perubahan rencana aksi perangkat daerah tahun …...jumlah bahan bahan kebersihan kantor yang di...
TRANSCRIPT
-
SKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIANINDIKATOR
KEGIATANTARGET KINERJA KEGIATAN
TARGET KINERJA
ANGGARAN
1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 TW I : Trw I : - Trw I : 1.880.000
TW II : ATrw II : 5 dokumen Trw II : 1.920.000
TW III :Trw III : - Trw III : -
TW IV :Trw IV : - Trw IV : -
Nilai IKM Trw I : 65 benda pos Trw I : 975.000
Trw II : 65 benda pos Trw II : 900.000
Trw III : 65 benda pos Trw III : 900.000
Trw IV : 65 benda pos Trw IV : 770.000
Trw I : 2 rekening Trw I : 2.653.200
Trw II : 2 rekening Trw II : 3.706.800
Trw III: 2 rekening Trw III : 5.887.992
Trw IV : 2 rekening Trw IV : 1.200.000
Trw I : - unit Trw I : 3.412.500
Trw II : - unit Trw II : 3.412.500
Trw III: 10 unit Trw III : 3.412.500
PERUBAHAN RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
NO
SASARAN STRATEGIS
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJA
4
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
Satpol PP dan
Damkar
Nilai evaluasi AKIP
Satpol PP dan Damkar
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Nilai evaluasi
AKIP oleh
inspektorat
Jumlah
dokumen
perencanaan
SKPD dan
dokumen
pelayanan
publik yang
disusun
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kegiatan:
Penyediaan jasa
surat menyurat
jumlah benda
pos yang dibeli
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Jumlah rekening
air, listrik,
telepon yang
dibayarkan
Kegiatan :
Penyusunan
dokumen
perencanaan
dan dokumen
pelayanan
publik
Penyediaan jasa
pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan dinas
/ operasional
Jumlah
kendaraan dinas
yang di bayar
pajaknya
-
URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIANINDIKATOR
KEGIATANTARGET KINERJA KEGIATAN
TARGET KINERJA
ANGGARAN
NO
SASARAN STRATEGIS
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJA
Trw IV : 11 unit Trw IV : 3.412.500
Trw I : 13 orang Trw I : 32.125.600
Trw II : 13 orang Trw II : 47.588.400
Trw III: 13 orang Trw III : 63.078.400
Trw IV : 13 orang Trw IV : 16.605.600
Trw I : 5 jenis Trw I : 300.000
Trw II : 5 jenis Trw II : 300.000
Trw III: 5 jenis Trw III : 300.000
Trw IV : 5 jenis Trw IV : 265.200
Trw I : 3 jenis Trw I : 2.500.000
Trw II : 3 jenis Trw II : 1.500.000
Trw III: 3 jenis Trw III : 2.000.000
Trw IV : 3 jenis Trw IV : 916.000
Trw I : 52 jenis Trw 1 : 2.920.000
Trw II : 52 jenis Trw 2 : 2.400.000
Trw III: 52 jenis Trw 3 : 2.816.000
Trw IV : 52 jenis Trw 4 : 2.358.200
Trw I : 13 bk;1413lbr;5bk Trw 1 : 825.000
Trw II : 10 bk;1413lbr;5bk Trw 2 : 750.000
Trw III: 10 bk;1412lbr;5bk Trw 3 : 750.000
Trw IV : 10;bk;1412lbr;5bk Trw 4 : 595.000
Penyediaan jasa
pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan dinas
/ operasional
Jumlah
kendaraan dinas
yang di bayar
pajaknya
Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Jumlah
pengelola
administrasi
keuangan yang
dibayarkan
jasanya
Penyediaan jasa
kebersihan
kantor
Jumlah bahan
bahan
kebersihan
kantor yang di
beli
Penyediaan jasa
perbaikan
peralatan kerja
Jumlah
peralatan kerja
yang diperbaiki
Penyediaan alat
tulis kantor
Jumlah jenis
ATK yang
disediakan
Penyediaan
barang cetakan
dan
penggandaan
Jumlah barang
yang dicetak,
digandakan,
dijilid
-
URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIANINDIKATOR
KEGIATANTARGET KINERJA KEGIATAN
TARGET KINERJA
ANGGARAN
NO
SASARAN STRATEGIS
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJA
Trw I : 151 eksamplar Trw 1 : 700.000
Trw II : 151 eksamplar Trw 2 : 700.000
Trw III: 151 eksamplar Trw 3 : 700.000
Trw IV : 151 eksamplar Trw 4 : 678.400
Trw I : 175 porsi Trw 1 : 2.750.000
Trw II : 175 porsi Trw 2 : 2.750.000
Trw III: 175 porsi Trw 3 : 2.750.000
Trw IV : 175 porsi Trw 4 : 1.375.000
Trw I : 17 kali Trw 1 : 24.101.340
Trw II : 17 kali Trw 2 : 95.000.000
Trw III: 19 kali Trw 3 : 73.011.400
Trw IV : Trw 4 : -
Trw I : 12 orang Trw 1 : 58.126.726
Trw II : 12 orang Trw 2 : 87.190.089
Trw III: 12 orang Trw 3 : 136.406.409
Trw IV : 12 orang Trw 4 : 57.122.852
Trw I : 21 unit Trw 1 : 99.272.503
Trw II : 21 unit Trw 2 : 119.127.223
Trw III: 21 unit Trw 3 : 180.366.573
Penyediaan
bahan bacaan dan
peraturan
perundang
undangan
Jumlah bahan
bacaan yang
disediakan
Penyediaan
makanan dan
minuman
Jumlah porsi
makanan dan
minuman /
snack yang
disediakan
Rapat rapat
koordinasi dan
konsultasi
keluar daerah
Jumlah rapat
koordinasi dan
konsultasi
dalam dan luar
daerah
Penyediaan jasa
tenaga
administasi dan
teknis
perkantoran
Jumlah tenaga
non PNS yang
disediakan
Pemeliharaan
rutin / berkala
kendaraan dinas
/ operasional
Jumlah
kendaraan dinas
yang dilakukan
pemeliharaan
-
URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIANINDIKATOR
KEGIATANTARGET KINERJA KEGIATAN
TARGET KINERJA
ANGGARAN
NO
SASARAN STRATEGIS
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJA
Trw IV : 21 unit Trw 4 : 99.272.501
Trw I : - Trw 1 : -
Trw II : - Trw 2 : 980.000
Trw III: 195 stel Trw 3 : 232.389.000
Trw IV : - Trw 4 : -
2 TW 1 : 100% Penegakan
perda
Trw I : 480 kali;13 tempat Trw 1 : 560.585.487
TW 2 : 100% Trw II : 480 kali;13 tempat Trw 2 : 839.347.287
TW 3 : 100% Trw III: 480 kali;13 tempat Trw 3 : 976.122.482
TW 4 : 100% Trw IV : 480 kali;13 tempat Trw 4 : 544.221.441
TW 1 : 8 Trw I : 60 kali Trw 1 : 174.876.400
TW 2 : 8 Trw II : 60 kali Trw 2 : 250.397.600
TW 3 : 8 Trw III: 60 kali Trw 3 : 239.187.600
TW 4 : 8 Trw IV : 60 kali Trw 4 : 202.714.400
Trw I : 24 kali Trw 1 : 7.200.000
Trw II : 24 kali Trw 2 : 10.860.000
Trw III: 24 kali Trw 3 : 14.700.000
Trw IV : 24 kali Trw 4 : 7.260.000
Trw I : 5 kegiatan Trw 1 : 20.877.500
Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Persentase ASN
berpakaian
dinas dengan
atribut lengkap
Pengadaan
pakaian dinas
beserta
perlengkapanny
a
Jumlah pakaian
dinas dan
perlengkapanny
a yang dibeli
Pemeliharaan
rutin / berkala
kendaraan dinas
/ operasional
Jumlah
kendaraan dinas
yang dilakukan
pemeliharaan
Penegakan Perda Program
Pemeliharaan
Kantrantibmas
dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Kegiatan:
Pengawasan
pengendalian
dan evaluasi
kegiatan Polisi
Pamong Praja
Jumlah operasi
tibum
tranmas;jumlah
tempat tempat
penting yang
dijaga
Rasio jumlah polisi
pamong praja per
10.000 penduduk
Kegiatan:
Peningkatan
kerjasama
dengan aparat
keamanan
dalam teknik
pencegahan
kejahatan
Jumlah operasi
penanggulanga
n pekat /
penegakan
perda
Kegiatan:
Kerjasama
pengembangan
kemampuan
aparat polisi
pamong praja
dengan
TNI/Polri dan
Kejaksaan
Jumlah Latihan
Dalmas, PBB
dan Beladiri
yang
dilaksanakan
kegiatan :
pembinaan
pengawasan
dan penyuluhan
peraturan
daerah
Jumlah
operasional
pembinaan,
pengawasan
dan penyuluhan
peraturan
daerah
Meningkatnya
Keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
-
URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIANINDIKATOR
KEGIATANTARGET KINERJA KEGIATAN
TARGET KINERJA
ANGGARAN
NO
SASARAN STRATEGIS
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJA
Trw II : 5 kegiatan Trw 2 : 20.647.500
Trw III: 5 kegiatan Trw 3 : 7.175.000
Trw IV : 4 kegiatan Trw 4 : 1.300.000
3 TW 1 : Trw I : 786 orang Trw 1 : 136.235.000
TW 2 : Trw II : 786 orang Trw 2 : 97.090.000
TW 3 : Trw III: 786 orang Trw 3 : -
TW 4 : 48 Trw IV : 786 orang Trw 4 : -
TW 1 : 0
TW 2 : 0
TW 3 : 0
TW 4 : 2
4TW 1 : 124,33% Trw I : - Trw 1 : 1.928.350
TW 2 : 124,33% Trw II : 4 paket Trw 2 : 58.543.650
TW 3 : 124,33% Trw III: - Trw 3 : 1.725.000
TW 4 : 124,33% Trw IV : - Trw 4 : 1.425.000
TW 1 : 40,91 % Trw I : - Trw 1 : -
TW 2 : 40,91 % Trw II : - Trw 2 : -
TW 3 : 40,91 % Trw III: - Trw 3 : -
TW 4 : 40,91 % Trw IV : 1.100 tabung Trw 4 : 32.238.500
Jumlah personil
Linmas yang
disiapkan
kegiatan :
pembinaan
pengawasan
dan penyuluhan
peraturan
daerah
Jumlah
operasional
pembinaan,
pengawasan
dan penyuluhan
peraturan
daerah
Jumlah
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
kebakaran
Persentase aparatur
pemadam kebakaran
yang memenuhi
standar kualifikasi
Kegiatan
pencegahan dan
pengendalian
bahaya
kebakaran
Jumlah tabung
pemadam
kebakaran yang
diperiksa
Persentase Cakupan
Pelayanan
Penanganan
kebakaran
Program
Peningkatan
Kesiagaan dan
pencegahan
bahaya
kebakaran
Persentase
cakupan
pelayanan
penanganan
kebakaran
Kegiatan:
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Pencegahan
Bahaya
Kebakaran
Rasio pos siskamling
per jumlah kelurahan
Meningkatnya
Pelayanan
Penanganan
Kebakaran
Meningkatnya
Perlindungan
Masyarakat
Jumlah Linmas per
10.000 penduduk
Program
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Persentase
anggota linmas
yang ikut
pelatihan
Kegiatan:
Penyiapan
tenaga kerja
pengendali
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
-
URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIANINDIKATOR
KEGIATANTARGET KINERJA KEGIATAN
TARGET KINERJA
ANGGARAN
NO
SASARAN STRATEGIS
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJA
Trw I : 42 kali Trw 1 : 298.696.309
Trw II : 42 kali Trw 2 : 299.717.623
Trw III: 42 kali Trw 3 : 349.323.100
Trw IV : 42 kali Trw 4 : 105.000.582
DEVITRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19740702 199403 1 001
Kegiatan:
Peningkatan
Pelayanan
Penanggulangan
Bahaya
Kebakaran
Jumlah bahaya
kebakaran yang
tertangani dan
bencana lainnya
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PAYAKUMBUH
-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIANINDIKATOR
KINERJA
Target
Kegiatan
REALISASI
KEGIATAN
ANGGARAN / TARGET
KEUANGANRealisasi Keuangan
%
Capaian
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TRW 1 : 0 TRW 1: 4 doc TRW 1 : 1.880.000 TRW 1 : 480.000 26%
TRW 2 : A TRW 2 : 1.920.000 TRW 2 : 0%
TRW 3 : TRW 3 : TRW 3 : 0%
TRW 4 :
TRW 4 : TRW 4 : 0%
TRW 1 : 0 - TRW 1: - TRW 1 : 136.235.000 TRW 1 : - 0%
TRW 2 : TRW 2 : 107.455.000 TRW 2 : 0%
TRW 3 : TRW 3 : TRW 3 : 0%
TRW 4 : 48 TRW 4 : TRW 4 : 0%
TRW 1 : 0 0
TRW 2 : 0
TRW 3 : 0
TRW 4 : 1
TRW 1 : 100% 100% 100% TRW1: 480;13 TRW 1 : 560.585.487 TRW 1: 404.667.966 72%
TRW 2 : 100% TRW 2 : 839.743.587 0%
TRW 3 : 100% TRW 3 : 840.133.586 0%
TRW 4 : 100% TRW 4 : 559.556.196 0%
TRW 1 : 8 8 TRW 1: 15 kali TRW 1 : 174.876.400 TRW 1: 85.156.440 49%
TRW 2 : 8 TRW 2 : 250.397.600 0%
TRW 3 : 8 TRW 3 : 222.787.600 0%
TRW 4 : 8 TRW 4 : 219.114.400 0%
TRW 1: 6 kali TRW 1 : 7.200.000 TRW 1: 5.958.000 83%
TRW 2 : 10.860.000 0%
TRW 3 : 10.800.000 0%
LAPORAN TRIWULAN I
SASARAN
REALISASI
KINERJAPROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
REALISASI
INDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJA
3
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja Satpol PP
dan Damkar
Nilai evaluasi AKIP
Satpol PP dan
Damkar
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Nilai Evaluasi
AKIP oleh
inspektorat
Jumlah
dokumen
perencanaan
SKPD dan
dokumen
pelayanan
publik yang
disusun
5
dokumen
Meningkatnya
Perlindungan
Masyarakat
Jumlah Linmas per
10.000 penduduk
Program
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Persentase
anggota linmas
yang ikut
pelatihan
Kegiatan:
Penyiapan
tenaga kerja
pengendali
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
Jumlah personil
Linmas yang
disiapkan
786 orang
Kegiatan :
Penyusunan
dokumen
perencanaan
dan dokumen
pelayanan
publik
Meningkatnya
Keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
Penegakan Perda Program
Pemeliharaan
Kantrantibmas
dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Penegakan
perda
Kegiatan:
Pengawasan
pengendalian
dan evaluasi
kegiatan Polisi
Pamong Praja
Rasio pos siskamling
per jumlah kelurahan
24 kali
Jumlah operasi
tibum
tranmas;tempa
t tempat
penting yang
dijaga
480
kali;13
tempat
Rasio jumlah polisi
pamong praja per
10.000 penduduk
Kegiatan:
Peningkatan
kerjasama
dengan aparat
keamanan
dalam teknik
pencegahan
kejahatan
Jumlah operasi
penanggulanga
n pekat /
penegakan
perda
60 kali
Kegiatan:
Kerjasama
pengembangan
kemampuan
aparat polisi
pamong praja
dengan
TNI/Polri dan
Kejaksaan
Jumlah Latihan
Dalmas, PBB
dan Beladiri
-
TRW 4 : 7.260.000 0%
19 kali TRW 1: - TRW 1 : 20.877.500 TRW1: 1.293.875 6%
TRW 2 : 20.647.500 0%
TRW 3 : 7.175.000 0%
TRW 4 : 1.300.000 0%
TRW 1 : 124,33% 124,33% 124,33% TRW1: - TRW 1 : 1.928.350 TRW1: 1.000.000 52%
TRW 2 : 124,33% TRW 2 : 58.543.650 0%
TRW 3 : 124,33% TRW 3 : 1.575.000 0%
TRW 4 : 124,33% TRW 4 : 1.575.000 0%
TRW 1 : 40,91 % 84,62% TRW1: - TRW 1 : - TRW1: - 0%
TRW 2 : 40,91 % TRW 2 : - 0%
TRW 3 : 40,91 % TRW 3 : - 0%
TRW 4 : 40,91 % TRW 4 : 32.238.500 0%
TRW1: 52 kali TRW 1 : 298.696.500 TRW1: 182.123.922 61%
TRW 2 : 299.717.6230%
TRW 3 : 192.362.623 0%
TRW 4 : 109.416.582 0%
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran
kegiatan :
pembinaan
pengawasan
dan penyuluhan
peraturan
daerah
Jumlah
operasional
pembinaan,
pengawasan
dan
penyuluhan
peraturan
daerah
24 kaliKegiatan:
Kerjasama
pengembangan
kemampuan
aparat polisi
pamong praja
dengan
TNI/Polri dan
Kejaksaan
Jumlah Latihan
Dalmas, PBB
dan Beladiri
Meningkatnya
Pelayanan
Penanganan
Kebakaran
Persentase Cakupan
Pelayanan
Penanganan
kebakaran
Program
Peningkatan
Kesiagaan dan
pencegahan
bahaya
kebakaran
Persentase
cakupan
pelayanan
penanganan
kebakaran
Kegiatan:
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Pencegahan
Bahaya
Kebakaran
168 kali
4 paket
Persentase aparatur
pemadam kebakaran
yang memenuhi
standar kualifikasi
Kegiatan
pencegahan
dan
pengendalian
bahaya
kebakaran
Jumlah tabung
pemadam
kebakaran yang
diperiksa
1.100
tabung
Jumlah
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
kebakaran
Kegiatan:
Peningkatan
Pelayanan
Penanggulanga
n Bahaya
Kebakaran
Jumlah bahaya
kebakaran yang
tertangani dan
bencana
lainnya
Payakumbuh, April 2019
Kota Payakumbuhh
DEVITRA, S.Sos, M.Si
Nip. 19740702 199403 1 001
-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIANINDIKATOR
KINERJA
Target
Kegiatan
REALISASI
KEGIATAN
ANGGARAN / TARGET
KEUANGANRealisasi Keuangan
%
Capaian
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TRW 1 : 0TRW 1: 4 dok TRW 1 : 1.880.000 TRW 1 : 480.000 26%
TRW 2 : ATRW 2: - TRW 2 : 1.920.000 TRW 2 : 2.270.000 118%
TRW 3 :TRW 3 : TRW 3 : 0%
TRW 4 :TRW 4 : TRW 4 : 0%
TRW 1 : 0 - TRW 1: - TRW 1 : 136.235.000 TRW 1 : 0%
TRW 2 : 90% TRW 2: 786 org TRW 2 : 107.455.000 TRW 2 : 216.827.040 202%
TRW 3 : TRW 3 : TRW 3 : 0%
TRW 4 : 48 TRW 4 : TRW 4 : 0%
TRW 1 : 0 0
TRW 2 : 0
TRW 3 : 0
TRW 4 : 1
TRW 1 : 100% 100% TRW1: 480;13 TRW 1 : 560.585.487 TRW 1: 404.667.966 72%
TRW 2 : 100% 100% TRW 2: 480;13 TRW 2 : 839.743.587 TRW 2: 705.877.601 84%
TRW 3 : 100% TRW 3 : 840.133.586 0%
TRW 4 : 100% TRW 4 : 559.556.196 0%
TRW 1 : 8 8 TRW 1: 15 kali TRW 1 : 174.876.400 TRW 1: 85.156.440 49%
TRW 2 : 8 8 TRW 2: 15 kali TRW 2 : 250.397.600 TRW 2 : 165.918.400 66%
TRW 3 : 8 TRW 3 : 222.787.600 0%
TRW 4 : 8 TRW 4 : 219.114.400 0%
TRW 1: 6 kali TRW 1 : 7.200.000 TRW 1: 5.958.000 83%
TRW 2: 6 kali TRW 2 : 10.860.000 TRW 2: 8.937.000 82%
LAPORAN TRIWULAN II
SASARANREALISASI
KINERJAPROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
REALISASI
INDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJA
3
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja Satpol
PP dan Damkar
Nilai evaluasi AKIP
Satpol PP dan
Damkar
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Nilai Evaluasi
AKIP oleh
inspektorat
Jumlah
dokumen
perencanaan
SKPD dan
dokumen
pelayanan
publik yang
disusun
5
dokumen
Meningkatnya
Perlindungan
Masyarakat
Jumlah Linmas per
10.000 penduduk
Program
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Persentase
anggota linmas
yang ikut
pelatihan
Kegiatan:
Penyiapan
tenaga kerja
pengendali
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
Jumlah personil
Linmas yang
disiapkan
786 orang
Kegiatan :
Penyusunan
dokumen
perencanaan dan
dokumen
pelayanan publik
Meningkatnya
Keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
Penegakan Perda Program
Pemeliharaan
Kantrantibmas
dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Penegakan
perda
Kegiatan:
Pengawasan
pengendalian
dan evaluasi
kegiatan Polisi
Pamong Praja
Rasio pos siskamling
per jumlah kelurahan
24 kali
Jumlah operasi
tibum
tranmas;tempa
t tempat
penting yang
dijaga
480
kali;13
tempat
Rasio jumlah polisi
pamong praja per
10.000 penduduk
Kegiatan:
Peningkatan
kerjasama
dengan aparat
keamanan dalam
teknik
pencegahan
kejahatan
Jumlah operasi
penanggulanga
n pekat /
penegakan
perda
60 kali
Kegiatan:
Kerjasama
pengembangan
kemampuan
aparat polisi
pamong praja
dengan TNI/Polri
dan Kejaksaan
Jumlah Latihan
Dalmas, PBB
dan Beladiri
-
TRW 3 : 10.800.000 0%
TRW 4 : 7.260.000 0%
19 kali TRW 1: - TRW 1 : 20.877.500 TRW1: 1.293.875 6%
TRW 2: - TRW 2 : 20.647.500 TRW2: - 0%
TRW 3 : 7.175.000 0%
TRW 4 : 1.300.000 0%
TRW 1 : 124,33% 124,33% 124,33% TRW1: - TRW 1 : 1.928.350 TRW1: 1.000.00052%
TRW 2 : 124,33% 124,33% TRW2: - TRW 2 : 58.543.650 TRW2: 1.649.000 3%
TRW 3 : 124,33% TRW 3 : 1.575.000 0%
TRW 4 : 124,33% TRW 4 : 1.575.000 0%
TRW 1 : 40,91 % 84,62% TRW1: - TRW 1 : - TRW1: - 0%
TRW 2 : 40,91 % 84,62% TRW2: - TRW 2 : - TRW2: - 0%
TRW 3 : 40,91 % TRW 3 : - 0%
TRW 4 : 40,91 % TRW 4 : 32.238.500 0%
TRW1: 52 kali TRW 1 : 298.696.500 TRW1: 182.123.922 61%
TRW2: 29 kali TRW 2 : 299.717.623TRW2: 269.268.040 90%
TRW 3 : 192.362.623 0%
TRW 4 : 109.416.582 0%
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran
24 kaliKegiatan:
Kerjasama
pengembangan
kemampuan
aparat polisi
pamong praja
dengan TNI/Polri
dan Kejaksaan
Kegiatan :
pembinaan
pengawasan dan
penyuluhan
peraturan
daerah
Jumlah
operasional
pembinaan,
pengawasan
dan
penyuluhan
peraturan
daerah
Meningkatnya
Pelayanan
Penanganan
Kebakaran
Persentase Cakupan
Pelayanan
Penanganan
kebakaran
Program
Peningkatan
Kesiagaan dan
pencegahan
bahaya
kebakaran
Persentase
cakupan
pelayanan
penanganan
kebakaran
Kegiatan:
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Pencegahan
Bahaya
Kebakaran
Jumlah
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
kebakaran
168 kali
4 paket
Persentase aparatur
pemadam kebakaran
yang memenuhi
standar kualifikasi
Kegiatan
pencegahan dan
pengendalian
bahaya
kebakaran
Jumlah tabung
pemadam
kebakaran yang
diperiksa
1.100
tabung
Kegiatan:
Peningkatan
Pelayanan
Penanggulangan
Bahaya
Kebakaran
Jumlah bahaya
kebakaran yang
tertangani dan
bencana
lainnya
Payakumbuh, Juli 2019
Kota Payakumbuhh
DEVITRA, S.Sos, M.Si
Nip. 19740702 199403 1 001
-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIANINDIKATOR
KINERJA
Target
Kegiatan
REALISASI
KEGIATAN
ANGGARAN / TARGET
KEUANGANRealisasi Keuangan
%
Capaian
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TRW 1 : 0TRW 1: 4 dok TRW 1 : 1.880.000 TRW 1 : 480.000 26%
TRW 2 : ATRW 2: - TRW 2 : 1.920.000 TRW 2 : 2.270.000 118%
TRW 3 :TRW 3: 1 dok TRW 3 : TRW 3 : 534.670 100%
TRW 4 :TRW 4 : TRW 4 : 0%
TRW 1 : 0 - TRW 1: - TRW 1 : 136.235.000 TRW 1 : 0%
TRW 2 : 80% TRW 2: 786 org TRW 2 : 97.090.000 TRW 2 : 216.827.040 202%
TRW 3 : TRW 3: - TRW 3 : TRW 3 : 0%
TRW 4 : 48 TRW 4 : TRW 4 : 0%
TRW 1 : 0 0
TRW 2 : 0
TRW 3 : 0
TRW 4 : 1
TRW 1 : 100% 100% 100% TRW1: 480;13 TRW 1 : 560.585.487 TRW 1: 404.667.966 72%
TRW 2 : 100% 100% 100% TRW 2: 480;13 TRW 2 : 839.347.287 TRW 2: 705.877.601 84%
TRW 3 : 100% 100% 100% TRW 3: 480;13 TRW 3 : 976.122.482 TRW 3: 722.745.960 74%
TRW 4 : 100% TRW 4 : 544.221.441 0%
TRW 1 : 8 8 TRW 1: 15 kali TRW 1 : 174.876.400 TRW 1: 85.156.440 49%
TRW 2 : 8 8 TRW 2: 15 kali TRW 2 : 250.397.600 TRW 2 : 165.918.400 66%
TRW 3 : 8 TRW 3: 15 kali TRW 3 : 239.187.600 TRW 3 : 143.989.360 60%
TRW 4 : 8 TRW 4 : 202.714.400 0%
TRW 1: 6 kali TRW 1 : 7.200.000 TRW 1: 5.958.000 83%
TRW 2: 6 kali TRW 2 : 10.860.000 TRW 2: 8.937.000 82%
TRW 3: 6 kali TRW 3 : 14.700.000 TRW3: 8.937.000 0%
LAPORAN TRIWULAN III
SASARANREALISASI
KINERJAPROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
REALISASI
INDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
TARGET KINERJA
3
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja Satpol
PP dan Damkar
Nilai evaluasi AKIP
Satpol PP dan
Damkar
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Nilai Evaluasi
AKIP oleh
inspektorat
Jumlah
dokumen
perencanaan
SKPD dan
dokumen
pelayanan
publik yang
disusun
5
dokumen
Meningkatnya
Perlindungan
Masyarakat
Jumlah Linmas per
10.000 penduduk
Program
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Persentase
anggota linmas
yang ikut
pelatihan
Kegiatan:
Penyiapan
tenaga kerja
pengendali
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
Jumlah personil
Linmas yang
disiapkan
786 orang
Kegiatan :
Penyusunan
dokumen
perencanaan dan
dokumen
pelayanan publik
Meningkatnya
Keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
Penegakan Perda Program
Pemeliharaan
Kantrantibmas
dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Penegakan
perda
Kegiatan:
Pengawasan
pengendalian
dan evaluasi
kegiatan Polisi
Pamong Praja
Rasio pos siskamling
per jumlah kelurahan
24 kali
Jumlah operasi
tibum
tranmas;tempa
t tempat
penting yang
dijaga
480
kali;13
tempat
Rasio jumlah polisi
pamong praja per
10.000 penduduk
Kegiatan:
Peningkatan
kerjasama
dengan aparat
keamanan dalam
teknik
pencegahan
kejahatan
Jumlah operasi
penanggulanga
n pekat /
penegakan
perda
60 kali
Kegiatan:
Kerjasama
pengembangan
kemampuan
aparat polisi
pamong praja
dengan TNI/Polri
dan Kejaksaan
Jumlah Latihan
Dalmas, PBB
dan Beladiri
-
TRW 4 : 7.260.000 0%
19 kali TRW 1: - TRW 1 : 20.877.500 TRW1: 1.293.875 6%
TRW 2: - TRW 2 : 20.647.500 TRW2: - 0%
TRW 3: 19 TRW 3 : 7.175.000 TRW3: 34.522.000 481%
TRW 4 : 1.300.000 0%
TRW 1 : 124,33% 124,33% 124,33% TRW1: - TRW 1 : 1.928.350 TRW1: 1.000.00052%
TRW 2 : 124,33% 124,33% TRW2: - TRW 2 : 58.543.650 TRW2: 1.649.000 3%
TRW 3 : 124,33% 124,33% TRW3: 1 TRW 3 : 1.725.000 TRW 3: 8.720.800 506%
TRW 4 : 124,33% TRW 4 : 1.425.000 0%
TRW 1 : 40,91 % 84,62% TRW1: - TRW 1 : - TRW1: - 0%
TRW 2 : 40,91 % 84,62% TRW2: - TRW 2 : - TRW2: - 0%
TRW 3 : 40,91 % 84,62% TRW3: - TRW 3 : - TRW3: - 0%
TRW 4 : 40,91 % TRW 4 : 32.238.500 0%
TRW1: 52 kali TRW 1 : 298.696.309 TRW1: 182.123.922 61%
TRW2: 29 kali TRW 2 : 299.717.623TRW2: 269.268.040 90%
TRW3: 49 kali TRW 3 : 349.323.100TRW3: 239.958.198
69%
TRW 4 : 105.000.582 0%
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran
24 kaliKegiatan:
Kerjasama
pengembangan
kemampuan
aparat polisi
pamong praja
dengan TNI/Polri
dan Kejaksaan
Jumlah Latihan
Dalmas, PBB
dan Beladiri
Kegiatan :
pembinaan
pengawasan dan
penyuluhan
peraturan
daerah
Jumlah
operasional
pembinaan,
pengawasan
dan
penyuluhan
peraturan
daerah
Meningkatnya
Pelayanan
Penanganan
Kebakaran
Persentase Cakupan
Pelayanan
Penanganan
kebakaran
Program
Peningkatan
Kesiagaan dan
pencegahan
bahaya
kebakaran
Persentase
cakupan
pelayanan
penanganan
kebakaran
Kegiatan:
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Pencegahan
Bahaya
Kebakaran
Jumlah
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
kebakaran
168 kali
3 paket
Persentase aparatur
pemadam kebakaran
yang memenuhi
standar kualifikasi
Kegiatan
pencegahan dan
pengendalian
bahaya
kebakaran
Jumlah tabung
pemadam
kebakaran yang
diperiksa
1.100
tabung
Kegiatan:
Peningkatan
Pelayanan
Penanggulangan
Bahaya
Kebakaran
Jumlah bahaya
kebakaran yang
tertangani dan
bencana
lainnya
Payakumbuh, September 2019
Kota Payakumbuhh
DEVITRA, S.Sos, M.Si
Nip. 19740702 199403 1 001
-
DOKUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PAYAKUMBUH
INTERNAL
2019
Jl. Soekarno Hatta, Bukik Sibaluik
Kota Payakumbuh
PENGENDALIAN
(0752)91268
-
BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pada hari ini Rabu, 10 Juli 2019 bertempat di Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
1. Nama : DEVITRA, S.Sos, MSi
NIP : 19740702 199403 1 001
Jabatan : Kepala Satuan polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, pada Satuan Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Anggaran 2019 dan Keputusan Walikota
tentang Pengesahan DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam
Kebakaran Tahun Anggaran 2019.
2. Nama : ERIZON, S.Sos, MM
NIP : 19710627 199803 1 004
Jabatan : Sekretaris
Berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam
Kebakaran tentang Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota
Payakumbuh, ditunjuk dan diangkat sebagai Ketua Tim SAKIP Satuan Polisi Pamong
Praja Dan Pemadam Kebakaran.
Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran periode 1 Januari sampai
dengan 30 Juni 2019 dengan hasil sebagaimana berikut:
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. Soekarno Hatta Bukik Sibaluik Telp: (0752) 91628
PAYAKUMBUH 26213
-
A. Alokasi APBD Tahun 2019
Alokasi APBD Tahun 2019 pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam
Kebakaran Tahun 2019 sebesar Rp.6.345.519.699,00. Anggaran tersebut untuk
membiayai 8 (delapan) Program sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp.678.492.756,-;
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur sebesar
Rp.290.633.616,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 233.369.000,-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Rp. 3.800.000,-
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan sebesar Rp.
243.690.000,-
6. Progaram Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal
sebesar Rp. 3.753.314.856,-
7. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran sebesar
Rp. 996.053.637,-
B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW I (Januari-Juni)
Sesuai realisasi anggaran serta progress pelaksanaan kegiatan sampai dengan
triwulan I, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019 untuk periode 1 Januari
sampai dengan 30 Juni 2019 sebagai berikut:
N
O
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA DAN
ANGGARAN
REALISASI KINERJA
DAN ANGGARAN
TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA
K RP K RP K (%) RP
(%)
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
nilai ikm 82
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah benda pos
yang dibeli
260 3.545.000 195 1.380.000 75 39
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah
rekening air, listrik, telepon yang
dibayarkan
3 13.266.000 3 6.749.158 100 51
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan & perizinan
Jumlah
kendaraan
21 13.650.000 - - - -
-
Kendaraan Dinas /operasional
dinas yang dibayarkan pajaknya
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah pengelola
administrasi keuangan yang
dibayarkan jasanya
20 159.398.000 20 56.935.000 100 36
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah bahan kebersihan
kantor yang dibeli
9 1.165.200 9 462.500 100 40
Penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja
jumlah
peralatan
kerja yang
diperbaiki
3 6.916.000 3 1.060.000 100 15
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis ATK yang
disediakan
52 10.494.200 23 5.202.190 44 50
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang yang dicetak,
digandakan, dijilid
43;5650;
20
2.920.000
43;7
350;
20
1.557.500 50 53
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan
Jumlah bahan bacaan yang
disediakan
604 2.778.400 238 1.060.000 39 38
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah porsi
makanan dan minuman/snack yang
disediakan
700 9.625.000 105 2.131.800 15 22
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah rapat konsultasi / koordinasi dalam dan
keluar daerah yang dilaksanakan
53
164.101.340 30 117.150.306 57 71
Penyediaan jasa tenaga adm / teknik perkantoran
Jumlah
tenaga adm / teknik perkantoran
yang dibayarkan jasanya
12 290.633.616 12 141.358.920 100 49
2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase kondisi
sarana dan prasarana perkantoran
dalam keadaan baik
80 436.799.450 80 165.634.610 100 38
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Jumlah kendaraan
21 436.799.450 21 165.634.610 100 38
-
Dinas/opersional dinas yang dilakukan pemeliharaan
3
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Persentase ASN
berpakaian dinas dengan atribut
lengkap
100 233.369.000 - - - -
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapanya
Jumlah
pakaian dinas dan perlengkapan
nya yang dibeli
197 233.369.000 - - - -
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Nilai evaluasi Akip oleh
inspektorat
A 3.800.000 - 2.750.000 - 72
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik
Jumlah dokumen perencanaan
SKPD dan dokumen pelayanan
publik yang disusun
5 3.800.000 4 2.750.000 80 72
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Persentase anggota linmas yang
ikut pelatihan
100 243.690.000 90 216.827.040 90 89
Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah personil Linmas yang disiapkan
786 243.690.000 786 216.827.040 100 89
Progaram
Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
Kriminal
Penegakkan perda
100 3.753.314.856 100 1.377.809.282 100 37
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi
Pamong Praja
Jumlah
operasi tibum tranmas; jumlah
tempat penting yang dijaga
480;13 2.800.018.856 240;
13
1.110.545.567 50 40
Peningkatan Kerjasama
Dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Jumlah operasi
penanggulangan pekat / penegakan
Perda
60 867.176.000 30 251.074.840 50 29
Kerjasama
Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi
Jumlah
Latihan Dalmas, PBB
24 36.120.000 12 14.895.000 50 41
-
Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
dan Beladiri yang dilaksanakan
Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah
Jumlah operasional
Pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan peraturan daerah
19 50.000.000 - 1.293.875 - 3
Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Persentase Cakupan
pelayanan penanganan kebakaran
124,33 996.053.637 124,
33
454.040.962 100 46
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana kebakaran
4 63.622.000 - 2.649.000 - 4
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
Jumlah tabung
pemadam kebakaran yang
diperiksa
1.100 32.238.500 - - - -
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran
Jumlah bahaya kebakaran yang
tertangani dan bencana lainnya
168 900.193.137 81 451.391.962 48 50
JUMLAH 6.345.519.699 2.552.109.268 40
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja langsung Satuan
Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh sampai pada
triwulan II adalah Rp. 2.552.109.268,- atau sebesar 40%.
Demikian berita acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
Payakumbuh, 10 Juli 2019
-
REALISASI PERJANJIAN KINERJA PERIODE SAMPAI TRIWULAN II
REALISASI PERJANJIAN KINERJA
PERIODE PELAKSANAAN SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2019
NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA AKSI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2019)
YANG DIEVALUASI
REALISASI KINERJA
PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN
ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
YANG DIEVALUASI
UNIT PERANGK
AT DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
K RP 1 2 3 4 K RP
Program Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran
nilai ikm 82,00 678.492.756 291.340.700
SATPOL PP DAN DAMKAR
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah benda pos yang dibeli
260 3.545.000 √ √ 195
930.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening air, listrik, telepon yang dibayarkan
3 13.266.000 √ √ 3
4.646.406
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya
21 13.650.000 -
-
- -
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya
20 159.398.000 √ √ 20
45.548.000
-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah bahan kebersihan kantor yang dibeli
9
1.165.200
-
√ 9 462.500
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
3
6.916.000
-
-
- -
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis ATK yang disediakan
52
10.494.200 √ √ 23
5.202.190
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang yang dicetak, digandakan, dijilid
43; 5650;
20
2.920.000
√ √ 43; 7350; 20
1.557.500
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang disediakan
604 2.778.400
√ √ 238 1.060.000
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan
700
9.625.000 √ √ 105
2.131.800
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah rapat konsultasi / koordinasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan
53
164.101.340 √ √ 30
117.150.306
Penyediaan jasa tenaga adm / teknik perkantoran
Jumlah tenaga adm / teknik perkantoran yang dibayarkan jasanya
12
290.633.616 √ √ 12
112.651.998
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik
80 436.799.450
80 124.762.123
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/opersional
Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan
21
436.799.450 √ √ 21
124.762.123
-
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap
100
233.369.000
Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang dibeli
197
233.369.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Nilai evaluasi Akip oleh inspektorat
A
3.800.000 480.000
Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
- - - -
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik
Jumlah dokumen perencanaan SKPD dan dokumen pelayanan publik yang disusun
5
3.800.000 √ √ 4 480.000
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Persentase anggota linmas yang ikut pelatihan
100
243.690.000 90
214.535.040
Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah personil Linmas yang disiapkan
786
243.690.000
√ 786 214.535.040
-
Penegakkan Perda
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Penegakkan perda 100
3.753.314.856 100
1.104.633.221
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah operasi tibum tranmas; jumlah tempat penting yang dijaga
480;13
2.800.018.856 √ √ 480;13
863.264.226
Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Jumlah operasi penanggulangan pekat / penegakan Perda
60
867.176.000 √ √ 30
231.138.120
Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
Jumlah Latihan Dalmas, PBB dan Beladiri yang dilaksanakan
24
36.120.000 √ √ 12
8.937.000
Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah
Jumlah operasional Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah
19
50.000.000 -
1.293.875
-
Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Persentase Cakupan pelayanan penanganan kebakaran
124,33
996.053.637 124,33
366.936.784
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kebakaran
4
63.622.000 -
2.649.000
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
Jumlah tabung pemadam kebakaran yang diperiksa
1100
32.238.500 - -
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Jumlah bahaya kebakaran yang tertangani dan bencana lainnya
168
900.193.137 √ √ 81
364.287.784
-
NOTULEN RAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIP
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Hari : Rabu
Tanggal : 10 Juli 2019
Tempat : Ruang Kasat Pol PP dan Damkar
Pukul : 13.00 WIB – 17.00 WIB
Pimpinan : Kepala Satuan polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Peserta : 14 Orang
Materi : Persiapan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2018.
Hasil : Bapak Kepala Satuan polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
mengharapkan nilai SAKIP di Tahun 2019 ini dapat meningkat dari Tahun
sebelumnya sehingga tersusunnya data pendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 harus disiapkan dan di cek lagi Sasaran
Kerja, Indikator Kinerja, Target serta Capaian Kinerja sesuai dan harus selaras
dengan dokumen-dokumen perencanaan mulai dari Renstra, Renja, Perjanjian
Kinerja, Pengukuran Kinerja sampai dengan Laporan Kinerja Adapun data yang
harus disiapkan dalam rangka pelaksanaan Evaluasi SAKIP tanggal 10 Juli 2019
meliputi :
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) terbaru 2. Renstra 2017-2022 (Review)
3. Rencana Kerja 2019 dan 2020 4. DPA/RKA 2019
5. Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan Staf (Jabatan Pelaksana) 6. Pengukuran Kinerja Tahun 2019 7. Tanda Bukti pengiriman LkjIP ke Inspektorat
8. Dokumen Evaluasi Internal 9. Berita Acara pelaksanaan evaluasi internal atau sejenisnya
10. Surat Keputusan TIM SAKIP 11. Upload Dokumen SAKIP ke website
12. Laporan Kinerja Eselon III dan IV 13. Entery data di aplikasi SILAKIP Kota Payakumbuh
-
FOTO PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL SAKIP
Rabu, 10 Juli 2019 Ruang Kasat Pol PP dan Damkar
-
PERUBAHAN RENCANA AKSI 2019.pdf (p.1-6)LAPORAN TRIWULAN I II III.pdf (p.7-12)LAPORAN TRIWULAN I.pdf (p.1-2)LAPORAN TRIWULAN II.pdf (p.3-4)LAPORAN TRIWULAN III.pdf (p.5-6)
EVALUASI INTERNAL TW2 2019 1.pdf (p.13-26)cover.pdf (p.1)EVALUASI INTERNAL TW2 2019.pdf (p.2-13)img042.pdf (p.14)