dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan …

50
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

Upload: others

Post on 01-Oct-2021

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN BENGKALIS

Page 2: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1

Latar Belakang ..…………………………………………………....... 1

Landasan Hukum ................................……………………............ 2

Maksud dan Tujuan .................................................................. 3

Sistematika Penulisan ............................................................. 43

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU … 5

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD ...................................................................... 5

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD …………………………............ 5

Isu Isu Penting Pelayanan Tugas dan Fungsi SKPD ................. 6

Tinjauan terhadap Sinergitas Program ....................................... 6

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi ......................... 7

Formulasi Isu - Isu Penting dan Catatan Strategis untuk

Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas yang

direncanakan ......................................................................... 8

Review terhadap Rencangan Awal RKPD ............................... 9

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............ 10

Telahaan terhadap Kebijakan Nasional …………………………… 10

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .......................................... 16

Program dan kegiatan ........................................................... 22

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH. 27

BAB V PENUTUP .............………………………………………………… 2

Page 3: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat

dan kesempatan kepada Kami untuk dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (

RENJA ) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

Tahun 2021.

Penyusunan Renja adalah suatu keharusan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah

dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis yang dituangkan

dalam bentuk Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilakukan oleh OPD pada satu

tahun kedepan. Dalam penyelesaian RENJA ini telah disesuaikan dengan alur dan

mekanisme yang telah ditetapkan sebagai panduan penulisan dan telah disinkronkan

dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum

dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang

akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, serta

berguna bagi semua pihak terkait.

Bengkalis, Agustus 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS,

Drs. H. RAJA ARLINGGA

Pembina Utama Muda NIP. 19641231 199303 1 226

Page 4: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan

Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang, Tata Cara Perencanaan , Pelaporan dan Evaluasi

menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya kebijakan perencanaan pembangunan

pemerintah daerah ini dijabarkan ke dalam rencana kerja masing-masing SKPD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) sebagai dokumen perencanaan

tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan fungsi operasional dari

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan setiap tahun. Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 juga merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana

Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja memuat program dan

kegiatan prioritas, merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indicator keluaran

(output) kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta

pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik

rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),

Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,

masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 akan dijadikan

landasan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlndungan Anak periode tahun

2016-2021. Disamping itu, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus terintegrasi

Page 5: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

2

dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2021, bersinergi dengan prioritas pembangunan

nasional dan Provinsi Riau, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bengkalis.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 memperhatikan arah dan garis kebijakan yang telah di rumuskan antara

lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

25);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Page 6: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

3

Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1447);

10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor

3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis

Tahun 2007 Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Bengkalis Tahun 2016 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Bengkalis;

15. Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 050/BAPPEDA/409/2019 tentang Penyusunan Rancangan Awal

Renja Perangkat Daerah.

16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Bengkalis Tahun 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

adalah sebagai acuan dan tolak ukur dalam pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun

2021 yang sesuai tugas, pokok dan fungsi.

1.3.2. Tujuan

1. Sebagai acuan dalam perumusan program dan kegiatan serta alokasi anggaran pada tahun 2021;

Page 7: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

4

2. Sebagai bahan untuk mengevaluasi target capaian Renja 2021 dan Renstra hingga

tahun 2021;

3. Mewujudkan rencana tahunan yang konsisten dan sinkron dengan perencanaan

Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau.

a. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan renja tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capain Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III. TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V. Penutup

Lampiran

Page 8: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat

Daerah

Hasil Evaluasi Rencana Kerja Organisi Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana

Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

Tahun 2020 sebagai Berikut :

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis pada

tahun 2019 sebesar : RP. 12.636.263.547,- adapun dana tersebut adalah Belanja Tidak

Langsung RP.5.506.492.147,- Belanja Langsung Rp.7.069.771.400,- untuk membiayai 2

urusan 8 program dan 38 Kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Program PelayananAdministrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah

- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

- Penyediaan Jasa Supir Kantor

- Publikasi Informasi Pembangunan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan fasilitas gedung kantor

Page 9: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

6

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Kota Layak Anak

- Pengadaan Pakaian Seragam Olah Raga

- Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasaional

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- Pengadaan Mebeleur

- Pemliharaan rutin berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin berkala kendaran dinas operasional

- Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- pendiidikan dan pelatihan informal

- Capacity Building bagi Aparatur Lingkup SKPD

- Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

4. Program peningkatan dan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Penyusunan perencanaan dan pelaporan program kegiatan SKPD

5. Program keserasian kebijakan peningkatan kwalitas anak dan perempuan

- Perapan kecamatan ramah anak

- Penguatan dan pembinan kelembagaan forum anak kabupaten bengkalis dan

kecamatan se kabupaten bengkalis

- Pengembangan partisipasi anak dalam pembangunan

- Peningkatan n pengembangan potensi anak

- Monitoring dan evaluasi kota layak anak (KLA)

- Peningkatan kepedulian perempuan terhadap pemenuhan hak anak dalam

keluarga (sunat massal)

- Sosialisasi pembentukan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)

6. Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

- Workshop anak berkebutuhan khusus

- Gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak (GN-AKSA)

Page 10: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

7

- Peningkatan pengetahuan guru dan orang tua dalam pemenuhan hak anak

- Penerapan sekolah ramah anak

- Penerapan pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan

- TOT konvensi hak anak

- Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat

- Bimtek pelapor dan pelopor bagi forum anak

- Sosialisasi dan fasilitas embentukan APSAI

- Pembentukan dan penguatan SATGAS perlindungan perempuan dan anak

- Pelatihan peningkat SDM dan kebugaran bagi lansia

- Pelatihan P2MBG bagi organisasi masyarakat dunia usaha

- Peningkatan potensi kelompok perempuan pesisir kecamatan rupat dan rupat

utara

- Pembinaan kecamatan sayang ibu

- Peningkatan kwalitas kesejahteraan keluarga

- Peningkatan kapasitas organisasi perempuan

7. Program peningkatan kualitas hidup dn perlindungan perempuan

- Pelaihan peningkatan keterampilan dan managemen usaha bagi perempuan

pelaku ekonomi

- Rapat koordinasi perlindungan perempuan dan anak tindak pidana perdagangan

orang (TPPO)

- Penguatan kelembagaan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan

anak (P2TP2A) kabupaten bengkalis

- Pemberdayaan perempuan keluarga nelayan dalam pemanfaatan potensi lokal

- Whorkshop parenting skill penguatan ketahanan keluarga

- Pengembangan kreatifitas perempuan dalam pemanfaatan limbah

- Pembinaan program terpadu peningkatan peranan perempuan menuju keluarga

sehat sejahtera (P2WKSS)

- Pembinaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan

keluaga (UP2K)

- Penguatan dan pembinaan forum komunikasi perempuan penyandang disabilitas

Page 11: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

8

- Capacity building bagi pengurus P2TP2A ,TPPO,Satgas dan Relawan peduli

perempuan dan anak

- Fasilitas pengembangan model desa prima

- Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga dan putus sekolah

melalui kursus dan praktek magang di kabupaten bengkalis

- Pengembangan strategi edukasi masyarakat melalui komunikasi dan edukasi (KIE)

dan kearifan lokal

- Pelaksanaan pernikahan massal

- Pendidikan dan pelatihan pengasuh anak (Baby Sister)

- Fasilitas pencegahan pernikahan usia dini

8. Program pengikatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

- Pemutakhiran data dan profile gender

- Penguatan kapasitas diri bagi warga lapas perempuan

- Sosialisasi strategi PUG bagi tenaga pendidik SLTP dan SLTA

- Penguatan mental spritual bagi calon ayah daan ibu muda

- Pelatihan perempuan berpolitik

Dari kegiatan Tahun 2019 sampai dengan Tri Wulan IV yang dilaksanakan oleh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat ddiuraikan

sebagai barikut :

1. Dari realisasi fisik kegiatan mencapai 100 % sedangkan kan

2. Untuk realisasi keuangan 88,95 %

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 dapat di lihat pada tabel berikut :

Page 12: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

9 Tabel. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2019

Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1 01 02 01Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran.

1 01 02 01 001Penyediaan Jasa Surat

Menyurat.

Jumlah Surat Masuk yang Keluar

yang di Layani Dalam 1 Tahun.19.000 Surat 500.250.000,00 6.600 132.600.000,00 3.800 96.000.000,00 950 16.000.000,00 950 23.999.000,00 950 27.666.000,00 950 21.933.000,00 3.800 89.598.000,00 100,00 93,33 10.400 222.198.000,00 54,74 44,42 DPP & PA

2 01 02 01 002Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan Listrik.

Jumlah Jasa Komunikasi Sumber

Daya Air dan Listrik yang di 60 Bulan 1.696.250.000,00 24 197.231.369,00 12 318.500.000,00 3 25.318.279,00 3 28.793.743,00 3 27.926.819,00 3 83.091.915,00 12 165.130.756,00 100,00 51,85 36 362.362.125,00 60,00 21,36 DPP & PA

3 01 02 01 006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional.

Jumlah Kendaraan Dinas /

Operasional yang di Pelihara

Dalam 1 Tahun.

45 Unit 119.025.000,00 15 28.159.555,00 9 21.500.000,00 3 2.981.970,00 3 6.974.750,00 3 1.009.000,00 9 10.965.720,00 100,00 51,00 24 39.125.275,00 53,33 32,87 DPP & PA

4 01 02 01 008Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor.

Jumlah Peralatan dan Bahan

Kebersihan yang di Sediakan

Dalam 1 Tahun, Jumlah Tenaga

Kebersihan yang di Sediakan

Dalam 1 Tahun.

65 Orang 1.670.941.000,00 26 464.650.300,00 13 333.284.200,00 54.209.000,00 103.328.800,00 76.543.000,00 13 89.202.800,00 13 323.283.600,00 100,00 97,00 39 787.933.900,00 60,00 47,16 DPP & PA

5 01 02 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor.Jumlah Alat Tulis Kantor yang

Tersedia Dalam 1 Tahun.95 Item 1.035.000.000,00 182 163.605.226,00 95 168.303.000,00 24 24.817.700,00 24 39.667.000,00 24 29.535.900,00 23 74.011.100,00 95 168.031.700,00 100,00 99,84 277 331.636.926,00 291,58 32,04 DPP & PA

6 01 02 01 011Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan.

Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan yang Terpenuhi

Dalam 1 Tahun.

60 Item 322.000.000,00 21 63.888.410,00 12 35.213.700,00 3 4.176.350,00 3 7.833.200,00 3 7.491.500,00 3 15.530.000,00 12 35.031.050,00 100,00 99,48 33 98.919.460,00 55,00 30,72 DPP & PA

7 01 02 01 012

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor.

Jumlah Komponen Listrik yang

Terpenuhi Dalam 1 Tahun.50 Item 370.300.000,00 23 47.365.900,00 10 39.109.400,00 3 12.789.800,00 3 6.872.300,00 2 10.402.400,00 2 9.022.000,00 10 39.086.500,00 100,00 99,94 33 86.452.400,00 66,00 23,35 DPP & PA

8 01 02 01 015

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang -

Undangan.

Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan yang di Sediakan

Dalam 1 Tahun.

100 eksemplar 115.000.000,00 40 36.880.000,00 20 23.000.000,00 5 650.000,00 5 6.268.000,00 5 5.712.000,00 5 3.520.000,00 20 16.150.000,00 100,00 70,22 60 53.030.000,00 60,00 46,11 DPP & PA

9 01 02 01 017Penyediaan Makanan dan

Minuman.

Jumlah Box Makan dan Minum

untuk Keperluan Rapat dan

Pelaksanaan Kegiatan yang di

Sediakan Dalam 1 Tahun.

280 Orang 431.250.000,00 112 72.170.000,00 56 68.620.000,00 9.340.000,00 15.260.000,00 11.635.000,00 56 21.130.000,00 56 57.365.000,00 100,00 83,60 168 129.535.000,00 60,00 30,04 DPP & PA

10 01 02 01 018

Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah dan

Dalam Daerah.

Frekuensi di Lakukannya

Koordinasi dan Konsultansi ke

Luar dan Dalam Daerah Pada 1

Tahun.

425 Kali 3.000.000.000,00 100 607.161.900,00 85 430.694.000,00 21 90.820.000,00 21 92.853.400,00 21 133.463.598,00 22 113.427.589,00 85 430.564.587,00 100,00 99,97 185 1.037.726.487,00 43,53 34,59 DPP & PA

11 01 02 01 019Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor.

Jumlah Tenaga Keamanan yang

di Sediakan Dalam 1 Tahun.45 Orang 950.000.000,00 15 291.600.000,00 9 288.000.000,00 52.800.000,00 56.000.000,00 67.200.000,00 9 67.200.000,00 9 243.200.000,00 100,00 84,44 24 534.800.000,00 53,33 56,29 DPP & PA

12 01 02 01 033 Penyediaan Jasa Sopir Kantor.Jumlah Tenaga Sopir Kantor

yang di Sediakan Dalam 1 Tahun.15 Orang 325.000.000,00 5 97.200.000,00 3 57.600.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 3 14.400.000,00 3 57.600.000,00 100,00 100,00 8 154.800.000,00 53,33 47,63 DPP & PA

13 01 02 01 034Publikasi Informasi

Pembangunan

Jumlah Media Informasi yang di

Sediakan Dalam 1 Tahun.425 Media 345.000.000,00 120 56.500.000,00 85 32.300.000,00 29 5.850.000,00 29 4.075.000,00 27 11.000.000,00 85 20.925.000,00 100,00 64,78 205 77.425.000,00 48,24 22,44 DPP & PA

Rata - Rata Capaian Kinerja ( % ) 100,00 84,27 73,78 36,08

Predikat Kinerja Sangat

Tinggi Tinggi Sedang

Sangat

Rendah

2. 01 02 02Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur.

01 02 02 007Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor.

Jumlah Perlengkapan Gedung

Kantor yang Terpenuhi Dalam 1

Tahun.

15 Unit 460.000.000,00 3 59.873.280,00 3 50.450.000,00 3 50.425.420,00 3 50.425.420,00 100,00 99,95 6 110.298.700,00 40,00 23,98 DPP & PA

01 02 02 009Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor.

Jumlah Peralatan Gedung Kantor

yang Terpenuhi Dalam 1 Tahun.25 Item 846.750.000,00 11 89.550.000,00 5 156.000.000,00 75.500.000,00 5 79.750.000,00 5 155.250.000,00 100,00 99,52 16 244.800.000,00 64,00 28,91 DPP & PA

01 02 02 010 Pengadaan Mebeleur.Jumlah Jenis Meubeleur yang di

Adakan Dalam 1 Tahun.120 Item 200.000.000,00 38 59.400.000,00 24 40.000.000,00 24 37.900.000,00 24 37.900.000,00 100,00 94,75 62 97.300.000,00 51,67 48,65 DPP & PA

01 02 02 016 Pengadaan Pakaian Olahraga.Jumlah Pakaian seragam

Olahraga yang di Sediakan.280 Set 160.000.000,00 56 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

01 02 02 022Pemeliharaan Rutin / Berkala

Gedung Kantor.

Frekuensi Pemeliharaan

Terhadap Gedung Kantor Dalam 60 Bulan 500.000.000,00 24 105.003.000,00 12 90.000.000,00 12 89.700.000,00 12 89.700.000,00 100,00 99,67 36 194.703.000,00 60,00 38,94 DPP & PA

01 02 02 024Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas / Operasional.

Jumlah Kendaraan dinas /

Operasional yang di Pelihara

Dalam 1 Tahun.

35 Unit 600.000.000,00 16 121.586.300,00 7 107.100.000,00 2 8.919.500,00 2 22.778.000,00 2 17.726.750,00 1 50.100.648,00 7 99.524.898,00 100,00 92,93 23 221.111.198,00 65,71 36,85 DPP & PA

01 02 02 028Pemeliharaan Rutin / Berkala

Peralatan Gedung Kantor.

Jumlah Peralatan Kantor yang di

Pelihara Operasional Dalam 1

Tahun

62 Item 575.000.000,00 26 82.890.000,00 13 99.000.000,00 4 16.530.000,00 4 8.200.000,00 3 23.090.000,00 2 30.350.000,00 13 78.170.000,00 100,00 78,96 39 161.060.000,00 62,90 28,01 DPP & PA

01 02 02 056Pembangunan Fasilitas Gedung

Kantor.

Jumlah Penambahan Fasilitas

Gedung Kantor untuk 1 Tahun30 Item 4.025.000.000,00 12 1.663.951.900,00 6 253.550.000,00 11.746.000,00 192.998.000,00 6 47.030.000,00 6 251.774.000,00 100,00 99,30 18 1.915.725.900,00 60,00 47,60 DPP & PA

Rata - Rata Capaian Kinerja ( % ) 100,00 95,01 57,75 36,13

Predikat Kinerja Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi Rendah

Sangat

Rendah

3. 01 02 05

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur.

01 02 05 001Pendidikan dan Pelatihan

Informal.

Jumlah ASN yang di Kirimkan

untuk Mengikuti Bintek dan Diklat

Dalam 1 Tahun.

90 Orang 862.500.000,00 34 183.740.000,00 18 110.000.000,00 4 8.500.000,00 4 6.600.000,00 5 56.216.600,00 5 32.380.000,00 18 103.696.600,00 100,00 94,27 52 287.436.600,00 57,78 33,33 DPP & PA

01 02 05 092Capacity Building Bagi Aparatur

Lingkup SKPD.

Jumlah ASN dan Organisasi

Perempuan yang Mengikuti Best

Practice Setiap Tahunnya.

250 Orang 3.187.500.000,00 40 232.289.800,00 50 - 0 - 0,00 0,00 40 232.289.800,00 16,00 7,29 DPP & PA

01 02 05 102

Pembinaan Monitoring dan

Evaluasi Program Pemberdayaan

Perempuan dan PA.

Frekuensi Dilakukannya

Pembinaan, Monitoring dan

Evaluasi Program Pemberdayaan

dan Perlindungan Anak Pada 1

Tahun.

100 Kali 575.000.000,00 30 34.270.000,00 20 - 0 - 0,00 0,00 30 34.270.000,00 30,00 5,96 DPP & PA

Rata - Rata Capaian Kinerja ( % ) 100,00 94,27 34,59 15,52

115 = 14 / 5 x 100 %

16K

176 7 8 9 10 11

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2019 (%)

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra PD s/d

Tahun 2018 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja PD Tahun

2019)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra

PD s/d Tahun 2019

(%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggung

jawab

2 3 45

Realisasi Kinerja pada Triwulan

I II III IV

12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 12 / 7 x 100 % 14 = 6 + 12

No Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra Perangkat daerah pada

Tahun2017(Akhir Periode Renstra

Perangkat Daerah)2021

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra Perangkat Daerah

s.d. Renja PD Tahun Lalu

(2016 s.d 2018)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan yg

di Evaluasi (2019)

Ket.

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang di

Evaluasi (2019)

Page 13: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

10

Predikat Kinerja Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

4. 01 02 06

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

01 02 06 001

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD.

Jumlah Laporan Pengelolaan

Keuangan dan Aset SKPD.10 Laporan 575.000.000,00 4 49.226.000,00 2 17.700.000,00 4.800.000,00 2 72.541.200,00 0 (59.641.200,00) 2 17.700.000,00 100,00 100,00 6 66.926.000,00 60,00 11,64 DPP & PA

01 02 06 027

Penyusunan Perencanaan dan

Pelaporan Kegiatan Perangkat

Daerah.

Jumlah Dokumen Perencanaan

dan Program Dalam 1 Tahun.25 Dokumen 786.623.000,00 12 86.857.400,00 5 104.492.200,00 20.071.000,00 10.602.800,00 5 72.067.400,00 5 102.741.200,00 100,00 98,32 17 189.598.600,00 68,00 24,10 DPP & PA

Rata - Rata Capaian Kinerja ( % ) 100,00 99,16 64,00 17,87

Predikat Kinerja Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi Rendah

Sangat

Rendah

5. 01 02 15

Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan.

01 02 15 031Peningkatan dan Pengembangan

Potensi Anak.

Jumlah Anak yang Mengikuti

Kegiatan Puncak Hari Anak

Nasional.

2.500 Orang 1.750.000.000,00 200 176.577.200,00 500 79.531.200,00 500 70.031.200,00 500 70.031.200,00 100,00 88,06 700 246.608.400,00 28,00 14,09 DPP & PA

01 02 15 038

Penguatan dan Pembinaan

Kelembagaan Forum Anak

Kabupaten dan Kecamatan se

Kabupaten Bengkalis.

Jumlah Anak yang Mengikuti

Forum Anak Tingkat Kecamatan

dan Kabupaten.

55 Kecamatan 1.500.000.000,00 11 161.932.600,00 11 283.097.200,00 3 24.250.000,00 4 250.233.700,00 4 (40.457.600,00) 11 234.026.100,00 100,00 82,67 22 395.958.700,00 40,00 26,40 DPP & PA

01 02 15 040Monitoring dan Evaluasi Kota

Layak Anak (KLA).

Terlaksananya Program Menuju

Kota Layak Anak.5 Kegiatan 750.000.000,00 1 107.105.500,00 1 96.135.500,00 0 (9.842.000,00) 1 86.293.500,00 100,00 80,57 1 86.293.500,00 20,00 11,51 DPP & PA

01 02 15 041

Peningkatan Kepedulian

Perempuan Terhadap

Pemenuhan Hak Anak Dalam

Keluarga.

Jumlah Anak yang Menerima

Bantuan Sunatan Massal.250 Orang 250.000.000,00 50 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

01 02 15 043Pengembangan Partisipasi Anak

Dalam Pembangunan.

Jumlah Anak yang Mengikuti

Musrenbang.550 Anak 500.000.000,00 110 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

01 02 15 044

Sosialisasi Pembentukan Pusat

Pembelajaran Keluarga

(PUSPAGA).

Terlaksananya Wadah Pusat

Konsultasi Pembelajaran

Keluarga.

10 Kelompok 600.000.000,00 2 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

01 02 15 045Penerapan Kecamatan Ramah

Anak.

Jumlah Kecamatan yang Terlibat

Dalam Project Kecamatan Ramah

Anak.

20 Kecamatan 750.000.000,00 4 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

Rata - Rata Capaian Kinerja ( % ) 100,00 83,76 29,33 17,33

Predikat Kinerja Sangat

Tinggi Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

6. 01 02 16

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak.

01 02 16 049Workshop Anak Berkebutuhan

Khusus.

Jumlah Pendidik yang Mengikuti

Workshop.200 Orang 600.000.000,00 320 408.470.000,00 40 - 0 - 0,00 0,00 320 408.470.000,00 160,00 68,08 DPP & PA

01 02 16 062Peningkatan Kualitas

Kesejahteraan Keluarga.

Jumlah Peserta yang Mengikuti

Puncak Hari Ibu Kabupaten

Bengkalis.

2.500 Orang 1.625.000.000,00 400 128.101.000,00 500 282.130.000,00 127.165.000,00 500 145.995.000,00 500 273.160.000,00 100,00 96,82 900 401.261.000,00 36,00 24,69 DPP & PA

01 02 16 066

Gerakan Nasional Anti Kejahatan

Seksual Terhadap Anak (GN-

AKSA).

Jumlah Orang yang Mendapatkan

Sosialisasi GN-AKSA.500 Orang 1.875.000.000,00 100 185.769.200,00 100 162.488.100,00 100 162.488.100,00 100,00 87,47 100 162.488.100,00 20,00 8,67 DPP & PA

01 02 16 069 TOT Konversi Hak Anak.Jumlah Stake Holder yang

Mendapatkan TOT.400 Orang 650.000.000,00 40 76.133.500,00 80 130.000.000,00 43.836.000,00 80 69.117.000,00 80 112.953.000,00 100,00 86,89 120 189.086.500,00 30,00 29,09 DPP & PA

01 02 16 073Bimtek Pelapor dan Pelopor Bagi

Forum Anak.

Jumlah Anak yang Mendapatkan

Bimtek.550 Orang 1.000.000.000,00 110 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

01 02 16 086

Peningkatan Pengetahuan Guru

dan Orang Tua Dalam

Pemenuhan Hak Anak.

Jumlah Guru dan Orang Tua

yang Memiliki Kompetensi.250 Orang 500.000.000,00 50 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

01 02 16 087Penerapan Sekolah Ramah

Anak.

Jumlah Kecamatan yang Sekolah

Mendapatkan Penerapan Ramah

Anak di Kabupaten Bengkalis.

15 Kecamatan 875.000.000,00 3 174.931.200,00 1 85.370.800,00 1 41.007.200,00 1 35.966.000,00 3 162.344.000,00 100,00 92,80 3 162.344.000,00 20,00 18,55 DPP & PA

01 02 16 088Penerapan Pelayanan Ramah

Anak di Fasilitas Kesehatan.

Jumlah Puskesmas yang Ramah

Anak.15 Puskesmas 875.000.000,00 3 174.159.000,00 3 136.868.600,00 3 136.868.600,00 100,00 78,59 3 136.868.600,00 20,00 15,64 DPP & PA

01 02 16 089Perlindungan Anak Terpadu

Berbasis Masyarakat.

Jumlah Kecamatan yang

Terbentuknya Pengurus PATBM

di Kabupaten Bengkalis.

15 Kecamatan 1.000.000.000,00 3 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

01 02 16 090Sosialisasi dan Fasilitasi

Pembentukan APSAI.

Jumlah Perusahaan yang Peduli

Anak.150 Perusahaan 500.000.000,00 0 98.850.000,00 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

01 02 16 091

Pembentukan dan Penguatan

SATGAS Perlindungan

Perempuan dan Anak.

Jumlah SATGAS PPPA yang

Mendapatkan Pembinaan di

Kecamatan.

55 Satgas 1.000.000.000,00 8 188.227.400,00 11 149.267.500,00 11 93.551.100,00 11 93.551.100,00 100,00 62,67 19 281.778.500,00 34,55 28,18 DPP & PA

01 02 16 092Pelatihan Peningkatan SDM dan

Kebugaran Bagi Lansia.

Jumlah Lansia yang di Latih

Dalam Praktek Kebugaran.0 - - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

01 02 16 093

Pelatihan P2MBG Bagi

Organisasi Masyarakat Dunia

Usaha.

Jumlah Organisasi Masyarakat

yang di Berikan Pelatihan.20 Kecamatan 676.975.000,00 4 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

01 02 16 094

Peningkatan Potensi Kelompok

Perempuan Pesisir Kecamatan

Rupat dan Rupat Utara.

Jumlah Perempuan Pesisir yang

Berpotensi se Kabupaten

Bengkalis.

300 Orang 2.600.000.000,00 60 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

01 02 16 095Pembinaan Kecamatan Sayang

Ibu.Jumlah Kecamatan yang di Bina. 55 Kecamatan 1.632.650.000,00 11 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

01 02 16 096Peningkatan Kapasitas

Organisasi Perempuan.

Jumlah Pengurus dan Anggota

Kelembagaan Organisasi

Organisasi Perempuan dan

Masyarakat se Kabupaten

Bengkalis.

20.000 Orang 5.855.375.000,00 4.000 593.730.000,00 1.000 98.156.592,00 1.000 145.816.800,00 1.000 95.714.381,00 1.000 250.510.000,00 4.000 590.197.773,00 100,00 99,41 4.000 590.197.773,00 20,00 10,08 DPP & PA

Rata - Rata Capaian Kinerja ( % ) 100,00 86,38 48,65 29,00

Predikat Kinerja Sangat

Tinggi Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

7. 01 02 17

Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan

Perempuan.

01 02 17 047Workshop Parenting Skill

Penguatan Ketahanan Keluarga.

Jumlah Partisipasi yang Mengikuti

Seminar.1500 Orang 815.000.000,00 1.090 933.224.070,00 300 436.953.000,00 300 436.953.000,00 (2.627.327,00) 300 434.325.673,00 100,00 99,40 1.390 1.367.549.743,00 92,67 167,80 DPP & PA

01 02 17 053

Pelatihan Peningkatan

Keterampilan dan Managemen

Usaha Bagi Perempuan Pelaku

Ekonomi.

Jumlah Perempuan yang

Mengikuti Pelatihan Keterampilan

Managemen Usaha.

0 Orang - 65 626.636.990,00 0 - 0 - 0,00 0,00 65 - 0,00 0,00 DPP & PA

01 02 17 054Rapat Koordinasi Perlindungan

Perempuan dan Anak Tindak

Jumlah Peserta Mengikuti

Kegiatan Rakor P2TP2A dan GT-200 Orang 500.000.000,00 40 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

Page 14: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

11

01 02 17 055

Penguatan Kelembagaan Pusat

Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan

Anak (P2TP2A).

Jumlah Kasus Kekerasan yang di

Tangani.500 Kasus 2.000.000.000,00 100 500.000.000,00 25 19.889.392,00 25 89.565.000,00 25 86.070.000,00 25 257.200.275,00 100 452.724.667,00 100,00 90,54 100 452.724.667,00 20,00 22,64 DPP & PA

01 02 17 058

Pengembangan Kreatifitas

Perempuan Dalam Pemanfaatan

Limbah.

Jumlah Perempuan yang

Berpartisipasi Pada Kegiatan Ini.125 Orang 500.000.000,00 25 211.010.500,00 141.635.500,00 25 67.183.365,00 25 208.818.865,00 100,00 98,96 25 208.818.865,00 20,00 41,76 DPP & PA

01 02 17 059

Pembinaan Program Terpadu

Peningkatan Peranan

Perempuan Menuju Keluarga

Sehat Sejahtera ( P2WKSS ).

Jumlah Desa yang Mendapatkan

Pembinaan.55 Desa 1.750.000.000,00 11 260.230.000,00 6 110.709.000,00 3 74.375.000,00 2 55.856.000,00 11 240.940.000,00 100,00 92,59 11 240.940.000,00 20,00 13,77 DPP & PA

01 02 17 060Pembinaan dan Pengembangan

Kelompok Usaha Peningkatan

Jumlah Kelompok yang

Mendapatkan Pembinaan dan 250 Kelompok 2.750.000.000,00 50 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

01 02 17 061

Penguatan Forum Komunikasi

Perempuann dan Pembinaan

Penyandang Disabilitas.

Jumlah Anggota Forum

Komunikasi dan Jumlah

Perempuan Penyandang

Disabilitas yang Dibina.

50 Orang 1.140.000.000,00 10 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

01 02 17 062

Capacity Building Bagi Pengurus

P2TP2A, TPPO, Satgas dan

Relawan Peduli Perempuan dan

Anak.

Jumlah SDM Relawan Peduli

Perempuan yang Terlatih.75 Orang 250.000.000,00 15 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

01 02 17 063Fasilitas Pengembangan Model

Desa Prima.Jumlah Desa yang di Bina. 0 - - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

01 02 17 064

Pemberdayaan Ekonomi Bagi

Perempuan Kepala Keluarga dan

Putus Sekolah Melalui Kursus

Jumlah Perempuan Kepala

Keluarga yang Mengikuti Kursus.50 Orang 1.000.000.000,00 10 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

01 02 17 065

Pengembangan Strategi Edukasi

Masyarakat Melalui Komunikasi

dan Edukasi ( KIE ) dan

Kearifan Lokal.

Jumlah Masyarakat yang

Mendapatkan Informasi.250 Kelompok 1.025.000.000,00 50 40.922.600,00 9.352.600,00 50 31.525.000,00 50 40.877.600,00 100,00 99,89 50 40.877.600,00 20,00 3,99 DPP & PA

01 02 17 067Pendidikan dan Pelatihan

Pengasuh Anak (Baby Sister).

Jumlah Perempuan yang di Latih

Untuk Menjadi Pengasuh Anak.90 Orang 250.000.000,00 18 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

01 02 17 068Fasilitasi Pencegahan

Pernikahan Usia Dini.

Jumlah Anak yang di Berikan

Pemahaman tentang Pencegahan

Perkawinan Usia Dini.

100 Orang - 20 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

01 02 17 069 Pelaksanaan Pernikahan Massal.Jumlah Pasangan yang Mengikuti

Nikah Masal.500 Orang 1.366.710.000,00 100 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

Rata - Rata Capaian Kinerja ( % ) 100,00 96,28 34,53 49,99

Predikat Kinerja Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

8. 01 02 18

Program Peningkatan Peran

Serta dan Kesetaraan Gender

Dalam Pembangunan.

01 02 18 037Pemutakhiran Data dan Profile

Gender.

Jumlah Dokumen Profile Gender

dan Data Terpilih.5 Dokumen 1.250.000.000,00 1 148.920.000,00 36.870.000,00 1 84.618.400,00 1 121.488.400,00 100,00 81,58 1 121.488.400,00 20,00 9,72 DPP & PA

01 02 18 038Penguatan Kapasitas Diri Bagi

Warga Lapas Perempuan.

Jumlah Warga Lapas yang di

Bina Dalam Satu Tahun.125 Orang 318.750.000,00 25 63.750.000,00 25 - 0 - 0,00 0,00 25 63.750.000,00 20,00 20,00 DPP & PA

01 02 18 039

Sosialisasi Strategi PUG Bagi

Tenaga Pendidik SLTP dan

SLTA.

Jumlah Tenaga Pendidik yang

Mengerti Mengerti dan Paham

Tentang Strategi PUG.

175 Orang 600.000.000,00 35 118.675.000,00 16.076.000,00 35 82.509.000,00 35 98.585.000,00 100,00 83,07 35 98.585.000,00 20,00 16,43 DPP & PA

01 02 18 40Penguatan Mental Spiritual Bagi

Calon Ayah dan Ibu Muda.

Jumlah Calon Ayah dan Ibu Muda

yang Mendapatkan Binaan.625 Orang 702.205.000,00 125 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

01 02 18 41 Pelatihan Perempuan Berpolitik.

Jumlah Perempuan yang

Berpartisipasi dan Terlibat Dalam

Pelatihan Berpolitik.

850 Orang 1.823.850.000,00 170 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

Rata - Rata Capaian Kinerja ( % ) 100,00 82,33 20,00 15,38

Predikat Kinerja Sangat

Tinggi Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 6.915.698.400,00 1.010.476.113,00 1.273.246.586,00 2.043.530.463,00 1.836.234.447,00 6.163.487.609,00

100,00 90,18 45,33 27,16

Sangat

Tinggi Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Renja SKPD Tahun Berikutnya :

TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM ( PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8 )

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM ( PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8 )

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Tersedianya SDM serta kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak.

Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :

Page 15: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

12

Sedangkan untuk tahun berjalan (2020) pelaksanaan rencana kerja (Renja) Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dianggarkan sebesar

Rp.12.242.512.077,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 4.849.897.077,-

dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.392.614.990,- yang terdiri dari 2 urusan 8 program dan

38 Kegiatan.

Dari kegiatan tahun 2020 saat ini sampai dengan triwulan II yang telah dilaksanakan

dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi fisik kegiatan dengan pencapaian 78, 57 %

2. Untuk realisasi keuangan dapat diperoleh realisasi penyerapan anggaran kegiatan

sebesar 63,73 %

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Page 16: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

13 Tabel. 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2020

K K Rp K Rp K Rp K K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1, Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

- 3.915.944.573,00 2.131.805.150,00 382.781.590,00 - - - 768.340.653,00 - 4.684.285.226,00 - 40,98 Dinas

Pemberday

aan Perempua

n dan

Perlindung an

Anak

01.001. Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah Surat Masuk

dan Keluar yang

Dilayani Dalam 1

Tahun

surat 19000 10400 222.198.000,00 3800

Surat

55.057.500,00 950

Surat

4.500.000,00 950

Surat

0 - 0 - 1.900,00 8.250.000,00 12.300,00 230.448.000,00 64.74 46,07

01.002. Penyediaan jasa

komunikasi sumber

daya air dan l istrik

Terpenuhinya

Layanan Telepon,

Air dan Listrik Dalam

1 Tahun

bulan 60 36 362.362.125,00 12

Bulan

309.862.500,00 3 Bulan 57.332.640,00 3 Bulan 0 - 0 - 6,00 115.547.583,00 42,00 477.909.708,00 70.00 28,17

01.006. Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas / Operasional

yang di Pelihara

Dalam 1 Tahun

Unit 45 24 39.125.275,00 1

Kegiat an

28.575.750,00 0 - 0 - 0 - 0 - - 2.888.210,00 24,00 42.013.485,00 53.33 35,30

01.008. Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jumlah Peralatan

dan Bahan

Kebersihan yang di

Sediakan Dalam 1

Tahun, Jumlah

Tenaga Kebersihan

yang di Sediakan

Dalam 1 Tahun

orang 65 39 787.933.900,00 15

Orang

/ 32

Item

360.000.000,00 0 Orang 108.454.300,00 0 Orang 0 - 0 - - 223.064.300,00 39,00 1.010.998.200,00 60.00 60,50

01.010. Penyediaan alat tulis

kantor

Jumlah Alat Tulis

Kantor yang

Tersedia Dalam 1

Tahun

item 577 277 331.636.926,00 95

Item

130.400.000,00 24 Item 11.356.600,00 24 Item 0 - 0 - 48,00 28.030.360,00 325,00 359.667.286,00 56.33 34,75

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

PERIODE PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2020

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sasaran Pembangunan Tahunan :Hal 1 dari 9

KODESasaran

RKPD

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome )/

Kegiatan (output )

Satuan

Target RENSTRA Perangkat

Daerah Pada

Tahun 2021 (akhir periode

RENSTRA )

Realisasi Capaian Kinerja

RENSTRA sampai dengan

RENJA Perangkat Daerah

Tahun Lalu (n-2)

Target kinerja dan

anggaran RKPD Tahun

Berjalan (Tahun n-1) yang

dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD yang dievaluasi

Realisasi Kinerja dan

Anggaran RENSTRA s/d

Tahun 2020

(Akhir Tahun Pelaksanaan

RKPD

Tahun 2020)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

RENSTRA s/d tahun 2020

Unit SKPD

I II III IV

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100%(16)

Rp Rp

11.430.016.000,00 385.559.063,00

500.250.000,00 3.750.000,00

1.696.250.000,00 58.214.943,00

Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS

119.025.000,00 2.888.210,00

1.670.941.000,00 114.610.000,00

1.035.000.000,00 16.673.760,00

Page 17: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

14

K K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

01.011. Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah Barang

Cetakan dan

Penggandaan yang

Terpenuhi Dalam 1

Tahun

item 60 33 98.919.460,00 12

Item /

39000

Lemba r

69.914.500,00 3 Item 7.890.850,00 3 Item 1.064.000,00 0 - 0 - 6,00 8.954.850,00 39,00 107.874.310,00 65.00 33,50

01.012. Penyediaan

komponen instalasi

l istrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah Komponen

Listrik yang

Terpenuhi Dalam 1

Tahun

item 50 33 86.452.400,00 10

Item

40.144.900,00 3 Item 7.207.200,00 2 Item 943.400,00 0 - 0 - 5,00 8.150.600,00 38,00 94.603.000,00 76.00 25,55

01.015. Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang -

Undangan yang di

Sediakan Dalam 1

Tahun

Eksemplar 100 60 53.030.000,00 1

Tahun

26.450.000,00 0 - 5.250.000,00 0 - 4.240.500,00 0 - 0 - - 9.490.500,00 60,00 62.520.500,00 60.00 54,37

01.017. Penyediaan makanan

dan minuman

Jumlah Box Makan

dan Minum untuk

Keperluan Rapat

dan Pelaksanaan

Kegiatan yang di

Sediakan Dalam 1

Tahun

orang 280 168 129.535.000,00 56

Orang

70.000.000,00 0 Orang 3.540.000,00 0 Orang 15.860.000,00 0 - 0 - - 19.400.000,00 168,00 148.935.000,00 60.00 34,54

01.018. Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah dan dalam

daerah

Frekuensi di

Lakukannya

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

dan Dalam Daerah

pada 1 Tahun

kali 425 185 1.037.726.487,00 85 Kali 600.000.000,00 22 Kali 74.000.000,00 21 Kali 57.914.250,00 0 - 0 - 43,00 131.914.250,00 228,00 1.169.640.737,00 53.65 38,99

01.019. Penyediaan jasa

keamanan kantor

Jumlah Tenaga

Keamanan yang di

Sediakan Dalam 1

Tahun

orang 45 24 534.800.000,00 15

Orang

288.000.000,00 0 Orang 76.800.000,00 0 Orang 84.800.000,00 0 - 0 - - 161.600.000,00 24,00 696.400.000,00 53.33 46,43

01.033. Penyediaan jasa sopir

kantor

Jumlah Tenaga

Sopir Kantor yang di

Sediakan Dalam 1

Tahun

orang 15 8 154.800.000,00 3

Orang

38.400.000,00 0 Orang 9.600.000,00 0 Orang 9.600.000,00 0 - 0 - - 19.200.000,00 8,00 174.000.000,00 53.33 53,54

01.034. Publikasi informasi

Pembangunan

Jumlah Media

Informasi yang di

Sediakan Dalam 1

Tahun

media 425 205 77.425.000,00 85

Media

55.000.000,00 22

Media

1.850.000,00 0 Media - 0 - 0 - 22,00 1.850.000,00 227,00 79.275.000,00 53.41 22,98

01.120. Penyediaan jasa

tenaga administrasi

Jumlah tenaga

administrasi kantor

yang dipekerjakan

orang 0 - - 3

Orang

60.000.000,00 0 Orang 15.000.000,00 0 Orang 15.000.000,00 0 - 0 - - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - -

KODESasaran

RKPD

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome )/

Kegiatan (output )

Satuan

Target RENSTRA Perangkat

Daerah Pada

Tahun 2021 (akhir periode

RENSTRA )

Realisasi Capaian Kinerja

RENSTRA sampai dengan

RENJA Perangkat Daerah

Tahun Lalu (n-2)

Target kinerja dan

anggaran RKPD Tahun

Berjalan (Tahun n-1) yang

dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD yang dievaluasi

Realisasi Kinerja dan

Anggaran RENSTRA s/d

Tahun 2020

(Akhir Tahun Pelaksanaan

RKPD

Tahun 2020)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

RENSTRA s/d tahun 2020

Unit SKPD

I II III IV

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 +13 15 = 14/6 x 100%(16)

Rp

322.000.000,00

370.300.000,00

115.000.000,00

431.250.000,00

3.000.000.000,00

1.500.000.000,00

325.000.000,00

345.000.000,00

-

Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS

Page 18: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

15

23.36 15.14 55.79 15.14 0.00 0.00 0.00 0.00 55.79 30,29 55.65 36.76

Sangat

Rendah

Sangat Rendah Rendah Sangat Rendah Sangat

Rendah

Sangat Rendah Sangat

Rendah

Sangat Rendah Rendah Sangat Rendah Rendah Sangat Rendah

2, Program peningkatan

sarana dan

prasarana aparatur

- 2.944.998.798,00 1.338.300.000,00 27.950.000,00 19.289.578,00 - - - 47.239.578,00 - 2.992.238.376,00 - 41,52 Dinas

Pemberday

aan Perempua

n dan

Perlindung an

Anak

02.007. Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah

Perlengkapan

Gedung Kantor yang

Terpenuhi Dalam 1

Tahun

unit 15 6 110.298.700,00 6 Item 189.450.000,00 0 - 0 - - 0 - 0 - - - 6,00 110.298.700,00 40.00 23,98

02.009. Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah Peralatan

Gedung Kantor yang

Terpenuhi Dalam 1

Tahun

item 25 16 244.800.000,00 5 Unit 229.000.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - - - 16,00 244.800.000,00 64.00 28,91

02.010. Pengadaan mebeleur Jumlah Jenis

Mebeleur Kantor

yang di Adakan

Dalam 1 Tahun

item 120 62 97.300.000,00 3 Item 53.750.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - - - 62,00 97.300.000,00 51.67 48,65

02.022. Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Frekuensi

Pemeliharaan

Terhadap Gedung

Kantor Dalam 1

Tahun

Bulan 60 36 194.703.000,00 1

Tahun

100.000.000,00 0 - 0 - - 0 - 0 - - - 36,00 194.703.000,00 60.00 38,94

02.024. Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas / Operasional

yang di Pelihara

Dalam 1 Tahun

unit 35 23 221.111.198,00 6 Unit 118.000.000,00 2 Unit 18.500.000,00 2 Unit 16.289.578,00 0 - 0 - 4,00 34.789.578,00 27,00 255.900.776,00 77.14 42,65

02.028. Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah Peralatan

Kantor yang di

Pelihara

Operasional Dalam

1 Tahun

item 62 39 161.060.000,00 13

Item

100.000.000,00 4 Item 9.450.000,00 3 Item 3.000.000,00 0 - 0 - 7,00 12.450.000,00 46,00 173.510.000,00 74.19 30,18

02.056. Pembangunan

Fasilitas gedung

kantor

Jumlah

Penambahan

Fasilitas Gedung

Kantor untuk 1

Tahun

Item 30 18 1.915.725.900,00 5

Kegiat an

548.100.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - - - 18,00 1.915.725.900,00 60.00 47,60

7.14 3.59 24.71 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 24.71 5,99 61.00 37.27

Sangat

Rendah

Sangat Rendah Sangat

Rendah

Sangat Rendah Sangat

Rendah

Sangat Rendah Sangat

Rendah

Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Rendah Sangat Rendah

5, Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

- 287.436.600,00 150.000.000,00 50.000.000,00 (22.987.600,00) - - - 27.012.400,00 - 314.449.000,00 - 7,76 Dinas

Pemberday

aan Perempua

n dan

Perlindung an

Anak

05.001. Pendidikan dan

pelatihan informal

Jumlah ASN yang di

Kirimkan untuk

Mengikuti Bintek dan

Diklat Dalam 1

Tahun

orang 90 52 287.436.600,00 18

Orang

150.000.000,00 5 Orang 50.000.000,00 0 Orang (22.987.600,00) 0 - 0 - 5,00 27.012.400,00 57,00 314.449.000,00 63.33 36,46

34.00 33.33 50.00 (15.33) 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 18,01 63.33 36.46

Sangat

Rendah

Sangat Rendah Sangat

Rendah

Sangat Rendah Sangat

Rendah

Sangat Rendah Sangat

Rendah

Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Rendah Sangat Rendah

6, Program peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

- 189.598.600,00 218.899.400,00 30.700.000,00 32.700.000,00 - - - 63.400.000,00 - 252.998.600,00 - 32,16 Dinas

Pemberday

aan Perempua

n dan

Perlindung an

Anak

06.027. Penyusunan

Perencanaan dan

Pelaporan Program

Kegiatan Perangkat

daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Program Dalam 1

Tahun

Dokumen 25 17 189.598.600,00 1

Kegiat an

218.899.400,00 0 - 30.700.000,00 0 - 32.700.000,00 0 - 0 - - 63.400.000,00 17,00 252.998.600,00 68.00 32,16

32.00 14.02 90.00 14.94 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 28,96 68.00 32.16

Sangat

Rendah

Sangat Rendah Tinggi Sangat Rendah Sangat

Rendah

Sangat Rendah Sangat

Rendah

Sangat Rendah Tinggi Sangat Rendah Sedang Sangat Rendah

15, Program Keserasian

Kebijakan

Peningkatan Kualitas

Anak dan Perempuan

- 246.608.400,00 1.997.386.600,00 139.513.000,00 - - - - 139.513.000,00 - 386.121.400,00 - 4,38 Dinas

Pemberday

aan Perempua

n dan

Perlindung an

Anak

Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)

Predikat kinerjaa Program

7.206.750.000,00

460.000.000,00

846.750.000,00

200.000.000,00

500.000.000,00

600.000.000,00

575.000.000,00

4.025.000.000,00

Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)

Predikat kinerjaa Program

Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS

4.050.000.000,00

862.500.000,00

Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)

Predikat kinerjaa Program

786.623.000,00

786.623.000,00

Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)

Predikat kinerjaa Program

8.823.787.400,00

Page 19: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

16

Page 20: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

17

17.047. Workshop parenting

skil l penguatan

ketahanan keluarga

peningkatan

pemahaman

pengasuhan dalam

keluarga

Orang 1500 1390 1.367.549.743,00 100 % 258.188.000,00 0 - 17.922.250,00 0 - - 0 - 0 - - 17.922.250,00 1.390,00 1.385.471.993,00 92.67 73,54

17.053. Pelatihan peningkatan

keterampilan dan

managemen usaha

bagi perempuan

pelaku ekonomi

Jumlah SDM yang

terlatih dalam

keterampilan dan

managemen usaha

bagi perempuan

pelaku ekonomi

orang 60 - - 30

orang

200.000.000,00 0 Orang 125.098.000,00 10

Orang

92.200.000,00 0 - 0 - 10,00 217.298.000,00 10,00 217.298.000,00 16.67 51,08

17.059. Pembinaan program

terpadu peningkatan

peranan perempuan

menuju kelurga sehat

sejahtera (P2WKSS)

Peningkatan

Pembangunan

Pemberdayaan

Perempuan

Desa 55 11 240.940.000,00 240

Orang

450.000.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - - - 11,00 240.940.000,00 20.00 13,77

17.062. Capacity building bagi

pengurus P2TP2A ,

TPPO,

Satgas dan Relawan

peduli perempuan

dan

anak

Menambah SDM

dan pengetahuan

bagi pengurus TPPO

dan satgas peduli

perempuan dan

anak

orang 75 - - 50

orang

197.769.550,00 0 Orang - 0 Orang - 0 - 0 - - - - - - -

17.069. Pelaksanaan

Pernikahan Massal

terpenuhi hak

legalitas perempuan

dan anak

Pasang 500 - - 100

Pasang

500.000.000,00 0

Pasang

202.670.000,00 0

Pasang

(13.954.000,00) 0 - 0 - - 188.716.000,00 - 188.716.000,00 - 13,81

17.070. Pencegahan dan

perluasan jangkauan

tindak pidana

perdagangan orang

(TPPO)

Terlaksananya

Kegiatan Rakor GT-

TPPO

Orang 95 - - 55

Orang

112.149.000,00 0 Orang - 0 Orang - 0 - 0 - - - - - - -

17.073. Pencegahan,

Pendampingan dan

Penanganan kasus

kekerasan terhadap

perempuan dan anak

Terlaksananya

pencegahan,

pendampingan dan

penanganan kasus

kekerasan terhadap

perempuan dan

anak

Kasus 200 - - 100

kasus

350.000.000,00 0 Kasus - 0 Kasus 31.387.875,00 0 - 0 - - 31.387.875,00 - 31.387.875,00 - 4,08

17.078. Pemanfaatan dan

Penilaian KSI se

Kabupaten Bengkalis

Jumlah masyarakat

yang mengikuti GSI

dan KSI

Orang 60 - - 60

orang

390.000.000,00 0 Orang - 0 Orang - 0 - 0 - - - - - - -

17.079. Bimbingan dan

Penyuluhan

Pencegahan KDRT se-

Kabupaten Bengkalis

Meningkatnya SDM

masyarakat

mengenai

pencegahan KDRT

Kecamata

n

22 - - 11

kecam

atan

275.000.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - - -

10.67 12.22 22.78 5.81 0.00 0.00 0.00 0.00 22.78 18,03 14.37 17.36

Sangat

Rendah

Sangat Rendah Sangat

Rendah

Sangat Rendah Sangat

Rendah

Sangat Rendah Sangat

Rendah

Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat

Rendah

Sangat Rendah

18, Program peningkatan

peran serta dan

kesetaraan jender

dalam pembangunan

- - 499.692.000,00 - - - - - - - - - - Dinas

Pemberday

aan Perempua

n dan

Perlindung an

Anak

18.042. Model Pemberdayaan

dan Perlindungan

Perempuan dan

Lanjut Usia (Lansia )

Jumlah perempuan

dan lanjut usia yang

diberdayakan

Orang 40 - - 20

orang

199.692.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - - -

18.044. Pelatihan Mediasi

Bersertifikat

Pelatihan yang

diikuti SDM DPPPA

dan UPTD PPA

Orang 15 - - 10

orang

300.000.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - - -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00

Sangat

Rendah

Sangat Rendah Sangat

Rendah

Sangat Rendah Sangat

Rendah

Sangat Rendah Sangat

Rendah

Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat

Rendah

Sangat Rendah

16.67 11.14 35.87 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 35.87 13.95 34.48 21.91

Sangat

Rendah

Sangat Rendah Sangat

Rendah

Sangat Rendah Sangat

Rendah

Sangat Rendah Sangat

Rendah

Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat

Rendah

Sangat Rendah

1.883.903.743,00

425.400.000,00

1.750.000.000,00

250.000.000,00

1.366.710.000,00

Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS

250.000.000,00

769.770.000,00

390.000.000,00

507.700.000,00

Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)

Predikat kinerjaa Program

812.608.000,00

419.648.000,00

392.960.000,00

Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)

Predikat kinerjaa Program

Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD (%)

Predikat Kinerja OPD D

Page 21: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

18

K Rp K Rp K Rp K Rp K K Rp K Rp K Rp K Rp

:

:

:

:

KODESasaran

RKPD

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome )/

Kegiatan (output )

Satuan

Target RENSTRA Perangkat

Daerah Pada

Tahun 2021 (akhir periode

RENSTRA )

Realisasi Capaian Kinerja

RENSTRA sampai dengan

RENJA Perangkat Daerah

Tahun Lalu (n-2)

Target kinerja dan

anggaran RKPD Tahun

Berjalan (Tahun n-1) yang

dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD yang dievaluasi

Realisasi Kinerja dan

Anggaran RENSTRA s/d

Tahun 2020

(Akhir Tahun Pelaksanaan

RKPD

Tahun 2020)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

RENSTRA s/d tahun 2020

Unit SKPD

I II III IV

1 2 3 4 514 = 7 +13 15 = 14/6 x 100%6 7 8 9 10

(16)

K Rp Rp

Faktor pendorong keberhasilan kinerja Tersedianya SDM Serta Kualitas Dokumen Perencanaan dan evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

Faktor penghambat pencapaian kinerja Kurang Memadainya Sarana dan Prasarana Untuk Menunjang Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya*)

11 12 13

NIP. 19641231 199303 1 226 NIP. 19790520 200502 1 001Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS

*) Diisi oleh Kepala Bappeda Disusun,

Bengkalis, - Juli - 2020

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

Dievaluasi,

Bengkalis, - Juli - 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis

Drs. H. RAJA ARLINGGA HADI PRASETYO, ST

Pembina Utama Muda Pembina Tk. I

Page 22: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

19

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkaat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis

nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja

pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas

Kabupaten Bengkalis. Dinas PP-PA merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam melakukan penyusunan

dan pelaksana kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas PP & PA Kabupaten Bengkalis

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumus kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah

dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Page 23: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

20

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KabupatenBengkalis

No.

Indikator

Satuan

SPM

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

(1) (2) (3) (4) (

5

)

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Predikat Kinerja RKPD Nilai Rendah Sedang Rendah Rendah Tinggi Tinggi 90,45 92,62 Tinggi Tinggi

2 Persentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD

% 83 89 92 100 100 100 90.00 88,95 100 100

3 Persentase Kesesuaian Renja Perangkat Daerah Terhadap Renstra Perangkat Daerah

% 82 85 90 96 100 100 88,29 100 100 100

4 Persentase Kesesuaian

Prioritas Nasional dengan Daerah

% - - - 60 75 93 50 100 100 100

5 Persentase Daerah yang melaksanakan

PPRG

% 0 0 25 35 39 43 75 80 90 95

6 Jumlah Program Unggulan dengan Jumlah Capaian Program Minimal 60%

Program - - - 4 6 8 4 100 100 100

7 Predikat Kinerja Akuntabilitas

Nilai CC B C C B B 88.29 87,56 B B

Page 24: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

6 Persentase Temuan

Inspektorat/BPK Yang Ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

21

Page 25: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

22 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas PP & PA yang pada

awalnya mengacu tugas dan kewenangan KPPPA, kebijakan di tingkat nasional untuk Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terkait sistem perlindungan

perempuan dan anak adalah :

No Isu – isu strategis

1 Masih tinginya kekerasan terhadap perempuan dan anak baik yang

dilakukan laki-laki dan perempuan

2 Belum optimalnya kinerja organisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupan dan sektor pembangunan

3 Kesenjangan kompetensi SDM aparatur dan sosialisasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimal

4 Masih adanya kesenjangan gender yang diukur dari pencapaian indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender (IPG dan IDG)

7 Masih rendahnya peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (PPEP) dan rendahnya pengetahuan perempuan dalam mengelola keuangan keluarga serta sulitnya perempuan mengakses permodalan

8 Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman aparatur pemerintah maupun masyarakat terhadap keadlian dan kesetaraan gender di hampir

semua aspek kehidupan masyarakat

9

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan stakeholder tentang

pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk menjamin tumbuh kembangnya secara optimal

10 Belum sinerginya program perlindungan anak antar sektor terkait

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Intervensi program dan kegiatan yang benar-benar menyentuh akar permasalahan kurang

maksimal. Perlu dilakukan suatu intervensi dengan membuat program/kegiatan yang dapat

dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak yang

lebih tinggi.

2. Kesenjangan kompetensi SDM aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Page 26: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

23

3. Dukungan sarana, prasarana dan anggaran Program Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak di kabupaten yang kurang memadai, dengan demikian, Dinas

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis harus

mempunyai kemampuan dalam mengadvokasi para pemangku kepentingan agar

pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi program prioritas

di daerah.

4. Belum tersedianya secara menyeluruh Satuan Tugas Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan diseluruh Kecamatan se-Kabupaten

Bengkalis.

5. Belum bersinerginya antara Instansi terkait dalam pelaksanaan program Kab/Kota Layak

Anak.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten

Bengkalis Tahun 2021 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang

tercantum pada RKPD 2021;

2. Membuat perbandingan antara rumusan hasil identifikasi

kebutuhan program dan kegiatan tersebut dengan

berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;

3. Penyajian data dalam bentuk matrik, dengan menempatkan

program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak yang sama pada garis yang sejajar untuk

memudahkan analisis;

4. Memastikan bahwa program dan kegiatan di Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang

merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat

dalam RKPD tahun 2021;

Page 27: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

25

5. Mengidentifikasi kesesuaian jenis program dan kegiatan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

6. Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD

yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran

target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk

setiap program/kegiatan.

Adapun tabel Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2021 dapat dilihat pada tabel

berikut.

Page 28: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

26 Review rancangan akhir RKPD Tahun 2021

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana / Target Kebutuhan Dana /

Program / Kegiatan Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif

Kinerja Kinerja

1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6

5 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5 Belanja Pegawai Kab. Bengkalis 6.172.294.509,00Rp Belanja Pegawai Kab. Bengkalis 6.390.650.474,00Rp

6.172.294.509,00Rp

BELANJA LANGSUNG

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Non Urusan DPPPA 1 Tahun 2.434.282.350,00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.329.336.800,00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pengiriman surat menyurat DPPPA 3800 91.994.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pengiriman surat menyurat DPPPA 3800 18.000.000,00

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Kelancaran dan pelayanan prima yang

meningkatDPPPA 12 Bulan 309.862.500,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

ListrikKelancaran dan pelayanan prima yang meningkat DPPPA 12 Bulan 309.862.500,00

3Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah Kendaraan dinas / operasional DPPPA 1 Kegiatan 29.875.750,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah Kendaraan dinas / operasional DPPPA 1 Kegiatan 29.875.750,00

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan kantor DPPPA 32 Item/17 Orang 379.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan kantor DPPPA32 Item/17

Orang599.496.100,00

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor DPPPA 95 Item 145.405.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor DPPPA 95 Item 100.000.000,00

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan DPPPA12 Item / 40000

Lembar35.246.900,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan DPPPA

12 Item / 40000

Lembar35.246.750,00

7Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan KantorJumlah Penyediaan komponen listrik DPPPA 10 Jenis 75.247.900,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan KantorJumlah Penyediaan komponen listrik DPPPA 10 Jenis 49.905.700,00

8Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undanganDPPPA 1 Kegiatan 26.450.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undanganDPPPA 1 Kegiatan 46.450.000,00

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Aparatur yang mengikuti rapat DPPPA 56 Orang 96.700.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Aparatur yang mengikuti rapat DPPPA 56 Orang 90.000.000,00

10Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah dan Dalam Daerah

Jumlah Aparatur SDM yang mengikuti

koordinasi dan sinkronisasi ke luar dan dalam

daerah

DPPPA 1 Kegiatan 600.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah dan Dalam Daerah

Jumlah Aparatur SDM yang mengikuti koordinasi dan

sinkronisasi ke luar dan dalam daerahDPPPA 1 Kegiatan 500.000.000,00

11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Jumlah SDM Aparatur yang telah mengikuti

koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam

daerah antar instansi terkait.

DPPPA 10 Orang 288.000.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Jumlah SDM Aparatur yang telah mengikuti

koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah

antar instansi terkait.

DPPPA 10 Orang 384.000.000,00

12 Penyediaan Jasa Sopir Kantor Jumlah Tenaga Sopir Kantor DPPPA 3 Orang 38.400.000,00 Penyediaan Jasa Sopir Kantor Jumlah Tenaga Sopir Kantor DPPPA 3 Orang 38.400.000,00

13 Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah Media Informasi DPPPA 85 Media 68.100.000,00 Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah Media Informasi DPPPA 85 Media 68.100.000,00

14 Penyediaan Jasa AdministrasiJumah Tenaga Administrasi yang dibayaran

dalam 1 tahunDPPPA 11 Kecamatan 250.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi

Jumah Tenaga Administrasi yang dibayaran dalam 1

tahunDPPPA 11 Kecamatan 60.000.000,00

NomorLokasi

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi

Page 29: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

27

1 2 3 4 5 6

2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur3.136.250.000,00 465.000.000,00

1 Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor Jumlah Fasilitas Gedung Kantor DPPPA 5 Pekerjaan 607.550.000,00 - - - - -

2Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang

Kota Layak AnakJumlah Sarana Kota Layak Anak DPPPA 5 Pekerjaan 700.000.000,00 - - - - -

3 Pengadaan Pakaian Seragam Jumlah pakaian seragam DPPPA 56 orang 120.000.000,00 - - - - -

4 Pengadaan Kendaraan Dinas /OperasaionalJumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kantor

dan UPTDDPPPA 15 Unit 850.000.000,00 - - - - -

5 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor DPPPA 6 Item 104.450.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor DPPPA 6 Item 75.000.000,00

6 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor DPPPA 5 Unit 402.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor DPPPA 5 Unit 167.000.000,00

7 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubelir kantor DPPPA 3 Item 43.250.000,00 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubelir kantor DPPPA 3 Item 25.000.000,00

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor DPPPA 1 Kegiatan 100.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor DPPPA 1 Kegiatan 50.000.000,00

9Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas/operasional DPPPA 6 Unit 120.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas/operasional DPPPA 6 Unit 88.000.000,00

10Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung

KantorDPPPA 1 Kegiatan 89.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

KantorJumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor DPPPA 13 Item 60.000.000,00

3Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur550.000.000,00 424.200.000,00

1 Pendidikan dan Pelatihan InformalJumlah aparatur/PNS yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan formalDPPPA 1 Kegiatan 150.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Informal

Jumlah aparatur/PNS yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan formalDPPPA 18 Orang 150.000.000,00

2 Capacity Building bagi Aparatur Lingkup SKPDJumlah aparatur/PNS yang mengikuti capacity

building DPPPA 1 Kegiatan 250.000.000,00 Capacity Building bagi Aparatur Lingkup SKPD

Jumlah aparatur/PNS yang mengikuti capacity

building DPPPA 1 Kegiatan 224.200.000,00

3Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Program

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah Dokumen monotoring dan evaluasi

programDPPPA 1 Kegiatan 150.000.000,00

Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Program

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Dokumen monotoring dan evaluasi program DPPPA 1 Kegiatan 50.000.000,00

4 318.839.400,00 251.199.000,00

1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan pengelolaan keuangan dan

aset SKPDDPPPA 1 Kegiatan 100.000.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPDJumlah laporan pengelolaan keuangan dan aset SKPD DPPPA 1 Kegiatan 39.200.000,00

2Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program

Kegiatan SKPD

Jumlah dokumen laporan perencanaan dan

program kegiatan SKPDDPPPA 1 Kegiatan 218.839.400,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program

Kegiatan SKPD

Jumlah dokumen laporan perencanaan dan program

kegiatan SKPDDPPPA 1 Kegiatan 211.999.000,00

5 100.000.000,00 -

1 Penyusunan Rensra Jumlah Dokumen Perencanaan Rensra OPD DPPPA 1 Kegiatan 100.000.000,00

2 10.986.724.356,00

1 1.691.998.406,00 758.744.400,00

1 1. Peningkatan dan pengembangan potensi anakJumlah partisipasi anak yang mengikuti

puncak hari anak (HAN)

Kab.

Bengkalis500 orang 380.000.000,00 1. Peningkatan dan pengembangan potensi anak

Jumlah partisipasi anak yang mengikuti puncak hari

anak (HAN)Kab. Bengkalis 1 Kegiatan 213.735.700,00

Program Pembangunan Daerah

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Page 30: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

28

2 3 4 5 6

22. Peningkatan kepedulian perempuan terhadap

pemenuhan hak anak dalam keluarga

Jumlah anak yang menerima bantuan

sunatan masalKab. Bengkalis 400 orang 500.000.000,00

2. Peningkatan kepedulian perempuan terhadap

pemenuhan hak anak dalam keluargaJumlah anak yang menerima bantuan sunatan masal Kab. Bengkalis 50 orang 50.730.000,00

33.Pembinaan dan Evaluasi Forum Anak Kabupaten

Bengkalis

Jumlah Forum Anak Yang Mendapatkan

Pembinaan dan Evaluasi

Kab.

Bengkalis16 forum anak 511.998.400,00

3.Pembinaan dan Evaluasi Forum Anak Kabupaten

Bengkalis

Jumlah Forum Anak Yang Mendapatkan Pembinaan

dan Evaluasi Kab. Bengkalis 11 Forum Anak 324.007.000,00

44. Pengembangan dan Percepatan Kota Layak

Anak (KLA)

Jumlah OPD yang mengikuti Rakor Kota

Layak Anak Kab. Bengkalis 30 opd 300.000.000,00

4. Pengembangan dan Percepatan Kota Layak

Anak (KLA)Jumlah OPD yang mengikuti Rakor Kota Layak Anak Kab. Bengkalis 1 Kegiatan 170.271.700,00

1 2 3 4 5 6

2 1.632.070.600,00 216.169.900,00

1 1. TOT Konvensi hak anak Jumlah stake holder yang diberikan TOT

pemenuhan hak anakKab. Bengkalis 60 orang 200.000.000,00

2 2. Penerapan sekolah ramah anakJumlah sekolah yang menerapkan ramah

anak

Bukit Batu,

Bandar

Laksamana,

Rupat, Rupat

Utara

200 orang 200.000.000,00 2. Penerapan sekolah ramah anak Jumlah sekolah yang menerapkan ramah anak

Bukit Batu,

Bandar

Laksamana,

Rupat, Rupat

Utara

90 Orang 137.081.000,00

33. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat

(PATBM)

Jumlah masyarakat yang mengikuti

workshop perlindungan anak

Bantan,

Bathin

Solapan, dan

Tualang

Mandau

150 orang 150.000.000,00 3. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat

(PATBM)

Jumlah masyarakat yang mengikuti workshop

perlindungan anak

Bantan, Bathin

Solapan, dan

Tualang

Mandau

3 Kcamatan/ 90

Orang 79.088.900,00

45. Pembentukan dan Pembinaan PUSPAGA

Kabupaten Bengkalis

Peningkatan pemahaman dan peran serta

masyarakat terhadap PUSPAGAKab. Bengkalis 1 puspaga 265.000.000,00 - - - - -

5 5. Pencegahan pernikahan Anak Jumlah orang tua (Suami/istri ) yang dilatih

untuk mencegah perkawinan dini

Kab.

Bengkalis90 orang 227.155.000,00 - - - - -

6 6. Bimtek Pelapor dan Pelopor Bagi Forum Anak Jumlah Anak yang dilatih sebagai Pelopor

dan PelaporKab. Bengkalis 70 orang 199.915.600,00 - - - - -

7 7. Monev Puskesmas ramah anak Jumlah puskesmas yang menerapkan ramah

anak

Kab.

Bengkalis33 orang 190.000.000,00 - - - - -

88. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Anak

Berkebutuhan Khusus

Jumlah informasi yang disampaikan kepada

Anak Berkebutuhan Khusus melalui KIE

Kab.

Bengkalis150 orang 200.000.000,00 - - - - -

3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3.053.817.100,00 2.454.770.000,00

11. Whorshop parenting skill penguatan ketahanan

keluarga

Jumlah perempuan dari keluarga nelayan

yang dilatih untuk terampil dalam mengolah

hasil tangkapan nelayan

Kab.

Bengkalis700 orang 350.000.000,00

1. Whorshop parenting skill penguatan ketahanan

keluarga

Jumlah perempuan dari keluarga nelayan yang dilatih

untuk terampil dalam mengolah hasil tangkapan

nelayan

Kab. Bengkalis 30 orang 900.000.000,00

22.Pelatihan Keterampilan Penunjang Produktifitas

ekonomi perempuan

Jumlah perempuan yang di latih untuk

managemen usahaKab. Bengkalis 50 orang 389.362.100,00

2.Pelatihan Keterampilan Penunjang Produktifitas

ekonomi perempuan

Jumlah perempuan yang di latih untuk managemen

usahaKab. Bengkalis 50 orang 330.000.000,00

3

3. Pembinaan program terpadu peningkatan

peranan perempuan menuju kelurga sehat

sejahtera (P2WKSS)

Jumlah keluarga yang dibina dalam suatu

desa

Kab.

Bengkalis264 Orang 120.000.000,00

3. Pembinaan program terpadu peningkatan peranan

perempuan menuju kelurga sehat sejahtera

(P2WKSS)

Jumlah keluarga yang dibina dalam suatu desa Kab. Bengkalis 264 Orang 450.000.000,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Page 31: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

29

4 4.Pembinaan perempuan dan Pembinaan

penyadang disabilitas

Jumlah anggota forum komunikasi dan

jumlah perempuan penyandang disabiltas

Kab.

Bengkalis

22 orang 305.185.000,00

55. Capacity building bagi Relawan peduli

perempuan dan anak

Jumlah pengurus SATGAS, GT-TPPO yang

di latih

Kab.

Bengkalis45 orang 500.000.000,00

5. Capacity building bagi Relawan peduli perempuan

dan anakJumlah pengurus SATGAS, GT-TPPO yang di latih Kab. Bengkalis 45 orang 150.000.000,00

6 6. Pelaksanaan Pernikahan Massal Jumlah pasangan yang mengikuti nikah

massal

Kab.

Bengkalis75 Pasangan 450.000.000,00 6. Pelaksanaan Pernikahan Massal Jumlah pasangan yang mengikuti nikah massal Kab. Bengkalis 15 pasangan 150.000.000,00

77. Pencegahan dan perluasan jangkauan tindak

pidana perdagangan orang (TPPO)

Jumlah Pemangku Kepentingan dan Stake

Holder TPPO dan stake holder yang

mengikuti rapat

Kab. Bengkalis 55 Orang 110.000.000,00 7. Pencegahan dan perluasan jangkauan tindak

pidana perdagangan orang (TPPO)

Jumlah Pemangku Kepentingan dan Stake Holder

TPPO dan stake holder yang mengikuti rapat Kab. Bengkalis 40 orang 75.000.000,00

88. Pencegahan, Pendampingan dan Penanganan

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Jumlah kasus yang ditangani , jumlah korban

dan pelaku yang mendapatkan

pendampingan

Kab.

Bengkalis100 kasus 399.770.000,00

8. Pencegahan, Pendampingan dan Penanganan

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Jumlah kasus yang ditangani , jumlah korban dan

pelaku yang mendapatkan pendampinganKab. Bengkalis 100 kasus 399.770.000,00

9

9. Bimbingan dan Penyuluhan Pencegahan

kekerasan Dalam Rumah Tangga se Kabupaten

Bengkalis

Jumlah kebijakan yang disusun oleh desa /

kelurahan untuk mencegah terjadinya

kekerasan terhadap perempuan dan anak

Kab.

Bengkalis440 orang 287.700.000,00 - - - - -

1010. Penguatan Kelembagaan SATGAS

Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan

Jumlah masyarakat yang mendapatkan

informasi

11

Kecamaatan11 kecamatan 141.800.000,00 - - - - -

4 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 4.608.838.250,00 1.277.317.494,00

1Pengembangan Kreatifitas Perempuan dalam

Pemanfaatan Limbah

Jumlah Perempuan Petani Yang Dilatih

Dalam Pemanfaatan LimbahKab. Bengkalis 50 Orang 234.545.250,00

Pengembangan Kreatifitas Perempuan dalam

Pemanfaatan Limbah

Jumlah Perempuan Petani Yang Dilatih Dalam

Pemanfaatan LimbahKab. Bengkalis 15 orang 100.000.000,00

2Model Pemberdayaan dan Perlindungan

Perempuan dan Lanjut Usia (Lansia )

Jumlah Perempuan Lansia yang

mendapatkan pelatihanKab. Bengkalis 20 orang 199.648.000,00

Model Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

dan Lanjut Usia (Lansia )

Jumlah Perempuan Lansia yang mendapatkan

pelatihanKab. Bengkalis 20 orang 75.000.000,00

3 Pelatihan Mediasi BersertifikatJumlah Perempuan Lansia yang

mendapatkan perlindunganKab. Bengkalis 5 orang 172.960.000,00 Pelatihan Mediasi Bersertifikat

Jumlah Perempuan Lansia yang mendapatkan

perlindunganKab. Bengkalis 2 orang 78.164.000,00

4 Pengembangan Model Desa PrimaJumlah Perempuan yang mendapatkan

pelatihan

Kab.

Bengkalis30 orang 200.000.000,00 - - - - -

5 Pendataan dan Pembinaan Dasa WismaJumlah keluarga yang dibina dalam persiapan

menuju keluarga berkwalitas

Kab.

Bengkalis330 orang 415.785.000,00 - - - - -

6Pelatihan Pra Keluarga Persiapan Menuju Keluarga

Berkualitas

Jumlah keluarga yang dibina dalam persiapan

menuju keluarga berkwalitas

Kab.

Bengkalis550 orang 350.000.000,00 - - - - -

7Pelatihan dan keterampilan pendidikan untuk

pengasuh anak dan lansia

Jumlah Perempuan yang dilatih dalam

pengasuhan anak dan lansia

Kab.

Bengkalis50 Orang 186.900.000,00 - - - - -

8

Pemberdayaan Ekonomi bagi Perempuan Kepala

Keluarga dan Putus Sekolah Melalui Kursus dan

Praktek Magang

Jumlah Janda dan Perempuan yang Putus

Sekolah yang Mendapat Pelatihan

Kab.

Bengkalis25 Orang 250.000.000,00

Pemberdayaan Ekonomi bagi Perempuan Kepala

Keluarga dan Putus Sekolah Melalui Kursus dan

Praktek Magang

Jumlah Janda dan Perempuan yang Putus Sekolah

yang Mendapat Pelatihan Kab. Bengkalis 12 orang 100.000.000,00

9 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PUG Jumlah OPD dan Kecamatan yang telah

melaksanakan PPRG dan ARG

Kab.

Bengkalis11 Kecamatan 249.000.000,00 - - - - -

Page 32: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

30

10Pelatihan P2MBG Bagi Aparatur Kecamatan,

Organisasi, Masyarakat, dan Dunia Usaha

Terlatihnya aparatur kecamatan, anggota

organisasi masyarakat dan dunia usaha

tentang perencanaan berwawasan gender

Kab.

Bengkalis11 Kecamatan 300.000.000,00

Pelatihan P2MBG Bagi Aparatur Kecamatan,

Organisasi, Masyarakat, dan Dunia Usaha

Terlatihnya aparatur kecamatan, anggota organisasi

masyarakat dan dunia usaha tentang perencanaan

berwawasan gender

Kab. Bengkalis 7 Kecamatan 192.268.875,00

11Peningkatan potensi perempuan pesisir kecamatan

rupat dan rupat utara

Jumlah usaha rumput laut dan olahan ikan di

rupat dan rupat utara2 Kecamatan 2 Kecamatan 350.000.000,00 - - - - -

12 Rapat Kerja PUG dan JejaringMeningkatkan kualitas anggota pokja PUG

dan Jejaring

Kab.

Bengkalis55 orang 150.000.000,00 Rapat Kerja PUG dan Jejaring

Meningkatkan kualitas anggota pokja PUG dan

JejaringKab. Bengkalis 50 Orang 116.127.219,00

13 Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan

Jumlah Pengurus dan Anggota Kelembagaan

Organisasi Perempuan dan Masyarakat se

Kabupaten Bengkalis yang terlatih

Kab.

Bengkalis1 Dokumen 700.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan

Jumlah Pengurus dan Anggota Kelembagaan

Organisasi Perempuan dan Masyarakat se

Kabupaten Bengkalis yang terlatih

Kab. Bengkalis 4 Organisas 308.361.400,00

14Pemanfaatan dan Penilaian Kecamatan Sayang

Ibu se Kabupaten Bengkalis

Meningkatnya kwalitas ibu - ibu melalui

percepatan penurunan angka kematian ibu

yang dilaksanakan bersama sama

masyarakat se Kabupaten Bengkalis

Kab.

Bengkalis250 orang 250.000.000,00 - - - - -

15 Perempuan BerpolitikMeningkatkan partisipasi dan keteerlibatan

perempuan dalam politik

Kab.

Bengkalis50 orang 150.000.000,00 Perempuan Berpolitik

Meningkatkan partisipasi dan keteerlibatan

perempuan dalam politikKab. Bengkalis 40 Orang 90.597.000,00

16 Peningkatan kwalitas kesejahteraan keluargaJumlah perempuan organisasi yang mengikuti

peringatan hari ibu

Kab.

Bengkalis100 orang 300.000.000,00 Peningkatan kwalitas kesejahteraan keluarga

Jumlah perempuan organisasi yang mengikuti

peringatan hari ibuKab. Bengkalis 100 orang 216.799.000,00

17Seminar Kepemimpinan Perempuan Kabupaten

Bengkalis

Peningkatan kwalitas SDM perempuaan

untuk menjadi pemimpin

Kab.

Bengkalis40 orang 150.000.000,00 - - - - -

17.526.096.106,00Rp - - - - 14.567.388.068,00Rp JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Page 33: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

31

2.5 . Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan awal Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan

Anak Kabupaten Bengkalis dibahas dalam pembahasan forum Perangkat Daerah

Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan

awal Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang pada tingkat kecamatan. Pada

saat pelaksanaan musrenbang tersebut tidak ada usulan program/kegiatan yang

ditujukan kepada Bappeda selaku Perangkat Daerah. Usulan yang disampaikan

pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan

program/kegiatan yang direncanakan.

Page 34: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

32

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Anak Kabupaten Bengkalis dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan

pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas

alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Disamping itu Rencana Kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis tahun 2020 ini

adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, Tugas

pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Bengkalis dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan

dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi dari DPP & PA Kabupaten Bengkalis dirumuskan tujuan sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut: a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut: a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

termasuk TPPO

3. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi

semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Page 35: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

33

Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut: a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus

kepada anak

Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

3. Meningkatkan penerapan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

dari tindak kekerasan

4. Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan pengendalian

Pertumbuhan Penduduk Melalui peran Masyarakat dan Keluarga

5. Meningkatkan Peran dan Partisipasi Masyarakat pada pelaksanaan PUG dalam

Pembangunan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak termasuk anak dalam

kondisi khusus

6. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi

Perempuan di Pedesaan

7. Meningkatkan Ketahanan Keluarga, Kualitas Informasi dan Konseling kesehatan

Reproduksi Bagi Remaja serta Peningkatan Koordinasi Organisasi Perempuan dalam

Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut: 1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai

regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.

2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia

usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender

dalam pembangunan di berbagai bidang.

3. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan

anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

4. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan

efisiensi pelaksanaan PUG.

5. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah

gender

Page 36: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

34

6. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan

hasil PUG di tingkat daerah.

7. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal

dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau

calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan

yudikatif.

8. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui

pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.

9. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai

kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan

perangkat daerah.

10. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan

dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap

perempuan termasuk TPPO.

11. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum,

lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan

penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

12. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan

korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan,

rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan

reintegrasi sosial.

13. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk

TPPO untuk reintegrasi sosial.

14. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai

regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.

15. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha

dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.

16. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan

hak anak yang ramah anak.

17. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan

anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.

Page 37: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

35

18. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan

efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.

19. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data

pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi

kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.

20. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai

kebijakan perlindungan khusus anak.

21. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga

pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari

tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

22. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di

pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi

perlindungan khusus anak.

23. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang

mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial,

penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan

pengasuhan alternatif.

Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative

justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi

tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak. Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan

Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Page 38: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

36

Tabel .3.1

Tujuan dan sasaran rencana kerja tahun 2020 DPPPA

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1 Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

a. Meningkatnya

capaian

indeks

pembanguna

n gender

Menyusun, mereview,

mengharmonisasikan, dan

mengkoordinasikan, berbagai

regulasi dan kebijakan pelaksanaan

pengarusutamaan gender di daerah.

Meningkatkan pemahaman dan

komitmen pemerintah daerah,

masyarakat, dunia usaha dan media

massa tentang pentingnya

pengintegrasian perspektif gender

dalam pembangunan di berbagai

bidang.

Melakukan pendampingan teknis

dalam penyusunan program,

kegiatan dan anggaran yang

responsif gender pada perangkat

daerah melalui pelaksanaan

Perencanaan dan Penganggaran

yang Responsif Gender (PPRG).

Memperkuat lembaga/jejaring PUG

di daerah untuk peningkatan

efektifitas dan efisiensi pelaksanaan

PUG.

Memperkuat sistem penyediaan,

pemutakhiran, dan pemanfaatan

data pilah gender

Mengoptimalkan pemantauan dan

evaluasi untuk memastikan

pelaksanaan dan hasil PUG di

tingkat daerah.

Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.

b. Meningkatnya

capaian

indeks

pemberdayaa

n gender

Peningkatan kapasitas perempuan,

termasuk perempuan dari kelompok

marginal dan rentan, dalam rangka

pemenuhan hak politik termasuk

sebagai kader atau calon anggota

legislatif, serta sebagai pengambil

Peningkatan peran

perempuan dalam

berbagai tahapan

dan proses

pembangunan di

semua bidang.

Page 39: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

keputusan di eksekutif dan yudikatif.

Meningkatnya kualitas hidup

perempuan pada kelompok

masyarakat melalui pemberian

pelatihan keterampilan dan bantuan

alat.

Peningkatan

keberdayaan

perempuan dalam

pengelolaan ekonomi

rumah tangga

dengan fokus pada

UMKM perempuan.

2 Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

a. Berkurangnya

kasus

kekerasan

terhadap

perempuan

termasuk

TPPO

Menyusun, mereview,

mengharmonisasikan dan

mengkoordinasikan berbagai

kebijakan perlindungan perempuan

dari berbagai tindak kekerasan

sebagai acuan perangkat daerah.

Meningkatkan pemahaman

pemerintah, aparat penegak hukum,

masyarakat dan dunia usaha

tentang pencegahan dan

penanganan tindak kekerasan

terhadap perempuan termasuk

TPPO.

Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

b. Meningkatnya

kualitas

penanganan

kasus

kekerasan

terhadap

perempuan

termasuk

TPPO

Memperkuat mekanisme kerjasama

antara pemerintah, aparat penegak

hukum, lembaga layanan,

masyarakat dan dunia usaha dalam

pencegahan dan penanganan tindak

kekerasan terhadap perempuan

termasuk TPPO.

Meningkatkan kualitas lembaga

layanan termasuk SDM yang

melayani perempuan korban

kekerasan, yang mencakup layanan

pengaduan, rehabilitasi kesehatan,

rehabilitasi sosial, penegakan dan

bantuan hukum, serta pemulangan

dan reintegrasi sosial.

Memulihkan perempuan korban

tindak kekerasan terhadap

perempuan termasuk TPPO untuk

reintegrasi sosial.

Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.

3 Meningkatkan a. Meningkatnya Menyusun, mereview, Pemenuhan hak anak

37

Page 40: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

implementasi

kabupaten/kot

a layak anak

mengharmonisasikan, dan

mengkoordinasikan, berbagai

regulasi dan kebijakan pemenuhan

hak anak.

Meningkatkan pemahaman dan

komitmen pemerintah, masyarakat,

dunia usaha dan media massa

tentang pemenuhan hak anak di

daerah.

Meningkatkan kapasitas dan

kuantitas lembaga penyedia

layanan pemenuhan hak anak yang

ramah anak.

Melakukan pendampingan teknis

dalam penyusunan program,

kegiatan dan anggaran yang peduli

anak melalui pelembagaan

kabupaten/kota layak anak.

Memperkuat lembaga/jejaring

pemenuhan hak anak di daerah

untuk peningkatan efektifitas dan

efisiensi pemenuhan hak anak.

Memperkuat sistem penyediaan,

pemutakhiran, dan pemanfaatan

data pemenuhan hak anak untuk

penyusunan, pemantauan, dan

evaluasi kebijakan/program/kegiatan

pembangunan di tingkat daerah.

dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.

b. Meningkatnya

kualitas

implementasi

kebijakan

terkait

perlindungan

khusus

kepada anak

Menyusun, mereview,

mengkoordinasikan, dan

mengharmonisasikan berbagai

kebijakan perlindungan khusus

anak.

Meningkatkan advokasi kepada

pemerintah, masyarakat, dunia

usaha, lembaga pendidikan, dan

media massa tentang pentingnya

perlindungan khusus anak dari

tindak kekerasan, eksploitasi,

penelantaran dan perlakuan salah

Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

38

Page 41: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

lainnya.

Memperkuat jejaring kelembagaan

pemerintah, masyarakat dan dunia

usaha di pusat dan daerah dalam

pelaksanaan, pengawasan,

pemantauan, dan evaluasi

perlindungan khusus anak.

c. Meningkatnya

kualitas

sistem

layanan

perlindungan

khusus

kepada anak

Meningkatkan kapasitas SDM dan

kualitas layanan anak korban

kekerasan, yang mencakup layanan

pengaduan, rehabilitasi kesehatan,

rehabilitasi sosial, penegakan dan

bantuan hukum, serta pemulangan,

reintegrasi sosial dan pengasuhan

alternatif.

Meningkatkan pengawasan

pelaksanaan penegakan hukum

berbasis restorative justice,

termasuk pemberian bantuan hukum

bagi anak sebagai pelaku, korban,

atau saksi tindak kekerasan dan

rehabilitasi sosial anak.

Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1. Faktor – Faktor Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiata

Rumusan Program program dan kegiatan tahun 2021 disusun dengan mengacupada

evluasi capaian kinerja tahun 2019. Selain itu hasill capaian Indikator kinerja tersebut telah

selaras dengan indicator kinerja yang tertuang dalam Rensra DPPPA 2016-2021 . baik

sebagai indicator utama maupun pendukung. Dalam penyusunan program dan kegiatan

DPPPA berpedoman pada arah dan kebijakan nasional yang terdapat pada Rensra

Kementerian /Lembaga terkait baik tujuan , sasaran, serta indicator kinerja yang menjadi

prioritas nasional .

39

Page 42: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

40

3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bengkalis serta tujuan dan sasaran renja Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak, maka program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2021

sebanyak 2 urusan 9 program dan 69 Kegiatan dengan anggaran sebesar

Rp.23.509.321.615,-

Page 43: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

41

BAB . IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan dalam

upaya mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

sebagai pedoman oprasional program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana kerja

tersebut menggambarkan tentang Program dan kegiatan, Anggaran, sarana dan prasarana

tempat dan waktu kegiatan serta penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program yang akan dilaksanakan oleh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis pada tahun

2021 adalah sebagai berikut :

A. Non urusan

Mencakup 5 (lima) program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

5. Program Pembangunan Daerah

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mencakup 4 (empat) program yaitu:

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

3. Peningkatan Kwalitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

4. Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Untuk lebih lengkapnya program dan kegiatan kebutuhan dana (pagu indikatif) yang

akan dilaksanakan dalam rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Bengkalis tahun 2021 sebagaimana terlampir.

Page 44: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

42

1

LokasiKebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

0.00.00.01.

0.00.00.01.001. Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1

tahun

KABUPATEN

BENGKALIS

18.000.000,00

0.00.00.01.002. Persentase program pelayanan administrasi

perkantoran 1 tahun

KABUPATEN

BENGKALIS

309.862.500,00

0.00.00.01.006. jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara

dalam 1 tahun

KABUPATEN

BENGKALIS

29.875.750,00

0.00.00.01.008. jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang

disediakan dalam 1 tahun,jumlah tenaga kebersihan

yang sediakan dalam 1 tahun

KABUPATEN

BENGKALIS

599.496.100,00

0.00.00.01.010. jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun KABUPATEN

BENGKALIS

100.000.000,00

0.00.00.01.011. jumlah barang cetakan dan penggandaan yang

terpenuhi dalam 1 tahun

KABUPATEN

BENGKALIS

35.246.750,00

0.00.00.01.012. jumlah komponen listrik yang terpenuhi dalam 1 tahun KABUPATEN

BENGKALIS

49.905.700,00

0.00.00.01.015. jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan yang di sediakan dalam 1 tahun

KABUPATEN

BENGKALIS

46.450.000,00

0.00.00.01.017. jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat

dan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalam 1

tahun

KABUPATEN

BENGKALIS

90.000.000,00

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Target Capaian Kinerja Sumber Dana

Organisasi/SKPD : 1.02.02.01.-DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

kodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2021

Catatan PentingTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Belanja Langsung

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Selama 1

Tahun

100 %

Penyediaan jasa surat menyurat 3800 surat APBD 100% Surat 57.500.000,00

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan APBD 12 bulan Bulan 356.341.875,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

1 kegiatan/6 unit APBD 1 kegiatan Kegiatan 34.357.112,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 32 item/ 30 orang APBD jumlah alat

kebersihan dan

jumlah tenaga

kebersihan kantor

(32item/30orang)

32 item/ 30 orang

Orang

1.839.995.515,00

Penyediaan alat tulis kantor 95 item APBD 95 item item 14.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 item/ 40000 lembar APBD 12 item/ 40000

lembar

12 item/ 40000 lembar

item

37.000.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

10 item APBD 10 item item 57.391.555,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-

undangan.

1 tahun APBD 1 tahun Tahun 53.417.500,00

Penyediaan makanan dan minuman 56 orang APBD 56 orang/ 1600 box

Orang

103.499.999,00

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021

KABUPATEN BENGKALIS

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022

Page 45: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

43

0.00.00.01.018. frekuensi di lakukannya koordinasi dan konsultasi ke

luar dan dalam daerah pada 1 tahun

KABUPATEN

BENGKALIS

500.000.000,00

0.00.00.01.019. jumlah tenaga keamanan yang di sediakan dalam 1

tahun

KABUPATEN

BENGKALIS

384.000.000,00

0.00.00.01.033. jumlah tenaga sopir kantor yang di sediakan dalam 1

tahun

KABUPATEN

BENGKALIS

38.400.000,00

0.00.00.01.034. jumlah media informasi yang di sediakan dalam 1

tahun

KABUPATEN

BENGKALIS

68.100.000,00

0.00.00.01.120. Jumlah tenaga adninistrasi yang dibayarkan dalam 1

tahun

KABUPATEN

BENGKALIS

60.000.000,00

2.329.336.800,00

0.00.00.02.

0.00.00.02.007. Jumlah Penambahan Perlengkapan Gedung Kantor

yang di Penuhi Dalam 1 Tahun

KABUPATEN

BENGKALIS

75.000.000,00

0.00.00.02.009. Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang di Penuhi

Dalam 1 Tahun

KABUPATEN

BENGKALIS

167.000.000,00

0.00.00.02.010. Jumlah Jenis Mebeleur Kantor yang di Adakan Dalam

1 Tahun

KABUPATEN

BENGKALIS

25.000.000,00

0.00.00.02.022. Frekuensi Frekuensi Pemeliharaan Terhadap Gedung

Kantor Dalam 1 Tahun

KABUPATEN

BENGKALIS

50.000.000,00

0.00.00.02.024. Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang di

Pelihara Dalam 1 Tahun

KABUPATEN

BENGKALIS

88.000.000,00

0.00.00.02.028. Jumlah Peralatan Kantor yang di Pelihara Operasional

Dalam 1 Tahun

KABUPATEN

BENGKALIS

60.000.000,00

465.000.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan

dalam daerah

1 tahun/85 kali APBD 1 tahun/85 kali 1 tahun/85 kali Tahun 690.000.000,00

Penyediaan jasa keamanan kantor 20 orang APBD 20 orang Orang 441.600.000,00

Penyediaan jasa sopir kantor 2 orang APBD 2 orang Orang 441.600.000,00

Publikasi Informasi Pembangunan 85 media APBD 85 media Media 70.500.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi 3 orang APBD 100% OB 60.000.000,00

4.257.203.556,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Selama 1 Tahun

100 %

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6 Item APBD - 6 Item % 85.900.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 35 Unit APBD - 35 Unit % 170.500.000,00

Pengadaan mebeleur 3 Item APBD 3 Item % 31.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun APBD - 1 Kegiatan % 100.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6 Unit APBD - 6 Unit % 111.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13 Item APBD - 1 kegiatan % 78.000.000,00

576.900.000,00

Page 46: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

44

0.00.00.05.

0.00.00.05.001. Jumlah ASN yang di Kirimkan Untuk Mengikuti Bintek

dan Diklat Dalam 1 Tahun

KABUPATEN

BENGKALIS

150.000.000,00

0.00.00.05.092. Jumlah ASN yang Mengikuti Best Practice Dalam 1

Tahun

KABUPATEN

BENGKALIS

224.200.000,00

0.00.00.05.102. Frekuensi Dilakukannya Pembinaan, Monitoring dan

Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak selama 1 Tahun

KABUPATEN

BENGKALIS

50.000.000,00

424.200.000,00

0.00.00.06.

0.00.00.06.001. Jumlah Laporan Keuangan dan Aset SKPD Dalam 1

Tahun

KABUPATEN

BENGKALIS

39.200.000,00

0.00.00.06.027. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

Kegiatan Dalam 1 Tahun

KABUPATEN

BENGKALIS

211.999.000,00

251.199.000,00

1.02.02.15.

1.02.02.15.031. Jumlah Anak yang Mengikuti Kegiatan Puncak Hari

Anak Nasional

KABUPATEN

BENGKALIS

213.735.700,00

1.02.02.15.041. jumlah anak yang menerima bantuan sunatan masal KABUPATEN

BENGKALIS

50.730.000,00

1.02.02.15.047. Jumlah Forum Anak yang dibina KABUPATEN

BENGKALIS

324.007.000,00

1.02.02.15.050. Jumlah OPD yang mengikuti Rapat Koordinasi Gugus

Tugas Kota Layak Anak

KABUPATEN

BENGKALIS

170.271.700,00

758.744.400,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Selama 1 Tahun

100 %

Pendidikan dan pelatihan informal 18 Orang APBD - 1 Kegiatan % 101.500.000,00

Capacity Building Bagi Aparatur Lingkup SKPD 1 Kegiatan APBD - 1 Kegiatan % 269.858.000,00

Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan

Perempuan dan PA

1 Kegiatan APBD - 1 Kegiatan % 76.000.000,00

447.358.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan selama 1 Tahun

100 %

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1 Kegiatan APBD - 1 Kegiatan % 45.500.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan

Perangkat Daerah.

1 Kegiatan APBD - 1 Kegiatan Kegiatan 220.900.000,00

266.400.000,00

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak

dan Perempuan

Persentase Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak

dan Perempuan Selama 1 Tahun

100 %

Peningkatan dan Pengembangan Potensi Anak 1 Kegiatan APBD 1 kegiatan Kegiatan 245.796.055,00

Peningkatan kepedulian perempuan terhadap pemenuhan

hak anak dalam keluarga

50 orang APBD - 50 orang / 1

kecamatan Orang

49.507.000,00

Pembinaan dan Evaluasi Forum Anak Kabupaten Bengkalis 11 Forum APBD 11 forum Formasi 372.608.050,00

Pengembangan dan percepatan Kota layak anak (KLA) 1 kegiatan APBD 1 kegiatan Kegiatan 195.812.455,00

863.723.560,00

Page 47: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

45

1.02.02.16.

1.02.02.16.062. Meningkatnya Kualitas manajemen Perempuan di

Bidang Organisasi

KABUPATEN

BENGKALIS

216.799.000,00

1.02.02.16.087. Pemahaman tentang Sekolah Ramah Anak KABUPATEN

BENGKALIS

137.081.000,00

1.02.02.16.089. Jumlah Pengurus Perlindungan Anak Terpadu

Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Bengkalis

KABUPATEN

BENGKALIS

79.088.900,00

1.02.02.16.093. Jumlah SDM yang terlatih Tentang P2MBG KABUPATEN

BENGKALIS

192.268.875,00

1.02.02.16.096. Jumlah pengurus dan anggota kelembagaan

organisasi perempuan dan masyarakat Kab. Bengkalis

yang terlatih

KABUPATEN

BENGKALIS

308.361.400,00

1.02.02.16.099. Jumlah anggota Pokja dan Jejaring yang paham

dengan perkembangan strategi PUG

KABUPATEN

BENGKALIS

116.127.219,00

1.049.726.394,00

1.02.02.17.

1.02.02.17.047. Jumlah partisipasi yang mengikuti pelatihan dan

pembinaan

KABUPATEN

BENGKALIS

900.000.000,00

1.02.02.17.053. Jumlah SDM yang terlatih dalam keterampilan

penunjang produktitas ekonomi perempuan

KABUPATEN

BENGKALIS

330.000.000,00

1.02.02.17.058. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan Kreatif KABUPATEN

BENGKALIS

100.000.000,00

1.02.02.17.059. Peningkatan pembangunan pemberdayaan

perempuan

KABUPATEN

BENGKALIS

450.000.000,00

1.02.02.17.062. Meningkatnya jumlah sdm relawan peduli perempuan

dan anak

KABUPATEN

BENGKALIS

150.000.000,00

1.02.02.17.064. Meningkatnya pengetahuan Janda dan perempuan

putus sekolah

KABUPATEN

BENGKALIS

100.000.000,00

1.02.02.17.069. Terpenuhinya hak legalitas perempuan dan anak KABUPATEN

BENGKALIS

150.000.000,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

Persentase Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

dan Anak Selama 1 Tahun

100 %

Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Keluarga 100 Orang APBD - Orang 265.418.850,00

Penerapan Sekolah Ramah Anak 90 Orang APBD 90 orang Orang 157.643.150,00

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat 3 Kecamatan/ 90 orang APBD 3 Kecamatan/ 90

orang Orang

90.952.235,00

Pelatihan P2MBG Bagi Organisasi Masyarakat Dunia Usaha 7 Kecamatan APBD - kecamatan 248.530.881,00

Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan 4 Organisasi APBD - - Kegiatan 392.687.500,00

Rapat Pokja PUG dan Pelatihan PPRG bagi SKPD se

Kabupaten Bengkalis

50 Orang APBD - Orang 145.604.628,00

1.300.837.244,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan

Persentase Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan Selama 1 Tahun

100 %

Workshop parenting skill penguatan ketahanan keluarga 30 orang APBD 1 Kegiatan Kegiatan 00,00

Pelatihan peningkatan keterampilan dan managemen usaha

bagi perempuan pelaku ekonomi

50 orang APBD 1 kegiatan Kegiatan 400.000.000,00

Pengembangan kreatifitas perempuan dalam pemanfaatan

limbah

15 Orang APBD - 20 Orang Orang 104.550.000,00

Pembinaan program terpadu peningkatan peranan

perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)

264 orang APBD - Rp. 370.000.000

Orang

00,00

Capacity building bagi pengurus P2TP2A , TPPO, Satgas dan

Relawan peduli perempuan dan anak

45 orang APBD - 50 orang Orang 739.750.000,00

Pemberdayaan Ekonomi bagi perempuan kepala keluarga

dan putus sekolah melalui kursus dan praktek magang di

Kabupaten Bengkalis

12 orang APBD - 15 Orang Orang 118.200.000,00

Pelaksanaan Pernikahan Massal 15 pasangan APBD - 20 pasangan Orang 159.200.000,00

Page 48: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

46

1.02.02.17.070. Meningkatnya Pemahaman tentang TPPO KABUPATEN

BENGKALIS

75.000.000,00

1.02.02.17.073. Terlaksananya pencegahan,pendampingan dan

penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

dan anak

KABUPATEN

BENGKALIS

399.770.000,00

2.654.770.000,00

1.02.02.18.

1.02.02.18.041. Jumlah SDM Perempuan yang memahami politik dan

berpartisipasi dalam pembangunan

KABUPATEN

BENGKALIS

90.597.000,00

1.02.02.18.042. Meningkatnya pendapatan lansia KABUPATEN

BENGKALIS

75.000.000,00

1.02.02.18.044. Pelatihan yang diikuti SDM DPPPA dan UPTD PPA KABUPATEN

BENGKALIS

78.164.000,00

243.761.000,00

8.176.737.594,00

6.390.650.474,00

14.567.388.068,00

Pencegahan dan perluasan jangkauan tindak pidana

perdagangan orang (TPPO)

100 % APBD - 40 orang Orang 80.070.000,00

Pencegahan, Pendampingan dan Penanganan kasus

kekerasan terhadap perempuan dan anak

100 kasus APBD - Rp. 370.000.000,-

Kasus

459.010.000,00

2.060.780.000,00

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

dalam pembangunan

Persentase Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan

Gender Dalam Pembangunan Selama 1 Tahun

100 %

Pelatihan Perempuan berpolitik 40 Orang APBD - Orang 112.770.050,00

Model Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan

Lanjut Usia (Lansia )

100 % APBD - 20 orang Orang 69.320.000,00

Pelatihan Mediasi Bersertifikat 2 Orang APBD - 5 orang Orang 90.250.000,00

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

272.340.050,00

Jumlah Belanja Langsung 10.045.542.410,00

Belanja Tidak Langsung

Drs. H. RAJA ARLINGGA

NIP.19641231 199303 1 226

Jumlah Belanja Tidak Langsung 6.500.000.000,00

Jumlah BL + BTL 16.545.542.410,00

Bengkalis, Agustus 2020

Page 49: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

47

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bengkalis merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam

upaya mencapai Visi dan Misi. Melalui perencanaan yang baik diharapkan akan mencapai

output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan rencana kerja dapat

dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja bila terjadi penyimpangan yang selanjutnya dibuat

strategi untuk mengatasi masalah yang terjadi sehingga program dan kegiatan berhasil

dilaksanakan.

Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 terus diupayakan untuk mendorong

meningkatnya pemahaman pengarusutamaan gender sebagai tolok ukur keberhasilan

Pembangunan Nasional dan dalam rangka diseminasi HAM dan Produk Hukum untuk

mendorong kesejahteraan masyarakat antara lain:

1. Mendorong komitmen Pemerintah Daerah menerapkan perencanaan yang berperspektif

gender yang menjadi suatu gerakan bersama dalam pembangunan nasional untuk

mengurangi kesenjangan pemanfaatan hasil pembangunan yang adil antara perempuan

maupun laki-laki. PUG merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender

sedangkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) merupakan alat

untuk mengimplementasikan PUG secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan.

2. Mendorong komitmen Pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang responsif terhadap

hak anak melalui penyelenggaraan pemenuhan hak anak yaitu hak sipil, hak kesehatan,

hak pendidikan, hak tumbuh kembang dan hak perlindungan khusus anak dilakukan lebih

intensif, berkesinambungan dan bersinergi bersama SKPD.

3. Mendorong meningkatnya komitmen dan implementasi berbagai pola-pola pemberdayaan

yang dilakukan oleh Lintas sektor dan SKPD yang terutama bagi perempuan dan kelompok

rentan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan

Page 50: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN …

48

4. Mendorong meningkatnya dukungan/kebijakan politis dan peningkatan komitmen semua

pihak sehingga pelaksanaan program/kegiatan yang memerlukan dukungan perangkat,

sistem dan produk kebijakan (peraturan daerah/peraturan bupati) serta anggaran dapat

terlaksana dan bersinergi dengan keberhasilan program pembangunan daerah di

Kabupaten Bengkalis.

Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, 9 Agustus 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS,

Drs. H. RAJA ARLINGGA

Pembina Utama Muda NIP. 19641231 199303 1 226