kata pengantar s - dkk.balikpapan.go.iddkk.balikpapan.go.id/assets/files/renja dinkes 2015.pdf ·...
TRANSCRIPT
RENCANA KINERJA 2015
1
KATA PENGANTAR
ebagai langkah nyata penerapan sistem manajemen sektor publik yang
antara lain adanya Rencana Stratejik, segenap jajaran dilingkungan Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan berupaya untuk menyusun Rencana Kinerja Tahun
2015.
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui
berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja tahun 2015 ditetapkan
rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada
tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja tahun 2015 Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan juga dilakukan seiring dengan agenda penyusunan
dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen seluruh jajaran Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan untuk mencapainya dalam tahun 2015.
Disamping itu, rencana kinerja yang berhasil kami susun ini akan dijadikan
parameter dan titik awal dalam melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja
sebagai salah satu elemen pertanggung jawaban kepada publik.
Besar harapan kami dengan komitmen kinerja (performance agreement)
yang dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2015 Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan, akan sangat bermanfaat bagi kepentingan penilaian pencapaian
kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2015.
Balikpapan, 02 Januari 2015
Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Ballerina JPP NIP. 19590420 198812 2 001
S
RENCANA KINERJA 2015
2
1. PENDAHULUAN
enghadapi perubahan yang sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini dimana
setiap organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu
transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka diharapkan organisasi
publik dapat membuat suatu Rencana Stratejik (Stratejik Plan), Rencana Kinerja
(Performance Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance
Accountability Report) organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan
akuntabilitas tersebut.
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebagai salah satu perangkat daerah
perlu melakukan reposisi (positioning) kearah perbaikan dan peningkatan kinerja
yang dilakukan secara terus menerus guna mendukung terwujudnya Kota
Balikpapan sebagai kota industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Perbaikan dan
peningkatan kinerja tersebut tidak lepas dari upaya untuk melakukan penyediaan
prasarana kota yang mantap dan handal didukung dengan kualitas teknis yang
baik dan mengikuti perkembangan kota tanpa mengabaikan kelestarian
lingkungan. Sebagai langkah nyata pelaksanaan Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan, maka perlu disusun sasaran-sasaran dan kegiatan-
kegiatan dengan target tertentu yang diformalkan dalam dokumen Rencana Kinerja
(Performance Plan).
Rencana Kinerja (Performance Plan) 2015 yang disusun ini merupakan
suatu dokumen baru yang terpisah dari dan merupakan uraian lebih lanjut dari
rencana stratejik. Rencana Kinerja merupakan uraian lebih rinci dari rencana
stratejik yang telah disusun sebelumnya.
Dengan adanya rencana kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan
kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. Rencana kinerja ini terdiri dari
beberapa bab yang antara lain berisikan ringkasan dari rencana stratejik dan
uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik
dan strategi pencapaiannya.
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan merupakan perangkat daerah pada
Pemerintah Kota Balikpapan yang mempunyai tugas pokok :
M
RENCANA KINERJA 2015
3
URAIAN TUGAS POKOK
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan adalah :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota;
2. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Bina Kesehatan Masyarakat;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Sumber Daya Kesehatan;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 8. Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas; 9. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; danpelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Kesehatan
Kota Balikpapan memiliki struktur sebagai berikut:
a. Kepala Dinas. b. Sekretariat membawahkan :
1. Sub Bagian Perencanaan Program; 2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan : 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan; 2. Seksi Kesehatan Khusus; dan 3. Seksi Kefarmasian.
d. Bidang Penanggulangan, Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahkan : 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; 2. Seksi Surveilans Wabah dan Bencana; dan 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat membawahkan : 1. Seksi Promosi, Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat; 2. Seksi Kesehatan Keluarga; dan 3. Seksi Gizi.
RENCANA KINERJA 2015
4
f. Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan membawahkan: 1. Seksi Pengembangan Tenaga Dan Sarana; 2. Seksi Pembiayaan Kesehatan; dan 3. Seksi Regulasi, Mutu dan Akreditas.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Rencana stratejik menggambarkan tujuan jangka panjang, strategi-strategi,
sasaran tahunan dan indikator kinerja tujuan/sasaran. Dokumen tersebut
menyediakan dasar bagi usaha berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dari
organisasi, dan menyediakan kerangka untuk rencana kinerja dan anggaran
tahunan.
Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya bahwa rencana
stratejik merupakan dokumen umum dan jangka panjang, rencana kinerja
merupakan dokumen lebih lanjut yang lebih rinci dan terfokus. Rencana kinerja ini
memberikan gambaran apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode
tahunan yang bersangkutan.
Penyusunan rencana stratejik dan rencana kinerja tidak terlepas dari sistem
penganggaran dari unit organisasi yang bersangkutan. Kaitan dengan anggaran
tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan
serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam
sistem penganggaran. Sebagaimana diketahui anggaran suatu organisasi
dimungkinkan untuk diadakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sehingga
sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya juga harus disesuaikan
dengan perubahan anggaran tersebut.
2. RENCANA STRATEJIK
esuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Kesehatan Kota Balikapan mempunyai
rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama
kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2011-2016 dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana stratejik
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta
cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.
S
RENCANA KINERJA 2015
5
Pernyataan Visi
Kesehatan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup,
kecerdasan dan produktifitas sumber daya manusia. Sejalan kebijakan
desentralisasi telah membawa dampak positif terhadap kemajuan Kota
Balikpapan, namun demikian kecenderungan positif tersebut juga diikuti
dengan kecenderungan yang menghawatirkan dimana terjadi berbagai hal
sebagai ekses pembangunan.
Berbagai kecenderungan terkait dengan sektor kesehatan, dimana
kecenderungan yang menghawatirkan diantaranya ancaman penyakit
menular, meningkatnya penyakit tidak menular termasuk penyalahgunaan
narkoba, permasalahan kesehatan lingkungan, ancaman penyakit dari
lingkungan kerja dan kesehatan sanitasi makanan yang kurang baik. Namun
demikian juga diikuti kecenderungan positif antara lain meningkatnya
anggaran kesehatan pemerintah untuk masyarakat miskin dan
penanggulangan masalah Millenium Development Goal’s, meningkatnya
peran masyarakat dan swasta, berkembangnya lembaga pelayanan
kesehatan swasta, meningkatnya gerakan mutu pelayanan kesehatan, sarana
pelayanan kesehatan, penelitian dan studi banding sektor kesehatan serta
pengembangan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Oleh karenanya sejalan dengan kecenderungan tersebut Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan mengupayakan perubahan kearah perbaikan
sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Balikpapan ”Menata Kembali dan
Membangun Balikpapan dengan Good Governance dan Masyarakat Madani”
maka Dinas Kesehatan menetapkan Visi :
TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPERILAKU SEHAT, MANDIRI, BERKEADILAN DAN BERKUALITAS
Sejalan dengan visi tersebut , Dinas Kesehatan pada tahun 2016
berkeinginan mewujudkan masyarakat berperilaku sehat sesuai tatanan Pola
Hidup Bersih Sehat (PHBS), bertanggung jawab terhadap kesehatan individu,
keluarga dan masyarakat, mendapatkan kemudahan akses untuk
memperoleh pelayanan kesehatan serta mendapat layanan kesehatan yang
RENCANA KINERJA 2015
6
bermutu sesuai Standart Operating Prosedure (SOP) medis dan Standart
Pelayanan Minimal (SPM).
Pernyataan Misi
Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan
tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut ditetapkanlah misi Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan yang menggambarkan hal yang seharusnya
terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata
pada misi tersebut. Lebih jauh lagi, penyataan misi Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi organisasi,
siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi
kebutuhan tersebut atau dengan kata lain misi tersebut menjelaskan mengapa
organisasi ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.
Misi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ditetapkan sebagai berikut:
1. Meningkatkan penerapan tatanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) secara terpadu dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan pemberdayaan ,dan kemandirian masyarakat termasuk
swasta dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bidang
kesehatan.
3. Meningkatkan upaya pembangunan kota yang berwawasan kesehatan
lingkungan.
4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk
seluruh masyarakat.
5. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumberdaya
kesehatan.yang berkualitas.
Tujuan Stratejik
Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dan pernyataan
misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)
tahun. Dengan diformulasikannya tujuan stratejik ini maka Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh
organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun
RENCANA KINERJA 2015
7
ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga akan memungkinkan Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah
dicapai mengingat tujuan startejik dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.
Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan
stratejiknya, setiap tujuan stratejik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja
(performance indikator) yang terukur.
Adapun tujuan stratejik dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan adalah
sebagai berikut:
Misi Tujuan
1 Meningkatkan penerapan tatanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara terpadu dan berkesinambungan
1 Meningkatkan peran serta masyarakat
,institusi pemerintah dan swasta dalam
Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
2 Meningkatkan peran pemerintah dalam
memfasilitasi PHBS
2 Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat termasuk swasta dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bidang kesehatan
3 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
dalam upaya promotif dan preventif
4 Meningkatkan kemandirian masyarakat
dalam pemeliharaan kesehatan untuk upaya
kuratif dan rehabilitatif
5 Meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam
menyebarluaskan informasi kesehatan
6 Meningkatkan sumber daya manusia
kesehatan
3 Meningkatkan upaya pembangunan kota yang berwawasan kesehatan lingkungan
7 Meningkatkan sinergitas perencanaan
pembangunan kota yang berwawasan
kesehatan lingkungan
8 Meningkatkan peran pemerintah dalam
memfasilitasi sarana dan prasarana yang
berwawasan kesehatan lingkungan.bagi
masyarakat
9 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan
kesehatan lingkungan
10 Meningkatkan peran Pemerintah dan Swasta
dalam memfasilitasi sarana dan prasarana
yang berwawasan kesehatan lingkungan bagi
masyarakat
RENCANA KINERJA 2015
8
4 Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat
11 Mengembangkan sistem jaminan kesehatan
daerah
12 Meningkatkan sarana prasarana kesehatan
yang terjangkau
13 Meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan
kesehatan
14 Meningkatnya akses pelayanan dasar ke
masyarakat
15 Meningkatnya Program pengawasan Obat
dan Makanan
16 Meningkatkan sistem regulasi yang
menunjang peningkatan pelayanan kesehatan
yang berkualitas
5 Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.yang berkualitas
17 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kesehatan
18 Meningkatkan fungsi regulasi bidang kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta
19 Mengembangkan sistem informasi kesehatan daerah.
20 Mengembangkan fleksibilitas sistem pengelolaan keuangan pada sarana kesehatan milik pemerintah
Sasaran dan Program 2015
Sasaran stratejik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2015 merupakan
penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan
sesuatu yang akan dihasilkan dan dialokasikan dalam tahun 2015 melalui
serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana
Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk
memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi
dalam kegiatan atau operasional organisasi untuk tahun 2015.
Sasaran stratejik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan merupakan bagian
integral dalam proses perencanaan stratejik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan
merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian
kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan serta lebih menjamin suksesnya
pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti
menyangkut keseluruhan bagian di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
RENCANA KINERJA 2015
9
Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan
stratejik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan
telah dicapai diharapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dapat dicapai.
Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan
dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan,
program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran
yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan tahun 2015 dapat dijabarkan pada bagian berikut:
Tujuan 1 :
Meningkatkan peran serta masyarakat, institusi pemerintah dan swasta dalam
Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Sasaran Program
-Meningkatnya kelompok masyarakat non formal dalam ber PHBS, instansi pemerintah dan swasta yang ber PHBS;
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat
-Meningkatnya institusi Kesehatan Pemerintah maupun Swasta ber PHBS
-Meningkatnya tempat-tempat kerja Pemerintah maupun Swasta ber PHBS
-Meningkatnya koordinasi lintas program/lintas sektor. Dunia usaha dan Organisasi kemasyarakatan
-Menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian karena Penyakit Tidak Menular (PTM)
-Menurunnya angka kesakitan dan kematian karena penyakit menular
Meningkatnya pemahaman, kesadaran kemandirian masyarakat dalam deteksi dini dan upaya penanggulangan masalah gizi masyakakat
Meningkatnya pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemandirian remaja dalam peningkatan keeshatan reproduksi
Meningkatnya pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemandirian lansia dalam pemeliharaan kesehatan
Tujuan 2 :
Meningkatkan peran pemerintah dalam memfasilitasi PHBS
Sasaran Program Meningkatnya fasilitas sanitasi dasar pemukiman
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita
Terealisasinya pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
Meningkatnya ketersediaan fasilitas kesehatan yang mendukung pelayanan masyarakat dalam rangka menurunkan AKI-AKB-AKABA
RENCANA KINERJA 2015
10
Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan
Meningkatnya peran pemerintah dalam memasilitasi PHBS
Tujuan 3 :
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya promotif dan preventif
Sasaran Program -Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri.
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri.
Tujuan 4 :
Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan untuk
upaya kuratif dan rehabilitatif
Sasaran Program -Meningkatnya pengetahuan masyarakat secara mandiri terhadap kesehatan baik pencegahan dan penaggulangannya
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Upaya Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
-Meningkatkan peran masyarakat dalam memnfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan
-Meningkatnya peran Posyandu dalam penanganan dini kesehatan
-Meningkatnya kemampuan kader dalam upaya preventif, promotif kesehatan berbasis masyarakat
-Terbentuknya Forum PHBS dari Tingkat Kota sampai Tingkat Kecamatan
-Meningkatnya Kelurahan Siaga
-Meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa/Napza, kesehatan olah raga, kesehatan kerja, Haji
-Meningkatnya peran tokoh masyarakat untuk menyebarluaskan informasi kesehatan
-Terpenuhinya SDM kesehatan yang terampil dalam penanganan kegawatdaruratan Ibu dan anak
Tujuan 5 :
Meningkatkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kota yang
Berwawasan Kesehatan Lingkungan
Sasaran Program -Terlibatnya sektor kesehatan Lingkungan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Kota
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
RENCANA KINERJA 2015
11
Tujuan 6 :
Meningkatkan peran pemerintah dalam ,memfasilitasi sarana dan prasarana
yang berwawasan kesehatan lingkungan bagi masyarakat
Sasaran Program Terlibatnya sektor kesling dalam fasilitas sarana dan prasarana pemukiman serta Fasum dan Fasos Kota
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Tujuan 7 :
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan
Sasaran Program -Terlibatnya sektor kesling dalam penyusunan perencanaan pembangunan kota
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
-Terlibatnya pemerintah dan Swasta dalam memasilitasi sarana dan prasarana
-Pembinaan Pengobatan Tradisional
-Pelaksanaan K3 di RS
Tujuan 8 :
Mengembangkan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah
Sasaran Program -Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki jaminan Kesehatan menuju UC
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Tujuan 9 :
Meningkatkan Sarana Prasarana Kesehatan yang Terjangkau
Sasaran Program Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi Standart Minimal
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Program Pengadaan Tanah Puskesmas Karang Jati dan Karang Rejo
Tujuan 10 :
Meningkatkan Pelayanan Kegawatdaruratan Kesehatan
Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan Kegawatan Daruratan Pre Hospital
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Program Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat
Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita
Meningkatnya pengawasan, pemantauan mutu obat dan makanan
-Penyusunan standar pelayanan kesehatan
-Penjaringan kesehatan SD dan setingkat
RENCANA KINERJA 2015
12
-Meningkatkan advokasi untuk penerapan jam kerja bagi ibu menyusui
Tujuan 11 :
Meningkatkan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan yang Berkualitas
Sasaran Program Terpenuhinya jenis tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi
Program Upaya Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Tujuan 12 :
Meningkatkan Fungsi Regulasi Bidang Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan
Milik Pemerintah dan Swasta
Sasaran Program Terpenuhinya fasilitas kesehatan dengan ijin yang sesuai dengan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tujuan 13 :
Mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah.
Sasaran Program -Terdeteksinya kasus penyakit potensial KLB dan penyakit tidak menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
-Terdeteksinya kasus penyakit potensial KLB dan penyakit tidak menular
Tujuan 14 :
Mengembangkan Fleksibilitas Sistem Pengelolaan Keuangan pada Sarana
Kesehatan Milik Pemerintah
Sasaran Program -Puskesmas, IFK dan Laboratorium Kesehatan Daerah
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Setiap sasaran stratejik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dijabarkan lebih
lanjut kedalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah
kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan
maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan merupakan
penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan
dan sasaran stratejik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi
organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan
RENCANA KINERJA 2015
13
merupakan aspek operasional dari suatu rencana stratejik yang berturut-turut
diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.
Ikhtisar jumlah sasaran, program dan kegiatan pada masing-masing tujuan
stratejik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk periode 2015 dapat dilihat pada
tabel berikut :
NOMOR PROGRAM DAN KEGIATAN
I
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
9 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
10 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
II
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
11 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
13 Pengadaan peralatan gedung kantor
14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
III
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
17
Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat
IV
PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
18 Verifikasi Bantuan Hibah
V
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
19 Pengadaan Perbekalan Kesehatan termasuk obat daftar esensial
20 Pengadaan Peralatan Kesehatan
21 Pengadaan Ambulance Gawat Darurat 118
RENCANA KINERJA 2015
14
VI
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
22 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
23 Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja
24 Operasional Puskesmas 24 Jam
25 Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji
26 Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA
27 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip
28 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru
29
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Manggar Baru
30 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar
31
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru
32 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai
33 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia
34
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir
35 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan
36 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari
37 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir
38 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari
39 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu
40 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati
41 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo
42 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda
43 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak
44 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar
45
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang
46 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margomulyo
47 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir
48 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo
49 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah
50 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Marga Sari
51 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Ulu
52 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau
53 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo
54 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium dan Radiologi
55 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD IFK
56 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
57 Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
RENCANA KINERJA 2015
15
58 Peningkatan Gizi Masyarakat
59 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
60 Pembayaran Klaim Visum Polres
VII
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
61 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
VIII
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
62 Penunjang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
63 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
IX
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
64 Penyehatan Lingkungan
65 Peningkatan Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)
X
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
66 Peningkatan Imunisasi
67 Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS,HIV Aids
68
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TB, ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta)
69 Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
70 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana
71 Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis
XI
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
72 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah
73 Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan
XII
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
74 Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mata Untuk Masyarakat
75 Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)
XIII
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
76
Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana Dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya
77 Pembagunan Puskesmas (Gunung Samarinda, Baru Tengah, dan Graha Indah)
78 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
XIV
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
RENCANA KINERJA 2015
16
79 Manajemen Desentralisasi Kesehatan
80 Monitoring dan Evaluasi Program PPK-BLUD
81 Pemantapan Koordinasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
82 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Teritip
83 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Lamaru
84
Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Manggar Baru
85 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar
86
Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru
87 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Damai
88 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Bahagia
89
Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir
90 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Prapatan
91 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Telaga Sari
92 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ilir
93 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Mekar Sari
94 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ulu
95 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Jati
96 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Rejo
97
Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Samarinda
98 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Muara Rapak
99 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Batu Ampar
100
Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Karang Joang
101 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Margomulyo
102 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ilir
103 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sidomulyo
104 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Tengah
105 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Marga Sari
106
Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Baru Ulu
107
Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Kariangau
108 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo
XV
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
109 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus
XVI
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
110 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
RENCANA KINERJA 2015
17
111 Operasional Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di Puskesmas
XVII
PROGRAM UPAYA PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN
112 Pengelolaan dan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan
113 Bimbingan Teknik Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan
114
Peningkatan Kualitas tenaga Pelayanan Kesehatan melalui Pengiriman Program Pelatihan
115 Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Puskesmas BLUD
116 Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan
XVIII
PROGRAM KESEHATAN GIGI ANAK SEKOLAH DAN MASYARAKAT
117 Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan
XIX PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
118 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
119 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru
120 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari
121 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau
122 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang
123 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah
124 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan
XX
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
125 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip
126 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
127
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru
128 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar
129
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia
130 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai
131
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari
132
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo
133
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati
134
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo
135
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar
136
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda
137
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak
138
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo
RENCANA KINERJA 2015
18
139
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Marga Sari
140
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo
141 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu
142 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir
143
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu
144
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir
XXI
PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN,PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
145 Pengadaan Tanah Puskesmas Karang Jati dan Karang Rejo
3. RENCANA KINERJA 2015
a. Alur Logika Penyusunan Rencana Kinerja
lur logika penyusunan rencana kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
adalah sebagai berikut :
A
LPJ
Perencanaan Stratejik
Perencanaan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Pelaporan Kinerja
RKA
DPA
LAPKEU LPA, NPA,LAK,
NERACA LAKIP
PEMDA
A K T U A L I S A S I
KETERKAITAN DAN KESELARASAN KOMPONEN SAKIP DAN KOMPONEN PBK
RPJMD
KUA
PPAS/PPA
RAPBD
APBD
RENSTRA SKPD
RENJA
RKPD
RENJA SKPD
LAKIP SKPD
Perubahannya disisip saja
RENCANA KINERJA 2015
19
b. Rencana Kinerja Tahun 2015 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
ntuk tahun 2015, implementasi Rencana Stratejik 2011-2016 mencakup
pelaksanaan 145 (Seratus Empat Puluh Lima) kegiatan yang akan
dilaksanakan tahun berjalan kegiatan dalam 21 (Dua Puluh Satu) program untuk
mendukung 3 (tiga) sasaran stratejik. Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan
anggaran sebesar
Rp.163.998.856.921,- yang berasal dari Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.68.238.774.000,- Belanja Langsung sebesar Rp. 95.760.082.921,-
Ikhtisar kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 dapat dijabarkan
dalam tabel berikut ini:
SASARAN STRATEGIK
PROGRAM KEGIATAN
TUJUAN STRATEGIK 1 :
Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
1. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus
2. PENINGKATAN KESELAMATAN IBU 1. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
MELAHIRKAN DAN ANAK 2. Operasional Kasus KDRT, KTP, dan Trafficking
di Puskesmas
3. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 1. Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka
DAYA APARATUR Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
4. OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1. Pengadaan Peralatan Kesehatan
2. Pengadaan Perbekalan Kesehatan termasuk
obat daftar essensial
5. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN 1. Peningkatan Imunisasi
PENYAKIT MENULAR 2. Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS
HIV AIDS
3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular (TB, ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta)
4. Surveilance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah
5. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan
Bencana
6. Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue
(DBD) dan Zoonosis
7. PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan
Bahan Berbahaya
U
RENCANA KINERJA 2015
20
8. KESEHATAN GIGI ANAK SEKOLAH DAN MASYARAKAT
1. Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan
9 . KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP, 1. Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga
KELEMBAGAAN DAN KESEHATAN (TOGA)
10 . PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT
1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau
5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang
6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan
11 . PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
1. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip
2. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
3. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru
4. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar
5. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia
6. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai
7. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari
8. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo
9. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati
10. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo
11. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar
12. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda
13. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak
14. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo
15. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo
16. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Marga Sari
RENCANA KINERJA 2015
21
17. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir
18. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu
19. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas GSU
20. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas GSI
TUJUAN STRATEGIK 2 :
Meningkatkan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan
1. PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA 1. Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana
DAN PRASARANA PUSKESMAS/ Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya
PUSKESMAS PEMBANTU DAN 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
JARINGANNYA 3. Pembangunan Puskesmas (Gunung Samarinda, Baru
Tengah dan Graha Indah)
2. PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 1. Penyehatan Lingkungan
2. Peningkatan Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)
3. PROMOSI KESEHATAN DAN 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2. Penunjang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
4. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah
Kesehatan
2. Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA
3. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja
4. Operasional Puskesmas 24 Jam
5. Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji
6. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Teritip
7. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Lamaru
8. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Manggar Baru
9. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Manggar
10. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru
11. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Damai
12. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Bahagia
13. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir
14. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Prapatan
15. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Telaga Sari
RENCANA KINERJA 2015
22
16. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Sari Ilir
17. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Mekar Sari
18. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Sari Ulu
19. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Karang Jati
20. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Karang Rejo
21. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Samarinda
22. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Muara Rapak
22. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Batu Ampar
23. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Karang Joang
24. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Margo Mulyo
25. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Baru Ilir
26. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Sidomulyo
27. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Baru Tengah
28. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Marga Sari
29. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Baru Ulu
30. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan Kariangau
31. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Sumber Rejo
32. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
UPTD Laboratorium dan Radiologi
33. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di
UPTD IFK
34. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
35. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular
36. Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
37. Peningkatan Gizi Masyarakat
38. Pembayaran Klaim Visum Polres
RENCANA KINERJA 2015
23
5. UPAYA PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN
1. Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan
2. Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan
3. Bimbingan Teknis Perencanaan dan Evaluasi Program
Kesehatan
4. Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Puskesmas BLUD
5. Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan
6. KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN 1. Manajemen Desentralisasi Kesehatan
2. Monitoring dan Evaluasi Program PPK-BLUD
3. Pemantapan Koordinasi BPJS
4. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Teritip
5. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Lamaru
6. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Manggar Baru
7. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar
8. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru
9. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Damai
10. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Bahagia
11. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir
12. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Prapatan
13. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Telaga Sari
14. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ilir
15. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Mekar Sari
16. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ulu
17. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Jati
18. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Rejo
19. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Samarinda
20. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Muara Rapak
21. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Batu Ampar
22. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Karang Joang
23. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Margo Mulyo
RENCANA KINERJA 2015
24
24. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ilir
25. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sidomulyo
26. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Tengah
27. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Marga Sari
28. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Baru Ulu
29. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Kariangau
30. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo
7. STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1. Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah
2. Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan
TUJUAN STRATEGIK 3:
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
1. PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
1. Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mata untuk Masyarakat
2. Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat
Miskin (PBI)
Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) 2015 menguraikan target kinerja
yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan selama tahun 2015. Target
kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2015 dari semua
indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target
kinerja pada tingkat sasaran stratejik akan dijadikan benchmark dalam mengukur
keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Target kinerja untuk
tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja 2015 untuk tujuan pengukuran
efisiensi dan efektifitas kegiatan.
RENCANA KINERJA 2015
25
Ikhtisar target kinerja untuk masing-masing sasaran stratejik yang hendak
dicapai dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut :
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1 Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan di 27 Puskesmas dan Jaringannya
Input : Jumlah Dana Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat
569,668,000
Output : Terlaksananya penyegaran dan update pengetahuan tenaga medis dan paramedis dipuskesmas dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan mutu pelayanan
90
Outcome : Meningkatnya kemampuan SDM kesehatan dalam pelayanan obat yang rasional, tepat obat, tepat diagnosa dan monitoring hasil efek samping obat serta peningkatan kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
2 27 Puskesmas dan 14 Puskesmas Pembantu, UPT Labkesda, IFK dan Jaringannya
Input : Jumlah Dana Pengadaan Peralatan Kesehatan
3,000,000,000
Output : Terpenuhinya kebutuhan peralatan kesehatan
90
Outcome : Tersedianya kebutuhan peralatan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Labkesda
90
3 Puskesmas dan Puskesmas Pembantu se Kota Balikpapan, Sarana Pelayanan
Input : Jumlah Dana Pengadaan Perbekalan Kesehatan termasuk obat daftar esensial
7,000,000,000
Output : Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan, spuit, reagen untuk masyarakat (kader, usila penderita TBC dan gizi buruk, pengobatan massal dll)
90
Outcome : Tersedianya kebutuhan obat-obatan, spuit, reagen untuk masyarakat (kader, usila penderita TBC dan gizi buruk, pengobatan massal, dll)
90
RENCANA KINERJA 2015
26
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
4 Kegiatan Olah Raga, Seminar, Upacara, Penanggulangan Bencana dan Kegiatan Massal lainnya dan kejadian darurat prehospital lainnya
Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
331,080,000
Output : Terlaksananya pelaksanaan kegiatan P3K dan AGDT 118 dalam penanggulangan kegawat daruratan di Kota Balikpapan
90
Outcome : Terjaga dan terlindunginya kesehatan masyarakat atau masyarakat atau masyarakat mendapatkan akses pertolongan gawat darurat prehospital sesegera mungkin
90
5 Pelajar, Mahasiswa, Pekerja, Pegawai dan seluruh masyarakat di Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA
240,897,450
Output : Terlaksananya kegiatan pelayanan pasien ketergantungan NAPZA
90
Outcome : Tertanganinya pasien ketergantungan NAPZA di Kota Balikpapan
90
6 Tenaga Kerja Non Formal
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja
344,600,000
Output : Terlaksananya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja non formal
61
Outcome : Tenaga kerja non formal sehat 61
7 Petugas di 7 Puskesmas Perawatan 24 Jam Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Operasional Puskesmas 24 Jam
5,686,471,500
Output : Operasional Puskesmas 24 Jam dapat terlaksana dengan baik
95
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 7 Puskesmas 24 Jam
95
8 Masyarakat, Kader PTM, Petugas PTM
Input : Jumlah Dana Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
498,720,000
Output : Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di masyarakat
90
Outcome : Angka kesakitan penyakit tidak menular rendah
90
RENCANA KINERJA 2015
27
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
9 Dokter, Bidan dan Petugas Gizi di Puskesmas & Rumah Sakit se Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Peningkatan Gizi Masyarakat
1,758,000,000
Output : Terlaksananya kegiatan PSG, pelatihan penanganan kasus gizi buruk, lomba capaian kunjungan balita di posyandu, pengadaan dacin dan food model, tersedianya ruangan menyusui di puskesmas, terlaksananya survey cepat KEK dan anemia gizi pada siswi SMU dan terlaksananya pemberian PMT bumil
Outcome : Meningkatnya cakupan D/S, meningkatnya cakupan ASI ekslusif, tersedianya data KEK dan anemia gizi pada siswi SMU dan cakupan Fe pada bumil, meningkatnya status gizi masyarakat di Kota Balikpapan
10 Input : Jumlah Dana Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
100,000,000
Output : Terlaksananya lomba pemantapan hasil Taman Obat Keluarga
100
Outcome : Tersedianya produk unggulan hasil TOGA dan terpilihnya pemenang lomba pemanfaatan hasil TOGA
100
11 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip
281,156,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
12 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru
195,196,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
RENCANA KINERJA 2015
28
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
13 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru
402,398,,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
14 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar
221,970,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
15 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sepinggan Baru
319,463,500
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
16 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai
316,664,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
17 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia
260,744,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
RENCANA KINERJA 2015
29
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
18 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Klandasan Ilir
395,997,250
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
19 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan
238,776,250
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
20 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari
240,450,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
21 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir
209,490,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
22 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mekar Sari
292,211,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
RENCANA KINERJA 2015
30
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
23 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu
175,716,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
24 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati
175,716,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
25 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo
224,970,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
26 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda
240,450,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
27 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak
255,930,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
RENCANA KINERJA 2015
31
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
28 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar
335,704,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
29 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Joang
442,226,250
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
30 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margomulyo
195,196,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
31 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir
240,450,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
RENCANA KINERJA 2015
32
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
32 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo
160,948,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
33 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah
197,192,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
34 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Marga Sari
210,676,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
35 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ulu
407,172,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
36 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kariangau
222,541,750
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
RENCANA KINERJA 2015
33
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
37 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo
164,236,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
38 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium dan Radiologi
805,920,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
39 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input : Jumlah Dana Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD IFK
157,440,000
Output : Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik
100
Outcome : Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
40 Calon Jamaah Haji Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji
247,000,000
Output : Terlaksananya pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji
98
Outcome : Para calon jamaah haji terjamin kesehatannya
98
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
41 Apotek, Toko Obat, Puskesmas, PBF, Rumah Sakit, Toko Kelontong, Bazar Ramadhan dan Sarana-sarana lainnya
Input : Jumlah Dana Peningkatan Pengawasan Makanan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya serta pemberdayaan masyarakat/konsumen di bidang obat dan makanan
423,100,000
Output : Terlaksananya pengawasan makanan dan obat-obatan yang beredar di Kota Balikpapan dan Soisalisasi pemberdayaan masyarakat/konsumen dibidang obat dan makanan
80
Outcome : Masyarakat mendapatkan makanan, minuman dan obat-obatan yang bermutu
80
RENCANA KINERJA 2015
34
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
42 Sekolah, Kader Posyandu, Masyarakat dan Swasta
Input : Jumlah Dana Penunjang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
540,000,000
Output : Terlaksananya uji kemampuan knowledge, kinestetik dan auditorik melalui lomba-lomba, terlaksananya rapat, pembinaan, bimtek, pendapingan, penyediaan sarana UKS teknis, penyediaan media informasi UKS dan pengadaan/cetak KMS, pengadaan mobil operasional promosi kesehatan
100
Outcome : Terwujudnya kemampuan knowledge, kinestetik dan auditorik melalui uji kemampuan dan meningkatnya sekolah sehat dengan predikat pratama, madya, purnama sampai mandiri
100
43 Masyarakat dan Kader Saka Bakti Husada
Input : Jumlah Dana Peningkatan Peran Serta Masyarakat
1,690,000,000
Output : Terlaksananya rapat-rapat, replikasi, pendampingan, bimtek, lomba, pertemuan, penyediaan media informasi PHBS (banner, backdrop, spanduk, leaflet, poster, dll)
100
Outcome : Terlaksananya rapat-rapat, replikasi, pendampingan, bimtek, lomba, pertemuan, penyediaan media informasi PHBS (banner, backdrop, spanduk, leaflet, poster, dll)
100
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
44 Masyarakat Umum di Lingkungan TTU, TP2, TPM, pengusaha TTU & TPM dan Petani
Input : Jumlah Dana Penyehatan Lingkungan
652,350,000
Output : Terpantaunya kualitas TTU, TPM dan TP2, air bersih dan air minum, terputusnya mata rantai penularan penyakit berbasis lingkungan
85
RENCANA KINERJA 2015
35
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
Outcome : Menurunnya angka kesakitan, kematian yang disebabkan oleh penyakit berbasis lingkungan
85
45 Masyarakat Umum, TTU, Tempat Kerja, Sekolah, IPK, Tempat bermain anak, Tempat Olahraga, Tempat Ibadah, Kendaraan Umum
Input : Jumlah Dana Peningkatan Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)
556,598,000
Output : Terpantaunya KTR,tersedianya data KTR dan terputusnya mata rantai penularan penyakit degeneratif akibat mengkonsumsi rokok
60
Outcome : Meningkatnya KTR dan tatanan kota sehat pada wilayah kelurahan dan kecamatan
60
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
46 Petugas pengelola program Imunisasi, petugas pengelola Cold Chain IFK, bayi usia 0-11 bulan, murid SD kelas 1,2,3
Input : Jumlah Dana Peningkatan Imunisasi 300,000,000
Output : Bayi, Anak sekolah, WUS kebal terhadap penyakit PD3I
100
Outcome : Menurunnya angka kesakitan, kematian bayi, anak dan ibu
100
47 Kelompok Resti (Lokalisasi, Panti Pijat, Lapas dan Rutan, Tenaga Kesehatan), Waria, Gay, LSL, WTS
Input : Jumlah Dana 60 Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS,HIV Aids
591,500,000
Output : Dilaksakannya konseling dan tes HIV pada resti ODHA yang ditemukan dan diberi ARV
Outcome : Meningkatnya cakupan penemuan kasus HIV secara aktif, meningkatnya kesadaran resti untuk dikonseling dan testing, dan peningkatan SDM serta respon petugas terhadap resiko penularan serta peningkatan daya tahan tubuh ODHA
60
48 Input : Jumlah Dana Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC, ISPA, Kecacingan, Diare dan Kusta
997,200,000
Output : Tervalidasinya data penyakit kusta, ISPA, Diare, Kecacingan dan TB, terpantaunya pelaksanaan program dan terputusnya mata rantai penularan penyakit
50
RENCANA KINERJA 2015
36
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
Outcome : Meningkatanya cakupan penemuan kasus baru, meningkatnya angka kesembuhan TB, peningkatan SDM petugas dan masyarakat serta mutu laboratorium TB sesuai standart
50
49 Kasus KLB, Data Penyakit dan Pelacakan KLB ≤ 24 Jam
Input : Jumlah Dana Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
400,000,000
Output : Terpantaunya kejadian KLB 80
Outcome : Respon cepat terhadap kejadian KLB
80
50 Masyarakat Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana
450,000,000
Output : Terputusnya mata rantai penularan KLB
80
Outcome : Attack Rate KLB 80
51 Masyarakat & Kader Jumantik
Input : Jumlah Dana Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis
1,988,790,000
Output : Terlaksananya kegiatan fogging focus, PSN DBD, pertemuan, lomba kader jumantik, kelurahan bebas jentik dan pengadaan larvasida, terlaksananya kegiatan GERTAK DBD, termonitornya kasus rabies dan malaria
90
Outcome : Terputusnya mata rantai penularan penyakit dan meningkatnya angka bebas jentik
90
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
52 Dinas Kesehatan dan UPTD
Input : Jumlah Dana Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah
300,500,000
Output : Terlaksananya pengembangan sistem informasi kesehatan daerah
90
Outcome : Tersedianya perencanaan pembangunan bidang kesehatan yang terukur
90
RENCANA KINERJA 2015
37
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
53 Puskesmas se Kota Balikpapan dan Laboratorium Daerah Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan
350,000,000
Output : Sertifikat kalibrasi alat laboratorium dan sertifikat akreditasi puskesmas
100
Outcome : Terstandarisasinya alat laboratorium dan terakreditasinya puskesmas di Kota Balikpapan
100
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
54 Masyarakat Miskin Penderita Penyakit Jiwa dan Katarak
Input : Jumlah Dana Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mata Untuk Masyarakat
597,000,000
Output : Terlaksananya pasien katarak dan pengiriman penderita jiwa ke RSJ Atma Husada Samarinda
70
Outcome : Menurunnya jumlah dan tertanganinya penderita jiwa dan katarak
70
57 Peserta JPK Gakin
Input : Jumlah Dana Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)
2,958,200,000
Output : Pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin
100
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan keluarga miskin
100
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
58 Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Dinas
Input : Jumlah Dana Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana Dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya
4,983,950,000
Output : Terlaksananya rehabilitasi dan DED rehabilitasi rumah dinas, DED rehabilitasi puskesmas dan puskesmas pembantu serta DED Labkesda
100
Outcome : Sarana prasarana pelayanan kesehatan beserta jaringannya lebih representatif
100
59 Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Dinas
Input : Jumlah Dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
192,696,250
Output : Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana bagi puskesmas
100
Outcome : Operasional puskesmas dan pelayanan kepada masyarakat menjadi optimal
100
RENCANA KINERJA 2015
38
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
60 Puskesmas Gunung Samarinda, Baru Tengah dan Graha Indah
Input : Jumlah Dana Pembangunan Puskesmas
7,633,644,650
Output : Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana bagi puskesmas
100
Outcome : Pelayanan Operasional puskesmas Gunung Samarinda, Baru Tengah dan Graha Indah kepada masyarakat menjadi optimal
100
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
61 Pegawai Dinas Kesehatan Balikpapan dan Lintas Sektor
Input : Jumlah Dana Manajemen Desentralisasi Kesehatan
193,100,000
Output : Tersedianya rapat kerja bidang kesehatan
95
Outcome : Tersedianya perencanaan pembangunan bidang kesehatan yang terukur
95
62 Masyarakat yang memiliki kartu Jamkesda
Input : Jumlah Dana Monitoring dan Evaluasi Program PPK-BLUD
60,000,000
Output : Seluruh peserta Jamkesda terjamin pelayanan kesehatannya
100
Outcome : Kesehatan peserta Jamkesda terjamin
100
63
Input : Jumlah Dana Pemantapan Koordinasi dengan BPJS
50,000,000
Output : Seluruh peserta Jamkesda terjamin pelayanan kesehatannya
100
Outcome : Kesehatan peserta Jamkesda terjamin
100
64 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Teritip
140,000,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
RENCANA KINERJA 2015
39
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
65 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Lamaru
140,000,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
66 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar Baru
244,307,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
67 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar
211,000,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
68 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sepinggan Baru
324,155,200
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
RENCANA KINERJA 2015
40
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
69 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Damai
247,200,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
70 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Bahagia
247,200,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
71 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Klandasan Ilir
303,500,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
RENCANA KINERJA 2015
41
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
72 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Prapatan
186,290,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
73 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Telaga Sari
165,650,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
74 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ilir
178,400,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
75 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Mekar Sari
197,850,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
RENCANA KINERJA 2015
42
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
76 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ulu
140,000,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
77 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Jati
123,400,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
78 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Rejo
215,000,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
RENCANA KINERJA 2015
43
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
79 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Samarinda
203,000,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
80 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Muara Rapak
247,500,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
81 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Batu Ampar
313,000,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
82 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Joang
232,598,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
RENCANA KINERJA 2015
44
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
83 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Margomulyo
126,500,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
84 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ilir
165,000,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
85 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sidomulyo
108,000,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
86 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Tengah
157,000,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
RENCANA KINERJA 2015
45
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
87 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Marga Sari
140,000,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
88 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ulu
245,000,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
89 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Kariangau
225,000,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
90 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo
167,900,000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
RENCANA KINERJA 2015
46
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
91 Puskesmas pelaksana BLUD dan Puskesmas calon BLUD
Input : Jumlah Dana Monitoring dan Evaluasi Program PPK BLUD
60,000,000
Output : Terlaksananya tahapan monev PPK BLUD
80
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan
80
Output : Terlaksananya operasional pelayanan Jamkesda
100
Outcome : Optimalisasi pelayanan kepada peserta Jamkesda
100
92 Kelompok masyarakat PPK1, PPK2 dan PPK3
Input : Jumlah Dana Pemantapan Koordinasi BPJS
50,000,000
Output : Terlaksananya koordinasi yang lebih baik dengan badan-badan penyelenggara Jaminan kesehatan di Kota Balikpapan
80
Outcome : Meningkatnya sistem koordinasi 80
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
93 Anak berkebutuhan khusus dari keluarga kurang mampu di Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus
544,620,000
Output : Terlaksananya pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus di puskesmas, lapas, anjal, SLB dan panti
80
Outcome : Optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak berkebutuhan khusus
80
PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH
94 Usia Lanjut di wilayah kerja Puskesmas di Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Pengadaan Tanah Puskesmas Karang Jati dan Karang Rejo
1,000,000,000
RENCANA KINERJA 2015
47
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
Output : Terlaksananya pemeriksaan kesehatan lansia, pertemuan petugas dan SDM kesehatan
100
Outcome : Meningkatnya kesejahteraan usila
100
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
95 PUS, Ibu hamil, Ibu Nifas, Bayi Balita se Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4,946,900,000
Output : Pembentukan tim AMP di tingkat Kota, dilaksanakannya pertemuan koordinasi Bidan pengelola KIA dan Gizi serta terdatanya kasus kematian ibu dan bayi, tersedianya data status gizi Balikpapan, tersedianya logistik pelayanan KIA
100
Outcome : Menurunnya angka kasus kematian AKI dan AKB, menurunnya angka kejadian gizi kurang/buruk dan tersedianya logistik untuk pelayanan KIA
100
96 Tenaga Kesehatan, Kader PKDRT, KTP, KTA dan Trafficking, Korban Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking
Input : Jumlah Dana Operasional Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di Puskesmas
267,600,000
Output : Terlaksananya pertemuan kader KDRT, petugas KDRT, lintas sektor, lintas program terkait dan terbentuknya tatalaksana/sistem rujukan kasus
80
Outcome : Berjalannya tatalaksana sistem rujukan kasus KDRT, KTP, KTA dan trafficking di puskesmas dan Rumah Sakit serta ketersediaan data yang terdokumentasi dengan baik
80
RENCANA KINERJA 2015
48
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
PROGRAM UPAYA PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN
97 Sarana dan Tenaga Kesehatan di Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan
158,000,000
Output : Tersusunnya SOP perijinan, terbitnya sertifikat SIP, SIK, Surat Ijin Operasional Tanda Daftar, Surat Rekomendasi, tersusunnya dokumen penilaian SPM pada sarana kesehatan
95
Outcome : Terlasananya prosedur perijinan dengan jelas, tertib dan akuntabel, terpenuhinya SPM pada sarana pelayanan
95
98 Peningkatan pelaksanaan pembangunan Bidang Kesehatan
Input : Jumlah Dana Bimbingan Teknik Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan
237,550,000
Output : Terlaksananya Bimtek
90
Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM Kesehatan
90
99 20 Puskesmas di Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Puskesmas BLUD
239,920,,000
Output : Diterapkannya sistem akuntansi di Puskesmas BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mampu membuat dokumen RBA serta laporan keuangan BLUD
80
Outcome : Meningkatnya kualitas akuntansi Puskesmas BLUD dan tersedianya dokumen RBA serta laporan keuangan BLUD
80
100 Pejabat Fungsional rumpun Kesehatan di Puskesmas/UPT
Input : Jumlah Dana Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan
189,150,000
Output : Peningkatan kinerja SDM dan pengelolaan aset SKPD DKK Balikpapan
90
Outcome : Lancarnya penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional rumpun kesehatan
90
101
Input : Jumlah Dana Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Puskesmas BLUD
239,920,000
RENCANA KINERJA 2015
49
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
Output : Terlaksananya Bimtek
90
Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM Kesehatan
90
102 PNS berpendidikan Dokter, Bidan, Perawat, Radiografer, Analis Kesehatan, Sanitarian, Penilai Angka Kredit dan tenaga kesehatan lainnya di wilayah Puskesmas, UPTD Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Peningkatan Kualitas tenaga Pelayanan Kesehatan melalui Pengiriman Program Pelatihan
1,845,000,000
Output : Sertifikasi 90
Outcome : Terlaksananya pertemuan dan pelatihan serta terbitnya sertifikat sesuai kompetensi bagi peserta
90
PROGRAM KESEHATAN GIGI ANAK SEKOLAH DAN MASYARAKAT
103 Anak Sekolah Dasar dengan jumlah 7560 siswa
Input : Jumlah Dana Upaya Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan
350,000,000
Output : Terlaksananya penanganan kasus kesehatan gigi & mulut
80
Outcome : Kasus kesehatan gigi dan mulut tertangani dengan baik
80
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
104 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
2,227,043,605
Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
90
RENCANA KINERJA 2015
50
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
105 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru
2,597,943,164
Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
90
106 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari
813,834,678
Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
90
107 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau
400,245,143
Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
90
108 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang
1,431,701,700
Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
90
109 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah
1,094,587,615
Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
90
110 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan
527,309,566
Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
90
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
111 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip
390,402,000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
112 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
371,286,000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
RENCANA KINERJA 2015
51
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
113 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru
239,772,000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
114 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar
456,156,000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
115 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia
681,912,000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
116 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai
496,746,000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
117 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari
195,936,000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
118 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo
234,978,400
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
119 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati
183,318,000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
RENCANA KINERJA 2015
52
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
120 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo
464,640,000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
121 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar
779,328,000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
122 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda
421,836,000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
123 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak
627,222,000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
124 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo
208,410,000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
125 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margasari
195,936,000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
126 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo
121,032,000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
RENCANA KINERJA 2015
53
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2015
127 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu
673,422,000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
128 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir
602,574,000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
129 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu
139,920,000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
130 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir
321,690,000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
Secara rinci target kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2015 untuk
masing-masing sasaran stratejik dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran (Formulir
Rencana Kinerja Tahun 2015).
c. Pengukuran Kinerja
roses pengukuran kinerja meliputi beberapa kegiatan yaitu penetapan
indikator kinerja, penentuan target-target yang harus dicapai, proses
pengumpulan dan pengesahan data kinerja. Proses pengukuran kinerja ini
perlu dilakukan pada saat penyusunan dokumen rencana stratejik dan rencana
kinerja yaitu pada awal tahun anggaran dan bukan pada akhir tahun anggaran.
Setelah proses pengukuran kinerja dilaksanakan maka sebaiknya harus disetujui
P
RENCANA KINERJA 2015
54
oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pertanggunggjawaban kinerja
pengelola organisasi.
Penetapan indikator kinerja dilakukan dengan melakukan observasi dan
masukan-masukan dari beberapa pihak yang berkepentingan terhadap tugas dan
fungsi dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan . Proses penetapan indikator kinerja
ini memang sebaiknya melibatkan seluruh unsur atau pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap organisasi baik internal maupun eksternal. Pertimbangan
ini sangat penting untuk diperhatikan disebabkan hasil yang ingin dicapai oleh
organisasi sebaiknya langsung dapat dirasakan atau setidaknya memiliki pengaruh
yang positif bagi tumbuh dan berkembangnya akuntabilitas publik
Penentuan target-target yang harus dicapai sebaiknya mempertimbangkan
kemampuan dan kapabilitas organisasi dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan sehingga perlu dibuat suatu analisis yang menyeluruh mengenai
kemampuan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta analisis
lainnya yang diperlukan. Analisis kebutuhan tersebut sebaiknya dilaksanakan guna
menghindari adanya penyimpangan yang terlalu jauh antara target yang
direncanakan dengan realisasinya. Walaupun kekurangan faktor-faktor kebutuhan
tersebut dapat disesuaikan sehingga sasaran juga dapat disesuaikan, namun
hendaknya organisasi tetap melakukan penetapan sasaran secara optimal sesuai
dengan kehendak dari pihak yang berkepentingan terhadapnya.
Suatu sistem pengumpulan dan pengesahan data kinerja yang baik
diperlukan agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Sistem
tersebut terkait dengan sistem lainnya dalam suatu sistem yang besar yang diberi
nama Sistem AKIP.
Dengan demikian Sistem AKIP sudah seharusnya didukung oleh suatu
sistem pengumpulan data yang terimplementasi dengan baik. Sistem pengumpulan
data yang baik dibutuhkan dalam rangka memberikan data yang akurat, cepat,
serta tepat bagi pemberian data untuk digunakan dalam penyusunan rencana
stratejik, rencana kinerja dan laporan akuntabilitas serta evaluasinya.
Sistem pengumpulan data yang baik sangat diperlukan terutama pada saat
akan melakukan pengukuran terhadap hasil/outcome dari suatu program atau
kegiatan. Pada umumnya data yang dibutuhkan adalah data yang berasal dari
dalam organisasi sendiri misalnya data mengenai anggaran, sumberdaya manusia,
RENCANA KINERJA 2015
55
prosedur-prosedur administrasi dan lain-lain. Namun untuk melihat hasil dari
pelaksanaan kegiatan dibutuhkan data yang berasal dari luar organisasi misalnya
data dari biro pusat statistik serta data dari hasil survey di masyarakat untuk
melihat hasil dan manfaat pelaksanaan fungsi organisasi misalnya untuk mengukur
tingkat kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan.
4. PENUTUP
encana Kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2015 merupakan
suatu dokumen yang baru pertama kali diformalkan dalam kaitannya dengan
Sistem AKIP. Dokumen ini merupakan salah satu komponen perencanaan stratejik
dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP).
Rencana Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana
stratejik yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kinerja memberikan gambaran
lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini
memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-
indikator kinerja dari kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat serta
dampak dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan
tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.
Dalam tahun 2015, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan akan melaksanakan
145 (Seratus Empat Puluh Lima) kegiatan dalam 21 (Dua Puluh Satu) program
untuk mencapai 14 (Empat belas) sasaran yang telah ditetapkan.
R