bab i - dpu.ntbprov.go.id dpupr ntb 2020.pdf · bagan alir tahapan penyusunan renja ... c....

108
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri dari 2 Pulau yaitu : Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan luas wilayah 20.153,15 km2.Terletak antara 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9° 5' Lintang Selatan. Permasalahan pembangunan di Provinsi NTB berkorelasi pada infrastruktur dan utilitas wilayah antara lain ketimpangan layanan antar wilayah pulau, lemahnya eksternalitas wilayah NTB serta ketimpangan pertumbuhan antar kawasan, antar kota dan antar wilayah. Infrastruktur dan utilitas wilayah merupakan prasyarat utama bagi percepatan pembangunan ekonomi. Dengan infrastruktur yang tertata baik dan handal, maka pembangunan di segala bidang akan berjalan dengan efisien dan efektif, dan memberikan manfaat serta kemakmuran yang sebesar - besarnya bagi masyarakat di Provinsi NTB. Dengan demikian pembangunan infrastruktur merupakan prioritas pembangunanyang merupakan alternatif upaya logis yang harus ditempuh daerah guna mengejar ketertinggalan dengan mengoptimalkan potensi posisi geografis yang strategis, keragaman modal sosial (pluralitas agama, suku bangsa dan budaya), keunggulan sumber daya lokal, dan aksesbilitas tinggi yang didukung kehandalan infrastruktur dan utilitas wilayah. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana di dalamnya termasuk urusan Pekerjaan Umum dan urusan Penataan Ruang. Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun 2020 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung perangkat daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta memuat visi, misi, tujuan dan strategi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR Provinsi NTB yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, RPJMD dan bersifat indikatif. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB (DPUPR NTB) memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang, secara kelembagaan merupakan satuan kerja perangkat

Upload: phungminh

Post on 05-Jul-2019

235 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri dari 2 Pulau yaitu : Pulau Lombok

dan Pulau Sumbawa dengan luas wilayah 20.153,15 km2.Terletak antara 115° 46' -

119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9° 5' Lintang Selatan.

Permasalahan pembangunan di Provinsi NTB berkorelasi pada infrastruktur dan

utilitas wilayah antara lain ketimpangan layanan antar wilayah pulau, lemahnya

eksternalitas wilayah NTB serta ketimpangan pertumbuhan antar kawasan, antar kota

dan antar wilayah. Infrastruktur dan utilitas wilayah merupakan prasyarat utama bagi

percepatan pembangunan ekonomi. Dengan infrastruktur yang tertata baik dan handal,

maka pembangunan di segala bidang akan berjalan dengan efisien dan efektif, dan

memberikan manfaat serta kemakmuran yang sebesar - besarnya bagi masyarakat di

Provinsi NTB. Dengan demikian pembangunan infrastruktur merupakan prioritas

pembangunanyang merupakan alternatif upaya logis yang harus ditempuh daerah guna

mengejar ketertinggalan dengan mengoptimalkan potensi posisi geografis yang

strategis, keragaman modal sosial (pluralitas agama, suku bangsa dan budaya),

keunggulan sumber daya lokal, dan aksesbilitas tinggi yang didukung kehandalan

infrastruktur dan utilitas wilayah.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada

Pemerintah Provinsi untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana di dalamnya

termasuk urusan Pekerjaan Umum dan urusan Penataan Ruang.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi NTB Tahun 2020 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan

evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang

RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang

merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun memuat kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung perangkat daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta memuat visi,

misi, tujuan dan strategi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR Provinsi NTB yang

disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, RPJMD dan bersifat

indikatif.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB (DPUPR NTB)

memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan

umum dan Penataan Ruang, secara kelembagaan merupakan satuan kerja perangkat

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2

daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan

infrastruktur dan utilitas wilayah meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan serta pemeliharaan kondisi dan ketersediaan tingkat layanan yang dapat

diandalkan.

Gambar 1.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Rancangan awal Renja DPUPR NTB Tahun 2020 disusun sebagai penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun

2018 – 2023 dilaksanakan berdasarkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan antara lain :

a. Umum

1.1.1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi; (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999/54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

1.1.2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002/134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

1.1.3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003/47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 3

1.1.4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber

Daya Air; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004/32, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

1.1.5 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

1.1.6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia

2004/104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

1.1.7 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang - Undang;

1.1.8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

(Lembaran Negara Republik Indonesia 2004/132, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4444);

1.1.9 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang -

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

1.1.10 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia

2007/33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

1.1.11 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

1.1.12 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007/68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

1.1.13 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Persampahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008/69,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

1.1.14 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Irigasi;

1.1.15 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 4

1.1.16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

1.1.17 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

1.1.18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

1.1.19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

1.1.20 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

1.1.21 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85);

1.1.22 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4664);

1.1.23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; (Lembaran Negara

Republik Indonesia 2007/82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

1.1.24 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan

Daerah;

1.1.25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (Lembaran Negara Republik Indonesia

2008/20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

1.1.26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

1.1.27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber

Daya Air;

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 5

1.1.28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;

(Lembaran Negara Republik Indonesia 2010/152, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5178);

1.1.29 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;

1.1.30 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria

dan Penetapan Wilayah Sungai;

1.1.31 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

1.1.32 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

b. Penataan Ruang

1.1.33 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);

1.1.34 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan

Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3660);

1.1.35 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 48);

1.1.36 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21)

1.1.37 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana

Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2020;

1.1.38 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

1.1.39 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - pulau Kecil;

1.1.40 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2005 – 2025;

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 6

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan rancangan awal Renja DPUPR NTB Tahun 2020 dimaksudkan

untuk program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dan utilitas wilayah yang

bersifat indikatif, secara terpadu dan terarah guna pencapaian standar pelayanan

minimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi NTB.

Adapun tujuan penyusunan Renja DPUPR NTB Tahun 2020 adalah tersedianya

acuan atau pedoman penyusunan Program dan Kegiatan DPUPR NTB tahun 2020

dengan merujuk hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018,

masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari

masyarakat untuk 1 (satu) tahun ke depan meliputi:

a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan dan pengendalian

infrastruktur wilayah, percepatan perencanaan RTR KSP di masing-masing

Kab./Kota di Provinsi NTB dan perencanaan detail wilayah/kawasan demi

perwujudan percepatan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan

merata (Bidang Tata Ruang dan PIW).

b. Meningkatkan kualitas kinerja jaringan irigasi dan cakupan areal irigasi

(Bidang Sumber Daya Air) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Mempertahankan kondisi jalan dan Jembatan provinsi mantap (Bidang Bina

Marga) untuk menjaga kelancaran konektivitas antar wilayah perkotaan dan

perdesaan.

d. Meningkatkan pengembangan, pembangunan dan pengelolaan kinerja air

minum dan air limbah (drainase) serta pengendalian pembangunan

kawasan strategis, cepat tumbuh dan wilayah tertingal (Bidang Cipta Karya)

mengurangi kesenjangan (kemiskinan) antar wilayah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja DPUPR NTB Tahun 2020 disusun sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

pada Pasal 40 (4) sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan substansi/materi tentang Latar Belakang; Landasan

Hukum; Maksud dan Tujuan; serta Sistimatika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

Pada bab ini disajikan evaluasi pencapaian indikator makro Renja Perangkat

Daerah (PD) tahun 2018; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 7

PD tahun 2013-2018 dan realisasi Renstra PD, Analisis kinerja pelayanan PD

serta isu strategis dan masalah mendesak PD, Review rancangan awal RKPD

serta telaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini disajikan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Provinsi Tahun 2020, Telaahan kebijakan Nasional, Program

dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini disajikan Renja program unggulan dan kegiatan prioritas daerah,

dan pendanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana program

unggulan dan kegiatan prioritas daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun 2020.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini disajikan tentang Kaidah Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan

Umum Provinsi NTB Tahun 2020.

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 8

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2018

Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menialai kinerja Perangkat Daerah

(PD) berupa capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai

tugas pokok dan fungsi, yaitu berfungsinya keluaran suatu kegiatan (hasil/outcome)

dan bermanfaatnya hasil suatu kegiatan bagi masyarakat (manfaat/benefit) yang

dinyatakan dalam ukuran kuantitatif tertentu (nilai nominal atau nilai proporsi).

Indikator Kinerja disusun mengacu pada tujuan dan sasaran terkait dengan program

unggulan dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat

Daerah.

Evaluasi pelaksanaan capaian Renstra urusan pekerjaan umum merupakan

ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan

yang ditetapkan dalam capaian kinerja program dan kegiatan unggulan pada Renstra

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018 – 2023 dan mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Hasil

pengukuran kinerja setiap indikator makro pembangunan daerah Dinas Pekerjaan

umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB tahun 2013 – 2018 (target dan realisasi)

serta perkiraan target capaian 2018 sebagai berikut:

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Tahun 2018 dan Perkiraan

capaian target Renstra Tahun 2019

Evaluasi pelaksanaan program merupakan hasil kumulatif dari beberapa

kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai

dengan tahun 2018 dan perkiraan capaian Renstra tahun 2019. Jumlah program yang

tertuang dalam DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun

2018 sebanyak 22 program untuk Sekretariat dan 6 bidang serta 5 UPTD/balai.

Evaluasi kegiatan menunjukkan capaian kinerja kegiatan sesuai dengan sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Jumlah kegiatan yang

tertuang dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan

tahun 2019 sebanyak 75 kegiatan.

2.1.1. Urusan Pekerjaan Umum

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi capaian renstra indikator

Makro pembangunan daerah Provinsi NTB urusan Pekerjaan Umum yang

dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

dijabarkan sebagai berikut:

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 9

A. Kemantapan jaringan jalan provinsi

Pencapaian indikator dalam persen (%) kemantapan jalan Provinsi

dalam periode tahun 2014 s/d 2016 tidak mencapai target, (tabel 2.1)

pada tahun 2015 jalan mantap 72,37 %, pada tahun 2016 turun menjadi

72,10 % disebabkan antara lain karena panjang jalan Provinsi mengalami

pengurangan sepanjang 316,97 Km telah beralih status menjadi jalan

Nasional, selain itu juga terjadinya penurunan kualitas akibat bencana

alam di beberapa ruas jalan yang rawan terjadinya longsor dan genangan

air pada daerah - daerah yang kritis. Namun demikian, upaya perbaikan

kondisi kemantapan jalan tetap dilakukan secara bertahap melalui

program percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan infrastruktur

jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun JAMAK sesuai Peraturan

Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2016 sumber pendanaan dari APBD

sebesar Rp. 650.000.000.000,- untuk pembiayaan 12 (dua belas) ruas

jalan dengan total panjang jalan sebesar 373,09 Km dan 11 (sebelas)

jembatan dengan total panjang sebesar 697 M, dilaksanakan selama 2

tahun yaitu tahun 2017 – 2018, dengan capaian anggaran pada tahun

2017 sebesar Rp. 255.000.000.000,-. Dan dari sumber dana hibah PRIM

INDII Australia periode pelaksanaan tahun 2013 – 2017 sebesar Rp.

310.750.000.000,- untuk Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan

Provinsi (Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM), yaitu

pekerjaan rehabilitasi jalan, pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala

jalan.

Panjang Jalan Provinsi saat ini adalah 1.484,43 Km dengan tingkat

kemantapan telah menunjukan kemajuan secara signifikan dimana sejak

Tahun 2011 dengan berbagai program penanganan yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah khususnya infrastruktur jalan diantaranya, Program

Percepatan, Program DAK dan Program Hibah PRIM INDII, kondisi jalan

mantap tahun 2011 hanya 53,15%. Tahun 2017 kondisi kemantapan

Jalan Provinsi berubah secara signifikan menjadi 77,16 % atau panjang

jalan mantap + 1.145,36 Km sudah melebihi target yang tertuang dalam

RPJMD dan Renstra PD yaitu 75,39 % sedangkan Tahun 2018 menjadi

83,652 % atau panjang jalan mantap + 1.241,75 Km (tercapai). Pada

tahun 2019 perkiraan target capaian dalam Renstra dan RPJMD sebesar

83,75 % atau panjang jalan mantap + 1.243,21 Km, akan tercapai karena

anggaran biaya untuk kontruksi kemantapan jaringan jalan provinsi dalam

DPA-PD Dinas PUPR Provinsi NTB dan UPTD Jalan tahun 2019 mencapai

Rp. 71.360.436.369,- serta sumber dana pembangunan jalan lainnya

pada APBD Perubahan tahun 2019.

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 10

B. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi

Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air irigasi dalam rangka

peningkatan produktivitas pertanian yang dikelola pemerintah Provinsi

NTB sebanyak 35 Daerah Irigasi (DI) dengan total luas baku areal irigasi

seluas 58.378,50 Ha dan panjang total saluran irigasi 757.422 Km,

dilaksanakan melalui pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi dan

peningkatan jaringan irigasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan

irigasi pada seluruh Daerah Irigasi (DI) yang tersebar di Provinsi NTB.

Kegiatan pada tahun 2018 antara lain: pembangunan Jaringan Irigasi

Lahan Kering (JILK) pada lahan keringan menjadi lahan agrowisata di

Kecamatan Sembalun lanjutan, pemeliharaan Jaringan Irigasi di P.

Lombok pada 12 DI dengan panjang saluran 156,71 Km dengan luas

areal irigasi 57.628 Ha dan di P. Sumbawa pada 10 DI sepanjang 9,24 Km

dengan luas areal irigasi 6.334 Ha. Pengembangan Jaringan Irigasi yang

dilaksanakan yaitu pengembangan Jaringan Irigasi Lahan Kering (JILK)

system perpipaan pada lahan kering menjadi lahan agrowisata di

Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sembalun dan Pringgabaya dengan

luas areal 300 Ha.

Pada periode tahun 2013-2018 luas areal irigasi prioritas yang

mendapat penanganan melalui kegiatan pembangunan, peningkatan dan

rehabilitasi jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) yang mengalami

penurunan kinerja (tidak optimal) disebabkan adanya bencana alam dan

sedimentasi di Pulau Lombok terdapat 11 DI., antara lain DI. Gebong, DI.

Sesaot, DI. Gde Bongoh DI. Renggung, DI. Parung, DI. Rutus, DI. Tojang

Komplek, DI. Maronggek Komplek, DI. Kali Desa Komplek dan DI.

Sambelia. Sedangkan di Pulau Sumbawa terdapat 8 DI. yaitu DI. Elang

Desa, DI. Kalimantong I & II, DI. Daha I & II, DI. Kadindi, DI. Nangakara

dan DI. Latonda Pekat dengan total luas areal irigasi yang menjadi normal

(optimal) seluas 33.839 Ha (tabel 2.1.). Total anggaran sampai dengan

periode tahun 2013-2018 yang terserap dari sumber dana APBD dan dana

Hibah (WISMP-II) sebesar Rp. 191.511.471.659,-.

C. Pengembangan dan pengelolaan konservasi Sumber Daya Air

Tahun 2017, Program Pengembangan, Pengelolaan, dan

Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, Kegiatan

Pembangunan Embung; dan Bangunan Penampung Air Lainnya,

membangun Embung Prode di Desa SP-3, Kecamatan Empang,

Kabupaten Sumbawa secara bertahap periode tahun 2015-2017 dengan

bentang bendung 110,00 M dan tinggi bendung 7,00 M, luas genangan

2,5 Ha dan penyediaan air baku 1.764 jiwa atau 372 KK dengan total

biaya sebesar Rp. 4.700.000.000,-. Kegiatan Pemeliharaan dan

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 11

Rehabilitasi Embung kewenangan provinsi di P. Lombok 78 unit Embung,

pekerjaan Embung Rakyat yang dihibahkan ke masyarakat 164 unit untuk

mengairi 15.600 Ha dan Rehabilitasi Embung kewenangan provinsi P.

Sumbawa 2 unit Embung, pekerjaan Embung Rakyat yang dihibahkan ke

masyarakat 12 unit untuk mengairi 1.100 Ha. Total anggaran sampai

dengan periode 2013-2017 sumber dana APBD sebesar Rp.

96.535.727.700,-.

Tahun 2018, Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung

kewenangan provinsi di P. Lombok 78 unit Embung, pekerjaan Embung

Rakyat yang dihibahkan ke masyarakat 230 unit untuk mengairi 21.160

Ha dan Rehabilitasi Embung kewenangan provinsi P. Sumbawa 4 unit

Embung, pekerjaan Embung Rakyat yang dihibahkan ke masyarakat 17

unit untuk mengairi 1.564 Ha. Total anggaran sampai dengan periode

2013-2018 sumber dana APBD sebesar Rp. 136.015.351.750,-.

D. Pengendalian Banjir

Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan -

Badan Sungai dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul

Sungai pada tahun anggaran 2018 pencapaian indikator pembangunan

perkuatan tebing sungai dan rehabilitasi tebing sungai di P. Lombok

sebanyak 37 sungai dengan panjang 3.145 m’ dan P. Sumbawa 62

sungai dengan panjang 5.270 m’, total anggaran pada tahun 2018

sebesar Rp. 21.258.393.050,-. Sedangkan periode 2013-2018 sumber

dana APBD, total anggaran yang terserap mencapai Rp. 89.348.393.050,-.

E. Peningkatan cakupan air bersih perkotaan dan perdesaan

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat

berpenghasilan rendah pada tahun 2018, Hibah barang yang diserahkan

ke masyarakat/pihak ketiga untuk penyediaan infrastruktur air bersih

untuk 24 desa dan Bantuan sosial yang diserahkan untuk masyarakat

miskin Prasarana air bersih yang dibangun pada 7 Kab/Kota dan 18

desa, total anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 29.150.830.800.

Indikator pencapaian kinerja cakupan pelayanan air bersih di Provinsi NTB

pada tahun 2018 mencapai ratio 87,58 persen yang terdiri atas perkotaan

mencapai 92,66 persen dari target RPJMD sebesar 86,22 persen,

sedangkan cakupan pelayanan air bersih perdesaan telah mencapai 82,49

persen dari target RPJMD sebesar 81,87 persen. Sedangkan periode

2013-2018 sumber dana APBD, total anggaran yang terserap mencapai

Rp. 168.374.430.800,-

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 12

F. Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum (fasilitas

peribadatan IC)

Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (fasilitas

peribadatan Islamic Centre) mulai pembangunan tahun 2010 dengan

anggaran sebesar Rp. 6.733.881.000,- sampai dengan tahun anggaran

2017 telah menyerap total anggaran sebesar Rp. 270.802.214.000,-

dengan daya tampung telah mencapai 86,67 % yang akan ditingkatkan

sampai dengan 92,67 % pada tahun anggaran 2018-2020 dengan

perkiraan kebutuhan anggaran Rp. 45.000.000.000. Pagu anggaran pada

RPJMD 2013-2018 sebesar Rp. 413.188.000.000,- dianggarkan untuk

beberapa bangunan yaitu: Bangunan Masjid, minaret utama masjid,

gedung pertemuan, sekolah model islam terpadu (TK, SD, SMP & SMU),

pusat kajian agama islam dan perpustakaan/museum islam.

Tahun 2018, kegiatan prioritas adalah rehabilitasi gedung

perkantoran dan Rumah Sakit (RS) asset Provinsi NTB dengan anggaran

sebesar Rp. 10.000.000.000 dengan capaian indikator konstruksi 28 unit

gedung kantor dan fasilitas RS.

G. Peningkatan kompetensi personil bidang pengawasan jasa

konstruksi infrastruktur

Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang -

undangan jasa konstruksi dan pelatihan uji kompetensi dan keberhasilan

jasa konstruksi telah mencapai indikator daya serap Sumber Daya

Manusia (SDM) terlatih pekerja bidang jasa konstruksi periode 2013-2018

sebanyak 950 orang bersertifikat jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh

LPJK pusat, dan diperkirakan tahun anggaran 2019 akan bertambah

sebanyak 35 orang. Total anggaran periode 2013-2018 sebesar Rp.

4.833.544.325,-.

2.1.2. Urusan Penataan Ruang

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi capaian renstra indikator

Makro pembangunan daerah Provinsi NTB urusan Penataan Ruang yang

dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

dijabarkan sebagai berikut:

A. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan penataan ruang (RTR) dan Kebijakan

pemanfaatan ruang.

Berdasarkan hasil pengamatan PPNS Tata Ruang, dalam kurun

waktu tahun 2015-2018 terjadi 34 indikasi pelanggaran Tata Ruang.

Terhadap terjadinya pelanggaran tersebut, TKPRD telah melakukan

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 13

koordinasi secara intensif kepada Kabupaten/Kota guna mencegah

kemungkinan terjadi penyimpangan yang lebih banyak lagi. Dari 34

indikasi pelanggaran tata ruang, terdapat 5 kasus yang teridentifikasi dan

sedang dalam proses penanganan.

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi

NTB, dari 16 Kawasan strategis provinsi yang tercantum dalam RTRW,

sampai tahun 2015 telah disusun rencana detailnya sebanyak 5 KSP yaitu

KSP Mataram Metro, KSP Alas Utan, KSP Senggigi Tiga Gili,KSP Kuta dan

KSP Teluk Bima. Dari 5 KSP tersebut yang telah mendapatkan

persetujuan substansi teknis dari Gubernur berdasarkan rekomendasi

BKPRD Provinsi NTB adalah KSP Alas Utan Selain itu dilakukan pula

fasilitasi penyusunan rencana detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan pada

seluruh Kabupaten/Kota se-NTB. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016

telah disusun RTR sebanyak 2 (dua) KSP yaitu KSP Rasimas (Sakra, Sikur,

Masbagik) dan Teluk Saleh. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan Perbatasan dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sudah

mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan. Pendampingan

penyusunan Raperda RTRW Kabupaten/Kota sudah melampaui dari

target yaitu 100 persen, yaitu mempercepat penyelesaian Rencana Tata

Ruang Kawasan Strategis Provinsi. pada Tahun Anggaran 2017 telah

disusun RTR sebanyak 1 (satu) KSP yaitu KSP Poto Tano. Selain itu

dilakukan pula fasilitasi penyusunan Rencana detail Tata Ruang Kawasan

Perkotaan pada seluruh Kabupaten/Kota se-NTB dan penyusunan KLHS

yaitu RTR KSP Senggigi Tiga Gili dan KLHS RTR Kuta dan sekitarnya.

Pada tahun 2018 tim teknis tata ruang melaksanakan perbaikan RTR KSP

Kuta dan sekitarnya.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan cara menghitung pengukuran kinerja dari

pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam

pengukuran evaluasi kinerja, selain dari aspek keuangan juga dikaji melalui aspek

ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Hasil Pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi NTB pada sasaran strategis kinerja pembangunan daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang, dilakukan dengan analisis indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari

tujuan dan sasaran strategis serta capaiannya mulai tahun 2014 sampai dengan 2018

dirinci sebagaimana pada tabel 2.1, sedangkan tabel 2.2 hasil evaluasi pelaksanaan

Renja PD, Pencapaian Renstra PD Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Tahun 2019.

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 14

Tabel 2.1.

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Capaian 2018 Target Akhir

Rentra 2018

Capaian 2018 Thd

Akhir Renstra

(%) 2014 2015 2016 2017 Target Capaian %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (10)

1 Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Kendaraan roda4 dan roda2 yang diadakan Unit 0,00 0,00 24,00 11,00 11.00 10,00 110,00 11.00 110,00

Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala

Unit 2,00 2,00 2,00 2,00 2.00 2,00 100,00 2.00 100,00

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/berkala

Unit 63,00 66,00 66,00 63,00 54.00 54,00 100,00 54.00 100,00

Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi kondisi rusak sedang/berat

Unit 3,00 1,00 7,00 2,00 4.00 5,00 125,00 4.00 125,00

2 Terwujudnya Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkualitas melalui Peningkatan Layanan Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap

Prosentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap % 68,99 72,37 72,10 77,16 83.65 83,65 100,00 83.65 100,00

Panjang jembatan provinsi yang dibangun

m 56,89 155,67 112,39 402,00 423.00 697,00 164,77 423.00 164,77

Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan yang dihasilkan

Dokumen 1,00 5,00 4,00 2,00 2.00 2,00 100,00 2.00 100,00

Jumlah dokumen monitoring jalan dan jembatan yang dihasilkan

Dokumen 6,00 6,00 6,00 6,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00

Prosentase panjang jaringan jalan provinsi yang direhabilitasi

% 10,78 30,78 21,42 60,00 39,40 35,14 112,12 39,40 112,12

Prosentase panjang jaringan jalan provinsi yang dipelihara rutin

% 56,72 63,25 34,35 50,00 10.39 10.88 95,50 10.39 95,50

Jumlah database jalan provinsi yang disusun

Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00

Jumlah database jembatan yang disusun

Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00

Jumlah alat berat yang dipelihara / direhabilitasi

% 40,00 55,00 75,00 70,83 60.00 70,83 118,05 60.00 118,05

3 Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi dan Rawa

Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi yang dihasilkan

Dokumen 33,00 15,00 4,00 2,00 2.00 2,00 100,00 2.00 100,00

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 15

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Capaian 2018 Target Akhir

Rentra 2018

Capaian 2018 Thd

Akhir Renstra

(%) 2014 2015 2016 2017 Target Capaian %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (10)

Jumlah areal irigasi pada jaringan irigasi yang dibangun

Ha 1450,0 1,200,0 300,00 527,44 140.00 145,00 103,57 140.00 103,57

Jumlah dokumen kegiatan peningkatan pengelolaan jaringan irigasi yang dihasilkan

Dokumen 4,00 4,00 4,00 6,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00

Luas areal irigasi, O&P saluran irigasi yang dipelihara rutin

Ha 15.189 36.322 8.797,3 5.253,6 7,571.0 4.631,5 61,17 7,571.0 61,17

4 Meningkatnya Pelayanan terhadap Kebutuhan Air Baku bagi Masyarakat

Jumlah pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya yang dilaksanakan (Areal Irigasi)

Ha 1,200 989,78 1.499,5 1.340,3 290.00 160,00 55,17 290.00 55,17

Jumlah embung & bangunan yang dipelihara/direhabilitasi (areal Irigasi)

Ha 1.123,4 6.840,0 1.238,9 3.262,5 766.00 845,9 110,45 766.00 110,45

5 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Banjir

Jumlah pembangunan bangunan pengendalian banjir yang dilaksanakan

% 0,00 1,45 2,50 % 15,41 1.54 1,15 74,67 1.54 74,67

Jumlah bantaran dan tanggul sungai yang direhabilitasi

% 2,34 1,67 2,94 % 7,30 8,45 7,93 93,83 8,45 93,83

6 Terwujudnya Lingkungan Permukiman yang Aman, Nyaman dan Produktif melalui Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah yang Memadai

Prosentase cakupan pelayanan air minum perkotaan yang dicapai

% 82,09 83,25 89,95 90,65 87,56 92,66 105,82 87,56 105,82

Prosentase cakupan pelayanan air minum perdesaan yang dicapai

% 74,80 75,57 78,47 80,45 81,87 82,49 100,76 81,87 100,76

Jumlah lokasi saluran drainase yang dibangun

Lokasi 27,00 34,00 30,00 86,00 42,00 58,00 138,09 42,00 138,09

Jumlah dokumen perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dihasilkan

Dokumen 7,00 9,00 4,00 8,00 2,00 2,00 100,00 2,00 100,00

7 Meningkatkan Kualitas Ahlak dan Budi Pekerti

Jumlah fasilitas umum/sarana IC, perkantoran dan rumah sakit yang direhabilitasi (Akibat gempa)

Unit 1,00 2,00 5,00 1,00 18,00 20,00 111,11 18,00 111,11

8 Meningkatnya Pencapaian Perolehan Hasil Uji/Sertifikat Hasil Uji dalam Rangka

Jenis dokumen pengujian tanah dan bahan bangunan yang dihasilkan

Jenis 55,00 55,00 57,00 28,00 55,00 68,00 123,64 55,00 123,64

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 16

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Capaian 2018 Target Akhir

Rentra 2018

Capaian 2018 Thd

Akhir Renstra

(%) 2014 2015 2016 2017 Target Capaian %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (10)

Pelayanan yg Memenuhi Standar

Jenis dokumen pengujian kualitas air yang dihasilkan

Jenis 55,00 55,00 50,00 30,00 55,00 58,00 105,45 55,00 105,45

9 Meningkatnya Pencapaian Pelaku, Proses dan Produk Konstruksi yang Berkualitas

Jumlah Dokumen kegiatan sosialisasi peraturan Perundang - Undangan Jasa Konstruksi yang diselenggarakan

Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00

10 Meningkatnya Arus Informasi dan Rujukan Teknis Teknologi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum

Prosentase kegiatan forum Jasa Konstruksi yang diselenggarakan

% 20,00 20,00 35,00 35,00 35,00 25,00 71,43 35,00 71,43

Prosentase tukang yang memiliki kompetensi di bidang jasa konstruksi yang dihasilkan

% 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,00 75,00 100,00

11 Terwujudnya Keterpaduan Infrastruktur Wilayah

Prosentase keterpaduan infrastruktur antar kawasan yang dilaksanakan

% 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 10,00 66,66 15,00 66,66

Prosentase keterpaduan infrastruktur antar sektor yang dilaksanakan

% 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 10,00 66,66 15,00 66,66

Prosentase keterpaduan infrastruktur wilayah yang dilaksanakan

% 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 8,00 80,00 10,00 80,00

12 Terwujudnya Informasi Infrastruktur Wilayah

Jumlah dokumen data dan informasi Bina Marga yang dihasilkan

Dokumen 0,00 0,00 0,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00

Jumlah dokumen data dan informasi Cipta Karya yang dihasilkan

Dokumen 0,00 0,00 0,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00

Jumlah dokumen data dan informasi Sumber Daya Air yang dihasilkan

Dokumen 0,00 0,00 0,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00

13 Meningkatnya Kualitas Pengaturan Pembangunan Infrastruktur Dasar & Implementasi Program Pembangunan Daerah pada Kawasan Strategis Provinsi

Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang dihasilkan

Dokumen 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 100,00 2,00 100,00

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 17

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Capaian 2018 Target Akhir

Rentra 2018

Capaian 2018 Thd

Akhir Renstra

(%) 2014 2015 2016 2017 Target Capaian %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (10)

14 Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang & Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Dukungan SIPR & Monitoring Penataan Ruang di Daerah

Jumlah dokumen database pemanfaatan ruang yang dihasilkan

Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00

Jumlah dokumen peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang dilaksanakan

Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00

15 Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, Pemberian Insentif serta Pengenaan Sanksi

Prosentase pengawasan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan (penurunan pelanggaran)

% 5,00 7,00 10,00 15,00 12,91 10,00 77,46 12,91 77,46

Jumlah dokumen pemberdayaan PPNS bidang Penataan Ruang yang dilaksanakan

Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1.00 100.00 1.00 100.00

16 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni dan Produktif

Jumlah rumah layak huni yang dibangun bagi masyarakat kurang mampu

Unit 1.000 800 1.008

TERBENTUK OPD BARU

(DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN)

Panjang jalan lingkungan yang dibangun

m’ 19.950 24.300 20.576

Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun

m’ 1.130 1.300 1.436

Jumlah dokumen monitoring perumahan yg dihasilkan

Dokumen 10,00 10,00 10,00

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan yg dihasilkan

Dokumen 10,00 10,00 10,00

Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2019

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 18

Tabel 2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD, Pencapaian Renstra PD Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Tahun 2019

(Format T-C.29)

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra

PD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja

Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NTB

BIDANG PEKERJAAN UMUM

SEKRETARIAT

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air (Bulan) 60 48 12 12 100 12 60 100

01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya jasa administrasi keuangan (Orang)

65 52 13 13 100 13 65 100

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor (Orang)

70 56 14 14 100 14 70 100

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan) 60 48 12 12 100 12 60 100

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 19

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor (Buah/Unit)

200 160 40 40 100 16 200 100

01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan & minuman (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.19 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran

Terlaksananya pembayaran tenaga Pegawai Tidak Tetap (Orang)

70 56 14 14 100 23 70 100

01.20

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.24 Penyediaan Jasa Keamanan kantor Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor (Orang)

45 36 9 9 100 9 45 100

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 20

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas / operasional (Unit)

85 68 17 17 100 5 85 100

02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (Unit)

5 4 1 1 100 1 5 100

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional (Unit)

270 216 54 54 100 54 270 100

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor (Unit)

60 39 3 3 100 0 42 70,00

02.29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala meubelair (Bulan)

60 39 12 12 100 0 52 86,67

02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor (Paket)

15 11 2 2 100 4 13 86,67

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05.04 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kepegawaian (Orang)

1.955 1.564 391 391 100 391 1.955 100

05.06 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kepegawaian (Dok.)

5 4 1 1 100 1 5 100

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 21

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksannya penyusunan LAKIP dan LKPJ (Dokumen)

5 4 1 1 100 1 5 100

06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun (Dokumen)

5 4 1 1 100 1 5 100

06.05 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Renja SKPD, RKA dan DPA (Dokumen)

15 12 3 3 100 3 15 100

06.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya penyusunan laporan bulanan, TriWulan dan Tahunan (Laporan)

45 36 9 9 100 9 45 100

06.10 Pengendalian Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut

Tersusunnya laporan T3 LHP (Dokumen)

5 4 1 1 100 1 5 100

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah

Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah (Dokumen)

5 4 1 1 100 1 5 100

BIDANG BINA MARGA

15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

15.01 Perencanaan Pembangunan Jalan Tersusunnya rencana pembangunan jalan provinsi (Dokumen)

20 16 4 4 100 0 20 100

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 22

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

15.03 Pembangunan Jalan Terlaksananya pembangunan jalan provinsi (Km)

373,09 293,09 53,02 53,02 100 80,00 346.11 92,77

15.04 Perencanaan Pembangunan Jembatan Tersusunnya rencana pembangunan jembatan (Dok.)

20 16 4 4 100 0 20 100

15.05 Pembangunan Jembatan Terlaksananya pembangunan jembatan (M’)

697 500,99 98,99 98,99 100 196,01 599.98 86,08

15.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring peningkatan jalan & penggantian jembatan (Dokumen)

10 8 2 2 100 2 10 100

15.09 Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Terlaksananya pembinaan teknis jalan dan jembatan (Dokumen)

10 8 2 2 100 2 10 100

18 Program Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

18.07 Rehabilitasi Jalan Terlaksananya pemeliharaan berkala / peningkatan jalan provinsi (Km)

696,97 516,97 120,00 120,00 100 180,00 636,97 91,39

22 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan & Jembatan

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 23

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

22.01 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan Tersusunnya laporan hasil survey

jalan (Dokumen) 5 4 1 1 100 1 5 100

22.02 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jembatan

Tersusunnya laporan Data Hasil survey kondisi jembatan (Dokumen)

5 4 1 1 100 1 5 100

BIDANG SUMBER DAYA AIR

24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

24.01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Tersusunnya laporan perencanaan pembangunan jaringan irigasi (DI)

35 18 3 3 100 0 21 60,00

24.18 Pembangunan Jaringan Irigasi Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi lahan kering (Ha)

550 400 150 150 100 0 550 100

24.19 Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Terlaksananya kegiatan KOMIR, dewan SDA, PAI, Diklat dan Lomba Juru Pintu/Pengamat Air (Laporan)

25 20 5 5 100 1 25 100

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 24

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

26 Program Pengembangan Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

26.01 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Terlaksananya pembangunan embung (M3)

5.000 4.000 1.000 1.000 100 0 5.000 100

28 Program Pengendalian Banjir

28.06 Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai

Terlaksananya pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai (M’)

10.000 8.135 2.325 2.325 100 0 10.460 104,60

BIDANG CIPTA KARYA

27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

27.01 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana air minum Perkotaan (%)

87,56 90,65 86,22 90,65 105,14 87,56 92,66 105,82

Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana air minum Perdesaan (%)

81,87 80,45 80,18 80,45 100,34 81,87 82,49 100.76

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 25

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

27.02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana air limbah (Lokasi)

250 168 42 42 100 55 210 84,00

27.10 Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Tersusunnya lap perenc. Sarana dan prasarana / DED air minum (Dokumen)

40 32 8 8 100 2 40 100

BIDANG JASA KONSTRUKSI

32 Program Pengaturan Jasa Konstruksi

32.01 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang - Undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya Terkait

Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang - undangan jasa konstruksi (Keg.)

5 4 1 1 100 1 5 100

34 Program Pengawasan Jasa Konstruksi

34.05 Forum jasa konstruksi daerah (FJKD) Terlaksananya Fasilitas Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD) (Keg.)

5 4 1 1 100 1 5 100

34.06 Pelatihan Uji Kompetensi dan Keberhasilan Konstruksi

Terlaksananya pelatihan uji kompetensi dan keberhasilan konstruksi (Orang)

900 780 120 120 100 90 900 100

BIDANG TATA RUANG

36 Program Perencanaan Tata Ruang

36.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Tersedianya arahan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang

(Kawasan)

15 10 2 2 100 1 12 80,00

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 26

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

37 Program Pemanfaatan Ruang

37.05 Survey dan Pemetaan Terwujudnya sistem informasi/database pemanfaatan ruang (Kawasan)

15 10 2 2 100 1 12 80,00

37.10 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang (Kab/Kota)

10 10 8 8 100 10 10 100

38 Program Pengendalian Ruang

38.05 Pengawasan pemanfaatan ruang Tersedianya bahan pengendalian pemanfaatan ruang (Kawasan)

15 10 2 2 100 1 12 80,00

38.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya bahan pengendalian pemanfaatan ruang (Kawasan)

15 10 2 2 100 1 12 80,00

38.09 Pemberdayaan PPNS penataan ruang Terwujudnya Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang (Kegiatan)

5 4 1 1 100 1 5 100

BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

39 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan

39.01 Sinkonisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan

Tersedianya data prasarana dan sarana yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan antar kawasan (Kawasan)

3 1 1 1 100 1 2 66,67

39.02 Penataan Infrastruktur Kawasan Terlaksananya penataan keterpaduan infrastruktur di

kawasan sekitar (Kawasan)

3 1 1 1 100 1 2 66,67

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 27

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

39.03 Norma Standar Pedoman dan Manual Pengembangan Kawasan

Terlaksananya norma standar pedoman dan manual pengembangan kawasan (Keg.)

3 1 1 1 100 1 2 66,67

39.04 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan

Terselenggaranya kegiatan koordinasi pengelolaan, pengendalian serta akuntabilitas tata kelola pembangunan di kawasan sekitar (Kawasan)

3 1 1 1 100 1 2 66,67

39.05 Monitoring Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi (Dokumen)

3 1 1 1 100 1 2 66,67

40 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor

40.01 Keterpaduan Kebijakan Pengembangan Sektor

Terlaksananya kegiatan keterpaduan kebijakan pengembangan antar sector (Dok)

3 1 1 1 100 1 2 66,67

40.02 Penataan Infrastruktur Sektor Terlaksananya penataan keterpaduan infrastruktur antar sector (Dokumen)

3 1 1 1 100 1 2 66,67

40.03 Sosialisasi Norma standar pedoman dan manual pengembangan sektor

Terlaksananya sosialisasi norma standar, pedoman dan manual pengembangan antar sector (Dokumen)

3 1 1 1 100 1 2 66,67

40.04 Pengawasan dan pengendalian pengembangan sektor

Terselenggaranya kegiatan koor-dinasi pengelolaan, pengendalian serta akuntabilitas tata kelola pembangunan antar sektor (Dok.)

3 1 1 1 100 1 2 66,67

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 28

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

41 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah

41.01 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur

Terselengaranya perencanaan pengembangan keterpaduan prasarana dan sarana infrastruktur wilayah (Dokumen)

3 1 1 1 100 1 2 66,67

41.02 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah

Tersusunnya pengembangan keterpaduan infrastruktur wilayah (Dokumen)

3 1 1 1 100 1 2 66,67

UPTD BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH PULAU LOMBOK

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Orang)

5 4 1 1 100 1 5 100

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan (Orang)

5 4 1 1 100 1 5 100

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang

cetakan dan penggandaan (Bulan) 60 48 12 12 100 12 60 100

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 29

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor (Unit)

5 4 1 1 100 1 5 100

01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

Terlaksananya rapat - rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor (Orang)

5 4 1 1 100 1 5 100

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional (Unit)

85 68 17 17 100 17 85 100

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Terpenuhinya kebutuhan listrik (unit)

5 4 1 1 100 1 5 100

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA (Laporan)

10 8 2 2 100 2 10 100

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 30

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah

Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah (Laporan)

5 4 1 1 100 1 5 100

18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

18.04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Terlaksananya

rehabilitasi/pemeliharaan jembatan (M’)

1.021,60 979,60 100,10 100,10 100 42 1.021,60 100

18.08 Pemeliharaan Rutin Jalan Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan (Km)

1.206,49 1.000,00 393,81 393,81 100 206,49 1.206,49 100

23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan alat berat (Unit)

45 36 9 9 100 9 45 100

UPTD BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH SUMBAWA

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan (Orang)

30 24 6 6 100 6 30 100

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 31

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor (Unit)

10 8 2 2 100 2 10 100

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan & minuman (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.20

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor (Orang)

5 4 1 1 100 1 5 100

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional (Unit)

10 8 2 2 100 2 10 100

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor (Unit)

5 4 1 1 100 1 5 100

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 32

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA (Laporan)

10 8 2 2 100 2 10 100

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah

Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah (Dokumen)

5 4 1 1 100 1 5 100

18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan Terlaksananya rehab/pemeliharaan jembatan (M’)

986,80 819,70 140,30 140,30 100 167,10 960,00 97,28

18.08 Pemeliharaan Rutin Jalan Terlaksananya pemel rutin jalan (Km)

1.020,05 816,50 204,35 204,35 100 203.55 1.020,85 100,03

23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan alat berat (Unit)

40 32 8 8 100 8 40 100

BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 33

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan (Orang)

20 16 4 4 100 4 20 100

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor (Orang)

10 8 2 2 100 2 10 100

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya penyediaan perala-tan & perlengkapan kantor (Unit)

10 8 2 2 100 2 10 100

01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat

dan Daerah

Terlaksananya Penyelarasan

Program Pemerintah Pusat dan Daerah (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.20

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Terlaksanya Kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)

5 3 2 2 100 0 5 100

02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 34

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional (Unit)

30 24 6 6 100 6 30 100

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor (Unit)

5 3 2 2 100 0 5 100

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya kursus - kursus singkat /pelatihan (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA (Laporan)

10 8 2 2 100 2 10 100

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah

Terlaksananya peningkatan mana-jemen aset daerah (Dokumen)

5 3 2 2 100 0 5 100

31 Program Pengembangan

Pelayanan Jasa Pengujian

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 35

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

31.01 Pengujian bahan bangunan Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan (Laporan)

5 3 2 2 100 0 5 100

31.03 Pengujian Kualitas Air Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian Kualitas Air (Laporan)

5 3 2 2 100 0 5 100

BALAI INFORMASI INFRASTRUKTUR WILAYAH (BIIW)

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan (Orang)

20 16 4 4 100 4 20 100

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor (Orang)

5 4 1 1 100 1 5 100

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya penyediaan per-alatan & perlengkapan kantor(unit)

35 28 7 7 100 0 35 100

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 36

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor (Orang)

5 4 1 1 100 1 5 100

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional (Unit)

35 28 7 7 100 7 35 100

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA (Laporan)

10 8 2 2 100 2 10 100

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 37

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah

Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah (Dokumen)

5 4 1 1 100 1 5 100

40 Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah

40.01 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Bina Marga

Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Bina Marga (Dokumen)

2 1 1 1 100 1 2 100

40.02 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya

Terlaksananya Kegiatan Penge-lolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya (Dokumen)

2 1 1 1 100 1 2 100

40.03 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Air

Terlaksananya Kegiatan Updating, Publikasi dan Validasi Data Hidrologi (Dokumen)

2 1 1 1 100 1 2 100

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PULAU LOMBOK

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan (Orang)

20 16 4 4 100 4 20 100

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 38

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya penyediaan per-alatan & perlengkapan kantor(unit)

5 4 1 1 100 1 5 100

01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasiona (Unit)l

50 40 10 10 100 10 50 100

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Dokumen RKAP & Renja Balai PSDA W.S Pulau Lombok (Dokumen)

10 8 2 2 100 2 10 100

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 39

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah

Terlaksananya peningkatan mana-jemen aset daerah (Dokumen)

5 4 1 1 100 1 5 100

24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

24.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terlaksananya OP Saluran Irigasi (Ha)

26.954 20.680 4.680 4.680 100 6.274 26.954 100

24.19 Peningkatan Pengelolaan Jaringan irigasi Terlaksananya Kegiatan Konstruksi jaringan irigasi partisipatif (DI)

10 8 2 2 100 2 10 100

26 Program Pengembangan Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

26.02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Terlaksananya pemeliharaan rutin dan rehabilitasi embung (Unit)

78 72 18 18 100 18 78 100

26.08 Pengembangan pelayanan hidrologi mendukung konservasi sumber daya air

Terlaksananya Penyusunan Neraca Sumber Daya Air Daerah P. Lombok (WS)

1 1 1 1 100 0 1 100

26.09 Pengelolaan pelayanan hidrologi mendukung pendayagunaan sumber daya air

Terlaksananya Pemeliharaan jaringan Hidroklimatologi (Lokasi)

12 8 8 8 100 0 16 133,33

28 Program Pengendalian Banjir

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 40

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

28.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Terlaksananya rehabilitasi dan pemel. bantaran dan tanggul sungai (Sungai)

150 103 27 27 100 34 130 86,67

28.12 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Terlaksananya operasi dan pemeliharaan sungai (M)

500 400 100 100 100 0 500 100

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SUMBAWA

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan (Orang)

20 16 4 4 100 4 20 100

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

60 48 12 12 100 12 60 100

01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor (Unit)

5 4 1 1 100 1 5 100

01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga (Unit)

5 4 1 1 100 1 5 100

01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 41

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan & minuman (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

01.20

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional (Unit)

20 16 4 4 100 4 20 100

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja dan RKA (Dokumen)

10 8 2 2 100 2 10 100

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 42

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah

Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah (Bulan)

60 48 12 12 100 12 60 100

24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

24.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terlaksananya OP Jaringan Irigasi (Ha)

18.941 16.418,22 6.104,55 6.104,55 100 2.522,78 22.522,77 118,91

26 Program Pengembangan Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

26.02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Terlaksananya pemeliharaan rutin dan rehabilitasi embung (Unit)

23 16 4 4 100 2 20 86,96

26.08 Pengembangan pelayanan hidrologi mendukung konservasi sumber daya air

Terlaksananya Penyusunan Neraca Sumber Daya Air Daerah P. Sbw (WS)

1 1 1 1 100 0 1 100

26.09 Pengelolaan pelayanan hidrologi mendukung pendayagunaan sumber daya air

Terlaksananya Pemeliharaan jaringan Hidroklimatologi (Lokasi)

9 7 7 7 100 2 14 155,55

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 43

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

PD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target

Program dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun

2018

Target Renja PD

Tahun 2018

Realisasi Renja PD

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7)

11 = (10/4x100%)

28 Program Pengendalian Banjir

28.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai (Sungai)

500 465 111 111 100 24 576 115,20

28.12 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Terlaksananya operasi dan pemeliharaan sungai (M)

500 500 200 200 100 0 700 140

Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2019

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 44

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa

Tenggara Barat (DPUPR Prov. NTB) tahun 2018 berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPUPR Prov. NTB tahun 2013 –

2018 maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun

2007 dan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008, serta mengacu pada Rencana

Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018, secara rinci pada tabel 2.1.

Hasil pengukuran capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) pembangunan

daerah pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB tahun 2014 –

2018 dan perkiraan target capaian 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat

(Format T-C.30)

No. Indikator Target

/Realisasi Tahun 2014

Target /Realisasi

Tahun 2015

Target /Realisasi

Tahun 2016

Target /Realisasi

Tahun 2017

Target /Realisasi

Tahun 2018

Perkiraan capaian Target Renstra 2019

1 2 4 5 6 7 8 9

1 Tercapainya kemantapan jalan provinsi (%)

71,54 / 68,99

76,67 / 72,37

72,90 / 72,10

75,39 / 77,16

83,65 /

83,65 83,85

2 Terwujudnya peningkatan cakupan air bersih Perkotaan (%)

82,18 / 82,09

85,53 / 83,25

84,87 / 89,95

86,22 / 90,65

87,56 /

92,66 80,10

Terwujudnya peningkatan cakupan air bersih Perdesaan (%)

75,12 / 74,80

76,81 / 75,65

78,50 / 78,47

80,18 / 80,45

81,87 /

82,49 74,25

3

Tersedianya pedoman & petunjuk pelaksanaan penataan ruang (peraturan zonasi) kawasan strategis provinsi

1 PerGub/ 1 PerGub

1 PerGub/ 2 PerGub

2 PerGub/ 2 PerGub

2 PerGub/ 2 Pergub

2 PerGub/ 2 Pergub

1 Pergub

4 Tersedianya pedoman & petunjuk pelaksanaan penataan ruang (RTR)

1 KSP /1 KSP

2 KSP/5 KSP

2 KSP/2 KSP

1 KSP/1 KSP

1 KSP/1 KSP

2 KSP

5 Tercapainya penurunan luas genangan areal banjir (%)

10,81 / 16,53

11,74 / 17,51

12,75 / 25,03

13,85 / 21,65

15,04 /

14,35 10,50

6

Tercapainya ketersediaan air dan pelayanan alokasi air untuk peningkatan cakupan areal irigasi (Ha)

2.529,00 / 8.902,00

5.349,00 / 6.138,00

4.457,00 / 5.155,00

7.065,00 / 7.310,00

7.711,00 /

7.895,00 1,478,00

7

Terwujudnya peningkatan kompetensi personil bidang pengawasan jasa konstruksi infrastruktur (%)

35,00 / 15,00

44,80 / 20,00

48,00 / 40,00

65,00 / 45,00

75,00 /

65,00 10,00

8 Tersedianya Daya tampung fasilitas Peribadatan IC (%)

16,67 / 15,17

36,67 / 35,45

58,67 / 55,78

86,67 / 80,45

92,67 /

92,67 95,00

Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2019

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 45

2.3. Isu-isu Strategis dan Masalah Mendesak Perangkat Daerah

Isu - isu strategis pelaksanaan pembangunan terkait dengan tugas pokok Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat bermuara pada

isu utama “kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor” adalah :

Tabel 2.4.

Isu - Isu Strategis Pembangunan Infrastruktur dan Utilitas Wilayah

No. Bidang

Urusan Isu Strategis

1 Pekerjaan Umum

Sekretariat

Isu strategis

1. Kualitas dan produktivitas SDM belum cukup memadai, sehingga diperlukan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang dijiwai semangat kewirausahaan untuk menjadi basis bagi pelayanan publik yang beroriantasi pelanggan.

2. Diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan,

implementasi dan evaluasi program dan kegiatan.

3. Diperlukan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan perkembangan pembangunan dan daya kritis masyarakat yang terus berkembang.

4. Dibutuhkan langkah - langkah reformasi birokrasi yang strategis, konkret dan terintegrasi.

5. Diperlukan koordinasi internal yang kuat : antar fungsi manajemen; antar bidang / balai, serta memenuhi prinsip - prinsip good governance.

6. Pengelolaan : Masih sangat birokratik belum inovatif, bersifat manajemen proyek belum manajemen aset, mengelola supply belum mengelola demand.

7. Data aset belum lengkap.

Sumber Daya Air

Konservasi SDA

1. Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestrasi.

2. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum / air bersih.

3. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau.

4. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi.

5. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, serta abrasi pantai.

6. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.

Pendayagunaan SDA

1. Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal.

2. Kinerja pelayanan jaringan reklamasi rawa belum optimal.

3. Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah Provinsi.

4. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi.

5. Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif dalam pengelolaan irigasi.

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 46

No. Bidang Urusan

Isu Strategis

6. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber - sumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah - wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.

7. Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antarpengguna sumber daya air.

8. Meningkatkan kinerjapengelolaan Sistem Informasi SDA dan melengkapi data dan informasi tentang SDA untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan

serta memperluas akses publik terhadap data dan informasi SDA.

9. Mencari peluang - peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur bidang SDA.

Bina Marga

Tantangan pembangunan sub bidang jalan

1. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.

3. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap

prasarana jalan yang ada.

4. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah.

5. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan.

6. Kelembagaan penyelenggaraan jalan masih memerlukan perkuatan terutama dalam menyiapkan produk - produk pengaturandan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.

Isu strategis sub bidang jalan

1. Jaringan jalan masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan masih sangat kurang dalam mendukung pengembangan potensi wilayah.

2. Masih banyaknya titik kemacetan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu

3. Pembebanan berlebih (overloading) pada ruas - ruas jalan tertentu.

4. Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, karena belum sepenuhnya berfungsi untuk melayani mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

5. Meningkatkan / mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah - tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.

6. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).

7. Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan dengan amanat RTRW, yang meliputi pemantapan jaringan jalan arteri, kolektor dan Lokal.

Cipta Karya

Tantangan pembangunan sub - sub bidang ke-CiptaKarya-an

1. Perlunya menetapkan target - target kinerja yang lebih jelas untuk meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan yang sampai saat ini masih belum menuai hasil yang optimal. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah sampai saat ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan prasarana persampahan masih belum memadai.

2. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 47

No. Bidang Urusan

Isu Strategis

wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar kabupaten / kota dan provinsi.

3. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.

4. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.

5. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.

6. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.

7. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan kriminalitas.

8. Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.

9. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman.

10. Menyelaraskan pertumbuhan pembangunan kota - kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil mengacu pada sistem pembangunan perkotaan.

11. Melanjutkan program pengembangan kawasan agropolitan.

Isu strategis sub - sub bidang ke-CiptaKarya-an

1. Keterlibatan swasta dan masyarakat dalam penanganan sampah sangat besar dalam pengembangan kawasan belum dikelola dengan optimal.

2. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

3. Penanganan sistem drainase masih bersifat parsial, sehingga belum dapat menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas.

4. Masih rendahnya kapasitas SDM maupun kelembagaan penyelenggaraan air minum

di daerah; perlunya perubahan mindset penyelenggaraan, tugas, dan kewenangan dalam pelayanan air minum; makin sulitnya penyediaan air baku; serta masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan penyelenggaraan air minum.

5. Intervensi swasta yang sulit dibendung kadang berakibat pada tidak konsistennya pembangunan dengan rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada.

7. Memperkuat instrumen pengaturan mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian dalam pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan, untuk lebih optimal dalam pengelolaan gedung dan penataan lingkungan dengan melengkapi Perda tentang Bangunan Gedung; Ruang Terbuka Hijau; Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK); Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; dan pengelolaan sanitasi.

8. Meningkatkan jumlah bangunan gedung yang andal (keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan) serta meningkatkan kualitas pengelolaan bangunan

gedung dan rumah negara.

9. Meningkatkan jumlah kawasan/bangunan bersejarah dan tradisional yang direvitalisasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk penataan lingkungan.

Bidang Bina Jasa Konstruksi

Tantangan pembangunan sub bidang jasa konstruksi

1. Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Departemen PU menerima mandat sebagai pembina jasa konstruksi nasional untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Tantangan

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 48

No. Bidang Urusan

Isu Strategis

ke depan pemerintah perlu lebih serius melaksanakan pembinaan jasa konstruksi mengingat meningkatnya concern terhadap jasa konstruksi. Sementara di lain pihak pembinaan jasa konstruksi yang selama ini berjalan ditengarai dan dipersepsikan lebih menjadi bagian dari tugas Departemen PU semata dan belum menjadi tanggung jawab semua pihak.

2. Meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembinaan jasa konstruksisebagai tindak lanjut Surat Edaran Mendagri No. 601/2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah dengan membentuk unit kerja yang mengkoordinasikan pembinaan jasa konstruksi dan pengalokasian APBD untuk pembinaan jasa konstruksi perlu mendapat apresiasi yang positif. Namun unit struktural pembina jasa konstruksi daerah belum jelas dengan berlakunya PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah karena tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pembinaan jasa konstruksi masuk dalam rumpun urusan pekerjaan umum. Selain itu, petunjuk teknis mengenai pembentukan unit struktural pembina jasa konstruksi di daerah belum tersedia dan Tim Pembina jasa konstruksi di tingkat pusat sesuai PP 30/2000 yang bertugas untuk mengkoordinasikan pembinaan jasa konstruksi antar departemen dan LPND terkait dalam rangka pembinaan jasa konstruksi daerah (provinsi) belum terbentuk.

3. Asosiasi konstruksi juga masih lebih cenderung mengutamakan kepentingan - kepentingan politis, sementara forum jasa konstruksi belum intens dan kurang maksimal melakukan pembinaan.

4. Memperkuat pasar konstruksi dan meningkatkan profesionalisme industri konstruksi. Termasuk perlunya memperkuat para pelaku usaha konstruksi kecil dan menengah antara lain karena lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi serta masih seringnya terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar .

Isu strategis sub bidang jasa konstruksi

1. Kompetensi SDM Konstruksi masih harus ditingkatkan dalam bersaing di tingkat nasional. Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan agar dapat menghasilkan keluaran (lulusan) yang memiliki standar nasional dan bahkan international.

2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi menuju tenaga ahli bidang konstruksi terampil.

3. Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi masih menghadapi permasalahan pada

proses sertifikasi yang masih kurang obyektif dan mahal, sehingga langsung atau tidak langsung menyebabkan tenaga ahli dan tenaga terampil bidang konstruksi masih jauh dari cukup.

4. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pelatihan mengacu pada kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi (kondisi prasarana dan sarana pelatihan saat ini sangat jauh tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga).

5. Meningkatkan kualitas sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja konstruksi.

6. Penerapan konsep green construction yang merupakan proses konstruksi yang menggunakan bahan bangunan yang tepat, efisien, dan ramah lingkungan di bidang pembangunan konstruksi dalam rangka merespon pemanasan global.

7. Lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi serta masih seringnya terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar .

8. Pasar jasa konstruksi nasional masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara supply dan demand. Oleh karena itu perlu upaya pembinaan perusahaan jasa konstruksi melalui penerapan kualifikasi atau persyaratan dalam pendirian badan usaha jasa konstruksi.

9. Otonomi daerah sebagai instrumen desentralisasi akan menjadi pendorong perdagangan sektor konstruksi menjadi berkembang akibat kebijakan penanaman modal langsung ke daerah.

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 49

No. Bidang Urusan

Isu Strategis

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Hubungan Antara Sistem Infrastruktur dengan sistem yang lain: 1. Secara ideal lingkungan alam merupakan pendukung dari system infrastruktur, dan

system ekonomi didukung oleh system infrastruktur. Sistem social sebagai obyek

dan sasaran didukung olehsistem ekonomi.

2. Infrastruktur yang kurang (bahkan tidak) berfungsi akan memberikan dampak

yang besar bagi manusia. Sebaliknya, infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk

kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan

akan merusak alam yang padaha kekatnya akan merugikan manusia termasuk

makhluk hidup yang lain.

3. Pengembangan infrastruktur berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan

ekonomi dan waktu. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi seiring waktu,

maka akan semakin tinggi pula pengembangan dan pembangunan infrastruktur

wilayah.

4. Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan

keterpaduan pembangunan nilaistrategis kawasan yang bersangkutan dalam

mendukung penataanruang wilayah kota;

5. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi, social dan

budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup alam wilayah kota yang

dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota bersangkutan;

6. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kota; dan

Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tataruang wilayah kota.

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;

2. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi

penanganan kawasan;

3. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap

tingkat kestrategisan nilai ekonomi, social budaya, dan lingkungan pada kawasan

yang akan ditetapkan;

4. Daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup wilayahkota; dan Ketentuan

peraturan perundang-undangan terkait.

Isu-Isu terkait Penataan Ruang antara lain Perwujudan Struktur Ruang Wilayah (meliputi Sistem Perkotaan Nasional, Sistem Jaringan Prasarana Transportasi, Sistem Jaringan Prasarana Energi, dan Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air); Isu-Isu terkait Perwujudan Pola Ruang Wilayah (meliputi Perwujudan Kawasan Lindung, Perwujudan Kawasan Andalan), dani su-isu terkait Perwujudan Kawasan Strategis.

2 Tata Ruang

Penyelenggaraan Penataan Ruang Kawasan Wilayah di Provinsi / Kabupaten / Kota (yang meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang) belum selaras dalam konteks hubungan yang hirarkhis.

Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2019

Pembangunan infrastruktur dan utilitas wilayah yang dilaksanakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB secara keseluruhan telah

menghasilkan penyediaan layanan infrastruktur dan utilitas wilayah yang memadai

sesuai dengan perkembangan dinamika pembangunan NTB secara keseluruhan.

Permasalahan terberat yang dihadapi adalah terjadinya kesenjangan yang semakin

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 50

melebar antara tingkat kebutuhan (masyarakat) dan tingkat pemenuhan (oleh

pemerintah) akan layanan infrastruktur dan utilitas wilayah yang berdampak pada

mengemukanya isu utama “kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar

sektor” yang diprediksikan akan dapat menghambat terwujudnya Visi Pembangunan

“Mewujudkan NTB yang Gemilang”, khususnya kesenjangan pada penyediaan

infrastruktur jalan yaitu tingkat laju kerusakan jalan dengan tingkat laju pemeliharaan

dan peningkatan jalan. Dengan demikian harus mampu diidentifikasi dan diukur tingkat

layanan infrastruktur dan utilitas wilayah yang telah berhasil disediakan serta

mengukur tingkat kesenjangannya sekaligus mengukur daya mampu untuk

memperkecil kesenjangan layanan dimaksud.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan

fungsi dalam Pembangunan infrastruktur dan utilitas wilayah yang dilaksanakan oleh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB antara lain:

1. Hak dasar masyarakat atas air bersih dan sanitasi yang layak

Rendahnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan atau perdesaan dan

khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan (krisis air bersih).

Pada beberapa daerah terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber

air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air

tersebut untuk non air bersih, maupun karena kendala batas administrasi.

Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum

teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang

dikonsumsi secara mandiri.

Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat di

perkotaan.

Belum memadainya pelayanan sanitasi yang dapat memberikan kontribusi

pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.

Pengolahan lumpur tinja belum efektif atau kurang maksimal karena masih

rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun.

2. Kualitas perencanaan penataan ruang yang dilandasi legalitas hukum

Kewenangan Provinsi adalah menyusun rencana tata ruang Kawasan Strategis

Provinsi (KSP).

Rata-rata Kabupaten/Kota belum mampu menyusun Rencana Tata Ruang

Strategis maupun Rencana Detail Kabupaten/Kota, sehingga banyak Kabupaten

/Kota yang meninta dibantu Provinsi untuk menyusun rencana Tata Ruang

Strategis maupun Rencana Detail Kabupaten/Kota.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dalam capaian

program nasional atau internasional, antara lain:

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 51

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang merupakan acauan guna mengukur tingkat capaian pelayanan secara

kuantitastif, sehingga dapat diketahui kesenjangannya yang perlu dipenuhi pada

setiap komponen bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Jasa

Konstruksi dan Penataan Ruang dengan tindak lanjut program peningkatan capaian

pelayanan telah sesuai sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah

dan RPJMD tahun 2013-2018.

No INDIKATOR SPM Target SPM

s.d. 2019

TARGET

2013 2014 2015 2016 2017

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi

yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya 70.00 22.27 30.98 39.58 48.19 55.07

2 Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang 60.00 65.78 68.92 72.67 72.90 75.39

3 Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas)

di wilayah provinsi 100.00 77.63 80.77 84.52 84.75 87.24

4 Persentase tersedianya 3 (tiga) jenis informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi

pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI). 100.00 - - - - -

5 Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah

Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. 100.00 - 17.00 17.00 17.00 17.00

REALISASI

2013 2014 2015 2016 2017

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi

yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya 70.00 17.21 25.85 34.42 43.03 51.63

2 Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang 60.00 67.56 68.99 72.37 72.10 77.16

3 Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas)

di wilayah provinsi 100.00 74.00 77.14 80.89 81.12 83.61

4 Persentase tersedianya 3 (tiga) jenis informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi

pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI). 100.00 - - - - -

5 Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah

Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. 100.00 - - - - -

Suistanable Development Goals (SDGs)

Suistanable Development Goals (SDGs)/UN 2030 agenda adalah kesepakatan

negara anggata PBB disahkan pada bulan September 2015 merupakan program

lanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs). SDGs/UN 2030 terdiri dari 17

tujuan, 169 target dan 241 indikator yang direncanakan berakhir sampai dengan

tahun 2030. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yaitu implementasi secara

serentak aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk menjamin masa depan dunia

dan umat manusia yang lebih baik artinya prinsip pembangunan harus memberikan

manfaat untuk semua. Di Indonesia difokuskan pada mencerdaskan bangsa,

kesehatan masyarakat, kesetaraan gender, pendidikan berkualitas dan

pengentasan kemiskinan.

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 52

Target pengentasan kemiskinan intinya pengentasan kemiskinan sampai

dengan tahun 2030, dan memastikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin

serta meningkatkan akses layanan mendasar bagi masyarakat. Sedangkan air

bersih dan sanitasi merupakan salah satu dari 17 program Implementasi di

Perpustakaan atau International Federation of Library Associations (IFLA). Inti

targetnya adalah menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi

yang berkelanjutan untuk semua pihak sehingga pada tahun 2030 mencapai akses

universal.

Indikator pencapaian kinerja cakupan pelayanan air bersih di Provinsi NTB

pada tahun 2017 sudah mencapai ratio 87,58 persen yang terdiri atas perkotaan

mencapai 92,66 persen telah melebihi target RPJMD sebesar 86,22 persen,

sedangkan cakupan pelayanan air bersih perdesaan mencapai 82,49 persen telah

melebihi target yang tertuang dalam RPJMD sebesar 81,87 persen.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk meminalisasi dan mencegah makin berkembangnya kompleksitas

permasalahan dalam pelayanan pembangunan infrastruktur dan utilitas wilayah,

maka diperlukan adanya penentuan target pada horizon waktu tertentu.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB program dan

kegiatan infrastruktur makro yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018, antara

lain:

2.4.1. Program pembangunan jalan dan jembatan

a. Kegiatan pembangunan jalan

Indikator kinerjanya adalah terwujudnya kemantapan jalan, target

capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra 83,65 % pagu

indikatatif Rp. 114.976.303.200 setelah analisis kebutuhan dana

menjadi Rp. 110.605.039.000 dengan realisasi target capaian

kemantapan jalan 83,65 % sudah melebihi target capaian kinerja

yang diamanatkan dalam RPJMD sebesar 100,00 %.

b. Kegiatan Pembangunan Jembatan

Indikator kinerjanya adalah terwujudnya kemantapan jembatan,

target capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra pagu

indikatatif sebesar Rp. 51.073.988.350 setelah analisis kebutuhan

dana menjadi Rp. 70.558.558.000.

2.4.2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

a. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 53

Indikator kinerjanya adalah Terpenuhinya rehabilitasi/pemeliharaan

jembatan, target capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra

pagu indikatatif sebesar Rp. 937.627.668 setelah analisis kebutuhan

dana dialihkan untuk pembangunan Jembatan.

b. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Indikator kinerjanya adalah Terpenuhinya rehabilitasi/pemeliharaan

jalan, target capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra pagu

indikatatif sebesar Rp. 525.080.874.925 setelah analisis kebutuhan

dana menjadi Rp. 302.276.023.711.

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

Indikator kinerjanya adalah Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan,

target capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra pagu

indikatatif sebesar Rp. 18.384.693.085 setelah analisis kebutuhan

dana menjadi Rp. 12.850.000.000.

2.4.3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

a. Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi

masyarakat berpenghasilan rendah

Indikator kinerjanya adalah terwujudnya penyediaan air bersih,

target capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra untuk

cakupan air bersih perkotaan 87,56 % dan perdesaan 81,87 % pagu

indikatatif Rp. 28.180.143.750 setelah analisis kebutuhan dana

menjadi Rp. 19.707.459.600 dengan realisasi target capaian kinerja

untuk cakupan air bersih perkotaan 92,66 % dan perdesaan 82,49

% sudah melebih target capaian kinerja yang diamanatkan dalam

RPJMD cakupan air bersih perkotaan 105,82 % dan perdesaan

100,76 %.

2.5. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2018

Hasil telahaan kegiatan pembangunan yang diusulkan dari berbagai

kelompok masyarakat Provinsi NTB melalui proposal tahun 2018 yang diajukan

pada urusan Pekerjaan Umum, bidang Sumber Daya Air antara lain kegiatan

pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi 56 kegiatan di Pulau Lombok dan

Pulau Sumbawa 4 Kegiatan, pembangunan dan rehabilitasi embung rakyat 216

Kegiatan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa 2 Kegiatan serta kegiatan

perkuatan tebing sungai 35 kegiatan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa 48

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 54

Kegiatan. Sedangkan proposal masyarakat untuk bidang Cipta Karya antara lain

kegiatan penyediaan sarana perpipaan air bersih 38 kegiatan dan

pembangunan drainase/air limbah 82 kegiatan, disajikan pada tabel 2.5.

sebagai berikut:

Tabel 2.5.

Capaian Kegiatan dari Usulan Masyarakat/Pemangku Kepentingan Tahun 2018

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

(Farmat T-C.32)

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik

Konstruksi (%)

I. SUMBER DAYA AIR

1 Pengembangan JILK Bale Ijuk, Sembalun, Lombok Timur (Lanjutan) 1 Paket 200.000.000 100,00

2 Pengembangan JILK Pangsor, Sembalun, Lombok Timur (Lanjutan) 1 Paket 200.000.000 100,00

I.1. PSDA WS P. LOMBOK

1 Rehabilitasi Saluran Irigasi Kebon Beleq Desa Mekar Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat 1 Paket 198,000,000 100,00

2 Rehabilitasi Saluran Irigasi Subak Peneda II Desa Penedagandor Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00

3 Rehabilitasi Saluran Irigasi Kelompok Tani Karya Nyata 1 ( Dusun Bengkaung Utara ) Desa Danger Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur

1 Paket 200,000,000 100,00

4 Rehabilitasi Saluran Irigasi Kelompok Tani Karya Nyata 2 ( Dusun Bengkaung Selatan ) Desa Danger Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur

1 Paket 200,000,000 100,00

5 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Dasan Kulur Desa Tumbuh Mulia Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur

1 Paket 200,000,000 100,00

6 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Berembun Desa Danger Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00

7 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Sekunyit Desa Bunut Baok Kec. Praya Kab. Lombok Tengah 1 Paket 198,000,000 100,00

8 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Bareng Untung Desa Bujak Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah 1 Paket 198,000,000 100,00

9 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Kedatuk Desa Selebung Rembiga Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah 1 Paket 198,000,000 100,00

10 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Lendang Ree Desa Barabali Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah

1 Paket 198,000,000 100,00

11 Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Peresak Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah

1 Paket 198,000,000 100,00

12 Rehabilitasi Saluran Irigasi Kampung Bangket Tengak Dusun Bumbang Desa Masbagik Utara Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur

1 Paket 200,000,000 100,00

13 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Tunjang Utara Desa Paok Motong Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur

1 Paket 200,000,000 100,00

14 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Proa Desa Sakra Kec. Sakra Kab. Lombok Timur

1 Paket 200,000,000 100,00

15 Rehabilitasi Saluran Irigasi Ladon Desa Paok Pampang Kec. Suka Mulia Kab. Lombok Timur

1 Paket 200,000,000 100,00

16 Rehabilitasi Saluran Irigasi Saluran Lingkuk Simbur Putek - Tatar Dusun Tatar Desa Nyur Lembang Kab. Lombok Barat

1 Paket 198,000,000 100,00

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 55

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik

Konstruksi

(%) 17 Rehabilitasi Saluran Irigasi Telabah kodek di subak

Gegelang Dusun Gegelang Dasan Desa Gegelang Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat

1 Paket 198,000,000 100,00

18 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Penyaya Desa Dasan Baru Kec. Kediri Kab. Lombok Barat

1 Paket 198,000,000 100,00

19 Rehabilitasi Saluran Irigasi Masyarakat Tani (Ketua Basri) Desa Dasan Baru Kec. Kediri Kab. Lombok Barat 1 Paket 198,000,000 100,00

20 Rehabilitasi Saluran Irigasi Irigasi Bg 9 - Bg 10 Dusun Kebon ( Gp3a Tibunangke Bersatu ) Desa Semoyang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah

1 Paket 198,000,000 100,00

21 Rehabilitasi Saluran Irigasi Irigasi Bg 10 - Bg 11 Dusun Mandak Lauk ( Kelompok Mekar Bahagia ) Desa Semoyang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah

1 Paket 198,000,000 100,00

22 Rehabilitasi Saluran Irigasi Kepala Desa Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat 1 Paket 198,000,000 100,00

23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Poktan Haraoan II Desa Senteluk Desa Senteluk Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat

1 Paket 198,000,000 100,00

24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi P3A Karya Bersama Desa Sakra Kec. Sakra Kab. Lombok Timur 1 Paket 198,000,000 100,00

25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kelompok Tani Pade Angen Desa Darma Sari Kec. Sikur Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00

26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi IP3A Gebong Pengga Desa Ombe Baru Kec. Kediri Kab. Lombok Barat 1 Paket 198,000,000 100,00

27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi P3A Penarukan Lauk Desa Mesanggok Kec. Gerung Kab. Lombok Barat 1 Paket 198,000,000 100,00

28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi P3A Urip Pati Desa Jagaraga Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat

1 Paket 198,000,000 100,00

29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Poktan Dayen Aik Desa Kekeri Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat 1 Paket 198,000,000 100,00

30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ladon 2 Desa paok Pampang Kec. Suka Mulia Kab. Lombok Timur 1 Paket 198,000,000 100,00

31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Subak Montong Ancah Dusun Lendang Batu Kec. Suka Mulia Kab. Lombok Timur

1 Paket 198,000,000 100,00

32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Subak Jorong Dusun Lendang Kantong Desa Sukarema Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur

1 Paket 198,000,000 100,00

33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jurusan Beringin Dusun Lendang Kantong Desa Sukarema Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur

1 Paket 198,000,000 100,00

34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jurusan Maroan Dasan Lendang Desa Lenek Baru Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur

1 Paket 198,000,000 100,00

35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Gerimax Kec. Narmada Kab. Lombok Barat

1 Paket 199,000,000 100,00

36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Sembung Kec. Narmada Kab. Lombok Barat

1 Paket 199,000,000 100,00

37 Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Danger Masbagik Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00

38 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Sembung Timur Narmada Kab. Lombok Barat 1 Paket 200,000,000 100,00

39 Rehabilitasi Saluran Irigasi Subak Landon Sukamulia Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00

40 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Subak Selong Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 56

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik

Konstruksi

(%)

41 Rehabilitasi Saluran Irigasi Subak Semba Sukamulia Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00

42 Rehabilitasi Saluran Irigasi Subak Sangkon Selong Kab. Lombok Timur

1 Paket 200,000,000 100,00

43 Rehabilitasi Saluran Irigasi Subak Reban Talat Sakra Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00

44 Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Temas Narmada Kab. Lombok Barat 1 Paket 200,000,000 100,00

45 Rehabilitasi Saluran Irigasi Pemangket, Mekar Sari

Narmada Kab. Lombok Barat 1 Paket 200,000,000 100,00

46 Rehabilitasi Saluran Irigasi Gebong Tanah Beak Narmada Kab. Lombok Barat 1 Paket 200,000,000 100,00

47 Rehabilitasi Saluran Irigasi Memunggu Dasan Baru Kediri Kab. Lombok Barat 1 Paket 200,000,000 100,00

48 Rehabilitasi Saluran Irigasi Nyiur Lembang Narmada Kab. Lombok Barat 1 Paket 200,000,000 100,00

49 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Klp. Pade Sadar Pagutan Batukliang Kab. Lombok Tengah

1 Paket 200,000,000 100,00

50 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Klp. Belo Angen Loang Janapria Kab. Lombok Tengah 1 Paket 200,000,000 100,00

51 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Klp. Tani Pade Senang Mt. Terep Praya Kab. Lombok Tengah 1 Paket 200,000,000 100,00

52 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Subak Atas I Korleko Lab. Haji Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00

53 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Subak Atas II Korleko Lab. Haji Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00

54 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dusun Pancor Kopong Suralaga Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00

55 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dusun Selak Kebon Pringgabaya Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00

56 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dusun Tebaban Timur Suralaga Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00

1 Rehabilitasi Embung Embung Amaq Murti Dusun Ujung

Gol ( Kelompok Tani Seneng Bareng ) Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

2 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Bismillah,Montong Poteng Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

3 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Senja,Montong Poteng Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

4 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Apik,Pemondah Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 149,000,000 100,00

5 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Saling Sedok,Setambung Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

6 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Sinar Surya,Popon Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 149,000,000 100,00

7 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Lumbung,Jorong Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 149,000,000 100,00

8 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Jaya Bakri,Tutuk Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 149,000,000 100,00

9 Rehabilitasi Embung Embung Lis Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 149,000,000 100,00

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 57

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik

Konstruksi

(%) 10 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Sabar Karya,Dusun

Seende Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

11 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Solah Wayen,Dusun Tutuk Bat Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

12 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Bakti,Dusun serumbung Singin Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

13 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Geger Girang,

Dusun Serumbung Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

149,000,000 100,00

14 Rehabilitasi Embung Amaq Mawar Dusun Oleng ( Kelompok Tani Oleng Tani ) Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

15 Rehabilitasi Embung Amaq Roni Dusun Ujung Betok ( Kelompok Tani Angin Lauk ) Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

16 Rehabilitasi Embung Amaq Munisah Dusun Ujung Betok Tengak ( Kelompok Tani Rinjani ) Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

17 Rehabilitasi Embung Gumati Dusun Ujung Betok Daye ( Kelompok Tani Jaya Tani ) Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

18 Rehabilitasi Embung Amaq Jenah Dusun Montong Tinggi ( Kelompok Tani Mawar ) Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

19 Rehabilitasi Embung Inaq Genduk Dusun Singin ( Kelompok Tani Pare Emas ) Desa Paremas Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

20 Rehabilitasi Embung Sahir Dusun Serumbung Timur ( Kelompok Tani Serumbu Bersaing ) Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

21 Rehabilitasi Embung Kader Dusun Serumbung ( Kelompok Tani Bareng Karya ) Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

22 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Lingkuk Buak Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah 1 Paket 149,000,000 100,00

23 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Swangka Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah

1 Paket 149,000,000 100,00

24 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Mitra Karya Montong Batu Bawi Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

25 Pengerukan Embung Kelompok Tani Tangar II Dusun Tangar Desa Sukarara Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

26 Rehabilitasi Embung kelompok Tani Periang Berarak Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

27 Pengerukan Embung Kelompok Tani Tangun Bersemi

Dusun Tangun Desa Paremas Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

28 Rehabilitasi Pengerukan Embung Rakyat Dusun Semujik Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

29 Rehabilitasi Embung Bales Budi/Kedar Dusun Seremongkot Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

30 Rehabilitasi Embung Mentari/Rahman Dusun Sale Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 58

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik

Konstruksi

(%) 31 Rehabilitasi Embung Roroh Meton/Amak Rohan Dusun

Paek Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

32 Rehabilitasi Embung Bangkit Bareng /H.Muhrim Dusun Jorong Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

33 Rehabilitasi Embung Mule Maju/Amaq Mohani Dusun Mengkuru Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

34 Rehabilitasi Embung Pade Rase/Mahdi Dusun Montong

Surak Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

35 Rehabilitasi Embung Desa Kidang Kec. Praya Timur kab. Lombok Tengah 1 Paket 150,000,000 100,00

36 Rehabilitasi Embung Dusun Aro Inak Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lotim 149,000,000 100,00

37 Rehabilitasi Embung Dusun Sekapuk Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 149,000,000 100,00

38 Rehabilitasi Embung Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 151,000,000 100,00

39 Rehabilitasi Embung Dusun Kelambi 2 Desa Pandan Indah Kec. Praya Barat Daya Kab.Loteng 1 Paket 149,000,000 100,00

40 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Dul Urip Desa Bangket Parak Kec. Pujut Kab. Loteng 1 Paket 168,000,000 100,00

41 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Urip Anyar 3 Desa Pengengat Kec. Pujut Kab. Loteng 1 Paket 173,000,000 100,00

42 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Telone II Dusun Telone Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

43 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Bangkit Baru Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

44 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Ujung Kelor Desa Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

45 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Geger Girang Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

46 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Kembang Sari Dusun Aro Inaq Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

47 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Gubuk Tembere Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 149,000,000 100,00

48 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Anak Iwoq Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 149,000,000 100,00

49 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Semereng 1 Semereng Daya Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

50 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Bareng Maju 1 Repok Congok Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

51 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Bareng Maju 2 Temodo Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 149,000,000 100,00

52 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Toyang Indah Dusun Toyang Bat Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

53 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Suka Maju Dusun Pemongkong Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

54 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Gunung Perik Desa Pemongkong Kec. Jerowaru 1 Paket 149,000,000 100,00

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 59

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik

Konstruksi

(%)

55 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Erot II Dusun Kuang Dawong Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 149,000,000 100,00

56 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Suka Maju Dusun Serumbung Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

57 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Temu Sari II Dusun Pemongkong Timur Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

58 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Tanak Beak II Dusun Tanak Beak Desa Pemongkong Kec. Jerowaru

Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

59 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Sagek Tumbi II Dusun Sagek Tumbi Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

60 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Pemongkong Ijo II Dusun Runjak Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

61 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Beriok Angen Dusun Bako Tinggi Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

62 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Montong Sidu Desa Montong Sapah Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah

1 Paket 149,000,000 100,00

63 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Pemongkang Ijo I Kab. Lombok Timur 1 Paket 148,000,000 100,00

64 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Pade Angen Kab. Lombok Timur 1 Paket 148,000,000 100,00

65 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Mekarsari Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

66 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Telok Dalem II Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

67 Rehabilitasi Pengerukan Embung Rakyat An. Mahmud Kelompok Tani Demi Kawan Dusun Jeluk Buso Kab. Lombok Timur

1 Paket 148,000,000 100,00

68 Rehabilitasi Pengerukan Embung Rakyat An. H. Iskandar Kelompok Tani Toyang Indah Dusun Toyang Timuk Kab. Lombok Timur

1 Paket 148,000,000 100,00

69 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Aro Inak Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

70 Rehabilitasi Pengerukan Embung Rakyat An. Astanudin Kelompok Tani Tanaq Beaq I Dusun Bagek Jongkong Kab. Lombok Timur

1 Paket 148,000,000 100,00

71 Rehabilitasi Pengerukan Embung Rakyat An. Sahar Kelompok Tani Bagek Tumbi Dusun Yantut Kab. Lombok Timur

1 Paket 148,000,000 100,00

72 Rehabilitasi Pengerukan Embung Rakyat An. Dinah Kelompok Tani Toyang Indah I Dusun Junaplok Kab. Lombok Timur

1 Paket 148,000,000 100,00

73 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Embun Pagi

Dusun Repok Bembek Kab. Lombok Timur 1 Paket 148,000,000 100,00

74 Rehabilitasi Pengerukan Embung Rakyat An. H. Iskandar Ismail Kelompok Tani Semekang II Dusun Samerang Kab. Lombok Timur

1 Paket 148,000,000 100,00

75 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Bareng Maju Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

76 Rehabilitasi Embung Amaq Jayadi P3A Barokah I Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 60

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik

Konstruksi

(%) 77 Rehabilitasi Embung Amaq Uti Dusun Dasan Baru P3A

Barokah I Kab. Lombok Timur 1 Paket 148,000,000 100,00

78 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Bucu Telu Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

79 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Barung Kambang Desa Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

80 Rehabilitasi Embung Rakyat P3A BAROKAH II Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000

100,00

81 Rehabilitasi Embung Rakyat P3A Karya Bersama Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000

100,00

82 Rehabilitasi Embung Rakyat Amaq Deli Dusun Semerang Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab.Lotim Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

83 Rehabilitasi Embung Rakyat Amaq Juk Dusun Semerang Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lotim Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

84 Rehabilitasi Embung Rakyat Amaq Sudi Dusun Koleng Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab.Lotim Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 169,000,000 100,00

85 Rehabilitasi Embung Rakyat Dusun Orok Lendang Lendek Desa Mangkung Kec. Praya Barat Kab. Loteng

(Klp. Tani Tirte Luhur) Desa Mangkung Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah

1 Paket 178,000,000 100,00

86 Rehabilitasi Embung Rakyat Amaq Gemam Dusun Malabari Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lotim Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 180,000,000 100,00

87 Rehabilitasi Embung Rakyat Amaq Siri Dusun Stapuk Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lotim Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 180,000,000 100,00

88 Rehabilitasi Embung Rakyat Klp. Tani Selemang Jaya Desa Truwai Kec. Pujut Kab. Loteng Desa Teruwai Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah

1 Paket 178,000,000 100,00

89 Rehabilitasi Embung Rakyat Desa Bilelando Kec. Praya Timur Kab. Loteng (Klp. Tani Tunas Amanah) Desa Bilelando Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah

1 Paket 190,000,000 100,00

90 Rehabilitasi Embung Rakyat Semuji Dusun Kuang Adil Desa Ekas Buana Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 149,000,000 100,00

91 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Gelogor Maju Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 149,000,000 100,00

92 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Tunas Kewikan Dusun dewa soma Desa Sakra Kec. Sakra Kab. Lombok Timur

1 Paket 151,000,000 100,00

93 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Patuh Angen II Desa Batu Putik Kec. Keruak Kab. Lombok Timur 1 Paket 151,000,000 100,00

94 Rehabilitasi Embung Rakyat Mampe Dusun Ekas Desa Ekas Buana Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 151,000,000 100,00

95 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani demung semongkot 1 dusun semongkot Desa Jerowaru Kec.

Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

96 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Lakar Tunggal Desa Sakra Kec. Sakra Kab. Lombok Timur 1 Paket 151,000,000 100,00

97 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani ujung Bersama Dusun Ujung Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 151,000,000 100,00

98 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Bagik Rian Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 151,000,000 100,00

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 61

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik

Konstruksi

(%) 99 Rehabilitasi Embung Rakyat Embung Manduk Kab.

Lombok Tengah 1 Paket 148,000,000 100,00

100 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Bukit Maun Desa Montong Sapah Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah

1 Paket 148,000,000 100,00

101 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Setapuk Baru Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 100,000,000 100,00

102 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Gong palung Dusun Petir Kab. Lombok Timur 1 Paket 98,000,000 100,00

103 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Suka Maju Dusun Keraji Kab. Lombok Timur 1 Paket 98,000,000 100,00

104 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Bako Tinggi Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 100,000,000 100,00

105 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Puri Jati Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 100,000,000 100,00

106 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Erot I Kab. Lombok Timur 1 Paket 148,000,000 100,00

107 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Mekar Sari Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 148,000,000 100,00

108 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Mekar Sari Dusun Pesaik Kab. Lombok Timur 1 Paket 148,000,000 100,00

109 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Mekar Sari II Dusun Suwawi Kab. Lombok Timur 1 Paket 148,000,000 100,00

110 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Toyang Tengak I Dusun Oleng Kab. Lombok Timur 1 Paket 148,000,000 100,00

111 Pengerukan dan Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Sasak Suci Dusun Penyambat Desa Pandanwangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

112 Pengerukan dan Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Maju Baru Dusun Mungkik Desa Pandanwangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

113 Pengerukan dan Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Sekendo Asek 2 Desa Pandanwangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

114 Pengerukan dan Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Sabar Juluk Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

115 Pengerukan dan Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Bareng Maju Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

116 Pengerukan dan Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Jurang Sari Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

117 Pengerukan dan Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Kangkek Lepang Lingk. Lingkuk Kudung Lel. Gerantung Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah

1 Paket 99,000,000 100,00

118 Rehabilitasi Embung Desa Danerase Keruak Kab. Lombok Timur 1 Paket 125,000,000 100,00

119 Rehabilitasi Embung Desa Jerowaru Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 125,000,000 100,00

120 Rehabilitasi Embung Desa Bilelando Praya Timur Kab. Lombok Tengah 1 Paket 150,000,000 100,00

121 Rehabilitasi Embung KELOMPOK TANI "DEMUNG LANDO Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 100,000,000 100,00

122 Rehabilitasi Embung KELOMPOK TANI "JABUNG SUTRE TANDAR" DUSUN TANDAR Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 62

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik

Konstruksi

(%) 123 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Gili Lebur Lendang

Pelisak,Dusun kaliantan Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 100,000,000 100,00

124 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Gunung Sari Lendang Pelisak,Dusun Kaliantan Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 100,000,000 100,00

125 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Pantai Kaliantan Lendang Pelisak, Dusun Kaliantan Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 100,000,000 100,00

126 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Tunas Paice,Dusun Tembere Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 102,500,000 100,00

127 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Aik Mual Dusun Ujung Ketangga Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

128 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Aik Mual I Dusun Orong Mual Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

129 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Angin Lauk Dusun Ujung Ketangga Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

130 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Aro Inak I Dusun Aro Inak Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

131 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Beriuk Angen Dusun Kwang Dawang Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

132 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Bersama Maju

Dusun Pengoros Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

133 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Demi Kawan Dusun Jelok Buso Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

134 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Erot Dusun Erot Lauk Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

135 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Erot III Dusun Surelalem Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

136 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Giat Bersama Dusun Orong Prek Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

137 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Gong Palung Dusun Runjak Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

138 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani GRAFER Dusun Ujung Gon Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

139 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Kaliantan Dusun Kaliantan Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

140 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Kenyarum II Dusun Kenyarum Bat Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

141 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani KWT Bunga Trans Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

142 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani KWT Kembang Sari Dusun Aro Inak Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

143 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Lendang Lombok Dusun Trans Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

144 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Linjang I Dusun

Montong Batu Bawi Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

145 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Mandiri III Dusun Ujung Gon Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

146 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Mekar Sari Dusun Aro Inak Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

147 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Moga Sukses Dusun Trans Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

148 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Montong Bile I Dusun Montong Bile Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 63

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik

Konstruksi

(%) 149 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Montong Mas

Dusun Jelok Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

150 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Mule Jati Dusun Montong Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

151 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Nyiur Gading Dusun Ujung Gon Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

152 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Pade Geger Dusun Singin Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

153 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Pade Suke Dusun

Repok Bebek Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

154 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Patuh Kene Dusun Gunung Prek Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

155 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Pemokong Ijo II Dusun Sende Lauk Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

156 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Pemongkong Ijo I Dusun Pemongkong Bat Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

157 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Permas Jaya Dusun Permas Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

158 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Sagek Tumbi II Dusun Sende Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

159 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Saling Anton I Dusun Montong Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

160 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Saling Anton II Dusun Penumpak Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

161 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Saling Kangen Dusun Pengoros Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

162 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Saling Tulung Dusun Trans Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

163 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Sekaroh Lestari Dusun Sunut Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

164 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Selingon Dusun Selingon Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

165 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Semotoh Dusun Semotoh Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

166 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Sengkelok Dusun Montong Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

167 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Separong Dusun Ujung Gon Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

168 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Setapuk Dusun Setapuk Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

169 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Suka Tani Dusun Orong Pengoros Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

170 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Suke Damai Dusun Keranji Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

171 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Suke Maju Dusun Pengonong Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

172 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Tanak Beak I Dusun Tanak Beak Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

173 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Tanak Beak II Dusun Tanak Pait Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

174 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Telone I Dusun Telone Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

175 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Telone II Dusun Telone Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

176 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Temu Sari Dusun Bagek Jongkor Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

177 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Beriuk Tunas Subhanala Ketua : Mahsun Batukliang Kab. Loteng

1 Paket 200,000,000 100,00

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 64

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik

Konstruksi

(%) 178 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Ingin Maju I Ketua

: Amaq De'ar Praya Tengah Kab. Lombok Tengah 1 Paket 200,000,000 100,00

179 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Lingkok Buak Ketua : Muslihin Janapria Kab. Lombok Tengah

1 Paket 200,000,000 100,00

180 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Mekar Jaya Ketua : Ahmad Jayadi Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah

1 Paket 200,000,000 100,00

181 Rehabilitasi Embung KELOMPOK TANI "UJUNG EMAS" Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 100,000,000 100,00

182 Rehabilitasi Embung Desa Batu Putik Keruak Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

183 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Pade Angen Praya Timur Kab. Lombok Tengah

1 Paket 200,000,000 100,00

184 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Plamboyan Pujut Kab. Lombok Tengah

1 Paket 200,000,000 100,00

185 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Toyang Indah Dusun Toyang Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

186 Rehabilitasi Embung Klp Tani Mekar Dusun Lis Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

187 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Harapan Sami Dusun Lis Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

188 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Sejahtera Dusun Lis Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

189 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Bangkit Dusun Tutuk Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

190 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Saling Junjung Dusun Tutuk Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

191 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Mulia Dusun Tutuk Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

192 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Panen Dusun Mangkung Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

193 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Saling Iring Dusun Mangkung Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

194 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Subur Dusun Mangkung Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

195 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Saling Tedok Dusun Ponik Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

196 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Penyalin Dusun Ponik Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

197 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Tunas Tani Dusun Seremongkot Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

198 Rehabilitasi Embung A. Tamin Klp. Tani Pade Angen Dusun Pesakit Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

199 Rehabilitasi Embung A. As Klp. Tani Mele Maju Dusun Muntung Gereneng Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

200 Rehabilitasi Embung A. Supardi Klp. Tani Mekar Jaya Dusun Muntung Kelelik Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

201 Rehabilitasi Embung A. Ramin Klp. Tani Mengemus Cengen Dusun Cerut Tanggal Jerowaru Kab. Lotim

1 Paket 150,000,000 100,00

202 Rehabilitasi Embung A. Rehan Klp. Pade Girang Dusun Paruk Kemayan Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

203 Rehabilitasi Embung A. Jas Dusun Paruk Kemayan Desa Batunampar Selatan Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

204 Rehabilitasi Embung A. Salim Dusun Sagik Masteng Desa Pene Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 100,000,000 100,00

205 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Pade Pacu Dusun Tentrem Praya Timur Kab. Lombok Tengah

1 Paket 100,000,000 100,00

206 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Pade Pacu, Dusun Kebon Praya Timur Kab. Lombok Tengah

1 Paket 100,000,000 100,00

207 Rehabilitasi Embung Desa Batu Putik Keruak Kab. Lotim 1 Paket 150,000,000 100,00

208 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Kita Repuk Buwuh, Dusun Sosak Praya Timur Kab. Lombok Tengah

1 Paket 100,000,000 100,00

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 65

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik

Konstruksi

(%) 209 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Pane Sejahtera,

Dusun Kelonsen Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00

210 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Punik Baru, Dusun Mesi Kebon Lanjak Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

211 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Demung Tinjer, Dusun Kebon Lanjak Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

212 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Demung Lando, Dusun Kebon Lanjak Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

213 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Iring Datu, Dusun Tembere Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

214 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Mekar Sari, Dusun Tandar Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

215 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Batu Rangkep, Dusun Tengkarak Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

216 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Mawar, Dusun Ponik Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

1 Perkuatan Tebing Sungai Makam Kramat Bat Desa Kopang Rembiga Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah

1 Paket 151,000,000 100,00

2 Perkuatan Tebing Sungai Desa Gunung Malang Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur

1 Paket 198,000,000 100,00

3 Perkuatan Tebing Sungai Desa Seruni Mumbul Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur

1 Paket 198,000,000 100,00

4 Perkuatan Tebing Sungai Desa Seruni Mumbul 2 Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur

1 Paket 198,000,000 100,00

5 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Esot Desa Labuhan Haji Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur

1 Paket 179,000,000 100,00

6 Perkuatan Tebing Sungai Masyarakat Dopang Kab. Lobar 1 Paket 198,000,000 100,00 7 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Aiq Darek Desa Aiq

Darek Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah 1 Paket 172,000,000 100,00

8 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Mandak Desa Semoyang Kec. Praya Timur

1 Paket 198,000,000 100,00

9 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Reban Burung Desa Aik Berik Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah

1 Paket 98,000,000 100,00

10 Perkuatan Tebing Sungai Desa Kopang Rembige Desa Kopang Rembiga Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah

1 Paket 151,000,000 100,00

11 Perkuatan Tebing Sungai Desa Gegutu Kec. Selaparang Kota Mataram

1 Paket 198,000,000 100,00

12 Perkuatan Tebing Sungai Guntur Macan Desa Guntur Macan Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat

1 Paket 198,000,000 100,00

13 Perkuatan Tebing Sungai Medas Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat

1 Paket 198,000,000 100,00

14 Perkuatan Tebing Sungai Gegutu Gunung Sari Desa Kekeri Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat

1 Paket 198,000,000 100,00

15 Perkuatan Tebing Sungai Sekotong Desa Repok Gapuk Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat

1 Paket 198,000,000 100,00

16 Perkuatan Tebing Sungai Tenangga Desa Tegal Maje Kec. Tanjung Kab. KLU

1 Paket 198,000,000 100,00

17 Perkuatan Tebing Sungai Lokok Rangan Desa Bagek Kembar Kec. Kayangan Kab. KLU

1 Paket 198,000,000 100,00

18 Perkuatan Tebing Sungai Rangsot Dusun Rangsot Timur Desa Sigar Penjalin Kec. Tanjung Kab. KLU

1 Paket 198,000,000 100,00

19 Perkuatan Tebing Sungai Krujuk Dusun Krujuk Desa Pemenang Barat Kec. Pemenang Barat Kab. KLU

1 Paket 198,000,000 100,00

20 Perkuatan Tebing Sungai Segara Desa Pekatan Kec. Gangga Kab. KLU

1 Paket 198,000,000 100,00

21 Perkuatan Tebing Sungai Sepapan Desa Sepapan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 198,000,000 100,00

22 Perkuatan Tebing Sungai Danger Desa Danger Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur

1 Paket 198,000,000 100,00

23 Perkuatan Tebing Sungai Senyiur Desa Senyiur Kec. Keruak Kab. Lombok Timur

1 Paket 198,000,000 100,00

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 66

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik

Konstruksi

(%) 24 Perkuatan Tebing Sungai Pungkang Desa Desa

Pungkang Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur 1 Paket 198,000,000 100,00

25 Perkuatan Tebing Sungai Guntur Macan Desa Guntur Macan Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat

1 Paket 199,000,000 100,00

26 Perkuatan Tebing Sungai Dopang Desa Dopang Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat

1 Paket 199,000,000 100,00

27 Perkuatan Tebing Sungai Ranjok Desa Ranjok Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat

1 Paket 199,000,000 100,00

28 Perkuatan Tebing Sungai Perempung DesaTaman Sari Kec. Gunung sari Kab. Lombok Barat

1 Paket 199,000,000 100,00

29 Perkuatan Tebing Sungai Rungkang Desa Merembu Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat

1 Paket 199,000,000 100,00

30 Perkuatan Tebing Sungai Dangah Desa Jelantik Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah

1 Paket 99,000,000 100,00

31 Perkuat Tebing Sungai Dusun Sumur Mual Pemenang Kab. Lombok Utara

1 Paket 100,000,000 100,00

32 Perkuat Tebing Sungai Desa Wanasaba Lauk Wanasaba Kab. Lombok Timur

1 Paket 100,000,000 100,00

33 Perkuat Tebing Sungai Dusun Kopang I Desa Kopang Rembiga Kopang Kab. Lombok Tengah

1 Paket 200,000,000 100,00

34 Perkuat Tebing Sungai Desa Dasan Tereng Narmada Kab. Lombok Barat

1 Paket 200,000,000 100,00

35 Perkuat Tebing Sungai Kubur Mentangi Dusun Dasan Baru Masbagik Kab. Lombok Timur

1 Paket 150,000,000 100,00

I.2. PSDA WS P. SUMBAWA

1 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder Masyarakat Desa Dena Kec. Madapangga Kab. Bima 1 Paket 202,000,000 100,00

2 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder Kelompok Tani Sonco Katipu Desa Sie Kec. Monta Kab. Bima 1 Paket 150,000,000 100,00

3 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder Kelompok Tani So Nae Desa Monggo Kec. Madapangga Kab. Bima 1 Paket 150,000,000 100,00

4 Rehabilitasi Saluran Irigasi DESA NCANDI Mada Pangga Kab. Bima 1 Paket 100,000,000 100,00

1 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani So Loe (Embung

rabatumpu) Desa Wawondoru Kec. Woja Kab. Dompu 1 Paket 153,000,000 100,00

2 Rehabilitasi Embung Kelompok tani Kampo Tolo Maria Desa Maria Kec. Wawo Kab. Bima 1 Paket 153,000,000 100,00

1 Perkuatan Tebing Sungai Desa Bala Kec. Wera Kab. Bima 1 Paket 147,000,000 100,00

2 Perkuatan Tebing Sungai Kel. Dodu Kec. RasaNae Timur Kota Bima 1 Paket 147,000,000 100,00

3 Perkuatan Tebing Sungai Ponpes Darusalam Kec. Bolo Kab. Bima 1 Paket 147,000,000 100,00

4 Perkuatan Tebing Sungai Kelompok Tani So Wadu Wawi Desa Adu Kec. Hu'u Kab. Dompu

1 Paket 152,000,000 100,00

5 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Sering Ai Beta Desa

Kerato Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa 1 Paket 147,000,000 100,00

6 Perkuatan Tebing Sungai Gapoktan "At-Taqwa" Desa Nata Kec. Palibelo Kab. Bima 1 Paket 152,000,000 100,00

7 Perkuatan Tebing Sungai LPMP Al-Kautsar Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima

1 Paket 197,000,000 100,00

8 Perkuatan Tebing Sungai Kelompok Tani Tolo Mango Desa Ntonggu Kec. Palibelo Kab. Bima

1 Paket 197,000,000 100,00

9 Perkuatan Tebing Sungai Desa Nipa Kec. Ambalawi Kab. Bima

1 Paket 197,000,000 100,00

10 Perkuatan Tebing Sungai Desa Kendo Kec. Raba Kota Bima

1 Paket 197,000,000 100,00

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 67

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik

Konstruksi

(%) 11 Perkuatan Tebing Sungai Desa Mawu Kec. Ambalawi

Kab. Bima 1 Paket 197,000,000 100,00

12 Perkuatan Tebing Sungai Desa Wora Kec. Wera Kab. Bima 1 Paket 197,000,000 100,00

13 Perkuatan Tebing Sungai Desa Rite Kec. Ambalawi Kab. Bima 1 Paket 197,000,000 100,00

14 Perkuatan Tebing Sungai Desa Bala Kec. Wera Kab. Bima 1 Paket 197,000,000 100,00

15 Perkuatan Tebing Sungai Desa Tolowata Kec. Ambalawi

Kab. Bima 1 Paket 197,000,000 100,00

16 Perkuatan Tebing Sungai Desa Kambilo Kec. Wawo Kab. Bima 1 Paket 197,000,000 100,00

17 Perkuatan Tebing Sungai Desa Pesa Kec. Kab. Bima 1 Paket 197,000,000 100,00

18 Perkuatan Tebing Sungai Desa Kombo Kec. Wawo Kab. Bima 1 Paket 197,000,000 100,00

19 Perkuatan Tebing Sungai Desa Bontokape Kec. Bolo Kab. Bima 1 Paket 97,000,000 100,00

20 Perkuatan Tebing Sungai Desa Mandala Kec. Wera Kab. Bima

1 Paket 147,000,000 100,00

21 Perkuatan Tebing Sungai Desa Lampe Kec. Rasanae Timur Kota Bima 1 Paket 197,000,000 100,00

22 Perkuatan Tebing Sungai Desa Nungga Kec. Rasanae Timur Kota Bima 1 Paket 197,000,000 100,00

23 Perkuatan Tebing Sungai Desa Bala Kec. Wera Kab. Bima

1 Paket 147,000,000 100,00

24 Perkuatan Tebing Sungai Rt 09 / 05 Lingk. Ngarolo Desa Penanae Kec. Raba Kota Bima

1 Paket 150,000,000 100,00

25 Perkuatan Tebing Sungai Rt 06 Rw 02 Desa Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima

1 Paket 152,000,000 100,00

26 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Pernang Desa Labuhan Burung Kec. Buer Kab. Sumbawa

1 Paket 151,000,000 100,00

27 Perkuatan Tebing Sungai Desa Mangge Kec. Lambu Kab. Bima 1 Paket 147,000,000 100,00

28 Perkuatan Tebing Sungai Desa Talawi Kec. Wawo Kab. Bima 1 Paket 147,000,000 100,00

29 Perkuatan Tebing Sungai Desa Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima 1 Paket 147,000,000 100,00

30 Perkuatan Tebing Sungai Desa Sumi Kec. Lambu Kab. Bima 1 Paket 147,000,000 100,00

31 Perkuatan Tebing Sungai Desa Gontar Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa 1 Paket 198,000,000 100,00

32 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Pernang Desa Labuhan Burung Kec. Buer Kab. Sumbawa 1 Paket 198,000,000 100,00

33 Perkuatan Tebing Sungai Desa Kala Beso Kec. Buer Kab. Sumbawa 1 Paket 198,000,000 100,00

34 Perkuatan Tebing Sungai Desa Gontar Baru Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa 1 Paket 198,000,000 100,00

35 Perkuatan Tebing Sungai Desa Satowe Berang Kec. Utan Kab. Sumbawa 1 Paket 198,000,000 100,00

36 Perkuatan Tebing Sungai Desa Juru Mapin Kec. Buer Kab. Sumbawa 1 Paket 198,000,000 100,00

37 Perkuatan Tebing Sungai Berang Ode Desa Luar Kec. Alas Kab. Sumbawa 1 Paket 198,000,000 100,00

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 68

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik

Konstruksi

(%) 38 Perkuatan Tebing Sungai Lingk. Kambera, RT. 03 RW.

01 Kel. Penatoi, Kec. Mpunda, Kota Bima 1 Paket 197,000,000 100,00

39 Perkuat Tebing Sungai (Bronjong) Masyarakat Nowa Kab. Dompu 1 Paket 200,000,000 100,00

40 Perkuat Tebing Sungai (Bronjong) KELOMPOK NCERA Woja Kab. Dompu 1 Paket 150,000,000 100,00

41 Perkuat Tebing Sungai (Bronjong) KELOMPOK SERA ALA I Kempo Kab. Dompu 1 Paket 150,000,000 100,00

42 Perkuat Tebing Sungai (Bronjong) KELOMPOK SERA ALA

II Kempo Kab. Dompu 1 Paket 200,000,000 100,00

43 Perkuat Tebing Sungai (Bronjong) KELOMPOK DORO NOWA II Woja Kab. Dompu

1 Paket 200,000,000 100,00

44 Perkuat Tebing Sungai (Bronjong) masyarakat Wera Kab. Bima 1 Paket 200,000,000 100,00

45 Perkuat Tebing Sungai (Bronjong) Kelompok Monta Kab. Bima 1 Paket 150,000,000 100,00

46 Perkuat Tebing Sungai (Bronjong) Desa Madaprama Woja Kab. Dompu 1 Paket 200,000,000 100,00

47 Perkuat Tebing Sungai (Bronjong) Sungai Brang Rea Masyarakat Desa Jurunalas Alas Kab. Sumbawa 1 Paket 150,000,000 100,00

48 Perkuat Tebing Sungai (Bronjong) Al BTA Desa Kerato Unter Iwes Kab. Sumbawa 1 Paket 100,000,000 100,00

II. CIPTA KARYA

1 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok, Yayasan Ponpes Selaparang, Desa Kediri Selatan Kec. Kediri Kab. Lombok Barat

1 Paket 177,000,000 100,00

2 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok, Dusun Daya Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung Kec. Sembalun Kab. Lombok Timur

1 Paket 177,000,000 100,00

3 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih, Dusun Pengempok Dasan Aik Ampat, Desa Kelayu Jorong Kec. Selong Kab. Lombok Timur

1 Paket 177,000,000 100,00

4 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Kab. Sumbawa dan KSB, Desa Kukin, Desa kukin Kec. Moyo Utara Kab. Sumbawa

1 Paket 177,000,000 100,00

5 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Kab. Sumbawa dan KSB, Perkebunan Nyaman Ate, Desa Batudulang Kec. Batulanteh Kab. Sumbawa

1 Paket 177,000,000 100,00

6 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok, MASYARAKAT DOPANG, Desa Dopang Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat

1 Paket 177,000,000 Pindah Lokasi

7 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok, Dusun Baret Orong Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab .Lotim, Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur

1 Paket 177,000,000 100,00

8 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu, Kelurahan Ntobo, Desa Ntobo Kec. Raba Kota Bima

1 Paket 147,000,000 100,00

9 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kelurahan Penanae, Kec. Raba Kota Bima

1 Paket 147,000,000 100,00

10 Pembangunan Sarana Air Bersih, yayasan ponpes Darul Muhajirin, Desa praya Kec. praya Kab. Lombok Tengah

1 Paket 177,000,000 100,00

11 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu, Mawar Kala, Desa kala Kec. donggo Kab. Bima

1 Paket 177,000,000 100,00

12 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok, DUSUN PANDANAN, Desa malaka Kec. pemenang Kab. Lombok Utara

1 Paket 177,000,000 100,00

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 69

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik

Konstruksi

(%) 13 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah

Lombok, Dusun Dasan Sepang Lauk Kel. Denggen, Desa denggen Kec. selong Kab. Lombok Timur

1 Paket 149,000,000 100,00

14 Pipanisasi Air Bersih, Forum Pemersatu Pemuda Desa Ngali, Desa ngali Kec. Kab. Bima

1 Paket 107,000,000 100,00

15 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih "Masyarakat Desa Serage Dusun Batu Salang" Desa Serage Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah

1 Paket 178,000,000 100,00

16 Pembangunan SPAM Perdesaan Kec. Jerowaru, Kab. Lotim

1 Paket 3,423,000,000 100,00

17 Pembangunan SPAM Desa Pengadangan, Kec. Pringgasela, Kab. Lotim

1 Paket 200,000,000 100,00

18 Pembangunan SPAM Dusun Ekas Buana, Desa Pemongkong, Kab. Lotim 1 Paket 200,000,000 100,00

19 Pembangunan SPAM Desa Murbaya, Kec. Pringgarata, Kab. Loteng

1 Paket 200,000,000 100,00

20 Pembangunan SPAM Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga, Kab. Lotim

1 Paket 200,000,000 100,00

21 Pembangunan SPAM Desa Kesik, Kec. Masbagik, Kab. Lotim

1 Paket 200,000,000 100,00

22 Pembangunan SPAM Desa Sintung, Kec. Pringgarata, Kab. Loteng

1 Paket 200,000,000 100,00

23 Pembangunan SPAM Desa Jenggala Kec. Tanjung kab. Lombok Utara

1 Paket 200,000,000 100,00

24 Pembangunan SPAM Desa Pusuk Kec. Batu Layar Kab. Lobar

1 Paket 200,000,000 100,00

25 Pembangunan SPAM Desa Batu Butir Kec. Gunung Sari Kab. Lobar

1 Paket 200,000,000 100,00

26 Pembangunan SPAM Desa Kadindi Kec. Pekat, Kab. Dompu

1 Paket 200,000,000 100,00

27 Pembangunan SPAM Desa Tambora (Dusun Garuda) Kec. Pekat, Kab. Dompu 1 Paket 200,000,000 100,00

28 Pembangunan SPAM Desa Lendang Nangka, Kec. Masbagik, Kab. Lotim 1 Paket 200,000,000 100,00

29 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Paok Lombok Suralaga Kab. Lombok Timur 1 Paket 198.000.000 100,00

30 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih PENGADAAN PIPA AIR BERSIH DUSUN SALUT Kayangan - KLU 1 Paket 180,000,000 100,00

31 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Montong Betok Dusun Lekong Lima Kecamatan Montong Gading Mt. Gading Kab. Lombok Timur

1 Paket 50,000,000 100,00

32 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih 3/4 inci 325 lonjor dan pipa ukuran 2 inci 250 lonjor Rhee Kab. Sumbawa

1 Paket 200,000,000 100,00

33 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih RT 4 Desa Batu Kumbung Kec. Lingsar Kab. Lobar Lingsar Kab. Lombok Barat

1 Paket 39,500,000 100,00

34 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Rhee Loka Rhee Kab. Sumbawa

1 Paket 200,000,000 100,00

35 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih DUSUN NANGA TALO Moyo Utara Kab. Sumbawa

1 Paket 150,000,000 100,00

36 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Masyarakat Desa Ntori, Wawo Wawo Kab. Bima

1 Paket 150,000,000 100,00

37 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Dusun Aik Bual Kopang Kab. Lombok Tengah

1 Paket 100,000,000 100,00

38 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Paok Lombok Suralaga Kab. Lombok Timur

1 Paket 200,000,000 100,00

1 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Kelompok, Desa Aik Mual Kec. Praya Kab. Lombok Tengah

1 Paket 199,000,000 100,00

2 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Dusun 1 Paket 199,000,000 100,00

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 70

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik

Konstruksi

(%) Pelapak, Desa Lekor Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah

3 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Pemasangan Talud RT 05, Lingkungan Mapak Dasan, Desa Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram

1 Paket 199,000,000 100,00

4 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Desa Sedau depan SMPN 3 Narmada, Desa Sedau Kec. Narmada Kab. Lombok Barat

1 Paket 199,000,000 100,00

5 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, desa suranadi, Desa suranadi Kec. narmada Kab. Lombok Barat

1 Paket 199,000,000 100,00

6 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, RT.1 Perumahan Griya Sehati, Desa terong tawah Kec. labu api Kab. Lombok Barat

1 Paket 199,000,000 100,00

7 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Dusun Jurang Malang, Desa pakuan Kec. narmada Kab. Lombok Barat

1 Paket 199,000,000 100,00

8 pembangunana draenase wilayah lombok, lingkungan terate, Desa Kec. kediri Kab. Lombok Barat

1 Paket 227,000,000 100,00

9 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Dusun Dasan Ketangga, Desa setanggor Kec. sukamulia Kab. Lotim

1 Paket 199,000,000 100,00

10 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Sumbawa dan KSB, dusun Pamulung, Desa karang dima Kec. labuhan badas Kab. Sumbawa

1 Paket 227,000,000 100,00

11 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Bima, Rt 18 Rw 06 Lingk. Sarata, Desa paruga

Kec. rasanae barat Kota Bima

1 Paket 200,000,000 100,00

12 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Lingk. Mapak Belatung Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram, Desa jempong baru Kec. sekarbela Kota Mataram

1 Paket 199,000,000 100,00

13 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Lingk. Ansor Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram, Desa jempong baru Kec. sekarbela Kota Mataram

1 Paket 199,000,000 100,00

14 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Lingk. Geguntur Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram, Desa jempong baru Kec. sekarbela Kota Mataram

1 Paket 199,000,000 100,00

15 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Dusun Dasan Baru Desa Suntalangu Kec. Suela Kab.Lotim, Desa suntalangu Kec. suela Kab. Lombok Timur

1 Paket 199,000,000 100,00

16 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Dusun Benteng Desa Kerumut Kec. Pringgabaya Kab. Lotim (Klp. Tani Benteng Makmur), Desa kerumut Kec. pringgabaya Kab. Lombok Timur

1 Paket 199,000,000 100,00

17 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Ampan Lolat Lingk. Jempong Barat Kel. Jempong Baru Kec.Sekarbela Kota Mataram, Desa jempong baru Kec. sekarbela Kota Mataram

1 Paket 199,000,000 100,00

18 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Dusun Lendang Belo, Desa mamben baru Kec. wanasaba Kab. Lombok Timur

1 Paket 227,000,000 100,00

19 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu, kelompok masyarakat ntobo, Desa

ntobo Kec. raba Kota Bima

1 Paket 150,000,000 100,00

20 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu, kelompok masyarakat pena na'e, Desa penanae Kec. raba Kota Bima

1 Paket 150,000,000 100,00

21 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu, kelurahan nungga, Desa nungga Kec. rasanae timur Kota Bima

1 Paket 150,000,000 100,00

22 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu, Drainase di sangiang, Desa nipa Kec. ambalawi Kab. Bima

1 Paket 200,000,000 100,00

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 71

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik

Konstruksi

(%) 23 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Jl.Adelweis

Lingkungan Gerung Sayo Indah, Desa mandalika Kec. sandubaya Kota Mataram

1 Paket 199,000,000 100,00

24 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu, lurah santi, Desa santi Kec. mpunda Kota Bima

1 Paket 125,000,000 100,00

25 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu, lain-lain, Desa rite Kec. ambalawi Kab. Bima

1 Paket 147,000,000 100,00

26 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Bima, Kota Bima

dan Kab. Dompu, luarah sambina'e, Desa sambinae Kec. mpunda Kota Bima

1 Paket 150,000,000 100,00

27 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, REMBIGE, Desa rembiga Kec. selaparang Kota Mataram 1 Paket 189,000,000 100,00

28 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Sumbawa dan KSB, Dusun Pengenyar, RT 03, Desa Kec. Kab. Sumbawa

1 Paket 198,000,000 100,00

29 Drainase perumahan PEPABRI, Kelompok Masyarakat Pensiunan ABRI, Desa pagesangan Kec. mataram Kota Mataram

1 Paket 199,000,000 100,00

30 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu, Sadia, Desa sadia Kec. mpunda Kota Bima

1 Paket 200,000,000 100,00

31 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu, Mande, Desa mande Kec. mpunda Kota Bima

1 Paket 200,000,000 100,00

32 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Sumbawa dan KSB, Dusun Keramat, Desa tarusa Kec. buer Kab. Sumbawa

1 Paket 148,000,000 100,00

33 Pembangunan Drainase Desa Nata, Kec. Palibelo, Kab. Bima 1 Paket 200,000,000 100,00

34 Pembangunan Drainase Desa Naru Kec. Woha Kab. Bima

1 Paket 100,000,000 100,00

35 Pembangunan Drainase Desa Ntonggu Kec. Palibelo Kab. Bima 1 Paket 100,000,000 100,00

36 Pembangunan Drainase Lingkungan Mas Mutiara Sekarbela Kel.Pagesangan Timur Kec. Mataram Kota Mataram

1 Paket 228,000,000 100,00

37 Pembangunan Drainase kelompok masyarakat kolo Desa Kolo Kec. Asakota Kota Bima 1 Paket 150,000,000 100,00

38 Pembangunan Drainase kelompok masyarakat monggonao Desa Monggonao Kec. Mpunda Kota Bima

1 Paket 150,000,000 100,00

39 Pembangunan Drainase kelompok masyarakat santi Desa Santi Kec. Mpunda Kota Bima 1 Paket 150,000,000 100,00

40 Pembangunan Drainase Lurah jati baru Desa Jatibaru Kec. Asakota Kota Bima

1 Paket 150,000,000 100,00

41 Pembangunan Drainase lurah Rite Desa Rite Kec. Raba Kota Bima 1 Paket 150,000,000 100,00

42 Pembangunan Drainase RT. 02 Dusun Kalibambang

Desa Lenek Kali Bambang Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur

1 Paket 228,000,000 100,00

43 Pembangunan Drainase RT. 02 Dusun Tabiin Desa Kalijaga Baru Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur 1 Paket 228,000,000 100,00

44 Pembangunan Drainase RT. 02 Treng Gading Desa Kembang Kerang Daya Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur 1 Paket 228,000,000 100,00

45 Pembangunan Drainase RT 01 dusun semongkat desa jerowaru Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur

1 Paket 228,000,000 100,00

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 72

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik

Konstruksi

(%) 46 Pembangunan Drainase RT 02 Dusun Pengoros Desa

Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 228,000,000 100,00

47 Pembangunan Drainase Rt. 01 Dusun Ramban Biak Desa Lenek Ramban Biak Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur

1 Paket 228,000,000 100,00

48 Pembangunan Drainase Rt. 02 dusun Dasan Baru Desa Lenek Ramban Biak Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur 1 Paket 228,000,000 100,00

49 Pembangunan Drainase Dusun Kenauh Desa Pengembur Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah 1 Paket 200,000,000 100,00

50 Pembangunan Drainase Dusun Belange Desa Pengembur Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah 1 Paket 200,000,000 100,00

51 Pembangunan Drainase Dusun Permas Desa Darek Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah 1 Paket 200,000,000 100,00

52 Pembangunan Drainase Perumahan Rinjani Asri Desa Jati Sela Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat 1 Paket 150,000,000 100,00

53 Pembangunan Drainase Kelompok Masyarakat PERUMNAS Desa Tanjung Karang Kec. Sekarbela Kota Mataram

1 Paket 200,000,000 100,00

54 Pembangunan Drainase RT 007 RW 002 Lingkungan Tiwugalih Desa Tiwugalih Kec. Praya Kab. Lombok Tengah

1 Paket 200,000,000 100,00

55 Pembangunan Drainase Kelompok Masyarakat Mapak Dasan Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram 1 Paket 150,000,000 100,00

56 Pembangunan Drainase desa kroya Aikmel Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00

57 Pembangunan Drainase DUSUN JERIAN Sakra Timur Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00

58 Pembangunan Drainase masyarakat desa nunggi Wera Kab. Bima

1 Paket 150,000,000 100,00

59 Pembangunan Drainase Desa Sengkol Pujut Kab. Lombok Tengah

1 Paket 100,000,000 100,00

60 Pembangunan Drainase Jalan Kelebutan Kelurahan Monjok Lingkungan Pemamoran Selaparang Kota Mataram

1 Paket 200,000,000 100,00

61 Pembangunan Drainase DUSUN JURANG KOAK Wanasaba Kab. Lombok Timur

1 Paket 200,000,000 100,00

62 Pembangunan Drainase Desa Buin Baru Buer Kab. Sumbawa

1 Paket 150,000,000 100,00

63 Pembangunan Drainase Desa Jurumapin Buer Kab. Sumbawa

1 Paket 200,000,000 100,00

64 Pembangunan Drainase desa dasan tereng Narmada Kab. Lombok Barat

1 Paket 200,000,000 100,00

65 Pembangunan Drainase KELURAHAN MONNGONAO Mpunda Kota Bima

1 Paket 150,000,000 100,00

66 Pembangunan Drainase Jl.Singaraja Lingkungan Saren Mataram Kota Mataram 1 Paket 200,000,000 100,00

67 Pembangunan Drainase Dusun Bajur Timuk Desa Kopang Rembiga Kec. Kopang Kab .Loteng Kopang Kab. Lombok Tengah

1 Paket 200,000,000 100,00

68 Pembangunan Drainase Kelompok Tani Dasan Baru Desa Lenek Ramban Biak Kec. Aikmel Kab. Lotim Aikmel Kab. Lombok Timur

1 Paket 200,000,000 100,00

69 Pembangunan Drainase Lingk. Kebon talo jaya kel. Ampenan utara kec. Ampenan kota mataram Ampenan Kota Mataram

1 Paket 200,000,000 100,00

70 Pembangunan Drainase RT 3 Dusun Orong Rante Desa Mamben Baru Kec. Wanasaba Kab. Lotim Wanasaba Kab. Lombok Timur

1 Paket 200,000,000 100,00

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 73

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik

Konstruksi

(%) 71 Pembangunan Drainase Ling. Presak Barat Kel. Pagutan

Kec. Mataram Kota Mataram Pagutan Kota Mataram 1 Paket 200,000,000 100,00

72 Pembangunan Drainase Ling. Tinggar Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram Ampenan Utara Kota Mataram

1 Paket 200,000,000 100,00

73 Pembangunan Drainase Desa Nyerot Kec. Jonggat Kab. Loteng Jonggat Kab. Lombok Tengah

1 Paket 200,000,000 100,00

74 Pembangunan Drainase Lingk. Kebon Bawak tengak Kel. Kebon Sari Kec. Ampenan Kota Mataram Kebon Sari Kota Mataram

1 Paket 200,000,000 100,00

75 Pembangunan Drainase DESA PAMANTO Empang Kab. Sumbawa 1 Paket 200,000,000 100,00

76 Pembangunan Drainase Masyarakat Woha Kab. Bima 1 Paket 200,000,000 100,00

77 Pembangunan Drainase Kelurahan Mande Mpunda Kota Bima

1 Paket 200,000,000 100,00

78 Pembangunan Drainase Dusun Majan Praya Tengah Kab. Lombok Tengah

1 Paket 150,000,000 100,00

79 Pembangunan Drainase Lingkungan Gegutu Timur Selaparang Kota Mataram 1 Paket 200,000,000 100,00

80 Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Dena Madapangga Kab. Bima 1 Paket 200,000,000 100,00

81 Pembangunan Drainase Lapangan Sepakbola Donggo Kab. Bima 1 Paket 100,000,000 100,00

82 Pembangunan Drainase Lapangan Sepakbola Manggalewa Kab. Bima 1 Paket 100,000,000 100,00

Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2019

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 74

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi

program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu

kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, bersifat

eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi

kegiatan masyarakat.

A. Arah kebijakan program pembangunan Jalan dan Jembatan

Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan dan jembatan yang telah

terbangun

Meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan dan jembatan yang telah

terbangun

Pembangunan jalan Provinsi yang belum tembus

B. Arah kebijakan program pembangunan sarana dan prasarana Sumber Daya Air

Melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi pada areal irigasi berfungsi yang

mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja jaringan irigasi melalui operasi

dan pemeliharaan (O&P)

Melaksanakan penambahan penyediaan air baku melalui pendayagunaan

Sumber daya air dengan membangun, merehabilitasi dan normalisasi embung

Melaksanakan penanggulangan banjir melalui Pengendalian daya rusak air

dengan membangun talud dan bronjong pada tebing-tebing sungai

C. Arah kebijakan program pembangunan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi

Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana air minum untuk

meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya

mencapai sasaran pembangunan air minum

Pembangunan sarana dan prasarana air limbah (sanitasi) untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah

Pembangunan dan perbaikan saluran drainase dalam upaya mengurangi titik

genangan air

D. Arah kebijakan program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mendukung

aksebilitas pembangunan kawasan perkotaan

Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mendukung

aksebilitas pembangunan kawasan cepat tumbuh dan kawasan amenity wisata

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 75

E. Arah kebijakan program pengendalian dan pemanfaatan ruang

Mengoptimalkan peran Rencana Tata Ruang sebagai acuan koordinasi dan

sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah

Memfasilitasi Kab./Kota dalam penyusunan RTRW dan Rencana rinci tata ruang

Mempercepat penyelesaian peraturan perundang-undangan

Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan mendorong

keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi program

pembangunan daerah

Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan teknis dalam pelaksanaan

pengendalian pemanfaatan ruang

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB yang spesifik dan terukur dalam

pembangunan jangka menengah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018-

2023.

Tujuan pembangunan pada dasarnya merupakan pencerminan dari Tupoksi

Perangkat Daerah yang secara keseluruhan terjabarkan pada tugas pokok dan fungsi

eselon IV, sedangkan sasaran merupakan upaya yang dilakukan untuk mendukung

tujuan atau mendukung tugas pokok tersebut. Dengan demikian jumlah tujuan yang

akan dicapai minimal sebanyak eselon IV untuk mendukung tanggung jawab SKPD

yang dijabarkan pada eselon III.

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2020 sesuai Renstra

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Periode 2018 – 2023 dalam

mewujudkan misi untuk mendukung visi pembangunan NTB yaitu “Membangun Nusa

Tenggara Barat yang Gemilang” adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

Misi Tujuan Sasaran

1. Mewujudkan pelaksanaan tugas bidang ke-PU-an yg

profesional, efisien, efektif dan

akuntabel, transparan, aspiratif, demokratis serta berkelanjutan

dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat

1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi

perkantoran

Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang

berkualitas

1.2. Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana aparatur

Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

1.3. Meningkatkan kualitas pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang

berkualitas

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 76

Misi Tujuan Sasaran

1.4. Meningkatkan keteriban

administrasi keuangan sesuai peraturan

Terwujudnya pengelolaan

keuangan yang tertib sesuai aturan

2. Melaksanakan percepatan penataan ruang kawasan

strategis provinsi untuk Mewujudkan keterpaduan

pembangunan infrastruktur berkelanjutan

2.1 Meningkatkan kualitas pelaksanaan Penataan Ruang

Kws Strategis Provinsi yg mendorong keterpaduan

pembangunan infrastruktur dasar & implementasi program

pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas pengaturan pembangunan

infrastruktur dasar & implementasi program

pembangunan daerah .pada kawasan Strategis Provinsi

2.2. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang &

pengendalian pemanfaatan

ruang

Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang &

pengendalian pemanfaatan

ruang, melalui dukungan SIPR & monitoring penataan ruang di

daerah.

2.3 efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang

Meningkat nya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang

melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian

insentif serta pengenaan sanksi

Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui

penetapan peraturan kawasan

strategis yg mempunyai nilai budaya

3. Mewujudkan pembangunan

infrastruktur terpadu berbasis

kawasan strategis dalam

pengembangan wilayah

3.1. Meningkatkan kualitas

pembangunan infrastruktur yang berfokus pada keterpaduan

konektivitas kawasan

Tersedianya rencana keterpaduan

infrastruktur pada kawasan strategis dan konektivitas wilayah

3.2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur

antar sektor

Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan

penganggaran infrastruktur antar sektor

3.3. Meningkatkan kualitas

pembangunan infrastruktur dalam pengembangan wilayah

Meningkatnya keterpaduan

infrastruktur berbasis pengembangan wilayah

4. Mewujudkan sarana dan

prasarana SDA yang mantap dan berfungsi maksimal serta

mengurangi resiko daya rusak air

4.1. Meningkatkan keandalan

sistem jaringan irigasi dan rawa

Meningkatnya layanan jaringan

irigasi dan rawa,

4.2. Meningkatkan ketahanan

air yg dipengaruhi oleh

ketersediaan sumber daya air

Meningkatnya ketersediaan air

baku

4.3 Meningkatkan keandalan

sistem jaringan infrastruktur

sumber daya air

Meningkatnya kualitas

pengendalian banjir

5. Mempertahankan kondisi prasarana jalan yang mantap

dan berfungsi maksimal dalam melayani kebutuhan

masyarakat

5.1. Mempertahankan Sistem jaringan infrastruktur jalan,

sesuai dengan kapasitas, standard geometrik dan kelas

jalan

Meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi

mantap

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 77

Misi Tujuan Sasaran

6. Melaksanakan

pembangunan infrastruktur bidang permukiman dalam

rangka penanganan kawasan

strategis serta pemenuhan sasaran SDG's dan SPM

6.1 Meningkatkan fungsi

prasarana dan sarana pelayanan publik (air minum,

air limbah, drainase,

persampahan, dan penataan bangunan dan lingkungan).

Meningkatnya ketersediaan

infrastruktur (air minum, yang memadai baik kuantitas dan

kualitas

Meningkatnya ketersediaan infra

struktur air limbah, yang memadai kuantitas dan kualitas

Meningkatnya ketersediaan

sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan

perkotaan

Meningkatnya ketersediaan

sarana dan prasarana dasar

pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar

pendukung aksesibilitas Kawasan cepat tumbuh

Berkurangnya jumlah titik

genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah

perkotaan

6.2. Meningkatkan kualitas akhlak dan budipekerti serta

fasilitas publik

Terbangunnya Islamic Center sebagai pusat peradaban Islam,

Rehab./Rekon. Bangunan Kantor

pasca gempa

6.3. Meningkatkan fungsi

pengelolaan Bangunan Gedung

dan Lingkungan

Meningkatnya fungsi pengelolaan

Bangunan Gedung Dan

Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku

7. Menyelenggarakan industri konstruksi yg kompetitif dengan

menjamin adanya keterpaduan

pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan

konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor

konstruksi tumbuh &

berkembang

7.1. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan konstruksi

yang berkelanjutan.

Meningkatnya pencapaian pelaku, proses, dan produk

konstruksi yg berkualitas.

8. Meningkatkan

profesionalisme dan

independensi pengawasan mutu infrastruktur (Quality Assurance)

8.1. Melaksanakan

pengembangan dan

pendayagunaan Informasi teknologi pemb. bidang PU

Meningkatnya arus informasi dan

rujukan teknis teknologi pemb.

bidang PU

8.2. Memberikan pelayanan

jasa pengujian laboratorium

kualitas mutu lingkungan dan mutu konstruksi

Meningkatnya pencapaian

perolehan hasil uji / Sertifikat

hasil uji dalm rangka pelayanan yg memenuhi standar.

Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2019

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 78

Sasaran pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

NTB didasari oleh target capaian pelayanan yang ideal sesuai dengan referensi

maupun regulasi yang relevan yaitu dengan perhitungan berbasis SDGs dan SPM.

Sasaran pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun

2020 sebagai berikut :

A. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan mempertahankan kinerja jalan dan

jembatan provinsi yang telah dibangun dalam kondisi mantap, kegiatan Tahun

2020 antara lain:

a. Program Hibah Bank Dunia (ITDP)

Jln. Yos Sudarso (Mataram) : 0,85 Km

Jln. Langko (Mataram) : 2,30 Km

Jln. Pejanggik (Mataram) : 3,15 Km

Jln. Selaparang (Mataram) : 2,25 Km

Jln. Prabu Rangka Sari (Mataram) : 1,20 Km

Jln. Bengkel – Kediri (Lobar) : 2,58 Km

Jln. Kediri – Praya (Lobar-Loteng) : 6,20 Km

Jln. Mantang – Praya (Loteng) : 3,00 Km

Jln. Rembiga (Bts Kota)–Pemenang (KLU) : 6,00 Km

Jln. Aikmel – Swela (Lotim) : 8,40 Km

Jln. Pelangan - Sp. Pengantap (Lobar) : 10,00 Km

b. Program Hibah APBN untuk jalan daerah (PHJD)

Jln. Kuta – Kruak (Lotim) : 10,00 Km

Jln. Sp. Pengantap-Mt. Ajan–Kuta (Loteng) : 10,35 Km

Jln. Kruak - Lb. Haji (Lotim) : 6,99 Km

c. Program Reguler (APBD)

Jln. Sumbawa Besar - Semongkat - Batu Dulang : 1,00 Km

Jln. Lenangguar – Lunyuk (Sumbawa) : 5,00 Km

Jln. Lb. Kenangan (Bts Dompu) - Kawinda To'I : 7,60 Km

Jln. Piong - Simpang Kore (Dompu) : 5,12 Km

Jln. Sp. Kempo - Sp. Kore (Dompu) : 5,00 Km

Jln. Kiwu – Sampungu (Bima) : 6,00 Km

Jln. Tawali – Sape (Bima) : 5,60 Km

Jln. Talabiu - Simpasai (Bima) : 2,00 Km

Jln. Hu’u – Parado (Bima) : 3,80 Km

Jembatan Sori Sowa (Bima) : 25,00 m’

Jembatan Boro (Bima) : 15,00 m’

Jembatan Simpasai (Bima) : 10,00 m’

B. Program pembangunan sarana dan prasarana Sumber Daya Air

a. Meningkatnya pembangunan/rehabilitasi Jaringan Irigasi (JI) pada daerah

irigasi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja jaringan irigasi

melalui operasi serta pemeliharaan (O&P), kegiatan Tahun 2020 antara lain:

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 79

Pembangunan JILK Pemasir, Batukliang Utara, Loteng

Pembangunan JILK Doro O'o, Langgudu, Bima

Pembangunan JI. Embung Prode, Plampang, Sumbawa

Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Renggung (Loteng)

Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sumi-Sape (Bima)

Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Gde Bongoh (Loteng)

Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sakra (Lotim)

Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sambelia (Lotim)

Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Madapangga II (Bima)

Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Latonda Pekat (Dompu)

Rehabilitasi DI. Gebong (2161 ha)

Rehabilitasi DI. Sesaot (1678 ha)

Rehabilitasi DI. Santong (1807 ha)

Rehabilitasi DI. Bagik Kembar (1305 ha)

Rehabilitasi DI. Gde Bongoh (2644 ha)

Rehabilitasi DI. Bisok Bokah (1255 ha)

Rehabilitasi DI. Renggung (1717 ha)

Rehabilitasi DI. Parung (1270 ha)

Rehabilitasi DI. Rutus (2783 ha)

Rehabilitasi DI. Plapak (2227 ha)

Rehabilitasi DI. Sakra (1859 ha)

Rehabilitasi DI. Sambelia (1656 ha)

Rehabilitasi DI. Belanting (1300 ha)

Rehabilitasi DI. Marongge Komplek (1046 ha)

Rehabilitasi DI. Tojang Komplek (1014 ha)

Rehabilitasi DI. Kali Desa Komplek (1022 ha)

Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa 141 DI. (Hibah) (P. Lombok)

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin/Berkala (19 DI) (P. Sumbawa)

Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa 141 DI. (Hibah) (P. Sumbawa)

b. Meningkatnya penyediaan air baku melalui pendayagunaan Sumber daya air

dengan membangun, merehabilitasi dan normalisasi embung, kegiatan Tahun

2020 antara lain:

Pembangunan Embung Bengkaung, Batu Layar, Lobar

Rehabilitasi Bendung Sambelia, Lotim

Rehabilitasi 44 unit Embung Kewenangan Provinsi (P. Lombok)

Rehabilitasi dan Normalisasi 200 unit Embung Rakyat (Hibah) (P. Lombok)

Rehabilitasi 27 unit Embung Kewenangan Provinsi (P. Sumbawa)

Rehabilitasi dan Normalisasi 8 unit Embung Rakyat (Hibah) (P. Sumbawa)

Rehabilitasi/Normalisasi Sedimen Embung Petara (Sumbawa)

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 80

Rehabilitasi/Normalisasi Sedimen Embung Mamak (Sumbawa)

Rehabilitasi/Normalisasi Sedimen Embung Batulante (Sumbawa)

Rehabilitasi/Normalisasi Sedimen Embung Jati Baru II (Bima)

Rehabilitasi/Normalisasi Sedimen Embung Nggira I (Dompu)

Rehabilitasi/Normalisasi Sedimen Embung Sante (Dompu)

Rehabilitasi/Normalisasi Sedimen Embung Kandai (Dompu)

c. Meningkatnya pengendalian/penanggulangan banjir sebagai Pengendalian daya

rusak air dengan membangun talud dan bronjong pada tebing-tebing sungai

untuk mengurangi titik banjir di NTB ada 12 titik banjir, kegiatan Tahun 2020

antara lain:

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bangka, Labuapi, Lombok Barat

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai 88 Sungai di P. Lombok (Proposal

Masyarakat)

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai 10 Sungai di P. Sumbawa (Proposal

Masyarakat)

Perkuatan Tebing Sungai/Kokar Tapir (Sumbawa)

Perkuatan Tebing Sungai/Kokar Aik Beta (Sumbawa)

Perkuatan Tebing Sungai/Kokar Koleng (Sumbawa)

Perkuatan Tebing Sungai/Kokar Bangkong (Sumbawa)

Perkuatan Tebing Sungai/Kokar Sampe (Sumbawa)

Perkuatan Tebing Sungai/Kokar Kala Beso (Sumbawa)

Perkuatan Tebing Sungai/Kokar Tarusa (Sumbawa)

Perkuatan Tebing Sungai/Sori Nae Lambu (Bima)

Perkuatan Tebing Sungai/Sori Woro (Bima)

C. Program pembangunan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi

a. Meningkatnya pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana air minum

untuk meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya

mencapai sasaran pembangunan air minum, kegiatan Tahun 2020 antara lain:

SPAM Perdesaan Kab. Lobar

SPAM Perdesaan Kab. Loteng

SPAM Perdesaan Kab. Lotim

SPAM Perdesaan Kab. Lombok Utara

SPAM Perdesaan Kab. Sumbawa

SPAM Perdesaan Kab. Sumbawa Barat

SPAM Perdesaan Kab. Dompu

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 81

SPAM Perdesaan Kab. Kab./Kota Bima

Perbaikan Jaringan Air Minum di Kab. Lotim (3 Km)

b. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana air limbah (sanitasi) untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air

limbah, kegiatan Tahun 2020 antara lain:

Pembangunan Drainase Kab. Lobar

Pembangunan Drainase Kab. Loteng

Pembangunan Drainase Kab. Lotim

Pembangunan Drainase Kab. Lombok Utara

Pembangunan Drainase Kab. Sumbawa

Pembangunan Drainase Kab. Sumbawa Barat

Pembangunan Drainase Kab. Dompu

Pembangunan Drainase Kab. Bima

Pembangunan Drainase Kota Bima

DED TPA Sampah Gapuk Dusun Kebon Kongok Kab. Lobar

Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup TPA Sampah KLU

D. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Meningkatnya peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mendukung

aksebilitas pembangunan kawasan cepat tumbuh dan kawasan amenity wisata,

kegiatan Tahun 2020 antara lain:

Pembangunan Sience Tekhno Industrial Park (STIP) Banyumulek Tahap II

DED Pemb. & Pengemb. KWS Permukiman Perdesaan kws. Selong Belanak

Kec. Praya Barat Kab. Loteng

DED Pemb. KWS Pariwisata di KEK Mandalika Kab. Loteng

DED Pemb. KWS Pariwisata di KEK Mandalika Kab. Loteng

Penyusunan RTBL Penataan Kws. Pantai Ping Kab. Lombok Timur

Penyusunan RTBL Penataan Kws. Pantai Jempol - Pantai GOA Kab. Sumbawa

Penyusunan RTBL Penataan Kws. KSN Labuan Mapin Kab. Sumbawa

E. Program pengendalian dan pemanfaatan ruang

Mempercepat penyelesaian peraturan perundang-undangan, kegiatan Tahun 2020

antara lain:

Perbaikan Ranperda RTR KSP Senggigi Tiga Gili dan sekitarnya

Perbaikan Ranperda RTR KSP Kuta dan sekitarnya

Memfasilitasi Kab./Kota dalam penyusunan RTRW dan Rencana rinci tata ruang.

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 82

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2020

Program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber pendanaan APBD mengacu

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun program dan kegiatan Dinas PUPR Provinsi NTB, sebagaimana tercantum

dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.2.

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Capaian Target Tahun 2020

(Format T-C.32)

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

SEKRETARIAT

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Mataram Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran

100%

01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Mataram Terlaksananya jasa Surat Menyurat Kantor

12 Bulan

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

Mataram Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air

12 Bulan

01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Mataram Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan

01.07 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Mataram Terlaksananya jasa administrasi keuangan

156 OB

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

168 OB

01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Mataram Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja

12 Bulan

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

12 Bulan

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Mataram Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Mataram

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan

12 Bulan

01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor

10 Unit

01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Mataram Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga

12 Bulan

01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

Mataram

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan

12 Bulan

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 83

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Mataram Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

12 Bulan

01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Jakarta/Prov.

Lainnya

Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Bulan

01.19 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran

Mataram

Terlaksananya pembayaran tenaga Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Pendukung

168 OB

01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Se-NTB Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

12 Bulan

01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor

108 OB

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mataram Tingkat Kelancaran tugas aparatur

100%

02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Mataram Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional

6 Unit

02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Mataram

Terlaksananya pengadaan

perlengkapan gedung / kantor

8 Unit

02.10 Pengadaan Meubelair Mataram Terlaksananya pengadaan meubelair

2 Set

02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Mataram Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

2 Unit

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Mataram

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

56 Unit

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Mataram

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

48 Unit

02.29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair Mataram Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala meubelair

2 Set

02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Mataram Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

2 Unit

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Mataram Tingkat Kompetensi Aparatur

100%

05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Mataram Terlaksananya kursus - kursus singkat /pelatihan

1 Kegiatan

05.04 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Mataram

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kepegawaian

650 Orang

05.06 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian

Mataram

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kepegawaian

1 Dokumen

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Mataram Rencana program 25 Dokumen

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 84

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Mataram Terlaksannya penyusunan LKPJ dan LKJiP

2 Dokumen

06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Mataram Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran

1 Dokumen

06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Mataram Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

2 Dokumen

06.05 Penyusunan Renja SKPD Mataram Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA

4 Dokumen

06.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Mataram

Terlaksananya penyusunan laporan bulanan, Triwulan dan Tahunan

14 Dokumen

06.10 Pengendalian, Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut

Mataram Tersusunnya laporan T3LHP

2 Dokumen

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Se-NTB Manajemen Aset 2 Dokumen

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Se-NTB Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah

2 Dokumen

BIDANG BINA MARGA

15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Se-NTB Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap

83,85%

15.01 Perencanaan Pembangunan Jalan Se-NTB Tersusunnya rencana pembangunan jalan provinsi

4 Dokumen

15.03 Pembangunan Jalan Se-NTB Terlaksananya pembangunan jalan provinsi

54,45 Km

15.04 Perencanaan Pembangunan Jembatan Se-NTB Tersusunnya rencana pembangunan jembatan

4 Dokumen

15.05 Pembangunan Jembatan Se-NTB Terlaksananya pembangunan jembatan

100 m’

15.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Se-NTB

Terlaksananya monitoring peningkatan jalan & penggantian jembatan

2 Dokumen

15.09 Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Se-NTB Terlaksananya pembinaan teknis jalan dan jembatan

2 Dokumen

18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap

83,85%

18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Se-NTB Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

100 m’

18.07 Rehabilitasi Jalan Se-NTB

Terlaksananya pemeliharaan berkala / peningkatan jalan provinsi

110 Km

22 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan

Tersedianya informasi jalan dan jembatan

2 Dokumen

22.01 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan Se-NTB Tersusunnya laporan data hasil survey kondisi jalan

1 Dokumen

22.02 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jembatan Se-NTB Tersusunnya laporan Data Hasil survey kondisi jembatan

1 Dokumen

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 85

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

BIDANG SUMBER DAYA AIR

24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Jaringan Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Mantap

57,07%

24.01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Se-NTB Tersusunnya laporan perencanaan

5 DI

24.18 Pembangunan Jaringan Irigasi Se-NTB

Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi lahan kering & Peningkatan DI

Kewenangan Provinsi

54,25 Km

24.19 Peningkatan Pengelolaan jaringan irigasi Se-NTB Terlaksananya kegiatan KOMIR, Dewan SDA, PAI, dan Rehab. 7 DI.

9,68 Km

26

Program Pengembangan Pengelolaan ; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Kapasitas Tampung 4,91 juta

m3

26.01 Pembangunan Embung; dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Se-NTB Kapasitas tampung air baku yang terpenuhi

1.000 m3

26.12 Perencanaan Embung, Cek Dam, dan Bangunan Penampung lainnya

Se-NTB

Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan embung; dan bangunan penampung air lainnya

5 Dokumen

26.13 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Air

Se-NTB

Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi SDA

1 Dokumen

28 Program Pengendalian Banjir Penurunan Luas genangan banjir

2 Titik

28.06 Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai

Se-NTB Panjang Talud/Bronjong sungai

1.100 m’

BIDANG CIPTA KARYA

27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Se-NTB Cakupan Air Minum 74,88%

Cakupan Sanitasi 72,00%

27.01 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah Se-NTB

Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana air minum

10 Kab/Kota

27.02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Se-NTB Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana air limbah

50 Lokasi

27.10 Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Se-NTB Tersusunnya lap perenc. Sarana dan prasarana / DED air minum

3 Dokumen

27.11 Perencanaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Se-NTB Tersusunnya lap perenc. Sarana dan prasarana / DED air limbah

3 Dokumen

29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Se-NTB Daya tumbuh wilayah strategis

24,03%

29.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Se-NTB

Terbangunnya infrastruktur pendukung wisata potensial, infrastruktur kawasan permukiman nelayan dan penataan kawasan pantai

7 Unit

29.05 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

Se-NTB

Tersusunnya laporan perencanaan / DED kawasan strategis dan cepat tumbuh

3 Dokumen

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 86

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

29.06 Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan Bangunan Non Perumahan dan Bangunan Gedung Negara

Se-NTB Tersedianya data dan informasi bangunan non perumahan

2 Dokumen

29.07 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya

Se-NTB

Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya

2 Dokumen

35 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

Mataram Daya tampung 100%

35.01 Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Mataram

Terlaksananya Rehab.

/rekonstruksi bangunan gedung aset Provinsi

30 Unit

BIDANG JASA KONSTRUKSI

34 Program Pengawasan Jasa Konstruksi Daya serap jasa konstruksi bersertifikat

10%

34.05 Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD) Mataram Terlaksananya Fasilitas Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD)

90 Urang

34.06 Pelatihan Uji Kompetensi dan Keberhasilan Konstruksi

Mataram Terlaksananya pelatihan uji kompetensi dan keberhasilan konstruksi

90 Orang

34.07 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi Mataram

Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi

peraturan perundang - undangan jasa konstruksi

90 Orang

34.08 Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Mataram Tersusunnya Dokumen penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi

1 Dokumen

34.09 Pemberdayaan Kelembagaan Sumberdaya Konstruksi

Se-NTB

Terlaksananya pelatihan uji kompetensi dan keberhasilan konstruksi

2 Dokumen

34.10 Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Se-NTB

Tersusunnya Dokumen Kompetensi Sumberdaya Tenaga Kerja Konstruksi Berbasis IPTEK

1 Dokumen

34.11 Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Se-NTB

Tersusunnya Dokumen tertib administrasi penyelenggaraan jasa konstruksi

1 Dokumen

34.12 Pengawasan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi

Se-NTB

Tersusunnya Dokumen sistem investasi infrastruktur jasa konstruksi

1 Dokumen

BIDANG TATA RUANG

36 Program Perencanaan Tata Ruang Se-NTB Cakupan Wil. Yang disusun sesuai dengan RTRW

18,18%

36.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Se-NTB

Tersedianya arahan

pembangunan yang sesuai dengan tata ruang

2 KSP

36.06 Pembinaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kab/Kota

Se-NTB Tersedianya Dokumen Pembinaan Penyusunan RTR Kab./Kota

1 Dokumen

37 Program Pemanfaatan Ruang Se-NTB Cakupan Ruang yang sesuai pemanfaatannya

88,45%

37.05 Survey dan Pemetaan Se-NTB Tersedianya sistem informasi/ database pemanfaatan ruang

2 KSP

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 87

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

37.10 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

Se-NTB Terwujudnya peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang

1 Dokumen

38 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Se-NTB Penurunan Penyimpangan tata ruang

20%

38.05 Pengawasan pemanfaatan ruang Se-NTB Tersedianya bahan pengendalian pemanfaatan ruang

2 KSP

38.09 Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang Se-NTB Terwujudnya Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang

1 Dokumen

38.10 Peningkatan Peran Serta TKPRD Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang

Se-NTB Dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang

1 Dokumen

BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

39 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan

Se-NTB

Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Kawasan

5%

39.01 Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Se-NTB Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Kawasan

2 Kawasan

39.02 Penataan Infrastruktur Kawasan Se-NTB

Terlaksananya penataan keterpaduan infrastruktur di kawasan sekitar

2 Kawasan

39.04 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan

Se-NTB

Terselenggaranya kegiatan koordinasi pengelolaan, pengendalian serta akuntabilitas tata kelola pembangunan di kawasan sekitar

1 Kawasan

39.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Se-NTB Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

2 Dokumen

40 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor

Se-NTB

Tingkat keterpaduan

infrastruktur antar Sektor

5%

40.01 Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Sektor Se-NTB

Terlaksananya kegiatan keterpaduan kebijakan pengembangan antar sektor

2 Dokumen

40.04 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Sektor

Se-NTB

Terselenggaranya kegiatan koordinasi pengelolaan, pengen-dalian serta akunta-bilitas tata kelola pem-bangunan antar sektor

1 Dokumen

41 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah

Se-NTB

Tingkat keterpaduan

infrastruktur antar Wilayah

5%

41.01 Perencanaan Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah

Se-NTB

Terselengaranya perencanaan pengem-bangan keterpaduan prasarana dan sarana infrastruktur wilayah

2 Dokumen

41.02 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Se-NTB Tersusunnya dokumen pengembangan keterpa-duan infrastruktur Wil.

2 Dokumen

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 88

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH PULAU LOMBOK

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Mataram Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran

100%

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

Mataram Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air

12 Bulan

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Mataram Terlaksananya jasa administrasi keuangan

60 OB

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

12 OB

01.10 Penyediaan Alat Tulis Mataram Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

12 Bulan

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Mataram

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Mataram

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan

12 Bulan

01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Mataram Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor

9 Unit

01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Mataram Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Bulan

01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

P. Lombok

Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

12 Bulan

01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor

24 OB

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat Kelancaran tugas aparatur

100 %

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Mataram

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

38 Unit

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Mataram

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

3 Unit

02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Mataram Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

3 Unit

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rencana program 1 Dok.

06.05 Penyusunan Renja SKPD Mataram Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA

1 Dokumen

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Manajemen Aset 1 Dok.

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah P. Lombok Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah

1 Dokumen

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 89

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap

83,65 %

18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan P. Lombok Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

100 m’

18.08 Pemeliharaan Rutin Jalan P. Lombok Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan

504,03 Km

23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Umur teknis alat berat

77,00 %

23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat P. Lombok

Terpeliharanya kondisi alat berat untuk mendukung kemantapan jalan

9 Unit

BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH SUMBAWA

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran

100 %

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

Sumbawa Besar

Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air

12 Bulan

01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sumbawa

Besar Terlaksananya jasa administrasi keuangan

36 OB

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

12 OB

01.10 Penyediaan Alat Tulis Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

12 Bulan

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Sumbawa Besar

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan

12 Bulan

01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor

13 Unit

01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Sumbawa Besar

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan

12 Bulan

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan makanan & minuman

12 Bulan

01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Sumbawa

Besar

Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Bulan

01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

P. Sumbawa

Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

12 Bulan

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 90

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor

2 Orang

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat Kelancaran tugas aparatur

100 %

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Sumbawa Besar

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

21 Unit

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Sumbawa Besar

Terlaksananya

pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

2 Unit

02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Sumbawa

Besar

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

1 Unit

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rencana program 1 Dok.

06.05 Penyusunan Renja SKPD Sumbawa

Besar Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA

1 Dokumen

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Manajemen Aset 1 Dok.

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah P. Sumbawa Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah

1 Dokumen

18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap

83,65 %

18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan P. Sumbawa Terpenuhinya jembatan yang bersih dan terawat

100 m’

18.08 Pemeliharaan Rutin Jalan P. Sumbawa Terpenuhinya keman-tapan jalan provinsi

1,485 Km

23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Umur teknis alat berat

100 %

23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat P. Sumbawa

Terpeliharanya kondisi alat berat untuk mendukung kemantapan

jalan

10 Unit

BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran

100 %

01.02 Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Listrik dan air

Mataram Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air

12 Bulan

01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Mataram

Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Mataram Terlaksananya jasa administrasi keuangan

48 OB

01.08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

12 OB

01.10 Penyediaan Alat Tulis Mataram Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

12 Bulan

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Mataram

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 91

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Mataram

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan

12 Bulan

01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Mataram Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor

6 Unit

01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Jakarta/Prov.

Lainnya

Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Provinsi

12 Bulan

01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Se-NTB

Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

12 Bulan

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat Kelancaran tugas aparatur

100 %

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Mataram Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

9 Unit

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Mataram Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

29 Unit

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Tingkat Kompetensi Aparatur

100 %

05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Mataram Terwujudnya pendidikan dan pelatihan formal

1 Keg.

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rencana program 3 Dok.

06.05 Penyusunan Renja SKPD Mataram Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA

3 Dokumen

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Manajemen Aset 1 Dok.

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Mataram Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah

1 Dokumen

31 Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian

Sertifikasi hasil uji 110 Jenis

31.01 Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan Mataram Terlayaninya Kegiatan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan

1 Dokumen

31.03 Pengujian Kualitas Air Mataram Terlayaninya Kegiatan Pengujian Kualitas Air

1 Dokumen

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PULAU LOMBOK

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran

100 %

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

Mataram Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air

12 Bulan

01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Mataram

Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Mataram Terlaksananya jasa administrasi keuangan

48 OB

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 92

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

12 OB

01.10 Penyediaan Alat Tulis Mataram Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

12 Bulan

01.11 Penyediaan darang Cetakan dan Penggandaan Mataram

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Mataram Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor

3 Unit

01.17 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Mataram

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan

12 Bulan

01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Mataram

Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

12 Bulan

01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

P. Lombok

Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

12 Bulan

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat Kelancaran tugas aparatur

100 %

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Mataram Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

15 Unit

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Mataram Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

10 Unit

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rencana program 3 DOk.

06.05 Penyusunan Renja SKPD Mataram Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA

3 Dokumen

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Manajemen Aset 1 Dok.

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Mataram Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah

1 Dokumen

24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Jaringan Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Mantap

57,07 %

24.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi P. Lombok

Terlaksananya Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi

40,79 Km

26

Program Pengembangan; Pengelolaan dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Air Lainnya

Kapasitas Tampung 4,91 juta

m3

26.02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan Penampung Air Lainnya

P. Lombok

Terwujudnya pembangunan embung; dan bangunan penampung air lainnya

198 Bh

26.08 Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung Konservasi Sumber Daya Air

P. Lombok Terlaksananya pelayanan Hidrologi untuk Konservasi SDA

62 Pos

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 93

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

26.09 Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Jaringan Hidrologi

P. Lombok Terlaksananya pela-yanan Hidrologi untuk Pendayagunaan SDA

28 Pos

28 Program Pengendalian Banjir Penurunan Luas genangan banjir

2 Titik

28.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

P. Lombok

Terlaksananya rehabi-litasi dan pemeliharaan rutin bantaran dan tanggul sungai

88 Sungai

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SUMBAWA

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran

100 %

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

Sumbawa Besar

Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air

12 Bulan

01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sumbawa

Besar

Terlaksananya jasa

administrasi keuangan 72 OB

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

12 OB

01.10 Penyediaan Alat Tulis Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

12 Bulan

01.11 Penyediaan darang Cetakan dan Penggandaan Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan

12 Bulan

01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor

10 Unit

01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga

12 Bulan

01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Sumbawa Besar

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan

12 Bulan

01.17 Penyediaan makanan dan minuman Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan makanan & minuman

12 Bulan

01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Sumbawa

Besar

Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

12 Bulan

01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

P. Sumbawa

Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

12 Bulan

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 94

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat Kelancaran tugas aparatur

100 %

02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Sumbawa

Besar

Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik

1 Unit

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Sumbawa Besar

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

21 Unit

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Sumbawa Besar

Terpeliharanya perlengkapan gedung

kantor

6 Unit

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rencana program 3 Dok.

06.05 Penyusunan Renja SKPD Sumbawa

Besar Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA

3 Dokumen

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Manajemen Aset 1 Dok.

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Sumbawa

Besar

Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah

1 Dokumen

24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Jaringan Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Mantap

57,07 %

24.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi P. Sumbawa

Terlaksananya Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi

52,29 Km

26

Program Pengembangan; Pengelolaan dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Air Lainnya

Kapasitas Tampung 4,91 juta

m3

26.02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan Penampung Air Lainnya

P. Sumbawa

Terwujudnya pembangunan embung; dan bangunan penampung air lainnya

25 Buah

26.08 Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung Konservasi Sumber Daya Air

P. Sumbawa Terlaksananya pelayanan Hidrologi untuk Konservasi SDA

10 Pos

26.09 Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Jaringan Hidrologi

P. Sumbawa

Terlaksananya pelayanan Hidrologi untuk Pendayagunaan SDA

12 Pos

28 Program Pengendalian Banjir Penurunan Luas genangan banjir

2 Titik

28.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

P. Sumbawa

Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan rutin bantaran dan tanggul sungai

94 Sungai

Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2019

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 95

BAB IV

RENCANA KERJA DAN INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana Kerja telah mengacu pada Program dan Kegiatan dalam RENSTRA Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB 2018 – 2023 pada 6 Bidang, 1

Sekretariat dan 5 UPTD (Balai) ditetapkan ada 23 program dan 76 kegiatan, indikasi

kebutuhan pendanaan tahun 2020 untuk Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.

776.593.177.000, usulan rencana program dan kegiatan tahun 2020 dapat di lihat pada

lampiran buku ini.

Adapun rekapitulasi program prioritas dan indikasi kebutuhan pendanaan pada Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Rekapitulasi Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Pendanaan pada Sasaran

Pembangunan di NTB Tahun 2020

No. Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan

Daerah Nama Program Pagu Indikatif

1 2 3 4 5

1

Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan

Terwujudnya pelayanan transportasi darat yang aman dan nyaman serta lancarnya distribusi barang dan jasa

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

501.597.396.000

Program Rehabilitasi /Peme-liharaan Jalan dan Jembatan 85.280.212.000

Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan

275.000.000

2 Pengawetan Air Terwujudnya ketersediaan air dan peningkatan kacukupan layanan alokasi kebutuhan air multi sektor

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

48.500.000.000

Program Pengembangan Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

30.000.000.000

3 Pengendalian daya rusak air

Terwujudnya pe-nanganan daya rusak air, penurunan korban bencana banjir sarana dan prasarana pada sempadan sungai

Program Pengendalian Banjir 8.265.826.000

4 Pembangunan Jaringan Air Bersih

Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur (air minum dan Sanitasi yang memadai baik kuantitas dan kualitas) perkotaan & perdesaan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

65.800.000.000

5 Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Terwujudnya pening-katan sarana dan prasarana infrastruk-tur dasar pendukung

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

20.693.481.000

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 96

No. Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan

Daerah Nama Program Pagu Indikatif

1 2 3 4 5

aksesibilitas Kawasan cepat tumbuh

6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum, Sosial dan Perkantoran

Terwujudnya pembangunan Islamic Center sebagai pusat peradaban Islam dan Rehab./Rekon Gedung

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

5.419.065.000

7 Penertiban penyelenggaraan konstruksi yang berkelanjutan

Terwujudnya pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi yg berkualitas.

Program Pembinaan Jasa Konstruksi

383.915.000

8 Penyusunan rencana keterpaduan infrastruktur pada kawasan strategis dan konektivitas wilayah

Terwujudnya keterpaduan infrastruktur pada kawasan strategis dan konektivitas wilayah

Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan

147.749.000

Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor

94.917.000

Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur

Wilayah

112.172.000

9 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Terwujudnya peningkatan kualitas penataan ruang kawasan strategis provinsi yang hirarkis dan profesional

Program Perencanaan Tata Ruang

1.586.448.000

Program Pemanfaatan Ruang 435.020.000

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.236.430.000

10 Profesionalisme dan independensi pengawasan mutu infrastruktur (Quality Assurance)

Terwujudnya pencapaian perolehan hasil uji / Sertifikat hasil uji dalm rangka pelayanan yg memenuhi standar

Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian

372.363.000

Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2019

RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 97

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan program dan

kegiatan di masing-masing bidang dan UPTD/Balai dengan indikator kinerja dan capaian

kinerja yang terukur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan landasan dan pedoman

bagi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun 2020

dimaksudkan bagi tersedianya acuan atau pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB tahun 2020, dengan merujuk hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 dan 2019, masalah yang

dihadapi, usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian

perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Strategis (Renstra) urusan Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang yang disusun oleh Dinas terkait pada Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum, dan Tata

Ruang dimaksudkan untuk pencapaian kinerja pembangunan sebagai berikut :

Terwujudnya tertib penyelenggaraan Penataan Ruang (Perencanaan, Pemanfaatan, dan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang) berbasis sumber daya alam berkelanjutan, kearifan

lokal dan kekhasan daerah (Green Spatial Planning).

Terwujudnya peningkatan Air bersih, kualitas lingkungan (sanitasi) perumahan dan

permukiman yang sehat dan berkelanjutan.

Terwujudnya peningkatan pemerataan infrastruktur transportasi (jalan dan jembatan)

antar wilayah dan antar sektor.

Terwujudnya keseimbangan aksesibilitas antar wilayah.

Terwujudnya peningkatan profesionalisme dan akreditasi pengawasan mutu

infrastruktur.

Terwujudnya kelangsungan daya dukung dan daya tampung serta fungsi sumber daya

air bagi kebutuhan proses produksi multi sektor.

Keberhasilan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan cita -

citanya yang terkandung dalam visi “Nusa Tenggara Barat Gemilang”, serta visi dan Misi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, perlu didukung oleh:

1. Komitmen dan kepemimpinan daerah yang baik, bersih, dan amanah;

2. Konsistensi kebijakan pemerintah daerah;

3. Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat; dan

4. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif, kreatif, dan positif.

ORGANISASI PD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NTB

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

SEKRETARIAT 3,018,672,123 3,155,493,538

03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTingkat Kelancaran administrasi

perkantoran Mataram 100 % 100 %

03 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratTerlaksananya jasa Surat Menyurat

KantorMataram 12 Bulan 10,000,000 APBD 12 Bulan 10,000,000

03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber

daya listrik dan airMataram 12 Bulan 441,985,000 APBD 12 Bulan 446,700,000

03 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorTerlaksananya jasa peralatan dan

perlengkapan kantorMataram 12 Bulan 13,760,000 APBD 12 Bulan 13,906,500

03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi

keuanganMataram 156 OB 96,768,000 APBD 156 OB 97,798,500

03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya penyediaan jasa

kebersihan kantorMataram 168 OB 365,695,500 APBD 168 OB 369,590,100

03 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KantorTerlaksananya jasa perbaikan peralatan

kerjaMataram 12 Bulan 10,000,000 APBD 12 Bulan 12,000,000

03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis

kantorMataram 12 Bulan 51,351,900 APBD 12 Bulan 52,000,000

03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang

cetakan dan penggandaanMataram 12 Bulan 21,725,000 APBD 12 Bulan 22,000,000

03 01 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

Terlaksananya penyediaan komponen

instalasi listrik dan peneranganMataram 12 Bulan 5,796,000 APBD 12 Bulan 6,000,000

03 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorTerlaksananya penyediaan peralatan &

perlengkapan kantorMataram 10 Unit 120,950,000 APBD

- Peralatan Kantor BPIW & Bikon

(Printer dan Komputer)10 Unit 122,000,000

03 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tanggaTerlaksananya penyediaan peralatan

rumah tanggaMataram 12 Bulan 10,000,000 APBD 12 Bulan 10,000,000

03 01 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -

Undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan

(surat kabar / majalah) untuk

perpustakaan

Mataram 12 Bulan 9,080,000 APBD 12 Bulan 10,000,000

03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya penyediaan makanan &

minumanMataram 12 Bulan 25,950,000 APBD 12 Bulan 26,000,000

03 01 01 18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan DaerahTerlaksananya rapat -rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerahMataram 12 Bulan 160,049,283 APBD 12 Bulan 194,890,244

03 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran

Terlaksananya pembayaran tenaga

Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga

Pendukung

Mataram 168 OB 710,972,640 APBD 168 OB 710,972,640

03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

ke dalam daerahMataram 12 Bulan 61,229,000 APBD 12 Bulan 62,000,000

03 01 01 24 Penyediaan Jasa Keamanan KantorTerlaksananya penyediaan jasa

keamanan kantorMataram 108 OB 198,830,560 APBD 108 OB 198,830,560

- - 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelancaran tugas aparatur Mataram 100 % - 100 % -

03 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / OperasionalTerlaksananya pengadaan kendaraan

dinas / operasionalMataram 6 Unit - APBD - Kendaraan Dinas Roda-2 7 Unit 57,576,460

03 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorTerlaksananya pengadaan perlengkapan

gedung / kantorMataram 8 Unit 39,801,600 APBD 8 Unit 39,801,600

03 01 02 10 Pengadaan Meubelair Terlaksananya pengadaan meubelair Mataram 2 Set - APBD 2 Set -

(1)

DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Rencana Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorTerlaksananya pemeliharaan rutin /

berkala gedung kantorMataram 2 Unit 35,000,000 APBD 2 Unit 35,000,000

03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin /

berkala kendaraan dinas/operasionalMataram 48 Unit 199,840,000 APBD 48 Unit 199,840,000

03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin /

berkala perlengkapan gedung kantorMataram 10 Unit 50,000,000 APBD 10 Unit 50,000,000

03 01 02 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala MeubelairTerlaksananya pemeliharaan rutin /

berkala meubelairMataram 2 Set 5,000,000 APBD 2 Set 5,000,000

03 01 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Mataram 2 Unit - APBD 2 Unit -

-

03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat Kompetensi Aparatur Mataram 100 % - 100 % -

03 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan FormalTerlaksananya kursus - kursus singkat

/pelatihanMataram 1 Kegiatan - APBD - Pelatihan Operator SIMDA 1 Kegiatan -

03 01 05 04 Pembinaan Mental dan Fisik AparaturTerlaksananya pembinaan dan

pengawasan kepegawaianMataram 650 Orang 32,191,500 APBD 650 Orang 35,085,500

03 01 05 06 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan KepegawaianTerlaksananya pembinaan dan

pengawasan kepegawaianMataram 1 Dokumen 15,537,500 APBD 1 Dokumen 15,537,500

- -

03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan KeuanganRencana program Mataram 25 Dok - 25 Dok -

03 01 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPDTerlaksannya penyusunan LKPJ dan LKJiP Mataram 2 Dok 46,884,064 APBD 2 Dok 51,572,470

03 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan SemesteranTerlaksananya penyusunan laporan

keuangan semesteranMataram 1 Dok 10,000,000 APBD 1 Dok 11,000,000

03 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunTerlaksananya penyusunan laporan

keuangan akhir tahunMataram 2 Dok 31,625,000 APBD 2 Dok 34,787,500

03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Mataram 4 Dok 97,232,200 APBD 4 Dok 100,000,000

03 01 06 08 Monitoring , Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya penyusunan laporan

bulanan, Tri Wulan dan TahunanMataram 14 Dok 61,969,426 APBD 14 Dok 62,650,989

03 01 06 10Pengendalian Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Tindak

LanjutTersusunnya laporan T3 LHP Mataram 2 Dok 20,748,860 APBD 2 Dok 22,823,746

-

03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan

DaerahManajemen Aset 2 Dok - 2 Dok -

03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTersusunnya Laporan Inventarisasi

Barang Milik DaerahSe-NTB 2 Dok 58,699,090 APBD 2 Dok 70,129,229

- - BIDANG BINA MARGA 567,552,608,000 570,758,800,000

03 01 15 Program Pembangunan Jalan dan JembatanJaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi

MantapSe-NTB 84.65 % - 83.85 % -

03 01 15 01 Perencanaan Pembangunan JalanTersusunnya rencana pembangunan

jalan provinsiSe-NTB 4 Dok 2,000,000,000 APBD 4 Dok 2,200,000,000

03 01 15 03 Pembangunan JalanTerlaksananya pembangunan jalan

provinsiSe-NTB 54.45 Km 493,000,000,000 DAK - Penyiapan dana DAK 54.45 Km 497,660,000,000

03 01 15 04 Perencanaan Pembangunan JembatanTersusunnya rencana pembangunan

jembatanSe-NTB 4 Dok 1,700,000,000 APBD 4 Dok 1,890,130,400

03 01 15 05 Pembangunan Jembatan Terlaksananya pembangunan jembatan Se-NTB 100 m' 4,597,396,000 DAK - Penyiapan dana DAK 100 m' 4,597,135,600

03 01 15 06 Monitoring , Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya monitoring peningkatan

jalan & penggantian jembatanSe-NTB 2 Dok 100,000,000 APBD 2 Dok 110,000,000

03 01 15 09 Pembinaan Teknis Jalan dan JembatanTerlaksananya pembinaan teknis jalan

dan jembatanMataram 2 Dok 200,000,000 APBD 2 Dok 220,000,000

- -

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

03 01 18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan JembatanProsentase jaringan jalan provinsi

dalam kondisi mantapSe-NTB 84.65 % - 83.85 % -

03 01 18 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan JembatanTerlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan

jembatanSe-NTB 100 m' 5,280,212,000 APBD 100 m' 5,808,233,200

03 01 18 07 Rehabilitasi JalanTerlaksananya pemeliharaan berkala /

peningkatan jalan provinsiSe-NTB 110 Km 60,400,000,000 APBD - Penyiapan dana DAK 110 Km 57,998,300,800

- -

03 01 22Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base

Jalan dan JembatanRencana program Se-NTB 2 Dok - 2 Dok -

03 01 22 01 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan Tersusunnya laporan data hasil survey

kondisi jalanSe-NTB 1 Dok 190,000,000 APBD 1 Dok 190,000,000

03 01 22 02 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base JembatanTersusunnya laporan Data Hasil survey

kondisi jembatanSe-NTB 1 Dok 85,000,000 APBD 1 Dok 85,000,000

- - BIDANG SUMBER DAYA AIR 16,157,562,790 21,264,401,271

03 01 24Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Jaringan Irigasi Provinsi Dalam Kondisi

MantapSe-NTB 57.07 % - 51.66 % -

03 01 24 01 Perencanaan Pembangunan Jaringan IrigasiTersusunnya laporan perencanaan

pembangunan jaringan irigasiSe-NTB 5 DI 1,000,000,000 APBD

- Penyusunan Kinerja DI & Perenc.

Dan DED JI. DI. E. Prode & E Sori

Toi

5 DI 1,100,000,000

03 01 24 18 Pembangunan Jaringan Irigasi

Terlaksananya pembangunan jaringan

irigasi lahan kering & Peningkatan DI

Kewenangan Provinsi

Se-NTB 54,250 Km 2,000,000,000 APBD - Pembangunan JI. DI. Embung

Prode dan DI. Embung Sori To'i54,250 Km 2,200,000,000

03 01 24 19 Peningkatan Pengelolaan Jaringan IrigasiTerlaksananya kegiatan KOMIR, Dewan

SDA, PAI, dan Rehab. 7 Daerah IrigasiMataram 9,68 Km 9,165,775,190 APBD

- Operasional Dewan SDA, Komir

& Rehab. 7 DI Provinsi (IPDMIP)3 Dok 10,082,352,709

- -

03 01 26Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air LainnyaKapasitas Tampung Se-NTB 4.91 juta M3 - 4,460.37 Ha -

03 01 26 01Pembangunan Embung; dan Bangunan Penampung Air

Lainnya

Kapasitas tampung air baku yang

terpenuhiSe-NTB 1100 M3 2,000,000,000 APBD 1100 M3 5,992,869,802

03 01 26 12Perencanaan Embung, Cek Dam, dan Bangunan

Penampung lainnya

Dokumen perencanaan pembangunan

embung; dan bangunan penampung air

lainnya

Se-NTB 5 Dok 500,000,000 APBD 5 Dok 550,000,000

03 01 26 13Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Sumber

Daya Air

Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan

Penyediaan Data dan Informasi SDASe-NTB 1 Dok 200,000,000 APBD 1 Dok 220,000,000

- - 03 01 28 Program Pengendalian Banjir Penurunan Luas genangan banjir Se-NTB 2 Titik - 6.05 Ha -

03 01 28 06Pengendalian Banjir pada daerah tangkapan air dan badan -

badan sungaiPanjang Talud/Bronjong sungai Se-NTB 1,100.00 m' 1,291,787,600 APBD

- Pengamanan Banjir pada

lingkungan Permukiman1,100.00 m' 1,119,178,760

- - BIDANG CIPTA KARYA 91,912,546,000 98,366,627,000

03 01 27 Cakupan Air Minum Se-NTB 74.88 % - 74.88 % -

Cakupan Sanitasi Se-NTB 72.00 % 72.00 %

03 01 27 01 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi MBRTerlaksananya pembangunan sarana &

prasarana air minumSe-NTB 10 Kab/Kota 50,025,648,189 APBD - Hibah dan Reguler 10 Kab/Kota 51,400,000,000

03 01 27 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air LimbahTerlaksananya pembangunan sarana &

prasarana air limbahSe-NTB 50 Lokasi 10,000,000,000 APBD - Hibah dan Reguler 50 Lokasi 13,900,000,000

03 01 27 10Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum

Bagi MBR

Tersusunnya lap perenc. Sarana dan

prasarana / DED air minum3 Kabupaten/Kota 3 Dok 4,974,351,811 APBD - FS. SPAM Regional P. Sumbawa 3 Dok 3,600,000,000

03 01 27 11 Perencanaan Prasarana dan Sarana Air LimbahTerlaksananya perencanaan penyediaan

prasarana dan sarana air limbah2 Kota 3 Dok 800,000,000 APBD - Perenc. Drainase Perkotaan 3 Dok 500,000,000

- -

03 01 29Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

TumbuhDaya tumbuh wilayah strategis Se-NTB 24.03 % - 24.03 % -

03 01 29 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur

Terbangunnya infrastruktur pendukung

wisata potensial, infrastruktur kawasan

permukiman nelayan dan penataan

kawasan pantai

Se-NTB 7 Unit 19,993,481,000 APBD - Mendukung amenitas wisata Potensial7 Unit 21,262,349,000

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum

dan air limbah

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

03 01 29 05Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

(RTBL)

Tersusunnya laporan perencanaan /

RTBL kawasan strategis dan cepat

tumbuh dan Terbangunnnya amenitas

Se-NTB 3 Dokumen 500,000,000 APBD 3 Dokumen 550,000,000

03 01 29 06Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan Bangunan Non

Perumahan dan Bangunan Gedung Negara

Tersedianya data dan informasi

bangunan non perumahanSe-NTB 2 Dokumen 100,000,000 APBD 2 Dokumen 110,000,000

03 01 29 07Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta

Karya

Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan

Penyediaan Data dan Informasi Cipta

Karya

Se-NTB 1 Dokumen 100,000,000 APBD 1 Dokumen 110,000,000

- -

03 01 35 Program Pembanguanan Sarana dan Prasarana Umum Daya tampung Mataram 100 % - 100 % -

03 01 35 01 Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas SosialTerlaksananya rehabilitasi/rekonstruksi

bangunan gedung aset ProvinsiMataram 30 Unit 5,419,065,000 APBD - Rehab./Rekon. Akibat Gempa 30 Unit 6,934,278,000

- - BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI 383,915,000 408,754,000

03 01 34 Program Pembinaan Jasa Konstruksi Daya serap jasa konstruksi bersertifikat Mataram 10 % - 10 % -

03 01 34 05 Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD)Terlaksananya Fasilitas Forum Jasa

Konstruksi Daerah (FJKD)Se-NTB 90 Orang 79,171,000 APBD 90 Orang 79,171,000

03 01 34 06 Pelatihan Uji Kompetensi dan Keberhasilan KonstruksiTerlaksananya pelatihan uji kompetensi

dan keberhasilan konstruksiMataram 90 Orang 44,943,800 APBD 90 Orang 44,943,800

03 01 34 07 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi

Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi

peraturan perundang - undangan jasa

konstruksi

Mataram 90 Orang 43,800,200 APBD 90 Orang 47,039,200

03 01 34 08Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa

Konstruksi

Dokumen penyelenggaraan ijin usaha

jasa konstruksiSe-NTB 1 Dokumen - APBD - Mendukung SIPJAKI 1 Dokumen -

03 01 34 09 Pemberdayaan Kelembagaan Sumberdaya KonstruksiTerlaksananya pelatihan uji kompetensi

dan keberhasilan konstruksiSe-NTB 2 Dokumen 216,000,000 APBD 2 Dokumen 237,600,000

03 01 34 10 Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Tersusunnya Dokumen Kompetensi

Sumberdaya Tenaga Kerja Konstruksi

Berbasis IPTEK

Se-NTB 1 Dokumen - APBD 1 Dokumen -

03 01 34 11 Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Tersusunnya Dokumen tertib

administrasi penyelenggaraan jasa

konstruksi

Se-NTB 1 Dokumen - APBD - Mendukung SIPJAKI 1 Dokumen -

03 01 34 12 Pengawasan Investasi Infrastruktur dan Pasar KonstruksiTersusunnya Dokumen sistem investasi

infrastruktur jasa konstruksiSe-NTB 1 Dokumen - APBD - Mendukung SIPJAKI 1 Dokumen -

- BIDANG TATA RUANG 3,257,898,000 3,613,393,000

03 01 36 Program Perencanaan Tata RuangCakupan Wil. Yang disusun sesuai

dengan RTRWSe-NTB 18.18 % - 18.18 % -

03 01 36 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KawasanTersedianya arahan pembangunan yang

sesuai dengan tata ruangSe-NTB 2 KSP 1,386,448,000 APBD

Menindaklanjuti hasi review RTRW

Provinsi terkait KSP dan Permen

ATR Nomor 37 Tahun 2016

tentang Pedoman KSP & KSK

2 KSP 1,409,410,000

03 01 36 06 Pembinaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kab/KotaTersedianya Dokumen Pembinaan

Penyusunan RTR Kab./KotaSe-NTB 1 Dokumen 200,000,000 APBD

Menindaklanjuti hasil review

RTRW Kab/Kota, penyusunan RTR

KSK dan RDTR

1 Dokumen 220,000,000

- -

03 01 37 Program Pemanfaatan RuangCakupan Ruang yang sesuai

pemanfaatannyaSe-NTB 88.45 % - 88.45 % -

03 01 37 05 Survey dan PemetaanTerwujudnya sistem informasi/database

pemanfaatan ruang (Kawasan)Se-NTB 2 KSP 335,020,000 APBD

Sebagai dasar penyempurnaan

penyusunan dokumen teknis RTR

KSP

2 KSP 390,273,000

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

03 01 37 10Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan

Ruang

Terwujudnya peran masyarakat dalam

pemanfaatan ruangSe-NTB 1 Dokumen 100,000,000 APBD

Meningkatkan pemahaman

masyarakat tentang pemanfaatan

ruang dan adanya perubahan

regulasi di tingkat Nasional,

Provinsi dan Kab/Kota

1 Dokumen 110,000,000

- - 03 01 38 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penurunan Penyimpangan tata ruang Se-NTB 20 % 20 % -

03 01 38 05 Pengawasan pemanfaatan ruangTersedianya bahan pengendalian

pemanfaatan ruangSe-NTB 2 KSP 100,000,000 APBD

Menindaklanjuti hasil

pengumpulan barang bukti dan

keterangan (pulbaket) sebelumnya

2 KSP 110,000,000

03 01 38 09 Pemberdayaan PPNS Penataan RuangTerwujudnya Pemberdayaan PPNS

Penataan RuangSe-NTB 1 Dokumen 136,430,000 APBD

Meningkatkan peran dan fungsi

PPNS dalam pengendalian

pemanfaatan ruang

1 Dokumen 273,710,000

03 01 38 10Peningkatan Peran Serta TKPRD Dalam Penyelenggaraan

Penataan Ruang

Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan

Penyelenggaraan Penataan RuangSe-NTB 1 Dokumen 1,000,000,000 APBD

Penyesuaian dengan Permendagri

Nomor 116 Tahun 20171 Dokumen 1,100,000,000

- BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

(BPIW)354,838,000 377,797,000

03 01 39Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur

Antar Kawasan

Tingkat keterpaduan infrastruktur

antar KawasanSe-NTB 5 % 5 % -

03 01 39 01 Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan KawasanTingkat keterpaduan infrastruktur antar

KawasanSe-NTB 2 Kawasan 60,354,900 APBD 2 Kawasan 61,000,000

03 01 39 02 Penataan Infrastruktur KawasanTerlaksananya penataan keterpaduan

infrastruktur di kawasan sekitarSe-NTB 2 Kawasan - APBD 2 Kawasan -

03 01 39 04 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan

Terselenggaranya kegiatan koordinasi

pengelolaan, pengendalian serta

akuntabilitas tata kelola pembangunan

di kawasan sekitar

Se-NTB 1 Kawasan 52,564,250 APBD 1 Kawasan 57,820,675

03 01 39 05 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Se-NTB 2 Dokumen 34,829,850 APBD 2 Dokumen 38,488,325

- -

03 01 40Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur

Sektor

Tingkat keterpaduan infrastruktur

antar SektorSe-NTB 5 % - 5 % -

03 01 40 01 Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan SektorTerlaksananya kegiatan keterpaduan

kebijakan pengembangan antar sektorSe-NTB 2 Dok 49,305,800 APBD 2 Dok 51,000,000

03 01 40 04 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Sektor

Terselenggaranya kegiatan koordinasi

pengelolaan, pengendalian serta

akuntabilitas tata kelola pembangunan

antar sektor

Se-NTB 1 Dok 45,611,200 APBD 1 Dok 50,058,000

- -

03 01 41Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur

Wilayah

Tingkat keterpaduan infrastruktur

antar WilayahSe-NTB 5 % - 5 % -

03 01 41 01Perencanaan Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur

Wilayah

Terselengaranya perencanaan

pengembangan keterpaduan prasarana

dan sarana infrastruktur wilayah

Se-NTB 2 Dok 81,026,000 APBD 2 Dok 85,169,400

03 01 41 02 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur WilayahTersusunnya dokumen pengembangan

keterpaduan infrastruktur wilayahSe-NTB 2 Dok 31,146,000 APBD 2 Dok 34,260,600

- - UPTD BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH

PULAU LOMBOK10,217,645,960 11,199,287,940

03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTingkat Kelancaran administrasi

perkantoran Mataram 100 % - 100 % -

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber

daya listrik dan airMataram 12 Bulan 60,000,000 APBD 12 Bulan 60,700,000

03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi

keuanganMataram 60 OB 54,336,000 APBD 60 OB 55,000,000

03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya penyediaan jasa

kebersihan kantorMataram 12 OB 31,511,320 APBD 12 OB 32,000,000

03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis

kantorMataram 12 Bulan 15,550,000 APBD 12 Bulan 15,600,000

03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang

cetakan dan penggandaanMataram 12 Bulan 8,754,000 APBD 12 Bulan 9,000,000

03 01 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Terlaksananya penyediaan komponen

instalasi listrik dan peneranganMataram 12 Bulan 5,529,000 APBD 12 Bulan 5,600,000

03 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTerlaksananya penyediaan peralatan &

perlengkapan kantorMataram 9 Unit 25,000,000 APBD 9 Unit 25,000,000

03 01 01 18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan DaerahTerlaksananya rapat -rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerahMataram 12 Bulan 12,000,000 APBD 12 Bulan 12,000,000

03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

di dalam daerahMataram 12 Bulan 25,000,000 APBD 12 Bulan 25,000,000

03 01 01 24 Penyediaan Jasa Keamanan KantorTerlaksananya penyediaan jasa

keamanan kantorMataram 24 OB 48,900,640 APBD 24 OB 48,900,640

- 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelancaran tugas aparatur 100 % 100 % -

03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin /

berkala kendaraan dinas/operasionalMataram 38 Unit 155,400,000 APBD 38 Unit 155,400,000

03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin /

berkala perlengkapan gedung kantorMataram 3 Unit 15,000,000 APBD 3 Unit 15,000,000

03 01 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Mataram 3 Unit - APBD 3 Unit -

-

03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan KeuanganRencana program Mataram 100 % - 100 % -

03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Mataram 1 Dok 26,443,000 APBD 1 Dok 29,087,300

- -

03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan

DaerahManajemen Aset Mataram 100 % - 100 % -

03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTersusunnya Laporan Inventarisasi

Barang Milik DaerahMataram 1 Dok 34,222,000 APBD 1 Dok 31,000,000

- -

03 01 18 Program Rehbilitasi / Pemeliharaan Jalan dan JembatanJaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi

MantapP. Lombok 83.85 % - 83.85 % -

03 01 18 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan JembatanTerlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan

jembatanP. Lombok 100.0 M' 500,000,000 APBD 100.0 M' 550,000,000

03 01 18 08 Pemeliharaan Rutin Jalan Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan P. Lombok 504.03 Km 9,100,000,000 APBD 504.03 Km 10,010,000,000

03 01 23Program peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaanUmur teknis alat berat P. Lombok 77.00 % 77.00 %

03 01 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat beratTerlaksananya rehabilitasi /

pemeliharaan alat beratP. Lombok 9.00 Unit 100,000,000 APBD - Peningkatan PAD 9.00 Unit 120,000,000

UPTD BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH

SUMBAWA10,636,847,748 11,650,959,366

03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTingkat Kelancaran administrasi

perkantoran Sumbawa 100 % - 100 % -

03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber

daya listrik dan airSumbawa 12 Bulan 50,751,000 APBD 12 Bulan 51,000,000

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

03 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorTerlaksananya penyediaan jasa

peralatan dan perlengkapan kantorSumbawa 12 Bulan 24,286,000 APBD 12 Bulan 24,600,000

03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi

keuanganSumbawa 36 OB 44,946,448 APBD 36 OB 45,000,000

03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya penyediaan jasa

kebersihan kantorSumbawa 12 OB 1,000,000 APBD 12 OB 1,000,000

03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis

kantorSumbawa 12 Bulan 13,217,500 APBD 12 Bulan 13,217,500

03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang

cetakan dan penggandaanSumbawa 12 Bulan 3,750,000 APBD 12 Bulan 3,750,000

03 01 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Terlaksananya penyediaan komponen

instalasi listrik dan peneranganSumbawa 12 Bulan 5,000,000 APBD 12 Bulan 5,000,000

03 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTerlaksananya penyediaan peralatan &

perlengkapan kantorSumbawa 13 Unit 54,665,400 APBD 13 Unit 55,000,000

03 01 01 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan

(surat kabar / majalah) untuk

perpustakaan

Sumbawa 12 Bulan 2,500,000 APBD 12 Bulan 2,600,000

03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya penyediaan makanan &

minumanSumbawa 12 Bulan 5,000,000 APBD 12 Bulan 5,000,000

03 01 01 18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan DaerahTerlaksananya rapat -rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerahSumbawa 12 Bulan 25,911,800 APBD 12 Bulan 26,000,000

03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

ke dalam daerahSumbawa 12 Bulan 71,255,200 APBD 12 Bulan 72,000,000

03 01 01 24 Penyediaan Jasa Keamanan KantorTerlaksananya penyediaan jasa

keamanan kantorSumbawa 24 OB 51,149,040 APBD 24 OB 52,000,000

- - 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelancaran tugas aparatur Sumbawa 100 % 100 % -

03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin /

berkala kendaraan dinas/operasionalSumbawa 21 Unit 110,450,000 APBD 21 Unit 110,450,000

03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin /

berkala perlengkapan gedung kantorSumbawa 2 Unit 6,215,000 APBD 2 Unit 6,836,500

03 01 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Sumbawa 1 Unit - APBD 1 Unit -

- -

03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan KeuanganRencana program Sumbawa 3 Dok - 3 Dok -

03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Sumbawa 3 Dok 17,550,060 APBD 3 Dok 19,305,066 - -

03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan

DaerahManajemen Aset Sumbawa 1 Dok - 1 Dok -

03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTerlaksananya peningkatan manajemen

aset daerahSumbawa 1 Dok 29,200,300 APBD 1 Dok 26,200,300

- -

03 01 18 Program Rehbilitasi / Pemeliharaan Jalan dan JembatanJaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi

MantapP. Sumbawa 83.85 % - 83.85 % -

03 01 18 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan JembatanTerpenuhinya jembatan yang bersih dan

terawatP. Sumbawa 100.0 m' 500,000,000 APBD 100.0 m' 550,000,000

03 01 18 08 Pemeliharaan Rutin Jalan Terpenuhinya kemantapan jalan provinsi P. Sumbawa 1,485.00 Km 9,500,000,000 APBD 1,485.00 Km 10,450,000,000

03 01 23Program peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaanUmur teknis alat berat P. Sumbawa 77.00 % 77.00 %

03 01 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat beratTerlaksananya rehabilitasi /

pemeliharaan alat beratP. Sumbawa 10.00 Unit 120,000,000 APBD - Peningkatan PAD 10.00 Unit 132,000,000

- - UPTD BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI 691,499,100 744,250,653

03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTingkat Kelancaran administrasi

perkantoran Mataram 100 % - 100 % -

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber

daya listrik dan airMataram 12 Bulan 46,000,000 APBD 12 Bulan 46,000,000

03 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorTerlaksananya penyediaan jasa

peralatan dan perlengkapan kantorMataram 12 Bulan 15,000,000 APBD 12 Bulan 25,000,000

03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi

keuanganMataram 48 OB 41,146,000 APBD 48 OB 41,146,000

03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya penyediaan jasa

kebersihan kantorMataram 12 OB 25,620,320 APBD 12 OB 25,620,320

03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis

kantorMataram 12 Bulan 15,252,250 APBD 12 Bulan 16,000,000

03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang

cetakan dan penggandaanMataram 12 Bulan 1,765,500 APBD 12 Bulan 1,942,050

03 01 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Terlaksananya penyediaan komponen

instalasi listrik dan peneranganMataram 12 Bulan 1,801,360 APBD 12 Bulan 1,981,496

03 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTerlaksananya penyediaan peralatan &

perlengkapan kantorMataram 6 Unit 15,000,000 APBD 6 Unit 25,000,000

03 01 01 18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan DaerahTerlaksananya rapat -rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerahMataram 12 Bulan 52,091,700 APBD 12 Bulan 53,000,000

03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

ke dalam daerahMataram 12 Bulan 10,862,800 APBD 12 Bulan 15,000,000

- 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelancaran tugas aparatur Mataram 100 % 100 % -

03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin /

berkala kendaraan dinas/operasionalMataram 9 Unit 44,500,000 APBD 9 Unit 44,500,000

03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin /

berkala perlengkapan gedung kantorMataram 29 Unit 25,000,000 APBD 29 Unit 25,000,000

-

03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat Kompetensi Aparatur Mataram 100 % - APBD 100 % -

03 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan FormalTerlaksananya kursus - kursus singkat

/pelatihanMataram 1 Kegiatan 5,500,000 APBD 1 Kegiatan 6,050,000

- -

03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan KeuanganRencana program Mataram 3 Dok - 3 Dok -

03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Mataram 3 Dok 9,795,390 APBD 3 Dok 10,774,929 - -

03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan

DaerahManajemen Aset Mataram 1 Dok - 1 Dok -

03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTersusunnya Laporan Inventarisasi

Barang Milik DaerahMataram 1 Dok 9,800,780 APBD 1 Dok 10,780,858

- - 03 01 31 Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian Sertifikasi hasil uji Mataram 110 Jenis - 110 Jenis -

03 01 31 01 Pengujian Tanah Bahan BangunanTerlayaninya Kegiatan Pengujian Tanah

dan Bahan BangunanMataram 1 Dok 136,575,000 APBD - Peningkatan PAD 1 Dok 138,455,000

03 01 31 03 Pengujian Kualitas AirTerlayaninya Kegiatan Pengujian Kualitas

AirMataram 1 Dok 235,788,000 APBD - Peningkatan PAD 1 Dok 258,000,000

- - UPTD BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH

SUNGAI PULAU LOMBOK55,793,087,880 61,001,247,666

03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTingkat Kelancaran administrasi

perkantoran Mataram 100 % - 100 % -

03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber

daya listrik dan airMataram 12 Bulan 13,749,000 APBD 12 Bulan 38,000,000

03 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorTerlaksananya penyediaan jasa

peralatan dan perlengkapan kantorMataram 12 Bulan 10,000,000 APBD 12 Bulan 10,000,000

03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi

keuanganMataram 48 OB 25,200,000 APBD 48 OB 25,500,000

03 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTerlaksananya penyediaan jasa

kebersihan kantorMataram 12 OB - APBD 12 Bulan 2,000,000

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis

kantorMataram 12 Bulan 12,150,000 APBD 12 Bulan 12,500,000

03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang

cetakan dan penggandaanMataram 12 Bulan 2,173,000 APBD 12 Bulan 2,200,000

03 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTerlaksananya penyediaan peralatan &

perlengkapan kantorMataram 3 Unit 15,000,000 APBD 12 Bulan 15,000,000

03 01 01 17Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Terlaksananya penyediaan komponen

instalasi listrik dan peneranganMataram 12 Bulan 7,800,000 APBD 12 Bulan 10,000,000

03 01 01 18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan DaerahTerselenggaranya Penyelarasan Program

Pemerintah Pusat dan DaerahMataram 12 Bulan 60,000,000 APBD 12 Bulan 65,000,000

03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

ke dalam daerahMataram 12 Bulan 15,000,000 APBD 12 Bulan 25,000,000

- - 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelancaran tugas aparatur Mataram 100 % - 100 % -

03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin /

berkala kendaraan dinas/operasionalMataram 15 Unit 39,000,000 APBD 15 Unit 39,000,000

03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin /

berkala perlengkapan gedung kantorMataram 10 Unit 24,000,000 APBD 10 Unit 24,000,000

- -

03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan KeuanganRencana program Mataram 3 Dok - 3 Dok -

03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Mataram 3 Dok 14,410,000 APBD 3 Dok 15,851,000 - -

03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan

DaerahManajemen Aset P. Lombok 1 Dok - 1 Dok -

03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTersusunnya Laporan Inventarisasi

Barang Milik DaerahP. Lombok 1 Dok 16,055,270 APBD 1 Dok 17,660,797

- -

03 01 24Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Jaringan Irigasi Provinsi Dalam Kondisi

MantapP. Lombok 57,07 % - 51.66 % -

03 01 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan IrigasiTerlaksananya Operasi Pemeliharaan

Jaringan Irigasi Kewenangan ProvinsiP. Lombok 40.79 Km 29,025,038,210 DAK - Penyiapan dana DAK dan Hibah 40.79 Km 31,927,542,031

- -

03 01 26Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air LainnyaKapasitas Tampung P. Lombok 4.91 juta M3 - 9,529.03 Ha -

03 01 26 02Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan

Penampung Air Lainnya

Jumlah bendungan dan embung yang

dipelihara rutinP. Lombok 198 Buah 23,892,800,000 APBD

- Pemel. Embung Provinsi dan

Hibah Konstruksi198 Buah 25,889,210,198

03 01 26 08Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung

Konservasi Sumber Daya Air

Jumlah pos Hidrologi yang di updating,

publikasi dan validasi data hidrologinyaP. Lombok 62 Pos 100,000,000 APBD 62 Pos 110,000,000

03 01 26 09Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

jaringan Hidrologi

Jumlah jaringan hidrologi yang

dioperasikan optimalP. Lombok 28 Pos 200,000,000 APBD 28 Pos 220,000,000

- - 03 01 28 Program Pengendalian Banjir Penurunan Luas genangan banjir P. Lombok 2 Titik - 18.63 Ha -

03 01 28 03Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul

Sungai

Terlaksananya Normalisasi/perkuatan

tebing sungaiP. Lombok 88 Lokasi 2,320,712,400 APBD - Penyiapan Hibah Konstruksi 48 Sungai 2,552,783,640

- - UPTD BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH

SUNGAI SUMBAWA16,616,056,400 18,241,326,566

03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTingkat Kelancaran administrasi

perkantoran Sumbawa 100 % - 100 % -

03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber

daya listrik dan airSumbawa 12 Bulan 57,000,000 APBD 12 Bulan 57,000,000

03 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorTerlaksananya penyediaan jasa

peralatan dan perlengkapan kantorSumbawa 12 Bulan 10,000,000 APBD 12 Bulan 15,000,000

03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi

keuanganSumbawa 72 OB 34,085,450 APBD 72 OB 34,085,450

03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya penyediaan jasa

kebersihan kantorSumbawa 12 OB 30,000,000 APBD 12 OB 30,000,000

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis

kantorSumbawa 12 Bulan 42,305,200 APBD 12 Bulan 43,000,000

03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang

cetakan dan penggandaanSumbawa 12 Bulan 32,942,000 APBD 12 Bulan 32,942,000

03 01 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

Terlaksananya penyediaan komponen

instalasi listrik dan peneranganSumbawa 12 Bulan 8,180,800 APBD 12 Bulan 9,000,000

03 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTerlaksananya penyediaan peralatan &

perlengkapan kantorSumbawa 10 Unit 15,000,000 APBD 10 Unit 15,000,000

03 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tanggaTerlaksananya penyediaan peralatan

rumah tanggaSumbawa 12 Bulan 3,593,040 APBD 12 Bulan 4,000,000

03 01 01 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan

(surat kabar / majalah) untuk

perpustakaan

Sumbawa 12 Bulan 4,554,000 APBD 12 Bulan 5,000,000

03 01 01 17 Penyediaan makanan dan minumanTerlaksananya penyediaan makanan &

minumanSumbawa 12 Bulan 3,486,450 APBD 12 Bulan 3,800,000

03 01 01 18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan DaerahTerselenggaranya Penyelarasan Program

Pemerintah Pusat dan DaerahSumbawa 12 Bulan 15,593,600 APBD 12 Bulan 16,000,000

03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Terselenggaranya Penyelarasan Program

Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Sumbawa 12 Bulan 24,580,300 APBD 12 Bulan 25,000,000

- - 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelancaran tugas aparatur Sumbawa 100 % - 100 % -

03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorTerlaksananya pemeliharaan rutin /

berkala gedung kantorSumbawa 1 Unit - APBD 1 Unit -

03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin /

berkala kendaraan dinas/operasionalSumbawa 21 Unit 166,100,000 APBD 21 Unit 166,000,000

03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin /

berkala perlengkapan gedung kantorSumbawa 6 Unit 31,800,400 APBD 6 Unit 34,980,440

- -

03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan KeuanganRencana program Sumbawa 3 Dok - 3 Dok -

03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Sumbawa 3 Dok 16,610,000 APBD 3 Dok 18,271,000 - -

03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan

DaerahManajemen Aset P. Sumbawa 1 Dok - 1 Dok -

03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTerlaksananya peningkatan manajemen

aset daerahP. Sumbawa 1 Dok 50,412,560 APBD 1 Dok 55,453,816

- -

03 01 24Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Jaringan Irigasi Provinsi Dalam Kondisi

MantapP. Sumbawa 57.07 % - 51.66 % -

03 01 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi OP Jaringan Irigasi yang dilaksanakan P. Sumbawa 52.29 Km 8,309,186,600 DAK - Penyiapan dana DAK dan Hibah 52.29 Km 9,140,105,260

- -

03 01 26Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air LainnyaKapasitas Tampung P. Sumbawa 4.91 juta M3 - 2,269.03 Ha -

03 01 26 02Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan

Penampung Air lainnya

Jumlah bendungan dan embung yang

dipelihara rutinP. Sumbawa 25 Buah 2,807,200,000 APBD

- Pemel. Embung Provinsi dan

Hibah Konstruksi25 Buah 3,087,920,000

03 01 26 08Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung

Konservasi Sumber Daya Air

Jumlah pos Hidrologi yang di updating,

publikasi dan validasi data hidrologinyaP. Sumbawa 10 Pos 100,000,000 APBD 10 Pos 110,000,000

03 01 26 09Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

jaringan Hidrologi

Jumlah jaringan hidrologi yang

dioperasikan optimalP. Sumbawa 12 Pos 200,000,000 APBD 12 Pos 220,000,000

- - 03 01 28 Program Pengendalian Banjir Penurunan Luas genangan banjir P. Sumbawa 2 Titik - -

03 01 28 03Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul

Sungai

Terlaksananya Normalisasi/perkuatan

tebing sungaiP. Sumbawa 94 Lokasi 4,653,426,000 APBD - Penyiapan dana Hibah Konstruksi 10 Sungai 5,118,768,600

TOTAL RENCANA KERJA TA. 2020 : TOTAL RENCANA KERJA TA. 2021 :776,593,177,000 800,782,338,000

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2020

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif