KL]
3,700,000 1,110,000 1,110,000 740,000 740,000
- Biaya transport jawa tengah [5 OR x 2 KL] 1,500,000 450,000 450,000 300,000 300,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 14,000,000
> PENGURUSAN MOU DAN KERJASAMA 12,000,000
- Kerjasama (MOU) dengan mitra praktek [4 LKS x
1 TH]
12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
> MEMBUKA KERJASAMA LUAR NEGERI 2,000,000
- Biaya mengikuti international conference [1 OR x
1 KL]
2,000,000 2,000,000
C Workshop Kerjasama 24,444,000 2.4,4 2.4, 4.1, 4.4 ka unit kerjasama
525112 Belanja Barang 9,790,000
- konsumsi rapat [30 OR x 3 KL] 900,000 900,000
- Konsumsi makan [80 OR x 1 KL] 2,000,000 2,000,000
- konsumsi snack [80 OR x 1 KL] 1,120,000 1,120,000
- Backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 450,000
- cetak sertifikat [80 LBR x 1 KL] 320,000 320,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- kit peserta [80 KL x 1 KL] 4,000,000 4,000,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
525113 Belanja Jasa 7,200,000
> NARASUMBER 7,200,000
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat
Eselon III) [2 ORG x 4 JAM]
7,200,000 7,200,000
525115 Belanja Perjalanan 7,454,000
> NARASUMBER 7,454,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat
Eselon III/Golongan IV (D.I. YOGYAKARTA) [2 ORG x 1
HARI]
1,494,000 1,494,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas
Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [2
ORG x 1 KL]
4,536,000 4,536,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2
ORG x 2 KL]
1,024,000 1,024,000
- Transport lokal DIY PP [2 OR x 2 KL] 400,000 400,000
D PENYELENGGARAAN PERTEMUAN INTERNASIONAL
CONFERENCE
109,630,000 2.4,4 2.4, 4.1, 4.4 ka unit kerjasama
525112 Belanja Barang 41,500,000
- Cetak naskah prosiding [200 EKS x 1 KL] 8,000,000 8,000,000
- Kit peserta [200 OR x 1 KL] 10,000,000 10,000,000
- Cetak Sertifikat [200 ORG x 1 LBR] 800,000 800,000
- Cetak leaflet [500 EKS x 1 KL] 2,500,000 2,500,000
- Backdrop [8 BH x 1 KL] 3,600,000 3,600,000
- Cetak Proposal [20 EKS x 1 KL] 1,000,000 1,000,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra
(5) 2,800,000
- Konsumsi makan [200 OR x 2 KL] 10,000,000 10,000,000
- konsumsi snack [200 OR x 2 KL] 5,600,000 5,600,000
525113 Belanja Jasa 21,000,000
> PENYELENGGARAAN PERTEMUAN INTERNASIONAL
CONFERENCE
21,000,000
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat
Eselon III) [6 OR x 2 JAM]
10,800,000 10,800,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar
Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [2 OR x 3
JAM]
10,200,000 10,200,000
525115 Belanja Perjalanan 36,830,000
- Peliputan media [1 PT x 1 TH] 3,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat
Eselon III/Golongan IV (D.I. YOGYAKARTA) [6 ORG x 1
HARI]
4,482,000 4,482,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas
Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [6
ORG x 1 KL]
13,608,000 13,608,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [6
ORG x 2 TR]
3,072,000 3,072,000
- Biaya Transport [2 ORG x 1 KL x 1 KL] 10,000,000 10,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat
Eselon II (D.I. YOGYAKARTA) [2 ORG x 1 HARI]
2,668,000 2,668,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 10,300,000
> PENYELENGGARAAN PERTEMUAN INTERNASIONAL
CONFERENCE
10,300,000
- SKP Organisasi Profesi [6 OP x 3 KL] 6,300,000 6,300,000
- Biaya peliputan tv [1 KEG x 1 TH] 4,000,000 4,000,000
E KEHUMASAN 44,314,000 2.4,4 2.4, 4.1, 4.4 ka unit kerjasama
525112 Belanja Barang 29,460,000
> WORKSHOP KEHUMASAN 29,460,000
- konsumsi rapat [30 OR x 3 KL] 1,260,000 420,000 420,000 420,000
- Konsumsi makan [280 OR x 1 KL] 7,000,000 7,000,000
- konsumsi snack [280 OR x 2 KL] 7,840,000 7,840,000
- Backdrop [2 BH x 1 KL] 900,000 900,000
- cetak undangan [100 LBR x 1 KL] 500,000 500,000
- cetak sertifikat [80 LBR x 1 KL] 320,000 320,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1,000,000
- kit peserta [280 KL x 1 KL] 8,400,000 8,400,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 2,240,000 2,240,000
525113 Belanja Jasa 7,200,000
> WORKSHOP KEHUMASAN 7,200,000
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat
Eselon III) [2 ORG x 4 JAM]
7,200,000 7,200,000
525115 Belanja Perjalanan 7,654,000
> WORKSHOP KEHUMASAN 7,054,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat
Eselon III/Golongan IV (D.I. YOGYAKARTA) [2 ORG x 1
HARI]
1,494,000 1,494,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas
Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [2
ORG x 1 KL]
4,536,000 4,536,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2
ORG x 2 KL]
1,024,000 1,024,000
> ORGANISASI PROFESI 600,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota
Pergi Pulang (PP) [6 OP x 1 TR]
600,000 600,000
F Penerimaan Tamu Study Banding Luar Institusi 6,300,000 2.4,4 2.4, 4.1, 4.4 ka unit kerjasama
525112 Belanja Barang 6,300,000
- souvenir tamu study banding [25 BH x 1 TH] 2,500,000 2500000
- konsumsi makan jamuan tamu [10 OR x 4 KEG] 1,000,000 1000000
- konsumsi snack jamuan tamu [20 OR x 10 KEG] 2,800,000 2800000
G Workshop para Legal 22,564,000 2.3 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 ka unit hukmas&promosi
525112 Belanja Barang 5,385,000
- konsumsi makan [45 OR x 1 KL] 1,125,000 1,125,000
- konsumsi snack [45 OR x 1 KL] 630,000 630,000
- kit peserta [40 BH x 1 KL] 2,000,000 2,000,000
- Backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 450,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- cetak sertifikat [45 LBR x 1 KL] 180,000 180,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra
(5) - Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
525113 Belanja Jasa 5,400,000
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat
Eselon III) [3 OR x 2 OJ]
5,400,000 5,400,000
525115 Belanja Perjalanan 11,779,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas
Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [3
OR x 1 KL]
6,804,000 6,804,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3
OR x 2 KL]
1,536,000 1,536,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat
Eselon III/Golongan IV (D.I. YOGYAKARTA) [3 OR x 1
HARI]
3,039,000 3,039,000
- transport narasumber [4 OR x 1 KL] 400,000 400,000
H JOB FAIR DAN PENGEMBANGAN KAREER 7,060,000 4 4.1 ka unit CDC Alumni
525112 Belanja Barang 5,460,000
- konsumsi rapat [20 OR x 3 KL] 840,000 840000
- konsumsi snack tim user [15 OR x 2 HR] 420,000 420000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500000
- spanduk [5 BH x 1 KL] 750,000 750000
- Backdrop [1 PT x 1 KEG] 450,000 450000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500000
- cetak poster [50 LBR x 1 KL] 1,250,000 1250000
- pengiriman proposal dan undangan [50 USER x 1
TH]
750,000 750000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1,600,000
- biaya peliputan [1 KEG x 1 KL] 600,000 600000
- promosi via radio [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1000000
J Pengelolaan Klinik 218,271,000 3 3.11 Ka Unit Klinik
525112 Belanja Barang 82,008,000
> Klinikl Terpadu (JPKM) 17,606,000
- Pembuangan Limbah Medis dan Non Medis [1 PT
x 1 KL]
1,980,000 1,980,000
- ATK [2 PT x 1 TH] 3,000,000 1,500,000 1,500,000
- Kebutuhan rumah tangga klinik [1 PT x 2 KL] 2,000,000 1,000,000 1,000,000
- Konsumsi rapat [12 OR x 12 KL] 2,016,000 168,000 168,000 168,000 336,000 336,000 336,000 168,000 168,000 168,000
- Pengisian oksigen [2 PT x 3 BL] 300,000 100,000 100,000 100,000
- Pulsa telp Klinik [3 BL x 1 TH] 300,000 100,000 100,000 100,000
- Cetak Brosur [2 RIM x 1 TH] 1,900,000 1,900,000
- Banner [2 BH x 1 TH] 460,000 230,000 230,000
- Spanduk [1 BH x 1 TH] 150,000 150,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
- rekening telepon klinik [12 KL x 1 TH] 1,800,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
- nota pembayaran pasien [1 PT x 1 TH] 700,000 700,000
> Pemeriksaan Kesehatan Sebelum UAS 42,200,000
- Penggandaan [1 PT x 2 KL] 200,000 100,000 100,000
- Bahan PPTest [50 BOX x 2 KL] 12,000,000 6,000,000 6,000,000
- bahan pemeriksaan hemoglobin [50 TUBE x 1 KL] 20,000,000 10,000,000 10,000,000
- Botol Urine [2500 BH x 2 KL] 10,000,000 5,000,000 5,000,000
> Klinik Kebidanan 5,630,000
- pulsa telp RB [12 BL x 1 KL] 1,200,000 100,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000
- Kebutuhan rumah tangga [1 KL x 1 TH] 900,000 900,000
- ATK [2 KL x 1 TH] 1,200,000 600,000 600,000
- Penggadaan [1 PT x 1 KL] 480,000 120,000 120,000 120,000 120,000
- Pembelian bahan laboratorium [1 KL x 1 TH] 1,200,000 1,200,000
- Pengisian oksigen [6 KL x 1 TH] 300,000 100,000 100,000 100,000
- nota pembayaran [1 PT x 1 KL] 350,000 350,000
> Pengabmas 16,572,000
- Konsumsi Pengabmas [6 OR x 8 KL] 672,000 168,000 168,000 168,000 168,000
- Bahan posyandu (balita dan lansia) [1 PT x 6 BL] 2,400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400000
- Bahan untuk Pengabmas [2 PT x 1 TH] 5,000,000 2,500,000 2,500,000
- bahan screening penyakit cholesterol untuk
karyawan/Dosen [1 PT x 1 KL]
8,500,000 8,500,000
525113 Belanja Jasa 71,170,000
> Klinikl Terpadu (JPKM) 71,170,000
- Promosi di Media Cetak [2 KL x 1 TH] 1,000,000 500,000 . 500,000
- kalibrasi alat [1 KL x 1 TH] 800,000 800,000
- pemeriksaan kualitas air [1 KL x 1 TH] 250,000 250,000
- jasa medis dokter gigi dari luar [24 KL x 12 BL] 21,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra
(5) - jasa medis dokter umum dari luar [24 KL x 12 BL] 21,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
- jasa medis perawat dari luar [24 KL x 12 BL] 14,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
- jasa administrasi dari luar [24 KL x 12 BL] 11,520,000 11,520,000
525115 Belanja Perjalanan 1,920,000
> Pengabmas 1,920,000
- Transport Pengabmas Klinik Pratama [6 OR x 8
KL]
1,920,000 480,000 480,000 480,000 480,000
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 63,173,000
- Bahan Klinik [1 PT x 1 TH] 63,173,000 18,173,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000
K Pengelolaan Asrama 120,310,000 1 1.4
525112 Belanja Barang 105,460,000
> PERTEMUAN WALI MAHASISWA 4,000,000
- konsumsi [400 OR x 1 KL] 4,000,000 1,200,000 1,200,000 1,600,000
> RAPAT ASRAMA 1, 2 DAN 3 20,660,000
- konsumsi [36 OR x 6 KL] 2,160,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
- Penggandaan [1 KEG x 1 THN] 500,000 250,000 250,000
- Kebutuhan asrama 1 [1 KL x 12 BL] 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 1 15,180,000
- Snack mahasiswa, narasumber pada kegiatan
Pengajian/Kerohanian Islam [200 OR x 5 KL]
10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
- Snack mahasiswa dan narasumber pada kegiatan
kerohanian nasrani [40 OR x 2 KL]
800,000 400,000 400,000
- Snack Kegiatan Buka Bersama [200 OR x 2 KL] 4,000,000 2,000,000 2,000,000
- Penggandaan Buletin Kerohanian Islam [19 LBR x
100 EKS]
380,000 190,000 190,000
> PENGENALAN PROGRAM ASRAMA 1 7,900,000
- Konsumsi [200 OR x 2 KL] 4,000,000 4,000,000
- sertifikat [200 LBR x 1 KL] 800,000 800,000
- Buku Panduan [200 EKS x 1 KL] 3,100,000 3,100,000
> KEBUTUHAN ASRAMA 3 15,500,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Kebutuhan sehari-hari [1 KL x 12 BL] 15,000,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000
> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 3 10,800,000
- Konsumsi [120 ORG x 7 KL x 1 THN] 8,400,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000
- Buka bersama [120 OR x 2 KL] 2,400,000 1,200,000 1,200,000
> PENGENALAN PROGRAM ASRAMA 3 4,375,000
- Cetak Buku Panduan Asrama [130 EKS x 1 KEG] 1,495,000 1495000
- sertifikat [120 LBR x 1 KL] 480,000 480,000
- Konsumsi [120 OR x 2 KEG] 2,400,000 2,400,000
> PEMBINAAN KEAGAMAAN KELAS PAPUA 900,000
- Konsumsi perayaan natal [30 OR x 1 KL x 1 TH] 300,000 300000
- Konsumsi pendalaman kitab [30 OR x 2 KL x 1
TH]
600,000 600,000
> ASRAMA 2 12,500,000
- Kebutuhan Sehari-hari [1 KL x 12 BL] 12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
- Penggandaan [1 PT x 1 THN] 500,000 250,000 250,000
> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 2 11,400,000
- Snack Pengajian/Kerohanian Islam [120 OR x 7
KL]
8,400,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000
- Snack kerohanian nasrani [30 OR x 2 KL] 600,000 300,000 300,000
- Konsumsi Kegiatan Buka Bersama [120 OR x 2
KL]
2,400,000 1,200,000 1,200,000
> PENGENALAN PROGRAM ASRAMA ASRAMA 2 2,245,000
- Konsumsi [80 OR x 1 KL] 800,000 800,000
- sertifikat [80 LBR x 1 KL] 320,000 320,000
- cetak buku panduan asrama [90 EKS x 1 KL] 1,125,000 1,125,000
525113 Belanja Jasa 11,250,000
> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 1 2,750,000
- Narasumber Pembicara khusus(Kerohanian islam)
[1 OR x 7 KL]
1,750,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra
(5) - narasumber Pembicara Khusus (Kerohanian
Nasrani) [1 OR x 2 KL]
500,000 250,000 250,000
- Narasumber Pengajian Buka Bersama [1 OR x 2
KL]
500,000 250,000 250,000
> PEMBINAAN KELAYAN ASRAMA 1 1,750,000
- narasumber Pengenalan Bank Sampah untuk
penghuni baru [1 OR x 1 KL]
250,000 250,000
- Narasumber PPA [3 OR x 1 KL] 1,500,000 1,500,000
> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 3 2,250,000
- Narasumber Khusus Pengajian/Kerohanian Islam
dan nasrani [1 OR x 7 KL x 1 TH]
1,750,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
- narasumber pengajian pada buka bersama [1 OR
x 2 KL]
500,000 250,000 250,000
> PENGELOLAANN BANK SAMPAH ASRAMA 3 500,000
- Narasumber [1 OR x 1 KEG] 500,000 500000
> PEMBINAAN KEAGAMAAN KELAS PAPUA 750,000
- narasumber khusus perayaan natal [1 OR x 1 KL] 250,000 250,000
- narasumber pendalaman kitab [1 or x 2 kl] 500,000 500000
> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 2 2,750,000
- Narasumber Pengajian/Kerohanian Islam [1 OR x
7 KL]
1,750,000 875,000 875,000
- narasumber kerohanian nasrani [1 OR x 2 KL] 500,000 250,000 250,000
- narasumber pengajian pada buka bersama [1 OR
x 2 KL]
500,000 250000 250000
> PEMBINAAN KELAYAN ASRAMA 2 500,000
525115 - Narasumber Pengenalan Bank Sampah [1 OR x 2
KL]
500,000 500,000
Belanja Perjalanan 3,600,000
> PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN ASRAMA 1 1,200,000
- Transport instruktur senam [1 OR x 12 KL] 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
> PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN ASRAMA 3 1,200,000
- Transport instruktur senam [1 OR x 12 KL] 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
> PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN ASRAMA 3 1,200,000
- Transport instruktur senam [1 OR x 12 KL] 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
L Perpustakaan 44,756,000 2 2.4 ka unit perpustakaan
525112 Belanja Barang 44,756,000
- langganan koran [12 BL x 1 TH] 2,196,000
- Langganan jurnal terakreditasi [3 KL x 1 TH] 15,000,000
15,000,000
- konsumsi rapat [20 OR x 12 KL] 3,360,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
- Pemeliharaan Buku [300 BH x 1 TH] 6,000,000 6,000,000
- Penggandaan [1 PT x 1 TH] 600,000 600,000
- Langganan hosting perpustakaan [1 KL x 1 TH] 750,000
750,000
- Cetak Kartu Keanggotaan Perpustakaan [1000 BH
x 1 TH]
8,000,000
8,000,000
- Cetak Kartu perpustakaan [1200 LBR x 1 TH] 6,000,000 6,000,000
- Cetak Brosur Perpustakaan [3 RIM x 1 TH] 2,850,000 2,850,000
N pelatihan /workshop pelacakan tracer studi Alumni 13,150,000 4 4.1 ka unit CDC Alumni
525112 Belanja Barang 10,750,000
- konsumsi makan [50 OR x 1 KL] 1,250,000 1250000
- Konsumsi snack [50 OR x 1 KL] 750,000 750000
- spanduk [2 BH x 1 KL] 300,000 300000
- Backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 450000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500000
- cetak proposal [10 PKT x 1 KL] 250,000 250000
- cetak poster [50 LBR x 1 KL] 1,250,000 1250000
- Kit peserta [200 BH x 1 KL] 6,000,000 6000000
525113 Belanja Jasa 1,800,000
- narasumber [2 OR x 1 KL] 1,800,000 1800000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 600,000
- biaya peliputan [1 PT x 1 KL] 600,000 600000
O Pelatihan/workshop Jejaring CDC, Pengembangan
Career dan persiapan menghadapi UKOM
18,925,000 4 4.1 ka unit CDC Alumni
525112 Belanja Barang 14,725,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra
(5) - konsumsi makan [200 OR x 1 KL] 3,000,000 3000000
- Konsumsi snack [200 OR x 1 KL] 2,000,000 2000000
- spanduk [6 BH x 1 KL] 900,000 900000
- backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 450000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500000
- cetak proposal [25 PKT x 1 KL] 625,000 625000
- cetak poster [50 LBR x 1 KL] 1,250,000 1250000
- Kit peserta [200 BH x 1 KL] 6,000,000 6000000
525113 Belanja Jasa 3,600,000
- narasumber [4 OR x 1 KL] 3,600,000 3600000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 600,000
- biaya peliputan [1 PT x 1 KL] 600,000 600000
058 Pemberian Bantuan Pendidikan Mahasiswa dari
Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi
301,800,000
A Bantuan Beasiswa Gakin mahasiswa lama 172,200,000 1 1.1 Ka Unit Kemahasiswaan
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 172,200,000
- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan
Analis Kesehatan [7 MHSW x 1 TH x 2 KL]
37,800,000 18,900,000 18,900,000
- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan
Gizi [5 MHSW x 1 TH x 2 KL]
21,000,000 10,500,000 10,500,000
- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan
Kebidanan [6 MHSW x 1 TH x 2 KL]
32,400,000 16,200,000 16,200,000
- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan
Keperawatan [5 MHSW x 1 TH x 2 KL]
27,000,000 13,500,000 13,500,000
- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan
Keperawatan Gigi [6 MHSW x 1 TH x 2 KL]
28,800,000 14,400,000 14,400,000
- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan
Kesehatan Lingkungan [6 MHSW x 1 TH x 2 KL]
25,200,000 12,600,000 12,600,000
B Bantuan Beasiswa Gakin mahasiswa Baru 129,600,000 1 1.1 Ka Unit Kemahasiswaan
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 129,600,000
- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan
[24 MHSW x 1 TH x 2 KL]
129,600,000 64,800,000 64,800,000
059 Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi 335,000,000 1 1.1 Ka Unit Kemahasiswaan
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 335,000,000
- Bantuan SPP Mahasiswa Berprestasi tingkat
jurusan [60 MHSW x 1 TH x 2 KL]
300,000,000 150,000,000 150,000,000
- Bantuan SPP beasiswa mahasiswa berprestasi
tingkat nasional-internasional [10 OR x 1 KL]
25,000,000 25,000,000
- Bantuan SPP beasiswa mahasiswa berprestasi
untuk ormawa [4 OR x 1 KL]
10,000,000 10,000,000
KEMEN/LEMB
UNIT ORG -
UNIT KERJA
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES Penanggungjawab
(1) (2) 1 2 3.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12
024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan (PPSDMK)
4,248,139,000
5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 4,248,139,000
5034.603 Dukungan Layanan Pendidikan[Base Line] 4,248,139,000
051 Pelaksanaan Sipensimaru 431,785,000
A PENDAFTARAN 36,150,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 36,150,000
> PENDAFTARAN 36,150,000
- Konsumsi (Snack) validasi PMPD [15 ORG x 30 HR] 6,750,000
- konsumsi (Snack) validasi jalur tulis [15 OR x 60 HR] 13,500,000 3,600,000 4,500,000 4,500,000
- konsumsi (Snack) validasi jalur mandiri [15 OR x 60 HR] 13,500,000
- Pulsa layanan sipenmaru [12 KL x 1 TH] 2,400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
B PELAKSANAAN UJI TULIS 99,320,000 ka Unit Kemahasiswaan
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 68,500,000
> PELAKSANAAN UJI TULIS 68,500,000
- Honorarium Pengawas ujian (Diploma I/II/III/IV dan Strata 1
(S1)) [300 OH x 1 TH]
60,000,000 40,000,000 20,000,000
- Honorarium Penyusunan/pembuatan bahan ujian (Diploma
I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)) [11 NSKH x 2 KL]
5,500,000
- Honorarium Penyusunan/pembuatan bahan ujian Jalur
Mandiri/Alih Jenjang [6 PRODI x 2 NASKA]
3,000,000 3,000,000
525112 Belanja Barang 27,920,000
> PERSIAPAN UJI TULIS 980,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [35 OR x 2 KL] 980,000 980,000
> PELAKSANAAN UJI TULIS 24,140,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 500,000 500,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 12,000,000 10,000,000 2,000,000
- Cetak Lembar Jawab Komputer [3000 LBR x 1 TH] 3,000,000 2,500,000 500,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [255 OR x 2 KL] 7,140,000 7,000,000
> PEMERIKSAAN UJI TULIS 2,800,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [25 OR x 8 KL] 2,800,000 1,400,000 1,400,000
525113 Belanja Jasa 2,100,000
> PELAKSANAAN UJI TULIS 2,100,000
- Sewa kursi [700 BUAH x 1 KL] 2,100,000
525115 Belanja Perjalanan 800,000
> PELAKSANAAN UJI TULIS 800,000
>> Polisi pengamanan 800,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [8 ORG x 1
KL x 1 TH]
800,000
C UJI KESEHATAN 281,605,000 ka Unit Klinik
525112 Belanja Barang 124,825,000
> UJI KESEHATAN 124,825,000
- Stik Narkoba 6 Parameter [58 BOX x 1 KL] 110,200,000 110,200,000
- PP Test [29 BOX x 1 KL] 3,625,000 3,625,000
- Botol Urine [1340 PCS x 1 KL] 2,680,000 2,680,000
- Handschoen [2 BOX x 1 KL] 140,000 140,000
- Masker [2 BOX x 1 KL] 70,000 70,000
- Konsumsi (Snack) Petugas Pengumpul Berkas [6 ORG x 5 KL] 420,000 168,000 252,000
- Konsumsi (Snack) Petugas Uji Kesehatan [34 ORG x 15 KL] 7,140,000 2,380,000 4,760,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 350,000 350,000
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018
: (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
: (12) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
: (632263) POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA
KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2017
JUMLAH BIAYA
(5)
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 200,000 200,000
525113 Belanja Jasa 156,780,000
> UJI KESEHATAN 156,780,000
- Psikotest [1340 ORG x 1 KL] 107,200,000 27,200,000 80,000,000
- Jasa Dokter Umum [1340 ORG x 1 KL] 13,400,000 3,400,000 10,000,000
- Jasa Dokter Gigi [1340 ORG x 1 KL] 13,400,000 3,400,000 10,000,000
- Jasa Perawat [1340 ORG x 1 KL] 6,700,000 1,700,000 5,000,000
- Jasa Perawat (Visus dan Buta Warna) [1340 ORG x 1 KL] 6,700,000 1,700,000 5,000,000
- Jasa Laboran [1340 ORG x 1 KL] 6,700,000 1,700,000 5,000,000
- Jasa Asisten Laboran [1340 ORG x 1 KL] 2,680,000 680,000 2,000,000
D EVALUASI SIPENMARU 910,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 910,000
> EVALUASI SIPENMARU 910,000
- Penggandaan [1 PT x 1 TH] 350,000 350,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [40 KL x 1 TH] 560,000 280,000
E KARTU TANDA MAHASISWA 13,800,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 13,800,000
> KARTU TANDA MAHASISWA 13,800,000
- Kartu Tanda Mahasiswa [920 OR x 1 KL] 13,800,000 13,800,000
052 Pelaksanaan PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi
Mahasiswa Baru)
451,233,000 ka Unit Kemahasiswaan
A PERSIAPAN 138,846,000
525112 Belanja Barang 138,846,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [56 OR x 4 KL] 3,136,000 3,136,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 4,180,000 4,180,000
- Spanduk [5 BH x 1 KL] 750,000 750,000
- seragam PPS [1022 OR x 1 KL] 91,980,000 91,980,000
- Obat P3K [1 KEG x 1 TH] 2,000,000 2,000,000
- Buku panduan kemahasiswaan [920 EKS x 1 TH] 36,800,000 36,800,000
B PELAKSANAAN 307,523,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 162,498,000
- Konsumsi Makan [1022 OR x 1 KL x 3 HR] 76,650,000 76,650,000
- Konsumsi snak [1022 OR x 2 KL x 3 HR] 85,848,000 85,848,000
525113 Belanja Jasa 131,600,000
> PPS 2,800,000
- Sound system [1 KEG x 2 KL] 2,000,000 2,000,000
- Tenda [2 UNIT x 2 HR] 800,000 800,000
> PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN 128,800,000
- Pembentukan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan [920
ORG x 1 PT]
128,800,000 128,800,000
525115 Belanja Perjalanan 3,625,000
> PPS DIREKTORAT 3,625,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
(PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [1 OR x 1 KL]
2,268,000 2,268,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
IV/Golongan III (D.I. YOGYAKARTA) [1 OR x 1 HR x 1 KL]
845,000 845,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1 ORG x 2 TR] 512,000 512,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 9,800,000 9,800,000
> PPS DIREKTORAT 2,600,000
>> NARASUMBER LUAR POLTEKKES 1,600,000
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [4
ORG x 1 JAM]
1,600,000 1,600,000
>> NARASUMBER PUSAT 1,000,000
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [1
ORG x 1 JAM]
1,000,000 1,000,000
> PPS DI JURUSAN 7,200,000
>> NARASUMBER LUAR POLTEKKES 7,200,000
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [3
ORG x 6 JUR x 1 JAM]
7,200,000 7200000
C EVALUASI 4,864,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 4,864,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [56 OR x 1 KL] 784,000 784,000
- Cetak Sertifikat [920 LBR x 1 TH] 3,680,000 3,680,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 400,000
053 Pelaksanaan Wisuda 636,630,000 ka Unit Kemahasiswaan
A PERSIAPAN 146,041,000
525112 Belanja Barang 146,041,000
> WISUDA I 34,502,000
- Konsumsi makan Rapat [25 OR x 4 KL x 1 KEG] 1,400,000 700,000 700,000
- cetak undangan [250 LB x 1 KL] 2,500,000 2,500,000
- Samir [148 BH x 1 KL] 3,700,000 3,750,000
- selempang mahasiswa berprestasi [3 OR x 3 JUR] 900,000 900,000
- Paket Buku wisuda [160 BH x 1 KL] 4,240,000 4,240,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 300,000
- cetak naskah sumpah profesi [148 OR x 1 KEG] 592,000 600,000
- Naskah Supah Profesi IBI [40 LBR x 1 KL] 160,000 164,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- map Ijasah [148 BH x 1 KL] 4,440,000 4,500,000
- Map Wisudawan Terbaik [3 BH x 3 PRODI] 45,000 45,000
- Tanda Panitia dan Padus [85 OR x 1 KL] 1,275,000 1,275,000
- pin alumni [148 BH x 1 KEG] 740,000 750,000
- Spanduk [5 BH x 1 KL] 750,000 750,000
- backdrop [1 BH x 1 KL] 900,000 900,000
- Hadiah Lulusan Terbaik [3 OR x 3 PRODI] 1,530,000 1,530,000
- Konsumsi (Snack) Gladi Bersih [270 OR x 1 KL] 3,780,000 3,780,000
- Konsumsi (Makan Gladi Bersih) [270 OR x 1 KL] 6,750,000 6,750,000
> WISUDA 2 111,539,000
- Cetak Undangan [670 LB x 1 KL] 6,700,000 8,100,000
- Samir [573 BH x 1 KL] 14,325,000 17,775,000
- map Ijasah [573 BH x 1 KL] 17,190,000 21,330,000
- Paket Buku wisuda [590 BH x 1 KL] 15,635,000 19,345,000
- Hadiah Lulusan Terbaik [3 OR x 12 PRODI] 6,120,000 6,120,000
- Tanda Panitia dan Padus [100 OR x 1 KL] 1,500,000 1,500,000
- selempang mahasiswa berprestasi [3 OR x 12 JUR] 3,600,000 3,600,000
- Map Wisudawan Terbaik [3 BH x 12 PRODI] 180,000 180,000
- Konsumsi (Makan) gladi bersih [750 OR x 1 KL] 18,750,000 22,250,000
- Konsumsi (Snack) Gladi bersih [750 OR x 1 KL] 10,500,000 12,460,000
- Konsumsi (Snack) Rapat [65 OR x 6 KL x 1 KEG] 5,460,000 5,460,000
- ATK [1 PT x 1 TH] 3,480,000 3,480,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 400,000
- Spanduk [6 BH x 1 KL] 900,000 900,000
- Backdrop [1 BH x 1 KL] 1,350,000 1,350,000
- cetak naskah sumpah profesi [567 OR x 1 KEG] 2,268,000 2,844,000
- Naskah Sumpah Profesi IBI [79 LBR x 1 KL] 316,000 316,000
- pin alumni [573 BH x 1 KEG] 2,865,000 3,555,000
B PELAKSANAAN 472,269,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 113,904,000
> WISUDA I 49,504,000
- video [1 PT x 1 KL] 3,000,000 3,000,000
- Konsumsi (Makan) Wisuda [564 OR x 1 KL] 20,304,000 5,400,000
- Konsumsi (Makan) untuk tamu VIP / VVIP [85 OR x 1 KEG] 3,060,000 3,060,000
- Buah Meja [5 BUAH x 1 KL] 500,000 500,000
- Konsumsi (Snack) Panitia, Tamu dan Senat [130 ORG x 1 KL] 1,820,000 4,680,000
- Biaya pelepasan [180 ORG x 1 KL] 18,000,000 15,000,000
900,000
- Goody Bag [564 BUAH x 1 KL] 2,820,000 800,000
> WISUDA 2 64,400,000
- Video [1 PT x 1 KL] 3,000,000 3,000,000
- konsumsi makan untuk tamu VIP / VVIP [100 OR x 1 KEG] 3,600,000 3,600,000
4,266,000
800,000
- Biaya Pelepasan [573 ORG x 1 KL] 57,300,000 71,100,000
- Buah Meja [5 PT x 1 KL] 500,000 500,000
525113 Belanja Jasa 36,235,000
> WISUDA I 16,180,000
- Toga [148 BH x 1 KL] 5,180,000 5,250,000
- Sewa Perlengkapan Gedung [1 PT x 1 KL] 11,000,000 11,000,000
> WISUDA 2 20,055,000
- Toga [573 BH x 1 KL] 20,055,000 24,885,000
525115 Belanja Perjalanan 35,680,000
> WISUDA I 17,340,000
>> UNDANGAN DARI PUSAT 15,940,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
(PP) Bisnis JAKARTA - JOGJAKARTA [2 OR x 1 KL]
8,214,000 8,214,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I. Yogyakarta) [2
OR x 1 HR x 1 KL]
840,000 840,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II (D.I.
YOGYAKARTA) [2 OR x 1 KL]
5,390,000 5,390,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 KL] 1,024,000 1,024,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2 ORG x 2 KL] 472,000 472,000
>> TRANSPORT KEPOLISIAN 400,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi
Pulang (PP) [2 ORG x 1 TR x 2 HARI]
400,000
>> SAKSI DARI DINKES PROP DIY 200,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi
Pulang (PP) [1 ORG x 1 TR x 2 HARI]
200,000 200,000
>> INSTRUKTUR/PENGIRING LAGU/MUSIK ORGAN 400,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi
Pulang (PP) [2 ORG x 1 TR x 2 HARI]
400,000 400,000
>> SUMPAH ORGANISASI PROFESI 600,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi
Pulang (PP) [3 ORG x 1 TR x 2 HARI]
600,000 600,000
> WISUDA II 18,140,000
>> UNDANGAN DARI PUSAT 15,940,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
(PP) Bisnis JAKARTA - JOGJAKARTA [2 OR x 1 KL]
8,214,000 8,214,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I. Yogyakarta) [2
OR x 1 HR x 1 KL]
840,000 840,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II (D.I.
YOGYAKARTA) [2 OR x 1 KL]
5,390,000 5,390,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 KL] 1,024,000 1,024,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2 ORG x 2 KL] 472,000 472,000
>> TRANSPORT KEPOLISIAN 400,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi
Pulang (PP) [2 ORG x 1 TR x 2 HARI]
400,000
>> SAKSI DARI DINKES PROP DIY 200,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi
Pulang (PP) [1 ORG x 1 TR x 2 HARI]
200,000 200,000
>> INSTRUKTUR/PENGIRING LAGU/MUSIK ORGAN 400,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi
Pulang (PP) [2 ORG x 1 TR x 2 HARI]
400,000 400,000
>> SUMPAH ORGANISASI PROFESI 1,200,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi
Pulang (PP) [6 ORG x 1 TR x 2 HARI]
1,200,000 1,200,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 286,450,000
> WISUDA I 5,300,000
- Honorarium Rohaniawan [4 OR x 1 KL] 1,600,000 1,600,000
- Honorarium Rohaniawan [1 OR x 2 KEG] 800,000 800,000
- Peliputan media cetak [3 MEDIA x 1 KL] 900,000 900,000
- Peliputan media TV [2 MEDIA x 1 KL] 2,000,000 2,000,000
> WISUDA 2 281,150,000
- Honorarium Rohaniawan [4 OR x 1 KL] 1,600,000 1,600,000
- Honorarium Rohaniawan [1 OR x 2 KEG] 800,000 800,000
- Biaya penyelenggaran wisuda Peserta [573 OR x 1 KL] 85,950,000 85,320,000
- Biaya penyelenggaran wisuda Orang Tua [1146 OR x 1 KL] 171,900,000 170,640,000
- Biaya penyelenggaran wisuda panitia [120 OR x 1 KL] 18,000,000 14,400,000
- Peliputan media cetak [3 MEDIA x 1 KL] 900,000 900,000
- Peliputan media TV [2 MEDIA x 1 KL] 2,000,000 2,000,000
C EVALUASI 18,320,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 18,320,000
> WISUDA I 3,810,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [25 OR x 1 KL] 350,000 350,000
- Cetak foto [148 OR x 2 KL] 2,960,000 3,000,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
> WISUDA 2 14,510,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [65 OR x 1 KL] 910,000 910,000
- Cetak foto [630 OR x 2 KL] 12,600,000 14,220,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1,000,000
054 Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan 980,037,000
A PANGKALAN SAKA BHAKTI HUSADA/ GUDEP 113,395,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 59,545,000
> KEGIATAN KRIDA 57,295,000
- rapat kemah bakti masyarakat [30 OR x 2 KL] 600,000 300000 300000
- ATK [2 PT x 1 KL] 2,000,000 1000000
- Cetak sertifikat [650 LBR x 1 KL] 2,600,000 2,600,000
- Cetak buku saka bakti husada [650 BH x 1 KL] 4,875,000 4,875,000
- Konsumsi snack pembina - pelatih [3 OR x 1 KL x 8 KL] 240,000 240,000
- Konsumsi snack Musyawarah Anggota Pandega [88 OR x 1
KL]
880,000 880,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 600,000 600,000
- bahan konsumsi [650 OR x 7 KEG] 45,500,000 45,500,000
> LATIHAN BARIS BERBARIS 2,250,000
- Konsumsi snack kegiatan [25 OR x 3 KL x 3 HR] 2,250,000 2250000
525113 Belanja Jasa 45,750,000
> KEGIATAN KRIDA 45,750,000
- Sewa Perlengkapan kantor SBH/kemah [1 PT x 1 KL] 7,000,000 7000000
- sewa bumi perkemahan [650 OR x 1 KL] 22,750,000 22750000
- sewa bis [20 BIS x 2 KL] 16,000,000 16000000
525115 Belanja Perjalanan 8,100,000
> INSTRUKTUR KEGIATAN KRIDA 5,700,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi
Pulang (PP) [3 OR x 2 HR x 8 BL]
4,800,000 4800000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi
Pulang (PP) [3 OR x 3 KL]
900,000 900000
> INSTRUKTUR LATIHAN BARIS BERBARIS 2,400,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi
Pulang (PP) [2 OR x 12 KL]
2,400,000 2400000
B SEMINAR ILMIAH MAHASISWA 24,000,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 12,000,000
> BANTUAN SEMINAR MAHASISWA HMJ JURUSAN ANALIS
KESEHATAN
2,000,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000
> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN GIZI 2,000,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000
> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEBIDANAN 2,000,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000
> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEPERAWATAN 2,000,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000
> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEPERAWATAN GIGI 2,000,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000
> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN 2,000,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000
525113 Belanja Jasa 12,000,000
> BANTUAN SEMINAR MAHASISWA HMJ JURUSAN ANALIS
KESEHATAN
2,000,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional
Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1 KL]
2,000,000 2,000,000
> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN GIZI 2,000,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional
Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1 KL]
2,000,000 2,000,000
> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEBIDANAN 2,000,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional
Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1 KL]
2,000,000 2,000,000
> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEPERAWATAN 2,000,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional
Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1 KL]
2,000,000 2,000,000
> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEPERAWATAN GIGI 2,000,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional
Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1 KL]
2,000,000 2,000,000
> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN 2,000,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional
Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1 KL]
2,000,000 2,000,000
C LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN MAHASISWA (LDK) 50,450,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 43,450,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500,000 500,000
- Cetak sertifikat [850 LBR x 1 KL] 3,400,000 1,700,000 1,700,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 150,000 150,000
- Konsumsi (Snack) [850 ORG x 2 KL] 17,000,000 8,500,000 8,500,000
- Konsumsi (Makan) [850 ORG x 1 KL] 21,250,000 10,625,000 10,625,000
- Konsumsi (Snack) Rapat [25 ORG x 2 KL] 500,000 250,000 250,000
525113 Belanja Jasa 7,000,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional
Kegiatan di Dalam Negeri [7 OR x 2 JPL]
7,000,000 3500000 3500000
D KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN MAHASISWA 47,870,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 33,870,000
> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN
KEGAWATDARURATAN/PENAGGULANGAN BENCANA
7,570,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500000
- Konsumsi (Snack) [230 OR x 2 HR] 4,600,000 4600000
- Cetak sertifikat [230 LBR x 1 KL] 920,000 920000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 300000
- Konsumsi (Snack) rapat [25 OR x 5 KL] 1,250,000 1250000
> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN DASAR ORGANISASI
/LDO
6,850,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Konsumsi (Snack) [200 OR x 2 HR] 4,000,000 4,000,000
- Cetak sertifikat [200 LBR x 1 KL] 800,000 800,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 300,000
- Konsumsi (Snack) rapat [25 OR x 5 KL] 1,250,000 1,250,000
> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEWIRAUSAHAAN 11,600,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Konsumsi (Snack) [400 OR x 2 HR] 8,000,000 8,000,000
- Cetak sertifikat [400 LBR x 1 KL] 1,600,000 1,600,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 300,000
- Konsumsi (Snack) rapat [30 OR x 4 KL] 1,200,000 1,200,000
> SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI PENGURUS
ORMAWA
1,000,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 250,000 250,000
- Konsumsi (Snack) snack [75 OR x 1 KL] 750,000 750,000
> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN RISET MAHASISWA 6,850,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Snack [200 OR x 2 HR] 4,000,000 4,000,000
- Cetak sertifikat [200 LBR x 1 KL] 800,000 800,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 300,000
- Konsumsi rapat [25 OR x 5 KL] 1,250,000 1,250,000
525113 Belanja Jasa 14,000,000
> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN
KEGAWATDARURATAN/PENAGGULANGAN BENCANA
6,000,000
- Sewa peralatan pelatiahan kegawatdaruratan [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional
Kegiatan di Dalam Negeri [10 OR x 1 KL]
4,000,000 4,000,000
> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN DASAR ORGANISASI
/LDO
2,000,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional
Kegiatan di Dalam Negeri [5 OR x 1 KL]
2,000,000 2,000,000
> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEWIRAUSAHAAN 4,000,000 4,000,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional
Kegiatan di Dalam Negeri [5 OR x 2 JPL]
4,000,000 4,000,000
> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN RISET MAHASISWA 2,000,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional
Kegiatan di Dalam Negeri [5 OR x 1 KL]
2,000,000 2000000
E Kegiatan ORMAWA 105,850,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 93,450,000
> SEKRETARIATAN BLM 1,400,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200000 200000
> SEKRETARIATAN BEM 1,000,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1000000
> RAPAT EVALUASI KEGIATAN BEM, HIMA, UKM 1,320,000
- Konsumsi [40 OR x 2 KL] 800,000 400000 400000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 320,000 160000 160000
- atk [1 PT x 2 KL] 200,000 100000 100000
> PEMILIHAN PENGURUS BEM, BLM, HIMA, UKM 2,430,000
- konsumsi [120 OR x 1 KL] 1,200,000 1200000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500000
- atk [1 PT x 1 KL] 500,000 500000
- Banner [1 BH x 1 KL] 230,000 230000
> MUSYAWARAH BESAR 4,500,000
- konsumsi [150 OR x 2 KL] 3,000,000 1500000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500000
- atk [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1000000
> SECANGKIR TEH DENGAN DIREKTUR POLTEKKES YOGYAKARTA 7,000,000
- ATK [1 PT x 2 KL] 1,000,000 500000 500000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000
- Konsumsi snack [250 OR x 2 KL] 5,000,000 2500000 2500000
> KEGIATAN KARNAVAL DAN SENAM/KEGIATAN SERUPA
LAINNYA
24,000,000
- ATK [4 KEG x 1 KL] 2,000,000 1000000 1000000
- Penggandaan [4 KEG x 1 KL] 2,000,000 1000000 1000000
- Snack [1000 OR x 2 KL] 20,000,000 9000000 6000000
> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN ANALIS KESEHATAN 1,400,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200000 200000
> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH TERIMA
JABATAN PENGURUS HMJ JURUSAN ANALIS KESEHATAN
800,000
- konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000
- poster [20 EKS x 1 KL] 100,000 100000
> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN PROGRAM KERJA
HMJ JURUSAN ANALIS KESEHATAN
1,000,000
- snack [50 OR x 2 KL] 1,000,000 1000000
> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN ANALIS KESEHATAN 4,000,000
- konsumsi snack [40 OR x 10 KL] 4,000,000 400000 2000000 400000 400000 400000 400000
> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN GIZI 1,400,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200000 200000
> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN PROGRAM KERJA HMJ
JURUSAN GIZI
500,000
- snack [50 OR x 1 KL] 500,000 500000
> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH TERIMA
JABATAN PENGURUS HMJ JURUSAN GIZI
800,000
- konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000
- poster [20 EKS x 1 KL] 100,000 100000
> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN GIZI 4,000,000
- konsumsi [40 OR x 10 KL] 4,000,000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000
> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN KEBIDANAN 1,400,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 400000
> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH TERIMA
JABATAN HMJ JURUSAN KEBIDANAN
800,000
- konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000
- poster [20 EKS x 1 KL] 100,000 100000
> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN PROGRAM KERJA HMJ
JURUSAN KEBIDANAN
500,000
- snack [50 OR x 1 KL] 500,000 500000
> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN KEBIDANAN 4,000,000
- konsumsi [40 OR x 10 KL] 4,000,000 400000 400000 400000 400000 400000 800000 400000 400000 400000
> KEGIATAN CERDAS CERMAT KEBIDANAN 4,800,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1000000
- Thropy [6 BH x 1 KL] 1,800,000 1800000
- konsumsi [200 OR x 1 KL] 2,000,000 2000000
> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN KEPERAWATAN 1,400,000
- atk [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500,000 500,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200,000 200,000
> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN PROGRAM KERJA HMJ
JURUSAN KEPERAWATAN
500,000
- konsumsi snack [50 OR x 1 KL] 500,000 500000
> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH TERIMA
JABATAN PENGURUS HMJ JURUSAN KEPERAWATAN
800,000
- konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000
- poster [20 EKS x 1 KL] 100,000 100000
> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN KEPERAWATAN 4,000,000
- konsumsi [40 OR x 10 KL] 4,000,000 800000 800000 800000 800000 800000
> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN KEPERAWATAN GIGI 1,400,000
- atk [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200000 200000
> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN PROGRAM KERJA HMJ
JURUSAN KEPERAWATAN GIGI
1,000,000
- snack [50 OR x 2 KL] 1,000,000 1000000
> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH TERIMA
JABATAN PENGURUS HMJ JURUSAN KEPERAWATAN GIGI
800,000
- konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000
- poster [20 EKS x 1 KL] 100,000 100000
> KEGIATAN KEAGAMAAN HIMA JURUSAN KEPERAWATAN GIGI 4,000,000
- konsumsi snack [40 OR x 10 KL] 4,000,000 800,000 1,600,000 1,600,000
> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN 1,400,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200000 200000
> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN PROGRAM KERJA HMJ
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
500,000
- konsumsi snack [50 OR x 1 KL] 500,000 500000
> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH TERIMA
JABATAN PENGURUS HMJ JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
800,000
- konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000
- poster [20 LBR x 1 KL] 100,000 100000
> KEGIATAN KEAGAMAAN HIMA JURUSAN KESEHATAN
LINGKUNGAN
4,000,000
- konsumsi snack [40 OR x 10 KL] 4,000,000 1000000 1000000 1000000 1000000
> LOMBA KEWIRAUSAHAAN 1,600,000
- Konsumsi rapat [20 OR x 2 KL x 1 TH] 400,000 400000
- Konsumsi kegiatan [100 OR x 1 KL x 1 TH] 1,000,000 1000000
- Cetak Sertifikat [50 LBR x 1 KL] 200,000 200000
> FORUM KOMUNIKASI BLM 1,800,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 300,000 150000 150000
- Konsumsi Snack [75 OR x 2 KEG] 1,500,000 750000 750000
> PENERIMAAN BENCMARKING DARI POLTEKKES LAIN 1,000,000
- konsumsi snack [50 OR x 2 KL] 1,000,000 1000000
> PENERIMAAN BENCHMARKING/MUSDA JOGLOSEMAR BEM DARI
POLTEKKES LAIN
1,400,000
- konsumsi snack [70 OR x 2 KL] 1,400,000 1400000
525113 Belanja Jasa 11,500,000
> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN ANALIS KESEHATAN 1,500,000
- Narasumber kegiatan keagamaan HMJ jurusan analis
kesehatan [1 OR x 10 KEG]
1,500,000 150000 750000 150000 150000 150000 150000
> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN GIZI 1,500,000
- nara sumber kegiatan keagamaan HMJ jurusan Gizi [1 OR x
10 KL]
1,500,000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN KEBIDANAN 1,500,000
- narasumber kegiatan keagamaan HMJ jurusan kebidanan [1
OR x 10 KL]
1,500,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 300,000 150,000 150,000 150,000
> KEGIATAN CERDAS CERMAT KEBIDANAN 2,500,000
- narasumber pembinaan [3 OR x 1 KL] 1,500,000 1,500,000
- honor pembuat soal dari IBI pusat [100 SOAL x 1 KL] 500,000 500,000
- honor pembuat soal IBI PD DIY [100 SOAL x 1 KL] 500,000 500,000
> Kegiatan keagamaan HMJ Jurusan Keperawatan 1,500,000
- Narasumber kegiatan keagamaan HMJ Jurusan Keperawatan
[1 OR x 10 KL]
1,500,000 150,000 600,000 450,000 150,000 150,000
> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN KEPERAWATAN GIGI 1,500,000
- narasumber kegiatan keagamaan jurusan keperawatan gigi
[1 OR x 10 KL]
1,500,000 150,000 450,000 300,000 150,000 150,000 300,000
> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN KESEHATAN
LINGKUNGAN
1,500,000
- narasumber kegiatan keagamaan HMJ jurusan kesehatan
lingkungan [1 OR x 10 KL]
1,500,000 300,000 600,000 300,000 300,000
525115 Belanja Perjalanan 900,000
> KEGIATAN CERDAS CERMAT KEBIDANAN 900,000
- Transport juri [3 OR x 3 KL] 900,000 900,000
F Bimbingan Konseling 4,920,000 Ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 4,920,000
- Rujukan konsultasi psikologi bagi mahasiswa [30 OR x 1 TH] 4,500,000 2250000 2250000
- konsumsi [30 OR x 1 TH] 420,000 210000 210000
G Workshop Pembina Kemahasiswaan 16,650,000
525112 Belanja Barang 12,450,000
- konsumsi rapat [25 OR x 3 KL] 1,050,000 1,050,000
- konsumsi snak [100 OR x 2 KL] 2,800,000 2,800,000
- konsumsi makan [100 OR x 1 KL] 2,500,000 2,500,000
- kit peserta [100 BH x 1 KL] 5,000,000 5,000,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- sertifikat [100 LBR x 1 KL] 400,000 400,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 200,000 200,000
525113 Belanja Jasa 3,600,000
- narasumber [2 OR x 2 OJ] 3,600,000 3,600,000
525115 Belanja Perjalanan 600,000
- transport narasumber [2 OR x 2 KEG] 600,000 600,000
H Pengiriman Delegasi Mahasiswa Tingkat Nasional 262,904,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 5,040,000
> RAPAT 5,040,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 ORG x 12 KL] 5,040,000 1260000 1260000 2520000
525113 Belanja Jasa 18,000,000
> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN
NASIONAL/LOMBA-LOMBA/PORNIMAKES
18,000,000
- Biaya transportasi/sewa bis [3 HR x 2 BIS] 18,000,000 18,000,000
525115 Belanja Perjalanan 126,864,000
> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN
NASIONAL/LOMBA-LOMBA LAINNYA/PIMNAS
33,840,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
(PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [5 OR x 1 TR x 2 KEG]
22,680,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [2
OR x 3 HR x 2 KEG]
6,360,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000
- Uang Harian Peserta [3 OR x 3 HR x 2 KEG] 1,800,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
- Taxi [5 OR x 2 KL x 2 KEG] 3,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN
NASIONAL/LOMBA-LOMBA/PORNIMAKES
27,180,000
- Uang Harian Peserta [80 OR x 3 HR x 1 KEG] 24,000,000 24,000,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [2
OR x 3 HR x 1 KEG]
3,180,000 3,180,000
> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN
NASIONAL/LOMBA-LOMBA LAINNYA/NMDNSC/SEJENISNYA
10,400,000
- uang harian peserta [6 OR x 4 HR] 1,200,000 1,200,000
- uang harian pendamping [2 OR x 4 HR] 1,200,000 1,200,000
- transport [8 OR x 2 KL] 8,000,000 8,000,000
> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN
NASIONAL/LOMBA-LOMBA BAHASA INGGRIS
28,782,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
(PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [9 OR x 1 TR x 1 KEG]
20,412,000 20,412,000
- Taxi [9 OR x 2 KL x 1 KEG] 1,800,000 1,800,000
- uang harian peserta [6 OR x 3 HR x 1 KEG] 1,800,000 1,800,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [3
OR x 3 HR x 1 KEG]
4,770,000 4,770,000
> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN
NASIONAL/LOMBA-LOMBA/EXPO WIRAUSAHA
12,762,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
(PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [4 OR x 1 TR x 1 KEG]
9,072,000 9,072,000
- uang harian peserta [3 OR x 3 HR x 1 KEG] 900,000 900,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [1
OR x 3 HR x 1 KEG]
1,590,000 1,590,000
- transport lokal [4 OR x 2 KL] 1,200,000 1,200,000
> PENGIRIMAN LOMBA GAWAT DARURAT COMPETITION/LOMBA
LAINNYA
1,000,000
- uang harian peserta [8 OR x 1 KEG] 400,000 400,000
- uang harian pendamping [2 OR x 2 HR] 600,000 600,000
> PENGIRIMAN DELEGASI FORKOMPI/FL2MI/BLM 12,900,000
- Transport [6 OR x 2 KEG] 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
- uang harian [6 OR x 3 HR] 900,000 225,000 225,000 225,000 225,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 113,000,000
> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN
NASIONAL/LOMBA-LOMBA LAINNYA/PIMNAS
9,000,000
- Biaya kegiatan lomba/Forum Komunikasi/Pertemuan ilmiah
tingkat nasional [3 ORG x 2 KEG]
9,000,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000
> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN
NASIONAL/LOMBA-LOMBA/PORNIMAKES
52,000,000
- biaya kegiatan peserta pornimakes [80 ORG x 1 KEG] 52,000,000 52,000,000
> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN
NASIONAL/LOMBA-LOMBA/NMDNSC/SEJENISNYA
16,000,000
- Biaya penyelenggaraan peserta [6 ORG x 1 KEG] 12,000,000 12,000,000
- biaya penyelenggaraan pendamping [2 ORG x 1 KEG] 4,000,000 4,000,000
> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN
NASIONAL/LOMBA-LOMBA BAHASA INGGRIS
18,000,000
- Biaya penyelenggaraan peserta [6 ORG x 1 KL] 12,000,000 6,000,000 6,000,000
- Biaya penyelenggaraan pendamping [3 ORG x 1 KL] 6,000,000 3,000,000 3,000,000
> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN
NASIONAL/LOMBA-LOMBA/EXPO WIRAUSAHA
6,000,000
- biaya kegiatan [3 ORG x 1 KL] 6,000,000 6,000,000
> PENGIRIMAN DELEGASI FORKOMPI/FL2MI/KEGIATAN BLM 4,000,000
- Biaya pendaftaran [1 PT x 2 KL] 4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
> PENGIRIMAN LOMBA GAWATDARURAT COMPETITION/LOMBA
LAINNYA
8,000,000
- Biaya penyelenggaraan [2 TEAM x 2 KEG] 8,000,000 8,000,000
I Pemilihan dan Pembinaan Mahasiswa Beprestasi/pimnas Tingkat
Nasional Tahun 2017
36,518,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 4,528,000
> PEMILIHAN DAN PEMBINAAN MAHASISWA BEPRESTASI TINGKAT
NASIONAL TAHUN 2017
4,528,000
- ATK [1 PT x 1 KEG] 500,000
- Konsumsi snak rapat [21 OR x 12 KL] 3,528,000 3,528,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
525113 Belanja Jasa 3,000,000 3,000,000
- Psikotest [6 OR x 1 KL] 1,500,000 1,500,000
- pembinaan psikologi/public speaking [1 OR x 3 KL] 1,500,000 1,500,000
525115 Belanja Perjalanan 9,990,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
(PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [2 OR x 1 TR]
4,536,000 4,536,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [1
OR x 3 HR x 1 KL]
1,590,000 1,590,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [2 OR x 2 HR x 1 KL]
2,440,000 2,440,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 OR x 2 KL] 1,024,000 1,024,000
- Transport Juri [2 OR x 2 KL] 400,000 400,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 19,000,000
- pemilihan mapres tingkat jurusan [6 JUR x 1 KEG x 1 OR] 6,000,000 6,000,000
- Bantuan Penelitian Mapres tingkat poltekkes [6 OR x 1 KL] 9,000,000 9,000,000
- Bantuan penelitian Mapres tingkat Direktorat ( Pemenang)
[1 OR x 1 KL]
4,000,000 3,000,000
J Program Kreatifitas Mahasiswa 93,360,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 3,360,000
- Konsumsi Rapat [30 OR x 8 KL] 3,360,000 3,360,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 90,000,000
- Bantuan penelitiam kreatifitas mahasiswa [30 JUDUL x 1 KL] 90,000,000 63,000,000 27,000,000
K UKM Paduan Suara 11,900,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 900,000
> UKM PADUAN SUARA 900,000
- konsumsi latihan padus [30 OR x 3 KL] 900,000 450000 450000
525113 Belanja Jasa 5,000,000
> UKM PADUAN SUARA 5,000,000
- Biaya Sewa untuk kebutuhan paduan suara [1 PT x 1 KL] 5,000,000 2500000 2500000
525115 Belanja Perjalanan 5,000,000
> PELATIH KOOR PADUAN SUARA 5,000,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2 OR x 25
KL]
5,000,000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1,000,000
- Biaya keikutsertaan lomba paduan suara [1 KEG x 2 KL] 1,000,000
L UKM Riset 14,900,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 7,800,000
> LOMBA IDE KREATIF-RISET 6,800,000
- Konsumsi rapat [20 OR x 2 KL x 1 TH] 400,000 400000
- Konsumsi kegiatan [100 OR x 1 KL x 1 TH] 1,000,000 1000000
- Cetak Sertifikat [25 LBR x 1 KL] 100,000 100000
- Spanduk [2 BH x 1 KL] 300,000 300000
- bantuan biaya pembinaan [3 KLMPO x 1 KL] 4,500,000 4500000
- Cetak Brosur [1 RIM x 1 KL] 500,000 500000
> MENGIKUTI LOMBA INOVASI 1,000,000
- bantuan biaya penyelenggaraan [1 KEG x 1 KL] 1,000,000
525113 Belanja Jasa 1,800,000
> LOMBA IDE KREATIF-RISET 1,800,000
- Honorarium Narasumber/pembahas (pejabat Eselon III) [2
OR x 1 KL]
1,800,000 1800000
525115 Belanja Perjalanan 4,800,000
> JURI LOMBA 800,000
- Transport Kegiatan dalam kabupaten/kota [4 OR x 2 KL] 800,000 800000
> PENYELENGGARAAN LOMBA INOVASI 4,000,000
- Transport [2 OR x 2 KEG x 2 KL] 4,000,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 500,000
- Biaya peliputan media cetak [2 MDIA x 1 KL] 500,000 500000
M UKM Bahasa Inggris 14,300,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 6,900,000
- Konsumsi snack seleksi [30 OR x 1 KL] 300,000 300000
- konsumsi snack latihan persiapan lomba [10 OR x 30 KEG] 3,000,000 1500000 1200000 300000
- konsumsi tahap seleksi 1 [3 KEG x 2 KL x 10 OR] 600,000 600000
- konsumsi tahap pembinaan [30 KEG x 1 KL x 10 OR] 3,000,000 2000000 1000000
525115 Belanja Perjalanan 7,400,000
- Transport Juri [2 OR x 13 KEG] 2,600,000 1300000 1000000 300000
- Transport Pelatih [2 OR x 12 BL x 2 KL] 4,800,000 1900000 1800000 1100000
N UKM Jurnalistik 15,030,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 13,680,000
- Cetak buletin [120 EKS x 3 KL] 4,140,000 2070000 2070000
- cetak majalah [120 BUAH x 3 KL] 9,540,000 9540000
> LOMBA FOTOGRAFI 1,350,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500000
- Konsumsi (Snack) [35 ORG x 1 KL] 350,000 350000
- Cetak Foto [50 BUAH x 1 KL] 500,000 500000
O UKM KSR 16,160,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 8,660,000
> PEMBINAAN KORPS SUKA RELA (KSR) PALANG MERAH
INDONESIA (PMI) / SIAGA BENCANA
8,660,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 300,000 300,000
- Cetak sertifikat [90 LBR x 1 KL] 360,000 360,000
- Konsumsi latihan [90 OR x 4 KL] 3,600,000 3,600,000
- Bahan P3K [1 PT x 2 KL] 4,000,000 2,000,000 2,000,000
- Konsumsi pelatih [10 OR x 4 KL] 400,000 200,000 200,000
525113 Belanja Jasa 4,500,000
> PEMBINAAN KORPS SUKA RELA (KSR) PALANG MERAH
INDONESIA (PMI) / SIAGA BENCANA
4,500,000
- Sewa Transportasi [1 PT x 4 KL] 600,000 600,000
- Sewa Ambulance [1 UNIT x 1 KL] 150,000 150,000
- Sewa Tempat [1 PT x 1 KL] 1,050,000 1,050,000
- Narasumber [3 OR x 2 KL] 2,700,000 1,350,000 1,350,000
525115 Belanja Perjalanan 3,000,000
> FASILITATOR 3,000,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [15 OR x 2
KL]
3,000,000 1,500,000 1,500,000
P UKM P4GN (PROGRAM PEMBERANTASAN PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAB NARKOBA)
1,600,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 1,000,000
- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [50 OR x 2 KL] 1,000,000 500,000 500,000
525113 Belanja Jasa 600,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional
Kegiatan di Dalam Negeri [1 OR x 2 KEG]
600,000 600,000
Q UKM SKI 9,500,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 5,000,000
- Konsumsi snack [50 OR x 10 KL] 5,000,000 1,200,000 2,000,000 800,000 400,000 600,000
525113 Belanja Jasa 1,500,000
- Narasumber [10 KEG x 1 OR] 1,500,000 450,000 300,000 300,000 150,000 300,000
525115 Belanja Perjalanan 3,000,000
- Transport pembinaan [3 OR x 10 KEG] 3,000,000 900,000 900,000 900,000 300,000
R UKM Taekwondo 7,500,000 ka Unit Kemahasiswaan
525115 Belanja Perjalanan 4,800,000
- Transport Pelatih [1 ORG x 48 KL] 4,800,000 400,000 500,000 600,000 800,000 600,000 400,000 500,000 600,000 400,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 2,700,000
- Biaya keikutsertaan Lomba / kenaikan tingkat [3 KEG x 1 KL] 1,200,000 600,000 600,000
- atribut latihan [3 KEG x 1 KL] 1,500,000 1,500,000
S UKM Mapala 8,000,000 ka Unit Kemahasiswaan
525115 Belanja Perjalanan 1,200,000
- Transport Pelatih [1 ORG x 12 KL] 1,200,000 300,000 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 6,800,000
- Penyelenggaraan kegiatan climbing-rafting [1 PT x 2 KL] 6,800,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000
T UKM Marching band 10,150,000
525112 Belanja Barang 2,950,000
- Konsumsi Snack [50 OR x 3 KEG] 1,500,000 500,000 500,000 500,000
- Spanduk Karnaval [1 PT x 10 BUAH] 450,000 300,000 150,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
525115 Belanja Perjalanan 7,200,000
- Transport Pelatih [2 OR x 36 KL] 7,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000
U UKM TARI 8,500,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 2,000,000
- Konsumsi snak [10 OR x 20 KL] 2,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
525113 Belanja Jasa 4,500,000
- Sewa kostum tari [5 OR x 6 KL] 4,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
525115 Belanja Perjalanan 2,000,000
- Transport Pelatih Tari [1 OR x 20 KL] 2,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
V UKM Teater 3,300,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 600,000
- Bahan make up [1 PT x 1 KL] 600,000 600,000
525113 Belanja Jasa 1,500,000
- Sewa Kostum [10 PT x 1 KL] 1,500,000 750,000 750,000
525115 Belanja Perjalanan 1,200,000
- Transport Pelatih [1 OR x 12 KL] 1,200,000 100,000 100,000 100,000 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
W Pembinaan Bimbingan Konseling Kemahasiswaan 5,190,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 1,590,000
- konsumsi rapat [25 OR x 1 KL] 350,000 350,000
- konsumsi snack [30 OR x 1 KL] 420,000 420,000
- atk [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- sertifikat [30 LBR x 1 KL] 120,000 120,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 200,000 200,000
525113 Belanja Jasa 3,600,000
- narasumber [4 OR x 1 KEG] 3,600,000 3,600,000
X Desa Binaan/Baksos 59,170,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 44,800,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- konsumsi rapat [60 OR x 3 KL] 1,800,000 1,800,000
- atk [1 PT x 6 LOKSI x 1 KL] 3,000,000 3,000,000
- konsumsi pembukaan dan penutupan [250 OR x 2 KL] 5,000,000 5,000,000
- konsumsi penyuluhan [75 OR x 4 KEG x 6 LKSI] 18,000,000 6,000,000
- konsumsi pemeriksaan kesehatan [75 OR x 1 KL x 6 LKSI] 4,500,000 4,500,000
- bakti masyarakat/bahan kontak [6 LKSI x 1 KL] 12,000,000 24,000,000
525115 Belanja Perjalanan 14,370,000
- transport rapat dari luar [42 OR x 3 KL] 6,300,000 6,300,000
- transport penjajagan [7 OR x 3 KL] 630,000 630,000
- transport pembimbing [12 OR x 4 KL] 1,440,000 1,440,000
- transport pembimbing lapangan luar [60 OR x 1 KL] 6,000,000 2,000,000
Y UKM PMKK 5,000,000 ka Unit Kemahasiswaan
525112 Belanja Barang 3,000,000
- konsumsi snack [30 OR x 10 KL] 3,000,000 600,000 250,000 500,000 250,000 400,000 250,000 400,000 350,000
525113 Belanja Jasa 1,500,000
- narasumber [10 KEG x 1 OR] 1,500,000 300,000 150,000 300,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
525115 Belanja Perjalanan 500,000
- transport pembinaan [1 OR x 5 KEG] 500,000 100000 100000 100000 100000 100000
Z Pemilihan Putra putri kampus 19,530,000 ka Unit hukmas&promosi
525112 Belanja Barang 5,730,000
- konsumsi snack kegiatan [75 OR x 4 KL x 1 TH] 3,000,000 750,000 2,250,000
- sertifikat [69 LBR x 1 KL] 280,000 260,000
- trophi bergilir [10 BH x 1 KL] 1,000,000 1,000,000
- Backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 450,000
- selempang [10 BH x 1 KL] 1,000,000 1,000,000
525113 Belanja Jasa 2,800,000
- biaya peliputan [2 OR x 1 KL] 500,000 500,000
- sewa kostum [10 OR x 4 KL] 1,400,000 1,400,000
- narasumber [6 OR x 1 KL] 900,000 900,000
525115 Belanja Perjalanan 600,000
> transport juri 600,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi
Pulang (PP) [3 JURI x 2 KL]
600,000 600,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 10,400,000
- Bantuan biaya pendidikan (SPP 1 semester) bagi putra-putri
kampus juara I [2 OR x 1 KL]
6,000,000 6,000,000
- Bantuan biaya pendidikan bagi putra-putri kampus juara II
[2 OR x 1 KL]
3,000,000 3,000,000
- Bantuan biaya pendidikan bagi putra-putri kampus juara III
[2 OR x 1 KL]
1,400,000 1,400,000
AA Pemilihan duta baca 7,910,000 ka Unit hukmas&promosi
525112 Belanja Barang 7,160,000
- konsumsi snack kegiatan [30 OR x 4 KL x 1 TH] 1,200,000 300,000 900,000
- Bantuan biaya pendidikan bagi Duta baca juara I [1 OR x 1
KL]
2,500,000 2,500,000
- Bantuan biaya pendidikan bagi duta baca juara II [1 OR x 1
KL]
1,500,000 1,500,000
- bantuan biaya pendidikan bagi duta baca juara III [1 OR x 1
KL]
700,000 700,000
- sertifikat [15 LBR x 1 KL] 60,000 60,000
- Trophy [6 BH x 1 KL] 600,000 600,000
- selempang [6 BH x 1 KL] 600,000 600,000
525113 Belanja Jasa 450,000
- narasumber [3 OR x 1 KL] 450,000 450,000
525115 Belanja Perjalanan 300,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi
Pulang (PP) [3 OR x 1 KL]
300,000 300,000
AH Pendampingan kegiatan kemahasiswaan di luar kantor 6,480,000 ka Unit Kemahasiswaan
525115 Belanja Perjalanan 6,480,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2 OR x 12
MNGGU]
2,400,000 2400000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam
(D.I. Yogyakarta) [2 OR x 12 KL]
4,080,000 4080000
056 Pemberian Layanan Manajemen Pendidikan 1,111,654,000
A PROMOSI 436,508,000 ka Unit hukmas&promosi
525112 Belanja Barang 199,160,000
> RAPAT 28,980,000
- Konsumsi rapat Dumas [20 OR x 12 KL] 3,360,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
- konsumsi rapat promosi [10 OR x 12 KL] 1,680,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
- konsumsi rapat bidang hukum [10 OR x 12 KL] 1,680,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
- konsumsi kehumasan dan kompetisi inovasi publik [20 OR x
12 KL]
3,360,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
- konsumsi rapat tim siaga bencana [45 OR x 12 KL] 7,560,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000
- konsumsi expo inovasi kampus [30 OR x 3 KL] 1,260,000 420,000 420,000 420,000
- konsumsi rapat dies natalis [30 OR x 12 KL] 5,040,000 420,000 420,000 420,000 3,360,000 420,000
- konsumsi HKN [30 OR x 12 KL] 5,040,000 420,000 420,000 4,200,000
> PROMOSI VIA BARANG PERCETAKAN 121,610,000
- Cetak Brosur [34 RIM x 1 THN] 32,300,000 9,500,000 4,750,000 1,900,000 1,900,000 950,000 950,000 950,000 4,750,000 4,750,000 1,900,000
- Poster [3000 LBR x 1 TH] 9,900,000 1,650,000 2,640,000 2,310,000 3,300,000
- Spanduk [55 BH x 1 TH] 8,250,000 1,200,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 750,000
- Cetak Baliho [12 BH x 1 KL] 6,000,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000
- Kalender Promosi [1000 EXP x 1 KL] 15,480,000 15,480,000
- Banner [26 PT x 1 TH] 5,980,000 460,000 480,000 490,000 490,000 690,000 490,000 490,000 490,000 490,000 690,000 490,000
- Backdrop [12 BH x 1 TH] 5,400,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
- Kalender meja [500 BH x 1 TH] 9,300,000 9,300,000
- Bahan kontak [1 PT x 6 JUR x 1 KL] 12,000,000 12,000,000
- Tas Promosi [1000 BH x 1 TH] 5,000,000 5,000,000
- Plakat [100 BH x 1 TH] 8,000,000 8,000,000
- pembuatan portable (meja stand lipat) [4 BH x 1 TH] 4,000,000 4,000,000
> PENYELENGGARAAN PROMOSI MELALUI PAMERAN 40,000,000
- Biaya Pendaftaran Penyelenggaraan Pameran [20 KEG x 1
TH]
40,000,000 12,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 10,000,000
> PENYELENGGARAAN PROMOSI MELALUI SEMINAR PROSPEK
PENDIDIKAN POLTEKKES (GURU BK)
5,570,000
- konsumsi snack [50 OR x 2 KL] 1,400,000 1,400,000
- kit peserta [50 BH x 1 KL] 2,500,000 2,500,000
- Backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 450,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- cetak sertifikat [55 LBR x 1 KL] 220,000 220,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
> PROMOSI PADA SMA DENGAN KEGIATAN LOMBA 3,000,000
- konsumsi [100 OR x 2 KEG] 2,000,000 2,000,000
- ATK [1 PKT x 1 KEG] 500,000 500,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
525115 Belanja Perjalanan 99,648,000
> PAMERAN DI PERGURUAN TINGGI DAN INSTANSI LAINNYA 17,130,000
- Biaya perjalanan PP pameran Pendidfikan Tinggi bersama
Dikspora DIY di luar jawa [1 ORG x 3 KL x 1 TH]
9,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
- Biaya transport lokal pameran perguruan tinggi bersama
Dikspora di luar jawa [1 ORG x 1 TR x 3 KL]
750,000 250,000 250,000 250,000
- uang saku harian pameran pendidikan tinggi bersama
Dikspora DIY di luar jawa untuk 3 hari [1 ORG x 3 HARI x 3 KL x
3,780,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000
- Biaya penginapan pameran pendidikan tinggi bersama
Dikspora di luar jawa untuk 3 hari [1 ORG x 3 HARI x 3 KL x 1 TH
3,600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
> PROMOSI/PAMERAN PEMDA-KEMENKES 10,668,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
(PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [1 OR x 2 KL x 1 TH]
4,536,000 4,536,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1 OR x 1 TR x 2
KL]
512,000 512,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [1
OR x 3 HR x 2 KL x 1 TH]
3,180,000 3,180,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [1 OR x 2 HR x 2 KL]
2,440,000 2,440,000
> PROMOSI/PAMERAN 70,950,000
- transport promosi wilayah luar DIY (jateng, jabar, jatim) [70
KL x 1 KEG]
35,000,000 1,200,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,300,000 5,000,000 5,500,000 3,000,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [70
OR x 1 KEG]
25,900,000 5,550,000 3,500,000 3,000,000 3,000,000 3,500,000 3,350,000 3,000,000 1,000,000
- uang harian petugas promosi kegiatan dalam
kabupaten/kota [7 OR x 12 KL]
6,300,000 900,000 1,000,000 500,000 700,000 600,000 600,000 1,000,000 1,000,000
- uang harian promosi melalui kegiatan seminar guru BK
dalam kabupaten/kota [50 OR x 1 KL]
3,750,000 3,750,000
> PROMOSI PADA SMA DENGAN KEGIATAN LOMBA 900,000
- Transport juri [3 OR x 2 KEG] 900,000 900,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 137,700,000
> PROMOSI VIA TV 28,500,000
- Program talk show [3 KL x 1 TH] 10,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
- Biaya tayangan [6 KL x 1 TH] 12,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
- Running text [60 KL x 1 TH] 6,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
> PROMOSI VIA MEDIA CETAK KORAN 19,200,000
- liputan kegiatan [12 KL x 1 TH x 1 TH] 9,600,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
- brand awerenes poltekkes melalui koran [6 KL x 1 TH] 9,600,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
> PROMOSI VIA BALIHO 90,000,000
- Pemasangan Baliho [6 LOK x 1 BL] 90,000,000 90,000,000
B MoU dan Kerjasama 45,422,000 ka unit kerjasama
525112 Belanja Barang 11,340,000
> PENGURUSAN MOU 6,660,000
- Konsumsi rapat Koordinasi [30 OR x 10 KL] 4,200,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000
- Materai [40 NSKAH x 4 KL] 960,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000
- Penggandaan [1 PT x 1 TH] 1,500,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
> PENERIMAAN TAMU INISIASI/EVALUASI KERJASAMA 4,680,000
- konsumsi snack [30 OR x 2 KL x 2 KEG] 1,680,000 840,000 840,000
- konsumsi makan [30 OR x 2 KEG] 1,500,000 750,000 750,000
- Penggandaan [1 PT x 1 TH] 1,500,000 750,000 750,000
525115 Belanja Perjalanan 20,082,000
> MEMBUKA KERJASAMA /PENERIMAAN TAMU
INISIASI/EVALUASI KERJASAMA
7,554,000
- Transport [1 OR x 1 KL] 5,000,000 5,000,000
- Uang harian [1 OR x 2 HR] 1,060,000 1,060,000
- biaya penginapan [1 OR x 2 HR] 1,494,000 1,494,000
> PENGURUSAN MOU 12,528,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
(PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [1 OR x 2 KL]
4,536,000 4,536,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1 OR x 2 KL] 512,000 512,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [1 OR x 2 HR]
1,220,000 1,220,000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [1
OR x 2 HR]
1,060,000 1,060,000
- uang harian pengurusan MOU jawa tengah [5 OR x 2 KL] 3,700,000 1,110,000 1,110,000 740,000 740,000
- Biaya transport jawa tengah [5 OR x 2 KL] 1,500,000 450,000 450,000 300,000 300,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 14,000,000
> PENGURUSAN MOU DAN KERJASAMA 12,000,000
- Kerjasama (MOU) dengan mitra praktek [4 LKS x 1 TH] 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
> MEMBUKA KERJASAMA LUAR NEGERI 2,000,000
- Biaya mengikuti international conference [1 OR x 1 KL] 2,000,000 3,000,000
C Workshop Kerjasama 24,444,000 ka unit kerjasama
525112 Belanja Barang 9,790,000
- konsumsi rapat [30 OR x 3 KL] 900,000 420,000
- Konsumsi makan [80 OR x 1 KL] 2,000,000 750,000
- konsumsi snack [80 OR x 1 KL] 1,120,000 420,000
- Backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 450,000
- cetak sertifikat [80 LBR x 1 KL] 320,000 120,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- kit peserta [80 KL x 1 KL] 4,000,000 1,500,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
525113 Belanja Jasa 7,200,000
> NARASUMBER 7,200,000
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2
ORG x 4 JAM]
7,200,000 7,200,000
525115 Belanja Perjalanan 7,454,000
> NARASUMBER 7,454,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
III/Golongan IV (D.I. YOGYAKARTA) [2 ORG x 1 HARI]
1,494,000 1,494,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
(PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [2 ORG x 1 KL]
4,536,000 4,536,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 KL] 1,024,000 512,000
- Transport lokal DIY PP [2 OR x 2 KL] 400,000 200,000
D PENYELENGGARAAN PERTEMUAN INTERNASIONAL CONFERENCE 109,630,000 ka unit kerjasama
525112 Belanja Barang 41,500,000
- Cetak naskah prosiding [200 EKS x 1 KL] 8,000,000 5,600,000
- Kit peserta [200 OR x 1 KL] 10,000,000 10,000,000
- Cetak Sertifikat [200 ORG x 1 LBR] 800,000 1,000,000
- Cetak leaflet [500 EKS x 1 KL] 2,500,000 1,500,000
- Backdrop [8 BH x 1 KL] 3,600,000 1,200,000
- Cetak Proposal [20 EKS x 1 KL] 1,000,000 900,000
2,800,000
- Konsumsi makan [200 OR x 2 KL] 10,000,000 3,000,000
- konsumsi snack [200 OR x 2 KL] 5,600,000 1,680,000
525113 Belanja Jasa 21,000,000
> PENYELENGGARAAN PERTEMUAN INTERNASIONAL CONFERENCE 21,000,000
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [6
OR x 2 JAM]
10,800,000 5,400,000
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional
Kegiatan di Dalam Negeri [2 OR x 3 JAM]
10,200,000 6,800,000
525115 Belanja Perjalanan 36,830,000
- Peliputan media [1 PT x 1 TH] 3,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
III/Golongan IV (D.I. YOGYAKARTA) [6 ORG x 1 HARI]
4,482,000 1,494,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
(PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [6 ORG x 1 KL]
13,608,000 4,536,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [6 ORG x 2 TR] 3,072,000 512,000
- Biaya Transport [2 ORG x 1 KL x 1 KL] 10,000,000 10,000,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II (D.I.
YOGYAKARTA) [2 ORG x 1 HARI]
2,668,000 2,668,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 10,300,000
> PENYELENGGARAAN PERTEMUAN INTERNASIONAL CONFERENCE 10,300,000
- SKP Organisasi Profesi [6 OP x 3 KL] 6,300,000 10,560,000
- Biaya peliputan tv [1 KEG x 1 TH] 4,000,000
E KEHUMASAN 44,314,000 ka unit kerjasama
525112 Belanja Barang 29,460,000
> WORKSHOP KEHUMASAN 29,460,000
- konsumsi rapat [30 OR x 3 KL] 1,260,000 420,000 420,000 420,000
- Konsumsi makan [280 OR x 1 KL] 7,000,000 7,000,000
- konsumsi snack [280 OR x 2 KL] 7,840,000 7,840,000
- Backdrop [2 BH x 1 KL] 900,000 900,000
- cetak undangan [100 LBR x 1 KL] 500,000 500,000
- cetak sertifikat [80 LBR x 1 KL] 320,000 320,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1,000,000
- kit peserta [280 KL x 1 KL] 8,400,000 8,400,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 2,240,000 2,240,000
525113 Belanja Jasa 7,200,000
> WORKSHOP KEHUMASAN 7,200,000
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2
ORG x 4 JAM]
7,200,000 7,200,000
525115 Belanja Perjalanan 7,654,000
> WORKSHOP KEHUMASAN 7,054,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
III/Golongan IV (D.I. YOGYAKARTA) [2 ORG x 1 HARI]
1,494,000 1,494,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
(PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [2 ORG x 1 KL]
4,536,000 4,536,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 KL] 1,024,000 1,024,000
> ORGANISASI PROFESI 600,000
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi
Pulang (PP) [6 OP x 1 TR]
600,000 600,000
F Penerimaan Tamu Study Banding Luar Institusi 6,300,000 ka unit kerjasama
525112 Belanja Barang 6,300,000
- souvenir tamu study banding [25 BH x 1 TH] 2,500,000 2500000
- konsumsi makan jamuan tamu [10 OR x 4 KEG] 1,000,000 1000000
- konsumsi snack jamuan tamu [20 OR x 10 KEG] 2,800,000 2800000
G Workshop para Legal 22,564,000 ka unit hukmas&promosi
525112 Belanja Barang 5,385,000
- konsumsi makan [45 OR x 1 KL] 1,125,000 1,125,000
- konsumsi snack [45 OR x 1 KL] 630,000 630,000
- kit peserta [40 BH x 1 KL] 2,000,000 2,000,000
- Backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 450,000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
- cetak sertifikat [45 LBR x 1 KL] 180,000 180,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000
525113 Belanja Jasa 5,400,000
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [3
OR x 2 OJ]
5,400,000 5,400,000
525115 Belanja Perjalanan 11,779,000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
(PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [3 OR x 1 KL]
6,804,000 6,804,000
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 OR x 2 KL] 1,536,000 1,536,000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon
III/Golongan IV (D.I. YOGYAKARTA) [3 OR x 1 HARI]
3,039,000 3,039,000
- transport narasumber [4 OR x 1 KL] 400,000 400,000
H JOB FAIR DAN PENGEMBANGAN KAREER 7,060,000 ka unit CDC Alumni
525112 Belanja Barang 5,460,000
- konsumsi rapat [20 OR x 3 KL] 840,000 840000
- konsumsi snack tim user [15 OR x 2 HR] 420,000 420000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500000
- spanduk [5 BH x 1 KL] 750,000 750000
- Backdrop [1 PT x 1 KEG] 450,000 450000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500000
- cetak poster [50 LBR x 1 KL] 1,250,000 1250000
- pengiriman proposal dan undangan [50 USER x 1 TH] 750,000 750000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1,600,000
- biaya peliputan [1 KEG x 1 KL] 600,000 600000
- promosi via radio [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1000000
J Pengelolaan Klinik 218,271,000 Ka Unit Klinik
525112 Belanja Barang 82,008,000
> Klinikl Terpadu (JPKM) 17,606,000
- Pembuangan Limbah Medis dan Non Medis [1 PT x 1 KL] 1,980,000 1,980,000
- ATK [2 PT x 1 TH] 3,000,000 1,500,000 1,500,000
- Kebutuhan rumah tangga klinik [1 PT x 2 KL] 2,000,000 1,000,000 1,000,000
- Konsumsi rapat [12 OR x 12 KL] 2,016,000 168,000 168,000 168,000 336,000 336,000 336,000 168,000 168,000 168,000
- Pengisian oksigen [2 PT x 3 BL] 300,000 100,000 100,000 100,000
- Pulsa telp Klinik [3 BL x 1 TH] 300,000 100,000 100,000 100,000
- Cetak Brosur [2 RIM x 1 TH] 1,900,000 1,900,000
- Banner [2 BH x 1 TH] 460,000 230,000 230,000
- Spanduk [1 BH x 1 TH] 150,000 150,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
- rekening telepon klinik [12 KL x 1 TH] 1,800,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
- nota pembayaran pasien [1 PT x 1 TH] 700,000 700,000
> Pemeriksaan Kesehatan Sebelum UAS 42,200,000
- Penggandaan [1 PT x 2 KL] 200,000 100,000 100,000
- Bahan PPTest [50 BOX x 2 KL] 12,000,000 6,000,000 6,000,000
- bahan pemeriksaan hemoglobin [50 TUBE x 1 KL] 20,000,000 10,000,000 10,000,000
- Botol Urine [2500 BH x 2 KL] 10,000,000 5,000,000 5,000,000
> Klinik Kebidanan 5,630,000
- pulsa telp RB [12 BL x 1 KL] 1,200,000 100,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000
- Kebutuhan rumah tangga [1 KL x 1 TH] 900,000 900,000
- ATK [2 KL x 1 TH] 1,200,000 600,000 600,000
- Penggadaan [1 PT x 1 KL] 480,000 120,000 120,000 120,000 120,000
- Pembelian bahan laboratorium [1 KL x 1 TH] 1,200,000 1,200,000
- Pengisian oksigen [6 KL x 1 TH] 300,000 100,000 100,000 100,000
- nota pembayaran [1 PT x 1 KL] 350,000 350,000
> Pengabmas 16,572,000
- Konsumsi Pengabmas [6 OR x 8 KL] 672,000 168,000 168,000 168,000 168,000
- Bahan posyandu (balita dan lansia) [1 PT x 6 BL] 2,400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400000
- Bahan untuk Pengabmas [2 PT x 1 TH] 5,000,000 2,500,000 2,500,000
- bahan screening penyakit cholesterol untuk karyawan/Dosen
[1 PT x 1 KL]
8,500,000 8,500,000
525113 Belanja Jasa 71,170,000
> Klinikl Terpadu (JPKM) 71,170,000
- Promosi di Media Cetak [2 KL x 1 TH] 1,000,000 500,000 . 500,000
- kalibrasi alat [1 KL x 1 TH] 800,000 800,000
- pemeriksaan kualitas air [1 KL x 1 TH] 250,000 250,000
- jasa medis dokter gigi dari luar [24 KL x 12 BL] 21,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
- jasa medis dokter umum dari luar [24 KL x 12 BL] 21,600,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000
- jasa medis perawat dari luar [24 KL x 12 BL] 14,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
- jasa administrasi dari luar [24 KL x 12 BL] 11,520,000 4,320,000
525115 Belanja Perjalanan 1,920,000
> Pengabmas 1,920,000
- Transport Pengabmas Klinik Pratama [6 OR x 8 KL] 1,920,000 480,000 480,000 480,000 480,000
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 63,173,000
- Bahan Klinik [1 PT x 1 TH] 63,173,000 18,173,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000
K Pengelolaan Asrama 120,310,000
525112 Belanja Barang 105,460,000
> PERTEMUAN WALI MAHASISWA 4,000,000
- konsumsi [400 OR x 1 KL] 4,000,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
> RAPAT ASRAMA 1, 2 DAN 3 20,660,000
- konsumsi [36 OR x 6 KL] 2,160,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
- Penggandaan [1 KEG x 1 THN] 500,000 350,000 350,000
- Kebutuhan asrama 1 [1 KL x 12 BL] 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 1 15,180,000
- Snack mahasiswa, narasumber pada kegiatan
Pengajian/Kerohanian Islam [200 OR x 5 KL]
10,000,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000
- Snack mahasiswa dan narasumber pada kegiatan kerohanian
nasrani [40 OR x 2 KL]
800,000 100,000 100,000
- Snack Kegiatan Buka Bersama [200 OR x 2 KL] 4,000,000 2,000,000 2,000,000
- Penggandaan Buletin Kerohanian Islam [19 LBR x 100 EKS] 380,000 400,000 400,000
> PENGENALAN PROGRAM ASRAMA 1 7,900,000
- Konsumsi [200 OR x 2 KL] 4,000,000 4,000,000
- sertifikat [200 LBR x 1 KL] 800,000 800,000
- Buku Panduan [200 EKS x 1 KL] 3,100,000 2,500,000
> KEBUTUHAN ASRAMA 3 15,500,000
- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 430,000
- Kebutuhan sehari-hari [1 KL x 12 BL] 15,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 3 10,800,000
- Konsumsi [120 ORG x 7 KL x 1 THN] 8,400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
- Buka bersama [120 OR x 2 KL] 2,400,000 100,000 100,000
> PENGENALAN PROGRAM ASRAMA 3 4,375,000 800000 800000
- Cetak Buku Panduan Asrama [130 EKS x 1 KEG] 1,495,000
- sertifikat [120 LBR x 1 KL] 480,000 1,000,000
- Konsumsi [120 OR x 2 KEG] 2,400,000 320,000
> PEMBINAAN KEAGAMAAN KELAS PAPUA 900,000 1,600,000
- Konsumsi perayaan natal [30 OR x 1 KL x 1 TH] 300,000
- Konsumsi pendalaman kitab [30 OR x 2 KL x 1 TH] 600,000 800,000
> ASRAMA 2 12,500,000
- Kebutuhan Sehari-hari [1 KL x 12 BL] 12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
- Penggandaan [1 PT x 1 THN] 500,000 175,000 175,000
> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 2 11,400,000
- Snack Pengajian/Kerohanian Islam [120 OR x 7 KL] 8,400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
- Snack kerohanian nasrani [30 OR x 2 KL] 600,000 150,000 150,000
- Konsumsi Kegiatan Buka Bersama [120 OR x 2 KL] 2,400,000 800,000 800,000
> PENGENALAN PROGRAM ASRAMA ASRAMA 2 2,245,000
- Konsumsi [80 OR x 1 KL] 800,000 1,600,000
- sertifikat [80 LBR x 1 KL] 320,000 320,000
- cetak buku panduan asrama [90 EKS x 1 KL] 1,125,000 1,000,000
525113 Belanja Jasa 11,250,000
> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 1 2,750,000
- Narasumber Pembicara khusus(Kerohanian islam) [1 OR x 7
KL]
1,750,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
- narasumber Pembicara Khusus (Kerohanian Nasrani) [1 OR x
2 KL]
500,000 250,000 250,000
- Narasumber Pengajian Buka Bersama [1 OR x 2 KL] 500,000 250,000 250,000
> PEMBINAAN KELAYAN ASRAMA 1 1,750,000
- narasumber Pengenalan Bank Sampah untuk penghuni baru
[1 OR x 1 KL]
250,000 250,000
- Narasumber PPA [3 OR x 1 KL] 1,500,000 1,500,000
> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 3 2,250,000
- Narasumber Khusus Pengajian/Kerohanian Islam dan nasrani
[1 OR x 7 KL x 1 TH]
1,750,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
- narasumber pengajian pada buka bersama [1 OR x 2 KL] 500,000 250,000 250,000
> PENGELOLAANN BANK SAMPAH ASRAMA 3 500,000 250,000
- Narasumber [1 OR x 1 KEG] 500,000
> PEMBINAAN KEAGAMAAN KELAS PAPUA 750,000
- narasumber khusus perayaan natal [1 OR x 1 KL] 250,000 500,000
- narasumber pendalaman kitab [1 or x 2 kl] 500,000
> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 2 2,750,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
- Narasumber Pengajian/Kerohanian Islam [1 OR x 7 KL] 1,750,000 250,000 250,000
- narasumber kerohanian nasrani [1 OR x 2 KL] 500,000 250,000 250,000
- narasumber pengajian pada buka bersama [1 OR x 2 KL] 500,000
> PEMBINAAN KELAYAN ASRAMA 2 500,000 250,000
525115 - Narasumber Pengenalan Bank Sampah [1 OR x 2 KL] 500,000
Belanja Perjalanan 3,600,000
> PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN ASRAMA 1 1,200,000
- Transport instruktur senam [1 OR x 12 KL] 1,200,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
> PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN ASRAMA 3 1,200,000
- Transport instruktur senam [1 OR x 12 KL] 1,200,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
> PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN ASRAMA 3 1,200,000
- Transport instruktur senam [1 OR x 12 KL] 1,200,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
L Perpustakaan 44,756,000 ka unit perpustakaan
525112 Belanja Barang 44,756,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
- langganan koran [12 BL x 1 TH] 2,196,000 15,000,000
- Langganan jurnal terakreditasi [3 KL x 1 TH] 15,000,000
280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
- konsumsi rapat [20 OR x 12 KL] 3,360,000 5,000,000
- Pemeliharaan Buku [300 BH x 1 TH] 6,000,000 341,000
- Penggandaan [1 PT x 1 TH] 600,000 750,000
- Langganan hosting perpustakaan [1 KL x 1 TH] 750,000
8,000,000
- Cetak Kartu Keanggotaan Perpustakaan [1000 BH x 1 TH] 8,000,000 4,725,000
- Cetak Kartu perpustakaan [1200 LBR x 1 TH] 6,000,000
1,900,000
- Cetak Brosur Perpustakaan [3 RIM x 1 TH] 2,850,000
N pelatihan /workshop pelacakan tracer studi Alumni 13,150,000 ka unit CDC Alumni
525112 Belanja Barang 10,750,000 1250000
- konsumsi makan [50 OR x 1 KL] 1,250,000 750000
- Konsumsi snack [50 OR x 1 KL] 750,000 300000
- spanduk [2 BH x 1 KL] 300,000 450000
- Backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 500000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 250000
- cetak proposal [10 PKT x 1 KL] 250,000 1250000
- cetak poster [50 LBR x 1 KL] 1,250,000 6000000
- Kit peserta [200 BH x 1 KL] 6,000,000
525113 Belanja Jasa 1,800,000 1800000
- narasumber [2 OR x 1 KL] 1,800,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 600,000 600000
- biaya peliputan [1 PT x 1 KL] 600,000
O Pelatihan/workshop Jejaring CDC, Pengembangan Career dan
persiapan menghadapi UKOM
18,925,000 ka unit CDC Alumni
525112 Belanja Barang 14,725,000 3000000
- konsumsi makan [200 OR x 1 KL] 3,000,000 2000000
- Konsumsi snack [200 OR x 1 KL] 2,000,000 900000
- spanduk [6 BH x 1 KL] 900,000 450000
- backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 500000
- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 625000
- cetak proposal [25 PKT x 1 KL] 625,000 1250000
- cetak poster [50 LBR x 1 KL] 1,250,000 6000000
- Kit peserta [200 BH x 1 KL] 6,000,000
525113 Belanja Jasa 3,600,000 3600000
- narasumber [4 OR x 1 KL] 3,600,000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 600,000 600000
- biaya peliputan [1 PT x 1 KL] 600,000
058 Pemberian Bantuan Pendidikan Mahasiswa dari Keluarga Tidak
Mampu Secara Ekonomi
301,800,000
A Bantuan Beasiswa Gakin mahasiswa lama 172,200,000 Ka Unit Kemahasiswaan
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 172,200,000 18,900,000 18,900,000
- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan Analis
Kesehatan [7 MHSW x 1 TH x 2 KL]
37,800,000 10,500,000 10,500,000
- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan Gizi [5
MHSW x 1 TH x 2 KL]
21,000,000 16,200,000 16,200,000
- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan Kebidanan
[6 MHSW x 1 TH x 2 KL]
32,400,000 13,500,000 13,500,000
- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan
Keperawatan [5 MHSW x 1 TH x 2 KL]
27,000,000 14,400,000 14,400,000
- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan
Keperawatan Gigi [6 MHSW x 1 TH x 2 KL]
28,800,000 12,600,000 12,600,000
- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan Kesehatan
Lingkungan [6 MHSW x 1 TH x 2 KL]
25,200,000
B Bantuan Beasiswa Gakin mahasiswa Baru 129,600,000 Ka Unit Kemahasiswaan
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 129,600,000 64,800,000 64,800,000
- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan [24 MHSW
x 1 TH x 2 KL]
129,600,000
059 Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi 335,000,000 Ka Unit Kemahasiswaan
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 335,000,000 150,000,000 150,000,000
- Bantuan SPP Mahasiswa Berprestasi tingkat jurusan [60
MHSW x 1 TH x 2 KL]
300,000,000 25,000,000
- Bantuan SPP beasiswa mahasiswa berprestasi tingkat
nasional-internasional [10 OR x 1 KL]
25,000,000 10,000,000
- Bantuan SPP beasiswa mahasiswa berprestasi untuk ormawa
[4 OR x 1 KL]
10,000,000