pemerintah kabupaten blitar -...

60
1 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012

Upload: vandan

Post on 09-Apr-2019

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

LAPORAN KEUANGAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI

TAHUN ANGGARAN 2012

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2012

2

DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggung Jawab...................................................................................................... 3

Laporan Realisasi Anggaran ...................................................................................................... 4

Neraca ....................................................................................................................................... 5

Catatan Atas Laporan Keuangan .............................................................................................. 6

- BAB I Pendahuluan ........................................................................................................... 6

- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Program Pencapaian Target Kinerja 10

- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan ................................................................. 11

- BAB IV Kebijakan Akuntansi ........................................................................................... 14

- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan ................................................................ 18

Lampiran – lampiran ................................................................................................................. 29

3

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi yang terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012

sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang

memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan

dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Blitar, 2013

Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Kabupaten Blitar

LUHUR SEJATI,S.Pd,M.Pd

NIP. 19630107 198603 1 010

LAPORAN REALISASI ANGGARANs.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN WAJIB

1 . 26 PERPUSTAKAANBidang Pemerintahan :

1 . 26 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASIUnit Organisasi :

1 . 26 . 01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASISub Unit Organisasi :

NO. URUT URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / (KURANG)

BELANJA2 1.231.975.747,60 1.208.306.532,00 (23.669.215,60)

2 . 1 BELANJA OPERASI 997.071.779,60 976.396.532,00 (20.675.247,60)

2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 743.408.157,60 728.681.287,00 (14.726.870,60)

2 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 253.663.622,00 247.715.245,00 (5.948.377,00)

2 . 2 BELANJA MODAL 234.903.968,00 231.910.000,00 (2.993.968,00)

2 . 2 . 2 Belanja Peralatan dan Mesin 161.688.568,00 158.712.400,00 (2.976.168,00)

2 . 2 . 4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 4.215.400,00 4.197.600,00 (17.800,00)

2 . 2 . 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.231.975.747,60) (1.208.306.532,00) 23.669.215,60

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (1.231.975.747,60) (1.208.306.532,00) 23.669.215,60

BLITAR, 1 Januari 2013

LUHUR SEJATI, S.Pd,M.Pd

Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip danDokumentasi

NIP. 19630107 198603 1 010

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 1.231.975.747,60 (23.669.215,60)1.208.306.532,001.208.306.532,000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 683.563.157,60 (14.601.870,60)668.961.287,00668.961.287,000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 683.563.157,60 (14.601.870,60)668.961.287,00668.961.287,000,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 656.463.157,60 (13.101.870,60)643.361.287,00643.361.287,000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 480.973.688,00 475.491.592,00 (5.482.096,00)Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 475.491.592,000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 43.260.801,00 41.218.092,00 (2.042.709,00)Tunjangan Keluarga 41.218.092,000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 46.846.013,00 44.460.000,00 (2.386.013,00)Tunjangan Jabatan 44.460.000,000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 04 5.159.722,00 4.550.000,00 (609.722,00)Tunjangan Fungsional 4.550.000,000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 19.017.069,00 16.765.000,00 (2.252.069,00)Tunjangan Fungsional Umum 16.765.000,000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 35.040.600,00 34.952.600,00 (88.000,00)Tunjangan Beras 34.952.600,000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 16.532.356,00 16.370.038,00 (162.318,00)Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 16.370.038,000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 08 9.011,00 7.034,00 (1.977,00)Pembulatan Gaji 7.034,000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 09 9.623.897,60 9.546.931,00 (76.966,60)Iuran Asuransi Kesehatan 9.546.931,000,00

5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 27.100.000,00 (1.500.000,00)25.600.000,0025.600.000,000,00

5 . 1 . 1 . 02 . 09 27.100.000,00 25.600.000,00 (1.500.000,00)Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai 25.600.000,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 548.412.590,00 (9.067.345,00)539.345.245,00539.345.245,000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.845.000,00 (125.000,00)69.720.000,0069.720.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 29.945.000,00 (125.000,00)29.820.000,0029.820.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 7.295.000,00 7.295.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.295.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 03 450.000,00 450.000,00 0,00Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 450.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 04 15.900.000,00 15.775.000,00 (125.000,00)Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 15.775.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 05 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00Honorarium Instruktur/Narasumber 6.300.000,000,00

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 29.900.000,00 0,0029.900.000,0029.900.000,000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 01 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.500.000,000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 03 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00Honorarium Pelaksana Kegiatan Non PNS 19.200.000,000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 04 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00Honorarium Tenaga Kebersihan 7.200.000,000,00

5 . 2 . 1 . 05 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 10.000.000,00 0,0010.000.000,0010.000.000,000,00

5 . 2 . 1 . 05 . 02 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat 10.000.000,000,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 3

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243.663.622,00 (5.948.377,00)237.715.245,00237.715.245,000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 28.912.680,00 (675.000,00)28.237.680,0028.237.680,000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 24.275.680,00 23.726.390,00 (549.290,00)Belanja Alat Tulis Kantor 23.726.390,000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 03 675.000,00 675.000,00 0,00Belanja Alat Listrik & Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 675.000,000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 1.956.000,00 1.830.290,00 (125.710,00)Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.830.290,000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 05 2.006.000,00 2.006.000,00 0,00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.006.000,000,00

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 150.000,00 0,00150.000,00150.000,000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 01 150.000,00 150.000,00 0,00Belanja Bahan Baku Bangunan 150.000,000,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 26.217.000,00 (2.852.935,00)23.364.065,0023.364.065,000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 01 3.600.000,00 3.158.140,00 (441.860,00)Belanja Telepon 3.158.140,000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 02 1.100.000,00 748.300,00 (351.700,00)Belanja Air 748.300,000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 03 1.725.000,00 1.007.187,00 (717.813,00)Belanja Listrik 1.007.187,000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 04 8.592.000,00 8.215.000,00 (377.000,00)Belanja Surat Kabar/Majalah 8.215.000,000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 05 9.600.000,00 8.635.438,00 (964.562,00)Belanja Kawat/Faksimili/Internet 8.635.438,000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 12 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 1.600.000,000,00

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 37.890.000,00 (250.000,00)37.640.000,0037.640.000,000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 01 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00Belanja Jasa Service 2.400.000,000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 02 8.870.000,00 8.870.000,00 0,00Belanja Penggantian Suku Cadang 8.870.000,000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 03 19.870.000,00 19.870.000,00 0,00Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 19.870.000,000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 05 6.750.000,00 6.500.000,00 (250.000,00)Belanja Pengurusan STNK 6.500.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 24.788.942,00 (1.942,00)24.787.000,0024.787.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 16.663.942,00 16.662.000,00 (1.942,00)Belanja Cetak 16.662.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00Belanja Penggandaan 8.125.000,000,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 21.156.500,00 (40.500,00)21.116.000,0021.116.000,000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 01 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12.000.000,000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 5.566.500,00 5.526.000,00 (40.500,00)Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.526.000,000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 03 3.590.000,00 3.590.000,00 0,00Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.590.000,000,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 81.798.500,00 (1.878.000,00)79.920.500,0079.920.500,000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 32.247.500,00 31.907.500,00 (340.000,00)Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.907.500,000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 49.551.000,00 48.013.000,00 (1.538.000,00)Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.013.000,000,00

5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 16.000.000,00 0,0016.000.000,0016.000.000,000,00

5 . 2 . 2 . 17 . 02 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00Belanja Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 16.000.000,000,00

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 (250.000,00)5.750.000,005.750.000,000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 12 6.000.000,00 5.750.000,00 (250.000,00)Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 5.750.000,000,00

5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masarakat/Pihak

Ketiga

750.000,00 0,00750.000,00750.000,000,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 dari 3

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 . 2 . 2 . 23 . 01 750.000,00 750.000,00 0,00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masarakat 750.000,000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 234.903.968,00 (2.993.968,00)231.910.000,00231.910.000,000,00

5 . 2 . 3 . 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 17.500.000,00 (2.659.000,00)14.841.000,0014.841.000,000,00

5 . 2 . 3 . 03 . 12 17.500.000,00 14.841.000,00 (2.659.000,00)Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda

Motor

14.841.000,000,00

5 . 2 . 3 . 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 310.000,00 (900,00)309.100,00309.100,000,00

5 . 2 . 3 . 10 . 07 310.000,00 309.100,00 (900,00)Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kerja 309.100,000,00

5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 97.000.000,00 (211.000,00)96.789.000,0096.789.000,000,00

5 . 2 . 3 . 11 . 08 97.000.000,00 96.789.000,00 (211.000,00)Belanja Modal Pengadaan Rak Buku 96.789.000,000,00

5 . 2 . 3 . 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 41.087.568,00 (98.268,00)40.989.300,0040.989.300,000,00

5 . 2 . 3 . 12 . 02 5.640.000,00 5.637.500,00 (2.500,00)Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 5.637.500,000,00

5 . 2 . 3 . 12 . 04 7.262.148,00 7.208.300,00 (53.848,00)Belanja Modal Pengadaan Printer 7.208.300,000,00

5 . 2 . 3 . 12 . 05 18.184.500,00 18.150.000,00 (34.500,00)Belanja Modal Pengadaan Scanner 18.150.000,000,00

5 . 2 . 3 . 12 . 08 3.102.768,00 3.099.800,00 (2.968,00)Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 3.099.800,000,00

5 . 2 . 3 . 12 . 09 2.893.352,00 2.891.900,00 (1.452,00)Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 2.891.900,000,00

5 . 2 . 3 . 12 . 10 4.004.800,00 4.001.800,00 (3.000,00)Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 4.001.800,000,00

5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 4.001.000,00 (7.000,00)3.994.000,003.994.000,000,00

5 . 2 . 3 . 13 . 01 745.000,00 744.000,00 (1.000,00)Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 744.000,000,00

5 . 2 . 3 . 13 . 11 3.256.000,00 3.250.000,00 (6.000,00)Belanja Modal Pengadaan Rak 3.250.000,000,00

5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.790.000,00 0,001.790.000,001.790.000,000,00

5 . 2 . 3 . 16 . 01 1.790.000,00 1.790.000,00 0,00Belanja Modal Pengadaan Kamera 1.790.000,000,00

5 . 2 . 3 . 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 4.215.400,00 (17.800,00)4.197.600,004.197.600,000,00

5 . 2 . 3 . 25 . 01 4.215.400,00 4.197.600,00 (17.800,00)Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 4.197.600,000,00

5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 69.000.000,00 0,0069.000.000,0069.000.000,000,00

5 . 2 . 3 . 27 . 26 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 69.000.000,000,00

SURPLUS / DEFISIT (1.231.975.747,60) 23.669.215,60(1.208.306.532,00)(1.208.306.532,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (1.231.975.747,60) 23.669.215,60(1.208.306.532,00)(1.208.306.532,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3 dari 3

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 1.350.000,00 (100.000,00)1.250.000,001.250.000,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.350.000,00 (100.000,00)1.250.000,001.250.000,000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 (100.000,00)1.250.000,001.250.000,000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.350.000,00 (100.000,00)1.250.000,001.250.000,000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 1.350.000,00 1.250.000,00 (100.000,00)Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.250.000,000,00

SURPLUS / DEFISIT (1.350.000,00) 100.000,00(1.250.000,00)(1.250.000,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (1.350.000,00) 100.000,00(1.250.000,00)(1.250.000,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 6.425.000,00 (1.511.373,00)4.913.627,004.913.627,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.425.000,00 (1.511.373,00)4.913.627,004.913.627,000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.425.000,00 (1.511.373,00)4.913.627,004.913.627,000,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 6.425.000,00 (1.511.373,00)4.913.627,004.913.627,000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 01 3.600.000,00 3.158.140,00 (441.860,00)Belanja Telepon 3.158.140,000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 02 1.100.000,00 748.300,00 (351.700,00)Belanja Air 748.300,000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 03 1.725.000,00 1.007.187,00 (717.813,00)Belanja Listrik 1.007.187,000,00

SURPLUS / DEFISIT (6.425.000,00) 1.511.373,00(4.913.627,00)(4.913.627,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (6.425.000,00) 1.511.373,00(4.913.627,00)(4.913.627,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 15.900.000,00 (125.000,00)15.775.000,0015.775.000,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.900.000,00 (125.000,00)15.775.000,0015.775.000,000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.900.000,00 (125.000,00)15.775.000,0015.775.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 15.900.000,00 (125.000,00)15.775.000,0015.775.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 04 15.900.000,00 15.775.000,00 (125.000,00)Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 15.775.000,000,00

SURPLUS / DEFISIT (15.900.000,00) 125.000,00(15.775.000,00)(15.775.000,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (15.900.000,00) 125.000,00(15.775.000,00)(15.775.000,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 8.146.000,00 0,008.146.000,008.146.000,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.146.000,00 0,008.146.000,008.146.000,000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 0,007.200.000,007.200.000,000,00

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 7.200.000,00 0,007.200.000,007.200.000,000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 04 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00Honorarium Tenaga Kebersihan 7.200.000,000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 946.000,00 0,00946.000,00946.000,000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 946.000,00 0,00946.000,00946.000,000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 05 946.000,00 946.000,00 0,00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 946.000,000,00

SURPLUS / DEFISIT (8.146.000,00) 0,00(8.146.000,00)(8.146.000,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (8.146.000,00) 0,00(8.146.000,00)(8.146.000,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 6.000.000,00 (250.000,00)5.750.000,005.750.000,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.000.000,00 (250.000,00)5.750.000,005.750.000,000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 (250.000,00)5.750.000,005.750.000,000,00

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 (250.000,00)5.750.000,005.750.000,000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 12 6.000.000,00 5.750.000,00 (250.000,00)Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 5.750.000,000,00

SURPLUS / DEFISIT (6.000.000,00) 250.000,00(5.750.000,00)(5.750.000,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (6.000.000,00) 250.000,00(5.750.000,00)(5.750.000,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 6.087.500,00 (361.210,00)5.726.290,005.726.290,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.087.500,00 (361.210,00)5.726.290,005.726.290,000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.087.500,00 (361.210,00)5.726.290,005.726.290,000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 6.087.500,00 (361.210,00)5.726.290,005.726.290,000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 6.087.500,00 5.726.290,00 (361.210,00)Belanja Alat Tulis Kantor 5.726.290,000,00

SURPLUS / DEFISIT (6.087.500,00) 361.210,00(5.726.290,00)(5.726.290,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (6.087.500,00) 361.210,00(5.726.290,00)(5.726.290,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 4.800.000,00 0,004.800.000,004.800.000,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.800.000,00 0,004.800.000,004.800.000,000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 0,004.800.000,004.800.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.800.000,00 0,004.800.000,004.800.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00Belanja Cetak 3.300.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00Belanja Penggandaan 1.500.000,000,00

SURPLUS / DEFISIT (4.800.000,00) 0,00(4.800.000,00)(4.800.000,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (4.800.000,00) 0,00(4.800.000,00)(4.800.000,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 675.000,00 0,00675.000,00675.000,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 675.000,00 0,00675.000,00675.000,000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 675.000,00 0,00675.000,00675.000,000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 675.000,00 0,00675.000,00675.000,000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 03 675.000,00 675.000,00 0,00Belanja Alat Listrik & Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 675.000,000,00

SURPLUS / DEFISIT (675.000,00) 0,00(675.000,00)(675.000,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (675.000,00) 0,00(675.000,00)(675.000,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 19.050.000,00 (40.500,00)19.009.500,0019.009.500,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 19.050.000,00 (40.500,00)19.009.500,0019.009.500,000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.050.000,00 (40.500,00)19.009.500,0019.009.500,000,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 19.050.000,00 (40.500,00)19.009.500,0019.009.500,000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 01 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12.000.000,000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 4.140.000,00 4.099.500,00 (40.500,00)Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.099.500,000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 03 2.910.000,00 2.910.000,00 0,00Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.910.000,000,00

SURPLUS / DEFISIT (19.050.000,00) 40.500,00(19.009.500,00)(19.009.500,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (19.050.000,00) 40.500,00(19.009.500,00)(19.009.500,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 26.351.000,00 (3.000,00)26.348.000,0026.348.000,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 26.351.000,00 (3.000,00)26.348.000,0026.348.000,000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.351.000,00 (3.000,00)26.348.000,0026.348.000,000,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 26.351.000,00 (3.000,00)26.348.000,0026.348.000,000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 26.351.000,00 26.348.000,00 (3.000,00)Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.348.000,000,00

SURPLUS / DEFISIT (26.351.000,00) 3.000,00(26.348.000,00)(26.348.000,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (26.351.000,00) 3.000,00(26.348.000,00)(26.348.000,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 10.852.500,00 (320.000,00)10.532.500,0010.532.500,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.852.500,00 (320.000,00)10.532.500,0010.532.500,000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.852.500,00 (320.000,00)10.532.500,0010.532.500,000,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 10.852.500,00 (320.000,00)10.532.500,0010.532.500,000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 10.852.500,00 10.532.500,00 (320.000,00)Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.532.500,000,00

SURPLUS / DEFISIT (10.852.500,00) 320.000,00(10.532.500,00)(10.532.500,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (10.852.500,00) 320.000,00(10.532.500,00)(10.532.500,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 17.730.000,00 (2.659.000,00)15.071.000,0015.071.000,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 17.730.000,00 (2.659.000,00)15.071.000,0015.071.000,000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 230.000,00 0,00230.000,00230.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 230.000,00 0,00230.000,00230.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 230.000,00 230.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 230.000,000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.500.000,00 (2.659.000,00)14.841.000,0014.841.000,000,00

5 . 2 . 3 . 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 17.500.000,00 (2.659.000,00)14.841.000,0014.841.000,000,00

5 . 2 . 3 . 03 . 12 17.500.000,00 14.841.000,00 (2.659.000,00)Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda

Motor

14.841.000,000,00

SURPLUS / DEFISIT (17.730.000,00) 2.659.000,00(15.071.000,00)(15.071.000,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (17.730.000,00) 2.659.000,00(15.071.000,00)(15.071.000,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 27.850.000,00 (250.000,00)27.600.000,0027.600.000,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 27.850.000,00 (250.000,00)27.600.000,0027.600.000,000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 760.000,00 0,00760.000,00760.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 760.000,00 0,00760.000,00760.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 760.000,00 760.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 760.000,000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.090.000,00 (250.000,00)26.840.000,0026.840.000,000,00

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 27.090.000,00 (250.000,00)26.840.000,0026.840.000,000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 01 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00Belanja Jasa Service 2.400.000,000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 02 8.870.000,00 8.870.000,00 0,00Belanja Penggantian Suku Cadang 8.870.000,000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 03 9.070.000,00 9.070.000,00 0,00Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 9.070.000,000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 05 6.750.000,00 6.500.000,00 (250.000,00)Belanja Pengurusan STNK 6.500.000,000,00

SURPLUS / DEFISIT (27.850.000,00) 250.000,00(27.600.000,00)(27.600.000,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (27.850.000,00) 250.000,00(27.600.000,00)(27.600.000,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 380.000,00 0,00380.000,00380.000,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 380.000,00 0,00380.000,00380.000,000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 380.000,00 0,00380.000,00380.000,000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 200.000,00 0,00200.000,00200.000,000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 200.000,00 200.000,00 0,00Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 180.000,00 0,00180.000,00180.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 180.000,00 180.000,00 0,00Belanja Penggandaan 180.000,000,00

SURPLUS / DEFISIT (380.000,00) 0,00(380.000,00)(380.000,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (380.000,00) 0,00(380.000,00)(380.000,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 490.500,00 0,00490.500,00490.500,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 490.500,00 0,00490.500,00490.500,000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 380.000,00 0,00380.000,00380.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 380.000,00 0,00380.000,00380.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 380.000,00 380.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 380.000,000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.500,00 0,00110.500,00110.500,000,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 110.500,00 0,00110.500,00110.500,000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 110.500,00 110.500,00 0,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat 110.500,000,00

SURPLUS / DEFISIT (490.500,00) 0,00(490.500,00)(490.500,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (490.500,00) 0,00(490.500,00)(490.500,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 479.000,00 0,00479.000,00479.000,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 479.000,00 0,00479.000,00479.000,000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 479.000,00 0,00479.000,00479.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 180.000,00 0,00180.000,00180.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 180.000,00 180.000,00 0,00Belanja Penggandaan 180.000,000,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 299.000,00 0,00299.000,00299.000,000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 299.000,00 299.000,00 0,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat 299.000,000,00

SURPLUS / DEFISIT (479.000,00) 0,00(479.000,00)(479.000,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (479.000,00) 0,00(479.000,00)(479.000,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 . 05 Penyusunan LAKIP, RENSTRA, RENJA,LPJ

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 590.000,00 0,00590.000,00590.000,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 590.000,00 0,00590.000,00590.000,000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 590.000,00 0,00590.000,00590.000,000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 370.000,00 0,00370.000,00370.000,000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 370.000,00 370.000,00 0,00Belanja Alat Tulis Kantor 370.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 220.000,00 0,00220.000,00220.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 220.000,00 220.000,00 0,00Belanja Penggandaan 220.000,000,00

SURPLUS / DEFISIT (590.000,00) 0,00(590.000,00)(590.000,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (590.000,00) 0,00(590.000,00)(590.000,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 . 02 Pengembangan minat dan budaya baca

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 31.374.000,00 (161.000,00)31.213.000,0031.213.000,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 31.374.000,00 (161.000,00)31.213.000,0031.213.000,000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.680.000,00 0,005.680.000,005.680.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 380.000,00 0,00380.000,00380.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 380.000,00 380.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 380.000,000,00

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 5.300.000,00 0,005.300.000,005.300.000,000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 01 500.000,00 500.000,00 0,00Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 500.000,000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 03 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00Honorarium Pelaksana Kegiatan Non PNS 4.800.000,000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.438.000,00 (155.000,00)7.283.000,007.283.000,000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 693.000,00 (155.000,00)538.000,00538.000,000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 633.000,00 478.000,00 (155.000,00)Belanja Alat Tulis Kantor 478.000,000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 30.000,00 30.000,00 0,00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 30.000,000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 05 30.000,00 30.000,00 0,00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 30.000,000,00

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 150.000,00 0,00150.000,00150.000,000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 01 150.000,00 150.000,00 0,00Belanja Bahan Baku Bangunan 150.000,000,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 700.000,00 0,00700.000,00700.000,000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 12 700.000,00 700.000,00 0,00Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 700.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 365.000,00 0,00365.000,00365.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 365.000,00 365.000,00 0,00Belanja Penggandaan 365.000,000,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 680.000,00 0,00680.000,00680.000,000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 03 680.000,00 680.000,00 0,00Belanja Makanan dan Minuman Tamu 680.000,000,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 4.850.000,00 0,004.850.000,004.850.000,000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.500.000,000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.350.000,000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.256.000,00 (6.000,00)18.250.000,0018.250.000,000,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 2

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 3.256.000,00 (6.000,00)3.250.000,003.250.000,000,00

5 . 2 . 3 . 13 . 11 3.256.000,00 3.250.000,00 (6.000,00)Belanja Modal Pengadaan Rak 3.250.000,000,00

5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 15.000.000,00 0,0015.000.000,0015.000.000,000,00

5 . 2 . 3 . 27 . 26 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 15.000.000,000,00

SURPLUS / DEFISIT (31.374.000,00) 161.000,00(31.213.000,00)(31.213.000,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (31.374.000,00) 161.000,00(31.213.000,00)(31.213.000,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 dari 2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 . 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 97.339.200,00 (547.610,00)96.791.590,0096.791.590,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 97.339.200,00 (547.610,00)96.791.590,0096.791.590,000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.740.000,00 0,0010.740.000,0010.740.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.140.000,00 0,001.140.000,001.140.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.140.000,000,00

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 9.600.000,00 0,009.600.000,009.600.000,000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 03 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00Honorarium Pelaksana Kegiatan Non PNS 9.600.000,000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.599.200,00 (547.610,00)32.051.590,0032.051.590,000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2.877.200,00 (35.610,00)2.841.590,002.841.590,000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 2.601.200,00 2.591.300,00 (9.900,00)Belanja Alat Tulis Kantor 2.591.300,000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 276.000,00 250.290,00 (25.710,00)Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 250.290,000,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 8.592.000,00 (377.000,00)8.215.000,008.215.000,000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 04 8.592.000,00 8.215.000,00 (377.000,00)Belanja Surat Kabar/Majalah 8.215.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.780.000,00 0,008.780.000,008.780.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00Belanja Cetak 7.400.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00Belanja Penggandaan 1.380.000,000,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 12.350.000,00 (135.000,00)12.215.000,0012.215.000,000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 12.350.000,00 12.215.000,00 (135.000,00)Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.215.000,000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 54.000.000,00 0,0054.000.000,0054.000.000,000,00

5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 54.000.000,00 0,0054.000.000,0054.000.000,000,00

5 . 2 . 3 . 27 . 26 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 54.000.000,000,00

SURPLUS / DEFISIT (97.339.200,00) 547.610,00(96.791.590,00)(96.791.590,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (97.339.200,00) 547.610,00(96.791.590,00)(96.791.590,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 . 11 Pengembangan Perpustakaan Digital/Maya

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 36.808.968,00 (1.066.030,00)35.742.938,0035.742.938,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 36.808.968,00 (1.066.030,00)35.742.938,0035.742.938,000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 230.000,00 0,00230.000,00230.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 230.000,00 0,00230.000,00230.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 230.000,00 230.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 230.000,000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.105.500,00 (987.562,00)10.117.938,0010.117.938,000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.355.500,00 (23.000,00)1.332.500,001.332.500,000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.295.500,00 1.272.500,00 (23.000,00)Belanja Alat Tulis Kantor 1.272.500,000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 60.000,00 60.000,00 0,00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 60.000,000,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 (964.562,00)8.635.438,008.635.438,000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 05 9.600.000,00 8.635.438,00 (964.562,00)Belanja Kawat/Faksimili/Internet 8.635.438,000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,00 0,00150.000,00150.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 150.000,00 150.000,00 0,00Belanja Penggandaan 150.000,000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.473.468,00 (78.468,00)25.395.000,0025.395.000,000,00

5 . 2 . 3 . 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 310.000,00 (900,00)309.100,00309.100,000,00

5 . 2 . 3 . 10 . 07 310.000,00 309.100,00 (900,00)Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kerja 309.100,000,00

5 . 2 . 3 . 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 20.203.068,00 (58.768,00)20.144.300,0020.144.300,000,00

5 . 2 . 3 . 12 . 02 5.640.000,00 5.637.500,00 (2.500,00)Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 5.637.500,000,00

5 . 2 . 3 . 12 . 04 4.562.148,00 4.513.300,00 (48.848,00)Belanja Modal Pengadaan Printer 4.513.300,000,00

5 . 2 . 3 . 12 . 08 3.102.768,00 3.099.800,00 (2.968,00)Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 3.099.800,000,00

5 . 2 . 3 . 12 . 09 2.893.352,00 2.891.900,00 (1.452,00)Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 2.891.900,000,00

5 . 2 . 3 . 12 . 10 4.004.800,00 4.001.800,00 (3.000,00)Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 4.001.800,000,00

5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 745.000,00 (1.000,00)744.000,00744.000,000,00

5 . 2 . 3 . 13 . 01 745.000,00 744.000,00 (1.000,00)Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 744.000,000,00

5 . 2 . 3 . 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 4.215.400,00 (17.800,00)4.197.600,004.197.600,000,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 2

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 . 2 . 3 . 25 . 01 4.215.400,00 4.197.600,00 (17.800,00)Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 4.197.600,000,00

SURPLUS / DEFISIT (36.808.968,00) 1.066.030,00(35.742.938,00)(35.742.938,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (36.808.968,00) 1.066.030,00(35.742.938,00)(35.742.938,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 dari 2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN1.26

Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.26 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan : 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 . 12 Perpustakaaan Keliling

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 28.960.000,00 0,0028.960.000,0028.960.000,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 28.960.000,00 0,0028.960.000,0028.960.000,000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.520.000,00 0,001.520.000,001.520.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.520.000,00 0,001.520.000,001.520.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.520.000,000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.440.000,00 0,0027.440.000,0027.440.000,000,00

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.800.000,00 0,0010.800.000,0010.800.000,000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 03 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 10.800.000,000,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 16.640.000,00 0,0016.640.000,0016.640.000,000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 16.640.000,00 16.640.000,00 0,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.640.000,000,00

SURPLUS / DEFISIT (28.960.000,00) 0,00(28.960.000,00)(28.960.000,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (28.960.000,00) 0,00(28.960.000,00)(28.960.000,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB KEARSIPAN1.24

Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Kegiatan : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 16 . 01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 98.860.000,00 (211.000,00)98.649.000,0098.649.000,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 98.860.000,00 (211.000,00)98.649.000,0098.649.000,000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.335.000,00 0,001.335.000,001.335.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.335.000,00 0,001.335.000,001.335.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 885.000,00 885.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 885.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 03 450.000,00 450.000,00 0,00Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 450.000,000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 525.000,00 0,00525.000,00525.000,000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 75.000,00 0,0075.000,0075.000,000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 75.000,00 75.000,00 0,00Belanja Alat Tulis Kantor 75.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000,00 0,00450.000,00450.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 450.000,00 450.000,00 0,00Belanja Cetak 450.000,000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 97.000.000,00 (211.000,00)96.789.000,0096.789.000,000,00

5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 97.000.000,00 (211.000,00)96.789.000,0096.789.000,000,00

5 . 2 . 3 . 11 . 08 97.000.000,00 96.789.000,00 (211.000,00)Belanja Modal Pengadaan Rak Buku 96.789.000,000,00

SURPLUS / DEFISIT (98.860.000,00) 211.000,00(98.649.000,00)(98.649.000,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (98.860.000,00) 211.000,00(98.649.000,00)(98.649.000,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB KEARSIPAN1.24

Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Kegiatan : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 16 . 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 31.875.930,00 (180,00)31.875.750,0031.875.750,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 31.875.930,00 (180,00)31.875.750,0031.875.750,000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.720.000,00 0,0018.720.000,0018.720.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 920.000,00 0,00920.000,00920.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 920.000,00 920.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 920.000,000,00

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 7.800.000,00 0,007.800.000,007.800.000,000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 01 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.000.000,000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 03 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00Honorarium Pelaksana Kegiatan Non PNS 4.800.000,000,00

5 . 2 . 1 . 05 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 10.000.000,00 0,0010.000.000,0010.000.000,000,00

5 . 2 . 1 . 05 . 02 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat 10.000.000,000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.155.930,00 (180,00)13.155.750,0013.155.750,000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 9.963.930,00 (180,00)9.963.750,009.963.750,000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 8.693.930,00 8.693.750,00 (180,00)Belanja Alat Tulis Kantor 8.693.750,000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 240.000,00 240.000,00 0,00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240.000,000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 05 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.030.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.050.000,00 0,001.050.000,001.050.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 900.000,00 900.000,00 0,00Belanja Cetak 900.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 150.000,00 150.000,00 0,00Belanja Penggandaan 150.000,000,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.017.000,00 0,001.017.000,001.017.000,000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 1.017.000,00 1.017.000,00 0,00Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.017.000,000,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 375.000,00 0,00375.000,00375.000,000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 375.000,00 375.000,00 0,00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 375.000,000,00

5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masarakat/Pihak

Ketiga

750.000,00 0,00750.000,00750.000,000,00

5 . 2 . 2 . 23 . 01 750.000,00 750.000,00 0,00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masarakat 750.000,000,00

SURPLUS / DEFISIT (31.875.930,00) 180,00(31.875.750,00)(31.875.750,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 2

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (31.875.930,00) 180,00(31.875.750,00)(31.875.750,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 dari 2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB KEARSIPAN1.24

Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Kegiatan : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 16 . 03 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 35.798.442,00 (61.442,00)35.737.000,0035.737.000,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 35.798.442,00 (61.442,00)35.737.000,0035.737.000,000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 230.000,00 0,00230.000,00230.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 230.000,00 0,00230.000,00230.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 230.000,00 230.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 230.000,000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.893.942,00 (21.942,00)12.872.000,0012.872.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.613.942,00 (1.942,00)4.612.000,004.612.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 4.613.942,00 4.612.000,00 (1.942,00)Belanja Cetak 4.612.000,000,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 8.280.000,00 (20.000,00)8.260.000,008.260.000,000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 2.880.000,00 2.860.000,00 (20.000,00)Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.860.000,000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.400.000,000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.674.500,00 (39.500,00)22.635.000,0022.635.000,000,00

5 . 2 . 3 . 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 20.884.500,00 (39.500,00)20.845.000,0020.845.000,000,00

5 . 2 . 3 . 12 . 04 2.700.000,00 2.695.000,00 (5.000,00)Belanja Modal Pengadaan Printer 2.695.000,000,00

5 . 2 . 3 . 12 . 05 18.184.500,00 18.150.000,00 (34.500,00)Belanja Modal Pengadaan Scanner 18.150.000,000,00

5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.790.000,00 0,001.790.000,001.790.000,000,00

5 . 2 . 3 . 16 . 01 1.790.000,00 1.790.000,00 0,00Belanja Modal Pengadaan Kamera 1.790.000,000,00

SURPLUS / DEFISIT (35.798.442,00) 61.442,00(35.737.000,00)(35.737.000,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (35.798.442,00) 61.442,00(35.737.000,00)(35.737.000,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHperiode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : URUSAN WAJIB KEARSIPAN1.24

Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Sub Unit Organisasi : 1.24 . 1.26.01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Kegiatan : 1.24 . 1.26.01 . 01 . 18 . 04 Bimbingan Teknis Kearsipan

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

LEBIH / (KURANG)s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

5 BELANJA 34.239.550,00 (1.400.000,00)32.839.550,0032.839.550,000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 34.239.550,00 (1.400.000,00)32.839.550,0032.839.550,000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.920.000,00 0,006.920.000,006.920.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 6.920.000,00 0,006.920.000,006.920.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 620.000,00 620.000,00 0,00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 620.000,000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 05 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00Honorarium Instruktur/Narasumber 6.300.000,000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.319.550,00 (1.400.000,00)25.919.550,0025.919.550,000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 4.319.550,00 0,004.319.550,004.319.550,000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 4.319.550,00 4.319.550,00 0,00Belanja Alat Tulis Kantor 4.319.550,000,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 0,00900.000,00900.000,000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 12 900.000,00 900.000,00 0,00Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 900.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000,00 0,004.000.000,004.000.000,000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00Belanja Penggandaan 4.000.000,000,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 2.100.000,00 (1.400.000,00)700.000,00700.000,000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 2.100.000,00 700.000,00 (1.400.000,00)Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 700.000,000,00

5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 16.000.000,00 0,0016.000.000,0016.000.000,000,00

5 . 2 . 2 . 17 . 02 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00Belanja Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 16.000.000,000,00

SURPLUS / DEFISIT (34.239.550,00) 1.400.000,00(32.839.550,00)(32.839.550,00)0,00

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (34.239.550,00) 1.400.000,00(32.839.550,00)(32.839.550,00)0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

NERACA

(Dalam Rupiah)

Per 31 Desember 2012 dan 2011

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 26 URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN

1 . 26 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASIUnit Organisasi :

1 . 26 . 01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASISub Unit Organisasi :

KD. REK URAIAN 20112012

ASET1

ASET LANCAR1 . 1

Kas1 . 1 . 1 0,00 0,00

Investasi Jangka Pendek1 . 1 . 2 0,00 0,00

Piutang1 . 1 . 3 0,00 0,00

Piutang Lain-lain1 . 1 . 4 0,00 0,00

Persediaan1 . 1 . 5 885.950,00 1.251.700,00

885.950,00 1.251.700,00JUMLAH ASET LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG1 . 2

Investasi Non Permanen1 . 2 . 1 0,00 0,00

Investasi Permanen1 . 2 . 2 0,00 0,00

0,00 0,00JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

ASET TETAP1 . 3

Tanah1 . 3 . 1 0,00 0,00

Peralatan dan Mesin1 . 3 . 2 641.162.814,36 480.360.414,36

Gedung dan Bangunan1 . 3 . 3 0,00 0,00

Jalan, Jaringan dan Instalasi1 . 3 . 4 0,00 0,00

Aset Tetap Lainnya1 . 3 . 5 219.311.350,00 150.311.350,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan1 . 3 . 6 0,00 0,00

Akumulasi Penyusutan1 . 3 . 7 0,00 0,00

860.474.164,36 630.671.764,36JUMLAH ASET TETAP

DANA CADANGAN1 . 4

Dana Cadangan1 . 4 . 1 0,00 0,00

0,00 0,00JUMLAH DANA CADANGAN

ASET LAINNYA1 . 5

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran1 . 5 . 1 0,00 0,00

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah1 . 5 . 2 0,00 0,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga1 . 5 . 3 0,00 0,00

Aset Tidak Berwujud1 . 5 . 4 26.944.435,64 26.944.435,64

Aset Lain-lain1 . 5 . 5 0,00 0,00

26.944.435,64 26.944.435,64JUMLAH ASET LAINNYA

888.304.550,00 658.867.900,00JUMLAH ASET

KEWAJIBAN2

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK2 . 1

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)2 . 1 . 1 0,00 0,00

Utang Bunga2 . 1 . 2 0,00 0,00

Utang Pajak2 . 1 . 3 0,00 0,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang2 . 1 . 4 0,00 0,00

Pendapatan Diterima Dimuka2 . 1 . 5 0,00 0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya2 . 1 . 6 0,00 0,00

0,00 0,00JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG2 . 2

Utang Dalam Negeri2 . 2 . 1 0,00 0,00

Utang Luar Negeri2 . 2 . 2 0,00 0,00

0,00 0,00JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

0,00 0,00JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS DANA3

EKUITAS DANA LANCAR3 . 1

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)3 . 1 . 1 0,00 0,00

Cadangan Untuk Piutang3 . 1 . 2 0,00 0,00

Cadangan Untuk Persediaan3 . 1 . 3 885.950,00 1.251.700,00

Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran UtangJangka Pendek

3 . 1 . 4 0,00 0,00

Pendapatan yang Ditangguhkan3 . 1 . 5 0,00 0,00

885.950,00 1.251.700,00JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

EKUITAS DANA INVESTASI3 . 2

Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang3 . 2 . 1 0,00 0,00

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap3 . 2 . 2 860.474.164,36 630.671.764,36

NERACA Halaman 1 dari 2

Urusan Pemerintahan : 1 . 26 URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN

1 . 26 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASIUnit Organisasi :

1 . 26 . 01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASISub Unit Organisasi :

KD. REK URAIAN 20112012

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk DanaCadangan)

3 . 2 . 3 26.944.435,64 26.944.435,64

Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran UtangJangka Panjang

3 . 2 . 4 0,00 0,00

887.418.600,00 657.616.200,00JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

EKUITAS DANA CADANGAN3 . 3

Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan3 . 3 . 1 0,00 0,00

0,00 0,00JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN

888.304.550,00 658.867.900,00JUMLAH EKUITAS DANA

658.867.900,00888.304.550,00JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

NERACA Halaman 2 dari 2

6

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

KABUPATEN BLITAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2012 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu

wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan

Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu

periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2012

dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 0,00 mencapai 0,00%

dari anggarannya.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar

Rp 1.208.306.532,00 atau mencapai 98,08% dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2012 mengenai aset,

kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 888.304.550,00 yang terdiri dari aset

lancar sebesar Rp 885.950,00, investasi jangka panjang sebesar Rp 0,00, aset tetap sebesar

Rp 860.474.164,36 , dana cadangan Rp 0,00 dan aset lainnya sebesar Rp 26.944.435,64.

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari

kewajiban jangka pendek sebesar Rp 0,00, dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 0,00

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 888.304.550,00 yang

terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp 885.950,00 ekuitas dana investasi sebesar Rp

887.418.600,00 dan ekuitas dana cadangan sebesar Rp 0,00

7

c. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan

keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar

penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan

informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan

basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual,

yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan

saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2005 Nomor 3/E);

13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 42/E);

14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penambahan Lampiran Peraturan

Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 28/E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2012 (Lembaran daerah Kabupaten

Blitar Tahun 2012 Nomor 1/A);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2012 (Lembaran

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2012 Nomor 3/A);

17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012(Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2012

Nomor 1/A);

18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2012 Nomor 33/A);

9

1.3. Usur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Tahun 2012 merupakan

laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Kantor Perpustakaan, Arsip

dan Dokumentasi periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012, yang terdiri atas:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b. Neraca; dan

c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan meyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan

keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah

tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi

yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting

lainnya;

d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan

dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan

penerapan basis kas.

e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

10

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN

TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi

oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan

tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di Kantor Perpustakaan, Arsip dan

Dokumentasi Kabupaten Blitar, mencakup aspek kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan

dan kebijakan belanja/pengeluaran.

Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan

daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan

Lain-lain Pendapatan yang sah.

Sedangkan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain

untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di

sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2012, Kantor Perpustakaan, Arsip dan

Dokumentasi Kabupaten Blitar mempunyai 6 program dalam urusan pelayanan umum,

dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar yang

dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

a. Program pelayanan administrasi perkantoran ;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur ;

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

d. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;

e. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah;

f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

11

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012 secara keseluruhan sebesar Rp

1.231.975.747, 60 yang terdiri dari:

No Uraian Anggaran (Rp.)

1 Pendapatan 0,00

2 Belanja Operasi 997.071.779,60

3 Belanja Modal 234.903.968,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.231.975.747,60)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip

dan Dokumentasi Kabupaten Blitar berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2012 Nomor

1.26.01.01 tanggal 1 Januari 2012 sebesar Rp.1.231.975.747,60 terdiri dari Anggaran Belanja

sebesar Rp. 1.231.975.747,60 dan Anggaran Pendapatan sebesar Rp 0,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan

Dokumentasi Kabupaten Blitar selama tahun 2012 dapat dirinci sebagai berikut :

No Uraian Anggaran

Rp

Realisasi

Rp %

1 2 3 4 5=(4/3x100)

1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00

2 Belanja 1.231.975.747,60 1.208.306.532,00 98,08

- Belanja Operasi 997.071.779,60 976.396.532,00 97,9%

- Belanja Modal 234.903.968,00 231.910.000,00 98,7%

- Belanja Tak Terduga 0,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.231.975.747,60) (1.208.306.532,00) 98,08%

12

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan Daerah

Realisasi pencapaian pendapatan daerah mencapai tahun 2012 Rp. Nihil

3.1.2. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2012 sebesar Rp. 1.208.306.532,00 atau 98.08

persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar

Rp.23.669.215,60 atau 1,92 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai

berikut:

NO NAMA KEGIATAN ANGGARAN

REALISASI % 1 TAHUN

1 2 3 4 1 Belanja Tidak Langsung 683.563.157,60 668.961.287,00 97,86 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.350.000,00 1.250.000,00 92.59 3 Penyediaan Jasa Komunikasi,

SDA & Listrik 6.425.000,00 4.913.627,00 76,48

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

15.900.000,00 15.775.000,00 99,21

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

8.146.000,00 8.146.000,00 100,00

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6.000.000,00 5.750.000,00 95,83

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.087.500,00 5.726.290,00 94,07 8 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor

675.000,00 675.000,00 100,00

10 Penyediaan Makanan dan Minuman

19.050.000,00 19.009.500,00 99,79

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

26.351.000,00 26.348.000,00 99,99

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

10.852.500,00 10.532.500,00 97,05

13 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

17.730.000,00 15.071.000,00 85,00

14 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

27.850.000,00 27.600.000,00 99,10

15 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

380.000,00 380.000,00 100,00

16 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

490.500,00 490.500,00 100,00

17 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

479.000,00 479.000,00 100,00

18 Penyusunan LAKIP, RENSTRA, RENJA,LPJ

590.000,00 590.000,00 100,00

19 Pengembangan minat dan budaya baca

31.374.000,00 31.213.000,00 99,49

20 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

97.339.200,00 96.791.590,00 99,44

21 Pengembangan Perpustakaan Digital/maya

36.808.968,00 35.742.938,00 97,1

13

NO NAMA KEGIATAN ANGGARAN

REALISASI % 1 TAHUN

22 Perpustakaan Keliling 28.960.000,00 28.960.000,00 100,00 23 Pengadaan Sarana Pengolahan

dan Penyimpanan Arsip 98.860.000,00 98.649.000,00 99,79

24 Pendataan dan Penataan Dokumen/arsip Daerah

31.875.930,00 31.875.750,00 100,00

25 Penduplikasian Dokumen/arsip Daerah dalam Bentuk Informatika

35.798.442,00 35.737.000,00 99,83

26 Bimbingan teknis kearsipan 34.239.550,00 32.839.550,00 95,91 Total 1.231.975.747,60 1.208.306.532,00 98,08

3.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi

belanja yang tidak optimal antara lain :

a. Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;

b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan;

c. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;

d. Tenaga PNS untuk perpustakaan keliling belum ada, sementara masih tenaga harian lepas;

e. Belum adanya tenaga pustakaan yg menyebabkan pengelolaan buku kurang optimal;

f. Terbatasnya jumlah SDM Kearsipan;

g. Belum adanya depo transit (tempat pengolahan arsip in aktif);

h. Pembinaan Kearsipan desa/kelurahan belum berjalan karena belum memiliki kendaraan operasional (Mobil Sadar Arsip);

i. Belum semua desa/kelurahan untuk Tahun Anggaran Tahun 2012 dapat menulis buku sejarah desa/kelurahan masing-masing;

j. Belum semua arsip in aktif SKPD yang tersimpan di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (KPAD) memenuhi syarat untuk dialih mediakan

k. Penyerahan Arsip dari SKPD ke KPAD masih memerlukan pengolahan dengan demikian masih diperlukan tenaga pemilah arsip.

14

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

d. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

15

1) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.

c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

3) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

4) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

5) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian

16

meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

7) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

� Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

17

� Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

f. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penambahan Lampiran atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Blitar sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Blitar tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain:

a. Pengakuan

Pengakuan aset tetap sesuai nilai perolehannya, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Kewajiban sesuai dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

b. Kapitalisasi

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan Batasan Minimal Kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2012.

c. Penyusutan

Pemerintah Kabupaten Blitar belum menerapkan penyusutan aset tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2012, dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan inventarisasi aset.

18

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp) a. Aset 888.304.550,00 658.867.900,00

Saldo Aset SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar Rp 888.304.550,00 dengan rincian sebagai berikut.

No Uraian Tahun 2012 (Rp) Tahun 2011 (Rp)

(1) Aset Lancar 885.950,00 1.251.700,00

(2) Investasi Jangka Panjang 0,00 0,00

(3) Aset Tetap 860.474.164,36 630.671.764,36

(4) Dana Cadangan 0,00 0,00

(5) Aset Lainnya 26.944.435,64 26.944.435,64

SURPLUS/DEFISIT 888.304.550,00 658.867.900,00

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp)

1) Aset Lancar

885.950,00

1.251.700,00 Saldo Aset Lancar SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar 885.950,00 dengan rincian sebagai berikut.

No Uraian Tahun 2012

(Rp) Tahun 2011

(Rp)

(a) Kas 0,00 0,00

(b) Piutang Retribusi 0,00 0,00

(c) Piutang lain-lain 0,00 0,00

(d) Persediaan 885.950,00 1.251.700,00

Jumlah 885.950,00 1.251.700,00

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp) (a) Kas 0,00 0,00

Saldo Kas SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar Rp0,00.

19

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp)

(b) Piutang Retribusi

0,00

0,00

Saldo Piutang Retribusi SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp0,00.

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp)

(c) Piutang lain-lain

0,00

0,00

Saldo piutang lain-lain SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp0,00.

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp) (d) Persediaan 885.950,00 1.251.700,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar. yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2012 sebesar Rp 885.950,00, dengan rincian sebagai berikut.

NO URAIAN NILAI (Rp.)

(1) Alat Tulis Kantor (ATK) 422.950,00

(2) Alat listrik `45.000,00

(3) Aemplop 60.000,00

(4) Alat Kebersihan 48.000,00

(5) Blangko 225.000,00

(6) Map 75.000,00

(7) Benda Pos 45.000,00

(8) Barang Cetakan 325.000,00

Jumlah 885.950,00

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp)

2) Investasi Jangka Panjang

0,00

0,00

Saldo Investasi jangka Panjang SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar NIHIL.

20

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp)

3) Aset Tetap

860.474.164,36

630.671.764,36

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Kabupaten Blitar per 31 Desember 2011 sebesar Rp 630.671.764,36 dan per 31 Desember 2012 sebesar Rp 860.474.164,36 dengan rincian sebagai berikut.

No Uraian Tahun 2012 (Rp) Tahun 2011 (Rp)

(a) Tanah 0,00 0,00

(b) Peralatan dan Mesin 641.162.814,36 480.360.414,36

(c) Gedung dan Bangunan 0,00 0,00

(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0,00 0,00

(e) Aset Tetap Lainnya 219.311.350,00 150.311.350,00

(f) Kontruksi dalam Pengerjaan 0,00 0,00

Jumlah Aset 860.474.164,36 630.671.764,36

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2012 sebesar 229.802.400,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2012 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2011 (Rp 860.474.164,36 – Rp 630.671.764,36) dapat dijelaskan sebagai berikut.

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp) (a) Tanah 0,00 0,00

Saldo Tanah SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar Rp0,00.

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp) (b) Peralatan dan Mesin 641.162.814,36 480.360.414,36

Saldo peralatan dan mesin SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar Rp 641.162.814,36 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal Peralatan Kantor Papan Visual Elektronik/OHP/LCD Rp 12.800.000,00

Perlengkapan Kantor Almari Rp 4.000.000,00

Perlengkapan Kantor Filling Kabinet Rp 4.400.000,00

Perlengkapan Kantor Rak Buku Rp 243.952.050,00

Komputer Mainframe/Server Rp 30.565.000,00

Komputer PC Rp 43.171.794,20

Komputer Laptop Rp 38.833.000,18

Printer Rp 5.285.177,08

Scanner Rp 1.974.000,00

UPS/Stabilizer Rp 849.200,00

Kelengkapan Komputer (Flashdisk, Mouse, Keyboard dll) Rp 1.824.500,00

21

Peralatan Jaringan Komputer Rp 25.916.192,90

Modem Rp 649.000,00

Meja kerja Rp 20.827.800,00

Kursi kerja Rp 19.650.000,00

Korden Rp 4.800.000,00

TV Rp 2.000.000,00

Kipas Angin Rp 3.429.600,00

Handycam Rp 15.000.000,00

Alat-alat peraga / praktik sekolah Rp 433.100,00

Jumlah Rp 480.360.414,36

Penambahan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Rp 15.071.000,00

Peralatan Kantor Mesin Potong Kertas Rp 309.100,00

Perlengkapan Kantor Rak Buku Rp 101.899.000,00

Komputer PC Rp 5.637.500,00

Printer Rp 7.208.300,00

Scanner Rp 18.150.000,00

UPS/Stabilizer Rp 3.099.800,00

Kelengkapan Komputer (Flashdisk, Mouse, Keyboard dll) Rp 2.891.900,00

Peralatan Jaringan Komputer Rp 4.001.800,00

Meja kerja Rp 744.000,00

Kamera Rp 1.790.000,00

Jumlah Rp 160.802.400,00

Penyesuaian/Koreksi Kamera Rp 9.598.600,00

Handycam Rp (9.598.600,00)

Kamera Rp 1.383.900,00 Scanner Rp 1.508.000,00

Kelengkapan Komputer (Flashdisk, Mouse, Keyboard dll) Rp (2.891.900,00)

Jumlah Rp (0) Saldo Akhir Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Rp 15.071.000,00

Peralatan Kantor Mesin Potong Kertas Rp 309.100,00

Peralatan Kantor Papan Visual Elektronik/OHP/LCD Rp 12.800.000,00

Perlengkapan Kantor Almari Rp 4.000.000,00

Perlengkapan Kantor Filling Kabinet Rp 4.400.000,00

Perlengkapan Kantor Rak Buku Rp 345.851.050,00

Komputer Mainframe/Server Rp 30.565.000,00

Komputer PC Rp 48.809.294,20

Komputer Laptop Rp 38.833.000,18

Printer Rp 12.493.477,08

Scanner Rp 21.632.000,00

UPS/Stabilizer Rp 3.949.000,00

Kelengkapan Komputer (Flashdisk, Mouse, Keyboard dll) Rp 1.824.500,00

Peralatan Jaringan Komputer Rp 29.917.992,90

22

Modem Rp 649.000,00

Meja kerja Rp 21.571.800,00

Kursi kerja Rp 19.650.000,00

Korden Rp 4.800.000,00

TV Rp 2.000.000,00

Kipas Angin Rp 3.429.600,00

Kamera Rp 12.772.500,00

Handycam Rp 5.401.400,00

Alat-alat peraga / praktik sekolah Rp 433.100,00

Jumlah Rp 641.162.814,36

� Saldo Akhir aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp641.162.814,36 diperoleh dari Saldo Awal sebesar Rp480.360.414,36 dengan penambahan aset sebesar Rp160.802.400,00 dan koreksi atas aset Handycam dan Kelengkapan komputer sebesar Rp0,00

� Penambahan Peralatan dan Mesin tahun 2012 sebesar Rp 160.802.400,00 berasal dari:

� Belanja Modal sebesar Rp158.712.400,00

� Belanja Pegawai sebesar Rp1.565.000,00 serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp525.000,00. Kedua belanja tersebut merupakan atribusi yang digunakan untuk memperoleh Aset Tetap Peralatan dan Mesin;

� Penyesuaian sebesar Rp0,00 tersebut merupakan koreksi pengakuan aset Kamera atas aset Handycam sebesar Rp 9.598.600,00, koreksi pengakuan aset Kamera dari asset Kelengkapan Komputer sebesar Rp 1.383.900,00 dan koreksi pengakuan aset Scanner dari aset Kelengkapan Komputer sebesar Rp 1.508.000,00 setelah dikurangi koreksi aset Handycam sebesar Rp. 9.598.600,00 dan koreksi aset Kelengkapan Komputer sebesar Rp2.891.900,00

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp) (c) Gedung dan Bangunan 0,00 0,00

Saldo gedung dan bangunan SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar Rp0,00.

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp) (d) Jalan, Jaringan dan Instalasi 0,00 0,00

Saldo jalan, jaringan dan instalasi SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar Rp 0,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal Jaringan & Instalasi Rp. 0,00

Jumlah Rp. 0,00 Penambahan Jaringan & Instalasi Rp. 4.197.600,00

Jumlah Rp. 4.197.600,00

23

Penyesuaian/Koreksi Jaringan & Instalasi Rp. (4.197.600,00)

Jumlah Rp. (4.197.600,00) Saldo akhir

Jumlah Rp 0,00

Penyesuaian Asset Jaringan, Jalan dan Instalasi sebesar Rp. 4.197.600,00 dilakukan karena nilai asset masih dibawah batasan minimal kapitalisasi Asset.

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp) (e) Aset Tetap Lainnya 219.311.350,00 150.311.350,00

Saldo Aset Tetap Lainnya SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 219.311.350,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal

Buku dan Kepustakaan Rp. 150.311.350,00

Jumlah Rp. 150.311.350,00

Penambahan

Buku dan Kepustakaan Rp. 69.000.000,00

Jumlah Rp. 69.000.000,00

Penyesuaian/Koreksi

Buku dan Kepustakaan Rp. 0,00

Jumlah Rp. 0,00

Penghapusan/Pengurangan

Buku dan Kepustakaan Rp. (0,00)

Jumlah Rp (0,00)

Saldo akhir Rp 219.311.350,00

� Penambahan Aset Tetap Lainnya tahun 2012 sebesar diperoleh dari Belanja Buku dan Kepustakaan sebesar Rp. 69.000.000,00

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp) (f) Konstruksi dalam Pengerjaan 0,00 0,00

Saldo Kontruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp0,00.

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp)

4) Dana Cadangan

0,00

0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2012 sebesar Rp0,00

24

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp)

5) Aset Lainnya

26.944.435,64

26.944.435,64

Komposisi dan nilai saldo Aset Lainnya SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar per 31 Desember 2011 sebesar Rp 26.944.435,64 dan per 31 Desember 2012 sebesar Rp 26.944.435,64 dengan rincian sebagai berikut.

No Uraian Tahun 2012 (Rp) Tahun 2011 (Rp)

(a) Aset Tak berwujud 26.944.435,64 26.944.435,64

(b) Aset Lain-lain 0,00 0,00

Jumlah Aset 26.944.435,64 26.944.435,64

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 0,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2012 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2011 (Rp 26.944.435,64 - Rp 26.944.435,64).

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp) (a) Aset Tak Berwujud 26.944.435,64 26.944.435,64

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2012 sebesar Rp26.944.435,64 merupakan software otomasi perpustakaan dan website perpustakaan dan kearsipan dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal

Aset Tidak Berwujud Rp. 26.944.435,64

Jumlah Rp. 26.944.435,64

Penambahan

Aset Tidak Berwujud Rp. 0,00

Jumlah Rp. 0,00

Penyesuaian/Koreksi

Aset Tidak Berwujud Rp. 0,00

Jumlah Rp. 0,00

Penghapusan/Pengurangan

Aset Tidak Berwujud Rp. (0,00)

Jumlah Rp (0,00)

Saldo akhir Rp 26.944.435,64

Penambahan Aset Tak Berwujud sebesar Rp 0,00.

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp) (b) Aset Lain-lain 0,00 0,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2012 sebesar Nihil.

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp) b. Kewajiban 0,00 0,00

Saldo Kewajiban SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 adalah sebesar Nihil.

25

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp) c. Ekuitas Dana 888.304.550,00 658.867.900,00

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar. meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL) dan Ekuitas Dana Investasi (EDI). Ekuitas Dana per 31 Desember 2012 sebesar Rp 888.304.550,00 dengan rincian sebagai berikut.

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp) 1) Ekuitas Dana Lancar 885.950,00 1.251.700,00

Saldo akun ini merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan hutang jangka pendek, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp885.950,00 dengan rincian sebagai berikut.

No Uraian Nilai (Rp)

(a) Cadangan Piutang 0,00

(b) Cadangan Persediaan 885.950,00

(c) Pendapatan yang Ditangguhkan 0,00

Jumlah Ekuitas Dana Lancar 885.950,00

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp) 2) Ekuitas Dana Investasi 887.418.600,00 657.616.200,00

Saldo akun ini merupakan kekayaan SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar yang berasal dari selisih Investasi Jangka Panjang ditambah Aset Tetap dan Aset Lainnya dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 887.418.600,00 sebagai berikut.

No Uraian Nilai (Rp)

(a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 0,00

(b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap 860.474.164,36

(c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 26.944.435,64

Jumlah Ekuitas Dana Investasi 887.418.600,00

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp) 3) Ekuitas Dana Cadangan 0,00 0,00

Saldo akun ini merupakan kekayaan SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar yang dicadangkan, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp0,00.

26

2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp) a. Pendapatan 0,00 0,00

Pendapatan meliputi semua penerimaan SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar Anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2012 serta realisasi Tahun Anggaran 2011 adalah Nihil.

31 Desember 2012 (Rp)

31 Desember 2011 (Rp)

b. Belanja 1.208.306.532,00 1.034.489.310,00

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2012 SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2012 sebagai berikut.

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp)

1) Belanja Operasi

976.396.532,00

755.763.310,00

Belanja Operasi SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2012 Rp 976.396.532,00 dengan rincian sebagai berikut.

No Belanja Operasi Anggaran 2012

(Rp)

Realisasi (Rp)

2012 2011

(a) Belanja Pegawai 743.408.157,60 728.681.287,00 596.534.454,00

(b) Belanja Barang dan Jasa 253.663.622,00 247.715.245,00 159.228.856,00

Jumlah 997.071.779,60 976.396.532,00 755.763.310,00

Selanjutnya Belanja Operasi SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar realisasi tahun 2012 dijelaskan dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

No Belanja Operasi Anggaran 2012

(Rp)

Realisasi (Rp)

2012 2011

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai 683.563.157,60 668.961.287,00 548.774.454,00

Gaji dan Tunjangan 656.463.157,60 643.361.287,00 546.759.454,00

Tambahan Penghasilan PNS 27.100.000,00 25.600.000,00 2.015.000,00

1. Jumlah Belanja Tak Langsung (1) 683.563.157,60 668.961.287,00 548.774.454,00

27

Belanja Langsung

Belanja Pegawai 69.845.000,00 69.720.000,00 47.760.000,00

Honorarium PNS 29.945.000,00 29.820.000,00 22.850.000,00

Honorarium Non PNS 29.900.000,00 29.900.000,00 24.910.000,00

Belanja Barang/Jasa 243.663.622,00 237.715.245,00 159.228.856,00

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 28.912.680,00 28.237.680,00 12.794.480,00

Belanja Bahan/Material 150.000,00 150.000,00 1.500.000,00

Belanja Jasa Kantor 26.217.000,00 23.364.065,00 25.728.376,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 37.890.000,00 37.640.000,00 25.100.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 24.788.942,00 24.787.000,00 19.440.000,00

Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang

/Parkir 0,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor 0,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman 21.156.500,00 21.116.000,00 11.164.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 81.798.500,00 79.920.500,00 50.227.000,00

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00

Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 5.750.000,00 5.475.000,00

Belanja Hadiah dan Beasiswa 0,00 0,00 7.800.000,00

Belanja Barang yg akan diserahkan kpd

masyarakat/pihak ketiga 750.000,00 750.000,00 0,00

2. Jumlah Belanja Langsung (2) 548.412.590,00 539.345.245,00 485.714.856,00

Jumlah 1 dan 2 1.231.975.747,60 1.208.306.532,00 1.034.489.310,00

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga sebesar Rp. 750.000,00 berupa Piala sejumlah 3 buah untuk Pemenang Lomba Penulisan Sejarah Desa Kegiatan Pendataan / Penataan Dokumen Arsip Daerah, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi No. 06b/409.302/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 terlampir.

31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp)

2) Belanja Modal

231.910.000,00

278.726.000,00

Belanja Modal SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2012 Rp 231.910.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No Belanja Modal Anggaran 2012 (Rp)

Realisasi (Rp)

2012 2011

1 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

97.000.000,00 96.789.000,00 196.800.000,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer 41.087.568,00 40.989.300,00 54.681.000,00

28

Belanja Modal Pengadaan mebeulair 4.001.000,00 3.994.000,00 7.845.000,00

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

- - 4.400.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

1.790.000,00 1.790.000,00 15.000.000,00

Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor

17.500.000,00 14.841.000,00 -

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

310.000,00 309.100,00 -

Jumlah 1 161.688.568,00 158.712.400,00 278.726.000,00

2 Belanja Modal Pengadaan Jalan. Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

4.215.400,00 4.197.600,00

Jumlah 2 4.215.400,00 4.197.600,00 -

3 Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

69.000.000,00 69.000.000,00 -

Jumlah 3 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00

Total Belanja Modal 234.903.968,00 231.910.000,00 278.726.000,00

Jumlah tersebut termasuk:

- Realisasi dari Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 158,712,400.00, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 4,197,600.00 serta Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp69.000.000,00

Blitar, 2013

Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan

Dokumentasi Kabupaten Blitar

(LUHUR SEJATI,S.Pd, M.Pd)

NIP. 19630107 198603 1 010