kata pengantar s - dkk.balikpapan.go.iddkk.balikpapan.go.id/assets/files/renja dinkes 2015.pdf ·...

55
RENCANA KINERJA 2015 1 KATA PENGANTAR ebagai langkah nyata penerapan sistem manajemen sektor publik yang antara lain adanya Rencana Stratejik, segenap jajaran dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan berupaya untuk menyusun Rencana Kinerja Tahun 2015. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja tahun 2015 ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja tahun 2015 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan juga dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk mencapainya dalam tahun 2015. Disamping itu, rencana kinerja yang berhasil kami susun ini akan dijadikan parameter dan titik awal dalam melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagai salah satu elemen pertanggung jawaban kepada publik. Besar harapan kami dengan komitmen kinerja (performance agreement) yang dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2015 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, akan sangat bermanfaat bagi kepentingan penilaian pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2015. Balikpapan, 02 Januari 2015 Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Ballerina JPP NIP. 19590420 198812 2 001 S

Upload: lamcong

Post on 18-Feb-2018

226 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

RENCANA KINERJA 2015

1

KATA PENGANTAR

ebagai langkah nyata penerapan sistem manajemen sektor publik yang

antara lain adanya Rencana Stratejik, segenap jajaran dilingkungan Dinas

Kesehatan Kota Balikpapan berupaya untuk menyusun Rencana Kinerja Tahun

2015.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui

berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja tahun 2015 ditetapkan

rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada

tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja tahun 2015 Dinas

Kesehatan Kota Balikpapan juga dilakukan seiring dengan agenda penyusunan

dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen seluruh jajaran Dinas

Kesehatan Kota Balikpapan untuk mencapainya dalam tahun 2015.

Disamping itu, rencana kinerja yang berhasil kami susun ini akan dijadikan

parameter dan titik awal dalam melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja

sebagai salah satu elemen pertanggung jawaban kepada publik.

Besar harapan kami dengan komitmen kinerja (performance agreement)

yang dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2015 Dinas Kesehatan Kota

Balikpapan, akan sangat bermanfaat bagi kepentingan penilaian pencapaian

kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2015.

Balikpapan, 02 Januari 2015

Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Ballerina JPP NIP. 19590420 198812 2 001

S

RENCANA KINERJA 2015

2

1. PENDAHULUAN

enghadapi perubahan yang sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini dimana

setiap organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu

transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka diharapkan organisasi

publik dapat membuat suatu Rencana Stratejik (Stratejik Plan), Rencana Kinerja

(Performance Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance

Accountability Report) organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan

akuntabilitas tersebut.

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebagai salah satu perangkat daerah

perlu melakukan reposisi (positioning) kearah perbaikan dan peningkatan kinerja

yang dilakukan secara terus menerus guna mendukung terwujudnya Kota

Balikpapan sebagai kota industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Perbaikan dan

peningkatan kinerja tersebut tidak lepas dari upaya untuk melakukan penyediaan

prasarana kota yang mantap dan handal didukung dengan kualitas teknis yang

baik dan mengikuti perkembangan kota tanpa mengabaikan kelestarian

lingkungan. Sebagai langkah nyata pelaksanaan Rencana Strategis Dinas

Kesehatan Kota Balikpapan, maka perlu disusun sasaran-sasaran dan kegiatan-

kegiatan dengan target tertentu yang diformalkan dalam dokumen Rencana Kinerja

(Performance Plan).

Rencana Kinerja (Performance Plan) 2015 yang disusun ini merupakan

suatu dokumen baru yang terpisah dari dan merupakan uraian lebih lanjut dari

rencana stratejik. Rencana Kinerja merupakan uraian lebih rinci dari rencana

stratejik yang telah disusun sebelumnya.

Dengan adanya rencana kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan

kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. Rencana kinerja ini terdiri dari

beberapa bab yang antara lain berisikan ringkasan dari rencana stratejik dan

uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik

dan strategi pencapaiannya.

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan merupakan perangkat daerah pada

Pemerintah Kota Balikpapan yang mempunyai tugas pokok :

M

RENCANA KINERJA 2015

3

URAIAN TUGAS POKOK

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Kesehatan Kota

Balikpapan adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota;

2. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan;

3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan;

4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;

5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Bina Kesehatan Masyarakat;

6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Sumber Daya Kesehatan;

7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 8. Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas; 9. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; danpelaksanaan tugas lain yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Kesehatan

Kota Balikpapan memiliki struktur sebagai berikut:

a. Kepala Dinas. b. Sekretariat membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan Program; 2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan : 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan; 2. Seksi Kesehatan Khusus; dan 3. Seksi Kefarmasian.

d. Bidang Penanggulangan, Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahkan : 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; 2. Seksi Surveilans Wabah dan Bencana; dan 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat membawahkan : 1. Seksi Promosi, Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat; 2. Seksi Kesehatan Keluarga; dan 3. Seksi Gizi.

RENCANA KINERJA 2015

4

f. Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan membawahkan: 1. Seksi Pengembangan Tenaga Dan Sarana; 2. Seksi Pembiayaan Kesehatan; dan 3. Seksi Regulasi, Mutu dan Akreditas.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rencana stratejik menggambarkan tujuan jangka panjang, strategi-strategi,

sasaran tahunan dan indikator kinerja tujuan/sasaran. Dokumen tersebut

menyediakan dasar bagi usaha berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dari

organisasi, dan menyediakan kerangka untuk rencana kinerja dan anggaran

tahunan.

Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya bahwa rencana

stratejik merupakan dokumen umum dan jangka panjang, rencana kinerja

merupakan dokumen lebih lanjut yang lebih rinci dan terfokus. Rencana kinerja ini

memberikan gambaran apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode

tahunan yang bersangkutan.

Penyusunan rencana stratejik dan rencana kinerja tidak terlepas dari sistem

penganggaran dari unit organisasi yang bersangkutan. Kaitan dengan anggaran

tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan

serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam

sistem penganggaran. Sebagaimana diketahui anggaran suatu organisasi

dimungkinkan untuk diadakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sehingga

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya juga harus disesuaikan

dengan perubahan anggaran tersebut.

2. RENCANA STRATEJIK

esuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Kesehatan Kota Balikapan mempunyai

rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2011-2016 dengan memperhitungkan

potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana stratejik

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta

cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

S

RENCANA KINERJA 2015

5

Pernyataan Visi

Kesehatan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup,

kecerdasan dan produktifitas sumber daya manusia. Sejalan kebijakan

desentralisasi telah membawa dampak positif terhadap kemajuan Kota

Balikpapan, namun demikian kecenderungan positif tersebut juga diikuti

dengan kecenderungan yang menghawatirkan dimana terjadi berbagai hal

sebagai ekses pembangunan.

Berbagai kecenderungan terkait dengan sektor kesehatan, dimana

kecenderungan yang menghawatirkan diantaranya ancaman penyakit

menular, meningkatnya penyakit tidak menular termasuk penyalahgunaan

narkoba, permasalahan kesehatan lingkungan, ancaman penyakit dari

lingkungan kerja dan kesehatan sanitasi makanan yang kurang baik. Namun

demikian juga diikuti kecenderungan positif antara lain meningkatnya

anggaran kesehatan pemerintah untuk masyarakat miskin dan

penanggulangan masalah Millenium Development Goal’s, meningkatnya

peran masyarakat dan swasta, berkembangnya lembaga pelayanan

kesehatan swasta, meningkatnya gerakan mutu pelayanan kesehatan, sarana

pelayanan kesehatan, penelitian dan studi banding sektor kesehatan serta

pengembangan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Oleh karenanya sejalan dengan kecenderungan tersebut Dinas

Kesehatan Kota Balikpapan mengupayakan perubahan kearah perbaikan

sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Balikpapan ”Menata Kembali dan

Membangun Balikpapan dengan Good Governance dan Masyarakat Madani”

maka Dinas Kesehatan menetapkan Visi :

TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPERILAKU SEHAT, MANDIRI, BERKEADILAN DAN BERKUALITAS

Sejalan dengan visi tersebut , Dinas Kesehatan pada tahun 2016

berkeinginan mewujudkan masyarakat berperilaku sehat sesuai tatanan Pola

Hidup Bersih Sehat (PHBS), bertanggung jawab terhadap kesehatan individu,

keluarga dan masyarakat, mendapatkan kemudahan akses untuk

memperoleh pelayanan kesehatan serta mendapat layanan kesehatan yang

RENCANA KINERJA 2015

6

bermutu sesuai Standart Operating Prosedure (SOP) medis dan Standart

Pelayanan Minimal (SPM).

Pernyataan Misi

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan

tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Kesehatan Kota

Balikpapan. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut ditetapkanlah misi Dinas

Kesehatan Kota Balikpapan yang menggambarkan hal yang seharusnya

terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata

pada misi tersebut. Lebih jauh lagi, penyataan misi Dinas Kesehatan Kota

Balikpapan memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi organisasi,

siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi

kebutuhan tersebut atau dengan kata lain misi tersebut menjelaskan mengapa

organisasi ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Misi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerapan tatanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS) secara terpadu dan berkesinambungan.

2. Meningkatkan pemberdayaan ,dan kemandirian masyarakat termasuk

swasta dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bidang

kesehatan.

3. Meningkatkan upaya pembangunan kota yang berwawasan kesehatan

lingkungan.

4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk

seluruh masyarakat.

5. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumberdaya

kesehatan.yang berkualitas.

Tujuan Stratejik

Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dan pernyataan

misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)

tahun. Dengan diformulasikannya tujuan stratejik ini maka Dinas Kesehatan Kota

Balikpapan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh

organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun

RENCANA KINERJA 2015

7

ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga akan memungkinkan Dinas

Kesehatan Kota Balikpapan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah

dicapai mengingat tujuan startejik dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan

stratejiknya, setiap tujuan stratejik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja

(performance indikator) yang terukur.

Adapun tujuan stratejik dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan adalah

sebagai berikut:

Misi Tujuan

1 Meningkatkan penerapan tatanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara terpadu dan berkesinambungan

1 Meningkatkan peran serta masyarakat

,institusi pemerintah dan swasta dalam

Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

2 Meningkatkan peran pemerintah dalam

memfasilitasi PHBS

2 Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat termasuk swasta dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bidang kesehatan

3 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

dalam upaya promotif dan preventif

4 Meningkatkan kemandirian masyarakat

dalam pemeliharaan kesehatan untuk upaya

kuratif dan rehabilitatif

5 Meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam

menyebarluaskan informasi kesehatan

6 Meningkatkan sumber daya manusia

kesehatan

3 Meningkatkan upaya pembangunan kota yang berwawasan kesehatan lingkungan

7 Meningkatkan sinergitas perencanaan

pembangunan kota yang berwawasan

kesehatan lingkungan

8 Meningkatkan peran pemerintah dalam

memfasilitasi sarana dan prasarana yang

berwawasan kesehatan lingkungan.bagi

masyarakat

9 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan

kesehatan lingkungan

10 Meningkatkan peran Pemerintah dan Swasta

dalam memfasilitasi sarana dan prasarana

yang berwawasan kesehatan lingkungan bagi

masyarakat

RENCANA KINERJA 2015

8

4 Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat

11 Mengembangkan sistem jaminan kesehatan

daerah

12 Meningkatkan sarana prasarana kesehatan

yang terjangkau

13 Meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan

kesehatan

14 Meningkatnya akses pelayanan dasar ke

masyarakat

15 Meningkatnya Program pengawasan Obat

dan Makanan

16 Meningkatkan sistem regulasi yang

menunjang peningkatan pelayanan kesehatan

yang berkualitas

5 Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.yang berkualitas

17 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kesehatan

18 Meningkatkan fungsi regulasi bidang kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta

19 Mengembangkan sistem informasi kesehatan daerah.

20 Mengembangkan fleksibilitas sistem pengelolaan keuangan pada sarana kesehatan milik pemerintah

Sasaran dan Program 2015

Sasaran stratejik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2015 merupakan

penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan

sesuatu yang akan dihasilkan dan dialokasikan dalam tahun 2015 melalui

serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana

Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi

dalam kegiatan atau operasional organisasi untuk tahun 2015.

Sasaran stratejik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan merupakan bagian

integral dalam proses perencanaan stratejik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan

merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian

kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan serta lebih menjamin suksesnya

pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti

menyangkut keseluruhan bagian di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

RENCANA KINERJA 2015

9

Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan

stratejik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan

telah dicapai diharapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dapat dicapai.

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan

dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan,

program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran

yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas Kesehatan Kota

Balikpapan tahun 2015 dapat dijabarkan pada bagian berikut:

Tujuan 1 :

Meningkatkan peran serta masyarakat, institusi pemerintah dan swasta dalam

Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Sasaran Program

-Meningkatnya kelompok masyarakat non formal dalam ber PHBS, instansi pemerintah dan swasta yang ber PHBS;

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat

-Meningkatnya institusi Kesehatan Pemerintah maupun Swasta ber PHBS

-Meningkatnya tempat-tempat kerja Pemerintah maupun Swasta ber PHBS

-Meningkatnya koordinasi lintas program/lintas sektor. Dunia usaha dan Organisasi kemasyarakatan

-Menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian karena Penyakit Tidak Menular (PTM)

-Menurunnya angka kesakitan dan kematian karena penyakit menular

Meningkatnya pemahaman, kesadaran kemandirian masyarakat dalam deteksi dini dan upaya penanggulangan masalah gizi masyakakat

Meningkatnya pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemandirian remaja dalam peningkatan keeshatan reproduksi

Meningkatnya pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemandirian lansia dalam pemeliharaan kesehatan

Tujuan 2 :

Meningkatkan peran pemerintah dalam memfasilitasi PHBS

Sasaran Program Meningkatnya fasilitas sanitasi dasar pemukiman

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita

Terealisasinya pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Meningkatnya ketersediaan fasilitas kesehatan yang mendukung pelayanan masyarakat dalam rangka menurunkan AKI-AKB-AKABA

RENCANA KINERJA 2015

10

Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan

Meningkatnya peran pemerintah dalam memasilitasi PHBS

Tujuan 3 :

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya promotif dan preventif

Sasaran Program -Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri.

Tujuan 4 :

Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan untuk

upaya kuratif dan rehabilitatif

Sasaran Program -Meningkatnya pengetahuan masyarakat secara mandiri terhadap kesehatan baik pencegahan dan penaggulangannya

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Upaya Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

-Meningkatkan peran masyarakat dalam memnfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan

-Meningkatnya peran Posyandu dalam penanganan dini kesehatan

-Meningkatnya kemampuan kader dalam upaya preventif, promotif kesehatan berbasis masyarakat

-Terbentuknya Forum PHBS dari Tingkat Kota sampai Tingkat Kecamatan

-Meningkatnya Kelurahan Siaga

-Meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa/Napza, kesehatan olah raga, kesehatan kerja, Haji

-Meningkatnya peran tokoh masyarakat untuk menyebarluaskan informasi kesehatan

-Terpenuhinya SDM kesehatan yang terampil dalam penanganan kegawatdaruratan Ibu dan anak

Tujuan 5 :

Meningkatkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kota yang

Berwawasan Kesehatan Lingkungan

Sasaran Program -Terlibatnya sektor kesehatan Lingkungan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Kota

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

RENCANA KINERJA 2015

11

Tujuan 6 :

Meningkatkan peran pemerintah dalam ,memfasilitasi sarana dan prasarana

yang berwawasan kesehatan lingkungan bagi masyarakat

Sasaran Program Terlibatnya sektor kesling dalam fasilitas sarana dan prasarana pemukiman serta Fasum dan Fasos Kota

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Tujuan 7 :

Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan

Sasaran Program -Terlibatnya sektor kesling dalam penyusunan perencanaan pembangunan kota

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

-Terlibatnya pemerintah dan Swasta dalam memasilitasi sarana dan prasarana

-Pembinaan Pengobatan Tradisional

-Pelaksanaan K3 di RS

Tujuan 8 :

Mengembangkan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah

Sasaran Program -Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki jaminan Kesehatan menuju UC

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Tujuan 9 :

Meningkatkan Sarana Prasarana Kesehatan yang Terjangkau

Sasaran Program Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi Standart Minimal

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Program Pengadaan Tanah Puskesmas Karang Jati dan Karang Rejo

Tujuan 10 :

Meningkatkan Pelayanan Kegawatdaruratan Kesehatan

Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan Kegawatan Daruratan Pre Hospital

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat

Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita

Meningkatnya pengawasan, pemantauan mutu obat dan makanan

-Penyusunan standar pelayanan kesehatan

-Penjaringan kesehatan SD dan setingkat

RENCANA KINERJA 2015

12

-Meningkatkan advokasi untuk penerapan jam kerja bagi ibu menyusui

Tujuan 11 :

Meningkatkan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan yang Berkualitas

Sasaran Program Terpenuhinya jenis tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi

Program Upaya Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Tujuan 12 :

Meningkatkan Fungsi Regulasi Bidang Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan

Milik Pemerintah dan Swasta

Sasaran Program Terpenuhinya fasilitas kesehatan dengan ijin yang sesuai dengan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan 13 :

Mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah.

Sasaran Program -Terdeteksinya kasus penyakit potensial KLB dan penyakit tidak menular

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

-Terdeteksinya kasus penyakit potensial KLB dan penyakit tidak menular

Tujuan 14 :

Mengembangkan Fleksibilitas Sistem Pengelolaan Keuangan pada Sarana

Kesehatan Milik Pemerintah

Sasaran Program -Puskesmas, IFK dan Laboratorium Kesehatan Daerah

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Setiap sasaran stratejik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dijabarkan lebih

lanjut kedalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah

kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan

maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan merupakan

penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan

dan sasaran stratejik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi

organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan

RENCANA KINERJA 2015

13

merupakan aspek operasional dari suatu rencana stratejik yang berturut-turut

diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Ikhtisar jumlah sasaran, program dan kegiatan pada masing-masing tujuan

stratejik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk periode 2015 dapat dilihat pada

tabel berikut :

NOMOR PROGRAM DAN KEGIATAN

I

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

8 Penyediaan Makanan dan Minuman

9 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah

10 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

II

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

11 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

13 Pengadaan peralatan gedung kantor

14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

III

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

17

Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat

IV

PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

18 Verifikasi Bantuan Hibah

V

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

19 Pengadaan Perbekalan Kesehatan termasuk obat daftar esensial

20 Pengadaan Peralatan Kesehatan

21 Pengadaan Ambulance Gawat Darurat 118

RENCANA KINERJA 2015

14

VI

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

22 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

23 Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja

24 Operasional Puskesmas 24 Jam

25 Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji

26 Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA

27 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip

28 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru

29

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Manggar Baru

30 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar

31

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru

32 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai

33 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia

34

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir

35 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan

36 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari

37 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir

38 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari

39 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu

40 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati

41 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo

42 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda

43 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak

44 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar

45

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang

46 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margomulyo

47 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir

48 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo

49 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah

50 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Marga Sari

51 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Ulu

52 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau

53 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo

54 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium dan Radiologi

55 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD IFK

56 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

57 Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)

RENCANA KINERJA 2015

15

58 Peningkatan Gizi Masyarakat

59 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

60 Pembayaran Klaim Visum Polres

VII

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

61 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

VIII

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

62 Penunjang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

63 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

IX

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

64 Penyehatan Lingkungan

65 Peningkatan Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)

X

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

66 Peningkatan Imunisasi

67 Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS,HIV Aids

68

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TB, ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta)

69 Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

70 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana

71 Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis

XI

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

72 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

73 Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan

XII

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

74 Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mata Untuk Masyarakat

75 Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)

XIII

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

76

Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana Dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya

77 Pembagunan Puskesmas (Gunung Samarinda, Baru Tengah, dan Graha Indah)

78 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

XIV

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

RENCANA KINERJA 2015

16

79 Manajemen Desentralisasi Kesehatan

80 Monitoring dan Evaluasi Program PPK-BLUD

81 Pemantapan Koordinasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

82 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Teritip

83 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Lamaru

84

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Manggar Baru

85 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar

86

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru

87 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Damai

88 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Bahagia

89

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir

90 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Prapatan

91 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Telaga Sari

92 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ilir

93 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Mekar Sari

94 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ulu

95 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Jati

96 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Rejo

97

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Samarinda

98 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Muara Rapak

99 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Batu Ampar

100

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Karang Joang

101 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Margomulyo

102 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ilir

103 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sidomulyo

104 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Tengah

105 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Marga Sari

106

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Baru Ulu

107

Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Kariangau

108 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo

XV

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA

109 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

XVI

PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK

110 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

RENCANA KINERJA 2015

17

111 Operasional Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di Puskesmas

XVII

PROGRAM UPAYA PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN

112 Pengelolaan dan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan

113 Bimbingan Teknik Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan

114

Peningkatan Kualitas tenaga Pelayanan Kesehatan melalui Pengiriman Program Pelatihan

115 Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Puskesmas BLUD

116 Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan

XVIII

PROGRAM KESEHATAN GIGI ANAK SEKOLAH DAN MASYARAKAT

117 Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan

XIX PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

118 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir

119 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru

120 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari

121 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau

122 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang

123 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah

124 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan

XX

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

125 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip

126 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru

127

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru

128 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar

129

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia

130 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai

131

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari

132

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo

133

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati

134

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo

135

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar

136

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda

137

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak

138

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo

RENCANA KINERJA 2015

18

139

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Marga Sari

140

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo

141 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu

142 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir

143

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu

144

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir

XXI

PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN,PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

145 Pengadaan Tanah Puskesmas Karang Jati dan Karang Rejo

3. RENCANA KINERJA 2015

a. Alur Logika Penyusunan Rencana Kinerja

lur logika penyusunan rencana kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

adalah sebagai berikut :

A

LPJ

Perencanaan Stratejik

Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Pelaporan Kinerja

RKA

DPA

LAPKEU LPA, NPA,LAK,

NERACA LAKIP

PEMDA

A K T U A L I S A S I

KETERKAITAN DAN KESELARASAN KOMPONEN SAKIP DAN KOMPONEN PBK

RPJMD

KUA

PPAS/PPA

RAPBD

APBD

RENSTRA SKPD

RENJA

RKPD

RENJA SKPD

LAKIP SKPD

Perubahannya disisip saja

RENCANA KINERJA 2015

19

b. Rencana Kinerja Tahun 2015 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

ntuk tahun 2015, implementasi Rencana Stratejik 2011-2016 mencakup

pelaksanaan 145 (Seratus Empat Puluh Lima) kegiatan yang akan

dilaksanakan tahun berjalan kegiatan dalam 21 (Dua Puluh Satu) program untuk

mendukung 3 (tiga) sasaran stratejik. Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan

anggaran sebesar

Rp.163.998.856.921,- yang berasal dari Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.68.238.774.000,- Belanja Langsung sebesar Rp. 95.760.082.921,-

Ikhtisar kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 dapat dijabarkan

dalam tabel berikut ini:

SASARAN STRATEGIK

PROGRAM KEGIATAN

TUJUAN STRATEGIK 1 :

Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

1. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

2. PENINGKATAN KESELAMATAN IBU 1. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

MELAHIRKAN DAN ANAK 2. Operasional Kasus KDRT, KTP, dan Trafficking

di Puskesmas

3. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 1. Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka

DAYA APARATUR Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

4. OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1. Pengadaan Peralatan Kesehatan

2. Pengadaan Perbekalan Kesehatan termasuk

obat daftar essensial

5. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN 1. Peningkatan Imunisasi

PENYAKIT MENULAR 2. Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS

HIV AIDS

3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular (TB, ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta)

4. Surveilance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah

5. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan

Bencana

6. Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue

(DBD) dan Zoonosis

7. PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan

Bahan Berbahaya

U

RENCANA KINERJA 2015

20

8. KESEHATAN GIGI ANAK SEKOLAH DAN MASYARAKAT

1. Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan

9 . KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP, 1. Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga

KELEMBAGAAN DAN KESEHATAN (TOGA)

10 . PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru

3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari

4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau

5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang

6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah

7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan

11 . PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

1. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip

2. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru

3. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru

4. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar

5. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia

6. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai

7. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari

8. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo

9. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati

10. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo

11. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar

12. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda

13. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak

14. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo

15. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo

16. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Marga Sari

RENCANA KINERJA 2015

21

17. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir

18. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu

19. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas GSU

20. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas GSI

TUJUAN STRATEGIK 2 :

Meningkatkan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan

1. PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA 1. Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana

DAN PRASARANA PUSKESMAS/ Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya

PUSKESMAS PEMBANTU DAN 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

JARINGANNYA 3. Pembangunan Puskesmas (Gunung Samarinda, Baru

Tengah dan Graha Indah)

2. PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 1. Penyehatan Lingkungan

2. Peningkatan Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)

3. PROMOSI KESEHATAN DAN 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2. Penunjang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

4. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah

Kesehatan

2. Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA

3. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja

4. Operasional Puskesmas 24 Jam

5. Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji

6. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Teritip

7. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Lamaru

8. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan Manggar Baru

9. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Manggar

10. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru

11. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Damai

12. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Bahagia

13. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir

14. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Prapatan

15. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Telaga Sari

RENCANA KINERJA 2015

22

16. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Sari Ilir

17. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan Mekar Sari

18. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Sari Ulu

19. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Karang Jati

20. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Karang Rejo

21. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Samarinda

22. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Muara Rapak

22. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Batu Ampar

23. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan Karang Joang

24. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Margo Mulyo

25. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Baru Ilir

26. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Sidomulyo

27. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Baru Tengah

28. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Marga Sari

29. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan Baru Ulu

30. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan Kariangau

31. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Sumber Rejo

32. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

UPTD Laboratorium dan Radiologi

33. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

UPTD IFK

34. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

35. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Tidak Menular

36. Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)

37. Peningkatan Gizi Masyarakat

38. Pembayaran Klaim Visum Polres

RENCANA KINERJA 2015

23

5. UPAYA PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN

1. Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan

2. Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan

3. Bimbingan Teknis Perencanaan dan Evaluasi Program

Kesehatan

4. Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Puskesmas BLUD

5. Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan

6. KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN 1. Manajemen Desentralisasi Kesehatan

2. Monitoring dan Evaluasi Program PPK-BLUD

3. Pemantapan Koordinasi BPJS

4. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Teritip

5. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Lamaru

6. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Manggar Baru

7. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar

8. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru

9. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Damai

10. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Bahagia

11. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir

12. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Prapatan

13. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Telaga Sari

14. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ilir

15. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Mekar Sari

16. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ulu

17. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Jati

18. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Rejo

19. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Samarinda

20. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Muara Rapak

21. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Batu Ampar

22. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Karang Joang

23. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Margo Mulyo

RENCANA KINERJA 2015

24

24. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ilir

25. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sidomulyo

26. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Tengah

27. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Marga Sari

28. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Baru Ulu

29. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Kariangau

30. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo

7. STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1. Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

2. Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan

TUJUAN STRATEGIK 3:

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

1. PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

1. Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mata untuk Masyarakat

2. Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat

Miskin (PBI)

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) 2015 menguraikan target kinerja

yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan selama tahun 2015. Target

kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2015 dari semua

indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target

kinerja pada tingkat sasaran stratejik akan dijadikan benchmark dalam mengukur

keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Target kinerja untuk

tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja 2015 untuk tujuan pengukuran

efisiensi dan efektifitas kegiatan.

RENCANA KINERJA 2015

25

Ikhtisar target kinerja untuk masing-masing sasaran stratejik yang hendak

dicapai dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut :

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1 Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan di 27 Puskesmas dan Jaringannya

Input : Jumlah Dana Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat

569,668,000

Output : Terlaksananya penyegaran dan update pengetahuan tenaga medis dan paramedis dipuskesmas dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan mutu pelayanan

90

Outcome : Meningkatnya kemampuan SDM kesehatan dalam pelayanan obat yang rasional, tepat obat, tepat diagnosa dan monitoring hasil efek samping obat serta peningkatan kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

2 27 Puskesmas dan 14 Puskesmas Pembantu, UPT Labkesda, IFK dan Jaringannya

Input : Jumlah Dana Pengadaan Peralatan Kesehatan

3,000,000,000

Output : Terpenuhinya kebutuhan peralatan kesehatan

90

Outcome : Tersedianya kebutuhan peralatan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Labkesda

90

3 Puskesmas dan Puskesmas Pembantu se Kota Balikpapan, Sarana Pelayanan

Input : Jumlah Dana Pengadaan Perbekalan Kesehatan termasuk obat daftar esensial

7,000,000,000

Output : Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan, spuit, reagen untuk masyarakat (kader, usila penderita TBC dan gizi buruk, pengobatan massal dll)

90

Outcome : Tersedianya kebutuhan obat-obatan, spuit, reagen untuk masyarakat (kader, usila penderita TBC dan gizi buruk, pengobatan massal, dll)

90

RENCANA KINERJA 2015

26

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

4 Kegiatan Olah Raga, Seminar, Upacara, Penanggulangan Bencana dan Kegiatan Massal lainnya dan kejadian darurat prehospital lainnya

Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

331,080,000

Output : Terlaksananya pelaksanaan kegiatan P3K dan AGDT 118 dalam penanggulangan kegawat daruratan di Kota Balikpapan

90

Outcome : Terjaga dan terlindunginya kesehatan masyarakat atau masyarakat atau masyarakat mendapatkan akses pertolongan gawat darurat prehospital sesegera mungkin

90

5 Pelajar, Mahasiswa, Pekerja, Pegawai dan seluruh masyarakat di Kota Balikpapan

Input : Jumlah Dana Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA

240,897,450

Output : Terlaksananya kegiatan pelayanan pasien ketergantungan NAPZA

90

Outcome : Tertanganinya pasien ketergantungan NAPZA di Kota Balikpapan

90

6 Tenaga Kerja Non Formal

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja

344,600,000

Output : Terlaksananya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja non formal

61

Outcome : Tenaga kerja non formal sehat 61

7 Petugas di 7 Puskesmas Perawatan 24 Jam Kota Balikpapan

Input : Jumlah Dana Operasional Puskesmas 24 Jam

5,686,471,500

Output : Operasional Puskesmas 24 Jam dapat terlaksana dengan baik

95

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 7 Puskesmas 24 Jam

95

8 Masyarakat, Kader PTM, Petugas PTM

Input : Jumlah Dana Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

498,720,000

Output : Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di masyarakat

90

Outcome : Angka kesakitan penyakit tidak menular rendah

90

RENCANA KINERJA 2015

27

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

9 Dokter, Bidan dan Petugas Gizi di Puskesmas & Rumah Sakit se Kota Balikpapan

Input : Jumlah Dana Peningkatan Gizi Masyarakat

1,758,000,000

Output : Terlaksananya kegiatan PSG, pelatihan penanganan kasus gizi buruk, lomba capaian kunjungan balita di posyandu, pengadaan dacin dan food model, tersedianya ruangan menyusui di puskesmas, terlaksananya survey cepat KEK dan anemia gizi pada siswi SMU dan terlaksananya pemberian PMT bumil

Outcome : Meningkatnya cakupan D/S, meningkatnya cakupan ASI ekslusif, tersedianya data KEK dan anemia gizi pada siswi SMU dan cakupan Fe pada bumil, meningkatnya status gizi masyarakat di Kota Balikpapan

10 Input : Jumlah Dana Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)

100,000,000

Output : Terlaksananya lomba pemantapan hasil Taman Obat Keluarga

100

Outcome : Tersedianya produk unggulan hasil TOGA dan terpilihnya pemenang lomba pemanfaatan hasil TOGA

100

11 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip

281,156,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

12 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru

195,196,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

RENCANA KINERJA 2015

28

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

13 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru

402,398,,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

14 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar

221,970,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

15 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sepinggan Baru

319,463,500

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

16 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai

316,664,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

17 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia

260,744,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

RENCANA KINERJA 2015

29

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

18 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Klandasan Ilir

395,997,250

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

19 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan

238,776,250

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

20 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari

240,450,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

21 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir

209,490,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

22 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mekar Sari

292,211,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

RENCANA KINERJA 2015

30

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

23 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu

175,716,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

24 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati

175,716,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

25 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo

224,970,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

26 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda

240,450,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

27 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak

255,930,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

RENCANA KINERJA 2015

31

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

28 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar

335,704,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

29 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Joang

442,226,250

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

30 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margomulyo

195,196,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

31 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir

240,450,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

RENCANA KINERJA 2015

32

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

32 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo

160,948,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

33 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah

197,192,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

34 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Marga Sari

210,676,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

35 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ulu

407,172,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

36 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kariangau

222,541,750

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

RENCANA KINERJA 2015

33

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

37 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo

164,236,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

38 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium dan Radiologi

805,920,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

39 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum

Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD IFK

157,440,000

Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik

100

Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK

100

40 Calon Jamaah Haji Kota Balikpapan

Input : Jumlah Dana Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji

247,000,000

Output : Terlaksananya pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji

98

Outcome : Para calon jamaah haji terjamin kesehatannya

98

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

41 Apotek, Toko Obat, Puskesmas, PBF, Rumah Sakit, Toko Kelontong, Bazar Ramadhan dan Sarana-sarana lainnya

Input : Jumlah Dana Peningkatan Pengawasan Makanan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya serta pemberdayaan masyarakat/konsumen di bidang obat dan makanan

423,100,000

Output : Terlaksananya pengawasan makanan dan obat-obatan yang beredar di Kota Balikpapan dan Soisalisasi pemberdayaan masyarakat/konsumen dibidang obat dan makanan

80

Outcome : Masyarakat mendapatkan makanan, minuman dan obat-obatan yang bermutu

80

RENCANA KINERJA 2015

34

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

42 Sekolah, Kader Posyandu, Masyarakat dan Swasta

Input : Jumlah Dana Penunjang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

540,000,000

Output : Terlaksananya uji kemampuan knowledge, kinestetik dan auditorik melalui lomba-lomba, terlaksananya rapat, pembinaan, bimtek, pendapingan, penyediaan sarana UKS teknis, penyediaan media informasi UKS dan pengadaan/cetak KMS, pengadaan mobil operasional promosi kesehatan

100

Outcome : Terwujudnya kemampuan knowledge, kinestetik dan auditorik melalui uji kemampuan dan meningkatnya sekolah sehat dengan predikat pratama, madya, purnama sampai mandiri

100

43 Masyarakat dan Kader Saka Bakti Husada

Input : Jumlah Dana Peningkatan Peran Serta Masyarakat

1,690,000,000

Output : Terlaksananya rapat-rapat, replikasi, pendampingan, bimtek, lomba, pertemuan, penyediaan media informasi PHBS (banner, backdrop, spanduk, leaflet, poster, dll)

100

Outcome : Terlaksananya rapat-rapat, replikasi, pendampingan, bimtek, lomba, pertemuan, penyediaan media informasi PHBS (banner, backdrop, spanduk, leaflet, poster, dll)

100

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

44 Masyarakat Umum di Lingkungan TTU, TP2, TPM, pengusaha TTU & TPM dan Petani

Input : Jumlah Dana Penyehatan Lingkungan

652,350,000

Output : Terpantaunya kualitas TTU, TPM dan TP2, air bersih dan air minum, terputusnya mata rantai penularan penyakit berbasis lingkungan

85

RENCANA KINERJA 2015

35

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

Outcome : Menurunnya angka kesakitan, kematian yang disebabkan oleh penyakit berbasis lingkungan

85

45 Masyarakat Umum, TTU, Tempat Kerja, Sekolah, IPK, Tempat bermain anak, Tempat Olahraga, Tempat Ibadah, Kendaraan Umum

Input : Jumlah Dana Peningkatan Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)

556,598,000

Output : Terpantaunya KTR,tersedianya data KTR dan terputusnya mata rantai penularan penyakit degeneratif akibat mengkonsumsi rokok

60

Outcome : Meningkatnya KTR dan tatanan kota sehat pada wilayah kelurahan dan kecamatan

60

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

46 Petugas pengelola program Imunisasi, petugas pengelola Cold Chain IFK, bayi usia 0-11 bulan, murid SD kelas 1,2,3

Input : Jumlah Dana Peningkatan Imunisasi 300,000,000

Output : Bayi, Anak sekolah, WUS kebal terhadap penyakit PD3I

100

Outcome : Menurunnya angka kesakitan, kematian bayi, anak dan ibu

100

47 Kelompok Resti (Lokalisasi, Panti Pijat, Lapas dan Rutan, Tenaga Kesehatan), Waria, Gay, LSL, WTS

Input : Jumlah Dana 60 Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS,HIV Aids

591,500,000

Output : Dilaksakannya konseling dan tes HIV pada resti ODHA yang ditemukan dan diberi ARV

Outcome : Meningkatnya cakupan penemuan kasus HIV secara aktif, meningkatnya kesadaran resti untuk dikonseling dan testing, dan peningkatan SDM serta respon petugas terhadap resiko penularan serta peningkatan daya tahan tubuh ODHA

60

48 Input : Jumlah Dana Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC, ISPA, Kecacingan, Diare dan Kusta

997,200,000

Output : Tervalidasinya data penyakit kusta, ISPA, Diare, Kecacingan dan TB, terpantaunya pelaksanaan program dan terputusnya mata rantai penularan penyakit

50

RENCANA KINERJA 2015

36

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

Outcome : Meningkatanya cakupan penemuan kasus baru, meningkatnya angka kesembuhan TB, peningkatan SDM petugas dan masyarakat serta mutu laboratorium TB sesuai standart

50

49 Kasus KLB, Data Penyakit dan Pelacakan KLB ≤ 24 Jam

Input : Jumlah Dana Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

400,000,000

Output : Terpantaunya kejadian KLB 80

Outcome : Respon cepat terhadap kejadian KLB

80

50 Masyarakat Kota Balikpapan

Input : Jumlah Dana Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana

450,000,000

Output : Terputusnya mata rantai penularan KLB

80

Outcome : Attack Rate KLB 80

51 Masyarakat & Kader Jumantik

Input : Jumlah Dana Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis

1,988,790,000

Output : Terlaksananya kegiatan fogging focus, PSN DBD, pertemuan, lomba kader jumantik, kelurahan bebas jentik dan pengadaan larvasida, terlaksananya kegiatan GERTAK DBD, termonitornya kasus rabies dan malaria

90

Outcome : Terputusnya mata rantai penularan penyakit dan meningkatnya angka bebas jentik

90

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

52 Dinas Kesehatan dan UPTD

Input : Jumlah Dana Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

300,500,000

Output : Terlaksananya pengembangan sistem informasi kesehatan daerah

90

Outcome : Tersedianya perencanaan pembangunan bidang kesehatan yang terukur

90

RENCANA KINERJA 2015

37

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

53 Puskesmas se Kota Balikpapan dan Laboratorium Daerah Kota Balikpapan

Input : Jumlah Dana Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan

350,000,000

Output : Sertifikat kalibrasi alat laboratorium dan sertifikat akreditasi puskesmas

100

Outcome : Terstandarisasinya alat laboratorium dan terakreditasinya puskesmas di Kota Balikpapan

100

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

54 Masyarakat Miskin Penderita Penyakit Jiwa dan Katarak

Input : Jumlah Dana Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mata Untuk Masyarakat

597,000,000

Output : Terlaksananya pasien katarak dan pengiriman penderita jiwa ke RSJ Atma Husada Samarinda

70

Outcome : Menurunnya jumlah dan tertanganinya penderita jiwa dan katarak

70

57 Peserta JPK Gakin

Input : Jumlah Dana Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)

2,958,200,000

Output : Pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin

100

Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan keluarga miskin

100

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

58 Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Dinas

Input : Jumlah Dana Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana Dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya

4,983,950,000

Output : Terlaksananya rehabilitasi dan DED rehabilitasi rumah dinas, DED rehabilitasi puskesmas dan puskesmas pembantu serta DED Labkesda

100

Outcome : Sarana prasarana pelayanan kesehatan beserta jaringannya lebih representatif

100

59 Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Dinas

Input : Jumlah Dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

192,696,250

Output : Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana bagi puskesmas

100

Outcome : Operasional puskesmas dan pelayanan kepada masyarakat menjadi optimal

100

RENCANA KINERJA 2015

38

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

60 Puskesmas Gunung Samarinda, Baru Tengah dan Graha Indah

Input : Jumlah Dana Pembangunan Puskesmas

7,633,644,650

Output : Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana bagi puskesmas

100

Outcome : Pelayanan Operasional puskesmas Gunung Samarinda, Baru Tengah dan Graha Indah kepada masyarakat menjadi optimal

100

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

61 Pegawai Dinas Kesehatan Balikpapan dan Lintas Sektor

Input : Jumlah Dana Manajemen Desentralisasi Kesehatan

193,100,000

Output : Tersedianya rapat kerja bidang kesehatan

95

Outcome : Tersedianya perencanaan pembangunan bidang kesehatan yang terukur

95

62 Masyarakat yang memiliki kartu Jamkesda

Input : Jumlah Dana Monitoring dan Evaluasi Program PPK-BLUD

60,000,000

Output : Seluruh peserta Jamkesda terjamin pelayanan kesehatannya

100

Outcome : Kesehatan peserta Jamkesda terjamin

100

63

Input : Jumlah Dana Pemantapan Koordinasi dengan BPJS

50,000,000

Output : Seluruh peserta Jamkesda terjamin pelayanan kesehatannya

100

Outcome : Kesehatan peserta Jamkesda terjamin

100

64 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Teritip

140,000,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

RENCANA KINERJA 2015

39

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

65 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Lamaru

140,000,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

66 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar Baru

244,307,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

67 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar

211,000,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

68 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sepinggan Baru

324,155,200

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

RENCANA KINERJA 2015

40

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

69 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Damai

247,200,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

70 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Bahagia

247,200,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

71 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Klandasan Ilir

303,500,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

RENCANA KINERJA 2015

41

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

72 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Prapatan

186,290,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

73 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Telaga Sari

165,650,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

74 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ilir

178,400,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

75 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Mekar Sari

197,850,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

RENCANA KINERJA 2015

42

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

76 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ulu

140,000,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

77 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Jati

123,400,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

78 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Rejo

215,000,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

RENCANA KINERJA 2015

43

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

79 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Samarinda

203,000,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

80 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Muara Rapak

247,500,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

81 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Batu Ampar

313,000,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

82 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Joang

232,598,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

RENCANA KINERJA 2015

44

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

83 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Margomulyo

126,500,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

84 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ilir

165,000,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

85 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sidomulyo

108,000,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

86 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Tengah

157,000,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

RENCANA KINERJA 2015

45

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

87 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Marga Sari

140,000,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

88 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ulu

245,000,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

89 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Kariangau

225,000,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

90 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU

Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo

167,900,000

Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat

100

RENCANA KINERJA 2015

46

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular

100

91 Puskesmas pelaksana BLUD dan Puskesmas calon BLUD

Input : Jumlah Dana Monitoring dan Evaluasi Program PPK BLUD

60,000,000

Output : Terlaksananya tahapan monev PPK BLUD

80

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

80

Output : Terlaksananya operasional pelayanan Jamkesda

100

Outcome : Optimalisasi pelayanan kepada peserta Jamkesda

100

92 Kelompok masyarakat PPK1, PPK2 dan PPK3

Input : Jumlah Dana Pemantapan Koordinasi BPJS

50,000,000

Output : Terlaksananya koordinasi yang lebih baik dengan badan-badan penyelenggara Jaminan kesehatan di Kota Balikpapan

80

Outcome : Meningkatnya sistem koordinasi 80

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA

93 Anak berkebutuhan khusus dari keluarga kurang mampu di Kota Balikpapan

Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

544,620,000

Output : Terlaksananya pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus di puskesmas, lapas, anjal, SLB dan panti

80

Outcome : Optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak berkebutuhan khusus

80

PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH

94 Usia Lanjut di wilayah kerja Puskesmas di Kota Balikpapan

Input : Jumlah Dana Pengadaan Tanah Puskesmas Karang Jati dan Karang Rejo

1,000,000,000

RENCANA KINERJA 2015

47

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

Output : Terlaksananya pemeriksaan kesehatan lansia, pertemuan petugas dan SDM kesehatan

100

Outcome : Meningkatnya kesejahteraan usila

100

PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK

95 PUS, Ibu hamil, Ibu Nifas, Bayi Balita se Kota Balikpapan

Input : Jumlah Dana Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

4,946,900,000

Output : Pembentukan tim AMP di tingkat Kota, dilaksanakannya pertemuan koordinasi Bidan pengelola KIA dan Gizi serta terdatanya kasus kematian ibu dan bayi, tersedianya data status gizi Balikpapan, tersedianya logistik pelayanan KIA

100

Outcome : Menurunnya angka kasus kematian AKI dan AKB, menurunnya angka kejadian gizi kurang/buruk dan tersedianya logistik untuk pelayanan KIA

100

96 Tenaga Kesehatan, Kader PKDRT, KTP, KTA dan Trafficking, Korban Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking

Input : Jumlah Dana Operasional Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di Puskesmas

267,600,000

Output : Terlaksananya pertemuan kader KDRT, petugas KDRT, lintas sektor, lintas program terkait dan terbentuknya tatalaksana/sistem rujukan kasus

80

Outcome : Berjalannya tatalaksana sistem rujukan kasus KDRT, KTP, KTA dan trafficking di puskesmas dan Rumah Sakit serta ketersediaan data yang terdokumentasi dengan baik

80

RENCANA KINERJA 2015

48

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

PROGRAM UPAYA PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN

97 Sarana dan Tenaga Kesehatan di Kota Balikpapan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan

158,000,000

Output : Tersusunnya SOP perijinan, terbitnya sertifikat SIP, SIK, Surat Ijin Operasional Tanda Daftar, Surat Rekomendasi, tersusunnya dokumen penilaian SPM pada sarana kesehatan

95

Outcome : Terlasananya prosedur perijinan dengan jelas, tertib dan akuntabel, terpenuhinya SPM pada sarana pelayanan

95

98 Peningkatan pelaksanaan pembangunan Bidang Kesehatan

Input : Jumlah Dana Bimbingan Teknik Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan

237,550,000

Output : Terlaksananya Bimtek

90

Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM Kesehatan

90

99 20 Puskesmas di Kota Balikpapan

Input : Jumlah Dana Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Puskesmas BLUD

239,920,,000

Output : Diterapkannya sistem akuntansi di Puskesmas BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mampu membuat dokumen RBA serta laporan keuangan BLUD

80

Outcome : Meningkatnya kualitas akuntansi Puskesmas BLUD dan tersedianya dokumen RBA serta laporan keuangan BLUD

80

100 Pejabat Fungsional rumpun Kesehatan di Puskesmas/UPT

Input : Jumlah Dana Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan

189,150,000

Output : Peningkatan kinerja SDM dan pengelolaan aset SKPD DKK Balikpapan

90

Outcome : Lancarnya penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional rumpun kesehatan

90

101

Input : Jumlah Dana Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Puskesmas BLUD

239,920,000

RENCANA KINERJA 2015

49

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

Output : Terlaksananya Bimtek

90

Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM Kesehatan

90

102 PNS berpendidikan Dokter, Bidan, Perawat, Radiografer, Analis Kesehatan, Sanitarian, Penilai Angka Kredit dan tenaga kesehatan lainnya di wilayah Puskesmas, UPTD Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Input : Jumlah Dana Peningkatan Kualitas tenaga Pelayanan Kesehatan melalui Pengiriman Program Pelatihan

1,845,000,000

Output : Sertifikasi 90

Outcome : Terlaksananya pertemuan dan pelatihan serta terbitnya sertifikat sesuai kompetensi bagi peserta

90

PROGRAM KESEHATAN GIGI ANAK SEKOLAH DAN MASYARAKAT

103 Anak Sekolah Dasar dengan jumlah 7560 siswa

Input : Jumlah Dana Upaya Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan

350,000,000

Output : Terlaksananya penanganan kasus kesehatan gigi & mulut

80

Outcome : Kasus kesehatan gigi dan mulut tertangani dengan baik

80

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

104 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai

Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir

2,227,043,605

Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat

90

Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

90

RENCANA KINERJA 2015

50

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

105 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai

Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru

2,597,943,164

Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat

90

Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

90

106 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai

Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari

813,834,678

Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat

90

Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

90

107 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai

Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau

400,245,143

Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat

90

Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

90

108 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai

Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang

1,431,701,700

Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat

90

Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

90

109 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai

Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah

1,094,587,615

Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat

90

Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

90

110 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai

Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan

527,309,566

Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat

90

Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

90

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

111 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip

390,402,000

Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

112 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru

371,286,000

Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

RENCANA KINERJA 2015

51

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

113 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru

239,772,000

Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

114 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar

456,156,000

Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

115 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia

681,912,000

Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

116 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai

496,746,000

Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

117 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari

195,936,000

Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

118 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo

234,978,400

Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

119 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati

183,318,000

Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

RENCANA KINERJA 2015

52

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

120 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo

464,640,000

Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

121 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar

779,328,000

Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

122 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda

421,836,000

Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

123 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak

627,222,000

Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

124 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo

208,410,000

Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

125 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margasari

195,936,000

Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

126 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo

121,032,000

Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

RENCANA KINERJA 2015

53

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

2015

127 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu

673,422,000

Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

128 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir

602,574,000

Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

129 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu

139,920,000

Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

130 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan

Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir

321,690,000

Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan

90

Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

90

Secara rinci target kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2015 untuk

masing-masing sasaran stratejik dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran (Formulir

Rencana Kinerja Tahun 2015).

c. Pengukuran Kinerja

roses pengukuran kinerja meliputi beberapa kegiatan yaitu penetapan

indikator kinerja, penentuan target-target yang harus dicapai, proses

pengumpulan dan pengesahan data kinerja. Proses pengukuran kinerja ini

perlu dilakukan pada saat penyusunan dokumen rencana stratejik dan rencana

kinerja yaitu pada awal tahun anggaran dan bukan pada akhir tahun anggaran.

Setelah proses pengukuran kinerja dilaksanakan maka sebaiknya harus disetujui

P

RENCANA KINERJA 2015

54

oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pertanggunggjawaban kinerja

pengelola organisasi.

Penetapan indikator kinerja dilakukan dengan melakukan observasi dan

masukan-masukan dari beberapa pihak yang berkepentingan terhadap tugas dan

fungsi dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan . Proses penetapan indikator kinerja

ini memang sebaiknya melibatkan seluruh unsur atau pihak-pihak yang

berkepentingan terhadap organisasi baik internal maupun eksternal. Pertimbangan

ini sangat penting untuk diperhatikan disebabkan hasil yang ingin dicapai oleh

organisasi sebaiknya langsung dapat dirasakan atau setidaknya memiliki pengaruh

yang positif bagi tumbuh dan berkembangnya akuntabilitas publik

Penentuan target-target yang harus dicapai sebaiknya mempertimbangkan

kemampuan dan kapabilitas organisasi dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota

Balikpapan sehingga perlu dibuat suatu analisis yang menyeluruh mengenai

kemampuan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta analisis

lainnya yang diperlukan. Analisis kebutuhan tersebut sebaiknya dilaksanakan guna

menghindari adanya penyimpangan yang terlalu jauh antara target yang

direncanakan dengan realisasinya. Walaupun kekurangan faktor-faktor kebutuhan

tersebut dapat disesuaikan sehingga sasaran juga dapat disesuaikan, namun

hendaknya organisasi tetap melakukan penetapan sasaran secara optimal sesuai

dengan kehendak dari pihak yang berkepentingan terhadapnya.

Suatu sistem pengumpulan dan pengesahan data kinerja yang baik

diperlukan agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Sistem

tersebut terkait dengan sistem lainnya dalam suatu sistem yang besar yang diberi

nama Sistem AKIP.

Dengan demikian Sistem AKIP sudah seharusnya didukung oleh suatu

sistem pengumpulan data yang terimplementasi dengan baik. Sistem pengumpulan

data yang baik dibutuhkan dalam rangka memberikan data yang akurat, cepat,

serta tepat bagi pemberian data untuk digunakan dalam penyusunan rencana

stratejik, rencana kinerja dan laporan akuntabilitas serta evaluasinya.

Sistem pengumpulan data yang baik sangat diperlukan terutama pada saat

akan melakukan pengukuran terhadap hasil/outcome dari suatu program atau

kegiatan. Pada umumnya data yang dibutuhkan adalah data yang berasal dari

dalam organisasi sendiri misalnya data mengenai anggaran, sumberdaya manusia,

RENCANA KINERJA 2015

55

prosedur-prosedur administrasi dan lain-lain. Namun untuk melihat hasil dari

pelaksanaan kegiatan dibutuhkan data yang berasal dari luar organisasi misalnya

data dari biro pusat statistik serta data dari hasil survey di masyarakat untuk

melihat hasil dan manfaat pelaksanaan fungsi organisasi misalnya untuk mengukur

tingkat kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas

Kesehatan Kota Balikpapan.

4. PENUTUP

encana Kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2015 merupakan

suatu dokumen yang baru pertama kali diformalkan dalam kaitannya dengan

Sistem AKIP. Dokumen ini merupakan salah satu komponen perencanaan stratejik

dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP).

Rencana Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana

stratejik yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kinerja memberikan gambaran

lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini

memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-

indikator kinerja dari kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat serta

dampak dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan

tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Dalam tahun 2015, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan akan melaksanakan

145 (Seratus Empat Puluh Lima) kegiatan dalam 21 (Dua Puluh Satu) program

untuk mencapai 14 (Empat belas) sasaran yang telah ditetapkan.

R