pemerintah kabupaten lombok utara ringkasan...

91
Lampiran I Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 12 Tahun 2015 30 Desember 2015 RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR URUT URAIAN JUMLAH 1 2 3 1 PENDAPATAN 803.825.755.501,17 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 76.322.802.683,00 1 . 1 . 1 54.166.726.968,00 Pendapatan Pajak Daerah 1 . 1 . 2 10.286.890.000,00 Hasil Retribusi Daerah 1 . 1 . 3 3.528.573.312,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1 . 1 . 4 8.340.612.403,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 553.961.116.558,00 1 . 2 . 1 18.227.106.558,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1 . 2 . 2 398.209.000.000,00 Dana Alokasi Umum 1 . 2 . 3 137.525.010.000,00 Dana Alokasi Khusus 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 173.541.836.260,17 1 . 3 . 1 1.250.000.000,00 Pendapatan Hibah 1 . 3 . 3 29.849.591.260,17 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1 . 3 . 4 47.176.815.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1 . 3 . 6 95.265.430.000,00 Pendapatan Lainnya 2 BELANJA 843.910.781.667,07 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 355.654.831.167,07 2 . 1 . 1 261.440.322.512,97 Belanja Pegawai 2 . 1 . 4 4.825.000.000,00 Belanja Hibah 2 . 1 . 5 14.035.866.635,00 Belanja Bantuan Sosial 2 . 1 . 6 5.554.083.359,00 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2 . 1 . 7 68.799.558.660,10 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2 . 1 . 8 1.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 488.255.950.500,00 2 . 2 . 1 63.037.878.600,00 Belanja Pegawai 2 . 2 . 2 178.075.179.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2 . 2 . 3 247.142.892.900,00 Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT) (40.085.026.165,90) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 48.085.026.165,90 3 . 1 . 1 48.085.026.165,90 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 8.000.000.000,00 3 . 2 . 2 8.000.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO 40.085.026.165,90 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 H. ASHARI PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA Tanjung, 30 Desember 2015 Halaman 1 RINGKASAN APBD

Upload: hoanglien

Post on 29-Jun-2019

265 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

Lampiran I Nomor Tanggal

Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015

RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR URUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

1 PENDAPATAN 803.825.755.501,17

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 76.322.802.683,00

1 . 1 . 1 54.166.726.968,00 Pendapatan Pajak Daerah

1 . 1 . 2 10.286.890.000,00 Hasil Retribusi Daerah

1 . 1 . 3 3.528.573.312,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1 . 1 . 4 8.340.612.403,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 553.961.116.558,00

1 . 2 . 1 18.227.106.558,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1 . 2 . 2 398.209.000.000,00 Dana Alokasi Umum

1 . 2 . 3 137.525.010.000,00 Dana Alokasi Khusus

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 173.541.836.260,17

1 . 3 . 1 1.250.000.000,00 Pendapatan Hibah

1 . 3 . 3 29.849.591.260,17 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1 . 3 . 4 47.176.815.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1 . 3 . 6 95.265.430.000,00 Pendapatan Lainnya

2 BELANJA 843.910.781.667,07

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 355.654.831.167,07

2 . 1 . 1 261.440.322.512,97 Belanja Pegawai

2 . 1 . 4 4.825.000.000,00 Belanja Hibah

2 . 1 . 5 14.035.866.635,00 Belanja Bantuan Sosial

2 . 1 . 6 5.554.083.359,00 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

2 . 1 . 7 68.799.558.660,10 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2 . 1 . 8 1.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 488.255.950.500,00

2 . 2 . 1 63.037.878.600,00 Belanja Pegawai

2 . 2 . 2 178.075.179.000,00 Belanja Barang dan Jasa

2 . 2 . 3 247.142.892.900,00 Belanja Modal

SURPLUS / (DEFISIT) (40.085.026.165,90)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 48.085.026.165,90

3 . 1 . 1 48.085.026.165,90 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 8.000.000.000,00

3 . 2 . 2 8.000.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

PEMBIAYAAN NETTO 40.085.026.165,90

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

H. ASHARI

PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA Tanjung, 30 Desember 2015

Halaman 1 RINGKASAN APBD

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

Lampiran Ia Nomor Tanggal

Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR URUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4 PENDAPATAN 803.825.755.501,17

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 76.322.802.683,00

Pendapatan Pajak Daerah 4 . 1 . 1 54.166.726.968,00

21.120.000.000,00 Pajak Hotel 4 . 1 . 1 . 01

2.900.000.000,00 Hotel Bintang Lima Berlian 4 . 1 . 1 . 01 . 01 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

500.000.000,00 Hotel Bintang Lima 4 . 1 . 1 . 01 . 02 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

1.800.000.000,00 Hotel Bintang Empat 4 . 1 . 1 . 01 . 03 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

20.000.000,00 Hotel Bintang Satu 4 . 1 . 1 . 01 . 06 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

4.000.000.000,00 Hotel Melati Tiga 4 . 1 . 1 . 01 . 07 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

3.200.000.000,00 Hotel Melati Dua 4 . 1 . 1 . 01 . 08 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

4.200.000.000,00 Hotel Melati Satu 4 . 1 . 1 . 01 . 09 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

4.500.000.000,00 Pajak Hotel / Cottage 4 . 1 . 1 . 01 . 11 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

12.065.000.000,00 Pajak Restoran 4 . 1 . 1 . 02

11.500.000.000,00 Restoran 4 . 1 . 1 . 02 . 01 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

50.000.000,00 Rumah Makan 4 . 1 . 1 . 02 . 02 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

500.000.000,00 Katering 4 . 1 . 1 . 02 . 05 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

15.000.000,00 Warung 4 . 1 . 1 . 02 . 06 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

550.000.000,00 Pajak HIburan 4 . 1 . 1 . 03

550.000.000,00 Mandi Uap/Spa 4 . 1 . 1 . 03 . 17

170.000.000,00 Pajak Reklame 4 . 1 . 1 . 04

160.000.000,00 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron 4 . 1 . 1 . 04 . 01 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

10.000.000,00 Reklame Kain 4 . 1 . 1 . 04 . 02 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

8.176.726.968,00 Pajak Penerangan Jalan 4 . 1 . 1 . 05

8.176.726.968,00 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 4 . 1 . 1 . 05 . 01 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

715.000.000,00 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 4 . 1 . 1 . 06

15.000.000,00 Batu Apung 4 . 1 . 1 . 06 . 05 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

250.000.000,00 Pasir 4 . 1 . 1 . 06 . 08 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

450.000.000,00 Batu Pecah/Kerikil 4 . 1 . 1 . 06 . 10 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

Halaman 1 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

NOMOR URUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

10.000.000,00 Pajak Parkir 4 . 1 . 1 . 07

10.000.000,00 Pajak Parkir 4 . 1 . 1 . 07 . 01 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

60.000.000,00 Pajak Air Bawah Tanah 4 . 1 . 1 . 08

60.000.000,00 Pajak Air Bawah Tanah 4 . 1 . 1 . 08 . 01

0,00 Pajak Sarang Burung Walet 4 . 1 . 1 . 09

0,00 Pajak Sarang Burung Walet 4 . 1 . 1 . 09 . 01 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

5.000.000.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 4 . 1 . 1 . 11

5.000.000.000,00 PBB Sektor Perdesaan 4 . 1 . 1 . 11 . 02

6.300.000.000,00 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 4 . 1 . 1 . 12

6.300.000.000,00 BPHTB - Pemindahan Hak 4 . 1 . 1 . 12 . 01 Perda KLU No 3 Tahun 2010 ttg Pajak Daerah

Hasil Retribusi Daerah 4 . 1 . 2 10.286.890.000,00

5.091.890.000,00 Retribusi Jasa Umum 4 . 1 . 2 . 01

4.327.000.000,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas 4 . 1 . 2 . 01 . 01

160.000.000,00 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 4 . 1 . 2 . 01 . 07 Perda KLU No 4 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Umum

50.000.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 4 . 1 . 2 . 01 . 19 Perda KLU No 4 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Umum

339.890.000,00 Retribusi Pelayanan Pasar - Los 4 . 1 . 2 . 01 . 21 Perda KLU No 4 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Umum

150.000.000,00 Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA 4 . 1 . 2 . 01 . 44

65.000.000,00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 4 . 1 . 2 . 01 . 45

1.305.000.000,00 Retribusi Jasa Usaha 4 . 1 . 2 . 02

300.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha

50.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan 4 . 1 . 2 . 02 . 03

50.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor 4 . 1 . 2 . 02 . 04

150.000.000,00 Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 4 . 1 . 2 . 02 . 05 Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha

55.000.000,00 Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 4 . 1 . 2 . 02 . 15 Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha

75.000.000,00 Retribusi Tempat Khusus Parkir 4 . 1 . 2 . 02 . 16 Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha

45.000.000,00 Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong 4 . 1 . 2 . 02 . 19

80.000.000,00 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 4 . 1 . 2 . 02 . 20 Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha

500.000.000,00 Retribusi Tempat Rekreasi 4 . 1 . 2 . 02 . 21 Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha

0,00 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 4 . 1 . 2 . 02 . 30

3.890.000.000,00 Retribusi Perizinan Tertentu 4 . 1 . 2 . 03

2.000.000.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4 . 1 . 2 . 03 . 01 Perda KLU No 6 Thn 2010 ttg Retribusi Jasa Perizin

25.000.000,00 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 4 . 1 . 2 . 03 . 02 Perda KLU No 6 Thn 2010 ttg Retribusi Jasa Perizin

350.000.000,00 Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan 4 . 1 . 2 . 03 . 04 Perda KLU No 6 Thn 2010 ttg Retribusi Jasa Perizin

5.000.000,00 Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi 4 . 1 . 2 . 03 . 05 Perda KLU No 6 Thn 2010 ttg Retribusi Jasa Perizin

10.000.000,00 Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan 4 . 1 . 2 . 03 . 08

Halaman 2 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

NOMOR URUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.500.000.000,00 Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA 4 . 1 . 2 . 03 . 12

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4 . 1 . 3 3.528.573.312,00

3.528.573.312,00 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 4 . 1 . 3 . 01

3.528.573.312,00 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 4 . 1 . 3 . 01 . 01

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4 . 1 . 4 8.340.612.403,00

3.016.000.000,00 Penerimaan Jasa Giro 4 . 1 . 4 . 02

2.950.000.000,00 Jasa Giro Kas Daerah 4 . 1 . 4 . 02 . 01

66.000.000,00 Jasa Giro Pemegang Kas 4 . 1 . 4 . 02 . 02

3.519.000.000,00 Penerimaan Bunga Deposito 4 . 1 . 4 . 03

3.519.000.000,00 Rekening Deposito Pada Bank 4 . 1 . 4 . 03 . 01

50.000.000,00 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 4 . 1 . 4 . 04

50.000.000,00 Kerugian Uang 4 . 1 . 4 . 04 . 01

150.000.000,00 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 4 . 1 . 4 . 06

150.000.000,00 Bidang Pekerjaan Umum 4 . 1 . 4 . 06 . 03

1.086.112.403,00 Pendapatan Denda Pajak 4 . 1 . 4 . 07

625.414.092,00 Pendapatan Denda Pajak Hotel 4 . 1 . 4 . 07 . 01

335.698.311,00 Pendapatan Denda Pajak Restoran 4 . 1 . 4 . 07 . 02

15.000.000,00 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 4 . 1 . 4 . 07 . 03

10.000.000,00 Pendapatan Denda Pajak Reklame 4 . 1 . 4 . 07 . 04

100.000.000,00 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 4 . 1 . 4 . 07 . 11

507.500.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian 4 . 1 . 4 . 10

2.500.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 4 . 1 . 4 . 10 . 01

5.000.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan 4 . 1 . 4 . 10 . 02

50.000.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4 . 1 . 4 . 10 . 03

150.000.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 4 . 1 . 4 . 10 . 04

300.000.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian dari Laporan Hasil Pekerjaan (LHP) 4 . 1 . 4 . 10 . 06

2.000.000,00 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 4 . 1 . 4 . 11

2.000.000,00 Fasilitas Umum 4 . 1 . 4 . 11 . 02

10.000.000,00 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 4 . 1 . 4 . 18

10.000.000,00 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 4 . 1 . 4 . 18 . 01

4 . 2 DANA PERIMBANGAN 553.961.116.558,00

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 4 . 2 . 1 18.227.106.558,00

Halaman 3 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

NOMOR URUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

15.412.842.558,00 Bagi Hasil Pajak 4 . 2 . 1 . 01

8.151.934.000,00 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan 4 . 2 . 1 . 01 . 01 Perpres 36 tahun 2015, PMK No: 58/PMK.07/2015

3.274.004.000,00 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi 4 . 2 . 1 . 01 . 03 Perpres 36 tahun 2015

3.986.904.558,00 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 4 . 2 . 1 . 01 . 06 Perpres 162 tahun 2014

2.814.264.000,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 4 . 2 . 1 . 02

18.630.000,00 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan 4 . 2 . 1 . 02 . 02 Perpres 36 tahun 2015

2.384.036.000,00 Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 4 . 2 . 1 . 02 . 05 Perpres 36 tahun 2015

395.257.000,00 Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 4 . 2 . 1 . 02 . 06 Perpres 36 tahun 2015, PMK No : 58/PMK.07/ 2015

16.341.000,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi 4 . 2 . 1 . 02 . 10 Perpres 36 tahun 2015, PMK No : 58/PMK.07/ 2015

Dana Alokasi Umum 4 . 2 . 2 398.209.000.000,00

398.209.000.000,00 Dana Alokasi Umum 4 . 2 . 2 . 01

398.209.000.000,00 Dana Alokasi Umum 4 . 2 . 2 . 01 . 01 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

Dana Alokasi Khusus 4 . 2 . 3 137.525.010.000,00

137.525.010.000,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) 4 . 2 . 3 . 01

1.852.710.000,00 DAK Bidang Pendidikan 4 . 2 . 3 . 01 . 01 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

7.618.280.000,00 DAK Bidang Kesehatan 4 . 2 . 3 . 01 . 02 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

863.400.000,00 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 4 . 2 . 3 . 01 . 08 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

565.280.000,00 DAK Bidang Lingkungan Hidup 4 . 2 . 3 . 01 . 10 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

389.400.000,00 DAK Bidang Keluarga Berencana 4 . 2 . 3 . 01 . 11 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

651.350.000,00 DAK Bidang Kehutanan 4 . 2 . 3 . 01 . 12 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

1.060.530.000,00 DAK Bidang Sarana Perdagangan 4 . 2 . 3 . 01 . 14 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

559.720.000,00 DAK Bidang Transportasi Perdesaan 4 . 2 . 3 . 01 . 20 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

611.910.000,00 DAK Bidang Perumahan, Air MInum dan Sanitasi 4 . 2 . 3 . 01 . 22 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

2.643.650.000,00 DAK Bidang Kedaulatan Pangan 4 . 2 . 3 . 01 . 23 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

74.945.600.000,00 DAK Sarana dan Prasarana Penunjang Jalan 4 . 2 . 3 . 01 . 24 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

34.049.910.000,00 DAK IPD 4 . 2 . 3 . 01 . 25 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

11.713.270.000,00 DAK AFIRMASI 4 . 2 . 3 . 01 . 26 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

0,00 DAK Bidang Lainnya 4 . 2 . 3 . 01 . 27 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 173.541.836.260,17

Pendapatan Hibah 4 . 3 . 1 1.250.000.000,00

1.250.000.000,00 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 4 . 3 . 1 . 01

1.250.000.000,00 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 4 . 3 . 1 . 01 . 01

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 4 . 3 . 3 29.849.591.260,17

Halaman 4 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

NOMOR URUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

29.849.591.260,17 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 4 . 3 . 3 . 01

2.790.855.028,05 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 4 . 3 . 3 . 01 . 01

6.804.711.350,00 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 4 . 3 . 3 . 01 . 03

10.436.113.222,82 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4 . 3 . 3 . 01 . 05

8.739.517,30 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 4 . 3 . 3 . 01 . 07

9.809.172.142,00 Bagi Hasil Dari Pajak Rokok 4 . 3 . 3 . 01 . 08

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 4 . 3 . 4 47.176.815.000,00

47.176.815.000,00 Dana Penyesuaian 4 . 3 . 4 . 01

46.188.115.000,00 Tunjangan Profesi Guru PNSD 4 . 3 . 4 . 01 . 01

988.700.000,00 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 4 . 3 . 4 . 01 . 02

Pendapatan Lainnya 4 . 3 . 6 95.265.430.000,00

95.265.430.000,00 Pendapatan Lainnya 4 . 3 . 6 . 01

95.265.430.000,00 Pendapatan Lainnya 4 . 3 . 6 . 01 . 01 Perpres Nomor 137 Tahun 2015

5 BELANJA 843.910.781.667,07

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 355.654.831.167,07

Belanja Pegawai 5 . 1 . 1 261.440.322.512,97

234.197.451.947,97 Belanja Gaji dan Tunjangan 5 . 1 . 1 . 01

137.827.284.348,34 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5 . 1 . 1 . 01 . 01

14.522.662.432,14 Tunjangan Keluarga 5 . 1 . 1 . 01 . 02

4.969.502.333,33 Tunjangan Jabatan 5 . 1 . 1 . 01 . 03

7.485.711.000,00 Tunjangan Fungsional 5 . 1 . 1 . 01 . 04

3.131.556.559,67 Tunjangan Fungsional Umum 5 . 1 . 1 . 01 . 05

9.582.867.167,33 Tunjangan Beras 5 . 1 . 1 . 01 . 06

2.504.381.607,16 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5 . 1 . 1 . 01 . 07

58.650.000,00 Pembulatan Gaji 5 . 1 . 1 . 01 . 08

4.100.000.000,00 Iuran Asuransi Kesehatan 5 . 1 . 1 . 01 . 09

57.582.000,00 Uang Paket 5 . 1 . 1 . 01 . 10

19.554.900,00 Tunjangan Panitia Musyawarah 5 . 1 . 1 . 01 . 11

37.818.900,00 Tunjangan Komisi 5 . 1 . 1 . 01 . 12

22.837.500,00 Tunjangan Panitia Anggaran 5 . 1 . 1 . 01 . 13

10.779.300,00 Tunjangan Badan Kehormatan 5 . 1 . 1 . 01 . 14

19.548.900,00 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 5 . 1 . 1 . 01 . 15

2.352.000.000,00 Tunjangan Perumahan 5 . 1 . 1 . 01 . 16

100.000.000,00 Uang Duka Wafat/Tewas 5 . 1 . 1 . 01 . 17

Halaman 5 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

NOMOR URUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

5.000.000,00 Uang Jasa Pengabdian 5 . 1 . 1 . 01 . 18

201.600.000,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 5 . 1 . 1 . 01 . 19

46.188.115.000,00 Tunjangan Profesi Guru PNS 5 . 1 . 1 . 01 . 21

1.000.000.000,00 Iuran BPJS Tenaga Kerja 5 . 1 . 1 . 01 . 22

22.104.112.831,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5 . 1 . 1 . 02

19.380.362.831,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 5 . 1 . 1 . 02 . 05

2.723.750.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 5 . 1 . 1 . 02 . 06

1.912.000.000,00 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 5 . 1 . 1 . 03

1.512.000.000,00 Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD 5 . 1 . 1 . 03 . 01

400.000.000,00 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 5 . 1 . 1 . 03 . 02

2.713.336.348,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 5 . 1 . 1 . 05

1.056.000.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel 5 . 1 . 1 . 05 . 07

603.250.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran 5 . 1 . 1 . 05 . 08

27.500.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan 5 . 1 . 1 . 05 . 09

8.500.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame 5 . 1 . 1 . 05 . 10

408.836.348,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan 5 . 1 . 1 . 05 . 11

500.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir 5 . 1 . 1 . 05 . 12

3.000.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah 5 . 1 . 1 . 05 . 13

35.750.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 5 . 1 . 1 . 05 . 15

255.000.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 5 . 1 . 1 . 05 . 16

315.000.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 5 . 1 . 1 . 05 . 17

513.421.386,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5 . 1 . 1 . 06

513.421.386,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5 . 1 . 1 . 06 . 01

Belanja Hibah 5 . 1 . 4 4.825.000.000,00

4.825.000.000,00 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 5 . 1 . 4 . 05

100.000.000,00 Badan/lembaga/organisasi Palang Merah Indonesia 5 . 1 . 4 . 05 . 01

250.000.000,00 Badan/lembaga/organisasi PKK Kab. Lombok Utara 5 . 1 . 4 . 05 . 02

50.000.000,00 Persatuan Wartawan Indonesia Kab Lombok Utara 5 . 1 . 4 . 05 . 03

1.350.000.000,00 Badan/lembaga/organisasi LPTQ Kb. Lombok Utara 5 . 1 . 4 . 05 . 04

100.000.000,00 Badan/lembaga/organisasi Pramuka 5 . 1 . 4 . 05 . 05

25.000.000,00 Badan/lembaga/organisasi Dewan Pendidikan Daerah KLU 5 . 1 . 4 . 05 . 06

50.000.000,00 Badan/lembaga/organisasi Dewan Masjid Indonesia KLU 5 . 1 . 4 . 05 . 07

1.000.000.000,00 Badan/lembaga/organisasi KONI KLU 5 . 1 . 4 . 05 . 09

100.000.000,00 Badan/lembaga/organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) 5 . 1 . 4 . 05 . 13

50.000.000,00 Badan/lembaga/organisasi PHDI 5 . 1 . 4 . 05 . 14

50.000.000,00 Badan/lembaga/organisasi Maga Budi 5 . 1 . 4 . 05 . 15

75.000.000,00 Badan/lembaga/organisasi Majelis Budhayana Indonesia (MBI) 5 . 1 . 4 . 05 . 16

Halaman 6 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

NOMOR URUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

100.000.000,00 Badan/lembaga/organisasi Komisi Penanggulangan Aids (KPA) 5 . 1 . 4 . 05 . 17

50.000.000,00 Badan/Lembaga/Organisasi Persatuan Weradatama Republik Indonesia (PWRI) 5 . 1 . 4 . 05 . 19

50.000.000,00 Badan/Lembaga/Organisasi Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lombok Utara 5 . 1 . 4 . 05 . 20

50.000.000,00 Badan/Lembaga/Organisasi GOW 5 . 1 . 4 . 05 . 22

1.375.000.000,00 Badan/Lembaga/Organisasi Lainnya 5 . 1 . 4 . 05 . 25

Belanja Bantuan Sosial 5 . 1 . 5 14.035.866.635,00

12.325.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 5 . 1 . 5 . 01

12.325.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 5 . 1 . 5 . 01 . 01

1.150.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 5 . 1 . 5 . 02

1.150.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 5 . 1 . 5 . 02 . 01

560.866.635,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 5 . 1 . 5 . 04

45.668.160,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan 5 . 1 . 5 . 04 . 01

84.373.380,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Golongan Karya 5 . 1 . 5 . 04 . 02

61.098.435,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Gerakan Indonesia Raya 5 . 1 . 5 . 04 . 03

83.109.870,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Demokrat 5 . 1 . 5 . 04 . 04

17.130.105,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera 5 . 1 . 5 . 04 . 05

50.467.680,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan 5 . 1 . 5 . 04 . 06

37.355.355,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Amanat Nasional 5 . 1 . 5 . 04 . 07

30.369.690,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat 5 . 1 . 5 . 04 . 08

47.913.390,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Kebangkitan Bangsa 5 . 1 . 5 . 04 . 09

54.235.485,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Hati Nurani Rakyat 5 . 1 . 5 . 04 . 10

24.338.475,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Bulan Bintang 5 . 1 . 5 . 04 . 11

24.806.610,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 5 . 1 . 5 . 04 . 12

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 5 . 1 . 6 5.554.083.359,00

5.554.083.359,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 5 . 1 . 6 . 03

5.554.083.359,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 5 . 1 . 6 . 03 . 01

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 5 . 1 . 7 68.799.558.660,10

68.799.558.660,10 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 5 . 1 . 7 . 03

68.799.558.660,10 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 5 . 1 . 7 . 03 . 01

Belanja Tidak Terduga 5 . 1 . 8 1.000.000.000,00

1.000.000.000,00 Belanja Tak Terduga 5 . 1 . 8 . 01

1.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga 5 . 1 . 8 . 01 . 01

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 488.255.950.500,00

Halaman 7 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

NOMOR URUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Pegawai 5 . 2 . 1 63.037.878.600,00

24.405.304.200,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 1 . 01

23.452.351.400,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 1 . 01 . 01

79.292.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 5 . 2 . 1 . 01 . 02

347.851.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 . 2 . 1 . 01 . 03

525.809.800,00 Honorarium PNS Lainnya 5 . 2 . 1 . 01 . 04

29.954.794.400,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 1 . 02

4.239.511.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 . 2 . 1 . 02 . 01

25.715.283.400,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5 . 2 . 1 . 02 . 02

420.700.000,00 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 5 . 2 . 1 . 05

16.100.000,00 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga 5 . 2 . 1 . 05 . 01

404.600.000,00 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 5 . 2 . 1 . 05 . 02

93.490.000,00 Belanja Honorarium Non Pegawai 5 . 2 . 1 . 06

43.800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur 5 . 2 . 1 . 06 . 01

550.000,00 Moderator 5 . 2 . 1 . 06 . 02

49.140.000,00 Dst………….. 5 . 2 . 1 . 06 . 03

8.163.590.000,00 Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia 5 . 2 . 1 . 07

2.690.679.000,00 uang saku Peserta/panitia 5 . 2 . 1 . 07 . 01

5.472.911.000,00 uang transport Peserta/panitia 5 . 2 . 1 . 07 . 02

Belanja Barang dan Jasa 5 . 2 . 2 178.075.179.000,00

11.231.039.815,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 2 . 01

5.501.639.515,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 2 . 01 . 01

57.185.000,00 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5 . 2 . 2 . 01 . 02

369.917.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5 . 2 . 2 . 01 . 03

239.251.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 2 . 01 . 04

904.700.700,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5 . 2 . 2 . 01 . 05

1.286.201.200,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5 . 2 . 2 . 01 . 06

8.470.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 5 . 2 . 2 . 01 . 07

139.408.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas 5 . 2 . 2 . 01 . 08

1.166.597.900,00 Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD 5 . 2 . 2 . 01 . 09

949.166.000,00 Belanja Spanduk/Dekorasi 5 . 2 . 2 . 01 . 10

238.303.500,00 Belanja Film/Cuci Cetak 5 . 2 . 2 . 01 . 11

295.200.000,00 Bahan Sembako 5 . 2 . 2 . 01 . 12

75.000.000,00 Belanja Soft Ware 5 . 2 . 2 . 01 . 13

13.944.985.000,00 Belanja Bahan/Material 5 . 2 . 2 . 02

3.695.603.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 5 . 2 . 2 . 02 . 01

Halaman 8 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

NOMOR URUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

927.342.800,00 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 5 . 2 . 2 . 02 . 02

6.624.051.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan 5 . 2 . 2 . 02 . 04

1.452.620.000,00 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 5 . 2 . 2 . 02 . 05

1.111.463.000,00 Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba 5 . 2 . 2 . 02 . 07

97.905.200,00 Belanja Bahan Kelengkapan Ruangan 5 . 2 . 2 . 02 . 08

36.000.000,00 Belanja Bahan Pakan Ternak 5 . 2 . 2 . 02 . 09

22.246.710.100,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 2 . 03

438.560.000,00 Belanja Telepon 5 . 2 . 2 . 03 . 01

738.790.000,00 Belanja Air 5 . 2 . 2 . 03 . 02

4.690.185.000,00 Belanja Listrik 5 . 2 . 2 . 03 . 03

1.750.000,00 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 5 . 2 . 2 . 03 . 04

1.031.570.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 5 . 2 . 2 . 03 . 05

660.227.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 5 . 2 . 2 . 03 . 06

400.643.600,00 Belanja Paket/Pengiriman 5 . 2 . 2 . 03 . 07

201.200.000,00 Belanja Sertifikasi 5 . 2 . 2 . 03 . 08

624.400.000,00 Belanja Jasa pemeriksaan Kesehatan,. 5 . 2 . 2 . 03 . 12

7.510.309.500,00 Belanja jasa pelayanan umum 5 . 2 . 2 . 03 . 13

1.000.000,00 Belanja jasa Pajak/PBB 5 . 2 . 2 . 03 . 14

3.220.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor/ cleaning service 5 . 2 . 2 . 03 . 15

153.000.000,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor 5 . 2 . 2 . 03 . 16

1.905.220.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga 5 . 2 . 2 . 03 . 17

669.255.000,00 Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi 5 . 2 . 2 . 03 . 18

95.880.000,00 Belanja Premi Asuransi 5 . 2 . 2 . 04

27.000.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 5 . 2 . 2 . 04 . 01

68.880.000,00 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 5 . 2 . 2 . 04 . 02

10.160.585.200,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 2 . 05

1.077.480.000,00 Belanja Jasa Service 5 . 2 . 2 . 05 . 01

1.696.413.400,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 5 . 2 . 2 . 05 . 02

6.927.452.300,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 5 . 2 . 2 . 05 . 03

5.375.000,00 Belanja Jasa KIR 5 . 2 . 2 . 05 . 04

173.028.500,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 2 . 05 . 05

279.836.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 . 2 . 2 . 05 . 07

1.000.000,00 Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi 5 . 2 . 2 . 05 . 08

5.763.077.025,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 2 . 06

3.313.841.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 2 . 06 . 01

1.974.078.025,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 2 . 06 . 02

475.158.000,00 Belanja Penjilidan 5 . 2 . 2 . 06 . 03

2.476.996.690,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5 . 2 . 2 . 07

Halaman 9 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

NOMOR URUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

339.000.000,00 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 5 . 2 . 2 . 07 . 01

1.129.586.690,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5 . 2 . 2 . 07 . 02

546.010.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 5 . 2 . 2 . 07 . 03

462.400.000,00 Belanja sewa penginapan/asrama 5 . 2 . 2 . 07 . 05

1.287.900.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5 . 2 . 2 . 08

1.241.150.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5 . 2 . 2 . 08 . 01

46.750.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 5 . 2 . 2 . 08 . 02

836.250.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5 . 2 . 2 . 10

106.950.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi 5 . 2 . 2 . 10 . 01

15.000.000,00 Belanja Sewa Generator 5 . 2 . 2 . 10 . 04

204.150.000,00 Belanja Sewa Tenda 5 . 2 . 2 . 10 . 05

36.150.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 5 . 2 . 2 . 10 . 06

242.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 5 . 2 . 2 . 10 . 07

87.000.000,00 Belanja Sewa Alat Musik Tradisional 5 . 2 . 2 . 10 . 09

145.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Stand Pameran 5 . 2 . 2 . 10 . 10

13.626.957.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 2 . 11

1.761.458.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 5 . 2 . 2 . 11 . 01

6.149.387.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 2 . 11 . 02

1.577.560.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5 . 2 . 2 . 11 . 03

240.255.000,00 Belanja makanan dan minuman pelatihan 5 . 2 . 2 . 11 . 04

2.763.697.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 . 2 . 2 . 11 . 05

765.200.000,00 Belanja makanan dan minuman pasien/kliean 5 . 2 . 2 . 11 . 06

369.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga KDH/WKDH 5 . 2 . 2 . 11 . 07

578.582.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5 . 2 . 2 . 12

94.465.000,00 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 5 . 2 . 2 . 12 . 02

80.500.000,00 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 5 . 2 . 2 . 12 . 03

226.117.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5 . 2 . 2 . 12 . 04

86.500.000,00 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 5 . 2 . 2 . 12 . 05

91.000.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas 5 . 2 . 2 . 12 . 06

343.059.200,00 Belanja Pakaian Kerja 5 . 2 . 2 . 13

294.939.200,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5 . 2 . 2 . 13 . 01

48.120.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja 5 . 2 . 2 . 13 . 02

831.785.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5 . 2 . 2 . 14

3.000.000,00 Belanja Pakaian KORPRI 5 . 2 . 2 . 14 . 01

34.000.000,00 Belanja Pakaian Adat Daerah 5 . 2 . 2 . 14 . 02

4.500.000,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5 . 2 . 2 . 14 . 03

170.460.000,00 Belanja Pakaian Olahraga 5 . 2 . 2 . 14 . 04

Halaman 10 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

NOMOR URUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

138.950.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 5 . 2 . 2 . 14 . 05

480.875.000,00 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 5 . 2 . 2 . 14 . 06

24.833.787.500,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 2 . 15

5.235.460.800,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 . 2 . 2 . 15 . 01

19.398.326.700,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 2 . 15 . 02

200.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar negeri 5 . 2 . 2 . 15 . 03

635.000.000,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 5 . 2 . 2 . 16

530.000.000,00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 5 . 2 . 2 . 16 . 02

105.000.000,00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar Dokter Spesialis 5 . 2 . 2 . 16 . 05

4.722.269.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 5 . 2 . 2 . 17

412.500.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 5 . 2 . 2 . 17 . 01

767.949.000,00 Belanja Sosialisasi 5 . 2 . 2 . 17 . 02

2.209.020.000,00 Belanja Bimbingan Teknis 5 . 2 . 2 . 17 . 03

1.332.800.000,00 Belanja Kontribusi 5 . 2 . 2 . 17 . 04

7.748.567.670,00 Belanja Pemeliharaan 5 . 2 . 2 . 20

3.270.381.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 5 . 2 . 2 . 20 . 01

50.000.000,00 Belanja Pemeliharan Tanah 5 . 2 . 2 . 20 . 03

1.372.499.000,00 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 5 . 2 . 2 . 20 . 04

1.295.928.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 5 . 2 . 2 . 20 . 05

1.484.459.670,00 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 5 . 2 . 2 . 20 . 06

275.300.000,00 Dst………………………………… 5 . 2 . 2 . 20 . 07

9.509.757.150,00 Belanja Jasa Konsultansi 5 . 2 . 2 . 21

1.410.406.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 5 . 2 . 2 . 21 . 01

4.426.019.150,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5 . 2 . 2 . 21 . 02

610.589.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5 . 2 . 2 . 21 . 03

306.000.000,00 Belanja Jasa konsultansi Pemutahiran Data 5 . 2 . 2 . 21 . 04

2.756.743.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Umum 5 . 2 . 2 . 21 . 05

43.360.290.650,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 5 . 2 . 2 . 23

41.768.860.650,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 5 . 2 . 2 . 23 . 01

1.591.430.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 5 . 2 . 2 . 23 . 02

546.000.000,00 Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 5 . 2 . 2 . 24

546.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat 5 . 2 . 2 . 24 . 01

541.695.000,00 Belanja Narasumber/Tenaga Ahli 5 . 2 . 2 . 26

209.605.000,00 Belanja Narasumber 5 . 2 . 2 . 26 . 01

332.090.000,00 Belanja Tenaga Ahli 5 . 2 . 2 . 26 . 02

1.843.910.000,00 Belanja Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / mayarakat 5 . 2 . 2 . 27

Halaman 11 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

NOMOR URUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

12.000.000,00 Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga 5 . 2 . 2 . 27 . 01

1.831.910.000,00 Belanja uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat 5 . 2 . 2 . 27 . 02

910.095.000,00 Belanja Kursus, pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS 5 . 2 . 2 . 28

561.295.000,00 Belanja Kursus Singkat/ pelatihan 5 . 2 . 2 . 28 . 01

245.300.000,00 Belanja Sosialisasi 5 . 2 . 2 . 28 . 02

103.500.000,00 Belanja Bimbingan Teknis 5 . 2 . 2 . 28 . 03

Belanja Modal 5 . 2 . 3 247.142.892.900,00

1.132.973.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung 5 . 2 . 3 . 11

199.373.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan 5 . 2 . 3 . 11 . 02

433.600.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 5 . 2 . 3 . 11 . 04

500.000.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong 5 . 2 . 3 . 11 . 05

30.000.000.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 5 . 2 . 3 . 13

30.000.000.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan 5 . 2 . 3 . 13 . 07

1.795.299.810,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 5 . 2 . 3 . 16

7.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor 5 . 2 . 3 . 16 . 03

1.784.299.810,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set 5 . 2 . 3 . 16 . 04

4.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan 5 . 2 . 3 . 16 . 07

6.193.540.190,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 5 . 2 . 3 . 17

3.638.873.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5 . 2 . 3 . 17 . 01

145.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 5 . 2 . 3 . 17 . 03

1.690.707.190,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 5 . 2 . 3 . 17 . 04

718.960.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5 . 2 . 3 . 17 . 05

686.735.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 5 . 2 . 3 . 22

600.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik 5 . 2 . 3 . 22 . 03

47.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service 5 . 2 . 3 . 22 . 04

38.935.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu 5 . 2 . 3 . 22 . 06

184.665.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 5 . 2 . 3 . 24

52.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal 5 . 2 . 3 . 24 . 01

22.665.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding 5 . 2 . 3 . 24 . 08

110.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya 5 . 2 . 3 . 24 . 09

94.650.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan 5 . 2 . 3 . 25

69.650.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 5 . 2 . 3 . 25 . 01

25.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian 5 . 2 . 3 . 25 . 05

2.021.458.700,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 5 . 2 . 3 . 27

26.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 5 . 2 . 3 . 27 . 01

Halaman 12 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

NOMOR URUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

3.900.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 5 . 2 . 3 . 27 . 02

48.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) 5 . 2 . 3 . 27 . 03

329.225.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 5 . 2 . 3 . 27 . 04

1.613.333.700,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 5 . 2 . 3 . 27 . 05

3.129.077.900,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 . 2 . 3 . 28

1.630.123.100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 5 . 2 . 3 . 28 . 01

15.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih 5 . 2 . 3 . 28 . 03

810.099.800,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 5 . 2 . 3 . 28 . 04

144.272.200,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 5 . 2 . 3 . 28 . 05

424.533.800,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 3 . 28 . 06

105.049.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 5 . 2 . 3 . 28 . 07

3.223.955.600,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 5 . 2 . 3 . 29

128.360.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan 5 . 2 . 3 . 29 . 01

1.780.675.600,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 5 . 2 . 3 . 29 . 02

39.900.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer 5 . 2 . 3 . 29 . 04

734.135.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 5 . 2 . 3 . 29 . 05

540.885.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan 5 . 2 . 3 . 29 . 06

602.271.700,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 . 2 . 3 . 30

91.060.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 5 . 2 . 3 . 30 . 01

61.100.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat 5 . 2 . 3 . 30 . 02

43.967.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 5 . 2 . 3 . 30 . 03

234.252.200,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 5 . 2 . 3 . 30 . 04

53.900.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 5 . 2 . 3 . 30 . 06

117.992.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 5 . 2 . 3 . 30 . 07

1.083.004.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 5 . 2 . 3 . 31

893.532.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 5 . 2 . 3 . 31 . 01

170.472.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 5 . 2 . 3 . 31 . 02

3.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak 5 . 2 . 3 . 31 . 04

16.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur 5 . 2 . 3 . 31 . 06

103.051.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 5 . 2 . 3 . 32

35.051.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 5 . 2 . 3 . 32 . 01

28.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM 5 . 2 . 3 . 32 . 03

40.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF 5 . 2 . 3 . 32 . 04

8.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar 5 . 2 . 3 . 33

8.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM 5 . 2 . 3 . 33 . 08

2.347.228.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 5 . 2 . 3 . 34

2.317.228.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 5 . 2 . 3 . 34 . 01

Halaman 13 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

NOMOR URUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

30.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak 5 . 2 . 3 . 34 . 12

32.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 5 . 2 . 3 . 35

32.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 5 . 2 . 3 . 35 . 01

867.638.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 5 . 2 . 3 . 36

88.860.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi 5 . 2 . 3 . 36 . 02

778.778.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya 5 . 2 . 3 . 36 . 63

30.260.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 5 . 2 . 3 . 48

10.260.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan 5 . 2 . 3 . 48 . 01

20.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan 5 . 2 . 3 . 48 . 02

39.103.558.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 5 . 2 . 3 . 49

21.849.826.500,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 5 . 2 . 3 . 49 . 01

76.573.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang 5 . 2 . 3 . 49 . 02

425.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium 5 . 2 . 3 . 49 . 05

7.743.422.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan 5 . 2 . 3 . 49 . 06

500.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5 . 2 . 3 . 49 . 09

110.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 5 . 2 . 3 . 49 . 10

485.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 5 . 2 . 3 . 49 . 11

3.066.733.500,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 5 . 2 . 3 . 49 . 12

49.400.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 5 . 2 . 3 . 49 . 13

212.588.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool 5 . 2 . 3 . 49 . 14

10.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar 5 . 2 . 3 . 49 . 21

4.575.015.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5 . 2 . 3 . 49 . 27

441.373.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 5 . 2 . 3 . 50

441.373.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III 5 . 2 . 3 . 50 . 03

110.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan 5 . 2 . 3 . 53

110.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya 5 . 2 . 3 . 53 . 03

1.168.403.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu 5 . 2 . 3 . 57

178.373.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat 5 . 2 . 3 . 57 . 01

990.030.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar 5 . 2 . 3 . 57 . 02

94.515.617.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 5 . 2 . 3 . 59

90.130.779.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 5 . 2 . 3 . 59 . 03

4.384.838.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa 5 . 2 . 3 . 59 . 04

239.488.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan 5 . 2 . 3 . 60

239.488.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan 5 . 2 . 3 . 60 . 09

Halaman 14 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

NOMOR URUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

33.363.292.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi 5 . 2 . 3 . 61

33.163.292.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 5 . 2 . 3 . 61 . 03

200.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi 5 . 2 . 3 . 61 . 06

835.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa 5 . 2 . 3 . 63

835.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa 5 . 2 . 3 . 63 . 06

407.463.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be

5 . 2 . 3 . 64

196.090.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai 5 . 2 . 3 . 64 . 05

211.373.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai 5 . 2 . 3 . 64 . 06

1.562.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

5 . 2 . 3 . 65

1.562.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air

5 . 2 . 3 . 65 . 05

130.935.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 5 . 2 . 3 . 66

100.935.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku 5 . 2 . 3 . 66 . 01

30.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 5 . 2 . 3 . 66 . 05

1.820.100.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor 5 . 2 . 3 . 67

1.820.100.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor 5 . 2 . 3 . 67 . 03

7.500.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih 5 . 2 . 3 . 69

7.500.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dangkal 5 . 2 . 3 . 69 . 04

401.800.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah 5 . 2 . 3 . 71

401.800.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik 5 . 2 . 3 . 71 . 02

75.465.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik 5 . 2 . 3 . 73

75.465.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 5 . 2 . 3 . 73 . 02

17.682.128.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum 5 . 2 . 3 . 78

17.680.128.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pembawa 5 . 2 . 3 . 78 . 01

2.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi 5 . 2 . 3 . 78 . 03

1.029.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik 5 . 2 . 3 . 79

1.029.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi 5 . 2 . 3 . 79 . 02

15.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon 5 . 2 . 3 . 80

15.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah 5 . 2 . 3 . 80 . 01

208.820.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 5 . 2 . 3 . 82

Halaman 15 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

NOMOR URUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

201.720.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 5 . 2 . 3 . 82 . 01

7.100.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial 5 . 2 . 3 . 82 . 04

28.408.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 5 . 2 . 3 . 85

28.408.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan 5 . 2 . 3 . 85 . 02

15.275.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 5 . 2 . 3 . 86

15.275.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 5 . 2 . 3 . 86 . 04

25.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman 5 . 2 . 3 . 88

25.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias 5 . 2 . 3 . 88 . 04

420.860.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 5 . 2 . 3 . 89

420.860.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 5 . 2 . 3 . 89 . 01

SURPLUS / (DEFISIT) (40.085.026.165,90)

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 48.085.026.165,90

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 6 . 1 . 1 48.085.026.165,90

48.077.826.165,90 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 6 . 1 . 1 . 07

48.077.826.165,90 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 6 . 1 . 1 . 07 . 01

7.200.000,00 Penerimaan Kembali Dana Bergulir 6 . 1 . 1 . 14

7.200.000,00 Penerimaan Kembali Dana Bergulir 6 . 1 . 1 . 14 . 01

6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 8.000.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 6 . 2 . 2 8.000.000.000,00

8.000.000.000,00 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 6 . 2 . 2 . 02

4.000.000.000,00 Penyertaan Modal pada Bank 6 . 2 . 2 . 02 . 01

4.000.000.000,00 Penyertaan Modal pada PDAM 6 . 2 . 2 . 02 . 02

PEMBIAYAAN NETTO 40.085.026.165,90

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

Halaman 16 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

NOMOR URUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Tanjung, 31 Desember 2015

PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA

H. ASHARI

Halaman 17 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

Nomor : 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah Lampiran II

Tanggal : 30 Desember 2015

TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

Urusan Wajib 803.280.755.501,17 779.914.472.884,63 435.742.900.350,00 344.171.572.534,63 1

Pendidikan 0,00 171.028.540.247,74 21.914.812.900,00 149.113.727.347,74 1.01

171.028.540.247,74 21.914.812.900,00 149.113.727.347,74 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01 . 1.01.01

Kesehatan 4.327.000.000,00 91.033.651.116,20 70.399.042.100,00 20.634.609.016,20 1.02

55.721.886.154,20 41.253.355.100,00 14.468.531.054,20 4.327.000.000,00 DINAS KESEHATAN MASYARAKAT 1.02 . 1.02.01

35.311.764.962,00 29.145.687.000,00 6.166.077.962,00 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.02 . 1.02.02

Pekerjaan Umum 50.000.000,00 180.884.397.677,86 175.378.152.180,00 5.506.245.497,86 1.03

180.884.397.677,86 175.378.152.180,00 5.506.245.497,86 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1.03 . 1.03.01

Perumahan 0,00 7.083.697.670,00 7.083.697.670,00 0,00 1.04

7.083.697.670,00 7.083.697.670,00 0,00 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1.04 . 1.03.01

Penataan Ruang 160.000.000,00 4.481.767.189,27 4.005.278.000,00 476.489.189,27 1.05

3.175.953.189,27 2.699.464.000,00 476.489.189,27 160.000.000,00 KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 1.05 . 1.05.01

1.305.814.000,00 1.305.814.000,00 0,00 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.05 . 1.06.01

Perencanaan Pembangunan 0,00 9.230.668.562,96 6.717.649.000,00 2.513.019.562,96 1.06

9.230.668.562,96 6.717.649.000,00 2.513.019.562,96 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06 . 1.06.01

Perhubungan 480.000.000,00 14.691.837.344,42 11.135.840.000,00 3.555.997.344,42 1.07

14.691.837.344,42 11.135.840.000,00 3.555.997.344,42 480.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.07 . 1.07.01

Lingkungan Hidup 0,00 8.093.170.808,61 7.252.886.000,00 840.284.808,61 1.08

3.672.786.000,00 3.672.786.000,00 0,00 0,00 KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 1.08 . 1.05.01

4.420.384.808,61 3.580.100.000,00 840.284.808,61 0,00 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1.08 . 1.08.01

Pertanahan 0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 1.09

30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1.09 . 1.03.01

Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 5.256.260.556,88 3.117.009.000,00 2.139.251.556,88 1.10

5.256.260.556,88 3.117.009.000,00 2.139.251.556,88 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10 . 1.10.01

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 426.200.000,00 426.200.000,00 0,00 1.11

Halaman 1 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

426.200.000,00 426.200.000,00 0,00 0,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA

1.11 . 1.22.01

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 1.823.951.500,00 1.823.951.500,00 0,00 1.12

1.823.951.500,00 1.823.951.500,00 0,00 0,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA

1.12 . 1.22.01

Sosial 1.500.000.000,00 8.732.307.646,44 6.424.619.000,00 2.307.688.646,44 1.13

8.330.467.646,44 6.022.779.000,00 2.307.688.646,44 1.500.000.000,00 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 1.13 . 1.13.01

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN PEMENANG 1.13 . 1.20.07

100.905.000,00 100.905.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN TANJUNG 1.13 . 1.20.08

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN GANGGA 1.13 . 1.20.09

75.935.000,00 75.935.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN KAYANGAN 1.13 . 1.20.10

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN BAYAN 1.13 . 1.20.11

Tenaga Kerja 0,00 782.026.000,00 782.026.000,00 0,00 1.14

782.026.000,00 782.026.000,00 0,00 0,00 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 1.14 . 1.13.01

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 5.404.942.189,29 3.409.206.000,00 1.995.736.189,29 1.15

5.404.942.189,29 3.409.206.000,00 1.995.736.189,29 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 1.15 . 1.15.01

Penanaman Modal 0,00 492.712.000,00 492.712.000,00 0,00 1.16

492.712.000,00 492.712.000,00 0,00 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.16 . 1.06.01

Kebudayaan 0,00 3.341.202.500,00 3.341.202.500,00 0,00 1.17

3.341.202.500,00 3.341.202.500,00 0,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.17 . 1.01.01

Pemuda dan Olah Raga 0,00 974.700.000,00 974.700.000,00 0,00 1.18

890.429.000,00 890.429.000,00 0,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.18 . 1.01.01

84.271.000,00 84.271.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.18 . 1.20.03

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 11.146.503.464,90 7.585.353.300,00 3.561.150.164,90 1.19

3.128.084.850,18 2.300.850.000,00 827.234.850,18 0,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.19 . 1.19.01

4.385.102.198,21 2.660.076.800,00 1.725.025.398,21 0,00 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.19 . 1.19.02

3.633.316.416,51 2.624.426.500,00 1.008.889.916,51 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.19 . 1.19.03

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 796.763.755.501,17 209.595.306.848,85 64.154.163.700,00 145.441.143.148,85 1.20

5.997.952.600,00 0,00 5.997.952.600,00 0,00 DPRD 1.20 . 1.20.01

569.767.335,00 0,00 569.767.335,00 0,00 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1.20 . 1.20.02

32.590.051.654,44 24.881.709.400,00 7.708.342.254,44 50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.20 . 1.20.03

18.967.635.086,04 17.100.193.300,00 1.867.441.786,04 0,00 SEKRETARIAT DPRD 1.20 . 1.20.04

129.711.534.138,34 11.640.461.500,00 118.071.072.638,34 794.328.755.501,17 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20 . 1.20.05

5.422.438.994,79 3.165.175.500,00 2.257.263.494,79 0,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 1.20 . 1.20.06

2.473.965.332,74 925.000.000,00 1.548.965.332,74 0,00 KECAMATAN PEMENANG 1.20 . 1.20.07

2.345.728.788,09 924.095.000,00 1.421.633.788,09 0,00 KECAMATAN TANJUNG 1.20 . 1.20.08

Halaman 2 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

2.541.436.581,34 1.255.000.000,00 1.286.436.581,34 0,00 KECAMATAN GANGGA 1.20 . 1.20.09

3.313.617.194,64 1.528.913.000,00 1.784.704.194,64 0,00 KECAMATAN KAYANGAN 1.20 . 1.20.10

2.833.643.471,45 927.430.000,00 1.906.213.471,45 0,00 KECAMATAN BAYAN 1.20 . 1.20.11

2.827.535.671,98 1.806.186.000,00 1.021.349.671,98 2.385.000.000,00 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.20 . 1.20.12

Ketahanan Pangan 0,00 5.924.134.000,00 3.240.609.000,00 2.683.525.000,00 1.21

5.924.134.000,00 3.240.609.000,00 2.683.525.000,00 0,00 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 1.21 . 1.21.01

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 5.542.377.713,44 3.179.953.500,00 2.362.424.213,44 1.22

17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN KAYANGAN 1.22 . 1.20.10

5.525.377.713,44 3.162.953.500,00 2.362.424.213,44 0,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA

1.22 . 1.22.01

Statistik 0,00 161.780.000,00 161.780.000,00 0,00 1.23

161.780.000,00 161.780.000,00 0,00 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.23 . 1.06.01

Kearsipan 0,00 279.269.000,00 279.269.000,00 0,00 1.24

279.269.000,00 279.269.000,00 0,00 0,00 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 1.24 . 1.26.01

Komunikasi dan Informatika 0,00 1.145.805.000,00 1.145.805.000,00 0,00 1.25

1.145.805.000,00 1.145.805.000,00 0,00 0,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.25 . 1.07.01

Perpustakaan 0,00 2.357.263.847,77 1.316.983.000,00 1.040.280.847,77 1.26

2.357.263.847,77 1.316.983.000,00 1.040.280.847,77 0,00 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 1.26 . 1.26.01

Urusan Pilihan 545.000.000,00 63.996.308.782,44 52.513.050.150,00 11.483.258.632,44 2

Pertanian 45.000.000,00 30.820.543.760,39 21.500.021.000,00 9.320.522.760,39 2.01

1.424.450.000,00 1.424.450.000,00 0,00 0,00 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2.01 . 1.21.01

29.396.093.760,39 20.075.571.000,00 9.320.522.760,39 45.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.01 . 2.01.01

Kehutanan 0,00 2.099.816.000,00 2.099.816.000,00 0,00 2.02

2.099.816.000,00 2.099.816.000,00 0,00 0,00 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.02 . 2.01.01

Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 4.438.884.150,00 4.438.884.150,00 0,00 2.03

4.438.884.150,00 4.438.884.150,00 0,00 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.03 . 1.03.01

Pariwisata 500.000.000,00 8.677.275.872,05 6.514.540.000,00 2.162.735.872,05 2.04

8.677.275.872,05 6.514.540.000,00 2.162.735.872,05 500.000.000,00 DINAS PARIWISATA 2.04 . 2.04.01

Kelautan dan Perikanan 0,00 5.099.613.000,00 5.099.613.000,00 0,00 2.05

5.099.613.000,00 5.099.613.000,00 0,00 0,00 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.05 . 2.01.01

Perdagangan 0,00 8.087.938.000,00 8.087.938.000,00 0,00 2.06

8.087.938.000,00 8.087.938.000,00 0,00 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2.06 . 1.15.01

Perindustrian 0,00 4.475.118.000,00 4.475.118.000,00 0,00 2.07

Halaman 3 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

4.475.118.000,00 4.475.118.000,00 0,00 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2.07 . 1.15.01

Transmigrasi 0,00 297.120.000,00 297.120.000,00 0,00 2.08

297.120.000,00 297.120.000,00 0,00 0,00 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 2.08 . 1.13.01

803.825.755.501,17 355.654.831.167,07 488.255.950.500,00 843.910.781.667,07 JUMLAH

SURPLUS / (DEFISIT) (40.085.026.165,90)

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAB

1 2 3 4 5 6

Urusan Wajib 48.085.026.165,90 40.085.026.165,90 8.000.000.000,00 1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 48.085.026.165,90 40.085.026.165,90 8.000.000.000,00 1.20

40.085.026.165,90 8.000.000.000,00 48.085.026.165,90 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20 . 1.20.05

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

H. ASHARI

PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA Tanjung, 30 Desember 2015

Halaman 4 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

Nomor : 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah Lampiran IIa

Tanggal : 30 Desember 2015

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

0,00 175.260.171.747,74 26.146.444.400,00 149.113.727.347,74 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.01

171.028.540.247,74 21.914.812.900,00 149.113.727.347,74 0,00 1.01 Urusan Wajib Pendidikan

3.341.202.500,00 3.341.202.500,00 0,00 0,00 1.17 Urusan Wajib Kebudayaan

890.429.000,00 890.429.000,00 0,00 0,00 1.18 Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga

4.327.000.000,00 55.721.886.154,20 41.253.355.100,00 14.468.531.054,20 DINAS KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.01

55.721.886.154,20 41.253.355.100,00 14.468.531.054,20 4.327.000.000,00 1.02 Urusan Wajib Kesehatan

0,00 35.311.764.962,00 29.145.687.000,00 6.166.077.962,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.02.02

35.311.764.962,00 29.145.687.000,00 6.166.077.962,00 0,00 1.02 Urusan Wajib Kesehatan

50.000.000,00 222.406.979.497,86 216.900.734.000,00 5.506.245.497,86 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1.03.01

180.884.397.677,86 175.378.152.180,00 5.506.245.497,86 50.000.000,00 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

7.083.697.670,00 7.083.697.670,00 0,00 0,00 1.04 Urusan Wajib Perumahan

30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 0,00 1.09 Urusan Wajib Pertanahan

4.438.884.150,00 4.438.884.150,00 0,00 0,00 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

160.000.000,00 6.848.739.189,27 6.372.250.000,00 476.489.189,27 KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 1.05.01

3.175.953.189,27 2.699.464.000,00 476.489.189,27 160.000.000,00 1.05 Urusan Wajib Penataan Ruang

3.672.786.000,00 3.672.786.000,00 0,00 0,00 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

0,00 11.190.974.562,96 8.677.955.000,00 2.513.019.562,96 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.01

1.305.814.000,00 1.305.814.000,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Penataan Ruang

9.230.668.562,96 6.717.649.000,00 2.513.019.562,96 0,00 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

492.712.000,00 492.712.000,00 0,00 0,00 1.16 Urusan Wajib Penanaman Modal

161.780.000,00 161.780.000,00 0,00 0,00 1.23 Urusan Wajib Statistik

480.000.000,00 15.837.642.344,42 12.281.645.000,00 3.555.997.344,42 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.07.01

14.691.837.344,42 11.135.840.000,00 3.555.997.344,42 480.000.000,00 1.07 Urusan Wajib Perhubungan

1.145.805.000,00 1.145.805.000,00 0,00 0,00 1.25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

0,00 4.420.384.808,61 3.580.100.000,00 840.284.808,61 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1.08.01

Halaman 1 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

4.420.384.808,61 3.580.100.000,00 840.284.808,61 0,00 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

0,00 5.256.260.556,88 3.117.009.000,00 2.139.251.556,88 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01

5.256.260.556,88 3.117.009.000,00 2.139.251.556,88 0,00 1.10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

1.500.000.000,00 9.409.613.646,44 7.101.925.000,00 2.307.688.646,44 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 1.13.01

8.330.467.646,44 6.022.779.000,00 2.307.688.646,44 1.500.000.000,00 1.13 Urusan Wajib Sosial

782.026.000,00 782.026.000,00 0,00 0,00 1.14 Urusan Wajib Tenaga Kerja

297.120.000,00 297.120.000,00 0,00 0,00 2.08 Urusan Pilihan Transmigrasi

0,00 17.967.998.189,29 15.972.262.000,00 1.995.736.189,29 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 1.15.01

5.404.942.189,29 3.409.206.000,00 1.995.736.189,29 0,00 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

8.087.938.000,00 8.087.938.000,00 0,00 0,00 2.06 Urusan Pilihan Perdagangan

4.475.118.000,00 4.475.118.000,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Pilihan Perindustrian

0,00 3.128.084.850,18 2.300.850.000,00 827.234.850,18 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.19.01

3.128.084.850,18 2.300.850.000,00 827.234.850,18 0,00 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

0,00 4.385.102.198,21 2.660.076.800,00 1.725.025.398,21 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.19.02

4.385.102.198,21 2.660.076.800,00 1.725.025.398,21 0,00 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

0,00 3.633.316.416,51 2.624.426.500,00 1.008.889.916,51 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.19.03

3.633.316.416,51 2.624.426.500,00 1.008.889.916,51 0,00 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

0,00 5.997.952.600,00 0,00 5.997.952.600,00 DPRD 1.20.01

5.997.952.600,00 0,00 5.997.952.600,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

0,00 569.767.335,00 0,00 569.767.335,00 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1.20.02

569.767.335,00 0,00 569.767.335,00 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

50.000.000,00 32.674.322.654,44 24.965.980.400,00 7.708.342.254,44 SEKRETARIAT DAERAH 1.20.03

84.271.000,00 84.271.000,00 0,00 0,00 1.18 Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga

32.590.051.654,44 24.881.709.400,00 7.708.342.254,44 50.000.000,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

0,00 18.967.635.086,04 17.100.193.300,00 1.867.441.786,04 SEKRETARIAT DPRD 1.20.04

18.967.635.086,04 17.100.193.300,00 1.867.441.786,04 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

794.328.755.501,17 129.711.534.138,34 11.640.461.500,00 118.071.072.638,34 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05

129.711.534.138,34 11.640.461.500,00 118.071.072.638,34 794.328.755.501,17 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

0,00 5.422.438.994,79 3.165.175.500,00 2.257.263.494,79 INSPEKTORAT KABUPATEN 1.20.06

5.422.438.994,79 3.165.175.500,00 2.257.263.494,79 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Halaman 2 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

0,00 2.548.965.332,74 1.000.000.000,00 1.548.965.332,74 KECAMATAN PEMENANG 1.20.07

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1.13 Urusan Wajib Sosial

2.473.965.332,74 925.000.000,00 1.548.965.332,74 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

0,00 2.446.633.788,09 1.025.000.000,00 1.421.633.788,09 KECAMATAN TANJUNG 1.20.08

100.905.000,00 100.905.000,00 0,00 0,00 1.13 Urusan Wajib Sosial

2.345.728.788,09 924.095.000,00 1.421.633.788,09 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

0,00 2.616.436.581,34 1.330.000.000,00 1.286.436.581,34 KECAMATAN GANGGA 1.20.09

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1.13 Urusan Wajib Sosial

2.541.436.581,34 1.255.000.000,00 1.286.436.581,34 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

0,00 3.406.552.194,64 1.621.848.000,00 1.784.704.194,64 KECAMATAN KAYANGAN 1.20.10

75.935.000,00 75.935.000,00 0,00 0,00 1.13 Urusan Wajib Sosial

3.313.617.194,64 1.528.913.000,00 1.784.704.194,64 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

0,00 2.908.643.471,45 1.002.430.000,00 1.906.213.471,45 KECAMATAN BAYAN 1.20.11

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1.13 Urusan Wajib Sosial

2.833.643.471,45 927.430.000,00 1.906.213.471,45 0,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

2.385.000.000,00 2.827.535.671,98 1.806.186.000,00 1.021.349.671,98 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.20.12

2.827.535.671,98 1.806.186.000,00 1.021.349.671,98 2.385.000.000,00 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

0,00 7.348.584.000,00 4.665.059.000,00 2.683.525.000,00 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 1.21.01

5.924.134.000,00 3.240.609.000,00 2.683.525.000,00 0,00 1.21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan

1.424.450.000,00 1.424.450.000,00 0,00 0,00 2.01 Urusan Pilihan Pertanian

0,00 7.775.529.213,44 5.413.105.000,00 2.362.424.213,44 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA

1.22.01

426.200.000,00 426.200.000,00 0,00 0,00 1.11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.823.951.500,00 1.823.951.500,00 0,00 0,00 1.12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

5.525.377.713,44 3.162.953.500,00 2.362.424.213,44 0,00 1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

0,00 2.636.532.847,77 1.596.252.000,00 1.040.280.847,77 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 1.26.01

279.269.000,00 279.269.000,00 0,00 0,00 1.24 Urusan Wajib Kearsipan

2.357.263.847,77 1.316.983.000,00 1.040.280.847,77 0,00 1.26 Urusan Wajib Perpustakaan

45.000.000,00 36.595.522.760,39 27.275.000.000,00 9.320.522.760,39 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.01.01

29.396.093.760,39 20.075.571.000,00 9.320.522.760,39 45.000.000,00 2.01 Urusan Pilihan Pertanian

2.099.816.000,00 2.099.816.000,00 0,00 0,00 2.02 Urusan Pilihan Kehutanan

Halaman 3 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

5.099.613.000,00 5.099.613.000,00 0,00 0,00 2.05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

500.000.000,00 8.677.275.872,05 6.514.540.000,00 2.162.735.872,05 DINAS PARIWISATA 2.04.01

8.677.275.872,05 6.514.540.000,00 2.162.735.872,05 500.000.000,00 2.04 Urusan Pilihan Pariwisata

803.825.755.501,17 355.654.831.167,07 488.255.950.500,00 843.910.781.667,07 JUMLAH

SURPLUS / (DEFISIT) (40.085.026.165,90)

Halaman 4 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAB

1 2 3 4 5 6

48.085.026.165,90 40.085.026.165,90 8.000.000.000,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.05

40.085.026.165,90 8.000.000.000,00 48.085.026.165,90 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

H. ASHARI

PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA Tanjung, 30 Desember 2015

Halaman 5 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

Nomor : 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah Lampiran IIb

Tanggal : 30 Desember 2015

TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

Urusan Wajib 803.280.755.501,17 779.914.472.884,63 435.742.900.350,00 344.171.572.534,63 1

1.01 Pendidikan 0,00 171.028.540.247,74 21.914.812.900,00 149.113.727.347,74

0,00 171.028.540.247,74 21.914.812.900,00 149.113.727.347,74 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

171.028.540.247,74 21.914.812.900,00 149.113.727.347,74 0,00 1.01 . 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.02 Kesehatan 4.327.000.000,00 91.033.651.116,20 70.399.042.100,00 20.634.609.016,20

4.327.000.000,00 55.721.886.154,20 41.253.355.100,00 14.468.531.054,20 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN MASYARAKAT

55.721.886.154,20 41.253.355.100,00 14.468.531.054,20 4.327.000.000,00 1.02 . 1.02.01.01 DINAS KESEHATAN MASYARAKAT

0,00 35.311.764.962,00 29.145.687.000,00 6.166.077.962,00 1.02 . 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

35.311.764.962,00 29.145.687.000,00 6.166.077.962,00 0,00 1.02 . 1.02.02.01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1.03 Pekerjaan Umum 50.000.000,00 180.884.397.677,86 175.378.152.180,00 5.506.245.497,86

50.000.000,00 180.884.397.677,86 175.378.152.180,00 5.506.245.497,86 1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

180.884.397.677,86 175.378.152.180,00 5.506.245.497,86 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1.04 Perumahan 0,00 7.083.697.670,00 7.083.697.670,00 0,00

0,00 7.083.697.670,00 7.083.697.670,00 0,00 1.04 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

7.083.697.670,00 7.083.697.670,00 0,00 0,00 1.04 . 1.03.01.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1.05 Penataan Ruang 160.000.000,00 4.481.767.189,27 4.005.278.000,00 476.489.189,27

160.000.000,00 3.175.953.189,27 2.699.464.000,00 476.489.189,27 1.05 . 1.05.01 KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

3.175.953.189,27 2.699.464.000,00 476.489.189,27 160.000.000,00 1.05 . 1.05.01.01 KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

0,00 1.305.814.000,00 1.305.814.000,00 0,00 1.05 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.305.814.000,00 1.305.814.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.06.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.06 Perencanaan Pembangunan 0,00 9.230.668.562,96 6.717.649.000,00 2.513.019.562,96

0,00 9.230.668.562,96 6.717.649.000,00 2.513.019.562,96 1.06 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

9.230.668.562,96 6.717.649.000,00 2.513.019.562,96 0,00 1.06 . 1.06.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.07 Perhubungan 480.000.000,00 14.691.837.344,42 11.135.840.000,00 3.555.997.344,42

Halaman 1 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

480.000.000,00 14.691.837.344,42 11.135.840.000,00 3.555.997.344,42 1.07 . 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

14.691.837.344,42 11.135.840.000,00 3.555.997.344,42 480.000.000,00 1.07 . 1.07.01.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.08 Lingkungan Hidup 0,00 8.093.170.808,61 7.252.886.000,00 840.284.808,61

0,00 3.672.786.000,00 3.672.786.000,00 0,00 1.08 . 1.05.01 KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

3.672.786.000,00 3.672.786.000,00 0,00 0,00 1.08 . 1.05.01.01 KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

0,00 4.420.384.808,61 3.580.100.000,00 840.284.808,61 1.08 . 1.08.01 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

4.420.384.808,61 3.580.100.000,00 840.284.808,61 0,00 1.08 . 1.08.01.01 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

1.09 Pertanahan 0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00

0,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 1.09 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 0,00 1.09 . 1.03.01.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 5.256.260.556,88 3.117.009.000,00 2.139.251.556,88

0,00 5.256.260.556,88 3.117.009.000,00 2.139.251.556,88 1.10 . 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

5.256.260.556,88 3.117.009.000,00 2.139.251.556,88 0,00 1.10 . 1.10.01.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 426.200.000,00 426.200.000,00 0,00

0,00 426.200.000,00 426.200.000,00 0,00 1.11 . 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA

426.200.000,00 426.200.000,00 0,00 0,00 1.11 . 1.22.01.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA

1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 1.823.951.500,00 1.823.951.500,00 0,00

0,00 1.823.951.500,00 1.823.951.500,00 0,00 1.12 . 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA

1.823.951.500,00 1.823.951.500,00 0,00 0,00 1.12 . 1.22.01.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA

1.13 Sosial 1.500.000.000,00 8.732.307.646,44 6.424.619.000,00 2.307.688.646,44

1.500.000.000,00 8.330.467.646,44 6.022.779.000,00 2.307.688.646,44 1.13 . 1.13.01 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

8.330.467.646,44 6.022.779.000,00 2.307.688.646,44 1.500.000.000,00 1.13 . 1.13.01.01 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 1.13 . 1.20.07 KECAMATAN PEMENANG

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1.13 . 1.20.07.01 KECAMATAN PEMENANG

0,00 100.905.000,00 100.905.000,00 0,00 1.13 . 1.20.08 KECAMATAN TANJUNG

100.905.000,00 100.905.000,00 0,00 0,00 1.13 . 1.20.08.01 KECAMATAN TANJUNG

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 1.13 . 1.20.09 KECAMATAN GANGGA

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1.13 . 1.20.09.01 KECAMATAN GANGGA

Halaman 2 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

0,00 75.935.000,00 75.935.000,00 0,00 1.13 . 1.20.10 KECAMATAN KAYANGAN

75.935.000,00 75.935.000,00 0,00 0,00 1.13 . 1.20.10.01 KECAMATAN KAYANGAN

0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 1.13 . 1.20.11 KECAMATAN BAYAN

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1.13 . 1.20.11.01 KECAMATAN BAYAN

1.14 Tenaga Kerja 0,00 782.026.000,00 782.026.000,00 0,00

0,00 782.026.000,00 782.026.000,00 0,00 1.14 . 1.13.01 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

782.026.000,00 782.026.000,00 0,00 0,00 1.14 . 1.13.01.01 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 5.404.942.189,29 3.409.206.000,00 1.995.736.189,29

0,00 5.404.942.189,29 3.409.206.000,00 1.995.736.189,29 1.15 . 1.15.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

5.404.942.189,29 3.409.206.000,00 1.995.736.189,29 0,00 1.15 . 1.15.01.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

1.16 Penanaman Modal 0,00 492.712.000,00 492.712.000,00 0,00

0,00 492.712.000,00 492.712.000,00 0,00 1.16 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

492.712.000,00 492.712.000,00 0,00 0,00 1.16 . 1.06.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.17 Kebudayaan 0,00 3.341.202.500,00 3.341.202.500,00 0,00

0,00 3.341.202.500,00 3.341.202.500,00 0,00 1.17 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

3.341.202.500,00 3.341.202.500,00 0,00 0,00 1.17 . 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.18 Pemuda dan Olah Raga 0,00 974.700.000,00 974.700.000,00 0,00

0,00 890.429.000,00 890.429.000,00 0,00 1.18 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

890.429.000,00 890.429.000,00 0,00 0,00 1.18 . 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

0,00 84.271.000,00 84.271.000,00 0,00 1.18 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH

84.271.000,00 84.271.000,00 0,00 0,00 1.18 . 1.20.03.08 BAGIAN KESEJAHTERAAN

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 11.146.503.464,90 7.585.353.300,00 3.561.150.164,90

0,00 3.128.084.850,18 2.300.850.000,00 827.234.850,18 1.19 . 1.19.01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.128.084.850,18 2.300.850.000,00 827.234.850,18 0,00 1.19 . 1.19.01.01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

0,00 4.385.102.198,21 2.660.076.800,00 1.725.025.398,21 1.19 . 1.19.02 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

4.385.102.198,21 2.660.076.800,00 1.725.025.398,21 0,00 1.19 . 1.19.02.01 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

0,00 3.633.316.416,51 2.624.426.500,00 1.008.889.916,51 1.19 . 1.19.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.633.316.416,51 2.624.426.500,00 1.008.889.916,51 0,00 1.19 . 1.19.03.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 796.763.755.501,17 209.595.306.848,85 64.154.163.700,00 145.441.143.148,85

Halaman 3 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

0,00 5.997.952.600,00 0,00 5.997.952.600,00 1.20 . 1.20.01 DPRD

5.997.952.600,00 0,00 5.997.952.600,00 0,00 1.20 . 1.20.01.01 DPRD

0,00 569.767.335,00 0,00 569.767.335,00 1.20 . 1.20.02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

569.767.335,00 0,00 569.767.335,00 0,00 1.20 . 1.20.02.01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

50.000.000,00 32.590.051.654,44 24.881.709.400,00 7.708.342.254,44 1.20 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH

18.513.241.754,44 10.804.899.500,00 7.708.342.254,44 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03.01 BAGIAN UMUM

1.091.558.000,00 1.091.558.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03.02 BAGIAN PEMERINTAHAN

4.765.651.500,00 4.765.651.500,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03.03 BAGIAN KEPEGAWAIAN

1.140.658.600,00 1.140.658.600,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03.04 BAGIAN EKONOMI

1.365.975.000,00 1.365.975.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03.05 BAGIAN PEMBANGUNAN

1.887.164.000,00 1.887.164.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03.06 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER

2.324.655.800,00 2.324.655.800,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03.07 BAGIAN HUKUM ORGANISASI TATA LAKSANA

1.501.147.000,00 1.501.147.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03.08 BAGIAN KESEJAHTERAAN

0,00 18.967.635.086,04 17.100.193.300,00 1.867.441.786,04 1.20 . 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD

18.967.635.086,04 17.100.193.300,00 1.867.441.786,04 0,00 1.20 . 1.20.04.01 SEKRETARIAT DPRD

794.328.755.501,17 129.711.534.138,34 11.640.461.500,00 118.071.072.638,34 1.20 . 1.20.05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

35.497.025.484,24 11.640.461.500,00 23.856.563.984,24 258.594.745.501,17 1.20 . 1.20.05.01 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

94.214.508.654,10 0,00 94.214.508.654,10 535.734.010.000,00 1.20 . 1.20.05.02 PPKD

0,00 5.422.438.994,79 3.165.175.500,00 2.257.263.494,79 1.20 . 1.20.06 INSPEKTORAT KABUPATEN

5.422.438.994,79 3.165.175.500,00 2.257.263.494,79 0,00 1.20 . 1.20.06.01 INSPEKTORAT KABUPATEN

0,00 2.473.965.332,74 925.000.000,00 1.548.965.332,74 1.20 . 1.20.07 KECAMATAN PEMENANG

2.473.965.332,74 925.000.000,00 1.548.965.332,74 0,00 1.20 . 1.20.07.01 KECAMATAN PEMENANG

0,00 2.345.728.788,09 924.095.000,00 1.421.633.788,09 1.20 . 1.20.08 KECAMATAN TANJUNG

2.345.728.788,09 924.095.000,00 1.421.633.788,09 0,00 1.20 . 1.20.08.01 KECAMATAN TANJUNG

0,00 2.541.436.581,34 1.255.000.000,00 1.286.436.581,34 1.20 . 1.20.09 KECAMATAN GANGGA

2.541.436.581,34 1.255.000.000,00 1.286.436.581,34 0,00 1.20 . 1.20.09.01 KECAMATAN GANGGA

0,00 3.313.617.194,64 1.528.913.000,00 1.784.704.194,64 1.20 . 1.20.10 KECAMATAN KAYANGAN

3.313.617.194,64 1.528.913.000,00 1.784.704.194,64 0,00 1.20 . 1.20.10.01 KECAMATAN KAYANGAN

0,00 2.833.643.471,45 927.430.000,00 1.906.213.471,45 1.20 . 1.20.11 KECAMATAN BAYAN

2.833.643.471,45 927.430.000,00 1.906.213.471,45 0,00 1.20 . 1.20.11.01 KECAMATAN BAYAN

2.385.000.000,00 2.827.535.671,98 1.806.186.000,00 1.021.349.671,98 1.20 . 1.20.12 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

2.827.535.671,98 1.806.186.000,00 1.021.349.671,98 2.385.000.000,00 1.20 . 1.20.12.01 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

1.21 Ketahanan Pangan 0,00 5.924.134.000,00 3.240.609.000,00 2.683.525.000,00

Halaman 4 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

0,00 5.924.134.000,00 3.240.609.000,00 2.683.525.000,00 1.21 . 1.21.01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

5.924.134.000,00 3.240.609.000,00 2.683.525.000,00 0,00 1.21 . 1.21.01.01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 5.542.377.713,44 3.179.953.500,00 2.362.424.213,44

0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 1.22 . 1.20.10 KECAMATAN KAYANGAN

17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 1.22 . 1.20.10.01 KECAMATAN KAYANGAN

0,00 5.525.377.713,44 3.162.953.500,00 2.362.424.213,44 1.22 . 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA

5.525.377.713,44 3.162.953.500,00 2.362.424.213,44 0,00 1.22 . 1.22.01.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA

1.23 Statistik 0,00 161.780.000,00 161.780.000,00 0,00

0,00 161.780.000,00 161.780.000,00 0,00 1.23 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

161.780.000,00 161.780.000,00 0,00 0,00 1.23 . 1.06.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.24 Kearsipan 0,00 279.269.000,00 279.269.000,00 0,00

0,00 279.269.000,00 279.269.000,00 0,00 1.24 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

279.269.000,00 279.269.000,00 0,00 0,00 1.24 . 1.26.01.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

1.25 Komunikasi dan Informatika 0,00 1.145.805.000,00 1.145.805.000,00 0,00

0,00 1.145.805.000,00 1.145.805.000,00 0,00 1.25 . 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.145.805.000,00 1.145.805.000,00 0,00 0,00 1.25 . 1.07.01.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.26 Perpustakaan 0,00 2.357.263.847,77 1.316.983.000,00 1.040.280.847,77

0,00 2.357.263.847,77 1.316.983.000,00 1.040.280.847,77 1.26 . 1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

2.357.263.847,77 1.316.983.000,00 1.040.280.847,77 0,00 1.26 . 1.26.01.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Urusan Pilihan 545.000.000,00 63.996.308.782,44 52.513.050.150,00 11.483.258.632,44 2

2.01 Pertanian 45.000.000,00 30.820.543.760,39 21.500.021.000,00 9.320.522.760,39

0,00 1.424.450.000,00 1.424.450.000,00 0,00 2.01 . 1.21.01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

1.424.450.000,00 1.424.450.000,00 0,00 0,00 2.01 . 1.21.01.01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

45.000.000,00 29.396.093.760,39 20.075.571.000,00 9.320.522.760,39 2.01 . 2.01.01 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

29.396.093.760,39 20.075.571.000,00 9.320.522.760,39 45.000.000,00 2.01 . 2.01.01.01 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.02 Kehutanan 0,00 2.099.816.000,00 2.099.816.000,00 0,00

0,00 2.099.816.000,00 2.099.816.000,00 0,00 2.02 . 2.01.01 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

Halaman 5 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

2.099.816.000,00 2.099.816.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.01.01.01 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 4.438.884.150,00 4.438.884.150,00 0,00

0,00 4.438.884.150,00 4.438.884.150,00 0,00 2.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

4.438.884.150,00 4.438.884.150,00 0,00 0,00 2.03 . 1.03.01.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2.04 Pariwisata 500.000.000,00 8.677.275.872,05 6.514.540.000,00 2.162.735.872,05

500.000.000,00 8.677.275.872,05 6.514.540.000,00 2.162.735.872,05 2.04 . 2.04.01 DINAS PARIWISATA

8.677.275.872,05 6.514.540.000,00 2.162.735.872,05 500.000.000,00 2.04 . 2.04.01.01 DINAS PARIWISATA

2.05 Kelautan dan Perikanan 0,00 5.099.613.000,00 5.099.613.000,00 0,00

0,00 5.099.613.000,00 5.099.613.000,00 0,00 2.05 . 2.01.01 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

5.099.613.000,00 5.099.613.000,00 0,00 0,00 2.05 . 2.01.01.01 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.06 Perdagangan 0,00 8.087.938.000,00 8.087.938.000,00 0,00

0,00 8.087.938.000,00 8.087.938.000,00 0,00 2.06 . 1.15.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

8.087.938.000,00 8.087.938.000,00 0,00 0,00 2.06 . 1.15.01.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

2.07 Perindustrian 0,00 4.475.118.000,00 4.475.118.000,00 0,00

0,00 4.475.118.000,00 4.475.118.000,00 0,00 2.07 . 1.15.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

4.475.118.000,00 4.475.118.000,00 0,00 0,00 2.07 . 1.15.01.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

2.08 Transmigrasi 0,00 297.120.000,00 297.120.000,00 0,00

0,00 297.120.000,00 297.120.000,00 0,00 2.08 . 1.13.01 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

297.120.000,00 297.120.000,00 0,00 0,00 2.08 . 1.13.01.01 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

803.825.755.501,17 355.654.831.167,07 488.255.950.500,00 843.910.781.667,07 JUMLAH

SURPLUS / (DEFISIT) (40.085.026.165,90)

Halaman 6 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAB

1 2 3 4 5 6

Urusan Wajib 48.085.026.165,90 40.085.026.165,90 8.000.000.000,00 1

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 48.085.026.165,90 40.085.026.165,90 8.000.000.000,00

48.085.026.165,90 40.085.026.165,90 8.000.000.000,00 1.20 . 1.20.05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

40.085.026.165,90 8.000.000.000,00 48.085.026.165,90 1.20 . 1.20.05.02 PPKD

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

H. ASHARI

PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA Tanjung, 30 Desember 2015

Halaman 7 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

Lampiran IV Nomor Tanggal

Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

435.742.900.350,00 Urusan Wajib 237.706.020.800,00 58.777.443.100,00 139.259.436.450,00 1

21.914.812.900,00 Pendidikan 7.429.255.000,00 3.987.691.000,00 10.497.866.900,00 1.01

21.914.812.900,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 7.429.255.000,00 3.987.691.000,00 10.497.866.900,00 1.01 . 1.01.01

1.154.179.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 187.029.000,00 967.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

93.000.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

121.104.000,00 0,00 0,00 121.104.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

334.800.000,00 0,00 322.800.000,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

320.000.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

82.725.000,00 0,00 28.800.000,00 53.925.000,00 Penyediaan Administrasi Kepegawaian dll 1.01 . 1.01.01 . 01 . 28

964.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145.590.000,00 33.300.000,00 785.660.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

118.490.000,00 118.490.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

27.100.000,00 27.100.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeulair 1.01 . 1.01.01 . 02 . 10

77.300.000,00 0,00 77.300.000,00 0,00 Pengadaan Komputer 1.01 . 1.01.01 . 02 . 14

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pengadaan Alat Kebersihan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 19

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

356.360.000,00 0,00 356.360.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

291.300.000,00 0,00 258.000.000,00 33.300.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana UPTD/ KCD 1.01 . 1.01.01 . 02 . 46

291.810.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 109.150.000,00 182.660.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

73.460.000,00 0,00 38.460.000,00 35.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 02

218.350.000,00 0,00 144.200.000,00 74.150.000,00 Bimbingan dan Pelatihan Tehnis 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04

Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

344.980.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 197.540.000,00 147.440.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06

15.200.000,00 0,00 11.500.000,00 3.700.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

8.500.000,00 0,00 6.500.000,00 2.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02

28.640.000,00 0,00 8.240.000,00 20.400.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03

6.625.000,00 0,00 5.500.000,00 1.125.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04

14.650.000,00 0,00 9.550.000,00 5.100.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08

40.225.000,00 0,00 25.025.000,00 15.200.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10

58.600.000,00 0,00 15.100.000,00 43.500.000,00 Penyusunan Data Base, Pemutakhiran dan Pengolahan Data Statistik 1.01 . 1.01.01 . 06 . 11

31.150.000,00 0,00 16.575.000,00 14.575.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 14

38.625.000,00 0,00 15.375.000,00 23.250.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.01 . 1.01.01 . 06 . 16

19.675.000,00 0,00 6.375.000,00 13.300.000,00 Penyusunan Laporan Program/Kegiatan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 17

59.640.000,00 0,00 17.500.000,00 42.140.000,00 Pembuatan Profil Monografi 1.01 . 1.01.01 . 06 . 18

11.475.000,00 0,00 5.025.000,00 6.450.000,00 Penyusunan Laporan Rencana Kerja Program/Kegiatan 1.01 . 1.01.01 . 06 . 19

11.975.000,00 0,00 5.175.000,00 6.800.000,00 Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA 1.01 . 1.01.01 . 06 . 21

2.326.055.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 381.170.000,00 1.944.885.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

1.228.480.000,00 0,00 1.228.480.000,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

428.380.000,00 0,00 428.380.000,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18

151.690.000,00 0,00 151.690.000,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 19

36.655.000,00 0,00 20.000.000,00 16.655.000,00 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 15 . 57

357.060.000,00 0,00 44.460.000,00 312.600.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

69.240.000,00 0,00 42.550.000,00 26.690.000,00 Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 60

54.550.000,00 0,00 29.325.000,00 25.225.000,00 Pekan Apresiasi PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

10.692.358.500,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 6.488.665.000,00 1.366.317.000,00 2.837.376.500,00 1.01 . 1.01.01 . 16

1.080.136.000,00 980.136.000,00 100.000.000,00 0,00 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 02

3.882.000.000,00 3.232.000.000,00 650.000.000,00 0,00 Penambahan ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 05

530.000.000,00 500.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

480.000.000,00 400.000.000,00 80.000.000,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

944.000.000,00 944.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

566.119.000,00 0,00 316.595.000,00 249.524.000,00 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 16 . 57

395.304.000,00 7.529.000,00 215.194.000,00 172.581.000,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

199.570.000,00 0,00 56.090.000,00 143.480.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

22.650.000,00 0,00 13.000.000,00 9.650.000,00 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

25.560.000,00 0,00 14.680.000,00 10.880.000,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

67.650.000,00 0,00 30.700.000,00 36.950.000,00 Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69

598.732.500,00 0,00 332.337.500,00 266.395.000,00 Pembinaan minat; bakat; dan kreativitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

Halaman 2 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

474.727.000,00 0,00 272.970.000,00 201.757.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

66.500.000,00 0,00 31.700.000,00 34.800.000,00 Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan untuk Sekolah/Madrasah Swasta 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

934.410.000,00 0,00 694.110.000,00 240.300.000,00 Operasional TK, SLB, SKB, dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

2.689.545.000,00 Program Pendidikan Menengah 795.000.000,00 504.780.000,00 1.389.765.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

495.000.000,00 495.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 1.01 . 1.01.01 . 17 . 07

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

76.300.000,00 0,00 26.675.000,00 49.625.000,00 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 1.01 . 1.01.01 . 17 . 57

144.550.000,00 0,00 45.925.000,00 98.625.000,00 Pelatihan penyusunan kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58

22.000.000,00 0,00 6.425.000,00 15.575.000,00 Penyelenggaraan Paket C setara SMU 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

22.325.000,00 0,00 11.525.000,00 10.800.000,00 Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 64

29.900.000,00 0,00 13.500.000,00 16.400.000,00 Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 17 . 65

12.850.000,00 0,00 7.750.000,00 5.100.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67

31.275.000,00 0,00 11.900.000,00 19.375.000,00 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69

217.000.000,00 0,00 156.985.000,00 60.015.000,00 Pembinaan dan perkembangan kreatifitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70

141.360.000,00 0,00 105.970.000,00 35.390.000,00 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN Siswa SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

1.063.810.000,00 0,00 937.810.000,00 126.000.000,00 Operasional SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

133.175.000,00 0,00 65.300.000,00 67.875.000,00 Bimbingan Profesional Guru dan Siswa Kelas 3 SMP/SMA Khusus 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

346.455.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 200.355.000,00 146.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

36.225.000,00 0,00 33.300.000,00 2.925.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

310.230.000,00 0,00 112.800.000,00 197.430.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

845.645.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 424.045.000,00 421.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

100.000.000,00 0,00 33.250.000,00 66.750.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

130.675.000,00 0,00 62.800.000,00 67.875.000,00 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03

43.400.000,00 0,00 20.950.000,00 22.450.000,00 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04

241.945.000,00 0,00 72.050.000,00 169.895.000,00 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07

124.775.000,00 0,00 59.050.000,00 65.725.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08

204.850.000,00 0,00 173.500.000,00 31.350.000,00 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 11

2.259.235.400,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 584.005.000,00 1.675.230.400,00 1.01 . 1.01.01 . 22

104.700.000,00 0,00 104.700.000,00 0,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

748.480.000,00 0,00 587.350.000,00 161.130.000,00 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 02

400.775.000,00 0,00 304.110.000,00 96.665.000,00 Pembinaan Dewan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05

68.980.000,00 0,00 34.500.000,00 34.480.000,00 Penerapanan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

55.750.000,00 0,00 26.500.000,00 29.250.000,00 Penyelenggaraan pelatihan; seminar dan lokakarya; serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 08

78.625.000,00 0,00 28.625.000,00 50.000.000,00 Pembinaan siswa OSN SD/MI; SLTP dan SLTA 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

Halaman 3 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

685.805.400,00 0,00 544.605.400,00 141.200.000,00 Penggandaan naskah; Pendistribusian; Pencetakan LJK UNAS SLB; SMP/MTs; SMA/MA/SMK dan Pemantauan UAS/UN SLB; SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA/SMK

1.01 . 1.01.01 . 22 . 18

116.120.000,00 0,00 44.840.000,00 71.280.000,00 HUT dan Rakornas PGRI 1.01 . 1.01.01 . 22 . 23

70.399.042.100,00 Kesehatan 19.439.945.600,00 22.049.606.400,00 28.909.490.100,00 1.02

41.253.355.100,00 DINAS KESEHATAN MASYARAKAT 8.292.872.000,00 17.570.865.000,00 15.389.618.100,00 1.02 . 1.02.01

2.502.180.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.000.000,00 1.269.120.000,00 1.218.060.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01

7.280.000,00 0,00 7.280.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

596.800.000,00 0,00 596.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

64.850.000,00 0,00 64.850.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

210.870.000,00 15.000.000,00 49.950.000,00 145.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

470.800.000,00 0,00 10.000.000,00 460.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

69.880.000,00 0,00 69.880.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

65.100.000,00 0,00 65.100.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

335.000.000,00 0,00 335.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

662.400.000,00 0,00 0,00 662.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

1.349.955.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 959.655.000,00 0,00 390.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

201.155.000,00 201.155.000,00 0,00 0,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

130.500.000,00 130.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09

128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.02 . 1.02.01 . 02 . 11

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

313.100.000,00 0,00 313.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

52.200.000,00 0,00 52.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

193.177.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 76.285.000,00 116.892.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06

101.634.000,00 0,00 35.179.000,00 66.455.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.02 . 1.02.01 . 06 . 04

18.500.000,00 0,00 11.500.000,00 7.000.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.02 . 1.02.01 . 06 . 10

66.543.000,00 0,00 63.713.000,00 2.830.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 14

2.076.951.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 65.600.000,00 2.011.351.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15

2.076.951.000,00 0,00 2.011.351.000,00 65.600.000,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

2.926.455.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 177.720.000,00 2.275.190.000,00 473.545.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

68.565.000,00 0,00 39.765.000,00 28.800.000,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

439.300.000,00 145.720.000,00 205.880.000,00 87.700.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

2.283.150.000,00 32.000.000,00 155.710.000,00 2.095.440.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

83.675.000,00 0,00 47.375.000,00 36.300.000,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Halaman 4 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.515.000,00 0,00 3.815.000,00 14.700.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

33.250.000,00 0,00 21.000.000,00 12.250.000,00 Pembinaan dan fasilitasi kesehatan remaja 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

52.810.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 30.500.000,00 22.310.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

52.810.000,00 0,00 22.310.000,00 30.500.000,00 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

614.672.200,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 53.000.000,00 77.950.000,00 483.722.200,00 1.02 . 1.02.01 . 19

376.330.000,00 50.000.000,00 325.530.000,00 800.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

238.342.200,00 3.000.000,00 158.192.200,00 77.150.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

801.578.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 123.000.000,00 218.983.000,00 459.595.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

82.700.000,00 0,00 48.140.000,00 34.560.000,00 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01

115.200.000,00 0,00 115.200.000,00 0,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

326.232.000,00 30.000.000,00 174.180.000,00 122.052.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP); Anemia Gizi Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY); Kurang Vitamin A; dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

250.486.000,00 93.000.000,00 95.115.000,00 62.371.000,00 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

26.960.000,00 0,00 26.960.000,00 0,00 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06

694.743.900,00 Program pengembangan lingkungan sehat 88.860.000,00 125.260.000,00 480.623.900,00 1.02 . 1.02.01 . 21

445.675.900,00 88.860.000,00 327.775.900,00 29.040.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

249.068.000,00 0,00 152.848.000,00 96.220.000,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

987.963.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 61.500.000,00 264.305.000,00 662.158.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

69.350.000,00 0,00 42.700.000,00 26.650.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

73.850.000,00 0,00 73.850.000,00 0,00 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02

77.170.000,00 0,00 54.080.000,00 23.090.000,00 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

80.458.000,00 21.500.000,00 55.838.000,00 3.120.000,00 Peningkatan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

496.885.000,00 40.000.000,00 319.495.000,00 137.390.000,00 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

190.250.000,00 0,00 116.195.000,00 74.055.000,00 Peningkatan komunikasi; informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

1.02 . 1.02.01 . 22 . 10

697.266.000,00 Program standarisasi pelayanan kesehatan 52.310.000,00 228.882.000,00 416.074.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

239.910.000,00 0,00 116.900.000,00 123.010.000,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

204.771.000,00 52.310.000,00 123.594.000,00 28.867.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

252.585.000,00 0,00 175.580.000,00 77.005.000,00 Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 05

5.066.387.000,00 Program pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

4.554.827.000,00 37.710.000,00 473.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25

2.165.303.000,00 2.140.643.000,00 20.300.000,00 4.360.000,00 Pembangunan puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

1.031.364.000,00 1.023.904.000,00 3.100.000,00 4.360.000,00 Pembangunan puskesmas pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02

745.968.000,00 743.788.000,00 0,00 2.180.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 06

315.000.000,00 0,00 315.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 13

124.000.000,00 0,00 124.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling 1.02 . 1.02.01 . 25 . 16

502.452.000,00 496.492.000,00 1.600.000,00 4.360.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 20

Halaman 5 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

182.300.000,00 150.000.000,00 9.850.000,00 22.450.000,00 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 22

22.760.052.000,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 2.207.000.000,00 12.736.000.000,00 7.817.052.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28

22.760.052.000,00 2.207.000.000,00 7.817.052.000,00 12.736.000.000,00 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01

121.160.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 36.780.000,00 84.380.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30

121.160.000,00 0,00 84.380.000,00 36.780.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

408.005.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 128.300.000,00 279.705.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32

94.830.000,00 0,00 78.330.000,00 16.500.000,00 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1.02 . 1.02.01 . 32 . 01

109.560.000,00 0,00 84.800.000,00 24.760.000,00 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu 1.02 . 1.02.01 . 32 . 02

203.615.000,00 0,00 116.575.000,00 87.040.000,00 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu. 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03

29.145.687.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 11.147.073.600,00 4.478.741.400,00 13.519.872.000,00 1.02 . 1.02.02

867.394.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 789.254.400,00 78.140.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01

45.000.000,00 0,00 2.940.000,00 42.060.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07

400.000.000,00 0,00 5.200.000,00 394.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18

352.394.400,00 0,00 0,00 352.394.400,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19

2.718.965.810,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.927.699.810,00 7.446.000,00 783.820.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02

654.100.000,00 165.000.000,00 486.000.000,00 3.100.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.02 . 02 . 05

1.767.045.810,00 1.762.699.810,00 0,00 4.346.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 09

153.000.000,00 0,00 153.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.02 . 1.02.02 . 02 . 21

144.820.000,00 0,00 144.820.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24

105.077.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

61.218.600,00 12.091.000,00 31.768.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06

9.850.000,00 0,00 7.800.000,00 2.050.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.02 . 06 . 01

6.000.000,00 0,00 4.543.000,00 1.457.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.02 . 1.02.02 . 06 . 04

10.000.000,00 0,00 8.415.000,00 1.585.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.02 . 1.02.02 . 06 . 10

46.976.000,00 45.701.000,00 0,00 1.275.000,00 Penyusunan Data Base, Pemutakhiran dan Pengolahan Data Statistik 1.02 . 1.02.02 . 06 . 11

18.677.600,00 9.517.600,00 5.050.000,00 4.110.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.02 . 1.02.02 . 06 . 14

13.574.000,00 6.000.000,00 5.960.000,00 1.614.000,00 Pembuatan Profil Monografi 1.02 . 1.02.02 . 06 . 18

3.131.400.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 3.131.400.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 16

3.131.400.000,00 0,00 0,00 3.131.400.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 16 . 11

10.322.849.190,00 Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit j iwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

8.783.155.190,00 19.750.000,00 1.519.944.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26

8.000.000.000,00 7.372.756.000,00 619.944.000,00 7.300.000,00 Pembangunan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 01

555.796.000,00 552.000.000,00 0,00 3.796.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

904.858.000,00 0,00 900.000.000,00 4.858.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

862.195.190,00 858.399.190,00 0,00 3.796.000,00 Pengadaan ambulance/mobil jenazah 1.02 . 1.02.02 . 26 . 20

Halaman 6 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.000.000.000,00 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 375.000.000,00 518.800.000,00 11.106.200.000,00 1.02 . 1.02.02 . 40

12.000.000.000,00 375.000.000,00 11.106.200.000,00 518.800.000,00 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 1.02 . 1.02.02 . 40 . 01

175.378.152.180,00 Pekerjaan Umum 158.735.597.000,00 2.647.817.000,00 13.994.738.180,00 1.03

175.378.152.180,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 158.735.597.000,00 2.647.817.000,00 13.994.738.180,00 1.03 . 1.03.01

3.485.709.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.000.000,00 152.064.000,00 3.314.645.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01

2.872.445.000,00 0,00 2.872.445.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

23.200.000,00 0,00 23.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

170.064.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 152.064.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

209.000.000,00 0,00 209.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

8.158.193.030,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.562.956.000,00 82.260.000,00 512.977.030,00 1.03 . 1.03.01 . 02

6.820.193.030,00 6.682.956.000,00 54.977.030,00 82.260.000,00 Pembangunan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

615.000.000,00 615.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 07

195.000.000,00 165.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

428.000.000,00 0,00 428.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01

181.390.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 133.390.000,00 48.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06

28.680.000,00 0,00 7.500.000,00 21.180.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

11.030.000,00 0,00 7.500.000,00 3.530.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.03 . 1.03.01 . 06 . 02

7.265.000,00 0,00 5.500.000,00 1.765.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.03 . 1.03.01 . 06 . 04

21.760.000,00 0,00 5.500.000,00 16.260.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.03 . 1.03.01 . 06 . 10

52.840.000,00 0,00 6.000.000,00 46.840.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 14

13.295.000,00 0,00 8.000.000,00 5.295.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.03 . 1.03.01 . 06 . 16

46.520.000,00 0,00 8.000.000,00 38.520.000,00 Penyusunan Laporan Program/Kegiatan 1.03 . 1.03.01 . 06 . 17

48.437.432.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 48.029.658.000,00 30.634.000,00 377.140.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

141.900.000,00 5.000.000,00 127.950.000,00 8.950.000,00 Perencanaan pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

45.133.532.000,00 45.051.518.000,00 70.730.000,00 11.284.000,00 Pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

Halaman 7 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.162.000.000,00 2.973.140.000,00 178.460.000,00 10.400.000,00 Pembangunan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

45.715.964.000,00 Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan 42.382.995.000,00 27.375.000,00 3.305.594.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

97.225.000,00 52.000.000,00 42.100.000,00 3.125.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01

45.618.739.000,00 42.330.995.000,00 3.263.494.000,00 24.250.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

37.779.903.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

33.194.308.000,00 1.126.604.000,00 3.458.991.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24

704.571.000,00 31.016.000,00 595.425.000,00 78.130.000,00 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

25.284.601.000,00 21.402.910.000,00 2.854.441.000,00 1.027.250.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

11.790.731.000,00 11.760.382.000,00 9.125.000,00 21.224.000,00 Pembangunan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

19.002.998.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air M inum dan Air Limbah 17.680.128.000,00 394.620.000,00 928.250.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27

19.002.998.000,00 17.680.128.000,00 928.250.000,00 394.620.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 1.03 . 1.03.01 . 27 . 01

840.026.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 825.126.000,00 6.400.000,00 8.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29

840.026.000,00 825.126.000,00 8.500.000,00 6.400.000,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1.03 . 1.03.01 . 29 . 02

10.370.266.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 8.091.426.000,00 492.090.000,00 1.786.750.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30

10.370.266.000,00 8.091.426.000,00 1.786.750.000,00 492.090.000,00 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 01

140.100.000,00 Program pengembangan Sistem Informasi Ke-PU-an 0,00 56.600.000,00 83.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 31

109.420.000,00 0,00 74.500.000,00 34.920.000,00 Pengumpulan Updating dan Analisa Data/Sistem kePUan 1.03 . 1.03.01 . 31 . 01

30.680.000,00 0,00 9.000.000,00 21.680.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 31 . 02

158.930.000,00 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 0,00 89.180.000,00 69.750.000,00 1.03 . 1.03.01 . 33

158.930.000,00 0,00 69.750.000,00 89.180.000,00 Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (instansi pemerintah, orang, perseorangan, badan usaha)

1.03 . 1.03.01 . 33 . 02

1.087.241.150,00 Program dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 950.000.000,00 56.600.000,00 80.641.150,00 1.03 . 1.03.01 . 36

1.087.241.150,00 950.000.000,00 80.641.150,00 56.600.000,00 Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 1.03 . 1.03.01 . 36 . 01

7.083.697.670,00 Perumahan 0,00 436.050.000,00 6.647.647.670,00 1.04

7.083.697.670,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0,00 436.050.000,00 6.647.647.670,00 1.04 . 1.03.01

1.764.500.000,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 233.680.000,00 1.530.820.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15

256.550.000,00 0,00 45.130.000,00 211.420.000,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 1.03.01 . 15 . 06

1.507.950.000,00 0,00 1.485.690.000,00 22.260.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 1.04 . 1.03.01 . 15 . 07

5.319.197.670,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 202.370.000,00 5.116.827.670,00 1.04 . 1.03.01 . 16

5.319.197.670,00 0,00 5.116.827.670,00 202.370.000,00 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 1.04 . 1.03.01 . 16 . 02

4.005.278.000,00 Penataan Ruang 161.900.000,00 1.991.469.000,00 1.851.909.000,00 1.05

2.699.464.000,00 KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 161.900.000,00 1.829.355.000,00 708.209.000,00 1.05 . 1.05.01

2.447.024.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102.500.000,00 1.749.915.000,00 594.609.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

Halaman 8 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

34.000.000,00 10.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

274.050.000,00 0,00 274.050.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06

76.474.000,00 0,00 25.750.000,00 50.724.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07

1.719.000.000,00 0,00 57.000.000,00 1.662.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 12

92.500.000,00 92.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 13

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18

135.000.000,00 0,00 97.809.000,00 37.191.000,00 Penyelesaian Produk Hukum (Perda,Perbup) atas inisiatif executif & Legislalif 1.05 . 1.05.01 . 01 . 27

138.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59.400.000,00 0,00 79.100.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02

36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 05

22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeulair 1.05 . 1.05.01 . 02 . 10

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 22

59.100.000,00 0,00 59.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 24

113.940.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 79.440.000,00 34.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06

11.010.000,00 0,00 4.500.000,00 6.510.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.05 . 1.05.01 . 06 . 01

6.170.000,00 0,00 4.000.000,00 2.170.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.05 . 1.05.01 . 06 . 02

5.085.000,00 0,00 4.000.000,00 1.085.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.05 . 1.05.01 . 06 . 04

34.865.000,00 0,00 6.500.000,00 28.365.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.05 . 1.05.01 . 06 . 05

15.180.000,00 0,00 6.000.000,00 9.180.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.05 . 1.05.01 . 06 . 10

10.500.000,00 0,00 4.500.000,00 6.000.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.05 . 1.05.01 . 06 . 16

31.130.000,00 0,00 5.000.000,00 26.130.000,00 Penyusunan Laporan Program/Kegiatan 1.05 . 1.05.01 . 06 . 17

1.305.814.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 162.114.000,00 1.143.700.000,00 1.05 . 1.06.01

1.305.814.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 162.114.000,00 1.143.700.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15

1.305.814.000,00 0,00 1.143.700.000,00 162.114.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1.05 . 1.06.01 . 15 . 05

6.717.649.000,00 Perencanaan Pembangunan 50.500.000,00 2.215.980.000,00 4.451.169.000,00 1.06

6.717.649.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 50.500.000,00 2.215.980.000,00 4.451.169.000,00 1.06 . 1.06.01

833.190.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 255.660.000,00 577.530.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

51.600.000,00 0,00 51.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

139.610.000,00 0,00 26.750.000,00 112.860.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

150.300.000,00 0,00 7.500.000,00 142.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

Halaman 9 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 44: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

22.700.000,00 0,00 22.700.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

34.030.000,00 0,00 34.030.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

162.200.000,00 0,00 162.200.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

227.000.000,00 0,00 227.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

417.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28.000.000,00 0,00 389.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.06 . 1.06.01 . 02 . 11

37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

332.000.000,00 0,00 332.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

163.640.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 114.080.000,00 49.560.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06

41.600.000,00 0,00 11.000.000,00 30.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

9.190.000,00 0,00 4.430.000,00 4.760.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.06 . 1.06.01 . 06 . 02

7.210.000,00 0,00 4.830.000,00 2.380.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.06 . 1.06.01 . 06 . 04

40.260.000,00 0,00 10.800.000,00 29.460.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05

40.380.000,00 0,00 8.500.000,00 31.880.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.06 . 1.06.01 . 06 . 10

25.000.000,00 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.06 . 1.06.01 . 06 . 16

425.030.000,00 Program pengembangan data/ informasi 0,00 146.255.000,00 278.775.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15

56.560.000,00 0,00 17.950.000,00 38.610.000,00 Penyusunan profile daerah 1.06 . 1.06.01 . 15 . 05

56.810.000,00 0,00 21.525.000,00 35.285.000,00 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat 1.06 . 1.06.01 . 15 . 10

262.310.000,00 0,00 204.800.000,00 57.510.000,00 Penyusunan Database Integratif Kabupaten Lombok Utara 1.06 . 1.06.01 . 15 . 16

49.350.000,00 0,00 34.500.000,00 14.850.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Website Bappeda 1.06 . 1.06.01 . 15 . 18

146.710.000,00 Program kerjasama pembangunan 0,00 93.210.000,00 53.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16

72.000.000,00 0,00 18.750.000,00 53.250.000,00 Fasilitasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

74.710.000,00 0,00 34.750.000,00 39.960.000,00 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Bidang Data dan statistik 1.06 . 1.06.01 . 16 . 09

281.955.000,00 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 0,00 86.955.000,00 195.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19

281.955.000,00 0,00 195.000.000,00 86.955.000,00 Koordinasi perencanaan air minum; drainase dan sanitasi perkotaan 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09

1.837.385.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 821.060.000,00 1.016.325.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

183.030.000,00 0,00 52.600.000,00 130.430.000,00 Penyusunan rancangan RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

293.340.000,00 0,00 199.120.000,00 94.220.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 06

166.610.000,00 0,00 110.750.000,00 55.860.000,00 Penetapan RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 07

164.545.000,00 0,00 122.350.000,00 42.195.000,00 Penyusunan rancangan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

250.000.000,00 0,00 155.700.000,00 94.300.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

60.935.000,00 0,00 18.350.000,00 42.585.000,00 Penetapan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10

Halaman 10 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 45: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

189.065.000,00 0,00 129.200.000,00 59.865.000,00 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 11

116.655.000,00 0,00 20.755.000,00 95.900.000,00 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

240.850.000,00 0,00 146.000.000,00 94.850.000,00 Monitoring; evaluasi; pengendalian; dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

105.890.000,00 0,00 30.500.000,00 75.390.000,00 Penyusunan rancangan KUA dan PPAS 1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

66.465.000,00 0,00 31.000.000,00 35.465.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Penetapan Kinerja 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16

1.123.300.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 109.730.000,00 1.013.570.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22

927.600.000,00 0,00 880.150.000,00 47.450.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 22 . 03

195.700.000,00 0,00 133.420.000,00 62.280.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

543.634.000,00 Program perencanaan sosial sosial dan budaya 0,00 344.125.000,00 199.509.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23

172.700.000,00 0,00 124.350.000,00 48.350.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

211.875.000,00 0,00 27.300.000,00 184.575.000,00 Koordinasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) 1.06 . 1.06.01 . 23 . 11

84.359.000,00 0,00 23.359.000,00 61.000.000,00 Koordinasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1.06 . 1.06.01 . 23 . 12

74.700.000,00 0,00 24.500.000,00 50.200.000,00 Fasilitasi Program Compact Proyek Kemakmuran Hijau 1.06 . 1.06.01 . 23 . 15

546.495.000,00 Program perencanaan prasarana w ilayah dan sumber daya alam 22.500.000,00 69.445.000,00 454.550.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24

546.495.000,00 22.500.000,00 454.550.000,00 69.445.000,00 Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana 1.06 . 1.06.01 . 24 . 06

241.110.000,00 Program Penanggulangan Kemisk inan 0,00 148.110.000,00 93.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 31

241.110.000,00 0,00 93.000.000,00 148.110.000,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 31 . 03

157.800.000,00 Program Penelit ian dan Pengkajian Tekhnologi Terapan 0,00 27.350.000,00 130.450.000,00 1.06 . 1.06.01 . 32

157.800.000,00 0,00 130.450.000,00 27.350.000,00 Penelitian dan Penerapan Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 32 . 01

11.135.840.000,00 Perhubungan 8.948.226.500,00 922.546.500,00 1.265.067.000,00 1.07

11.135.840.000,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.948.226.500,00 922.546.500,00 1.265.067.000,00 1.07 . 1.07.01

1.115.444.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 746.000.000,00 369.444.500,00 1.07 . 1.07.01 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

122.100.000,00 0,00 122.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

24.375.000,00 0,00 24.375.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06

146.000.000,00 0,00 0,00 146.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07

518.400.000,00 0,00 0,00 518.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08

12.969.500,00 0,00 12.969.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

81.600.000,00 0,00 0,00 81.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19

770.551.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 319.461.000,00 0,00 451.090.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02

Halaman 11 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 46: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

153.911.000,00 153.911.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 03

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 07

35.700.000,00 35.700.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 09

49.850.000,00 49.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeulair 1.07 . 1.07.01 . 02 . 10

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.07 . 1.07.01 . 02 . 11

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

391.090.000,00 0,00 391.090.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 30

149.285.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

2.000.000,00 95.095.000,00 52.190.000,00 1.07 . 1.07.01 . 06

21.120.000,00 0,00 3.840.000,00 17.280.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01

3.175.000,00 0,00 1.600.000,00 1.575.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.07 . 1.07.01 . 06 . 04

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.07 . 1.07.01 . 06 . 08

17.990.000,00 2.000.000,00 7.350.000,00 8.640.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.07 . 1.07.01 . 06 . 10

50.000.000,00 0,00 4.200.000,00 45.800.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.07 . 1.07.01 . 06 . 14

15.000.000,00 0,00 3.175.000,00 11.825.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1.07 . 1.07.01 . 06 . 16

12.000.000,00 0,00 2.025.000,00 9.975.000,00 Pembuatan Profil Monografi 1.07 . 1.07.01 . 06 . 18

215.500.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 18.640.000,00 196.860.000,00 1.07 . 1.07.01 . 15

154.000.000,00 0,00 154.000.000,00 0,00 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 15 . 01

61.500.000,00 0,00 42.860.000,00 18.640.000,00 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1.07 . 1.07.01 . 15 . 08

15.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 0,00 15.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas LLAJ 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

1.230.946.000,00 Program peningkatan pelayanan angkutan 1.037.071.000,00 62.811.500,00 131.063.500,00 1.07 . 1.07.01 . 17

473.046.000,00 402.446.000,00 50.120.000,00 20.480.000,00 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 02

652.000.000,00 615.625.000,00 36.375.000,00 0,00 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 1.07 . 1.07.01 . 17 . 04

35.500.000,00 19.000.000,00 16.500.000,00 0,00 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 13

70.400.000,00 0,00 28.068.500,00 42.331.500,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 14

6.424.113.500,00 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 6.421.291.500,00 0,00 2.822.000,00 1.07 . 1.07.01 . 18

6.125.613.500,00 6.124.413.500,00 1.200.000,00 0,00 Pembangunan gedung terminal 1.07 . 1.07.01 . 18 . 01

86.000.000,00 85.505.000,00 495.000,00 0,00 Pembangunan Halte bus; taxigedung terminal 1.07 . 1.07.01 . 18 . 02

212.500.000,00 211.373.000,00 1.127.000,00 0,00 Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut 1.07 . 1.07.01 . 18 . 04

1.179.000.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.168.403.000,00 0,00 10.597.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19

500.000.000,00 495.492.000,00 4.508.000,00 0,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

174.894.000,00 170.832.000,00 4.062.000,00 0,00 Pengadaan marka jalan 1.07 . 1.07.01 . 19 . 02

325.106.000,00 323.706.000,00 1.400.000,00 0,00 Pengadaan pagar pengaman jalan 1.07 . 1.07.01 . 19 . 03

179.000.000,00 178.373.000,00 627.000,00 0,00 Pengadaan Rambu Petunjuk Lalu Lintas, dan Traffic light 1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

36.000.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan 0,00 0,00 36.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 29

Halaman 12 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 47: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Sungai Danau dan Laut 1.07 . 1.07.01 . 29 . 02

7.252.886.000,00 Lingkungan Hidup 1.371.908.000,00 637.796.000,00 5.243.182.000,00 1.08

3.672.786.000,00 KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 1.306.908.000,00 39.309.000,00 2.326.569.000,00 1.08 . 1.05.01

3.091.836.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.281.908.000,00 9.109.000,00 1.800.819.000,00 1.08 . 1.05.01 . 15

1.578.898.000,00 1.245.908.000,00 332.990.000,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1.08 . 1.05.01 . 15 . 02

1.512.938.000,00 36.000.000,00 1.467.829.000,00 9.109.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.08 . 1.05.01 . 15 . 04

580.950.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 25.000.000,00 30.200.000,00 525.750.000,00 1.08 . 1.05.01 . 24

580.950.000,00 25.000.000,00 525.750.000,00 30.200.000,00 Penataan RTH 1.08 . 1.05.01 . 24 . 05

3.580.100.000,00 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 65.000.000,00 598.487.000,00 2.916.613.000,00 1.08 . 1.08.01

535.300.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.000.000,00 289.740.000,00 240.560.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

13.800.000,00 0,00 13.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

50.000.000,00 0,00 23.720.000,00 26.280.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 03

30.700.000,00 0,00 30.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 01 . 06

75.000.000,00 0,00 15.540.000,00 59.460.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 07

209.000.000,00 0,00 5.000.000,00 204.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12

8.800.000,00 5.000.000,00 3.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

164.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 164.300.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22

134.300.000,00 0,00 134.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 28

95.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 23.120.000,00 71.880.000,00 1.08 . 1.08.01 . 06

10.000.000,00 0,00 7.065.000,00 2.935.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01

5.000.000,00 0,00 2.265.000,00 2.735.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.08 . 1.08.01 . 06 . 04

30.000.000,00 0,00 12.550.000,00 17.450.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.08 . 1.08.01 . 06 . 10

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.08 . 1.08.01 . 06 . 14

500.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 39.000.000,00 461.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15

500.000.000,00 0,00 461.000.000,00 39.000.000,00 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 1.08 . 1.08.01 . 15 . 10

382.215.200,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 109.832.000,00 272.383.200,00 1.08 . 1.08.01 . 16

98.202.000,00 0,00 98.202.000,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

Halaman 13 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 48: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

35.000.000,00 0,00 19.250.000,00 15.750.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 04

66.475.000,00 0,00 66.475.000,00 0,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1.08 . 1.08.01 . 16 . 06

42.701.000,00 0,00 32.301.000,00 10.400.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 12

60.000.000,00 0,00 17.700.000,00 42.300.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL 1.08 . 1.08.01 . 16 . 13

32.839.200,00 0,00 12.439.200,00 20.400.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 14

16.998.000,00 0,00 8.100.000,00 8.898.000,00 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16

30.000.000,00 0,00 17.916.000,00 12.084.000,00 Kegiatan Workshop dan Sosialisasi Penegakan Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 23

1.043.500.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 39.800.000,00 1.003.700.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 1.08 . 1.08.01 . 17 . 01

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 1.08 . 1.08.01 . 17 . 06

563.500.000,00 0,00 563.500.000,00 0,00 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 1.08 . 1.08.01 . 17 . 07

150.000.000,00 0,00 110.200.000,00 39.800.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 1.08 . 1.08.01 . 17 . 14

250.997.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 0,00 29.800.000,00 221.197.000,00 1.08 . 1.08.01 . 18

200.997.000,00 0,00 200.997.000,00 0,00 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang; mangrove; padang lamun; estuaria dan teluk 1.08 . 1.08.01 . 18 . 01

50.000.000,00 0,00 20.200.000,00 29.800.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 1.08 . 1.08.01 . 18 . 07

358.625.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

60.000.000,00 57.595.000,00 241.030.000,00 1.08 . 1.08.01 . 19

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 01

103.125.000,00 0,00 103.125.000,00 0,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 02

70.000.000,00 0,00 30.850.000,00 39.150.000,00 Penyusunan status lingkungan hidup daerah 1.08 . 1.08.01 . 19 . 06

125.500.000,00 0,00 107.055.000,00 18.445.000,00 Pelaksanaan Hari-hari Lingkungan Hidup 1.08 . 1.08.01 . 19 . 07

50.000.000,00 Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 0,00 9.600.000,00 40.400.000,00 1.08 . 1.08.01 . 23

50.000.000,00 0,00 40.400.000,00 9.600.000,00 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 1.08 . 1.08.01 . 23 . 01

200.162.800,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 0,00 200.162.800,00 1.08 . 1.08.01 . 24

200.162.800,00 0,00 200.162.800,00 0,00 Penataan RTH 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05

30.000.000.000,00 Pertanahan 30.000.000.000,00 0,00 0,00 1.09

30.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 30.000.000.000,00 0,00 0,00 1.09 . 1.03.01

30.000.000.000,00 Program penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah 30.000.000.000,00 0,00 0,00 1.09 . 1.03.01 . 16

30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 0,00 Penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.09 . 1.03.01 . 16 . 01

3.117.009.000,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 469.500.000,00 814.533.000,00 1.832.976.000,00 1.10

3.117.009.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 469.500.000,00 814.533.000,00 1.832.976.000,00 1.10 . 1.10.01

496.550.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 74.748.000,00 421.802.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

85.777.000,00 0,00 85.777.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06

Halaman 14 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 49: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

74.748.000,00 0,00 0,00 74.748.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07

96.800.000,00 0,00 96.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.10 . 1.10.01 . 01 . 09

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

9.125.000,00 0,00 9.125.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18

741.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 436.500.000,00 765.000,00 304.035.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02

125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 03

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 07

200.000.000,00 195.000.000,00 4.235.000,00 765.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 09

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeulair 1.10 . 1.10.01 . 02 . 10

64.500.000,00 64.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.10 . 1.10.01 . 02 . 11

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22

268.300.000,00 0,00 268.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 30

11.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 11.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 05

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Bimbingan dan Pelatihan Tehnis 1.10 . 1.10.01 . 05 . 04

126.681.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

3.000.000,00 72.306.000,00 51.375.000,00 1.10 . 1.10.01 . 06

13.000.000,00 0,00 5.454.000,00 7.546.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.10 . 1.10.01 . 06 . 01

10.546.000,00 0,00 4.750.000,00 5.796.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.10 . 1.10.01 . 06 . 02

15.083.000,00 0,00 3.491.000,00 11.592.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 1.10 . 1.10.01 . 06 . 03

15.296.000,00 0,00 7.400.000,00 7.896.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.10 . 1.10.01 . 06 . 04

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.10 . 1.10.01 . 06 . 08

15.946.000,00 0,00 7.200.000,00 8.746.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.10 . 1.10.01 . 06 . 10

19.919.000,00 0,00 8.600.000,00 11.319.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.10 . 1.10.01 . 06 . 14

15.499.000,00 0,00 4.180.000,00 11.319.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.10 . 1.10.01 . 06 . 16

15.392.000,00 3.000.000,00 4.300.000,00 8.092.000,00 Penyusunan Laporan Program/Kegiatan 1.10 . 1.10.01 . 06 . 17

1.131.478.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 30.000.000,00 472.368.000,00 629.110.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15

265.802.000,00 0,00 56.510.000,00 209.292.000,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01

41.100.000,00 0,00 41.100.000,00 0,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 05

107.342.000,00 0,00 75.050.000,00 32.292.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

66.242.000,00 0,00 58.850.000,00 7.392.000,00 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07

361.175.000,00 30.000.000,00 206.687.000,00 124.488.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08

108.392.000,00 0,00 18.200.000,00 90.192.000,00 Pengembangan data base kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 09

Halaman 15 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 50: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

136.725.000,00 0,00 136.725.000,00 0,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 12

44.700.000,00 0,00 35.988.000,00 8.712.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Mobilitas Penduduk 1.10 . 1.10.01 . 15 . 15

610.000.000,00 Pelayanan Akta Catatan Sipil 0,00 194.346.000,00 415.654.000,00 1.10 . 1.10.01 . 16

119.594.000,00 0,00 65.210.000,00 54.384.000,00 Pelayanan Akta Catatan Sipil di Kantor Dukcapil Kab. KLU 1.10 . 1.10.01 . 16 . 01

413.491.000,00 0,00 313.144.000,00 100.347.000,00 Pelayanan akta perkawinan dan perceraian 1.10 . 1.10.01 . 16 . 02

7.950.000,00 0,00 6.450.000,00 1.500.000,00 Pelayanan Akta Pengakuan dan pengesahan anak 1.10 . 1.10.01 . 16 . 03

68.965.000,00 0,00 30.850.000,00 38.115.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang catatan sipil 1.10 . 1.10.01 . 16 . 04

426.200.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 203.880.000,00 222.320.000,00 1.11

426.200.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA

0,00 203.880.000,00 222.320.000,00 1.11 . 1.22.01

329.670.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 150.890.000,00 178.780.000,00 1.11 . 1.22.01 . 16

62.325.000,00 0,00 29.025.000,00 33.300.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan 1.11 . 1.22.01 . 16 . 01

74.880.000,00 0,00 38.680.000,00 36.200.000,00 Fasilitasi Pengembangan KLA 1.11 . 1.22.01 . 16 . 05

42.500.000,00 0,00 16.750.000,00 25.750.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.11 . 1.22.01 . 16 . 06

97.480.000,00 0,00 54.575.000,00 42.905.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 1.11 . 1.22.01 . 16 . 08

52.485.000,00 0,00 39.750.000,00 12.735.000,00 Pembinaan dan Penilaian Lomba Kreativitas Anak 1.11 . 1.22.01 . 16 . 23

54.940.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 43.250.000,00 11.690.000,00 1.11 . 1.22.01 . 17

54.940.000,00 0,00 11.690.000,00 43.250.000,00 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 1.11 . 1.22.01 . 17 . 06

41.590.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan 0,00 9.740.000,00 31.850.000,00 1.11 . 1.22.01 . 18

41.590.000,00 0,00 31.850.000,00 9.740.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.11 . 1.22.01 . 18 . 01

1.823.951.500,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 357.500.000,00 1.164.524.000,00 301.927.500,00 1.12

1.823.951.500,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA

357.500.000,00 1.164.524.000,00 301.927.500,00 1.12 . 1.22.01

1.289.864.000,00 Program Keluarga Berencana 1.260.000,00 1.072.074.000,00 216.530.000,00 1.12 . 1.22.01 . 15

73.165.000,00 0,00 71.665.000,00 1.500.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 1.12 . 1.22.01 . 15 . 01

609.670.000,00 1.260.000,00 39.330.000,00 569.080.000,00 Pelayanan KIE Tehnik Motivasi dan Konseling Program KB/KS 1.12 . 1.22.01 . 15 . 02

261.685.000,00 0,00 60.085.000,00 201.600.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana 1.12 . 1.22.01 . 15 . 05

240.674.000,00 0,00 26.880.000,00 213.794.000,00 Pendataan , Pengolahan Data dan Informasi Program KB 1.12 . 1.22.01 . 15 . 10

104.670.000,00 0,00 18.570.000,00 86.100.000,00 Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi 1.12 . 1.22.01 . 15 . 11

38.867.500,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 26.250.000,00 12.617.500,00 1.12 . 1.22.01 . 16

38.867.500,00 0,00 12.617.500,00 26.250.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1.12 . 1.22.01 . 16 . 01

389.400.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 356.240.000,00 1.550.000,00 31.610.000,00 1.12 . 1.22.01 . 17

389.400.000,00 356.240.000,00 31.610.000,00 1.550.000,00 pengadaan sarana dan prasarana klinik KB,KIE, tumbuh kembang anak dan kelengkapan sarana kerja

1.12 . 1.22.01 . 17 . 07

38.617.500,00 Program peningkatan penanggulangan narkoba; PMS termasuk HIV/ AIDS 0,00 26.250.000,00 12.367.500,00 1.12 . 1.22.01 . 21

Halaman 16 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 51: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

38.617.500,00 0,00 12.367.500,00 26.250.000,00 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS Termasuk HIV/AIDS 1.12 . 1.22.01 . 21 . 01

67.202.500,00 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 0,00 38.400.000,00 28.802.500,00 1.12 . 1.22.01 . 23

67.202.500,00 0,00 28.802.500,00 38.400.000,00 Revitalisasi Kelompok Bina-bina 1.12 . 1.22.01 . 23 . 04

6.424.619.000,00 Sosial 613.200.000,00 1.361.645.000,00 4.449.774.000,00 1.13

6.022.779.000,00 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 613.200.000,00 1.360.710.000,00 4.048.869.000,00 1.13 . 1.13.01

761.080.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 89.790.000,00 671.290.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01

94.400.000,00 0,00 94.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.13 . 1.13.01 . 01 . 06

95.000.000,00 0,00 13.400.000,00 81.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.13 . 1.13.01 . 01 . 07

202.000.000,00 0,00 202.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.13 . 1.13.01 . 01 . 08

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.13 . 1.13.01 . 01 . 09

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.13 . 1.13.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.13 . 1.13.01 . 01 . 12

17.760.000,00 0,00 17.760.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15

69.480.000,00 0,00 69.480.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18

96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19

35.440.000,00 0,00 27.250.000,00 8.190.000,00 Penyelesaian Produk Hukum (Perda,Perbup) atas inisiatif executif & Legislalif 1.13 . 1.13.01 . 01 . 27

865.039.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 587.200.000,00 14.538.000,00 263.301.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02

551.538.000,00 535.500.000,00 1.500.000,00 14.538.000,00 Pembangunan gedung kantor 1.13 . 1.13.01 . 02 . 03

15.750.000,00 15.000.000,00 750.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.13 . 1.13.01 . 02 . 07

27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.13 . 1.13.01 . 02 . 11

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.13 . 1.13.01 . 02 . 22

237.751.000,00 9.700.000,00 228.051.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.13 . 1.13.01 . 02 . 28

130.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 95.180.000,00 34.820.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06

10.000.000,00 0,00 3.620.000,00 6.380.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.13 . 1.13.01 . 06 . 01

10.000.000,00 0,00 3.620.000,00 6.380.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.13 . 1.13.01 . 06 . 02

20.000.000,00 0,00 4.050.000,00 15.950.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 1.13 . 1.13.01 . 06 . 03

12.000.000,00 0,00 2.430.000,00 9.570.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.13 . 1.13.01 . 06 . 04

13.000.000,00 0,00 3.430.000,00 9.570.000,00 Penyusunan Neraca Keuangan 1.13 . 1.13.01 . 06 . 07

10.000.000,00 0,00 2.650.000,00 7.350.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.13 . 1.13.01 . 06 . 08

15.000.000,00 0,00 5.430.000,00 9.570.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.13 . 1.13.01 . 06 . 10

20.000.000,00 0,00 4.430.000,00 15.570.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.13 . 1.13.01 . 06 . 14

10.000.000,00 0,00 3.620.000,00 6.380.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.13 . 1.13.01 . 06 . 16

Halaman 17 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 52: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00 1.540.000,00 8.460.000,00 Penyusunan Laporan Program/Kegiatan 1.13 . 1.13.01 . 06 . 17

1.954.023.000,00 Program Pemberdayaan Fakir M isk in; Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 311.683.000,00 1.642.340.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15

258.825.000,00 0,00 24.460.000,00 234.365.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya

1.13 . 1.13.01 . 15 . 01

325.198.000,00 0,00 247.880.000,00 77.318.000,00 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 1.13 . 1.13.01 . 15 . 02

1.370.000.000,00 0,00 1.370.000.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 1.13 . 1.13.01 . 15 . 04

866.248.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 26.000.000,00 269.189.000,00 571.059.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16

69.470.000,00 6.000.000,00 46.550.000,00 16.920.000,00 Pelayanan dan perlindungan sosial; hukum bagi korban eksploitasi; perdagangan perempuan dan anak

1.13 . 1.13.01 . 16 . 02

101.540.000,00 0,00 34.290.000,00 67.250.000,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1.13 . 1.13.01 . 16 . 03

95.620.000,00 0,00 58.360.000,00 37.260.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan; sarana; dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

1.13 . 1.13.01 . 16 . 07

144.944.000,00 20.000.000,00 90.020.000,00 34.924.000,00 Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10

186.750.000,00 0,00 140.930.000,00 45.820.000,00 Pembinaan Lanjut Usia 1.13 . 1.13.01 . 16 . 14

177.950.000,00 0,00 139.010.000,00 38.940.000,00 Pelayanan dan rehabilitasi sosial Paca 1.13 . 1.13.01 . 16 . 15

48.040.000,00 0,00 40.990.000,00 7.050.000,00 Pelayanan dan rehabilitasi sosial Tuna Sosial 1.13 . 1.13.01 . 16 . 16

41.934.000,00 0,00 20.909.000,00 21.025.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1.13 . 1.13.01 . 16 . 18

102.350.000,00 Program pembinaan anak terlantar 0,00 28.200.000,00 74.150.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17

102.350.000,00 0,00 74.150.000,00 28.200.000,00 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 1.13 . 1.13.01 . 17 . 04

1.001.003.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 347.580.000,00 653.423.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21

24.885.000,00 0,00 14.560.000,00 10.325.000,00 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01

50.585.000,00 0,00 14.260.000,00 36.325.000,00 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 1.13 . 1.13.01 . 21 . 02

23.035.000,00 0,00 13.710.000,00 9.325.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03

23.085.000,00 0,00 13.760.000,00 9.325.000,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04

157.860.000,00 0,00 130.780.000,00 27.080.000,00 Pemberdayaan Karang taruna 1.13 . 1.13.01 . 21 . 05

202.045.000,00 0,00 13.030.000,00 189.015.000,00 Pemberdayaan PSM 1.13 . 1.13.01 . 21 . 06

420.465.000,00 0,00 413.210.000,00 7.255.000,00 Pemberdayaan WKSBM 1.13 . 1.13.01 . 21 . 07

29.265.000,00 0,00 14.860.000,00 14.405.000,00 Pemberdayaan kelembagaan Sosial masyarakat 1.13 . 1.13.01 . 21 . 09

69.778.000,00 0,00 25.253.000,00 44.525.000,00 Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakwanan Sosial 1.13 . 1.13.01 . 21 . 18

203.836.000,00 Program Penanganan Maslaah-masalah yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan KLB

0,00 117.500.000,00 86.336.000,00 1.13 . 1.13.01 . 22

65.340.000,00 0,00 49.090.000,00 16.250.000,00 Jaminan Sosial Korban Bencana Alam. 1.13 . 1.13.01 . 22 . 01

34.205.000,00 0,00 34.205.000,00 0,00 Jaminan Sosial Korban Bencana Sosial 1.13 . 1.13.01 . 22 . 02

104.291.000,00 0,00 3.041.000,00 101.250.000,00 Pengumpulan Pengelolaan SDS 1.13 . 1.13.01 . 22 . 04

139.200.000,00 Program Pemantapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 0,00 87.050.000,00 52.150.000,00 1.13 . 1.13.01 . 24

139.200.000,00 0,00 52.150.000,00 87.050.000,00 Dukungan Program Pengembangan Program Keluarga Harapan 1.13 . 1.13.01 . 24 . 05

Halaman 18 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 53: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

75.000.000,00 KECAMATAN PEMENANG 0,00 0,00 75.000.000,00 1.13 . 1.20.07

75.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 75.000.000,00 1.13 . 1.20.07 . 21

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Peningkatan Peran Aktif Lembaga Keagamaan 1.13 . 1.20.07 . 21 . 19

100.905.000,00 KECAMATAN TANJUNG 0,00 0,00 100.905.000,00 1.13 . 1.20.08

100.905.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 100.905.000,00 1.13 . 1.20.08 . 21

100.905.000,00 0,00 100.905.000,00 0,00 Peningkatan Peran Aktif Lembaga Keagamaan 1.13 . 1.20.08 . 21 . 19

75.000.000,00 KECAMATAN GANGGA 0,00 935.000,00 74.065.000,00 1.13 . 1.20.09

75.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 935.000,00 74.065.000,00 1.13 . 1.20.09 . 21

75.000.000,00 0,00 74.065.000,00 935.000,00 Peningkatan Peran Aktif Lembaga Keagamaan 1.13 . 1.20.09 . 21 . 19

75.935.000,00 KECAMATAN KAYANGAN 0,00 0,00 75.935.000,00 1.13 . 1.20.10

75.935.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 75.935.000,00 1.13 . 1.20.10 . 21

75.935.000,00 0,00 75.935.000,00 0,00 Peningkatan Peran Aktif Lembaga Keagamaan 1.13 . 1.20.10 . 21 . 19

75.000.000,00 KECAMATAN BAYAN 0,00 0,00 75.000.000,00 1.13 . 1.20.11

75.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 75.000.000,00 1.13 . 1.20.11 . 21

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Peningkatan Peran Aktif Lembaga Keagamaan 1.13 . 1.20.11 . 21 . 19

782.026.000,00 Tenaga Kerja 0,00 333.061.000,00 448.965.000,00 1.14

782.026.000,00 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 0,00 333.061.000,00 448.965.000,00 1.14 . 1.13.01

372.540.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 164.640.000,00 207.900.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15

9.200.000,00 0,00 9.200.000,00 0,00 Koordinasi Monitoring dan evaluasi 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06

363.340.000,00 0,00 198.700.000,00 164.640.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 1.14 . 1.13.01 . 15 . 65

81.287.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 5.928.000,00 75.359.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16

38.850.000,00 0,00 38.850.000,00 0,00 Penanganan TKI Bermasalah 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04

42.437.000,00 0,00 36.509.000,00 5.928.000,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 1.14 . 1.13.01 . 16 . 17

328.199.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 162.493.000,00 165.706.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17

32.200.000,00 0,00 20.313.000,00 11.887.000,00 Sosialisasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2016 1.14 . 1.13.01 . 17 . 03

20.400.000,00 0,00 12.540.000,00 7.860.000,00 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 1.14 . 1.13.01 . 17 . 08

66.620.000,00 0,00 38.002.000,00 28.618.000,00 Survey Kebutuhan Hidup Layak 1.14 . 1.13.01 . 17 . 61

27.576.000,00 0,00 8.244.000,00 19.332.000,00 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja 1.14 . 1.13.01 . 17 . 62

45.332.000,00 0,00 14.920.000,00 30.412.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 1.14 . 1.13.01 . 17 . 63

29.665.000,00 0,00 16.025.000,00 13.640.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

1.14 . 1.13.01 . 17 . 64

39.070.000,00 0,00 16.820.000,00 22.250.000,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 1.14 . 1.13.01 . 17 . 65

31.836.000,00 0,00 16.350.000,00 15.486.000,00 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

1.14 . 1.13.01 . 17 . 66

35.500.000,00 0,00 22.492.000,00 13.008.000,00 Verifikasi/pendataan perusahaan dan tenaga kerja 1.14 . 1.13.01 . 17 . 69

Halaman 19 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 54: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.409.206.000,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 628.980.000,00 468.276.000,00 2.311.950.000,00 1.15

3.409.206.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

628.980.000,00 468.276.000,00 2.311.950.000,00 1.15 . 1.15.01

787.728.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 146.928.000,00 640.800.000,00 1.15 . 1.15.01 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

161.028.000,00 0,00 14.100.000,00 146.928.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.15 . 1.15.01 . 01 . 07

387.700.000,00 0,00 387.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.15 . 1.15.01 . 01 . 08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.15 . 1.15.01 . 01 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.15 . 1.15.01 . 01 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.15 . 1.15.01 . 01 . 11

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.15 . 1.15.01 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.15 . 1.15.01 . 01 . 15

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.15 . 1.15.01 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.15 . 1.15.01 . 01 . 18

841.857.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 405.107.000,00 0,00 436.750.000,00 1.15 . 1.15.01 . 02

221.648.000,00 221.648.000,00 0,00 0,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.15 . 1.15.01 . 02 . 05

41.150.000,00 41.150.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.15 . 1.15.01 . 02 . 07

91.607.000,00 91.607.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeulair 1.15 . 1.15.01 . 02 . 10

50.702.000,00 50.702.000,00 0,00 0,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.15 . 1.15.01 . 02 . 11

37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.15 . 1.15.01 . 02 . 22

379.250.000,00 0,00 379.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.15 . 1.15.01 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.15 . 1.15.01 . 02 . 28

71.160.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 33.740.000,00 37.420.000,00 1.15 . 1.15.01 . 06

6.000.000,00 0,00 2.380.000,00 3.620.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.15 . 1.15.01 . 06 . 02

7.000.000,00 0,00 5.190.000,00 1.810.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.15 . 1.15.01 . 06 . 04

10.000.000,00 0,00 6.380.000,00 3.620.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.15 . 1.15.01 . 06 . 10

20.000.000,00 0,00 16.380.000,00 3.620.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.15 . 1.15.01 . 06 . 14

8.000.000,00 0,00 6.190.000,00 1.810.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.15 . 1.15.01 . 06 . 16

20.160.000,00 0,00 900.000,00 19.260.000,00 Penyusunan Laporan Program/Kegiatan 1.15 . 1.15.01 . 06 . 17

172.851.870,00 Program penciptaan ik lim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 17.500.000,00 77.750.000,00 77.601.870,00 1.15 . 1.15.01 . 15

65.231.310,00 17.500.000,00 24.661.310,00 23.070.000,00 Perencanaan; koordinasi; dan pengembanan Usaha Kecil Menengah 1.15 . 1.15.01 . 15 . 06

4.201.660,00 0,00 2.031.660,00 2.170.000,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 1.15 . 1.15.01 . 15 . 08

103.418.900,00 0,00 50.908.900,00 52.510.000,00 Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah 1.15 . 1.15.01 . 15 . 09

998.349.080,00 Program Pengembangan Kew irausahaan dan Keunggulan Kompetit if Usaha Kecil Menengah

0,00 140.940.000,00 857.409.080,00 1.15 . 1.15.01 . 16

111.238.400,00 0,00 44.788.400,00 66.450.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 1.15 . 1.15.01 . 16 . 06

Halaman 20 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 55: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

38.123.090,00 0,00 22.263.090,00 15.860.000,00 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/UMKM 1.15 . 1.15.01 . 16 . 07

127.961.690,00 0,00 111.331.690,00 16.630.000,00 Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Melalui Pameran NTB Expo dan SMESCO 1.15 . 1.15.01 . 16 . 12

721.025.900,00 0,00 679.025.900,00 42.000.000,00 Fasilitasi Penumbuhan Kewirausahaan baru 1.15 . 1.15.01 . 16 . 13

262.545.800,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha M ikro Kecil Menengah

206.373.000,00 39.243.000,00 16.929.800,00 1.15 . 1.15.01 . 17

38.944.500,00 0,00 5.686.500,00 33.258.000,00 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 1.15 . 1.15.01 . 17 . 01

19.728.300,00 7.000.000,00 6.743.300,00 5.985.000,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1.15 . 1.15.01 . 17 . 05

203.873.000,00 199.373.000,00 4.500.000,00 0,00 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah 1.15 . 1.15.01 . 17 . 06

274.714.250,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 29.675.000,00 245.039.250,00 1.15 . 1.15.01 . 18

14.187.500,00 0,00 11.987.500,00 2.200.000,00 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian 1.15 . 1.15.01 . 18 . 03

29.373.250,00 0,00 14.868.250,00 14.505.000,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 1.15 . 1.15.01 . 18 . 04

33.320.000,00 0,00 32.045.000,00 1.275.000,00 Pembinaan; pengawasan; dan penghargaan koperasi berprestasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 05

160.360.000,00 0,00 159.085.000,00 1.275.000,00 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 1.15 . 1.15.01 . 18 . 06

13.297.500,00 0,00 11.097.500,00 2.200.000,00 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1.15 . 1.15.01 . 18 . 09

24.176.000,00 0,00 15.956.000,00 8.220.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperaso 1.15 . 1.15.01 . 18 . 12

492.712.000,00 Penanaman Modal 0,00 82.100.000,00 410.612.000,00 1.16

492.712.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 82.100.000,00 410.612.000,00 1.16 . 1.06.01

350.957.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 69.400.000,00 281.557.000,00 1.16 . 1.06.01 . 15

116.607.000,00 0,00 98.207.000,00 18.400.000,00 Pengembangan potensi unggulan daerah 1.16 . 1.06.01 . 15 . 02

39.850.000,00 0,00 18.350.000,00 21.500.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan; pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

1.16 . 1.06.01 . 15 . 08

194.500.000,00 0,00 165.000.000,00 29.500.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi 1.16 . 1.06.01 . 15 . 10

141.755.000,00 Program Peningkatan Ik lim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 12.700.000,00 129.055.000,00 1.16 . 1.06.01 . 16

141.755.000,00 0,00 129.055.000,00 12.700.000,00 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi 1.16 . 1.06.01 . 16 . 02

3.341.202.500,00 Kebudayaan 225.000.000,00 468.855.000,00 2.647.347.500,00 1.17

3.341.202.500,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 225.000.000,00 468.855.000,00 2.647.347.500,00 1.17 . 1.01.01

147.977.500,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 28.500.000,00 119.477.500,00 1.17 . 1.01.01 . 15

27.645.000,00 0,00 14.500.000,00 13.145.000,00 Penatagunaan naskah kuno nusantara 1.17 . 1.01.01 . 15 . 02

120.332.500,00 0,00 104.977.500,00 15.355.000,00 Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah 1.17 . 1.01.01 . 15 . 03

1.710.025.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 311.325.000,00 1.398.700.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16

728.375.000,00 0,00 724.600.000,00 3.775.000,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1.17 . 1.01.01 . 16 . 01

209.640.000,00 0,00 151.390.000,00 58.250.000,00 Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 1.17 . 1.01.01 . 16 . 03

166.750.000,00 0,00 125.000.000,00 41.750.000,00 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 1.17 . 1.01.01 . 16 . 04

309.750.000,00 0,00 265.900.000,00 43.850.000,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala; museum dan peninggalan bawah air

1.17 . 1.01.01 . 16 . 05

218.865.000,00 0,00 117.890.000,00 100.975.000,00 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 1.17 . 1.01.01 . 16 . 06

Halaman 21 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 56: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

76.645.000,00 0,00 13.920.000,00 62.725.000,00 Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala 1.17 . 1.01.01 . 16 . 09

1.483.200.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 225.000.000,00 129.030.000,00 1.129.170.000,00 1.17 . 1.01.01 . 17

970.035.000,00 0,00 912.260.000,00 57.775.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1.17 . 1.01.01 . 17 . 01

373.355.000,00 225.000.000,00 112.880.000,00 35.475.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 1.17 . 1.01.01 . 17 . 04

139.810.000,00 0,00 104.030.000,00 35.780.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.17 . 1.01.01 . 17 . 05

974.700.000,00 Pemuda dan Olah Raga 101.736.000,00 316.179.000,00 556.785.000,00 1.18

890.429.000,00 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 100.000.000,00 263.319.000,00 527.110.000,00 1.18 . 1.01.01

305.158.000,00 Program pembinaan dan peran serta kepemudaan 0,00 91.858.000,00 213.300.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16

305.158.000,00 0,00 213.300.000,00 91.858.000,00 Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka setiap 17 Agustus 1.18 . 1.01.01 . 16 . 10

585.271.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 100.000.000,00 171.461.000,00 313.810.000,00 1.18 . 1.01.01 . 20

278.138.000,00 0,00 221.440.000,00 56.698.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06

172.813.000,00 100.000.000,00 26.570.000,00 46.243.000,00 Pemassalan olah raga bagi pelajar; mahasiswa; dan masyarakat 1.18 . 1.01.01 . 20 . 07

134.320.000,00 0,00 65.800.000,00 68.520.000,00 Marching Band 1.18 . 1.01.01 . 20 . 18

84.271.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.736.000,00 52.860.000,00 29.675.000,00 1.18 . 1.20.03

84.271.000,00 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1.736.000,00 52.860.000,00 29.675.000,00 1.18 . 1.20.03 . 15

84.271.000,00 1.736.000,00 29.675.000,00 52.860.000,00 Peningkatan Kapasitas Jasmani Aparatur 1.18 . 1.20.03 . 15 . 13

7.585.353.300,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 704.024.600,00 3.798.922.000,00 3.082.406.700,00 1.19

2.300.850.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 67.100.000,00 1.365.565.000,00 868.185.000,00 1.19 . 1.19.01

653.660.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 192.540.000,00 461.120.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01

13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

51.120.000,00 0,00 21.000.000,00 30.120.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.19 . 1.19.01 . 01 . 03

24.800.000,00 0,00 24.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.19 . 1.19.01 . 01 . 06

85.920.000,00 0,00 25.500.000,00 60.420.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.19 . 1.19.01 . 01 . 07

110.500.000,00 0,00 8.500.000,00 102.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.19 . 1.19.01 . 01 . 08

29.580.000,00 0,00 29.580.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10

39.600.000,00 0,00 39.600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15

158.040.000,00 0,00 158.040.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17

126.900.000,00 0,00 126.900.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18

186.070.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 67.100.000,00 0,00 118.970.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02

22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.19 . 1.19.01 . 02 . 07

53.100.000,00 44.600.000,00 8.500.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.19 . 1.19.01 . 02 . 09

17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22

92.970.000,00 0,00 92.970.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.19 . 1.19.01 . 02 . 24

Halaman 22 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 57: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.700.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 10.900.000,00 4.800.000,00 1.19 . 1.19.01 . 06

1.885.000,00 0,00 800.000,00 1.085.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.19 . 1.19.01 . 06 . 02

2.255.000,00 0,00 800.000,00 1.455.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.19 . 1.19.01 . 06 . 04

2.255.000,00 0,00 800.000,00 1.455.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.19 . 1.19.01 . 06 . 10

1.885.000,00 0,00 800.000,00 1.085.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.19 . 1.19.01 . 06 . 14

2.255.000,00 0,00 800.000,00 1.455.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.19 . 1.19.01 . 06 . 16

5.165.000,00 0,00 800.000,00 4.365.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 1.19 . 1.19.01 . 06 . 20

229.010.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 183.500.000,00 45.510.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15

123.910.000,00 0,00 27.710.000,00 96.200.000,00 Operasionalisasi Komunitas Intelejen Daerah 1.19 . 1.19.01 . 15 . 08

105.100.000,00 0,00 17.800.000,00 87.300.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 1.19 . 1.19.01 . 15 . 11

253.640.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 195.240.000,00 58.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17

86.400.000,00 0,00 16.560.000,00 69.840.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.19 . 1.19.01 . 17 . 01

90.240.000,00 0,00 27.600.000,00 62.640.000,00 Forum Pembauran Kebangsaan 1.19 . 1.19.01 . 17 . 04

77.000.000,00 0,00 14.240.000,00 62.760.000,00 Forum Pemuda Lintas Agama 1.19 . 1.19.01 . 17 . 05

26.595.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,00 10.395.000,00 16.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 19

26.595.000,00 0,00 16.200.000,00 10.395.000,00 Pelaksanaan Hari-hari Kesatuan Bangsa dan Politik 1.19 . 1.19.01 . 19 . 02

127.405.000,00 Program pendidikan polit ik masyarakat 0,00 88.420.000,00 38.985.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21

42.860.000,00 0,00 10.060.000,00 32.800.000,00 Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik 1.19 . 1.19.01 . 21 . 02

42.115.000,00 0,00 10.375.000,00 31.740.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah 1.19 . 1.19.01 . 21 . 13

42.430.000,00 0,00 18.550.000,00 23.880.000,00 Pembinaan Ormas dan LSM 1.19 . 1.19.01 . 21 . 14

392.740.000,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00 339.990.000,00 52.750.000,00 1.19 . 1.19.01 . 22

57.400.000,00 0,00 22.000.000,00 35.400.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 1.19 . 1.19.01 . 22 . 01

292.940.000,00 0,00 23.750.000,00 269.190.000,00 Tim Siaga Penanggulangan Bencana (TSPB) 1.19 . 1.19.01 . 22 . 05

42.400.000,00 0,00 7.000.000,00 35.400.000,00 Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing 1.19 . 1.19.01 . 22 . 07

125.990.000,00 Program Terpadu Penanganan Konflik Sosial 0,00 109.740.000,00 16.250.000,00 1.19 . 1.19.01 . 31

125.990.000,00 0,00 16.250.000,00 109.740.000,00 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 1.19 . 1.19.01 . 31 . 01

290.040.000,00 Forum Koordinasi P impinan Daerah 0,00 234.840.000,00 55.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 32

290.040.000,00 0,00 55.200.000,00 234.840.000,00 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 1.19 . 1.19.01 . 32 . 01

2.660.076.800,00 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 133.887.600,00 1.617.829.000,00 908.360.200,00 1.19 . 1.19.02

599.295.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133.887.600,00 100.620.000,00 364.788.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01

5.080.000,00 0,00 5.080.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.19 . 1.19.02 . 01 . 01

16.100.000,00 0,00 16.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02

15.350.000,00 0,00 15.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.19 . 1.19.02 . 01 . 06

49.620.000,00 0,00 0,00 49.620.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 07

Halaman 23 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 58: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

56.000.000,00 0,00 5.000.000,00 51.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.19 . 1.19.02 . 01 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.19 . 1.19.02 . 01 . 09

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.19 . 1.19.02 . 01 . 10

11.800.000,00 0,00 11.800.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 11

8.568.000,00 0,00 8.568.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.19 . 1.19.02 . 01 . 12

86.957.600,00 79.087.600,00 7.870.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.19 . 1.19.02 . 01 . 13

54.800.000,00 54.800.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.19 . 1.19.02 . 01 . 14

2.520.000,00 0,00 2.520.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15

178.500.000,00 0,00 178.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.19 . 1.19.02 . 01 . 17

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.19 . 1.19.02 . 01 . 18

229.408.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 229.408.000,00 1.19 . 1.19.02 . 02

229.408.000,00 0,00 229.408.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.19 . 1.19.02 . 02 . 24

139.814.200,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 139.814.200,00 1.19 . 1.19.02 . 03

139.814.200,00 0,00 139.814.200,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.19 . 1.19.02 . 03 . 02

57.512.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 32.995.000,00 24.517.500,00 1.19 . 1.19.02 . 05

57.512.500,00 0,00 24.517.500,00 32.995.000,00 Peningkatan SDM aparatur 1.19 . 1.19.02 . 05 . 05

12.944.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 12.944.000,00 0,00 1.19 . 1.19.02 . 06

6.472.000,00 0,00 0,00 6.472.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.19 . 1.19.02 . 06 . 01

1.618.000,00 0,00 0,00 1.618.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.19 . 1.19.02 . 06 . 04

3.236.000,00 0,00 0,00 3.236.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.19 . 1.19.02 . 06 . 10

1.618.000,00 0,00 0,00 1.618.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.19 . 1.19.02 . 06 . 16

680.800.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 591.600.000,00 89.200.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15

591.600.000,00 0,00 0,00 591.600.000,00 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.19 . 1.19.02 . 15 . 01

89.200.000,00 0,00 89.200.000,00 0,00 Pengamanan, Pengawalan dan Patroli Rutin Sat pol PP 1.19 . 1.19.02 . 15 . 10

649.800.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 649.800.000,00 0,00 1.19 . 1.19.02 . 16

649.800.000,00 0,00 0,00 649.800.000,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 1.19 . 1.19.02 . 16 . 01

158.400.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,00 158.400.000,00 0,00 1.19 . 1.19.02 . 19

158.400.000,00 0,00 0,00 158.400.000,00 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 1.19 . 1.19.02 . 19 . 01

12.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 12.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 20

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Monitoring evaluasi dan pelaporan 1.19 . 1.19.02 . 20 . 08

120.102.500,00 Program penguatan peraturan perundang-undangan dan kapasitas kelembagaan 0,00 71.470.000,00 48.632.500,00 1.19 . 1.19.02 . 27

48.022.500,00 0,00 14.962.500,00 33.060.000,00 Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah 1.19 . 1.19.02 . 27 . 03

72.080.000,00 0,00 33.670.000,00 38.410.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Trantibum 1.19 . 1.19.02 . 27 . 05

2.624.426.500,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 503.037.000,00 815.528.000,00 1.305.861.500,00 1.19 . 1.19.03

Halaman 24 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 59: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

344.268.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.000.000,00 50.820.000,00 278.448.500,00 1.19 . 1.19.03 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01

51.000.000,00 15.000.000,00 36.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02

15.528.500,00 0,00 15.528.500,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.19 . 1.19.03 . 01 . 06

57.920.000,00 0,00 7.100.000,00 50.820.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.19 . 1.19.03 . 01 . 07

117.200.000,00 0,00 117.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.19 . 1.19.03 . 01 . 08

11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.19 . 1.19.03 . 01 . 10

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.19 . 1.19.03 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.19 . 1.19.03 . 01 . 12

4.740.000,00 0,00 4.740.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.19 . 1.19.03 . 01 . 15

10.980.000,00 0,00 10.980.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.19 . 1.19.03 . 01 . 17

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.19 . 1.19.03 . 01 . 18

465.171.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 269.023.000,00 0,00 196.148.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02

125.013.000,00 116.513.000,00 8.500.000,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 1.19 . 1.19.03 . 02 . 03

45.935.000,00 45.935.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.19 . 1.19.03 . 02 . 09

20.475.000,00 20.475.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeulair 1.19 . 1.19.03 . 02 . 10

13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.19 . 1.19.03 . 02 . 11

63.100.000,00 63.100.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi 1.19 . 1.19.03 . 02 . 12

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Pakaian. Tekstil dan Gorden 1.19 . 1.19.03 . 02 . 18

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.19 . 1.19.03 . 02 . 22

155.748.000,00 0,00 155.748.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.19 . 1.19.03 . 02 . 24

26.900.000,00 0,00 26.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.19 . 1.19.03 . 02 . 30

99.150.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 99.150.000,00 1.19 . 1.19.03 . 03

99.150.000,00 0,00 99.150.000,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1.19 . 1.19.03 . 03 . 03

86.305.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 68.650.000,00 17.655.000,00 1.19 . 1.19.03 . 06

2.760.000,00 0,00 1.675.000,00 1.085.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.19 . 1.19.03 . 06 . 02

5.835.000,00 0,00 3.870.000,00 1.965.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.19 . 1.19.03 . 06 . 04

29.220.000,00 0,00 0,00 29.220.000,00 Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah 1.19 . 1.19.03 . 06 . 09

6.765.000,00 0,00 3.575.000,00 3.190.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.19 . 1.19.03 . 06 . 10

38.305.000,00 0,00 6.525.000,00 31.780.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.19 . 1.19.03 . 06 . 14

3.420.000,00 0,00 2.010.000,00 1.410.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.19 . 1.19.03 . 06 . 16

893.006.000,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 106.185.000,00 603.676.000,00 183.145.000,00 1.19 . 1.19.03 . 22

550.800.000,00 0,00 0,00 550.800.000,00 Tim Siaga Penanggulangan Bencana (TSPB) 1.19 . 1.19.03 . 22 . 05

276.875.000,00 100.935.000,00 157.900.000,00 18.040.000,00 Penanggulangan Dampak Bencana Kekeringan 1.19 . 1.19.03 . 22 . 06

65.331.000,00 5.250.000,00 25.245.000,00 34.836.000,00 Pemetaan Sebaran Potensi Bencana 1.19 . 1.19.03 . 22 . 08

61.822.000,00 Program Rehabilitas dan Rekontruksi Penanganan Penanggulangan Bencana 0,00 22.127.000,00 39.695.000,00 1.19 . 1.19.03 . 25

Halaman 25 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 60: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

61.822.000,00 0,00 39.695.000,00 22.127.000,00 Pelatihan DALA (Disaster Analyisis Assesment) Pasca Bencana 1.19 . 1.19.03 . 25 . 04

397.554.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 92.829.000,00 25.255.000,00 279.470.000,00 1.19 . 1.19.03 . 26

368.759.000,00 92.829.000,00 262.850.000,00 13.080.000,00 Pengawasan Pelaksana Kebijakan Pencegahan Kebakaran 1.19 . 1.19.03 . 26 . 01

28.795.000,00 0,00 16.620.000,00 12.175.000,00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan pencegahan kebakaran 1.19 . 1.19.03 . 26 . 02

45.000.000,00 Program penguatan peraturan perundang-undangan dan kapasitas kelembagaan 0,00 0,00 45.000.000,00 1.19 . 1.19.03 . 27

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pelatihan TRC 1.19 . 1.19.03 . 27 . 02

232.150.000,00 Kesiapsiagaan 20.000.000,00 45.000.000,00 167.150.000,00 1.19 . 1.19.03 . 28

232.150.000,00 20.000.000,00 167.150.000,00 45.000.000,00 Operasional Kesiapsiagaan Bencana Alam 1.19 . 1.19.03 . 28 . 01

64.154.163.700,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 7.411.130.100,00 12.186.832.200,00 44.556.201.400,00 1.20

24.881.709.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 3.241.073.900,00 3.557.540.000,00 18.083.095.500,00 1.20 . 1.20.03

6.398.335.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 166.651.500,00 768.303.000,00 5.463.381.200,00 1.20 . 1.20.03 . 01

98.525.000,00 0,00 82.745.000,00 15.780.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

311.000.000,00 75.000.000,00 236.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03

69.595.000,00 0,00 69.130.000,00 465.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 05

65.850.000,00 0,00 65.850.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06

235.516.000,00 9.486.500,00 64.701.500,00 161.328.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

501.979.700,00 0,00 501.979.700,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

52.600.000,00 0,00 52.600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

239.400.000,00 32.000.000,00 207.400.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13

649.640.000,00 0,00 649.640.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15

1.091.880.000,00 0,00 839.880.000,00 252.000.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 16

1.134.880.000,00 0,00 1.134.880.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

1.260.000.000,00 0,00 1.260.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

307.640.000,00 0,00 1.640.000,00 306.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19

189.830.000,00 50.165.000,00 106.935.000,00 32.730.000,00 Penataan dan Pelayanan Administrasi Bagian Pembangunan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 31

5.036.033.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.891.543.400,00 0,00 2.144.490.400,00 1.20 . 1.20.03 . 02

1.706.946.000,00 1.706.946.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mobil jabatan 1.20 . 1.20.03 . 02 . 04

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.03 . 02 . 05

653.835.000,00 653.835.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07

574.152.800,00 500.762.400,00 73.390.400,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1.20 . 1.20.03 . 02 . 08

394.000.000,00 0,00 394.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1.20 . 1.20.03 . 02 . 20

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

357.200.000,00 0,00 357.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20 . 1.20.03 . 02 . 23

1.014.900.000,00 0,00 1.014.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

Halaman 26 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 61: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.20 . 1.20.03 . 02 . 26

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 1.20 . 1.20.03 . 02 . 27

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor 1.20 . 1.20.03 . 02 . 32

200.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 200.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05

60.800.000,00 Program fasilitasi pindah/ purna tugas PNS 0,00 4.800.000,00 56.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 04

60.800.000,00 0,00 56.000.000,00 4.800.000,00 Pemulangan pegawai yang pensiun 1.20 . 1.20.03 . 04 . 01

1.366.615.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 173.485.000,00 1.193.130.500,00 1.20 . 1.20.03 . 05

107.940.000,00 0,00 75.650.000,00 32.290.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01

67.075.000,00 0,00 63.425.000,00 3.650.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03

129.962.500,00 0,00 95.407.500,00 34.555.000,00 Bimbingan dan Pelatihan Tehnis 1.20 . 1.20.03 . 05 . 04

1.061.638.000,00 0,00 958.648.000,00 102.990.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah 1.20 . 1.20.03 . 05 . 07

116.097.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 80.510.000,00 35.587.500,00 1.20 . 1.20.03 . 06

10.000.000,00 0,00 5.910.000,00 4.090.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.20 . 1.20.03 . 06 . 02

66.100.000,00 0,00 13.990.000,00 52.110.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.20 . 1.20.03 . 06 . 10

39.997.500,00 0,00 15.687.500,00 24.310.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.20 . 1.20.03 . 06 . 14

179.300.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 0,00 24.000.000,00 155.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16

111.250.000,00 0,00 87.250.000,00 24.000.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

68.050.000,00 0,00 68.050.000,00 0,00 Sosialisasi Singkronisasi dan Koordinasi Otonomi Daerah, Penyelenggaraan pemerintahan dan Bimtek

1.20 . 1.20.03 . 16 . 14

230.030.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 93.465.000,00 136.565.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17

132.010.000,00 0,00 96.115.000,00 35.895.000,00 Penyusunan analisa standar belanja 1.20 . 1.20.03 . 17 . 01

98.020.000,00 0,00 40.450.000,00 57.570.000,00 Penyusunan standar satuan harga 1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

864.359.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

95.000.000,00 369.480.000,00 399.879.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20

92.284.000,00 0,00 35.684.000,00 56.600.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1.20 . 1.20.03 . 20 . 03

34.335.000,00 0,00 25.535.000,00 8.800.000,00 Koordinasi pembinaan jasa konstruksi 1.20 . 1.20.03 . 20 . 12

145.207.500,00 0,00 63.487.500,00 81.720.000,00 Pengendalian pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lombok Utara 1.20 . 1.20.03 . 20 . 13

114.820.000,00 0,00 77.770.000,00 37.050.000,00 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pembangunan 1.20 . 1.20.03 . 20 . 35

189.900.000,00 0,00 103.250.000,00 86.650.000,00 Penertiban dan Sosialisasi Perijinan 1.20 . 1.20.03 . 20 . 36

236.545.000,00 95.000.000,00 66.365.000,00 75.180.000,00 Implementasi Pelaksanaan Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2012 1.20 . 1.20.03 . 20 . 37

51.267.500,00 0,00 27.787.500,00 23.480.000,00 Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Pemanfaatan DAK 1.20 . 1.20.03 . 20 . 40

307.703.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 66.250.000,00 241.453.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23

36.333.000,00 0,00 10.583.000,00 25.750.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01

Halaman 27 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 62: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

271.370.000,00 0,00 230.870.000,00 40.500.000,00 Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik 1.20 . 1.20.03 . 23 . 05

403.320.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 40.215.000,00 363.105.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25

376.045.000,00 0,00 355.290.000,00 20.755.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Promosi / Pameran 1.20 . 1.20.03 . 25 . 06

27.275.000,00 0,00 7.815.000,00 19.460.000,00 Pendataan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.03 . 25 . 09

931.470.800,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 262.680.000,00 668.790.800,00 1.20 . 1.20.03 . 26

180.121.600,00 0,00 117.721.600,00 62.400.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1.20 . 1.20.03 . 26 . 03

240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 Publikasi peraturan perundang-undangan 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05

92.334.200,00 0,00 41.034.200,00 51.300.000,00 Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

175.315.000,00 0,00 50.515.000,00 124.800.000,00 Penyusunan Produk Hukum Daerah 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

148.050.000,00 0,00 134.610.000,00 13.440.000,00 Penyusunan Rancangan PERDA Bidang Pemerintahan untuk Kecamatan dan Desa 1.20 . 1.20.03 . 26 . 09

95.650.000,00 0,00 84.910.000,00 10.740.000,00 Penyusunan Produk Hukum Bidang Pemerintahan 1.20 . 1.20.03 . 26 . 10

449.380.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 96.565.000,00 352.815.000,00 1.20 . 1.20.03 . 27

39.115.000,00 0,00 25.480.000,00 13.635.000,00 Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran 1.20 . 1.20.03 . 27 . 02

40.845.000,00 0,00 27.330.000,00 13.515.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 1.20 . 1.20.03 . 27 . 03

26.830.000,00 0,00 13.050.000,00 13.780.000,00 Penanganan kasus pada wilayah pemerintah di bawah/kecamatan/desa 1.20 . 1.20.03 . 27 . 08

240.125.000,00 0,00 224.810.000,00 15.315.000,00 Pembakuan Nama Rupa-Rupa Bumi 1.20 . 1.20.03 . 27 . 12

60.420.000,00 0,00 29.880.000,00 30.540.000,00 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal 1.20 . 1.20.03 . 27 . 13

42.045.000,00 0,00 32.265.000,00 9.780.000,00 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Pemekaran Desa 1.20 . 1.20.03 . 27 . 14

182.845.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 2.500.000,00 63.270.000,00 117.075.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30

135.155.000,00 2.500.000,00 89.275.000,00 43.380.000,00 Penyusunan LPPD Kepala Daerah 1.20 . 1.20.03 . 30 . 07

47.690.000,00 0,00 27.800.000,00 19.890.000,00 Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Daerah, Kecamatan dan Desa 1.20 . 1.20.03 . 30 . 13

50.000.000,00 Program Peningkatan Mutu pendidikan dan Tenaga Kependidikan 0,00 26.600.000,00 23.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34

50.000.000,00 0,00 23.400.000,00 26.600.000,00 Penilaian Lomba Sekolah Sehat ( LSS ) 1.20 . 1.20.03 . 34 . 05

2.345.884.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 488.827.000,00 1.857.057.000,00 1.20 . 1.20.03 . 40

290.415.000,00 0,00 102.375.000,00 188.040.000,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 1.20 . 1.20.03 . 40 . 01

636.946.000,00 0,00 511.455.000,00 125.491.000,00 Seleksi Penerimaan Calon PNS 1.20 . 1.20.03 . 40 . 02

110.500.000,00 0,00 68.300.000,00 42.200.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 1.20 . 1.20.03 . 40 . 04

63.525.000,00 0,00 51.025.000,00 12.500.000,00 Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 1.20 . 1.20.03 . 40 . 05

115.873.000,00 0,00 40.225.000,00 75.648.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 1.20 . 1.20.03 . 40 . 08

656.000.000,00 0,00 656.000.000,00 0,00 Pemberian tugas belajar dan ikatan dinas 1.20 . 1.20.03 . 40 . 09

86.330.000,00 0,00 81.960.000,00 4.370.000,00 Pemetaan Kompetensi Calon /Pejabat Struktural 1.20 . 1.20.03 . 40 . 10

26.760.000,00 0,00 24.000.000,00 2.760.000,00 Pemberian Bantuan Penyelenggara Penerimaan Praja IPDN 1.20 . 1.20.03 . 40 . 11

153.897.000,00 0,00 117.317.000,00 36.580.000,00 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 1.20 . 1.20.03 . 40 . 35

205.638.000,00 0,00 204.400.000,00 1.238.000,00 Penataan PNS 1.20 . 1.20.03 . 40 . 37

628.458.600,00 Program Koordinasi Bidang Perekonomian Daerah 0,00 120.245.000,00 508.213.600,00 1.20 . 1.20.03 . 45

Halaman 28 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 63: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

65.000.000,00 0,00 26.150.000,00 38.850.000,00 Rapat Koordinasi Bagian Perekonomian Daerah 1.20 . 1.20.03 . 45 . 02

33.050.000,00 0,00 13.350.000,00 19.700.000,00 Evaluasi, monitoring dan sosialisasi cukai tembakau 1.20 . 1.20.03 . 45 . 03

30.350.000,00 0,00 12.230.000,00 18.120.000,00 Evaluasi dan Monitoring Konversi Minyak Tanah ke Gas 1.20 . 1.20.03 . 45 . 04

430.058.600,00 0,00 398.733.600,00 31.325.000,00 Monitopring Peningkatan pelaksanaan Distribusi Raskin 1.20 . 1.20.03 . 45 . 05

70.000.000,00 0,00 57.750.000,00 12.250.000,00 Pembentukan dan Penataan BUMD 1.20 . 1.20.03 . 45 . 11

1.140.682.000,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 40.050.000,00 1.100.632.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47

1.140.682.000,00 0,00 1.100.632.000,00 40.050.000,00 Pendidikan penjenjangan struktural 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02

1.137.738.000,00 Program Koordinasi Bidang Keagamaan 0,00 159.140.000,00 978.598.000,00 1.20 . 1.20.03 . 78

133.433.000,00 0,00 75.233.000,00 58.200.000,00 Bimbingan Manasik Haji dan antar jemput jemaah haji 1.20 . 1.20.03 . 78 . 04

142.480.000,00 0,00 109.055.000,00 33.425.000,00 Peringatan Hari-hari besar Keagamaan 1.20 . 1.20.03 . 78 . 05

662.985.000,00 0,00 627.670.000,00 35.315.000,00 Penyelenggaraan MTQ/STQ 1.20 . 1.20.03 . 78 . 06

144.330.000,00 0,00 139.780.000,00 4.550.000,00 Safari Ramadhan 1.20 . 1.20.03 . 78 . 07

54.510.000,00 0,00 26.860.000,00 27.650.000,00 Operasional Baziz 1.20 . 1.20.03 . 78 . 08

966.154.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan 41.879.000,00 252.420.000,00 671.855.000,00 1.20 . 1.20.03 . 79

449.954.000,00 38.879.000,00 299.875.000,00 111.200.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Dokumentasi dan Publikasi 1.20 . 1.20.03 . 79 . 01

396.200.000,00 3.000.000,00 272.380.000,00 120.820.000,00 Koordinasi Kehumasan 1.20 . 1.20.03 . 79 . 02

120.000.000,00 0,00 99.600.000,00 20.400.000,00 Koordinasi Pelayanan Protokoler 1.20 . 1.20.03 . 79 . 03

108.880.000,00 Program Peningkatan Prosedur Perij inan Gangguan (HO) 0,00 41.030.000,00 67.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 81

108.880.000,00 0,00 67.850.000,00 41.030.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Ijin Gangguan (HO) 1.20 . 1.20.03 . 81 . 02

832.742.500,00 Program Pembangunan dan Pengembangan di bidang hukum 0,00 116.930.000,00 715.812.500,00 1.20 . 1.20.03 . 86

488.652.500,00 0,00 403.062.500,00 85.590.000,00 Pelayanan dan Bantuan Hukum 1.20 . 1.20.03 . 86 . 01

344.090.000,00 0,00 312.750.000,00 31.340.000,00 Pelayanan Konsultasi Hukum 1.20 . 1.20.03 . 86 . 02

186.800.000,00 Program Penyuluhan Hukum dan HAM 20.000.000,00 57.375.000,00 109.425.000,00 1.20 . 1.20.03 . 87

120.750.000,00 0,00 80.475.000,00 40.275.000,00 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1.20 . 1.20.03 . 87 . 01

66.050.000,00 20.000.000,00 28.950.000,00 17.100.000,00 Pembinaan Desa Sadar Hukum 1.20 . 1.20.03 . 87 . 03

510.270.000,00 Penataan Organisasi dan Tatalaksana serta Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)

23.500.000,00 188.575.000,00 298.195.000,00 1.20 . 1.20.03 . 88

41.222.500,00 0,00 20.912.500,00 20.310.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah 1.20 . 1.20.03 . 88 . 01

32.275.000,00 0,00 24.500.000,00 7.775.000,00 Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) 1.20 . 1.20.03 . 88 . 03

122.545.000,00 0,00 88.025.000,00 34.520.000,00 Evaluasi Penataan Kelembagaan dan Perangkat Daerah 1.20 . 1.20.03 . 88 . 05

99.865.000,00 0,00 69.325.000,00 30.540.000,00 Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Publik 1.20 . 1.20.03 . 88 . 06

214.362.500,00 23.500.000,00 95.432.500,00 95.430.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Jabatan 1.20 . 1.20.03 . 88 . 08

26.685.000,00 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian 0,00 9.690.000,00 16.995.000,00 1.20 . 1.20.03 . 91

26.685.000,00 0,00 16.995.000,00 9.690.000,00 Perumusan Kebijakan di Bidang Rekrutment dan Kinerja Pegawai 1.20 . 1.20.03 . 91 . 05

221.125.000,00 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 13.635.000,00 207.490.000,00 1.20 . 1.20.03 . 93

Halaman 29 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 64: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

221.125.000,00 0,00 207.490.000,00 13.635.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda 1.20 . 1.20.03 . 93 . 01

17.100.193.300,00 SEKRETARIAT DPRD 593.900.000,00 1.453.874.800,00 15.052.418.500,00 1.20 . 1.20.04

1.861.310.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.100.000,00 282.604.800,00 1.577.605.500,00 1.20 . 1.20.04 . 01

27.155.000,00 0,00 6.755.000,00 20.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01

191.200.000,00 0,00 191.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

101.800.000,00 0,00 10.000.000,00 91.800.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.20 . 1.20.04 . 01 . 03

28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.04 . 01 . 06

142.970.000,00 0,00 37.370.000,00 105.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.04 . 01 . 07

360.376.000,00 0,00 360.376.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10

56.110.000,00 0,00 56.110.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11

10.267.000,00 0,00 10.267.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12

5.000.000,00 1.100.000,00 3.900.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15

501.265.000,00 0,00 501.265.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17

239.384.800,00 0,00 235.000.000,00 4.384.800,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18

63.035.000,00 0,00 36.275.000,00 26.760.000,00 Penyelesaian Produk Hukum (Perda,Perbup) atas inisiatif executif & Legislalif 1.20 . 1.20.04 . 01 . 27

34.100.000,00 0,00 28.100.000,00 6.000.000,00 Penyelenggaraan Pendistribusian Catatan Rapat, Risalah Sidang 1.20 . 1.20.04 . 01 . 29

45.147.500,00 0,00 17.487.500,00 27.660.000,00 Kegiatan Persidangan 1.20 . 1.20.04 . 01 . 30

1.634.080.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 592.800.000,00 30.600.000,00 1.010.680.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02

132.150.000,00 132.150.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 1.20 . 1.20.04 . 02 . 03

163.360.000,00 163.360.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07

200.325.000,00 200.325.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09

96.965.000,00 96.965.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeulair 1.20 . 1.20.04 . 02 . 10

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20 . 1.20.04 . 02 . 22

841.030.000,00 0,00 841.030.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24

77.800.000,00 0,00 77.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20 . 1.20.04 . 02 . 28

37.450.000,00 0,00 6.850.000,00 30.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor 1.20 . 1.20.04 . 02 . 32

152.430.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 152.430.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03

152.430.000,00 0,00 152.430.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

363.160.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 363.160.000,00 1.20 . 1.20.04 . 05

363.160.000,00 0,00 363.160.000,00 0,00 Bimbingan dan Pelatihan Tehnis 1.20 . 1.20.04 . 05 . 04

51.140.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 29.890.000,00 21.250.500,00 1.20 . 1.20.04 . 06

21.372.500,00 0,00 5.052.500,00 16.320.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01

5.938.000,00 0,00 2.378.000,00 3.560.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.20 . 1.20.04 . 06 . 02

6.420.000,00 0,00 4.640.000,00 1.780.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.20 . 1.20.04 . 06 . 04

8.449.000,00 0,00 4.149.000,00 4.300.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.20 . 1.20.04 . 06 . 10

Halaman 30 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 65: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.561.500,00 0,00 1.781.500,00 1.780.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.20 . 1.20.04 . 06 . 14

5.399.500,00 0,00 3.249.500,00 2.150.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.20 . 1.20.04 . 06 . 16

13.038.072.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 1.110.780.000,00 11.927.292.500,00 1.20 . 1.20.04 . 15

3.248.742.000,00 0,00 3.098.742.000,00 150.000.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

26.140.000,00 0,00 26.140.000,00 0,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02

2.250.000.000,00 0,00 1.332.000.000,00 918.000.000,00 Kegiatan Reses 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

1.289.100.000,00 0,00 1.289.100.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

102.280.000,00 0,00 88.240.000,00 14.040.000,00 Pergantian Antar Waktu (PAW) 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

240.372.500,00 0,00 240.372.500,00 0,00 Monitoring Komisi 1.20 . 1.20.04 . 15 . 11

377.980.000,00 0,00 349.240.000,00 28.740.000,00 Propaganda, Penerangan dan Dokumentasi 1.20 . 1.20.04 . 15 . 12

5.503.458.000,00 0,00 5.503.458.000,00 0,00 Kunker, Study Banding, Konsultasi dll 1.20 . 1.20.04 . 15 . 13

11.640.461.500,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.039.666.000,00 4.357.432.400,00 6.243.363.100,00 1.20 . 1.20.05

1.939.349.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.000.000,00 479.314.000,00 1.459.035.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01

168.150.000,00 0,00 168.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

17.250.000,00 0,00 17.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.05 . 01 . 06

324.224.000,00 0,00 129.260.000,00 194.964.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07

433.000.000,00 0,00 433.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.20 . 1.20.05 . 01 . 08

13.750.000,00 0,00 13.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.20 . 1.20.05 . 01 . 09

93.675.000,00 0,00 93.675.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10

158.150.000,00 0,00 156.950.000,00 1.200.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11

155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20 . 1.20.05 . 01 . 12

19.000.000,00 1.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17

95.500.000,00 0,00 95.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18

255.000.000,00 0,00 0,00 255.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19

86.650.000,00 0,00 58.500.000,00 28.150.000,00 Penyediaan Administrasi Kepegawaian dll 1.20 . 1.20.05 . 01 . 28

1.375.546.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 834.266.000,00 0,00 541.280.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02

846.266.000,00 834.266.000,00 12.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20 . 1.20.05 . 02 . 07

49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22

405.280.000,00 0,00 405.280.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.05 . 02 . 24

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.20 . 1.20.05 . 02 . 26

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor 1.20 . 1.20.05 . 02 . 32

170.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 170.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 05

170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.20 . 1.20.05 . 05 . 01

187.900.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 75.545.000,00 112.355.000,00 1.20 . 1.20.05 . 06

9.785.000,00 0,00 4.375.000,00 5.410.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.05 . 06 . 01

Halaman 31 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 66: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.930.000,00 0,00 10.000.000,00 8.930.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.20 . 1.20.05 . 06 . 02

9.165.000,00 0,00 5.200.000,00 3.965.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.20 . 1.20.05 . 06 . 04

78.770.000,00 0,00 69.500.000,00 9.270.000,00 Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah 1.20 . 1.20.05 . 06 . 09

23.245.000,00 0,00 9.425.000,00 13.820.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.20 . 1.20.05 . 06 . 10

10.105.000,00 0,00 4.695.000,00 5.410.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.20 . 1.20.05 . 06 . 14

37.900.000,00 0,00 9.160.000,00 28.740.000,00 Penyusunan Pelaporan Keungan Bantuan Sosial 1.20 . 1.20.05 . 06 . 22

7.134.441.500,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 181.500.000,00 3.612.613.400,00 3.340.328.100,00 1.20 . 1.20.05 . 17

342.835.000,00 5.000.000,00 138.235.000,00 199.600.000,00 Penyusunan rancangan Peraturan Daerah APBD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

171.930.000,00 0,00 133.710.000,00 38.220.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

341.060.000,00 0,00 142.960.000,00 198.100.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

182.008.100,00 0,00 143.788.100,00 38.220.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 09

163.410.000,00 11.000.000,00 87.535.000,00 64.875.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10

221.250.000,00 0,00 150.330.000,00 70.920.000,00 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 13

191.000.000,00 0,00 122.180.000,00 68.820.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16

135.000.000,00 0,00 61.150.000,00 73.850.000,00 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 18

329.855.000,00 0,00 191.295.000,00 138.560.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19

41.775.000,00 0,00 35.275.000,00 6.500.000,00 Penyusunan SE KDH Tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 20

33.875.000,00 0,00 21.875.000,00 12.000.000,00 Penelitian dan pengesahan DPA & DPPA SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 23

29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 Konsultasi Koorodinasi dan Monitoring Penerimaan dana Perimbangan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 29

196.950.000,00 0,00 191.350.000,00 5.600.000,00 Pemeriksaan Perampungan Pajak Hotel dan Restoran 1.20 . 1.20.05 . 17 . 32

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Uji Petik Omset dan Tingkat Hunian Kamar Hotel dan Restoran 1.20 . 1.20.05 . 17 . 37

666.778.400,00 0,00 128.430.000,00 538.348.400,00 Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 43

259.455.000,00 0,00 44.705.000,00 214.750.000,00 Evaluasi dan Monitoring Pasar 1.20 . 1.20.05 . 17 . 44

339.380.000,00 10.000.000,00 113.500.000,00 215.880.000,00 Penyusunan SP2D 1.20 . 1.20.05 . 17 . 45

105.350.000,00 0,00 65.100.000,00 40.250.000,00 Koordinasi TPTGR 1.20 . 1.20.05 . 17 . 46

261.630.000,00 65.000.000,00 147.250.000,00 49.380.000,00 Komputerisasi Pengelolaan Gaji 1.20 . 1.20.05 . 17 . 50

72.790.000,00 0,00 54.050.000,00 18.740.000,00 Pendataan dan evaluasi wajib pajak baru 1.20 . 1.20.05 . 17 . 51

80.865.000,00 0,00 48.045.000,00 32.820.000,00 Penyusunan Laporan Harian dan Bulanan 1.20 . 1.20.05 . 17 . 52

227.900.000,00 3.000.000,00 141.175.000,00 83.725.000,00 Penyusunan Neraca Daerah dan Aliran Kas 1.20 . 1.20.05 . 17 . 54

275.040.000,00 1.500.000,00 240.940.000,00 32.600.000,00 Penunjang Kegiatan Pendapatan Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 56

547.800.000,00 0,00 0,00 547.800.000,00 Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 58

450.100.000,00 0,00 172.120.000,00 277.980.000,00 Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Kas Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 59

774.880.000,00 70.000.000,00 292.440.000,00 412.440.000,00 Peningkatan Kinerja Pelayanan PBB 1.20 . 1.20.05 . 17 . 60

105.390.000,00 0,00 103.255.000,00 2.135.000,00 Penyusunan Peraturan Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 61

60.000.000,00 0,00 50.510.000,00 9.490.000,00 Rekonsiliasi Data Pendapatan, Laporan Keuangan dan Aset Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 74

145.675.000,00 0,00 70.675.000,00 75.000.000,00 Pembinaan dan Verifikasi Parameter Aplikasi Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 75

88.555.000,00 0,00 59.700.000,00 28.855.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pendapatan Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 76

26.300.000,00 0,00 15.500.000,00 10.800.000,00 Penyusunan SPD SKPD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 77

Halaman 32 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 67: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

27.452.500,00 5.000.000,00 3.702.500,00 18.750.000,00 Penyajian Kembali ( Restatement ) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 78

53.372.500,00 11.000.000,00 19.672.500,00 22.700.000,00 Monitoring, Evaluasi Dana Penatausahaan Pengeluaran Belanja Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 79

39.295.000,00 0,00 18.355.000,00 20.940.000,00 Monitoring, Evaluasi Dan Penatausahaan Pendapatan Daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 80

81.485.000,00 0,00 37.520.000,00 43.965.000,00 Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual 1.20 . 1.20.05 . 17 . 81

484.350.000,00 Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 22.900.000,00 117.260.000,00 344.190.000,00 1.20 . 1.20.05 . 83

100.210.000,00 22.900.000,00 52.140.000,00 25.170.000,00 Pengadaan tanah/Lahan kawasan Main Stadium 1.20 . 1.20.05 . 83 . 01

297.600.000,00 0,00 213.950.000,00 83.650.000,00 Penataan, Penguasaan dan Penertiban aset daerah 1.20 . 1.20.05 . 83 . 02

86.540.000,00 0,00 78.100.000,00 8.440.000,00 Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 1.20 . 1.20.05 . 83 . 03

348.875.000,00 Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah 0,00 72.700.000,00 276.175.000,00 1.20 . 1.20.05 . 84

348.875.000,00 0,00 276.175.000,00 72.700.000,00 Aktualisasi data dan informasi pendapatan daerah 1.20 . 1.20.05 . 84 . 01

3.165.175.500,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 319.300.000,00 1.050.900.000,00 1.794.975.500,00 1.20 . 1.20.06

645.296.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 63.695.000,00 581.601.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01

11.812.000,00 0,00 11.812.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01

18.600.000,00 0,00 18.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02

23.400.000,00 0,00 23.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.06 . 01 . 06

68.729.000,00 0,00 5.034.000,00 63.695.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.06 . 01 . 07

216.200.000,00 0,00 216.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.20 . 1.20.06 . 01 . 08

50.055.000,00 0,00 50.055.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.20 . 1.20.06 . 01 . 10

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20 . 1.20.06 . 01 . 11

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20 . 1.20.06 . 01 . 12

11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.20 . 1.20.06 . 01 . 15

55.200.000,00 0,00 55.200.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17

174.050.000,00 0,00 174.050.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.20 . 1.20.06 . 01 . 18

763.574.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 319.300.000,00 0,00 444.274.000,00 1.20 . 1.20.06 . 02

228.300.000,00 228.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.20 . 1.20.06 . 02 . 09

91.000.000,00 91.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeulair 1.20 . 1.20.06 . 02 . 10

421.774.000,00 0,00 421.774.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.06 . 02 . 24

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.06 . 02 . 30

253.167.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 29.300.000,00 223.867.000,00 1.20 . 1.20.06 . 05

46.587.000,00 0,00 17.287.000,00 29.300.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.20 . 1.20.06 . 05 . 01

206.580.000,00 0,00 206.580.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.20 . 1.20.06 . 05 . 03

584.516.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 575.520.000,00 8.996.250,00 1.20 . 1.20.06 . 06

530.580.000,00 0,00 0,00 530.580.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.06 . 06 . 01

4.605.000,00 0,00 675.000,00 3.930.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.20 . 1.20.06 . 06 . 02

23.803.750,00 0,00 4.663.750,00 19.140.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 1.20 . 1.20.06 . 06 . 03

3.750.000,00 0,00 675.000,00 3.075.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.20 . 1.20.06 . 06 . 04

Halaman 33 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 68: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.750.000,00 0,00 675.000,00 3.075.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.20 . 1.20.06 . 06 . 05

9.013.750,00 0,00 1.153.750,00 7.860.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.20 . 1.20.06 . 06 . 10

9.013.750,00 0,00 1.153.750,00 7.860.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.20 . 1.20.06 . 06 . 16

598.803.500,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 64.940.000,00 533.863.500,00 1.20 . 1.20.06 . 20

369.600.000,00 0,00 369.600.000,00 0,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1.20 . 1.20.06 . 20 . 01

30.570.000,00 0,00 18.570.000,00 12.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1.20 . 1.20.06 . 20 . 03

91.780.500,00 0,00 91.780.500,00 0,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 1.20 . 1.20.06 . 20 . 06

37.755.000,00 0,00 16.555.000,00 21.200.000,00 Pelaksanaan Review LKPD, Review Laporan Keuangan SKPD 1.20 . 1.20.06 . 20 . 38

27.243.000,00 0,00 20.803.000,00 6.440.000,00 Pelaksanaan Gelar Pengawasan daerah dan Pemutahiran Data 1.20 . 1.20.06 . 20 . 40

41.855.000,00 0,00 16.555.000,00 25.300.000,00 Pelaksanaan Evaluasi LAKIP SKPD 1.20 . 1.20.06 . 20 . 41

15.278.750,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

0,00 14.445.000,00 833.750,00 1.20 . 1.20.06 . 22

3.750.000,00 0,00 675.000,00 3.075.000,00 Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1.20 . 1.20.06 . 22 . 01

11.528.750,00 0,00 158.750,00 11.370.000,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1.20 . 1.20.06 . 22 . 02

304.540.000,00 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 303.000.000,00 1.540.000,00 1.20 . 1.20.06 . 24

280.190.000,00 0,00 770.000,00 279.420.000,00 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 1.20 . 1.20.06 . 24 . 01

24.350.000,00 0,00 770.000,00 23.580.000,00 Pembentukan Tim Khusus Audit Probity 1.20 . 1.20.06 . 24 . 02

925.000.000,00 KECAMATAN PEMENANG 121.205.200,00 113.953.000,00 689.841.800,00 1.20 . 1.20.07

449.186.625,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.611.000,00 47.796.000,00 375.779.625,00 1.20 . 1.20.07 . 01

5.971.000,00 0,00 5.971.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01

13.800.000,00 0,00 13.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02

18.100.000,00 0,00 18.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.20 . 1.20.07 . 01 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.07 . 01 . 06

51.552.000,00 0,00 3.756.000,00 47.796.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.07 . 01 . 07

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.20 . 1.20.07 . 01 . 08

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.20 . 1.20.07 . 01 . 09

31.822.300,00 0,00 31.822.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.20 . 1.20.07 . 01 . 10

26.412.625,00 0,00 26.412.625,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20 . 1.20.07 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20 . 1.20.07 . 01 . 12

25.611.000,00 25.611.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20 . 1.20.07 . 01 . 13

5.220.000,00 0,00 5.220.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.20 . 1.20.07 . 01 . 15

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.07 . 01 . 17

107.197.700,00 0,00 107.197.700,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.20 . 1.20.07 . 01 . 18

192.572.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 95.594.200,00 0,00 96.978.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02

21.025.000,00 21.025.000,00 0,00 0,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.07 . 02 . 05

33.739.200,00 33.739.200,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeulair 1.20 . 1.20.07 . 02 . 10

40.830.000,00 40.830.000,00 0,00 0,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.20 . 1.20.07 . 02 . 11

Halaman 34 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 69: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.928.000,00 0,00 20.928.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20 . 1.20.07 . 02 . 22

76.050.000,00 0,00 76.050.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.07 . 02 . 24

19.200.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 19.200.000,00 1.20 . 1.20.07 . 03

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20 . 1.20.07 . 03 . 02

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.20 . 1.20.07 . 03 . 05

36.745.675,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 19.190.000,00 17.555.675,00 1.20 . 1.20.07 . 06

4.935.675,00 0,00 2.705.675,00 2.230.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.07 . 06 . 01

7.370.000,00 0,00 3.750.000,00 3.620.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.20 . 1.20.07 . 06 . 02

5.610.000,00 0,00 3.750.000,00 1.860.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.20 . 1.20.07 . 06 . 04

5.880.000,00 0,00 1.250.000,00 4.630.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.20 . 1.20.07 . 06 . 10

6.875.000,00 0,00 3.450.000,00 3.425.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.20 . 1.20.07 . 06 . 14

6.075.000,00 0,00 2.650.000,00 3.425.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.20 . 1.20.07 . 06 . 16

5.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 25

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Promosi / Pameran 1.20 . 1.20.07 . 25 . 06

11.357.500,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 2.405.000,00 8.952.500,00 1.20 . 1.20.07 . 30

11.357.500,00 0,00 8.952.500,00 2.405.000,00 Pengumpulan data Kecamatan 1.20 . 1.20.07 . 30 . 02

10.368.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 0,00 1.028.000,00 9.340.000,00 1.20 . 1.20.07 . 61

5.368.000,00 0,00 4.340.000,00 1.028.000,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.20 . 1.20.07 . 61 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan Jaringan Kerja Pemberdayaan Masyarakat 1.20 . 1.20.07 . 61 . 05

25.000.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Kecamatan 0,00 8.588.000,00 16.412.000,00 1.20 . 1.20.07 . 76

25.000.000,00 0,00 16.412.000,00 8.588.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang 1.20 . 1.20.07 . 76 . 05

75.570.000,00 Program Pengamanan Wilayah 0,00 19.140.000,00 56.430.000,00 1.20 . 1.20.07 . 77

75.570.000,00 0,00 56.430.000,00 19.140.000,00 Koordinasi Pengamanan Wilayah 1.20 . 1.20.07 . 77 . 01

100.000.000,00 Program Koordinasi Bidang Keagamaan 0,00 15.806.000,00 84.194.000,00 1.20 . 1.20.07 . 78

25.000.000,00 0,00 23.722.000,00 1.278.000,00 Peringatan Hari-hari besar Keagamaan 1.20 . 1.20.07 . 78 . 05

75.000.000,00 0,00 60.472.000,00 14.528.000,00 Penyelenggaraan MTQ/STQ 1.20 . 1.20.07 . 78 . 06

924.095.000,00 KECAMATAN TANJUNG 213.535.000,00 206.525.000,00 504.035.000,00 1.20 . 1.20.08

338.076.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.220.000,00 64.476.000,00 270.380.200,00 1.20 . 1.20.08 . 01

18.929.600,00 2.220.000,00 10.229.600,00 6.480.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01

13.800.000,00 0,00 13.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02

6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.08 . 01 . 06

59.711.000,00 0,00 1.715.000,00 57.996.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.08 . 01 . 07

128.400.000,00 0,00 128.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.20 . 1.20.08 . 01 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.20 . 1.20.08 . 01 . 09

Halaman 35 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 70: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

21.130.600,00 0,00 21.130.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.20 . 1.20.08 . 01 . 10

4.415.000,00 0,00 4.415.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20 . 1.20.08 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20 . 1.20.08 . 01 . 12

2.500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20 . 1.20.08 . 01 . 13

5.640.000,00 0,00 5.640.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.20 . 1.20.08 . 01 . 15

29.800.000,00 0,00 29.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.08 . 01 . 17

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.20 . 1.20.08 . 01 . 18

331.478.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 210.315.000,00 0,00 121.163.600,00 1.20 . 1.20.08 . 02

149.405.000,00 149.405.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 1.20 . 1.20.08 . 02 . 03

37.910.000,00 37.910.000,00 0,00 0,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.08 . 02 . 05

14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeulair 1.20 . 1.20.08 . 02 . 10

8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.20 . 1.20.08 . 02 . 11

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20 . 1.20.08 . 02 . 22

91.163.600,00 0,00 91.163.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.08 . 02 . 24

4.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 4.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20 . 1.20.08 . 03 . 02

65.031.200,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 58.050.000,00 6.981.200,00 1.20 . 1.20.08 . 06

26.551.200,00 0,00 2.731.200,00 23.820.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.08 . 06 . 01

2.985.000,00 0,00 1.000.000,00 1.985.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.20 . 1.20.08 . 06 . 02

18.960.000,00 0,00 600.000,00 18.360.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 1.20 . 1.20.08 . 06 . 03

2.985.000,00 0,00 1.000.000,00 1.985.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.20 . 1.20.08 . 06 . 04

6.455.000,00 0,00 500.000,00 5.955.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.20 . 1.20.08 . 06 . 10

4.460.000,00 0,00 500.000,00 3.960.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.20 . 1.20.08 . 06 . 14

2.635.000,00 0,00 650.000,00 1.985.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.20 . 1.20.08 . 06 . 16

27.440.000,00 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 26.940.000,00 500.000,00 1.20 . 1.20.08 . 24

27.440.000,00 0,00 500.000,00 26.940.000,00 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 1.20 . 1.20.08 . 24 . 01

3.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 500.000,00 2.500.000,00 1.20 . 1.20.08 . 25

3.000.000,00 0,00 2.500.000,00 500.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Promosi / Pameran 1.20 . 1.20.08 . 25 . 06

10.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 30

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengumpulan data Kecamatan 1.20 . 1.20.08 . 30 . 02

15.490.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 0,00 12.190.000,00 3.300.000,00 1.20 . 1.20.08 . 61

2.750.000,00 0,00 300.000,00 2.450.000,00 Sinkronisasi Pelaksanaan Pemeberdayaan Masyarakat 1.20 . 1.20.08 . 61 . 02

8.770.000,00 0,00 1.300.000,00 7.470.000,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.20 . 1.20.08 . 61 . 03

3.970.000,00 0,00 1.700.000,00 2.270.000,00 Peningkatan dan Pembinaan Jaringan Kerja Pemberdayaan Masyarakat 1.20 . 1.20.08 . 61 . 05

20.535.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Kecamatan 0,00 9.845.000,00 10.690.000,00 1.20 . 1.20.08 . 76

Halaman 36 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 71: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.535.000,00 0,00 10.690.000,00 9.845.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang 1.20 . 1.20.08 . 76 . 05

63.620.000,00 Program Pengamanan Wilayah 0,00 22.800.000,00 40.820.000,00 1.20 . 1.20.08 . 77

63.620.000,00 0,00 40.820.000,00 22.800.000,00 Koordinasi Pengamanan Wilayah 1.20 . 1.20.08 . 77 . 01

45.424.000,00 Program Koordinasi Bidang Keagamaan 0,00 11.724.000,00 33.700.000,00 1.20 . 1.20.08 . 78

45.424.000,00 0,00 33.700.000,00 11.724.000,00 Penyelenggaraan MTQ/STQ 1.20 . 1.20.08 . 78 . 06

1.255.000.000,00 KECAMATAN GANGGA 462.500.000,00 376.529.000,00 415.971.000,00 1.20 . 1.20.09

368.895.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.500.000,00 216.096.000,00 143.299.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01

24.784.000,00 0,00 4.504.000,00 20.280.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20 . 1.20.09 . 01 . 01

7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.09 . 01 . 06

45.176.000,00 0,00 2.360.000,00 42.816.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.09 . 01 . 07

156.500.000,00 0,00 3.500.000,00 153.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.20 . 1.20.09 . 01 . 08

12.150.000,00 0,00 12.150.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.20 . 1.20.09 . 01 . 10

2.825.000,00 0,00 2.825.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20 . 1.20.09 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20 . 1.20.09 . 01 . 12

9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20 . 1.20.09 . 01 . 13

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.20 . 1.20.09 . 01 . 15

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.09 . 01 . 17

54.210.000,00 0,00 54.210.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.20 . 1.20.09 . 01 . 18

579.504.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 453.000.000,00 0,00 126.504.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02

24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.09 . 02 . 05

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeulair 1.20 . 1.20.09 . 02 . 10

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.20 . 1.20.09 . 02 . 11

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20 . 1.20.09 . 02 . 22

92.854.000,00 0,00 92.854.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.09 . 02 . 24

3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.09 . 02 . 30

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor 1.20 . 1.20.09 . 02 . 32

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.20 . 1.20.09 . 02 . 42

47.221.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 36.955.000,00 10.266.000,00 1.20 . 1.20.09 . 06

15.600.000,00 0,00 1.500.000,00 14.100.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.09 . 06 . 01

4.500.000,00 0,00 500.000,00 4.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.20 . 1.20.09 . 06 . 02

5.305.000,00 0,00 2.800.000,00 2.505.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.20 . 1.20.09 . 06 . 04

13.646.000,00 0,00 3.566.000,00 10.080.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.20 . 1.20.09 . 06 . 10

4.680.000,00 0,00 1.050.000,00 3.630.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.20 . 1.20.09 . 06 . 14

3.490.000,00 0,00 850.000,00 2.640.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.20 . 1.20.09 . 06 . 16

26.380.000,00 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 23.580.000,00 2.800.000,00 1.20 . 1.20.09 . 24

Halaman 37 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 72: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

26.380.000,00 0,00 2.800.000,00 23.580.000,00 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 1.20 . 1.20.09 . 24 . 01

56.408.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 0,00 26.957.000,00 29.451.000,00 1.20 . 1.20.09 . 61

8.997.000,00 0,00 3.075.000,00 5.922.000,00 Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.20 . 1.20.09 . 61 . 01

19.370.000,00 0,00 2.450.000,00 16.920.000,00 Sinkronisasi Pelaksanaan Pemeberdayaan Masyarakat 1.20 . 1.20.09 . 61 . 02

7.591.000,00 0,00 5.626.000,00 1.965.000,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.20 . 1.20.09 . 61 . 03

20.450.000,00 0,00 18.300.000,00 2.150.000,00 Peningkatan dan Pembinaan Jaringan Kerja Pemberdayaan Masyarakat 1.20 . 1.20.09 . 61 . 05

11.960.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 2.960.000,00 9.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 66

11.960.000,00 0,00 9.000.000,00 2.960.000,00 Peningkatan Koordinasi Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa 1.20 . 1.20.09 . 66 . 01

31.847.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Kecamatan 0,00 20.922.000,00 10.925.000,00 1.20 . 1.20.09 . 76

31.847.000,00 0,00 10.925.000,00 20.922.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang 1.20 . 1.20.09 . 76 . 05

71.460.000,00 Program Pengamanan Wilayah 0,00 25.440.000,00 46.020.000,00 1.20 . 1.20.09 . 77

71.460.000,00 0,00 46.020.000,00 25.440.000,00 Koordinasi Pengamanan Wilayah 1.20 . 1.20.09 . 77 . 01

50.250.000,00 Program Koordinasi Bidang Keagamaan 0,00 17.914.000,00 32.336.000,00 1.20 . 1.20.09 . 78

10.250.000,00 0,00 7.410.000,00 2.840.000,00 Peringatan Hari-hari besar Keagamaan 1.20 . 1.20.09 . 78 . 05

40.000.000,00 0,00 24.926.000,00 15.074.000,00 Penyelenggaraan MTQ/STQ 1.20 . 1.20.09 . 78 . 06

11.075.000,00 Program Peningkatan Promosi Pameran 0,00 5.705.000,00 5.370.000,00 1.20 . 1.20.09 . 90

11.075.000,00 0,00 5.370.000,00 5.705.000,00 Penyelenggaraan Promosi Pameran Produk Perizinan Daerah 1.20 . 1.20.09 . 90 . 01

1.528.913.000,00 KECAMATAN KAYANGAN 642.150.000,00 297.642.000,00 589.121.000,00 1.20 . 1.20.10

468.268.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.500.000,00 179.532.000,00 286.236.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01

10.200.000,00 0,00 0,00 10.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20 . 1.20.10 . 01 . 01

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02

34.400.000,00 0,00 34.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.20 . 1.20.10 . 01 . 03

4.650.000,00 0,00 4.650.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.10 . 01 . 06

50.000.000,00 0,00 3.068.000,00 46.932.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.10 . 01 . 07

43.300.000,00 0,00 2.500.000,00 40.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.20 . 1.20.10 . 01 . 08

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.20 . 1.20.10 . 01 . 10

26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20 . 1.20.10 . 01 . 11

5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20 . 1.20.10 . 01 . 12

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.20 . 1.20.10 . 01 . 14

6.625.000,00 0,00 6.625.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.20 . 1.20.10 . 01 . 15

69.525.000,00 0,00 69.525.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.10 . 01 . 17

83.368.000,00 0,00 83.368.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.20 . 1.20.10 . 01 . 18

82.100.000,00 0,00 500.000,00 81.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.20 . 1.20.10 . 01 . 19

735.220.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 639.650.000,00 0,00 95.570.000,00 1.20 . 1.20.10 . 02

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 1.20 . 1.20.10 . 02 . 03

Halaman 38 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 73: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.900.000,00 40.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.10 . 02 . 05

49.550.000,00 49.550.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeulair 1.20 . 1.20.10 . 02 . 10

49.200.000,00 49.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.20 . 1.20.10 . 02 . 11

94.070.000,00 0,00 94.070.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.10 . 02 . 24

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.10 . 02 . 30

9.450.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 9.450.000,00 1.20 . 1.20.10 . 03

9.450.000,00 0,00 9.450.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20 . 1.20.10 . 03 . 02

20.860.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 12.880.000,00 7.980.000,00 1.20 . 1.20.10 . 06

2.770.000,00 0,00 600.000,00 2.170.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.10 . 06 . 01

3.600.000,00 0,00 690.000,00 2.910.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.20 . 1.20.10 . 06 . 02

4.100.000,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.20 . 1.20.10 . 06 . 04

4.890.000,00 0,00 2.745.000,00 2.145.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.20 . 1.20.10 . 06 . 10

3.200.000,00 0,00 1.100.000,00 2.100.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.20 . 1.20.10 . 06 . 14

2.300.000,00 0,00 845.000,00 1.455.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.20 . 1.20.10 . 06 . 16

15.200.000,00 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 14.700.000,00 500.000,00 1.20 . 1.20.10 . 24

15.200.000,00 0,00 500.000,00 14.700.000,00 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 1.20 . 1.20.10 . 24 . 01

100.725.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 0,00 50.300.000,00 50.425.000,00 1.20 . 1.20.10 . 61

27.500.000,00 0,00 10.560.000,00 16.940.000,00 Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.20 . 1.20.10 . 61 . 01

36.500.000,00 0,00 19.580.000,00 16.920.000,00 Sinkronisasi Pelaksanaan Pemeberdayaan Masyarakat 1.20 . 1.20.10 . 61 . 02

10.000.000,00 0,00 4.130.000,00 5.870.000,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.20 . 1.20.10 . 61 . 03

12.725.000,00 0,00 4.335.000,00 8.390.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.20 . 1.20.10 . 61 . 04

14.000.000,00 0,00 11.820.000,00 2.180.000,00 Peningkatan dan Pembinaan Jaringan Kerja Pemberdayaan Masyarakat 1.20 . 1.20.10 . 61 . 05

30.000.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Kecamatan 0,00 11.525.000,00 18.475.000,00 1.20 . 1.20.10 . 76

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan 1.20 . 1.20.10 . 76 . 04

20.000.000,00 0,00 8.475.000,00 11.525.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang 1.20 . 1.20.10 . 76 . 05

99.190.000,00 Program Pengamanan Wilayah 0,00 19.140.000,00 80.050.000,00 1.20 . 1.20.10 . 77

99.190.000,00 0,00 80.050.000,00 19.140.000,00 Koordinasi Pengamanan Wilayah 1.20 . 1.20.10 . 77 . 01

50.000.000,00 Program Koordinasi Bidang Keagamaan 0,00 9.565.000,00 40.435.000,00 1.20 . 1.20.10 . 78

50.000.000,00 0,00 40.435.000,00 9.565.000,00 Penyelenggaraan MTQ/STQ 1.20 . 1.20.10 . 78 . 06

927.430.000,00 KECAMATAN BAYAN 46.300.000,00 229.900.000,00 651.230.000,00 1.20 . 1.20.11

397.805.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 131.900.000,00 265.905.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01

27.600.000,00 0,00 22.500.000,00 5.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02

18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.20 . 1.20.11 . 01 . 03

5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.11 . 01 . 06

Halaman 39 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 74: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

32.850.000,00 0,00 4.050.000,00 28.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.11 . 01 . 07

95.000.000,00 0,00 5.000.000,00 90.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.20 . 1.20.11 . 01 . 08

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20 . 1.20.11 . 01 . 12

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15

59.500.000,00 0,00 59.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17

127.405.000,00 0,00 119.405.000,00 8.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18

238.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.300.000,00 0,00 192.100.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20 . 1.20.11 . 02 . 07

23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.20 . 1.20.11 . 02 . 11

16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan AC/alat pendingin 1.20 . 1.20.11 . 02 . 13

92.500.000,00 0,00 92.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22

95.600.000,00 0,00 95.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.11 . 02 . 24

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.11 . 02 . 30

11.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 11.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 03

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.20 . 1.20.11 . 03 . 05

23.330.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 12.325.000,00 11.005.000,00 1.20 . 1.20.11 . 06

4.175.000,00 0,00 1.775.000,00 2.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.11 . 06 . 01

5.750.000,00 0,00 950.000,00 4.800.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.20 . 1.20.11 . 06 . 02

8.130.000,00 0,00 5.730.000,00 2.400.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.20 . 1.20.11 . 06 . 10

5.275.000,00 0,00 2.550.000,00 2.725.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.20 . 1.20.11 . 06 . 16

83.445.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 0,00 21.550.000,00 61.895.000,00 1.20 . 1.20.11 . 61

5.600.000,00 0,00 5.000.000,00 600.000,00 Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.20 . 1.20.11 . 61 . 01

19.805.000,00 0,00 15.805.000,00 4.000.000,00 Sinkronisasi Pelaksanaan Pemeberdayaan Masyarakat 1.20 . 1.20.11 . 61 . 02

35.600.000,00 0,00 20.600.000,00 15.000.000,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.20 . 1.20.11 . 61 . 03

22.440.000,00 0,00 20.490.000,00 1.950.000,00 Peningkatan dan Pembinaan Jaringan Kerja Pemberdayaan Masyarakat 1.20 . 1.20.11 . 61 . 05

33.225.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Kecamatan 0,00 12.500.000,00 20.725.000,00 1.20 . 1.20.11 . 76

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan 1.20 . 1.20.11 . 76 . 04

23.225.000,00 0,00 10.725.000,00 12.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang 1.20 . 1.20.11 . 76 . 05

88.250.000,00 Program Pengamanan Wilayah 0,00 16.200.000,00 72.050.000,00 1.20 . 1.20.11 . 77

88.250.000,00 0,00 72.050.000,00 16.200.000,00 Koordinasi Pengamanan Wilayah 1.20 . 1.20.11 . 77 . 01

51.975.000,00 Program Koordinasi Bidang Keagamaan 0,00 35.425.000,00 16.550.000,00 1.20 . 1.20.11 . 78

51.975.000,00 0,00 16.550.000,00 35.425.000,00 Penyelenggaraan MTQ/STQ 1.20 . 1.20.11 . 78 . 06

1.806.186.000,00 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 731.500.000,00 542.536.000,00 532.150.000,00 1.20 . 1.20.12

563.586.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00 271.536.000,00 282.050.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01

Halaman 40 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 75: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01

28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.12 . 01 . 06

59.136.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 47.136.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.12 . 01 . 07

153.000.000,00 0,00 0,00 153.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.20 . 1.20.12 . 01 . 08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.20 . 1.20.12 . 01 . 09

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.20 . 1.20.12 . 01 . 10

45.250.000,00 0,00 45.250.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20 . 1.20.12 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20 . 1.20.12 . 01 . 12

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.20 . 1.20.12 . 01 . 15

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.12 . 01 . 17

68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.20 . 1.20.12 . 01 . 18

71.400.000,00 0,00 0,00 71.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.20 . 1.20.12 . 01 . 19

767.490.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 661.500.000,00 6.240.000,00 99.750.000,00 1.20 . 1.20.12 . 02

204.696.000,00 200.000.000,00 2.250.000,00 2.446.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.12 . 02 . 05

463.294.000,00 457.000.000,00 2.500.000,00 3.794.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.20 . 1.20.12 . 02 . 09

4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeulair 1.20 . 1.20.12 . 02 . 10

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.12 . 02 . 24

7.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 7.500.000,00 1.20 . 1.20.12 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20 . 1.20.12 . 03 . 02

62.800.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 35.100.000,00 27.700.000,00 1.20 . 1.20.12 . 06

32.960.000,00 0,00 7.100.000,00 25.860.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.20 . 1.20.12 . 06 . 08

8.250.000,00 0,00 6.000.000,00 2.250.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.20 . 1.20.12 . 06 . 14

6.250.000,00 0,00 4.000.000,00 2.250.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.20 . 1.20.12 . 06 . 16

10.090.000,00 0,00 7.600.000,00 2.490.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 1.20 . 1.20.12 . 06 . 20

5.250.000,00 0,00 3.000.000,00 2.250.000,00 Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA 1.20 . 1.20.12 . 06 . 21

142.605.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

60.000.000,00 29.455.000,00 53.150.000,00 1.20 . 1.20.12 . 20

93.460.000,00 50.000.000,00 23.700.000,00 19.760.000,00 Penertiban dan Sosialisasi Perijinan 1.20 . 1.20.12 . 20 . 36

49.145.000,00 10.000.000,00 29.450.000,00 9.695.000,00 Lokakarya PTSP 1.20 . 1.20.12 . 20 . 39

24.600.000,00 Program perbaikan sistem dan kearsipan 0,00 17.100.000,00 7.500.000,00 1.20 . 1.20.12 . 41

24.600.000,00 0,00 7.500.000,00 17.100.000,00 Pengumpulan data 1.20 . 1.20.12 . 41 . 02

33.925.000,00 Program Peningkatan Promosi Pameran 0,00 2.925.000,00 31.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 90

33.925.000,00 0,00 31.000.000,00 2.925.000,00 Penyelenggaraan Promosi Pameran Produk Perizinan Daerah 1.20 . 1.20.12 . 90 . 01

203.680.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Perij inan 0,00 180.180.000,00 23.500.000,00 1.20 . 1.20.12 . 96

203.680.000,00 0,00 23.500.000,00 180.180.000,00 Peningkatan Pelayanan Perijinan 1.20 . 1.20.12 . 96 . 01

Halaman 41 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 76: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.240.609.000,00 Ketahanan Pangan 325.913.000,00 573.564.000,00 2.341.132.000,00 1.21

3.240.609.000,00 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

325.913.000,00 573.564.000,00 2.341.132.000,00 1.21 . 1.21.01

645.631.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.850.000,00 215.133.000,00 303.648.000,00 1.21 . 1.21.01 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.21 . 1.21.01 . 01 . 01

88.598.000,00 0,00 8.390.000,00 80.208.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 07

108.800.000,00 0,00 3.200.000,00 105.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.21 . 1.21.01 . 01 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.21 . 1.21.01 . 01 . 09

6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.21 . 1.21.01 . 01 . 10

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 11

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.21 . 1.21.01 . 01 . 12

159.433.000,00 126.850.000,00 22.458.000,00 10.125.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.21 . 1.21.01 . 01 . 13

30.250.000,00 0,00 20.650.000,00 9.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan 1.21 . 1.21.01 . 01 . 15

21.900.000,00 0,00 21.900.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.21 . 1.21.01 . 01 . 17

167.000.000,00 0,00 167.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.21 . 1.21.01 . 01 . 18

12.930.000,00 0,00 3.330.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.21 . 1.21.01 . 01 . 19

444.181.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 199.063.000,00 1.168.000,00 243.950.000,00 1.21 . 1.21.01 . 02

289.168.000,00 180.000.000,00 108.000.000,00 1.168.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.21 . 1.21.01 . 02 . 05

19.063.000,00 19.063.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeulair 1.21 . 1.21.01 . 02 . 10

128.450.000,00 0,00 128.450.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.21 . 1.21.01 . 02 . 24

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.21 . 1.21.01 . 02 . 26

21.252.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 21.252.000,00 1.21 . 1.21.01 . 03

21.252.000,00 0,00 21.252.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.21 . 1.21.01 . 03 . 05

18.940.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 15.780.000,00 3.160.000,00 1.21 . 1.21.01 . 05

18.940.000,00 0,00 3.160.000,00 15.780.000,00 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian 1.21 . 1.21.01 . 05 . 06

120.942.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 53.800.000,00 67.142.500,00 1.21 . 1.21.01 . 06

8.250.000,00 0,00 5.150.000,00 3.100.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.21 . 1.21.01 . 06 . 01

15.860.000,00 0,00 6.260.000,00 9.600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.21 . 1.21.01 . 06 . 02

12.762.500,00 0,00 3.162.500,00 9.600.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 1.21 . 1.21.01 . 06 . 03

9.500.000,00 0,00 6.800.000,00 2.700.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.21 . 1.21.01 . 06 . 04

45.950.000,00 0,00 29.450.000,00 16.500.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.21 . 1.21.01 . 06 . 10

18.720.000,00 0,00 11.070.000,00 7.650.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.21 . 1.21.01 . 06 . 14

9.900.000,00 0,00 5.250.000,00 4.650.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.21 . 1.21.01 . 06 . 16

235.000.000,00 Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan) 0,00 50.000.000,00 185.000.000,00 1.21 . 1.21.01 . 16

235.000.000,00 0,00 185.000.000,00 50.000.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 1.21 . 1.21.01 . 16 . 09

1.138.515.500,00 Program Ketersediaan dan cadangan pangan 0,00 65.843.000,00 1.072.672.500,00 1.21 . 1.21.01 . 21

Halaman 42 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 77: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

104.180.000,00 0,00 104.180.000,00 0,00 Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita : Pembinaan dan Pelatihan peningkatan ketersediaan pangan berbahan baku lokal

1.21 . 1.21.01 . 21 . 01

34.240.000,00 0,00 20.440.000,00 13.800.000,00 Pengamatan Losis Pertanian dan Perikanan 1.21 . 1.21.01 . 21 . 03

34.680.000,00 0,00 3.180.000,00 31.500.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah 1.21 . 1.21.01 . 21 . 04

965.415.500,00 0,00 944.872.500,00 20.543.000,00 Pengembangan Lumbung Pangan Desa 1.21 . 1.21.01 . 21 . 05

70.884.000,00 Program Distribusi dan akses pangan 0,00 42.750.000,00 28.134.000,00 1.21 . 1.21.01 . 22

56.834.000,00 0,00 23.684.000,00 33.150.000,00 Dukungan program usaha agribinis pedesaan (PUAP) 1.21 . 1.21.01 . 22 . 01

14.050.000,00 0,00 4.450.000,00 9.600.000,00 Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah : pengumpulan data. 1.21 . 1.21.01 . 22 . 02

316.228.000,00 Program Penganekaragaman dan keamanan pangan 0,00 60.050.000,00 256.178.000,00 1.21 . 1.21.01 . 23

22.275.000,00 0,00 22.275.000,00 0,00 Penyediaan Data Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP) per kapita serta Pola Konsumsi Pangan Kabupaten

1.21 . 1.21.01 . 23 . 01

231.960.000,00 0,00 205.010.000,00 26.950.000,00 Pameran ketahanan pangan dan lomba cipta menu tingkat provinsi dan nasional 1.21 . 1.21.01 . 23 . 02

42.993.000,00 0,00 16.893.000,00 26.100.000,00 Pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan bekerjasama dengan penyuluh dan PKK

1.21 . 1.21.01 . 23 . 03

19.000.000,00 0,00 12.000.000,00 7.000.000,00 Penumbuhan desa mandiri Pangan 1.21 . 1.21.01 . 23 . 04

229.035.000,00 Program Penanganan Kerawananan pangan 0,00 69.040.000,00 159.995.000,00 1.21 . 1.21.01 . 24

109.075.000,00 0,00 109.075.000,00 0,00 Kegiatan Penanggulangan Kerawanan pangan : Penyediaan Stok Pangan melalui Lumbung Pangan Masyarakat

1.21 . 1.21.01 . 24 . 01

75.500.000,00 0,00 42.660.000,00 32.840.000,00 Operasional Dewan Ketahanan Pangan 1.21 . 1.21.01 . 24 . 02

44.460.000,00 0,00 8.260.000,00 36.200.000,00 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 1.21 . 1.21.01 . 24 . 03

3.179.953.500,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 190.120.000,00 1.228.825.000,00 1.761.008.500,00 1.22

17.000.000,00 KECAMATAN KAYANGAN 0,00 2.600.000,00 14.400.000,00 1.22 . 1.20.10

17.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 2.600.000,00 14.400.000,00 1.22 . 1.20.10 . 17

17.000.000,00 0,00 14.400.000,00 2.600.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa 1.22 . 1.20.10 . 17 . 06

3.162.953.500,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA

190.120.000,00 1.226.225.000,00 1.746.608.500,00 1.22 . 1.22.01

653.934.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.000.000,00 223.740.000,00 426.194.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01

14.100.000,00 0,00 14.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01

56.500.000,00 0,00 56.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

101.340.000,00 0,00 0,00 101.340.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 07

127.320.000,00 0,00 4.920.000,00 122.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.22 . 1.22.01 . 01 . 08

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.22 . 1.22.01 . 01 . 09

43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.22 . 1.22.01 . 01 . 10

33.492.000,00 0,00 33.492.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 11

12.800.000,00 0,00 12.800.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.22 . 1.22.01 . 01 . 12

14.000.000,00 4.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.22 . 1.22.01 . 01 . 13

16.100.000,00 0,00 16.100.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15

43.282.000,00 0,00 43.282.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17

Halaman 43 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 78: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

173.000.000,00 0,00 173.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18

539.208.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 184.220.000,00 0,00 354.988.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02

111.320.000,00 111.320.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.22 . 1.22.01 . 02 . 07

72.900.000,00 72.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeulair 1.22 . 1.22.01 . 02 . 10

354.988.000,00 0,00 354.988.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.22 . 1.22.01 . 02 . 24

1.900.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 1.900.000,00 0,00 0,00 1.22 . 1.22.01 . 03

1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.22 . 1.22.01 . 03 . 02

127.120.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 17.130.000,00 109.990.000,00 1.22 . 1.22.01 . 05

104.300.000,00 0,00 104.300.000,00 0,00 Bimbingan dan Pelatihan Tehnis 1.22 . 1.22.01 . 05 . 04

22.820.000,00 0,00 5.690.000,00 17.130.000,00 Peningkatan SDM aparatur 1.22 . 1.22.01 . 05 . 05

71.575.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 61.545.000,00 10.030.000,00 1.22 . 1.22.01 . 06

64.570.000,00 0,00 5.500.000,00 59.070.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.22 . 1.22.01 . 06 . 01

3.030.000,00 0,00 1.330.000,00 1.700.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.22 . 1.22.01 . 06 . 02

3.975.000,00 0,00 3.200.000,00 775.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.22 . 1.22.01 . 06 . 04

699.738.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 210.105.000,00 489.633.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15

24.690.000,00 0,00 10.550.000,00 14.140.000,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 1.22 . 1.22.01 . 15 . 03

114.500.000,00 0,00 102.190.000,00 12.310.000,00 Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1.22 . 1.22.01 . 15 . 04

137.435.000,00 0,00 120.635.000,00 16.800.000,00 Gelar TTG Nasional 1.22 . 1.22.01 . 15 . 05

67.645.000,00 0,00 6.085.000,00 61.560.000,00 Pembinaan Manajemen Posyantekdes dan Wartekdes 1.22 . 1.22.01 . 15 . 14

105.810.000,00 0,00 104.060.000,00 1.750.000,00 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 1.22 . 1.22.01 . 15 . 16

114.618.000,00 0,00 54.268.000,00 60.350.000,00 Fasilitasi Pokjanal Posyandu 1.22 . 1.22.01 . 15 . 19

47.495.000,00 0,00 20.795.000,00 26.700.000,00 Fasilitasi Program P2WKSS 1.22 . 1.22.01 . 15 . 20

87.545.000,00 0,00 71.050.000,00 16.495.000,00 Fasilitas Gerakan Sayang Ibu (GSI) 1.22 . 1.22.01 . 15 . 21

457.521.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 277.215.000,00 180.306.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16

42.155.000,00 0,00 15.015.000,00 27.140.000,00 Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan 1.22 . 1.22.01 . 16 . 04

192.175.000,00 0,00 56.975.000,00 135.200.000,00 Fasilitasi pembinaan pengelola lembaga ekonomi pedesaan 1.22 . 1.22.01 . 16 . 08

73.209.000,00 0,00 57.394.000,00 15.815.000,00 Pelatihan Pengurus Ekonomi Perdesaan dan Kewirausahaan Bagi Anggota UED-SP 1.22 . 1.22.01 . 16 . 10

123.850.000,00 0,00 40.300.000,00 83.550.000,00 Penunjang PNPM Mandiri Perdesaan 1.22 . 1.22.01 . 16 . 20

26.132.000,00 0,00 10.622.000,00 15.510.000,00 Pelatihan Pengelolaan Pasar Desa 1.22 . 1.22.01 . 16 . 26

360.030.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 283.680.000,00 76.350.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17

70.875.000,00 0,00 37.945.000,00 32.930.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

282.645.000,00 0,00 31.895.000,00 250.750.000,00 Penyusunan Profil Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 12

6.510.000,00 0,00 6.510.000,00 0,00 Fasilitas Penyusunan RKT Pembangunan Desa 1.22 . 1.22.01 . 17 . 16

251.927.500,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 152.810.000,00 99.117.500,00 1.22 . 1.22.01 . 18

186.632.500,00 0,00 56.412.500,00 130.220.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa 1.22 . 1.22.01 . 18 . 02

Halaman 44 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 79: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

65.295.000,00 0,00 42.705.000,00 22.590.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa 1.22 . 1.22.01 . 18 . 03

161.780.000,00 Statistik 0,00 113.645.000,00 48.135.000,00 1.23

161.780.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 113.645.000,00 48.135.000,00 1.23 . 1.06.01

161.780.000,00 Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah 0,00 113.645.000,00 48.135.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15

70.910.000,00 0,00 24.625.000,00 46.285.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 1.23 . 1.06.01 . 15 . 03

90.870.000,00 0,00 23.510.000,00 67.360.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan data statistik daerah (Statistik) 1.23 . 1.06.01 . 15 . 05

279.269.000,00 Kearsipan 79.790.000,00 104.433.000,00 95.046.000,00 1.24

279.269.000,00 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 79.790.000,00 104.433.000,00 95.046.000,00 1.24 . 1.26.01

156.233.000,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 79.790.000,00 38.768.000,00 37.675.000,00 1.24 . 1.26.01 . 15

30.000.000,00 9.170.000,00 10.090.000,00 10.740.000,00 Pembangunan data base informasi kearsipan 1.24 . 1.26.01 . 15 . 01

30.000.000,00 0,00 14.120.000,00 15.880.000,00 Pengumpulan data 1.24 . 1.26.01 . 15 . 02

20.830.000,00 0,00 9.590.000,00 11.240.000,00 Pengklasifikasian data 1.24 . 1.26.01 . 15 . 03

75.403.000,00 70.620.000,00 3.875.000,00 908.000,00 Pengadaan sarana penyimpanan 1.24 . 1.26.01 . 15 . 05

34.376.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah 0,00 13.435.000,00 20.941.000,00 1.24 . 1.26.01 . 16

34.376.000,00 0,00 20.941.000,00 13.435.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1.24 . 1.26.01 . 16 . 02

88.660.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 52.230.000,00 36.430.000,00 1.24 . 1.26.01 . 18

38.660.000,00 0,00 18.810.000,00 19.850.000,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta 1.24 . 1.26.01 . 18 . 03

50.000.000,00 0,00 17.620.000,00 32.380.000,00 Melaksanakan dan mengikuti diklat/bimtek 1.24 . 1.26.01 . 18 . 04

1.145.805.000,00 Komunikasi dan Informatika 178.520.000,00 270.145.000,00 697.140.000,00 1.25

1.145.805.000,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 178.520.000,00 270.145.000,00 697.140.000,00 1.25 . 1.07.01

840.100.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 158.355.000,00 211.685.000,00 470.060.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15

450.000.000,00 158.355.000,00 140.720.000,00 150.925.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 1.25 . 1.07.01 . 15 . 02

333.100.000,00 0,00 295.020.000,00 38.080.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1.25 . 1.07.01 . 15 . 03

37.000.000,00 0,00 25.080.000,00 11.920.000,00 Monitoring Bidang Komunikasi dan Informatika 1.25 . 1.07.01 . 15 . 09

20.000.000,00 0,00 9.240.000,00 10.760.000,00 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 1.25 . 1.07.01 . 15 . 10

64.105.000,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0,00 28.480.000,00 35.625.000,00 1.25 . 1.07.01 . 17

64.105.000,00 0,00 35.625.000,00 28.480.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 1.25 . 1.07.01 . 17 . 01

241.600.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 20.165.000,00 29.980.000,00 191.455.000,00 1.25 . 1.07.01 . 18

45.000.000,00 0,00 39.440.000,00 5.560.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1.25 . 1.07.01 . 18 . 01

196.600.000,00 20.165.000,00 152.015.000,00 24.420.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 1.25 . 1.07.01 . 18 . 02

1.316.983.000,00 Perpustakaan 283.275.000,00 399.068.000,00 634.640.000,00 1.26

1.316.983.000,00 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 283.275.000,00 399.068.000,00 634.640.000,00 1.26 . 1.26.01

509.002.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.289.000,00 267.588.000,00 237.125.200,00 1.26 . 1.26.01 . 01

5.489.200,00 0,00 5.489.200,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01

Halaman 45 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 80: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

53.500.000,00 0,00 53.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.26 . 1.26.01 . 01 . 06

96.308.000,00 0,00 2.120.000,00 94.188.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.26 . 1.26.01 . 01 . 07

173.400.000,00 0,00 0,00 173.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 1.26 . 1.26.01 . 01 . 08

16.195.000,00 0,00 16.195.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.26 . 1.26.01 . 01 . 10

6.541.000,00 0,00 6.541.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.26 . 1.26.01 . 01 . 11

3.232.000,00 0,00 3.232.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.26 . 1.26.01 . 01 . 12

4.577.000,00 4.289.000,00 288.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.26 . 1.26.01 . 01 . 14

14.160.000,00 0,00 14.160.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15

48.600.000,00 0,00 48.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.26 . 1.26.01 . 01 . 17

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1.26 . 1.26.01 . 01 . 18

157.010.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 56.406.000,00 0,00 100.604.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02

23.095.000,00 23.095.000,00 0,00 0,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.26 . 1.26.01 . 02 . 05

19.823.000,00 19.823.000,00 0,00 0,00 Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 1.26 . 1.26.01 . 02 . 11

13.488.000,00 13.488.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi 1.26 . 1.26.01 . 02 . 12

69.480.000,00 0,00 69.480.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.26 . 1.26.01 . 02 . 24

31.124.000,00 0,00 31.124.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.26 . 1.26.01 . 02 . 26

20.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 03

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.26 . 1.26.01 . 03 . 05

35.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 35.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 05

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Bimbingan dan Pelatihan Tehnis 1.26 . 1.26.01 . 05 . 04

28.730.800,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 9.085.000,00 19.645.800,00 1.26 . 1.26.01 . 06

6.248.900,00 0,00 4.468.900,00 1.780.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.26 . 1.26.01 . 06 . 01

8.964.900,00 0,00 5.404.900,00 3.560.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 1.26 . 1.26.01 . 06 . 10

7.041.900,00 0,00 5.261.900,00 1.780.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1.26 . 1.26.01 . 06 . 14

6.475.100,00 0,00 4.510.100,00 1.965.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 1.26 . 1.26.01 . 06 . 16

567.240.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 222.580.000,00 122.395.000,00 222.265.000,00 1.26 . 1.26.01 . 21

35.520.000,00 0,00 24.000.000,00 11.520.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

1.26 . 1.26.01 . 21 . 01

75.690.000,00 0,00 36.440.000,00 39.250.000,00 Supervisi; pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum; perpustakaan khusus; perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

1.26 . 1.26.01 . 21 . 03

84.925.000,00 0,00 45.825.000,00 39.100.000,00 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 1.26 . 1.26.01 . 21 . 08

256.630.000,00 222.580.000,00 34.050.000,00 0,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 1.26 . 1.26.01 . 21 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 1.26 . 1.26.01 . 21 . 10

107.475.000,00 0,00 74.950.000,00 32.525.000,00 Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festival 1.26 . 1.26.01 . 21 . 16

52.513.050.150,00 Urusan Pilihan 9.436.872.100,00 4.260.435.500,00 38.815.742.550,00 2

Halaman 46 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 81: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

21.500.021.000,00 Pertanian 837.278.000,00 1.923.734.000,00 18.739.009.000,00 2.01

1.424.450.000,00 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

303.700.000,00 611.936.000,00 508.814.000,00 2.01 . 1.21.01

477.350.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 265.100.000,00 212.250.000,00 2.01 . 1.21.01 . 15

31.050.000,00 0,00 13.950.000,00 17.100.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2.01 . 1.21.01 . 15 . 01

54.250.000,00 0,00 23.875.000,00 30.375.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani 2.01 . 1.21.01 . 15 . 03

230.950.000,00 0,00 111.150.000,00 119.800.000,00 Pekan Daerah (PEDA) kontak tani andalan 2.01 . 1.21.01 . 15 . 07

110.600.000,00 0,00 12.775.000,00 97.825.000,00 Lombs Petani dan Kelompok Tani Berprestasi 2.01 . 1.21.01 . 15 . 13

50.500.000,00 0,00 50.500.000,00 0,00 Temu Koordinasi KTNA Tingkat Provinsi 2.01 . 1.21.01 . 15 . 18

947.100.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan 303.700.000,00 346.836.000,00 296.564.000,00 2.01 . 1.21.01 . 20

750.445.000,00 303.700.000,00 221.039.000,00 225.706.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 2.01 . 1.21.01 . 20 . 01

36.475.000,00 0,00 2.375.000,00 34.100.000,00 Penilaian Penyuluh Berprestasi 2.01 . 1.21.01 . 20 . 10

98.980.000,00 0,00 48.550.000,00 50.430.000,00 Forum Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Se- NTB 2.01 . 1.21.01 . 20 . 14

54.300.000,00 0,00 17.700.000,00 36.600.000,00 Penyusunan Programa Penyuluhan 2.01 . 1.21.01 . 20 . 16

6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 Monitoring Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan 2.01 . 1.21.01 . 20 . 19

20.075.571.000,00 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 533.578.000,00 1.311.798.000,00 18.230.195.000,00 2.01 . 2.01.01

1.095.661.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97.850.000,00 294.620.000,00 703.191.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

65.290.000,00 0,00 65.290.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

61.250.000,00 0,00 61.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06

238.031.000,00 0,00 11.891.000,00 226.140.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07

250.600.000,00 0,00 209.800.000,00 40.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08

23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.01 . 2.01.01 . 01 . 09

58.970.000,00 0,00 58.970.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 12

129.855.000,00 97.850.000,00 19.205.000,00 12.800.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13

24.650.000,00 0,00 12.650.000,00 12.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15

16.560.000,00 0,00 16.560.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18

6.955.000,00 0,00 4.075.000,00 2.880.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19

464.155.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 216.303.000,00 19.368.000,00 228.484.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02

291.071.000,00 210.903.000,00 60.800.000,00 19.368.000,00 Pembangunan gedung kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 03

5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeulair 2.01 . 2.01.01 . 02 . 10

162.684.000,00 0,00 162.684.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 26

10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 05

Halaman 47 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 82: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal 2.01 . 2.01.01 . 05 . 01

131.518.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 35.840.000,00 95.678.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06

11.200.000,00 0,00 6.400.000,00 4.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01

14.920.000,00 0,00 9.800.000,00 5.120.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.01 . 2.01.01 . 06 . 02

13.594.000,00 0,00 8.474.000,00 5.120.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 2.01 . 2.01.01 . 06 . 03

16.550.000,00 0,00 9.750.000,00 6.800.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.01 . 2.01.01 . 06 . 04

40.520.000,00 0,00 36.200.000,00 4.320.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 2.01 . 2.01.01 . 06 . 10

22.604.000,00 0,00 19.404.000,00 3.200.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 2.01 . 2.01.01 . 06 . 14

12.130.000,00 0,00 5.650.000,00 6.480.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 2.01 . 2.01.01 . 06 . 16

746.543.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 282.183.000,00 464.360.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15

687.625.000,00 0,00 441.400.000,00 246.225.000,00 Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04

58.918.000,00 0,00 22.960.000,00 35.958.000,00 Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Konsultasi PUAP, LM3, Kelompok Tani/Gapoktan,KTNA dan lain-lain

2.01 . 2.01.01 . 15 . 15

8.206.488.250,00 Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan) 24.000.000,00 206.970.000,00 7.975.518.250,00 2.01 . 2.01.01 . 16

1.357.620.000,00 0,00 1.345.500.000,00 12.120.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi; palawija 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15

1.937.996.000,00 0,00 1.769.396.000,00 168.600.000,00 Peningkatan produksi; produktivitas dan mutu produk perkebunan; produk pertanian 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29

4.910.872.250,00 24.000.000,00 4.860.622.250,00 26.250.000,00 Dukungan Program PLA 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48

1.020.582.500,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 0,00 19.540.000,00 1.001.042.500,00 2.01 . 2.01.01 . 18

1.020.582.500,00 0,00 1.001.042.500,00 19.540.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02

4.170.722.250,00 Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 0,00 11.250.000,00 4.159.472.250,00 2.01 . 2.01.01 . 19

105.100.000,00 0,00 105.100.000,00 0,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03

105.780.000,00 0,00 105.780.000,00 0,00 Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Perkebunan 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07

2.666.616.250,00 0,00 2.655.366.250,00 11.250.000,00 Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkebunan 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09

1.293.226.000,00 0,00 1.293.226.000,00 0,00 Pengembangan Komoditas Hortikultura 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10

659.849.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 157.425.000,00 122.962.000,00 379.462.000,00 2.01 . 2.01.01 . 21

44.952.000,00 0,00 38.202.000,00 6.750.000,00 Pendataan masalah peternakan 2.01 . 2.01.01 . 21 . 01

405.622.000,00 147.425.000,00 208.265.000,00 49.932.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

209.275.000,00 10.000.000,00 132.995.000,00 66.280.000,00 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04

3.109.582.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 294.465.000,00 2.815.117.000,00 2.01 . 2.01.01 . 22

2.884.927.000,00 0,00 2.590.462.000,00 294.465.000,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03

224.655.000,00 0,00 224.655.000,00 0,00 Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 2.01 . 2.01.01 . 22 . 05

302.520.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 13.000.000,00 4.200.000,00 285.320.000,00 2.01 . 2.01.01 . 23

184.450.000,00 0,00 184.450.000,00 0,00 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan 2.01 . 2.01.01 . 23 . 01

118.070.000,00 13.000.000,00 100.870.000,00 4.200.000,00 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07

157.950.000,00 Program Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman 25.000.000,00 20.400.000,00 112.550.000,00 2.01 . 2.01.01 . 27

Halaman 48 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 83: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

157.950.000,00 25.000.000,00 112.550.000,00 20.400.000,00 Pemantauan dan Pengendalian OPT 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01

2.099.816.000,00 Kehutanan 242.095.000,00 283.190.000,00 1.574.531.000,00 2.02

2.099.816.000,00 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 242.095.000,00 283.190.000,00 1.574.531.000,00 2.02 . 2.01.01

739.545.000,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 0,00 52.010.000,00 687.535.000,00 2.02 . 2.01.01 . 15

666.845.000,00 0,00 617.835.000,00 49.010.000,00 Pengembangan hasil hutan non-kayu 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03

72.700.000,00 0,00 69.700.000,00 3.000.000,00 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan 2.02 . 2.01.01 . 15 . 04

989.516.000,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 242.095.000,00 15.380.000,00 732.041.000,00 2.02 . 2.01.01 . 16

862.336.000,00 242.095.000,00 612.511.000,00 7.730.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan DAK 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19

127.180.000,00 0,00 119.530.000,00 7.650.000,00 Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21

334.195.000,00 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 0,00 215.800.000,00 118.395.000,00 2.02 . 2.01.01 . 17

334.195.000,00 0,00 118.395.000,00 215.800.000,00 Pencegahan dan pembarantasan ilegal logging 2.02 . 2.01.01 . 17 . 11

36.560.000,00 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 0,00 0,00 36.560.000,00 2.02 . 2.01.01 . 19

36.560.000,00 0,00 36.560.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Penatausahaan kehutanan 2.02 . 2.01.01 . 19 . 06

4.438.884.150,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 75.500.000,00 70.770.000,00 4.292.614.150,00 2.03

4.438.884.150,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 75.500.000,00 70.770.000,00 4.292.614.150,00 2.03 . 1.03.01

44.575.000,00 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

0,00 9.180.000,00 35.395.000,00 2.03 . 1.03.01 . 16

44.575.000,00 0,00 35.395.000,00 9.180.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Bidang Pertambangan 2.03 . 1.03.01 . 16 . 05

495.500.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 57.500.000,00 25.000.000,00 413.000.000,00 2.03 . 1.03.01 . 17

495.500.000,00 57.500.000,00 413.000.000,00 25.000.000,00 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan 2.03 . 1.03.01 . 17 . 01

3.898.809.150,00 Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral 18.000.000,00 36.590.000,00 3.844.219.150,00 2.03 . 1.03.01 . 19

1.209.804.150,00 18.000.000,00 1.171.444.150,00 20.360.000,00 Pengembangan pemanfaatan energi 2.03 . 1.03.01 . 19 . 06

2.689.005.000,00 0,00 2.672.775.000,00 16.230.000,00 Pendugaan Geolistrik Untuk mengetahui Keadaan Air Tanah 2.03 . 1.03.01 . 19 . 15

6.514.540.000,00 Pariwisata 2.097.626.100,00 892.554.500,00 3.524.359.400,00 2.04

6.514.540.000,00 DINAS PARIWISATA 2.097.626.100,00 892.554.500,00 3.524.359.400,00 2.04 . 2.04.01

745.340.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 166.868.000,00 578.472.000,00 2.04 . 2.04.01 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.04 . 2.04.01 . 01 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 2.04 . 2.04.01 . 01 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.04 . 2.04.01 . 01 . 06

140.340.000,00 0,00 0,00 140.340.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.04 . 2.04.01 . 01 . 07

105.600.000,00 0,00 105.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor 2.04 . 2.04.01 . 01 . 08

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.04 . 2.04.01 . 01 . 09

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.04 . 2.04.01 . 01 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.04 . 2.04.01 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.04 . 2.04.01 . 01 . 12

Halaman 49 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 84: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.04 . 2.04.01 . 01 . 17

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 2.04 . 2.04.01 . 01 . 18

300.000.000,00 0,00 283.472.000,00 16.528.000,00 Penyelesaian Produk Hukum (Perda,Perbup) atas inisiatif executif & Legislalif 2.04 . 2.04.01 . 01 . 27

951.348.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 566.180.100,00 3.770.000,00 381.398.000,00 2.04 . 2.04.01 . 02

551.808.000,00 311.808.000,00 240.000.000,00 0,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2.04 . 2.04.01 . 02 . 05

155.422.100,00 134.592.100,00 18.250.000,00 2.580.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.04 . 2.04.01 . 02 . 07

67.585.000,00 67.585.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.04 . 2.04.01 . 02 . 09

53.785.000,00 52.195.000,00 400.000,00 1.190.000,00 Pengadaan mebeulair 2.04 . 2.04.01 . 02 . 10

122.748.000,00 0,00 122.748.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.04 . 2.04.01 . 02 . 24

95.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian k inerja dan keuangan

0,00 55.950.000,00 39.050.000,00 2.04 . 2.04.01 . 06

10.000.000,00 0,00 175.000,00 9.825.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.04 . 2.04.01 . 06 . 01

5.000.000,00 0,00 800.000,00 4.200.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.04 . 2.04.01 . 06 . 02

10.000.000,00 0,00 1.480.000,00 8.520.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.04 . 2.04.01 . 06 . 04

10.000.000,00 0,00 2.140.000,00 7.860.000,00 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA 2.04 . 2.04.01 . 06 . 10

50.000.000,00 0,00 32.315.000,00 17.685.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 2.04 . 2.04.01 . 06 . 14

10.000.000,00 0,00 2.140.000,00 7.860.000,00 Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP) 2.04 . 2.04.01 . 06 . 16

1.111.381.500,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariw isata 0,00 176.166.500,00 935.215.000,00 2.04 . 2.04.01 . 15

72.450.000,00 0,00 58.620.000,00 13.830.000,00 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 15 . 01

25.600.000,00 0,00 13.000.000,00 12.600.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 15 . 02

42.200.000,00 0,00 42.200.000,00 0,00 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 15 . 04

767.184.500,00 0,00 659.500.000,00 107.684.500,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 2.04 . 2.04.01 . 15 . 05

123.150.000,00 0,00 120.845.000,00 2.305.000,00 Bahan promosi Pariwisata. 2.04 . 2.04.01 . 15 . 09

80.797.000,00 0,00 41.050.000,00 39.747.000,00 Promosi Potensi Obyak Wisata Melalui Gili Festival 2.04 . 2.04.01 . 15 . 10

2.908.877.400,00 Program Pengembangan Destinasi Pariw isata 1.501.170.000,00 121.995.000,00 1.285.712.400,00 2.04 . 2.04.01 . 16

31.000.000,00 0,00 16.360.000,00 14.640.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha 2.04 . 2.04.01 . 16 . 04

192.483.400,00 0,00 141.288.400,00 51.195.000,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata

2.04 . 2.04.01 . 16 . 05

2.514.184.000,00 1.501.170.000,00 1.004.024.000,00 8.990.000,00 Penataan obyek daya tarik wisata 2.04 . 2.04.01 . 16 . 08

62.420.000,00 0,00 27.800.000,00 34.620.000,00 Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Destinasi pariwisata "DMO Rinjani"

2.04 . 2.04.01 . 16 . 10

108.790.000,00 0,00 96.240.000,00 12.550.000,00 Sosialisasi dan Pemeriksaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 2.04 . 2.04.01 . 16 . 14

702.593.000,00 Program Pengembangan Kemitraan 30.276.000,00 367.805.000,00 304.512.000,00 2.04 . 2.04.01 . 17

50.824.000,00 0,00 17.419.000,00 33.405.000,00 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

2.04 . 2.04.01 . 17 . 03

24.000.000,00 0,00 10.900.000,00 13.100.000,00 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya 2.04 . 2.04.01 . 17 . 04

49.302.000,00 0,00 19.052.000,00 30.250.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 17 . 05

83.233.000,00 12.722.000,00 25.961.000,00 44.550.000,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 17 . 07

Halaman 50 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 85: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

254.730.000,00 0,00 118.730.000,00 136.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 2.04 . 2.04.01 . 17 . 08

100.264.000,00 17.554.000,00 29.710.000,00 53.000.000,00 Penyuluhan kelompok sadar wisata dan sadar budaya 2.04 . 2.04.01 . 17 . 10

89.550.000,00 0,00 32.050.000,00 57.500.000,00 Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba 2.04 . 2.04.01 . 17 . 14

50.690.000,00 0,00 50.690.000,00 0,00 Pelatihan bahasa asing bagi aparatur 2.04 . 2.04.01 . 17 . 15

5.099.613.000,00 Kelautan dan Perikanan 108.700.000,00 303.440.000,00 4.687.473.000,00 2.05

5.099.613.000,00 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 108.700.000,00 303.440.000,00 4.687.473.000,00 2.05 . 2.01.01

523.765.000,00 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 0,00 36.900.000,00 486.865.000,00 2.05 . 2.01.01 . 15

523.765.000,00 0,00 486.865.000,00 36.900.000,00 Pembinaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01

211.557.000,00 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

0,00 20.400.000,00 191.157.000,00 2.05 . 2.01.01 . 16

211.557.000,00 0,00 191.157.000,00 20.400.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wasdal SDKP 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09

2.049.597.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 7.500.000,00 2.042.097.000,00 2.05 . 2.01.01 . 21

2.049.597.000,00 0,00 2.042.097.000,00 7.500.000,00 Pengembangan sarana penangkapan ikan 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21

778.035.000,00 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 108.700.000,00 189.465.000,00 479.870.000,00 2.05 . 2.01.01 . 22

778.035.000,00 108.700.000,00 479.870.000,00 189.465.000,00 Revitalisasi data kelompok perikanan 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02

866.282.500,00 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 49.175.000,00 817.107.500,00 2.05 . 2.01.01 . 23

233.325.000,00 0,00 184.150.000,00 49.175.000,00 Pengendalian mutu hasil perikanan 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04

632.957.500,00 0,00 632.957.500,00 0,00 Pencacahan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 2.05 . 2.01.01 . 23 . 05

670.376.500,00 Program pengembangan kawasan budidaya laut; air payau dan air tawar 0,00 0,00 670.376.500,00 2.05 . 2.01.01 . 24

670.376.500,00 0,00 670.376.500,00 0,00 Kajian kawasan budidaya laut; air payau dan air tawar 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01

8.087.938.000,00 Perdagangan 5.638.973.000,00 407.831.000,00 2.041.134.000,00 2.06

8.087.938.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

5.638.973.000,00 407.831.000,00 2.041.134.000,00 2.06 . 1.15.01

501.825.500,00 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 33.681.500,00 301.106.000,00 167.038.000,00 2.06 . 1.15.01 . 15

53.080.000,00 0,00 13.740.000,00 39.340.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 2.06 . 1.15.01 . 15 . 03

93.671.000,00 15.665.000,00 57.740.000,00 20.266.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 2.06 . 1.15.01 . 15 . 04

146.125.000,00 0,00 51.325.000,00 94.800.000,00 Penyuluhan Perlindungan Konsumen 2.06 . 1.15.01 . 15 . 05

87.500.000,00 0,00 29.950.000,00 57.550.000,00 Penyuluhan KIR Timbangan 2.06 . 1.15.01 . 15 . 06

121.449.500,00 18.016.500,00 14.283.000,00 89.150.000,00 Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 2.06 . 1.15.01 . 15 . 08

1.647.411.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1.427.456.000,00 7.455.000,00 212.500.000,00 2.06 . 1.15.01 . 17

1.647.411.000,00 1.427.456.000,00 212.500.000,00 7.455.000,00 Pengembangan promosi/pameran dalam negeri 2.06 . 1.15.01 . 17 . 13

3.861.773.500,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3.092.063.500,00 99.270.000,00 670.440.000,00 2.06 . 1.15.01 . 18

15.440.000,00 0,00 13.000.000,00 2.440.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 2.06 . 1.15.01 . 18 . 03

27.400.000,00 0,00 27.400.000,00 0,00 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 2.06 . 1.15.01 . 18 . 04

12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 0,00 Pengembangan pasar lelang daerah 2.06 . 1.15.01 . 18 . 05

Halaman 51 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 86: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

33.380.000,00 0,00 8.900.000,00 24.480.000,00 Pemantauan Harga Barang dan ketersediaan sembako menjelang hari besar keagamaan 2.06 . 1.15.01 . 18 . 10

613.200.000,00 0,00 562.500.000,00 50.700.000,00 Pelaksanaan Pasar Murah/Pasar Rakyat di Kabupaten Lombok Utara 2.06 . 1.15.01 . 18 . 12

3.101.033.500,00 3.066.733.500,00 34.300.000,00 0,00 Pembangunan Pasar Tradisional 2.06 . 1.15.01 . 18 . 18

59.220.000,00 25.330.000,00 12.240.000,00 21.650.000,00 Pengembangan Usha Formal (perizinan) 2.06 . 1.15.01 . 18 . 19

2.076.928.000,00 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. 1.085.772.000,00 0,00 991.156.000,00 2.06 . 1.15.01 . 19

1.089.072.000,00 1.085.772.000,00 3.300.000,00 0,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan. 2.06 . 1.15.01 . 19 . 03

987.856.000,00 0,00 987.856.000,00 0,00 Pekerjaan Penataan Pedagang Kaki Lima 2.06 . 1.15.01 . 19 . 08

4.475.118.000,00 Perindustrian 436.700.000,00 370.596.000,00 3.667.822.000,00 2.07

4.475.118.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

436.700.000,00 370.596.000,00 3.667.822.000,00 2.07 . 1.15.01

244.624.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 0,00 94.635.000,00 149.989.500,00 2.07 . 1.15.01 . 15

89.500.000,00 0,00 74.840.000,00 14.660.000,00 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran; standardisasi; pengujian dan kualitas 2.07 . 1.15.01 . 15 . 04

155.124.500,00 0,00 75.149.500,00 79.975.000,00 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 2.07 . 1.15.01 . 15 . 06

289.662.500,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.500.000,00 175.080.000,00 113.082.500,00 2.07 . 1.15.01 . 16

50.000.000,00 0,00 16.475.000,00 33.525.000,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 2.07 . 1.15.01 . 16 . 01

46.300.000,00 0,00 16.475.000,00 29.825.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 2.07 . 1.15.01 . 16 . 02

47.380.000,00 0,00 31.780.000,00 15.600.000,00 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah 2.07 . 1.15.01 . 16 . 04

46.635.000,00 0,00 17.975.000,00 28.660.000,00 Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah 2.07 . 1.15.01 . 16 . 05

99.347.500,00 1.500.000,00 30.377.500,00 67.470.000,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro; kecil dan menengah dengan swasta 2.07 . 1.15.01 . 16 . 06

316.000.000,00 Pembinaan Industri Kecil Kerajinan Bekerjasama dengan DEKRANASDA KLU 0,00 40.000.000,00 276.000.000,00 2.07 . 1.15.01 . 17

316.000.000,00 0,00 276.000.000,00 40.000.000,00 Pembinaan IKM 2.07 . 1.15.01 . 17 . 06

38.923.000,00 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 0,00 16.431.000,00 22.492.000,00 2.07 . 1.15.01 . 19

38.923.000,00 0,00 22.492.000,00 16.431.000,00 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 2.07 . 1.15.01 . 19 . 02

3.585.908.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 435.200.000,00 44.450.000,00 3.106.258.000,00 2.07 . 1.15.01 . 20

136.100.000,00 1.600.000,00 131.000.000,00 3.500.000,00 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri 2.07 . 1.15.01 . 20 . 01

3.449.808.000,00 433.600.000,00 2.975.258.000,00 40.950.000,00 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri 2.07 . 1.15.01 . 20 . 02

297.120.000,00 Transmigrasi 0,00 8.320.000,00 288.800.000,00 2.08

297.120.000,00 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 0,00 8.320.000,00 288.800.000,00 2.08 . 1.13.01

278.500.000,00 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 0,00 0,00 278.500.000,00 2.08 . 1.13.01 . 15

278.500.000,00 0,00 278.500.000,00 0,00 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

2.08 . 1.13.01 . 15 . 22

18.620.000,00 Program Transmigrasi regional 0,00 8.320.000,00 10.300.000,00 2.08 . 1.13.01 . 17

18.620.000,00 0,00 10.300.000,00 8.320.000,00 Penyuluhan transmigrasi regional 2.08 . 1.13.01 . 17 . 01

Halaman 52 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 87: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

488.255.950.500,00 247.142.892.900,00 178.075.179.000,00 63.037.878.600,00 JUMLAH

Tanjung, 30 Desember 2015

PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA

H. ASHARI

Halaman 53 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 88: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

Lampiran IVa Nomor Tanggal

Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015

REKAPITULASI PENGGUNAAN SUMBER DANA MENURUT JENIS PENDAPATAN DAN JENIS PENERIMAAN

TAHUN ANGGARAN 2016 TERHADAP JENIS BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR URUT SUMBER DANA

PENGELUARAN PEMBIAYAAN BELANJA DAERAH

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

PEGAWAI LAINNYA PEGAWAI BARANG DAN JASA

MODAL

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

PENYERTAAN MODAL

(INVESTASI)

PEMBAYARAN POKOK UTANG

PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 11.549.035.959,00 5.992.952.600,00 5.554.083.359,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Dana Bagi Hasil 6.964.040.750,00 0,00 0,00 348.850.000,00 6.590.190.750,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Dana Alokasi Umum (D A U) 817.444.004.898,07 255.447.369.912,97 88.660.425.295,10 62.116.766.600,00 161.151.379.000,00 242.068.064.090,00 0,00 8.000.000.000,00 0,00 0,00

4 Dana Alokasi Khusus (D A K) 14.622.879.060,00 0,00 0,00 0,00 9.573.050.250,00 5.049.828.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Dana Kontinjensi / Dekonsentrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1.330.821.000,00 0,00 0,00 572.262.000,00 758.559.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 DAK BIDANG Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 DAK BIDANG Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 DAK BIDANG Keluarga Berencana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 DAK BIDANG Prasarana Jalan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 DAK BIDANG Prasarana Irigasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 DAK BIDANG Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 DAK BIDANG Prasarana Pemerintah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 DAK BIDANG Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 DAK BIDANG Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 DAK BIDANG Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 DAK BIDANG Kehutanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 DAK BIDANG Sarana dan Prasarana Perdesaan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 DAK BIDANG Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 DST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Halaman 1 REKAPITULASI PENGGUNAAN SUMBER DANA MENURUT JENIS PENDAPATAN DAN JENIS PENERIMAN TERHADAP JENIS BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN

Page 89: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

NOMOR URUT SUMBER DANA

PENGELUARAN PEMBIAYAAN BELANJA DAERAH

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

PEGAWAI LAINNYA PEGAWAI BARANG DAN JASA

MODAL

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

PENYERTAAN MODAL

(INVESTASI)

PEMBAYARAN POKOK UTANG

PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

JUMLAH 851.910.781.667,07 0,00 0,00 8.000.000.000,00 0,00 247.142.892.900,00 178.075.179.000,00 63.037.878.600,00 94.214.508.654,10 261.440.322.512,97

Tanjung, 30 Desember 2015

PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA

H. ASHARI

Halaman 2 REKAPITULASI PENGGUNAAN SUMBER DANA MENURUT JENIS PENDAPATAN DAN JENIS PENERIMAN TERHADAP JENIS BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN

Page 90: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

Lampiran V Nomor Tanggal

Peraturan Daerah :

:

12 Tahun 2015

30 Desember 2015

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH

MODAL BARANG & JASA PEGAWAI

BELANJA LANGSUNG URAIAN KODE

PEGAWAI NON PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7

226.336.963.411,81 PELAYANAN UMUM 8.045.853.100,00 15.464.599.200,00 52.188.823.400,00 94.214.508.654,10 01 56.423.179.057,71

9.230.668.562,96 50.500.000,00 4.451.169.000,00 2.215.980.000,00 1 0,00 Perencanaan Pembangunan 06 01 2.513.019.562,96

209.595.306.848,85 7.411.130.100,00 44.556.201.400,00 12.186.832.200,00 1 94.214.508.654,10 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

20 01 51.226.634.494,75

5.924.134.000,00 325.913.000,00 2.341.132.000,00 573.564.000,00 1 0,00 Ketahanan Pangan 21 01 2.683.525.000,00

161.780.000,00 0,00 48.135.000,00 113.645.000,00 1 0,00 Statistik 23 01 0,00

279.269.000,00 79.790.000,00 95.046.000,00 104.433.000,00 1 0,00 Kearsipan 24 01 0,00

1.145.805.000,00 178.520.000,00 697.140.000,00 270.145.000,00 1 0,00 Komunikasi dan Informatika 25 01 0,00

11.146.503.464,90 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 704.024.600,00 3.798.922.000,00 3.082.406.700,00 0,00 03 3.561.150.164,90

11.146.503.464,90 704.024.600,00 3.082.406.700,00 3.798.922.000,00 1 0,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 19 03 3.561.150.164,90

82.232.928.157,54 EKONOMI 17.106.572.500,00 6.402.689.500,00 41.488.985.650,00 0,00 04 17.234.680.507,54

14.691.837.344,42 8.948.226.500,00 1.265.067.000,00 922.546.500,00 1 0,00 Perhubungan 07 04 3.555.997.344,42

782.026.000,00 0,00 448.965.000,00 333.061.000,00 1 0,00 Tenaga Kerja 14 04 0,00

5.404.942.189,29 628.980.000,00 2.311.950.000,00 468.276.000,00 1 0,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 15 04 1.995.736.189,29

492.712.000,00 0,00 410.612.000,00 82.100.000,00 1 0,00 Penanaman Modal 16 04 0,00

5.542.377.713,44 190.120.000,00 1.761.008.500,00 1.228.825.000,00 1 0,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22 04 2.362.424.213,44

30.820.543.760,39 837.278.000,00 18.739.009.000,00 1.923.734.000,00 2 0,00 Pertanian 01 04 9.320.522.760,39

2.099.816.000,00 242.095.000,00 1.574.531.000,00 283.190.000,00 2 0,00 Kehutanan 02 04 0,00

4.438.884.150,00 75.500.000,00 4.292.614.150,00 70.770.000,00 2 0,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 03 04 0,00

5.099.613.000,00 108.700.000,00 4.687.473.000,00 303.440.000,00 2 0,00 Kelautan dan Perikanan 05 04 0,00

8.087.938.000,00 5.638.973.000,00 2.041.134.000,00 407.831.000,00 2 0,00 Perdagangan 06 04 0,00

4.475.118.000,00 436.700.000,00 3.667.822.000,00 370.596.000,00 2 0,00 Perindustrian 07 04 0,00

297.120.000,00 0,00 288.800.000,00 8.320.000,00 2 0,00 Transmigrasi 08 04 0,00

42.574.937.997,88 LINGKUNGAN HIDUP 31.533.808.000,00 2.629.265.000,00 7.095.091.000,00 0,00 05 1.316.773.997,88

4.481.767.189,27 161.900.000,00 1.851.909.000,00 1.991.469.000,00 1 0,00 Penataan Ruang 05 05 476.489.189,27

8.093.170.808,61 1.371.908.000,00 5.243.182.000,00 637.796.000,00 1 0,00 Lingkungan Hidup 08 05 840.284.808,61

30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 0,00 1 0,00 Pertanahan 09 05 0,00

Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Page 91: PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINGKASAN APBDlombokutarakab.go.id/.../ringkasanapbdklu2016.pdf · ringkasan apbd berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun

BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH

MODAL BARANG & JASA PEGAWAI

BELANJA LANGSUNG URAIAN KODE

PEGAWAI NON PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7

187.968.095.347,86 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 158.735.597.000,00 3.083.867.000,00 20.642.385.850,00 0,00 06 5.506.245.497,86

180.884.397.677,86 158.735.597.000,00 13.994.738.180,00 2.647.817.000,00 1 0,00 Pekerjaan Umum 03 06 5.506.245.497,86

7.083.697.670,00 0,00 6.647.647.670,00 436.050.000,00 1 0,00 Perumahan 04 06 0,00

92.857.602.616,20 KESEHATAN 19.797.445.600,00 23.214.130.400,00 29.211.417.600,00 0,00 07 20.634.609.016,20

91.033.651.116,20 19.439.945.600,00 28.909.490.100,00 22.049.606.400,00 1 0,00 Kesehatan 02 07 20.634.609.016,20

1.823.951.500,00 357.500.000,00 301.927.500,00 1.164.524.000,00 1 0,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 12 07 0,00

12.018.478.372,05 PARIWISATA DAN BUDAYA 2.322.626.100,00 1.361.409.500,00 6.171.706.900,00 0,00 08 2.162.735.872,05

3.341.202.500,00 225.000.000,00 2.647.347.500,00 468.855.000,00 1 0,00 Kebudayaan 17 08 0,00

8.677.275.872,05 2.097.626.100,00 3.524.359.400,00 892.554.500,00 2 0,00 Pariwisata 04 08 2.162.735.872,05

174.360.504.095,51 PENDIDIKAN 7.814.266.000,00 4.702.938.000,00 11.689.291.900,00 0,00 10 150.154.008.195,51

171.028.540.247,74 7.429.255.000,00 10.497.866.900,00 3.987.691.000,00 1 0,00 Pendidikan 01 10 149.113.727.347,74

974.700.000,00 101.736.000,00 556.785.000,00 316.179.000,00 1 0,00 Pemuda dan Olah Raga 18 10 0,00

2.357.263.847,77 283.275.000,00 634.640.000,00 399.068.000,00 1 0,00 Perpustakaan 26 10 1.040.280.847,77

14.414.768.203,32 PERLINDUNGAN SOSIAL 1.082.700.000,00 2.380.058.000,00 6.505.070.000,00 0,00 11 4.446.940.203,32

5.256.260.556,88 469.500.000,00 1.832.976.000,00 814.533.000,00 1 0,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 10 11 2.139.251.556,88

426.200.000,00 0,00 222.320.000,00 203.880.000,00 1 0,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11 11 0,00

8.732.307.646,44 613.200.000,00 4.449.774.000,00 1.361.645.000,00 1 0,00 Sosial 13 11 2.307.688.646,44

843.910.781.667,07 247.142.892.900,00 178.075.179.000,00 63.037.878.600,00 94.214.508.654,10 261.440.322.512,97

Tanjung, 30 Desember 2015

PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA

H. ASHARI

Halaman 2 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA