pemerintahan kabupaten renstra

112
Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2 PEMERINTAHAN KABUPATEN M O J O K E R T O RENSTRA R E N C A N A S T R A T E G I S 2016-2021 DINAS PENGENDALIAN P E N D U D U K KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Jalan : R. A. Basuni Nomor 19 Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur Telp. (0321) 322022 Fax. (0321) 322022

Upload: others

Post on 03-Dec-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

PEMERINTAHAN KABUPATEN

M O J O K E R T O

RENSTRA R E N C A N A S T R A T E G I S

2016-2021 DINAS PENGENDALIAN

P E N D U D U K

KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Jalan : R. A. Basuni Nomor 19 Mojokerto,

Kode Pos 61361 Jawa Timur

Telp. (0321) 322022 Fax. (0321) 322022

Page 2: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

i Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

KATA PENGANTAR

Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian

pembangunan secara ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber

daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus

menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih

baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa

membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri pada

pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam

pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan

pelik yang sering kali saling berkaitan satu sama lainnya. Persoalan yang paling

penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah

pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan

gender. Disamping itu masih banyak isu-isu yang lain yang terkait dengan peningkatan

kualitas hidup manusia diantaranya kurang berdayanya kaum perempuan, pemilihan

alat kontrasepsi yang kurang rasional, rendahnya partisipasi pria dalam ber KB,

tingginya perkawinan diusia muda dan lemahnya ketahanan keluarga.

Dalam upaya mengurangi persoalan persoalan diatas Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemebrdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto

menyusun Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 yang akan memberikan arah

perencanaan pembangunan 6 tahun kedepan dalam bidang pengendalian penduduk,

keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan dengan tetap berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021

Kabupaten Mojokerto

Page 3: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

ii Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Akhirnya semoga RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Mojokerto, 2019

Kepala Dinas P2KBP2

Kabupaten Mojokerto

Drs. Joedha Hadi Soewignjo, E.S.B

Pembina Utama Muda

NIP. 19610827 199003 1 008

Page 4: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

iii Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................................................ v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ................................................................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ............................................................................................................................. 3

1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................................................................... 6

1.4 Sistematika Penulisan .................................................................................................................. 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah................................................................. 9

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .............................................................................................. 22

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................................................................................... 24

2.4 Tantangan dan Peluang ................................................................................................................ 28

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUSI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Masalah........................................................................................................................ 41

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati ....................................... 41

3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra SKPD Provinsi ................................... 44

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS ......................................................................................................... 48

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis .............................................................................................. 49

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ............................................ 52

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Dalam 5 Tahun (Rentra) ...................... 54

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN

Page 5: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

iv Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Rencana Pendanaan ............................ 60

BAB VII INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan

dan Sasaran RPJMD ............................................................................................................. 103

BAB VIII PENUTUP .................................................................................... 105

Page 6: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

v Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .................................................. 22

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan ...................................................................... 23

Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Indikator Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pengendalian

Perempuan……………………………………………………………………………………......... 27

Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C 23) ............................................ 30

Tabel TC 24 Anggaran dan Realiasi Pendanaan Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Keluarga Berencana Tahun 2011 – 2015 ......................................................... 40

Tabel 3.1 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan

Misi Bupati dan Wakil Bupati ............................................................................................ 43

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Sasaran

Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong

Permasalahannya .................................................................................................................... 44

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Sasaran

Renstra Perangkat Daerah Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan

Faktor Pendorong Permasalahannya ............................................................................ 47

Tabel TC 35 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah…………………………………………………………………….. ...... 50

Tabel TC 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ................................ 53

Tabel TC 26 Strategi Perangkat Daerah Dalam 5 Tahun (Renstra) ........................................ 55

Tabel TC 27 Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan

Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto

Tahun 2016 – 2021 .............................................................................................................. 61

Tabel TC 28 Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah .................................................... 104

Page 7: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

1 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan adanya perubahan Sasaran Kinerja dalam dokumen

Perubahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 dilakukan perubahan juga

terhadap rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen

perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat

daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra

perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2)

Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir

Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan

baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat

daerah dengan Perubahan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi,

dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra

Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan

Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala

Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD

Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra

Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dapat

digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Page 8: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

2 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Perumusan Isu-isu

strategis berdasarkan

tusi

Perumusan Strategi dan

kebijakan

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif berdasarkan

rencana program prioritas RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan visi dan misi

SKPD

Perumusan Tujuan

Perumusan sasaran

Rancangan Renstra-SKPD

· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan

tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja

SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD

SPM

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Penelaahan RTRW

Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD

kepada Bappeda

Penelaahan KLHS

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Renstra-KLdan Renstra SKPD Kab/

Kota

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Page 9: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

3 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Gambar 1.2 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis.

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu

Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan

pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2016. - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Perumusan Isu-isu

strategis berdasarkan

tusi

Perumusan Strategi dan

kebijakan

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif berdasarkan

rencana program prioritas RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan visi dan misi

SKPD

Perumusan Tujuan

Perumusan sasaran

Rancangan Renstra-SKPD

· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan

tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja

SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD

SPM

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Penelaahan RTRW

Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD

kepada Bappeda

Penelaahan KLHS

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Renstra-KLdan Renstra

SKPD Provinsi

Page 10: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

4 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja

Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat

indikatif”;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

2015;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah;

Page 11: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

5 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan

Penmendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun

2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor

15);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto

(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8);

17. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten

Mojokerto.

18. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 tentang pendayagunaan

tenaga penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Keluarga (KKBPK);

Page 12: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

6 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dan penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten

Mojokerto 2016 – 2021 memiliki maksud :

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan

bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan di Kabupaten Mojokerto, khususnya periode 2016 – 2021;

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DP2KBP2

Kabupaten Mojokerto;

3. Sebagai parameter untuk mengukur kinerja DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto

dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi,

kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam mewujudkan visi, misi

dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih di bidang penanggulangan

bencana;

4. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)

pembangunan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan di wilayah Kabupaten Mojokerto;

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan antara lain :

1. Menjabarkan sasaran strategis dan program DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto

dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga

rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan bencana dapat

terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang

telah ditetapkan;

2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup DP2KBP2 Kabupaten

Mojokerto;

3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat

daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

Page 13: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

7 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat

daerah.

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan

perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2016. - 2021 disusun dengan

sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,

sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah,

sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan

Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan

Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab V Sasaran dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang Strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan

Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

Page 14: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

8 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra

perangkat daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA

BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Page 15: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

9 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Mojokerto, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas, fungsi dan

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan

Perempuan struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Mojokerto Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sebagai

berikut :

KEPALA DINAS

Kepala Dinas PPKBPP mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan.

SEKRETARIAT

(1). Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan

memberikan pelayanan administrasi serta teknis yang meliputi urusan umum,

kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat

mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan

keuangan;

Page 16: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

10 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum,

kepegawaian dan keuangan;

c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan

hubungan masyarakat;

d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;

e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;

f. Pelaksanaan eveluasi dan menyusun laporan; dan

g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi :

(1) Sub Bidang Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan

kepegawaian;

b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan,

kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan

perlengkapan dan peralatan kantor;

d. Menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;

e. Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;

f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretariat.

(2) Sub Bidang Penyusunan Program mempunyai tugas :

a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana

program, kegiatan dan anggaran;

b. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;

c. Melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;

d. Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan

koordinasi;

e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Sub Bidang Keuangan mempunyai tugas :

a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;

Page 17: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

11 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

b. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;

c. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;

d. Menyusun laporan keuangan;

e. Menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan;

f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

g. Melakukan tugas-tugas kedinansan lain yang diberikan oleh Sekretariat.

BIDANG PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

(1) Bidang Penyuluhan Dan Penggerakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan meliputi penyuluhan serta

komunikasi, informasi dan edukasi, advokasi dan penggerakan serta

pendayagunaan penyuuhan keluarga berencana/petugas lapangan keluarga

berencana dan institusi masyarakat pedesaan

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Ayat (1) bidang penyuluhan dan penggerakan mempunyai fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi

dan penggerakan dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga

berencana.

b. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi

kemasyarakatan ditingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan

keluarga berencana.

c. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana (PKB) /

Petugas lapangan keluarga berencana (PLKB).

d. Pelaksanaan pemantauan dibidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan

dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi

dan penggerakan dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga

berencana.

f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan

Page 18: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

12 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas

Bidan Penyuluhan dan Penggerakan Membawahi :

(1) Sub Bidang penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi mempunyai tugas :

a. Menyusun bahan pembinaan penyuluhan dan komunikasi,informasi dan

edukasi (KIE);

b. Melakukan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan dan

KIE;

c. Melakukan pematauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan KIE;

d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penyuluhan

dan penggerakan.

(2) Sub bidang advokasi dan penggerakan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan pembinaan advokasi dan penggerakan;

b. melakukan bimbigan dan pelaksanaan kebijakan teknis advokasi

penggerakan;

c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan

penggerakan;

d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

e. melakukan tugas-tugs kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

penyuluhan dan penggerakan.

(3) Sub Bidang pendayagunaan penyuluh keluarga berencana / petugas lapanagan

keluarga berencana dan institusi masyarakat pedesaan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan pembinaan pendayagunaan PKB/PKB dan institusi

masyarakat pedesaan (IMP);

b. melakukan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendayagunaan

PKB/PLKB dan IMP;

c. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

d. melakukan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala bidang penyuluhan

dan penggerakan.

Page 19: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

13 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi

pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta

pengarusutamaan gender.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Perlindungan perempuan dan Anak

serta pengarusutamaan gender.

b. Pelaksaan koordinasi, singkronisasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan,

perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender.

c. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan

d. Pelaksaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membawahi ;

(1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas :

a. Melakukan pembinaan pelaksanaan peningkatan penguatan ekonomi

perempuan, partisipasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup

perempuan;

b. Menyusun bahan koordinasi, singkronisasi dan fasilitasi dengan

instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan peran perempuan

dibidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan perlindungan anak;

c. Menyusun bahan analisis dalam upaya penguatan ekonomi perempuan,

partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan, peningkatan kwalitas

hidup perempua;

d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Page 20: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

14 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

(2) Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

a. Menyusun bahan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam rangka

perlindungan perempuan dan anak;

b. Menyusun bahan singkronisasi, koordinasi dan kerja sama perlindungan

perempuan dan anak;

c. Menyusun bahan upaya perlindungan kusus kepada perempuan dan anak

dalam situasi darurat;

d. Menyusun bahan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak, anak yang

berhadapan dengan hukum, korban kekerasan fisik, psikis dan kekerasan

seksual;

e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(3) Sub Bidang pengarusutamaan gender mempunyai tugas :

a. Melakukan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender (PUG) dan

pengarusutamaan hak anak (PUHA);

b. Menyusun bahan koordinasi, singkronisasi dan fasilitasi dibidang PUG dan

PUHA;

c. Melakukan pemetaan PUG dan PUHA;

d. Melakukan pengembangan, KIE tentang PUG dan PUHA;

e. Melakukan fasilitasi jenjang PUG dan PUHA;

f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BIDANG KELUARGA BERENCANA

(1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam

melaksanakan sebagian tugas dinas pengendalian penduduk, keluarga

berencana dan pemberdayaan perempuan meliputi pengendalian dan

Page 21: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

15 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga

berencana serta pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana. ;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang

Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga

berencana (KB);

b. Pelaksanaan penerimaan penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian

alat obat kotrasepsi di daerah;

c. Pelaksanaan pelayanan KB di daerah;

d. Pelaksanaan pembinaan kesertaan KB di daerah;

e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang KB;

f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang KB;

g. Pelaksanaan koordinasi di bidang KB;

h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan

i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Keluarga Brencana Membawahi :

(1) Sub Bidang pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi

mempunyai tugas :

a. Menyusun bahan pembinaan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat

kontrasepsi;

b. Melakukan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan

pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;

c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistrbusian alat

dan obat kontrasepsi di daerah;

d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Keluarga berencana.

(2) Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas:

a. Menyusun bahan pembinaan jaminan pelayanan KB;

b. Melakukan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis jaminan pelayanan

KB;

Page 22: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

16 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

c. Melakukan pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB di daerah;

d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Keluarga Berencana.

(3) Sub Bidang Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana

mempunyai tugas :

a. Menyusun bahan pembinaan peningkatan kesertaan KB;

b. Melakukan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan

peningkatan kesertaan KB;

c. Melakukan pemantuan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan

KB;

d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Keluarga Berencana.

BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

(1) Bidang ketahan dan kesejahteraan keluarga mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana dan Pembedayaan Perempuan meliputi pemberdayaan

keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia serta bina

ketahana remaja.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahan

dan kesejahteraan keluarga mempunyai fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang ketahan dan

kesejahteraan keluarga;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga balita, pembinaan

ketahanan remaja, serta bina keluarga lanjut usia dan rentan serta

perberdayaan keluarga sejatera;

Page 23: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

17 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera

melalui usaha mikro keluarga;

d. Pelaksanaan pemantuan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan

keluarga;

e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan

ketahanan keluarga;

f. Pelaksanaan koordinasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;

g. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan

h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga membawahi :

(1) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :

a. Menyusun bahan pembinaan perberdayaan keluarga sejahtera;

b. Melakukan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan

keluarga sejahtera;

c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera;

d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

(2) Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia mempunyai

tugas :

a. Menyusun bahan pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia;

b. Melakukan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis ketahanan keluarga

balita, anak dan lanjut usia;

c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita,

anak dan lanjut usia;

d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

(3) Sub bidang Ketahanan Remaja mempunyai tugas :

Page 24: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

18 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

a. Menyusun bahan pembinan ketahan remaja;

b. Melakukan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis ketahanan remaja;

c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahan remaja;

d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

(1) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan meliputi pemanduan dan singkronisasi kebijakan

Pengendalian Penduduk, Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk serta data

dan informasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang

Pengendalian Penduduk, mempunyai fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk

dan sistem informasi keluarga;

b. Pelaksnaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;

c. Pelaksanaan pemaduan dan singkronisasi kebijakan pemerintah daerah

dalam rangka pengendalian kwantitas penduduk;

d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di

daerah;

e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengendalian

penduduk;

f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian

penduduk;

g. Pelaksanaan koordinasi dibidang pengendalian penduduk;

h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan

i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Penduduk membawahi :

Page 25: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

19 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

(1) Sub Bidang Pemaduan dan Singkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk

mempunyai tugas :

a. Menyusun bahan pembinaan pemaduan dan singkronisasi kebijakan

pengendalian penduduk;

b. Melakukan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemaduan dan

singkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;

c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pemaduan dan singkronisasi kebijakan

pengendalian penduduk di daerah;

d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang

Pengendalian Penduduk.

(2) Sub Bidang Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas :

a. Menyusun bahan pembinanan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;

b. Melakukan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemetaan perkiraan

pengendalian penduduk;

c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkiraan pengendalian

penduduk;

d. Melakuakan evaluasi dan menyusun laporan; dan

e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengendalian Penduduk.

(3) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas :

a. Menyusun bahan pembinaan data dan informasi pengendalian penduduk,

keluarga berencan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. Melakukan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis data dan informasi

pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak;

c. Melakukan pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian

penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan permepuan dan

perlindungan anak;

d. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

Page 26: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

20 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

e. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengendalian Penduduk.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan sesuai

dengan keahlian dan kebutuhan.

Page 27: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

21 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KEPALA

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM&

KEPEGAWAIAN.

SUB BAGIAN

SUNGRAM

SUB BAGIAN

KEUANGAN

Bidang Pemberdayaan

Perempuan & Perlin Anak

Seksi Pemberdayaan

Perempuan

Seksi Perlindungan

Perempuan & Anak

Seksi Pemetaan Perkiraan

Pengendalian Penduduk

Seksi Bina Ketahanan Kel.

Balita, Anak & Lansia

Bidang Pegendalian

Penduduk

Bidang Keluarga

Berencana

Seksi Pengend. & Pendis

Alat & Obat Kontrasepsi

Seksi Jaminan Pelayanan

KB

Bidang Penyuluhan dan

Penggerakan

Seksi Advokasi &

Penggerakan

Seksi Penyuluhan, Kom,

Infm & Edukasi

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

TERTENTU

Seksi Pendayagunaan

PKB/PLKB dan IMP

Seksi Pemb. &

Peningk. Kesertaan KB

Seksi Pengarusutamaan

Gender

Seksi Pemanduan &

Sinkronisasi Kebijakan PP

Seksi Data & Informasi

Bidang Ketahanan &

Kesejahteraan Keluarga

Seksi Pemberdayaan

Keluarga Sejahtera

Seksi Bina Ketahanan

Keluarga

Page 28: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

22 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

2.2 . Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Mojokerto memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya

manusia dan sarana serta prasarana. Sumber daya manusia Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten

Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Tahun 2019

No.

Tingkat Pendidikan

PNS

L P

NON PNS

L P

Jumlah

1 SMP Sederajat - - - - -

2 SMA Sederajat 7 3 3 2 15

3 D3 - 1 - 1 2

4 S1 7 7 2 3 19

5 S2 3 6 - - 9

6 S3 - - - - -

JUMLAH 17 17 5 6 45

Berdasarkan data tersebut diatas pegawai Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembedayaan Perempuan Kabupaten

Mojokerto mempunyai pegawai baik yang PNS maupun Non PNS berjumlah 45

Pegawai dengan tingkat pendidikan, SMA Sederajad 15 Pegawai, D3 2 Pegawai,

S1 19 Pegawai dan S2 9 Pegawai

Page 29: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

23 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Tahun 2018

No Golongan L P Jumlah

1 Golongan II 5 3 8

2 Golongan III 8 9 17

3 Golongan IV 4 6 10

JUMLAH 17 18 35

Berdasarkan data tersebut diatas, Formasi Jabatan Pejabat baik eselon

II, III, dan IV Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sudah terpenuhi.

Dukungan sarana dan prasarana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sebagai

berikut :

Sarana :

1. Bus Pelayanan KB : 1 buah

2. Mobil Penerangan KB : 1 buah

3. Mobil Distribusi Alokon : 1 buah

4. Mobil Dinas Kepala : 1 buah

5. Mobil Operasional P2TP2A : 1 buah

6. Mobil Akseptor : 1 buah

7. Kendaraan Roda 2 Operasional PLKB : 137 buah

8. Personal Komputer : 10 bh

9. Laptop : 45 bh

10. Wifi : 2 buah

Page 30: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

24 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Prasarana :

1. Gedung Kantor

2. Balai Penyuluhan KB sebanyak 18 buah di 18 Kecamatan

1. Shelter serbanyak 1 buah

2. Ruang Pertemuan dengan kapasitas 100 orang

3. Gudang Alokon dan non alokon

4. Gudang Barang

5. Tempat Parkir

6. Mushola

2.3 . Kinerja Pelayanan

Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto antara 2011 sampai dengan

Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pembentukan lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak) dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 28

Tahun 2012 dengan maksud untuk memudahkan dalam penyelenggaraan

pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai

Standar Pelayanan Minimal (SPM). P2TP2A sudah terbentuk di Tingkat

Kabupaten, Kecamatan dan untuk tingkat desa dengan Gugus Tugas

Perlindungan Perempuan dan Anak (Gugus Tugas PPA Desa)

2. Pembentukan Forum Anak “Majapahit“ dengan Keputusan Bupati

Mojokerto Nomor 188.45/1171/HK/416-012/2013 dengan maksud

untuk memudahkan upayamewujudkan pengarusutamaan hak anak

dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa

3. Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dengan Keputusan

Bupati Mojokerto Nomor 188.45/1100/HK/416-012/2013 dalam rangka

menjamin, melindungi dan memenuhi hak anak agar dapat hidup, tumbuh

berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan

martabat kemanusiaan

Page 31: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

25 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

4. Kabupaten Mojokerto sebagai penerima Penghargaan Satya Lencana Wira

Karya dari Presiden RI atas prestasi dalam bidang Keluarga Berencana

tahun 2014

5. Juara I Nasional Lomba PIK-Unggulan (PIK-R “Wijaya Kusuma“ SMK PGRI

Sooko Mojokerto)

6. Juara I Nasional Lomba KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Rumah

Sakit Type B (RSUD Prof. dr. Soekandar Mojosari Mojokerto)

7. Memperluas jejaring kerjasama (MOU) dengan berbagai lembaga

pemerintah maupun swasta yang terkait dengan kelancaran penggarapan

program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana

8. Dipercaya sebagai Kabupaten tujuan study banding bidang Keluarga

Berencana beberapa daerah dari luar jawa seperti dari Kabupaten Nabire

Papua, Kabupaten Katalar Sulawesi Selatan

9. Ditunjuk oleh BKKBN Perwakilan Propinsi Jawa Timur sebagai kabupaten

tempat pemantauan pelaksanaan rencana kerja pemerintah (RKP) bidang

kependudukan, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dari Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan BKKBN Pusat

serta Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi

Jawa Timur

10. Family Zise 3,18 pada tahun 2015

11. TFR 1,64 pada tahun 2015

12. CPR atau tingkat kesertaan ber KB sebesar 80,50 %

13. Juara I lomba keluarga harmonis nominasi terbaik se Jatim (BKKBN)

14. Juara I PIK Remaja “Wijaya Kusuma” SMK PGRI Sooko

15. Juara I lomba Vidio ILM program KKBPK tingkat Prov. Jatim kategori isi

pesan

16. Juara I lomba KB lestari kategori 20 Tahun nominasi terbaik se Jatim

(BKKBN)

17. Juara I lomba gugus tugas PPA desa/kelurahan tahun 2017

18. Juara I lomba KB lestari kategori 10 tahun nominasi terbaik se Jatim

Page 32: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

26 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

19. Juara II lomba video ILM program KKBPK tingkat Prov. Jatim kategori isi

pesan

20. Juara II lomba poster tingkat Prov. Jatim kategori estetika (BPPKB)

21. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) : 0,84 (Proyeksi BPS)

22. TFR sudah rendah : 2,0 (SDKI 2017)

23. Contraceptive prevalance Rate (mCPR) : 80,5 % (Statistik Rutin)

24. Unmeet need : 7,8 %

25. Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) : 29.9 % (Statistik

Rutun)

26. Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15 – 19 tahun sebesar 30,89 (SDKI 2017)

27. UKP meningkat (Susenas 2015 : 20,07) tapi masih dibawah ideal (21

tahun)

28. Kategori Pratama 2018 – Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional

29. Juara I lomba BKB tingkat Propinsi

30. Juara I KB lestari 10 tahun tingkat Propinsi

31. Juara I bidan praktek mandiri tingkat Propinsi

32. Juara I pelaksana posyandu terbaik tingkat propinsi

33. Juara I lomba alat peraga penyuluhan lomba KKBPK tingkat Propinsi

34. Juara II Kampung KB tingkat Propinsi

35. Juara II lomba orang tua hebat tingkat Propinsi

36. Juara III KB lestari 15 tahun tingkat Propinsi

37. Jauara III lomba puskesmas pelayanan KB MKJP tingkat Propinsi

38. Juara III lomba karya tulis kependudukan tingkat Propinsi

39. Juara III lomba talent program KKBPK tingkat Propinsi

40. Juara harapan I – KB lestari 20 tahun tingkat Propinsi

Page 33: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

27 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Faktor pendorong dan penghambat pencapaian indikator Dinas Pengendalian

Peduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut :

No.

Indikator

Faktor Pendorong

Faktor Penghambat

1. Prevalensi Peserta KB aktif - Adanya dukungan dari

Pemerintah, baik

Pemerintah Daerah,

Pemerintah Propinsi

maupun Pemerintah

Pusat

- Adanya dukungan dari

fasilitas pelayanan

(Faskes) KB baik

Pemerintah maupun

swasta

- Adanya dukungan dari

Dinas maupun Badan

terkait

- Adanya dukungan dari

lembaga profesi

seperyi IBI (Ikatan

Bidang Indonesia), TNI,

Polri PKK dsb.

- Adanya dukungan dari

tokoh agama dan tokoh

massyarakat

- Adanya peran lintas

sektor dalam

- Kurangnya

kesadaran

masyarakat untuk

ikut KB

- Masih rendahnya

usia perkawinan

ideal

- Kurangnya kualitas

media dan advokasi

dan KIE KB

- Melemahnya

komitmen keluarga

kecil bahagia

sejahtera

- Masih rendahnya

pemahaman tentang

kesehatan

reproduksi

- Masih rendahnya

pemakaian alat

kontrasepsi MKJP

(Metode

Kontrasepsi Jangka

Panjang)

Page 34: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

28 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

pembinaan kampung

KB

2. Prosentase Ketahanan Keluarga,

Kesejahteraan Keluarga Serta

Perlindungan Perempuan dan

Anak yang Aktif

- Partisipasi aktif

masyarakat menjadi

anggota Program

Tribina (BKB, BKR,

BKL)

- Adanya kegiatan usaha

di keluarga untuk

meningkatkan

pendapatan keluarga

- Adanya kesetaraan

Gender

- Kurangnya

informasi kepada

masyarakat tentang

pentingnya program

Tribina (BKB, BKR,

BKL)

- Kurang di dukunya

dana

- Kurangnya

ketrampilan dalam

peningkatan usaha

dan pemasarannya

- Masih rendahnya

kesetaraan gender

dalam masyarakat

2.4. Tantangan dan Peluang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto

menjumpai beberapa hal yang menjadi tantangan dalam melaksanakan

program dan juga beberapa hal yang menjadi peluang untuk dapat mengelola

program dengan lebih baik.

Tantangan :

1. Tingginya kehamilan yang menimpa anak usia sekolah (SD, SMP,

SMK/SMA)

2. Tingginya kasus pelecehan seksual dan pencabulan perempuan dan anak

Page 35: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

29 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

3. Lemahnya fungsi P2TP2A di tingkat Kecamatan

4. Lemahnya fungsi Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

desa

5. Melemahnya komitmen keluarga kecil bahagia sejahtera

6. Kesertaan ber KB didominasi wanita

7. Masih rendahnya pemakaian alat kontrasepsi MKJP (Metode Kontrasepsi

Jangka Panjang)

8. Masih rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi

9. Pesatnya perkembangan tehnologi informasi yang disalah gunakan

10. Belum semua pelayanan KB masyarakat di dukung BPJS

Peluang :

1. Adanya dukungan dari Pemerintah, baik Pemerintah Daerah, Pemerintah

Provinsi maupun Pemerintah Pusat

2. Adanya dukungan dari fasilitas pelayanan (faskes) KB baik pemerintah

maupun swasta

3. Adanya dukungan dari Dinas maupun Badan terkait

4. Adanya dukungan dari lembaga profesi seperti IBI (Ikatan Bidan Indonesia),

TNI, Polri, PKK dsb.

5. Adanya dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat

6. Adanya peran lintas sektor dalam pembinaan kampung KB

Page 36: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

30 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Peragkat Daerah

Tabel T-C 23

Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2011 - 2021

No.

Indikator Kinerja

Sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat

Daerah

Target

NSPK

2015

Target

IKK

2015

Target

Indikator

Lainnya

(MDG'S)

2015

Target Rentra Perangkat Daerah Tahun Ke - Realisasi Capaian Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun Ke -

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1. Prevalensi Peserta

KB Aktif

- - - 78,83% 78,84% 78,85% 78,00% 79,00% 79,92% 81,16% 78,98% 80,25% 80,35% 101,38% 102,94% 100,16% 0,00% 0,00%

2. Prosentase

Kelompok

Ketahanan

Keluarga,

Kesejahteraan

Keluarga, Serta

Perlindungan

Perempuan dan

Anak yang Aktif

- - - 73,27% 73,27% 73,27% 73,27% 73,27% 73,27% 73,27% 73,27% 73,27% 73,27% 100% 100% 100% 100% 100%

Page 37: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

31 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

3. Tingkat Kasus

Kenakalan Remaja,

Pernikahan Dini

dan Narkoba

21, 03% - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Standart Hidup

Layak

11.800.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Partisipasi

Perempuan di

Lembaga

Pemerintah

- 15,71% - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Angka Melek

Huruf Perempuan

Usia 15 Tahun Ke

Atas

- n/a - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Partisipasi

Angkatan Kerja

Perempuan

- 66,23% - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Prevalensi Peserta

KB Aktif

- 80,52% - - - - - - - - - - - - - - - -

Page 38: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

32 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

9. Rasio Petugas

Lapangan

KB/Penyuluh KB

(PLKB/PKB) di

Setiap

Desa/Kelurahan

- 90,83% - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Prosentase

Perempuan

Pernah Kawin

umur 15 - 49

tahun yang proses

melahirkan

terakhirnya di

fasilitas kesehatan

- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -

11. Prevalensi

penggunaan

metode

kontrasepsi (CPR)

semua cara pada

Pasangan Usia

Subur (PUS) usia

15-49 tahun status

kawin

- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -

Page 39: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

33 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

12. Proporsi

pengeluaran rutin

dan pembangunan

pada sektor -

sektor yang

memberi manfaat

pada kelompok

perempuan,

kelompok miskin

dan rentan.

- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -

13. Pravelensi anemia

pada ibu hamil

- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -

14. Proporsi

perempuan usia

reproduksi (15-49

tahun) atau

pasangannya yang

memiliki

kebutuhan

keluarga

berencana dan

menggunakan alat

kontrasepsi

metode modern

- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -

Page 40: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

34 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

15. Angka Prevalensi

Penggunaan

Metode

Kontrasepsi (CPR)

semua cara pasa

Pasangan Usia

Subur (PUS) usia

15-49 tahun yang

berstatus kawin

- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -

16. Angka penggunaan

metode

kontrasepsi jangka

panjang (MKJP)

cara modern

- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -

17. Angka kelahiran

pada perempuan

umur 15-19 tahun

(age specific

fertility rate)

- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -

18. Total Fertility Rate

(TFR)

- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -

Page 41: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

35 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

19. Pengutamaan pada

semua jejaring

pendidikan, (i)

pendidikan

kewarganegaraan

dunia, (ii)

pendidikan untuk

pembangunan

berkelanjutan

termasuk

kesetaraan gender

dan hak asasi

manusia pada (a)

kebijakan

pendidikan

nasional, (b)

kurikulum, (c)

pendidikan guru,

(d) penilaian siswa

- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -

20. Prevalensi

kkerasan terhadap

anak perempuan

- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -

Page 42: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

36 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

21. Proporsi

perempuan

dewasa dan anak

perempuan (umur

15-64 tahun)

mengalami

kekerasan seksual

oleh orang lain

selain pasangan

dalam 12 bulan

terakhir

- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -

22. Prosentase korban

kekerasan

terhadap

perempuan yang

mendapat layanan

komprehensif

- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -

23. Proporsi

perempuan umur

20-24 tahun yang

berstatus kawin

atau berstatus

hidup bersama

sebelum umur 15

tahun dan sebelum

umur 18 tahun

- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -

Page 43: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

37 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

24. Median usia kawin

pertama

perempuan

pernah kawin

umur 25-49 tahun

- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -

25. Prosentase anak

perempuan dan

perempuan

berusia 15-19

tahun yang telah

menjalani FGM/C,

menurut

kelompok umur

- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -

26. Unmet need KB

(Kebutuhan

Keluarga

Berencana/KB

yang tidak

terpenuhi

- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -

27. Pengetahuan dan

pemahaman

Pasangan Usia

Subur (PUS)

tentang metode

- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -

Page 44: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

38 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

kontrasepsi

modern

28. Undang - Undang

atau Peraturan

Pemerintah (PP)

yang menjamin

perempuan umur

15-49 tahun untuk

mendapatkan

pelayanan,

informasi dan

pendidikan terkait

kesehatan seksual

dan reproduksi

- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -

Page 45: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

39 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

29. Proporsi

penduduk yang

melaporkan

merasa

didiskriminasikan

atau dilecehkan

dalam kurun 12

bulan terakhir atas

dasar layanan

diskriminasi

sesuai hukum Hak

Asasi Manusia

- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -

30. Jumlah

penanganan

pengaduan

pelanggaran Hak

Asasi Manusia

(HAM) perempuan

terutama

kekerasan

terhadap

perempuan

- - n/a - - - - - - - - - - - - - - -

Page 46: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

40 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Tabel T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2011 - 2015

Uraian

Anggaran Tahun Ke - Realisasi Anggaran pada Tahun Ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -

Rata - Rata Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

BELANJA 7.811.686.129 9.274.352.090 10.672.215.325 11.367.606.000 11.401.767.400 8.572.003.587 8.935.205.430 9.992.147.300 10.513.932.448 10.015.091.701 94,00% 95,20% 93,63% 92,49% 87,84% 71,05% 300%

BELANJA OPERASI 7.810.556.439 8.309.667.090 9.274.289.325 9.637.875.000 11.172.861.400 7.456.493.587 8.045.239.730 8.637.429.302 8.792.325.448 9.788.475.701 93,00% 96,82% 93,13% 91,23% 87,61% 72,77% 233%

Belanja Pegawai

7.394.959.000

7.316.820.000

7.857.720.000

8.312.157.000

7.933.552.000

7.042.755.270

7.140.419.928

7.417.576.761

7.555.638.818

6.978.676.589 99,00% 97,59% 94,40% 90,90% 87,96% 138,75% 64,08%

Belanja Barang

415.597.439

992.847.090

1.416.569.325

1.325.718.000

3.239.309.400

413.738.317

904.819.802

1.219.852.541

1.236.686.630

2.809.799.112 99,00% 91,13% 86,11% 93,28% 86,74% 38,21% 36,38%

Belanja Hibah -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

BELANJA MODAL 1.129.690 964.685.000 1.397.926.000 1.729.731.000 228.906.000 1.115.510.000 889.965.700 1.354.717.998 1.721.607.000 226.616.000 89,00% 82,71% 96,91% 99,53% 99,00% 52,69% 88,88%

Belanja Peralatan dan

Mesin -

356.097.000

542.670.000

594.731.000

47.000.000

-

317.109.000

508.319.998

590.145.000

45.700.000

- 89,05% 93,67% 99,23% 97,23% 20,06% 27,14%

Belanja Aset Lainnya

-

719.905.000

855.256.000

1.135.000.000

181.906.000

-

572.856.700

846.398.000

1.131.462.000

180.916.000

- 79,57% 98,96% 99,69% 99,46% 18,60% 39,19%

Page 47: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

41 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS

PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

3.1. Dentifikasi Permasalahan

Permasalahan - permasalahan yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian

penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten

Mojokerto berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai

berikut:

1. Masih rendahnya kesetaraan gender dalam masyarakat.

2. Masih rendahnya perlindungan anak dari pelecehan seksual dan tindak

kekerasan.

3. Kurangnya peran perempuan dalam pembangunan.

4. Kurangnya kualitas perempuan dalam bidang Pendidikan, kesehatan dan

Ekonomi.

5. Masih rendahnya usia perkawinan ideal.

6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut KB.

7. Kurangnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok tribina (BKB, BKR,

BKL).

8. Kurangnya kesejahteraan keluarga.

9. Kurangnya kualitas media dan advokasi dan KIE KB.

10. Kurangnya kualitas data yang cepat dan akurat.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 Tahun kedepan periode

2016-2021 adalah : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Mojokerto

yang mandiri, sejahtera dan bermartabat melalui penguatan dan

pengembangan basis perekonomian, pendidikan serta kesehatan “

Dengan 7 Misi yang akan dilakukan yaitu :

Page 48: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

42 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat

revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi Negara

sekaligus pelayan masyarakat.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan

berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan yang lebih professional, aspiratif, partisipatif dan

transparan.

3. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk

meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang

berorientasi pada pengembangan jaringan infastruktur, UMKM,

agrobisnis, dan pariwisata.

4. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkan

kepercayaan social (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi

masyarakat berlandaskan pada etika budayadan kearifan local yang lebih

berkarakter.

5. Meningkatkan kualitas SDM dengan cara memperbesar peluang

memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan

kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Meningkatkan akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan

kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua

lapisan masyarakat

7. Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan

pelayanan prima di semua sector bagi masyarakat.

Terkaitnya dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut tugas dan

fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan dalam upaya memberdayakan perempuan dan mewujudkan

keluarga kecil bahagia dan sejahterah adalah selaras dengan visi Bupati dalam

mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri, sejahtera dan

bermartabat dengan misi yaitu :

Page 49: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

43 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Misi 6

Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan

yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat.

Tabel 3.1

Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi BUPATI

Dan Wakil BUPATI

No Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

1.

Misi 6 : Memperbesar akses dan kesempatan untuk memperoleh kesehatan yang mudah dan murah serta menjangkau semua lapisan masyarakat

· - Kurangnya

kesejahteraan keluarga · - Kurangnya kesadaran · masyarakat untuk ikut · KB

- Kurangnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok tribina (BKB, BKR, BKL)

- Masih rendahnya perlindungan anak dari program pelecehan seksual dan tindak kekerasan

- Masih rendahnya kesetaraan gender dalam masyarakat

· Masih kuatnya

budaya pernikahan dini di Kabupaten Mojokerto

· Kurangnya informasi kepada masyarakat tentang pentingnya program Tribina (BKB, BKR, BKL)

· Kurangnya di dukungnya dana

· Kurangnya ketrampilan dalam peningkatan usaha dan pemasarannya

· Masih rendahnya kesetaraan Gender

· Adanya

kesadaran mencapai usia perkawinan ideal

· Partisipasi aktif menjai angoota program Tribina (BKB, BKR, BKL)

· Adanya kegiatan usaha di keluarga untuk meningkatkan pendapatan usaha

· Adanya kesetaraan gender

2. Tujuan: Keberhasilan Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Page 50: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

44 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

No Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

3. Sasaran : 1. Meningkatnya

Kepesertaan Keluarga Berencana

2. Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga

3.3. Telahaan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat

dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada

tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra

K/L

Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak

· Tingginya kasus kekerasan

terhadap perempuan,

terlihat dari jumlah kasus

kekerasan terhadap

perempuan dan jumlah

kasus KDRT.

· Perempuan banyak menjadi

obyek pornografi,

menjadikan perempuan

sangat rentan terhadap

kekerasan.

· Rendahnya perlindungan

terhadap tenaga kerja dan

buruh migran perempuan,

ditunjukkan dengan

terjadinya kasus-kasus

perlakuan buruk terhadap

buruh migran.

· Terbatasnya

personil yang

melayani

penanganan

kasus kekerasan

terhadap

perempuan dan

anak

· Pengetahuan dan

kepedulian

organisasi

masyarakat dan

LSM dalam

Pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan

anak masih

kurang

· Adanya

kerjasama yang

baik antara

pemerintah

daerah dan

instansi terkait

melalui

lembaga

P2TP2A

· Adanya

komitmen

kepala daerah

untuk

mengembangka

n Kota Layak

Anak

· Adanya

beberapa

organisasi

Page 51: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

45 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra

K/L

Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

· Belum optimalnya peran

kelembagaan perlindungan

hak perempuan.

· Terjadinya berbagai praktik

buruk yang mengancam

hak-hak anak, seperti

pekerja anak perkawinan

anak, dan anak berhadapan

dengan hukum (ABH).

· Munculnya berbagai tindak

kekerasan terhadap anak

· Belum terpenuhinya hak-

hak anak seperti akte

kelahiran, PAUD, hidup

sehat, sekolah ramah anak,

Puskesmas ramah anak, dan

pengasuhan yang aman.

· Kurangnya partisipasi

masyarakat dalam

Pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak.

masyarakat dan

LSM yang

bergerak di

bidang

Pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan

anak

a. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi perempuan

b. Meningkatnya

kesetaraan Gender

· Masih rendahnya kualitas

perempuan dalam bidang

Pendidikan, kesehatan dan

Ekonomi

· IPG meningkat namun

relatif rendah dibandingkan

kondisi ideal sebesar 100.

· IDG relatif rendah

dibandingkan kondisi ideal

dan daerah lain.

· Belum di dukung

/Terkendalanya

biaya dalam

usaha kelompok

UPPKS

· Pelaksanaan

Perencanaan dan

penganggaran

responsif gender

belum optimal.

· Terbatasnya

anggaran

program untuk

mendukung PUG

dan Perencanaan

dan

penganggaran

responsif gender

· Adanya

komitmen

kepala daerah

untuk

meningkatkan

Pemberdayaan

Perempuan

Meningkatnya

kepesertaan

Keluarga

Berencana

· Belum optimalnya

Pelayanan KB hal tersebut

dapat dilihat dari masih

tingginya Pasangan Usia

· Banyaknya PUS

yang tidak ikut

ber – KB

· Melakukan

komitmen

kembali pada

stokholder dan

Page 52: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

46 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra

K/L

Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

Subur yang istrinya di

bawah usia 20 tahun

· Masih kurangnya sarana

pendistribusian kebutuhan

alat dan obat kontrasepsi

serta pelaksanaan

pelayanan KB di Daerah

Kabupaten/Kota.

· Masih tingginya Presentasi

KB Baru yang unmet need

· Belum optimalnya

penggunaan MKJP KB Pria

di Kabupaten Mojokerto

· Kemampuan

Daerah untuk

menyediakan alat

kontrasepsi

terbatas

· Pemahaman

Keagamaan yang

menghambat KB

Pria

mitra kerjayang

terkait

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bagi Kabupaten Mojokerto

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan

perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah,

dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks

pemberdayaan gender.

2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran:

Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran:

terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel

3.2 berikut ini :

Page 53: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

47 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra

Perangkat Daerah

Provinsi

Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1 Meningkatnya

indeks

pembangunan

gender dan indeks

pemberdayaan

gender

· IPG meningkat namun

relatif rendah dibandingkan

kondisi ideal sebesar 100.

· Angka Harapan Hidup

perempuan relatif rendah

dibandingkan daerah lain.

· Rata-rata lama sekolah

relatif rendah dibandingkan

daerah lain.

· IDG relatif rendah

dibandingkan kondisi ideal

dan daerah lain.

· Keterlibatan perempuan di

lembaga legislatif relatif

rendah, terlihat dari rasio

Keterwakilan perempuan

dalam parlemen.

· Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

· Pelaksanaan

Perencanaan dan

penganggaran

responsif gender

belum optimal.

· Terbatasnya

anggaran

program untuk

mendukung PUG

dan Perencanaan

dan

penganggaran

responsif gender

· Adanya

komitmen

kepala daerah

untuk

meningkatkan

Pemberdayaan

Perempuan

2 Meningkatnya

penanganan kasus

kekerasan terhadap

perempuan

· Tingginya kasus kekerasan

terhadap perempuan,

terlihat dari jumlah kasus

kekerasan terhadap

perempuan dan jumlah

kasus KDRT.

· Perempuan banyak menjadi

obyek pornografi,

menjadikan perempuan

sangat rentan terhadap

kekerasan.

· Rendahnya perlindungan

terhadap tenaga kerja dan

· Terbatasnya

personil yang

melayani

penanganan

kasus kekerasan

terhadap

perempuan dan

anak

· Adanya

kerjasama yang

baik antara

pemerintah

daerah dan

instansi terkait

melalui

lembaga

P2TP2A

Page 54: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

48 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra

Perangkat Daerah

Provinsi

Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

buruh migran perempuan,

ditunjukkan dengan

terjadinya kasus-kasus

perlakuan buruk terhadap

buruh migran.

· Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.

3 Terimplementasika

nnya

kabupaten/kota

layak anak dan

perlindungan

khusus anak

· Terjadinya berbagai praktik

buruk yang mengancam

hak-hak anak, seperti

pekerja anak perkawinan

anak, dan anak berhadapan

dengan hukum (ABH).

· Munculnya berbagai tindak

kekerasan terhadap anak

· Belum terpenuhinya hak-

hak anak seperti akte

kelahiran, PAUD, hidup

sehat, sekolah ramah anak,

Puskesmas ramah anak, dan

pengasuhan yang aman.

· Terbatasnya

personil yang

melayani

penanganan

kasus kekerasan

terhadap

perempuan dan

anak

· Adanya

komitmen

kepala daerah

untuk

mengembangka

n Kota Layak

Anak

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 dalam pasal 32 disebutkan bahwa :

(1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang,

beserta pembiayaan yang didasarkan atas tata ruang dan (2) Pemanfaatan ruang ini

diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam

rencana tata ruang. Berdasarkan ketentuan tersebut , maka pelaksanaan program

pembangunan yang berwawasan lingkungan atau berkaitan dengan penggunaan ruang

harus disesuaikan dan disinkronisasikan dengan tata ruangan yang telah ditetapkan.

Undang-undang No. 26 tahun 2007 menggariskan bahwa bagian Pelaksanaan

program pemanfaatan ruang merupakan aktifitas pembangunan, baik yang

dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana

tata ruang wilayah dan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah

Page 55: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

49 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

dimaksud, diperlukan program yang bersumber dari Pemerintah (Public

Investment), masyarakat dan swasta (Private Investment). Program yang

bersumber dari pemerintah, umumnya melalui mekanisme perencanaan antara

lain melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan

atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi

Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan

perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group

Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan

perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat.

2. Meningkatnya perlindungan anak dari pelecehan seksual dan tindak

kekerasan.

3. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.

4. Bertambahnya kualitas perempuan dalam bidang Pendidikan, kesehatan

dan Ekonomi.

5. Bertambahnya usia perkawinan ideal.

6. Berambahnya kesadaran masyarakat untuk ikut KB.

7. Bertambahnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok tribina (BKB, BKR,

BKL).

8. Bertambahnya kesejahteraan keluarga.

9. Bertambahnya kualitas media dan advokasi dan KIE KB.

10. Bertambahnya kualitas data yang cepat dan akurat.

Page 56: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

50 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Tabel T-B 35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

(1) (2) (3) (4)

1. Sumber Daya Manusia yang masih belum merata

Masih rendahnya kesetaraan gender dalam masyarakat

Masalah Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Kemajuan Teknologi

2. Masih rendahnya moralitas masyarakat

Masih rendahnya perlindungan anak dari pelecehan seksual dan tindak kekerasan

Masalah Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Kemajuan Teknologi

3. Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan

Kurangnya peran perempuan dalam pembangunan

Masalah Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Kemajuan Teknologi

4. Masih kurangnya kualitas pendidikan perempuan dalam masyarakat

Kurangnya kaualitas perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi

Masalah Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Kemajuan Teknologi

5. Masih adanya perkawinan di usia dini

Masih rendahnya usia perkawinan ideal

Masalah Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Kemajuan Teknologi

Page 57: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

51 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

6. Kesertaan ber KB perlu ditingkatkan

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut KB

Masih adanya pemahaman masyarakat banyak anak banyak rezeki

7. Pemahaman mengenai pentingnya program Tribina (BKB, BKL, BKR) rendah

Kurangnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)

Kurangnya informasi, dukungan dana dari desa kurang, Kurangnya motivasi

8. Masih adanya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Kurangnya kesejahteraan keluarga Kurangnya modal usaha, kurangnya ketrampilan, kurangnya anggaran untuk mengadakan pelatihan

9. Pemahaman masyarakat tentang program KB masih rendah

Kurangnya kualitas media, advokasi dan KIE KB

Kurangnya informasi, rendahnya kepedulian masyarakat untuk memahami program KB

10. Data belum tersedia secara akurat Kurangnya kualitas data yang cepat dan akurat

Sumber data dari bawah belum semua ada, sering adanya keterlambatan laporan

Page 58: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

52 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Adapun Tujuan Perunahan Sasaran Strategis (Rentra) Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Mojokerto ialah untuk mendukung Misi Nomor 6 Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto

dengan tujuan MISI 6 yaitu Keberhasilan Pembangunan Kesehatan Masyarakat

dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)

dengan 2 sasaran Prevalensi KB Aktif dan Prosentase Kelompok Ketahanan

Keluarga, Kesejahteraan Keluarga serta Perlindungan Perempuan dan Anak

yang Aktif.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta

indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C. 25 sebagaimana berikut ini.

Page 59: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

53 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Tabel TC 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat

No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -(2016-2021)

(1) (2) (3) (4) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

Keberhasilan Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana

Prevalensi Peserta KB Aktif - - - - 80,52%

76,00%

Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga

Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga, Kesejahteraan Keluarga Serta Perlindungan Perempuan dan Anak yang Aktif

- - - - 73,27 % 73,25%

Page 60: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

54 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu

mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan

memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk

mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang diterapkan Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto

yaitu Tabel TC 26.

Page 61: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

55 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Tabel TC 26

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

VISI : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat melalui penguatan dan pengembangan basis perekonomian, pendidikan, serta kesehatan

MISI 6

: Memperbesar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan urah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Keberhasilan Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana

- Melakukan pembinaan upaya meningkatkan usia perkawinan ideal

- Meningkatkan akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok remaja maupun keluarga

- Melakukan pembinaan guna memberikan kesadaran masyarakat untuk ikut KB

- Meningkatnya kualitas alat kontrasepsi

- Meningkatkan kualitas media advokasi dan KIE KB

- Meningkatkan SDM alat kontrasepsi

- Menyusun data yang cepat dan akurat

- Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisian dan efektif

- Meningkatkan promosi KB pria

- Memberikan simulasi KB Pria

Page 62: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

56 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

- Memberikan pelayanan KB pria secara gratis

- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan

- Memberikan koordinasi dengan lintas sektor yang mempunyai kesamaan tujuan

- Meningkatkan kapasitas minta kerja BKKBN dalam bidang kependudukan

- Pengintergrasian isu kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah

- Mengembangkan kemajuan SDM internal BKKBN dan minta kerja utama dalam konteks kependudukan

- Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan dan performance steakholders dalam pembangunan berwawasan kependudukan

- Mengembangkan advokasi isu - isu pembangunan berwawasan kependudukan

- Peningkatan kapasitas dan peran jejaring kemintraan bidang pengendalian penduduk

- Meningkatkan kerjasama pendidikan kependudukan

- Pengintegrasian materi pendidikan kependudukan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal

- Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi kependudukan (parameter, profil dan proyeksi)

- Imlementasi kebijakan dan model solusi satrategi hasil analisis dampak kependudukan

Keberhasilan Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga

- Meningkatkan kesejahteraan keluarga

- Meningkatkan dan menetapkan SDM pengelola program ketahanan keluarga

Page 63: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

57 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

- Meningkatnya keaktifan kelompok BKB

- Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan, sekolah Toga/Toma dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan

- Meningkatnya keaktifan kelompok

BKR

- Meningkatnya keaktifan kelompok BKL

- Melakukan pembinaan atau pelatihan untuk meningkatkan jumlah keluarga yang menjadi kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)

- Melakukan pembinaan upaya meningkatkan usia perkawinan ideal

- Meningkatkan akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok remaja maupun keluarga

- Melakukan pembinaan guna memberikan kesadaran masyarakat untuk ikut KB

- Meningkatnya kualitas alat kontrasepsi

- Meningkatkan kualitas media advokasi dan KIE KB

- Meningkatkan SDM alat kontrasepsi

- Menyusun data yang cepat dan akurat

- Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisian dan efektif

- Meningkatkan promosi KB pria

- Memberikan simulasi KB Pria

- Memberikan pelayanan KB pria secara gratis

- Memberikan koordinasi dengan lintas sektor yang mempunyai kesamaan tujuan

Page 64: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

58 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

- Melakukan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA)

- Perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender

- Menyusun bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilidasi di bidang PUG dan PUHA

- Meningkatkan kampanye trafiking dan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak

- Melakukan pemetaan PUG dan PUHA

- Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengimilir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak

- Melakukan pengembangan KIE tentang PUG dan PUHA

- Meningkatkan pembinaan pelaksanaan peningkatan penguatan ekonomi perempuan, partisipasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan

- Menyusun bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilidasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan peran perempuan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan perlindungan anak

Page 65: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

59 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

- Menyusun bahan analisis dalam upaya penguatan ekonomi perempuan, partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas hidup perempuan

- Menyusun bahan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak

- Menyusun bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama perlindungan perempuan dan anak

- Menyusun bahan upaya perlindungan perempuan dan anak dalam situasi darurat

- Menyusun bahan fasilidasi perlindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, korban kekerasan fisik, psikis dan kekerasan

Page 66: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

60 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA PENGADAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Rencana Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif. Program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan program prioritas yang ada di RPJMD

Perubahan Tahun 2016 – 2021 yang sesuai dengan tugas dan fungsi DP2KBP2.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat

ditampilkan pada Tabel 6.1 berikut ini yang bersumber dari Tabel T-27 :

Page 67: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

61 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Tujuan Sasaran Indikat

or Sasaran

Kode Kegiatan

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Progra

m (outco

me) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penang

gung Jawab

Lokasi

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Target Akhir Renstra

Kinerja

Rp. Kinerja

Rp. Target sd

TW III

Rp. Target

Rp. Target

Rp. Target

Rp. Target

Rp.

2 08

01

01

01

Program Pelayanan administrasi perkantoran

Prosentase Kebutuhan Kantor yang Terpenuhi

346.323.

766

381.318

.175

261.409.027

989.050.

968

Kegiatan : 2 0

8 01

01

01

02

1.

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi Air dan Listrik

69%

60.916.0

66

62%

54.965.6

75

51% 38.588.

227

-

-

-

-

-

-

100%

154.469.

968

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

01

01

06

2.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

64%

19.282.7

00

80%

23.952.5

00

99% 24.929.

800

-

-

-

-

-

-

100%

68.165.0

00

Sekretariat

DP2KBP2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Pengendalian Pendukuk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021

Page 68: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

62 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

kendaraan dinas/operasional

Kendaraan Dinas/Operasional

2 08

01

01

01

10

3.

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

100%

32.000.0

00

100%

30.400.0

00

75% 23.975.

000

-

-

-

-

-

-

100%

86.375.0

00

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

01

01

11

4.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya Blanco Pelaporan

100%

30.000.0

00

100%

40.000.0

00

19% 7.650.0

00

-

-

-

-

-

-

100%

77.650.0

00

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

01

01

13

5.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersediannya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100%

77.125.0

00

64%

75.000.0

00

64% 64.350.

000

-

-

-

-

-

-

100%

216.475.

000

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

01

01

15

6.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersediannya Kebutuhan Informasi

100%

10.000.0

00

100%

10.000.0

00

75% 7.470.0

00

-

-

-

-

-

-

100%

27.470.0

00

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

01

01

17

7.

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Tamu dan Rapat

100%

12.000.0

00

100%

12.000.0

00

62% 7.470.0

00

-

-

-

-

-

-

100%

31.470.0

00

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

01

01

21

8.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Tersediannya Transport dan Akomidasi Pegawai

100%

45.000.0

00

100%

75.000.0

00

42% 41.976.

000

-

-

-

-

-

-

100%

161.976.

000

Sekretariat

DP2KBP2

Page 69: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

63 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

dan Dalam Daerah

2 08

01

01

01

23

9.

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja

Penyediaan Honor Jasa Tenaga Kerja untuk Kegiatan Rutin Kantor

100%

60.000.0

00

100%

60.000.0

00

75% 45.000.

000

-

-

-

-

-

-

100%

165.000.

000

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Terpenuhi

566.680.

000

117.000

.000

82.815.

000

766.495.

000

Kegiatan :

2 08

01

01

02

22

1.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharannya Kenyamanan Gedung Kantor

100%

46.680.0

00

100%

52.000.0

00

70% 34.875.

000

-

-

-

-

-

-

100%

133.555.

000

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

01

02

24

2.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terawatnya Kendaraan - Kendaraan Dinas Operasional

100%

50.000.0

00

100%

55.000.0

00

60% 39.140.

000

-

-

-

-

-

-

100%

144.140.

000

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

01

02

28

3.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharannya Peralatan Gedung Kantor

100%

10.000.0

00

100%

10.000.0

00

73% 8.800.0

00

-

-

-

-

-

-

100%

28.800.0

00

Sekretariat

DP2KBP2

1 12

01

01

02

41

4.

Rehabilitasi sedang/berat

Terlaksannya Rehab Rumah Dinas

100%

160.000.

000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

160.000.

000

Sekretariat

DP2KBP2

Page 70: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

64 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Rumah Dinas

1 12

01

01

02

45

5.

Rehabilitasi Gedung Aula

Terlaksanannya Kegiatan Rehab Gedung Aula

94%

300.000.

000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

300.000.

000

Sekretariat

DP2KBP2

1 12

01

01

03

Program peningkatan disiplin aparatur

Prosentase Kebutuhan Aparaur yang Terpenuhi

32.400.0

00

-

9.600.0

00

42.000.0

00

Kegiatan : 1 1

2 01

01

03

02

1.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersediannya Pakaian Seragam Bagi Pegawai

48%

32.400.0

00

-

-

29% 9.600.0

00

-

-

-

-

-

-

100%

42.000.0

00

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

01

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase Sistem Pelaporan Capaian Kinerja yang Terpenuhi

24.597.0

00

9.150.0

00

7.275.0

00

41.022.0

00

Kegiatan :

2 08

01

01

06

05

1.

Penyusunan rencana tahunan dan laporan kinerja SKPD

Tesediannya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kerja Secara Akuntable

98%

24.597.0

00

92%

9.150.00

0

73% 7.275.0

00

-

-

-

-

-

-

100%

41.022.0

00

Sekretariat

DP2KBP2

Meningkatkan Kualitas Keluarga yang

Menurunnya Perkawinan Wanita

Tingkat Penurunan Perkawinan Wanita di Bawah 18 Tahun

Program Keserasian Kebijakan

Terpenuhnya Pembangunan Hak

583.048.

500

1.152.930.000

1.493.800.000

3.229.77

8.500

Page 71: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

65 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Sejahtera dan Bermartabat

di Bawah Usia 18 Tahun

Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Perempuan dan Anak

Kegiatan :

2 08

01

01

19

02

1.

Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Keluarga Kurang Mampu

Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil

100%

50.000.0

00

99%

49.500.0

00

88% 50.000.

000

-

-

-

-

-

-

100%

149.500.

000

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Kecamatan

2 08

01

01

20

02

2.

Fasilitasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)

Meningkatnya Pengetahuan Tenaga Pendamping Bina Keluarga Balita

89%

107.267.

500

95%

161.000.

000

34% 200.000

.000

-

-

-

-

-

-

100%

468.267.

500

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kecamatan

2 08

01

01

20

03

3.

Fasilitasi Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)

Meningkatnya Pengetahuan Tenaga Pendamping Bina Keluarga Remaja

94%

37.536.0

00

99%

39.400.0

00

11% 275.000

.000

-

-

-

-

-

-

100%

351.936.

000

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kecamatan

2 08

01

01

20

04

4.

Fasilitasi Tenaga Pendamping Kelompok

Meningkatnya Pengetahuan Tenaga Pendamping

96%

19.250.0

00

100%

20.000.0

00

73% 30.000.

000

-

-

-

-

-

-

100%

69.250.0

00

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kecamatan

Page 72: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

66 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Bina Keluarga Lansia (BKL)

Bina Keluarga Lansia

2 08

01

01

20

05

5.

Pelatihan Inisiasi Program Tribina (BKB, BKR, BKL)

Meningkatnya Pengetahuan Tenaga Pendamping Bina Keluarga Lansia

-

-

100%

100.000.

000

-

100.000

.000

-

-

-

-

-

-

100%

200.000.

000

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pendopo Kabupaten

2 08

01

01

20

10

6.

Sistim Informasi Layak Anak

Terlaksanannya Pengadaan Webside informasi layak anak

-

-

-

-

-

50.000.

000

-

-

-

-

-

-

100%

50.000.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pendopo Kabupaten

2 08

01

01

20

13

7.

Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Meningkatnya Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

100%

50.000.0

00

100%

50.000.0

00

68% 50.000.

000

-

-

-

-

-

-

100%

150.000.

000

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sekolah

2 08

01

01

20

14

8.

Safari Ramadhan Pusat Informasi dan dan Konsultasi Remaja

Meningkatnya Kualitas SDM Kader PIK R/M yang Berahlaq Mulia dan Terhindar dari Triad KRR

100%

30.000.0

00

100%

29.990.0

00

100%

35.000.

000

-

-

-

-

-

-

100%

94.990.0

00

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sekolah

Page 73: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

67 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

2 08

01

01

20

08

9.

Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi Gugus Tugas KLA, Tenaga Medis, Tenaga Pendidik, Pekerja Sosial dan Forum Anak

Terlaksanannya Pelatihan KHA

-

-

-

-

100%

100.000

.000

-

-

-

-

-

-

100%

100.000.

000

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Gedung

2 08

01

01

20

09

10.

Sistim Informasi Layak Anak

Terlaksanannya Pendanaan Webside Informasi Layak Anak

-

-

-

-

100

100.000

.000

-

-

-

-

-

-

100%

100.000.

000

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Hotel

2 08

01

01

20

06

11.

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Terpenuhinya Kebutuan Operasional

91%

144.545.

000

83%

133.360.

000

29% 175.000

.000

-

-

-

-

-

-

100%

452.905.

000

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Gedung/Hotel

Page 74: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

68 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

2 08

01

01

20

07

12.

Lomba Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Meningkatnya Pengetahuan, Kemampuan dan Ketrampilan Pengurus Gugus Tugas PPA Desa Eks Pembantu Bupati

100%

25.000.0

00

100%

50.000.0

00

100%

50.000.

000

-

-

-

-

-

-

100%

125.000.

000

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Gedung

1 12

01

01

19

04

13.

Sosialisasi Hak Anak

Meningkatnya Pemahaman Hak Anak

100%

25.000.0

00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

25.000.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Gedung

2 08

01

01

19

05

14.

Sosialisasi Kabupaten Layak Anak

Meningkatnya Pemahaman Camat, Ketua PKK Kecamatan, Kepala Puskesmas, Pokja I Tk. Kecamatan Tentang Kabupaten Layak Anak

94%

23.500.0

00

100%

50.000.0

00

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

73.500.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Gedung

2 08

01

01

19

10

15.

Fasilitasi Pembentukan Forum Anak

Terbentuknya Forum Anak

100%

25.000.0

00

100%

50.000.0

00

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

75.000.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindu

Sewa Gedung

Page 75: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

69 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

ngan Anak

16.

Lomba Simulasi Anti Kekerasan Seksual pada Anak dan Perlindungan Anak

Meningkatkan Pengetahuan Tentang Perlindungan Anak dan Tindak Kekerasan Seksual

-

-

98%

44.280.0

00

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

44.280.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Gedung

2 08

01

01

15

30

17.

Lomba Penyuluhan Keluarga Bahagia Sejahtera

Meningkatnya Kualitas Kader KB dan KS

-

-

98%

78.400.0

00

97% -

-

-

-

-

-

-

100%

78.400.0

00

Bidang Penyuluhan

Pendopo

2 08

01

01

20

10

18.

Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Tentang Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak

Meningkatkan Pengetahuan Tentang Inpres Nomor 05/2004 Tentang GNAKSA dan UU No. 35/2004 Tentang Perlindungan Anak

-

-

99%

247.000.

000

98% 250.000.

000

-

-

-

-

-

-

100%

497.000.

000

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Gedung

2 08

01

01

20

07

19.

Sosialisasi Siswa Sekolah Inklusi

Meningkatnya Pengetahuan Para Guru

-

-

100%

50.000.0

00

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

50.000.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sekolah

Page 76: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

70 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

20.

Peningkatan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Menguatnya Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

92%

45.950.0

00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

45.950.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Gedung

21.

Operasional Selter P2TP2A

Terpenihinya Operasional Selter P2TP2A

-

-

-

-

-

28.800.

000

-

-

-

-

-

-

100%

28.800.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rumah Selter

Meningkatnya Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak

Prosentase Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terselesaikan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Perempuan

91.900.0

00

50.000.

000

50.000.

000

191.900.

000

Kegiatan : 1

.

Lomba Penyuluhan KDRT

Meningkatnya Pengetahuan Kemampuan dan Ketrampilan Pengurus Gugus Tugas PPA Desa 4 Eks Pembantu Bupati

100%

50.000.0

00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

50.000.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

-

2.

Lomba Simulasi KDRT

Meningkatnya Pengetahuan Kemampuan

84%

41.900.0

00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

41.900.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindu

-

Page 77: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

71 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

dan Ketrampilan Pengurus Gugus Tugas PPA Desa 4 Eks Pembantu Bupati

ngan Anak

3.

Sosialisasi Perlinungan Perempuan dari Tindak Kekerasan

Seminar Tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan

-

-

100%

50.000.0

00

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

50.000.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Gedung

4.

Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Perlindungan Korban KDRT

Jumlah Pengurus Gugus Tugas PPA Desa/Kelurahan yang mendapat pelatihan paralegal

-

-

-

-

96% 50.000.

000

-

-

-

-

-

-

100%

50.000.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Gedung

Meningkatnya Kelayakan Hodup Masyarakat

Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera

Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang Menjadi Peserta KB Aktif

Program Keluarga Berencana

Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

3.854.67

1.900

3.217.554.000

4.919.398.850

11.991.624.750

Kegiatan : 2 0

8 01

01

15

02

1.

Pelayanan KIE

Meningkatnya Pelayanan KIE ke

98%

68.650.0

00

98%

73.500.0

00

98% 82.900.

000

-

-

-

-

-

-

100%

225.050.

000

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Grebeg Pasar

Page 78: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

72 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Masyarakat Melalui Radio dan Mobil Penerangan

2 08

01

01

15

07

2.

Peningkatan Akseptor KB

Meningkatnya Cakupan Akseptor KB Baru

100%

60.000.0

00

100%

59.250.0

00

70% 52.484.

000

-

-

-

-

-

-

100%

171.734.

000

Bidang Keluarga Berencana

Faskes

2 08

01

01

15

08

3.

Evaluasi Monitoring Pelaksanaan Program KB

Meningkatnya Pengendalian Capaian Program KB

100%

50.000.0

00

100%

50.000.0

00

52% 25.960.

000

-

-

-

-

-

-

-

125.960.

000

Bidang Pengendalian Penduduk

DP2KBP2

2 08

01

01

15

10

4.

Pendataan dan Pengolahan Data Keluarga

Meningkatnya Kualitas Data KB

100%

50.000.0

00

92%

46.000.0

00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96.000.0

00

Bidang Pengendalian Penduduk

DP2KBP2

5.

Operasional PPKBD dan Sub PPKBD

Meningkatnya Kinerja PPKBD dan Sub PPKBD

100%

1.375.000.

000

100%

1.369.90

0.000

77% 1.058.15

5.500

-

-

-

-

-

-

-

3.803.05

5.500

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Kecamatan

2 08

01

01

15

13

6.

Operasional Penyuluh KB

Meningkatnya Kinerja PLKB/PKB

100%

75.000.0

00

100%

75.000.0

00

43% 32.275.

000

-

-

-

-

-

-

-

182.275.

000

Sekretariat

Kecamatan

2 08

01

01

15

13

7.

Kesatuan Gerak PKK - KB - Kes

Meningkatnya Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Kecamatan Khususnya

100%

250.000.

000

98%

244.800.

000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

494.800.

000

Bidang Keluarga Berencana

Pendopo Kabupaten dan Desa

Page 79: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

73 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Keluarga Berencana

2 08

01

01

15

22

8.

Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan Program KB

Pelatihan Teknis Pelaporan Program KKBPK

100%

25.000.0

00

100%

25.000.0

00

65% 16.350.

000

-

-

-

-

-

-

-

66.350.0

00

Bidang Keluarga Berencana

Pendopo Kabupaten dan Desa

1 12

01

01

15

23

9.

Pembangunan Balai Penyuluh KB (DAK Bidang KB)

Terlaksanannya Kegiatan DAK Bidang KB Tahun 2016

100%

800.000.

000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800.000.

000

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

DP2KBP2

2 08

01

01

15

09

10.

Penunjang DAK Bidang KB

Terlaksanannya Kegiatan DAK Bidang KB Tahun

99%

60.567.5

00

100%

75.000.0

00

96% 962.215

.000

-

-

-

-

-

-

-

1.097.78

2.500

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

DP2KBP2

2 08

01

01

15

33

11.

Pembinaan Akseptor

Tercapainnya PPM KB Baru Tahun

100%

100.000.

000

100%

48.500.0

00

97% 48.500.

000

-

-

-

-

-

-

-

197.000.

000

Bidang Keluarga Berencana

Kecamatan

2 08

01

01

15

27

12.

Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Program KB (DAK Bidang KB)

Terlaksanannya Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Program KB

98%

422.400.

000

98%

468.550.

000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

890.950.

000

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

DP2KBP2

2 08

01

01

15

28

13.

Bantuan Operasional Keluar

Terpenuhinya Biaya Operasional

98%

518.054.

400

98%

670.957.

500

49% 2.513.17

6.350

-

-

-

-

-

-

-

3.702.18

8.250

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

19 Kamp

ung KB, 18 Balai

Page 80: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

74 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

ga Berencana (DAK)

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penyuluh KB

2 08

01

01

15

31

14.

Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Program KB (Silpa DAK)

Terlaksanannya Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Program KB

-

-

100%

11.096.5

00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.096.5

00

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

DP2KBP2

2 08

01

01

15

33

15.

Pembinaan kelompok UPPKS

Peningkatan keterampilan kelompok UPPKS

-

-

-

-

70% 27.935.

000

-

-

-

-

-

-

-

27.935.0

00

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

DP2KBP2

2 08

01

01

15

30

16.

Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)

Promosi program KKBPK dan Harganas

-

-

-

-

100%

50.000.

000

-

-

-

-

-

-

-

50.000.0

00

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

DP2KBP2

2 08

01

01

15

32

17.

Peningkatan Mutu Pelayanan KB

Menurunnya komplikasi dan efek samping peserta KB

-

-

-

-

66% 49.448.

000

-

-

-

-

-

-

100%

49.448.0

00

Bidang KB

DP2KBP2

Meningkatnya Kesetara

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Program Penguatan

Terpenuhinya Pembangu

50.000.0

00

75.000.

000

75.000.

000

200.000.

000

Page 81: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

75 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

an Gender

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

nan yang Responsif Gender

Kegiatan :

1 12

01

01

19

10

1.

Sosialisasi Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG)

Terbentunya Pokja PUG di Kabupaten Mojokerto

100%

50.000.0

00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

50.000.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Gedung

2 08

01

01

19

14

2.

Pelatihan Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Terlaksanannya Pelatihan PPRG

-

-

100%

75.000.0

00

96% 75.000.

000

-

-

-

-

-

-

100%

150.000.

000

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Gedung

5.549.62

1.166

5.002.952.175

6.899.297.877

Page 82: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

76 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Kode Kegiatan

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Progra

m (outco

me) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penang

gung Jawab

Lokasi

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Target Akhir Renstra

Kinerja

Rp. Kinerja

Rp. Target

Rp. Target

Rp. Target

Rp. Target

Rp. Target

Rp.

2 08

01

01

Program Pelayanan administrasi perkantoran

Prosentase Kebutuhan Kantor yang Terpenuhi

449.000.

000

449.000.

000

Kegiatan :

2 08

01

01

02

1.

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lintrik

-

-

-

-

-

-

12 65.000.0

00

-

-

-

-

12 65.000.00

0

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

01

06

2.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Pemeliharaan/Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

-

-

-

-

-

144

27.000.0

00

-

-

-

-

144

27.000.00

0

Sekretariat

DP2KBP2

Page 83: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

77 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

2 08

01

01

10

3.

Penyediaan alat tulis kantor

Jenis ATK yang di Sediakan : Kertas, Perangko, Bolpoint, Binder

-

-

-

-

-

-

1 32.000.0

00

-

-

-

-

1 32.000.00

0

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

01

11

4.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan

-

-

-

-

-

-

31.6

00

40.000.0

00

-

-

-

-

31.60

0

40.000.00

0

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

01

13

5.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan : Laptop, Printer, Meja Kerja, Kursi Kerja, AC

-

-

-

-

-

-

18 100.000.

000

-

-

-

-

18 100.000.0

00

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

01

15

6.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

-

-

-

-

-

-

12 10.000.0

00

-

-

-

-

12 10.000.00

0

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

01

17

7.

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Mamin yang Di Sediakan

-

-

-

-

-

-

668

15.000.0

00

-

-

-

-

668

15.000.00

0

Sekretariat

DP2KBP2

Page 84: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

78 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

2 08

01

01

21

8.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi

-

-

-

-

-

-

168

100.000.

000

-

-

-

-

168

100.000.0

00

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

01

23

9.

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja

Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Selama 12 Bulan

-

-

-

-

-

-

5 60.000.0

00

-

-

-

-

5 60.000.00

0

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Terpenuhi 127.000.

000

127.000.

000

Kegiatan :

2 08

01

02

22

1.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah Gedung Kantor yang Di Pelihara dan Berfungsi Baik

-

-

-

-

-

-

4

50.000.0

00

-

-

-

-

4 50.000.00

0

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

02

24

2.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasionalyang Dipelihara dan Berfungsi Baik

-

-

-

-

-

-

15

3

65.000.0

00

-

-

-

-

153

65.000.00

0

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

02

28

3.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Peralatan Gedung yang Dipelihara dan Berfungsi Baik

-

-

-

-

-

-

83

12.000.0

00

-

-

-

-

83 12.000.00

0

Sekretariat

DP2KBP2

Page 85: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

79 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

2 08

01

03

Program peningkatan disiplin aparatur

Prosentase Kebutuhan Aparaur yang Terpenuhi

21.510.0

00

21.510.0

00

Kegiatan : 2 0

8 01

03

02

1.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

-

-

-

-

-

-

71 21.510.0

00

-

-

-

-

71 21.510.00

0

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase Sistem Pelaporan Capaian Kinerja yang Terpenuhi 10.000.0

00

10.000.0

00

Kegiatan : 2 0

8 01

06

05

1.

Penyusunan rencana tahunan dan laporan kinerja SKPD

Jumlah Dokumen yang Di Susun

-

-

-

-

-

-

4 10.000.0

00

-

-

-

-

4 10.000.00

0

Sekretariat

DP2KBP2

Meningkatkan ketahanan dan kualitas perlindungan perempuan dan anak

Meningkatnya ketahanan keluarga dan kualitas perlindungan perempuan dan anak

Prosentase penurunan kenakalan remaja

2 08

01

01

22

Program Peningkatan Kualitas Anak dan Remaja

Prosentase Kelompok Masyarakat yang Aktif 688.500.

000

688.500.

000

Kegiatan :

Page 86: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

80 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

2 08

01

01

22

01

1.

Fasilitasi tenaga pendamping kelompok BKB dan Evaluasi

Jumlah Kelompok BKB yang Mendapatkan Pembinaan Tentang Mengasuh Anak Balita

-

-

-

-

-

-

150

180.000.

000

-

-

-

-

150

180.000.0

00

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kecamatan

2 08

01

01

22

02

2.

Fasilitasi tenaga pendamping kelompok BKL

Jumlah Kelompok BKL yang Mendapat Pembinaan Tentang Mengasuh Lansia

-

-

-

-

-

-

80 27.000.0

00

-

-

-

-

80 27.000.00

0

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kecamatan

2 08

01

01

22

03

3.

Pelatihan inisiasi program Tribina

Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL Baru yang Belum Mendapat Pengetahuan

-

-

-

-

-

-

400

90.000.0

00

-

-

-

-

400

90.000.00

0

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pendopo Kabupaten

2 08

01

01

22

04

4.

Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja

Jumlah remaja yang mendapat advokasi

-

-

-

-

-

-

75 45.000.0

00

-

-

-

-

75 45.000.00

0

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sekolah

2 08

01

01

22

05

5.

Safari ramadhan pusat informasi dan konsultasi remaja

Jumlah Remaja yang Terhindar Dari Pernikahan Dini, Seks Pra Nikah, da Napza

-

-

-

-

-

-

200

54.000.0

00

-

-

-

-

200

54.000.00

0

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sekolah

Page 87: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

81 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

(Triad KRR)

2 08

01

01

22

06

6.

Fasilitasi forum anak

Jumlah siswa sekolah yang tergabung dalam forum anak

-

-

-

-

-

-

100

45.000.0

00

-

-

-

-

100

45.000.00

0

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Hotel

2 08

01

01

22

07

7.

Fasilitasi tenaga pendamping kelompok BKR

Jumlah BKR yang Mendapatkan Pembinaan Tentang Mengasuh Anak Remaja

-

-

-

-

-

-

75 247.500.

000

-

-

-

-

75 247.500.0

00

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kecamatan

2 08

01

01

23

Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Prosentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

499.500.

000

499.500.

000

Kegiatan :

2 08

01

01

23

01

1.

Operasional Pengembangan Kabupaten Layak Anak

Jumlah Desa/Kecamatan Layak Anak yang bertambah

-

-

-

-

-

-

304

225.000.

000

-

-

-

-

304

225.000.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Hotel

2 08

01

01

23

02

2.

Pelatihan Bagi SDM Paralegal untuk kepentingan Pelayanan dan Pendamping

Jumlah pengurus Gugus tugas yang mendapat pengetahuan, pelayanan dan pendampingan untuk

-

-

-

-

-

-

40 54.000.0

00

-

-

-

-

40 54.000.00

0

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Gedung

Page 88: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

82 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

an Korban Kekerasan

perempuan dan anak

2 08

01

01

23

03

3.

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Jumlah korban yang mendapatkan penanganan dari P2TP2A

-

-

-

-

-

-

100

157.500.

000

-

-

-

-

100

157.500.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Gedung/Hotel

2 08

01

01

23

04

4.

Lomba gugus tugas perlindungan perempuan dan anak

Jumlah petugas Gugus Tugas PPA yang dievaluasi melalui lomba

-

-

-

-

-

-

18 63.000.0

00

-

-

-

-

18 63.000.00

0

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Desa

Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam rangka mewujudkan pembangunan gender yang

Meningkatnya pemberdayaan ekonomi perempuan

Prosentase Keluarga Sejahtera

2 08

01

01

25

Program Keluarga Sejahtera

Prosentase Kelompok Usaha yang Mandiri

Page 89: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

83 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

berkeadilan

Kegiatan :

2 08

01

01

25

01

1.

Pembinaan kelompok UPPKS

Jumlah kelompok yang mendapat pengetahuan tentang berwirausaha untuk akseptor KB dengan peserta keluarga KS I

-

-

-

-

-

-

126

45.000.0

00

-

-

-

-

126

45.000.00

0

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

DP2KBP2

Meningkatnya kesetaraan gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2 08

01

01

19

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Prosentase Peningkatan OPD yang Melaksanakan Perencanaan/Penganggaran yang Responsif Gender

90.000.0

00

90.000.0

00

Kegiatan :

2 08

01

01

19

16

1.

Evaluasi Monitoring PPRG

Jumlah lintas sektor yang dievaluasi

-

-

-

-

-

-

100

90.000.0

00

-

-

-

-

100

90.000.00

0

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Gedung

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program Keluarga

Meningkatnya kepesertaan Keluarga Berencana

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta

2 08

01

01

15

Program Keluarga Berencana

Prosentase Masyarakat yang Mengikuti Program KB 7.677.05

4.700

7.677.05

4.700

Page 90: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

84 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Berencana

KB Aktif

Kegiatan :

2 08

01

01

15

02

1.

Pelayanan KIE

Jumlah masyarakat kabupaten mojokerto yang mendapatkan pengetahuan tentang program KKBPK

-

-

-

-

-

-

18 76.500.0

00

-

-

-

-

18 76.500.00

0

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Grebeg Pasar

2 08

01

01

15

07

2.

Peningkatan akseptor

Jumlah Akseptor Baru yang Meningkat

-

-

-

-

-

-

760

67.500.0

00

-

-

-

-

760

67.500.00

0

Bidang Keluarga Berencana

Faskes

2 08

01

01

15

08

3.

Evaluasi dan monitoring pelaksanaan program KB

Jumlah peserta KB baru, KB aktif, KB Droup Out sisa PUS Anmet neet yang dievaluasi

-

-

-

-

-

-

25 45.000.0

00

-

-

-

-

25 45.000.00

0

Bidang Pengendalian Penduduk

DP2KBP2

2 08

01

01

15

10

4.

Pendataan dan pengolahan data keluarga

Jumlah pelaksana pendataan yang memahami teknis pendataan

-

-

-

-

-

-

99 45.000.0

00

-

-

-

-

99 45.000.00

0

Bidang Pengendalian Penduduk

DP2KBP2

2 08

01

01

15

12

5.

Operasional PPKBD dan Sub PPKBD

Jumlah petugas PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapatkan pengetahuan tentang program KKBPK

-

-

-

-

-

-

1.82

8

1.237.500.

000

-

-

-

-

1.828

1.237.500

.000

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Kecamatan

Page 91: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

85 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

2 08

01

01

15

13

6.

Operasional Penyuluh KB

Jumlah penyuluh KKBPK yang mendapat biaya operasional untuk menunjang tercapainya kinerja KKBPK

-

-

-

-

-

-

68 77.500.0

00

-

-

-

-

68 77.500.00

0

Sekretariat

Kecamatan

2 08

01

01

15

22

7.

Bimbingan teknis pencatatan dan pelaporan program KB

Jumlah pengelola data yang memahami sistem pencatatan dan pelaporan program KKBPK

-

-

-

-

-

-

80 22.500.0

00

-

-

-

-

80 22.500.00

0

Bidang Pengendalian Penduduk

DP2KBP2

2 08

01

01

15

25

8.

Pembinaan Akseptor

Jumlah Aksepptor yang Mendapat Pembinaan Alat Kontrasepsi

-

-

-

-

-

-

240

45.000.0

00

-

-

-

-

240

45.000.00

0

Bidang Keluarga Berencana

Kecamatan

2 08

01

01

15

27

9.

Penunjang DAK Bidang KB

Jumlah Balai Penyuluh KB yang mendapat sarana dan prasarana

-

-

-

-

-

-

18 27.164.7

00

-

-

-

-

19 27.164.70

0

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

DP2KBP2

2 08

01

01

15

29

10.

Kesatuan gerak PKK - KB Kes

Jumlah pencanangan program PKK-KB-Kes posyandu lingkungan bersih dan sehat serta perilaku hidup

-

-

-

-

-

-

275

225.000.

000

-

-

-

-

275

225.000.0

00

Bidang Keluarga Berencana

Pendopo Kabupaten dan Desa

Page 92: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

86 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

bersih dan sehat dapat ditingkatkan

2 08

01

01

15

30

11.

Lomba Penyuluhan Keluarga Bahagia Sejahtera

Jumlah remaja yang mendapat kan penyuluhan Generasi Berencana dan Perencanaan Keluarga

-

-

-

-

-

-

35

0

90.000.0

00

-

-

-

-

350

90.000.00

0

Bidang Penyuluhan

Pendopo

2 08

01

01

15

32

12.

Peningkatan Mutu Pelayanan KB

Jumlah pelayanan KB yang dapat di tingkatkan sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP)

-

-

-

-

-

-

22

4

67.500.0

00

-

-

-

-

224

67.500.00

0

Bidang KB

DP2KBP2

2 08

01

01

15

35

13.

Sosialisasi Program KKBPK untuk wartawan

Jumlah wartawan yang mendapat pengetahuan tentang program KKBPK

-

-

-

-

-

-

50

45.000.0

00

-

-

-

-

50 45.000.00

0

Bidang Penyuluhan

DP2KBP2

2 08

01

01

15

35

14.

Rapat Kerja Daerah Kabupaten Mojokerto

Jumlah petugas KKBPK dan lintas sektor yang melaksanakan

-

-

-

-

-

-

10

0

90.000.0

00

-

-

-

-

100

90.000.00

0

Sekretariat

Sewa Gedung

Page 93: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

87 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

koordinasi program KKBPK

2 08

01

01

15

37

15.

Pelatihan Metode KB bagi Pasangan Usia Subur Melalui Kader KB

Jumlah petugas KKBPK dan lintas sektor yang melaksanakan koordinasi program KKBPK

-

-

-

-

-

-

11

0

45.000.0

00

-

-

-

-

110

45.000.00

0

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

DP2KBP2

2 08

01

01

15

38

16.

Peningkatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) 2019

Jumlah masyarakat dan lintas sektor yang mengetahui HARGANAS sehingga Program KKBPK bisa di terima

-

-

-

-

-

-

30

0

45.000.0

00

-

-

-

-

300

45.000.00

0

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

DP2KBP2

2 08

01

01

15

39

17.

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil keluarga kurang mampu

Jumlah ibu hamil yang mendapat pengetahuan

-

-

-

-

-

-

100

45.000.0

00

-

-

-

-

100

45.000.00

0

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Kecamatan

2 08

01

01

15

28

18.

Bantuan Operasional Keluarga

Terpenuhinya Biaya Operasional Progra

-

-

-

-

-

-

100%

5.111.845.

500

-

-

-

-

100%

5.111.84

5.500

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

19 Kamp

ung KB, 18 Balai

Page 94: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

88 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Berencana (DAK)

m Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penyuluh KB

2 08

01

01

15

34

19.

Penunjang Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)

Terpenuhinya Biaya Operasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

-

-

-

-

-

-

100%

269.044.

500

-

-

-

-

100%

269.044.

500

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

19 Kamp

ung KB, 18 Balai

Penyuluh KB

9.562.564

.700

Page 95: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

89 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Kode Kegiatan

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Progra

m (outco

me) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Perangkat

Daerah Penang

gung Jawab

Lokasi

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Target Akhir Renstra

Kinerja

Rp. Kinerja

Rp. Target

Rp. Target

Rp. Target

Rp. Target

Rp. Target

Rp.

2 08

01

01

Program Pelayanan administrasi perkantoran

Prosentase Kebutuhan Kantor yang Terpenuhi

-

502.000.0

00

502.000.0

00

Kegiatan :

2 08

01

01

02

1.

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lintrik

-

-

-

-

-

-

-

-

12

75.000.00

0

12

75.000.00

0

24 75.000.00

0

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

01

06

2.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Pemeliharaan/Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

-

-

-

-

-

-

-

11

4

30.000.00

0

11

4

30.000.00

0

228

60.000.00

0

Sekretariat

DP2KBP2

Page 96: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

90 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

2 08

01

01

10

3.

Penyediaan alat tulis kantor

Jenis ATK yang di Sediakan : Kertas, Perangko, Bolpoint, Binder

-

-

-

-

-

-

-

-

1

32.000.00

0

1

32.000.00

0

2 64.000.00

0

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

01

11

4.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan

-

-

-

-

-

-

-

-

31.60

0

45.000.00

0

31.6

00

45.000.00

0

63.20

0

90.000.00

0

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

01

13

5.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan : Laptop, Printer, Meja Kerja, Kursi Kerja, AC

-

-

-

-

-

-

-

-

18

100.000.0

00

18

100.000.0

00

36 200.000.0

00

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

01

15

6.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

-

-

-

-

-

-

-

-

12

10.000.00

0

12

10.000.00

0

24 20.000.00

0

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

01

17

7.

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Mamin yang Di Sediakan

-

-

-

-

-

-

-

-

66

8

15.000.00

0

66

8

15.000.00

0

1.336

30.000.00

0

Sekretariat

DP2KBP2

Page 97: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

91 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

2 08

01

01

21

8.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi

-

-

-

-

-

-

-

-

16

8

120.000.0

00

16

8

120.000.0

00

336

240.000.0

00

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

01

23

9.

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja

Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Selama 12 Bulan

-

-

-

-

-

-

-

-

5

75.000.00

0

5

75.000.00

0

10 150.000.0

00

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Terpenuhi -

605.000.0

00

255.000.0

00

2 08

01

02

05

10.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di pelihara dan berfungsi baik

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 -

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

02

22

11.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah Gedung Kantor yang Di Pelihara dan Berfungsi Baik

-

-

-

-

-

-

-

-

4

60.000.00

0

4

60.000.00

0

8 120.000.0

00

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

02

24

13.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasionalyang Dipelihara dan Berfungsi Baik

-

-

-

-

-

-

-

-

15

3

75.000.00

0

15

3

75.000.00

0

306

150.000.0

00

Sekretariat

DP2KBP2

Page 98: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

92 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

2 08

01

02

28

14.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Peralatan Gedung yang Dipelihara dan Berfungsi Baik

-

-

-

-

-

-

-

-

83

20.000.00

0

83

20.000.00

0

166

40.000.00

0

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

02

29

15.

Rehab Aula

Jumlah Aula yang direhab

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 100.000.0

00

2 100.000.0

00

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

02

30

16.

Rehab gedung kantor

Jumlah Gedung Kantor yang di rehab

-

-

-

-

-

-

-

-

1

450.000.0

00

1 -

1 450.000.0

00

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

03

Program peningkatan disiplin aparatur

Prosentase Kebutuhan Aparaur yang Terpenuhi

-

21.300.00

0

21.300.00

0

2 08

01

03

02

17.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

-

-

-

-

-

-

-

-

71

21.300.00

0

71

21.300.00

0

142

43.020.00

0

Sekretariat

DP2KBP2

2 08

01

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase Sistem Pelaporan Capaian Kinerja yang Terpenuhi -

15.000.00

0

15.000.00

0

2 08

01

06

05

18.

Penyusunan rencana tahunan dan laporan kinerja SKPD

Jumlah Dokumen yang Di Susun

-

-

-

-

-

-

-

-

4

15.000.00

0

4

15.000.00

0

8 30.000.00

0

Sekretariat

DP2KBP2

Page 99: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

93 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Meningkatkan Pemberdayaan Gender di seluruh lapisan

Meningkatnya kesetaraan gender

Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG)

Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prosentase OPD atau lembaga yang melaksanakan PUG (Pengarus Utamaan Gender), Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan/Anak dan Pemenuhan Hak Anak Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

900.000.0

00

910.000.0

00

1.810.00

0.000

Kegiatan :

2 08

01

01

23

01

1.

Operasional Pengembangan Kabupaten Layak Anak

Jumlah Desa/Kecamatan Layak Anak yang bertambah

-

-

-

-

-

-

-

-

304

110.000.0

00

304

120.000.0

00

608

230.000.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Hotel

2 08

01

01

23

02

2.

Pelatihan Bagi SDM Paralegal untuk kepentingan Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan

Jumlah pengurus Gugus tugas yang mendapat pengetahuan, pelayanan dan pendampingan untuk perempuan dan anak

-

-

-

-

-

-

-

-

40

50.000.00

0

40

50.000.00

0

80 100.000.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Gedung

2 08

01

01

23

03

3.

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

Jumlah korban yang mendapatkan penanganan dari P2TP2A

-

-

-

-

-

-

-

-

100

150.000.0

00

100

150.000.0

00

200

300.000.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Gedung/Hotel

Page 100: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

94 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

dan Anak (P2TP2A)

2 08

01

01

23

04

4.

Lomba gugus tugas perlindungan perempuan dan anak

Jumlah petugas Gugus Tugas PPA yang dievaluasi melalui lomba

-

-

-

-

-

-

-

-

18

50.000.00

0

18

50.000.00

0

36 100.000.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Desa

2 08

01

01

22

06

5.

Fasilitasi forum anak

Jumlah siswa sekolah yang tergabung dalam forum anak

-

-

-

-

-

-

-

-

10

0

100.000.0

00

10

0

100.000.0

00

200

200.000.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Hotel

2 08

01

01

19

16

6.

Evaluasi Monitoring PPRG

Jumlah lintas sektor yang dievaluasi

-

-

-

-

-

-

-

-

10

0

100.000.0

00

10

0

100.000.0

00

200

200.000.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Gedung

2 08

01

01

19

17

7.

Analisis Indeks Kesetaraan Gender (IKG)

Jumlah lintas sektor yang ikut pelatihan

-

-

-

-

-

-

-

-

10

0

100.000.0

00

10

0

100.000.0

00

200

200.000.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sewa Gedung

2 08

01

01

19

18

8.

Pelatihan wirausaha tataboga bagi PEKKA dan perempuan korban kekerasan

Jumlah PEKKA dan perempuan korban kekerasan yang dilatih berwirausaha

-

-

-

-

-

-

-

-

45

60.000.00

0

50

60.000.00

0

65

120.000.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DP2KBP2

Page 101: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

95 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

2 08

01

01

19

19

9.

Fasilitasi Lomba APE

Jumlah OPD yang sudah menerapkan ARG (Anggaran Responsif Gender)

-

-

-

-

-

-

-

-

60

80.000.00

0

60

80.000.00

0

60

160.000.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DP2KBP2

2 08

01

01

19

20

10.

Fasilitasi Kabupaten Layak Anak

Jumlah desa yang sudah menerapkan desa layak anak

-

-

-

-

-

-

-

-

304

100.000.0

00

304

100.000.0

00

608

200.000.0

00

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DP2KBP2

Keberhasilan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga

Meningkatkan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga

Prosentase Keluarga Sejahtera

Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Prosentase Pelaksanaan Pembinaan Kepada Keluarga Bina Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga

930.000.0

00

930.000.0

00

2.060.00

0.000

Kegiatan :

2 08

01

01

22

01

1.

Fasilitasi tenaga pendamping kelompok BKB

Jumlah Kelompok BKB yang Mendapatkan Pembinaan Tentang Mengasuh Anak Balita

-

-

-

-

-

-

-

-

15

0

200.000.0

00

15

0

200.000.0

00

300

400.000.0

00

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kecamatan

2 08

01

01

22

02

2.

Fasilitasi tenaga pendamping kelompok BKL

Jumlah Kelompok BKL yang Mendapat Pembinaan Tentang Mengas

-

-

-

-

-

-

-

-

80

100.000.0

00

80

100.000.0

00

160

200.000.0

00

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kecamatan

Page 102: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

96 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

uh Lansia

2 08

01

01

22

03

3.

Pelatihan inisiasi program Tribina

Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL Baru yang Belum Mendapat Pengetahuan

-

-

-

-

-

-

-

-

40

0

150.000.0

00

40

0

150.000.0

00

800

300.000.0

00

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pendopo Kabupaten

2 08

01

01

22

04

4.

Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja

Jumlah remaja yang mendapat advokasi

-

-

-

-

-

-

-

-

75

200.000.0

00

75

200.000.0

00

150

400.000.0

00

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sekolah

2 08

01

01

22

05

5.

Safari ramadhan pusat informasi dan konsultasi remaja

Jumlah Remaja yang Terhindar Dari Pernikahan Dini, Seks Pra Nikah, da Napza (Triad KRR)

-

-

-

-

-

-

-

-

20

0

80.000.00

0

20

0

80.000.00

0

400

160.000.0

00

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sekolah

2 08

01

01

22

07

7.

Fasilitasi tenaga pendamping kelompok BKR

Jumlah Kelompok BKR yang Mendapatkan Pembinaan Tentang Mengasuh Anak Remaja

-

-

-

-

-

-

-

-

75

100.000.0

00

75

100.000.0

00

150

200.000.0

00

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kecamatan

2 08

01

01

25

01

8.

Pembinaan kelompok UPPKS

Jumlah kelompok yang mendapat pengeta

-

-

-

-

-

-

-

-

126

100.000.0

00

126

100.000.0

00

252

200.000.0

00

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

DP2KBP2

Page 103: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

97 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

huan tentang berwirausaha untuk akseptor KB dengan peserta keluarga KS I

Keberhasilan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga

Meningkatnya kepesertaan Keluarga Berencana

Prevalensi Peserta KB Aktif Program Penyuluhan dan Penggerakan

Prosentase Pelaksanaan Pembinaan Serta Advokasi Penyuluh dan Petugas Keluarga Berencana

2.290.209

.700

2.290.209

.700

3.648.000

.000

Kegiatan :

2 08

01

01

15

02

1.

Pelayanan KIE

Jumlah masyarakat kabupaten mojokerto yang mendapatkan pengetahuan tentang program KKBPK

-

-

-

-

-

-

-

-

18

176.500.0

00

18

176.500.0

00

18 353.000.0

00

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Grebeg Pasar

2 08

01

01

15

12

2.

Operasional PPKBD dan Sub PPKBD

Jumlah petugas PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapatkan pengetahuan tentang program KKBPK

-

-

-

-

-

-

-

-

1.828

1.237.500.0

00

1.

828

1.237.500.0

00

1.828

2.475.000

.000

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Kecamatan

2 08

01

01

15

13

3.

Operasional Penyuluh KB

Jumlah penyuluh KKBPK yang mendapat biaya operasional untuk menunja

-

-

-

-

-

-

-

-

68

80.000.00

0

68

80.000.00

0

136

160.000.0

00

Bidang Keluarga Berencana

Kecamatan

Page 104: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

98 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

ng tercapainya kinerja KKBPK

2 08

01

01

15

27

4.

Penunjang DAK Bidang KB

Jumlah Balai Penyuluh KB yang mendapat sarana dan prasarana

-

-

-

-

-

-

-

-

19

27.164.70

0

19 27.164.70

0

38 54.329.40

0

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

DP2KBP2

2 08

01

01

15

28

5.

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)

Terpenuhinya Biaya Operasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

-

-

-

-

-

-

-

-

19 5.242.800.0

00

19 5.242.800.0

00

38 10.485.60

0.000

DP2KBP2

-

2 08

01

01

15

30

6.

Lomba Penyuluhan Keluarga Bahagia Sejahtera

Jumlah remaja yang mendapat kan penyuluhan Generasi Berencana dan Perencanaan Keluarga

-

-

-

-

-

-

-

-

35

0

90.000.00

0

35

0

90.000.00

0

700

180.000.0

00

Bidang Penyuluhan

Pendopo

2 08

01

01

15

34

7.

Penunjang Bantuan Operasional Keluarga Berenc

Terpenuhinya Biaya Operasional Program Kependudukan,

-

-

-

-

-

-

-

-

19 269.045.

000

19 269.045.

000

38 538.090.0

00

DP2KBP2

-

Page 105: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

99 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

ana (DAK)

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

2 08

01

01

15

35

8.

Sosialisasi Program KKBPK untuk wartawan

Jumlah wartawan yang mendapat pengetahuan tentang program KKBPK

-

-

-

-

-

-

-

-

50

65.000.00

0

50

65.000.00

0

100

130.000.0

00

Bidang Penyuluhan

DP2KBP2

2 08

01

01

15

37

9.

Pelatihan Metode KB bagi Pasangan Usia Subur Melalui Kader KB

Jumlah petugas KKBPK dan lintas sektor yang melaksanakan koordinasi program KKBPK

-

-

-

-

-

-

-

-

11

0

45.000.00

0

11

0

45.000.00

0

220

90.000.00

0

Bidang Penyuluhan

DP2KBP2

2 08

01

01

15

38

10.

Peningkatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) 2019

Jumlah masyarakat dan lintas sektor yang mengetahui HARGANAS sehingga Program KKBPK bisa di terima

-

-

-

-

-

-

-

-

30

0

200.000.0

00

30

0

200.000.0

00

600

400.000.0

00

Bidang Penyuluhan

DP2KBP2

2 08

01

01

15

39

11.

Penyuluhan kesehatan

Jumlah ibu hamil yang

-

-

-

-

-

-

-

-

10

0

100.000.0

00

10

0

100.000.0

00

100

200.000.0

00

Bidang Penyuluhan

Kecamatan

Page 106: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

100 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

bagi ibu hamil keluarga kurang mampu

mendapat pengetahuan

Keberhasilan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga

Meningkatnya kepesertaan Keluarga Berencana

Prevalensi Peserta KB Aktif Program Keluarga Berencana

Prosentase Pasangan Usia Subur yang Mendapat Pelayanan Keluarga Berencana 530.000.0

00

530.000.0

00

1.060.00

0.000

Kegiatan :

2 08

01

01

15

07

1.

Peningkatan akseptor

Jumlah Akseptor Baru yang Meningkat

-

-

-

-

-

-

-

-

76

0

100.000.0

00

76

0

100.000.0

00

1.520

200.000.0

00

Bidang Keluarga Berencana

Faskes

2 08

01

01

15

25

2.

Pembinaan Akseptor

Jumlah Aksepptor yang Mendapat Pembinaan Alat Kontrasepsi

-

-

-

-

-

-

-

-

24

0

100.000.0

00

24

0

100.000.0

00

480

200.000.0

00

Bidang Keluarga Berencana

Kecamatan

2 08

01

01

15

29

3.

Kesatuan gerak PKK - KB Kes

Jumlah pencanangan program PKK-KB-Kes posyandu lingkungan bersih dan sehat serta perilaku hidup bersih dan sehat dapat ditingkatkan

-

-

-

-

-

-

-

-

27

5

250.000.0

00

27

5

250.000.0

00

550

500.000.0

00

Bidang Keluarga Berencana

Pendopo Kabupaten dan Desa

Page 107: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

101 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

2 08

01

01

15

32

4.

Peningkatan Mutu Pelayanan KB

Jumlah pelayanan KB yang dapat di tingkatkan sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP)

-

-

-

-

-

-

-

-

22

4

80.000.00

0

22

4

80.000.00

0

448

160.000.0

00

Bidang Keluarga Berencana

DP2KBP2

Keberhasilan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga

Meningkatnya kepesertaan Keluarga Berencana

Prevalensi Peserta KB Aktif Program Pengendalian Penduduk

Prosentase Data Program KKBPK dan Data Keluarga 540.000.0

00

440.000.0

00

980.000.

000

Kegiatan :

2 08

01

01

15

08

1.

Evaluasi dan monitoring pelaksanaan program KB

Jumlah peserta KB baru, KB aktif, KB Droup Out sisa PUS Anmet neet yang dievaluasi

-

-

-

-

-

-

-

-

25

60.000.00

0

25

60.000.00

0

50 120.000.0

00

Bidang Pengendalian Penduduk

DP2KBP2

2 08

01

01

15

10

2.

Pendataan dan pengolahan data keluarga

Jumlah pelaksana pendataan yang memahami teknis pendataan

-

-

-

-

-

-

-

-

99

100.000.0

00

99

100.000.0

00

198

200.000.0

00

Bidang Pengendalian Penduduk

DP2KBP2

2 08

01

01

15

22

3.

Bimbingan teknis pencatatan dan pelaporan

Jumlah pengelola data yang memahami sistem pencatatan dan pelapora

-

-

-

-

-

-

-

-

80

100.000.0

00

80

100.000.0

00

160

200.000.0

00

Bidang Pengendalian Penduduk

DP2KBP2

Page 108: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

102 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

program KB

n program KKBPK

2 08

01

01

15

23

4.

Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Mojokerto

Jumlah lintas sektor dan mitra kerja yang memahami penyusunan grand design kependudukan

-

-

-

-

-

-

-

-

25

100.000.0

00

25

-

50 100.000.0

00

Bidang Pengendalian Penduduk

DP2KBP2

2 08

01

01

15

24

5.

Penyusunan rencana tahunan dan laporan kinerja program KKBPK

Jumlah profil program KKBPK yang tersusun

-

-

-

-

-

-

-

-

25

50.000.00

0

25

50.000.00

0

50 100.000.0

00

Bidang Pengendalian Penduduk

DP2KBP2

2 08

01

01

15

36

6.

Rapat Kerja Daerah Kabupaten Mojokerto

Jumlah petugas KKBPK dan lintas sektor yang melaksanakan koordinasi program KKBPK

-

-

-

-

-

-

-

-

10

0

130.000.0

00

10

0

130.000.0

00

200

260.000.0

00

Bidang Keluarga Berencana

Sewa Gedung

6.333.50

9.700

5.893.50

9.700

Page 109: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

103 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

BAB VII

INDIKATOR KINERJA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang

akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD setelah ada perubahan.

Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel

TC. 28

Page 110: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

104 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

Tabel TC 28

No. INDIKATOR KONDISI KINERJA

PADA TAHUN AWAL

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR

PERIODE RPJMD/RENSTRA 2016 2017 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Prevalensi Peserta KB Aktif 80,25 80,25 80,35 80,4 80,45 80,52 76,00 76,00

2

Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga, Kesejahteraan Keluarga, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak yang Aktif

n/a n/a n/a n/a n/a 73,27 73,25 73,25

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Page 111: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

105 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 yang berisi Visi, Misi,

Tujuan, Kebijakan, Strategi, Sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan

dan arah pembangunan di Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu 3 tahun.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Tahun 2016 – 2021 merupakan penerjemah dari Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021,

khususnya yang berkenaan dengan Misi empat yaitu “ Membuka ruang komunikasi yang efektif

dan efisien untuk menumbuh kembangkan kepercayaan social (cocial trust) dan mestimulasi

kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kreatifitas lokal uang

berkarakter “ dan Misi enam yaitu “ Memperbesar akses dan kesempatan untuk memperoleh

pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan

masyarakat “. Hal ini terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto yaitu

urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto di susun dengan mengacu kepada tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 yang telah direview dan tertuang di

dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD.

Dikemudian hari apabila ada perubahan – perubahan yang mempengaruhi faktor

ekonomi, sosial, politik maupun iklim yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun

kebijakan sehingga rencana strategis yang telah di susun memerlukan penyesuaian.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan

membutuhkan perbaikan. Untuk itu kritik dan saran perbaikan sangat kami harapkan sehingga

dimasa depan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ini dapat

Page 112: PEMERINTAHAN KABUPATEN RENSTRA

106 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DP2KBP2

memberikan manfaat bagi publik atau masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang

telah memberikan mandat kepada DP2KBP2 untuk urusan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berncana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

penyusunan Perubahan Renstra ini, dan kami tetap mengharap masukan serta kerjasamanya di

masa yang akan datang.

Mojokerto, 2019

Kepala Dinas P2KBP2

Kabupaten Mojokerto

Drs. Joedha Hadi Soewignjo, E.S.B

Pembina Utama Muda

NIP. 19610827 199003 1 008