badan pengawasan keuangan dan pembangunan …. laporan keuangan... · tabel 4 : penggolongan masa...

58
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN dan PEMBANGUNAN (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2013 Nomor : LAP-378/PW28/1/2014 Tanggal 4 Februari 2014 Jalan Pramuka Nomor 10 Sekupang Batam 29422

Upload: vobao

Post on 31-Mar-2019

226 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

BADAN PENGAWASANKEUANGAN dan PEMBANGUNAN

(BPKP)Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Laporan KeuanganUntuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2013

Nomor : LAP-378/PW28/1/2014Tanggal 4 Februari 2014

Jalan Pramuka Nomor 10 SekupangBatam 29422

BADAN PENGAWASANKEUANGAN dan PEMBANGUNAN

(BPKP)Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Laporan KeuanganUntuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2013

Nomor : LAP-378/PW28/1/2014Tanggal 4 Februari 2014

Jalan Pramuka Nomor 10 SekupangBatam 29422

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga

sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan

menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu entitas akuntansi

di bawah Badan Pembinaan Akuntansi Instansi yang berkewajiban menyelenggarakan

akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di

dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna

kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan

akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara

pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau. Disamping itu, laporan keuangan ini

juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam

pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance).

Batam, 4 Februari 2014Kepala Perwakilan,

Yono Andi AtmokoNIP. 19611125 198203 1 001

Daftar Isi ii

DAFTAR ISI

HalKata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iiiiRingkasan iv Ringkasan 11Pernyataan Tanggung Jawab 4

I. Laporan Realisasi Anggaran 35II. Neraca 46

III. Catatan atas Laporan Keuangan 57

A. Penjelasan Umum 7

A.1. Dasar Hukum X7

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis X7

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan XX8

A.4. Kebijakan Akuntansi XX9

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 16

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah XX16

B.2. Belanja Negara XX16

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 20

C.1. Aset Lancar XX20

C.2. Aset Tetap XX21

C.3. Aset Lainnya XX24

C.4. Kewajiban Jangka Pendek XX26

C.5. Ekuitas Dana Lancar XX27

C.6. Ekuitas Dana Investasi XX28

D. Pengungkapan Penting Lainnya 28

D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca XX28

D.2. Pengungkapan Lain-lain XX28

Lampiran-LampiranLampiran A1 Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset

Tetap31

Lampiran A2 Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual 32

Daftar Tabel iii

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

Hal

Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 1

Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2013 dan 2012 2

Tabel 3 : Penggolongan Kualitas Piutang 14

Tabel 4 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap 15

Tabel 5 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 16

Tabel 6 : Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012 16

Tabel 7 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013 17

Tabel 8 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012 18

Tabel 9 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012 18

Tabel 10 : Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012 18

Tabel 11 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012 19

Tabel 12 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 20

Tabel 13 : Rincian Belanja Dibayar di Muka 20

Tabel 14 : Rincian Persediaan 21

Tabel 15 : Rincian Aset Tetap 21

Tabel 16 : Rincian Saldo Tanah 22

Tabel 17 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 24

Tabel 18 : Rincian Aset Lainnya 25

Tabel 19 : Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya 26

Tabel 20 : Rincian Kewajiban Jangka Pendek 26

Tabel 21 : Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga 27

Tabel 22 : Rincian Ekuitas Dana Lancar 27

Tabel 23 : Rincian Realisasi Penerimaan Dana Mitra Kerja 29

Lampiran

A1

: Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset

Tetap

31

Lampiran

A2

: Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual 32

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Ringkasan Laporan Keuangan - 1 -

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007

sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal,

dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 ini telah disusun

dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan

realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari

sampai dengan 31 Desember 2013.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan

Pajak sebesar Rp340.500,00 dari yang tidak dianggarkan.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp6.242.302.359,00 atau mencapai

96,56 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.464.755.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:Tabel 1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012(dalam Rupiah)

Uraian2013 2012

Anggaran Realisasi % Real. ThdAnggaran

Realisasi

Pendapatan Negara 0 340.500 0 384.110

Belanja Negara 6.464.755.000 6.242.302.359 96,56 3.615.838.725

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Ringkasan Laporan Keuangan - 2 -

2. NERACANeraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas

dana pada 31 Desember 2013 dan 2012.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana

yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana

telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.443.099.718. yang

terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp228.365.090.; Aset Tetap (neto setelah akumulasi

penyusutan) sebesar Rp2.197.123.890.; Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan)

sebesar Rp17.610.738.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp27.981.254. yang terdiri dari Kewajiban Jangka

Pendek.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp2.415.118.464. yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar

sebesar Rp200.383.836. dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp2.214.734.628. Ringkasan

Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut

Tabel 2

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012

(dalam Rupiah)

Rp %ASET

Aset Lancar 228,365,090 165,726,270 62,638,820 37.80Aset Tetap 2,197,123,890 2,231,071,775 (33,947,885) -1.52Aset Lainnya 17,610,738 17,610,738 0

Jumlah Aset 2,443,099,718 2,396,798,045 46,301,673 1.93KEWAJIBAN

Kewajiban Jk Pendek 27,981,254 5,949,324 22,031,930 370Jumlah Kewajiban 27,981,254 5,949,324 22,031,930 370.33

EKUITAS DANAEkuitas Dana Lancar 200,383,836 159,776,946 40,606,890 25.41Ekuitas Dana Invesrasi 2,214,734,628 2,231,071,775 (16,337,147) -0.73

Jumlah Ekuitas Dana 2,415,118,464 2,390,848,721 24,269,743 1.02Jumlah Kewajiban & Ekuitas 2,443,099,718 2,396,798,045 46,301,673 1.93

Uraian 31 Des 2013 31 Des 2012 Kenaikan / Penurunan

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Ringkasan Laporan Keuangan - 3 -

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau

daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang

diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan

tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui

berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening

kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset,

Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat

diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara

kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAUJl. PRAMUKA NO.10,SEKUPANG,BATAM 29422TELEPON 0778 325901, FAXIMILE 0778 325901

Pernyataan Tanggung Jawab - 4 -

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari: Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013

sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern

yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi

keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batam, 13 Januari 2014

Kepala Perwakilan,

Yono Andi AtmokoNIP 19611125 198203 1 001

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini - 5 -

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAULAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Dalam Rupiah)TA 2012

ANGGARAN REALISASI REALISASIA. Pendapatan Negara dan Hibah B.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1. 0 340.500 0 384.110Jum Pendpt Negara & Hibah 0 340.500 0 384.110

B. Belanja Negara B.2.1. Belanja Pegawai B.2.1. 2.728.808.000 2.535.891.130 92,93 1.055.692.7702. Belanja Barang B.2.2. 3.508.427.000 3.480.041.229 99,19 2.314.645.9553. Belanja Modal B.2.3. 227.520.000 226.370.000 99,49 245.500.000Jumlah Belanja Negara 6.464.755.000 6.242.302.359 96,56 3.615.838.725

% thd AnngCATATANURAIAN TA 2013

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini - 6 -

II. NERACA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAUNERACA

PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012( dalam Rp)

Uraian Catatan 31 Desember 2013 31 Desember 2012

ASET

ASET LANCAR C.1

Belanja Dibayar di Muka (prepaid) C.1.1 91,375,000 82,200,000

Persediaan C.1.2 136,990,090 83,526,270

Jumlah Aset Lancar 228,365,090 165,726,270

ASET TETAP C.2

Tanah C.2.1 1,059,801,000 1,059,801,000

Peralatan dan Mesin C.2.2 916,092,705 731,843,775

Gedung dan Bangunan C.2.3 512,127,000 439,427,000

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.2.4 (290,896,815) 0

Jumlah Aset Tetap 2,197,123,890 2,231,071,775

ASET LAINNYA C.3

Aset Lain-lain C.3.1 25,682,333 0

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya C.3.2 (8,071,595) 0

Jumlah Aset Lainnya 17,610,738 0

JUMLAH ASET 2,443,099,718 2,396,798,045

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK C.4

Utang kepada Pihak Ketiga C.4.1 27,981,254 5,949,324

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 27,981,254 5,949,324

JUMLAH KEWAJIBAN 27,981,254 5,949,324

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR C.5

Cadangan Persediaan C.5.1 136,990,090 83,526,270

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek C.5.2 (27,981,254) (5,949,324)

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima C.5.3 91,375,000 82,200,000

Jumlah Ekuitas Dana Lancar 200,383,836 159,776,946

EKUITAS DANA INVESTASI C.6

Diinvestasikan dalam Aset Tetap C.6.1 2,197,123,890 2,231,071,775

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya C.6.2 17,610,738 0

Jumlah Ekuitas Dana Investasi 2,214,734,628 2,231,071,775

JUMLAH EKUITAS DANA 2,415,118,464 2,390,848,721

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 2,443,099,718 2,396,798,045

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 7 -

A. PENJELASAN UMUMDasar Hukum A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/ 2013

tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS PERWAKILAN BPKP PROVINSIKEPULAUAN RIAU

Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga

pemerintah non departemen, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

64 tahun 2005.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP bertanggung jawab

untuk membantu kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam

melaksanakan pembangunan serta proaktif untuk dapat memberikan nilai

tambah kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan

untuk meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 8 -

sistem pengendalian. Sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada

Presiden seperti dinyatakan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP berperan mendukung akuntabilitas

Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi

pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, komitmen ini selanjutnya dituangkan

dalam pernyataan visi, yaitu sebagai “Auditor Presiden yang responsif,interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannegara yang berkualitas.”Misi BPKP dirumuskan dalam kesadaran bahwa misi pada dasarnya

merupakan rumusan yang menunjukkan mengapa BPKP perlu ada dalam

sistem manajemen pemerintahan secara nasional. Oleh karena itu, misi BPKP

ditetapkan dalam 4 (empat) rumusan, yaitu:

Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas

KKN.

Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten.

Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal

bagi presiden/pemerintah.

Pendekatan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGANLaporan Keuangan Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup

seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Kepulauan Riau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi

Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang

untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 9 -

tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan

barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Kebijakan AkuntansiPenyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping

itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan

keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam

penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

adalah sebagai berikut:

Kebijakan

Akuntansi atas

Pendapatan

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana

lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak

pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

pusat.

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara

(KUN).

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Kebijakan

Akuntansi atas

Belanja

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana

lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan

belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 10 -

Kebijakan

Akuntansi atas

Aset

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan

budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam

seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan.

Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan

berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap,

Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera

untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu

12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan

atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima

pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan

operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan

untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 11 -

masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik

pada tanggal neraca dikalikan dengan:

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh

dengan cara lainnya.

Aset Tetap Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan

oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan

atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama

dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

kesenian.

Piutang Jangka

PanjangPiutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo

atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal

pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo

lebih dari satu tahun.

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 12 -

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan

aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah

yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara

penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan

angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau

daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan

melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri

atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk

menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh

negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu

perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai

tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset

tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya

adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan

lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari

penggunaan operasional pemerintah.

Kebijakan

Akuntansi atas

Kewajiban

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 13 -

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,

Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek

Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kebijakan

Akuntansi atas

Ekuitas Dana

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih

antara aset dan kewajiban pemerintah.

Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana

Investasi.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan

kewajiban jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar

dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan

Akuntansi atas

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus

dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan

penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan

dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang

dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada

tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 14 -

Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian

Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih .

Tabel 3Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang Uraian Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuhtempo

0.5%

Kurang LancarSatu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan10%

DiragukanSatu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan50%

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia

Urusan Piutang Negara/DJKN

Kebijakan

Akuntansi atas

Penyusutan

Aset Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada

seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013,

sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012

tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri

Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik

Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber

sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 15 -

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat

dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang

diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset

Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang

disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan

dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel

Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara

berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum

tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 16 -

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARANRealisasi

Pendapatan Negara

dan Hibah

Rp340.500

B.1 Pendapatan Negara dan HibahRealisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir per

31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.340.500 dari jumlah yang tidak

dianggarkan. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Perwakilan BPKP

Provinsi Kepulauan Riau adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 5

berikut ini:Tabel 5

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

1. Pendapatan Lain-lain 0 340,500 0Jumlah 0 340,500 0

Uraian

2013

Anggaran Realisasi % RealAngg.

Berdasarkan Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012

menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada TA 2013 mengalami

penurunan sebesar 11,35 persen dari realisasi pendapatan dari PNBP TA 2012.

Pada TA 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau memperoleh

pendapatan lain-lain sebesar Rp340.500 yang terdiri dari pengembalian belanja

pegawai dan belanja lainnya tahun anggaran yang lalu sebesar Rp340.500.Tabel 6

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012

URAIAN REALISASI T.A. 2013 REALISASI T.A. 2012NAIK

(TURUN)%

1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN 53,000 -100.00

2. Pendapatan Jasa 4,110 -100.00

3. Pendapatan Iuran dan Denda 327,000 -100.00

4. Pendapatan Lain-lain 340,500 0 100.00

Jumlah Pendapatan 340,500 384,110 -11.35

Realisasi Belanja

Negara Rp

Rp6.242.302.359

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau pada TA 2013

adalah sebesar Rp6.242.302.359 atau 96,56 persen dari anggaran senilai

Rp6.464.755.000. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA 2013 tersaji pada

Tabel 7.

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 17 -

Tabel 7Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013

URAIAN ANGGARAN REALISASI %Belanja Pegawai 2.728.808.000 2.540.750.345 93,11Belanja Barang 3.508.427.000 3.480.041.229 99,19Belanja Modal 227.520.000 226.370.000 99,49Total Belanja Kotor 6.464.755.000 6.247.161.574 96,63Pengembalian Belanja (4.859.215) 0Belanja Netto 6.464.755.000 6.242.302.359 96,56

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) TA 2013 dan TA

2012 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA 2013 mengalami kenaikan

sebesar 72,64 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA 2012.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penambahan jumlah pegawai sebanyak 32 orang;

2. Kegiatan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP yang dibiayai dari belanja barang

mengalami peningkatan.

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

ANGGARAN REALISASI

1. BelanjaPegawai

2. BelanjaBarang

3. BelanjaModal

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 18 -

Tabel 8Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012

URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A. 2013 REALISASI T.A. 2012 NAIK (TURUN) %

Belanja Pegawai 2.535.891.130 1.055.692.770 140,21Belanja Barang 3.480.041.229 2.314.645.955 50,35Belanja Modal 226.370.000 245.500.000 (7,79)Jumlah Belanja 6.242.302.359 3.615.838.725 72,64

Belanja Pegawai

Rp2.535.891.130B.2.1 Belanja PegawaiRealisasi Belanja Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau pada

TA 2013 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Belanja Lembur.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing

sebesar Rp2.535.891.130. dan Rp1.055.692.770. Berdasarkan Tabel 9,

realisasi belanja TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 140,21 persen dari

realisasi belanja TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pegawai yang naik pangkat.

2. Adanya penambahan pegawai ke Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan

Riau.

Tabel 9Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012

URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A. 2013 REALISASI T.A.2012

Naik (Turun)%

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 2.514.785.345 1.062.400.282 136,71Belanja Lembur 25.965.000 0 0Jumlah Belanja Kotor 2.540.750.345 1.062.400.282 139,15Pengembalian Belanja Pegawai (4.859.215) (6.707.512) (27,56)Jumlah Belanja Bersih 2.535.891.130 1.055.692.770 140,21

Belanja Barang

Rp3.480.041.229B.2.2 Belanja BarangRealisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing

sebesar Rp3.480.041.229. dan Rp2.314.645.955.

Berdasarkan Tabel 10, Realisasi Belanja Barang TA 2013 mengalami

kenaikan 50,35 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2012. Hal ini

disebabkan antara lain adanya peningkatan kegiatan perjalanan dinas

pegawai dalam Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara

dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP yang dibiayai dari belanja barang.

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 19 -

Tabel 10Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012

URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A 2013 REALISASI T.A. 2012 Naik (Turun)%

Belanja Barang Operasional 353.356.533 312.873.640 12,94Belanja Barang Non Operasional 122.024.150 70.630.000 72,77Belanja Jasa 283.371.249 232.571.534 21,84Belanja Pemeliharaan 163.747.400 147.562.008 10,97Belanja Perjalanan Dalam Negeri 2.557.541.897 1.579.151.773 61,96Jumlah Belanja Kotor 3.480.041.229 2.342.788.955 48,54Pengembalian Belanja 0 (28.143.000) (100,00)Jumlah Belanja Bersih 3.480.041.229 2.314.645.955 50,35

Belanja Modal

Rp226.370.000B.2.3 Belanja ModalRealisasi Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing

sebesar Rp226.370.000. dan Rp245.500.000.

Berdasarkan Tabel 11, Realisasi Belanja Modal TA 2013 mengalami

penurunan sebesar 7,79 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA

2012. Hal ini disebabkan antara lain adanya penurunan Pagu DIPA tahun

2013.

Tabel 11Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012

URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A. 2013 REALISASI T.A 2012 Naik(Turun) %

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 153.670.000 222.240.000 -30,85Belanja Modal Gedung dan Bangunan 72.700.000 0 0,00Belanja Modal Fisik Lainnya 0 23.260.000 -100,00Jumlah Belanja Kotor 226.370.000 245.500.000 -7,79Pengembalian Belanja Modal 0 0 0,00Jumlah Belanja Bersih 226.370.000 245.500.000 -7,79

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 20 -

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACAAset Lancar

Rp228.365.090C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing

sebesar Rp228.365.090. dan Rp165.726.270.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan

atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak

tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau per 31

Desember 2013 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012

No. Aset Lancar TA 2013 TA 20121 Belanja Dibayar di Muka (prepaid) 91,375,000Rp 82,200,000Rp2 Persediaan 136,990,090Rp 83,526,270Rp

Jumlah 228,365,090Rp 165,726,270Rp

Belanja Dibayar di Muka

(prepaid) Rp91.375.000C.1.1. Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

masing-masing adalah sebesar Rp91.375.000. dan Rp82.200.000. Belanja

dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga

setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh

belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau

jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar di Muka disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13Rincian Belanja Dibayar di Muka

No Jenis T.A. 2013 T.A. 20121 Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin 5,375,000 02 Pembayaran Sewa Rumah Dinas 86,000,000 82,200,000

91,375,000 82,200,000Jumlah

Persediaan

Rp136.990.090

C.1.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah

sebesar Rp136.990.090. dan Rp83.526.270.

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 21 -

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan

(supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk

mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada Tabel 14.Tabel 14

Rincian PersediaanNo Persediaan T.A 2013 T.A 2012

1 Barang Konsumsi 134.910.090 81.411.2702 Bahan Baku 2.080.000 2.115.000

136.990.090 83.526.270Jumlah

Aset TetapRp2.197.123.890

C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar

Rp2.197.123.890. dan Rp2.231.071.775. Aset Tetap yang tersaji merupakan

aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan

digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau per 31

Desember 2013 dan 2012 disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15Rincian Aset Tetap

No Jenis T.A 2013 T.A. 2012

1 Tanah 1,059,801,000 1,059,801,0002 Peralatan dan Mesin 916,092,705 731,843,7753 Gedung dan Bangunan 512,127,000 439,427,000

2,488,020,705 2,231,071,775(290,896,815) 0

2,197,123,890 2,231,071,775

JumlahAkumulasi Penyusutan Aset TetapNilai Buku Aset Tetap

Tanah Rp1.059.801.000 C.2.1. TanahNilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi

Kepulauan Riau per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sama sebesar

Rp1.059.801.000. atau tidak ada penambahan atas pengadaan tanah

maupun penilaian kembali nilai tanah pada TA 2013. Aset berupa Tanah

tersebut terletak di Jl Pramuka No.10, Sekupang, Batam.

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 16.

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 22 -

Tabel 16Rincian Saldo Tanah

No KIB Luas Nilai1 10104001 2.724 m2 1.059.801.000

1.059.801.000Jumlah

Peralatan dan Mesin

Rp916.092.705C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 dan 2012

adalah Rp916.092.705. dan Rp731.843.775. Terdapat akumulasi penyusutan

sebesar Rp272.592.735. sehingga nilai buku perolehan menjadi

Rp643.499.970.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2012 731,843,775Rp Mutasi tambah:Pembelian 144,870,000RpTransfer Masuk 40,187,763RpReklasifikasi 3,398,000RpPerolehan Lainnya 24,873,500Rp Mutasi kurang:Penghentian aset dari penggunaan (29,080,333)RpSaldo per 31 Desember 2013 916,092,705RpAkumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013 (272,592,735)RpNilai Buku per 31 Desember 2013 643,499,970Rp

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin berupa:

a. Penambahan dari pembelian senilai Rp144.870.000. terdiri dari:

No. Nama Barang Satuan Kuantitas Nilai1 Sepeda Motor Unit 2 29,700,000Rp2 Mesin Absensi Buah 1 2,520,000Rp

3 LCD Projector/Infocus Buah 1 8,400,000Rp

4 Meja Kerja Kayu Buah 15 29,250,000Rp

5 Kursi Fiber Glas/Plastik Buah 15 17,250,000Rp

6 Mesin Pemotong Rumput Buah 1 1,200,000Rp

7 A.C. Split Buah 1 5,000,000Rp

8 LDC Monitor Buah 1 2,200,000Rp

9 P.C Unit Buah 2 14,500,000Rp

10 Lap Top Buah 2 24,200,000Rp

11 Note Book Buah 1 6,750,000Rp12 Printer (Peralatan Personal Komputer) Buah 3 3,900,000Rp

144,870,000RpJumlah

Realisasi Belanja Modal Pembelian sebesar Rp153.670.000. dan dicatat

sebagai penambahan aset sebesar Rp144.870.000., sehingga selisih

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 23 -

sebesar Rp8.800.000. yang dicatat sebagai barang ekstrakomptabel karena

tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

b. Penambahan melalui transfer masuk sebesar Rp40.187.763. merupakan

transfer masuk 2 unit PC, 3 unit pesawat telepon dan 1 unit printer

(peralatan personal computer) sebesar Rp Rp40.187.763 dari Pusinfowas

BPKP yang pencatatannya berdasarkan nilai pada Berita Acara Serah

Terima (BAST) Nomor BA-727/IP/3/2013 tanggal 16 Oktober 2013.

c. Penambahan melalui reklasifikasi dari Aset Lainnya merupakan pengaktifan

kembali 3 buah lemari kayu yang sebelumnya telah dihentikan

penggunaannya sebesar Rp3.398.000 berdasarkan Surat Pernyataan

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor S-

3801/PW28/1/2013 tanggal 1 November 2013.

d. Penambahan melalui perolehan lainnya merupakan peralatan dan mesin

yang diperoleh berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor

BAST-2677/PW28/1/2013 tanggal 10 September 2013, dan Nomor BAST-

2676/PW28/1/2013 tanggal 10 September berupa :

No. Nama Barang Kuantitas Satuan Nilai1 Lemari Besi/Metal 3 Buah 4.725.000Rp2 Televisi Berwarna 32” 1 Buah 2.800.000Rp

3 Faksimili Sharp 1 Buah 950.000Rp

4 Alat Tenis Meja 1 Buah 1.750.000Rp

5 Meja Kerja Kayu 1 Buah 4.900.000Rp

6 Lemari display kayu 1 Buah 2.100.000Rp

7 Kursi Besi/Metal 2 Buah 2.820.000Rp

8 Kursi Besi/Metal 1 Buah 1.828.500Rp

9 AC Split 1 Buah 3.000.000Rp24.873.500RpJumlah

e. Pengurangan melalui penghentian 3 buah lemari kayu, 14 buah tempat tidur,

3 buah kursi fiber glas/plastik dan 4 buah A.C Split dari penggunaannya

sebesar Rp29.080.333. dan direklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain

berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi

Kepulauan Riau Nomor S-2702/PW28/1/2013 tanggal 11 September 2013.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan

Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan

Rp 512.127.000C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 24 -

Rp512.127.000. dan Rp439.427.000. Terdapat akumulasi penyusutan sebesar

Rp18.304.080. sehingga nilai buku perolehan menjadi Rp493.822.920.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan

adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012 439,427,000 Mutasi tambah:Penyelesaian Pembangunan 72,700,000Saldo per 31 Desember 2013 512,127,000Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013 (18,304,080)Nilai Buku per 31 Desember 2013 493,822,920

Transaksi penambahan gedung dan banguinan berasal dari belanja modal

gedung dan bangunan untuk pembangunan 1 unit gedung senilai

Rp72.700.000.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1

Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap

(Rp290.896.815)

C.2.4. Akumulasi Penyusutan Aset TetapSaldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012

adalah masing-masing Rp290.896.815. dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang

disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah

dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013

disajikan pada Tabel 17, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset

tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Tabel 17Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No Aset Tetap Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku

1 Peralatan dan Mesin 916,092,705Rp 272,592,735Rp 643,499,970Rp2 Gedung dan Bangunan 512,127,000Rp 18,304,080Rp 493,822,920Rp

1,428,219,705Rp 290,896,815Rp 1,137,322,890RpAkumulasi Penyusutan

Aset Lainnya

Rp17.610.738C.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2013 dan 2012

adalah Rp17.610.738. dan Rp0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat

dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Aset

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 25 -

Lainnya disajikan pada Tabel 18.Tabel 18

Rincian Aset Lainnya

No. Uraian 2013 2012

1 Aset Lain-Lain 25,682,333Rp -Rp25,682,333Rp -Rp(8,071,595)Rp -Rp17,610,738Rp -Rp

Jumlah

Nilai Buku per 31 Desember 2013Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Lain-Lain

Rp25.682.333C.3.1. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp25.682.333.

dan Rp0.

Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam

kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Perwakilan

BPKP Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:Saldo per 31 Desember 2012 -RpMutasi tambah:- reklasifikasi dari aset tetap 29,080,333RpMutasi kurang:- penggunaan kembali BMN yang dihentikan (3,398,000)RpSaldo per 31 Desember 2013 25,682,333RpAkumulasi Penyusutan (8,071,595)RpNilai Buku per 31 Desember 2013 17,610,738Rp

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan

sebagai berikut:

Penambahan dari reklasifikasi penghentian 3 buah lemari kayu, 14 buah

tempat tidur, 3 buah kursi fiber glas/plastik dan 4 buah A.C Split yang

tidak lagi digunakan dalam operasional kantor dan dalam kondisi rusak

berat sebesar Rp29.080.333. dan direklasifikasi dari aset tetap ke aset

lain-lain berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi

Kepulauan Riau Nomor S-2702/PW28/1/2013 tanggal 11 September

2013.

Pengurangan melalui reklasifikasi atas pengaktifan kembali 3 buah lemari

kayu yang sebelumnya telah dihentikan penggunaannya sebesar

Rp3.398.000 berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Perwakilan BPKP

Provinsi Kepulauan Riau Nomor S-3801/PW28/1/2013 tanggal 1

November 2013.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan

nilai buku tersaji pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 26 -

Akumulasi Penyusutan/

Amortisasi Aset Lainnya

(Rp8,071,595)

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset LainnyaSaldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2013

dan 2012 adalah masing-masing Rp8.071.595. dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset

Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember

2013 disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

No Aset Lainnya Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku

1 Aset Lain-lain 25,682,333Rp 8,071,595Rp 17,610,738Rp25,682,333Rp 8,071,595Rp 17,610,738RpAkumulasi Penyusutan

KEWAJIBANKewajiban Jangka

Pendek Rp27.981.254C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji

sebesar Rp27.981.254. dan Rp5.949.324.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan

segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan

Riau per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No. Aset Lancar Jumlah1 Utang kepada Pihak Ketiga 27.981.254Rp

Jumlah 27.981.254Rp

Utang kepada Pihak

Ketiga Rp27.981.254C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-

masing sebesar Rp27.981.254. dan Rp5.949.324.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan

merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga

lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 27 -

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan

Riau per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 21.Tabel 21

Rincian Utang kepada Pihak KetigaNo Uraian Jumlah Penjelasan

1 Belanja Pegawai yang MasihHarus Dibayar 19.653.688Rp

Kekurangan pembayarangaji pengangkatan PNS 25orang pegawai bulanNovember dan Desember2013

2 Belanja barang yang masihharus dibayar 8.327.566Rp

Penggunaan langganandaya dan jasa yang belumdibayar

Total 27.981.254Rp

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga pada 31 Desember 2013 sebesar

Rp27.981.254. akan diselesaikan pembayaran dan penyalurannya kepada

pihak ketiga yang berhak pada periode triwulan I TA 2014.

EKUITASEkuitas Dana Lancar

Rp200.383.836.C.5 Ekuitas Dana LancarEkuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset

Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana

Lancar per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 tersaji pada Tabel 22.

Tabel 22Rincian Ekuitas Dana Lancar

No. Aset Lancar TA 2013 TA 20121 Cadangan Persediaan 136.990.090Rp 83.526.270Rp2 Dana yang Harus

Disediakan untukPembayaran Utang Jk.Pendek (27.981.254)Rp (5.949.324)Rp

3 Barang/Jasa yang MasihHarus Diterima 91.375.000Rp 82.200.000Rp

Jumlah 200.383.836Rp 159.776.946Rp

Cadangan Persediaan

Rp136.990.090C.5.1. Cadangan PersediaanNilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing

sebesar Rp136.990.090. dan Rp83.526.270.

Cadangan Persediaan merupakan jumlah ekuitas dana lancar Perwakilan

BPKP Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk persediaan.

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 28 -

Dana yang Harus

Disediakan untuk

Pembayaran Utang

Jangka Pendek

(Rp27.981.254)

C.5.2 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang JangkaPendek

Nilai Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

disajikan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar minus

Rp27.981.254 dan minus Rp5.949.324.

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang

jangka pendek.

Belanja/Jasa yang Masih

Harus Diterima

Rp91.375.000

C.5.3 Barang/Jasa yang Masih Harus DiterimaNilai Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2013 dan 2012

masing-masing sebesar Rp91.375.000. dan Rp82.200.000.

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima merupakan ekuitas dana lancar berupa

barang/jasa yang akan diterima dari pihak lain.

C.6 Ekuitas Dana InvestasiDiinvestasikan dalam

Aset Tetap

Rp2.197.123.890

C.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset TetapNilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah

masing-masing sebesar Rp2.197.123.890. dan Rp2.231.071.775.

Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang

diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

Diinvestasikan dalam

Aset Lainnya

Rp17.610.738

C.6.2 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012

adalah masing-masing sebesar Rp17.610.738. dan nihil.

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang

diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya.

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYAD.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACATidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca yang

mempengaruhi neraca Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau per 31

Desember 2013.

D.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIND.2.1 Informasi UmumBerdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 29 -

D.2.2 Informasi Dana MitraDalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Perwakilan BPKP Provinsi

Kepulauan Riau membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Salah satu

sumber pendanaan kegiatan tersebut adalah dana yang bersumber dari pihak

ketiga atau dana mitra kerja (DMK).

Sampai dengan 31 Desember 2013 realisasi penerimaan dana mitra kerja

pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau berjumlah Rp1.237.175.400

dengan rincian sebagai berikut:Tabel 23

Rincian Realisasi Penerimaan Dana Mitra Kerja

Nama Bidang Jumlah Penugasan Jumlah LHP Realisasi DanaIPP - Perekonomian 8 8 52,158,000Rp

IPP - Polsoskam 14 14 176,193,100RpAPD 49 49 800,925,500RpAkuntan Negara 11 11 207,898,800Rp

Total 82 82 1,237,175,400Rp

Jumlah dana tersebut seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh

pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing

Nomor KEP-1547/PW28/1/2013 tentang Perubahan Penetapan Pejabat

Pengelola Anggaran pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun

Anggaran 2013, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan

Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab

Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji

Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara

Pengeluaran pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau maka pada

tanggal 28 Mei 2013 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Anggaran,

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran : Yono Andi Atmoko

Pejabat Pembuat Komitmen : Hartanto Sapto Priyono

PejabatPenandatangan/Penguji SPM : Safinda Yusuf Setiadi

Bendahara : Nur Satiyo Rahayu

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran : Yono Andi Atmoko

Pejabat Pembuat Komitmen : Hartanto Sapto Priyono

PejabatPenandatangan/Penguji SPM : Fadjar Pramudito

Bendahara : Nur Satiyo Rahayu

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 30 -

mitra kerja. Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh pimpinan, diterbitkan Surat

Perintah Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja., dan pada akhir

kegiatan/penugasan pegawai dimaksud menerima menerima dan

menandatangani kuitansi penggantian biaya perjalanan dinas/transport lokal,

dan selanjtnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku

pada masing-masing mitra kerja.

D.2.2 Informasi Revisi AnggaranJumlah anggaran per jenis belanja sebelum dan setelah revisi anggaran adalah

sebagai berikut :

No. Jenis BelanjaAnggaranSebelum

Revisi(Rp)

AnggaranSetelah Revisi

(Rp)

Bertambah /(Berkurang)

(Rp)1 Belanja Pegawai 2.728.808.000 2.728.808.000 0

2 Belanja Barang 3.614.535.000 3.508.427.000 (106.108.000)

3 Belanja Modal 230.020.000 227.520.000 (2.500.000)

Jumlah 6.573.363.000 6.464.755.000 108.608.000

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan - 31 -

Lampiran A1Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset TetapUntuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2013

No Aset Tetap MasaManfaat Nilai Perolehan Akumulasi

Penyusutan Nilai Buku

A Peralatan dan Mesin 916,092,705 272,592,735 643,499,9701 Alat Angkutan Darat Bermotor 7 308,562,000 76,717,713 231,844,287

2 Alat Kantor 5 75,564,000 24,669,600 50,894,400

3 Alat Rumah Tangga 5 291,974,166 92,635,849 199,338,317

4 Alat Studio 5 13,700,000 4,820,000 8,880,000

5 Alat Komunikasi 5 16,698,278 2,482,813 14,215,465

6 Komputer Unit 4 125,399,152 40,846,863 84,552,289

7 Peralatan Komputer 4 82,445,109 30,128,230 52,316,879

8 Peralatan Olah Raga 3 1,750,000 291,667 1,458,333

B Gedung dan Bangunan 512,127,000 18,304,080 493,822,9201 Bangunan Gedung Tempat

Kerja 50 512,127,000 18,304,080 493,822,920

E Aset Tetap yang TidakDigunakan 25,682,333 8,071,595 17,610,738

1 Alat Rumah Tangga 5 25,682,333 8,071,595 17,610,738

Jumlah Akm Penyusutan Aset Tetap 1,428,219,705 290,896,815 1,137,322,890Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap danAset Lainnya 1,453,902,038 298,968,410 1,154,933,628

Lampiran A2

BA/UAPA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANUAPPA-E1 : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANUAPPAW : 3200 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAUUAKPA : 689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Realisasi Menurut Realisasi MenurutKode Akun Uraian Basis Kas (Rp) Tambah Kurang Basis Akrual (Rp)

Pendapatan1 423141 Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan -2 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) -3 423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah -4 423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL -5 423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL 340,500.00 340,500.006 423921 Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara -7 423922 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yg diderita oleh Negara -8 423991 Peneriman kembali persekot / uang muka gaji -8 423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain -

Jumlah Pendapatan 340,500.00 - - 340,500.00Belanja

1 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,712,589,920.00 19,653,688.00 1,732,243,608.00 SPM, SP2D2 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31,677.00 31,677.003 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 110,285,260.00 110,285,260.004 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 38,046,066.00 38,046,066.005 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 65,990,000.00 65,990,000.006 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 149,905,000.00 149,905,000.007 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 33,585,707.00 33,585,707.00

8 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 105,867,500.00 105,867,500.009 511129 Belanja Uang Makan PNS 222,910,000.00 222,910,000.00

10 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 70,715,000.00 70,715,000.0011 512211 Belanja Uang Lembur 25,965,000.00 25,965,000.00

Sub Jumlah Belanja Pegawai 2,535,891,130.00 19,653,688.00 - 2,555,544,818.00

Dokumen Sumber

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUALUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013

No. Pendapatan/Belanja Penyesuaian Akrual (Rp)

Realisasi Menurut Realisasi MenurutKode Akun Uraian Basis Kas (Rp) Tambah Kurang Basis Akrual (Rp) Dokumen SumberNo. Pendapatan/Belanja Penyesuaian Akrual (Rp)

12 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 218,961,223.00 218,961,223.0013 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 14,142,500.00 14,142,500.0014 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 86,600,000.00 86,600,000.0015 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 33,652,810.00 33,652,810.0016 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 18,760,000.00 18,760,000.0017 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 103,264,150.00 103,264,150.00

18 522111 Belanja Langganan Listrik 79,637,513.00 6,812,805.00 4,943,574.00 81,506,744.00Surat tagihan langgananlistrik

19 522112 Belanja Langganan Telepon 2,633,436.00 327,911.00 131,500.00 2,829,847.00Surat tagihan langganantelepon

20 522113 Belanja Langganan Air 12,150,300.00 1,186,850.00 874,250.00 12,462,900.00 Surat tagihan langganan air21 522141 Belanja Sewa 186,950,000.00 50,883,116.00 91,375,000.00 146,458,116.00 SPK, SPM, SP2D22 522151 Belanja Jasa Profesi 2,000,000.00 2,000,000.0023 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 90,222,400.00 90,222,400.0024 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 73,525,000.00 73,525,000.0025 524111 Belanja Perjalanan Biasa 1,841,901,997.00 1,841,901,997.0026 524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 62,920,000.00 62,920,000.0027 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 108,412,000.00 108,412,000.0028 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 544,307,900.00 544,307,900.00

Sub Jumlah Belanja Barang 3,480,041,229.00 59,210,682.00 97,324,324.00 3,441,927,587.0029 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 153,670,000.00 153,670,000.0030 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 72,700,000.00 72,700,000.00

Sub Jumlah Belanja Modal 226,370,000.00 - - 226,370,000.00Jumlah Belanja 6,242,302,359.00 78,864,370.00 97,324,324.00 6,223,842,405.00

Kuasa Pengguna Anggaran,

Yono Andi Atmoko NIP 19611125 198203 1 001

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012(DALAM RUPIAH)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I

:::::

320001089

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA

PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU lu_pastkt

02 Januari 2014 1

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRASTKode Lap.

No URAIANANGGARAN REALISASI

REALISASI DIATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REAL.ANGG.

1 2 3 4 5 6

ANGGARAN REALISASIREALISASI DIATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REAL.ANGG.

7 8 9 10

2013 2012

JENIS KEWENANGAN KD KANTOR DAERAH

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAHA 384,110 384,110 0 0.00 340,500 340,500 0.00 0PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KASA.I

384,110 384,110 0 0.00 340,500 340,500 0.00 0 PENERIMAAN NEGARAA.I.1

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penerimaan PerpajakanA.I.1.a

384,110 384,110 0 0.00 340,500 340,500 0.00 0 Penerimaan Negara Bukan PajakA.I.1.b

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HIBAHA.I.2

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KASA.II

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 PENERIMAAN NEGARA NON KASA.II.1

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penerimaan Perpajakan Non KasA.II.1.a

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penerimaan Negara Bukan Pajak Non KasA.II.1.b

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HIBAH NON KASA.II.2

0JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II) 384,110 384,110 340,500 340,500 0.00 0 0.00

BELANJA NEGARAB( 445,895,275) 3,615,838,725 4,061,734,000 96.56( 222,452,641) 6,242,302,359 89.02 6,464,755,000BELANJA TRANSAKSI KASB.I

( 445,895,275) 3,615,838,725 4,061,734,000 96.56( 222,452,641) 6,242,302,359 89.02 6,464,755,000 Rupiah MurniB.I.1

( 73,044,230) 1,055,692,770 1,128,737,000 92.93( 192,916,870) 2,535,891,130 93.53 2,728,808,000 Belanja PegawaiB.I.1.a

( 368,351,045) 2,314,645,955 2,682,997,000 99.19( 28,385,771) 3,480,041,229 86.27 3,508,427,000 Belanja BarangB.I.1.b

( 4,500,000) 245,500,000 250,000,000 99.49( 1,150,000) 226,370,000 98.20 227,520,000 Belanja ModalB.I.1.c

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Bunga UtangB.I.1.d

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 SubsidiB.I.1.e

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HibahB.I.1.f

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Bantuan SosialB.I.1.g

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Lain-lainB.I.1.h

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pinjaman dan HibahB.I.2

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja PegawaiB.I.2.a

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja BarangB.I.2.b

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja ModalB.I.2.c

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Bunga UtangB.I.2.d

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 SubsidiB.I.2.e

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HibahB.I.2.f

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Bantuan SosialB.I.2.g

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012(DALAM RUPIAH)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I

:::::

320001089

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA

PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU lu_pastkt

02 Januari 2014 2

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRASTKode Lap.

No URAIANANGGARAN REALISASI

REALISASI DIATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REAL.ANGG.

1 2 3 4 5 6

ANGGARAN REALISASIREALISASI DIATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REAL.ANGG.

7 8 9 10

2013 2012

JENIS KEWENANGAN KD KANTOR DAERAH

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Lain-lainB.I.2.h

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0BELANJA TRANSAKSI NON KASB.II

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Pegawai Non KasB.II.1

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Barang Non KasB.II.2

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Modal Non KasB.II.3

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Bunga Utang Non KasB.II.4

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Subsidi Non KasB.II.5

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Hibah Non KasB.II.6

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Bantuan Sosial Non KasB.II.7

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Lain-lain Non KasB.II.8

4,061,734,000 ( 445,895,275) 3,615,838,725( 222,452,641) 6,242,302,359 89.02 6,464,755,000 96.56JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)

PEMBIAYAANC 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)C.I

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Perbankan Dalam NegeriC.I.1

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)C.I.2

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)C.II

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penarikan Pinjaman Luar NegeriC.II.1

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar NegeriC.II.1

0 0JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2) 0 0 0 0.00 0 0.00

Kepala PerwakilanBatam, 31 Desember 2013

Yono Andi AtmokoNIP. 19611125 198203 1 001

UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013(DALAM RUPIAH)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I

:::::

320001089

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA

PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

lu_pastk

08-01-14 1

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRASSKode Lap.

No URAIAN ANGGARAN REALISASIREALISASI DIATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REALISASIANGGARAN

1 2 3 4 5 6

JENIS KEWENANGAN KD KANTOR DAERAH

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAHA 340,500 340,500 0 I PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS 0.00

340,500 340,500 0 1. PENERIMAAN DALAM NEGERI 0.00

0 0 0 a. Penerimaan Perpajakan 0.00

340,500 340,500 0 b. Penerimaan Negara Bukan Pajak 0.00

0 0 0 2. HIBAH 0.00

0 0 0II PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS 0.00

0 0 0 1. PENERIMAAN DALAM NEGERI NON KAS 0.00

0 0 0 a. Penerimaan Perpajakan Non Kas 0.00

0 0 0 b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas 0.00

0 0 0 2. HIBAH NON KAS 0.00

340,500 340,500 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A I + A II)

BELANJAB( 222,452,641) 6,242,302,359 6,464,755,000 I BELANJA TRANSAKSI KAS 96.56

( 192,916,870) 2,535,891,130 2,728,808,000 Belanja Pegawai 92.93

( 28,385,771) 3,480,041,229 3,508,427,000 Belanja Barang 99.19

( 1,150,000) 226,370,000 227,520,000 Belanja Modal 99.49

0 0 0 Pembayaran Bunga Utang 0.00

0 0 0 Subsidi 0.00

0 0 0 Hibah 0.00

0 0 0 Bantuan Sosial 0.00

0 0 0 Belanja Lain-lain 0.00

0 0 0II BELANJA TRANSAKSI NON KAS 0.00

0 0 0 Belanja Pegawai Non Kas 0.00

0 0 0 Belanja Barang Non Kas 0.00

0 0 0 Belanja Modal Non Kas 0.00

0 0 0 Pembayaran Bunga Utang Non Kas 0.00

0 0 0 Subsidi Non Kas 0.00

0 0 0 Hibah Non Kas 0.00

0 0 0 Bantuan Sosial Non Kas 0.00

0 0 0 Belanja Lain-lain Non Kas 0.00

JUMLAH BELANJA (B I + B II) ( 222,452,641) 6,242,302,359 6,464,755,000 96.56

PEMBIAYAANC 0 0 01. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO) 0.00

0 0 0 a. Perbankan Dalam Negeri 0.00

0 0 0 b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto) 0.00

0 0 02. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO) 0.00

0 0 0 a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri 0.00

0 0 0 b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri 0.00

JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2) 0 0 0 0.00

Kepala PerwakilanBatam, 31 Desember 2013

Yono Andi AtmokoNIP. 19611125 198203 1 001

lu_lrabstkb

08 Januari 2014 1

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBSB 02Kode Lap.

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO

S/D BULAN INIBULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I

::::

320001089

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA

PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

10

PENGEMBALIANS/D BULAN INI

TRANSAKSI KAS

RUPIAH MURNI01

RM0

PELAYANAN UMUM01

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DANFISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya BPKP

01

Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP3676

Laporan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Pengawasan002

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Operasional5211

29,991,500 500 100.00 29,991,500 0 0 29,992,000 93,064,000Belanja Barang Operasional Lainnya521119

29,991,500 500 100.00 29,991,500 0 0 29,992,000 93,064,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211

Belanja Barang Non Operasional5212

0 0 0.00 0 0 0 0 55,400,000Belanja Honor Output Kegiatan521213

0 0 0.00 0 0 0 0 205,388,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219

0 0 0.00 0 0 0 0 260,788,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212

Belanja Jasa5221

2,000,000 3,000,000 40.00 2,000,000 500,000 0 5,000,000 15,000,000Belanja Jasa Profesi522151

2,000,000 3,000,000 40.00 2,000,000 500,000 0 5,000,000 15,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

1,980,000 0 100.00 1,980,000 1,430,000 0 1,980,000 0Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota524113

97,412,000 0 100.00 97,412,000 0 0 97,412,000 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114

544,307,900 1,046,100 99.81 544,307,900 0 0 545,354,000 416,994,000Belanja Perjalanan Lainnya524119

lu_lrabstkb

08 Januari 2014 2

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBSB 02Kode Lap.

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO

S/D BULAN INIBULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I

::::

320001089

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA

PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

10

PENGEMBALIANS/D BULAN INI

643,699,900 1,046,100 99.84 643,699,900 1,430,000 0 644,746,000 416,994,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241

675,691,400 4,046,600 99.40 675,691,400 1,930,000 0 679,738,000 785,846,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

675,691,400 4,046,600 99.40 675,691,400 1,930,000 0 679,738,000 785,846,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3676.002

675,691,400 4,046,600 99.40 675,691,400 1,930,000 0 679,738,000 785,846,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3676

Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP3676

Layanan Perkantoran994

BELANJA PEGAWAI51

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111

1,712,589,920 6,063,080 99.65 1,712,589,920 143,840,520 0 1,718,653,000 1,020,269,000Belanja Gaji Pokok PNS511111

31,677 11,108 82.08 50,892 24,142 ( 19,215) 62,000 19,000Belanja Pembulatan Gaji PNS511119

110,285,260 7,601,740 93.55 110,285,260 9,104,720 0 117,887,000 94,782,000Belanja Tunj. Suami/Istri PNS511121

38,046,066 3,110,934 92.44 38,046,066 3,070,792 0 41,157,000 34,168,000Belanja Tunj. Anak PNS511122

65,990,000 700,000 98.97 67,070,000 6,130,000 ( 1,080,000) 67,770,000 23,400,000Belanja Tunj. Struktural PNS511123

149,905,000 38,605,000 79.92 153,665,000 11,840,000 ( 3,760,000) 192,270,000 141,765,000Belanja Tunj. Fungsional PNS511124

33,585,707 34,514,293 49.32 33,585,707 1,399,883 0 68,100,000 49,157,000Belanja Tunj. PPh PNS511125

105,867,500 5,912,500 94.71 105,867,500 12,785,000 0 111,780,000 42,881,000Belanja Tunj. Beras PNS511126

222,910,000 38,274,000 85.35 222,910,000 59,732,000 0 261,184,000 121,500,000Belanja Uang Makan PNS511129

70,715,000 40,548,000 63.56 70,715,000 5,960,000 0 111,263,000 9,490,000Belanja Tunjangan Umum PNS511151

2,509,926,130 175,340,655 93.48 2,514,785,345 253,887,057 ( 4,859,215) 2,690,126,000 1,537,431,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111

Belanja Lembur5122

25,965,000 12,717,000 67.12 25,965,000 13,064,000 0 38,682,000 38,682,000Belanja Uang Lembur512211

25,965,000 12,717,000 67.12 25,965,000 13,064,000 0 38,682,000 38,682,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito5124

lu_lrabstkb

08 Januari 2014 3

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBSB 02Kode Lap.

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO

S/D BULAN INIBULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I

::::

320001089

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA

PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

10

PENGEMBALIANS/D BULAN INI

0 0 0.00 0 0 0 0 1,152,695,000Belanja Pegawai Transito512412

0 0 0.00 0 0 0 0 1,152,695,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124

2,535,891,130 188,057,655 93.11 2,540,750,345 266,951,057 ( 4,859,215) 2,728,808,000 2,728,808,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Operasional5211

200,961,223 12,777 99.99 200,961,223 41,847,073 0 200,974,000 205,224,000Belanja Keperluan Perkantoran521111

0 0 0.00 0 0 0 0 2,400,000Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh521113

14,142,500 1,553,500 90.10 14,142,500 1,128,000 0 15,696,000 7,200,000Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat521114

86,600,000 400,000 99.54 86,600,000 14,100,000 0 87,000,000 104,280,000Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115

750,000 0 100.00 750,000 0 0 750,000 800,000Belanja Barang Operasional Lainnya521119

302,453,723 1,966,277 99.35 302,453,723 57,075,073 0 304,420,000 319,904,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211

Belanja Barang Non Operasional5212

9,060,000 1,020,000 89.88 9,060,000 660,000 0 10,080,000 0Belanja Honor Output Kegiatan521213

9,060,000 1,020,000 89.88 9,060,000 660,000 0 10,080,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212

Belanja Jasa5221

79,637,513 675,487 99.16 79,637,513 6,846,882 0 80,313,000 60,000,000Belanja Langganan Listrik522111

2,633,436 3,366,564 43.89 2,633,436 193,328 0 6,000,000 6,000,000Belanja Langganan Telepon522112

12,150,300 5,849,700 67.50 12,150,300 1,044,950 0 18,000,000 18,000,000Belanja Langganan Air522113

186,950,000 0 100.00 186,950,000 89,000,000 0 186,950,000 205,000,000Belanja Sewa522141

281,371,249 9,891,751 96.60 281,371,249 97,085,160 0 291,263,000 289,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221

Belanja Pemeliharaan5231

90,222,400 2,043,600 97.79 90,222,400 8,489,000 0 92,266,000 106,300,000Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111

0 0 0.00 0 0 0 0 12,330,000Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya523119

lu_lrabstkb

08 Januari 2014 4

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBSB 02Kode Lap.

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO

S/D BULAN INIBULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I

::::

320001089

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA

PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

10

PENGEMBALIANS/D BULAN INI

73,525,000 5,000 99.99 73,525,000 7,990,000 0 73,530,000 44,025,000Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121

163,747,400 2,048,600 98.76 163,747,400 16,479,000 0 165,796,000 162,655,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231

756,632,372 14,926,628 98.07 756,632,372 171,299,233 0 771,559,000 771,559,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

BELANJA MODAL53

Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321

29,170,000 850,000 97.17 29,170,000 0 0 30,020,000 0Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111

0 0 0.00 0 0 0 0 30,020,000Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin532121

29,170,000 850,000 97.17 29,170,000 0 0 30,020,000 30,020,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321

29,170,000 850,000 97.17 29,170,000 0 0 30,020,000 30,020,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53

3,321,693,502 203,834,283 94.23 3,326,552,717 438,250,290 ( 4,859,215) 3,530,387,000 3,530,387,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3676.994

3,321,693,502 203,834,283 94.23 3,326,552,717 438,250,290 ( 4,859,215) 3,530,387,000 3,530,387,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3676

3,997,384,902 207,880,883 95.06 4,002,244,117 440,180,290 ( 4,859,215) 4,210,125,000 4,316,233,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -BPKP

02

Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan PrasaranaPerwakilan BPKP

3678

Kendaraan Bermotor995

BELANJA MODAL53

Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321

29,700,000 0 100.00 29,700,000 0 0 29,700,000 30,000,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111

29,700,000 0 100.00 29,700,000 0 0 29,700,000 30,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321

29,700,000 0 100.00 29,700,000 0 0 29,700,000 30,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53

29,700,000 0 100.00 29,700,000 0 0 29,700,000 30,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3678.995

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi996

lu_lrabstkb

08 Januari 2014 5

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBSB 02Kode Lap.

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO

S/D BULAN INIBULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I

::::

320001089

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA

PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

10

PENGEMBALIANS/D BULAN INI

BELANJA MODAL53

Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321

47,100,000 0 100.00 47,100,000 0 0 47,100,000 49,000,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111

47,100,000 0 100.00 47,100,000 0 0 47,100,000 49,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321

47,100,000 0 100.00 47,100,000 0 0 47,100,000 49,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53

47,100,000 0 100.00 47,100,000 0 0 47,100,000 49,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3678.996

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997

BELANJA MODAL53

Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321

47,700,000 0 100.00 47,700,000 0 0 47,700,000 48,000,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111

47,700,000 0 100.00 47,700,000 0 0 47,700,000 48,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321

47,700,000 0 100.00 47,700,000 0 0 47,700,000 48,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53

47,700,000 0 100.00 47,700,000 0 0 47,700,000 48,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3678.997

Gedung/Bangunan998

BELANJA MODAL53

Belanja Modal Gedung dan Bangunan5331

72,700,000 300,000 99.59 72,700,000 0 0 73,000,000 73,000,000Belanja Modal Gedung dan Bangunan533111

72,700,000 300,000 99.59 72,700,000 0 0 73,000,000 73,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331

72,700,000 300,000 99.59 72,700,000 0 0 73,000,000 73,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53

72,700,000 300,000 99.59 72,700,000 0 0 73,000,000 73,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3678.998

197,200,000 300,000 99.85 197,200,000 0 0 197,500,000 200,000,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3678

197,200,000 300,000 99.85 197,200,000 0 0 197,500,000 200,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.02

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negaradan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

06

lu_lrabstkb

08 Januari 2014 6

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBSB 02Kode Lap.

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO

S/D BULAN INIBULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I

::::

320001089

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA

PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

10

PENGEMBALIANS/D BULAN INI

Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern AkuntabilitasKeuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIPK/L Bidang Fiskal dan Investasi-SPIP

3689

Jumlah Entitas yang Mendapatkan Konsultasi dan Bimtek003

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Operasional5211

18,000,000 0 100.00 18,000,000 0 0 18,000,000 18,000,000Belanja Keperluan Perkantoran521111

2,911,310 60,690 97.96 2,911,310 0 0 2,972,000 2,972,000Belanja Barang Operasional Lainnya521119

20,911,310 60,690 99.71 20,911,310 0 0 20,972,000 20,972,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211

Belanja Barang Non Operasional5212

9,700,000 175,000 98.23 9,700,000 0 0 9,875,000 9,875,000Belanja Honor Output Kegiatan521213

9,700,000 175,000 98.23 9,700,000 0 0 9,875,000 9,875,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

7,440,000 60,000 99.20 7,440,000 0 0 7,500,000 7,500,000Belanja Perjalanan Biasa524111

7,440,000 60,000 99.20 7,440,000 0 0 7,500,000 7,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241

38,051,310 295,690 99.23 38,051,310 0 0 38,347,000 38,347,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

38,051,310 295,690 99.23 38,051,310 0 0 38,347,000 38,347,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3689.003

38,051,310 295,690 99.23 38,051,310 0 0 38,347,000 38,347,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3689

38,051,310 295,690 99.23 38,051,310 0 0 38,347,000 38,347,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.06

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negaradan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah

06

Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembinaan Penyelenggaraan Spip

3701

Laporan Hasil Pengawasan001

lu_lrabstkb

08 Januari 2014 7

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBSB 02Kode Lap.

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO

S/D BULAN INIBULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I

::::

320001089

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA

PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

10

PENGEMBALIANS/D BULAN INI

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Non Operasional5212

103,264,150 4,347,850 95.96 103,264,150 28,170,000 0 107,612,000 179,662,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219

103,264,150 4,347,850 95.96 103,264,150 28,170,000 0 107,612,000 179,662,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

1,834,461,997 4,659,003 99.75 1,834,461,997 278,034,400 0 1,839,121,000 1,839,121,000Belanja Perjalanan Biasa524111

60,940,000 110,000 99.82 60,940,000 770,000 0 61,050,000 0Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota524113

11,000,000 0 100.00 11,000,000 0 0 11,000,000 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114

1,906,401,997 4,769,003 99.75 1,906,401,997 278,804,400 0 1,911,171,000 1,839,121,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241

2,009,666,147 9,116,853 99.55 2,009,666,147 306,974,400 0 2,018,783,000 2,018,783,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

2,009,666,147 9,116,853 99.55 2,009,666,147 306,974,400 0 2,018,783,000 2,018,783,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.001

2,009,666,147 9,116,853 99.55 2,009,666,147 306,974,400 0 2,018,783,000 2,018,783,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3701

2,009,666,147 9,116,853 99.55 2,009,666,147 306,974,400 0 2,018,783,000 2,018,783,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.06

6,242,302,359 217,593,426 96.63 6,247,161,574 747,154,690 ( 4,859,215) 6,464,755,000 6,573,363,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01.01

6,242,302,359 217,593,426 96.63 6,247,161,574 747,154,690 ( 4,859,215) 6,464,755,000 6,573,363,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 01

6,242,302,359 217,593,426 96.63 6,247,161,574 747,154,690 ( 4,859,215) 6,464,755,000 6,573,363,000JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0

6,242,302,359 217,593,426 96.63 6,247,161,574 747,154,690 ( 4,859,215) 6,464,755,000 6,573,363,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01

6,242,302,359 217,593,426 96.63 6,247,161,574 747,154,690 ( 4,859,215) 6,464,755,000 6,573,363,000JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD

6,242,302,359 217,593,426 96.63 6,247,161,574 747,154,690 ( 4,859,215) 6,464,755,000 6,573,363,000 JUMLAH TRANSAKSI KAS

6,242,302,359 217,593,426 96.63 6,247,161,574 747,154,690 ( 4,859,215) 6,464,755,000 6,573,363,000JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSINON KAS

lu_lrapbstkb

03-01-14 1

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBSB 02Kode Lap.

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

BULAN INIBULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DBULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I

::::

320001089

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA

PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

TRANSAKSI KAS

RUPIAH MURNI01

RM0

PELAYANAN UMUM01

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTAURUSAN LUAR NEGERI

01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP01

Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP3676

Layanan Perkantoran994

PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI51

Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111

0 0.00 7,284 11,931 19,215 0 0Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS511119

0 0.00 1,080,000 0 1,080,000 0 0Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS511123

0 0.00 1,265,000 2,495,000 3,760,000 0 0Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS511124

0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111

0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51

0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3676.994

0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 3676

0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 01.01.01

0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01.01

0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01

0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 0

0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01

0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER KD

lu_lrapbstkb

03-01-14 2

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRBSB 02Kode Lap.

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

BULAN INIBULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DBULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I

::::

320001089

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA

PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0 JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS

0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NONKAS

29/01/14

KODE

1

JUMLAH SAMPAI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

TANGGALHALPROG. ID :

KD. LAPORAN ::::

U R A I A N

1 2 3 4 5 6

ESELON IKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :

:

R E A L I S A S I P E N D A P A T A N

8

DENGANJUMLAH NETTOSAMPAI DENGAN

ESTIMASIPENDAPATAN

%REAL.PEND

08901

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN

(DALAM RUPIAH)UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013

BULAN INI

LRPS.B02

lu_pendsatk

BULAN INI

JENIS SATKER : KD KANTOR DAERAH

WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA :

:

: 3200 PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PENGEMBALIANSAMPAI DENGAN

BULAN INIBULAN INI

7

TRANSAKSI KAS

Penerimaan Dalam NegeriIPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK42

PENDAPATAN PNBP LAINNYA423

Pendapatan Lain-lain4239

Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu42391

340,500 0 340,500 0 0423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL 0.00

340,500 0 340,500 0 0Jumlah Penerimaan 42391 0.00

340,500 0 340,500 0 04239 0.00Jumlah Penerimaan 340,500 0 340,500 0 0423 0.00Jumlah Penerimaan 340,500 0 340,500 0 042 0.00Jumlah Penerimaan 340,500 0 340,500 0 0Jumlah Penerimaan Dalam Negeri 0.00

340,500 0 340,500 0 0JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 0.00

340,500 0 340,500 0 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN TRANSAKSI KAS

340,500 0 340,500 0 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH ( TRANSAKSI KAS DANTRANSAKSI NON KAS)

13/02/14

KODE

1

JUMLAH SAMPAI

TANGGALHALPROG. ID :

KD. LAPORAN ::::

U R A I A N

1 2 3 4 5 6 7

DENGANJUMLAH SAMPAI

DENGAN

ESTIMASIPENDAPATAN

%REAL.PEND

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN

(DALAM RUPIAH)UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013

BULAN LALU BULAN INI

LPPS.B02

lue_penblank

BULAN INI

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN

ESELON IKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :

:08901

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

JENIS SATKER : XX Cek Tabel

WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA :

:

: 3200 PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

---------------- Tidak Ada Data Yang Dicetak ------------------

08901

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT

1 3 4 5

05-02-14 1

TanggalHalaman

::

:

: 689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KODE TRANS

2

NERACA PERCOBAAN

( DALAM RUPIAH )

NPSAIKTKode Laporan:

PER 31 DESEMBER 2013

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGAESELON I

SATUAN KERJA3200 PROP. KEPULAUAN RIAUWILAYAH/PROPINSI

::

TINGKAT SATUAN KERJA

91,375,000114112 Belanja barang yang dibayar dimuka (prepaid)0

222,452,641115612 Piutang dari KPPN0

134,910,090117111 Barang Konsumsi0

2,080,000117131 Bahan Baku0

1,059,801,000131111 Tanah0

916,092,705132111 Peralatan dan Mesin0

512,127,000133111 Gedung dan Bangunan0

269,888,788137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin0

18,304,080137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan0

25,682,333166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan0

10,272,933169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi0

19,653,688212111 Belanja pegawai yang masih harus dibayar0

8,327,566212112 Belanja barang yang masih harus dibayar0

340,500219711 Utang Kepada KUN0

136,990,090311411 Cadangan Persediaan0

27,981,254311611 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek0

91,375,000312111 Barang/Jasa Yang Harus Diterima0

2,199,827,837321211 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap0

15,409,400321311 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya0

1,718,653,000511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS2

62,000511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS2

117,887,000511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS2

41,157,000511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS2

67,770,000511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS2

192,270,000511124 Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS2

68,100,000511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS2

111,780,000511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS2

261,184,000511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS2

111,263,000511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS2

38,682,000512211 Allotment Belanja Uang Lembur2

218,974,000521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran2

15,696,000521114 Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat2

87,000,000521115 Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja2

33,714,000521119 Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya2

19,955,000521213 Allotment Belanja Honor Output Kegiatan2

08901

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT

1 3 4 5

05-02-14 2

TanggalHalaman

::

:

: 689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KODE TRANS

2

NERACA PERCOBAAN

( DALAM RUPIAH )

NPSAIKTKode Laporan:

PER 31 DESEMBER 2013

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGAESELON I

SATUAN KERJA3200 PROP. KEPULAUAN RIAUWILAYAH/PROPINSI

::

TINGKAT SATUAN KERJA

107,612,000521219 Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya2

80,313,000522111 Allotment Belanja Langganan Listrik2

6,000,000522112 Allotment Belanja Langganan Telepon2

18,000,000522113 Allotment Belanja Langganan Air2

186,950,000522141 Allotment Belanja Sewa2

5,000,000522151 Allotment Belanja Jasa Profesi2

92,266,000523111 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan2

73,530,000523121 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin2

1,846,621,000524111 Allotment Belanja Perjalanan Biasa2

63,030,000524113 Allotment Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota2

108,412,000524114 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota2

545,354,000524119 Allotment Belanja Perjalanan Lainnya2

154,520,000532111 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin2

73,000,000533111 Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan2

340,500423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL3

1,712,589,920511111 Belanja Gaji Pokok PNS3

50,892511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS3

19,215511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS3

110,285,260511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS3

38,046,066511122 Belanja Tunj. Anak PNS3

67,070,000511123 Belanja Tunj. Struktural PNS3

1,080,000511123 Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS3

153,665,000511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS3

3,760,000511124 Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS3

33,585,707511125 Belanja Tunj. PPh PNS3

105,867,500511126 Belanja Tunj. Beras PNS3

222,910,000511129 Belanja Uang Makan PNS3

70,715,000511151 Belanja Tunjangan Umum PNS3

25,965,000512211 Belanja Uang Lembur3

218,961,223521111 Belanja Keperluan Perkantoran3

14,142,500521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat3

86,600,000521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja3

33,652,810521119 Belanja Barang Operasional Lainnya3

18,760,000521213 Belanja Honor Output Kegiatan3

103,264,150521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya3

08901

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT

1 3 4 5

05-02-14 3

TanggalHalaman

::

:

: 689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KODE TRANS

2

NERACA PERCOBAAN

( DALAM RUPIAH )

NPSAIKTKode Laporan:

PER 31 DESEMBER 2013

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGAESELON I

SATUAN KERJA3200 PROP. KEPULAUAN RIAUWILAYAH/PROPINSI

::

TINGKAT SATUAN KERJA

79,637,513522111 Belanja Langganan Listrik3

2,633,436522112 Belanja Langganan Telepon3

12,150,300522113 Belanja Langganan Air3

186,950,000522141 Belanja Sewa3

2,000,000522151 Belanja Jasa Profesi3

90,222,400523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan3

73,525,000523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin3

1,841,901,997524111 Belanja Perjalanan Biasa3

62,920,000524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota3

108,412,000524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota3

544,307,900524119 Belanja Perjalanan Lainnya3

153,670,000532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin3

72,700,000533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan3

9,240,004,097 9,240,004,097J U M L A H

NAMA PERKIRAAN

1 2

NERACATINGKAT SATUAN KERJA

(DALAM RUPIAH)

11/02/14 1

TanggalHalaman

::

JUMLAH

2013 2012

PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

3

Kenaikan (Penurunan)

Jumlah %4 5

NSAIE1TKode Laporan:

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAUNIT ORGANISASI

SATUAN KERJA

089013200689224

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPROP. KEPULAUAN RIAUPERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

WILAYAH/PROPINSI :

:

:

:

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

ASET

ASET LANCAR

11.16 9,175,000 82,200,000 91,375,000Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

64.00 53,463,820 83,526,270 136,990,090Persediaan

37.79 62,638,820 165,726,270 228,365,090JUMLAH ASET LANCAR

ASET TETAP

0.00 0 1,059,801,000 1,059,801,000Tanah

25.17 184,248,930 731,843,775 916,092,705Peralatan dan Mesin

16.54 72,700,000 439,427,000 512,127,000Gedung dan Bangunan

0.00( 290,896,815) 0( 290,896,815)Akumulasi Penyusutan

( 1.52)( 33,947,885) 2,231,071,775 2,197,123,890JUMLAH ASET TETAP

ASET LAINNYA

0.00 25,682,333 0 25,682,333Aset Lain-lain

0.00( 8,071,595) 0( 8,071,595)Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

0.00 17,610,738 0 17,610,738JUMLAH ASET LAINNYA

1.93 46,301,673 2,396,798,045 2,443,099,718JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

370.32 22,031,930 5,949,324 27,981,254Utang kepada Pihak Ketiga

370.32 22,031,930 5,949,324 27,981,254JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

370.32 22,031,930 5,949,324 27,981,254JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

64.00 53,463,820 83,526,270 136,990,090Cadangan Persediaan

370.32( 22,031,930)( 5,949,324)( 27,981,254)Dana yang harus disediakan untuk pembayaran UtangJangka Pendek

11.16 9,175,000 82,200,000 91,375,000Barang/Jasa yang Harus Diterima

25.41 40,606,890 159,776,946 200,383,836JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

EKUITAS DANA INVESTASI

( 1.52)( 33,947,885) 2,231,071,775 2,197,123,890Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

0.00 17,610,738 0 17,610,738Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

( 0.73)( 16,337,147) 2,231,071,775 2,214,734,628JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

1.01 24,269,743 2,390,848,721 2,415,118,464JUMLAH EKUITAS DANA

NAMA PERKIRAAN

1 2

NERACATINGKAT SATUAN KERJA

(DALAM RUPIAH)

11/02/14 2

TanggalHalaman

::

JUMLAH

2013 2012

PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

3

Kenaikan (Penurunan)

Jumlah %4 5

NSAIE1TKode Laporan:

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAUNIT ORGANISASI

SATUAN KERJA

089013200689224

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPROP. KEPULAUAN RIAUPERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

WILAYAH/PROPINSI :

:

:

:

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

1.93 46,301,673 2,396,798,045 2,443,099,718JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Kepala PerwakilanBatam, 31 Desember 2013

Yono Andi AtmokoNIP. 19611125 198203 1 001

BERITA ACARA REKONSILIASIBAR- 1 396A/VpB.04/Kp.05 40 t2O1 3

Pada hari ini SENIN tanggal ENAM bulan JANUAHI tahun DUA RtBU EMPAT BELAS tetah disetenggarakanrekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara satuan kerja PERWAKILAN BpKp pRovlNsl KEPULAUANRIAU (KD'089'01.689224) yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KpA), dengan KANT6RPELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA B A T A M (137) yang setanjutnya disebut Kuasa BendaharaUmum Negara.

'1.

2.

3.

4.

dimaksud merupakan

Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam BAR dan Laporan Hasil Rekonsiliasi, menjadi dasardilakukannya perbaikan terhadap data dan laporan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendaharawan UmumNegara. Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara

, 1 9601 1 1 41 985031 001