dinas kesehatan 2017...jamsoskeskams di puskesmas kasi kes rujukan dan jamkes x x x x x x x x x 2...
TRANSCRIPT
-
kabupaten banyP
RENCANA AKSI dinas kesehatan
2017
KABUPATEN BANYUASIN
PROPINSI SUMATERA
SELATAN
-
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV TH1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Meningkatnya kualitas
kesehatan dan gizi
masyarakat
Angka Usia
Harapan Hidup
- - - - 72 Tahun Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar
pada Masyarakat25% 50% 75% 100%
Kabid KesMas,
Kabid P2P, Kabid
Yankes
1 Pelayanan kesehatan Penduduk
Miskin Puskesmas dan
Jaringannya
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan
pasien Masyarakat Miskin100% 100% 100% 100% 9.461.841.456
Pelayanan Kesehatan
Jamsoskeskams Di Puskesmas
Kasi Kes Rujukan
dan Jamkesx x x x x x x x x
2 Pemeliharaan dan Pemulihan
KesehatanPeningkatan pelayanan kesehatan haji
yang dilayani 0% 0% 100% 100% 107.115.000
Pelayanan Kesehatan Haji Kasi Kes Rujukan
dan Jamkes x
3 Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah
KesehatanPeningkatan Pelayanan Kesehatan
Operasi Ketupat0% 100% 100% 100% 551.755.200
Posko Operasi Ketupat Kasi Kes Rujukan
dan Jamkesx x x
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Natal
dan Tahun Baru0% 0% 0% 100%
Posko Oeprasi Lilin dan Tahun
Baru x
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ohari
Besar dan Olah raga25% 50% 75% 100%
Posko Hari Besar dan Olah Raga
x x x x x x x x x x x x
4 Penyediaan Biaya Operasional
dan PemeliharaanPersentase Jumlah PKM yang
mendapatkan BOK dan
Menyelenggarakan Minlok untuk
menunjang pencapaian SPM
100% 100% 100% 100% 14.962.315.000
Puskesmas yang mnedapatakan
BOK dan Menyelenggarakan
Minlokuntukmenunjang SPM
Kasi Kesga dan
Gizi Masyarakat
x x x x x x x x x x x x
5 Upaya Pelayanan Kesehatan
Jiwa
Penurunan Angka Penderita ODGJ 30% 50% 60% 70% 64.676.000
Penemuan pasien ODGJ dan
Bebas Pasung
Kasi Pencegahan
dan Pengendalian
PTM, Keswa dan
NAPZA
x x x x x x x x x x x x
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUASIN
Sasaran StrategisIndikator Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja Sasaran
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Jadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Target Program dan Kegiatan
818
Program dan Kegiatan Rencana AksiAnggaran (Rp)
-
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV TH1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Sasaran StrategisIndikator Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja Sasaran
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Jadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Target Program dan Kegiatan
818
Program dan Kegiatan Rencana AksiAnggaran (Rp)
Persentase Rumah Tangga Sehat 20% 50% 70% 80%
Kabid Kesmas
1Pengkajian Pengambangan
Lingkungan Sehat
Persentase penduduk yang memiliki akses
air minum berkualitas65% 65% 66% 66%
250.019.000 Koordinasi pengelolaan limbah
fasyankes
Kasi Kesling,
Kesker dan
Olahraga
x
Diseminasi Hasil Study Ehra x
Supervisi Program Kesehatan
Lingkungan x x x
Konsultasi Program kesehatan
Lingkungan x
2 Pengembangan Rumah SehatMeningkatnya Jumlah Rumah Sehat yang
memenuhi syarat90% 95% 100% 100%
54.100.000 Inspeksi Sanitasi Rumah Sehat Kasi Kesling,
Kesker dan
Olahraga
x x
Monitoring dan Evaluasi program
x
kesehatan lingkungan
3Hygiene Sanitasi Air Bersih dan
Air Minum
Persentase Kualitas air Minum yang
memenuhi syarat90% 95% 100% 100%
59.824.000pemeriksaan kualitas depot air
minum isi ulang
Kasi Kesling,
Kesker dan
Olahraga
x
Diseminasi Hygiene sanitasi bagi
pengusaha/pengelola
DAMIU,AMDK dan Air Baku
x
4Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat
Persentase Penduduk yang menggunakan
Jamban Sehat60% 65% 70% 80%
190.956.000 Sosialisasi wirausaha sanitasi Kasi Kesling,
Kesker dan
Olahraga
x
Persentase lansia yang tertangani 25% 50% 70% 80%Kabid Yankes
1Pengembangan dan Pemilihan
Posyandu Lansia Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 10% 25% 35% 50% 83.018.000 Posyandu Lansia dan Lomba
Posyandu Lansia TK Kabupaten
Banyuasin
Kasi Kes Primer
dan Kestra x x x x x x x x x x x x
Peningkatan Pelayanan di Puskesmas 10% 25% 35% 50%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di
Posyandu10% 25% 35% 50%
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
-
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV TH1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Sasaran StrategisIndikator Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja Sasaran
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Jadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Target Program dan Kegiatan
818
Program dan Kegiatan Rencana AksiAnggaran (Rp)
Persentase Tempat-tempat Umum (TTU)
yang memenuhi Syarat Kesehatan84% 84% 85% 85%
Kabid Kesmas
1Hygiene Sanitasi TTU, Industri
IRTP, RM/RestoranPersentase tempat tempat umum (TTU)
yang memenuhi syarat Kesehatan84% 84% 85% 85% 59.824.000
Survey Lapangan IRTP ;
Desiminasi Hygiene Sanitasi
Kasi Kesling,
Kesker dan
Olahraga
x x x x x x x x x x x x
Rasio Puskesmas Poliklinik dan Pustu
persatuan penduduk1 1 1 1
Kabid SDM
1
Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmasKetersediaan Alkes yang memenuhi
standar50% 70% 82% 82% 2.010.351.300
Pengadaan Alkes melalui E-
katalog alat kesehatan
Kasi Alkes dan
PKRT
# 2 #
2
Administrasi Pembangunan
PuskesmasTingkat Ketersediaan Adminirasi
Pembangunan Puskesmas50% 75% 100% 100% 501.316.100
Pengawasan Rumah Sakit, UKL /
UPL, Administrasi, Monev ASPAK
Kasi Alkes dan
PKRT
# # #
3
Rehabilitasi Sedang/berat
Puskesmas, Pustu dan
Jaringannya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 15% 15% 25% 35% 7.781.241.200
Renovasi Puskesmas dan Rumah
Medis dan Paramedis ( Sembawa,
Srikaton , Pengumbuk, Kenten dan
Karang Manunggal)
Kasi Alkes dan
PKRT
x x x x x x x x x x
Rasio Rumah Sakit per satuan
Penduduk0,004 0,004 0,004 0,004
Kabid SDM
1Pembangunan Rumah Sakit Ketersediaan Bangunan Rumah Sakit
Pratama Kelas D25% 50% 75% 100% 7.849.825.000
Pengawasan dan Pembangunan
RS Pratama Sukajadi ,
Pembangunan Sarana IPAL
Kasi Alkes dan
PKRT 6 7 3
2Pengadaan Alat - alat Kesehatan
Rumah SakitKetersediaan Alat-alat Kesehatan Rumah
Sakit75% 75% 75% 100% 2.195.137.399,81
Pengadaan Alkes RS Pratama
Makarti Jaya
Kasi Alkes dan
PKRT x x x x x x x x x x x x
Program Pengadaan, Peningkatan, dan
Perbaikan sarana dan prasarana
Puskesmas Pembantu dan jaringannya
Program Pengadaan, Peningkatan, dan
Perbaikan sarana dan prasarana
Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/Rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan Makanan
-
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV TH1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Sasaran StrategisIndikator Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja Sasaran
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Jadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Target Program dan Kegiatan
818
Program dan Kegiatan Rencana AksiAnggaran (Rp)
Persentase Keluarga Miskin yang
mendapat pelayanan kesehatan50% 50% 75% 100%
Kabid Yankes
1
Pelayanan bagi Keluarga Pasien
Miskin yang Mendapatkan
Perawatan di RS
Persentase keluarga Miskin mendapat
pelayanan kesehatan25% 50% 75% 100% 397.649.055
Pelayanan keluarga Miskin
mendapat pelayanan kesehatan
Kasi Kes Rujukan
dan Jamkesx x x x x x x x x x x x
2
Pelayanan Kesehatan Dasar
Daerah Terpencil, Terluar dan
Tertinggal
Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar
Pasien Miskin ; 25% 50% 75% 100% 206.582.000
Pengobatan Massal Kasi Kes Primer
dan Kestrax x x x x x x x x x x x
Cakupan Puskesmas Melaksanakan
Pembinaan Kesehatan Tradisional25% 50% 75% 100%
Angka
Kelangsungan
Hidup Bayi/Angka
kematian bayi
(AKB)
1- 18/
1.000
KH
1- 18/
1.000
KH
1- 18/
1.000
KH
1- 18/
1.000
KH
100%
Angka Kematian Bayi .AKB20/
1.000 KH
20/
1.000 KH
20/
1.000 KH
20/
1.000 KHKabid Kesmas
1 SDDTK dan ANC Terpadu
Tingkat Pengetahuan Kegiatan SDDTK
dan Tumbuh Kembang Anak 20% 50% 70% 90%
407.317.500 Lomba Balita LBSI ; Pelatihan
MTBS ; Bimtek PKPR dan
Pelatihan Aspiksia/BBLR
Kasi Kesga dan
Gizi Masyarakat
x x x x x x x x x x x x
Persentase Bayi (berumur < 1 thn) yang
meninggal 20% 50% 70% 90%
Persentase Kunjungan Bayi di Fayankes ; 20% 50% 70% 90%
Persentase Kunjungan Balita yang
mendapatkan Pelayanan Kesehatan di
fayankes
90% 90% 90% 90%
Angka kematian
ibu per 100,000
kelahiran hidup
-
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV TH1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Sasaran StrategisIndikator Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja Sasaran
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Jadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Target Program dan Kegiatan
818
Program dan Kegiatan Rencana AksiAnggaran (Rp)
2 Upayan Peningkatan Kesehatan
Ibu Hamil Risti dan AKI, AKB,
AKABAMenurunnya Angka Kematian Ibu dan Bayi
Baru Lahir ;
-
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV TH1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Sasaran StrategisIndikator Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja Sasaran
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Jadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Target Program dan Kegiatan
818
Program dan Kegiatan Rencana AksiAnggaran (Rp)
2
Pelatihan Guru UKS dan Dokter
Kecil Persentase Penjaringan Siswa SD
Setingkat25% 50% 75% 100% 55.000.000
Diseminasi Guru UKS & Dokter
Kecil Kasi Promosi dan
pemberdayaan
masyarakat
x x x x x x x x x x x x
Persentase Guru UKS dan Dokter Kecil
yang meningktakan kinerjanya20% 40% 60% 70%
3 Pemilihan Posyandu terbaik,
Pemilihan Desa PHBS,
Pemilihan Kader Remaja Sehat Peningkatan jumlah desa PHBS 20% 40% 60% 80%
350.000.000 Penilaian Desa PHBS
Kasi Promosi dan
pemberdayaan
masyarakat
x x x x x x x x x x x x
Rasio Posyandu persatuan Balita 0,01 0,01 0,01 0,01
Penilaian Posyandu
x
Meningkatnya pengetahuan ttg PHBS dan
Posyandu20% 40% 60% 80%
Jambore Kader Posyandu
x
4 Gerakan promosi Sadar Hidup
dan Sehat Persentase Rumah Tangga PHBS 10% 30% 50% 72%947.009.000 Kegiatan Lomba sekolah sehat Kasi Promosi dan
pemberdayaan
masyarakat
x x x x x x x x x x x x
Persentase Sekolah Sehat 10% 30% 50% 70%Kegiatan Peringatan HKN & CTPS
x
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat
tentang PHBS ; 10% 30% 50% 70%
Gebyar CTPS x
meningkatnya pengetahuan siswa tentang
CTPS10% 30% 50% 70%
Duta CTPS x
-
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV TH1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Sasaran StrategisIndikator Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja Sasaran
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Jadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Target Program dan Kegiatan
818
Program dan Kegiatan Rencana AksiAnggaran (Rp)
Penurunan angka
kematian, kesakitan
dan kecacatan akibat
penyakit menular dan
tidak menular
Persentase
penemuan dan
penanganan
penderita penyakit
menular dan tidak
menular
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase penemuan dan penanganan
penderita penyakit menular100% 100% 100% 100%
Kabid P2P
1Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Angka Prevalensi Penyakit DBD per 1.000
penduduk ;
-
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV TH1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Sasaran StrategisIndikator Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja Sasaran
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Jadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Target Program dan Kegiatan
818
Program dan Kegiatan Rencana AksiAnggaran (Rp)
7 Pencegahan dan
Pemberantasan HIV/AIDS/MSPrevalensi Kasus HIV Aids per 100.000
penduduk ;
-
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV TH1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Sasaran StrategisIndikator Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja Sasaran
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Jadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Target Program dan Kegiatan
818
Program dan Kegiatan Rencana AksiAnggaran (Rp)
Persentase Rumah Sehat yang memiliki
TOGA 90% 90% 90% 90% Kabid Yankes dan
Kabid SDM
1
Pengembangan Standarisasi
Tanaman Obat Bahan Alam
IndonesiaMeningkatnya Mutu Oabat Tradisional dan
Kosmetik yang memenuhi persyaratan100% 100% 100% 100% 41.808.000
Pengujian Sampel obat tradisional
Kasi Kefarmasian
x x x x x x x x x x x x
2
Penilaian Pemanfaatan Hasil
Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Terpilihnya puskesmas toga terbaik TK
Kabupaten100% 100% 100% 100% 53.440.000
Lokasi yang memanfaatkanTOGA
Kasi Kes Primer
dan Kestrad
x x x x x x x x x x x x
Tingkat Peredaran Obat dan Makanan
yang sesuai dengan Standart Makanan100% 100% 100% 100%
Kabid SDM
1
Peningkatan Pengawasan
Kemananan Pangan dan Bahan
Berbahaya
Menurunnya Penggunaan Bahan
Berbahaya pada Makanan di Masyarakat80% 60% 40% 40%
185.375.000 Melakukan pengawasan pangan
ke Mini Market/pasar dan
melakukan penyuluhan jajanan ke
sekolah dasar Kasi Kefarmasian
x x x x x x x x x x x x
Persentase
Puskesmas yang
terakreditasi
25,00%
Ketersediaan Standar Pelayanan
Kesehatan100% 100% 100% 100%
Kabid Yankes
1
Pelayanan Adm Perizinan dan
Akreditasi Sarana dan
Prasarana Sumber Daya
Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan kepada
Masyarakat di bidang kesehatan ;100% 100% 100% 100%
1.756.470.000 Pemahaman standar & Instrumen
akreditasi serta Pendampingan
penggalangan komitmen , Self
Assesment, Kajian Bidang,
Akreditasi Puskesmas
Kasi Peningktan
Fasyankes dan
Akreditasi/Perizinan
x x x x x x x x x x x x
Persentase Puskesmas yang terakreditasi 0% 0% 10% 25%
Program Pengembangan Obat Asli
Daerah
Program Pengawasan Obat dan
Makanan
Program Satndarisasi Pelayanan
Kesehatan
-
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV TH1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Sasaran StrategisIndikator Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Target Kinerja Sasaran
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Jadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2
Target Program dan Kegiatan
818
Program dan Kegiatan Rencana AksiAnggaran (Rp)
Tingkat ketersediaan informasi
kesehatan100% 100% 100% 100%
Sekretaris
1
Peningkatan Manajemen
Informasi Kesehatan
Data Dinkes yang Valid 100% 100% 100% 100% 350.000.000
Pembuatan Profil Kesehatan,
PPSDMK, Laporan IKM
Kabupaten dan Puskesmas
Kasubbag
Perencanaan
Program dan
Pelaporan x x x x x x x x x x x x
Persentase
Penduduk
(Termasuk seluruh
penduduk miskin)
yang memiliki
100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat Kemitraan Bidang Kesehatan 100% 100% 100% 100%
Kabid Yankes
1
Kemitraan Asuransi Kesehatan
MasyarakatPersentase Peserta Jaminan Kesehatan
Nasional100% 100% 100% 100%
24.185.188.977 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional
Kasi Kes Rujukan
dan Jamkes
x x x x x x x x x x x x
Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
Program Kemitraan Peningkatan
pelayanan Kesehatan
NIP. 197208282002121005
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUASIN
dr. H. MASAGUS M. HAKIM, M.Kes
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya
kualitas
kesehatan dan
gizi masyarakat
Angka Usia
Harapan Hidup
72 68,31 94,875
Persentase Pelayanan Kesehatan
Dasar pada Masyarakat
25% 25% 100% Kabid KesMas,
Kabid P2P, Kabid
Yankes
1 Pelayanan kesehatan Penduduk
Miskin Puskesmas dan Jaringannya Cakupan Pelayanan Kesehatan
Rujukan pasien Masyarakat Miskin100% 58% 58% 9.461.841.456 403.127.383 4,26%
Kasi Kes Rujukan
dan Jamkes
2 Pemeliharaan dan Pemulihan
KesehatanPeningkatan pelayanan kesehatan
haji yang dilayani 0% 0% 0% 107.115.000 16.600.000 15,50%
Kasi Kes Rujukan
dan Jamkes
3 Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Operasi Ketupat0% 0% 0% 551.755.200 53.350.000 9,67%
Kasi Kes Rujukan
dan Jamkes
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Natal dan Tahun Baru0% 0% 0%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Ohari Besar dan Olah raga25% 25% 100%
4 Penyediaan Biaya Operasional dan
PemeliharaanPersentase Jumlah PKM yang
mendapatkan BOK dan
Menyelenggarakan Minlok untuk
menunjang pencapaian SPM
100% 100% 100% 14.962.315.000 130.149.000 0,87%
Kasi Kesga dan Gizi
Masyarakat
5 Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa
Penurunan Angka Penderita ODGJ 30% 33% 110% 64.676.000 20.650.000 31,93%
Kasi Pencegahan
dan Pengendalian
PTM, Keswa dan
NAPZA
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
KABUPATEN BANYUASIN
6
CAPAIAN
(%)NARASIREALISASI CAPAIAN (%)PROGRAM DAN KEGIATAN
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TRIWULAN SATU TAHUN 2017
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
ANGGARAN
TARGET
DINAS KESEHATAN
INDIKATOR KEGIATANPENANGGUNG
JAWAB
1
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 156
CAPAIAN
(%)NARASIREALISASI CAPAIAN (%)PROGRAM DAN KEGIATAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
ANGGARAN
TARGET INDIKATOR KEGIATANPENANGGUNG
JAWAB
Persentase Rumah Tangga Sehat 20% 20% 100%
Kabid Kesmas
1Pengkajian Pengambangan
Lingkungan Sehat
Persentase penduduk yang memiliki
akses air minum berkualitas65% 54,50% 84% 250.019.000 4.800.000 1,92%
Kasi Kesling, Kesker
dan Olahraga
2 Pengembangan Rumah SehatMeningkatnya Jumlah Rumah Sehat
yang memenuhi syarat90% 45% 50% 54.100.000 - 0,00%
Kasi Kesling, Kesker
dan Olahraga
3Hygiene Sanitasi Air Bersih dan Air
Minum
Persentase Kualitas air Minum yang
memenuhi syarat90% 90% 100% 59.824.000 34.504.000 57,68%
Kasi Kesling, Kesker
dan Olahraga
4 Sanitasi Total Berbasis MasyarakatPersentase Penduduk yang
menggunakan Jamban Sehat60% 53,6% 89,3% 190.956.000 120.038.500 62,86%
Kasi Kesling, Kesker
dan Olahraga
Persentase lansia yang tertangani 25% 25% 100%
Kabid Yankes
1
Pengembangan dan Pemilihan
Posyandu LansiaPeningkatan Pelayanan Kesehatan
Lansia 10% 10% 100% 83.018.000 - 0,00%
Kasi Kes Primer dan
Kestra
Peningkatan Pelayanan di
Puskesmas10% 10% 100%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
di Posyandu10% 10% 100%
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
2
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 156
CAPAIAN
(%)NARASIREALISASI CAPAIAN (%)PROGRAM DAN KEGIATAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
ANGGARAN
TARGET INDIKATOR KEGIATANPENANGGUNG
JAWAB
Persentase Tempat-tempat Umum
(TTU) yang memenuhi Syarat
Kesehatan
84% 72% 85%
Kabid Kesmas
1
Hygiene Sanitasi TTU, Industri IRTP,
RM/RestoranPersentase tempat tempat umum
(TTU) yang memenuhi syarat
Kesehatan
84% 72% 85% 59.824.000 35.374.000 59,13%
Kasi Kesling, Kesker
dan Olahraga
Rasio Puskesmas Poliklinik dan
Pustu persatuan penduduk1 0,5 50%
Kabid SDM
1
Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas Ketersediaan Alkes yang memenuhi
standar25% 25% 100% 2.010.351.300 8.350.000 0,42%
Kasi Alkes dan
PKRT
2
Administrasi Pembangunan
Puskesmas Tingkat Ketersediaan Adminirasi
Pembangunan Puskesmas50% 50% 100% 501.316.100 162.245.000 32,36%
Kasi Alkes dan
PKRT
3
Rehabilitasi Sedang/berat
Puskesmas, Pustu dan Jaringannya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 15% 15% 100% 7.781.241.200 - 0,00%
Kasi Alkes dan
PKRT
Rasio Rumah Sakit per satuan
Penduduk0,004 0,0024 60%
Kabid SDM
1
Pembangunan Rumah SakitKetersediaan Bangunan Rumah
Sakit Pratama Kelas D25% 20% 80% 7.849.825.000 - 0,00%
Kasi Alkes dan
PKRT
2
Pengadaan Alat - alat Kesehatan
Rumah Sakit Ketersediaan Alat-alat Kesehatan
Rumah Sakit75% 75% 100% 2.195.137.399,81 - 0,00%
Kasi Alkes dan
PKRT
Program Pengadaan, Peningkatan, dan
Perbaikan sarana dan prasarana
Puskesmas Pembantu dan jaringannya
Program Pengadaan, Peningkatan, dan
Perbaikan sarana dan prasarana Rumah
Sakit/rumah sakit jiwa/Rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
Program Pengawasan dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
3
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 156
CAPAIAN
(%)NARASIREALISASI CAPAIAN (%)PROGRAM DAN KEGIATAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
ANGGARAN
TARGET INDIKATOR KEGIATANPENANGGUNG
JAWAB
Persentase Keluarga Miskin yang
mendapat pelayanan kesehatan50% 43% 86%
Kabid Yankes
1
Pelayanan bagi Keluarga Pasien
Miskin yang Mendapatkan Perawatan
di RS
Persentase keluarga Miskin
mendapat pelayanan kesehatan25% 25% 100% 397.649.055 204.148.700 51,34%
Kasi Kes Rujukan
dan Jamkes
2Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah
Terpencil, Terluar dan TertinggalPersentase Pelayanan Kesehatan
Dasar Pasien Miskin ; 25% 25% 100% 206.582.000 - 0,00%
Kasi Kes Primer dan
Kestra
Cakupan Puskesmas Melaksanakan
Pembinaan Kesehatan Tradisional25% 25% 100%
Angka
Kelangsungan
Hidup Bayi/Angka
kematian bayi
(AKB)
1-20/
1.000 KH
1-11/1.000
KH
98%
Angka kematian bayi /AKB20/
1.000 KH11/1.000 KH 145%
Kabid Kesmas
Jumlah Kematian Bayi
dan Neonatal
sebanyak 29 Bayi
dengan dengan
Jumlah Kelahiran
Hidup 2627
1 SDDTK dan ANC TerpaduTingkat Pengetahuan Kegiatan
SDDTK dan Tumbuh Kembang Anak 20% 20% 100% 407.317.500 155.956.500 38,29% Kasi Kesga dan Gizi
Masyarakat
Persentase Bayi (berumur < 1 thn)
yang meninggal 20% 20% 100%
Persentase Kunjungan Bayi di
Fayankes ;20% 20% 100%
Persentase Kunjungan Balita yang
mendapatkan Pelayanan Kesehatan
di fayankes
90% 90% 100%
Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
4
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 156
CAPAIAN
(%)NARASIREALISASI CAPAIAN (%)PROGRAM DAN KEGIATAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
ANGGARAN
TARGET INDIKATOR KEGIATANPENANGGUNG
JAWAB
Angka kematian
ibu per 100,000
kelahiran hidup
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 156
CAPAIAN
(%)NARASIREALISASI CAPAIAN (%)PROGRAM DAN KEGIATAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
ANGGARAN
TARGET INDIKATOR KEGIATANPENANGGUNG
JAWAB
Meningkatnya
kesadaran
mayarakat untuk
hidup bersih dan
sehat serta
berperan aktif
dibidang
kesehatan
Persentase
Rumah Tangga
ber PHBS
75% 58% 77,33%
Persentase Desa Siaga Aktif ;
Cakupan Sekolah yang
menerapkan UKS ; Cakupan
Pembinaan Kelurahan/Desa Siaga
Aktif ; Cakupan Sekolah Sehat di
Setiap Tingkatan
10% 10% 100%
Kabid Kesmas
1 Pengembangan Desa SiagaPersentase Peningkatan Strata Desa
Siaga Aktif20% 20% 100% 127.191.000 34.573.000 27,18%
Kasi Promosi dan
pemberdayaan
masyarakat
2
Pelatihan Guru UKS dan Dokter KecilPersentase Penjaringan Siswa SD
Setingkat25% 25% 100% 55.000.000 - 0,00%
Kasi Promosi dan
pemberdayaan
masyarakat
Persentase Guru UKS dan Dokter
Kecil yang meningktakan kinerjanya20% 20% 100%
3 Pemilihan Posyandu terbaik,
Pemilihan Desa PHBS, Pemilihan
Kader Remaja SehatPeningkatan jumlah desa PHBS 20% 20% 100% 350.000.000 3.910.000 1,12%
Kasi Promosi dan
pemberdayaan
masyarakat
Rasio Posyandu persatuan Balita 0,01 0,01 100%
Meningkatnya pengetahuan ttg
PHBS dan Posyandu20% 20% 100%
4 Gerakan promosi Sadar Hidup dan
Sehat Persentase Rumah Tangga PHBS 10% 10% 100% 947.009.000 7.180.000 0,76%
Kasi Promosi dan
pemberdayaan
masyarakat
Persentase Sekolah Sehat 10% 10% 100%
Meningkatnya Pengetahuan
Masyarakat tentang PHBS ; 10% 10% 100%
meningkatnya pengetahuan siswa
tentang CTPS10% 10% 100%
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
6
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 156
CAPAIAN
(%)NARASIREALISASI CAPAIAN (%)PROGRAM DAN KEGIATAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
ANGGARAN
TARGET INDIKATOR KEGIATANPENANGGUNG
JAWAB
Penurunan
angka kematian,
kesakitan dan
kecacatan akibat
penyakit menular
dan tidak
menular
Persentase
penemuan dan
penanganan
penderita penyakit
menular dan tidak
menular
100% 100% 100%
Persentase penemuan dan
penanganan penderita penyakit
menular
100% 100% 100%
Kabid P2P
1
Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular Angka Prevalensi Penyakit DBD per
1.000 penduduk ;
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 156
CAPAIAN
(%)NARASIREALISASI CAPAIAN (%)PROGRAM DAN KEGIATAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
ANGGARAN
TARGET INDIKATOR KEGIATANPENANGGUNG
JAWAB
7 Pencegahan dan Pemberantasan
HIV/AIDS/MS Prevalensi Kasus HIV Aids per
100.000 penduduk ; 0,5 0,72 144% 184.200.000 73.634.000 39,98%
Kasi Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit Menular
Persentase penduduk 15 Tahun ke
atas menurut pengetahuan tentang
HIV/AIDS
98% 81% 83%
8
Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Rabies Terlaksananya penanggulangan
penyakit rabies100% 100% 100% 50.070.000 - 0,00%
Kasi Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit Menular
9
Pelayanan, Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit Malaria Cakupan API ; angka penemuan
Kasus Malaria per 1000 penduduk
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 156
CAPAIAN
(%)NARASIREALISASI CAPAIAN (%)PROGRAM DAN KEGIATAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
ANGGARAN
TARGET INDIKATOR KEGIATANPENANGGUNG
JAWAB
Persentase Rumah Sehat yang
memiliki TOGA 90% 54% 60% Kabid Yankes dan
Kabid SDM
1
Pengembangan Standarisasi
Tanaman Obat Bahan Alam IndonesiaMeningkatnya Mutu Oabat
Tradisional dan Kosmetik yang
memenuhi persyaratan
100% 100% 100% 41.808.000 13.420.000 32,10%
Kasi Kefarmasian
2Penilaian Pemanfaatan Hasil
Tanaman Obat Keluarga (TOGA)Terpilihnya puskesmas toga terbaik
TK Kabupaten100% 100% 100% 53.440.000 - 0,00%
Kasi Kes Primer dan
Kestrad
Tingkat Peredaran Obat dan
Makanan yang sesuai dengan
Standart Makanan
100% 100% 100%
Kabid SDM
1
Peningkatan Pengawasan
Kemananan Pangan dan Bahan
Berbahaya
Menurunnya Penggunaan Bahan
Berbahaya pada Makanan di
Masyarakat
80% 80% 100% 185.375.000 10.210.000 5,51%
Kasi Kefarmasian
Persentase
Puskesmas yang
terakreditasi
25% 0 0%Ketersediaan Standar Pelayanan
Kesehatan100% 100% 100%
Kabid Yankes
1
Pelayanan Adm Perizinan dan
Akreditasi Sarana dan Prasarana
Sumber Daya Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan kepada
Masyarakat di bidang kesehatan ;100% 100% 100% 1.756.470.000 103.314.700 5,88%
Kasi Peningktan
Fasyankes dan
Akreditasi/Perizinan
Persentase Puskesmas yang
terakreditasi0% 0% 0%
Program Pengembangan Obat Asli
Daerah
Program Pengawasan Obat dan
Makanan
Program Satndarisasi Pelayanan
Kesehatan
9
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 156
CAPAIAN
(%)NARASIREALISASI CAPAIAN (%)PROGRAM DAN KEGIATAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
ANGGARAN
TARGET INDIKATOR KEGIATANPENANGGUNG
JAWAB
Tingkat ketersediaan informasi
kesehatan100% 100% 100%
Sekretaris
1
Peningkatan Manajemen Informasi
KesehatanData Dinkes yang Valid 100% 100% 100% 350.000.000 95.036.500 27,15%
Kasubbag
Perencanaan
Program dan
Pelaporan
Persentase
Penduduk
(Termasuk
seluruh penduduk
miskin) yang
memiliki jaminan
kesehatan
100% 75% 75%
Tingkat Kemitraan Bidang
Kesehatan100% 100% 100%
Kabid Yankes
1Kemitraan Asuransi Kesehatan
MasyarakatPersentase Peserta Jaminan
Kesehatan Nasional100% 82% 82% 24.185.188.977 - 0,00%
Kasi Kes Rujukan
dan Jamkes
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUASIN
dr. H. MASAGUS M. HAKIM, M.Kes
NIP. 197208282002121005
Pangkalan Balai, 2017
Program Kemitraan Peningkatan
pelayanan Kesehatan
Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
10
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12 13 14 15
Meningkatnya kualitas kesehatan
dan gizi masyarakat
Angka Usia
Harapan Hidup
72 68,33 94,90
Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar pada Masyarakat
50% 45,0% 90,0%
Kabid KesMas, Kabid P2P,
Kabid Yankes
1 Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin
Puskesmas dan Jaringannya Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien Masyarakat Miskin 100% 57,5% 57,5% 9.461.841.456 2.154.739.283 22,77%
Kasi Kes Rujukan dan Jamkes
2 Pemeliharaan dan Pemulihan
KesehatanPeningkatan pelayanan kesehatan haji yang dilayani 0% 0,0% 0,0% 107.115.000 48.152.400 44,95%
Kasi Kes Rujukan dan Jamkes
3 Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah KesehatanPeningkatan Pelayanan Kesehatan Operasi Ketupat 100% 0,0% 0,0% 551.755.200 152.348.000 27,61%
Kasi Kes Rujukan dan Jamkes
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Natal dan Tahun Baru 0% 0,0% 0,0%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ohari Besar dan Olah raga 50% 25,0% 50,0%
4 Penyediaan Biaya Operasional dan
PemeliharaanPersentase Jumlah PKM yang mendapatkan BOK dan Menyelenggarakan
Minlok untuk menunjang pencapaian SPM100% 100,0% 100,0% 14.962.315.000 4.575.275.550 30,58%
Kasi Kesga dan Gizi
Masyarakat
5 Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa
Penurunan Angka Penderita ODGJ 50% 33,0% 66,0% 64.676.000 34.989.000 54,10%
Kasi Pencegahan dan
Pengendalian PTM, Keswa dan
NAPZA
Persentase Rumah Tangga Sehat 50% 45,0% 90,0%
Kabid Kesmas
1Pengkajian Pengambangan
Lingkungan SehatPersentase penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas 65% 56,5% 86,9% 250.019.000 149.836.000 59,93%
Kasi Kesling, Kesker dan
Olahraga
2 Pengembangan Rumah Sehat Meningkatnya Jumlah Rumah Sehat yang memenuhi syarat 95% 45,0% 47,4% 54.100.000 27.700.000 51,20%Kasi Kesling, Kesker dan
Olahraga
3Hygiene Sanitasi Air Bersih dan Air
MinumPersentase Kualitas air Minum yang memenuhi syarat 95% 95,0% 100,0% 59.824.000 39.904.000 66,70%
Kasi Kesling, Kesker dan
Olahraga
4 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Persentase Penduduk yang menggunakan Jamban Sehat 65% 54,0% 83,1% 190.956.000 120.038.500 62,86%Kasi Kesling, Kesker dan
Olahraga
Persentase lansia yang tertangani 50% 45,0% 90,0%
Kabid Yankes
1Pengembangan dan Pemilihan
Posyandu LansiaPeningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 25% 25,0% 100,0% 83.018.000 40.914.500 49,28%
Kasi Kes Primer dan Kestra
Peningkatan Pelayanan di Puskesmas 25% 25,0% 100,0%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Posyandu 25% 25,0% 100,0%
NARASI
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TRIWULAN DUA TAHUN 2017DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUASIN
SASARAN STRATEGISINDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
ANGGARAN
PENANGGUNG JAWABINDIKATOR KEGIATAN
6
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
1
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12 13 14 15
NARASISASARAN STRATEGISINDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
ANGGARAN
PENANGGUNG JAWABINDIKATOR KEGIATAN
6
Persentase Tempat-tempat Umum (TTU) yang memenuhi Syarat
Kesehatan84% 72,0% 85,7%
Kabid Kesmas
1Hygiene Sanitasi TTU, Industri IRTP,
RM/RestoranPersentase tempat tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat Kesehatan 84% 72,0% 85,7% 59.824.000 35.374.000 59,13%
Kasi Kesling, Kesker dan
Olahraga
Rasio Puskesmas Poliklinik dan Pustu persatuan penduduk 1 0,5 50,0%
Kabid SDM
1Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmasKetersediaan Alkes yang memenuhi standar 70% 50% 71,4% 2.010.351.300 8.350.000 0,42%
Kasi Alkes dan PKRT
2Administrasi Pembangunan
PuskesmasTingkat Ketersediaan Adminirasi Pembangunan Puskesmas 75% 65% 86,7% 501.316.100 313.216.000 62,48%
Kasi Alkes dan PKRT
3Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas,
Pustu dan JaringannyaPeningkatan Pelayanan Kesehatan 15% 15% 100,0% 7.781.241.200 388.686.550 5,00%
Kasi Alkes dan PKRT
Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk 0,004 0,0024 60,0%
Kabid SDM
1 Pembangunan Rumah Sakit Ketersediaan Bangunan Rumah Sakit Pratama Kelas D 50% 50,0% 100,0% 7.849.825.000 4.902.425.451 62,45% Kasi Alkes dan PKRT
2Pengadaan Alat - alat Kesehatan
Rumah SakitKetersediaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 75% 75,0% 100,0% 2.195.137.399,81 2.195.127.509 100,00%
Kasi Alkes dan PKRT
Persentase Keluarga Miskin yang mendapat pelayanan kesehatan 50% 43,1% 86,2% Kabid Yankes
1
Pelayanan bagi Keluarga Pasien
Miskin yang Mendapatkan Perawatan
di RSPersentase keluarga Miskin mendapat pelayanan kesehatan 50% 50,0% 100,0% 397.649.055 225.133.700 56,62%
Kasi Kes Rujukan dan Jamkes
2Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah
Terpencil, Terluar dan TertinggalPersentase Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Miskin ; 50% 50,0% 100,0% 206.582.000 40.145.000 19,43%
Kasi Kes Primer dan Kestra
Cakupan Puskesmas Melaksanakan Pembinaan Kesehatan Tradisional 50% 50,0% 100,0%
Angka
Kelangsungan
Hidup Bayi/Angka
kematian bayi
(AKB)
1- 20/
1.000 KH
1- 10/1.000
KH
99%
Angka Kematian Bayi / AKB20/
1.000 KH10/1.000 KH 10/1.000 KH
Kabid Kesmas
Jumlah Kematian Bayi
dan Neonatal
sebanyak 48 Bayi
dengan dengan
Jumlah Kelahiran
Hidup 5039
1 SDDTK dan ANC TerpaduTingkat Pengetahuan Kegiatan SDDTK dan Tumbuh Kembang Anak 50% 50,0% 100,0% 407.317.500 218.656.500 53,68%
Kasi Kesga dan Gizi
Masyarakat
Persentase Bayi (berumur < 1 thn) yang meninggal 50% 50,0% 100,0%
Persentase Kunjungan Bayi di Fayankes ; 50% 50,0% 100,0%
Persentase Kunjungan Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di
fayankes90% 90,0% 100,0%
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Program Pengadaan, Peningkatan, dan
Perbaikan sarana dan prasarana
Puskesmas Pembantu dan jaringannya
Program Pengadaan, Peningkatan, dan
Perbaikan sarana dan prasarana Rumah
Sakit/rumah sakit jiwa/Rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
Program Pengawasan dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
2
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12 13 14 15
NARASISASARAN STRATEGISINDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
ANGGARAN
PENANGGUNG JAWABINDIKATOR KEGIATAN
6
Angka kematian
ibu per 100,000
kelahiran hidup
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12 13 14 15
NARASISASARAN STRATEGISINDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
ANGGARAN
PENANGGUNG JAWABINDIKATOR KEGIATAN
6
4 Gerakan promosi Sadar Hidup dan
SehatPersentase Rumah Tangga PHBS 30% 30,0% 100,0% 947.009.000 80.347.000 8,48%
Kasi Promosi dan
pemberdayaan masyarakat
Persentase Sekolah Sehat 30% 30,0% 100,0%
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang PHBS ; 30% 30,0% 100,0%
meningkatnya pengetahuan siswa tentang CTPS 30% 30,0% 100,0%
Penurunan angka kematian,
kesakitan dan kecacatan akibat
penyakit menular dan tidak menular
Persentase
penemuan dan
penanganan
penderita penyakit
menular dan tidak
menular
100% 100% 100%
Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit menular 100% 100% 100,0%
Kabid P2P
1
Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular Angka Prevalensi Penyakit DBD per 1.000 penduduk ;
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12 13 14 15
NARASISASARAN STRATEGISINDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
ANGGARAN
PENANGGUNG JAWABINDIKATOR KEGIATAN
6
Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit tidak
menular100% 100% 100,0%
Kabid P2P
1Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tidak MenularMenurunnya Angka Kesakita dan Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular 60% 32% 53,3% 253.760.000 150.793.873 59,42%
Kasi Pencegahan dan
Pengendalian PTM
Terwujudnya pelayanan kesehatan
yang bermutu dan merata khususnya
masyarakat miskin
Persentase
Ketersediaan
Obat dan Vaksin
100% 100% 100%
Persentase ketersediaan obat dan vaksin 100% 100% 100,0%
Kabid SDM
1Pengadaan Obat dan perbekalan
KesehatanTingkat Ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan di fayankes TK I 100% 100,0% 100,0% 7.951.723.000 2.063.397.201 25,95%
Kasi Kefarmasian
2Peningkatan Mutu Penggunaan Obat
dan Perbekalan KesehatanMeningkatnya Mutu Pelayanan Farmasi 50% 20,0% 40,0% 318.499.500 60.781.400 19,08%
Kasi Kefarmasian
Persentase Rumah Sehat yang memiliki TOGA 90% 54,0% 60,0%Kabid Yankes dan Kabid SDM
1
Pengembangan Standarisasi Tanaman
Obat Bahan Alam Indonesia Meningkatnya Mutu Oabat Tradisional dan Kosmetik yang memenuhi
persyaratan100% 100,0% 100,0% 41.808.000 20.510.000 49,06%
Kasi Kefarmasian
2Penilaian Pemanfaatan Hasil Tanaman
Obat Keluarga (TOGA)Terpilihnya puskesmas toga terbaik TK Kabupaten 100% 100,0% 100,0% 53.440.000 - 0,00%
Kasi Kes Primer dan Kestrad
Tingkat Peredaran Obat dan Makanan yang sesuai dengan Standart
Makanan100% 100,0% 100,0%
Kabid SDM
1
Peningkatan Pengawasan Kemananan
Pangan dan Bahan Berbahaya Menurunnya Penggunaan Bahan Berbahaya pada Makanan di Masyarakat 60% 60,0% 100,0% 185.375.000 13.910.000 7,50%
Kasi Kefarmasian
Ketersediaan Standar Pelayanan Kesehatan 100% 100,0% 100,0% Kabid Yankes
Persentase
Puskesmas yang
terakreditasi
0% 0% 0%
1
Pelayanan Adm Perizinan dan
Akreditasi Sarana dan Prasarana
Sumber Daya KesehatanMeningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di bidang kesehatan ; 100% 100,0% 100,0% 1.756.470.000 103.314.700 5,88% Kasi Peningktan Fasyankes dan
Akreditasi/Perizinan
Persentase Puskesmas yang terakreditasi 0% 0,0% 0,0%
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Satndarisasi Pelayanan
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Pengembangan Obat Asli
Daerah
5
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12 13 14 15
NARASISASARAN STRATEGISINDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
ANGGARAN
PENANGGUNG JAWABINDIKATOR KEGIATAN
6
Tingkat ketersediaan informasi kesehatan 100% 100,0% 100,0%
Sekretaris
1Peningkatan Manajemen Informasi
KesehatanData Dinkes yang Valid 100% 100,0% 100,0% 350.000.000 131.636.500 37,61%
Kasubbag Perencanaan
Program dan Pelaporan
Persentase
Penduduk
(Termasuk
seluruh penduduk
miskin) yang
memiliki jaminan
kesehatan
100% 75% 75%
Tingkat Kemitraan Bidang Kesehatan 100% 100,0% 100,0%
Kabid Yankes
1Kemitraan Asuransi Kesehatan
MasyarakatPersentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional 100% 75,0% 75,0% 24.185.188.977 280.877.750 1,16%
Kasi Kes Rujukan dan Jamkes
Pangkalan Balai, 2017
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUASIN
dr. H. MASAGUS M. HAKIM, M.Kes
NIP. 197208282002121005
Program Kemitraan Peningkatan
pelayanan Kesehatan
Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
6
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 15
Meningkatnya
kualitas
kesehatan dan
gizi masyarakat
Angka Usia
Harapan Hidup
72 68,33 94,90
Persentase Pelayanan Kesehatan
Dasar pada Masyarakat
75% 75,0% 100,0%
Kabid KesMas,
Kabid P2P,
Kabid Yankes
1 Pelayanan kesehatan Penduduk
Miskin Puskesmas dan
Jaringannya
Cakupan Pelayanan Kesehatan
Rujukan pasien Masyarakat Miskin100% 63,0% 63,0% 10.001.202.939 3.195.922.383,0 31,96%
Kasi Kes
Rujukan dan
Jamkes
2 Pemeliharaan dan Pemulihan
Kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan
haji yang dilayani 100% 100,0% 100,0% 107.115.000 67.155.000,0 62,69%
Kasi Kes
Rujukan dan
Jamkes
3 Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah
Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Operasi Ketupat100% 100,0% 100,0% 551.755.200 248.471.000,0 45,03%
Kasi Kes
Rujukan dan
Jamkes
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Natal dan Tahun Baru0% 0,0% 0,0%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Ohari Besar dan Olah raga75% 75,0% 100,0%
4 Penyediaan Biaya Operasional
dan PemeliharaanPersentase Jumlah PKM yang
mendapatkan BOK dan
Menyelenggarakan Minlok untuk
menunjang pencapaian SPM
100% 100,0% 100,0% 14.962.315.000 4.832.039.550,0 32,29%
Kasi Kesga dan
Gizi Masyarakat
5 Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa
Penurunan Angka Penderita ODGJ 60% 45,0% 75,0% 64.676.000 34.989.000,0 54,10%
Kasi
Pencegahan
dan
Pengendalian
PTM, Keswa
dan NAPZA
Persentase Rumah Tangga Sehat 70% 52,0% 74,3%
Kabid Kesmas
1Pengkajian Pengambangan
Lingkungan Sehat
Persentase penduduk yang memiliki
akses air minum berkualitas66% 58,5% 88,6% 250.019.000 218.982.902,0 87,59%
Kasi Kesling,
Kesker dan
Olahraga
2 Pengembangan Rumah SehatMeningkatnya Jumlah Rumah Sehat
yang memenuhi syarat100% 50,0% 50,0% 54.100.000 27.700.000,0 51,20%
Kasi Kesling,
Kesker dan
Olahraga
6
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
ANGGARAN PENANGGUNG
JAWABNARASI
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TRIWULAN TIGA TAHUN 2017DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUASIN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
1
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
ANGGARAN PENANGGUNG
JAWABNARASI
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
3Hygiene Sanitasi Air Bersih dan
Air Minum
Persentase Kualitas air Minum yang
memenuhi syarat100% 95,0% 95,0% 59.824.000 45.304.000,0 75,73%
Kasi Kesling,
Kesker dan
Olahraga
4Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat
Persentase Penduduk yang
menggunakan Jamban Sehat70% 55,0% 78,6% 190.956.000 190.678.500,0 99,85%
Kasi Kesling,
Kesker dan
Olahraga
Persentase lansia yang tertangani 70% 70,0% 100,0%
Kabid Yankes
1
Pengembangan dan Pemilihan
Posyandu Lansia Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Lansia 35% 35,0% 100,0% 83.018.000 70.584.500,0 85,02%
Kasi Kes Primer
dan Kestra
Peningkatan Pelayanan di
Puskesmas35% 35,0% 100,0%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
di Posyandu35% 35,0% 100,0%
Persentase Tempat-tempat Umum
(TTU) yang memenuhi Syarat
Kesehatan
85% 74,0% 87,1%
Kabid Kesmas
1
Hygiene Sanitasi TTU, Industri
IRTP, RM/RestoranPersentase tempat tempat umum
(TTU) yang memenuhi syarat
Kesehatan
85% 74,0% 87,1% 59.824.000 46.074.000,0 77,02%
Kasi Kesling,
Kesker dan
Olahraga
Rasio Puskesmas Poliklinik dan
Pustu persatuan penduduk1 1/2, 50,0%
Kabid SDM
1 Pembangunan Puskesmas Ketersediaan bangunan puskesmas 11 11 50,0% 730.226.886 714.332.375,0 97,82%
Kasi Alkes dan
PKRT
2Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas
Ketersediaan Alkes yang memenuhi
standar82% 62,0% 75,6% 20.500.006.300 1.838.371.581,3 8,97%
Kasi Alkes dan
PKRT
3Administrasi Pembangunan
Puskesmas
Tingkat Ketersediaan Adminirasi
Pembangunan Puskesmas100% 75,0% 75,0% 579.316.100 457.121.979,0 78,91%
Kasi Alkes dan
PKRT
4
Pengadaan , peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas, pustu dan
jaringannya
Tersedianyaq sarana dan prasarana
puskemas 19 unit 19 unit 100,0% 590.428.100 590.428.100,0 100,00%
Kasi Alkes dan
PKRT
5
Rehabilitasi Sedang/berat
Puskesmas, Pustu dan
JaringannyaPeningkatan Pelayanan Kesehatan 25% 25,0% 100,0% 8.201.310.900 2.461.929.186,0 30,02%
Kasi Alkes dan
PKRT
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan Makanan
Program Pengadaan, Peningkatan,
dan Perbaikan sarana dan prasarana
Puskesmas Pembantu dan
jaringannya
2
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
ANGGARAN PENANGGUNG
JAWABNARASI
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Rasio Rumah Sakit per satuan
Penduduk0,004 0,0024 60,0%
Kabid SDM
1Pembangunan Rumah Sakit Ketersediaan Bangunan Rumah
Sakit Pratama Kelas D75% 75,0% 100,0% 8.728.875.451 5.498.746.151,0 62,99%
Kasi Alkes dan
PKRT
2Pengadaan Alat - alat Kesehatan
Rumah Sakit
Ketersediaan Alat-alat Kesehatan
Rumah Sakit75% 90,0% 120,0% 2.195.137.399,81 2.195.127.508,9 100,00%
Kasi Alkes dan
PKRT
Persentase Keluarga Miskin yang
mendapat pelayanan kesehatan75% 70,0% 93,3%
Kabid Yankes
1
Pelayanan bagi Keluarga Pasien
Miskin yang Mendapatkan
Perawatan di RS
Persentase keluarga Miskin
mendapat pelayanan kesehatan75% 70,0% 93,3% 397.649.055 263.293.700,0 66,21%
Kasi Kes
Rujukan dan
Jamkes
2
Pelayanan Kesehatan Dasar
Daerah Terpencil, Terluar dan
Tertinggal
Persentase Pelayanan Kesehatan
Dasar Pasien Miskin ; 75% 70,0% 93,3% 206.582.000 81.645.000,0 39,52%
Kasi Kes Primer
dan Kestra
Cakupan Puskesmas Melaksanakan
Pembinaan Kesehatan Tradisional75% 70,0% 93,3%
Angka
Kelangsungan
Hidup Bayi/Angka
kematian bayi
(AKB)
1-18/
1.000 KH
6/1.000 KH 99%
Angka Kematian Bayi / AKB20/
1.000 KH6/1.000 KH 6/1.000 KH
Kabid Kesmas Jumlah kematian bayi
1 bayi, dan jumlah
kematian neonatal 56
neonatal dengan
jumlah kelahiran hidup
sebanyak 10.104
Kelahiran Hidup.
Kematian ini sebagain
besar dikarenakan
asfiksia dan BBLR
1 SDDTK dan ANC TerpaduTingkat Pengetahuan Kegiatan
SDDTK dan Tumbuh Kembang Anak 70% 70,0% 100,0% 407.317.500 218.656.500,0 53,68%
Kasi Kesga dan
Gizi Masyarakat
Persentase Bayi (berumur < 1 thn)
yang meninggal 70% 70,0% 100,0%
Persentase Kunjungan Bayi di
Fayankes ;70% 70,0% 100,0%
Persentase Kunjungan Balita yang
mendapatkan Pelayanan Kesehatan
di fayankes
90% 90,0% 100,0%
Program Pengadaan, Peningkatan,
dan Perbaikan sarana dan prasarana
Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/Rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
3
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
ANGGARAN PENANGGUNG
JAWABNARASI
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Angka kematian
ibu per 100,000
kelahiran hidup
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
ANGGARAN PENANGGUNG
JAWABNARASI
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
4 Gerakan promosi Sadar Hidup
dan SehatPersentase Rumah Tangga PHBS 50% 40,0% 80,0% 947.009.000 162.674.000,0 17,18%
Kasi Promosi
dan
pemberdayaan
masyarakat
Persentase Sekolah Sehat 50% 45,0% 90,0%
Meningkatnya Pengetahuan
Masyarakat tentang PHBS ; 50% 50,0% 100,0%
meningkatnya pengetahuan siswa
tentang CTPS50% 50,0% 100,0%
Penurunan angka
kematian,
kesakitan dan
kecacatan akibat
penyakit menular
dan tidak menular
Persentase
penemuan dan
penanganan
penderita penyakit
menular dan tidak
menular
100% 100% 100%
Persentase penemuan dan
penanganan penderita penyakit
menular
100% 100% 100,0%
Kabid P2P
1
Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular Angka Prevalensi Penyakit DBD per
1.000 penduduk ;
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
ANGGARAN PENANGGUNG
JAWABNARASI
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
7 Pencegahan dan Pemberantasan
HIV/AIDS/MS
Prevalensi Kasus HIV Aids per
100.000 penduduk ;
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
ANGGARAN PENANGGUNG
JAWABNARASI
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Tingkat Peredaran Obat dan
Makanan yang sesuai dengan
Standart Makanan
100% 100,0% 100,0%
Kabid SDM
1
Peningkatan Pengawasan
Kemananan Pangan dan Bahan
Berbahaya
Menurunnya Penggunaan Bahan
Berbahaya pada Makanan di
Masyarakat
40% 40,0% 100,0% 185.375.000 110.397.500,0 59,55%
Kasi
Kefarmasian
Ketersediaan Standar Pelayanan
Kesehatan100% 100,0% 100,0%
Kabid Yankes
Persentase
Puskesmas yang
terakreditasi
10% 5% 50%
1
Pelayanan Adm Perizinan dan
Akreditasi Sarana dan Prasarana
Sumber Daya Kesehatan Meningkatnya Pelayanan kepada
Masyarakat di bidang kesehatan ;100% 100,0% 100,0% 1.756.470.000 564.968.200,0 32,16%
Kasi Peningktan
Fasyankes dan
Akreditasi/Perizi
nan
Persentase Puskesmas yang
terakreditasi10% 5,0% 50,0%
Tingkat ketersediaan informasi
kesehatan100% 100,0% 100,0%
Sekretaris
1
Peningkatan Manajemen
Informasi KesehatanData Dinkes yang Valid 100% 100,0% 100,0% 350.000.000 161.686.500,0 46,20%
Kasubbag
Perencanaan
Program dan
Pelaporan
Persentase
Penduduk
(Termasuk
seluruh penduduk
miskin) yang
memiliki jaminan
kesehatan
100% 78% 78%
Tingkat Kemitraan Bidang
Kesehatan100% 100,0% 100,0%
Kabid Yankes
1
Kemitraan Asuransi Kesehatan
Masyarakat Persentase Peserta Jaminan
Kesehatan Nasional100% 78,0% 78,0% 24.185.188.977 280.877.750,0 1,16%
Kasi Kes
Rujukan dan
Jamkes
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUASIN
dr. H. MASAGUS M. HAKIM, M.Kes
NIP. 197208282002121005
Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
Program Kemitraan Peningkatan
pelayanan Kesehatan
Pangkalan Balai, 2017
Program Pengawasan Obat dan
Makanan
Program Satndarisasi Pelayanan
Kesehatan
7
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 15
Meningkatnya
kualitas
kesehatan dan
gizi
masyarakat
Angka Usia
Harapan Hidup
72 68,33 94,90
Persentase Pelayanan Kesehatan
Dasar pada Masyarakat
100% 100,0% 100,0%
Kabid KesMas,
Kabid P2P,
Kabid Yankes
Angka UHH bersumber
dari data BPS di Juni
Tahun 2017
1 Pelayanan kesehatan
Penduduk Miskin Puskesmas
dan Jaringannya Cakupan Pelayanan Kesehatan
Rujukan pasien Masyarakat Miskin100% 100,0% 100,0% 20.808.791.804 19.099.947.662,0 91,79%
Kasi Kes
Rujukan dan
Jamkes
2 Pemeliharaan dan Pemulihan
KesehatanPeningkatan pelayanan kesehatan
haji yang dilayani 100% 100,0% 100,0% 122.715.000 122.715.000,0 100,00%
Kasi Kes
Rujukan dan
Jamkes
3 Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah
Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Operasi Ketupat100% 100,0% 100,0% 667.205.200 666.965.072,0 99,96%
Kasi Kes
Rujukan dan
Jamkes
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Natal dan Tahun Baru100% 100,0% 0,0%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Ohari Besar dan Olah raga100% 100,0% 100,0%
4 Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
Persentase Jumlah PKM yang
mendapatkan BOK dan
Menyelenggarakan Minlok untuk
menunjang pencapaian SPM
100% 100,0% 100,0% 14.969.583.000 14.661.514.790,0 97,94%
Kasi Kesga dan
Gizi Masyarakat
5 Upaya Pelayanan Kesehatan
Jiwa
Penurunan Angka Penderita ODGJ 70% 70,0% 100,0% 64.676.000 63.374.537,0 97,99%
Kasi
Pencegahan dan
Pengendalian
PTM, Keswa dan
NAPZA
6
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
ANGGARAN PENANGGUNG
JAWABNARASI
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TRIWULAN EMPAT TAHUN 2017
DINAS KESEHATANKABUPATEN BANYUASIN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI CAPAIAN (%) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
1
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
ANGGARAN PENANGGUNG
JAWABNARASI
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI CAPAIAN (%) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Persentase Rumah Tangga Sehat 80% 55,0% 68,8%
Kabid Kesmas
1Pengkajian Pengambangan
Lingkungan Sehat
Persentase penduduk yang memiliki
akses air minum berkualitas66% 62,0% 93,9% 250.019.000 249.819.902,0 99,92%
Kasi Kesling,
Kesker dan
Olahraga
2 Pengembangan Rumah SehatMeningkatnya Jumlah Rumah Sehat
yang memenuhi syarat100% 53,0% 53,0% 54.100.000 54.050.000,0 99,91%
Kasi Kesling,
Kesker dan
Olahraga
3Hygiene Sanitasi Air Bersih
dan Air Minum
Persentase Kualitas air Minum yang
memenuhi syarat100% 95,0% 95,0% 59.824.000 5.982.400,0 10,00%
Kasi Kesling,
Kesker dan
Olahraga
4Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat
Persentase Penduduk yang
menggunakan Jamban Sehat80% 57,0% 71,3% 190.956.000 190.678.500,0 99,85%
Kasi Kesling,
Kesker dan
Olahraga
Persentase lansia yang tertangani 80% 73,0% 91,3%
Kabid Yankes
1
Pengembangan dan
Pemilihan Posyandu LansiaPeningkatan Pelayanan Kesehatan
Lansia 50% 45,0% 90,0% 83.018.000 83.000.500,0 99,98%
Kasi Kes Primer
dan Kestra
Peningkatan Pelayanan di
Puskesmas50% 45,0% 90,0%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di
Posyandu50% 45,0% 90,0%
Persentase Tempat-tempat Umum
(TTU) yang memenuhi Syarat
Kesehatan
85% 75,0% 88,2%
Kabid Kesmas
1
Hygiene Sanitasi TTU,
Industri IRTP, RM/RestoranPersentase tempat tempat umum
(TTU) yang memenuhi syarat
Kesehatan
85% 75,0% 88,2% 59.824.000 59.824.000,0 100,00%
Kasi Kesling,
Kesker dan
Olahraga
Rasio Puskesmas Poliklinik dan
Pustu persatuan penduduk1 1/2, 50,0%
Kabid SDM
1 Pembangunan Puskesmas Ketersediaan bangunan puskesmas 11 11 50,0% 730.226.886 720.272.675,0 98,64%
Kasi Alkes dan
PKRT
2Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas
Ketersediaan Alkes yang memenuhi
standar82% 82,0% 100,0% 1.957.274.300 1.954.949.881,3 99,88%
Kasi Alkes dan
PKRT
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan
Makanan
Program Pengadaan,
Peningkatan, dan Perbaikan
sarana dan prasarana
Puskesmas Pembantu dan
jaringannya
2
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
ANGGARAN PENANGGUNG
JAWABNARASI
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI CAPAIAN (%) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
3Administrasi Pembangunan
Puskesmas
Tingkat Ketersediaan Adminirasi
Pembangunan Puskesmas100% 100,0% 100,0% 669.588.099 667.944.499,0 99,75%
Kasi Alkes dan
PKRT
4
Pengadaan , peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas, pustu
dan jaringannya
Tersedianya sarana dan prasarana
puskemas 19 unit 19 unit 100,0% 790.428.100 789.928.100,0 99,94%
Kasi Alkes dan
PKRT
5
Rehabilitasi Sedang/berat
Puskesmas, Pustu dan
JaringannyaPeningkatan Pelayanan Kesehatan 35% 35,0% 100,0% 8.401.310.900 7.444.695.989,0 88,61%
Kasi Alkes dan
PKRT
Rasio Rumah Sakit per satuan
Penduduk0,004 0,0024 60,0%
Kabid SDM
1Pembangunan Rumah Sakit Ketersediaan Bangunan Rumah Sakit
Pratama Kelas D100% 100,0% 100,0% 8.728.875.451 8.339.747.431,0 95,54%
Kasi Alkes dan
PKRT
2Pengadaan Alat - alat
Kesehatan Rumah Sakit
Ketersediaan Alat-alat Kesehatan
Rumah Sakit100% 100,0% 100,0% 3.119.030.000,00 3.117.078.922,7 99,94%
Kasi Alkes dan
PKRT
Persentase Keluarga Miskin yang
mendapat pelayanan kesehatan100% 100% 100,0%
Kabid Yankes
1
Pelayanan bagi Keluarga
Pasien Miskin yang
Mendapatkan Perawatan di
RS
Persentase keluarga Miskin mendapat
pelayanan kesehatan100% 100% 100,0% 397.649.055 366.313.700,0 92,12%
Kasi Kes
Rujukan dan
Jamkes
2
Pelayanan Kesehatan Dasar
Daerah Terpencil, Terluar dan
Tertinggal
Persentase Pelayanan Kesehatan
Dasar Pasien Miskin ; 100% 100% 100,0% 164.822.000 163.846.000,0 99,41%
Kasi Kes Primer
dan Kestra
Cakupan Puskesmas Melaksanakan
Pembinaan Kesehatan Tradisional100% 100% 100,0%
Program Pengadaan,
Peningkatan, dan Perbaikan
sarana dan prasarana Rumah
Sakit/rumah sakit jiwa/Rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
3
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
ANGGARAN PENANGGUNG
JAWABNARASI
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI CAPAIAN (%) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Angka
Kelangsungan
Hidup Bayi/Angka
kematian bayi
(AKB)
1-18/
1.000 KH
4,1/1,000 KH 99,60%
Angka Kematian Bayi / AKB18/
1.000 KH6/1.000 KH 6/1.000 KH
Kabid Kesmas Jumlah kematian bayi
dan neonatal 68
neonatal dengan
jumlah kelahiran hidup
sebanyak 16,464
Kelahiran Hidup.
Kematian ini sebagain
besar dikarenakan
asfiksia dan BBLR
1 SDDTK dan ANC TerpaduTingkat Pengetahuan Kegiatan
SDDTK dan Tumbuh Kembang Anak 90% 90,0% 100,0% 385.717.500 375.457.500,0 97,34%
Kasi Kesga dan
Gizi Masyarakat
Persentase Bayi (berumur < 1 thn)
yang meninggal 90% 68 orang
Persentase Kunjungan Bayi di
Fayankes ;90% 87,7% 97,4%
Persentase Kunjungan Balita yang
mendapatkan Pelayanan Kesehatan
di fayankes
90% 92,7% 103,0%
Angka kematian
ibu per 100,000
kelahiran hidup
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
ANGGARAN PENANGGUNG
JAWABNARASI
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI CAPAIAN (%) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Persentase balita
gizi buruk 15%
21 Balita 0,0025Persentase balita gizi buruk 15%
21 Balita 0,0025 Kabid Kesmas
1
Pemetaan Desa Kadarzi dan
Desa Garam BeryodiumTersedianya Status Informasi Gizi
Masyarakat100% 100,0% 100,0% 200.000.000 199.686.000,0 99,84%
Kasi Kesga dan
Gizi Masyarakat
2
Penanggulangan KEP,
Eanemia Gizi Besi, GAKY,
Kurang Vit A, dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya
Persentase Pemberian Makanan
Pendamping ASI pada Anak usia 5-24
Bulan keluarga miskin
100% 100,0% 100,0% 262.550.000 262.350.500,0 99,92%
Kasi Kesga dan
Gizi Masyarakat
Meningkatnya
kesadaran
mayarakat
untuk hidup
bersih dan
sehat serta
berperan aktif
dibidang
kesehatan
Persentase
Rumah Tangga
ber PHBS
75% 75% 99,33%
Persentase Desa Siaga Aktif ;
Cakupan Sekolah yang
menerapkan UKS ; Cakupan
Pembinaan Kelurahan/Desa Siaga
Aktif ; Cakupan Sekolah Sehat di
Setiap Tingkatan
80%; 65%;
65% ; 65%
100 ; 65; 65;
65 %100,0%
Kabid Kesmas Jumlah Rumah Tangga
ber PHBS yaitu
152,368 RT dengan
jumlah rumah yang
dipantau sebanyak
204,328 RT
1 Pengembangan Desa Siaga
Persentase Peningkatan Strata Desa
Siaga Aktif80% 80,0% 100,0% 127.191.000 127.131.500,0 99,95%
Kasi Promosi
dan
pemberdayaan
masyarakat
2
Pelatihan Guru UKS dan
Dokter Kecil Persentase Penjaringan Siswa SD
Setingkat100% 100,0% 100,0% 55.000.000 53.384.000,0 97,06%
Kasi Promosi
dan
pemberdayaan
masyarakat
Persentase Guru UKS dan Dokter
Kecil yang meningktakan kinerjanya70% 70,0% 100,0%
3 Pemilihan Posyandu terbaik,
Pemilihan Desa PHBS,
Pemilihan Kader Remaja
Sehat
Peningkatan jumlah desa PHBS 80% 80,0% 100,0% 350.000.000 349.723.800,0 99,92%
Kasi Promosi
dan
pemberdayaan
masyarakat
Rasio Posyandu persatuan Balita 0,01 0,01 100,0%
Meningkatnya pengetahuan ttg PHBS
dan Posyandu80% 80,0% 100,0%
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
5
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
ANGGARAN PENANGGUNG
JAWABNARASI
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI CAPAIAN (%) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
4 Gerakan promosi Sadar
Hidup dan SehatPersentase Rumah Tangga PHBS 72% 74,5% 103,5% 759.791.198 755.477.198,0 99,43%
Kasi Promosi
dan
pemberdayaan
masyarakat
Persentase Sekolah Sehat 70% 62,0% 88,6%
Meningkatnya Pengetahuan
Masyarakat tentang PHBS ; 70% 70,0% 100,0%
meningkatnya pengetahuan siswa
tentang CTPS70% 70,0% 100,0%
Penurunan
angka
kematian,
kesakitan dan
kecacatan
akibat
penyakit
menular dan
tidak menular
Persentase
penemuan dan
penanganan
penderita penyakit
menular dan tidak
menular
100% 100% 100%
Persentase penemuan dan
penanganan penderita penyakit
menular
100% 100% 100,0%
Kabid P2P Jumlah penanganan
dan penemuan
penderita penyakit
menular dan tidak
menular sebanyak
152.368 penderita,
Dengan jumlah
penderita penyakit
menular sebanyak
101.549 orang dan
jumlah penderita
penyakit tidak menular
sebanyak 50.819
orang.
1
Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular Angka Prevalensi Penyakit DBD per
1.000 penduduk ;
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
ANGGARAN PENANGGUNG
JAWABNARASI
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI CAPAIAN (%) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
3 Penanggulangan Penyakit
TBC Kusta
Kasus TB per 1000 penduduk
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
ANGGARAN PENANGGUNG
JAWABNARASI
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI CAPAIAN (%) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
9
Pelayanan, Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
Malaria Cakupan API ; angka penemuan
Kasus Malaria per 1000 penduduk
-
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
ANGGARAN PENANGGUNG
JAWABNARASI
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATARGET REALISASI CAPAIAN (%) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Ketersediaan Standar Pelayanan
Kesehatan100% 100,0% 100,0%
Kabid Yankes
Persentase
Puskesmas yang
terakreditasi
25% 25% 100%
1
Pelayanan Adm Perizinan
dan Akreditasi Sarana dan
Prasarana Sumber Daya
Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan kepada
Masyarakat di bidang kesehatan ;100% 100,0% 100,0% 1.778.138.000 1.399.819.316,0 78,72%
Kasi Peningktan
Fasyankes dan
Akreditasi/Perizi
nan
Jumlah Puskesmas
yang diakreditasi tahun
2017 sebanyak 8
Puskesmas dari 33
Puskesmas
Persentase Puskesmas yang
terakreditasi25% 25,0% 100,0%
Tingkat ketersediaan informasi
kesehatan100% 100,0% 100,0%
Sekretaris
1
Peningkatan Manajemen
Informasi KesehatanData Dinkes yang Valid 100% 100,0% 100,0% 435.321.000 434.102.104,0 99,72%
Kasubbag
Perencanaan
Program dan
Pelaporan
Persentase
Penduduk
(Termasuk seluruh
penduduk miskin)
yang memiliki
jaminan kesehatan
100% 85,78% 85,78%
Tingkat Kemitraan Bidang
Kesehatan100% 100,0% 100,0%
Kabid Yankes Jumlah penduduk
miskin yang memiliki
jaminan sebanyak
342.066 orang,
sedangkan jumlah
seluruh masyarakat
miskin sebanyak
398.757 orang.
1
Kemitraan Asuransi
Kesehatan MasyarakatPersentase Peserta Jaminan
Kesehatan Nasional100% 85,8% 85,8% 29.390.794.207 26.571.938.791,0 90,41%
Kasi Kes
Rujukan dan
Jamkes
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUASIN
dr. H. MASAGUS M. HAKIM, M.Kes
NIP. 197208282002121005
Program Kebijakan dan
Manajemen Pembangunan
Kesehatan
Program Kemitraan Peningkatan
pelayanan Kesehatan
Pangkalan Balai, 2017
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
9
-
kabupaten banyP
RENCANA AKSI dinas kesehatan
2018
KABUPATEN BANYUASIN
PROPINSI SUMATERA
SELATAN
-
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 1516
17
Meningkatnya
kualitas kesehatan
dan gizi masyarakat
Angka Usia Harapan
Hidup
74 Tahun 25% 50% 75% 100% 100% 63.523.392.650
Kabid Kesmas,
Kabid P2M,
Kabid Yankes
74 Tahun
1 Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin
Puskesmas dan Jaringannya Output
Jumlah Masyarakat Miskin yang
Mendapat Pelayanan Kesehatan
jamsoskes
65.000 130.000 195.000 260.000 260.000 41.556.346.150
Pelayanan Kesehatan
Jamsoskesmas Kasi Pelkes
Rujukan Jamkesx x x x x x x x x x x x
Outcome
Persentase Masyarakat Miskin yang
Mendapat Pelayanan Kesehatan
jamsoskes
100% 100% 100% 100% x x x x x x x x x x x x
2 Pemeliharaan dan Pemulihan
Kesehatan Output Jumlah jemaah haji yang dilayani 0 0 150 0 150 167.329.000 Pelayanan Kesehatan haji Kasi Pelkes
Rujukan Jamkesx x x
Jumlah Peserta Pertemuan Orientasi
Kesker dan Olahraga 0 30 0 0
Pertemuan Orientasi Kesker
dan Olahraga x x
Outcome Tingkat Pelayanan Kesehatan haji yang
dilayani0% 0% 100% 0%
Tingkat Pemahaman Orintesi Kesker dan
Olahraga0% 100% 0% 0%
3 Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah Kesehatan
OutputJumlah pelayanan kesehatan Idul Fitri/
Operasi ketupat7 7 Lokasi 847.930.500
Operasi Ketupat
Kasi Pelkes
Rujukan Jamkesx
Jumlah pelayanan Kesehatan STQ/MTQ 3 3 Lokasi
Pelayanan Kesehatan STQ
x x
Jumlah pelayanan kesehatan Idul Adha 7 7 Lokasi
Pelakayan Idul adha
x
Jumlah Pelayanan Kesehatan natal /
Operasi Lilin7 7 Lokasi
Operasi Lilim
x
Jumlah Pelayanan Keshatan Hari-hari
besar dan Olah raga2 3 3 2 10 Lokasi
Pelayanan Kesehatan hari
besar x x x x x x x x x x x x
Outcome Tingkat Pelayanan Kesehatan pada
masyarakat umum100% 100% 100% 100%
4 Penyediaan Biaya Operasional dan
PemeliharaanOutput
Jumlah PKM yang mendapatkan Biaya
Operasional dan Pemeliharaan 33 PKM 33 PKM 33 PKM 33 PKM 20.881.288.000
Bantuan Operasional
PuskesmasKasi Kesga & Gizi
Masyx x x x x x x x x x x x
Outcome Persentase PKM yang mendapatkan
Biaya Operasional dan Pemeliharaan100% 100% 100% 100%
Tw 2Anggaran (Rp)
Target Program dan KegiatanTarget Kinerja SasaranProgram dan Kegiatan
9
Rencana Aksi
Usia Harapan Hidup
Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar pada
Masyarakat
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUASIN
Sasaran StrategisIndikator Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Jadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1
818
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1
-
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 1516
17
Tw 2Anggaran (Rp)
Target Program dan KegiatanTarget Kinerja SasaranProgram dan Kegiatan
9
Rencana AksiIndikator Kinerja Program dan KegiatanSasaran StrategisIndikator Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Jadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1
818
5 Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa
Output Jumlah Pasien ODGJ yang di Follow Up 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang 5 orang 70.499.000
Pasien ODGJ yang Follow Up
Kasi PTM Keswa
dan NAPZAx x x x x x x x x x x x
Outcome
Persentase ODGJ berat yang
mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa
sesuai standar (SPM)
100% 100%
Pasien ODGJ berat yang
mendapat pelayanan kesehatan
jiwa sesuai standar (SPM) x x x x x x x x x x x x
87% 87% 87% 87% 87% 457.614.500 Kabid Kesmas
1Pengkajian Pengambangan
Lingkungan SehatOutput
Monitoring pemeliharaan Instalasi
Pengolahan Limbah Cair (IPCL)/IPAL
10
Puskesmas208.719.500
Monitoring pemeliharaan
instalasi pengolahan limbah cair
(IPLC)/ IPAL Kasi Kesling, KK &
Olgax
Penilaian Dokumen Pengelolaan
Lingkungan Hidup
4
Puskesmas
Pembuatan dokumen
pengelolaan lingkungan hidup
x
Outcome Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
Puskesmas1 Dokumen 1 Dokumen
Konsultasi Kegiatan Kesling Kesjaor
Tingkat Pemeliharaan IPCl/IPAL 68% 68% 68% 68% 68%
2 Pengembangan Rumah Sehat OutputInspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)
Rumah Sehat1 kali 28.999.000
Inspeksi Kesehatan Lingkungan
(IKL) Rumah Kasi Kesling, KK &
Olgax
Outcome Dokumen Rumah Tangga Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen
Persentase Rumah Tangga Sehat 87% 87% 87% 87% 87% 167.471.000
Pengadaan Bahan Percontohan
Kloset
4 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat OutputJumlah Rumah Tangga yang
mendapatkan Kloset750 RT
Keg. Monev Program
Kesehatan Lingkungan
Kasi Kesling, KK &
Olgax
Monev Program Kesehatan Lingkungan 33 Petugas x
Outcome Persentase penduduk yang
menggunakan jamban sehat85% 85% 85% 85% 85%
3Hygiene Sanitasi Air Bersih dan Air
MinumOutput
Jumlah Sampel Penelitian Kualitas Air
Bersih/air minum25 Sampel 52.425.000
Penelitian Sampel Kualitas Air
Bersih/Air Minum
Kasi Kesling, KK &
Olgax
Outcome Persentase Kualitas Air Minum yang
memenuhi syarat kesehatan85% 85% 85% 85% 85%
Persentase Rumah Tangga SehatProgram Pengembangan Lingkungan
Sehat
2
-
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 1516
17
Tw 2Anggaran (Rp)
Target Program dan KegiatanTarget Kinerja SasaranProgram dan Kegiatan
9
Rencana AksiIndikator Kinerja Program dan KegiatanSasaran StrategisIndikator Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Jadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1
818
100% 100% 100% 100% 100% 31.473.000 Kasi Kesmas
1
Pengembangan dan Pemilihan
Posyandu LansiaOutput
Jumlah Peserta Pertemuan Pemantapan
Kemampuan nakes dalam Penjaringan
Kesehatan Lansia
33 Orang 31.473.000
Pertemuan Pemantapan
Kemampuan nakes dalam
Penjaringan Kesehatan LansiaKasi Kesga & Gizi
Masyx
Outcome
Tingkat Pemahaman Peserta Pertemuan
Pemantapan Kemampuan nakes dalam
Penjaringan Kesehatan Lansia
100% 100% 100% 100% 100% x x x x x x x x x x x x
Persentase Lansia yang mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standar (SPM)100% 100% 100% x x x x x x x x x x x x
100% 100% 100% 100% 100% 130.980.500 Kabid Kesmas
1
Hygiene Sanitasi TTU, Industri IRTP,
RM/Restoran
Output
Desiminasi Hygiene Sanitasi Bagi
Pejamah Makanan RM/Restoran/Jasa
Boga
30
Pengusaha
dan 5
Sanitarian
130.980.500
Diseminasi hygiene Sanitasi
bagi penjamah Makanan IRT,
RM/Restoran/Jasa Boga
Sekolah
Kasi Kesling, KK &
Olgax
Sosialisai pasar Sehat
20 Ka. Upt
dan 20
Petugas
pkm
Sosialisasi Pasar Sehat
x
Outcome
Meningkatnya Jumlah IRTP,
RM.Restoran dan Jasa Boga yang
memenuhi syarat Kesehatan
60%
Dokumen sosialisasi Pasar Sehat 1 Dokumen
Persentase warga negara usia 60 tahun ke tas
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Program Pengawasan dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
Persentase Tempat-tempat Umum (TTU) yang
memenuhi Syarat Kesehatan
3
-
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 1516
17
Tw 2Anggaran (Rp)
Target Program dan KegiatanTarget Kinerja SasaranProgram dan Kegiatan
9
Rencana AksiIndikator Kinerja Program dan KegiatanSasaran StrategisIndikator Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Jadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw 1
818
1,2/1,000 1,2/1,000 1,2/1,000 1,2/1,000 1,2/1,000 25.967.360.015 Kabid SDK
1
Pembangunan Puskesmas
Output Pembangunan IPAL Puskesmas 9 Unit 9 Unit 5.730.954.211
Pembangunan IPAL
Kasi Alkes dan
PKRTx x x x x x
Pembangunan
Perluasan/Pengembangan Puskesmas
4
Puskesmas4 Puskesmas
Perluasan Puskesmas
x x x x x x
Outcome Ketersedian IPAL Puskesmas 100% 100% x x x x x x
2
Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas Output Jumlah Alkes yang diadakan 44 paket 44 paket 44 paket 8.872.971.702 Kasi Alkes dan
PKRTx x x x x x
Jumlah Pembinaan dan pengawasan
Peredaran Alkes dan PKRT10 Apotik 8 apotik 5 apotik 23 apotik
Pengadaan Coldchain dan
Vacine carierx x x x x x x x
Jumlah Pembinaan dan pengawasan
produsen PKRT1 PKRT 1 PKRT 1 PKRT 1 PKRT 4 PKRT
Pengadaan Alkes Puskesmas
x x x x x x x x
Outcome Ketersediaan Alkes yang memenuhi
standar82% 82% x x x x x x x x
Persentase Persedaran Produk Alkes
dan PKRT yang memenuhi syarat80% 80% x x x x x x x x
Persentase PKRT yang memiliki sertifikat
Produksi50% 50% x x x x x x x x
3
Administrasi Pembangunan
PuskesmasOutput
Jumlah Dokumen Adminstrasi
pembangunan 7 Dokumen 713.434.100
Dokumen ADM Pembangunan
Kasi Alkes dan
PKRTx x x x x x x x x x x x
Jumlah Peserta pelatihan Update Data
ASPAK33 Orang
Pelatihan Update ASPAK
x
Outcome Tingkat Ketersediaan Administrasi
Pembangunan Puskesmas 100% 100% 100% 100% 100%
Monev
x x x x x x x x x x x x
Terupdatenya Data ASPAK 100% 100% 100% 100% 100% x x x x x x x x x x x x
Program Pengadaan, Peningkatan, dan
Perbaikan sarana dan prasarana
Puskesmas Pembantu dan jaringannya
Rasio Puskesmas Poliklinik dan Pustu persatuan
penduduk
4
-
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 1516
17
Tw 2Anggaran (Rp)
Target Program dan KegiatanTarget Kinerja SasaranProgram dan Kegiatan
9
Rencana AksiIndikator Kinerja Program dan KegiatanSasaran StrategisIndikator Kinerja
Sasaran
Penanggung
jawab
Jadwal Kegiatan
Tw 3 Tw 4Tw