laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) · - laporan hasil murenbangdes dan...

22
1 Kecamatan Tikung

Upload: lamnhi

Post on 11-Jul-2019

223 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1 Kecamatan Tikung

KEWENANGAN DELEGATIFBerdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2016tentang Perubahan Perbup Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelimpahansebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan olehKepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yangmeliputi aspek:

1. Perizinan;2. Rekomendasi;3. Koordinasi;4. Pembinaan;5. Fasilitasi;6. Penetapan;7. Penyelenggaraan;

2

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan olehKepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yangmeliputi aspek:

1. Perizinan;2. Rekomendasi;3. Koordinasi;4. Pembinaan;5. Fasilitasi;6. Penetapan;7. Penyelenggaraan;

JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN TIKUNG

1. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk2. Pelayanan Kartu Keluarga3. Pelayanan pembuatan surat pindah-datang dan keluar4. Pelayanan Rekomendasi (SKCK)5. Pelayanan Izin :

- Surat Izin Usaha Mikro Kecil (SIUMK)- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal <= 100 m2 tidak

termasuk perumahan/real estate;- Daftar Ulang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan

beras skala kecil;6. Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu7. Pelayanan lain-lain (legalisir, surat keterangan untuk keperluan

tertentu dsb)

3

1. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk2. Pelayanan Kartu Keluarga3. Pelayanan pembuatan surat pindah-datang dan keluar4. Pelayanan Rekomendasi (SKCK)5. Pelayanan Izin :

- Surat Izin Usaha Mikro Kecil (SIUMK)- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal <= 100 m2 tidak

termasuk perumahan/real estate;- Daftar Ulang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan

beras skala kecil;6. Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu7. Pelayanan lain-lain (legalisir, surat keterangan untuk keperluan

tertentu dsb)

TUJUAN 1:MeningkatkanKepuasanMasyarakatTerhadapPelayanan DiKecamatan

INDIKATOR :Indekskepuasanmasyarakat

TUJUAN 1:MeningkatkanKepuasanMasyarakatTerhadapPelayanan DiKecamatan

INDIKATOR :Indekskepuasanmasyarakat

Programpeningkatan

KualitasPelayananKecamatan

Programpeningkatan

KualitasPelayananKecamatan

TUJUAN 2 :TerwujudnyaTata KelolaPemerintahanDesa Yang Baik

INDIKATOR :Jumlah desamaju

TUJUAN 2 :TerwujudnyaTata KelolaPemerintahanDesa Yang Baik

INDIKATOR :Jumlah desamaju

SASARAN :Meningkatnya KoordinasiPemerintahan danPenyelenggaraan PemerintahanDesaINDIKATOR:1. Persentase

rekomendasi hasil koordinasi bidangpemerintahan, ketentraman danketertiban, perekonomian danPembangunan, PemberdayaanMasyarakat dan Desa, danpembangunan fisik yangditindaklanjuti tahun 2018

2. Persentase desayang sudah menerapkan Anggarandengan Berbasis Kinerja

3. Prosentase Desa yang sudahmenyusun dokumen perencanaanpenganggaran dan pelaporandengan benar dan tepat waktu.

SASARAN :Meningkatnya KoordinasiPemerintahan danPenyelenggaraan PemerintahanDesaINDIKATOR:1. Persentase

rekomendasi hasil koordinasi bidangpemerintahan, ketentraman danketertiban, perekonomian danPembangunan, PemberdayaanMasyarakat dan Desa, danpembangunan fisik yangditindaklanjuti tahun 2018

2. Persentase desayang sudah menerapkan Anggarandengan Berbasis Kinerja

3. Prosentase Desa yang sudahmenyusun dokumen perencanaanpenganggaran dan pelaporandengan benar dan tepat waktu.

SASARAN :Meningkatnya KualitasPelayanan Publik diKECAMATAN TIKUNG

INDIKATOR :1. Prosentase capaian

layanan publikkecamatan (PATEN)

2. Hasil survei kepuasanmasyarakat

SASARAN :Meningkatnya KualitasPelayanan Publik diKECAMATAN TIKUNG

INDIKATOR :1. Prosentase capaian

layanan publikkecamatan (PATEN)

2. Hasil survei kepuasanmasyarakat

Kegiatan :Aplikasi PelayananAdministrasi TerpaduKecamatan

Kegiatan :Aplikasi PelayananAdministrasi TerpaduKecamatan

MISI 4MEWUJUDKAN

REFORMASIBIROKRASI BAGI

PEMENUHANPELAYANAN PUBLIK

Visi :

“TerwujudnyaLamongan

Lebih Sejahteradan Berdaya

Saing”

Visi :

“TerwujudnyaLamongan

Lebih Sejahteradan Berdaya

Saing”

Indikator :Prosentase Pelayananyang memenuhi SOP

Indikator :Prosentase Pelayananyang memenuhi SOP

Programpenyelengga raan

Pemerintahandan

PembangunanKecamatan

TUJUAN 2 :TerwujudnyaTata KelolaPemerintahanDesa Yang Baik

INDIKATOR :Jumlah desamaju

TUJUAN 2 :TerwujudnyaTata KelolaPemerintahanDesa Yang Baik

INDIKATOR :Jumlah desamaju

SASARAN :Meningkatnya KoordinasiPemerintahan danPenyelenggaraan PemerintahanDesaINDIKATOR:1. Persentase

rekomendasi hasil koordinasi bidangpemerintahan, ketentraman danketertiban, perekonomian danPembangunan, PemberdayaanMasyarakat dan Desa, danpembangunan fisik yangditindaklanjuti tahun 2018

2. Persentase desayang sudah menerapkan Anggarandengan Berbasis Kinerja

3. Prosentase Desa yang sudahmenyusun dokumen perencanaanpenganggaran dan pelaporandengan benar dan tepat waktu.

SASARAN :Meningkatnya KoordinasiPemerintahan danPenyelenggaraan PemerintahanDesaINDIKATOR:1. Persentase

rekomendasi hasil koordinasi bidangpemerintahan, ketentraman danketertiban, perekonomian danPembangunan, PemberdayaanMasyarakat dan Desa, danpembangunan fisik yangditindaklanjuti tahun 2018

2. Persentase desayang sudah menerapkan Anggarandengan Berbasis Kinerja

3. Prosentase Desa yang sudahmenyusun dokumen perencanaanpenganggaran dan pelaporandengan benar dan tepat waktu.

KEGIATAN :Pelaksanaan MusyawarahPerencanaa pembangunan

Pembinaan OrganisasiKepemudaan

Pengendalian KeamananLingkungan

Fasilitasi PenyelenggaraanPemerintah Desa

Fasilitasi kemiskinan

MEWUJUDKANREFORMASI

BIROKRASI BAGIPEMENUHAN

PELAYANAN PUBLIK

indikator :Prosentase desa yangmenyusun dokumenperencanaanpenyelenggaraanpelaporan tepat waktu

indikator :Prosentase desa yangmenyusun dokumenperencanaanpenyelenggaraanpelaporan tepat waktu

4

Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di KecamatanIndikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baikIndikator : Prosentase Desa maju

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publikIndikator :1. Hasil Indeks kepuasan masyarakat2. Prosentase pelayanan publik (PATEN) yang sesuai dengan SOP

Sasaran 2 : Meningkatknya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desaIndikator : 1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan

ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat danDesa, yang ditindaklanjuti.

2. Prosentase desa yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja

Bupati

Camat

5

Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Indikator : Jumlah pelayanan PATEN yang diproses sesuai SOPTarget : 7 Jenis Pelayanan

Sasaran 2 : Meningkatknya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desaIndikator : 1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan

ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat danDesa, yang ditindaklanjuti.

2. Prosentase desa yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja

Kasi

Kegiatan : Fasilitasi Penyelanggaraan Pemerintahan Desa

Indikator : Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakandimasing-masing desa

Target : 13 Desa

Klasifikasi Status Desa :1. Desa Mandiri atau disebut Desa Swasembada

adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatankualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanansosial, ketahanan ekonomi, ketahanan ekologi secara berkelanjutan. (Desa mandiri atau desa madyamemiliki IDM lebih besar ˃ dari 0,8155

2. Desa Maju atau disebut Desa Pra Swasembada

adalah desa yang memiliki potensi Sumber Daya Sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuanmengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, danmenanggulangi kemiskinan. (Desa maju atau desa pra madya memiliki IDM ≤ 0,8155 dan lebih besar ˃dari 0,7072

3. Desa Berkembang atau disebut Desa Madya

adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi Sumber Daya Sosial, ekonomi danekologi, tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa berkembang atau desa madya memilikiIndeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ≤ 0,7072 dan lebih besar ˃ dari 0,5989.

4. Desa tertinggal atau disebut Desa Pra-madya

adalah desa yang memiliki potensi Sumber Daya Sosial, ekonomi dan ekologi, tetapi belum atau kurangmengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, sertamengalami kemiskinan. Dalam berbagai bentuknya. Desa tertinggal atau pra madya memiliki IndeksDesa Membangun kurang dan sama dengan ≤ 0,5989 dan lebih besar ˃ dari 0,4907.

5. Desa Sangat Tertinggal atau disebut juga Desa Pratama

adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi dan konfliksosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi sertamengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa tertinggal atau desa pratama memiliki IndeksDesa Membangun kurang dan lebih kecil ≤ dari 0,4907

Berdasarkan Permendes Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun

1. Desa Mandiri atau disebut Desa Swasembada

adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatankualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanansosial, ketahanan ekonomi, ketahanan ekologi secara berkelanjutan. (Desa mandiri atau desa madyamemiliki IDM lebih besar ˃ dari 0,8155

2. Desa Maju atau disebut Desa Pra Swasembada

adalah desa yang memiliki potensi Sumber Daya Sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuanmengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, danmenanggulangi kemiskinan. (Desa maju atau desa pra madya memiliki IDM ≤ 0,8155 dan lebih besar ˃dari 0,7072

3. Desa Berkembang atau disebut Desa Madya

adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi Sumber Daya Sosial, ekonomi danekologi, tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa berkembang atau desa madya memilikiIndeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ≤ 0,7072 dan lebih besar ˃ dari 0,5989.

4. Desa tertinggal atau disebut Desa Pra-madya

adalah desa yang memiliki potensi Sumber Daya Sosial, ekonomi dan ekologi, tetapi belum atau kurangmengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, sertamengalami kemiskinan. Dalam berbagai bentuknya. Desa tertinggal atau pra madya memiliki IndeksDesa Membangun kurang dan sama dengan ≤ 0,5989 dan lebih besar ˃ dari 0,4907.

5. Desa Sangat Tertinggal atau disebut juga Desa Pratama

adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi dan konfliksosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi sertamengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa tertinggal atau desa pratama memiliki IndeksDesa Membangun kurang dan lebih kecil ≤ dari 0,4907

6

MATRIKS RENSTRAKECAMATAN TIKUNG 2016 - 2021

TAHUNDASAR

Indikator Tujuan 1 : Indeks Kepuasan MasyakatIndikator Tujuan 1 : Indeks Kepuasan Masyakat

Tujuan 1 :Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanankepuasan masyarakat terhadap pelayanan

di Kecamatandi Kecamatan

7

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR SASARAN FORMULASI PERHITUNGANTAHUNDASAR

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021Meningkatnyakualitas pelayananpublik

1. Hasil IndeksKepuasanMasyarakat

2. Prosentasepelayanan publik(PATEN) yangsesuai dengan SOP

1. Hasil Survey Indeks

kepuasan masyarakat

2. Jumlah pelayanan yg

diselesaikan sesuai

dengan SOP______________ X 100 %Jumlah pelayanan

75

-

79,5

79,5%

80

80%

82,5

82,5%

85,2

85,2 %

90

90%

SASARANSTRATEGIS

INDIKATORSASARAN

FORMULASIPERHITUNGAN

TAHUNDASAR

TARGETTAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnyakoordinasipemerintahandanpenyelenggaraanpemerintahandesa

2.1. Prosentase hasilkoordinasi bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,Perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunan fisikyang ditindaklanjuti

Jumlah rekomendasi hasilkoordinasi bidangpemerintahan, ketentramandan ketertiban, perekonomiandan Pembangunan,Pemberdayaan Masyarakat danDesa, yang ditindaklanjuti___________________ x 100 %Jumlah koordinasi

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Indikator Tujuan 2 : Prosentase jumlah Desa majuIndikator Tujuan 2 : Prosentase jumlah Desa maju

Tujuan 2 :Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa

yang baik

8

Meningkatnyakoordinasipemerintahandanpenyelenggaraanpemerintahandesa

2.1. Prosentase hasilkoordinasi bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,Perekonomian,kesejahteraansosial danpembangunan fisikyang ditindaklanjuti

Jumlah rekomendasi hasilkoordinasi bidangpemerintahan, ketentramandan ketertiban, perekonomiandan Pembangunan,Pemberdayaan Masyarakat danDesa, yang ditindaklanjuti___________________ x 100 %Jumlah koordinasi

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.2 Prosentase desayang menerapkanAnggaranBerbasis Kinerja

Jumlah desa yangmenerapkan AnggaranBerbasis Kinerja__________________ x 100 %Jumlah desa

75% 80% 82,5% 85% 85,2% 90%

IndikatorIndikator KinerjaKinerja UtamaUtama

Indikator Kinerja Tujuan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Tujuan 1 :Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadapkepuasan masyarakat terhadap

pelayanan di Kecamatanpelayanan di Kecamatan

9

KINERJA UTAMAINDIKATOR

KINERJA UTAMAPENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

PENANGGUNGJAWAB

Meningkatkankualitaspelayananpublik

1. IndeksKepuasanMasyarakat

2. Prosentasejumlahpelayananpublik(PATEN)yang sesuaidengan SOP

1. Hasil Survey Indeks KepuasanMasyarakat

2. Jumlah pelayanan yg sesuai dengan SOP__________________________ X 100 %Jumlah pelayanan

Dokumen hasilsurvey IKM

Laporan PetugasPelayanan PATEN

Kasi Tapem

Indikator Kinerja Tujuan

Prosentase Desa maju

KINERJA UTAMAINDIKATOR

KINERJA UTAMAPENJELASAN/ FORMULASI

PERHITUNGANSUMBER DATA

PENANGGUNGJAWAB

1 2 3 4 5

Meningkatkankoordinasipemerintahandanpenyelengaraanpemerintahandesa

Prosentase DesaMaju

Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidangpemerintahan, ketentraman dan ketertiban,perekonomian dan Pembangunan,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yangditindaklanjuti________________________ x 100 %Jumlah rapat koordinasi

- Laporan HasilKonferensi KepalaDesa danPerangkat Desa;

- Laporan HasilMurenbangdes danMusrebangkecamatan

- Laporan dariKepala Desa

Semua Kasi

Tujuan 2 :Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik

10

Meningkatkankoordinasipemerintahandanpenyelengaraanpemerintahandesa

Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidangpemerintahan, ketentraman dan ketertiban,perekonomian dan Pembangunan,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yangditindaklanjuti________________________ x 100 %Jumlah rapat koordinasi

- Laporan HasilKonferensi KepalaDesa danPerangkat Desa;

- Laporan HasilMurenbangdes danMusrebangkecamatan

- Laporan dariKepala Desa

Jumlah desa yang menerapkan AnggaranBerbasis Kinerja__________________ x 100 %Jumlah desa

- Hasil evaluasiRAPBDes

- Laporan RealisasiAPBDes

- Monitoring danEvaluasi TimKecamatan

Kasi Tatapemerintahan

NO KINERJA INDIKATOR KINERJAFORMULASI

INDIKATOR

SUMBER

DATA

1. Terlaksananya PelayananAdministrasi TerpaduKecamatan

Jumlah pelayanan PATEN yangterselenggara yang sesuai denganSOP

Jumlah pelayanan PATEN yang diprosesyang sesuai dengan SOP------------------------- x 100Jumlah Pelayanan seluruhnya

Dokumenhasilsurvey IKM

LaporanPetugasPelayananPATEN

2 Terlaksananya Monitoringdan Evaluasi APBD Desadan PERDES

Jumlah MONEV APBD Desa danPERDES yang dilaksanakan

Jumlah MONEV APBD Desa dan PERDESyang dilaksanakan-------------------------- x 100Jumlah Desa

TimKecamatan

IndikatorIndikator KinerjaKinerja IndividuIndividuKasi

TAPEM

11

2 Terlaksananya Monitoringdan Evaluasi APBD Desadan PERDES

Jumlah MONEV APBD Desa danPERDES yang dilaksanakan

Jumlah MONEV APBD Desa dan PERDESyang dilaksanakan-------------------------- x 100Jumlah Desa

TimKecamatan

3 Terlaksananya FasilitasipenyelenggaraanPemerintahan Desa

Jumlah Fasilitasi PenyelenggaraanPemerintahan Desa yangdilaksanakan

Jumlah Fasilitasi PenyelenggaraanPemerintahan Desa yang dilaksanakan--------------------------- x 100Jumlah Desa

TimKecamatan

Sasaran Indikator Target Program Indikator Target Kegiatan Indikator Target Anggaran

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

publik

1. Hasil Indeks

Kepuasan

Masyarakat

2. Prosentase

pelayanan publik

(PATEN) yang

sesuai dengan

SOP

80

80 %

PeningkatanKualitasPelayananKecamatan

Jumlah kulaitaspelayanankecamatan

8080%

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

Jumlah

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

yang

diproses

7 Jenis 40.000.000

KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA

URUSAN PEMERINTAHAN 6.01.01 - KEWILAYAHAN

ORGANISASI 6.01.01.08 – KECAMATAN TIKUNG

PROGRAM 6.01.04.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

12

PROGRAM 6.01.04.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

KEGIATAN 6.01.01.15.002 – PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

LOKASI KECAMATAN TIKUNG

SUMBER DANA APBD KABUPATEN LAMONGAN

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Jumlah Kualitas Pelayanan publik 82,5

MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000

KELUARAN Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang diproses 7 Jenis

HASIL 1. Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Prosentase pelayanan PATEN yang sesuai dengan SOP

82,582,5%

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET

1 Meningkatnya kualitas pelayananpublik

1. Indeks Kepuasan Masyarakat2. Prosentase pelayanan publik (PATEN) yang sesuai dengan SOP

82,582,5 %

2 Meningkatnya koordinasipemerintahan danpenyelenggaraan pemerintahanDesa

1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti

2. Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja

100 %

82,5%

N0 P R O G R A M PAGU ANGGARAN(Rp)

PERJANJIAN KINERJA CAMAT

13

PAGU ANGGARAN(Rp)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 2 Kegiatan ) 213.070.000

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan ) 250.000.000

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (1 kegiatan) 18.800.000

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 2 Kegiatan ) 10.000.000

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 40.0000.000

6. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 6 Kegiatan ) 141.280.000

Jumlah 673.150.000

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Terlaksananya PelayananAdministrasi Terpadu Kecamatan

Jumlah pelayanan PATEN yang diproses sesuai SOP 7 Jenis

2 Terlaksananya Monitoring danEvaluasi APBD Desa dan PERDES

Jumlah MONEV APBD Desa dan PERDES yang dilaksanakan 3 kali

.3 Terlaksananya Fasilitasipenyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yangdilaksanakan

9 Desa

PERJANJIAN KINERJA KASI TAPEM

14

NO KEGIATAN ANGGARAN SUMBER DANA

1 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 40.000.000 APBD

2 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES 50.000.000 APBD

3 Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa 19.500.000 APBD

Jumlah 109.500.000

PEPENGUKURANNGUKURAN KINERJAKINERJA TAHUN 201TAHUN 20188

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET2018

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Capaian(%)TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Meningkatnyakualitaspelayanankecamatan

1. Indeks KepuasanMasyarakat

2. Prosentasepelayanan publik(PATEN) yangsesuai denganSOP

82,5

82,5%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

20%

20%

20%

20%

12,5%

12,5%

50%

50%

2 Meningkatnyakoordinasipemerintahandanpenyelenggaraanpemerintahandesa

1. Prosentaserekomendasi hasilkoordinasi bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian danPembangunan,PemberdayaanMasyarakat danDesa, yangditindaklanjuti;

2. Prosentase desayang menerapkananggaran berbasiskinerja

100%

82,5%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

12,5%

50%

50%

15

Meningkatnyakoordinasipemerintahandanpenyelenggaraanpemerintahandesa

1. Prosentaserekomendasi hasilkoordinasi bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian danPembangunan,PemberdayaanMasyarakat danDesa, yangditindaklanjuti;

2. Prosentase desayang menerapkananggaran berbasiskinerja

100%

82,5%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

12,5%

50%

50%

LAPORANLAPORAN KINERJAKINERJA TAHUN 201TAHUN 20188

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET2018

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IVCapaian

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131. Meningkatnya

kualitaspelayanankecamatan

1. Hasil Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)

2. Prosentase pelayananpublik (PATEN) yangsesuai SOP

82,5

82,5%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

20%

20%

20%

20%

12,5%

12,5%

50 %

50 %

2. Meningkatnyakoordinasipemerintahandanpenyelenggaraanpemerintahandesa

1. Prosentase hasilkoordinasi bidangpemerintahan,pembangunan fisik,perekonomian,ketentraman danketertiban umum,kesejahteraan sosialyang ditindaklanjuti

2. Prosentase desa yangsudah menerapkananggaran berbasiskinerja

100%

82,5%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

12,5%

50 %

50 %

16

2. Meningkatnyakoordinasipemerintahandanpenyelenggaraanpemerintahandesa

1. Prosentase hasilkoordinasi bidangpemerintahan,pembangunan fisik,perekonomian,ketentraman danketertiban umum,kesejahteraan sosialyang ditindaklanjuti

2. Prosentase desa yangsudah menerapkananggaran berbasiskinerja

100%

82,5%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

12,5%

50 %

50 %

AKUNTABILITAS KEUANGANAKUNTABILITAS KEUANGAN

NO Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran 213.070.000 49.034.600 23 %

Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran 121.550.000 29.812.300 25 %

Kegiatan Penyediaan Barang Pakai Habis 91.520.000 19.222.300 21 %

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.000.000 8.131.400 0,32 %

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 35.000.000 0 0%

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 35.000.000 0 0 %

18

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 35.000.000 0 0 %

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 150.000.000 0 0 %

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional 30.000.000 8.131.400 29 %

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 18.800.000 18.800.000 100%

Pendidikan dan Pelatihan Formal 18.800.000 18.800.000 100%

4 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000 10.000.000 6 %

Kegiatan Penyusunan laporan secara berkala 5.000.000 0 0 %

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan evaluasi 5.000.000 284.000 6 %

NO Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian

5Program Peninkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

40.000.000 27.828.200 70 %

Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan40.000.000 27.828.200 70 %

6Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

129.104.000 78.333.000 60 %

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan10.000.000 10.000..000 100 %

Pembinaan organisasi kepemudaaan25.000.000 16.265.000 65 %

Pengendalian Keamanan Lingkungan21.780.000 17.820.000 82 %

Montoring dan evaluasi APBDes dan PERDES50.000.000 14.411.000 29 %

19

50.000.000 14.411.000 29 %

Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 19.500.000 13.278.000 68 %

Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000 6.559.000 44 %

S E L E S A I

20

S E L E S A I

21

TUJUAN 1:MeningkatkanKepuasanMasyarakatTerhadapPelayanan DiKecamatan

INDIKATOR :Indekskepuasanmasyarakat

TUJUAN 1:MeningkatkanKepuasanMasyarakatTerhadapPelayanan DiKecamatan

INDIKATOR :Indekskepuasanmasyarakat

Programpeningkatan

KualitasPelayananKecamatan

Programpeningkatan

KualitasPelayananKecamatan

TUJUAN 2 :TerwujudnyaTata KelolaPemerintahanDesa Yang Baik

INDIKATOR :Jumlah desamaju

TUJUAN 2 :TerwujudnyaTata KelolaPemerintahanDesa Yang Baik

INDIKATOR :Jumlah desamaju

SASARAN :Meningkatnya KoordinasiPemerintahan danPenyelenggaraan PemerintahanDesaINDIKATOR:1. Persentase

rekomendasi hasil koordinasi bidangpemerintahan, ketentraman danketertiban, perekonomian danPembangunan, PemberdayaanMasyarakat dan Desa, danpembangunan fisik yangditindaklanjuti tahun 2018

2. Persentase desayang sudah menerapkan Anggarandengan Berbasis Kinerja

3. Prosentase Desa yang sudahmenyusun dokumen perencanaanpenganggaran dan pelaporandengan benar dan tepat waktu.

SASARAN :Meningkatnya KoordinasiPemerintahan danPenyelenggaraan PemerintahanDesaINDIKATOR:1. Persentase

rekomendasi hasil koordinasi bidangpemerintahan, ketentraman danketertiban, perekonomian danPembangunan, PemberdayaanMasyarakat dan Desa, danpembangunan fisik yangditindaklanjuti tahun 2018

2. Persentase desayang sudah menerapkan Anggarandengan Berbasis Kinerja

3. Prosentase Desa yang sudahmenyusun dokumen perencanaanpenganggaran dan pelaporandengan benar dan tepat waktu.

SASARAN :Meningkatnya KualitasPelayanan Publik diKECAMATAN TIKUNG

INDIKATOR :1. Prosentase capaian

layanan publikkecamatan (PATEN)

2. Hasil survei kepuasanmasyarakat

SASARAN :Meningkatnya KualitasPelayanan Publik diKECAMATAN TIKUNG

INDIKATOR :1. Prosentase capaian

layanan publikkecamatan (PATEN)

2. Hasil survei kepuasanmasyarakat

Kegiatan :Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan

Kegiatan :Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan

MISI 4MEWUJUDKAN

REFORMASIBIROKRASI BAGI

PEMENUHANPELAYANAN PUBLIK

Visi :

“TerwujudnyaLamongan

Lebih Sejahteradan Berdaya

Saing”

Visi :

“TerwujudnyaLamongan

Lebih Sejahteradan Berdaya

Saing”

Programpenyelengga raan

Pemerintahandan

PembangunanKecamatan

TUJUAN 2 :TerwujudnyaTata KelolaPemerintahanDesa Yang Baik

INDIKATOR :Jumlah desamaju

TUJUAN 2 :TerwujudnyaTata KelolaPemerintahanDesa Yang Baik

INDIKATOR :Jumlah desamaju

SASARAN :Meningkatnya KoordinasiPemerintahan danPenyelenggaraan PemerintahanDesaINDIKATOR:1. Persentase

rekomendasi hasil koordinasi bidangpemerintahan, ketentraman danketertiban, perekonomian danPembangunan, PemberdayaanMasyarakat dan Desa, danpembangunan fisik yangditindaklanjuti tahun 2018

2. Persentase desayang sudah menerapkan Anggarandengan Berbasis Kinerja

3. Prosentase Desa yang sudahmenyusun dokumen perencanaanpenganggaran dan pelaporandengan benar dan tepat waktu.

SASARAN :Meningkatnya KoordinasiPemerintahan danPenyelenggaraan PemerintahanDesaINDIKATOR:1. Persentase

rekomendasi hasil koordinasi bidangpemerintahan, ketentraman danketertiban, perekonomian danPembangunan, PemberdayaanMasyarakat dan Desa, danpembangunan fisik yangditindaklanjuti tahun 2018

2. Persentase desayang sudah menerapkan Anggarandengan Berbasis Kinerja

3. Prosentase Desa yang sudahmenyusun dokumen perencanaanpenganggaran dan pelaporandengan benar dan tepat waktu.

KEGIATAN :Pelaksanaan MusyawarahPerencanaanPembangunanPembinaan OrganisasiKepemudaan

Pengendalian KeamananLingkungan

Fasilitasi PenyelenggaraanPemerintah Desa

MEWUJUDKANREFORMASI

BIROKRASI BAGIPEMENUHAN

PELAYANAN PUBLIK