dlh kabupaten lamongan · 2018-09-07 · dlh kabupaten lamongan rencana kerja (renja) 2019 iii puji...
TRANSCRIPT
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 iii
Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmad dan
Hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan sebagian tugas yaitu
tersusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lamongan Tahun 2019. Rencana Kerja tersebut sebagai acuan dan
pedoman bagi Dinas/Badan/kantor/satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam merencanakan dan
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta
menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam
pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi
penyelenggaraan pemerintahan tahun 2018.
Buku Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam
satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan
Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2019 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana
Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana
Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi
baik pemerintah maupun mitra kerja.
Lamongan, .
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN
Drs. M. FAHRUDIN ALI FIKRI, M Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710424 199101 1 001
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2018 i
Halaman
Daftar Isi ................................................................................... i
Kata Pengantar ......................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN .................................................... 1
1.1 Latar Belakang .................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ................................................ 2
1.3 Maksud dan Tujuan .............................................. 5
1.4 Sistematika Penulisan ........................................... 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU ....................................... 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra PD ............. .......................... 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD ............................ 19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
PD ................................................................ 26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ......... 29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyara-
Kat……….………………………………………… 39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 41
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional ............. 41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD ............................ 44
3.3 Program dan Kegiatan ........................................ 51
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2018 i
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD ......... 57
4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung
Prioritas Kabupaten ........................................... 58
4.2 Prioritas Perangkat Daerah .................................. 60
BAB V PENUTUP ................................................................ 65
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 1
1.1 LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-
Undang tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah wajib menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan system
perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat
tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun
rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan
berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif
wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Salah satu
bentuk Perencanaan Pembangunan daerah tersebut dituangkan
dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Lamongan tahun 2019 yang berfungsi sebagai dokumen
perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan
seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui
penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara
berjenjang untuk keterpaduan Renja Dinas Lingkungan Hidup.
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 2
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lamongan tahun 2019, akan dijadikan sebagai pedoman
dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan DLH tahun
2019 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang
mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang
dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan
dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.
1.2 LANDASAN HUKUM
Adapun yang menjadi Landasan Hukum penyusunan
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
Tahun 2019 adalah:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 3
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonrsia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Derah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Nefara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan
RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan
RKPD;
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 4
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 05 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun
2016 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 –
2021
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017
14. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 73 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lamongan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun
2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor ..... Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2019
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 disusun
dengan maksud sebagai upaya untuk mengarahkan semua
unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan
untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tahun 2019.
b. Tujuan
Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman :
1) Pelaksanaan Perangkat Daerah;
2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten
Lamongan Tahun 2019 terdiri dari 5 (lima) bab. Renja disusun
dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN,
Bab ini memuat :
1.1 Latar belakang;
1.2 Landasan Hukum;
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perangkat
Daerah;
1.4 Sistematika Penulisan.
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
Bab ini memuat :
2.1 Evaluasi Pelaksaan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Derah;
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat :
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional;
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
3.3 Program Dan Kegiatan.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
Bab ini memuat :
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana Tindak Lanjut
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 7
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN RENSTRA PD
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lamongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana
Strategis Dinas Lingkungan Hidup tersebut. Tercapai tidaknya
pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun
dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah.
Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Berdasarkan Rencana Strategis Periode Tahun 2016-2021
DLH Kabupaten Lamongan Tahun 2017 melaksanakan 12 program
dan 50 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.
Kegiatan :
a. Penyediaan jasa surat menyurat.
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional.
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 8
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
f. Penyediaan alat tulis kantor
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan
i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan.
k. Penyediaan makanan dan minuman
l. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
m. Penyediaan jasa tenaga adminstrasi/teknis kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan mobil jabatan
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan Dan Pelatihan Informasi.
4. Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian
kinerja dan keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
Kinerja SKPD
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 9
b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
d. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
a. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
b. Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan
Sarana Persampahan
c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahan.
d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persampahan
e. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah
6. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup
a. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
b. Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Industri
c. Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Layanan
Jasa Dan Lainnya
d. Fasilitasi Penanganan Pengaduan Dan Pelanggaran
Lingkungan
7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
a. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan
Sumber Daya Air
b. Pengendalian Kerusakan Hutan Dan Lahan
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 10
c. Peningkatam Konservasi daerah Tangkapan dan Sumber-
sumber Air
d. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan Ekosistem
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan
Lingkungan
a. Peningkatan Edukasi dan komunikasi Masyarakat di bidang
lingkungan.
9. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
a. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat Dan Limbah Cair
b. Penyuluhan Dan Pengendalian Polusi Dan Pencemaran
c. Pemantauan Kualitas Udara
d. Pembinaan Adiwiyata
e. Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan
10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
a. Pemeliharaan Lingkungan Hijau
11. Program Penataan Lingkungan
a. Koordinasi Pembinaan Penyusunan Dokumen Lingkungan
(AMDAL, UKL-UPL, SPPL)
b. Pembinaan Pelaporan RKL-RPL dan Perijinan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
c. Penyusunan Kebijakan Bidang Penataan Lingkungan
d. Pembinaan Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim
e. Penyusunan Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan
Hidup (DIKPLHD)
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 11
12. Program Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan
Beracun)
a. Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan
Beracun)
Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup
tahun lalu (Tahun 2017) dan pencapaian capaian kinerja Renstra
Dinas Lingkungan Hidup tahun berjalan (Tahun 2018) ditujukan
untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan DLH dalam
melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi
pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra DLH, serta
hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan ini menyajikan dasar
pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari
hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan selama tahun 2017 dan
perkiraan target tahun 2018.
Pencapaian kinerja tahun 2018 belum dapat dikaitkan
dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Periode 2016-2021,
dikarenakan Rencana Kerja 2018 masih dalam tahun berjalan.
Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan RENJA
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 dan Capaian RENSTRA
periode 2016-2021 akan disajikan dalam Tabel berikut:
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 19
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan dan
ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 73
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, dimana Dinas
Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan teknis dan
strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan
hidup.
Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lamongan ditentukan sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
1) Sub. Bagian Program dan Evaluasi
2) Sub. Bagian Keuangan
3) Sub. Bagian Umum
c. Bidang Tata Lingkungan
1) Seksi Amdal dan Perijinan Lingkungan
2) Seksi Tata Lingkungan
3) Seksi Perubahan Iklim dan Pemeliharaan Lingkungan
d. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
1) Seksi Pengawasan Industri
2) Seksi Pengawasan Non Industri dan Kegiatan Lain
3) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum
Lingkungan
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 20
e. Bidang Pengendalian, Konservasi dan Kemitraan Lingkungan
1) Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan
2) Seksi Konservasi Lingkungan Hidup
3) Seksi Kemitraan Lingkungan Hidup
f. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
1) Seksi Kinerja Pengelolaan Sampah
2) Seksi Pengurangan Sampah dan 3R
3) Seksi Pengelolaan Limbah B3
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kab.
Lamongan
Adapun bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lamongan, dapat disampaikan sebagaimana gambar
Bagan sebagai berikut :
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 22
Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan
Hidup, maka pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
telah melakukan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan melalui pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :
a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan
limbah B3, dengan kegiatan : Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan, Peningkatan Operasional dan
pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan, Peningkatan
peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan,
Monitoring, evaluasi dan pelaporan persampahan,
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah, Pembinaan
pengelolaan Limbah B3
b. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup, dengan kegiatan : Peningkatan Perangkat Kinerja
Perusahaan (Proper), Pengawasan Pengelolaan Lingkungan
Industri, Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Kegiatan
Layanan Jasa dan Lainnya, Fasilitasi Penanganan Pengaduan
dan Pelanggaran Lingkungan
c. Program perlindungan dan konservasi SDA, dengan kegiatan
Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan
sumber-sumber air, Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan,
Peningkatan Konservasi daerah tangkapan air dan sumber-
sumber air, Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Laut,
Pengelolaan Taman Pendidikan Lingkungan
d. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, dengan kegiatan
Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat/Cair, Pemantauan
Kualitas Udara, Pembinaan Adiwiyata, Operasional dan
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 23
Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan, Peningkatan edukasi
dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
e. Program Penataan Lingkungan, dengan kegiatan Koordinasi
pembinaan Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL,
UKL-UPL, SPPL), Penyusunan Kebijakan Bidang Penataan
Lingkungan, Pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan
iklim, Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah,
Penyusunan Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
(DIKPLHD), Peningkatan Penataan dan Pengelolaan
Lingkungan Pemukiman, Pengelolaan Kehati.
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai
dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, maka Analisa Capaian
Kinerja yang dipakai untuk mengidentifikasi faktor–faktor penyebab
keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya
dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan
pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja melalui
alokasi, distribusi dan regulasi.
Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian rencana
kinerja dimaksud, digunakan instrument pengukuran ordinal
dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran dan hasil.
Adapun Persentase skala pengukuran kinerja sebagai berikut:
85-100 = Sangat baik/Sangat berhasil
70-<85 = Baik/Berhasil
55-<70 = Kurang Baik/Kurang Berhasil
<55 = Sangat Kurang Baik/Tidak Berhasil
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 24
Pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Lamongan dapat realisasi 100% bahkan ada
melebihi dari target kinerja ini berarti sangat baik/sangat berhasil.
Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang matang dan adanya
peningkatan dedikasi sumberdaya manusia dalam melaksanakan
program/kegiatan. Untuk lebih jelasnya pencapaian kinerja
pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
dapat dilihat pada Tabel 2.2
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 26
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN
FUNGSI PD
Tugas Pokok dan Fungsi
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan
Nomor 73 Tahun 2016, bahwa Dinas Lingkungan Hidup
mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan
urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan
pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup, dalam melaksanakan
tugas tersebut DLH mempunyai tugas :
a. Penyusunan perencanaan bidang lingkungan hidup;
b. Pelaksanaan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
d. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pemerintahan di
Bidang Lingkungan Hidup
e. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup
g. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan
sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana
pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah
dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat
strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat
dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat
dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 27
dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian
dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu
kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang
apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat dalam jangka panjang.
Aktivitas pembangunan dan pemenuhan kebutuhan
manusia telah menurunkan potensi sumber daya alam dan
meningkatkan jumlah limbah yang dilepas ke lingkungan. Kedua
hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak
terhadap menurunnya kualitas lingkungan. Berdasarkan kajian
kondisi dan situasi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten
Lamongan dapat dirumuskan 6 (enam) isu strategis yang harus
mendapatkan perhatian yaitu :
1. Pengelolaan Sampah
Permasalahan lingkungan yang paling utama di perkotaan
antara lain adalah pengelolaan sampah. Jumlah timbulan
sampah, bukan diartikan bahwa pengelolaan sampah semakin
jelek, tetapi persoalan sampah justru menjadi perhatian yang
besar terutama sampah merupakan faktor penyumbang emisi
Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Lamongan.
2. Kerusakan Lahan
Kerusakan lahan kering menjadi isu lingkungan strategis, karena
berdasarkan evaluasi di beberapa lokasi di Kabupaten
Lamongan didapatkan bahwa 50% dari parameter kerusakan
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 28
tanah melebihi ambang batas yang ditetapkan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 150 tahun 2000. Hal tersebut yang menjadi
alasan dalam mengangkat isu ini agar menjadi pusat perhatian
ke depannya.
3. Penurunan Kualitas Air Permukaan
Isu mengenai pencemaran air permukaan/sungai di daerah
pertanian dan pertambakan menjadi isu strategis karena
walaupun upaya pengendalian pencemaran sungai terus
dilakukan melalui berbagai program, namun kondisi sungai
masih terjadi pencemaran utamanya tingginya pertumbuhan
enceng gondok hingga memenuhi badan air sungai.
4. Penurunan Kualitas Air Tanah
Pencemaran air tanah yang disebabkan oleh limbah industri
berdampak buruk bagi manusia, tumbuhan, hewan maupun
lingkungan. Manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan air
bersihnya lagi untuk minum dan kegiatan lainnya. Selain itu,
kesehatan manusia akan terganggu, sedangkan untuk
lingkungan itu sendiri akan rusak. Tumbuhan yang memerlukan
air bersih akan mati dikarenakan air tersebut telah tercemar,
begitupun dengan berbagai macam hewan akan ikut mati juga.
Apabila terus berkelanjutan maka akan mengakibatkan
terjadinya kepunahan pada beberapa macam tumbuhan dan
hewan.
5. Penurunan Kualitas Air Laut
Seiring dengan pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten
Lamongan khususnya yang bercirikan maritim, maka beberapa
industri mulai banyak berkembang di Kawasan Pantai
Lamongan. Dengan adanya Sumber pencemaran yang berasal
dari limbah industri dan kapal-kapal di sepanjang wilayah pesisir
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 29
umumnya mengandung logam berat. Kandungan logam berat
diperairan diperkirakan akan terus meningkat dan akan
mengakibatkan terjadinya erosi dan pencucian tanah, masuknya
sampah industri dan pembakaran bahan baker fosil ke perairan
dan atmosfer, serta pelepasan sedimentasi logam dari lumpur
aktif secara langsung
6. Penurunan Kualitas Udara
Sebagai daerah yang wilayahnya sebagai perlintasan
transportasi, pencemaran udara semakin menampakkan kondisi
yang perlu mendapat perhatian. Sumber pencemaran udara
dapat berasal dari berbagai kegiatan antara lain industri,
transportasi, perkantoran, dan perumahan. Berbagai kegiatan
tersebut merupakan kontribusi terbesar dari pencemar udara
yang dibuang ke udara bebas. Dampak dari pencemaran udara
tersebut adalah menyebabkan penurunan kualitas udara, yang
berdampak negatif terhadap kesehatan manusia.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, yang akan
dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen
Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin
dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya
yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Di samping itu,
dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program,
kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.
Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 30
kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta
keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 39
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan akan
menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan
tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan
kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD
dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang
kecamatan.
2 3
1 02 05 01 Urusan Lingkungan Hidup
1 02 05 01 01 Program Pelayanan
administrasi perkantoran.
Prosentase unit kerja
internal yang terlayani
dengan baik
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1 02 05 01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat. Jumlah perangko dan materai
yang tersedia
1150 buah 230 buah 230 buah 230 buah 100 % 230 buah 690 buah 60 %
1 02 05 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik.
Jumlah rekening telepon,
listrik dan air yang di bayarkan
3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 100 % 3 rekening 3 rekening 100 %
1 02 05 01 01 003 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor.
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang
diservice
7 item/jenis 7 item/jenis 7 item/jenis 7 item/jenis 100 % 7 item/jenis 7 item/jenis 100 %
1 02 05 01 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perijinan kendaraan
dinas/operasional.
Jumlah terbitnya STNK
kendaraan roda empat
39 unit 6 unit 6 unit 6 unit 100 % 39 unit 39 unit 100 %
1 02 05 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah Tenaga jasa
kebersihan kantor
2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100 % 2 orang 2 orang 100 %
1 02 05 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang
dibutuhkan
53 jenis 53 jenis 53 jenis 53 jenis 100 % 53 jenis 53 jenis 100 %
1 02 05 01 01 011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan kantor
13 item/jenis 13 item/jenis 13 item/jenis 13 item/jenis 100 % 13 item/jenis 13 item/jenis 100 %
1 02 05 01 01 012 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
Jumlah komponen listrik dan
penerangan bangunan kantor
18 item/jenis 18 item/jenis 18 item/jenis 18 item/jenis 100 % 18 item/jenis 18 item/jenis 100 %
1 02 05 01 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang
dibeli
25 item/jenis 25 item/jenis 25 item/jenis 25 item/jenis 100 % 25 item/jenis 25 item/jenis 100 %
5 6 7 8 = (7/6)
Target Realiasi
1 4
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2017)Target Program
Dan Kegiatan
(Renja Perangkat
DaerahTahun
2018)
Realisasi
Capaian Program
Dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2018 )
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
10 = (5+7+9)9 11 = (10/4)
TABEL 2.1
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN
SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2016 - 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016 Tingkat
Realisasi (%)
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
2 3 5 6 7 8 = (7/6)
Target Realiasi
1 4
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2017)Target Program
Dan Kegiatan
(Renja Perangkat
DaerahTahun
2018)
Realisasi
Capaian Program
Dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2018 )
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
10 = (5+7+9)9 11 = (10/4)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2016 - 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016 Tingkat
Realisasi (%)
1 02 05 01 01 014 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundangan.
Jumlah surat kabar/majalah 7 media 7 media 7 media 7 media 100 % 7 media 7 media 100 %
1 02 05 01 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makan minum rapat 25 kali 25 kali 25 kali 25 kali 100 % 25 kali 25 kali 100 %
1 02 05 01 01 018 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas luar
daerah
35 kali 35 kali 20 kali 20 kali 100 % 35 kali 35 kali 100 %
1 02 05 01 01 019 Penyediaan jasa tenaga
adminstrasi/teknis kegiatan
Jumlah Jasa administrasi/
teknis kegiatan
164 orang 8 orang 10 orang 10 orang 100 % 10 orang 14 orang 100 %
1 02 05 01 02 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Prosentase prasarana
aparatur dengan kondisi
baik
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1 02 05 01 02 007 pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung
Kantor
5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 100 % 5 jenis 5 jenis 100 %
1 02 05 01 02 022 pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah Gedung Kantor yang
diperbaiki
1 gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung 100 % 1 gedung 1 gedung 100 %
1 02 05 01 02 023 pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan mobil jabatan
Jumlah kendaraan
bermotor/mobil jabatan yang
dipelihara
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100 % 1 unit 1 unit 100 %
1 02 05 01 02 024 pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional.
Jumlah kendaraan
bermotor/mobil operasional
yang dipelihara
38 unit 3 unit 4 unit 4 unit 100 % 38 unit 38 unit 100 %
1 02 05 01 02 026 pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan kantor.
Jumlah Perlengkapan Gedung
Kantor yang dipelihara
7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 100 % 7 jenis 7 jenis 100 %
1 02 05 01 02 028 pemeliharaan rutin/berkala
peralatan kantor.
Jumlah Perlengkapan Gedung
Kantor yang dipelihara
4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100 % 4 jenis 4 jenis 100 %
1 02 05 01 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang
diperbaiki
1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 % 0 unit 0 unit 100 %
2 3 5 6 7 8 = (7/6)
Target Realiasi
1 4
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2017)Target Program
Dan Kegiatan
(Renja Perangkat
DaerahTahun
2018)
Realisasi
Capaian Program
Dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2018 )
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
10 = (5+7+9)9 11 = (10/4)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2016 - 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016 Tingkat
Realisasi (%)
1 02 05 01 05 Program Peningkatan
Kapasitas sumber daya
aparatur
% peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur
75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 100 %
1 02 05 01 05 006 Bimbingan teknis, pelatihan Jumlah pegawai yang
mengikuti pendidikan dan
pelatihan informasi
2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100 % 2 orang 2 orang 100 %
1 02 05 01 06 Program peningkatan
pengembangan sistem laporan
capaian kinerja dan keuangan
Prosentase jumlah dokumen
perencanaan, laporan kinerja
dan laporan keuangan yang
tepat waktu
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1 02 05 01 06 001 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
SKPD
Jumlah Laporan Capaian kerja
dan ikhtisar realisasi kinrja
SKPD
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100 % 1 laporan 1 laporan 100 %
1 02 05 01 06 002 penyusunan laporan keuangan
semesteran
Jumlah dokumen Laporan
keuangan semesteran
2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 100 % 2 laporan 2 laporan 100 %
1 02 05 01 06 004 penyusunan laporan keuangan
semesteran akhir tahun
Jumlah dokumen Laporan
keuangan akhir tahun
3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 100 % 3 laporan 3 laporan 100 %
1 02 05 01 06 005 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi
umlah Laporan LKPJ, LPPD,
RENJA dan LKjIP
4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 100 % 4 laporan 4 laporan 100 %
1 02 05 01 15 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Prosentase pengelolaan
sampah melalui 3R
60 % 7,29 % 16,7 % 16,7 % 100 % 20 % 20 % 100 %
1 02 05 01 15 002 Penyediaan sarana dan
prasarana pengelolaan
persampahan
Jumlah sarana/prasarana
pengendalian pencemaran
lingkungan hidup
2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100 % 2 unit 2 unit 100 %
1 02 05 01 15 004 Peningkatan Operasional dan
Pemeliharaan Prasarana dan
sarana persampahan
Jumlah sarana/prasarana
pengolahan pengendalian
pencemaran lingkungan hidup
yang dioperasionalkan
3 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 100 % 3 lokasi 3 lokasi 100 %
1 02 05 01 15 011 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
persampahan.
Jumlah Desa/Kel Gerakan
LGC
243 Desa/kel 78 Desa/kel 103 desa/kel 258 desa/kel 250 % 138 desa/kel 138 desa/kel 56.8 %
2 3 5 6 7 8 = (7/6)
Target Realiasi
1 4
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2017)Target Program
Dan Kegiatan
(Renja Perangkat
DaerahTahun
2018)
Realisasi
Capaian Program
Dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2018 )
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
10 = (5+7+9)9 11 = (10/4)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2016 - 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016 Tingkat
Realisasi (%)
1 02 05 01 15 012 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Persampahan
Jumlah dokumen laporan
volume sampah
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100 % 1 laporan 1 laporan 100 %
1 02 05 01 15 013 Pengembangan kinerja
pengelolaan sampah
Jumlah bak sampah pemilah,
komposter dan bibit tanaman
3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100 % 3 jenis 3 jenis 75 %
1 02 05 01 16 Program Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingk Hidup
Prosentase industri/
kegiatan yang memenuhi
ketentuan pengelolaan
lingkungan hidup
60 % 30 % 35 % 35 % 100 % 40 % 40 % 100 %
1 02 05 01 16 009 Peningkatan peringkat kinerja
perusahaan (proper)
Jumlah usaha/kegiatan yang
dilakukan penilaian kinerja
(Proper)
30 usaha/
keg
20 usaha/ keg 25 usaha/
keg
25 usaha/
keg
100 % 30 usaha/
keg
30 usaha/
keg
100 %
1 02 05 01 16 029 Pengawasan pengelolaan
Lingkungan Industri
Jumlah Kegiatan industri yang
diawasi
50 usaha/
keg
- usaha/ keg 50 usaha/
keg
50 usaha/
keg
100 % 50 usaha/
keg
50 usaha/
keg
100 %
1 02 05 01 16 030 Pengawasan pengelolaan
Lingkungan Kegiatan Layanan
Jasa dan lainnya
Jumlah Kegiatan Layanan
Jasa dan lainnya yang diawasi
50 usaha/
keg
- usaha/ keg 50 usaha/
keg
50 usaha/
keg
100 % 50 usaha/
keg
50 usaha/
keg
100 %
1 02 05 01 16 031 Fasilitasi penanganan
pengaduan dan pelanggaran
lingkungan
Persentase Pengaduan
Lingkungan yang ditangani
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1 02 05 01 17 Program perlindungan dan
konservasi Sumber Daya alam.
Jumlah luas konservasi
pada lahan kritis
30 Ha 3 Ha 5 Ha 5 Ha 100 % 5 Ha 5 Ha 100 %
Jumlah wilayah yang
melaksanakan konservasi
sumber mata air
10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 100 %
1 02 05 01 17 001 Konservasi Sumber Daya Air dan
Pengendalian Kerusakan Sumber
Daya Air
Jumlah sumur resapan 20 Lokasi 4 unit 4 unit 4 unit 100 % 13 Lokasi 21 Lokasi 100 %
1 02 05 01 17 006 Pengendalian Kerusakan Hutan
Dan Lahan
Jumlah penanganan/
rehabilitasi lahan kritis
3 Ha 0.5 Ha 0.5 Ha 0.5 Ha 100 % 0.5 Ha 1.5 Ha 50 %
2 3 5 6 7 8 = (7/6)
Target Realiasi
1 4
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2017)Target Program
Dan Kegiatan
(Renja Perangkat
DaerahTahun
2018)
Realisasi
Capaian Program
Dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2018 )
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
10 = (5+7+9)9 11 = (10/4)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2016 - 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016 Tingkat
Realisasi (%)
1 02 05 01 17 007 Peningkatan Konservasi Daerah
Tangkapan dan Sumber-sumber
Air
Jumlah rehab/ konservasi
daerah tangkapan air
12 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 100 % 2 lokasi 2 lokasi 100 %
1 02 05 01 17 010 Pengelolaan keanekaragaman
hayati dan Ekosistem
Jumlah lokasi kehati (lokasi) 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 100 % 1 lokasi 1 lokasi 100 %
1 02 05 01 17 011 Pemeliharaan Lingkungan Hijau Jumlah lokasi lokasi
lingkungan hijau yang
diperlihara
3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 100 % 3 lokasi 3 lokasi 100 %
1 02 05 01 19 Program Peningkatan Kualitas
& Akses Informasi SDA dan
Lingkungan
Prosentase wilayah yang
peduli dan berwawasan
lingkungan
35 % 15 % 20 % 20 % 100 % 23 % 23 % 100 %
1 02 05 01 19 001 Peningkatan Edukasi dan
komunikasi Masyarakat di bidang
lingkungan.
Jumlah workshop/pelatihan
kader lingkungan, duta
lingkungan, awarding hari-hari
lingkungan hidup
4 item/keg 4 item/keg 4 item/keg 4 item/keg 100 % 4 item/ keg 4 item/keg 100 %
1 02 05 01 20 Program Peningkatan dan
Pengendalian Polusi
Prosentase pemenuhan
kualitas air permukaan
68 % 53,8 % 58 % 58 % 100 % 60 % 60 % 100 %
Prosentase pemenuhan
kualitas udara baik
85 % 65 % 70 % 70 % 100 % 75 % 75 % 100 %
Jumlah sekolah peduli dan
berbudaya lingkungan
120 skol 50 skol 70 skol 76 skol 108,6 % 80 skol 80 skol 100 %
1 02 05 01 20 003 Pengujian kadar polusi limbah
padat/cair
Jumlah Pengujian kualitas air,
sumber pencemaran air dan
kerusakan tanah
37 titik 10 titik 12 titik 12 titik 100 % 37 titik 37 titik 100 %
1 02 05 01 20 005 Penyuluhan dan Pengendalian
Polusi dan Pencemaran
Jumlah Pengujian Kualitas
Lingkungan (paket)
50 sampel 50 sampel 50 sampel 50 sampel 100 % 50 sampel 50 sampel 100 %
1 02 05 01 20 007 Pemantauan Kualitas Udara Jumlah pengujian kualitas
udara dan jumlah pengujian
emisi kendaraan bermotor
34 titik 8 titik 10 titik 10 titik 100 % 34 titik 34 titik 100 %
1 02 05 01 20 008 Pembinaan Adiwiyata Jumlah Sosialisasi,
pembinaan dan
pendampingan adiwiyata yang
diselenggarakan
3 kali
kegiatan
3 kali kegiatan 3 kali
kegiatan
3 kali
kegiatan
100 % 3 kali
kegiatan
3 kali
kegiatan
100 %
2 3 5 6 7 8 = (7/6)
Target Realiasi
1 4
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2017)Target Program
Dan Kegiatan
(Renja Perangkat
DaerahTahun
2018)
Realisasi
Capaian Program
Dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2018 )
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
10 = (5+7+9)9 11 = (10/4)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2016 - 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016 Tingkat
Realisasi (%)
1 02 05 01 20 009 Operasional dan Pemeliharaan
Laboraturium Lingkungan
Jumlah pengambilan dan
pengujian sampel air/limbah
cair
50 sampel 50 sampel 50 sampel 50 sampel 100 % 50 sampel 50 sampel 100 %
1 02 05 01 25 Program Penataan
Lingkungan
Jumlah industri/kegiatan
yang menyusun dokumen
lingkungan dan
mendapatkan ijin
lingkungan
787 keg/
usaha
537 keg/ usaha 587 keg/
usaha
537 keg/
usaha
100 % 587 keg/
usaha
587 keg/
usaha
100 %
Jumlah Desa/Kelurahan
yang berwawasan
lingkungan
18 desa/ kel 6 desa/ kel 8 desa/ kel 8 desa/ kel 100 % 10 desa/ kel 10 desa/ kel 100 %
Prosentase kebijakan dan
kinerja lingkungan hidup
yang terinformasikan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1 02 05 01 25 001 Koordinasi Pembinaan
Penyusunan Dokumen
Lingkungan (Amdal, Ukl-Upl,
Sppl)
Jumlah ijin lingkungan yang
diterbitkan dan SPPL yang
diterbitkan
50 ijin 50 ijin 50 ijin 50 ijin 100 % 50 ijin 50 ijin 100 %
1 02 05 01 25 002 Pembinaan Pelaporan Rkl-Rpl
Dan Perijinan Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jumlah industri/kegiatan yang
melaporkan RKL-RPL dengan
jumlah industri/kegiatan yang
memiliki rekom/ijin per
semester
40 keg/
usaha
40 keg/ usaha 40 keg/
usaha
40 keg/
usaha
100 % 40 keg/
usaha
40 keg/
usaha
100 %
1 02 05 01 25 003 Penyusunan Kebijakan Bidang
Penataan Lingkungan
Jumlah dokumen Profil GRK 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100 % 1 laporan 1 laporan 100 %
1 02 05 01 25 004 Pembinaan Adaptasi Dan
Mitigasi Perubahan Iklim
Jumlah wilayah yang
melaksanakan Program
Adaptadi dan Mitigasi
Perubahan Iklim
5 desa 1 desa 1 desa 1 desa 100 % 2 desa 2 desa 100 %
2 3 5 6 7 8 = (7/6)
Target Realiasi
1 4
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2017)Target Program
Dan Kegiatan
(Renja Perangkat
DaerahTahun
2018)
Realisasi
Capaian Program
Dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
(2018 )
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
10 = (5+7+9)9 11 = (10/4)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2016 - 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016 Tingkat
Realisasi (%)
1 02 05 01 25 006 Penyusunan Laporan Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(DIKPLHD)
Jumlah Dokumen Informasi
Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup (DIKPLHD)
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100 % 1 laporan 1 laporan 100 %
1 02 05 01 26 Program Pengelolaan LB3 Jumlah industri/kegiatan
yang memiliki ijin
penyimpanan atau
pengumpulan LB3
55 keg/
usaha
24 keg/ usaha 30 keg/
usaha
30 keg/
usaha
100 % 35 keg/
usaha
35 keg/
usaha
100 %
1 02 05 01 26 001 Pembinaan Pengelolaan Limbah
B3 (Bahan Berbahaya Dan
Beracun)
Jumlah Pengujian Lahan
terkontaminasi LB3 (titik)
6 titik 6 titik 6 titik 6 titik 100 % 6 titik 6 titik 100 %
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
1. 58 60 62 64 66 68 68 8.61 64 66 68
2. 70 73 75 80 83 85 80 75 80 83 85
3. 30% 35% 40% 45% 50% 55% 36% 45% 45% 50% 55%
4. 2,15% 5,04% 6,83% 8,63% 10,43% 12,23% 5.05% 6,83% 8,63% 10,43% 12,23%
5. 4% 4,5% 5% 5,5% 6% 6,5% 6,6% 5% 5,5% 6% 6,5%
6. 20% 23% 26% 29% 32% 35% 54.43% 26% 29% 32% 35%
7. Persentase sampah terkelola 47% 50% 55% 60% 65% 70% 51.50% 25% 60% 65% 70%
Persentase wilayah yang peduli
dan berwawasan lingkungan
Catatan
Persentase Pemenuhan
Kualitas Air Permukaan
Persentase pemenuhan kualitas
udara baik
Persentase kegiatan/ usaha
yang memenuhi ketentuan
pengelolaan lingkungan hidup
Persentase lahan kritis yang
dikonservasi
Persentase sekolah peduli
lingkungan
TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN
No. Indikator
SPM/
Standart
Nas
IKK PP-
6/ 08
Target Renstra OPDRealisasi
CapaianProyeksi Capaian
Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup.
100% 1,603,155,000 100% 1,603,155,000
1. DLH 230 buah 1,408,155,000 DLH 230 buah 1,408,155,000
3 rekening 3 rekening
41 unit 41 unit
2. DLH 53 jenis 145,000,000 DLH 53 jenis 145,000,000
13 item 13 item
18 jenis 18 jenis
3. 50,000,000 50,000,000 34 kali (prop dan luar
prop)
Pemprop Jatim
dan luar Prop
Pemprop Jatim
dan luar Prop
Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Jumlah
perjalanan dinas
luar daerah
34 kali (prop dan luar
prop)
Jumlah
perjalanan dinas
luar daerah
Penyediaan Barang Pakai
Habis
Jumlah alat tulis
kantor yang
dibutuhkan
Penyediaan Barang Pakai
Habis
Jumlah alat tulis
kantor yang
dibutuhkan
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa
Perkantoran
Jumlah perangko
dan materai yang
tersedia
Penyediaan Jasa
Perkantoran
Jumlah perangko
dan materai yang
tersedia
% unit kerja
internal yang
terlayani dengan
baik
% unit kerja
internal yang
terlayani dengan
baik
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program /
Kegiatan
LokasiTarget Capaian
KinerjaPagu Indikatif Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /
Kegiatan
Lokasi
TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
KABUPATEN LAMONGAN
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanTarget Capaian
KinerjaPagu Indikatif
Jumlah terbitnya
STNK kendaraan
roda empat
Jumlah rekening
telepon, listrik
dan air yang di
bayarkan
Jumlah rekening
telepon, listrik
dan air yang di
bayarkan
Jumlah terbitnya
STNK kendaraan
roda empat
Jumlah barang
cetakan dan
penggandaan
kantor
Jumlah
komponen listrik
dan penerangan
bangunan kantor
Jumlah barang
cetakan dan
penggandaan
kantor
Jumlah
komponen listrik
dan penerangan
bangunan kantor
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program /
Kegiatan
LokasiTarget Capaian
KinerjaPagu Indikatif Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /
Kegiatan
LokasiNo.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanTarget Capaian
KinerjaPagu Indikatif
B. 100% 1,152,300,000 100% 1,152,300,000
1. DLH 4 jenis 90,000,000 DLH 4 jenis 90,000,000
4. DLH 1 lokasi 150,000,000 DLH 1 lokasi 150,000,000
5. DLH 7 jenis 15,000,000 DLH 7 jenis 15,000,000
DLH 4 jenis DLH 4 jenis
6. DLH 41 unit 897,300,000 DLH 41 unit 897,300,000
DLH 1 unit DLH 1 unit
C. 75% 10,000,000 75% 10,000,000
1. DLH 2 orang 10,000,000 DLH 2 orang 10,000,000
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah
perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah
perlengkapan
gedung kantor
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Bimbingan teknis Pelatihan Jumlah pegawai
yang mengikuti
pendidikan dan
pelatihan
informasi
Bimbingan teknis Pelatihan Jumlah pegawai
yang mengikuti
pendidikan dan
pelatihan
informasi
% peningkatan
kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
% peningkatan
kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kntor.
Jumlah gedung
kantor yang
diperbaiki
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kntor.
Jumlah gedung
kantor yang
diperbaiki
% sarana
prasarana
aparatur dengan
kondisi baik
Program Peningkatan
sarana dan Prasarana
aparatur
Jumlah peralatan
gedung kantor
yang dipelihara
Program Peningkatan
sarana dan Prasarana
aparatur
% sarana
prasarana
aparatur dengan
kondisi baik
Jumlah
kendaraan
bermotor/mobil
operasional yang
dipelihara
Jumlah
kendaraan
bermotor/mobil
jabaran yang
dipelihara
Jumlah
kendaraan
bermotor/mobil
jabaran yang
dipelihara
Jumlah
perlengkapan
gedung kantor
yang dipelihara
Pemeliharaan rutin berkala
perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
Jumlah
perlengkapan
gedung kantor
yang dipelihara
Pemeliharaan rutin berkala
perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor
yang dipelihara
Pemeliharaan rutin/
berkala mobil dinas
operasional
Jumlah
kendaraan
bermotor/mobil
operasional yang
dipelihara
Pemeliharaan rutin/
berkala mobil dinas
operasional
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program /
Kegiatan
LokasiTarget Capaian
KinerjaPagu Indikatif Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /
Kegiatan
LokasiNo.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanTarget Capaian
KinerjaPagu Indikatif
D. 100% 50,000,000 100% 50,000,000
1. DLH 1 laporan 20,000,000 DLH 1 laporan 20,000,000
DLH 2 laporan DLH 2 laporan
DLH 3 laporan DLH 3 laporan
2. DLH 4 laporan 30,000,000 DLH 4 laporan 30,000,000
E. 55% 8,181,000,000 55% 8,181,000,000
1. Kab. Lamongan 3 unit 3,150,000,000 Kab. Lamongan 3 unit 3,150,000,000
2 unit 2 unit
Jumlah Container 5 unit Jumlah Container 5 unit
Jumlah Lori 20 unit Jumlah Lori 20 unit
Jumlah truck
pengangkut
sampah
Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
Jumlah kenda-
raan roda 3
Jumlah dokumen
laporan keuangan
akhir tahun
Jumlah dokumen
laporan keuangan
akhir tahun
Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan dan Limbah
B3
Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan dan Limbah
B3
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi
Jumlah dokumen
laporan LKPJ,
LPPD, RENJA,
LKJIP
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi
Jumlah dokumen
laporan LKPJ,
LPPD, RENJA,
LKJIP
Prosentase
sampah terkelola
Prosentase
sampah
terkelola
Program Peningkatan
Pengembngan Sistem
Laporan Capaian Kinerja
Keuangan
Program Peningkatan
Pengembngan Sistem
Laporan Capaian Kinerja
Keuangan
Penyusunan Pelaporan
Keuangan secara Berkala
Jumlah Laporan
capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Penyusunan Pelaporan
Keuangan secara Berkala
Jumlah Laporan
capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
% jumlah
dokumen
perencanaan,
laporan kinerja
dan laporan
keuangan yang
tepat waktu
% jumlah
dokumen
perencanaan,
laporan kinerja
dan laporan
keuangan yang
tepat waktu
Jumlah dokumen
laporan keuangan
semesteran
Jumlah dokumen
laporan keuangan
semesteran
Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
Jumlah kenda-
raan roda 3
Jumlah truck
pengangkut
sampah
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program /
Kegiatan
LokasiTarget Capaian
KinerjaPagu Indikatif Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /
Kegiatan
LokasiNo.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanTarget Capaian
KinerjaPagu Indikatif
25 orang 25 orang
2. 1 unit 1,657,000,000 1 unit 1,657,000,000
1 unit 1 unit
1 unit 1 unit
1 unit 1 unit
3. Kab. Lamongan 100 peserta 350,000,000 Kab. Lamongan 100 peserta 350,000,000
100 peserta 100 peserta
100 peserta 100 peserta
4. Kab. Lamongan 40,000,000 Kab. Lamongan 40,000,000
5. Kab. Lamongan 864,000,000 Kab. Lamongan 864,000,000
Jumlah upah
tenaga pengolah
sarana
persampahan dan
operasional
Jumlah IPAL TPA
yang direhab
Jumlah PLTSa
yang direhab
3 wil kec
Kab. LamonganPeningkatan Operasional
dan Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana
Persampahan
Jumah Akses
Jalan Landfill
yang direhab
Jumlah Banguan
Sarana Penunjang
TPA yang direhab
3 wil kecJumlah wilayah
pantau yang
memenuhi
standart
pengelolaan
sampah
Jumlah dokumen
laporan volume
sampah
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Sampah
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Sampah
Jumlah wilayah
pantau yang
memenuhi
standart
pengelolaan
sampah
Laporan volume
sampah (1 dok)
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
Jumlah workshop
pengelolaan
sampah
Monitoring evaluasi dan
pelaporan persampahan
Jumlah dokumen
laporan volume
sampah
Laporan volume
sampah (1 dok)
Monitoring evaluasi dan
pelaporan persampahan
Lomba
kebersihan dan
bank sampah
Jumlah upah
tenaga pengolah
sarana
persampahan dan
operasional
Peningkatan Operasional
dan Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana
Persampahan
Jumlah IPAL TPA
yang direhab
Jumlah bimtek
pengelola bank
sampah
Kab. Lamongan
Jumlah PLTSa
yang direhab
Jumah Akses
Jalan Landfill
yang direhab
Jumlah Banguan
Sarana Penunjang
TPA yang direhab
Jumlah workshop
pengelolaan
sampah
Jumlah bimtek
pengelola bank
sampah
Lomba
kebersihan dan
bank sampah
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program /
Kegiatan
LokasiTarget Capaian
KinerjaPagu Indikatif Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /
Kegiatan
LokasiNo.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanTarget Capaian
KinerjaPagu Indikatif
6. 100,000,000 100,000,000
7. 400,000,000 400,000,000
8. 1,620,000,000 1,620,000,000
F. 40% 380,000,000 40% 380,000,000
1. Kab. Lamongan 25 kegiatan/usaha 85,000,000 Kab. Lamongan 25 kegiatan/usaha 85,000,000
2. Kab. Lamongan 110,000,000 Kab. Lamongan 110,000,000
3. Kab. Lamongan 110,000,000 Kab. Lamongan 110,000,000
4. Kab. Lamongan 75,000,000 Kab. Lamongan 75,000,000
G. 10.000 m2 1,979,800,000 10.000 m2 1,980,000,000
8 lokasi 8 lokasi
Penyediaan Alat
Pengumpul dan
Pengangkut Sampah
Kab. Lamongan 2 jenis
Penyediaan Pengolahan
Sampah
Jumlah Rumah
Pengomposan
Kab. Lamongan
Program perlindungan
dan konservasi sumber
daya alam
Jumlah perijinan
LB3
Pengawasan Pengelolaan
Lingkungan Kegiatan
Layanan Jasa Lainnya
Fasilitasi Penanganan
Pengaduan dan Pelangaran
Lingkungan
Prosentase
pengaduan yang
ditangani
Kab. Lamongan
Jml luas
konservasi pada
lahan kritis
Jml wilayah yang
melaksanakan
konservasi
sumber mata air
Jumlah Truck
Pengangkut
Sampah dan
Amroll
Jumlah Truck
Pengangkut
Sampah dan
Amroll
Jml luas
konservasi pada
lahan kritis
1 unit
Jml wilayah yang
melaksanakan
konservasi
sumber mata air
50 jasa non industriJumlah keg
layanan jasa dan
lainnya yang
diawasi
Program perlindungan
dan konservasi sumber
daya alam
Prosentase
pengaduan yang
ditangani
Kab. Lamongan 6 lokasi
100%
Jumlah keg
layanan jasa dan
lainnya yang
diawasi
Prosentase
usaha/industri
yang taat dlm
pengelolaan
lingkungan
Jumlah keg
industri yang
diawasi
50 jasa non industri
100% Fasilitasi Penanganan
Pengaduan dan Pelangaran
Lingkungan
Jumlah usaha/keg
yang dilakukan
penilaian kinerja
Peningkatan Peringkat
Kinerja Perusahaan
(proper)
Pengawasan Pengelolaan
Lingkungan Kegiatan
Layanan Jasa Lainnya
Pembinaan Pengelolaan
Limbah B3
Penyediaan Pengolahan
Sampah
Penyediaan Alat
Pengumpul dan
Pengangkut Sampah
Kab. Lamongan 2 jenis
Jumlah keg
industri yang
diawasi
50 industriPengawasan Pengelolaan
Lingkungan Industri
Jumlah perijinan
LB3
Pembinaan Pengelolaan
Limbah B3
Kab. Lamongan 6 lokasi
Peningkatan Peringkat
Kinerja Perusahaan
(proper)
Jumlah Rumah
Pengomposan
1 unit
Prosentase
usaha/industri
yang taat dlm
pengelolaan
lingkungan
50 industri Pengawasan Pengelolaan
Lingkungan Industri
Program pengendalian
pencemaran dan
kerusakan lingkungan
hidup
Program pengendalian
pencemaran dan
kerusakan lingkungan
hidup
Jumlah usaha/keg
yang dilakukan
penilaian kinerja
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program /
Kegiatan
LokasiTarget Capaian
KinerjaPagu Indikatif Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /
Kegiatan
LokasiNo.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanTarget Capaian
KinerjaPagu Indikatif
1. Kab. Lamongan 109,800,000 Kab. Lamongan 110,000,000
2. Kab. Lamongan 180,000,000 Kab. Lamongan 180,000,000
3. Kab. Lamongan 100,000,000 Kab. Lamongan 100,000,000
4. 90,000,000 90,000,000
5. Kab. Lamongan 1 lokasi 1,500,000,000 Kab. Lamongan 1 lokasi 1,500,000,000
H. 62 % dan 75 % 1,084,500,000 62 % dan 75 % 1,084,500,000
1. Kab. Lamongan 233,500,000 Kab. Lamongan 233,500,000
2. Kab. Lamongan 181,000,000 Kab. Lamongan 181,000,000
Konservasi SDA dan
pengendalian Kerusakan
Sumber Daya Air
Jumlah sumber
air yang
dilindungi
Jumlah lokasi
penanaman
cemara udang
dan bakau
Pengembangan dan
Pengelolaan Konservasi
Laut
Jumlah sumber
air yang
dilindungi
Jumlah
penanganan/reha
bilitasi lahan
kritis (M2)
Jumlah
penanganan/reha
bilitasi lahan
kritis (M2)
PaciranPengembangan dan
Pengelolaan Konservasi
Laut
Jumlah Pengujian
kualitas air,
sumber
pencemaran air
dan kerusakan
tanah
Jumlah Pengujian
kualitas air,
sumber
pencemaran air
dan kerusakan
tanah
Program peningkatan
pengendalian polusi
Pengujian kadar polusi
limbah padat/cair
Jumlah pengujian
kualitas udara
dan jumlah
pengujian emisi
kendaraan
bermotor
% pemenuhan
kualitas air dan
udara
24 titik dan 1
dokumen
Jumlah lokasi
penanaman
cemara udang
dan bakau
Pemantauan Kualitas
Udara
Pengujian kadar polusi
limbah padat/cair
% pemenuhan
kualitas air dan
udara
Peningkatan Konservasi
daerah tangkapan air dan
sumber-sumber air
Jumlah rehab/kon-
servasi daerah
tangkapan air
2 lokasi
Program peningkatan
pengendalian polusi
Jumlah pengujian
kualitas udara
dan jumlah
pengujian emisi
kendaraan
bermotor
13 unit Konservasi SDA dan
pengendalian Kerusakan
Sumber Daya Air
2 lokasi
Pengendalian Kerusakan
Hutan dan Lahan
10000 M2 Pengendalian Kerusakan
Hutan dan Lahan
10000 M2
Pemantauan Kualitas
Udara
10 sampel dan 150
kendaraan bermotor
13 unit
Paciran 1 lokasi
10 sampel dan 150
kendaraan bermotor
Peningkatan Konservasi
daerah tangkapan air dan
sumber-sumber air
Jumlah
rehab/kon-
servasi daerah
tangkapan air
1 lokasi
Pengelolaan Taman
Pendidikan Lingkungan
Jumlah Taman
Pendidikan
Lingkungan
Pengelolaan Taman
Pendidikan Lingkungan
Jumlah Taman
Pendidikan
Lingkungan
24 titik dan 1
dokumen
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program /
Kegiatan
LokasiTarget Capaian
KinerjaPagu Indikatif Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /
Kegiatan
LokasiNo.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanTarget Capaian
KinerjaPagu Indikatif
3. Pembinaan Adiwiyata Kab. Lamongan 40 sekolah 250,000,000 Pembinaan Adiwiyata Kab. Lamongan 40 sekolah 250,000,000
4. Kab. Lamongan 170,000,000 Kab. Lamongan 170,000,000
5. Kab. Lamongan 250,000,000 Kab. Lamongan 250,000,000
K. 637 usaha/keg 2,445,000,000 637 usaha/keg 2,445,000,000
1. 130,000,000 130,000,000
3. 180,000,000 180,000,000
Jumlah peralatan
kebersihan dan
bahan-bahan
kimia
10 jenis
Jumlah work-
shop/pelatihan
kader lingk, duta
lingkungan, hari-
hari lingkungan
hidup, pameran
flora dan fauna
Jumlah peralatan
kebersihan dan
bahan-bahan
kimia
10 jenis
Jumlah industri/
kegiatan yang
menyusun
dokumen
lingkungan dan
mendapatkan
ijin lingkungan
Kab. Lamongan
Program Penataan
Lingkungan
Program Penataan
Lingkungan
Kab. Lamongan Koordinasi pembinaan
penyusunan dokumen
lingkungan (AMDAL, UKL-
UPL, SPPL)
Jumlah
Rekomendasi
Persetujuan UKL-
UPL, SKKL, Amdal
dan Register SPPL
dalam 1 tahun
200 peserta
workshop kader
lingkungan, 125
peserta duta
lingkungan dan 500
undangan
Jumlah work-
shop/pelatihan
kader lingk, duta
lingkungan, hari-
hari lingkungan
hidup, pameran
flora dan fauna
Operasional dan
Pemeliharaan
Laboratorium Lingkungan
Peningkatan edukasi dan
komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
2 dokumen
50 Rekom UKL-UPL, 2
SKKL/Th, 750
SPPL/tahun
Kab. LamonganPenyusunan Kebijakan
Bidang Penataan
Lingkungan
Jumlah dokumen
Profil GRK dan
Perda Retribusi
Persampahan
50 Rekom UKL-UPL, 2
SKKL/Th, 750
SPPL/tahun
Peningkatan edukasi dan
komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
200 peserta
workshop kader
lingkungan, 125
peserta duta
lingkungan dan 500
undangan
Koordinasi pembinaan
penyusunan dokumen
lingkungan (AMDAL, UKL-
UPL, SPPL)
Operasional dan
Pemeliharaan
Laboratorium Lingkungan
Penyusunan Kebijakan
Bidang Penataan
Lingkungan
Jumlah dokumen
Profil GRK dan
Perda Retribusi
Persampahan
2 dokumen
Kab. LamonganJumlah
Rekomendasi
Persetujuan UKL-
UPL, SKKL, Amdal
dan Register SPPL
dalam 1 tahun
Jumlah sosialisasi,
pembinaan dan
pendampingan
pada sekolah
adiwiyata
Jumlah
sosialisasi,
pembinaan dan
pendampingan
pada sekolah
adiwiyata
Jumlah industri/
kegiatan yang
menyusun
dokumen
lingkungan dan
mendapatkan ijin
lingkungan
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program /
Kegiatan
LokasiTarget Capaian
KinerjaPagu Indikatif Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program /
Kegiatan
LokasiNo.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanTarget Capaian
KinerjaPagu Indikatif
4. 400,000,000 400,000,000
5. 120,000,000 120,000,000
6. 1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 100,000,000
7. Kab. Lamongan 300 Desa/Kel 1,300,000,000 Kab. Lamongan 300 Desa/Kel 1,300,000,000
5 desa/kel 5 desa/kel
1 kali 1 kali
8. Pengelolaan Kehati Kab. Lamongan 215,000,000 Pengelolaan Kehati Kab. Lamongan 215,000,000
Jumlah Dokumen
Informasi Kinerja
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(DIKPLHD)
Jumlah Dokumen
Informasi Kinerja
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(DIKPLHD)
Jumlah Desa/ Kel
Berseri
Penyusunan Laporan
Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(DIKPLHD)
Peningkatan Penataan dan
Pengelolaan Lingkungan
Pemukiman
Jumlah RT/RW
peserta LGC
Jumlah Desa/ Kel
Berseri
Pembinaan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah
Jumlah
Rekomendasi Ijin
Pembuangan Air
Limbah dan
jumlah industri
yang melaporkan
RKL-RPL
Pembinaan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah
Jumlah
Rekomendasi Ijin
Pembuangan Air
Limbah dan
jumlah industri
yang melaporkan
RKL-RPL
1 lokasi
Lounching dan
awarding LGC
Penyusunan Laporan
Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(DIKPLHD)
8 Rekom dan 8% RKL-
RPL
Kab. Lamongan
Jumlah RT/RW
peserta LGC
16,885,755,000
Jumlah Kehati
yang dikelola
5 wil. Proklim dan 6
Desa/Kel Berseri
Kab. Lamongan
16,885,955,000
Peningkatan Penataan dan
Pengelolaan Lingkungan
Pemukiman
Lounching dan
awarding LGC
Kab. Lamongan
Jumlah wilayah
yang melaksa-
nakan Program
Adaptadi dan
Mitigasi
Perubahan Iklim
Kab. Lamongan
Kab. Lamongan
JUMLAH
Pembinaan Adaptasi dan
Mitigasi Perubahan Iklim
Kab. Lamongan
5 wil. Proklim dan 6
Desa/Kel Berseri
Pembinaan Adaptasi dan
Mitigasi Perubahan Iklim
Jumlah wilayah
yang melaksa-
nakan Program
Adaptadi dan
Mitigasi
Perubahan Iklim
Jumlah Kehati
yang dikelola
1 lokasi
8 Rekom dan 8% RKL-
RPL
1. Desa Pangean Kec.
Maduran
Jumlah TPST 30 x 50 m APBD Kab.
Jumlah Angkutan Sampah 4 unit APBD Kab.
1 unit APBD Kab.
Jumlah bangunan tempat sampah 1 unit APBD Kab.
Jumlah Lori 20 unit APBD Kab.
PDU, Bank Sampah Induk
dan TPS3R
25 orang APBD Kab.
2 Jumlah bangunan TPA/TPS 7 x 3 m APBD Kab.
Desa Duduklor Kec. Glagah 6 x 12 x 2 m APBD Kab.
Desa Kentong Kec. Glagah 50 x 1.7 m APBD Kab.
Desa Meluwur Kec, Glagah 1 unit APBD Kab.
Desa Karangtawar Kec.
Laren
10 x 8 x 2 m APBD Kab.
1 unit APBD Kab.
3 Jml pelatihan pengll sampah 2 desa APBD Kab.
100 peserta
100 peserta
Jumah bangunan rumah dan
peralatan pengolahan sampah
Desa Sambopinggir Kec.
Karangbinangun
Desa Solokurodan Sugihan
Kec. Solokuro
TABEL : 2.5
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN
No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Besaran/Volume CatatanLokasi
Jumlah upah tenaga pengolah
sarana persampahan dan
operasionalDesa Pringgoboyo Kec.
Maduran
Desa Kedungwangi Kec.
Sambeng
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
Peningkatan Operasional dan
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan
PDU, Bank Sampah Induk ,
TPS3R
Desa Sendangagung Kec.
Paciran dan Desa
Takeranklating Kec. Tikung
Desa Lembor Kec. Brondong
Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pengelolaan Persampahan
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIS
SUB BAGUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAG KEUANGAN SUB BAG PROGRAM
DAN EVALUASI
BIDANG TATA LINGKUNGAN BIDANG PENGAWASAN
DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
SEKSIAMDAL DAN PERIJINAN
LINGKUNGAN
SEKSITATA LINGKUNGAN
SEKSIPENGAWASAN INDUSTRI
SEKSIPENGAWASAN NON
INDUSTRI DAN KEGIATAN LAIN
BIDANG PENGENDALIAN KONSERVASI DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN
SEKSIPENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
SEKSIKONSERVASI
LINGKUNGAN HIDUP
UPTD
KEL. JABATAN FUNGSIONAL
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN LAMONGAN
SEKSIPERUBAHAN IKLIM DAN
PEMELIHARAAN LINGKUNGAN
SEKSIPENANGANAN PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN
SEKSIKEMITRAAN LINGKUNGAN
HIDUP
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3
SEKSIKINERJA PENGELOLAAN
SAMPAH
SEKSIPENGURANGAN SAMPAH
DAN 3R
SEKSIPENGELOLAAN LIMBAH B3
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 41
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional Tahun
2015 – 2019 di Bidang Lingkungan Hidup adalah Meningkatkan
Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan
Penannganan Perubahan Iklim. Adapun kebijakan upaya perbaikan
kualitas lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kualitas
lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan
dan daerah, yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara
dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan
lingkungan yang kuat, antara lain mencakup: kelembagaan, sumber
daya manusia, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran
masyarakat, sehingga terwujud pembangunan yang ramah
lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang
bersih dan sehat
Tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2015-2019 pada pembangunan di bidang lingkungan hidup
adalah “Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang
dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada
rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan
kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi
perekonomian Nasional”.
Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 42
1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya
dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat,
dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar
63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang
akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan
hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan, dengan indikator
kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa
dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu
produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk
tumbuhan dan satwa liar) dan eksport; dan,
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman
hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga
kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,
dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem
meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi
berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan
dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah,
peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para
pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).
Adapun identifikasi kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur
terkait Penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 43
Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Jawa Timur
No. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan
A. Nasional
1. Peningkatan pemantauan kualitas
lingkungan, pengendalian
pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup, penegakan
hukum lingkungan hidup
Arah Kebijakan
Umum Nasional
pada RPJM 2015-
2019
2. Mengurangi risiko bencana,
meningkatkan ketangguhan
pemerintah dan masyarakat
terhadap bencana, serta
memperkuat kapasitas mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim
B. Propinsi
1. Program Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan Sumber
Daya Alam
Program Prioritas
pada RPJMD
Provinsi Jawa
Timur Tahun
2014-2019
2. Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
3. Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
4. Program Adaptasi dan Mitigasi
Perubahan Iklim
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 44
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan berlandaskan pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Kabupaten Lamongan
mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara
masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s
dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan
Kabupaten Lamongan secara komprehensif, sehingga ditetapkan
visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, yaitu:
”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung
makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat,
Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam
merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan
Kabupaten Lamongan secara komprehensif.
Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna
yang terkandung di dalamnya, yaitu :
a. Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah
Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih
Sejahtera dan Berdaya Saing.
b. Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan
segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan
di Wilayah Kabupaten Lamongan.
c. Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan
tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 45
dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan
bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu
tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama
masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.
d. Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya
peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif
daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan
mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang
dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten
Lamongan 2016-2021, “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera
dan Berdaya Saing” ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut.
Misi 1.
Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui
peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan
penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan
komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan
yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi
tantangan pembangunan di masa yang akan datang.
Misi 2.
Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan
mengoptimalkan potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 46
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian
Kabupaten Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing,
dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki.
Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian
diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan,
industri dan pariwisata.
Misi 3.
Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga
kelestarian lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur
dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih
serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang
keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan
infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan
kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Misi 4.
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan
publik, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) danpelayanan publik yang
profesional.Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan
evaluasipenyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan
kepentingan dan aspirasi masyarakat.
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 47
Misi 5
Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai
dengan menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai
berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat
melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan
papandengan didukung kondisi stabiltas politik dan pemerintahan
yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama,
sosial dan budaya.
Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD
Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan
daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, misi yang sejalan dengan
Dinas Lingkungan Hidup adalah terdapat pada misi ke 3 yaitu :
“Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga
kelestarian lingkungan”
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah
serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana
Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2016, yaitu :
Tujuan
Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Konservasi Lingkungan
Indikator :
Indeks Pencemaran Air (IPA)
Indeks Pencemaran Udara (IPU)
Indeks Tutupan Lahan (ITL)
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 48
Sasaran
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dengan indikator
sasaran :
Persentase pemenuhan kualitas air permukaan
Persentase pemenuhan kualitas udara baik
Persentase kegiatan/usaha yang memenuhi ketentuan
pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatnya upaya konservasi Sumber Daya Alam, dengan
indikator sasaran :
Persentase lahan yang dikonservasi
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup, dengan indikator sasaran :
Persentase sekolah peduli lingkungan
Persentase wilayah yang peduli dan berwawasan lingkungan
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan, dengan
indicator sasaran :
Persentase sampah terkelola
Target tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lamongan tahun 2019 adalah sebagaimana tabel
berikut:
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 51
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis
dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu
dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama
dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Adapun program dan kegiatan yang dirancang dalam
rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
Pagu : 10,891,667,600
LokasiTarget capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2020
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(2) -3 (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Wajib
1 02 05 Lingkungan Hidup 10,891,667,600 17,174,800,000
1 02 05 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % unit kerja internal yang terlayani
dengan baik
100% 1,820,667,600 1,995,000,000
1 02 05 01 01 001 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah perangko dan materai yang
tersedia
Dinas Lingkungan Hidup 230 buah 1,655,667,600 APBD Kab 230 buah 1,800,000,000
Jumlah rekening telepon, listrik dan air
yang di bayarkan
3 rekening 3 rekening
Jumlah Tenaga administrasi, pengaman,
sopir dan tenaga sampah/pasukan
kuning
159 orang
Jumlah terbitnya STNK kendaraan roda
empat dan roda 3
41 unit mobil 41 unit mobil
1 02 05 01 01 002 Penyediaan Barang Pakai Habis Jumlah Alat Tulis Kantor yang
dibutuhkan
Dinas Lingkungan Hidup 53 item 115,000,000 APBD Kab 53 item 145,000,000
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan kantor
13 item 13 item
Jumlah komponen listrik dan
penerangan bangunan kantor
18 item 18 item
1 02 05 01 01 003 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Jumlah perjalanan dinas luar daerah Pemprop Jatim dan luar
Prop
Jatim (26 kali) dan
luar propinsi (8 kali)
50,000,000 APBD Kab Jatim (26 kali) dan
luar propinsi (8 kali)
50,000,000
1 02 05 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
% sarana prasarana aparatur dengan
kondisi baik
100% 1,105,000,000 1,164,800,000
1 02 05 01 02 003 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup 4 jenis 90,000,000 APBD Kab 4 jenis 100,000,000
1 02 05 01 02 004 Pemeliharan rutin/berkala gedung kntor. Jumlah Gedung Kantor yang diperbaiki Dinas Lingkungan Hidup 1 gedung 150,000,000 APBD Kab 1 gedung 150,000,000
Prakiraan Maju Tahun 2020
(1)
(Kursi pejabat, Camera, Lapbtop,
Komputer)
TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN LAMONGAN
Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
LokasiTarget capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2020
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(2) -3 (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Prakiraan Maju Tahun 2020
(1)
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
1 02 05 01 02 005 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan dan
peralatan gedung kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
yang dipelihara
Dinas Lingkungan Hidup 7 item 15,000,000 APBD Kab 7 item 17,500,000
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang
dipelihara
Dinas Lingkungan Hidup 4 item 4 item
1 02 05 01 02 007 Pemeliharan rutin/berkala mobil dinas operasional Jumlah kendaraan bermotor/mobil
operasional yang dipelihara
Dinas Lingkungan Hidup 41 unit 850,000,000 APBD Kab 41 unit 897,300,000
Jumlah kendaraan bermotor/mobil
jabatan yang dipelihara
Dinas Lingkungan Hidup 1 unit 1 unit
1 02 05 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
% peningkatan kapasitas Sumber Daya
Aparatur
75% 10,000,000 10,000,000
1 02 05 01 05 005 Pendidikan dan Pelatihan Informasi Jumlah pegawai yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan informasi
Dinas Lingkungan Hidup 2 orang 10,000,000 APBD Kab 2 orang 10,000,000
1 02 05 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
% jumlah dokumen perencanaan,
laporan kinerja dan laporan keuangan
yang tepat waktu
100% 45,000,000 50,000,000
1 02 05 01 06 001 Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara
Berkala
Jumlah dokumen Laporan keuangan
semesteran
Dinas Lingkungan Hidup 1 laporan 15,000,000 APBD Kab 1 laporan 20,000,000
Jumlah dokumen Laporan keuangan
akhir tahun
1 laporan 1 laporan
1 02 05 01 06 002 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan evaluasi Jumlah Laporan LKPJ, LPPD, RENJA
dan LKjIP
Dinas Lingkungan Hidup 4 laporan 30,000,000 APBD Kab 4 laporan 30,000,000
1 02 05 01 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan dan Limbah B3
Prosentase sampah terkelola 55% 4,551,000,000 7,520,000,000
1 02 05 01 15 001 Jumlah kendaraan roda 3 27 unit 1,500,000,000 APBD Kab 3 unit 1,500,000,000
PDU, Bank Sampah
Induk dan TPS3R
25 orang 25 orang
1 02 05 01 15 002 - Rehab IPAL TPA TPA, TPS 1 unit 1,150,000,000 APBD Kab 1 unit 1,200,000,000
- Rehab PLTSa 1 unit 1 unit
- Pembg. Akses Jalan Landfill 1 unit 1 unit
- Rehab Pembangunan Sarana 1 unit 1 unit
penunjang TPA
Jumlah upah tenaga pengolah sarana
persampahan dan operasional
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Persampahan
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan
Persampahan
TPA dan Kec. Lamongan
LokasiTarget capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2020
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(2) -3 (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Prakiraan Maju Tahun 2020
(1)
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
1 02 05 01 15 003 - Jml workshop penglolaan sampah Kab. Lamongan 100 peserta 200,000,000 APBD Kab 100 peserta 350,000,000
- Jml bimtek pengelola bank sampah 100 peserta 100 peserta
- Jml lomba kebersihan dan bank 100 peserta 100 peserta1 02 05 01 15 004 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persampahan Jumlah dokumen perencanaan,
monitoring dan evaluasi pengelolaan
sampah
Kab. Lamongan 3 dokumen 165,000,000 APBD Kab 1 laporan 50,000,000
1 02 05 01 15 005 Pengembangan kinerja pengelolaan sampah Jumlah wilayah pantau yang memenuhi
standart pengelolaan sampah
Kab. Lamongan 3 wil kec 725,000,000 APBD Kab 3 wil kec 900,000,000
1 02 05 01 15 006 Pembinaan pengelolaan Limbah B3 Jumlah perijinan LB3 Kab. Lamongan 6 lokasi 90,000,000 APBD Kab 6 lokasi 120,000,000
1 02 05 01 15 007 Jumlah bangunan rumah kompos Kab. Lamongan 1 unit 200,000,000 APBN/DAK 1 unit 1,700,000,000
1 02 05 01 15 008 Jumlah Truck Pengangkut Sampah Kab. Lamongan 2 unit 521,000,000 APBN/DAK 2 unit 1,700,000,000
1 02 05 01 16 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Prosentase usaha/industri yang taat dlm
pengelolaan lingkungan
40% 345,000,000 490,000,000
1 02 05 01 16 001 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan
(proper)
Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan
penilaian kinerja (Proper)
Kab. Lamongan 25 usaha/industri 85,000,000 APBD Kab 25 usaha/industri 110,000,000
1 02 05 01 16 002 Pengawasan pengelolaan Lingkungan Industri Jumlah Kegiatan industri yang diawasi Kab. Lamongan 50 industri 100,000,000 APBD Kab 50 industri 150,000,000
1 02 05 01 16 003 Pengawasan pengelolaan Lingkungan Kegiatan
Layanan Jasa dan lainnya
Jumlah Kegiatan Layanan Jasa dan
lainnya yang diawasi
Kab. Lamongan 50 jasa non industri 100,000,000 APBD Kab 50 jasa non industri 150,000,000
1 02 05 01 16 004 Fasilitasi penanganan pengaduan dan
pelanggaran lingkungan
% pengaduan yang ditangani Kab. Lamongan 100 % 60,000,000 APBD Kab 100 % 80,000,000
1 02 05 01 17 - Jml luas konservasi pada lahan kritis 10000 m2 515,000,000 2,010,000,000
- Jml wilayah yang melaksanakan 8 lokasi
konservasi sumber mata air
1 02 05 01 17 001 Konservasi sumber daya air dan pengendalian
kerusakan sumber-sumber air
Jumlah sumur resapan Kec. Tikung dan
Kembangbahu
20 unit 125,000,000 APBD Kab 11 unit 120,000,000
1 02 05 01 17 002 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Jumlah penanganan/ rehabilitasi lahan
kritis (M2)
Desa Pucakwangi Kec.
Kec. Babat
10000 m2 75,000,000 APBD Kab 10000 m2 200,000,000
1 02 05 01 17 003 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air
dan Sumber-sumber Air
Jumlah rehab/ konservasi daerah
tangkapan air
Kali mengkuli dan Kali
sugio
2 lokasi 75,000,000 APBD Kab 2 lokasi 90,000,000
1 02 05 01 17 004 Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi
Peisisr Laut
Jumlah lokasi penanaman cemara
udang dan bakau
Desa Labuhan Kec.
Paciran
1 lokasi 40,000,000 APBD Kab 1 lokasi 100,000,000
1 02 05 01 17 005 Pengelolaan Taman Pendidikan Lingkungan Jumlah taman pendidikan lingkungan Kel. Sukomulyo Kec.
Lamongan
1 Ha 200,000,000 APBD Kab 1 Ha 1,500,000,000
s
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
Penyediaan Pengolahan Sampah (DAK)
Penyediaan Alat Pengumpul dan Pengangkut
Sampah (DAK)
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
LokasiTarget capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2020
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(2) -3 (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Prakiraan Maju Tahun 2020
(1)
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
1 02 05 01 18 Program Peningkatan Pengendalian Polusi % pemenuhan kualitas air dan udara 62 % dan 75 % 700,000,000 1,240,000,000
Jumlah sekolah peduli dan berbudaya
lingkungan (sekolah)
120 sekolah
1 02 05 01 18 001 Pengujian kadar polusi limbah padat / cair Jumlah Pengujian kualitas air, sumber
pencemaran air dan kerusakan tanah,
Instalasi Sederhana penyaring air rumah
tangga
Kab. Lamongan 12 titik 100,000,000 APBD Kab 12 titik 250,000,000
1 02 05 01 18 002 Pemantauan Kualitas Udara Jumlah pengujian kualitas udara dan
jumlah pengujian emisi kendaraan
bermotor serta alat pengujian udara
yang di pelihara
Kab. Lamongan 10 sampel dan 50
kendaraan bermotor
100,000,000 APBD Kab 10 sampel dan 50
kendaraan bermotor
190,000,000
1 02 05 01 18 003 Pembinaan Adiwiyata Jumlah sosialisasi, pembinaan dan
pendampingan pada sekolah adiwiyata,
dan Green School
Kab. Lamongan 40 sekolah 200,000,000 APBD Kab 40 sekolah 300,000,000
1 02 05 01 18 004 Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium
Lingkungan
Jumlah peralatan kebersihan dan bahan-
bahan kimia dan jumlah peralatan lab
Kab. Lamongan 10 item 50,000,000 APBD Kab 10 item 250,000,000
1 02 05 01 18 005 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat
di bidang lingkungan
Jumlah workshop/pelatihan kader
lingkungan, duta lingkungan, peringatan
hari-hari lingkungan hidup, Fashion show
daur ulang, pameran bonsai, flora fauna
Kab. Lamongan 200 peserta
workshop kader
lingkungan, 125
peserta duta
lingkungan dan 100
undangan
250,000,000 APBD Kab 200 peserta
workshop kader
lingkungan, 125
peserta duta
lingkungan dan 100
undangan
250,000,000
1 02 05 01 19 Program Penataan Lingkungan Jumlah industri/kegiatan yang menyusun
dokumen lingkungan dan mendapatkan
ijin lingkungan
637 usaha/keg 1,800,000,000 2,695,000,000
1 02 05 01 19 001 Koordinasi pembinaan Penyusunan Dokumen
Lingkungan (AMDAL , UKL-UPL, SPPL)
Jumlah Rekomendasi Persetujuan UKL-
UPL, SKKL, Amdal dan Register SPPL
dalam 1 tahun
Kab. Lamongan 50 Rekom UKL-UPL,
2 SKKL/Th, 750
SPPL/tahun
100,000,000 APBD Kab 50 Rekom UKL-UPL,
2 SKKL/Th, 750
SPPL/tahun
140,000,000
1 02 05 01 19 002 Penyusunan Kebijakan Bidang Penataan
Lingkungan
Jumlah dokumen Profil GRK Kab. Lamongan 2 dokumen 40,000,000 APBD Kab 2 dokumen 100,000,000
1 02 05 01 19 003 Pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Jumlah wilayah yang melaksanakan
Program Adaptasi dan Mitigasi
Perubahan Iklim
Kab. Lamongan 5 wil. Proklim dan 6
Desa/Kel Berseri
350,000,000 APBD Kab 5 wil. Proklim dan 6
Desa/Kel Berseri
450,000,000
LokasiTarget capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2020
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(2) -3 (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Prakiraan Maju Tahun 2020
(1)
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
1 02 05 01 19 004 Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Daerah
Jumlah Rekomendasi Ijin Pembuangan
Air Limbah dan jumlah industri yang
melaporkan RKL-RPL
Kab. Lamongan 8 Rekom dan 8%
RKL-RPL
100,000,000 APBD Kab 8 Rekom dan 8%
RKL-RPL
130,000,000
1 02 05 01 19 005 Penyusunan Laporan Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup (DIKPLHD)
Jumlah Dokumen Informasi Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(DIKPLHD)
Kab. Lamongan 1 dokumen 100,000,000 APBD Kab 1 dokumen 150,000,000
1 02 05 01 19 006 - Jml RT/RW peserta LGC Kab. Lamongan 300 Desa/Kel 1,050,000,000 APBD Kab 300 Desa/Kel 1,500,000,000
- Jml desa/kelurahan berseri 5 Desa/Kel 5 Desa/Kel
- Lounching dan awarding LGC 2 kali 2 kali
1 02 05 01 19 007 Pengelolaan Kehati Jumlah Kehati yang dikelola Kab. Lamongan 1 lokasi 60,000,000 APBD Kab 1 lokasi 225,000,000
Jumlah Dana APBD
Kab
10,170,667,600
Jumlah Dana DAK 721,000,000
10,891,667,600 17,174,800,000
Peningkatan Penataan dan Pengelolaan
Lingkungan Pemukiman
LokasiTarget capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2020
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(2) -3 (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Prakiraan Maju Tahun 2020
(1)
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 58
Rencana kerja dan pendanaan tahun 2019 berisi program dan
kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung
terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan
2016-2021 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan
prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal,
maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan
2016-2021, yaitu “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya
Saing” ditempuh melalui lima misi. Oleh Karena itu untuk
menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke
dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun
sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 3 (tiga) yaitu “Memantapkan
Sarana dan Prasarana Dasar dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan”
dan Tujuan dari RPJMD Kabupaten Lamongan yaitu “Mewujudkan
infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan
ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan”.
Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang
Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagimana tertuang dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 adalah
mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 59
mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien, dan terintegrasi
melalui proses perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom
up dan top down dan pendekatan tematik, holistic, integrative, dan spasial
yang dilakuakn dalam rangka mengupayakan integrasi substansi antara
hulu-hilir, integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi, dan
pembagian sumber pendanaan (APBD dan Non APBD)
4.1 PRIORITAS PERANGKAT DAERAH YANG MENDUKUNG
PRIORITAS KABUPATEN
Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan prioritas
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang mendukung
Prioritas Kabupaten Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut :
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 61
4.2 PRIORITAS PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan
prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun
2019, adalah sebagaimana tabel 4.2 berikut :
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 65
4.3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2019 untuk
pemenuhan pelayanan Perangkat daerah dalam menyelenggarakan
urusan pemerintah daerah, adalah sebagaimana tabel rencana
Program dan Kegiatan pada Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat
Daerah Tabel 3.3
Prioritas Nasional Prioritas Propinsi Prioritas Kabupaten Target Lokasi Program/Kegiatan Pagu Dana Keterangan
Kab. Lamongan 1 02 05 01 17 435,000,000.00
1 02 05 01 17001
95,000,000.00
1 02 05 01 17 002 100,000,000.00
1 02 05 01 17 003 Peningkatan
konservasi daerah
tangkapan air dan
sumber-sumber air
50,000,000.00
1 02 05 01 17 004 Pengembangan Dan
Pengelolaan
Konservasi Pesisir Laut
40,000,000.00
1 02 05 01 17 005 150,000,000.00
Peningkatan
konservasi daerah
tangkapan air dan
sumber-sumber air
Kode Program/Kegiatan
TABEL 4.1
Optimalisasi
Ketahanan Pangan
serta pengelolaan
sumber daya air dan
pelestarian
lingkungan
Prosentase lahan
yang dikonservasi
Pemantapan
Ketahanan Energi,
Pangan dan Sumber
Daya Air
PRIORITAS PERANGKAT DAERAH YANG MENDUKUNG PRIORITAS KABUPATEN
Peningkatan
Ketahanan Pangan
dan Energi serta tata
kelola sumber daya
air dan pelestarian
sumber daya alam
lingkungan yang
berkelanjutan
Pengelolaan Taman
Pendidikan
Lingkungan
Program
Perlindungan dan
konservasi Sumber
Daya Alam
Pengendalian
Kerusakan Hutan dan
Lahan
No Tujuan Indikator Tujuan Target Sasaran Indikator Sasaran Target Program Kegiatan
1 Indeks Pencemaran Air 62.92 64% -
76.22
-
Indeks Tutupan Lahan 59.20
Penataan Lingkungan -
-
80% - Pemantauan Kualitas Udara
45% Penataan Lingkungan -
-
- Pembinaan pengelolaan Limbah B3
-
-
-
- Fasilitasi penanganan pengaduan dan
pelanggaran lingkungan
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
hidup
Peningkatan peringkat kinerja
perusahaan (proper)
Pengawasan pengelolaan Lingkungan
Industri
Pengawasan pengelolaan Lingkungan
Kegiatan Layanan Jasa dan lainnya
Penyusunan Kebijakan Bidang
Penataan Lingkungan
Penyusunan Laporan Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(DIKPLHD)
Prosentase pemenuhan
kualitas udara baik
Peningkatan
Pengendalian Polusi
Prosentase kegiatan/
usaha yang memenuhi
ketentuan pengelolaan
lingkungan hidup
Pembinaan Pelaporan RKL-RPL dan
Perijinan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Koordinasi pembinaan Penyusunan
Dokumen Lingkungan (AMDAL ,
UKL-UPL, SPPL)
Meningkatnya Kualitas
Lingkungan Hidup
Persentase pemenuhan
kualitas air permukaan
Peningkatan
Pengendalian Polusi
Mewujudkan
Peningkatan Kualitas dan
Konservasi LingkunganIndeks Pencemaran
Udara
TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019
Pengujian kadar polusi limbah
padat/cair
Operasional dan pemeliharaan
laboratorium lingkungan
No Tujuan Indikator Tujuan Target Sasaran Indikator Sasaran Target Program Kegiatan
8,63 % -
-
-
-
- Pengelolaan Taman Lingkungan
5,5 % - Pembinaan Adiwiyata
29% Penataan Lingkungan -
-
-
60% -
-
-
-
-
Peningkatan Operasional dan
Pemeliharaan Prasarana dan sarana
persampahan
Monitoring dan Evaluasi Persampahan
Pengembangan kinerja pengelolaan
sampah
Peningkatan
Pengendalian Polusi
Peningkatan edukasi dan komunikasi
masyarakat di bidang lingkungan
Meningkatnya
Pengelolaan Sampah di
Kab. Lamongan
Prosentase sampah
terkelola
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Penyusunan Kebijakan Manajemen
Pengelolaan Sampah
Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
Konservasi sumber daya air dan
pengendalian kerusakan sumber-
sumber air
Pengembangan Dan Pengelolaan
Konservasi Pesisir Laut
Meningkatnya Peran
Serta Masyarakat dalam
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Prosentase sekolah peduli
lingkungan
Peningkatan
Pengendalian Polusi
Prosentase wilayah yang
peduli dan berwawasan
lingkungan
Pembinaan adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim
Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan persampahan
Meningkatnya upaya
konservasi Sumber Daya
Alam
Prosentase lahan yang
dikonservasi
Perlindungan dan
konservasi Sumber Daya
Alam
Pengendalian Kerusakan Hutan dan
Lahan
Peningkatan konservasi daerah
tangkapan air dan sumber-sumber air
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 65
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lamongan Tahun 2019 ini merupakan perubahan kelembagaan dari
Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup yang
menurut rencana dilaksanakan pada awal tahun 2019. Rencana Kerja
Tahun 2019 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2019 yang akan digunakan sebagai dasar dan
pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun
Anggaran 2019. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam
pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lamongan yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan
tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan
hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentua
peraturan yang berlaku.
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam
mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan
pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab
pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dan
merupakan komitmen bersama yang wajib dilaksanakan agar tercapai,
tujuan DLH, dan tidak semata hanya untuk kepentingan DLH saja,
namun juga untuk kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan
terwujudnya visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Lamongan,
Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Negara Kesatuan
RI dalam melaksanakan kebijakan rencana pembangunan nasional.
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 66
Rencana strategis ini masih perlu ditindaklanjuti dalam rumusan
operasional yang kemudian dijabarkan dalam langkah nyata berupa
perencanaan teknis kegiatan DLH, yang harus memperhitungkan dan
mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang ada maupun seluruh
kondisi lingkungan strategis yang melingkupinya.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019
berfungsi pula sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018,
RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan
yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran di DLH
Kabupaten Lamongan.
RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan
dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa
mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf DLH
Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke
arah yang lebih baik dimasa datang.
5.1 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lamongan Tahun 2019, merupakan perencanaan tahunan yang
sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu
menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai
implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD)
daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan
untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.
DLH KABUPATEN LAMONGAN
RENCANA KERJA (RENJA) 2019 67
Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan
pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan
kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai
tanggung jawab untuk :
a. Melaksanakan Renja Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya
sesuai tugas dan kewenangannya;
b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan
pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap
pelaksanaan Renja Tahun 2019.
5.2 RENCANA TINDAK LANJUT
Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2019, selanjutnya
Renja Tahun 2019 akan dipergunakan sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman
pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah.
UDIN ALI FIKRI, M Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710424 199101 1 001