BADAN PENGAWASANKEUANGAN dan PEMBANGUNAN
(BPKP)Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Laporan KeuanganUntuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2013
Nomor : LAP-378/PW28/1/2014Tanggal 4 Februari 2014
Jalan Pramuka Nomor 10 SekupangBatam 29422
BADAN PENGAWASANKEUANGAN dan PEMBANGUNAN
(BPKP)Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Laporan KeuanganUntuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2013
Nomor : LAP-378/PW28/1/2014Tanggal 4 Februari 2014
Jalan Pramuka Nomor 10 SekupangBatam 29422
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga
sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu entitas akuntansi
di bawah Badan Pembinaan Akuntansi Instansi yang berkewajiban menyelenggarakan
akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di
dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna
kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan
akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara
pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau. Disamping itu, laporan keuangan ini
juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam
pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance).
Batam, 4 Februari 2014Kepala Perwakilan,
Yono Andi AtmokoNIP. 19611125 198203 1 001
Daftar Isi ii
DAFTAR ISI
HalKata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iiiiRingkasan iv Ringkasan 11Pernyataan Tanggung Jawab 4
I. Laporan Realisasi Anggaran 35II. Neraca 46
III. Catatan atas Laporan Keuangan 57
A. Penjelasan Umum 7
A.1. Dasar Hukum X7
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis X7
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan XX8
A.4. Kebijakan Akuntansi XX9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 16
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah XX16
B.2. Belanja Negara XX16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 20
C.1. Aset Lancar XX20
C.2. Aset Tetap XX21
C.3. Aset Lainnya XX24
C.4. Kewajiban Jangka Pendek XX26
C.5. Ekuitas Dana Lancar XX27
C.6. Ekuitas Dana Investasi XX28
D. Pengungkapan Penting Lainnya 28
D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca XX28
D.2. Pengungkapan Lain-lain XX28
Lampiran-LampiranLampiran A1 Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset
Tetap31
Lampiran A2 Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual 32
Daftar Tabel iii
DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN
Hal
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 1
Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2013 dan 2012 2
Tabel 3 : Penggolongan Kualitas Piutang 14
Tabel 4 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap 15
Tabel 5 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 16
Tabel 6 : Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012 16
Tabel 7 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013 17
Tabel 8 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012 18
Tabel 9 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012 18
Tabel 10 : Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012 18
Tabel 11 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012 19
Tabel 12 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 20
Tabel 13 : Rincian Belanja Dibayar di Muka 20
Tabel 14 : Rincian Persediaan 21
Tabel 15 : Rincian Aset Tetap 21
Tabel 16 : Rincian Saldo Tanah 22
Tabel 17 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 24
Tabel 18 : Rincian Aset Lainnya 25
Tabel 19 : Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya 26
Tabel 20 : Rincian Kewajiban Jangka Pendek 26
Tabel 21 : Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga 27
Tabel 22 : Rincian Ekuitas Dana Lancar 27
Tabel 23 : Rincian Realisasi Penerimaan Dana Mitra Kerja 29
Lampiran
A1
: Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset
Tetap
31
Lampiran
A2
: Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual 32
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 1 -
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal,
dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 ini telah disusun
dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2013.
Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan
Pajak sebesar Rp340.500,00 dari yang tidak dianggarkan.
Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp6.242.302.359,00 atau mencapai
96,56 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.464.755.000,00.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012(dalam Rupiah)
Uraian2013 2012
Anggaran Realisasi % Real. ThdAnggaran
Realisasi
Pendapatan Negara 0 340.500 0 384.110
Belanja Negara 6.464.755.000 6.242.302.359 96,56 3.615.838.725
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 2 -
2. NERACANeraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
dana pada 31 Desember 2013 dan 2012.
Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana
yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana
telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat.
Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.443.099.718. yang
terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp228.365.090.; Aset Tetap (neto setelah akumulasi
penyusutan) sebesar Rp2.197.123.890.; Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan)
sebesar Rp17.610.738.
Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp27.981.254. yang terdiri dari Kewajiban Jangka
Pendek.
Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp2.415.118.464. yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar
sebesar Rp200.383.836. dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp2.214.734.628. Ringkasan
Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut
Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam Rupiah)
Rp %ASET
Aset Lancar 228,365,090 165,726,270 62,638,820 37.80Aset Tetap 2,197,123,890 2,231,071,775 (33,947,885) -1.52Aset Lainnya 17,610,738 17,610,738 0
Jumlah Aset 2,443,099,718 2,396,798,045 46,301,673 1.93KEWAJIBAN
Kewajiban Jk Pendek 27,981,254 5,949,324 22,031,930 370Jumlah Kewajiban 27,981,254 5,949,324 22,031,930 370.33
EKUITAS DANAEkuitas Dana Lancar 200,383,836 159,776,946 40,606,890 25.41Ekuitas Dana Invesrasi 2,214,734,628 2,231,071,775 (16,337,147) -0.73
Jumlah Ekuitas Dana 2,415,118,464 2,390,848,721 24,269,743 1.02Jumlah Kewajiban & Ekuitas 2,443,099,718 2,396,798,045 46,301,673 1.93
Uraian 31 Des 2013 31 Des 2012 Kenaikan / Penurunan
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Ringkasan Laporan Keuangan - 3 -
3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang
diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan
tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui
berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening
kas negara.
Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset,
Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat
diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara
kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.
KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAUJl. PRAMUKA NO.10,SEKUPANG,BATAM 29422TELEPON 0778 325901, FAXIMILE 0778 325901
Pernyataan Tanggung Jawab - 4 -
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari: Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013
sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Batam, 13 Januari 2014
Kepala Perwakilan,
Yono Andi AtmokoNIP 19611125 198203 1 001
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini - 5 -
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAULAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dalam Rupiah)TA 2012
ANGGARAN REALISASI REALISASIA. Pendapatan Negara dan Hibah B.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1. 0 340.500 0 384.110Jum Pendpt Negara & Hibah 0 340.500 0 384.110
B. Belanja Negara B.2.1. Belanja Pegawai B.2.1. 2.728.808.000 2.535.891.130 92,93 1.055.692.7702. Belanja Barang B.2.2. 3.508.427.000 3.480.041.229 99,19 2.314.645.9553. Belanja Modal B.2.3. 227.520.000 226.370.000 99,49 245.500.000Jumlah Belanja Negara 6.464.755.000 6.242.302.359 96,56 3.615.838.725
% thd AnngCATATANURAIAN TA 2013
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini - 6 -
II. NERACA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAUNERACA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012( dalam Rp)
Uraian Catatan 31 Desember 2013 31 Desember 2012
ASET
ASET LANCAR C.1
Belanja Dibayar di Muka (prepaid) C.1.1 91,375,000 82,200,000
Persediaan C.1.2 136,990,090 83,526,270
Jumlah Aset Lancar 228,365,090 165,726,270
ASET TETAP C.2
Tanah C.2.1 1,059,801,000 1,059,801,000
Peralatan dan Mesin C.2.2 916,092,705 731,843,775
Gedung dan Bangunan C.2.3 512,127,000 439,427,000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.2.4 (290,896,815) 0
Jumlah Aset Tetap 2,197,123,890 2,231,071,775
ASET LAINNYA C.3
Aset Lain-lain C.3.1 25,682,333 0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya C.3.2 (8,071,595) 0
Jumlah Aset Lainnya 17,610,738 0
JUMLAH ASET 2,443,099,718 2,396,798,045
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK C.4
Utang kepada Pihak Ketiga C.4.1 27,981,254 5,949,324
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 27,981,254 5,949,324
JUMLAH KEWAJIBAN 27,981,254 5,949,324
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR C.5
Cadangan Persediaan C.5.1 136,990,090 83,526,270
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek C.5.2 (27,981,254) (5,949,324)
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima C.5.3 91,375,000 82,200,000
Jumlah Ekuitas Dana Lancar 200,383,836 159,776,946
EKUITAS DANA INVESTASI C.6
Diinvestasikan dalam Aset Tetap C.6.1 2,197,123,890 2,231,071,775
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya C.6.2 17,610,738 0
Jumlah Ekuitas Dana Investasi 2,214,734,628 2,231,071,775
JUMLAH EKUITAS DANA 2,415,118,464 2,390,848,721
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 2,443,099,718 2,396,798,045
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 7 -
A. PENJELASAN UMUMDasar Hukum A.1. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/ 2013
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga.
A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS PERWAKILAN BPKP PROVINSIKEPULAUAN RIAU
Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga
pemerintah non departemen, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
64 tahun 2005.
Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP bertanggung jawab
untuk membantu kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan serta proaktif untuk dapat memberikan nilai
tambah kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan
untuk meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan
III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 8 -
sistem pengendalian. Sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada
Presiden seperti dinyatakan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP berperan mendukung akuntabilitas
Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi
pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, komitmen ini selanjutnya dituangkan
dalam pernyataan visi, yaitu sebagai “Auditor Presiden yang responsif,interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannegara yang berkualitas.”Misi BPKP dirumuskan dalam kesadaran bahwa misi pada dasarnya
merupakan rumusan yang menunjukkan mengapa BPKP perlu ada dalam
sistem manajemen pemerintahan secara nasional. Oleh karena itu, misi BPKP
ditetapkan dalam 4 (empat) rumusan, yaitu:
Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas
KKN.
Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang
profesional dan kompeten.
Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal
bagi presiden/pemerintah.
Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGANLaporan Keuangan Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup
seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Riau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi
Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang
untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 9 -
tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan
barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.
A.4 Kebijakan AkuntansiPenyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping
itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
adalah sebagai berikut:
Kebijakan
Akuntansi atas
Pendapatan
(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana
lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
pusat.
Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara
(KUN).
Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
Kebijakan
Akuntansi atas
Belanja
(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana
lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan
belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).
Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 10 -
Kebijakan
Akuntansi atas
Aset
(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam
seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan.
Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan
berpindah.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap,
Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
Aset Lancar a. Aset Lancar
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera
untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu
12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas
dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan
menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul
berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan
atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima
pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan
untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 11 -
masyarakat.
Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik
pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh
dengan cara lainnya.
Aset Tetap Aset Tetap
Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan
oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang
mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan
atau harga wajar.
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum
kapitalisasi sebagai berikut:
a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan
peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap
lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak
kesenian.
Piutang Jangka
PanjangPiutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo
atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal
pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo
lebih dari satu tahun.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 12 -
TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan
aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah
yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara
penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan
angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau
daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan
melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri
atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk
menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh
negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu
perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai
tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
Aset Lainnya Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset
tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya
adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan
tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan
lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari
penggunaan operasional pemerintah.
Kebijakan
Akuntansi atas
Kewajiban
(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka
pendek dan kewajiban jangka panjang.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 13 -
a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek
jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,
Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek
Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari
dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
Kebijakan
Akuntansi atas
Ekuitas Dana
(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana
Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah.
Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana
Investasi.
Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan
kewajiban jangka pendek.
Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar
dan kewajiban jangka panjang.
Kebijakan
Akuntansi atas
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus
dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan
penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan
dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang
dilakukan pemerintah.
Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada
tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 14 -
Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian
Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih .
Tabel 3Penggolongan Kualitas Piutang
Kualitas Piutang Uraian Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuhtempo
0.5%
Kurang LancarSatu bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan10%
DiragukanSatu bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan50%
Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan
100%
2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia
Urusan Piutang Negara/DJKN
Kebijakan
Akuntansi atas
Penyusutan
Aset Tetap
(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap
Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada
seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013,
sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012
tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri
Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik
Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
a. Tanah
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber
sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 15 -
diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat
dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang
diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset
Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang
disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan
setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode
garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan
dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel
Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara
berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum
tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.
Tabel 4Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 16 -
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARANRealisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp340.500
B.1 Pendapatan Negara dan HibahRealisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir per
31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.340.500 dari jumlah yang tidak
dianggarkan. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Perwakilan BPKP
Provinsi Kepulauan Riau adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Lainnya.
Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 5
berikut ini:Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
1. Pendapatan Lain-lain 0 340,500 0Jumlah 0 340,500 0
Uraian
2013
Anggaran Realisasi % RealAngg.
Berdasarkan Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012
menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada TA 2013 mengalami
penurunan sebesar 11,35 persen dari realisasi pendapatan dari PNBP TA 2012.
Pada TA 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau memperoleh
pendapatan lain-lain sebesar Rp340.500 yang terdiri dari pengembalian belanja
pegawai dan belanja lainnya tahun anggaran yang lalu sebesar Rp340.500.Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012
URAIAN REALISASI T.A. 2013 REALISASI T.A. 2012NAIK
(TURUN)%
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN 53,000 -100.00
2. Pendapatan Jasa 4,110 -100.00
3. Pendapatan Iuran dan Denda 327,000 -100.00
4. Pendapatan Lain-lain 340,500 0 100.00
Jumlah Pendapatan 340,500 384,110 -11.35
Realisasi Belanja
Negara Rp
Rp6.242.302.359
B.2. Belanja Negara
Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau pada TA 2013
adalah sebesar Rp6.242.302.359 atau 96,56 persen dari anggaran senilai
Rp6.464.755.000. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA 2013 tersaji pada
Tabel 7.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 17 -
Tabel 7Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013
URAIAN ANGGARAN REALISASI %Belanja Pegawai 2.728.808.000 2.540.750.345 93,11Belanja Barang 3.508.427.000 3.480.041.229 99,19Belanja Modal 227.520.000 226.370.000 99,49Total Belanja Kotor 6.464.755.000 6.247.161.574 96,63Pengembalian Belanja (4.859.215) 0Belanja Netto 6.464.755.000 6.242.302.359 96,56
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:
Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) TA 2013 dan TA
2012 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA 2013 mengalami kenaikan
sebesar 72,64 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA 2012.
Hal ini disebabkan antara lain:
1. Penambahan jumlah pegawai sebanyak 32 orang;
2. Kegiatan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP yang dibiayai dari belanja barang
mengalami peningkatan.
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
4,000,000,000
ANGGARAN REALISASI
1. BelanjaPegawai
2. BelanjaBarang
3. BelanjaModal
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 18 -
Tabel 8Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012
URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A. 2013 REALISASI T.A. 2012 NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai 2.535.891.130 1.055.692.770 140,21Belanja Barang 3.480.041.229 2.314.645.955 50,35Belanja Modal 226.370.000 245.500.000 (7,79)Jumlah Belanja 6.242.302.359 3.615.838.725 72,64
Belanja Pegawai
Rp2.535.891.130B.2.1 Belanja PegawaiRealisasi Belanja Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau pada
TA 2013 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Belanja Lembur.
Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing
sebesar Rp2.535.891.130. dan Rp1.055.692.770. Berdasarkan Tabel 9,
realisasi belanja TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 140,21 persen dari
realisasi belanja TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain oleh:
1. Adanya pegawai yang naik pangkat.
2. Adanya penambahan pegawai ke Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Riau.
Tabel 9Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012
URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A. 2013 REALISASI T.A.2012
Naik (Turun)%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 2.514.785.345 1.062.400.282 136,71Belanja Lembur 25.965.000 0 0Jumlah Belanja Kotor 2.540.750.345 1.062.400.282 139,15Pengembalian Belanja Pegawai (4.859.215) (6.707.512) (27,56)Jumlah Belanja Bersih 2.535.891.130 1.055.692.770 140,21
Belanja Barang
Rp3.480.041.229B.2.2 Belanja BarangRealisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing
sebesar Rp3.480.041.229. dan Rp2.314.645.955.
Berdasarkan Tabel 10, Realisasi Belanja Barang TA 2013 mengalami
kenaikan 50,35 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2012. Hal ini
disebabkan antara lain adanya peningkatan kegiatan perjalanan dinas
pegawai dalam Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP yang dibiayai dari belanja barang.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 19 -
Tabel 10Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012
URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A 2013 REALISASI T.A. 2012 Naik (Turun)%
Belanja Barang Operasional 353.356.533 312.873.640 12,94Belanja Barang Non Operasional 122.024.150 70.630.000 72,77Belanja Jasa 283.371.249 232.571.534 21,84Belanja Pemeliharaan 163.747.400 147.562.008 10,97Belanja Perjalanan Dalam Negeri 2.557.541.897 1.579.151.773 61,96Jumlah Belanja Kotor 3.480.041.229 2.342.788.955 48,54Pengembalian Belanja 0 (28.143.000) (100,00)Jumlah Belanja Bersih 3.480.041.229 2.314.645.955 50,35
Belanja Modal
Rp226.370.000B.2.3 Belanja ModalRealisasi Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing
sebesar Rp226.370.000. dan Rp245.500.000.
Berdasarkan Tabel 11, Realisasi Belanja Modal TA 2013 mengalami
penurunan sebesar 7,79 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA
2012. Hal ini disebabkan antara lain adanya penurunan Pagu DIPA tahun
2013.
Tabel 11Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012
URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A. 2013 REALISASI T.A 2012 Naik(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 153.670.000 222.240.000 -30,85Belanja Modal Gedung dan Bangunan 72.700.000 0 0,00Belanja Modal Fisik Lainnya 0 23.260.000 -100,00Jumlah Belanja Kotor 226.370.000 245.500.000 -7,79Pengembalian Belanja Modal 0 0 0,00Jumlah Belanja Bersih 226.370.000 245.500.000 -7,79
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 20 -
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACAAset Lancar
Rp228.365.090C.1. Aset Lancar
Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing
sebesar Rp228.365.090. dan Rp165.726.270.
Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan
atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal pelaporan.
Rincian Aset Lancar pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau per 31
Desember 2013 disajikan pada Tabel 12.
Tabel 12Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012
No. Aset Lancar TA 2013 TA 20121 Belanja Dibayar di Muka (prepaid) 91,375,000Rp 82,200,000Rp2 Persediaan 136,990,090Rp 83,526,270Rp
Jumlah 228,365,090Rp 165,726,270Rp
Belanja Dibayar di Muka
(prepaid) Rp91.375.000C.1.1. Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)
Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
masing-masing adalah sebesar Rp91.375.000. dan Rp82.200.000. Belanja
dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga
setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh
belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau
jasa belum diterima.
Rincian Belanja Dibayar di Muka disajikan dalam Tabel 13.
Tabel 13Rincian Belanja Dibayar di Muka
No Jenis T.A. 2013 T.A. 20121 Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin 5,375,000 02 Pembayaran Sewa Rumah Dinas 86,000,000 82,200,000
91,375,000 82,200,000Jumlah
Persediaan
Rp136.990.090
C.1.2 Persediaan
Nilai Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah
sebesar Rp136.990.090. dan Rp83.526.270.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 21 -
Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan
(supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk
mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.
Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada Tabel 14.Tabel 14
Rincian PersediaanNo Persediaan T.A 2013 T.A 2012
1 Barang Konsumsi 134.910.090 81.411.2702 Bahan Baku 2.080.000 2.115.000
136.990.090 83.526.270Jumlah
Aset TetapRp2.197.123.890
C.2 Aset Tetap
Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji sebesar
Rp2.197.123.890. dan Rp2.231.071.775. Aset Tetap yang tersaji merupakan
aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan
digunakan dalam kegiatan operasional entitas.
Rincian Aset Tetap Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau per 31
Desember 2013 dan 2012 disajikan pada Tabel 15.
Tabel 15Rincian Aset Tetap
No Jenis T.A 2013 T.A. 2012
1 Tanah 1,059,801,000 1,059,801,0002 Peralatan dan Mesin 916,092,705 731,843,7753 Gedung dan Bangunan 512,127,000 439,427,000
2,488,020,705 2,231,071,775(290,896,815) 0
2,197,123,890 2,231,071,775
JumlahAkumulasi Penyusutan Aset TetapNilai Buku Aset Tetap
Tanah Rp1.059.801.000 C.2.1. TanahNilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Riau per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sama sebesar
Rp1.059.801.000. atau tidak ada penambahan atas pengadaan tanah
maupun penilaian kembali nilai tanah pada TA 2013. Aset berupa Tanah
tersebut terletak di Jl Pramuka No.10, Sekupang, Batam.
Rincian saldo tanah per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 16.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 22 -
Tabel 16Rincian Saldo Tanah
No KIB Luas Nilai1 10104001 2.724 m2 1.059.801.000
1.059.801.000Jumlah
Peralatan dan Mesin
Rp916.092.705C.2.2. Peralatan dan Mesin
Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 dan 2012
adalah Rp916.092.705. dan Rp731.843.775. Terdapat akumulasi penyusutan
sebesar Rp272.592.735. sehingga nilai buku perolehan menjadi
Rp643.499.970.
Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut
Saldo per 31 Desember 2012 731,843,775Rp Mutasi tambah:Pembelian 144,870,000RpTransfer Masuk 40,187,763RpReklasifikasi 3,398,000RpPerolehan Lainnya 24,873,500Rp Mutasi kurang:Penghentian aset dari penggunaan (29,080,333)RpSaldo per 31 Desember 2013 916,092,705RpAkumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013 (272,592,735)RpNilai Buku per 31 Desember 2013 643,499,970Rp
Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin berupa:
a. Penambahan dari pembelian senilai Rp144.870.000. terdiri dari:
No. Nama Barang Satuan Kuantitas Nilai1 Sepeda Motor Unit 2 29,700,000Rp2 Mesin Absensi Buah 1 2,520,000Rp
3 LCD Projector/Infocus Buah 1 8,400,000Rp
4 Meja Kerja Kayu Buah 15 29,250,000Rp
5 Kursi Fiber Glas/Plastik Buah 15 17,250,000Rp
6 Mesin Pemotong Rumput Buah 1 1,200,000Rp
7 A.C. Split Buah 1 5,000,000Rp
8 LDC Monitor Buah 1 2,200,000Rp
9 P.C Unit Buah 2 14,500,000Rp
10 Lap Top Buah 2 24,200,000Rp
11 Note Book Buah 1 6,750,000Rp12 Printer (Peralatan Personal Komputer) Buah 3 3,900,000Rp
144,870,000RpJumlah
Realisasi Belanja Modal Pembelian sebesar Rp153.670.000. dan dicatat
sebagai penambahan aset sebesar Rp144.870.000., sehingga selisih
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 23 -
sebesar Rp8.800.000. yang dicatat sebagai barang ekstrakomptabel karena
tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
b. Penambahan melalui transfer masuk sebesar Rp40.187.763. merupakan
transfer masuk 2 unit PC, 3 unit pesawat telepon dan 1 unit printer
(peralatan personal computer) sebesar Rp Rp40.187.763 dari Pusinfowas
BPKP yang pencatatannya berdasarkan nilai pada Berita Acara Serah
Terima (BAST) Nomor BA-727/IP/3/2013 tanggal 16 Oktober 2013.
c. Penambahan melalui reklasifikasi dari Aset Lainnya merupakan pengaktifan
kembali 3 buah lemari kayu yang sebelumnya telah dihentikan
penggunaannya sebesar Rp3.398.000 berdasarkan Surat Pernyataan
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor S-
3801/PW28/1/2013 tanggal 1 November 2013.
d. Penambahan melalui perolehan lainnya merupakan peralatan dan mesin
yang diperoleh berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor
BAST-2677/PW28/1/2013 tanggal 10 September 2013, dan Nomor BAST-
2676/PW28/1/2013 tanggal 10 September berupa :
No. Nama Barang Kuantitas Satuan Nilai1 Lemari Besi/Metal 3 Buah 4.725.000Rp2 Televisi Berwarna 32” 1 Buah 2.800.000Rp
3 Faksimili Sharp 1 Buah 950.000Rp
4 Alat Tenis Meja 1 Buah 1.750.000Rp
5 Meja Kerja Kayu 1 Buah 4.900.000Rp
6 Lemari display kayu 1 Buah 2.100.000Rp
7 Kursi Besi/Metal 2 Buah 2.820.000Rp
8 Kursi Besi/Metal 1 Buah 1.828.500Rp
9 AC Split 1 Buah 3.000.000Rp24.873.500RpJumlah
e. Pengurangan melalui penghentian 3 buah lemari kayu, 14 buah tempat tidur,
3 buah kursi fiber glas/plastik dan 4 buah A.C Split dari penggunaannya
sebesar Rp29.080.333. dan direklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain
berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Riau Nomor S-2702/PW28/1/2013 tanggal 11 September 2013.
Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan
Keuangan ini.
Gedung dan Bangunan
Rp 512.127.000C.2.3. Gedung dan Bangunan
Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 24 -
Rp512.127.000. dan Rp439.427.000. Terdapat akumulasi penyusutan sebesar
Rp18.304.080. sehingga nilai buku perolehan menjadi Rp493.822.920.
Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan
adalah sebagai berikut:
Saldo per 31 Desember 2012 439,427,000 Mutasi tambah:Penyelesaian Pembangunan 72,700,000Saldo per 31 Desember 2013 512,127,000Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013 (18,304,080)Nilai Buku per 31 Desember 2013 493,822,920
Transaksi penambahan gedung dan banguinan berasal dari belanja modal
gedung dan bangunan untuk pembangunan 1 unit gedung senilai
Rp72.700.000.
Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1
Laporan Keuangan ini.
Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp290.896.815)
C.2.4. Akumulasi Penyusutan Aset TetapSaldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012
adalah masing-masing Rp290.896.815. dan Rp0.
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang
disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah
dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013
disajikan pada Tabel 17, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset
tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.
Tabel 17Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
No Aset Tetap Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku
1 Peralatan dan Mesin 916,092,705Rp 272,592,735Rp 643,499,970Rp2 Gedung dan Bangunan 512,127,000Rp 18,304,080Rp 493,822,920Rp
1,428,219,705Rp 290,896,815Rp 1,137,322,890RpAkumulasi Penyusutan
Aset Lainnya
Rp17.610.738C.3 Aset Lainnya
Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2013 dan 2012
adalah Rp17.610.738. dan Rp0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat
dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Aset
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 25 -
Lainnya disajikan pada Tabel 18.Tabel 18
Rincian Aset Lainnya
No. Uraian 2013 2012
1 Aset Lain-Lain 25,682,333Rp -Rp25,682,333Rp -Rp(8,071,595)Rp -Rp17,610,738Rp -Rp
Jumlah
Nilai Buku per 31 Desember 2013Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Aset Lain-Lain
Rp25.682.333C.3.1. Aset Lain-Lain
Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp25.682.333.
dan Rp0.
Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam
kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Perwakilan
BPKP Provinsi Kepulauan Riau.
Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:Saldo per 31 Desember 2012 -RpMutasi tambah:- reklasifikasi dari aset tetap 29,080,333RpMutasi kurang:- penggunaan kembali BMN yang dihentikan (3,398,000)RpSaldo per 31 Desember 2013 25,682,333RpAkumulasi Penyusutan (8,071,595)RpNilai Buku per 31 Desember 2013 17,610,738Rp
Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan
sebagai berikut:
Penambahan dari reklasifikasi penghentian 3 buah lemari kayu, 14 buah
tempat tidur, 3 buah kursi fiber glas/plastik dan 4 buah A.C Split yang
tidak lagi digunakan dalam operasional kantor dan dalam kondisi rusak
berat sebesar Rp29.080.333. dan direklasifikasi dari aset tetap ke aset
lain-lain berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Riau Nomor S-2702/PW28/1/2013 tanggal 11 September
2013.
Pengurangan melalui reklasifikasi atas pengaktifan kembali 3 buah lemari
kayu yang sebelumnya telah dihentikan penggunaannya sebesar
Rp3.398.000 berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Kepulauan Riau Nomor S-3801/PW28/1/2013 tanggal 1
November 2013.
Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan
nilai buku tersaji pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 26 -
Akumulasi Penyusutan/
Amortisasi Aset Lainnya
(Rp8,071,595)
C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset LainnyaSaldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2013
dan 2012 adalah masing-masing Rp8.071.595. dan Rp0.
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset
Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.
Rangkuman Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember
2013 disajikan pada Tabel 19.
Tabel 19Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
No Aset Lainnya Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku
1 Aset Lain-lain 25,682,333Rp 8,071,595Rp 17,610,738Rp25,682,333Rp 8,071,595Rp 17,610,738RpAkumulasi Penyusutan
KEWAJIBANKewajiban Jangka
Pendek Rp27.981.254C.4. Kewajiban Jangka Pendek
Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji
sebesar Rp27.981.254. dan Rp5.949.324.
Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan
segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan.
Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Riau per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 20.
Tabel 20Rincian Kewajiban Jangka Pendek
No. Aset Lancar Jumlah1 Utang kepada Pihak Ketiga 27.981.254Rp
Jumlah 27.981.254Rp
Utang kepada Pihak
Ketiga Rp27.981.254C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-
masing sebesar Rp27.981.254. dan Rp5.949.324.
Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan
merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga
lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 27 -
Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Riau per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 21.Tabel 21
Rincian Utang kepada Pihak KetigaNo Uraian Jumlah Penjelasan
1 Belanja Pegawai yang MasihHarus Dibayar 19.653.688Rp
Kekurangan pembayarangaji pengangkatan PNS 25orang pegawai bulanNovember dan Desember2013
2 Belanja barang yang masihharus dibayar 8.327.566Rp
Penggunaan langganandaya dan jasa yang belumdibayar
Total 27.981.254Rp
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga pada 31 Desember 2013 sebesar
Rp27.981.254. akan diselesaikan pembayaran dan penyalurannya kepada
pihak ketiga yang berhak pada periode triwulan I TA 2014.
EKUITASEkuitas Dana Lancar
Rp200.383.836.C.5 Ekuitas Dana LancarEkuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset
Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana
Lancar per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 tersaji pada Tabel 22.
Tabel 22Rincian Ekuitas Dana Lancar
No. Aset Lancar TA 2013 TA 20121 Cadangan Persediaan 136.990.090Rp 83.526.270Rp2 Dana yang Harus
Disediakan untukPembayaran Utang Jk.Pendek (27.981.254)Rp (5.949.324)Rp
3 Barang/Jasa yang MasihHarus Diterima 91.375.000Rp 82.200.000Rp
Jumlah 200.383.836Rp 159.776.946Rp
Cadangan Persediaan
Rp136.990.090C.5.1. Cadangan PersediaanNilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing
sebesar Rp136.990.090. dan Rp83.526.270.
Cadangan Persediaan merupakan jumlah ekuitas dana lancar Perwakilan
BPKP Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk persediaan.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 28 -
Dana yang Harus
Disediakan untuk
Pembayaran Utang
Jangka Pendek
(Rp27.981.254)
C.5.2 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang JangkaPendek
Nilai Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
disajikan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar minus
Rp27.981.254 dan minus Rp5.949.324.
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek
merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang
jangka pendek.
Belanja/Jasa yang Masih
Harus Diterima
Rp91.375.000
C.5.3 Barang/Jasa yang Masih Harus DiterimaNilai Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2013 dan 2012
masing-masing sebesar Rp91.375.000. dan Rp82.200.000.
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima merupakan ekuitas dana lancar berupa
barang/jasa yang akan diterima dari pihak lain.
C.6 Ekuitas Dana InvestasiDiinvestasikan dalam
Aset Tetap
Rp2.197.123.890
C.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset TetapNilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah
masing-masing sebesar Rp2.197.123.890. dan Rp2.231.071.775.
Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang
diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.
Diinvestasikan dalam
Aset Lainnya
Rp17.610.738
C.6.2 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Nilai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012
adalah masing-masing sebesar Rp17.610.738. dan nihil.
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang
diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya.
D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYAD.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACATidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca yang
mempengaruhi neraca Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau per 31
Desember 2013.
D.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIND.2.1 Informasi UmumBerdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 29 -
D.2.2 Informasi Dana MitraDalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Riau membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Salah satu
sumber pendanaan kegiatan tersebut adalah dana yang bersumber dari pihak
ketiga atau dana mitra kerja (DMK).
Sampai dengan 31 Desember 2013 realisasi penerimaan dana mitra kerja
pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau berjumlah Rp1.237.175.400
dengan rincian sebagai berikut:Tabel 23
Rincian Realisasi Penerimaan Dana Mitra Kerja
Nama Bidang Jumlah Penugasan Jumlah LHP Realisasi DanaIPP - Perekonomian 8 8 52,158,000Rp
IPP - Polsoskam 14 14 176,193,100RpAPD 49 49 800,925,500RpAkuntan Negara 11 11 207,898,800Rp
Total 82 82 1,237,175,400Rp
Jumlah dana tersebut seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh
pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing
Nomor KEP-1547/PW28/1/2013 tentang Perubahan Penetapan Pejabat
Pengelola Anggaran pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun
Anggaran 2013, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan
Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab
Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji
Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara
Pengeluaran pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau maka pada
tanggal 28 Mei 2013 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Anggaran,
Semula:
Kuasa Pengguna Anggaran : Yono Andi Atmoko
Pejabat Pembuat Komitmen : Hartanto Sapto Priyono
PejabatPenandatangan/Penguji SPM : Safinda Yusuf Setiadi
Bendahara : Nur Satiyo Rahayu
Menjadi:
Kuasa Pengguna Anggaran : Yono Andi Atmoko
Pejabat Pembuat Komitmen : Hartanto Sapto Priyono
PejabatPenandatangan/Penguji SPM : Fadjar Pramudito
Bendahara : Nur Satiyo Rahayu
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 30 -
mitra kerja. Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh pimpinan, diterbitkan Surat
Perintah Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja., dan pada akhir
kegiatan/penugasan pegawai dimaksud menerima menerima dan
menandatangani kuitansi penggantian biaya perjalanan dinas/transport lokal,
dan selanjtnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku
pada masing-masing mitra kerja.
D.2.2 Informasi Revisi AnggaranJumlah anggaran per jenis belanja sebelum dan setelah revisi anggaran adalah
sebagai berikut :
No. Jenis BelanjaAnggaranSebelum
Revisi(Rp)
AnggaranSetelah Revisi
(Rp)
Bertambah /(Berkurang)
(Rp)1 Belanja Pegawai 2.728.808.000 2.728.808.000 0
2 Belanja Barang 3.614.535.000 3.508.427.000 (106.108.000)
3 Belanja Modal 230.020.000 227.520.000 (2.500.000)
Jumlah 6.573.363.000 6.464.755.000 108.608.000
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Catatan atas Laporan Keuangan - 31 -
Lampiran A1Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset TetapUntuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2013
No Aset Tetap MasaManfaat Nilai Perolehan Akumulasi
Penyusutan Nilai Buku
A Peralatan dan Mesin 916,092,705 272,592,735 643,499,9701 Alat Angkutan Darat Bermotor 7 308,562,000 76,717,713 231,844,287
2 Alat Kantor 5 75,564,000 24,669,600 50,894,400
3 Alat Rumah Tangga 5 291,974,166 92,635,849 199,338,317
4 Alat Studio 5 13,700,000 4,820,000 8,880,000
5 Alat Komunikasi 5 16,698,278 2,482,813 14,215,465
6 Komputer Unit 4 125,399,152 40,846,863 84,552,289
7 Peralatan Komputer 4 82,445,109 30,128,230 52,316,879
8 Peralatan Olah Raga 3 1,750,000 291,667 1,458,333
B Gedung dan Bangunan 512,127,000 18,304,080 493,822,9201 Bangunan Gedung Tempat
Kerja 50 512,127,000 18,304,080 493,822,920
E Aset Tetap yang TidakDigunakan 25,682,333 8,071,595 17,610,738
1 Alat Rumah Tangga 5 25,682,333 8,071,595 17,610,738
Jumlah Akm Penyusutan Aset Tetap 1,428,219,705 290,896,815 1,137,322,890Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap danAset Lainnya 1,453,902,038 298,968,410 1,154,933,628
Lampiran A2
BA/UAPA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANUAPPA-E1 : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANUAPPAW : 3200 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAUUAKPA : 689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Realisasi Menurut Realisasi MenurutKode Akun Uraian Basis Kas (Rp) Tambah Kurang Basis Akrual (Rp)
Pendapatan1 423141 Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan -2 423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) -3 423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah -4 423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL -5 423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL 340,500.00 340,500.006 423921 Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara -7 423922 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yg diderita oleh Negara -8 423991 Peneriman kembali persekot / uang muka gaji -8 423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain -
Jumlah Pendapatan 340,500.00 - - 340,500.00Belanja
1 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,712,589,920.00 19,653,688.00 1,732,243,608.00 SPM, SP2D2 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31,677.00 31,677.003 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 110,285,260.00 110,285,260.004 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 38,046,066.00 38,046,066.005 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 65,990,000.00 65,990,000.006 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 149,905,000.00 149,905,000.007 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 33,585,707.00 33,585,707.00
8 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 105,867,500.00 105,867,500.009 511129 Belanja Uang Makan PNS 222,910,000.00 222,910,000.00
10 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 70,715,000.00 70,715,000.0011 512211 Belanja Uang Lembur 25,965,000.00 25,965,000.00
Sub Jumlah Belanja Pegawai 2,535,891,130.00 19,653,688.00 - 2,555,544,818.00
Dokumen Sumber
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUALUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
No. Pendapatan/Belanja Penyesuaian Akrual (Rp)
Realisasi Menurut Realisasi MenurutKode Akun Uraian Basis Kas (Rp) Tambah Kurang Basis Akrual (Rp) Dokumen SumberNo. Pendapatan/Belanja Penyesuaian Akrual (Rp)
12 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 218,961,223.00 218,961,223.0013 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 14,142,500.00 14,142,500.0014 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 86,600,000.00 86,600,000.0015 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 33,652,810.00 33,652,810.0016 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 18,760,000.00 18,760,000.0017 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 103,264,150.00 103,264,150.00
18 522111 Belanja Langganan Listrik 79,637,513.00 6,812,805.00 4,943,574.00 81,506,744.00Surat tagihan langgananlistrik
19 522112 Belanja Langganan Telepon 2,633,436.00 327,911.00 131,500.00 2,829,847.00Surat tagihan langganantelepon
20 522113 Belanja Langganan Air 12,150,300.00 1,186,850.00 874,250.00 12,462,900.00 Surat tagihan langganan air21 522141 Belanja Sewa 186,950,000.00 50,883,116.00 91,375,000.00 146,458,116.00 SPK, SPM, SP2D22 522151 Belanja Jasa Profesi 2,000,000.00 2,000,000.0023 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 90,222,400.00 90,222,400.0024 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 73,525,000.00 73,525,000.0025 524111 Belanja Perjalanan Biasa 1,841,901,997.00 1,841,901,997.0026 524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 62,920,000.00 62,920,000.0027 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 108,412,000.00 108,412,000.0028 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 544,307,900.00 544,307,900.00
Sub Jumlah Belanja Barang 3,480,041,229.00 59,210,682.00 97,324,324.00 3,441,927,587.0029 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 153,670,000.00 153,670,000.0030 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 72,700,000.00 72,700,000.00
Sub Jumlah Belanja Modal 226,370,000.00 - - 226,370,000.00Jumlah Belanja 6,242,302,359.00 78,864,370.00 97,324,324.00 6,223,842,405.00
Kuasa Pengguna Anggaran,
Yono Andi Atmoko NIP 19611125 198203 1 001
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012(DALAM RUPIAH)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
:::::
320001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU lu_pastkt
02 Januari 2014 1
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRASTKode Lap.
No URAIANANGGARAN REALISASI
REALISASI DIATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REAL.ANGG.
1 2 3 4 5 6
ANGGARAN REALISASIREALISASI DIATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REAL.ANGG.
7 8 9 10
2013 2012
JENIS KEWENANGAN KD KANTOR DAERAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAHA 384,110 384,110 0 0.00 340,500 340,500 0.00 0PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KASA.I
384,110 384,110 0 0.00 340,500 340,500 0.00 0 PENERIMAAN NEGARAA.I.1
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penerimaan PerpajakanA.I.1.a
384,110 384,110 0 0.00 340,500 340,500 0.00 0 Penerimaan Negara Bukan PajakA.I.1.b
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HIBAHA.I.2
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KASA.II
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 PENERIMAAN NEGARA NON KASA.II.1
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penerimaan Perpajakan Non KasA.II.1.a
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penerimaan Negara Bukan Pajak Non KasA.II.1.b
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HIBAH NON KASA.II.2
0JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II) 384,110 384,110 340,500 340,500 0.00 0 0.00
BELANJA NEGARAB( 445,895,275) 3,615,838,725 4,061,734,000 96.56( 222,452,641) 6,242,302,359 89.02 6,464,755,000BELANJA TRANSAKSI KASB.I
( 445,895,275) 3,615,838,725 4,061,734,000 96.56( 222,452,641) 6,242,302,359 89.02 6,464,755,000 Rupiah MurniB.I.1
( 73,044,230) 1,055,692,770 1,128,737,000 92.93( 192,916,870) 2,535,891,130 93.53 2,728,808,000 Belanja PegawaiB.I.1.a
( 368,351,045) 2,314,645,955 2,682,997,000 99.19( 28,385,771) 3,480,041,229 86.27 3,508,427,000 Belanja BarangB.I.1.b
( 4,500,000) 245,500,000 250,000,000 99.49( 1,150,000) 226,370,000 98.20 227,520,000 Belanja ModalB.I.1.c
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Bunga UtangB.I.1.d
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 SubsidiB.I.1.e
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HibahB.I.1.f
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Bantuan SosialB.I.1.g
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Lain-lainB.I.1.h
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pinjaman dan HibahB.I.2
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja PegawaiB.I.2.a
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja BarangB.I.2.b
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja ModalB.I.2.c
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Bunga UtangB.I.2.d
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 SubsidiB.I.2.e
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HibahB.I.2.f
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Bantuan SosialB.I.2.g
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012(DALAM RUPIAH)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
:::::
320001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU lu_pastkt
02 Januari 2014 2
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRASTKode Lap.
No URAIANANGGARAN REALISASI
REALISASI DIATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REAL.ANGG.
1 2 3 4 5 6
ANGGARAN REALISASIREALISASI DIATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REAL.ANGG.
7 8 9 10
2013 2012
JENIS KEWENANGAN KD KANTOR DAERAH
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Lain-lainB.I.2.h
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0BELANJA TRANSAKSI NON KASB.II
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Pegawai Non KasB.II.1
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Barang Non KasB.II.2
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Modal Non KasB.II.3
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Bunga Utang Non KasB.II.4
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Subsidi Non KasB.II.5
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Hibah Non KasB.II.6
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Bantuan Sosial Non KasB.II.7
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Lain-lain Non KasB.II.8
4,061,734,000 ( 445,895,275) 3,615,838,725( 222,452,641) 6,242,302,359 89.02 6,464,755,000 96.56JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)
PEMBIAYAANC 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)C.I
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Perbankan Dalam NegeriC.I.1
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)C.I.2
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)C.II
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penarikan Pinjaman Luar NegeriC.II.1
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar NegeriC.II.1
0 0JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2) 0 0 0 0.00 0 0.00
Kepala PerwakilanBatam, 31 Desember 2013
Yono Andi AtmokoNIP. 19611125 198203 1 001
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013(DALAM RUPIAH)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
:::::
320001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
lu_pastk
08-01-14 1
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRASSKode Lap.
No URAIAN ANGGARAN REALISASIREALISASI DIATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REALISASIANGGARAN
1 2 3 4 5 6
JENIS KEWENANGAN KD KANTOR DAERAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAHA 340,500 340,500 0 I PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS 0.00
340,500 340,500 0 1. PENERIMAAN DALAM NEGERI 0.00
0 0 0 a. Penerimaan Perpajakan 0.00
340,500 340,500 0 b. Penerimaan Negara Bukan Pajak 0.00
0 0 0 2. HIBAH 0.00
0 0 0II PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS 0.00
0 0 0 1. PENERIMAAN DALAM NEGERI NON KAS 0.00
0 0 0 a. Penerimaan Perpajakan Non Kas 0.00
0 0 0 b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas 0.00
0 0 0 2. HIBAH NON KAS 0.00
340,500 340,500 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A I + A II)
BELANJAB( 222,452,641) 6,242,302,359 6,464,755,000 I BELANJA TRANSAKSI KAS 96.56
( 192,916,870) 2,535,891,130 2,728,808,000 Belanja Pegawai 92.93
( 28,385,771) 3,480,041,229 3,508,427,000 Belanja Barang 99.19
( 1,150,000) 226,370,000 227,520,000 Belanja Modal 99.49
0 0 0 Pembayaran Bunga Utang 0.00
0 0 0 Subsidi 0.00
0 0 0 Hibah 0.00
0 0 0 Bantuan Sosial 0.00
0 0 0 Belanja Lain-lain 0.00
0 0 0II BELANJA TRANSAKSI NON KAS 0.00
0 0 0 Belanja Pegawai Non Kas 0.00
0 0 0 Belanja Barang Non Kas 0.00
0 0 0 Belanja Modal Non Kas 0.00
0 0 0 Pembayaran Bunga Utang Non Kas 0.00
0 0 0 Subsidi Non Kas 0.00
0 0 0 Hibah Non Kas 0.00
0 0 0 Bantuan Sosial Non Kas 0.00
0 0 0 Belanja Lain-lain Non Kas 0.00
JUMLAH BELANJA (B I + B II) ( 222,452,641) 6,242,302,359 6,464,755,000 96.56
PEMBIAYAANC 0 0 01. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO) 0.00
0 0 0 a. Perbankan Dalam Negeri 0.00
0 0 0 b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto) 0.00
0 0 02. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO) 0.00
0 0 0 a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri 0.00
0 0 0 b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri 0.00
JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2) 0 0 0 0.00
Kepala PerwakilanBatam, 31 Desember 2013
Yono Andi AtmokoNIP. 19611125 198203 1 001
lu_lrabstkb
08 Januari 2014 1
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBSB 02Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DBULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
320001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D BULAN INI
TRANSAKSI KAS
RUPIAH MURNI01
RM0
PELAYANAN UMUM01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DANFISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya BPKP
01
Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP3676
Laporan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Pengawasan002
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Operasional5211
29,991,500 500 100.00 29,991,500 0 0 29,992,000 93,064,000Belanja Barang Operasional Lainnya521119
29,991,500 500 100.00 29,991,500 0 0 29,992,000 93,064,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211
Belanja Barang Non Operasional5212
0 0 0.00 0 0 0 0 55,400,000Belanja Honor Output Kegiatan521213
0 0 0.00 0 0 0 0 205,388,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
0 0 0.00 0 0 0 0 260,788,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Jasa5221
2,000,000 3,000,000 40.00 2,000,000 500,000 0 5,000,000 15,000,000Belanja Jasa Profesi522151
2,000,000 3,000,000 40.00 2,000,000 500,000 0 5,000,000 15,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
1,980,000 0 100.00 1,980,000 1,430,000 0 1,980,000 0Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota524113
97,412,000 0 100.00 97,412,000 0 0 97,412,000 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114
544,307,900 1,046,100 99.81 544,307,900 0 0 545,354,000 416,994,000Belanja Perjalanan Lainnya524119
lu_lrabstkb
08 Januari 2014 2
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBSB 02Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DBULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
320001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D BULAN INI
643,699,900 1,046,100 99.84 643,699,900 1,430,000 0 644,746,000 416,994,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
675,691,400 4,046,600 99.40 675,691,400 1,930,000 0 679,738,000 785,846,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
675,691,400 4,046,600 99.40 675,691,400 1,930,000 0 679,738,000 785,846,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3676.002
675,691,400 4,046,600 99.40 675,691,400 1,930,000 0 679,738,000 785,846,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3676
Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP3676
Layanan Perkantoran994
BELANJA PEGAWAI51
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111
1,712,589,920 6,063,080 99.65 1,712,589,920 143,840,520 0 1,718,653,000 1,020,269,000Belanja Gaji Pokok PNS511111
31,677 11,108 82.08 50,892 24,142 ( 19,215) 62,000 19,000Belanja Pembulatan Gaji PNS511119
110,285,260 7,601,740 93.55 110,285,260 9,104,720 0 117,887,000 94,782,000Belanja Tunj. Suami/Istri PNS511121
38,046,066 3,110,934 92.44 38,046,066 3,070,792 0 41,157,000 34,168,000Belanja Tunj. Anak PNS511122
65,990,000 700,000 98.97 67,070,000 6,130,000 ( 1,080,000) 67,770,000 23,400,000Belanja Tunj. Struktural PNS511123
149,905,000 38,605,000 79.92 153,665,000 11,840,000 ( 3,760,000) 192,270,000 141,765,000Belanja Tunj. Fungsional PNS511124
33,585,707 34,514,293 49.32 33,585,707 1,399,883 0 68,100,000 49,157,000Belanja Tunj. PPh PNS511125
105,867,500 5,912,500 94.71 105,867,500 12,785,000 0 111,780,000 42,881,000Belanja Tunj. Beras PNS511126
222,910,000 38,274,000 85.35 222,910,000 59,732,000 0 261,184,000 121,500,000Belanja Uang Makan PNS511129
70,715,000 40,548,000 63.56 70,715,000 5,960,000 0 111,263,000 9,490,000Belanja Tunjangan Umum PNS511151
2,509,926,130 175,340,655 93.48 2,514,785,345 253,887,057 ( 4,859,215) 2,690,126,000 1,537,431,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111
Belanja Lembur5122
25,965,000 12,717,000 67.12 25,965,000 13,064,000 0 38,682,000 38,682,000Belanja Uang Lembur512211
25,965,000 12,717,000 67.12 25,965,000 13,064,000 0 38,682,000 38,682,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito5124
lu_lrabstkb
08 Januari 2014 3
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBSB 02Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DBULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
320001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D BULAN INI
0 0 0.00 0 0 0 0 1,152,695,000Belanja Pegawai Transito512412
0 0 0.00 0 0 0 0 1,152,695,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124
2,535,891,130 188,057,655 93.11 2,540,750,345 266,951,057 ( 4,859,215) 2,728,808,000 2,728,808,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Operasional5211
200,961,223 12,777 99.99 200,961,223 41,847,073 0 200,974,000 205,224,000Belanja Keperluan Perkantoran521111
0 0 0.00 0 0 0 0 2,400,000Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh521113
14,142,500 1,553,500 90.10 14,142,500 1,128,000 0 15,696,000 7,200,000Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat521114
86,600,000 400,000 99.54 86,600,000 14,100,000 0 87,000,000 104,280,000Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115
750,000 0 100.00 750,000 0 0 750,000 800,000Belanja Barang Operasional Lainnya521119
302,453,723 1,966,277 99.35 302,453,723 57,075,073 0 304,420,000 319,904,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211
Belanja Barang Non Operasional5212
9,060,000 1,020,000 89.88 9,060,000 660,000 0 10,080,000 0Belanja Honor Output Kegiatan521213
9,060,000 1,020,000 89.88 9,060,000 660,000 0 10,080,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Jasa5221
79,637,513 675,487 99.16 79,637,513 6,846,882 0 80,313,000 60,000,000Belanja Langganan Listrik522111
2,633,436 3,366,564 43.89 2,633,436 193,328 0 6,000,000 6,000,000Belanja Langganan Telepon522112
12,150,300 5,849,700 67.50 12,150,300 1,044,950 0 18,000,000 18,000,000Belanja Langganan Air522113
186,950,000 0 100.00 186,950,000 89,000,000 0 186,950,000 205,000,000Belanja Sewa522141
281,371,249 9,891,751 96.60 281,371,249 97,085,160 0 291,263,000 289,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Pemeliharaan5231
90,222,400 2,043,600 97.79 90,222,400 8,489,000 0 92,266,000 106,300,000Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111
0 0 0.00 0 0 0 0 12,330,000Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya523119
lu_lrabstkb
08 Januari 2014 4
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBSB 02Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DBULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
320001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D BULAN INI
73,525,000 5,000 99.99 73,525,000 7,990,000 0 73,530,000 44,025,000Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121
163,747,400 2,048,600 98.76 163,747,400 16,479,000 0 165,796,000 162,655,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231
756,632,372 14,926,628 98.07 756,632,372 171,299,233 0 771,559,000 771,559,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
29,170,000 850,000 97.17 29,170,000 0 0 30,020,000 0Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
0 0 0.00 0 0 0 0 30,020,000Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin532121
29,170,000 850,000 97.17 29,170,000 0 0 30,020,000 30,020,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
29,170,000 850,000 97.17 29,170,000 0 0 30,020,000 30,020,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
3,321,693,502 203,834,283 94.23 3,326,552,717 438,250,290 ( 4,859,215) 3,530,387,000 3,530,387,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3676.994
3,321,693,502 203,834,283 94.23 3,326,552,717 438,250,290 ( 4,859,215) 3,530,387,000 3,530,387,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3676
3,997,384,902 207,880,883 95.06 4,002,244,117 440,180,290 ( 4,859,215) 4,210,125,000 4,316,233,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -BPKP
02
Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan PrasaranaPerwakilan BPKP
3678
Kendaraan Bermotor995
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
29,700,000 0 100.00 29,700,000 0 0 29,700,000 30,000,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
29,700,000 0 100.00 29,700,000 0 0 29,700,000 30,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
29,700,000 0 100.00 29,700,000 0 0 29,700,000 30,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
29,700,000 0 100.00 29,700,000 0 0 29,700,000 30,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3678.995
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi996
lu_lrabstkb
08 Januari 2014 5
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBSB 02Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DBULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
320001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D BULAN INI
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
47,100,000 0 100.00 47,100,000 0 0 47,100,000 49,000,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
47,100,000 0 100.00 47,100,000 0 0 47,100,000 49,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
47,100,000 0 100.00 47,100,000 0 0 47,100,000 49,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
47,100,000 0 100.00 47,100,000 0 0 47,100,000 49,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3678.996
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
47,700,000 0 100.00 47,700,000 0 0 47,700,000 48,000,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
47,700,000 0 100.00 47,700,000 0 0 47,700,000 48,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
47,700,000 0 100.00 47,700,000 0 0 47,700,000 48,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
47,700,000 0 100.00 47,700,000 0 0 47,700,000 48,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3678.997
Gedung/Bangunan998
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan5331
72,700,000 300,000 99.59 72,700,000 0 0 73,000,000 73,000,000Belanja Modal Gedung dan Bangunan533111
72,700,000 300,000 99.59 72,700,000 0 0 73,000,000 73,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331
72,700,000 300,000 99.59 72,700,000 0 0 73,000,000 73,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
72,700,000 300,000 99.59 72,700,000 0 0 73,000,000 73,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3678.998
197,200,000 300,000 99.85 197,200,000 0 0 197,500,000 200,000,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3678
197,200,000 300,000 99.85 197,200,000 0 0 197,500,000 200,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.02
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negaradan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
06
lu_lrabstkb
08 Januari 2014 6
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBSB 02Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DBULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
320001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D BULAN INI
Pemerintah
Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern AkuntabilitasKeuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIPK/L Bidang Fiskal dan Investasi-SPIP
3689
Jumlah Entitas yang Mendapatkan Konsultasi dan Bimtek003
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Operasional5211
18,000,000 0 100.00 18,000,000 0 0 18,000,000 18,000,000Belanja Keperluan Perkantoran521111
2,911,310 60,690 97.96 2,911,310 0 0 2,972,000 2,972,000Belanja Barang Operasional Lainnya521119
20,911,310 60,690 99.71 20,911,310 0 0 20,972,000 20,972,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211
Belanja Barang Non Operasional5212
9,700,000 175,000 98.23 9,700,000 0 0 9,875,000 9,875,000Belanja Honor Output Kegiatan521213
9,700,000 175,000 98.23 9,700,000 0 0 9,875,000 9,875,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
7,440,000 60,000 99.20 7,440,000 0 0 7,500,000 7,500,000Belanja Perjalanan Biasa524111
7,440,000 60,000 99.20 7,440,000 0 0 7,500,000 7,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
38,051,310 295,690 99.23 38,051,310 0 0 38,347,000 38,347,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
38,051,310 295,690 99.23 38,051,310 0 0 38,347,000 38,347,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3689.003
38,051,310 295,690 99.23 38,051,310 0 0 38,347,000 38,347,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3689
38,051,310 295,690 99.23 38,051,310 0 0 38,347,000 38,347,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.06
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negaradan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah
06
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembinaan Penyelenggaraan Spip
3701
Laporan Hasil Pengawasan001
lu_lrabstkb
08 Januari 2014 7
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBSB 02Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DBULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
320001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D BULAN INI
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
103,264,150 4,347,850 95.96 103,264,150 28,170,000 0 107,612,000 179,662,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
103,264,150 4,347,850 95.96 103,264,150 28,170,000 0 107,612,000 179,662,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
1,834,461,997 4,659,003 99.75 1,834,461,997 278,034,400 0 1,839,121,000 1,839,121,000Belanja Perjalanan Biasa524111
60,940,000 110,000 99.82 60,940,000 770,000 0 61,050,000 0Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota524113
11,000,000 0 100.00 11,000,000 0 0 11,000,000 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114
1,906,401,997 4,769,003 99.75 1,906,401,997 278,804,400 0 1,911,171,000 1,839,121,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
2,009,666,147 9,116,853 99.55 2,009,666,147 306,974,400 0 2,018,783,000 2,018,783,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
2,009,666,147 9,116,853 99.55 2,009,666,147 306,974,400 0 2,018,783,000 2,018,783,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.001
2,009,666,147 9,116,853 99.55 2,009,666,147 306,974,400 0 2,018,783,000 2,018,783,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3701
2,009,666,147 9,116,853 99.55 2,009,666,147 306,974,400 0 2,018,783,000 2,018,783,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.06
6,242,302,359 217,593,426 96.63 6,247,161,574 747,154,690 ( 4,859,215) 6,464,755,000 6,573,363,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01.01
6,242,302,359 217,593,426 96.63 6,247,161,574 747,154,690 ( 4,859,215) 6,464,755,000 6,573,363,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 01
6,242,302,359 217,593,426 96.63 6,247,161,574 747,154,690 ( 4,859,215) 6,464,755,000 6,573,363,000JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0
6,242,302,359 217,593,426 96.63 6,247,161,574 747,154,690 ( 4,859,215) 6,464,755,000 6,573,363,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01
6,242,302,359 217,593,426 96.63 6,247,161,574 747,154,690 ( 4,859,215) 6,464,755,000 6,573,363,000JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD
6,242,302,359 217,593,426 96.63 6,247,161,574 747,154,690 ( 4,859,215) 6,464,755,000 6,573,363,000 JUMLAH TRANSAKSI KAS
6,242,302,359 217,593,426 96.63 6,247,161,574 747,154,690 ( 4,859,215) 6,464,755,000 6,573,363,000JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSINON KAS
lu_lrapbstkb
03-01-14 1
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBSB 02Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
BULAN INIBULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DBULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
320001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
TRANSAKSI KAS
RUPIAH MURNI01
RM0
PELAYANAN UMUM01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTAURUSAN LUAR NEGERI
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP01
Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP3676
Layanan Perkantoran994
PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI51
Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111
0 0.00 7,284 11,931 19,215 0 0Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS511119
0 0.00 1,080,000 0 1,080,000 0 0Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS511123
0 0.00 1,265,000 2,495,000 3,760,000 0 0Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS511124
0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111
0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51
0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3676.994
0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 3676
0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 01.01.01
0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01.01
0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01
0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 0
0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01
0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER KD
lu_lrapbstkb
03-01-14 2
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBSB 02Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
BULAN INIBULAN INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DBULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
320001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0 JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS
0 0.00 2,352,284 2,506,931 4,859,215 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NONKAS
29/01/14
KODE
1
JUMLAH SAMPAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TANGGALHALPROG. ID :
KD. LAPORAN ::::
U R A I A N
1 2 3 4 5 6
ESELON IKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
:
R E A L I S A S I P E N D A P A T A N
8
DENGANJUMLAH NETTOSAMPAI DENGAN
ESTIMASIPENDAPATAN
%REAL.PEND
08901
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(DALAM RUPIAH)UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
BULAN INI
LRPS.B02
lu_pendsatk
BULAN INI
JENIS SATKER : KD KANTOR DAERAH
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA :
:
: 3200 PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PENGEMBALIANSAMPAI DENGAN
BULAN INIBULAN INI
7
TRANSAKSI KAS
Penerimaan Dalam NegeriIPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK42
PENDAPATAN PNBP LAINNYA423
Pendapatan Lain-lain4239
Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu42391
340,500 0 340,500 0 0423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL 0.00
340,500 0 340,500 0 0Jumlah Penerimaan 42391 0.00
340,500 0 340,500 0 04239 0.00Jumlah Penerimaan 340,500 0 340,500 0 0423 0.00Jumlah Penerimaan 340,500 0 340,500 0 042 0.00Jumlah Penerimaan 340,500 0 340,500 0 0Jumlah Penerimaan Dalam Negeri 0.00
340,500 0 340,500 0 0JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 0.00
340,500 0 340,500 0 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN TRANSAKSI KAS
340,500 0 340,500 0 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH ( TRANSAKSI KAS DANTRANSAKSI NON KAS)
13/02/14
KODE
1
JUMLAH SAMPAI
TANGGALHALPROG. ID :
KD. LAPORAN ::::
U R A I A N
1 2 3 4 5 6 7
DENGANJUMLAH SAMPAI
DENGAN
ESTIMASIPENDAPATAN
%REAL.PEND
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN
(DALAM RUPIAH)UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
BULAN LALU BULAN INI
LPPS.B02
lue_penblank
BULAN INI
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN
ESELON IKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
:08901
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
JENIS SATKER : XX Cek Tabel
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA :
:
: 3200 PROP. KEPULAUAN RIAU689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
---------------- Tidak Ada Data Yang Dicetak ------------------
08901
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
05-02-14 1
TanggalHalaman
::
:
: 689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KODE TRANS
2
NERACA PERCOBAAN
( DALAM RUPIAH )
NPSAIKTKode Laporan:
PER 31 DESEMBER 2013
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGAESELON I
SATUAN KERJA3200 PROP. KEPULAUAN RIAUWILAYAH/PROPINSI
::
TINGKAT SATUAN KERJA
91,375,000114112 Belanja barang yang dibayar dimuka (prepaid)0
222,452,641115612 Piutang dari KPPN0
134,910,090117111 Barang Konsumsi0
2,080,000117131 Bahan Baku0
1,059,801,000131111 Tanah0
916,092,705132111 Peralatan dan Mesin0
512,127,000133111 Gedung dan Bangunan0
269,888,788137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin0
18,304,080137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan0
25,682,333166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan0
10,272,933169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi0
19,653,688212111 Belanja pegawai yang masih harus dibayar0
8,327,566212112 Belanja barang yang masih harus dibayar0
340,500219711 Utang Kepada KUN0
136,990,090311411 Cadangan Persediaan0
27,981,254311611 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek0
91,375,000312111 Barang/Jasa Yang Harus Diterima0
2,199,827,837321211 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap0
15,409,400321311 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya0
1,718,653,000511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS2
62,000511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS2
117,887,000511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS2
41,157,000511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS2
67,770,000511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS2
192,270,000511124 Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS2
68,100,000511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS2
111,780,000511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS2
261,184,000511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS2
111,263,000511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS2
38,682,000512211 Allotment Belanja Uang Lembur2
218,974,000521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran2
15,696,000521114 Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat2
87,000,000521115 Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja2
33,714,000521119 Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya2
19,955,000521213 Allotment Belanja Honor Output Kegiatan2
08901
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
05-02-14 2
TanggalHalaman
::
:
: 689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KODE TRANS
2
NERACA PERCOBAAN
( DALAM RUPIAH )
NPSAIKTKode Laporan:
PER 31 DESEMBER 2013
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGAESELON I
SATUAN KERJA3200 PROP. KEPULAUAN RIAUWILAYAH/PROPINSI
::
TINGKAT SATUAN KERJA
107,612,000521219 Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya2
80,313,000522111 Allotment Belanja Langganan Listrik2
6,000,000522112 Allotment Belanja Langganan Telepon2
18,000,000522113 Allotment Belanja Langganan Air2
186,950,000522141 Allotment Belanja Sewa2
5,000,000522151 Allotment Belanja Jasa Profesi2
92,266,000523111 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan2
73,530,000523121 Allotment Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin2
1,846,621,000524111 Allotment Belanja Perjalanan Biasa2
63,030,000524113 Allotment Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota2
108,412,000524114 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota2
545,354,000524119 Allotment Belanja Perjalanan Lainnya2
154,520,000532111 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin2
73,000,000533111 Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan2
340,500423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL3
1,712,589,920511111 Belanja Gaji Pokok PNS3
50,892511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS3
19,215511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS3
110,285,260511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS3
38,046,066511122 Belanja Tunj. Anak PNS3
67,070,000511123 Belanja Tunj. Struktural PNS3
1,080,000511123 Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS3
153,665,000511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS3
3,760,000511124 Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS3
33,585,707511125 Belanja Tunj. PPh PNS3
105,867,500511126 Belanja Tunj. Beras PNS3
222,910,000511129 Belanja Uang Makan PNS3
70,715,000511151 Belanja Tunjangan Umum PNS3
25,965,000512211 Belanja Uang Lembur3
218,961,223521111 Belanja Keperluan Perkantoran3
14,142,500521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat3
86,600,000521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja3
33,652,810521119 Belanja Barang Operasional Lainnya3
18,760,000521213 Belanja Honor Output Kegiatan3
103,264,150521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya3
08901
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
05-02-14 3
TanggalHalaman
::
:
: 689224 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KODE TRANS
2
NERACA PERCOBAAN
( DALAM RUPIAH )
NPSAIKTKode Laporan:
PER 31 DESEMBER 2013
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGAESELON I
SATUAN KERJA3200 PROP. KEPULAUAN RIAUWILAYAH/PROPINSI
::
TINGKAT SATUAN KERJA
79,637,513522111 Belanja Langganan Listrik3
2,633,436522112 Belanja Langganan Telepon3
12,150,300522113 Belanja Langganan Air3
186,950,000522141 Belanja Sewa3
2,000,000522151 Belanja Jasa Profesi3
90,222,400523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan3
73,525,000523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin3
1,841,901,997524111 Belanja Perjalanan Biasa3
62,920,000524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota3
108,412,000524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota3
544,307,900524119 Belanja Perjalanan Lainnya3
153,670,000532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin3
72,700,000533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan3
9,240,004,097 9,240,004,097J U M L A H
NAMA PERKIRAAN
1 2
NERACATINGKAT SATUAN KERJA
(DALAM RUPIAH)
11/02/14 1
TanggalHalaman
::
JUMLAH
2013 2012
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
3
Kenaikan (Penurunan)
Jumlah %4 5
NSAIE1TKode Laporan:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAUNIT ORGANISASI
SATUAN KERJA
089013200689224
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPROP. KEPULAUAN RIAUPERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
WILAYAH/PROPINSI :
:
:
:
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH
ASET
ASET LANCAR
11.16 9,175,000 82,200,000 91,375,000Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)
64.00 53,463,820 83,526,270 136,990,090Persediaan
37.79 62,638,820 165,726,270 228,365,090JUMLAH ASET LANCAR
ASET TETAP
0.00 0 1,059,801,000 1,059,801,000Tanah
25.17 184,248,930 731,843,775 916,092,705Peralatan dan Mesin
16.54 72,700,000 439,427,000 512,127,000Gedung dan Bangunan
0.00( 290,896,815) 0( 290,896,815)Akumulasi Penyusutan
( 1.52)( 33,947,885) 2,231,071,775 2,197,123,890JUMLAH ASET TETAP
ASET LAINNYA
0.00 25,682,333 0 25,682,333Aset Lain-lain
0.00( 8,071,595) 0( 8,071,595)Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
0.00 17,610,738 0 17,610,738JUMLAH ASET LAINNYA
1.93 46,301,673 2,396,798,045 2,443,099,718JUMLAH ASET
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
370.32 22,031,930 5,949,324 27,981,254Utang kepada Pihak Ketiga
370.32 22,031,930 5,949,324 27,981,254JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
370.32 22,031,930 5,949,324 27,981,254JUMLAH KEWAJIBAN
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
64.00 53,463,820 83,526,270 136,990,090Cadangan Persediaan
370.32( 22,031,930)( 5,949,324)( 27,981,254)Dana yang harus disediakan untuk pembayaran UtangJangka Pendek
11.16 9,175,000 82,200,000 91,375,000Barang/Jasa yang Harus Diterima
25.41 40,606,890 159,776,946 200,383,836JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR
EKUITAS DANA INVESTASI
( 1.52)( 33,947,885) 2,231,071,775 2,197,123,890Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
0.00 17,610,738 0 17,610,738Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
( 0.73)( 16,337,147) 2,231,071,775 2,214,734,628JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI
1.01 24,269,743 2,390,848,721 2,415,118,464JUMLAH EKUITAS DANA
NAMA PERKIRAAN
1 2
NERACATINGKAT SATUAN KERJA
(DALAM RUPIAH)
11/02/14 2
TanggalHalaman
::
JUMLAH
2013 2012
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
3
Kenaikan (Penurunan)
Jumlah %4 5
NSAIE1TKode Laporan:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAUNIT ORGANISASI
SATUAN KERJA
089013200689224
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPROP. KEPULAUAN RIAUPERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
WILAYAH/PROPINSI :
:
:
:
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH
1.93 46,301,673 2,396,798,045 2,443,099,718JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
Kepala PerwakilanBatam, 31 Desember 2013
Yono Andi AtmokoNIP. 19611125 198203 1 001
BERITA ACARA REKONSILIASIBAR- 1 396A/VpB.04/Kp.05 40 t2O1 3
Pada hari ini SENIN tanggal ENAM bulan JANUAHI tahun DUA RtBU EMPAT BELAS tetah disetenggarakanrekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara satuan kerja PERWAKILAN BpKp pRovlNsl KEPULAUANRIAU (KD'089'01.689224) yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KpA), dengan KANT6RPELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA B A T A M (137) yang setanjutnya disebut Kuasa BendaharaUmum Negara.
'1.
2.
3.
4.
dimaksud merupakan
Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam BAR dan Laporan Hasil Rekonsiliasi, menjadi dasardilakukannya perbaikan terhadap data dan laporan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendaharawan UmumNegara. Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.
A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara
, 1 9601 1 1 41 985031 001