laporan tahunan penyelenggaraan ...polpp.kulonprogokab.go.id/files/lppd-polpp2012.doc · web...

25
LAPORAN TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012 BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. 6. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 95 Tahun 2011 tentang Penjabaran Lap Tahunan 2012 1

Upload: vodieu

Post on 10-Mar-2019

219 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

LAPORAN TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang

Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun

2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16

Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2012.

6. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 95

Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

7. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2006

tentang Uraian Tugas pada Unsur Terendah Satuan Polisi

Pamong Praja.

8. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah.

Lap Tahunan 2012 1

B. Gambaran Umum

1. Organisasi

Kedudukan :

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat Pemerintah Daerah yang dipimpin

oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah

Fungsi :

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi pemeliharaan dan penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah..

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja

mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan pengendalian operasional;

b. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas personil;

c. Menyelenggarakan penyidikan dan penindakan; dan

d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Uraian Tugas :

1) Sub Bagain Tata Usaha :

a) Menyusun program kerja Sub Bagian

b) Menyusun dan mengendalikan program kerja

c) Menyiapkan bahan penyusunan rencana stratejik Satuan

d) Menyelenggarakan urusan rumah tangga Satuan yang meliputi :

mempersiapkan rapat, menerima tamu, pelayanan telepon, kebersihan,

ketertiban dan keamanan serta kegiatan lain yanbg berkaitan dengan urusan

rumah tangga;

e) Melaksanakan koordinasi pengelolaan perlengkaapan dan peralatan yang

meliputi :

1. inventarisasi, mengatur pengguanaan, pemeliharaan dan pengurusan

barang inventaris;

2. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul

penghapusan sarana dan prasarana Satuan; dan

3. penyusunan laporan pengelolaan barang.

f) Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi :

Lap Tahunan 2012 2

1. kegiatan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, penyajian data dan

informasiserta dokumentasi; dan

2. melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas

g) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi :

1. melaksanakan pengelolaan presensi pegawai

2. melaksanakan pembinaan / pengelolaan tata usaha kepegawaian yang

meliputi pembuatan Daftar Normatif Pegawai, Kartu Istri (Karis), Kartu

Suami (Karsu), Kartu Pegawai (Karpeg), file kepegawaian, Daftar

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), Daftar Urut Kepangkatan

(DUK), buku-buku penjagaan seperti : Kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji

berkala, Pensiun, Kartu Hukuman Disiplin dan lain-lain;

3. menyiapkan usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kenaikan pangkat, penempatan

dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas tugas/pension, perubahan gaji,

hukuman disiplin tingkat ringan;

4. memproses cuti tahunan bagi PNS di Satuan;

5. menyiapkan bahan pembinaan disiplin Pegawa Negeri Sipil di Satuan;

6. mengusulkan kenaikan Gaji berkala Kepela;

7. memproses penerbitan keputusan kenaikan gaji berkala PNS di Satuan;

8. menyiapkan bahan penjatuhan hukuman disiplin PNS di Satuan;

9. menyiapkan bahan pengusulan kesejahteraan pegawai yang meliputi

pemberian tanda jasa, tabungan asuransi pensiun (TASPEN), asuransi

kesehatan (ASKES), tabungan asuransi perumahan (TAPERUM),

permintaan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri/Kartu Suami serta hal-

hal lain yang berhubungan denga kesejahteraan pegawai.

10. mengusulkan kursus-kursus, tugas belajar, pendidikan dan pelatihan dan

lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme

pegawai;

11. mengusulkan rencana kebutuhan pegawai;

12. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;

13. menyiapkan Surat Perintah Dinas;

14. menyiapkan bahan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;

15. menyelenggarakan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;

16. memproses penetapan angka kredit; dan

17. mengusulkan penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu.

Lap Tahunan 2012 3

h) Mengkoordinasikan Satuan Pemegang Kas dalam mengelola administrasi

keuangan yang meliputi :

1. penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) serta

2. memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat perintah

Membayar Uang (SPMU);

3. menyelenggarakan pengelolaan kas;

4. melaksanakan pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai;

5. melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran gaji pegawai;

6. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan; dan

7. pelaksanaan perhitungan realisasi anggaran;

i) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

j) menyusun laporan keuangan Satuan;

k) menyusun laporan tugas Sub Bagian; dan

l) menyusun laporan pelaksanaan tugas Satuan.

2) Seksi Pengendalian Operasional

a) Menyusun program kerja seksi;

b) Menyusun pedoman dan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;

c) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban

umum;

d) Melaksanakan pengendalian pelanggaran Peraturan Daerah;

e) Melaksanakan kerja sama ketentraman dan ketertiban umum dengan daerah

lain;

f) Memfasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat yanh dapat

mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

g) Melaksanakan tugas operasional meliputi :

1. melaksanakan pembinaan teknis operasional petugas pengaaman;

2. melaksanakan operasi terpadu, wilayah dan perbatasan;

3. melaksanakan operasi penertiban pelajar pada jam sekolah di tempat

umum;

4. melaksanakan operasi penertiban spanduk dan baliho;

5. melaksanakan operasi penertiban lingkungan luar pasar dan pedagang

kaki lima;

6. melaksanakan operasi penertiban pelanggar perijinan;

7. melaksanakan pengamanan fasilitas umum;

8. melaksanakan operasi judi dan miras;

Lap Tahunan 2012 4

9. melaksanakan operasi wanita tuna susila (WTS), mucikari dan rumah

bordil;

10. melaksanakan operasi penertiban gelandangan , pengemis dan orang

terlantar;

11. melaksanakan operasi penertiban orang gila;

12. melaksanakan operasi penertiban kenakalan remaja;

13. melaksanakan tugas pengawalan dan pengaman kegiatan Pemerintah

daerah;

14. melaksanakan penertiban penggunaan fasilitas umum;

15. melaksanakan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum; dan

16. melaksanakan operasi penanggulangan bencana;

h) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.

3) Seksi Pengembangan Kapasitas

a. Menyusun program kerja seksi

b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana Kepolisi Pamong

Prajaan;

c. Melaksanakan pelatihan ketrampilan, kesigapan, ketangkasan dan

kesamaptaan Polisi Pamong Praja;

d. Menyusun kebutuhan pendidikan dan pelatihan Kepolisi Pamong Prajaan;

e. Melaksanakan penegakan kode etik Polisi Pamong Praja.

f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepolisi pamong prajaan;

g. Menyelenggarakan pendidikan dan Pelatihan PPNS;

h. Melaksanakan coacing clinic PPNS;

i. Menyelenggarakan pelatihan penggunaan senjata api dan menembak bagi

anggota Polisi Pamong Praja;

j. Melaksanakan pelatihan operasional penanggulangan bencana bagi personil

Polisi Pamong Praja;

k. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ketertiban umum; dan

l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.

4) Seksi Penyidikan dan Penindakan

a. Menyusun program kerja seksi;

b. Menyusun pedoman dan kebijakan teknis penyidikan dan

penindaakan;

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan

daerah

Lap Tahunan 2012 5

d. Menyelenggarakan pembinaan administrasi anggota PPNS;

e. Menyelenggarakan penyelidikan tindak pidana pelanggaran

Peraturan Daerah;

f. Melaksanakan koordinasi hasil penyidikan tindak pidana

pelanggran Peraturan Daerah;

g. Melaksanakan koordinasi dengan penyidik Polisi Republik

Indonesia dalam hal upaya paksa yang meliputi : pemanggilan,

penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan;

h. Menyelenggarakan operasi Yustisi terhadap tindak pidana

pelanggaran Peraturan Daerah;

i. Melaksanakan koordinasi eksekusi terhadap putusan

pengadilan; dan

j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.

2. Kepegawaian

Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo mendapat alokasi

personil sebanyak 36 orang dengan keadaan baik kuantitas maupun kualitas sebagai

berikut :

Tabel 1

Keadaan Personil menurut Pangkat / Golongan Ruang

No. Pangkat/Golongan Ruang Jumlah

1.

2.

3.

4.

Golongan IV

Golongan III

Golongan II

Golongan I

1

24

29

1

JUMLAH 55

Tabel 2

Keadaan Personil menurut Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1.

2.

3.

SLTP

SLTA

D III / Sarjana Muda

2

41

1

Lap Tahunan 2012 6

4. Sarjana 11

JUMLAH 55

Tabel 3

Keadaan Personil menurut Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah

1.

2.

Laki-laki

Perempuan

53

2

JUMLAH 55

Tabel 4

Keadaan Personil yang telah mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional

No. Jenis Diklat Jumlah

1.

2.

3.

4.

5.

DIKLATPIM II

DIKLATPIM III

DIKLATPIM IV

ARSIPARIS

BENDAHARAWAN

0

1

5

0

0

Tabel 5

Keadaan Personil yang telah mengikuti Diklat Dasar

Khusus Bidang POL. PP, PPNS dan lainnya.

No. Jenis Diklat jumlah

1.

2.

3.

4.

Diksar POL.PP

Pengadaan Barang dan Jasa

Diklat PPNS

Diklat lainnya

16

5

3

1

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kulon Progo perlu adanya sarana dan prasarana kantor , adapun keadaan

barang yang dimiliki pada saat ini sebagai berikut :

Lap Tahunan 2012 7

Tabel 6

Daftar Inventaris/Barang yang dimiliki Satuan Pol. PP

No. Barang Jumlah KeadaanBaik Rusak

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29

Meja Kerja

Kursi kayu

Mesin Ketik

Meja mesin ketik

Almari kayu

Sofa

Almari besi

Kipas angin

Jam dinding

Filling kabinet

Pigura

Papan pengumuman

Shoot gun

Peluru

Sten gun

Senjata laras panjang

Pesawat RIX

Kijang open cap

Sepeda motor

Minibus Hi Line

Meja rapat

Kursi Lipat

Computer

Brankas

TV colour 14”

Kamera handycam

Pentungan karet

HT

Tanda Operasi PPNS

26 buah

18 buah

3 buah

2 buah

8 buah

1 set

1 buah

5buah

3 buah

3 buah

2 buah

2 buah

27 buah

379 buah

1 buah

1 buah

3 buah

1 buah

4 buah

1 buah

11 buah

24 buah

4 buah

3 buah

1 buah

1 buah

20 buah

3 buah

2 buah

V

V

-

V

-

V

V

-

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

-

V

-

V

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 Lemari Sorok 1 buah V -

Lap Tahunan 2012 8

31

32

33

34

35

36

37

Kursi Besi

Kursi rapat

Mega Phone

Borgol

Mobil Avansa

Laptop

Alat korsik

7 buah

8 buah

2 buah

10 buah

1 buah

1 buah

1 unit

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

C. Program Kerja

Program kerja yang telah dan akan dilaksanakan tahun 2008 oleh Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka

pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

1. Program :

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

a. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

b. Penyediaan surat menyurat

c. Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap

d. Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

e. Penyediaan koordiansi dan konsultasi keluar daerah

f. Penyediaan bahan logistic kantor

g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

h. Penyediaan komponen instalasi listrik

i. Penyediaan barabg cetakan dan penggandaan

j. Penyediaan alat tulis kantor

k. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

l. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

m. Penyediaan jasa administrasi keuangan

n. Penyediaan makanan dan minuman

2. Program :

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan :

a. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan berkala gedung kantor

Lap Tahunan 2012 9

b. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

c. Pengadaan peralatan gedung kantor

d. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

3 Program :

Program peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan :

Pengadaan pakaian dinas lapangan

4. Program :

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan :

Pendidikan dan pelatihan formal

5. Program :

Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan

Kegiatan :

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6. Program :

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

Kegiatan :

a. Penyusunan Renstra SKPD

a. Penyusunan rencana kerja SKPD

7. Program :

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kegiatan :

a. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

b. Pengendalian keamanan lingkungan

c. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

8. Program :

Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal

Kegiatan :

Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

9. Program :

Pengembangan wawasan kebangsaan

Kegiatan :

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan social dikalangan masyarakat

10. Program :

Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

Lap Tahunan 2012 10

Kegiatan :

a. Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras

b. Penyuluhan berkembangnya praktek prostitusi

11. Program :

Peningkatan pemahaman, kesadaran dan penegakan terhadap Perda dan Perbup

Kegiatan :

a. Penyelenggaraan koordinasi penegakan Perda dan Perbup

b. Peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap Perda dan Perbup

c. Penegakan Perda dan Perbup

D. Sasaran.

Target atau tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan program kerja adalah sebagai

berikut :

1. Tujuan :

Dari misi yang sudah kami tetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai adalah

menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib melalui kepastian dan

perlindungan hukum

2. Sasaran :

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka kami tetapkan sasaran : Terwujudnya

masyarakat yang tentram dan tertib berdasarkan kesadaran hukum dengan indikator

sasaran sebagai berikut:

Lap Tahunan 2012 11

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Urusan Desentralisasi

Lap Tahunan 2012 12

Lap Tahunan 2012 13

1. Realisasi Fisik dan Keuangan, SDM Realisasi Pelaksanaan Programa. Program Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja)1)  Penyediaan jasa surat menyurat

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.600.000,-   realisasi Rp.600.000,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 12 bulan Hasil (outcomes) : terkelolanya administrasi kegiatan dan persuratanManfaat (benefits) : meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintah

daerahDampak (impacts) : meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan

Pemerintah daerah

2)  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.4.070.000,-   realisasi Rp.2.802.900,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan berupa perpanjangan STNK kendaraan dinas sebanyak 7 unit

Hasil (outcomes) : Terselenggaranya kendaraan operasional tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah daerah

Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Dampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

3)  Penyediaan jasa administrasi keuangan

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.9.360.000,-   realisasi Rp.9.360.000,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : terbayarnya honorarium pengelola keuangan Hasil (outcomes) : Terwujudnya tertib adminstrasi keuanganManfaat (benefits) : Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Dampak (impacts) : Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja

4)  Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.1.200.000,-   realisasi Rp.1.200.000,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpeliharanya jasaperbaikan peralatan kerja berupa 4 komputer, 1 laptop, 2 mesin ketik dan 3 printer

Hasil (outcomes) : Meningkatnya kelancaran tugas - tugaspenyelenggaraan Pemerintah daerah

Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

5)  Penyediaan alat tulis kantor

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.2.802.900,-   realisasi Rp.2.802.900,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantorHasil (outcomes) : Meningkatnya pelaksanaan tugaspenyelenggaraan

Pemerintah daerahManfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayaanan penyelenggaraan

Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

6)  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1. Realisasi Program

Program peningkatan pemahaman, kesadaran dan penegakan terhadap Perda dan

Perbub dilaksanakan dalam rangka menciptakan tertib hukum masyarakat. kegiatan

yang dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan operasi non yustisi sebanyak 130kali

dan operasi yustisi 20 kali

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dilaksanakan untuk

menjaga kondisi pemerintah dan masyarakat agar tetap aman dan nyaman dalam

melakukan aktivitasnya sehari-hari. kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan

melaksanakan patroli - patroli dan pengamanan acara penting/keagamaan serta

pengawalan pejabat/tamu pejabat. Sedangkan kegiatan penyiapan tenaga pengendali

keamanan dan kenyamanan lingkungan dilaksanakan dalam rangka menyiapkan

personil agar selalu siap dan sigap dalam melaksanakan tugas.

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat dilaksanakan dalam

rangka peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan minuman

beralkohol serta pemahaman bahaya praktek prostitusi. Kegiatan yang dilaksanakan

yaitu penyuluhan bahaya penyalahgunaan Narkoba sebanyak 2 kali dengan jumlah

peserta 80 orang serta pembinaan / razia pencegahan praktek prostitusi sebanyak 6 kali.

Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak

kriminal dilaksanakan agar kondisi masyarakat tetap tentram dan tertib serta untuk

meminimalisir angka kiminalitas

Program wawasan kebangsaan dilaksanakan untuk menciptakan stabilitas

keamanan dan ketentraman masyarakat. Kegiatan peningkatan rasa solidaritas

dikalangan masyarakat dilakukan dengan pemberian bantuan penguburan mayat tak

dikenal agar tidak timbul keresahan masyarakat terhadap keberadaan mayat tak dikenal

dan pada tahun 2012 disalurkan bantuan sebanyak 10 kali

Sedangkan guna mendukung program-program/kegiatan tersebut dilaksanakan

program-program ketatausahaan antara lain: program administrasi perkantoran,

program peningkatan sarana prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur

dan lain sebagainya (6 program 21 kegiatan).

2. Realisasi Urusan

a. Capaian sasaran urusan yang ditargetkan tahun 2012 pada RPJMD tahun 2011 –

2016

No Sasaran Indikator Satuan Capaian Kinerja

Lap Tahunan 2012 14

1. Realisasi Fisik dan Keuangan, SDM Realisasi Pelaksanaan Programa. Program Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja)1)  Penyediaan jasa surat menyurat

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.600.000,-   realisasi Rp.600.000,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 12 bulan Hasil (outcomes) : terkelolanya administrasi kegiatan dan persuratanManfaat (benefits) : meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintah

daerahDampak (impacts) : meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan

Pemerintah daerah

2)  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.4.070.000,-   realisasi Rp.2.802.900,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan berupa perpanjangan STNK kendaraan dinas sebanyak 7 unit

Hasil (outcomes) : Terselenggaranya kendaraan operasional tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah daerah

Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Dampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

3)  Penyediaan jasa administrasi keuangan

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.9.360.000,-   realisasi Rp.9.360.000,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : terbayarnya honorarium pengelola keuangan Hasil (outcomes) : Terwujudnya tertib adminstrasi keuanganManfaat (benefits) : Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Dampak (impacts) : Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja

4)  Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.1.200.000,-   realisasi Rp.1.200.000,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpeliharanya jasaperbaikan peralatan kerja berupa 4 komputer, 1 laptop, 2 mesin ketik dan 3 printer

Hasil (outcomes) : Meningkatnya kelancaran tugas - tugaspenyelenggaraan Pemerintah daerah

Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

5)  Penyediaan alat tulis kantor

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.2.802.900,-   realisasi Rp.2.802.900,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantorHasil (outcomes) : Meningkatnya pelaksanaan tugaspenyelenggaraan

Pemerintah daerahManfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayaanan penyelenggaraan

Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

6)  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kinerja

20112012

Target Realisasi

Terwujudnya masyarakat yang tentram berdasarkan kesadaran hukum

Peningkatan kegiatan pengamanan lingkungan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat

kali 200 240 140

Terpeliharanya kantramtibmas dan menurunnya tindak kriminal

kali 250 350 350

Meningkatnya rasa sosial dimasyarakat (penguburan mayat tak dikenal

kali 12 12 10

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba

orang 20 300 80

Penegakan Perda dan Perbub

kali 139 150 170

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

persen 100 100 99

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan Program

pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal dilaksanakan untuk

menjaga kondisi pemerintah dan masyarakat agar tetap aman dan nyaman dalam

melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan

melaksanakan patroli wilayah, penertiban, pengawalan dan pengamanan acara-acara

penting.

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat dilaksanakan dalam

rangka peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan minuman

beralkohol serta pemahaman bahaya praktek prostitusi. Kegiatan yang dilaksanakan

Lap Tahunan 2012 15

1. Realisasi Fisik dan Keuangan, SDM Realisasi Pelaksanaan Programa. Program Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja)1)  Penyediaan jasa surat menyurat

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.600.000,-   realisasi Rp.600.000,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 12 bulan Hasil (outcomes) : terkelolanya administrasi kegiatan dan persuratanManfaat (benefits) : meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintah

daerahDampak (impacts) : meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan

Pemerintah daerah

2)  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.4.070.000,-   realisasi Rp.2.802.900,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan berupa perpanjangan STNK kendaraan dinas sebanyak 7 unit

Hasil (outcomes) : Terselenggaranya kendaraan operasional tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah daerah

Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Dampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

3)  Penyediaan jasa administrasi keuangan

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.9.360.000,-   realisasi Rp.9.360.000,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : terbayarnya honorarium pengelola keuangan Hasil (outcomes) : Terwujudnya tertib adminstrasi keuanganManfaat (benefits) : Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Dampak (impacts) : Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja

4)  Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.1.200.000,-   realisasi Rp.1.200.000,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpeliharanya jasaperbaikan peralatan kerja berupa 4 komputer, 1 laptop, 2 mesin ketik dan 3 printer

Hasil (outcomes) : Meningkatnya kelancaran tugas - tugaspenyelenggaraan Pemerintah daerah

Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

5)  Penyediaan alat tulis kantor

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.2.802.900,-   realisasi Rp.2.802.900,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantorHasil (outcomes) : Meningkatnya pelaksanaan tugaspenyelenggaraan

Pemerintah daerahManfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayaanan penyelenggaraan

Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

6)  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

yaitu penyuluhan bahaya penyalahgunaan Narkoba sebanyak 2 kali dengan jumlah

peserta 80 orang serta pembinaan / razia pencegahan praktek prostitusi sebanyak 6 kali.

Program peningkatan pemahaman, kesadaran dan penegakan terhadap Perda dan

Perbub dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman, ketaatan serta kesadaran

hukum masyarakat, sehingga akan tercipta masyarakat yang tertib hukum. Selain itu

kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melindungi masyarakat. Kegiatan yang

dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan operasi non yustisi sebanyak 130 kali dan

operasi yustisi 40 kali

Program wawasan kebangsaan dilaksanakan untuk menciptakan stabilitas

keamanan dan ketentraman masyarakat. Kegiatan peningkatan rasa solidaritas

dikalangan masyarakat dilakukan dengan pemberian bantuan penguburan mayat tak

dikenal agar tidak timbul keresahan masyarakat terhadap keberadaan mayat tak dikenal

dan pada tahun 2012 disalurkan bantuan sebanyak 10 kali

Sedangkan guna mendukung program-program/kegiatan tersebut dilaksanakan

program-program ketatausahaan antara lain: program penyelenggaraan Pemerintah

daerah, program peningkatan sarana prasarana aparatur, program peningkatan disiplin

aparatur dan lain sebagainya (6 program 21 kegiatan).

b. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), untuk Urusan Wajib yang sudah ada

SPM

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di

Kabupaten

Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 = 238

Jumlah pelanggaran = 240

= 99%

Capaian memenuhi target tahun 2015 sebesar 70 %

c. Permasalahan dan solusi

Permasalahan

Lap Tahunan 2012 16

1. Realisasi Fisik dan Keuangan, SDM Realisasi Pelaksanaan Programa. Program Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja)1)  Penyediaan jasa surat menyurat

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.600.000,-   realisasi Rp.600.000,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 12 bulan Hasil (outcomes) : terkelolanya administrasi kegiatan dan persuratanManfaat (benefits) : meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintah

daerahDampak (impacts) : meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan

Pemerintah daerah

2)  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.4.070.000,-   realisasi Rp.2.802.900,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan berupa perpanjangan STNK kendaraan dinas sebanyak 7 unit

Hasil (outcomes) : Terselenggaranya kendaraan operasional tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah daerah

Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Dampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

3)  Penyediaan jasa administrasi keuangan

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.9.360.000,-   realisasi Rp.9.360.000,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : terbayarnya honorarium pengelola keuangan Hasil (outcomes) : Terwujudnya tertib adminstrasi keuanganManfaat (benefits) : Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Dampak (impacts) : Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja

4)  Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.1.200.000,-   realisasi Rp.1.200.000,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpeliharanya jasaperbaikan peralatan kerja berupa 4 komputer, 1 laptop, 2 mesin ketik dan 3 printer

Hasil (outcomes) : Meningkatnya kelancaran tugas - tugaspenyelenggaraan Pemerintah daerah

Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

5)  Penyediaan alat tulis kantor

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.2.802.900,-   realisasi Rp.2.802.900,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantorHasil (outcomes) : Meningkatnya pelaksanaan tugaspenyelenggaraan

Pemerintah daerahManfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayaanan penyelenggaraan

Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

6)  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

a) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah, sehingga masih

saja sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat.

b) Dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan kantramtibmas tidak seluruhnya dapat

terjadwal dan terbatasnya personil sehingga pelaksanaan pengamanan kurang

maksimal.

c) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahaya penggunaan miras dan

narkoba, sehingga sering menimbulkan gangguan ketentraman dimasyarakat.

d) Praktek prostitusi oleh sebagian pelaku dianggap sebagi sumber penghidupan

sehingga merupakan kesulitan untuk menghilangkan praktek prostitusi. Belum

adanya Peraturan Daerah yang mengatur masalah prostitusi sehingga tidak adanya

efek jera bagi pelaku, selain itu pembinaan, penyaluran bakat dan pemberian

ketrampilan agar dapat memenuhi kebutuhan selain dengan cara itu sangat

terbatas.

Solusi

a) Dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketentraman masyarakat

memaksimalkan segenap potensi yang baik sarana dan prasarana maupun

personilnya serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi.

b) Pelaksanaan penyuluhan narkoba lebih digalakkan terutama bagi generasi

generasi muda bekerjasama dengan lembaga yang mengurusi narkoba tersebut.

Memotivasi peserta agar mempunyai kemauan dan kemampuan menyebarluaskan

pengetahuan ke lingkungannya setelah penyuluhan.

c) Sedangkan untuk meminimalisir paktek prostitusi diperlukan penanganan secara

menyeluruh dan terpadu tertama pasca operasi. Untuk menimbulkan efek jera

tidak hanya dilakukan pembinaan melainkan harus ada tindakan hukum sehingga

diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang prostitusi.

d) Pelaksanaan pembinaan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi kepada

masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati secara terpadu oleh

instansi terkait sehingga pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah

meningkat dan menurunnya

Lap Tahunan 2012 17

1. Realisasi Fisik dan Keuangan, SDM Realisasi Pelaksanaan Programa. Program Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja)1)  Penyediaan jasa surat menyurat

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.600.000,-   realisasi Rp.600.000,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 12 bulan Hasil (outcomes) : terkelolanya administrasi kegiatan dan persuratanManfaat (benefits) : meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintah

daerahDampak (impacts) : meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan

Pemerintah daerah

2)  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.4.070.000,-   realisasi Rp.2.802.900,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan berupa perpanjangan STNK kendaraan dinas sebanyak 7 unit

Hasil (outcomes) : Terselenggaranya kendaraan operasional tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah daerah

Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Dampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

3)  Penyediaan jasa administrasi keuangan

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.9.360.000,-   realisasi Rp.9.360.000,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : terbayarnya honorarium pengelola keuangan Hasil (outcomes) : Terwujudnya tertib adminstrasi keuanganManfaat (benefits) : Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Dampak (impacts) : Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja

4)  Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.1.200.000,-   realisasi Rp.1.200.000,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpeliharanya jasaperbaikan peralatan kerja berupa 4 komputer, 1 laptop, 2 mesin ketik dan 3 printer

Hasil (outcomes) : Meningkatnya kelancaran tugas - tugaspenyelenggaraan Pemerintah daerah

Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

5)  Penyediaan alat tulis kantor

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.2.802.900,-   realisasi Rp.2.802.900,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantorHasil (outcomes) : Meningkatnya pelaksanaan tugaspenyelenggaraan

Pemerintah daerahManfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayaanan penyelenggaraan

Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

6)  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

BAB III

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum kegiatan Satuan Polisi

Pamong Praja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana walaupun ada yang belum

sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Tahun 2011 – 2012

dikarenakan terbatasnya pagu anggaran dan jumlah personil. Selain itu permasalahan

yang perlu diperhatikan adalah peningkatan sumber daya manusia baik secara kualitas

maupun kuantitas serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung, sehingga kegiatan

dapat berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan.

B. Saran

1. Sarana dan prasarana operasional perlu ditambah (mobil operasional dan mobil

penegakan Perda)

2. Personil Satuan Polisi Pamong Praja perlu ada peremajaan dan penambahan

Demikian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Satuan Polisi Pamong

Tahun 2012 kami buat dan sampaikan untuk bahan pengambilan kebijakan atasan

selanjutnya.

Wates, Januari 2012

KEPALA

Drs. WAHYU PUJIANTONIP : 196301211989031009

Lap Tahunan 2012 18

1. Realisasi Fisik dan Keuangan, SDM Realisasi Pelaksanaan Programa. Program Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja)1)  Penyediaan jasa surat menyurat

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.600.000,-   realisasi Rp.600.000,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 12 bulan Hasil (outcomes) : terkelolanya administrasi kegiatan dan persuratanManfaat (benefits) : meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintah

daerahDampak (impacts) : meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan

Pemerintah daerah

2)  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.4.070.000,-   realisasi Rp.2.802.900,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan berupa perpanjangan STNK kendaraan dinas sebanyak 7 unit

Hasil (outcomes) : Terselenggaranya kendaraan operasional tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah daerah

Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Dampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

3)  Penyediaan jasa administrasi keuangan

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.9.360.000,-   realisasi Rp.9.360.000,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : terbayarnya honorarium pengelola keuangan Hasil (outcomes) : Terwujudnya tertib adminstrasi keuanganManfaat (benefits) : Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Dampak (impacts) : Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja

4)  Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.1.200.000,-   realisasi Rp.1.200.000,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpeliharanya jasaperbaikan peralatan kerja berupa 4 komputer, 1 laptop, 2 mesin ketik dan 3 printer

Hasil (outcomes) : Meningkatnya kelancaran tugas - tugaspenyelenggaraan Pemerintah daerah

Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

5)  Penyediaan alat tulis kantor

 

Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.2.802.900,-   realisasi Rp.2.802.900,-   SDM: 2 orang

Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantorHasil (outcomes) : Meningkatnya pelaksanaan tugaspenyelenggaraan

Pemerintah daerahManfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayaanan penyelenggaraan

Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

6)  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Lap Tahunan 2012 19