pk kec bjm utara 2015 2

2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KECAMATAN BANJARMASIN UTARA No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1 Terwujudnya peningkatan kinerj kelurahan (pertiga bulan) 2 Terwujudnya ketentraman dan ke Persentase tegoran pelangga masyarakat da yang ditindaklnajuti pel 3 Terwujudnya pembangunan yang p - Persentase realisasi kegi patif lan masyarakat (bottom up - Persentase besaran nilai s masyarakat dalam pembang infrastruktur fisik - Persentase sekolah yang me hi kategori sekolah seha kecamatan 4 Terwujudnya peningkatan pember- Persentase kawasan Rukun masyarakat ga yang memenuhi kategori - Jumlah kegiatan gotong roy yang melibatkan warga dal bersihkan lingkungan sekit - Persentase Dasawisma akti - Persentase Posyandu aktif 5 Terwujudnya Pelayanan Prima - Indeks Kepuasan Masyaraka terhadap pelayanan Program Anggaran 1 Pelayanan Administrasi Perkant Rp 1,158,164,000 (termasuk 10 Kelurahan) 2 Peningkatan Sarana dan Prasara Rp 684,650,000 Aparatur 3 Peningkatan Kapasitas Sumber D Rp 89,650,000 Aparatur 4 Pengembangan Lingkungan Sehat Rp 145,667,000 5 Pembangunan Infrastruktur Pede Rp 3,880,299,000 6 Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 25,000,000 7 Pengembangan Kinerja Pengelola Rp 125,550,000 Persampahan 8 Peningkatan Peran Perempuan di Rp 120,000,000 Pedesaan - Persentase laporan berkala Kelurahan yang tepat waktu - Persentase tingkat respon terhadap surat-surat dari Kecamatan

Upload: banjarmasinutara

Post on 23-Jan-2016

35 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

PK Kec Bjm Utara 2015 2

TRANSCRIPT

Page 1: PK Kec Bjm Utara 2015 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target1 Terwujudnya peningkatan kinerja - Persentase laporan berkala

kelurahan Kelurahan yang tepat waktu 90% (pertiga bulan)- Persentase tingkat respon terhadap

90% surat-surat dari Kecamatan

2 Terwujudnya ketentraman dan ketertiban Persentase tegoran pelanggaran Per-80%masyarakat da yang ditindaklnajuti pelanggar

3 Terwujudnya pembangunan yang partisi- - Persentase realisasi kegiatan usul-85 %

patif lan masyarakat (bottom up planning)- Persentase besaran nilai swadaya masyarakat dalam pembangunan 70% infrastruktur fisik- Persentase sekolah yang memenu- hi kategori sekolah sehat lingkup 75% kecamatan

4 Terwujudnya peningkatan pemberdayaan - Persentase kawasan Rukun Tetang-70%

masyarakat ga yang memenuhi kategori bersih- Jumlah kegiatan gotong royong yang melibatkan warga dalam mem 120 kali bersihkan lingkungan sekitarnya- Persentase Dasawisma aktif 95%- Persentase Posyandu aktif 90 %

5 Terwujudnya Pelayanan Prima - Indeks Kepuasan Masyarakat90%

terhadap pelayanan

Program Anggaran Keterangan1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1,158,164,000 APBD

(termasuk 10 Kelurahan)2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp 684,650,000 APBD

Aparatur3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Rp 89,650,000 APBD

Aparatur4 Pengembangan Lingkungan Sehat Rp 145,667,000 APBD5 Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Rp 3,880,299,000 APBD6 Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 25,000,000 APBD7 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Rp 125,550,000 APBD

Persampahan8 Peningkatan Peran Perempuan di Rp 120,000,000 APBD

Pedesaan