dinas kesehatan 2017...jamsoskeskams di puskesmas kasi kes rujukan dan jamkes x x x x x x x x x 2...

61
kabupaten banyP RENCANA AKSI dinas kesehatan 2017 KABUPATEN BANYUASIN PROPINSI SUMATERA SELATAN

Upload: others

Post on 02-Feb-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • kabupaten banyP

    RENCANA AKSI dinas kesehatan

    2017

    KABUPATEN BANYUASIN

    PROPINSI SUMATERA

    SELATAN

  • Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV TH1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

    1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    Meningkatnya kualitas

    kesehatan dan gizi

    masyarakat

    Angka Usia

    Harapan Hidup

    - - - - 72 Tahun Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar

    pada Masyarakat25% 50% 75% 100%

    Kabid KesMas,

    Kabid P2P, Kabid

    Yankes

    1 Pelayanan kesehatan Penduduk

    Miskin Puskesmas dan

    Jaringannya

    Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan

    pasien Masyarakat Miskin100% 100% 100% 100% 9.461.841.456

    Pelayanan Kesehatan

    Jamsoskeskams Di Puskesmas

    Kasi Kes Rujukan

    dan Jamkesx x x x x x x x x

    2 Pemeliharaan dan Pemulihan

    KesehatanPeningkatan pelayanan kesehatan haji

    yang dilayani 0% 0% 100% 100% 107.115.000

    Pelayanan Kesehatan Haji Kasi Kes Rujukan

    dan Jamkes x

    3 Peningkatan Pelayanan dan

    Penanggulangan Masalah

    KesehatanPeningkatan Pelayanan Kesehatan

    Operasi Ketupat0% 100% 100% 100% 551.755.200

    Posko Operasi Ketupat Kasi Kes Rujukan

    dan Jamkesx x x

    Peningkatan Pelayanan Kesehatan Natal

    dan Tahun Baru0% 0% 0% 100%

    Posko Oeprasi Lilin dan Tahun

    Baru x

    Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ohari

    Besar dan Olah raga25% 50% 75% 100%

    Posko Hari Besar dan Olah Raga

    x x x x x x x x x x x x

    4 Penyediaan Biaya Operasional

    dan PemeliharaanPersentase Jumlah PKM yang

    mendapatkan BOK dan

    Menyelenggarakan Minlok untuk

    menunjang pencapaian SPM

    100% 100% 100% 100% 14.962.315.000

    Puskesmas yang mnedapatakan

    BOK dan Menyelenggarakan

    Minlokuntukmenunjang SPM

    Kasi Kesga dan

    Gizi Masyarakat

    x x x x x x x x x x x x

    5 Upaya Pelayanan Kesehatan

    Jiwa

    Penurunan Angka Penderita ODGJ 30% 50% 60% 70% 64.676.000

    Penemuan pasien ODGJ dan

    Bebas Pasung

    Kasi Pencegahan

    dan Pengendalian

    PTM, Keswa dan

    NAPZA

    x x x x x x x x x x x x

    RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2017

    DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUASIN

    Sasaran StrategisIndikator Kinerja

    Sasaran

    Penanggung

    jawab

    Target Kinerja Sasaran

    Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

    Program Upaya Kesehatan Masyarakat

    Jadwal Kegiatan

    Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

    Target Program dan Kegiatan

    818

    Program dan Kegiatan Rencana AksiAnggaran (Rp)

  • Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV TH1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

    1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    Sasaran StrategisIndikator Kinerja

    Sasaran

    Penanggung

    jawab

    Target Kinerja Sasaran

    Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

    Jadwal Kegiatan

    Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

    Target Program dan Kegiatan

    818

    Program dan Kegiatan Rencana AksiAnggaran (Rp)

    Persentase Rumah Tangga Sehat 20% 50% 70% 80%

    Kabid Kesmas

    1Pengkajian Pengambangan

    Lingkungan Sehat

    Persentase penduduk yang memiliki akses

    air minum berkualitas65% 65% 66% 66%

    250.019.000 Koordinasi pengelolaan limbah

    fasyankes

    Kasi Kesling,

    Kesker dan

    Olahraga

    x

    Diseminasi Hasil Study Ehra x

    Supervisi Program Kesehatan

    Lingkungan x x x

    Konsultasi Program kesehatan

    Lingkungan x

    2 Pengembangan Rumah SehatMeningkatnya Jumlah Rumah Sehat yang

    memenuhi syarat90% 95% 100% 100%

    54.100.000 Inspeksi Sanitasi Rumah Sehat Kasi Kesling,

    Kesker dan

    Olahraga

    x x

    Monitoring dan Evaluasi program

    x

    kesehatan lingkungan

    3Hygiene Sanitasi Air Bersih dan

    Air Minum

    Persentase Kualitas air Minum yang

    memenuhi syarat90% 95% 100% 100%

    59.824.000pemeriksaan kualitas depot air

    minum isi ulang

    Kasi Kesling,

    Kesker dan

    Olahraga

    x

    Diseminasi Hygiene sanitasi bagi

    pengusaha/pengelola

    DAMIU,AMDK dan Air Baku

    x

    4Sanitasi Total Berbasis

    Masyarakat

    Persentase Penduduk yang menggunakan

    Jamban Sehat60% 65% 70% 80%

    190.956.000 Sosialisasi wirausaha sanitasi Kasi Kesling,

    Kesker dan

    Olahraga

    x

    Persentase lansia yang tertangani 25% 50% 70% 80%Kabid Yankes

    1Pengembangan dan Pemilihan

    Posyandu Lansia Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 10% 25% 35% 50% 83.018.000 Posyandu Lansia dan Lomba

    Posyandu Lansia TK Kabupaten

    Banyuasin

    Kasi Kes Primer

    dan Kestra x x x x x x x x x x x x

    Peningkatan Pelayanan di Puskesmas 10% 25% 35% 50%

    Peningkatan Pelayanan Kesehatan di

    Posyandu10% 25% 35% 50%

    Program Pengembangan Lingkungan

    Sehat

    Program Peningkatan Pelayanan

    Kesehatan Lansia

  • Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV TH1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

    1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    Sasaran StrategisIndikator Kinerja

    Sasaran

    Penanggung

    jawab

    Target Kinerja Sasaran

    Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

    Jadwal Kegiatan

    Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

    Target Program dan Kegiatan

    818

    Program dan Kegiatan Rencana AksiAnggaran (Rp)

    Persentase Tempat-tempat Umum (TTU)

    yang memenuhi Syarat Kesehatan84% 84% 85% 85%

    Kabid Kesmas

    1Hygiene Sanitasi TTU, Industri

    IRTP, RM/RestoranPersentase tempat tempat umum (TTU)

    yang memenuhi syarat Kesehatan84% 84% 85% 85% 59.824.000

    Survey Lapangan IRTP ;

    Desiminasi Hygiene Sanitasi

    Kasi Kesling,

    Kesker dan

    Olahraga

    x x x x x x x x x x x x

    Rasio Puskesmas Poliklinik dan Pustu

    persatuan penduduk1 1 1 1

    Kabid SDM

    1

    Pengadaan sarana dan

    prasarana puskesmasKetersediaan Alkes yang memenuhi

    standar50% 70% 82% 82% 2.010.351.300

    Pengadaan Alkes melalui E-

    katalog alat kesehatan

    Kasi Alkes dan

    PKRT

    # 2 #

    2

    Administrasi Pembangunan

    PuskesmasTingkat Ketersediaan Adminirasi

    Pembangunan Puskesmas50% 75% 100% 100% 501.316.100

    Pengawasan Rumah Sakit, UKL /

    UPL, Administrasi, Monev ASPAK

    Kasi Alkes dan

    PKRT

    # # #

    3

    Rehabilitasi Sedang/berat

    Puskesmas, Pustu dan

    Jaringannya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 15% 15% 25% 35% 7.781.241.200

    Renovasi Puskesmas dan Rumah

    Medis dan Paramedis ( Sembawa,

    Srikaton , Pengumbuk, Kenten dan

    Karang Manunggal)

    Kasi Alkes dan

    PKRT

    x x x x x x x x x x

    Rasio Rumah Sakit per satuan

    Penduduk0,004 0,004 0,004 0,004

    Kabid SDM

    1Pembangunan Rumah Sakit Ketersediaan Bangunan Rumah Sakit

    Pratama Kelas D25% 50% 75% 100% 7.849.825.000

    Pengawasan dan Pembangunan

    RS Pratama Sukajadi ,

    Pembangunan Sarana IPAL

    Kasi Alkes dan

    PKRT 6 7 3

    2Pengadaan Alat - alat Kesehatan

    Rumah SakitKetersediaan Alat-alat Kesehatan Rumah

    Sakit75% 75% 75% 100% 2.195.137.399,81

    Pengadaan Alkes RS Pratama

    Makarti Jaya

    Kasi Alkes dan

    PKRT x x x x x x x x x x x x

    Program Pengadaan, Peningkatan, dan

    Perbaikan sarana dan prasarana

    Puskesmas Pembantu dan jaringannya

    Program Pengadaan, Peningkatan, dan

    Perbaikan sarana dan prasarana

    Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/Rumah

    sakit paru-paru/rumah sakit mata

    Program Pengawasan dan

    Pengendalian Kesehatan Makanan

  • Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV TH1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

    1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    Sasaran StrategisIndikator Kinerja

    Sasaran

    Penanggung

    jawab

    Target Kinerja Sasaran

    Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

    Jadwal Kegiatan

    Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

    Target Program dan Kegiatan

    818

    Program dan Kegiatan Rencana AksiAnggaran (Rp)

    Persentase Keluarga Miskin yang

    mendapat pelayanan kesehatan50% 50% 75% 100%

    Kabid Yankes

    1

    Pelayanan bagi Keluarga Pasien

    Miskin yang Mendapatkan

    Perawatan di RS

    Persentase keluarga Miskin mendapat

    pelayanan kesehatan25% 50% 75% 100% 397.649.055

    Pelayanan keluarga Miskin

    mendapat pelayanan kesehatan

    Kasi Kes Rujukan

    dan Jamkesx x x x x x x x x x x x

    2

    Pelayanan Kesehatan Dasar

    Daerah Terpencil, Terluar dan

    Tertinggal

    Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar

    Pasien Miskin ; 25% 50% 75% 100% 206.582.000

    Pengobatan Massal Kasi Kes Primer

    dan Kestrax x x x x x x x x x x x

    Cakupan Puskesmas Melaksanakan

    Pembinaan Kesehatan Tradisional25% 50% 75% 100%

    Angka

    Kelangsungan

    Hidup Bayi/Angka

    kematian bayi

    (AKB)

    1- 18/

    1.000

    KH

    1- 18/

    1.000

    KH

    1- 18/

    1.000

    KH

    1- 18/

    1.000

    KH

    100%

    Angka Kematian Bayi .AKB20/

    1.000 KH

    20/

    1.000 KH

    20/

    1.000 KH

    20/

    1.000 KHKabid Kesmas

    1 SDDTK dan ANC Terpadu

    Tingkat Pengetahuan Kegiatan SDDTK

    dan Tumbuh Kembang Anak 20% 50% 70% 90%

    407.317.500 Lomba Balita LBSI ; Pelatihan

    MTBS ; Bimtek PKPR dan

    Pelatihan Aspiksia/BBLR

    Kasi Kesga dan

    Gizi Masyarakat

    x x x x x x x x x x x x

    Persentase Bayi (berumur < 1 thn) yang

    meninggal 20% 50% 70% 90%

    Persentase Kunjungan Bayi di Fayankes ; 20% 50% 70% 90%

    Persentase Kunjungan Balita yang

    mendapatkan Pelayanan Kesehatan di

    fayankes

    90% 90% 90% 90%

    Angka kematian

    ibu per 100,000

    kelahiran hidup

  • Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV TH1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

    1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    Sasaran StrategisIndikator Kinerja

    Sasaran

    Penanggung

    jawab

    Target Kinerja Sasaran

    Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

    Jadwal Kegiatan

    Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

    Target Program dan Kegiatan

    818

    Program dan Kegiatan Rencana AksiAnggaran (Rp)

    2 Upayan Peningkatan Kesehatan

    Ibu Hamil Risti dan AKI, AKB,

    AKABAMenurunnya Angka Kematian Ibu dan Bayi

    Baru Lahir ;

  • Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV TH1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

    1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    Sasaran StrategisIndikator Kinerja

    Sasaran

    Penanggung

    jawab

    Target Kinerja Sasaran

    Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

    Jadwal Kegiatan

    Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

    Target Program dan Kegiatan

    818

    Program dan Kegiatan Rencana AksiAnggaran (Rp)

    2

    Pelatihan Guru UKS dan Dokter

    Kecil Persentase Penjaringan Siswa SD

    Setingkat25% 50% 75% 100% 55.000.000

    Diseminasi Guru UKS & Dokter

    Kecil Kasi Promosi dan

    pemberdayaan

    masyarakat

    x x x x x x x x x x x x

    Persentase Guru UKS dan Dokter Kecil

    yang meningktakan kinerjanya20% 40% 60% 70%

    3 Pemilihan Posyandu terbaik,

    Pemilihan Desa PHBS,

    Pemilihan Kader Remaja Sehat Peningkatan jumlah desa PHBS 20% 40% 60% 80%

    350.000.000 Penilaian Desa PHBS

    Kasi Promosi dan

    pemberdayaan

    masyarakat

    x x x x x x x x x x x x

    Rasio Posyandu persatuan Balita 0,01 0,01 0,01 0,01

    Penilaian Posyandu

    x

    Meningkatnya pengetahuan ttg PHBS dan

    Posyandu20% 40% 60% 80%

    Jambore Kader Posyandu

    x

    4 Gerakan promosi Sadar Hidup

    dan Sehat Persentase Rumah Tangga PHBS 10% 30% 50% 72%947.009.000 Kegiatan Lomba sekolah sehat Kasi Promosi dan

    pemberdayaan

    masyarakat

    x x x x x x x x x x x x

    Persentase Sekolah Sehat 10% 30% 50% 70%Kegiatan Peringatan HKN & CTPS

    x

    Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat

    tentang PHBS ; 10% 30% 50% 70%

    Gebyar CTPS x

    meningkatnya pengetahuan siswa tentang

    CTPS10% 30% 50% 70%

    Duta CTPS x

  • Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV TH1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

    1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    Sasaran StrategisIndikator Kinerja

    Sasaran

    Penanggung

    jawab

    Target Kinerja Sasaran

    Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

    Jadwal Kegiatan

    Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

    Target Program dan Kegiatan

    818

    Program dan Kegiatan Rencana AksiAnggaran (Rp)

    Penurunan angka

    kematian, kesakitan

    dan kecacatan akibat

    penyakit menular dan

    tidak menular

    Persentase

    penemuan dan

    penanganan

    penderita penyakit

    menular dan tidak

    menular

    100% 100% 100% 100% 100%

    Persentase penemuan dan penanganan

    penderita penyakit menular100% 100% 100% 100%

    Kabid P2P

    1Pelayanan Pencegahan dan

    Penanggulangan Penyakit

    Menular

    Angka Prevalensi Penyakit DBD per 1.000

    penduduk ;

  • Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV TH1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

    1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    Sasaran StrategisIndikator Kinerja

    Sasaran

    Penanggung

    jawab

    Target Kinerja Sasaran

    Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

    Jadwal Kegiatan

    Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

    Target Program dan Kegiatan

    818

    Program dan Kegiatan Rencana AksiAnggaran (Rp)

    7 Pencegahan dan

    Pemberantasan HIV/AIDS/MSPrevalensi Kasus HIV Aids per 100.000

    penduduk ;

  • Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV TH1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

    1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    Sasaran StrategisIndikator Kinerja

    Sasaran

    Penanggung

    jawab

    Target Kinerja Sasaran

    Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

    Jadwal Kegiatan

    Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

    Target Program dan Kegiatan

    818

    Program dan Kegiatan Rencana AksiAnggaran (Rp)

    Persentase Rumah Sehat yang memiliki

    TOGA 90% 90% 90% 90% Kabid Yankes dan

    Kabid SDM

    1

    Pengembangan Standarisasi

    Tanaman Obat Bahan Alam

    IndonesiaMeningkatnya Mutu Oabat Tradisional dan

    Kosmetik yang memenuhi persyaratan100% 100% 100% 100% 41.808.000

    Pengujian Sampel obat tradisional

    Kasi Kefarmasian

    x x x x x x x x x x x x

    2

    Penilaian Pemanfaatan Hasil

    Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Terpilihnya puskesmas toga terbaik TK

    Kabupaten100% 100% 100% 100% 53.440.000

    Lokasi yang memanfaatkanTOGA

    Kasi Kes Primer

    dan Kestrad

    x x x x x x x x x x x x

    Tingkat Peredaran Obat dan Makanan

    yang sesuai dengan Standart Makanan100% 100% 100% 100%

    Kabid SDM

    1

    Peningkatan Pengawasan

    Kemananan Pangan dan Bahan

    Berbahaya

    Menurunnya Penggunaan Bahan

    Berbahaya pada Makanan di Masyarakat80% 60% 40% 40%

    185.375.000 Melakukan pengawasan pangan

    ke Mini Market/pasar dan

    melakukan penyuluhan jajanan ke

    sekolah dasar Kasi Kefarmasian

    x x x x x x x x x x x x

    Persentase

    Puskesmas yang

    terakreditasi

    25,00%

    Ketersediaan Standar Pelayanan

    Kesehatan100% 100% 100% 100%

    Kabid Yankes

    1

    Pelayanan Adm Perizinan dan

    Akreditasi Sarana dan

    Prasarana Sumber Daya

    Kesehatan

    Meningkatnya Pelayanan kepada

    Masyarakat di bidang kesehatan ;100% 100% 100% 100%

    1.756.470.000 Pemahaman standar & Instrumen

    akreditasi serta Pendampingan

    penggalangan komitmen , Self

    Assesment, Kajian Bidang,

    Akreditasi Puskesmas

    Kasi Peningktan

    Fasyankes dan

    Akreditasi/Perizinan

    x x x x x x x x x x x x

    Persentase Puskesmas yang terakreditasi 0% 0% 10% 25%

    Program Pengembangan Obat Asli

    Daerah

    Program Pengawasan Obat dan

    Makanan

    Program Satndarisasi Pelayanan

    Kesehatan

  • Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV TH1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

    1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    Sasaran StrategisIndikator Kinerja

    Sasaran

    Penanggung

    jawab

    Target Kinerja Sasaran

    Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

    Jadwal Kegiatan

    Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

    Target Program dan Kegiatan

    818

    Program dan Kegiatan Rencana AksiAnggaran (Rp)

    Tingkat ketersediaan informasi

    kesehatan100% 100% 100% 100%

    Sekretaris

    1

    Peningkatan Manajemen

    Informasi Kesehatan

    Data Dinkes yang Valid 100% 100% 100% 100% 350.000.000

    Pembuatan Profil Kesehatan,

    PPSDMK, Laporan IKM

    Kabupaten dan Puskesmas

    Kasubbag

    Perencanaan

    Program dan

    Pelaporan x x x x x x x x x x x x

    Persentase

    Penduduk

    (Termasuk seluruh

    penduduk miskin)

    yang memiliki

    100% 100% 100% 100% 100%

    Tingkat Kemitraan Bidang Kesehatan 100% 100% 100% 100%

    Kabid Yankes

    1

    Kemitraan Asuransi Kesehatan

    MasyarakatPersentase Peserta Jaminan Kesehatan

    Nasional100% 100% 100% 100%

    24.185.188.977 Pelayanan Jaminan Kesehatan

    Nasional

    Kasi Kes Rujukan

    dan Jamkes

    x x x x x x x x x x x x

    Program Kebijakan dan Manajemen

    Pembangunan Kesehatan

    Program Kemitraan Peningkatan

    pelayanan Kesehatan

    NIP. 197208282002121005

    KEPALA DINAS KESEHATAN

    KABUPATEN BANYUASIN

    dr. H. MASAGUS M. HAKIM, M.Kes

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

    Meningkatnya

    kualitas

    kesehatan dan

    gizi masyarakat

    Angka Usia

    Harapan Hidup

    72 68,31 94,875

    Persentase Pelayanan Kesehatan

    Dasar pada Masyarakat

    25% 25% 100% Kabid KesMas,

    Kabid P2P, Kabid

    Yankes

    1 Pelayanan kesehatan Penduduk

    Miskin Puskesmas dan Jaringannya Cakupan Pelayanan Kesehatan

    Rujukan pasien Masyarakat Miskin100% 58% 58% 9.461.841.456 403.127.383 4,26%

    Kasi Kes Rujukan

    dan Jamkes

    2 Pemeliharaan dan Pemulihan

    KesehatanPeningkatan pelayanan kesehatan

    haji yang dilayani 0% 0% 0% 107.115.000 16.600.000 15,50%

    Kasi Kes Rujukan

    dan Jamkes

    3 Peningkatan Pelayanan dan

    Penanggulangan Masalah Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

    Operasi Ketupat0% 0% 0% 551.755.200 53.350.000 9,67%

    Kasi Kes Rujukan

    dan Jamkes

    Peningkatan Pelayanan Kesehatan

    Natal dan Tahun Baru0% 0% 0%

    Peningkatan Pelayanan Kesehatan

    Ohari Besar dan Olah raga25% 25% 100%

    4 Penyediaan Biaya Operasional dan

    PemeliharaanPersentase Jumlah PKM yang

    mendapatkan BOK dan

    Menyelenggarakan Minlok untuk

    menunjang pencapaian SPM

    100% 100% 100% 14.962.315.000 130.149.000 0,87%

    Kasi Kesga dan Gizi

    Masyarakat

    5 Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa

    Penurunan Angka Penderita ODGJ 30% 33% 110% 64.676.000 20.650.000 31,93%

    Kasi Pencegahan

    dan Pengendalian

    PTM, Keswa dan

    NAPZA

    Program Upaya Kesehatan Masyarakat

    KABUPATEN BANYUASIN

    6

    CAPAIAN

    (%)NARASIREALISASI CAPAIAN (%)PROGRAM DAN KEGIATAN

    LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TRIWULAN SATU TAHUN 2017

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI

    ANGGARAN

    TARGET

    DINAS KESEHATAN

    INDIKATOR KEGIATANPENANGGUNG

    JAWAB

    1

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 156

    CAPAIAN

    (%)NARASIREALISASI CAPAIAN (%)PROGRAM DAN KEGIATAN

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI

    ANGGARAN

    TARGET INDIKATOR KEGIATANPENANGGUNG

    JAWAB

    Persentase Rumah Tangga Sehat 20% 20% 100%

    Kabid Kesmas

    1Pengkajian Pengambangan

    Lingkungan Sehat

    Persentase penduduk yang memiliki

    akses air minum berkualitas65% 54,50% 84% 250.019.000 4.800.000 1,92%

    Kasi Kesling, Kesker

    dan Olahraga

    2 Pengembangan Rumah SehatMeningkatnya Jumlah Rumah Sehat

    yang memenuhi syarat90% 45% 50% 54.100.000 - 0,00%

    Kasi Kesling, Kesker

    dan Olahraga

    3Hygiene Sanitasi Air Bersih dan Air

    Minum

    Persentase Kualitas air Minum yang

    memenuhi syarat90% 90% 100% 59.824.000 34.504.000 57,68%

    Kasi Kesling, Kesker

    dan Olahraga

    4 Sanitasi Total Berbasis MasyarakatPersentase Penduduk yang

    menggunakan Jamban Sehat60% 53,6% 89,3% 190.956.000 120.038.500 62,86%

    Kasi Kesling, Kesker

    dan Olahraga

    Persentase lansia yang tertangani 25% 25% 100%

    Kabid Yankes

    1

    Pengembangan dan Pemilihan

    Posyandu LansiaPeningkatan Pelayanan Kesehatan

    Lansia 10% 10% 100% 83.018.000 - 0,00%

    Kasi Kes Primer dan

    Kestra

    Peningkatan Pelayanan di

    Puskesmas10% 10% 100%

    Peningkatan Pelayanan Kesehatan

    di Posyandu10% 10% 100%

    Program Pengembangan Lingkungan

    Sehat

    Program Peningkatan Pelayanan

    Kesehatan Lansia

    2

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 156

    CAPAIAN

    (%)NARASIREALISASI CAPAIAN (%)PROGRAM DAN KEGIATAN

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI

    ANGGARAN

    TARGET INDIKATOR KEGIATANPENANGGUNG

    JAWAB

    Persentase Tempat-tempat Umum

    (TTU) yang memenuhi Syarat

    Kesehatan

    84% 72% 85%

    Kabid Kesmas

    1

    Hygiene Sanitasi TTU, Industri IRTP,

    RM/RestoranPersentase tempat tempat umum

    (TTU) yang memenuhi syarat

    Kesehatan

    84% 72% 85% 59.824.000 35.374.000 59,13%

    Kasi Kesling, Kesker

    dan Olahraga

    Rasio Puskesmas Poliklinik dan

    Pustu persatuan penduduk1 0,5 50%

    Kabid SDM

    1

    Pengadaan sarana dan prasarana

    puskesmas Ketersediaan Alkes yang memenuhi

    standar25% 25% 100% 2.010.351.300 8.350.000 0,42%

    Kasi Alkes dan

    PKRT

    2

    Administrasi Pembangunan

    Puskesmas Tingkat Ketersediaan Adminirasi

    Pembangunan Puskesmas50% 50% 100% 501.316.100 162.245.000 32,36%

    Kasi Alkes dan

    PKRT

    3

    Rehabilitasi Sedang/berat

    Puskesmas, Pustu dan Jaringannya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 15% 15% 100% 7.781.241.200 - 0,00%

    Kasi Alkes dan

    PKRT

    Rasio Rumah Sakit per satuan

    Penduduk0,004 0,0024 60%

    Kabid SDM

    1

    Pembangunan Rumah SakitKetersediaan Bangunan Rumah

    Sakit Pratama Kelas D25% 20% 80% 7.849.825.000 - 0,00%

    Kasi Alkes dan

    PKRT

    2

    Pengadaan Alat - alat Kesehatan

    Rumah Sakit Ketersediaan Alat-alat Kesehatan

    Rumah Sakit75% 75% 100% 2.195.137.399,81 - 0,00%

    Kasi Alkes dan

    PKRT

    Program Pengadaan, Peningkatan, dan

    Perbaikan sarana dan prasarana

    Puskesmas Pembantu dan jaringannya

    Program Pengadaan, Peningkatan, dan

    Perbaikan sarana dan prasarana Rumah

    Sakit/rumah sakit jiwa/Rumah sakit paru-

    paru/rumah sakit mata

    Program Pengawasan dan Pengendalian

    Kesehatan Makanan

    3

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 156

    CAPAIAN

    (%)NARASIREALISASI CAPAIAN (%)PROGRAM DAN KEGIATAN

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI

    ANGGARAN

    TARGET INDIKATOR KEGIATANPENANGGUNG

    JAWAB

    Persentase Keluarga Miskin yang

    mendapat pelayanan kesehatan50% 43% 86%

    Kabid Yankes

    1

    Pelayanan bagi Keluarga Pasien

    Miskin yang Mendapatkan Perawatan

    di RS

    Persentase keluarga Miskin

    mendapat pelayanan kesehatan25% 25% 100% 397.649.055 204.148.700 51,34%

    Kasi Kes Rujukan

    dan Jamkes

    2Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah

    Terpencil, Terluar dan TertinggalPersentase Pelayanan Kesehatan

    Dasar Pasien Miskin ; 25% 25% 100% 206.582.000 - 0,00%

    Kasi Kes Primer dan

    Kestra

    Cakupan Puskesmas Melaksanakan

    Pembinaan Kesehatan Tradisional25% 25% 100%

    Angka

    Kelangsungan

    Hidup Bayi/Angka

    kematian bayi

    (AKB)

    1-20/

    1.000 KH

    1-11/1.000

    KH

    98%

    Angka kematian bayi /AKB20/

    1.000 KH11/1.000 KH 145%

    Kabid Kesmas

    Jumlah Kematian Bayi

    dan Neonatal

    sebanyak 29 Bayi

    dengan dengan

    Jumlah Kelahiran

    Hidup 2627

    1 SDDTK dan ANC TerpaduTingkat Pengetahuan Kegiatan

    SDDTK dan Tumbuh Kembang Anak 20% 20% 100% 407.317.500 155.956.500 38,29% Kasi Kesga dan Gizi

    Masyarakat

    Persentase Bayi (berumur < 1 thn)

    yang meninggal 20% 20% 100%

    Persentase Kunjungan Bayi di

    Fayankes ;20% 20% 100%

    Persentase Kunjungan Balita yang

    mendapatkan Pelayanan Kesehatan

    di fayankes

    90% 90% 100%

    Program Pelayanan Kesehatan

    Penduduk Miskin

    Program Peningkatan Pelayanan

    Kesehatan Anak Balita

    4

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 156

    CAPAIAN

    (%)NARASIREALISASI CAPAIAN (%)PROGRAM DAN KEGIATAN

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI

    ANGGARAN

    TARGET INDIKATOR KEGIATANPENANGGUNG

    JAWAB

    Angka kematian

    ibu per 100,000

    kelahiran hidup

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 156

    CAPAIAN

    (%)NARASIREALISASI CAPAIAN (%)PROGRAM DAN KEGIATAN

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI

    ANGGARAN

    TARGET INDIKATOR KEGIATANPENANGGUNG

    JAWAB

    Meningkatnya

    kesadaran

    mayarakat untuk

    hidup bersih dan

    sehat serta

    berperan aktif

    dibidang

    kesehatan

    Persentase

    Rumah Tangga

    ber PHBS

    75% 58% 77,33%

    Persentase Desa Siaga Aktif ;

    Cakupan Sekolah yang

    menerapkan UKS ; Cakupan

    Pembinaan Kelurahan/Desa Siaga

    Aktif ; Cakupan Sekolah Sehat di

    Setiap Tingkatan

    10% 10% 100%

    Kabid Kesmas

    1 Pengembangan Desa SiagaPersentase Peningkatan Strata Desa

    Siaga Aktif20% 20% 100% 127.191.000 34.573.000 27,18%

    Kasi Promosi dan

    pemberdayaan

    masyarakat

    2

    Pelatihan Guru UKS dan Dokter KecilPersentase Penjaringan Siswa SD

    Setingkat25% 25% 100% 55.000.000 - 0,00%

    Kasi Promosi dan

    pemberdayaan

    masyarakat

    Persentase Guru UKS dan Dokter

    Kecil yang meningktakan kinerjanya20% 20% 100%

    3 Pemilihan Posyandu terbaik,

    Pemilihan Desa PHBS, Pemilihan

    Kader Remaja SehatPeningkatan jumlah desa PHBS 20% 20% 100% 350.000.000 3.910.000 1,12%

    Kasi Promosi dan

    pemberdayaan

    masyarakat

    Rasio Posyandu persatuan Balita 0,01 0,01 100%

    Meningkatnya pengetahuan ttg

    PHBS dan Posyandu20% 20% 100%

    4 Gerakan promosi Sadar Hidup dan

    Sehat Persentase Rumah Tangga PHBS 10% 10% 100% 947.009.000 7.180.000 0,76%

    Kasi Promosi dan

    pemberdayaan

    masyarakat

    Persentase Sekolah Sehat 10% 10% 100%

    Meningkatnya Pengetahuan

    Masyarakat tentang PHBS ; 10% 10% 100%

    meningkatnya pengetahuan siswa

    tentang CTPS10% 10% 100%

    Program Promosi Kesehatan dan

    Pemberdayaan Masyarakat

    6

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 156

    CAPAIAN

    (%)NARASIREALISASI CAPAIAN (%)PROGRAM DAN KEGIATAN

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI

    ANGGARAN

    TARGET INDIKATOR KEGIATANPENANGGUNG

    JAWAB

    Penurunan

    angka kematian,

    kesakitan dan

    kecacatan akibat

    penyakit menular

    dan tidak

    menular

    Persentase

    penemuan dan

    penanganan

    penderita penyakit

    menular dan tidak

    menular

    100% 100% 100%

    Persentase penemuan dan

    penanganan penderita penyakit

    menular

    100% 100% 100%

    Kabid P2P

    1

    Pelayanan Pencegahan dan

    Penanggulangan Penyakit Menular Angka Prevalensi Penyakit DBD per

    1.000 penduduk ;

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 156

    CAPAIAN

    (%)NARASIREALISASI CAPAIAN (%)PROGRAM DAN KEGIATAN

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI

    ANGGARAN

    TARGET INDIKATOR KEGIATANPENANGGUNG

    JAWAB

    7 Pencegahan dan Pemberantasan

    HIV/AIDS/MS Prevalensi Kasus HIV Aids per

    100.000 penduduk ; 0,5 0,72 144% 184.200.000 73.634.000 39,98%

    Kasi Pencegahan

    dan Pengendalian

    Penyakit Menular

    Persentase penduduk 15 Tahun ke

    atas menurut pengetahuan tentang

    HIV/AIDS

    98% 81% 83%

    8

    Pencegahan dan Pemberantasan

    Penyakit Rabies Terlaksananya penanggulangan

    penyakit rabies100% 100% 100% 50.070.000 - 0,00%

    Kasi Pencegahan

    dan Pengendalian

    Penyakit Menular

    9

    Pelayanan, Pencegahan dan

    Pemberantasan Penyakit Malaria Cakupan API ; angka penemuan

    Kasus Malaria per 1000 penduduk

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 156

    CAPAIAN

    (%)NARASIREALISASI CAPAIAN (%)PROGRAM DAN KEGIATAN

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI

    ANGGARAN

    TARGET INDIKATOR KEGIATANPENANGGUNG

    JAWAB

    Persentase Rumah Sehat yang

    memiliki TOGA 90% 54% 60% Kabid Yankes dan

    Kabid SDM

    1

    Pengembangan Standarisasi

    Tanaman Obat Bahan Alam IndonesiaMeningkatnya Mutu Oabat

    Tradisional dan Kosmetik yang

    memenuhi persyaratan

    100% 100% 100% 41.808.000 13.420.000 32,10%

    Kasi Kefarmasian

    2Penilaian Pemanfaatan Hasil

    Tanaman Obat Keluarga (TOGA)Terpilihnya puskesmas toga terbaik

    TK Kabupaten100% 100% 100% 53.440.000 - 0,00%

    Kasi Kes Primer dan

    Kestrad

    Tingkat Peredaran Obat dan

    Makanan yang sesuai dengan

    Standart Makanan

    100% 100% 100%

    Kabid SDM

    1

    Peningkatan Pengawasan

    Kemananan Pangan dan Bahan

    Berbahaya

    Menurunnya Penggunaan Bahan

    Berbahaya pada Makanan di

    Masyarakat

    80% 80% 100% 185.375.000 10.210.000 5,51%

    Kasi Kefarmasian

    Persentase

    Puskesmas yang

    terakreditasi

    25% 0 0%Ketersediaan Standar Pelayanan

    Kesehatan100% 100% 100%

    Kabid Yankes

    1

    Pelayanan Adm Perizinan dan

    Akreditasi Sarana dan Prasarana

    Sumber Daya Kesehatan

    Meningkatnya Pelayanan kepada

    Masyarakat di bidang kesehatan ;100% 100% 100% 1.756.470.000 103.314.700 5,88%

    Kasi Peningktan

    Fasyankes dan

    Akreditasi/Perizinan

    Persentase Puskesmas yang

    terakreditasi0% 0% 0%

    Program Pengembangan Obat Asli

    Daerah

    Program Pengawasan Obat dan

    Makanan

    Program Satndarisasi Pelayanan

    Kesehatan

    9

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 156

    CAPAIAN

    (%)NARASIREALISASI CAPAIAN (%)PROGRAM DAN KEGIATAN

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI

    ANGGARAN

    TARGET INDIKATOR KEGIATANPENANGGUNG

    JAWAB

    Tingkat ketersediaan informasi

    kesehatan100% 100% 100%

    Sekretaris

    1

    Peningkatan Manajemen Informasi

    KesehatanData Dinkes yang Valid 100% 100% 100% 350.000.000 95.036.500 27,15%

    Kasubbag

    Perencanaan

    Program dan

    Pelaporan

    Persentase

    Penduduk

    (Termasuk

    seluruh penduduk

    miskin) yang

    memiliki jaminan

    kesehatan

    100% 75% 75%

    Tingkat Kemitraan Bidang

    Kesehatan100% 100% 100%

    Kabid Yankes

    1Kemitraan Asuransi Kesehatan

    MasyarakatPersentase Peserta Jaminan

    Kesehatan Nasional100% 82% 82% 24.185.188.977 - 0,00%

    Kasi Kes Rujukan

    dan Jamkes

    KEPALA DINAS KESEHATAN

    KABUPATEN BANYUASIN

    dr. H. MASAGUS M. HAKIM, M.Kes

    NIP. 197208282002121005

    Pangkalan Balai, 2017

    Program Kemitraan Peningkatan

    pelayanan Kesehatan

    Program Kebijakan dan Manajemen

    Pembangunan Kesehatan

    10

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12 13 14 15

    Meningkatnya kualitas kesehatan

    dan gizi masyarakat

    Angka Usia

    Harapan Hidup

    72 68,33 94,90

    Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar pada Masyarakat

    50% 45,0% 90,0%

    Kabid KesMas, Kabid P2P,

    Kabid Yankes

    1 Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin

    Puskesmas dan Jaringannya Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien Masyarakat Miskin 100% 57,5% 57,5% 9.461.841.456 2.154.739.283 22,77%

    Kasi Kes Rujukan dan Jamkes

    2 Pemeliharaan dan Pemulihan

    KesehatanPeningkatan pelayanan kesehatan haji yang dilayani 0% 0,0% 0,0% 107.115.000 48.152.400 44,95%

    Kasi Kes Rujukan dan Jamkes

    3 Peningkatan Pelayanan dan

    Penanggulangan Masalah KesehatanPeningkatan Pelayanan Kesehatan Operasi Ketupat 100% 0,0% 0,0% 551.755.200 152.348.000 27,61%

    Kasi Kes Rujukan dan Jamkes

    Peningkatan Pelayanan Kesehatan Natal dan Tahun Baru 0% 0,0% 0,0%

    Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ohari Besar dan Olah raga 50% 25,0% 50,0%

    4 Penyediaan Biaya Operasional dan

    PemeliharaanPersentase Jumlah PKM yang mendapatkan BOK dan Menyelenggarakan

    Minlok untuk menunjang pencapaian SPM100% 100,0% 100,0% 14.962.315.000 4.575.275.550 30,58%

    Kasi Kesga dan Gizi

    Masyarakat

    5 Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa

    Penurunan Angka Penderita ODGJ 50% 33,0% 66,0% 64.676.000 34.989.000 54,10%

    Kasi Pencegahan dan

    Pengendalian PTM, Keswa dan

    NAPZA

    Persentase Rumah Tangga Sehat 50% 45,0% 90,0%

    Kabid Kesmas

    1Pengkajian Pengambangan

    Lingkungan SehatPersentase penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas 65% 56,5% 86,9% 250.019.000 149.836.000 59,93%

    Kasi Kesling, Kesker dan

    Olahraga

    2 Pengembangan Rumah Sehat Meningkatnya Jumlah Rumah Sehat yang memenuhi syarat 95% 45,0% 47,4% 54.100.000 27.700.000 51,20%Kasi Kesling, Kesker dan

    Olahraga

    3Hygiene Sanitasi Air Bersih dan Air

    MinumPersentase Kualitas air Minum yang memenuhi syarat 95% 95,0% 100,0% 59.824.000 39.904.000 66,70%

    Kasi Kesling, Kesker dan

    Olahraga

    4 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Persentase Penduduk yang menggunakan Jamban Sehat 65% 54,0% 83,1% 190.956.000 120.038.500 62,86%Kasi Kesling, Kesker dan

    Olahraga

    Persentase lansia yang tertangani 50% 45,0% 90,0%

    Kabid Yankes

    1Pengembangan dan Pemilihan

    Posyandu LansiaPeningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 25% 25,0% 100,0% 83.018.000 40.914.500 49,28%

    Kasi Kes Primer dan Kestra

    Peningkatan Pelayanan di Puskesmas 25% 25,0% 100,0%

    Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Posyandu 25% 25,0% 100,0%

    NARASI

    LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TRIWULAN DUA TAHUN 2017DINAS KESEHATAN

    KABUPATEN BANYUASIN

    SASARAN STRATEGISINDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI

    CAPAIAN

    (%)PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

    ANGGARAN

    PENANGGUNG JAWABINDIKATOR KEGIATAN

    6

    Program Upaya Kesehatan Masyarakat

    Program Peningkatan Pelayanan

    Kesehatan Lansia

    Program Pengembangan Lingkungan

    Sehat

    1

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12 13 14 15

    NARASISASARAN STRATEGISINDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI

    CAPAIAN

    (%)PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

    ANGGARAN

    PENANGGUNG JAWABINDIKATOR KEGIATAN

    6

    Persentase Tempat-tempat Umum (TTU) yang memenuhi Syarat

    Kesehatan84% 72,0% 85,7%

    Kabid Kesmas

    1Hygiene Sanitasi TTU, Industri IRTP,

    RM/RestoranPersentase tempat tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat Kesehatan 84% 72,0% 85,7% 59.824.000 35.374.000 59,13%

    Kasi Kesling, Kesker dan

    Olahraga

    Rasio Puskesmas Poliklinik dan Pustu persatuan penduduk 1 0,5 50,0%

    Kabid SDM

    1Pengadaan sarana dan prasarana

    puskesmasKetersediaan Alkes yang memenuhi standar 70% 50% 71,4% 2.010.351.300 8.350.000 0,42%

    Kasi Alkes dan PKRT

    2Administrasi Pembangunan

    PuskesmasTingkat Ketersediaan Adminirasi Pembangunan Puskesmas 75% 65% 86,7% 501.316.100 313.216.000 62,48%

    Kasi Alkes dan PKRT

    3Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas,

    Pustu dan JaringannyaPeningkatan Pelayanan Kesehatan 15% 15% 100,0% 7.781.241.200 388.686.550 5,00%

    Kasi Alkes dan PKRT

    Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk 0,004 0,0024 60,0%

    Kabid SDM

    1 Pembangunan Rumah Sakit Ketersediaan Bangunan Rumah Sakit Pratama Kelas D 50% 50,0% 100,0% 7.849.825.000 4.902.425.451 62,45% Kasi Alkes dan PKRT

    2Pengadaan Alat - alat Kesehatan

    Rumah SakitKetersediaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 75% 75,0% 100,0% 2.195.137.399,81 2.195.127.509 100,00%

    Kasi Alkes dan PKRT

    Persentase Keluarga Miskin yang mendapat pelayanan kesehatan 50% 43,1% 86,2% Kabid Yankes

    1

    Pelayanan bagi Keluarga Pasien

    Miskin yang Mendapatkan Perawatan

    di RSPersentase keluarga Miskin mendapat pelayanan kesehatan 50% 50,0% 100,0% 397.649.055 225.133.700 56,62%

    Kasi Kes Rujukan dan Jamkes

    2Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah

    Terpencil, Terluar dan TertinggalPersentase Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Miskin ; 50% 50,0% 100,0% 206.582.000 40.145.000 19,43%

    Kasi Kes Primer dan Kestra

    Cakupan Puskesmas Melaksanakan Pembinaan Kesehatan Tradisional 50% 50,0% 100,0%

    Angka

    Kelangsungan

    Hidup Bayi/Angka

    kematian bayi

    (AKB)

    1- 20/

    1.000 KH

    1- 10/1.000

    KH

    99%

    Angka Kematian Bayi / AKB20/

    1.000 KH10/1.000 KH 10/1.000 KH

    Kabid Kesmas

    Jumlah Kematian Bayi

    dan Neonatal

    sebanyak 48 Bayi

    dengan dengan

    Jumlah Kelahiran

    Hidup 5039

    1 SDDTK dan ANC TerpaduTingkat Pengetahuan Kegiatan SDDTK dan Tumbuh Kembang Anak 50% 50,0% 100,0% 407.317.500 218.656.500 53,68%

    Kasi Kesga dan Gizi

    Masyarakat

    Persentase Bayi (berumur < 1 thn) yang meninggal 50% 50,0% 100,0%

    Persentase Kunjungan Bayi di Fayankes ; 50% 50,0% 100,0%

    Persentase Kunjungan Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di

    fayankes90% 90,0% 100,0%

    Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

    Program Pengadaan, Peningkatan, dan

    Perbaikan sarana dan prasarana

    Puskesmas Pembantu dan jaringannya

    Program Pengadaan, Peningkatan, dan

    Perbaikan sarana dan prasarana Rumah

    Sakit/rumah sakit jiwa/Rumah sakit paru-

    paru/rumah sakit mata

    Program Pengawasan dan Pengendalian

    Kesehatan Makanan

    Program Peningkatan Pelayanan

    Kesehatan Anak Balita

    2

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12 13 14 15

    NARASISASARAN STRATEGISINDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI

    CAPAIAN

    (%)PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

    ANGGARAN

    PENANGGUNG JAWABINDIKATOR KEGIATAN

    6

    Angka kematian

    ibu per 100,000

    kelahiran hidup

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12 13 14 15

    NARASISASARAN STRATEGISINDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI

    CAPAIAN

    (%)PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

    ANGGARAN

    PENANGGUNG JAWABINDIKATOR KEGIATAN

    6

    4 Gerakan promosi Sadar Hidup dan

    SehatPersentase Rumah Tangga PHBS 30% 30,0% 100,0% 947.009.000 80.347.000 8,48%

    Kasi Promosi dan

    pemberdayaan masyarakat

    Persentase Sekolah Sehat 30% 30,0% 100,0%

    Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang PHBS ; 30% 30,0% 100,0%

    meningkatnya pengetahuan siswa tentang CTPS 30% 30,0% 100,0%

    Penurunan angka kematian,

    kesakitan dan kecacatan akibat

    penyakit menular dan tidak menular

    Persentase

    penemuan dan

    penanganan

    penderita penyakit

    menular dan tidak

    menular

    100% 100% 100%

    Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit menular 100% 100% 100,0%

    Kabid P2P

    1

    Pelayanan Pencegahan dan

    Penanggulangan Penyakit Menular Angka Prevalensi Penyakit DBD per 1.000 penduduk ;

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12 13 14 15

    NARASISASARAN STRATEGISINDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI

    CAPAIAN

    (%)PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

    ANGGARAN

    PENANGGUNG JAWABINDIKATOR KEGIATAN

    6

    Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit tidak

    menular100% 100% 100,0%

    Kabid P2P

    1Pencegahan dan Penanggulangan

    Penyakit Tidak MenularMenurunnya Angka Kesakita dan Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular 60% 32% 53,3% 253.760.000 150.793.873 59,42%

    Kasi Pencegahan dan

    Pengendalian PTM

    Terwujudnya pelayanan kesehatan

    yang bermutu dan merata khususnya

    masyarakat miskin

    Persentase

    Ketersediaan

    Obat dan Vaksin

    100% 100% 100%

    Persentase ketersediaan obat dan vaksin 100% 100% 100,0%

    Kabid SDM

    1Pengadaan Obat dan perbekalan

    KesehatanTingkat Ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan di fayankes TK I 100% 100,0% 100,0% 7.951.723.000 2.063.397.201 25,95%

    Kasi Kefarmasian

    2Peningkatan Mutu Penggunaan Obat

    dan Perbekalan KesehatanMeningkatnya Mutu Pelayanan Farmasi 50% 20,0% 40,0% 318.499.500 60.781.400 19,08%

    Kasi Kefarmasian

    Persentase Rumah Sehat yang memiliki TOGA 90% 54,0% 60,0%Kabid Yankes dan Kabid SDM

    1

    Pengembangan Standarisasi Tanaman

    Obat Bahan Alam Indonesia Meningkatnya Mutu Oabat Tradisional dan Kosmetik yang memenuhi

    persyaratan100% 100,0% 100,0% 41.808.000 20.510.000 49,06%

    Kasi Kefarmasian

    2Penilaian Pemanfaatan Hasil Tanaman

    Obat Keluarga (TOGA)Terpilihnya puskesmas toga terbaik TK Kabupaten 100% 100,0% 100,0% 53.440.000 - 0,00%

    Kasi Kes Primer dan Kestrad

    Tingkat Peredaran Obat dan Makanan yang sesuai dengan Standart

    Makanan100% 100,0% 100,0%

    Kabid SDM

    1

    Peningkatan Pengawasan Kemananan

    Pangan dan Bahan Berbahaya Menurunnya Penggunaan Bahan Berbahaya pada Makanan di Masyarakat 60% 60,0% 100,0% 185.375.000 13.910.000 7,50%

    Kasi Kefarmasian

    Ketersediaan Standar Pelayanan Kesehatan 100% 100,0% 100,0% Kabid Yankes

    Persentase

    Puskesmas yang

    terakreditasi

    0% 0% 0%

    1

    Pelayanan Adm Perizinan dan

    Akreditasi Sarana dan Prasarana

    Sumber Daya KesehatanMeningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di bidang kesehatan ; 100% 100,0% 100,0% 1.756.470.000 103.314.700 5,88% Kasi Peningktan Fasyankes dan

    Akreditasi/Perizinan

    Persentase Puskesmas yang terakreditasi 0% 0,0% 0,0%

    Program Pengawasan Obat dan Makanan

    Program Satndarisasi Pelayanan

    Program Pencegahan dan

    Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

    Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

    Program Pengembangan Obat Asli

    Daerah

    5

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12 13 14 15

    NARASISASARAN STRATEGISINDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI

    CAPAIAN

    (%)PROGRAM DAN KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

    ANGGARAN

    PENANGGUNG JAWABINDIKATOR KEGIATAN

    6

    Tingkat ketersediaan informasi kesehatan 100% 100,0% 100,0%

    Sekretaris

    1Peningkatan Manajemen Informasi

    KesehatanData Dinkes yang Valid 100% 100,0% 100,0% 350.000.000 131.636.500 37,61%

    Kasubbag Perencanaan

    Program dan Pelaporan

    Persentase

    Penduduk

    (Termasuk

    seluruh penduduk

    miskin) yang

    memiliki jaminan

    kesehatan

    100% 75% 75%

    Tingkat Kemitraan Bidang Kesehatan 100% 100,0% 100,0%

    Kabid Yankes

    1Kemitraan Asuransi Kesehatan

    MasyarakatPersentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional 100% 75,0% 75,0% 24.185.188.977 280.877.750 1,16%

    Kasi Kes Rujukan dan Jamkes

    Pangkalan Balai, 2017

    KEPALA DINAS KESEHATAN

    KABUPATEN BANYUASIN

    dr. H. MASAGUS M. HAKIM, M.Kes

    NIP. 197208282002121005

    Program Kemitraan Peningkatan

    pelayanan Kesehatan

    Program Kebijakan dan Manajemen

    Pembangunan Kesehatan

    6

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 15

    Meningkatnya

    kualitas

    kesehatan dan

    gizi masyarakat

    Angka Usia

    Harapan Hidup

    72 68,33 94,90

    Persentase Pelayanan Kesehatan

    Dasar pada Masyarakat

    75% 75,0% 100,0%

    Kabid KesMas,

    Kabid P2P,

    Kabid Yankes

    1 Pelayanan kesehatan Penduduk

    Miskin Puskesmas dan

    Jaringannya

    Cakupan Pelayanan Kesehatan

    Rujukan pasien Masyarakat Miskin100% 63,0% 63,0% 10.001.202.939 3.195.922.383,0 31,96%

    Kasi Kes

    Rujukan dan

    Jamkes

    2 Pemeliharaan dan Pemulihan

    Kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan

    haji yang dilayani 100% 100,0% 100,0% 107.115.000 67.155.000,0 62,69%

    Kasi Kes

    Rujukan dan

    Jamkes

    3 Peningkatan Pelayanan dan

    Penanggulangan Masalah

    Kesehatan

    Peningkatan Pelayanan Kesehatan

    Operasi Ketupat100% 100,0% 100,0% 551.755.200 248.471.000,0 45,03%

    Kasi Kes

    Rujukan dan

    Jamkes

    Peningkatan Pelayanan Kesehatan

    Natal dan Tahun Baru0% 0,0% 0,0%

    Peningkatan Pelayanan Kesehatan

    Ohari Besar dan Olah raga75% 75,0% 100,0%

    4 Penyediaan Biaya Operasional

    dan PemeliharaanPersentase Jumlah PKM yang

    mendapatkan BOK dan

    Menyelenggarakan Minlok untuk

    menunjang pencapaian SPM

    100% 100,0% 100,0% 14.962.315.000 4.832.039.550,0 32,29%

    Kasi Kesga dan

    Gizi Masyarakat

    5 Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa

    Penurunan Angka Penderita ODGJ 60% 45,0% 75,0% 64.676.000 34.989.000,0 54,10%

    Kasi

    Pencegahan

    dan

    Pengendalian

    PTM, Keswa

    dan NAPZA

    Persentase Rumah Tangga Sehat 70% 52,0% 74,3%

    Kabid Kesmas

    1Pengkajian Pengambangan

    Lingkungan Sehat

    Persentase penduduk yang memiliki

    akses air minum berkualitas66% 58,5% 88,6% 250.019.000 218.982.902,0 87,59%

    Kasi Kesling,

    Kesker dan

    Olahraga

    2 Pengembangan Rumah SehatMeningkatnya Jumlah Rumah Sehat

    yang memenuhi syarat100% 50,0% 50,0% 54.100.000 27.700.000,0 51,20%

    Kasi Kesling,

    Kesker dan

    Olahraga

    6

    Program Upaya Kesehatan

    Masyarakat

    Program Pengembangan Lingkungan

    Sehat

    TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

    ANGGARAN PENANGGUNG

    JAWABNARASI

    LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TRIWULAN TIGA TAHUN 2017DINAS KESEHATAN

    KABUPATEN BANYUASIN

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI

    CAPAIAN

    (%)PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

    1

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156

    TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

    ANGGARAN PENANGGUNG

    JAWABNARASI

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI

    CAPAIAN

    (%)PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

    3Hygiene Sanitasi Air Bersih dan

    Air Minum

    Persentase Kualitas air Minum yang

    memenuhi syarat100% 95,0% 95,0% 59.824.000 45.304.000,0 75,73%

    Kasi Kesling,

    Kesker dan

    Olahraga

    4Sanitasi Total Berbasis

    Masyarakat

    Persentase Penduduk yang

    menggunakan Jamban Sehat70% 55,0% 78,6% 190.956.000 190.678.500,0 99,85%

    Kasi Kesling,

    Kesker dan

    Olahraga

    Persentase lansia yang tertangani 70% 70,0% 100,0%

    Kabid Yankes

    1

    Pengembangan dan Pemilihan

    Posyandu Lansia Peningkatan Pelayanan Kesehatan

    Lansia 35% 35,0% 100,0% 83.018.000 70.584.500,0 85,02%

    Kasi Kes Primer

    dan Kestra

    Peningkatan Pelayanan di

    Puskesmas35% 35,0% 100,0%

    Peningkatan Pelayanan Kesehatan

    di Posyandu35% 35,0% 100,0%

    Persentase Tempat-tempat Umum

    (TTU) yang memenuhi Syarat

    Kesehatan

    85% 74,0% 87,1%

    Kabid Kesmas

    1

    Hygiene Sanitasi TTU, Industri

    IRTP, RM/RestoranPersentase tempat tempat umum

    (TTU) yang memenuhi syarat

    Kesehatan

    85% 74,0% 87,1% 59.824.000 46.074.000,0 77,02%

    Kasi Kesling,

    Kesker dan

    Olahraga

    Rasio Puskesmas Poliklinik dan

    Pustu persatuan penduduk1 1/2, 50,0%

    Kabid SDM

    1 Pembangunan Puskesmas Ketersediaan bangunan puskesmas 11 11 50,0% 730.226.886 714.332.375,0 97,82%

    Kasi Alkes dan

    PKRT

    2Pengadaan sarana dan prasarana

    puskesmas

    Ketersediaan Alkes yang memenuhi

    standar82% 62,0% 75,6% 20.500.006.300 1.838.371.581,3 8,97%

    Kasi Alkes dan

    PKRT

    3Administrasi Pembangunan

    Puskesmas

    Tingkat Ketersediaan Adminirasi

    Pembangunan Puskesmas100% 75,0% 75,0% 579.316.100 457.121.979,0 78,91%

    Kasi Alkes dan

    PKRT

    4

    Pengadaan , peningkatan dan

    perbaikan sarana dan prasarana

    puskesmas, pustu dan

    jaringannya

    Tersedianyaq sarana dan prasarana

    puskemas 19 unit 19 unit 100,0% 590.428.100 590.428.100,0 100,00%

    Kasi Alkes dan

    PKRT

    5

    Rehabilitasi Sedang/berat

    Puskesmas, Pustu dan

    JaringannyaPeningkatan Pelayanan Kesehatan 25% 25,0% 100,0% 8.201.310.900 2.461.929.186,0 30,02%

    Kasi Alkes dan

    PKRT

    Program Peningkatan Pelayanan

    Kesehatan Lansia

    Program Pengawasan dan

    Pengendalian Kesehatan Makanan

    Program Pengadaan, Peningkatan,

    dan Perbaikan sarana dan prasarana

    Puskesmas Pembantu dan

    jaringannya

    2

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156

    TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

    ANGGARAN PENANGGUNG

    JAWABNARASI

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI

    CAPAIAN

    (%)PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

    Rasio Rumah Sakit per satuan

    Penduduk0,004 0,0024 60,0%

    Kabid SDM

    1Pembangunan Rumah Sakit Ketersediaan Bangunan Rumah

    Sakit Pratama Kelas D75% 75,0% 100,0% 8.728.875.451 5.498.746.151,0 62,99%

    Kasi Alkes dan

    PKRT

    2Pengadaan Alat - alat Kesehatan

    Rumah Sakit

    Ketersediaan Alat-alat Kesehatan

    Rumah Sakit75% 90,0% 120,0% 2.195.137.399,81 2.195.127.508,9 100,00%

    Kasi Alkes dan

    PKRT

    Persentase Keluarga Miskin yang

    mendapat pelayanan kesehatan75% 70,0% 93,3%

    Kabid Yankes

    1

    Pelayanan bagi Keluarga Pasien

    Miskin yang Mendapatkan

    Perawatan di RS

    Persentase keluarga Miskin

    mendapat pelayanan kesehatan75% 70,0% 93,3% 397.649.055 263.293.700,0 66,21%

    Kasi Kes

    Rujukan dan

    Jamkes

    2

    Pelayanan Kesehatan Dasar

    Daerah Terpencil, Terluar dan

    Tertinggal

    Persentase Pelayanan Kesehatan

    Dasar Pasien Miskin ; 75% 70,0% 93,3% 206.582.000 81.645.000,0 39,52%

    Kasi Kes Primer

    dan Kestra

    Cakupan Puskesmas Melaksanakan

    Pembinaan Kesehatan Tradisional75% 70,0% 93,3%

    Angka

    Kelangsungan

    Hidup Bayi/Angka

    kematian bayi

    (AKB)

    1-18/

    1.000 KH

    6/1.000 KH 99%

    Angka Kematian Bayi / AKB20/

    1.000 KH6/1.000 KH 6/1.000 KH

    Kabid Kesmas Jumlah kematian bayi

    1 bayi, dan jumlah

    kematian neonatal 56

    neonatal dengan

    jumlah kelahiran hidup

    sebanyak 10.104

    Kelahiran Hidup.

    Kematian ini sebagain

    besar dikarenakan

    asfiksia dan BBLR

    1 SDDTK dan ANC TerpaduTingkat Pengetahuan Kegiatan

    SDDTK dan Tumbuh Kembang Anak 70% 70,0% 100,0% 407.317.500 218.656.500,0 53,68%

    Kasi Kesga dan

    Gizi Masyarakat

    Persentase Bayi (berumur < 1 thn)

    yang meninggal 70% 70,0% 100,0%

    Persentase Kunjungan Bayi di

    Fayankes ;70% 70,0% 100,0%

    Persentase Kunjungan Balita yang

    mendapatkan Pelayanan Kesehatan

    di fayankes

    90% 90,0% 100,0%

    Program Pengadaan, Peningkatan,

    dan Perbaikan sarana dan prasarana

    Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/Rumah

    sakit paru-paru/rumah sakit mata

    Program Pelayanan Kesehatan

    Penduduk Miskin

    Program Peningkatan Pelayanan

    Kesehatan Anak Balita

    3

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156

    TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

    ANGGARAN PENANGGUNG

    JAWABNARASI

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI

    CAPAIAN

    (%)PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

    Angka kematian

    ibu per 100,000

    kelahiran hidup

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156

    TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

    ANGGARAN PENANGGUNG

    JAWABNARASI

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI

    CAPAIAN

    (%)PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

    4 Gerakan promosi Sadar Hidup

    dan SehatPersentase Rumah Tangga PHBS 50% 40,0% 80,0% 947.009.000 162.674.000,0 17,18%

    Kasi Promosi

    dan

    pemberdayaan

    masyarakat

    Persentase Sekolah Sehat 50% 45,0% 90,0%

    Meningkatnya Pengetahuan

    Masyarakat tentang PHBS ; 50% 50,0% 100,0%

    meningkatnya pengetahuan siswa

    tentang CTPS50% 50,0% 100,0%

    Penurunan angka

    kematian,

    kesakitan dan

    kecacatan akibat

    penyakit menular

    dan tidak menular

    Persentase

    penemuan dan

    penanganan

    penderita penyakit

    menular dan tidak

    menular

    100% 100% 100%

    Persentase penemuan dan

    penanganan penderita penyakit

    menular

    100% 100% 100,0%

    Kabid P2P

    1

    Pelayanan Pencegahan dan

    Penanggulangan Penyakit

    Menular Angka Prevalensi Penyakit DBD per

    1.000 penduduk ;

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156

    TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

    ANGGARAN PENANGGUNG

    JAWABNARASI

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI

    CAPAIAN

    (%)PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

    7 Pencegahan dan Pemberantasan

    HIV/AIDS/MS

    Prevalensi Kasus HIV Aids per

    100.000 penduduk ;

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156

    TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

    ANGGARAN PENANGGUNG

    JAWABNARASI

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI

    CAPAIAN

    (%)PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

    Tingkat Peredaran Obat dan

    Makanan yang sesuai dengan

    Standart Makanan

    100% 100,0% 100,0%

    Kabid SDM

    1

    Peningkatan Pengawasan

    Kemananan Pangan dan Bahan

    Berbahaya

    Menurunnya Penggunaan Bahan

    Berbahaya pada Makanan di

    Masyarakat

    40% 40,0% 100,0% 185.375.000 110.397.500,0 59,55%

    Kasi

    Kefarmasian

    Ketersediaan Standar Pelayanan

    Kesehatan100% 100,0% 100,0%

    Kabid Yankes

    Persentase

    Puskesmas yang

    terakreditasi

    10% 5% 50%

    1

    Pelayanan Adm Perizinan dan

    Akreditasi Sarana dan Prasarana

    Sumber Daya Kesehatan Meningkatnya Pelayanan kepada

    Masyarakat di bidang kesehatan ;100% 100,0% 100,0% 1.756.470.000 564.968.200,0 32,16%

    Kasi Peningktan

    Fasyankes dan

    Akreditasi/Perizi

    nan

    Persentase Puskesmas yang

    terakreditasi10% 5,0% 50,0%

    Tingkat ketersediaan informasi

    kesehatan100% 100,0% 100,0%

    Sekretaris

    1

    Peningkatan Manajemen

    Informasi KesehatanData Dinkes yang Valid 100% 100,0% 100,0% 350.000.000 161.686.500,0 46,20%

    Kasubbag

    Perencanaan

    Program dan

    Pelaporan

    Persentase

    Penduduk

    (Termasuk

    seluruh penduduk

    miskin) yang

    memiliki jaminan

    kesehatan

    100% 78% 78%

    Tingkat Kemitraan Bidang

    Kesehatan100% 100,0% 100,0%

    Kabid Yankes

    1

    Kemitraan Asuransi Kesehatan

    Masyarakat Persentase Peserta Jaminan

    Kesehatan Nasional100% 78,0% 78,0% 24.185.188.977 280.877.750,0 1,16%

    Kasi Kes

    Rujukan dan

    Jamkes

    KEPALA DINAS KESEHATAN

    KABUPATEN BANYUASIN

    dr. H. MASAGUS M. HAKIM, M.Kes

    NIP. 197208282002121005

    Program Kebijakan dan Manajemen

    Pembangunan Kesehatan

    Program Kemitraan Peningkatan

    pelayanan Kesehatan

    Pangkalan Balai, 2017

    Program Pengawasan Obat dan

    Makanan

    Program Satndarisasi Pelayanan

    Kesehatan

    7

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 15

    Meningkatnya

    kualitas

    kesehatan dan

    gizi

    masyarakat

    Angka Usia

    Harapan Hidup

    72 68,33 94,90

    Persentase Pelayanan Kesehatan

    Dasar pada Masyarakat

    100% 100,0% 100,0%

    Kabid KesMas,

    Kabid P2P,

    Kabid Yankes

    Angka UHH bersumber

    dari data BPS di Juni

    Tahun 2017

    1 Pelayanan kesehatan

    Penduduk Miskin Puskesmas

    dan Jaringannya Cakupan Pelayanan Kesehatan

    Rujukan pasien Masyarakat Miskin100% 100,0% 100,0% 20.808.791.804 19.099.947.662,0 91,79%

    Kasi Kes

    Rujukan dan

    Jamkes

    2 Pemeliharaan dan Pemulihan

    KesehatanPeningkatan pelayanan kesehatan

    haji yang dilayani 100% 100,0% 100,0% 122.715.000 122.715.000,0 100,00%

    Kasi Kes

    Rujukan dan

    Jamkes

    3 Peningkatan Pelayanan dan

    Penanggulangan Masalah

    Kesehatan

    Peningkatan Pelayanan Kesehatan

    Operasi Ketupat100% 100,0% 100,0% 667.205.200 666.965.072,0 99,96%

    Kasi Kes

    Rujukan dan

    Jamkes

    Peningkatan Pelayanan Kesehatan

    Natal dan Tahun Baru100% 100,0% 0,0%

    Peningkatan Pelayanan Kesehatan

    Ohari Besar dan Olah raga100% 100,0% 100,0%

    4 Penyediaan Biaya

    Operasional dan

    Pemeliharaan

    Persentase Jumlah PKM yang

    mendapatkan BOK dan

    Menyelenggarakan Minlok untuk

    menunjang pencapaian SPM

    100% 100,0% 100,0% 14.969.583.000 14.661.514.790,0 97,94%

    Kasi Kesga dan

    Gizi Masyarakat

    5 Upaya Pelayanan Kesehatan

    Jiwa

    Penurunan Angka Penderita ODGJ 70% 70,0% 100,0% 64.676.000 63.374.537,0 97,99%

    Kasi

    Pencegahan dan

    Pengendalian

    PTM, Keswa dan

    NAPZA

    6

    Program Upaya Kesehatan

    Masyarakat

    TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

    ANGGARAN PENANGGUNG

    JAWABNARASI

    LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TRIWULAN EMPAT TAHUN 2017

    DINAS KESEHATANKABUPATEN BANYUASIN

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI CAPAIAN (%) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

    1

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156

    TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

    ANGGARAN PENANGGUNG

    JAWABNARASI

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI CAPAIAN (%) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

    Persentase Rumah Tangga Sehat 80% 55,0% 68,8%

    Kabid Kesmas

    1Pengkajian Pengambangan

    Lingkungan Sehat

    Persentase penduduk yang memiliki

    akses air minum berkualitas66% 62,0% 93,9% 250.019.000 249.819.902,0 99,92%

    Kasi Kesling,

    Kesker dan

    Olahraga

    2 Pengembangan Rumah SehatMeningkatnya Jumlah Rumah Sehat

    yang memenuhi syarat100% 53,0% 53,0% 54.100.000 54.050.000,0 99,91%

    Kasi Kesling,

    Kesker dan

    Olahraga

    3Hygiene Sanitasi Air Bersih

    dan Air Minum

    Persentase Kualitas air Minum yang

    memenuhi syarat100% 95,0% 95,0% 59.824.000 5.982.400,0 10,00%

    Kasi Kesling,

    Kesker dan

    Olahraga

    4Sanitasi Total Berbasis

    Masyarakat

    Persentase Penduduk yang

    menggunakan Jamban Sehat80% 57,0% 71,3% 190.956.000 190.678.500,0 99,85%

    Kasi Kesling,

    Kesker dan

    Olahraga

    Persentase lansia yang tertangani 80% 73,0% 91,3%

    Kabid Yankes

    1

    Pengembangan dan

    Pemilihan Posyandu LansiaPeningkatan Pelayanan Kesehatan

    Lansia 50% 45,0% 90,0% 83.018.000 83.000.500,0 99,98%

    Kasi Kes Primer

    dan Kestra

    Peningkatan Pelayanan di

    Puskesmas50% 45,0% 90,0%

    Peningkatan Pelayanan Kesehatan di

    Posyandu50% 45,0% 90,0%

    Persentase Tempat-tempat Umum

    (TTU) yang memenuhi Syarat

    Kesehatan

    85% 75,0% 88,2%

    Kabid Kesmas

    1

    Hygiene Sanitasi TTU,

    Industri IRTP, RM/RestoranPersentase tempat tempat umum

    (TTU) yang memenuhi syarat

    Kesehatan

    85% 75,0% 88,2% 59.824.000 59.824.000,0 100,00%

    Kasi Kesling,

    Kesker dan

    Olahraga

    Rasio Puskesmas Poliklinik dan

    Pustu persatuan penduduk1 1/2, 50,0%

    Kabid SDM

    1 Pembangunan Puskesmas Ketersediaan bangunan puskesmas 11 11 50,0% 730.226.886 720.272.675,0 98,64%

    Kasi Alkes dan

    PKRT

    2Pengadaan sarana dan

    prasarana puskesmas

    Ketersediaan Alkes yang memenuhi

    standar82% 82,0% 100,0% 1.957.274.300 1.954.949.881,3 99,88%

    Kasi Alkes dan

    PKRT

    Program Pengembangan

    Lingkungan Sehat

    Program Peningkatan Pelayanan

    Kesehatan Lansia

    Program Pengawasan dan

    Pengendalian Kesehatan

    Makanan

    Program Pengadaan,

    Peningkatan, dan Perbaikan

    sarana dan prasarana

    Puskesmas Pembantu dan

    jaringannya

    2

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156

    TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

    ANGGARAN PENANGGUNG

    JAWABNARASI

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI CAPAIAN (%) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

    3Administrasi Pembangunan

    Puskesmas

    Tingkat Ketersediaan Adminirasi

    Pembangunan Puskesmas100% 100,0% 100,0% 669.588.099 667.944.499,0 99,75%

    Kasi Alkes dan

    PKRT

    4

    Pengadaan , peningkatan dan

    perbaikan sarana dan

    prasarana puskesmas, pustu

    dan jaringannya

    Tersedianya sarana dan prasarana

    puskemas 19 unit 19 unit 100,0% 790.428.100 789.928.100,0 99,94%

    Kasi Alkes dan

    PKRT

    5

    Rehabilitasi Sedang/berat

    Puskesmas, Pustu dan

    JaringannyaPeningkatan Pelayanan Kesehatan 35% 35,0% 100,0% 8.401.310.900 7.444.695.989,0 88,61%

    Kasi Alkes dan

    PKRT

    Rasio Rumah Sakit per satuan

    Penduduk0,004 0,0024 60,0%

    Kabid SDM

    1Pembangunan Rumah Sakit Ketersediaan Bangunan Rumah Sakit

    Pratama Kelas D100% 100,0% 100,0% 8.728.875.451 8.339.747.431,0 95,54%

    Kasi Alkes dan

    PKRT

    2Pengadaan Alat - alat

    Kesehatan Rumah Sakit

    Ketersediaan Alat-alat Kesehatan

    Rumah Sakit100% 100,0% 100,0% 3.119.030.000,00 3.117.078.922,7 99,94%

    Kasi Alkes dan

    PKRT

    Persentase Keluarga Miskin yang

    mendapat pelayanan kesehatan100% 100% 100,0%

    Kabid Yankes

    1

    Pelayanan bagi Keluarga

    Pasien Miskin yang

    Mendapatkan Perawatan di

    RS

    Persentase keluarga Miskin mendapat

    pelayanan kesehatan100% 100% 100,0% 397.649.055 366.313.700,0 92,12%

    Kasi Kes

    Rujukan dan

    Jamkes

    2

    Pelayanan Kesehatan Dasar

    Daerah Terpencil, Terluar dan

    Tertinggal

    Persentase Pelayanan Kesehatan

    Dasar Pasien Miskin ; 100% 100% 100,0% 164.822.000 163.846.000,0 99,41%

    Kasi Kes Primer

    dan Kestra

    Cakupan Puskesmas Melaksanakan

    Pembinaan Kesehatan Tradisional100% 100% 100,0%

    Program Pengadaan,

    Peningkatan, dan Perbaikan

    sarana dan prasarana Rumah

    Sakit/rumah sakit jiwa/Rumah

    sakit paru-paru/rumah sakit mata

    Program Pelayanan Kesehatan

    Penduduk Miskin

    3

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156

    TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

    ANGGARAN PENANGGUNG

    JAWABNARASI

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI CAPAIAN (%) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

    Angka

    Kelangsungan

    Hidup Bayi/Angka

    kematian bayi

    (AKB)

    1-18/

    1.000 KH

    4,1/1,000 KH 99,60%

    Angka Kematian Bayi / AKB18/

    1.000 KH6/1.000 KH 6/1.000 KH

    Kabid Kesmas Jumlah kematian bayi

    dan neonatal 68

    neonatal dengan

    jumlah kelahiran hidup

    sebanyak 16,464

    Kelahiran Hidup.

    Kematian ini sebagain

    besar dikarenakan

    asfiksia dan BBLR

    1 SDDTK dan ANC TerpaduTingkat Pengetahuan Kegiatan

    SDDTK dan Tumbuh Kembang Anak 90% 90,0% 100,0% 385.717.500 375.457.500,0 97,34%

    Kasi Kesga dan

    Gizi Masyarakat

    Persentase Bayi (berumur < 1 thn)

    yang meninggal 90% 68 orang

    Persentase Kunjungan Bayi di

    Fayankes ;90% 87,7% 97,4%

    Persentase Kunjungan Balita yang

    mendapatkan Pelayanan Kesehatan

    di fayankes

    90% 92,7% 103,0%

    Angka kematian

    ibu per 100,000

    kelahiran hidup

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156

    TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

    ANGGARAN PENANGGUNG

    JAWABNARASI

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI CAPAIAN (%) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

    Persentase balita

    gizi buruk 15%

    21 Balita 0,0025Persentase balita gizi buruk 15%

    21 Balita 0,0025 Kabid Kesmas

    1

    Pemetaan Desa Kadarzi dan

    Desa Garam BeryodiumTersedianya Status Informasi Gizi

    Masyarakat100% 100,0% 100,0% 200.000.000 199.686.000,0 99,84%

    Kasi Kesga dan

    Gizi Masyarakat

    2

    Penanggulangan KEP,

    Eanemia Gizi Besi, GAKY,

    Kurang Vit A, dan

    Kekurangan Zat Gizi Mikro

    Lainnya

    Persentase Pemberian Makanan

    Pendamping ASI pada Anak usia 5-24

    Bulan keluarga miskin

    100% 100,0% 100,0% 262.550.000 262.350.500,0 99,92%

    Kasi Kesga dan

    Gizi Masyarakat

    Meningkatnya

    kesadaran

    mayarakat

    untuk hidup

    bersih dan

    sehat serta

    berperan aktif

    dibidang

    kesehatan

    Persentase

    Rumah Tangga

    ber PHBS

    75% 75% 99,33%

    Persentase Desa Siaga Aktif ;

    Cakupan Sekolah yang

    menerapkan UKS ; Cakupan

    Pembinaan Kelurahan/Desa Siaga

    Aktif ; Cakupan Sekolah Sehat di

    Setiap Tingkatan

    80%; 65%;

    65% ; 65%

    100 ; 65; 65;

    65 %100,0%

    Kabid Kesmas Jumlah Rumah Tangga

    ber PHBS yaitu

    152,368 RT dengan

    jumlah rumah yang

    dipantau sebanyak

    204,328 RT

    1 Pengembangan Desa Siaga

    Persentase Peningkatan Strata Desa

    Siaga Aktif80% 80,0% 100,0% 127.191.000 127.131.500,0 99,95%

    Kasi Promosi

    dan

    pemberdayaan

    masyarakat

    2

    Pelatihan Guru UKS dan

    Dokter Kecil Persentase Penjaringan Siswa SD

    Setingkat100% 100,0% 100,0% 55.000.000 53.384.000,0 97,06%

    Kasi Promosi

    dan

    pemberdayaan

    masyarakat

    Persentase Guru UKS dan Dokter

    Kecil yang meningktakan kinerjanya70% 70,0% 100,0%

    3 Pemilihan Posyandu terbaik,

    Pemilihan Desa PHBS,

    Pemilihan Kader Remaja

    Sehat

    Peningkatan jumlah desa PHBS 80% 80,0% 100,0% 350.000.000 349.723.800,0 99,92%

    Kasi Promosi

    dan

    pemberdayaan

    masyarakat

    Rasio Posyandu persatuan Balita 0,01 0,01 100,0%

    Meningkatnya pengetahuan ttg PHBS

    dan Posyandu80% 80,0% 100,0%

    Program Perbaikan Gizi

    Masyarakat

    Program Promosi Kesehatan dan

    Pemberdayaan Masyarakat

    5

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156

    TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

    ANGGARAN PENANGGUNG

    JAWABNARASI

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI CAPAIAN (%) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

    4 Gerakan promosi Sadar

    Hidup dan SehatPersentase Rumah Tangga PHBS 72% 74,5% 103,5% 759.791.198 755.477.198,0 99,43%

    Kasi Promosi

    dan

    pemberdayaan

    masyarakat

    Persentase Sekolah Sehat 70% 62,0% 88,6%

    Meningkatnya Pengetahuan

    Masyarakat tentang PHBS ; 70% 70,0% 100,0%

    meningkatnya pengetahuan siswa

    tentang CTPS70% 70,0% 100,0%

    Penurunan

    angka

    kematian,

    kesakitan dan

    kecacatan

    akibat

    penyakit

    menular dan

    tidak menular

    Persentase

    penemuan dan

    penanganan

    penderita penyakit

    menular dan tidak

    menular

    100% 100% 100%

    Persentase penemuan dan

    penanganan penderita penyakit

    menular

    100% 100% 100,0%

    Kabid P2P Jumlah penanganan

    dan penemuan

    penderita penyakit

    menular dan tidak

    menular sebanyak

    152.368 penderita,

    Dengan jumlah

    penderita penyakit

    menular sebanyak

    101.549 orang dan

    jumlah penderita

    penyakit tidak menular

    sebanyak 50.819

    orang.

    1

    Pelayanan Pencegahan dan

    Penanggulangan Penyakit

    Menular Angka Prevalensi Penyakit DBD per

    1.000 penduduk ;

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156

    TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

    ANGGARAN PENANGGUNG

    JAWABNARASI

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI CAPAIAN (%) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

    3 Penanggulangan Penyakit

    TBC Kusta

    Kasus TB per 1000 penduduk

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156

    TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

    ANGGARAN PENANGGUNG

    JAWABNARASI

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI CAPAIAN (%) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

    9

    Pelayanan, Pencegahan dan

    Pemberantasan Penyakit

    Malaria Cakupan API ; angka penemuan

    Kasus Malaria per 1000 penduduk

  • Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

    1 2 3 4 5 7 8 900,0% 1000,0% 11 12,0 13 14 156

    TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

    ANGGARAN PENANGGUNG

    JAWABNARASI

    SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    KINERJATARGET REALISASI CAPAIAN (%) PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

    Ketersediaan Standar Pelayanan

    Kesehatan100% 100,0% 100,0%

    Kabid Yankes

    Persentase

    Puskesmas yang

    terakreditasi

    25% 25% 100%

    1

    Pelayanan Adm Perizinan

    dan Akreditasi Sarana dan

    Prasarana Sumber Daya

    Kesehatan

    Meningkatnya Pelayanan kepada

    Masyarakat di bidang kesehatan ;100% 100,0% 100,0% 1.778.138.000 1.399.819.316,0 78,72%

    Kasi Peningktan

    Fasyankes dan

    Akreditasi/Perizi

    nan

    Jumlah Puskesmas

    yang diakreditasi tahun

    2017 sebanyak 8

    Puskesmas dari 33

    Puskesmas

    Persentase Puskesmas yang

    terakreditasi25% 25,0% 100,0%

    Tingkat ketersediaan informasi

    kesehatan100% 100,0% 100,0%

    Sekretaris

    1

    Peningkatan Manajemen

    Informasi KesehatanData Dinkes yang Valid 100% 100,0% 100,0% 435.321.000 434.102.104,0 99,72%

    Kasubbag

    Perencanaan

    Program dan

    Pelaporan

    Persentase

    Penduduk

    (Termasuk seluruh

    penduduk miskin)

    yang memiliki

    jaminan kesehatan

    100% 85,78% 85,78%

    Tingkat Kemitraan Bidang

    Kesehatan100% 100,0% 100,0%

    Kabid Yankes Jumlah penduduk

    miskin yang memiliki

    jaminan sebanyak

    342.066 orang,

    sedangkan jumlah

    seluruh masyarakat

    miskin sebanyak

    398.757 orang.

    1

    Kemitraan Asuransi

    Kesehatan MasyarakatPersentase Peserta Jaminan

    Kesehatan Nasional100% 85,8% 85,8% 29.390.794.207 26.571.938.791,0 90,41%

    Kasi Kes

    Rujukan dan

    Jamkes

    KEPALA DINAS KESEHATAN

    KABUPATEN BANYUASIN

    dr. H. MASAGUS M. HAKIM, M.Kes

    NIP. 197208282002121005

    Program Kebijakan dan

    Manajemen Pembangunan

    Kesehatan

    Program Kemitraan Peningkatan

    pelayanan Kesehatan

    Pangkalan Balai, 2017

    Program Standarisasi Pelayanan

    Kesehatan

    9

  • kabupaten banyP

    RENCANA AKSI dinas kesehatan

    2018

    KABUPATEN BANYUASIN

    PROPINSI SUMATERA

    SELATAN

  • Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 1516

    17

    Meningkatnya

    kualitas kesehatan

    dan gizi masyarakat

    Angka Usia Harapan

    Hidup

    74 Tahun 25% 50% 75% 100% 100% 63.523.392.650

    Kabid Kesmas,

    Kabid P2M,

    Kabid Yankes

    74 Tahun

    1 Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin

    Puskesmas dan Jaringannya Output

    Jumlah Masyarakat Miskin yang

    Mendapat Pelayanan Kesehatan

    jamsoskes

    65.000 130.000 195.000 260.000 260.000 41.556.346.150

    Pelayanan Kesehatan

    Jamsoskesmas Kasi Pelkes

    Rujukan Jamkesx x x x x x x x x x x x

    Outcome

    Persentase Masyarakat Miskin yang

    Mendapat Pelayanan Kesehatan

    jamsoskes

    100% 100% 100% 100% x x x x x x x x x x x x

    2 Pemeliharaan dan Pemulihan

    Kesehatan Output Jumlah jemaah haji yang dilayani 0 0 150 0 150 167.329.000 Pelayanan Kesehatan haji Kasi Pelkes

    Rujukan Jamkesx x x

    Jumlah Peserta Pertemuan Orientasi

    Kesker dan Olahraga 0 30 0 0

    Pertemuan Orientasi Kesker

    dan Olahraga x x

    Outcome Tingkat Pelayanan Kesehatan haji yang

    dilayani0% 0% 100% 0%

    Tingkat Pemahaman Orintesi Kesker dan

    Olahraga0% 100% 0% 0%

    3 Peningkatan Pelayanan dan

    Penanggulangan Masalah Kesehatan

    OutputJumlah pelayanan kesehatan Idul Fitri/

    Operasi ketupat7 7 Lokasi 847.930.500

    Operasi Ketupat

    Kasi Pelkes

    Rujukan Jamkesx

    Jumlah pelayanan Kesehatan STQ/MTQ 3 3 Lokasi

    Pelayanan Kesehatan STQ

    x x

    Jumlah pelayanan kesehatan Idul Adha 7 7 Lokasi

    Pelakayan Idul adha

    x

    Jumlah Pelayanan Kesehatan natal /

    Operasi Lilin7 7 Lokasi

    Operasi Lilim

    x

    Jumlah Pelayanan Keshatan Hari-hari

    besar dan Olah raga2 3 3 2 10 Lokasi

    Pelayanan Kesehatan hari

    besar x x x x x x x x x x x x

    Outcome Tingkat Pelayanan Kesehatan pada

    masyarakat umum100% 100% 100% 100%

    4 Penyediaan Biaya Operasional dan

    PemeliharaanOutput

    Jumlah PKM yang mendapatkan Biaya

    Operasional dan Pemeliharaan 33 PKM 33 PKM 33 PKM 33 PKM 20.881.288.000

    Bantuan Operasional

    PuskesmasKasi Kesga & Gizi

    Masyx x x x x x x x x x x x

    Outcome Persentase PKM yang mendapatkan

    Biaya Operasional dan Pemeliharaan100% 100% 100% 100%

    Tw 2Anggaran (Rp)

    Target Program dan KegiatanTarget Kinerja SasaranProgram dan Kegiatan

    9

    Rencana Aksi

    Usia Harapan Hidup

    Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar pada

    Masyarakat

    Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

    RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018

    DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUASIN

    Sasaran StrategisIndikator Kinerja

    Sasaran

    Penanggung

    jawab

    Jadwal Kegiatan

    Tw 3 Tw 4Tw 1

    818

    Program Upaya Kesehatan Masyarakat

    1

  • Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 1516

    17

    Tw 2Anggaran (Rp)

    Target Program dan KegiatanTarget Kinerja SasaranProgram dan Kegiatan

    9

    Rencana AksiIndikator Kinerja Program dan KegiatanSasaran StrategisIndikator Kinerja

    Sasaran

    Penanggung

    jawab

    Jadwal Kegiatan

    Tw 3 Tw 4Tw 1

    818

    5 Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa

    Output Jumlah Pasien ODGJ yang di Follow Up 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang 5 orang 70.499.000

    Pasien ODGJ yang Follow Up

    Kasi PTM Keswa

    dan NAPZAx x x x x x x x x x x x

    Outcome

    Persentase ODGJ berat yang

    mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa

    sesuai standar (SPM)

    100% 100%

    Pasien ODGJ berat yang

    mendapat pelayanan kesehatan

    jiwa sesuai standar (SPM) x x x x x x x x x x x x

    87% 87% 87% 87% 87% 457.614.500 Kabid Kesmas

    1Pengkajian Pengambangan

    Lingkungan SehatOutput

    Monitoring pemeliharaan Instalasi

    Pengolahan Limbah Cair (IPCL)/IPAL

    10

    Puskesmas208.719.500

    Monitoring pemeliharaan

    instalasi pengolahan limbah cair

    (IPLC)/ IPAL Kasi Kesling, KK &

    Olgax

    Penilaian Dokumen Pengelolaan

    Lingkungan Hidup

    4

    Puskesmas

    Pembuatan dokumen

    pengelolaan lingkungan hidup

    x

    Outcome Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

    Puskesmas1 Dokumen 1 Dokumen

    Konsultasi Kegiatan Kesling Kesjaor

    Tingkat Pemeliharaan IPCl/IPAL 68% 68% 68% 68% 68%

    2 Pengembangan Rumah Sehat OutputInspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)

    Rumah Sehat1 kali 28.999.000

    Inspeksi Kesehatan Lingkungan

    (IKL) Rumah Kasi Kesling, KK &

    Olgax

    Outcome Dokumen Rumah Tangga Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen

    Persentase Rumah Tangga Sehat 87% 87% 87% 87% 87% 167.471.000

    Pengadaan Bahan Percontohan

    Kloset

    4 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat OutputJumlah Rumah Tangga yang

    mendapatkan Kloset750 RT

    Keg. Monev Program

    Kesehatan Lingkungan

    Kasi Kesling, KK &

    Olgax

    Monev Program Kesehatan Lingkungan 33 Petugas x

    Outcome Persentase penduduk yang

    menggunakan jamban sehat85% 85% 85% 85% 85%

    3Hygiene Sanitasi Air Bersih dan Air

    MinumOutput

    Jumlah Sampel Penelitian Kualitas Air

    Bersih/air minum25 Sampel 52.425.000

    Penelitian Sampel Kualitas Air

    Bersih/Air Minum

    Kasi Kesling, KK &

    Olgax

    Outcome Persentase Kualitas Air Minum yang

    memenuhi syarat kesehatan85% 85% 85% 85% 85%

    Persentase Rumah Tangga SehatProgram Pengembangan Lingkungan

    Sehat

    2

  • Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 1516

    17

    Tw 2Anggaran (Rp)

    Target Program dan KegiatanTarget Kinerja SasaranProgram dan Kegiatan

    9

    Rencana AksiIndikator Kinerja Program dan KegiatanSasaran StrategisIndikator Kinerja

    Sasaran

    Penanggung

    jawab

    Jadwal Kegiatan

    Tw 3 Tw 4Tw 1

    818

    100% 100% 100% 100% 100% 31.473.000 Kasi Kesmas

    1

    Pengembangan dan Pemilihan

    Posyandu LansiaOutput

    Jumlah Peserta Pertemuan Pemantapan

    Kemampuan nakes dalam Penjaringan

    Kesehatan Lansia

    33 Orang 31.473.000

    Pertemuan Pemantapan

    Kemampuan nakes dalam

    Penjaringan Kesehatan LansiaKasi Kesga & Gizi

    Masyx

    Outcome

    Tingkat Pemahaman Peserta Pertemuan

    Pemantapan Kemampuan nakes dalam

    Penjaringan Kesehatan Lansia

    100% 100% 100% 100% 100% x x x x x x x x x x x x

    Persentase Lansia yang mendapatkan

    skrining kesehatan sesuai standar (SPM)100% 100% 100% x x x x x x x x x x x x

    100% 100% 100% 100% 100% 130.980.500 Kabid Kesmas

    1

    Hygiene Sanitasi TTU, Industri IRTP,

    RM/Restoran

    Output

    Desiminasi Hygiene Sanitasi Bagi

    Pejamah Makanan RM/Restoran/Jasa

    Boga

    30

    Pengusaha

    dan 5

    Sanitarian

    130.980.500

    Diseminasi hygiene Sanitasi

    bagi penjamah Makanan IRT,

    RM/Restoran/Jasa Boga

    Sekolah

    Kasi Kesling, KK &

    Olgax

    Sosialisai pasar Sehat

    20 Ka. Upt

    dan 20

    Petugas

    pkm

    Sosialisasi Pasar Sehat

    x

    Outcome

    Meningkatnya Jumlah IRTP,

    RM.Restoran dan Jasa Boga yang

    memenuhi syarat Kesehatan

    60%

    Dokumen sosialisasi Pasar Sehat 1 Dokumen

    Persentase warga negara usia 60 tahun ke tas

    mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

    Program Pengawasan dan Pengendalian

    Kesehatan Makanan

    Program Peningkatan Pelayanan

    Kesehatan Lansia

    Persentase Tempat-tempat Umum (TTU) yang

    memenuhi Syarat Kesehatan

    3

  • Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 1516

    17

    Tw 2Anggaran (Rp)

    Target Program dan KegiatanTarget Kinerja SasaranProgram dan Kegiatan

    9

    Rencana AksiIndikator Kinerja Program dan KegiatanSasaran StrategisIndikator Kinerja

    Sasaran

    Penanggung

    jawab

    Jadwal Kegiatan

    Tw 3 Tw 4Tw 1

    818

    1,2/1,000 1,2/1,000 1,2/1,000 1,2/1,000 1,2/1,000 25.967.360.015 Kabid SDK

    1

    Pembangunan Puskesmas

    Output Pembangunan IPAL Puskesmas 9 Unit 9 Unit 5.730.954.211

    Pembangunan IPAL

    Kasi Alkes dan

    PKRTx x x x x x

    Pembangunan

    Perluasan/Pengembangan Puskesmas

    4

    Puskesmas4 Puskesmas

    Perluasan Puskesmas

    x x x x x x

    Outcome Ketersedian IPAL Puskesmas 100% 100% x x x x x x

    2

    Pengadaan sarana dan prasarana

    puskesmas Output Jumlah Alkes yang diadakan 44 paket 44 paket 44 paket 8.872.971.702 Kasi Alkes dan

    PKRTx x x x x x

    Jumlah Pembinaan dan pengawasan

    Peredaran Alkes dan PKRT10 Apotik 8 apotik 5 apotik 23 apotik

    Pengadaan Coldchain dan

    Vacine carierx x x x x x x x

    Jumlah Pembinaan dan pengawasan

    produsen PKRT1 PKRT 1 PKRT 1 PKRT 1 PKRT 4 PKRT

    Pengadaan Alkes Puskesmas

    x x x x x x x x

    Outcome Ketersediaan Alkes yang memenuhi

    standar82% 82% x x x x x x x x

    Persentase Persedaran Produk Alkes

    dan PKRT yang memenuhi syarat80% 80% x x x x x x x x

    Persentase PKRT yang memiliki sertifikat

    Produksi50% 50% x x x x x x x x

    3

    Administrasi Pembangunan

    PuskesmasOutput

    Jumlah Dokumen Adminstrasi

    pembangunan 7 Dokumen 713.434.100

    Dokumen ADM Pembangunan

    Kasi Alkes dan

    PKRTx x x x x x x x x x x x

    Jumlah Peserta pelatihan Update Data

    ASPAK33 Orang

    Pelatihan Update ASPAK

    x

    Outcome Tingkat Ketersediaan Administrasi

    Pembangunan Puskesmas 100% 100% 100% 100% 100%

    Monev

    x x x x x x x x x x x x

    Terupdatenya Data ASPAK 100% 100% 100% 100% 100% x x x x x x x x x x x x

    Program Pengadaan, Peningkatan, dan

    Perbaikan sarana dan prasarana

    Puskesmas Pembantu dan jaringannya

    Rasio Puskesmas Poliklinik dan Pustu persatuan

    penduduk

    4

  • Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 1516

    17

    Tw 2Anggaran (Rp)

    Target Program dan KegiatanTarget Kinerja SasaranProgram dan Kegiatan

    9

    Rencana AksiIndikator Kinerja Program dan KegiatanSasaran StrategisIndikator Kinerja

    Sasaran

    Penanggung

    jawab

    Jadwal Kegiatan

    Tw 3 Tw 4Tw