dinas kesehatan kabupaten magetan i.2 dasar hukum penyusunan rencana kerja dinas kesehatan kabupaten...
TRANSCRIPT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETANJL. IMAM BONJOL NO. 4 MAGETAN 63314Telp./Fax : (0351) 895365 / (0351) 892528
i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik.
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2019 ini memuat kondisi
umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda
pembangunan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan pada
Tahun Anggaran 2019.
Penyusunan Renja ini bertujuan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau acuan dalam merencanakan
program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Magetan,
APBD Propinsi Jawa Timur, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.
Kami sangat menyadari bahwa Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu
koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan maupun pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan Renja pada
tahun yang akan datang. Namun demikian semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi
kita semua.
Magetan, Juli 2018
Plt. KEPALA DINAS KESEHATANKABUPATEN MAGETAN
Dra. FURIANA KARTINIPembina Tingkat I
NIP. 19660421 199003 2 013
ii
IKHTISAR EKSKUTIF
Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran
2019 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan
Tahun 2019. RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2019 merupakan RKPD yang disusun
pada masa transisi dimana RPJMD Tahun 2013-2018 yang digunakan sebagai
pedoman dalam penyusunan RKPD telah berakhir masa berlakunya pada tahun 2018.
Sedangkan RPJMD Kab. Magetan Tahun 2018-2023 belum tersusun dan Renstra Dinas
Kesehatan Tahun 2018-2023 juga belum tersusun
Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran
2019 dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan pada tahun 2019. Selanjutnya Renja Dinas
Kesehatan Tahun 2019 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD
Dinas Kesehatan Tahun 2019 yang memuat program dan kegiatan serta target-target
kinerja yang akan dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
pada Tahun 2019.
Sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
sesuai urusan wajib kesehatan dilaksanakan dalam rangka merealisasikan tujuan untuk
mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berwawasan mutu kepada
masyarakat serta meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetan beserta unit-unit pelaksana teknis (UPTD Puskesmas dan UPTD dr.
Sayidiman).
Guna mewujudkan urusan wajib kesehatan pada tahun 2019, telah disusun
sebanyak 12 program dan 99 kegiatan pada Renja dengan usulan anggaran sebesar
Rp. 145.333.350.000,- yang berasal dari Dana Alokasi Umum/ DBH Pusat, BLUD,
Pajak Rokok, DBHCHT, Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Kapitasi
BPJS, Bantuan Keuangan APBD Propinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Magetan
Tahun Anggaran 2019.
Pencapaian urusan wajib kesehatan yang telah ditargetkan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan pada Tahun 2019 nantinya tidak terlepas dari komitmen bersama
Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dengan seluruh unit kerja terkait untuk
mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan yang akomodatif terhadap
tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya bidang
kesehatan.
iii
DAFTAR ISI
HalKata Pengantar iIkhtisar Ekskutif iiDaftar Isi iiiBAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang ...............................................................................................I.2 Dasar Hukum Penyusunan ............................................................................I.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................................I.4 Sistematika Penulisan ...................................................................................
1345
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALUII.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra..................II.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2017..........................II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ..................................II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ....................................................II.5 Penelaahan Usulan Program danKegiatan Masyarakat................................
727353890
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAHIII.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi ..................................III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten MagetanIII.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019 .............................................................
9294
100
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 105BAB V PENUTUP 133
1
BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANGPembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional
yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya. Guna mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan
kesehatan yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan
kesehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan
perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu
perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun
perencanaan tahunan.
Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam penyusunan
perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan pendekatan
partisipatif, teknokratis, Top Down Planning dan Bottom up Planning serta politik,
bahwa SKPD wajib menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang
merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuhdengan mendorong
partisipasi masyarakat. Setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
ditetapkan, untuk selanjutnya Renja SKPD ditetapkan menjadi Keputusan Kepala
Daerah.
2
Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019 mengacu pada RKPD
Tahun 2019. Disamping itu, penyusunan Renja ini juga disertai dengan upaya
mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang
telah dicapai pada Tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta
usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat yang berasal dari
usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
maupun dari SKPD kabupaten/ kota yang langsung ditujukan kepada SKPD
maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Kabupaten maupun
Provinsi dari penelitian lapangan dan usulan-usulan yang muncul pada
pelaksanaan musrenbang.
RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2019 merupakan RKPD yang disusun
pada masa transisi dimana RPJMD Tahun 2013-2018 yang digunakan sebagai
pedoman dalam penyusunan RKPD telah berakhir masa berlakunya pada tahun
2018. Berdasarkan Pasal 147 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa daerah yang
belum memiliki RPJMD, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD
berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota
dan mengacu pada RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan
pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi.
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2019 disusun
berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan
Tahun 2019. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2019 dijadikan
sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Magetan pada tahun 2019. Selanjutnya Renja Dinas
Kesehatan Tahun 2019 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan
APBD Dinas Kesehatan Tahun 2019.
3
I.2 DASAR HUKUM PENYUSUNANRencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2019 disusun
berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
4
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2009 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 64);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
Kabaupaten Magetan;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Magetan;
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019.
I.3 MAKSUD dan TUJUAN
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2019
dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program
dan kegiatan pembangunan daerah khususnya bidang kesehatan yang menjadi
pedoman dan tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.
Maksud penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun
2019 adalah :
1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan yang terukur;
5
2. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan
pembangunan bidang kesehatan;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya dalam
pembangunan bidang kesehatan;
4. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas
pembangunan bidang kesehatan.
Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetan Tahun 2019 adalah :
1. Sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dalam
mengimplementasikan RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2019;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan Tahun 2019.
Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan ini dapat
dipergunakan sebagai pedoman dan dilaksanakan oleh masing-masing unsur
pelaku pembangunan kesehatan dapat bekerjasama dan dan saling melengkapi
antara satu dengan yang lainnya. Dalam kaitan ini Rencana Kerja Dinas
Kesehatan sebagai bentuk dan cara penyelenggaraan upaya pembangunan
kesehatan setiap tahunnya.
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyajian Renja adalah
sebagai berikut :BAB I PENDAHULUANI.1 Latar Belakang Pengertian ringkas tentang Renja Perangkat
Daerah, proses penyusunan Renja PerangkatDaerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerahdengan dokumen RKPD, Renstra PerangkatDaerah, serta tindak lanjutnya dengan prosespenyusunan RAPBD
I.2 Dasar HukumPenyusunan
Uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitanlangsung dan digunakan dasar dalam penyusunanRenja Perangkat Daerah, baik yang berskalanasional maupun lokal
6
I.3 Maksud dan Tujuan Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunandokumen Renja Perangkat Daerah
I.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisanRenja Perangkat Daerah serta susunan garis besarisi dokumen
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALUII.1 Evaluasi Pelaksanaan
Renja Perangkat DaerahTahun Lalu dan CapaianRenstra PerangkatDaerah
Memuat hasil evaluasi pelaksanaan RenjaPerangkat Daerah tahun 2016 dan 2017 danperkiraan capaian tahun 2018, dikaitkan dengantarget capaian renstra
II.2 Analisis KinerjaPelayanan PerangkatDaerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayananPerangkat Daerah berdasarkan indikator kinerjayang sudah ditentukan dalam SPM maupunterhadap Indikator Kinerja Kunci
II.3 Isu-isu PentingPenyelenggaraan Tugasdan Fungsi PerangkatDaerah
Berisikan sejauh mana tingkat kinerja pelayananperangkat daerah dan hal kritis yang terkait denganpelayanan perangkat daerah, berisikanpermasalahan dan hambatan, serta tantangan danpeluang dalam pelayanan tugas dan fungsiPerangkat Daerah, serta isu-isu strategis lainnya
II.4 Review TerhadapRancangan AwalPerangkat Daerah
Membandingkan antara rancangan awal RKPDdengan hasil analisis kebutuhan
II.5 Penelaahan UsulanProgram dan KegiatanMasyarakat
Hasil kajian terhadap program/kegiatan yangdiusulkan para masyarakat dan pengumpulaninformasi dari pengamatan lapangan
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAHIII.1 Telaahan terhadap
Kebijakan NasionalTelaahan terhadap kebijakan nasional yangmenyangkut arah kebijakan dan prioritaspembangunan nasional dan yang terkait dengantugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
III.2 Tujuan dan SasaranRenja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atasrumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas danfungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengansasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah
III.3 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan padatahun 2019
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAHMemberikan informasi program dan kegiatan tahun rencana, target capaian kinerja
beserta pagu indikatifnya
BAB V PENUTUPBerisikan hal-hal penting lainnya yang dianggap perlu, seperti kaidah pelaksanaan,rencana tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan
7
BAB IIHASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra
Evaluasi Renja Tahun 2017 dilaksanakan untuk mengukur capaian kinerja
Perangkat Daerah dalam melaksanakan anggaran tahun 2017. Evaluasi
mencakup realisasi target capaian kinerja keluaran program dan kegiatan tahun
2017 terhadap Renstra Tahun 2013-2018. Evaluasi Renja tahun 2017 dijadikan
dasar penyusunan Renja Tahun 2019, dengan memperhatikan realisasi
anggaran dan realisasi target capaian kinerja. Tujuan evaluasi kinerja Renja
Tahun 2017 antara lain untuk :
1. Mengetahui realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target
capaian kinerja yang direncanakan berserta faktor penyebabnya.
2. Dasar kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017
dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target Renstra, sebagai
bahan pertimbangan arah kebijakan bidang kesehatan.
Berikut disajikan Tabel II.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas
Kesehatan Tahun 2017 dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2017.
8
Tabel lI.1Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas KesehatanTahun 2017 dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(Renstra PerangkatDaerah) Tahun
2013-2018
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d th
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2017
Target programdan kegiatan
(RenjaPerangkat
Daerah) Tahun2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah tahun2017)
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan
s/d tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10I. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
1 Kegiatan Penyediaan Jasa danPelayanan AdministrasiPerkantoran
Ketersediaan Jasa AdministrasiPerkantoran
60 bln 48 bln 12 bln 12 bln 100,00 12 bln 60 bln 100 %
II. Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
2 Pengadaan perlengkapangedung kantor
Jumlah Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
10 jenis 11 jenis 3 jenis 3 jenis 100,00 3 jenis 10 jenis 100 %
3 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
Jumlah Fasilitas Kesehatan yangmendapat pemeliharaan gedung
24 unit 24 unit 2 unit 2 unit 100 2 unit 24 unit 100 %
4 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yangmendapat pemeliharaan
54 unit 47 unit 12 unit 12 unit 100 12 unit 54 unit 100 %
5 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantoryang mendapat pemeliharaan
10 jenis 10 jenis 10 jenis 2 jenis 20,00 10 jenis 10 jenis 100 %
III.Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur6 Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undanganJumlah BIMTEK yang diikuti 20 kali 12 kali 4 kali 4 kali 100,00 4 kali 20 kali 100 %
IV. Program Obat dan PerbekalanKesehatan7 Pengadaaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
9
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(Renstra PerangkatDaerah) Tahun
2013-2018
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d th
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2017
Target programdan kegiatan
(RenjaPerangkat
Daerah) Tahun2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah tahun2017)
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan
s/d tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10Ketersediaan Obat Per Kapita PerTahun di Sarana Pelayanan KesehatanDasar (Rp/Kapita)
18000 / Kapita 5456 / Kapita 9900 / Kapita 9900 / Kapita 100 9900 / Kapita 18000 / Kapita 100%
Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan 100 % 100 % 100% 46,64 % 46,64 100 % 100 % 100%
8 Peningkatan pemerataan obatdan perbekalan kesehatan
Jumlah UPTD dan jaringannya yangmendapatkan alat kesehatan
23 Lokasi 23 Lokasi 23 Lokasi 23 Lokasi 100,00 23 Lokasi 23 Lokasi 100%
9 Pengelolaan Obat E-Logistik(DAK Non Fisik)
Distribusi Obat 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 12 bulan 100%
V. Program Upaya KesehatanMasyarakat10 Kegiatan Pemeliharaan dan
pemulihan kesehatanCakupan penanganankegawatdaruratan
100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 100 % 100% 100%
11 Kegiatan Penyediaan biayaoperasional dan pemeliharaan
Penyediaan biaya operasional danpemeliharaan GFLK
36 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 24 bulan 36 bulan 100%
12 Kegiatan Penyediaan jasapelayanan kesehatan
Cakupan Puskesmas yang sesuaiStandar
100 % 36,36 % 72,72% 72,72 % 100,00 100 % 100 % 100%
13 Kegiatan Penyediaan jasasarana kesehatan
Cakupan Puskesmas yang sesuaiStandar
100 % 36,36 % 72,72 % 72,72 % 100,00 100 % 100 % 100%
14 Kegiatan Pelayanan KesehatanDasar Icon Gubernur
Jumlah Dokter dan perawat yangmendapat honor
109 orang 109 orang 109 orang 109 orang 100,00 109 orang 109 orang 100%
15 Kegiatan Pelayanan KesehatanMatra
Cakupan kesehatan calon jamaah haji 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 100 % 80 % 100%
16 Kegiatan PeningkatanKesehatan Anak Sekolah,Remaja dan Lanjut Usia
10
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(Renstra PerangkatDaerah) Tahun
2013-2018
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d th
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2017
Target programdan kegiatan
(RenjaPerangkat
Daerah) Tahun2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah tahun2017)
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan
s/d tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10Cakupan Pelayanan KesehatanRemaja
86 % 59,63 % 67 % 92,18 % 137,58 67 % 86 % 100%
Cakupan penjaringan kesehatan siswaSD dan setingkat
100 % 99,84 % 100 % 99,82 % 99,82 100 % 100 % 100%
Cakupan Pelayanan kesehatan pralansia dan lansia
70 % 43,89 % 65 % 67,09 % 103,22 65 % 70 % 100%
17 Kegiatan PeningkatanKesehatan Ibu, Anak danReproduksi
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95 % 90,65 % 88 % 92,69 % 105,33 88 % 95 % 100 %Cakupan ibu hamil dengan komplikasiyang ditangani
91 % 96,91 % 80 % 101,15 % 126,44 80 % 91 % 100 %
Cakupan pertolongan persalinan olehbidan atau nakes yang memilikikompetensi kebidanan
94 % 97,56 % 95 % 96,08 % 101,14 95 % 94 % 100%
Cakupan pelayanan ibu nifas 95 % 95,42 % 95% 94,69 % 99,67 95 % 95 % 100 %
Cakupan neonatal dengan komplikasiyang ditangani
83 % 85,84 % 80% 91,89 % 114,86 80 % 83 % 100 %
Cakupan kunjungan bayi 97 % 93,21 % 96 % 99,12 % 103,25 96 % 97 % 100 %
Cakupan pelayanan anak balita 87,9 % 87,41 % 83% 90,29 % 108,78 83 % 87,9 % 100 %
Cakupan peserta KB aktif 70 % 71,73 % 70% 76,4 % 109,14 70 % 70 % 100 %
11
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(Renstra PerangkatDaerah) Tahun
2013-2018
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d th
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2017
Target programdan kegiatan
(RenjaPerangkat
Daerah) Tahun2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah tahun2017)
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan
s/d tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10Angka kematian ibu per 100.000kelahiran hidup
102 /100.000 KH 106,55/100.000 KH
70 /100.000KH
97,57 /100.000KH
139,38 70 /100.000KH
102 /100.000 KH 100 %
Angka kematian bayi per 1000kelahiran hidup
23 / 1000 KH 10,89 / 1000KH
12 / 1000 KH 10,37 / 1000KH
86,41 12 /1000 KH 23 / 1000 KH 100 %
Angka kematian neonatal per 1000kelahiran hidup
14 / 1000 KH 8,05 / 1000KH
23 / 1000 KH 8,17 / 1000 KH 35,52 23 /1000 KH 14 / 1000 KH 100 %
Angka kematian balita per 1000kelahiran hidup
32 / 1000 KH 12,2 / 1000KH
25 / 1000 KH 10,61 / 1000KH
42,44 25 /1000 KH 32 / 1000 KH 100 %
18 Kegiatan Pelayanan kesehatandi Puskesmas Ngariboyo (BLUD)
Pencapaian SPM Kesehatan 60 % 60 % 60 % 85,7 % 142,83 60 % 60 % 100 %
19 Kegiatan Pelayanan kesehatandi Puskesmas Panekan (BLUD)
Pencapaian SPM Kesehatan 60 % 60 % 60 % 60 % 100,00 60 % 60 % 100 %
20 Kegiatan Pelayanan kesehatandi Puskesmas Kawedanan(BLUD)
Pencapaian SPM Kesehatan 60 % 60 % 60 % 85,36 % 142,27 60 % 60 % 100 %
21 Kegiatan Pelayanan kesehatandi Puskesmas Karangrejo(BLUD)
Pencapaian SPM Kesehatan 60 % 60 % 60 % 64,55% 107,58 60 % 60 % 100 %
22 Jaminan Persalinan (DAK NonFisik)
Pemanfaatan Rumah TungguPersalinan
2 RTK 2 RTK 2 RTK 2 RTK 100,00 2 RTK 2 RTK 100 %
12
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(Renstra PerangkatDaerah) Tahun
2013-2018
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d th
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2017
Target programdan kegiatan
(RenjaPerangkat
Daerah) Tahun2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah tahun2017)
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan
s/d tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 1023 Bantuan Operasional Kesehatan
(DAK Non Fisik)Pencapaian Indikator Kesehatan 80 % 80 % 80 % 80 % 100,00 80 % 80 % 100 %
24 Pelayanan KesehatanTradisional
Cakupan Pengobat Tradisional yangdibina
30 % 11,4 % 30 % 26,33 % 87,77 30 % 30 % 100 %
25 Penyediaan Biaya Operasionaldan Pemeliharaan PuskesmasCandirejo
Ketersediaan kebutuhan operasionalrutin Puskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
26 Penyediaan Biaya Operasionaldan Pemeliharaan PuskesmasSidokerto
Ketersediaan kebutuhan operasionalrutin Puskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
27 Penyediaan Biaya Operasionaldan Pemeliharaan PuskesmasPlaosan
Ketersediaan kebutuhan operasionalrutin Puskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
28 Penyediaan Biaya Operasionaldan Pemeliharaan PuskesmasSumberagung
Ketersediaan kebutuhan operasionalrutin Puskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
29 Penyediaan Biaya Operasionaldan Pemeliharaan PuskesmasPoncol
Ketersediaan kebutuhan operasionalrutin Puskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
30 Penyediaan Biaya Operasionaldan Pemeliharaan PuskesmasParang
Ketersediaan kebutuhan operasionalrutin Puskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
13
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(Renstra PerangkatDaerah) Tahun
2013-2018
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d th
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2017
Target programdan kegiatan
(RenjaPerangkat
Daerah) Tahun2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah tahun2017)
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan
s/d tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 1031 Penyediaan Biaya Operasional
dan Pemeliharaan PuskesmasTladan
Ketersediaan kebutuhan operasionalrutin Puskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
32 Penyediaan Biaya Operasionaldan Pemeliharaan PuskesmasLembeyan
Ketersediaan kebutuhan operasionalrutin Puskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
33 Penyediaan Biaya Operasionaldan Pemeliharaan PuskesmasTakeran
Ketersediaan kebutuhan operasionalrutin Puskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
34 Penyediaan Biaya Operasionaldan Pemeliharaan PuskesmasGorang – Gareng Taji
Ketersediaan kebutuhan operasionalrutin Puskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
35 Penyediaan Biaya Operasionaldan Pemeliharaan PuskesmasBendo
Ketersediaan kebutuhan operasionalrutin Puskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
36 Penyediaan Biaya Operasionaldan Pemeliharaan PuskesmasMaospati
Ketersediaan kebutuhan operasionalrutin Puskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
37 Penyediaan Biaya Operasionaldan Pemeliharaan PuskesmasNgujung
Ketersediaan kebutuhan operasionalrutin Puskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
38 Penyediaan Biaya Operasionaldan Pemeliharaan PuskesmasTebon
Ketersediaan kebutuhan operasionalrutin Puskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
14
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(Renstra PerangkatDaerah) Tahun
2013-2018
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d th
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2017
Target programdan kegiatan
(RenjaPerangkat
Daerah) Tahun2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah tahun2017)
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan
s/d tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 1039 Penyediaan Biaya Operasional
dan Pemeliharaan PuskesmasKartoharjo
Ketersediaan kebutuhan operasionalrutin Puskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
40 Penyediaan Biaya Operasionaldan Pemeliharaan PuskesmasTaji
Ketersediaan kebutuhan operasionalrutin Puskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
41 Penyediaan Biaya Operasionaldan Pemeliharaan PuskesmasSukomoro
Ketersediaan kebutuhan operasionalrutin Puskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
42 Penyediaan Biaya Operasionaldan Pemeliharaan PuskesmasRejomulyo
Ketersediaan kebutuhan operasionalrutin Puskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
43 Bantuan Operasional Kesehatan(BOK)Puskesmas Ngariboyo(DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOKPuskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
44 Bantuan Operasional Kesehatan(BOK)Puskesmas Candirejo(DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOKPuskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
45 Bantuan Operasional Kesehatan(BOK)Puskesmas Panekan(DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOKPuskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
46 Bantuan Operasional Kesehatan(BOK)Puskesmas Sidokerto(DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOKPuskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
15
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(Renstra PerangkatDaerah) Tahun
2013-2018
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d th
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2017
Target programdan kegiatan
(RenjaPerangkat
Daerah) Tahun2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah tahun2017)
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan
s/d tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 1047 Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK)Puskesmas Plaosan (DAKNon Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOKPuskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
48 Bantuan Operasional Kesehatan(BOK)Puskesmas Sumberagung(DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOKPuskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
49 Bantuan Operasional Kesehatan(BOK)Puskesmas Poncol (DAKNon Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOKPuskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
50 Bantuan Operasional Kesehatan(BOK)Puskesmas Parang (DAKNon Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOKPuskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
51 Bantuan Operasional Kesehatan(BOK)Puskesmas Kawedanan(DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOKPuskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
52 Bantuan Operasional Kesehatan(BOK)Puskesmas Tladan (DAKNon Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOKPuskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
53 Bantuan Operasional Kesehatan(BOK)Puskesmas Lembeyan(DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOKPuskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
54 Bantuan Operasional Kesehatan(BOK)Puskesmas Takeran (DAKNon Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOKPuskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
16
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(Renstra PerangkatDaerah) Tahun
2013-2018
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d th
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2017
Target programdan kegiatan
(RenjaPerangkat
Daerah) Tahun2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah tahun2017)
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan
s/d tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 1055 Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK)Puskesmas GorangGareng Taji (DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOKPuskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
56 Bantuan Operasional Kesehatan(BOK)Puskesmas Bendo (DAKNon Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOKPuskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
57 Bantuan Operasional Kesehatan(BOK)Puskesmas Maospati(DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOKPuskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
58 Bantuan Operasional Kesehatan(BOK)Puskesmas Ngujung (DAKNon Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOKPuskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
59 Bantuan Operasional Kesehatan(BOK)Puskesmas Tebon (DAKNon Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOKPuskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
60 Bantuan Operasional Kesehatan(BOK)Puskesmas Kartoharjo(DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOKPuskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
61 Bantuan Operasional Kesehatan(BOK)Puskesmas Karangrejo(DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOKPuskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
62 Bantuan Operasional Kesehatan(BOK)Puskesmas Taji (DAK NonFisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOKPuskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
17
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(Renstra PerangkatDaerah) Tahun
2013-2018
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d th
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2017
Target programdan kegiatan
(RenjaPerangkat
Daerah) Tahun2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah tahun2017)
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan
s/d tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 1063 Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK)Puskesmas Sukomoro(DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOKPuskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
64 Bantuan Operasional Kesehatan(BOK)Puskesmas Rejomulyo(DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan BOKPuskesmas
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
65 Dukungan Manajemen BantuanOperasional Kesehatan (BOK)(DAK Non Fisik)
Pelaksanaan Kegiatan DukunganManajemen BOK Kabupaten
24 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 24 bulan 100 %
VI. Program Pengawasan Obat danMakanan66 Kegiatan Peningkatan
pemberdayaankonsumen/masyarakat di bidangobat dan makanan
Cakupan Pengelola OMKABA yangdibina
70 % 50 % 32,85% 32,85 % 100,00 32,85 % 70 % 100 %
67 Kegiatan Peningkatanpengawasan keaman pangandan bahan berbahaya
Cakupan Pembinaan / PemantauanObat, Makanan, Kosmetik, BahanBerbahaya (OMKABA)
77 % 57 % 58,59 % 64,88 % 110,74 58,59 % 77 % 100 %
VII. Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat68 Kegiatan Pengembangan media
promosi dan informasi sadarhidup sehat
Cakupan Rumah Tangga Sehat 100 % 71,42 % 72% 54,06 % 75,08 72 % 100 % 100 %
69 Kegiatan Peningkatanpemanfaatan sarana kesehatan
Cakupan Desa Siaga Aktif 81 % 25,14 % 80% 100 % 100 100 % 100 % 100 %
70 Pengembangan UpayaKesehatan Berbasis Masyarakat
Pendampingan Taman Posyandu 70 % 47,25 % 70 % 72,51 % 103,59 70 % 70 % 100 %
18
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(Renstra PerangkatDaerah) Tahun
2013-2018
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d th
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2017
Target programdan kegiatan
(RenjaPerangkat
Daerah) Tahun2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah tahun2017)
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan
s/d tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10VIII. Program Perbaikan GiziMasyarakat71 Pemberian tambahan makanan
dan vitaminPersentase balita gizi buruk 0,46 % 0,75% 0,59% 0,96% 162,71 0,59 % 0,46% 100 %
Cakupan Balita Gizi Buruk yangmendapat Perawatan
100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 100 % 100 % 100 %
Cakupan pemberian MP-ASI BalitaGakin Umur 6-24 bulan keluargamiskin
100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 100 % 100 % 100 %
Balita yang ditimbang berat badannya(D/S)
85 % 87,3 % 85% 87,3 % 102,71 85 % 87,3 % 102,70%
IX. Program PengembanganLingkungan Sehat72 Kegiatan Pengkajian
pengembangan lingkungansehat
Persentase penduduk menggunakanjamban sehat
100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 100 % 100 % 100 %
Jumlah Desa/ Kelurahan ODF 235 Desa 235 Desa 235 Desa 235 Desa 100,00 235 Desa 235 Desa 100 %
Jumlah Desa/ Kelurahan yangmelaksanakan STBM
55 Desa 22 Desa 22 Desa 22 Desa 100,00 22 Desa 55 Desa 100 %
73 Kegiatan Penyuluhanmenciptakan lingkungan sehat
Persentase penduduk yang memilikiakses terhadap air minum berkualitas
100 % 100 % 100% 93 % 93,00 100 % 100 % 100 %
Persentase pemusnahan sampahpadat medis puskesmas
100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 100 % 100 % 100 %
19
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(Renstra PerangkatDaerah) Tahun
2013-2018
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d th
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2017
Target programdan kegiatan
(RenjaPerangkat
Daerah) Tahun2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah tahun2017)
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan
s/d tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10Persentase TPS/ TPA memenuhisyarat
100 % 100 % 100 % 86,1 % 86,1 100 % 100 % 100 %
Persentase Tempat - Tempat Umum(TTU) memenuhi syarat
95 % 93,7 % 95 % 86,6 % 91,16 95 % 95 % 100 %
Persentase Tempat PengelolaanMakanan (TPM) memenuhi syarat
85 % 84,2 % 85 % 72 % 84,71 85 % 85 % 100 %
X. Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Menular74 Kegiatan Pelayanan
pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular
Angka kejadian malaria per 1000penduduk
0,004 0,004 0,004 0,00 00 0,00 0,004 100%
Penemuan dan penanganan penderitadiare
100 % 100 % 100% 100 % 100,00 100 % 100 % 100 %
Penemuan dan penanganan penderitapneumonia balita
100 % 30 % 4,45 % 4,9 % 110,11 4,45 % 5,5 % 5,5 %
Menurunkan angka kecacatan akibatkusta
<5 % 17 % <5 % 21 % 420 <5 % <5 % 100 %
Cakupan Penemuan dan PenangananPenderita DBD
100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100 %
Proporsi jumlah kasus TBC yangterdeteksi dalam program DOTS
224 222 222 1290 130,63 222 224 100 %
Proporsi kasus TBC yang diobati dansembuh dalam program DOTS
88 % 94 % 90% 95 % 105,56 90 % 88 % 100 %
Cakupan Penemuan dan PenangananPenderita Baru TB BTA Positip
90 % 45 % 90% 100 % 111,11 90 % 90 % 100 %
20
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(Renstra PerangkatDaerah) Tahun
2013-2018
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d th
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2017
Target programdan kegiatan
(RenjaPerangkat
Daerah) Tahun2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah tahun2017)
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan
s/d tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10Prosentase Penduduk 15-24 tahunyang memiliki pengetahuankomprehensif tentang HIV/AIDS
90 % 10 % 95% 95 % 100 95 % 90 % 100 %
Prevalensi HIV/AIDs (%) dari totalpopulasi
<0,5 0,0001 <0,5 0,0001 100 <0,5 <0,5 100 %
75 Kegiatan Pencegahan PenularanPenyakit Endemik/Epidemik
Pemantapan kelembagaan KPAD 70 % 66 % 70 % 70 % 100 70 % 70 % 100 %
76 Kegiatan Peningkatan imunisasi
Prosentase anak usia 1 tahun yangdiimunisasi campak
88 % 90,46 % 92% 93,64 % 101,78 92 % 88 % 100 %
Cakupan desa/kelurahan universalchild immunization (UCI)
95 % 61,7 % 88% 94,89 % 107,83 88 % 95 % 100 %
Cakupan BIAS 95 % 97,85 % 90% 0 % 0 90 % 95 % 100 %
77 Kegiatan Peningkatansurvellance Epidemiologi danpenanggulangan wabah
Cakupan Penemuan AFP per 100.000penduduk < 15 tahun
≤2 kasus 18 kasus 4 kasus 4 kasus 100 4 kasus ≤2 kasus 100 %
Cakupan desa/kelurahan mengalamiKLB yang dilakukan penyelidikanepidemiologi < 24 jam
100 % 100 % 100 % 100 % 100 100 % 100 % 100 %
78 Kegiatan PeningkatanSurveilans Penyakit TidakMenular
Deteksi dini/skrining penyakit tidakmenular
20 kali 7 kali 8 kali 8 kali 100,00 8 kali 20 kali 100 %
21
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(Renstra PerangkatDaerah) Tahun
2013-2018
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d th
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2017
Target programdan kegiatan
(RenjaPerangkat
Daerah) Tahun2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah tahun2017)
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan
s/d tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10XI. Program mengintensifkanpenanganan pengaduan masyarakat78 Kegiatan Survey Indek
Kepuasan MasyarakatIndeks Kepuasan Masyarakat 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 100 % 100 % 100 %
XII. Program pengadaan, peningkatandan perbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/ puskemas pembantu danjaringannya79 Kegiatan Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmasCakupan Pustu 25,53 % 25,53 % 25,53 % 25,53 % 100,00 25,53 % 25,53 % 100 %
80 Kegiatan RehabilitasiSedang/Berat Puskesmas danJaringannya
Prosentasepuskesmas danjaringannya dalamkondisi baik
100 % 79,3 % 79,3 % 39,65 % 50,00 79,3 % 100 % 100 %
81 Kegiatan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas danJaringannya (DAK)
Prosentasepuskesmas danjaringannya dalamkondisi baik
100 % 79,3 % 79,3 % 39,65 % 50,00 79,3 % 100 % 100 %
XIII. Program kemitraan peningkatanpelayanan kesehatan82 Kegiatan Kemitraan asuransi
kesehatan masyarakatCakupan pelayanan kesehatan yangdijamin
100 % 100,00% 100 % 100,00% 100,00 100 % 100 % 100 %
83 Kegiatan Kemitraan JaminanKesehatan Masyarakat (BPJS)
Cakupan kunjungan pasien pesertaBPJS
100 % 100% 100 % 100% 100,00 100 % 100% 100 %
84 Kegiatan Kemitraan JaminanKesehatan Masyarakat (NonKapitasi BPJS)
Cakupan pelayanan kesehatan yangdijamin BPJS
100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 100 % 100 % 100 %
22
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(Renstra PerangkatDaerah) Tahun
2013-2018
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d th
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2017
Target programdan kegiatan
(RenjaPerangkat
Daerah) Tahun2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah tahun2017)
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan
s/d tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 1085 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (Kapitasi) diPuskesmas Candirejo
Cakupan pelayanan kesehatan yangdijamin BPJS
100 % 0 100 % 82,65% 82,65 100 % 100 % 100 %
86 Pelayanan Jaminan KesehatanNasional (Kapitasi) diPuskesmas Sidokerto
Cakupan pelayanan kesehatan yangdijamin BPJS
100 % 0 100 % 73,41% 73,41 100 % 100 % 100 %
87 Pelayanan Jaminan KesehatanNasional (Kapitasi) diPuskesmas Plaosan
Cakupan pelayanan kesehatan yangdijamin BPJS
100 % 0 100 % 72,75% 72,75 100 % 100 % 100 %
88 Pelayanan Jaminan KesehatanNasional (Kapitasi) diPuskesmas Sumberagung
Cakupan pelayanan kesehatan yangdijamin BPJS
100 % 0 100 % 72,05% 72,05 100 % 100 % 100 %
89 Pelayanan Jaminan KesehatanNasional (Kapitasi) diPuskesmas Poncol
Cakupan pelayanan kesehatan yangdijamin BPJS
100 % 0 100 % 63,97% 63,97 100 % 100 % 100 %
90 Pelayanan Jaminan KesehatanNasional (Kapitasi) diPuskesmas Parang
Cakupan pelayanan kesehatan yangdijamin BPJS
100 % 0 100 % 73,62% 73,62 100 % 100 % 100 %
91 Pelayanan Jaminan KesehatanNasional (Kapitasi) diPuskesmas Tladan
Cakupan pelayanan kesehatan yangdijamin BPJS
100 % 0 100 % 73,80% 73,80 100 % 100 % 100 %
92 Pelayanan Jaminan KesehatanNasional (Kapitasi) diPuskesmas Lembeyan
Cakupan pelayanan kesehatan yangdijamin BPJS
100 % 0 100 % 72,55% 72,55 100 % 100 % 100 %
93 Pelayanan Jaminan KesehatanNasional (Kapitasi) diPuskesmas Takeran
Cakupan pelayanan kesehatan yangdijamin BPJS
100 % 0 100 % 59,14% 59,14 100 % 100 % 100 %
94 Pelayanan Jaminan KesehatanNasional (Kapitasi) diPuskesmas Gorang-Gareng Taji
Cakupan pelayanan kesehatan yangdijamin BPJS
100 % 0 100 % 70,10% 70,10 100 % 100 % 100 %
23
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(Renstra PerangkatDaerah) Tahun
2013-2018
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d th
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2017
Target programdan kegiatan
(RenjaPerangkat
Daerah) Tahun2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah tahun2017)
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan
s/d tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 1095 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional (Kapitasi) diPuskesmas Bendo
Cakupan pelayanan kesehatan yangdijamin BPJS
100 % 0 100 % 80,35% 80,35 100 % 100 % 100 %
96 Pelayanan Jaminan KesehatanNasional (Kapitasi) diPuskesmas Maospati
Cakupan pelayanan kesehatan yangdijamin BPJS
100 % 0 100 % 72,26% 72,26 100 % 100 % 100 %
97 Pelayanan Jaminan KesehatanNasional (Kapitasi) diPuskesmas Ngujung
Cakupan pelayanan kesehatan yangdijamin BPJS
100 % 0 100 % 61,79% 61,79 100 % 100 % 100 %
98 Pelayanan Jaminan KesehatanNasional (Kapitasi) diPuskesmas Tebon
Cakupan pelayanan kesehatan yangdijamin BPJS
100 % 0 100 % 73,63% 73,63 100 % 100 % 100 %
99 Pelayanan Jaminan KesehatanNasional (Kapitasi) diPuskesmas Kartoharjo
Cakupan pelayanan kesehatan yangdijamin BPJS
100 % 0 100 % 57,00% 57,00 100 % 100 % 100 %
100 Pelayanan Jaminan KesehatanNasional (Kapitasi) diPuskesmas Taji
Cakupan pelayanan kesehatan yangdijamin BPJS
100 % 0 100 % 66,84% 66,84 100 % 100 % 100 %
101 Pelayanan Jaminan KesehatanNasional (Kapitasi) diPuskesmas Sukomoro
Cakupan pelayanan kesehatan yangdijamin BPJS
100 % 0 100 % 72,89% 72,89 100 % 100 % 100 %
102 Pelayanan Jaminan KesehatanNasional (Kapitasi) diPuskesmas Rejomulyo
Cakupan pelayanan kesehatan yangdijamin BPJS
100 % 0 100 % 61,98% 61,98 100 % 100 % 100 %
103 Kemitraan asuransi kesehatanmasyarakat (DBHCHT)
Cakupan pelayanan kesehatan yangdijamin
100 % 0 100 % 100 % 100,00 100 % 100 % 100 %
24
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(Renstra PerangkatDaerah) Tahun
2013-2018
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d th
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2017
Target programdan kegiatan
(RenjaPerangkat
Daerah) Tahun2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah tahun2017)
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan
s/d tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10XIV. Program Kebijakan danManajemen Pembangunan Kesehatan
103 Kegiatan PengembanganManajemen PerencanaanBidang Kesehatan
Jumlah dokumen perencanaan,evaluasi dan anggaran tersusun sesuaistandar
7 Dok 8 Dok 7 Dok 7 Dok 100,00 7 Dok 7 Dok 100 %
104 Kegiatan Pengembangan SistemInformasi Kesehatan
Jumlah dokumen data dan informasikesehatan yang disusun sesuaistandar
3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 100,00 3 Dok 3 Dok 100 %
105 Kegiatan Evaluasi danPengembangan StandarPelayanan Kesehatan
Cakupan Puskesmas yang sesuaiStandar
32 % 26 % 72,72% 72,72 % 100,00 72,72 % 32 % 100 %
Cakupan Puskesmas dengan kinerjakategori baik
82 % 64 % 64% 64 % 100,00 64 % 82 % 100 %
Pelayanan kesehatan dasar yangmemenuhi standar
80 % 40 % 80 % 81,82 % 102,28 80 % 80 % 100 %
106 Kegiatan Akreditasi, Registrasidan Sertifikasi BidangKesehatan
Pendampingan Akreditasi Puskesmas 22 Pusk 8 Pusk 8 Pusk 8 Pusk 100,00 100 % 22 Pusk 100 %
107 Akreditasi Puskesmas (DAK NonFisik)
Cakupan Puskesmas yang sesuaiStandar
100 % 36,36 % 72,72 % 72,72 % 100,00 72,72 % 100 % 100 %
108 Pelayanan Kesehatan Rujukan Cakupan pelayanan kesehatan rujukanyang dibina
100 % 0 100% 100 % 100,00 100 % 100 % 100 %
25
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program
(Renstra PerangkatDaerah) Tahun
2013-2018
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d th
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2017
Target programdan kegiatan
(RenjaPerangkat
Daerah) Tahun2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d Tahun 2018
Target RenjaPerangkat
Daerah tahun2017)
Realisasi RenjaPerangkat
Daerah Tahun2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan
s/d tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10XV. Program PemberdayaanSumberdaya Kesehatan109 Kegiatan Penilaian Angka Kredit
Pejabat FungsionalProsentase usulan PAK dan keluar SKPAK
100 % 100% 100 % 100% 115,00 100 % 100% 100 %
Jumlah nakes berizin di KabupatenMagetan
912 orang 977 orang 912 orang 1232 orang 135,09 912 orang 912 orang 100 %
110 Kegiatan PembinaanAdministrasi Kepegawaian danPerencanaan KebutuhanTenaga Kesehatan diPuskesmas dan Jaringannya
% produk administrasi kepegawaianyang dikelola melalui sistem layanankepegawaian
100 % 99 % 100 % 100 % 100,00 100 % 100 % 100 %
Rasio dokter per 1000 penduduk 0,3 0,1 0,3 0,0453 15,1 0,3 0,3 100 %Rasio perawat per 1000 penduduk 0,84 0,8 0,84 0,8778 104,5 0,84 0,84 100 %
Rasio bidan per 1000 penduduk 0,55 0,82 0,55 0,3668 66,69 0,55 0,55 100 %
111 Penyediaan / pemeliharaansarana pelayanan kesehatanbagi masyarakat yang terkenapenyakit akibat dampakkonsumsi rokok dan penyakitlainnya
Jumlah Pengadaan AmbulansPuskesmas
22 unit 18 unit 2 unit 2 unit 100,00 2 unit 22 unit 100 %
26
Tabel lI.2Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja RSUD dr. Sayidiman Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra) Tahun
2013-2018
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
KeluaranKegiatan s/d th
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2017 Target program
dan kegiatan(Renja SKPDTahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d tahun2018
Target programdan kegiatan(Renja Tahun
2017)
Realisasi RenjaTahun 2017
TingkatRealisasi
(%)
Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan
s/d tahun 2018
Tingkat CapaianRealisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 9=(4+6+8) 10I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 Kegiatan Penyediaan BiayaOperasional Dan Pemeliharaan
Tercapainya kegiatan belanja langsungyang ada di rumah sakit yaitu belanjapegawai, belanja barang dan jasa sertabelanja modal
100% 100% 100% 89% 89% 100% 100% 100%
II. Program pengadaan,peningkatansarana dan prasarana rumah sakit/rumahsakit paru-paru/rumah sakit mata
2 Pengadaan Alat-Alat KesehatanRumah Sakit
Tersedianya Sarana dan Prasaranakesehatan di ICU & NICU sertameningkatkan Pelayanan Kesehatan diRumah Sakit
50 unit 18 unit 8 unit 8 unit 100% 8 unit 50 unit 100%
III. Program Kebijakan dan ManajemenPembangunan Kesehatan
3 Akreditasi, Registrasi danSertifikasi Bidang Kesehatan
Peningkatan SPM dan PelayananKesehatan serta kualitas dan kinerjapelayanan RSUD dr. SayidimanMagetan
100% 74% 100% 0% 0% 100% 100% 100%
IV. Program Pembinaan LingkunganSosial Bidang Kesehatan
4 Penyedia / pemeliharaan saranapelayanan kesehatan bagimasyarakat yang terkena penyakitakibat dampak konsumsi rokok danpenyakit lainnya
Jumlah pembangunan gedung rawatinap jantung dan paru II
100% 45% 100% 93% 93% 100% 100% 100%
27
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2017
Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap
capaian kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditentukan, baik IKU maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra
Dinas Kesehatan Tahun 2013-2018 berdasarkan hasil analisis standar
kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan serta norma dan
standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan terkait kinerja
pelayanan urusan perencanaan pembangunan.
Hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan sebagaimana tabel
berikut :
Tabel II.3Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan
No Indikator
SPM/Stand
arnasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian ProyeksiCatatanPenting
2017 2018 2019 2020 2016 2017 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Cakupan
RumahTanggaSehat
77% 77% 77% 77% 63,92% 63,92% 81% 81%
2 Prosentasedesa siagaaktif
80% 85% 85% 85% 85% 100% 100% 100% 100%
3 CakupanPosyanduPURI
75% 75% 75% 75% 84% 84% 85% 85%
4 AngkaKematianIbu menurun
102
per
100.0
00
KH
102
per
100.00
0 KH
102
per
100.00
0 KH
102
per
100.00
0 KH
106,55per
100.000KH
106,55per
100.000KH
102 per100.000
KH
102per
100.000KH
5 AngkaKematianBayimenurun
23
per
1000
KH
23 per
1000
KH
23 per
1000
KH
23 per
1000
KH
10,89per 1000
KH
10,89per
1000KH
23 per1000KH
23per
1000KH
6 Cakupan IbuHamil yangmendapatPelayananKesehatanSesuaiStandar
95% 95% 95% 95% 95% 90,65% 90,65% 95% 95%
28
No Indikator
SPM/Stand
arnasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian ProyeksiCatatanPenting
2017 2018 2019 2020 2016 2017 2019 2020
7 Cakupankomplikasikebidananditangani
80% 90,50%
90,50%
90,50%
90,50%
96,91% 96,91% 96,91% 96,91%
8 Cakupanpertolonganpersalinanoleh tenagakesehatanyangkompeten
95% 94% 94% 94% 94% 97,58% 97,58% 94% 94%
9 Cakupan IbuNifas yangmendapatPelayananKesehatanSesuaiStandar
95% 95% 95% 95% 95% 93,11% 93,11% 95% 95%
10 Cakupanneonatalkomplikasiditangani
80% 83% 83% 83% 83% 85,84% 85,84% 85,84% 85,84%
11 CakupanBayi yangmendapatPelayananKesehatanSesuaiStandar
90% 97% 97% 97% 97% 98,74% 98,74% 97% 97%
12 CakupanAnak BalitayangmendapatPelayananKesehatanSesuaiStandar
90% 87,90%
87,90%
87,90%
87,90%
87,41% 87,41% 87,90% 87,90%
13 CakupanPeserta KBAktif
70% 70% 70% 70% 70% 71,73% 71,73% 70% 70%
14 Cakupanpelayanankesehatanremaja
85% 85% 85% 85% 59,63% 59,63% 60% 60%
15 Cakupanpenjaringankesehatansiswa SDdansetingkat
100%
100%
100% 100% 100% 99,84% 99,84% 100% 100%
29
No Indikator
SPM/Stand
arnasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian ProyeksiCatatanPenting
2017 2018 2019 2020 2016 2017 2019 2020
16 Cakupanpelayanankesehatanpra usila danusila
65% 65% 65% 65% 43,89% 43,89% 60% 60%
17 CakupanFasilitasKesehatanPemerintah(Puskesmas) yangsesuaistandar
23% 23% 23% 23% 36% 36% 32% 32%
18 CakupanIndikatorKinerjaPuskesmasdengankategori baik
64% 64% 64% 64% 64% 64% 72% 72%
19 Cakupanpelayananperizinanbidangkesehatan
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20 Cakupansaranakesehatanyang dibina 83,4
% 83,4% 83,4% 83,4%
83,39% 83,39% 75% 75%
21 Jumlahtenagakesehatanberizin diKabupatenMagetan
912Oran
g
912Orang
912Orang
912Orang
977Orang
977Orang
930Orang
930Oran
g
22 Cakupanpengobattradisionalyang dibina
10% 10% 10% 10% 11,8% 11,8% 30% 30%
23 Persentasebalita giziburuk
0,46%
0,46% 0,46% 0,46% 0,75% 0,75% 0,46% 0,46%
24 CakupanBalita GiziBuruk yangmendapatPerawatan
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
25 CakupanpemberianMP-ASIBalita GakinUmur 6-24
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
30
No Indikator
SPM/Stand
arnasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian ProyeksiCatatanPenting
2017 2018 2019 2020 2016 2017 2019 2020
bln keluargamiskin
26 Balita yangditimbangberatbadannya(D/S )
85% 85% 85% 85% 88,65% 88,65% 85% 85%
27 Prosentasepenemuandanpenangananpenderitadiare
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
28 ProsentasepenemuandanpenangananpenderitaPnemoniabalita
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
29 CakupanpenemuandanpenangananpenderitaPnemoniabalita
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
30 Cakupanpenemuanpenderitapenyakit TBParu BTAPositif
74% 74% 74% 74% 45,24% 45,24% 51,7% 51,7%
31 ProsentasepenemuanpenderitaIMS danHIV/AIDSpadakelompokresiko tinggi
<0,5%
<0,5% <0,5% <0,5% 2,8% 2,8% <0,5% <0,5%
32 Prosentaseanak usia 1tahun yangdiimunisasidasarlengkap
88% 88% 88% 88% 90,46% 90,46% 88% 88%
33 Cakupandesa/kelurahan UCI
60% 60% 60% 60% 60% 60% 95% 95%
34 CakupanBIAS
92% 92% 92% 92% 97,85% 97,85% 95% 95%
31
No Indikator
SPM/Stand
arnasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian ProyeksiCatatanPenting
2017 2018 2019 2020 2016 2017 2019 2020
35 Jumlahpenemuankasus AFP2/100.000pendudukusia <15tahun
≥ 2kasu
s
≥ 2kasus
≥ 2kasus
≥ 2kasus
9 kasus 9 kasus ≥ 2kasus
≥ 2kasu
s
36 ProsentaseDesa /Kelurahandengan KLBditanggulangi <24 jam
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
37 Ketersediaan Obat PerKapita PerTahun diSaranaPelayananKesehatanDasar(Rp/Kapita)
Rp.17.000/Kapita
Rp.17.000/Kapita
Rp.17.000/Kapita
Rp.17.000/Kapita
Rp.5.456/ Kapita
Rp.5.456/Kapita
Rp.18.000/Kapita
Rp.18.000/Kapita
38 Ketersediaan Obatsesuaidengankebutuhan
100%
100% 100% 100% 78,69% 78,69% 78,69% 78,69%
39 JumlahUPTD danjaringannyayangmendapat
23UPT
D
23UPTD
23UPTD
23UPTD
23UPTD
23UPTD
23UPTD
23UPT
D
40 CakupanPembinaan/PemantauanObat,Makanan,Kosmetik,BahanBerbahaya(OMKABA)(Sarana)
50% 50% 50% 50% 57% 57% 70% 70%
41 CakupanPengelolaOMKABAyang dibina
50% 50% 50% 50% 50% 50% 70% 70%
42 Jumlahbimbinganteknis bagiaparaturyang diikuti
4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 6 kali 6 kali
32
No Indikator
SPM/Stand
arnasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian ProyeksiCatatanPenting
2017 2018 2019 2020 2016 2017 2019 2020
43 Prosentaseusulan PAKdiproses dankeluar SKPAK
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
44 Jumlahdokumendata daninformasitersusunsesuaistandar
3Dokumen
3Dokum
en
3Dokum
en
3Dokumen
3Dokume
n
3Dokume
n
3Dokume
n
3Dokumen
45 Jumlahdokumenperencanaan, evaluasidananggarantersusunsesuaistandar
7Dokumen
7Dokum
en
7Dokum
en
7Dokumen
7Dokume
n
7Dokume
n
7Dokume
n
7Dokumen
46 Persentasependudukmenggunakan jambansehat
100%
100% 100% 100% 79% 79% 100% 100%
47 JumlahDesa/KelurahanODF
235desa/
kel
235desa/k
el
235desa/k
el
235desa/k
el
235desa/kel
235desa/kel
235desa/kel
235desa/
kel
48 JumlahDesa/Kelurahanyangmelaksanakan STBM
25Desa/kel
25Desa/k
el
25Desa/k
el
25Desa/
kel
44desa/kel
44desa/kel
55desa/kel
55desa/kel
49 Persentasependudukyangmemilikiaksesterhadap airminumberkualitas
95% 95% 95% 95% 66,4% 66,4%
100% 100%50 Persentase
pemusnahansampahpadat medispuskesmas
100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100%
33
No Indikator
SPM/Stand
arnasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian ProyeksiCatatanPenting
2017 2018 2019 2020 2016 2017 2019 2020
51 PersentaseTPS/ TPAmemenuhisyarat
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
52 PersentaseTempat -TempatUmum(TTU)memenuhisyarat
92% 92% 92% 92% 93,7% 93,7% 96% 96%
53 PersentaseTempatPengelolaanMakanan(TPM)memenuhisyarat
75% 75% 75% 75% 84,2% 84,2% 85% 85%
Hasil analisis kinerja UPTD dr. Sayidiman sebagaimana tabel terlampir.
Tabel II.4Pencapaian Kinerja Pelayanan UPTD
RSUD dr.Sayidiman Magetan
NO. Indikator
SPM/standar
nasional
IKK/Indikator
lain
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanPenting
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. MeningkatkanKualitas pelayanandan tersedianyapelayanankesehatanmasyarakat diRumah sakit
BORBTOTOI
CakupanKunjangan
GDRNDR
ALOSRasio
KematianIbu
RasioKematian
Bayi
70-8540-504 HR10 %
<45%<25%4 HR<0,25
<0,20
70-8540-504 HR10 %
<45%<25%4 HR<0,25
<0,20
60-85 %40-50 kl1-3 hr10 %
< 45 %< 25 %6-9 hr< 0,25
< 0,20
70-8540-50kl1-4 hr10 %
< 30%<25%6-9 hr<0,25
<0,20
69%59KL2 HR9,1 %
34,7017,104 HR0,006
0,08
39%30KL5HR10%
51,813,63HR
0,000
0,023
39%30KL5HR10%
51,813,63HR
0,000
0,023
70-8540-50kl1-4 hr10 %
<30%<25%6-9 hr<0,25
<0,20
Jumlah pengadaanBahan untukoperasional danPemeliharan
Prosentasejumlahbahanuntuk
operasional dan
pemeliharaan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
34
NO. Indikator
SPM/standar
nasional
IKK/Indikator
lain
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanPenting
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
2. Meningkatkanfasilitas pelayanankesehatan untukmasyarakat
Jumlahpembangunangedungrawat inapjantungdan paru
- - 100 % 100 % - 100 % 100 % 100 %
3. Terpenuhinyakebutuhan saranadan prasarana dirumah sakit
JumlahpembangunanIPAL
TersedianIPAL diRumahsakit
100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 100 % 100 %
Jumlah alat-alatkesehatan rumahsakit
Prosentaseterpenuhinyaperalatankedokteran sesuaiSPM
100 % 100 % 100 % 100 % 39,5 % 55,5%
55,5%
100 %
Jumlah ambulance/ mobil jaenazah
Pengadaanambulance
- - 100 % 2unit
- 100 % 100 % 100 %
Jumlahpembangunangedung / tempatsarana kerja
Prosentaseterpenuhinya gedung
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 %
ProgramPembinaanLingkungan Sosial
Peningkatanderajat kesehatanmasyarakatdenganpenyediaanfasilitas perawatankesehatan bagipenderita akibatdampak rokok
TersedianyaBangunanRawatInapJantungParu
0 % 0 % 100 % 100% 0 % 0 % 100 % 100%
35
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Isu strategis merupakan kondisi, kejadian atau keadaan yang apabila tidak
diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya
apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, dan memiliki dampak jangka panjang bagi
keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara
bertahap.
Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan pada Tahun 2017 yang
diukur dengan indikator kinerja masih terdapat kendala maupun hambatan
terutama yang menyangkut pelayanan langsung kepada masayrakat. Berikut
uraian isu-isu dalam penyelenggaraan kesehatan dan masalah kesehatan yang
diperkirakan muncul pada tahun-tahun mendatang dan perlu dilakukan antisipasi
antara lain :
1. Paradigma Sehat dengan mengutamakan promotif dan preventif sebagai
landasan pembangunan kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat
melalui pendekatan keluarga yang terintegrasi dalam Gerakan Masyarakat
Sehat (Germas).
2. Penguatan Pelayanan Kesehatan dengan peningkatan akses Puskesmas,
optimalisasi sistem rujukan pada RSUD dr. Sayidiman dan peningkatan
mutu Puskesmas dan RSUD dr. Sayidiman dengan Akreditasi Puskesmas
dan Akreditasi Rumah Sakit.
3. Rehabilitasi Pusat-pusat Pelayanan Kesehatan dan jaringannya;
Revitalisasi Pusat-pusat Pelayanan Kesehatan merupakan isu strategis
yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten Magetan untuk pemenuhan
kualitas sarana pelayanan kesehatan baik Puskesmas, Puskesmas
Pembantu (Pustu) dan RSUD dr. Sayidiman Magetan.
4. Berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional;
Seiring diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional, masih ada
masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan. Diperlukan
peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat baik
pada sarana pemerintah maupun swasta. Pelayanan kesehatan diharapkan
memenuhi standart mutu, termasuk sumber daya manusia, perijinan,
pemenuhan sarana , prasarana, obat dan perbekalan kesehatan.
36
5. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), serta meningkatnya Angka
Kematian Bayi (AKB);
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten
Magetan selama 5 tahun terakhir sudah mengalami penurunan, yaitu pada
tahun 2014 AKI sebesar 113,79/100.000 kelahiran hidup dan AKI Tahun
2015 sebesar 59,8/100.000 kelahiran hidup namun pada Tahun 2016 AKI
mengalami kenaikan sebesar 106,55/100.000 kelahiran hidup namun pada
Tahun 2017 AKI menurun sebesar 97,57/100.000 kelahiran hidup. Angka
Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Magetan selama 5 tahun terakhir
mengalami kenaikan walaupun sudah mencapai target yaitu pada tahun
2014AKB sebesar 59,8/100.000 kelahiran hidup, AKB Tahun 2015 sebesar
10,53/1000 kelahiran hidup, AKB Tahun 2016 sebesar 10,89/1000
kelahiran hidup dan AKB Tahun 2017 menurun sebesar 10,37/1000
kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu tertinggi pada kasus perdarahan,
pre eklamsi dan lain-lain sedangkan penyebab kematian bayi tertinggi pada
BBLR, Asfiksia dan kelainan kongenital.
6. Penurunan stunting dan kasus kasus gizi buruk;
Kasus Gizi di Kabupaten Magetan telah menurun, tetapi masih terdapat
kasus Gizi Buruk selama tahun 2017 sejumlah 232 anak. Upaya
penurunan stunting dan gizi buruk di Kabupaten Magetan melalui PMT
Balita Kurang Gizi dan Ibu Hamil KEK, pemberian TTD pada remaja putri,
pemberian Vitamin A pada balita.
Untuk mendukung intervensi penurunan stunting perlu didukung surveilans
gizi dan pemenuhan dan pemenuhan dan pemerataan tenaga gizi serta
perbaikan sanitasi lingkungan dan peningkatan air bersih dan
menggalakkan bahan pangan lokal.
7. Masih berkembangnya penyakit menular seperti DBD, HIV/AIDS, TB Paru;
Penyakit menular seperti DBD, HIV/AIDS, TB Paru, merupakan penyakit
yang dipengaruhi kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat dalam
menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Oleh karena itu diperlukan
upaya promotif dan preventif yang lebih aktif dan berkesinambungan, baik
oleh petugas kesehatan maupun masyarakat
37
8. Meningkatnya kasus penyakit tidak menular/ degenerative
Meningkatnya kasus degeneratif terutama pada usia lanjut seiring dengan
bertambahnya umur serta peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat
sehingga pola konsumsi gizi masyarakat yang cenderung berubah ke arah
makanan cepat saji, juga diakibatkan kurangnya aktivitas fisik.
9. Peningkatan cakupan serta mutu imunisasi dan penguatan surveilans;
10. Masih adanya peredaran sediaan farmasi, kosmetik, makanan, minuman,
alat kesehatan dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang tidak
memenuhi standart di masyarakat;
Adanya peredaran sediaan farmasi, kosmetik, makanan, minuman, alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang tidak
memenuhi standart dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Peningkatan pengawasan peredaran bahan – bahan tersebut perlu upaya
proaktif dari lintas sektor yang terkait serta masyarakat melalui peningkatan
pengetahuan masyarakat.
11. Masih belum terpenuhinya standar pembiayaan untuk pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan;
Obat dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu komponen utama
dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga pemerintah wajib
menjamin ketersediaannya pada fasilitas pelayanan kesehatan.
12. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap Sarana Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM) yang meliputi penyediaan air bersih, cuci
tangan pakai sabun, pemanfaatan jamban, pengelolaan sampah dan
pengelolaan limbah cair;
Lingkungan sehat merupakan salah satu unsur dari paradigma sehat yang
mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Kabupaten Magetan Sehat
dapat diwujudkan melalui upaya peningkatan kulaitas lingkungan antara
lain dengan mengembangkan peran serta masyarakat dalam STBM.
38
II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah Propinsi dan Pemenrintah Kabupaten/ Kota, dimana Kabupaten/ Kota
mempunyai peran yang sangat besar sehingga koordinasi dan komunikasi
menjadi sangat penting.
Adanya perubahan yang mendasar dalam pendekatan penganggaran
membutuhkan dukungan yang lebih responsif sehingga dapat memfasilitasi
upaya pemenuhan tuntutan peningkatan kinerja, kualitas layanan dan efisiensi
pemanfaatan sumber daya. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah
meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan
kegiatan.
Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi
program dan kegiatan, indikator kinerja, target sasaran serta pagu indikatif yang
dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Magetan berupa rancangan awal RKPD.
Perbandingan rancangan awal RKPD dengan program dan kegiatan
berdasarkan kebutuhan SKPD terhadap pelayanan kesehatan terdapat
perbedaan antara lain adanya kegiatan baru dan penambahan anggaran sesuai
kebutuhan. Rincian perbandingan rancangan awal RKPD dengan program dan
kegiatan berdasarkan kebutuhan SKPD terhadap pelayanan kesehatan di
Kabupaten Magetan disajikan pada Tabel II.5.
39
Tabel II.5Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2018
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
Ketersediaanjasa danpelayananadministrasiperkantoran,Indekskepuasanmasyarakat/apaparaturterhadappelayananadministrasiperkantoran
12 bulan,75 Skor
1.080.000.000 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Ketersediaan jasa danpelayananadministrasiperkantoran, Indekskepuasanmasyarakat/apaparaturterhadappelayananadministrasiperkantoran
12bulan, 75
Skor
1.080.000.000
1 Penyediaan Jasadan PelayananAdministrasiPerkantoran
KabupatenMagetan
Ketersediaanjasaadministrasiperkantoranpada DinasKesehatan danJaringannyasesuaikebutuhan
12 bulan(Ketersedia
an jasaadministras
iperkantora
n padaDinas
Kesehatandan
Jaringannya sesuai
kebutuhanselama 12bulan. HR
K2 (4orang), jasa
800.000.000 PenyediaanJasa danPelayananAdministrasiPerkantoran
KabupatenMagetan
Ketersediaanjasaadministrasiperkantoranpada DinasKesehatandanJaringannyasesuaikebutuhan
12 bulan(Ketersediaan jasaadministr
asiperkantoran padaDinas
Kesehatan dan
Jaringannya sesuaikebutuhan selama12 bulan.HR K2 (4orang),
800.000.000
40
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12keamanan6 orang,
jasakebersihan
4 orang,jasa
pengemudi3 orang)
jasakeamanan 6 orang,
jasakebersihan 4 orang,
jasapengemu
di 3orang)
2 PelayananPerjalanan DinasDalam dan LuarDaerah
KabupatenMagetan
PerjalananDinas Dalamdan LuarDaerah
12 bulan(Perjalanan
DinasDalam
daerah danLuar
Daerah)
200.000.000 PelayananPerjalananDinas Dalamdan LuarDaerah
KabupatenMagetan
PerjalananDinas Dalamdan LuarDaerah
12 bulan(Perjalana
n DinasDalamdaerah
dan LuarDaerah)
200.000.000
3 Survey KepuasanMasyarakat
KabupatenMagetan
SurveyKepuasanMasyarakat
23 Lokasi(Survey
KepuasanMasyarakat23 Lokasi(22 UPTD
Puskesmas, Dinas
Kesehatan))
80.000.000 SurveyKepuasanMasyarakat
KabupatenMagetan
SurveyKepuasanMasyarakat
23 Lokasi(Survey
KepuasanMasyarak
at 23Lokasi
(22 UPTDPuskesmas, DinasKesehata
n))
80.000.000
41
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12II Program
PeningkatanSarana danPrasarana Aparatur
PersentaseSarana danParasarana
Aparatur yanglayak fungsi
70 % 590.000.000 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Ketersediaan jasa danpelayananadministrasiperkantoran, Indekskepuasanmasyarakat/apaparaturterhadappelayananadministrasiperkantoran
12bulan, 75
Skor
1.080.000.000
4 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/oprasional
KabupatenMagetan
Jumlahkendaraan dinasyang dipelihara
18 Mobil(Jumlahkendaraandinas yangdipelihara18 Mobil)
220.000.000PenyediaanJasa danPelayananAdministrasiPerkantoran
KabupatenMagetan
Ketersediaanjasaadministrasiperkantoranpada DinasKesehatandanJaringannyasesuaikebutuhan
12 bulan(Ketersediaan jasaadministr
asiperkantoran padaDinas
Kesehatan dan
Jaringannya sesuaikebutuhan selama12 bulan.HR K2 (4orang),
jasakeamanan 6 orang,
800.000.000
42
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12jasa
kebersihan 4 orang,
jasapengemu
di 3orang)
5 PengadaanPerlengkapan Kantor
KabupatenMagetan
Jumlahpengadaanperlengkapankantor
6 jenis(Kursi,
Almari, AC,Printer,
Scanner,Laptop)
250.000.000 PelayananPerjalananDinas Dalamdan LuarDaerah
KabupatenMagetan
PerjalananDinas Dalamdan LuarDaerah
12 bulan(Perjalana
n DinasDalamdaerah
dan LuarDaerah)
200.000.000
6 PemeliharaanPerlengkapan Kantor
KabupatenMagetan
Jumlahperlengkapankantor yangdipelihara
9 jenis (AC,Printer,laptop,CCTV,PABX,Sound
System,Meja, Kursi,
Almari)
50.000.000 SurveyKepuasanMasyarakat
KabupatenMagetan
SurveyKepuasanMasyarakat
23 Lokasi(Survey
KepuasanMasyarak
at 23Lokasi
(22 UPTDPuskesmas, DinasKesehata
n))
80.000.000
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan GedungKantor
KabupatenMagetan
Jumlahpemeliharaangedung kantor
1 gedung(Jumlahgedungkantorsejumlah 1jenis(gedung
70.000.000 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
PersentaseSarana danParasarana
Aparaturyang layak
fungsi
70 % 590.000.000
43
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DinasKeseahatan dantaman))
III ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
JumlahPelatihan/Bimtek/PembinaanSumber DayaAparatur yangdilaksanakan
10 kali 175.000.000 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/oprasional
KabupatenMagetan
Jumlahkendaraandinas yangdipelihara
18 Mobil(Jumlahkendaraan dinasyangdipelihara18 Mobil)
220.000.000
8 Pendidikan danpelatihan formal
KabupatenMagetan
Jumlahkaryawan yangmengikutiBimtek
6 orang(Jumlah
karyawanyang
mengikutiBimtek)
75.000.000 PengadaanPerlengkapanKantor
KabupatenMagetan
Jumlahpengadaanperlengkapan kantor
6 jenis(Kursi,Almari,
AC,Printer,
Scanner,Laptop)
250.000.000
9 Bimbingan teknispengelolaankeuangan
KabupatenMagetan
Jumlah pegawaiyang mendapatpembinaan/bimbingan teknispengelolaankeuangan
50 orang(BendaharaPengeluara
nPembantu,PembantuBendaharaPenerimaa
n,Bendahara
BLUD)
100.000.000 PemeliharaanPerlengkapanKantor
KabupatenMagetan
Jumlahperlengkapan kantoryangdipelihara
9 jenis(AC,
Printer,laptop,CCTV,PABX,Sound
System,Meja,Kursi,
Almari)
50.000.000
44
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12IV Program
PeningkatanPerencanaan,Laporan Kinerjadan KeuanganPerangkat Daerah
Persentasedokumenperencanaan,kinerja dankeuangan yangdisusun tepatwaktu
90 % 235.000.000 ProgramPeningkatanPerencanaan,LaporanKinerja danKeuanganPerangkatDaerah
Persentasedokumenperencanaan, kinerjadankeuanganyangdisusuntepat waktu
90 % 235.000.000
10 PenyusunanDokumenPerencanaan,Penganggaran danCapaian KinerjaPerangkat Daerah
KabupatenMagetan
Jumlahdokumenperencanaan,evaluasi dananggarantersusun sesuaistandar;PenyusunanDistrict HealthAccount (DHA)
7 dokumen(7 dokumen
(DPA,DPPA,LKJIP,Renja,
PerubahanRenja,SAKIP,PK)) ; 1
dokumen(Penyusunan District
HealthAccount(DHA) 1
dokumen)
135.000.000 PenyusunanDokumenPerencanaan,Penganggarandan CapaianKinerjaPerangkatDaerah
KabupatenMagetan
Jumlahdokumenperencanaan, evaluasidananggarantersusunsesuaistandar;PenyusunanDistrictHealthAccount(DHA)
7dokumen
(7dokumen
(DPA,DPPA,LKJIP,Renja,
Perubahan Renja,SAKIP,PK)) ; 1
dokumen(Penyusu
nanDistrictHealth
Account(DHA) 1
dokumen)
135.000.000
45
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1211 Kegiatan
PengembanganSistem InformasiKegiatan
KabupatenMagetan
Jumlahdokumen datadan informasikesehatan
3 dokumen(Jumlah
dokumendata daninformasikesehatan
berupaProfil
Kesehatan,Dinas
KesehatandalamAngka,Laporan
SPM)
100.000.000 KegiatanPengembangan SistemInformasiKegiatan
KabupatenMagetan
Jumlahdokumendata daninformasikesehatan
3dokumen(Jumlah
dokumendata daninformasikesehatan berupa
ProfilKesehatan, DinasKesehatan dalamAngka,Laporan
SPM)
100.000.000
V Program Obat danPerbekalanKesehatan
KetersediaanObat perKapita pertahun di saranapelayanankesehatandasar(Rp/Kapita),Prosentasekebutuhan alatkesehatansesuai standar
8000Rp/Kapita,60 %
4.600.000.000 Program ObatdanPerbekalanKesehatan
Ketersediaan Obat perKapita pertahun disaranapelayanankesehatandasar(Rp/Kapita),Prosentasekebutuhanalatkesehatansesuaistandar
8000Rp/Kapita, 60 %
4.600.000.000
46
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212 Pengadaan Obat dan
PerbekalanKesehatan
KabupatenMagetan
PengadaanObat, Reagendan BMHP
3 jenis(Pengadaan Obat,Reagendan BMHPsejumlah3 Jenis)
100.000.000 PengadaanObat danPerbekalanKesehatan
KabupatenMagetan
PengadaanObat,Reagen danBMHP
3 jenis(Pengadaan Obat,ReagendanBMHPsejumlah3 Jenis)
100.000.000 Sesuai
13 Pengadaan AlatKesehatan danPerbekalanKesehatan RumahTangga
KabupatenMagetan
Jumlah UPTDmendapatkanalat kesehatan
23 UPTD(JumlahUPTD
mendapatkan alat
kesehatan(22 UPTD
Puskesmasdan 1UPTD
Labkesda))
4.500.000.000 PengadaanAlatKesehatandanPerbekalanKesehatanRumahTangga
KabupatenMagetan
JumlahUPTDmendapatkan alatkesehatan
23 UPTD(JumlahUPTD
mendapatkan alatkesehata
n (22UPTD
Puskesmas dan 1UPTD
Labkesda))
4.500.000.000 Sesuai
VI Program UpayaKesehatanMasyarakat
PelayananKesehatan IbuHamil SesuaiStandar,PelayananKesehatan IbuBersalinSesuaiStandar,PelayananKesehatanBayi Baru Lahir
100 %,100%,100%,100%,100%,100%
1.200.000.000 ProgramUpayaKesehatanMasyarakat
PelayananKesehatanIbu HamilSesuaiStandar,PelayananKesehatanIbu BersalinSesuaiStandar,PelayananKesehatan
100 %,100%,100%,100%,100%,100%
1.200.000.000
47
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12SesuaiStandar,PelayananKesehatanBalita SesuaiStandar,PelayananKesehatanpada UsiaPendidikanDasar SesuaiStandar,PelayananKesehatanpada UsiaLanjut SesuaiStandar
Bayi BaruLahir SesuaiStandar,PelayananKesehatanBalitaSesuaiStandar,PelayananKesehatanpada UsiaPendidikanDasarSesuaiStandar,PelayananKesehatanpada UsiaLanjutSesuaiStandar
14 PeningkatanKesehatan AnakSekolah, Remajadan Lanjut Usia
KabupatenMagetan
Cakupanpelayanan lanjutusia; CakupanPelayananKesehatan padausia pendidikandasar
100%(Cakupanpelayananlanjut usia100%) ;100%(CakupanPelayananKesehatanpada usiapendidikandasar
500.000.000 PeningkatanKesehatanAnak Sekolah,Remaja danLanjut Usia
KabupatenMagetan
Cakupanpelayananlanjut usia;CakupanPelayananKesehatanpada usiapendidikandasar
100%(Cakupanpelayanan lanjutusia100%) ;100%(CakupanPelayananKesehatan pada
500.000.000
48
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12100%)
usiapendidikan dasar100%)
15 PeningkatanKesehatan Ibu, Anakdan Reproduksi
KabupatenMagetan
PelayananKesehatanuntuk Ibu Hamil(K1); PelayananKesehatanuntuk Ibu Hamil(K4);PenangananKomplikasiKebidanan (PK);Persalinan olehTenagaKesehatan;Cakupanpelayanan nifas;Cakupanpelayanankesehatanneonatuspertama (KN 1);Pelayanankesehatanneonatuslengkap (KNLengkap);PelayananKesehatan
100 %(PelayananKesehatanuntuk IbuHamil (K1)100%) ; 89%(PelayananKesehatanuntuk IbuHamil (K4)89%) ; 80%(PenangananKomplikasiKebidanan(PK) 80 %);96%(Persalinan olehTenagaKesehatan96 %); 96%(Cakupanpelayanan
700.000.000PeningkatanKesehatanIbu, Anak danReproduksi
KabupatenMagetan
PelayananKesehatanuntuk IbuHamil (K1);PelayananKesehatanuntuk IbuHamil (K4);PenangananKomplikasiKebidanan(PK);Persalinanoleh TenagaKesehatan;Cakupanpelayanannifas;Cakupanpelayanankesehatanneonatuspertama (KN1);Pelayanankesehatanneonatus
100 %(PelayananKesehatan untukIbu Hamil(K1)100%) ;89 %(PelayananKesehatan untukIbu Hamil(K4) 89%); 80 %(PenangananKomplikasiKebidanan (PK) 80%); 96%(Persalinan olehTenagaKesehata
700.000.000
49
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12neonatalkomplikasi;CakupanPelayanan anakbayi paripurna;CakupanPelayanan anakbalita paripurna
nifas96 %); 98%(Cakupanpelayanankesehatanneonatuspertama(KN 1)98 %); 96%(Pelayanankesehatanneonatuslengkap(KNLengkap)96 %); 80%(PelayananKesehatanneonatalkomplikasi80 %); 96%(CakupanPelayanananak bayiparipurna96 %); 84%(CakupanPelayanan
lengkap (KNLengkap);PelayananKesehatanneonatalkomplikasi;CakupanPelayanananak bayiparipurna;CakupanPelayanananak balitaparipurna
n96 %); 96%(Cakupanpelayanan nifas96 %); 98%(Cakupanpelayanankesehatanneonatuspertama(KN 1)98 %); 96%(Pelayanankesehatanneonatuslengkap(KNLengkap)96 %); 80%(PelayananKesehatanneonatalkomplikas
50
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12anak balitaparipurna84 %)
i80 %); 96%(CakupanPelayanan anakbayiparipurna96 %); 84%(CakupanPelayanan anakbalitaparipurna84 %)
VII ProgramPengawasan Obatdan Makanan
Jumlah SaranaOMKABA yangdibina
550 Sarana 240.000.000 ProgramPengawasanObat danMakanan
JumlahSaranaOMKABAyang dibina
550Sarana
240.000.000
16 Peningkatanpemberdayaankonsumen/masyarakat di bidang obat danmakanan
KabupatenMagetan
Jumlahmasyarakatyang dibina dibidang obat danmakanan
900 orang(Jumlahmasyarakatyang dibinadi bidangobat danmakanan900 orang)
110.000.000Peningkatanpemberdayaankonsumen/masyarakat dibidang obatdan makanan
KabupatenMagetan
Jumlahmasyarakatyang dibinadi bidangobat danmakanan
900 orang(Jumlahmasyarakat yangdibina dibidangobat danmakanan900orang)
110.000.000Sesuai
51
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1217 Peningkatan
pengawasankeamanan pangandan bahanberbahaya
KabupatenMagetan
Jumlah ritelpangan yangdiperiksa
450 ritel(450 ritelJumlah ritelpanganyangdiperiksa)
130.000.000Peningkatanpengawasankeamananpangan danbahanberbahaya
KabupatenMagetan
Jumlah ritelpangan yangdiperiksa
450 ritel(450 ritelJumlahritelpanganyangdiperiksa)
130.000.000Sesuai
VIII
Program PromosiKesehatan danPemberdayaanMasyarakat
CakupanRumah TanggaSehat
20 % 1.500.000.000 ProgramPromosiKesehatandanPemberdayaan Masyarakat
CakupanRumahTanggaSehat
20 % 1.500.000.000
18 Pengembanganmedia promosi daninformasi sadarhidup sehat
KabupatenMagetan
Cakupan PHBS;CakupanTatanan Sehat;CakupanPendataanKeluarga Sehat
56 %(CakupanPHBS56 %); 56%(CakupanTatananSehat56 ); 100 %(CakupanPendataanKeluargaSehat100 %)
900.000.000 Pengembangan mediapromosi daninformasisadar hidupsehat
KabupatenMagetan
CakupanPHBS;CakupanTatananSehat;CakupanPendataanKeluargaSehat
56 %(CakupanPHBS56 %); 56%(CakupanTatananSehat56 ); 100%(CakupanPendataanKeluargaSehat100 %)
900.000.000 Sesuai
19 PengembanganUpaya KesehatanBerbasis Masyarakat
KabupatenMagetan
Cakupan DesaSiaga Aktif;Cakupan
100 %(CakupanDesa Siaga
600.000.000 Pengembangan UpayaKesehatan
KabupatenMagetan
CakupanDesa SiagaAktif;
100 %(CakupanDesa
600.000.000
52
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Posyandu PURI;Cakupan UKBMyang dibina
Aktif100 %); 72%(CakupanPosyanduPURI72 ); 90%(CakupanUKBMyang dibina90)
BerbasisMasyarakat
CakupanPosyanduPURI;CakupanUKBM yangdibina
SiagaAktif100 %);72 %(CakupanPosyanduPURI72 ); 90%(CakupanUKBMyangdibina90)
IX Program PerbaikanGizi Masyarakat
PrevalensiBalita GiziBuruk
1,7 % 750.000.000 ProgramPerbaikanGiziMasyarakat
PrevalensiBalita GiziBuruk
1,7 % 750.000.000
20 PeningkatanPelayanan GiziMasyarakat
KabupatenMagetan
Prosentasebalita ditimbangberat badannya(D/S); CakupanASI Eksklusif;Cakupan balitakurus mendapatPMT; Cakupanibu hamil KEKmendapat PMT;Remaja putrimendapat TTD
80%(Prosentase balitaditimbangberatbadannya(D/S)80%); 50 %(CakupanASIEksklusif50 %); 90%(Cakupanibu hamilKEK
750.000.000 PeningkatanPelayananGiziMasyarakat
KabupatenMagetan
Prosentasebalitaditimbangberatbadannya(D/S);Cakupan ASIEksklusif;Cakupanbalita kurusmendapatPMT;Cakupan ibuhamil KEKmendapatPMT;
80%(Prosentase balitaditimbangberatbadannya(D/S)80%); 50%(CakupanASIEksklusif50 %);90%(Cakupan
750.000.000
53
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12mendapatPMT90%); 95%(Cakupanibu hamilKEKmendapatPMT95%); 30 %(RemajaputrimendapatTTD30 %)
Remaja putrimendapatTTD
ibu hamilKEKmendapatPMT90%);95%(Cakupanibu hamilKEKmendapatPMT95%); 30 %(RemajaputrimendapatTTD30 %)
X ProgramPengembanganLingkungan Sehat
TatananKawasan Sehat
8 Tatanan 4.875.000.000 ProgramPengembanganLingkunganSehat
TatananKawasanSehat
8Tatanan
4.875.000.000
21 Pengkajianpengembanganlingkungan sehat
KabupatenMagetan
Prosentasependudukmenggunakanjamban sehatpermanen;Jumlah Desa/Kelurahan ODF;Prosentasependudukmemiliki akses
90 % (400unitstimulanjamban);235desa/kelurahan(JumlahDesa/Kelurahan
1.100.000.000Pengkajianpengembangan lingkungansehat
KabupatenMagetan
Prosentasependudukmenggunakan jambansehatpermanen;JumlahDesa/KelurahanODF;
90 % (400unitstimulanjamban);235desa/kelurahan(JumlahDesa/Kelurahan
1.100.000.000
54
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12terhadap airminumberkualitas;PersentaseTPM memenuhisyaratkesehatan
ODFsebanyak235desa/kelurahan); 100%(Prosentase pendudukmemilikiaksesterhadapair minumberkualitas100); 86 %(Persentase TPMmemenuhisyaratkesehatan86 %)
Prosentasependudukmemilikiaksesterhadap airminumberkualitas;PersentaseTPMmemenuhisyaratkesehatan
ODFsebanyak235desa/kelurahan);100 %(Prosentasependudukmemilikiaksesterhadapair minumberkualitas100); 86%(Persentase TPMmemenuhi syaratkesehatan86 %)
22 Penyuluhanmenciptakanlingkungan sehat
KabupatenMagetan
Verifikasi Desa/KelurahanSTBM TingkatKabupaten;ProsentaseTempat-TempatUmum (TTU)memenuhisyarat
88Desa/Kelurahan(VerifikasiDesa/KelurahanSTBMTingkatKabupaten
700.000.000 Penyuluhanmenciptakanlingkungansehat
KabupatenMagetan
VerifikasiDesa/KelurahanSTBMTingkatKabupaten;ProsentaseTempat-Tempat
88Desa/Kelurahan(VerifikasiDesa/KelurahanSTBMTingkatKabupate
700.000.000
55
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1288Desa/Kelurahan); 88%(Prosentase Tempat-TempatUmum(TTU)memenuhisyaratsebesar 88%)
Umum (TTU)memenuhisyarat
n88Desa/Kelurahan);88 %(ProsentaseTempat-TempatUmum(TTU)memenuhi syaratsebesar88 %)
23 PeningkatanKesehatan Kerja danOlahraga
KabupatenMagetan
Jumlah PosUKK terbentuk;PembinaanTenaga KerjaFormal danInformal
22 PosUKK(JumlahPos UKKterbentuk44Pos UKK);22 PosUKK(Pembinaan TenagaKerjaFormal danInformal22 PosUKK)
300.000.000 PeningkatanKesehatanKerja danOlahraga
KabupatenMagetan
Jumlah PosUKKterbentuk;PembinaanTenaga KerjaFormal danInformal
22 PosUKK(JumlahPos UKKterbentuk44PosUKK); 22Pos UKK(PembinaanTenagaKerjaFormaldanInformal22 PosUKK)
300.000.000
56
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1224 Penyediaan IPAL Kabupaten
MagetanPengadaanIPALPuskesmas
5 unit(Pengadaa
n IPALPuskesmas
5 unit)
2.775.000.000 PenyediaanIPAL
KabupatenMagetan
PengadaanIPALPuskesmas
5 unit(Pengadaan IPAL
Puskesmas 5 unit)
2.775.000.000
XI ProgramStandarisasiPelayananKesehatan
JumlahFasilitasPelayananKesehatanSesuai Standar
58Fasyankes
4.100.000.000 ProgramStandarisasiPelayananKesehatan
JumlahFasilitasPelayananKesehatanSesuaiStandar
58Fasyanke
s
4.100.000.000
25 PelayananKesehatan Primer
Kabupaten(Dinas
Kesehatandan 22
Puskesmas)
Jumlah FKTP(Puskesmas)yang sesuaistandar
22Puskesmas(JumlahFKTP(Puskesmas) yangsesuaistandar22Puskesmas)
400.000.000 PelayananKesehatanPrimer
Kabupaten(Dinas
Kesehatandan 22
Puskesmas)
JumlahFKTP(Puskesmas)yang sesuaistandar
22Puskesmas(JumlahFKTP(Puskesmas) yangsesuaistandar22Puskesmas)
400.000.000
26 AkreditasiPuskesmas
KabupatenMagetan
Jumlahpuskesmasterakreditasi
22Puskesmas(Jumlahpuskesmasterakreditasi22Puskesmas)
600.000.000 AkreditasiPuskesmas
KabupatenMagetan
Jumlahpuskesmasterakreditasi
22Puskesmas(Jumlahpuskesmasterakreditasi22
600.000.000
57
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Puskesmas )
27 PelayananKesehatan Rujukan
KebupatenMagetan
Jumlah RumahSakit,Laboratorium,Optik yangdibina
22 Sarana(6 RS, 6
Laboratorium, 10Optik)
125.000.000 PelayananKesehatanRujukan
KebupatenMagetan
JumlahRumah Sakit,Laboratorium, Optik yangdibina
22Sarana (6
RS, 6Laboratori
um, 10Optik)
125.000.000
28 PelayananKesehatanTradisional
KabupatenMagetan
Jumlahpenyehattradisional yangdibina
200 orang(Jumlahpenyehattradisionalyang dibina200 orang)
75.000.000 PelayananKesehatanTradisional
KabupatenMagetan
Jumlahpenyehattradisionalyang dibina
200 orang(Jumlahpenyehattradisionalyangdibina200orang)
75.000.000
29 PengamananKesehatan (PAM)
KabupatenMagetan
Prosentasekasus yangditemukan danditangani dalampengamanankesehatan
100 %(Prosentase kasusyangditemukandanditanganidalampengamanankesehatan
200.000.000 PengamananKesehatan(PAM)
KabupatenMagetan
Prosentasekasus yangditemukandan ditanganidalampengamanankesehatan
100 %(Prosentase kasusyangditemukan danditanganidalampengamanankesehata
200.000.000
58
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100 %) n100 %)
30 PelayananKesehatan DasarIcon Gubernur
KabupatenMagetan
Jumlah tenagamedis/paramedisPonkesdes(program IconGubernur) yangmendapatkanhonor
109 orang(109 orang
perawat@Rp.
1.450.000per bulan
Pembayaran Honor
109Perawat
Ponkesdes(asumsi
anggaransharing drBK Prov109 org x
1.450.000 x12 bulan =
1.896.600.000,-) danHonor 2orangDokter
PukesmasRawat Inap
Standar
2.700.000.000 PelayananKesehatanDasar IconGubernur
KabupatenMagetan
Jumlahtenagamedis/paramedisPonkesdes(programIconGubernur)yangmendapatkan honor
109 orang(109orang
perawat@Rp.
1.450.000per bulanPembayaran Honor
109Perawat
Ponkesdes (asumsianggaransharing drBK Prov109 org x1.450.000
x 12bulan =
1.896.600.000,-)
danHonor 2orangDokter
2.700.000.000
59
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(asumsi
anggaransharing drBK Prov 2)
Pukesmas Rawat
InapStandar(asumsi
anggaransharing drBK Prov
2)XII Program
pengadaaan,peningkatan danperbaikan saranadan prasaranapuskesmas/puskesmaspembantu danjaringannya
PersentaseBangunan danKendaraanPuskesmasdanJaringannyaSesuaiStandar,ProsentasePustu dalamkondisi baik,ProsentaseAmbulans danPusling dalamkondisi baik
85 %, 70%, 80%
7.650.000.000 Programpengadaaan,peningkatandanperbaikansarana danprasaranapuskesmas/puskesmaspembantudanjaringannya
PersentaseBangunandanKendaraanPuskesmasdanJaringannyaSesuaiStandar,ProsentasePustu dalamkondisibaik,ProsentaseAmbulansdan Puslingdalamkondisi baik
85 %, 70%, 80%
7.650.000.000
60
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1231 Pengadaan
puskesmas kelilingKabupatenMagetan
JumlahKendaraanPuskesmasKeliling
7 Unit(JumlahKendaraanPuskesmasKeliling7 Unit)
2.500.000.000 Pengadaanpuskesmaskeliling
KabupatenMagetan
JumlahKendaraanPuskesmasKeliling
7 Unit(JumlahKendaraanPuskesmas Keliling7 Unit)
2.500.000.000
32 Rehabilitasisedang/beratpuskesmaspembantu
KabupatenMagetan
JumlahRehabilitasiBerat/SedangPuskesmasPembantu
12 unit(JumlahPuskesmasPembantuyangmendapatperawatansejumlah12 unit)
3.000.000.000 Rehabilitasisedang/beratpuskesmaspembantu
KabupatenMagetan
JumlahRehabilitasiBerat/Sedang PuskesmasPembantu
12 unit(JumlahPuskesmasPembantuyangmendapatperawatansejumlah12 unit)
3.000.000.000
33 RehabilitasiSedang/BeratPuskesmas
KabupatenMagetan
JumlahRehabilitasiSedang/BeratPuskesmas
1 unit(Rehabilitas
iSedang/Ber
atPuskesmasKarangrejo)
2.000.000.000 RehabilitasiSedang/BeratPuskesmas
KabupatenMagetan
JumlahRehabilitasiSedang/Berat Puskesmas
1 unit(Rehabilit
asiSedang/B
eratPuskesm
asKarangrej
o)
2.000.000.000
61
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1234 Perbaikan Sarana
dan PrasaranaPuskesmas danJaringannya (DAK)
KabupatenMagetan
Rehabilitasi/PembangunanSedang/BeratPuskesmasPlaosan,PuskesmasSumberagung(Rawat Jalan),Tebon, Panekan
4Puskesmas(Rehabilitasi/PembangunanSedang/BeratPuskesmassejumlah4Puskesmas)
150.000.000 PerbaikanSarana danPrasaranaPuskesmasdanJaringannya(DAK)
KabupatenMagetan
Rehabilitasi/PembangunanSedang/Berat PuskesmasPlaosan,PuskesmasSumberagung (RawatJalan),Tebon,Panekan
4Puskesmas(Rehabilitasi/PembangunanSedang/BeratPuskesmassejumlah4Puskesmas)
150.000.000
XIII Program kemitraanpeningkatanpelayanankesehatan
Jumlah pesertaBPJSKesehatanyang terdaftardi Puskesmas
48000 jiwa 23.687.353.000
Programkemitraanpeningkatanpelayanankesehatan
JumlahpesertaBPJSKesehatanyangterdaftar diPuskesmas
48000jiwa
23.687.353.000
35 Kemitraan asuransikesehatanmasyarakat
KabupatenMagetan
Jumlahpenduduk diberibantuan IuranPremi JKN ;Jumlahmasyarakatmiskin denganSKTM atauSPM yangmendapatpelayanankesehatan (di
48000 jiwa(JumlahpendudukdiberibantuanIuran PremiJKN48000jiwa); 600orang(Jumlahmasyarakat
8.150.000.000 Kemitraanasuransikesehatanmasyarakat
KabupatenMagetan
JumlahpendudukdiberibantuanIuran PremiJKN ; JumlahmasyarakatmiskindenganSKTM atauSPM yangmendapat
48000jiwa(JumlahpendudukdiberibantuanIuranPremiJKN48000jiwa); 600orang
8.150.000.000
62
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Puskesmas danRS)
miskindenganSKTM atauSPM yangmendapatpelayanankesehatan(diPuskesmasdan RS600 orang)
pelayanankesehatan (diPuskesmasdan RS)
(Jumlahmasyarakat miskindenganSKTMatau SPMyangmendapatpelayanankesehatan (diPuskesmas danRS600orang)
36 Kemitraan JaminanKesehatanMasyarakat (NonKapitasi BPJS)
KabupatenMagetan
Jumlah pegawaiyang mendapatjasa pelayanandari Dana NonKapitasi BPJS
654 orang(Jumlahpegawaiyangmendapatjasapelayanandari DanaNonKapitasiBPJS654 orang)
2.821.353.000 KemitraanJaminanKesehatanMasyarakat(Non KapitasiBPJS)
KabupatenMagetan
Jumlahpegawaiyangmendapatjasapelayanandari DanaNon KapitasiBPJS
654 orang(Jumlahpegawaiyangmendapatjasapelayanan dariDana NonKapitasiBPJS654orang)
2.821.353.000
63
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1237 Kemitraan asuransi
kesehatanmasyarakat(DBHCHT)
KabupatenMagetan
Jumlahpenduduk diberibantuan IuranPremi JKN
48000 jiwa(JumlahpendudukdiberibantuanIuran PremiJKN 48000jiwa)
2.000.000.000 Kemitraanasuransikesehatanmasyarakat(DBHCHT)
KabupatenMagetan
JumlahpendudukdiberibantuanIuran PremiJKN
48000jiwa(JumlahpendudukdiberibantuanIuranPremiJKN48000jiwa)
2.000.000.000
38 Kemitraan asuransikesehatanmasyarakat (pajakrokok)
KabupatenMagetan
Jumlahpenduduk diberibantuan IuranPremi JKN
48000 jiwa(JumlahpendudukdiberibantuanIuran PremiJKN48000 jiwa)
8.850.000.000 Kemitraanasuransikesehatanmasyarakat(pajak rokok)
KabupatenMagetan
JumlahpendudukdiberibantuanIuran PremiJKN
48000jiwa(JumlahpendudukdiberibantuanIuranPremiJKN48000jiwa)
8.850.000.000
39 Penyediaan jasapelayanan kesehatan
KabupatenMagetan
Jumlah pegawaiyang mendapatjasa pelayanankesehatan (dariretribusipelayanankesehatan)
654 orang(Jumlahpegawaiyangmendapatjasapelayanankesehatan(dariretribusipelayanan
880.000.000 Penyediaanjasapelayanankesehatan
KabupatenMagetan
Jumlahpegawaiyangmendapatjasapelayanankesehatan(dari retribusipelayanankesehatan)
654 orang(Jumlahpegawaiyangmendapatjasapelayanankesehatan (dariretribusi
880.000.000
64
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12kesehatan)654 orang)
pelayanankesehatan)654orang)
40 Penyediaan jasasarana kesehatan
KabupatenMagetan
Jumlah UPTDyang dipenuhikebutuhansaranapelayanankesehatannya
19 UPTD(JumlahUPTD yangdipenuhikebutuhansaranapelayanankesehatannya19 UPTD)
986.000.000 Penyediaanjasa saranakesehatan
KabupatenMagetan
JumlahUPTD yangdipenuhikebutuhansaranapelayanankesehatannya
19 UPTD(JumlahUPTDyangdipenuhikebutuhan saranapelayanankesehatannya19 UPTD)
986.000.000
XIV
ProgramPemberdayaanSumberdayaKesehatan
Rasio DokterUmum Per100.000penduduk,Rasio Bidanper 100.000penduduk,Rasio Perawatper 100.000penduduk
22:100.000,
106:100.000,
166:100.000,
550.000.000 ProgramPemberdayaanSumberdayaKesehatan
RasioDokterUmum Per100.000penduduk,Rasio Bidanper 100.000penduduk,RasioPerawat per100.000penduduk
22:100.000,
106:100.000,
166:100.000,
550.000.000
65
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1241 Penilaian Angka
Kredit PejabatFungsional
KabupatenMagetan
Jumlah SKFungsional yangditerbitkan;Jumlah TenagaKesehatanberijin diKabupatenMagetan;Jumlah SK UjiKompetensiJabatanFungsional bagiASN
250 SK(250 SKFungsionalyangditerbitkan);1315 orang(Jumlahnakesberijin diKabupatenMagetansejumlah1315orang); 180SK (JumlahSK UjiKompetensiJabatanFungsionalbagi ASN180 SK)
300.000.000 PenilaianAngka KreditPejabatFungsional
KabupatenMagetan
Jumlah SKFungsionalyangditerbitkan;JumlahTenagaKesehatanberijin diKabupatenMagetan;Jumlah SKUjiKompetensiJabatanFungsionalbagi ASN
250 SK(250 SKFungsional yangditerbitkan); 1315orang(Jumlahnakesberijin diKabupatenMagetansejumlah1315orang);180 SK(JumlahSK UjiKompetensi JabatanFungsional bagiASN180 SK)
300.000.000
42 Pendidikan danPelatihan SDMKesehatan
KabupatenMagetan
Jumlah bimtekSDM Kesehatanyangdilaksanakan
7 kali(Bimtek
Promkes;Perda KTR;Perapotikan; Jabfung
Bidan;Jabfung
175.000.000 Pendidikandan PelatihanSDMKesehatan
KabupatenMagetan
Jumlahbimtek SDMKesehatanyangdilaksanakan
7 kali 175.000.000
66
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Perawat
Gigi;Jabfung
AhliTeknologi
Lab. Medis)
43 Penilaian TenagaKesehatan Teladan
KabupatenMagetan
Jumlah TenagaKesehatanTeladanKabupatenMagetan
9 TenagaKesehatan(JumlahTenagaKesehatanTeladanKabupatenMagetanyang berSK Bupati9 orang)
75.000.000 PenilaianTenagaKesehatanTeladan
KabupatenMagetan
JumlahTenagaKesehatanTeladanKabupatenMagetan
9 TenagaKesehata
n
75.000.000
XV ProgramPembinaanLingkungan SosialBidang Kesehatan
2.000.000.000 ProgramPembinaanLingkunganSosial BidangKesehatan
1.750.000.000
44 Penyediaan/pemeliharaan saranapelayanan kesehatanbagi masyarakatyang terkenapenyakit akibatdampak konsumsirokok dan penyakitlainnya
KabupatenMagetan
Pengadaan AlatKesehatan
1 Paket () 2.000.000.000 Penyediaan/pemeliharaansaranapelayanankesehatanbagimasyarakatyang terkenapenyakit akibat
KabupatenMagetan
PengadaanAlatKesehatan
1 Paket () 2.000.000.000 Sesuai
67
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12dampakkonsumsirokok danpenyakitlainnya
XVI Pencegahan danPengendalianPenyakit
Pelayanankesehatanpada usiaproduktifsesuai standar,Pelayanankesehatanpenderitahipertensisesuai standar,PelayanankesehatanpenderitaDiabetesMelitus sesuaistandar 100 %,PelayanankesehatanODGJ beratsesuai standar100 %,Pelayanankesehatanorang denganTB sesuaistandar,Pelayanankesehatan
100 %, 100%, 100% ,100%, 80%, 100%
4.090.000.000 PencegahandanPengendalianPenyakit
Pelayanankesehatanpada usiaproduktifsesuaistandar,Pelayanankesehatanpenderitahipertensisesuaistandar,PelayanankesehatanpenderitaDiabetesMelitussesuaistandar 100%,PelayanankesehatanODGJ beratsesuaistandar 100%,Pelayanankesehatan
100 %,100 %,100% ,
100%, 80%, 100%
4.090.000.000
68
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12orang denganrisiko terinfeksiHIV sesuaistandar
orangdengan TBsesuaistandar,PelayanankesehatanorangdenganrisikoterinfeksiHIV sesuaistandar
45 PelayananPencegahan danPengendalianPenyakit Menular
KabupatenMagetan
Angka BebasJentik;Prosentasepenemuankasus diarebalita di saranakesehatan;Penemuankasuspeneumoniabalita;Persentaseorang terinfeksiHIVmendapatkanpemeriksaanHIV sesuaistandar; Angkakeberhasilanpengobatanpasien TB
95%(AngkaBebasJentik95 %); 100%(Prosentasepenemuankasus diarebalita disaranakesehatansebesar100 %); 85%(Penemuankasuspeneumonia balita85 %); 100
1.840.000.000 PelayananPencegahandanPengendalianPenyakitMenular
KabupatenMagetan
Angka BebasJentik;Prosentasepenemuankasus diarebalita disaranakesehatan;Penemuankasuspeneumoniabalita;Persentaseorangterinfeksi HIVmendapatkanpemeriksaanHIV sesuaistandar;Angka
95%(AngkaBebasJentik95 %);100 %(Prosentasepenemuan kasusdiarebalita disaranakesehatan sebesar100 %);85 %(Penemuan kasuspeneumonia balita
1.840.000.000
69
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12semua kasus;RFT Rate Kusta
%(Persentase orangterinfeksiHIVmendapatkanpemeriksaan HIVsesuaistandar100 %); 90%(Angkakeberhasilanpengobatanpasien TBsemuakasus90 %); 95% (RFTRate Kusta95 %)
keberhasilanpengobatanpasien TBsemuakasus; RFTRate Kusta
85 %);100%(PersentaseorangterinfeksiHIVmendapatkanpemeriksaan HIVsesuaistandar100 %);90%(Angkakeberhasilanpengobatan pasienTB semuakasus90 %); 95% (RFTRateKusta95 %)
70
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1246 Peningkatan
ImunisasiKabupatenMagetan
Jumlah bayiyangmendapatkanimunisasi dasarlengkap;Cakupan Bias
93%(Jumlahbayi yangmendapatkanimunisasidasarlengkapsebesar93 %; 98 %(CakupanBias98 %)
300.000.000 PeningkatanImunisasi
KabupatenMagetan
Jumlah bayiyangmendapatkan imunisasidasarlengkap;CakupanBias
93%(Jumlahbayi yangmendapatkanimunisasidasarlengkapsebesar93 %; 98%(CakupanBias98 %)
300.000.000
47 PeningkatanSurveilansEpidemiologi danPenanggulanganWabah
KabupatenMagetan
Cakupan AFPper 100.000penduduk < 15tahun; Cakupandesa/ kelurahanmengalami KLByang dilakukanpenyelidikanepidemiologi <24 jam
4 kasus(CakupanAFP per100.000penduduk <15 tahunsebesarlebih darisamadengan 2orang); 100%(Cakupandesa/kelurahanmengalamiKLB yangdilakukanpenyelidika
150.000.000 PeningkatanSurveilansEpidemiologidanPenanggulangan Wabah
KabupatenMagetan
CakupanAFP per100.000penduduk <15 tahun;Cakupandesa/kelurahanmengalamiKLB yangdilakukanpenyelidikanepidemiologi< 24 jam
4 kasus(CakupanAFP per100.000penduduk< 15tahunsebesarlebih darisamadengan 2orang);100 %(Cakupandesa/kelurahanmengalami KLByang
150.000.000
71
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12nepidemiologi < 24 jamsebesar100 %)
dilakukanpenyelidikanepidemiologi < 24jamsebesar100 %)
48 PelayananPencegahan danPengendalianPenyakit TidakMenular danKesehatan Jiwa
KabupatenMagetan
Prosentasependuduk 15-59tahun yangdilakukanskrining faktorresiko PTMpada kelompoktertentu;Prosentasedeteksi dinikenker servikspada WUS(IVA);ProsentaseODMK yangmendapatpelayanankesehatansesuai standart;Prosentasekasus pasungyang mendapatpelayanankesehatansesuai standar
100 %(Prosentase penduduk15-59tahun yangdilakukanskriningfaktorresiko PTMpadakelompoktertentusebesar100 %); 30%(Prosentase deteksidini kenkerservikspada WUS(IVA)sebesar30 %); 100%(Prosentas
1.570.000.000 PelayananPencegahandanPengendalianPenyakit TidakMenular danKesehatanJiwa
KabupatenMagetan
Prosentasependuduk15-59 tahunyangdilakukanskriningfaktor resikoPTM padakelompoktertentu;Prosentasedeteksi dinikenkerserviks padaWUS (IVA);ProsentaseODMK yangmendapatpelayanankesehatansesuaistandart;Prosentasekasuspasung yang
100 %(Prosentasependuduk15-59tahunyangdilakukanskriningfaktorresikoPTMpadakelompoktertentusebesar100 %);30 %(Prosentase deteksidinikenkerservikspadaWUS
1.570.000.000
72
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12e ODMKyangmendapatpelayanankesehatansesuaistandart100 %);100 %(Prosentase kasuspasungyangmendapatpelayanankesehatansesuaistandar100 %)
mendapatpelayanankesehatansesuaistandar
(IVA)sebesar30 %);100 %(Prosentase ODMKyangmendapatpelayanankesehatan sesuaistandart100 %);100 %(Prosentase kasuspasungyangmendapatpelayanankesehatan sesuaistandar100 %)
73
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1249 Pelayanan
Kesehatan MatraKabupatenMagetan
Jumlah CJHyang mendapatpelayanankesehatan
350 orang(JumlahCJH yangmendapatpelayanankesehatan350 orang)
130.000.000 PelayananKesehatanMatra
KabupatenMagetan
Jumlah CJHyangmendapatpelayanankesehatan
350 orang(JumlahCJH yangmendapatpelayanankesehatan350orang)
130.000.000
50 Peningkatan PeranKPAD
KabupatenMagetan
ProsentaseterbentuknyaKelompokWarga PeduliAIDS;ProsentaseKepatuhanminum obat bagiODHA
22kelompok(22kelompokyangmendapatkanpembinaandanpenjaringanHIV); 50 %(ProsentaseKepatuhanminum obatbagi ODHA50 %)
100.000.000 PeningkatanPeran KPAD
KabupatenMagetan
ProsentaseterbentuknyaKelompokWarga PeduliAIDS;ProsentaseKepatuhanminum obatbagi ODHA
22kelompok;
50 %
100.000.000
XVII
Program UpayaKesehatanPerorangan
PencapaianSPM RSUD
80 % 67.000.000.000
ProgramUpayaKesehatanPerorangan
PencapaianSPM RSUD
80 % 67.000.000.000
74
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1251 Penyediaan Biaya
Operasional danPemeliharaan RSUD(BLUD)
KabupatenMagetan
KetersediaanBiayaOperasional danPemeliharaanRSUD
12 bulan(Ketersediaan BiayaOperasional danPemeliharaan RSUD12 bulan)
67.000.000.000
PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaanRSUD (BLUD)
KabupatenMagetan
KetersediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaan RSUD
12 bulan 67.000.000.000
XVIII
Program PelayananKesehatan diPuskesmas
PencapaianSPMKesehatan
80 % 26.988.997.000
PeningkatanPeran KPAD
KabupatenMagetan
ProsentaseterbentuknyaKelompokWarga PeduliAIDS;ProsentaseKepatuhanminum obatbagi ODHA
22kelompok(22kelompokyangmendapatkanpembinaan danpenjaringan HIV);50 %(ProsentaseKepatuhan minumobat bagiODHA50 %)
100.000.000
52 PelayananKesehatanPuskesmasNgariboyo (BLUD)
Kec.Magetan
(Kec.Magetan)
PencapaianSPM Kesehatan(SPM BLUD)
75 %(Pencapaia
n SPMKesehatan
(SPMBLUD) 70
1.750.000.000 ProgramUpayaKesehatanPerorangan
PencapaianSPM RSUD
80 % 67.000.000.000
Sesuai
75
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12%)
53 PelayananKesehatanPuskesmas Panekan(BLUD)
Kec.Panekan
(Kec.Panekan)
PersentaseSPM Kesehatan(SPM BLUD)
75 %(Pencapaia
n SPMKesehatan
(SPMBLUD) 70
%)
3.264.580.000 PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaanRSUD (BLUD)
KabupatenMagetan
KetersediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaan RSUD
12 bulan(Ketersediaan BiayaOperasional danPemeliharaanRSUD12 bulan)
67.000.000.000
Sesuai
54 PelayananKesehatanPuskesmasKawedanan (BLUD)
Kec.Kawedanan
(kec.Kawedanan
)
PencapaianSPM Kesehatan(SPM BLUD)
75 %(Pencapaia
n SPMKesehatan
(SPMBLUD) 70
%)
2.015.000.000 ProgramPelayananKesehatan diPuskesmas
PencapaianSPMKesehatan
80 % 26.988.997.000
Sesuai
55 PelayananKesehatanPuskesmasKarangrejo (BLUD)
Kec.Karangrejo(Puskesma
sKarangrejo
PencapaianSPM Kesehatan(SPM BLUD)
75 %(Pencapaia
n SPMKesehatan
(SPMBLUD) 70
%)
1.538.505.000 PelayananKesehatanPuskesmasNgariboyo(BLUD)
Kec.Magetan
(Kec.Magetan)
PencapaianSPMKesehatan(SPM BLUD)
75 %(Pencapaian SPM
Kesehatan (SPM
BLUD) 70%)
1.750.000.000 Sesuai
56 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmasCandirejo
Kec.Magetan
(puskesmas
Candirejo)
Ketersediaanbiayaoperasional danpemeliharaanPuskesmasCandirejo dan
12 bulan(Untuk LTA
(listrik,telepon, air)
internet,jasa
51.900.000 PelayananKesehatanPuskesmasPanekan(BLUD)
Kec.Panekan
(Kec.Panekan)
PersentaseSPMKesehatan(SPM BLUD)
75 %(Pencapaian SPM
Kesehatan (SPM
BLUD) 70
3.264.580.000
76
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12jaringannya kebersihan,
keamanan,pengemudi)
%)
57 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmasSidokerto
Kec.Sidorejo
(Puskesmas
Sidokerto)
Ketersediaanbiayaoperasional danpemeliharaanPuskesmasSidokerto danjaringannya
12 bulan(Untuk LTAinternet,jasakebersihan,keamanan,pengemudi)
60.000.000 PelayananKesehatanPuskesmasKawedanan(BLUD)
Kec.Kawedanan
(kec.Kawedanan
)
PencapaianSPMKesehatan(SPM BLUD)
75 %(Pencapaian SPM
Kesehatan (SPM
BLUD) 70%)
2.015.000.000
58 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmas Plaosan
Kec.Plaosan
(Puskesmas Plaosan)
Ketersediaanbiayaoperasional danpemeliharaanPuskesmasPlaosan danjaringannya
12 bulan(Untuk LTAinternet,jasakebersihan,keamanan,pengemudi)
75.700.000 PelayananKesehatanPuskesmasKarangrejo(BLUD)
Kec.Karangrejo(Puskesma
sKarangrejo
PencapaianSPMKesehatan(SPM BLUD)
75 %(Pencapaian SPM
Kesehatan (SPM
BLUD) 70%)
1.538.505.000
59 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmasSumberagung
Kec.Plaosan
(Puskesmas
Sumberagung)
Ketersediaanbiayaoperasional danpemeliharaanPuskesmasSumberagungdan jaringannya
12 bulan(Untuk LTA
internet,jasa
kebersihan,keamanan,pengemudi)
54.500.000 PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaanPuskesmasCandirejo
Kec.Magetan
(puskesmas
Candirejo)
Ketersediaanbiayaoperasionaldanpemeliharaan PuskesmasCandirejodanjaringannya
12 bulan(UntukLTA
(listrik,telepon,
air)internet,
jasakebersiha
n,keamana
n,pengemu
di)
51.900.000
77
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1260 Penyediaan Biaya
Operasional danPemeliharaanPuskesmas Poncol
Kec.Poncol
(Puskesmas Poncol)
Ketersediaanbiayaoperasional danpemeliharaanPuskesmasPoncol danjaringannya
12 bulan(Untuk LTA
internet,jasa
kebersihan,keamanan,pengemudi)
56.200.000 PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaanPuskesmasSidokerto
Kec.Sidorejo
(Puskesmas
Sidokerto)
Ketersediaanbiayaoperasionaldanpemeliharaan PuskesmasSidokertodanjaringannya
12 bulan(UntukLTAinternet,jasakebersihan,keamanan,pengemudi)
60.000.000
61 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmas Parang
Kec.Parang
(Puskesmas Parang)
Ketersediaanbiayaoperasional danpemeliharaanPuskesmasParangdan jaringannya
12 bulan(Untuk LTA
internet,jasa
kebersihan,keamanan,pengemudi)
56.400.000 PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaanPuskesmasPlaosan
Kec.Plaosan
(Puskesmas Plaosan)
Ketersediaanbiayaoperasionaldanpemeliharaan PuskesmasPlaosan danjaringannya
12 bulan(UntukLTAinternet,jasakebersihan,keamanan,pengemudi)
75.700.000
62 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmas Tladan
Kec.Kawedanan(Puskesmas Tladan)
Ketersediaanbiayaoperasional danpemeliharaanPuskesmasTladandan jaringannya
12 bulan(Untuk LTA
internet,jasa
kebersihan,keamanan,pengemudi)
55.900.000 PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaanPuskesmasSumberagung
Kec.Plaosan
(Puskesmas
Sumberagung)
Ketersediaanbiayaoperasionaldanpemeliharaan PuskesmasSumberagung danjaringannya
12 bulan(UntukLTAinternet,
jasakebersiha
n,keamana
n,pengemu
di)
54.500.000
78
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1263 Penyediaan Biaya
Operasional danPemeliharaanPuskesmasLembeyan
Kec.Lembeyan(Puskesma
sLembeyan)
Ketersediaanbiayaoperasional danpemeliharaanPuskesmasLembeyandan jaringannya
12 bulan(Untuk LTA
internet,jasa
kebersihan,keamanan,pengemudi)
59.100.000 PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaanPuskesmasPoncol
Kec.Poncol
(Puskesmas Poncol)
Ketersediaanbiayaoperasionaldanpemeliharaan PuskesmasPoncol danjaringannya
12 bulan(UntukLTAinternet,
jasakebersiha
n,keamana
n,pengemu
di)
56.200.000
64 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmas Takeran
Kec.Takeran
(Puskesmas Takeran)
Ketersediaanbiayaoperasional danpemeliharaanPuskesmasTakerandan jaringannya
12 bulan(Untuk LTA
internet,jasa
kebersihan,keamanan,pengemudi)
63.640.000 PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaanPuskesmasParang
Kec.Parang
(Puskesmas Parang)
Ketersediaanbiayaoperasionaldanpemeliharaan PuskesmasParangdanjaringannya
12 bulan(UntukLTAinternet,
jasakebersiha
n,keamana
n,pengemu
di)
56.400.000
65 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmas Gorang-Gareng Taji
Kec.Nguntorona
di(Puskesmas Gorang-
GarengTaji)
Ketersediaanbiayaoperasional danpemeliharaanPuskesmasGorang-garengTajidan jaringannya
12 bulan(Untuk LTA
internet,jasa
kebersihan,keamanan,pengemudi)
64.400.000 PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaanPuskesmasTladan
Kec.Kawedanan(Puskesmas Tladan)
Ketersediaanbiayaoperasionaldanpemeliharaan PuskesmasTladandanjaringannya
12 bulan(UntukLTAinternet,
jasakebersiha
n,keamana
n,pengemu
di)
55.900.000
79
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1266 Penyediaan Biaya
Operasional danPemeliharaanPuskesmas Bendo
Kec. Bendo(Puskesmas Bendo)
Ketersediaanbiayaoperasional danpemeliharaanPuskesmasBendodan jaringannya
12 bulan(Untuk LTA
internet,jasa
kebersihan,keamanan,pengemudi)
63.400.000 PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaanPuskesmasBendo
Kec. Bendo PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaan PuskesmasBendo
Kec.Bendo
(Puskesmas Bendo)
KetersediaanbiayaoperasionaldanpemeliharaanPuskesmasBendodanjaringannya
67 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmas Maospati
Kec.Maospati
(Puskesmas Maospati)
Ketersediaanbiayaoperasional danpemeliharaanPuskesmasMaospatidan jaringannya
12 bulan(Untuk LTA
internet,jasa
kebersihan,keamanan,pengemudi)
87.200.000 PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaanPuskesmasMaospati
Kec.Maospati
PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaan PuskesmasMaospati
Kec.Maospati(Puskesm
asMaospati)
KetersediaanbiayaoperasionaldanpemeliharaanPuskesmasMaospatidanjaringannya
68 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmas Ngujung
Kec.Maospati
(Puskesmas Ngujung)
Ketersediaanbiayaoperasional danpemeliharaanPuskesmasNgujungdan jaringannya
12 bulan(Untuk LTA
internet,jasa
kebersihan,keamanan,pengemudi)
69.560.000 PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaanPuskesmasNgujung
Kec.Maospati
PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaan PuskesmasNgujung
Kec.Maospati(Puskesm
asNgujung)
KetersediaanbiayaoperasionaldanpemeliharaanPuskesmasNgujungdanjaringannya
69 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmas Tebon
Kec. Barat(Puskesmas Tebon)
Ketersediaanbiayaoperasional danpemeliharaanPuskesmasTebon
12 bulan(Untuk LTA
internet,jasa
kebersihan,keamanan,
54.400.000 PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaanPuskesmas
Kec. Barat PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaan Puskesmas
Kec.Barat
(Puskesmas Tebon)
KetersediaanbiayaoperasionaldanpemeliharaanPuskesmas
80
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12dan jaringannya pengemudi) Tebon Tebon Tebon
danjaringannya
70 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmasKartoharjo
Kec.Kartoharjo(Puskesma
sKartoharjo)
Ketersediaanbiayaoperasional danpemeliharaanPuskesmasKartoharjodan jaringannya
12 bulan(Untuk LTA
internet,jasa
kebersihan,keamanan,pengemudi)
54.500.000 PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaanPuskesmasKartoharjo
Kec.Kartoharjo
PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaan PuskesmasKartoharjo
Kec.Kartoharj
o(Puskesm
asKartoharj
o)
KetersediaanbiayaoperasionaldanpemeliharaanPuskesmasKartoharjodanjaringannya
71 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmas Taji
Kec. Karas(Puskesma
s Taji)
Ketersediaanbiayaoperasional danpemeliharaanPuskesmas Tajidan jaringannya
12 bulan(Untuk LTAinternet,jasakebersihan,keamanan,pengemudi)
58.100.000 PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaanPuskesmasTaji
Kec. Karas PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaan PuskesmasTaji
Kec.Karas
(Puskesmas Taji)
KetersediaanbiayaoperasionaldanpemeliharaanPuskesmasTajidanjaringannya
72 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmasSukomoro
Kec.Sukomoro(Puskesma
sSukomoro)
Ketersediaanbiayaoperasional danpemeliharaanPuskesmasSukomorodan jaringannya
12 bulan(Untuk LTAinternet,jasakebersihan,keamanan,pengemudi)
71.100.000 PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaanPuskesmasSukomoro
Kec.Sukomoro
PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaan PuskesmasSukomoro
Kec.Sukomoro(Puskesm
asSukomoro
)
KetersediaanbiayaoperasionaldanpemeliharaanPuskesmasSukomorodanjaringannya
81
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1273 Penyediaan Biaya
Operasional danPemeliharaanPuskesmasRejomulyo
Kec. Barat(Puskesma
sRejomulyo)
Ketersediaanbiayaoperasional danpemeliharaanPuskesmasRejomulyodan jaringannya
12 bulan(Untuk LTAinternet,jasakebersihan,keamanan,pengemudi)
51.800.000 PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaanPuskesmasRejomulyo
Kec. Barat PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaan PuskesmasRejomulyo
Kec.Barat
(Puskesmas
Rejomulyo)
KetersediaanbiayaoperasionaldanpemeliharaanPuskesmasRejomulyodanjaringannya
74 Pelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi )PuskesmasCandirejo
Kec.Magetan
(puskesmas
Candirejo)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasCandirejo
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmasCandirejo12 bulan)
1.228.430.400 PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )PuskesmasCandirejo
Kec.Magetan
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )PuskesmasCandirejo
Kec.Magetan(puskesm
asCandirejo
)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasCandirejo
75 Pelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi )PuskesmasSidokerto
Kec.Sidorejo
(Puskesmas
Sidokerto)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasSidokerto
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmasSidokerto)
752.533.900 PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )PuskesmasSidokerto
Kec.Sidorejo
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )PuskesmasSidokerto
Kec.Sidorejo
(Puskesmas
Sidokerto)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasSidokerto
82
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1276 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional(Kapitasi )Puskesmas Plaosan
Kec.Plaosan
(Puskesmas Plaosan)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasPlaosan
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmasPlaosan)
1.176.531.400 PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )PuskesmasPlaosan
Kec.Plaosan
(Puskesmas Plaosan)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasPlaosan
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmasPlaosan)
1.176.531.400
77 Pelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi )PuskesmasSumberagung
Kec.Plaosan
(Puskesmas
Sumberagung)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasSumberagung
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmasSumberagung)
438.478.100 PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )PuskesmasSumberagung
Kec.Plaosan
(Puskesmas
Sumberagung)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasSumberagung
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmasSumberagung)
438.478.100
78 Pelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi )Puskesmas Poncol
Kec.Poncol
(Puskesmas Poncol)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasPoncol
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmas
791.801.400 PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )PuskesmasPoncol
Kec.Poncol
(Puskesmas Poncol)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasPoncol
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )
791.801.400
83
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Poncol) di
PuskesmasPoncol)
79 Pelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi )Puskesmas Parang
Kec.Parang
(Puskesmas Parang)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasParang
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmasParang)
1.585.190.100 PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )PuskesmasParang
Kec.Parang
(Puskesmas Parang)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasParang
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmasParang)
1.585.190.100
80 Pelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi )Puskesmas Tladan
Kec.Kawedanan(Puskesmas Tladan)
PelayananJaminanKesehatanMasyarakatNasional(Kapitasi ) diPuskesmasTladan
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanMasyarakatNasional(Kapitasi )diPuskesmasTladan)
737.239.400 PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )PuskesmasTladan
Kec.Kawedanan(Puskesmas Tladan)
PelayananJaminanKesehatanMasyarakatNasional(Kapitasi ) diPuskesmasTladan
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanMasyarakatNasional(Kapitasi )diPuskesmasTladan)
737.239.400
84
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1281 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional(Kapitasi )PuskesmasLembeyan
Kec.Lembeyan(Puskesma
sLembeyan)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasLembeyan
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmasLembeyan)
1.187.918.500 PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )PuskesmasLembeyan
Kec.Lembeyan(Puskesma
sLembeyan)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasLembeyan
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmasLembeyan)
1.187.918.500
82 Pelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi )Puskesmas Takeran
Kec.Takeran
(Puskesmas Takeran)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasTakeran
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmasTakeran)
1.355.732.400 PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )PuskesmasTakeran
Kec.Takeran
(Puskesmas Takeran)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasTakeran
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmasTakeran)
1.355.732.400
83 Pelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi )Puskesmas GorangGareng Taji
Kec.Nguntorona
di(Puskesmas Gorang-
GarengTaji)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasGorang GarengTaji
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmas
535.061.100 PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )PuskesmasGorangGareng Taji
Kec.Nguntorona
di(Puskesmas Gorang-
GarengTaji)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasGorangGareng Taji
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )
535.061.100
85
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12GorangGarengTaji)
diPuskesmasGorangGarengTaji)
84 Pelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi )Puskesmas Bendo
Kec. Bendo(Puskesmas Bendo)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasBendo
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmasBendo)
1.527.780.100 PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )PuskesmasBendo
Kec. Bendo(Puskesmas Bendo)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasBendo
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmas Bendo)
1.527.780.100
85 Pelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi )Puskesmas Moaspati
Kec.Maospati
(Puskesmas Maospati)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasMoaspati
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmasMoaspati)
1.195.071.900 PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )PuskesmasMoaspati
Kec.Maospati
(Puskesmas Maospati)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasMoaspati
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmasMoaspati)
1.195.071.900
86 Pelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi )Puskesmas Ngujung
Kec.Maospati
(Puskesmas Ngujung)
PelayananJaminanKesehatanNasional
12 bulan(PelayananJaminanKesehatan
500.251.200 PelayananJaminanKesehatanNasional
Kec.Maospati
(Puskesmas Ngujung)
PelayananJaminanKesehatanNasional
12 bulan(PelayananJaminan
500.251.200
86
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(Kapitasi ) diPuskesmasNgujung
Nasional(Kapitasi )diPuskesmasNgujung)
(Kapitasi )PuskesmasNgujung
(Kapitasi ) diPuskesmasNgujung
KesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmasNgujung)
87 Pelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi )Puskesmas Tebon
Kec. Barat(Puskesmas Tebon)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasTebon
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmasTebon)
785.537.300 PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )PuskesmasTebon
Kec. Barat(Puskesmas Tebon)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasTebon
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmas Tebon)
785.537.300
88 Pelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi )PuskesmasKartoharjo
Kec.Kartoharjo(Puskesma
sKartoharjo)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasKartoharjo
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmasKartoharjo)
779.670.500 PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )PuskesmasKartoharjo
Kec.Kartoharjo(Puskesma
sKartoharjo)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasKartoharjo
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmasKartoharjo)
779.670.500
87
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1289 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional(Kapitasi )Puskesmas Taji
Kec. Karas(Puskesma
s Taji)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmas Taji
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmasTaji)
1.195.983.100 PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )PuskesmasTaji
Kec. Karas(Puskesma
s Taji)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasTaji
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmas Taji)
1.195.983.100
90 Pelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi )PuskesmasSukomoro
Kec.Sukomoro(Puskesma
sSukomoro)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasSukomoro
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmasSukomoro)
1.088.567.500 PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )PuskesmasSukomoro
Kec.Sukomoro(Puskesma
sSukomoro)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasSukomoro
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmasSukomoro)
1.088.567.500
91 Pelayanan JaminanKesehatan Nasional(Kapitasi )PuskesmasRejomulyo
Kec. Barat(Puskesma
sRejomulyo)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasRejomulyo
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )diPuskesmasRejomulyo)
451.333.700 PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )PuskesmasRejomulyo
Kec. Barat(Puskesma
sRejomulyo)
PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi ) diPuskesmasRejomulyo
12 bulan(PelayananJaminanKesehatanNasional(Kapitasi )di
451.333.700
88
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12PuskesmasRejomulyo)
XIX ProgramPeningkatanPelayananLabkesda
JumlahPemeriksaan diLabkesda
1200Pemeriksa
an
100.000.000 ProgramPeningkatanPelayananLabkesda
JumlahPemeriksaan diLabkesda
1200Pemeriks
aan
100.000.000
92 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanLabkesda
KabupatenMagetan
Ketersediaanbiayaoperasional danpemeliharaanLabkesda
12 bulan(Ketersediaan biayaoperasionaldanpemeliharaanLabkesda12 bulan)
100.000.000 PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaanLabkesda
KabupatenMagetan
Ketersediaanbiayaoperasionaldanpemeliharaan Labkesda
12 bulan(Ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaanLabkesda12 bulan)
100.000.000
XX ProgramPeningkatanPelayanan IFK
JumlahFasilitasPelayananKesehatanyang terlayaniIFK sesuaistandar
31Fasyankes
100.000.000 ProgramPeningkatanPelayananIFK
JumlahFasilitasPelayananKesehatanyangterlayani IFKsesuaistandar
31Fasyanke
s
100.000.000
89
NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program/ Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif(Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
KinerjaTarget
CapaianKebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1295 Penyediaan Biaya
Operasional danPemeliharaan IFK
KabupatenMagetan
Ketersediaanbiayaoperasional danpemeliharaanIFK
12 bulan(Ketersediaan biayaoperasionaldanpemeliharaan IFK12 bulan)
100.000.000 PenyediaanBiayaOperasionaldanPemeliharaanIFK
KabupatenMagetan
Ketersediaanbiayaoperasionaldanpemeliharaan IFK
12 bulan(Ketersediaan biayaoperasional danpemeliharaan IFK12 bulan)
100.000.000
Total 151.511.350.000
Total 149.517.586.000
90
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2019
dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai tingkat
kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).
Usulan dari pemangku kegiatan dirumuskan melalui proses Musrenbang,
dimana usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program dan
kegiatan yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Program dan
kegiatan yang bersumber masyarakat disusun dengan memperhatikan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Pada Tahun 2019 tidak ada
usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetan dari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
91
BAB IIITUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan berdasarkan
acuan yang ada dalam Renstra dengan memperhatikan usulan yang telah melalui
pembahasan dalam forum musrenbang melibatkan berbagai pihak dengan
penyelarasan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penyusunan prioritas
pembangunan kesehatan tetap mengacu pada kondisi umum daerah Kabupaten
Magetan yang dihadapi termasuk adanya masalah mendesak yang harus segera
diatasi serta penyesuaian dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama
sumberdaya finansial.
Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019 berdasarkan acuan pada
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2019. Kondisi
ini disebabkan dalam masa transisi dengan sudah berakhirnya masa berlaku
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Magetan tahun
2013-2018 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Magetan Tahun 2013-
2018 sedangkan RPJMD Kab. Magetan Tahun 2018-2023 belum tersusun dan
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 juga belum tersusun. Arah kebijakan
pembangunan Kabupaten Magetan Tahun 2019 selaras dengan tahapan periodesasi
RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 adalah Peningkatan infrastruktur
untuk menunjang pelayanan dasar dan agribisnis, melalui pemantapan infrastruktur
pendukung agrobisnis, penguatan produk agrobisnis, pemantapan destinasi
agrowisata dan pengembangan destinasi wisata baru, serta peningkatan pangsa
pasar agrobisnis melalui kerjasama pemasaran dan promosi antar daerah hasil
produk unggulan usaha mikro/industri kecil, peningkatan kualitas pasar daerah dan
pasar desa.
Perencanaan pembangunan bidang kesehatan diperlukan fokus dan arah
kebijakan pembangunan yang jelas dan terarah, tepat sasaran, efektif, efisian dan
memiliki fokus tujuan sehingga hasil yang dicita-citakan dapat lebih mudah dicapai.
Kebijakan umum belanja yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2019 adalah usulan
program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan prioritas untuk mencukupi
92
kebutuhan operasional rutin, memacu pencapaian target capaian kinerja dan
pencapaian target Renstra, mencukupi belanja wajib/prioritas, penyesuaian terhadap
program/kegiatan yang merupakan kebijakan dari Kementrian Kesehatan dan Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
Program dan kegiatan prioritas pembangunan kesehatan dalam Renja Dinas
Kesehatan tahun 2019, meliputi :
1. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di tingkat
Puskesmas dengan Paradigma Sehat dengan mengutamakan promotif dan
preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan dengan pemberdayaan
masyarakat melalui pendekatan keluarga yang terintegrasi dalam Gerakan
Masyarakat Sehat (Germas).
2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin
terhadap layanan kesehatan dasar dan rujukan kelas 3 dengan pemberian
jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
3. Penguatan pelayanan kesehatan dengan peningkatan akses dan mutu
Puskesmas serta optimalisasi sistem rujukan pada RSUD dr. Sayidiman
dengan dengan pelaksanaan Akreditasi di Puskesmas maupun di RSUD dr.
Sayidiman Magetan.
4. Standarisasi Puskesmas sesuai dengan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang
Puskesmas dengan Rehabilitasi Berat Puskesmas Plaosan, Puskesmas
Sumberagung, Puskesmas Tebon dan Puskesmas Panekan serta Rehabilitasi
Sedang/Berat Puskesmas Pembantu.
5. Upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), serta Angka Kematian Bayi
(AKB).
6. Upaya menurunkan Stunting.
7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
8. Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa sebagai salah satu pelaku
pembangunan kesehatan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan harus
menyusun Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2019.
93
Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan
yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang
akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu Tahun 2019
dengan menekankan pada pencapaian sasaran prioritas nasional serta program
prioritas Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.
Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan
kesehatan makin kompleks dan bahkan tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan
kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan,
epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demikratisasi dengan semangat
kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.
Berdasarkan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2018 dengan
tema Sinergisme Pusat dan Daerah dalam rangka mewujudkan Universal Health
Coverage (UHC) melalui percepatan eliminasi tuberkulosis, penurunan stunting dan
peningkatan cakupan serta mutu imunisasi bahwa tantangan pembangunan
kesehatan secara nasional sebagai berikut :
1. Penanganan TBC untuk menjangkau kasus yang belum terdeteksi melalui
Program Indonesia Sehat-Pendataan Keluarga (PIS-PK) termasuk pelacakan
kasus gizi, pemberdayaan masyarakat melalui kader dalam penanggulangan
TBC, perluasan penemuan kasus pada kelompok berisiko seperti pada warga
binaan Rutan/Lapas.
2. Upaya menurunkan stunting melalui pencegahan dan intervensi gizi dilakukan
dengan upaya-upaya melalui pendekatan “Lifecycle” utamanya pada remaja
melalui transformasi UKS, pemberantasan kecacingan, Tablet Tambah Darah,
KIE kesehatan bagi calon pengantin, penundaan perkawinan atau kehamilan
sampai usia 20 tahun.
3. Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi serta penguatan surveilans PD3I.
94
III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor
kunci keberhasilan yang ditetapkan sesuai visi dan misi yang ingin dicapai.
Penetapan tujuan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka implementasi visi dan misi.
Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pembangunan
khususnya bidang kesehatan dan membantu Bupati Magetan dalam menyusun dan
merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan.
Tabel III.1
Tujuan, Sasaran dan Target Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target KinerjaTahun 2019
1 2 3 4 51 Meningkatnya
derajat kesehatanmasyarakat
Meningkatnyakemandirianmasyarakat untukhidup sehat danpenyehatanlingkungan
Cakupan RumahTangga Sehat
20%
Jumlah Desa/Kelurahan yangmelaksanakanSTBM
110 desa/kel
Rasio posyanduper satuan balita
2,36 per 100balita
Meningkatnyaupayapengendalianpenyakit secaraoptimal
Cakupandesa/kelurahanUniversal ChildImmunization(UCI)
92%
Persentase anakusia satu tahunyang diimunisasidasar lengkap
88%
95
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target KinerjaTahun 2019
1 2 3 4 5Non polio AFP rateper 100.000penduduk
≥ 2 per 100.000penduduk
Cakupan balitapneumonia yangditangani
100%
Cakupanpenemuan danpenangananpenderita penyakitTBC BTA
90%
Tingkat prevalensituberkolosis (per100.000penduduk)
222 per 100.000penduduk
Tingkat kematiankarenatubercolosis (per100.000penduduk)
(angkakematian tidakbisa ditarget)
Proporsi jumlahkasus tuberkolosisyang terdeteksidalam programDOTS
100%
Proporsi kasustuberkolosis yangdiobati dansembuh dalamprogram DOTS
90%
Cakupanpenemuan danpenangananpenderita penyakitDBD
100%
CakupanPenderita diareyang ditangani
100%
Angka kejadianmalaria
1 per 100.000penduduk
PrevalensiHIV/AIDS (persen)dari total populasi
<0,5%
Proporsi jumlahpenduduk usia
95%
96
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target KinerjaTahun 2019
1 2 3 4 5tahun 15-24 tahunyang memilikipengetahuankomprehensiftentang HIV/AIDSCakupan desa /kelurahanmengalami KLByang dilakukanpenyelidikanepidemiologi < 24jam
100%
Pelayanankesehatan padausia produktifsesuai standar
100%
Pelayanankesehatanpenderitahipertensi sesuaistandar
100%
Pelayanankesehatanpenderita DiabetesMelitus sesuaistandar
100%
PelayananKesehatan orangdengan gangguanjiwa berat sesuaistandar
100%
Pelayanankesehatan orangdengan TBsesuai standar
≥80%
Pelayanankesehatan orangdengan risikoterinfeksi HIVsesuai standar
100%
97
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target KinerjaTahun 2019
1 2 3 4 5Meningkatnyaupaya pelayanankesehatan yangbermutu danterjangkau bagimasyarakat
Angka KematianIbu per 100.000kelahiran hidup
70
Angka KematianBayi per 1000kelahiran hidup
23
Angka kematianbalita per 1000kelahiran hidup
12
Angka kematianneonatal per 1000kelahiran hidup
9
PrevalensiStunting
25%
Persentase balitagizi buruk
<1%
Cakupan balita giziburuk mendapatperawatan
100%
Cakupanpemberianmakananpendamping ASIpada anak usia 6-24 bulan padakeluarga miskin
100%
Cakupankunjungan bayi
97%
Cakupanpelayanan nifas 97%
Cakupan neonatusdengan komplikasiyang ditangani
80%
Cakupanpelayanan anakbalita
85%
98
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target KinerjaTahun 2019
1 2 3 4 5Cakupanpenjaringan siswaSD dan setingkat
100%
Cakupankomplikasikebidanan yangditangani
80%
Cakupanpertolonganpersalinan olehtenaga kesehatanyang memilikikompetensikebidanan
97%
PersentasePuskesmas sesuaiStandar Akreditasi
100%
Cakupanpuskesmas 122,2%
Cakupanpuskesmaspembantu
33,19%
Pelayanankesehatan ibuhamil sesuaistandar
100%
Pelayanankesehatan ibubersalin sesuaistandar
100%
Pelayanankesehatan bayibaru lahir sesuaistandar
100%
Pelayanankesehatan balitasesuai standar
100%
Pelayanankesehatan padausia pendidikandasar sesuaistandar
100%
99
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target KinerjaTahun 2019
1 2 3 4 5Pelayanankesehatan padausia lanjut sesuaistandar
100%
Meningkatnyasediaan farmasi,alat kesehatan,makananbermutu secaraoptimal
Ketersediaan Obatper kapita pertahun di saranapelayanankesehatan dasar(Rp/kapita)
Rp. 9.000/kapita
MeningkatnyapengembanganSumber DayaManusiaKesehatansecara optimal
Rasio dokter per100.000 penduduk
30
Rasio perawat per100.000 penduduk
100,1
Rasio bidan per100.000 penduduk
100,1
Meningkatnyapembiayaankesehatan secaraoptimal
Prosentasependuduk yangmemiliki JaminanKesehatanPrabayar
80%
Cakupanpelayanankesehatan dasarmasyarakat miskin
100%
Meningkatnyaupaya pelayanankesehatanrujukan
Bed OccupancyRate (BOR)
70-80%
Average Lenght ofStay (ALOS)
3 hari
100
III.3 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
Pada Tahun 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan akan melaksanakan
program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran
b. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
c. Survey Kepuasan Masyarakat
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
b. Pengadaan perlengkapan kantor
c. Pemeliharaan perlengkapan kantor
d. Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal
b. Bimbingan teknis pengelolaan keuangan
4. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan
Perangkat Daerah
a. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan capaian
kinerja perangkat daerah
b. Pengumpulan dan pengelolaan data statistik perangkat daerah
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Peningkatan kesehatan anak sekolah, remaja dan lanjut usia
b. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan reproduksi
c. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat
d. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
e. Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
f. Peningkatan kualitas penyehatan lingkungan
g. Pengembangan kawasan sehat melalui pemberdayaan
h. Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga
i. Penyediaan IPAL
6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
a. Pelayanan Kesehatan Primer
b. Akreditasi Puskesmas
101
c. Pelayanan Kesehatan Rujukan
d. Pelayanan Kesehatan Tradisional
e. Pengamanan Kesehatan (PAM)
f. Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur
g. Pelayanan Public Safety Center (PSC)
h. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Labkesda
7. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya
a. Pengadaan Puskesmas Keliling
b. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu
c. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas
d. Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya (DAK)
e. Biaya umum dan pendampingan DAK bidang kesehatan dasar
8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
a. Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang
didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau pembayaran iuran
Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan
kerja
b. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas
kesehatan yang bekerjasama dengan bidang penyelenggaraan jaminan
sosial kesehatan melalui pembangunan/ penambahan/ rehabilitasi/
pemeliharaan bangunan/ gedung/ruang pelayanan kesehatan di FKTP
c. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas
kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan melalui pengadaan/ pemeliharaan alat kesehatan di
FKTP
d. Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas
kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS
9. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
a. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular
b. Peningkatan Imunisasi
c. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
102
d. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa
e. Pelayanan kesehatan matra
f. Peningkatan peran KPAD
g. Biaya Umum dan Pendampingan DAK Penugasan Bidang Kesehatan
10. Program Upaya Kesehatan Perorangan
a. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan RSUD (BLUD)
b. Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kesehatan Rujukan
11. Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
a. Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngariboyo (BLUD)
b. Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panekan (BLUD)
c. Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kawedanan (BLUD)
d. Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangrejo (BLUD)
e. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Candirejo
f. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Sidokerto
g. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan
h. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Sumberagung
i. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol
j. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang
k. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan
l. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Lembeyan
m. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran
n. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang-
Gareng Taji
o. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo
p. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Maospati
q. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung
r. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon
103
s. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Kartoharjo
t. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji
u. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Sukomoro
v. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Rejomulyo
w. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Candirejo
x. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Sidokerto
y. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Plaosan
z. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Sumberagung
å. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Poncol
ä. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Parang
ö. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Tladan
aa. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Lembeyan
bb. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Takeran
cc. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Gorang-Gareng Taji
dd. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Bendo
ee. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Maospati
ff. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Ngujung
104
gg. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Tebon
hh. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Kartoharjo
ii. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Taji
jj. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Sukomoro
kk. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Rejomulyo
12. Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
b. Pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
c. Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kesehatan Kefarmasian
d. Pembinaan dan Pengawasan Obat,Makanan,Kosmetika dan Bahan
Berbahaya (OMKABA)
e. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan IFK
f. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
g. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat (Pajak Rokok)
h. Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Kapitasi BPJS)
i. Penyediaan jasa pelayanan kesehatan
j. Penyediaan jasa sarana pelayanan kesehatan
k. Penilaian angka kredit pejabat fungsional
l. Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan
m. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
105
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Magetan tahun 2013-2018 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan tahun
2013-2018 telah selesai masa berlakunya, serta RPJMD Kabupaten Magetan tahun
2018-2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan tahun 2018-2023
belum tersusun. Berdasarkan ketentuan penyusunan rencana program dan kegiatan
pada RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2019 lebih diarahkan pada program-
program prioritas daerah dan pencapaian target-target indikator kinerja yang ada
pada RPJPD Kabupaen Magetan Tahun 2005-2025, dan dalam rangka
melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan. Program dan kegiatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2019 tersaji dalam Lampiran IV.1.
106
Tabel IV.1RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Urusan Wajib
Pelayanan Dasar145.333.350.000.00 146.017.233.00,00
1.02 Kesehatan 145.333.350.000,00 146.017,233,000,00
1.02.01 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Ketersediaan jasa danpelayanan administrasiperkantoran, Indekskepuasanmasyarakat/aparaturterhadap pelayananadministrasi perkantoran
12 bulan, 77Skor
1.080.000.000 1.380.000.000
1 1.02.01.020 Penyediaan Jasadan PelayananAdministrasiPerkantoran
Presentase pelaksanaanpelayanaan administrasiperkantoran
Kabupaten 100 persen 800.000.000 DBH Pusat 1.050.000.000
2 1.02.01.022 PelayananPerjalanan DinasDalam dan LuarDaerah
Presentase pemenuhankebutuhan perjalanaan dinasaparatur
Kabupaten 100 persen 200.000.000 DBH Pusat 250.000.000
107
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 1.02.01.024 Survey KepuasanMasyarakat
Jumlah pelaksanaan surveyIKM perangkat daerah
Kabupaten 1 kali (Dinkes,22Puskesmas)
80.000.000 DBH Pusat 80.000.000
1.02.02 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Persentase Sarana danParasarana Aparatur yanglayak fungsi
70 % 530.000.000 400.000.000
4 1.02.02.024 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/oprasional
Jumlah pelaksanaanpemeliharaan kendaraandinas/operasional
Kabupaten 12 paket (18unit R4)
220.000.000 DBH Pusat 230.000.000
5 1.02.02.049 PengadaanPerlengkapanKantor
Jumlah perlengkapan kantoryang dibeli
Kabupaten 6 jenis (Kursi,Almari, AC,Printer,Scanner,Laptop)
200.000.000 DBH Pusat 30.000.000
6 1.02.02.050 PemeliharaanPerlengkapanKantor
Jumlah perlengkapan kantoryang dipelihara
Kabupaten 12 paket 50.000.000 DBH Pusat 60.000.000
108
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 1.02.02.051 Rehabilitasi/PemeliharaanGedung Kantor
Jumlah kegiatan pemeliharaangedung kantor
Kabupaten 2 paket 60.000.000 DBH Pusat 80.000.000
1.02.05 ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Presentase aparatur yangmeningkat pengetahuansetelah mengikutipelatihan/bimtek/pembinaansumber daya aparatur
100 % 175.000.000 275.000.000
8 1.02.05.001 Pendidikan danpelatihan formal
Jumlah sumber daya aparaturyang mengikuti bimtek/diklat
Kabupaten 6 orang 75.000.000 DBH Pusat 75.000.000.00
9 1.02.05.009 Bimbingan teknispengelolaankeuangan
Jumlah sumber daya aparaturyang mendapatpembinaan/bimbingan teknispengelolaan keuangan
Kabupaten 46 orang 100.000.000 DBH Pusat 200.000.000
1.02.07 ProgramPeningkatanPerencanaan,Laporan Kinerjadan KeuanganPerangkat Daerah
Persentase dokumenperencanaan, kinerja dankeuangan yang disusuntepat waktu
100 % 235.000.000 235.000.000
109
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 1.02.07.001 PenyusunanDokumenPerencanaan,Penganggaran danCapaian KinerjaPerangkat Daerah
Jumlah dokumenperencanaan,kinerja dananggaran tersusun tepat waktu
Kabupaten 10 dokumen 135.000.000 DBH Pusat 135.000.000
11 1.02.07.005 Pengumpulan danpengelolaan datastatistik perangkatdaerah
Jumlah dokumen data daninformasi kesehatan yangtersusun
Kabupaten 3 dokumen 100.000.000 DBH Pusat 100.000.000
1.02.16 Program upayakesehatanmasyarakat
AKI,AKB,presentase balitastunting,cakupan rumahtangga sehat,desa/kelurahanmelaksanakan STBM
70/100.000KH,23/1000KH,<25%,62%,88desa/kelurahan
7,017,000,000.00 7,992,000,000.00
12 1.02.16 Peningkatankesehatan anaksekolah,remaja danlanjut usia
Cakupan pelayanaan lanjutusia; cakupan pelayanaankesehatan pada usiapendidikan dasar
Kabupaten 100%; 100 % 400.000.000 DBH Pusat 550.000.000
13 1.02.16.024 Peningkatankesehatanibu,anak,reproduksi
Cakupan pelayanan kesehatanibu hamil sesuai standar;cakupan pelayanan kesehatanibu bersalin sesuai standar;cakupan pelayanan kesehatanbayi baru lahir sesuai standar;cakupan pelayanan kesehatan
Kabupaten 100%;100%;100%;100%;70%
700.000.000 DBH Pusat 700.000.000
110
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
balita sesuai standar ;cakupanKB aktif
14 1.02.16.097 Peningkatanpelayanaan gizimasyarakat
Presentase balita ditimbangberat badannya(d/s); cakupanASI eksklutif; cakupan ibuhamil KEK mendapat PMT;cakupan TTD remaja putri
Kabupaten 80%;50%;95%;30%
600.000.000 DBH Pusat 800.000.000
15 1.02.16.098 Pengembanganmedia promosi daninformasi sadarhidup sehat
Cakupan PHBS ;Cakupanpendataan keluarga sehat;cakupan tatanan sehat
Kabupaten 62%;100%;62%
800.000.000 DBH Pajakrokok
990.000.000
16 1.02.16.099 Pengembanganupaya kesehatanberbasismasyarakat
Cakupan desa siagaaktif;cakupan posyanduPURI;cakupan UKBM yangdibina
Kabupaten 100%;84%;90%
500.000.000 DBH pajakrokok
660.000.000
17 1.02.16.100 Peningkatankualitaspenyehatanlingkungan
Presentase pendudukmenggunakan jamban sehatpermanen; presentase rumahsehat;presentase pendudukmemiliki akses terhadap airminum berkualitas; presentaseTPM memenuhi syaratkesehatan
Kabupaten 90%;75%;100%;86%
517.000.000 DBH Pusat 517.000.000
111
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18 1.02.16.101 Pengembangankawasan sehatmelaluipemberdayaan
Verifikasi desa/kelurahanSTBM tingkat kabupaten;presentase tempat tempatumum (TTU) memenuhipersyaratan
Kabupaten 80desa/lkelurahan ;88%
500.000.000 DBH Pusat 500.000.000
19 1.02.16.102 Peningkatankesehatan kerjadan olahraga
Jumlah pos UKKterbentuk;jumlah pembinaantenaga kerja formal daninformal ;presentasepengukuran kebugaran anaksekolah;presentasepengukuran kebugaran calonjemaah haji;presentasekelompok/klub olahraga dibina
Kabupaten 22 pos UKK;22 posUKK;30%;80%;35%
500.000.000 DBH pusat 500.000.000
20 1.02.16.104 Penyediaan IPAL Jumlah pengadaan IPALpuskesmas
Kabupaten 5 unit 2.500.000.000 DAU 2,775.000.000
1.02.23 Programstandarisasipelayanankesehatan
Presentase puskesmasdengan akreditasi,prosentase FKTL dibina,prosentase penyehattradisional yang memilikiSTPT
100%,100%,20%
5,180.000.000 5,680.000.000
112
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21 1.02.23.009 Pelayanankesehatan primer
Jumlah FKTP(puskesmas)yang sesuaistandar,jumlahworkshop/bimtek/sosialisasipeningkatan kualitaspelayanaan kesehatan primer
Kabupaten 22 puskesmas;9 kegiatan
400.000.000 DBH Pusat 450.000.000
22 1.02.23.010 Akreditasipuskesmas
Jumlah puskesmas yangdifasilitasi pengajuanakreditasi
Kabupaten 8 puskesmas 600.000.000 DBH pusat 1.200.000.000
23 1.02.23.012 Pelayanankesehatan rujukan
Jumlah rumahsakit,lanoratorium,optik yangdibina
Kabupaten 22 sarana 125.000.000 DBH Pusat 150.000.000
24 1.02.23.013 Pelayanankesehatantradisional
Jumlah penyehat tradisionalyang dibina
Kabupaten 200 orang 75.000.000 DBH Pusat 80.000.000
25 1.02.23.014 PengamananKesehatan (PAM)
Jumlah pengamanankesehatan rutin dan insidental
Kabupaten 97 kegiatan 200.000.000 DBH Pusat 250.000.000
26 1.02.23.015 PelayananKesehatan DasarIcon Gubernur
Jumlah perawat ponkesdesdan dokter puskesmas RawatInap standar program IconGubernur peningkatan
Kabupaten 109 orang 2.700.000.000 DBH Pusat 2.900.000.000
113
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
pelayanaan kesehatan dipuskesmas mendapatkanhonor
27 1.02.23.016 Pelayanan PublicSafety Center(PSC)
Jumlah korban kecelakaanditangani tim medis PSC
Kabupaten 396 korban 1000.000.000 DBH pusat 500.000.000
28 1.02.23.017 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanLabkesda
Jumlah pemeriksaan diLabkesda
Kabupaten 1200pemeriksaan
80.000.000 DBH Pusat 150.000.000
1.02.25 ProgramPengadaan,peningkatan danperbaikan saranadan prasaranapuskesmas/puskesmas pembantudan jaringannya
Presentase Bangunanpuskesmas dan Jaringannyasesuai standar,ProsentasePustu dalam kondisibaik,Prosentase Ambulansdan Pusling dalam kondisibaik
67,3%;76,3%;73%
4,850.000.000 8,400.000.000
29 1.02.25.004 Pengadaanpuskesmas keliling
Jumlah kendaraan puskesmaskeliling
Kabupaten 4 unit 1.600.000.000 DBH Pusat 3000.000.000
114
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 1.02.25.021 Rehabilitasisedang/beratpuskesmaspembantu
Jumlah rehabilitasiberat/sedang puskesmaspembantu
Kabupaten 4 unit 1000.000.000 DAU 3000.000.000
31 1.02.25.025 Rehabilitasisedang/beratpuskesmas
Jumlah rehabilitasisedang/puskesmas
Kabupaten 1 unit 2000.000.000 DAU 2000.000.000
32 1.02.25.028 Perbaikan sarandan prasaranapuskesmas danJaringanna (DAK)
Jumlahrehabilitasi/pembangunansedang/berat puskesmasplaosan,puskesmassumberagung(RawatJalan),tebon,panekan
Kabupaten 4 puskesmas 0.00 DAK 1.500.000.000
33 1.02.25.030 Biaya umum danpendampinganDAK bidangkesehatan dasar
Presentase penyelenggaraankegiatan DAK KesehatanDasar
kabupaten 100% 250.000.000 DBH Pusat 250.000.000
1.02.53 Programpembinaanlingkungan sosialbidang kesehatan
Prosentase penerimaprogram Jaminan KesehatanNasional yang dilayani disarana pelayanan kesehatan
100% 6.750.000.000 3.850.000.000
115
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
34 1.02.53.018 Pembayaran iuranJaminan Kesehatanbagi pendudukyang didaftarkanoleh PemerintahDaerah dan/ ataupembayaran iuranJaminan Kesehatanbagi pekerja yangterkena pemutusanhubungan kerja
Jumlah penduduk diberibantuan Iuran Premi JKN
Kabupaten 48000 Jiwa 2.000.000.000 DBHCHT 2.000.000.000
35 1.02.53.034 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaansaana /prasaranafasilitas kesehatanyang bekerjasamadengan bidangpenyelenggaraanjaminan sosialkesehatan melaluipembangunan/penambahan/rehabilitas/pemeliharaanbangunan /gedung/ ruang pelayanankesehatan di FKTP
Jumlah pembangunan/penambahan /rehabilitas/pemeliharaan bangunan/gedung /ruang pelayanankesehatan
Kabupaten 5 unit 3.150.000.000 DBHCHT 0.00
116
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
36 1.02.53.036 Penyediaan /peningkatan /pemeliharaansarana / prasaranaFasilitas kesehatanyang bekerjasamadengan badanpenyelenggaraJaminan SosialKesehatan melaluipengadaab /pemeliharaan alatkesehatan di FKTP
Jumlah pengadaan alatkesehatan
Kabupaten 11 jenis 1.500.000.000 DBHCHT 1500.000.000
37 1.02.53.040 Pelatihan tenagakesehatan dan/atautenaga administratifpada fasilitaskesehatan yangbekerjasamadengan BPJS
Jumlah tenagakesehatan/tenaga administratifmengikuti pelatihan teknis
Kabupaten 12 orang 100.000.000 DBHCHT 350.000.000
1.02.57 ProgramPenyegahan danPengendalianPenyakit
Pelayanan kesehatan padausia produktif sesuaistandar,Pelayanankesehatan penderitahipertensi sesuai standar,pelayanan kesehatanpenderita Diabetes Melitussesuai standar 100%
100% ,100%,100%,100%,80%,100%,92%
4.085.000.000 4.338.500.000
117
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,Pelayanan kesehatan ODGJbeat sesuai standar100%,pelayanan ksehatanorang dengan TB sesuaistandar , Pelayanankesehatan orang denganrisiko terinfeksi HIV sesuaistandar, PresentaseDesa/kelurahan UCI
38 1.02.57.001 PelayananPencegahan danPengendalianPenyakit Menular
Angka bebas jentik;Prosentase penemuan kasusdiare balita di saranakesehatan; penemuan kasuspneumonia balita; Presentaseorang terinfeksi HIVmendapatkan pemeriksaanHIV sesuai standar ; angkakeberhasilan pengobatanpasien TB semua kasus ; RFTRate Kusta
Kabupaten 95%; 100% ;85% ; 100% ;90%; 95%
1.840.000.000 DBH Pusat 1.965.000.000
39 1.02.57.002 PeningkatanImunisasi
Cakupan bayi yangmendapatkan imunisasi dasarlengkap; cakupan BIAS
Kabupaten 93%; 98% 300.000.000 DBH Pusat 330.000.000
118
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
40 1.02.57.003 PeningkatanSurveilansEpidermiologi danPenanggulanganWabah
Cakupan AFP per 100.000penduduk <15 tahun; Cakupandesa/ kelurahan mengalamiKLB yang dilakukanpenyelidikan epidermiologi <24jam
Kabupaten 4 kasus ;100%
150.000.000 DBH Pusat 100.000.000
41 1.02.57.004 PelayananPencegahan danPenceahanPenyakit TidakMenular danKesehatan Jiwa
Prosentase Penduduk 15-59tahun yang dilakukan skriningfaktor resiko PTM padakelompok tertentu ;Prosentase deteksi dini kankerserviks pada WUS (IVA) ;Prosentase ODMK yangmendapat pelayanankesehatan sesuai standar ;Prosentase kasus pasungyang mendapat pelayanankesehatan sesuai standar
Kabupaten 100% ; 30 % ;100% 100%
1.570.000.000 DBH Pusat 1.648.500.000
42 1.02.57.005 PelayananKesehatan Matra
Jumlah CJH yang mendapatpelayanan kesehatan
Kabupaten 350 orang 130.000.000 DBH Pusat 150.000.000
43 1.02.57.006 Peningkatan PeranKPAD
Jumlah terbentuknyakelompok warga peduli AIDS;Jumlah Kelompok ResikoTinggi Penularan HIV
kabupaten 3 kelompokWPA; 12Kelompok
50.000.000 DBH Pusat 100.000.000
119
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
mendapat Pembinaan
44 1.02.57.008 Biaya Umum danPendampinganDAK PenugasanBidang Kesehatan
Persentase PenyelenggaraanDAK Penugasan BidangKesehatan
Kabupaten 100% 45.000.000 DBH Pusat 45.000.000
1.02.58 Program UpayaKesehatanPerorangan
Prosentase Pencapaian SPMRSUD
80% 63.090.000.000 65.090.000.000
45 1.02.58.001 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanRSUD (BLUD)
Jumlah Ketersediaan BiayaOperasional dan PemeliharaanRSUD
Kabupaten 12 Bulan 63.000.000.000 BLUD 65.000.000.000
46 1.02.58.002 Biaya Umum danPendampinganDAK BidangKesehatan Rujukan
Persentase PenyelenggaraanDAK Bidang KesehatanRujukan
Kabupaten 100% 90.000.000 DBH Pusat 90.000.000
1.02.59 ProgramPelayananKesehatan diPuskesmas
Prosentase Pencapaian SPMKesehatan
80% 26.988.997.000 27.099.777.000
120
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
47 1.02.59.001 PelayananKesehatanPuskesmasNgariboyo (BLUD)
Prosentase Pencapaian SPMKesehatan (SPM BLUD)
Kec.MAGETAN 75% 1.750.000.000 BLUD 1.750.000.000
48 1.02.59.002 PelayananKesehatanPuskesmasPanekan (BLUD)
Prosentase Pencapaian SPMKesehatan (SPM BLUD)
Kec. PANEKAN 75% 3.264.580.000 BLUD 3.264.580.000
49 1.02.59.003 PelayananKesehatanPuskesmasKawedanan(BLUD)
Prosentase Pencapaian SPMKesehatan (SPM BLUD)
Kec.Kawedanan 75 % 2.015.000.000 BLUD 2.015.000.000
50 1.02.59.004 PelayananKesehatanPuskesmasKarangrejo (BLUD)
Prosentase Pencapaian SPMKesehatan (SPM BLUD)
Kec. Karangrejo 75 % 1.538.505.000 BLUD 1.538.505.000
51 1.02.59.005 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmasCandirejo
Jumlah Ketersediaan biayaoperasional dan pemeliharaanPuskesmas Candirejo danjaringannya
Kec. Magetan 12 bulan 51.900.000 DBH Pusat 57.090.000
121
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
52 1.02.59.006 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmasSidokerto
Jumlah Ketersediaan biayaoperasional dan pemeliharaanPuskesmas Sidokerto danjaringannya
Kec. Sidorejo 12 bulan 60.000.000 DBH Pusat 66.000.000
53 1.02.59.007 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmasPlaosan
Jumlah Ketersediaan biayaoperasional dan pemeliharaanPuskesmas Plaosan danjaringannya
Kec. Plaosan 12 bulan 75.700.000 DBH Pusat 83.270.000
54 1.02.59.008 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmasSumberagung
Jumlah Ketersediaan biayaoperasional dan pemeliharaanPuskesmas Sumberagung danjaringannya
Kec. Plaosan 12 bulan 54.500.000 DBH Pusat 59.950.000
55 1.02.59.009 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmas Poncol
Jumlah Ketersediaan biayaoperasional dan pemeliharaanPuskesmas Poncol danjaringannya
Kec. Poncol 12 bulan 56.200.000 DBH Pusat 61.820.000
56 1.02.59.010 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmas Parang
Jumlah Ketersediaan biayaoperasional dan pemeliharaanPuskesmas Parangdan jaringannya
Kec. Parang 12 bulan 56.400.000 DBH Pusat 62.040.000
57 1.02.59.011 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmas Tladan
Jumlah Ketersediaan biayaoperasional dan pemeliharaanPuskesmas Tladandan jaringannya
Kec.Kawedanan 12 bulan 55.900.000 DBH Pusat 61.490.000
122
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
58 1.02.59.012 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmasLembeyan
Jumlah Ketersediaan biayaoperasional dan pemeliharaanPuskesmas Lembeyandan jaringannya
Kec. Lembeyan 12 bulan 59.100.000 DBH Pusat 65.010.000
59 1.02.59.013 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmasTakeran
Jumlah Ketersediaan biayaoperasional dan pemeliharaanPuskesmas Takerandan jaringannya
Kec. Takeran 12 bulan 63.640.000 DBH Pusat 70.004.000
60 1.02.59.014 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmasGorang-GarengTaji
Jumlah Ketersediaan biayaoperasional dan pemeliharaanPuskesmas Gorang-garengTajidan jaringannya
Kec.Nguntoronadi
12 bulan 64.400.000 DBH Pusat 70.840.000
61 1.02.59.015 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmas Bendo
Jumlah Ketersediaan biayaoperasional dan pemeliharaanPuskesmas Bendodan jaringannya
Kec. Bendo 12 bulan 63.400.000 DBH Pusat 69.740.000
62 1.02.59.016 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaan
Jumlah Ketersediaan biayaoperasional dan pemeliharaanPuskesmas Maospati
Kec. Maospati 12 bulan 87.200.000 DBH Pusat 95.920.000
123
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PuskesmasMaospati
dan jaringannya
63 1.02.59.017 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmasNgujung
Jumlah Ketersediaan biayaoperasional dan pemeliharaanPuskesmas Ngujungdan jaringannya
Kec. Maospati 12 bulan 69.560.000 DBH Pusat 76.516.000
64 1.02.59.018 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmas Tebon
Jumlah Ketersediaan biayaoperasional dan pemeliharaanPuskesmas Tebondan jaringannya
Kec. Barat 12 bulan 54.400.000 DBH Pusat 59.840.000
65 1.02.59.019 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmasKartoharjo
Jumlah Ketersediaan biayaoperasional dan pemeliharaanPuskesmas Kartoharjodan jaringannya
Kec. Kartoharjo 12 bulan 54.500.000 DBH Pusat 59.950.000
66 1.02.59.020 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmas Taji
Jumlah Ketersediaan biayaoperasional dan pemeliharaanPuskesmas Tajidan jaringannya
Kec. Karas 12 bulan 58.100.000 DBH Pusat 63.910.000
67 1.02.59.021 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmasSukomoro
Jumlah Ketersediaan biayaoperasional dan pemeliharaanPuskesmas Sukomorodan jaringannya
Kec. Sukomoro 12 bulan 71.100.000 DBH Pusat 78.210.000
124
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
68 1.02.59.022 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaanPuskesmasRejomulyo
Jumlah Ketersediaan biayaoperasional dan pemeliharaanPuskesmas Rejomulyodan jaringannya
Kec. Barat 12 bulan 51.800.000 DBH Pusat 56.980.000
69 1.02.59.045 Pelayanan JaminanKesehatanNasional (Kapitasi )PuskesmasCandirejo
Jumlah KetersediaanPelayanan JaminanKesehatan Nasional (Kapitasi )di Puskesmas Candirejo
Kec. Magetan 12 bulan 1.228.430.400 DanaKapitasi,NonKapitasi ,BLUPuskesmas(Dinkes)
1.228.430.400
70 1.02.59.046 Pelayanan JaminanKesehatanNasional (Kapitasi )PuskesmasSidokerto
Jumlah KetersediaanPelayanan JaminanKesehatan Nasional (Kapitasi )di Puskesmas Sidokerto
Kec. Sidorejo 12 bulan 752.533.900 DanaKapitasi,NonKapitasi ,BLUPuskesmas(Dinkes)
752.533.900
71 1.02.59.047 Pelayanan JaminanKesehatanNasional (Kapitasi )PuskesmasPlaosan
Jumlah KetersediaanPelayanan JaminanKesehatan Nasional (Kapitasi )di Puskesmas Plaosan
Kec. Plaosan 12 bulan 1.176.531.400 DanaKapitasi,NonKapitasi ,BLUPuskesmas(Dinkes)
1.176.531.400
125
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
72 1.02.59.048 Pelayanan JaminanKesehatanNasional (Kapitasi )PuskesmasSumberagung
Jumlah KetersediaanPelayanan JaminanKesehatan Nasional (Kapitasi )di Puskesmas Sumberagung
Kec. Plaosan 12 bulan 438.478.100 DanaKapitasi,NonKapitasi ,BLUPuskesmas(Dinkes)
438.478.100
73 1.02.59.049 Pelayanan JaminanKesehatanNasional (Kapitasi )Puskesmas Poncol
Jumlah KetersediaanPelayanan JaminanKesehatan Nasional (Kapitasi)di Puskesmas Poncol
Kec. Poncol 12 bulan 791.801.400 DanaKapitasi,NonKapitasi ,BLUPuskesmas(Dinkes)
791.801.400
74 1.02.59.050 Pelayanan JaminanKesehatanNasional (Kapitasi )Puskesmas Parang
Jumlah KetersediaanPelayanan JaminanKesehatan Nasional (Kapitasi )di Puskesmas Parang
Kec. Parang 12 bulan 1.585.190.100 DanaKapitasi,NonKapitasi ,BLUPuskesmas(Dinkes)
1.585.190.100
75 1.02.59.051 Pelayanan JaminanKesehatanNasional (Kapitasi )Puskesmas Tladan
Jumlah KetersediaanPelayanan JaminanKesehatan MasyarakatNasional (Kapitasi ) diPuskesmas Tladan
Kec.Kawedanan 12 bulan 737.239.400 DanaKapitasi,NonKapitasi ,BLUPuskesmas
737.239.400
126
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(Dinkes)
76 1.02.59.052 Pelayanan JaminanKesehatanNasional (Kapitasi )PuskesmasLembeyan
Jumlah KetersediaanPelayanan JaminanKesehatan Nasional (Kapitasi )di Puskesmas Lembeyan
Kec. Lembeyan 12 bulan 1.187.918.500 DanaKapitasi,NonKapitasi ,BLUPuskesmas(Dinkes)
1.187.918.500
77 1.02.59.053 Pelayanan JaminanKesehatanNasional (Kapitasi )PuskesmasTakeran
Jumlah KetersediaanPelayanan JaminanKesehatan Nasional (Kapitasi )di Puskesmas Takeran
Kec. Takeran 12 bulan 1.355.732.400 DanaKapitasi,NonKapitasi ,BLUPuskesmas(Dinkes)
1.355.732.400
78 1.02.59.054 Pelayanan JaminanKesehatanNasional (Kapitasi )Puskesmas GorangGareng Taji
Jumlah KetersediaanPelayanan JaminanKesehatan Nasional (Kapitasi )di Puskesmas Gorang GarengTaji
Kec.Nguntoronadi
12 bulan 535.061.100 DanaKapitasi,NonKapitasi ,BLUPuskesmas(Dinkes)
535.061.100
127
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
79 1.02.59.055 Pelayanan JaminanKesehatanNasional (Kapitasi )Puskesmas Bendo
Jumlah KetersediaanPelayanan JaminanKesehatan Nasional (Kapitasi )di Puskesmas Bendo
Kec. Bendo 12 bulan 1.527.780.100 DanaKapitasi,NonKapitasi ,BLUPuskesmas(Dinkes)
1.527.780.100
80 1.02.59.056 Pelayanan JaminanKesehatanNasional (Kapitasi )PuskesmasMoaspati
Jumlah KetersediaanPelayanan JaminanKesehatan Nasional (Kapitasi )di Puskesmas Moaspati
Kec. Maospati 12 bulan 1.195.071.900 DanaKapitasi,NonKapitasi ,BLUPuskesmas(Dinkes)
1.195.071.900
81 1.02.59.057 Pelayanan JaminanKesehatanNasional (Kapitasi )PuskesmasNgujung
Jumlah KetersediaanPelayanan JaminanKesehatan Nasional (Kapitasi )di Puskesmas Ngujung
Kec. Maospati 12 bulan 500.251.200 DanaKapitasi,NonKapitasi ,BLUPuskesmas(Dinkes)
500.251.200
82 1.02.59.058 Pelayanan JaminanKesehatanNasional (Kapitasi )Puskesmas Tebon
Jumlah KetersediaanPelayanan JaminanKesehatan Nasional (Kapitasi )di Puskesmas Tebon
Kec. Barat 12 bulan 785.537.300 DanaKapitasi,NonKapitasi ,BLUPuskesmas
785.537.300
128
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(Dinkes)
83 1.02.59.059 Pelayanan JaminanKesehatanNasional (Kapitasi )PuskesmasKartoharjo
Jumlah KetersediaanPelayanan JaminanKesehatan Nasional (Kapitasi )di Puskesmas Kartoharjo
Kec. Kartoharjo 12 bulan 779.670.500 DanaKapitasi,NonKapitasi ,BLUPuskesmas(Dinkes)
779.670.500
84 1.02.59.060 Pelayanan JaminanKesehatanNasional (Kapitasi )Puskesmas Taji
Jumlah KetersediaanPelayanan JaminanKesehatan Nasional (Kapitasi )di Puskesmas Taji
Kec. Karas 12 bulan 1.195.983.100 DanaKapitasi,NonKapitasi ,BLUPuskesmas(Dinkes)
1.195.983.100
85 1.02.59.061 Pelayanan JaminanKesehatanNasional (Kapitasi )PuskesmasSukomoro
Jumlah KetersediaanPelayanan JaminanKesehatan Nasional (Kapitasi )di Puskesmas Sukomoro
Kec. Sukomoro 12 bulan 1.088.567.500 DanaKapitasi,NonKapitasi ,BLUPuskesmas(Dinkes)
1.088.567.500
129
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
86 1.02.59.062 Pelayanan JaminanKesehatanNasional (Kapitasi )PuskesmasRejomulyo
Jumlah KetersediaanPelayanan JaminanKesehatan Nasional (Kapitasi )di Puskesmas Rejomulyo
Kec. Barat 12 bulan 451.333.700 DanaKapitasi,NonKapitasi ,BLUPuskesmas(Dinkes)
451.333.700
1.02.62 ProgramPengembanganSumber DayaKesehatan
Persentase tenagakesehatan yang memiliki ijinpraktek,Prosentasekecukupan alat kesehatansesuai standar ,PersentaseKetersediaan obat danBMHP sesuaistandar,Persentasependuduk memiliki jaminankesehatan prabayar,Persentase pembinaan danpengawasan obat ,Makanan,kosmetika, dan BahanBerbahaya
100%;70%;90%;80%; 85%
25.352.353.000 21.276.956.000
87 1.02.62.001 Pengadaan Obatdan PerbekalanKesehatan
Jumlah pengadaan obat danperbekalan kesehatan
Kabupaten 2 jenis 0.00 DAK 0.00
130
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
88 1.02.62.002 Pengadaan AlatKesehatan danPerbekalanKesehatan RumahTangga
Jumlah Pengadaan AlatKesehatan
Kabupaten 20 jenis 2.500.000.000 DBH Pusat 4.100.000.000
89 1.02.62.003 Biaya Umum danPendampinganDAK BidangKesehatanKefarmasian
Persentase PenyelenggraanKegiatan DAK KesehatanPelayanan Kefarmasian
Kabupaten 100% 125.000.000 DBH Pusat 125.000.000
90 1.02.62.004 Pembinaan danPengawasanObat,Makanan,Kosmetika dan BahanBerbahaya(OMKABA)
Jumlah Sarana OMKABA yangdibina ; jumlah masyarakatyang dibina di bidang obat danmakanan; Jumlah ritel Panganyang diperiksa
Kabupaten 550 Sarana;900 Orang;450 Ritel
240.000.000 DBH Pusat 250.000.000
91 1.02.62.005 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaan IFK
Jumlah ketersediaan biayaoperasional dan pemeliharaanIFK
Kabupaten 12 bulan 100.000.000 DBH Pusat 150.000.000
92 1.02.62.006 Kemitraan AsuransiKesehatanMasyarakat
Jumlah penduduk diberibantuan Iuran Premi JKN ;Jumlah masyarakat miskindengan SKTM atau SPM yangmendapat pelayanankesehatan (di puskesmas danRS)
Kabupaten 48000 jiwa 8.150.000.000 DANAINSENTIFDAERAH
DIDKesehatan
8.500.000.000
131
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
93 1.02.62.007 Kemitraan AsuransiKesehatanMasyarakat (PajakRokok)
Jumlah penduduk diberibantuan Iuran Premi JKN
Kabupaten 48000 Jiwa 9.100.000.000 DBH PajakRokok
3000.000.000
94 1.02.62.008 Kemitraan JaminanKesehatanMasyarakat (NonKapitasi BPJS)
Jumlah pegawai yangmendapatkan jasa pelayanandari Dana Non Kapitasi BPJS
Kabupaten 654 orang 2.821.353.000 DanaKapitasi,NonKapitasidan BLUPuskesmas(Dinkes)
2.500.000.000
95 1.02.62.009 Penyediaan JasaPelayananKesehatan
Jumlah pegawai yangmendapat jasa pelayanan dariretribusi pelayanan kesehatan
Kabupaten 654 orang 880.000.000 DanaKapitasi,NonKapitasidan BLUPuskesmas(Dinkes)
880.000.000
96 1.02.62.010 Penyediaan JasaSarana Kesehatan
Jumlah UPTD yang dipenuhikebutuhan sarana pelayanankesehatannya
Kabupaten 19 UPTD 986.000.000 DanaKapitasi,NonKapitasidan BLUPuskesmas(Dinkes)
1.149.456.000
132
NO KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
SumberDana
TargetCapai
anKinerj
a
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
97 1.02.62.011 Penilaian AngkaKredit PejabatFungsional
Jumlah SK Fungsional yangditerbitkan; Jumlah tenagakesehatan berijin di KabupatenMagetan; Jumlah SK UjiKompetensi JabatanFungsional bagi ASN
Kabupaten 250 SK; 1315Orang; 180 SK
200.000.000 DBH Pusat 330.000.000
98 1.02.62.012 Pendidikan danPelatihan SDMKesehatan
Jumlah Bintek SDMKesehatan yang dilaksanakan
Kabupaten 7 kali 175.000.000 DBH Pusat 192.500.000
99 1.02.62.013 Penilaian TenagaKesehatan Teladan
Jumlah Tenaga KesehatanTeladan Kabupaten
Kabupaten 9 TenagaKesehatan
75.000.000 DBH Pusat 100.000.000
TOTAL 145.333.350.000 146.017.233.000
133
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2019
disusun sebagai gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan bagi para pengelola dan
pelaksana program di lingkungan Dinas Kesehatan beserta unit-unit pelaksana teknis
(UPTD Puskesmas dan UPTD dr. Sayidiman ) dan sektor lain yang memiliki perhatian
dan kepentingan terhadap pembangunan kesehatan.
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2019 disusun berdasarkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2019. Kondisi
ini disebabkan dalam masa transisi dengan sudah berakhirnya masa berlaku Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Magetan Tahun 2013-2018
dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Magetan Tahun 2013-2018 sedangkan
RPJMD Kab. Magetan Tahun 2018-2023 belum tersusun dan Renstra Dinas Kesehatan
Tahun 2018-2023 juga belum tersusun.
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2019 terdiri dari 12 Program
dan 99 Kegiatan merupakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
2019 dalam rangka membantu pencapaian tujuan dari pembangunan bidang kesehatan
Kabupaten Magetan.
Magetan, Juli 2018
Plt. KEPALA DINAS KESEHATANKABUPATEN MAGETAN
Dra. FURIANA KARTINIPembina Tingkat I
NIP. 19660421 199003 2 013