kabupaten enrekang rincian apbd menurut urusan
TRANSCRIPT
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.01 PENDIDIKAN:
1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH1.01.01-00-00-4
40,000,000.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.01.01-00-00-4.1
40,000,000.00Retribusi Daerah1.01.01-00-00-4.1.2 Perda No 11 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Usaha
40,000,000.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.01.01-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 237,361,580,206.001.01.01-00-00-5.1
237,361,580,206.00BELANJA PEGAWAI1.01.01-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 92,140,202,390.001.01.01-00-00-5.2
2,015,000,000.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.01-1.01.01-10-5.2
50,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.01-1.01.01-10-14-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-10-14-5.2.2
50,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.01-1.01.01-10-15-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-10-15-5.2.2
40,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.01-1.01.01-10-17-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-10-17-5.2.2
1,200,000,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.01-1.01.01-10-39-5.2
326,520,000.00BELANJA PEGAWAI1.01-1.01.01-10-39-5.2.1
873,480,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-10-39-5.2.2
6
1.01.01 : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 2 34
30,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.01-1.01.01-10-43-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-10-43-5.2.2
250,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.01-1.01.01-10-46-5.2
250,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-10-46-5.2.2
50,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.01-1.01.01-10-49-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-10-49-5.2.2
45,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.01-1.01.01-10-52-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-10-52-5.2.2
150,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.01-1.01.01-10-58-5.2
150,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-10-58-5.2.2
150,000,000.00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam
Daerah
1.01-1.01.01-10-86-5.2
150,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-10-86-5.2.2
346,000,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.01-1.01.01-11-5.2
175,000,000.00Monitoring dan Evaluasi Kelompok Kerja Dapodik1.01-1.01.01-11-02-5.2
175,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-11-02-5.2.2
45,000,000.00Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan1.01-1.01.01-11-03-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-11-03-5.2.2
6,000,000.00Pengelolaan dan Penatausahaan Aset1.01-1.01.01-11-05-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-11-05-5.2.2
5,000,000.00Penyusunan DPA OPD1.01-1.01.01-11-11-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-11-11-5.2.2
50,000,000.00Penyusunan Informasi Data Base Pendidikan1.01-1.01.01-11-14-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-11-14-5.2.2
6,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.01-1.01.01-11-16-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-11-16-5.2.2
6,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.01-1.01.01-11-20-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-11-20-5.2.2
6,000,000.00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1.01-1.01.01-11-23-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-11-23-5.2.2
6,000,000.00Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1.01-1.01.01-11-25-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-11-25-5.2.2
6,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.01-1.01.01-11-30-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-11-30-5.2.2
5,000,000.00Penyusunan RKA OPD1.01-1.01.01-11-32-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-11-32-5.2.2
7
1.01.01 : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 2 34
30,000,000.00Penyusunan laporan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan
1.01-1.01.01-11-34-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-11-34-5.2.2
4,330,672,000.00Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.01-1.01.01-15-5.2
55,000,000.00Pembangunan Pagar/Talud Lembaga PAUD1.01-1.01.01-15-73-5.2
55,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-15-73-5.2.2
185,000,000.00Monitoring dan Evaluasi BOP PAUD (Dak Non Fisik1.01-1.01.01-15-75-5.2
185,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-15-75-5.2.2
3,940,672,000.00Penyediaan Insentif Guru PAUD1.01-1.01.01-15-76-5.2
3,940,672,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-15-76-5.2.2
150,000,000.00Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keluarga1.01-1.01.01-15-77-5.2
150,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-15-77-5.2.2
37,368,478,750.00Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun 1.01-1.01.01-16-5.2
6,000,000,000.00Pendidikan Emas SD dan SMP1.01-1.01.01-16-80-5.2
6,000,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-16-80-5.2.2
31,000,000,000.00Pengelolaan Dana BOS SD dan SMP (DAK Non Fisik)1.01-1.01.01-16-88-5.2
3,737,500,000.00BELANJA PEGAWAI1.01-1.01.01-16-88-5.2.1
24,284,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-16-88-5.2.2
2,978,000,000.00BELANJA MODAL1.01-1.01.01-16-88-5.2.3
100,000,000.00Pengelolaan Dana Pendidikan Emas1.01-1.01.01-16-89-5.2
73,800,000.00BELANJA PEGAWAI1.01-1.01.01-16-89-5.2.1
26,200,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-16-89-5.2.2
186,778,750.00Monev Pengelolaan Dana BOS SD dan SMP1.01-1.01.01-16-96-5.2
45,000,000.00BELANJA PEGAWAI1.01-1.01.01-16-96-5.2.1
141,778,750.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-16-96-5.2.2
81,700,000.00Pengelolaan Pendidikan Inklusi1.01-1.01.01-16-99-5.2
81,700,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-16-99-5.2.2
3,250,000,000.00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1.01-1.01.01-20-5.2
1,700,000,000.00Peningkatan Kualitas SDM1.01-1.01.01-20-15-5.2
188,370,000.00BELANJA PEGAWAI1.01-1.01.01-20-15-5.2.1
1,511,630,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-20-15-5.2.2
150,000,000.00Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah,
Kepala Perpustakaan, Kepala LAB dan Tata Usaha
berprestasi
1.01-1.01.01-20-16-5.2
150,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-20-16-5.2.2
300,000,000.00Uji Kompetensi Tenaga Pendidik1.01-1.01.01-20-17-5.2
300,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-20-17-5.2.2
100,000,000.00Pengembangan metode belajar dan mengajar
dengan menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi bagi tenaga pendidik
1.01-1.01.01-20-21-5.2
54,400,000.00BELANJA PEGAWAI1.01-1.01.01-20-21-5.2.1
8
1.01.01 : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 2 34
45,600,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-20-21-5.2.2
450,000,000.00Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)1.01-1.01.01-20-24-5.2
450,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-20-24-5.2.2
550,000,000.00Pembinaan (KKG) dan MKPS1.01-1.01.01-20-30-5.2
213,600,000.00BELANJA PEGAWAI1.01-1.01.01-20-30-5.2.1
336,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-20-30-5.2.2
5,140,051,640.00Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.01-1.01.01-22-5.2
220,000,000.00Pembinaan dewan pendidikan1.01-1.01.01-22-05-5.2
220,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-22-05-5.2.2
60,000,000.00Rakor Pendidikan dan Kebudayaan1.01-1.01.01-22-15-5.2
60,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-22-15-5.2.2
200,000,000.00Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik1.01-1.01.01-22-18-5.2
123,840,000.00BELANJA PEGAWAI1.01-1.01.01-22-18-5.2.1
76,160,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-22-18-5.2.2
3,676,741,640.00Penyediaan Dana Insentif Guru Sekolah Terpencil1.01-1.01.01-22-20-5.2
3,676,741,640.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-22-20-5.2.2
45,000,000.00Pembinaan Kelembagaan dan Manejemen
Sekolah
1.01-1.01.01-22-21-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-22-21-5.2.2
218,310,000.00Penilaian Angka Kredit Fungsional1.01-1.01.01-22-22-5.2
7,400,000.00BELANJA PEGAWAI1.01-1.01.01-22-22-5.2.1
210,910,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-22-22-5.2.2
270,000,000.00Pemberantasan Buta Aksara Alquran1.01-1.01.01-22-23-5.2
270,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-22-23-5.2.2
200,000,000.00Worshop Penyusunan Rencana Pembelajaran
(RPP)
1.01-1.01.01-22-24-5.2
65,400,000.00BELANJA PEGAWAI1.01-1.01.01-22-24-5.2.1
134,600,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-22-24-5.2.2
100,000,000.00Diklat Penyusunan DUPAK1.01-1.01.01-22-25-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-22-25-5.2.2
150,000,000.00Penjaminan Mutu Pendidikan1.01-1.01.01-22-26-5.2
83,400,000.00BELANJA PEGAWAI1.01-1.01.01-22-26-5.2.1
66,600,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-22-26-5.2.2
36,590,000,000.00Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan
Prasarana Sekolah SD/MI dan SMP/M.Ts
1.01-1.01.01-24-5.2
200,000,000.00Pemb/Rehab. Ruang Kelas Sekolah SD/MI dan
SMP/M.Ts
1.01-1.01.01-24-02-5.2
200,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-24-02-5.2.2
35,900,000,000.00Pemb. Rehab Sarana & Prasarana SD/MI/SMP/M.Ts
(DAK)
1.01-1.01.01-24-03-5.2
264,450,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-24-03-5.2.2
35,635,550,000.00BELANJA MODAL1.01-1.01.01-24-03-5.2.3
9
1.01.01 : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 2 34
140,000,000.00Pemb./Rehab Pagar/Talud Sekolah SD/MI dan
SMP/M.Ts
1.01-1.01.01-24-04-5.2
140,000,000.00BELANJA MODAL1.01-1.01.01-24-04-5.2.3
350,000,000.00Pengadaan Mobiler R.Kls Sekolah SD/MI dan
SMP/M.Ts
1.01-1.01.01-24-05-5.2
350,000,000.00BELANJA MODAL1.01-1.01.01-24-05-5.2.3
525,000,000.00Program Pendidikan Kesetaraan1.01-1.01.01-25-5.2
35,000,000.00Penyelenggaraan Paket A Setara SD1.01-1.01.01-25-01-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-25-01-5.2.2
35,000,000.00PenyelenggaranPaket B Setara SMP1.01-1.01.01-25-02-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-25-02-5.2.2
40,000,000.00Penyelenggaraan Paket C Setara SMA1.01-1.01.01-25-03-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-25-03-5.2.2
100,000,000.00Pemberian Bantuan Operasional PNF1.01-1.01.01-25-05-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-25-05-5.2.2
50,000,000.00Pengembangan Pendidikan Keaksaraan1.01-1.01.01-25-06-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-25-06-5.2.2
100,000,000.00Pengembangan Pendidikan Kecakapan hidup1.01-1.01.01-25-07-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-25-07-5.2.2
165,000,000.00Jambore PTKPNF Tk Kab1.01-1.01.01-25-08-5.2
165,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-25-08-5.2.2
950,000,000.00Program Peningkatan Kualitas Layanan
Pendidikan
1.01-1.01.01-26-5.2
750,000,000.00Pelaksanaan UAS SD/MI dan SMP.M.Ts1.01-1.01.01-26-01-5.2
140,800,000.00BELANJA PEGAWAI1.01-1.01.01-26-01-5.2.1
609,200,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-26-01-5.2.2
200,000,000.00Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD
dan SMP
1.01-1.01.01-26-02-5.2
72,000,000.00BELANJA PEGAWAI1.01-1.01.01-26-02-5.2.1
128,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-26-02-5.2.2
800,000,000.00Program Peningkatan Mutu Anak Didik1.01-1.01.01-27-5.2
300,000,000.00Pelaksanaan Kompetisi anak didik berprestasi
SD/MI dan SMP/M.Ts
1.01-1.01.01-27-02-5.2
45,500,000.00BELANJA PEGAWAI1.01-1.01.01-27-02-5.2.1
254,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-27-02-5.2.2
200,000,000.00Pelaksanaan Gala Siswa TK.SMP/M.Ts1.01-1.01.01-27-03-5.2
200,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-27-03-5.2.2
100,000,000.00Literasi dan Numerasi Siswa1.01-1.01.01-27-04-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-27-04-5.2.2
200,000,000.00Jambore Literasi1.01-1.01.01-27-05-5.2
16,600,000.00BELANJA PEGAWAI1.01-1.01.01-27-05-5.2.1
183,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.01-1.01.01-27-05-5.2.2
10
1.01.01 : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 2 34
825,000,000.00Program Pengelolaan dan Pengembangan
Kekayaan Budaya
1.17-1.01.01-19-5.2
75,000,000.00Pengadaan Alat Musik Tradisional1.17-1.01.01-19-01-5.2
1,300,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.17-1.01.01-19-01-5.2.2
73,700,000.00BELANJA MODAL1.17-1.01.01-19-01-5.2.3
100,000,000.00Pelatihan Instruktur Musik Tradisional1.17-1.01.01-19-02-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.17-1.01.01-19-02-5.2.2
100,000,000.00Pembinaan Musik Tradisional1.17-1.01.01-19-03-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.17-1.01.01-19-03-5.2.2
400,000,000.00Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah1.17-1.01.01-19-05-5.2
400,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.17-1.01.01-19-05-5.2.2
100,000,000.00Penyusunan Sistem Informasi Data Base Bidang
Kebudayaan
1.17-1.01.01-19-06-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.17-1.01.01-19-06-5.2.2
50,000,000.00Sosialisasi Nilai-Nilai Budaya Massenrempulu1.17-1.01.01-19-07-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.17-1.01.01-19-07-5.2.2
Jumlah Belanja 329,501,782,596.00
(329,461,782,596.00)Surplus / ( Defisit )
11
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.02 KESEHATAN:
1.02.01 DINAS KESEHATAN:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH1.02.01-00-00-4
14,492,085,000.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.02.01-00-00-4.1
2,600,000,000.00Retribusi Daerah1.02.01-00-00-4.1.2 Perda No 09 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Umum
11,892,085,000.00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah1.02.01-00-00-4.1.4
14,492,085,000.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.02.01-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 31,325,442,030.001.02.01-00-00-5.1
31,325,442,030.00BELANJA PEGAWAI1.02.01-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 99,326,484,075.001.02.01-00-00-5.2
8,907,992,000.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.02-1.02.01-10-5.2
55,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.02-1.02.01-10-04-5.2
55,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-10-04-5.2.2
200,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.02-1.02.01-10-06-5.2
200,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-10-06-5.2.2
90,000,000.00Manajemen Asset1.02-1.02.01-10-07-5.2
90,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-10-07-5.2.2
20,000,000.00Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang dan
Jasa
1.02-1.02.01-10-08-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-10-08-5.2.2
33,000,000.00Pelaksanaan Ujian kompetensi1.02-1.02.01-10-09-5.2
12
1.02.01 : DINAS KESEHATAN
1 2 34
13,600,000.00BELANJA PEGAWAI1.02-1.02.01-10-09-5.2.1
19,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-10-09-5.2.2
25,000,000.00Pembinaan dan pengembangan Disiplin ASN1.02-1.02.01-10-12-5.2
1,400,000.00BELANJA PEGAWAI1.02-1.02.01-10-12-5.2.1
23,600,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-10-12-5.2.2
60,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.02-1.02.01-10-14-5.2
60,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-10-14-5.2.2
60,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.02-1.02.01-10-15-5.2
60,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-10-15-5.2.2
60,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.02-1.02.01-10-17-5.2
60,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-10-17-5.2.2
1,515,000,000.00Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional1.02-1.02.01-10-24-5.2
1,515,000,000.00BELANJA MODAL1.02-1.02.01-10-24-5.2.3
165,000,000.00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.02-1.02.01-10-27-5.2
165,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-10-27-5.2.2
5,882,000,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.02-1.02.01-10-39-5.2
5,882,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-10-39-5.2.2
40,000,000.00Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional1.02-1.02.01-10-41-5.2
33,100,000.00BELANJA PEGAWAI1.02-1.02.01-10-41-5.2.1
6,900,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-10-41-5.2.2
8,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02-1.02.01-10-43-5.2
8,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-10-43-5.2.2
250,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02-1.02.01-10-46-5.2
250,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-10-46-5.2.2
80,000,000.00penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/operasional
1.02-1.02.01-10-47-5.2
80,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-10-47-5.2.2
64,992,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.02-1.02.01-10-49-5.2
64,992,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-10-49-5.2.2
10,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.02-1.02.01-10-52-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-10-52-5.2.2
200,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.02-1.02.01-10-58-5.2
200,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-10-58-5.2.2
25,000,000.00Sosialisasi dan Pembinaan Pengurus barang
Puskesmas
1.02-1.02.01-10-60-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-10-60-5.2.2
40,000,000.00Sosialisasi jabatan fungsional kesehatan1.02-1.02.01-10-61-5.2
13
1.02.01 : DINAS KESEHATAN
1 2 34
1,400,000.00BELANJA PEGAWAI1.02-1.02.01-10-61-5.2.1
38,600,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-10-61-5.2.2
0.00Pemeliharaan dan pengembangan sistem
informasi/aplikasi/wensite BPBD
1.02-1.02.01-10-81-5.2
0.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-10-81-5.2.2
25,000,000.00Sosialisasi dan Pembekalan Tim Penguji Uji
Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
1.02-1.02.01-10-87-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-10-87-5.2.2
44,000,500.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.02-1.02.01-11-5.2
7,000,000.00Penyusunan DPA OPD1.02-1.02.01-11-11-5.2
7,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-11-11-5.2.2
10,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.02-1.02.01-11-16-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-11-16-5.2.2
5,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.02-1.02.01-11-20-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-11-20-5.2.2
8,000,000.00Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1.02-1.02.01-11-25-5.2
8,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-11-25-5.2.2
7,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.02-1.02.01-11-30-5.2
7,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-11-30-5.2.2
7,000,500.00Penyusunan RKA OPD1.02-1.02.01-11-32-5.2
7,000,500.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-11-32-5.2.2
4,558,283,200.00Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02-1.02.01-15-5.2
2,926,283,200.00Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02-1.02.01-15-01-5.2
2,926,283,200.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-15-01-5.2.2
35,000,000.00Perencanaan Kebutuhan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.02-1.02.01-15-08-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-15-08-5.2.2
37,000,000.00Distribusi dan Monev Pengelolaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
1.02-1.02.01-15-09-5.2
37,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-15-09-5.2.2
1,560,000,000.00Pembangunan / Rehabilitasi Instalasi Farmasi
Kabupaten / Kota
1.02-1.02.01-15-15-5.2
1,560,000,000.00BELANJA MODAL1.02-1.02.01-15-15-5.2.3
11,808,695,737.00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02-1.02.01-16-5.2
6,428,871,737.00Pengadaan Alat Kesehatan1.02-1.02.01-16-15-5.2
6,428,871,737.00BELANJA MODAL1.02-1.02.01-16-15-5.2.3
50,000,000.00Peningkatan Pelayanan kesehatan daerah
terpencil
1.02-1.02.01-16-18-5.2
13,150,000.00BELANJA PEGAWAI1.02-1.02.01-16-18-5.2.1
36,850,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-16-18-5.2.2
14
1.02.01 : DINAS KESEHATAN
1 2 34
1,812,824,000.00Pelaksanaan akreditasi puskesmas (DAK Non
Fisik)
1.02-1.02.01-16-20-5.2
1,812,824,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-16-20-5.2.2
40,000,000.00Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan1.02-1.02.01-16-21-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-16-21-5.2.2
50,000,000.00Penilaian Kinerja PKM1.02-1.02.01-16-23-5.2
3,050,000.00BELANJA PEGAWAI1.02-1.02.01-16-23-5.2.1
46,950,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-16-23-5.2.2
100,000,000.00Peningkatan Pelayanan Perkesmas1.02-1.02.01-16-24-5.2
8,000,000.00BELANJA PEGAWAI1.02-1.02.01-16-24-5.2.1
92,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-16-24-5.2.2
42,000,000.00Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi1.02-1.02.01-16-26-5.2
2,850,000.00BELANJA PEGAWAI1.02-1.02.01-16-26-5.2.1
39,150,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-16-26-5.2.2
30,000,000.00Peningkatan Pelayanan UKGS1.02-1.02.01-16-29-5.2
3,450,000.00BELANJA PEGAWAI1.02-1.02.01-16-29-5.2.1
26,550,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-16-29-5.2.2
2,850,000,000.00Peningkatan Operasional Puskesmas, Pustu,
Poskesdes/ Polindes
1.02-1.02.01-16-30-5.2
2,850,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-16-30-5.2.2
100,000,000.00Peningkatan dan Pengembangan SDM Tenaga
Kesehatan
1.02-1.02.01-16-31-5.2
6,300,000.00BELANJA PEGAWAI1.02-1.02.01-16-31-5.2.1
93,700,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-16-31-5.2.2
45,000,000.00Pelayanan Pemeriksaan Darah1.02-1.02.01-16-32-5.2
3,500,000.00BELANJA PEGAWAI1.02-1.02.01-16-32-5.2.1
41,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-16-32-5.2.2
50,000,000.00Pelayanan Kesehatan Tradisional1.02-1.02.01-16-33-5.2
3,500,000.00BELANJA PEGAWAI1.02-1.02.01-16-33-5.2.1
46,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-16-33-5.2.2
60,000,000.00PIS-PK1.02-1.02.01-16-35-5.2
4,250,000.00BELANJA PEGAWAI1.02-1.02.01-16-35-5.2.1
55,750,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-16-35-5.2.2
80,000,000.00Pelaksanaan PKM BLUD1.02-1.02.01-16-36-5.2
80,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-16-36-5.2.2
30,000,000.00Peningkatan Regristrasi dan Perizinan Tenaga
Kesehatan
1.02-1.02.01-16-37-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-16-37-5.2.2
40,000,000.00Advokasi dan sosialisasi Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)
1.02-1.02.01-16-38-5.2
5,580,000.00BELANJA PEGAWAI1.02-1.02.01-16-38-5.2.1
34,420,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-16-38-5.2.2
15
1.02.01 : DINAS KESEHATAN
1 2 34
70,000,000.00Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.02-1.02.01-17-5.2
30,000,000.00Sosialisasi peningkatan pemahaman tentang
pemakaian obat dan akses yang benar
1.02-1.02.01-17-06-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-17-06-5.2.2
40,000,000.00Pengawasan dan Pengamanan Ketersediaan
Farmasi dan Produk Makanan
1.02-1.02.01-17-07-5.2
9,400,000.00BELANJA PEGAWAI1.02-1.02.01-17-07-5.2.1
30,600,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-17-07-5.2.2
34,000,000.00Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1.02-1.02.01-18-5.2
34,000,000.00Pembinaan Produksi Industri Kecil Obat
Tradisional (IKOT) & Produk Industri Rumah
tangga (PIRT)
1.02-1.02.01-18-07-5.2
34,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-18-07-5.2.2
14,437,265,000.00Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
1.02-1.02.01-19-5.2
150,000,000.00Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat
1.02-1.02.01-19-01-5.2
150,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-19-01-5.2.2
38,000,000.00Pembinaan dan Pengembangan Desa Siaga1.02-1.02.01-19-06-5.2
38,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-19-06-5.2.2
980,000,000.00Peningkatan Pelayanan Posyandu1.02-1.02.01-19-07-5.2
980,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-19-07-5.2.2
40,000,000.00Pembinaan dan Pengembangan UKBM1.02-1.02.01-19-08-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-19-08-5.2.2
39,000,000.00Pembinaan dan Pengembangan UKS1.02-1.02.01-19-09-5.2
39,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-19-09-5.2.2
18,000,000.00Advokasi Kebijakan kesehatan dan Implementasi
Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat
dalam Bidang Kesehatan
1.02-1.02.01-19-14-5.2
18,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-19-14-5.2.2
100,000,000.00Pembinaan dan pengembangan Rumah Tangga
ber PHBS
1.02-1.02.01-19-17-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-19-17-5.2.2
30,000,000.00Implementasi Germas1.02-1.02.01-19-18-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-19-18-5.2.2
13,042,265,000.00Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)1.02-1.02.01-19-19-5.2
452,400,000.00BELANJA PEGAWAI1.02-1.02.01-19-19-5.2.1
12,589,865,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-19-19-5.2.2
290,000,000.00Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.02-1.02.01-20-5.2
36,000,000.00Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian
keluarga sadar gizi
1.02-1.02.01-20-04-5.2
36,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-20-04-5.2.2
45,000,000.00Peningkatan surveilans program gizi1.02-1.02.01-20-07-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-20-07-5.2.2
16
1.02.01 : DINAS KESEHATAN
1 2 34
70,000,000.00Intervensi Gizi Spesifik Penanganan Stunting1.02-1.02.01-20-08-5.2
70,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-20-08-5.2.2
69,000,000.00peningkatan perawatan balita gizi buruk1.02-1.02.01-20-09-5.2
69,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-20-09-5.2.2
45,000,000.00Peningkatan pemberian ASI Eksklusif1.02-1.02.01-20-10-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-20-10-5.2.2
25,000,000.00Sosialisasi dan Pembinaan Keluarga sadar gizi1.02-1.02.01-20-14-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-20-14-5.2.2
323,000,000.00Program pengembangan lingkungan sehat 1.02-1.02.01-21-5.2
30,000,000.00Pengawasan kulitas air bersih/air minum1.02-1.02.01-21-05-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-21-05-5.2.2
30,000,000.00Peningkatan Kesehatan Olah Raga1.02-1.02.01-21-07-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-21-07-5.2.2
48,000,000.00Sanitasi Total Berbasis Masyarakat1.02-1.02.01-21-11-5.2
48,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-21-11-5.2.2
65,000,000.00Penyelenggaraan Kabupaten Sehat1.02-1.02.01-21-14-5.2
65,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-21-14-5.2.2
35,000,000.00Peningkatan pengawasan keselamatan dan
kesehatan kerja
1.02-1.02.01-21-15-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-21-15-5.2.2
35,000,000.00Pemeriksaan TTU, TPM dan Depot Air Minum Isi
Ulang (DAMIU)
1.02-1.02.01-21-16-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-21-16-5.2.2
80,000,000.00Koordinasi dan Studi EHRA Program PPSP1.02-1.02.01-21-17-5.2
11,350,000.00BELANJA PEGAWAI1.02-1.02.01-21-17-5.2.1
68,650,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-21-17-5.2.2
788,000,000.00Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
1.02-1.02.01-22-5.2
65,000,000.00Peningkatan Imunisasi1.02-1.02.01-22-08-5.2
65,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-22-08-5.2.2
40,000,000.00Peningkatan Surveilence epidemiologi dan
penanggulangan wabah
1.02-1.02.01-22-09-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-22-09-5.2.2
40,000,000.00pencegahan dan penanggulangan penyakit diare
dan kecacingan
1.02-1.02.01-22-14-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-22-14-5.2.2
30,000,000.00Penemuan dan pengobatan penderita kusta1.02-1.02.01-22-19-5.2
3,600,000.00BELANJA PEGAWAI1.02-1.02.01-22-19-5.2.1
26,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-22-19-5.2.2
45,000,000.00Penyelenggaraan Kesehatan matra1.02-1.02.01-22-20-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-22-20-5.2.2
100,000,000.00Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak
menular
1.02-1.02.01-22-21-5.2
17
1.02.01 : DINAS KESEHATAN
1 2 34
6,100,000.00BELANJA PEGAWAI1.02-1.02.01-22-21-5.2.1
93,900,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-22-21-5.2.2
35,000,000.00Pengendalian Penyakit Filariasis1.02-1.02.01-22-22-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-22-22-5.2.2
80,000,000.00pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD1.02-1.02.01-22-23-5.2
5,800,000.00BELANJA PEGAWAI1.02-1.02.01-22-23-5.2.1
74,200,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-22-23-5.2.2
58,000,000.00Peningkatan pengindraan mata dan telinga1.02-1.02.01-22-27-5.2
58,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-22-27-5.2.2
100,000,000.00Penanggulangan Krisis Kesehatan1.02-1.02.01-22-28-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-22-28-5.2.2
20,000,000.00pelatihan petugas kesehatan dalam penanganan
kasus penyakit kusta
1.02-1.02.01-22-29-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-22-29-5.2.2
30,000,000.00pencegahan dan penanggulangan penyakit
malaria
1.02-1.02.01-22-30-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-22-30-5.2.2
25,000,000.00pencegahan dan penanggulangan NAFZA1.02-1.02.01-22-31-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-22-31-5.2.2
30,000,000.00pencegahan dan penanggulangan penyakit
hepatitis
1.02-1.02.01-22-32-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-22-32-5.2.2
40,000,000.00pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies1.02-1.02.01-22-33-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-22-33-5.2.2
30,000,000.00Pencegahan dan penanggulangan penyakit
thypoid
1.02-1.02.01-22-34-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-22-34-5.2.2
20,000,000.00penegahan dan penanggulangan penyakit
pnemonia
1.02-1.02.01-22-35-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-22-35-5.2.2
21,142,054,832.00Program pengadaan peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas
pembantu dan jaringannya
1.02-1.02.01-25-5.2
640,000,000.00Pembangunan Puskesmas1.02-1.02.01-25-01-5.2
640,000,000.00BELANJA MODAL1.02-1.02.01-25-01-5.2.3
12,909,451,062.00Pembangunan Rumah Dokter dan Paramedis1.02-1.02.01-25-25-5.2
12,909,451,062.00BELANJA MODAL1.02-1.02.01-25-25-5.2.3
450,000,000.00Pembangunan Pustu/ Poskesdes1.02-1.02.01-25-29-5.2
450,000,000.00BELANJA MODAL1.02-1.02.01-25-29-5.2.3
5,781,288,810.00pengadan sarana dan prasarana kesehatan1.02-1.02.01-25-31-5.2
5,781,288,810.00BELANJA MODAL1.02-1.02.01-25-31-5.2.3
270,000,000.00Rehabilitasi Sedang/ Berat Pustu/Poskesdes1.02-1.02.01-25-33-5.2
270,000,000.00BELANJA MODAL1.02-1.02.01-25-33-5.2.3
18
1.02.01 : DINAS KESEHATAN
1 2 34
295,000,000.00Pembangunan/Penataan Tempat Pelayanan
Kesehatan
1.02-1.02.01-25-35-5.2
295,000,000.00BELANJA MODAL1.02-1.02.01-25-35-5.2.3
796,314,960.00Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang
Program JKN (JKN Kapitasi)
1.02-1.02.01-25-36-5.2
796,314,960.00BELANJA MODAL1.02-1.02.01-25-36-5.2.3
31,679,786,904.00Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1.02-1.02.01-28-5.2
17,984,016,864.00Pelayanan Kesehatan Gratis (JAMKESDA)1.02-1.02.01-28-09-5.2
42,750,000.00BELANJA PEGAWAI1.02-1.02.01-28-09-5.2.1
17,941,266,864.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-28-09-5.2.2
11,095,770,040.00Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas1.02-1.02.01-28-11-5.2
11,095,770,040.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-28-11-5.2.2
2,600,000,000.00Kemitraan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1.02-1.02.01-28-12-5.2
2,600,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-28-12-5.2.2
212,000,000.00Program Pengembangan Data dan Informasi 1.02-1.02.01-33-5.2
60,000,000.00Penyusunan profil kesehatan, pemutakhiran data
dan laporan tahunan kesehatan
1.02-1.02.01-33-01-5.2
60,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-33-01-5.2.2
25,000,000.00pelatihan pengolahan dan analisa data kesehatan1.02-1.02.01-33-02-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-33-02-5.2.2
47,000,000.00Monitoring dan evaluasi program/kegiatan1.02-1.02.01-33-03-5.2
47,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-33-03-5.2.2
50,000,000.00pengembangan sistem informasi Kesehatan (SIK)1.02-1.02.01-33-04-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-33-04-5.2.2
30,000,000.00Koordinasi dan konsolidasi perencanaaan
program/kegiatan
1.02-1.02.01-33-05-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-33-05-5.2.2
70,000,000.00Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia
Pendidikan Dasar Hingga Usia Produktif
1.02-1.02.01-34-5.2
40,000,000.00Penjaringan kesehatan anak sekolah1.02-1.02.01-34-01-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-34-01-5.2.2
30,000,000.00Pelayanan kesehatan usia produktif1.02-1.02.01-34-02-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-34-02-5.2.2
252,000,000.00Program Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Penderita Hipertensi Diabetes Melitus Gangguan
Jiwa Berat dan Terduga Tuberkulosis
1.02-1.02.01-35-5.2
25,000,000.00Peningkatan pelayanan kesehatan lansia1.02-1.02.01-35-01-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-35-01-5.2.2
20,000,000.00Sosialisasi pelayanan kesehatan bagi lansia1.02-1.02.01-35-02-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-35-02-5.2.2
50,000,000.00Pembinaan posyandu lansia1.02-1.02.01-35-03-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-35-03-5.2.2
19
1.02.01 : DINAS KESEHATAN
1 2 34
40,000,000.00Pencegahan dan penanggulangan penyakit
hipertensi
1.02-1.02.01-35-04-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-35-04-5.2.2
35,000,000.00Penanggulangan Penyakit DM dan Obesitas1.02-1.02.01-35-05-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-35-05-5.2.2
32,000,000.00Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa komunitas1.02-1.02.01-35-06-5.2
32,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-35-06-5.2.2
50,000,000.00Penemuan dan pengobatan penderita TB1.02-1.02.01-35-07-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-35-07-5.2.2
3,388,070,902.00Program pengadaan peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit tempat pelayanan
kesehatan
1.02-1.02.01-36-5.2
2,348,710,902.00Pembangunan rumah sakit1.02-1.02.01-36-01-5.2
2,348,710,902.00BELANJA MODAL1.02-1.02.01-36-01-5.2.3
1,039,360,000.00Pembangunan / Rehab Labkesda1.02-1.02.01-36-20-5.2
1,039,360,000.00BELANJA MODAL1.02-1.02.01-36-20-5.2.3
80,000,000.00Program Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya
Tahan Tubuh Manusia
1.02-1.02.01-38-5.2
40,000,000.00Zero survey IMS dan HIV/AIDS1.02-1.02.01-38-01-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-38-01-5.2.2
40,000,000.00Edukasi perilaku berisiko IMS dan HIV/AIDS1.02-1.02.01-38-02-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-38-02-5.2.2
1,241,335,000.00Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu
Bersalin, Bayi Baru Lahir dan Balita
1.02-1.02.01-40-5.2
40,000,000.00Orientasi surveilans kematian ibu dan AMP1.02-1.02.01-40-01-5.2
4,050,000.00BELANJA PEGAWAI1.02-1.02.01-40-01-5.2.1
35,950,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-40-01-5.2.2
45,000,000.00Pelayanan antenatal care (ANC)1.02-1.02.01-40-03-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-40-03-5.2.2
40,000,000.00Sosialisasi penanggulangan kematian ibu
melahirkan
1.02-1.02.01-40-04-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-40-04-5.2.2
30,000,000.00Sosialisasi Kesehatan reproduksi remaja1.02-1.02.01-40-05-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-40-05-5.2.2
56,000,000.00Pemantauan dan pengawasan ibu hamil dan bayi
resti
1.02-1.02.01-40-06-5.2
56,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-40-06-5.2.2
45,000,000.00Penanggulangan Komplikasi Bayi Resti1.02-1.02.01-40-07-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-40-07-5.2.2
917,335,000.00Peningkatan Pelayanan persalinan melalui
JAMPERSAL (DAK)
1.02-1.02.01-40-08-5.2
917,335,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-40-08-5.2.2
68,000,000.00Pelayanan kesehatan ibu dan anak1.02-1.02.01-40-09-5.2
20
1.02.01 : DINAS KESEHATAN
1 2 34
68,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.01-40-09-5.2.2
Jumlah Belanja 130,651,926,105.00
(116,159,841,105.00)Surplus / ( Defisit )
21
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.02 KESEHATAN:
1.02.02 RSUD MASSENREMPULU:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH1.02.02-00-00-4
24,771,651,736.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.02.02-00-00-4.1
24,771,651,736.00Retribusi Daerah1.02.02-00-00-4.1.2 Perda No 09 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Umum
24,771,651,736.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.02.02-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11,508,004,278.001.02.02-00-00-5.1
11,508,004,278.00BELANJA PEGAWAI1.02.02-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 47,637,871,126.001.02.02-00-00-5.2
8,632,956,000.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.02-1.02.02-10-5.2
100,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.02-1.02.02-10-04-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-10-04-5.2.2
20,200,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.02-1.02.02-10-06-5.2
20,200,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-10-06-5.2.2
3,000,000.00Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang dan
Jasa
1.02-1.02.02-10-08-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-10-08-5.2.2
100,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.02-1.02.02-10-15-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-10-15-5.2.2
80,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.02-1.02.02-10-17-5.2
22
1.02.02 : RSUD MASSENREMPULU
1 2 34
80,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-10-17-5.2.2
161,000,000.00Pengadaan Mobiler1.02-1.02.02-10-25-5.2
161,000,000.00BELANJA MODAL1.02-1.02.02-10-25-5.2.3
100,000,000.00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.02-1.02.02-10-33-5.2
100,000,000.00BELANJA MODAL1.02-1.02.02-10-33-5.2.3
70,000,000.00Pengadaan Perlengkapan Kantor1.02-1.02.02-10-36-5.2
70,000,000.00BELANJA MODAL1.02-1.02.02-10-36-5.2.3
5,706,776,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.02-1.02.02-10-39-5.2
456,105,000.00BELANJA PEGAWAI1.02-1.02.02-10-39-5.2.1
5,250,671,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-10-39-5.2.2
1,000,000,000.00Penyedia Jasa Kebersihan Kantor1.02-1.02.02-10-42-5.2
1,000,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-10-42-5.2.2
19,080,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.02-1.02.02-10-43-5.2
19,080,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-10-43-5.2.2
1,014,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.02-1.02.02-10-46-5.2
1,014,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-10-46-5.2.2
80,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.02-1.02.02-10-49-5.2
80,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-10-49-5.2.2
60,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.02-1.02.02-10-52-5.2
60,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-10-52-5.2.2
118,900,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.02-1.02.02-10-58-5.2
118,900,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-10-58-5.2.2
34,000,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.02-1.02.02-11-5.2
4,000,000.00Pengelolaan dan Penatausahaan Aset1.02-1.02.02-11-05-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-11-05-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan DPA OPD1.02-1.02.02-11-11-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-11-11-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.02-1.02.02-11-16-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-11-16-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1.02-1.02.02-11-19-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-11-19-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.02-1.02.02-11-20-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-11-20-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1.02-1.02.02-11-23-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-11-23-5.2.2
23
1.02.02 : RSUD MASSENREMPULU
1 2 34
3,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.02-1.02.02-11-30-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-11-30-5.2.2
10,000,000.00Penyusunan Renstra OPD1.02-1.02.02-11-31-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-11-31-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan RKA OPD1.02-1.02.02-11-32-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-11-32-5.2.2
476,213,000.00Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02-1.02.02-15-5.2
400,000,000.00Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02-1.02.02-15-01-5.2
400,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-15-01-5.2.2
76,213,000.00Penyediaan Perbekalan Kesehatan Pencegahan
dan Penanggulangan Infeksi RS
1.02-1.02.02-15-07-5.2
76,213,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-15-07-5.2.2
255,000,000.00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.02-1.02.02-23-5.2
50,000,000.00Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan1.02-1.02.02-23-01-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-23-01-5.2.2
5,000,000.00Penyusunan standar analisis belanja pelayanan
kesehatan
1.02-1.02.02-23-05-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-23-05-5.2.2
100,000,000.00Peningkatan Status RSUD Menjadi BLUD1.02-1.02.02-23-09-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-23-09-5.2.2
100,000,000.00Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit1.02-1.02.02-23-10-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-23-10-5.2.2
26,125,119,450.00Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1.02-1.02.02-28-5.2
23,305,369,450.00Kemitraan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1.02-1.02.02-28-12-5.2
23,305,369,450.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-28-12-5.2.2
1,360,000,000.00Kemitraan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien
Umum Rumah Sakit
1.02-1.02.02-28-13-5.2
1,360,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-28-13-5.2.2
894,750,000.00Pelayanan Kesehatan Kurang Mampu / SKTM1.02-1.02.02-28-14-5.2
894,750,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-28-14-5.2.2
500,000,000.00kemitraan pengolahan limbah rumah sakit1.02-1.02.02-28-16-5.2
500,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-28-16-5.2.2
65,000,000.00Pelayanan kesehatan pasien korban kekerasan
pada ibu dan anak
1.02-1.02.02-28-17-5.2
65,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-28-17-5.2.2
11,824,582,676.00Program pengadaan peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit tempat pelayanan
kesehatan
1.02-1.02.02-36-5.2
8,492,332,676.00Pengadaan alat-alat Kesehatan rumah sakit (DAK
DAU)
1.02-1.02.02-36-05-5.2
8,492,332,676.00BELANJA MODAL1.02-1.02.02-36-05-5.2.3
360,000,000.00Pengadaan ambulance/mobil jenazah1.02-1.02.02-36-06-5.2
24
1.02.02 : RSUD MASSENREMPULU
1 2 34
360,000,000.00BELANJA MODAL1.02-1.02.02-36-06-5.2.3
22,250,000.00Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah
sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu
dan lain-lain)
1.02-1.02.02-36-07-5.2
22,250,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-36-07-5.2.2
90,000,000.00Pengadaan bahan-bahan logistik RS1.02-1.02.02-36-08-5.2
90,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-36-08-5.2.2
2,000,000,000.00Pengembangan rumah sakit1.02-1.02.02-36-09-5.2
2,000,000,000.00BELANJA MODAL1.02-1.02.02-36-09-5.2.3
200,000,000.00Pengadaan kelengkapan fisik RSUD1.02-1.02.02-36-10-5.2
200,000,000.00BELANJA MODAL1.02-1.02.02-36-10-5.2.3
300,000,000.00Pengadaan Reagens/Bahan Habis Pakai1.02-1.02.02-36-11-5.2
300,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-36-11-5.2.2
100,000,000.00Pengelolaan dan peningkatan pelayanan UTDRS1.02-1.02.02-36-12-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-36-12-5.2.2
70,000,000.00Penyediaan bahan bakar operasional RS1.02-1.02.02-36-13-5.2
70,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-36-13-5.2.2
45,000,000.00Pengembangan SIM RS1.02-1.02.02-36-14-5.2
45,000,000.00BELANJA MODAL1.02-1.02.02-36-14-5.2.3
45,000,000.00Pengembangan Media Promosi Kesehatan RS1.02-1.02.02-36-17-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-36-17-5.2.2
100,000,000.00Pengembangan IPAL RS1.02-1.02.02-36-18-5.2
100,000,000.00BELANJA MODAL1.02-1.02.02-36-18-5.2.3
290,000,000.00Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS1.02-1.02.02-37-5.2
80,000,000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02-1.02.02-37-01-5.2
80,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-37-01-5.2.2
50,000,000.00Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan
limbah rumah sakit
1.02-1.02.02-37-02-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-37-02-5.2.2
160,000,000.00Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
rumah sakit
1.02-1.02.02-37-03-5.2
160,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.02.02-37-03-5.2.2
Jumlah Belanja 59,145,875,404.00
(34,374,223,668.00)Surplus / ( Defisit )
25
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.03 PEKERJAAN UMUM:
1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH1.03.01-00-00-4
745,000,000.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.03.01-00-00-4.1
745,000,000.00Retribusi Daerah1.03.01-00-00-4.1.2 Perda No 11 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Usaha
745,000,000.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.03.01-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,806,600,460.001.03.01-00-00-5.1
2,806,600,460.00BELANJA PEGAWAI1.03.01-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 58,802,218,460.001.03.01-00-00-5.2
3,307,440,000.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.03-1.03.01-10-5.2
80,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.03-1.03.01-10-04-5.2
80,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-10-04-5.2.2
480,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.03-1.03.01-10-06-5.2
0.00BELANJA PEGAWAI1.03-1.03.01-10-06-5.2.1
480,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-10-06-5.2.2
124,880,000.00Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang dan
Jasa
1.03-1.03.01-10-08-5.2
60,000,000.00BELANJA PEGAWAI1.03-1.03.01-10-08-5.2.1
64,880,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-10-08-5.2.2
80,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.03-1.03.01-10-14-5.2
80,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-10-14-5.2.2
26
1.03.01 : DINAS PEKERJAAN UMUM
1 2 34
80,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.03-1.03.01-10-15-5.2
80,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-10-15-5.2.2
20,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.03-1.03.01-10-17-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-10-17-5.2.2
200,000,000.00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1.03-1.03.01-10-31-5.2
200,000,000.00BELANJA MODAL1.03-1.03.01-10-31-5.2.3
1,750,000,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.03-1.03.01-10-39-5.2
540,360,000.00BELANJA PEGAWAI1.03-1.03.01-10-39-5.2.1
1,209,640,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-10-39-5.2.2
20,000,000.00Pengelolaan dan Penatausahaan Asset Perangkat
Daerah
1.03-1.03.01-10-40-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-10-40-5.2.2
20,760,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.03-1.03.01-10-43-5.2
20,760,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-10-43-5.2.2
130,800,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.03-1.03.01-10-46-5.2
130,800,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-10-46-5.2.2
6,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.03-1.03.01-10-49-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-10-49-5.2.2
5,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.03-1.03.01-10-52-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-10-52-5.2.2
310,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.03-1.03.01-10-58-5.2
310,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-10-58-5.2.2
59,500,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.03-1.03.01-11-5.2
5,000,000.00Penyusunan DPA OPD1.03-1.03.01-11-11-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-11-11-5.2.2
5,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.03-1.03.01-11-16-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-11-16-5.2.2
8,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.03-1.03.01-11-20-5.2
8,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-11-20-5.2.2
6,500,000.00Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1.03-1.03.01-11-25-5.2
6,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-11-25-5.2.2
5,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.03-1.03.01-11-30-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-11-30-5.2.2
5,000,000.00Penyusunan RKA OPD1.03-1.03.01-11-32-5.2
27
1.03.01 : DINAS PEKERJAAN UMUM
1 2 34
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-11-32-5.2.2
25,000,000.00Kegiatan Updating data dan informasi ke-PU-an1.03-1.03.01-11-35-5.2
24,000,000.00BELANJA PEGAWAI1.03-1.03.01-11-35-5.2.1
1,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-11-35-5.2.2
475,424,600.00Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
1.03-1.03.01-23-5.2
348,333,000.00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03-1.03.01-23-10-5.2
348,333,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-23-10-5.2.2
85,196,000.00Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel1.03-1.03.01-23-14-5.2
85,196,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-23-14-5.2.2
41,895,600.00Monitoing Pengawasan Alat Berat dan alat Angkut1.03-1.03.01-23-16-5.2
41,895,600.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-23-16-5.2.2
5,165,932,860.00Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
1.03-1.03.01-24-5.2
4,363,516,000.00Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi1.03-1.03.01-24-19-5.2
4,363,516,000.00BELANJA MODAL1.03-1.03.01-24-19-5.2.3
164,000,000.00Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan
Irigasi
1.03-1.03.01-24-22-5.2
164,000,000.00BELANJA MODAL1.03-1.03.01-24-22-5.2.3
379,015,600.00Pengelolaan Aset Irigasi dan Sungai1.03-1.03.01-24-24-5.2
379,015,600.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-24-24-5.2.2
58,600,000.00Pengelolaan Kelembagaan Sumber Daya Air1.03-1.03.01-24-25-5.2
58,600,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-24-25-5.2.2
200,801,260.00Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03-1.03.01-24-27-5.2
200,801,260.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-24-27-5.2.2
295,095,000.00Program Pengembangan Pengelolaan dan
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
1.03-1.03.01-26-5.2
95,095,000.00Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber
Daya Air
1.03-1.03.01-26-09-5.2
95,095,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-26-09-5.2.2
200,000,000.00Pembangunan/Rehabilitasi prasarana sungai dan
daerah rawan longsor
1.03-1.03.01-26-10-5.2
200,000,000.00BELANJA MODAL1.03-1.03.01-26-10-5.2.3
42,326,192,000.00Program Pengembangan Jaringan Jalan Pedesaan
dan Perkotaan
1.03-1.03.01-31-5.2
8,380,000,000.00Kegiatan Peningkatan Jalan1.03-1.03.01-31-01-5.2
8,380,000,000.00BELANJA MODAL1.03-1.03.01-31-01-5.2.3
25,229,192,000.00Kegiatan Rehabilitasi Jalan1.03-1.03.01-31-02-5.2
25,229,192,000.00BELANJA MODAL1.03-1.03.01-31-02-5.2.3
4,437,000,000.00Kegiatan Pembangunan Jembatan1.03-1.03.01-31-03-5.2
4,437,000,000.00BELANJA MODAL1.03-1.03.01-31-03-5.2.3
4,280,000,000.00Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan1.03-1.03.01-31-05-5.2
28
1.03.01 : DINAS PEKERJAAN UMUM
1 2 34
24,000,000.00BELANJA PEGAWAI1.03-1.03.01-31-05-5.2.1
4,256,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-31-05-5.2.2
320,865,000.00Pengendalian Mutu dan Pembinaan Jasa
Konstruksi
1.03-1.03.01-37-5.2
253,050,000.00Kegiatan Pengendalian Mutu dan Evaluasi
Bangunan
1.03-1.03.01-37-01-5.2
253,050,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-37-01-5.2.2
35,315,000.00Monitoring Evaluasi kegiatan ke-PU-an1.03-1.03.01-37-03-5.2
35,315,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-37-03-5.2.2
32,500,000.00Pengendalian gambar Rencana Kerja dan Syarat
Teknis Perencanaan
1.03-1.03.01-37-04-5.2
32,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-37-04-5.2.2
6,851,769,000.00Program Penerangan Jalan Umum dan
Ketenagalistrikan
1.03-1.03.01-38-5.2
20,850,000.00Koordinasi Ketenagalistrikan1.03-1.03.01-38-02-5.2
20,850,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-38-02-5.2.2
579,800,000.00Pemeliharaan Lampu PJU1.03-1.03.01-38-03-5.2
579,800,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-38-03-5.2.2
3,540,000,000.00Pengembangan dan Pembangunan Penerangan
Jalan Umum
1.03-1.03.01-38-04-5.2
3,540,000,000.00BELANJA MODAL1.03-1.03.01-38-04-5.2.3
2,711,119,000.00Pengawasan dan Pengendalian Penerangan Jalan
Umum
1.03-1.03.01-38-05-5.2
2,711,119,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.03.01-38-05-5.2.2
Jumlah Belanja 61,608,818,920.00
(60,863,818,920.00)Surplus / ( Defisit )
29
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.04 PERUMAHAN:
1.04.01 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN TATA RUANG:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH
0.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.04.01-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,685,395,906.001.04.01-00-00-5.1
1,685,395,906.00BELANJA PEGAWAI1.04.01-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 59,252,374,260.001.04.01-00-00-5.2
14,798,326,035.00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah Perkotaan dan Pedesaan
1.03-1.04.01-27-5.2
7,062,242,000.00Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air
Minum Bagi Masyarakat Pedesaan
1.03-1.04.01-27-10-5.2
7,062,242,000.00BELANJA MODAL1.03-1.04.01-27-10-5.2.3
80,000,000.00Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air
Minum bagi Masyarakat Ibukota Kecamatan
1.03-1.04.01-27-11-5.2
80,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.04.01-27-11-5.2.2
35,000,000.00Pengelolaan kelembagaan sumber daya air bersih1.03-1.04.01-27-12-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.04.01-27-12-5.2.2
39,950,160.00Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP)
1.03-1.04.01-27-13-5.2
39,950,160.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.04.01-27-13-5.2.2
2,337,500,000.00Kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS)1.03-1.04.01-27-14-5.2
2,337,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.04.01-27-14-5.2.2
5,054,495,000.00Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan
Berbasis Masyarakat ( SLBM)
1.03-1.04.01-27-15-5.2
5,054,495,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.04.01-27-15-5.2.2
30
1.04.01 : DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN TATA RUANG
1 2 34
151,000,000.00Penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat
(PAMSIMAS)
1.03-1.04.01-27-18-5.2
151,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.04.01-27-18-5.2.2
38,138,875.00Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sanitasi
Masyarakat
1.03-1.04.01-27-19-5.2
38,138,875.00BELANJA BARANG DAN JASA1.03-1.04.01-27-19-5.2.2
1,653,575,035.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.04-1.04.01-10-5.2
50,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.04-1.04.01-10-04-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-10-04-5.2.2
100,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.04-1.04.01-10-06-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-10-06-5.2.2
139,260,000.00Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang dan
Jasa
1.04-1.04.01-10-08-5.2
108,000,000.00BELANJA PEGAWAI1.04-1.04.01-10-08-5.2.1
31,260,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-10-08-5.2.2
30,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.04-1.04.01-10-14-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-10-14-5.2.2
53,096,715.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.04-1.04.01-10-15-5.2
53,096,715.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-10-15-5.2.2
30,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.04-1.04.01-10-17-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-10-17-5.2.2
86,450,000.00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.04-1.04.01-10-33-5.2
86,450,000.00BELANJA MODAL1.04-1.04.01-10-33-5.2.3
900,568,320.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.04-1.04.01-10-39-5.2
268,914,600.00BELANJA PEGAWAI1.04-1.04.01-10-39-5.2.1
631,653,720.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-10-39-5.2.2
21,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.04-1.04.01-10-43-5.2
21,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-10-43-5.2.2
58,200,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.04-1.04.01-10-46-5.2
58,200,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-10-46-5.2.2
5,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.04-1.04.01-10-49-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-10-49-5.2.2
25,000,000.00Penyediaan Pakaian Olah Raga beserta
perlengkapannya
1.04-1.04.01-10-51-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-10-51-5.2.2
5,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.04-1.04.01-10-52-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-10-52-5.2.2
31
1.04.01 : DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN TATA RUANG
1 2 34
150,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.04-1.04.01-10-58-5.2
150,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-10-58-5.2.2
109,500,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.04-1.04.01-11-5.2
45,000,000.00Pengelolaan dan Penatausahaan Aset1.04-1.04.01-11-05-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-11-05-5.2.2
8,500,000.00Penyusunan DPA OPD1.04-1.04.01-11-11-5.2
8,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-11-11-5.2.2
6,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.04-1.04.01-11-16-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-11-16-5.2.2
22,500,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1.04-1.04.01-11-19-5.2
22,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-11-19-5.2.2
3,500,000.00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1.04-1.04.01-11-23-5.2
3,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-11-23-5.2.2
8,000,000.00Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1.04-1.04.01-11-25-5.2
8,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-11-25-5.2.2
7,500,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.04-1.04.01-11-30-5.2
7,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-11-30-5.2.2
8,500,000.00Penyusunan RKA OPD1.04-1.04.01-11-32-5.2
8,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-11-32-5.2.2
117,912,000.00Program Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
1.04-1.04.01-19-5.2
80,000,000.00Perencanaan Pengembangan Infrastruktur1.04-1.04.01-19-01-5.2
80,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-19-01-5.2.2
37,912,000.00Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayah
(PISEW)
1.04-1.04.01-19-02-5.2
37,912,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-19-02-5.2.2
0.00Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan
(PPIP)
1.04-1.04.01-19-03-5.2
0.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-19-03-5.2.2
33,912,513,000.00Program Penataan Kawasan Permukiman Taman
dan Keindahan Kota
1.04-1.04.01-23-5.2
4,280,250,000.00Penataan peningkatan jalan kawasan perumahan
dan permukiman
1.04-1.04.01-23-01-5.2
4,280,250,000.00BELANJA MODAL1.04-1.04.01-23-01-5.2.3
29,396,000,000.00Pembangunan sarana dan prasarana gedung
kantor dan fasiltas umum
1.04-1.04.01-23-02-5.2
2,440,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-23-02-5.2.2
26,956,000,000.00BELANJA MODAL1.04-1.04.01-23-02-5.2.3
128,327,000.00Perencanaan kawasan permukiman pedesaan1.04-1.04.01-23-03-5.2
16,650,000.00BELANJA PEGAWAI1.04-1.04.01-23-03-5.2.1
111,677,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-23-03-5.2.2
32
1.04.01 : DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN TATA RUANG
1 2 34
107,936,000.00Perencanaan kawasan permukiman perkotaan1.04-1.04.01-23-04-5.2
15,750,000.00BELANJA PEGAWAI1.04-1.04.01-23-04-5.2.1
92,186,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.04.01-23-04-5.2.2
4,192,500,000.00Program Pembangunan Saluran Drainase /
gorong-gorong terintegrasi
1.04-1.04.01-24-5.2
4,192,500,000.00Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong,
talud dan dekker
1.04-1.04.01-24-01-5.2
4,192,500,000.00BELANJA MODAL1.04-1.04.01-24-01-5.2.3
747,624,900.00Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang1.05-1.04.01-17-5.2
70,000,000.00Pembuatan papan informasi TR1.05-1.04.01-17-09-5.2
19,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.05-1.04.01-17-09-5.2.2
51,000,000.00BELANJA MODAL1.05-1.04.01-17-09-5.2.3
61,633,500.00Kegiatan tim koordinasi penataan ruang daerah
(TKPRD)
1.05-1.04.01-17-10-5.2
37,875,000.00BELANJA PEGAWAI1.05-1.04.01-17-10-5.2.1
23,758,500.00BELANJA BARANG DAN JASA1.05-1.04.01-17-10-5.2.2
100,000,000.00Pembuatan SIMTARU1.05-1.04.01-17-11-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.05-1.04.01-17-11-5.2.2
105,660,000.00Pengendalian ruang1.05-1.04.01-17-12-5.2
105,660,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.05-1.04.01-17-12-5.2.2
75,000,000.00Koordinasi pengendalian ruang1.05-1.04.01-17-13-5.2
75,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.05-1.04.01-17-13-5.2.2
68,566,400.00Pengawasan pemanfaatan ruang1.05-1.04.01-17-14-5.2
68,566,400.00BELANJA BARANG DAN JASA1.05-1.04.01-17-14-5.2.2
91,765,000.00Pengawasan bangunan1.05-1.04.01-17-15-5.2
91,765,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.05-1.04.01-17-15-5.2.2
175,000,000.00Pendataan bangunan1.05-1.04.01-17-16-5.2
175,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.05-1.04.01-17-16-5.2.2
1,242,267,700.00Program Perencanaan Tata Ruang dan Penataan
Bangunan
1.05-1.04.01-18-5.2
47,415,800.00Kegiatan legalisasi / perda RTRW1.05-1.04.01-18-01-5.2
47,415,800.00BELANJA BARANG DAN JASA1.05-1.04.01-18-01-5.2.2
140,520,000.00Legalisasi atau perda RDTR1.05-1.04.01-18-02-5.2
140,520,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.05-1.04.01-18-02-5.2.2
100,000,000.00Legalisasi RTR kawasan strategis kabupaten1.05-1.04.01-18-04-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.05-1.04.01-18-04-5.2.2
225,000,000.00Penyusunan perbub RTBL1.05-1.04.01-18-05-5.2
225,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.05-1.04.01-18-05-5.2.2
100,000,000.00Legalisasi perbub RTBL1.05-1.04.01-18-06-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.05-1.04.01-18-06-5.2.2
0.00Kegiatan TABG dan SLF1.05-1.04.01-18-07-5.2
0.00BELANJA BARANG DAN JASA1.05-1.04.01-18-07-5.2.2
33
1.04.01 : DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN TATA RUANG
1 2 34
412,896,000.00Penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR)1.05-1.04.01-18-08-5.2
412,896,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.05-1.04.01-18-08-5.2.2
216,435,900.00Penyusunan RTR kawasan strategis kabupaten1.05-1.04.01-18-11-5.2
216,435,900.00BELANJA BARANG DAN JASA1.05-1.04.01-18-11-5.2.2
788,071,045.00Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.06-1.04.01-21-5.2
334,683,950.00Penyusunan sistem informasi / database
perumahan
1.06-1.04.01-21-26-5.2
334,683,950.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.04.01-21-26-5.2.2
187,891,665.00Penyusunan sistem informasi / database
kawasan permukiman
1.06-1.04.01-21-27-5.2
187,891,665.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.04.01-21-27-5.2.2
12,000,000.00Kegiatan penyusunan laporan kabupaten sehat1.06-1.04.01-21-28-5.2
12,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.04.01-21-28-5.2.2
23,226,330.00Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang
keciptakaryaan
1.06-1.04.01-21-29-5.2
23,226,330.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.04.01-21-29-5.2.2
100,000,000.00Kegiatan rencana pembangunan dan
pengembangan perumahan dan kawasan
permukiman (RP3KP)
1.06-1.04.01-21-30-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.04.01-21-30-5.2.2
46,384,000.00Penyusunan / penyempurnaan rencana terpadu
dan program investasi infrastruktur jangka
menengah (RPIJM)
1.06-1.04.01-21-31-5.2
11,000,000.00BELANJA PEGAWAI1.06-1.04.01-21-31-5.2.1
35,384,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.04.01-21-31-5.2.2
27,477,600.00Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan
Tarkim-TR
1.06-1.04.01-21-32-5.2
27,477,600.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.04.01-21-32-5.2.2
56,407,500.00Kegiatan bimbingan teknis pengendalian mutu
dan penyelenggaraan sarana dan prasarana
Tarkim-TR
1.06-1.04.01-21-33-5.2
56,407,500.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.04.01-21-33-5.2.2
1,690,084,545.00Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni Korban
Bencana dan Relokasi Akibat Program Pemerintah
1.19-1.04.01-26-5.2
230,439,250.00Penyediaan rumah layak huni bagi korban
bencana
1.19-1.04.01-26-06-5.2
230,439,250.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.04.01-26-06-5.2.2
230,439,250.00Penyediaan rumah layak huni bagi warga yang
terkena relokasi akibat program pemerintah
1.19-1.04.01-26-07-5.2
230,439,250.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.04.01-26-07-5.2.2
933,000,000.00Pelaksanaan TMMD1.19-1.04.01-26-08-5.2
933,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.04.01-26-08-5.2.2
230,283,500.00Pembangunan/peningkatan kualitas rumah tidak
layak huni
1.19-1.04.01-26-09-5.2
230,283,500.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.04.01-26-09-5.2.2
65,922,545.00Bantuan stimulan rumah swadaya1.19-1.04.01-26-10-5.2
65,922,545.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.04.01-26-10-5.2.2
34
1.04.01 : DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN TATA RUANG
1 2 34
Jumlah Belanja 60,937,770,166.00
(60,937,770,166.00)Surplus / ( Defisit )
35
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI:
1.19.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH
0.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.19.03-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,756,015,453.001.19.03-00-00-5.1
2,756,015,453.00BELANJA PEGAWAI1.19.03-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 3,593,016,909.001.19.03-00-00-5.2
2,348,300,000.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.19-1.19.03-10-5.2
60,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.19-1.19.03-10-04-5.2
60,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-10-04-5.2.2
50,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.19-1.19.03-10-06-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-10-06-5.2.2
5,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.19-1.19.03-10-14-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-10-14-5.2.2
76,258,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.19-1.19.03-10-15-5.2
76,258,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-10-15-5.2.2
10,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.19-1.19.03-10-17-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-10-17-5.2.2
25,000,000.00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.19-1.19.03-10-27-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-10-27-5.2.2
36
1.19.03 : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 2 34
1,849,526,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.19-1.19.03-10-39-5.2
92,400,000.00BELANJA PEGAWAI1.19-1.19.03-10-39-5.2.1
1,757,126,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-10-39-5.2.2
10,116,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.19-1.19.03-10-43-5.2
10,116,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-10-43-5.2.2
23,400,000.00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.19-1.19.03-10-45-5.2
23,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-10-45-5.2.2
54,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.19-1.19.03-10-46-5.2
54,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-10-46-5.2.2
5,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.19-1.19.03-10-49-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-10-49-5.2.2
5,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.19-1.19.03-10-52-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-10-52-5.2.2
175,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.19-1.19.03-10-58-5.2
175,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-10-58-5.2.2
17,500,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.19-1.19.03-11-5.2
2,500,000.00Penyusunan DPA OPD1.19-1.19.03-11-11-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-11-11-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.19-1.19.03-11-16-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-11-16-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1.19-1.19.03-11-19-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-11-19-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.19-1.19.03-11-20-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-11-20-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1.19-1.19.03-11-23-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-11-23-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.19-1.19.03-11-30-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-11-30-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan RKA OPD1.19-1.19.03-11-32-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-11-32-5.2.2
868,400,000.00Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
1.19-1.19.03-15-5.2
693,400,000.00Pengendalian Keamanan Lingkungan1.19-1.19.03-15-05-5.2
693,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-15-05-5.2.2
100,000,000.00Pemantauan dan Monitoring Peran Serta Personil
Hansip Linmas
1.19-1.19.03-15-11-5.2
37
1.19.03 : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 2 34
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-15-11-5.2.2
50,000,000.00Pembinaan Mental dan Karakter Bagi Anggota
Satpol PP
1.19-1.19.03-15-12-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-15-12-5.2.2
25,000,000.00Peningkatan Keterampilan Linmas Dalam
Penanggulangan Bencana Alam
1.19-1.19.03-15-13-5.2
5,850,000.00BELANJA PEGAWAI1.19-1.19.03-15-13-5.2.1
19,150,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-15-13-5.2.2
35,583,091.00Program pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan
1.19-1.19.03-19-5.2
35,583,091.00Pelatihan Pengendalian Massa (Dalmas) bagi
Satpol PP
1.19-1.19.03-19-03-5.2
35,583,091.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-19-03-5.2.2
205,433,818.00Program Pelayanan Ketentraman dan Ketetiban
Umum
1.19-1.19.03-27-5.2
35,000,000.00Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1.19-1.19.03-27-04-5.2
5,850,000.00BELANJA PEGAWAI1.19-1.19.03-27-04-5.2.1
29,150,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-27-04-5.2.2
146,600,000.00Penegakan perda ( pajak rokok )1.19-1.19.03-27-09-5.2
44,500,000.00BELANJA PEGAWAI1.19-1.19.03-27-09-5.2.1
102,100,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-27-09-5.2.2
23,833,818.00Penegakan Perda Umum (Perda/perbup)1.19-1.19.03-27-15-5.2
23,833,818.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-27-15-5.2.2
117,800,000.00Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi
Korbn Kebakaran
1.19-1.19.03-29-5.2
82,800,000.00Pos Komando Operasional Pemadam Kebakaran1.19-1.19.03-29-15-5.2
82,800,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-29-15-5.2.2
25,000,000.00Diklat Pemadam Kebakaran dan Pengoperasian
Alat Pemadam Kebakaran
1.19-1.19.03-29-16-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-29-16-5.2.2
10,000,000.00Pembuatan dan Perbaikan Hidran1.19-1.19.03-29-22-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.03-29-22-5.2.2
Jumlah Belanja 6,349,032,362.00
(6,349,032,362.00)Surplus / ( Defisit )
38
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.13 SOSIAL:
1.13.01 DINAS SOSIAL:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH
0.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.13.01-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,696,910,362.001.13.01-00-00-5.1
1,696,910,362.00BELANJA PEGAWAI1.13.01-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 2,256,221,915.001.13.01-00-00-5.2
773,421,915.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.13-1.13.01-10-5.2
40,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.13-1.13.01-10-04-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-10-04-5.2.2
65,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.13-1.13.01-10-06-5.2
65,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-10-06-5.2.2
10,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.13-1.13.01-10-14-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-10-14-5.2.2
50,330,025.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.13-1.13.01-10-15-5.2
50,330,025.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-10-15-5.2.2
10,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.13-1.13.01-10-17-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-10-17-5.2.2
25,000,000.00Pengadaan Pakaian Olahraga1.13-1.13.01-10-30-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-10-30-5.2.2
39
1.13.01 : DINAS SOSIAL
1 2 34
10,000,000.00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.13-1.13.01-10-33-5.2
10,000,000.00BELANJA MODAL1.13-1.13.01-10-33-5.2.3
390,000,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.13-1.13.01-10-39-5.2
136,900,000.00BELANJA PEGAWAI1.13-1.13.01-10-39-5.2.1
253,100,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-10-39-5.2.2
10,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.13-1.13.01-10-43-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-10-43-5.2.2
60,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.13-1.13.01-10-46-5.2
60,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-10-46-5.2.2
2,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.13-1.13.01-10-49-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-10-49-5.2.2
1,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.13-1.13.01-10-52-5.2
1,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-10-52-5.2.2
100,091,890.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.13-1.13.01-10-58-5.2
100,091,890.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-10-58-5.2.2
68,500,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.13-1.13.01-11-5.2
15,000,000.00Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan1.13-1.13.01-11-03-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-11-03-5.2.2
5,000,000.00Penyusunan DPA OPD1.13-1.13.01-11-11-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-11-11-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.13-1.13.01-11-16-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-11-16-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1.13-1.13.01-11-19-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-11-19-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.13-1.13.01-11-20-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-11-20-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1.13-1.13.01-11-23-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-11-23-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1.13-1.13.01-11-25-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-11-25-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
1.13-1.13.01-11-26-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-11-26-5.2.2
25,000,000.00Penyusunan Profil dan Database Dinas Sosial1.13-1.13.01-11-28-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-11-28-5.2.2
40
1.13.01 : DINAS SOSIAL
1 2 34
3,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.13-1.13.01-11-30-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-11-30-5.2.2
5,000,000.00Penyusunan RKA OPD1.13-1.13.01-11-32-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-11-32-5.2.2
478,000,000.00Program Pemberdyaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraa
1.13-1.13.01-15-5.2
30,000,000.00Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga
miskin (Menjahit Tingkat Dasar)
1.13-1.13.01-15-02-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-15-02-5.2.2
25,000,000.00Koordinasi penyusunan kebijakan pelayanan
rehabilitasi sosial bagi PMKS dengan program
desa Sejahtera mandiri (DSM)
1.13-1.13.01-15-07-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-15-07-5.2.2
40,000,000.00Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Aplikasi PBI Jkn
1.13-1.13.01-15-08-5.2
40,000,000.00BELANJA MODAL1.13-1.13.01-15-08-5.2.3
25,000,000.00Pendataan Verifikasi dan Validasi Data BDT1.13-1.13.01-15-10-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-15-10-5.2.2
170,000,000.00Pendampingan & monitoring kube fakir miskin
penumbuhan dan pengembangan perkotaan dan
pedesaan
1.13-1.13.01-15-12-5.2
170,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-15-12-5.2.2
25,000,000.00Sosialisasi Pembinaan Bantuan Pangan Non Tunai1.13-1.13.01-15-13-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-15-13-5.2.2
78,000,000.00Pengelolaan Distribusi Raskin kepada Keluarga
Kurang Mampu
1.13-1.13.01-15-15-5.2
78,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-15-15-5.2.2
25,000,000.00Pendataan Verifikasi dan Validasi data PBI JKN -
PBI Daerah
1.13-1.13.01-15-16-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-15-16-5.2.2
30,000,000.00Monitoring Pemberian Bantuan Pemenuhan Gizi
Stunting
1.13-1.13.01-15-17-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-15-17-5.2.2
30,000,000.00Pendampingan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH)
1.13-1.13.01-15-18-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-15-18-5.2.2
30,000,000.00Program pembinaan eks penyandang penyakit
sosial (eks narapidana; PSK; narkoba dan penyakit
sosial l
1.13-1.13.01-20-5.2
30,000,000.00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha
bagi eks penyandang penyakit sosial
1.13-1.13.01-20-01-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-20-01-5.2.2
60,000,000.00Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1.13-1.13.01-21-5.2
30,000,000.00Koordinasi dan Pembinaan Karang Taruna1.13-1.13.01-21-06-5.2
4,000,000.00BELANJA PEGAWAI1.13-1.13.01-21-06-5.2.1
26,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-21-06-5.2.2
41
1.13.01 : DINAS SOSIAL
1 2 34
30,000,000.00Koordinasi Pelayanan Permasalahan Sosial
melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3)
1.13-1.13.01-21-07-5.2
6,700,000.00BELANJA PEGAWAI1.13-1.13.01-21-07-5.2.1
23,300,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-21-07-5.2.2
409,300,000.00Program Bantuan dan jaminan kesejahteraan
sosial
1.13-1.13.01-22-5.2
10,000,000.00Pendidikan dan Pelatihan Koordinator Kabupaten,
Supervisor, Operator dan Pendamping PKH
1.13-1.13.01-22-01-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-22-01-5.2.2
15,000,000.00Pendampingan Kegiatan Kearifan Lokal1.13-1.13.01-22-03-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-22-03-5.2.2
25,000,000.00Koordinasi dan Pendampingan Program
Keserasian Sosial
1.13-1.13.01-22-04-5.2
3,600,000.00BELANJA PEGAWAI1.13-1.13.01-22-04-5.2.1
21,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-22-04-5.2.2
170,300,000.00Koordinasi Pendampingan dan Monitoring
Pemberdayaan program Keluarga Harapan (PKH)
1.13-1.13.01-22-06-5.2
22,650,000.00BELANJA PEGAWAI1.13-1.13.01-22-06-5.2.1
147,650,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-22-06-5.2.2
164,000,000.00Insentif anggota tenaga pekerja sosial1.13-1.13.01-22-09-5.2
164,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-22-09-5.2.2
25,000,000.00Koordinasi Pendampingan Jaminan Sosial Lanjut
Usia
1.13-1.13.01-22-11-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-22-11-5.2.2
7,000,000.00Program Sumbangan Dan Pengawasan Kegiatan
Sosial
1.13-1.13.01-23-5.2
7,000,000.00koordinasi dan pengawasan kegiatan
sosial,pemberian sumbangan serta undian
berhadiah
1.13-1.13.01-23-01-5.2
7,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-23-01-5.2.2
20,000,000.00Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
1.13-1.13.01-24-5.2
20,000,000.00Monitoring dan Pembinaan warga di lokasi lomba
desa dan P2WKSS
1.13-1.13.01-24-01-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-24-01-5.2.2
110,000,000.00Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.13-1.13.01-26-5.2
35,000,000.00Peringatan Hari-hari Besar Sejarah Bangsa1.13-1.13.01-26-01-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-26-01-5.2.2
40,000,000.00Koordinasi Pemberian Bingkisan Kepada Keluarga
Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Veteran
1.13-1.13.01-26-02-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-26-02-5.2.2
35,000,000.00Koordinasi Penyelenggaraan hari-hari nasional
serta pemeliharaan TMP Maspul dan TMB
Maroangin
1.13-1.13.01-26-03-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-26-03-5.2.2
25,000,000.00Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar di luar Panti
1.13-1.13.01-29-5.2
42
1.13.01 : DINAS SOSIAL
1 2 34
25,000,000.00Monitoring pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar
Panti
1.13-1.13.01-29-01-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-29-01-5.2.2
130,000,000.00Program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar
di luar Panti
1.13-1.13.01-30-5.2
20,000,000.00Monitoring pelayanan dan pembinaan sosial dasar
anak terlantar di luar panti
1.13-1.13.01-30-01-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-30-01-5.2.2
25,000,000.00Koordinasi pembinaan dan perlindungan sosial
anak
1.13-1.13.01-30-02-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-30-02-5.2.2
25,000,000.00Koordinasi perlindungan dan rehabilitasi sosial
anak yang berhadapan dengan hukum
1.13-1.13.01-30-03-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-30-03-5.2.2
25,000,000.00Pendidikan pelatihan bagi penghuni panti
asuhan/jompo
1.13-1.13.01-30-04-5.2
4,000,000.00BELANJA PEGAWAI1.13-1.13.01-30-04-5.2.1
21,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-30-04-5.2.2
35,000,000.00Koordinasi dan monitoring pemenuhan hak
kebutuhan dasar panti
1.13-1.13.01-30-05-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-30-05-5.2.2
25,000,000.00Program Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia
Terlantar di Luar Panti
1.13-1.13.01-31-5.2
25,000,000.00Monitoring pelayanan dan pembinaan sosial dasar
lanjut usia terlantar di luar panti
1.13-1.13.01-31-01-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-31-01-5.2.2
25,000,000.00Program Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial
Khususnya Gelandangan dan Pengemas di Luar
Panti
1.13-1.13.01-32-5.2
25,000,000.00Monitoring, Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial
Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan
Pengemis di Luar Panti
1.13-1.13.01-32-02-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-32-02-5.2.2
95,000,000.00Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada
Saat Tanggap dan Pasca Bencana bagi Korban
Bencana Kabupaten
1.13-1.13.01-33-5.2
85,000,000.00Pendampingan penyiapan logistik untuk korban
bencana alam bencana sosial
1.13-1.13.01-33-01-5.2
85,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-33-01-5.2.2
10,000,000.00Pembinaan dan pengembangan keterampilan
penanggulangan bencana kepada anggota tagana
1.13-1.13.01-33-02-5.2
2,250,000.00BELANJA PEGAWAI1.13-1.13.01-33-02-5.2.1
7,750,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.13.01-33-02-5.2.2
Jumlah Belanja 3,953,132,277.00
(3,953,132,277.00)Surplus / ( Defisit )
43
1.13.01 : DINAS SOSIAL
1 2 34
44
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK:
1.11.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH
0.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.11.01-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,546,391,251.001.11.01-00-00-5.1
1,546,391,251.00BELANJA PEGAWAI1.11.01-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 1,252,693,116.001.11.01-00-00-5.2
703,693,116.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.11-1.11.01-10-5.2
25,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.11-1.11.01-10-04-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-10-04-5.2.2
70,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.11-1.11.01-10-06-5.2
70,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-10-06-5.2.2
40,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.11-1.11.01-10-14-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-10-14-5.2.2
40,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.11-1.11.01-10-15-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-10-15-5.2.2
15,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.11-1.11.01-10-17-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-10-17-5.2.2
75,000,000.00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.11-1.11.01-10-33-5.2
75,000,000.00BELANJA MODAL1.11-1.11.01-10-33-5.2.3
45
1.11.01 : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 2 34
274,942,116.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.11-1.11.01-10-39-5.2
122,360,000.00BELANJA PEGAWAI1.11-1.11.01-10-39-5.2.1
152,582,116.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-10-39-5.2.2
3,000,000.00Pengelolaan dan Penatausahaan Asset Perangkat
Daerah
1.11-1.11.01-10-40-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-10-40-5.2.2
15,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.11-1.11.01-10-43-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-10-43-5.2.2
28,800,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.11-1.11.01-10-46-5.2
28,800,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-10-46-5.2.2
3,600,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.11-1.11.01-10-49-5.2
3,600,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-10-49-5.2.2
18,000,000.00Penyediaan Pakaian Olah Raga beserta
perlengkapannya
1.11-1.11.01-10-51-5.2
18,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-10-51-5.2.2
5,351,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.11-1.11.01-10-52-5.2
5,351,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-10-52-5.2.2
90,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.11-1.11.01-10-58-5.2
90,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-10-58-5.2.2
24,000,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.11-1.11.01-11-5.2
3,000,000.00Penyusunan Dokumen LPPD1.11-1.11.01-11-10-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-11-10-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan DPA OPD1.11-1.11.01-11-11-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-11-11-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.11-1.11.01-11-16-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-11-16-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1.11-1.11.01-11-19-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-11-19-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.11-1.11.01-11-20-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-11-20-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1.11-1.11.01-11-25-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-11-25-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.11-1.11.01-11-30-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-11-30-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan RKA OPD1.11-1.11.01-11-32-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-11-32-5.2.2
46
1.11.01 : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 2 34
110,000,000.00Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan1.11-1.11.01-20-5.2
25,000,000.00Pengembangan Jejaring Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan Perempuan
1.11-1.11.01-20-04-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-20-04-5.2.2
45,000,000.00Peningkatan Pengetahuan / Keterampialan Bagi
Perempuan
1.11-1.11.01-20-05-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-20-05-5.2.2
25,000,000.00Pendampingan Pelaksanaan PPRG Lingkup
Kabupaten
1.11-1.11.01-20-09-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-20-09-5.2.2
15,000,000.00Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Peningkatan
Kualitas Hidup Perempuan
1.11-1.11.01-20-12-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-20-12-5.2.2
105,000,000.00Program Peningkatan Perlindungan HAK
Perempuan
1.11-1.11.01-21-5.2
105,000,000.00Pembentukan, Oprasionalisasi, dan Penguatan
Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
1.11-1.11.01-21-02-5.2
105,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-21-02-5.2.2
65,000,000.00Program Peningkatan Kualitas Keluarga1.11-1.11.01-22-5.2
30,000,000.00Pembentukan, Oprasionalisasi, dan Penguatan
Lembaga Kualitas Keluarga (PUSPAGA)
1.11-1.11.01-22-02-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-22-02-5.2.2
35,000,000.00Peningkatan Peranan Keluarga Menuju Ketahanan
dan Kesejahteraan (P2K3)
1.11-1.11.01-22-03-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-22-03-5.2.2
95,000,000.00Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan
Anak
1.11-1.11.01-23-5.2
25,000,000.00Pengembangan Sistem Informasi Gender dan
Anak
1.11-1.11.01-23-01-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-23-01-5.2.2
25,000,000.00Penyusunan Profil Gender Dan Anak1.11-1.11.01-23-03-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-23-03-5.2.2
30,000,000.00Pengembangan Media KIE Gender dan Anak1.11-1.11.01-23-04-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-23-04-5.2.2
15,000,000.00Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (APE)
1.11-1.11.01-23-05-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-23-05-5.2.2
120,000,000.00Program Pemenuhan HAK dan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak
1.11-1.11.01-24-5.2
20,000,000.00Pembinaan Sekolah Ramah Anak1.11-1.11.01-24-03-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-24-03-5.2.2
40,000,000.00Pembentukan, Oprasionalisasi, dan Penguatan
Forum Anak
1.11-1.11.01-24-04-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-24-04-5.2.2
15,000,000.00Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak
Anak
1.11-1.11.01-24-06-5.2
47
1.11.01 : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 2 34
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-24-06-5.2.2
10,000,000.00Evaluasi Kabupaten Layak Anak1.11-1.11.01-24-07-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-24-07-5.2.2
35,000,000.00Advokasi Pembentukan Kecamatan dan
Desa/Kelurahan Layak Anak
1.11-1.11.01-24-09-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-24-09-5.2.2
30,000,000.00Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak1.11-1.11.01-25-5.2
30,000,000.00Pembentukan dan Pembinaan Lembaga
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
(PATBM)
1.11-1.11.01-25-04-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.11.01-25-04-5.2.2
Jumlah Belanja 2,799,084,367.00
(2,799,084,367.00)Surplus / ( Defisit )
48
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.21 KETAHANAN PANGAN:
1.21.01 DINAS KETAHANAN PANGAN:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH
0.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.21.01-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,057,415,083.001.21.01-00-00-5.1
1,057,415,083.00BELANJA PEGAWAI1.21.01-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 1,311,154,400.001.21.01-00-00-5.2
629,294,400.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.21-1.21.01-10-5.2
15,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.21-1.21.01-10-04-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-10-04-5.2.2
50,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.21-1.21.01-10-06-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-10-06-5.2.2
10,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.21-1.21.01-10-14-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-10-14-5.2.2
20,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.21-1.21.01-10-15-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-10-15-5.2.2
3,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.21-1.21.01-10-17-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-10-17-5.2.2
400,000,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.21-1.21.01-10-39-5.2
109,050,000.00BELANJA PEGAWAI1.21-1.21.01-10-39-5.2.1
49
1.21.01 : DINAS KETAHANAN PANGAN
1 2 34
290,950,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-10-39-5.2.2
7,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.21-1.21.01-10-43-5.2
7,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-10-43-5.2.2
36,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.21-1.21.01-10-46-5.2
36,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-10-46-5.2.2
1,294,400.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.21-1.21.01-10-49-5.2
1,294,400.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-10-49-5.2.2
15,000,000.00Penyediaan Pakaian Olah Raga beserta
perlengkapannya
1.21-1.21.01-10-51-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-10-51-5.2.2
2,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.21-1.21.01-10-52-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-10-52-5.2.2
70,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.21-1.21.01-10-58-5.2
70,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-10-58-5.2.2
84,000,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.21-1.21.01-11-5.2
50,000,000.00Dewan Ketahanan Pangan1.21-1.21.01-11-01-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-11-01-5.2.2
25,000,000.00Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan1.21-1.21.01-11-03-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-11-03-5.2.2
1,500,000.00Penyusunan DPA OPD1.21-1.21.01-11-11-5.2
1,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-11-11-5.2.2
1,500,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.21-1.21.01-11-16-5.2
1,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-11-16-5.2.2
1,500,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.21-1.21.01-11-20-5.2
1,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-11-20-5.2.2
1,500,000.00Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1.21-1.21.01-11-25-5.2
1,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-11-25-5.2.2
1,500,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.21-1.21.01-11-30-5.2
1,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-11-30-5.2.2
1,500,000.00Penyusunan RKA OPD1.21-1.21.01-11-32-5.2
1,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-11-32-5.2.2
264,860,000.00Program Pengembangan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan
1.21-1.21.01-16-5.2
80,000,000.00Promosi Pangan lokal berbasis potensi wilayah1.21-1.21.01-16-03-5.2
80,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-16-03-5.2.2
64,860,000.00Pemanfaatan Pekarangan Melalui Pengembangan
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
1.21-1.21.01-16-04-5.2
50
1.21.01 : DINAS KETAHANAN PANGAN
1 2 34
64,860,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-16-04-5.2.2
40,000,000.00Pembinaan Keamanan Pangan Segar1.21-1.21.01-16-06-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-16-06-5.2.2
40,000,000.00Pembinaan Kebun Sekolah1.21-1.21.01-16-07-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-16-07-5.2.2
40,000,000.00Analisis Perkembangan Konsumsi Pangan
Dengan Pendekatan pola pangan harapan ( PPH )
1.21-1.21.01-16-08-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-16-08-5.2.2
168,000,000.00Program Pengembangan Ketersediaan Pangan
dan Penanganan Rawan Pangan
1.21-1.21.01-17-5.2
60,000,000.00Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Mandiri
Pangan
1.21-1.21.01-17-01-5.2
60,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-17-01-5.2.2
38,000,000.00Penyusunan Peta Kerawanan pangan dan
kerentanan pangan (PSVA)
1.21-1.21.01-17-02-5.2
38,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-17-02-5.2.2
23,000,000.00Implementasi Sistem Kewaspadaan Gizi dan
Pangan
1.21-1.21.01-17-04-5.2
23,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-17-04-5.2.2
25,000,000.00Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (
NBM )
1.21-1.21.01-17-05-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-17-05-5.2.2
22,000,000.00Penyusunan Pola Pangan Harapan Ketersediaan1.21-1.21.01-17-06-5.2
22,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-17-06-5.2.2
165,000,000.00Program Pengembangan Distribusi, Harga Pangan
dan Cadangan Pangan
1.21-1.21.01-18-5.2
20,000,000.00Pembinaan Kelembagaan Distribusi Pangan 1.21-1.21.01-18-01-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-18-01-5.2.2
50,000,000.00Pemantauan dan Analisis Perkembangan Harga
Pangan Strategis
1.21-1.21.01-18-02-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-18-02-5.2.2
30,000,000.00Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pangan
Masyarakat (PUPM)
1.21-1.21.01-18-03-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-18-03-5.2.2
25,000,000.00Penguatan Lembaga Distribusi Pangan (PLDPM)1.21-1.21.01-18-06-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-18-06-5.2.2
40,000,000.00Pembinaan Lumbung Pangan Desa1.21-1.21.01-18-07-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.21-1.21.01-18-07-5.2.2
Jumlah Belanja 2,368,569,483.00
(2,368,569,483.00)Surplus / ( Defisit )
51
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.08 LINGKUNGAN HIDUP:
1.08.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH1.08.01-00-00-4
60,500,000.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.08.01-00-00-4.1
60,500,000.00Retribusi Daerah1.08.01-00-00-4.1.2 Perda No 09 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Umum
60,500,000.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.08.01-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,878,267,654.001.08.01-00-00-5.1
2,878,267,654.00BELANJA PEGAWAI1.08.01-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 7,171,781,868.001.08.01-00-00-5.2
380,000,000.00Program Penataan Kawasan Permukiman Taman
dan Keindahan Kota
1.04-1.08.01-23-5.2
355,000,000.00Pemeliharaan Taman Kota1.04-1.08.01-23-07-5.2
355,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.08.01-23-07-5.2.2
25,000,000.00Pengadaan sarana dan peralatan pengelolaan
pertamanan serta fasilitas lainnya
1.04-1.08.01-23-08-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.04-1.08.01-23-08-5.2.2
956,382,868.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.08-1.08.01-10-5.2
32,500,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.08-1.08.01-10-04-5.2
32,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-10-04-5.2.2
45,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.08-1.08.01-10-06-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-10-06-5.2.2
52
1.08.01 : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1 2 34
13,000,000.00Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang dan
Jasa
1.08-1.08.01-10-08-5.2
10,540,000.00BELANJA PEGAWAI1.08-1.08.01-10-08-5.2.1
2,460,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-10-08-5.2.2
30,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.08-1.08.01-10-14-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-10-14-5.2.2
45,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.08-1.08.01-10-15-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-10-15-5.2.2
10,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.08-1.08.01-10-17-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-10-17-5.2.2
40,000,000.00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.08-1.08.01-10-33-5.2
40,000,000.00BELANJA MODAL1.08-1.08.01-10-33-5.2.3
23,600,000.00Pengadaan Perlengkapan Kantor1.08-1.08.01-10-36-5.2
23,600,000.00BELANJA MODAL1.08-1.08.01-10-36-5.2.3
505,782,868.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.08-1.08.01-10-39-5.2
131,100,000.00BELANJA PEGAWAI1.08-1.08.01-10-39-5.2.1
374,682,868.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-10-39-5.2.2
13,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.08-1.08.01-10-43-5.2
13,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-10-43-5.2.2
60,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.08-1.08.01-10-46-5.2
60,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-10-46-5.2.2
8,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.08-1.08.01-10-49-5.2
8,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-10-49-5.2.2
8,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.08-1.08.01-10-52-5.2
8,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-10-52-5.2.2
122,500,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.08-1.08.01-10-58-5.2
122,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-10-58-5.2.2
78,000,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.08-1.08.01-11-5.2
38,000,000.00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.08-1.08.01-11-04-5.2
38,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-11-04-5.2.2
25,000,000.00Penyusunan Data Base Lingkungan Hidup1.08-1.08.01-11-07-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-11-07-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan DPA OPD1.08-1.08.01-11-11-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-11-11-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.08-1.08.01-11-16-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-11-16-5.2.2
53
1.08.01 : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1 2 34
2,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1.08-1.08.01-11-19-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-11-19-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.08-1.08.01-11-20-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-11-20-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1.08-1.08.01-11-23-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-11-23-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.08-1.08.01-11-30-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-11-30-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan RKA OPD1.08-1.08.01-11-32-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-11-32-5.2.2
2,781,450,000.00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1.08-1.08.01-15-5.2
80,000,000.00Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan
1.08-1.08.01-15-02-5.2
80,000,000.00BELANJA MODAL1.08-1.08.01-15-02-5.2.3
2,626,450,000.00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana
dan sarana persampahan
1.08-1.08.01-15-04-5.2
2,626,450,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-15-04-5.2.2
25,000,000.00Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
1.08-1.08.01-15-11-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-15-11-5.2.2
35,000,000.00Penyusunan Laporan Jakstrada dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
sejenis Rumah Tangga
1.08-1.08.01-15-15-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-15-15-5.2.2
15,000,000.00Bulan Bakti Peduli Sampah Tingkat Kabupaten1.08-1.08.01-15-16-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-15-16-5.2.2
368,849,000.00Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
1.08-1.08.01-16-5.2
25,500,000.00Pembinaan/Pengembangan dan Pengawasan
AMDAL UKL-UPL
1.08-1.08.01-16-19-5.2
25,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-16-19-5.2.2
22,700,000.00Pemantauan Kerusakan Lahan Akibat Produksi
Biomassa
1.08-1.08.01-16-26-5.2
22,700,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-16-26-5.2.2
15,850,000.00Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup1.08-1.08.01-16-27-5.2
15,850,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-16-27-5.2.2
272,199,000.00Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium1.08-1.08.01-16-28-5.2
272,199,000.00BELANJA MODAL1.08-1.08.01-16-28-5.2.3
32,600,000.00Pemantauan Kualitas Air1.08-1.08.01-16-38-5.2
32,600,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-16-38-5.2.2
751,890,000.00Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
1.08-1.08.01-17-5.2
50,000,000.00Pemulihan kerusakan sumber daya alam1.08-1.08.01-17-20-5.2
54
1.08.01 : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1 2 34
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-17-20-5.2.2
661,890,000.00pemeliharaan Tanaman Koleksi Kebun Raya1.08-1.08.01-17-21-5.2
661,890,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-17-21-5.2.2
40,000,000.00Pembinaan Partisipasi masyarakat Dalam
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1.08-1.08.01-17-23-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-17-23-5.2.2
1,580,710,000.00Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.08-1.08.01-24-5.2
1,580,710,000.00Penataan RTH 1.08-1.08.01-24-05-5.2
1,580,710,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-24-05-5.2.2
118,500,000.00Program Penataan Lingkungan1.08-1.08.01-28-5.2
25,000,000.00Penyusunan Dokumen Gas Rumah Kaca1.08-1.08.01-28-05-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-28-05-5.2.2
30,000,000.00Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
1.08-1.08.01-28-06-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-28-06-5.2.2
13,500,000.00Pameran Lingkungan Hidup1.08-1.08.01-28-08-5.2
13,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-28-08-5.2.2
50,000,000.00Koordinasi Penyusunan dan Penilaian Dokumen
AMDAL dan UKL UPL
1.08-1.08.01-28-09-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-28-09-5.2.2
35,000,000.00Program Pengelolaan Daur Ulang dan LB31.08-1.08.01-29-5.2
10,000,000.00Bimbingan Teknis Pengelolaan B3 dan LB31.08-1.08.01-29-02-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-29-02-5.2.2
12,000,000.00Koordinasi dan Pembinaan B3 dan LB31.08-1.08.01-29-04-5.2
12,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-29-04-5.2.2
13,000,000.00Pilah dan Daur Ulang (PINDAH ULANG) LB31.08-1.08.01-29-06-5.2
13,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-29-06-5.2.2
91,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
Lingkungan Hidup
1.08-1.08.01-30-5.2
30,000,000.00Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya
Lingkungan
1.08-1.08.01-30-04-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-30-04-5.2.2
41,000,000.00Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup1.08-1.08.01-30-05-5.2
41,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-30-05-5.2.2
20,000,000.00Pendampingan pengakuan Masyarakat Hukum
Adat (MHA) dan kearifan lokal
1.08-1.08.01-30-06-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-30-06-5.2.2
30,000,000.00Program Penaatan Hukum Lingkungan Hidup1.08-1.08.01-31-5.2
15,000,000.00Pelayanan Pengaduan Masyaraka terkait
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1.08-1.08.01-31-01-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-31-01-5.2.2
15,000,000.00Penegakan Hukum dan penanganan kasus
lingkungan hidup
1.08-1.08.01-31-02-5.2
55
1.08.01 : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1 2 34
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.08.01-31-02-5.2.2
Jumlah Belanja 10,050,049,522.00
(9,989,549,522.00)Surplus / ( Defisit )
56
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL:
1.10.01 DINAS ADMINITRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH
0.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.10.01-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,526,362,052.001.10.01-00-00-5.1
1,526,362,052.00BELANJA PEGAWAI1.10.01-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 2,398,669,195.001.10.01-00-00-5.2
1,197,647,195.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.10-1.10.01-10-5.2
20,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.10-1.10.01-10-04-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-10-04-5.2.2
45,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.10-1.10.01-10-06-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-10-06-5.2.2
10,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.10-1.10.01-10-14-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-10-14-5.2.2
50,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.10-1.10.01-10-15-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-10-15-5.2.2
10,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.10-1.10.01-10-17-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-10-17-5.2.2
29,000,000.00Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional1.10-1.10.01-10-24-5.2
29,000,000.00BELANJA MODAL1.10-1.10.01-10-24-5.2.3
57
1.10.01 : DINAS ADMINITRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 2 34
30,000,000.00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.10-1.10.01-10-33-5.2
30,000,000.00BELANJA MODAL1.10-1.10.01-10-33-5.2.3
798,547,195.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.10-1.10.01-10-39-5.2
151,200,000.00BELANJA PEGAWAI1.10-1.10.01-10-39-5.2.1
647,347,195.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-10-39-5.2.2
3,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.10-1.10.01-10-43-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-10-43-5.2.2
103,600,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.10-1.10.01-10-46-5.2
103,600,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-10-46-5.2.2
2,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.10-1.10.01-10-49-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-10-49-5.2.2
24,000,000.00Penyediaan Pakaian Olah Raga beserta
perlengkapannya
1.10-1.10.01-10-51-5.2
24,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-10-51-5.2.2
2,500,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.10-1.10.01-10-52-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-10-52-5.2.2
70,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.10-1.10.01-10-58-5.2
70,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-10-58-5.2.2
39,000,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.10-1.10.01-11-5.2
5,000,000.00Penyusunan DPA OPD1.10-1.10.01-11-11-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-11-11-5.2.2
4,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.10-1.10.01-11-16-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-11-16-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1.10-1.10.01-11-19-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-11-19-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.10-1.10.01-11-20-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-11-20-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1.10-1.10.01-11-23-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-11-23-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1.10-1.10.01-11-25-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-11-25-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.10-1.10.01-11-30-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-11-30-5.2.2
5,000,000.00Penyusunan RKA OPD1.10-1.10.01-11-32-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-11-32-5.2.2
58
1.10.01 : DINAS ADMINITRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 2 34
10,000,000.00Penyusunan SOP1.10-1.10.01-11-33-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-11-33-5.2.2
0.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,
Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun
1.10-1.10.01-11-38-5.2
0.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-11-38-5.2.2
1,082,022,000.00Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.10-1.10.01-15-5.2
10,000,000.00Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 1.10-1.10.01-15-05-5.2
5,275,000.00BELANJA PEGAWAI1.10-1.10.01-15-05-5.2.1
4,725,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-15-05-5.2.2
15,000,000.00Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi
kependudukan
1.10-1.10.01-15-06-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-15-06-5.2.2
540,300,000.00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan (DAK)
1.10-1.10.01-15-08-5.2
300,200,000.00BELANJA PEGAWAI1.10-1.10.01-15-08-5.2.1
240,100,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-15-08-5.2.2
117,238,000.00Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK)1.10-1.10.01-15-12-5.2
10,900,000.00BELANJA PEGAWAI1.10-1.10.01-15-12-5.2.1
106,338,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-15-12-5.2.2
9,000,000.00Peningkatan Pengelolaan SIAK (DAK)1.10-1.10.01-15-19-5.2
9,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-15-19-5.2.2
65,000,000.00Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling1.10-1.10.01-15-20-5.2
65,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-15-20-5.2.2
5,000,000.00Pemeliharaan SIAK (DAK)1.10-1.10.01-15-21-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-15-21-5.2.2
20,000,000.00Pengadaan Blangko Kartu Identitas Anak (KIA)1.10-1.10.01-15-22-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-15-22-5.2.2
6,000,000.00Penyusunan Buku Agregat Kependudukan
persemester(DAK)
1.10-1.10.01-15-23-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-15-23-5.2.2
294,484,000.00Penyediaan Blangko Pendaftaran Penduduk (DAK)1.10-1.10.01-15-24-5.2
11,400,000.00BELANJA PEGAWAI1.10-1.10.01-15-24-5.2.1
283,084,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-15-24-5.2.2
35,000,000.00Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil 1.10-1.10.01-16-5.2
10,000,000.00Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan
Pembatalan Perkawinan
1.10-1.10.01-16-02-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-16-02-5.2.2
25,000,000.00Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
Usia 0 - 18 Tahun
1.10-1.10.01-16-11-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-16-11-5.2.2
0.00Penyediaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil
(DAK)
1.10-1.10.01-16-13-5.2
0.00BELANJA PEGAWAI1.10-1.10.01-16-13-5.2.1
59
1.10.01 : DINAS ADMINITRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 2 34
0.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-16-13-5.2.2
45,000,000.00Program Peningkatan dan Pengembangan Data
dan Informasi Kependudukan
1.10-1.10.01-17-5.2
8,000,000.00Pengklasifikasian dan Penyortiran Arsip1.10-1.10.01-17-01-5.2
8,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-17-01-5.2.2
10,000,000.00Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi
Sistem Kependudukan
1.10-1.10.01-17-02-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-17-02-5.2.2
20,000,000.00Penyusunan Profil dan Proyeksi dan
Kependudukan
1.10-1.10.01-17-03-5.2
5,760,000.00BELANJA PEGAWAI1.10-1.10.01-17-03-5.2.1
14,240,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-17-03-5.2.2
7,000,000.00Pembuatan layanan informasi Administrasi
kependudukan (Leaflet, Brosur ,Spanduk dan
Kalender)
1.10-1.10.01-17-04-5.2
7,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.10-1.10.01-17-04-5.2.2
Jumlah Belanja 3,925,031,247.00
(3,925,031,247.00)Surplus / ( Defisit )
60
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA:
1.22.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH
0.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.22.01-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,649,256,968.001.22.01-00-00-5.1
1,649,256,968.00BELANJA PEGAWAI1.22.01-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 3,677,428,375.001.22.01-00-00-5.2
630,689,875.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.22-1.22.01-10-5.2
35,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.22-1.22.01-10-04-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-10-04-5.2.2
25,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.22-1.22.01-10-06-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-10-06-5.2.2
30,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.22-1.22.01-10-14-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-10-14-5.2.2
40,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.22-1.22.01-10-15-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-10-15-5.2.2
20,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.22-1.22.01-10-17-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-10-17-5.2.2
60,000,000.00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.22-1.22.01-10-33-5.2
60,000,000.00BELANJA MODAL1.22-1.22.01-10-33-5.2.3
61
1.22.01 : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 2 34
280,086,375.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.22-1.22.01-10-39-5.2
91,030,000.00BELANJA PEGAWAI1.22-1.22.01-10-39-5.2.1
189,056,375.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-10-39-5.2.2
12,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.22-1.22.01-10-43-5.2
12,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-10-43-5.2.2
30,603,500.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.22-1.22.01-10-46-5.2
30,603,500.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-10-46-5.2.2
1,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.22-1.22.01-10-49-5.2
1,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-10-49-5.2.2
21,500,000.00Penyediaan Pakaian Olah Raga beserta
perlengkapannya
1.22-1.22.01-10-51-5.2
21,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-10-51-5.2.2
3,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.22-1.22.01-10-52-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-10-52-5.2.2
72,500,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.22-1.22.01-10-58-5.2
72,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-10-58-5.2.2
6,800,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.22-1.22.01-11-5.2
2,000,000.00Penyusunan DPA OPD1.22-1.22.01-11-11-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-11-11-5.2.2
1,200,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.22-1.22.01-11-16-5.2
1,200,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-11-16-5.2.2
1,200,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.22-1.22.01-11-20-5.2
1,200,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-11-20-5.2.2
1,200,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.22-1.22.01-11-30-5.2
1,200,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-11-30-5.2.2
1,200,000.00Penyusunan RKA OPD1.22-1.22.01-11-32-5.2
1,200,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-11-32-5.2.2
1,622,862,000.00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
1.22-1.22.01-15-5.2
34,400,000.00Koordinasi, Pendampingan dan Biaya Operasional
P3MD
1.22-1.22.01-15-05-5.2
34,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-15-05-5.2.2
1,569,791,000.00Lomba Pembangunan Desa1.22-1.22.01-15-07-5.2
1,569,791,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-15-07-5.2.2
8,586,000.00Pengembangan Kerjasama Desa1.22-1.22.01-15-10-5.2
8,586,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-15-10-5.2.2
10,085,000.00Evaluasi Perkembangan Desa1.22-1.22.01-15-15-5.2
62
1.22.01 : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 2 34
10,085,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-15-15-5.2.2
112,126,000.00Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
1.22-1.22.01-16-5.2
11,468,000.00Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata1.22-1.22.01-16-09-5.2
11,468,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-16-09-5.2.2
67,808,000.00Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan
Kelembagaan BUMDes
1.22-1.22.01-16-11-5.2
67,808,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-16-11-5.2.2
11,250,000.00Expo Ekonomi Kreatif1.22-1.22.01-16-15-5.2
11,250,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-16-15-5.2.2
11,549,000.00Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Pasar
Desa
1.22-1.22.01-16-16-5.2
11,549,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-16-16-5.2.2
10,051,000.00Pengembangan Kawasan Perdesaan1.22-1.22.01-16-19-5.2
10,051,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-16-19-5.2.2
80,808,000.00Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
1.22-1.22.01-18-5.2
40,285,000.00Sosialisasi peraturan tentang Desa dan
Sosialisasi Hukum
1.22-1.22.01-18-05-5.2
40,285,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-18-05-5.2.2
21,974,000.00Pendampingan / Pengawasan atas Penyampaian
LKPJ Kepala Desa
1.22-1.22.01-18-06-5.2
21,974,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-18-06-5.2.2
18,549,000.00Bimbingan Teknis dan Pendampingan
Penginputan Data Prodeskel
1.22-1.22.01-18-07-5.2
18,549,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-18-07-5.2.2
243,523,500.00Program Pembinaan Administrasi serta Penataan
Pemerintahan dan Wilayah Administratif Desa
1.22-1.22.01-20-5.2
22,660,000.00Pembinaan Administrasi Desa1.22-1.22.01-20-02-5.2
22,660,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-20-02-5.2.2
23,779,000.00Review LPj Keuangan Desa1.22-1.22.01-20-03-5.2
23,779,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-20-03-5.2.2
90,096,000.00Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan
berbasis Aplikasi
1.22-1.22.01-20-04-5.2
90,096,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-20-04-5.2.2
36,810,000.00Monev Pelaksanaan ADD dan DD1.22-1.22.01-20-05-5.2
36,810,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-20-05-5.2.2
31,880,000.00Bimbingan / Pendampingan Penyusunan APBDesa1.22-1.22.01-20-07-5.2
31,880,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-20-07-5.2.2
38,298,500.00Pembinaan / Pendampingan penyusunan
Dokumen Perencanaan Desa
1.22-1.22.01-20-08-5.2
38,298,500.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-20-08-5.2.2
910,780,000.00Program Pengembangan Kelembagaan
Masyarakat Perdesaan
1.22-1.22.01-21-5.2
32,886,000.00Pelatihan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Desa1.22-1.22.01-21-03-5.2
32,886,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-21-03-5.2.2
63
1.22.01 : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 2 34
28,844,000.00Pemilihan dan Pelantikan Badan
Permusyawaratan Desa
1.22-1.22.01-21-05-5.2
28,844,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-21-05-5.2.2
7,615,000.00Pendataan dan Pembentukan Komunitas
Masyarakat Hukum Adat
1.22-1.22.01-21-07-5.2
7,615,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-21-07-5.2.2
796,400,000.00Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga1.22-1.22.01-21-09-5.2
796,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-21-09-5.2.2
20,343,000.00Pembinaan Pokjanal Posyandu1.22-1.22.01-21-10-5.2
20,343,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-21-10-5.2.2
12,593,000.00Koordinasi, Konsultasi, Monev Program
Pengembangan Kelembagaan Masyarakat
Perdesaan
1.22-1.22.01-21-11-5.2
12,593,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-21-11-5.2.2
12,099,000.00Pendataan dan Penginputan Simkel serta
Pembinaan Kelembagaan Desa
1.22-1.22.01-21-12-5.2
12,099,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-21-12-5.2.2
69,839,000.00Program Pengembangan dan Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna
1.22-1.22.01-22-5.2
34,448,000.00Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna1.22-1.22.01-22-04-5.2
34,448,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-22-04-5.2.2
10,269,000.00Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan
Posyantek
1.22-1.22.01-22-16-5.2
10,269,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-22-16-5.2.2
15,051,000.00Koordinasi, Sosialisasi dan Pembinaan Desa Hijau1.22-1.22.01-22-17-5.2
15,051,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-22-17-5.2.2
10,071,000.00Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi
Program Pengembangan dan Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna Perdesaan
1.22-1.22.01-22-18-5.2
10,071,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.22-1.22.01-22-18-5.2.2
Jumlah Belanja 5,326,685,343.00
(5,326,685,343.00)Surplus / ( Defisit )
64
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA:
1.12.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH
0.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.12.01-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,625,257,358.001.12.01-00-00-5.1
1,625,257,358.00BELANJA PEGAWAI1.12.01-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 5,750,466,610.001.12.01-00-00-5.2
723,502,610.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.12-1.12.01-10-5.2
20,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.12-1.12.01-10-04-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-10-04-5.2.2
40,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.12-1.12.01-10-06-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-10-06-5.2.2
3,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.12-1.12.01-10-14-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-10-14-5.2.2
50,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.12-1.12.01-10-15-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-10-15-5.2.2
3,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.12-1.12.01-10-17-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-10-17-5.2.2
5,000,000.00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1.12-1.12.01-10-31-5.2
5,000,000.00BELANJA MODAL1.12-1.12.01-10-31-5.2.3
65
1.12.01 : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 34
468,283,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.12-1.12.01-10-39-5.2
31,800,000.00BELANJA PEGAWAI1.12-1.12.01-10-39-5.2.1
436,483,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-10-39-5.2.2
10,000,000.00Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional1.12-1.12.01-10-41-5.2
4,600,000.00BELANJA PEGAWAI1.12-1.12.01-10-41-5.2.1
5,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-10-41-5.2.2
3,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.12-1.12.01-10-43-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-10-43-5.2.2
25,219,610.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.12-1.12.01-10-46-5.2
25,219,610.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-10-46-5.2.2
3,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.12-1.12.01-10-49-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-10-49-5.2.2
3,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.12-1.12.01-10-52-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-10-52-5.2.2
15,000,000.00Rapat Kerja Program KB Nasional (Rakerda)1.12-1.12.01-10-56-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-10-56-5.2.2
75,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.12-1.12.01-10-58-5.2
75,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-10-58-5.2.2
12,000,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.12-1.12.01-11-5.2
2,000,000.00Penyusunan DPA OPD1.12-1.12.01-11-11-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-11-11-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.12-1.12.01-11-16-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-11-16-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1.12-1.12.01-11-19-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-11-19-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.12-1.12.01-11-20-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-11-20-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.12-1.12.01-11-30-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-11-30-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan RKA OPD1.12-1.12.01-11-32-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-11-32-5.2.2
3,945,964,000.00Program Keluarga Berencana 1.12-1.12.01-15-5.2
30,000,000.00Bakti TNI KB-Kes Terpadu1.12-1.12.01-15-01-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-15-01-5.2.2
66
1.12.01 : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 34
1,565,252,000.00Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Keluarga Berencana (DAK) Kabupaten dan
Kecamatan
1.12-1.12.01-15-09-5.2
463,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-15-09-5.2.2
1,102,252,000.00BELANJA MODAL1.12-1.12.01-15-09-5.2.3
25,000,000.00Kesatuan Gerak PKK- KB-KES1.12-1.12.01-15-10-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-15-10-5.2.2
25,000,000.00Kegiatan Bulan Bakti KB KES IBI1.12-1.12.01-15-11-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-15-11-5.2.2
50,000,000.00Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan dan
Pembinaan Program KB
1.12-1.12.01-15-13-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-15-13-5.2.2
2,250,712,000.00Bantuan Operasional Keluarga Berencana ( BOKB )
DAK Non Fisik
1.12-1.12.01-15-15-5.2
90,480,000.00BELANJA PEGAWAI1.12-1.12.01-15-15-5.2.1
2,160,232,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-15-15-5.2.2
32,000,000.00Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1.12-1.12.01-16-5.2
20,000,000.00Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR)
1.12-1.12.01-16-01-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-16-01-5.2.2
12,000,000.00Rumah Dataku1.12-1.12.01-16-05-5.2
12,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-16-05-5.2.2
810,000,000.00Program pembinaan peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
1.12-1.12.01-18-5.2
810,000,000.00Peningkatan Peran Serta PPKBD dan Sub PPKBD
dalam Kelembagaan IMP
1.12-1.12.01-18-03-5.2
810,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-18-03-5.2.2
50,000,000.00Program pengembangan pusat pelayanan
informasi dan konseling KRR
1.12-1.12.01-20-5.2
10,000,000.00Pembinaa saka kencana dan jambore saka
kencana
1.12-1.12.01-20-05-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-20-05-5.2.2
40,000,000.00Pembinaan PIK Remaja/ Forum Gendre dan
pemilihan duta gendre
1.12-1.12.01-20-06-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-20-06-5.2.2
30,000,000.00Program pengembangan bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang
anak
1.12-1.12.01-22-5.2
30,000,000.00Sosialisasi Pencegahan Stunting pada Anak 1000
Hari Pertama Kehidupan
1.12-1.12.01-22-02-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-22-02-5.2.2
87,000,000.00Program penyiapan tenaga pendamping
kelompok bina keluarga
1.12-1.12.01-23-5.2
37,000,000.00Bimbingan dan Pelatihan Kelompok BKB1.12-1.12.01-23-02-5.2
37,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-23-02-5.2.2
15,000,000.00Bimbingan dan Pelatihan Kelompok BKR1.12-1.12.01-23-03-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-23-03-5.2.2
67
1.12.01 : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 2 34
15,000,000.00Bimbingan dan Pelatihan Kelompok BKL1.12-1.12.01-23-04-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-23-04-5.2.2
20,000,000.00Pembinaan manajemen kelompok UPPKS1.12-1.12.01-23-05-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-23-05-5.2.2
60,000,000.00Program Pengembangan Data dan Informasi KB 1.12-1.12.01-25-5.2
40,000,000.00Perekaman Data Keluarga KB/KS1.12-1.12.01-25-04-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-25-04-5.2.2
20,000,000.00Pembinaan R/R PPKBD dan Sub.PPKB Program
KB/KS
1.12-1.12.01-25-05-5.2
3,190,000.00BELANJA PEGAWAI1.12-1.12.01-25-05-5.2.1
16,810,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.12-1.12.01-25-05-5.2.2
Jumlah Belanja 7,375,723,968.00
(7,375,723,968.00)Surplus / ( Defisit )
68
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.07 PERHUBUNGAN:
1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH1.07.01-00-00-4
429,000,000.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.07.01-00-00-4.1
429,000,000.00Retribusi Daerah1.07.01-00-00-4.1.2 Perda No 09 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Umum
429,000,000.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.07.01-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,320,561,091.001.07.01-00-00-5.1
2,320,561,091.00BELANJA PEGAWAI1.07.01-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 1,419,095,406.001.07.01-00-00-5.2
1,147,192,000.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.07-1.07.01-10-5.2
30,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.07-1.07.01-10-04-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-10-04-5.2.2
120,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.07-1.07.01-10-06-5.2
120,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-10-06-5.2.2
2,500,000.00Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang dan
Jasa
1.07-1.07.01-10-08-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-10-08-5.2.2
40,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.07-1.07.01-10-15-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-10-15-5.2.2
6,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.07-1.07.01-10-17-5.2
69
1.07.01 : DINAS PERHUBUNGAN
1 2 34
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-10-17-5.2.2
780,492,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.07-1.07.01-10-39-5.2
95,640,000.00BELANJA PEGAWAI1.07-1.07.01-10-39-5.2.1
684,852,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-10-39-5.2.2
12,500,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.07-1.07.01-10-43-5.2
12,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-10-43-5.2.2
80,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.07-1.07.01-10-46-5.2
80,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-10-46-5.2.2
2,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.07-1.07.01-10-49-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-10-49-5.2.2
3,700,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.07-1.07.01-10-52-5.2
3,700,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-10-52-5.2.2
70,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.07-1.07.01-10-58-5.2
70,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-10-58-5.2.2
32,100,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.07-1.07.01-11-5.2
15,000,000.00Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan1.07-1.07.01-11-03-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-11-03-5.2.2
800,000.00Pengelolaan dan Penatausahaan Aset1.07-1.07.01-11-05-5.2
800,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-11-05-5.2.2
800,000.00Penyusunan Dokumen LPPD1.07-1.07.01-11-10-5.2
800,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-11-10-5.2.2
3,500,000.00Penyusunan DPA OPD1.07-1.07.01-11-11-5.2
3,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-11-11-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.07-1.07.01-11-16-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-11-16-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1.07-1.07.01-11-19-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-11-19-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.07-1.07.01-11-20-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-11-20-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.07-1.07.01-11-30-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-11-30-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan RKA OPD1.07-1.07.01-11-32-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-11-32-5.2.2
80,000,000.00Program peningkatan pelayanan angkutan 1.07-1.07.01-17-5.2
40,000,000.00Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian
angkutan umum dijalan raya.
1.07-1.07.01-17-05-5.2
70
1.07.01 : DINAS PERHUBUNGAN
1 2 34
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-17-05-5.2.2
40,000,000.00Kegiatan penciptaan kemanan dan kenyamanan
penumpang dilingkungan terminal.
1.07-1.07.01-17-06-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-17-06-5.2.2
97,651,703.00Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu
Lintas
1.07-1.07.01-19-5.2
40,000,000.00Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Dan Rencana
Managemen Dan Rekayasa Lalulintas
1.07-1.07.01-19-07-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-19-07-5.2.2
40,000,000.00Pengaturan/Pengendalian Arus Mudik Lebaran
Dan Tahun Baru
1.07-1.07.01-19-09-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-19-09-5.2.2
17,651,703.00Pengawasan Dan Patroli LaluLintas1.07-1.07.01-19-12-5.2
17,651,703.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-19-12-5.2.2
29,500,000.00Program Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Lalu Lintas Jalan
1.07-1.07.01-22-5.2
11,500,000.00Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffik Light/ Warning
Light
1.07-1.07.01-22-15-5.2
11,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-22-15-5.2.2
18,000,000.00Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte,Rambu - Rambu
Lalin Dan Guadrail
1.07-1.07.01-22-16-5.2
18,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-22-16-5.2.2
32,651,703.00Program Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Angkutan Jalan
1.07-1.07.01-23-5.2
32,651,703.00Rehabilitasi/pemeliharaan terminal Kabupaten
Enrekang
1.07-1.07.01-23-06-5.2
32,651,703.00BELANJA BARANG DAN JASA1.07-1.07.01-23-06-5.2.2
Jumlah Belanja 3,739,656,497.00
(3,310,656,497.00)Surplus / ( Defisit )
71
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:
1.25.01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH1.25.01-00-00-4
145,031,700.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.25.01-00-00-4.1
145,031,700.00Retribusi Daerah1.25.01-00-00-4.1.2 Perda No 09 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Umum
145,031,700.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.25.01-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,292,619,956.001.25.01-00-00-5.1
1,292,619,956.00BELANJA PEGAWAI1.25.01-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 3,682,827,239.001.25.01-00-00-5.2
81,000,000.00Program Pengembangan Data / Informasi /
Statistik daerah
1.23-1.25.01-15-5.2
11,000,000.00Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 1.23-1.25.01-15-03-5.2
11,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.23-1.25.01-15-03-5.2.2
45,000,000.00Pengembangan Sistem Data dan Statistik yang
Terintegrasi
1.23-1.25.01-15-12-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.23-1.25.01-15-12-5.2.2
25,000,000.00Penyusunan Kabupaten dan Kecamatan dalam
Angka
1.23-1.25.01-15-13-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.23-1.25.01-15-13-5.2.2
766,117,289.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.25-1.25.01-10-5.2
30,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.25-1.25.01-10-04-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-10-04-5.2.2
72
1.25.01 : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
1 2 34
60,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.25-1.25.01-10-06-5.2
60,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-10-06-5.2.2
2,500,000.00Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang dan
Jasa
1.25-1.25.01-10-08-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-10-08-5.2.2
20,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.25-1.25.01-10-14-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-10-14-5.2.2
27,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.25-1.25.01-10-15-5.2
27,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-10-15-5.2.2
27,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.25-1.25.01-10-17-5.2
27,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-10-17-5.2.2
17,000,000.00Pengadaan Pakaian Olahraga1.25-1.25.01-10-30-5.2
17,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-10-30-5.2.2
71,200,000.00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.25-1.25.01-10-33-5.2
71,200,000.00BELANJA MODAL1.25-1.25.01-10-33-5.2.3
370,980,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.25-1.25.01-10-39-5.2
161,940,000.00BELANJA PEGAWAI1.25-1.25.01-10-39-5.2.1
209,040,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-10-39-5.2.2
12,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.25-1.25.01-10-43-5.2
12,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-10-43-5.2.2
12,000,000.00Penyediaan Bahan Bakar Operasional Kantor1.25-1.25.01-10-44-5.2
12,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-10-44-5.2.2
36,437,289.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.25-1.25.01-10-46-5.2
36,437,289.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-10-46-5.2.2
10,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.25-1.25.01-10-49-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-10-49-5.2.2
10,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.25-1.25.01-10-52-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-10-52-5.2.2
60,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.25-1.25.01-10-58-5.2
60,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-10-58-5.2.2
15,500,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.25-1.25.01-11-5.2
2,500,000.00Penyusunan DPA OPD1.25-1.25.01-11-11-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-11-11-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.25-1.25.01-11-16-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-11-16-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1.25-1.25.01-11-19-5.2
73
1.25.01 : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
1 2 34
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-11-19-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.25-1.25.01-11-20-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-11-20-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.25-1.25.01-11-30-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-11-30-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan RKA OPD1.25-1.25.01-11-32-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-11-32-5.2.2
425,275,000.00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
1.25-1.25.01-15-5.2
425,275,000.00Pengembangan Press Realase Kegiatan Pemda1.25-1.25.01-15-26-5.2
425,275,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-15-26-5.2.2
2,199,999,950.00Program Pengembangan Telematika
E-Goverment
1.25-1.25.01-19-5.2
2,138,999,950.00Pengembangan Sarana dan Prasarana Teknologi
Informasi dan Komunikasi
1.25-1.25.01-19-11-5.2
1,304,999,950.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-19-11-5.2.2
834,000,000.00BELANJA MODAL1.25-1.25.01-19-11-5.2.3
61,000,000.00Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola
TIK
1.25-1.25.01-19-12-5.2
61,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-19-12-5.2.2
25,000,000.00Program Peningkatan Akses dan Kualitas
Informasi Komunikasi Publik
1.25-1.25.01-20-5.2
25,000,000.00Pemantauan dan Pengawasan Tower Menara
Telekomunikasi
1.25-1.25.01-20-01-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-20-01-5.2.2
169,935,000.00Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi
1.25-1.25.01-21-5.2
25,000,000.00Operasional Pengelolaan PLID (Pelayanan
Informasi Dokumentasi)
1.25-1.25.01-21-01-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-21-01-5.2.2
62,289,500.00Operasional Media Center Pemkab Enrekang1.25-1.25.01-21-02-5.2
62,289,500.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-21-02-5.2.2
13,164,500.00Pembinaan dan Sosialisasi Pembentukan
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
1.25-1.25.01-21-03-5.2
13,164,500.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-21-03-5.2.2
14,500,000.00Penyelenggaraan Pameran Investasi dan
Pembangunan
1.25-1.25.01-21-04-5.2
14,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-21-04-5.2.2
9,981,000.00Pembinaan dan Penayangan Kegiatan Pemda Pada
TV Kabel
1.25-1.25.01-21-06-5.2
9,981,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-21-06-5.2.2
45,000,000.00Operasional Pelayanan Sound Sistem1.25-1.25.01-21-08-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.25.01-21-08-5.2.2
74
1.25.01 : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
1 2 34
Jumlah Belanja 4,975,447,195.00
(4,830,415,495.00)Surplus / ( Defisit )
75
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH:
1.15.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH
0.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.15.01-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,623,036,330.001.15.01-00-00-5.1
1,623,036,330.00BELANJA PEGAWAI1.15.01-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 3,095,336,488.001.15.01-00-00-5.2
48,185,000.00Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
1.14-1.15.01-15-5.2
35,100,000.00pendidikan dan pelatihan keterampilan menjahit
tingkat lanjutan
1.14-1.15.01-15-10-5.2
35,100,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.14-1.15.01-15-10-5.2.2
13,085,000.00Pendampingan dana tugas pembantuan program
penempatan dan perluasan kesempatan kerja
1.14-1.15.01-15-14-5.2
13,085,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.14-1.15.01-15-14-5.2.2
1,319,774,378.00Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.14-1.15.01-16-5.2
1,307,630,278.00Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1.14-1.15.01-16-04-5.2
1,307,630,278.00BELANJA BARANG DAN JASA1.14-1.15.01-16-04-5.2.2
12,144,100.00Koordinasi Penyusunan Dan Penyebarluasan
Informasi Pasar Kerja Melalui Bursa Kerja Online
(BKOL)
1.14-1.15.01-16-08-5.2
12,144,100.00BELANJA BARANG DAN JASA1.14-1.15.01-16-08-5.2.2
245,952,400.00Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
1.14-1.15.01-17-5.2
237,786,000.00Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan
Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
1.14-1.15.01-17-03-5.2
76
1.15.01 : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1 2 34
237,786,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.14-1.15.01-17-03-5.2.2
8,166,400.00Inventarisasi Perusahaan Jasa Konstruksi dan
Jasa Konsultan Tahun Berjalan
1.14-1.15.01-17-10-5.2
8,166,400.00BELANJA BARANG DAN JASA1.14-1.15.01-17-10-5.2.2
539,917,000.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.15-1.15.01-10-5.2
40,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.15-1.15.01-10-04-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-10-04-5.2.2
50,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.15-1.15.01-10-06-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-10-06-5.2.2
10,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.15-1.15.01-10-14-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-10-14-5.2.2
25,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.15-1.15.01-10-15-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-10-15-5.2.2
5,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.15-1.15.01-10-17-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-10-17-5.2.2
30,000,000.00Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.15-1.15.01-10-29-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-10-29-5.2.2
10,000,000.00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1.15-1.15.01-10-31-5.2
10,000,000.00BELANJA MODAL1.15-1.15.01-10-31-5.2.3
8,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.15-1.15.01-10-43-5.2
8,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-10-43-5.2.2
51,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.15-1.15.01-10-46-5.2
51,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-10-46-5.2.2
3,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.15-1.15.01-10-49-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-10-49-5.2.2
5,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.15-1.15.01-10-52-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-10-52-5.2.2
222,917,000.00Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran1.15-1.15.01-10-53-5.2
55,800,000.00BELANJA PEGAWAI1.15-1.15.01-10-53-5.2.1
167,117,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-10-53-5.2.2
80,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.15-1.15.01-10-58-5.2
80,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-10-58-5.2.2
27,000,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.15-1.15.01-11-5.2
5,000,000.00Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan1.15-1.15.01-11-03-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-11-03-5.2.2
77
1.15.01 : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1 2 34
4,000,000.00Penyusunan DPA OPD1.15-1.15.01-11-11-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-11-11-5.2.2
4,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.15-1.15.01-11-16-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-11-16-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1.15-1.15.01-11-19-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-11-19-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1.15-1.15.01-11-25-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-11-25-5.2.2
4,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.15-1.15.01-11-30-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-11-30-5.2.2
4,000,000.00Penyusunan RKA OPD1.15-1.15.01-11-32-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-11-32-5.2.2
21,072,800.00Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil
Menengah yang konduksif
1.15-1.15.01-15-5.2
21,072,800.00Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan UKM1.15-1.15.01-15-06-5.2
21,072,800.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-15-06-5.2.2
47,268,680.00Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.15-1.15.01-16-5.2
29,249,400.00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 1.15-1.15.01-16-06-5.2
29,249,400.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-16-06-5.2.2
18,019,280.00Pembinaan usaha bagi usaha kecil menengah1.15-1.15.01-16-12-5.2
18,019,280.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-16-12-5.2.2
166,296,620.00Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15-1.15.01-17-5.2
9,725,000.00Pemantauan penggunaan dana pemerintah bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15-1.15.01-17-05-5.2
9,725,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-17-05-5.2.2
65,511,200.00Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.15-1.15.01-17-09-5.2
65,511,200.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-17-09-5.2.2
55,000,000.00Pendampingan Pembangunan/Penataan Kawasan
Dan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)
1.15-1.15.01-17-14-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-17-14-5.2.2
50,000,000.00BELANJA MODAL1.15-1.15.01-17-14-5.2.3
21,623,920.00Dukungan Pembiayaan Permodalan K-UMKM1.15-1.15.01-17-15-5.2
21,623,920.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-17-15-5.2.2
14,436,500.00Pengsertifikatan tanah usaha mikro kecil
menengah
1.15-1.15.01-17-18-5.2
14,436,500.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-17-18-5.2.2
159,441,600.00Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
1.15-1.15.01-21-5.2
40,000,000.00Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program
pembangunan koperasi
1.15-1.15.01-21-01-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-21-01-5.2.2
78
1.15.01 : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1 2 34
19,441,600.00Pengawasan, penilaian dan penghargaan koperasi
berprestasi
1.15-1.15.01-21-02-5.2
19,441,600.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-21-02-5.2.2
50,000,000.00Pembinaan/Bimbingan Penyusunan laporan
Keuangan dan Pelaksanaan RAT
1.15-1.15.01-21-04-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-21-04-5.2.2
50,000,000.00Pemberdayaan DEKOPINDA Kabupaten Enrekang1.15-1.15.01-21-05-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.15-1.15.01-21-05-5.2.2
520,428,010.00Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 2.08-1.15.01-15-5.2
15,000,000.00koordinasi dan konsultasi program transmigrasi2.08-1.15.01-15-07-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.08-1.15.01-15-07-5.2.2
505,428,010.00Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
2.08-1.15.01-15-09-5.2
505,428,010.00BELANJA BARANG DAN JASA2.08-1.15.01-15-09-5.2.2
Jumlah Belanja 4,718,372,818.00
(4,718,372,818.00)Surplus / ( Defisit )
79
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.16 PENANAMAN MODAL:
1.16.01 DINAS PENANANAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH1.16.01-00-00-4
260,650,000.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.16.01-00-00-4.1
260,650,000.00Retribusi Daerah1.16.01-00-00-4.1.2 Perda No 11 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu
260,650,000.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.16.01-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,581,598,552.001.16.01-00-00-5.1
1,581,598,552.00BELANJA PEGAWAI1.16.01-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 1,365,573,000.001.16.01-00-00-5.2
847,573,000.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.16-1.16.01-10-5.2
32,673,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.16-1.16.01-10-04-5.2
32,673,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-10-04-5.2.2
50,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.16-1.16.01-10-06-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-10-06-5.2.2
25,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.16-1.16.01-10-14-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-10-14-5.2.2
50,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.16-1.16.01-10-15-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-10-15-5.2.2
25,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.16-1.16.01-10-17-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-10-17-5.2.2
80
1.16.01 : DINAS PENANANAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1 2 34
20,000,000.00Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan1.16-1.16.01-10-28-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-10-28-5.2.2
480,000,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.16-1.16.01-10-39-5.2
131,520,000.00BELANJA PEGAWAI1.16-1.16.01-10-39-5.2.1
348,480,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-10-39-5.2.2
12,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.16-1.16.01-10-43-5.2
12,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-10-43-5.2.2
7,200,000.00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.16-1.16.01-10-45-5.2
7,200,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-10-45-5.2.2
58,200,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.16-1.16.01-10-46-5.2
58,200,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-10-46-5.2.2
7,500,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.16-1.16.01-10-49-5.2
7,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-10-49-5.2.2
10,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.16-1.16.01-10-52-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-10-52-5.2.2
70,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.16-1.16.01-10-58-5.2
70,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-10-58-5.2.2
32,000,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.16-1.16.01-11-5.2
10,000,000.00Pengelolaan dan Penatausahaan Aset1.16-1.16.01-11-05-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-11-05-5.2.2
8,000,000.00Penyusunan Database Penanaman Modal dan
Perizinan
1.16-1.16.01-11-09-5.2
8,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-11-09-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan DPA OPD1.16-1.16.01-11-11-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-11-11-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.16-1.16.01-11-16-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-11-16-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1.16-1.16.01-11-19-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-11-19-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.16-1.16.01-11-20-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-11-20-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1.16-1.16.01-11-25-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-11-25-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.16-1.16.01-11-30-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-11-30-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan RKA OPD1.16-1.16.01-11-32-5.2
81
1.16.01 : DINAS PENANANAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1 2 34
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-11-32-5.2.2
135,000,000.00Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
1.16-1.16.01-15-5.2
15,000,000.00Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang
penanaman modal dengan instansi pemerintah
dan dunia
1.16-1.16.01-15-06-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-15-06-5.2.2
35,000,000.00Peningkatan kegiatan pemantauan; pembinaan
dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
1.16-1.16.01-15-08-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-15-08-5.2.2
30,000,000.00Peningkatkan kualitas SDM guna peningkatan
pelayanan Investasi
1.16-1.16.01-15-09-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-15-09-5.2.2
55,000,000.00Penyelenggaraan pameran investasi 1.16-1.16.01-15-10-5.2
55,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-15-10-5.2.2
53,000,000.00Program Peningkatan Investasi Daerah1.16-1.16.01-18-5.2
15,000,000.00Sosialisasi, Bimbingan dan workshop bagi UKM,
UMKM, serta Pengusaha
1.16-1.16.01-18-02-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-18-02-5.2.2
23,000,000.00Pengawasan Ketentuan dan Pelaksanaan
Penanaman Modal
1.16-1.16.01-18-03-5.2
23,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-18-03-5.2.2
15,000,000.00Penyusunan Buku Profil Investasi Daerah1.16-1.16.01-18-04-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-18-04-5.2.2
233,000,000.00Program Peningkatan pelayanan terpadu1.16-1.16.01-19-5.2
21,000,000.00Pemantauan/Peninjauan Lapangan Lokasi Izin1.16-1.16.01-19-02-5.2
21,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-19-02-5.2.2
212,000,000.00Operasional Perizinan dan Non Perizinan Mobile
On Line
1.16-1.16.01-19-06-5.2
57,600,000.00BELANJA PEGAWAI1.16-1.16.01-19-06-5.2.1
154,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-19-06-5.2.2
65,000,000.00Program Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi
Masyarakat dlm Pelayanan Perizinan
1.16-1.16.01-20-5.2
18,000,000.00Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di
Bidang Pelayanan Publik
1.16-1.16.01-20-01-5.2
18,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-20-01-5.2.2
35,000,000.00Pengadaan Plat Himbauan tentang Perizinan dan
Kotak Saran/Pengaduan
1.16-1.16.01-20-02-5.2
35,000,000.00BELANJA MODAL1.16-1.16.01-20-02-5.2.3
12,000,000.00Pengadaan Lipload / Brosur1.16-1.16.01-20-03-5.2
12,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.16.01-20-03-5.2.2
82
1.16.01 : DINAS PENANANAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1 2 34
Jumlah Belanja 2,947,171,552.00
(2,686,521,552.00)Surplus / ( Defisit )
83
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA:
1.18.01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH1.18.01-00-00-4
717,000,000.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.18.01-00-00-4.1
717,000,000.00Retribusi Daerah1.18.01-00-00-4.1.2 Perda No 11 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Usaha
717,000,000.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.18.01-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,602,490,855.001.18.01-00-00-5.1
1,602,490,855.00BELANJA PEGAWAI1.18.01-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 24,729,000,000.001.18.01-00-00-5.2
1,053,250,000.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.18-1.18.01-10-5.2
30,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.18-1.18.01-10-04-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-10-04-5.2.2
51,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.18-1.18.01-10-06-5.2
51,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-10-06-5.2.2
10,000,000.00Pemasangan Instalasi Listrik dan Penambahan
Daya
1.18-1.18.01-10-10-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-10-10-5.2.2
25,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.18-1.18.01-10-14-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-10-14-5.2.2
30,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.18-1.18.01-10-15-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-10-15-5.2.2
84
1.18.01 : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
1 2 34
6,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.18-1.18.01-10-17-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-10-17-5.2.2
50,000,000.00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.18-1.18.01-10-33-5.2
50,000,000.00BELANJA MODAL1.18-1.18.01-10-33-5.2.3
300,000,000.00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.18-1.18.01-10-35-5.2
300,000,000.00BELANJA MODAL1.18-1.18.01-10-35-5.2.3
400,000,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.18-1.18.01-10-39-5.2
135,920,000.00BELANJA PEGAWAI1.18-1.18.01-10-39-5.2.1
264,080,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-10-39-5.2.2
11,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.18-1.18.01-10-43-5.2
11,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-10-43-5.2.2
35,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.18-1.18.01-10-46-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-10-46-5.2.2
2,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.18-1.18.01-10-49-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-10-49-5.2.2
3,250,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.18-1.18.01-10-52-5.2
3,250,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-10-52-5.2.2
100,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.18-1.18.01-10-58-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-10-58-5.2.2
7,500,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.18-1.18.01-11-5.2
1,500,000.00Penyusunan DPA OPD1.18-1.18.01-11-11-5.2
1,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-11-11-5.2.2
1,500,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.18-1.18.01-11-16-5.2
1,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-11-16-5.2.2
1,500,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1.18-1.18.01-11-19-5.2
1,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-11-19-5.2.2
1,500,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.18-1.18.01-11-30-5.2
1,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-11-30-5.2.2
1,500,000.00Penyusunan RKA OPD1.18-1.18.01-11-32-5.2
1,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-11-32-5.2.2
685,000,000.00Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan1.18-1.18.01-16-5.2
30,000,000.00Pembinaan organisasi kepemudaan 1.18-1.18.01-16-01-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-16-01-5.2.2
600,000,000.00Pelatihan Potensi dan Seleksi PASKIBRAKA1.18-1.18.01-16-23-5.2
32,500,000.00BELANJA PEGAWAI1.18-1.18.01-16-23-5.2.1
85
1.18.01 : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
1 2 34
567,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-16-23-5.2.2
25,000,000.00Studi Wawasan Bagi Tim Paskibraka Kabupaten1.18-1.18.01-16-24-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-16-24-5.2.2
30,000,000.00Pembinaan Kepemimpinan Pemuda1.18-1.18.01-16-25-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-16-25-5.2.2
40,000,000.00Program upaya pencegahan penyalahgunaan
narkoba
1.18-1.18.01-18-5.2
40,000,000.00Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba
bagi pemuda
1.18-1.18.01-18-01-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-18-01-5.2.2
145,000,000.00Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah
Raga
1.18-1.18.01-20-5.2
60,000,000.00Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat
Daerah
1.18-1.18.01-20-04-5.2
60,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-20-04-5.2.2
40,000,000.00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga1.18-1.18.01-20-06-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-20-06-5.2.2
45,000,000.00Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar1.18-1.18.01-20-20-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-20-20-5.2.2
18,911,500,000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah
Raga
1.18-1.18.01-21-5.2
18,822,500,000.00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
olah raga
1.18-1.18.01-21-02-5.2
18,822,500,000.00BELANJA MODAL1.18-1.18.01-21-02-5.2.3
89,000,000.00Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Olahraga
1.18-1.18.01-21-07-5.2
89,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.18-1.18.01-21-07-5.2.2
3,886,750,000.00Program Pengembangan Kemitraan dan Destinasi
Wisata
2.04-1.18.01-18-5.2
2,678,750,000.00Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan2.04-1.18.01-18-01-5.2
2,678,750,000.00BELANJA MODAL2.04-1.18.01-18-01-5.2.3
80,000,000.00Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi
Pariwisata
2.04-1.18.01-18-03-5.2
80,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.04-1.18.01-18-03-5.2.2
30,000,000.00Koordinasi dengansektor pendukung pariwisata2.04-1.18.01-18-04-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.04-1.18.01-18-04-5.2.2
50,000,000.00Pengembangan Desa Wisata2.04-1.18.01-18-05-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.04-1.18.01-18-05-5.2.2
130,000,000.00Operasional Pengelolaan Onjek Wisata
Permandian Lewaja
2.04-1.18.01-18-07-5.2
130,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.04-1.18.01-18-07-5.2.2
180,000,000.00Operasional Pengelolaan Objek WIsata Villa
Bambapuang
2.04-1.18.01-18-09-5.2
180,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.04-1.18.01-18-09-5.2.2
30,000,000.00Pemilihan Duta Wisata2.04-1.18.01-18-11-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.04-1.18.01-18-11-5.2.2
86
1.18.01 : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
1 2 34
95,000,000.00Dukungan Operasional Non Rutin Fasilitas
Pariwisata
2.04-1.18.01-18-12-5.2
95,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.04-1.18.01-18-12-5.2.2
600,000,000.00Pengembangan Daya Tarik Wisata2.04-1.18.01-18-13-5.2
600,000,000.00BELANJA MODAL2.04-1.18.01-18-13-5.2.3
13,000,000.00Pengembangan dan Penguatan Informasi dan
Database
2.04-1.18.01-18-16-5.2
13,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.04-1.18.01-18-16-5.2.2
Jumlah Belanja 26,331,490,855.00
(25,614,490,855.00)Surplus / ( Defisit )
87
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.26 PERPUSTAKAAN:
1.26.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH
0.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.26.01-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,957,817,471.001.26.01-00-00-5.1
1,957,817,471.00BELANJA PEGAWAI1.26.01-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 2,123,985,838.001.26.01-00-00-5.2
255,000,000.00Program Pengembangan dan Peningkatan
Pengelolaan Arsip Daerah
1.24-1.26.01-19-5.2
30,000,000.00Monitoring dan Evaluasi Kearsipan di SKPD1.24-1.26.01-19-02-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.24-1.26.01-19-02-5.2.2
75,000,000.00Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip1.24-1.26.01-19-05-5.2
75,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.24-1.26.01-19-05-5.2.2
35,000,000.00Penelusuran Arsip Daerah1.24-1.26.01-19-06-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.24-1.26.01-19-06-5.2.2
25,000,000.00Pembinaan Dan Penilaian Arsip di OPD1.24-1.26.01-19-12-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.24-1.26.01-19-12-5.2.2
70,000,000.00Pembinaan Kelembagaan Kearsipan1.24-1.26.01-19-13-5.2
70,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.24-1.26.01-19-13-5.2.2
20,000,000.00Pendampingan Kearsipan Desa1.24-1.26.01-19-14-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.24-1.26.01-19-14-5.2.2
1,290,818,838.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.26-1.26.01-10-5.2
88
1.26.01 : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1 2 34
50,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.26-1.26.01-10-04-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-10-04-5.2.2
100,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.26-1.26.01-10-06-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-10-06-5.2.2
5,000,000.00Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang dan
Jasa
1.26-1.26.01-10-08-5.2
3,020,000.00BELANJA PEGAWAI1.26-1.26.01-10-08-5.2.1
1,980,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-10-08-5.2.2
45,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.26-1.26.01-10-14-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-10-14-5.2.2
35,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.26-1.26.01-10-15-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-10-15-5.2.2
40,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.26-1.26.01-10-17-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-10-17-5.2.2
191,718,838.00Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur1.26-1.26.01-10-37-5.2
191,718,838.00BELANJA MODAL1.26-1.26.01-10-37-5.2.3
461,000,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.26-1.26.01-10-39-5.2
139,680,000.00BELANJA PEGAWAI1.26-1.26.01-10-39-5.2.1
321,320,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-10-39-5.2.2
50,600,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.26-1.26.01-10-43-5.2
50,600,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-10-43-5.2.2
150,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.26-1.26.01-10-46-5.2
150,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-10-46-5.2.2
7,500,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.26-1.26.01-10-49-5.2
7,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-10-49-5.2.2
5,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.26-1.26.01-10-52-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-10-52-5.2.2
150,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.26-1.26.01-10-58-5.2
150,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-10-58-5.2.2
17,000,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.26-1.26.01-11-5.2
2,500,000.00Pengelolaan dan Penatausahaan Aset1.26-1.26.01-11-05-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-11-05-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan DPA OPD1.26-1.26.01-11-11-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-11-11-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.26-1.26.01-11-16-5.2
89
1.26.01 : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1 2 34
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-11-16-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.26-1.26.01-11-20-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-11-20-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1.26-1.26.01-11-23-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-11-23-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.26-1.26.01-11-27-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-11-27-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.26-1.26.01-11-30-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-11-30-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan RKA OPD1.26-1.26.01-11-32-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-11-32-5.2.2
355,167,000.00Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
1.26-1.26.01-15-5.2
60,000,000.00Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum
Daerah
1.26-1.26.01-15-09-5.2
60,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-15-09-5.2.2
70,667,000.00Librarys Competition1.26-1.26.01-15-12-5.2
70,667,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-15-12-5.2.2
100,000,000.00Pelayanan perpustakaan keliling1.26-1.26.01-15-13-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-15-13-5.2.2
94,500,000.00Pekan Literasi1.26-1.26.01-15-15-5.2
94,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-15-15-5.2.2
30,000,000.00Pengolahan bahan pustaka1.26-1.26.01-15-19-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-15-19-5.2.2
38,000,000.00Program Pemberdayaan Perpustakaan Sekolah,
Desa dan Kelurahan
1.26-1.26.01-16-5.2
10,000,000.00Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum
Daerah
1.26-1.26.01-16-01-5.2
10,000,000.00BELANJA MODAL1.26-1.26.01-16-01-5.2.3
28,000,000.00Pelatihan Strategi Pengembangan Perpustakaan1.26-1.26.01-16-05-5.2
28,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-16-05-5.2.2
30,000,000.00Program Peningkatan dan Pengembangan
Pelayanan Perpustakaan
1.26-1.26.01-17-5.2
15,000,000.00Pengembangan Ruang Baca1.26-1.26.01-17-01-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-17-01-5.2.2
15,000,000.00Pengembangan Depo Arsip1.26-1.26.01-17-02-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-17-02-5.2.2
138,000,000.00Program Pengembangan Perpustakaan Berbasis
IT
1.26-1.26.01-18-5.2
40,000,000.00Pengadaan Koleksi Digital1.26-1.26.01-18-01-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-18-01-5.2.2
90
1.26.01 : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1 2 34
20,000,000.00Alih Media dan Pelestarian Bahan Pustaka1.26-1.26.01-18-02-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-18-02-5.2.2
20,000,000.00Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan1.26-1.26.01-18-03-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-18-03-5.2.2
30,000,000.00Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Semua Jenis
Perpustakaan
1.26-1.26.01-18-05-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-18-05-5.2.2
28,000,000.00Bimtek Manajemen Perpustakaan1.26-1.26.01-18-06-5.2
28,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.26-1.26.01-18-06-5.2.2
Jumlah Belanja 4,081,803,309.00
(4,081,803,309.00)Surplus / ( Defisit )
91
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
2.01 PERTANIAN:
2.01.01 DINAS PERTANIAN:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH2.01.01-00-00-4
97,000,000.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.01.01-00-00-4.1
97,000,000.00Retribusi Daerah2.01.01-00-00-4.1.2 Perda No 09 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Umum
97,000,000.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH2.01.01-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,484,099,072.002.01.01-00-00-5.1
9,484,099,072.00BELANJA PEGAWAI2.01.01-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 13,771,679,478.002.01.01-00-00-5.2
4,951,880,778.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
2.01-2.01.01-10-5.2
65,000,000.00Diklat Teknis Bagi ASN2.01-2.01.01-10-05-5.2
65,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-10-05-5.2.2
2,700,195,000.00Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran2.01-2.01.01-10-38-5.2
90,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-10-38-5.2.2
2,610,195,000.00BELANJA MODAL2.01-2.01.01-10-38-5.2.3
2,186,685,778.00Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran2.01-2.01.01-10-53-5.2
224,280,000.00BELANJA PEGAWAI2.01-2.01.01-10-53-5.2.1
1,962,405,778.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-10-53-5.2.2
543,000,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
2.01-2.01.01-11-5.2
140,000,000.00Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan2.01-2.01.01-11-03-5.2
140,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-11-03-5.2.2
92
2.01.01 : DINAS PERTANIAN
1 2 34
70,000,000.00Pengelolaan dan Penatausahaan Aset2.01-2.01.01-11-05-5.2
70,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-11-05-5.2.2
315,000,000.00Pengelolaan Sistem Informasi / Database
Perencanaan Pembangunan Pertanian
2.01-2.01.01-11-06-5.2
315,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-11-06-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan DPA OPD2.01-2.01.01-11-11-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-11-11-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan LAKIP OPD2.01-2.01.01-11-15-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-11-15-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan2.01-2.01.01-11-18-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-11-18-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
2.01-2.01.01-11-23-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-11-23-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD2.01-2.01.01-11-30-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-11-30-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan RKA OPD2.01-2.01.01-11-32-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-11-32-5.2.2
804,694,039.00Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian2.01-2.01.01-20-5.2
662,206,338.00Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian2.01-2.01.01-20-12-5.2
662,206,338.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-20-12-5.2.2
56,691,000.00Pengelolaan Metode dan Informasi Penyuluh
Pertanian
2.01-2.01.01-20-15-5.2
56,691,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-20-15-5.2.2
85,796,701.00Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh
Pertanian
2.01-2.01.01-20-16-5.2
85,796,701.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-20-16-5.2.2
5,446,798,700.00Program Pengembangan Teknologi Produksi
Pertanian
2.01-2.01.01-28-5.2
755,000,000.00Pengembangan Kawasan Hortikultura Berbasis
Koorporasi
2.01-2.01.01-28-01-5.2
755,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-28-01-5.2.2
3,559,000,000.00Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis
Koorporasi
2.01-2.01.01-28-02-5.2
3,559,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-28-02-5.2.2
1,032,798,700.00Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan
Berbasis Koorporasi
2.01-2.01.01-28-03-5.2
1,032,798,700.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-28-03-5.2.2
100,000,000.00Desiminasi Hasil Produksi Pertanian2.01-2.01.01-28-04-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-28-04-5.2.2
420,305,961.00Program Pembinaan dan Peningkatan
Kemandirian Pelaku Usaha Tani
2.01-2.01.01-29-5.2
80,313,441.00Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani2.01-2.01.01-29-01-5.2
80,313,441.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-29-01-5.2.2
93
2.01.01 : DINAS PERTANIAN
1 2 34
214,992,520.00Pengelolaan Data Base Kelompok Tani2.01-2.01.01-29-02-5.2
214,992,520.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-29-02-5.2.2
125,000,000.00Pekan Nasional (PENAS) KTNA2.01-2.01.01-29-03-5.2
125,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-29-03-5.2.2
505,000,000.00Program Pengembangan Sistem Pertanian Ramah
Lingkungan
2.01-2.01.01-30-5.2
505,000,000.00Penerapan Sistem Perkebunan Berkelanjutan2.01-2.01.01-30-02-5.2
505,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-30-02-5.2.2
1,100,000,000.00Program Peningkatan Produktifitas Pertanian2.01-2.01.01-32-5.2
115,000,000.00Peningkatan Produksi dan Mutu Komoditi
Hortikultura
2.01-2.01.01-32-01-5.2
115,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-32-01-5.2.2
165,000,000.00Peningkatan Produksi dan Mutu Komoditi
Perkebunan
2.01-2.01.01-32-02-5.2
165,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-32-02-5.2.2
125,000,000.00Peningkatan Produksi dan Mutu Komoditi
Tanaman Pangan
2.01-2.01.01-32-03-5.2
125,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-32-03-5.2.2
315,000,000.00Pengadaan Benih dan Perlindungan OPT
Hortikultura
2.01-2.01.01-32-04-5.2
315,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-32-04-5.2.2
290,000,000.00Pengadaan Benih dan Perlindungan OPT
Perkebunan
2.01-2.01.01-32-05-5.2
290,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-32-05-5.2.2
90,000,000.00Pengadaan Benih dan Perlindungan OPT Tanaman
Pangan
2.01-2.01.01-32-06-5.2
90,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.01-32-06-5.2.2
Jumlah Belanja 23,255,778,550.00
(23,158,778,550.00)Surplus / ( Defisit )
94
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
2.01 PERTANIAN:
2.01.02 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH2.01.02-00-00-4
170,000,000.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.01.02-00-00-4.1
170,000,000.00Retribusi Daerah2.01.02-00-00-4.1.2 Perda No 11 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Usaha
170,000,000.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH2.01.02-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,639,424,807.002.01.02-00-00-5.1
2,639,424,807.00BELANJA PEGAWAI2.01.02-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 4,704,863,131.002.01.02-00-00-5.2
1,584,801,131.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
2.01-2.01.02-10-5.2
40,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS2.01-2.01.02-10-04-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-10-04-5.2.2
135,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
2.01-2.01.02-10-06-5.2
135,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-10-06-5.2.2
35,000,000.00Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang dan
Jasa
2.01-2.01.02-10-08-5.2
13,350,000.00BELANJA PEGAWAI2.01-2.01.02-10-08-5.2.1
21,650,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-10-08-5.2.2
8,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor2.01-2.01.02-10-14-5.2
8,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-10-14-5.2.2
50,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
2.01-2.01.02-10-15-5.2
95
2.01.02 : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1 2 34
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-10-15-5.2.2
10,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
2.01-2.01.02-10-17-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-10-17-5.2.2
60,000,000.00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.01-2.01.02-10-33-5.2
60,000,000.00BELANJA MODAL2.01-2.01.02-10-33-5.2.3
160,000,000.00Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran2.01-2.01.02-10-38-5.2
160,000,000.00BELANJA MODAL2.01-2.01.02-10-38-5.2.3
755,000,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
2.01-2.01.02-10-39-5.2
105,000,000.00BELANJA PEGAWAI2.01-2.01.02-10-39-5.2.1
650,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-10-39-5.2.2
45,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.01-2.01.02-10-43-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-10-43-5.2.2
97,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
2.01-2.01.02-10-46-5.2
97,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-10-46-5.2.2
3,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
2.01-2.01.02-10-49-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-10-49-5.2.2
4,801,131.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
2.01-2.01.02-10-52-5.2
4,801,131.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-10-52-5.2.2
182,000,000.00Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah2.01-2.01.02-10-57-5.2
182,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-10-57-5.2.2
10,000,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
2.01-2.01.02-11-5.2
2,000,000.00Penyusunan DPA OPD2.01-2.01.02-11-11-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-11-11-5.2.2
1,500,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
2.01-2.01.02-11-16-5.2
1,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-11-16-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
2.01-2.01.02-11-20-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-11-20-5.2.2
1,500,000.00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
2.01-2.01.02-11-23-5.2
1,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-11-23-5.2.2
1,500,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD2.01-2.01.02-11-30-5.2
1,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-11-30-5.2.2
1,500,000.00Penyusunan RKA OPD2.01-2.01.02-11-32-5.2
1,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-11-32-5.2.2
65,000,000.00Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2.01-2.01.02-15-5.2
25,000,000.00Peningkatan kemampuan lembaga petani 2.01-2.01.02-15-03-5.2
96
2.01.02 : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1 2 34
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-15-03-5.2.2
40,000,000.00Penguatan Investasi dan Permodalan Usaha
Peternakan
2.01-2.01.02-15-19-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-15-19-5.2.2
395,000,000.00Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak
2.01-2.01.02-21-5.2
125,000,000.00Peningkatan Pelayanan Puskeswan2.01-2.01.02-21-07-5.2
125,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-21-07-5.2.2
65,000,000.00Pengamatan Penyakit Hewan2.01-2.01.02-21-08-5.2
65,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-21-08-5.2.2
55,000,000.00Pembinaan Rumah Potong Hewan (RPH)/Tempat
Pemotong Hewan (Hewan)
2.01-2.01.02-21-09-5.2
55,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-21-09-5.2.2
100,000,000.00Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak
2.01-2.01.02-21-10-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-21-10-5.2.2
50,000,000.00Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Bahan Asal
Hewan Antar Daerah
2.01-2.01.02-21-13-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-21-13-5.2.2
522,000,000.00Program peningkatan produksi hasil peternakan 2.01-2.01.02-22-5.2
100,000,000.00Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan
ternak
2.01-2.01.02-22-01-5.2
100,000,000.00BELANJA MODAL2.01-2.01.02-22-01-5.2.3
212,000,000.00Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 2.01-2.01.02-22-03-5.2
212,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-22-03-5.2.2
210,000,000.00Inseminasi Buatan (IB)2.01-2.01.02-22-10-5.2
210,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-22-10-5.2.2
105,690,000.00Program peningkatan pemasaran hasil produksi
peternakan
2.01-2.01.02-23-5.2
70,690,000.00Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan
daerah
2.01-2.01.02-23-07-5.2
70,690,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-23-07-5.2.2
35,000,000.00Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil
Peternakan
2.01-2.01.02-23-12-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-23-12-5.2.2
25,000,000.00Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
2.01-2.01.02-24-5.2
25,000,000.00Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi
peternakan tepat guna
2.01-2.01.02-24-02-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-24-02-5.2.2
156,410,000.00Program Pengembangan Data/Informasi
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2.01-2.01.02-31-5.2
35,000,000.00Pendataan Masalah Peternakan2.01-2.01.02-31-01-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-31-01-5.2.2
71,410,000.00Pendataan Potensi Peternakan2.01-2.01.02-31-02-5.2
30,600,000.00BELANJA PEGAWAI2.01-2.01.02-31-02-5.2.1
97
2.01.02 : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1 2 34
40,810,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-31-02-5.2.2
20,000,000.00Pendataan Potensi Perikanan2.01-2.01.02-31-03-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-31-03-5.2.2
8,000,000.00Penyusunan Buku Statistik Peternakan dan
Perikanan
2.01-2.01.02-31-05-5.2
8,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-31-05-5.2.2
22,000,000.00Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan2.01-2.01.02-31-07-5.2
22,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-31-07-5.2.2
168,590,000.00Program Pengembangan Kawasan Peternakan2.01-2.01.02-33-5.2
48,590,000.00Pengembangan Kawasan Khusus Sapi Perah2.01-2.01.02-33-01-5.2
48,590,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-33-01-5.2.2
55,000,000.00Pengembangan Kawasan Khusus Kerbau2.01-2.01.02-33-02-5.2
55,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-33-02-5.2.2
65,000,000.00Pengembangan Kawasan Khusus Sapi Potong2.01-2.01.02-33-04-5.2
65,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-33-04-5.2.2
55,000,000.00Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
Peternakan dan Perikanan
2.01-2.01.02-34-5.2
35,000,000.00Kajian sistem Penyuluhan Perikanan2.01-2.01.02-34-01-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-34-01-5.2.2
20,000,000.00Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan
Penyuluhan Pertanian
2.01-2.01.02-34-03-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-2.01.02-34-03-5.2.2
1,512,372,000.00Program pengembangan budidaya perikanan 2.05-2.01.02-20-5.2
1,152,372,000.00Pengembangan bibit ikan unggul 2.05-2.01.02-20-01-5.2
1,152,372,000.00BELANJA MODAL2.05-2.01.02-20-01-5.2.3
85,000,000.00Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya
Perikanan
2.05-2.01.02-20-04-5.2
85,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.05-2.01.02-20-04-5.2.2
20,000,000.00Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan
Lingkungan
2.05-2.01.02-20-07-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.05-2.01.02-20-07-5.2.2
255,000,000.00Kegiatan Optimalisasi Balai Benih Ikan2.05-2.01.02-20-08-5.2
255,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.05-2.01.02-20-08-5.2.2
30,000,000.00Program pengembangan perikanan tangkap 2.05-2.01.02-21-5.2
30,000,000.00Pengawasan Sumber Daya Perikanan2.05-2.01.02-21-09-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.05-2.01.02-21-09-5.2.2
75,000,000.00Program optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
2.05-2.01.02-23-5.2
75,000,000.00Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan2.05-2.01.02-23-02-5.2
7,100,000.00BELANJA PEGAWAI2.05-2.01.02-23-02-5.2.1
67,900,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.05-2.01.02-23-02-5.2.2
98
2.01.02 : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1 2 34
Jumlah Belanja 7,344,287,938.00
(7,174,287,938.00)Surplus / ( Defisit )
99
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
2.07 PERINDUSTRIAN:
2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH2.07.01-00-00-4
1,238,000,000.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.07.01-00-00-4.1
1,238,000,000.00Retribusi Daerah2.07.01-00-00-4.1.2 Perda No 09 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Umum
1,238,000,000.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH2.07.01-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,746,713,013.002.07.01-00-00-5.1
1,746,713,013.00BELANJA PEGAWAI2.07.01-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 12,109,777,944.002.07.01-00-00-5.2
3,730,000,000.00Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
2.06-2.07.01-15-5.2
10,000,000.00Peningkatan pengawasan barang dan jasa (UU No.
8/1999) Tentang perlindungan Konsumen
2.06-2.07.01-15-03-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.06-2.07.01-15-03-5.2.2
10,000,000.00Pengawasan Barang Kadaluarsa di Pasar dan
Pertokoan
2.06-2.07.01-15-07-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.06-2.07.01-15-07-5.2.2
10,000,000.00Orientasi peningkatan kinerja aparat ukur menuju
daerah tertib ukur
2.06-2.07.01-15-09-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.06-2.07.01-15-09-5.2.2
3,640,000,000.00Pembangunan Sarana dan prasarana UPTD
Metrologi legal
2.06-2.07.01-15-11-5.2
3,640,000,000.00BELANJA MODAL2.06-2.07.01-15-11-5.2.3
20,000,000.00Pengawasan Penggunaan Alat Ukur Takar
Timbang dan Perlengkapannya
2.06-2.07.01-15-17-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.06-2.07.01-15-17-5.2.2
100
2.07.01 : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1 2 34
15,000,000.00Pelayanan Sidang Tera/ Tera Ulang2.06-2.07.01-15-18-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.06-2.07.01-15-18-5.2.2
10,000,000.00Partisipasi Peringatan Hari Perlindungan
Konsumen
2.06-2.07.01-15-21-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.06-2.07.01-15-21-5.2.2
15,000,000.00Verifikasi standar alat UTTP2.06-2.07.01-15-22-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.06-2.07.01-15-22-5.2.2
5,570,903,000.00Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
Perdagangan
2.06-2.07.01-20-5.2
5,505,903,000.00Pembangunan Pasar Pedesaan/Tradisional2.06-2.07.01-20-01-5.2
5,505,903,000.00BELANJA MODAL2.06-2.07.01-20-01-5.2.3
65,000,000.00Rehabilitasi/Pemeliharaan pasar2.06-2.07.01-20-02-5.2
65,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.06-2.07.01-20-02-5.2.2
285,000,000.00Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
dan Asongan
2.06-2.07.01-21-5.2
20,000,000.00Bimbingan Manajemen Pengelolaan Toko Modern
bagi Pengusaha UKM
2.06-2.07.01-21-03-5.2
5,750,000.00BELANJA PEGAWAI2.06-2.07.01-21-03-5.2.1
14,250,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.06-2.07.01-21-03-5.2.2
25,000,000.00Orientasi Peningkatan Kinerja Aparat tentang
Usaha Perdagangan
2.06-2.07.01-21-04-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.06-2.07.01-21-04-5.2.2
80,000,000.00Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok
Masyarakat dan Barang Strategis Lainnya
2.06-2.07.01-21-05-5.2
40,500,000.00BELANJA PEGAWAI2.06-2.07.01-21-05-5.2.1
39,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.06-2.07.01-21-05-5.2.2
15,000,000.00Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
2.06-2.07.01-21-08-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.06-2.07.01-21-08-5.2.2
10,000,000.00Pemutakhiran data pengguna asset daerah
(Toko/Lods)
2.06-2.07.01-21-10-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.06-2.07.01-21-10-5.2.2
15,000,000.00Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki
Lima dan Asongan
2.06-2.07.01-21-11-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.06-2.07.01-21-11-5.2.2
35,000,000.00Penempatan Kembali Pedagang2.06-2.07.01-21-12-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.06-2.07.01-21-12-5.2.2
20,000,000.00Pengadaan sarana keamanan dan kebersihan
pasar
2.06-2.07.01-21-16-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.06-2.07.01-21-16-5.2.2
15,000,000.00Pengawasan Atas Legalitas Kepemilikan SIUP,
TDP dan SITU
2.06-2.07.01-21-17-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.06-2.07.01-21-17-5.2.2
15,000,000.00Pengawasan Insetifikasi Peningkatan Retribusi 2.06-2.07.01-21-18-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.06-2.07.01-21-18-5.2.2
101
2.07.01 : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1 2 34
15,000,000.00Monitoring Omset Penjualan Pasar Yang
menerima Dana Bantuan Tugas Pembantuan
2.06-2.07.01-21-19-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.06-2.07.01-21-19-5.2.2
20,000,000.00Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pasar2.06-2.07.01-21-20-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.06-2.07.01-21-20-5.2.2
1,315,726,944.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
2.07-2.07.01-10-5.2
30,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS2.07-2.07.01-10-04-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-10-04-5.2.2
50,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
2.07-2.07.01-10-06-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-10-06-5.2.2
6,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor2.07-2.07.01-10-14-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-10-14-5.2.2
25,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
2.07-2.07.01-10-15-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-10-15-5.2.2
5,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
2.07-2.07.01-10-17-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-10-17-5.2.2
20,000,000.00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
2.07-2.07.01-10-27-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-10-27-5.2.2
1,010,726,944.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
2.07-2.07.01-10-39-5.2
120,411,044.00BELANJA PEGAWAI2.07-2.07.01-10-39-5.2.1
890,315,900.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-10-39-5.2.2
4,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2.07-2.07.01-10-43-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-10-43-5.2.2
40,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
2.07-2.07.01-10-46-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-10-46-5.2.2
2,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
2.07-2.07.01-10-49-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-10-49-5.2.2
3,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
2.07-2.07.01-10-52-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-10-52-5.2.2
120,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
2.07-2.07.01-10-58-5.2
120,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-10-58-5.2.2
53,000,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
2.07-2.07.01-11-5.2
25,000,000.00Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan2.07-2.07.01-11-03-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-11-03-5.2.2
102
2.07.01 : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1 2 34
4,000,000.00Penyusunan DPA OPD2.07-2.07.01-11-11-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-11-11-5.2.2
4,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
2.07-2.07.01-11-16-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-11-16-5.2.2
4,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun2.07-2.07.01-11-19-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-11-19-5.2.2
4,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
2.07-2.07.01-11-20-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-11-20-5.2.2
4,000,000.00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
2.07-2.07.01-11-23-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-11-23-5.2.2
4,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD2.07-2.07.01-11-30-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-11-30-5.2.2
4,000,000.00Penyusunan RKA OPD2.07-2.07.01-11-32-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-11-32-5.2.2
20,000,000.00Program Pengembangan Ekonomi Lokal Unggulan
Daerah
2.07-2.07.01-20-5.2
20,000,000.00Pengurusan Sertifikat Halal2.07-2.07.01-20-01-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-20-01-5.2.2
647,898,000.00Program Pembinaan Industri Rumah Tangga dan
Pelaku Ekonomi Kurang Mampu
2.07-2.07.01-21-5.2
50,000,000.00Bimbingan teknis sentra/perusahaan industri
kecil menengah (IKM)
2.07-2.07.01-21-01-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-21-01-5.2.2
40,000,000.00Partisipasi Pameran DEKRANASDA dan Produk IKM2.07-2.07.01-21-02-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-21-02-5.2.2
20,000,000.00Magang Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM)2.07-2.07.01-21-03-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-21-03-5.2.2
447,898,000.00Pembangunan/Revitalisasi Sentra IKM2.07-2.07.01-21-04-5.2
447,898,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-21-04-5.2.2
20,000,000.00Pemberdayaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah
Kab. Enrekang
2.07-2.07.01-21-06-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-21-06-5.2.2
70,000,000.00Penyusunan Dokumen Roadmap Pengembangan
Industri Unggulan Kabupaten Enrekang
2.07-2.07.01-21-08-5.2
70,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-21-08-5.2.2
487,250,000.00Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna
2.07-2.07.01-22-5.2
487,250,000.00Pengadaan Mesin / Peralatan IKM pada Komoditi
Unggul Daerah
2.07-2.07.01-22-10-5.2
487,250,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.07-2.07.01-22-10-5.2.2
103
2.07.01 : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1 2 34
Jumlah Belanja 13,856,490,957.00
(12,618,490,957.00)Surplus / ( Defisit )
104
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN &
PERSANDIAAN
:
1.20.04 SEKRETARIAT DPRD:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH
0.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.20.04-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13,223,677,127.001.20.04-00-00-5.1
13,223,677,127.00BELANJA PEGAWAI1.20.04-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 19,470,702,150.001.20.04-00-00-5.2
11,216,860,000.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.20-1.20.04-10-5.2
200,000,000.00Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
1.20-1.20.04-10-03-5.2
200,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-10-03-5.2.2
1,245,810,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.20-1.20.04-10-06-5.2
1,245,810,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-10-06-5.2.2
250,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.20-1.20.04-10-14-5.2
250,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-10-14-5.2.2
150,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.20-1.20.04-10-15-5.2
150,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-10-15-5.2.2
35,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rujab1.20-1.20.04-10-16-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-10-16-5.2.2
40,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.20-1.20.04-10-17-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-10-17-5.2.2
105
1.20.04 : SEKRETARIAT DPRD
1 2 34
100,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan1.20-1.20.04-10-19-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-10-19-5.2.2
50,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.04-10-19-5.2.3
293,300,000.00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.20-1.20.04-10-27-5.2
293,300,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-10-27-5.2.2
900,250,000.00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1.20-1.20.04-10-31-5.2
900,250,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.04-10-31-5.2.3
150,000,000.00Pengadaan peralatan dan perlengkapan Rujab
/Dinas
1.20-1.20.04-10-32-5.2
150,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.04-10-32-5.2.3
585,500,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.20-1.20.04-10-39-5.2
165,240,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.04-10-39-5.2.1
420,260,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-10-39-5.2.2
2,000,000.00Pengelolaan dan Penatausahaan Asset Perangkat
Daerah
1.20-1.20.04-10-40-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-10-40-5.2.2
200,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20-1.20.04-10-43-5.2
200,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-10-43-5.2.2
189,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20-1.20.04-10-46-5.2
189,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-10-46-5.2.2
30,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.20-1.20.04-10-49-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-10-49-5.2.2
30,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.20-1.20.04-10-52-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-10-52-5.2.2
6,816,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.20-1.20.04-10-58-5.2
6,816,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-10-58-5.2.2
23,000,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.20-1.20.04-11-5.2
2,000,000.00Penyusunan Dokumen LPPD1.20-1.20.04-11-10-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-11-10-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan DPA OPD1.20-1.20.04-11-11-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-11-11-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.20-1.20.04-11-16-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-11-16-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.20-1.20.04-11-20-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-11-20-5.2.2
106
1.20.04 : SEKRETARIAT DPRD
1 2 34
3,000,000.00Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban
Pimpinan DPRD
1.20-1.20.04-11-24-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-11-24-5.2.2
5,000,000.00Penyusunan Program Kerja DPRD1.20-1.20.04-11-29-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-11-29-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.20-1.20.04-11-30-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-11-30-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan RKA OPD1.20-1.20.04-11-32-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-11-32-5.2.2
8,230,842,150.00Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
1.20-1.20.04-15-5.2
1,507,449,000.00Pembahasan rancangan peraturan daerah 1.20-1.20.04-15-01-5.2
1,507,449,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-15-01-5.2.2
75,000,000.00Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh
agama
1.20-1.20.04-15-02-5.2
75,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-15-02-5.2.2
146,000,000.00Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1.20-1.20.04-15-03-5.2
146,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-15-03-5.2.2
80,000,000.00Rapat-rapat paripurna 1.20-1.20.04-15-04-5.2
80,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-15-04-5.2.2
1,070,000,000.00Kegiatan Reses 1.20-1.20.04-15-05-5.2
1,070,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-15-05-5.2.2
194,840,000.00Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
dalam daerah dan luar daerah
1.20-1.20.04-15-06-5.2
194,840,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-15-06-5.2.2
2,306,135,000.00Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota
DPRD
1.20-1.20.04-15-07-5.2
2,306,135,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-15-07-5.2.2
179,963,000.00Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.20-1.20.04-15-08-5.2
179,963,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-15-08-5.2.2
357,685,000.00Rapat - Rapat Fraksi1.20-1.20.04-15-09-5.2
357,685,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-15-09-5.2.2
180,000,000.00Peningkatan Operasional Rumah Tangga Ketua
DPRD
1.20-1.20.04-15-13-5.2
180,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-15-13-5.2.2
1,197,293,000.00Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD1.20-1.20.04-15-14-5.2
1,197,293,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-15-14-5.2.2
508,429,650.00Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan
perundang-undangan
1.20-1.20.04-15-15-5.2
508,429,650.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-15-15-5.2.2
30,000,000.00Pelaksanaan Jumpa Pers DPRD1.20-1.20.04-15-16-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-15-16-5.2.2
225,000,000.00Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
DPRD
1.20-1.20.04-15-17-5.2
107
1.20.04 : SEKRETARIAT DPRD
1 2 34
225,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-15-17-5.2.2
173,047,500.00Publikasi/Dokumentasi Kegiatan DPRD1.20-1.20.04-15-19-5.2
173,047,500.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.04-15-19-5.2.2
Jumlah Belanja 32,694,379,277.00
(32,694,379,277.00)Surplus / ( Defisit )
108
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN &
PERSANDIAAN
:
1.20.02 SEKRETARIAT DAERAH:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH1.20.02-00-00-4
37,300,000.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20.02-00-00-4.1
37,300,000.00Retribusi Daerah1.20.02-00-00-4.1.2 Perda No 11 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Usaha
37,300,000.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.20.02-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,574,200,542.001.20.02-00-00-5.1
8,574,200,542.00BELANJA PEGAWAI1.20.02-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 32,620,731,316.001.20.02-00-00-5.2
97,566,050.00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02-1.20.02-16-5.2
25,000,000.00Koordinasi dan fasilitasi komisi pengendalian
Zonosi
1.02-1.20.02-16-39-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.20.02-16-39-5.2.2
33,870,800.00Advokasi dan Sosialisasi Narkoba dan HIV/AIDS1.02-1.20.02-16-40-5.2
33,870,800.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.20.02-16-40-5.2.2
38,695,250.00Pembinaan Sekolah sehat1.02-1.20.02-16-41-5.2
38,695,250.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.20.02-16-41-5.2.2
0.00Advokasi dan Sosialisasi Narkoba dan HIV/AIDS1.02-1.20.02-16-6.-5.2
0.00BELANJA BARANG DAN JASA1.02-1.20.02-16-6.-5.2.2
15,000,000.00Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.06-1.20.02-21-5.2
15,000,000.00Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah
1.06-1.20.02-21-11-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.20.02-21-11-5.2.2
109
1.20.02 : SEKRETARIAT DAERAH
1 2 34
230,684,256.00Program Pengembangan Sistem Pelaporan
Monitoring/Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1.06-1.20.02-28-5.2
25,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Standar Pelayanan
Minimalis (SPM)
1.06-1.20.02-28-07-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.20.02-28-07-5.2.2
23,251,976.00Peningkatan Sistem Informasi Pengendalian
Oprasional Kegiatan (TEPRA)
1.06-1.20.02-28-10-5.2
23,251,976.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.20.02-28-10-5.2.2
21,300,000.00Pemantauan Kegiatan Pembangunan Fisik APBD1.06-1.20.02-28-11-5.2
21,300,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.20.02-28-11-5.2.2
17,240,280.00Sosialisasi Standar Pelayanan Minimalis1.06-1.20.02-28-12-5.2
17,240,280.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.20.02-28-12-5.2.2
55,972,000.00Peningkatan Pengendalian Administrasi
Perencanaan Pembangunan
1.06-1.20.02-28-13-5.2
21,150,000.00BELANJA PEGAWAI1.06-1.20.02-28-13-5.2.1
34,822,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.20.02-28-13-5.2.2
87,920,000.00Koordinasi Penyusunan LKPJ dan LPPD1.06-1.20.02-28-14-5.2
18,180,000.00BELANJA PEGAWAI1.06-1.20.02-28-14-5.2.1
69,740,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.20.02-28-14-5.2.2
68,925,500.00Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
1.08-1.20.02-16-5.2
26,808,000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dampak
Kerusakan Lingkungan
1.08-1.20.02-16-16-5.2
26,808,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.20.02-16-16-5.2.2
42,117,500.00Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan
Hidup
1.08-1.20.02-16-30-5.2
42,117,500.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.20.02-16-30-5.2.2
219,239,500.00Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
1.08-1.20.02-17-5.2
113,364,500.00Koordinasi tata kelolah pemanfaatan SDA1.08-1.20.02-17-09-5.2
113,364,500.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.20.02-17-09-5.2.2
43,875,000.00Peningkatan peran serta masyarakat dalam
perlindungan dan konservasi SDA
1.08-1.20.02-17-14-5.2
43,875,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.20.02-17-14-5.2.2
32,000,000.00Koordinasi Kegiatan Usaha Pertambangan1.08-1.20.02-17-17-5.2
32,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.20.02-17-17-5.2.2
30,000,000.00Koordinasi dan Konsultasi Bidang Peternakan dan
Perikanan
1.08-1.20.02-17-25-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.20.02-17-25-5.2.2
86,271,000.00Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam
1.08-1.20.02-32-5.2
86,271,000.00Penyusunan Potensi SDA dan peluang usaha
Investasi
1.08-1.20.02-32-33-5.2
86,271,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.08-1.20.02-32-33-5.2.2
15,000,000.00Program Penguatan Kelembagaan dan
Pengurusutamaan Gender dan Anak
1.11-1.20.02-16-5.2
110
1.20.02 : SEKRETARIAT DAERAH
1 2 34
15,000,000.00Pembinaan Potensi Organisasi dan Lembaga
Masyarakat Yang Berperan dalam Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
1.11-1.20.02-16-11-5.2
1,760,000.00BELANJA PEGAWAI1.11-1.20.02-16-11-5.2.1
13,240,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.11-1.20.02-16-11-5.2.2
8,616,000,000.00Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1.13-1.20.02-21-5.2
8,576,000,000.00Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial lainnya
1.13-1.20.02-21-09-5.2
75,626,000.00BELANJA PEGAWAI1.13-1.20.02-21-09-5.2.1
8,500,374,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.20.02-21-09-5.2.2
40,000,000.00Monitoring dan evaluasi bantuan sarana dan
prasarana rumah ibadah dan kegiatan keagamaan
1.13-1.20.02-21-10-5.2
20,000,000.00BELANJA PEGAWAI1.13-1.20.02-21-10-5.2.1
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.20.02-21-10-5.2.2
3,039,004,400.00Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
1.13-1.20.02-25-5.2
25,000,000.00Pendidikan dan pelatihan pembina TPA/guru
mengaji
1.13-1.20.02-25-04-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.20.02-25-04-5.2.2
40,000,000.00Pembinaan kerohanian lingkup pemerintah
kabupaten enrekang
1.13-1.20.02-25-05-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.20.02-25-05-5.2.2
431,934,400.00Penyelenggaraan pemberangkatan dan
pemulangan Jamaah Haji Asal Kab Enrekang
1.13-1.20.02-25-06-5.2
20,102,400.00BELANJA PEGAWAI1.13-1.20.02-25-06-5.2.1
411,832,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.20.02-25-06-5.2.2
2,527,070,000.00Pembinaan kegiatan keagamaan islam lainnya1.13-1.20.02-25-07-5.2
171,500,000.00BELANJA PEGAWAI1.13-1.20.02-25-07-5.2.1
2,355,570,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.20.02-25-07-5.2.2
15,000,000.00Koordinasi dan fasilitasi bagian kesejahteraan
rakyat
1.13-1.20.02-25-08-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.13-1.20.02-25-08-5.2.2
217,947,900.00Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
1.16-1.20.02-15-5.2
180,417,900.00Penyelenggaraan pameran investasi 1.16-1.20.02-15-10-5.2
163,417,900.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.20.02-15-10-5.2.2
17,000,000.00BELANJA MODAL1.16-1.20.02-15-10-5.2.3
37,530,000.00Pelaksanaan Koordinasi antar kabupaten /kota
propinsi terkait kebijakan koperasi
1.16-1.20.02-15-14-5.2
15,000,000.00BELANJA PEGAWAI1.16-1.20.02-15-14-5.2.1
22,530,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.16-1.20.02-15-14-5.2.2
8,770,907,600.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.20-1.20.02-10-5.2
50,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.20-1.20.02-10-04-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-04-5.2.2
111
1.20.02 : SEKRETARIAT DAERAH
1 2 34
125,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.20-1.20.02-10-06-5.2
125,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-06-5.2.2
42,260,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.20-1.20.02-10-14-5.2
42,260,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-14-5.2.2
500,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.20-1.20.02-10-15-5.2
4,200,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.02-10-15-5.2.1
495,800,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-15-5.2.2
120,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rujab1.20-1.20.02-10-16-5.2
4,200,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.02-10-16-5.2.1
115,800,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-16-5.2.2
60,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.20-1.20.02-10-17-5.2
60,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-17-5.2.2
360,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan1.20-1.20.02-10-19-5.2
360,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-19-5.2.2
45,000,000.00Penataan dan Pemeliharaan Halaman / Lingkungan
Perkantoran
1.20-1.20.02-10-21-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-21-5.2.2
4,200,000,000.00Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional1.20-1.20.02-10-24-5.2
4,200,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.02-10-24-5.2.3
125,000,000.00Pengadaan peralatan dan perlengkapan Rujab
/Dinas
1.20-1.20.02-10-32-5.2
125,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.02-10-32-5.2.3
33,000,000.00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.20-1.20.02-10-33-5.2
33,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.02-10-33-5.2.3
80,000,000.00Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas1.20-1.20.02-10-34-5.2
80,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.02-10-34-5.2.3
186,000,000.00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.20-1.20.02-10-35-5.2
186,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.02-10-35-5.2.3
563,421,600.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.20-1.20.02-10-39-5.2
68,700,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.02-10-39-5.2.1
494,721,600.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-39-5.2.2
355,185,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20-1.20.02-10-43-5.2
355,185,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-43-5.2.2
600,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20-1.20.02-10-46-5.2
600,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-46-5.2.2
30,500,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.20-1.20.02-10-49-5.2
30,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-49-5.2.2
112
1.20.02 : SEKRETARIAT DAERAH
1 2 34
90,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.20-1.20.02-10-52-5.2
90,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-52-5.2.2
550,000,000.00Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah1.20-1.20.02-10-57-5.2
550,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-57-5.2.2
50,000,000.00Penyedia Jasa Jaminan pemeliharaan kesehatan
Bupati dan Wakil bupati
1.20-1.20.02-10-62-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-62-5.2.2
100,000,000.00peningkatan pelayanan Mess Pemda di jakarta1.20-1.20.02-10-63-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-63-5.2.2
250,000,000.00Pelaksanaan pelayanan keprotokoleran pemda1.20-1.20.02-10-64-5.2
250,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-64-5.2.2
21,522,500.00Pelaksanaan Verifikasi keuangan1.20-1.20.02-10-65-5.2
14,955,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.02-10-65-5.2.1
6,567,500.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-65-5.2.2
40,000,000.00Penyusunan Laporan realisasi fisik dan keuangan1.20-1.20.02-10-66-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-66-5.2.2
20,000,000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20-1.20.02-10-67-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-67-5.2.2
30,000,000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan studio dan
kumunikasi
1.20-1.20.02-10-68-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-68-5.2.2
50,000,000.00Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan
sekda
1.20-1.20.02-10-69-5.2
50,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.02-10-69-5.2.3
16,300,000.00Koordinasi Penegakan Disiplin Aparatur1.20-1.20.02-10-70-5.2
16,300,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-70-5.2.2
30,000,000.00Sosialisasi Peraturan tentang Displin ASN1.20-1.20.02-10-71-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-71-5.2.2
15,000,000.00Pengadaan sarana absensi Elektronik1.20-1.20.02-10-72-5.2
15,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.02-10-72-5.2.3
32,718,500.00Pembinaan Tenaga Teknis Pelaksanaan
Pembangunan
1.20-1.20.02-10-76-5.2
32,718,500.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-10-76-5.2.2
100,746,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.20-1.20.02-11-5.2
17,000,000.00Penyusunan DPA OPD1.20-1.20.02-11-11-5.2
17,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-11-11-5.2.2
24,588,000.00Penyusunan LAKIP OPD1.20-1.20.02-11-15-5.2
24,588,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-11-15-5.2.2
14,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.20-1.20.02-11-16-5.2
14,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-11-16-5.2.2
113
1.20.02 : SEKRETARIAT DAERAH
1 2 34
20,158,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.20-1.20.02-11-20-5.2
20,158,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-11-20-5.2.2
10,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.20-1.20.02-11-30-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-11-30-5.2.2
15,000,000.00Penyusunan RKA OPD1.20-1.20.02-11-32-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-11-32-5.2.2
3,734,310,000.00Program peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah/wakil kepala daerah
1.20-1.20.02-16-5.2
86,380,000.00Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat;
pimpinan/anggota organisasi sosial dan
kemasyarakatan
1.20-1.20.02-16-01-5.2
86,380,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-16-01-5.2.2
95,800,000.00Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 1.20-1.20.02-16-04-5.2
4,200,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.02-16-04-5.2.1
91,600,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-16-04-5.2.2
100,000,000.00Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil
kepala daerah
1.20-1.20.02-16-05-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-16-05-5.2.2
1,585,000,000.00Koordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
1.20-1.20.02-16-06-5.2
1,585,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-16-06-5.2.2
830,000,000.00Peningkatan Operasionalisasi Rumah Tangga
KDH/WKDH
1.20-1.20.02-16-07-5.2
830,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-16-07-5.2.2
994,100,000.00Penerimaan Tamu-tamu Pemerintahan Daerah1.20-1.20.02-16-12-5.2
4,200,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.02-16-12-5.2.1
989,900,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-16-12-5.2.2
22,000,000.00Koordinasi konsultasi dan pemantauan
penyelenggara pemerintahan otoda
1.20-1.20.02-16-14-5.2
22,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-16-14-5.2.2
21,030,000.00Rapat kerja daerah1.20-1.20.02-16-15-5.2
21,030,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-16-15-5.2.2
1,864,621,325.00Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
1.20-1.20.02-17-5.2
54,110,000.00Penyusunan standar satuan harga 1.20-1.20.02-17-02-5.2
54,110,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-17-02-5.2.2
800,000,000.00Persertifikatan Tanah Milik Pemda1.20-1.20.02-17-03-5.2
800,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-17-03-5.2.2
72,661,500.00Pengelolaan Pelaporan Inventarisasi
Asset/Barang Daerah Kab. Enrekang
1.20-1.20.02-17-04-5.2
72,661,500.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-17-04-5.2.2
42,304,500.00Bimbingan teknis implementasi paket regulasi
tentang pengelolaan keuangan daerah
1.20-1.20.02-17-15-5.2
8,150,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.02-17-15-5.2.1
34,154,500.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-17-15-5.2.2
114
1.20.02 : SEKRETARIAT DAERAH
1 2 34
58,772,125.00Peningkatan Manajemen Pengelolaan
Administrasi Asset/Barang
1.20-1.20.02-17-33-5.2
26,400,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.02-17-33-5.2.1
32,372,125.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-17-33-5.2.2
56,416,500.00Koordinasi Pengelolaan Administrasi Keuangan
Daerah
1.20-1.20.02-17-38-5.2
56,416,500.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-17-38-5.2.2
32,500,000.00Pengendalian, Pengawasan, Pemantauan dan
Monitoring Asset/Barang Daerah
1.20-1.20.02-17-39-5.2
32,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-17-39-5.2.2
73,275,000.00Rekonsilasi Laporan Realisasi Asset/Barang
Daerah
1.20-1.20.02-17-40-5.2
73,275,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-17-40-5.2.2
55,188,950.00Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Barang Milik Daerah
1.20-1.20.02-17-54-5.2
55,188,950.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-17-54-5.2.2
122,250,000.00Penghapusan Asset/Barang Daerah1.20-1.20.02-17-58-5.2
56,250,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.02-17-58-5.2.1
66,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-17-58-5.2.2
200,000,000.00Penyusunan Neraca Daerah1.20-1.20.02-17-62-5.2
200,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-17-62-5.2.2
150,000,000.00Pengamanan dan penertiban barang milik daerah1.20-1.20.02-17-63-5.2
71,400,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.02-17-63-5.2.1
78,600,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-17-63-5.2.2
31,406,500.00Penyusunan RKBU dan RKPBU Pemkab. Enrekang 1.20-1.20.02-17-68-5.2
31,406,500.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-17-68-5.2.2
77,236,250.00Penilaian dan penafsiran asset1.20-1.20.02-17-97-5.2
53,460,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.02-17-97-5.2.1
23,776,250.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-17-97-5.2.2
38,500,000.00Rekonsiliasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantu
1.20-1.20.02-17-99-5.2
38,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-17-99-5.2.2
274,880,000.00Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
1.20-1.20.02-20-5.2
50,000,000.00Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20-1.20.02-20-41-5.2
15,750,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.02-20-41-5.2.1
34,250,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-20-41-5.2.2
0.00Reviu Perencanaan Pemda dan OPD1.20-1.20.02-20-42-5.2
0.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-20-42-5.2.2
30,000,000.00Koordinasi penyampaian laporan hasil kekayaan
penyelenggara negara
1.20-1.20.02-20-43-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-20-43-5.2.2
194,880,000.00Pengembangan analisis dan penelahan kebijakan
daerah
1.20-1.20.02-20-44-5.2
115
1.20.02 : SEKRETARIAT DAERAH
1 2 34
194,880,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-20-44-5.2.2
98,462,250.00Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
1.20-1.20.02-25-5.2
31,131,250.00Pelaksanaan Koordinasi Antar Kabupaten1.20-1.20.02-25-05-5.2
31,131,250.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-25-05-5.2.2
52,331,000.00Koordinasi Antara Pemda Dengan Kementrian
Pemerintah Pusat Asosiasi Kab. Seluruh
Indonesia (APKASI)
1.20-1.20.02-25-06-5.2
52,331,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-25-06-5.2.2
15,000,000.00Koordinasi konsultasi dan fasilitasi kerjasama
antar daerah dan antar lembaga
1.20-1.20.02-25-07-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-25-07-5.2.2
80,450,000.00Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20-1.20.02-26-5.2
20,000,000.00Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan
1.20-1.20.02-26-03-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-26-03-5.2.2
36,000,000.00Pelembaran Daerah dan Dokumentasi Produk
Hukum Daerah
1.20-1.20.02-26-08-5.2
36,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-26-08-5.2.2
24,450,000.00Melaksanakan Evaluasi dan Perumusan Kebijakan
Daerah
1.20-1.20.02-26-13-5.2
24,450,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-26-13-5.2.2
20,000,000.00Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.20-1.20.02-27-5.2
20,000,000.00Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas
wilayah administrasi antar daerah
1.20-1.20.02-27-03-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-27-03-5.2.2
38,111,000.00Program Kompetensi dan Profesionalitas ASN1.20-1.20.02-31-5.2
38,111,000.00Bimtek Penyusunan Laporan Penyelengaraan
Pemerintah Daerah
1.20-1.20.02-31-.5-5.2
8,040,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.02-31-.5-5.2.1
30,071,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-31-.5-5.2.2
1,105,163,895.00Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan dan
Pembinaan Penyedia Jasa
1.20-1.20.02-33-5.2
15,000,000.00Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi1.20-1.20.02-33-01-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-33-01-5.2.2
753,756,895.00Pengelolaan UKPBJ1.20-1.20.02-33-05-5.2
583,500,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.02-33-05-5.2.1
170,256,895.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-33-05-5.2.2
20,000,000.00Penunjang Pelaksanaan UKPBJ1.20-1.20.02-33-06-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-33-06-5.2.2
179,122,000.00Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE)
1.20-1.20.02-33-07-5.2
129,800,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.02-33-07-5.2.1
49,322,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-33-07-5.2.2
116
1.20.02 : SEKRETARIAT DAERAH
1 2 34
12,000,000.00Penyusunan Profil Perusahaan Penyedia barang
dan jasa
1.20-1.20.02-33-09-5.2
12,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-33-09-5.2.2
30,000,000.00Pelaksanaan penerbitan surat izin usaha jasa
konstruksi
1.20-1.20.02-33-10-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-33-10-5.2.2
30,000,000.00Self Assessment Tingkat Kematangan UKPBJ1.20-1.20.02-33-11-5.2
3,000,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.02-33-11-5.2.1
27,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-33-11-5.2.2
20,285,000.00Penguatan lembaga dan organisasi UKPBJ1.20-1.20.02-33-12-5.2
20,285,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-33-12-5.2.2
15,000,000.00Pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan Barang dan
JAsa
1.20-1.20.02-33-13-5.2
5,000,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.02-33-13-5.2.1
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-33-13-5.2.2
30,000,000.00Pemeliharaan Website LPSE1.20-1.20.02-33-14-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-33-14-5.2.2
544,870,000.00Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi
dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah
1.20-1.20.02-34-5.2
24,310,000.00Penataan dan evaluasi kelembagaan perangkat
daerah
1.20-1.20.02-34-11-5.2
24,310,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-34-11-5.2.2
200,000,000.00Pembinaan koordinasi administrasi kepegawaian
dan pemerintahan
1.20-1.20.02-34-12-5.2
200,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-34-12-5.2.2
100,000,000.00Pembinaan dan koordinasi administrasi
pemerintahan
1.20-1.20.02-34-13-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-34-13-5.2.2
100,000,000.00Pembinaan dan koordinasi adm pembangunan1.20-1.20.02-34-14-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-34-14-5.2.2
100,000,000.00Pembinaan dan koordinasi administrasi umum
dan kepegawaian
1.20-1.20.02-34-15-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-34-15-5.2.2
20,560,000.00Pembinaan danpenataan administrasi kecamatan
kleurahan
1.20-1.20.02-34-20-5.2
4,720,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.02-34-20-5.2.1
15,840,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-34-20-5.2.2
289,690,500.00Program Peneganan / perlindungan hukum dan
pembinaan kesadaran hukum/HAM
1.20-1.20.02-39-5.2
196,400,000.00Pemberian bantuan hukum1.20-1.20.02-39-01-5.2
3,600,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.02-39-01-5.2.1
192,800,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-39-01-5.2.2
50,000,000.00Penyuluhan hukum dan sosialisasi perda1.20-1.20.02-39-02-5.2
3,600,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.02-39-02-5.2.1
46,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-39-02-5.2.2
117
1.20.02 : SEKRETARIAT DAERAH
1 2 34
23,290,500.00Pelaksanaan RANHAM1.20-1.20.02-39-06-5.2
23,290,500.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-39-06-5.2.2
20,000,000.00Pembinaan Desa Sadar Hukum/Kelompok Sadar
Hukum
1.20-1.20.02-39-07-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-39-07-5.2.2
160,500,000.00Program Pengembangan Ketelaksanaan
Pemerintah Daerah
1.20-1.20.02-41-5.2
20,000,000.00Penataan Kelembagaan Pemda1.20-1.20.02-41-01-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-41-01-5.2.2
7,500,000.00Penataan administrasi kepegawaian setda1.20-1.20.02-41-03-5.2
7,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-41-03-5.2.2
25,000,000.00Penyusunan Buku Kerja Pemerintah Daerah1.20-1.20.02-41-04-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-41-04-5.2.2
15,000,000.00Penyusunan TUPOKSI1.20-1.20.02-41-08-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-41-08-5.2.2
0.00Penataan Kelembagaan Pemda1.20-1.20.02-41-1.-5.2
0.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-41-1.-5.2.2
23,000,000.00Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)1.20-1.20.02-41-12-5.2
23,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-41-12-5.2.2
30,000,000.00Koordinasi konsultasi ketatalaksanaan
kelembagaan dan kepegawaian
1.20-1.20.02-41-13-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-41-13-5.2.2
25,000,000.00Penyusunan SOP OPD1.20-1.20.02-41-14-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-41-14-5.2.2
15,000,000.00Penyusunan Tata Naskah Dinas1.20-1.20.02-41-15-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-41-15-5.2.2
1,637,842,640.00Program Pengelolaan dan Pengembangan Asset
Pemerintah Daerah
1.20-1.20.02-44-5.2
1,573,856,640.00Penataan dan Pembebasan Tanah
Perkotaan/Perdesaan
1.20-1.20.02-44-01-5.2
53,000,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.02-44-01-5.2.1
43,339,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-44-01-5.2.2
1,477,517,640.00BELANJA MODAL1.20-1.20.02-44-01-5.2.3
50,000,000.00Inventarisasi dan Penertiban Masalah Pertanahan
dalam wilayah Kabupaten Enrekang
1.20-1.20.02-44-02-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-44-02-5.2.2
13,986,000.00Pemetaan dan Penataan Objek Reforma Agraria di
Kabupaten Enrekang
1.20-1.20.02-44-03-5.2
4,460,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.02-44-03-5.2.1
9,526,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.02-44-03-5.2.2
55,000,000.00Program Pengembangan Data / Informasi /
Statistik daerah
1.23-1.20.02-15-5.2
20,000,000.00Pengendalian inflasi Daerah1.23-1.20.02-15-10-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.23-1.20.02-15-10-5.2.2
118
1.20.02 : SEKRETARIAT DAERAH
1 2 34
35,000,000.00Tim percepatan akses keuangan daerah1.23-1.20.02-15-11-5.2
23,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.23-1.20.02-15-11-5.2.2
12,000,000.00BELANJA MODAL1.23-1.20.02-15-11-5.2.3
1,115,205,500.00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
1.25-1.20.02-15-5.2
21,200,000.00Pelaksaan Jumpa Pers Pemda1.25-1.20.02-15-27-5.2
14,400,000.00BELANJA PEGAWAI1.25-1.20.02-15-27-5.2.1
6,800,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.20.02-15-27-5.2.2
1,025,937,500.00Pelaksaan Publikasi Dokumentasi dan Kemitraan
Media
1.25-1.20.02-15-28-5.2
49,950,000.00BELANJA PEGAWAI1.25-1.20.02-15-28-5.2.1
975,987,500.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.20.02-15-28-5.2.2
13,068,000.00Peningkatan pelayanan Sandi1.25-1.20.02-15-33-5.2
13,068,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.25-1.20.02-15-33-5.2.2
55,000,000.00Pengadaan sarana telekomunikasi setda1.25-1.20.02-15-34-5.2
55,000,000.00BELANJA MODAL1.25-1.20.02-15-34-5.2.3
124,332,000.00Program Peningkatan Produktifitas Pertanian2.01-1.20.02-32-5.2
124,332,000.00Peningkatan Kualitas produksi tembakau2.01-1.20.02-32-07-5.2
7,000,000.00BELANJA PEGAWAI2.01-1.20.02-32-07-5.2.1
117,332,000.00BELANJA BARANG DAN JASA2.01-1.20.02-32-07-5.2.2
Jumlah Belanja 41,194,931,858.00
(41,157,631,858.00)Surplus / ( Defisit )
119
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN &
PERSANDIAAN
:
1.20.09 KECAMATAN ENREKANG:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH1.20.09-00-00-4
1,500,000.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20.09-00-00-4.1
1,500,000.00Retribusi Daerah1.20.09-00-00-4.1.2 Perda No 11 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu
1,500,000.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.20.09-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,697,984,461.001.20.09-00-00-5.1
2,697,984,461.00BELANJA PEGAWAI1.20.09-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 3,509,014,000.001.20.09-00-00-5.2
1,167,026,000.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.20-1.20.09-10-5.2
521,014,000.00Biaya Operasional Perkantoran1.20-1.20.09-10-02-5.2
253,200,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.09-10-02-5.2.1
253,314,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-10-02-5.2.2
14,500,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.09-10-02-5.2.3
50,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.20-1.20.09-10-04-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-10-04-5.2.2
100,172,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.20-1.20.09-10-06-5.2
100,172,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-10-06-5.2.2
8,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.20-1.20.09-10-14-5.2
8,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-10-14-5.2.2
120
1.20.09 : KECAMATAN ENREKANG
1 2 34
20,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.20-1.20.09-10-15-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-10-15-5.2.2
3,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.20-1.20.09-10-17-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-10-17-5.2.2
9,000,000.00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.20-1.20.09-10-27-5.2
9,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-10-27-5.2.2
32,500,000.00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.20-1.20.09-10-33-5.2
32,500,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.09-10-33-5.2.3
326,395,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.20-1.20.09-10-39-5.2
91,800,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.09-10-39-5.2.1
234,595,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-10-39-5.2.2
560,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20-1.20.09-10-43-5.2
560,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-10-43-5.2.2
15,760,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20-1.20.09-10-46-5.2
15,760,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-10-46-5.2.2
8,125,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.20-1.20.09-10-49-5.2
8,125,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-10-49-5.2.2
2,500,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.20-1.20.09-10-52-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-10-52-5.2.2
70,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.20-1.20.09-10-58-5.2
70,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-10-58-5.2.2
5,000,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.20-1.20.09-11-5.2
500,000.00Penyusunan DPA OPD1.20-1.20.09-11-11-5.2
500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-11-11-5.2.2
500,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.20-1.20.09-11-16-5.2
500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-11-16-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.20-1.20.09-11-20-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-11-20-5.2.2
500,000.00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1.20-1.20.09-11-23-5.2
500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-11-23-5.2.2
500,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.20-1.20.09-11-30-5.2
500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-11-30-5.2.2
500,000.00Penyusunan RKA OPD1.20-1.20.09-11-32-5.2
500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-11-32-5.2.2
121
1.20.09 : KECAMATAN ENREKANG
1 2 34
64,160,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan
Perangkat Daerah di Kecamatan
1.20-1.20.09-45-5.2
18,500,000.00Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1.20-1.20.09-45-01-5.2
18,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-45-01-5.2.2
4,000,000.00Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1.20-1.20.09-45-02-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-45-02-5.2.2
4,500,000.00Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
1.20-1.20.09-45-03-5.2
4,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-45-03-5.2.2
15,000,000.00Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga
dan Seni
1.20-1.20.09-45-04-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-45-04-5.2.2
4,500,000.00Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1.20-1.20.09-45-05-5.2
4,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-45-05-5.2.2
10,000,000.00Pembinaan Pembangunan Dan Pemantauan
Program Pemberdayaan Masyarakat
1.20-1.20.09-45-06-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-45-06-5.2.2
4,000,000.00Pembinaan Organisasi Perempuan1.20-1.20.09-45-09-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-45-09-5.2.2
3,660,000.00Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat
Kecamatan
1.20-1.20.09-45-10-5.2
3,660,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-45-10-5.2.2
42,000,000.00Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan
1.20-1.20.09-46-5.2
10,000,000.00Pembinaan aparat desa/kelurahan1.20-1.20.09-46-02-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-46-02-5.2.2
10,000,000.00Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
1.20-1.20.09-46-03-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-46-03-5.2.2
12,000,000.00Pendampingan Pengembangan Infrastruktur
Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
1.20-1.20.09-46-08-5.2
12,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-46-08-5.2.2
10,000,000.00Stimulasi Pembangunan Berbasis Masyarakat1.20-1.20.09-46-09-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-46-09-5.2.2
10,000,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan
Kewenangan Kabupaten di Kecamatan
1.20-1.20.09-47-5.2
10,000,000.00Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1.20-1.20.09-47-01-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.09-47-01-5.2.2
2,220,828,000.00Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.20-1.20.09-48-5.2
370,138,000.00Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Galonta
1.20-1.20.09-48-05-5.2
370,138,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.09-48-05-5.2.3
370,138,000.00Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Tuara
1.20-1.20.09-48-06-5.2
122
1.20.09 : KECAMATAN ENREKANG
1 2 34
370,138,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.09-48-06-5.2.3
370,138,000.00Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Lewaja
1.20-1.20.09-48-07-5.2
370,138,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.09-48-07-5.2.3
370,138,000.00Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Juppandang
1.20-1.20.09-48-08-5.2
370,138,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.09-48-08-5.2.3
370,138,000.00Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Puserren
1.20-1.20.09-48-09-5.2
370,138,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.09-48-09-5.2.3
370,138,000.00Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Leoran
1.20-1.20.09-48-10-5.2
370,138,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.09-48-10-5.2.3
Jumlah Belanja 6,206,998,461.00
(6,205,498,461.00)Surplus / ( Defisit )
123
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN &
PERSANDIAAN
:
1.20.10 KECAMATAN ALLA:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH1.20.10-00-00-4
1,500,000.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20.10-00-00-4.1
1,500,000.00Retribusi Daerah1.20.10-00-00-4.1.2 Perda No 11 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu
1,500,000.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.20.10-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,422,932,609.001.20.10-00-00-5.1
2,422,932,609.00BELANJA PEGAWAI1.20.10-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 2,122,281,000.001.20.10-00-00-5.2
878,367,000.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.20-1.20.10-10-5.2
51,500,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.20-1.20.10-10-04-5.2
51,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-10-04-5.2.2
127,586,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.20-1.20.10-10-06-5.2
127,586,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-10-06-5.2.2
10,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.20-1.20.10-10-14-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-10-14-5.2.2
15,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.20-1.20.10-10-15-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-10-15-5.2.2
5,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.20-1.20.10-10-17-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-10-17-5.2.2
124
1.20.10 : KECAMATAN ALLA
1 2 34
591,281,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.20-1.20.10-10-39-5.2
360,840,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.10-10-39-5.2.1
230,441,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-10-39-5.2.2
3,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20-1.20.10-10-43-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-10-43-5.2.2
10,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20-1.20.10-10-46-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-10-46-5.2.2
5,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.20-1.20.10-10-49-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-10-49-5.2.2
5,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.20-1.20.10-10-52-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-10-52-5.2.2
55,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.20-1.20.10-10-58-5.2
55,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-10-58-5.2.2
23,500,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.20-1.20.10-11-5.2
3,000,000.00Penyusunan DPA OPD1.20-1.20.10-11-11-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-11-11-5.2.2
7,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.20-1.20.10-11-16-5.2
7,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-11-16-5.2.2
5,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.20-1.20.10-11-20-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-11-20-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1.20-1.20.10-11-23-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-11-23-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.20-1.20.10-11-30-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-11-30-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan RKA OPD1.20-1.20.10-11-32-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-11-32-5.2.2
60,000,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan
Perangkat Daerah di Kecamatan
1.20-1.20.10-45-5.2
20,000,000.00Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1.20-1.20.10-45-01-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-45-01-5.2.2
5,000,000.00Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1.20-1.20.10-45-02-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-45-02-5.2.2
10,000,000.00Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
1.20-1.20.10-45-03-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-45-03-5.2.2
125
1.20.10 : KECAMATAN ALLA
1 2 34
20,000,000.00Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga
dan Seni
1.20-1.20.10-45-04-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-45-04-5.2.2
5,000,000.00Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1.20-1.20.10-45-05-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-45-05-5.2.2
30,000,000.00Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan
1.20-1.20.10-46-5.2
20,000,000.00Pembinaan aparat desa/kelurahan1.20-1.20.10-46-02-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-46-02-5.2.2
10,000,000.00Pembinaan Pengawasan dan Evaluasi ADD1.20-1.20.10-46-07-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-46-07-5.2.2
20,000,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan
Kewenangan Kabupaten di Kecamatan
1.20-1.20.10-47-5.2
20,000,000.00Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1.20-1.20.10-47-01-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.10-47-01-5.2.2
1,110,414,000.00Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.20-1.20.10-48-5.2
370,138,000.00penyediaan sarana dan prasarana kelurahan
kalosi
1.20-1.20.10-48-15-5.2
370,138,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.10-48-15-5.2.3
370,138,000.00penyediaan sarana dan prasaran kelurahan
Kambiolangi
1.20-1.20.10-48-16-5.2
370,138,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.10-48-16-5.2.3
370,138,000.00penyediaan sarana dan prasarana kelurahan
Buntu sugi
1.20-1.20.10-48-17-5.2
370,138,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.10-48-17-5.2.3
Jumlah Belanja 4,545,213,609.00
(4,543,713,609.00)Surplus / ( Defisit )
126
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN &
PERSANDIAAN
:
1.20.11 KECAMATAN ANGGERAJA:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH1.20.11-00-00-4
1,500,000.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20.11-00-00-4.1
1,500,000.00Retribusi Daerah1.20.11-00-00-4.1.2 Perda No 11 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu
1,500,000.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.20.11-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,192,853,434.001.20.11-00-00-5.1
2,192,853,434.00BELANJA PEGAWAI1.20.11-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 2,110,779,000.001.20.11-00-00-5.2
840,865,000.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.20-1.20.11-10-5.2
259,779,000.00Alokasi Dana Kelurahan1.20-1.20.11-10-01-5.2
231,879,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-10-01-5.2.2
27,900,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.11-10-01-5.2.3
55,000,000.00Diklat Teknis Bagi ASN1.20-1.20.11-10-05-5.2
55,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-10-05-5.2.2
120,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.20-1.20.11-10-06-5.2
120,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-10-06-5.2.2
5,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.20-1.20.11-10-14-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-10-14-5.2.2
16,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.20-1.20.11-10-15-5.2
127
1.20.11 : KECAMATAN ANGGERAJA
1 2 34
16,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-10-15-5.2.2
5,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.20-1.20.11-10-17-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-10-17-5.2.2
5,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan1.20-1.20.11-10-19-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-10-19-5.2.2
30,000,000.00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.20-1.20.11-10-33-5.2
30,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.11-10-33-5.2.3
262,586,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.20-1.20.11-10-39-5.2
133,200,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.11-10-39-5.2.1
129,386,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-10-39-5.2.2
6,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20-1.20.11-10-43-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-10-43-5.2.2
9,500,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20-1.20.11-10-46-5.2
9,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-10-46-5.2.2
3,500,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.20-1.20.11-10-49-5.2
3,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-10-49-5.2.2
3,500,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.20-1.20.11-10-52-5.2
3,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-10-52-5.2.2
60,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.20-1.20.11-10-58-5.2
60,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-10-58-5.2.2
7,500,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.20-1.20.11-11-5.2
1,000,000.00Penyusunan Dokumen LPPD1.20-1.20.11-11-10-5.2
1,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-11-10-5.2.2
1,500,000.00Penyusunan DPA OPD1.20-1.20.11-11-11-5.2
1,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-11-11-5.2.2
1,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.20-1.20.11-11-16-5.2
1,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-11-16-5.2.2
1,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.20-1.20.11-11-20-5.2
1,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-11-20-5.2.2
1,500,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.20-1.20.11-11-30-5.2
1,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-11-30-5.2.2
1,500,000.00Penyusunan RKA OPD1.20-1.20.11-11-32-5.2
1,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-11-32-5.2.2
72,000,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan
Perangkat Daerah di Kecamatan
1.20-1.20.11-45-5.2
128
1.20.11 : KECAMATAN ANGGERAJA
1 2 34
17,000,000.00Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1.20-1.20.11-45-01-5.2
17,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-45-01-5.2.2
6,000,000.00Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1.20-1.20.11-45-02-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-45-02-5.2.2
17,000,000.00Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
1.20-1.20.11-45-03-5.2
17,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-45-03-5.2.2
13,000,000.00Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga
dan Seni
1.20-1.20.11-45-04-5.2
13,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-45-04-5.2.2
7,000,000.00Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1.20-1.20.11-45-05-5.2
7,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-45-05-5.2.2
12,000,000.00Pembinaan Pembangunan Dan Pemantauan
Program Pemberdayaan Masyarakat
1.20-1.20.11-45-06-5.2
12,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-45-06-5.2.2
67,000,000.00Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan
1.20-1.20.11-46-5.2
10,000,000.00Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB
Desa
1.20-1.20.11-46-01-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-46-01-5.2.2
13,000,000.00Pembinaan aparat desa/kelurahan1.20-1.20.11-46-02-5.2
13,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-46-02-5.2.2
16,000,000.00Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
1.20-1.20.11-46-03-5.2
16,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-46-03-5.2.2
9,000,000.00Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan
keuangan desa/kelurahan
1.20-1.20.11-46-04-5.2
9,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-46-04-5.2.2
10,000,000.00Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan
Kegiatan dana desa/kelurahan
1.20-1.20.11-46-05-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-46-05-5.2.2
9,000,000.00Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan
keuangan desa/kelurahan
1.20-1.20.11-46-06-5.2
9,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-46-06-5.2.2
13,000,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan
Kewenangan Kabupaten di Kecamatan
1.20-1.20.11-47-5.2
13,000,000.00Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1.20-1.20.11-47-01-5.2
13,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.11-47-01-5.2.2
1,110,414,000.00Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.20-1.20.11-48-5.2
370,138,000.00Penyedia Sarana dan Prasana Kelurahan Tanete1.20-1.20.11-48-12-5.2
370,138,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.11-48-12-5.2.3
370,138,000.00Penyedia Sarana dan Prasana Kelurahan Lakawan1.20-1.20.11-48-13-5.2
370,138,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.11-48-13-5.2.3
129
1.20.11 : KECAMATAN ANGGERAJA
1 2 34
370,138,000.00Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Mataran
1.20-1.20.11-48-14-5.2
370,138,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.11-48-14-5.2.3
Jumlah Belanja 4,303,632,434.00
(4,302,132,434.00)Surplus / ( Defisit )
130
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN &
PERSANDIAAN
:
1.20.12 KECAMATAN BARAKA:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH1.20.12-00-00-4
5,000,000.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20.12-00-00-4.1
5,000,000.00Retribusi Daerah1.20.12-00-00-4.1.2 Perda No 11 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu
5,000,000.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.20.12-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,020,412,022.001.20.12-00-00-5.1
2,020,412,022.00BELANJA PEGAWAI1.20.12-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 2,110,596,313.001.20.12-00-00-5.2
638,553,313.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.20-1.20.12-10-5.2
63,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.20-1.20.12-10-04-5.2
63,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-10-04-5.2.2
102,770,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.20-1.20.12-10-06-5.2
102,770,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-10-06-5.2.2
4,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.20-1.20.12-10-14-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-10-14-5.2.2
13,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.20-1.20.12-10-15-5.2
13,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-10-15-5.2.2
3,700,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.20-1.20.12-10-17-5.2
3,700,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-10-17-5.2.2
131
1.20.12 : KECAMATAN BARAKA
1 2 34
5,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan1.20-1.20.12-10-19-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-10-19-5.2.2
40,000,000.00Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional1.20-1.20.12-10-24-5.2
40,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.12-10-24-5.2.3
8,500,000.00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.20-1.20.12-10-27-5.2
8,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-10-27-5.2.2
15,000,000.00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1.20-1.20.12-10-31-5.2
15,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.12-10-31-5.2.3
12,850,000.00Pengadaan peralatan dan perlengkapan Rujab
/Dinas
1.20-1.20.12-10-32-5.2
12,850,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.12-10-32-5.2.3
251,246,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.20-1.20.12-10-39-5.2
70,080,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.12-10-39-5.2.1
181,166,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-10-39-5.2.2
5,820,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20-1.20.12-10-43-5.2
5,820,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-10-43-5.2.2
15,750,313.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20-1.20.12-10-46-5.2
15,750,313.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-10-46-5.2.2
3,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.20-1.20.12-10-49-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-10-49-5.2.2
3,600,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.20-1.20.12-10-52-5.2
3,600,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-10-52-5.2.2
91,317,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.20-1.20.12-10-58-5.2
91,317,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-10-58-5.2.2
14,500,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.20-1.20.12-11-5.2
3,000,000.00Penyusunan DPA OPD1.20-1.20.12-11-11-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-11-11-5.2.2
4,500,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.20-1.20.12-11-20-5.2
4,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-11-20-5.2.2
1,000,000.00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1.20-1.20.12-11-23-5.2
1,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-11-23-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.20-1.20.12-11-30-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-11-30-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan RKA OPD1.20-1.20.12-11-32-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-11-32-5.2.2
132
1.20.12 : KECAMATAN BARAKA
1 2 34
65,300,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan
Perangkat Daerah di Kecamatan
1.20-1.20.12-45-5.2
29,000,000.00Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1.20-1.20.12-45-01-5.2
29,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-45-01-5.2.2
7,000,000.00Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1.20-1.20.12-45-02-5.2
7,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-45-02-5.2.2
3,300,000.00Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
1.20-1.20.12-45-03-5.2
3,300,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-45-03-5.2.2
18,500,000.00Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga
dan Seni
1.20-1.20.12-45-04-5.2
18,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-45-04-5.2.2
7,500,000.00Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1.20-1.20.12-45-05-5.2
7,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-45-05-5.2.2
29,000,000.00Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan
1.20-1.20.12-46-5.2
3,500,000.00Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB
Desa
1.20-1.20.12-46-01-5.2
3,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-46-01-5.2.2
9,500,000.00Pembinaan aparat desa/kelurahan1.20-1.20.12-46-02-5.2
9,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-46-02-5.2.2
3,500,000.00Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
1.20-1.20.12-46-03-5.2
3,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-46-03-5.2.2
3,500,000.00Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan
keuangan desa/kelurahan
1.20-1.20.12-46-04-5.2
3,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-46-04-5.2.2
4,500,000.00Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan
Kegiatan dana desa/kelurahan
1.20-1.20.12-46-05-5.2
4,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-46-05-5.2.2
4,500,000.00Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan
keuangan desa/kelurahan
1.20-1.20.12-46-06-5.2
4,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-46-06-5.2.2
6,500,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan
Kewenangan Kabupaten di Kecamatan
1.20-1.20.12-47-5.2
6,500,000.00Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1.20-1.20.12-47-01-5.2
6,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-47-01-5.2.2
1,110,414,000.00Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.20-1.20.12-48-5.2
370,138,000.00Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Balla1.20-1.20.12-48-01-5.2
370,138,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.12-48-01-5.2.3
370,138,000.00Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Baraka
1.20-1.20.12-48-02-5.2
370,138,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.12-48-02-5.2.3
133
1.20.12 : KECAMATAN BARAKA
1 2 34
370,138,000.00Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Tomenawa
1.20-1.20.12-48-03-5.2
370,138,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.12-48-03-5.2.3
246,329,000.00Program Adminitrasi Kelurahan1.20-1.20.12-53-5.2
246,329,000.00Biaya Operasional Kelurahan1.20-1.20.12-53-01-5.2
246,329,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.12-53-01-5.2.2
Jumlah Belanja 4,131,008,335.00
(4,126,008,335.00)Surplus / ( Defisit )
134
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN &
PERSANDIAAN
:
1.20.13 KECAMATAN MAIWA:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH1.20.13-00-00-4
1,500,000.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20.13-00-00-4.1
1,500,000.00Retribusi Daerah1.20.13-00-00-4.1.2 Perda No 11 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu
1,500,000.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.20.13-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,799,950,455.001.20.13-00-00-5.1
1,799,950,455.00BELANJA PEGAWAI1.20.13-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 1,292,911,000.001.20.13-00-00-5.2
750,981,000.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.20-1.20.13-10-5.2
103,911,000.00Biaya Operasional Perkantoran1.20-1.20.13-10-02-5.2
103,911,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-10-02-5.2.2
40,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.20-1.20.13-10-04-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-10-04-5.2.2
170,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.20-1.20.13-10-06-5.2
170,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-10-06-5.2.2
10,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.20-1.20.13-10-14-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-10-14-5.2.2
30,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.20-1.20.13-10-15-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-10-15-5.2.2
135
1.20.13 : KECAMATAN MAIWA
1 2 34
5,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.20-1.20.13-10-17-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-10-17-5.2.2
10,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan1.20-1.20.13-10-19-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-10-19-5.2.2
297,774,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.20-1.20.13-10-39-5.2
86,640,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.13-10-39-5.2.1
211,134,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-10-39-5.2.2
1,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20-1.20.13-10-43-5.2
1,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-10-43-5.2.2
25,326,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20-1.20.13-10-46-5.2
25,326,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-10-46-5.2.2
2,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.20-1.20.13-10-49-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-10-49-5.2.2
4,970,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.20-1.20.13-10-52-5.2
4,970,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-10-52-5.2.2
51,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.20-1.20.13-10-58-5.2
51,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-10-58-5.2.2
15,930,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.20-1.20.13-11-5.2
3,430,000.00Penyusunan DPA OPD1.20-1.20.13-11-11-5.2
3,430,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-11-11-5.2.2
1,500,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.20-1.20.13-11-16-5.2
1,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-11-16-5.2.2
5,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.20-1.20.13-11-20-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-11-20-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.20-1.20.13-11-30-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-11-30-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan RKA OPD1.20-1.20.13-11-32-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-11-32-5.2.2
55,000,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan
Perangkat Daerah di Kecamatan
1.20-1.20.13-45-5.2
20,000,000.00Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1.20-1.20.13-45-01-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-45-01-5.2.2
6,000,000.00Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1.20-1.20.13-45-02-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-45-02-5.2.2
136
1.20.13 : KECAMATAN MAIWA
1 2 34
7,000,000.00Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
1.20-1.20.13-45-03-5.2
7,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-45-03-5.2.2
12,000,000.00Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga
dan Seni
1.20-1.20.13-45-04-5.2
12,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-45-04-5.2.2
10,000,000.00Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1.20-1.20.13-45-05-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-45-05-5.2.2
95,000,000.00Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan
1.20-1.20.13-46-5.2
10,000,000.00Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB
Desa
1.20-1.20.13-46-01-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-46-01-5.2.2
35,000,000.00Pembinaan aparat desa/kelurahan1.20-1.20.13-46-02-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-46-02-5.2.2
10,000,000.00Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
1.20-1.20.13-46-03-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-46-03-5.2.2
10,000,000.00Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan
keuangan desa/kelurahan
1.20-1.20.13-46-04-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-46-04-5.2.2
10,000,000.00Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan
Kegiatan dana desa/kelurahan
1.20-1.20.13-46-05-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-46-05-5.2.2
10,000,000.00Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan
keuangan desa/kelurahan
1.20-1.20.13-46-06-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-46-06-5.2.2
10,000,000.00Pembinaan Pengawasan dan Evaluasi ADD1.20-1.20.13-46-07-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-46-07-5.2.2
10,000,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan
Kewenangan Kabupaten di Kecamatan
1.20-1.20.13-47-5.2
10,000,000.00Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1.20-1.20.13-47-01-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.13-47-01-5.2.2
366,000,000.00Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.20-1.20.13-48-5.2
366,000,000.00Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Bangkala
1.20-1.20.13-48-04-5.2
366,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.13-48-04-5.2.3
Jumlah Belanja 3,092,861,455.00
(3,091,361,455.00)Surplus / ( Defisit )
137
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN &
PERSANDIAAN
:
1.20.14 KECAMATAN BUNGIN:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH
0.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.20.14-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,122,101,309.001.20.14-00-00-5.1
1,122,101,309.00BELANJA PEGAWAI1.20.14-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 717,200,000.001.20.14-00-00-5.2
575,560,000.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.20-1.20.14-10-5.2
42,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.20-1.20.14-10-04-5.2
42,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-10-04-5.2.2
160,280,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.20-1.20.14-10-06-5.2
160,280,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-10-06-5.2.2
6,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.20-1.20.14-10-14-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-10-14-5.2.2
20,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.20-1.20.14-10-15-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-10-15-5.2.2
3,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.20-1.20.14-10-17-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-10-17-5.2.2
3,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan1.20-1.20.14-10-19-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-10-19-5.2.2
138
1.20.14 : KECAMATAN BUNGIN
1 2 34
255,000,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.20-1.20.14-10-39-5.2
62,640,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.14-10-39-5.2.1
192,360,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-10-39-5.2.2
5,580,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20-1.20.14-10-43-5.2
5,580,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-10-43-5.2.2
7,200,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20-1.20.14-10-46-5.2
7,200,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-10-46-5.2.2
2,500,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.20-1.20.14-10-49-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-10-49-5.2.2
6,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.20-1.20.14-10-52-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-10-52-5.2.2
65,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.20-1.20.14-10-58-5.2
65,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-10-58-5.2.2
6,200,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.20-1.20.14-11-5.2
1,000,000.00Penyusunan DPA OPD1.20-1.20.14-11-11-5.2
1,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-11-11-5.2.2
1,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.20-1.20.14-11-16-5.2
1,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-11-16-5.2.2
1,200,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.20-1.20.14-11-20-5.2
1,200,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-11-20-5.2.2
1,000,000.00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1.20-1.20.14-11-23-5.2
1,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-11-23-5.2.2
1,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.20-1.20.14-11-30-5.2
1,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-11-30-5.2.2
1,000,000.00Penyusunan RKA OPD1.20-1.20.14-11-32-5.2
1,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-11-32-5.2.2
97,800,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan
Perangkat Daerah di Kecamatan
1.20-1.20.14-45-5.2
13,000,000.00Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1.20-1.20.14-45-01-5.2
13,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-45-01-5.2.2
5,500,000.00Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1.20-1.20.14-45-02-5.2
5,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-45-02-5.2.2
5,500,000.00Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
1.20-1.20.14-45-03-5.2
5,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-45-03-5.2.2
139
1.20.14 : KECAMATAN BUNGIN
1 2 34
57,000,000.00Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga
dan Seni
1.20-1.20.14-45-04-5.2
57,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-45-04-5.2.2
11,400,000.00Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1.20-1.20.14-45-05-5.2
11,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-45-05-5.2.2
5,400,000.00Pembinaan Pembangunan Dan Pemantauan
Program Pemberdayaan Masyarakat
1.20-1.20.14-45-06-5.2
5,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-45-06-5.2.2
32,000,000.00Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan
1.20-1.20.14-46-5.2
10,400,000.00Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB
Desa
1.20-1.20.14-46-01-5.2
10,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-46-01-5.2.2
5,400,000.00Pembinaan aparat desa/kelurahan1.20-1.20.14-46-02-5.2
5,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-46-02-5.2.2
5,400,000.00Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan
keuangan desa/kelurahan
1.20-1.20.14-46-04-5.2
5,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-46-04-5.2.2
5,400,000.00Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan
Kegiatan dana desa/kelurahan
1.20-1.20.14-46-05-5.2
5,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-46-05-5.2.2
5,400,000.00Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan
keuangan desa/kelurahan
1.20-1.20.14-46-06-5.2
5,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-46-06-5.2.2
5,640,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan
Kewenangan Kabupaten di Kecamatan
1.20-1.20.14-47-5.2
5,640,000.00Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1.20-1.20.14-47-01-5.2
5,640,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.14-47-01-5.2.2
Jumlah Belanja 1,839,301,309.00
(1,839,301,309.00)Surplus / ( Defisit )
140
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN &
PERSANDIAAN
:
1.20.15 KECAMATAN CENDANA:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH1.20.15-00-00-4
1,500,000.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20.15-00-00-4.1
1,500,000.00Retribusi Daerah1.20.15-00-00-4.1.2 Perda No 11 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu
1,500,000.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.20.15-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 924,779,083.001.20.15-00-00-5.1
924,779,083.00BELANJA PEGAWAI1.20.15-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 631,000,000.001.20.15-00-00-5.2
498,600,000.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.20-1.20.15-10-5.2
10,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.20-1.20.15-10-04-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-10-04-5.2.2
110,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.20-1.20.15-10-06-5.2
110,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-10-06-5.2.2
5,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.20-1.20.15-10-14-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-10-14-5.2.2
20,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.20-1.20.15-10-15-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-10-15-5.2.2
5,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.20-1.20.15-10-17-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-10-17-5.2.2
141
1.20.15 : KECAMATAN CENDANA
1 2 34
5,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana / Pengolahan
dan Penyimpanan Arsip
1.20-1.20.15-10-20-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-10-20-5.2.2
30,000,000.00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.20-1.20.15-10-33-5.2
30,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.15-10-33-5.2.3
216,600,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.20-1.20.15-10-39-5.2
69,360,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.15-10-39-5.2.1
147,240,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-10-39-5.2.2
2,000,000.00Pengelolaan dan Penatausahaan Asset Perangkat
Daerah
1.20-1.20.15-10-40-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-10-40-5.2.2
3,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20-1.20.15-10-43-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-10-43-5.2.2
3,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20-1.20.15-10-46-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-10-46-5.2.2
2,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.20-1.20.15-10-49-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-10-49-5.2.2
2,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.20-1.20.15-10-52-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-10-52-5.2.2
85,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.20-1.20.15-10-58-5.2
85,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-10-58-5.2.2
16,000,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.20-1.20.15-11-5.2
2,000,000.00Penyusunan Dokumen LPPD1.20-1.20.15-11-10-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-11-10-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan DPA OPD1.20-1.20.15-11-11-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-11-11-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.20-1.20.15-11-16-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-11-16-5.2.2
4,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.20-1.20.15-11-20-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-11-20-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.20-1.20.15-11-30-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-11-30-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan RKA OPD1.20-1.20.15-11-32-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-11-32-5.2.2
72,500,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan
Perangkat Daerah di Kecamatan
1.20-1.20.15-45-5.2
17,000,000.00Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1.20-1.20.15-45-01-5.2
142
1.20.15 : KECAMATAN CENDANA
1 2 34
17,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-45-01-5.2.2
5,500,000.00Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1.20-1.20.15-45-02-5.2
5,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-45-02-5.2.2
10,000,000.00Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
1.20-1.20.15-45-03-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-45-03-5.2.2
30,000,000.00Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga
dan Seni
1.20-1.20.15-45-04-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-45-04-5.2.2
10,000,000.00Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1.20-1.20.15-45-05-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-45-05-5.2.2
32,500,000.00Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan
1.20-1.20.15-46-5.2
8,500,000.00Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB
Desa
1.20-1.20.15-46-01-5.2
8,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-46-01-5.2.2
12,000,000.00Pembinaan aparat desa/kelurahan1.20-1.20.15-46-02-5.2
12,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-46-02-5.2.2
12,000,000.00Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan
Kegiatan dana desa/kelurahan
1.20-1.20.15-46-05-5.2
12,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-46-05-5.2.2
11,400,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan
Kewenangan Kabupaten di Kecamatan
1.20-1.20.15-47-5.2
11,400,000.00Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1.20-1.20.15-47-01-5.2
11,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.15-47-01-5.2.2
Jumlah Belanja 1,555,779,083.00
(1,554,279,083.00)Surplus / ( Defisit )
143
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN &
PERSANDIAAN
:
1.20.16 KECAMATAN CURIO:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH1.20.16-00-00-4
1,500,000.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20.16-00-00-4.1
1,500,000.00Retribusi Daerah1.20.16-00-00-4.1.2 Perda No 11 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu
1,500,000.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.20.16-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,051,289,360.001.20.16-00-00-5.1
1,051,289,360.00BELANJA PEGAWAI1.20.16-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 722,000,000.001.20.16-00-00-5.2
578,000,000.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.20-1.20.16-10-5.2
50,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.20-1.20.16-10-04-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-10-04-5.2.2
115,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.20-1.20.16-10-06-5.2
115,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-10-06-5.2.2
8,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.20-1.20.16-10-14-5.2
8,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-10-14-5.2.2
15,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.20-1.20.16-10-15-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-10-15-5.2.2
20,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.20-1.20.16-10-17-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-10-17-5.2.2
144
1.20.16 : KECAMATAN CURIO
1 2 34
1,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana / Pengolahan
dan Penyimpanan Arsip
1.20-1.20.16-10-20-5.2
1,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-10-20-5.2.2
26,000,000.00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.20-1.20.16-10-33-5.2
26,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.16-10-33-5.2.3
242,560,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.20-1.20.16-10-39-5.2
172,920,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.16-10-39-5.2.1
69,640,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-10-39-5.2.2
3,360,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20-1.20.16-10-43-5.2
3,360,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-10-43-5.2.2
9,600,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20-1.20.16-10-46-5.2
9,600,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-10-46-5.2.2
5,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.20-1.20.16-10-49-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-10-49-5.2.2
5,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.20-1.20.16-10-52-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-10-52-5.2.2
77,480,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.20-1.20.16-10-58-5.2
77,480,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-10-58-5.2.2
13,000,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.20-1.20.16-11-5.2
2,000,000.00Pengelolaan dan Penatausahaan Aset1.20-1.20.16-11-05-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-11-05-5.2.2
1,000,000.00Penyusunan Dokumen LPPD1.20-1.20.16-11-10-5.2
1,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-11-10-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan DPA OPD1.20-1.20.16-11-11-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-11-11-5.2.2
1,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.20-1.20.16-11-16-5.2
1,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-11-16-5.2.2
1,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1.20-1.20.16-11-19-5.2
1,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-11-19-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.20-1.20.16-11-20-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-11-20-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.20-1.20.16-11-30-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-11-30-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan RKA OPD1.20-1.20.16-11-32-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-11-32-5.2.2
145
1.20.16 : KECAMATAN CURIO
1 2 34
93,000,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan
Perangkat Daerah di Kecamatan
1.20-1.20.16-45-5.2
20,000,000.00Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1.20-1.20.16-45-01-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-45-01-5.2.2
10,000,000.00Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1.20-1.20.16-45-02-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-45-02-5.2.2
10,000,000.00Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
1.20-1.20.16-45-03-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-45-03-5.2.2
35,000,000.00Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga
dan Seni
1.20-1.20.16-45-04-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-45-04-5.2.2
8,000,000.00Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1.20-1.20.16-45-05-5.2
8,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-45-05-5.2.2
8,000,000.00Stimulasi berbasis Masyarakat1.20-1.20.16-45-08-5.2
8,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-45-08-5.2.2
2,000,000.00Penanganan/Pemeliharaan Konflik Sosial1.20-1.20.16-45-11-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-45-11-5.2.2
26,000,000.00Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan
1.20-1.20.16-46-5.2
6,000,000.00Pembinaan aparat desa/kelurahan1.20-1.20.16-46-02-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-46-02-5.2.2
10,000,000.00Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan
Kegiatan dana desa/kelurahan
1.20-1.20.16-46-05-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-46-05-5.2.2
10,000,000.00Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan
keuangan desa/kelurahan
1.20-1.20.16-46-06-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-46-06-5.2.2
12,000,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan
Kewenangan Kabupaten di Kecamatan
1.20-1.20.16-47-5.2
12,000,000.00Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1.20-1.20.16-47-01-5.2
12,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.16-47-01-5.2.2
Jumlah Belanja 1,773,289,360.00
(1,771,789,360.00)Surplus / ( Defisit )
146
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN &
PERSANDIAAN
:
1.20.17 KECAMATAN BUNTU BATU:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH1.20.17-00-00-4
1,500,000.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20.17-00-00-4.1
1,500,000.00Retribusi Daerah1.20.17-00-00-4.1.2 Perda No 11 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu
1,500,000.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.20.17-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 992,871,521.001.20.17-00-00-5.1
992,871,521.00BELANJA PEGAWAI1.20.17-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 663,000,000.001.20.17-00-00-5.2
560,600,000.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.20-1.20.17-10-5.2
54,420,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.20-1.20.17-10-04-5.2
54,420,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-10-04-5.2.2
146,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.20-1.20.17-10-06-5.2
146,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-10-06-5.2.2
6,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.20-1.20.17-10-14-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-10-14-5.2.2
15,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.20-1.20.17-10-15-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-10-15-5.2.2
6,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.20-1.20.17-10-17-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-10-17-5.2.2
147
1.20.17 : KECAMATAN BUNTU BATU
1 2 34
6,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan1.20-1.20.17-10-19-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-10-19-5.2.2
260,260,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.20-1.20.17-10-39-5.2
78,840,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.17-10-39-5.2.1
181,420,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-10-39-5.2.2
3,840,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20-1.20.17-10-43-5.2
3,840,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-10-43-5.2.2
2,500,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20-1.20.17-10-46-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-10-46-5.2.2
2,200,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.20-1.20.17-10-49-5.2
2,200,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-10-49-5.2.2
3,500,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.20-1.20.17-10-52-5.2
3,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-10-52-5.2.2
54,880,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.20-1.20.17-10-58-5.2
54,880,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-10-58-5.2.2
29,000,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.20-1.20.17-11-5.2
3,000,000.00Penyusunan Dokumen LPPD1.20-1.20.17-11-10-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-11-10-5.2.2
6,000,000.00Penyusunan DPA OPD1.20-1.20.17-11-11-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-11-11-5.2.2
4,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.20-1.20.17-11-16-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-11-16-5.2.2
6,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.20-1.20.17-11-20-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-11-20-5.2.2
4,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.20-1.20.17-11-30-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-11-30-5.2.2
6,000,000.00Penyusunan RKA OPD1.20-1.20.17-11-32-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-11-32-5.2.2
44,000,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan
Perangkat Daerah di Kecamatan
1.20-1.20.17-45-5.2
15,000,000.00Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1.20-1.20.17-45-01-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-45-01-5.2.2
5,000,000.00Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1.20-1.20.17-45-02-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-45-02-5.2.2
148
1.20.17 : KECAMATAN BUNTU BATU
1 2 34
4,000,000.00Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
1.20-1.20.17-45-03-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-45-03-5.2.2
15,000,000.00Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga
dan Seni
1.20-1.20.17-45-04-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-45-04-5.2.2
5,000,000.00Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1.20-1.20.17-45-05-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-45-05-5.2.2
22,000,000.00Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan
1.20-1.20.17-46-5.2
3,000,000.00Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB
Desa
1.20-1.20.17-46-01-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-46-01-5.2.2
4,000,000.00Pembinaan aparat desa/kelurahan1.20-1.20.17-46-02-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-46-02-5.2.2
3,000,000.00Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
1.20-1.20.17-46-03-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-46-03-5.2.2
4,000,000.00Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan
keuangan desa/kelurahan
1.20-1.20.17-46-04-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-46-04-5.2.2
4,000,000.00Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan
Kegiatan dana desa/kelurahan
1.20-1.20.17-46-05-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-46-05-5.2.2
4,000,000.00Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan
keuangan desa/kelurahan
1.20-1.20.17-46-06-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-46-06-5.2.2
7,400,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan
Kewenangan Kabupaten di Kecamatan
1.20-1.20.17-47-5.2
7,400,000.00Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1.20-1.20.17-47-01-5.2
7,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.17-47-01-5.2.2
Jumlah Belanja 1,655,871,521.00
(1,654,371,521.00)Surplus / ( Defisit )
149
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN &
PERSANDIAAN
:
1.20.18 KECAMATAN MALUA:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH1.20.18-00-00-4
850,000.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20.18-00-00-4.1
850,000.00Retribusi Daerah1.20.18-00-00-4.1.2 Perda No 11 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu
850,000.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.20.18-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,422,899,871.001.20.18-00-00-5.1
1,422,899,871.00BELANJA PEGAWAI1.20.18-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 1,103,686,000.001.20.18-00-00-5.2
534,862,000.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.20-1.20.18-10-5.2
38,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.20-1.20.18-10-04-5.2
38,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-10-04-5.2.2
133,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.20-1.20.18-10-06-5.2
133,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-10-06-5.2.2
12,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.20-1.20.18-10-14-5.2
12,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-10-14-5.2.2
15,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.20-1.20.18-10-15-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-10-15-5.2.2
2,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.20-1.20.18-10-17-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-10-17-5.2.2
150
1.20.18 : KECAMATAN MALUA
1 2 34
12,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan1.20-1.20.18-10-19-5.2
12,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-10-19-5.2.2
20,000,000.00Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional1.20-1.20.18-10-24-5.2
20,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.18-10-24-5.2.3
22,862,000.00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.20-1.20.18-10-33-5.2
22,862,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.18-10-33-5.2.3
215,400,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.20-1.20.18-10-39-5.2
63,480,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.18-10-39-5.2.1
151,920,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-10-39-5.2.2
3,600,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20-1.20.18-10-43-5.2
3,600,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-10-43-5.2.2
12,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20-1.20.18-10-46-5.2
12,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-10-46-5.2.2
2,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.20-1.20.18-10-49-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-10-49-5.2.2
2,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.20-1.20.18-10-52-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-10-52-5.2.2
45,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.20-1.20.18-10-58-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-10-58-5.2.2
13,500,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.20-1.20.18-11-5.2
2,500,000.00Penyusunan DPA OPD1.20-1.20.18-11-11-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-11-11-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.20-1.20.18-11-16-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-11-16-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.20-1.20.18-11-20-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-11-20-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1.20-1.20.18-11-23-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-11-23-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.20-1.20.18-11-30-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-11-30-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan RKA OPD1.20-1.20.18-11-32-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-11-32-5.2.2
66,000,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan
Perangkat Daerah di Kecamatan
1.20-1.20.18-45-5.2
15,000,000.00Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1.20-1.20.18-45-01-5.2
151
1.20.18 : KECAMATAN MALUA
1 2 34
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-45-01-5.2.2
8,000,000.00Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1.20-1.20.18-45-02-5.2
8,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-45-02-5.2.2
8,000,000.00Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
1.20-1.20.18-45-03-5.2
8,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-45-03-5.2.2
17,000,000.00Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga
dan Seni
1.20-1.20.18-45-04-5.2
17,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-45-04-5.2.2
8,000,000.00Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1.20-1.20.18-45-05-5.2
8,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-45-05-5.2.2
10,000,000.00Pembinaan Pembangunan Dan Pemantauan
Program Pemberdayaan Masyarakat
1.20-1.20.18-45-06-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-45-06-5.2.2
26,500,000.00Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan
1.20-1.20.18-46-5.2
2,500,000.00Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB
Desa
1.20-1.20.18-46-01-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-46-01-5.2.2
8,000,000.00Pembinaan aparat desa/kelurahan1.20-1.20.18-46-02-5.2
8,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-46-02-5.2.2
7,000,000.00Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
1.20-1.20.18-46-03-5.2
7,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-46-03-5.2.2
3,000,000.00Pembinaan dan Pengawasan dalam perencanaan
keuangan desa/kelurahan
1.20-1.20.18-46-04-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-46-04-5.2.2
3,000,000.00Pembinaan dan Pengawasan dalam Pelaksanaan
Kegiatan dana desa/kelurahan
1.20-1.20.18-46-05-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-46-05-5.2.2
3,000,000.00Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan
keuangan desa/kelurahan
1.20-1.20.18-46-06-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-46-06-5.2.2
15,000,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan
Kewenangan Kabupaten di Kecamatan
1.20-1.20.18-47-5.2
15,000,000.00Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1.20-1.20.18-47-01-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-47-01-5.2.2
360,138,000.00Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
1.20-1.20.18-48-5.2
360,138,000.00Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Malua
1.20-1.20.18-48-11-5.2
360,138,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.18-48-11-5.2.3
10,000,000.00Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan1.20-1.20.18-49-5.2
5,000,000.00Pelayanan Kesehatan Masyarakat1.20-1.20.18-49-01-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-49-01-5.2.2
152
1.20.18 : KECAMATAN MALUA
1 2 34
5,000,000.00Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat
1.20-1.20.18-49-05-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-49-05-5.2.2
77,686,000.00Program Adminitrasi Kelurahan1.20-1.20.18-53-5.2
77,686,000.00Biaya Operasional Kelurahan1.20-1.20.18-53-01-5.2
77,686,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.18-53-01-5.2.2
Jumlah Belanja 2,526,585,871.00
(2,525,735,871.00)Surplus / ( Defisit )
153
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN &
PERSANDIAAN
:
1.20.19 KECAMATAN MASALLE:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH
0.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.20.19-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 854,072,316.001.20.19-00-00-5.1
854,072,316.00BELANJA PEGAWAI1.20.19-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 655,000,000.001.20.19-00-00-5.2
577,920,000.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.20-1.20.19-10-5.2
45,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.20-1.20.19-10-04-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-10-04-5.2.2
145,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.20-1.20.19-10-06-5.2
145,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-10-06-5.2.2
8,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.20-1.20.19-10-14-5.2
8,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-10-14-5.2.2
15,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.20-1.20.19-10-15-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-10-15-5.2.2
5,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.20-1.20.19-10-17-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-10-17-5.2.2
7,500,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan1.20-1.20.19-10-19-5.2
7,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-10-19-5.2.2
154
1.20.19 : KECAMATAN MASALLE
1 2 34
15,000,000.00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.20-1.20.19-10-33-5.2
15,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.19-10-33-5.2.3
257,920,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.20-1.20.19-10-39-5.2
141,720,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.19-10-39-5.2.1
116,200,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-10-39-5.2.2
3,500,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20-1.20.19-10-43-5.2
3,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-10-43-5.2.2
9,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20-1.20.19-10-46-5.2
9,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-10-46-5.2.2
2,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.20-1.20.19-10-49-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-10-49-5.2.2
5,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.20-1.20.19-10-52-5.2
2,604,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-10-52-5.2.2
2,396,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.19-10-52-5.2.3
60,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.20-1.20.19-10-58-5.2
60,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-10-58-5.2.2
18,080,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.20-1.20.19-11-5.2
1,000,000.00Penyusunan Dokumen LPPD1.20-1.20.19-11-10-5.2
1,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-11-10-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan DPA OPD1.20-1.20.19-11-11-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-11-11-5.2.2
1,580,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.20-1.20.19-11-16-5.2
1,580,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-11-16-5.2.2
8,500,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.20-1.20.19-11-20-5.2
8,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-11-20-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.20-1.20.19-11-30-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-11-30-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan RKA OPD1.20-1.20.19-11-32-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-11-32-5.2.2
48,500,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan
Perangkat Daerah di Kecamatan
1.20-1.20.19-45-5.2
15,000,000.00Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1.20-1.20.19-45-01-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-45-01-5.2.2
5,000,000.00Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1.20-1.20.19-45-02-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-45-02-5.2.2
155
1.20.19 : KECAMATAN MASALLE
1 2 34
20,000,000.00Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga
dan Seni
1.20-1.20.19-45-04-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-45-04-5.2.2
5,000,000.00Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1.20-1.20.19-45-05-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-45-05-5.2.2
3,500,000.00Pembinaan Pembangunan Dan Pemantauan
Program Pemberdayaan Masyarakat
1.20-1.20.19-45-06-5.2
3,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-45-06-5.2.2
9,000,000.00Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan
1.20-1.20.19-46-5.2
2,000,000.00Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB
Desa
1.20-1.20.19-46-01-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-46-01-5.2.2
4,000,000.00Pembinaan aparat desa/kelurahan1.20-1.20.19-46-02-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-46-02-5.2.2
3,000,000.00Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
1.20-1.20.19-46-03-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-46-03-5.2.2
1,500,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan
Kewenangan Kabupaten di Kecamatan
1.20-1.20.19-47-5.2
1,500,000.00Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1.20-1.20.19-47-01-5.2
1,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.19-47-01-5.2.2
Jumlah Belanja 1,509,072,316.00
(1,509,072,316.00)Surplus / ( Defisit )
156
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN &
PERSANDIAAN
:
1.20.20 KECAMATAN BAROKO:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH1.20.20-00-00-4
1,000,000.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20.20-00-00-4.1
1,000,000.00Retribusi Daerah1.20.20-00-00-4.1.2 Perda No 11 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu
1,000,000.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.20.20-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 874,625,344.001.20.20-00-00-5.1
874,625,344.00BELANJA PEGAWAI1.20.20-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 653,000,000.001.20.20-00-00-5.2
551,000,000.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.20-1.20.20-10-5.2
47,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.20-1.20.20-10-04-5.2
47,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-10-04-5.2.2
140,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.20-1.20.20-10-06-5.2
140,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-10-06-5.2.2
19,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.20-1.20.20-10-14-5.2
19,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-10-14-5.2.2
20,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.20-1.20.20-10-15-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-10-15-5.2.2
4,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.20-1.20.20-10-17-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-10-17-5.2.2
157
1.20.20 : KECAMATAN BAROKO
1 2 34
6,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana / Pengolahan
dan Penyimpanan Arsip
1.20-1.20.20-10-20-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-10-20-5.2.2
30,000,000.00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.20-1.20.20-10-35-5.2
30,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.20-10-35-5.2.3
202,328,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.20-1.20.20-10-39-5.2
61,680,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.20-10-39-5.2.1
140,648,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-10-39-5.2.2
5,160,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20-1.20.20-10-43-5.2
5,160,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-10-43-5.2.2
8,012,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20-1.20.20-10-46-5.2
8,012,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-10-46-5.2.2
3,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.20-1.20.20-10-49-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-10-49-5.2.2
3,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.20-1.20.20-10-52-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-10-52-5.2.2
63,500,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.20-1.20.20-10-58-5.2
63,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-10-58-5.2.2
18,000,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.20-1.20.20-11-5.2
4,000,000.00Penyusunan DPA OPD1.20-1.20.20-11-11-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-11-11-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.20-1.20.20-11-16-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-11-16-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.20-1.20.20-11-20-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-11-20-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1.20-1.20.20-11-25-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-11-25-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.20-1.20.20-11-30-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-11-30-5.2.2
3,000,000.00Penyusunan RKA OPD1.20-1.20.20-11-32-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-11-32-5.2.2
52,000,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum Kecamatan dan Koordinasi Kegiatan
Perangkat Daerah di Kecamatan
1.20-1.20.20-45-5.2
15,000,000.00Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1.20-1.20.20-45-01-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-45-01-5.2.2
7,000,000.00Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1.20-1.20.20-45-02-5.2
158
1.20.20 : KECAMATAN BAROKO
1 2 34
7,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-45-02-5.2.2
7,000,000.00Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
1.20-1.20.20-45-03-5.2
7,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-45-03-5.2.2
16,000,000.00Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan, Olahraga
dan Seni
1.20-1.20.20-45-04-5.2
16,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-45-04-5.2.2
7,000,000.00Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1.20-1.20.20-45-05-5.2
7,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-45-05-5.2.2
25,000,000.00Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa / Kelurahan
1.20-1.20.20-46-5.2
7,000,000.00Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB
Desa
1.20-1.20.20-46-01-5.2
7,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-46-01-5.2.2
8,000,000.00Pembinaan aparat desa/kelurahan1.20-1.20.20-46-02-5.2
8,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-46-02-5.2.2
10,000,000.00Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
1.20-1.20.20-46-03-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-46-03-5.2.2
7,000,000.00Program Penyelenggaraan Urusan Pelimpahan
Kewenangan Kabupaten di Kecamatan
1.20-1.20.20-47-5.2
7,000,000.00Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1.20-1.20.20-47-01-5.2
7,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.20-47-01-5.2.2
Jumlah Belanja 1,527,625,344.00
(1,526,625,344.00)Surplus / ( Defisit )
159
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI:
1.19.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH
0.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.19.02-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,202,457,777.001.19.02-00-00-5.1
1,202,457,777.00BELANJA PEGAWAI1.19.02-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 2,385,792,679.001.19.02-00-00-5.2
1,298,792,679.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.19-1.19.02-10-5.2
57,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.19-1.19.02-10-06-5.2
57,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-10-06-5.2.2
40,292,679.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.19-1.19.02-10-14-5.2
40,292,679.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-10-14-5.2.2
40,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.19-1.19.02-10-15-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-10-15-5.2.2
18,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1.19-1.19.02-10-18-5.2
18,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-10-18-5.2.2
60,000,000.00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
1.19-1.19.02-10-31-5.2
60,000,000.00BELANJA MODAL1.19-1.19.02-10-31-5.2.3
850,000,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.19-1.19.02-10-39-5.2
160
1.19.02 : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 2 34
160,700,000.00BELANJA PEGAWAI1.19-1.19.02-10-39-5.2.1
689,300,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-10-39-5.2.2
10,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.19-1.19.02-10-43-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-10-43-5.2.2
55,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.19-1.19.02-10-46-5.2
55,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-10-46-5.2.2
7,500,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.19-1.19.02-10-49-5.2
7,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-10-49-5.2.2
5,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.19-1.19.02-10-52-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-10-52-5.2.2
6,000,000.00Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
1.19-1.19.02-10-54-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-10-54-5.2.2
130,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.19-1.19.02-10-58-5.2
130,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-10-58-5.2.2
20,000,000.00Pemeliharaan dan pengembangan sistem
informasi/aplikasi/wensite BPBD
1.19-1.19.02-10-81-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-10-81-5.2.2
18,000,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.19-1.19.02-11-5.2
6,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.19-1.19.02-11-16-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-11-16-5.2.2
6,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.19-1.19.02-11-20-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-11-20-5.2.2
6,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.19-1.19.02-11-36-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-11-36-5.2.2
70,000,000.00Program Pencegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana
1.19-1.19.02-23-5.2
15,000,000.00Penguatan Peran media dalam Menumbuhkan
Kesiapsiagaan untuk Mendorong Partisipasi
Masyarakat dalam PB
1.19-1.19.02-23-03-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-23-03-5.2.2
25,000,000.00Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh
Bencana (DESTANA)
1.19-1.19.02-23-04-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-23-04-5.2.2
15,000,000.00Penyusunan Kajian Resiko Bencana dan Penyebar
Luasan Informasi PB
1.19-1.19.02-23-05-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-23-05-5.2.2
15,000,000.00Pembentukan dan Pembinaan Sekolah Siaga
Bencana
1.19-1.19.02-23-10-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-23-10-5.2.2
161
1.19.02 : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 2 34
761,000,000.00Program Kedaruratan dan Logistik
Penanggulangan Bencana
1.19-1.19.02-24-5.2
555,000,000.00Penyiapan dan Penyaluran Kebutuhan Dasar
Korban Bencana
1.19-1.19.02-24-02-5.2
555,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-24-02-5.2.2
161,000,000.00Fasilitas Operasionalisasi Satgas/Team Reaksi
Cepat (TRC)
1.19-1.19.02-24-06-5.2
161,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-24-06-5.2.2
45,000,000.00Pemberdayaan Pusdatin/Pusdalops dan
Pengendalian Operasional PB
1.19-1.19.02-24-07-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-24-07-5.2.2
238,000,000.00Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Penanggulangan Bencana
1.19-1.19.02-25-5.2
150,000,000.00Rehabilitasi dan Rekontruksi Fisik Pasca Bencana1.19-1.19.02-25-02-5.2
48,813,400.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-25-02-5.2.2
101,186,600.00BELANJA MODAL1.19-1.19.02-25-02-5.2.3
50,000,000.00Verifikasi, Investigasi Kerusakan Kerugian Pasca
Bencana
1.19-1.19.02-25-03-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-25-03-5.2.2
38,000,000.00Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi
dan Rekontruksi
1.19-1.19.02-25-04-5.2
38,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.02-25-04-5.2.2
Jumlah Belanja 3,588,250,456.00
(3,588,250,456.00)Surplus / ( Defisit )
162
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI:
1.19.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH
0.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.19.01-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 952,542,640.001.19.01-00-00-5.1
952,542,640.00BELANJA PEGAWAI1.19.01-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 1,089,301,883.001.19.01-00-00-5.2
805,301,883.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.19-1.19.01-10-5.2
34,761,883.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.19-1.19.01-10-04-5.2
34,761,883.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-10-04-5.2.2
62,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.19-1.19.01-10-06-5.2
62,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-10-06-5.2.2
30,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.19-1.19.01-10-14-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-10-14-5.2.2
30,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.19-1.19.01-10-15-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-10-15-5.2.2
5,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.19-1.19.01-10-17-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-10-17-5.2.2
50,000,000.00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.19-1.19.01-10-33-5.2
50,000,000.00BELANJA MODAL1.19-1.19.01-10-33-5.2.3
163
1.19.01 : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1 2 34
257,670,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.19-1.19.01-10-39-5.2
257,670,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-10-39-5.2.2
9,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.19-1.19.01-10-43-5.2
9,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-10-43-5.2.2
35,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.19-1.19.01-10-46-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-10-46-5.2.2
5,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.19-1.19.01-10-49-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-10-49-5.2.2
6,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.19-1.19.01-10-52-5.2
6,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-10-52-5.2.2
80,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.19-1.19.01-10-58-5.2
80,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-10-58-5.2.2
200,870,000.00Pengelolaan Penatausahaan Keuangan SKPD1.19-1.19.01-10-82-5.2
172,860,000.00BELANJA PEGAWAI1.19-1.19.01-10-82-5.2.1
28,010,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-10-82-5.2.2
12,000,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.19-1.19.01-11-5.2
2,000,000.00Penyusunan DPA OPD1.19-1.19.01-11-11-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-11-11-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.19-1.19.01-11-16-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-11-16-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.19-1.19.01-11-20-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-11-20-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1.19-1.19.01-11-25-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-11-25-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.19-1.19.01-11-30-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-11-30-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan RKA OPD1.19-1.19.01-11-32-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-11-32-5.2.2
82,000,000.00Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
1.19-1.19.01-15-5.2
35,000,000.00Pemantauan/Pengawasan Orang Asing NGO
Lembaga Asing dan Narkoba
1.19-1.19.01-15-01-5.2
14,100,000.00BELANJA PEGAWAI1.19-1.19.01-15-01-5.2.1
20,900,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-15-01-5.2.2
30,000,000.00Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik
Sosial
1.19-1.19.01-15-02-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-15-02-5.2.2
164
1.19.01 : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1 2 34
17,000,000.00Workshop Pencegahan Paham Radikalisme
Terorisme
1.19-1.19.01-15-06-5.2
17,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-15-06-5.2.2
135,000,000.00Program Pengembangan Kemitraan Wawasan
Kebangsaan
1.19-1.19.01-17-5.2
70,000,000.00Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
1.19-1.19.01-17-07-5.2
70,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-17-07-5.2.2
25,000,000.00Pembinaan Kerukunan Umat Beragama1.19-1.19.01-17-11-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-17-11-5.2.2
20,000,000.00Pentas Seni dan Budaya Festival dan Lomba Cipta
Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
1.19-1.19.01-17-17-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-17-17-5.2.2
20,000,000.00Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Empat
Konsensi Kebangsaan
1.19-1.19.01-17-18-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-17-18-5.2.2
55,000,000.00Program Pendidikan Politik Masyarakat1.19-1.19.01-21-5.2
15,000,000.00Pemantauan dan Pembinaan Ormas, LSM, dan
Parpol
1.19-1.19.01-21-10-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-21-10-5.2.2
15,000,000.00Bimtek Pelaporan Bagi Pengelola Pertanggung
Jawaban Bantuan Parpol
1.19-1.19.01-21-11-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-21-11-5.2.2
25,000,000.00Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol1.19-1.19.01-21-19-5.2
5,628,000.00BELANJA PEGAWAI1.19-1.19.01-21-19-5.2.1
19,372,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.19-1.19.01-21-19-5.2.2
Jumlah Belanja 2,041,844,523.00
(2,041,844,523.00)Surplus / ( Defisit )
165
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN &
PERSANDIAAN
:
1.20.08 INSPEKTORAT DAERAH:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH
0.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.20.08-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,463,778,702.001.20.08-00-00-5.1
3,463,778,702.00BELANJA PEGAWAI1.20.08-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 5,738,728,372.001.20.08-00-00-5.2
1,147,245,817.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.20-1.20.08-10-5.2
125,750,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.20-1.20.08-10-06-5.2
125,750,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-10-06-5.2.2
7,000,000.00Pembinaan Mental Spiritual Bagi Pegawai
Inspektorat
1.20-1.20.08-10-13-5.2
7,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-10-13-5.2.2
18,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.20-1.20.08-10-14-5.2
18,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-10-14-5.2.2
45,816,050.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.20-1.20.08-10-15-5.2
45,816,050.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-10-15-5.2.2
15,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.20-1.20.08-10-17-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-10-17-5.2.2
12,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1.20-1.20.08-10-18-5.2
166
1.20.08 : INSPEKTORAT DAERAH
1 2 34
12,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-10-18-5.2.2
50,310,106.00Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Tugas dan
Fungsi/SDM
1.20-1.20.08-10-22-5.2
50,310,106.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-10-22-5.2.2
20,000,000.00Pengadaan Mobiler1.20-1.20.08-10-25-5.2
20,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.08-10-25-5.2.3
30,000,000.00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.20-1.20.08-10-27-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-10-27-5.2.2
28,050,000.00Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.20-1.20.08-10-29-5.2
28,050,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-10-29-5.2.2
26,000,000.00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.20-1.20.08-10-33-5.2
26,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.08-10-33-5.2.3
15,000,000.00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.20-1.20.08-10-35-5.2
15,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.08-10-35-5.2.3
444,540,569.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.20-1.20.08-10-39-5.2
138,900,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-10-39-5.2.1
305,640,569.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-10-39-5.2.2
38,000,000.00Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional1.20-1.20.08-10-41-5.2
16,900,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-10-41-5.2.1
21,100,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-10-41-5.2.2
30,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20-1.20.08-10-43-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-10-43-5.2.2
72,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20-1.20.08-10-46-5.2
72,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-10-46-5.2.2
6,242,592.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.20-1.20.08-10-49-5.2
6,242,592.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-10-49-5.2.2
3,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.20-1.20.08-10-52-5.2
3,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-10-52-5.2.2
4,377,010.00Peringatan Hari-Hari Bersejarah1.20-1.20.08-10-55-5.2
4,377,010.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-10-55-5.2.2
156,159,490.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.20-1.20.08-10-58-5.2
156,159,490.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-10-58-5.2.2
25,650,144.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.20-1.20.08-11-5.2
3,200,000.00Penyusunan DPA OPD1.20-1.20.08-11-11-5.2
3,200,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-11-11-5.2.2
2,000,000.00Penyusunan IKK dan Penetapan Kinerja1.20-1.20.08-11-13-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-11-13-5.2.2
167
1.20.08 : INSPEKTORAT DAERAH
1 2 34
8,354,526.00Penyusunan Laporan Ikhtisar Pengawasan1.20-1.20.08-11-17-5.2
8,354,526.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-11-17-5.2.2
5,353,730.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.20-1.20.08-11-20-5.2
5,353,730.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-11-20-5.2.2
2,300,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.20-1.20.08-11-30-5.2
2,300,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-11-30-5.2.2
2,400,000.00Penyusunan RKA OPD1.20-1.20.08-11-32-5.2
2,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-11-32-5.2.2
2,041,888.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.20-1.20.08-11-36-5.2
2,041,888.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-11-36-5.2.2
2,693,332,492.00Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
1.20-1.20.08-20-5.2
120,000,000.00Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 1.20-1.20.08-20-07-5.2
120,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-20-07-5.2.2
81,890,000.00Pelaksanaan Pengawasan SMP Sederajat1.20-1.20.08-20-11-5.2
4,350,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-20-11-5.2.1
77,540,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-20-11-5.2.2
302,750,000.00Pelaksanaan Pengawasan Desa/Kelurahan1.20-1.20.08-20-12-5.2
6,450,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-20-12-5.2.1
296,300,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-20-12-5.2.2
125,210,000.00Pelaksanaan Pengawasan Kantor Camat1.20-1.20.08-20-13-5.2
20,010,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-20-13-5.2.1
105,200,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-20-13-5.2.2
458,150,000.00Pelaksanaan Pengawasan Setda, Setwan, Dinas /
Badan dan RSUD
1.20-1.20.08-20-14-5.2
49,850,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-20-14-5.2.1
408,300,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-20-14-5.2.2
432,170,000.00Pelaksanaan Pengawasan Belanja Modal dan
Belanja Barang yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
1.20-1.20.08-20-15-5.2
18,470,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-20-15-5.2.1
413,700,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-20-15-5.2.2
262,000,000.00Pelaksanaan Pengawasan Khusus dan Pengaduan
Masyarakat
1.20-1.20.08-20-16-5.2
10,000,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-20-16-5.2.1
252,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-20-16-5.2.2
164,900,000.00Pelaksanaan Pengawasan SD dan Sederajat1.20-1.20.08-20-18-5.2
5,200,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-20-18-5.2.1
159,700,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-20-18-5.2.2
89,790,000.00Pelaksanaan Pengawasan Puskesmas dan
Sederajat
1.20-1.20.08-20-19-5.2
168
1.20.08 : INSPEKTORAT DAERAH
1 2 34
15,860,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-20-19-5.2.1
73,930,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-20-19-5.2.2
125,327,640.00Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah1.20-1.20.08-20-20-5.2
73,350,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-20-20-5.2.1
51,977,640.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-20-20-5.2.2
31,590,000.00Pelaksanaan Pemeriksaan / Audit Rencana Umum
Pengadaan Pemda
1.20-1.20.08-20-21-5.2
31,590,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-20-21-5.2.1
139,662,100.00Pengawasan Terpadu (Join Audit)1.20-1.20.08-20-22-5.2
17,730,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-20-22-5.2.1
121,932,100.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-20-22-5.2.2
50,000,000.00Peningkatan Maturitas SPIP Pemda1.20-1.20.08-20-25-5.2
21,130,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-20-25-5.2.1
28,870,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-20-25-5.2.2
50,000,000.00Pengawasan Aset Pemda1.20-1.20.08-20-27-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-20-27-5.2.2
62,341,484.00Evaluasi SAKIP OPD1.20-1.20.08-20-36-5.2
60,360,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-20-36-5.2.1
1,981,484.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-20-36-5.2.2
58,610,000.00Pemeriksaan/Pengujian Sistem Pengendalian
Intern OPD dan Pemeriksaan / Audit Kinerja
1.20-1.20.08-20-39-5.2
48,610,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-20-39-5.2.1
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-20-39-5.2.2
138,941,268.00Reviu Perencanaan Pemda dan OPD1.20-1.20.08-20-42-5.2
70,010,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-20-42-5.2.1
68,931,268.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-20-42-5.2.2
138,960,000.00Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1.20-1.20.08-21-5.2
123,960,000.00Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
1.20-1.20.08-21-01-5.2
123,960,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-21-01-5.2.2
15,000,000.00Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)1.20-1.20.08-21-03-5.2
10,700,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-21-03-5.2.1
4,300,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-21-03-5.2.2
181,385,008.00Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
1.20-1.20.08-22-5.2
25,000,000.00Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT)
1.20-1.20.08-22-05-5.2
19,220,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-22-05-5.2.1
5,780,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-22-05-5.2.2
50,000,000.00Peningkatan Kapabilitas APIP1.20-1.20.08-22-07-5.2
21,130,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-22-07-5.2.1
28,870,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-22-07-5.2.2
169
1.20.08 : INSPEKTORAT DAERAH
1 2 34
99,793,344.00Sosialisasi / Kampanye Pengawasan1.20-1.20.08-22-08-5.2
99,793,344.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-22-08-5.2.2
6,591,664.00Ekspos Hasil Pengawasan dan Hasil Penyusunan
LHP
1.20-1.20.08-22-09-5.2
6,591,664.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-22-09-5.2.2
238,919,507.00Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut1.20-1.20.08-35-5.2
22,749,612.00Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan1.20-1.20.08-35-02-5.2
22,749,612.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-35-02-5.2.2
12,540,904.00Penyusunan Kompilasi Hasil Temuan BPK dan
APIP
1.20-1.20.08-35-03-5.2
8,400,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-35-03-5.2.1
4,140,904.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-35-03-5.2.2
142,410,000.00Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan1.20-1.20.08-35-04-5.2
39,160,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-35-04-5.2.1
103,250,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-35-04-5.2.2
36,328,086.00Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan
dan Ganti Rugi
1.20-1.20.08-35-05-5.2
15,000,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-35-05-5.2.1
21,328,086.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-35-05-5.2.2
24,890,905.00Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten Enrekang1.20-1.20.08-35-09-5.2
3,000,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-35-09-5.2.1
21,890,905.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-35-09-5.2.2
1,118,235,404.00Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi1.20-1.20.08-36-5.2
276,444,982.00Kerjasama Pencegahan Tindak Pidana Korupsi1.20-1.20.08-36-01-5.2
24,350,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-36-01-5.2.1
252,094,982.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-36-01-5.2.2
100,000,000.00Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan
(KORSUPGAH) KPK
1.20-1.20.08-36-02-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-36-02-5.2.2
120,000,000.00Survey Penilaian Integritas Pemda1.20-1.20.08-36-03-5.2
21,600,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-36-03-5.2.1
98,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-36-03-5.2.2
150,000,000.00Pendampingan / Pemantauan, Asistensi,
Konsultasi, dan Fasilitasi
1.20-1.20.08-36-04-5.2
37,350,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-36-04-5.2.1
112,650,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-36-04-5.2.2
22,531,259.00Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemda
Enrekang
1.20-1.20.08-36-05-5.2
22,531,259.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-36-05-5.2.2
50,176,002.00Penilaian Mandiri Reformasi Birokasi1.20-1.20.08-36-06-5.2
22,950,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-36-06-5.2.1
27,226,002.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-36-06-5.2.2
19,710,804.00Penanganan Ijazah Palsu ASN1.20-1.20.08-36-07-5.2
170
1.20.08 : INSPEKTORAT DAERAH
1 2 34
6,920,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-36-07-5.2.1
12,790,804.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-36-07-5.2.2
279,372,357.00Pengendalian dan Pengawasan Pungutan Liar
(Pungli)
1.20-1.20.08-36-08-5.2
30,550,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-36-08-5.2.1
248,822,357.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-36-08-5.2.2
100,000,000.00Probity Audit1.20-1.20.08-36-09-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-36-09-5.2.2
195,000,000.00Program Pengembangan Pengendalian dan
Pengawasan Keuangan Daerah
1.20-1.20.08-54-5.2
70,000,000.00Reviuw Penyerapan Anggaran Pemda dan Desa1.20-1.20.08-54-01-5.2
70,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-54-01-5.2.2
50,000,000.00Opname Kas BUD dan OPD1.20-1.20.08-54-02-5.2
50,000,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.08-54-02-5.2.1
40,000,000.00Pengawasan keuangan daerah secara elektronik1.20-1.20.08-54-03-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-54-03-5.2.2
35,000,000.00Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan1.20-1.20.08-54-04-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.08-54-04-5.2.2
Jumlah Belanja 9,202,507,074.00
(9,202,507,074.00)Surplus / ( Defisit )
171
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN:
1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH
0.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.06.01-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,807,492,563.001.06.01-00-00-5.1
1,807,492,563.00BELANJA PEGAWAI1.06.01-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 5,999,991,273.001.06.01-00-00-5.2
1,825,001,873.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.06-1.06.01-10-5.2
100,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.06-1.06.01-10-04-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-10-04-5.2.2
120,950,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.06-1.06.01-10-06-5.2
120,950,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-10-06-5.2.2
2,000,000.00Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang dan
Jasa
1.06-1.06.01-10-08-5.2
2,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-10-08-5.2.2
31,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.06-1.06.01-10-14-5.2
31,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-10-14-5.2.2
63,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.06-1.06.01-10-15-5.2
63,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-10-15-5.2.2
25,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.06-1.06.01-10-17-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-10-17-5.2.2
172
1.06.01 : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG
1 2 34
20,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1.06-1.06.01-10-18-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-10-18-5.2.2
25,717,500.00Penataan dan Pemeliharaan Halaman / Lingkungan
Perkantoran
1.06-1.06.01-10-21-5.2
25,717,500.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-10-21-5.2.2
81,000,000.00Pengadaan Mobiler1.06-1.06.01-10-25-5.2
81,000,000.00BELANJA MODAL1.06-1.06.01-10-25-5.2.3
27,950,000.00Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.06-1.06.01-10-29-5.2
27,950,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-10-29-5.2.2
131,000,000.00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.06-1.06.01-10-33-5.2
131,000,000.00BELANJA MODAL1.06-1.06.01-10-33-5.2.3
135,000,000.00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.06-1.06.01-10-35-5.2
135,000,000.00BELANJA MODAL1.06-1.06.01-10-35-5.2.3
460,431,873.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.06-1.06.01-10-39-5.2
195,900,000.00BELANJA PEGAWAI1.06-1.06.01-10-39-5.2.1
264,531,873.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-10-39-5.2.2
102,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.06-1.06.01-10-43-5.2
102,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-10-43-5.2.2
64,952,500.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.06-1.06.01-10-46-5.2
64,952,500.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-10-46-5.2.2
10,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.06-1.06.01-10-49-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-10-49-5.2.2
25,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.06-1.06.01-10-52-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-10-52-5.2.2
315,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.06-1.06.01-10-58-5.2
315,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-10-58-5.2.2
85,000,000.00Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran1.06-1.06.01-10-80-5.2
85,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-10-80-5.2.2
22,000,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.06-1.06.01-11-5.2
4,500,000.00Penyusunan DPA OPD1.06-1.06.01-11-11-5.2
4,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-11-11-5.2.2
4,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.06-1.06.01-11-16-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-11-16-5.2.2
4,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.06-1.06.01-11-20-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-11-20-5.2.2
5,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.06-1.06.01-11-30-5.2
173
1.06.01 : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG
1 2 34
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-11-30-5.2.2
4,500,000.00Penyusunan RKA OPD1.06-1.06.01-11-32-5.2
4,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-11-32-5.2.2
1,063,958,400.00Program Perencanaan Pembangunan Daerah1.06-1.06.01-21-5.2
185,400,000.00Penyusunan rancangan RKPD 1.06-1.06.01-21-08-5.2
185,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-21-08-5.2.2
190,870,000.00Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06-1.06.01-21-09-5.2
190,870,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-21-09-5.2.2
65,280,000.00Penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD)
1.06-1.06.01-21-16-5.2
65,280,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-21-16-5.2.2
106,238,000.00Penyusunan KUA PPAS1.06-1.06.01-21-17-5.2
106,238,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-21-17-5.2.2
7,374,100.00Verifikasi/Asistensi Rancangan Renja OPD1.06-1.06.01-21-25-5.2
7,374,100.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-21-25-5.2.2
96,275,000.00Koordinasi Pengendalian Dana Alokasi Khusus
(DAK)
1.06-1.06.01-21-34-5.2
96,275,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-21-34-5.2.2
58,071,300.00Forum Lintas Perangkat Daerah1.06-1.06.01-21-35-5.2
58,071,300.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-21-35-5.2.2
205,000,000.00Massenrempulu Expo1.06-1.06.01-21-37-5.2
205,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-21-37-5.2.2
19,525,000.00Pengumpulan Updating dan Analisis Data
Informasi Capaian Target Kinerja Program dan
Kegiatan
1.06-1.06.01-21-39-5.2
19,525,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-21-39-5.2.2
14,925,000.00Penyusunan Daftar Alokasi Kegiatan/Proyek APBD
I/ APBD II/ APBN
1.06-1.06.01-21-41-5.2
14,925,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-21-41-5.2.2
115,000,000.00Up Dating E-Planning dan E-Monev1.06-1.06.01-21-42-5.2
115,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-21-42-5.2.2
227,725,000.00Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman
1.06-1.06.01-26-5.2
96,000,000.00Koordinasi Rencana Pembangunan Sanitasi
Permukiman
1.06-1.06.01-26-01-5.2
96,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-26-01-5.2.2
36,725,000.00Pendampingan Program Pengembangan dan
Hibah Sanitasi
1.06-1.06.01-26-02-5.2
36,725,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-26-02-5.2.2
95,000,000.00Pendampingan Program Penyediaan Air Minum
dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
1.06-1.06.01-26-04-5.2
95,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-26-04-5.2.2
350,930,000.00Program Pengembangan Sistem Pelaporan
Monitoring/Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1.06-1.06.01-28-5.2
174
1.06.01 : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG
1 2 34
29,760,000.00Evaluasi Pencapaian RPJMD1.06-1.06.01-28-01-5.2
29,760,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-28-01-5.2.2
22,310,000.00Pengendalian dan Evaluasi RKPD1.06-1.06.01-28-04-5.2
22,310,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-28-04-5.2.2
179,860,000.00Monitoring Evaluasi Program/Kegiatan1.06-1.06.01-28-08-5.2
179,860,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-28-08-5.2.2
119,000,000.00Forum Percepatan dan Pengendalian
Pembangunan Daerah
1.06-1.06.01-28-09-5.2
119,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-28-09-5.2.2
475,000,000.00Program Pembangunan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
1.06-1.06.01-30-5.2
45,000,000.00Koordinasi Perencanaan dan Pengelolaan Sistem
Penyediaan Air Minum/Air Bersih
1.06-1.06.01-30-07-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-30-07-5.2.2
175,000,000.00Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Bidang Praswil SDA dan LH
1.06-1.06.01-30-08-5.2
175,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-30-08-5.2.2
110,000,000.00Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Irigasi
Partisipatif
1.06-1.06.01-30-09-5.2
110,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-30-09-5.2.2
100,000,000.00Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan
Bidang Perumahan dan Pemukiman
1.06-1.06.01-30-10-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-30-10-5.2.2
45,000,000.00Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Praswil
dan SDA
1.06-1.06.01-30-12-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-30-12-5.2.2
67,000,000.00Program Pengembangan Kawasan Strategis
Daerah
1.06-1.06.01-31-5.2
32,000,000.00Koordinasi Rencana Pengembangan Kawasan
Perdesaan
1.06-1.06.01-31-03-5.2
32,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-31-03-5.2.2
35,000,000.00koordinasi Penataan Ruang Daerah1.06-1.06.01-31-06-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-31-06-5.2.2
1,068,376,000.00Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Sosial, Budaya dan Pemerintahan
1.06-1.06.01-32-5.2
150,000,000.00Sinkronisasi dan Evaluasi Program Bidang Sosial
Budaya
1.06-1.06.01-32-02-5.2
150,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-32-02-5.2.2
145,000,000.00Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
1.06-1.06.01-32-03-5.2
145,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-32-03-5.2.2
40,655,000.00Koordinasi Penyusunan RPJMDes1.06-1.06.01-32-04-5.2
40,655,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-32-04-5.2.2
70,000,000.00Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Antara
RKPD dan RKPDesa
1.06-1.06.01-32-05-5.2
70,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-32-05-5.2.2
175
1.06.01 : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG
1 2 34
73,550,000.00Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran
Responsif Gender
1.06-1.06.01-32-07-5.2
73,550,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-32-07-5.2.2
159,046,000.00Koordinasi Kabupaten Layak Anak (KLA)1.06-1.06.01-32-08-5.2
159,046,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-32-08-5.2.2
55,700,000.00Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat1.06-1.06.01-32-09-5.2
55,700,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-32-09-5.2.2
36,950,000.00Koordinasi Pelaksanaan Program Germas di Kab.
Enrekang
1.06-1.06.01-32-10-5.2
36,950,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-32-10-5.2.2
82,600,000.00Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah1.06-1.06.01-32-11-5.2
82,600,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-32-11-5.2.2
59,275,000.00Koordinasi Pengendalian Dana Bagi Hasil (DBH)
Pajak Rokok
1.06-1.06.01-32-13-5.2
59,275,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-32-13-5.2.2
145,600,000.00Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah
(RAD) Stunting
1.06-1.06.01-32-16-5.2
145,600,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-32-16-5.2.2
50,000,000.00Evaluasi Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan SDGs
1.06-1.06.01-32-17-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.06-1.06.01-32-17-5.2.2
700,000,000.00Program Penelitian Pengkajian dan
Pengembangan
1.20-1.06.01-50-5.2
150,000,000.00Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan
Kelitbangan
1.20-1.06.01-50-02-5.2
150,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.06.01-50-02-5.2.2
550,000,000.00Kajian dan Penelitian1.20-1.06.01-50-04-5.2
550,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.06.01-50-04-5.2.2
150,000,000.00Program Pengembangan Inovasi Daerah1.20-1.06.01-51-5.2
150,000,000.00Koordinasi Program Klaster Inovasi Produk
Unggulan Daerah (PUD)
1.20-1.06.01-51-01-5.2
150,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.06.01-51-01-5.2.2
50,000,000.00Program Pengembangan Data / Informasi /
Statistik daerah
1.23-1.06.01-15-5.2
50,000,000.00Penyusunan/Pengisian Data SIPD1.23-1.06.01-15-23-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.23-1.06.01-15-23-5.2.2
Jumlah Belanja 7,807,483,836.00
(7,807,483,836.00)Surplus / ( Defisit )
176
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN &
PERSANDIAAN
:
1.20.05 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH
0.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.20.05-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 35,253,599,546.001.20.05-00-00-5.1
35,253,599,546.00BELANJA PEGAWAI1.20.05-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 4,536,007,574.001.20.05-00-00-5.2
1,580,750,000.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.20-1.20.05-10-5.2
150,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.20-1.20.05-10-04-5.2
150,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-10-04-5.2.2
105,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.20-1.20.05-10-06-5.2
105,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-10-06-5.2.2
30,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.20-1.20.05-10-14-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-10-14-5.2.2
40,500,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.20-1.20.05-10-15-5.2
40,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-10-15-5.2.2
40,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.20-1.20.05-10-17-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-10-17-5.2.2
45,000,000.00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.20-1.20.05-10-33-5.2
45,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.05-10-33-5.2.3
177
1.20.05 : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1 2 34
25,000,000.00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.20-1.20.05-10-35-5.2
25,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.05-10-35-5.2.3
597,650,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.20-1.20.05-10-39-5.2
597,650,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-10-39-5.2.2
3,100,000.00Pengelolaan dan Penatausahaan Asset Perangkat
Daerah
1.20-1.20.05-10-40-5.2
3,100,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-10-40-5.2.2
30,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20-1.20.05-10-43-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-10-43-5.2.2
175,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20-1.20.05-10-46-5.2
175,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-10-46-5.2.2
7,500,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.20-1.20.05-10-49-5.2
7,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-10-49-5.2.2
25,000,000.00Penyediaan Pakaian Olah Raga beserta
perlengkapannya
1.20-1.20.05-10-51-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-10-51-5.2.2
7,500,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.20-1.20.05-10-52-5.2
7,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-10-52-5.2.2
250,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.20-1.20.05-10-58-5.2
250,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-10-58-5.2.2
49,500,000.00Penyusunan Standar Operasional Prosedur BPKD1.20-1.20.05-10-85-5.2
49,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-10-85-5.2.2
36,750,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.20-1.20.05-11-5.2
5,500,000.00Penyusunan DPA OPD1.20-1.20.05-11-11-5.2
5,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-11-11-5.2.2
4,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.20-1.20.05-11-16-5.2
4,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-11-16-5.2.2
4,500,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1.20-1.20.05-11-19-5.2
4,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-11-19-5.2.2
6,500,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.20-1.20.05-11-20-5.2
6,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-11-20-5.2.2
2,500,000.00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1.20-1.20.05-11-23-5.2
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-11-23-5.2.2
4,500,000.00Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1.20-1.20.05-11-25-5.2
4,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-11-25-5.2.2
4,250,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.20-1.20.05-11-30-5.2
178
1.20.05 : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1 2 34
4,250,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-11-30-5.2.2
5,000,000.00Penyusunan RKA OPD1.20-1.20.05-11-32-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-11-32-5.2.2
2,918,507,574.00Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
1.20-1.20.05-17-5.2
43,850,000.00Evaluasi dan Verifikasi Permintaan Pembayaran
Pengguna Anggaran
1.20-1.20.05-17-00-5.2
43,850,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-00-5.2.2
91,895,000.00Evaluasi dan Verifikasi laporan
pertanggungjawaban bantuan keuangan
1.20-1.20.05-17-01-5.2
91,895,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-01-5.2.2
105,000,000.00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
APBD
1.20-1.20.05-17-06-5.2
105,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-06-5.2.2
105,000,000.00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
1.20-1.20.05-17-07-5.2
105,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-07-5.2.2
105,000,000.00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Perubahan APBD
1.20-1.20.05-17-08-5.2
0.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.05-17-08-5.2.1
105,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-08-5.2.2
110,000,000.00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD
1.20-1.20.05-17-09-5.2
110,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-09-5.2.2
86,500,000.00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1.20-1.20.05-17-10-5.2
86,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-10-5.2.2
60,250,000.00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
1.20-1.20.05-17-11-5.2
60,250,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-11-5.2.2
33,500,000.00Rekonsilasi Pelaksanaan APBD antara BUD dengan
SKPD
1.20-1.20.05-17-25-5.2
33,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-25-5.2.2
45,100,000.00Revitalisasi/Rekon Sistem Akuntansi SKPD
Pengelola Dana DAK/ADHOC dengan BUD
1.20-1.20.05-17-31-5.2
45,100,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-31-5.2.2
45,000,000.00Pengelolaan Administrasi Gaji1.20-1.20.05-17-32-5.2
45,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-32-5.2.2
26,875,000.00Peningkatan Pelayanan Administrasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
1.20-1.20.05-17-34-5.2
26,875,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-34-5.2.2
55,000,000.00Peningkatan Pelayanan Administrasi Otorisasi1.20-1.20.05-17-36-5.2
55,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-36-5.2.2
35,800,000.00Peningkatan Pelayanan Admin. Pengelolaan dan
Penatausahaan Pelap. Real Anggaran
1.20-1.20.05-17-37-5.2
35,800,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-37-5.2.2
179
1.20.05 : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1 2 34
18,060,000.00Peningkatan Pelayanan Akuntansi Pengelolaan
Keuangan Daerah
1.20-1.20.05-17-46-5.2
18,060,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-46-5.2.2
35,000,000.00Penyusunan Pelaporan Dana DAK Berdasarkan
SP2d
1.20-1.20.05-17-47-5.2
35,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-47-5.2.2
27,500,000.00Laporan Realisasi Pengeluaran Berdasarkan SP2d1.20-1.20.05-17-51-5.2
27,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-51-5.2.2
56,345,000.00Penyusunan laporan keuangan triwulan dan
semesteran Pemerintah daerah
1.20-1.20.05-17-52-5.2
56,345,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-52-5.2.2
366,560,000.00Pengembangan dan Pendampingan Sistem
Informasi Keuangan Daerah
1.20-1.20.05-17-53-5.2
366,560,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-53-5.2.2
34,475,000.00Pemutakhiran Data Gaji PNS1.20-1.20.05-17-55-5.2
34,475,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-55-5.2.2
26,575,000.00Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja
OPD
1.20-1.20.05-17-60-5.2
26,575,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-60-5.2.2
75,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
1.20-1.20.05-17-74-5.2
75,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-74-5.2.2
17,500,000.00Pengelolaan Administrasi Kasda1.20-1.20.05-17-75-5.2
17,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-75-5.2.2
32,975,000.00Rekonsiliasi belanja langsung dan tidak langsung
berdasarkan SP2d
1.20-1.20.05-17-76-5.2
32,975,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-76-5.2.2
20,500,000.00Verifikasi permintaan pembayaran atas pihak
ketiga
1.20-1.20.05-17-77-5.2
20,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-77-5.2.2
238,400,000.00Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah1.20-1.20.05-17-79-5.2
238,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-79-5.2.2
55,000,000.00Evaluasi dan asistensi APBD Pokok dan APBD
Perubahan
1.20-1.20.05-17-87-5.2
55,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-87-5.2.2
29,703,574.00Evaluasi dan Asistensi Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.20-1.20.05-17-88-5.2
29,703,574.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-88-5.2.2
23,425,000.00Evaluasi dan Asistensi Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
1.20-1.20.05-17-89-5.2
23,425,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-89-5.2.2
58,219,000.00Monitoring dan Evaluasi dana subsidi hibah,
bantuan sosial dan belanja tak terduga
1.20-1.20.05-17-90-5.2
58,219,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-90-5.2.2
85,900,000.00Asistensi Penyusunan RKA OPD1.20-1.20.05-17-91-5.2
48,900,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.05-17-91-5.2.1
180
1.20.05 : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1 2 34
37,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-91-5.2.2
106,000,000.00Asistensi Penyusunan DPA dan DPPA OPD1.20-1.20.05-17-93-5.2
48,130,100.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.05-17-93-5.2.1
57,869,900.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-93-5.2.2
57,600,000.00Penyusunan Pedoman sistem dan prosedur
penatausahaan dan akutansi pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah
1.20-1.20.05-17-95-5.2
57,600,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-95-5.2.2
575,000,000.00Pengelolaan Penatausahaan Keuangan SKPD BPKD
dan pengurusan program pembangunan
1.20-1.20.05-17-96-5.2
422,650,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.05-17-96-5.2.1
152,350,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-96-5.2.2
30,000,000.00Monitoring dan Evaluasi Realisasi Belanja Atas
Hasil Verifikasi
1.20-1.20.05-17-98-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.05-17-98-5.2.2
Jumlah Belanja 39,789,607,120.00
(39,789,607,120.00)Surplus / ( Defisit )
181
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN &
PERSANDIAAN
:
1.20.05 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH1.20.05-00-00-4
48,124,306,420.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20.05-00-00-4.1
16,741,119,760.00Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan1.20.05-00-00-4.1.3
31,383,186,660.00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah1.20.05-00-00-4.1.4
808,507,260,000.00DANA PERIMBANGAN
1.20.05-00-00-4.2
14,094,871,000.00Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak1.20.05-00-00-4.2.1
570,417,289,000.00Dana Alokasi Umum1.20.05-00-00-4.2.2
223,995,100,000.00Dana Alokasi Khusus1.20.05-00-00-4.2.3
233,970,323,253.00LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.20.05-00-00-4.3
39,560,000,000.00Pendapatan Hibah1.20.05-00-00-4.3.1
40,454,575,653.00Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
1.20.05-00-00-4.3.3
150,821,257,000.00Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus1.20.05-00-00-4.3.4
3,134,490,600.00Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
1.20.05-00-00-4.3.5
1,090,601,889,673.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.20.05-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 197,435,700,303.001.20.05-00-00-5.1
15,430,577,000.00BELANJA HIBAH1.20.05-00-00-5.1.4
400,000,000.00BELANJA BANTUAN SOSIAL1.20.05-00-00-5.1.5
5,003,038,707.00BELANJA BAGI HASIL KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN
1.20.05-00-00-5.1.6
176,302,084,596.00BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ,
1.20.05-00-00-5.1.7
300,000,000.00BELANJA TIDAK TERDUGA1.20.05-00-00-5.1.8
BELANJA LANGSUNG 0.00
182
1.20.05 : PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1 2 34
Jumlah Belanja 197,435,700,303.00
893,166,189,370.00 Surplus / ( Defisit )
PEMBIAYAAN DAERAH1.20.05-00-00-6
Penerimaan Pembiayaan Daerah1.20.05-00-00-6.1
16,447,750,000.00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
1.20.05-00-00-6.1.1
100,000,000.00Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman1.20.05-00-00-6.1.5
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 16,547,750,000.00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah1.20.05-00-00-6.2
6,500,000,000.00Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah1.20.05-00-00-6.2.2
400,000,000.00Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga1.20.05-00-00-6.2.6
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 6,900,000,000.00
183
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN &
PERSANDIAAN
:
1.20.06 BADAN PENDAPATAN DAERAH:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH1.20.06-00-00-4
13,313,000,000.00PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20.06-00-00-4.1
13,213,500,000.00Pajak Daerah1.20.06-00-00-4.1.1 Perda No 5 Tahun 2011 Tentang
Pajak Daerah
99,500,000.00Retribusi Daerah1.20.06-00-00-4.1.2 Perda No 11 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Usaha
13,313,000,000.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.20.06-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,412,566,343.001.20.06-00-00-5.1
2,412,566,343.00BELANJA PEGAWAI1.20.06-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 3,701,655,363.001.20.06-00-00-5.2
1,232,249,463.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.20-1.20.06-10-5.2
75,000,000.00Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1.20-1.20.06-10-04-5.2
75,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-10-04-5.2.2
59,500,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.20-1.20.06-10-06-5.2
59,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-10-06-5.2.2
8,500,000.00Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang dan
Jasa
1.20-1.20.06-10-08-5.2
6,000,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.06-10-08-5.2.1
2,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-10-08-5.2.2
12,750,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.20-1.20.06-10-14-5.2
12,750,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-10-14-5.2.2
184
1.20.06 : BADAN PENDAPATAN DAERAH
1 2 34
38,250,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.20-1.20.06-10-15-5.2
38,250,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-10-15-5.2.2
12,750,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.20-1.20.06-10-17-5.2
12,750,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-10-17-5.2.2
86,530,000.00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.20-1.20.06-10-35-5.2
86,530,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.06-10-35-5.2.3
767,119,463.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.20-1.20.06-10-39-5.2
767,119,463.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-10-39-5.2.2
34,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20-1.20.06-10-43-5.2
34,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-10-43-5.2.2
27,750,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20-1.20.06-10-46-5.2
27,750,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-10-46-5.2.2
5,050,000.00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.20-1.20.06-10-48-5.2
5,050,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-10-48-5.2.2
5,050,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.20-1.20.06-10-49-5.2
5,050,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-10-49-5.2.2
100,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.20-1.20.06-10-58-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-10-58-5.2.2
21,130,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.20-1.20.06-11-5.2
4,400,000.00Penyusunan DPA OPD1.20-1.20.06-11-11-5.2
4,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-11-11-5.2.2
3,300,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.20-1.20.06-11-16-5.2
3,300,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-11-16-5.2.2
2,650,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1.20-1.20.06-11-19-5.2
2,650,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-11-19-5.2.2
3,080,000.00Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1.20-1.20.06-11-25-5.2
3,080,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-11-25-5.2.2
3,300,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.20-1.20.06-11-30-5.2
3,300,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-11-30-5.2.2
4,400,000.00Penyusunan RKA OPD1.20-1.20.06-11-32-5.2
4,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-11-32-5.2.2
2,448,275,900.00Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
1.20-1.20.06-17-5.2
82,710,000.00Pengadaan dan Pengendalian Benda Berharga1.20-1.20.06-17-20-5.2
82,710,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-17-20-5.2.2
185
1.20.06 : BADAN PENDAPATAN DAERAH
1 2 34
20,252,000.00Penyelesaian Permasalahan Pajak dan Retribusi
Daerah
1.20-1.20.06-17-23-5.2
20,252,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-17-23-5.2.2
452,016,000.00Pengelolaan Penatausahaan Keuangan SKPD dan
Pengurusan Program Pembangunan
1.20-1.20.06-17-27-5.2
414,320,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.06-17-27-5.2.1
37,696,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-17-27-5.2.2
35,323,000.00Monitoring dan Evaluasi PAD1.20-1.20.06-17-41-5.2
35,323,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-17-41-5.2.2
75,822,000.00Penyuluhan Perpajakan1.20-1.20.06-17-42-5.2
75,822,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-17-42-5.2.2
12,750,000.00Penyusunan SPT Bulanan dan Tahunan1.20-1.20.06-17-45-5.2
12,750,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-17-45-5.2.2
48,146,000.00Rekonsiliasi dan Evaluasi Dana Transfer1.20-1.20.06-17-48-5.2
48,146,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-17-48-5.2.2
14,510,760.00Bimbingan Tehnis Bendahara SKPD1.20-1.20.06-17-50-5.2
14,510,760.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-17-50-5.2.2
181,064,000.00Pencetakan dan Penerbitan SKPD dan SKRD1.20-1.20.06-17-66-5.2
181,064,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-17-66-5.2.2
970,386,140.00Pendataan dan Pemutakhiran Objek Pajak dan
Retribusi Daerah
1.20-1.20.06-17-67-5.2
26,700,140.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.06-17-67-5.2.1
943,686,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-17-67-5.2.2
54,340,000.00Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah1.20-1.20.06-17-69-5.2
54,340,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-17-69-5.2.2
290,166,000.00Rekonsiliasi Penerimaan Daerah1.20-1.20.06-17-71-5.2
290,166,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-17-71-5.2.2
25,500,000.00Penyusunan pelaporan penerimaan bulanan
triwulan dan semesteran
1.20-1.20.06-17-78-5.2
25,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-17-78-5.2.2
55,250,000.00Pembinaan Pengawasan Pendapatan Daerah1.20-1.20.06-17-80-5.2
55,250,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-17-80-5.2.2
25,000,000.00Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran Obyek
Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendapatan
Daerah Lainnya
1.20-1.20.06-17-82-5.2
25,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-17-82-5.2.2
12,490,000.00Pelaksanaan Pelaporan atas Perubahan Data
Obyek Pajak dan Retribusi Daerah
1.20-1.20.06-17-84-5.2
12,490,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-17-84-5.2.2
23,650,000.00Penyusunan, Konsolidasi Perencaan Target
Pendapatan Asli Daerah
1.20-1.20.06-17-85-5.2
23,650,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-17-85-5.2.2
24,650,000.00Validasi Data BPHTB1.20-1.20.06-17-86-5.2
24,650,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-17-86-5.2.2
186
1.20.06 : BADAN PENDAPATAN DAERAH
1 2 34
23,000,000.00Verifikasi, Analisa dan Penghapusan Piutang1.20-1.20.06-17-92-5.2
23,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-17-92-5.2.2
21,250,000.00Evaluasi Pengelolaan Barang-Barang Berharga1.20-1.20.06-17-94-5.2
21,250,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.06-17-94-5.2.2
Jumlah Belanja 6,114,221,706.00
7,198,778,294.00 Surplus / ( Defisit )
187
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR
TANGGAL
:
:
KABUPATEN ENREKANG
10 TAHUN 2019
30 December 2019
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH
( Rp. )
DASAR
HUKUM
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN &
PERSANDIAAN
:
1.20.07 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT:
1 2 34
PENDAPATAN DAERAH
0.00Jumlah Pendapatan
BELANJA DAERAH1.20.07-00-00-5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,249,770,442.001.20.07-00-00-5.1
2,249,770,442.00BELANJA PEGAWAI1.20.07-00-00-5.1.1
BELANJA LANGSUNG 4,753,290,985.001.20.07-00-00-5.2
850,000,000.00Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat Daerah
1.20-1.20.07-10-5.2
50,000,000.00Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1.20-1.20.07-10-06-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-10-06-5.2.2
30,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1.20-1.20.07-10-14-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-10-14-5.2.2
10,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.20-1.20.07-10-15-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-10-15-5.2.2
10,000,000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1.20-1.20.07-10-17-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-10-17-5.2.2
80,000,000.00Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Tugas dan
Fungsi/SDM
1.20-1.20.07-10-22-5.2
80,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-10-22-5.2.2
100,000,000.00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.20-1.20.07-10-33-5.2
100,000,000.00BELANJA MODAL1.20-1.20.07-10-33-5.2.3
188
1.20.07 : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT
1 2 34
275,000,000.00Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1.20-1.20.07-10-39-5.2
131,040,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.07-10-39-5.2.1
143,960,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-10-39-5.2.2
20,000,000.00Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20-1.20.07-10-43-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-10-43-5.2.2
70,000,000.00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.20-1.20.07-10-46-5.2
70,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-10-46-5.2.2
15,000,000.00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.20-1.20.07-10-49-5.2
15,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-10-49-5.2.2
30,000,000.00Penyediaan Pakaian Olah Raga beserta
perlengkapannya
1.20-1.20.07-10-51-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-10-51-5.2.2
10,000,000.00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1.20-1.20.07-10-52-5.2
10,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-10-52-5.2.2
150,000,000.00Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.20-1.20.07-10-58-5.2
150,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-10-58-5.2.2
40,000,000.00Program Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
1.20-1.20.07-11-5.2
5,000,000.00Penyusunan DPA OPD1.20-1.20.07-11-11-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-11-11-5.2.2
5,000,000.00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
1.20-1.20.07-11-16-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-11-16-5.2.2
5,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1.20-1.20.07-11-19-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-11-19-5.2.2
5,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan,
dan Semesteran
1.20-1.20.07-11-20-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-11-20-5.2.2
5,000,000.00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1.20-1.20.07-11-23-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-11-23-5.2.2
5,000,000.00Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1.20-1.20.07-11-25-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-11-25-5.2.2
5,000,000.00Penyusunan Rencana Kerja OPD1.20-1.20.07-11-30-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-11-30-5.2.2
5,000,000.00Penyusunan RKA OPD1.20-1.20.07-11-32-5.2
5,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-11-32-5.2.2
1,200,797,000.00Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur1.20-1.20.07-30-5.2
30,000,000.00Monitoring dan Evaluasi Penegakan Disiplin PNS1.20-1.20.07-30-22-5.2
189
1.20.07 : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT
1 2 34
15,600,000.00BELANJA PEGAWAI1.20-1.20.07-30-22-5.2.1
14,400,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-30-22-5.2.2
80,000,000.00Pelaksanaan UD dan Kenaikan Pangkat PI1.20-1.20.07-30-26-5.2
80,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-30-26-5.2.2
50,000,000.00Pelayanan Pemakaman PNS1.20-1.20.07-30-27-5.2
50,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-30-27-5.2.2
249,297,000.00Pemantauan Mahasiswa Tugas Belajar Dan Izin
Belajar
1.20-1.20.07-30-29-5.2
249,297,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-30-29-5.2.2
20,000,000.00Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang
Berprestasi
1.20-1.20.07-30-30-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-30-30-5.2.2
20,000,000.00Pembuatan Cuti, Gaji Berkala, Taspen dan
Karsi/Karsu Bagi PNS
1.20-1.20.07-30-31-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-30-31-5.2.2
20,000,000.00Penilaian Kinerja PNS1.20-1.20.07-30-34-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-30-34-5.2.2
170,000,000.00Penyelesaian Administrasi Kedudukan Hukum
PNS
1.20-1.20.07-30-36-5.2
170,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-30-36-5.2.2
20,000,000.00Penyusunan Bezetting dan Penyelesaian
Kebutuhan Pegawai/E-Formasi
1.20-1.20.07-30-37-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-30-37-5.2.2
541,500,000.00Seleksi Penerimaan Calon PNS1.20-1.20.07-30-39-5.2
541,500,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-30-39-5.2.2
392,493,985.00Program Pelayanan Mutasi dan Informasi
Kepegawaian
1.20-1.20.07-32-5.2
200,000,000.00Mutasi Kenaikan Pangkat1.20-1.20.07-32-01-5.2
200,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-32-01-5.2.2
100,000,000.00Mutasi Jabatan dan Mutasi Lainnya1.20-1.20.07-32-02-5.2
100,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-32-02-5.2.2
52,493,985.00Pemberhentian PNS/Purnabhakti1.20-1.20.07-32-03-5.2
52,493,985.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-32-03-5.2.2
20,000,000.00Pengolahan Administrasi Data PNS1.20-1.20.07-32-04-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-32-04-5.2.2
20,000,000.00Rekonsiliasi Data Kepegawaian1.20-1.20.07-32-06-5.2
20,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-32-06-5.2.2
2,270,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
1.20-1.20.07-52-5.2
900,000,000.00Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
Daerah
1.20-1.20.07-52-01-5.2
900,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-52-01-5.2.2
1,300,000,000.00Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah1.20-1.20.07-52-03-5.2
1,300,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-52-03-5.2.2
190
1.20.07 : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT
1 2 34
40,000,000.00Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20-1.20.07-52-04-5.2
40,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-52-04-5.2.2
30,000,000.00Diklat Tekhnis1.20-1.20.07-52-06-5.2
30,000,000.00BELANJA BARANG DAN JASA1.20-1.20.07-52-06-5.2.2
Jumlah Belanja 7,003,061,427.00
(7,003,061,427.00)Surplus / ( Defisit )
191
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Kode
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
Jenis Belanja
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH
Nomor
Tanggal
:
:
KABUPATEN ENREKANG
30 December 2019
10 TAHUN 2019
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
URUSAN WAJIB1 15,555,091,240.00 287,892,328,113.00 214,125,650,225.00 517,573,069,578.00
PENDIDIKAN1 01 5,194,130,000.00 47,768,822,390.00 39,177,250,000.00 92,140,202,390.00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN1 01
01 5,194,130,000.00 47,768,822,390.00 39,177,250,000.00 92,140,202,390.00
Program Pengelolaan dan
Pengembangan Kekayaan Budaya
1 01 01 19 751,300,000.00 73,700,000.00 825,000,000.00
Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah1 01 01 19 05 400,000,000.00 400,000,000.00
Penyusunan Sistem Informasi Data Base
Bidang Kebudayaan
1 01 01 19 06 100,000,000.00 100,000,000.00
Sosialisasi Nilai-Nilai Budaya Massenrempulu1 01 01 19 07 50,000,000.00 50,000,000.00
Pengadaan Alat Musik Tradisional1 01 01 19 01 1,300,000.00 73,700,000.00 75,000,000.00
Pelatihan Instruktur Musik Tradisional1 01 01 19 02 100,000,000.00 100,000,000.00
Pembinaan Musik Tradisional1 01 01 19 03 100,000,000.00 100,000,000.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 01 01 10 326,520,000.00 1,688,480,000.00 2,015,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 01 01 10 46 250,000,000.00 250,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 01 01 10 49 50,000,000.00 50,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 01 01 10 52 45,000,000.00 45,000,000.00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam
Daerah
1 01 01 10 86 150,000,000.00 150,000,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 01 01 10 58 150,000,000.00 150,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 01 01 10 14 50,000,000.00 50,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 01 01 10 15 50,000,000.00 50,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 01 01 10 17 40,000,000.00 40,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 01 01 10 39 326,520,000.00 873,480,000.00 1,200,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 01 01 10 43 30,000,000.00 30,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 01 01 11 346,000,000.00 346,000,000.00
192
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyusunan RKA OPD1 01 01 11 32 5,000,000.00 5,000,000.00
Monitoring dan Evaluasi Kelompok Kerja
Dapodik
1 01 01 11 02 175,000,000.00 175,000,000.00
Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan1 01 01 11 03 45,000,000.00 45,000,000.00
Pengelolaan dan Penatausahaan Aset1 01 01 11 05 6,000,000.00 6,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 01 01 11 11 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyusunan Informasi Data Base Pendidikan1 01 01 11 14 50,000,000.00 50,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 01 01 11 16 6,000,000.00 6,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 01 01 11 20 6,000,000.00 6,000,000.00
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1 01 01 11 23 6,000,000.00 6,000,000.00
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1 01 01 11 25 6,000,000.00 6,000,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 01 01 11 30 6,000,000.00 6,000,000.00
Penyusunan laporan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan
1 01 01 11 34 30,000,000.00 30,000,000.00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 01 15 4,330,672,000.00 4,330,672,000.00
Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Keluarga1 01 01 15 77 150,000,000.00 150,000,000.00
Pembangunan Pagar/Talud Lembaga PAUD1 01 01 15 73 55,000,000.00 55,000,000.00
Monitoring dan Evaluasi BOP PAUD (Dak Non
Fisik
1 01 01 15 75 185,000,000.00 185,000,000.00
Penyediaan Insentif Guru PAUD1 01 01 15 76 3,940,672,000.00 3,940,672,000.00
Program Pendidikan Wajib Belajar
Sembilan Tahun
1 01 01 16 3,856,300,000.00 30,534,178,750.00 2,978,000,000.00 37,368,478,750.00
Pendidikan Emas SD dan SMP1 01 01 16 80 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00
Pengelolaan Dana BOS SD dan SMP (DAK Non
Fisik)
1 01 01 16 88 3,737,500,000.00 24,284,500,000.00 2,978,000,000.00 31,000,000,000.00
Pengelolaan Dana Pendidikan Emas1 01 01 16 89 73,800,000.00 26,200,000.00 100,000,000.00
Monev Pengelolaan Dana BOS SD dan SMP1 01 01 16 96 45,000,000.00 141,778,750.00 186,778,750.00
Pengelolaan Pendidikan Inklusi1 01 01 16 99 81,700,000.00 81,700,000.00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
1 01 01 20 456,370,000.00 2,793,630,000.00 3,250,000,000.00
Pembinaan (KKG) dan MKPS1 01 01 20 30 213,600,000.00 336,400,000.00 550,000,000.00
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)1 01 01 20 24 450,000,000.00 450,000,000.00
Peningkatan Kualitas SDM1 01 01 20 15 188,370,000.00 1,511,630,000.00 1,700,000,000.00
Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas
Sekolah, Kepala Perpustakaan, Kepala LAB
dan Tata Usaha berprestasi
1 01 01 20 16 150,000,000.00 150,000,000.00
Uji Kompetensi Tenaga Pendidik1 01 01 20 17 300,000,000.00 300,000,000.00
Pengembangan metode belajar dan mengajar
dengan menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi bagi tenaga pendidik
1 01 01 20 21 54,400,000.00 45,600,000.00 100,000,000.00
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
1 01 01 22 280,040,000.00 4,860,011,640.00 5,140,051,640.00
Diklat Penyusunan DUPAK1 01 01 22 25 100,000,000.00 100,000,000.00
Pembinaan dewan pendidikan1 01 01 22 05 220,000,000.00 220,000,000.00
Rakor Pendidikan dan Kebudayaan1 01 01 22 15 60,000,000.00 60,000,000.00
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik1 01 01 22 18 123,840,000.00 76,160,000.00 200,000,000.00
193
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyediaan Dana Insentif Guru Sekolah
Terpencil
1 01 01 22 20 3,676,741,640.00 3,676,741,640.00
Pembinaan Kelembagaan dan Manejemen
Sekolah
1 01 01 22 21 45,000,000.00 45,000,000.00
Penilaian Angka Kredit Fungsional1 01 01 22 22 7,400,000.00 210,910,000.00 218,310,000.00
Pemberantasan Buta Aksara Alquran1 01 01 22 23 270,000,000.00 270,000,000.00
Worshop Penyusunan Rencana Pembelajaran
(RPP)
1 01 01 22 24 65,400,000.00 134,600,000.00 200,000,000.00
Penjaminan Mutu Pendidikan1 01 01 22 26 83,400,000.00 66,600,000.00 150,000,000.00
Program Pembangunan/Peningkatan
Sarana dan Prasarana Sekolah SD/MI dan
SMP/M.Ts
1 01 01 24 464,450,000.00 36,125,550,000.00 36,590,000,000.00
Pemb./Rehab Pagar/Talud Sekolah SD/MI dan
SMP/M.Ts
1 01 01 24 04 140,000,000.00 140,000,000.00
Pemb/Rehab. Ruang Kelas Sekolah SD/MI dan
SMP/M.Ts
1 01 01 24 02 200,000,000.00 200,000,000.00
Pemb. Rehab Sarana & Prasarana
SD/MI/SMP/M.Ts (DAK)
1 01 01 24 03 264,450,000.00 35,635,550,000.00 35,900,000,000.00
Pengadaan Mobiler R.Kls Sekolah SD/MI dan
SMP/M.Ts
1 01 01 24 05 350,000,000.00 350,000,000.00
Program Pendidikan Kesetaraan1 01 01 25 525,000,000.00 525,000,000.00
Pengembangan Pendidikan Kecakapan hidup1 01 01 25 07 100,000,000.00 100,000,000.00
Penyelenggaraan Paket A Setara SD1 01 01 25 01 35,000,000.00 35,000,000.00
PenyelenggaranPaket B Setara SMP1 01 01 25 02 35,000,000.00 35,000,000.00
Penyelenggaraan Paket C Setara SMA1 01 01 25 03 40,000,000.00 40,000,000.00
Pemberian Bantuan Operasional PNF1 01 01 25 05 100,000,000.00 100,000,000.00
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan1 01 01 25 06 50,000,000.00 50,000,000.00
Jambore PTKPNF Tk Kab1 01 01 25 08 165,000,000.00 165,000,000.00
Program Peningkatan Kualitas Layanan
Pendidikan
1 01 01 26 212,800,000.00 737,200,000.00 950,000,000.00
Pelaksanaan UAS SD/MI dan SMP.M.Ts1 01 01 26 01 140,800,000.00 609,200,000.00 750,000,000.00
Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran
SD dan SMP
1 01 01 26 02 72,000,000.00 128,000,000.00 200,000,000.00
Program Peningkatan Mutu Anak Didik1 01 01 27 62,100,000.00 737,900,000.00 800,000,000.00
Jambore Literasi1 01 01 27 05 16,600,000.00 183,400,000.00 200,000,000.00
Pelaksanaan Kompetisi anak didik berprestasi
SD/MI dan SMP/M.Ts
1 01 01 27 02 45,500,000.00 254,500,000.00 300,000,000.00
Pelaksanaan Gala Siswa TK.SMP/M.Ts1 01 01 27 03 200,000,000.00 200,000,000.00
Literasi dan Numerasi Siswa1 01 01 27 04 100,000,000.00 100,000,000.00
KESEHATAN1 02 1,094,685,000.00 100,307,340,054.00 45,562,330,147.00 146,964,355,201.00
DINAS KESEHATAN1 02
01 638,580,000.00 64,653,906,604.00 34,033,997,471.00 99,326,484,075.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 02 01 10 49,500,000.00 7,343,492,000.00 1,515,000,000.00 8,907,992,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 02 01 10 58 200,000,000.00 200,000,000.00
194
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 02 01 10 43 8,000,000.00 8,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 02 01 10 46 250,000,000.00 250,000,000.00
penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/operasional
1 02 01 10 47 80,000,000.00 80,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 02 01 10 49 64,992,000.00 64,992,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 02 01 10 52 10,000,000.00 10,000,000.00
Sosialisasi dan Pembinaan Pengurus barang
Puskesmas
1 02 01 10 60 25,000,000.00 25,000,000.00
Sosialisasi dan Pembekalan Tim Penguji Uji
Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
1 02 01 10 87 25,000,000.00 25,000,000.00
Pemeliharaan dan pengembangan sistem
informasi/aplikasi/wensite BPBD
1 02 01 10 81 0.00 0.00
Sosialisasi jabatan fungsional kesehatan1 02 01 10 61 1,400,000.00 38,600,000.00 40,000,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 02 01 10 04 55,000,000.00 55,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 02 01 10 06 200,000,000.00 200,000,000.00
Manajemen Asset1 02 01 10 07 90,000,000.00 90,000,000.00
Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang
dan Jasa
1 02 01 10 08 20,000,000.00 20,000,000.00
Pelaksanaan Ujian kompetensi1 02 01 10 09 13,600,000.00 19,400,000.00 33,000,000.00
Pembinaan dan pengembangan Disiplin ASN1 02 01 10 12 1,400,000.00 23,600,000.00 25,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 02 01 10 14 60,000,000.00 60,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 02 01 10 15 60,000,000.00 60,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 02 01 10 17 60,000,000.00 60,000,000.00
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional1 02 01 10 24 1,515,000,000.00 1,515,000,000.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1 02 01 10 27 165,000,000.00 165,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 02 01 10 39 5,882,000,000.00 5,882,000,000.00
Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional1 02 01 10 41 33,100,000.00 6,900,000.00 40,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 02 01 11 44,000,500.00 44,000,500.00
Penyusunan RKA OPD1 02 01 11 32 7,000,500.00 7,000,500.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 02 01 11 30 7,000,000.00 7,000,000.00
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1 02 01 11 25 8,000,000.00 8,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 02 01 11 20 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 02 01 11 16 10,000,000.00 10,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 02 01 11 11 7,000,000.00 7,000,000.00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 01 15 2,998,283,200.00 1,560,000,000.00 4,558,283,200.00
Distribusi dan Monev Pengelolaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
1 02 01 15 09 37,000,000.00 37,000,000.00
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1 02 01 15 01 2,926,283,200.00 2,926,283,200.00
195
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pembangunan / Rehabilitasi Instalasi Farmasi
Kabupaten / Kota
1 02 01 15 15 1,560,000,000.00 1,560,000,000.00
Perencanaan Kebutuhan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1 02 01 15 08 35,000,000.00 35,000,000.00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 02 01 16 53,630,000.00 5,326,194,000.00 6,428,871,737.00 11,808,695,737.00
Peningkatan Pelayanan UKGS1 02 01 16 29 3,450,000.00 26,550,000.00 30,000,000.00
Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi1 02 01 16 26 2,850,000.00 39,150,000.00 42,000,000.00
Peningkatan Pelayanan Perkesmas1 02 01 16 24 8,000,000.00 92,000,000.00 100,000,000.00
Penilaian Kinerja PKM1 02 01 16 23 3,050,000.00 46,950,000.00 50,000,000.00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan1 02 01 16 21 40,000,000.00 40,000,000.00
Pelaksanaan akreditasi puskesmas (DAK Non
Fisik)
1 02 01 16 20 1,812,824,000.00 1,812,824,000.00
Pengadaan Alat Kesehatan1 02 01 16 15 6,428,871,737.00 6,428,871,737.00
Pelayanan Kesehatan Tradisional1 02 01 16 33 3,500,000.00 46,500,000.00 50,000,000.00
PIS-PK1 02 01 16 35 4,250,000.00 55,750,000.00 60,000,000.00
Pelaksanaan PKM BLUD1 02 01 16 36 80,000,000.00 80,000,000.00
Peningkatan Regristrasi dan Perizinan Tenaga
Kesehatan
1 02 01 16 37 30,000,000.00 30,000,000.00
Advokasi dan sosialisasi Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)
1 02 01 16 38 5,580,000.00 34,420,000.00 40,000,000.00
Peningkatan Pelayanan kesehatan daerah
terpencil
1 02 01 16 18 13,150,000.00 36,850,000.00 50,000,000.00
Pelayanan Pemeriksaan Darah1 02 01 16 32 3,500,000.00 41,500,000.00 45,000,000.00
Peningkatan dan Pengembangan SDM Tenaga
Kesehatan
1 02 01 16 31 6,300,000.00 93,700,000.00 100,000,000.00
Peningkatan Operasional Puskesmas, Pustu,
Poskesdes/ Polindes
1 02 01 16 30 2,850,000,000.00 2,850,000,000.00
Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 02 01 17 9,400,000.00 60,600,000.00 70,000,000.00
Pengawasan dan Pengamanan Ketersediaan
Farmasi dan Produk Makanan
1 02 01 17 07 9,400,000.00 30,600,000.00 40,000,000.00
Sosialisasi peningkatan pemahaman tentang
pemakaian obat dan akses yang benar
1 02 01 17 06 30,000,000.00 30,000,000.00
Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia
1 02 01 18 34,000,000.00 34,000,000.00
Pembinaan Produksi Industri Kecil Obat
Tradisional (IKOT) & Produk Industri Rumah
tangga (PIRT)
1 02 01 18 07 34,000,000.00 34,000,000.00
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1 02 01 19 452,400,000.00 13,984,865,000.00 14,437,265,000.00
Pembinaan dan Pengembangan UKS1 02 01 19 09 39,000,000.00 39,000,000.00
Advokasi Kebijakan kesehatan dan
Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku
Masyarakat dalam Bidang Kesehatan
1 02 01 19 14 18,000,000.00 18,000,000.00
Pembinaan dan pengembangan Rumah Tangga
ber PHBS
1 02 01 19 17 100,000,000.00 100,000,000.00
Implementasi Germas1 02 01 19 18 30,000,000.00 30,000,000.00
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)1 02 01 19 19 452,400,000.00 12,589,865,000.00 13,042,265,000.00
Pembinaan dan Pengembangan Desa Siaga1 02 01 19 06 38,000,000.00 38,000,000.00
Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat
1 02 01 19 01 150,000,000.00 150,000,000.00
Peningkatan Pelayanan Posyandu1 02 01 19 07 980,000,000.00 980,000,000.00
196
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pembinaan dan Pengembangan UKBM1 02 01 19 08 40,000,000.00 40,000,000.00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 02 01 20 290,000,000.00 290,000,000.00
Intervensi Gizi Spesifik Penanganan Stunting1 02 01 20 08 70,000,000.00 70,000,000.00
Sosialisasi dan Pembinaan Keluarga sadar gizi1 02 01 20 14 25,000,000.00 25,000,000.00
Peningkatan pemberian ASI Eksklusif1 02 01 20 10 45,000,000.00 45,000,000.00
peningkatan perawatan balita gizi buruk1 02 01 20 09 69,000,000.00 69,000,000.00
Peningkatan surveilans program gizi1 02 01 20 07 45,000,000.00 45,000,000.00
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian
keluarga sadar gizi
1 02 01 20 04 36,000,000.00 36,000,000.00
Program pengembangan lingkungan
sehat
1 02 01 21 11,350,000.00 311,650,000.00 323,000,000.00
Peningkatan Kesehatan Olah Raga1 02 01 21 07 30,000,000.00 30,000,000.00
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat1 02 01 21 11 48,000,000.00 48,000,000.00
Penyelenggaraan Kabupaten Sehat1 02 01 21 14 65,000,000.00 65,000,000.00
Peningkatan pengawasan keselamatan dan
kesehatan kerja
1 02 01 21 15 35,000,000.00 35,000,000.00
Pemeriksaan TTU, TPM dan Depot Air Minum Isi
Ulang (DAMIU)
1 02 01 21 16 35,000,000.00 35,000,000.00
Pengawasan kulitas air bersih/air minum1 02 01 21 05 30,000,000.00 30,000,000.00
Koordinasi dan Studi EHRA Program PPSP1 02 01 21 17 11,350,000.00 68,650,000.00 80,000,000.00
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 01 22 15,500,000.00 772,500,000.00 788,000,000.00
Peningkatan Imunisasi1 02 01 22 08 65,000,000.00 65,000,000.00
Penyelenggaraan Kesehatan matra1 02 01 22 20 45,000,000.00 45,000,000.00
Penemuan dan pengobatan penderita kusta1 02 01 22 19 3,600,000.00 26,400,000.00 30,000,000.00
pencegahan dan penanggulangan penyakit
diare dan kecacingan
1 02 01 22 14 40,000,000.00 40,000,000.00
Peningkatan Surveilence epidemiologi dan
penanggulangan wabah
1 02 01 22 09 40,000,000.00 40,000,000.00
Pencegahan dan penanggulangan penyakit
tidak menular
1 02 01 22 21 6,100,000.00 93,900,000.00 100,000,000.00
penegahan dan penanggulangan penyakit
pnemonia
1 02 01 22 35 20,000,000.00 20,000,000.00
Pencegahan dan penanggulangan penyakit
thypoid
1 02 01 22 34 30,000,000.00 30,000,000.00
pencegahan dan penanggulangan penyakit
rabies
1 02 01 22 33 40,000,000.00 40,000,000.00
pencegahan dan penanggulangan penyakit
hepatitis
1 02 01 22 32 30,000,000.00 30,000,000.00
pencegahan dan penanggulangan NAFZA1 02 01 22 31 25,000,000.00 25,000,000.00
pencegahan dan penanggulangan penyakit
malaria
1 02 01 22 30 30,000,000.00 30,000,000.00
pelatihan petugas kesehatan dalam
penanganan kasus penyakit kusta
1 02 01 22 29 20,000,000.00 20,000,000.00
Penanggulangan Krisis Kesehatan1 02 01 22 28 100,000,000.00 100,000,000.00
Peningkatan pengindraan mata dan telinga1 02 01 22 27 58,000,000.00 58,000,000.00
pencegahan dan penanggulangan penyakit
DBD
1 02 01 22 23 5,800,000.00 74,200,000.00 80,000,000.00
Pengendalian Penyakit Filariasis1 02 01 22 22 35,000,000.00 35,000,000.00
197
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program pengadaan peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskesmas pembantu dan
jaringannya
1 02 01 25 21,142,054,832.00 21,142,054,832.00
Pembangunan/Penataan Tempat Pelayanan
Kesehatan
1 02 01 25 35 295,000,000.00 295,000,000.00
Rehabilitasi Sedang/ Berat Pustu/Poskesdes1 02 01 25 33 270,000,000.00 270,000,000.00
pengadan sarana dan prasarana kesehatan1 02 01 25 31 5,781,288,810.00 5,781,288,810.00
Pembangunan Pustu/ Poskesdes1 02 01 25 29 450,000,000.00 450,000,000.00
Pembangunan Rumah Dokter dan Paramedis1 02 01 25 25 12,909,451,062.00 12,909,451,062.00
Pembangunan Puskesmas1 02 01 25 01 640,000,000.00 640,000,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang
Program JKN (JKN Kapitasi)
1 02 01 25 36 796,314,960.00 796,314,960.00
Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
1 02 01 28 42,750,000.00 31,637,036,904.00 31,679,786,904.00
Pelayanan Kesehatan Gratis (JAMKESDA)1 02 01 28 09 42,750,000.00 17,941,266,864.00 17,984,016,864.00
Kemitraan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1 02 01 28 12 2,600,000,000.00 2,600,000,000.00
Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada
Puskesmas
1 02 01 28 11 11,095,770,040.00 11,095,770,040.00
Program Pengembangan Data dan
Informasi
1 02 01 33 212,000,000.00 212,000,000.00
Monitoring dan evaluasi program/kegiatan1 02 01 33 03 47,000,000.00 47,000,000.00
pelatihan pengolahan dan analisa data
kesehatan
1 02 01 33 02 25,000,000.00 25,000,000.00
Penyusunan profil kesehatan, pemutakhiran
data dan laporan tahunan kesehatan
1 02 01 33 01 60,000,000.00 60,000,000.00
Koordinasi dan konsolidasi perencanaaan
program/kegiatan
1 02 01 33 05 30,000,000.00 30,000,000.00
pengembangan sistem informasi Kesehatan
(SIK)
1 02 01 33 04 50,000,000.00 50,000,000.00
Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia
Pendidikan Dasar Hingga Usia Produktif
1 02 01 34 70,000,000.00 70,000,000.00
Pelayanan kesehatan usia produktif1 02 01 34 02 30,000,000.00 30,000,000.00
Penjaringan kesehatan anak sekolah1 02 01 34 01 40,000,000.00 40,000,000.00
Program Pelayanan Kesehatan Usia
Lanjut Penderita Hipertensi Diabetes
Melitus Gangguan Jiwa Berat dan
Terduga Tuberkulosis
1 02 01 35 252,000,000.00 252,000,000.00
Sosialisasi pelayanan kesehatan bagi lansia1 02 01 35 02 20,000,000.00 20,000,000.00
Penemuan dan pengobatan penderita TB1 02 01 35 07 50,000,000.00 50,000,000.00
Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa
komunitas
1 02 01 35 06 32,000,000.00 32,000,000.00
Penanggulangan Penyakit DM dan Obesitas1 02 01 35 05 35,000,000.00 35,000,000.00
Pencegahan dan penanggulangan penyakit
hipertensi
1 02 01 35 04 40,000,000.00 40,000,000.00
Pembinaan posyandu lansia1 02 01 35 03 50,000,000.00 50,000,000.00
Peningkatan pelayanan kesehatan lansia1 02 01 35 01 25,000,000.00 25,000,000.00
Program pengadaan peningkatan sarana
dan prasarana rumah sakit tempat
pelayanan kesehatan
1 02 01 36 3,388,070,902.00 3,388,070,902.00
Pembangunan rumah sakit1 02 01 36 01 2,348,710,902.00 2,348,710,902.00
198
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pembangunan / Rehab Labkesda1 02 01 36 20 1,039,360,000.00 1,039,360,000.00
Program Pelayanan Kesehatan Orang
dengan Risiko Terinfeksi Virus yang
Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia
1 02 01 38 80,000,000.00 80,000,000.00
Edukasi perilaku berisiko IMS dan HIV/AIDS1 02 01 38 02 40,000,000.00 40,000,000.00
Zero survey IMS dan HIV/AIDS1 02 01 38 01 40,000,000.00 40,000,000.00
Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
dan Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir dan
Balita
1 02 01 40 4,050,000.00 1,237,285,000.00 1,241,335,000.00
Pemantauan dan pengawasan ibu hamil dan
bayi resti
1 02 01 40 06 56,000,000.00 56,000,000.00
Pelayanan antenatal care (ANC)1 02 01 40 03 45,000,000.00 45,000,000.00
Penanggulangan Komplikasi Bayi Resti1 02 01 40 07 45,000,000.00 45,000,000.00
Peningkatan Pelayanan persalinan melalui
JAMPERSAL (DAK)
1 02 01 40 08 917,335,000.00 917,335,000.00
Pelayanan kesehatan ibu dan anak1 02 01 40 09 68,000,000.00 68,000,000.00
Orientasi surveilans kematian ibu dan AMP1 02 01 40 01 4,050,000.00 35,950,000.00 40,000,000.00
Sosialisasi penanggulangan kematian ibu
melahirkan
1 02 01 40 04 40,000,000.00 40,000,000.00
Sosialisasi Kesehatan reproduksi remaja1 02 01 40 05 30,000,000.00 30,000,000.00
RSUD MASSENREMPULU1 02
02 456,105,000.00 35,653,433,450.00 11,528,332,676.00 47,637,871,126.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 02 02 10 456,105,000.00 7,845,851,000.00 331,000,000.00 8,632,956,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 02 02 10 46 1,014,000,000.00 1,014,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 02 02 10 49 80,000,000.00 80,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 02 02 10 52 60,000,000.00 60,000,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 02 02 10 58 118,900,000.00 118,900,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 02 02 10 04 100,000,000.00 100,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 02 02 10 06 20,200,000.00 20,200,000.00
Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang
dan Jasa
1 02 02 10 08 3,000,000.00 3,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 02 02 10 15 100,000,000.00 100,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 02 02 10 17 80,000,000.00 80,000,000.00
Pengadaan Mobiler1 02 02 10 25 161,000,000.00 161,000,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 02 02 10 33 100,000,000.00 100,000,000.00
Pengadaan Perlengkapan Kantor1 02 02 10 36 70,000,000.00 70,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 02 02 10 39 456,105,000.00 5,250,671,000.00 5,706,776,000.00
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor1 02 02 10 42 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 02 02 10 43 19,080,000.00 19,080,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 02 02 11 34,000,000.00 34,000,000.00
199
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pengelolaan dan Penatausahaan Aset1 02 02 11 05 4,000,000.00 4,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 02 02 11 11 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 02 02 11 16 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1 02 02 11 19 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 02 02 11 20 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1 02 02 11 23 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 02 02 11 30 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Renstra OPD1 02 02 11 31 10,000,000.00 10,000,000.00
Penyusunan RKA OPD1 02 02 11 32 3,000,000.00 3,000,000.00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 02 15 476,213,000.00 476,213,000.00
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1 02 02 15 01 400,000,000.00 400,000,000.00
Penyediaan Perbekalan Kesehatan
Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi RS
1 02 02 15 07 76,213,000.00 76,213,000.00
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1 02 02 23 255,000,000.00 255,000,000.00
Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit1 02 02 23 10 100,000,000.00 100,000,000.00
Peningkatan Status RSUD Menjadi BLUD1 02 02 23 09 100,000,000.00 100,000,000.00
Penyusunan standar analisis belanja
pelayanan kesehatan
1 02 02 23 05 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan1 02 02 23 01 50,000,000.00 50,000,000.00
Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
1 02 02 28 26,125,119,450.00 26,125,119,450.00
kemitraan pengolahan limbah rumah sakit1 02 02 28 16 500,000,000.00 500,000,000.00
Kemitraan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1 02 02 28 12 23,305,369,450.00 23,305,369,450.00
Kemitraan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien
Umum Rumah Sakit
1 02 02 28 13 1,360,000,000.00 1,360,000,000.00
Pelayanan Kesehatan Kurang Mampu / SKTM1 02 02 28 14 894,750,000.00 894,750,000.00
Pelayanan kesehatan pasien korban kekerasan
pada ibu dan anak
1 02 02 28 17 65,000,000.00 65,000,000.00
Program pengadaan peningkatan sarana
dan prasarana rumah sakit tempat
pelayanan kesehatan
1 02 02 36 627,250,000.00 11,197,332,676.00 11,824,582,676.00
Pengelolaan dan peningkatan pelayanan
UTDRS
1 02 02 36 12 100,000,000.00 100,000,000.00
Pengembangan SIM RS1 02 02 36 14 45,000,000.00 45,000,000.00
Penyediaan bahan bakar operasional RS1 02 02 36 13 70,000,000.00 70,000,000.00
Pengembangan Media Promosi Kesehatan RS1 02 02 36 17 45,000,000.00 45,000,000.00
Pengembangan IPAL RS1 02 02 36 18 100,000,000.00 100,000,000.00
Pengadaan alat-alat Kesehatan rumah sakit
(DAK DAU)
1 02 02 36 05 8,492,332,676.00 8,492,332,676.00
Pengadaan ambulance/mobil jenazah1 02 02 36 06 360,000,000.00 360,000,000.00
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah
sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang
tunggu dan lain-lain)
1 02 02 36 07 22,250,000.00 22,250,000.00
Pengadaan bahan-bahan logistik RS1 02 02 36 08 90,000,000.00 90,000,000.00
Pengembangan rumah sakit1 02 02 36 09 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
200
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pengadaan kelengkapan fisik RSUD1 02 02 36 10 200,000,000.00 200,000,000.00
Pengadaan Reagens/Bahan Habis Pakai1 02 02 36 11 300,000,000.00 300,000,000.00
Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana RS
1 02 02 37 290,000,000.00 290,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan
limbah rumah sakit
1 02 02 37 02 50,000,000.00 50,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1 02 02 37 01 80,000,000.00 80,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
rumah sakit
1 02 02 37 03 160,000,000.00 160,000,000.00
PEKERJAAN UMUM1 03 648,360,000.00 11,640,150,460.00 46,513,708,000.00 58,802,218,460.00
DINAS PEKERJAAN UMUM1 03
01 648,360,000.00 11,640,150,460.00 46,513,708,000.00 58,802,218,460.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 03 01 10 600,360,000.00 2,507,080,000.00 200,000,000.00 3,307,440,000.00
Pengelolaan dan Penatausahaan Asset
Perangkat Daerah
1 03 01 10 40 20,000,000.00 20,000,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 03 01 10 58 310,000,000.00 310,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 03 01 10 52 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 03 01 10 49 6,000,000.00 6,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 03 01 10 46 130,800,000.00 130,800,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 03 01 10 43 20,760,000.00 20,760,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 03 01 10 39 540,360,000.00 1,209,640,000.00 1,750,000,000.00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor
1 03 01 10 31 200,000,000.00 200,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 03 01 10 17 20,000,000.00 20,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 03 01 10 15 80,000,000.00 80,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 03 01 10 14 80,000,000.00 80,000,000.00
Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang
dan Jasa
1 03 01 10 08 60,000,000.00 64,880,000.00 124,880,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 03 01 10 06 0.00 480,000,000.00 480,000,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 03 01 10 04 80,000,000.00 80,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 03 01 11 24,000,000.00 35,500,000.00 59,500,000.00
Penyusunan DPA OPD1 03 01 11 11 5,000,000.00 5,000,000.00
Kegiatan Updating data dan informasi ke-PU-an1 03 01 11 35 24,000,000.00 1,000,000.00 25,000,000.00
Penyusunan RKA OPD1 03 01 11 32 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 03 01 11 30 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1 03 01 11 25 6,500,000.00 6,500,000.00
201
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 03 01 11 20 8,000,000.00 8,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 03 01 11 16 5,000,000.00 5,000,000.00
Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
1 03 01 23 475,424,600.00 475,424,600.00
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1 03 01 23 10 348,333,000.00 348,333,000.00
Monitoing Pengawasan Alat Berat dan alat
Angkut
1 03 01 23 16 41,895,600.00 41,895,600.00
Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel1 03 01 23 14 85,196,000.00 85,196,000.00
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
1 03 01 24 638,416,860.00 4,527,516,000.00 5,165,932,860.00
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi1 03 01 24 27 200,801,260.00 200,801,260.00
Pengelolaan Kelembagaan Sumber Daya Air1 03 01 24 25 58,600,000.00 58,600,000.00
Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan
Irigasi
1 03 01 24 22 164,000,000.00 164,000,000.00
Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi1 03 01 24 19 4,363,516,000.00 4,363,516,000.00
Pengelolaan Aset Irigasi dan Sungai1 03 01 24 24 379,015,600.00 379,015,600.00
Program Pengembangan Pengelolaan
dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
1 03 01 26 95,095,000.00 200,000,000.00 295,095,000.00
Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber
Daya Air
1 03 01 26 09 95,095,000.00 95,095,000.00
Pembangunan/Rehabilitasi prasarana sungai
dan daerah rawan longsor
1 03 01 26 10 200,000,000.00 200,000,000.00
Program Pengembangan Jaringan Jalan
Pedesaan dan Perkotaan
1 03 01 31 24,000,000.00 4,256,000,000.00 38,046,192,000.00 42,326,192,000.00
Kegiatan Rehabilitasi Jalan1 03 01 31 02 25,229,192,000.00 25,229,192,000.00
Kegiatan Peningkatan Jalan1 03 01 31 01 8,380,000,000.00 8,380,000,000.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan
Jembatan
1 03 01 31 05 24,000,000.00 4,256,000,000.00 4,280,000,000.00
Kegiatan Pembangunan Jembatan1 03 01 31 03 4,437,000,000.00 4,437,000,000.00
Pengendalian Mutu dan Pembinaan Jasa
Konstruksi
1 03 01 37 320,865,000.00 320,865,000.00
Monitoring Evaluasi kegiatan ke-PU-an1 03 01 37 03 35,315,000.00 35,315,000.00
Kegiatan Pengendalian Mutu dan Evaluasi
Bangunan
1 03 01 37 01 253,050,000.00 253,050,000.00
Pengendalian gambar Rencana Kerja dan
Syarat Teknis Perencanaan
1 03 01 37 04 32,500,000.00 32,500,000.00
Program Penerangan Jalan Umum dan
Ketenagalistrikan
1 03 01 38 3,311,769,000.00 3,540,000,000.00 6,851,769,000.00
Pemeliharaan Lampu PJU1 03 01 38 03 579,800,000.00 579,800,000.00
Koordinasi Ketenagalistrikan1 03 01 38 02 20,850,000.00 20,850,000.00
Pengawasan dan Pengendalian Penerangan
Jalan Umum
1 03 01 38 05 2,711,119,000.00 2,711,119,000.00
Pengembangan dan Pembangunan Penerangan
Jalan Umum
1 03 01 38 04 3,540,000,000.00 3,540,000,000.00
PERUMAHAN1 04 458,189,600.00 16,165,742,660.00 42,628,442,000.00 59,252,374,260.00
202
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN
TATA RUANG
1 0401
458,189,600.00 16,165,742,660.00 42,628,442,000.00 59,252,374,260.00
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
1 04 01 21 11,000,000.00 777,071,045.00 788,071,045.00
Penyusunan sistem informasi / database
kawasan permukiman
1 04 01 21 27 187,891,665.00 187,891,665.00
Kegiatan bimbingan teknis pengendalian mutu
dan penyelenggaraan sarana dan prasarana
Tarkim-TR
1 04 01 21 33 56,407,500.00 56,407,500.00
Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan
Tarkim-TR
1 04 01 21 32 27,477,600.00 27,477,600.00
Penyusunan / penyempurnaan rencana
terpadu dan program investasi infrastruktur
jangka menengah (RPIJM)
1 04 01 21 31 11,000,000.00 35,384,000.00 46,384,000.00
Kegiatan rencana pembangunan dan
pengembangan perumahan dan kawasan
permukiman (RP3KP)
1 04 01 21 30 100,000,000.00 100,000,000.00
Sinkronisasi perencanaan pembangunan
bidang keciptakaryaan
1 04 01 21 29 23,226,330.00 23,226,330.00
Kegiatan penyusunan laporan kabupaten sehat1 04 01 21 28 12,000,000.00 12,000,000.00
Penyusunan sistem informasi / database
perumahan
1 04 01 21 26 334,683,950.00 334,683,950.00
Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni
Korban Bencana dan Relokasi Akibat
Program Pemerintah
1 04 01 26 1,690,084,545.00 1,690,084,545.00
Bantuan stimulan rumah swadaya1 04 01 26 10 65,922,545.00 65,922,545.00
Penyediaan rumah layak huni bagi korban
bencana
1 04 01 26 06 230,439,250.00 230,439,250.00
Penyediaan rumah layak huni bagi warga yang
terkena relokasi akibat program pemerintah
1 04 01 26 07 230,439,250.00 230,439,250.00
Pelaksanaan TMMD1 04 01 26 08 933,000,000.00 933,000,000.00
Pembangunan/peningkatan kualitas rumah tidak
layak huni
1 04 01 26 09 230,283,500.00 230,283,500.00
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
1 04 01 17 37,875,000.00 658,749,900.00 51,000,000.00 747,624,900.00
Pembuatan SIMTARU1 04 01 17 11 100,000,000.00 100,000,000.00
Pembuatan papan informasi TR1 04 01 17 09 19,000,000.00 51,000,000.00 70,000,000.00
Kegiatan tim koordinasi penataan ruang daerah
(TKPRD)
1 04 01 17 10 37,875,000.00 23,758,500.00 61,633,500.00
Pendataan bangunan1 04 01 17 16 175,000,000.00 175,000,000.00
Pengawasan bangunan1 04 01 17 15 91,765,000.00 91,765,000.00
Pengawasan pemanfaatan ruang1 04 01 17 14 68,566,400.00 68,566,400.00
Koordinasi pengendalian ruang1 04 01 17 13 75,000,000.00 75,000,000.00
Pengendalian ruang1 04 01 17 12 105,660,000.00 105,660,000.00
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Penataan Bangunan
1 04 01 18 1,242,267,700.00 1,242,267,700.00
Legalisasi RTR kawasan strategis kabupaten1 04 01 18 04 100,000,000.00 100,000,000.00
Legalisasi atau perda RDTR1 04 01 18 02 140,520,000.00 140,520,000.00
Kegiatan legalisasi / perda RTRW1 04 01 18 01 47,415,800.00 47,415,800.00
Penyusunan RTR kawasan strategis
kabupaten
1 04 01 18 11 216,435,900.00 216,435,900.00
Penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR)1 04 01 18 08 412,896,000.00 412,896,000.00
Kegiatan TABG dan SLF1 04 01 18 07 0.00 0.00
203
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Legalisasi perbub RTBL1 04 01 18 06 100,000,000.00 100,000,000.00
Penyusunan perbub RTBL1 04 01 18 05 225,000,000.00 225,000,000.00
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Perkotaan dan Pedesaan
1 04 01 27 7,736,084,035.00 7,062,242,000.00 14,798,326,035.00
Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP)
1 04 01 27 13 39,950,160.00 39,950,160.00
Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana
Air Minum bagi Masyarakat Ibukota Kecamatan
1 04 01 27 11 80,000,000.00 80,000,000.00
Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana
Air Minum Bagi Masyarakat Pedesaan
1 04 01 27 10 7,062,242,000.00 7,062,242,000.00
Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan
Sanitasi Masyarakat
1 04 01 27 19 38,138,875.00 38,138,875.00
Penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat
(PAMSIMAS)
1 04 01 27 18 151,000,000.00 151,000,000.00
Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan
Berbasis Masyarakat ( SLBM)
1 04 01 27 15 5,054,495,000.00 5,054,495,000.00
Kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS)1 04 01 27 14 2,337,500,000.00 2,337,500,000.00
Pengelolaan kelembagaan sumber daya air
bersih
1 04 01 27 12 35,000,000.00 35,000,000.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 04 01 10 376,914,600.00 1,190,210,435.00 86,450,000.00 1,653,575,035.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 04 01 10 58 150,000,000.00 150,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 04 01 10 06 100,000,000.00 100,000,000.00
Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang
dan Jasa
1 04 01 10 08 108,000,000.00 31,260,000.00 139,260,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 04 01 10 14 30,000,000.00 30,000,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 04 01 10 33 86,450,000.00 86,450,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 04 01 10 17 30,000,000.00 30,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 04 01 10 15 53,096,715.00 53,096,715.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 04 01 10 04 50,000,000.00 50,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 04 01 10 39 268,914,600.00 631,653,720.00 900,568,320.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 04 01 10 43 21,000,000.00 21,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 04 01 10 46 58,200,000.00 58,200,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 04 01 10 49 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyediaan Pakaian Olah Raga beserta
perlengkapannya
1 04 01 10 51 25,000,000.00 25,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 04 01 10 52 5,000,000.00 5,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 04 01 11 109,500,000.00 109,500,000.00
Penyusunan RKA OPD1 04 01 11 32 8,500,000.00 8,500,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 04 01 11 30 7,500,000.00 7,500,000.00
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1 04 01 11 25 8,000,000.00 8,000,000.00
204
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1 04 01 11 23 3,500,000.00 3,500,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1 04 01 11 19 22,500,000.00 22,500,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 04 01 11 16 6,000,000.00 6,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 04 01 11 11 8,500,000.00 8,500,000.00
Pengelolaan dan Penatausahaan Aset1 04 01 11 05 45,000,000.00 45,000,000.00
Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
1 04 01 19 117,912,000.00 117,912,000.00
Program Pengembangan Infrastruktur
Pedesaan (PPIP)
1 04 01 19 03 0.00 0.00
Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayah
(PISEW)
1 04 01 19 02 37,912,000.00 37,912,000.00
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur1 04 01 19 01 80,000,000.00 80,000,000.00
Program Penataan Kawasan
Permukiman Taman dan Keindahan Kota
1 04 01 23 32,400,000.00 2,643,863,000.00 31,236,250,000.00 33,912,513,000.00
Pembangunan sarana dan prasarana gedung
kantor dan fasiltas umum
1 04 01 23 02 2,440,000,000.00 26,956,000,000.00 29,396,000,000.00
Perencanaan kawasan permukiman perkotaan1 04 01 23 04 15,750,000.00 92,186,000.00 107,936,000.00
Perencanaan kawasan permukiman pedesaan1 04 01 23 03 16,650,000.00 111,677,000.00 128,327,000.00
Penataan peningkatan jalan kawasan
perumahan dan permukiman
1 04 01 23 01 4,280,250,000.00 4,280,250,000.00
Program Pembangunan Saluran Drainase
/ gorong-gorong terintegrasi
1 04 01 24 4,192,500,000.00 4,192,500,000.00
Pembangunan saluran drainase/
gorong-gorong, talud dan dekker
1 04 01 24 01 4,192,500,000.00 4,192,500,000.00
PERENCANAAN PEMBANGUNAN1 06 195,900,000.00 5,457,091,273.00 347,000,000.00 5,999,991,273.00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN LITBANG
1 0601
195,900,000.00 5,457,091,273.00 347,000,000.00 5,999,991,273.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 06 01 10 195,900,000.00 1,282,101,873.00 347,000,000.00 1,825,001,873.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 06 01 10 15 63,000,000.00 63,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 06 01 10 17 25,000,000.00 25,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1 06 01 10 18 20,000,000.00 20,000,000.00
Penataan dan Pemeliharaan Halaman /
Lingkungan Perkantoran
1 06 01 10 21 25,717,500.00 25,717,500.00
Pengadaan Mobiler1 06 01 10 25 81,000,000.00 81,000,000.00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1 06 01 10 29 27,950,000.00 27,950,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 06 01 10 33 131,000,000.00 131,000,000.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1 06 01 10 35 135,000,000.00 135,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 06 01 10 39 195,900,000.00 264,531,873.00 460,431,873.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 06 01 10 04 100,000,000.00 100,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 06 01 10 43 102,000,000.00 102,000,000.00
205
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 06 01 10 46 64,952,500.00 64,952,500.00
Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran1 06 01 10 80 85,000,000.00 85,000,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 06 01 10 58 315,000,000.00 315,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 06 01 10 52 25,000,000.00 25,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 06 01 10 49 10,000,000.00 10,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 06 01 10 06 120,950,000.00 120,950,000.00
Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang
dan Jasa
1 06 01 10 08 2,000,000.00 2,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 06 01 10 14 31,000,000.00 31,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 06 01 11 22,000,000.00 22,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 06 01 11 11 4,500,000.00 4,500,000.00
Penyusunan RKA OPD1 06 01 11 32 4,500,000.00 4,500,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 06 01 11 30 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 06 01 11 20 4,000,000.00 4,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 06 01 11 16 4,000,000.00 4,000,000.00
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
1 06 01 21 1,063,958,400.00 1,063,958,400.00
Penyusunan KUA PPAS1 06 01 21 17 106,238,000.00 106,238,000.00
Up Dating E-Planning dan E-Monev1 06 01 21 42 115,000,000.00 115,000,000.00
Penyusunan Daftar Alokasi Kegiatan/Proyek
APBD I/ APBD II/ APBN
1 06 01 21 41 14,925,000.00 14,925,000.00
Pengumpulan Updating dan Analisis Data
Informasi Capaian Target Kinerja Program dan
Kegiatan
1 06 01 21 39 19,525,000.00 19,525,000.00
Massenrempulu Expo1 06 01 21 37 205,000,000.00 205,000,000.00
Forum Lintas Perangkat Daerah1 06 01 21 35 58,071,300.00 58,071,300.00
Koordinasi Pengendalian Dana Alokasi Khusus
(DAK)
1 06 01 21 34 96,275,000.00 96,275,000.00
Penyusunan rancangan RKPD 1 06 01 21 08 185,400,000.00 185,400,000.00
Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 06 01 21 09 190,870,000.00 190,870,000.00
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD)
1 06 01 21 16 65,280,000.00 65,280,000.00
Verifikasi/Asistensi Rancangan Renja OPD1 06 01 21 25 7,374,100.00 7,374,100.00
Program Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman
1 06 01 26 227,725,000.00 227,725,000.00
Pendampingan Program Penyediaan Air Minum
dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
(PAMSIMAS)
1 06 01 26 04 95,000,000.00 95,000,000.00
Pendampingan Program Pengembangan dan
Hibah Sanitasi
1 06 01 26 02 36,725,000.00 36,725,000.00
Koordinasi Rencana Pembangunan Sanitasi
Permukiman
1 06 01 26 01 96,000,000.00 96,000,000.00
Program Pengembangan Sistem
Pelaporan Monitoring/Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Daerah
1 06 01 28 350,930,000.00 350,930,000.00
206
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Monitoring Evaluasi Program/Kegiatan1 06 01 28 08 179,860,000.00 179,860,000.00
Forum Percepatan dan Pengendalian
Pembangunan Daerah
1 06 01 28 09 119,000,000.00 119,000,000.00
Pengendalian dan Evaluasi RKPD1 06 01 28 04 22,310,000.00 22,310,000.00
Evaluasi Pencapaian RPJMD1 06 01 28 01 29,760,000.00 29,760,000.00
Program Pembangunan Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah
1 06 01 30 475,000,000.00 475,000,000.00
Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan
Irigasi Partisipatif
1 06 01 30 09 110,000,000.00 110,000,000.00
Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan
Bidang Perumahan dan Pemukiman
1 06 01 30 10 100,000,000.00 100,000,000.00
Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Praswil
dan SDA
1 06 01 30 12 45,000,000.00 45,000,000.00
Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Bidang Praswil SDA dan LH
1 06 01 30 08 175,000,000.00 175,000,000.00
Koordinasi Perencanaan dan Pengelolaan
Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih
1 06 01 30 07 45,000,000.00 45,000,000.00
Program Pengembangan Kawasan
Strategis Daerah
1 06 01 31 67,000,000.00 67,000,000.00
Koordinasi Rencana Pengembangan Kawasan
Perdesaan
1 06 01 31 03 32,000,000.00 32,000,000.00
koordinasi Penataan Ruang Daerah1 06 01 31 06 35,000,000.00 35,000,000.00
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi Sosial, Budaya dan
Pemerintahan
1 06 01 32 1,068,376,000.00 1,068,376,000.00
Koordinasi Penyusunan RPJMDes1 06 01 32 04 40,655,000.00 40,655,000.00
Sinkronisasi dan Evaluasi Program Bidang
Sosial Budaya
1 06 01 32 02 150,000,000.00 150,000,000.00
Evaluasi Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan SDGs
1 06 01 32 17 50,000,000.00 50,000,000.00
Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah
(RAD) Stunting
1 06 01 32 16 145,600,000.00 145,600,000.00
Koordinasi Pengendalian Dana Bagi Hasil
(DBH) Pajak Rokok
1 06 01 32 13 59,275,000.00 59,275,000.00
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
1 06 01 32 11 82,600,000.00 82,600,000.00
Koordinasi Pelaksanaan Program Germas di
Kab. Enrekang
1 06 01 32 10 36,950,000.00 36,950,000.00
Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat1 06 01 32 09 55,700,000.00 55,700,000.00
Koordinasi Kabupaten Layak Anak (KLA)1 06 01 32 08 159,046,000.00 159,046,000.00
Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran
Responsif Gender
1 06 01 32 07 73,550,000.00 73,550,000.00
Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Antara
RKPD dan RKPDesa
1 06 01 32 05 70,000,000.00 70,000,000.00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
1 06 01 32 03 145,000,000.00 145,000,000.00
Program Penelitian Pengkajian dan
Pengembangan
1 06 01 50 700,000,000.00 700,000,000.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan
Kelitbangan
1 06 01 50 02 150,000,000.00 150,000,000.00
Kajian dan Penelitian1 06 01 50 04 550,000,000.00 550,000,000.00
Program Pengembangan Inovasi Daerah1 06 01 51 150,000,000.00 150,000,000.00
Koordinasi Program Klaster Inovasi Produk
Unggulan Daerah (PUD)
1 06 01 51 01 150,000,000.00 150,000,000.00
207
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Pengembangan Data / Informasi
/ Statistik daerah
1 06 01 15 50,000,000.00 50,000,000.00
Penyusunan/Pengisian Data SIPD1 06 01 15 23 50,000,000.00 50,000,000.00
PERHUBUNGAN1 07 95,640,000.00 1,323,455,406.00 1,419,095,406.00
DINAS PERHUBUNGAN1 07
01 95,640,000.00 1,323,455,406.00 1,419,095,406.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 07 01 10 95,640,000.00 1,051,552,000.00 1,147,192,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 07 01 10 58 70,000,000.00 70,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 07 01 10 06 120,000,000.00 120,000,000.00
Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang
dan Jasa
1 07 01 10 08 2,500,000.00 2,500,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 07 01 10 15 40,000,000.00 40,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 07 01 10 17 6,000,000.00 6,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 07 01 10 39 95,640,000.00 684,852,000.00 780,492,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 07 01 10 43 12,500,000.00 12,500,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 07 01 10 46 80,000,000.00 80,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 07 01 10 49 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 07 01 10 52 3,700,000.00 3,700,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 07 01 10 04 30,000,000.00 30,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 07 01 11 32,100,000.00 32,100,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1 07 01 11 19 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 07 01 11 20 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 07 01 11 30 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan RKA OPD1 07 01 11 32 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 07 01 11 16 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 07 01 11 11 3,500,000.00 3,500,000.00
Penyusunan Dokumen LPPD1 07 01 11 10 800,000.00 800,000.00
Pengelolaan dan Penatausahaan Aset1 07 01 11 05 800,000.00 800,000.00
Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan1 07 01 11 03 15,000,000.00 15,000,000.00
Program peningkatan pelayanan
angkutan
1 07 01 17 80,000,000.00 80,000,000.00
Kegiatan penciptaan kemanan dan
kenyamanan penumpang dilingkungan terminal.
1 07 01 17 06 40,000,000.00 40,000,000.00
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian
angkutan umum dijalan raya.
1 07 01 17 05 40,000,000.00 40,000,000.00
208
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Peningkatan dan Pengamanan
Lalu Lintas
1 07 01 19 97,651,703.00 97,651,703.00
Pengaturan/Pengendalian Arus Mudik Lebaran
Dan Tahun Baru
1 07 01 19 09 40,000,000.00 40,000,000.00
Pengawasan Dan Patroli LaluLintas1 07 01 19 12 17,651,703.00 17,651,703.00
Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Dan Rencana
Managemen Dan Rekayasa Lalulintas
1 07 01 19 07 40,000,000.00 40,000,000.00
Program Pembangunan / Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan
1 07 01 22 29,500,000.00 29,500,000.00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffik Light/ Warning
Light
1 07 01 22 15 11,500,000.00 11,500,000.00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte,Rambu - Rambu
Lalin Dan Guadrail
1 07 01 22 16 18,000,000.00 18,000,000.00
Program Pembangunan / Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan
1 07 01 23 32,651,703.00 32,651,703.00
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal Kabupaten
Enrekang
1 07 01 23 06 32,651,703.00 32,651,703.00
LINGKUNGAN HIDUP1 08 141,640,000.00 6,614,342,868.00 415,799,000.00 7,171,781,868.00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP1 08
01 141,640,000.00 6,614,342,868.00 415,799,000.00 7,171,781,868.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 08 01 10 141,640,000.00 751,142,868.00 63,600,000.00 956,382,868.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 08 01 10 04 32,500,000.00 32,500,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 08 01 10 43 13,000,000.00 13,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 08 01 10 39 131,100,000.00 374,682,868.00 505,782,868.00
Pengadaan Perlengkapan Kantor1 08 01 10 36 23,600,000.00 23,600,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 08 01 10 33 40,000,000.00 40,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 08 01 10 17 10,000,000.00 10,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 08 01 10 15 45,000,000.00 45,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 08 01 10 14 30,000,000.00 30,000,000.00
Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang
dan Jasa
1 08 01 10 08 10,540,000.00 2,460,000.00 13,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 08 01 10 06 45,000,000.00 45,000,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 08 01 10 58 122,500,000.00 122,500,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 08 01 10 52 8,000,000.00 8,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 08 01 10 49 8,000,000.00 8,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 08 01 10 46 60,000,000.00 60,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 08 01 11 78,000,000.00 78,000,000.00
Penyusunan RKA OPD1 08 01 11 32 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 08 01 11 30 2,000,000.00 2,000,000.00
209
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1 08 01 11 23 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 08 01 11 20 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1 08 01 11 19 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 08 01 11 16 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 08 01 11 11 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan Data Base Lingkungan Hidup1 08 01 11 07 25,000,000.00 25,000,000.00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1 08 01 11 04 38,000,000.00 38,000,000.00
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
1 08 01 15 2,701,450,000.00 80,000,000.00 2,781,450,000.00
Penyediaan sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan
1 08 01 15 02 80,000,000.00 80,000,000.00
Bulan Bakti Peduli Sampah Tingkat Kabupaten1 08 01 15 16 15,000,000.00 15,000,000.00
Penyusunan Laporan Jakstrada dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah sejenis Rumah Tangga
1 08 01 15 15 35,000,000.00 35,000,000.00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
1 08 01 15 11 25,000,000.00 25,000,000.00
Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
1 08 01 15 04 2,626,450,000.00 2,626,450,000.00
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 01 16 96,650,000.00 272,199,000.00 368,849,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Laboratorium
1 08 01 16 28 272,199,000.00 272,199,000.00
Pemantauan Kualitas Air1 08 01 16 38 32,600,000.00 32,600,000.00
Pemantauan Kerusakan Lahan Akibat Produksi
Biomassa
1 08 01 16 26 22,700,000.00 22,700,000.00
Pembinaan/Pengembangan dan Pengawasan
AMDAL UKL-UPL
1 08 01 16 19 25,500,000.00 25,500,000.00
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup1 08 01 16 27 15,850,000.00 15,850,000.00
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
1 08 01 17 751,890,000.00 751,890,000.00
Pemulihan kerusakan sumber daya alam1 08 01 17 20 50,000,000.00 50,000,000.00
Pembinaan Partisipasi masyarakat Dalam
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1 08 01 17 23 40,000,000.00 40,000,000.00
pemeliharaan Tanaman Koleksi Kebun Raya1 08 01 17 21 661,890,000.00 661,890,000.00
Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
1 08 01 24 1,580,710,000.00 1,580,710,000.00
Penataan RTH 1 08 01 24 05 1,580,710,000.00 1,580,710,000.00
Program Penataan Lingkungan1 08 01 28 118,500,000.00 118,500,000.00
Koordinasi Penyusunan dan Penilaian Dokumen
AMDAL dan UKL UPL
1 08 01 28 09 50,000,000.00 50,000,000.00
Pameran Lingkungan Hidup1 08 01 28 08 13,500,000.00 13,500,000.00
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
1 08 01 28 06 30,000,000.00 30,000,000.00
Penyusunan Dokumen Gas Rumah Kaca1 08 01 28 05 25,000,000.00 25,000,000.00
Program Pengelolaan Daur Ulang dan LB31 08 01 29 35,000,000.00 35,000,000.00
Koordinasi dan Pembinaan B3 dan LB31 08 01 29 04 12,000,000.00 12,000,000.00
Bimbingan Teknis Pengelolaan B3 dan LB31 08 01 29 02 10,000,000.00 10,000,000.00
Pilah dan Daur Ulang (PINDAH ULANG) LB31 08 01 29 06 13,000,000.00 13,000,000.00
210
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Lingkungan Hidup
1 08 01 30 91,000,000.00 91,000,000.00
Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya
Lingkungan
1 08 01 30 04 30,000,000.00 30,000,000.00
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup1 08 01 30 05 41,000,000.00 41,000,000.00
Pendampingan pengakuan Masyarakat Hukum
Adat (MHA) dan kearifan lokal
1 08 01 30 06 20,000,000.00 20,000,000.00
Program Penaatan Hukum Lingkungan
Hidup
1 08 01 31 30,000,000.00 30,000,000.00
Pelayanan Pengaduan Masyaraka terkait
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1 08 01 31 01 15,000,000.00 15,000,000.00
Penegakan Hukum dan penanganan kasus
lingkungan hidup
1 08 01 31 02 15,000,000.00 15,000,000.00
Program Penataan Kawasan
Permukiman Taman dan Keindahan Kota
1 08 01 23 380,000,000.00 380,000,000.00
Pengadaan sarana dan peralatan pengelolaan
pertamanan serta fasilitas lainnya
1 08 01 23 08 25,000,000.00 25,000,000.00
Pemeliharaan Taman Kota1 08 01 23 07 355,000,000.00 355,000,000.00
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL1 10 484,735,000.00 1,854,934,195.00 59,000,000.00 2,398,669,195.00
DINAS ADMINITRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1 1001
484,735,000.00 1,854,934,195.00 59,000,000.00 2,398,669,195.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 10 01 10 151,200,000.00 987,447,195.00 59,000,000.00 1,197,647,195.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 10 01 10 06 45,000,000.00 45,000,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 10 01 10 58 70,000,000.00 70,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 10 01 10 52 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyediaan Pakaian Olah Raga beserta
perlengkapannya
1 10 01 10 51 24,000,000.00 24,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 10 01 10 49 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 10 01 10 46 103,600,000.00 103,600,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 10 01 10 43 3,000,000.00 3,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 10 01 10 39 151,200,000.00 647,347,195.00 798,547,195.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 10 01 10 33 30,000,000.00 30,000,000.00
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional1 10 01 10 24 29,000,000.00 29,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 10 01 10 17 10,000,000.00 10,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 10 01 10 15 50,000,000.00 50,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 10 01 10 14 10,000,000.00 10,000,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 10 01 10 04 20,000,000.00 20,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 10 01 11 39,000,000.00 39,000,000.00
211
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1 10 01 11 19 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 10 01 11 16 4,000,000.00 4,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 10 01 11 11 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,
Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun
1 10 01 11 38 0.00 0.00
Penyusunan SOP1 10 01 11 33 10,000,000.00 10,000,000.00
Penyusunan RKA OPD1 10 01 11 32 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 10 01 11 30 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1 10 01 11 25 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1 10 01 11 23 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 10 01 11 20 3,000,000.00 3,000,000.00
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
1 10 01 15 327,775,000.00 754,247,000.00 1,082,022,000.00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan (DAK)
1 10 01 15 08 300,200,000.00 240,100,000.00 540,300,000.00
Pemeliharaan SIAK (DAK)1 10 01 15 21 5,000,000.00 5,000,000.00
Pengadaan Blangko Kartu Identitas Anak (KIA)1 10 01 15 22 20,000,000.00 20,000,000.00
Penyusunan Buku Agregat Kependudukan
persemester(DAK)
1 10 01 15 23 6,000,000.00 6,000,000.00
Penyediaan Blangko Pendaftaran Penduduk
(DAK)
1 10 01 15 24 11,400,000.00 283,084,000.00 294,484,000.00
Pengolahan dalam penyusunan laporan
informasi kependudukan
1 10 01 15 06 15,000,000.00 15,000,000.00
Koordinasi pelaksanaan kebijakan
Kependudukan
1 10 01 15 05 5,275,000.00 4,725,000.00 10,000,000.00
Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling1 10 01 15 20 65,000,000.00 65,000,000.00
Peningkatan Pengelolaan SIAK (DAK)1 10 01 15 19 9,000,000.00 9,000,000.00
Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK)1 10 01 15 12 10,900,000.00 106,338,000.00 117,238,000.00
Peningkatan kualitas pelayanan
pencatatan sipil
1 10 01 16 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta
Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun
1 10 01 16 11 25,000,000.00 25,000,000.00
Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan
Pembatalan Perkawinan
1 10 01 16 02 10,000,000.00 10,000,000.00
Penyediaan Blangko dan Formulir Pencatatan
Sipil (DAK)
1 10 01 16 13 0.00 0.00 0.00
Program Peningkatan dan
Pengembangan Data dan Informasi
Kependudukan
1 10 01 17 5,760,000.00 39,240,000.00 45,000,000.00
Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi
Sistem Kependudukan
1 10 01 17 02 10,000,000.00 10,000,000.00
Pengklasifikasian dan Penyortiran Arsip1 10 01 17 01 8,000,000.00 8,000,000.00
Penyusunan Profil dan Proyeksi dan
Kependudukan
1 10 01 17 03 5,760,000.00 14,240,000.00 20,000,000.00
Pembuatan layanan informasi Administrasi
kependudukan (Leaflet, Brosur ,Spanduk dan
Kalender)
1 10 01 17 04 7,000,000.00 7,000,000.00
212
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1 11 122,360,000.00 1,055,333,116.00 75,000,000.00 1,252,693,116.00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1 1101
122,360,000.00 1,055,333,116.00 75,000,000.00 1,252,693,116.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 11 01 10 122,360,000.00 506,333,116.00 75,000,000.00 703,693,116.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 11 01 10 17 15,000,000.00 15,000,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 11 01 10 33 75,000,000.00 75,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 11 01 10 15 40,000,000.00 40,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 11 01 10 39 122,360,000.00 152,582,116.00 274,942,116.00
Pengelolaan dan Penatausahaan Asset
Perangkat Daerah
1 11 01 10 40 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 11 01 10 43 15,000,000.00 15,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 11 01 10 46 28,800,000.00 28,800,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 11 01 10 49 3,600,000.00 3,600,000.00
Penyediaan Pakaian Olah Raga beserta
perlengkapannya
1 11 01 10 51 18,000,000.00 18,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 11 01 10 14 40,000,000.00 40,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 11 01 10 52 5,351,000.00 5,351,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 11 01 10 06 70,000,000.00 70,000,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 11 01 10 04 25,000,000.00 25,000,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 11 01 10 58 90,000,000.00 90,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 11 01 11 24,000,000.00 24,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 11 01 11 11 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 11 01 11 20 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1 11 01 11 19 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 11 01 11 16 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan RKA OPD1 11 01 11 32 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Dokumen LPPD1 11 01 11 10 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1 11 01 11 25 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 11 01 11 30 3,000,000.00 3,000,000.00
Program Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan
1 11 01 20 110,000,000.00 110,000,000.00
Pendampingan Pelaksanaan PPRG Lingkup
Kabupaten
1 11 01 20 09 25,000,000.00 25,000,000.00
Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
1 11 01 20 12 15,000,000.00 15,000,000.00
Pengembangan Jejaring Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan Perempuan
1 11 01 20 04 25,000,000.00 25,000,000.00
213
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Peningkatan Pengetahuan / Keterampialan Bagi
Perempuan
1 11 01 20 05 45,000,000.00 45,000,000.00
Program Peningkatan Perlindungan HAK
Perempuan
1 11 01 21 105,000,000.00 105,000,000.00
Pembentukan, Oprasionalisasi, dan Penguatan
Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (P2TP2A)
1 11 01 21 02 105,000,000.00 105,000,000.00
Program Peningkatan Kualitas Keluarga1 11 01 22 65,000,000.00 65,000,000.00
Pembentukan, Oprasionalisasi, dan Penguatan
Lembaga Kualitas Keluarga (PUSPAGA)
1 11 01 22 02 30,000,000.00 30,000,000.00
Peningkatan Peranan Keluarga Menuju
Ketahanan dan Kesejahteraan (P2K3)
1 11 01 22 03 35,000,000.00 35,000,000.00
Program Pengelolaan Sistem Data
Gender dan Anak
1 11 01 23 95,000,000.00 95,000,000.00
Pengembangan Media KIE Gender dan Anak1 11 01 23 04 30,000,000.00 30,000,000.00
Penyusunan Profil Gender Dan Anak1 11 01 23 03 25,000,000.00 25,000,000.00
Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (APE)
1 11 01 23 05 15,000,000.00 15,000,000.00
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan
Anak
1 11 01 23 01 25,000,000.00 25,000,000.00
Program Pemenuhan HAK dan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
1 11 01 24 120,000,000.00 120,000,000.00
Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten
Layak Anak
1 11 01 24 06 15,000,000.00 15,000,000.00
Pembinaan Sekolah Ramah Anak1 11 01 24 03 20,000,000.00 20,000,000.00
Evaluasi Kabupaten Layak Anak1 11 01 24 07 10,000,000.00 10,000,000.00
Advokasi Pembentukan Kecamatan dan
Desa/Kelurahan Layak Anak
1 11 01 24 09 35,000,000.00 35,000,000.00
Pembentukan, Oprasionalisasi, dan Penguatan
Forum Anak
1 11 01 24 04 40,000,000.00 40,000,000.00
Program Peningkatan Perlindungan
Khusus Anak
1 11 01 25 30,000,000.00 30,000,000.00
Pembentukan dan Pembinaan Lembaga
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis
Masyarakat (PATBM)
1 11 01 25 04 30,000,000.00 30,000,000.00
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
1 12 130,070,000.00 4,513,144,610.00 1,107,252,000.00 5,750,466,610.00
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
1 1201
130,070,000.00 4,513,144,610.00 1,107,252,000.00 5,750,466,610.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 12 01 10 36,400,000.00 682,102,610.00 5,000,000.00 723,502,610.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 12 01 10 15 50,000,000.00 50,000,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 12 01 10 58 75,000,000.00 75,000,000.00
Rapat Kerja Program KB Nasional (Rakerda)1 12 01 10 56 15,000,000.00 15,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 12 01 10 52 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 12 01 10 49 3,000,000.00 3,000,000.00
214
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 12 01 10 46 25,219,610.00 25,219,610.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 12 01 10 43 3,000,000.00 3,000,000.00
Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional1 12 01 10 41 4,600,000.00 5,400,000.00 10,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 12 01 10 39 31,800,000.00 436,483,000.00 468,283,000.00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor
1 12 01 10 31 5,000,000.00 5,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 12 01 10 17 3,000,000.00 3,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 12 01 10 14 3,000,000.00 3,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 12 01 10 06 40,000,000.00 40,000,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 12 01 10 04 20,000,000.00 20,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 12 01 11 12,000,000.00 12,000,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 12 01 11 30 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan RKA OPD1 12 01 11 32 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 12 01 11 16 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1 12 01 11 19 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 12 01 11 20 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 12 01 11 11 2,000,000.00 2,000,000.00
Program Keluarga Berencana 1 12 01 15 90,480,000.00 2,753,232,000.00 1,102,252,000.00 3,945,964,000.00
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (
BOKB ) DAK Non Fisik
1 12 01 15 15 90,480,000.00 2,160,232,000.00 2,250,712,000.00
Bakti TNI KB-Kes Terpadu1 12 01 15 01 30,000,000.00 30,000,000.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Keluarga Berencana (DAK) Kabupaten dan
Kecamatan
1 12 01 15 09 463,000,000.00 1,102,252,000.00 1,565,252,000.00
Kesatuan Gerak PKK- KB-KES1 12 01 15 10 25,000,000.00 25,000,000.00
Kegiatan Bulan Bakti KB KES IBI1 12 01 15 11 25,000,000.00 25,000,000.00
Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan dan
Pembinaan Program KB
1 12 01 15 13 50,000,000.00 50,000,000.00
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 12 01 16 32,000,000.00 32,000,000.00
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR)
1 12 01 16 01 20,000,000.00 20,000,000.00
Rumah Dataku1 12 01 16 05 12,000,000.00 12,000,000.00
Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri
1 12 01 18 810,000,000.00 810,000,000.00
Peningkatan Peran Serta PPKBD dan Sub
PPKBD dalam Kelembagaan IMP
1 12 01 18 03 810,000,000.00 810,000,000.00
Program pengembangan pusat
pelayanan informasi dan konseling KRR
1 12 01 20 50,000,000.00 50,000,000.00
Pembinaan PIK Remaja/ Forum Gendre dan
pemilihan duta gendre
1 12 01 20 06 40,000,000.00 40,000,000.00
Pembinaa saka kencana dan jambore saka
kencana
1 12 01 20 05 10,000,000.00 10,000,000.00
215
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program pengembangan bahan
informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
1 12 01 22 30,000,000.00 30,000,000.00
Sosialisasi Pencegahan Stunting pada Anak
1000 Hari Pertama Kehidupan
1 12 01 22 02 30,000,000.00 30,000,000.00
Program penyiapan tenaga pendamping
kelompok bina keluarga
1 12 01 23 87,000,000.00 87,000,000.00
Bimbingan dan Pelatihan Kelompok BKR1 12 01 23 03 15,000,000.00 15,000,000.00
Pembinaan manajemen kelompok UPPKS1 12 01 23 05 20,000,000.00 20,000,000.00
Bimbingan dan Pelatihan Kelompok BKL1 12 01 23 04 15,000,000.00 15,000,000.00
Bimbingan dan Pelatihan Kelompok BKB1 12 01 23 02 37,000,000.00 37,000,000.00
Program Pengembangan Data dan
Informasi KB
1 12 01 25 3,190,000.00 56,810,000.00 60,000,000.00
Perekaman Data Keluarga KB/KS1 12 01 25 04 40,000,000.00 40,000,000.00
Pembinaan R/R PPKBD dan Sub.PPKB Program
KB/KS
1 12 01 25 05 3,190,000.00 16,810,000.00 20,000,000.00
SOSIAL1 13 180,100,000.00 2,026,121,915.00 50,000,000.00 2,256,221,915.00
DINAS SOSIAL1 13
01 180,100,000.00 2,026,121,915.00 50,000,000.00 2,256,221,915.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 13 01 10 136,900,000.00 626,521,915.00 10,000,000.00 773,421,915.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 13 01 10 17 10,000,000.00 10,000,000.00
Pengadaan Pakaian Olahraga1 13 01 10 30 25,000,000.00 25,000,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 13 01 10 33 10,000,000.00 10,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 13 01 10 39 136,900,000.00 253,100,000.00 390,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 13 01 10 43 10,000,000.00 10,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 13 01 10 46 60,000,000.00 60,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 13 01 10 49 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 13 01 10 52 1,000,000.00 1,000,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 13 01 10 58 100,091,890.00 100,091,890.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 13 01 10 04 40,000,000.00 40,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 13 01 10 14 10,000,000.00 10,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 13 01 10 06 65,000,000.00 65,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 13 01 10 15 50,330,025.00 50,330,025.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 13 01 11 68,500,000.00 68,500,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 13 01 11 30 3,000,000.00 3,000,000.00
Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan1 13 01 11 03 15,000,000.00 15,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 13 01 11 11 5,000,000.00 5,000,000.00
216
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 13 01 11 16 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1 13 01 11 19 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 13 01 11 20 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1 13 01 11 23 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1 13 01 11 25 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan Laporan Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
1 13 01 11 26 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Profil dan Database Dinas Sosial1 13 01 11 28 25,000,000.00 25,000,000.00
Penyusunan RKA OPD1 13 01 11 32 5,000,000.00 5,000,000.00
Program Pemberdyaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraa
1 13 01 15 438,000,000.00 40,000,000.00 478,000,000.00
Pendampingan & monitoring kube fakir miskin
penumbuhan dan pengembangan perkotaan
dan pedesaan
1 13 01 15 12 170,000,000.00 170,000,000.00
Sosialisasi Pembinaan Bantuan Pangan Non
Tunai
1 13 01 15 13 25,000,000.00 25,000,000.00
Pengelolaan Distribusi Raskin kepada Keluarga
Kurang Mampu
1 13 01 15 15 78,000,000.00 78,000,000.00
Pendataan Verifikasi dan Validasi data PBI JKN
- PBI Daerah
1 13 01 15 16 25,000,000.00 25,000,000.00
Monitoring Pemberian Bantuan Pemenuhan Gizi
Stunting
1 13 01 15 17 30,000,000.00 30,000,000.00
Pendampingan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH)
1 13 01 15 18 30,000,000.00 30,000,000.00
Pendataan Verifikasi dan Validasi Data BDT1 13 01 15 10 25,000,000.00 25,000,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Aplikasi PBI Jkn
1 13 01 15 08 40,000,000.00 40,000,000.00
Koordinasi penyusunan kebijakan pelayanan
rehabilitasi sosial bagi PMKS dengan program
desa Sejahtera mandiri (DSM)
1 13 01 15 07 25,000,000.00 25,000,000.00
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga
miskin (Menjahit Tingkat Dasar)
1 13 01 15 02 30,000,000.00 30,000,000.00
Program pembinaan eks penyandang
penyakit sosial (eks narapidana; PSK;
narkoba dan penyakit sosial l
1 13 01 20 30,000,000.00 30,000,000.00
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha
bagi eks penyandang penyakit sosial
1 13 01 20 01 30,000,000.00 30,000,000.00
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1 13 01 21 10,700,000.00 49,300,000.00 60,000,000.00
Koordinasi Pelayanan Permasalahan Sosial
melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3)
1 13 01 21 07 6,700,000.00 23,300,000.00 30,000,000.00
Koordinasi dan Pembinaan Karang Taruna1 13 01 21 06 4,000,000.00 26,000,000.00 30,000,000.00
Program Bantuan dan jaminan
kesejahteraan sosial
1 13 01 22 26,250,000.00 383,050,000.00 409,300,000.00
Insentif anggota tenaga pekerja sosial1 13 01 22 09 164,000,000.00 164,000,000.00
Koordinasi Pendampingan Jaminan Sosial
Lanjut Usia
1 13 01 22 11 25,000,000.00 25,000,000.00
Pendampingan Kegiatan Kearifan Lokal1 13 01 22 03 15,000,000.00 15,000,000.00
Koordinasi dan Pendampingan Program
Keserasian Sosial
1 13 01 22 04 3,600,000.00 21,400,000.00 25,000,000.00
217
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Koordinasi Pendampingan dan Monitoring
Pemberdayaan program Keluarga Harapan
(PKH)
1 13 01 22 06 22,650,000.00 147,650,000.00 170,300,000.00
Pendidikan dan Pelatihan Koordinator
Kabupaten, Supervisor, Operator dan
Pendamping PKH
1 13 01 22 01 10,000,000.00 10,000,000.00
Program Sumbangan Dan Pengawasan
Kegiatan Sosial
1 13 01 23 7,000,000.00 7,000,000.00
koordinasi dan pengawasan kegiatan
sosial,pemberian sumbangan serta undian
berhadiah
1 13 01 23 01 7,000,000.00 7,000,000.00
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
1 13 01 24 20,000,000.00 20,000,000.00
Monitoring dan Pembinaan warga di lokasi
lomba desa dan P2WKSS
1 13 01 24 01 20,000,000.00 20,000,000.00
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1 13 01 26 110,000,000.00 110,000,000.00
Koordinasi Penyelenggaraan hari-hari nasional
serta pemeliharaan TMP Maspul dan TMB
Maroangin
1 13 01 26 03 35,000,000.00 35,000,000.00
Peringatan Hari-hari Besar Sejarah Bangsa1 13 01 26 01 35,000,000.00 35,000,000.00
Koordinasi Pemberian Bingkisan Kepada
Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan
Veteran
1 13 01 26 02 40,000,000.00 40,000,000.00
Program Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar di luar
Panti
1 13 01 29 25,000,000.00 25,000,000.00
Monitoring pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar
Panti
1 13 01 29 01 25,000,000.00 25,000,000.00
Program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak
Terlantar di luar Panti
1 13 01 30 4,000,000.00 126,000,000.00 130,000,000.00
Pendidikan pelatihan bagi penghuni panti
asuhan/jompo
1 13 01 30 04 4,000,000.00 21,000,000.00 25,000,000.00
Koordinasi dan monitoring pemenuhan hak
kebutuhan dasar panti
1 13 01 30 05 35,000,000.00 35,000,000.00
Koordinasi perlindungan dan rehabilitasi sosial
anak yang berhadapan dengan hukum
1 13 01 30 03 25,000,000.00 25,000,000.00
Koordinasi pembinaan dan perlindungan sosial
anak
1 13 01 30 02 25,000,000.00 25,000,000.00
Monitoring pelayanan dan pembinaan sosial
dasar anak terlantar di luar panti
1 13 01 30 01 20,000,000.00 20,000,000.00
Program Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut
Usia Terlantar di Luar Panti
1 13 01 31 25,000,000.00 25,000,000.00
Monitoring pelayanan dan pembinaan sosial
dasar lanjut usia terlantar di luar panti
1 13 01 31 01 25,000,000.00 25,000,000.00
Program Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna
Sosial Khususnya Gelandangan dan
Pengemas di Luar Panti
1 13 01 32 25,000,000.00 25,000,000.00
Monitoring, Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial
Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan
dan Pengemis di Luar Panti
1 13 01 32 02 25,000,000.00 25,000,000.00
Program Perlindungan dan Jaminan
Sosial pada Saat Tanggap dan Pasca
Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten
1 13 01 33 2,250,000.00 92,750,000.00 95,000,000.00
Pembinaan dan pengembangan keterampilan
penanggulangan bencana kepada anggota
tagana
1 13 01 33 02 2,250,000.00 7,750,000.00 10,000,000.00
218
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pendampingan penyiapan logistik untuk korban
bencana alam bencana sosial
1 13 01 33 01 85,000,000.00 85,000,000.00
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH1 15 55,800,000.00 2,979,536,488.00 60,000,000.00 3,095,336,488.00
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
1 1501
55,800,000.00 2,979,536,488.00 60,000,000.00 3,095,336,488.00
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
1 15 01 15 48,185,000.00 48,185,000.00
pendidikan dan pelatihan keterampilan menjahit
tingkat lanjutan
1 15 01 15 10 35,100,000.00 35,100,000.00
Pendampingan dana tugas pembantuan
program penempatan dan perluasan
kesempatan kerja
1 15 01 15 14 13,085,000.00 13,085,000.00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1 15 01 16 1,319,774,378.00 1,319,774,378.00
Koordinasi Penyusunan Dan Penyebarluasan
Informasi Pasar Kerja Melalui Bursa Kerja
Online (BKOL)
1 15 01 16 08 12,144,100.00 12,144,100.00
Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1 15 01 16 04 1,307,630,278.00 1,307,630,278.00
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
1 15 01 17 245,952,400.00 245,952,400.00
Penyelesaian Prosedur Pemberian
Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
1 15 01 17 03 237,786,000.00 237,786,000.00
Inventarisasi Perusahaan Jasa Konstruksi dan
Jasa Konsultan Tahun Berjalan
1 15 01 17 10 8,166,400.00 8,166,400.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 15 01 10 55,800,000.00 474,117,000.00 10,000,000.00 539,917,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 15 01 10 04 40,000,000.00 40,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 15 01 10 06 50,000,000.00 50,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 15 01 10 14 10,000,000.00 10,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 15 01 10 15 25,000,000.00 25,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 15 01 10 17 5,000,000.00 5,000,000.00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1 15 01 10 29 30,000,000.00 30,000,000.00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor
1 15 01 10 31 10,000,000.00 10,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 15 01 10 43 8,000,000.00 8,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 15 01 10 46 51,000,000.00 51,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 15 01 10 49 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 15 01 10 52 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran1 15 01 10 53 55,800,000.00 167,117,000.00 222,917,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 15 01 10 58 80,000,000.00 80,000,000.00
219
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 15 01 11 27,000,000.00 27,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 15 01 11 16 4,000,000.00 4,000,000.00
Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan1 15 01 11 03 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 15 01 11 11 4,000,000.00 4,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1 15 01 11 19 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1 15 01 11 25 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 15 01 11 30 4,000,000.00 4,000,000.00
Penyusunan RKA OPD1 15 01 11 32 4,000,000.00 4,000,000.00
Program penciptaan iklim usaha Usaha
Kecil Menengah yang konduksif
1 15 01 15 21,072,800.00 21,072,800.00
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan
UKM
1 15 01 15 06 21,072,800.00 21,072,800.00
Program Pengembangan Kewirausahaan
dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
1 15 01 16 47,268,680.00 47,268,680.00
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 1 15 01 16 06 29,249,400.00 29,249,400.00
Pembinaan usaha bagi usaha kecil menengah1 15 01 16 12 18,019,280.00 18,019,280.00
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
1 15 01 17 116,296,620.00 50,000,000.00 166,296,620.00
Pemantauan penggunaan dana pemerintah
bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1 15 01 17 05 9,725,000.00 9,725,000.00
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro
Kecil Menengah
1 15 01 17 09 65,511,200.00 65,511,200.00
Pendampingan Pembangunan/Penataan
Kawasan Dan Relokasi Pedagang Kaki Lima
(PKL)
1 15 01 17 14 5,000,000.00 50,000,000.00 55,000,000.00
Dukungan Pembiayaan Permodalan K-UMKM1 15 01 17 15 21,623,920.00 21,623,920.00
Pengsertifikatan tanah usaha mikro kecil
menengah
1 15 01 17 18 14,436,500.00 14,436,500.00
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
1 15 01 21 159,441,600.00 159,441,600.00
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program
pembangunan koperasi
1 15 01 21 01 40,000,000.00 40,000,000.00
Pengawasan, penilaian dan penghargaan
koperasi berprestasi
1 15 01 21 02 19,441,600.00 19,441,600.00
Pembinaan/Bimbingan Penyusunan laporan
Keuangan dan Pelaksanaan RAT
1 15 01 21 04 50,000,000.00 50,000,000.00
Pemberdayaan DEKOPINDA Kabupaten
Enrekang
1 15 01 21 05 50,000,000.00 50,000,000.00
Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
1 15 01 15 520,428,010.00 520,428,010.00
koordinasi dan konsultasi program transmigrasi1 15 01 15 07 15,000,000.00 15,000,000.00
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
1 15 01 15 09 505,428,010.00 505,428,010.00
PENANAMAN MODAL1 16 189,120,000.00 1,141,453,000.00 35,000,000.00 1,365,573,000.00
DINAS PENANANAM MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1 1601
189,120,000.00 1,141,453,000.00 35,000,000.00 1,365,573,000.00
220
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 16 01 10 131,520,000.00 716,053,000.00 847,573,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 16 01 10 04 32,673,000.00 32,673,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 16 01 10 06 50,000,000.00 50,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 16 01 10 14 25,000,000.00 25,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 16 01 10 15 50,000,000.00 50,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 16 01 10 17 25,000,000.00 25,000,000.00
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan1 16 01 10 28 20,000,000.00 20,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 16 01 10 39 131,520,000.00 348,480,000.00 480,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 16 01 10 43 12,000,000.00 12,000,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1 16 01 10 45 7,200,000.00 7,200,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 16 01 10 46 58,200,000.00 58,200,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 16 01 10 49 7,500,000.00 7,500,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 16 01 10 52 10,000,000.00 10,000,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 16 01 10 58 70,000,000.00 70,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 16 01 11 32,000,000.00 32,000,000.00
Penyusunan Database Penanaman Modal dan
Perizinan
1 16 01 11 09 8,000,000.00 8,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 16 01 11 16 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1 16 01 11 19 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 16 01 11 20 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1 16 01 11 25 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 16 01 11 30 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan RKA OPD1 16 01 11 32 2,000,000.00 2,000,000.00
Pengelolaan dan Penatausahaan Aset1 16 01 11 05 10,000,000.00 10,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 16 01 11 11 2,000,000.00 2,000,000.00
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
1 16 01 15 135,000,000.00 135,000,000.00
Peningkatkan kualitas SDM guna peningkatan
pelayanan Investasi
1 16 01 15 09 30,000,000.00 30,000,000.00
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di
bidang penanaman modal dengan instansi
pemerintah dan dunia
1 16 01 15 06 15,000,000.00 15,000,000.00
Peningkatan kegiatan pemantauan; pembinaan
dan pengawasan pelaksanaan penanaman
modal
1 16 01 15 08 35,000,000.00 35,000,000.00
Penyelenggaraan pameran investasi 1 16 01 15 10 55,000,000.00 55,000,000.00
Program Peningkatan Investasi Daerah1 16 01 18 53,000,000.00 53,000,000.00
221
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Sosialisasi, Bimbingan dan workshop bagi
UKM, UMKM, serta Pengusaha
1 16 01 18 02 15,000,000.00 15,000,000.00
Penyusunan Buku Profil Investasi Daerah1 16 01 18 04 15,000,000.00 15,000,000.00
Pengawasan Ketentuan dan Pelaksanaan
Penanaman Modal
1 16 01 18 03 23,000,000.00 23,000,000.00
Program Peningkatan pelayanan terpadu1 16 01 19 57,600,000.00 175,400,000.00 233,000,000.00
Pemantauan/Peninjauan Lapangan Lokasi Izin1 16 01 19 02 21,000,000.00 21,000,000.00
Operasional Perizinan dan Non Perizinan
Mobile On Line
1 16 01 19 06 57,600,000.00 154,400,000.00 212,000,000.00
Program Peningkatan Kesadaran dan
Partisipasi Masyarakat dlm Pelayanan
Perizinan
1 16 01 20 30,000,000.00 35,000,000.00 65,000,000.00
Pengadaan Lipload / Brosur1 16 01 20 03 12,000,000.00 12,000,000.00
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di
Bidang Pelayanan Publik
1 16 01 20 01 18,000,000.00 18,000,000.00
Pengadaan Plat Himbauan tentang Perizinan
dan Kotak Saran/Pengaduan
1 16 01 20 02 35,000,000.00 35,000,000.00
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA1 18 168,420,000.00 2,109,330,000.00 22,451,250,000.00 24,729,000,000.00
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
1 1801
168,420,000.00 2,109,330,000.00 22,451,250,000.00 24,729,000,000.00
Program Pengembangan Kemitraan dan
Destinasi Wisata
1 18 01 18 608,000,000.00 3,278,750,000.00 3,886,750,000.00
Pengembangan dan Penguatan Informasi dan
Database
1 18 01 18 16 13,000,000.00 13,000,000.00
Pengembangan Desa Wisata1 18 01 18 05 50,000,000.00 50,000,000.00
Operasional Pengelolaan Onjek Wisata
Permandian Lewaja
1 18 01 18 07 130,000,000.00 130,000,000.00
Operasional Pengelolaan Objek WIsata Villa
Bambapuang
1 18 01 18 09 180,000,000.00 180,000,000.00
Pemilihan Duta Wisata1 18 01 18 11 30,000,000.00 30,000,000.00
Koordinasi dengansektor pendukung
pariwisata
1 18 01 18 04 30,000,000.00 30,000,000.00
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan1 18 01 18 01 2,678,750,000.00 2,678,750,000.00
Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi
Pariwisata
1 18 01 18 03 80,000,000.00 80,000,000.00
Dukungan Operasional Non Rutin Fasilitas
Pariwisata
1 18 01 18 12 95,000,000.00 95,000,000.00
Pengembangan Daya Tarik Wisata1 18 01 18 13 600,000,000.00 600,000,000.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 18 01 10 135,920,000.00 567,330,000.00 350,000,000.00 1,053,250,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 18 01 10 14 25,000,000.00 25,000,000.00
Pemasangan Instalasi Listrik dan Penambahan
Daya
1 18 01 10 10 10,000,000.00 10,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 18 01 10 15 30,000,000.00 30,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 18 01 10 06 51,000,000.00 51,000,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 18 01 10 04 30,000,000.00 30,000,000.00
222
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 18 01 10 17 6,000,000.00 6,000,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 18 01 10 33 50,000,000.00 50,000,000.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1 18 01 10 35 300,000,000.00 300,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 18 01 10 39 135,920,000.00 264,080,000.00 400,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 18 01 10 43 11,000,000.00 11,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 18 01 10 46 35,000,000.00 35,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 18 01 10 49 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 18 01 10 52 3,250,000.00 3,250,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 18 01 10 58 100,000,000.00 100,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 18 01 11 7,500,000.00 7,500,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1 18 01 11 19 1,500,000.00 1,500,000.00
Penyusunan DPA OPD1 18 01 11 11 1,500,000.00 1,500,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 18 01 11 16 1,500,000.00 1,500,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 18 01 11 30 1,500,000.00 1,500,000.00
Penyusunan RKA OPD1 18 01 11 32 1,500,000.00 1,500,000.00
Program peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
1 18 01 16 32,500,000.00 652,500,000.00 685,000,000.00
Pembinaan Kepemimpinan Pemuda1 18 01 16 25 30,000,000.00 30,000,000.00
Studi Wawasan Bagi Tim Paskibraka
Kabupaten
1 18 01 16 24 25,000,000.00 25,000,000.00
Pelatihan Potensi dan Seleksi PASKIBRAKA1 18 01 16 23 32,500,000.00 567,500,000.00 600,000,000.00
Pembinaan organisasi kepemudaan 1 18 01 16 01 30,000,000.00 30,000,000.00
Program upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
1 18 01 18 40,000,000.00 40,000,000.00
Pemberian penyuluhan tentang bahaya
narkoba bagi pemuda
1 18 01 18 01 40,000,000.00 40,000,000.00
Program Pembinaan dan
Permasyarakatan Olah Raga
1 18 01 20 145,000,000.00 145,000,000.00
Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar1 18 01 20 20 45,000,000.00 45,000,000.00
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga1 18 01 20 06 40,000,000.00 40,000,000.00
Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di
Tingkat Daerah
1 18 01 20 04 60,000,000.00 60,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
1 18 01 21 89,000,000.00 18,822,500,000.00 18,911,500,000.00
Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana olah raga
1 18 01 21 02 18,822,500,000.00 18,822,500,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Olahraga
1 18 01 21 07 89,000,000.00 89,000,000.00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1 19 501,888,000.00 6,355,036,871.00 211,186,600.00 7,068,111,471.00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK1 19
01 192,588,000.00 846,713,883.00 50,000,000.00 1,089,301,883.00
223
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 19 01 10 172,860,000.00 582,441,883.00 50,000,000.00 805,301,883.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 19 01 10 14 30,000,000.00 30,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 19 01 10 06 62,000,000.00 62,000,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 19 01 10 04 34,761,883.00 34,761,883.00
Pengelolaan Penatausahaan Keuangan SKPD1 19 01 10 82 172,860,000.00 28,010,000.00 200,870,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 19 01 10 58 80,000,000.00 80,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 19 01 10 52 6,000,000.00 6,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 19 01 10 49 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 19 01 10 46 35,000,000.00 35,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 19 01 10 43 9,000,000.00 9,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 19 01 10 39 257,670,000.00 257,670,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 19 01 10 33 50,000,000.00 50,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 19 01 10 17 5,000,000.00 5,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 19 01 10 15 30,000,000.00 30,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 19 01 11 12,000,000.00 12,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 19 01 11 20 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan RKA OPD1 19 01 11 32 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 19 01 11 30 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1 19 01 11 25 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 19 01 11 16 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 19 01 11 11 2,000,000.00 2,000,000.00
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
1 19 01 15 14,100,000.00 67,900,000.00 82,000,000.00
Pemantauan/Pengawasan Orang Asing NGO
Lembaga Asing dan Narkoba
1 19 01 15 01 14,100,000.00 20,900,000.00 35,000,000.00
Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik
Sosial
1 19 01 15 02 30,000,000.00 30,000,000.00
Workshop Pencegahan Paham Radikalisme
Terorisme
1 19 01 15 06 17,000,000.00 17,000,000.00
Program Pengembangan Kemitraan
Wawasan Kebangsaan
1 19 01 17 135,000,000.00 135,000,000.00
Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Empat
Konsensi Kebangsaan
1 19 01 17 18 20,000,000.00 20,000,000.00
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama1 19 01 17 11 25,000,000.00 25,000,000.00
Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
1 19 01 17 07 70,000,000.00 70,000,000.00
Pentas Seni dan Budaya Festival dan Lomba
Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
1 19 01 17 17 20,000,000.00 20,000,000.00
224
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Pendidikan Politik Masyarakat1 19 01 21 5,628,000.00 49,372,000.00 55,000,000.00
Bimtek Pelaporan Bagi Pengelola Pertanggung
Jawaban Bantuan Parpol
1 19 01 21 11 15,000,000.00 15,000,000.00
Pemantauan dan Pembinaan Ormas, LSM, dan
Parpol
1 19 01 21 10 15,000,000.00 15,000,000.00
Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol1 19 01 21 19 5,628,000.00 19,372,000.00 25,000,000.00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
1 1902
160,700,000.00 2,063,906,079.00 161,186,600.00 2,385,792,679.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 19 02 10 160,700,000.00 1,078,092,679.00 60,000,000.00 1,298,792,679.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 19 02 10 39 160,700,000.00 689,300,000.00 850,000,000.00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor
1 19 02 10 31 60,000,000.00 60,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1 19 02 10 18 18,000,000.00 18,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 19 02 10 15 40,000,000.00 40,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 19 02 10 14 40,292,679.00 40,292,679.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 19 02 10 06 57,000,000.00 57,000,000.00
Pemeliharaan dan pengembangan sistem
informasi/aplikasi/wensite BPBD
1 19 02 10 81 20,000,000.00 20,000,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 19 02 10 58 130,000,000.00 130,000,000.00
Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
1 19 02 10 54 6,000,000.00 6,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 19 02 10 52 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 19 02 10 49 7,500,000.00 7,500,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 19 02 10 46 55,000,000.00 55,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 19 02 10 43 10,000,000.00 10,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 19 02 11 18,000,000.00 18,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 19 02 11 36 6,000,000.00 6,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 19 02 11 20 6,000,000.00 6,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 19 02 11 16 6,000,000.00 6,000,000.00
Program Pencegahan Mitigasi dan
Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
1 19 02 23 70,000,000.00 70,000,000.00
Penyusunan Kajian Resiko Bencana dan
Penyebar Luasan Informasi PB
1 19 02 23 05 15,000,000.00 15,000,000.00
Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh
Bencana (DESTANA)
1 19 02 23 04 25,000,000.00 25,000,000.00
Penguatan Peran media dalam Menumbuhkan
Kesiapsiagaan untuk Mendorong Partisipasi
Masyarakat dalam PB
1 19 02 23 03 15,000,000.00 15,000,000.00
Pembentukan dan Pembinaan Sekolah Siaga
Bencana
1 19 02 23 10 15,000,000.00 15,000,000.00
225
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Kedaruratan dan Logistik
Penanggulangan Bencana
1 19 02 24 761,000,000.00 761,000,000.00
Pemberdayaan Pusdatin/Pusdalops dan
Pengendalian Operasional PB
1 19 02 24 07 45,000,000.00 45,000,000.00
Fasilitas Operasionalisasi Satgas/Team Reaksi
Cepat (TRC)
1 19 02 24 06 161,000,000.00 161,000,000.00
Penyiapan dan Penyaluran Kebutuhan Dasar
Korban Bencana
1 19 02 24 02 555,000,000.00 555,000,000.00
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Penanggulangan Bencana
1 19 02 25 136,813,400.00 101,186,600.00 238,000,000.00
Verifikasi, Investigasi Kerusakan Kerugian
Pasca Bencana
1 19 02 25 03 50,000,000.00 50,000,000.00
Rehabilitasi dan Rekontruksi Fisik Pasca
Bencana
1 19 02 25 02 48,813,400.00 101,186,600.00 150,000,000.00
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Rehabilitasi dan Rekontruksi
1 19 02 25 04 38,000,000.00 38,000,000.00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA1 19
03 148,600,000.00 3,444,416,909.00 3,593,016,909.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 19 03 10 92,400,000.00 2,255,900,000.00 2,348,300,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 19 03 10 39 92,400,000.00 1,757,126,000.00 1,849,526,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 19 03 10 58 175,000,000.00 175,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 19 03 10 52 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 19 03 10 49 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 19 03 10 46 54,000,000.00 54,000,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1 19 03 10 45 23,400,000.00 23,400,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 19 03 10 43 10,116,000.00 10,116,000.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1 19 03 10 27 25,000,000.00 25,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 19 03 10 17 10,000,000.00 10,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 19 03 10 15 76,258,000.00 76,258,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 19 03 10 14 5,000,000.00 5,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 19 03 10 06 50,000,000.00 50,000,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 19 03 10 04 60,000,000.00 60,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 19 03 11 17,500,000.00 17,500,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1 19 03 11 19 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan DPA OPD1 19 03 11 11 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 19 03 11 16 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan RKA OPD1 19 03 11 32 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 19 03 11 30 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1 19 03 11 23 2,500,000.00 2,500,000.00
226
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 19 03 11 20 2,500,000.00 2,500,000.00
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
1 19 03 15 5,850,000.00 862,550,000.00 868,400,000.00
Pemantauan dan Monitoring Peran Serta
Personil Hansip Linmas
1 19 03 15 11 100,000,000.00 100,000,000.00
Pengendalian Keamanan Lingkungan1 19 03 15 05 693,400,000.00 693,400,000.00
Pembinaan Mental dan Karakter Bagi Anggota
Satpol PP
1 19 03 15 12 50,000,000.00 50,000,000.00
Peningkatan Keterampilan Linmas Dalam
Penanggulangan Bencana Alam
1 19 03 15 13 5,850,000.00 19,150,000.00 25,000,000.00
Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan keamanan
1 19 03 19 35,583,091.00 35,583,091.00
Pelatihan Pengendalian Massa (Dalmas) bagi
Satpol PP
1 19 03 19 03 35,583,091.00 35,583,091.00
Program Pelayanan Ketentraman dan
Ketetiban Umum
1 19 03 27 50,350,000.00 155,083,818.00 205,433,818.00
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1 19 03 27 04 5,850,000.00 29,150,000.00 35,000,000.00
Penegakan perda ( pajak rokok )1 19 03 27 09 44,500,000.00 102,100,000.00 146,600,000.00
Penegakan Perda Umum (Perda/perbup)1 19 03 27 15 23,833,818.00 23,833,818.00
Program Pelayanan Penyelamatan dan
Evakuasi Korbn Kebakaran
1 19 03 29 117,800,000.00 117,800,000.00
Diklat Pemadam Kebakaran dan Pengoperasian
Alat Pemadam Kebakaran
1 19 03 29 16 25,000,000.00 25,000,000.00
Pos Komando Operasional Pemadam
Kebakaran
1 19 03 29 15 82,800,000.00 82,800,000.00
Pembuatan dan Perbaikan Hidran1 19 03 29 22 10,000,000.00 10,000,000.00
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAAN
1 20 5,389,333,640.00 67,456,735,793.00 14,265,513,640.00 87,111,583,073.00
SEKRETARIAT DAERAH1 20
02 1,545,253,400.00 24,824,960,276.00 6,250,517,640.00 32,620,731,316.00
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
1 20 02 21 15,000,000.00 15,000,000.00
Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah
1 20 02 21 11 15,000,000.00 15,000,000.00
Program Pengembangan Sistem
Pelaporan Monitoring/Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Daerah
1 20 02 28 39,330,000.00 191,354,256.00 230,684,256.00
Peningkatan Pengendalian Administrasi
Perencanaan Pembangunan
1 20 02 28 13 21,150,000.00 34,822,000.00 55,972,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Standar
Pelayanan Minimalis (SPM)
1 20 02 28 07 25,000,000.00 25,000,000.00
Koordinasi Penyusunan LKPJ dan LPPD1 20 02 28 14 18,180,000.00 69,740,000.00 87,920,000.00
Pemantauan Kegiatan Pembangunan Fisik
APBD
1 20 02 28 11 21,300,000.00 21,300,000.00
Peningkatan Sistem Informasi Pengendalian
Oprasional Kegiatan (TEPRA)
1 20 02 28 10 23,251,976.00 23,251,976.00
Sosialisasi Standar Pelayanan Minimalis1 20 02 28 12 17,240,280.00 17,240,280.00
227
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 20 02 10 92,055,000.00 3,989,852,600.00 4,689,000,000.00 8,770,907,600.00
peningkatan pelayanan Mess Pemda di jakarta1 20 02 10 63 100,000,000.00 100,000,000.00
Pembinaan Tenaga Teknis Pelaksanaan
Pembangunan
1 20 02 10 76 32,718,500.00 32,718,500.00
Pengadaan sarana absensi Elektronik1 20 02 10 72 15,000,000.00 15,000,000.00
Sosialisasi Peraturan tentang Displin ASN1 20 02 10 71 30,000,000.00 30,000,000.00
Koordinasi Penegakan Disiplin Aparatur1 20 02 10 70 16,300,000.00 16,300,000.00
Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah
jabatan sekda
1 20 02 10 69 50,000,000.00 50,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan studio dan
kumunikasi
1 20 02 10 68 30,000,000.00 30,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1 20 02 10 67 20,000,000.00 20,000,000.00
Penyusunan Laporan realisasi fisik dan
keuangan
1 20 02 10 66 40,000,000.00 40,000,000.00
Pelaksanaan Verifikasi keuangan1 20 02 10 65 14,955,000.00 6,567,500.00 21,522,500.00
Pelaksanaan pelayanan keprotokoleran pemda1 20 02 10 64 250,000,000.00 250,000,000.00
Penyedia Jasa Jaminan pemeliharaan
kesehatan Bupati dan Wakil bupati
1 20 02 10 62 50,000,000.00 50,000,000.00
Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah1 20 02 10 57 550,000,000.00 550,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 20 02 10 52 90,000,000.00 90,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 20 02 10 49 30,500,000.00 30,500,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 20 02 10 46 600,000,000.00 600,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 20 02 10 43 355,185,000.00 355,185,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 20 02 10 39 68,700,000.00 494,721,600.00 563,421,600.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1 20 02 10 35 186,000,000.00 186,000,000.00
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas1 20 02 10 34 80,000,000.00 80,000,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 20 02 10 33 33,000,000.00 33,000,000.00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan Rujab
/Dinas
1 20 02 10 32 125,000,000.00 125,000,000.00
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional1 20 02 10 24 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00
Penataan dan Pemeliharaan Halaman /
Lingkungan Perkantoran
1 20 02 10 21 45,000,000.00 45,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan1 20 02 10 19 360,000,000.00 360,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 20 02 10 17 60,000,000.00 60,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rujab1 20 02 10 16 4,200,000.00 115,800,000.00 120,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 20 02 10 15 4,200,000.00 495,800,000.00 500,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 20 02 10 14 42,260,000.00 42,260,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 20 02 10 06 125,000,000.00 125,000,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 20 02 10 04 50,000,000.00 50,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 20 02 11 100,746,000.00 100,746,000.00
228
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 20 02 11 16 14,000,000.00 14,000,000.00
Penyusunan RKA OPD1 20 02 11 32 15,000,000.00 15,000,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 20 02 11 30 10,000,000.00 10,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 20 02 11 20 20,158,000.00 20,158,000.00
Penyusunan DPA OPD1 20 02 11 11 17,000,000.00 17,000,000.00
Penyusunan LAKIP OPD1 20 02 11 15 24,588,000.00 24,588,000.00
Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
1 20 02 16 8,400,000.00 3,725,910,000.00 3,734,310,000.00
Koordinasi konsultasi dan pemantauan
penyelenggara pemerintahan otoda
1 20 02 16 14 22,000,000.00 22,000,000.00
Rapat kerja daerah1 20 02 16 15 21,030,000.00 21,030,000.00
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat; pimpinan/anggota organisasi
sosial dan kemasyarakatan
1 20 02 16 01 86,380,000.00 86,380,000.00
Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 1 20 02 16 04 4,200,000.00 91,600,000.00 95,800,000.00
Penerimaan Tamu-tamu Pemerintahan Daerah1 20 02 16 12 4,200,000.00 989,900,000.00 994,100,000.00
Peningkatan Operasionalisasi Rumah Tangga
KDH/WKDH
1 20 02 16 07 830,000,000.00 830,000,000.00
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
1 20 02 16 06 1,585,000,000.00 1,585,000,000.00
Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil
kepala daerah
1 20 02 16 05 100,000,000.00 100,000,000.00
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
1 20 02 17 215,660,000.00 1,648,961,325.00 1,864,621,325.00
Penyusunan RKBU dan RKPBU Pemkab.
Enrekang
1 20 02 17 68 31,406,500.00 31,406,500.00
Penilaian dan penafsiran asset1 20 02 17 97 53,460,000.00 23,776,250.00 77,236,250.00
Rekonsiliasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantu
1 20 02 17 99 38,500,000.00 38,500,000.00
Peningkatan Manajemen Pengelolaan
Administrasi Asset/Barang
1 20 02 17 33 26,400,000.00 32,372,125.00 58,772,125.00
Koordinasi Pengelolaan Administrasi Keuangan
Daerah
1 20 02 17 38 56,416,500.00 56,416,500.00
Pengendalian, Pengawasan, Pemantauan dan
Monitoring Asset/Barang Daerah
1 20 02 17 39 32,500,000.00 32,500,000.00
Rekonsilasi Laporan Realisasi Asset/Barang
Daerah
1 20 02 17 40 73,275,000.00 73,275,000.00
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Barang Milik Daerah
1 20 02 17 54 55,188,950.00 55,188,950.00
Penghapusan Asset/Barang Daerah1 20 02 17 58 56,250,000.00 66,000,000.00 122,250,000.00
Penyusunan Neraca Daerah1 20 02 17 62 200,000,000.00 200,000,000.00
Pengamanan dan penertiban barang milik
daerah
1 20 02 17 63 71,400,000.00 78,600,000.00 150,000,000.00
Pengelolaan Pelaporan Inventarisasi
Asset/Barang Daerah Kab. Enrekang
1 20 02 17 04 72,661,500.00 72,661,500.00
Persertifikatan Tanah Milik Pemda1 20 02 17 03 800,000,000.00 800,000,000.00
Penyusunan standar satuan harga 1 20 02 17 02 54,110,000.00 54,110,000.00
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi
tentang pengelolaan keuangan daerah
1 20 02 17 15 8,150,000.00 34,154,500.00 42,304,500.00
229
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 02 20 15,750,000.00 259,130,000.00 274,880,000.00
Pengembangan analisis dan penelahan
kebijakan daerah
1 20 02 20 44 194,880,000.00 194,880,000.00
Koordinasi penyampaian laporan hasil
kekayaan penyelenggara negara
1 20 02 20 43 30,000,000.00 30,000,000.00
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1 20 02 20 41 15,750,000.00 34,250,000.00 50,000,000.00
Reviu Perencanaan Pemda dan OPD1 20 02 20 42 0.00 0.00
Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
1 20 02 25 98,462,250.00 98,462,250.00
Koordinasi konsultasi dan fasilitasi kerjasama
antar daerah dan antar lembaga
1 20 02 25 07 15,000,000.00 15,000,000.00
Koordinasi Antara Pemda Dengan Kementrian
Pemerintah Pusat Asosiasi Kab. Seluruh
Indonesia (APKASI)
1 20 02 25 06 52,331,000.00 52,331,000.00
Pelaksanaan Koordinasi Antar Kabupaten1 20 02 25 05 31,131,250.00 31,131,250.00
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
1 20 02 26 80,450,000.00 80,450,000.00
Melaksanakan Evaluasi dan Perumusan
Kebijakan Daerah
1 20 02 26 13 24,450,000.00 24,450,000.00
Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan
1 20 02 26 03 20,000,000.00 20,000,000.00
Pelembaran Daerah dan Dokumentasi Produk
Hukum Daerah
1 20 02 26 08 36,000,000.00 36,000,000.00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1 20 02 27 20,000,000.00 20,000,000.00
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas
wilayah administrasi antar daerah
1 20 02 27 03 20,000,000.00 20,000,000.00
Program Kompetensi dan
Profesionalitas ASN
1 20 02 31 8,040,000.00 30,071,000.00 38,111,000.00
Bimtek Penyusunan Laporan Penyelengaraan
Pemerintah Daerah
1 20 02 31 .5 8,040,000.00 30,071,000.00 38,111,000.00
Program Peningkatan Pelayanan
Pengadaan dan Pembinaan Penyedia
Jasa
1 20 02 33 721,300,000.00 383,863,895.00 1,105,163,895.00
Penunjang Pelaksanaan UKPBJ1 20 02 33 06 20,000,000.00 20,000,000.00
Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE)
1 20 02 33 07 129,800,000.00 49,322,000.00 179,122,000.00
Penyusunan Profil Perusahaan Penyedia
barang dan jasa
1 20 02 33 09 12,000,000.00 12,000,000.00
Pelaksanaan penerbitan surat izin usaha jasa
konstruksi
1 20 02 33 10 30,000,000.00 30,000,000.00
Self Assessment Tingkat Kematangan UKPBJ1 20 02 33 11 3,000,000.00 27,000,000.00 30,000,000.00
Penguatan lembaga dan organisasi UKPBJ1 20 02 33 12 20,285,000.00 20,285,000.00
Pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan Barang
dan JAsa
1 20 02 33 13 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00
Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi1 20 02 33 01 15,000,000.00 15,000,000.00
Pemeliharaan Website LPSE1 20 02 33 14 30,000,000.00 30,000,000.00
Pengelolaan UKPBJ1 20 02 33 05 583,500,000.00 170,256,895.00 753,756,895.00
Program Peningkatan Pengelolaan
Administrasi dan Kelembagaan
Pemerintahan Daerah
1 20 02 34 4,720,000.00 540,150,000.00 544,870,000.00
Penataan dan evaluasi kelembagaan perangkat
daerah
1 20 02 34 11 24,310,000.00 24,310,000.00
230
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pembinaan koordinasi administrasi
kepegawaian dan pemerintahan
1 20 02 34 12 200,000,000.00 200,000,000.00
Pembinaan dan koordinasi administrasi
pemerintahan
1 20 02 34 13 100,000,000.00 100,000,000.00
Pembinaan dan koordinasi adm pembangunan1 20 02 34 14 100,000,000.00 100,000,000.00
Pembinaan dan koordinasi administrasi umum
dan kepegawaian
1 20 02 34 15 100,000,000.00 100,000,000.00
Pembinaan danpenataan administrasi
kecamatan kleurahan
1 20 02 34 20 4,720,000.00 15,840,000.00 20,560,000.00
Program Peneganan / perlindungan
hukum dan pembinaan kesadaran
hukum/HAM
1 20 02 39 7,200,000.00 282,490,500.00 289,690,500.00
Pemberian bantuan hukum1 20 02 39 01 3,600,000.00 192,800,000.00 196,400,000.00
Penyuluhan hukum dan sosialisasi perda1 20 02 39 02 3,600,000.00 46,400,000.00 50,000,000.00
Pembinaan Desa Sadar Hukum/Kelompok
Sadar Hukum
1 20 02 39 07 20,000,000.00 20,000,000.00
Pelaksanaan RANHAM1 20 02 39 06 23,290,500.00 23,290,500.00
Program Pengembangan Ketelaksanaan
Pemerintah Daerah
1 20 02 41 160,500,000.00 160,500,000.00
Penyusunan TUPOKSI1 20 02 41 08 15,000,000.00 15,000,000.00
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
1 20 02 41 12 23,000,000.00 23,000,000.00
Koordinasi konsultasi ketatalaksanaan
kelembagaan dan kepegawaian
1 20 02 41 13 30,000,000.00 30,000,000.00
Penyusunan SOP OPD1 20 02 41 14 25,000,000.00 25,000,000.00
Penyusunan Tata Naskah Dinas1 20 02 41 15 15,000,000.00 15,000,000.00
Penataan Kelembagaan Pemda1 20 02 41 01 20,000,000.00 20,000,000.00
Penataan administrasi kepegawaian setda1 20 02 41 03 7,500,000.00 7,500,000.00
Penyusunan Buku Kerja Pemerintah Daerah1 20 02 41 04 25,000,000.00 25,000,000.00
Penataan Kelembagaan Pemda1 20 02 41 1. 0.00 0.00
Program Pengelolaan dan
Pengembangan Asset Pemerintah
Daerah
1 20 02 44 57,460,000.00 102,865,000.00 1,477,517,640.00 1,637,842,640.00
Penataan dan Pembebasan Tanah
Perkotaan/Perdesaan
1 20 02 44 01 53,000,000.00 43,339,000.00 1,477,517,640.00 1,573,856,640.00
Inventarisasi dan Penertiban Masalah
Pertanahan dalam wilayah Kabupaten
Enrekang
1 20 02 44 02 50,000,000.00 50,000,000.00
Pemetaan dan Penataan Objek Reforma
Agraria di Kabupaten Enrekang
1 20 02 44 03 4,460,000.00 9,526,000.00 13,986,000.00
Program Pengembangan Data / Informasi
/ Statistik daerah
1 20 02 15 43,000,000.00 12,000,000.00 55,000,000.00
Tim percepatan akses keuangan daerah1 20 02 15 11 23,000,000.00 12,000,000.00 35,000,000.00
Pengendalian inflasi Daerah1 20 02 15 10 20,000,000.00 20,000,000.00
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
1 20 02 15 64,350,000.00 995,855,500.00 55,000,000.00 1,115,205,500.00
Peningkatan pelayanan Sandi1 20 02 15 33 13,068,000.00 13,068,000.00
Pelaksaan Jumpa Pers Pemda1 20 02 15 27 14,400,000.00 6,800,000.00 21,200,000.00
Pelaksaan Publikasi Dokumentasi dan
Kemitraan Media
1 20 02 15 28 49,950,000.00 975,987,500.00 1,025,937,500.00
Pengadaan sarana telekomunikasi setda1 20 02 15 34 55,000,000.00 55,000,000.00
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
1 20 02 15 15,000,000.00 185,947,900.00 17,000,000.00 217,947,900.00
231
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pelaksanaan Koordinasi antar kabupaten /kota
propinsi terkait kebijakan koperasi
1 20 02 15 14 15,000,000.00 22,530,000.00 37,530,000.00
Penyelenggaraan pameran investasi 1 20 02 15 10 163,417,900.00 17,000,000.00 180,417,900.00
Program Peningkatan Produktifitas
Pertanian
1 20 02 32 7,000,000.00 117,332,000.00 124,332,000.00
Peningkatan Kualitas produksi tembakau1 20 02 32 07 7,000,000.00 117,332,000.00 124,332,000.00
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
1 20 02 16 68,925,500.00 68,925,500.00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dampak
Kerusakan Lingkungan
1 20 02 16 16 26,808,000.00 26,808,000.00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan
Hidup
1 20 02 16 30 42,117,500.00 42,117,500.00
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
1 20 02 17 219,239,500.00 219,239,500.00
Koordinasi dan Konsultasi Bidang Peternakan
dan Perikanan
1 20 02 17 25 30,000,000.00 30,000,000.00
Koordinasi tata kelolah pemanfaatan SDA1 20 02 17 09 113,364,500.00 113,364,500.00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
perlindungan dan konservasi SDA
1 20 02 17 14 43,875,000.00 43,875,000.00
Koordinasi Kegiatan Usaha Pertambangan1 20 02 17 17 32,000,000.00 32,000,000.00
Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
1 20 02 32 86,271,000.00 86,271,000.00
Penyusunan Potensi SDA dan peluang usaha
Investasi
1 20 02 32 33 86,271,000.00 86,271,000.00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 20 02 16 97,566,050.00 97,566,050.00
Pembinaan Sekolah sehat1 20 02 16 41 38,695,250.00 38,695,250.00
Koordinasi dan fasilitasi komisi pengendalian
Zonosi
1 20 02 16 39 25,000,000.00 25,000,000.00
Advokasi dan Sosialisasi Narkoba dan
HIV/AIDS
1 20 02 16 40 33,870,800.00 33,870,800.00
Advokasi dan Sosialisasi Narkoba dan
HIV/AIDS
1 20 02 16 6. 0.00 0.00
Program Penguatan Kelembagaan dan
Pengurusutamaan Gender dan Anak
1 20 02 16 1,760,000.00 13,240,000.00 15,000,000.00
Pembinaan Potensi Organisasi dan Lembaga
Masyarakat Yang Berperan dalam
Pemberdayaan Perempuan dan Anak
1 20 02 16 11 1,760,000.00 13,240,000.00 15,000,000.00
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1 20 02 21 95,626,000.00 8,520,374,000.00 8,616,000,000.00
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial lainnya
1 20 02 21 09 75,626,000.00 8,500,374,000.00 8,576,000,000.00
Monitoring dan evaluasi bantuan sarana dan
prasarana rumah ibadah dan kegiatan
keagamaan
1 20 02 21 10 20,000,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00
Program Pembinaan Kesejahteraan
Sosial Masyarakat
1 20 02 25 191,602,400.00 2,847,402,000.00 3,039,004,400.00
Penyelenggaraan pemberangkatan dan
pemulangan Jamaah Haji Asal Kab Enrekang
1 20 02 25 06 20,102,400.00 411,832,000.00 431,934,400.00
Koordinasi dan fasilitasi bagian kesejahteraan
rakyat
1 20 02 25 08 15,000,000.00 15,000,000.00
Pembinaan kerohanian lingkup pemerintah
kabupaten enrekang
1 20 02 25 05 40,000,000.00 40,000,000.00
Pendidikan dan pelatihan pembina TPA/guru
mengaji
1 20 02 25 04 25,000,000.00 25,000,000.00
Pembinaan kegiatan keagamaan islam lainnya1 20 02 25 07 171,500,000.00 2,355,570,000.00 2,527,070,000.00
232
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
SEKRETARIAT DPRD1 20
04 165,240,000.00 18,205,212,150.00 1,100,250,000.00 19,470,702,150.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 20 04 10 165,240,000.00 9,951,370,000.00 1,100,250,000.00 11,216,860,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 20 04 10 15 150,000,000.00 150,000,000.00
Pengelolaan dan Penatausahaan Asset
Perangkat Daerah
1 20 04 10 40 2,000,000.00 2,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 20 04 10 14 250,000,000.00 250,000,000.00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan Rujab
/Dinas
1 20 04 10 32 150,000,000.00 150,000,000.00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor
1 20 04 10 31 900,250,000.00 900,250,000.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1 20 04 10 27 293,300,000.00 293,300,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 20 04 10 46 189,000,000.00 189,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 20 04 10 43 200,000,000.00 200,000,000.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
1 20 04 10 03 200,000,000.00 200,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 20 04 10 06 1,245,810,000.00 1,245,810,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan1 20 04 10 19 50,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 20 04 10 17 40,000,000.00 40,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rujab1 20 04 10 16 35,000,000.00 35,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 20 04 10 39 165,240,000.00 420,260,000.00 585,500,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 20 04 10 58 6,816,000,000.00 6,816,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 20 04 10 52 30,000,000.00 30,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 20 04 10 49 30,000,000.00 30,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 20 04 11 23,000,000.00 23,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 20 04 11 16 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 20 04 11 11 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Dokumen LPPD1 20 04 11 10 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 20 04 11 20 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban
Pimpinan DPRD
1 20 04 11 24 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Program Kerja DPRD1 20 04 11 29 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 20 04 11 30 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan RKA OPD1 20 04 11 32 3,000,000.00 3,000,000.00
Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
1 20 04 15 8,230,842,150.00 8,230,842,150.00
Pelaksanaan Jumpa Pers DPRD1 20 04 15 16 30,000,000.00 30,000,000.00
Pembahasan rancangan peraturan daerah 1 20 04 15 01 1,507,449,000.00 1,507,449,000.00
233
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/tokoh agama
1 20 04 15 02 75,000,000.00 75,000,000.00
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1 20 04 15 03 146,000,000.00 146,000,000.00
Rapat-rapat paripurna 1 20 04 15 04 80,000,000.00 80,000,000.00
Kegiatan Reses 1 20 04 15 05 1,070,000,000.00 1,070,000,000.00
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
dalam daerah dan luar daerah
1 20 04 15 06 194,840,000.00 194,840,000.00
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota
DPRD
1 20 04 15 07 2,306,135,000.00 2,306,135,000.00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 20 04 15 08 179,963,000.00 179,963,000.00
Rapat - Rapat Fraksi1 20 04 15 09 357,685,000.00 357,685,000.00
Peningkatan Operasional Rumah Tangga Ketua
DPRD
1 20 04 15 13 180,000,000.00 180,000,000.00
Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD1 20 04 15 14 1,197,293,000.00 1,197,293,000.00
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan
perundang-undangan
1 20 04 15 15 508,429,650.00 508,429,650.00
Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan DPRD
1 20 04 15 17 225,000,000.00 225,000,000.00
Publikasi/Dokumentasi Kegiatan DPRD1 20 04 15 19 173,047,500.00 173,047,500.00
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH1 20
05 519,680,100.00 3,946,327,474.00 70,000,000.00 4,536,007,574.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 20 05 10 1,510,750,000.00 70,000,000.00 1,580,750,000.00
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
BPKD
1 20 05 10 85 49,500,000.00 49,500,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 20 05 10 04 150,000,000.00 150,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 20 05 10 06 105,000,000.00 105,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 20 05 10 14 30,000,000.00 30,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 20 05 10 15 40,500,000.00 40,500,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 20 05 10 17 40,000,000.00 40,000,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 20 05 10 33 45,000,000.00 45,000,000.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1 20 05 10 35 25,000,000.00 25,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 20 05 10 39 597,650,000.00 597,650,000.00
Pengelolaan dan Penatausahaan Asset
Perangkat Daerah
1 20 05 10 40 3,100,000.00 3,100,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 20 05 10 43 30,000,000.00 30,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 20 05 10 46 175,000,000.00 175,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 20 05 10 49 7,500,000.00 7,500,000.00
Penyediaan Pakaian Olah Raga beserta
perlengkapannya
1 20 05 10 51 25,000,000.00 25,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 20 05 10 52 7,500,000.00 7,500,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 20 05 10 58 250,000,000.00 250,000,000.00
234
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 20 05 11 36,750,000.00 36,750,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 20 05 11 30 4,250,000.00 4,250,000.00
Penyusunan DPA OPD1 20 05 11 11 5,500,000.00 5,500,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 20 05 11 16 4,000,000.00 4,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1 20 05 11 19 4,500,000.00 4,500,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 20 05 11 20 6,500,000.00 6,500,000.00
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1 20 05 11 23 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1 20 05 11 25 4,500,000.00 4,500,000.00
Penyusunan RKA OPD1 20 05 11 32 5,000,000.00 5,000,000.00
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
1 20 05 17 519,680,100.00 2,398,827,474.00 2,918,507,574.00
Rekonsiliasi belanja langsung dan tidak
langsung berdasarkan SP2d
1 20 05 17 76 32,975,000.00 32,975,000.00
Evaluasi dan Verifikasi Permintaan
Pembayaran Pengguna Anggaran
1 20 05 17 00 43,850,000.00 43,850,000.00
Evaluasi dan Verifikasi laporan
pertanggungjawaban bantuan keuangan
1 20 05 17 01 91,895,000.00 91,895,000.00
Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD
1 20 05 17 06 105,000,000.00 105,000,000.00
Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD
1 20 05 17 07 105,000,000.00 105,000,000.00
Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang Perubahan APBD
1 20 05 17 08 0.00 105,000,000.00 105,000,000.00
Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang Penjabaran Perubahan APBD
1 20 05 17 09 110,000,000.00 110,000,000.00
Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
1 20 05 17 10 86,500,000.00 86,500,000.00
Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
1 20 05 17 11 60,250,000.00 60,250,000.00
Rekonsilasi Pelaksanaan APBD antara BUD
dengan SKPD
1 20 05 17 25 33,500,000.00 33,500,000.00
Revitalisasi/Rekon Sistem Akuntansi SKPD
Pengelola Dana DAK/ADHOC dengan BUD
1 20 05 17 31 45,100,000.00 45,100,000.00
Pengelolaan Administrasi Gaji1 20 05 17 32 45,000,000.00 45,000,000.00
Peningkatan Pelayanan Administrasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 05 17 34 26,875,000.00 26,875,000.00
Peningkatan Pelayanan Administrasi Otorisasi1 20 05 17 36 55,000,000.00 55,000,000.00
Peningkatan Pelayanan Admin. Pengelolaan
dan Penatausahaan Pelap. Real Anggaran
1 20 05 17 37 35,800,000.00 35,800,000.00
Peningkatan Pelayanan Akuntansi Pengelolaan
Keuangan Daerah
1 20 05 17 46 18,060,000.00 18,060,000.00
Penyusunan Pelaporan Dana DAK
Berdasarkan SP2d
1 20 05 17 47 35,000,000.00 35,000,000.00
Laporan Realisasi Pengeluaran Berdasarkan
SP2d
1 20 05 17 51 27,500,000.00 27,500,000.00
Penyusunan laporan keuangan triwulan dan
semesteran Pemerintah daerah
1 20 05 17 52 56,345,000.00 56,345,000.00
235
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pengembangan dan Pendampingan Sistem
Informasi Keuangan Daerah
1 20 05 17 53 366,560,000.00 366,560,000.00
Pemutakhiran Data Gaji PNS1 20 05 17 55 34,475,000.00 34,475,000.00
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Belanja OPD
1 20 05 17 60 26,575,000.00 26,575,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
1 20 05 17 74 75,000,000.00 75,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Kasda1 20 05 17 75 17,500,000.00 17,500,000.00
Verifikasi permintaan pembayaran atas pihak
ketiga
1 20 05 17 77 20,500,000.00 20,500,000.00
Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah1 20 05 17 79 238,400,000.00 238,400,000.00
Evaluasi dan asistensi APBD Pokok dan APBD
Perubahan
1 20 05 17 87 55,000,000.00 55,000,000.00
Evaluasi dan Asistensi Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1 20 05 17 88 29,703,574.00 29,703,574.00
Evaluasi dan Asistensi Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
1 20 05 17 89 23,425,000.00 23,425,000.00
Monitoring dan Evaluasi dana subsidi hibah,
bantuan sosial dan belanja tak terduga
1 20 05 17 90 58,219,000.00 58,219,000.00
Asistensi Penyusunan RKA OPD1 20 05 17 91 48,900,000.00 37,000,000.00 85,900,000.00
Asistensi Penyusunan DPA dan DPPA OPD1 20 05 17 93 48,130,100.00 57,869,900.00 106,000,000.00
Penyusunan Pedoman sistem dan prosedur
penatausahaan dan akutansi pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah
1 20 05 17 95 57,600,000.00 57,600,000.00
Pengelolaan Penatausahaan Keuangan SKPD
BPKD dan pengurusan program pembangunan
1 20 05 17 96 422,650,000.00 152,350,000.00 575,000,000.00
Monitoring dan Evaluasi Realisasi Belanja Atas
Hasil Verifikasi
1 20 05 17 98 30,000,000.00 30,000,000.00
BADAN PENDAPATAN DAERAH1 20
06 447,020,140.00 3,168,105,223.00 86,530,000.00 3,701,655,363.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 20 06 10 6,000,000.00 1,139,719,463.00 86,530,000.00 1,232,249,463.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 20 06 10 49 5,050,000.00 5,050,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 20 06 10 58 100,000,000.00 100,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 20 06 10 06 59,500,000.00 59,500,000.00
Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang
dan Jasa
1 20 06 10 08 6,000,000.00 2,500,000.00 8,500,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 20 06 10 14 12,750,000.00 12,750,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 20 06 10 15 38,250,000.00 38,250,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 20 06 10 17 12,750,000.00 12,750,000.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1 20 06 10 35 86,530,000.00 86,530,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 20 06 10 04 75,000,000.00 75,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 20 06 10 39 767,119,463.00 767,119,463.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 20 06 10 43 34,000,000.00 34,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 20 06 10 46 27,750,000.00 27,750,000.00
236
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1 20 06 10 48 5,050,000.00 5,050,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 20 06 11 21,130,000.00 21,130,000.00
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1 20 06 11 25 3,080,000.00 3,080,000.00
Penyusunan RKA OPD1 20 06 11 32 4,400,000.00 4,400,000.00
Penyusunan DPA OPD1 20 06 11 11 4,400,000.00 4,400,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 20 06 11 16 3,300,000.00 3,300,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1 20 06 11 19 2,650,000.00 2,650,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 20 06 11 30 3,300,000.00 3,300,000.00
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
1 20 06 17 441,020,140.00 2,007,255,760.00 2,448,275,900.00
Validasi Data BPHTB1 20 06 17 86 24,650,000.00 24,650,000.00
Pengadaan dan Pengendalian Benda Berharga1 20 06 17 20 82,710,000.00 82,710,000.00
Penyelesaian Permasalahan Pajak dan
Retribusi Daerah
1 20 06 17 23 20,252,000.00 20,252,000.00
Pengelolaan Penatausahaan Keuangan SKPD
dan Pengurusan Program Pembangunan
1 20 06 17 27 414,320,000.00 37,696,000.00 452,016,000.00
Monitoring dan Evaluasi PAD1 20 06 17 41 35,323,000.00 35,323,000.00
Penyuluhan Perpajakan1 20 06 17 42 75,822,000.00 75,822,000.00
Penyusunan SPT Bulanan dan Tahunan1 20 06 17 45 12,750,000.00 12,750,000.00
Rekonsiliasi dan Evaluasi Dana Transfer1 20 06 17 48 48,146,000.00 48,146,000.00
Bimbingan Tehnis Bendahara SKPD1 20 06 17 50 14,510,760.00 14,510,760.00
Pencetakan dan Penerbitan SKPD dan SKRD1 20 06 17 66 181,064,000.00 181,064,000.00
Pendataan dan Pemutakhiran Objek Pajak dan
Retribusi Daerah
1 20 06 17 67 26,700,140.00 943,686,000.00 970,386,140.00
Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah1 20 06 17 69 54,340,000.00 54,340,000.00
Rekonsiliasi Penerimaan Daerah1 20 06 17 71 290,166,000.00 290,166,000.00
Penyusunan pelaporan penerimaan bulanan
triwulan dan semesteran
1 20 06 17 78 25,500,000.00 25,500,000.00
Pembinaan Pengawasan Pendapatan Daerah1 20 06 17 80 55,250,000.00 55,250,000.00
Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran
Obyek Pajak dan Retribusi Daerah dan
Pendapatan Daerah Lainnya
1 20 06 17 82 25,000,000.00 25,000,000.00
Pelaksanaan Pelaporan atas Perubahan Data
Obyek Pajak dan Retribusi Daerah
1 20 06 17 84 12,490,000.00 12,490,000.00
Penyusunan, Konsolidasi Perencaan Target
Pendapatan Asli Daerah
1 20 06 17 85 23,650,000.00 23,650,000.00
Verifikasi, Analisa dan Penghapusan Piutang1 20 06 17 92 23,000,000.00 23,000,000.00
Evaluasi Pengelolaan Barang-Barang Berharga1 20 06 17 94 21,250,000.00 21,250,000.00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN
DIKLAT
1 2007
146,640,000.00 4,506,650,985.00 100,000,000.00 4,753,290,985.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 20 07 10 131,040,000.00 618,960,000.00 100,000,000.00 850,000,000.00
237
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 20 07 10 58 150,000,000.00 150,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 20 07 10 06 50,000,000.00 50,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 20 07 10 14 30,000,000.00 30,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 20 07 10 15 10,000,000.00 10,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 20 07 10 17 10,000,000.00 10,000,000.00
Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Tugas dan
Fungsi/SDM
1 20 07 10 22 80,000,000.00 80,000,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 20 07 10 33 100,000,000.00 100,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 20 07 10 39 131,040,000.00 143,960,000.00 275,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 20 07 10 43 20,000,000.00 20,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 20 07 10 46 70,000,000.00 70,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 20 07 10 49 15,000,000.00 15,000,000.00
Penyediaan Pakaian Olah Raga beserta
perlengkapannya
1 20 07 10 51 30,000,000.00 30,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 20 07 10 52 10,000,000.00 10,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 20 07 11 40,000,000.00 40,000,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 20 07 11 30 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 20 07 11 11 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 20 07 11 16 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1 20 07 11 19 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 20 07 11 20 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1 20 07 11 23 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1 20 07 11 25 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyusunan RKA OPD1 20 07 11 32 5,000,000.00 5,000,000.00
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
1 20 07 30 15,600,000.00 1,185,197,000.00 1,200,797,000.00
Penyusunan Bezetting dan Penyelesaian
Kebutuhan Pegawai/E-Formasi
1 20 07 30 37 20,000,000.00 20,000,000.00
Monitoring dan Evaluasi Penegakan Disiplin
PNS
1 20 07 30 22 15,600,000.00 14,400,000.00 30,000,000.00
Pelaksanaan UD dan Kenaikan Pangkat PI1 20 07 30 26 80,000,000.00 80,000,000.00
Pelayanan Pemakaman PNS1 20 07 30 27 50,000,000.00 50,000,000.00
Pemantauan Mahasiswa Tugas Belajar Dan
Izin Belajar
1 20 07 30 29 249,297,000.00 249,297,000.00
Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang
Berprestasi
1 20 07 30 30 20,000,000.00 20,000,000.00
Pembuatan Cuti, Gaji Berkala, Taspen dan
Karsi/Karsu Bagi PNS
1 20 07 30 31 20,000,000.00 20,000,000.00
Penilaian Kinerja PNS1 20 07 30 34 20,000,000.00 20,000,000.00
238
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyelesaian Administrasi Kedudukan Hukum
PNS
1 20 07 30 36 170,000,000.00 170,000,000.00
Seleksi Penerimaan Calon PNS1 20 07 30 39 541,500,000.00 541,500,000.00
Program Pelayanan Mutasi dan Informasi
Kepegawaian
1 20 07 32 392,493,985.00 392,493,985.00
Pengolahan Administrasi Data PNS1 20 07 32 04 20,000,000.00 20,000,000.00
Mutasi Kenaikan Pangkat1 20 07 32 01 200,000,000.00 200,000,000.00
Mutasi Jabatan dan Mutasi Lainnya1 20 07 32 02 100,000,000.00 100,000,000.00
Pemberhentian PNS/Purnabhakti1 20 07 32 03 52,493,985.00 52,493,985.00
Rekonsiliasi Data Kepegawaian1 20 07 32 06 20,000,000.00 20,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1 20 07 52 2,270,000,000.00 2,270,000,000.00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan1 20 07 52 04 40,000,000.00 40,000,000.00
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
Daerah
1 20 07 52 01 900,000,000.00 900,000,000.00
Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah1 20 07 52 03 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
Diklat Tekhnis1 20 07 52 06 30,000,000.00 30,000,000.00
INSPEKTORAT DAERAH1 20
08 919,100,000.00 4,758,628,372.00 61,000,000.00 5,738,728,372.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 20 08 10 155,800,000.00 930,445,817.00 61,000,000.00 1,147,245,817.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 20 08 10 52 3,000,000.00 3,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 20 08 10 06 125,750,000.00 125,750,000.00
Pembinaan Mental Spiritual Bagi Pegawai
Inspektorat
1 20 08 10 13 7,000,000.00 7,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 20 08 10 14 18,000,000.00 18,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 20 08 10 15 45,816,050.00 45,816,050.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 20 08 10 17 15,000,000.00 15,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1 20 08 10 18 12,000,000.00 12,000,000.00
Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Tugas dan
Fungsi/SDM
1 20 08 10 22 50,310,106.00 50,310,106.00
Pengadaan Mobiler1 20 08 10 25 20,000,000.00 20,000,000.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1 20 08 10 27 30,000,000.00 30,000,000.00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1 20 08 10 29 28,050,000.00 28,050,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 20 08 10 33 26,000,000.00 26,000,000.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1 20 08 10 35 15,000,000.00 15,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 20 08 10 39 138,900,000.00 305,640,569.00 444,540,569.00
Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional1 20 08 10 41 16,900,000.00 21,100,000.00 38,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 20 08 10 43 30,000,000.00 30,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 20 08 10 46 72,000,000.00 72,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 20 08 10 49 6,242,592.00 6,242,592.00
239
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Peringatan Hari-Hari Bersejarah1 20 08 10 55 4,377,010.00 4,377,010.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 20 08 10 58 156,159,490.00 156,159,490.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 20 08 11 25,650,144.00 25,650,144.00
Penyusunan Laporan Ikhtisar Pengawasan1 20 08 11 17 8,354,526.00 8,354,526.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 20 08 11 20 5,353,730.00 5,353,730.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 20 08 11 30 2,300,000.00 2,300,000.00
Penyusunan RKA OPD1 20 08 11 32 2,400,000.00 2,400,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 20 08 11 36 2,041,888.00 2,041,888.00
Penyusunan DPA OPD1 20 08 11 11 3,200,000.00 3,200,000.00
Penyusunan IKK dan Penetapan Kinerja1 20 08 11 13 2,000,000.00 2,000,000.00
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 08 20 452,970,000.00 2,240,362,492.00 2,693,332,492.00
Pelaksanaan Pengawasan Khusus dan
Pengaduan Masyarakat
1 20 08 20 16 10,000,000.00 252,000,000.00 262,000,000.00
Pelaksanaan Pengawasan SD dan Sederajat1 20 08 20 18 5,200,000.00 159,700,000.00 164,900,000.00
Pelaksanaan Pengawasan Puskesmas dan
Sederajat
1 20 08 20 19 15,860,000.00 73,930,000.00 89,790,000.00
Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah1 20 08 20 20 73,350,000.00 51,977,640.00 125,327,640.00
Pelaksanaan Pemeriksaan / Audit Rencana
Umum Pengadaan Pemda
1 20 08 20 21 31,590,000.00 31,590,000.00
Pengawasan Terpadu (Join Audit)1 20 08 20 22 17,730,000.00 121,932,100.00 139,662,100.00
Peningkatan Maturitas SPIP Pemda1 20 08 20 25 21,130,000.00 28,870,000.00 50,000,000.00
Pengawasan Aset Pemda1 20 08 20 27 50,000,000.00 50,000,000.00
Evaluasi SAKIP OPD1 20 08 20 36 60,360,000.00 1,981,484.00 62,341,484.00
Reviu Perencanaan Pemda dan OPD1 20 08 20 42 70,010,000.00 68,931,268.00 138,941,268.00
Pemeriksaan/Pengujian Sistem Pengendalian
Intern OPD dan Pemeriksaan / Audit Kinerja
1 20 08 20 39 48,610,000.00 10,000,000.00 58,610,000.00
Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
1 20 08 20 07 120,000,000.00 120,000,000.00
Pelaksanaan Pengawasan SMP Sederajat1 20 08 20 11 4,350,000.00 77,540,000.00 81,890,000.00
Pelaksanaan Pengawasan Desa/Kelurahan1 20 08 20 12 6,450,000.00 296,300,000.00 302,750,000.00
Pelaksanaan Pengawasan Kantor Camat1 20 08 20 13 20,010,000.00 105,200,000.00 125,210,000.00
Pelaksanaan Pengawasan Setda, Setwan,
Dinas / Badan dan RSUD
1 20 08 20 14 49,850,000.00 408,300,000.00 458,150,000.00
Pelaksanaan Pengawasan Belanja Modal dan
Belanja Barang yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
1 20 08 20 15 18,470,000.00 413,700,000.00 432,170,000.00
Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
1 20 08 21 10,700,000.00 128,260,000.00 138,960,000.00
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
1 20 08 21 01 123,960,000.00 123,960,000.00
Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)1 20 08 21 03 10,700,000.00 4,300,000.00 15,000,000.00
Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
1 20 08 22 40,350,000.00 141,035,008.00 181,385,008.00
240
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Sosialisasi / Kampanye Pengawasan1 20 08 22 08 99,793,344.00 99,793,344.00
Penyusunan Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT)
1 20 08 22 05 19,220,000.00 5,780,000.00 25,000,000.00
Peningkatan Kapabilitas APIP1 20 08 22 07 21,130,000.00 28,870,000.00 50,000,000.00
Ekspos Hasil Pengawasan dan Hasil
Penyusunan LHP
1 20 08 22 09 6,591,664.00 6,591,664.00
Program Percepatan Penyelesaian
Tindak Lanjut
1 20 08 35 65,560,000.00 173,359,507.00 238,919,507.00
Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten
Enrekang
1 20 08 35 09 3,000,000.00 21,890,905.00 24,890,905.00
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan1 20 08 35 02 22,749,612.00 22,749,612.00
Penyusunan Kompilasi Hasil Temuan BPK dan
APIP
1 20 08 35 03 8,400,000.00 4,140,904.00 12,540,904.00
Majelis Pertimbangan Tuntutan
Perbendaharaan dan Ganti Rugi
1 20 08 35 05 15,000,000.00 21,328,086.00 36,328,086.00
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan1 20 08 35 04 39,160,000.00 103,250,000.00 142,410,000.00
Program Pencegahan Tindak Pidana
Korupsi
1 20 08 36 143,720,000.00 974,515,404.00 1,118,235,404.00
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemda
Enrekang
1 20 08 36 05 22,531,259.00 22,531,259.00
Kerjasama Pencegahan Tindak Pidana Korupsi1 20 08 36 01 24,350,000.00 252,094,982.00 276,444,982.00
Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan
(KORSUPGAH) KPK
1 20 08 36 02 100,000,000.00 100,000,000.00
Survey Penilaian Integritas Pemda1 20 08 36 03 21,600,000.00 98,400,000.00 120,000,000.00
Pendampingan / Pemantauan, Asistensi,
Konsultasi, dan Fasilitasi
1 20 08 36 04 37,350,000.00 112,650,000.00 150,000,000.00
Penilaian Mandiri Reformasi Birokasi1 20 08 36 06 22,950,000.00 27,226,002.00 50,176,002.00
Penanganan Ijazah Palsu ASN1 20 08 36 07 6,920,000.00 12,790,804.00 19,710,804.00
Pengendalian dan Pengawasan Pungutan Liar
(Pungli)
1 20 08 36 08 30,550,000.00 248,822,357.00 279,372,357.00
Probity Audit1 20 08 36 09 100,000,000.00 100,000,000.00
Program Pengembangan Pengendalian
dan Pengawasan Keuangan Daerah
1 20 08 54 50,000,000.00 145,000,000.00 195,000,000.00
Opname Kas BUD dan OPD1 20 08 54 02 50,000,000.00 50,000,000.00
Pengawasan keuangan daerah secara
elektronik
1 20 08 54 03 40,000,000.00 40,000,000.00
Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan1 20 08 54 04 35,000,000.00 35,000,000.00
Reviuw Penyerapan Anggaran Pemda dan
Desa
1 20 08 54 01 70,000,000.00 70,000,000.00
KECAMATAN ENREKANG1 20
09 345,000,000.00 896,186,000.00 2,267,828,000.00 3,509,014,000.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 20 09 10 345,000,000.00 775,026,000.00 47,000,000.00 1,167,026,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 20 09 10 14 8,000,000.00 8,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 20 09 10 15 20,000,000.00 20,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 20 09 10 17 3,000,000.00 3,000,000.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1 20 09 10 27 9,000,000.00 9,000,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 20 09 10 33 32,500,000.00 32,500,000.00
241
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 20 09 10 39 91,800,000.00 234,595,000.00 326,395,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 20 09 10 43 560,000.00 560,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 20 09 10 46 15,760,000.00 15,760,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 20 09 10 49 8,125,000.00 8,125,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 20 09 10 58 70,000,000.00 70,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 20 09 10 52 2,500,000.00 2,500,000.00
Biaya Operasional Perkantoran1 20 09 10 02 253,200,000.00 253,314,000.00 14,500,000.00 521,014,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 20 09 10 04 50,000,000.00 50,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 20 09 10 06 100,172,000.00 100,172,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 20 09 11 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 20 09 11 20 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan DPA OPD1 20 09 11 11 500,000.00 500,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 20 09 11 16 500,000.00 500,000.00
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1 20 09 11 23 500,000.00 500,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 20 09 11 30 500,000.00 500,000.00
Penyusunan RKA OPD1 20 09 11 32 500,000.00 500,000.00
Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Kecamatan dan
Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di
Kecamatan
1 20 09 45 64,160,000.00 64,160,000.00
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat
Kecamatan
1 20 09 45 10 3,660,000.00 3,660,000.00
Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1 20 09 45 01 18,500,000.00 18,500,000.00
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1 20 09 45 02 4,000,000.00 4,000,000.00
Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
Kesenjangan
1 20 09 45 03 4,500,000.00 4,500,000.00
Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan,
Olahraga dan Seni
1 20 09 45 04 15,000,000.00 15,000,000.00
Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1 20 09 45 05 4,500,000.00 4,500,000.00
Pembinaan Pembangunan Dan Pemantauan
Program Pemberdayaan Masyarakat
1 20 09 45 06 10,000,000.00 10,000,000.00
Pembinaan Organisasi Perempuan1 20 09 45 09 4,000,000.00 4,000,000.00
Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa /
Kelurahan
1 20 09 46 42,000,000.00 42,000,000.00
Stimulasi Pembangunan Berbasis Masyarakat1 20 09 46 09 10,000,000.00 10,000,000.00
Pembinaan aparat desa/kelurahan1 20 09 46 02 10,000,000.00 10,000,000.00
Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
1 20 09 46 03 10,000,000.00 10,000,000.00
Pendampingan Pengembangan Infrastruktur
Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
1 20 09 46 08 12,000,000.00 12,000,000.00
242
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Penyelenggaraan Urusan
Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di
Kecamatan
1 20 09 47 10,000,000.00 10,000,000.00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1 20 09 47 01 10,000,000.00 10,000,000.00
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan
1 20 09 48 2,220,828,000.00 2,220,828,000.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Juppandang
1 20 09 48 08 370,138,000.00 370,138,000.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Galonta
1 20 09 48 05 370,138,000.00 370,138,000.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Tuara
1 20 09 48 06 370,138,000.00 370,138,000.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Leoran
1 20 09 48 10 370,138,000.00 370,138,000.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Lewaja
1 20 09 48 07 370,138,000.00 370,138,000.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Puserren
1 20 09 48 09 370,138,000.00 370,138,000.00
KECAMATAN ALLA1 20
10 360,840,000.00 651,027,000.00 1,110,414,000.00 2,122,281,000.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 20 10 10 360,840,000.00 517,527,000.00 878,367,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 20 10 10 06 127,586,000.00 127,586,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 20 10 10 04 51,500,000.00 51,500,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 20 10 10 14 10,000,000.00 10,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 20 10 10 15 15,000,000.00 15,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 20 10 10 17 5,000,000.00 5,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 20 10 10 39 360,840,000.00 230,441,000.00 591,281,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 20 10 10 43 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 20 10 10 46 10,000,000.00 10,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 20 10 10 49 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 20 10 10 52 5,000,000.00 5,000,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 20 10 10 58 55,000,000.00 55,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 20 10 11 23,500,000.00 23,500,000.00
Penyusunan DPA OPD1 20 10 11 11 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 20 10 11 16 7,000,000.00 7,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 20 10 11 20 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1 20 10 11 23 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 20 10 11 30 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan RKA OPD1 20 10 11 32 3,000,000.00 3,000,000.00
243
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Kecamatan dan
Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di
Kecamatan
1 20 10 45 60,000,000.00 60,000,000.00
Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1 20 10 45 01 20,000,000.00 20,000,000.00
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1 20 10 45 02 5,000,000.00 5,000,000.00
Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
Kesenjangan
1 20 10 45 03 10,000,000.00 10,000,000.00
Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan,
Olahraga dan Seni
1 20 10 45 04 20,000,000.00 20,000,000.00
Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1 20 10 45 05 5,000,000.00 5,000,000.00
Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa /
Kelurahan
1 20 10 46 30,000,000.00 30,000,000.00
Pembinaan Pengawasan dan Evaluasi ADD1 20 10 46 07 10,000,000.00 10,000,000.00
Pembinaan aparat desa/kelurahan1 20 10 46 02 20,000,000.00 20,000,000.00
Program Penyelenggaraan Urusan
Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di
Kecamatan
1 20 10 47 20,000,000.00 20,000,000.00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1 20 10 47 01 20,000,000.00 20,000,000.00
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan
1 20 10 48 1,110,414,000.00 1,110,414,000.00
penyediaan sarana dan prasaran kelurahan
Kambiolangi
1 20 10 48 16 370,138,000.00 370,138,000.00
penyediaan sarana dan prasarana kelurahan
kalosi
1 20 10 48 15 370,138,000.00 370,138,000.00
penyediaan sarana dan prasarana kelurahan
Buntu sugi
1 20 10 48 17 370,138,000.00 370,138,000.00
KECAMATAN ANGGERAJA1 20
11 133,200,000.00 809,265,000.00 1,168,314,000.00 2,110,779,000.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 20 11 10 133,200,000.00 649,765,000.00 57,900,000.00 840,865,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 20 11 10 49 3,500,000.00 3,500,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 20 11 10 58 60,000,000.00 60,000,000.00
Alokasi Dana Kelurahan1 20 11 10 01 231,879,000.00 27,900,000.00 259,779,000.00
Diklat Teknis Bagi ASN1 20 11 10 05 55,000,000.00 55,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 20 11 10 06 120,000,000.00 120,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 20 11 10 14 5,000,000.00 5,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 20 11 10 15 16,000,000.00 16,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 20 11 10 17 5,000,000.00 5,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan1 20 11 10 19 5,000,000.00 5,000,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 20 11 10 33 30,000,000.00 30,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 20 11 10 39 133,200,000.00 129,386,000.00 262,586,000.00
244
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 20 11 10 43 6,000,000.00 6,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 20 11 10 46 9,500,000.00 9,500,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 20 11 10 52 3,500,000.00 3,500,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 20 11 11 7,500,000.00 7,500,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 20 11 11 20 1,000,000.00 1,000,000.00
Penyusunan RKA OPD1 20 11 11 32 1,500,000.00 1,500,000.00
Penyusunan Dokumen LPPD1 20 11 11 10 1,000,000.00 1,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 20 11 11 11 1,500,000.00 1,500,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 20 11 11 16 1,000,000.00 1,000,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 20 11 11 30 1,500,000.00 1,500,000.00
Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Kecamatan dan
Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di
Kecamatan
1 20 11 45 72,000,000.00 72,000,000.00
Pembinaan Pembangunan Dan Pemantauan
Program Pemberdayaan Masyarakat
1 20 11 45 06 12,000,000.00 12,000,000.00
Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1 20 11 45 01 17,000,000.00 17,000,000.00
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1 20 11 45 02 6,000,000.00 6,000,000.00
Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
Kesenjangan
1 20 11 45 03 17,000,000.00 17,000,000.00
Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan,
Olahraga dan Seni
1 20 11 45 04 13,000,000.00 13,000,000.00
Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1 20 11 45 05 7,000,000.00 7,000,000.00
Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa /
Kelurahan
1 20 11 46 67,000,000.00 67,000,000.00
Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
1 20 11 46 03 16,000,000.00 16,000,000.00
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang
APB Desa
1 20 11 46 01 10,000,000.00 10,000,000.00
Pembinaan aparat desa/kelurahan1 20 11 46 02 13,000,000.00 13,000,000.00
Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan
keuangan desa/kelurahan
1 20 11 46 06 9,000,000.00 9,000,000.00
Pembinaan dan Pengawasan dalam
perencanaan keuangan desa/kelurahan
1 20 11 46 04 9,000,000.00 9,000,000.00
Pembinaan dan Pengawasan dalam
Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan
1 20 11 46 05 10,000,000.00 10,000,000.00
Program Penyelenggaraan Urusan
Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di
Kecamatan
1 20 11 47 13,000,000.00 13,000,000.00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1 20 11 47 01 13,000,000.00 13,000,000.00
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan
1 20 11 48 1,110,414,000.00 1,110,414,000.00
Penyedia Sarana dan Prasana Kelurahan
Lakawan
1 20 11 48 13 370,138,000.00 370,138,000.00
Penyedia Sarana dan Prasana Kelurahan
Tanete
1 20 11 48 12 370,138,000.00 370,138,000.00
245
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Mataran
1 20 11 48 14 370,138,000.00 370,138,000.00
KECAMATAN BARAKA1 20
12 70,080,000.00 862,252,313.00 1,178,264,000.00 2,110,596,313.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 20 12 10 70,080,000.00 500,623,313.00 67,850,000.00 638,553,313.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1 20 12 10 27 8,500,000.00 8,500,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 20 12 10 04 63,000,000.00 63,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 20 12 10 06 102,770,000.00 102,770,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 20 12 10 14 4,000,000.00 4,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 20 12 10 15 13,000,000.00 13,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 20 12 10 17 3,700,000.00 3,700,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan1 20 12 10 19 5,000,000.00 5,000,000.00
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional1 20 12 10 24 40,000,000.00 40,000,000.00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor
1 20 12 10 31 15,000,000.00 15,000,000.00
Pengadaan peralatan dan perlengkapan Rujab
/Dinas
1 20 12 10 32 12,850,000.00 12,850,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 20 12 10 39 70,080,000.00 181,166,000.00 251,246,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 20 12 10 43 5,820,000.00 5,820,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 20 12 10 46 15,750,313.00 15,750,313.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 20 12 10 49 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 20 12 10 52 3,600,000.00 3,600,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 20 12 10 58 91,317,000.00 91,317,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 20 12 11 14,500,000.00 14,500,000.00
Penyusunan RKA OPD1 20 12 11 32 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 20 12 11 11 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 20 12 11 20 4,500,000.00 4,500,000.00
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1 20 12 11 23 1,000,000.00 1,000,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 20 12 11 30 3,000,000.00 3,000,000.00
Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Kecamatan dan
Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di
Kecamatan
1 20 12 45 65,300,000.00 65,300,000.00
Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan,
Olahraga dan Seni
1 20 12 45 04 18,500,000.00 18,500,000.00
Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1 20 12 45 01 29,000,000.00 29,000,000.00
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1 20 12 45 02 7,000,000.00 7,000,000.00
246
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
Kesenjangan
1 20 12 45 03 3,300,000.00 3,300,000.00
Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1 20 12 45 05 7,500,000.00 7,500,000.00
Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa /
Kelurahan
1 20 12 46 29,000,000.00 29,000,000.00
Pembinaan dan Pengawasan dalam
Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan
1 20 12 46 05 4,500,000.00 4,500,000.00
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang
APB Desa
1 20 12 46 01 3,500,000.00 3,500,000.00
Pembinaan aparat desa/kelurahan1 20 12 46 02 9,500,000.00 9,500,000.00
Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan
keuangan desa/kelurahan
1 20 12 46 06 4,500,000.00 4,500,000.00
Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
1 20 12 46 03 3,500,000.00 3,500,000.00
Pembinaan dan Pengawasan dalam
perencanaan keuangan desa/kelurahan
1 20 12 46 04 3,500,000.00 3,500,000.00
Program Penyelenggaraan Urusan
Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di
Kecamatan
1 20 12 47 6,500,000.00 6,500,000.00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1 20 12 47 01 6,500,000.00 6,500,000.00
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan
1 20 12 48 1,110,414,000.00 1,110,414,000.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Baraka
1 20 12 48 02 370,138,000.00 370,138,000.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Tomenawa
1 20 12 48 03 370,138,000.00 370,138,000.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Balla
1 20 12 48 01 370,138,000.00 370,138,000.00
Program Adminitrasi Kelurahan1 20 12 53 246,329,000.00 246,329,000.00
Biaya Operasional Kelurahan1 20 12 53 01 246,329,000.00 246,329,000.00
KECAMATAN MAIWA1 20
13 86,640,000.00 840,271,000.00 366,000,000.00 1,292,911,000.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 20 13 10 86,640,000.00 664,341,000.00 750,981,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 20 13 10 58 51,000,000.00 51,000,000.00
Biaya Operasional Perkantoran1 20 13 10 02 103,911,000.00 103,911,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 20 13 10 04 40,000,000.00 40,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 20 13 10 06 170,000,000.00 170,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 20 13 10 14 10,000,000.00 10,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 20 13 10 15 30,000,000.00 30,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 20 13 10 17 5,000,000.00 5,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan1 20 13 10 19 10,000,000.00 10,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 20 13 10 39 86,640,000.00 211,134,000.00 297,774,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 20 13 10 43 1,000,000.00 1,000,000.00
247
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 20 13 10 46 25,326,000.00 25,326,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 20 13 10 49 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 20 13 10 52 4,970,000.00 4,970,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 20 13 11 15,930,000.00 15,930,000.00
Penyusunan RKA OPD1 20 13 11 32 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 20 13 11 11 3,430,000.00 3,430,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 20 13 11 16 1,500,000.00 1,500,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 20 13 11 20 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 20 13 11 30 3,000,000.00 3,000,000.00
Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Kecamatan dan
Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di
Kecamatan
1 20 13 45 55,000,000.00 55,000,000.00
Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan,
Olahraga dan Seni
1 20 13 45 04 12,000,000.00 12,000,000.00
Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1 20 13 45 01 20,000,000.00 20,000,000.00
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1 20 13 45 02 6,000,000.00 6,000,000.00
Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
Kesenjangan
1 20 13 45 03 7,000,000.00 7,000,000.00
Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1 20 13 45 05 10,000,000.00 10,000,000.00
Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa /
Kelurahan
1 20 13 46 95,000,000.00 95,000,000.00
Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan
keuangan desa/kelurahan
1 20 13 46 06 10,000,000.00 10,000,000.00
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang
APB Desa
1 20 13 46 01 10,000,000.00 10,000,000.00
Pembinaan aparat desa/kelurahan1 20 13 46 02 35,000,000.00 35,000,000.00
Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
1 20 13 46 03 10,000,000.00 10,000,000.00
Pembinaan dan Pengawasan dalam
perencanaan keuangan desa/kelurahan
1 20 13 46 04 10,000,000.00 10,000,000.00
Pembinaan dan Pengawasan dalam
Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan
1 20 13 46 05 10,000,000.00 10,000,000.00
Pembinaan Pengawasan dan Evaluasi ADD1 20 13 46 07 10,000,000.00 10,000,000.00
Program Penyelenggaraan Urusan
Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di
Kecamatan
1 20 13 47 10,000,000.00 10,000,000.00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1 20 13 47 01 10,000,000.00 10,000,000.00
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan
1 20 13 48 366,000,000.00 366,000,000.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Bangkala
1 20 13 48 04 366,000,000.00 366,000,000.00
KECAMATAN BUNGIN1 20
14 62,640,000.00 654,560,000.00 717,200,000.00
248
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 20 14 10 62,640,000.00 512,920,000.00 575,560,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 20 14 10 52 6,000,000.00 6,000,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 20 14 10 04 42,000,000.00 42,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 20 14 10 06 160,280,000.00 160,280,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 20 14 10 14 6,000,000.00 6,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 20 14 10 15 20,000,000.00 20,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 20 14 10 17 3,000,000.00 3,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan1 20 14 10 19 3,000,000.00 3,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 20 14 10 39 62,640,000.00 192,360,000.00 255,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 20 14 10 43 5,580,000.00 5,580,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 20 14 10 46 7,200,000.00 7,200,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 20 14 10 49 2,500,000.00 2,500,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 20 14 10 58 65,000,000.00 65,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 20 14 11 6,200,000.00 6,200,000.00
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1 20 14 11 23 1,000,000.00 1,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 20 14 11 11 1,000,000.00 1,000,000.00
Penyusunan RKA OPD1 20 14 11 32 1,000,000.00 1,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 20 14 11 16 1,000,000.00 1,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 20 14 11 20 1,200,000.00 1,200,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 20 14 11 30 1,000,000.00 1,000,000.00
Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Kecamatan dan
Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di
Kecamatan
1 20 14 45 97,800,000.00 97,800,000.00
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1 20 14 45 02 5,500,000.00 5,500,000.00
Pembinaan Pembangunan Dan Pemantauan
Program Pemberdayaan Masyarakat
1 20 14 45 06 5,400,000.00 5,400,000.00
Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1 20 14 45 05 11,400,000.00 11,400,000.00
Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan,
Olahraga dan Seni
1 20 14 45 04 57,000,000.00 57,000,000.00
Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
Kesenjangan
1 20 14 45 03 5,500,000.00 5,500,000.00
Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1 20 14 45 01 13,000,000.00 13,000,000.00
Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa /
Kelurahan
1 20 14 46 32,000,000.00 32,000,000.00
Pembinaan aparat desa/kelurahan1 20 14 46 02 5,400,000.00 5,400,000.00
249
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pembinaan dan Pengawasan dalam
perencanaan keuangan desa/kelurahan
1 20 14 46 04 5,400,000.00 5,400,000.00
Pembinaan dan Pengawasan dalam
Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan
1 20 14 46 05 5,400,000.00 5,400,000.00
Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan
keuangan desa/kelurahan
1 20 14 46 06 5,400,000.00 5,400,000.00
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang
APB Desa
1 20 14 46 01 10,400,000.00 10,400,000.00
Program Penyelenggaraan Urusan
Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di
Kecamatan
1 20 14 47 5,640,000.00 5,640,000.00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1 20 14 47 01 5,640,000.00 5,640,000.00
KECAMATAN CENDANA1 20
15 69,360,000.00 531,640,000.00 30,000,000.00 631,000,000.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 20 15 10 69,360,000.00 399,240,000.00 30,000,000.00 498,600,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 20 15 10 58 85,000,000.00 85,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 20 15 10 52 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 20 15 10 49 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 20 15 10 46 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 20 15 10 43 3,000,000.00 3,000,000.00
Pengelolaan dan Penatausahaan Asset
Perangkat Daerah
1 20 15 10 40 2,000,000.00 2,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 20 15 10 39 69,360,000.00 147,240,000.00 216,600,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana /
Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
1 20 15 10 20 5,000,000.00 5,000,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 20 15 10 33 30,000,000.00 30,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 20 15 10 17 5,000,000.00 5,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 20 15 10 15 20,000,000.00 20,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 20 15 10 14 5,000,000.00 5,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 20 15 10 06 110,000,000.00 110,000,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 20 15 10 04 10,000,000.00 10,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 20 15 11 16,000,000.00 16,000,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 20 15 11 30 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan RKA OPD1 20 15 11 32 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 20 15 11 20 4,000,000.00 4,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 20 15 11 16 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan DPA OPD1 20 15 11 11 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan Dokumen LPPD1 20 15 11 10 2,000,000.00 2,000,000.00
250
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Kecamatan dan
Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di
Kecamatan
1 20 15 45 72,500,000.00 72,500,000.00
Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan,
Olahraga dan Seni
1 20 15 45 04 30,000,000.00 30,000,000.00
Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1 20 15 45 05 10,000,000.00 10,000,000.00
Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1 20 15 45 01 17,000,000.00 17,000,000.00
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1 20 15 45 02 5,500,000.00 5,500,000.00
Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
Kesenjangan
1 20 15 45 03 10,000,000.00 10,000,000.00
Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa /
Kelurahan
1 20 15 46 32,500,000.00 32,500,000.00
Pembinaan dan Pengawasan dalam
Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan
1 20 15 46 05 12,000,000.00 12,000,000.00
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang
APB Desa
1 20 15 46 01 8,500,000.00 8,500,000.00
Pembinaan aparat desa/kelurahan1 20 15 46 02 12,000,000.00 12,000,000.00
Program Penyelenggaraan Urusan
Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di
Kecamatan
1 20 15 47 11,400,000.00 11,400,000.00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1 20 15 47 01 11,400,000.00 11,400,000.00
KECAMATAN CURIO1 20
16 172,920,000.00 523,080,000.00 26,000,000.00 722,000,000.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 20 16 10 172,920,000.00 379,080,000.00 26,000,000.00 578,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 20 16 10 43 3,360,000.00 3,360,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 20 16 10 46 9,600,000.00 9,600,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 20 16 10 49 5,000,000.00 5,000,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 20 16 10 58 77,480,000.00 77,480,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 20 16 10 52 5,000,000.00 5,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 20 16 10 06 115,000,000.00 115,000,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 20 16 10 04 50,000,000.00 50,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 20 16 10 14 8,000,000.00 8,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 20 16 10 15 15,000,000.00 15,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 20 16 10 17 20,000,000.00 20,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana /
Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
1 20 16 10 20 1,000,000.00 1,000,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 20 16 10 33 26,000,000.00 26,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 20 16 10 39 172,920,000.00 69,640,000.00 242,560,000.00
251
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 20 16 11 13,000,000.00 13,000,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 20 16 11 30 2,000,000.00 2,000,000.00
Pengelolaan dan Penatausahaan Aset1 20 16 11 05 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Dokumen LPPD1 20 16 11 10 1,000,000.00 1,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 20 16 11 11 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 20 16 11 16 1,000,000.00 1,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1 20 16 11 19 1,000,000.00 1,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 20 16 11 20 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan RKA OPD1 20 16 11 32 2,000,000.00 2,000,000.00
Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Kecamatan dan
Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di
Kecamatan
1 20 16 45 93,000,000.00 93,000,000.00
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1 20 16 45 02 10,000,000.00 10,000,000.00
Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1 20 16 45 01 20,000,000.00 20,000,000.00
Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
Kesenjangan
1 20 16 45 03 10,000,000.00 10,000,000.00
Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan,
Olahraga dan Seni
1 20 16 45 04 35,000,000.00 35,000,000.00
Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1 20 16 45 05 8,000,000.00 8,000,000.00
Stimulasi berbasis Masyarakat1 20 16 45 08 8,000,000.00 8,000,000.00
Penanganan/Pemeliharaan Konflik Sosial1 20 16 45 11 2,000,000.00 2,000,000.00
Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa /
Kelurahan
1 20 16 46 26,000,000.00 26,000,000.00
Pembinaan aparat desa/kelurahan1 20 16 46 02 6,000,000.00 6,000,000.00
Pembinaan dan Pengawasan dalam
Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan
1 20 16 46 05 10,000,000.00 10,000,000.00
Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan
keuangan desa/kelurahan
1 20 16 46 06 10,000,000.00 10,000,000.00
Program Penyelenggaraan Urusan
Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di
Kecamatan
1 20 16 47 12,000,000.00 12,000,000.00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1 20 16 47 01 12,000,000.00 12,000,000.00
KECAMATAN BUNTU BATU1 20
17 78,840,000.00 584,160,000.00 663,000,000.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 20 17 10 78,840,000.00 481,760,000.00 560,600,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 20 17 10 15 15,000,000.00 15,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 20 17 10 17 6,000,000.00 6,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan1 20 17 10 19 6,000,000.00 6,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 20 17 10 39 78,840,000.00 181,420,000.00 260,260,000.00
252
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 20 17 10 43 3,840,000.00 3,840,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 20 17 10 46 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 20 17 10 49 2,200,000.00 2,200,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 20 17 10 58 54,880,000.00 54,880,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 20 17 10 52 3,500,000.00 3,500,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 20 17 10 04 54,420,000.00 54,420,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 20 17 10 06 146,000,000.00 146,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 20 17 10 14 6,000,000.00 6,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 20 17 11 29,000,000.00 29,000,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 20 17 11 30 4,000,000.00 4,000,000.00
Penyusunan Dokumen LPPD1 20 17 11 10 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 20 17 11 11 6,000,000.00 6,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 20 17 11 16 4,000,000.00 4,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 20 17 11 20 6,000,000.00 6,000,000.00
Penyusunan RKA OPD1 20 17 11 32 6,000,000.00 6,000,000.00
Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Kecamatan dan
Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di
Kecamatan
1 20 17 45 44,000,000.00 44,000,000.00
Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1 20 17 45 05 5,000,000.00 5,000,000.00
Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1 20 17 45 01 15,000,000.00 15,000,000.00
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1 20 17 45 02 5,000,000.00 5,000,000.00
Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
Kesenjangan
1 20 17 45 03 4,000,000.00 4,000,000.00
Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan,
Olahraga dan Seni
1 20 17 45 04 15,000,000.00 15,000,000.00
Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa /
Kelurahan
1 20 17 46 22,000,000.00 22,000,000.00
Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
1 20 17 46 03 3,000,000.00 3,000,000.00
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang
APB Desa
1 20 17 46 01 3,000,000.00 3,000,000.00
Pembinaan aparat desa/kelurahan1 20 17 46 02 4,000,000.00 4,000,000.00
Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan
keuangan desa/kelurahan
1 20 17 46 06 4,000,000.00 4,000,000.00
Pembinaan dan Pengawasan dalam
perencanaan keuangan desa/kelurahan
1 20 17 46 04 4,000,000.00 4,000,000.00
Pembinaan dan Pengawasan dalam
Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan
1 20 17 46 05 4,000,000.00 4,000,000.00
Program Penyelenggaraan Urusan
Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di
Kecamatan
1 20 17 47 7,400,000.00 7,400,000.00
253
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1 20 17 47 01 7,400,000.00 7,400,000.00
KECAMATAN MALUA1 20
18 63,480,000.00 637,206,000.00 403,000,000.00 1,103,686,000.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 20 18 10 63,480,000.00 428,520,000.00 42,862,000.00 534,862,000.00
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional1 20 18 10 24 20,000,000.00 20,000,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 20 18 10 33 22,862,000.00 22,862,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 20 18 10 39 63,480,000.00 151,920,000.00 215,400,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 20 18 10 43 3,600,000.00 3,600,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 20 18 10 46 12,000,000.00 12,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 20 18 10 49 2,000,000.00 2,000,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 20 18 10 58 45,000,000.00 45,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 20 18 10 52 2,000,000.00 2,000,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 20 18 10 04 38,000,000.00 38,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 20 18 10 06 133,000,000.00 133,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 20 18 10 14 12,000,000.00 12,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 20 18 10 15 15,000,000.00 15,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 20 18 10 17 2,000,000.00 2,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan1 20 18 10 19 12,000,000.00 12,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 20 18 11 13,500,000.00 13,500,000.00
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1 20 18 11 23 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan RKA OPD1 20 18 11 32 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan DPA OPD1 20 18 11 11 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 20 18 11 16 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 20 18 11 20 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 20 18 11 30 2,500,000.00 2,500,000.00
Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Kecamatan dan
Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di
Kecamatan
1 20 18 45 66,000,000.00 66,000,000.00
Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan,
Olahraga dan Seni
1 20 18 45 04 17,000,000.00 17,000,000.00
Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1 20 18 45 01 15,000,000.00 15,000,000.00
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1 20 18 45 02 8,000,000.00 8,000,000.00
Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
Kesenjangan
1 20 18 45 03 8,000,000.00 8,000,000.00
254
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1 20 18 45 05 8,000,000.00 8,000,000.00
Pembinaan Pembangunan Dan Pemantauan
Program Pemberdayaan Masyarakat
1 20 18 45 06 10,000,000.00 10,000,000.00
Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa /
Kelurahan
1 20 18 46 26,500,000.00 26,500,000.00
Pembinaan aparat desa/kelurahan1 20 18 46 02 8,000,000.00 8,000,000.00
Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
1 20 18 46 03 7,000,000.00 7,000,000.00
Pembinaan dan Pengawasan dalam
perencanaan keuangan desa/kelurahan
1 20 18 46 04 3,000,000.00 3,000,000.00
Pembinaan dan Pengawasan dalam
Pelaksanaan Kegiatan dana desa/kelurahan
1 20 18 46 05 3,000,000.00 3,000,000.00
Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaporan
keuangan desa/kelurahan
1 20 18 46 06 3,000,000.00 3,000,000.00
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang
APB Desa
1 20 18 46 01 2,500,000.00 2,500,000.00
Program Penyelenggaraan Urusan
Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di
Kecamatan
1 20 18 47 15,000,000.00 15,000,000.00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1 20 18 47 01 15,000,000.00 15,000,000.00
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan
1 20 18 48 360,138,000.00 360,138,000.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Malua
1 20 18 48 11 360,138,000.00 360,138,000.00
Program Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan
1 20 18 49 10,000,000.00 10,000,000.00
Pelayanan Kesehatan Masyarakat1 20 18 49 01 5,000,000.00 5,000,000.00
Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat
1 20 18 49 05 5,000,000.00 5,000,000.00
Program Adminitrasi Kelurahan1 20 18 53 77,686,000.00 77,686,000.00
Biaya Operasional Kelurahan1 20 18 53 01 77,686,000.00 77,686,000.00
KECAMATAN MASALLE1 20
19 141,720,000.00 495,884,000.00 17,396,000.00 655,000,000.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 20 19 10 141,720,000.00 418,804,000.00 17,396,000.00 577,920,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 20 19 10 49 2,000,000.00 2,000,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 20 19 10 58 60,000,000.00 60,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 20 19 10 52 2,604,000.00 2,396,000.00 5,000,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 20 19 10 04 45,000,000.00 45,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 20 19 10 06 145,000,000.00 145,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 20 19 10 14 8,000,000.00 8,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 20 19 10 15 15,000,000.00 15,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 20 19 10 17 5,000,000.00 5,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan1 20 19 10 19 7,500,000.00 7,500,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 20 19 10 33 15,000,000.00 15,000,000.00
255
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 20 19 10 39 141,720,000.00 116,200,000.00 257,920,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 20 19 10 43 3,500,000.00 3,500,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 20 19 10 46 9,000,000.00 9,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 20 19 11 18,080,000.00 18,080,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 20 19 11 30 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Dokumen LPPD1 20 19 11 10 1,000,000.00 1,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 20 19 11 11 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 20 19 11 16 1,580,000.00 1,580,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 20 19 11 20 8,500,000.00 8,500,000.00
Penyusunan RKA OPD1 20 19 11 32 2,500,000.00 2,500,000.00
Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Kecamatan dan
Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di
Kecamatan
1 20 19 45 48,500,000.00 48,500,000.00
Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1 20 19 45 05 5,000,000.00 5,000,000.00
Pembinaan Pembangunan Dan Pemantauan
Program Pemberdayaan Masyarakat
1 20 19 45 06 3,500,000.00 3,500,000.00
Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1 20 19 45 01 15,000,000.00 15,000,000.00
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1 20 19 45 02 5,000,000.00 5,000,000.00
Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan,
Olahraga dan Seni
1 20 19 45 04 20,000,000.00 20,000,000.00
Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa /
Kelurahan
1 20 19 46 9,000,000.00 9,000,000.00
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang
APB Desa
1 20 19 46 01 2,000,000.00 2,000,000.00
Pembinaan aparat desa/kelurahan1 20 19 46 02 4,000,000.00 4,000,000.00
Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
1 20 19 46 03 3,000,000.00 3,000,000.00
Program Penyelenggaraan Urusan
Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di
Kecamatan
1 20 19 47 1,500,000.00 1,500,000.00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1 20 19 47 01 1,500,000.00 1,500,000.00
KECAMATAN BAROKO1 20
20 61,680,000.00 561,320,000.00 30,000,000.00 653,000,000.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 20 20 10 61,680,000.00 459,320,000.00 30,000,000.00 551,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 20 20 10 43 5,160,000.00 5,160,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 20 20 10 46 8,012,000.00 8,012,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 20 20 10 49 3,000,000.00 3,000,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 20 20 10 58 63,500,000.00 63,500,000.00
256
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 20 20 10 52 3,000,000.00 3,000,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 20 20 10 04 47,000,000.00 47,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 20 20 10 06 140,000,000.00 140,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 20 20 10 14 19,000,000.00 19,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 20 20 10 15 20,000,000.00 20,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 20 20 10 17 4,000,000.00 4,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana /
Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
1 20 20 10 20 6,000,000.00 6,000,000.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1 20 20 10 35 30,000,000.00 30,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 20 20 10 39 61,680,000.00 140,648,000.00 202,328,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 20 20 11 18,000,000.00 18,000,000.00
Penyusunan RKA OPD1 20 20 11 32 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 20 20 11 11 4,000,000.00 4,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 20 20 11 16 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 20 20 11 20 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1 20 20 11 25 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 20 20 11 30 2,500,000.00 2,500,000.00
Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Kecamatan dan
Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah di
Kecamatan
1 20 20 45 52,000,000.00 52,000,000.00
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan1 20 20 45 02 7,000,000.00 7,000,000.00
Penyelenggaraan urusan Musrenbang RKPD1 20 20 45 01 15,000,000.00 15,000,000.00
Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan
Kesenjangan
1 20 20 45 03 7,000,000.00 7,000,000.00
Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan,
Olahraga dan Seni
1 20 20 45 04 16,000,000.00 16,000,000.00
Penanganan/Pemeliharaan Kantibmas1 20 20 45 05 7,000,000.00 7,000,000.00
Program Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa /
Kelurahan
1 20 20 46 25,000,000.00 25,000,000.00
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang
APB Desa
1 20 20 46 01 7,000,000.00 7,000,000.00
Pembinaan aparat desa/kelurahan1 20 20 46 02 8,000,000.00 8,000,000.00
Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
1 20 20 46 03 10,000,000.00 10,000,000.00
Program Penyelenggaraan Urusan
Pelimpahan Kewenangan Kabupaten di
Kecamatan
1 20 20 47 7,000,000.00 7,000,000.00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber
Pendapatan Daerah
1 20 20 47 01 7,000,000.00 7,000,000.00
257
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
KETAHANAN PANGAN1 21 109,050,000.00 1,202,104,400.00 1,311,154,400.00
DINAS KETAHANAN PANGAN1 21
01 109,050,000.00 1,202,104,400.00 1,311,154,400.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 21 01 10 109,050,000.00 520,244,400.00 629,294,400.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 21 01 10 04 15,000,000.00 15,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 21 01 10 06 50,000,000.00 50,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 21 01 10 14 10,000,000.00 10,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 21 01 10 15 20,000,000.00 20,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 21 01 10 17 3,000,000.00 3,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 21 01 10 39 109,050,000.00 290,950,000.00 400,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 21 01 10 43 7,000,000.00 7,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 21 01 10 46 36,000,000.00 36,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 21 01 10 49 1,294,400.00 1,294,400.00
Penyediaan Pakaian Olah Raga beserta
perlengkapannya
1 21 01 10 51 15,000,000.00 15,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 21 01 10 52 2,000,000.00 2,000,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 21 01 10 58 70,000,000.00 70,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 21 01 11 84,000,000.00 84,000,000.00
Dewan Ketahanan Pangan1 21 01 11 01 50,000,000.00 50,000,000.00
Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan1 21 01 11 03 25,000,000.00 25,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 21 01 11 11 1,500,000.00 1,500,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 21 01 11 16 1,500,000.00 1,500,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 21 01 11 20 1,500,000.00 1,500,000.00
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan
1 21 01 11 25 1,500,000.00 1,500,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 21 01 11 30 1,500,000.00 1,500,000.00
Penyusunan RKA OPD1 21 01 11 32 1,500,000.00 1,500,000.00
Program Pengembangan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
dan Keamanan Pangan
1 21 01 16 264,860,000.00 264,860,000.00
Analisis Perkembangan Konsumsi Pangan
Dengan Pendekatan pola pangan harapan (
PPH )
1 21 01 16 08 40,000,000.00 40,000,000.00
Promosi Pangan lokal berbasis potensi wilayah1 21 01 16 03 80,000,000.00 80,000,000.00
Pemanfaatan Pekarangan Melalui
Pengembangan Kawasan Rumah Pangan
Lestari (KRPL)
1 21 01 16 04 64,860,000.00 64,860,000.00
Pembinaan Keamanan Pangan Segar1 21 01 16 06 40,000,000.00 40,000,000.00
258
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pembinaan Kebun Sekolah1 21 01 16 07 40,000,000.00 40,000,000.00
Program Pengembangan Ketersediaan
Pangan dan Penanganan Rawan Pangan
1 21 01 17 168,000,000.00 168,000,000.00
Pembinaan dan Pengembangan Kawasan
Mandiri Pangan
1 21 01 17 01 60,000,000.00 60,000,000.00
Penyusunan Peta Kerawanan pangan dan
kerentanan pangan (PSVA)
1 21 01 17 02 38,000,000.00 38,000,000.00
Implementasi Sistem Kewaspadaan Gizi dan
Pangan
1 21 01 17 04 23,000,000.00 23,000,000.00
Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan
Makanan ( NBM )
1 21 01 17 05 25,000,000.00 25,000,000.00
Penyusunan Pola Pangan Harapan
Ketersediaan
1 21 01 17 06 22,000,000.00 22,000,000.00
Program Pengembangan Distribusi,
Harga Pangan dan Cadangan Pangan
1 21 01 18 165,000,000.00 165,000,000.00
Pembinaan Kelembagaan Distribusi Pangan 1 21 01 18 01 20,000,000.00 20,000,000.00
Pemantauan dan Analisis Perkembangan Harga
Pangan Strategis
1 21 01 18 02 50,000,000.00 50,000,000.00
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pangan
Masyarakat (PUPM)
1 21 01 18 03 30,000,000.00 30,000,000.00
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan
(PLDPM)
1 21 01 18 06 25,000,000.00 25,000,000.00
Pembinaan Lumbung Pangan Desa1 21 01 18 07 40,000,000.00 40,000,000.00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA1 22 91,030,000.00 3,526,398,375.00 60,000,000.00 3,677,428,375.00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
1 2201
91,030,000.00 3,526,398,375.00 60,000,000.00 3,677,428,375.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 22 01 10 91,030,000.00 479,659,875.00 60,000,000.00 630,689,875.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 22 01 10 04 35,000,000.00 35,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 22 01 10 06 25,000,000.00 25,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 22 01 10 14 30,000,000.00 30,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 22 01 10 15 40,000,000.00 40,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 22 01 10 17 20,000,000.00 20,000,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 22 01 10 33 60,000,000.00 60,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 22 01 10 39 91,030,000.00 189,056,375.00 280,086,375.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 22 01 10 43 12,000,000.00 12,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 22 01 10 46 30,603,500.00 30,603,500.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 22 01 10 49 1,000,000.00 1,000,000.00
Penyediaan Pakaian Olah Raga beserta
perlengkapannya
1 22 01 10 51 21,500,000.00 21,500,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 22 01 10 52 3,000,000.00 3,000,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 22 01 10 58 72,500,000.00 72,500,000.00
259
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 22 01 11 6,800,000.00 6,800,000.00
Penyusunan DPA OPD1 22 01 11 11 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 22 01 11 16 1,200,000.00 1,200,000.00
Penyusunan RKA OPD1 22 01 11 32 1,200,000.00 1,200,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 22 01 11 20 1,200,000.00 1,200,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 22 01 11 30 1,200,000.00 1,200,000.00
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1 22 01 15 1,622,862,000.00 1,622,862,000.00
Evaluasi Perkembangan Desa1 22 01 15 15 10,085,000.00 10,085,000.00
Pengembangan Kerjasama Desa1 22 01 15 10 8,586,000.00 8,586,000.00
Lomba Pembangunan Desa1 22 01 15 07 1,569,791,000.00 1,569,791,000.00
Koordinasi, Pendampingan dan Biaya
Operasional P3MD
1 22 01 15 05 34,400,000.00 34,400,000.00
Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
1 22 01 16 112,126,000.00 112,126,000.00
Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata1 22 01 16 09 11,468,000.00 11,468,000.00
Pengembangan Kawasan Perdesaan1 22 01 16 19 10,051,000.00 10,051,000.00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan
Pasar Desa
1 22 01 16 16 11,549,000.00 11,549,000.00
Expo Ekonomi Kreatif1 22 01 16 15 11,250,000.00 11,250,000.00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan
Kelembagaan BUMDes
1 22 01 16 11 67,808,000.00 67,808,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
1 22 01 18 80,808,000.00 80,808,000.00
Pendampingan / Pengawasan atas
Penyampaian LKPJ Kepala Desa
1 22 01 18 06 21,974,000.00 21,974,000.00
Bimbingan Teknis dan Pendampingan
Penginputan Data Prodeskel
1 22 01 18 07 18,549,000.00 18,549,000.00
Sosialisasi peraturan tentang Desa dan
Sosialisasi Hukum
1 22 01 18 05 40,285,000.00 40,285,000.00
Program Pembinaan Administrasi serta
Penataan Pemerintahan dan Wilayah
Administratif Desa
1 22 01 20 243,523,500.00 243,523,500.00
Review LPj Keuangan Desa1 22 01 20 03 23,779,000.00 23,779,000.00
Pendampingan penyusunan Laporan
Keuangan berbasis Aplikasi
1 22 01 20 04 90,096,000.00 90,096,000.00
Monev Pelaksanaan ADD dan DD1 22 01 20 05 36,810,000.00 36,810,000.00
Bimbingan / Pendampingan Penyusunan
APBDesa
1 22 01 20 07 31,880,000.00 31,880,000.00
Pembinaan / Pendampingan penyusunan
Dokumen Perencanaan Desa
1 22 01 20 08 38,298,500.00 38,298,500.00
Pembinaan Administrasi Desa1 22 01 20 02 22,660,000.00 22,660,000.00
Program Pengembangan Kelembagaan
Masyarakat Perdesaan
1 22 01 21 910,780,000.00 910,780,000.00
Koordinasi, Konsultasi, Monev Program
Pengembangan Kelembagaan Masyarakat
Perdesaan
1 22 01 21 11 12,593,000.00 12,593,000.00
Pemilihan dan Pelantikan Badan
Permusyawaratan Desa
1 22 01 21 05 28,844,000.00 28,844,000.00
260
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pelatihan Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Desa
1 22 01 21 03 32,886,000.00 32,886,000.00
Pembinaan Pokjanal Posyandu1 22 01 21 10 20,343,000.00 20,343,000.00
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga1 22 01 21 09 796,400,000.00 796,400,000.00
Pendataan dan Pembentukan Komunitas
Masyarakat Hukum Adat
1 22 01 21 07 7,615,000.00 7,615,000.00
Pendataan dan Penginputan Simkel serta
Pembinaan Kelembagaan Desa
1 22 01 21 12 12,099,000.00 12,099,000.00
Program Pengembangan dan
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
1 22 01 22 69,839,000.00 69,839,000.00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan
Posyantek
1 22 01 22 16 10,269,000.00 10,269,000.00
Koordinasi, Sosialisasi dan Pembinaan Desa
Hijau
1 22 01 22 17 15,051,000.00 15,051,000.00
Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi
Program Pengembangan dan Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna Perdesaan
1 22 01 22 18 10,071,000.00 10,071,000.00
Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna1 22 01 22 04 34,448,000.00 34,448,000.00
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1 25 161,940,000.00 2,615,687,239.00 905,200,000.00 3,682,827,239.00
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
1 2501
161,940,000.00 2,615,687,239.00 905,200,000.00 3,682,827,239.00
Program Pengembangan Data / Informasi
/ Statistik daerah
1 25 01 15 81,000,000.00 81,000,000.00
Penyusunan Kabupaten dan Kecamatan dalam
Angka
1 25 01 15 13 25,000,000.00 25,000,000.00
Pengembangan Sistem Data dan Statistik yang
Terintegrasi
1 25 01 15 12 45,000,000.00 45,000,000.00
Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 1 25 01 15 03 11,000,000.00 11,000,000.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 25 01 10 161,940,000.00 532,977,289.00 71,200,000.00 766,117,289.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 25 01 10 43 12,000,000.00 12,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 25 01 10 06 60,000,000.00 60,000,000.00
Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang
dan Jasa
1 25 01 10 08 2,500,000.00 2,500,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 25 01 10 14 20,000,000.00 20,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 25 01 10 15 27,000,000.00 27,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 25 01 10 17 27,000,000.00 27,000,000.00
Pengadaan Pakaian Olahraga1 25 01 10 30 17,000,000.00 17,000,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 25 01 10 33 71,200,000.00 71,200,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 25 01 10 39 161,940,000.00 209,040,000.00 370,980,000.00
Penyediaan Bahan Bakar Operasional Kantor1 25 01 10 44 12,000,000.00 12,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 25 01 10 46 36,437,289.00 36,437,289.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 25 01 10 49 10,000,000.00 10,000,000.00
261
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 25 01 10 52 10,000,000.00 10,000,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 25 01 10 58 60,000,000.00 60,000,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 25 01 10 04 30,000,000.00 30,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 25 01 11 15,500,000.00 15,500,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 25 01 11 30 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan DPA OPD1 25 01 11 11 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 25 01 11 20 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1 25 01 11 19 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 25 01 11 16 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan RKA OPD1 25 01 11 32 2,500,000.00 2,500,000.00
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
1 25 01 15 425,275,000.00 425,275,000.00
Pengembangan Press Realase Kegiatan Pemda1 25 01 15 26 425,275,000.00 425,275,000.00
Program Pengembangan Telematika
E-Goverment
1 25 01 19 1,365,999,950.00 834,000,000.00 2,199,999,950.00
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Teknologi Informasi dan Komunikasi
1 25 01 19 11 1,304,999,950.00 834,000,000.00 2,138,999,950.00
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengelola TIK
1 25 01 19 12 61,000,000.00 61,000,000.00
Program Peningkatan Akses dan
Kualitas Informasi Komunikasi Publik
1 25 01 20 25,000,000.00 25,000,000.00
Pemantauan dan Pengawasan Tower Menara
Telekomunikasi
1 25 01 20 01 25,000,000.00 25,000,000.00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi
1 25 01 21 169,935,000.00 169,935,000.00
Operasional Pelayanan Sound Sistem1 25 01 21 08 45,000,000.00 45,000,000.00
Pembinaan dan Sosialisasi Pembentukan
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
1 25 01 21 03 13,164,500.00 13,164,500.00
Operasional Media Center Pemkab Enrekang1 25 01 21 02 62,289,500.00 62,289,500.00
Operasional Pengelolaan PLID (Pelayanan
Informasi Dokumentasi)
1 25 01 21 01 25,000,000.00 25,000,000.00
Pembinaan dan Penayangan Kegiatan Pemda
Pada TV Kabel
1 25 01 21 06 9,981,000.00 9,981,000.00
Penyelenggaraan Pameran Investasi dan
Pembangunan
1 25 01 21 04 14,500,000.00 14,500,000.00
PERPUSTAKAAN1 26 142,700,000.00 1,779,567,000.00 201,718,838.00 2,123,985,838.00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN1 26
01 142,700,000.00 1,779,567,000.00 201,718,838.00 2,123,985,838.00
Program Pengembangan dan
Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah
1 26 01 19 255,000,000.00 255,000,000.00
Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip1 26 01 19 05 75,000,000.00 75,000,000.00
Monitoring dan Evaluasi Kearsipan di SKPD1 26 01 19 02 30,000,000.00 30,000,000.00
Penelusuran Arsip Daerah1 26 01 19 06 35,000,000.00 35,000,000.00
Pembinaan Dan Penilaian Arsip di OPD1 26 01 19 12 25,000,000.00 25,000,000.00
262
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pembinaan Kelembagaan Kearsipan1 26 01 19 13 70,000,000.00 70,000,000.00
Pendampingan Kearsipan Desa1 26 01 19 14 20,000,000.00 20,000,000.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
1 26 01 10 142,700,000.00 956,400,000.00 191,718,838.00 1,290,818,838.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1 26 01 10 49 7,500,000.00 7,500,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
1 26 01 10 52 5,000,000.00 5,000,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
1 26 01 10 58 150,000,000.00 150,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1 26 01 10 46 150,000,000.00 150,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1 26 01 10 43 50,600,000.00 50,600,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
1 26 01 10 39 139,680,000.00 321,320,000.00 461,000,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur1 26 01 10 37 191,718,838.00 191,718,838.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 26 01 10 17 40,000,000.00 40,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1 26 01 10 15 35,000,000.00 35,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor1 26 01 10 14 45,000,000.00 45,000,000.00
Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang
dan Jasa
1 26 01 10 08 3,020,000.00 1,980,000.00 5,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
1 26 01 10 06 100,000,000.00 100,000,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS1 26 01 10 04 50,000,000.00 50,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
1 26 01 11 17,000,000.00 17,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
1 26 01 11 16 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan DPA OPD1 26 01 11 11 2,500,000.00 2,500,000.00
Pengelolaan dan Penatausahaan Aset1 26 01 11 05 2,500,000.00 2,500,000.00
Penyusunan RKA OPD1 26 01 11 32 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD1 26 01 11 30 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1 26 01 11 27 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
1 26 01 11 23 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
1 26 01 11 20 2,000,000.00 2,000,000.00
Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakaan
1 26 01 15 355,167,000.00 355,167,000.00
Pelayanan perpustakaan keliling1 26 01 15 13 100,000,000.00 100,000,000.00
Pekan Literasi1 26 01 15 15 94,500,000.00 94,500,000.00
Pengolahan bahan pustaka1 26 01 15 19 30,000,000.00 30,000,000.00
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan
Umum Daerah
1 26 01 15 09 60,000,000.00 60,000,000.00
Librarys Competition1 26 01 15 12 70,667,000.00 70,667,000.00
Program Pemberdayaan Perpustakaan
Sekolah, Desa dan Kelurahan
1 26 01 16 28,000,000.00 10,000,000.00 38,000,000.00
263
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pelatihan Strategi Pengembangan
Perpustakaan
1 26 01 16 05 28,000,000.00 28,000,000.00
Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum
Daerah
1 26 01 16 01 10,000,000.00 10,000,000.00
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pelayanan Perpustakaan
1 26 01 17 30,000,000.00 30,000,000.00
Pengembangan Depo Arsip1 26 01 17 02 15,000,000.00 15,000,000.00
Pengembangan Ruang Baca1 26 01 17 01 15,000,000.00 15,000,000.00
Program Pengembangan Perpustakaan
Berbasis IT
1 26 01 18 138,000,000.00 138,000,000.00
Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan1 26 01 18 03 20,000,000.00 20,000,000.00
Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Semua
Jenis Perpustakaan
1 26 01 18 05 30,000,000.00 30,000,000.00
Alih Media dan Pelestarian Bahan Pustaka1 26 01 18 02 20,000,000.00 20,000,000.00
Pengadaan Koleksi Digital1 26 01 18 01 40,000,000.00 40,000,000.00
Bimtek Manajemen Perpustakaan1 26 01 18 06 28,000,000.00 28,000,000.00
URUSAN PILIHAN2 546,991,044.00 16,810,859,509.00 13,228,470,000.00 30,586,320,553.00
PERTANIAN2 01 380,330,000.00 14,013,645,609.00 4,082,567,000.00 18,476,542,609.00
DINAS PERTANIAN2 01
01 224,280,000.00 10,937,204,478.00 2,610,195,000.00 13,771,679,478.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
2 01 01 10 224,280,000.00 2,117,405,778.00 2,610,195,000.00 4,951,880,778.00
Diklat Teknis Bagi ASN2 01 01 10 05 65,000,000.00 65,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran2 01 01 10 53 224,280,000.00 1,962,405,778.00 2,186,685,778.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran2 01 01 10 38 90,000,000.00 2,610,195,000.00 2,700,195,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
2 01 01 11 543,000,000.00 543,000,000.00
Pengelolaan dan Penatausahaan Aset2 01 01 11 05 70,000,000.00 70,000,000.00
Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan2 01 01 11 03 140,000,000.00 140,000,000.00
Penyusunan RKA OPD2 01 01 11 32 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD2 01 01 11 30 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
2 01 01 11 23 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan2 01 01 11 18 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan LAKIP OPD2 01 01 11 15 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan DPA OPD2 01 01 11 11 3,000,000.00 3,000,000.00
Pengelolaan Sistem Informasi / Database
Perencanaan Pembangunan Pertanian
2 01 01 11 06 315,000,000.00 315,000,000.00
Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian
2 01 01 20 804,694,039.00 804,694,039.00
Pengelolaan Metode dan Informasi Penyuluh
Pertanian
2 01 01 20 15 56,691,000.00 56,691,000.00
Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian2 01 01 20 12 662,206,338.00 662,206,338.00
264
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh
Pertanian
2 01 01 20 16 85,796,701.00 85,796,701.00
Program Pengembangan Teknologi
Produksi Pertanian
2 01 01 28 5,446,798,700.00 5,446,798,700.00
Pengembangan Kawasan Hortikultura Berbasis
Koorporasi
2 01 01 28 01 755,000,000.00 755,000,000.00
Desiminasi Hasil Produksi Pertanian2 01 01 28 04 100,000,000.00 100,000,000.00
Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan
Berbasis Koorporasi
2 01 01 28 03 1,032,798,700.00 1,032,798,700.00
Pengembangan Kawasan Perkebunan
Berbasis Koorporasi
2 01 01 28 02 3,559,000,000.00 3,559,000,000.00
Program Pembinaan dan Peningkatan
Kemandirian Pelaku Usaha Tani
2 01 01 29 420,305,961.00 420,305,961.00
Pengelolaan Data Base Kelompok Tani2 01 01 29 02 214,992,520.00 214,992,520.00
Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani2 01 01 29 01 80,313,441.00 80,313,441.00
Pekan Nasional (PENAS) KTNA2 01 01 29 03 125,000,000.00 125,000,000.00
Program Pengembangan Sistem
Pertanian Ramah Lingkungan
2 01 01 30 505,000,000.00 505,000,000.00
Penerapan Sistem Perkebunan Berkelanjutan2 01 01 30 02 505,000,000.00 505,000,000.00
Program Peningkatan Produktifitas
Pertanian
2 01 01 32 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00
Pengadaan Benih dan Perlindungan OPT
Tanaman Pangan
2 01 01 32 06 90,000,000.00 90,000,000.00
Pengadaan Benih dan Perlindungan OPT
Hortikultura
2 01 01 32 04 315,000,000.00 315,000,000.00
Peningkatan Produksi dan Mutu Komoditi
Tanaman Pangan
2 01 01 32 03 125,000,000.00 125,000,000.00
Peningkatan Produksi dan Mutu Komoditi
Perkebunan
2 01 01 32 02 165,000,000.00 165,000,000.00
Peningkatan Produksi dan Mutu Komoditi
Hortikultura
2 01 01 32 01 115,000,000.00 115,000,000.00
Pengadaan Benih dan Perlindungan OPT
Perkebunan
2 01 01 32 05 290,000,000.00 290,000,000.00
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN2 01
02 156,050,000.00 3,076,441,131.00 1,472,372,000.00 4,704,863,131.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
2 01 02 10 118,350,000.00 1,246,451,131.00 220,000,000.00 1,584,801,131.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor2 01 02 10 14 8,000,000.00 8,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2 01 02 10 43 45,000,000.00 45,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
2 01 02 10 39 105,000,000.00 650,000,000.00 755,000,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran2 01 02 10 38 160,000,000.00 160,000,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2 01 02 10 33 60,000,000.00 60,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
2 01 02 10 17 10,000,000.00 10,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
2 01 02 10 15 50,000,000.00 50,000,000.00
Pelaksanaan Pelelangan / Pengadaan Barang
dan Jasa
2 01 02 10 08 13,350,000.00 21,650,000.00 35,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
2 01 02 10 06 135,000,000.00 135,000,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS2 01 02 10 04 40,000,000.00 40,000,000.00
265
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
2 01 02 10 49 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
2 01 02 10 52 4,801,131.00 4,801,131.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
2 01 02 10 46 97,000,000.00 97,000,000.00
Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah2 01 02 10 57 182,000,000.00 182,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
2 01 02 11 10,000,000.00 10,000,000.00
Penyusunan RKA OPD2 01 02 11 32 1,500,000.00 1,500,000.00
Penyusunan DPA OPD2 01 02 11 11 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
2 01 02 11 16 1,500,000.00 1,500,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan,Triwulan, dan Semesteran
2 01 02 11 20 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
2 01 02 11 23 1,500,000.00 1,500,000.00
Penyusunan Rencana Kerja OPD2 01 02 11 30 1,500,000.00 1,500,000.00
Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
2 01 02 15 65,000,000.00 65,000,000.00
Peningkatan kemampuan lembaga petani 2 01 02 15 03 25,000,000.00 25,000,000.00
Penguatan Investasi dan Permodalan Usaha
Peternakan
2 01 02 15 19 40,000,000.00 40,000,000.00
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
2 01 02 21 395,000,000.00 395,000,000.00
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak
2 01 02 21 10 100,000,000.00 100,000,000.00
Peningkatan Pelayanan Puskeswan2 01 02 21 07 125,000,000.00 125,000,000.00
Pengamatan Penyakit Hewan2 01 02 21 08 65,000,000.00 65,000,000.00
Pembinaan Rumah Potong Hewan
(RPH)/Tempat Pemotong Hewan (Hewan)
2 01 02 21 09 55,000,000.00 55,000,000.00
Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Bahan
Asal Hewan Antar Daerah
2 01 02 21 13 50,000,000.00 50,000,000.00
Program peningkatan produksi hasil
peternakan
2 01 02 22 422,000,000.00 100,000,000.00 522,000,000.00
Inseminasi Buatan (IB)2 01 02 22 10 210,000,000.00 210,000,000.00
Pembangunan sarana dan prasarana
pembibitan ternak
2 01 02 22 01 100,000,000.00 100,000,000.00
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 2 01 02 22 03 212,000,000.00 212,000,000.00
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi peternakan
2 01 02 23 105,690,000.00 105,690,000.00
Promosi atas hasil produksi peternakan
unggulan daerah
2 01 02 23 07 70,690,000.00 70,690,000.00
Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran
Hasil Peternakan
2 01 02 23 12 35,000,000.00 35,000,000.00
Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Peternakan
2 01 02 24 25,000,000.00 25,000,000.00
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian
teknologi peternakan tepat guna
2 01 02 24 02 25,000,000.00 25,000,000.00
Program Pengembangan Data/Informasi
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2 01 02 31 30,600,000.00 125,810,000.00 156,410,000.00
Pendataan Potensi Perikanan2 01 02 31 03 20,000,000.00 20,000,000.00
Pendataan Masalah Peternakan2 01 02 31 01 35,000,000.00 35,000,000.00
266
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pendataan Potensi Peternakan2 01 02 31 02 30,600,000.00 40,810,000.00 71,410,000.00
Penyusunan Buku Statistik Peternakan dan
Perikanan
2 01 02 31 05 8,000,000.00 8,000,000.00
Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan2 01 02 31 07 22,000,000.00 22,000,000.00
Program Pengembangan Kawasan
Peternakan
2 01 02 33 168,590,000.00 168,590,000.00
Pengembangan Kawasan Khusus Kerbau2 01 02 33 02 55,000,000.00 55,000,000.00
Pengembangan Kawasan Khusus Sapi Potong2 01 02 33 04 65,000,000.00 65,000,000.00
Pengembangan Kawasan Khusus Sapi Perah2 01 02 33 01 48,590,000.00 48,590,000.00
Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian Peternakan dan Perikanan
2 01 02 34 55,000,000.00 55,000,000.00
Kajian sistem Penyuluhan Perikanan2 01 02 34 01 35,000,000.00 35,000,000.00
Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan
Penyuluhan Pertanian
2 01 02 34 03 20,000,000.00 20,000,000.00
Program pengembangan budidaya
perikanan
2 01 02 20 360,000,000.00 1,152,372,000.00 1,512,372,000.00
Pengembangan bibit ikan unggul 2 01 02 20 01 1,152,372,000.00 1,152,372,000.00
Kegiatan Optimalisasi Balai Benih Ikan2 01 02 20 08 255,000,000.00 255,000,000.00
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan
Lingkungan
2 01 02 20 07 20,000,000.00 20,000,000.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya
Perikanan
2 01 02 20 04 85,000,000.00 85,000,000.00
Program pengembangan perikanan
tangkap
2 01 02 21 30,000,000.00 30,000,000.00
Pengawasan Sumber Daya Perikanan2 01 02 21 09 30,000,000.00 30,000,000.00
Program optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
2 01 02 23 7,100,000.00 67,900,000.00 75,000,000.00
Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan2 01 02 23 02 7,100,000.00 67,900,000.00 75,000,000.00
PERINDUSTRIAN2 07 166,661,044.00 2,797,213,900.00 9,145,903,000.00 12,109,777,944.00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
2 0701
166,661,044.00 2,797,213,900.00 9,145,903,000.00 12,109,777,944.00
Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
2 07 01 15 90,000,000.00 3,640,000,000.00 3,730,000,000.00
Orientasi peningkatan kinerja aparat ukur
menuju daerah tertib ukur
2 07 01 15 09 10,000,000.00 10,000,000.00
Pengawasan Barang Kadaluarsa di Pasar dan
Pertokoan
2 07 01 15 07 10,000,000.00 10,000,000.00
Peningkatan pengawasan barang dan jasa (UU
No. 8/1999) Tentang perlindungan Konsumen
2 07 01 15 03 10,000,000.00 10,000,000.00
Verifikasi standar alat UTTP2 07 01 15 22 15,000,000.00 15,000,000.00
Partisipasi Peringatan Hari Perlindungan
Konsumen
2 07 01 15 21 10,000,000.00 10,000,000.00
Pengawasan Penggunaan Alat Ukur Takar
Timbang dan Perlengkapannya
2 07 01 15 17 20,000,000.00 20,000,000.00
Pelayanan Sidang Tera/ Tera Ulang2 07 01 15 18 15,000,000.00 15,000,000.00
Pembangunan Sarana dan prasarana UPTD
Metrologi legal
2 07 01 15 11 3,640,000,000.00 3,640,000,000.00
Program Pengembangan Sarana dan
Prasarana Perdagangan
2 07 01 20 65,000,000.00 5,505,903,000.00 5,570,903,000.00
267
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Rehabilitasi/Pemeliharaan pasar2 07 01 20 02 65,000,000.00 65,000,000.00
Pembangunan Pasar Pedesaan/Tradisional2 07 01 20 01 5,505,903,000.00 5,505,903,000.00
Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri dan
Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
2 07 01 21 46,250,000.00 238,750,000.00 285,000,000.00
Orientasi Peningkatan Kinerja Aparat tentang
Usaha Perdagangan
2 07 01 21 04 25,000,000.00 25,000,000.00
Bimbingan Manajemen Pengelolaan Toko
Modern bagi Pengusaha UKM
2 07 01 21 03 5,750,000.00 14,250,000.00 20,000,000.00
Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok
Masyarakat dan Barang Strategis Lainnya
2 07 01 21 05 40,500,000.00 39,500,000.00 80,000,000.00
Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
2 07 01 21 08 15,000,000.00 15,000,000.00
Pemutakhiran data pengguna asset daerah
(Toko/Lods)
2 07 01 21 10 10,000,000.00 10,000,000.00
Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang
Kaki Lima dan Asongan
2 07 01 21 11 15,000,000.00 15,000,000.00
Penempatan Kembali Pedagang2 07 01 21 12 35,000,000.00 35,000,000.00
Pengadaan sarana keamanan dan kebersihan
pasar
2 07 01 21 16 20,000,000.00 20,000,000.00
Pengawasan Atas Legalitas Kepemilikan SIUP,
TDP dan SITU
2 07 01 21 17 15,000,000.00 15,000,000.00
Pengawasan Insetifikasi Peningkatan Retribusi 2 07 01 21 18 15,000,000.00 15,000,000.00
Monitoring Omset Penjualan Pasar Yang
menerima Dana Bantuan Tugas Pembantuan
2 07 01 21 19 15,000,000.00 15,000,000.00
Monitoring Pengawasan dan Pengendalian
Pasar
2 07 01 21 20 20,000,000.00 20,000,000.00
Program Penyelenggaraan Administrasi
Perkantoran Sarana dan Prasarana dan
Pembinaan SDM Aparat Perangkat
Daerah
2 07 01 10 120,411,044.00 1,195,315,900.00 1,315,726,944.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung
Kantor
2 07 01 10 17 5,000,000.00 5,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
2 07 01 10 15 25,000,000.00 25,000,000.00
Koordinasi, Konsolidasi Dalam Daerah dan
Peninjauan Lapangan
2 07 01 10 06 50,000,000.00 50,000,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor2 07 01 10 14 6,000,000.00 6,000,000.00
Diklat Tehnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS2 07 01 10 04 30,000,000.00 30,000,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
2 07 01 10 58 120,000,000.00 120,000,000.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Perlengkapan Dapur Kantor
2 07 01 10 52 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
2 07 01 10 49 2,000,000.00 2,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
2 07 01 10 46 40,000,000.00 40,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
2 07 01 10 43 4,000,000.00 4,000,000.00
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Perkantoran
2 07 01 10 39 120,411,044.00 890,315,900.00 1,010,726,944.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
2 07 01 10 27 20,000,000.00 20,000,000.00
Program Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah
2 07 01 11 53,000,000.00 53,000,000.00
268