perubahan rencana aksi perangkat daerah tahun …...jumlah bahan bahan kebersihan kantor yang di...

26
SKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARAN 1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 TW I : Trw I : - Trw I : 1.880.000 TW II : A Trw II : 5 dokumen Trw II : 1.920.000 TW III : Trw III : - Trw III : - TW IV : Trw IV : - Trw IV : - Nilai IKM Trw I : 65 benda pos Trw I : 975.000 Trw II : 65 benda pos Trw II : 900.000 Trw III : 65 benda pos Trw III : 900.000 Trw IV : 65 benda pos Trw IV : 770.000 Trw I : 2 rekening Trw I : 2.653.200 Trw II : 2 rekening Trw II : 3.706.800 Trw III: 2 rekening Trw III : 5.887.992 Trw IV : 2 rekening Trw IV : 1.200.000 Trw I : - unit Trw I : 3.412.500 Trw II : - unit Trw II : 3.412.500 Trw III: 10 unit Trw III : 3.412.500 PERUBAHAN RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN TARGET KINERJA 4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar Nilai evaluasi AKIP Satpol PP dan Damkar Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Nilai evaluasi AKIP oleh inspektorat Jumlah dokumen perencanaan SKPD dan dokumen pelayanan publik yang disusun Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat jumlah benda pos yang dibeli Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah rekening air, listrik, telepon yang dibayarkan Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Jumlah kendaraan dinas yang di bayar pajaknya

Upload: others

Post on 07-Feb-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • SKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

    URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIANINDIKATOR

    KEGIATANTARGET KINERJA KEGIATAN

    TARGET KINERJA

    ANGGARAN

    1 2 3 5 6 7 8 9 10

    1 TW I : Trw I : - Trw I : 1.880.000

    TW II : ATrw II : 5 dokumen Trw II : 1.920.000

    TW III :Trw III : - Trw III : -

    TW IV :Trw IV : - Trw IV : -

    Nilai IKM Trw I : 65 benda pos Trw I : 975.000

    Trw II : 65 benda pos Trw II : 900.000

    Trw III : 65 benda pos Trw III : 900.000

    Trw IV : 65 benda pos Trw IV : 770.000

    Trw I : 2 rekening Trw I : 2.653.200

    Trw II : 2 rekening Trw II : 3.706.800

    Trw III: 2 rekening Trw III : 5.887.992

    Trw IV : 2 rekening Trw IV : 1.200.000

    Trw I : - unit Trw I : 3.412.500

    Trw II : - unit Trw II : 3.412.500

    Trw III: 10 unit Trw III : 3.412.500

    PERUBAHAN RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

    NO

    SASARAN STRATEGIS

    PROGRAMINDIKATOR

    PROGRAM

    KEGIATAN

    TARGET KINERJA

    4

    Meningkatnya

    akuntabilitas kinerja

    Satpol PP dan

    Damkar

    Nilai evaluasi AKIP

    Satpol PP dan Damkar

    Program

    Peningkatan

    Pengembangan

    Sistem

    Pelaporan

    Capaian Kinerja

    dan Keuangan

    Nilai evaluasi

    AKIP oleh

    inspektorat

    Jumlah

    dokumen

    perencanaan

    SKPD dan

    dokumen

    pelayanan

    publik yang

    disusun

    Program

    Pelayanan

    Administrasi

    Perkantoran

    Kegiatan:

    Penyediaan jasa

    surat menyurat

    jumlah benda

    pos yang dibeli

    Penyediaan jasa

    komunikasi,

    sumber daya air

    dan listrik

    Jumlah rekening

    air, listrik,

    telepon yang

    dibayarkan

    Kegiatan :

    Penyusunan

    dokumen

    perencanaan

    dan dokumen

    pelayanan

    publik

    Penyediaan jasa

    pemeliharaan

    dan perizinan

    kendaraan dinas

    / operasional

    Jumlah

    kendaraan dinas

    yang di bayar

    pajaknya

  • URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIANINDIKATOR

    KEGIATANTARGET KINERJA KEGIATAN

    TARGET KINERJA

    ANGGARAN

    NO

    SASARAN STRATEGIS

    PROGRAMINDIKATOR

    PROGRAM

    KEGIATAN

    TARGET KINERJA

    Trw IV : 11 unit Trw IV : 3.412.500

    Trw I : 13 orang Trw I : 32.125.600

    Trw II : 13 orang Trw II : 47.588.400

    Trw III: 13 orang Trw III : 63.078.400

    Trw IV : 13 orang Trw IV : 16.605.600

    Trw I : 5 jenis Trw I : 300.000

    Trw II : 5 jenis Trw II : 300.000

    Trw III: 5 jenis Trw III : 300.000

    Trw IV : 5 jenis Trw IV : 265.200

    Trw I : 3 jenis Trw I : 2.500.000

    Trw II : 3 jenis Trw II : 1.500.000

    Trw III: 3 jenis Trw III : 2.000.000

    Trw IV : 3 jenis Trw IV : 916.000

    Trw I : 52 jenis Trw 1 : 2.920.000

    Trw II : 52 jenis Trw 2 : 2.400.000

    Trw III: 52 jenis Trw 3 : 2.816.000

    Trw IV : 52 jenis Trw 4 : 2.358.200

    Trw I : 13 bk;1413lbr;5bk Trw 1 : 825.000

    Trw II : 10 bk;1413lbr;5bk Trw 2 : 750.000

    Trw III: 10 bk;1412lbr;5bk Trw 3 : 750.000

    Trw IV : 10;bk;1412lbr;5bk Trw 4 : 595.000

    Penyediaan jasa

    pemeliharaan

    dan perizinan

    kendaraan dinas

    / operasional

    Jumlah

    kendaraan dinas

    yang di bayar

    pajaknya

    Penyediaan jasa

    administrasi

    keuangan

    Jumlah

    pengelola

    administrasi

    keuangan yang

    dibayarkan

    jasanya

    Penyediaan jasa

    kebersihan

    kantor

    Jumlah bahan

    bahan

    kebersihan

    kantor yang di

    beli

    Penyediaan jasa

    perbaikan

    peralatan kerja

    Jumlah

    peralatan kerja

    yang diperbaiki

    Penyediaan alat

    tulis kantor

    Jumlah jenis

    ATK yang

    disediakan

    Penyediaan

    barang cetakan

    dan

    penggandaan

    Jumlah barang

    yang dicetak,

    digandakan,

    dijilid

  • URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIANINDIKATOR

    KEGIATANTARGET KINERJA KEGIATAN

    TARGET KINERJA

    ANGGARAN

    NO

    SASARAN STRATEGIS

    PROGRAMINDIKATOR

    PROGRAM

    KEGIATAN

    TARGET KINERJA

    Trw I : 151 eksamplar Trw 1 : 700.000

    Trw II : 151 eksamplar Trw 2 : 700.000

    Trw III: 151 eksamplar Trw 3 : 700.000

    Trw IV : 151 eksamplar Trw 4 : 678.400

    Trw I : 175 porsi Trw 1 : 2.750.000

    Trw II : 175 porsi Trw 2 : 2.750.000

    Trw III: 175 porsi Trw 3 : 2.750.000

    Trw IV : 175 porsi Trw 4 : 1.375.000

    Trw I : 17 kali Trw 1 : 24.101.340

    Trw II : 17 kali Trw 2 : 95.000.000

    Trw III: 19 kali Trw 3 : 73.011.400

    Trw IV : Trw 4 : -

    Trw I : 12 orang Trw 1 : 58.126.726

    Trw II : 12 orang Trw 2 : 87.190.089

    Trw III: 12 orang Trw 3 : 136.406.409

    Trw IV : 12 orang Trw 4 : 57.122.852

    Trw I : 21 unit Trw 1 : 99.272.503

    Trw II : 21 unit Trw 2 : 119.127.223

    Trw III: 21 unit Trw 3 : 180.366.573

    Penyediaan

    bahan bacaan dan

    peraturan

    perundang

    undangan

    Jumlah bahan

    bacaan yang

    disediakan

    Penyediaan

    makanan dan

    minuman

    Jumlah porsi

    makanan dan

    minuman /

    snack yang

    disediakan

    Rapat rapat

    koordinasi dan

    konsultasi

    keluar daerah

    Jumlah rapat

    koordinasi dan

    konsultasi

    dalam dan luar

    daerah

    Penyediaan jasa

    tenaga

    administasi dan

    teknis

    perkantoran

    Jumlah tenaga

    non PNS yang

    disediakan

    Pemeliharaan

    rutin / berkala

    kendaraan dinas

    / operasional

    Jumlah

    kendaraan dinas

    yang dilakukan

    pemeliharaan

  • URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIANINDIKATOR

    KEGIATANTARGET KINERJA KEGIATAN

    TARGET KINERJA

    ANGGARAN

    NO

    SASARAN STRATEGIS

    PROGRAMINDIKATOR

    PROGRAM

    KEGIATAN

    TARGET KINERJA

    Trw IV : 21 unit Trw 4 : 99.272.501

    Trw I : - Trw 1 : -

    Trw II : - Trw 2 : 980.000

    Trw III: 195 stel Trw 3 : 232.389.000

    Trw IV : - Trw 4 : -

    2 TW 1 : 100% Penegakan

    perda

    Trw I : 480 kali;13 tempat Trw 1 : 560.585.487

    TW 2 : 100% Trw II : 480 kali;13 tempat Trw 2 : 839.347.287

    TW 3 : 100% Trw III: 480 kali;13 tempat Trw 3 : 976.122.482

    TW 4 : 100% Trw IV : 480 kali;13 tempat Trw 4 : 544.221.441

    TW 1 : 8 Trw I : 60 kali Trw 1 : 174.876.400

    TW 2 : 8 Trw II : 60 kali Trw 2 : 250.397.600

    TW 3 : 8 Trw III: 60 kali Trw 3 : 239.187.600

    TW 4 : 8 Trw IV : 60 kali Trw 4 : 202.714.400

    Trw I : 24 kali Trw 1 : 7.200.000

    Trw II : 24 kali Trw 2 : 10.860.000

    Trw III: 24 kali Trw 3 : 14.700.000

    Trw IV : 24 kali Trw 4 : 7.260.000

    Trw I : 5 kegiatan Trw 1 : 20.877.500

    Program

    Peningkatan

    Disiplin

    Aparatur

    Persentase ASN

    berpakaian

    dinas dengan

    atribut lengkap

    Pengadaan

    pakaian dinas

    beserta

    perlengkapanny

    a

    Jumlah pakaian

    dinas dan

    perlengkapanny

    a yang dibeli

    Pemeliharaan

    rutin / berkala

    kendaraan dinas

    / operasional

    Jumlah

    kendaraan dinas

    yang dilakukan

    pemeliharaan

    Penegakan Perda Program

    Pemeliharaan

    Kantrantibmas

    dan Pencegahan

    Tindak Kriminal

    Kegiatan:

    Pengawasan

    pengendalian

    dan evaluasi

    kegiatan Polisi

    Pamong Praja

    Jumlah operasi

    tibum

    tranmas;jumlah

    tempat tempat

    penting yang

    dijaga

    Rasio jumlah polisi

    pamong praja per

    10.000 penduduk

    Kegiatan:

    Peningkatan

    kerjasama

    dengan aparat

    keamanan

    dalam teknik

    pencegahan

    kejahatan

    Jumlah operasi

    penanggulanga

    n pekat /

    penegakan

    perda

    Kegiatan:

    Kerjasama

    pengembangan

    kemampuan

    aparat polisi

    pamong praja

    dengan

    TNI/Polri dan

    Kejaksaan

    Jumlah Latihan

    Dalmas, PBB

    dan Beladiri

    yang

    dilaksanakan

    kegiatan :

    pembinaan

    pengawasan

    dan penyuluhan

    peraturan

    daerah

    Jumlah

    operasional

    pembinaan,

    pengawasan

    dan penyuluhan

    peraturan

    daerah

    Meningkatnya

    Keamanan dan

    kenyamanan

    lingkungan

  • URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIANINDIKATOR

    KEGIATANTARGET KINERJA KEGIATAN

    TARGET KINERJA

    ANGGARAN

    NO

    SASARAN STRATEGIS

    PROGRAMINDIKATOR

    PROGRAM

    KEGIATAN

    TARGET KINERJA

    Trw II : 5 kegiatan Trw 2 : 20.647.500

    Trw III: 5 kegiatan Trw 3 : 7.175.000

    Trw IV : 4 kegiatan Trw 4 : 1.300.000

    3 TW 1 : Trw I : 786 orang Trw 1 : 136.235.000

    TW 2 : Trw II : 786 orang Trw 2 : 97.090.000

    TW 3 : Trw III: 786 orang Trw 3 : -

    TW 4 : 48 Trw IV : 786 orang Trw 4 : -

    TW 1 : 0

    TW 2 : 0

    TW 3 : 0

    TW 4 : 2

    4TW 1 : 124,33% Trw I : - Trw 1 : 1.928.350

    TW 2 : 124,33% Trw II : 4 paket Trw 2 : 58.543.650

    TW 3 : 124,33% Trw III: - Trw 3 : 1.725.000

    TW 4 : 124,33% Trw IV : - Trw 4 : 1.425.000

    TW 1 : 40,91 % Trw I : - Trw 1 : -

    TW 2 : 40,91 % Trw II : - Trw 2 : -

    TW 3 : 40,91 % Trw III: - Trw 3 : -

    TW 4 : 40,91 % Trw IV : 1.100 tabung Trw 4 : 32.238.500

    Jumlah personil

    Linmas yang

    disiapkan

    kegiatan :

    pembinaan

    pengawasan

    dan penyuluhan

    peraturan

    daerah

    Jumlah

    operasional

    pembinaan,

    pengawasan

    dan penyuluhan

    peraturan

    daerah

    Jumlah

    Pengadaan

    Sarana dan

    Prasarana

    kebakaran

    Persentase aparatur

    pemadam kebakaran

    yang memenuhi

    standar kualifikasi

    Kegiatan

    pencegahan dan

    pengendalian

    bahaya

    kebakaran

    Jumlah tabung

    pemadam

    kebakaran yang

    diperiksa

    Persentase Cakupan

    Pelayanan

    Penanganan

    kebakaran

    Program

    Peningkatan

    Kesiagaan dan

    pencegahan

    bahaya

    kebakaran

    Persentase

    cakupan

    pelayanan

    penanganan

    kebakaran

    Kegiatan:

    Pengadaan

    Sarana dan

    Prasarana

    Pencegahan

    Bahaya

    Kebakaran

    Rasio pos siskamling

    per jumlah kelurahan

    Meningkatnya

    Pelayanan

    Penanganan

    Kebakaran

    Meningkatnya

    Perlindungan

    Masyarakat

    Jumlah Linmas per

    10.000 penduduk

    Program

    Peningkatan

    Keamanan dan

    Kenyamanan

    Lingkungan

    Persentase

    anggota linmas

    yang ikut

    pelatihan

    Kegiatan:

    Penyiapan

    tenaga kerja

    pengendali

    keamanan dan

    kenyamanan

    lingkungan

  • URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIANINDIKATOR

    KEGIATANTARGET KINERJA KEGIATAN

    TARGET KINERJA

    ANGGARAN

    NO

    SASARAN STRATEGIS

    PROGRAMINDIKATOR

    PROGRAM

    KEGIATAN

    TARGET KINERJA

    Trw I : 42 kali Trw 1 : 298.696.309

    Trw II : 42 kali Trw 2 : 299.717.623

    Trw III: 42 kali Trw 3 : 349.323.100

    Trw IV : 42 kali Trw 4 : 105.000.582

    DEVITRA, S.Sos, M.Si

    NIP. 19740702 199403 1 001

    Kegiatan:

    Peningkatan

    Pelayanan

    Penanggulangan

    Bahaya

    Kebakaran

    Jumlah bahaya

    kebakaran yang

    tertangani dan

    bencana lainnya

    KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

    DAN PEMADAM KEBAKARAN

    KOTA PAYAKUMBUH

  • SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

    URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIANINDIKATOR

    KINERJA

    Target

    Kegiatan

    REALISASI

    KEGIATAN

    ANGGARAN / TARGET

    KEUANGANRealisasi Keuangan

    %

    Capaian

    1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    TRW 1 : 0 TRW 1: 4 doc TRW 1 : 1.880.000 TRW 1 : 480.000 26%

    TRW 2 : A TRW 2 : 1.920.000 TRW 2 : 0%

    TRW 3 : TRW 3 : TRW 3 : 0%

    TRW 4 :

    TRW 4 : TRW 4 : 0%

    TRW 1 : 0 - TRW 1: - TRW 1 : 136.235.000 TRW 1 : - 0%

    TRW 2 : TRW 2 : 107.455.000 TRW 2 : 0%

    TRW 3 : TRW 3 : TRW 3 : 0%

    TRW 4 : 48 TRW 4 : TRW 4 : 0%

    TRW 1 : 0 0

    TRW 2 : 0

    TRW 3 : 0

    TRW 4 : 1

    TRW 1 : 100% 100% 100% TRW1: 480;13 TRW 1 : 560.585.487 TRW 1: 404.667.966 72%

    TRW 2 : 100% TRW 2 : 839.743.587 0%

    TRW 3 : 100% TRW 3 : 840.133.586 0%

    TRW 4 : 100% TRW 4 : 559.556.196 0%

    TRW 1 : 8 8 TRW 1: 15 kali TRW 1 : 174.876.400 TRW 1: 85.156.440 49%

    TRW 2 : 8 TRW 2 : 250.397.600 0%

    TRW 3 : 8 TRW 3 : 222.787.600 0%

    TRW 4 : 8 TRW 4 : 219.114.400 0%

    TRW 1: 6 kali TRW 1 : 7.200.000 TRW 1: 5.958.000 83%

    TRW 2 : 10.860.000 0%

    TRW 3 : 10.800.000 0%

    LAPORAN TRIWULAN I

    SASARAN

    REALISASI

    KINERJAPROGRAM

    INDIKATOR

    PROGRAM

    REALISASI

    INDIKATOR

    PROGRAM

    KEGIATAN

    TARGET KINERJA

    3

    Meningkatnya

    akuntabilitas

    kinerja Satpol PP

    dan Damkar

    Nilai evaluasi AKIP

    Satpol PP dan

    Damkar

    Program

    Peningkatan

    Pengembangan

    Sistem

    Pelaporan

    Capaian Kinerja

    dan Keuangan

    Nilai Evaluasi

    AKIP oleh

    inspektorat

    Jumlah

    dokumen

    perencanaan

    SKPD dan

    dokumen

    pelayanan

    publik yang

    disusun

    5

    dokumen

    Meningkatnya

    Perlindungan

    Masyarakat

    Jumlah Linmas per

    10.000 penduduk

    Program

    Peningkatan

    Keamanan dan

    Kenyamanan

    Lingkungan

    Persentase

    anggota linmas

    yang ikut

    pelatihan

    Kegiatan:

    Penyiapan

    tenaga kerja

    pengendali

    keamanan dan

    kenyamanan

    lingkungan

    Jumlah personil

    Linmas yang

    disiapkan

    786 orang

    Kegiatan :

    Penyusunan

    dokumen

    perencanaan

    dan dokumen

    pelayanan

    publik

    Meningkatnya

    Keamanan dan

    kenyamanan

    lingkungan

    Penegakan Perda Program

    Pemeliharaan

    Kantrantibmas

    dan Pencegahan

    Tindak Kriminal

    Penegakan

    perda

    Kegiatan:

    Pengawasan

    pengendalian

    dan evaluasi

    kegiatan Polisi

    Pamong Praja

    Rasio pos siskamling

    per jumlah kelurahan

    24 kali

    Jumlah operasi

    tibum

    tranmas;tempa

    t tempat

    penting yang

    dijaga

    480

    kali;13

    tempat

    Rasio jumlah polisi

    pamong praja per

    10.000 penduduk

    Kegiatan:

    Peningkatan

    kerjasama

    dengan aparat

    keamanan

    dalam teknik

    pencegahan

    kejahatan

    Jumlah operasi

    penanggulanga

    n pekat /

    penegakan

    perda

    60 kali

    Kegiatan:

    Kerjasama

    pengembangan

    kemampuan

    aparat polisi

    pamong praja

    dengan

    TNI/Polri dan

    Kejaksaan

    Jumlah Latihan

    Dalmas, PBB

    dan Beladiri

  • TRW 4 : 7.260.000 0%

    19 kali TRW 1: - TRW 1 : 20.877.500 TRW1: 1.293.875 6%

    TRW 2 : 20.647.500 0%

    TRW 3 : 7.175.000 0%

    TRW 4 : 1.300.000 0%

    TRW 1 : 124,33% 124,33% 124,33% TRW1: - TRW 1 : 1.928.350 TRW1: 1.000.000 52%

    TRW 2 : 124,33% TRW 2 : 58.543.650 0%

    TRW 3 : 124,33% TRW 3 : 1.575.000 0%

    TRW 4 : 124,33% TRW 4 : 1.575.000 0%

    TRW 1 : 40,91 % 84,62% TRW1: - TRW 1 : - TRW1: - 0%

    TRW 2 : 40,91 % TRW 2 : - 0%

    TRW 3 : 40,91 % TRW 3 : - 0%

    TRW 4 : 40,91 % TRW 4 : 32.238.500 0%

    TRW1: 52 kali TRW 1 : 298.696.500 TRW1: 182.123.922 61%

    TRW 2 : 299.717.6230%

    TRW 3 : 192.362.623 0%

    TRW 4 : 109.416.582 0%

    Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran

    kegiatan :

    pembinaan

    pengawasan

    dan penyuluhan

    peraturan

    daerah

    Jumlah

    operasional

    pembinaan,

    pengawasan

    dan

    penyuluhan

    peraturan

    daerah

    24 kaliKegiatan:

    Kerjasama

    pengembangan

    kemampuan

    aparat polisi

    pamong praja

    dengan

    TNI/Polri dan

    Kejaksaan

    Jumlah Latihan

    Dalmas, PBB

    dan Beladiri

    Meningkatnya

    Pelayanan

    Penanganan

    Kebakaran

    Persentase Cakupan

    Pelayanan

    Penanganan

    kebakaran

    Program

    Peningkatan

    Kesiagaan dan

    pencegahan

    bahaya

    kebakaran

    Persentase

    cakupan

    pelayanan

    penanganan

    kebakaran

    Kegiatan:

    Pengadaan

    Sarana dan

    Prasarana

    Pencegahan

    Bahaya

    Kebakaran

    168 kali

    4 paket

    Persentase aparatur

    pemadam kebakaran

    yang memenuhi

    standar kualifikasi

    Kegiatan

    pencegahan

    dan

    pengendalian

    bahaya

    kebakaran

    Jumlah tabung

    pemadam

    kebakaran yang

    diperiksa

    1.100

    tabung

    Jumlah

    Pengadaan

    Sarana dan

    Prasarana

    kebakaran

    Kegiatan:

    Peningkatan

    Pelayanan

    Penanggulanga

    n Bahaya

    Kebakaran

    Jumlah bahaya

    kebakaran yang

    tertangani dan

    bencana

    lainnya

    Payakumbuh, April 2019

    Kota Payakumbuhh

    DEVITRA, S.Sos, M.Si

    Nip. 19740702 199403 1 001

  • SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

    URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIANINDIKATOR

    KINERJA

    Target

    Kegiatan

    REALISASI

    KEGIATAN

    ANGGARAN / TARGET

    KEUANGANRealisasi Keuangan

    %

    Capaian

    1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    TRW 1 : 0TRW 1: 4 dok TRW 1 : 1.880.000 TRW 1 : 480.000 26%

    TRW 2 : ATRW 2: - TRW 2 : 1.920.000 TRW 2 : 2.270.000 118%

    TRW 3 :TRW 3 : TRW 3 : 0%

    TRW 4 :TRW 4 : TRW 4 : 0%

    TRW 1 : 0 - TRW 1: - TRW 1 : 136.235.000 TRW 1 : 0%

    TRW 2 : 90% TRW 2: 786 org TRW 2 : 107.455.000 TRW 2 : 216.827.040 202%

    TRW 3 : TRW 3 : TRW 3 : 0%

    TRW 4 : 48 TRW 4 : TRW 4 : 0%

    TRW 1 : 0 0

    TRW 2 : 0

    TRW 3 : 0

    TRW 4 : 1

    TRW 1 : 100% 100% TRW1: 480;13 TRW 1 : 560.585.487 TRW 1: 404.667.966 72%

    TRW 2 : 100% 100% TRW 2: 480;13 TRW 2 : 839.743.587 TRW 2: 705.877.601 84%

    TRW 3 : 100% TRW 3 : 840.133.586 0%

    TRW 4 : 100% TRW 4 : 559.556.196 0%

    TRW 1 : 8 8 TRW 1: 15 kali TRW 1 : 174.876.400 TRW 1: 85.156.440 49%

    TRW 2 : 8 8 TRW 2: 15 kali TRW 2 : 250.397.600 TRW 2 : 165.918.400 66%

    TRW 3 : 8 TRW 3 : 222.787.600 0%

    TRW 4 : 8 TRW 4 : 219.114.400 0%

    TRW 1: 6 kali TRW 1 : 7.200.000 TRW 1: 5.958.000 83%

    TRW 2: 6 kali TRW 2 : 10.860.000 TRW 2: 8.937.000 82%

    LAPORAN TRIWULAN II

    SASARANREALISASI

    KINERJAPROGRAM

    INDIKATOR

    PROGRAM

    REALISASI

    INDIKATOR

    PROGRAM

    KEGIATAN

    TARGET KINERJA

    3

    Meningkatnya

    akuntabilitas

    kinerja Satpol

    PP dan Damkar

    Nilai evaluasi AKIP

    Satpol PP dan

    Damkar

    Program

    Peningkatan

    Pengembangan

    Sistem Pelaporan

    Capaian Kinerja

    dan Keuangan

    Nilai Evaluasi

    AKIP oleh

    inspektorat

    Jumlah

    dokumen

    perencanaan

    SKPD dan

    dokumen

    pelayanan

    publik yang

    disusun

    5

    dokumen

    Meningkatnya

    Perlindungan

    Masyarakat

    Jumlah Linmas per

    10.000 penduduk

    Program

    Peningkatan

    Keamanan dan

    Kenyamanan

    Lingkungan

    Persentase

    anggota linmas

    yang ikut

    pelatihan

    Kegiatan:

    Penyiapan

    tenaga kerja

    pengendali

    keamanan dan

    kenyamanan

    lingkungan

    Jumlah personil

    Linmas yang

    disiapkan

    786 orang

    Kegiatan :

    Penyusunan

    dokumen

    perencanaan dan

    dokumen

    pelayanan publik

    Meningkatnya

    Keamanan dan

    kenyamanan

    lingkungan

    Penegakan Perda Program

    Pemeliharaan

    Kantrantibmas

    dan Pencegahan

    Tindak Kriminal

    Penegakan

    perda

    Kegiatan:

    Pengawasan

    pengendalian

    dan evaluasi

    kegiatan Polisi

    Pamong Praja

    Rasio pos siskamling

    per jumlah kelurahan

    24 kali

    Jumlah operasi

    tibum

    tranmas;tempa

    t tempat

    penting yang

    dijaga

    480

    kali;13

    tempat

    Rasio jumlah polisi

    pamong praja per

    10.000 penduduk

    Kegiatan:

    Peningkatan

    kerjasama

    dengan aparat

    keamanan dalam

    teknik

    pencegahan

    kejahatan

    Jumlah operasi

    penanggulanga

    n pekat /

    penegakan

    perda

    60 kali

    Kegiatan:

    Kerjasama

    pengembangan

    kemampuan

    aparat polisi

    pamong praja

    dengan TNI/Polri

    dan Kejaksaan

    Jumlah Latihan

    Dalmas, PBB

    dan Beladiri

  • TRW 3 : 10.800.000 0%

    TRW 4 : 7.260.000 0%

    19 kali TRW 1: - TRW 1 : 20.877.500 TRW1: 1.293.875 6%

    TRW 2: - TRW 2 : 20.647.500 TRW2: - 0%

    TRW 3 : 7.175.000 0%

    TRW 4 : 1.300.000 0%

    TRW 1 : 124,33% 124,33% 124,33% TRW1: - TRW 1 : 1.928.350 TRW1: 1.000.00052%

    TRW 2 : 124,33% 124,33% TRW2: - TRW 2 : 58.543.650 TRW2: 1.649.000 3%

    TRW 3 : 124,33% TRW 3 : 1.575.000 0%

    TRW 4 : 124,33% TRW 4 : 1.575.000 0%

    TRW 1 : 40,91 % 84,62% TRW1: - TRW 1 : - TRW1: - 0%

    TRW 2 : 40,91 % 84,62% TRW2: - TRW 2 : - TRW2: - 0%

    TRW 3 : 40,91 % TRW 3 : - 0%

    TRW 4 : 40,91 % TRW 4 : 32.238.500 0%

    TRW1: 52 kali TRW 1 : 298.696.500 TRW1: 182.123.922 61%

    TRW2: 29 kali TRW 2 : 299.717.623TRW2: 269.268.040 90%

    TRW 3 : 192.362.623 0%

    TRW 4 : 109.416.582 0%

    Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran

    24 kaliKegiatan:

    Kerjasama

    pengembangan

    kemampuan

    aparat polisi

    pamong praja

    dengan TNI/Polri

    dan Kejaksaan

    Kegiatan :

    pembinaan

    pengawasan dan

    penyuluhan

    peraturan

    daerah

    Jumlah

    operasional

    pembinaan,

    pengawasan

    dan

    penyuluhan

    peraturan

    daerah

    Meningkatnya

    Pelayanan

    Penanganan

    Kebakaran

    Persentase Cakupan

    Pelayanan

    Penanganan

    kebakaran

    Program

    Peningkatan

    Kesiagaan dan

    pencegahan

    bahaya

    kebakaran

    Persentase

    cakupan

    pelayanan

    penanganan

    kebakaran

    Kegiatan:

    Pengadaan

    Sarana dan

    Prasarana

    Pencegahan

    Bahaya

    Kebakaran

    Jumlah

    Pengadaan

    Sarana dan

    Prasarana

    kebakaran

    168 kali

    4 paket

    Persentase aparatur

    pemadam kebakaran

    yang memenuhi

    standar kualifikasi

    Kegiatan

    pencegahan dan

    pengendalian

    bahaya

    kebakaran

    Jumlah tabung

    pemadam

    kebakaran yang

    diperiksa

    1.100

    tabung

    Kegiatan:

    Peningkatan

    Pelayanan

    Penanggulangan

    Bahaya

    Kebakaran

    Jumlah bahaya

    kebakaran yang

    tertangani dan

    bencana

    lainnya

    Payakumbuh, Juli 2019

    Kota Payakumbuhh

    DEVITRA, S.Sos, M.Si

    Nip. 19740702 199403 1 001

  • SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

    URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIANINDIKATOR

    KINERJA

    Target

    Kegiatan

    REALISASI

    KEGIATAN

    ANGGARAN / TARGET

    KEUANGANRealisasi Keuangan

    %

    Capaian

    1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    TRW 1 : 0TRW 1: 4 dok TRW 1 : 1.880.000 TRW 1 : 480.000 26%

    TRW 2 : ATRW 2: - TRW 2 : 1.920.000 TRW 2 : 2.270.000 118%

    TRW 3 :TRW 3: 1 dok TRW 3 : TRW 3 : 534.670 100%

    TRW 4 :TRW 4 : TRW 4 : 0%

    TRW 1 : 0 - TRW 1: - TRW 1 : 136.235.000 TRW 1 : 0%

    TRW 2 : 80% TRW 2: 786 org TRW 2 : 97.090.000 TRW 2 : 216.827.040 202%

    TRW 3 : TRW 3: - TRW 3 : TRW 3 : 0%

    TRW 4 : 48 TRW 4 : TRW 4 : 0%

    TRW 1 : 0 0

    TRW 2 : 0

    TRW 3 : 0

    TRW 4 : 1

    TRW 1 : 100% 100% 100% TRW1: 480;13 TRW 1 : 560.585.487 TRW 1: 404.667.966 72%

    TRW 2 : 100% 100% 100% TRW 2: 480;13 TRW 2 : 839.347.287 TRW 2: 705.877.601 84%

    TRW 3 : 100% 100% 100% TRW 3: 480;13 TRW 3 : 976.122.482 TRW 3: 722.745.960 74%

    TRW 4 : 100% TRW 4 : 544.221.441 0%

    TRW 1 : 8 8 TRW 1: 15 kali TRW 1 : 174.876.400 TRW 1: 85.156.440 49%

    TRW 2 : 8 8 TRW 2: 15 kali TRW 2 : 250.397.600 TRW 2 : 165.918.400 66%

    TRW 3 : 8 TRW 3: 15 kali TRW 3 : 239.187.600 TRW 3 : 143.989.360 60%

    TRW 4 : 8 TRW 4 : 202.714.400 0%

    TRW 1: 6 kali TRW 1 : 7.200.000 TRW 1: 5.958.000 83%

    TRW 2: 6 kali TRW 2 : 10.860.000 TRW 2: 8.937.000 82%

    TRW 3: 6 kali TRW 3 : 14.700.000 TRW3: 8.937.000 0%

    LAPORAN TRIWULAN III

    SASARANREALISASI

    KINERJAPROGRAM

    INDIKATOR

    PROGRAM

    REALISASI

    INDIKATOR

    PROGRAM

    KEGIATAN

    TARGET KINERJA

    3

    Meningkatnya

    akuntabilitas

    kinerja Satpol

    PP dan Damkar

    Nilai evaluasi AKIP

    Satpol PP dan

    Damkar

    Program

    Peningkatan

    Pengembangan

    Sistem Pelaporan

    Capaian Kinerja

    dan Keuangan

    Nilai Evaluasi

    AKIP oleh

    inspektorat

    Jumlah

    dokumen

    perencanaan

    SKPD dan

    dokumen

    pelayanan

    publik yang

    disusun

    5

    dokumen

    Meningkatnya

    Perlindungan

    Masyarakat

    Jumlah Linmas per

    10.000 penduduk

    Program

    Peningkatan

    Keamanan dan

    Kenyamanan

    Lingkungan

    Persentase

    anggota linmas

    yang ikut

    pelatihan

    Kegiatan:

    Penyiapan

    tenaga kerja

    pengendali

    keamanan dan

    kenyamanan

    lingkungan

    Jumlah personil

    Linmas yang

    disiapkan

    786 orang

    Kegiatan :

    Penyusunan

    dokumen

    perencanaan dan

    dokumen

    pelayanan publik

    Meningkatnya

    Keamanan dan

    kenyamanan

    lingkungan

    Penegakan Perda Program

    Pemeliharaan

    Kantrantibmas

    dan Pencegahan

    Tindak Kriminal

    Penegakan

    perda

    Kegiatan:

    Pengawasan

    pengendalian

    dan evaluasi

    kegiatan Polisi

    Pamong Praja

    Rasio pos siskamling

    per jumlah kelurahan

    24 kali

    Jumlah operasi

    tibum

    tranmas;tempa

    t tempat

    penting yang

    dijaga

    480

    kali;13

    tempat

    Rasio jumlah polisi

    pamong praja per

    10.000 penduduk

    Kegiatan:

    Peningkatan

    kerjasama

    dengan aparat

    keamanan dalam

    teknik

    pencegahan

    kejahatan

    Jumlah operasi

    penanggulanga

    n pekat /

    penegakan

    perda

    60 kali

    Kegiatan:

    Kerjasama

    pengembangan

    kemampuan

    aparat polisi

    pamong praja

    dengan TNI/Polri

    dan Kejaksaan

    Jumlah Latihan

    Dalmas, PBB

    dan Beladiri

  • TRW 4 : 7.260.000 0%

    19 kali TRW 1: - TRW 1 : 20.877.500 TRW1: 1.293.875 6%

    TRW 2: - TRW 2 : 20.647.500 TRW2: - 0%

    TRW 3: 19 TRW 3 : 7.175.000 TRW3: 34.522.000 481%

    TRW 4 : 1.300.000 0%

    TRW 1 : 124,33% 124,33% 124,33% TRW1: - TRW 1 : 1.928.350 TRW1: 1.000.00052%

    TRW 2 : 124,33% 124,33% TRW2: - TRW 2 : 58.543.650 TRW2: 1.649.000 3%

    TRW 3 : 124,33% 124,33% TRW3: 1 TRW 3 : 1.725.000 TRW 3: 8.720.800 506%

    TRW 4 : 124,33% TRW 4 : 1.425.000 0%

    TRW 1 : 40,91 % 84,62% TRW1: - TRW 1 : - TRW1: - 0%

    TRW 2 : 40,91 % 84,62% TRW2: - TRW 2 : - TRW2: - 0%

    TRW 3 : 40,91 % 84,62% TRW3: - TRW 3 : - TRW3: - 0%

    TRW 4 : 40,91 % TRW 4 : 32.238.500 0%

    TRW1: 52 kali TRW 1 : 298.696.309 TRW1: 182.123.922 61%

    TRW2: 29 kali TRW 2 : 299.717.623TRW2: 269.268.040 90%

    TRW3: 49 kali TRW 3 : 349.323.100TRW3: 239.958.198

    69%

    TRW 4 : 105.000.582 0%

    Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran

    24 kaliKegiatan:

    Kerjasama

    pengembangan

    kemampuan

    aparat polisi

    pamong praja

    dengan TNI/Polri

    dan Kejaksaan

    Jumlah Latihan

    Dalmas, PBB

    dan Beladiri

    Kegiatan :

    pembinaan

    pengawasan dan

    penyuluhan

    peraturan

    daerah

    Jumlah

    operasional

    pembinaan,

    pengawasan

    dan

    penyuluhan

    peraturan

    daerah

    Meningkatnya

    Pelayanan

    Penanganan

    Kebakaran

    Persentase Cakupan

    Pelayanan

    Penanganan

    kebakaran

    Program

    Peningkatan

    Kesiagaan dan

    pencegahan

    bahaya

    kebakaran

    Persentase

    cakupan

    pelayanan

    penanganan

    kebakaran

    Kegiatan:

    Pengadaan

    Sarana dan

    Prasarana

    Pencegahan

    Bahaya

    Kebakaran

    Jumlah

    Pengadaan

    Sarana dan

    Prasarana

    kebakaran

    168 kali

    3 paket

    Persentase aparatur

    pemadam kebakaran

    yang memenuhi

    standar kualifikasi

    Kegiatan

    pencegahan dan

    pengendalian

    bahaya

    kebakaran

    Jumlah tabung

    pemadam

    kebakaran yang

    diperiksa

    1.100

    tabung

    Kegiatan:

    Peningkatan

    Pelayanan

    Penanggulangan

    Bahaya

    Kebakaran

    Jumlah bahaya

    kebakaran yang

    tertangani dan

    bencana

    lainnya

    Payakumbuh, September 2019

    Kota Payakumbuhh

    DEVITRA, S.Sos, M.Si

    Nip. 19740702 199403 1 001

  • DOKUMEN

    SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

    DAN PEMADAM KEBAKARAN

    KOTA PAYAKUMBUH

    INTERNAL

    2019

    Jl. Soekarno Hatta, Bukik Sibaluik

    Kota Payakumbuh

    PENGENDALIAN

    (0752)91268

  • BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL

    SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

    Pada hari ini Rabu, 10 Juli 2019 bertempat di Satuan Polisi Pamong Praja dan

    Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

    1. Nama : DEVITRA, S.Sos, MSi

    NIP : 19740702 199403 1 001

    Jabatan : Kepala Satuan polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

    Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat

    Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, pada Satuan Kerja Satuan Polisi

    Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Anggaran 2019 dan Keputusan Walikota

    tentang Pengesahan DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam

    Kebakaran Tahun Anggaran 2019.

    2. Nama : ERIZON, S.Sos, MM

    NIP : 19710627 199803 1 004

    Jabatan : Sekretaris

    Berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam

    Kebakaran tentang Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)

    dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota

    Payakumbuh, ditunjuk dan diangkat sebagai Ketua Tim SAKIP Satuan Polisi Pamong

    Praja Dan Pemadam Kebakaran.

    Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja

    Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran periode 1 Januari sampai

    dengan 30 Juni 2019 dengan hasil sebagaimana berikut:

    PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

    SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

    Jl. Soekarno Hatta Bukik Sibaluik Telp: (0752) 91628

    PAYAKUMBUH 26213

  • A. Alokasi APBD Tahun 2019

    Alokasi APBD Tahun 2019 pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam

    Kebakaran Tahun 2019 sebesar Rp.6.345.519.699,00. Anggaran tersebut untuk

    membiayai 8 (delapan) Program sebagai berikut:

    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp.678.492.756,-;

    2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur sebesar

    Rp.290.633.616,-

    3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 233.369.000,-

    4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

    Keuangan Rp. 3.800.000,-

    5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan sebesar Rp.

    243.690.000,-

    6. Progaram Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal

    sebesar Rp. 3.753.314.856,-

    7. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran sebesar

    Rp. 996.053.637,-

    B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW I (Januari-Juni)

    Sesuai realisasi anggaran serta progress pelaksanaan kegiatan sampai dengan

    triwulan I, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Satuan Polisi

    Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019 untuk periode 1 Januari

    sampai dengan 30 Juni 2019 sebagai berikut:

    N

    O

    PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR

    KINERJA

    TARGET KINERJA DAN

    ANGGARAN

    REALISASI KINERJA

    DAN ANGGARAN

    TINGKAT

    CAPAIAN

    KINERJA

    K RP K RP K (%) RP

    (%)

    1. Program Pelayanan

    Administrasi Perkantoran

    nilai ikm 82

    Penyediaan Jasa Surat Menyurat

    Jumlah benda pos

    yang dibeli

    260 3.545.000 195 1.380.000 75 39

    Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

    Jumlah

    rekening air, listrik, telepon yang

    dibayarkan

    3 13.266.000 3 6.749.158 100 51

    Penyediaan Jasa

    Pemeliharaan & perizinan

    Jumlah

    kendaraan

    21 13.650.000 - - - -

  • Kendaraan Dinas /operasional

    dinas yang dibayarkan pajaknya

    Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

    Jumlah pengelola

    administrasi keuangan yang

    dibayarkan jasanya

    20 159.398.000 20 56.935.000 100 36

    Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

    Jumlah bahan kebersihan

    kantor yang dibeli

    9 1.165.200 9 462.500 100 40

    Penyediaan jasa

    perbaikan peralatan kerja

    jumlah

    peralatan

    kerja yang

    diperbaiki

    3 6.916.000 3 1.060.000 100 15

    Penyediaan Alat Tulis Kantor

    Jumlah jenis ATK yang

    disediakan

    52 10.494.200 23 5.202.190 44 50

    Penyediaan barang cetakan dan

    penggandaan

    Jumlah barang yang dicetak,

    digandakan, dijilid

    43;5650;

    20

    2.920.000

    43;7

    350;

    20

    1.557.500 50 53

    Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan

    Jumlah bahan bacaan yang

    disediakan

    604 2.778.400 238 1.060.000 39 38

    Penyediaan makanan dan minuman

    Jumlah porsi

    makanan dan minuman/snack yang

    disediakan

    700 9.625.000 105 2.131.800 15 22

    Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar

    daerah

    Jumlah rapat konsultasi / koordinasi dalam dan

    keluar daerah yang dilaksanakan

    53

    164.101.340 30 117.150.306 57 71

    Penyediaan jasa tenaga adm / teknik perkantoran

    Jumlah

    tenaga adm / teknik perkantoran

    yang dibayarkan jasanya

    12 290.633.616 12 141.358.920 100 49

    2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana

    Aparatur

    Persentase kondisi

    sarana dan prasarana perkantoran

    dalam keadaan baik

    80 436.799.450 80 165.634.610 100 38

    Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

    Jumlah kendaraan

    21 436.799.450 21 165.634.610 100 38

  • Dinas/opersional dinas yang dilakukan pemeliharaan

    3

    Program Peningkatan Disiplin aparatur

    Persentase ASN

    berpakaian dinas dengan atribut

    lengkap

    100 233.369.000 - - - -

    Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapanya

    Jumlah

    pakaian dinas dan perlengkapan

    nya yang dibeli

    197 233.369.000 - - - -

    4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

    Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Nilai evaluasi Akip oleh

    inspektorat

    A 3.800.000 - 2.750.000 - 72

    Penyusunan Dokumen

    Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik

    Jumlah dokumen perencanaan

    SKPD dan dokumen pelayanan

    publik yang disusun

    5 3.800.000 4 2.750.000 80 72

    Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

    Lingkungan

    Persentase anggota linmas yang

    ikut pelatihan

    100 243.690.000 90 216.827.040 90 89

    Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

    Jumlah personil Linmas yang disiapkan

    786 243.690.000 786 216.827.040 100 89

    Progaram

    Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak

    Kriminal

    Penegakkan perda

    100 3.753.314.856 100 1.377.809.282 100 37

    Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi

    Pamong Praja

    Jumlah

    operasi tibum tranmas; jumlah

    tempat penting yang dijaga

    480;13 2.800.018.856 240;

    13

    1.110.545.567 50 40

    Peningkatan Kerjasama

    Dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

    Jumlah operasi

    penanggulangan pekat / penegakan

    Perda

    60 867.176.000 30 251.074.840 50 29

    Kerjasama

    Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi

    Jumlah

    Latihan Dalmas, PBB

    24 36.120.000 12 14.895.000 50 41

  • Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

    dan Beladiri yang dilaksanakan

    Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah

    Jumlah operasional

    Pembinaan, pengawasan dan

    penyuluhan peraturan daerah

    19 50.000.000 - 1.293.875 - 3

    Program peningkatan kesiagaan dan

    pencegahan bahaya kebakaran

    Persentase Cakupan

    pelayanan penanganan kebakaran

    124,33 996.053.637 124,

    33

    454.040.962 100 46

    Pengadaan Sarana dan

    Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

    Jumlah pengadaan

    sarana dan prasarana kebakaran

    4 63.622.000 - 2.649.000 - 4

    Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

    Jumlah tabung

    pemadam kebakaran yang

    diperiksa

    1.100 32.238.500 - - - -

    Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya

    Kebakaran

    Jumlah bahaya kebakaran yang

    tertangani dan bencana lainnya

    168 900.193.137 81 451.391.962 48 50

    JUMLAH 6.345.519.699 2.552.109.268 40

    Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja langsung Satuan

    Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh sampai pada

    triwulan II adalah Rp. 2.552.109.268,- atau sebesar 40%.

    Demikian berita acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

    Payakumbuh, 10 Juli 2019

  • REALISASI PERJANJIAN KINERJA PERIODE SAMPAI TRIWULAN II

    REALISASI PERJANJIAN KINERJA

    PERIODE PELAKSANAAN SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2019

    NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

    RENCANA AKSI

    INDIKATOR KINERJA PROGRAM

    (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

    TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA

    PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2019)

    YANG DIEVALUASI

    REALISASI KINERJA

    PADA TRIWULAN

    REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN

    ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

    YANG DIEVALUASI

    UNIT PERANGK

    AT DAERAH

    PENANGGUNG

    JAWAB

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    K RP 1 2 3 4 K RP

    Program Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran

    nilai ikm 82,00 678.492.756 291.340.700

    SATPOL PP DAN DAMKAR

    Penyediaan Jasa Surat Menyurat

    Jumlah benda pos yang dibeli

    260 3.545.000 √ √ 195

    930.000

    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

    Jumlah rekening air, listrik, telepon yang dibayarkan

    3 13.266.000 √ √ 3

    4.646.406

    Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas

    Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya

    21 13.650.000 -

    -

    - -

    Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

    Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya

    20 159.398.000 √ √ 20

    45.548.000

  • Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

    Jumlah bahan kebersihan kantor yang dibeli

    9

    1.165.200

    -

    √ 9 462.500

    Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

    jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

    3

    6.916.000

    -

    -

    - -

    Penyediaan Alat Tulis Kantor

    Jumlah jenis ATK yang disediakan

    52

    10.494.200 √ √ 23

    5.202.190

    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

    Jumlah barang yang dicetak, digandakan, dijilid

    43; 5650;

    20

    2.920.000

    √ √ 43; 7350; 20

    1.557.500

    Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

    Jumlah bahan bacaan yang disediakan

    604 2.778.400

    √ √ 238 1.060.000

    Penyediaan Makanan dan Minuman

    Jumlah porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan

    700

    9.625.000 √ √ 105

    2.131.800

    Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah

    Jumlah rapat konsultasi / koordinasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan

    53

    164.101.340 √ √ 30

    117.150.306

    Penyediaan jasa tenaga adm / teknik perkantoran

    Jumlah tenaga adm / teknik perkantoran yang dibayarkan jasanya

    12

    290.633.616 √ √ 12

    112.651.998

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik

    80 436.799.450

    80 124.762.123

    Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/opersional

    Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan

    21

    436.799.450 √ √ 21

    124.762.123

  • Program Peningkatan Disiplin aparatur

    Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap

    100

    233.369.000

    Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya

    Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang dibeli

    197

    233.369.000

    Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    Nilai evaluasi Akip oleh inspektorat

    A

    3.800.000 480.000

    Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

    Jumlah penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

    - - - -

    Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik

    Jumlah dokumen perencanaan SKPD dan dokumen pelayanan publik yang disusun

    5

    3.800.000 √ √ 4 480.000

    Meningkatnya Perlindungan Masyarakat

    Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

    Persentase anggota linmas yang ikut pelatihan

    100

    243.690.000 90

    214.535.040

    Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

    Jumlah personil Linmas yang disiapkan

    786

    243.690.000

    √ 786 214.535.040

  • Penegakkan Perda

    Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

    Penegakkan perda 100

    3.753.314.856 100

    1.104.633.221

    Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

    Jumlah operasi tibum tranmas; jumlah tempat penting yang dijaga

    480;13

    2.800.018.856 √ √ 480;13

    863.264.226

    Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

    Jumlah operasi penanggulangan pekat / penegakan Perda

    60

    867.176.000 √ √ 30

    231.138.120

    Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

    Jumlah Latihan Dalmas, PBB dan Beladiri yang dilaksanakan

    24

    36.120.000 √ √ 12

    8.937.000

    Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah

    Jumlah operasional Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah

    19

    50.000.000 -

    1.293.875

  • Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran

    Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

    Persentase Cakupan pelayanan penanganan kebakaran

    124,33

    996.053.637 124,33

    366.936.784

    Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

    Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kebakaran

    4

    63.622.000 -

    2.649.000

    Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

    Jumlah tabung pemadam kebakaran yang diperiksa

    1100

    32.238.500 - -

    Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

    Jumlah bahaya kebakaran yang tertangani dan bencana lainnya

    168

    900.193.137 √ √ 81

    364.287.784

  • NOTULEN RAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIP

    SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

    Hari : Rabu

    Tanggal : 10 Juli 2019

    Tempat : Ruang Kasat Pol PP dan Damkar

    Pukul : 13.00 WIB – 17.00 WIB

    Pimpinan : Kepala Satuan polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

    Peserta : 14 Orang

    Materi : Persiapan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

    Tahun 2018.

    Hasil : Bapak Kepala Satuan polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

    mengharapkan nilai SAKIP di Tahun 2019 ini dapat meningkat dari Tahun

    sebelumnya sehingga tersusunnya data pendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja

    Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 harus disiapkan dan di cek lagi Sasaran

    Kerja, Indikator Kinerja, Target serta Capaian Kinerja sesuai dan harus selaras

    dengan dokumen-dokumen perencanaan mulai dari Renstra, Renja, Perjanjian

    Kinerja, Pengukuran Kinerja sampai dengan Laporan Kinerja Adapun data yang

    harus disiapkan dalam rangka pelaksanaan Evaluasi SAKIP tanggal 10 Juli 2019

    meliputi :

    1. Indikator Kinerja Utama (IKU) terbaru 2. Renstra 2017-2022 (Review)

    3. Rencana Kerja 2019 dan 2020 4. DPA/RKA 2019

    5. Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan Staf (Jabatan Pelaksana) 6. Pengukuran Kinerja Tahun 2019 7. Tanda Bukti pengiriman LkjIP ke Inspektorat

    8. Dokumen Evaluasi Internal 9. Berita Acara pelaksanaan evaluasi internal atau sejenisnya

    10. Surat Keputusan TIM SAKIP 11. Upload Dokumen SAKIP ke website

    12. Laporan Kinerja Eselon III dan IV 13. Entery data di aplikasi SILAKIP Kota Payakumbuh

  • FOTO PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL SAKIP

    Rabu, 10 Juli 2019 Ruang Kasat Pol PP dan Damkar

  • PERUBAHAN RENCANA AKSI 2019.pdf (p.1-6)LAPORAN TRIWULAN I II III.pdf (p.7-12)LAPORAN TRIWULAN I.pdf (p.1-2)LAPORAN TRIWULAN II.pdf (p.3-4)LAPORAN TRIWULAN III.pdf (p.5-6)

    EVALUASI INTERNAL TW2 2019 1.pdf (p.13-26)cover.pdf (p.1)EVALUASI INTERNAL TW2 2019.pdf (p.2-13)img042.pdf (p.14)