poltekkesjogja.ac.id poltekkes kemenkes yogyakarta 2018 iii kata pengantar puja dan puji syukur...

134
RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2018 i RENCANA OPERASIONAL (RENOP) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2018 BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES RI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2018 Jl. Tatabumi No.3, Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I.Yogyakarta Telp./Fax. (0274) 617601

Upload: phungcong

Post on 17-May-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2018 i

RENCANA OPERASIONAL (RENOP)

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

TAHUN 2018

BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES RI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2018

Jl. Tatabumi No.3, Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I.Yogyakarta Telp./Fax. (0274) 617601

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2018 ii

HALAMAN PENGESAHAN

RENCANA OPERASIONAL (RENOP)

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

TAHUN 2018

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2018 iii

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena

atas kasih karunia-Nya Rencana Operasional (Renop) Politeknik Kesehatan Kemenkes

Yogyakarta tahun 2018 dapat tersusun.

Penyusunan Renop ini dilakukan setiap tahun sebagai sarana perencanaan operasional dan

evaluasi berbagai kegiatan yang meliputi kegiatan di Politeknik Kesehatan Kemenkes

Yogyakarta.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan Rencana Operasional (Renop) ini.

Besar harapan kami kepada semua pihak agar dapat memberikan saran, kritik, dan dukungan

yang membangun, sehingga dapat dipakai sebagai masukan guna penyempurnaan Renop

berikutnya.

Akhirnya, semoga Rencana Operasional (Renop) ini dapat memberikan informasi yang

bermanfaat bagi civitas Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2018 iv

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2018 v

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2018 vi

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2018 vii

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2018 viii

DAFTAR ISI HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................................................... ii KATA PENGANTAR ........................................................................................................... ...... iii SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG RENCANA OPERASIONAL TAHUN 2018 .............. iii DAFTAR ISI ……………………………………………………………………….. .................................................. viii DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………………….. .............................................. ix BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………….. ........................................ 1

A. Latar Belakang ……………………………………………………... ....................................... 1 B. Landasan Penyusunan Rencana Operasional (Renop) ..................................... 3

BAB II GAMBARAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA .. .......... 5

A. Sejarah Singkat ……………………………………………………... ....................................... 5 B. Visi, Misi ………………… ........................................................................................ 6 C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................ 7

1. Kedudukan ................................................................................................... 7 2. Tugas ............................................................................................................ 8 3. Fungsi ........................................................................................................... 8

D. Susunan Organisasi ........................................................................................... 8

BAB III RENCANA OPERASIONAL.. ...................................................................................... 9 A. Tujuan ……………………………………………………........................................................ 9 B. Strategi ………………… .......................................................................................... 11 C. Kebijakan ........................................................................................................... 12 D. Sasaran .............................................................................................................. 12 E. Program ............................................................................................................. 14 F. Kegiatan, Indikator, Target Waktu, dan Target Capaian ................................... 17 G. Budaya Organisasi ............................................................................................. 49 H. Motto ................................................................................................................ 49 I. Janji Layanan ..................................................................................................... 49

BAB IV OPERASIONALISASI KEGIATAN DIPA TAHUN 2018................................................. 50

A. Uraian DIPA 2018 ……………………………………………………... ................................... 50 B. Keterkaitan Program RENSTRA dengan Kegiatan dalam DIPA 2018…………… ... 51 C. Rencana Penarikan Dana (RPD) Bulanan .......................................................... 54

BAB V PENUTUP.. .............................................................................................................. 56

LAMPIRAN

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2018 ix

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi dan Personalia Poltekes Kemenkes Yogyakarta

Lampiran 2. Rencana Kegiatan Bulanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018

Lampiran 3. Rencana Penarikan Dana (RPD) Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Misi Kementerian Kesehatan RI adalah “Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan

Berkeadilan”. Misi :

1. Meningkatkan derajad kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat

termasuk swasta dan masyarakat madani;

2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan

yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan;

3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan;

4. Menciptakan tata kelola kepemeritahan yang baik.

Nilai-nilai : “Pro Rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif dan Bersih”

Badan PPSDM Kes Kemenkes RI menjalankan Misi Kemenkes RI nomor 3, yaitu

“Menjamin Ketersediaan dan Pemerataan Sumberdaya Kesehatan”. Strategi Renstra

Kemenkes yang dijalankan oleh badan PPSDM Kes adalah “Meningkatkan

pengembangan dan pendayagunaan SDM Kesehatan yang merata dan bermutu”.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan pada semua bidang, maka Poltekkes

Kemenkes Yogyakarta menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Pengelolaan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berdasarkan Keputusan

Menteri Keuangan RI No.: 417/KMK.05/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang

Penetapan Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai

Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta terhitung mulai Januari 2012 diberikan

keleluasaan dalam mengelola keuangan secara mandiri. Dengan adanya pengelolaan

keuangan BLU diharapkan agar Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dapat

menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang lebih baik. Mulai tahun 2012 terjadi

pelimpahan Pembinaan Akademik di bawah Kemendikbud RI melalui Surat Keputusan

Kemendikbud RI no. 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 2

Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes RI dari Kemenkes

RI kepada Kemendikbud RI.

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan

yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan mempunyai tugas meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat melalui pendidikan kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta telah mencoba memadukan ilmu dan teknologi

berdasarkan kurikulum nasional untuk Program Diloma IV dan Program Diploma III,

yang dipadukan dengan muatan lokal yang dibuat dengan melibatkan beberapa

pengguna lulusan (user) setempat.

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta saat ini memiliki 6 Jurusan yang masing-masing

menjalankan program 2 Program Studi, yaitu Jurusan Analis Kesehatan, Gizi, Kebidanan,

keperawatan, Keprawatan Gigi, dan Kesehatan Lingkungan. Masing-maisng Jurusan

menjalankan 2 Program Studi yaitu Program Studi Diploma III dan Program Studi

Diploma IV, sehingga total terdapat 12 Program Studi. Selain memiliki 12 program studi,

juga didukung oleh tersedianya asset yang memadai yang terdiri dari sumber daya,

sumber dana, sarana prasarana maupun jumlah mahasiswa yang cukup besar pula.

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memperoleh pembiayaan dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan BLU Poltekes Kemenkes Yogyakarta. Sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.: 23 Tahun 2005 tentang Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), sangat dimungkinkan institusi

pendidikan Poltekkes meningkatkan layanannya dengan menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), yang sekaligus akan dapat meningkatkan

peran dan fungsinya sebagai institusi pendidikan. Pengelolaan instititusi pendidikan

dengan PPK-BLU, diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap sistem pengelolaan

keuangan yang mandiri, fleksibel, transparan, efektif dan efisien, sehingga diharapkan

dapat meningkatkan produktivitas dan mutu lulusan.

Sehubungan hal tersebut di atas dan dalam rangka pengoperasionalkan Rencana

Strategis Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta 2015 s.d. 2019, maka disusunlah

Rencana Operasional (Renop) Tahun 2018.

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 3

B. Landasan Penyusunan Rencana Operasional (Renop)

1. Undang-undang No.: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-undang No.: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Undang-Undang No.: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah No.: 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;

5. Peraturan pemerintah No.: 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;

6. Peraturan Pemerintah No.: 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum;

7. Peraturan Presiden No.: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI);

8. Intruksi Presiden No.: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Keuangan No.: 08/PMK.02/2006, tanggal 16 Februari 2006

tentang Kewenangan Pengadaan Barang /Jasa pada Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Menteri Keuangan No.: 66/PMK.02/2006 tanggal 9 Agustus 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan

Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Menteri Keuangan No.: 73/PMK.05/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.: 10/PMK.02/2006 tentang

Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan

Pegawai Badan Layanan Umum;

12. Peraturan Menteri Keuangan No.: 109/PMK.05/2007 tanggal 6 September 2007

tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;

13. Peraturan Menteri Keuangan No.: 119/PMK.05/2007 tanggal 27 September 2007

tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan

Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum;

14. Peraturan Menteri Keuangan No.: 76/PMK.05/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 4

15. Peraturan Menteri Kesehatan No.: 1575 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Kesehatan No.: 1295/Menkes/ Per/XII/2007;

16. Peraturan Menteri Kesehatan No.: 890 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Poltekkes Kementerian Kesehatan;

17. Peraturan Menteri Keuangan No.: 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan

Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.: OT.02.03/ I/4/03440.1

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Poltekkes;

19. Keputusan Menteri Keuangan RO No.: 417 / KMK/.05/2011 Tahun 2011 Tentang

Penetapan Poltekes Kemenkes Yogyakarta sebagai Instansi Pemerintah yang

Menerapkan PK-BLU;

20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 355/E/O/2012 tanggal 10

Oktober 2012, tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik

Kesehatan Kemenkes RI dari Kemenkes RI kepada Kemendikbud RI;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: HK.03.05/I.2/03086/2012 tahun 2012,

tentang Petunjuk Tehnis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan

Kementerian Kesehatan;

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 49 tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 50 tahun 2014 tentang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 87 tahun 2014 tentang

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

25. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta nomor

HK.03.05/I/1/6713/2014 tangal 8 Desember 2014 tentang Rencana Strategis

(Renstra) Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta tahun 2015 s.d. 2019;

26. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Kesehatan Kemenkes

Yogyakarta Tahun Anggaran 2018, No.: SP DIPA-024.12.2.63223/2017, Tanggal 5

Desember 2017.

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 5

BAB II

GAMBARAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

A. Sejarah Singkat Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

No Akademi (<2001) Jurusan (2001 s.d. sekarang) Prodi

1 Analis Kesehatan

Analis Kesehatan Prodi D. III Analis Kesehatan

Prodi D. IV Analis Kesehatan

2 Gizi

Gizi

Prodi D. III Gizi

Prodi D. IV Gizi

3 Kebidanan

Kebidanan

Prodi D. III Kebidanan

Prodi D. IV Kebidanan

4 Keperawatan

Keperawatan

Prodi D. III Keperawatan

Prodi D. IV Keperawatan

5 Kesehatan Gigi Keperawatan Gigi Prodi D. III Kep. Gigi

Prodi D. IV Keperawatan Gigi

6 Kesehatan Lingkungan

Kesehatan Lingkungan Prodi D. III Kesehatan Lingkungan

Prodi D. IV Kesehatan Lingkungan

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan pada semua bidang, maka Poltekkes

Kemenkes Yogyakarta menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Pengelolaan keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berdasarkan Keputusan

Menteri Keuangan RI No.: 417/KMK.05/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang

Penetapan Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai

Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta terhitung mulai Januari 2012 diberikan

keleluasaan dalam mengelola keuangan secara mandiri. Dengan adanya pengelolaan

keuangan BLU diharapkan agar Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dapat menyelenggarakan

pelayanan pendidikan yang lebih baik.

Mulai tahun 2012 terjadi pelimpahan Pembinaan Akademik di bawah Kemendikbud

RI melalui Surat Keputusan Kemendikbud RI no. 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012

tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes

RI dari Kemenkes RI kepada Kemendikbud RI.

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 6

B. Visi dan Misi Poltekes Kemenkes Yogyakarta 2015 s.d. 2019

Visi, “Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan rujukan di tingkat nasional”,

dengan 6 (enam) ruang lingkup “Rujukan” yang terdiri dari :

1. Lingkup Jenis Kegiatan, adalah :

1.1. Kegiatan Tri Dhrama Perguruan Tinggi, meliputi :

1.1.1. Kegiatan terkait dengan Pendidikan dan Pengajaran

1.1.2. Kegiatan terkait dengan Penelitian

1.1.3. Kegiatan terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat (Pengabmas)

1.2. Kegiatan Dukungan Kemahasiswaan, Kegiatan Eksternal, dan Sarana Pendidikan, meliputi :

1.2.1. Pengelolaan pembinaan kemahasiswaan

1.2.2. Pengelolaan kerjasama

1.2.3. Pengelolaan promosi dan alumni

1.2.4. Pengelolaan sarana pendukung pendidikan (perpustakaan, klinik, asrama, dan

laboratorium)

1.3. Kegiatan Dukungan Administrasi Umum, meliputi :

1.3.1. Pengelolaan kepegawaian

1.3.2. Pengelolaan keuangan

1.3.3. Pengelolaan sarana prasarana dan ketatausahaan

2. Lingkup Keilmuan, adalah :

2.1. Kegiatan rujukan untuk keilmuan Kesehatan dengan sasaran Komunitas atau Masyarakat

2.2. Kegiatan rujukan untuk keilmuan Kesehatan dengan sasaran individu

3. Lingkup Tempat, adalah :

3.1. Kegiatan internal

3.2. Kegiatan eksternal

4. Lingkup Proses Manajerial, adalah:

4.1. Kegiatan rujukan yang terkait dengan Perencanaan suatu kegiatan atau dokumen,

4.2. Kegiatan rujukan yang terkait dengan Penggerakan dan Pelaksanaan suatu kegiatan atau

dokumen,

4.3. Kegiatan rujukan yang terkait dengan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan suatu kegiatan

atau dokumen

5. Lingkup Institusi Sasaran, adalah:

5.1. Institusi Poltekes Kemenkes se-Indonesia

5.2. Institusi di luar Poltekes Kemenkes

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 7

6. Lingkup Pemangku Kepentingan (Stake holder), yaitu :

6.1. Institisi Pemerintah, yaitu kegiatan rujukan yang ditujukan untuk :

6.1.1. Kementerian Kesehatan,

6.1.2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Riset dan Pendidikan

Tinggi,

6.1.3. Kementerian lain

6.1.4. Pemerintah Daerah

6.2. Institusi Non Pemerintah, yaitu kegiatan rujukan yang ditujukan untuk :

6.2.1. Swasta

6.2.2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

6.2.3. Organisasi Profesi

Misi atau Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi yang telah

dirumuskan, adalah :

1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional.

2. Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna

3. Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik

4. Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan.

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Seiring adanya perubahan nomenklatur organisasi Departemen Kesehatan menjadi

Kementerian Kesehatan, maka Poltekkes Depkes Yogyakarta juga berubah menjadi

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Poltekkes Kemkes Yogyakarta adalah unit

pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPPSDM Kesehatan). Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta dipimpin oleh seorang Direktur. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya sehari-hari secara teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan

dan Pelatihan Tenaga Kesehatan (Pusdiklatnakes), secara teknis administratif dibina

oleh Sekretaris Badan BPPSDM Kesehatan.

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 8

2. Tugas

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan Tridharma

Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan Program Vokasi dan Profesi.

3. Fungsi

a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan Vokasi dan Profesi.

b. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan dan kesehatan.

c. Pelaksanaan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas

dan tanggung jawabnya.

d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan

lingkungan.

e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi pendidikan dan umum.

D. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta (terlampir)

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 9

BAB III

RENCANA OPERASIONAL

POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2018

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, disusunlah Tujuan, Sasaran, Kebijakan,

Program, Kegiatan, Indikator Sasaran dan Target Pencapaian Poltekkes Kemenkes

Yogyakarta untuk 5 tahun (2015-2019) sebagaimana terurai berikut ini. Dengan pola

penyusunan ini, diharapkan akan lebih konsisten, lebih mudah dioperasionalkan, dan lebih

mudah dievaluasi, sehingga akan lebih berhasil dalam menjalankan Visi dan Misinya.

A. Tujuan

1. Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan Misi 1. ”Menghasilkan tenaga

kesehatan yang profesional, adalah :

1.1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui

pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat

nasional dengan berbasis kearifan lokal

2.1. Mengembangkan kurikulum dan kompetensi yang mengikuti/merujuk pada

kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama

pada standard 5 (kurikulum).

3.1. Mengembangkan program kreativitas mahasiswa.

4.1. Menciptakan kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik

yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan Misi 2. ”Mengembangkan

pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna”, adalah :

2.1. Menyelesaikan pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah borang 3A

pada semua prodi sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke

BAN- PT

2.2. Meningatkan reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang

lainnya.

2.3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional

Penddidikan.

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 10

2.4. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna/stake holder.

2.5. Meningkatkan sarana akademik dan penelitian.

2.6. Meningkatkan publikasi ilmiah oleh dosen.

2.7. Memantapkan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT.

3. Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan Misi 3. ”Mengembangkan

kemandirian dan tata kelola yang baik”, adalah :

3.1. Mengkajian dan memperbaiki manajemen, sistem, dan birokrasi pada unit

keuangan dan kepegawaian.

3.2. Mengembangkan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan

Tinggi.

3.3. Mengembangkan usaha usaha insstitusi sesuai dengan prinsip BLU.

3.4. Mengelola suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik,

kemahasiswaan dan administrasi umum.

3.5. Menciptakan suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-

jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga

menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi.

3.6. Mengembangkan berbagai pedoman/acuan dalam setiap pelaksanaan bidang

tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan.

3.7. Mengkaji prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu

pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan

dengaan kebutuhan akriditasi.

3.8. Mengkaji pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca

UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengkajian

pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan.

3.9. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan dosen.

3.10. Mewujudkan budaya ekoefisiensi di lingkungan kampus.

3.11. Mengembangkan usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU.

4. Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan Misi 4. ”Mengembangkan

kemitraan untuk pendayagunaan lulusan”, adalah :

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 11

4.1 Meningkatkan jejaring kemitraan/kerjasama dalam bidang pendidikan dan

pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraan/net working

dengan luar negeri.

4.2 Memantau serapan lulusan di pasar kerja.

4.3 Meningkatkan jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan

pendayagunaan lulusan.

4.4 Merintis jejarang pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke

program S2 (Magister) dan S3 (doctor).

B. Strategi

Strategi yang akan diterapkan adalah dalam bentuk program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi. Strategi yang akan ditempuh sampai pada tahun 2019, selain

hasil SWOT analysis, strategi pengembangan yang akan disusun juga berdasarkan pada

isu-isu pengembangan :

1. Undang-Undang No.: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang No.: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang No.: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah No.: 23 Tahun 2003 tentang Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Presiden No.: 8 Tahun 2014 tentang Kerangka Kualifikasi nasional

Indonesia (KKNI);

6. Komitmen Pemerintah melalui Dana DIPA murni sudah melaksanakan bantuan biaya

bagi masyarakat tidak mampu, meskupun belum melakukan bantuan secara

menyeluruh.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah disusun, maka strategi yang akan

ditempuh sampai pada tahun 2019 adalah :

1. Pengembangan dan peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) berbasis kompetensi, teknologi

informasi, Standar Nasional Pendidikan dan pelayanan prima.

2. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SMPI).

3. Pengembangan status kelembagaan sebagai perwujudan komitmen bersama.

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 12

4. Pemenuhan, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya secara terpadu

(Sumber Daya Manusia, Pembiayaan, Sarana Prasarana).

5. Peningkatan subsidi Dana DIPA Murni (APBN).

6. Pengembangan dan peningkatan pendapatan melalui unit bisnis potensial.

C. Kebijakan

Penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas sesuai dengan Visi dan Misi.

Rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya.

Berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan

pendidikan kesehatan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, dalam

bentuk Kerangka Regulasi, serta Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah.

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebagai Institusi Pendidikan vokasi di bidang kesehatan,

Direktur dan seluruh jajarannya berkomitmen :

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan

pengabdian masyarakat) dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI) secara efektif dan efisien.

2. Mengelola proses Pembelajaran berbasis kompetensi, teknologi informasi, Standar

Nasional Pendidikan dan pelayanan prima.

3. Menyediakan dan mengembangkan sumber daya pendidikan yang memenuhi

syarat kuantitas dan kualitas secara berkelanjutan untuk Sumber Daya Manusia yang

berkompeten, pembiayaan, sarana dan prasarana.

4. Meningkatkan jejaring dan kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional.

D. Sasaran

Sasaran diuraikan berdasarkan Visi yang akan dicapai, dan diuraikan berdasarkan Misi.

Misi 1. ”Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang Profesional”

Tujuan Sasaran 1.1. Menyelenggarakan pembelajaran yang

efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal

Terselenggaranya pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal

1.2. Mengembangkan kurikulum dan Dikembangkannya kurikulum dan kompetensi

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 13

kompetensi yang mengikuti/ merujuk pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama pada standard 5 (kurikulum).

yang mengikuti/merujuk pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama pada standard 5 (kurikulum).

1.3. Mengembangkan program kreativitas mahasiswa.

Dikembangkannya program kreativitas mahasiswa.

1.4. Menciptakan kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Terciptanya kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi 2. “Mengembangkan Pendidikan yang Bermutu untuk Kepuasan Pengguna”

Tujuan Sasaran 2.1 Menyelesaikan pengisian borang 3A pada

semua prodi dan telaah borang 3A pada semua prodi sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT

Terselesaikannya pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah borang 3A pada semua prodi sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT

2.2 Meningatkan reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya.

Meningatnya reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya.

2.3 Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional Penddidikan

Terselenggaranya kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional Penddidikan

2.4. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna/stake holder.

Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan pengguna/ stake holder.

2.5. Meningkatkan sarana akademik dan penelitian.

Meningkatnya sarana akademik dan penelitian.

2.6. Meningkatkan publikasi ilmiah oleh dosen Meningkatnya publikasi ilmiah oleh dosen

2.7. Memantapkan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT

Mantapnya kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT

Misi 3. ” Mengembangkan Kemandirian dan Tata Kelola yang Baik”

Tujuan Sasaran 1.1. Mengkaji dan memperbaiki manajemen,

sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian

Terkaji dan memperbaiki sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian

1.2. Mengembangkan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Dikembangkannya dan dilengkapinya pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

1.3. Mengembangkan usaha usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU.

Dikembangkannya usaha usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU.

1.4. Mengelola suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum.

Terkelolanya suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum.

1.5. Menciptakan suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga

Terciptanya suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga menumbuhkan dan

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 14

menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi

mengembangkan motivasi dan inovasi

1.6. Mengembangkan berbagai pedoman/ acuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan

Dikembangkannya berbagai pedoman/acuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan

1.7. Mengkaji prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan dengaan kebutuhan akriditasi

Terkajinya prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan dengaan kebutuhan akriditasi

3.7. Mengkaji pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan

Terkajinya pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan

3.8. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan dosen

Meningkatnya kesejahteraan karyawan dan dosen

3.9. Mewujudkan budaya ekoefisiensi di lingkungan kampus

Terwujudnya budaya ekoefisiensi di lingkungan kampus

3.10. Mengembangkan usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU

Dikembangkannya usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU

Misi 4. ”Mengembangkan Kemitraan untuk Pendayagunaan Lulusan”

Tujuan Sasaran 4.1. Meningkatkan jejaring kemitraan/ kerjasama

dalam bidang pendidikan dan pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraan/ net working dengan luar negeri

Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dalam bidang pendidikan dan pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraan/net working dengan luar negeri

4.2. Memantau serapan lulusan di pasar kerja Terpantaunya serapan lulusan di pasar kerja

4.3. Meningkatkan jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan

Meningkatnya jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan

4.4. Merintis jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 (Magister) dan S3 (doctor)

Terintisnya jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2

(Magister) dan S3 (doctor)

E. Program tahun 2018

Secara rinci rencana program 2018 adalah sebagai berikut

NO PROGRAM Tahun *)

2015 2016 2017 2018 2019

1 Pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan local

V V V V V

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 15

2 Pengembangan kurikulum dan kompetensi yang mengikuti/merujuk pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama pada standard 5 (kurikulum).

V V V V V

3 Pengembangan program kreativitas mahasiswa.

V V V V V

4 Kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

V V V V V

5 Pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah borang 3B sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT

V V V

6 Peningkatan reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya.

V V

7 Penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional Penddidikan

V V V V V

8 Peningkatan kepercayaan dan kepuasan pengguna/stake holder.

V V V V V

9 Peningkatan sarana akademik dan penelitian.

V V V V V

10 Peningkatan publikasi ilmiah oleh dosen

V V V V V

11 Pemantapan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT

V V V V V

12 Pengembangan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

V V

13 Pengembangan usaha usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU.

V V V V V

14 Pengelolaan suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum.

V V V V V

15 Suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan

V V V V V

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 16

motivasi dan inovasi

16 Pengembangan berbagai pedoman/ acuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan

V V

17 Pengkajian prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan dengan kebutuhan akriditasi

V V V V V

18 Pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan

V V

19 Peningkatan kesejahteraan karyawan dan dosen

V V V V V

20

Budaya ekoefisiensi yang akan menuntun semua karyawan, dosen, dan mahasiswa untuk memaksimalkan sumberdaya yang ada dan meminimalkan sumberdaya yang terbuang

V V V V V

21 usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU

V V V V V

22 Peningkatan jejaring kemitraan/ kerjasama dalam bidang pendidikan dan pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraan/net working dengan luar negeri

V V V V V

23 Pemantauan serapan lulusan di pasar kerja.

V V V V V

24 Peningkatan jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan

V V V V V

25 Perintisan jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 (Magister) dan S3 (Doctor)

V V V V V

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 17

F. Kegiatan, Indikator, Target Waktu dan Target Capaian

Rincian Kegiatan, Indikator, dan Target Capaian diuraikan berdasarkan Misi, Tujuan, dan Program yang telah ditetapkan.

Misi 1. “Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang Profesional”

Tujuan Sasaran Program Kegiatan Indikator Satuan Target dan Capaian tahun *)

2015 2016 2017 2018 2019

1.1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal

1.1. Terselenggaranya pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal

1.1. Pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal

1.1.1. Evaluasi Pembelajaran Semester dalam bentuk Ujian tengah Semester dan Ujian Akhir semester

Rata-rata Indeks Prestasi Semester (IPS)

IPS 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

Persentase mahasiswa yang mendapatkan IPS berjalan ≥ 3,25

% 70 80 85 90 95

1.1.2. Pembelajaran materi atau MK “Budi Pekerti”

Jumlah mahasiswa yang memperoleh materi atau Mk Budi Pekerti

% 100 100 100 100 100

1.1.3. Pembelajaran materi atau MK “Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK)”

Jumlah mahasiswa yang memperoleh materi atau MK PBAK

% 100 100 100 100 100

1.1.4. Pembelajaran materi atau MK “Pengelolaan Bencana” sesuai karakteristik jenis program

Jumlah mahasiswa yang memperoleh materi atau MK “Pengelolaan Bencana”

% 75 80 90 100 100

1.1.5. Test TOEFL Bahas Inggris untuk mahasiswa

Jumlah mahasiswa baru yang di tes TOEFL

% 100 100 100 100 100

Jumlah mahasiswa calon lulusan yang di

% 100 100 100 100 100

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 18

tes TOEFL

1.1.6. Evaluasi Pembelajaran SemesterAkhir Program dalam bentuk Ujian Akhir Program (UAP)

Rata-rata Indeks Prestasi Kumulaif

IPK 3.25 3.3 3.35 3.4 3.45

Persentase mahasiswa yang mendapatkan IPK ≥ 3,25

% 70 80 85 90 95

Jumlah lulusan % 98 98 99 99 99

Rata-rata atau "modus" waktu lulus Program D III (semester)

smt 6 6 6 6 6

Rata-rata atau "modus" waktu lulus Program D IV (semester)

smt 8 8 8 8 8

Jumlah lulusan tepat waktu (%)

% 98 98 99 99 99

Lulus Uji Kompetensi % 90 90 90 90 90

1.1.7. Penyusunan Laporan kegiatan PBM

Laporan semester Kali/tahun 4 4 4 4 4

Laporan tahunan Kali/tahun 1 1 1 1 1 Laporan akhir program

Kali/tahun 1 1 1 1 1

1.2. Mengembangkan kurikulum dan kompetensi yang mengikuti/merujuk pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama pada

1.2. Dikembangkannya kurikulum dan kompetensi yang mengikuti/merujuk pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama pada standard 5 (kurikulum).

1.2. Pengembangan kurikulum dan kompetensi yang mengikuti/merujuk pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama pada standard 5 (kurikulum).

1.2.1. Review dan pengembangan kurikulum inti

Frekuensi kegiatan pengembangan kurikulum inti

kali/tahun 1 1 1 1 1

Pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum inti (Pakar, Prodi, Jurusan, direktorat, Alumni, Stake Holders, dll)

Jumlah / tahun

6 7 8 8 8

Laporan hasil review dan pengembangan kurikulum inti

Kali/tahun 1 1 1 1 1

1.2.2. Review dan

Frekuensi kegiatan pengembangan

kali/tahun 1 1 1 1 1

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 19

standard 5 (kurikulum).

pengembangan kurikulum institusi

kurikulum institusi

Pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum institusi (Pakar, Prodi, Jurusan, direktorat, Alumni, Stake Holders, dll)

jumlah 6 7 8 8 8

Laporan hasil review dan pengembangan kurikulum institusi

Kali/tahun 1 1 1 1 1

1.2.3. Review dan pengembangan kurikulum pendidikan profesi

Jumlah pendidikan profesi yang akan dikembangkan

jumlah 3 3 4 5 6

Frekuensi kegiatan pengembangan kurikulum pendidikan profesi

kali/tahun 1 1 1 1 1

Pihak yang terlibat dalam pendidikan profesi pengembangan kurikulum (Pakar, Prodi, Jurusan, direktorat, Alumni, Stake Holders, dll)

jumlah 6 7 8 8 8

Laporan hasil review dan pengembangan kurikulum pendidikan profesi

Kali/tahun 1 1 1 1 1

1.2.4. Review dan pengembangan kurikulum Magister Sain Terapan (MST)

Program Magister Sain Terapan (MST) yang akan dikembangkan

1 2 3 4 4

Frekuensi kegiatan pengembangan kurikulum Magister Sain Terapan (MST)

kali/tahun 2 2 2 2 2

Pihak yang terlibat jumlah 6 7 8 8 8

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 20

dalam pengembangan kurikulum Magister Sain Terapan (MST) (Pakar, Prodi, Jurusan, direktorat, Alumni, Stake Holders, dll)

Laporan hasil review dan pengembangan kurikulum Magister Sain Terapan (MST)

Kali/tahun 2 2 2 2 2

1.2.5. Pengembangan Laboratorium Lapangan atau Desa Binaan

Jumlah Laboratorium Lapangan atau Desa Binaan yang dikembangkan

jumlah 1 1 2 2 3

1.2.6. Workshop Item Develompment, Item Review, analisa butir soal untuk soal UTS-UAS-UAP-UKom

Laporan Workshop Kali/tahun 1 2 2 2 2

1.3. Mengembangkan program kreativitas mahasiswa.

1.3. Dikembangkannya program kreativitas mahasiswa.

1.3. Pengembangan program kreativitas mahasiswa.

1.3.1. Pembinaan kegiatan mahasiswa melalui BEM dan HMJ

Jumlah kegiatan pembinaan kemahasiswaan

Kali / tahun

10 12 14 14 15

Jenis kegiatan pembinaan kemahasiswaan

Jenis 4 5 5 5 5

Jenis layanan kepada mahasiswa meliputi : Bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft skill, layanan beasiswa, layanan kesehatan,

Jenis / tahun

5 5 5 5 5

1.3.2. Pemilihan Mahasiswa Orang / 1 1 1 1 1

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 21

mahasiswa berprestasi

berprestasi tingkat nasional

tahun

Mahasiswa berprestasi di asrama

orang/semester

- - 9 9 9

Duta baca tingkat poltekkes

orang - - 6 6 6

Putra putri kampus Orang / tahun

- - 2 2 2

1.3.3. Monitoring dan Evaluasi hasil penelitian mahasiswa

Jumlah penelitian mahasiswa

Orang / tahun

10 10 12 14 15

Hasil penelitian mhs yang dimanfaatkan untuk Pendidikan & Pengajaran (%)

% 5 5 6 7 8

Hasil penelitian mahasiswa yang dimanfaatkan untuk Pengabdian kepada Masyarakat (%)

% 5 5 6 7 8

1.3.4. Mengiktui lomba / kompetensi tingkat nasional atau internasional

Jumlah lomba / kompetisi yang diikuti

Kali/tahun 2 2 2 2 2

1.3.5 Melaksanakan kegiatan kreatif dan inovatif

Jenis kegiatan Jenis - - 3 3 3

Jumlah mahasiswa mengikuti

Tim/tahun

- - 6 6 6

1.3.6 Melaksanakan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa

Jumlah mahasiswa berpartisipasi

% /tahun - - 50 50 50

1.3.7 Melaksanakan forum komunikasi

Pelaksanaan kegiatan forum komunikasi organisasi mahasiswa

Kali/Tahun

- - 2 2 2

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 22

organisasi mahasiswa

1.3.8 Melakukan monitoring dan evaluasi capaian Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)

Aktifitas monitoring Kali/tahun

- - 2 2 2

Jumlah mahasiswa yang memenuhi SKKM sesuai tingkat

% - - 100 100 100

1.4. Menciptakan kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1.4. Terciptanya kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1.4. Meningatkan kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1.4.1. Pelatihan fungsional dosen

Jumlah dosen mengikuti pelatihan

% 82 84 86 88 90

1.4.2. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan dosen di eksternal institusi

Pemberdayaan dosen sebagai Nara sumber

% 50 53 57 60 60

1.4.3. Pemilihan dosen prestasi

Dosen berprestasi tingkat nasional

Orang 1 1 1 1 1

1.4.4. Short course untuk dosen

Jumlah dosen yang mengikuti short course

% 5 5 10 10 10

1.4.5. Penyelenggaraan Kuliah pakar / tamu

Jumlah kuliah pakar / tamu

Orang / tahun

60 75 100 120 150

1.4.6. Meningkatkkan jaringan internet

Luasan wilayah poltekes terjangkau

% 100 100 100 100 100

1.4.7 Penanganan mahasiswa dengan kebutuhan pendampingan khusus atau

Jumlah penatalaksanaan kasus

% kasus - - 100 100 100

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 23

bermasalah

1.4.8 Pembinaan kegiatan mahasiswa melalui Asrama

Jumlah kegiatan jml kegiatan

- - 17 17 17

1.4.9 Memberikan bantuan biaya pendidikan

Bantuan biaya pendidikan pada mahasiswa berprestasi dengan IPK tertinggi di kelas

2 x/tahun - - 2 2 2

Bantuan biaya pendidikan pada mahasiswa berprestasi tingkat regional/nasional/internasional

2x/tahun - - 2 2 2

Bantuan biaya pendidikan pada mahasiswa tidak mampu (gakin)

2x/tahun - - 2 2 2

1.4.10 Memberikan layanan asrama

Jenis kegiatan Jenis - - 3 3 3

1.4.11 Melakukan layanan kesehatan pra UAS

Pemeriksaan kesehatan pra UAS pertahun

Kali per tahun

- - 2 2 2

Jenis layanan jenis - - 4 4 4

Penanganan masalah kesehaan yang ditemui pra UAS

% - - 100 100 100

1.4.12 Memberikan layanan kesehatan sesuai kasus

Penanganan kesehatan bagi mahasiswa yang sakit (penanganan di klinik dan rujukan)

% - - 100 100 100

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 24

Misi 2. “Mengembangkan pendidikan yang bermutu, untuk kepuasan pengguna”

Tujuan Sasaran Program Kegiatan Indikator Satuan

Target dan Capaian tahun *)

2015 2016 2017 2018 2019

2.1. Menyelesaikan pengisian borang 3A dan dokumen pendukung pada semua prodi dan telaah borang 3A pada semua prodi sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT

2.1.Terselesaikannya pengisian borang 3A dan dokumen pendukung pada semua prodi dan telaah borang 3A pada semua prodi sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT

2.1 Pengisian borang 3A dan dokumen pendukung pada semua prodi dan telaah borang 3A pada semua prodi sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT

2.1.1. Workshop pengisian borang 3 A

Laporan Workshop pengisian borang 3A dan 3 B

Kali/tahun 1 - - - 1

2.1.2. Workshop penyusunan eval. diri

Laporan Evaluasi diri Kali/tahun 1 - - - 1

2.1.3. Monitoring dan Evaluasi Feedback PBM ke mahasiswa

Jumlah mata kuliah Teori yang memberikan feedback tugas ke mahasiswa dalam 1 semester

% 75 80 90 100 100

Jumlah mata kuliah Praktik (Lab/Lapangan/Klinik) yang memberikan feedback tugas ke mahasiswa dalam 1 semester

% 75 80 90 100 100

2.1.4. Evaluasi PBM

Pelaksanaan evaluasi PBM dalam semester berjalan (minimal 2 kali/smt)

% 100 100 100 100 100

Jumlah mata kuliah Teori yang dilengkapi kisi-kisi soal Ujian Tengah Semester (UTS)

% 75 80 90 100 100

Jumlah mata kuliah Praktik (lab/Lapangan Klinik) yang dilengkapi kisi-kisi soal Ujian Tengah Semester (UTS)

% 75 80 90 100 100

Jumlah mata kuliah Teori yang

% 75 80 90 100 100

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 25

memberikan feedback nilai UTS ke mahasiswa

Jumlah mata kuliah Praktik (Lab/Lapangan/Klinik) yang memberikan feedback nilai UTS ke mahasiswa

% 75 80 90 100 100

Jumlah mata kuliah Teori yang dilengkapi kisi-kisi soal Ujian Akhir Semester (UAS)

% 75 80 90 100 100

Jumlah mata kuliah Praktik (Lab/Lapangan/ Klinik) yang dilengkapi kisi-kisi soal Ujian Akhir Semester (UAS)

% 75 80 90 100 100

Jumlah mata kuliah Teori yang memberikan feedback nilai UAS ke mahasiswa

% 75 80 90 100 100

Jumlah mata kuliah Praktik (Lab/Lapangan/ Klinik) yang memberikan feedback nilai UAS ke mahasiswa

% 75 80 90 100 100

Jumlah mata kuliah yang dilengkapi dengan Bahan Ajar

% 100 100 100 100 100

Jumlah mata kuliah yang dilengkapi dengan Analisa Butir Soal

% 60 70 80 90 100

Jumlah mata kuliah Teori yang dilengkapi dengan Bank Soal

% 100 100 100 100 100

2.2. Meningatkan 2.2. Meningatnya reputasi 2.2. Peningkatan 2.2.1. Workshop Laporan WS persiapan Kali/tahun 1 - - - 1

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 26

reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya.

dan akreditasi prodi dan institusi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ataupun kegiatan penunjang lainnya.

reputasi dan akreditasi bagi prodi dan institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya.

persiapan akreditasi Institusi

akreditasi

2.2.2. Pengisian borang 3 B dan kelengkapan dokumen pendukung

Borang 3B terisi lengkap untuk 7 standar

% 1 - - 1

2.2.3. Pengisian borang Institusi (AIPT) kelengkapan dokumen pendukung

borang Institusi (AIPT) terisi lengkap untuk 7 standar

% 1 - - - 1

2.2.4. Studi banding pengelolaan akreditasi Prodi

Laporan studi banding Kali/tahun 1 - - - 1

2.2.5. Akreditasi Program Studi dan Institusi

Laporan visitasi Akreditasi

Kali/tahun - 1 - - 1

Hasil akreditasi Prodi “A”

% prodi 25 16.6 100

Hasil akreditasi Institusi “A”

% 100

2.3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional Penddidikan

2.3. Terselenggaranya kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional Penddidikan

2.3. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional Penddidikan

2.3.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan proses pembelajaran

Jumlah total beban studi dalam kurikulum

SKS 115 115 115 115 115

Jumlah minimal total beban studi D IV dalam kurikulum

SKS 144 144 144 144 144

Jumlah minimal total beban studi pendidikan profesi dalam kurikulum

SKS 36 36 36 36

Jumlah minimal total beban studi pendidikan MST dalam kurikulum

SKS 72 72 72 72

Jumlah jam PBM untuk % 40 40 40 40 40

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 27

muatan Teori (maksimal)

Jumlah jam PBM untuk muatan praktik Lab/Lapanagan Klinik (minimal)

% 60 60 60 60 60

Jumlah jam PBM untuk kurikulum inti (maksimal)

% 80 80 80 80 80

Jumlah jam PBM untuk kurikulum institusi

% 20-40 20-40

20-40

20-40

20-40

Jumlah Dosen Tetap terlibat dalam pembelajaran Ceramah / teori

% 100 100 100 100 100

Jumlah Dosen Tetap terlibat dalam pembelajaran Praktik (lab/Lapangan/ Klinik)

% 100 100 100 100 100

Jumlah Dosen Tidak Tetap terlibat dalam pembelajaran Ceramah / teori (maksimal)

% 10 10 10 10 10

Jumlah Dosen Tidak Tetap teribat dalam pembelajaran Praktik Lab/ Lapangan/Klinik (maksimal)

% 10 10 10 10 10

Jumlah mahasiswa tercatat

orang 1800 1840 1880 1900 1960

Jumlah Dosen Tetap orang 145 150 150 152 152

Rasio Dosen Tetap:mahasiswa

Rasio 1:12 1:12 1:13 1:13 1:13

Rasio Dosen Tidak Tetap:Dosen tetap

Rasio 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30

Rasio Instruktur : Mahasiswa

Rasio 1:18 1:17 1:17 1:17 1:16

2.3.2. Implementasi Kalender % 100 100 100 100 100

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 28

Monitoring dan Evaluasi Kalender Akademik

Akademik

2.3.3. Monitoring dan Evaluasi dokumen Pembelajaran

Jumlah mata kuliah Teori yang dilengkapi GBPP

% 100 100 100 100 100

Jumlah mata kuliah Pratik (Lab/Lapangan/ Klinik) yang dilengkapi GBPP

% 60 60 60 60 60

Jumlah mata kuliah Teori yang dilengkapi Silabi

% 100 100 100 100 100

Jumlah mata kuliah Praktik (Lab/Lapangan/ Klinik) yang dilengkapi Silabi

% 100 100 100 100 100

Jumlah mata kuliah Teori yang dilengkapi Satuan Perkuliahan / Rencana Pelaksanaan Perkuliaan

% 100 100 100 100 100

Jumlah mata kuliah Praktik (Lab/Lapangan/ Klinik) yang dilengkapi Satuan Perkuliahan / Rencana Pelaksanaan Perkuliaan

% 100 100 100 100 100

2.3.4. Monitoring dan Evaluasi PBM semester

Rata-rata Jumlah pertemuan terelasir dalam 1 semester untuk mata kuliah Teori

% 98 99 99 100 100

Rata-rata Jumlah pertemuan terelasir dalam 1 semester untuk mata kuliah

% 100 100 100 100 100

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 29

Praktik (Lab/ Lapangan/Klinik)

Rata-rata kehadiran dosen terelasir dalam 1 semester untuk mata kuliah Teori

% 100 100 100 100 100

Rata-rata kehadiran dosen terelasir dalam 1 semester untuk mata kuliah Praktik (Lab/ Lapangan/Klinik)

% 100 100 100 100 100

Rata-rata kehadiran mahasiswa terelasir dalam 1 semester untuk mata kuliah Teori

% 98 98 98 99 99

Rata-rata kehadiran mahasiswa terelasir dalam 1 semester untuk mata kuliah Praktik (Lab/ Lapangan/Klinik)

% 100 100 100 100 100

Rata-rata pencapaian materi Pokok Bahasan terelasir dalam 1 semester untuk mata kuliah Teori

% 100 100 100 100 100

Rata-rata pencapaian materi Pokok Bahasan terelasir dalam 1 semester untuk mata kuliah Praktik (Lab/ Lapangan/Klinik)

% 100 100 100 100 100

2.3.5 Menyediakan tambahan bahan pustaka

judul jumlah - - 83 83 83

eksemplar eks - - 360 360 360

2.3.6 Keikutsertaan dalam kali - - 11 11 11

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 30

Mengikutsertakan pustakawan dan staf perpustakaan Seminar/pelatihan/workshop

seminar/pelatihan/workshop

2.3.7 Promosi promosi perpustakaan kali/tahun

- - 2 2 2

2.3.8 survey terlaksananya survey kali/tahun

- - 1 1 1

2.3.9 pencatatan pengunjung

tercatatnya pengunjung perpustakaan

kunjungan/tahun

- - 2565 2565 2565

2.4. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna/stake holder.

2.4. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan pengguna/stake holder.

2.4. Peningkatan kepercayaan dan kepuasan pengguna / stake holder.

2.4.1. Identifikasi kompetensi dosen

Dosen Tetap yang mendapatkan Sertifikat Dosen Profesional (Serdos)

% 85

87 90 93 100

Dosen Tetap yang memiliki sertifikat kemampuan atau kompetensi / Profesi sesuai bidang ilmu yang diajarkan (hasil dari pelatihan, studi banding, workshop, dll)

% 90 90 90 90 90

Dosen Tetap berpendidikan S2 dan jabatan lektor sesuai bidang keahlian

% 80 80 85 85 85

Dosen Tetap dengan kualifikasi S3

% 4,9 8 9 9 10

2.4.2. Identifikasi kepuasan mahasiswa, stake holder, dan pengguna

Rata-rata kepuasan mahasiswa dalam 1 semester untuk mata kuliah Teori

% 90 90 93 94 95

Rata-rata kepuasan mahasiswa dalam 1

% 90 92 93 94 95

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 31

semester untuk mata kuliah Praktik (Lab/ Lapangan/Klinik)

Rata-rata kepuasan mahasiswa dalam 1 semester terhadap pelayanan Administrasi Akademik

% 94 95 96 97 98

Rata-rata kepuasan lahan PKL terhadap proses pendidikan

% 90 93 94 95 98

Kepuasan tempat kerja terhadap kinerja lulusan

% 95 95 95 96 96

2.5. Meningkatkan sarana akademik dan penelitian.

2.5. Meningkatnya sarana akademik dan penelitian.

2.5. Peningkatan sarana akademik dan penelitian.

2.5.1. Workshop pengelolaan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan dan penelitian

Laporan WS pengelolaan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan dan penelitian

Kali/ tahun

2 2 2 2 2

2.5.2. Identifikasi Sarana akademik dan penelitian

Sarana pendidikan terpenuhi

% 80 85 90 95 100

Sarana ABBM terpenuhi % 85 90 95 98 100

Sarana penelitian terpenuhi

% 80 85 90 95 100

Sarana Sistem Informasi terintegrasi dan fasilitasnya terpenuhi

Sistem 5 6 8 10 10

2.6. Meningkatkan publikasi ilmiah oleh dosen

2.6. Meningkatnya publikasi ilmiah oleh dosen

2.6. Peningkatan publikasi ilmiah oleh dosen

2.6.1. Pengelolaan naskah dan jurnal ilmiah

Jurnal Ilmiah Tidak Terakreditasi

% 45 40 35 30 25

Prosiding Ilmiah % 30 20 20 20 20

Jurnal Ilmiah Internasional

% 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Prosiding Internasional % 10 10 10 10 10

Buku Tingkat Nasional % 10 10 10 10 10

Jurnal Nasional % 2,5 7,5 12,5 17,5 22,5

Buku Tingkat % 0 0 0 0 0

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 32

Internasional

Skor Publikasi jurnal skor 2,35 3,50 2,60 2,75 3,00

2.7. Memantapkan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT

2.7. Mantapnya kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT

2.7. Pemantapan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT

2.7.1. Workshop Peninjauan Manual Mutu SPMI

Tersusunnya dokumen manual mutu

Kali/ tahun

1 1 1 1 1

Jajaran/unit kerja yang menerapkan SPMI

% 100 100 100 100 100

2.7.2. Workshop Peninjauan dokumen akademik

Tersusunnya dokumen akademik

Kali/ tahun

1 1 1 1 1

2.7.3. Pelaksanaan audit internal

Peningkatan mutu dan kegiatan

% 100 100 100 100 100

Terlaksananya audit internal di prodi

Kali/ tahun

1 1 1 1 1

Misi 3. ”Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik”

Tujuan Sasaran Program Kegiatan Indikator Satuan Target dan Capaian tahun *)

2015 2016 2017 2018 2019

3.1. Mengkaji dan memperbaiki manajemen, sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian

3.1. Terkaji dan memperbaiki sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian

3.1. Memperbaiki manajemen, sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian

3.1.1. Workshop pengembangan sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian

Laporan WS pengembangan manajemen, sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian

Kali/ tahun

BLU/SAK : 4 kl, SAP : 2 kl

BLU/SAK : 4 kl, SAP : 2 kl

BLU/SAK : 4 kl, SAP : 2 kl

BLU/SAK : 4 kl, SAP : 2 kl

BLU/SAK : 4 kl, SAP : 2 kl

3.1.2. Monitoring dan Evaluasi sertifikasi SDM keuangan

SDM Keuangan yang bersertifikat

orang 10 11 12 13 14

3.1.3. Identifikasi kepuasan civitas terhadap pelayanan administrasi umum

Kepuasan civitas terhadap layanan administrasi kepegawaian

% 75 77.5 80 82.5 85

Kepuasan civitas terhadap layanan administrasi keuangan

% 75 77.5 80 82.5 85

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 33

Kepuasan civitas terhadap layanan umum / sarana prasarana

% 75 77.5 80 82.5 85

3.1.4 Peningkatan kapasitas SDM untuk pelaksanaan tertib hukum

Jumlah pelatihan legal drafting

kali/tahun

- - 1 1 1

Jumlah kebijakan berbasis kajian hukum

% - - 100 100 100

3.1.5 Tersedianya saluran komunikasi untuk mendukung transparansi pengelolaan organisasi

Tim Dumas ter SK kan % - - 100 100 100

Workshop Kehumasan dan Protokoler

kali/tahun

- - 1 1 1

Jumlah kotak pengaduan di tiap Jurusan dan Direktorat

% - - 100 100 100

Pembuatan Website dumas

% - - 100 100 100

Jumlah masuk pengaduan

kali/bulan

- - 2 2 2

3.1.6 Tersedianya sarana, prasarana dan media untuk mendukung eksistensi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Jumlah media promosi berupa bahan kontak, kalender, cinderamata dll

% - - 100 100 100

Jumlah kegiatan promosi

kali/bulan

- - 2 2 2

Jumlah kegiatan promosi

kali/tahun

- - 3 3 3

3.2. Mengembangkan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Pengabdian kepada Msyarakat

3.2. Dikembangkannya dan dilengkapinya pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Pengabdian kepada Msyarakat

3.2. Pengembangan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Pengabdian kepada Msyarakat

3.2.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pengabmas

Keberadaan wilayah Binaan

Jumlah lokasi

1 2 2 2 3

Frekuensi kegiatan Bhakti masyarakat yang diselenggarakan

Kali / tahun

20 25 30 35 40

Jenis atau lingkup kegiatan pengabmas (Analis Kesehatan, Gizi, Kebidanan,

Jenis atau lingkup

6 6 6 6 6

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 34

Keperawatan, Keperawatan Gigi, kesehatan Lingkungan)

Frekuensi kegiatan Seminar Ilmiah yang diselenggarakan

Kali / tahun

7 7 7 7 7

Frekuensi kegiatan Pelatihan yang diselenggarakan

Kali / tahun

14 14 14 14 14

Tempat Pengabmas Jumlah lokasi

30 35 40 45 50

Pihak eksternal Poltekes yang terlibat Pengabmas (Puskesmas, Desa, Lapas, dll)

jumlah 4 4 4 4 4

3.2.2. Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan hasil pengabmas

Jumlah hasil pengabmas yang diaplikasikan di Pendidikan / Pengajaran

% 70 75 80 85 90

3.3. Mengembangkan usaha usaha insstitusi sesuai dengan prinsip BLU.

3.3. Dikembangkannya usaha usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU.

3.3. Pengembangan usaha usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU.

3.3.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan usaha BLU

Volume kegiatan usaha BLU yang ber-KSO

jumlah 7 10 12 15 18

Peningkatan pendapatan bidang usaha

% 11 10 10 10 10

3.4. Mengelola suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum.

3.4. Terkelolanya suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum.

3.4. Pengelolaan suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum.

3.4.1. Identifikasi masukan mahasiswa terhadap pengelolaan prodi dan institusi melalui acara “secangkir teh”,

Jumlah masukan mahasiswa untuk pengembangan prodi dan Institus

jumlah 630 640 650 660 670

Jenis masukan mahasiswa untuk pengembangan prodi (identifkasi jenis)

jenis 4 4 4 4 4

Masukan mahasiswa % 100 100 100 100 100

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 35

kerokhanian, dll yang ditindaklanjuti untuk pengembangan prodi dan institusi

3.4.2. Identifikasi masukan staf terhadap pengelolaan prodi dan instiusi

Jumlah masukan staf untuk pengembangan prodi dan institusi

% staf 10 20 30 40 50

Jenis masukan staf untuk pengembangan prodi (identifkasi jenis)

jenis 5 5 5 5 5

Masukan staf yang ditindaklanjuti untuk pengembangan prodi dan institusi sesuai kemampuan dan kewenanagan institusi

% 50 50 75 100 100

3.5. Menciptakan suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi

3.5. Terciptanya suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi

3.5. Suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi

3.5.1. Mengelola anggaran institusi

Peningkatan pendapatan Rupiah murni (asio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional minimal)

%

32,76

32,76 32,76 32,76 32,76

Jumlah dana yang dikelola tiap tahun (BLU+RM)

Rp 50.310.093.000

55.341.102.300

60.875.212.530

66.962.733.783

73.659.007.161

Serapan anggaran tiap tahun

% 84 87 89 92 93

3.5.2.Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Terbatas di Tk Direktorat

Frekuensi dalam setahun

Kali 52 52 52 52 52

3.5.3.Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Bersama Jajaran Direktorat dan Jurusan

Frekuensi dalam setahun

Kali 12 12 12 12 12

3.5.4.Menyelenggarakan rapat

Frekuensi dalam setahun

Kali 24 24 24 24 24

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 36

civitas di tingkat Jurusan

3.5.4.Menyelenggarakan visitasi / konsultasi Direktorat – Jurusan – Prodi

Frekuensi dalam setahun

kali 4 4 4 4 4

3.6. Mengembangkan berbagai pedoman/acuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan

3.6.Dikembangkannya berbagai pedoman/acuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan

3.6. Pengembangan berbagai pedoman/acuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan

3.6.1. Workshop penyusunan pedoman kerja

Laporan Workshop kali 4 4 4 4 4 Jumlah pedoman kerja yang dikembangkan dibanding jumlah jenis pekerjaan

% 80 82 86 88 90

3.6.2.Menyelenggarakan pelayaan administrasi akademik

Rata-rata waktu pelayanan legalisir ijasah

hari 1 – 4 1 – 3 1 – 2 1 –2 1 – 2

Pelayanan legalisir dilayani dalam waktu 1 hari

% 50 60 70 75 80

Jenis pelayanan komputerisasi akademik

sistem 5 6 6 7 7

3.7. Mengkaji prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan dengaan kebutuhan akriditasi

3.7. Terkajinya prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan dengaan kebutuhan akriditasi

3.7. Pengkajian prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan dengan kebutuhan akriditasi

3.7.1. Monitoring dan Evaluasi pendanaan pendidikan / pengajaran

Jumlah rata-rata dana pendidikan / pengajaran pertahun

Rp / tahun

20.896.079 .000

22.985 .686.

900

25.284.555.

900

27.812.681.

149

30.593 .949.

264

Jumlah rata-rata dana pendidikan / pengajaran peratahun dibanding total anggaran

% 100 100 100 100 100

3.7.2. Monitoring dan Evalusi pendanaan penelitian

Jumlah proposal yang terdanai / diteliti

% 75 80 82.5 85 87.5

Jumlah Judul Penelitian yang didanai

Jumlah/ tahun

50 50 50 50 50

Jumlah sumber dana penelitian (nama sumber dana :

jumlah 3 3 3 3 3

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 37

Poltekes, Luar Poltekes / sebutkan, mandiri)

Rata-rata dana penelitian dosen minimal pertahun

Rp (juta)

6 6 6 6 6

Jumlah dosen yang mendapakan dana penelitian ≥ 2 juta/tahun

% 30 45 60 75 90

3.7.3. Monitoring dan Evalusi pendanaan pengabmas

Jumlah proposal yang terdanai

% 72 75 78 80 85

Jumlah judul pengabmas yang didanai

Jumlah/ tahun

130 135 140 145 150

Jumlah sumber dana pengabmas (nama sumber dana : 1. Poltekes, 2. Luar Poltekes / sebutkan, 3. Mandiri)

jumlah 3 3 3 3 3

Rata-rata dana pengabmas dosen minimal per-dosen

Rp (juta)

2 3 4 4 4

Jumlah dosen yang mendapakan dana pengabmas ≥ 2 juta/tahun

% 30 45 60 75 90

3.1.4 Peningkatan kapasitas SDM untuk pelaksanaan tertib hukum

Jumlah pelatihan legal drafting

kali/tahun

- - 1 1 1

3.8. Mengkaji pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes

3.8.Terkajinya pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan

3.8. Pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca

3.8.1. Workshop pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Laporan Workshop Kali / tahun

1 1 1 1 1

Persiapan dan realisasi kelembagaan menjadi Institut

% 90 90 95 95 100

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 38

Yogyakarta Pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister Sain Terapan (MST)

Tinggi dan Pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan

UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan

3.8.2. Workshop pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi

Laporan workshop Kali / tahun

3 4 5 6 6

Jenis pendidikan profesi yang dikembangkan

jumlah 3 4 5 6 6

3.8.3. Workshop pengembangan pendidikan kearah pendidikan Magister Sain Terapan (MST)

Laporan workshop Kali / tahun

1 2 3 4 4

Jenis pendidikan MST yang dikembangkan

jumlah 1 2 3 3 3

3.9.Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan dosen

3.9. Meningkatnya kesejahteraan karyawan dan dosen

3.9. Peningkatan kesejahteraan karyawan dan dosen

3.9.1. Pengelolaan kesejahteraan karyawan dan dosen berupa: 1. koperasi 2. Kenaikan Gaji Berkala 3. Kenaikan Pangkat tepat waktu 4. Pelatihan 5. Seminar 6. Workshop 7. Bagi Dospres mendapatkan reward : Tubel

Peningkatan kesejahteraan karyawan melalui percepatan pengusulan Tunjangan kinerja

% 100

100 100 100 100

Peningkatan kesejahteraan dosen melalui percepatan pengusulan Tunjangan Profesi Dosen

% 100 100 100 100 100

Pembinaan koperasi Kali / tahun

2 2 2 2 2

Menyelengarakan Capacity building untuk civitas

Frekuensi dalam setahun

Kali / tahun

7 7 7 7 7

3.9.3. Test TOEFL Bahas Inggris untuk Dosen dan

Jumlah dosen dan karyawan yang di tes TOEFL

% 55 75 80 90 100

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 39

karyawan

3.10

Mewujudkan

budaya

ekoefisiensi di

lingkungan

kampus

3.10 Terwujudnya budaya ekoefisiensi di lingkungan kampus

3.10 Mewujudkan budaya ekoefisiensi yang akan menuntun semua karyawan, dosen, dan mahasiswa untuk memaksimalkan sumberdaya yang ada dan meminimalkan sumberdaya yang terbuang

3.10.1. Pengemasan makanan dan minuman yang ramah lingkungan saat rapat, seminar, workshop, pelatihan

Penurunan jumlah sampah anorganik yang ada di bak sampah

ton/ bulan/ 4 lokasi

10 9,5 9 8.5 8

3.10.2. Mengelola sampah dengan system menabung sampah di bank sampah

Jumlah Penabung Nasabah aktif

150 300 350 500 650

Penurunan retribusi sampah

Rp/ bulan/ 4 lokasi

24 juta

22 juta

20 juta

15 juta

10 juta

3.10.3.Menggunakan air yang berwawasan lingkungan

Penurunan biaya berlangganan air PDAM

Rp/ bulan

4.2 juta

3,5 juta

3 juta

2,5 juta

2 juta

Penurunan rekening tagihan listrik dari pompa air

% tagihan listrik

100 90 80 75 70

3.10.4. Pelaksanaan gerakan hemat listrik

Penurunan rekening tagihan listrik (6 jurusan, 1 direktorat)

Rp/ bulan

630 juta

600 juta

550 juta

500 juta

475 juta

3.10.5. Pembuatan resapan air hujan dengan system biopori

Jumlah lubang biopori dan resapan air hujan

Buah 50 100 150 200 250

3.10.6. Bike to Work dan hari bebas kendaraan tiap hari jumat

Jumlah karyawan/dosen /mahasiswa yang bersepeda ke kampus

Orang 15 20 25 30 40

Jumlah hari bebas hari 10 15 20 25 30

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 40

kendaraan

3.10.7. Pengelolaan sampah organik

Jumlah rumah kompos unit 1 2 3 4 4

3.11

Mengembangkan

usaha-usaha

institusi sesuai

dengan prinsip

BLU

3.11 Dikembangkannya usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU

3.11 Pengembangan kegiatan usaha layanan pendidikan

3.11.1. Memberikan layanan pemeriksaan sampel (Analis Kesehatan, Gizi, Kesling)

Jumlah pemeriksaan sampel

Kali/tahun

50 50 50 50 50

3.11.2. Monitoring konsultasi Kes. Lingkungan (UKL, UPL, DPPL)

Jumlah konsultasi Kes. Lingkungan (UKL, UPL, DPPL)

Kali/ tahun

5 5 5 5 5

3.11.3. Seminar ilmiah yang relevan di 6 jurusan untuk umum

Jumlah seminar ilmiah yang relevan di 6 jurusan untuk umum

Kali/ tahun

6 6 6 6 6

3.11.4. Pelatihan & workshop yang relevan di 6 jurusan untuk umum

Jumlah pelatihan & workshop yang relevan di 6 jurusan untuk umum

Kali/ tahun

12 12 12 12 12

Pengembangan kegiatan usaha layanan penelitian

3.11.5. Memberikan layanan konsultasi proposal & penelitian bagi umum

Jumlah konsultasi proposal & penelitian bagi umum

Kali/ tahun

5 5 5 5 5

Pengembangan kegiatan usaha layanan pengabmas

3.11.6. Memberikan layanan magang dosen di 6

Jumlah magang dosen di 6 jurusan (dari institusi lain)

Kali/ tahun

3 3 3 3 3

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 41

jurusan (dari institusi lain)

3.11.7. Memberikan layanan pengeboran sumur di masyarakat

Jumlah layanan pengeboran sumur di masyarakat

Kali/ tahun

5 5 5 5 5

3.11.8. Memberikan layanan Jasa pest control di masyarakat

Jumlah layanan Jasa pest control di masyarakat

Kali/ tahun

5 5 5 5 5

3.11.9. Memberikan layanan pendampingan Bank Sampah di masyarakat

Jumlah layanan pendampingan Bank Sampah di masyarakat

Kali/ tahun

5 5 5 5 5

3.11.10. Memberikan layanan kegiatan sterilisasi (ruangan/kamar di RS-RS)

Jumlah kegiatan sterilisasi (ruangan/kamar di RS-RS)

Kali/ tahun

2 2 2 2 2

3.11.11.Menyusun buku bahan ajar untuk umum

Jumlah buku bahan ajar untuk umum

jenisi/ tahun

1 1 1 1 1

3.11.12. Memberikan layanan Klinik Kesehatan

Jumlah layanan Klinik Kesehatan

Kali/ tahun

100 100 100 100 100

3.11.13. Pelayanan Kesehatan Umum

Jumlah pelayanan kesehatan umum

Orang/tahun

- - 3563

3563 3563

Jenis pelayanan kesehatan umum meliputi pelayanan

Jenis - - 6 6 6

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 42

poli umum, poli gigi, poli KIA, Laboratorium, konseling psikologi, terapi alternatif.

3.11.14. Promosi

Frekuensi promosi yang dilakukan

Kali/tahun

- - 2 2 2

Jenis promosi yang dilakukan yaitu : promosi di media cetak (KR), leaflet, spanduk, banner, papan nama, pengabmas

Jenis - - 6 6 6

3.11.15. kerjasama BPJS

Jumlah pasien yang tedaftar BPJS di faskes klinik poltekkes

orang - - 600 600 600

Jumlah kunjungan pasien BPJS

Orang/tahun

- - 800 800 800

Jumlah mahasiswa yang terdaftar BPJS di faskes klinik pratama poltekkes

orang - - 50 50 50

Misi 4. ” Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan”

Tujuan Sasaran Program Kegiatan Indikator Satuan Target dan Capaian tahun *)

2015 2016 2017 2018 2019

4.1. Meningkatkan jejaring kemitraan/kerjasama dalam bidang pendidikan dan

4.1. Meningkatnya jejaring kemitraan/kerjasama dalam bidang pendidikan dan pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraan/net

4.1. Peningkatan jejaring kemitraan/kerjasama dalam bidang pendidikan dan pendayagunaan

4.1.1. Monitoring dan Evaluasi ruang lingkup kegiatan Jejaring kemitraan sebagai Poltekes Rujukan

Jumlah kemitraan naskah 122 127 132 137 142

Jenis kemitraan (pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabmas,

jenis 6 6 6 6 6

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 43

pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraan/net working dengan luar negeri

working dengan luar negeri lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraan/net working dengan luar negeri

pengembangan, lulusan, dll)

Jumlah kemitraan dalam negeri

Naskah (kumulatif)

120 130 140 150 160

Jumlah kemitraan luar negeri

Naskah (kumulatif)

2 4 6 8 10

Kunjungan dari institusi lain (sbg Poltekes rujukan)

Kali / tahun

18 20 22 24 26

Civitas tenaga pendidik, kependidikan, dan administrasi sebagai nara sumber (sebagai Poltekes Rujukan)

% 10 15 15 20 10

Jenis rujukan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan / pengajaran, penelitian, pengabmas, lain-lain)

jenis 3 3 3 3 3

Jumlah kegiatan rujukan pendidikan/ pengajaran(PKL, PBM, Lab, dll)

kali / tahun

10 10 10 10 10

Jumlah kegiatan rujukan penelitian

kali / tahun

5 5 5 5 5

Jumlah kegiatan rujukan Pengabmas

kali / tahun

10 10 10 10 10

Jumlah kegiatan rujukan dari institusi Poltekes Kemenkes di Indonesia lain

kali / tahun

5 5 5 5 5

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 44

sebagai sasaran rujukan

Jumlah institusi selain Poltekes Kemenkes sebagai sasaran rujukan

kali / tahun

5 5 5 5 5

Pemangku kepentingan / stake holders rujukan (pemerintah, swasta, organisasi profesi, LSM, dll)

Jenis 4 4 4 4 4

Jumlah kegiatan dalam lingkup rujukan ke Pemangku kepentingan / stake holders dari institusi pemerintah (Kemenkes, kemendikbud, Kemenristi, KLH, BKKBN, dll)

kali / tahun

5 5 5 5 5

Jumlah dalam lingkup kegiatan rujukan ke Pemangku kepentingan / stake holders dari institusi swasta

kali / tahun

5 5 5 5 5

Jumlah kegiatan dalam lingkup rujukan ke Pemangku kepentingan / stake holders dari organisasi profesi dan LSM

kali / tahun

6 6 6 6 6

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 45

4.1.2. Studi banding / banchmarking ke Institusi dlm negeri / LN

Kali / tahun kali 2 2 2 2 2

4.1.3. Menghadiri International Conference

Kali / tahun kali 1 1 1 1 1

4.1.3.Menyelenggarakan International Conference

Kali / tahun kali 1 1 1 1 1

4.1.4. Workshop Pengembangan kerjasama

Kali / tahun kali 1 1 1 1 1

4.2. Memantau serapan lulusan di pasar kerja

4.2. Terpantaunya serapan lulusan di pasar kerja

4.2. Pemantauan serapan lulusan di pasar kerja

4.2.1. Pelacakan alumni (tracer study)

Rata-rata waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan

bulan 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6

Jumlah yang bekerja di sektor pemerintah

% 20 20 10 10 10

Jumlah yang bekerja di sektor swasta

% 40 40 50 50 50

Jumlah yang bekerja di sektor mandiri

% 40 40 40 40 40

Bekerja sesuai bidang profesinya

% 90 93 93 95 95

Serapan lulusan kurang dari 6 bulan

% 60 60 65 65 70

4.2.2. Usaha pencarian tempat kerja bagi lulusan antara lain informasi website, social media, promosi ke

Jenis upaya (informasi website, social media, promosi ke lembaga kerja, PDA, kerjasama dengan Pemda perbatasan)

jenis 5 5 5 5 5

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 46

lembaga kerja, PDA, kerjasama dengan Pemda perbatasan

4.2.3. Bursa kerja Jumlah penyelenggaraan bursa kerja

Kali/tahun

- - 2 2 2

4.3. Meningkatkan jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan

4.3. Meningkatnya jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan

4.3. Peningkatan jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan

4.3.1. Monitoring dan Evaluasi Sipensimaru

Jumlah registrasi % 95 97 98 99 100

Jumlah diterima orang 600 620 660 680 700

Rasio pendaftar dan yang diterima

rasio 5:1 5:1 5:1 5:1 5:1

4.3.2. Monitoring dan Evaluasi masukan atau feedback lulusan melalui wadah Organisasi Alumni

Jumlah masukan lulusan untuk pengembangan prodi dan institusi

% 10 10 15 15 20

Jenis masukan lulusan untuk pengembangan prodi (Pelayanan pendidikan/ pengajaran, penelitian, pengabmas, pengembangan institusi, umum, membangun jejaring, dll)

jenis 2 3 3 3 4

Masukan lulusan yang ditindaklanjuti untuk pengembangan prodi dan institusi sesuai kemampuan dan kewenangan

% 50 60 60 70 70

4.3.3. Monitoring dan Evaluasi masukan atau feedback pengguna

Jumlah masukan pengguna lulusan untuk pengembangan

jumlah 5 5 6 6 6

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 47

lulusan prodi dan institusi

Jenis masukan pengguna lulusan untuk pengembangan prodi dan institusi (Pelayanan pendidikan/ pengajaran, penelitian, pengabmas, pengembangan institusi, umum, dll)

jenis 2 3 3 3 4

Masukan pengguna lulusan yang ditindaklanjuti untuk pengembangan prodi dan institusi sesuai kemampuan dan kewenangan

% 50 60 60 70 70

4.4. Merintis jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 (Magister) dan S3 (doctor)

4.4. Terintisnya jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke S2 (Magister) dan program S3 (doctor)

4.4. Perintisan jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 (Magister) dan S3 (doctor)

4.4.1. Rintisan jejarang pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 (Magister) dan S3 (doctor)

Jumlah jejaring institusi penyelenggara S2 (Magister) dan S3 (Doktor)

Jumlah institusi

3 3 3 4 4

Dosen yang mengikuti program ijin belajar S2 (dari yang memenuhi)

% 25 25 40 40 40

Dosen yang mengikuti program ijin belajar S3 (dari yang memenuhi)

% 5 10 10 10 10

Dosen yang mengikuti program tugas belajar S2

% 25 25 40 40 40

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 48

(dari yang memenuhi)

Dosen yang mengikuti program tugas belajar S3 (dari yang memenuhi)

% 5 5 10 10 10

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 49

G. BUDAYA ORGANISASI

Dalam rangka meningkatkan semangat dan kinerja para pegawai di lingkungan

organisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, maka perlu menerapkan budaya kerja yang

telah disusun berdasar Visi dan Misi yang baru, dengan sebutan : “I R S A”, yang

mengadung makna sebagai berikut :

I = Iman : Semua tindakan dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa.

R = Ridho : Semua tugas dijalankan dengan hati yang tulus karena ridho dari

Yang Maha Esa.

S = Shidig : Jujur, memiliki integrritas dan mandiri.

A = Amanah : Dapat diandalkan dan transparan dalam menjalankan tugas yang

menjadi tanggung jawabnya.

H. MOTTO

MOTTO Organisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah : “ Poltekkes Berbasis

Program Studi (Prodi) Bernuansa Inovasi dan Penjaminan Mutu”.

Motto ini memberi makna mendudukkan posisi Prodi sebagai pondasi utama

kekuatan Organisasi.

Prodi perlu diberdayakan, disemangati untuk selalu berinovasi dan menjalankan

penjaminan mutu dalam hal program, metode pembelajaran, dan kegiatan-kegiatan lain

yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas layanan administrasi akademik dan

kemahasiswaan untuk proses pembelajaran dari segenap tenaga pendidik, kependidikan,

dan administrasi. Jurusan dan Direktorat Poltekes kemenkes Yogyakarta mengatur

(regulator) dan memberi fasilitas (fasilitator) untuk layanan administrasi umum, sarana

prasarana, keuangan dan kepegawaian.

I. JANJI LAYANAN

Janji layanan merupakan sikap dan tindakan yang harus direalisasikan ke dalam

wujud nyata dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan

Visi dan Misi Oganisasi. Janji layanan Orgnisasi PoltekkesKemenkes Yogyakarta adalah :

“BERSERI”, yang mengandung makna kami melayanai dengan memberi : “Senyum,

Ramah, Salam dan Ikhlas”.

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 50

BAB IV

OPERASIONALISASI DIPA 2018

A. Uraian DIPA 2018

Program dan kegiatan, tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Tahun Anggaran 2018, No.: SP DIPA-

024.12.2.63223/2017, Tanggal 5 Desember 2017.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta dalam DIPA tahun 2018, dialokasikan

anggaran sebesar Rp.78.412.893.000,- (Tujuh Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua

Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah). Anggaran tersebut

dialokasikan untuk melaksanakan 1 Program dan 3 Kegiatan di Politeknik Kesehatan

Kemenkes Yogyakarta, yakni :

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan Manusia

Kesehatan (PPSDMK), dengan kegiatan :

1. Pendidikan SDM Kesehatan sebesar Rp.681.000.000,-;

2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan sebesar :

Rp.46.774.152.000,-;

3. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi sebesar Rp.30.957.741.000,-.

Jumlah Anggaran menurut Sumber Dana Tahun 2018

Sumber Direktorat dan Jurusan (Rp) Pudir 1 Pudir 2 Pudir 3 JAK JGz JKeb JKep JKG JKL Jml

RM (Rp) 3.257.889.000 50.197.040.000 - 933.478.000 846.865.000 1.068.155.000 1.139.261.500 700.280.500 649.924.000 58,792,893,000

BLU (Rp)

581.991.000 13.916.134.000 4.248.139.000 126.820.000 147.090.000 179.600.000 159.020.000 96.556.000 164.650.000 19,620,000,000

Jumlah (Rp)

3.839.880.000 64.113.174.000 4.248.139.000 1.060.298.000 993.955.000 1.247.755.000 1.298.281.500 796.836.500 814.574.000 78.412.893.000

Serapan tahun 2017 (%)

86% 97% 95% 93% 92% 93% 94% 88% 92% 95%

Uraian rinci kegiatan, indikator, target waktu (bulan), target capaiannya hasil/output,

dan penganggarannya tahun 2018 disampaikan dalam bentuk Rencana Penarikan Dana

(RPD) pada Sub Bab “B”, “C” berikut dan lampiran.

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 51

B. Keterkaitan Program RENSTRA dan Kegiatan dalam DIPA 2018

No Program dalam RENSTRA 2015 2016 2017 2018 2019 Kode & nama kegiatan *)

1 Pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal

V V V V V 1.a.. ... 1.b. ... 1.c. ... dst

2 Pengembangan kurikulum dan kompetensi yang mengikuti/merujuk pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama pada standard 5 (kurikulum).

V V V V V 2.a.. ... 2.b. ... 2.c. ... dst

3 Pengembangan program kreativitas mahasiswa. V V V V V 3.a.. ... 3.b. ... 31.c. ... dst

4 Kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

V V V V V 4.a.. ... 4.b. ... 4.c. ... dst

5 Pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah borang 3B sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT

V V V 5.a.. ... 5.b. ... 5.c. ... dst

6 Peningkatan reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya.

V V 6.a.. ... 6.b. ... 6.c. ... dst

7 Penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional Penddidikan

V V V V V 7.a.. ... 7.b. ... 7.c. ... dst

8 Peningkatan kepercayaan dan kepuasan pengguna/stake holder. V V V V V 8.a.. ... 8.b. ... 8.c. ... dst

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 52

9 Peningkatan sarana akademik dan penelitian. V V V V V 9.a.. ... 9.b. ... 9.c. ... dst

10 Peningkatan publikasi ilmiah oleh dosen V V V V V 10.a.. ... 10.b. ... 10.c. ... dst

11 Pemantapan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT V V V V V 11.a.. ... 11.b. ... 11.c. ... dst

12 Pengembangan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

V V 12.a.. ... 12.b. ... 12.c. ... dst

13 Pengembangan usaha usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU. V V V V V 13.a.. ... 13.b. ... 13.c. ... dst

14 Pengelolaan suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum.

V V V V V 14.a.. ... 14.b. ... 14.c. ... dst

15 Suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi

V V V V V 15.a.. ... 15.b. ... 15.c. ... dst

16 Pengembangan berbagai pedoman/ acuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan

V V 16.a.. ... 16.b. ... 16.c. ... dst

17 Pengkajian prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan dengan kebutuhan akriditasi

V V V V V 17.a.. ... 17.b. ... 17.c. ... dst

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 53

Keterangan : *) Tuliskan KODE dan NAMA KEGIATAN yang tercantum dalam RKAKL, yang sesuai dengan Program. Satu Program DAPAT diterjemahkan atau dilaksanakan melalui lebih dari 1 kegiatan di RKAKL.

18 Pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan

V V 18.a.. ... 18.b. ... 18.c. ... dst

19 Peningkatan kesejahteraan karyawan dan dosen V V V V V 19.a.. ... 19.b. ... 19.c. ... dst

20 Budaya ekoefisiensi yang akan menuntun semua karyawan, dosen, dan mahasiswa untuk memaksimalkan sumberdaya yang ada dan meminimalkan sumberdaya yang terbuang

V V V V V 20.a.. ... 20.b. ... 20.c. ... dst

21 usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU V V V V V 21.a.. ... 21.b. ... 21.c. ... dst

22 Peningkatan jejaring kemitraan/ kerjasama dalam bidang pendidikan dan pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraan/net working dengan luar negeri

V V V V V 22.a.. ... 22.b. ... 22.c. ... dst

23 Pemantauan serapan lulusan di pasar kerja. V V V V V 23.a.. ... 23.b. ... 24.c. ... dst

24 Peningkatan jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan

V V V V V 24.a.. ... 24.b. ... 24.c. ... dst

25 Perintisan jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 (Magister) dan S3 (Doctor)

V V V V V 25.a.. ... 25.b. ... 25.c. ... dst

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 54

C. Rencana Kegiatan Bulanan tahun 2018 Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta

(Format menyesuaikan DIPA / RKAKL 2018 terlampir)

Jajaran Pudir I

No Kode dan Nama Program

*)

Kode dan nama Kegiatan *)

Jumlah (Rp)

Rencana kegiatan (Bulan) Keterkaitan RENSTRA (kode, BAB III, “F”)

PJ **)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des Misi Tujuan Kegiatan

Jumlah

Keterangan : *) Kode dan nama program, kode dan nama kegiatan mengacu pada DIPA 2018 **) PJ adalah Unit / Sub Unit / Urusan / Bagian penanggungjawab program atau kegiatan

Jajaran Pudir II

No Kode dan Nama Program

*)

Kode dan nama Kegiatan *)

Jumlah (Rp)

Rencana kegiatan (Bulan) Keterkaitan RENSTRA (kode, BAB III, “F”)

PJ **)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des Misi Tujuan Kegiatan

Jumlah

Keterangan : *) Kode dan nama program, kode dan nama kegiatan mengacu pada DIPA 2018 **) PJ adalah Unit / Sub Unit / Urusan / Bagian penanggungjawab program atau kegiatan

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 55

Jajaran Pudir III

No Kode dan Nama Program

*)

Kode dan nama Kegiatan *)

Jumlah (Rp)

Rencana kegiatan (Bulan) Keterkaitan RENSTRA (kode, BAB III, “F”)

PJ **)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des Misi Tujuan Kegiatan

Jumlah

Keterangan : *) Kode dan nama program, kode dan nama kegiatan mengacu pada DIPA 2018 **) PJ adalah Unit / Sub Unit / Urusan / Bagian penanggungjawab program atau kegiatan

RENOP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 56

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Operasional Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Tahun 2018 antara

telah mneguraikan visi, misi dan uraian kegiatan serta penganggarannya melalui DIPA 2018,

melalui Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Rencana Operasional Politeknik kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta ini

diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di Politeknik Kesehatan

Kemenkes Yogyakarta di tahun 2018 dan penyusunan Rencana Operasional tahun

berikutnya.

Pencapaian Rencana Operasional Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta ini akan

dievaluasi di akhir tahun dan menjadi bagian dari evaluasi pencapaian RENSTRA Politeknik

Kesehatan Kemenkes Yogyakarta.

Rencana Operasional Jurusan ... Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2018 57

LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI dan PERSONALIA POLTEKES KEMENKES YOGYAKARTA

Rencana Operasional Jurusan ... Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2018 58

LAMPIRAN 2. RENCANA PENARIKAN DANA (RPD) RKAKL / DIPA 2018

PUDIR I

KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

JUMLAH BIAYA JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES MISI TUJUANKEGIAT

AN(1) (2) (5)

024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

(PPSDMK)

3,839,880,000

5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 3,839,880,000

5034.601 Pengabdian Masyarakat[Base Line] 814,170,000

051 Persiapan 7,050,000

A Penyelenggaraan Rapat Dosen Dalam Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 7,050,000 3 3.2 3.2.1 UNIT PPM

052 Pelaksanaan 807,120,000

A PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERPADU (BOPTN) 272,120,000 3 3.2 3.2.1 UNIT PPM

B PENGABDIAN MASYARAKAT OLEH DOSEN (BOPTN) 535,000,000 3 3.2 3.2.1 UNIT PPM

5034.602 Penelitian Bagi Tenaga Pendidik[Base Line] 2,320,815,000

051 Persiapan 137,509,000

A SELEKSI ADMINISTRASI (BOPTN) 6,626,000 2 2.5 2.5.1 UNIT PPM

B SELEKSI PROPOSAL PENELITIAN 2019 (BOPTN) 40,132,000 2 2.5 2.5.1 UNIT PPM

C WORKSHOP/SEMINAR/PERTEMUAN PENGUATAN PENELITIAN 29,917,000

2 2.5 2.5.1

UNIT HPEU

+ UNIT PPM

D WORKSHOP/SEMINAR/PERTEMUAN TENTANG ETIK PENELITIAN KESEHATAN 29,917,000 2 2.5 2.5.1

KEPK

E WORKSHOP/SEMINAR/PELATIHAN METODE PENELITIAN 30,917,000 2 2.5 2.5.1 UNIT PPM

052 Pelaksanaan 2,140,195,000

A PELAKSANAAN PENELITIAN BAGI TENAGA PENDIDIK (BOPTN) 1,900,000,000 2 2.5 2.5.2 UNIT PPM

B SEMINAR ANTARA 56,940,000 2 2.5 2.5.2 UNIT PPM

C SEMINAR AKHIR 109,640,000 2 2.5 2.5.2 UNIT PPM

D KESEKRETARIATAN 32,415,000 2 2.5 2.5.2 UNIT PPM

E PENGAJUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 41,200,000 3 3.7 3.7.4 UNIT PPM

053 Monitoring dan Evaluasi 10,611,000

A MONITORING DAN PEMBINAAN 10,611,000 2 2.5 2.5.2 UNIT PPM

054 Publikasi 32,500,000

A PUBLIKASI PENELITIAN BAGI TENAGA PENDIDIK (BOPTN) 32,500,000 2 2.6 2.6.1 UNIT PPM

5034.603 Dukungan Layanan Pendidikan[Base Line] 704,895,000

053 Pelaksanaan Wisuda 121,092,000

G Ijazah dan Transkrip 121,092,000 1 1.2 1.2.6 ADAK

055 Pelaksanaan Kegiatan Penjaminan Mutu 70,544,000

A AUDIT INTERNAL 7,920,000 2 2.7 2.7.1 UNIT JAMU

B PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN 18,360,000 2 2.4 2.4.2 UNIT JAMU

C PERTEMUAN PENGEMBANGAN SPMI 24,902,000 2 2.3 2.3.1 UNIT JAMU

D Pertemuan Penyusunan Dokumen Mutu 19,362,000 2 2.3 2.3.1 UNIT JAMU

056 Pemberian Layanan Manajemen Pendidikan 502,859,000

P PENGELOLAAN JURNAL KAMPUS 15,450,000 2 2.6 2.6.1 UNIT PPM

Q PERTEMUAN PENINGKATAN PENGELOLAAN JURNAL 8,640,000 2 2.6 2.6.1 UNIT PPM

W WARTA KAMPUS 46,800,000 2 2.6 2.6.1 UR SISFO

X Dukungan Manajemen Pendidikan (UKOM) 184,588,000 UNIT HPEU + ADAK

> UTS/UAS (Cetak LJK) 182,688,000 ADAK

Y PENYUSUNAN PEDOMAN PENDIDIKAN 103,542,000

> PENYUSUNAN PANDUAN AKADEMIK 34,620,000 2 2.3 2.3.2 ADAK

> PENYUSUNAN KALENDER AKADEMIK 9,670,000 2 2.3 2.3.2 ADAK

> PENYUSUNAN PROFIL POLTEKKES 5,305,000 2 2.4 2.4.2 UR SISFO

> PENYUSUNAN BUKU PANDUAN KTI 19,892,000 2 2.6 2.6.1 UNIT PPM

> PENYUSUNAN BUKU PANDUAN SKRIPSI 19,055,000 2 2.6 2.6.1 UNIT PPM

> CETAK MODUL PEMBELAJARAN 15,000,000 2 2.3 2.3.2 UNIT HPEU

Z PENYUSUNAN PEDOMAN PENILAIAN 6,801,000

AGENDA KEGIATAN 2018 Keterkaitan RENSTRA

(kode, BAB III, “F”) PENANGGU

NG JAWAB

PUDIR I

KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

JUMLAH BIAYA JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES MISI TUJUANKEGIAT

AN

AGENDA KEGIATAN 2018 Keterkaitan RENSTRA

(kode, BAB III, “F”) PENANGGU

NG JAWAB

525112 Belanja Barang 6,801,000

> PENYUSUNAN PEDOMAN PROSES PEMBELAJARAN 2,267,000 1

2

3

1.3

2.7

3.6

1.3.2

2.7.2

3.6.1

3.6.2

ADAK +

UNIT JAMU

> PENYUSUNAN PEDOMAN PEMBUATAN NASKAH SOAL 2,267,000 1

2

3

1.3

2.7

3.6

1.3.2

2.7.2

3.6.1

3.6.2

ADAK +

UNIT JAMU

> PENYUSUNAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUSAI PEMBELAJARAN 2,267,000 1

2

3

1.3

2.7

3.6

1.3.2

2.7.2

3.6.1

3.6.2

ADAK +

UNIT JAMU

AA PEMBINAAN DOSEN BERPRESTASI 39,220,000 1 1.4 1.4.3

AB PENILAIAN SERTIFIKASI DOSEN 21,340,000 1 1.4 1.4.3 UR SISFO

AC ETIK PENELITIAN KESEHATAN 39,850,000 2 2.2 2.2.5 KEPK

AD Pertemuan Pembelajaran Lab Dengan Metode Structure Oral Clinical Examination

(SOCE) dan Objective Structured Clinical Examination (OSCE)

7,000,000 2 2.4 2.4.1

UNIT

LABORATOR

IUM AE Pertemuan Penyusunan Instrumen Penilaian 7,000,000 1

2

3

1.3

2.7

3.6

1.3.2

2.7.2

3.6.1

3.6.2

UNIT HPEU

AF Pertemuan Penyusunan Administrasi PBM Berbasis Komputer 7,000,000 1

2

3

1.3

2.7

3.6

1.3.2

2.7.2

3.6.1

3.6.2

UNIT HPEU

057 Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 10,400,000

N PERTEMUAN SOSIALISASI E-LEARNING BAGI DOSEN 4,340,000 1 1.1 1.1.1 UNIT HPEU

O PERTEMUAN SOSIALISASI E-REPOSITORY 2,560,000 1 1.1 1.1.1 UNIT HPEU

P PERTEMUAN SOSIALISASI K3 LABORATORIUM 3,500,000

2 2.4 2.4.1

UNIT

LABORATOR

IUM

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DESPENANGGUNG

JAWAB

(1) (2)

024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

(PPSDMK)

3,839,880,000

5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 3,839,880,000

5034.601 Pengabdian Masyarakat[Base Line] 814,170,000

051 Persiapan 7,050,000

A Penyelenggaraan Rapat Dosen Dalam Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 7,050,000 UNIT PPM

521211 Belanja Bahan 3,250,000

- Cetak Sertifikat Peserta [125 OR x 1 KA] 500,000 500,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [125 OR x 1 KA] 1,750,000 1,750,000

522151 Belanja Jasa Profesi 3,600,000

> NARASUMBER 3,600,000

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 OR x 2 JAM x 1

KA]

3,600,000 3,600,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 200,000

> NARASUMBER 200,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2 OR x 1 KA] 200,000 200,000

052 Pelaksanaan 807,120,000

A PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERPADU (BOPTN) 272,120,000 UNIT PPM

521211 Belanja Bahan 146,740,000

> PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERPADU 81,220,000

- Bahan Kontak (PMT) [60 KK x 2 KEG] 60,000,000 60,000,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 3,360,000 3,360,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 4,000,000 4,000,000

- Cetak sertifikat pelaksana Pengabdian Masyarakat [840 OR x 2 KA] 6,720,000 6,720,000

- Cetak Buku Panduan Pengabdian Masyarakat [840 OR x 1 KA] 6,300,000 6,300,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 OR x 2 KA] 840,000 840,000

> PEMBUKAAN DAN PEMBEKALAN 32,760,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [840 OR x 1 KA] 11,760,000 11,760,000

- Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [840 OR x 1 KA] 21,000,000 21,000,000

> MMD DAN PENUTUPAN 32,760,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [840 OR x 1 KA] 11,760,000 11,760,000

- Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [840 OR x 1 KA] 21,000,000 21,000,000

522141 Belanja Sewa 4,500,000

- Sewa Aula untuk MMD, Penutupan [2 KEG x 3 KA] 4,500,000 4,500,000

522151 Belanja Jasa Profesi 24,600,000

> PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERPADU 24,600,000

- Honor Pembimbing Puskesmas [20 OR x 1 KA] 3,000,000 3,000,000

- Honor Fasilitator Desa, Dukuh, PKK [180 OR x 1 KA] 18,000,000 18,000,000

- Honor Fasilitator Kecamatan [4 OR x 1 KA] 600,000 600,000

- Honor Narasumber [4 OR x 3 JAM x 1 KA] 3,000,000 3,000,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 96,280,000

> PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERPADU 96,280,000

- Transport pembimbing [130 OR x 8 KA x 2 KEG] 62,400,000 62,400,000

- Transport Penjajagan [4 OR x 4 KA] 480,000 480,000

- Transport Narasumber [4 OR x 2 KA] 400,000 400,000

- Transport Pembukaan dan Pembekalan (dari luar) [165 OR x 2 KA] 16,500,000 16,500,000

- Transport MMD (dari luar) [165 OR x 1 KA] 8,250,000 8,250,000

- Transport Penutupan (dari luar) [165 OR x 1 KA] 8,250,000 8,250,000

B PENGABDIAN MASYARAKAT OLEH DOSEN (BOPTN) 535,000,000 UNIT PPM

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 535,000,000

> PENGABDIAN MASYARAKAT OLEH DOSEN 535,000,000

- Pengabdian Masyarakat Oleh Dosen [107 OR x 1 TH] 535,000,000 535,000,000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018

: (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

: (12) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

: (632263) POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA

KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017 RENCANA PENARIKAN DANA

JUMLAH BIAYA

(5)

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DESPENANGGUNG

JAWAB

KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017 RENCANA PENARIKAN DANA

JUMLAH BIAYA

(5)5034.602 Penelitian Bagi Tenaga Pendidik[Base Line] 2,320,815,000

051 Persiapan 137,509,000

A SELEKSI ADMINISTRASI (BOPTN) 6,626,000 UNIT PPM

521211 Belanja Bahan 6,626,000

> SELEKSI ADMINISTRASI 6,626,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [15 OR x 2 HR x 2 KA] 840,000 840,000

- ATK [1 PT x 1 KA] 5,386,000 5,386,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 400,000

B SELEKSI PROPOSAL PENELITIAN 2019 (BOPTN) 40,132,000 UNIT PPM

521211 Belanja Bahan 5,200,000

> SELEKSI SUBSTANSI 5,200,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [50 OR x 3 HR x 2 KA] 4,200,000 4,200,000

- ATK [1 PT x 1 KA] 500,000 500,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

522151 Belanja Jasa Profesi 21,000,000

- Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal [7 ORG x 2

BULAN]

21,000,000 21,000,000

524111 Belanja perjalanan biasa 13,932,000

> PAKAR PUSAT 13,932,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi

JAKARTA - JOGJAKARTA [3 OR x 1 KA]

6,804,000 6,804,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 OR x 2 KL] 1,536,000 1,536,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [3 ORG x 2 KL] 708,000 708,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.I.

YOGYAKARTA) [3 OR x 1 HR]

2,364,000 2,364,000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I. Yogyakarta) [3 OR x 2 HR x 1 KA] 2,520,000 2,520,000

C WORKSHOP/SEMINAR/PERTEMUAN PENGUATAN PENELITIAN 29,917,000 UNIT HPEU + UNIT PPM

521211 Belanja Bahan 11,995,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Seminar Kit [1 PT x 115 ORG] 5,750,000 5,750,000

- Cetak Spanduk [2 BUAH x 1 KL] 300,000 300,000

- Cetak Sertifikat [1 LBR x 115 LBR] 460,000 460,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [115 ORG x 1 KL] 1,610,000 1,610,000

- Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [115 ORG x 1 KL] 2,875,000 2,875,000

522151 Belanja Jasa Profesi 10,200,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam

Negeri [2 ORG x 3 JAM]

10,200,000 10,200,000

524111 Belanja perjalanan biasa 7,722,000

> NARASUMBER 7,722,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi

JAKARTA - JOGJAKARTA [2 ORG x 1 TR]

4,536,000 4,536,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 KL] 1,024,000 1,024,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2 ORG x 2 KL] 472,000 472,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.I.

YOGYAKARTA) [2 ORG x 1 HARI]

1,690,000 1,690,000

D WORKSHOP/SEMINAR/PERTEMUAN TENTANG ETIK PENELITIAN KESEHATAN 29,917,000 KEPK

521211 Belanja Bahan 11,995,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Seminar Kit [1 PT x 115 ORG] 5,750,000 5,750,000

- Cetak Spanduk [2 BUAH x 1 KL] 300,000 300,000

- Cetak Sertifikat [1 LBR x 115 LBR] 460,000 460,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [115 ORG x 1 KL] 1,610,000 1,610,000

- Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [115 ORG x 1 KL] 2,875,000 2,875,000

522151 Belanja Jasa Profesi 10,200,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam

Negeri [2 ORG x 3 JAM]

10,200,000 10,200,000

524111 Belanja perjalanan biasa 7,722,000

> NARASUMBER 7,722,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DESPENANGGUNG

JAWAB

KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017 RENCANA PENARIKAN DANA

JUMLAH BIAYA

(5) - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi

JAKARTA - JOGJAKARTA [2 ORG x 1 TR]

4,536,000 4,536,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 KL] 1,024,000 1,024,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2 ORG x 2 KL] 472,000 472,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.I.

YOGYAKARTA) [2 ORG x 1 HARI]

1,690,000 1,690,000

E WORKSHOP/SEMINAR/PELATIHAN METODE PENELITIAN 30,917,000 UNIT PPM

521211 Belanja Bahan 12,995,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1,000,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1,000,000

- Seminar Kit [1 PT x 115 ORG] 5,750,000 5,750,000

- Cetak Spanduk [2 BUAH x 1 KL] 300,000 300,000

- Cetak Sertifikat [1 LBR x 115 ORG] 460,000 460,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [115 ORG x 1 KL] 1,610,000 1,610,000

- Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [115 ORG x 1 KL] 2,875,000 2,875,000

522151 Belanja Jasa Profesi 10,200,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam

Negeri [2 ORG x 3 JAM]

10,200,000 10,200,000

524111 Belanja perjalanan biasa 7,722,000

> NARASUMBER 7,722,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi

JAKARTA - JOGJAKARTA [2 ORG x 1 TR]

4,536,000 4,536,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 KL] 1,024,000 1,024,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2 ORG x 2 KL] 472,000 472,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.I.

YOGYAKARTA) [2 ORG x 1 HARI]

1,690,000 1,690,000

052 Pelaksanaan 2,140,195,000

A PELAKSANAAN PENELITIAN BAGI TENAGA PENDIDIK (BOPTN) 1,900,000,000 UNIT PPM

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,900,000,000

- Penelitian Pemula [10 JUDUL x 1 KL] 100,000,000 70,000,000 30,000,000

- Penelitian Hibah Bersaing [40 JUDUL x 1 KL] 800,000,000 560,000,000 240,000,000

- Penelitian Unggulan Poltekkes [10 JUDUL x 1 KL] 400,000,000 280,000,000 120,000,000

- Penelitian Perancangan [10 JUDUL x 1 TAHUN] 200,000,000 140,000,000 60,000,000

- Penelitian Antar Profesi [10 JUDUL x 1 TAHUN] 200,000,000 140,000,000 60,000,000

- Penelitian Pengembangan Pendidikan [20 JUDUL x 1 TAHUN] 200,000,000 140,000,000 60,000,000

B SEMINAR ANTARA 56,940,000 UNIT PPM

521211 Belanja Bahan 3,940,000

> RAPAT TIM PENILAI, PENGELOLA PENELITIAN 420,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 ORG x 1 KL] 420,000 420,000

> PELAKSANAAN SEMINAR AKHIR 3,520,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [60 ORG x 1 KL x 3 HARI] 2,520,000 2,520,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

522151 Belanja Jasa Profesi 50,000,000

> HONORARIUM KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER KELUARAN PENELITIAN 50,000,000

- Honorarium Laporan Antara [1 ORG x 100 JUDUL] 50,000,000 50,000,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,000,000

> KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER KELUARAN PENELITIAN 2,400,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [8 ORG x

1 TR x 3 HARI]

2,400,000 2,400,000

> TIM PENGELOLA 600,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [3 ORG x

1 TR x 2 HARI]

600,000 600,000

C SEMINAR AKHIR 109,640,000 UNIT PPM

521211 Belanja Bahan 3,940,000

> RAPAT TIM PENILAI, PENGELOLA PENELITIAN 420,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 ORG x 1 KL] 420,000 420,000

> PELAKSANAAN SEMINAR AKHIR 3,520,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [60 ORG x 1 KL x 3 HARI] 2,520,000 2,520,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DESPENANGGUNG

JAWAB

KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017 RENCANA PENARIKAN DANA

JUMLAH BIAYA

(5) 522151 Belanja Jasa Profesi 100,000,000

> HONORARIUM KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER KELUARAN PENELITIAN 100,000,000 UNIT PPM

- Honorarium Laporan Akhir [1 ORG x 100 JUDUL] 100,000,000 100,000,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,700,000

> KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER KELUARAN PENELITIAN 2,400,000 UNIT PPM

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [8 ORG x

1 TR x 3 HARI]

2,400,000 2,400,000

> TAMU UNDANGAN (DINKES/STAKEHOLDER) 2,400,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [8 ORG x

1 TR x 3 HARI]

2,400,000 2,400,000

> TIM PENGELOLA 900,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [3 ORG x

1 TR x 2 HARI]

900,000 900,000

D KESEKRETARIATAN 32,415,000 UNIT PPM

521211 Belanja Bahan 29,040,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 3,500,000 3,500,000

- Cetak Logbook [120 EKS x 1 KL] 3,180,000 3,180,000

- Cetak Buku Panduan Risdos [120 EKS x 1 KL] 3,180,000 3,180,000

- Cetak Buku Kumpulan Abstrak [120 EKS x 1 KL] 3,180,000 3,180,000

- Cetak Banner Hasil Penelitian Dosen [100 BUAH x 1 KL] 10,000,000 10,000,000

- Cetak Poster [100 BUAH x 1 KL] 5,000,000 5,000,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1,000,000

521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges 3,375,000

- Pembelian Meterai 6000 [550 BUAH x 1 KL] 3,300,000 3,300,000

- Pembelian Meterai 3000 [25 LBR x 1 KL] 75,000 75,000

E PENGAJUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 41,200,000 UNIT PPM

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 41,200,000

- Biaya Pengajuan Hak Cipta [94 JUDUL x 1 KL] 37,600,000 12,500,000 12,500,000 12,600,000

- Biaya Pengusulan Hak Cipta berupa program komputer [6 PT x 1 KL] 3,600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

053 Monitoring dan Evaluasi 10,611,000 UNIT PPM

A MONITORING DAN PEMBINAAN 10,611,000 UNIT PPM

521211 Belanja Bahan 10,611,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [150 ORG x 1 KL] 2,100,000 1,050,000 1,050,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 8,111,000 4,055,500 4,055,500

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200,000 200,000

054 Publikasi 32,500,000 UNIT PPM

A PUBLIKASI PENELITIAN BAGI TENAGA PENDIDIK (BOPTN) 32,500,000 UNIT PPM

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 32,500,000

> BANTUAN PUBLIKASI 32,500,000

- Biaya publikasi nasional jurnal terakreditasi [20 JDL x 1 KA] 20,000,000 20,000,000

- Biaya Publikasi internasional jurnal [5 JDL x 1 KA] 12,500,000 12,500,000

5034.603 Dukungan Layanan Pendidikan[Base Line] 704,895,000

053 Pelaksanaan Wisuda 121,092,000

G Ijazah dan Transkrip 121,092,000

525112 Belanja Barang 118,052,000

> PENGADMINISTRASI IJAZAH 118,052,000 ADAK

- Cetak Ijazah [800 ORG x 1 LBR] 26,400,000 26,400,000

- Cetak Blangko Transkrip Nilai [1000 LBR x 1 KA] 25,000,000 25,000,000

- Cetak Blanko Ijazah Bahasa Inggris [100 LBR x 1 KA] 6,000,000 6,000,000

- Cetak Sertifikat Ukom [800 ORG x 1 LBR] 22,000,000 22,000,000

- Cetak Surat Ket Pendamping Ijasah (SKPI) [1000 LBR x 1 KA] 30,000,000 30,000,000

- Penggandaan [10 LBR x 721 MHS] 1,442,000 298,000 1,144,000

- Penggandaan Transkrip [20 LBR x 721 MHS] 2,884,000 536,400 2,347,600

- Penggandaan SKPI [20 LBR x 721 MHS] 2,884,000 417,200 2,466,800

- Penggandaan Sertifikat Ukom [10 LBR x 721 MHS] 1,442,000 208,600 1,233,400

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 3,040,000

> PENGADMINISTRASI IJAZAH 3,040,000

- Penerjemahan dan Pengetikan Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia atau

sebaliknya [4 DOK x 5 HAL]

3,040,000 3,040,000 UNIT HPEU

055 Pelaksanaan Kegiatan Penjaminan Mutu 70,544,000

A AUDIT INTERNAL 7,920,000 UNIT JAMU

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DESPENANGGUNG

JAWAB

KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017 RENCANA PENARIKAN DANA

JUMLAH BIAYA

(5) 525112 Belanja Barang 7,920,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 7,500,000 3,750,000 3,750,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 OR x 1 KA] 420,000 210,000 210,000

B PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN 18,360,000 UNIT JAMU

525112 Belanja Barang 6,360,000

- Bahan Kontak [120 OR x 1 PT] 3,000,000 3,000,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [120 OR x 2 KA] 3,360,000 3,360,000

525115 Belanja Perjalanan 12,000,000

> STAKEHOLDER 12,000,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [120 OR x

1 TR]

12,000,000 12,000,000

C PERTEMUAN PENGEMBANGAN SPMI 24,902,000 UNIT JAMU

525112 Belanja Barang 3,580,000

> PERTEMUAN PENGEMBANGAN SOP SPMI 3,580,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Sertifikat [60 OR x 1 LBR] 240,000 240,000

- Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [60 OR x 1 KA] 1,500,000 1,500,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [60 OR x 1 KA] 840,000 840,000

525113 Belanja Jasa 13,600,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam

Negeri [2 ORG x 4 JAM]

13,600,000 13,600,000

525115 Belanja Perjalanan 7,722,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi

JAKARTA - JOGJAKARTA [2 ORG x 1 TR]

4,536,000 4,536,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 KL] 1,024,000 1,024,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2 ORG x 2 KL] 472,000 472,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.I.

YOGYAKARTA) [2 ORG x 1 HARI]

1,690,000 1,690,000

D Pertemuan Penyusunan Dokumen Mutu 19,362,000 UNIT JAMU

521211 Belanja Bahan 4,440,000

> PERTEMUAN PENGEMBANGAN SOP SPMI 4,440,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Sertifikat [80 OR x 1 LBR] 320,000 320,000

- Makan Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [80 OR x 1 KA] 2,000,000 2,000,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [80 OR x 1 KA] 1,120,000 1,120,000

522151 Belanja Jasa Profesi 7,200,000

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 4 JAM] 7,200,000 7,200,000

524111 Belanja perjalanan biasa 7,722,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi

JAKARTA - JOGJAKARTA [2 ORG x 1 TR]

4,536,000 4,536,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 KL] 1,024,000 1,024,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2 ORG x 2 KL] 472,000 472,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.I.

YOGYAKARTA) [2 ORG x 1 HARI]

1,690,000 1,690,000

056 Pemberian Layanan Manajemen Pendidikan 502,859,000

P PENGELOLAAN JURNAL KAMPUS 15,450,000 UNIT PPM

525112 Belanja Barang 15,450,000

> JURNAL DIREKTORAT / TEKNOLOGI KESEHATAN 15,450,000

- Pencetakan Jurnal [150 EKS x 2 KL] 12,450,000 6,225,000 6,225,000

- Biaya Pengiriman [100 PT x 2 KL] 3,000,000 1,500,000 1,500,000

Q PERTEMUAN PENINGKATAN PENGELOLAAN JURNAL 8,640,000 UNIT PPM

525112 Belanja Barang 3,040,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Seminar Kit [60 PT x 1 KL] 1,500,000 1,500,000

- Cetak Sertifikat [60 LBR x 1 KL] 240,000 240,000

- Cetak Spanduk [2 BUAH x 1 KL] 300,000 300,000

525113 Belanja Jasa 5,400,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DESPENANGGUNG

JAWAB

KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017 RENCANA PENARIKAN DANA

JUMLAH BIAYA

(5) - Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 3 JAM] 5,400,000 5,400,000

525115 Belanja Perjalanan 200,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [2 ORG x

1 KL]

200,000 200,000

W WARTA KAMPUS 46,800,000 UR SISFO

525112 Belanja Barang 34,800,000

- Cetak Buletin Warta Kampus [100 EKS x 4 TER] 28,000,000 14,000,000 14,000,000

- Biaya pengiriman buletin warta kampus [1 PT x 4 KL] 6,800,000 3,400,000 3,400,000

525113 Belanja Jasa 12,000,000

- Honorarium Pembuat artikel Tim Penyusunan Buletin / Majalah [30 HAL x 4

TER]

12,000,000 6,000,000 6,000,000

X Dukungan Manajemen Pendidikan 184,588,000

525112 Belanja Barang 184,588,000

> PERTEMUAN PERSIAPAN UJI KOMPETENSI 1,900,000 UNIT HPEU + ADAK

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [25 OR x 4 KA] 1,400,000 1,400,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

> UTS/UAS 182,688,000

- Cetak Lembar Jawab Komputer (LJK) [2500 LBR x 9 MK x 4 KA] 180,000,000 180,000,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [48 OR x 2 HR x 2 KEG] 2,688,000 2,688,000

Y PENYUSUNAN PEDOMAN PENDIDIKAN 103,542,000

521211 Belanja Bahan 103,542,000

> PENYUSUNAN PANDUAN AKADEMIK 34,620,000 ADAK

- Cetak Buku Panduan Akademik [1000 EKS x 1 KA] 33,500,000 33,500,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [20 ORG x 4 KL] 1,120,000 280,000 560,000 280,000

> PENYUSUNAN KALENDER AKADEMIK 9,670,000 ADAK

- Cetak Kalender Akademik [2500 EKS x 1 KA] 8,550,000 8,550,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [20 ORG x 4 KL] 1,120,000 560,000 560,000

> PENYUSUNAN PROFIL POLTEKKES 5,305,000 UR SISFO

- Cetak Profil Poltekkes Yogyakarta [150 EKS x 1 KA] 5,025,000 5,025,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [20 ORG x 1 KL] 280,000 280,000

> PENYUSUNAN BUKU PANDUAN KTI 19,892,000 UNIT PPM

- Cetak Buku Panduan KTI [575 EKS x 1 KA] 19,262,000 19,262,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [15 ORG x 3 KL] 630,000 630,000

> PENYUSUNAN BUKU PANDUAN SKRIPSI 19,055,000 UNIT PPM

- Cetak Buku Panduan KTI [550 EKS x 1 KA] 18,425,000 18,425,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [15 ORG x 3 KL] 630,000 630,000

> CETAK MODUL PEMBELAJARAN 15,000,000 UNIT HPEU

- Cetak Modul Pembelajaran [10 MTR x 40 EKS] 15,000,000 15,000,000

Z PENYUSUNAN PEDOMAN PENILAIAN 6,801,000

525112 Belanja Barang 6,801,000

> PENYUSUNAN PEDOMAN PROSES PEMBELAJARAN 2,267,000 ADAK + UNIT JAMU

- Cetak Buku Pedoman [25 EKS x 1 KA] 587,000 587,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 ORG x 4 KL] 1,680,000 1,680,000

> PENYUSUNAN PEDOMAN PEMBUATAN NASKAH SOAL 2,267,000 ADAK + UNIT JAMU

- Cetak Buku Pedoman [25 EKS x 1 KA] 587,000 587,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 ORG x 4 KL] 1,680,000 1,680,000

> PENYUSUNAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUSAI PEMBELAJARAN 2,267,000 ADAK + UNIT JAMU

- Cetak Buku Panduan [25 EKS x 1 KA] 587,000 587,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 ORG x 4 KL] 1,680,000 1,680,000

AA PEMBINAAN DOSEN BERPRESTASI 39,220,000

525112 Belanja Barang 5,680,000

> PEMBINAAN DOSEN PRESTASI 5,680,000 ADAK

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [12 OR x 10 KA] 1,680,000 168,000 168,000 168,000 336,000 168,000 336,000 336,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KA] 4,000,000 4,000,000

525115 Belanja Perjalanan 33,540,000

> PERTEMUAN LANJUTAN DOSEN PRESTASI 33,540,000 ADAK

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi

JAKARTA - JOGJAKARTA [2 ORG x 1 TR x 3 KL]

13,608,000 4,536,000 4,536,000 4,536,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 TR x 3 KL] 3,072,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DESPENANGGUNG

JAWAB

KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017 RENCANA PENARIKAN DANA

JUMLAH BIAYA

(5) - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I.

JAKARTA) [2 ORG x 2 HARI x 3 KL]

7,320,000 2,440,000 2,440,000 2,440,000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 3 HARI x 3

KL]

9,540,000 3,180,000 3,180,000 3,180,000

AB PENILAIAN SERTIFIKASI DOSEN 21,340,000 UR SISFO

525115 Belanja Perjalanan 11,340,000

> PERTEMUAN PENILAIAN PORTOFOLIO SERTIFIKASI DOSEN DAN MOU DENGAN

PTPS

11,340,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi

JAKARTA - JOGJAKARTA [2 ORG x 1 TR]

4,536,000 4,536,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 TR] 1,024,000 1,024,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I.

JAKARTA) [2 ORG x 1 HARI]

3,660,000 3,660,000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 HARI] 2,120,000 2,120,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 10,000,000

- Honor Assesor (dari PT Penilai / Ditetapkan DIKTI [10 ORG x 1 KL] 10,000,000 10,000,000

AC ETIK PENELITIAN KESEHATAN 39,850,000 KEPK

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 24,100,000

> ETIK PENELITIAN KESEHATAN 24,100,000

- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA) [1 OR

x 4 BLN]

1,200,000 400,000 400,000 400,000

- Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)

[1 OR x 4 BLN]

1,100,000 366,667 366,667 366,667

- Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)

[2 OR x 4 BLN]

2,000,000 666,667 666,667 666,667

- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA)

[22 OR x 4 BLN]

19,800,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000

525112 Belanja Barang 5,750,000

> ETIK PENELITIAN KESEHATAN 5,750,000

- Cetak Kertas Kop [1 PT x 1 THN] 750,000 750,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [25 OR x 12 BLN] 4,200,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

- Cetak Banner [4 UNIT x 1 KL] 800,000 800,000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 10,000,000

> ETIK PENELITIAN KESEHATAN 10,000,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 10,000,000 10,000,000

AD Pertemuan Pembelajaran Lab Dengan Metode Structure Oral Clinical Examination

(SOCE) dan Objective Structured Clinical Examination (OSCE)

7,000,000 UNIT

LABORATORIUM

525112 Belanja Barang 1,400,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Cetak Sertifikat [50 LBR x 1 KL] 200,000 200,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [50 ORG x 1 KL] 700,000 700,000

525113 Belanja Jasa 5,400,000

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 3 JAM] 5,400,000 5,400,000

525115 Belanja Perjalanan 200,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [2 ORG x

1 KL]

200,000 200,000

AE Pertemuan Penyusunan Instrumen Penilaian 7,000,000 UNIT HPEU

525112 Belanja Barang 1,400,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Cetak Sertifikat [50 LBR x 1 KL] 200,000 200,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [50 ORG x 1 KL] 700,000 700,000

525113 Belanja Jasa 5,400,000

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 3 JAM] 5,400,000 5,400,000

525115 Belanja Perjalanan 200,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [2 ORG x

1 KL]

200,000 200,000

AF Pertemuan Penyusunan Administrasi PBM Berbasis Komputer 7,000,000 UNIT HPEU

525112 Belanja Barang 1,400,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DESPENANGGUNG

JAWAB

KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017 RENCANA PENARIKAN DANA

JUMLAH BIAYA

(5) - Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Cetak Sertifikat [50 LBR x 1 KL] 200,000 200,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [50 ORG x 1 KL] 700,000 700,000

525113 Belanja Jasa 5,400,000

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 3 JAM] 5,400,000 5,400,000

525115 Belanja Perjalanan 200,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [2 ORG x

1 KL]

200,000 200,000

AG Pertemuan PDDIKTI 15,628,000 UR SISFO

525112 Belanja Barang 4,200,000

> PERTEMUAN INPUT DATA PDDIKTI 4,200,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [15 OR x 20 KL] 4,200,000 2,100,000 2,100,000

525115 Belanja Perjalanan 11,428,000

> MENGHADIRI UNDANGAN/PERTEMUAN 11,428,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi

JAKARTA - JOGJAKARTA [1 ORG x 1 TR x 2 KL]

4,536,000 2,268,000 2,268,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1 ORG x 2 TR x 2 KL] 1,024,000 512,000 512,000

- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA [1 ORG x 3 HARI x 2 KL] 1,080,000 540,000 540,000

- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor - Pejabat

Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [1 O

4,788,000 2,394,000 2,394,000

057 Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 10,400,000

N PERTEMUAN SOSIALISASI E-LEARNING BAGI DOSEN 4,340,000 UNIT HPEU

525112 Belanja Barang 4,340,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Cetak Sertifikat [40 OR x 3 KA x 1 LBR] 480,000 480,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [40 OR x 3 KA x 2 HR] 3,360,000 3,360,000

O PERTEMUAN SOSIALISASI E-REPOSITORY 2,560,000 UNIT HPEU

525112 Belanja Barang 2,560,000

- Cetak Sertifikat [40 OR x 2 KA x 1 LBR] 320,000 320,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [40 OR x 2 KA x 2 HR] 2,240,000 2,240,000

P PERTEMUAN SOSIALISASI K3 LABORATORIUM 3,500,000 UNIT LABORATORIUM

525112 Belanja Barang 3,500,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Cetak Sertifikat [50 OR x 1 KA x 1 LBR] 200,000 200,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [50 OR x 2 KA x 2 HR] 2,800,000 2,800,000

55,748,000 162,045,200 1,686,655,333 575,265,000 34,426,000 63,726,500 297,126,833 694,447,800 144,195,000 49,266,000 43,228,333 33,750,000 3,839,880,000 JUMLAH

PUDIR II

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

63,952,479,000

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES MISI TUJUAN KEGIATAN

(1) (2) (5)

024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan (PPSDMK)

64,633,479,000

2077 Pendidikan SDM Kesehatan 681,000,000

2077.502 Tenaga Kesehatan Yang Belum D.III Yang Mendapatkan Program

Bantuan Biaya Pendidikan[Output Baru - Penambahan Anggaran]

681,000,000

2077.502.001 Tanpa sub.output 681,000,000

052 Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan 681,000,000

A Persiapan dan Pelaksanaan Asesmen RPL 21,925,000 3 3.7 3.7.1

B Persiapan PBM 159,961,000 3 3.7 3.7.1

C Pelaksanaan PBM 419,750,000 3 3.7 3.7.1

D Evaluasi PBM 21,104,000 3 3.7 3.7.1

E Koordinasi Penyelenggaraan Program 58,260,000 3 3.7 3.7.1

2079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

46,774,152,000

2079.603 Sarana Prasarana[Base Line] 200,000,000

051 Pengadaan Alat Laboratorium 200,000,000

A Laboratorium 200,000,000 3 3.4 3.4.2 ULP

2079.604 Gedung Layanan Pendidikan dan Pelatihan[Base Line] 9,288,683,000

051 Pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan 9,288,683,000

A Konstruksi Fisik 8,692,115,000 3 3.4 3.4.2 ULP

B Pengawas Konstruksi 243,935,000 3 3.4 3.4.2 ULP

2079.994 Layanan Perkantoran[Base Line] 37,285,469,000

001 Gaji dan Tunjangan 29,302,037,000

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 29,302,037,000 3 3.9 3.9.1

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 7,983,432,000

A Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1,484,791,000 3 3.1 3.1.3 UMUM & KEU

C Langganan Daya dan Jasa 2,630,196,000 3 3.1 3.1.3 UMUM & KEU

D Pemeliharaan Gedung dan Halaman/Taman 1,124,463,000 3 3.1 3.1.3 UMUM & KEU

E Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Operasional 752,496,000 3 3.1 3.1.3 UMUM & KEU

F Pengiriman Surat Dinas 22,500,000 3 3.1 3.1.3 UMUM & KEU

G Pemeliharaan Peralatan Kantor/Barang Inventaris 527,024,000 3 3.1 3.1.3 UMUM & KEU

H Pemeliharaan Jaringan 36,000,000 3 3.1 3.1.3 UMUM & KEU

I Honor Pramubhakti 1,229,162,000 3 3.1 3.1.3 UMUM & KEU

J Tenaga Kebersihan Gedung Baru Pihak Ke 3 176,800,000 3 3.1 3.1.3

Keterkaitan RENSTRA (kode,

BAB III, “F”) PENANGGUNG

JAWAB

JURUSAN

AGENDA KEGIATAN TAHUN 2018

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018

: (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

: (12) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

: (632263) POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA

KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PUDIR II

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES MISI TUJUAN KEGIATAN

Keterkaitan RENSTRA (kode,

BAB III, “F”) PENANGGUNG

JAWAB

AGENDA KEGIATAN TAHUN 2018

KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 17,178,327,000

5034.603 Dukungan Layanan Pendidikan[Base Line] 14,234,127,000

056 Pemberian Layanan Manajemen Pendidikan 13,564,367,000

X Dukungan Manajemen Pendidikan 577,520,000 3 ULP

AH SOSIALISASI KE MASYARAKAT KABUPATEN REMBANG 163,411,000 3 3.2 3.2.1 KEU & ADAK

AI SOSIALISASI KE MASYARAKAT KABUPATEN BANJARNEGARA 138,891,000 3 3.2 3.2.1 KEU & ADAK

AL Makan Asrama 1,980,000,000 3 3.4 3.4.2 ULP

AV KULIAH UMUM / SOSIALISASI 104,028,000 3 3.4 3.4.1 KEU

AW Upaya Pengelolaan Lingkungan UPL/UKL 24,680,000 3 3.10 3.10.3 KEU

AX KOORDINASI LINTAS SEKTOR 113,480,000 3 3.7 3.7.1 KEU

AZ TUNJANGAN KHUSUS/KEGIATAN 10,462,357,000 3 3.9 3.9.1 KEU

057 Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 669,760,000

A PENINGKATAN KEMAMPUAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

DIREKTORAT

66,760,000 3 3.7 3.7.4 KEU

Q PENINGKATAN PROFESIONAL PEGAWAI 603,000,000 3 3.9 3.9.1 UMUM DAN KEU

5034.604 Sarana dan Prasarana Pendidikan[Base Line] 2,382,371,000

051 Pengadaan Alat Laboratorium 2,382,371,000

5034.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line] 561,829,000

051 Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran 244,223,000

A PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN 2017 8,280,000 3 3.1 3.11.5 KEU

B PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN

ANALIS KESEHATAN

840,000 3 3.1 3.11.5 KEU

C PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN GIZI 1,400,000 3 3.1 3.11.5 KEU

D PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN

KEBIDANAN

1,400,000 3 3.1 3.11.5 KEU

E PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN

KEPERAWATAN

1,260,000 3 3.1 3.11.5 KEU

F PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN

KEPERAWATAN GIGI

840,000 3 3.1 3.11.5 KEU

G PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN

KESEHATAN LINGKUNGAN

1,260,000 3 3.1 3.11.5 KEU

I PERTEMUAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENOP POLTEKKES 28,837,000 3 3.1 3.11.5 KEU DAN UMUM

J MENGHADIRI UNDANGAN PERTEMUAN/SOSIALISASI 106,890,000 3 3.1 3.11.5 KEU DAN UMUM

K PERJALANAN DINAS JABATAN/KONSULTASI 93,216,000 3 3.1 3.11.5 KEU DAN UMUM

052 Penyusunan Laporan Kepegawaian, Umum, dan Pengadaan 140,208,000

A PENGELOLA PNBP 90,000,000 3 3.1 3.1.1 KEU, UMUM &

KEPEGAWAIAN

B MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT/PERTEMUAN 15,252,000 3 3.1 3.1.1 KEU, UMUM &

KEPEGAWAIAN

PUDIR II

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES MISI TUJUAN KEGIATAN

Keterkaitan RENSTRA (kode,

BAB III, “F”) PENANGGUNG

JAWAB

AGENDA KEGIATAN TAHUN 2018

KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

C PERJALANAN DINAS JABATAN/KONSULTASI 34,956,000 3 3.1 3.1.1 KEU, UMUM &

KEPEGAWAIAN

053 Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN 123,344,000

A MENGHADIRI PERTEMUAN DAN UNDANGAN 36,168,000 3 3.1 3.1.1 KEU

B PERJALANAN DINAS/KONSULTASI 37,176,000 3 3.1 3.1.1 KEU

C AUDIT EKSTERNAL 50,000,000 3 3.1 3.1.2 KEU

054 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja 39,996,000

A MENGHADIRI UNDANGAN PERTEMUAN 11,880,000 3 3.1 3.1.1 KEU & ADAK

B KONSULTASI 28,116,000 3 3.1 3.1.1 KEU & ADAK

055 Penyusunan Dokumen Kelembagaan (Organisasi) dan Tata Laksana 14,058,000

A PERJALANAN DINAS /KONSULTASI 14,058,000 3 3.8 3.8.1 KEU & ADAK

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA 24,000,000

63,952,479,000

024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan (PPSDMK)

64,633,479,000 2,868,467,539 3,451,635,431 14,457,920,098 3,397,031,459 3,438,670,432 3,372,711,432 5,433,743,432 4,572,896,432 6,537,083,753 3,366,762,432 3,279,588,232 4,778,555,216

2077 Pendidikan SDM Kesehatan 681,000,000 - - - - - - - - - - - -

2077.502 Tenaga Kesehatan Yang Belum D.III Yang Mendapatkan Program

Bantuan Biaya Pendidikan[Output Baru - Penambahan Anggaran]

681,000,000 - - - - - - - - - - - -

2077.502.001 Tanpa sub.output 681,000,000 - - - - - - - - - - - -

052 Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan 681,000,000 - - - - - - - - - - - -

A Persiapan dan Pelaksanaan Asesmen RPL 21,925,000 - - - - - - - - - - - -

521211 Belanja Bahan 3,900,000 - - - - - - - - - - - -

- ATK [1 PT x 2 SMT] 1,000,000 - - - - - - - - - - - -

- Bahan Komputer [1 PT x 2 SMSTR] 1,000,000 - - - - - - - - - - - -

- Penggandaan Asesmen RPL [1 PT x 2 SMSTR] 1,000,000 - - - - - - - - - - - -

- Konsumsi rapat persiapan asesmen RPL [15 ORG x 1 HARI x 2

SMTR]

450,000 - - - - - - - - - - - -

- Konsumsi pelaksanaan asesmen RPL [15 ORG x 1 HARI x 2

SMTR]

450,000 - - - - - - - - - - - -

522151 Belanja Jasa Profesi 17,025,000 - - - - - - - - - - - -

- Honor Tutor/Asesor Asesmen RPL [227 MHS x 1 ORG] 17,025,000 - - - - - - - - - - - -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,000,000 - - - - - - - - - - - -

- Transport Asesor [5 ORG x 2 KL] 1,000,000 - - - - - - - - - - - -

B Persiapan PBM 159,961,000 - - - - - - - - - - - -

521211 Belanja Bahan 35,825,000 - - - - - - - - - - - -

- Cetak Modul [1 BUAH x 250 MHS x 5 MODUL] 33,125,000 - - - - - - - - - - - -

- Konsumsi rapat persiapan pembelajaran [15 ORG x 2 KL x 3

JURUS]

1,350,000 - - - - - - - - - - - -

- Konsumsi rapat persiapan pembelajaran praktek lapangan [15

ORG x 2 KL x 3 JURUS]

1,350,000 - - - - - - - - - - - -

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 122,636,000 - - - - - - - - - - - -

- ATK [1 PT x 2 SMSTR] 30,000,000 - - - - - - - - - - - -

- Bahan Komputer [1 PT x 1 SMSTR x 1 SMSTR x 2 SMSTR] 30,000,000 - - - - - - - - - - - -

- Pembelian Bahan Praktek [1 PT x 2 SMTR] 62,636,000 - - - - - - - - - - - -

524111 Belanja perjalanan biasa 1,500,000 - - - - - - - - - - - -

- Uang Transport Kabupaten [5 ORG x 1 TR x 3 LOKAS] 1,500,000 - - - - - - - - - - - -

C Pelaksanaan PBM 419,750,000 - - - - - - - - - - - -

522151 Belanja Jasa Profesi 170,050,000 - - - - - - - - - - - -

- Honor Dosen Tidak Tetap [18 SKS x 14 HADIR x 3 JURUS] 75,600,000 - - - - - - - - - - - -

- Honor Pembimbing Praktek Lapangan [227 MHS x 1 LOKS x 1

ORG]

56,750,000 - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Penyusunan/pembuatan bahan ujian (Diploma

I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)) [5 MK x 1 KL x 1 KL x 2 KL x 2

15,000,000 - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Pemeriksaan Hasil Ujian (Diploma I/II/III/IV dan

Strata 1 (S1)) [227 MHS x 5 MK x 2 KL x 2 SMTR]

22,700,000 - - - - - - - - - - - -

522191 Belanja Jasa Lainnya 136,200,000 - - - - - - - - - - - -

- Jasa Lahan Praktikum [227 MHS x 1 LOKS x 5 MK] 113,500,000 - - - - - - - - - - - -

- Jasa Lahan Praktek Kerja Lapangan [227 MHS x 1 LOKS] 22,700,000 - - - - - - - - - - - -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 113,500,000 - - - - - - - - - - - -

- Transport Pembimbing Praktik [227 MHS x 1 ORG x 1 LOKS x 5

MK]

113,500,000 - - - - - - - - - - - -

D Evaluasi PBM 21,104,000 - - - - - - - - - - - -

521211 Belanja Bahan 300,000 - - - - - - - - - - - -

- Konsumsi rapat evaluasi pembelajaran dengan tutor [10 ORG x

1 KL x 2 SMTR]

300,000 - - - - - - - - - - - -

524111 Belanja perjalanan biasa 18,804,000 - - - - - - - - - - - -

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [2 ORG x 1 TR x 2 SMTR]

9,072,000 - - - - - - - - - - - -

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 TR x 2

SMTR]

2,048,000 - - - - - - - - - - - -

AGUSTUS SEPTEMBERJANUARI FEBRUARI MARET OKTOBER NOVEMBER DESEMBERAPRIL MEI JUNI JULI

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018

: (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

: (12) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

: (632263) POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA

PERHITUNGAN TAHUN 2017KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

AGUSTUS SEPTEMBERJANUARI FEBRUARI MARET OKTOBER NOVEMBER DESEMBERAPRIL MEI JUNI JULIPERHITUNGAN TAHUN 2017KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2 ORG x 2 TR x 2

SMTR]

944,000 - - - - - - - - - - - -

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan

III (D.I. YOGYAKARTA) [2 ORG x 1 HARI x 2 SMTR]

3,380,000 - - - - - - - - - - - -

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I. Yogyakarta) [2

ORG x 2 HARI x 2 SMTR]

3,360,000 - - - - - - - - - - - -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,000,000 - - - - - - - - - - - -

- Uang transport lokal tutor rapat yudisium [1 ORG x 5 MK x 2

SMTR]

1,000,000 - - - - - - - - - - - -

- Uang transport rapat yudisium ke Kabupaten [1 ORG x 5 MK x 2

SMTR]

1,000,000 - - - - - - - - - - - -

E Koordinasi Penyelenggaraan Program 58,260,000 - - - - - - - - - - - -

524111 Belanja perjalanan biasa 58,260,000 - - - - - - - - - - - -

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [5 ORG x 1 TR x 2 KL]

22,680,000 - - - - - - - - - - - -

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [5 ORG x 2 TR x 2

KL]

5,120,000 - - - - - - - - - - - -

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [5 ORG x 2 TR x 2

KL]

2,360,000 - - - - - - - - - - - -

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan

III (D.K.I. JAKARTA) [5 ORG x 2 HARI x 2 KL]

12,200,000 - - - - - - - - - - - -

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [5 ORG

x 3 HARI x 2 KL]

15,900,000 - - - - - - - - - - - -

2079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

46,774,152,000 2,331,395,039 2,442,643,239 13,448,927,906 2,170,544,267 2,371,598,239 2,182,475,239 2,303,030,239 2,255,805,239 5,528,091,560 2,321,150,239 2,155,700,039 2,159,969,639

2079.603 Sarana Prasarana[Base Line] 200,000,000 - 220,815,000 - - - - - - - - - -

051 Pengadaan Alat Laboratorium 200,000,000 - 220,815,000 - - - - - - - - - -

A Laboratorium 200,000,000 - 220,815,000 - - - - - - - - - -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200,000,000 - 220,815,000 - - - - - - - - - -

> LABORATORIUM PENYELENGGARAAN MAKANAN 146,309,000 - 146,309,000 - - - - - - - - - -

- Rak peniris [1 UNIT x 1 KL] 4,509,000 - 4,509,000 - - - - - - - - - -

- Exhause Hood [2 UNIT x 1 KL] 44,800,000 - 44,800,000 - - - - - - - - - -

- Kitchen Block [1 UNIT x 1 KL] 97,000,000 - 97,000,000 - - - - - - - - - -

> LABORATORIUM MANAJEMEN SISTEM PENYELENGGARAAN

MAKANAN INSTITUSI (MSPMI)

48,492,000 - 69,307,000 - - - - - - - - - -

- Kursi Makan [50 UNIT x 1 KL] 26,550,000 - 52,307,000 - - - - - - - - - -

- Meja Makan [9 UNIT x 1 KL] 21,942,000 - 17,000,000 - - - - - - - - - -

> LABORATORIUM ILMU BAHAN MAKANAN 5,199,000 - 5,199,000 - - - - - - - - - -

- Rak peniris [1 UNIT x 1 KL] 5,199,000 - 5,199,000 - - - - - - - - - -

2079.604 Gedung Layanan Pendidikan dan Pelatihan[Base Line] 9,288,683,000 - - 8,923,970,000 - - - - - - - - -

051 Pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan 9,288,683,000 - - 8,923,970,000 - - - - - - - - -

A Konstruksi Fisik 8,692,115,000 - - 8,680,035,000 - - - - - - - - -

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8,680,035,000 - - 8,680,035,000 - - - - - - - - -

- Biaya Konstruksi Fisik (4.662 M2) [1 PT x 1 KL] 8,680,035,000 - - 8,680,035,000 - - - - - - - - -

533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung

dan Bangunan

12,080,000 - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi)

pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar [5 OR

8,900,000 - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan

Barang/Jasa ( pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) [3 O

3,180,000 - - - - - - - - - - - -

B Pengawas Konstruksi 243,935,000 - - 243,935,000 - - - - - - - - -

533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung

dan Bangunan

5,810,000 - - 5,810,000 - - - - - - - - -

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa (Konstruksi)

pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta [5 ORG

4,250,000 - - 4,250,000 - - - - - - - - -

- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan

Barang/Jasa ( pagu di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta) [3 O

1,560,000 - - 1,560,000 - - - - - - - - -

533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 238,125,000 - - 238,125,000 - - - - - - - - -

- Biaya Pengawas Konstruksi [1 PT x 1 KL] 238,125,000 - - 238,125,000 - - - - - - - - -

AGUSTUS SEPTEMBERJANUARI FEBRUARI MARET OKTOBER NOVEMBER DESEMBERAPRIL MEI JUNI JULIPERHITUNGAN TAHUN 2017KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

D Biaya Pengelola Kegiatan 352,633,000 - - - - - - - - - - - -

533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung

dan Bangunan

352,633,000 - - - - - - - - - - - -

- Biaya Pengelola Kegiatan [1 PT x 1 TH] 352,633,000 - - - - - - - - - - - -

2079.994 Layanan Perkantoran[Base Line] 37,285,469,000 2,331,395,039 2,221,828,239 4,524,957,906 2,170,544,267 2,371,598,239 2,182,475,239 2,303,030,239 2,255,805,239 5,528,091,560 2,321,150,239 2,155,700,039 2,159,969,639

001 Gaji dan Tunjangan 29,302,037,000 1,602,132,389 1,602,132,389 3,797,472,389 1,602,132,389 1,602,132,389 1,602,132,389 1,602,132,389 1,602,132,389 4,697,803,290 1,602,132,389 1,602,132,389 1,581,297,389

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 29,302,037,000 1,602,132,389 1,602,132,389 3,797,472,389 1,602,132,389 1,602,132,389 1,602,132,389 1,602,132,389 1,602,132,389 4,697,803,290 1,602,132,389 1,602,132,389 1,581,297,389

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 16,513,310,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000

- Belanja Gaji Pokok PNS 14,154,340,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000 1,063,400,000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,179,485,000 - - - - - - - - - - - -

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 1,179,485,000 - - - - - - - - - - - -

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 257,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS 219,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 19,000 - - - - - - - - - - - -

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 19,000 - - - - - - - - - - - -

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,146,581,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 982,791,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000 80,795,000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 81,895,000 - - - - - - - - - - - -

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 81,895,000 - - - - - - - - - - - -

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 295,320,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 -

- Belanja Tunj. Anak PNS 253,132,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 -

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 21,094,000 - - - - - - - - - - - -

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 21,094,000 - - - - - - - - - - - -

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 15,120,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000

- Belanja Tunj. Struktural PNS 12,960,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000 20,835,000

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,080,000 - - - - - - - - - - - -

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) 1,080,000 - - - - - - - - - - - -

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,316,490,000 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756

- Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,128,420,000 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756 92,089,756

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 94,035,000 - - - - - - - - - - - -

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) 94,035,000 - - - - - - - - - - - -

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 188,107,000 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750

- Belanja Tunj. PPh PNS 161,237,000 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750 12,896,750

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 13,435,000 - - - - - - - - - - - -

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) 13,435,000 - - - - - - - - - - - -

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 815,821,000 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083

- Belanja Tunj. Beras PNS 815,821,000 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083 67,985,083

511129 Belanja Uang Makan PNS 2,920,448,000 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900

- Belanja Uang Makan PNS 2,920,448,000 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900 208,450,900

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 517,090,000 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900

- Belanja Tunjangan Umum PNS 443,220,000 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900 34,826,900

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 36,935,000 - - - - - - - - - - - -

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 36,935,000 - - - - - - - - - - - -

511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen 5,573,493,000 - - 2,195,340,000 - - - - - 3,095,670,901 - - -

- Belanja Tunjangan Profesi Dosen 5,573,493,000 - - 2,195,340,000 - - - - - 3,095,670,901 - - -

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 7,983,432,000 729,262,650 619,695,850 727,485,517 568,411,878 769,465,850 580,342,850 700,897,850 653,672,850 830,288,270 719,017,850 553,567,650 578,672,250

A Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1,484,791,000 98,230,000 166,028,000 98,230,000 98,230,000 164,023,000 98,230,000 98,230,000 173,230,000 98,230,000 173,230,000 98,230,000 98,230,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 404,250,000 33,687,500 33,687,500 33,687,500 33,687,500 33,687,500 33,687,500 33,687,500 33,687,500 33,687,500 33,687,500 33,687,500 33,687,500

- keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (DI

Yogyakarta) [330 OR x 1 KL]

285,450,000 23,787,500 23,787,500 23,787,500 23,787,500 23,787,500 23,787,500 23,787,500 23,787,500 23,787,500 23,787,500 23,787,500 23,787,500

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [20 KL x 12 BL x 33 OR] 118,800,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 252,480,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000

> HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN 194,280,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000 20,170,000

- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di

atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar) [1 ORG x 12 BULAN]

51,000,000 16,150,000 16,150,000 16,150,000 16,150,000 16,150,000 16,150,000 16,150,000 16,150,000 16,150,000 16,150,000 16,150,000 16,150,000

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas

Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar) [1 ORG x 12 BULAN]

49,560,000 - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm

(pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar) [1 ORG

24,480,000 - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp75

miliar s.d. Rp100 miliar) [1 ORG x 12 BULAN]

21,360,000 - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp75 miliar s.d.

Rp100 miliar) [3 OR x 12 BULAN]

47,880,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000

AGUSTUS SEPTEMBERJANUARI FEBRUARI MARET OKTOBER NOVEMBER DESEMBERAPRIL MEI JUNI JULIPERHITUNGAN TAHUN 2017KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

> PEJABAT PENERIMA PENGADAAN 5,040,000 - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan

Barang/Jasa [1 ORG x 12 BLN]

5,040,000 - - - - - - - - - - - -

> PEJABAT PENGADAAN 8,160,000 - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 ORG x 12 BLN] 8,160,000 - - - - - - - - - - - -

> ULP 45,000,000 - - - - - - - - - - - -

- Honorarium Sekretaris/Staf Pendukung ULP [5 ORG x 12 BLN] 45,000,000 - - - - - - - - - - - -

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 499,741,000 18,012,500 85,810,500 18,012,500 18,012,500 83,805,500 18,012,500 18,012,500 93,012,500 18,012,500 93,012,500 18,012,500 18,012,500

- keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (DI

Yogyakarta) [330 OR x 1 KL]

216,150,000 18,012,500 18,012,500 18,012,500 18,012,500 18,012,500 18,012,500 18,012,500 18,012,500 18,012,500 18,012,500 18,012,500 18,012,500

- Bahan Komputer [1 PT x 1 TH] 182,798,000 - 42,798,000 - - 40,000,000 - - 50,000,000 - 50,000,000 - -

- ATK [1 PT x 1 THN] 100,793,000 - 25,000,000 - - 25,793,000 - - 25,000,000 - 25,000,000 - -

522191 Belanja Jasa Lainnya 60,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

- Retribusi Sampah [5 LOKS x 12 BULAN] 60,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

524111 Belanja perjalanan biasa 268,320,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000

> PERJALANAN DINAS PIMPINAN 268,320,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000 22,360,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [4 OR x 12 KL]

108,864,000 9,072,000 9,072,000 9,072,000 9,072,000 9,072,000 9,072,000 9,072,000 9,072,000 9,072,000 9,072,000 9,072,000 9,072,000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [4 OR x

3 HR x 12 KL]

76,320,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [4 OR x 2 TR x 12

KL]

24,576,000 2,048,000 2,048,000 2,048,000 2,048,000 2,048,000 2,048,000 2,048,000 2,048,000 2,048,000 2,048,000 2,048,000 2,048,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan

III (D.K.I. JAKARTA) [4 OR x 2 HR x 12 KL]

58,560,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000 4,880,000

C Langganan Daya dan Jasa 2,630,196,000 241,183,000 217,183,000 241,183,000 241,183,000 217,183,000 241,183,000 217,183,000 241,183,000 241,183,000 217,183,000 217,183,000 241,183,000

522111 Belanja Langganan Listrik 1,476,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000

- Listrik [12 BL x 1 KL] 1,476,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000 123,000,000

522112 Belanja Langganan Telepon 42,000,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000

- Telepon [12 BL x 1 KL] 42,000,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000

522113 Belanja Langganan Air 30,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

- Air [12 BL x 1 KL] 30,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1,082,196,000 112,183,000 88,183,000 112,183,000 112,183,000 88,183,000 112,183,000 88,183,000 112,183,000 112,183,000 88,183,000 88,183,000 112,183,000

- langganan koran [12 BL x 1 TH] 2,196,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000

- Internet [1 UNT x 12 BLN] 1,056,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000

- Langganan Hosting Dan Domain [4 UNIT x 1 TH] 24,000,000 24,000,000 - 24,000,000 - - 24,000,000 - - 24,000,000

D Pemeliharaan Gedung dan Halaman/Taman 1,124,463,000 158,988,333 9,988,333 158,801,000 832,361 158,988,333 9,988,333 158,988,333 9,988,333 264,378,753 99,333,333 9,988,333 9,988,333

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1,004,603,000 149,000,000 - 149,000,000 - 149,000,000 - 149,000,000 - 254,390,420 89,345,000 - -

- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Yogyakarta

) [6653 M2 x 1 THN]

1,004,603,000 149,000,000 - 149,000,000 - 149,000,000 - 149,000,000 - 254,390,420 89,345,000 - -

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 119,860,000 9,988,333 9,988,333 9,801,000 832,361 9,988,333 9,988,333 9,988,333 9,988,333 9,988,333 9,988,333 9,988,333 9,988,333

- Pengadaan Barang untuk pemeliharaan gedung [1 PT x 1 THN] 119,860,000 9,988,333 9,988,333 9,801,000 832,361 9,988,333 9,988,333 9,988,333 9,988,333 9,988,333 9,988,333 9,988,333 9,988,333

E Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Operasional 752,496,000 64,904,150 60,539,350 63,314,350 62,209,350 63,314,350 64,984,350 60,539,350 63,314,350 60,539,350 63,314,350 62,209,150 63,313,750

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 26,987,000 4,445,000 80,200 2,855,200 1,750,200 2,855,200 4,525,200 80,200 2,855,200 80,200 2,855,200 1,750,200 2,855,200

- Pajak Kendaraan Roda 2 [11 UNIT x 1 THN] 882,000 - 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200

- Pajak Kendaraan Roda 4 [21 UNIT x 1 THN] 19,425,000 2,775,000 - 2,775,000 - 2,775,000 2,775,000 - 2,775,000 - 2,775,000 - 2,775,000

- Pajak Kendaraan Roda 6 [8 UNIT x 1 THN] 6,680,000 1,670,000 - - 1,670,000 - 1,670,000 - - - - 1,670,000 -

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 725,509,000 60,459,150 60,459,150 60,459,150 60,459,150 60,459,150 60,459,150 60,459,150 60,459,150 60,459,150 60,459,150 60,458,950 60,458,550

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (D.I.

Yogyakarta) [11 UNIT x 1 TH]

43,010,000 3,584,200 3,584,200 3,584,200 3,584,200 3,584,200 3,584,200 3,584,200 3,584,200 3,584,200 3,584,200 3,584,000 3,584,000

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (D.I.

Yogyakarta) [21 UNIT x 1 TH]

521,619,000 43,468,250 43,468,250 43,468,250 43,468,250 43,468,250 43,468,250 43,468,250 43,468,250 43,468,250 43,468,250 43,468,250 43,468,250

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 6 [8 UNIT

x 1 TH]

160,880,000 13,406,700 13,406,700 13,406,700 13,406,700 13,406,700 13,406,700 13,406,700 13,406,700 13,406,700 13,406,700 13,406,700 13,406,300

F Pengiriman Surat Dinas 22,500,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 22,500,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000

- Pengiriman Dokumen [1500 KL x 1 TH] 22,500,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000

G Pemeliharaan Peralatan Kantor/Barang Inventaris 527,024,000 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 527,024,000 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667 43,918,667

- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook [70 UNIT x 1 TH] 51,100,000 4,258,333 4,258,333 4,258,333 4,258,333 4,258,333 4,258,333 4,258,333 4,258,333 4,258,333 4,258,333 4,258,333 4,258,333

- Pemeliharaan Printer [70 UNIT x 1 TH] 48,300,000 4,025,000 4,025,000 4,025,000 4,025,000 4,025,000 4,025,000 4,025,000 4,025,000 4,025,000 4,025,000 4,025,000 4,025,000

- Pemeliharaan AC Split [70 UNIT x 1 TH] 42,700,000 3,558,333 3,558,333 3,558,333 3,558,333 3,558,333 3,558,333 3,558,333 3,558,333 3,558,333 3,558,333 3,558,333 3,558,333

- Pemeliharaan Inventaris Kantor [330 PEG x 1 TH] 26,400,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

AGUSTUS SEPTEMBERJANUARI FEBRUARI MARET OKTOBER NOVEMBER DESEMBERAPRIL MEI JUNI JULIPERHITUNGAN TAHUN 2017KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

- Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Foto Copy [2 UNIT x 1

TH]

24,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

- Biaya Pemeliharaan LCD Proyektor [16 UNIT x 1 TH] 48,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

- Biaya Pemeliharaan Alat laboratorium [1 PT x 1 THN] 247,644,000 20,637,000 20,637,000 20,637,000 20,637,000 20,637,000 20,637,000 20,637,000 20,637,000 20,637,000 20,637,000 20,637,000 20,637,000

- Pemeliharaan Genset 150 KVA [1 UNIT x 1 THN] 13,260,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000

- Pemeliharaan Genset 450 KVA [1 UNIT x 1 THN] 25,620,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000

H Pemeliharaan Jaringan 36,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 36,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

- Pemeliharaan Jaringan Listrik/Telepon/Internet [1 PT x 12 BLN] 36,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

I Honor Pramubhakti 1,229,162,000 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1,229,162,000 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167 102,430,167

- Honorarium Satpam dan Pengemudi D.I. YOGYAKARTA [10 ORG

x 13 BLN]

243,100,000 20,258,333 20,258,333 20,258,333 20,258,333 20,258,333 20,258,333 20,258,333 20,258,333 20,258,333 20,258,333 20,258,333 20,258,333

- Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti D.I.

YOGYAKARTA [43 ORG x 13 BLN]

950,300,000 79,191,667 79,191,667 79,191,667 79,191,667 79,191,667 79,191,667 79,191,667 79,191,667 79,191,667 79,191,667 79,191,667 79,191,667

- Asuransi 35,762,000 2,980,167 2,980,167 2,980,167 2,980,167 2,980,167 2,980,167 2,980,167 2,980,167 2,980,167 2,980,167 2,980,167 2,980,167

J Tenaga Kebersihan Gedung Baru Pihak Ke 3 176,800,000 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 176,800,000 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333

- Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti D.I.

YOGYAKARTA [8 ORG x 13 BULAN]

176,800,000 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333 14,733,333

5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 17,178,327,000 537,072,500 1,008,992,192 1,008,992,192 1,226,487,192 1,067,072,192 1,190,236,192 3,130,713,192 2,317,091,192 1,008,992,192 1,045,612,192 1,123,888,192 2,618,585,577

5034.603 Dukungan Layanan Pendidikan[Base Line] 14,234,127,000 468,780,000 984,816,692 984,816,692 1,147,227,692 984,816,692 1,088,844,692 2,014,787,692 984,816,692 984,816,692 984,816,692 1,009,496,692 2,594,410,077

056 Pemberian Layanan Manajemen Pendidikan 13,564,367,000 463,216,667 979,253,359 979,253,359 1,141,664,359 979,253,359 1,083,281,359 1,406,224,359 979,253,359 979,253,359 979,253,359 1,003,933,359 2,588,846,744

X Dukungan Manajemen Pendidikan 577,520,000 288,760,000 - - - - - 288,760,000 - - - - -

521211 Belanja Bahan 405,000,000 202,500,000 - - - - - 202,500,000 - - - - -

- Cetak Buku Panduan Praktikum [45 BUAH x 30 MK x 6 JURUS] 405,000,000 202,500,000 - - - - - 202,500,000 - - - - -

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 172,520,000 86,260,000 - - - - - 86,260,000 - - - - -

- ATK Proses Belajar Mengajar [1 PT x 2 SMTR] 172,520,000 86,260,000 - - - - - 86,260,000 - - - - -

AH SOSIALISASI KE MASYARAKAT KABUPATEN REMBANG 163,411,000 - - - 162,411,000 - - - - - - - -

521211 Belanja Bahan 44,300,000 - - - 44,300,000 - - - - - - - -

- Penggandaan [1 PT x 1 KEG] 1,000,000 - - - 1,000,000 - - - - - - - -

- ATK/Komputer Suplies [1 PT x 1 KEG] 900,000 - - - 900,000 - - - - - - - -

- Spanduk [2 PT x 1 KEG] 1,000,000 - - - 1,000,000 - - - - - - - -

- Kit Peserta [300 BUAH x 1 KEG] 30,000,000 - - - 30,000,000 - - - - - - - -

- Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH [300 ORG x 1 KEG] 11,400,000 - - - 11,400,000 - - - - - - - -

522141 Belanja Sewa 11,800,000 - - - 11,800,000 - - - - - - - -

- Sewa Gedung [1 PT x 1 KEG] 2,500,000 - - - 2,500,000 - - - - - - - -

- Sewa LCD dan Soundsystem [1 PT x 1 KEG] 2,300,000 - - - 2,300,000 - - - - - - - -

- Sewa Kendaraan Roda 4 (Jawa Tengah) [2 UNIT x 4 HARI x 1

KEG]

7,000,000 - - - 7,000,000 - - - - - - - -

522151 Belanja Jasa Profesi 7,800,000 - - - 6,800,000 - - - - - - - -

> NARASUMBER LINTAS SEKTOR 5,100,000 - - - 5,100,000 - - - - - - - -

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional

Kegiatan di Dalam Negeri [1 ORG x 3 JAM x 1 KEG]

5,100,000 - - - 5,100,000 - - - - - - - -

> NARASUMBER PUSAT 2,000,000 - - - 1,000,000 - - - - - - - -

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [1 ORG

x 2 JAM x 1 KEG]

2,000,000 - - - 1,000,000 - - - - - - - -

> MODERATOR 700,000 - - - 700,000 - - - - - - - -

- Honorarium Moderator [1 ORG x 1 KL x 1 KEG] 700,000 - - - 700,000 - - - - - - - -

524111 Belanja perjalanan biasa 58,931,000 - - - 58,931,000 - - - - - - - -

> NARASUMBER LINTAS SEKTOR 20,047,000 - - - 20,047,000 - - - - - - - -

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Bisnis JAKARTA - SEMARANG [1 OR x 1 TR x 1 KEG]

3,861,000 - - - 3,861,000 - - - - - - - -

- Satuan biaya transportasi darat dari Semarang ke Rembang [1

ORG x 2 KL x 1 KEG]

500,000 - - - 500,000 - - - - - - - -

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [1 ORG

x 4 HARI x 1 KEG]

1,480,000 - - - 1,480,000 - - - - - - - -

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pejabat

Eselon I (JAWA TENGAH) [1 ORG x 3 HARI x 1 KEG]

12,726,000 - - - 12,726,000 - - - - - - - -

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [1 ORG

x 4 HARI x 1 KEG]

1,480,000 - - - 1,480,000 - - - - - - - -

> TA LINTAS SEKTOR 5,620,000 - - - 5,620,000 - - - - - - - -

AGUSTUS SEPTEMBERJANUARI FEBRUARI MARET OKTOBER NOVEMBER DESEMBERAPRIL MEI JUNI JULIPERHITUNGAN TAHUN 2017KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Ekonomi JAKARTA - SEMARANG [1 ORG x 1 TR x 1 KEG]

2,182,000 - - - 2,182,000 - - - - - - - -

- Satuan biaya transportasi darat dari Semarang ke Rembang [1

ORG x 2 KL x 1 KEG]

500,000 - - - 500,000 - - - - - - - -

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [1 ORG

x 4 HARI x 1 KEG]

1,480,000 - - - 1,480,000 - - - - - - - -

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan

III (JAWA TENGAH) [1 ORG x 3 HARI x 1 KEG]

1,458,000 - - - 1,458,000 - - - - - - - -

> NARASUMBER DAN PANITIA PUSAT 28,100,000 - - - 28,100,000 - - - - - - - -

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Ekonomi JAKARTA - SEMARANG [5 ORG x 1 TR x 1 KEG]

10,910,000 - - - 10,910,000 - - - - - - - -

- Satuan biaya transportasi darat dari Semarang ke Rembang [5

ORG x 2 KL x 1 KEG]

2,500,000 - - - 2,500,000 - - - - - - - -

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [5 ORG

x 4 HARI x 1 KEG]

7,400,000 - - - 7,400,000 - - - - - - - -

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan

III (JAWA TENGAH) [5 ORG x 3 HARI x 1 KEG]

7,290,000 - - - 7,290,000 - - - - - - - -

> PESERTA PROVINSI DAN MODERATOR 5,164,000 - - - 5,164,000 - - - - - - - -

- Satuan biaya transportasi darat dari Semarang ke Rembang [2

ORG x 2 KL x 1 KEG]

1,000,000 - - - 1,000,000 - - - - - - - -

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [2 ORG

x 3 HARI x 1 KEG]

2,220,000 - - - 2,220,000 - - - - - - - -

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan

III (JAWA TENGAH) [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]

1,944,000 - - - 1,944,000 - - - - - - - -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40,580,000 - - - 40,580,000 - - - - - - - -

> TRANSPORT PESERTA KABUPATEN/MASYARAKAT 40,000,000 - - - 40,000,000 - - - - - - - -

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang

(PP) [400 ORG x 1 TR x 1 KEG]

40,000,000 - - - 40,000,000 - - - - - - - -

> PANITIA KABUPATEN 580,000 - - - 580,000 - - - - - - - -

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang

(PP) [2 ORG x 1 TR x 1 KEG]

200,000 - - - 200,000 - - - - - - - -

- Uang Harian Fullday/Halfday Di Dalam Kota JAWA TENGAH [2

ORG x 2 HARI x 1 KEG]

380,000 - - - 380,000 - - - - - - - -

AI SOSIALISASI KE MASYARAKAT KABUPATEN BANJARNEGARA 138,891,000 - - - - - - 138,211,000 - - - - -

521211 Belanja Bahan 11,400,000 - - - - - - 11,400,000 - - - - -

- Makan Rapat Biasa JAWA TENGAH [300 ORG x 1 KEG] 11,400,000 - - - - - - 11,400,000 - - - - -

522141 Belanja Sewa 7,000,000 - - - - - - 7,000,000 - - - - -

- Sewa Kendaraan Roda 4 (Jawa Tengah) [2 UNIT x 4 HARI x 1

KEG]

7,000,000 - - - - - - 7,000,000 - - - - -

522151 Belanja Jasa Profesi 700,000 - - - - - - 700,000 - - - - -

- Honorarium Moderator [1 ORG x 1 KL x 1 KEG] 700,000 - - - - - - 700,000 - - - - -

524111 Belanja perjalanan biasa 59,111,000 - - - - - - 59,111,000 - - - - -

> NARASUMBER LINTAS SEKTOR 20,067,000 - - - - - - 20,067,000 - - - - -

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Bisnis JAKARTA - SEMARANG [1 OR x 1 TR x 1 KEG]

3,861,000 - - - - - - 3,861,000 - - - - -

- Satuan biaya transportasi darat dari Semarang ke Banjarnegara

[1 ORG x 2 KL x 1 KEG]

520,000 - - - - - - 520,000 - - - - -

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [1 ORG

x 4 HARI x 1 KEG]

1,480,000 - - - - - - 1,480,000 - - - - -

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pejabat

Eselon I (JAWA TENGAH) [1 ORG x 3 HARI x 1 KEG]

12,726,000 - - - - - - 12,726,000 - - - - -

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [1 ORG

x 4 HARI x 1 KEG]

1,480,000 - - - - - - 1,480,000 - - - - -

> TA LINTAS SEKTOR 5,640,000 - - - - - - 5,640,000 - - - - -

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Ekonomi JAKARTA - SEMARANG [1 ORG x 1 TR x 1 KEG]

2,182,000 - - - - - - 2,182,000 - - - - -

- Satuan biaya transportasi darat dari Semarang ke Banjarnegara

[1 ORG x 2 KL x 1 KEG]

520,000 - - - - - - 520,000 - - - - -

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [1 ORG

x 4 HARI x 1 KEG]

1,480,000 - - - - - - 1,480,000 - - - - -

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan

III (JAWA TENGAH) [1 ORG x 3 HARI x 1 KEG]

1,458,000 - - - - - - 1,458,000 - - - - -

> NARASUMBER DAN PANITIA PUSAT 28,200,000 - - - - - - 28,200,000 - - - - -

AGUSTUS SEPTEMBERJANUARI FEBRUARI MARET OKTOBER NOVEMBER DESEMBERAPRIL MEI JUNI JULIPERHITUNGAN TAHUN 2017KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Ekonomi JAKARTA - SEMARANG [5 ORG x 1 TR x 1 KEG]

10,910,000 - - - - - - 10,910,000 - - - - -

- Satuan biaya transportasi darat dari Semarang ke Banjarnegara

[5 ORG x 2 KL x 1 KEG]

2,600,000 - - - - - - 2,600,000 - - - - -

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [5 ORG

x 4 HARI x 1 KEG]

7,400,000 - - - - - - 7,400,000 - - - - -

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan

III (JAWA TENGAH) [5 ORG x 3 HARI x 1 KEG]

7,290,000 - - - - - - 7,290,000 - - - - -

> PESERTA PROVINSI DAN MODERATOR 5,204,000 - - - - - - 5,204,000 - - - - -

- Satuan biaya transportasi darat dari Semarang ke Banjarnegara

[2 ORG x 2 KL x 1 KEG]

1,040,000 - - - - - - 1,040,000 - - - - -

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [2 ORG

x 3 HARI x 1 KEG]

2,220,000 - - - - - - 2,220,000 - - - - -

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan

III (JAWA TENGAH) [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]

1,944,000 - - - - - - 1,944,000 - - - - -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60,680,000 - - - - - - 60,000,000 - - - - -

> TRANSPORT PESERTA KABUPATEN/MASYARAKAT 60,000,000 - - - - - - 60,000,000 - - - - -

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang

(PP) [400 ORG x 1 TR x 1 KEG]

60,000,000 - - - - - - 60,000,000 - - - - -

> PANITIA KABUPATEN 680,000 - - - - - - 680,000 - - - - -

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang

(PP) [2 ORG x 1 TR x 1 KEG]

300,000 - - - - - - 300,000 - - - - -

- Uang Harian Fullday/Halfday Di Dalam Kota JAWA TENGAH [2

ORG x 2 HARI x 1 KEG]

380,000 - - - - - - 380,000 - - - - -

AL Makan Asrama 1,980,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000

525112 Belanja Barang 1,980,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000

- Pengadaan Bama di Lingkup Sekolah Kedinasan

Mahasiswa/Siswa Sipil D.I. YOGYAKARTA [1100 MHS x 20 HARI x 3 KL x

3 BL

1,980,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000

AV KULIAH UMUM / SOSIALISASI 104,028,000 - - - - - 104,028,000 - - - - - -

525112 Belanja Barang 31,500,000 - - - - - 31,500,000 - - - - - -

- Penggandaan [1 PT x 1 THN] 2,100,000 - - - - - 2,100,000 - - - - - -

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [350 ORG x 6 KL] 29,400,000 - - - - - 29,400,000 - - - - - -

525113 Belanja Jasa 24,000,000 - - - - - 24,000,000 - - - - - -

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [2 ORG

x 2 JAM x 6 KL]

24,000,000 - - - - - 24,000,000 - - - - - -

525115 Belanja Perjalanan 48,528,000 - - - - - 48,528,000 - - - - - -

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [2 ORG x 6 KL]

27,216,000 - - - - - 27,216,000 - - - - - -

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 TR x 6

KL]

5,112,000 - - - - - 5,112,000 - - - - - -

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II (D.I.

YOGYAKARTA) [2 ORG x 1 HARI x 6 KL]

16,200,000 - - - - - 16,200,000 - - - - - -

AW Upaya Pengelolaan Lingkungan UPL/UKL 24,680,000 - - - - - - - - - - 24,680,000 -

525112 Belanja Barang 6,380,000 - - - - - - - - - - 6,380,000 -

- ATK [1 PT x 1 TH] 3,500,000 - - - - - - - - - - 3,500,000 -

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 1,200,000 - - - - - - - - - - 1,200,000 -

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 OR x 4 KL] 1,680,000 - - - - - - - - - - 1,680,000 -

525113 Belanja Jasa 14,800,000 - - - - - - - - - - 14,800,000 -

- Biaya Pemeriksaan Kualitas Udara [3 TTK x 2 KL] 6,000,000 - - - - - - - - - - 6,000,000 -

- Pemeriksaan Kualitas Air Limbah [2 KL x 1 TH] 1,400,000 - - - - - - - - - - 1,400,000 -

- Pemeriksaan Air Sumur [4 TTK x 2 KL] 5,600,000 - - - - - - - - - - 5,600,000 -

- Honorarium Narasumber [3 OR x 4 KL] 1,800,000 - - - - - - - - - - 1,800,000 -

525115 Belanja Perjalanan 3,500,000 - - - - - - - - - - 3,500,000 -

- Transport Visitasi [15 OR x 1 KL] 1,500,000 - - - - - - - - - - 1,500,000 -

- Transport Narasumber [3 OR x 4 KL] 1,200,000 - - - - - - - - - - 1,200,000 -

- Transport Petugas Pengukur Kebisingan [2 ORG x 2 KL] 400,000 - - - - - - - - - - 400,000 -

- Transport Pengambil Sampel [2 ORG x 2 KL] 400,000 - - - - - - - - - - 400,000 -

AX KOORDINASI LINTAS SEKTOR 113,480,000 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667

525115 Belanja Perjalanan 113,480,000 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667

> MENGHADIRI UNDANGAN/KONSULTASI 113,480,000 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667 9,456,667

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [5 OR x 5 KL]

55,180,000 4,598,333 4,598,333 4,598,333 4,598,333 4,598,333 4,598,333 4,598,333 4,598,333 4,598,333 4,598,333 4,598,333 4,598,333

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [5 OR x

2 HR x 5 KL]

26,500,000 2,208,333 2,208,333 2,208,333 2,208,333 2,208,333 2,208,333 2,208,333 2,208,333 2,208,333 2,208,333 2,208,333 2,208,333

AGUSTUS SEPTEMBERJANUARI FEBRUARI MARET OKTOBER NOVEMBER DESEMBERAPRIL MEI JUNI JULIPERHITUNGAN TAHUN 2017KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [5 OR x 2 TR x 5 KL] 10,650,000 887,500 887,500 887,500 887,500 887,500 887,500 887,500 887,500 887,500 887,500 887,500 887,500

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [5 ORG x 2 TR x 5

KL]

5,900,000 491,667 491,667 491,667 491,667 491,667 491,667 491,667 491,667 491,667 491,667 491,667 491,667

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan

III (D.K.I. JAKARTA) [5 OR x 1 HR x 5 KL]

15,250,000 1,270,833 1,270,833 1,270,833 1,270,833 1,270,833 1,270,833 1,270,833 1,270,833 1,270,833 1,270,833 1,270,833 1,270,833

AZ TUNJANGAN KHUSUS/KEGIATAN 10,462,357,000 - 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 2,414,390,077

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 10,462,357,000 - 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 2,414,390,077

> TUNJANGAN KHUSUS/KEGIATAN 10,462,357,000 - 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 2,414,390,077

- Pembayaran Tunjangan Khusu/Kegiatan Pegawai 10,462,357,000 - 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 804,796,692 2,414,390,077

057 Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 669,760,000 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 608,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333

A PENINGKATAN KEMAMPUAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

DIREKTORAT

66,760,000 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333 5,563,333

525115 Belanja Perjalanan 36,760,000 3,063,333 3,063,333 3,063,333 3,063,333 3,063,333 3,063,333 3,063,333 3,063,333 3,063,333 3,063,333 3,063,333 3,063,333

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [10 OR x 1 KL]

22,680,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [10 OR x 2 TR x 1

KL]

5,120,000 426,667 426,667 426,667 426,667 426,667 426,667 426,667 426,667 426,667 426,667 426,667 426,667

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [10 ORG x 2 TR x 1

KL]

2,360,000 196,667 196,667 196,667 196,667 196,667 196,667 196,667 196,667 196,667 196,667 196,667 196,667

- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA [10 OR x 2

HR x 1 KL]

3,600,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [10 OR x 1 KA] 1,000,000 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333

- Uang Harian Fullday/Halfday Di Dalam Kota D.I. YOGYAKARTA

[20 ORG x 1 HARI]

2,000,000 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 30,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

- Biaya penyelenggaraan [20 OR x 1 KL] 30,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

Q PENINGKATAN PROFESIONAL PEGAWAI 603,000,000 - - - - - - 603,000,000 - - - - -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 603,000,000 - - - - - - 603,000,000 - - - - -

- Peningkatan Kemampuan SDM [402 ORG x 1 KL] 603,000,000 - - - - - - 603,000,000 - - - - -

5034.604 Sarana dan Prasarana Pendidikan[Base Line] 2,382,371,000 - - - - - - 1,091,750,000 1,290,621,000 - - - -

051 Pengadaan Alat Laboratorium 2,382,371,000 - - - - - - 1,091,750,000 1,290,621,000 - - - -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2,382,371,000 - - - - - - 1,091,750,000 1,290,621,000 - - - -

> LABORATORIUM ILMU BAHAN PANGAN 1,091,750,000 - - - - - - 1,091,750,000 - - - - -

- Rak Peniris [2 UNIT x 1 KL] 10,450,000 - - - - - - 10,450,000 - - - - -

- Kitchen Block [11 UNIT x 1 KL] 825,000,000 - - - - - - 825,000,000 - - - - -

- Exhause Hood [11 UNIT x 1 KL] 256,300,000 - - - - - - 256,300,000 - - - - -

> LABORATORIUM PENYELENGGARAAN MAKANAN 1,290,621,000 - - - - - - - 1,290,621,000 - - - -

- Gas table 2 burners [1 UNIT x 1 KL] 25,158,000 - - - - - - - 25,158,000 - - - -

- Steamer Block [1 UNIT x 1 KL] 27,297,000 - - - - - - - 27,297,000 - - - -

- Gas Fry Top [1 UNIT x 1 KL] 31,477,000 - - - - - - - 31,477,000 - - - -

- Exhause Hood [9 UNIT x 1 KL] 201,600,000 - - - - - - - 201,600,000 - - - -

- Gas Stock Pot [2 UNIT x 1 KL] 17,044,000 - - - - - - - 17,044,000 - - - -

- Sauce table [3 UNIT x 1 KL] 9,027,000 - - - - - - - 9,027,000 - - - -

- Rak peniris [2 UNIT x 1 KL] 9,018,000 - - - - - - - 9,018,000 - - - -

- Kitchen Block [10 UNIT x 1 KL] 970,000,000 - - - - - - - 970,000,000 - - - -

5034.951 Layanan Internal (Overhead)[Base Line] 561,829,000 68,292,500 24,175,500 24,175,500 79,259,500 82,255,500 101,391,500 24,175,500 41,653,500 24,175,500 60,795,500 114,391,500 24,175,500

051 Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran 244,223,000 60,792,500 16,675,500 16,675,500 16,675,500 16,675,500 16,675,500 16,675,500 16,675,500 16,675,500 16,675,500 16,675,500 16,675,500

A PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN 2017 8,280,000 8,280,000 - - - - - - - - - - -

525112 Belanja Barang 8,280,000 8,280,000 - - - - - - - - - - -

- ATK [1 PT x 1 KL] 5,300,000 5,300,000 - - - - - - - - - - -

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000 - - - - - - - - - - -

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [70 ORG x 1 KL] 980,000 980,000 - - - - - - - - - - -

B PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN

ANALIS KESEHATAN

840,000 840,000 - - - - - - - - - - -

525112 Belanja Barang 840,000 840,000 - - - - - - - - - - -

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 OR x 2 KL] 840,000 840,000 - - - - - - - - - - -

C PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN

GIZI

1,400,000 1,400,000 - - - - - - - - - - -

525112 Belanja Barang 1,400,000 1,400,000 - - - - - - - - - - -

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [50 ORG x 2 KL] 1,400,000 1,400,000 - - - - - - - - - - -

D PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN

KEBIDANAN

1,400,000 1,400,000 - - - - - - - - - - -

525112 Belanja Barang 1,400,000 1,400,000 - - - - - - - - - - -

AGUSTUS SEPTEMBERJANUARI FEBRUARI MARET OKTOBER NOVEMBER DESEMBERAPRIL MEI JUNI JULIPERHITUNGAN TAHUN 2017KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [50 ORG x 2 KL] 1,400,000 1,400,000 - - - - - - - - - - -

E PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN

KEPERAWATAN

1,260,000 1,260,000 - - - - - - - - - - -

525112 Belanja Barang 1,260,000 1,260,000 - - - - - - - - - - -

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 ORG x 3 KALI] 1,260,000 1,260,000 - - - - - - - - - - -

F PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN

KEPERAWATAN GIGI

840,000 840,000 - - - - - - - - - - -

525112 Belanja Barang 840,000 840,000 - - - - - - - - - - -

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 OR x 2 KL] 840,000 840,000 - - - - - - - - - - -

G PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN JURUSAN

KESEHATAN LINGKUNGAN

1,260,000 1,260,000 - - - - - - - - - - -

525112 Belanja Barang 1,260,000 1,260,000 - - - - - - - - - - -

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 ORG x 3 KL] 1,260,000 1,260,000 - - - - - - - - - - -

I PERTEMUAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENOP POLTEKKES 28,837,000 28,837,000 - - - - - - - - - - -

525112 Belanja Barang 8,650,000 8,650,000 - - - - - - - - - - -

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000 - - - - - - - - - - -

- Penggandaan [1 PT x 1 KEG] 500,000 500,000 - - - - - - - - - - -

- Kit [90 BUAH x 1 KEG] 7,650,000 7,650,000 - - - - - - - - - - -

525115 Belanja Perjalanan 12,087,000 12,087,000 - - - - - - - - - - -

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [3 OR x 1 KA]

6,804,000 6,804,000 - - - - - - - - - - -

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 OR x 2 KA] 1,536,000 1,536,000 - - - - - - - - - - -

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [3 OR x 2 KA] 708,000 708,000 - - - - - - - - - - -

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan

IV (D.I. YOGYAKARTA) [3 OR x 1 HR]

3,039,000 3,039,000 - - - - - - - - - - -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 8,100,000 8,100,000 - - - - - - - - - - -

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [3 OR x

3 JAM]

8,100,000 8,100,000 - - - - - - - - - - -

J MENGHADIRI UNDANGAN PERTEMUAN/SOSIALISASI 106,890,000 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500

525115 Belanja Perjalanan 106,890,000 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500 8,907,500

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [4 ORG x 6 KL]

54,432,000 4,536,000 4,536,000 4,536,000 4,536,000 4,536,000 4,536,000 4,536,000 4,536,000 4,536,000 4,536,000 4,536,000 4,536,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [4 ORG x 2 TR x 6

KL]

12,288,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [4 ORG x 2 TR x 6

KL]

5,664,000 472,000 472,000 472,000 472,000 472,000 472,000 472,000 472,000 472,000 472,000 472,000 472,000

- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA [4 ORG x 3

HARI x 6 KL]

12,960,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000

- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor

- Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [3 O

21,546,000 1,795,500 1,795,500 1,795,500 1,795,500 1,795,500 1,795,500 1,795,500 1,795,500 1,795,500 1,795,500 1,795,500 1,795,500

K PERJALANAN DINAS JABATAN/KONSULTASI 93,216,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000

525115 Belanja Perjalanan 93,216,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000 7,768,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [4 ORG x 4 KL]

36,288,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [4 ORG x 2 TR x 4

KL]

8,192,000 682,667 682,667 682,667 682,667 682,667 682,667 682,667 682,667 682,667 682,667 682,667 682,667

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [4 ORG x 2 TR x 4

KL]

3,776,000 314,667 314,667 314,667 314,667 314,667 314,667 314,667 314,667 314,667 314,667 314,667 314,667

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [4 ORG

x 3 HARI x 4 KL]

25,440,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan

III (D.K.I. JAKARTA) [4 ORG x 2 HARI x 4 KL]

19,520,000 1,626,667 1,626,667 1,626,667 1,626,667 1,626,667 1,626,667 1,626,667 1,626,667 1,626,667 1,626,667 1,626,667 1,626,667

052 Penyusunan Laporan Kepegawaian, Umum, dan Pengadaan 140,208,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 12,584,000 7,500,000 12,584,000 7,500,000 24,978,000 7,500,000 30,062,000 7,500,000 7,500,000

A PENGELOLA PNBP 90,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 90,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000

> PENGELOLA PNBP 90,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000

- Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Pnbp (pagu

dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 OR x 12 B

18,480,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000

- Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas

Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) [1 ORG x 12 BULAN]

15,120,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000

- Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp10

miliar s.d. Rp25 miliar) [5 ORG x 12 BULAN]

56,400,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000

B MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT/PERTEMUAN 15,252,000 - - - 5,084,000 - 5,084,000 - - - 5,084,000 - -

AGUSTUS SEPTEMBERJANUARI FEBRUARI MARET OKTOBER NOVEMBER DESEMBERAPRIL MEI JUNI JULIPERHITUNGAN TAHUN 2017KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

525115 Belanja Perjalanan 15,252,000 - - - 5,084,000 - 5,084,000 - - - 5,084,000 - -

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [3 ORG x 1 KL]

6,804,000 - - - 2,268,000 - 2,268,000 - - - 2,268,000 - -

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 ORG x 2 TR x 1

KL]

1,536,000 - - - 512,000 - 512,000 - - - 512,000 - -

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [3 ORG x 2 TR x 1

KL]

708,000 - - - 236,000 - 236,000 - - - 236,000 - -

- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA [3 ORG x 3

HARI x 1 KL]

1,620,000 - - - 540,000 - 540,000 - - - 540,000 - -

- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor

- Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [3 O

4,584,000 - - - 1,528,000 - 1,528,000 - - - 1,528,000 - -

C PERJALANAN DINAS JABATAN/KONSULTASI 34,956,000 - - - - - - - 17,478,000 - 17,478,000 - -

525115 Belanja Perjalanan 34,956,000 - - - - - - - 17,478,000 - 17,478,000 - -

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [3 ORG x 2 KL]

13,608,000 - - - - - - - 6,804,000 - 6,804,000 - -

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 ORG x 2 TR x 2

KL]

3,072,000 - - - - - - - 1,536,000 - 1,536,000 - -

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [3 ORG x 2 TR x 2

KL]

1,416,000 - - - - - - - 708,000 - 708,000 - -

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [3 ORG

x 3 HARI x 2 KL]

9,540,000 - - - - - - - 4,770,000 - 4,770,000 - -

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan

III (D.K.I. JAKARTA) [3 ORG x 2 HARI x 2 KL]

7,320,000 - - - - - - - 3,660,000 - 3,660,000 - -

053 Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN 123,344,000 - - - 50,000,000 18,084,000 72,132,000 - - - - 90,216,000 -

A MENGHADIRI PERTEMUAN DAN UNDANGAN 36,168,000 - - - - 18,084,000 - - - - - 18,084,000 -

525115 Belanja Perjalanan 36,168,000 - - - - 18,084,000 - - - - - 18,084,000 -

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [3 ORG x 2 KL]

13,608,000 - - - - 6,804,000 - - - - - 6,804,000 -

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 ORG x 2 TR x 2

KL]

3,072,000 - - - - 1,536,000 - - - - - 1,536,000 -

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [3 ORG x 2 TR x 2

KL]

1,416,000 - - - - 708,000 - - - - - 708,000 -

- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA [3 ORG x 4

HARI x 2 KL]

4,320,000 - - - - 2,160,000 - - - - - 2,160,000 -

- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor

- Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [3 O

13,752,000 - - - - 6,876,000 - - - - - 6,876,000 -

B PERJALANAN DINAS/KONSULTASI 37,176,000 - - - - - 72,132,000 - - - - 72,132,000 -

525115 Belanja Perjalanan 37,176,000 - - - - - 72,132,000 - - - - 72,132,000 -

> REKONSILIASI BMN DENGAN DJKN 2,220,000 - - - - - 1,110,000 - - - - 1,110,000 -

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [3 ORG

x 1 HARI x 2 KL]

2,220,000 - - - - - 1,110,000 - - - - 1,110,000 -

> PERJALANAN DINAS/KONSULTASI 34,956,000 - - - - - 34,956,000 - - - - 34,956,000 -

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [3 ORG x 2 KL]

13,608,000 - - - - - 13,608,000 - - - - 13,608,000 -

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 ORG x 2 TR x 2

KL]

3,072,000 - - - - - 3,072,000 - - - - 3,072,000 -

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [3 ORG x 2 TR x 2

KL]

1,416,000 - - - - - 1,416,000 - - - - 1,416,000 -

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [3 ORG

x 3 HARI x 2 KL]

9,540,000 - - - - - 9,540,000 - - - - 9,540,000 -

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan

III (D.K.I. JAKARTA) [3 ORG x 2 HARI x 2 KL]

7,320,000 - - - - - 7,320,000 - - - - 7,320,000 -

C AUDIT EKSTERNAL 50,000,000 - - - 50,000,000 - - - - - - - -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 50,000,000 - - - 50,000,000 - - - - - - - -

- Audit Akuntan Publik [1 PT x 1 KL] 50,000,000 - - - 50,000,000 - - - - - - - -

054 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja 39,996,000 - - - - 25,938,000 - - - - 14,058,000 - -

A MENGHADIRI UNDANGAN PERTEMUAN 11,880,000 - - - - 11,880,000 - - - - - - -

525115 Belanja Perjalanan 11,880,000 - - - - 11,880,000 - - - - - - -

- Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Full Board di Luar Kantor

- Pejabat Eselon III ke bawah (D.K.I. Jakarta) [3 O

2,292,000 - - - - 2,292,000 - - - - - - -

- Uang Harian Fullboard Di Luar Kota D.K.I. JAKARTA [3 ORG x 1

KL]

540,000 - - - - 540,000 - - - - - - -

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [3 ORG x 1 KL]

6,804,000 - - - - 6,804,000 - - - - - - -

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 ORG x 2 TR x 1

KL]

1,536,000 - - - - 1,536,000 - - - - - - -

AGUSTUS SEPTEMBERJANUARI FEBRUARI MARET OKTOBER NOVEMBER DESEMBERAPRIL MEI JUNI JULIPERHITUNGAN TAHUN 2017KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [3 ORG x 2 TR x 1

KL]

708,000 - - - - 708,000 - - - - - - -

B KONSULTASI 28,116,000 - - - - 14,058,000 - - - - 14,058,000 - -

525115 Belanja Perjalanan 28,116,000 - - - - 14,058,000 - - - - 14,058,000 - -

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [3 ORG x 2 KL]

13,608,000 - - - - 6,804,000 - - - - 6,804,000 - -

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 ORG x 2 TR x 2

KL]

3,072,000 - - - - 1,536,000 - - - - 1,536,000 - -

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [3 ORG x 2 TR x 2

KL]

1,416,000 - - - - 708,000 - - - - 708,000 - -

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [3 ORG

x 2 HARI x 2 KL]

6,360,000 - - - - 3,180,000 - - - - 3,180,000 - -

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan

III (D.K.I. JAKARTA) [3 ORG x 1 HARI x 2 KL]

3,660,000 - - - - 1,830,000 - - - - 1,830,000 - -

055 Penyusunan Dokumen Kelembagaan (Organisasi) dan Tata Laksana 14,058,000 - - - - 14,058,000 - - - - - - -

A PERJALANAN DINAS /KONSULTASI 14,058,000 - - - - 14,058,000 - - - - - - -

525115 Belanja Perjalanan 14,058,000 - - - - 14,058,000 - - - - - - -

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [3 OR x 1 KL]

6,804,000 - - - - 6,804,000 - - - - - - -

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [3 OR x

2 HR x 1 KL]

3,180,000 - - - - 3,180,000 - - - - - - -

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 OR x 2 TR x 1 KL] 1,536,000 - - - - 1,536,000 - - - - - - -

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [3 ORG x 2 TR x 1

KL]

708,000 - - - - 708,000 - - - - - - -

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan

III (D.K.I. JAKARTA) [3 OR x 1 HR x 1 KL]

1,830,000 - - - - 1,830,000 - - - - - - -

KEMEN/LEMB

UNIT ORG (10,000,000)

UNIT KERJA

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJ

(1) (2) 1 2 3.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MISI Tujuan KEGIATAN

024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

4,248,139,000

5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 4,248,139,000

5034.603 Dukungan Layanan Pendidikan[Base Line] 4,248,139,000

051 Pelaksanaan Sipensimaru 431,785,000

A PENDAFTARAN 36,150,000 1 1.1 Sipenmaru ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 36,150,000

> PENDAFTARAN 36,150,000

- Konsumsi (Snack) validasi PMPD [15 ORG x 30

HR]

6,750,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000

- konsumsi (Snack) validasi jalur tulis [15 OR x 60

HR]

13,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

- konsumsi (Snack) validasi jalur mandiri [15 OR x

60 HR]

13,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

- Pulsa layanan sipenmaru [12 KL x 1 TH] 2,400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

B PELAKSANAAN UJI TULIS 99,320,000 1 1.1 Sipenmaru ka Unit Kemahasiswaan

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 68,500,000

> PELAKSANAAN UJI TULIS 68,500,000

- Honorarium Pengawas ujian (Diploma I/II/III/IV

dan Strata 1 (S1)) [300 OH x 1 TH]

60,000,000 40,000,000 20,000,000

- Honorarium Penyusunan/pembuatan bahan ujian

(Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)) [11 NSKH x 2 KL]

5,500,000 2,750,000 2,750,000

- Honorarium Penyusunan/pembuatan bahan ujian

Jalur Mandiri/Alih Jenjang [6 PRODI x 2 NASKA]

3,000,000 3,000,000

525112 Belanja Barang 27,920,000

> PERSIAPAN UJI TULIS 980,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [35 OR x 2

KL]

980,000 980,000

> PELAKSANAAN UJI TULIS 24,140,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 500,000 500,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 12,000,000 10,000,000 2,000,000

- Cetak Lembar Jawab Komputer [3000 LBR x 1 TH] 3,000,000 2,500,000 500,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [255 OR x 2

KL]

7,140,000 7,140,000

> PEMERIKSAAN UJI TULIS 2,800,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [25 OR x 8

KL]

2,800,000 1,400,000 1,400,000

525113 Belanja Jasa 2,100,000

> PELAKSANAAN UJI TULIS 2,100,000

- Sewa kursi [700 BUAH x 1 KL] 2,100,000 2,100,000

525115 Belanja Perjalanan 800,000

> PELAKSANAAN UJI TULIS 800,000

>> Polisi pengamanan 800,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota

[8 ORG x 1 KL x 1 TH]

800,000 800,000

C UJI KESEHATAN 281,605,000 1 1.1 Sipenmaru ka Unit Klinik

525112 Belanja Barang 124,825,000

> UJI KESEHATAN 124,825,000

- Stik Narkoba 6 Parameter [58 BOX x 1 KL] 110,200,000 110,200,000

- PP Test [29 BOX x 1 KL] 3,625,000 3,625,000

- Botol Urine [1340 PCS x 1 KL] 2,680,000 2,680,000

- Handschoen [2 BOX x 1 KL] 140,000 140,000

- Masker [2 BOX x 1 KL] 70,000 70,000

- Konsumsi (Snack) Petugas Pengumpul Berkas [6

ORG x 5 KL]

420,000 168,000 252,000

- Konsumsi (Snack) Petugas Uji Kesehatan [34 ORG

x 15 KL]

7,140,000 2,380,000 4,760,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 350,000 350,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 200,000 200,000

525113 Belanja Jasa 156,780,000

> UJI KESEHATAN 156,780,000

- Psikotest [1340 ORG x 1 KL] 107,200,000 27,200,000 80,000,000

- Jasa Dokter Umum [1340 ORG x 1 KL] 13,400,000 3,400,000 10,000,000

- Jasa Dokter Gigi [1340 ORG x 1 KL] 13,400,000 3,400,000 10,000,000

- Jasa Perawat [1340 ORG x 1 KL] 6,700,000 1,700,000 5,000,000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018

: (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

: (12) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM

: (632263) POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA

KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra

(5)

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra

(5) - Jasa Perawat (Visus dan Buta Warna) [1340 ORG

x 1 KL]

6,700,000 1,700,000 5,000,000

- Jasa Laboran [1340 ORG x 1 KL] 6,700,000 1,700,000 5,000,000

- Jasa Asisten Laboran [1340 ORG x 1 KL] 2,680,000 680,000 2,000,000

D EVALUASI SIPENMARU 910,000 1 1.1 Sipenmaru ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 910,000

> EVALUASI SIPENMARU 910,000

- Penggandaan [1 PT x 1 TH] 350,000 350,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [40 KL x 1

TH]

560,000 280,000

E KARTU TANDA MAHASISWA 13,800,000 1 1.1 Sipenmaru ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 13,800,000

> KARTU TANDA MAHASISWA 13,800,000

- Kartu Tanda Mahasiswa [920 OR x 1 KL] 13,800,000 13,800,000

052 Pelaksanaan PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus

Bagi Mahasiswa Baru)

451,233,000 1 1.3 PKKMB ka Unit Kemahasiswaan

A PERSIAPAN 138,846,000

525112 Belanja Barang 138,846,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [56 OR x 4

KL]

3,136,000 3,136,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 4,180,000 4,180,000

- Spanduk [5 BH x 1 KL] 750,000 750,000

- seragam PPS [1022 OR x 1 KL] 91,980,000 91,980,000

- Obat P3K [1 KEG x 1 TH] 2,000,000 2,000,000

- Buku panduan kemahasiswaan [920 EKS x 1 TH] 36,800,000 36,800,000

B PELAKSANAAN 307,523,000 1 1.3 PKKMB ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 162,498,000

- Konsumsi Makan [1022 OR x 1 KL x 3 HR] 76,650,000 76,650,000

- Konsumsi snak [1022 OR x 2 KL x 3 HR] 85,848,000 85,848,000

525113 Belanja Jasa 131,600,000

> PPS 2,800,000

- Sound system [1 KEG x 2 KL] 2,000,000 2,000,000

- Tenda [2 UNIT x 2 HR] 800,000 800,000

> PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN WAWASAN

KEBANGSAAN

128,800,000

- Pembentukan dan Pembinaan Wawasan

Kebangsaan [920 ORG x 1 PT]

128,800,000 128,800,000

525115 Belanja Perjalanan 3,625,000

> PPS DIREKTORAT 3,625,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas

Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [1

OR x 1 KL]

2,268,000 2,268,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat

Eselon IV/Golongan III (D.I. YOGYAKARTA) [1 OR x 1

HR x 1 KL]

845,000 845,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1

ORG x 2 TR]

512,000 512,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 9,800,000 9,800,000

> PPS DIREKTORAT 2,600,000

>> NARASUMBER LUAR POLTEKKES 1,600,000

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat

Eselon III) [4 ORG x 1 JAM]

1,600,000 1,600,000

>> NARASUMBER PUSAT 1,000,000

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat

Eselon II) [1 ORG x 1 JAM]

1,000,000 1,000,000

> PPS DI JURUSAN 7,200,000

>> NARASUMBER LUAR POLTEKKES 7,200,000

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat

Eselon III) [3 ORG x 6 JUR x 1 JAM]

7,200,000 7200000

C EVALUASI 4,864,000 1 1.3 PKKMB ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 4,864,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [56 OR x 1

KL]

784,000 784,000

- Cetak Sertifikat [920 LBR x 1 TH] 3,680,000 3,680,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 400,000

053 Pelaksanaan Wisuda 636,630,000 1 1.4 Wisuda ka Unit Kemahasiswaan

A PERSIAPAN 146,041,000

525112 Belanja Barang 146,041,000

> WISUDA I 34,502,000

- Konsumsi makan Rapat [25 OR x 4 KL x 1 KEG] 1,400,000 700,000 700,000

- cetak undangan [250 LB x 1 KL] 2,500,000 2,500,000

- Samir [148 BH x 1 KL] 3,700,000 3,750,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra

(5) - selempang mahasiswa berprestasi [3 OR x 3 JUR] 900,000 900,000

- Paket Buku wisuda [160 BH x 1 KL] 4,240,000 4,240,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 300,000

- cetak naskah sumpah profesi [148 OR x 1 KEG] 592,000 600,000

- Naskah Supah Profesi IBI [40 LBR x 1 KL] 160,000 160,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- map Ijasah [148 BH x 1 KL] 4,440,000 4,440,000

- Map Wisudawan Terbaik [3 BH x 3 PRODI] 45,000 45,000

- Tanda Panitia dan Padus [85 OR x 1 KL] 1,275,000 1,275,000

- pin alumni [148 BH x 1 KEG] 740,000 750,000

- Spanduk [5 BH x 1 KL] 750,000 750,000

- backdrop [1 BH x 1 KL] 900,000 900,000

- Hadiah Lulusan Terbaik [3 OR x 3 PRODI] 1,530,000 1,530,000

- Konsumsi (Snack) Gladi Bersih [270 OR x 1 KL] 3,780,000 3,780,000

- Konsumsi (Makan Gladi Bersih) [270 OR x 1 KL] 6,750,000 6,750,000

> WISUDA 2 111,539,000

- Cetak Undangan [670 LB x 1 KL] 6,700,000 6,700,000

- Samir [573 BH x 1 KL] 14,325,000 14,325,000

- map Ijasah [573 BH x 1 KL] 17,190,000 17,190,000

- Paket Buku wisuda [590 BH x 1 KL] 15,635,000 15,635,000

- Hadiah Lulusan Terbaik [3 OR x 12 PRODI] 6,120,000 6,120,000

- Tanda Panitia dan Padus [100 OR x 1 KL] 1,500,000 1,500,000

- selempang mahasiswa berprestasi [3 OR x 12

JUR]

3,600,000 3,600,000

- Map Wisudawan Terbaik [3 BH x 12 PRODI] 180,000 180,000

- Konsumsi (Makan) gladi bersih [750 OR x 1 KL] 18,750,000 18,750,000

- Konsumsi (Snack) Gladi bersih [750 OR x 1 KL] 10,500,000 10,500,000

- Konsumsi (Snack) Rapat [65 OR x 6 KL x 1 KEG] 5,460,000 5,460,000

- ATK [1 PT x 1 TH] 3,480,000 3,480,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 400,000

- Spanduk [6 BH x 1 KL] 900,000 900,000

- Backdrop [1 BH x 1 KL] 1,350,000 1,350,000

- cetak naskah sumpah profesi [567 OR x 1 KEG] 2,268,000 2,844,000

- Naskah Sumpah Profesi IBI [79 LBR x 1 KL] 316,000 316,000

- pin alumni [573 BH x 1 KEG] 2,865,000 2,865,000

B PELAKSANAAN 472,269,000 1 1.4 Wisuda ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 113,904,000

> WISUDA I 49,504,000

- video [1 PT x 1 KL] 3,000,000 3,000,000

- Konsumsi (Makan) Wisuda [564 OR x 1 KL] 20,304,000 20,304,000

- Konsumsi (Makan) untuk tamu VIP / VVIP [85 OR

x 1 KEG]

3,060,000 3,060,000

- Buah Meja [5 BUAH x 1 KL] 500,000 500,000

- Konsumsi (Snack) Panitia, Tamu dan Senat [130

ORG x 1 KL]

1,820,000 1,820,000

- Biaya pelepasan [180 ORG x 1 KL] 18,000,000 18,000,000

- Goody Bag [564 BUAH x 1 KL] 2,820,000 2,820,000

> WISUDA 2 64,400,000

- Video [1 PT x 1 KL] 3,000,000 3,000,000

- konsumsi makan untuk tamu VIP / VVIP [100 OR

x 1 KEG]

3,600,000 3,600,000

- Biaya Pelepasan [573 ORG x 1 KL] 57,300,000 57,300,000

- Buah Meja [5 PT x 1 KL] 500,000 500,000

525113 Belanja Jasa 36,235,000

> WISUDA I 16,180,000

- Toga [148 BH x 1 KL] 5,180,000 5,180,000

- Sewa Perlengkapan Gedung [1 PT x 1 KL] 11,000,000 11,000,000

> WISUDA 2 20,055,000

- Toga [573 BH x 1 KL] 20,055,000 20,055,000

525115 Belanja Perjalanan 35,680,000

> WISUDA I 17,340,000

>> UNDANGAN DARI PUSAT 15,940,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas

Dalam Negeri (PP) Bisnis JAKARTA - JOGJAKARTA [2 OR

x 1 KL]

8,214,000 8,214,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra

(5) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I.

Yogyakarta) [2 OR x 1 HR x 1 KL]

840,000 840,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat

Eselon II (D.I. YOGYAKARTA) [2 OR x 1 KL]

5,390,000 5,390,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2

ORG x 2 KL]

1,024,000 1,024,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2

ORG x 2 KL]

472,000 472,000

>> TRANSPORT KEPOLISIAN 400,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota

Pergi Pulang (PP) [2 ORG x 1 TR x 2 HARI]

400,000 400,000

>> SAKSI DARI DINKES PROP DIY 200,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota

Pergi Pulang (PP) [1 ORG x 1 TR x 2 HARI]

200,000 200,000

>> INSTRUKTUR/PENGIRING LAGU/MUSIK ORGAN 400,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota

Pergi Pulang (PP) [2 ORG x 1 TR x 2 HARI]

400,000 400,000

>> SUMPAH ORGANISASI PROFESI 600,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota

Pergi Pulang (PP) [3 ORG x 1 TR x 2 HARI]

600,000 600,000

> WISUDA II 18,140,000

>> UNDANGAN DARI PUSAT 15,940,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas

Dalam Negeri (PP) Bisnis JAKARTA - JOGJAKARTA [2 OR

x 1 KL]

8,214,000 8,214,000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I.

Yogyakarta) [2 OR x 1 HR x 1 KL]

840,000 840,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat

Eselon II (D.I. YOGYAKARTA) [2 OR x 1 KL]

5,390,000 5,390,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2

ORG x 2 KL]

1,024,000 1,024,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2

ORG x 2 KL]

472,000 472,000

>> TRANSPORT KEPOLISIAN 400,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota

Pergi Pulang (PP) [2 ORG x 1 TR x 2 HARI]

400,000 400,000

>> SAKSI DARI DINKES PROP DIY 200,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota

Pergi Pulang (PP) [1 ORG x 1 TR x 2 HARI]

200,000 200,000

>> INSTRUKTUR/PENGIRING LAGU/MUSIK ORGAN 400,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota

Pergi Pulang (PP) [2 ORG x 1 TR x 2 HARI]

400,000 400,000

>> SUMPAH ORGANISASI PROFESI 1,200,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota

Pergi Pulang (PP) [6 ORG x 1 TR x 2 HARI]

1,200,000 1,200,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 286,450,000

> WISUDA I 5,300,000

- Honorarium Rohaniawan [4 OR x 1 KL] 1,600,000 1,600,000

- Honorarium Rohaniawan [1 OR x 2 KEG] 800,000 800,000

- Peliputan media cetak [3 MEDIA x 1 KL] 900,000 900,000

- Peliputan media TV [2 MEDIA x 1 KL] 2,000,000 2,000,000

> WISUDA 2 281,150,000

- Honorarium Rohaniawan [4 OR x 1 KL] 1,600,000 1,600,000

- Honorarium Rohaniawan [1 OR x 2 KEG] 800,000 800,000

- Biaya penyelenggaran wisuda Peserta [573 OR x

1 KL]

85,950,000 85,950,000

- Biaya penyelenggaran wisuda Orang Tua [1146

OR x 1 KL]

171,900,000 171,900,000

- Biaya penyelenggaran wisuda panitia [120 OR x 1

KL]

18,000,000 18,000,000

- Peliputan media cetak [3 MEDIA x 1 KL] 900,000 900,000

- Peliputan media TV [2 MEDIA x 1 KL] 2,000,000 2,000,000

C EVALUASI 18,320,000 1 1.4 Wisuda ka Unit Kemahasiswaan

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra

(5) 525112 Belanja Barang 18,320,000

> WISUDA I 3,810,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [25 OR x 1

KL]

350,000 350,000

- Cetak foto [148 OR x 2 KL] 2,960,000 2,960,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

> WISUDA 2 14,510,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [65 OR x 1

KL]

910,000 910,000

- Cetak foto [630 OR x 2 KL] 12,600,000 12,600,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1,000,000

054 Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan 980,037,000

A PANGKALAN SAKA BHAKTI HUSADA/ GUDEP 113,395,000 1 1.5 SBH ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 59,545,000

> KEGIATAN KRIDA 57,295,000

- rapat kemah bakti masyarakat [30 OR x 2 KL] 600,000 300000 300000

- ATK [2 PT x 1 KL] 2,000,000 2000000

- Cetak sertifikat [650 LBR x 1 KL] 2,600,000 2600000

- Cetak buku saka bakti husada [650 BH x 1 KL] 4,875,000 4875000

- Konsumsi snack pembina - pelatih [3 OR x 1 KL x

8 KL]

240,000 240000

- Konsumsi snack Musyawarah Anggota Pandega

[88 OR x 1 KL]

880,000 880000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 600,000 600000

- bahan konsumsi [650 OR x 7 KEG] 45,500,000 45500000

> LATIHAN BARIS BERBARIS 2,250,000

- Konsumsi snack kegiatan [25 OR x 3 KL x 3 HR] 2,250,000 2250000

525113 Belanja Jasa 45,750,000

> KEGIATAN KRIDA 45,750,000

- Sewa Perlengkapan kantor SBH/kemah [1 PT x 1

KL]

7,000,000 7000000

- sewa bumi perkemahan [650 OR x 1 KL] 22,750,000 22750000

- sewa bis [20 BIS x 2 KL] 16,000,000 16000000

525115 Belanja Perjalanan 8,100,000

> INSTRUKTUR KEGIATAN KRIDA 5,700,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota

Pergi Pulang (PP) [3 OR x 2 HR x 8 BL]

4,800,000 4800000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota

Pergi Pulang (PP) [3 OR x 3 KL]

900,000 900000

> INSTRUKTUR LATIHAN BARIS BERBARIS 2,400,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota

Pergi Pulang (PP) [2 OR x 12 KL]

2,400,000 2400000

B SEMINAR ILMIAH MAHASISWA 24,000,000 1 1.5 seminar mahasiswaka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 12,000,000

> BANTUAN SEMINAR MAHASISWA HMJ JURUSAN

ANALIS KESEHATAN

2,000,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000

> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN GIZI 2,000,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2000000

> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEBIDANAN 2,000,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000

> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEPERAWATAN 2,000,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000

> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEPERAWATAN

GIGI

2,000,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000

> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KESEHATAN

LINGKUNGAN

2,000,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000

525113 Belanja Jasa 12,000,000

> BANTUAN SEMINAR MAHASISWA HMJ JURUSAN

ANALIS KESEHATAN

2,000,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar

Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1

KL]

2,000,000 2,000,000

> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN GIZI 2,000,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar

Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1

KL]

2,000,000 2,000,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra

(5)> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEBIDANAN 2,000,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar

Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1

KL]

2,000,000 2,000,000

> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEPERAWATAN 2,000,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar

Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1

KL]

2,000,000 2,000,000

> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEPERAWATAN

GIGI

2,000,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar

Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1

KL]

2,000,000 2,000,000

> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KESEHATAN

LINGKUNGAN

2,000,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar

Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1

KL]

2,000,000 2,000,000

C LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN MAHASISWA (LDK) 50,450,000 1 1.5 seminar mahasiswaka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 43,450,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500,000 500,000

- Cetak sertifikat [850 LBR x 1 KL] 3,400,000 1,700,000 1,700,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 150,000 150,000

- Konsumsi (Snack) [850 ORG x 2 KL] 17,000,000 8,500,000 8,500,000

- Konsumsi (Makan) [850 ORG x 1 KL] 21,250,000 10,625,000 10,625,000

- Konsumsi (Snack) Rapat [25 ORG x 2 KL] 500,000 250,000 250,000

525113 Belanja Jasa 7,000,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar

Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [7 OR x 2

JPL]

7,000,000 3500000 3500000

D KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN MAHASISWA 47,870,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 33,870,000

> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN

KEGAWATDARURATAN/PENAGGULANGAN BENCANA

7,570,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500000

- Konsumsi (Snack) [230 OR x 2 HR] 4,600,000 4600000

- Cetak sertifikat [230 LBR x 1 KL] 920,000 920000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 300000

- Konsumsi (Snack) rapat [25 OR x 5 KL] 1,250,000 1250000

> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN DASAR

ORGANISASI /LDO

6,850,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Konsumsi (Snack) [200 OR x 2 HR] 4,000,000 4,000,000

- Cetak sertifikat [200 LBR x 1 KL] 800,000 800,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 300,000

- Konsumsi (Snack) rapat [25 OR x 5 KL] 1,250,000 1,250,000

> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN

KEWIRAUSAHAAN

11,600,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Konsumsi (Snack) [400 OR x 2 HR] 8,000,000 8,000,000

- Cetak sertifikat [400 LBR x 1 KL] 1,600,000 1,600,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 300,000

- Konsumsi (Snack) rapat [30 OR x 4 KL] 1,200,000 1,200,000

> SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI

PENGURUS ORMAWA

1,000,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 250,000 250,000

- Konsumsi (Snack) snack [75 OR x 1 KL] 750,000 750,000

> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN RISET

MAHASISWA

6,850,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Snack [200 OR x 2 HR] 4,000,000 4,000,000

- Cetak sertifikat [200 LBR x 1 KL] 800,000 800,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 300,000

- Konsumsi rapat [25 OR x 5 KL] 1,250,000 1,250,000

525113 Belanja Jasa 14,000,000

> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN

KEGAWATDARURATAN/PENAGGULANGAN BENCANA

6,000,000

- Sewa peralatan pelatiahan kegawatdaruratan [1

PT x 1 KL]

2,000,000 2,000,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra

(5) - Honor Narasumber/Pembahas/Pakar

Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [10 OR x

1 KL]

4,000,000 4,000,000

> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN DASAR

ORGANISASI /LDO

2,000,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar

Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [5 OR x 1

KL]

2,000,000 2,000,000

> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN

KEWIRAUSAHAAN

4,000,000 4,000,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar

Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [5 OR x 2

JPL]

4,000,000 4,000,000

> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN RISET

MAHASISWA

2,000,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar

Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [5 OR x 1

KL]

2,000,000 2000000

E Kegiatan ORMAWA 105,850,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 93,450,000

> SEKRETARIATAN BLM 1,400,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200000 200000

> SEKRETARIATAN BEM 1,000,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1000000

> RAPAT EVALUASI KEGIATAN BEM, HIMA, UKM 1,320,000

- Konsumsi [40 OR x 2 KL] 800,000 400000 400000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 320,000 160000 160000

- atk [1 PT x 2 KL] 200,000 100000 100000

> PEMILIHAN PENGURUS BEM, BLM, HIMA, UKM 2,430,000

- konsumsi [120 OR x 1 KL] 1,200,000 1200000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500000

- atk [1 PT x 1 KL] 500,000 500000

- Banner [1 BH x 1 KL] 230,000 230000

> MUSYAWARAH BESAR 4,500,000

- konsumsi [150 OR x 2 KL] 3,000,000 3000000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500000

- atk [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1000000

> SECANGKIR TEH DENGAN DIREKTUR POLTEKKES

YOGYAKARTA

7,000,000

- ATK [1 PT x 2 KL] 1,000,000 500000 500000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000

- Konsumsi snack [250 OR x 2 KL] 5,000,000 2500000 2500000

> KEGIATAN KARNAVAL DAN SENAM/KEGIATAN

SERUPA LAINNYA

24,000,000

- ATK [4 KEG x 1 KL] 2,000,000 1000000 1000000

- Penggandaan [4 KEG x 1 KL] 2,000,000 1000000 1000000

- Snack [1000 OR x 2 KL] 20,000,000 10000000 10000000

> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN ANALIS

KESEHATAN

1,400,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200000 200000

> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH

TERIMA JABATAN PENGURUS HMJ JURUSAN ANALIS

KESEHATAN

800,000

- konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000

- poster [20 EKS x 1 KL] 100,000 100000

> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN

PROGRAM KERJA HMJ JURUSAN ANALIS KESEHATAN

1,000,000

- snack [50 OR x 2 KL] 1,000,000 1000000

> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN ANALIS

KESEHATAN

4,000,000

- konsumsi snack [40 OR x 10 KL] 4,000,000 400000 2000000 400000 400000 400000 400000

> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN GIZI 1,400,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200000 200000

> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN PROGRAM

KERJA HMJ JURUSAN GIZI

500,000

- snack [50 OR x 1 KL] 500,000 500000

> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH

TERIMA JABATAN PENGURUS HMJ JURUSAN GIZI

800,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra

(5) - konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000

- poster [20 EKS x 1 KL] 100,000 100000

> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN GIZI 4,000,000

- konsumsi [40 OR x 10 KL] 4,000,000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000

> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN KEBIDANAN 1,400,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 400000

> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH

TERIMA JABATAN HMJ JURUSAN KEBIDANAN

800,000

- konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000

- poster [20 EKS x 1 KL] 100,000 100000

> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN PROGRAM

KERJA HMJ JURUSAN KEBIDANAN

500,000

- snack [50 OR x 1 KL] 500,000 500000

> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN KEBIDANAN 4,000,000

- konsumsi [40 OR x 10 KL] 4,000,000 400000 400000 400000 400000 400000 800000 400000 400000 400000

> KEGIATAN CERDAS CERMAT KEBIDANAN 4,800,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1000000

- Thropy [6 BH x 1 KL] 1,800,000 1800000

- konsumsi [200 OR x 1 KL] 2,000,000 2000000

> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN KEPERAWATAN 1,400,000

- atk [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500,000 500,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200,000 200,000

> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN PROGRAM

KERJA HMJ JURUSAN KEPERAWATAN

500,000

- konsumsi snack [50 OR x 1 KL] 500,000 500000

> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH

TERIMA JABATAN PENGURUS HMJ JURUSAN

KEPERAWATAN

800,000

- konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000

- poster [20 EKS x 1 KL] 100,000 100000

> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN

KEPERAWATAN

4,000,000

- konsumsi [40 OR x 10 KL] 4,000,000 800000 800000 800000 800000 800000

> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN KEPERAWATAN GIGI 1,400,000

- atk [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200000 200000

> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN PROGRAM

KERJA HMJ JURUSAN KEPERAWATAN GIGI

1,000,000

- snack [50 OR x 2 KL] 1,000,000 1000000

> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH

TERIMA JABATAN PENGURUS HMJ JURUSAN

KEPERAWATAN GIGI

800,000

- konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000

- poster [20 EKS x 1 KL] 100,000 100000

> KEGIATAN KEAGAMAAN HIMA JURUSAN

KEPERAWATAN GIGI

4,000,000

- konsumsi snack [40 OR x 10 KL] 4,000,000 800,000 1,600,000 1,600,000

> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN KESEHATAN

LINGKUNGAN

1,400,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200000 200000

> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN PROGRAM

KERJA HMJ JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN

500,000

- konsumsi snack [50 OR x 1 KL] 500,000 500000

> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH

TERIMA JABATAN PENGURUS HMJ JURUSAN

KESEHATAN LINGKUNGAN

800,000

- konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000

- poster [20 LBR x 1 KL] 100,000 100000

> KEGIATAN KEAGAMAAN HIMA JURUSAN KESEHATAN

LINGKUNGAN

4,000,000

- konsumsi snack [40 OR x 10 KL] 4,000,000 1000000 1000000 1000000 1000000

> LOMBA KEWIRAUSAHAAN 1,600,000

- Konsumsi rapat [20 OR x 2 KL x 1 TH] 400,000 400000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra

(5) - Konsumsi kegiatan [100 OR x 1 KL x 1 TH] 1,000,000 1000000

- Cetak Sertifikat [50 LBR x 1 KL] 200,000 200000

> FORUM KOMUNIKASI BLM 1,800,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 300,000 150000 150000

- Konsumsi Snack [75 OR x 2 KEG] 1,500,000 750000 750000

> PENERIMAAN BENCMARKING DARI POLTEKKES LAIN 1,000,000

- konsumsi snack [50 OR x 2 KL] 1,000,000 1000000

> PENERIMAAN BENCHMARKING/MUSDA

JOGLOSEMAR BEM DARI POLTEKKES LAIN

1,400,000

- konsumsi snack [70 OR x 2 KL] 1,400,000 1400000

525113 Belanja Jasa 11,500,000

> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN ANALIS

KESEHATAN

1,500,000

- Narasumber kegiatan keagamaan HMJ jurusan

analis kesehatan [1 OR x 10 KEG]

1,500,000 150000 750000 150000 150000 150000 150000

> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN GIZI 1,500,000

- nara sumber kegiatan keagamaan HMJ jurusan

Gizi [1 OR x 10 KL]

1,500,000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000

> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN KEBIDANAN 1,500,000

- narasumber kegiatan keagamaan HMJ jurusan

kebidanan [1 OR x 10 KL]

1,500,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 300,000 150,000 150,000 150,000

> KEGIATAN CERDAS CERMAT KEBIDANAN 2,500,000

- narasumber pembinaan [3 OR x 1 KL] 1,500,000 1,500,000

- honor pembuat soal dari IBI pusat [100 SOAL x 1

KL]

500,000 500,000

- honor pembuat soal IBI PD DIY [100 SOAL x 1 KL] 500,000 500,000

> Kegiatan keagamaan HMJ Jurusan Keperawatan 1,500,000

- Narasumber kegiatan keagamaan HMJ Jurusan

Keperawatan [1 OR x 10 KL]

1,500,000 150,000 600,000 450,000 150,000 150,000

> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN

KEPERAWATAN GIGI

1,500,000

- narasumber kegiatan keagamaan jurusan

keperawatan gigi [1 OR x 10 KL]

1,500,000 150,000 450,000 300,000 150,000 150,000 300,000

> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN KESEHATAN

LINGKUNGAN

1,500,000

- narasumber kegiatan keagamaan HMJ jurusan

kesehatan lingkungan [1 OR x 10 KL]

1,500,000 300,000 600,000 300,000 300,000

525115 Belanja Perjalanan 900,000

> KEGIATAN CERDAS CERMAT KEBIDANAN 900,000

- Transport juri [3 OR x 3 KL] 900,000 900,000

F Bimbingan Konseling 4,920,000 1 1.4 Ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 4,920,000

- Rujukan konsultasi psikologi bagi mahasiswa [30

OR x 1 TH]

4,500,000 2250000 2250000

- konsumsi [30 OR x 1 TH] 420,000 210000 210000

G Workshop Pembina Kemahasiswaan 16,650,000

525112 Belanja Barang 12,450,000

- konsumsi rapat [25 OR x 3 KL] 1,050,000 1,050,000

- konsumsi snak [100 OR x 2 KL] 2,800,000 2,800,000

- konsumsi makan [100 OR x 1 KL] 2,500,000 2,500,000

- kit peserta [100 BH x 1 KL] 5,000,000 5,000,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- sertifikat [100 LBR x 1 KL] 400,000 400,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 200,000 200,000

525113 Belanja Jasa 3,600,000

- narasumber [2 OR x 2 OJ] 3,600,000 3,600,000

525115 Belanja Perjalanan 600,000

- transport narasumber [2 OR x 2 KEG] 600,000 600,000

H Pengiriman Delegasi Mahasiswa Tingkat Nasional 262,904,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 5,040,000

> RAPAT 5,040,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 ORG x

12 KL]

5,040,000 1260000 1260000 2520000

525113 Belanja Jasa 18,000,000

> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN

NASIONAL/LOMBA-LOMBA/PORNIMAKES

18,000,000

- Biaya transportasi/sewa bis [3 HR x 2 BIS] 18,000,000 18,000,000

525115 Belanja Perjalanan 126,864,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra

(5)> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN

NASIONAL/LOMBA-LOMBA LAINNYA/PIMNAS

33,840,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas

Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [5

OR x 1 TR x 2 KEG]

22,680,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.

Jakarta) [2 OR x 3 HR x 2 KEG]

6,360,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000

- Uang Harian Peserta [3 OR x 3 HR x 2 KEG] 1,800,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

- Taxi [5 OR x 2 KL x 2 KEG] 3,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN

NASIONAL/LOMBA-LOMBA/PORNIMAKES

27,180,000

- Uang Harian Peserta [80 OR x 3 HR x 1 KEG] 24,000,000 24,000,000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.

Jakarta) [2 OR x 3 HR x 1 KEG]

3,180,000 3,180,000

> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN

NASIONAL/LOMBA-LOMBA

LAINNYA/NMDNSC/SEJENISNYA

10,400,000

- uang harian peserta [6 OR x 4 HR] 1,200,000 1,200,000

- uang harian pendamping [2 OR x 4 HR] 1,200,000 1,200,000

- transport [8 OR x 2 KL] 8,000,000 8,000,000

> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN

NASIONAL/LOMBA-LOMBA BAHASA INGGRIS

28,782,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas

Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [9

OR x 1 TR x 1 KEG]

20,412,000 20,412,000

- Taxi [9 OR x 2 KL x 1 KEG] 1,800,000 1,800,000

- uang harian peserta [6 OR x 3 HR x 1 KEG] 1,800,000 1,800,000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.

Jakarta) [3 OR x 3 HR x 1 KEG]

4,770,000 4,770,000

> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN

NASIONAL/LOMBA-LOMBA/EXPO WIRAUSAHA

12,762,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas

Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [4

OR x 1 TR x 1 KEG]

9,072,000 9,072,000

- uang harian peserta [3 OR x 3 HR x 1 KEG] 900,000 900,000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.

Jakarta) [1 OR x 3 HR x 1 KEG]

1,590,000 1,590,000

- transport lokal [4 OR x 2 KL] 1,200,000 1,200,000

> PENGIRIMAN LOMBA GAWAT DARURAT

COMPETITION/LOMBA LAINNYA

1,000,000

- uang harian peserta [8 OR x 1 KEG] 400,000 400,000

- uang harian pendamping [2 OR x 2 HR] 600,000 600,000

> PENGIRIMAN DELEGASI FORKOMPI/FL2MI/BLM 12,900,000

- Transport [6 OR x 2 KEG] 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

- uang harian [6 OR x 3 HR] 900,000 225,000 225,000 225,000 225,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 113,000,000

> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN

NASIONAL/LOMBA-LOMBA LAINNYA/PIMNAS

9,000,000

- Biaya kegiatan lomba/Forum

Komunikasi/Pertemuan ilmiah tingkat nasional [3 ORG

x 2 KEG]

9,000,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000

> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN

NASIONAL/LOMBA-LOMBA/PORNIMAKES

52,000,000

- biaya kegiatan peserta pornimakes [80 ORG x 1

KEG]

52,000,000 52,000,000

> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN

NASIONAL/LOMBA-LOMBA/NMDNSC/SEJENISNYA

16,000,000

- Biaya penyelenggaraan peserta [6 ORG x 1 KEG] 12,000,000 12,000,000

- biaya penyelenggaraan pendamping [2 ORG x 1

KEG]

4,000,000 4,000,000

> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN

NASIONAL/LOMBA-LOMBA BAHASA INGGRIS

18,000,000

- Biaya penyelenggaraan peserta [6 ORG x 1 KL] 12,000,000 6,000,000 6,000,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra

(5) - Biaya penyelenggaraan pendamping [3 ORG x 1

KL]

6,000,000 3,000,000 3,000,000

> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN

NASIONAL/LOMBA-LOMBA/EXPO WIRAUSAHA

6,000,000

- biaya kegiatan [3 ORG x 1 KL] 6,000,000 6,000,000

> PENGIRIMAN DELEGASI FORKOMPI/FL2MI/KEGIATAN

BLM

4,000,000

- Biaya pendaftaran [1 PT x 2 KL] 4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

> PENGIRIMAN LOMBA GAWATDARURAT

COMPETITION/LOMBA LAINNYA

8,000,000

- Biaya penyelenggaraan [2 TEAM x 2 KEG] 8,000,000 8,000,000

I Pemilihan dan Pembinaan Mahasiswa

Beprestasi/pimnas Tingkat Nasional Tahun 2017

36,518,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 4,528,000

> PEMILIHAN DAN PEMBINAAN MAHASISWA

BEPRESTASI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017

4,528,000

- ATK [1 PT x 1 KEG] 500,000

- Konsumsi snak rapat [21 OR x 12 KL] 3,528,000 3,528,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

525113 Belanja Jasa 3,000,000 3,000,000

- Psikotest [6 OR x 1 KL] 1,500,000 1,500,000

- pembinaan psikologi/public speaking [1 OR x 3

KL]

1,500,000 1,500,000

525115 Belanja Perjalanan 9,990,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas

Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [2

OR x 1 TR]

4,536,000 4,536,000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.

Jakarta) [1 OR x 3 HR x 1 KL]

1,590,000 1,590,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat

Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [2 OR x 2 HR x

1 KL]

2,440,000 2,440,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2

OR x 2 KL]

1,024,000 1,024,000

- Transport Juri [2 OR x 2 KL] 400,000 400,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 19,000,000

- pemilihan mapres tingkat jurusan [6 JUR x 1 KEG

x 1 OR]

6,000,000 6,000,000

- Bantuan Penelitian Mapres tingkat poltekkes [6

OR x 1 KL]

9,000,000 9,000,000

- Bantuan penelitian Mapres tingkat Direktorat (

Pemenang) [1 OR x 1 KL]

4,000,000 4,000,000

J Program Kreatifitas Mahasiswa 93,360,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 3,360,000

- Konsumsi Rapat [30 OR x 8 KL] 3,360,000 3,360,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 90,000,000

- Bantuan penelitiam kreatifitas mahasiswa [30

JUDUL x 1 KL]

90,000,000 63,000,000 27,000,000

K UKM Paduan Suara 11,900,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 900,000

> UKM PADUAN SUARA 900,000

- konsumsi latihan padus [30 OR x 3 KL] 900,000 450000 450000

525113 Belanja Jasa 5,000,000

> UKM PADUAN SUARA 5,000,000

- Biaya Sewa untuk kebutuhan paduan suara [1 PT

x 1 KL]

5,000,000 2500000 2500000

525115 Belanja Perjalanan 5,000,000

> PELATIH KOOR PADUAN SUARA 5,000,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota

[2 OR x 25 KL]

5,000,000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1,000,000

- Biaya keikutsertaan lomba paduan suara [1 KEG

x 2 KL]

1,000,000

L UKM Riset 14,900,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 7,800,000

> LOMBA IDE KREATIF-RISET 6,800,000

- Konsumsi rapat [20 OR x 2 KL x 1 TH] 400,000 400000

- Konsumsi kegiatan [100 OR x 1 KL x 1 TH] 1,000,000 1000000

- Cetak Sertifikat [25 LBR x 1 KL] 100,000 100000

- Spanduk [2 BH x 1 KL] 300,000 300000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra

(5) - bantuan biaya pembinaan [3 KLMPO x 1 KL] 4,500,000 4500000

- Cetak Brosur [1 RIM x 1 KL] 500,000 500000

> MENGIKUTI LOMBA INOVASI 1,000,000

- bantuan biaya penyelenggaraan [1 KEG x 1 KL] 1,000,000 1000000

525113 Belanja Jasa 1,800,000

> LOMBA IDE KREATIF-RISET 1,800,000

- Honorarium Narasumber/pembahas (pejabat

Eselon III) [2 OR x 1 KL]

1,800,000 1800000

525115 Belanja Perjalanan 4,800,000

> JURI LOMBA 800,000

- Transport Kegiatan dalam kabupaten/kota [4 OR

x 2 KL]

800,000 800000

> PENYELENGGARAAN LOMBA INOVASI 4,000,000

- Transport [2 OR x 2 KEG x 2 KL] 4,000,000 4000000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 500,000

- Biaya peliputan media cetak [2 MDIA x 1 KL] 500,000 500000

M UKM Bahasa Inggris 14,300,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 6,900,000

- Konsumsi snack seleksi [30 OR x 1 KL] 300,000 300000

- konsumsi snack latihan persiapan lomba [10 OR x

30 KEG]

3,000,000 1500000 1200000 300000

- konsumsi tahap seleksi 1 [3 KEG x 2 KL x 10 OR] 600,000 600000

- konsumsi tahap pembinaan [30 KEG x 1 KL x 10

OR]

3,000,000 2000000 1000000

525115 Belanja Perjalanan 7,400,000

- Transport Juri [2 OR x 13 KEG] 2,600,000 1300000 1000000 300000

- Transport Pelatih [2 OR x 12 BL x 2 KL] 4,800,000 1900000 1800000 1100000

N UKM Jurnalistik 15,030,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 13,680,000

- Cetak buletin [120 EKS x 3 KL] 4,140,000 2070000 2070000

- cetak majalah [120 BUAH x 3 KL] 9,540,000 9540000

> LOMBA FOTOGRAFI 1,350,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500000

- Konsumsi (Snack) [35 ORG x 1 KL] 350,000 350000

- Cetak Foto [50 BUAH x 1 KL] 500,000 500000

O UKM KSR 16,160,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 8,660,000

> PEMBINAAN KORPS SUKA RELA (KSR) PALANG

MERAH INDONESIA (PMI) / SIAGA BENCANA

8,660,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 300,000 300,000

- Cetak sertifikat [90 LBR x 1 KL] 360,000 360,000

- Konsumsi latihan [90 OR x 4 KL] 3,600,000 3,600,000

- Bahan P3K [1 PT x 2 KL] 4,000,000 2,000,000 2,000,000

- Konsumsi pelatih [10 OR x 4 KL] 400,000 200,000 200,000

525113 Belanja Jasa 4,500,000

> PEMBINAAN KORPS SUKA RELA (KSR) PALANG

MERAH INDONESIA (PMI) / SIAGA BENCANA

4,500,000

- Sewa Transportasi [1 PT x 4 KL] 600,000 600,000

- Sewa Ambulance [1 UNIT x 1 KL] 150,000 150,000

- Sewa Tempat [1 PT x 1 KL] 1,050,000 1,050,000

- Narasumber [3 OR x 2 KL] 2,700,000 1,350,000 1,350,000

525115 Belanja Perjalanan 3,000,000

> FASILITATOR 3,000,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota

[15 OR x 2 KL]

3,000,000 1,500,000 1,500,000

P UKM P4GN (PROGRAM PEMBERANTASAN

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN

GELAB NARKOBA)

1,600,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 1,000,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [50 OR x 2

KL]

1,000,000 500,000 500,000

525113 Belanja Jasa 600,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar

Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [1 OR x 2

KEG]

600,000 600,000

Q UKM SKI 9,500,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 5,000,000

- Konsumsi snack [50 OR x 10 KL] 5,000,000 1,200,000 2,000,000 800,000 400,000 600,000

525113 Belanja Jasa 1,500,000

- Narasumber [10 KEG x 1 OR] 1,500,000 450,000 300,000 300,000 150,000 300,000

525115 Belanja Perjalanan 3,000,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra

(5) - Transport pembinaan [3 OR x 10 KEG] 3,000,000 900,000 900,000 900,000 300,000

R UKM Taekwondo 7,500,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan

525115 Belanja Perjalanan 4,800,000

- Transport Pelatih [1 ORG x 48 KL] 4,800,000 400,000 500,000 600,000 800,000 600,000 400,000 500,000 600,000 400,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 2,700,000

- Biaya keikutsertaan Lomba / kenaikan tingkat [3

KEG x 1 KL]

1,200,000 600,000 600,000

- atribut latihan [3 KEG x 1 KL] 1,500,000 1,500,000

S UKM Mapala 8,000,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan

525115 Belanja Perjalanan 1,200,000

- Transport Pelatih [1 ORG x 12 KL] 1,200,000 300,000 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 6,800,000

- Penyelenggaraan kegiatan climbing-rafting [1 PT

x 2 KL]

6,800,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000

T UKM Marching band 10,150,000

525112 Belanja Barang 2,950,000

- Konsumsi Snack [50 OR x 3 KEG] 1,500,000 500,000 500,000 500,000

- Spanduk Karnaval [1 PT x 10 BUAH] 450,000 300,000 150,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

525115 Belanja Perjalanan 7,200,000

- Transport Pelatih [2 OR x 36 KL] 7,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000

U UKM TARI 8,500,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 2,000,000

- Konsumsi snak [10 OR x 20 KL] 2,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

525113 Belanja Jasa 4,500,000

- Sewa kostum tari [5 OR x 6 KL] 4,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

525115 Belanja Perjalanan 2,000,000

- Transport Pelatih Tari [1 OR x 20 KL] 2,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

V UKM Teater 3,300,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 600,000

- Bahan make up [1 PT x 1 KL] 600,000 600,000

525113 Belanja Jasa 1,500,000

- Sewa Kostum [10 PT x 1 KL] 1,500,000 750,000 750,000

525115 Belanja Perjalanan 1,200,000

- Transport Pelatih [1 OR x 12 KL] 1,200,000 100,000 100,000 100,000 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

W Pembinaan Bimbingan Konseling Kemahasiswaan 5,190,000 1 1.4 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 1,590,000

- konsumsi rapat [25 OR x 1 KL] 350,000 350,000

- konsumsi snack [30 OR x 1 KL] 420,000 420,000

- atk [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- sertifikat [30 LBR x 1 KL] 120,000 120,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 200,000 200,000

525113 Belanja Jasa 3,600,000

- narasumber [4 OR x 1 KEG] 3,600,000 3,600,000

X Desa Binaan/Baksos 59,170,000 3 3.2 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 44,800,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- konsumsi rapat [60 OR x 3 KL] 1,800,000 1,800,000

- atk [1 PT x 6 LOKSI x 1 KL] 3,000,000 3,000,000

- konsumsi pembukaan dan penutupan [250 OR x

2 KL]

5,000,000 5,000,000

- konsumsi penyuluhan [75 OR x 4 KEG x 6 LKSI] 18,000,000 18,000,000

- konsumsi pemeriksaan kesehatan [75 OR x 1 KL x

6 LKSI]

4,500,000 4,500,000

- bakti masyarakat/bahan kontak [6 LKSI x 1 KL] 12,000,000 12,000,000

525115 Belanja Perjalanan 14,370,000

- transport rapat dari luar [42 OR x 3 KL] 6,300,000 6,300,000

- transport penjajagan [7 OR x 3 KL] 630,000 630,000

- transport pembimbing [12 OR x 4 KL] 1,440,000 1,440,000

- transport pembimbing lapangan luar [60 OR x 1

KL]

6,000,000 6,000,000

Y UKM PMKK 5,000,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 3,000,000

- konsumsi snack [30 OR x 10 KL] 3,000,000 600,000 250,000 500,000 250,000 400,000 250,000 400,000 350,000

525113 Belanja Jasa 1,500,000

- narasumber [10 KEG x 1 OR] 1,500,000 300,000 150,000 300,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

525115 Belanja Perjalanan 500,000

- transport pembinaan [1 OR x 5 KEG] 500,000 100000 100000 100000 100000 100000

Z Pemilihan Putra putri kampus 19,530,000 2.4 2.2, 2.4 ka Unit hukmas&promosi

525112 Belanja Barang 5,730,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra

(5) - konsumsi snack kegiatan [75 OR x 4 KL x 1 TH] 3,000,000 750,000 2,250,000

- sertifikat [69 LBR x 1 KL] 280,000 260,000

- trophi bergilir [10 BH x 1 KL] 1,000,000 1,000,000

- Backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 450,000

- selempang [10 BH x 1 KL] 1,000,000 1,000,000

525113 Belanja Jasa 2,800,000

- biaya peliputan [2 OR x 1 KL] 500,000 500,000

- sewa kostum [10 OR x 4 KL] 1,400,000 1,400,000

- narasumber [6 OR x 1 KL] 900,000 900,000

525115 Belanja Perjalanan 600,000

> transport juri 600,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota

Pergi Pulang (PP) [3 JURI x 2 KL]

600,000 600,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 10,400,000

- Bantuan biaya pendidikan (SPP 1 semester) bagi

putra-putri kampus juara I [2 OR x 1 KL]

6,000,000 6,000,000

- Bantuan biaya pendidikan bagi putra-putri

kampus juara II [2 OR x 1 KL]

3,000,000 3,000,000

- Bantuan biaya pendidikan bagi putra-putri

kampus juara III [2 OR x 1 KL]

1,400,000 1,400,000

AA Pemilihan duta baca 7,910,000 2.4 2.2, 2.4 ka Unit hukmas&promosi

525112 Belanja Barang 7,160,000

- konsumsi snack kegiatan [30 OR x 4 KL x 1 TH] 1,200,000 300,000 900,000

- Bantuan biaya pendidikan bagi Duta baca juara I

[1 OR x 1 KL]

2,500,000 2,500,000

- Bantuan biaya pendidikan bagi duta baca juara II

[1 OR x 1 KL]

1,500,000 1,500,000

- bantuan biaya pendidikan bagi duta baca juara III

[1 OR x 1 KL]

700,000 700,000

- sertifikat [15 LBR x 1 KL] 60,000 60,000

- Trophy [6 BH x 1 KL] 600,000 600,000

- selempang [6 BH x 1 KL] 600,000 600,000

525113 Belanja Jasa 450,000

- narasumber [3 OR x 1 KL] 450,000 450,000

525115 Belanja Perjalanan 300,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota

Pergi Pulang (PP) [3 OR x 1 KL]

300,000 300,000

AH Pendampingan kegiatan kemahasiswaan di luar

kantor

6,480,000 1 1.5 ka Unit Kemahasiswaan

525115 Belanja Perjalanan 6,480,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota

[2 OR x 12 MNGGU]

2,400,000 2400000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih

dari 8 Jam (D.I. Yogyakarta) [2 OR x 12 KL]

4,080,000 4080000

056 Pemberian Layanan Manajemen Pendidikan 1,111,654,000

A PROMOSI 436,508,000 2,4 2.2,2.4,4.3 ka Unit hukmas&promosi

525112 Belanja Barang 199,160,000

> RAPAT 28,980,000

- Konsumsi rapat Dumas [20 OR x 12 KL] 3,360,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000

- konsumsi rapat promosi [10 OR x 12 KL] 1,680,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

- konsumsi rapat bidang hukum [10 OR x 12 KL] 1,680,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

- konsumsi kehumasan dan kompetisi inovasi

publik [20 OR x 12 KL]

3,360,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000

- konsumsi rapat tim siaga bencana [45 OR x 12

KL]

7,560,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000

- konsumsi expo inovasi kampus [30 OR x 3 KL] 1,260,000 420,000 420,000 420,000

- konsumsi rapat dies natalis [30 OR x 12 KL] 5,040,000 420,000 420,000 420,000 3,360,000 420,000

- konsumsi HKN [30 OR x 12 KL] 5,040,000 420,000 420,000 4,200,000

> PROMOSI VIA BARANG PERCETAKAN 121,610,000

- Cetak Brosur [34 RIM x 1 THN] 32,300,000 9,500,000 4,750,000 1,900,000 1,900,000 950,000 950,000 950,000 4,750,000 4,750,000 1,900,000

- Poster [3000 LBR x 1 TH] 9,900,000 1,650,000 2,640,000 2,310,000 3,300,000

- Spanduk [55 BH x 1 TH] 8,250,000 1,200,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 750,000

- Cetak Baliho [12 BH x 1 KL] 6,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000

- Kalender Promosi [1000 EXP x 1 KL] 15,480,000 15,480,000

- Banner [26 PT x 1 TH] 5,980,000 460,000 480,000 490,000 490,000 690,000 490,000 490,000 490,000 490,000 690,000 690,000

- Backdrop [12 BH x 1 TH] 5,400,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

- Kalender meja [500 BH x 1 TH] 9,300,000 9,300,000

- Bahan kontak [1 PT x 6 JUR x 1 KL] 12,000,000 12,000,000

- Tas Promosi [1000 BH x 1 TH] 5,000,000 5,000,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra

(5) - Plakat [100 BH x 1 TH] 8,000,000 8,000,000

- pembuatan portable (meja stand lipat) [4 BH x 1

TH]

4,000,000 4,000,000

> PENYELENGGARAAN PROMOSI MELALUI PAMERAN 40,000,000

- Biaya Pendaftaran Penyelenggaraan Pameran

[20 KEG x 1 TH]

40,000,000 12,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 10,000,000

> PENYELENGGARAAN PROMOSI MELALUI SEMINAR

PROSPEK PENDIDIKAN POLTEKKES (GURU BK)

5,570,000

- konsumsi snack [50 OR x 2 KL] 1,400,000 1,400,000

- kit peserta [50 BH x 1 KL] 2,500,000 2,500,000

- Backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 450,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- cetak sertifikat [55 LBR x 1 KL] 220,000 220,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

> PROMOSI PADA SMA DENGAN KEGIATAN LOMBA 3,000,000

- konsumsi [100 OR x 2 KEG] 2,000,000 2,000,000

- ATK [1 PKT x 1 KEG] 500,000 500,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

525115 Belanja Perjalanan 99,648,000

> PAMERAN DI PERGURUAN TINGGI DAN INSTANSI

LAINNYA

17,130,000

- Biaya perjalanan PP pameran Pendidfikan Tinggi

bersama Dikspora DIY di luar jawa [1 ORG x 3 KL x 1

TH]

9,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

- Biaya transport lokal pameran perguruan tinggi

bersama Dikspora di luar jawa [1 ORG x 1 TR x 3 KL]

750,000 250,000 250,000 250,000

- uang saku harian pameran pendidikan tinggi

bersama Dikspora DIY di luar jawa untuk 3 hari [1 ORG

x 3 HARI x 3 KL x

3,780,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000

- Biaya penginapan pameran pendidikan tinggi

bersama Dikspora di luar jawa untuk 3 hari [1 ORG x 3

HARI x 3 KL x 1 TH

3,600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

> PROMOSI/PAMERAN PEMDA-KEMENKES 10,668,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas

Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [1

OR x 2 KL x 1 TH]

4,536,000 4,536,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1

OR x 1 TR x 2 KL]

512,000 512,000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.

Jakarta) [1 OR x 3 HR x 2 KL x 1 TH]

3,180,000 3,180,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat

Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [1 OR x 2 HR x

2 KL]

2,440,000 2,440,000

> PROMOSI/PAMERAN 70,950,000

- transport promosi wilayah luar DIY (jateng, jabar,

jatim) [70 KL x 1 KEG]

35,000,000 1,200,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,300,000 5,000,000 5,500,000 3,000,000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa

Tengah) [70 OR x 1 KEG]

25,900,000 5,550,000 3,500,000 3,000,000 3,000,000 3,500,000 3,350,000 3,000,000 1,000,000

- uang harian petugas promosi kegiatan dalam

kabupaten/kota [7 OR x 12 KL]

6,300,000 900,000 1,000,000 500,000 700,000 600,000 600,000 1,000,000 1,000,000

- uang harian promosi melalui kegiatan seminar

guru BK dalam kabupaten/kota [50 OR x 1 KL]

3,750,000 3,750,000

> PROMOSI PADA SMA DENGAN KEGIATAN LOMBA 900,000

- Transport juri [3 OR x 2 KEG] 900,000 900,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 137,700,000

> PROMOSI VIA TV 28,500,000

- Program talk show [3 KL x 1 TH] 10,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000

- Biaya tayangan [6 KL x 1 TH] 12,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

- Running text [60 KL x 1 TH] 6,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

> PROMOSI VIA MEDIA CETAK KORAN 19,200,000

- liputan kegiatan [12 KL x 1 TH x 1 TH] 9,600,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

- brand awerenes poltekkes melalui koran [6 KL x

1 TH]

9,600,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000

> PROMOSI VIA BALIHO 90,000,000

- Pemasangan Baliho [6 LOK x 1 BL] 90,000,000 90,000,000

B MoU dan Kerjasama 45,422,000 2.4,4 2.4, 4.1, 4.4 ka unit kerjasama

525112 Belanja Barang 11,340,000

> PENGURUSAN MOU 6,660,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra

(5) - Konsumsi rapat Koordinasi [30 OR x 10 KL] 4,200,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000

- Materai [40 NSKAH x 4 KL] 960,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000

- Penggandaan [1 PT x 1 TH] 1,500,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

> PENERIMAAN TAMU INISIASI/EVALUASI KERJASAMA 4,680,000

- konsumsi snack [30 OR x 2 KL x 2 KEG] 1,680,000 840,000 840,000

- konsumsi makan [30 OR x 2 KEG] 1,500,000 750,000 750,000

- Penggandaan [1 PT x 1 TH] 1,500,000 750,000 750,000

525115 Belanja Perjalanan 20,082,000

> MEMBUKA KERJASAMA /PENERIMAAN TAMU

INISIASI/EVALUASI KERJASAMA

7,554,000

- Transport [1 OR x 1 KL] 5,000,000 5,000,000

- Uang harian [1 OR x 2 HR] 1,060,000 1,060,000

- biaya penginapan [1 OR x 2 HR] 1,494,000 1,494,000

> PENGURUSAN MOU 12,528,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas

Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [1

OR x 2 KL]

4,536,000 4,536,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1

OR x 2 KL]

512,000 512,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat

Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [1 OR x 2 HR]

1,220,000 1,220,000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I.

Jakarta) [1 OR x 2 HR]

1,060,000 1,060,000

- uang harian pengurusan MOU jawa tengah [5 OR

x 2 KL]

3,700,000 1,110,000 1,110,000 740,000 740,000

- Biaya transport jawa tengah [5 OR x 2 KL] 1,500,000 450,000 450,000 300,000 300,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 14,000,000

> PENGURUSAN MOU DAN KERJASAMA 12,000,000

- Kerjasama (MOU) dengan mitra praktek [4 LKS x

1 TH]

12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

> MEMBUKA KERJASAMA LUAR NEGERI 2,000,000

- Biaya mengikuti international conference [1 OR x

1 KL]

2,000,000 2,000,000

C Workshop Kerjasama 24,444,000 2.4,4 2.4, 4.1, 4.4 ka unit kerjasama

525112 Belanja Barang 9,790,000

- konsumsi rapat [30 OR x 3 KL] 900,000 900,000

- Konsumsi makan [80 OR x 1 KL] 2,000,000 2,000,000

- konsumsi snack [80 OR x 1 KL] 1,120,000 1,120,000

- Backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 450,000

- cetak sertifikat [80 LBR x 1 KL] 320,000 320,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- kit peserta [80 KL x 1 KL] 4,000,000 4,000,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

525113 Belanja Jasa 7,200,000

> NARASUMBER 7,200,000

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat

Eselon III) [2 ORG x 4 JAM]

7,200,000 7,200,000

525115 Belanja Perjalanan 7,454,000

> NARASUMBER 7,454,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat

Eselon III/Golongan IV (D.I. YOGYAKARTA) [2 ORG x 1

HARI]

1,494,000 1,494,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas

Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [2

ORG x 1 KL]

4,536,000 4,536,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2

ORG x 2 KL]

1,024,000 1,024,000

- Transport lokal DIY PP [2 OR x 2 KL] 400,000 400,000

D PENYELENGGARAAN PERTEMUAN INTERNASIONAL

CONFERENCE

109,630,000 2.4,4 2.4, 4.1, 4.4 ka unit kerjasama

525112 Belanja Barang 41,500,000

- Cetak naskah prosiding [200 EKS x 1 KL] 8,000,000 8,000,000

- Kit peserta [200 OR x 1 KL] 10,000,000 10,000,000

- Cetak Sertifikat [200 ORG x 1 LBR] 800,000 800,000

- Cetak leaflet [500 EKS x 1 KL] 2,500,000 2,500,000

- Backdrop [8 BH x 1 KL] 3,600,000 3,600,000

- Cetak Proposal [20 EKS x 1 KL] 1,000,000 1,000,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra

(5) 2,800,000

- Konsumsi makan [200 OR x 2 KL] 10,000,000 10,000,000

- konsumsi snack [200 OR x 2 KL] 5,600,000 5,600,000

525113 Belanja Jasa 21,000,000

> PENYELENGGARAAN PERTEMUAN INTERNASIONAL

CONFERENCE

21,000,000

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat

Eselon III) [6 OR x 2 JAM]

10,800,000 10,800,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar

Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [2 OR x 3

JAM]

10,200,000 10,200,000

525115 Belanja Perjalanan 36,830,000

- Peliputan media [1 PT x 1 TH] 3,000,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat

Eselon III/Golongan IV (D.I. YOGYAKARTA) [6 ORG x 1

HARI]

4,482,000 4,482,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas

Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [6

ORG x 1 KL]

13,608,000 13,608,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [6

ORG x 2 TR]

3,072,000 3,072,000

- Biaya Transport [2 ORG x 1 KL x 1 KL] 10,000,000 10,000,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat

Eselon II (D.I. YOGYAKARTA) [2 ORG x 1 HARI]

2,668,000 2,668,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 10,300,000

> PENYELENGGARAAN PERTEMUAN INTERNASIONAL

CONFERENCE

10,300,000

- SKP Organisasi Profesi [6 OP x 3 KL] 6,300,000 6,300,000

- Biaya peliputan tv [1 KEG x 1 TH] 4,000,000 4,000,000

E KEHUMASAN 44,314,000 2.4,4 2.4, 4.1, 4.4 ka unit kerjasama

525112 Belanja Barang 29,460,000

> WORKSHOP KEHUMASAN 29,460,000

- konsumsi rapat [30 OR x 3 KL] 1,260,000 420,000 420,000 420,000

- Konsumsi makan [280 OR x 1 KL] 7,000,000 7,000,000

- konsumsi snack [280 OR x 2 KL] 7,840,000 7,840,000

- Backdrop [2 BH x 1 KL] 900,000 900,000

- cetak undangan [100 LBR x 1 KL] 500,000 500,000

- cetak sertifikat [80 LBR x 1 KL] 320,000 320,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1,000,000

- kit peserta [280 KL x 1 KL] 8,400,000 8,400,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 2,240,000 2,240,000

525113 Belanja Jasa 7,200,000

> WORKSHOP KEHUMASAN 7,200,000

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat

Eselon III) [2 ORG x 4 JAM]

7,200,000 7,200,000

525115 Belanja Perjalanan 7,654,000

> WORKSHOP KEHUMASAN 7,054,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat

Eselon III/Golongan IV (D.I. YOGYAKARTA) [2 ORG x 1

HARI]

1,494,000 1,494,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas

Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [2

ORG x 1 KL]

4,536,000 4,536,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2

ORG x 2 KL]

1,024,000 1,024,000

> ORGANISASI PROFESI 600,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota

Pergi Pulang (PP) [6 OP x 1 TR]

600,000 600,000

F Penerimaan Tamu Study Banding Luar Institusi 6,300,000 2.4,4 2.4, 4.1, 4.4 ka unit kerjasama

525112 Belanja Barang 6,300,000

- souvenir tamu study banding [25 BH x 1 TH] 2,500,000 2500000

- konsumsi makan jamuan tamu [10 OR x 4 KEG] 1,000,000 1000000

- konsumsi snack jamuan tamu [20 OR x 10 KEG] 2,800,000 2800000

G Workshop para Legal 22,564,000 2.3 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 ka unit hukmas&promosi

525112 Belanja Barang 5,385,000

- konsumsi makan [45 OR x 1 KL] 1,125,000 1,125,000

- konsumsi snack [45 OR x 1 KL] 630,000 630,000

- kit peserta [40 BH x 1 KL] 2,000,000 2,000,000

- Backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 450,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- cetak sertifikat [45 LBR x 1 KL] 180,000 180,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra

(5) - Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

525113 Belanja Jasa 5,400,000

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat

Eselon III) [3 OR x 2 OJ]

5,400,000 5,400,000

525115 Belanja Perjalanan 11,779,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas

Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [3

OR x 1 KL]

6,804,000 6,804,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3

OR x 2 KL]

1,536,000 1,536,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat

Eselon III/Golongan IV (D.I. YOGYAKARTA) [3 OR x 1

HARI]

3,039,000 3,039,000

- transport narasumber [4 OR x 1 KL] 400,000 400,000

H JOB FAIR DAN PENGEMBANGAN KAREER 7,060,000 4 4.1 ka unit CDC Alumni

525112 Belanja Barang 5,460,000

- konsumsi rapat [20 OR x 3 KL] 840,000 840000

- konsumsi snack tim user [15 OR x 2 HR] 420,000 420000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500000

- spanduk [5 BH x 1 KL] 750,000 750000

- Backdrop [1 PT x 1 KEG] 450,000 450000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500000

- cetak poster [50 LBR x 1 KL] 1,250,000 1250000

- pengiriman proposal dan undangan [50 USER x 1

TH]

750,000 750000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1,600,000

- biaya peliputan [1 KEG x 1 KL] 600,000 600000

- promosi via radio [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1000000

J Pengelolaan Klinik 218,271,000 3 3.11 Ka Unit Klinik

525112 Belanja Barang 82,008,000

> Klinikl Terpadu (JPKM) 17,606,000

- Pembuangan Limbah Medis dan Non Medis [1 PT

x 1 KL]

1,980,000 1,980,000

- ATK [2 PT x 1 TH] 3,000,000 1,500,000 1,500,000

- Kebutuhan rumah tangga klinik [1 PT x 2 KL] 2,000,000 1,000,000 1,000,000

- Konsumsi rapat [12 OR x 12 KL] 2,016,000 168,000 168,000 168,000 336,000 336,000 336,000 168,000 168,000 168,000

- Pengisian oksigen [2 PT x 3 BL] 300,000 100,000 100,000 100,000

- Pulsa telp Klinik [3 BL x 1 TH] 300,000 100,000 100,000 100,000

- Cetak Brosur [2 RIM x 1 TH] 1,900,000 1,900,000

- Banner [2 BH x 1 TH] 460,000 230,000 230,000

- Spanduk [1 BH x 1 TH] 150,000 150,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

- rekening telepon klinik [12 KL x 1 TH] 1,800,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

- nota pembayaran pasien [1 PT x 1 TH] 700,000 700,000

> Pemeriksaan Kesehatan Sebelum UAS 42,200,000

- Penggandaan [1 PT x 2 KL] 200,000 100,000 100,000

- Bahan PPTest [50 BOX x 2 KL] 12,000,000 6,000,000 6,000,000

- bahan pemeriksaan hemoglobin [50 TUBE x 1 KL] 20,000,000 10,000,000 10,000,000

- Botol Urine [2500 BH x 2 KL] 10,000,000 5,000,000 5,000,000

> Klinik Kebidanan 5,630,000

- pulsa telp RB [12 BL x 1 KL] 1,200,000 100,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000

- Kebutuhan rumah tangga [1 KL x 1 TH] 900,000 900,000

- ATK [2 KL x 1 TH] 1,200,000 600,000 600,000

- Penggadaan [1 PT x 1 KL] 480,000 120,000 120,000 120,000 120,000

- Pembelian bahan laboratorium [1 KL x 1 TH] 1,200,000 1,200,000

- Pengisian oksigen [6 KL x 1 TH] 300,000 100,000 100,000 100,000

- nota pembayaran [1 PT x 1 KL] 350,000 350,000

> Pengabmas 16,572,000

- Konsumsi Pengabmas [6 OR x 8 KL] 672,000 168,000 168,000 168,000 168,000

- Bahan posyandu (balita dan lansia) [1 PT x 6 BL] 2,400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400000

- Bahan untuk Pengabmas [2 PT x 1 TH] 5,000,000 2,500,000 2,500,000

- bahan screening penyakit cholesterol untuk

karyawan/Dosen [1 PT x 1 KL]

8,500,000 8,500,000

525113 Belanja Jasa 71,170,000

> Klinikl Terpadu (JPKM) 71,170,000

- Promosi di Media Cetak [2 KL x 1 TH] 1,000,000 500,000 . 500,000

- kalibrasi alat [1 KL x 1 TH] 800,000 800,000

- pemeriksaan kualitas air [1 KL x 1 TH] 250,000 250,000

- jasa medis dokter gigi dari luar [24 KL x 12 BL] 21,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra

(5) - jasa medis dokter umum dari luar [24 KL x 12 BL] 21,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000

- jasa medis perawat dari luar [24 KL x 12 BL] 14,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

- jasa administrasi dari luar [24 KL x 12 BL] 11,520,000 11,520,000

525115 Belanja Perjalanan 1,920,000

> Pengabmas 1,920,000

- Transport Pengabmas Klinik Pratama [6 OR x 8

KL]

1,920,000 480,000 480,000 480,000 480,000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 63,173,000

- Bahan Klinik [1 PT x 1 TH] 63,173,000 18,173,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000

K Pengelolaan Asrama 120,310,000 1 1.4

525112 Belanja Barang 105,460,000

> PERTEMUAN WALI MAHASISWA 4,000,000

- konsumsi [400 OR x 1 KL] 4,000,000 1,200,000 1,200,000 1,600,000

> RAPAT ASRAMA 1, 2 DAN 3 20,660,000

- konsumsi [36 OR x 6 KL] 2,160,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

- Penggandaan [1 KEG x 1 THN] 500,000 250,000 250,000

- Kebutuhan asrama 1 [1 KL x 12 BL] 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 1 15,180,000

- Snack mahasiswa, narasumber pada kegiatan

Pengajian/Kerohanian Islam [200 OR x 5 KL]

10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

- Snack mahasiswa dan narasumber pada kegiatan

kerohanian nasrani [40 OR x 2 KL]

800,000 400,000 400,000

- Snack Kegiatan Buka Bersama [200 OR x 2 KL] 4,000,000 2,000,000 2,000,000

- Penggandaan Buletin Kerohanian Islam [19 LBR x

100 EKS]

380,000 190,000 190,000

> PENGENALAN PROGRAM ASRAMA 1 7,900,000

- Konsumsi [200 OR x 2 KL] 4,000,000 4,000,000

- sertifikat [200 LBR x 1 KL] 800,000 800,000

- Buku Panduan [200 EKS x 1 KL] 3,100,000 3,100,000

> KEBUTUHAN ASRAMA 3 15,500,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Kebutuhan sehari-hari [1 KL x 12 BL] 15,000,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000

> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 3 10,800,000

- Konsumsi [120 ORG x 7 KL x 1 THN] 8,400,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000

- Buka bersama [120 OR x 2 KL] 2,400,000 1,200,000 1,200,000

> PENGENALAN PROGRAM ASRAMA 3 4,375,000

- Cetak Buku Panduan Asrama [130 EKS x 1 KEG] 1,495,000 1495000

- sertifikat [120 LBR x 1 KL] 480,000 480,000

- Konsumsi [120 OR x 2 KEG] 2,400,000 2,400,000

> PEMBINAAN KEAGAMAAN KELAS PAPUA 900,000

- Konsumsi perayaan natal [30 OR x 1 KL x 1 TH] 300,000 300000

- Konsumsi pendalaman kitab [30 OR x 2 KL x 1

TH]

600,000 600,000

> ASRAMA 2 12,500,000

- Kebutuhan Sehari-hari [1 KL x 12 BL] 12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

- Penggandaan [1 PT x 1 THN] 500,000 250,000 250,000

> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 2 11,400,000

- Snack Pengajian/Kerohanian Islam [120 OR x 7

KL]

8,400,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000

- Snack kerohanian nasrani [30 OR x 2 KL] 600,000 300,000 300,000

- Konsumsi Kegiatan Buka Bersama [120 OR x 2

KL]

2,400,000 1,200,000 1,200,000

> PENGENALAN PROGRAM ASRAMA ASRAMA 2 2,245,000

- Konsumsi [80 OR x 1 KL] 800,000 800,000

- sertifikat [80 LBR x 1 KL] 320,000 320,000

- cetak buku panduan asrama [90 EKS x 1 KL] 1,125,000 1,125,000

525113 Belanja Jasa 11,250,000

> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 1 2,750,000

- Narasumber Pembicara khusus(Kerohanian islam)

[1 OR x 7 KL]

1,750,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra

(5) - narasumber Pembicara Khusus (Kerohanian

Nasrani) [1 OR x 2 KL]

500,000 250,000 250,000

- Narasumber Pengajian Buka Bersama [1 OR x 2

KL]

500,000 250,000 250,000

> PEMBINAAN KELAYAN ASRAMA 1 1,750,000

- narasumber Pengenalan Bank Sampah untuk

penghuni baru [1 OR x 1 KL]

250,000 250,000

- Narasumber PPA [3 OR x 1 KL] 1,500,000 1,500,000

> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 3 2,250,000

- Narasumber Khusus Pengajian/Kerohanian Islam

dan nasrani [1 OR x 7 KL x 1 TH]

1,750,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

- narasumber pengajian pada buka bersama [1 OR

x 2 KL]

500,000 250,000 250,000

> PENGELOLAANN BANK SAMPAH ASRAMA 3 500,000

- Narasumber [1 OR x 1 KEG] 500,000 500000

> PEMBINAAN KEAGAMAAN KELAS PAPUA 750,000

- narasumber khusus perayaan natal [1 OR x 1 KL] 250,000 250,000

- narasumber pendalaman kitab [1 or x 2 kl] 500,000 500000

> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 2 2,750,000

- Narasumber Pengajian/Kerohanian Islam [1 OR x

7 KL]

1,750,000 875,000 875,000

- narasumber kerohanian nasrani [1 OR x 2 KL] 500,000 250,000 250,000

- narasumber pengajian pada buka bersama [1 OR

x 2 KL]

500,000 250000 250000

> PEMBINAAN KELAYAN ASRAMA 2 500,000

525115 - Narasumber Pengenalan Bank Sampah [1 OR x 2

KL]

500,000 500,000

Belanja Perjalanan 3,600,000

> PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN ASRAMA 1 1,200,000

- Transport instruktur senam [1 OR x 12 KL] 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

> PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN ASRAMA 3 1,200,000

- Transport instruktur senam [1 OR x 12 KL] 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

> PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN ASRAMA 3 1,200,000

- Transport instruktur senam [1 OR x 12 KL] 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

L Perpustakaan 44,756,000 2 2.4 ka unit perpustakaan

525112 Belanja Barang 44,756,000

- langganan koran [12 BL x 1 TH] 2,196,000

- Langganan jurnal terakreditasi [3 KL x 1 TH] 15,000,000

15,000,000

- konsumsi rapat [20 OR x 12 KL] 3,360,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000

- Pemeliharaan Buku [300 BH x 1 TH] 6,000,000 6,000,000

- Penggandaan [1 PT x 1 TH] 600,000 600,000

- Langganan hosting perpustakaan [1 KL x 1 TH] 750,000

750,000

- Cetak Kartu Keanggotaan Perpustakaan [1000 BH

x 1 TH]

8,000,000

8,000,000

- Cetak Kartu perpustakaan [1200 LBR x 1 TH] 6,000,000 6,000,000

- Cetak Brosur Perpustakaan [3 RIM x 1 TH] 2,850,000 2,850,000

N pelatihan /workshop pelacakan tracer studi Alumni 13,150,000 4 4.1 ka unit CDC Alumni

525112 Belanja Barang 10,750,000

- konsumsi makan [50 OR x 1 KL] 1,250,000 1250000

- Konsumsi snack [50 OR x 1 KL] 750,000 750000

- spanduk [2 BH x 1 KL] 300,000 300000

- Backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 450000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500000

- cetak proposal [10 PKT x 1 KL] 250,000 250000

- cetak poster [50 LBR x 1 KL] 1,250,000 1250000

- Kit peserta [200 BH x 1 KL] 6,000,000 6000000

525113 Belanja Jasa 1,800,000

- narasumber [2 OR x 1 KL] 1,800,000 1800000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 600,000

- biaya peliputan [1 PT x 1 KL] 600,000 600000

O Pelatihan/workshop Jejaring CDC, Pengembangan

Career dan persiapan menghadapi UKOM

18,925,000 4 4.1 ka unit CDC Alumni

525112 Belanja Barang 14,725,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES PJKODE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA Keterkaitan Renstra

(5) - konsumsi makan [200 OR x 1 KL] 3,000,000 3000000

- Konsumsi snack [200 OR x 1 KL] 2,000,000 2000000

- spanduk [6 BH x 1 KL] 900,000 900000

- backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 450000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500000

- cetak proposal [25 PKT x 1 KL] 625,000 625000

- cetak poster [50 LBR x 1 KL] 1,250,000 1250000

- Kit peserta [200 BH x 1 KL] 6,000,000 6000000

525113 Belanja Jasa 3,600,000

- narasumber [4 OR x 1 KL] 3,600,000 3600000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 600,000

- biaya peliputan [1 PT x 1 KL] 600,000 600000

058 Pemberian Bantuan Pendidikan Mahasiswa dari

Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi

301,800,000

A Bantuan Beasiswa Gakin mahasiswa lama 172,200,000 1 1.1 Ka Unit Kemahasiswaan

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 172,200,000

- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan

Analis Kesehatan [7 MHSW x 1 TH x 2 KL]

37,800,000 18,900,000 18,900,000

- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan

Gizi [5 MHSW x 1 TH x 2 KL]

21,000,000 10,500,000 10,500,000

- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan

Kebidanan [6 MHSW x 1 TH x 2 KL]

32,400,000 16,200,000 16,200,000

- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan

Keperawatan [5 MHSW x 1 TH x 2 KL]

27,000,000 13,500,000 13,500,000

- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan

Keperawatan Gigi [6 MHSW x 1 TH x 2 KL]

28,800,000 14,400,000 14,400,000

- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan

Kesehatan Lingkungan [6 MHSW x 1 TH x 2 KL]

25,200,000 12,600,000 12,600,000

B Bantuan Beasiswa Gakin mahasiswa Baru 129,600,000 1 1.1 Ka Unit Kemahasiswaan

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 129,600,000

- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan

[24 MHSW x 1 TH x 2 KL]

129,600,000 64,800,000 64,800,000

059 Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi 335,000,000 1 1.1 Ka Unit Kemahasiswaan

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 335,000,000

- Bantuan SPP Mahasiswa Berprestasi tingkat

jurusan [60 MHSW x 1 TH x 2 KL]

300,000,000 150,000,000 150,000,000

- Bantuan SPP beasiswa mahasiswa berprestasi

tingkat nasional-internasional [10 OR x 1 KL]

25,000,000 25,000,000

- Bantuan SPP beasiswa mahasiswa berprestasi

untuk ormawa [4 OR x 1 KL]

10,000,000 10,000,000

KEMEN/LEMB

UNIT ORG -

UNIT KERJA

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES Penanggungjawab

(1) (2) 1 2 3.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12

024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan (PPSDMK)

4,248,139,000

5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 4,248,139,000

5034.603 Dukungan Layanan Pendidikan[Base Line] 4,248,139,000

051 Pelaksanaan Sipensimaru 431,785,000

A PENDAFTARAN 36,150,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 36,150,000

> PENDAFTARAN 36,150,000

- Konsumsi (Snack) validasi PMPD [15 ORG x 30 HR] 6,750,000

- konsumsi (Snack) validasi jalur tulis [15 OR x 60 HR] 13,500,000 3,600,000 4,500,000 4,500,000

- konsumsi (Snack) validasi jalur mandiri [15 OR x 60 HR] 13,500,000

- Pulsa layanan sipenmaru [12 KL x 1 TH] 2,400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

B PELAKSANAAN UJI TULIS 99,320,000 ka Unit Kemahasiswaan

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 68,500,000

> PELAKSANAAN UJI TULIS 68,500,000

- Honorarium Pengawas ujian (Diploma I/II/III/IV dan Strata 1

(S1)) [300 OH x 1 TH]

60,000,000 40,000,000 20,000,000

- Honorarium Penyusunan/pembuatan bahan ujian (Diploma

I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)) [11 NSKH x 2 KL]

5,500,000

- Honorarium Penyusunan/pembuatan bahan ujian Jalur

Mandiri/Alih Jenjang [6 PRODI x 2 NASKA]

3,000,000 3,000,000

525112 Belanja Barang 27,920,000

> PERSIAPAN UJI TULIS 980,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [35 OR x 2 KL] 980,000 980,000

> PELAKSANAAN UJI TULIS 24,140,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 500,000 500,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 12,000,000 10,000,000 2,000,000

- Cetak Lembar Jawab Komputer [3000 LBR x 1 TH] 3,000,000 2,500,000 500,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [255 OR x 2 KL] 7,140,000 7,000,000

> PEMERIKSAAN UJI TULIS 2,800,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [25 OR x 8 KL] 2,800,000 1,400,000 1,400,000

525113 Belanja Jasa 2,100,000

> PELAKSANAAN UJI TULIS 2,100,000

- Sewa kursi [700 BUAH x 1 KL] 2,100,000

525115 Belanja Perjalanan 800,000

> PELAKSANAAN UJI TULIS 800,000

>> Polisi pengamanan 800,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [8 ORG x 1

KL x 1 TH]

800,000

C UJI KESEHATAN 281,605,000 ka Unit Klinik

525112 Belanja Barang 124,825,000

> UJI KESEHATAN 124,825,000

- Stik Narkoba 6 Parameter [58 BOX x 1 KL] 110,200,000 110,200,000

- PP Test [29 BOX x 1 KL] 3,625,000 3,625,000

- Botol Urine [1340 PCS x 1 KL] 2,680,000 2,680,000

- Handschoen [2 BOX x 1 KL] 140,000 140,000

- Masker [2 BOX x 1 KL] 70,000 70,000

- Konsumsi (Snack) Petugas Pengumpul Berkas [6 ORG x 5 KL] 420,000 168,000 252,000

- Konsumsi (Snack) Petugas Uji Kesehatan [34 ORG x 15 KL] 7,140,000 2,380,000 4,760,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 350,000 350,000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018

: (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

: (12) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

: (632263) POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA

KODEPROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2017

JUMLAH BIAYA

(5)

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 200,000 200,000

525113 Belanja Jasa 156,780,000

> UJI KESEHATAN 156,780,000

- Psikotest [1340 ORG x 1 KL] 107,200,000 27,200,000 80,000,000

- Jasa Dokter Umum [1340 ORG x 1 KL] 13,400,000 3,400,000 10,000,000

- Jasa Dokter Gigi [1340 ORG x 1 KL] 13,400,000 3,400,000 10,000,000

- Jasa Perawat [1340 ORG x 1 KL] 6,700,000 1,700,000 5,000,000

- Jasa Perawat (Visus dan Buta Warna) [1340 ORG x 1 KL] 6,700,000 1,700,000 5,000,000

- Jasa Laboran [1340 ORG x 1 KL] 6,700,000 1,700,000 5,000,000

- Jasa Asisten Laboran [1340 ORG x 1 KL] 2,680,000 680,000 2,000,000

D EVALUASI SIPENMARU 910,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 910,000

> EVALUASI SIPENMARU 910,000

- Penggandaan [1 PT x 1 TH] 350,000 350,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [40 KL x 1 TH] 560,000 280,000

E KARTU TANDA MAHASISWA 13,800,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 13,800,000

> KARTU TANDA MAHASISWA 13,800,000

- Kartu Tanda Mahasiswa [920 OR x 1 KL] 13,800,000 13,800,000

052 Pelaksanaan PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi

Mahasiswa Baru)

451,233,000 ka Unit Kemahasiswaan

A PERSIAPAN 138,846,000

525112 Belanja Barang 138,846,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [56 OR x 4 KL] 3,136,000 3,136,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 4,180,000 4,180,000

- Spanduk [5 BH x 1 KL] 750,000 750,000

- seragam PPS [1022 OR x 1 KL] 91,980,000 91,980,000

- Obat P3K [1 KEG x 1 TH] 2,000,000 2,000,000

- Buku panduan kemahasiswaan [920 EKS x 1 TH] 36,800,000 36,800,000

B PELAKSANAAN 307,523,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 162,498,000

- Konsumsi Makan [1022 OR x 1 KL x 3 HR] 76,650,000 76,650,000

- Konsumsi snak [1022 OR x 2 KL x 3 HR] 85,848,000 85,848,000

525113 Belanja Jasa 131,600,000

> PPS 2,800,000

- Sound system [1 KEG x 2 KL] 2,000,000 2,000,000

- Tenda [2 UNIT x 2 HR] 800,000 800,000

> PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN 128,800,000

- Pembentukan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan [920

ORG x 1 PT]

128,800,000 128,800,000

525115 Belanja Perjalanan 3,625,000

> PPS DIREKTORAT 3,625,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [1 OR x 1 KL]

2,268,000 2,268,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon

IV/Golongan III (D.I. YOGYAKARTA) [1 OR x 1 HR x 1 KL]

845,000 845,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1 ORG x 2 TR] 512,000 512,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 9,800,000 9,800,000

> PPS DIREKTORAT 2,600,000

>> NARASUMBER LUAR POLTEKKES 1,600,000

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [4

ORG x 1 JAM]

1,600,000 1,600,000

>> NARASUMBER PUSAT 1,000,000

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [1

ORG x 1 JAM]

1,000,000 1,000,000

> PPS DI JURUSAN 7,200,000

>> NARASUMBER LUAR POLTEKKES 7,200,000

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [3

ORG x 6 JUR x 1 JAM]

7,200,000 7200000

C EVALUASI 4,864,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 4,864,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [56 OR x 1 KL] 784,000 784,000

- Cetak Sertifikat [920 LBR x 1 TH] 3,680,000 3,680,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 400,000

053 Pelaksanaan Wisuda 636,630,000 ka Unit Kemahasiswaan

A PERSIAPAN 146,041,000

525112 Belanja Barang 146,041,000

> WISUDA I 34,502,000

- Konsumsi makan Rapat [25 OR x 4 KL x 1 KEG] 1,400,000 700,000 700,000

- cetak undangan [250 LB x 1 KL] 2,500,000 2,500,000

- Samir [148 BH x 1 KL] 3,700,000 3,750,000

- selempang mahasiswa berprestasi [3 OR x 3 JUR] 900,000 900,000

- Paket Buku wisuda [160 BH x 1 KL] 4,240,000 4,240,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 300,000

- cetak naskah sumpah profesi [148 OR x 1 KEG] 592,000 600,000

- Naskah Supah Profesi IBI [40 LBR x 1 KL] 160,000 164,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- map Ijasah [148 BH x 1 KL] 4,440,000 4,500,000

- Map Wisudawan Terbaik [3 BH x 3 PRODI] 45,000 45,000

- Tanda Panitia dan Padus [85 OR x 1 KL] 1,275,000 1,275,000

- pin alumni [148 BH x 1 KEG] 740,000 750,000

- Spanduk [5 BH x 1 KL] 750,000 750,000

- backdrop [1 BH x 1 KL] 900,000 900,000

- Hadiah Lulusan Terbaik [3 OR x 3 PRODI] 1,530,000 1,530,000

- Konsumsi (Snack) Gladi Bersih [270 OR x 1 KL] 3,780,000 3,780,000

- Konsumsi (Makan Gladi Bersih) [270 OR x 1 KL] 6,750,000 6,750,000

> WISUDA 2 111,539,000

- Cetak Undangan [670 LB x 1 KL] 6,700,000 8,100,000

- Samir [573 BH x 1 KL] 14,325,000 17,775,000

- map Ijasah [573 BH x 1 KL] 17,190,000 21,330,000

- Paket Buku wisuda [590 BH x 1 KL] 15,635,000 19,345,000

- Hadiah Lulusan Terbaik [3 OR x 12 PRODI] 6,120,000 6,120,000

- Tanda Panitia dan Padus [100 OR x 1 KL] 1,500,000 1,500,000

- selempang mahasiswa berprestasi [3 OR x 12 JUR] 3,600,000 3,600,000

- Map Wisudawan Terbaik [3 BH x 12 PRODI] 180,000 180,000

- Konsumsi (Makan) gladi bersih [750 OR x 1 KL] 18,750,000 22,250,000

- Konsumsi (Snack) Gladi bersih [750 OR x 1 KL] 10,500,000 12,460,000

- Konsumsi (Snack) Rapat [65 OR x 6 KL x 1 KEG] 5,460,000 5,460,000

- ATK [1 PT x 1 TH] 3,480,000 3,480,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 400,000

- Spanduk [6 BH x 1 KL] 900,000 900,000

- Backdrop [1 BH x 1 KL] 1,350,000 1,350,000

- cetak naskah sumpah profesi [567 OR x 1 KEG] 2,268,000 2,844,000

- Naskah Sumpah Profesi IBI [79 LBR x 1 KL] 316,000 316,000

- pin alumni [573 BH x 1 KEG] 2,865,000 3,555,000

B PELAKSANAAN 472,269,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 113,904,000

> WISUDA I 49,504,000

- video [1 PT x 1 KL] 3,000,000 3,000,000

- Konsumsi (Makan) Wisuda [564 OR x 1 KL] 20,304,000 5,400,000

- Konsumsi (Makan) untuk tamu VIP / VVIP [85 OR x 1 KEG] 3,060,000 3,060,000

- Buah Meja [5 BUAH x 1 KL] 500,000 500,000

- Konsumsi (Snack) Panitia, Tamu dan Senat [130 ORG x 1 KL] 1,820,000 4,680,000

- Biaya pelepasan [180 ORG x 1 KL] 18,000,000 15,000,000

900,000

- Goody Bag [564 BUAH x 1 KL] 2,820,000 800,000

> WISUDA 2 64,400,000

- Video [1 PT x 1 KL] 3,000,000 3,000,000

- konsumsi makan untuk tamu VIP / VVIP [100 OR x 1 KEG] 3,600,000 3,600,000

4,266,000

800,000

- Biaya Pelepasan [573 ORG x 1 KL] 57,300,000 71,100,000

- Buah Meja [5 PT x 1 KL] 500,000 500,000

525113 Belanja Jasa 36,235,000

> WISUDA I 16,180,000

- Toga [148 BH x 1 KL] 5,180,000 5,250,000

- Sewa Perlengkapan Gedung [1 PT x 1 KL] 11,000,000 11,000,000

> WISUDA 2 20,055,000

- Toga [573 BH x 1 KL] 20,055,000 24,885,000

525115 Belanja Perjalanan 35,680,000

> WISUDA I 17,340,000

>> UNDANGAN DARI PUSAT 15,940,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(PP) Bisnis JAKARTA - JOGJAKARTA [2 OR x 1 KL]

8,214,000 8,214,000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I. Yogyakarta) [2

OR x 1 HR x 1 KL]

840,000 840,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II (D.I.

YOGYAKARTA) [2 OR x 1 KL]

5,390,000 5,390,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 KL] 1,024,000 1,024,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2 ORG x 2 KL] 472,000 472,000

>> TRANSPORT KEPOLISIAN 400,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi

Pulang (PP) [2 ORG x 1 TR x 2 HARI]

400,000

>> SAKSI DARI DINKES PROP DIY 200,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi

Pulang (PP) [1 ORG x 1 TR x 2 HARI]

200,000 200,000

>> INSTRUKTUR/PENGIRING LAGU/MUSIK ORGAN 400,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi

Pulang (PP) [2 ORG x 1 TR x 2 HARI]

400,000 400,000

>> SUMPAH ORGANISASI PROFESI 600,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi

Pulang (PP) [3 ORG x 1 TR x 2 HARI]

600,000 600,000

> WISUDA II 18,140,000

>> UNDANGAN DARI PUSAT 15,940,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(PP) Bisnis JAKARTA - JOGJAKARTA [2 OR x 1 KL]

8,214,000 8,214,000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I. Yogyakarta) [2

OR x 1 HR x 1 KL]

840,000 840,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II (D.I.

YOGYAKARTA) [2 OR x 1 KL]

5,390,000 5,390,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 KL] 1,024,000 1,024,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [2 ORG x 2 KL] 472,000 472,000

>> TRANSPORT KEPOLISIAN 400,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi

Pulang (PP) [2 ORG x 1 TR x 2 HARI]

400,000

>> SAKSI DARI DINKES PROP DIY 200,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi

Pulang (PP) [1 ORG x 1 TR x 2 HARI]

200,000 200,000

>> INSTRUKTUR/PENGIRING LAGU/MUSIK ORGAN 400,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi

Pulang (PP) [2 ORG x 1 TR x 2 HARI]

400,000 400,000

>> SUMPAH ORGANISASI PROFESI 1,200,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi

Pulang (PP) [6 ORG x 1 TR x 2 HARI]

1,200,000 1,200,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 286,450,000

> WISUDA I 5,300,000

- Honorarium Rohaniawan [4 OR x 1 KL] 1,600,000 1,600,000

- Honorarium Rohaniawan [1 OR x 2 KEG] 800,000 800,000

- Peliputan media cetak [3 MEDIA x 1 KL] 900,000 900,000

- Peliputan media TV [2 MEDIA x 1 KL] 2,000,000 2,000,000

> WISUDA 2 281,150,000

- Honorarium Rohaniawan [4 OR x 1 KL] 1,600,000 1,600,000

- Honorarium Rohaniawan [1 OR x 2 KEG] 800,000 800,000

- Biaya penyelenggaran wisuda Peserta [573 OR x 1 KL] 85,950,000 85,320,000

- Biaya penyelenggaran wisuda Orang Tua [1146 OR x 1 KL] 171,900,000 170,640,000

- Biaya penyelenggaran wisuda panitia [120 OR x 1 KL] 18,000,000 14,400,000

- Peliputan media cetak [3 MEDIA x 1 KL] 900,000 900,000

- Peliputan media TV [2 MEDIA x 1 KL] 2,000,000 2,000,000

C EVALUASI 18,320,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 18,320,000

> WISUDA I 3,810,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [25 OR x 1 KL] 350,000 350,000

- Cetak foto [148 OR x 2 KL] 2,960,000 3,000,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

> WISUDA 2 14,510,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [65 OR x 1 KL] 910,000 910,000

- Cetak foto [630 OR x 2 KL] 12,600,000 14,220,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1,000,000

054 Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan 980,037,000

A PANGKALAN SAKA BHAKTI HUSADA/ GUDEP 113,395,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 59,545,000

> KEGIATAN KRIDA 57,295,000

- rapat kemah bakti masyarakat [30 OR x 2 KL] 600,000 300000 300000

- ATK [2 PT x 1 KL] 2,000,000 1000000

- Cetak sertifikat [650 LBR x 1 KL] 2,600,000 2,600,000

- Cetak buku saka bakti husada [650 BH x 1 KL] 4,875,000 4,875,000

- Konsumsi snack pembina - pelatih [3 OR x 1 KL x 8 KL] 240,000 240,000

- Konsumsi snack Musyawarah Anggota Pandega [88 OR x 1

KL]

880,000 880,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 600,000 600,000

- bahan konsumsi [650 OR x 7 KEG] 45,500,000 45,500,000

> LATIHAN BARIS BERBARIS 2,250,000

- Konsumsi snack kegiatan [25 OR x 3 KL x 3 HR] 2,250,000 2250000

525113 Belanja Jasa 45,750,000

> KEGIATAN KRIDA 45,750,000

- Sewa Perlengkapan kantor SBH/kemah [1 PT x 1 KL] 7,000,000 7000000

- sewa bumi perkemahan [650 OR x 1 KL] 22,750,000 22750000

- sewa bis [20 BIS x 2 KL] 16,000,000 16000000

525115 Belanja Perjalanan 8,100,000

> INSTRUKTUR KEGIATAN KRIDA 5,700,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi

Pulang (PP) [3 OR x 2 HR x 8 BL]

4,800,000 4800000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi

Pulang (PP) [3 OR x 3 KL]

900,000 900000

> INSTRUKTUR LATIHAN BARIS BERBARIS 2,400,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi

Pulang (PP) [2 OR x 12 KL]

2,400,000 2400000

B SEMINAR ILMIAH MAHASISWA 24,000,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 12,000,000

> BANTUAN SEMINAR MAHASISWA HMJ JURUSAN ANALIS

KESEHATAN

2,000,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000

> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN GIZI 2,000,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000

> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEBIDANAN 2,000,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000

> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEPERAWATAN 2,000,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000

> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEPERAWATAN GIGI 2,000,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000

> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN 2,000,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000

525113 Belanja Jasa 12,000,000

> BANTUAN SEMINAR MAHASISWA HMJ JURUSAN ANALIS

KESEHATAN

2,000,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional

Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1 KL]

2,000,000 2,000,000

> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN GIZI 2,000,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional

Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1 KL]

2,000,000 2,000,000

> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEBIDANAN 2,000,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional

Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1 KL]

2,000,000 2,000,000

> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEPERAWATAN 2,000,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional

Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1 KL]

2,000,000 2,000,000

> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KEPERAWATAN GIGI 2,000,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional

Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1 KL]

2,000,000 2,000,000

> BANTUAN SEMINAR HMJ JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN 2,000,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional

Kegiatan di Dalam Negeri [4 OR x 1 KL]

2,000,000 2,000,000

C LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN MAHASISWA (LDK) 50,450,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 43,450,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500,000 500,000

- Cetak sertifikat [850 LBR x 1 KL] 3,400,000 1,700,000 1,700,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 150,000 150,000

- Konsumsi (Snack) [850 ORG x 2 KL] 17,000,000 8,500,000 8,500,000

- Konsumsi (Makan) [850 ORG x 1 KL] 21,250,000 10,625,000 10,625,000

- Konsumsi (Snack) Rapat [25 ORG x 2 KL] 500,000 250,000 250,000

525113 Belanja Jasa 7,000,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional

Kegiatan di Dalam Negeri [7 OR x 2 JPL]

7,000,000 3500000 3500000

D KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN MAHASISWA 47,870,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 33,870,000

> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN

KEGAWATDARURATAN/PENAGGULANGAN BENCANA

7,570,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500000

- Konsumsi (Snack) [230 OR x 2 HR] 4,600,000 4600000

- Cetak sertifikat [230 LBR x 1 KL] 920,000 920000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 300000

- Konsumsi (Snack) rapat [25 OR x 5 KL] 1,250,000 1250000

> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN DASAR ORGANISASI

/LDO

6,850,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Konsumsi (Snack) [200 OR x 2 HR] 4,000,000 4,000,000

- Cetak sertifikat [200 LBR x 1 KL] 800,000 800,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 300,000

- Konsumsi (Snack) rapat [25 OR x 5 KL] 1,250,000 1,250,000

> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEWIRAUSAHAAN 11,600,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Konsumsi (Snack) [400 OR x 2 HR] 8,000,000 8,000,000

- Cetak sertifikat [400 LBR x 1 KL] 1,600,000 1,600,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 300,000

- Konsumsi (Snack) rapat [30 OR x 4 KL] 1,200,000 1,200,000

> SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI PENGURUS

ORMAWA

1,000,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 250,000 250,000

- Konsumsi (Snack) snack [75 OR x 1 KL] 750,000 750,000

> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN RISET MAHASISWA 6,850,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Snack [200 OR x 2 HR] 4,000,000 4,000,000

- Cetak sertifikat [200 LBR x 1 KL] 800,000 800,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 300,000 300,000

- Konsumsi rapat [25 OR x 5 KL] 1,250,000 1,250,000

525113 Belanja Jasa 14,000,000

> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN

KEGAWATDARURATAN/PENAGGULANGAN BENCANA

6,000,000

- Sewa peralatan pelatiahan kegawatdaruratan [1 PT x 1 KL] 2,000,000 2,000,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional

Kegiatan di Dalam Negeri [10 OR x 1 KL]

4,000,000 4,000,000

> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN DASAR ORGANISASI

/LDO

2,000,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional

Kegiatan di Dalam Negeri [5 OR x 1 KL]

2,000,000 2,000,000

> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEWIRAUSAHAAN 4,000,000 4,000,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional

Kegiatan di Dalam Negeri [5 OR x 2 JPL]

4,000,000 4,000,000

> KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN RISET MAHASISWA 2,000,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional

Kegiatan di Dalam Negeri [5 OR x 1 KL]

2,000,000 2000000

E Kegiatan ORMAWA 105,850,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 93,450,000

> SEKRETARIATAN BLM 1,400,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200000 200000

> SEKRETARIATAN BEM 1,000,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1000000

> RAPAT EVALUASI KEGIATAN BEM, HIMA, UKM 1,320,000

- Konsumsi [40 OR x 2 KL] 800,000 400000 400000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 320,000 160000 160000

- atk [1 PT x 2 KL] 200,000 100000 100000

> PEMILIHAN PENGURUS BEM, BLM, HIMA, UKM 2,430,000

- konsumsi [120 OR x 1 KL] 1,200,000 1200000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500000

- atk [1 PT x 1 KL] 500,000 500000

- Banner [1 BH x 1 KL] 230,000 230000

> MUSYAWARAH BESAR 4,500,000

- konsumsi [150 OR x 2 KL] 3,000,000 1500000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500000

- atk [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1000000

> SECANGKIR TEH DENGAN DIREKTUR POLTEKKES YOGYAKARTA 7,000,000

- ATK [1 PT x 2 KL] 1,000,000 500000 500000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000

- Konsumsi snack [250 OR x 2 KL] 5,000,000 2500000 2500000

> KEGIATAN KARNAVAL DAN SENAM/KEGIATAN SERUPA

LAINNYA

24,000,000

- ATK [4 KEG x 1 KL] 2,000,000 1000000 1000000

- Penggandaan [4 KEG x 1 KL] 2,000,000 1000000 1000000

- Snack [1000 OR x 2 KL] 20,000,000 9000000 6000000

> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN ANALIS KESEHATAN 1,400,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200000 200000

> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH TERIMA

JABATAN PENGURUS HMJ JURUSAN ANALIS KESEHATAN

800,000

- konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000

- poster [20 EKS x 1 KL] 100,000 100000

> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN PROGRAM KERJA

HMJ JURUSAN ANALIS KESEHATAN

1,000,000

- snack [50 OR x 2 KL] 1,000,000 1000000

> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN ANALIS KESEHATAN 4,000,000

- konsumsi snack [40 OR x 10 KL] 4,000,000 400000 2000000 400000 400000 400000 400000

> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN GIZI 1,400,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200000 200000

> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN PROGRAM KERJA HMJ

JURUSAN GIZI

500,000

- snack [50 OR x 1 KL] 500,000 500000

> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH TERIMA

JABATAN PENGURUS HMJ JURUSAN GIZI

800,000

- konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000

- poster [20 EKS x 1 KL] 100,000 100000

> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN GIZI 4,000,000

- konsumsi [40 OR x 10 KL] 4,000,000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000

> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN KEBIDANAN 1,400,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 400000

> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH TERIMA

JABATAN HMJ JURUSAN KEBIDANAN

800,000

- konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000

- poster [20 EKS x 1 KL] 100,000 100000

> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN PROGRAM KERJA HMJ

JURUSAN KEBIDANAN

500,000

- snack [50 OR x 1 KL] 500,000 500000

> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN KEBIDANAN 4,000,000

- konsumsi [40 OR x 10 KL] 4,000,000 400000 400000 400000 400000 400000 800000 400000 400000 400000

> KEGIATAN CERDAS CERMAT KEBIDANAN 4,800,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1000000

- Thropy [6 BH x 1 KL] 1,800,000 1800000

- konsumsi [200 OR x 1 KL] 2,000,000 2000000

> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN KEPERAWATAN 1,400,000

- atk [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500,000 500,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200,000 200,000

> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN PROGRAM KERJA HMJ

JURUSAN KEPERAWATAN

500,000

- konsumsi snack [50 OR x 1 KL] 500,000 500000

> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH TERIMA

JABATAN PENGURUS HMJ JURUSAN KEPERAWATAN

800,000

- konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000

- poster [20 EKS x 1 KL] 100,000 100000

> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN KEPERAWATAN 4,000,000

- konsumsi [40 OR x 10 KL] 4,000,000 800000 800000 800000 800000 800000

> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN KEPERAWATAN GIGI 1,400,000

- atk [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200000 200000

> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN PROGRAM KERJA HMJ

JURUSAN KEPERAWATAN GIGI

1,000,000

- snack [50 OR x 2 KL] 1,000,000 1000000

> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH TERIMA

JABATAN PENGURUS HMJ JURUSAN KEPERAWATAN GIGI

800,000

- konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000

- poster [20 EKS x 1 KL] 100,000 100000

> KEGIATAN KEAGAMAAN HIMA JURUSAN KEPERAWATAN GIGI 4,000,000

- konsumsi snack [40 OR x 10 KL] 4,000,000 800,000 1,600,000 1,600,000

> SEKRETARIATAN HMJ JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN 1,400,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 500000 500000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 400,000 200000 200000

> KEGIATAN PENGENALAN PENGURUS DAN PROGRAM KERJA HMJ

JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN

500,000

- konsumsi snack [50 OR x 1 KL] 500,000 500000

> PEMILIHAN/PELANTIKAN PENGURUS DAN SERAH TERIMA

JABATAN PENGURUS HMJ JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN

800,000

- konsumsi snack [60 OR x 1 KL] 600,000 600000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 100,000 100000

- poster [20 LBR x 1 KL] 100,000 100000

> KEGIATAN KEAGAMAAN HIMA JURUSAN KESEHATAN

LINGKUNGAN

4,000,000

- konsumsi snack [40 OR x 10 KL] 4,000,000 1000000 1000000 1000000 1000000

> LOMBA KEWIRAUSAHAAN 1,600,000

- Konsumsi rapat [20 OR x 2 KL x 1 TH] 400,000 400000

- Konsumsi kegiatan [100 OR x 1 KL x 1 TH] 1,000,000 1000000

- Cetak Sertifikat [50 LBR x 1 KL] 200,000 200000

> FORUM KOMUNIKASI BLM 1,800,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 300,000 150000 150000

- Konsumsi Snack [75 OR x 2 KEG] 1,500,000 750000 750000

> PENERIMAAN BENCMARKING DARI POLTEKKES LAIN 1,000,000

- konsumsi snack [50 OR x 2 KL] 1,000,000 1000000

> PENERIMAAN BENCHMARKING/MUSDA JOGLOSEMAR BEM DARI

POLTEKKES LAIN

1,400,000

- konsumsi snack [70 OR x 2 KL] 1,400,000 1400000

525113 Belanja Jasa 11,500,000

> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN ANALIS KESEHATAN 1,500,000

- Narasumber kegiatan keagamaan HMJ jurusan analis

kesehatan [1 OR x 10 KEG]

1,500,000 150000 750000 150000 150000 150000 150000

> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN GIZI 1,500,000

- nara sumber kegiatan keagamaan HMJ jurusan Gizi [1 OR x

10 KL]

1,500,000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000

> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN KEBIDANAN 1,500,000

- narasumber kegiatan keagamaan HMJ jurusan kebidanan [1

OR x 10 KL]

1,500,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 300,000 150,000 150,000 150,000

> KEGIATAN CERDAS CERMAT KEBIDANAN 2,500,000

- narasumber pembinaan [3 OR x 1 KL] 1,500,000 1,500,000

- honor pembuat soal dari IBI pusat [100 SOAL x 1 KL] 500,000 500,000

- honor pembuat soal IBI PD DIY [100 SOAL x 1 KL] 500,000 500,000

> Kegiatan keagamaan HMJ Jurusan Keperawatan 1,500,000

- Narasumber kegiatan keagamaan HMJ Jurusan Keperawatan

[1 OR x 10 KL]

1,500,000 150,000 600,000 450,000 150,000 150,000

> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN KEPERAWATAN GIGI 1,500,000

- narasumber kegiatan keagamaan jurusan keperawatan gigi

[1 OR x 10 KL]

1,500,000 150,000 450,000 300,000 150,000 150,000 300,000

> KEGIATAN KEAGAMAAN HMJ JURUSAN KESEHATAN

LINGKUNGAN

1,500,000

- narasumber kegiatan keagamaan HMJ jurusan kesehatan

lingkungan [1 OR x 10 KL]

1,500,000 300,000 600,000 300,000 300,000

525115 Belanja Perjalanan 900,000

> KEGIATAN CERDAS CERMAT KEBIDANAN 900,000

- Transport juri [3 OR x 3 KL] 900,000 900,000

F Bimbingan Konseling 4,920,000 Ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 4,920,000

- Rujukan konsultasi psikologi bagi mahasiswa [30 OR x 1 TH] 4,500,000 2250000 2250000

- konsumsi [30 OR x 1 TH] 420,000 210000 210000

G Workshop Pembina Kemahasiswaan 16,650,000

525112 Belanja Barang 12,450,000

- konsumsi rapat [25 OR x 3 KL] 1,050,000 1,050,000

- konsumsi snak [100 OR x 2 KL] 2,800,000 2,800,000

- konsumsi makan [100 OR x 1 KL] 2,500,000 2,500,000

- kit peserta [100 BH x 1 KL] 5,000,000 5,000,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- sertifikat [100 LBR x 1 KL] 400,000 400,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 200,000 200,000

525113 Belanja Jasa 3,600,000

- narasumber [2 OR x 2 OJ] 3,600,000 3,600,000

525115 Belanja Perjalanan 600,000

- transport narasumber [2 OR x 2 KEG] 600,000 600,000

H Pengiriman Delegasi Mahasiswa Tingkat Nasional 262,904,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 5,040,000

> RAPAT 5,040,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [30 ORG x 12 KL] 5,040,000 1260000 1260000 2520000

525113 Belanja Jasa 18,000,000

> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN

NASIONAL/LOMBA-LOMBA/PORNIMAKES

18,000,000

- Biaya transportasi/sewa bis [3 HR x 2 BIS] 18,000,000 18,000,000

525115 Belanja Perjalanan 126,864,000

> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN

NASIONAL/LOMBA-LOMBA LAINNYA/PIMNAS

33,840,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [5 OR x 1 TR x 2 KEG]

22,680,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [2

OR x 3 HR x 2 KEG]

6,360,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000

- Uang Harian Peserta [3 OR x 3 HR x 2 KEG] 1,800,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

- Taxi [5 OR x 2 KL x 2 KEG] 3,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN

NASIONAL/LOMBA-LOMBA/PORNIMAKES

27,180,000

- Uang Harian Peserta [80 OR x 3 HR x 1 KEG] 24,000,000 24,000,000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [2

OR x 3 HR x 1 KEG]

3,180,000 3,180,000

> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN

NASIONAL/LOMBA-LOMBA LAINNYA/NMDNSC/SEJENISNYA

10,400,000

- uang harian peserta [6 OR x 4 HR] 1,200,000 1,200,000

- uang harian pendamping [2 OR x 4 HR] 1,200,000 1,200,000

- transport [8 OR x 2 KL] 8,000,000 8,000,000

> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN

NASIONAL/LOMBA-LOMBA BAHASA INGGRIS

28,782,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [9 OR x 1 TR x 1 KEG]

20,412,000 20,412,000

- Taxi [9 OR x 2 KL x 1 KEG] 1,800,000 1,800,000

- uang harian peserta [6 OR x 3 HR x 1 KEG] 1,800,000 1,800,000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [3

OR x 3 HR x 1 KEG]

4,770,000 4,770,000

> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN

NASIONAL/LOMBA-LOMBA/EXPO WIRAUSAHA

12,762,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [4 OR x 1 TR x 1 KEG]

9,072,000 9,072,000

- uang harian peserta [3 OR x 3 HR x 1 KEG] 900,000 900,000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [1

OR x 3 HR x 1 KEG]

1,590,000 1,590,000

- transport lokal [4 OR x 2 KL] 1,200,000 1,200,000

> PENGIRIMAN LOMBA GAWAT DARURAT COMPETITION/LOMBA

LAINNYA

1,000,000

- uang harian peserta [8 OR x 1 KEG] 400,000 400,000

- uang harian pendamping [2 OR x 2 HR] 600,000 600,000

> PENGIRIMAN DELEGASI FORKOMPI/FL2MI/BLM 12,900,000

- Transport [6 OR x 2 KEG] 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

- uang harian [6 OR x 3 HR] 900,000 225,000 225,000 225,000 225,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 113,000,000

> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN

NASIONAL/LOMBA-LOMBA LAINNYA/PIMNAS

9,000,000

- Biaya kegiatan lomba/Forum Komunikasi/Pertemuan ilmiah

tingkat nasional [3 ORG x 2 KEG]

9,000,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000

> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN

NASIONAL/LOMBA-LOMBA/PORNIMAKES

52,000,000

- biaya kegiatan peserta pornimakes [80 ORG x 1 KEG] 52,000,000 52,000,000

> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN

NASIONAL/LOMBA-LOMBA/NMDNSC/SEJENISNYA

16,000,000

- Biaya penyelenggaraan peserta [6 ORG x 1 KEG] 12,000,000 12,000,000

- biaya penyelenggaraan pendamping [2 ORG x 1 KEG] 4,000,000 4,000,000

> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN

NASIONAL/LOMBA-LOMBA BAHASA INGGRIS

18,000,000

- Biaya penyelenggaraan peserta [6 ORG x 1 KL] 12,000,000 6,000,000 6,000,000

- Biaya penyelenggaraan pendamping [3 ORG x 1 KL] 6,000,000 3,000,000 3,000,000

> PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA/PERTEMUAN

NASIONAL/LOMBA-LOMBA/EXPO WIRAUSAHA

6,000,000

- biaya kegiatan [3 ORG x 1 KL] 6,000,000 6,000,000

> PENGIRIMAN DELEGASI FORKOMPI/FL2MI/KEGIATAN BLM 4,000,000

- Biaya pendaftaran [1 PT x 2 KL] 4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

> PENGIRIMAN LOMBA GAWATDARURAT COMPETITION/LOMBA

LAINNYA

8,000,000

- Biaya penyelenggaraan [2 TEAM x 2 KEG] 8,000,000 8,000,000

I Pemilihan dan Pembinaan Mahasiswa Beprestasi/pimnas Tingkat

Nasional Tahun 2017

36,518,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 4,528,000

> PEMILIHAN DAN PEMBINAAN MAHASISWA BEPRESTASI TINGKAT

NASIONAL TAHUN 2017

4,528,000

- ATK [1 PT x 1 KEG] 500,000

- Konsumsi snak rapat [21 OR x 12 KL] 3,528,000 3,528,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

525113 Belanja Jasa 3,000,000 3,000,000

- Psikotest [6 OR x 1 KL] 1,500,000 1,500,000

- pembinaan psikologi/public speaking [1 OR x 3 KL] 1,500,000 1,500,000

525115 Belanja Perjalanan 9,990,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [2 OR x 1 TR]

4,536,000 4,536,000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [1

OR x 3 HR x 1 KL]

1,590,000 1,590,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon

IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [2 OR x 2 HR x 1 KL]

2,440,000 2,440,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 OR x 2 KL] 1,024,000 1,024,000

- Transport Juri [2 OR x 2 KL] 400,000 400,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 19,000,000

- pemilihan mapres tingkat jurusan [6 JUR x 1 KEG x 1 OR] 6,000,000 6,000,000

- Bantuan Penelitian Mapres tingkat poltekkes [6 OR x 1 KL] 9,000,000 9,000,000

- Bantuan penelitian Mapres tingkat Direktorat ( Pemenang)

[1 OR x 1 KL]

4,000,000 3,000,000

J Program Kreatifitas Mahasiswa 93,360,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 3,360,000

- Konsumsi Rapat [30 OR x 8 KL] 3,360,000 3,360,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 90,000,000

- Bantuan penelitiam kreatifitas mahasiswa [30 JUDUL x 1 KL] 90,000,000 63,000,000 27,000,000

K UKM Paduan Suara 11,900,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 900,000

> UKM PADUAN SUARA 900,000

- konsumsi latihan padus [30 OR x 3 KL] 900,000 450000 450000

525113 Belanja Jasa 5,000,000

> UKM PADUAN SUARA 5,000,000

- Biaya Sewa untuk kebutuhan paduan suara [1 PT x 1 KL] 5,000,000 2500000 2500000

525115 Belanja Perjalanan 5,000,000

> PELATIH KOOR PADUAN SUARA 5,000,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2 OR x 25

KL]

5,000,000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1,000,000

- Biaya keikutsertaan lomba paduan suara [1 KEG x 2 KL] 1,000,000

L UKM Riset 14,900,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 7,800,000

> LOMBA IDE KREATIF-RISET 6,800,000

- Konsumsi rapat [20 OR x 2 KL x 1 TH] 400,000 400000

- Konsumsi kegiatan [100 OR x 1 KL x 1 TH] 1,000,000 1000000

- Cetak Sertifikat [25 LBR x 1 KL] 100,000 100000

- Spanduk [2 BH x 1 KL] 300,000 300000

- bantuan biaya pembinaan [3 KLMPO x 1 KL] 4,500,000 4500000

- Cetak Brosur [1 RIM x 1 KL] 500,000 500000

> MENGIKUTI LOMBA INOVASI 1,000,000

- bantuan biaya penyelenggaraan [1 KEG x 1 KL] 1,000,000

525113 Belanja Jasa 1,800,000

> LOMBA IDE KREATIF-RISET 1,800,000

- Honorarium Narasumber/pembahas (pejabat Eselon III) [2

OR x 1 KL]

1,800,000 1800000

525115 Belanja Perjalanan 4,800,000

> JURI LOMBA 800,000

- Transport Kegiatan dalam kabupaten/kota [4 OR x 2 KL] 800,000 800000

> PENYELENGGARAAN LOMBA INOVASI 4,000,000

- Transport [2 OR x 2 KEG x 2 KL] 4,000,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 500,000

- Biaya peliputan media cetak [2 MDIA x 1 KL] 500,000 500000

M UKM Bahasa Inggris 14,300,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 6,900,000

- Konsumsi snack seleksi [30 OR x 1 KL] 300,000 300000

- konsumsi snack latihan persiapan lomba [10 OR x 30 KEG] 3,000,000 1500000 1200000 300000

- konsumsi tahap seleksi 1 [3 KEG x 2 KL x 10 OR] 600,000 600000

- konsumsi tahap pembinaan [30 KEG x 1 KL x 10 OR] 3,000,000 2000000 1000000

525115 Belanja Perjalanan 7,400,000

- Transport Juri [2 OR x 13 KEG] 2,600,000 1300000 1000000 300000

- Transport Pelatih [2 OR x 12 BL x 2 KL] 4,800,000 1900000 1800000 1100000

N UKM Jurnalistik 15,030,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 13,680,000

- Cetak buletin [120 EKS x 3 KL] 4,140,000 2070000 2070000

- cetak majalah [120 BUAH x 3 KL] 9,540,000 9540000

> LOMBA FOTOGRAFI 1,350,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500000

- Konsumsi (Snack) [35 ORG x 1 KL] 350,000 350000

- Cetak Foto [50 BUAH x 1 KL] 500,000 500000

O UKM KSR 16,160,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 8,660,000

> PEMBINAAN KORPS SUKA RELA (KSR) PALANG MERAH

INDONESIA (PMI) / SIAGA BENCANA

8,660,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 300,000 300,000

- Cetak sertifikat [90 LBR x 1 KL] 360,000 360,000

- Konsumsi latihan [90 OR x 4 KL] 3,600,000 3,600,000

- Bahan P3K [1 PT x 2 KL] 4,000,000 2,000,000 2,000,000

- Konsumsi pelatih [10 OR x 4 KL] 400,000 200,000 200,000

525113 Belanja Jasa 4,500,000

> PEMBINAAN KORPS SUKA RELA (KSR) PALANG MERAH

INDONESIA (PMI) / SIAGA BENCANA

4,500,000

- Sewa Transportasi [1 PT x 4 KL] 600,000 600,000

- Sewa Ambulance [1 UNIT x 1 KL] 150,000 150,000

- Sewa Tempat [1 PT x 1 KL] 1,050,000 1,050,000

- Narasumber [3 OR x 2 KL] 2,700,000 1,350,000 1,350,000

525115 Belanja Perjalanan 3,000,000

> FASILITATOR 3,000,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [15 OR x 2

KL]

3,000,000 1,500,000 1,500,000

P UKM P4GN (PROGRAM PEMBERANTASAN PENCEGAHAN

PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAB NARKOBA)

1,600,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 1,000,000

- Snack Rapat Biasa D.I. YOGYAKARTA [50 OR x 2 KL] 1,000,000 500,000 500,000

525113 Belanja Jasa 600,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional

Kegiatan di Dalam Negeri [1 OR x 2 KEG]

600,000 600,000

Q UKM SKI 9,500,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 5,000,000

- Konsumsi snack [50 OR x 10 KL] 5,000,000 1,200,000 2,000,000 800,000 400,000 600,000

525113 Belanja Jasa 1,500,000

- Narasumber [10 KEG x 1 OR] 1,500,000 450,000 300,000 300,000 150,000 300,000

525115 Belanja Perjalanan 3,000,000

- Transport pembinaan [3 OR x 10 KEG] 3,000,000 900,000 900,000 900,000 300,000

R UKM Taekwondo 7,500,000 ka Unit Kemahasiswaan

525115 Belanja Perjalanan 4,800,000

- Transport Pelatih [1 ORG x 48 KL] 4,800,000 400,000 500,000 600,000 800,000 600,000 400,000 500,000 600,000 400,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 2,700,000

- Biaya keikutsertaan Lomba / kenaikan tingkat [3 KEG x 1 KL] 1,200,000 600,000 600,000

- atribut latihan [3 KEG x 1 KL] 1,500,000 1,500,000

S UKM Mapala 8,000,000 ka Unit Kemahasiswaan

525115 Belanja Perjalanan 1,200,000

- Transport Pelatih [1 ORG x 12 KL] 1,200,000 300,000 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 6,800,000

- Penyelenggaraan kegiatan climbing-rafting [1 PT x 2 KL] 6,800,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000

T UKM Marching band 10,150,000

525112 Belanja Barang 2,950,000

- Konsumsi Snack [50 OR x 3 KEG] 1,500,000 500,000 500,000 500,000

- Spanduk Karnaval [1 PT x 10 BUAH] 450,000 300,000 150,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

525115 Belanja Perjalanan 7,200,000

- Transport Pelatih [2 OR x 36 KL] 7,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000

U UKM TARI 8,500,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 2,000,000

- Konsumsi snak [10 OR x 20 KL] 2,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

525113 Belanja Jasa 4,500,000

- Sewa kostum tari [5 OR x 6 KL] 4,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

525115 Belanja Perjalanan 2,000,000

- Transport Pelatih Tari [1 OR x 20 KL] 2,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

V UKM Teater 3,300,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 600,000

- Bahan make up [1 PT x 1 KL] 600,000 600,000

525113 Belanja Jasa 1,500,000

- Sewa Kostum [10 PT x 1 KL] 1,500,000 750,000 750,000

525115 Belanja Perjalanan 1,200,000

- Transport Pelatih [1 OR x 12 KL] 1,200,000 100,000 100,000 100,000 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

W Pembinaan Bimbingan Konseling Kemahasiswaan 5,190,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 1,590,000

- konsumsi rapat [25 OR x 1 KL] 350,000 350,000

- konsumsi snack [30 OR x 1 KL] 420,000 420,000

- atk [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- sertifikat [30 LBR x 1 KL] 120,000 120,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 200,000 200,000

525113 Belanja Jasa 3,600,000

- narasumber [4 OR x 1 KEG] 3,600,000 3,600,000

X Desa Binaan/Baksos 59,170,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 44,800,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- konsumsi rapat [60 OR x 3 KL] 1,800,000 1,800,000

- atk [1 PT x 6 LOKSI x 1 KL] 3,000,000 3,000,000

- konsumsi pembukaan dan penutupan [250 OR x 2 KL] 5,000,000 5,000,000

- konsumsi penyuluhan [75 OR x 4 KEG x 6 LKSI] 18,000,000 6,000,000

- konsumsi pemeriksaan kesehatan [75 OR x 1 KL x 6 LKSI] 4,500,000 4,500,000

- bakti masyarakat/bahan kontak [6 LKSI x 1 KL] 12,000,000 24,000,000

525115 Belanja Perjalanan 14,370,000

- transport rapat dari luar [42 OR x 3 KL] 6,300,000 6,300,000

- transport penjajagan [7 OR x 3 KL] 630,000 630,000

- transport pembimbing [12 OR x 4 KL] 1,440,000 1,440,000

- transport pembimbing lapangan luar [60 OR x 1 KL] 6,000,000 2,000,000

Y UKM PMKK 5,000,000 ka Unit Kemahasiswaan

525112 Belanja Barang 3,000,000

- konsumsi snack [30 OR x 10 KL] 3,000,000 600,000 250,000 500,000 250,000 400,000 250,000 400,000 350,000

525113 Belanja Jasa 1,500,000

- narasumber [10 KEG x 1 OR] 1,500,000 300,000 150,000 300,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

525115 Belanja Perjalanan 500,000

- transport pembinaan [1 OR x 5 KEG] 500,000 100000 100000 100000 100000 100000

Z Pemilihan Putra putri kampus 19,530,000 ka Unit hukmas&promosi

525112 Belanja Barang 5,730,000

- konsumsi snack kegiatan [75 OR x 4 KL x 1 TH] 3,000,000 750,000 2,250,000

- sertifikat [69 LBR x 1 KL] 280,000 260,000

- trophi bergilir [10 BH x 1 KL] 1,000,000 1,000,000

- Backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 450,000

- selempang [10 BH x 1 KL] 1,000,000 1,000,000

525113 Belanja Jasa 2,800,000

- biaya peliputan [2 OR x 1 KL] 500,000 500,000

- sewa kostum [10 OR x 4 KL] 1,400,000 1,400,000

- narasumber [6 OR x 1 KL] 900,000 900,000

525115 Belanja Perjalanan 600,000

> transport juri 600,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi

Pulang (PP) [3 JURI x 2 KL]

600,000 600,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 10,400,000

- Bantuan biaya pendidikan (SPP 1 semester) bagi putra-putri

kampus juara I [2 OR x 1 KL]

6,000,000 6,000,000

- Bantuan biaya pendidikan bagi putra-putri kampus juara II

[2 OR x 1 KL]

3,000,000 3,000,000

- Bantuan biaya pendidikan bagi putra-putri kampus juara III

[2 OR x 1 KL]

1,400,000 1,400,000

AA Pemilihan duta baca 7,910,000 ka Unit hukmas&promosi

525112 Belanja Barang 7,160,000

- konsumsi snack kegiatan [30 OR x 4 KL x 1 TH] 1,200,000 300,000 900,000

- Bantuan biaya pendidikan bagi Duta baca juara I [1 OR x 1

KL]

2,500,000 2,500,000

- Bantuan biaya pendidikan bagi duta baca juara II [1 OR x 1

KL]

1,500,000 1,500,000

- bantuan biaya pendidikan bagi duta baca juara III [1 OR x 1

KL]

700,000 700,000

- sertifikat [15 LBR x 1 KL] 60,000 60,000

- Trophy [6 BH x 1 KL] 600,000 600,000

- selempang [6 BH x 1 KL] 600,000 600,000

525113 Belanja Jasa 450,000

- narasumber [3 OR x 1 KL] 450,000 450,000

525115 Belanja Perjalanan 300,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi

Pulang (PP) [3 OR x 1 KL]

300,000 300,000

AH Pendampingan kegiatan kemahasiswaan di luar kantor 6,480,000 ka Unit Kemahasiswaan

525115 Belanja Perjalanan 6,480,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2 OR x 12

MNGGU]

2,400,000 2400000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam

(D.I. Yogyakarta) [2 OR x 12 KL]

4,080,000 4080000

056 Pemberian Layanan Manajemen Pendidikan 1,111,654,000

A PROMOSI 436,508,000 ka Unit hukmas&promosi

525112 Belanja Barang 199,160,000

> RAPAT 28,980,000

- Konsumsi rapat Dumas [20 OR x 12 KL] 3,360,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000

- konsumsi rapat promosi [10 OR x 12 KL] 1,680,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

- konsumsi rapat bidang hukum [10 OR x 12 KL] 1,680,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

- konsumsi kehumasan dan kompetisi inovasi publik [20 OR x

12 KL]

3,360,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000

- konsumsi rapat tim siaga bencana [45 OR x 12 KL] 7,560,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 630,000

- konsumsi expo inovasi kampus [30 OR x 3 KL] 1,260,000 420,000 420,000 420,000

- konsumsi rapat dies natalis [30 OR x 12 KL] 5,040,000 420,000 420,000 420,000 3,360,000 420,000

- konsumsi HKN [30 OR x 12 KL] 5,040,000 420,000 420,000 4,200,000

> PROMOSI VIA BARANG PERCETAKAN 121,610,000

- Cetak Brosur [34 RIM x 1 THN] 32,300,000 9,500,000 4,750,000 1,900,000 1,900,000 950,000 950,000 950,000 4,750,000 4,750,000 1,900,000

- Poster [3000 LBR x 1 TH] 9,900,000 1,650,000 2,640,000 2,310,000 3,300,000

- Spanduk [55 BH x 1 TH] 8,250,000 1,200,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 750,000

- Cetak Baliho [12 BH x 1 KL] 6,000,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000

- Kalender Promosi [1000 EXP x 1 KL] 15,480,000 15,480,000

- Banner [26 PT x 1 TH] 5,980,000 460,000 480,000 490,000 490,000 690,000 490,000 490,000 490,000 490,000 690,000 490,000

- Backdrop [12 BH x 1 TH] 5,400,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

- Kalender meja [500 BH x 1 TH] 9,300,000 9,300,000

- Bahan kontak [1 PT x 6 JUR x 1 KL] 12,000,000 12,000,000

- Tas Promosi [1000 BH x 1 TH] 5,000,000 5,000,000

- Plakat [100 BH x 1 TH] 8,000,000 8,000,000

- pembuatan portable (meja stand lipat) [4 BH x 1 TH] 4,000,000 4,000,000

> PENYELENGGARAAN PROMOSI MELALUI PAMERAN 40,000,000

- Biaya Pendaftaran Penyelenggaraan Pameran [20 KEG x 1

TH]

40,000,000 12,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 10,000,000

> PENYELENGGARAAN PROMOSI MELALUI SEMINAR PROSPEK

PENDIDIKAN POLTEKKES (GURU BK)

5,570,000

- konsumsi snack [50 OR x 2 KL] 1,400,000 1,400,000

- kit peserta [50 BH x 1 KL] 2,500,000 2,500,000

- Backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 450,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- cetak sertifikat [55 LBR x 1 KL] 220,000 220,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

> PROMOSI PADA SMA DENGAN KEGIATAN LOMBA 3,000,000

- konsumsi [100 OR x 2 KEG] 2,000,000 2,000,000

- ATK [1 PKT x 1 KEG] 500,000 500,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

525115 Belanja Perjalanan 99,648,000

> PAMERAN DI PERGURUAN TINGGI DAN INSTANSI LAINNYA 17,130,000

- Biaya perjalanan PP pameran Pendidfikan Tinggi bersama

Dikspora DIY di luar jawa [1 ORG x 3 KL x 1 TH]

9,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

- Biaya transport lokal pameran perguruan tinggi bersama

Dikspora di luar jawa [1 ORG x 1 TR x 3 KL]

750,000 250,000 250,000 250,000

- uang saku harian pameran pendidikan tinggi bersama

Dikspora DIY di luar jawa untuk 3 hari [1 ORG x 3 HARI x 3 KL x

3,780,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000

- Biaya penginapan pameran pendidikan tinggi bersama

Dikspora di luar jawa untuk 3 hari [1 ORG x 3 HARI x 3 KL x 1 TH

3,600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

> PROMOSI/PAMERAN PEMDA-KEMENKES 10,668,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [1 OR x 2 KL x 1 TH]

4,536,000 4,536,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1 OR x 1 TR x 2

KL]

512,000 512,000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [1

OR x 3 HR x 2 KL x 1 TH]

3,180,000 3,180,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon

IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [1 OR x 2 HR x 2 KL]

2,440,000 2,440,000

> PROMOSI/PAMERAN 70,950,000

- transport promosi wilayah luar DIY (jateng, jabar, jatim) [70

KL x 1 KEG]

35,000,000 1,200,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,300,000 5,000,000 5,500,000 3,000,000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [70

OR x 1 KEG]

25,900,000 5,550,000 3,500,000 3,000,000 3,000,000 3,500,000 3,350,000 3,000,000 1,000,000

- uang harian petugas promosi kegiatan dalam

kabupaten/kota [7 OR x 12 KL]

6,300,000 900,000 1,000,000 500,000 700,000 600,000 600,000 1,000,000 1,000,000

- uang harian promosi melalui kegiatan seminar guru BK

dalam kabupaten/kota [50 OR x 1 KL]

3,750,000 3,750,000

> PROMOSI PADA SMA DENGAN KEGIATAN LOMBA 900,000

- Transport juri [3 OR x 2 KEG] 900,000 900,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 137,700,000

> PROMOSI VIA TV 28,500,000

- Program talk show [3 KL x 1 TH] 10,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000

- Biaya tayangan [6 KL x 1 TH] 12,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

- Running text [60 KL x 1 TH] 6,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

> PROMOSI VIA MEDIA CETAK KORAN 19,200,000

- liputan kegiatan [12 KL x 1 TH x 1 TH] 9,600,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

- brand awerenes poltekkes melalui koran [6 KL x 1 TH] 9,600,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000

> PROMOSI VIA BALIHO 90,000,000

- Pemasangan Baliho [6 LOK x 1 BL] 90,000,000 90,000,000

B MoU dan Kerjasama 45,422,000 ka unit kerjasama

525112 Belanja Barang 11,340,000

> PENGURUSAN MOU 6,660,000

- Konsumsi rapat Koordinasi [30 OR x 10 KL] 4,200,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000

- Materai [40 NSKAH x 4 KL] 960,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000

- Penggandaan [1 PT x 1 TH] 1,500,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

> PENERIMAAN TAMU INISIASI/EVALUASI KERJASAMA 4,680,000

- konsumsi snack [30 OR x 2 KL x 2 KEG] 1,680,000 840,000 840,000

- konsumsi makan [30 OR x 2 KEG] 1,500,000 750,000 750,000

- Penggandaan [1 PT x 1 TH] 1,500,000 750,000 750,000

525115 Belanja Perjalanan 20,082,000

> MEMBUKA KERJASAMA /PENERIMAAN TAMU

INISIASI/EVALUASI KERJASAMA

7,554,000

- Transport [1 OR x 1 KL] 5,000,000 5,000,000

- Uang harian [1 OR x 2 HR] 1,060,000 1,060,000

- biaya penginapan [1 OR x 2 HR] 1,494,000 1,494,000

> PENGURUSAN MOU 12,528,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [1 OR x 2 KL]

4,536,000 4,536,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1 OR x 2 KL] 512,000 512,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon

IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [1 OR x 2 HR]

1,220,000 1,220,000

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [1

OR x 2 HR]

1,060,000 1,060,000

- uang harian pengurusan MOU jawa tengah [5 OR x 2 KL] 3,700,000 1,110,000 1,110,000 740,000 740,000

- Biaya transport jawa tengah [5 OR x 2 KL] 1,500,000 450,000 450,000 300,000 300,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 14,000,000

> PENGURUSAN MOU DAN KERJASAMA 12,000,000

- Kerjasama (MOU) dengan mitra praktek [4 LKS x 1 TH] 12,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

> MEMBUKA KERJASAMA LUAR NEGERI 2,000,000

- Biaya mengikuti international conference [1 OR x 1 KL] 2,000,000 3,000,000

C Workshop Kerjasama 24,444,000 ka unit kerjasama

525112 Belanja Barang 9,790,000

- konsumsi rapat [30 OR x 3 KL] 900,000 420,000

- Konsumsi makan [80 OR x 1 KL] 2,000,000 750,000

- konsumsi snack [80 OR x 1 KL] 1,120,000 420,000

- Backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 450,000

- cetak sertifikat [80 LBR x 1 KL] 320,000 120,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- kit peserta [80 KL x 1 KL] 4,000,000 1,500,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

525113 Belanja Jasa 7,200,000

> NARASUMBER 7,200,000

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2

ORG x 4 JAM]

7,200,000 7,200,000

525115 Belanja Perjalanan 7,454,000

> NARASUMBER 7,454,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon

III/Golongan IV (D.I. YOGYAKARTA) [2 ORG x 1 HARI]

1,494,000 1,494,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [2 ORG x 1 KL]

4,536,000 4,536,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 KL] 1,024,000 512,000

- Transport lokal DIY PP [2 OR x 2 KL] 400,000 200,000

D PENYELENGGARAAN PERTEMUAN INTERNASIONAL CONFERENCE 109,630,000 ka unit kerjasama

525112 Belanja Barang 41,500,000

- Cetak naskah prosiding [200 EKS x 1 KL] 8,000,000 5,600,000

- Kit peserta [200 OR x 1 KL] 10,000,000 10,000,000

- Cetak Sertifikat [200 ORG x 1 LBR] 800,000 1,000,000

- Cetak leaflet [500 EKS x 1 KL] 2,500,000 1,500,000

- Backdrop [8 BH x 1 KL] 3,600,000 1,200,000

- Cetak Proposal [20 EKS x 1 KL] 1,000,000 900,000

2,800,000

- Konsumsi makan [200 OR x 2 KL] 10,000,000 3,000,000

- konsumsi snack [200 OR x 2 KL] 5,600,000 1,680,000

525113 Belanja Jasa 21,000,000

> PENYELENGGARAAN PERTEMUAN INTERNASIONAL CONFERENCE 21,000,000

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [6

OR x 2 JAM]

10,800,000 5,400,000

- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional

Kegiatan di Dalam Negeri [2 OR x 3 JAM]

10,200,000 6,800,000

525115 Belanja Perjalanan 36,830,000

- Peliputan media [1 PT x 1 TH] 3,000,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon

III/Golongan IV (D.I. YOGYAKARTA) [6 ORG x 1 HARI]

4,482,000 1,494,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [6 ORG x 1 KL]

13,608,000 4,536,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [6 ORG x 2 TR] 3,072,000 512,000

- Biaya Transport [2 ORG x 1 KL x 1 KL] 10,000,000 10,000,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II (D.I.

YOGYAKARTA) [2 ORG x 1 HARI]

2,668,000 2,668,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 10,300,000

> PENYELENGGARAAN PERTEMUAN INTERNASIONAL CONFERENCE 10,300,000

- SKP Organisasi Profesi [6 OP x 3 KL] 6,300,000 10,560,000

- Biaya peliputan tv [1 KEG x 1 TH] 4,000,000

E KEHUMASAN 44,314,000 ka unit kerjasama

525112 Belanja Barang 29,460,000

> WORKSHOP KEHUMASAN 29,460,000

- konsumsi rapat [30 OR x 3 KL] 1,260,000 420,000 420,000 420,000

- Konsumsi makan [280 OR x 1 KL] 7,000,000 7,000,000

- konsumsi snack [280 OR x 2 KL] 7,840,000 7,840,000

- Backdrop [2 BH x 1 KL] 900,000 900,000

- cetak undangan [100 LBR x 1 KL] 500,000 500,000

- cetak sertifikat [80 LBR x 1 KL] 320,000 320,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1,000,000

- kit peserta [280 KL x 1 KL] 8,400,000 8,400,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 2,240,000 2,240,000

525113 Belanja Jasa 7,200,000

> WORKSHOP KEHUMASAN 7,200,000

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2

ORG x 4 JAM]

7,200,000 7,200,000

525115 Belanja Perjalanan 7,654,000

> WORKSHOP KEHUMASAN 7,054,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon

III/Golongan IV (D.I. YOGYAKARTA) [2 ORG x 1 HARI]

1,494,000 1,494,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [2 ORG x 1 KL]

4,536,000 4,536,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 KL] 1,024,000 1,024,000

> ORGANISASI PROFESI 600,000

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi

Pulang (PP) [6 OP x 1 TR]

600,000 600,000

F Penerimaan Tamu Study Banding Luar Institusi 6,300,000 ka unit kerjasama

525112 Belanja Barang 6,300,000

- souvenir tamu study banding [25 BH x 1 TH] 2,500,000 2500000

- konsumsi makan jamuan tamu [10 OR x 4 KEG] 1,000,000 1000000

- konsumsi snack jamuan tamu [20 OR x 10 KEG] 2,800,000 2800000

G Workshop para Legal 22,564,000 ka unit hukmas&promosi

525112 Belanja Barang 5,385,000

- konsumsi makan [45 OR x 1 KL] 1,125,000 1,125,000

- konsumsi snack [45 OR x 1 KL] 630,000 630,000

- kit peserta [40 BH x 1 KL] 2,000,000 2,000,000

- Backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 450,000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

- cetak sertifikat [45 LBR x 1 KL] 180,000 180,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500,000

525113 Belanja Jasa 5,400,000

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [3

OR x 2 OJ]

5,400,000 5,400,000

525115 Belanja Perjalanan 11,779,000

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA [3 OR x 1 KL]

6,804,000 6,804,000

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 OR x 2 KL] 1,536,000 1,536,000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon

III/Golongan IV (D.I. YOGYAKARTA) [3 OR x 1 HARI]

3,039,000 3,039,000

- transport narasumber [4 OR x 1 KL] 400,000 400,000

H JOB FAIR DAN PENGEMBANGAN KAREER 7,060,000 ka unit CDC Alumni

525112 Belanja Barang 5,460,000

- konsumsi rapat [20 OR x 3 KL] 840,000 840000

- konsumsi snack tim user [15 OR x 2 HR] 420,000 420000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 500000

- spanduk [5 BH x 1 KL] 750,000 750000

- Backdrop [1 PT x 1 KEG] 450,000 450000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 500000

- cetak poster [50 LBR x 1 KL] 1,250,000 1250000

- pengiriman proposal dan undangan [50 USER x 1 TH] 750,000 750000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1,600,000

- biaya peliputan [1 KEG x 1 KL] 600,000 600000

- promosi via radio [1 PT x 1 KL] 1,000,000 1000000

J Pengelolaan Klinik 218,271,000 Ka Unit Klinik

525112 Belanja Barang 82,008,000

> Klinikl Terpadu (JPKM) 17,606,000

- Pembuangan Limbah Medis dan Non Medis [1 PT x 1 KL] 1,980,000 1,980,000

- ATK [2 PT x 1 TH] 3,000,000 1,500,000 1,500,000

- Kebutuhan rumah tangga klinik [1 PT x 2 KL] 2,000,000 1,000,000 1,000,000

- Konsumsi rapat [12 OR x 12 KL] 2,016,000 168,000 168,000 168,000 336,000 336,000 336,000 168,000 168,000 168,000

- Pengisian oksigen [2 PT x 3 BL] 300,000 100,000 100,000 100,000

- Pulsa telp Klinik [3 BL x 1 TH] 300,000 100,000 100,000 100,000

- Cetak Brosur [2 RIM x 1 TH] 1,900,000 1,900,000

- Banner [2 BH x 1 TH] 460,000 230,000 230,000

- Spanduk [1 BH x 1 TH] 150,000 150,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

- rekening telepon klinik [12 KL x 1 TH] 1,800,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

- nota pembayaran pasien [1 PT x 1 TH] 700,000 700,000

> Pemeriksaan Kesehatan Sebelum UAS 42,200,000

- Penggandaan [1 PT x 2 KL] 200,000 100,000 100,000

- Bahan PPTest [50 BOX x 2 KL] 12,000,000 6,000,000 6,000,000

- bahan pemeriksaan hemoglobin [50 TUBE x 1 KL] 20,000,000 10,000,000 10,000,000

- Botol Urine [2500 BH x 2 KL] 10,000,000 5,000,000 5,000,000

> Klinik Kebidanan 5,630,000

- pulsa telp RB [12 BL x 1 KL] 1,200,000 100,000 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000

- Kebutuhan rumah tangga [1 KL x 1 TH] 900,000 900,000

- ATK [2 KL x 1 TH] 1,200,000 600,000 600,000

- Penggadaan [1 PT x 1 KL] 480,000 120,000 120,000 120,000 120,000

- Pembelian bahan laboratorium [1 KL x 1 TH] 1,200,000 1,200,000

- Pengisian oksigen [6 KL x 1 TH] 300,000 100,000 100,000 100,000

- nota pembayaran [1 PT x 1 KL] 350,000 350,000

> Pengabmas 16,572,000

- Konsumsi Pengabmas [6 OR x 8 KL] 672,000 168,000 168,000 168,000 168,000

- Bahan posyandu (balita dan lansia) [1 PT x 6 BL] 2,400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400000

- Bahan untuk Pengabmas [2 PT x 1 TH] 5,000,000 2,500,000 2,500,000

- bahan screening penyakit cholesterol untuk karyawan/Dosen

[1 PT x 1 KL]

8,500,000 8,500,000

525113 Belanja Jasa 71,170,000

> Klinikl Terpadu (JPKM) 71,170,000

- Promosi di Media Cetak [2 KL x 1 TH] 1,000,000 500,000 . 500,000

- kalibrasi alat [1 KL x 1 TH] 800,000 800,000

- pemeriksaan kualitas air [1 KL x 1 TH] 250,000 250,000

- jasa medis dokter gigi dari luar [24 KL x 12 BL] 21,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000

- jasa medis dokter umum dari luar [24 KL x 12 BL] 21,600,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000

- jasa medis perawat dari luar [24 KL x 12 BL] 14,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

- jasa administrasi dari luar [24 KL x 12 BL] 11,520,000 4,320,000

525115 Belanja Perjalanan 1,920,000

> Pengabmas 1,920,000

- Transport Pengabmas Klinik Pratama [6 OR x 8 KL] 1,920,000 480,000 480,000 480,000 480,000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 63,173,000

- Bahan Klinik [1 PT x 1 TH] 63,173,000 18,173,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000

K Pengelolaan Asrama 120,310,000

525112 Belanja Barang 105,460,000

> PERTEMUAN WALI MAHASISWA 4,000,000

- konsumsi [400 OR x 1 KL] 4,000,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

> RAPAT ASRAMA 1, 2 DAN 3 20,660,000

- konsumsi [36 OR x 6 KL] 2,160,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

- Penggandaan [1 KEG x 1 THN] 500,000 350,000 350,000

- Kebutuhan asrama 1 [1 KL x 12 BL] 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 1 15,180,000

- Snack mahasiswa, narasumber pada kegiatan

Pengajian/Kerohanian Islam [200 OR x 5 KL]

10,000,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000

- Snack mahasiswa dan narasumber pada kegiatan kerohanian

nasrani [40 OR x 2 KL]

800,000 100,000 100,000

- Snack Kegiatan Buka Bersama [200 OR x 2 KL] 4,000,000 2,000,000 2,000,000

- Penggandaan Buletin Kerohanian Islam [19 LBR x 100 EKS] 380,000 400,000 400,000

> PENGENALAN PROGRAM ASRAMA 1 7,900,000

- Konsumsi [200 OR x 2 KL] 4,000,000 4,000,000

- sertifikat [200 LBR x 1 KL] 800,000 800,000

- Buku Panduan [200 EKS x 1 KL] 3,100,000 2,500,000

> KEBUTUHAN ASRAMA 3 15,500,000

- Penggandaan [1 PT x 1 KL] 500,000 430,000

- Kebutuhan sehari-hari [1 KL x 12 BL] 15,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 3 10,800,000

- Konsumsi [120 ORG x 7 KL x 1 THN] 8,400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

- Buka bersama [120 OR x 2 KL] 2,400,000 100,000 100,000

> PENGENALAN PROGRAM ASRAMA 3 4,375,000 800000 800000

- Cetak Buku Panduan Asrama [130 EKS x 1 KEG] 1,495,000

- sertifikat [120 LBR x 1 KL] 480,000 1,000,000

- Konsumsi [120 OR x 2 KEG] 2,400,000 320,000

> PEMBINAAN KEAGAMAAN KELAS PAPUA 900,000 1,600,000

- Konsumsi perayaan natal [30 OR x 1 KL x 1 TH] 300,000

- Konsumsi pendalaman kitab [30 OR x 2 KL x 1 TH] 600,000 800,000

> ASRAMA 2 12,500,000

- Kebutuhan Sehari-hari [1 KL x 12 BL] 12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

- Penggandaan [1 PT x 1 THN] 500,000 175,000 175,000

> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 2 11,400,000

- Snack Pengajian/Kerohanian Islam [120 OR x 7 KL] 8,400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

- Snack kerohanian nasrani [30 OR x 2 KL] 600,000 150,000 150,000

- Konsumsi Kegiatan Buka Bersama [120 OR x 2 KL] 2,400,000 800,000 800,000

> PENGENALAN PROGRAM ASRAMA ASRAMA 2 2,245,000

- Konsumsi [80 OR x 1 KL] 800,000 1,600,000

- sertifikat [80 LBR x 1 KL] 320,000 320,000

- cetak buku panduan asrama [90 EKS x 1 KL] 1,125,000 1,000,000

525113 Belanja Jasa 11,250,000

> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 1 2,750,000

- Narasumber Pembicara khusus(Kerohanian islam) [1 OR x 7

KL]

1,750,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

- narasumber Pembicara Khusus (Kerohanian Nasrani) [1 OR x

2 KL]

500,000 250,000 250,000

- Narasumber Pengajian Buka Bersama [1 OR x 2 KL] 500,000 250,000 250,000

> PEMBINAAN KELAYAN ASRAMA 1 1,750,000

- narasumber Pengenalan Bank Sampah untuk penghuni baru

[1 OR x 1 KL]

250,000 250,000

- Narasumber PPA [3 OR x 1 KL] 1,500,000 1,500,000

> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 3 2,250,000

- Narasumber Khusus Pengajian/Kerohanian Islam dan nasrani

[1 OR x 7 KL x 1 TH]

1,750,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

- narasumber pengajian pada buka bersama [1 OR x 2 KL] 500,000 250,000 250,000

> PENGELOLAANN BANK SAMPAH ASRAMA 3 500,000 250,000

- Narasumber [1 OR x 1 KEG] 500,000

> PEMBINAAN KEAGAMAAN KELAS PAPUA 750,000

- narasumber khusus perayaan natal [1 OR x 1 KL] 250,000 500,000

- narasumber pendalaman kitab [1 or x 2 kl] 500,000

> PEMBINAAN KEAGAMAAN ASRAMA 2 2,750,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

- Narasumber Pengajian/Kerohanian Islam [1 OR x 7 KL] 1,750,000 250,000 250,000

- narasumber kerohanian nasrani [1 OR x 2 KL] 500,000 250,000 250,000

- narasumber pengajian pada buka bersama [1 OR x 2 KL] 500,000

> PEMBINAAN KELAYAN ASRAMA 2 500,000 250,000

525115 - Narasumber Pengenalan Bank Sampah [1 OR x 2 KL] 500,000

Belanja Perjalanan 3,600,000

> PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN ASRAMA 1 1,200,000

- Transport instruktur senam [1 OR x 12 KL] 1,200,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

> PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN ASRAMA 3 1,200,000

- Transport instruktur senam [1 OR x 12 KL] 1,200,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

> PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN ASRAMA 3 1,200,000

- Transport instruktur senam [1 OR x 12 KL] 1,200,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

L Perpustakaan 44,756,000 ka unit perpustakaan

525112 Belanja Barang 44,756,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

- langganan koran [12 BL x 1 TH] 2,196,000 15,000,000

- Langganan jurnal terakreditasi [3 KL x 1 TH] 15,000,000

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000

- konsumsi rapat [20 OR x 12 KL] 3,360,000 5,000,000

- Pemeliharaan Buku [300 BH x 1 TH] 6,000,000 341,000

- Penggandaan [1 PT x 1 TH] 600,000 750,000

- Langganan hosting perpustakaan [1 KL x 1 TH] 750,000

8,000,000

- Cetak Kartu Keanggotaan Perpustakaan [1000 BH x 1 TH] 8,000,000 4,725,000

- Cetak Kartu perpustakaan [1200 LBR x 1 TH] 6,000,000

1,900,000

- Cetak Brosur Perpustakaan [3 RIM x 1 TH] 2,850,000

N pelatihan /workshop pelacakan tracer studi Alumni 13,150,000 ka unit CDC Alumni

525112 Belanja Barang 10,750,000 1250000

- konsumsi makan [50 OR x 1 KL] 1,250,000 750000

- Konsumsi snack [50 OR x 1 KL] 750,000 300000

- spanduk [2 BH x 1 KL] 300,000 450000

- Backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 500000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 250000

- cetak proposal [10 PKT x 1 KL] 250,000 1250000

- cetak poster [50 LBR x 1 KL] 1,250,000 6000000

- Kit peserta [200 BH x 1 KL] 6,000,000

525113 Belanja Jasa 1,800,000 1800000

- narasumber [2 OR x 1 KL] 1,800,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 600,000 600000

- biaya peliputan [1 PT x 1 KL] 600,000

O Pelatihan/workshop Jejaring CDC, Pengembangan Career dan

persiapan menghadapi UKOM

18,925,000 ka unit CDC Alumni

525112 Belanja Barang 14,725,000 3000000

- konsumsi makan [200 OR x 1 KL] 3,000,000 2000000

- Konsumsi snack [200 OR x 1 KL] 2,000,000 900000

- spanduk [6 BH x 1 KL] 900,000 450000

- backdrop [1 BH x 1 KL] 450,000 500000

- ATK [1 PT x 1 KL] 500,000 625000

- cetak proposal [25 PKT x 1 KL] 625,000 1250000

- cetak poster [50 LBR x 1 KL] 1,250,000 6000000

- Kit peserta [200 BH x 1 KL] 6,000,000

525113 Belanja Jasa 3,600,000 3600000

- narasumber [4 OR x 1 KL] 3,600,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 600,000 600000

- biaya peliputan [1 PT x 1 KL] 600,000

058 Pemberian Bantuan Pendidikan Mahasiswa dari Keluarga Tidak

Mampu Secara Ekonomi

301,800,000

A Bantuan Beasiswa Gakin mahasiswa lama 172,200,000 Ka Unit Kemahasiswaan

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 172,200,000 18,900,000 18,900,000

- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan Analis

Kesehatan [7 MHSW x 1 TH x 2 KL]

37,800,000 10,500,000 10,500,000

- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan Gizi [5

MHSW x 1 TH x 2 KL]

21,000,000 16,200,000 16,200,000

- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan Kebidanan

[6 MHSW x 1 TH x 2 KL]

32,400,000 13,500,000 13,500,000

- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan

Keperawatan [5 MHSW x 1 TH x 2 KL]

27,000,000 14,400,000 14,400,000

- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan

Keperawatan Gigi [6 MHSW x 1 TH x 2 KL]

28,800,000 12,600,000 12,600,000

- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan Kesehatan

Lingkungan [6 MHSW x 1 TH x 2 KL]

25,200,000

B Bantuan Beasiswa Gakin mahasiswa Baru 129,600,000 Ka Unit Kemahasiswaan

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 129,600,000 64,800,000 64,800,000

- Bantuan SPP Mahasiswa Kurang Mampu Jurusan [24 MHSW

x 1 TH x 2 KL]

129,600,000

059 Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi 335,000,000 Ka Unit Kemahasiswaan

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 335,000,000 150,000,000 150,000,000

- Bantuan SPP Mahasiswa Berprestasi tingkat jurusan [60

MHSW x 1 TH x 2 KL]

300,000,000 25,000,000

- Bantuan SPP beasiswa mahasiswa berprestasi tingkat

nasional-internasional [10 OR x 1 KL]

25,000,000 10,000,000

- Bantuan SPP beasiswa mahasiswa berprestasi untuk ormawa

[4 OR x 1 KL]

10,000,000