contoh rapbs rkas 2013
DESCRIPTION
keuanganTRANSCRIPT
halaman 1 dari 24
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)TAHUN ANGGARAN 2013
Nama Sekolah : …………………………………………..
Desa/Kecamatan : …………………………………………..
Kabupaten : GUNUNGKIDUL
Provinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
A. PENERIMAAN
No Uraian Kegiatan
1 2
1 Saldo Tahun Lalu
2 BOS PUSAT (576 x Rp 710.000 )
3 BOSDA PROP. ( 576 X Rp. 96.100)
4 BOSDA KAB. ( 576 x Rp 200.000 )+100000000
5 Subsidi SSN dari Pusat
6 Grand (Pusat, Dekon, DAK, dll)
7 Lain-lain
Jumlah
B. PENGGUNAAN DANA
No Kode Rekening' Uraian Kegiatan
1 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)
1 1 Kompetensi Lulusan
1 1 1 Penyusunan KKM
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
5 2 2 11 02
1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
5 2 2 11 02
1 1 3 Penajaman Materi UN 5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN
Ketua (1 orang x 4 bulan)Sekretaris (1 orang x 4 bulan)Anggota ( 7 orang x 4 bulan)
5 2 1 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 9 kelas) 5 2 1 01 01 Penyusunan soal try out sekolah (3 mapel x 5 kali try out) 5 2 1 01 01 Korektor tryout sekolah (9 ruang x 3 mapel x 3 tingkat x 5 kali try out) 5 2 1 03 01 Honorarium lembur (9 orang x 3 jpl x 7) 5 2 2 01 01 ATK kegiatan try out
5 2 2 06 01Biaya Cetak, scan, analisis tryout MKKS Kabupaten dan Provinsi (192 siswa x 2)
Biaya Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang)
Biaya Minum Snack Sosialisasi KKK setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang X 2)
halaman 2 dari 24
No Kode Rekening' Uraian Kegiatan
5 2 2 06 02Penggandaan Soal Tryout sekolah (3 mapel x 3 tingkat x 5 kegiatan x 15 halaman x 192 siswa)
5 2 2 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (9 orang panitia x 10 guru mapel UN x 5) 5 2 2 11 02 Biaya Makan, minum snack pengawas {(18 pengawas + 9 panitia) x 3 hari) 5 2 2 11 02 Biaya minum dan makan lembur (9 orang x 5 kegiatan) 1 1 4 Tutor Sebaya
5 2 2 02 08
Kelas …………. (4 mapel x 3 orang x 13 kelas)Kelas …………. (4 mapel x 3 orang x 13 kelas)Kelas …………. (4 mapel x 3 orang x 13 kelas)
2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI
2 1 Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2 1 1 Pengembangan Buku KTSP 5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan KTSP, Silabus dan KKM
KetuaSekretarisAnggota ( 7 orang)
5 2 1 01 05 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pengembangan KTSP 5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan KTSP 5 2 2 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK 5 2 2 11 02 Makan dan minum pengembangan KTSP (24 orang x 3 hari) 2 1 2 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran 5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran (94 orang x 3 hari) 2 1 3 Penyusunan Program Tahunan 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program tahunan 5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan (24 orang x 3 hari) 2 1 4 Penyusunan Program Semesteran 5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program semesteran 5 2 2 11 02 BiayaMakan dan minum penyusunanprogram semesteran (24 orang x 3 hari) 2 1 5 Pengembangan Sillabus 5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan Silabus 5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus (24 orang x 3 hari)
3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES
3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar 3 1 1 Pengembangan RPP 5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan RPP
5 2 2 06 02 Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41 Tahun 2007
5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack pengembangan RPP 3 1 2 Pembuatan media pembelajaran berbasis IT
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan KetuaSekretarisAnggota (3 orang)
5 2 1 02 01 Honor narasumber Non PNS (2 orang x 5 jpl x 3 hari) 5 2 2 01 01 ATK kegiatan pelatihan 5 2 2 06 02 Penggandaan materi pelatihan (24 peserta x 10 lembar) 5 2 2 11 02 Biaya Minum Makan Snack (24 orang x 3 hari) 3 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar 3 2 1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM
Hadiah lomba/cinderamata untuk reward Tutor sebaya mapel UN (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Produktif)
halaman 3 dari 24
No Kode Rekening' Uraian Kegiatan
5 2 2 01 01 ATK KBM 3 2 2 Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR) 3 2 2 1 Bahan Praktik Membatik 5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM 3 1 2 2 Bahan praktik Bilingual ICT (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) 5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM 3 1 2 3 Bahan praktik Bilingual MIPA (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) 5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM 3 1 2 4 Bahan praktik Seni lukis (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) 5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM 3 1 2 5 Bahan praktik Olahraga (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) 5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM 3 1 2 6 Pengadaan Alat Pembelajaran Boga 5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 3 1 2 7 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Ukir 5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 3 1 2 8 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis 5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 3 1 2 9 Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga 5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 3 1 2 10 Pengadaan Alat Pembelajaran ICT 5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 3 2 3 Pengadaan buku pendukung KBM
5 2 3 27 13
3 2 4 Peningkatan Prestasi Bidang Akademik
3 2 4 1 Lomba Mata Pelajaran (OSN, IJSO, dll)
5 2 1 01 01 Honor pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, Dll)
5 2 2 01 01 ATK pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO,DLL)
5 2 2 06 02 Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL)
5 2 2 08 01 Carter mobil Lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL)
5 2 2 11 02 Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 3 3 Program Kesiswaan 3 3 1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) 5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB
Ketua Sekretaris Anggota (7 orang)
5 2 1 01 01 Honor entry data pokok pendidikan 5 2 1 03 01 Lembur panitia (9 orang x 10 hari x 3 jpl) 5 2 2 01 01 ATK 5 2 2 01 10 Belanja Dekorasi (Spanduk sekolah bebas pungutan) 5 2 2 06 02 Penggandaan formulir dll 5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum rapat koordinasi (9 orang x 2 hari) 5 2 2 11 02 Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (9 orang x 6 hari) 3 4 Program Ekstrakurikuler 3 4 1 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka
5 2 1 01 01 Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 10 bulan)
5 2 1 01 01 Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 4 pertemuan x 10 bulan)
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka 3 5 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga
Pengadaan buku untuk mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan BOS Buku Tahun Lalu untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku
halaman 4 dari 24
No Kode Rekening' Uraian Kegiatan
5 2 1 01 01 Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 10 bulan)
5 2 1 01 01 Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 4 pertemuan x 10 bulan)
5 2 2 02 06 Belanja bahan praktek Olah Raga kegiatan ekstrakurikuler
4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik 4 1 1 Pelatihan Komputer bagi guru 5 2 1 01 01 Honor narasumber (3 orang x 3 hari x 8 jpl) 5 2 2 01 01 ATK kegiatan pelatihan 5 2 2 06 02 Penggandaan materi pelatihan (32 peserta x 10 lembar) 5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum (42 orang x 3 hari) 4 1 2 Pembinaan Guru di gugus 4 1 2 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKG/MGMP 4 1 3 Honorarium Guru Tidak Tetap 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4 2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan 4 2 1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan 4 2 1 1 Pelatihan Komputer dasar bagi karyawan 5 2 1 01 01 Honor narasumber (1 orang x 3 hari x 8 jpl) 5 2 2 01 01 ATK kegiatan pelatihan 5 2 2 06 02 Penggandaan materi pelatihan (6 peserta x 15 lembar) 5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum (15 orang x 3 hari) 4 2 1 2 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKKS/MKKS 4 2 2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
5 1 Bangunan gedung
5 1 1 Penambahan Daya dan jasa Listrik
5 2 3 25 01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik
5 1 2 Biaya pemeliharaan bangunan
5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan
5 1 3 Biaya pemeliharaaan atap dan plafon/eternit
5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan
5 1 4 Biaya perbaikan pintu dan jendela
5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan
5 1 5 Biaya perbaikan lantai
5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan
5 1 6 Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC
5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan
5 1 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5 2 3 33 01 Belanja modal tralis
5 2 Pengadaan dan Perawatan Meubelair
halaman 5 dari 24
No Kode Rekening' Uraian Kegiatan
5 2 1 Biaya pemeliharaan mebelair
5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan
5 2 2 Pengadaan Meubelair
5 2 3 13 10 Belanja modal pengadaan meja kursi siswa
5 2 3 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah
5 2 3 1 Biaya Pemeliharaan jaringan internet
5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor
5 2 3 2 Biaya pemeliharaan komputer
5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor
5 2 3 3 Biaya pemeliharaan Alat laboratorium
5 2 2 18 03 Belanja perawatan alat laboratorium
5 2 3 4 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah
5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC
5 2 3 12 03 Belanja modal pengadaan printer
5 2 3 16 03 Belanja modal pengadaan proyektor
5 3 Lahan
5 3 1 Biaya sewa tanah sekolah
5 2 2 07 05 Belanja sewa tanah
5 4 Kebersihan dan Keindahan
5 4 1 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5 4 2 Pembangunan Taman Sekolah
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan
5 5 Ruang Perpustakaan
5 5 1 Biaya pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan
5 2 2 18 04 Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan
6 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN
6 1 Perencanaan Program
6 1 1 Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat tahunan
5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan Penyusunan RKJM
Ketua
Sekretaris
Anggota (7 orang)
5 2 1 01 01
5 2 2 01 01 ATK
5 2 2 06 02 Penggandaan Materi Penyusunan RKJM (9 panitia, 19 peserta dan 2 pemateri)
5 2 2 11 02 Makan Minum Rapat kerja penyusunan RKJM (30 orang x 2 hari dan 28 orang x 1 hari)
6 1 2 Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS)
5 2 2 01 01 ATK
5 2 2 06 02 Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS (75 x 20 halaman)
5 2 2 11 02 Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS (28 orang x 3 hari)
5 2 2 01 10 Dekorasi
7 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN
7 1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
Honor Pemateri penyusunan Renja jangka menengah(RKJM) untuk pedoman kegiatan sekolah standar nasional (2 orang x 8 jpl)
halaman 6 dari 24
No Kode Rekening' Uraian Kegiatan
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor
5 2 2 01 03 Belanja alat listrik (lampu pijar dll)
5 2 2 01 04 Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya
5 2 2 03 01 Belanja telephon
5 2 2 03 02 Belanja air
5 2 2 03 03 Belanja listrik
5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah
5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet
5 2 2 05 01 Belanja pemeliharaan kendaraan roda dua
5 2 2 05 03 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5 2 2 06 01 Belanja cetak
5 2 2 06 02 Belanja penggandaan
5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Golongan IV
Golongan III
Golongan III
7 2 Peningkatan pelaporan penggunaan dana
5 2 1 01 03 Honorarium bendahara, pembantu bendahara
5 2 1 01 04 Honorarium petugas arsip
5 2 1 01 03 Honorarium bendahara, pembantu bendahara
Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS
Transport dalam rangka mengambil dana BOS di Bank
8 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN
8 1 Penyusunan Kisi-kisi
8 1 1 Ulangan Harian
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan harian
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan harian
8 1 2 Ulangan Tengah Semester
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan tengah semester
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan tengah semester
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan tengah semester
8 1 3 Ulangan Akhis Semester
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester
8 1 4 Ujian Sekolah
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 Ujian Sekolah
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian Sekolah
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian Sekolah
8 2 Penyusunan Soal
halaman 7 dari 24
No Kode Rekening' Uraian Kegiatan
8 2 1 Ulangan Harian
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun soal ulangan harian
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan soal ulangan harian
8 2 2 Ulangan Tengah Semester
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun soal ulangan tengah semester
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan soal ulangan tengah semester
8 2 3 Ulangan Akhis Semester
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun soal ulangan akhir semester
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan soal ulangan akhir semester
8 2 4 Ujian Sekolah
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun soal Ujian Sekolah
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal Ujian Sekolah
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan soal Ujian Sekolah
8 3 Pelaksanaan Penilaian
8 3 1 Ulangan Harian
5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan harian
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan harian
5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan harian
8 3 2 Ulangan Tengah Semester
5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan tengah semester
5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester
5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester
5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester
8 3 3 Ulangan Akhis Semester
5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan akhir semester
5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan akhir semester
5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan akhir semester
5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan akhir semester
8 3 4 Ujian Sekolah
5 2 1 01 01 Honorarium korektor ujian sekolah
5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ujian sekolah
5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ujian sekolah
5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ujian sekolah
8 3 5 Ujian Nasional
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ujian nasional
5 2 2 11 02 Makan dan minum kegiatan ujian nasional
8 4 Tindak Lanjut Hasil Penilaian
8 4 1 Remidi
5 2 2 06 02 Foto Copy Soal Remidial
halaman 8 dari 24
No Kode Rekening' Uraian Kegiatan
8 4 2 Pengayaan
5 2 2 06 02 Foto Copy Soal pengayaan
T O T A L
Menyetujui
Kepala Bidang Perencanaan
Dinas Dikpora
JOHAN MAPRANTYA, SH, MM
NIP. 19660623 199102 1 002
halaman 9 dari 24
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)TAHUN ANGGARAN 2013
Uraian Kegiatan JUMLAH
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
Bantuan
2 3 4 5
12,500,000 12,500,000
408,960,000
55,353,600
215,200,000 215,200,000
25,000,000
Jumlah 717,013,600 215,200,000 12,500,000
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Volume Satuan Tarif/ Harga
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
Bantuan
BOS Pusat
Belanja Pegawai Belanja Modal
0 0 0 0
1 LS 200,000 200,000
201 0s 7,500 1,507,500
1 LS 200,000 200,000
402 0s 7,500 3,015,000
4 OB 75,000 300,0004 OB 60,000 240,000
28 OB 50,000 1,400,0001080 jpl 5,000 5,400,000
15 OK 20,000 300,000405 OK 20,000 8,100,000189 jpl 5,000 945,000
1 LS 2,000,000 2,000,000
384 bundel 7,500 2,880,000
SALDO BOS PUSAT 2012
SALDO BOS PUSAT 2012Belanja Barang &
jasa
halaman 10 dari 24
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Volume Satuan Tarif/ Harga
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
Bantuan
BOS Pusat
Belanja Pegawai Belanja Modal
SALDO BOS PUSAT 2012Belanja Barang &
jasa
129600 lembar 150 19,440,000
450 OS 20,000 9,000,00081 OS 20,000 1,620,00045 OS 20,000 900,000
156 paket 25,000 3900000156 Paket 25,000 3900000156 Paket 25,000 3900000
0 0 0 0
1 OB 75,000 75,0001 OB 60,000 60,0007 OB 50,000 350,000
15 JPL 75,000 1,125,0001 LS 500,000 500,000
94 Bendel 25,000 2,350,00072 OH 20,000 1,440,000
1 LS 300,000 300,00048 OH 20,000 960,000
1 LS 200,000 200,00072 OH 20,000 1,440,000
1 LS 200,000 200,00072 OH 20,000 1,440,000
1 LS 500,000 500,00072 OH 20,000 1,440,000
0 4,000,000 0 0
1 LS 300,000 300,000
73 Bundel 3,500 255,500
40 OS 7,500 300,000
1 OB 75,000 75,000 1 OB 60,000 60,000 3 OB 50,000 150,000 30 jpl 150,000 4,500,000 1 LS 300,000 300,000 240 Lembar 150 36,000 72 OH 20,000 1,440,000
halaman 11 dari 24
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Volume Satuan Tarif/ Harga
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
Bantuan
BOS Pusat
Belanja Pegawai Belanja Modal
SALDO BOS PUSAT 2012Belanja Barang &
jasa
1 LS 4,000,000 4,000,000 4,000,000
1 LS 2,000,000 2,000,000
1 LS 2,000,000 2,000,000
1 LS 2,000,000 2,000,000
1 LS 2,000,000 2,000,000
1 LS 2,000,000 2,000,000
1 LS 10,000,000 10,000,000
1 LS 10,000,000 10,000,000
1 LS 10,000,000 10,000,000
1 LS 10,000,000 10,000,000
1 LS 10,000,000 10,000,000
192 Exs. 18,000 3,456,000
48 JPL 5,000 240,000
1 LS 500,000 500,000
1 LS 1,500,000 1,500,000
5 Keg 300,000 1,500,000
100 OH 20,000 2,000,000
1 OB 75,000 75,000 1 OB 60,000 60,000 7 OB 50,000 350,000 192 Lembar 1,000 192,000 270 JPL 5,000 1,350,000 1 LS 1,000,000 1,000,000 2 Lembar 150,000 300,000 1 LS 750,000 750,000 18 OH 20,000 360,000 54 OS 7,500 405,000
160 JPL 5,000 800,000
80 OH 20,000 1,600,000
1 LS 500,000 500,000
halaman 12 dari 24
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Volume Satuan Tarif/ Harga
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
Bantuan
BOS Pusat
Belanja Pegawai Belanja Modal
SALDO BOS PUSAT 2012Belanja Barang &
jasa
160 JPL 5,000 800,000
80 OH 20,000 1,600,000
1 LS 1,000,000 1,000,000
0 0 0 0
72 jpl 20,000 1,440,0001 LS 150,000 150,000
320 Lembar 200 64,000126 OH 20,000 2,520,000
10 Org 35,000 350,000
72 OB 600,000 43,200,000
24 jpl 20,000 480,0001 LS 150,000 150,000
90 Lembar 150 13,50045 OH 20,000 900,000
1 Org 100,000 100,000
24 OB 600,000 14,400,000
740,000 28,787,200 73,500,000 12,500,000
1 Titik 3,500,000 3,500,000
10 OH 42,000 420,000 420,000
1 LS 5,500,000 5,500,000 5,500,000
10 OH 42,000 420,000
1 LS 2,500,000 2,500,000
10 OH 42,000 420,000
1 LS 2,500,000 2,500,000
10 OH 42,000 420,000
1 LS 2,500,000 2,500,000
10 OH 42,000 420,000
1 LS 5,000,000 5,000,000
1 LS 18,000,000 18,000,000 18,000,000
halaman 13 dari 24
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Volume Satuan Tarif/ Harga
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
Bantuan
BOS Pusat
Belanja Pegawai Belanja Modal
SALDO BOS PUSAT 2012Belanja Barang &
jasa
8 OH 40,000 320,000 320,000
1 LS 1,700,000 1,700,000 1,700,000
2 paket 12,500,000 25,000,000 12,500,000
1 LS 5,487,200 5,487,200 5,487,200
20 Unit 500,000 10,000,000
1 LS 1,500,000 1,500,000
3 Unit 5,000,000 15,000,000 10,000,000
2 Unit 1,500,000 3,000,000 1,500,000
8 Unit 5,500,000 44,000,000 44,000,000
1 Tahun 500,000 500,000 500,000
1 LS 3,600,000 3,600,000 3,600,000
1 LS 10,000,000 10,000,000 10,000,000
1 LS 2,000,000 2,000,000 2,000,000
0 0 0 0
1 OB 75,000 75,000
1 OB 60,000 60,000
7 OB 50,000 350,000
16 jpl 75,000 1,200,000
1 LS 500,000 500,000
30 bendel 20,000 600,000
88 OS 20,000 1,760,000
1 LS 500,000 500,000
1500 Lembar 200 300,000
84 OS 20,000 1,680,000
1 LS 150,000 150,000
8,100,000 36,300,000 0 0
halaman 14 dari 24
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Volume Satuan Tarif/ Harga
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
Bantuan
BOS Pusat
Belanja Pegawai Belanja Modal
SALDO BOS PUSAT 2012Belanja Barang &
jasa
1 LS 4,500,000 4,500,000 4,500,000
1 LS 500,000 500,000 500,000
1 LS 350,000 350,000 350,000
12 bulan 250,000 3,000,000 3,000,000
12 bulan 300,000 3,600,000 3,600,000
12 bulan 450,000 5,400,000 5,400,000
12 bulan 85,000 1,020,000 1,020,000
12 bulan 550,000 6,600,000 6,600,000
2 Kend. 300,000 600,000 600,000
1 LS 500,000 500,000 500,000
2 Kend. 150,000 300,000 300,000
1 LS 500,000 500,000 500,000
1 LS 2,500,000 2,500,000 2,500,000
5760 OS 1,500 8,640,000
159 OH 20,000 3,180,000 3,180,000
30 OP 60,000 1,800,000 1,800,000
23 OP 50,000 1,150,000 1,150,000
20 OP 40,000 800,000 800,000
36 OB 175,000 6,300,000 6,300,000
12 OB 150,000 1,800,000 1,800,000
24 OB 250,000 6,000,000
20 OK 20,000 400,000
0 0 0 0
12 OM 20,000 240,000
1 LS 200,000 200,000
24 OS 7,500 180,000
12 OM 20,000 240,000
1 LS 200,000 200,000
24 OS 7,500 180,000
12 OM 20,000 240,000
1 LS 200,000 200,000
24 OS 7,500 180,000
12 OM 20,000 240,000
1 LS 200,000 200,000
24 OS 7,500 180,000
0
halaman 15 dari 24
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Volume Satuan Tarif/ Harga
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
Bantuan
BOS Pusat
Belanja Pegawai Belanja Modal
SALDO BOS PUSAT 2012Belanja Barang &
jasa
12 OM 20,000 240,000
1 LS 200,000 200,000
24 OS 7,500 180,000
12 OM 20,000 240,000
1 LS 200,000 200,000
24 OS 7,500 180,000
12 OM 20,000 240,000
1 LS 200,000 200,000
24 OS 7,500 180,000
12 OM 20,000 240,000
1 LS 200,000 200,000
24 OS 7,500 180,000
12 OM 20,000 240,000
1 LS 200,000 200,000
1 LS 1,000,000 1,000,000
12 OM 20,000 240,000
576 siswa 7,500 4,320,000
1 LS 200,000 200,000
1 LS 1,000,000 1,000,000
72 OS 7,500 540,000
12 OM 20,000 240,000
576 siswa 7,500 4,320,000
1 LS 200,000 200,000
1 LS 1,000,000 1,000,000
72 OS 7,500 540,000
12 OM 20,000 240,000
192 siswa 7,500 1,440,000
1 LS 200,000 200,000
1 LS 1,000,000 1,000,000
72 OS 7,500 540,000
1 LS 200,000 200,000
72 OH 20,000 1,440,000
1 LS 1,000,000 1,000,000
halaman 16 dari 24
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Volume Satuan Tarif/ Harga
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
Bantuan
BOS Pusat
Belanja Pegawai Belanja Modal
SALDO BOS PUSAT 2012Belanja Barang &
jasa
1 LS 500,000 500,000
8,840,000 69,087,200 73,500,000 12,500,000
Mengetahui,
Ketua Komite Kepala Sekolah
…………………………………………… ………………………………………
halaman 17 dari 24
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)TAHUN ANGGARAN 2013
FORMAT RAPBS/RKAS
Dibuat oleh sekolah
dikirim ke Dinas Dikpora Kabupaten
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Bantuan
BOS PUSAT 2013 BOSDA PROP SSN dari PUSAT Komite Sekolah
6 7 8 9
408,960,000
55,353,600
25,000,000
408,960,000 55,353,600 25,000,000 0
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Bantuan
BOS Pusat
BOSDA PROP SSN dari PUSAT Komite Sekolah
BOS PUSAT 2013
Belanja Pegawai Belanja Barang & jasa Belanja Modal
16,685,000 47,540,000 0 4,922,500 0 0
200,000
1,507,500
200,000
3,015,000
300,000 240,000 1,400,000 5,400,000 300,000 8,100,000 945,000
2,000,000
2,880,000
halaman 18 dari 24
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Bantuan
BOS Pusat
BOSDA PROP SSN dari PUSAT Komite Sekolah
BOS PUSAT 2013
Belanja Pegawai Belanja Barang & jasa Belanja Modal
19,440,000
9,000,000 1,620,000 900,000
3,900,000 3,900,000 3,900,000
1,610,000 8,830,000 0 1,940,000 0 0
75,000 60,000 350,000 1,125,000
500,000 2,350,000 1,440,000
300,000 960,000
200,000 1,440,000
200,000 1,440,000
500,000 1,440,000
7,067,000 19,815,000 54,311,500 6,561,000 0 0
300,000
255,500
300,000
75,000 60,000 150,000 4,500,000 300,000 36,000 1,440,000
halaman 19 dari 24
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Bantuan
BOS Pusat
BOSDA PROP SSN dari PUSAT Komite Sekolah
BOS PUSAT 2013
Belanja Pegawai Belanja Barang & jasa Belanja Modal
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
3,456,000
240,000
500,000
1,500,000
1,500,000
2,000,000
75,000 60,000 350,000 192,000 1,350,000
1,000,000 300,000 750,000 360,000 405,000
800,000
1,600,000
500,000
halaman 20 dari 24
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Bantuan
BOS Pusat
BOSDA PROP SSN dari PUSAT Komite Sekolah
BOS PUSAT 2013
Belanja Pegawai Belanja Barang & jasa Belanja Modal
800,000
1,600,000
1,000,000
29,730,000 1,063,500 0 32,974,000 0 0
1,440,000 150,000 64,000 2,520,000
350,000
21,600,000 21,600,000
480,000 150,000 13,500 900,000
100,000
7,200,000 7,200,000
1,680,000 24,000,000 22,500,000 0 0 0
3,500,000
420,000
2,500,000
420,000
2,500,000
420,000
2,500,000
420,000
5,000,000
halaman 21 dari 24
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Bantuan
BOS Pusat
BOSDA PROP SSN dari PUSAT Komite Sekolah
BOS PUSAT 2013
Belanja Pegawai Belanja Barang & jasa Belanja Modal
12,500,000
10,000,000
1,500,000
5,000,000
1,500,000
0 2,630,000 0 4,545,000 0 0
75,000
60,000
350,000
1,200,000
500,000
600,000
1,760,000
500,000
300,000
1,680,000
150,000
6,400,000 8,640,000 0 0 0 0
halaman 22 dari 24
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Bantuan
BOS Pusat
BOSDA PROP SSN dari PUSAT Komite Sekolah
BOS PUSAT 2013
Belanja Pegawai Belanja Barang & jasa Belanja Modal
8,640,000
6,000,000
400,000
12,960,000 12,600,000 0 0 0 0
240,000
200,000
180,000
240,000
200,000
180,000
240,000
200,000
180,000
240,000
200,000
180,000
halaman 23 dari 24
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Bantuan
BOS Pusat
BOSDA PROP SSN dari PUSAT Komite Sekolah
BOS PUSAT 2013
Belanja Pegawai Belanja Barang & jasa Belanja Modal
240,000
200,000
180,000
240,000
200,000
180,000
240,000
200,000
180,000
240,000
200,000
180,000
240,000
200,000
1,000,000
240,000
4,320,000
200,000
1,000,000
540,000
240,000
4,320,000
200,000
1,000,000
540,000
240,000
1,440,000
200,000
1,000,000
540,000
200,000
1,440,000
1,000,000
halaman 24 dari 24
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Bantuan
BOS Pusat
BOSDA PROP SSN dari PUSAT Komite Sekolah
BOS PUSAT 2013
Belanja Pegawai Belanja Barang & jasa Belanja Modal
500,000
76,132,000 125,118,500 76,811,500 50,942,500 0 0
......................, ..............................
1. Bendahara Rutin 2. Bendahara BOS Pusat
…………………………………………… ……………………………………………