bab i - dpu.ntbprov.go.id dpupr ntb 2020.pdf · bagan alir tahapan penyusunan renja ... c....
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri dari 2 Pulau yaitu : Pulau Lombok
dan Pulau Sumbawa dengan luas wilayah 20.153,15 km2.Terletak antara 115° 46' -
119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9° 5' Lintang Selatan.
Permasalahan pembangunan di Provinsi NTB berkorelasi pada infrastruktur dan
utilitas wilayah antara lain ketimpangan layanan antar wilayah pulau, lemahnya
eksternalitas wilayah NTB serta ketimpangan pertumbuhan antar kawasan, antar kota
dan antar wilayah. Infrastruktur dan utilitas wilayah merupakan prasyarat utama bagi
percepatan pembangunan ekonomi. Dengan infrastruktur yang tertata baik dan handal,
maka pembangunan di segala bidang akan berjalan dengan efisien dan efektif, dan
memberikan manfaat serta kemakmuran yang sebesar - besarnya bagi masyarakat di
Provinsi NTB. Dengan demikian pembangunan infrastruktur merupakan prioritas
pembangunanyang merupakan alternatif upaya logis yang harus ditempuh daerah guna
mengejar ketertinggalan dengan mengoptimalkan potensi posisi geografis yang
strategis, keragaman modal sosial (pluralitas agama, suku bangsa dan budaya),
keunggulan sumber daya lokal, dan aksesbilitas tinggi yang didukung kehandalan
infrastruktur dan utilitas wilayah.
Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada
Pemerintah Provinsi untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana di dalamnya
termasuk urusan Pekerjaan Umum dan urusan Penataan Ruang.
Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi NTB Tahun 2020 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan
evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang
merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung perangkat daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta memuat visi,
misi, tujuan dan strategi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR Provinsi NTB yang
disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, RPJMD dan bersifat
indikatif.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB (DPUPR NTB)
memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan
umum dan Penataan Ruang, secara kelembagaan merupakan satuan kerja perangkat
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2
daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan
infrastruktur dan utilitas wilayah meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan serta pemeliharaan kondisi dan ketersediaan tingkat layanan yang dapat
diandalkan.
Gambar 1.
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
1.2. Landasan Hukum
Rancangan awal Renja DPUPR NTB Tahun 2020 disusun sebagai penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun
2018 – 2023 dilaksanakan berdasarkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan antara lain :
a. Umum
1.1.1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi; (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999/54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
1.1.2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002/134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
1.1.3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003/47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 3
1.1.4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004/32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
1.1.5 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
1.1.6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia
2004/104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
1.1.7 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang;
1.1.8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2004/132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);
1.1.9 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
1.1.10 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia
2007/33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
1.1.11 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
1.1.12 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007/68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
1.1.13 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Persampahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008/69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
1.1.14 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Irigasi;
1.1.15 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 4
1.1.16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
1.1.17 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
1.1.18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
1.1.19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
1.1.20 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
1.1.21 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85);
1.1.22 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);
1.1.23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; (Lembaran Negara
Republik Indonesia 2007/82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
1.1.24 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan
Daerah;
1.1.25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (Lembaran Negara Republik Indonesia
2008/20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
1.1.26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
1.1.27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber
Daya Air;
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 5
1.1.28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2010/152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);
1.1.29 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;
1.1.30 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria
dan Penetapan Wilayah Sungai;
1.1.31 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
1.1.32 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
b. Penataan Ruang
1.1.33 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
1.1.34 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3660);
1.1.35 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48);
1.1.36 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21)
1.1.37 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2020;
1.1.38 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
1.1.39 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - pulau Kecil;
1.1.40 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2005 – 2025;
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 6
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan rancangan awal Renja DPUPR NTB Tahun 2020 dimaksudkan
untuk program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dan utilitas wilayah yang
bersifat indikatif, secara terpadu dan terarah guna pencapaian standar pelayanan
minimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi NTB.
Adapun tujuan penyusunan Renja DPUPR NTB Tahun 2020 adalah tersedianya
acuan atau pedoman penyusunan Program dan Kegiatan DPUPR NTB tahun 2020
dengan merujuk hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018,
masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari
masyarakat untuk 1 (satu) tahun ke depan meliputi:
a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan dan pengendalian
infrastruktur wilayah, percepatan perencanaan RTR KSP di masing-masing
Kab./Kota di Provinsi NTB dan perencanaan detail wilayah/kawasan demi
perwujudan percepatan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan
merata (Bidang Tata Ruang dan PIW).
b. Meningkatkan kualitas kinerja jaringan irigasi dan cakupan areal irigasi
(Bidang Sumber Daya Air) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c. Mempertahankan kondisi jalan dan Jembatan provinsi mantap (Bidang Bina
Marga) untuk menjaga kelancaran konektivitas antar wilayah perkotaan dan
perdesaan.
d. Meningkatkan pengembangan, pembangunan dan pengelolaan kinerja air
minum dan air limbah (drainase) serta pengendalian pembangunan
kawasan strategis, cepat tumbuh dan wilayah tertingal (Bidang Cipta Karya)
mengurangi kesenjangan (kemiskinan) antar wilayah.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja DPUPR NTB Tahun 2020 disusun sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
pada Pasal 40 (4) sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan substansi/materi tentang Latar Belakang; Landasan
Hukum; Maksud dan Tujuan; serta Sistimatika Penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
Pada bab ini disajikan evaluasi pencapaian indikator makro Renja Perangkat
Daerah (PD) tahun 2018; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 7
PD tahun 2013-2018 dan realisasi Renstra PD, Analisis kinerja pelayanan PD
serta isu strategis dan masalah mendesak PD, Review rancangan awal RKPD
serta telaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Pada bab ini disajikan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Tahun 2020, Telaahan kebijakan Nasional, Program
dan kegiatan.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Pada bab ini disajikan Renja program unggulan dan kegiatan prioritas daerah,
dan pendanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana program
unggulan dan kegiatan prioritas daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun 2020.
BAB V PENUTUP
Pada bab ini disajikan tentang Kaidah Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan
Umum Provinsi NTB Tahun 2020.
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018
Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menialai kinerja Perangkat Daerah
(PD) berupa capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai
tugas pokok dan fungsi, yaitu berfungsinya keluaran suatu kegiatan (hasil/outcome)
dan bermanfaatnya hasil suatu kegiatan bagi masyarakat (manfaat/benefit) yang
dinyatakan dalam ukuran kuantitatif tertentu (nilai nominal atau nilai proporsi).
Indikator Kinerja disusun mengacu pada tujuan dan sasaran terkait dengan program
unggulan dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat
Daerah.
Evaluasi pelaksanaan capaian Renstra urusan pekerjaan umum merupakan
ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan
yang ditetapkan dalam capaian kinerja program dan kegiatan unggulan pada Renstra
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018 – 2023 dan mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Hasil
pengukuran kinerja setiap indikator makro pembangunan daerah Dinas Pekerjaan
umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB tahun 2013 – 2018 (target dan realisasi)
serta perkiraan target capaian 2018 sebagai berikut:
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Tahun 2018 dan Perkiraan
capaian target Renstra Tahun 2019
Evaluasi pelaksanaan program merupakan hasil kumulatif dari beberapa
kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai
dengan tahun 2018 dan perkiraan capaian Renstra tahun 2019. Jumlah program yang
tertuang dalam DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun
2018 sebanyak 22 program untuk Sekretariat dan 6 bidang serta 5 UPTD/balai.
Evaluasi kegiatan menunjukkan capaian kinerja kegiatan sesuai dengan sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Jumlah kegiatan yang
tertuang dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan
tahun 2019 sebanyak 75 kegiatan.
2.1.1. Urusan Pekerjaan Umum
Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi capaian renstra indikator
Makro pembangunan daerah Provinsi NTB urusan Pekerjaan Umum yang
dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
dijabarkan sebagai berikut:
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 9
A. Kemantapan jaringan jalan provinsi
Pencapaian indikator dalam persen (%) kemantapan jalan Provinsi
dalam periode tahun 2014 s/d 2016 tidak mencapai target, (tabel 2.1)
pada tahun 2015 jalan mantap 72,37 %, pada tahun 2016 turun menjadi
72,10 % disebabkan antara lain karena panjang jalan Provinsi mengalami
pengurangan sepanjang 316,97 Km telah beralih status menjadi jalan
Nasional, selain itu juga terjadinya penurunan kualitas akibat bencana
alam di beberapa ruas jalan yang rawan terjadinya longsor dan genangan
air pada daerah - daerah yang kritis. Namun demikian, upaya perbaikan
kondisi kemantapan jalan tetap dilakukan secara bertahap melalui
program percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan infrastruktur
jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun JAMAK sesuai Peraturan
Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2016 sumber pendanaan dari APBD
sebesar Rp. 650.000.000.000,- untuk pembiayaan 12 (dua belas) ruas
jalan dengan total panjang jalan sebesar 373,09 Km dan 11 (sebelas)
jembatan dengan total panjang sebesar 697 M, dilaksanakan selama 2
tahun yaitu tahun 2017 – 2018, dengan capaian anggaran pada tahun
2017 sebesar Rp. 255.000.000.000,-. Dan dari sumber dana hibah PRIM
INDII Australia periode pelaksanaan tahun 2013 – 2017 sebesar Rp.
310.750.000.000,- untuk Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan
Provinsi (Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM), yaitu
pekerjaan rehabilitasi jalan, pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala
jalan.
Panjang Jalan Provinsi saat ini adalah 1.484,43 Km dengan tingkat
kemantapan telah menunjukan kemajuan secara signifikan dimana sejak
Tahun 2011 dengan berbagai program penanganan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah khususnya infrastruktur jalan diantaranya, Program
Percepatan, Program DAK dan Program Hibah PRIM INDII, kondisi jalan
mantap tahun 2011 hanya 53,15%. Tahun 2017 kondisi kemantapan
Jalan Provinsi berubah secara signifikan menjadi 77,16 % atau panjang
jalan mantap + 1.145,36 Km sudah melebihi target yang tertuang dalam
RPJMD dan Renstra PD yaitu 75,39 % sedangkan Tahun 2018 menjadi
83,652 % atau panjang jalan mantap + 1.241,75 Km (tercapai). Pada
tahun 2019 perkiraan target capaian dalam Renstra dan RPJMD sebesar
83,75 % atau panjang jalan mantap + 1.243,21 Km, akan tercapai karena
anggaran biaya untuk kontruksi kemantapan jaringan jalan provinsi dalam
DPA-PD Dinas PUPR Provinsi NTB dan UPTD Jalan tahun 2019 mencapai
Rp. 71.360.436.369,- serta sumber dana pembangunan jalan lainnya
pada APBD Perubahan tahun 2019.
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 10
B. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air irigasi dalam rangka
peningkatan produktivitas pertanian yang dikelola pemerintah Provinsi
NTB sebanyak 35 Daerah Irigasi (DI) dengan total luas baku areal irigasi
seluas 58.378,50 Ha dan panjang total saluran irigasi 757.422 Km,
dilaksanakan melalui pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi dan
peningkatan jaringan irigasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi pada seluruh Daerah Irigasi (DI) yang tersebar di Provinsi NTB.
Kegiatan pada tahun 2018 antara lain: pembangunan Jaringan Irigasi
Lahan Kering (JILK) pada lahan keringan menjadi lahan agrowisata di
Kecamatan Sembalun lanjutan, pemeliharaan Jaringan Irigasi di P.
Lombok pada 12 DI dengan panjang saluran 156,71 Km dengan luas
areal irigasi 57.628 Ha dan di P. Sumbawa pada 10 DI sepanjang 9,24 Km
dengan luas areal irigasi 6.334 Ha. Pengembangan Jaringan Irigasi yang
dilaksanakan yaitu pengembangan Jaringan Irigasi Lahan Kering (JILK)
system perpipaan pada lahan kering menjadi lahan agrowisata di
Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sembalun dan Pringgabaya dengan
luas areal 300 Ha.
Pada periode tahun 2013-2018 luas areal irigasi prioritas yang
mendapat penanganan melalui kegiatan pembangunan, peningkatan dan
rehabilitasi jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) yang mengalami
penurunan kinerja (tidak optimal) disebabkan adanya bencana alam dan
sedimentasi di Pulau Lombok terdapat 11 DI., antara lain DI. Gebong, DI.
Sesaot, DI. Gde Bongoh DI. Renggung, DI. Parung, DI. Rutus, DI. Tojang
Komplek, DI. Maronggek Komplek, DI. Kali Desa Komplek dan DI.
Sambelia. Sedangkan di Pulau Sumbawa terdapat 8 DI. yaitu DI. Elang
Desa, DI. Kalimantong I & II, DI. Daha I & II, DI. Kadindi, DI. Nangakara
dan DI. Latonda Pekat dengan total luas areal irigasi yang menjadi normal
(optimal) seluas 33.839 Ha (tabel 2.1.). Total anggaran sampai dengan
periode tahun 2013-2018 yang terserap dari sumber dana APBD dan dana
Hibah (WISMP-II) sebesar Rp. 191.511.471.659,-.
C. Pengembangan dan pengelolaan konservasi Sumber Daya Air
Tahun 2017, Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, Kegiatan
Pembangunan Embung; dan Bangunan Penampung Air Lainnya,
membangun Embung Prode di Desa SP-3, Kecamatan Empang,
Kabupaten Sumbawa secara bertahap periode tahun 2015-2017 dengan
bentang bendung 110,00 M dan tinggi bendung 7,00 M, luas genangan
2,5 Ha dan penyediaan air baku 1.764 jiwa atau 372 KK dengan total
biaya sebesar Rp. 4.700.000.000,-. Kegiatan Pemeliharaan dan
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 11
Rehabilitasi Embung kewenangan provinsi di P. Lombok 78 unit Embung,
pekerjaan Embung Rakyat yang dihibahkan ke masyarakat 164 unit untuk
mengairi 15.600 Ha dan Rehabilitasi Embung kewenangan provinsi P.
Sumbawa 2 unit Embung, pekerjaan Embung Rakyat yang dihibahkan ke
masyarakat 12 unit untuk mengairi 1.100 Ha. Total anggaran sampai
dengan periode 2013-2017 sumber dana APBD sebesar Rp.
96.535.727.700,-.
Tahun 2018, Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung
kewenangan provinsi di P. Lombok 78 unit Embung, pekerjaan Embung
Rakyat yang dihibahkan ke masyarakat 230 unit untuk mengairi 21.160
Ha dan Rehabilitasi Embung kewenangan provinsi P. Sumbawa 4 unit
Embung, pekerjaan Embung Rakyat yang dihibahkan ke masyarakat 17
unit untuk mengairi 1.564 Ha. Total anggaran sampai dengan periode
2013-2018 sumber dana APBD sebesar Rp. 136.015.351.750,-.
D. Pengendalian Banjir
Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan -
Badan Sungai dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul
Sungai pada tahun anggaran 2018 pencapaian indikator pembangunan
perkuatan tebing sungai dan rehabilitasi tebing sungai di P. Lombok
sebanyak 37 sungai dengan panjang 3.145 m’ dan P. Sumbawa 62
sungai dengan panjang 5.270 m’, total anggaran pada tahun 2018
sebesar Rp. 21.258.393.050,-. Sedangkan periode 2013-2018 sumber
dana APBD, total anggaran yang terserap mencapai Rp. 89.348.393.050,-.
E. Peningkatan cakupan air bersih perkotaan dan perdesaan
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat
berpenghasilan rendah pada tahun 2018, Hibah barang yang diserahkan
ke masyarakat/pihak ketiga untuk penyediaan infrastruktur air bersih
untuk 24 desa dan Bantuan sosial yang diserahkan untuk masyarakat
miskin Prasarana air bersih yang dibangun pada 7 Kab/Kota dan 18
desa, total anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 29.150.830.800.
Indikator pencapaian kinerja cakupan pelayanan air bersih di Provinsi NTB
pada tahun 2018 mencapai ratio 87,58 persen yang terdiri atas perkotaan
mencapai 92,66 persen dari target RPJMD sebesar 86,22 persen,
sedangkan cakupan pelayanan air bersih perdesaan telah mencapai 82,49
persen dari target RPJMD sebesar 81,87 persen. Sedangkan periode
2013-2018 sumber dana APBD, total anggaran yang terserap mencapai
Rp. 168.374.430.800,-
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 12
F. Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum (fasilitas
peribadatan IC)
Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (fasilitas
peribadatan Islamic Centre) mulai pembangunan tahun 2010 dengan
anggaran sebesar Rp. 6.733.881.000,- sampai dengan tahun anggaran
2017 telah menyerap total anggaran sebesar Rp. 270.802.214.000,-
dengan daya tampung telah mencapai 86,67 % yang akan ditingkatkan
sampai dengan 92,67 % pada tahun anggaran 2018-2020 dengan
perkiraan kebutuhan anggaran Rp. 45.000.000.000. Pagu anggaran pada
RPJMD 2013-2018 sebesar Rp. 413.188.000.000,- dianggarkan untuk
beberapa bangunan yaitu: Bangunan Masjid, minaret utama masjid,
gedung pertemuan, sekolah model islam terpadu (TK, SD, SMP & SMU),
pusat kajian agama islam dan perpustakaan/museum islam.
Tahun 2018, kegiatan prioritas adalah rehabilitasi gedung
perkantoran dan Rumah Sakit (RS) asset Provinsi NTB dengan anggaran
sebesar Rp. 10.000.000.000 dengan capaian indikator konstruksi 28 unit
gedung kantor dan fasilitas RS.
G. Peningkatan kompetensi personil bidang pengawasan jasa
konstruksi infrastruktur
Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang -
undangan jasa konstruksi dan pelatihan uji kompetensi dan keberhasilan
jasa konstruksi telah mencapai indikator daya serap Sumber Daya
Manusia (SDM) terlatih pekerja bidang jasa konstruksi periode 2013-2018
sebanyak 950 orang bersertifikat jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh
LPJK pusat, dan diperkirakan tahun anggaran 2019 akan bertambah
sebanyak 35 orang. Total anggaran periode 2013-2018 sebesar Rp.
4.833.544.325,-.
2.1.2. Urusan Penataan Ruang
Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi capaian renstra indikator
Makro pembangunan daerah Provinsi NTB urusan Penataan Ruang yang
dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
dijabarkan sebagai berikut:
A. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan penataan ruang (RTR) dan Kebijakan
pemanfaatan ruang.
Berdasarkan hasil pengamatan PPNS Tata Ruang, dalam kurun
waktu tahun 2015-2018 terjadi 34 indikasi pelanggaran Tata Ruang.
Terhadap terjadinya pelanggaran tersebut, TKPRD telah melakukan
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 13
koordinasi secara intensif kepada Kabupaten/Kota guna mencegah
kemungkinan terjadi penyimpangan yang lebih banyak lagi. Dari 34
indikasi pelanggaran tata ruang, terdapat 5 kasus yang teridentifikasi dan
sedang dalam proses penanganan.
Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi
NTB, dari 16 Kawasan strategis provinsi yang tercantum dalam RTRW,
sampai tahun 2015 telah disusun rencana detailnya sebanyak 5 KSP yaitu
KSP Mataram Metro, KSP Alas Utan, KSP Senggigi Tiga Gili,KSP Kuta dan
KSP Teluk Bima. Dari 5 KSP tersebut yang telah mendapatkan
persetujuan substansi teknis dari Gubernur berdasarkan rekomendasi
BKPRD Provinsi NTB adalah KSP Alas Utan Selain itu dilakukan pula
fasilitasi penyusunan rencana detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan pada
seluruh Kabupaten/Kota se-NTB. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016
telah disusun RTR sebanyak 2 (dua) KSP yaitu KSP Rasimas (Sakra, Sikur,
Masbagik) dan Teluk Saleh. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perbatasan dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sudah
mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan. Pendampingan
penyusunan Raperda RTRW Kabupaten/Kota sudah melampaui dari
target yaitu 100 persen, yaitu mempercepat penyelesaian Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis Provinsi. pada Tahun Anggaran 2017 telah
disusun RTR sebanyak 1 (satu) KSP yaitu KSP Poto Tano. Selain itu
dilakukan pula fasilitasi penyusunan Rencana detail Tata Ruang Kawasan
Perkotaan pada seluruh Kabupaten/Kota se-NTB dan penyusunan KLHS
yaitu RTR KSP Senggigi Tiga Gili dan KLHS RTR Kuta dan sekitarnya.
Pada tahun 2018 tim teknis tata ruang melaksanakan perbaikan RTR KSP
Kuta dan sekitarnya.
Evaluasi kinerja dilakukan dengan cara menghitung pengukuran kinerja dari
pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam
pengukuran evaluasi kinerja, selain dari aspek keuangan juga dikaji melalui aspek
ekonomis, efisiensi dan efektifitas.
Hasil Pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi NTB pada sasaran strategis kinerja pembangunan daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang, dilakukan dengan analisis indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari
tujuan dan sasaran strategis serta capaiannya mulai tahun 2014 sampai dengan 2018
dirinci sebagaimana pada tabel 2.1, sedangkan tabel 2.2 hasil evaluasi pelaksanaan
Renja PD, Pencapaian Renstra PD Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Tahun 2019.
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 14
Tabel 2.1.
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Capaian 2018 Target Akhir
Rentra 2018
Capaian 2018 Thd
Akhir Renstra
(%) 2014 2015 2016 2017 Target Capaian %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (10)
1 Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Kendaraan roda4 dan roda2 yang diadakan Unit 0,00 0,00 24,00 11,00 11.00 10,00 110,00 11.00 110,00
Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala
Unit 2,00 2,00 2,00 2,00 2.00 2,00 100,00 2.00 100,00
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/berkala
Unit 63,00 66,00 66,00 63,00 54.00 54,00 100,00 54.00 100,00
Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi kondisi rusak sedang/berat
Unit 3,00 1,00 7,00 2,00 4.00 5,00 125,00 4.00 125,00
2 Terwujudnya Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkualitas melalui Peningkatan Layanan Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap
Prosentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap % 68,99 72,37 72,10 77,16 83.65 83,65 100,00 83.65 100,00
Panjang jembatan provinsi yang dibangun
m 56,89 155,67 112,39 402,00 423.00 697,00 164,77 423.00 164,77
Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan yang dihasilkan
Dokumen 1,00 5,00 4,00 2,00 2.00 2,00 100,00 2.00 100,00
Jumlah dokumen monitoring jalan dan jembatan yang dihasilkan
Dokumen 6,00 6,00 6,00 6,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00
Prosentase panjang jaringan jalan provinsi yang direhabilitasi
% 10,78 30,78 21,42 60,00 39,40 35,14 112,12 39,40 112,12
Prosentase panjang jaringan jalan provinsi yang dipelihara rutin
% 56,72 63,25 34,35 50,00 10.39 10.88 95,50 10.39 95,50
Jumlah database jalan provinsi yang disusun
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00
Jumlah database jembatan yang disusun
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00
Jumlah alat berat yang dipelihara / direhabilitasi
% 40,00 55,00 75,00 70,83 60.00 70,83 118,05 60.00 118,05
3 Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi dan Rawa
Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi yang dihasilkan
Dokumen 33,00 15,00 4,00 2,00 2.00 2,00 100,00 2.00 100,00
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 15
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Capaian 2018 Target Akhir
Rentra 2018
Capaian 2018 Thd
Akhir Renstra
(%) 2014 2015 2016 2017 Target Capaian %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (10)
Jumlah areal irigasi pada jaringan irigasi yang dibangun
Ha 1450,0 1,200,0 300,00 527,44 140.00 145,00 103,57 140.00 103,57
Jumlah dokumen kegiatan peningkatan pengelolaan jaringan irigasi yang dihasilkan
Dokumen 4,00 4,00 4,00 6,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00
Luas areal irigasi, O&P saluran irigasi yang dipelihara rutin
Ha 15.189 36.322 8.797,3 5.253,6 7,571.0 4.631,5 61,17 7,571.0 61,17
4 Meningkatnya Pelayanan terhadap Kebutuhan Air Baku bagi Masyarakat
Jumlah pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya yang dilaksanakan (Areal Irigasi)
Ha 1,200 989,78 1.499,5 1.340,3 290.00 160,00 55,17 290.00 55,17
Jumlah embung & bangunan yang dipelihara/direhabilitasi (areal Irigasi)
Ha 1.123,4 6.840,0 1.238,9 3.262,5 766.00 845,9 110,45 766.00 110,45
5 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Banjir
Jumlah pembangunan bangunan pengendalian banjir yang dilaksanakan
% 0,00 1,45 2,50 % 15,41 1.54 1,15 74,67 1.54 74,67
Jumlah bantaran dan tanggul sungai yang direhabilitasi
% 2,34 1,67 2,94 % 7,30 8,45 7,93 93,83 8,45 93,83
6 Terwujudnya Lingkungan Permukiman yang Aman, Nyaman dan Produktif melalui Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah yang Memadai
Prosentase cakupan pelayanan air minum perkotaan yang dicapai
% 82,09 83,25 89,95 90,65 87,56 92,66 105,82 87,56 105,82
Prosentase cakupan pelayanan air minum perdesaan yang dicapai
% 74,80 75,57 78,47 80,45 81,87 82,49 100,76 81,87 100,76
Jumlah lokasi saluran drainase yang dibangun
Lokasi 27,00 34,00 30,00 86,00 42,00 58,00 138,09 42,00 138,09
Jumlah dokumen perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dihasilkan
Dokumen 7,00 9,00 4,00 8,00 2,00 2,00 100,00 2,00 100,00
7 Meningkatkan Kualitas Ahlak dan Budi Pekerti
Jumlah fasilitas umum/sarana IC, perkantoran dan rumah sakit yang direhabilitasi (Akibat gempa)
Unit 1,00 2,00 5,00 1,00 18,00 20,00 111,11 18,00 111,11
8 Meningkatnya Pencapaian Perolehan Hasil Uji/Sertifikat Hasil Uji dalam Rangka
Jenis dokumen pengujian tanah dan bahan bangunan yang dihasilkan
Jenis 55,00 55,00 57,00 28,00 55,00 68,00 123,64 55,00 123,64
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 16
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Capaian 2018 Target Akhir
Rentra 2018
Capaian 2018 Thd
Akhir Renstra
(%) 2014 2015 2016 2017 Target Capaian %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (10)
Pelayanan yg Memenuhi Standar
Jenis dokumen pengujian kualitas air yang dihasilkan
Jenis 55,00 55,00 50,00 30,00 55,00 58,00 105,45 55,00 105,45
9 Meningkatnya Pencapaian Pelaku, Proses dan Produk Konstruksi yang Berkualitas
Jumlah Dokumen kegiatan sosialisasi peraturan Perundang - Undangan Jasa Konstruksi yang diselenggarakan
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00
10 Meningkatnya Arus Informasi dan Rujukan Teknis Teknologi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum
Prosentase kegiatan forum Jasa Konstruksi yang diselenggarakan
% 20,00 20,00 35,00 35,00 35,00 25,00 71,43 35,00 71,43
Prosentase tukang yang memiliki kompetensi di bidang jasa konstruksi yang dihasilkan
% 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,00 75,00 100,00
11 Terwujudnya Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
Prosentase keterpaduan infrastruktur antar kawasan yang dilaksanakan
% 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 10,00 66,66 15,00 66,66
Prosentase keterpaduan infrastruktur antar sektor yang dilaksanakan
% 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 10,00 66,66 15,00 66,66
Prosentase keterpaduan infrastruktur wilayah yang dilaksanakan
% 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 8,00 80,00 10,00 80,00
12 Terwujudnya Informasi Infrastruktur Wilayah
Jumlah dokumen data dan informasi Bina Marga yang dihasilkan
Dokumen 0,00 0,00 0,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00
Jumlah dokumen data dan informasi Cipta Karya yang dihasilkan
Dokumen 0,00 0,00 0,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00
Jumlah dokumen data dan informasi Sumber Daya Air yang dihasilkan
Dokumen 0,00 0,00 0,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00
13 Meningkatnya Kualitas Pengaturan Pembangunan Infrastruktur Dasar & Implementasi Program Pembangunan Daerah pada Kawasan Strategis Provinsi
Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang dihasilkan
Dokumen 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 100,00 2,00 100,00
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 17
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Capaian 2018 Target Akhir
Rentra 2018
Capaian 2018 Thd
Akhir Renstra
(%) 2014 2015 2016 2017 Target Capaian %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (10)
14 Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang & Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Dukungan SIPR & Monitoring Penataan Ruang di Daerah
Jumlah dokumen database pemanfaatan ruang yang dihasilkan
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00
Jumlah dokumen peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang dilaksanakan
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 100,00 1.00 100,00
15 Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, Pemberian Insentif serta Pengenaan Sanksi
Prosentase pengawasan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan (penurunan pelanggaran)
% 5,00 7,00 10,00 15,00 12,91 10,00 77,46 12,91 77,46
Jumlah dokumen pemberdayaan PPNS bidang Penataan Ruang yang dilaksanakan
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1.00 100.00 1.00 100.00
16 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni dan Produktif
Jumlah rumah layak huni yang dibangun bagi masyarakat kurang mampu
Unit 1.000 800 1.008
TERBENTUK OPD BARU
(DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN)
Panjang jalan lingkungan yang dibangun
m’ 19.950 24.300 20.576
Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun
m’ 1.130 1.300 1.436
Jumlah dokumen monitoring perumahan yg dihasilkan
Dokumen 10,00 10,00 10,00
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan yg dihasilkan
Dokumen 10,00 10,00 10,00
Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2019
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 18
Tabel 2.2.
Evaluasi Pelaksanaan Renja PD, Pencapaian Renstra PD Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Tahun 2019
(Format T-C.29)
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra
PD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja
Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NTB
BIDANG PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIAT
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air (Bulan) 60 48 12 12 100 12 60 100
01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya jasa administrasi keuangan (Orang)
65 52 13 13 100 13 65 100
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor (Orang)
70 56 14 14 100 14 70 100
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan) 60 48 12 12 100 12 60 100
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 19
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor (Buah/Unit)
200 160 40 40 100 16 200 100
01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan & minuman (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.19 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
Terlaksananya pembayaran tenaga Pegawai Tidak Tetap (Orang)
70 56 14 14 100 23 70 100
01.20
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan kantor Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor (Orang)
45 36 9 9 100 9 45 100
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 20
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas / operasional (Unit)
85 68 17 17 100 5 85 100
02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (Unit)
5 4 1 1 100 1 5 100
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional (Unit)
270 216 54 54 100 54 270 100
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor (Unit)
60 39 3 3 100 0 42 70,00
02.29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala meubelair (Bulan)
60 39 12 12 100 0 52 86,67
02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor (Paket)
15 11 2 2 100 4 13 86,67
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.04 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kepegawaian (Orang)
1.955 1.564 391 391 100 391 1.955 100
05.06 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kepegawaian (Dok.)
5 4 1 1 100 1 5 100
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 21
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksannya penyusunan LAKIP dan LKPJ (Dokumen)
5 4 1 1 100 1 5 100
06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun (Dokumen)
5 4 1 1 100 1 5 100
06.05 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Renja SKPD, RKA dan DPA (Dokumen)
15 12 3 3 100 3 15 100
06.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya penyusunan laporan bulanan, TriWulan dan Tahunan (Laporan)
45 36 9 9 100 9 45 100
06.10 Pengendalian Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Tersusunnya laporan T3 LHP (Dokumen)
5 4 1 1 100 1 5 100
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah
Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah (Dokumen)
5 4 1 1 100 1 5 100
BIDANG BINA MARGA
15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
15.01 Perencanaan Pembangunan Jalan Tersusunnya rencana pembangunan jalan provinsi (Dokumen)
20 16 4 4 100 0 20 100
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 22
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
15.03 Pembangunan Jalan Terlaksananya pembangunan jalan provinsi (Km)
373,09 293,09 53,02 53,02 100 80,00 346.11 92,77
15.04 Perencanaan Pembangunan Jembatan Tersusunnya rencana pembangunan jembatan (Dok.)
20 16 4 4 100 0 20 100
15.05 Pembangunan Jembatan Terlaksananya pembangunan jembatan (M’)
697 500,99 98,99 98,99 100 196,01 599.98 86,08
15.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring peningkatan jalan & penggantian jembatan (Dokumen)
10 8 2 2 100 2 10 100
15.09 Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Terlaksananya pembinaan teknis jalan dan jembatan (Dokumen)
10 8 2 2 100 2 10 100
18 Program Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
18.07 Rehabilitasi Jalan Terlaksananya pemeliharaan berkala / peningkatan jalan provinsi (Km)
696,97 516,97 120,00 120,00 100 180,00 636,97 91,39
22 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan & Jembatan
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 23
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
22.01 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan Tersusunnya laporan hasil survey
jalan (Dokumen) 5 4 1 1 100 1 5 100
22.02 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jembatan
Tersusunnya laporan Data Hasil survey kondisi jembatan (Dokumen)
5 4 1 1 100 1 5 100
BIDANG SUMBER DAYA AIR
24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
24.01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
Tersusunnya laporan perencanaan pembangunan jaringan irigasi (DI)
35 18 3 3 100 0 21 60,00
24.18 Pembangunan Jaringan Irigasi Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi lahan kering (Ha)
550 400 150 150 100 0 550 100
24.19 Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi
Terlaksananya kegiatan KOMIR, dewan SDA, PAI, Diklat dan Lomba Juru Pintu/Pengamat Air (Laporan)
25 20 5 5 100 1 25 100
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 24
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
26 Program Pengembangan Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
26.01 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Terlaksananya pembangunan embung (M3)
5.000 4.000 1.000 1.000 100 0 5.000 100
28 Program Pengendalian Banjir
28.06 Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai
Terlaksananya pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai (M’)
10.000 8.135 2.325 2.325 100 0 10.460 104,60
BIDANG CIPTA KARYA
27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
27.01 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana air minum Perkotaan (%)
87,56 90,65 86,22 90,65 105,14 87,56 92,66 105,82
Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana air minum Perdesaan (%)
81,87 80,45 80,18 80,45 100,34 81,87 82,49 100.76
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 25
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
27.02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana air limbah (Lokasi)
250 168 42 42 100 55 210 84,00
27.10 Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Tersusunnya lap perenc. Sarana dan prasarana / DED air minum (Dokumen)
40 32 8 8 100 2 40 100
BIDANG JASA KONSTRUKSI
32 Program Pengaturan Jasa Konstruksi
32.01 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang - Undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya Terkait
Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang - undangan jasa konstruksi (Keg.)
5 4 1 1 100 1 5 100
34 Program Pengawasan Jasa Konstruksi
34.05 Forum jasa konstruksi daerah (FJKD) Terlaksananya Fasilitas Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD) (Keg.)
5 4 1 1 100 1 5 100
34.06 Pelatihan Uji Kompetensi dan Keberhasilan Konstruksi
Terlaksananya pelatihan uji kompetensi dan keberhasilan konstruksi (Orang)
900 780 120 120 100 90 900 100
BIDANG TATA RUANG
36 Program Perencanaan Tata Ruang
36.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Tersedianya arahan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang
(Kawasan)
15 10 2 2 100 1 12 80,00
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 26
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
37 Program Pemanfaatan Ruang
37.05 Survey dan Pemetaan Terwujudnya sistem informasi/database pemanfaatan ruang (Kawasan)
15 10 2 2 100 1 12 80,00
37.10 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang
Terwujudnya peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang (Kab/Kota)
10 10 8 8 100 10 10 100
38 Program Pengendalian Ruang
38.05 Pengawasan pemanfaatan ruang Tersedianya bahan pengendalian pemanfaatan ruang (Kawasan)
15 10 2 2 100 1 12 80,00
38.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya bahan pengendalian pemanfaatan ruang (Kawasan)
15 10 2 2 100 1 12 80,00
38.09 Pemberdayaan PPNS penataan ruang Terwujudnya Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang (Kegiatan)
5 4 1 1 100 1 5 100
BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
39 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan
39.01 Sinkonisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan
Tersedianya data prasarana dan sarana yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan antar kawasan (Kawasan)
3 1 1 1 100 1 2 66,67
39.02 Penataan Infrastruktur Kawasan Terlaksananya penataan keterpaduan infrastruktur di
kawasan sekitar (Kawasan)
3 1 1 1 100 1 2 66,67
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 27
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
39.03 Norma Standar Pedoman dan Manual Pengembangan Kawasan
Terlaksananya norma standar pedoman dan manual pengembangan kawasan (Keg.)
3 1 1 1 100 1 2 66,67
39.04 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan
Terselenggaranya kegiatan koordinasi pengelolaan, pengendalian serta akuntabilitas tata kelola pembangunan di kawasan sekitar (Kawasan)
3 1 1 1 100 1 2 66,67
39.05 Monitoring Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi (Dokumen)
3 1 1 1 100 1 2 66,67
40 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor
40.01 Keterpaduan Kebijakan Pengembangan Sektor
Terlaksananya kegiatan keterpaduan kebijakan pengembangan antar sector (Dok)
3 1 1 1 100 1 2 66,67
40.02 Penataan Infrastruktur Sektor Terlaksananya penataan keterpaduan infrastruktur antar sector (Dokumen)
3 1 1 1 100 1 2 66,67
40.03 Sosialisasi Norma standar pedoman dan manual pengembangan sektor
Terlaksananya sosialisasi norma standar, pedoman dan manual pengembangan antar sector (Dokumen)
3 1 1 1 100 1 2 66,67
40.04 Pengawasan dan pengendalian pengembangan sektor
Terselenggaranya kegiatan koor-dinasi pengelolaan, pengendalian serta akuntabilitas tata kelola pembangunan antar sektor (Dok.)
3 1 1 1 100 1 2 66,67
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 28
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
41 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
41.01 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur
Terselengaranya perencanaan pengembangan keterpaduan prasarana dan sarana infrastruktur wilayah (Dokumen)
3 1 1 1 100 1 2 66,67
41.02 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
Tersusunnya pengembangan keterpaduan infrastruktur wilayah (Dokumen)
3 1 1 1 100 1 2 66,67
UPTD BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH PULAU LOMBOK
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Orang)
5 4 1 1 100 1 5 100
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan (Orang)
5 4 1 1 100 1 5 100
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan (Bulan) 60 48 12 12 100 12 60 100
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 29
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor (Unit)
5 4 1 1 100 1 5 100
01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
Terlaksananya rapat - rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor (Orang)
5 4 1 1 100 1 5 100
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional (Unit)
85 68 17 17 100 17 85 100
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Terpenuhinya kebutuhan listrik (unit)
5 4 1 1 100 1 5 100
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA (Laporan)
10 8 2 2 100 2 10 100
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 30
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah
Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah (Laporan)
5 4 1 1 100 1 5 100
18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
18.04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Terlaksananya
rehabilitasi/pemeliharaan jembatan (M’)
1.021,60 979,60 100,10 100,10 100 42 1.021,60 100
18.08 Pemeliharaan Rutin Jalan Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan (Km)
1.206,49 1.000,00 393,81 393,81 100 206,49 1.206,49 100
23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan alat berat (Unit)
45 36 9 9 100 9 45 100
UPTD BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH SUMBAWA
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan (Orang)
30 24 6 6 100 6 30 100
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 31
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor (Unit)
10 8 2 2 100 2 10 100
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan & minuman (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.20
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor (Orang)
5 4 1 1 100 1 5 100
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional (Unit)
10 8 2 2 100 2 10 100
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor (Bulan)
60 36 12 12 100 12 60 100
02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor (Unit)
5 4 1 1 100 1 5 100
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 32
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA (Laporan)
10 8 2 2 100 2 10 100
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah
Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah (Dokumen)
5 4 1 1 100 1 5 100
18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan Terlaksananya rehab/pemeliharaan jembatan (M’)
986,80 819,70 140,30 140,30 100 167,10 960,00 97,28
18.08 Pemeliharaan Rutin Jalan Terlaksananya pemel rutin jalan (Km)
1.020,05 816,50 204,35 204,35 100 203.55 1.020,85 100,03
23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan alat berat (Unit)
40 32 8 8 100 8 40 100
BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 33
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan (Orang)
20 16 4 4 100 4 20 100
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor (Orang)
10 8 2 2 100 2 10 100
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya penyediaan perala-tan & perlengkapan kantor (Unit)
10 8 2 2 100 2 10 100
01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat
dan Daerah
Terlaksananya Penyelarasan
Program Pemerintah Pusat dan Daerah (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.20
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Terlaksanya Kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)
5 3 2 2 100 0 5 100
02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 34
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional (Unit)
30 24 6 6 100 6 30 100
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor (Unit)
5 3 2 2 100 0 5 100
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya kursus - kursus singkat /pelatihan (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA (Laporan)
10 8 2 2 100 2 10 100
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah
Terlaksananya peningkatan mana-jemen aset daerah (Dokumen)
5 3 2 2 100 0 5 100
31 Program Pengembangan
Pelayanan Jasa Pengujian
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 35
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
31.01 Pengujian bahan bangunan Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan (Laporan)
5 3 2 2 100 0 5 100
31.03 Pengujian Kualitas Air Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian Kualitas Air (Laporan)
5 3 2 2 100 0 5 100
BALAI INFORMASI INFRASTRUKTUR WILAYAH (BIIW)
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan (Orang)
20 16 4 4 100 4 20 100
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor (Orang)
5 4 1 1 100 1 5 100
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya penyediaan per-alatan & perlengkapan kantor(unit)
35 28 7 7 100 0 35 100
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 36
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor (Orang)
5 4 1 1 100 1 5 100
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional (Unit)
35 28 7 7 100 7 35 100
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA (Laporan)
10 8 2 2 100 2 10 100
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 37
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah
Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah (Dokumen)
5 4 1 1 100 1 5 100
40 Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
40.01 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Bina Marga
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Bina Marga (Dokumen)
2 1 1 1 100 1 2 100
40.02 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya
Terlaksananya Kegiatan Penge-lolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya (Dokumen)
2 1 1 1 100 1 2 100
40.03 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Air
Terlaksananya Kegiatan Updating, Publikasi dan Validasi Data Hidrologi (Dokumen)
2 1 1 1 100 1 2 100
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PULAU LOMBOK
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan (Orang)
20 16 4 4 100 4 20 100
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 38
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya penyediaan per-alatan & perlengkapan kantor(unit)
5 4 1 1 100 1 5 100
01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasiona (Unit)l
50 40 10 10 100 10 50 100
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Dokumen RKAP & Renja Balai PSDA W.S Pulau Lombok (Dokumen)
10 8 2 2 100 2 10 100
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 39
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah
Terlaksananya peningkatan mana-jemen aset daerah (Dokumen)
5 4 1 1 100 1 5 100
24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
24.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Terlaksananya OP Saluran Irigasi (Ha)
26.954 20.680 4.680 4.680 100 6.274 26.954 100
24.19 Peningkatan Pengelolaan Jaringan irigasi Terlaksananya Kegiatan Konstruksi jaringan irigasi partisipatif (DI)
10 8 2 2 100 2 10 100
26 Program Pengembangan Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
26.02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Terlaksananya pemeliharaan rutin dan rehabilitasi embung (Unit)
78 72 18 18 100 18 78 100
26.08 Pengembangan pelayanan hidrologi mendukung konservasi sumber daya air
Terlaksananya Penyusunan Neraca Sumber Daya Air Daerah P. Lombok (WS)
1 1 1 1 100 0 1 100
26.09 Pengelolaan pelayanan hidrologi mendukung pendayagunaan sumber daya air
Terlaksananya Pemeliharaan jaringan Hidroklimatologi (Lokasi)
12 8 8 8 100 0 16 133,33
28 Program Pengendalian Banjir
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 40
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
28.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
Terlaksananya rehabilitasi dan pemel. bantaran dan tanggul sungai (Sungai)
150 103 27 27 100 34 130 86,67
28.12 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Terlaksananya operasi dan pemeliharaan sungai (M)
500 400 100 100 100 0 500 100
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SUMBAWA
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan (Orang)
20 16 4 4 100 4 20 100
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
60 48 12 12 100 12 60 100
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor (Unit)
5 4 1 1 100 1 5 100
01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga (Unit)
5 4 1 1 100 1 5 100
01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 41
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan & minuman (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
01.20
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional (Unit)
20 16 4 4 100 4 20 100
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja dan RKA (Dokumen)
10 8 2 2 100 2 10 100
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 42
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah
Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah (Bulan)
60 48 12 12 100 12 60 100
24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
24.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Terlaksananya OP Jaringan Irigasi (Ha)
18.941 16.418,22 6.104,55 6.104,55 100 2.522,78 22.522,77 118,91
26 Program Pengembangan Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
26.02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Terlaksananya pemeliharaan rutin dan rehabilitasi embung (Unit)
23 16 4 4 100 2 20 86,96
26.08 Pengembangan pelayanan hidrologi mendukung konservasi sumber daya air
Terlaksananya Penyusunan Neraca Sumber Daya Air Daerah P. Sbw (WS)
1 1 1 1 100 0 1 100
26.09 Pengelolaan pelayanan hidrologi mendukung pendayagunaan sumber daya air
Terlaksananya Pemeliharaan jaringan Hidroklimatologi (Lokasi)
9 7 7 7 100 2 14 155,55
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 43
No. Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2018
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
PD) Tahun
2018
Realisasi Target Kinerja Capaian Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target
Program dan
Kegiatan (Renja PD
Tahun 2019
Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun
2018
Target Renja PD
Tahun 2018
Realisasi Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=
(7/6x100%) 9 10 = (5+7)
11 = (10/4x100%)
28 Program Pengendalian Banjir
28.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai (Sungai)
500 465 111 111 100 24 576 115,20
28.12 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Terlaksananya operasi dan pemeliharaan sungai (M)
500 500 200 200 100 0 700 140
Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2019
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 44
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa
Tenggara Barat (DPUPR Prov. NTB) tahun 2018 berdasarkan indikator kinerja yang
sudah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPUPR Prov. NTB tahun 2013 –
2018 maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun
2007 dan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008, serta mengacu pada Rencana
Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018, secara rinci pada tabel 2.1.
Hasil pengukuran capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) pembangunan
daerah pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB tahun 2014 –
2018 dan perkiraan target capaian 2019 sebagai berikut:
Tabel 2.3.
Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Format T-C.30)
No. Indikator Target
/Realisasi Tahun 2014
Target /Realisasi
Tahun 2015
Target /Realisasi
Tahun 2016
Target /Realisasi
Tahun 2017
Target /Realisasi
Tahun 2018
Perkiraan capaian Target Renstra 2019
1 2 4 5 6 7 8 9
1 Tercapainya kemantapan jalan provinsi (%)
71,54 / 68,99
76,67 / 72,37
72,90 / 72,10
75,39 / 77,16
83,65 /
83,65 83,85
2 Terwujudnya peningkatan cakupan air bersih Perkotaan (%)
82,18 / 82,09
85,53 / 83,25
84,87 / 89,95
86,22 / 90,65
87,56 /
92,66 80,10
Terwujudnya peningkatan cakupan air bersih Perdesaan (%)
75,12 / 74,80
76,81 / 75,65
78,50 / 78,47
80,18 / 80,45
81,87 /
82,49 74,25
3
Tersedianya pedoman & petunjuk pelaksanaan penataan ruang (peraturan zonasi) kawasan strategis provinsi
1 PerGub/ 1 PerGub
1 PerGub/ 2 PerGub
2 PerGub/ 2 PerGub
2 PerGub/ 2 Pergub
2 PerGub/ 2 Pergub
1 Pergub
4 Tersedianya pedoman & petunjuk pelaksanaan penataan ruang (RTR)
1 KSP /1 KSP
2 KSP/5 KSP
2 KSP/2 KSP
1 KSP/1 KSP
1 KSP/1 KSP
2 KSP
5 Tercapainya penurunan luas genangan areal banjir (%)
10,81 / 16,53
11,74 / 17,51
12,75 / 25,03
13,85 / 21,65
15,04 /
14,35 10,50
6
Tercapainya ketersediaan air dan pelayanan alokasi air untuk peningkatan cakupan areal irigasi (Ha)
2.529,00 / 8.902,00
5.349,00 / 6.138,00
4.457,00 / 5.155,00
7.065,00 / 7.310,00
7.711,00 /
7.895,00 1,478,00
7
Terwujudnya peningkatan kompetensi personil bidang pengawasan jasa konstruksi infrastruktur (%)
35,00 / 15,00
44,80 / 20,00
48,00 / 40,00
65,00 / 45,00
75,00 /
65,00 10,00
8 Tersedianya Daya tampung fasilitas Peribadatan IC (%)
16,67 / 15,17
36,67 / 35,45
58,67 / 55,78
86,67 / 80,45
92,67 /
92,67 95,00
Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2019
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 45
2.3. Isu-isu Strategis dan Masalah Mendesak Perangkat Daerah
Isu - isu strategis pelaksanaan pembangunan terkait dengan tugas pokok Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat bermuara pada
isu utama “kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor” adalah :
Tabel 2.4.
Isu - Isu Strategis Pembangunan Infrastruktur dan Utilitas Wilayah
No. Bidang
Urusan Isu Strategis
1 Pekerjaan Umum
Sekretariat
Isu strategis
1. Kualitas dan produktivitas SDM belum cukup memadai, sehingga diperlukan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang dijiwai semangat kewirausahaan untuk menjadi basis bagi pelayanan publik yang beroriantasi pelanggan.
2. Diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan,
implementasi dan evaluasi program dan kegiatan.
3. Diperlukan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan perkembangan pembangunan dan daya kritis masyarakat yang terus berkembang.
4. Dibutuhkan langkah - langkah reformasi birokrasi yang strategis, konkret dan terintegrasi.
5. Diperlukan koordinasi internal yang kuat : antar fungsi manajemen; antar bidang / balai, serta memenuhi prinsip - prinsip good governance.
6. Pengelolaan : Masih sangat birokratik belum inovatif, bersifat manajemen proyek belum manajemen aset, mengelola supply belum mengelola demand.
7. Data aset belum lengkap.
Sumber Daya Air
Konservasi SDA
1. Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestrasi.
2. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum / air bersih.
3. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau.
4. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi.
5. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, serta abrasi pantai.
6. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.
Pendayagunaan SDA
1. Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal.
2. Kinerja pelayanan jaringan reklamasi rawa belum optimal.
3. Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah Provinsi.
4. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi.
5. Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif dalam pengelolaan irigasi.
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 46
No. Bidang Urusan
Isu Strategis
6. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber - sumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah - wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.
7. Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antarpengguna sumber daya air.
8. Meningkatkan kinerjapengelolaan Sistem Informasi SDA dan melengkapi data dan informasi tentang SDA untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan
serta memperluas akses publik terhadap data dan informasi SDA.
9. Mencari peluang - peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur bidang SDA.
Bina Marga
Tantangan pembangunan sub bidang jalan
1. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
3. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap
prasarana jalan yang ada.
4. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah.
5. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan.
6. Kelembagaan penyelenggaraan jalan masih memerlukan perkuatan terutama dalam menyiapkan produk - produk pengaturandan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.
Isu strategis sub bidang jalan
1. Jaringan jalan masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan masih sangat kurang dalam mendukung pengembangan potensi wilayah.
2. Masih banyaknya titik kemacetan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu
3. Pembebanan berlebih (overloading) pada ruas - ruas jalan tertentu.
4. Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, karena belum sepenuhnya berfungsi untuk melayani mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Meningkatkan / mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah - tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
6. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).
7. Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan dengan amanat RTRW, yang meliputi pemantapan jaringan jalan arteri, kolektor dan Lokal.
Cipta Karya
Tantangan pembangunan sub - sub bidang ke-CiptaKarya-an
1. Perlunya menetapkan target - target kinerja yang lebih jelas untuk meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan yang sampai saat ini masih belum menuai hasil yang optimal. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah sampai saat ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan prasarana persampahan masih belum memadai.
2. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 47
No. Bidang Urusan
Isu Strategis
wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar kabupaten / kota dan provinsi.
3. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
4. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
5. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.
6. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan kriminalitas.
8. Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.
9. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman.
10. Menyelaraskan pertumbuhan pembangunan kota - kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil mengacu pada sistem pembangunan perkotaan.
11. Melanjutkan program pengembangan kawasan agropolitan.
Isu strategis sub - sub bidang ke-CiptaKarya-an
1. Keterlibatan swasta dan masyarakat dalam penanganan sampah sangat besar dalam pengembangan kawasan belum dikelola dengan optimal.
2. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
3. Penanganan sistem drainase masih bersifat parsial, sehingga belum dapat menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas.
4. Masih rendahnya kapasitas SDM maupun kelembagaan penyelenggaraan air minum
di daerah; perlunya perubahan mindset penyelenggaraan, tugas, dan kewenangan dalam pelayanan air minum; makin sulitnya penyediaan air baku; serta masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan penyelenggaraan air minum.
5. Intervensi swasta yang sulit dibendung kadang berakibat pada tidak konsistennya pembangunan dengan rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada.
7. Memperkuat instrumen pengaturan mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian dalam pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan, untuk lebih optimal dalam pengelolaan gedung dan penataan lingkungan dengan melengkapi Perda tentang Bangunan Gedung; Ruang Terbuka Hijau; Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK); Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; dan pengelolaan sanitasi.
8. Meningkatkan jumlah bangunan gedung yang andal (keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan) serta meningkatkan kualitas pengelolaan bangunan
gedung dan rumah negara.
9. Meningkatkan jumlah kawasan/bangunan bersejarah dan tradisional yang direvitalisasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk penataan lingkungan.
Bidang Bina Jasa Konstruksi
Tantangan pembangunan sub bidang jasa konstruksi
1. Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Departemen PU menerima mandat sebagai pembina jasa konstruksi nasional untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Tantangan
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 48
No. Bidang Urusan
Isu Strategis
ke depan pemerintah perlu lebih serius melaksanakan pembinaan jasa konstruksi mengingat meningkatnya concern terhadap jasa konstruksi. Sementara di lain pihak pembinaan jasa konstruksi yang selama ini berjalan ditengarai dan dipersepsikan lebih menjadi bagian dari tugas Departemen PU semata dan belum menjadi tanggung jawab semua pihak.
2. Meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembinaan jasa konstruksisebagai tindak lanjut Surat Edaran Mendagri No. 601/2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah dengan membentuk unit kerja yang mengkoordinasikan pembinaan jasa konstruksi dan pengalokasian APBD untuk pembinaan jasa konstruksi perlu mendapat apresiasi yang positif. Namun unit struktural pembina jasa konstruksi daerah belum jelas dengan berlakunya PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah karena tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pembinaan jasa konstruksi masuk dalam rumpun urusan pekerjaan umum. Selain itu, petunjuk teknis mengenai pembentukan unit struktural pembina jasa konstruksi di daerah belum tersedia dan Tim Pembina jasa konstruksi di tingkat pusat sesuai PP 30/2000 yang bertugas untuk mengkoordinasikan pembinaan jasa konstruksi antar departemen dan LPND terkait dalam rangka pembinaan jasa konstruksi daerah (provinsi) belum terbentuk.
3. Asosiasi konstruksi juga masih lebih cenderung mengutamakan kepentingan - kepentingan politis, sementara forum jasa konstruksi belum intens dan kurang maksimal melakukan pembinaan.
4. Memperkuat pasar konstruksi dan meningkatkan profesionalisme industri konstruksi. Termasuk perlunya memperkuat para pelaku usaha konstruksi kecil dan menengah antara lain karena lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi serta masih seringnya terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar .
Isu strategis sub bidang jasa konstruksi
1. Kompetensi SDM Konstruksi masih harus ditingkatkan dalam bersaing di tingkat nasional. Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan agar dapat menghasilkan keluaran (lulusan) yang memiliki standar nasional dan bahkan international.
2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi menuju tenaga ahli bidang konstruksi terampil.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi masih menghadapi permasalahan pada
proses sertifikasi yang masih kurang obyektif dan mahal, sehingga langsung atau tidak langsung menyebabkan tenaga ahli dan tenaga terampil bidang konstruksi masih jauh dari cukup.
4. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pelatihan mengacu pada kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi (kondisi prasarana dan sarana pelatihan saat ini sangat jauh tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga).
5. Meningkatkan kualitas sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja konstruksi.
6. Penerapan konsep green construction yang merupakan proses konstruksi yang menggunakan bahan bangunan yang tepat, efisien, dan ramah lingkungan di bidang pembangunan konstruksi dalam rangka merespon pemanasan global.
7. Lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi serta masih seringnya terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar .
8. Pasar jasa konstruksi nasional masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara supply dan demand. Oleh karena itu perlu upaya pembinaan perusahaan jasa konstruksi melalui penerapan kualifikasi atau persyaratan dalam pendirian badan usaha jasa konstruksi.
9. Otonomi daerah sebagai instrumen desentralisasi akan menjadi pendorong perdagangan sektor konstruksi menjadi berkembang akibat kebijakan penanaman modal langsung ke daerah.
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 49
No. Bidang Urusan
Isu Strategis
Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Hubungan Antara Sistem Infrastruktur dengan sistem yang lain: 1. Secara ideal lingkungan alam merupakan pendukung dari system infrastruktur, dan
system ekonomi didukung oleh system infrastruktur. Sistem social sebagai obyek
dan sasaran didukung olehsistem ekonomi.
2. Infrastruktur yang kurang (bahkan tidak) berfungsi akan memberikan dampak
yang besar bagi manusia. Sebaliknya, infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk
kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan
akan merusak alam yang padaha kekatnya akan merugikan manusia termasuk
makhluk hidup yang lain.
3. Pengembangan infrastruktur berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi dan waktu. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi seiring waktu,
maka akan semakin tinggi pula pengembangan dan pembangunan infrastruktur
wilayah.
4. Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan
keterpaduan pembangunan nilaistrategis kawasan yang bersangkutan dalam
mendukung penataanruang wilayah kota;
5. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi, social dan
budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup alam wilayah kota yang
dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota bersangkutan;
6. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kota; dan
Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tataruang wilayah kota.
1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
2. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi
penanganan kawasan;
3. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap
tingkat kestrategisan nilai ekonomi, social budaya, dan lingkungan pada kawasan
yang akan ditetapkan;
4. Daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup wilayahkota; dan Ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait.
Isu-Isu terkait Penataan Ruang antara lain Perwujudan Struktur Ruang Wilayah (meliputi Sistem Perkotaan Nasional, Sistem Jaringan Prasarana Transportasi, Sistem Jaringan Prasarana Energi, dan Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air); Isu-Isu terkait Perwujudan Pola Ruang Wilayah (meliputi Perwujudan Kawasan Lindung, Perwujudan Kawasan Andalan), dani su-isu terkait Perwujudan Kawasan Strategis.
2 Tata Ruang
Penyelenggaraan Penataan Ruang Kawasan Wilayah di Provinsi / Kabupaten / Kota (yang meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang) belum selaras dalam konteks hubungan yang hirarkhis.
Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2019
Pembangunan infrastruktur dan utilitas wilayah yang dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB secara keseluruhan telah
menghasilkan penyediaan layanan infrastruktur dan utilitas wilayah yang memadai
sesuai dengan perkembangan dinamika pembangunan NTB secara keseluruhan.
Permasalahan terberat yang dihadapi adalah terjadinya kesenjangan yang semakin
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 50
melebar antara tingkat kebutuhan (masyarakat) dan tingkat pemenuhan (oleh
pemerintah) akan layanan infrastruktur dan utilitas wilayah yang berdampak pada
mengemukanya isu utama “kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar
sektor” yang diprediksikan akan dapat menghambat terwujudnya Visi Pembangunan
“Mewujudkan NTB yang Gemilang”, khususnya kesenjangan pada penyediaan
infrastruktur jalan yaitu tingkat laju kerusakan jalan dengan tingkat laju pemeliharaan
dan peningkatan jalan. Dengan demikian harus mampu diidentifikasi dan diukur tingkat
layanan infrastruktur dan utilitas wilayah yang telah berhasil disediakan serta
mengukur tingkat kesenjangannya sekaligus mengukur daya mampu untuk
memperkecil kesenjangan layanan dimaksud.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan
fungsi dalam Pembangunan infrastruktur dan utilitas wilayah yang dilaksanakan oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB antara lain:
1. Hak dasar masyarakat atas air bersih dan sanitasi yang layak
Rendahnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan atau perdesaan dan
khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan (krisis air bersih).
Pada beberapa daerah terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber
air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air
tersebut untuk non air bersih, maupun karena kendala batas administrasi.
Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum
teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang
dikonsumsi secara mandiri.
Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat di
perkotaan.
Belum memadainya pelayanan sanitasi yang dapat memberikan kontribusi
pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.
Pengolahan lumpur tinja belum efektif atau kurang maksimal karena masih
rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun.
2. Kualitas perencanaan penataan ruang yang dilandasi legalitas hukum
Kewenangan Provinsi adalah menyusun rencana tata ruang Kawasan Strategis
Provinsi (KSP).
Rata-rata Kabupaten/Kota belum mampu menyusun Rencana Tata Ruang
Strategis maupun Rencana Detail Kabupaten/Kota, sehingga banyak Kabupaten
/Kota yang meninta dibantu Provinsi untuk menyusun rencana Tata Ruang
Strategis maupun Rencana Detail Kabupaten/Kota.
Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dalam capaian
program nasional atau internasional, antara lain:
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 51
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang merupakan acauan guna mengukur tingkat capaian pelayanan secara
kuantitastif, sehingga dapat diketahui kesenjangannya yang perlu dipenuhi pada
setiap komponen bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Jasa
Konstruksi dan Penataan Ruang dengan tindak lanjut program peningkatan capaian
pelayanan telah sesuai sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah
dan RPJMD tahun 2013-2018.
No INDIKATOR SPM Target SPM
s.d. 2019
TARGET
2013 2014 2015 2016 2017
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi
yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya 70.00 22.27 30.98 39.58 48.19 55.07
2 Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang 60.00 65.78 68.92 72.67 72.90 75.39
3 Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas)
di wilayah provinsi 100.00 77.63 80.77 84.52 84.75 87.24
4 Persentase tersedianya 3 (tiga) jenis informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi
pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI). 100.00 - - - - -
5 Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah
Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. 100.00 - 17.00 17.00 17.00 17.00
REALISASI
2013 2014 2015 2016 2017
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi
yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya 70.00 17.21 25.85 34.42 43.03 51.63
2 Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang 60.00 67.56 68.99 72.37 72.10 77.16
3 Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas)
di wilayah provinsi 100.00 74.00 77.14 80.89 81.12 83.61
4 Persentase tersedianya 3 (tiga) jenis informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi
pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI). 100.00 - - - - -
5 Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah
Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. 100.00 - - - - -
Suistanable Development Goals (SDGs)
Suistanable Development Goals (SDGs)/UN 2030 agenda adalah kesepakatan
negara anggata PBB disahkan pada bulan September 2015 merupakan program
lanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs). SDGs/UN 2030 terdiri dari 17
tujuan, 169 target dan 241 indikator yang direncanakan berakhir sampai dengan
tahun 2030. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yaitu implementasi secara
serentak aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk menjamin masa depan dunia
dan umat manusia yang lebih baik artinya prinsip pembangunan harus memberikan
manfaat untuk semua. Di Indonesia difokuskan pada mencerdaskan bangsa,
kesehatan masyarakat, kesetaraan gender, pendidikan berkualitas dan
pengentasan kemiskinan.
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 52
Target pengentasan kemiskinan intinya pengentasan kemiskinan sampai
dengan tahun 2030, dan memastikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
serta meningkatkan akses layanan mendasar bagi masyarakat. Sedangkan air
bersih dan sanitasi merupakan salah satu dari 17 program Implementasi di
Perpustakaan atau International Federation of Library Associations (IFLA). Inti
targetnya adalah menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi
yang berkelanjutan untuk semua pihak sehingga pada tahun 2030 mencapai akses
universal.
Indikator pencapaian kinerja cakupan pelayanan air bersih di Provinsi NTB
pada tahun 2017 sudah mencapai ratio 87,58 persen yang terdiri atas perkotaan
mencapai 92,66 persen telah melebihi target RPJMD sebesar 86,22 persen,
sedangkan cakupan pelayanan air bersih perdesaan mencapai 82,49 persen telah
melebihi target yang tertuang dalam RPJMD sebesar 81,87 persen.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Untuk meminalisasi dan mencegah makin berkembangnya kompleksitas
permasalahan dalam pelayanan pembangunan infrastruktur dan utilitas wilayah,
maka diperlukan adanya penentuan target pada horizon waktu tertentu.
Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB program dan
kegiatan infrastruktur makro yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018, antara
lain:
2.4.1. Program pembangunan jalan dan jembatan
a. Kegiatan pembangunan jalan
Indikator kinerjanya adalah terwujudnya kemantapan jalan, target
capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra 83,65 % pagu
indikatatif Rp. 114.976.303.200 setelah analisis kebutuhan dana
menjadi Rp. 110.605.039.000 dengan realisasi target capaian
kemantapan jalan 83,65 % sudah melebihi target capaian kinerja
yang diamanatkan dalam RPJMD sebesar 100,00 %.
b. Kegiatan Pembangunan Jembatan
Indikator kinerjanya adalah terwujudnya kemantapan jembatan,
target capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra pagu
indikatatif sebesar Rp. 51.073.988.350 setelah analisis kebutuhan
dana menjadi Rp. 70.558.558.000.
2.4.2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
a. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 53
Indikator kinerjanya adalah Terpenuhinya rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan, target capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra
pagu indikatatif sebesar Rp. 937.627.668 setelah analisis kebutuhan
dana dialihkan untuk pembangunan Jembatan.
b. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Indikator kinerjanya adalah Terpenuhinya rehabilitasi/pemeliharaan
jalan, target capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra pagu
indikatatif sebesar Rp. 525.080.874.925 setelah analisis kebutuhan
dana menjadi Rp. 302.276.023.711.
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
Indikator kinerjanya adalah Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan,
target capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra pagu
indikatatif sebesar Rp. 18.384.693.085 setelah analisis kebutuhan
dana menjadi Rp. 12.850.000.000.
2.4.3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
a. Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi
masyarakat berpenghasilan rendah
Indikator kinerjanya adalah terwujudnya penyediaan air bersih,
target capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra untuk
cakupan air bersih perkotaan 87,56 % dan perdesaan 81,87 % pagu
indikatatif Rp. 28.180.143.750 setelah analisis kebutuhan dana
menjadi Rp. 19.707.459.600 dengan realisasi target capaian kinerja
untuk cakupan air bersih perkotaan 92,66 % dan perdesaan 82,49
% sudah melebih target capaian kinerja yang diamanatkan dalam
RPJMD cakupan air bersih perkotaan 105,82 % dan perdesaan
100,76 %.
2.5. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2018
Hasil telahaan kegiatan pembangunan yang diusulkan dari berbagai
kelompok masyarakat Provinsi NTB melalui proposal tahun 2018 yang diajukan
pada urusan Pekerjaan Umum, bidang Sumber Daya Air antara lain kegiatan
pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi 56 kegiatan di Pulau Lombok dan
Pulau Sumbawa 4 Kegiatan, pembangunan dan rehabilitasi embung rakyat 216
Kegiatan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa 2 Kegiatan serta kegiatan
perkuatan tebing sungai 35 kegiatan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa 48
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 54
Kegiatan. Sedangkan proposal masyarakat untuk bidang Cipta Karya antara lain
kegiatan penyediaan sarana perpipaan air bersih 38 kegiatan dan
pembangunan drainase/air limbah 82 kegiatan, disajikan pada tabel 2.5.
sebagai berikut:
Tabel 2.5.
Capaian Kegiatan dari Usulan Masyarakat/Pemangku Kepentingan Tahun 2018
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
(Farmat T-C.32)
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik
Konstruksi (%)
I. SUMBER DAYA AIR
1 Pengembangan JILK Bale Ijuk, Sembalun, Lombok Timur (Lanjutan) 1 Paket 200.000.000 100,00
2 Pengembangan JILK Pangsor, Sembalun, Lombok Timur (Lanjutan) 1 Paket 200.000.000 100,00
I.1. PSDA WS P. LOMBOK
1 Rehabilitasi Saluran Irigasi Kebon Beleq Desa Mekar Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat 1 Paket 198,000,000 100,00
2 Rehabilitasi Saluran Irigasi Subak Peneda II Desa Penedagandor Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00
3 Rehabilitasi Saluran Irigasi Kelompok Tani Karya Nyata 1 ( Dusun Bengkaung Utara ) Desa Danger Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur
1 Paket 200,000,000 100,00
4 Rehabilitasi Saluran Irigasi Kelompok Tani Karya Nyata 2 ( Dusun Bengkaung Selatan ) Desa Danger Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur
1 Paket 200,000,000 100,00
5 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Dasan Kulur Desa Tumbuh Mulia Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur
1 Paket 200,000,000 100,00
6 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Berembun Desa Danger Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00
7 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Sekunyit Desa Bunut Baok Kec. Praya Kab. Lombok Tengah 1 Paket 198,000,000 100,00
8 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Bareng Untung Desa Bujak Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah 1 Paket 198,000,000 100,00
9 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Kedatuk Desa Selebung Rembiga Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah 1 Paket 198,000,000 100,00
10 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Lendang Ree Desa Barabali Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah
1 Paket 198,000,000 100,00
11 Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Peresak Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah
1 Paket 198,000,000 100,00
12 Rehabilitasi Saluran Irigasi Kampung Bangket Tengak Dusun Bumbang Desa Masbagik Utara Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur
1 Paket 200,000,000 100,00
13 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Tunjang Utara Desa Paok Motong Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur
1 Paket 200,000,000 100,00
14 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Proa Desa Sakra Kec. Sakra Kab. Lombok Timur
1 Paket 200,000,000 100,00
15 Rehabilitasi Saluran Irigasi Ladon Desa Paok Pampang Kec. Suka Mulia Kab. Lombok Timur
1 Paket 200,000,000 100,00
16 Rehabilitasi Saluran Irigasi Saluran Lingkuk Simbur Putek - Tatar Dusun Tatar Desa Nyur Lembang Kab. Lombok Barat
1 Paket 198,000,000 100,00
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 55
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik
Konstruksi
(%) 17 Rehabilitasi Saluran Irigasi Telabah kodek di subak
Gegelang Dusun Gegelang Dasan Desa Gegelang Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat
1 Paket 198,000,000 100,00
18 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Penyaya Desa Dasan Baru Kec. Kediri Kab. Lombok Barat
1 Paket 198,000,000 100,00
19 Rehabilitasi Saluran Irigasi Masyarakat Tani (Ketua Basri) Desa Dasan Baru Kec. Kediri Kab. Lombok Barat 1 Paket 198,000,000 100,00
20 Rehabilitasi Saluran Irigasi Irigasi Bg 9 - Bg 10 Dusun Kebon ( Gp3a Tibunangke Bersatu ) Desa Semoyang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah
1 Paket 198,000,000 100,00
21 Rehabilitasi Saluran Irigasi Irigasi Bg 10 - Bg 11 Dusun Mandak Lauk ( Kelompok Mekar Bahagia ) Desa Semoyang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah
1 Paket 198,000,000 100,00
22 Rehabilitasi Saluran Irigasi Kepala Desa Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat 1 Paket 198,000,000 100,00
23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Poktan Haraoan II Desa Senteluk Desa Senteluk Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat
1 Paket 198,000,000 100,00
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi P3A Karya Bersama Desa Sakra Kec. Sakra Kab. Lombok Timur 1 Paket 198,000,000 100,00
25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kelompok Tani Pade Angen Desa Darma Sari Kec. Sikur Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00
26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi IP3A Gebong Pengga Desa Ombe Baru Kec. Kediri Kab. Lombok Barat 1 Paket 198,000,000 100,00
27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi P3A Penarukan Lauk Desa Mesanggok Kec. Gerung Kab. Lombok Barat 1 Paket 198,000,000 100,00
28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi P3A Urip Pati Desa Jagaraga Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat
1 Paket 198,000,000 100,00
29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Poktan Dayen Aik Desa Kekeri Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat 1 Paket 198,000,000 100,00
30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ladon 2 Desa paok Pampang Kec. Suka Mulia Kab. Lombok Timur 1 Paket 198,000,000 100,00
31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Subak Montong Ancah Dusun Lendang Batu Kec. Suka Mulia Kab. Lombok Timur
1 Paket 198,000,000 100,00
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Subak Jorong Dusun Lendang Kantong Desa Sukarema Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur
1 Paket 198,000,000 100,00
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jurusan Beringin Dusun Lendang Kantong Desa Sukarema Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur
1 Paket 198,000,000 100,00
34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jurusan Maroan Dasan Lendang Desa Lenek Baru Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur
1 Paket 198,000,000 100,00
35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Gerimax Kec. Narmada Kab. Lombok Barat
1 Paket 199,000,000 100,00
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Sembung Kec. Narmada Kab. Lombok Barat
1 Paket 199,000,000 100,00
37 Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Danger Masbagik Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00
38 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Sembung Timur Narmada Kab. Lombok Barat 1 Paket 200,000,000 100,00
39 Rehabilitasi Saluran Irigasi Subak Landon Sukamulia Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00
40 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Subak Selong Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 56
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik
Konstruksi
(%)
41 Rehabilitasi Saluran Irigasi Subak Semba Sukamulia Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00
42 Rehabilitasi Saluran Irigasi Subak Sangkon Selong Kab. Lombok Timur
1 Paket 200,000,000 100,00
43 Rehabilitasi Saluran Irigasi Subak Reban Talat Sakra Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00
44 Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Temas Narmada Kab. Lombok Barat 1 Paket 200,000,000 100,00
45 Rehabilitasi Saluran Irigasi Pemangket, Mekar Sari
Narmada Kab. Lombok Barat 1 Paket 200,000,000 100,00
46 Rehabilitasi Saluran Irigasi Gebong Tanah Beak Narmada Kab. Lombok Barat 1 Paket 200,000,000 100,00
47 Rehabilitasi Saluran Irigasi Memunggu Dasan Baru Kediri Kab. Lombok Barat 1 Paket 200,000,000 100,00
48 Rehabilitasi Saluran Irigasi Nyiur Lembang Narmada Kab. Lombok Barat 1 Paket 200,000,000 100,00
49 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Klp. Pade Sadar Pagutan Batukliang Kab. Lombok Tengah
1 Paket 200,000,000 100,00
50 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Klp. Belo Angen Loang Janapria Kab. Lombok Tengah 1 Paket 200,000,000 100,00
51 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Klp. Tani Pade Senang Mt. Terep Praya Kab. Lombok Tengah 1 Paket 200,000,000 100,00
52 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Subak Atas I Korleko Lab. Haji Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00
53 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Subak Atas II Korleko Lab. Haji Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00
54 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dusun Pancor Kopong Suralaga Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00
55 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dusun Selak Kebon Pringgabaya Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00
56 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dusun Tebaban Timur Suralaga Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00
1 Rehabilitasi Embung Embung Amaq Murti Dusun Ujung
Gol ( Kelompok Tani Seneng Bareng ) Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
2 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Bismillah,Montong Poteng Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
3 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Senja,Montong Poteng Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
4 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Apik,Pemondah Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 149,000,000 100,00
5 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Saling Sedok,Setambung Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
6 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Sinar Surya,Popon Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 149,000,000 100,00
7 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Lumbung,Jorong Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 149,000,000 100,00
8 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Jaya Bakri,Tutuk Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 149,000,000 100,00
9 Rehabilitasi Embung Embung Lis Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 149,000,000 100,00
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 57
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik
Konstruksi
(%) 10 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Sabar Karya,Dusun
Seende Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
11 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Solah Wayen,Dusun Tutuk Bat Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
12 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Bakti,Dusun serumbung Singin Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
13 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Geger Girang,
Dusun Serumbung Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
149,000,000 100,00
14 Rehabilitasi Embung Amaq Mawar Dusun Oleng ( Kelompok Tani Oleng Tani ) Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
15 Rehabilitasi Embung Amaq Roni Dusun Ujung Betok ( Kelompok Tani Angin Lauk ) Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
16 Rehabilitasi Embung Amaq Munisah Dusun Ujung Betok Tengak ( Kelompok Tani Rinjani ) Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
17 Rehabilitasi Embung Gumati Dusun Ujung Betok Daye ( Kelompok Tani Jaya Tani ) Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
18 Rehabilitasi Embung Amaq Jenah Dusun Montong Tinggi ( Kelompok Tani Mawar ) Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
19 Rehabilitasi Embung Inaq Genduk Dusun Singin ( Kelompok Tani Pare Emas ) Desa Paremas Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
20 Rehabilitasi Embung Sahir Dusun Serumbung Timur ( Kelompok Tani Serumbu Bersaing ) Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
21 Rehabilitasi Embung Kader Dusun Serumbung ( Kelompok Tani Bareng Karya ) Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
22 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Lingkuk Buak Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah 1 Paket 149,000,000 100,00
23 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Swangka Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah
1 Paket 149,000,000 100,00
24 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Mitra Karya Montong Batu Bawi Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
25 Pengerukan Embung Kelompok Tani Tangar II Dusun Tangar Desa Sukarara Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
26 Rehabilitasi Embung kelompok Tani Periang Berarak Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
27 Pengerukan Embung Kelompok Tani Tangun Bersemi
Dusun Tangun Desa Paremas Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
28 Rehabilitasi Pengerukan Embung Rakyat Dusun Semujik Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
29 Rehabilitasi Embung Bales Budi/Kedar Dusun Seremongkot Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
30 Rehabilitasi Embung Mentari/Rahman Dusun Sale Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 58
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik
Konstruksi
(%) 31 Rehabilitasi Embung Roroh Meton/Amak Rohan Dusun
Paek Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
32 Rehabilitasi Embung Bangkit Bareng /H.Muhrim Dusun Jorong Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
33 Rehabilitasi Embung Mule Maju/Amaq Mohani Dusun Mengkuru Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
34 Rehabilitasi Embung Pade Rase/Mahdi Dusun Montong
Surak Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
35 Rehabilitasi Embung Desa Kidang Kec. Praya Timur kab. Lombok Tengah 1 Paket 150,000,000 100,00
36 Rehabilitasi Embung Dusun Aro Inak Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lotim 149,000,000 100,00
37 Rehabilitasi Embung Dusun Sekapuk Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 149,000,000 100,00
38 Rehabilitasi Embung Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 151,000,000 100,00
39 Rehabilitasi Embung Dusun Kelambi 2 Desa Pandan Indah Kec. Praya Barat Daya Kab.Loteng 1 Paket 149,000,000 100,00
40 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Dul Urip Desa Bangket Parak Kec. Pujut Kab. Loteng 1 Paket 168,000,000 100,00
41 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Urip Anyar 3 Desa Pengengat Kec. Pujut Kab. Loteng 1 Paket 173,000,000 100,00
42 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Telone II Dusun Telone Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
43 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Bangkit Baru Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
44 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Ujung Kelor Desa Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
45 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Geger Girang Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
46 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Kembang Sari Dusun Aro Inaq Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
47 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Gubuk Tembere Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 149,000,000 100,00
48 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Anak Iwoq Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 149,000,000 100,00
49 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Semereng 1 Semereng Daya Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
50 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Bareng Maju 1 Repok Congok Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
51 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Bareng Maju 2 Temodo Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 149,000,000 100,00
52 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Toyang Indah Dusun Toyang Bat Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
53 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Suka Maju Dusun Pemongkong Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
54 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Gunung Perik Desa Pemongkong Kec. Jerowaru 1 Paket 149,000,000 100,00
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 59
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik
Konstruksi
(%)
55 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Erot II Dusun Kuang Dawong Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 149,000,000 100,00
56 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Suka Maju Dusun Serumbung Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
57 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Temu Sari II Dusun Pemongkong Timur Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
58 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Tanak Beak II Dusun Tanak Beak Desa Pemongkong Kec. Jerowaru
Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
59 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Sagek Tumbi II Dusun Sagek Tumbi Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
60 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Pemongkong Ijo II Dusun Runjak Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
61 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Beriok Angen Dusun Bako Tinggi Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
62 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Montong Sidu Desa Montong Sapah Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah
1 Paket 149,000,000 100,00
63 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Pemongkang Ijo I Kab. Lombok Timur 1 Paket 148,000,000 100,00
64 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Pade Angen Kab. Lombok Timur 1 Paket 148,000,000 100,00
65 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Mekarsari Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
66 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Telok Dalem II Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
67 Rehabilitasi Pengerukan Embung Rakyat An. Mahmud Kelompok Tani Demi Kawan Dusun Jeluk Buso Kab. Lombok Timur
1 Paket 148,000,000 100,00
68 Rehabilitasi Pengerukan Embung Rakyat An. H. Iskandar Kelompok Tani Toyang Indah Dusun Toyang Timuk Kab. Lombok Timur
1 Paket 148,000,000 100,00
69 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Aro Inak Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
70 Rehabilitasi Pengerukan Embung Rakyat An. Astanudin Kelompok Tani Tanaq Beaq I Dusun Bagek Jongkong Kab. Lombok Timur
1 Paket 148,000,000 100,00
71 Rehabilitasi Pengerukan Embung Rakyat An. Sahar Kelompok Tani Bagek Tumbi Dusun Yantut Kab. Lombok Timur
1 Paket 148,000,000 100,00
72 Rehabilitasi Pengerukan Embung Rakyat An. Dinah Kelompok Tani Toyang Indah I Dusun Junaplok Kab. Lombok Timur
1 Paket 148,000,000 100,00
73 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Embun Pagi
Dusun Repok Bembek Kab. Lombok Timur 1 Paket 148,000,000 100,00
74 Rehabilitasi Pengerukan Embung Rakyat An. H. Iskandar Ismail Kelompok Tani Semekang II Dusun Samerang Kab. Lombok Timur
1 Paket 148,000,000 100,00
75 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Bareng Maju Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
76 Rehabilitasi Embung Amaq Jayadi P3A Barokah I Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 60
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik
Konstruksi
(%) 77 Rehabilitasi Embung Amaq Uti Dusun Dasan Baru P3A
Barokah I Kab. Lombok Timur 1 Paket 148,000,000 100,00
78 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Bucu Telu Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
79 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Barung Kambang Desa Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
80 Rehabilitasi Embung Rakyat P3A BAROKAH II Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000
100,00
81 Rehabilitasi Embung Rakyat P3A Karya Bersama Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000
100,00
82 Rehabilitasi Embung Rakyat Amaq Deli Dusun Semerang Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab.Lotim Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
83 Rehabilitasi Embung Rakyat Amaq Juk Dusun Semerang Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lotim Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
84 Rehabilitasi Embung Rakyat Amaq Sudi Dusun Koleng Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab.Lotim Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 169,000,000 100,00
85 Rehabilitasi Embung Rakyat Dusun Orok Lendang Lendek Desa Mangkung Kec. Praya Barat Kab. Loteng
(Klp. Tani Tirte Luhur) Desa Mangkung Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah
1 Paket 178,000,000 100,00
86 Rehabilitasi Embung Rakyat Amaq Gemam Dusun Malabari Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lotim Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 180,000,000 100,00
87 Rehabilitasi Embung Rakyat Amaq Siri Dusun Stapuk Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lotim Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 180,000,000 100,00
88 Rehabilitasi Embung Rakyat Klp. Tani Selemang Jaya Desa Truwai Kec. Pujut Kab. Loteng Desa Teruwai Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah
1 Paket 178,000,000 100,00
89 Rehabilitasi Embung Rakyat Desa Bilelando Kec. Praya Timur Kab. Loteng (Klp. Tani Tunas Amanah) Desa Bilelando Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah
1 Paket 190,000,000 100,00
90 Rehabilitasi Embung Rakyat Semuji Dusun Kuang Adil Desa Ekas Buana Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 149,000,000 100,00
91 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Gelogor Maju Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 149,000,000 100,00
92 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Tunas Kewikan Dusun dewa soma Desa Sakra Kec. Sakra Kab. Lombok Timur
1 Paket 151,000,000 100,00
93 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Patuh Angen II Desa Batu Putik Kec. Keruak Kab. Lombok Timur 1 Paket 151,000,000 100,00
94 Rehabilitasi Embung Rakyat Mampe Dusun Ekas Desa Ekas Buana Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 151,000,000 100,00
95 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani demung semongkot 1 dusun semongkot Desa Jerowaru Kec.
Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
96 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Lakar Tunggal Desa Sakra Kec. Sakra Kab. Lombok Timur 1 Paket 151,000,000 100,00
97 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani ujung Bersama Dusun Ujung Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 151,000,000 100,00
98 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Bagik Rian Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 151,000,000 100,00
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 61
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik
Konstruksi
(%) 99 Rehabilitasi Embung Rakyat Embung Manduk Kab.
Lombok Tengah 1 Paket 148,000,000 100,00
100 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Bukit Maun Desa Montong Sapah Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah
1 Paket 148,000,000 100,00
101 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Setapuk Baru Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 100,000,000 100,00
102 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Gong palung Dusun Petir Kab. Lombok Timur 1 Paket 98,000,000 100,00
103 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Suka Maju Dusun Keraji Kab. Lombok Timur 1 Paket 98,000,000 100,00
104 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Bako Tinggi Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 100,000,000 100,00
105 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Puri Jati Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 100,000,000 100,00
106 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Erot I Kab. Lombok Timur 1 Paket 148,000,000 100,00
107 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Mekar Sari Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 148,000,000 100,00
108 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Mekar Sari Dusun Pesaik Kab. Lombok Timur 1 Paket 148,000,000 100,00
109 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Mekar Sari II Dusun Suwawi Kab. Lombok Timur 1 Paket 148,000,000 100,00
110 Rehabilitasi Embung Rakyat Kelompok Tani Toyang Tengak I Dusun Oleng Kab. Lombok Timur 1 Paket 148,000,000 100,00
111 Pengerukan dan Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Sasak Suci Dusun Penyambat Desa Pandanwangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
112 Pengerukan dan Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Maju Baru Dusun Mungkik Desa Pandanwangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
113 Pengerukan dan Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Sekendo Asek 2 Desa Pandanwangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
114 Pengerukan dan Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Sabar Juluk Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
115 Pengerukan dan Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Bareng Maju Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
116 Pengerukan dan Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Jurang Sari Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
117 Pengerukan dan Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Kangkek Lepang Lingk. Lingkuk Kudung Lel. Gerantung Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah
1 Paket 99,000,000 100,00
118 Rehabilitasi Embung Desa Danerase Keruak Kab. Lombok Timur 1 Paket 125,000,000 100,00
119 Rehabilitasi Embung Desa Jerowaru Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 125,000,000 100,00
120 Rehabilitasi Embung Desa Bilelando Praya Timur Kab. Lombok Tengah 1 Paket 150,000,000 100,00
121 Rehabilitasi Embung KELOMPOK TANI "DEMUNG LANDO Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 100,000,000 100,00
122 Rehabilitasi Embung KELOMPOK TANI "JABUNG SUTRE TANDAR" DUSUN TANDAR Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 62
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik
Konstruksi
(%) 123 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Gili Lebur Lendang
Pelisak,Dusun kaliantan Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 100,000,000 100,00
124 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Gunung Sari Lendang Pelisak,Dusun Kaliantan Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 100,000,000 100,00
125 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Pantai Kaliantan Lendang Pelisak, Dusun Kaliantan Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 100,000,000 100,00
126 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Tunas Paice,Dusun Tembere Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 102,500,000 100,00
127 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Aik Mual Dusun Ujung Ketangga Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
128 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Aik Mual I Dusun Orong Mual Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
129 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Angin Lauk Dusun Ujung Ketangga Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
130 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Aro Inak I Dusun Aro Inak Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
131 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Beriuk Angen Dusun Kwang Dawang Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
132 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Bersama Maju
Dusun Pengoros Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
133 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Demi Kawan Dusun Jelok Buso Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
134 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Erot Dusun Erot Lauk Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
135 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Erot III Dusun Surelalem Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
136 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Giat Bersama Dusun Orong Prek Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
137 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Gong Palung Dusun Runjak Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
138 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani GRAFER Dusun Ujung Gon Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
139 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Kaliantan Dusun Kaliantan Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
140 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Kenyarum II Dusun Kenyarum Bat Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
141 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani KWT Bunga Trans Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
142 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani KWT Kembang Sari Dusun Aro Inak Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
143 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Lendang Lombok Dusun Trans Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
144 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Linjang I Dusun
Montong Batu Bawi Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
145 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Mandiri III Dusun Ujung Gon Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
146 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Mekar Sari Dusun Aro Inak Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
147 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Moga Sukses Dusun Trans Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
148 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Montong Bile I Dusun Montong Bile Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 63
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik
Konstruksi
(%) 149 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Montong Mas
Dusun Jelok Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
150 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Mule Jati Dusun Montong Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
151 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Nyiur Gading Dusun Ujung Gon Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
152 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Pade Geger Dusun Singin Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
153 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Pade Suke Dusun
Repok Bebek Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
154 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Patuh Kene Dusun Gunung Prek Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
155 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Pemokong Ijo II Dusun Sende Lauk Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
156 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Pemongkong Ijo I Dusun Pemongkong Bat Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
157 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Permas Jaya Dusun Permas Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
158 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Sagek Tumbi II Dusun Sende Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
159 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Saling Anton I Dusun Montong Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
160 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Saling Anton II Dusun Penumpak Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
161 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Saling Kangen Dusun Pengoros Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
162 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Saling Tulung Dusun Trans Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
163 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Sekaroh Lestari Dusun Sunut Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
164 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Selingon Dusun Selingon Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
165 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Semotoh Dusun Semotoh Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
166 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Sengkelok Dusun Montong Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
167 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Separong Dusun Ujung Gon Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
168 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Setapuk Dusun Setapuk Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
169 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Suka Tani Dusun Orong Pengoros Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
170 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Suke Damai Dusun Keranji Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
171 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Suke Maju Dusun Pengonong Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
172 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Tanak Beak I Dusun Tanak Beak Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
173 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Tanak Beak II Dusun Tanak Pait Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
174 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Telone I Dusun Telone Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
175 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Telone II Dusun Telone Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
176 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Temu Sari Dusun Bagek Jongkor Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
177 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Beriuk Tunas Subhanala Ketua : Mahsun Batukliang Kab. Loteng
1 Paket 200,000,000 100,00
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 64
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik
Konstruksi
(%) 178 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Ingin Maju I Ketua
: Amaq De'ar Praya Tengah Kab. Lombok Tengah 1 Paket 200,000,000 100,00
179 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Lingkok Buak Ketua : Muslihin Janapria Kab. Lombok Tengah
1 Paket 200,000,000 100,00
180 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Mekar Jaya Ketua : Ahmad Jayadi Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah
1 Paket 200,000,000 100,00
181 Rehabilitasi Embung KELOMPOK TANI "UJUNG EMAS" Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 100,000,000 100,00
182 Rehabilitasi Embung Desa Batu Putik Keruak Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
183 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Pade Angen Praya Timur Kab. Lombok Tengah
1 Paket 200,000,000 100,00
184 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Plamboyan Pujut Kab. Lombok Tengah
1 Paket 200,000,000 100,00
185 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Toyang Indah Dusun Toyang Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
186 Rehabilitasi Embung Klp Tani Mekar Dusun Lis Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
187 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Harapan Sami Dusun Lis Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
188 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Sejahtera Dusun Lis Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
189 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Bangkit Dusun Tutuk Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
190 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Saling Junjung Dusun Tutuk Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
191 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Mulia Dusun Tutuk Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
192 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Panen Dusun Mangkung Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
193 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Saling Iring Dusun Mangkung Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
194 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Subur Dusun Mangkung Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
195 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Saling Tedok Dusun Ponik Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
196 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Penyalin Dusun Ponik Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
197 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Tunas Tani Dusun Seremongkot Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
198 Rehabilitasi Embung A. Tamin Klp. Tani Pade Angen Dusun Pesakit Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
199 Rehabilitasi Embung A. As Klp. Tani Mele Maju Dusun Muntung Gereneng Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
200 Rehabilitasi Embung A. Supardi Klp. Tani Mekar Jaya Dusun Muntung Kelelik Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
201 Rehabilitasi Embung A. Ramin Klp. Tani Mengemus Cengen Dusun Cerut Tanggal Jerowaru Kab. Lotim
1 Paket 150,000,000 100,00
202 Rehabilitasi Embung A. Rehan Klp. Pade Girang Dusun Paruk Kemayan Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
203 Rehabilitasi Embung A. Jas Dusun Paruk Kemayan Desa Batunampar Selatan Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
204 Rehabilitasi Embung A. Salim Dusun Sagik Masteng Desa Pene Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 100,000,000 100,00
205 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Pade Pacu Dusun Tentrem Praya Timur Kab. Lombok Tengah
1 Paket 100,000,000 100,00
206 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Pade Pacu, Dusun Kebon Praya Timur Kab. Lombok Tengah
1 Paket 100,000,000 100,00
207 Rehabilitasi Embung Desa Batu Putik Keruak Kab. Lotim 1 Paket 150,000,000 100,00
208 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Kita Repuk Buwuh, Dusun Sosak Praya Timur Kab. Lombok Tengah
1 Paket 100,000,000 100,00
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 65
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik
Konstruksi
(%) 209 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Pane Sejahtera,
Dusun Kelonsen Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 150,000,000 100,00
210 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Punik Baru, Dusun Mesi Kebon Lanjak Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
211 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Demung Tinjer, Dusun Kebon Lanjak Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
212 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Demung Lando, Dusun Kebon Lanjak Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
213 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Iring Datu, Dusun Tembere Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
214 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Mekar Sari, Dusun Tandar Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
215 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Batu Rangkep, Dusun Tengkarak Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
216 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Mawar, Dusun Ponik Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
1 Perkuatan Tebing Sungai Makam Kramat Bat Desa Kopang Rembiga Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah
1 Paket 151,000,000 100,00
2 Perkuatan Tebing Sungai Desa Gunung Malang Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur
1 Paket 198,000,000 100,00
3 Perkuatan Tebing Sungai Desa Seruni Mumbul Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur
1 Paket 198,000,000 100,00
4 Perkuatan Tebing Sungai Desa Seruni Mumbul 2 Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur
1 Paket 198,000,000 100,00
5 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Esot Desa Labuhan Haji Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur
1 Paket 179,000,000 100,00
6 Perkuatan Tebing Sungai Masyarakat Dopang Kab. Lobar 1 Paket 198,000,000 100,00 7 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Aiq Darek Desa Aiq
Darek Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah 1 Paket 172,000,000 100,00
8 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Mandak Desa Semoyang Kec. Praya Timur
1 Paket 198,000,000 100,00
9 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Reban Burung Desa Aik Berik Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah
1 Paket 98,000,000 100,00
10 Perkuatan Tebing Sungai Desa Kopang Rembige Desa Kopang Rembiga Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah
1 Paket 151,000,000 100,00
11 Perkuatan Tebing Sungai Desa Gegutu Kec. Selaparang Kota Mataram
1 Paket 198,000,000 100,00
12 Perkuatan Tebing Sungai Guntur Macan Desa Guntur Macan Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat
1 Paket 198,000,000 100,00
13 Perkuatan Tebing Sungai Medas Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat
1 Paket 198,000,000 100,00
14 Perkuatan Tebing Sungai Gegutu Gunung Sari Desa Kekeri Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat
1 Paket 198,000,000 100,00
15 Perkuatan Tebing Sungai Sekotong Desa Repok Gapuk Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat
1 Paket 198,000,000 100,00
16 Perkuatan Tebing Sungai Tenangga Desa Tegal Maje Kec. Tanjung Kab. KLU
1 Paket 198,000,000 100,00
17 Perkuatan Tebing Sungai Lokok Rangan Desa Bagek Kembar Kec. Kayangan Kab. KLU
1 Paket 198,000,000 100,00
18 Perkuatan Tebing Sungai Rangsot Dusun Rangsot Timur Desa Sigar Penjalin Kec. Tanjung Kab. KLU
1 Paket 198,000,000 100,00
19 Perkuatan Tebing Sungai Krujuk Dusun Krujuk Desa Pemenang Barat Kec. Pemenang Barat Kab. KLU
1 Paket 198,000,000 100,00
20 Perkuatan Tebing Sungai Segara Desa Pekatan Kec. Gangga Kab. KLU
1 Paket 198,000,000 100,00
21 Perkuatan Tebing Sungai Sepapan Desa Sepapan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 198,000,000 100,00
22 Perkuatan Tebing Sungai Danger Desa Danger Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur
1 Paket 198,000,000 100,00
23 Perkuatan Tebing Sungai Senyiur Desa Senyiur Kec. Keruak Kab. Lombok Timur
1 Paket 198,000,000 100,00
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 66
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik
Konstruksi
(%) 24 Perkuatan Tebing Sungai Pungkang Desa Desa
Pungkang Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur 1 Paket 198,000,000 100,00
25 Perkuatan Tebing Sungai Guntur Macan Desa Guntur Macan Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat
1 Paket 199,000,000 100,00
26 Perkuatan Tebing Sungai Dopang Desa Dopang Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat
1 Paket 199,000,000 100,00
27 Perkuatan Tebing Sungai Ranjok Desa Ranjok Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat
1 Paket 199,000,000 100,00
28 Perkuatan Tebing Sungai Perempung DesaTaman Sari Kec. Gunung sari Kab. Lombok Barat
1 Paket 199,000,000 100,00
29 Perkuatan Tebing Sungai Rungkang Desa Merembu Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat
1 Paket 199,000,000 100,00
30 Perkuatan Tebing Sungai Dangah Desa Jelantik Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah
1 Paket 99,000,000 100,00
31 Perkuat Tebing Sungai Dusun Sumur Mual Pemenang Kab. Lombok Utara
1 Paket 100,000,000 100,00
32 Perkuat Tebing Sungai Desa Wanasaba Lauk Wanasaba Kab. Lombok Timur
1 Paket 100,000,000 100,00
33 Perkuat Tebing Sungai Dusun Kopang I Desa Kopang Rembiga Kopang Kab. Lombok Tengah
1 Paket 200,000,000 100,00
34 Perkuat Tebing Sungai Desa Dasan Tereng Narmada Kab. Lombok Barat
1 Paket 200,000,000 100,00
35 Perkuat Tebing Sungai Kubur Mentangi Dusun Dasan Baru Masbagik Kab. Lombok Timur
1 Paket 150,000,000 100,00
I.2. PSDA WS P. SUMBAWA
1 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder Masyarakat Desa Dena Kec. Madapangga Kab. Bima 1 Paket 202,000,000 100,00
2 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder Kelompok Tani Sonco Katipu Desa Sie Kec. Monta Kab. Bima 1 Paket 150,000,000 100,00
3 Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder Kelompok Tani So Nae Desa Monggo Kec. Madapangga Kab. Bima 1 Paket 150,000,000 100,00
4 Rehabilitasi Saluran Irigasi DESA NCANDI Mada Pangga Kab. Bima 1 Paket 100,000,000 100,00
1 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani So Loe (Embung
rabatumpu) Desa Wawondoru Kec. Woja Kab. Dompu 1 Paket 153,000,000 100,00
2 Rehabilitasi Embung Kelompok tani Kampo Tolo Maria Desa Maria Kec. Wawo Kab. Bima 1 Paket 153,000,000 100,00
1 Perkuatan Tebing Sungai Desa Bala Kec. Wera Kab. Bima 1 Paket 147,000,000 100,00
2 Perkuatan Tebing Sungai Kel. Dodu Kec. RasaNae Timur Kota Bima 1 Paket 147,000,000 100,00
3 Perkuatan Tebing Sungai Ponpes Darusalam Kec. Bolo Kab. Bima 1 Paket 147,000,000 100,00
4 Perkuatan Tebing Sungai Kelompok Tani So Wadu Wawi Desa Adu Kec. Hu'u Kab. Dompu
1 Paket 152,000,000 100,00
5 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Sering Ai Beta Desa
Kerato Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa 1 Paket 147,000,000 100,00
6 Perkuatan Tebing Sungai Gapoktan "At-Taqwa" Desa Nata Kec. Palibelo Kab. Bima 1 Paket 152,000,000 100,00
7 Perkuatan Tebing Sungai LPMP Al-Kautsar Desa Simpasai Kec. Monta Kab. Bima
1 Paket 197,000,000 100,00
8 Perkuatan Tebing Sungai Kelompok Tani Tolo Mango Desa Ntonggu Kec. Palibelo Kab. Bima
1 Paket 197,000,000 100,00
9 Perkuatan Tebing Sungai Desa Nipa Kec. Ambalawi Kab. Bima
1 Paket 197,000,000 100,00
10 Perkuatan Tebing Sungai Desa Kendo Kec. Raba Kota Bima
1 Paket 197,000,000 100,00
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 67
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik
Konstruksi
(%) 11 Perkuatan Tebing Sungai Desa Mawu Kec. Ambalawi
Kab. Bima 1 Paket 197,000,000 100,00
12 Perkuatan Tebing Sungai Desa Wora Kec. Wera Kab. Bima 1 Paket 197,000,000 100,00
13 Perkuatan Tebing Sungai Desa Rite Kec. Ambalawi Kab. Bima 1 Paket 197,000,000 100,00
14 Perkuatan Tebing Sungai Desa Bala Kec. Wera Kab. Bima 1 Paket 197,000,000 100,00
15 Perkuatan Tebing Sungai Desa Tolowata Kec. Ambalawi
Kab. Bima 1 Paket 197,000,000 100,00
16 Perkuatan Tebing Sungai Desa Kambilo Kec. Wawo Kab. Bima 1 Paket 197,000,000 100,00
17 Perkuatan Tebing Sungai Desa Pesa Kec. Kab. Bima 1 Paket 197,000,000 100,00
18 Perkuatan Tebing Sungai Desa Kombo Kec. Wawo Kab. Bima 1 Paket 197,000,000 100,00
19 Perkuatan Tebing Sungai Desa Bontokape Kec. Bolo Kab. Bima 1 Paket 97,000,000 100,00
20 Perkuatan Tebing Sungai Desa Mandala Kec. Wera Kab. Bima
1 Paket 147,000,000 100,00
21 Perkuatan Tebing Sungai Desa Lampe Kec. Rasanae Timur Kota Bima 1 Paket 197,000,000 100,00
22 Perkuatan Tebing Sungai Desa Nungga Kec. Rasanae Timur Kota Bima 1 Paket 197,000,000 100,00
23 Perkuatan Tebing Sungai Desa Bala Kec. Wera Kab. Bima
1 Paket 147,000,000 100,00
24 Perkuatan Tebing Sungai Rt 09 / 05 Lingk. Ngarolo Desa Penanae Kec. Raba Kota Bima
1 Paket 150,000,000 100,00
25 Perkuatan Tebing Sungai Rt 06 Rw 02 Desa Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima
1 Paket 152,000,000 100,00
26 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Pernang Desa Labuhan Burung Kec. Buer Kab. Sumbawa
1 Paket 151,000,000 100,00
27 Perkuatan Tebing Sungai Desa Mangge Kec. Lambu Kab. Bima 1 Paket 147,000,000 100,00
28 Perkuatan Tebing Sungai Desa Talawi Kec. Wawo Kab. Bima 1 Paket 147,000,000 100,00
29 Perkuatan Tebing Sungai Desa Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima 1 Paket 147,000,000 100,00
30 Perkuatan Tebing Sungai Desa Sumi Kec. Lambu Kab. Bima 1 Paket 147,000,000 100,00
31 Perkuatan Tebing Sungai Desa Gontar Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa 1 Paket 198,000,000 100,00
32 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Pernang Desa Labuhan Burung Kec. Buer Kab. Sumbawa 1 Paket 198,000,000 100,00
33 Perkuatan Tebing Sungai Desa Kala Beso Kec. Buer Kab. Sumbawa 1 Paket 198,000,000 100,00
34 Perkuatan Tebing Sungai Desa Gontar Baru Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa 1 Paket 198,000,000 100,00
35 Perkuatan Tebing Sungai Desa Satowe Berang Kec. Utan Kab. Sumbawa 1 Paket 198,000,000 100,00
36 Perkuatan Tebing Sungai Desa Juru Mapin Kec. Buer Kab. Sumbawa 1 Paket 198,000,000 100,00
37 Perkuatan Tebing Sungai Berang Ode Desa Luar Kec. Alas Kab. Sumbawa 1 Paket 198,000,000 100,00
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 68
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik
Konstruksi
(%) 38 Perkuatan Tebing Sungai Lingk. Kambera, RT. 03 RW.
01 Kel. Penatoi, Kec. Mpunda, Kota Bima 1 Paket 197,000,000 100,00
39 Perkuat Tebing Sungai (Bronjong) Masyarakat Nowa Kab. Dompu 1 Paket 200,000,000 100,00
40 Perkuat Tebing Sungai (Bronjong) KELOMPOK NCERA Woja Kab. Dompu 1 Paket 150,000,000 100,00
41 Perkuat Tebing Sungai (Bronjong) KELOMPOK SERA ALA I Kempo Kab. Dompu 1 Paket 150,000,000 100,00
42 Perkuat Tebing Sungai (Bronjong) KELOMPOK SERA ALA
II Kempo Kab. Dompu 1 Paket 200,000,000 100,00
43 Perkuat Tebing Sungai (Bronjong) KELOMPOK DORO NOWA II Woja Kab. Dompu
1 Paket 200,000,000 100,00
44 Perkuat Tebing Sungai (Bronjong) masyarakat Wera Kab. Bima 1 Paket 200,000,000 100,00
45 Perkuat Tebing Sungai (Bronjong) Kelompok Monta Kab. Bima 1 Paket 150,000,000 100,00
46 Perkuat Tebing Sungai (Bronjong) Desa Madaprama Woja Kab. Dompu 1 Paket 200,000,000 100,00
47 Perkuat Tebing Sungai (Bronjong) Sungai Brang Rea Masyarakat Desa Jurunalas Alas Kab. Sumbawa 1 Paket 150,000,000 100,00
48 Perkuat Tebing Sungai (Bronjong) Al BTA Desa Kerato Unter Iwes Kab. Sumbawa 1 Paket 100,000,000 100,00
II. CIPTA KARYA
1 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok, Yayasan Ponpes Selaparang, Desa Kediri Selatan Kec. Kediri Kab. Lombok Barat
1 Paket 177,000,000 100,00
2 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok, Dusun Daya Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung Kec. Sembalun Kab. Lombok Timur
1 Paket 177,000,000 100,00
3 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih, Dusun Pengempok Dasan Aik Ampat, Desa Kelayu Jorong Kec. Selong Kab. Lombok Timur
1 Paket 177,000,000 100,00
4 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Kab. Sumbawa dan KSB, Desa Kukin, Desa kukin Kec. Moyo Utara Kab. Sumbawa
1 Paket 177,000,000 100,00
5 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Kab. Sumbawa dan KSB, Perkebunan Nyaman Ate, Desa Batudulang Kec. Batulanteh Kab. Sumbawa
1 Paket 177,000,000 100,00
6 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok, MASYARAKAT DOPANG, Desa Dopang Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat
1 Paket 177,000,000 Pindah Lokasi
7 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok, Dusun Baret Orong Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab .Lotim, Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur
1 Paket 177,000,000 100,00
8 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu, Kelurahan Ntobo, Desa Ntobo Kec. Raba Kota Bima
1 Paket 147,000,000 100,00
9 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kelurahan Penanae, Kec. Raba Kota Bima
1 Paket 147,000,000 100,00
10 Pembangunan Sarana Air Bersih, yayasan ponpes Darul Muhajirin, Desa praya Kec. praya Kab. Lombok Tengah
1 Paket 177,000,000 100,00
11 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu, Mawar Kala, Desa kala Kec. donggo Kab. Bima
1 Paket 177,000,000 100,00
12 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok, DUSUN PANDANAN, Desa malaka Kec. pemenang Kab. Lombok Utara
1 Paket 177,000,000 100,00
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 69
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik
Konstruksi
(%) 13 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah
Lombok, Dusun Dasan Sepang Lauk Kel. Denggen, Desa denggen Kec. selong Kab. Lombok Timur
1 Paket 149,000,000 100,00
14 Pipanisasi Air Bersih, Forum Pemersatu Pemuda Desa Ngali, Desa ngali Kec. Kab. Bima
1 Paket 107,000,000 100,00
15 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih "Masyarakat Desa Serage Dusun Batu Salang" Desa Serage Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah
1 Paket 178,000,000 100,00
16 Pembangunan SPAM Perdesaan Kec. Jerowaru, Kab. Lotim
1 Paket 3,423,000,000 100,00
17 Pembangunan SPAM Desa Pengadangan, Kec. Pringgasela, Kab. Lotim
1 Paket 200,000,000 100,00
18 Pembangunan SPAM Dusun Ekas Buana, Desa Pemongkong, Kab. Lotim 1 Paket 200,000,000 100,00
19 Pembangunan SPAM Desa Murbaya, Kec. Pringgarata, Kab. Loteng
1 Paket 200,000,000 100,00
20 Pembangunan SPAM Desa Bagik Payung, Kec. Suralaga, Kab. Lotim
1 Paket 200,000,000 100,00
21 Pembangunan SPAM Desa Kesik, Kec. Masbagik, Kab. Lotim
1 Paket 200,000,000 100,00
22 Pembangunan SPAM Desa Sintung, Kec. Pringgarata, Kab. Loteng
1 Paket 200,000,000 100,00
23 Pembangunan SPAM Desa Jenggala Kec. Tanjung kab. Lombok Utara
1 Paket 200,000,000 100,00
24 Pembangunan SPAM Desa Pusuk Kec. Batu Layar Kab. Lobar
1 Paket 200,000,000 100,00
25 Pembangunan SPAM Desa Batu Butir Kec. Gunung Sari Kab. Lobar
1 Paket 200,000,000 100,00
26 Pembangunan SPAM Desa Kadindi Kec. Pekat, Kab. Dompu
1 Paket 200,000,000 100,00
27 Pembangunan SPAM Desa Tambora (Dusun Garuda) Kec. Pekat, Kab. Dompu 1 Paket 200,000,000 100,00
28 Pembangunan SPAM Desa Lendang Nangka, Kec. Masbagik, Kab. Lotim 1 Paket 200,000,000 100,00
29 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Paok Lombok Suralaga Kab. Lombok Timur 1 Paket 198.000.000 100,00
30 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih PENGADAAN PIPA AIR BERSIH DUSUN SALUT Kayangan - KLU 1 Paket 180,000,000 100,00
31 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Montong Betok Dusun Lekong Lima Kecamatan Montong Gading Mt. Gading Kab. Lombok Timur
1 Paket 50,000,000 100,00
32 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih 3/4 inci 325 lonjor dan pipa ukuran 2 inci 250 lonjor Rhee Kab. Sumbawa
1 Paket 200,000,000 100,00
33 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih RT 4 Desa Batu Kumbung Kec. Lingsar Kab. Lobar Lingsar Kab. Lombok Barat
1 Paket 39,500,000 100,00
34 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Rhee Loka Rhee Kab. Sumbawa
1 Paket 200,000,000 100,00
35 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih DUSUN NANGA TALO Moyo Utara Kab. Sumbawa
1 Paket 150,000,000 100,00
36 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Masyarakat Desa Ntori, Wawo Wawo Kab. Bima
1 Paket 150,000,000 100,00
37 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Dusun Aik Bual Kopang Kab. Lombok Tengah
1 Paket 100,000,000 100,00
38 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Paok Lombok Suralaga Kab. Lombok Timur
1 Paket 200,000,000 100,00
1 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Kelompok, Desa Aik Mual Kec. Praya Kab. Lombok Tengah
1 Paket 199,000,000 100,00
2 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Dusun 1 Paket 199,000,000 100,00
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 70
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik
Konstruksi
(%) Pelapak, Desa Lekor Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah
3 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Pemasangan Talud RT 05, Lingkungan Mapak Dasan, Desa Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram
1 Paket 199,000,000 100,00
4 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Desa Sedau depan SMPN 3 Narmada, Desa Sedau Kec. Narmada Kab. Lombok Barat
1 Paket 199,000,000 100,00
5 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, desa suranadi, Desa suranadi Kec. narmada Kab. Lombok Barat
1 Paket 199,000,000 100,00
6 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, RT.1 Perumahan Griya Sehati, Desa terong tawah Kec. labu api Kab. Lombok Barat
1 Paket 199,000,000 100,00
7 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Dusun Jurang Malang, Desa pakuan Kec. narmada Kab. Lombok Barat
1 Paket 199,000,000 100,00
8 pembangunana draenase wilayah lombok, lingkungan terate, Desa Kec. kediri Kab. Lombok Barat
1 Paket 227,000,000 100,00
9 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Dusun Dasan Ketangga, Desa setanggor Kec. sukamulia Kab. Lotim
1 Paket 199,000,000 100,00
10 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Sumbawa dan KSB, dusun Pamulung, Desa karang dima Kec. labuhan badas Kab. Sumbawa
1 Paket 227,000,000 100,00
11 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Bima, Rt 18 Rw 06 Lingk. Sarata, Desa paruga
Kec. rasanae barat Kota Bima
1 Paket 200,000,000 100,00
12 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Lingk. Mapak Belatung Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram, Desa jempong baru Kec. sekarbela Kota Mataram
1 Paket 199,000,000 100,00
13 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Lingk. Ansor Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram, Desa jempong baru Kec. sekarbela Kota Mataram
1 Paket 199,000,000 100,00
14 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Lingk. Geguntur Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram, Desa jempong baru Kec. sekarbela Kota Mataram
1 Paket 199,000,000 100,00
15 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Dusun Dasan Baru Desa Suntalangu Kec. Suela Kab.Lotim, Desa suntalangu Kec. suela Kab. Lombok Timur
1 Paket 199,000,000 100,00
16 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Dusun Benteng Desa Kerumut Kec. Pringgabaya Kab. Lotim (Klp. Tani Benteng Makmur), Desa kerumut Kec. pringgabaya Kab. Lombok Timur
1 Paket 199,000,000 100,00
17 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Ampan Lolat Lingk. Jempong Barat Kel. Jempong Baru Kec.Sekarbela Kota Mataram, Desa jempong baru Kec. sekarbela Kota Mataram
1 Paket 199,000,000 100,00
18 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Dusun Lendang Belo, Desa mamben baru Kec. wanasaba Kab. Lombok Timur
1 Paket 227,000,000 100,00
19 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu, kelompok masyarakat ntobo, Desa
ntobo Kec. raba Kota Bima
1 Paket 150,000,000 100,00
20 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu, kelompok masyarakat pena na'e, Desa penanae Kec. raba Kota Bima
1 Paket 150,000,000 100,00
21 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu, kelurahan nungga, Desa nungga Kec. rasanae timur Kota Bima
1 Paket 150,000,000 100,00
22 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu, Drainase di sangiang, Desa nipa Kec. ambalawi Kab. Bima
1 Paket 200,000,000 100,00
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 71
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik
Konstruksi
(%) 23 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, Jl.Adelweis
Lingkungan Gerung Sayo Indah, Desa mandalika Kec. sandubaya Kota Mataram
1 Paket 199,000,000 100,00
24 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu, lurah santi, Desa santi Kec. mpunda Kota Bima
1 Paket 125,000,000 100,00
25 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu, lain-lain, Desa rite Kec. ambalawi Kab. Bima
1 Paket 147,000,000 100,00
26 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Bima, Kota Bima
dan Kab. Dompu, luarah sambina'e, Desa sambinae Kec. mpunda Kota Bima
1 Paket 150,000,000 100,00
27 Pembangunan Drainase Wilayah Lombok, REMBIGE, Desa rembiga Kec. selaparang Kota Mataram 1 Paket 189,000,000 100,00
28 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Sumbawa dan KSB, Dusun Pengenyar, RT 03, Desa Kec. Kab. Sumbawa
1 Paket 198,000,000 100,00
29 Drainase perumahan PEPABRI, Kelompok Masyarakat Pensiunan ABRI, Desa pagesangan Kec. mataram Kota Mataram
1 Paket 199,000,000 100,00
30 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu, Sadia, Desa sadia Kec. mpunda Kota Bima
1 Paket 200,000,000 100,00
31 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu, Mande, Desa mande Kec. mpunda Kota Bima
1 Paket 200,000,000 100,00
32 Pembangunan Drainase Wilayah Kab. Sumbawa dan KSB, Dusun Keramat, Desa tarusa Kec. buer Kab. Sumbawa
1 Paket 148,000,000 100,00
33 Pembangunan Drainase Desa Nata, Kec. Palibelo, Kab. Bima 1 Paket 200,000,000 100,00
34 Pembangunan Drainase Desa Naru Kec. Woha Kab. Bima
1 Paket 100,000,000 100,00
35 Pembangunan Drainase Desa Ntonggu Kec. Palibelo Kab. Bima 1 Paket 100,000,000 100,00
36 Pembangunan Drainase Lingkungan Mas Mutiara Sekarbela Kel.Pagesangan Timur Kec. Mataram Kota Mataram
1 Paket 228,000,000 100,00
37 Pembangunan Drainase kelompok masyarakat kolo Desa Kolo Kec. Asakota Kota Bima 1 Paket 150,000,000 100,00
38 Pembangunan Drainase kelompok masyarakat monggonao Desa Monggonao Kec. Mpunda Kota Bima
1 Paket 150,000,000 100,00
39 Pembangunan Drainase kelompok masyarakat santi Desa Santi Kec. Mpunda Kota Bima 1 Paket 150,000,000 100,00
40 Pembangunan Drainase Lurah jati baru Desa Jatibaru Kec. Asakota Kota Bima
1 Paket 150,000,000 100,00
41 Pembangunan Drainase lurah Rite Desa Rite Kec. Raba Kota Bima 1 Paket 150,000,000 100,00
42 Pembangunan Drainase RT. 02 Dusun Kalibambang
Desa Lenek Kali Bambang Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur
1 Paket 228,000,000 100,00
43 Pembangunan Drainase RT. 02 Dusun Tabiin Desa Kalijaga Baru Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur 1 Paket 228,000,000 100,00
44 Pembangunan Drainase RT. 02 Treng Gading Desa Kembang Kerang Daya Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur 1 Paket 228,000,000 100,00
45 Pembangunan Drainase RT 01 dusun semongkat desa jerowaru Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur
1 Paket 228,000,000 100,00
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 72
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik
Konstruksi
(%) 46 Pembangunan Drainase RT 02 Dusun Pengoros Desa
Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 228,000,000 100,00
47 Pembangunan Drainase Rt. 01 Dusun Ramban Biak Desa Lenek Ramban Biak Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur
1 Paket 228,000,000 100,00
48 Pembangunan Drainase Rt. 02 dusun Dasan Baru Desa Lenek Ramban Biak Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur 1 Paket 228,000,000 100,00
49 Pembangunan Drainase Dusun Kenauh Desa Pengembur Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah 1 Paket 200,000,000 100,00
50 Pembangunan Drainase Dusun Belange Desa Pengembur Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah 1 Paket 200,000,000 100,00
51 Pembangunan Drainase Dusun Permas Desa Darek Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah 1 Paket 200,000,000 100,00
52 Pembangunan Drainase Perumahan Rinjani Asri Desa Jati Sela Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat 1 Paket 150,000,000 100,00
53 Pembangunan Drainase Kelompok Masyarakat PERUMNAS Desa Tanjung Karang Kec. Sekarbela Kota Mataram
1 Paket 200,000,000 100,00
54 Pembangunan Drainase RT 007 RW 002 Lingkungan Tiwugalih Desa Tiwugalih Kec. Praya Kab. Lombok Tengah
1 Paket 200,000,000 100,00
55 Pembangunan Drainase Kelompok Masyarakat Mapak Dasan Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram 1 Paket 150,000,000 100,00
56 Pembangunan Drainase desa kroya Aikmel Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00
57 Pembangunan Drainase DUSUN JERIAN Sakra Timur Kab. Lombok Timur 1 Paket 200,000,000 100,00
58 Pembangunan Drainase masyarakat desa nunggi Wera Kab. Bima
1 Paket 150,000,000 100,00
59 Pembangunan Drainase Desa Sengkol Pujut Kab. Lombok Tengah
1 Paket 100,000,000 100,00
60 Pembangunan Drainase Jalan Kelebutan Kelurahan Monjok Lingkungan Pemamoran Selaparang Kota Mataram
1 Paket 200,000,000 100,00
61 Pembangunan Drainase DUSUN JURANG KOAK Wanasaba Kab. Lombok Timur
1 Paket 200,000,000 100,00
62 Pembangunan Drainase Desa Buin Baru Buer Kab. Sumbawa
1 Paket 150,000,000 100,00
63 Pembangunan Drainase Desa Jurumapin Buer Kab. Sumbawa
1 Paket 200,000,000 100,00
64 Pembangunan Drainase desa dasan tereng Narmada Kab. Lombok Barat
1 Paket 200,000,000 100,00
65 Pembangunan Drainase KELURAHAN MONNGONAO Mpunda Kota Bima
1 Paket 150,000,000 100,00
66 Pembangunan Drainase Jl.Singaraja Lingkungan Saren Mataram Kota Mataram 1 Paket 200,000,000 100,00
67 Pembangunan Drainase Dusun Bajur Timuk Desa Kopang Rembiga Kec. Kopang Kab .Loteng Kopang Kab. Lombok Tengah
1 Paket 200,000,000 100,00
68 Pembangunan Drainase Kelompok Tani Dasan Baru Desa Lenek Ramban Biak Kec. Aikmel Kab. Lotim Aikmel Kab. Lombok Timur
1 Paket 200,000,000 100,00
69 Pembangunan Drainase Lingk. Kebon talo jaya kel. Ampenan utara kec. Ampenan kota mataram Ampenan Kota Mataram
1 Paket 200,000,000 100,00
70 Pembangunan Drainase RT 3 Dusun Orong Rante Desa Mamben Baru Kec. Wanasaba Kab. Lotim Wanasaba Kab. Lombok Timur
1 Paket 200,000,000 100,00
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 73
No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana
(Rp.)
Real. Fisik
Konstruksi
(%) 71 Pembangunan Drainase Ling. Presak Barat Kel. Pagutan
Kec. Mataram Kota Mataram Pagutan Kota Mataram 1 Paket 200,000,000 100,00
72 Pembangunan Drainase Ling. Tinggar Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram Ampenan Utara Kota Mataram
1 Paket 200,000,000 100,00
73 Pembangunan Drainase Desa Nyerot Kec. Jonggat Kab. Loteng Jonggat Kab. Lombok Tengah
1 Paket 200,000,000 100,00
74 Pembangunan Drainase Lingk. Kebon Bawak tengak Kel. Kebon Sari Kec. Ampenan Kota Mataram Kebon Sari Kota Mataram
1 Paket 200,000,000 100,00
75 Pembangunan Drainase DESA PAMANTO Empang Kab. Sumbawa 1 Paket 200,000,000 100,00
76 Pembangunan Drainase Masyarakat Woha Kab. Bima 1 Paket 200,000,000 100,00
77 Pembangunan Drainase Kelurahan Mande Mpunda Kota Bima
1 Paket 200,000,000 100,00
78 Pembangunan Drainase Dusun Majan Praya Tengah Kab. Lombok Tengah
1 Paket 150,000,000 100,00
79 Pembangunan Drainase Lingkungan Gegutu Timur Selaparang Kota Mataram 1 Paket 200,000,000 100,00
80 Pembangunan Drainase Lingkungan Desa Dena Madapangga Kab. Bima 1 Paket 200,000,000 100,00
81 Pembangunan Drainase Lapangan Sepakbola Donggo Kab. Bima 1 Paket 100,000,000 100,00
82 Pembangunan Drainase Lapangan Sepakbola Manggalewa Kab. Bima 1 Paket 100,000,000 100,00
Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2019
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 74
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Arah Kebijakan
Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi
program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu
kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, bersifat
eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi
kegiatan masyarakat.
A. Arah kebijakan program pembangunan Jalan dan Jembatan
Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan dan jembatan yang telah
terbangun
Meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan dan jembatan yang telah
terbangun
Pembangunan jalan Provinsi yang belum tembus
B. Arah kebijakan program pembangunan sarana dan prasarana Sumber Daya Air
Melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi pada areal irigasi berfungsi yang
mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja jaringan irigasi melalui operasi
dan pemeliharaan (O&P)
Melaksanakan penambahan penyediaan air baku melalui pendayagunaan
Sumber daya air dengan membangun, merehabilitasi dan normalisasi embung
Melaksanakan penanggulangan banjir melalui Pengendalian daya rusak air
dengan membangun talud dan bronjong pada tebing-tebing sungai
C. Arah kebijakan program pembangunan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi
Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana air minum untuk
meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya
mencapai sasaran pembangunan air minum
Pembangunan sarana dan prasarana air limbah (sanitasi) untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah
Pembangunan dan perbaikan saluran drainase dalam upaya mengurangi titik
genangan air
D. Arah kebijakan program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mendukung
aksebilitas pembangunan kawasan perkotaan
Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mendukung
aksebilitas pembangunan kawasan cepat tumbuh dan kawasan amenity wisata
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 75
E. Arah kebijakan program pengendalian dan pemanfaatan ruang
Mengoptimalkan peran Rencana Tata Ruang sebagai acuan koordinasi dan
sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah
Memfasilitasi Kab./Kota dalam penyusunan RTRW dan Rencana rinci tata ruang
Mempercepat penyelesaian peraturan perundang-undangan
Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemanfaatan ruang, dan mendorong
keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi program
pembangunan daerah
Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan teknis dalam pelaksanaan
pengendalian pemanfaatan ruang
3.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB yang spesifik dan terukur dalam
pembangunan jangka menengah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018-
2023.
Tujuan pembangunan pada dasarnya merupakan pencerminan dari Tupoksi
Perangkat Daerah yang secara keseluruhan terjabarkan pada tugas pokok dan fungsi
eselon IV, sedangkan sasaran merupakan upaya yang dilakukan untuk mendukung
tujuan atau mendukung tugas pokok tersebut. Dengan demikian jumlah tujuan yang
akan dicapai minimal sebanyak eselon IV untuk mendukung tanggung jawab SKPD
yang dijabarkan pada eselon III.
Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2020 sesuai Renstra
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Periode 2018 – 2023 dalam
mewujudkan misi untuk mendukung visi pembangunan NTB yaitu “Membangun Nusa
Tenggara Barat yang Gemilang” adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Misi Tujuan Sasaran
1. Mewujudkan pelaksanaan tugas bidang ke-PU-an yg
profesional, efisien, efektif dan
akuntabel, transparan, aspiratif, demokratis serta berkelanjutan
dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat
1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi
perkantoran
Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang
berkualitas
1.2. Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana aparatur
Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
1.3. Meningkatkan kualitas pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang
berkualitas
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 76
Misi Tujuan Sasaran
1.4. Meningkatkan keteriban
administrasi keuangan sesuai peraturan
Terwujudnya pengelolaan
keuangan yang tertib sesuai aturan
2. Melaksanakan percepatan penataan ruang kawasan
strategis provinsi untuk Mewujudkan keterpaduan
pembangunan infrastruktur berkelanjutan
2.1 Meningkatkan kualitas pelaksanaan Penataan Ruang
Kws Strategis Provinsi yg mendorong keterpaduan
pembangunan infrastruktur dasar & implementasi program
pembangunan daerah
Meningkatnya kualitas pengaturan pembangunan
infrastruktur dasar & implementasi program
pembangunan daerah .pada kawasan Strategis Provinsi
2.2. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang &
pengendalian pemanfaatan
ruang
Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang &
pengendalian pemanfaatan
ruang, melalui dukungan SIPR & monitoring penataan ruang di
daerah.
2.3 efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang
Meningkat nya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang
melalui penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, pemberian
insentif serta pengenaan sanksi
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui
penetapan peraturan kawasan
strategis yg mempunyai nilai budaya
3. Mewujudkan pembangunan
infrastruktur terpadu berbasis
kawasan strategis dalam
pengembangan wilayah
3.1. Meningkatkan kualitas
pembangunan infrastruktur yang berfokus pada keterpaduan
konektivitas kawasan
Tersedianya rencana keterpaduan
infrastruktur pada kawasan strategis dan konektivitas wilayah
3.2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur
antar sektor
Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan
penganggaran infrastruktur antar sektor
3.3. Meningkatkan kualitas
pembangunan infrastruktur dalam pengembangan wilayah
Meningkatnya keterpaduan
infrastruktur berbasis pengembangan wilayah
4. Mewujudkan sarana dan
prasarana SDA yang mantap dan berfungsi maksimal serta
mengurangi resiko daya rusak air
4.1. Meningkatkan keandalan
sistem jaringan irigasi dan rawa
Meningkatnya layanan jaringan
irigasi dan rawa,
4.2. Meningkatkan ketahanan
air yg dipengaruhi oleh
ketersediaan sumber daya air
Meningkatnya ketersediaan air
baku
4.3 Meningkatkan keandalan
sistem jaringan infrastruktur
sumber daya air
Meningkatnya kualitas
pengendalian banjir
5. Mempertahankan kondisi prasarana jalan yang mantap
dan berfungsi maksimal dalam melayani kebutuhan
masyarakat
5.1. Mempertahankan Sistem jaringan infrastruktur jalan,
sesuai dengan kapasitas, standard geometrik dan kelas
jalan
Meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi
mantap
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 77
Misi Tujuan Sasaran
6. Melaksanakan
pembangunan infrastruktur bidang permukiman dalam
rangka penanganan kawasan
strategis serta pemenuhan sasaran SDG's dan SPM
6.1 Meningkatkan fungsi
prasarana dan sarana pelayanan publik (air minum,
air limbah, drainase,
persampahan, dan penataan bangunan dan lingkungan).
Meningkatnya ketersediaan
infrastruktur (air minum, yang memadai baik kuantitas dan
kualitas
Meningkatnya ketersediaan infra
struktur air limbah, yang memadai kuantitas dan kualitas
Meningkatnya ketersediaan
sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan
perkotaan
Meningkatnya ketersediaan
sarana dan prasarana dasar
pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar
pendukung aksesibilitas Kawasan cepat tumbuh
Berkurangnya jumlah titik
genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah
perkotaan
6.2. Meningkatkan kualitas akhlak dan budipekerti serta
fasilitas publik
Terbangunnya Islamic Center sebagai pusat peradaban Islam,
Rehab./Rekon. Bangunan Kantor
pasca gempa
6.3. Meningkatkan fungsi
pengelolaan Bangunan Gedung
dan Lingkungan
Meningkatnya fungsi pengelolaan
Bangunan Gedung Dan
Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku
7. Menyelenggarakan industri konstruksi yg kompetitif dengan
menjamin adanya keterpaduan
pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan
konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor
konstruksi tumbuh &
berkembang
7.1. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan konstruksi
yang berkelanjutan.
Meningkatnya pencapaian pelaku, proses, dan produk
konstruksi yg berkualitas.
8. Meningkatkan
profesionalisme dan
independensi pengawasan mutu infrastruktur (Quality Assurance)
8.1. Melaksanakan
pengembangan dan
pendayagunaan Informasi teknologi pemb. bidang PU
Meningkatnya arus informasi dan
rujukan teknis teknologi pemb.
bidang PU
8.2. Memberikan pelayanan
jasa pengujian laboratorium
kualitas mutu lingkungan dan mutu konstruksi
Meningkatnya pencapaian
perolehan hasil uji / Sertifikat
hasil uji dalm rangka pelayanan yg memenuhi standar.
Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2019
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 78
Sasaran pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
NTB didasari oleh target capaian pelayanan yang ideal sesuai dengan referensi
maupun regulasi yang relevan yaitu dengan perhitungan berbasis SDGs dan SPM.
Sasaran pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun
2020 sebagai berikut :
A. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan mempertahankan kinerja jalan dan
jembatan provinsi yang telah dibangun dalam kondisi mantap, kegiatan Tahun
2020 antara lain:
a. Program Hibah Bank Dunia (ITDP)
Jln. Yos Sudarso (Mataram) : 0,85 Km
Jln. Langko (Mataram) : 2,30 Km
Jln. Pejanggik (Mataram) : 3,15 Km
Jln. Selaparang (Mataram) : 2,25 Km
Jln. Prabu Rangka Sari (Mataram) : 1,20 Km
Jln. Bengkel – Kediri (Lobar) : 2,58 Km
Jln. Kediri – Praya (Lobar-Loteng) : 6,20 Km
Jln. Mantang – Praya (Loteng) : 3,00 Km
Jln. Rembiga (Bts Kota)–Pemenang (KLU) : 6,00 Km
Jln. Aikmel – Swela (Lotim) : 8,40 Km
Jln. Pelangan - Sp. Pengantap (Lobar) : 10,00 Km
b. Program Hibah APBN untuk jalan daerah (PHJD)
Jln. Kuta – Kruak (Lotim) : 10,00 Km
Jln. Sp. Pengantap-Mt. Ajan–Kuta (Loteng) : 10,35 Km
Jln. Kruak - Lb. Haji (Lotim) : 6,99 Km
c. Program Reguler (APBD)
Jln. Sumbawa Besar - Semongkat - Batu Dulang : 1,00 Km
Jln. Lenangguar – Lunyuk (Sumbawa) : 5,00 Km
Jln. Lb. Kenangan (Bts Dompu) - Kawinda To'I : 7,60 Km
Jln. Piong - Simpang Kore (Dompu) : 5,12 Km
Jln. Sp. Kempo - Sp. Kore (Dompu) : 5,00 Km
Jln. Kiwu – Sampungu (Bima) : 6,00 Km
Jln. Tawali – Sape (Bima) : 5,60 Km
Jln. Talabiu - Simpasai (Bima) : 2,00 Km
Jln. Hu’u – Parado (Bima) : 3,80 Km
Jembatan Sori Sowa (Bima) : 25,00 m’
Jembatan Boro (Bima) : 15,00 m’
Jembatan Simpasai (Bima) : 10,00 m’
B. Program pembangunan sarana dan prasarana Sumber Daya Air
a. Meningkatnya pembangunan/rehabilitasi Jaringan Irigasi (JI) pada daerah
irigasi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja jaringan irigasi
melalui operasi serta pemeliharaan (O&P), kegiatan Tahun 2020 antara lain:
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 79
Pembangunan JILK Pemasir, Batukliang Utara, Loteng
Pembangunan JILK Doro O'o, Langgudu, Bima
Pembangunan JI. Embung Prode, Plampang, Sumbawa
Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Renggung (Loteng)
Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sumi-Sape (Bima)
Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Gde Bongoh (Loteng)
Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sakra (Lotim)
Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sambelia (Lotim)
Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Madapangga II (Bima)
Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Latonda Pekat (Dompu)
Rehabilitasi DI. Gebong (2161 ha)
Rehabilitasi DI. Sesaot (1678 ha)
Rehabilitasi DI. Santong (1807 ha)
Rehabilitasi DI. Bagik Kembar (1305 ha)
Rehabilitasi DI. Gde Bongoh (2644 ha)
Rehabilitasi DI. Bisok Bokah (1255 ha)
Rehabilitasi DI. Renggung (1717 ha)
Rehabilitasi DI. Parung (1270 ha)
Rehabilitasi DI. Rutus (2783 ha)
Rehabilitasi DI. Plapak (2227 ha)
Rehabilitasi DI. Sakra (1859 ha)
Rehabilitasi DI. Sambelia (1656 ha)
Rehabilitasi DI. Belanting (1300 ha)
Rehabilitasi DI. Marongge Komplek (1046 ha)
Rehabilitasi DI. Tojang Komplek (1014 ha)
Rehabilitasi DI. Kali Desa Komplek (1022 ha)
Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa 141 DI. (Hibah) (P. Lombok)
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin/Berkala (19 DI) (P. Sumbawa)
Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa 141 DI. (Hibah) (P. Sumbawa)
b. Meningkatnya penyediaan air baku melalui pendayagunaan Sumber daya air
dengan membangun, merehabilitasi dan normalisasi embung, kegiatan Tahun
2020 antara lain:
Pembangunan Embung Bengkaung, Batu Layar, Lobar
Rehabilitasi Bendung Sambelia, Lotim
Rehabilitasi 44 unit Embung Kewenangan Provinsi (P. Lombok)
Rehabilitasi dan Normalisasi 200 unit Embung Rakyat (Hibah) (P. Lombok)
Rehabilitasi 27 unit Embung Kewenangan Provinsi (P. Sumbawa)
Rehabilitasi dan Normalisasi 8 unit Embung Rakyat (Hibah) (P. Sumbawa)
Rehabilitasi/Normalisasi Sedimen Embung Petara (Sumbawa)
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 80
Rehabilitasi/Normalisasi Sedimen Embung Mamak (Sumbawa)
Rehabilitasi/Normalisasi Sedimen Embung Batulante (Sumbawa)
Rehabilitasi/Normalisasi Sedimen Embung Jati Baru II (Bima)
Rehabilitasi/Normalisasi Sedimen Embung Nggira I (Dompu)
Rehabilitasi/Normalisasi Sedimen Embung Sante (Dompu)
Rehabilitasi/Normalisasi Sedimen Embung Kandai (Dompu)
c. Meningkatnya pengendalian/penanggulangan banjir sebagai Pengendalian daya
rusak air dengan membangun talud dan bronjong pada tebing-tebing sungai
untuk mengurangi titik banjir di NTB ada 12 titik banjir, kegiatan Tahun 2020
antara lain:
Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bangka, Labuapi, Lombok Barat
Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai 88 Sungai di P. Lombok (Proposal
Masyarakat)
Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai 10 Sungai di P. Sumbawa (Proposal
Masyarakat)
Perkuatan Tebing Sungai/Kokar Tapir (Sumbawa)
Perkuatan Tebing Sungai/Kokar Aik Beta (Sumbawa)
Perkuatan Tebing Sungai/Kokar Koleng (Sumbawa)
Perkuatan Tebing Sungai/Kokar Bangkong (Sumbawa)
Perkuatan Tebing Sungai/Kokar Sampe (Sumbawa)
Perkuatan Tebing Sungai/Kokar Kala Beso (Sumbawa)
Perkuatan Tebing Sungai/Kokar Tarusa (Sumbawa)
Perkuatan Tebing Sungai/Sori Nae Lambu (Bima)
Perkuatan Tebing Sungai/Sori Woro (Bima)
C. Program pembangunan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi
a. Meningkatnya pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana air minum
untuk meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya
mencapai sasaran pembangunan air minum, kegiatan Tahun 2020 antara lain:
SPAM Perdesaan Kab. Lobar
SPAM Perdesaan Kab. Loteng
SPAM Perdesaan Kab. Lotim
SPAM Perdesaan Kab. Lombok Utara
SPAM Perdesaan Kab. Sumbawa
SPAM Perdesaan Kab. Sumbawa Barat
SPAM Perdesaan Kab. Dompu
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 81
SPAM Perdesaan Kab. Kab./Kota Bima
Perbaikan Jaringan Air Minum di Kab. Lotim (3 Km)
b. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana air limbah (sanitasi) untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air
limbah, kegiatan Tahun 2020 antara lain:
Pembangunan Drainase Kab. Lobar
Pembangunan Drainase Kab. Loteng
Pembangunan Drainase Kab. Lotim
Pembangunan Drainase Kab. Lombok Utara
Pembangunan Drainase Kab. Sumbawa
Pembangunan Drainase Kab. Sumbawa Barat
Pembangunan Drainase Kab. Dompu
Pembangunan Drainase Kab. Bima
Pembangunan Drainase Kota Bima
DED TPA Sampah Gapuk Dusun Kebon Kongok Kab. Lobar
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup TPA Sampah KLU
D. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Meningkatnya peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mendukung
aksebilitas pembangunan kawasan cepat tumbuh dan kawasan amenity wisata,
kegiatan Tahun 2020 antara lain:
Pembangunan Sience Tekhno Industrial Park (STIP) Banyumulek Tahap II
DED Pemb. & Pengemb. KWS Permukiman Perdesaan kws. Selong Belanak
Kec. Praya Barat Kab. Loteng
DED Pemb. KWS Pariwisata di KEK Mandalika Kab. Loteng
DED Pemb. KWS Pariwisata di KEK Mandalika Kab. Loteng
Penyusunan RTBL Penataan Kws. Pantai Ping Kab. Lombok Timur
Penyusunan RTBL Penataan Kws. Pantai Jempol - Pantai GOA Kab. Sumbawa
Penyusunan RTBL Penataan Kws. KSN Labuan Mapin Kab. Sumbawa
E. Program pengendalian dan pemanfaatan ruang
Mempercepat penyelesaian peraturan perundang-undangan, kegiatan Tahun 2020
antara lain:
Perbaikan Ranperda RTR KSP Senggigi Tiga Gili dan sekitarnya
Perbaikan Ranperda RTR KSP Kuta dan sekitarnya
Memfasilitasi Kab./Kota dalam penyusunan RTRW dan Rencana rinci tata ruang.
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 82
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2020
Program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber pendanaan APBD mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Adapun program dan kegiatan Dinas PUPR Provinsi NTB, sebagaimana tercantum
dalam tabel sebagai berikut :
Tabel. 3.2.
Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Capaian Target Tahun 2020
(Format T-C.32)
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
SEKRETARIAT
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Mataram Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran
100%
01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Mataram Terlaksananya jasa Surat Menyurat Kantor
12 Bulan
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
Mataram Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
12 Bulan
01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Mataram Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan
01.07 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Mataram Terlaksananya jasa administrasi keuangan
156 OB
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
168 OB
01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Mataram Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja
12 Bulan
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
12 Bulan
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Mataram Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan
01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Mataram
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan
12 Bulan
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor
10 Unit
01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Mataram Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan
01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
Mataram
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan
12 Bulan
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 83
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Mataram Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan
01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Jakarta/Prov.
Lainnya
Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 Bulan
01.19 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
Mataram
Terlaksananya pembayaran tenaga Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Pendukung
168 OB
01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Se-NTB Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
12 Bulan
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor
108 OB
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mataram Tingkat Kelancaran tugas aparatur
100%
02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Mataram Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional
6 Unit
02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Mataram
Terlaksananya pengadaan
perlengkapan gedung / kantor
8 Unit
02.10 Pengadaan Meubelair Mataram Terlaksananya pengadaan meubelair
2 Set
02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Mataram Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
2 Unit
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Mataram
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
56 Unit
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Mataram
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
48 Unit
02.29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair Mataram Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala meubelair
2 Set
02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Mataram Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor
2 Unit
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Mataram Tingkat Kompetensi Aparatur
100%
05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Mataram Terlaksananya kursus - kursus singkat /pelatihan
1 Kegiatan
05.04 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Mataram
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kepegawaian
650 Orang
05.06 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian
Mataram
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kepegawaian
1 Dokumen
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Mataram Rencana program 25 Dokumen
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 84
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Mataram Terlaksannya penyusunan LKPJ dan LKJiP
2 Dokumen
06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Mataram Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran
1 Dokumen
06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Mataram Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun
2 Dokumen
06.05 Penyusunan Renja SKPD Mataram Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA
4 Dokumen
06.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Mataram
Terlaksananya penyusunan laporan bulanan, Triwulan dan Tahunan
14 Dokumen
06.10 Pengendalian, Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Mataram Tersusunnya laporan T3LHP
2 Dokumen
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Se-NTB Manajemen Aset 2 Dokumen
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Se-NTB Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah
2 Dokumen
BIDANG BINA MARGA
15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Se-NTB Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap
83,85%
15.01 Perencanaan Pembangunan Jalan Se-NTB Tersusunnya rencana pembangunan jalan provinsi
4 Dokumen
15.03 Pembangunan Jalan Se-NTB Terlaksananya pembangunan jalan provinsi
54,45 Km
15.04 Perencanaan Pembangunan Jembatan Se-NTB Tersusunnya rencana pembangunan jembatan
4 Dokumen
15.05 Pembangunan Jembatan Se-NTB Terlaksananya pembangunan jembatan
100 m’
15.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Se-NTB
Terlaksananya monitoring peningkatan jalan & penggantian jembatan
2 Dokumen
15.09 Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Se-NTB Terlaksananya pembinaan teknis jalan dan jembatan
2 Dokumen
18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap
83,85%
18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Se-NTB Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
100 m’
18.07 Rehabilitasi Jalan Se-NTB
Terlaksananya pemeliharaan berkala / peningkatan jalan provinsi
110 Km
22 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan
Tersedianya informasi jalan dan jembatan
2 Dokumen
22.01 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan Se-NTB Tersusunnya laporan data hasil survey kondisi jalan
1 Dokumen
22.02 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jembatan Se-NTB Tersusunnya laporan Data Hasil survey kondisi jembatan
1 Dokumen
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 85
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
BIDANG SUMBER DAYA AIR
24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Jaringan Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Mantap
57,07%
24.01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Se-NTB Tersusunnya laporan perencanaan
5 DI
24.18 Pembangunan Jaringan Irigasi Se-NTB
Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi lahan kering & Peningkatan DI
Kewenangan Provinsi
54,25 Km
24.19 Peningkatan Pengelolaan jaringan irigasi Se-NTB Terlaksananya kegiatan KOMIR, Dewan SDA, PAI, dan Rehab. 7 DI.
9,68 Km
26
Program Pengembangan Pengelolaan ; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Kapasitas Tampung 4,91 juta
m3
26.01 Pembangunan Embung; dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Se-NTB Kapasitas tampung air baku yang terpenuhi
1.000 m3
26.12 Perencanaan Embung, Cek Dam, dan Bangunan Penampung lainnya
Se-NTB
Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan embung; dan bangunan penampung air lainnya
5 Dokumen
26.13 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Air
Se-NTB
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi SDA
1 Dokumen
28 Program Pengendalian Banjir Penurunan Luas genangan banjir
2 Titik
28.06 Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai
Se-NTB Panjang Talud/Bronjong sungai
1.100 m’
BIDANG CIPTA KARYA
27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Se-NTB Cakupan Air Minum 74,88%
Cakupan Sanitasi 72,00%
27.01 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah Se-NTB
Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana air minum
10 Kab/Kota
27.02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Se-NTB Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana air limbah
50 Lokasi
27.10 Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Se-NTB Tersusunnya lap perenc. Sarana dan prasarana / DED air minum
3 Dokumen
27.11 Perencanaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Se-NTB Tersusunnya lap perenc. Sarana dan prasarana / DED air limbah
3 Dokumen
29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Se-NTB Daya tumbuh wilayah strategis
24,03%
29.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Se-NTB
Terbangunnya infrastruktur pendukung wisata potensial, infrastruktur kawasan permukiman nelayan dan penataan kawasan pantai
7 Unit
29.05 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
Se-NTB
Tersusunnya laporan perencanaan / DED kawasan strategis dan cepat tumbuh
3 Dokumen
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 86
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
29.06 Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan Bangunan Non Perumahan dan Bangunan Gedung Negara
Se-NTB Tersedianya data dan informasi bangunan non perumahan
2 Dokumen
29.07 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya
Se-NTB
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya
2 Dokumen
35 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum
Mataram Daya tampung 100%
35.01 Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Mataram
Terlaksananya Rehab.
/rekonstruksi bangunan gedung aset Provinsi
30 Unit
BIDANG JASA KONSTRUKSI
34 Program Pengawasan Jasa Konstruksi Daya serap jasa konstruksi bersertifikat
10%
34.05 Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD) Mataram Terlaksananya Fasilitas Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD)
90 Urang
34.06 Pelatihan Uji Kompetensi dan Keberhasilan Konstruksi
Mataram Terlaksananya pelatihan uji kompetensi dan keberhasilan konstruksi
90 Orang
34.07 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi Mataram
Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi
peraturan perundang - undangan jasa konstruksi
90 Orang
34.08 Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi
Mataram Tersusunnya Dokumen penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi
1 Dokumen
34.09 Pemberdayaan Kelembagaan Sumberdaya Konstruksi
Se-NTB
Terlaksananya pelatihan uji kompetensi dan keberhasilan konstruksi
2 Dokumen
34.10 Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
Se-NTB
Tersusunnya Dokumen Kompetensi Sumberdaya Tenaga Kerja Konstruksi Berbasis IPTEK
1 Dokumen
34.11 Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Se-NTB
Tersusunnya Dokumen tertib administrasi penyelenggaraan jasa konstruksi
1 Dokumen
34.12 Pengawasan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi
Se-NTB
Tersusunnya Dokumen sistem investasi infrastruktur jasa konstruksi
1 Dokumen
BIDANG TATA RUANG
36 Program Perencanaan Tata Ruang Se-NTB Cakupan Wil. Yang disusun sesuai dengan RTRW
18,18%
36.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Se-NTB
Tersedianya arahan
pembangunan yang sesuai dengan tata ruang
2 KSP
36.06 Pembinaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kab/Kota
Se-NTB Tersedianya Dokumen Pembinaan Penyusunan RTR Kab./Kota
1 Dokumen
37 Program Pemanfaatan Ruang Se-NTB Cakupan Ruang yang sesuai pemanfaatannya
88,45%
37.05 Survey dan Pemetaan Se-NTB Tersedianya sistem informasi/ database pemanfaatan ruang
2 KSP
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 87
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
37.10 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
Se-NTB Terwujudnya peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang
1 Dokumen
38 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Se-NTB Penurunan Penyimpangan tata ruang
20%
38.05 Pengawasan pemanfaatan ruang Se-NTB Tersedianya bahan pengendalian pemanfaatan ruang
2 KSP
38.09 Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang Se-NTB Terwujudnya Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang
1 Dokumen
38.10 Peningkatan Peran Serta TKPRD Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang
Se-NTB Dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang
1 Dokumen
BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
39 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan
Se-NTB
Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Kawasan
5%
39.01 Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Se-NTB Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Kawasan
2 Kawasan
39.02 Penataan Infrastruktur Kawasan Se-NTB
Terlaksananya penataan keterpaduan infrastruktur di kawasan sekitar
2 Kawasan
39.04 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan
Se-NTB
Terselenggaranya kegiatan koordinasi pengelolaan, pengendalian serta akuntabilitas tata kelola pembangunan di kawasan sekitar
1 Kawasan
39.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Se-NTB Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
2 Dokumen
40 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor
Se-NTB
Tingkat keterpaduan
infrastruktur antar Sektor
5%
40.01 Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Sektor Se-NTB
Terlaksananya kegiatan keterpaduan kebijakan pengembangan antar sektor
2 Dokumen
40.04 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Sektor
Se-NTB
Terselenggaranya kegiatan koordinasi pengelolaan, pengen-dalian serta akunta-bilitas tata kelola pem-bangunan antar sektor
1 Dokumen
41 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
Se-NTB
Tingkat keterpaduan
infrastruktur antar Wilayah
5%
41.01 Perencanaan Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
Se-NTB
Terselengaranya perencanaan pengem-bangan keterpaduan prasarana dan sarana infrastruktur wilayah
2 Dokumen
41.02 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Se-NTB Tersusunnya dokumen pengembangan keterpa-duan infrastruktur Wil.
2 Dokumen
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 88
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH PULAU LOMBOK
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Mataram Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran
100%
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
Mataram Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
12 Bulan
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Mataram Terlaksananya jasa administrasi keuangan
60 OB
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
12 OB
01.10 Penyediaan Alat Tulis Mataram Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
12 Bulan
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Mataram
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan
01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Mataram
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan
12 Bulan
01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Mataram Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor
9 Unit
01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Mataram Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 Bulan
01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
P. Lombok
Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
12 Bulan
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor
24 OB
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelancaran tugas aparatur
100 %
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Mataram
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
38 Unit
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Mataram
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
3 Unit
02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Mataram Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor
3 Unit
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rencana program 1 Dok.
06.05 Penyusunan Renja SKPD Mataram Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA
1 Dokumen
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Manajemen Aset 1 Dok.
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah P. Lombok Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah
1 Dokumen
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 89
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap
83,65 %
18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan P. Lombok Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
100 m’
18.08 Pemeliharaan Rutin Jalan P. Lombok Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan
504,03 Km
23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Umur teknis alat berat
77,00 %
23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat P. Lombok
Terpeliharanya kondisi alat berat untuk mendukung kemantapan jalan
9 Unit
BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH SUMBAWA
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran
100 %
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
Sumbawa Besar
Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
12 Bulan
01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sumbawa
Besar Terlaksananya jasa administrasi keuangan
36 OB
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
12 OB
01.10 Penyediaan Alat Tulis Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
12 Bulan
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan
01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Sumbawa Besar
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan
12 Bulan
01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor
13 Unit
01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Sumbawa Besar
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan
12 Bulan
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan makanan & minuman
12 Bulan
01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Sumbawa
Besar
Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 Bulan
01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
P. Sumbawa
Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
12 Bulan
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 90
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor
2 Orang
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelancaran tugas aparatur
100 %
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Sumbawa Besar
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
21 Unit
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Sumbawa Besar
Terlaksananya
pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
2 Unit
02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Sumbawa
Besar
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor
1 Unit
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rencana program 1 Dok.
06.05 Penyusunan Renja SKPD Sumbawa
Besar Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA
1 Dokumen
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Manajemen Aset 1 Dok.
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah P. Sumbawa Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah
1 Dokumen
18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap
83,65 %
18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan P. Sumbawa Terpenuhinya jembatan yang bersih dan terawat
100 m’
18.08 Pemeliharaan Rutin Jalan P. Sumbawa Terpenuhinya keman-tapan jalan provinsi
1,485 Km
23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Umur teknis alat berat
100 %
23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat P. Sumbawa
Terpeliharanya kondisi alat berat untuk mendukung kemantapan
jalan
10 Unit
BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran
100 %
01.02 Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Listrik dan air
Mataram Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
12 Bulan
01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Mataram
Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Mataram Terlaksananya jasa administrasi keuangan
48 OB
01.08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
12 OB
01.10 Penyediaan Alat Tulis Mataram Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
12 Bulan
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Mataram
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 91
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Mataram
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan
12 Bulan
01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Mataram Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor
6 Unit
01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Jakarta/Prov.
Lainnya
Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Provinsi
12 Bulan
01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Se-NTB
Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
12 Bulan
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelancaran tugas aparatur
100 %
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Mataram Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional
9 Unit
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Mataram Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
29 Unit
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Tingkat Kompetensi Aparatur
100 %
05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Mataram Terwujudnya pendidikan dan pelatihan formal
1 Keg.
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rencana program 3 Dok.
06.05 Penyusunan Renja SKPD Mataram Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA
3 Dokumen
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Manajemen Aset 1 Dok.
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Mataram Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah
1 Dokumen
31 Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian
Sertifikasi hasil uji 110 Jenis
31.01 Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan Mataram Terlayaninya Kegiatan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan
1 Dokumen
31.03 Pengujian Kualitas Air Mataram Terlayaninya Kegiatan Pengujian Kualitas Air
1 Dokumen
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PULAU LOMBOK
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran
100 %
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
Mataram Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
12 Bulan
01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Mataram
Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Mataram Terlaksananya jasa administrasi keuangan
48 OB
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 92
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
12 OB
01.10 Penyediaan Alat Tulis Mataram Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
12 Bulan
01.11 Penyediaan darang Cetakan dan Penggandaan Mataram
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan
01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Mataram Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor
3 Unit
01.17 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Mataram
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan
12 Bulan
01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Mataram
Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
12 Bulan
01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
P. Lombok
Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
12 Bulan
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelancaran tugas aparatur
100 %
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Mataram Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional
15 Unit
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Mataram Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
10 Unit
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rencana program 3 DOk.
06.05 Penyusunan Renja SKPD Mataram Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA
3 Dokumen
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Manajemen Aset 1 Dok.
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Mataram Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah
1 Dokumen
24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Jaringan Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Mantap
57,07 %
24.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi P. Lombok
Terlaksananya Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi
40,79 Km
26
Program Pengembangan; Pengelolaan dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Air Lainnya
Kapasitas Tampung 4,91 juta
m3
26.02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan Penampung Air Lainnya
P. Lombok
Terwujudnya pembangunan embung; dan bangunan penampung air lainnya
198 Bh
26.08 Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung Konservasi Sumber Daya Air
P. Lombok Terlaksananya pelayanan Hidrologi untuk Konservasi SDA
62 Pos
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 93
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
26.09 Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Jaringan Hidrologi
P. Lombok Terlaksananya pela-yanan Hidrologi untuk Pendayagunaan SDA
28 Pos
28 Program Pengendalian Banjir Penurunan Luas genangan banjir
2 Titik
28.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
P. Lombok
Terlaksananya rehabi-litasi dan pemeliharaan rutin bantaran dan tanggul sungai
88 Sungai
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SUMBAWA
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran
100 %
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
Sumbawa Besar
Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
12 Bulan
01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sumbawa
Besar
Terlaksananya jasa
administrasi keuangan 72 OB
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
12 OB
01.10 Penyediaan Alat Tulis Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
12 Bulan
01.11 Penyediaan darang Cetakan dan Penggandaan Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan
01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan
12 Bulan
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor
10 Unit
01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan
01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Sumbawa Besar
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan
12 Bulan
01.17 Penyediaan makanan dan minuman Sumbawa
Besar
Terlaksananya penyediaan makanan & minuman
12 Bulan
01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Sumbawa
Besar
Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
12 Bulan
01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
P. Sumbawa
Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
12 Bulan
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 94
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelancaran tugas aparatur
100 %
02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Sumbawa
Besar
Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik
1 Unit
02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Sumbawa Besar
Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional
21 Unit
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Sumbawa Besar
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor
6 Unit
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rencana program 3 Dok.
06.05 Penyusunan Renja SKPD Sumbawa
Besar Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA
3 Dokumen
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Manajemen Aset 1 Dok.
07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Sumbawa
Besar
Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah
1 Dokumen
24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Jaringan Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Mantap
57,07 %
24.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi P. Sumbawa
Terlaksananya Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi
52,29 Km
26
Program Pengembangan; Pengelolaan dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Air Lainnya
Kapasitas Tampung 4,91 juta
m3
26.02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan Penampung Air Lainnya
P. Sumbawa
Terwujudnya pembangunan embung; dan bangunan penampung air lainnya
25 Buah
26.08 Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung Konservasi Sumber Daya Air
P. Sumbawa Terlaksananya pelayanan Hidrologi untuk Konservasi SDA
10 Pos
26.09 Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Jaringan Hidrologi
P. Sumbawa
Terlaksananya pelayanan Hidrologi untuk Pendayagunaan SDA
12 Pos
28 Program Pengendalian Banjir Penurunan Luas genangan banjir
2 Titik
28.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
P. Sumbawa
Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan rutin bantaran dan tanggul sungai
94 Sungai
Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2019
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 95
BAB IV
RENCANA KERJA DAN INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN
Rencana Kerja telah mengacu pada Program dan Kegiatan dalam RENSTRA Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB 2018 – 2023 pada 6 Bidang, 1
Sekretariat dan 5 UPTD (Balai) ditetapkan ada 23 program dan 76 kegiatan, indikasi
kebutuhan pendanaan tahun 2020 untuk Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.
776.593.177.000, usulan rencana program dan kegiatan tahun 2020 dapat di lihat pada
lampiran buku ini.
Adapun rekapitulasi program prioritas dan indikasi kebutuhan pendanaan pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
Tabel 4.1.
Rekapitulasi Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Pendanaan pada Sasaran
Pembangunan di NTB Tahun 2020
No. Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Nama Program Pagu Indikatif
1 2 3 4 5
1
Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan
Terwujudnya pelayanan transportasi darat yang aman dan nyaman serta lancarnya distribusi barang dan jasa
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
501.597.396.000
Program Rehabilitasi /Peme-liharaan Jalan dan Jembatan 85.280.212.000
Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan
275.000.000
2 Pengawetan Air Terwujudnya ketersediaan air dan peningkatan kacukupan layanan alokasi kebutuhan air multi sektor
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
48.500.000.000
Program Pengembangan Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
30.000.000.000
3 Pengendalian daya rusak air
Terwujudnya pe-nanganan daya rusak air, penurunan korban bencana banjir sarana dan prasarana pada sempadan sungai
Program Pengendalian Banjir 8.265.826.000
4 Pembangunan Jaringan Air Bersih
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur (air minum dan Sanitasi yang memadai baik kuantitas dan kualitas) perkotaan & perdesaan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
65.800.000.000
5 Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Terwujudnya pening-katan sarana dan prasarana infrastruk-tur dasar pendukung
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
20.693.481.000
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 96
No. Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan
Daerah Nama Program Pagu Indikatif
1 2 3 4 5
aksesibilitas Kawasan cepat tumbuh
6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum, Sosial dan Perkantoran
Terwujudnya pembangunan Islamic Center sebagai pusat peradaban Islam dan Rehab./Rekon Gedung
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum
5.419.065.000
7 Penertiban penyelenggaraan konstruksi yang berkelanjutan
Terwujudnya pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi yg berkualitas.
Program Pembinaan Jasa Konstruksi
383.915.000
8 Penyusunan rencana keterpaduan infrastruktur pada kawasan strategis dan konektivitas wilayah
Terwujudnya keterpaduan infrastruktur pada kawasan strategis dan konektivitas wilayah
Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan
147.749.000
Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor
94.917.000
Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur
Wilayah
112.172.000
9 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Terwujudnya peningkatan kualitas penataan ruang kawasan strategis provinsi yang hirarkis dan profesional
Program Perencanaan Tata Ruang
1.586.448.000
Program Pemanfaatan Ruang 435.020.000
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.236.430.000
10 Profesionalisme dan independensi pengawasan mutu infrastruktur (Quality Assurance)
Terwujudnya pencapaian perolehan hasil uji / Sertifikat hasil uji dalm rangka pelayanan yg memenuhi standar
Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian
372.363.000
Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2019
RENCANA KERJA TAHUN 2020 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 97
BAB V
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan program dan
kegiatan di masing-masing bidang dan UPTD/Balai dengan indikator kinerja dan capaian
kinerja yang terukur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan landasan dan pedoman
bagi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun 2020
dimaksudkan bagi tersedianya acuan atau pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB tahun 2020, dengan merujuk hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 dan 2019, masalah yang
dihadapi, usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian
perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Strategis (Renstra) urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang yang disusun oleh Dinas terkait pada Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum, dan Tata
Ruang dimaksudkan untuk pencapaian kinerja pembangunan sebagai berikut :
Terwujudnya tertib penyelenggaraan Penataan Ruang (Perencanaan, Pemanfaatan, dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang) berbasis sumber daya alam berkelanjutan, kearifan
lokal dan kekhasan daerah (Green Spatial Planning).
Terwujudnya peningkatan Air bersih, kualitas lingkungan (sanitasi) perumahan dan
permukiman yang sehat dan berkelanjutan.
Terwujudnya peningkatan pemerataan infrastruktur transportasi (jalan dan jembatan)
antar wilayah dan antar sektor.
Terwujudnya keseimbangan aksesibilitas antar wilayah.
Terwujudnya peningkatan profesionalisme dan akreditasi pengawasan mutu
infrastruktur.
Terwujudnya kelangsungan daya dukung dan daya tampung serta fungsi sumber daya
air bagi kebutuhan proses produksi multi sektor.
Keberhasilan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan cita -
citanya yang terkandung dalam visi “Nusa Tenggara Barat Gemilang”, serta visi dan Misi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, perlu didukung oleh:
1. Komitmen dan kepemimpinan daerah yang baik, bersih, dan amanah;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah daerah;
3. Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat; dan
4. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif, kreatif, dan positif.
ORGANISASI PD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NTB
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
SEKRETARIAT 3,018,672,123 3,155,493,538
03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTingkat Kelancaran administrasi
perkantoran Mataram 100 % 100 %
03 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratTerlaksananya jasa Surat Menyurat
KantorMataram 12 Bulan 10,000,000 APBD 12 Bulan 10,000,000
03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber
daya listrik dan airMataram 12 Bulan 441,985,000 APBD 12 Bulan 446,700,000
03 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorTerlaksananya jasa peralatan dan
perlengkapan kantorMataram 12 Bulan 13,760,000 APBD 12 Bulan 13,906,500
03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi
keuanganMataram 156 OB 96,768,000 APBD 156 OB 97,798,500
03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya penyediaan jasa
kebersihan kantorMataram 168 OB 365,695,500 APBD 168 OB 369,590,100
03 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KantorTerlaksananya jasa perbaikan peralatan
kerjaMataram 12 Bulan 10,000,000 APBD 12 Bulan 12,000,000
03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis
kantorMataram 12 Bulan 51,351,900 APBD 12 Bulan 52,000,000
03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaanMataram 12 Bulan 21,725,000 APBD 12 Bulan 22,000,000
03 01 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Terlaksananya penyediaan komponen
instalasi listrik dan peneranganMataram 12 Bulan 5,796,000 APBD 12 Bulan 6,000,000
03 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorTerlaksananya penyediaan peralatan &
perlengkapan kantorMataram 10 Unit 120,950,000 APBD
- Peralatan Kantor BPIW & Bikon
(Printer dan Komputer)10 Unit 122,000,000
03 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tanggaTerlaksananya penyediaan peralatan
rumah tanggaMataram 12 Bulan 10,000,000 APBD 12 Bulan 10,000,000
03 01 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -
Undangan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan
(surat kabar / majalah) untuk
perpustakaan
Mataram 12 Bulan 9,080,000 APBD 12 Bulan 10,000,000
03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya penyediaan makanan &
minumanMataram 12 Bulan 25,950,000 APBD 12 Bulan 26,000,000
03 01 01 18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan DaerahTerlaksananya rapat -rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerahMataram 12 Bulan 160,049,283 APBD 12 Bulan 194,890,244
03 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
Terlaksananya pembayaran tenaga
Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga
Pendukung
Mataram 168 OB 710,972,640 APBD 168 OB 710,972,640
03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerahMataram 12 Bulan 61,229,000 APBD 12 Bulan 62,000,000
03 01 01 24 Penyediaan Jasa Keamanan KantorTerlaksananya penyediaan jasa
keamanan kantorMataram 108 OB 198,830,560 APBD 108 OB 198,830,560
- - 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelancaran tugas aparatur Mataram 100 % - 100 % -
03 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / OperasionalTerlaksananya pengadaan kendaraan
dinas / operasionalMataram 6 Unit - APBD - Kendaraan Dinas Roda-2 7 Unit 57,576,460
03 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorTerlaksananya pengadaan perlengkapan
gedung / kantorMataram 8 Unit 39,801,600 APBD 8 Unit 39,801,600
03 01 02 10 Pengadaan Meubelair Terlaksananya pengadaan meubelair Mataram 2 Set - APBD 2 Set -
(1)
DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
Rencana Tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorTerlaksananya pemeliharaan rutin /
berkala gedung kantorMataram 2 Unit 35,000,000 APBD 2 Unit 35,000,000
03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan dinas/operasionalMataram 48 Unit 199,840,000 APBD 48 Unit 199,840,000
03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin /
berkala perlengkapan gedung kantorMataram 10 Unit 50,000,000 APBD 10 Unit 50,000,000
03 01 02 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala MeubelairTerlaksananya pemeliharaan rutin /
berkala meubelairMataram 2 Set 5,000,000 APBD 2 Set 5,000,000
03 01 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Mataram 2 Unit - APBD 2 Unit -
-
03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat Kompetensi Aparatur Mataram 100 % - 100 % -
03 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan FormalTerlaksananya kursus - kursus singkat
/pelatihanMataram 1 Kegiatan - APBD - Pelatihan Operator SIMDA 1 Kegiatan -
03 01 05 04 Pembinaan Mental dan Fisik AparaturTerlaksananya pembinaan dan
pengawasan kepegawaianMataram 650 Orang 32,191,500 APBD 650 Orang 35,085,500
03 01 05 06 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan KepegawaianTerlaksananya pembinaan dan
pengawasan kepegawaianMataram 1 Dokumen 15,537,500 APBD 1 Dokumen 15,537,500
- -
03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan KeuanganRencana program Mataram 25 Dok - 25 Dok -
03 01 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPDTerlaksannya penyusunan LKPJ dan LKJiP Mataram 2 Dok 46,884,064 APBD 2 Dok 51,572,470
03 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan SemesteranTerlaksananya penyusunan laporan
keuangan semesteranMataram 1 Dok 10,000,000 APBD 1 Dok 11,000,000
03 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunTerlaksananya penyusunan laporan
keuangan akhir tahunMataram 2 Dok 31,625,000 APBD 2 Dok 34,787,500
03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Mataram 4 Dok 97,232,200 APBD 4 Dok 100,000,000
03 01 06 08 Monitoring , Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya penyusunan laporan
bulanan, Tri Wulan dan TahunanMataram 14 Dok 61,969,426 APBD 14 Dok 62,650,989
03 01 06 10Pengendalian Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Tindak
LanjutTersusunnya laporan T3 LHP Mataram 2 Dok 20,748,860 APBD 2 Dok 22,823,746
-
03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan
DaerahManajemen Aset 2 Dok - 2 Dok -
03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTersusunnya Laporan Inventarisasi
Barang Milik DaerahSe-NTB 2 Dok 58,699,090 APBD 2 Dok 70,129,229
- - BIDANG BINA MARGA 567,552,608,000 570,758,800,000
03 01 15 Program Pembangunan Jalan dan JembatanJaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi
MantapSe-NTB 84.65 % - 83.85 % -
03 01 15 01 Perencanaan Pembangunan JalanTersusunnya rencana pembangunan
jalan provinsiSe-NTB 4 Dok 2,000,000,000 APBD 4 Dok 2,200,000,000
03 01 15 03 Pembangunan JalanTerlaksananya pembangunan jalan
provinsiSe-NTB 54.45 Km 493,000,000,000 DAK - Penyiapan dana DAK 54.45 Km 497,660,000,000
03 01 15 04 Perencanaan Pembangunan JembatanTersusunnya rencana pembangunan
jembatanSe-NTB 4 Dok 1,700,000,000 APBD 4 Dok 1,890,130,400
03 01 15 05 Pembangunan Jembatan Terlaksananya pembangunan jembatan Se-NTB 100 m' 4,597,396,000 DAK - Penyiapan dana DAK 100 m' 4,597,135,600
03 01 15 06 Monitoring , Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya monitoring peningkatan
jalan & penggantian jembatanSe-NTB 2 Dok 100,000,000 APBD 2 Dok 110,000,000
03 01 15 09 Pembinaan Teknis Jalan dan JembatanTerlaksananya pembinaan teknis jalan
dan jembatanMataram 2 Dok 200,000,000 APBD 2 Dok 220,000,000
- -
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
03 01 18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan JembatanProsentase jaringan jalan provinsi
dalam kondisi mantapSe-NTB 84.65 % - 83.85 % -
03 01 18 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan JembatanTerlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan
jembatanSe-NTB 100 m' 5,280,212,000 APBD 100 m' 5,808,233,200
03 01 18 07 Rehabilitasi JalanTerlaksananya pemeliharaan berkala /
peningkatan jalan provinsiSe-NTB 110 Km 60,400,000,000 APBD - Penyiapan dana DAK 110 Km 57,998,300,800
- -
03 01 22Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base
Jalan dan JembatanRencana program Se-NTB 2 Dok - 2 Dok -
03 01 22 01 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan Tersusunnya laporan data hasil survey
kondisi jalanSe-NTB 1 Dok 190,000,000 APBD 1 Dok 190,000,000
03 01 22 02 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base JembatanTersusunnya laporan Data Hasil survey
kondisi jembatanSe-NTB 1 Dok 85,000,000 APBD 1 Dok 85,000,000
- - BIDANG SUMBER DAYA AIR 16,157,562,790 21,264,401,271
03 01 24Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Jaringan Irigasi Provinsi Dalam Kondisi
MantapSe-NTB 57.07 % - 51.66 % -
03 01 24 01 Perencanaan Pembangunan Jaringan IrigasiTersusunnya laporan perencanaan
pembangunan jaringan irigasiSe-NTB 5 DI 1,000,000,000 APBD
- Penyusunan Kinerja DI & Perenc.
Dan DED JI. DI. E. Prode & E Sori
Toi
5 DI 1,100,000,000
03 01 24 18 Pembangunan Jaringan Irigasi
Terlaksananya pembangunan jaringan
irigasi lahan kering & Peningkatan DI
Kewenangan Provinsi
Se-NTB 54,250 Km 2,000,000,000 APBD - Pembangunan JI. DI. Embung
Prode dan DI. Embung Sori To'i54,250 Km 2,200,000,000
03 01 24 19 Peningkatan Pengelolaan Jaringan IrigasiTerlaksananya kegiatan KOMIR, Dewan
SDA, PAI, dan Rehab. 7 Daerah IrigasiMataram 9,68 Km 9,165,775,190 APBD
- Operasional Dewan SDA, Komir
& Rehab. 7 DI Provinsi (IPDMIP)3 Dok 10,082,352,709
- -
03 01 26Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air LainnyaKapasitas Tampung Se-NTB 4.91 juta M3 - 4,460.37 Ha -
03 01 26 01Pembangunan Embung; dan Bangunan Penampung Air
Lainnya
Kapasitas tampung air baku yang
terpenuhiSe-NTB 1100 M3 2,000,000,000 APBD 1100 M3 5,992,869,802
03 01 26 12Perencanaan Embung, Cek Dam, dan Bangunan
Penampung lainnya
Dokumen perencanaan pembangunan
embung; dan bangunan penampung air
lainnya
Se-NTB 5 Dok 500,000,000 APBD 5 Dok 550,000,000
03 01 26 13Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Sumber
Daya Air
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan
Penyediaan Data dan Informasi SDASe-NTB 1 Dok 200,000,000 APBD 1 Dok 220,000,000
- - 03 01 28 Program Pengendalian Banjir Penurunan Luas genangan banjir Se-NTB 2 Titik - 6.05 Ha -
03 01 28 06Pengendalian Banjir pada daerah tangkapan air dan badan -
badan sungaiPanjang Talud/Bronjong sungai Se-NTB 1,100.00 m' 1,291,787,600 APBD
- Pengamanan Banjir pada
lingkungan Permukiman1,100.00 m' 1,119,178,760
- - BIDANG CIPTA KARYA 91,912,546,000 98,366,627,000
03 01 27 Cakupan Air Minum Se-NTB 74.88 % - 74.88 % -
Cakupan Sanitasi Se-NTB 72.00 % 72.00 %
03 01 27 01 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi MBRTerlaksananya pembangunan sarana &
prasarana air minumSe-NTB 10 Kab/Kota 50,025,648,189 APBD - Hibah dan Reguler 10 Kab/Kota 51,400,000,000
03 01 27 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air LimbahTerlaksananya pembangunan sarana &
prasarana air limbahSe-NTB 50 Lokasi 10,000,000,000 APBD - Hibah dan Reguler 50 Lokasi 13,900,000,000
03 01 27 10Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum
Bagi MBR
Tersusunnya lap perenc. Sarana dan
prasarana / DED air minum3 Kabupaten/Kota 3 Dok 4,974,351,811 APBD - FS. SPAM Regional P. Sumbawa 3 Dok 3,600,000,000
03 01 27 11 Perencanaan Prasarana dan Sarana Air LimbahTerlaksananya perencanaan penyediaan
prasarana dan sarana air limbah2 Kota 3 Dok 800,000,000 APBD - Perenc. Drainase Perkotaan 3 Dok 500,000,000
- -
03 01 29Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
TumbuhDaya tumbuh wilayah strategis Se-NTB 24.03 % - 24.03 % -
03 01 29 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur
Terbangunnya infrastruktur pendukung
wisata potensial, infrastruktur kawasan
permukiman nelayan dan penataan
kawasan pantai
Se-NTB 7 Unit 19,993,481,000 APBD - Mendukung amenitas wisata Potensial7 Unit 21,262,349,000
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum
dan air limbah
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
03 01 29 05Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL)
Tersusunnya laporan perencanaan /
RTBL kawasan strategis dan cepat
tumbuh dan Terbangunnnya amenitas
Se-NTB 3 Dokumen 500,000,000 APBD 3 Dokumen 550,000,000
03 01 29 06Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan Bangunan Non
Perumahan dan Bangunan Gedung Negara
Tersedianya data dan informasi
bangunan non perumahanSe-NTB 2 Dokumen 100,000,000 APBD 2 Dokumen 110,000,000
03 01 29 07Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta
Karya
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan
Penyediaan Data dan Informasi Cipta
Karya
Se-NTB 1 Dokumen 100,000,000 APBD 1 Dokumen 110,000,000
- -
03 01 35 Program Pembanguanan Sarana dan Prasarana Umum Daya tampung Mataram 100 % - 100 % -
03 01 35 01 Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas SosialTerlaksananya rehabilitasi/rekonstruksi
bangunan gedung aset ProvinsiMataram 30 Unit 5,419,065,000 APBD - Rehab./Rekon. Akibat Gempa 30 Unit 6,934,278,000
- - BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI 383,915,000 408,754,000
03 01 34 Program Pembinaan Jasa Konstruksi Daya serap jasa konstruksi bersertifikat Mataram 10 % - 10 % -
03 01 34 05 Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD)Terlaksananya Fasilitas Forum Jasa
Konstruksi Daerah (FJKD)Se-NTB 90 Orang 79,171,000 APBD 90 Orang 79,171,000
03 01 34 06 Pelatihan Uji Kompetensi dan Keberhasilan KonstruksiTerlaksananya pelatihan uji kompetensi
dan keberhasilan konstruksiMataram 90 Orang 44,943,800 APBD 90 Orang 44,943,800
03 01 34 07 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi
Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi
peraturan perundang - undangan jasa
konstruksi
Mataram 90 Orang 43,800,200 APBD 90 Orang 47,039,200
03 01 34 08Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa
Konstruksi
Dokumen penyelenggaraan ijin usaha
jasa konstruksiSe-NTB 1 Dokumen - APBD - Mendukung SIPJAKI 1 Dokumen -
03 01 34 09 Pemberdayaan Kelembagaan Sumberdaya KonstruksiTerlaksananya pelatihan uji kompetensi
dan keberhasilan konstruksiSe-NTB 2 Dokumen 216,000,000 APBD 2 Dokumen 237,600,000
03 01 34 10 Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
Tersusunnya Dokumen Kompetensi
Sumberdaya Tenaga Kerja Konstruksi
Berbasis IPTEK
Se-NTB 1 Dokumen - APBD 1 Dokumen -
03 01 34 11 Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Tersusunnya Dokumen tertib
administrasi penyelenggaraan jasa
konstruksi
Se-NTB 1 Dokumen - APBD - Mendukung SIPJAKI 1 Dokumen -
03 01 34 12 Pengawasan Investasi Infrastruktur dan Pasar KonstruksiTersusunnya Dokumen sistem investasi
infrastruktur jasa konstruksiSe-NTB 1 Dokumen - APBD - Mendukung SIPJAKI 1 Dokumen -
- BIDANG TATA RUANG 3,257,898,000 3,613,393,000
03 01 36 Program Perencanaan Tata RuangCakupan Wil. Yang disusun sesuai
dengan RTRWSe-NTB 18.18 % - 18.18 % -
03 01 36 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KawasanTersedianya arahan pembangunan yang
sesuai dengan tata ruangSe-NTB 2 KSP 1,386,448,000 APBD
Menindaklanjuti hasi review RTRW
Provinsi terkait KSP dan Permen
ATR Nomor 37 Tahun 2016
tentang Pedoman KSP & KSK
2 KSP 1,409,410,000
03 01 36 06 Pembinaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kab/KotaTersedianya Dokumen Pembinaan
Penyusunan RTR Kab./KotaSe-NTB 1 Dokumen 200,000,000 APBD
Menindaklanjuti hasil review
RTRW Kab/Kota, penyusunan RTR
KSK dan RDTR
1 Dokumen 220,000,000
- -
03 01 37 Program Pemanfaatan RuangCakupan Ruang yang sesuai
pemanfaatannyaSe-NTB 88.45 % - 88.45 % -
03 01 37 05 Survey dan PemetaanTerwujudnya sistem informasi/database
pemanfaatan ruang (Kawasan)Se-NTB 2 KSP 335,020,000 APBD
Sebagai dasar penyempurnaan
penyusunan dokumen teknis RTR
KSP
2 KSP 390,273,000
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
03 01 37 10Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan
Ruang
Terwujudnya peran masyarakat dalam
pemanfaatan ruangSe-NTB 1 Dokumen 100,000,000 APBD
Meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang pemanfaatan
ruang dan adanya perubahan
regulasi di tingkat Nasional,
Provinsi dan Kab/Kota
1 Dokumen 110,000,000
- - 03 01 38 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penurunan Penyimpangan tata ruang Se-NTB 20 % 20 % -
03 01 38 05 Pengawasan pemanfaatan ruangTersedianya bahan pengendalian
pemanfaatan ruangSe-NTB 2 KSP 100,000,000 APBD
Menindaklanjuti hasil
pengumpulan barang bukti dan
keterangan (pulbaket) sebelumnya
2 KSP 110,000,000
03 01 38 09 Pemberdayaan PPNS Penataan RuangTerwujudnya Pemberdayaan PPNS
Penataan RuangSe-NTB 1 Dokumen 136,430,000 APBD
Meningkatkan peran dan fungsi
PPNS dalam pengendalian
pemanfaatan ruang
1 Dokumen 273,710,000
03 01 38 10Peningkatan Peran Serta TKPRD Dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan
Penyelenggaraan Penataan RuangSe-NTB 1 Dokumen 1,000,000,000 APBD
Penyesuaian dengan Permendagri
Nomor 116 Tahun 20171 Dokumen 1,100,000,000
- BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
(BPIW)354,838,000 377,797,000
03 01 39Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur
Antar Kawasan
Tingkat keterpaduan infrastruktur
antar KawasanSe-NTB 5 % 5 % -
03 01 39 01 Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan KawasanTingkat keterpaduan infrastruktur antar
KawasanSe-NTB 2 Kawasan 60,354,900 APBD 2 Kawasan 61,000,000
03 01 39 02 Penataan Infrastruktur KawasanTerlaksananya penataan keterpaduan
infrastruktur di kawasan sekitarSe-NTB 2 Kawasan - APBD 2 Kawasan -
03 01 39 04 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan
Terselenggaranya kegiatan koordinasi
pengelolaan, pengendalian serta
akuntabilitas tata kelola pembangunan
di kawasan sekitar
Se-NTB 1 Kawasan 52,564,250 APBD 1 Kawasan 57,820,675
03 01 39 05 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Se-NTB 2 Dokumen 34,829,850 APBD 2 Dokumen 38,488,325
- -
03 01 40Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur
Sektor
Tingkat keterpaduan infrastruktur
antar SektorSe-NTB 5 % - 5 % -
03 01 40 01 Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan SektorTerlaksananya kegiatan keterpaduan
kebijakan pengembangan antar sektorSe-NTB 2 Dok 49,305,800 APBD 2 Dok 51,000,000
03 01 40 04 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Sektor
Terselenggaranya kegiatan koordinasi
pengelolaan, pengendalian serta
akuntabilitas tata kelola pembangunan
antar sektor
Se-NTB 1 Dok 45,611,200 APBD 1 Dok 50,058,000
- -
03 01 41Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur
Wilayah
Tingkat keterpaduan infrastruktur
antar WilayahSe-NTB 5 % - 5 % -
03 01 41 01Perencanaan Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur
Wilayah
Terselengaranya perencanaan
pengembangan keterpaduan prasarana
dan sarana infrastruktur wilayah
Se-NTB 2 Dok 81,026,000 APBD 2 Dok 85,169,400
03 01 41 02 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur WilayahTersusunnya dokumen pengembangan
keterpaduan infrastruktur wilayahSe-NTB 2 Dok 31,146,000 APBD 2 Dok 34,260,600
- - UPTD BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH
PULAU LOMBOK10,217,645,960 11,199,287,940
03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTingkat Kelancaran administrasi
perkantoran Mataram 100 % - 100 % -
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber
daya listrik dan airMataram 12 Bulan 60,000,000 APBD 12 Bulan 60,700,000
03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi
keuanganMataram 60 OB 54,336,000 APBD 60 OB 55,000,000
03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya penyediaan jasa
kebersihan kantorMataram 12 OB 31,511,320 APBD 12 OB 32,000,000
03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis
kantorMataram 12 Bulan 15,550,000 APBD 12 Bulan 15,600,000
03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaanMataram 12 Bulan 8,754,000 APBD 12 Bulan 9,000,000
03 01 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Terlaksananya penyediaan komponen
instalasi listrik dan peneranganMataram 12 Bulan 5,529,000 APBD 12 Bulan 5,600,000
03 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTerlaksananya penyediaan peralatan &
perlengkapan kantorMataram 9 Unit 25,000,000 APBD 9 Unit 25,000,000
03 01 01 18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan DaerahTerlaksananya rapat -rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerahMataram 12 Bulan 12,000,000 APBD 12 Bulan 12,000,000
03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
di dalam daerahMataram 12 Bulan 25,000,000 APBD 12 Bulan 25,000,000
03 01 01 24 Penyediaan Jasa Keamanan KantorTerlaksananya penyediaan jasa
keamanan kantorMataram 24 OB 48,900,640 APBD 24 OB 48,900,640
- 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelancaran tugas aparatur 100 % 100 % -
03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan dinas/operasionalMataram 38 Unit 155,400,000 APBD 38 Unit 155,400,000
03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin /
berkala perlengkapan gedung kantorMataram 3 Unit 15,000,000 APBD 3 Unit 15,000,000
03 01 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Mataram 3 Unit - APBD 3 Unit -
-
03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan KeuanganRencana program Mataram 100 % - 100 % -
03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Mataram 1 Dok 26,443,000 APBD 1 Dok 29,087,300
- -
03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan
DaerahManajemen Aset Mataram 100 % - 100 % -
03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTersusunnya Laporan Inventarisasi
Barang Milik DaerahMataram 1 Dok 34,222,000 APBD 1 Dok 31,000,000
- -
03 01 18 Program Rehbilitasi / Pemeliharaan Jalan dan JembatanJaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi
MantapP. Lombok 83.85 % - 83.85 % -
03 01 18 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan JembatanTerlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan
jembatanP. Lombok 100.0 M' 500,000,000 APBD 100.0 M' 550,000,000
03 01 18 08 Pemeliharaan Rutin Jalan Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan P. Lombok 504.03 Km 9,100,000,000 APBD 504.03 Km 10,010,000,000
03 01 23Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaanUmur teknis alat berat P. Lombok 77.00 % 77.00 %
03 01 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat beratTerlaksananya rehabilitasi /
pemeliharaan alat beratP. Lombok 9.00 Unit 100,000,000 APBD - Peningkatan PAD 9.00 Unit 120,000,000
UPTD BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH
SUMBAWA10,636,847,748 11,650,959,366
03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTingkat Kelancaran administrasi
perkantoran Sumbawa 100 % - 100 % -
03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber
daya listrik dan airSumbawa 12 Bulan 50,751,000 APBD 12 Bulan 51,000,000
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
03 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorTerlaksananya penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan kantorSumbawa 12 Bulan 24,286,000 APBD 12 Bulan 24,600,000
03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi
keuanganSumbawa 36 OB 44,946,448 APBD 36 OB 45,000,000
03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya penyediaan jasa
kebersihan kantorSumbawa 12 OB 1,000,000 APBD 12 OB 1,000,000
03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis
kantorSumbawa 12 Bulan 13,217,500 APBD 12 Bulan 13,217,500
03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaanSumbawa 12 Bulan 3,750,000 APBD 12 Bulan 3,750,000
03 01 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Terlaksananya penyediaan komponen
instalasi listrik dan peneranganSumbawa 12 Bulan 5,000,000 APBD 12 Bulan 5,000,000
03 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTerlaksananya penyediaan peralatan &
perlengkapan kantorSumbawa 13 Unit 54,665,400 APBD 13 Unit 55,000,000
03 01 01 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan
(surat kabar / majalah) untuk
perpustakaan
Sumbawa 12 Bulan 2,500,000 APBD 12 Bulan 2,600,000
03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya penyediaan makanan &
minumanSumbawa 12 Bulan 5,000,000 APBD 12 Bulan 5,000,000
03 01 01 18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan DaerahTerlaksananya rapat -rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerahSumbawa 12 Bulan 25,911,800 APBD 12 Bulan 26,000,000
03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerahSumbawa 12 Bulan 71,255,200 APBD 12 Bulan 72,000,000
03 01 01 24 Penyediaan Jasa Keamanan KantorTerlaksananya penyediaan jasa
keamanan kantorSumbawa 24 OB 51,149,040 APBD 24 OB 52,000,000
- - 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelancaran tugas aparatur Sumbawa 100 % 100 % -
03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan dinas/operasionalSumbawa 21 Unit 110,450,000 APBD 21 Unit 110,450,000
03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin /
berkala perlengkapan gedung kantorSumbawa 2 Unit 6,215,000 APBD 2 Unit 6,836,500
03 01 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Sumbawa 1 Unit - APBD 1 Unit -
- -
03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan KeuanganRencana program Sumbawa 3 Dok - 3 Dok -
03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Sumbawa 3 Dok 17,550,060 APBD 3 Dok 19,305,066 - -
03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan
DaerahManajemen Aset Sumbawa 1 Dok - 1 Dok -
03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTerlaksananya peningkatan manajemen
aset daerahSumbawa 1 Dok 29,200,300 APBD 1 Dok 26,200,300
- -
03 01 18 Program Rehbilitasi / Pemeliharaan Jalan dan JembatanJaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi
MantapP. Sumbawa 83.85 % - 83.85 % -
03 01 18 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan JembatanTerpenuhinya jembatan yang bersih dan
terawatP. Sumbawa 100.0 m' 500,000,000 APBD 100.0 m' 550,000,000
03 01 18 08 Pemeliharaan Rutin Jalan Terpenuhinya kemantapan jalan provinsi P. Sumbawa 1,485.00 Km 9,500,000,000 APBD 1,485.00 Km 10,450,000,000
03 01 23Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaanUmur teknis alat berat P. Sumbawa 77.00 % 77.00 %
03 01 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat beratTerlaksananya rehabilitasi /
pemeliharaan alat beratP. Sumbawa 10.00 Unit 120,000,000 APBD - Peningkatan PAD 10.00 Unit 132,000,000
- - UPTD BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI 691,499,100 744,250,653
03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTingkat Kelancaran administrasi
perkantoran Mataram 100 % - 100 % -
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber
daya listrik dan airMataram 12 Bulan 46,000,000 APBD 12 Bulan 46,000,000
03 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorTerlaksananya penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan kantorMataram 12 Bulan 15,000,000 APBD 12 Bulan 25,000,000
03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi
keuanganMataram 48 OB 41,146,000 APBD 48 OB 41,146,000
03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya penyediaan jasa
kebersihan kantorMataram 12 OB 25,620,320 APBD 12 OB 25,620,320
03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis
kantorMataram 12 Bulan 15,252,250 APBD 12 Bulan 16,000,000
03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaanMataram 12 Bulan 1,765,500 APBD 12 Bulan 1,942,050
03 01 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Terlaksananya penyediaan komponen
instalasi listrik dan peneranganMataram 12 Bulan 1,801,360 APBD 12 Bulan 1,981,496
03 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTerlaksananya penyediaan peralatan &
perlengkapan kantorMataram 6 Unit 15,000,000 APBD 6 Unit 25,000,000
03 01 01 18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan DaerahTerlaksananya rapat -rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerahMataram 12 Bulan 52,091,700 APBD 12 Bulan 53,000,000
03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerahMataram 12 Bulan 10,862,800 APBD 12 Bulan 15,000,000
- 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelancaran tugas aparatur Mataram 100 % 100 % -
03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan dinas/operasionalMataram 9 Unit 44,500,000 APBD 9 Unit 44,500,000
03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin /
berkala perlengkapan gedung kantorMataram 29 Unit 25,000,000 APBD 29 Unit 25,000,000
-
03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat Kompetensi Aparatur Mataram 100 % - APBD 100 % -
03 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan FormalTerlaksananya kursus - kursus singkat
/pelatihanMataram 1 Kegiatan 5,500,000 APBD 1 Kegiatan 6,050,000
- -
03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan KeuanganRencana program Mataram 3 Dok - 3 Dok -
03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Mataram 3 Dok 9,795,390 APBD 3 Dok 10,774,929 - -
03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan
DaerahManajemen Aset Mataram 1 Dok - 1 Dok -
03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTersusunnya Laporan Inventarisasi
Barang Milik DaerahMataram 1 Dok 9,800,780 APBD 1 Dok 10,780,858
- - 03 01 31 Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian Sertifikasi hasil uji Mataram 110 Jenis - 110 Jenis -
03 01 31 01 Pengujian Tanah Bahan BangunanTerlayaninya Kegiatan Pengujian Tanah
dan Bahan BangunanMataram 1 Dok 136,575,000 APBD - Peningkatan PAD 1 Dok 138,455,000
03 01 31 03 Pengujian Kualitas AirTerlayaninya Kegiatan Pengujian Kualitas
AirMataram 1 Dok 235,788,000 APBD - Peningkatan PAD 1 Dok 258,000,000
- - UPTD BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH
SUNGAI PULAU LOMBOK55,793,087,880 61,001,247,666
03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTingkat Kelancaran administrasi
perkantoran Mataram 100 % - 100 % -
03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber
daya listrik dan airMataram 12 Bulan 13,749,000 APBD 12 Bulan 38,000,000
03 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorTerlaksananya penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan kantorMataram 12 Bulan 10,000,000 APBD 12 Bulan 10,000,000
03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi
keuanganMataram 48 OB 25,200,000 APBD 48 OB 25,500,000
03 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTerlaksananya penyediaan jasa
kebersihan kantorMataram 12 OB - APBD 12 Bulan 2,000,000
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis
kantorMataram 12 Bulan 12,150,000 APBD 12 Bulan 12,500,000
03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaanMataram 12 Bulan 2,173,000 APBD 12 Bulan 2,200,000
03 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTerlaksananya penyediaan peralatan &
perlengkapan kantorMataram 3 Unit 15,000,000 APBD 12 Bulan 15,000,000
03 01 01 17Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Terlaksananya penyediaan komponen
instalasi listrik dan peneranganMataram 12 Bulan 7,800,000 APBD 12 Bulan 10,000,000
03 01 01 18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan DaerahTerselenggaranya Penyelarasan Program
Pemerintah Pusat dan DaerahMataram 12 Bulan 60,000,000 APBD 12 Bulan 65,000,000
03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerahMataram 12 Bulan 15,000,000 APBD 12 Bulan 25,000,000
- - 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelancaran tugas aparatur Mataram 100 % - 100 % -
03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan dinas/operasionalMataram 15 Unit 39,000,000 APBD 15 Unit 39,000,000
03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin /
berkala perlengkapan gedung kantorMataram 10 Unit 24,000,000 APBD 10 Unit 24,000,000
- -
03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan KeuanganRencana program Mataram 3 Dok - 3 Dok -
03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Mataram 3 Dok 14,410,000 APBD 3 Dok 15,851,000 - -
03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan
DaerahManajemen Aset P. Lombok 1 Dok - 1 Dok -
03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTersusunnya Laporan Inventarisasi
Barang Milik DaerahP. Lombok 1 Dok 16,055,270 APBD 1 Dok 17,660,797
- -
03 01 24Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Jaringan Irigasi Provinsi Dalam Kondisi
MantapP. Lombok 57,07 % - 51.66 % -
03 01 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan IrigasiTerlaksananya Operasi Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Kewenangan ProvinsiP. Lombok 40.79 Km 29,025,038,210 DAK - Penyiapan dana DAK dan Hibah 40.79 Km 31,927,542,031
- -
03 01 26Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air LainnyaKapasitas Tampung P. Lombok 4.91 juta M3 - 9,529.03 Ha -
03 01 26 02Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan
Penampung Air Lainnya
Jumlah bendungan dan embung yang
dipelihara rutinP. Lombok 198 Buah 23,892,800,000 APBD
- Pemel. Embung Provinsi dan
Hibah Konstruksi198 Buah 25,889,210,198
03 01 26 08Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung
Konservasi Sumber Daya Air
Jumlah pos Hidrologi yang di updating,
publikasi dan validasi data hidrologinyaP. Lombok 62 Pos 100,000,000 APBD 62 Pos 110,000,000
03 01 26 09Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
jaringan Hidrologi
Jumlah jaringan hidrologi yang
dioperasikan optimalP. Lombok 28 Pos 200,000,000 APBD 28 Pos 220,000,000
- - 03 01 28 Program Pengendalian Banjir Penurunan Luas genangan banjir P. Lombok 2 Titik - 18.63 Ha -
03 01 28 03Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul
Sungai
Terlaksananya Normalisasi/perkuatan
tebing sungaiP. Lombok 88 Lokasi 2,320,712,400 APBD - Penyiapan Hibah Konstruksi 48 Sungai 2,552,783,640
- - UPTD BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH
SUNGAI SUMBAWA16,616,056,400 18,241,326,566
03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTingkat Kelancaran administrasi
perkantoran Sumbawa 100 % - 100 % -
03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber
daya listrik dan airSumbawa 12 Bulan 57,000,000 APBD 12 Bulan 57,000,000
03 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorTerlaksananya penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan kantorSumbawa 12 Bulan 10,000,000 APBD 12 Bulan 15,000,000
03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi
keuanganSumbawa 72 OB 34,085,450 APBD 72 OB 34,085,450
03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya penyediaan jasa
kebersihan kantorSumbawa 12 OB 30,000,000 APBD 12 OB 30,000,000
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis
kantorSumbawa 12 Bulan 42,305,200 APBD 12 Bulan 43,000,000
03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang
cetakan dan penggandaanSumbawa 12 Bulan 32,942,000 APBD 12 Bulan 32,942,000
03 01 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Terlaksananya penyediaan komponen
instalasi listrik dan peneranganSumbawa 12 Bulan 8,180,800 APBD 12 Bulan 9,000,000
03 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTerlaksananya penyediaan peralatan &
perlengkapan kantorSumbawa 10 Unit 15,000,000 APBD 10 Unit 15,000,000
03 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tanggaTerlaksananya penyediaan peralatan
rumah tanggaSumbawa 12 Bulan 3,593,040 APBD 12 Bulan 4,000,000
03 01 01 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan
(surat kabar / majalah) untuk
perpustakaan
Sumbawa 12 Bulan 4,554,000 APBD 12 Bulan 5,000,000
03 01 01 17 Penyediaan makanan dan minumanTerlaksananya penyediaan makanan &
minumanSumbawa 12 Bulan 3,486,450 APBD 12 Bulan 3,800,000
03 01 01 18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan DaerahTerselenggaranya Penyelarasan Program
Pemerintah Pusat dan DaerahSumbawa 12 Bulan 15,593,600 APBD 12 Bulan 16,000,000
03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Terselenggaranya Penyelarasan Program
Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Sumbawa 12 Bulan 24,580,300 APBD 12 Bulan 25,000,000
- - 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelancaran tugas aparatur Sumbawa 100 % - 100 % -
03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorTerlaksananya pemeliharaan rutin /
berkala gedung kantorSumbawa 1 Unit - APBD 1 Unit -
03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan dinas/operasionalSumbawa 21 Unit 166,100,000 APBD 21 Unit 166,000,000
03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin /
berkala perlengkapan gedung kantorSumbawa 6 Unit 31,800,400 APBD 6 Unit 34,980,440
- -
03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan KeuanganRencana program Sumbawa 3 Dok - 3 Dok -
03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Sumbawa 3 Dok 16,610,000 APBD 3 Dok 18,271,000 - -
03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan
DaerahManajemen Aset P. Sumbawa 1 Dok - 1 Dok -
03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTerlaksananya peningkatan manajemen
aset daerahP. Sumbawa 1 Dok 50,412,560 APBD 1 Dok 55,453,816
- -
03 01 24Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Jaringan Irigasi Provinsi Dalam Kondisi
MantapP. Sumbawa 57.07 % - 51.66 % -
03 01 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi OP Jaringan Irigasi yang dilaksanakan P. Sumbawa 52.29 Km 8,309,186,600 DAK - Penyiapan dana DAK dan Hibah 52.29 Km 9,140,105,260
- -
03 01 26Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air LainnyaKapasitas Tampung P. Sumbawa 4.91 juta M3 - 2,269.03 Ha -
03 01 26 02Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan
Penampung Air lainnya
Jumlah bendungan dan embung yang
dipelihara rutinP. Sumbawa 25 Buah 2,807,200,000 APBD
- Pemel. Embung Provinsi dan
Hibah Konstruksi25 Buah 3,087,920,000
03 01 26 08Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung
Konservasi Sumber Daya Air
Jumlah pos Hidrologi yang di updating,
publikasi dan validasi data hidrologinyaP. Sumbawa 10 Pos 100,000,000 APBD 10 Pos 110,000,000
03 01 26 09Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
jaringan Hidrologi
Jumlah jaringan hidrologi yang
dioperasikan optimalP. Sumbawa 12 Pos 200,000,000 APBD 12 Pos 220,000,000
- - 03 01 28 Program Pengendalian Banjir Penurunan Luas genangan banjir P. Sumbawa 2 Titik - -
03 01 28 03Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul
Sungai
Terlaksananya Normalisasi/perkuatan
tebing sungaiP. Sumbawa 94 Lokasi 4,653,426,000 APBD - Penyiapan dana Hibah Konstruksi 10 Sungai 5,118,768,600
TOTAL RENCANA KERJA TA. 2020 : TOTAL RENCANA KERJA TA. 2021 :776,593,177,000 800,782,338,000
Target Satuan Target Satuan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)
Rencana Tahun 2020
Target Capaian
Kinerja
Target Capaian
Kinerja
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
LokasiKebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif