wali kota palu provinsi sulawesi tengahbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/apbd...wali...

186
WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA PALU, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Upload: others

Post on 12-Dec-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Palu Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Page 2: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN

2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah

Rp. 01.306.852.685.426,20 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 11.306.852.685.426,20

Page 3: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

2. Belanja Daerah Rp. 2.303.259.218.337,20

Defisit (Rp. 996.406.532.911,00)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 997.406.532.911,00

b. Pengeluaran Rp 1.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 996.406.532.911,00

Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 219.470.422.993,00

b. Dana Perimbangan Rp. 956.576.194.000,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 130.806.068.433,00

Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 1.306.852.685.426,20

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah Rp. 96.255.000.000,00

b. Retribusi Daerah Rp. 13.277.380.200,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan Rp. 2.193.768.512,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 107.744.274.281,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp. 219.470.422.993,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak Rp. 24.706.287.000,00

b. Dana Alokasi Umum/ Dana Transfer Umum Rp. 709.876.943.000,00

c. Dana Alokasi Khusus/ Dana Transfer

Khusus

Rp. 221.992.964.000,00

Jumlah Dana Perimbangan Rp. 956.576.194.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya

b. Pendapatan Hibah

Rp. 56.316.117.351,00

Rp. 38.720.722.082,00 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 35.769.229.000,00

Page 4: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

sah

Rp. 130.806.068.433.,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 1.463.792.948.854,00

b. Belanja Langsung Rp. 839.466.269.483,20

Jumlah Belanja Daerah Rp. 2.303.259.218.337,20

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 602.053.182.601,00

b. Belanja Bunga Rp. 0,00

c. Belanja Hibah Rp. 70.003.559.350,00

d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 789.040.000.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 696.206.903,32

f. Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Rp. 2.000.000.000,00

Rp. 1.463.792.948.854,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja:

a. Belanja Pegawai Rp. 73.319.931.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 432.577.582.688,00

c. Belanja Modal Rp. 333.568.755.795,20

Jumlah Belanja Langsung Rp. 839.466.269.483,20

Defisit (Rp. 996.406.532.911,00)

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Rp. 997.406.532.911,00

b. Pengeluaran Rp. 1.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 996.406.532.911,00

2.996.219.096,81

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya

Rp. 997.406.532.911,00

102.996.219.096,81

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 997.406.532.911,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan :

Page 5: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah

Rp 1.000.000.000,00

b. Pembayaran pokok utang Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Organisasi Perangkat Daerah;

3. Lampiran III Rincian APBD Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi

Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi Perangkat Daerah, Program, dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam

Kerangka Pengelolaan keuangan Daerah;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;

8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lain-lain;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Wali

Kota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Page 6: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

7

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Iembaran Daerah Kota Palu.

ditetapkan di Palu

pada tanggal 27 Desember 2Ol9

diundangkan di Palu

pada tanggal

SENR TARIS

ASRI..

LEMBARAIT DATRAH KOTA PALU TATIUil 2AL9ITOMOR 8

IYOREG 111 PERATTTRATI DATRAH KOTA PALU, PROVIITST St LAWESTI TEIIGATT:09 I 2019

Kora PALuj

Page 7: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU

TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan

kemasyarakatan di Daerah akan lebih efektif efisien dan optimal terlaksana bila

di ikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada

Daerah, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan

Pemerintahan yang diserahkan Kepala Daerah menjadi sumber keuangan

Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang

menyebutkan bahwa “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah

dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai

Keuangan Negara”. Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD

yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD yang menjadi pedoman

Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja

Perangkat Daerah.

Perda Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dibahas bersama Kepala

Daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk

mendapat persetujuan bersama. Untuk memenuhi maksud tersebut diatas,

maka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran

2020 perlu di atur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Page 8: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

Page 9: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

Lampiran I

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

8 TAHUN 2019

27 Desember 2019

RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA PALU

NOMOR URUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

1 PENDAPATAN 1.306.852.685.426,20

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 219.470.422.993,00

1 . 1 . 1 96.255.000.000,00 Pendapatan Pajak Daerah

1 . 1 . 2 13.277.380.200,00 Hasil Retribusi Daerah

1 . 1 . 3 2.193.768.512,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1 . 1 . 4 107.744.274.281,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 956.576.194.000,00

1 . 2 . 1 24.706.287.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/Dana Transfer Umum

1 . 2 . 2 709.876.943.000,00 Dana Alokasi Umum/Dana Transfer Umum

1 . 2 . 3 221.992.964.000,00 Dana Alokasi Khusus/Dana Transfer Khusus

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 130.806.068.433,20

1 . 3 . 1 38.720.722.082,00 Pendapatan Hibah

1 . 3 . 3 56.316.117.351,20 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1 . 3 . 4 35.769.229.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

2 BELANJA 2.303.259.218.337,20

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.463.792.948.854,00

2 . 1 . 1 602.053.182.601,00 Belanja Pegawai

2 . 1 . 4 70.003.559.350,00 Belanja Hibah

2 . 1 . 5 789.040.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial

2 . 1 . 7 696.206.903,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2 . 1 . 8 2.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 839.466.269.483,20

2 . 2 . 1 73.319.931.000,00 Belanja Pegawai

2 . 2 . 2 432.577.582.688,00 Belanja Barang dan Jasa

2 . 2 . 3 333.568.755.795,20 Belanja Modal

SURPLUS / (DEFISIT) (996.406.532.911,00)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 997.406.532.911,00

3 . 1 . 1 997.406.532.911,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.000.000.000,00

3 . 2 . 2 1.000.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

PEMBIAYAAN NETTO 996.406.532.911,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

HIDAYAT

WALI KOTA PALU

PALU, 27 Desember 2019

Halaman 1 RINGKASAN APBD

Page 10: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

Nomor : 8 TAHUN 2019

Peraturan Daerah Lampiran II

Tanggal : 27 Desember 2019

TAHUN ANGGARAN 2020

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

PEMERINTAH KOTA PALU

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 105.046.274.281,00 1.008.893.384.238,20 598.020.611.442,20 410.872.772.796,00 1

Pendidikan 0,00 361.717.168.148,20 62.819.944.976,20 298.897.223.172,00 1.01

361.717.168.148,20 62.819.944.976,20 298.897.223.172,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.01 . 1.01.01

Kesehatan 102.091.874.281,00 259.702.233.919,00 180.596.191.099,00 79.106.042.820,00 1.02

115.953.232.109,00 72.985.301.337,00 42.967.930.772,00 18.891.874.281,00 Dinas Kesehatan 1.02 . 1.02.01

143.749.001.810,00 107.610.889.762,00 36.138.112.048,00 83.200.000.000,00 RSU Anutapura Palu 1.02 . 1.02.02

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.854.400.000,00 266.214.951.663,00 253.747.001.555,00 12.467.950.108,00 1.03

246.602.501.319,00 238.624.983.355,00 7.977.517.964,00 354.400.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 1.03 . 1.03.01

19.612.450.344,00 15.122.018.200,00 4.490.432.144,00 2.500.000.000,00 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan 1.03 . 1.03.02

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 100.000.000,00 72.905.084.570,00 65.504.988.402,00 7.400.096.168,00 1.04

62.659.031.480,00 59.477.867.300,00 3.181.164.180,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 1.04 . 1.04.01

10.246.053.090,00 6.027.121.102,00 4.218.931.988,00 100.000.000,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1.04 . 1.04.02

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 24.902.942.070,00 16.149.385.950,00 8.753.556.120,00 1.05

9.384.591.006,00 6.572.812.350,00 2.811.778.656,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.05 . 1.05.01

15.518.351.064,00 9.576.573.600,00 5.941.777.464,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05 . 1.05.02

Sosial 0,00 23.451.003.868,00 19.203.099.460,00 4.247.904.408,00 1.06

23.451.003.868,00 19.203.099.460,00 4.247.904.408,00 0,00 Dinas Sosial 1.06 . 1.06.01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 7.047.980.200,00 109.360.470.363,00 64.221.637.969,00 45.138.832.394,00 2

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 5.847.893.192,00 2.451.176.300,00 3.396.716.892,00 2.02

5.847.893.192,00 2.451.176.300,00 3.396.716.892,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 . 2.02.01

Lingkungan Hidup 2.055.000.000,00 28.798.698.326,00 20.705.942.750,00 8.092.755.576,00 2.05

28.798.698.326,00 20.705.942.750,00 8.092.755.576,00 2.055.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 2.05 . 2.05.01

Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 8.126.651.574,00 4.420.765.530,00 3.705.886.044,00 2.06

8.126.651.574,00 4.420.765.530,00 3.705.886.044,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06 . 2.06.01

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 9.169.464.456,00 5.404.565.700,00 3.764.898.756,00 2.08

9.169.464.456,00 5.404.565.700,00 3.764.898.756,00 0,00 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana 2.08 . 2.08.01

Halaman 1 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 11: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

Perhubungan 4.176.980.200,00 15.222.718.233,00 7.353.113.959,00 7.869.604.274,00 2.09

15.222.718.233,00 7.353.113.959,00 7.869.604.274,00 4.176.980.200,00 Dinas Perhubungan 2.09 . 2.09.01

Komunikasi dan Informatika 666.000.000,00 5.971.681.306,00 2.022.776.650,00 3.948.904.656,00 2.10

5.971.681.306,00 2.022.776.650,00 3.948.904.656,00 666.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.10 . 2.10.01

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 150.000.000,00 6.248.291.066,00 2.570.827.250,00 3.677.463.816,00 2.11

6.248.291.066,00 2.570.827.250,00 3.677.463.816,00 150.000.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja 2.11 . 2.11.01

Penanaman Modal 0,00 5.870.662.992,00 2.012.171.700,00 3.858.491.292,00 2.12

5.870.662.992,00 2.012.171.700,00 3.858.491.292,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2.12 . 2.12.01

Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 8.596.306.946,00 5.565.401.030,00 3.030.905.916,00 2.13

8.596.306.946,00 5.565.401.030,00 3.030.905.916,00 0,00 Dinas Pemuda dan Olahraga 2.13 . 2.13.01

Kearsipan 0,00 15.508.102.272,00 11.714.897.100,00 3.793.205.172,00 2.18

15.508.102.272,00 11.714.897.100,00 3.793.205.172,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.18 . 2.18.01

Urusan Pilihan 2.425.000.000,00 44.273.223.363,00 24.271.930.615,00 20.001.292.748,00 3

Pariwisata 0,00 9.000.567.263,00 4.730.519.531,00 4.270.047.732,00 3.02

9.000.567.263,00 4.730.519.531,00 4.270.047.732,00 0,00 Dinas Pariwisata 3.02 . 3.02.01

Pertanian 130.000.000,00 23.462.088.750,00 11.998.735.834,00 11.463.352.916,00 3.03

23.462.088.750,00 11.998.735.834,00 11.463.352.916,00 130.000.000,00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3.03 . 3.03.01

Perdagangan 2.295.000.000,00 11.810.567.350,00 7.542.675.250,00 4.267.892.100,00 3.06

11.810.567.350,00 7.542.675.250,00 4.267.892.100,00 2.295.000.000,00 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3.06 . 3.06.01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1.192.333.430.945,20 1.140.732.140.373,00 152.952.089.457,00 987.780.050.916,00 4

Administrasi Pemerintahan 0,00 207.523.639.674,00 120.051.317.857,00 87.472.321.817,00 4.01

15.865.500.000,00 0,00 15.865.500.000,00 0,00 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4.01 . 4.01.01

899.793.504,00 0,00 899.793.504,00 0,00 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4.01 . 4.01.02

38.004.175.620,00 27.871.320.004,00 10.132.855.616,00 0,00 Sekretariat Daerah 4.01 . 4.01.03

32.674.158.223,00 24.705.234.430,00 7.968.923.793,00 0,00 Sekretariat DPRD 4.01 . 4.01.04

80.314.064.553,00 32.987.416.473,00 47.326.648.080,00 0,00 Kecamatan 4.01 . 4.01.08

36.257.242.338,00 33.108.822.450,00 3.148.419.888,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.01 . 4.01.09

3.508.705.436,00 1.378.524.500,00 2.130.180.936,00 0,00 Administrator KEK 4.01 . 4.01.11

Pengawasan 0,00 10.553.263.040,00 4.222.891.700,00 6.330.371.340,00 4.02

10.553.263.040,00 4.222.891.700,00 6.330.371.340,00 0,00 Inspektorat 4.02 . 4.02.01

Perencanaan 0,00 10.045.338.050,00 6.706.895.450,00 3.338.442.600,00 4.03

10.045.338.050,00 6.706.895.450,00 3.338.442.600,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01

Halaman 2 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 12: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

Keuangan 1.192.333.430.945,20 897.621.404.731,00 15.054.177.450,00 882.567.227.281,00 4.04

881.422.687.047,00 10.452.298.250,00 870.970.388.797,00 1.093.634.662.433,20 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4.04 . 4.04.05

16.198.717.684,00 4.601.879.200,00 11.596.838.484,00 98.698.768.512,00 Badan Pendapatan Daerah 4.04 . 4.04.10

Kepegawaian 0,00 10.506.077.288,00 5.906.382.500,00 4.599.694.788,00 4.05

10.506.077.288,00 5.906.382.500,00 4.599.694.788,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM 4.05 . 4.05.07

Penelitian dan Pengembangan 0,00 4.482.417.590,00 1.010.424.500,00 3.471.993.090,00 4.07

4.482.417.590,00 1.010.424.500,00 3.471.993.090,00 0,00 Badan Penelitian dan Pengembangan 4.07 . 4.07.12

1.306.852.685.426,20 1.463.792.948.854,00 839.466.269.483,20 2.303.259.218.337,20 JUMLAH

SURPLUS / (DEFISIT) (996.406.532.911,00)

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAB

1 2 3 4 5 6

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 997.406.532.911,00 996.406.532.911,00 1.000.000.000,00 4

Keuangan 997.406.532.911,00 996.406.532.911,00 1.000.000.000,00 4.04

996.406.532.911,00 1.000.000.000,00 997.406.532.911,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4.04 . 4.04.05

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

HIDAYAT

WALI KOTA PALU

PALU, 27 Desember 2019

Halaman 3 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 13: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

Nomor : 8 TAHUN 2019

Peraturan Daerah Lampiran IIa

Tanggal : 27 Desember 2019

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA PALU

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

0,00 361.717.168.148,20 62.819.944.976,20 298.897.223.172,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.01.01

361.717.168.148,20 62.819.944.976,20 298.897.223.172,00 0,00 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

18.891.874.281,00 115.953.232.109,00 72.985.301.337,00 42.967.930.772,00 Dinas Kesehatan 1.02.01

115.953.232.109,00 72.985.301.337,00 42.967.930.772,00 18.891.874.281,00 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

83.200.000.000,00 143.749.001.810,00 107.610.889.762,00 36.138.112.048,00 RSU Anutapura Palu 1.02.02

143.749.001.810,00 107.610.889.762,00 36.138.112.048,00 83.200.000.000,00 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

354.400.000,00 246.602.501.319,00 238.624.983.355,00 7.977.517.964,00 Dinas Pekerjaan Umum 1.03.01

246.602.501.319,00 238.624.983.355,00 7.977.517.964,00 354.400.000,00 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.500.000.000,00 19.612.450.344,00 15.122.018.200,00 4.490.432.144,00 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan 1.03.02

19.612.450.344,00 15.122.018.200,00 4.490.432.144,00 2.500.000.000,00 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

0,00 62.659.031.480,00 59.477.867.300,00 3.181.164.180,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 1.04.01

62.659.031.480,00 59.477.867.300,00 3.181.164.180,00 0,00 1.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

100.000.000,00 10.246.053.090,00 6.027.121.102,00 4.218.931.988,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1.04.02

10.246.053.090,00 6.027.121.102,00 4.218.931.988,00 100.000.000,00 1.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

0,00 9.384.591.006,00 6.572.812.350,00 2.811.778.656,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.05.01

9.384.591.006,00 6.572.812.350,00 2.811.778.656,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

0,00 15.518.351.064,00 9.576.573.600,00 5.941.777.464,00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02

15.518.351.064,00 9.576.573.600,00 5.941.777.464,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

0,00 23.451.003.868,00 19.203.099.460,00 4.247.904.408,00 Dinas Sosial 1.06.01

23.451.003.868,00 19.203.099.460,00 4.247.904.408,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

0,00 5.847.893.192,00 2.451.176.300,00 3.396.716.892,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02.01

5.847.893.192,00 2.451.176.300,00 3.396.716.892,00 0,00 2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 1 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Page 14: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

2.055.000.000,00 28.798.698.326,00 20.705.942.750,00 8.092.755.576,00 Dinas Lingkungan Hidup 2.05.01

28.798.698.326,00 20.705.942.750,00 8.092.755.576,00 2.055.000.000,00 2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

0,00 8.126.651.574,00 4.420.765.530,00 3.705.886.044,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06.01

8.126.651.574,00 4.420.765.530,00 3.705.886.044,00 0,00 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

0,00 9.169.464.456,00 5.404.565.700,00 3.764.898.756,00 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana 2.08.01

9.169.464.456,00 5.404.565.700,00 3.764.898.756,00 0,00 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4.176.980.200,00 15.222.718.233,00 7.353.113.959,00 7.869.604.274,00 Dinas Perhubungan 2.09.01

15.222.718.233,00 7.353.113.959,00 7.869.604.274,00 4.176.980.200,00 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

666.000.000,00 5.971.681.306,00 2.022.776.650,00 3.948.904.656,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.10.01

5.971.681.306,00 2.022.776.650,00 3.948.904.656,00 666.000.000,00 2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

150.000.000,00 6.248.291.066,00 2.570.827.250,00 3.677.463.816,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja 2.11.01

6.248.291.066,00 2.570.827.250,00 3.677.463.816,00 150.000.000,00 2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

0,00 5.870.662.992,00 2.012.171.700,00 3.858.491.292,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2.12.01

5.870.662.992,00 2.012.171.700,00 3.858.491.292,00 0,00 2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal

0,00 8.596.306.946,00 5.565.401.030,00 3.030.905.916,00 Dinas Pemuda dan Olahraga 2.13.01

8.596.306.946,00 5.565.401.030,00 3.030.905.916,00 0,00 2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga

0,00 15.508.102.272,00 11.714.897.100,00 3.793.205.172,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.18.01

15.508.102.272,00 11.714.897.100,00 3.793.205.172,00 0,00 2.18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan

0,00 9.000.567.263,00 4.730.519.531,00 4.270.047.732,00 Dinas Pariwisata 3.02.01

9.000.567.263,00 4.730.519.531,00 4.270.047.732,00 0,00 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata

130.000.000,00 23.462.088.750,00 11.998.735.834,00 11.463.352.916,00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3.03.01

23.462.088.750,00 11.998.735.834,00 11.463.352.916,00 130.000.000,00 3.03 Urusan Pilihan Pertanian

2.295.000.000,00 11.810.567.350,00 7.542.675.250,00 4.267.892.100,00 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3.06.01

11.810.567.350,00 7.542.675.250,00 4.267.892.100,00 2.295.000.000,00 3.06 Urusan Pilihan Perdagangan

0,00 15.865.500.000,00 0,00 15.865.500.000,00 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4.01.01

15.865.500.000,00 0,00 15.865.500.000,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 899.793.504,00 0,00 899.793.504,00 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4.01.02

899.793.504,00 0,00 899.793.504,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Halaman 2 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Page 15: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

0,00 38.004.175.620,00 27.871.320.004,00 10.132.855.616,00 Sekretariat Daerah 4.01.03

38.004.175.620,00 27.871.320.004,00 10.132.855.616,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 32.674.158.223,00 24.705.234.430,00 7.968.923.793,00 Sekretariat DPRD 4.01.04

32.674.158.223,00 24.705.234.430,00 7.968.923.793,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 80.314.064.553,00 32.987.416.473,00 47.326.648.080,00 Kecamatan 4.01.08

80.314.064.553,00 32.987.416.473,00 47.326.648.080,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 36.257.242.338,00 33.108.822.450,00 3.148.419.888,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.01.09

36.257.242.338,00 33.108.822.450,00 3.148.419.888,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 3.508.705.436,00 1.378.524.500,00 2.130.180.936,00 Administrator KEK 4.01.11

3.508.705.436,00 1.378.524.500,00 2.130.180.936,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 10.553.263.040,00 4.222.891.700,00 6.330.371.340,00 Inspektorat 4.02.01

10.553.263.040,00 4.222.891.700,00 6.330.371.340,00 0,00 4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

0,00 10.045.338.050,00 6.706.895.450,00 3.338.442.600,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4.03.01

10.045.338.050,00 6.706.895.450,00 3.338.442.600,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

1.093.634.662.433,20 881.422.687.047,00 10.452.298.250,00 870.970.388.797,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4.04.05

881.422.687.047,00 10.452.298.250,00 870.970.388.797,00 1.093.634.662.433,20 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

98.698.768.512,00 16.198.717.684,00 4.601.879.200,00 11.596.838.484,00 Badan Pendapatan Daerah 4.04.10

16.198.717.684,00 4.601.879.200,00 11.596.838.484,00 98.698.768.512,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

0,00 10.506.077.288,00 5.906.382.500,00 4.599.694.788,00 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM 4.05.07

10.506.077.288,00 5.906.382.500,00 4.599.694.788,00 0,00 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

0,00 4.482.417.590,00 1.010.424.500,00 3.471.993.090,00 Badan Penelitian dan Pengembangan 4.07.12

4.482.417.590,00 1.010.424.500,00 3.471.993.090,00 0,00 4.07 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

1.306.852.685.426,20 1.463.792.948.854,00 839.466.269.483,20 2.303.259.218.337,20 JUMLAH

SURPLUS / (DEFISIT) (996.406.532.911,00)

Halaman 3 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Page 16: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAB

1 2 3 4 5 6

997.406.532.911,00 996.406.532.911,00 1.000.000.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4.04.05

996.406.532.911,00 1.000.000.000,00 997.406.532.911,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

HIDAYAT

WALI KOTA PALU

PALU, 27 Desember 2019

Halaman 4 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Page 17: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

Nomor : 8 TAHUN 2019

Peraturan Daerah Lampiran IIb

Tanggal : 27 Desember 2019

TAHUN ANGGARAN 2020

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

PEMERINTAH KOTA PALU

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 105.046.274.281,00 1.008.893.384.238,20 598.020.611.442,20 410.872.772.796,00 1

1.01 Pendidikan 0,00 361.717.168.148,20 62.819.944.976,20 298.897.223.172,00

0,00 361.717.168.148,20 62.819.944.976,20 298.897.223.172,00 1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

361.717.168.148,20 62.819.944.976,20 298.897.223.172,00 0,00 1.01 . 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.02 Kesehatan 102.091.874.281,00 259.702.233.919,00 180.596.191.099,00 79.106.042.820,00

18.891.874.281,00 115.953.232.109,00 72.985.301.337,00 42.967.930.772,00 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan

97.721.606.489,00 54.753.675.717,00 42.967.930.772,00 1.767.780.000,00 1.02 . 1.02.01.01 Dinas Kesehatan

2.772.000.000,00 2.772.000.000,00 0,00 2.749.333.548,00 1.02 . 1.02.01.03 Puskesmas Singgani (JKN)

747.960.804,00 747.960.804,00 0,00 657.965.543,00 1.02 . 1.02.01.04 Puskesmas Kawatuna (JKN)

1.932.000.000,00 1.932.000.000,00 0,00 1.833.963.118,00 1.02 . 1.02.01.05 Puskesmas Talise (JKN)

2.376.000.000,00 2.376.000.000,00 0,00 2.035.807.585,00 1.02 . 1.02.01.06 Puskesmas Birobuli (JKN)

1.146.000.000,00 1.146.000.000,00 0,00 1.029.144.321,00 1.02 . 1.02.01.07 Puskesmas Mabelopura (JKN)

696.816.000,00 696.816.000,00 0,00 612.425.061,00 1.02 . 1.02.01.08 Puskesmas Bulili (JKN)

2.391.944.616,00 2.391.944.616,00 0,00 2.173.616.831,00 1.02 . 1.02.01.09 Puskesmas Kamonji (JKN)

1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 1.02 . 1.02.01.10 Puskesmas Sangurara (JKN)

672.611.400,00 672.611.400,00 0,00 609.954.195,00 1.02 . 1.02.01.11 Puskesmas Tipo (JKN)

1.918.344.000,00 1.918.344.000,00 0,00 1.874.076.091,00 1.02 . 1.02.01.12 Puskesmas Pantoloan (JKN)

681.988.800,00 681.988.800,00 0,00 655.641.415,00 1.02 . 1.02.01.13 Puskesmas Tawaeli (JKN)

783.960.000,00 783.960.000,00 0,00 782.530.237,00 1.02 . 1.02.01.14 Puskesmas Mamboro (JKN)

312.000.000,00 312.000.000,00 0,00 309.636.336,00 1.02 . 1.02.01.15 Puskesmas Nosarara ( JKN )

83.200.000.000,00 143.749.001.810,00 107.610.889.762,00 36.138.112.048,00 1.02 . 1.02.02 RSU Anutapura Palu

61.337.721.048,00 25.199.609.000,00 36.138.112.048,00 0,00 1.02 . 1.02.02.01 RSU Anutapura Palu (SKPD)

82.411.280.762,00 82.411.280.762,00 0,00 83.200.000.000,00 1.02 . 1.02.02.02 RSU Anutapura Palu (BLUD)

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.854.400.000,00 266.214.951.663,00 253.747.001.555,00 12.467.950.108,00

354.400.000,00 246.602.501.319,00 238.624.983.355,00 7.977.517.964,00 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum

246.602.501.319,00 238.624.983.355,00 7.977.517.964,00 354.400.000,00 1.03 . 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum

2.500.000.000,00 19.612.450.344,00 15.122.018.200,00 4.490.432.144,00 1.03 . 1.03.02 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Halaman 1 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 18: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

19.612.450.344,00 15.122.018.200,00 4.490.432.144,00 2.500.000.000,00 1.03 . 1.03.02.01 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 100.000.000,00 72.905.084.570,00 65.504.988.402,00 7.400.096.168,00

0,00 62.659.031.480,00 59.477.867.300,00 3.181.164.180,00 1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

62.659.031.480,00 59.477.867.300,00 3.181.164.180,00 0,00 1.04 . 1.04.01.01 Dinas Perumahan dan Pemukiman

100.000.000,00 10.246.053.090,00 6.027.121.102,00 4.218.931.988,00 1.04 . 1.04.02 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

10.246.053.090,00 6.027.121.102,00 4.218.931.988,00 100.000.000,00 1.04 . 1.04.02.01 Dinas Kebakaran dan Keselamatan

1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 24.902.942.070,00 16.149.385.950,00 8.753.556.120,00

0,00 9.384.591.006,00 6.572.812.350,00 2.811.778.656,00 1.05 . 1.05.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

9.384.591.006,00 6.572.812.350,00 2.811.778.656,00 0,00 1.05 . 1.05.01.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

0,00 15.518.351.064,00 9.576.573.600,00 5.941.777.464,00 1.05 . 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja

15.518.351.064,00 9.576.573.600,00 5.941.777.464,00 0,00 1.05 . 1.05.02.01 Satuan Polisi Pamong Praja

1.06 Sosial 0,00 23.451.003.868,00 19.203.099.460,00 4.247.904.408,00

0,00 23.451.003.868,00 19.203.099.460,00 4.247.904.408,00 1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial

23.451.003.868,00 19.203.099.460,00 4.247.904.408,00 0,00 1.06 . 1.06.01.01 Dinas Sosial

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 7.047.980.200,00 109.360.470.363,00 64.221.637.969,00 45.138.832.394,00 2

2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 5.847.893.192,00 2.451.176.300,00 3.396.716.892,00

0,00 5.847.893.192,00 2.451.176.300,00 3.396.716.892,00 2.02 . 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5.847.893.192,00 2.451.176.300,00 3.396.716.892,00 0,00 2.02 . 2.02.01.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.05 Lingkungan Hidup 2.055.000.000,00 28.798.698.326,00 20.705.942.750,00 8.092.755.576,00

2.055.000.000,00 28.798.698.326,00 20.705.942.750,00 8.092.755.576,00 2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup

28.798.698.326,00 20.705.942.750,00 8.092.755.576,00 2.055.000.000,00 2.05 . 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup

2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 8.126.651.574,00 4.420.765.530,00 3.705.886.044,00

0,00 8.126.651.574,00 4.420.765.530,00 3.705.886.044,00 2.06 . 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

8.126.651.574,00 4.420.765.530,00 3.705.886.044,00 0,00 2.06 . 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 9.169.464.456,00 5.404.565.700,00 3.764.898.756,00

0,00 9.169.464.456,00 5.404.565.700,00 3.764.898.756,00 2.08 . 2.08.01 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana

9.169.464.456,00 5.404.565.700,00 3.764.898.756,00 0,00 2.08 . 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Kependudukan dan KB

2.09 Perhubungan 4.176.980.200,00 15.222.718.233,00 7.353.113.959,00 7.869.604.274,00

4.176.980.200,00 15.222.718.233,00 7.353.113.959,00 7.869.604.274,00 2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan

15.222.718.233,00 7.353.113.959,00 7.869.604.274,00 4.176.980.200,00 2.09 . 2.09.01.01 Dinas Perhubungan

Halaman 2 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 19: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

2.10 Komunikasi dan Informatika 666.000.000,00 5.971.681.306,00 2.022.776.650,00 3.948.904.656,00

666.000.000,00 5.971.681.306,00 2.022.776.650,00 3.948.904.656,00 2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

5.971.681.306,00 2.022.776.650,00 3.948.904.656,00 666.000.000,00 2.10 . 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 150.000.000,00 6.248.291.066,00 2.570.827.250,00 3.677.463.816,00

150.000.000,00 6.248.291.066,00 2.570.827.250,00 3.677.463.816,00 2.11 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

6.248.291.066,00 2.570.827.250,00 3.677.463.816,00 150.000.000,00 2.11 . 2.11.01.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

2.12 Penanaman Modal 0,00 5.870.662.992,00 2.012.171.700,00 3.858.491.292,00

0,00 5.870.662.992,00 2.012.171.700,00 3.858.491.292,00 2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

5.870.662.992,00 2.012.171.700,00 3.858.491.292,00 0,00 2.12 . 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 8.596.306.946,00 5.565.401.030,00 3.030.905.916,00

0,00 8.596.306.946,00 5.565.401.030,00 3.030.905.916,00 2.13 . 2.13.01 Dinas Pemuda dan Olahraga

8.596.306.946,00 5.565.401.030,00 3.030.905.916,00 0,00 2.13 . 2.13.01.01 Dinas Pemuda dan Olahraga

2.18 Kearsipan 0,00 15.508.102.272,00 11.714.897.100,00 3.793.205.172,00

0,00 15.508.102.272,00 11.714.897.100,00 3.793.205.172,00 2.18 . 2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

15.508.102.272,00 11.714.897.100,00 3.793.205.172,00 0,00 2.18 . 2.18.01.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Urusan Pilihan 2.425.000.000,00 44.273.223.363,00 24.271.930.615,00 20.001.292.748,00 3

3.02 Pariwisata 0,00 9.000.567.263,00 4.730.519.531,00 4.270.047.732,00

0,00 9.000.567.263,00 4.730.519.531,00 4.270.047.732,00 3.02 . 3.02.01 Dinas Pariwisata

9.000.567.263,00 4.730.519.531,00 4.270.047.732,00 0,00 3.02 . 3.02.01.01 Dinas Pariwisata

3.03 Pertanian 130.000.000,00 23.462.088.750,00 11.998.735.834,00 11.463.352.916,00

130.000.000,00 23.462.088.750,00 11.998.735.834,00 11.463.352.916,00 3.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

23.462.088.750,00 11.998.735.834,00 11.463.352.916,00 130.000.000,00 3.03 . 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

3.06 Perdagangan 2.295.000.000,00 11.810.567.350,00 7.542.675.250,00 4.267.892.100,00

2.295.000.000,00 11.810.567.350,00 7.542.675.250,00 4.267.892.100,00 3.06 . 3.06.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

11.810.567.350,00 7.542.675.250,00 4.267.892.100,00 2.295.000.000,00 3.06 . 3.06.01.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1.192.333.430.945,20 1.140.732.140.373,00 152.952.089.457,00 987.780.050.916,00 4

4.01 Administrasi Pemerintahan 0,00 207.523.639.674,00 120.051.317.857,00 87.472.321.817,00

0,00 15.865.500.000,00 0,00 15.865.500.000,00 4.01 . 4.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

15.865.500.000,00 0,00 15.865.500.000,00 0,00 4.01 . 4.01.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 3 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 20: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

0,00 899.793.504,00 0,00 899.793.504,00 4.01 . 4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

899.793.504,00 0,00 899.793.504,00 0,00 4.01 . 4.01.02.01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

0,00 38.004.175.620,00 27.871.320.004,00 10.132.855.616,00 4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah

38.004.175.620,00 27.871.320.004,00 10.132.855.616,00 0,00 4.01 . 4.01.03.01 Sekretariat Daerah

0,00 32.674.158.223,00 24.705.234.430,00 7.968.923.793,00 4.01 . 4.01.04 Sekretariat DPRD

32.674.158.223,00 24.705.234.430,00 7.968.923.793,00 0,00 4.01 . 4.01.04.01 Sekretariat DPRD

0,00 80.314.064.553,00 32.987.416.473,00 47.326.648.080,00 4.01 . 4.01.08 Kecamatan

9.497.674.800,00 4.258.046.700,00 5.239.628.100,00 0,00 4.01 . 4.01.08.01 Kecamatan Palu Barat

9.371.629.552,00 4.220.888.200,00 5.150.741.352,00 0,00 4.01 . 4.01.08.02 Kecamatan Ulujadi

11.011.670.420,00 4.507.260.500,00 6.504.409.920,00 0,00 4.01 . 4.01.08.03 Kecamatan Tatanga

10.494.992.800,00 3.849.303.400,00 6.645.689.400,00 0,00 4.01 . 4.01.08.04 Kecamatan Palu Selatan

8.363.608.680,00 3.439.786.500,00 4.923.822.180,00 0,00 4.01 . 4.01.08.05 Kecamatan Palu Utara

8.621.985.264,00 3.619.581.600,00 5.002.403.664,00 0,00 4.01 . 4.01.08.06 Kecamatan Tawaeli

13.756.107.429,00 5.303.891.973,00 8.452.215.456,00 0,00 4.01 . 4.01.08.07 Kecamatan Mantikulore

9.196.395.608,00 3.788.657.600,00 5.407.738.008,00 0,00 4.01 . 4.01.08.08 Kecamatan Palu Timur

0,00 36.257.242.338,00 33.108.822.450,00 3.148.419.888,00 4.01 . 4.01.09 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

36.257.242.338,00 33.108.822.450,00 3.148.419.888,00 0,00 4.01 . 4.01.09.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

0,00 3.508.705.436,00 1.378.524.500,00 2.130.180.936,00 4.01 . 4.01.11 Administrator KEK

3.508.705.436,00 1.378.524.500,00 2.130.180.936,00 0,00 4.01 . 4.01.11.01 Administrator KEK

4.02 Pengawasan 0,00 10.553.263.040,00 4.222.891.700,00 6.330.371.340,00

0,00 10.553.263.040,00 4.222.891.700,00 6.330.371.340,00 4.02 . 4.02.01 Inspektorat

10.553.263.040,00 4.222.891.700,00 6.330.371.340,00 0,00 4.02 . 4.02.01.01 Inspektorat

4.03 Perencanaan 0,00 10.045.338.050,00 6.706.895.450,00 3.338.442.600,00

0,00 10.045.338.050,00 6.706.895.450,00 3.338.442.600,00 4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

10.045.338.050,00 6.706.895.450,00 3.338.442.600,00 0,00 4.03 . 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

4.04 Keuangan 1.192.333.430.945,20 897.621.404.731,00 15.054.177.450,00 882.567.227.281,00

1.093.634.662.433,20 881.422.687.047,00 10.452.298.250,00 870.970.388.797,00 4.04 . 4.04.05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

881.422.687.047,00 10.452.298.250,00 870.970.388.797,00 0,00 4.04 . 4.04.05.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

0,00 0,00 0,00 1.093.634.662.433,20 4.04 . 4.04.05.02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)

98.698.768.512,00 16.198.717.684,00 4.601.879.200,00 11.596.838.484,00 4.04 . 4.04.10 Badan Pendapatan Daerah

16.198.717.684,00 4.601.879.200,00 11.596.838.484,00 98.698.768.512,00 4.04 . 4.04.10.01 Badan Pendapatan Daerah

4.05 Kepegawaian 0,00 10.506.077.288,00 5.906.382.500,00 4.599.694.788,00

Halaman 4 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 21: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

0,00 10.506.077.288,00 5.906.382.500,00 4.599.694.788,00 4.05 . 4.05.07 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM

10.506.077.288,00 5.906.382.500,00 4.599.694.788,00 0,00 4.05 . 4.05.07.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM

4.07 Penelitian dan Pengembangan 0,00 4.482.417.590,00 1.010.424.500,00 3.471.993.090,00

0,00 4.482.417.590,00 1.010.424.500,00 3.471.993.090,00 4.07 . 4.07.12 Badan Penelitian dan Pengembangan

4.482.417.590,00 1.010.424.500,00 3.471.993.090,00 0,00 4.07 . 4.07.12.01 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

1.306.852.685.426,20 1.463.792.948.854,00 839.466.269.483,20 2.303.259.218.337,20 JUMLAH

SURPLUS / (DEFISIT) (996.406.532.911,00)

Halaman 5 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 22: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAB

1 2 3 4 5 6

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 997.406.532.911,00 996.406.532.911,00 1.000.000.000,00 4

4.04 Keuangan 997.406.532.911,00 996.406.532.911,00 1.000.000.000,00

997.406.532.911,00 996.406.532.911,00 1.000.000.000,00 4.04 . 4.04.05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

996.406.532.911,00 1.000.000.000,00 997.406.532.911,00 4.04 . 4.04.05.02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

HIDAYAT

WALI KOTA PALU

PALU, 27 Desember 2019

Halaman 6 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 23: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

8 TAHUN 2019

27 Desember 2019

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA PALU

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 1.306.852.685.426,20 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 219.470.422.993,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 96.255.000.000,00 Perda Nomor 10 Tahun 2017

Perda Nomor 1 Tahun 2011

Perda Nomor 10 Tahun 2017

Perda Nomor 3 Tahun 2014

Perda Nomor 1 Tahun 2011

Perda Nomor 3 Tahun 2014

Perda Nomor 1 Tahun 2011

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 13.277.380.200,00 Perda Nomor 8 Tahun 2011

Perda Nomor 7 Tahun 2011

Perda Nomor 9 Tahun 2011

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.193.768.512,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 107.744.274.281,00 Perda Nomor 5 Tahun 2002

DANA PERIMBANGAN 956.576.194.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/Dana Transfer Umum 24.706.287.000,00 Pepres Nomor 86 Tahun 2017

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum/Dana Transfer Umum 709.876.943.000,00 Surat Edaran Nomor: SE-2/PK/2017

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus/Dana Transfer Khusus 221.992.964.000,00 Surat Edaran Nomor: SE-2/PK/2017

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 130.806.068.433,20 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 38.720.722.082,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 56.316.117.351,20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 35.769.229.000,00

BELANJA 2.303.259.218.337,20 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.463.792.948.854,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 602.053.182.601,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 70.003.559.350,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 789.040.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 696.206.903,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 839.466.269.483,20 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2

Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 24: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 79.346.800.839,00 0.00 . 0.00.00 . 01

26.208.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.408.000,00

7.186.315.008,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 . 0.00.00 . 01 . 02

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.166.315.008,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00

1.422.469.600,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.139.994.600,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 228.475.000,00

288.290.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 0.00 . 0.00.00 . 01 . 05

0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.290.000,00

5.620.064.180,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 . 0.00.00 . 01 . 06

0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.620.064.180,00

31.770.725.600,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0.00 . 0.00.00 . 01 . 07

0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.905.985.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 864.740.600,00

1.023.923.700,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 . 0.00.00 . 01 . 08

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.023.923.700,00

577.266.500,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 . 0.00.00 . 01 . 09

0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 577.266.500,00

2.685.325.601,00 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 . 0.00.00 . 01 . 10

0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.685.325.601,00

1.272.236.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 . 0.00.00 . 01 . 11

0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.272.236.500,00

250.864.900,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 . 0.00.00 . 01 . 12

0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.864.900,00

2.789.714.900,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 . 0.00.00 . 01 . 13

0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 771.050.650,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.018.664.250,00

1.620.800,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 . 0.00.00 . 01 . 14

0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.620.800,00

900.470.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 . 0.00.00 . 01 . 15

Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 25: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 890.470.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

221.098.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor 0.00 . 0.00.00 . 01 . 16

0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.098.000,00

5.825.449.250,00 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 . 0.00.00 . 01 . 17

0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.825.449.250,00

17.422.240.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 . 0.00.00 . 01 . 18

0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.422.240.000,00

45.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Walikota/Wakil Walikota 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20

0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00

4.448.300,00 Penunjang Pelayanan Administrasi UPTD Balai Benih 0.00 . 0.00.00 . 01 . 21

0.00 . 0.00.00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.448.300,00

13.070.000,00 Penunjang Pelayanan Administrasi Rumah Potong Hewan 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.570.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 67.993.318.400,00 0.00 . 0.00.00 . 02

46.106.757.600,00 Pembangunan gedung kantor 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 380.429.600,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.683.578.000,00

2.825.900.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 . 0.00.00 . 02 . 05

0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.825.900.000,00

344.499.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 . 0.00.00 . 02 . 07

0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.538.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 289.961.000,00

998.585.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 . 0.00.00 . 02 . 09

0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 962.185.000,00

466.205.000,00 Pengadaan mebeleur 0.00 . 0.00.00 . 02 . 10

0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 434.605.000,00

15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0.00 . 0.00.00 . 02 . 20

0.00 . 0.00.00 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

1.489.857.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 . 0.00.00 . 02 . 22

Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 26: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.239.857.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00

10.829.353.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 . 0.00.00 . 02 . 24

0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.829.353.800,00

7.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 0.00 . 0.00.00 . 02 . 25

0.00 . 0.00.00 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00

306.858.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0.00 . 0.00.00 . 02 . 26

0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 306.858.500,00

653.102.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0.00 . 0.00.00 . 02 . 28

0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 630.702.500,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.400.000,00

3.950.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0.00 . 0.00.00 . 02 . 42

0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.950.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 970.605.500,00 0.00 . 0.00.00 . 03

866.440.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0.00 . 0.00.00 . 03 . 02

0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 866.440.000,00

55.022.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0.00 . 0.00.00 . 03 . 05

0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.022.000,00

49.143.500,00 Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara 0.00 . 0.00.00 . 03 . 09

0.00 . 0.00.00 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.243.500,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.900.000,00

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 280.944.500,00 0.00 . 0.00.00 . 04

91.177.000,00 Pengusulan Pensiun PNS 0.00 . 0.00.00 . 04 . 04

0.00 . 0.00.00 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.177.000,00

189.767.500,00 Pemutakhiran Database Mutasi PNS se Kota Palu 0.00 . 0.00.00 . 04 . 05

0.00 . 0.00.00 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.167.500,00

0.00 . 0.00.00 . 04 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.800.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.904.047.000,00 0.00 . 0.00.00 . 05

245.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 0.00 . 0.00.00 . 05 . 01

0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 245.500.000,00

714.328.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0.00 . 0.00.00 . 05 . 03

0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 27: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 712.828.000,00

256.000.000,00 Pelatihan Penanganan Penertiban Umum 0.00 . 0.00.00 . 05 . 04

0.00 . 0.00.00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 256.000.000,00

39.817.000,00 Penyusunan PAK Tenaga Fungsional 0.00 . 0.00.00 . 05 . 04

0.00 . 0.00.00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.860.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.957.000,00

1.935.000,00 Penyusunan Penetapan Angka Kredit ( PAK ) 0.00 . 0.00.00 . 05 . 04

0.00 . 0.00.00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.935.000,00

1.533.882.000,00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah 0.00 . 0.00.00 . 05 . 07

0.00 . 0.00.00 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.533.882.000,00

137.585.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah 0.00 . 0.00.00 . 05 . 13

0.00 . 0.00.00 . 05 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 810.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.775.000,00

975.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah 0.00 . 0.00.00 . 05 . 14

0.00 . 0.00.00 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 975.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 866.038.200,00 0.00 . 0.00.00 . 06

809.232.200,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0.00 . 0.00.00 . 06 . 01

0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 167.970.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 641.262.200,00

13.130.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0.00 . 0.00.00 . 06 . 04

0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.580.000,00

43.676.000,00 Penyusunan Profil Kesehatan 0.00 . 0.00.00 . 06 . 05

0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.476.000,00

Program Kesiap-siagaan Bencana 359.270.800,00 0.00 . 0.00.00 . 08

12.050.000,00 Gladi/simulasi tentang mekanisme tanggap darurat 0.00 . 0.00.00 . 08 . 07

0.00 . 0.00.00 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.050.000,00

347.220.800,00 Pelatihan kesiapsiagaan bencana 0.00 . 0.00.00 . 08 . 08

0.00 . 0.00.00 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 347.220.800,00

Program Pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam 220.791.000,00 0.00 . 0.00.00 . 09

220.791.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana ( PUSDALOPS) 0.00 . 0.00.00 . 09 . 02

0.00 . 0.00.00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.000.000,00

Halaman 5 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 28: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.791.000,00

Program Penyiapan Logistik Bencana 107.908.000,00 0.00 . 0.00.00 . 10

40.260.000,00 Pengadaan Logistik/peralatan penanggulangan bencana 0.00 . 0.00.00 . 10 . 01

0.00 . 0.00.00 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.610.000,00

67.648.000,00 Pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana ( Pemeliharaan alat pendeteksi gerakan tanah dan peralatan kebencanaan lainnya)

0.00 . 0.00.00 . 10 . 02

0.00 . 0.00.00 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.648.000,00

Program Penangan Bencana dan Kejadian Luar Biasa 4.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 11

4.050.000,00 Siaga penanganan tanggap darurat 0.00 . 0.00.00 . 11 . 01

0.00 . 0.00.00 . 11 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00

Program Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 31.338.147.150,00 0.00 . 0.00.00 . 12

31.324.302.150,00 Koordinasi dalam rangka pemulihan dan pembangunan pasca bencana 0.00 . 0.00.00 . 12 . 04

0.00 . 0.00.00 . 12 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.631.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 12 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.693.302.150,00

13.845.000,00 Sosialisasi Rumah Tahan Gempa (Aplikasi Sistem Risa) 0.00 . 0.00.00 . 12 . 05

0.00 . 0.00.00 . 12 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.845.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan 71.535.000,00 0.00 . 0.00.00 . 14

71.535.000,00 Optimalisasi Administrasi Penerimaan Perizinan dan Non Perizinan 0.00 . 0.00.00 . 14 . 04

0.00 . 0.00.00 . 14 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.535.000,00

Program Keluarga Berencana 2.267.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

43.784.000,00 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.284.000,00

10.724.000,00 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.724.000,00

2.213.192.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.960.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.032.232.000,00

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 611.694.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15

57.144.000,00 Penjangkauan dan Advokasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.144.000,00

140.796.500,00 Pendampingan Perlindungan khusus anak 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

Halaman 6 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 29: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.796.500,00

212.196.300,00 Fasilitasi Pusat Kreatifitas Anak 0.00 . 0.00.00 . 15 . 16

0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.696.300,00

47.271.500,00 Perumusan Kebijakan Perlindungan Anak 0.00 . 0.00.00 . 15 . 20

0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.271.500,00

154.286.000,00 Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Palu 0.00 . 0.00.00 . 15 . 21

0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.286.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 8.478.091.371,00 0.00 . 0.00.00 . 15

8.478.091.371,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.265.491.371,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.600.000,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 137.741.896.061,00 0.00 . 0.00.00 . 15

120.876.807.100,00 Pembangunan jalan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 215.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.052.287.100,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 119.609.120.000,00

16.865.088.961,00 Pembangunan jembatan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.349.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.858.239.961,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.734.955.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

417.337.500,00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.337.500,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 384.000.000,00

83.317.500,00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.417.500,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.500.000,00

1.213.925.000,00 Peningkatan Pengelolaan Perparkiran Kota Palu 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.190.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.095.735.000,00

Halaman 7 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 30: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

20.375.000,00 Penertiban Pemenuhan Ketentuan Andalalin 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.275.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.100.000,00

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

2.404.262.625,00 0.00 . 0.00.00 . 15

2.404.262.625,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.271.462.625,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.368.213.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

329.710.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 329.710.000,00

23.935.000,00 Pengembangan data base kependudukan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.935.000,00

81.063.800,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.910.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.153.800,00

61.915.000,00 Pengelolaan Administrasi Penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Pengangkatan,Pengakuan dan Pengesahan Anak

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.515.000,00

6.100.000,00 Pengelolaan Administrasi Pencatatan Perkawinan,Perceraian dan Perubahan Kewarganegaraan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 16

0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00

857.689.200,00 Pelaksanaan Penerapan Elektronik KTP 0.00 . 0.00.00 . 15 . 17

0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 857.689.200,00

7.800.000,00 Penyediaan Informasi Yang Dapat Di Akses Masyarakat 0.00 . 0.00.00 . 15 . 19

0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 252.242.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15

110.162.500,00 Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.162.500,00

142.080.000,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.080.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.095.495.720,00 0.00 . 0.00.00 . 15

Halaman 8 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 31: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

933.495.120,00 Pembangunan gedung sekolah 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.248.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 925.247.120,00

22.175.000,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 0.00 . 0.00.00 . 15 . 58

0.00 . 0.00.00 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.175.000,00

225.698.600,00 Operasional TK Negeri Pembina 0.00 . 0.00.00 . 15 . 70

0.00 . 0.00.00 . 15 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.098.600,00

13.962.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional PAUD 0.00 . 0.00.00 . 15 . 71

0.00 . 0.00.00 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.962.000,00

900.165.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Bagi Tutor PAUD 0.00 . 0.00.00 . 15 . 74

0.00 . 0.00.00 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.000,00

Program pengembangan data/informasi 1.160.021.950,00 0.00 . 0.00.00 . 15

143.020.000,00 Penyusunan dan Pengolahan Sistem informasi Pembangunan daerah kota Palu 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.420.000,00

839.321.950,00 Koordinasi data dan informasi sosial dan budaya 0.00 . 0.00.00 . 15 . 29

0.00 . 0.00.00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 324.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 515.321.950,00

177.680.000,00 Pemanfaatan dan Implementasi E-Planing 0.00 . 0.00.00 . 15 . 30

0.00 . 0.00.00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.680.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 13.382.107.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15

2.123.730.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.853.730.000,00

1.922.860.500,00 Kebersihan jalan dan lingkungan perkotaan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 13

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.921.370.500,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.490.000,00

484.955.400,00 Peningkatan Pengelolaan dan Pengendalian Sampah TPA 0.00 . 0.00.00 . 15 . 17

0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 448.955.400,00

8.850.561.500,00 Pengawasan dan Pengangkutan Sampah 0.00 . 0.00.00 . 15 . 21

0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00

Halaman 9 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 32: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.843.561.500,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 332.399.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

186.259.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.759.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.500.000,00

146.140.000,00 Peningkatan Pengelolaan Media Publik 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.840.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.500.000,00

Program pengembangan pemasaran pariwisata 718.106.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15

386.585.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 386.585.000,00

331.521.500,00 Pesona Ngata Palu 0.00 . 0.00.00 . 15 . 17

0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 311.771.500,00

Program Pengembangan Perumahan 12.786.773.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15

49.061.500,00 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.661.500,00

3.119.537.000,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.529.537.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.584.000.000,00

9.618.175.200,00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.730.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.418.445.200,00

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 15.496.866.380,00 0.00 . 0.00.00 . 15

149.990.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.990.000,00

22.975.000,00 Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah dan Masyarakat/Tokoh Agama 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.475.000,00

993.090.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

Halaman 10 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 33: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 954.090.000,00

245.950.000,00 Rapat-rapat paripurna 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.820.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.130.000,00

1.318.550.000,00 Kegiatan Reses 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.314.050.000,00

157.800.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.800.000,00

12.608.511.380,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.608.511.380,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 4.166.215.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15

904.603.800,00 Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 814.603.800,00

3.261.611.500,00 Pengendalian keamanan lingkungan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 357.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.904.611.500,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.362.242.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15

1.362.242.500,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 390.142.500,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 939.100.000,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 223.148.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

191.583.000,00 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.583.000,00

22.825.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.825.000,00

8.740.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.740.000,00

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 28.595.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

Halaman 11 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 34: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

5.476.250,00 Kajian sistem administrasi kearsipan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.476.250,00

23.118.750,00 Bimbingan Teknis Kearsipan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.118.750,00

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 200.069.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

175.255.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.705.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.550.000,00

19.164.000,00 Peningkatan Pengawasan UTTP dan BDKT 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.164.000,00

5.650.000,00 Daerah Tertib Ukur 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00

Program Lingkungan Sehat Perumahan 43.541.690.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16

3.439.220.000,00 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.439.220.000,00

40.102.470.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.102.470.000,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.269.843.250,00 0.00 . 0.00.00 . 16

828.665.250,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 699.865.250,00

426.978.000,00 Fasilitasi Dukungan Pelayanan Lansia dan Orang Terlantar 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 426.978.000,00

14.200.000,00 Penanganan Bayi Terlantar 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 15.904.061.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16

15.904.061.500,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.920.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 460.492.500,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.421.649.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 189.627.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16

Halaman 12 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 35: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

21.877.500,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.877.500,00

37.100.000,00 Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan PEMILUKADA 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.100.000,00

130.650.000,00 Penegakan Peraturan Daerah 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.650.000,00

Program pengembangan destinasi pariwisata 1.937.810.081,00 0.00 . 0.00.00 . 16

1.937.810.081,00 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.276.671,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.845.533.410,00

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

166.787.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16

56.652.000,00 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.652.000,00

110.135.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.135.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 535.770.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16

213.097.500,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.880.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.217.500,00

165.275.500,00 Pengkajian dampak lingkungan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.775.500,00

138.042.800,00 Koordinasi penyusunan AMDAL 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.042.800,00

19.355.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.355.000,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 376.662.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16

359.625.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.175.000,00

Halaman 13 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 36: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

17.037.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.137.000,00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 281.415.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16

69.715.000,00 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.715.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00

8.875.000,00 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.875.000,00

117.675.000,00 Administrasi Penetapan dan Penerbitan Perizinan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.675.000,00

85.150.000,00 Penyediaan Administrasi Pelayanan Perizinan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.150.000,00

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 88.167.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16

18.975.000,00 Penyusunan data base potensi produksi pangan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.975.000,00

34.183.000,00 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.783.000,00

35.009.600,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 22

0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.009.600,00

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Dareah/Wakil Kepala Daerah 4.023.335.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16

27.500.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/departemen/lembaga pemerintah Non departemen,/luar Negeri

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00

28.875.000,00 Rapat Koordinasi Unsur Muspida 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.875.000,00

100.800.000,00 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daearah 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.800.000,00

2.846.160.000,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.846.160.000,00

1.020.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

Halaman 14 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 37: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.020.000.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.148.886.950,00 0.00 . 0.00.00 . 16

1.148.886.950,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.139.586.950,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 45.263.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16

7.726.000,00 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.869.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.857.000,00

37.537.500,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.037.500,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 112.060.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16

112.060.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.460.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 44.247.329.879,00 0.00 . 0.00.00 . 16

15.255.692.400,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.255.692.400,00

9.150.377.500,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.150.377.500,00

19.658.910.620,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.658.910.620,00

182.349.359,00 Peningkatan Pelayanan Khusus dan RS 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.349.359,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan PKLK 49.412.207.556,20 0.00 . 0.00.00 . 16

2.924.160.974,20 Pembangunan gedung sekolah 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.390.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.893.770.974,20

612.135.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah 0.00 . 0.00.00 . 16 . 19

0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 571.525.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.610.000,00

4.172.909.200,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 0.00 . 0.00.00 . 16 . 41

Halaman 15 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 38: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.167.909.200,00

38.720.722.082,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

0.00 . 0.00.00 . 16 . 63

0.00 . 0.00.00 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.720.722.082,00

269.432.500,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD/MI/SDLB 0.00 . 0.00.00 . 16 . 70

0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269.432.500,00

625.444.500,00 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP/MTs/SMPLB 0.00 . 0.00.00 . 16 . 71

0.00 . 0.00.00 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 625.444.500,00

512.962.600,00 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB 0.00 . 0.00.00 . 16 . 77

0.00 . 0.00.00 . 16 . 77 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 480.962.600,00

372.487.100,00 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP/MTs/SMPLB 0.00 . 0.00.00 . 16 . 81

0.00 . 0.00.00 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 344.387.100,00

573.768.600,00 Penyediaan biaya opersional UPTD 0.00 . 0.00.00 . 16 . 341

0.00 . 0.00.00 . 16 . 341 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 341 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 465.768.600,00

348.495.000,00 Pengadaan Sarana Pendidikan SMP 0.00 . 0.00.00 . 16 . 342

0.00 . 0.00.00 . 16 . 342 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 261.495.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 342 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 87.000.000,00

263.880.000,00 Pengadaan Sarana Pendidikan SD 0.00 . 0.00.00 . 16 . 343

0.00 . 0.00.00 . 16 . 343 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263.880.000,00

15.810.000,00 Workshop Proktor dan Teknisi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 350

0.00 . 0.00.00 . 16 . 350 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.810.000,00

Pogram peningkatan pelayanan angkutan 1.562.989.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17

234.216.000,00 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.360.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.456.000,00

814.133.800,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 318.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 495.233.800,00

514.640.000,00 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 0.00 . 0.00.00 . 17 . 13

Halaman 16 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 39: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 514.640.000,00

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 62.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17

62.850.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.850.000,00

Program pelayanan kontrasepsi 51.328.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17

16.388.000,00 Pelayanan konseling KB 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.388.000,00

34.940.000,00 Pelayanan KB Gratis (Muyan) dan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.940.000,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan 226.651.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17

226.651.000,00 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 226.651.000,00

Program pengembangan Kemitraan 964.904.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17

696.804.000,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 696.804.000,00

268.100.000,00 Penyediaan dan Kelengkapan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268.100.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan 2.348.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17

1.159.988.500,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.051.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.938.500,00

197.233.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 0.00 . 0.00.00 . 17 . 03

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.433.000,00

890.028.500,00 Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dan Bela Negara Di Kalangan Masyarakat 0.00 . 0.00.00 . 17 . 17

0.00 . 0.00.00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 824.778.500,00

101.250.000,00 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan 0.00 . 0.00.00 . 17 . 18

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.650.000,00

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 9.484.940.250,00 0.00 . 0.00.00 . 17

315.564.000,00 Penyusunan standar satuan harga 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.125.000,00

Halaman 17 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 40: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.439.000,00

1.467.335.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 853.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 613.835.000,00

1.150.015.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 853.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 296.515.000,00

1.059.185.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 0.00 . 0.00.00 . 17 . 10

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 451.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 607.935.000,00

505.722.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 437.772.000,00

167.276.000,00 Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah 0.00 . 0.00.00 . 17 . 22

0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.640.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.636.000,00

919.880.250,00 Pengelolaan Penatausahaan Belanja Daerah 0.00 . 0.00.00 . 17 . 26

0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.440.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.940.250,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.500.000,00

754.025.000,00 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung 0.00 . 0.00.00 . 17 . 28

0.00 . 0.00.00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 354.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00

70.931.500,00 Penetapan dan verifikasi objek dan subjek pajak 0.00 . 0.00.00 . 17 . 38

0.00 . 0.00.00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.240.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.691.500,00

344.372.000,00 Optimalisasi penagihan PBB 0.00 . 0.00.00 . 17 . 39

0.00 . 0.00.00 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.772.000,00

225.068.000,00 Optimalisasi Penagihan dan Pembukuan PBB dan BPHTB 0.00 . 0.00.00 . 17 . 40

0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 960.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.108.000,00

1.401.765.000,00 Optimalisasi Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB 0.00 . 0.00.00 . 17 . 42

Halaman 18 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 41: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.096.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 305.165.000,00

182.262.000,00 Pengelolaan Penatausahaan Penerimaan Daerah 0.00 . 0.00.00 . 17 . 46

0.00 . 0.00.00 . 17 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.662.000,00

559.575.000,00 Pengelolaan Belanja Langsung 0.00 . 0.00.00 . 17 . 48

0.00 . 0.00.00 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 332.320.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.255.000,00

361.964.500,00 Revaluasi/Apraisal Asset Barang Daerah 0.00 . 0.00.00 . 17 . 49

0.00 . 0.00.00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 286.964.500,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 27.542.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17

27.542.500,00 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.542.500,00

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 126.106.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18

126.106.000,00 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.306.000,00

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 4.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18

4.100.000,00 Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 152.765.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18

152.765.000,00 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.765.000,00

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 499.703.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18

93.465.500,00 Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.465.500,00

393.523.000,00 Peningkatan Pengelolaan dan Pengendalian Kependudukan 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 115.761.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 277.762.000,00

12.715.000,00 Advokasi dan KIE di Wilayah Galcitas 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.715.000,00

Program Pengembangan Pendidikan Non Formal/Dikmas 1.138.492.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18

Halaman 19 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 42: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

18.930.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09

0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.930.000,00

297.577.800,00 Pemberian bantuan operasional Pendidikan Non Formal 0.00 . 0.00.00 . 18 . 15

0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 164.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.177.800,00

821.985.000,00 Penyelenggaraan Paket A/ Ula dan Paket B/ Wustha 0.00 . 0.00.00 . 18 . 32

0.00 . 0.00.00 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 821.985.000,00

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 3.192.471.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18

267.350.000,00 Pengelolaan Pasar 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09

0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 258.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.350.000,00

2.000.000.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00

384.387.500,00 Pengawasan Pasar 0.00 . 0.00.00 . 18 . 13

0.00 . 0.00.00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 340.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.687.500,00

439.690.000,00 Penataan dan Kebersihan Pasar 0.00 . 0.00.00 . 18 . 14

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 347.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.290.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00

28.644.000,00 Pembinaan Pelaku Usaha dan Pengendalian Peredaran barang/jasa 0.00 . 0.00.00 . 18 . 16

0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.644.000,00

72.400.000,00 Pasar Murah 0.00 . 0.00.00 . 18 . 19

0.00 . 0.00.00 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.600.000,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 541.465.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18

165.143.000,00 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.143.000,00

376.322.500,00 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 376.322.500,00

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 51.830.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18

51.830.000,00 Penyediaan sarana layanan informasi arsip 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02

Halaman 20 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 43: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.805.000,00

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 106.764.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18

17.491.500,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.491.500,00

89.273.000,00 Penilaian Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0.00 . 0.00.00 . 18 . 07

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.273.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 35.310.647.994,00 0.00 . 0.00.00 . 18

4.478.741.494,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.109.020.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.298.921.494,00

30.831.906.500,00 Rehabilitasi Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.810.456.500,00

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 450.956.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19

450.956.000,00 Fasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Rapat Koordinasi FKDM 0.00 . 0.00.00 . 19 . 05

0.00 . 0.00.00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 366.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.956.000,00

Program Pengelolaan Sistem Keamanan informasi dan Persandian 41.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19

41.200.000,00 Pengembangan analisa persandian 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.200.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 137.809.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19

113.828.000,00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.828.000,00

23.981.000,00 Supervisi,Pembinaaan Dan Stimulasi Perpustakaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 0.00 . 0.00.00 . 19 . 04

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.581.000,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 184.029.959,00 0.00 . 0.00.00 . 19

184.029.959,00 Pengadaan marka jalan 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.029.959,00

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 105.319.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19

Halaman 21 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 44: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

105.319.000,00 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.319.000,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 48.936.500,00 0.00 . 0.00.00 . 19

48.936.500,00 Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga kerja 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.736.500,00

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1.708.155.994,00 0.00 . 0.00.00 . 19

27.285.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 0.00 . 0.00.00 . 19 . 04

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.285.000,00

47.150.000,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 0.00 . 0.00.00 . 19 . 05

0.00 . 0.00.00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.150.000,00

80.790.000,00 Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran 0.00 . 0.00.00 . 19 . 07

0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.990.000,00

940.414.854,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 0.00 . 0.00.00 . 19 . 08

0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 606.477.500,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 333.937.354,00

510.818.640,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 510.818.640,00

36.422.500,00 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 0.00 . 0.00.00 . 19 . 11

0.00 . 0.00.00 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.622.500,00

10.000.000,00 Penyimpanan Sarana Teknis Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran 0.00 . 0.00.00 . 19 . 14

0.00 . 0.00.00 . 19 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

55.275.000,00 Peningkatan Kesiagaan Petugas Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya 0.00 . 0.00.00 . 19 . 15

0.00 . 0.00.00 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.275.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup 141.614.050,00 0.00 . 0.00.00 . 19

141.614.050,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.114.050,00

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.709.383.500,00 0.00 . 0.00.00 . 19

Halaman 22 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 45: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

48.026.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.226.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 800.000,00

34.281.000,00 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 0.00 . 0.00.00 . 19 . 23

0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.056.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.225.000,00

382.227.500,00 Penyediaan Sarana Produksi Bawang Merah dan Sayuran Lainnya 0.00 . 0.00.00 . 19 . 26

0.00 . 0.00.00 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.227.500,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 212.000.000,00

365.455.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Buah 0.00 . 0.00.00 . 19 . 27

0.00 . 0.00.00 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 365.455.000,00

1.550.839.500,00 Peningkatan Produksi Padi 0.00 . 0.00.00 . 19 . 28

0.00 . 0.00.00 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.550.839.500,00

311.761.500,00 Pengembangan Jagung Hibrida 0.00 . 0.00.00 . 19 . 29

0.00 . 0.00.00 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 311.761.500,00

11.728.000,00 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 0.00 . 0.00.00 . 19 . 30

0.00 . 0.00.00 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.728.000,00

5.065.000,00 Fasilitasi Sertifikasi Organik dan Prima Hasil Pertanian 0.00 . 0.00.00 . 19 . 31

0.00 . 0.00.00 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.065.000,00

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 114.245.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19

114.245.000,00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan 0.00 . 0.00.00 . 19 . 17

0.00 . 0.00.00 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.045.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.126.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19

360.240.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.240.000,00

766.460.000,00 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 766.460.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 2.167.221.750,00 0.00 . 0.00.00 . 20

858.137.250,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 775.437.250,00

Halaman 23 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 46: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.000.000,00

1.055.170.500,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.052.670.500,00

101.414.000,00 Kompetisi Sepak Bola U-14 Dan U 16 0.00 . 0.00.00 . 20 . 37

0.00 . 0.00.00 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.414.000,00

152.500.000,00 Kontingen Liga Sepak Bola U-14 dan U-16 0.00 . 0.00.00 . 20 . 38

0.00 . 0.00.00 . 20 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.500.000,00

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

268.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20

268.050.000,00 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 0.00 . 0.00.00 . 20 . 04

0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268.050.000,00

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 30.247.550,00 0.00 . 0.00.00 . 20

30.247.550,00 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.747.550,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.435.005.300,00 0.00 . 0.00.00 . 20

135.420.300,00 Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan berprestasi dan Berdedikasi 0.00 . 0.00.00 . 20 . 14

0.00 . 0.00.00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.420.300,00

1.299.585.000,00 Rekonsiliasi Aneka Tunjagan Bagi Pendidik dan Tenaga Pendidik SD 0.00 . 0.00.00 . 20 . 24

0.00 . 0.00.00 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.294.140.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.445.000,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH 1.858.833.500,00 0.00 . 0.00.00 . 20

1.165.585.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.165.585.000,00

117.648.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02

0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.648.000,00

397.278.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.678.000,00

37.617.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.500.000,00

Halaman 24 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 47: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.000,00

155.500,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07

0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.500,00

140.550.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 0.00 . 0.00.00 . 20 . 08

0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.550.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 771.504.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20

771.504.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 771.504.000,00

Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 287.068.250,00 0.00 . 0.00.00 . 20

251.788.250,00 Fasilitasi Penyelesaian prosedur,Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.588.250,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.800.000,00

35.280.000,00 Fasilitas Pembinaan Ketenagakerjaan 0.00 . 0.00.00 . 20 . 04

0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.280.000,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 12.538.171.085,00 0.00 . 0.00.00 . 21

148.348.500,00 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.348.500,00

12.389.822.585,00 Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palu 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.334.622.585,00

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 268.729.300,00 0.00 . 0.00.00 . 21

99.866.800,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.866.800,00

64.192.500,00 Pemeliharaan kesehatan masyarakat veteriner 0.00 . 0.00.00 . 21 . 07

0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.192.500,00

104.670.000,00 Pengingkatan Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan 0.00 . 0.00.00 . 21 . 10

0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 81.670.000,00

Program pendidikan politik masyarakat 4.453.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21

Halaman 25 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 48: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.453.000,00 Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol yang mendapat Kursi di DPRD

0.00 . 0.00.00 . 21 . 10

0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.453.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 76.730.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21

76.730.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 . 0.00.00 . 21 . 04

0.00 . 0.00.00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.530.000,00

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 456.538.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21

456.538.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 456.538.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.145.795.580,00 0.00 . 0.00.00 . 21

1.145.795.580,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.948.580,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.004.847.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 3.088.745.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21

127.270.000,00 Penyusunan rancangan RPJMD 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.770.000,00

398.326.500,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 0.00 . 0.00.00 . 21 . 09

0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 394.826.500,00

536.468.500,00 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 0.00 . 0.00.00 . 21 . 11

0.00 . 0.00.00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 522.468.500,00

481.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 . 0.00.00 . 21 . 13

0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 365.400.000,00

225.005.000,00 Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah 0.00 . 0.00.00 . 21 . 19

0.00 . 0.00.00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.205.000,00

173.935.000,00 Penyusunan Dokumen RKPD 0.00 . 0.00.00 . 21 . 24

0.00 . 0.00.00 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.035.000,00

866.945.000,00 Pendampingan Pembangunan Daerah 0.00 . 0.00.00 . 21 . 26

Halaman 26 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 49: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 21 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 860.945.000,00

278.995.000,00 Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 0.00 . 0.00.00 . 21 . 28

0.00 . 0.00.00 . 21 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 248.995.000,00

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 116.408.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22

116.408.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui BBGRM 0.00 . 0.00.00 . 22 . 02

0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.608.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 334.391.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22

149.771.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05

0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.771.000,00

16.150.000,00 Peningkatan imuniasasi 0.00 . 0.00.00 . 22 . 08

0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.150.000,00

18.537.500,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 0.00 . 0.00.00 . 22 . 09

0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.537.500,00

149.932.500,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Matra 0.00 . 0.00.00 . 22 . 12

0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.932.500,00

Program Pengelolaan RUSUNAWA 271.051.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22

271.051.000,00 Pengelolaan RUSUNAWA 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01

0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 271.051.000,00

Program Palu Kana Mapande 5.397.275.500,00 0.00 . 0.00.00 . 23

508.200.000,00 Penyediaan Bantuan Pendidikan Dasar 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01

0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 508.200.000,00

2.243.118.500,00 Pembinaan Keagamaan Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar melalui tambahan pelajaran agama bagi kelas V

0.00 . 0.00.00 . 23 . 02

0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.185.118.500,00

653.282.000,00 Penyediaan Bantuan Pendidikan Dasar SMP 0.00 . 0.00.00 . 23 . 05

0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 653.282.000,00

1.992.675.000,00 Pengembangan Model Kelas Bina Potensi Islam 0.00 . 0.00.00 . 23 . 06

0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.959.675.000,00

Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh 1.569.790.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23

Halaman 27 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 50: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.569.790.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Pemukiman 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01

0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.790.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 922.812.700,00 0.00 . 0.00.00 . 23

736.452.700,00 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 0.00 . 0.00.00 . 23 . 11

0.00 . 0.00.00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.072.700,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 567.380.000,00

186.360.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 0.00 . 0.00.00 . 23 . 12

0.00 . 0.00.00 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.490.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 149.770.000,00

Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 236.916.500,00 0.00 . 0.00.00 . 23

192.464.000,00 Pertemuan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita di Kampung KB 0.00 . 0.00.00 . 23 . 02

0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.064.000,00

44.452.500,00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Bina Keluarga Remaja 0.00 . 0.00.00 . 23 . 06

0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.052.500,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.270.726.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23

1.270.726.000,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01

0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 459.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 811.726.000,00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3.299.091.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24

2.639.740.000,00 Penataan RTH 0.00 . 0.00.00 . 24 . 05

0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.631.240.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.500.000,00

558.758.000,00 Pemeliharaan RTH 0.00 . 0.00.00 . 24 . 06

0.00 . 0.00.00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 558.758.000,00

100.593.000,00 Penataan dan Pemeliharaan TPU 0.00 . 0.00.00 . 24 . 12

0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.593.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

9.382.933.600,00 0.00 . 0.00.00 . 24

6.279.348.750,00 Pembangunan jaringan air bersih/air minum 0.00 . 0.00.00 . 24 . 06

Halaman 28 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 51: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.460.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 487.079.250,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.777.809.500,00

3.103.584.850,00 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi 0.00 . 0.00.00 . 24 . 18

0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.960.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.624.850,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.880.000.000,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

5.685.838.051,00 0.00 . 0.00.00 . 25

611.404.149,00 Pembangunan puskesmas 0.00 . 0.00.00 . 25 . 01

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.154.149,00

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 551.250.000,00

4.989.453.902,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 0.00 . 0.00.00 . 25 . 07

0.00 . 0.00.00 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.914.453.902,00

84.980.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 0.00 . 0.00.00 . 25 . 14

0.00 . 0.00.00 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.980.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 838.005.500,00 0.00 . 0.00.00 . 25

838.005.500,00 Penguatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 0.00 . 0.00.00 . 25 . 01

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 838.005.500,00

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 485.292.500,00 0.00 . 0.00.00 . 26

36.915.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 0.00 . 0.00.00 . 26 . 02

0.00 . 0.00.00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.915.000,00

40.525.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 0.00 . 0.00.00 . 26 . 03

0.00 . 0.00.00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.525.000,00

38.650.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan 0.00 . 0.00.00 . 26 . 05

0.00 . 0.00.00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.650.000,00

40.700.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

0.00 . 0.00.00 . 26 . 06

0.00 . 0.00.00 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.700.000,00

267.112.500,00 Penyelesaian Kasus Gugatan Terhadap Pemda 0.00 . 0.00.00 . 26 . 07

Halaman 29 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 52: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.112.500,00

61.390.000,00 Koordinasi RANHAM Kota Palu 0.00 . 0.00.00 . 26 . 08

0.00 . 0.00.00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.590.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

25.199.609.000,00 0.00 . 0.00.00 . 26

25.199.609.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 0.00 . 0.00.00 . 26 . 18

0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.199.609.000,00

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 826.532.000,00 0.00 . 0.00.00 . 27

191.631.500,00 Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Kecamatan Dan Kelurahan 0.00 . 0.00.00 . 27 . 06

0.00 . 0.00.00 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.431.500,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.600.000,00

40.350.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 0.00 . 0.00.00 . 27 . 07

0.00 . 0.00.00 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.350.000,00

32.900.000,00 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota 0.00 . 0.00.00 . 27 . 08

0.00 . 0.00.00 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00

340.310.000,00 Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Dan Kelurahan 0.00 . 0.00.00 . 27 . 09

0.00 . 0.00.00 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.260.000,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.150.000,00

99.160.000,00 Fasilitasi Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ( APEKSI ) 0.00 . 0.00.00 . 27 . 10

0.00 . 0.00.00 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.160.000,00

122.180.500,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 0.00 . 0.00.00 . 27 . 11

0.00 . 0.00.00 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.380.500,00

Program Pelayanan Administrasi Pembangunan 1.073.708.500,00 0.00 . 0.00.00 . 28

276.755.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik 0.00 . 0.00.00 . 28 . 04

0.00 . 0.00.00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.755.000,00

655.050.000,00 Unit LayananPengadaan Kota Palu 0.00 . 0.00.00 . 28 . 05

Halaman 30 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 53: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 410.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.500.000,00

35.551.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Palu 0.00 . 0.00.00 . 28 . 07

0.00 . 0.00.00 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.551.000,00

106.352.500,00 PEMBINAAN DAN ADVOKASI 0.00 . 0.00.00 . 28 . 09

0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.852.500,00

Program Pengembangan Nilai Budaya 605.908.500,00 0.00 . 0.00.00 . 28

605.908.500,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Kebudayaan 0.00 . 0.00.00 . 28 . 02

0.00 . 0.00.00 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 605.908.500,00

Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 1.337.843.400,00 0.00 . 0.00.00 . 28

61.795.000,00 Aplikasi Teknologi Tenun Ikat Batik Bomba 0.00 . 0.00.00 . 28 . 01

0.00 . 0.00.00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.795.000,00

41.707.000,00 Aplikasi Teknologi Pengolahan Aneka Keripik 0.00 . 0.00.00 . 28 . 02

0.00 . 0.00.00 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.707.000,00

109.886.000,00 Aplikasi Teknologi Alat Musik 0.00 . 0.00.00 . 28 . 03

0.00 . 0.00.00 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.886.000,00

86.537.500,00 Aplikasi Teknologi Pengolahan Limbah Sampah 0.00 . 0.00.00 . 28 . 04

0.00 . 0.00.00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.537.500,00

75.683.000,00 Aplikasi Teknologi Kerajinan Limbah Kelapa 0.00 . 0.00.00 . 28 . 05

0.00 . 0.00.00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.683.000,00

465.772.000,00 Aplikasi Teknologi Kerajinan Bambu 0.00 . 0.00.00 . 28 . 06

0.00 . 0.00.00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 465.772.000,00

54.892.500,00 Aplikasi Teknologi Kerajinan Rotan 0.00 . 0.00.00 . 28 . 07

0.00 . 0.00.00 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.892.500,00

197.183.300,00 Aplikasi Teknologi Pengolahan Batu Alam / Batu Potong 0.00 . 0.00.00 . 28 . 08

0.00 . 0.00.00 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.183.300,00

30.090.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penguatan Industri Kecil Menengah 0.00 . 0.00.00 . 28 . 10

0.00 . 0.00.00 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.090.000,00

166.279.900,00 Aplikasi Teknologi Kerajinan Gerabah 0.00 . 0.00.00 . 28 . 11

Halaman 31 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 54: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.279.900,00

48.017.200,00 Aplikasi Teknologi Pengolahan Limbah Tali Kapal 0.00 . 0.00.00 . 28 . 12

0.00 . 0.00.00 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.017.200,00

Program pengembangan industri kecil dan menengah 319.045.700,00 0.00 . 0.00.00 . 29

61.350.000,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 0.00 . 0.00.00 . 29 . 01

0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.350.000,00

57.530.000,00 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster 0.00 . 0.00.00 . 29 . 03

0.00 . 0.00.00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.530.000,00

98.178.700,00 Aplikasi Teknologi Pengolahan Daun Silar 0.00 . 0.00.00 . 29 . 04

0.00 . 0.00.00 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.178.700,00

101.987.000,00 Aplikasi Teknologi Kerajinan Sandal Hotel 0.00 . 0.00.00 . 29 . 05

0.00 . 0.00.00 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.987.000,00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 623.870.000,00 0.00 . 0.00.00 . 29

623.870.000,00 Perencanaan pengembangan infrastruktur 0.00 . 0.00.00 . 29 . 01

0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 607.870.000,00

Program Palu Nobudaya Ante Noada 674.329.500,00 0.00 . 0.00.00 . 30

364.700.000,00 Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 0.00 . 0.00.00 . 30 . 03

0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.700.000,00

211.835.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Libu Mbaso Kota Palu 0.00 . 0.00.00 . 30 . 04

0.00 . 0.00.00 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.835.000,00

97.794.500,00 Fasilitasi Jambore Budaya Tingkat Kota Palu 0.00 . 0.00.00 . 30 . 06

0.00 . 0.00.00 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.294.500,00

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 819.581.300,00 0.00 . 0.00.00 . 30

582.756.300,00 Aplikasi Pengelolaan Pakan Ternak Berbasis Home Industri 0.00 . 0.00.00 . 30 . 01

0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 582.756.300,00

56.200.000,00 Dukungan Operasional Rotan Center Daerah 0.00 . 0.00.00 . 30 . 02

0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.200.000,00

180.625.000,00 Aplikasi Pengolahan Pakan Ikan Berbasis Home Industri 0.00 . 0.00.00 . 30 . 03

0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.625.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 249.392.000,00 0.00 . 0.00.00 . 30

Halaman 32 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 55: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

249.392.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 0.00 . 0.00.00 . 30 . 01

0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.392.000,00

Pembinaan Jasa Konstruksi 86.755.000,00 0.00 . 0.00.00 . 31

67.520.000,00 Pengaturan dan Penyelenggaran Izin Usaha Jasa Konstruksi 0.00 . 0.00.00 . 31 . 01

0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.520.000,00

19.235.000,00 Penguatan Kelembagaan Tim Pembina Jasa Konstruksi 0.00 . 0.00.00 . 31 . 02

0.00 . 0.00.00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.240.000,00

0.00 . 0.00.00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 995.000,00

Program Bina sosial 609.220.100,00 0.00 . 0.00.00 . 31

317.944.600,00 Pembinaan Qori dan Qoriah 0.00 . 0.00.00 . 31 . 01

0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310.294.600,00

291.275.500,00 Pembinaan keagamaan dan budaya bagi pemuda 0.00 . 0.00.00 . 31 . 03

0.00 . 0.00.00 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.275.500,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.444.419.750,00 0.00 . 0.00.00 . 32

1.444.419.750,00 Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil & Ibu Melahirkan 0.00 . 0.00.00 . 32 . 04

0.00 . 0.00.00 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.444.419.750,00

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.926.762.441,00 0.00 . 0.00.00 . 33

1.141.822.941,00 Penyediaan Sarana Prasarana Balai Benih Ikan 0.00 . 0.00.00 . 33 . 01

0.00 . 0.00.00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.141.822.941,00

3.361.500,00 Penunjang Pelayanan Administrasi Balai Benih Ikan 0.00 . 0.00.00 . 33 . 02

0.00 . 0.00.00 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.861.500,00

0.00 . 0.00.00 . 33 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00

1.781.578.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan 0.00 . 0.00.00 . 33 . 03

0.00 . 0.00.00 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.601.578.000,00

Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Lapangan 237.845.000,00 0.00 . 0.00.00 . 36

172.120.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh 0.00 . 0.00.00 . 36 . 02

0.00 . 0.00.00 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.120.000,00

65.725.000,00 Peningkatan Metode Penyuluhan 0.00 . 0.00.00 . 36 . 03

0.00 . 0.00.00 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.725.000,00

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 82.411.280.762,00 0.00 . 0.00.00 . 36

Halaman 33 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 56: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

82.411.280.762,00 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU 0.00 . 0.00.00 . 36 . 01

0.00 . 0.00.00 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.465.115.000,00

0.00 . 0.00.00 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.801.068.074,00

0.00 . 0.00.00 . 36 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.145.097.688,00

Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan 23.083.214.708,00 0.00 . 0.00.00 . 37

2.696.423.208,00 Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat 0.00 . 0.00.00 . 37 . 03

0.00 . 0.00.00 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.696.423.208,00

368.777.500,00 Pelaksanaan Musrembang Kecamatan / Kelurahan 0.00 . 0.00.00 . 37 . 04

0.00 . 0.00.00 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 368.777.500,00

554.600.000,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan 0.00 . 0.00.00 . 37 . 08

0.00 . 0.00.00 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 472.700.000,00

85.910.000,00 Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan,Keindahan dan Ketertiban 0.00 . 0.00.00 . 37 . 12

0.00 . 0.00.00 . 37 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.910.000,00

261.245.000,00 Operasional Pelaksanaan SATGAS K5 0.00 . 0.00.00 . 37 . 13

0.00 . 0.00.00 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 261.245.000,00

511.289.000,00 Pembinaan PKK 0.00 . 0.00.00 . 37 . 18

0.00 . 0.00.00 . 37 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 511.289.000,00

149.020.000,00 Perayaan Hari-Hari Besar Nasional 0.00 . 0.00.00 . 37 . 27

0.00 . 0.00.00 . 37 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.020.000,00

1.619.950.000,00 Pekan Olah Raga dan Seni 0.00 . 0.00.00 . 37 . 30

0.00 . 0.00.00 . 37 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.619.950.000,00

14.515.097.537,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 0.00 . 0.00.00 . 37 . 31

0.00 . 0.00.00 . 37 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.110.250.295,00

0.00 . 0.00.00 . 37 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.404.847.242,00

2.320.902.463,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0.00 . 0.00.00 . 37 . 32

0.00 . 0.00.00 . 37 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.320.902.463,00

Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.266.856.493,00 0.00 . 0.00.00 . 37

1.256.890.493,00 Pengadaan Alat Penangkapan Ikan 0.00 . 0.00.00 . 37 . 01

0.00 . 0.00.00 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.246.090.493,00

9.966.000,00 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 0.00 . 0.00.00 . 37 . 02

0.00 . 0.00.00 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.966.000,00

Program Peningkatan Kesejahteraan KORPRI 52.950.000,00 0.00 . 0.00.00 . 39

Halaman 34 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 57: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

52.950.000,00 Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI 0.00 . 0.00.00 . 39 . 01

0.00 . 0.00.00 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.950.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 97.242.250,00 0.00 . 0.00.00 . 39

88.981.250,00 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 0.00 . 0.00.00 . 39 . 02

0.00 . 0.00.00 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.981.250,00

8.261.000,00 Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota 0.00 . 0.00.00 . 39 . 14

0.00 . 0.00.00 . 39 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.261.000,00

Pembinaan Organisasi KORPRI 36.430.000,00 0.00 . 0.00.00 . 40

20.430.000,00 Pelaksanaan HUT KORPRI 0.00 . 0.00.00 . 40 . 01

0.00 . 0.00.00 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.430.000,00

16.000.000,00 Pembentukan Tim Paduan Suara KORPRI 0.00 . 0.00.00 . 40 . 02

0.00 . 0.00.00 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00

Program Pemanfaatan Ruang 294.855.000,00 0.00 . 0.00.00 . 40

294.855.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 . 0.00.00 . 40 . 09

0.00 . 0.00.00 . 40 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 40 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.855.000,00

Program Bina Kelembagaan 4.031.576.104,00 0.00 . 0.00.00 . 41

471.057.500,00 Silaturahim Ramadhan 0.00 . 0.00.00 . 41 . 01

0.00 . 0.00.00 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 439.557.500,00

1.222.240.000,00 Keikutsertaan Kafilah Kota Palu pada MTQ/STQ di Propinsi/Kota/Kabupaten 0.00 . 0.00.00 . 41 . 02

0.00 . 0.00.00 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.077.240.000,00

329.185.500,00 Kegiatan Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah ( LPPD ) 0.00 . 0.00.00 . 41 . 03

0.00 . 0.00.00 . 41 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 324.385.500,00

691.645.604,00 Pemberangkatan TPHD Kota Palu 0.00 . 0.00.00 . 41 . 04

0.00 . 0.00.00 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 683.395.604,00

225.412.500,00 Festifal RAODHA Sis Aljufri 0.00 . 0.00.00 . 41 . 05

0.00 . 0.00.00 . 41 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.162.500,00

995.765.000,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Kota Palu 0.00 . 0.00.00 . 41 . 06

Halaman 35 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 58: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 41 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 943.365.000,00

96.270.000,00 Peringatan hari - hari besar keagamaan 0.00 . 0.00.00 . 41 . 07

0.00 . 0.00.00 . 41 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.270.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 847.240.000,00 0.00 . 0.00.00 . 41

203.902.500,00 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 0.00 . 0.00.00 . 41 . 03

0.00 . 0.00.00 . 41 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.902.500,00

193.660.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang 0.00 . 0.00.00 . 41 . 05

0.00 . 0.00.00 . 41 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 147.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.660.000,00

449.677.500,00 Pembinaan Bangunan Gedung dan Lingkungan 0.00 . 0.00.00 . 41 . 09

0.00 . 0.00.00 . 41 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 446.677.500,00

0.00 . 0.00.00 . 41 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00

Program Pengembangan Aparatur Negara 1.490.073.100,00 0.00 . 0.00.00 . 42

27.245.000,00 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi 0.00 . 0.00.00 . 42 . 08

0.00 . 0.00.00 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.245.000,00

64.350.000,00 Penyusunan Data Variabel Organisasi perangkat Daerah 0.00 . 0.00.00 . 42 . 08

0.00 . 0.00.00 . 42 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.350.000,00

4.455.000,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir dan Sumpah PNS 0.00 . 0.00.00 . 42 . 10

0.00 . 0.00.00 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.455.000,00

226.439.500,00 Seleksi Penerimaan CPNS 0.00 . 0.00.00 . 42 . 11

0.00 . 0.00.00 . 42 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 42 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.939.500,00

32.687.500,00 Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 0.00 . 0.00.00 . 42 . 13

0.00 . 0.00.00 . 42 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.687.500,00

403.110.000,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 0.00 . 0.00.00 . 42 . 14

0.00 . 0.00.00 . 42 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 403.110.000,00

385.310.000,00 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 0.00 . 0.00.00 . 42 . 15

0.00 . 0.00.00 . 42 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 385.310.000,00

215.588.800,00 Pengusulan Kenaikan Pangkat 0.00 . 0.00.00 . 42 . 17

0.00 . 0.00.00 . 42 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.588.800,00

Halaman 36 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 59: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

130.887.300,00 Pelantikan Jabatan 0.00 . 0.00.00 . 42 . 20

0.00 . 0.00.00 . 42 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 42 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.887.300,00

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 14.895.000,00 0.00 . 0.00.00 . 42

14.895.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 0.00 . 0.00.00 . 42 . 01

0.00 . 0.00.00 . 42 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.895.000,00

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 293.004.550,00 0.00 . 0.00.00 . 43

293.004.550,00 Pengawasan dan Operasional Penyedotan Lumpur Tinja 0.00 . 0.00.00 . 43 . 02

0.00 . 0.00.00 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.604.550,00

Program Penataan,Penguasaan,pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 12.201.112.500,00 0.00 . 0.00.00 . 44

107.662.500,00 Legalisasi Aset Tanah 0.00 . 0.00.00 . 44 . 02

0.00 . 0.00.00 . 44 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.162.500,00

12.093.450.000,00 Pengadaan Tanah Infrastruktur Kota 0.00 . 0.00.00 . 44 . 03

0.00 . 0.00.00 . 44 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 314.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 44 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.716.400.000,00

Reformasi Birokrasi 45.020.000,00 0.00 . 0.00.00 . 44

36.900.000,00 Standar Pelayanan Minimal 0.00 . 0.00.00 . 44 . 07

0.00 . 0.00.00 . 44 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 44 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.900.000,00

8.120.000,00 Penyusunan Road Map 0.00 . 0.00.00 . 44 . 08

0.00 . 0.00.00 . 44 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 44 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.620.000,00

Program Pengembangan dan Penataan Perekonomian 600.914.000,00 0.00 . 0.00.00 . 45

482.551.500,00 Pokja Pengawasan Barang Bersubsidi 0.00 . 0.00.00 . 45 . 01

0.00 . 0.00.00 . 45 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 473.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.701.500,00

43.287.500,00 Pegendalian Inflasi Daerah dan Koordinasi , Evaluasi Kebijakan Harga Pasar 0.00 . 0.00.00 . 45 . 03

0.00 . 0.00.00 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.287.500,00

75.075.000,00 Evaluasi Kinerja Investasi Dan Penanaman Modal Daerah 0.00 . 0.00.00 . 45 . 08

Halaman 37 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 60: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 45 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.075.000,00

Bina Kemasyarakatan 836.887.000,00 0.00 . 0.00.00 . 48

836.887.000,00 Pelatihan Pegawai Syara dan Majelis Ta'lim 0.00 . 0.00.00 . 48 . 02

0.00 . 0.00.00 . 48 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 815.287.000,00

Program Pengembangan Kebijakan Keprotokolan 730.835.000,00 0.00 . 0.00.00 . 49

730.835.000,00 Penyelenggaraan Keprotokolan Pemerintah Kota Palu 0.00 . 0.00.00 . 49 . 01

0.00 . 0.00.00 . 49 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.990.000,00

0.00 . 0.00.00 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 661.845.000,00

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.534.930.000,00 0.00 . 0.00.00 . 53

1.064.320.000,00 Fasilitasi Penyebarluasan Informasi 0.00 . 0.00.00 . 53 . 01

0.00 . 0.00.00 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 948.120.000,00

0.00 . 0.00.00 . 53 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 92.800.000,00

36.960.000,00 Kegiatan Promosi Daerah Kawasan Ekonomi Khusus 0.00 . 0.00.00 . 53 . 02

0.00 . 0.00.00 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.960.000,00

63.160.000,00 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0.00 . 0.00.00 . 53 . 03

0.00 . 0.00.00 . 53 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.760.000,00

0.00 . 0.00.00 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.400.000,00

370.490.000,00 Pengelolan Informasi dan Dokumentasi 0.00 . 0.00.00 . 53 . 04

0.00 . 0.00.00 . 53 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.490.000,00

Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Daerah 176.636.500,00 0.00 . 0.00.00 . 56

176.636.500,00 Kajian dan penyusunan profil tematik penguatan IKM 0.00 . 0.00.00 . 56 . 28

0.00 . 0.00.00 . 56 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.636.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (996.406.532.911,00)

PEMBIAYAAN DAERAH 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 997.406.532.911,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 997.406.532.911,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.000.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 2

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 996.406.532.911,00

Halaman 38 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 61: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PALU, 27 Desember 2019

WALI KOTA PALU

HIDAYAT

Halaman 39 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 62: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

8 TAHUN 2019

27 Desember 2019

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA PALU

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

598.020.611.442,20 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 298.565.153.393,20 26.837.390.000,00 272.618.068.049,00 1

62.819.944.976,20 Pendidikan 8.132.237.294,20 3.369.040.000,00 51.318.667.682,00 1.01

62.819.944.976,20 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8.132.237.294,20 3.369.040.000,00 51.318.667.682,00 1.01 . 1.01.01

2.020.300.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.700.000,00 588.600.000,00 1.414.000.100,00 1.01 . 1.01.01 . 01

266.100.000,00 0,00 266.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

21.900.000,00 0,00 21.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03

36.790.000,00 0,00 36.790.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05

397.810.000,00 0,00 397.810.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

610.355.000,00 0,00 21.755.000,00 588.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

9.090.000,00 0,00 9.090.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

60.534.100,00 0,00 60.534.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

23.848.500,00 0,00 23.848.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

2.655.000,00 0,00 2.655.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

41.700.000,00 17.700.000,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

56.780.000,00 0,00 56.780.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

44.937.500,00 0,00 44.937.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

447.800.000,00 0,00 447.800.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

24.485.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.700.000,00 21.785.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

24.485.000,00 0,00 21.785.000,00 2.700.000,00 Penyusunan PAK tenaga fungsional 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04

16.445.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 0,00 16.445.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06

16.445.000,00 0,00 16.445.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

2.095.495.720,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 925.247.120,00 1.056.600.000,00 113.648.600,00 1.01 . 1.01.01 . 15

933.495.120,00 925.247.120,00 8.248.000,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

22.175.000,00 0,00 22.175.000,00 0,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58

225.698.600,00 0,00 69.098.600,00 156.600.000,00 Operasional TK Negeri Pembina 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

13.962.000,00 0,00 13.962.000,00 0,00 Penyediaan Bantuan Operasional PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71

900.165.000,00 0,00 165.000,00 900.000.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Bagi Tutor PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 74

49.412.207.556,20 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan PKLK 7.189.290.174,20 168.100.000,00 42.054.817.382,00 1.01 . 1.01.01 . 16

Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 63: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.924.160.974,20 2.893.770.974,20 30.390.000,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

612.135.000,00 40.610.000,00 571.525.000,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

4.172.909.200,00 4.167.909.200,00 5.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

38.720.722.082,00 0,00 38.720.722.082,00 0,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

269.432.500,00 0,00 269.432.500,00 0,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD/MI/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

625.444.500,00 0,00 625.444.500,00 0,00 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP/MTs/SMPLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 71

512.962.600,00 0,00 480.962.600,00 32.000.000,00 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 77

372.487.100,00 0,00 344.387.100,00 28.100.000,00 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP/MTs/SMPLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

573.768.600,00 0,00 465.768.600,00 108.000.000,00 Penyediaan biaya opersional UPTD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 341

348.495.000,00 87.000.000,00 261.495.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Pendidikan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 342

263.880.000,00 0,00 263.880.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Pendidikan SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 343

15.810.000,00 0,00 15.810.000,00 0,00 Workshop Proktor dan Teknisi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 350

1.138.492.800,00 Program Pengembangan Pendidikan Non Formal/Dikmas 0,00 164.400.000,00 974.092.800,00 1.01 . 1.01.01 . 18

18.930.000,00 0,00 18.930.000,00 0,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09

297.577.800,00 0,00 133.177.800,00 164.400.000,00 Pemberian bantuan operasional Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

821.985.000,00 0,00 821.985.000,00 0,00 Penyelenggaraan Paket A/ Ula dan Paket B/ Wustha 1.01 . 1.01.01 . 18 . 32

1.435.005.300,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 1.294.140.000,00 140.865.300,00 1.01 . 1.01.01 . 20

135.420.300,00 0,00 135.420.300,00 0,00 Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan berprestasi dan Berdedikasi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

1.299.585.000,00 0,00 5.445.000,00 1.294.140.000,00 Rekonsiliasi Aneka Tunjagan Bagi Pendidik dan Tenaga Pendidik SD 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24

5.397.275.500,00 Program Palu Kana Mapande 0,00 91.000.000,00 5.306.275.500,00 1.01 . 1.01.01 . 23

508.200.000,00 0,00 508.200.000,00 0,00 Penyediaan Bantuan Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01

2.243.118.500,00 0,00 2.185.118.500,00 58.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar melalui tambahan pelajaran agama bagi kelas V

1.01 . 1.01.01 . 23 . 02

653.282.000,00 0,00 653.282.000,00 0,00 Penyediaan Bantuan Pendidikan Dasar SMP 1.01 . 1.01.01 . 23 . 05

1.992.675.000,00 0,00 1.959.675.000,00 33.000.000,00 Pengembangan Model Kelas Bina Potensi Islam 1.01 . 1.01.01 . 23 . 06

605.908.500,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 605.908.500,00 1.01 . 1.01.01 . 28

605.908.500,00 0,00 605.908.500,00 0,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Kebudayaan 1.01 . 1.01.01 . 28 . 02

674.329.500,00 Program Palu Nobudaya Ante Noada 0,00 3.500.000,00 670.829.500,00 1.01 . 1.01.01 . 30

364.700.000,00 0,00 364.700.000,00 0,00 Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 1.01 . 1.01.01 . 30 . 03

211.835.000,00 0,00 211.835.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Libu Mbaso Kota Palu 1.01 . 1.01.01 . 30 . 04

97.794.500,00 0,00 94.294.500,00 3.500.000,00 Fasilitasi Jambore Budaya Tingkat Kota Palu 1.01 . 1.01.01 . 30 . 06

180.596.191.099,00 Kesehatan 34.026.910.590,00 9.271.935.000,00 137.297.345.509,00 1.02

72.985.301.337,00 Dinas Kesehatan 5.682.203.902,00 4.806.820.000,00 62.496.277.435,00 1.02 . 1.02.01

8.702.615.286,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.900.000,00 4.315.900.000,00 4.370.815.286,00 1.02 . 1.02.01 . 01

743.400.000,00 0,00 743.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Halaman 2 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 64: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.130.520.000,00 0,00 2.130.520.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

4.334.030.000,00 0,00 18.130.000,00 4.315.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

332.536.000,00 0,00 332.536.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

80.175.000,00 0,00 80.175.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

244.560.786,00 0,00 244.560.786,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

239.332.000,00 0,00 239.332.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

19.474.000,00 0,00 19.474.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

63.445.000,00 15.900.000,00 47.545.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13

6.430.000,00 0,00 6.430.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

21.162.500,00 0,00 21.162.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

487.550.000,00 0,00 487.550.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

260.832.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 10.160.000,00 250.672.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05

245.500.000,00 0,00 245.500.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

15.332.000,00 0,00 5.172.000,00 10.160.000,00 Penyusunan PAK Tenaga Fungsional 1.02 . 1.02.01 . 05 . 04

110.081.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 6.560.000,00 103.521.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06

66.405.000,00 0,00 62.045.000,00 4.360.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

43.676.000,00 0,00 41.476.000,00 2.200.000,00 Penyusunan Profil Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05

8.478.091.371,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 200.600.000,00 12.000.000,00 8.265.491.371,00 1.02 . 1.02.01 . 15

8.478.091.371,00 200.600.000,00 8.265.491.371,00 12.000.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

44.247.329.879,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 44.247.329.879,00 1.02 . 1.02.01 . 16

15.255.692.400,00 0,00 15.255.692.400,00 0,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

9.150.377.500,00 0,00 9.150.377.500,00 0,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

19.658.910.620,00 0,00 19.658.910.620,00 0,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

182.349.359,00 0,00 182.349.359,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Khusus dan RS 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

226.651.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 0,00 226.651.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

226.651.000,00 0,00 226.651.000,00 0,00 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

1.126.700.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 1.126.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

360.240.000,00 0,00 360.240.000,00 0,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

766.460.000,00 0,00 766.460.000,00 0,00 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03

771.504.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 771.504.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

771.504.000,00 0,00 771.504.000,00 0,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

76.730.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 3.200.000,00 73.530.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

76.730.000,00 0,00 73.530.000,00 3.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 04

334.391.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 0,00 334.391.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

Halaman 3 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 65: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

149.771.000,00 0,00 149.771.000,00 0,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

16.150.000,00 0,00 16.150.000,00 0,00 Peningkatan imuniasasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

18.537.500,00 0,00 18.537.500,00 0,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

149.932.500,00 0,00 149.932.500,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Matra 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

1.270.726.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 459.000.000,00 811.726.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

1.270.726.000,00 0,00 811.726.000,00 459.000.000,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

5.685.838.051,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

5.465.703.902,00 0,00 220.134.149,00 1.02 . 1.02.01 . 25

611.404.149,00 551.250.000,00 60.154.149,00 0,00 Pembangunan puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

4.989.453.902,00 4.914.453.902,00 75.000.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

84.980.000,00 0,00 84.980.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 14

249.392.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 0,00 249.392.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30

249.392.000,00 0,00 249.392.000,00 0,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

1.444.419.750,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 0,00 1.444.419.750,00 1.02 . 1.02.01 . 32

1.444.419.750,00 0,00 1.444.419.750,00 0,00 Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil & Ibu Melahirkan 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

107.610.889.762,00 RSU Anutapura Palu 28.344.706.688,00 4.465.115.000,00 74.801.068.074,00 1.02 . 1.02.02

25.199.609.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

25.199.609.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 26

25.199.609.000,00 25.199.609.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

82.411.280.762,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 3.145.097.688,00 4.465.115.000,00 74.801.068.074,00 1.02 . 1.02.02 . 36

82.411.280.762,00 3.145.097.688,00 74.801.068.074,00 4.465.115.000,00 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU 1.02 . 1.02.02 . 36 . 01

253.747.001.555,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 242.620.074.455,00 2.599.515.000,00 8.527.412.100,00 1.03

238.624.983.355,00 Dinas Pekerjaan Umum 230.778.924.455,00 1.488.015.000,00 6.358.043.900,00 1.03 . 1.03.01

2.331.204.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.000.000,00 1.046.685.000,00 1.164.519.350,00 1.03 . 1.03.01 . 01

223.200.000,00 0,00 223.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

147.950.000,00 0,00 147.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

1.061.425.000,00 0,00 14.740.000,00 1.046.685.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

6.617.300,00 0,00 6.617.300,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

70.890.800,00 0,00 70.890.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

72.928.750,00 0,00 72.928.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

18.680.000,00 0,00 18.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

51.662.500,00 0,00 51.662.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

557.850.000,00 0,00 557.850.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

36.008.247.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.285.578.000,00 42.750.000,00 679.919.600,00 1.03 . 1.03.01 . 02

35.708.757.600,00 35.285.578.000,00 380.429.600,00 42.750.000,00 Pembangunan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

Halaman 4 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 66: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

285.840.000,00 0,00 285.840.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

13.650.000,00 0,00 13.650.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 28

19.550.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 0,00 19.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06

19.550.000,00 0,00 19.550.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

137.741.896.061,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 136.467.359.961,00 219.900.000,00 1.054.636.100,00 1.03 . 1.03.01 . 15

120.876.807.100,00 119.609.120.000,00 1.052.287.100,00 215.400.000,00 Pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

16.865.088.961,00 16.858.239.961,00 2.349.000,00 4.500.000,00 Pembangunan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

15.904.061.500,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 15.421.649.000,00 21.920.000,00 460.492.500,00 1.03 . 1.03.01 . 16

15.904.061.500,00 15.421.649.000,00 460.492.500,00 21.920.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

35.310.647.994,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 34.109.377.994,00 84.600.000,00 1.116.670.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

4.478.741.494,00 3.298.921.494,00 1.109.020.000,00 70.800.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

30.831.906.500,00 30.810.456.500,00 7.650.000,00 13.800.000,00 Rehabilitasi Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

922.812.700,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 717.150.000,00 8.100.000,00 197.562.700,00 1.03 . 1.03.01 . 23

736.452.700,00 567.380.000,00 169.072.700,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 23 . 11

186.360.000,00 149.770.000,00 28.490.000,00 8.100.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 23 . 12

9.382.933.600,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

8.657.809.500,00 24.420.000,00 700.704.100,00 1.03 . 1.03.01 . 24

6.279.348.750,00 5.777.809.500,00 487.079.250,00 14.460.000,00 Pembangunan jaringan air bersih/air minum 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06

3.103.584.850,00 2.880.000.000,00 213.624.850,00 9.960.000,00 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

623.870.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 16.000.000,00 607.870.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29

623.870.000,00 0,00 607.870.000,00 16.000.000,00 Perencanaan pengembangan infrastruktur 1.03 . 1.03.01 . 29 . 01

86.755.000,00 Pembinaan Jasa Konstruksi 0,00 18.240.000,00 68.515.000,00 1.03 . 1.03.01 . 31

67.520.000,00 0,00 67.520.000,00 0,00 Pengaturan dan Penyelenggaran Izin Usaha Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 31 . 01

19.235.000,00 0,00 995.000,00 18.240.000,00 Penguatan Kelembagaan Tim Pembina Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 31 . 02

293.004.550,00 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 5.400.000,00 287.604.550,00 1.03 . 1.03.01 . 43

293.004.550,00 0,00 287.604.550,00 5.400.000,00 Pengawasan dan Operasional Penyedotan Lumpur Tinja 1.03 . 1.03.01 . 43 . 02

15.122.018.200,00 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan 11.841.150.000,00 1.111.500.000,00 2.169.368.200,00 1.03 . 1.03.02

1.362.448.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 121.750.000,00 583.200.000,00 657.498.450,00 1.03 . 1.03.02 . 01

147.145.200,00 0,00 147.145.200,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

33.100.000,00 0,00 33.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.02 . 01 . 06

583.200.000,00 0,00 0,00 583.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.02 . 01 . 07

23.379.000,00 0,00 23.379.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.02 . 01 . 08

13.650.000,00 0,00 13.650.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.03 . 1.03.02 . 01 . 09

48.149.000,00 0,00 48.149.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.02 . 01 . 10

16.104.000,00 0,00 16.104.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.02 . 01 . 11

Halaman 5 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 67: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.776.250,00 0,00 5.776.250,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.02 . 01 . 12

126.250.000,00 121.750.000,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.02 . 01 . 13

6.080.000,00 0,00 6.080.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15

39.215.000,00 0,00 39.215.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.02 . 01 . 17

320.400.000,00 0,00 320.400.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.02 . 01 . 18

266.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 266.600.000,00 1.03 . 1.03.02 . 02

266.600.000,00 0,00 266.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.02 . 02 . 24

12.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 12.500.000,00 1.03 . 1.03.02 . 05

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.02 . 05 . 03

25.125.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 4.800.000,00 20.325.000,00 1.03 . 1.03.02 . 06

25.125.000,00 0,00 20.325.000,00 4.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.02 . 06 . 01

97.242.250,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 0,00 97.242.250,00 1.03 . 1.03.02 . 39

88.981.250,00 0,00 88.981.250,00 0,00 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 1.03 . 1.03.02 . 39 . 02

8.261.000,00 0,00 8.261.000,00 0,00 Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota 1.03 . 1.03.02 . 39 . 14

294.855.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 0,00 114.000.000,00 180.855.000,00 1.03 . 1.03.02 . 40

294.855.000,00 0,00 180.855.000,00 114.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.03.02 . 40 . 09

847.240.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3.000.000,00 312.000.000,00 532.240.000,00 1.03 . 1.03.02 . 41

203.902.500,00 0,00 38.902.500,00 165.000.000,00 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 1.03 . 1.03.02 . 41 . 03

193.660.000,00 0,00 46.660.000,00 147.000.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang 1.03 . 1.03.02 . 41 . 05

449.677.500,00 3.000.000,00 446.677.500,00 0,00 Pembinaan Bangunan Gedung dan Lingkungan 1.03 . 1.03.02 . 41 . 09

14.895.000,00 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 0,00 3.000.000,00 11.895.000,00 1.03 . 1.03.02 . 42

14.895.000,00 0,00 11.895.000,00 3.000.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 1.03 . 1.03.02 . 42 . 01

12.201.112.500,00 Program Penataan,Penguasaan,pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 11.716.400.000,00 94.500.000,00 390.212.500,00 1.03 . 1.03.02 . 44

107.662.500,00 0,00 76.162.500,00 31.500.000,00 Legalisasi Aset Tanah 1.03 . 1.03.02 . 44 . 02

12.093.450.000,00 11.716.400.000,00 314.050.000,00 63.000.000,00 Pengadaan Tanah Infrastruktur Kota 1.03 . 1.03.02 . 44 . 03

65.504.988.402,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 13.225.325.054,00 2.801.900.000,00 49.477.763.348,00 1.04

59.477.867.300,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 12.741.332.700,00 396.000.000,00 46.340.534.600,00 1.04 . 1.04.01

917.637.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.607.500,00 313.800.000,00 556.230.100,00 1.04 . 1.04.01 . 01

90.600.000,00 0,00 90.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02

22.900.000,00 0,00 22.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06

348.000.000,00 0,00 34.200.000,00 313.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07

5.747.000,00 0,00 5.747.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08

11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.04 . 1.04.01 . 01 . 09

Halaman 6 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 68: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

82.991.400,00 0,00 82.991.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 10

14.729.200,00 0,00 14.729.200,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 11

2.780.000,00 0,00 2.780.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 12

47.607.500,00 47.607.500,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 13

5.620.000,00 0,00 5.620.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 15

21.062.500,00 0,00 21.062.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17

263.900.000,00 0,00 263.900.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18

365.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 191.280.000,00 0,00 174.520.000,00 1.04 . 1.04.01 . 02

191.280.000,00 191.280.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.04 . 1.04.01 . 02 . 10

174.520.000,00 0,00 174.520.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 24

25.125.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 4.800.000,00 20.325.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06

25.125.000,00 0,00 20.325.000,00 4.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.04 . 1.04.01 . 06 . 01

12.786.773.700,00 Program Pengembangan Perumahan 11.002.445.200,00 38.400.000,00 1.745.928.500,00 1.04 . 1.04.01 . 15

49.061.500,00 0,00 26.661.500,00 22.400.000,00 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 1.04 . 1.04.01 . 15 . 03

3.119.537.000,00 1.584.000.000,00 1.529.537.000,00 6.000.000,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 1.04.01 . 15 . 06

9.618.175.200,00 9.418.445.200,00 189.730.000,00 10.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 1.04 . 1.04.01 . 15 . 07

43.541.690.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 0,00 43.541.690.000,00 1.04 . 1.04.01 . 16

3.439.220.000,00 0,00 3.439.220.000,00 0,00 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 1.04 . 1.04.01 . 16 . 02

40.102.470.000,00 0,00 40.102.470.000,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.04 . 1.04.01 . 16 . 08

271.051.000,00 Program Pengelolaan RUSUNAWA 0,00 0,00 271.051.000,00 1.04 . 1.04.01 . 22

271.051.000,00 0,00 271.051.000,00 0,00 Pengelolaan RUSUNAWA 1.04 . 1.04.01 . 22 . 01

1.569.790.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh 1.500.000.000,00 39.000.000,00 30.790.000,00 1.04 . 1.04.01 . 23

1.569.790.000,00 1.500.000.000,00 30.790.000,00 39.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Pemukiman 1.04 . 1.04.01 . 23 . 01

6.027.121.102,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 483.992.354,00 2.405.900.000,00 3.137.228.748,00 1.04 . 1.04.02

4.181.385.108,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.055.000,00 2.364.300.000,00 1.749.030.108,00 1.04 . 1.04.02 . 01

51.972.208,00 0,00 51.972.208,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.04 . 1.04.02 . 01 . 02

294.336.000,00 0,00 294.336.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.02 . 01 . 06

2.416.284.000,00 0,00 51.984.000,00 2.364.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.04 . 1.04.02 . 01 . 07

2.716.000,00 0,00 2.716.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.04 . 1.04.02 . 01 . 08

16.852.300,00 0,00 16.852.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.04 . 1.04.02 . 01 . 10

37.754.000,00 0,00 37.754.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.04 . 1.04.02 . 01 . 11

6.008.000,00 0,00 6.008.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.04 . 1.04.02 . 01 . 12

69.062.600,00 68.055.000,00 1.007.600,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13

3.120.000,00 0,00 3.120.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.02 . 01 . 15

927.330.000,00 0,00 927.330.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.04 . 1.04.02 . 01 . 17

Halaman 7 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 69: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

355.950.000,00 0,00 355.950.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.04 . 1.04.02 . 01 . 18

124.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.000.000,00 0,00 52.800.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02

72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.02 . 02 . 05

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.04 . 1.04.02 . 02 . 22

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.04 . 1.04.02 . 02 . 28

5.100.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 5.100.000,00 1.04 . 1.04.02 . 03

5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.04 . 1.04.02 . 03 . 02

7.680.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 0,00 7.680.000,00 1.04 . 1.04.02 . 06

7.680.000,00 0,00 7.680.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.04 . 1.04.02 . 06 . 01

1.708.155.994,00 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 343.937.354,00 41.600.000,00 1.322.618.640,00 1.04 . 1.04.02 . 19

27.285.000,00 0,00 19.285.000,00 8.000.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 1.04 . 1.04.02 . 19 . 04

47.150.000,00 0,00 47.150.000,00 0,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 1.04 . 1.04.02 . 19 . 05

80.790.000,00 0,00 75.990.000,00 4.800.000,00 Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran 1.04 . 1.04.02 . 19 . 07

940.414.854,00 333.937.354,00 606.477.500,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08

510.818.640,00 0,00 510.818.640,00 0,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1.04 . 1.04.02 . 19 . 09

36.422.500,00 0,00 7.622.500,00 28.800.000,00 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 1.04 . 1.04.02 . 19 . 11

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyimpanan Sarana Teknis Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran 1.04 . 1.04.02 . 19 . 14

55.275.000,00 0,00 55.275.000,00 0,00 Peningkatan Kesiagaan Petugas Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya 1.04 . 1.04.02 . 19 . 15

16.149.385.950,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 523.841.000,00 7.830.850.000,00 7.794.694.950,00 1.05

6.572.812.350,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5.700.000,00 2.174.600.000,00 4.392.512.350,00 1.05 . 1.05.01

905.341.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.700.000,00 224.400.000,00 675.241.650,00 1.05 . 1.05.01 . 01

84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

236.240.950,00 0,00 236.240.950,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06

224.603.000,00 0,00 203.000,00 224.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07

7.617.000,00 0,00 7.617.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 08

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.05 . 1.05.01 . 01 . 09

24.802.700,00 0,00 24.802.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

8.324.000,00 0,00 8.324.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 11

1.185.000,00 0,00 1.185.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 12

7.944.000,00 5.700.000,00 2.244.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 13

4.680.000,00 0,00 4.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15

30.195.000,00 0,00 30.195.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17

266.150.000,00 0,00 266.150.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18

9.094.200,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 2.700.000,00 6.394.200,00 1.05 . 1.05.01 . 06

9.094.200,00 0,00 6.394.200,00 2.700.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.05 . 1.05.01 . 06 . 01

Halaman 8 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 70: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.728.361.500,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 222.000.000,00 2.506.361.500,00 1.05 . 1.05.01 . 15

2.728.361.500,00 0,00 2.506.361.500,00 222.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 1.05.01 . 15 . 05

2.348.500.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 1.245.700.000,00 1.102.800.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17

1.159.988.500,00 0,00 108.938.500,00 1.051.050.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 17 . 02

197.233.000,00 0,00 152.433.000,00 44.800.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 1.05.01 . 17 . 03

890.028.500,00 0,00 824.778.500,00 65.250.000,00 Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dan Bela Negara Di Kalangan Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 17 . 17

101.250.000,00 0,00 16.650.000,00 84.600.000,00 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan 1.05 . 1.05.01 . 17 . 18

126.106.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 113.800.000,00 12.306.000,00 1.05 . 1.05.01 . 18

126.106.000,00 0,00 12.306.000,00 113.800.000,00 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

1.05 . 1.05.01 . 18 . 01

450.956.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,00 366.000.000,00 84.956.000,00 1.05 . 1.05.01 . 19

450.956.000,00 0,00 84.956.000,00 366.000.000,00 Fasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Rapat Koordinasi FKDM 1.05 . 1.05.01 . 19 . 05

4.453.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 0,00 4.453.000,00 1.05 . 1.05.01 . 21

4.453.000,00 0,00 4.453.000,00 0,00 Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol yang mendapat Kursi di DPRD

1.05 . 1.05.01 . 21 . 10

9.576.573.600,00 Satuan Polisi Pamong Praja 518.141.000,00 5.656.250.000,00 3.402.182.600,00 1.05 . 1.05.02

6.153.499.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 5.413.250.000,00 740.249.300,00 1.05 . 1.05.02 . 01

107.220.000,00 0,00 107.220.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02

73.450.000,00 0,00 73.450.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.02 . 01 . 06

5.458.346.000,00 0,00 45.096.000,00 5.413.250.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 07

5.255.700,00 0,00 5.255.700,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 08

19.935.250,00 0,00 19.935.250,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 10

29.262.350,00 0,00 29.262.350,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 11

2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 12

12.030.000,00 0,00 12.030.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 15

445.550.000,00 0,00 445.550.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.02 . 01 . 18

1.000.993.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 518.141.000,00 0,00 482.852.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02

455.000.000,00 455.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.02 . 02 . 05

67.891.000,00 63.141.000,00 4.750.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 07

461.652.000,00 0,00 461.652.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.02 . 02 . 24

16.450.000,00 0,00 16.450.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 26

521.285.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 521.285.000,00 1.05 . 1.05.02 . 03

521.285.000,00 0,00 521.285.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.05 . 1.05.02 . 03 . 02

256.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 256.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 05

256.000.000,00 0,00 256.000.000,00 0,00 Pelatihan Penanganan Penertiban Umum 1.05 . 1.05.02 . 05 . 04

Halaman 9 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 71: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

17.315.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 0,00 17.315.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06

17.315.000,00 0,00 17.315.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.05 . 1.05.02 . 06 . 01

1.437.853.800,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 225.000.000,00 1.212.853.800,00 1.05 . 1.05.02 . 15

904.603.800,00 0,00 814.603.800,00 90.000.000,00 Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat 1.05 . 1.05.02 . 15 . 04

533.250.000,00 0,00 398.250.000,00 135.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 1.05.02 . 15 . 05

189.627.500,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 18.000.000,00 171.627.500,00 1.05 . 1.05.02 . 16

21.877.500,00 0,00 3.877.500,00 18.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 1.05 . 1.05.02 . 16 . 02

37.100.000,00 0,00 37.100.000,00 0,00 Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan PEMILUKADA 1.05 . 1.05.02 . 16 . 06

130.650.000,00 0,00 130.650.000,00 0,00 Penegakan Peraturan Daerah 1.05 . 1.05.02 . 16 . 07

19.203.099.460,00 Sosial 36.765.000,00 964.150.000,00 18.202.184.460,00 1.06

19.203.099.460,00 Dinas Sosial 36.765.000,00 964.150.000,00 18.202.184.460,00 1.06 . 1.06.01

1.181.871.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 588.150.000,00 593.721.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01

89.600.000,00 0,00 89.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

588.475.000,00 0,00 325.000,00 588.150.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

3.369.000,00 0,00 3.369.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

33.188.000,00 0,00 33.188.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

44.450.000,00 0,00 44.450.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

4.680.000,00 0,00 4.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

28.809.000,00 0,00 28.809.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

389.300.000,00 0,00 389.300.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

403.873.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36.765.000,00 0,00 367.108.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

36.765.000,00 36.765.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

348.958.000,00 0,00 348.958.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

18.150.000,00 0,00 18.150.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

29.850.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 12.000.000,00 17.850.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06

29.850.000,00 0,00 17.850.000,00 12.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

2.404.262.625,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 132.800.000,00 2.271.462.625,00 1.06 . 1.06.01 . 15

2.404.262.625,00 0,00 2.271.462.625,00 132.800.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 1.06 . 1.06.01 . 15 . 04

1.269.843.250,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 137.200.000,00 1.132.643.250,00 1.06 . 1.06.01 . 16

828.665.250,00 0,00 699.865.250,00 128.800.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1.06 . 1.06.01 . 16 . 10

426.978.000,00 0,00 426.978.000,00 0,00 Fasilitasi Dukungan Pelayanan Lansia dan Orang Terlantar 1.06 . 1.06.01 . 16 . 14

14.200.000,00 0,00 5.800.000,00 8.400.000,00 Penanganan Bayi Terlantar 1.06 . 1.06.01 . 16 . 15

Halaman 10 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 72: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

152.765.000,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,00 0,00 152.765.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18

152.765.000,00 0,00 152.765.000,00 0,00 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 1.06 . 1.06.01 . 18 . 04

268.050.000,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

0,00 0,00 268.050.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20

268.050.000,00 0,00 268.050.000,00 0,00 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 1.06 . 1.06.01 . 20 . 04

12.538.171.085,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 65.200.000,00 12.472.971.085,00 1.06 . 1.06.01 . 21

148.348.500,00 0,00 138.348.500,00 10.000.000,00 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 1.06 . 1.06.01 . 21 . 01

12.389.822.585,00 0,00 12.334.622.585,00 55.200.000,00 Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palu 1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

116.408.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 28.800.000,00 87.608.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22

116.408.000,00 0,00 87.608.000,00 28.800.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui BBGRM 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02

838.005.500,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 0,00 0,00 838.005.500,00 1.06 . 1.06.01 . 25

838.005.500,00 0,00 838.005.500,00 0,00 Penguatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.06 . 1.06.01 . 25 . 01

64.221.637.969,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 14.419.906.950,00 8.138.586.000,00 41.663.145.019,00 2

2.451.176.300,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 38.505.000,00 448.300.000,00 1.964.371.300,00 2.02

2.451.176.300,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 38.505.000,00 448.300.000,00 1.964.371.300,00 2.02 . 2.02.01

891.114.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.330.000,00 353.700.000,00 513.084.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01

42.600.000,00 0,00 42.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

10.825.000,00 0,00 10.825.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.02 . 2.02.01 . 01 . 06

354.210.000,00 0,00 510.000,00 353.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 07

6.388.500,00 0,00 6.388.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 08

29.851.500,00 0,00 29.851.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 10

19.825.000,00 0,00 19.825.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 11

970.000,00 0,00 970.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 12

25.664.000,00 24.330.000,00 1.334.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 13

4.680.000,00 0,00 4.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15

19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.02 . 2.02.01 . 01 . 17

376.900.000,00 0,00 376.900.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18

327.380.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 327.380.000,00 2.02 . 2.02.01 . 02

264.880.000,00 0,00 264.880.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.02 . 2.02.01 . 02 . 24

62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.02 . 2.02.01 . 02 . 28

4.700.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 3.200.000,00 1.500.000,00 2.02 . 2.02.01 . 06

4.700.000,00 0,00 1.500.000,00 3.200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.02 . 2.02.01 . 06 . 01

611.694.300,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 81.500.000,00 530.194.300,00 2.02 . 2.02.01 . 15

57.144.000,00 0,00 9.144.000,00 48.000.000,00 Penjangkauan dan Advokasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2.02 . 2.02.01 . 15 . 06

Halaman 11 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 73: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

140.796.500,00 0,00 134.796.500,00 6.000.000,00 Pendampingan Perlindungan khusus anak 2.02 . 2.02.01 . 15 . 09

212.196.300,00 0,00 186.696.300,00 25.500.000,00 Fasilitasi Pusat Kreatifitas Anak 2.02 . 2.02.01 . 15 . 16

47.271.500,00 0,00 45.271.500,00 2.000.000,00 Perumusan Kebijakan Perlindungan Anak 2.02 . 2.02.01 . 15 . 20

154.286.000,00 0,00 154.286.000,00 0,00 Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Palu 2.02 . 2.02.01 . 15 . 21

376.662.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 14.175.000,00 9.900.000,00 352.587.000,00 2.02 . 2.02.01 . 16

359.625.000,00 14.175.000,00 345.450.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 2.02 . 2.02.01 . 16 . 06

17.037.000,00 0,00 7.137.000,00 9.900.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 2.02 . 2.02.01 . 16 . 08

27.542.500,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 0,00 27.542.500,00 2.02 . 2.02.01 . 17

27.542.500,00 0,00 27.542.500,00 0,00 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 2.02 . 2.02.01 . 17 . 01

106.764.500,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 106.764.500,00 2.02 . 2.02.01 . 18

17.491.500,00 0,00 17.491.500,00 0,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 2.02 . 2.02.01 . 18 . 02

89.273.000,00 0,00 89.273.000,00 0,00 Penilaian Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 . 2.02.01 . 18 . 07

105.319.000,00 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 0,00 0,00 105.319.000,00 2.02 . 2.02.01 . 19

105.319.000,00 0,00 105.319.000,00 0,00 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender 2.02 . 2.02.01 . 19 . 02

20.705.942.750,00 Lingkungan Hidup 452.814.000,00 1.662.680.000,00 18.590.448.750,00 2.05

20.705.942.750,00 Dinas Lingkungan Hidup 452.814.000,00 1.662.680.000,00 18.590.448.750,00 2.05 . 2.05.01

2.289.690.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44.824.000,00 1.294.200.000,00 950.666.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01

156.000.000,00 0,00 156.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

151.050.000,00 0,00 151.050.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06

1.392.534.000,00 0,00 98.334.000,00 1.294.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 07

4.083.900,00 0,00 4.083.900,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 08

50.738.000,00 0,00 50.738.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 10

46.942.600,00 0,00 46.942.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 11

44.824.000,00 44.824.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 13

6.430.000,00 0,00 6.430.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15

38.937.500,00 0,00 38.937.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17

398.150.000,00 0,00 398.150.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18

1.031.392.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 398.000.000,00 0,00 633.392.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02

398.000.000,00 398.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 02 . 03

626.633.000,00 0,00 626.633.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24

6.759.000,00 0,00 6.759.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 02 . 26

26.277.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 3.600.000,00 22.677.500,00 2.05 . 2.05.01 . 06

26.277.500,00 0,00 22.677.500,00 3.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.05 . 2.05.01 . 06 . 01

13.382.107.400,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.490.000,00 313.000.000,00 13.067.617.400,00 2.05 . 2.05.01 . 15

Halaman 12 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 74: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.123.730.000,00 0,00 1.853.730.000,00 270.000.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 04

1.922.860.500,00 1.490.000,00 1.921.370.500,00 0,00 Kebersihan jalan dan lingkungan perkotaan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 13

484.955.400,00 0,00 448.955.400,00 36.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan dan Pengendalian Sampah TPA 2.05 . 2.05.01 . 15 . 17

8.850.561.500,00 0,00 8.843.561.500,00 7.000.000,00 Pengawasan dan Pengangkutan Sampah 2.05 . 2.05.01 . 15 . 21

535.770.800,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 34.380.000,00 501.390.800,00 2.05 . 2.05.01 . 16

213.097.500,00 0,00 204.217.500,00 8.880.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 16 . 03

165.275.500,00 0,00 151.775.500,00 13.500.000,00 Pengkajian dampak lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 16 . 07

138.042.800,00 0,00 138.042.800,00 0,00 Koordinasi penyusunan AMDAL 2.05 . 2.05.01 . 16 . 13

19.355.000,00 0,00 7.355.000,00 12.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.05 . 2.05.01 . 16 . 16

141.614.050,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

0,00 17.500.000,00 124.114.050,00 2.05 . 2.05.01 . 19

141.614.050,00 0,00 124.114.050,00 17.500.000,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 19 . 02

3.299.091.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 8.500.000,00 0,00 3.290.591.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24

2.639.740.000,00 8.500.000,00 2.631.240.000,00 0,00 Penataan RTH 2.05 . 2.05.01 . 24 . 05

558.758.000,00 0,00 558.758.000,00 0,00 Pemeliharaan RTH 2.05 . 2.05.01 . 24 . 06

100.593.000,00 0,00 100.593.000,00 0,00 Penataan dan Pemeliharaan TPU 2.05 . 2.05.01 . 24 . 12

4.420.765.530,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 1.001.725.000,00 557.670.000,00 2.861.370.530,00 2.06

4.420.765.530,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.001.725.000,00 557.670.000,00 2.861.370.530,00 2.06 . 2.06.01

1.600.767.530,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 215.725.000,00 492.000.000,00 893.042.530,00 2.06 . 2.06.01 . 01

176.000.000,00 0,00 176.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02

255.182.100,00 215.725.000,00 39.457.100,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 03

21.224.730,00 0,00 21.224.730,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06

492.515.000,00 0,00 515.000,00 492.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 07

4.625.700,00 0,00 4.625.700,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 08

15.179.000,00 0,00 15.179.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.06 . 2.06.01 . 01 . 09

61.009.750,00 0,00 61.009.750,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 10

24.262.000,00 0,00 24.262.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 11

1.077.750,00 0,00 1.077.750,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 12

4.680.000,00 0,00 4.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15

57.411.500,00 0,00 57.411.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17

487.600.000,00 0,00 487.600.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18

1.407.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 786.000.000,00 0,00 621.300.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02

385.000.000,00 385.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 02 . 05

151.000.000,00 151.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.06 . 2.06.01 . 02 . 10

652.960.000,00 250.000.000,00 402.960.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 22

218.340.000,00 0,00 218.340.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 02 . 24

27.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 27.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 05

Halaman 13 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 75: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2.06 . 2.06.01 . 05 . 03

17.485.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 7.560.000,00 9.925.000,00 2.06 . 2.06.01 . 06

17.485.000,00 0,00 9.925.000,00 7.560.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.06 . 2.06.01 . 06 . 01

1.368.213.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 58.110.000,00 1.310.103.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15

329.710.000,00 0,00 329.710.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07

23.935.000,00 0,00 23.935.000,00 0,00 Pengembangan data base kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 08

81.063.800,00 0,00 72.153.800,00 8.910.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 11

61.915.000,00 0,00 14.515.000,00 47.400.000,00 Pengelolaan Administrasi Penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Pengangkatan,Pengakuan dan Pengesahan Anak

2.06 . 2.06.01 . 15 . 15

6.100.000,00 0,00 4.300.000,00 1.800.000,00 Pengelolaan Administrasi Pencatatan Perkawinan,Perceraian dan Perubahan Kewarganegaraan

2.06 . 2.06.01 . 15 . 16

857.689.200,00 0,00 857.689.200,00 0,00 Pelaksanaan Penerapan Elektronik KTP 2.06 . 2.06.01 . 15 . 17

7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Penyediaan Informasi Yang Dapat Di Akses Masyarakat 2.06 . 2.06.01 . 15 . 19

5.404.565.700,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 602.217.950,00 840.321.000,00 3.962.026.750,00 2.08

5.404.565.700,00 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana 602.217.950,00 840.321.000,00 3.962.026.750,00 2.08 . 2.08.01

1.789.675.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 555.792.950,00 332.700.000,00 901.182.400,00 2.08 . 2.08.01 . 01

78.200.000,00 20.000.000,00 58.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02

58.500.000,00 0,00 58.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.08 . 2.08.01 . 01 . 06

354.090.000,00 0,00 21.390.000,00 332.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.08 . 2.08.01 . 01 . 07

10.931.000,00 0,00 10.931.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 08

30.441.850,00 0,00 30.441.850,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 10

12.110.000,00 0,00 12.110.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.08 . 2.08.01 . 01 . 11

1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 12

891.500.000,00 535.792.950,00 355.707.050,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 13

7.680.000,00 0,00 7.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.08 . 2.08.01 . 01 . 15

29.272.500,00 0,00 29.272.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.08 . 2.08.01 . 01 . 17

315.250.000,00 0,00 315.250.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.08 . 2.08.01 . 01 . 18

515.939.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43.925.000,00 0,00 472.014.800,00 2.08 . 2.08.01 . 02

59.375.000,00 43.925.000,00 15.450.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.08 . 2.08.01 . 02 . 10

444.764.800,00 0,00 444.764.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.08 . 2.08.01 . 02 . 24

11.800.000,00 0,00 11.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.08 . 2.08.01 . 02 . 26

1.935.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 1.935.000,00 2.08 . 2.08.01 . 05

1.935.000,00 0,00 1.935.000,00 0,00 Penyusunan Penetapan Angka Kredit ( PAK ) 2.08 . 2.08.01 . 05 . 04

11.120.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 3.600.000,00 7.520.000,00 2.08 . 2.08.01 . 06

11.120.000,00 0,00 7.520.000,00 3.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.08 . 2.08.01 . 06 . 01

2.267.700.000,00 Program Keluarga Berencana 0,00 199.460.000,00 2.068.240.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15

Halaman 14 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 76: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

43.784.000,00 0,00 25.284.000,00 18.500.000,00 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 2.08 . 2.08.01 . 15 . 01

10.724.000,00 0,00 10.724.000,00 0,00 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 2.08 . 2.08.01 . 15 . 03

2.213.192.000,00 0,00 2.032.232.000,00 180.960.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana 2.08 . 2.08.01 . 15 . 05

51.328.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 0,00 51.328.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17

16.388.000,00 0,00 16.388.000,00 0,00 Pelayanan konseling KB 2.08 . 2.08.01 . 17 . 01

34.940.000,00 0,00 34.940.000,00 0,00 Pelayanan KB Gratis (Muyan) dan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 2.08 . 2.08.01 . 17 . 05

499.703.500,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 0,00 115.761.000,00 383.942.500,00 2.08 . 2.08.01 . 18

93.465.500,00 0,00 93.465.500,00 0,00 Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) 2.08 . 2.08.01 . 18 . 03

393.523.000,00 0,00 277.762.000,00 115.761.000,00 Peningkatan Pengelolaan dan Pengendalian Kependudukan 2.08 . 2.08.01 . 18 . 11

12.715.000,00 0,00 12.715.000,00 0,00 Advokasi dan KIE di Wilayah Galcitas 2.08 . 2.08.01 . 18 . 12

30.247.550,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 2.500.000,00 0,00 27.747.550,00 2.08 . 2.08.01 . 20

30.247.550,00 2.500.000,00 27.747.550,00 0,00 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 2.08 . 2.08.01 . 20 . 01

236.916.500,00 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 0,00 188.800.000,00 48.116.500,00 2.08 . 2.08.01 . 23

192.464.000,00 0,00 42.064.000,00 150.400.000,00 Pertemuan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita di Kampung KB 2.08 . 2.08.01 . 23 . 02

44.452.500,00 0,00 6.052.500,00 38.400.000,00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Bina Keluarga Remaja 2.08 . 2.08.01 . 23 . 06

7.353.113.959,00 Perhubungan 598.282.000,00 2.672.590.000,00 4.082.241.959,00 2.09

7.353.113.959,00 Dinas Perhubungan 598.282.000,00 2.672.590.000,00 4.082.241.959,00 2.09 . 2.09.01

3.049.636.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90.226.000,00 2.114.700.000,00 844.710.200,00 2.09 . 2.09.01 . 01

171.600.000,00 0,00 171.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02

105.100.000,00 0,00 105.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06

2.132.368.000,00 0,00 17.668.000,00 2.114.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 07

32.370.000,00 0,00 32.370.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 08

138.322.200,00 0,00 138.322.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 10

15.850.000,00 0,00 15.850.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 11

2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 12

99.576.000,00 90.226.000,00 9.350.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 13

13.430.000,00 0,00 13.430.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 15

19.120.000,00 0,00 19.120.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17

319.800.000,00 0,00 319.800.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.09 . 2.09.01 . 01 . 18

522.521.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 522.521.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02

435.771.000,00 0,00 435.771.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.09 . 2.09.01 . 02 . 24

81.200.000,00 0,00 81.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 26

5.550.000,00 0,00 5.550.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 28

88.130.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 88.130.000,00 2.09 . 2.09.01 . 03

88.130.000,00 0,00 88.130.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.09 . 2.09.01 . 03 . 02

Halaman 15 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 77: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

69.158.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 69.158.000,00 2.09 . 2.09.01 . 05

69.158.000,00 0,00 69.158.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2.09 . 2.09.01 . 05 . 03

29.634.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 6.400.000,00 23.234.000,00 2.09 . 2.09.01 . 06

29.634.000,00 0,00 23.234.000,00 6.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.09 . 2.09.01 . 06 . 01

1.734.955.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 402.600.000,00 186.590.000,00 1.145.765.000,00 2.09 . 2.09.01 . 15

417.337.500,00 384.000.000,00 33.337.500,00 0,00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan 2.09 . 2.09.01 . 15 . 06

83.317.500,00 3.500.000,00 11.417.500,00 68.400.000,00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 2.09 . 2.09.01 . 15 . 07

1.213.925.000,00 0,00 1.095.735.000,00 118.190.000,00 Peningkatan Pengelolaan Perparkiran Kota Palu 2.09 . 2.09.01 . 15 . 09

20.375.000,00 15.100.000,00 5.275.000,00 0,00 Penertiban Pemenuhan Ketentuan Andalalin 2.09 . 2.09.01 . 15 . 12

112.060.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 33.600.000,00 78.460.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16

112.060.000,00 0,00 78.460.000,00 33.600.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 16 . 05

1.562.989.800,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 105.456.000,00 331.300.000,00 1.126.233.800,00 2.09 . 2.09.01 . 17

234.216.000,00 105.456.000,00 116.360.000,00 12.400.000,00 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 2.09 . 2.09.01 . 17 . 04

814.133.800,00 0,00 495.233.800,00 318.900.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 2.09 . 2.09.01 . 17 . 05

514.640.000,00 0,00 514.640.000,00 0,00 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 13

184.029.959,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 0,00 0,00 184.029.959,00 2.09 . 2.09.01 . 19

184.029.959,00 0,00 184.029.959,00 0,00 Pengadaan marka jalan 2.09 . 2.09.01 . 19 . 02

2.022.776.650,00 Komunikasi dan Informatika 465.420.000,00 383.100.000,00 1.174.256.650,00 2.10

2.022.776.650,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 465.420.000,00 383.100.000,00 1.174.256.650,00 2.10 . 2.10.01

827.509.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.420.000,00 288.900.000,00 502.189.650,00 2.10 . 2.10.01 . 01

43.800.000,00 0,00 43.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02

14.100.000,00 0,00 14.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06

295.300.000,00 0,00 6.400.000,00 288.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 07

3.087.000,00 0,00 3.087.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 08

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.10 . 2.10.01 . 01 . 09

31.648.500,00 0,00 31.648.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 10

5.832.250,00 0,00 5.832.250,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 11

3.461.400,00 0,00 3.461.400,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 12

36.420.000,00 36.420.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 13

4.870.000,00 0,00 4.870.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15

18.090.500,00 0,00 18.090.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17

368.200.000,00 0,00 368.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18

738.258.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 389.000.000,00 0,00 349.258.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02

360.500.000,00 360.500.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.10 . 2.10.01 . 02 . 05

39.750.000,00 28.500.000,00 11.250.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.10 . 2.10.01 . 02 . 10

Halaman 16 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 78: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

284.008.000,00 0,00 284.008.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.10 . 2.10.01 . 02 . 24

54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.10 . 2.10.01 . 02 . 28

20.560.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 2.400.000,00 18.160.000,00 2.10 . 2.10.01 . 06

20.560.000,00 0,00 18.160.000,00 2.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.10 . 2.10.01 . 06 . 01

332.399.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 40.000.000,00 91.800.000,00 200.599.000,00 2.10 . 2.10.01 . 15

186.259.000,00 22.500.000,00 163.759.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 2.10 . 2.10.01 . 15 . 02

146.140.000,00 17.500.000,00 36.840.000,00 91.800.000,00 Peningkatan Pengelolaan Media Publik 2.10 . 2.10.01 . 15 . 08

62.850.000,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0,00 0,00 62.850.000,00 2.10 . 2.10.01 . 17

62.850.000,00 0,00 62.850.000,00 0,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 2.10 . 2.10.01 . 17 . 01

41.200.000,00 Program Pengelolaan Sistem Keamanan informasi dan Persandian 0,00 0,00 41.200.000,00 2.10 . 2.10.01 . 19

41.200.000,00 0,00 41.200.000,00 0,00 Pengembangan analisa persandian 2.10 . 2.10.01 . 19 . 01

2.570.827.250,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 27.900.000,00 463.400.000,00 2.079.527.250,00 2.11

2.570.827.250,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja 27.900.000,00 463.400.000,00 2.079.527.250,00 2.11 . 2.11.01

901.327.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 349.050.000,00 552.277.500,00 2.11 . 2.11.01 . 01

67.200.000,00 0,00 67.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06

349.050.000,00 0,00 0,00 349.050.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.11 . 2.11.01 . 01 . 07

3.633.000,00 0,00 3.633.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.11 . 2.11.01 . 01 . 08

48.367.000,00 0,00 48.367.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.11 . 2.11.01 . 01 . 10

14.715.000,00 0,00 14.715.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.11 . 2.11.01 . 01 . 11

1.665.000,00 0,00 1.665.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.11 . 2.11.01 . 01 . 12

4.520.000,00 0,00 4.520.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.11 . 2.11.01 . 01 . 15

16.927.500,00 0,00 16.927.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17

389.250.000,00 0,00 389.250.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18

348.870.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.100.000,00 0,00 335.770.000,00 2.11 . 2.11.01 . 02

23.360.000,00 13.100.000,00 10.260.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 09

35.800.000,00 0,00 35.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 22

279.360.000,00 0,00 279.360.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.11 . 2.11.01 . 02 . 24

10.350.000,00 0,00 10.350.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 28

24.130.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 6.750.000,00 17.380.000,00 2.11 . 2.11.01 . 06

24.130.000,00 0,00 17.380.000,00 6.750.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.11 . 2.11.01 . 06 . 01

252.242.500,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 0,00 252.242.500,00 2.11 . 2.11.01 . 15

110.162.500,00 0,00 110.162.500,00 0,00 Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah 2.11 . 2.11.01 . 15 . 07

142.080.000,00 0,00 142.080.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 2.11 . 2.11.01 . 15 . 08

Halaman 17 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 79: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

166.787.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

0,00 0,00 166.787.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16

56.652.000,00 0,00 56.652.000,00 0,00 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2.11 . 2.11.01 . 16 . 03

110.135.000,00 0,00 110.135.000,00 0,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 2.11 . 2.11.01 . 16 . 06

541.465.500,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 541.465.500,00 2.11 . 2.11.01 . 18

165.143.000,00 0,00 165.143.000,00 0,00 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian 2.11 . 2.11.01 . 18 . 02

376.322.500,00 0,00 376.322.500,00 0,00 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi 2.11 . 2.11.01 . 18 . 05

48.936.500,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 7.200.000,00 41.736.500,00 2.11 . 2.11.01 . 19

48.936.500,00 0,00 41.736.500,00 7.200.000,00 Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga kerja 2.11 . 2.11.01 . 19 . 01

287.068.250,00 Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 14.800.000,00 100.400.000,00 171.868.250,00 2.11 . 2.11.01 . 20

251.788.250,00 14.800.000,00 136.588.250,00 100.400.000,00 Fasilitasi Penyelesaian prosedur,Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri 2.11 . 2.11.01 . 20 . 01

35.280.000,00 0,00 35.280.000,00 0,00 Fasilitas Pembinaan Ketenagakerjaan 2.11 . 2.11.01 . 20 . 04

2.012.171.700,00 Penanaman Modal 86.029.000,00 280.800.000,00 1.645.342.700,00 2.12

2.012.171.700,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 86.029.000,00 280.800.000,00 1.645.342.700,00 2.12 . 2.12.01

1.180.780.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81.029.000,00 276.000.000,00 823.751.700,00 2.12 . 2.12.01 . 01

322.300.000,00 0,00 322.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06

276.250.000,00 0,00 250.000,00 276.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.12 . 2.12.01 . 01 . 07

15.293.000,00 0,00 15.293.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.12 . 2.12.01 . 01 . 08

52.146.200,00 0,00 52.146.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.12 . 2.12.01 . 01 . 10

7.130.000,00 0,00 7.130.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.12 . 2.12.01 . 01 . 11

83.254.000,00 81.029.000,00 2.225.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.12 . 2.12.01 . 01 . 13

4.870.000,00 0,00 4.870.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.12 . 2.12.01 . 01 . 15

36.687.500,00 0,00 36.687.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17

373.350.000,00 0,00 373.350.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18

306.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 306.600.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.12 . 2.12.01 . 02 . 22

294.100.000,00 0,00 294.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.12 . 2.12.01 . 02 . 24

16.128.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 4.800.000,00 11.328.000,00 2.12 . 2.12.01 . 06

16.128.000,00 0,00 11.328.000,00 4.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.12 . 2.12.01 . 06 . 01

223.148.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 0,00 223.148.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15

191.583.000,00 0,00 191.583.000,00 0,00 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah

2.12 . 2.12.01 . 15 . 01

22.825.000,00 0,00 22.825.000,00 0,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

2.12 . 2.12.01 . 15 . 08

8.740.000,00 0,00 8.740.000,00 0,00 Penyelenggaraan pameran investasi 2.12 . 2.12.01 . 15 . 10

Halaman 18 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 80: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

281.415.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 5.000.000,00 0,00 276.415.000,00 2.12 . 2.12.01 . 16

69.715.000,00 5.000.000,00 64.715.000,00 0,00 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 16 . 04

8.875.000,00 0,00 8.875.000,00 0,00 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 2.12 . 2.12.01 . 16 . 06

117.675.000,00 0,00 117.675.000,00 0,00 Administrasi Penetapan dan Penerbitan Perizinan 2.12 . 2.12.01 . 16 . 14

85.150.000,00 0,00 85.150.000,00 0,00 Penyediaan Administrasi Pelayanan Perizinan 2.12 . 2.12.01 . 16 . 15

4.100.000,00 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 0,00 0,00 4.100.000,00 2.12 . 2.12.01 . 18

4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan 2.12 . 2.12.01 . 18 . 01

5.565.401.030,00 Kepemudaan dan Olah Raga 1.084.557.000,00 425.000.000,00 4.055.844.030,00 2.13

5.565.401.030,00 Dinas Pemuda dan Olahraga 1.084.557.000,00 425.000.000,00 4.055.844.030,00 2.13 . 2.13.01

843.525.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.710.000,00 350.700.000,00 474.115.250,00 2.13 . 2.13.01 . 01

76.200.000,00 0,00 76.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.13 . 2.13.01 . 01 . 02

8.725.000,00 0,00 8.725.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.13 . 2.13.01 . 01 . 06

353.174.600,00 0,00 2.474.600,00 350.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.13 . 2.13.01 . 01 . 07

4.374.100,00 0,00 4.374.100,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.13 . 2.13.01 . 01 . 08

28.678.050,00 0,00 28.678.050,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.13 . 2.13.01 . 01 . 10

2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.13 . 2.13.01 . 01 . 11

20.876.000,00 0,00 20.876.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.13 . 2.13.01 . 01 . 12

18.710.000,00 18.710.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.13 . 2.13.01 . 01 . 13

4.870.000,00 0,00 4.870.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.13 . 2.13.01 . 01 . 15

7.317.500,00 0,00 7.317.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.13 . 2.13.01 . 01 . 17

317.850.000,00 0,00 317.850.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.13 . 2.13.01 . 01 . 18

241.194.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.000.000,00 0,00 223.194.000,00 2.13 . 2.13.01 . 02

18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.13 . 2.13.01 . 02 . 05

210.744.000,00 0,00 210.744.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.13 . 2.13.01 . 02 . 24

12.450.000,00 0,00 12.450.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.13 . 2.13.01 . 02 . 28

18.777.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 2.800.000,00 15.977.500,00 2.13 . 2.13.01 . 06

18.777.500,00 0,00 15.977.500,00 2.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.13 . 2.13.01 . 06 . 01

1.148.886.950,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 9.300.000,00 1.139.586.950,00 2.13 . 2.13.01 . 16

1.148.886.950,00 0,00 1.139.586.950,00 9.300.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 2.13 . 2.13.01 . 16 . 02

2.167.221.750,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 43.000.000,00 62.200.000,00 2.062.021.750,00 2.13 . 2.13.01 . 20

858.137.250,00 43.000.000,00 775.437.250,00 39.700.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 2.13 . 2.13.01 . 20 . 05

1.055.170.500,00 0,00 1.052.670.500,00 2.500.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 2.13 . 2.13.01 . 20 . 06

101.414.000,00 0,00 81.414.000,00 20.000.000,00 Kompetisi Sepak Bola U-14 Dan U 16 2.13 . 2.13.01 . 20 . 37

152.500.000,00 0,00 152.500.000,00 0,00 Kontingen Liga Sepak Bola U-14 dan U-16 2.13 . 2.13.01 . 20 . 38

1.145.795.580,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.004.847.000,00 0,00 140.948.580,00 2.13 . 2.13.01 . 21

Halaman 19 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 81: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.145.795.580,00 1.004.847.000,00 140.948.580,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2.13 . 2.13.01 . 21 . 02

11.714.897.100,00 Kearsipan 10.062.457.000,00 404.725.000,00 1.247.715.100,00 2.18

11.714.897.100,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 10.062.457.000,00 404.725.000,00 1.247.715.100,00 2.18 . 2.18.01

1.308.899.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 373.800.000,00 935.099.600,00 2.18 . 2.18.01 . 01

91.200.000,00 0,00 91.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.18 . 2.18.01 . 01 . 02

349.440.000,00 0,00 349.440.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.18 . 2.18.01 . 01 . 06

373.800.000,00 0,00 0,00 373.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.18 . 2.18.01 . 01 . 07

4.983.000,00 0,00 4.983.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.18 . 2.18.01 . 01 . 08

43.839.100,00 0,00 43.839.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.18 . 2.18.01 . 01 . 10

4.650.000,00 0,00 4.650.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.18 . 2.18.01 . 01 . 11

3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.18 . 2.18.01 . 01 . 12

7.510.000,00 0,00 7.510.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.18 . 2.18.01 . 01 . 15

37.027.500,00 0,00 37.027.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.18 . 2.18.01 . 01 . 17

392.700.000,00 0,00 392.700.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.18 . 2.18.01 . 01 . 18

10.116.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.056.100.000,00 0,00 60.100.000,00 2.18 . 2.18.01 . 02

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 03

38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.18 . 2.18.01 . 02 . 05

7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 09

15.300.000,00 10.400.000,00 4.900.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.18 . 2.18.01 . 02 . 10

55.200.000,00 0,00 55.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 28

13.650.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 13.650.000,00 2.18 . 2.18.01 . 05

13.650.000,00 0,00 13.650.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2.18 . 2.18.01 . 05 . 03

12.650.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 6.500.000,00 6.150.000,00 2.18 . 2.18.01 . 06

12.650.000,00 0,00 6.150.000,00 6.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.18 . 2.18.01 . 06 . 01

28.595.000,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 0,00 0,00 28.595.000,00 2.18 . 2.18.01 . 15

5.476.250,00 0,00 5.476.250,00 0,00 Kajian sistem administrasi kearsipan 2.18 . 2.18.01 . 15 . 06

23.118.750,00 0,00 23.118.750,00 0,00 Bimbingan Teknis Kearsipan 2.18 . 2.18.01 . 15 . 09

45.263.500,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 6.357.000,00 0,00 38.906.500,00 2.18 . 2.18.01 . 16

7.726.000,00 4.857.000,00 2.869.000,00 0,00 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 2.18 . 2.18.01 . 16 . 01

37.537.500,00 1.500.000,00 36.037.500,00 0,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 2.18 . 2.18.01 . 16 . 02

51.830.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 2.025.000,00 49.805.000,00 2.18 . 2.18.01 . 18

51.830.000,00 0,00 49.805.000,00 2.025.000,00 Penyediaan sarana layanan informasi arsip 2.18 . 2.18.01 . 18 . 02

137.809.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 22.400.000,00 115.409.000,00 2.18 . 2.18.01 . 19

113.828.000,00 0,00 113.828.000,00 0,00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

2.18 . 2.18.01 . 19 . 03

Halaman 20 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 82: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

23.981.000,00 0,00 1.581.000,00 22.400.000,00 Supervisi,Pembinaaan Dan Stimulasi Perpustakaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 2.18 . 2.18.01 . 19 . 04

24.271.930.615,00 Urusan Pilihan 5.265.368.410,00 3.634.150.000,00 15.372.412.205,00 3

4.730.519.531,00 Pariwisata 1.912.523.410,00 331.750.000,00 2.486.246.121,00 3.02

4.730.519.531,00 Dinas Pariwisata 1.912.523.410,00 331.750.000,00 2.486.246.121,00 3.02 . 3.02.01

1.084.286.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.990.000,00 306.000.000,00 711.296.450,00 3.02 . 3.02.01 . 01

69.170.000,00 0,00 69.170.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.02 . 3.02.01 . 01 . 02

230.270.000,00 0,00 230.270.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.02 . 3.02.01 . 01 . 06

308.475.000,00 0,00 2.475.000,00 306.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.02 . 3.02.01 . 01 . 07

2.846.800,00 0,00 2.846.800,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.02 . 3.02.01 . 01 . 08

8.562.500,00 0,00 8.562.500,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3.02 . 3.02.01 . 01 . 09

35.448.800,00 0,00 35.448.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 3.02 . 3.02.01 . 01 . 10

14.241.350,00 0,00 14.241.350,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.02 . 3.02.01 . 01 . 11

66.990.000,00 66.990.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.02 . 3.02.01 . 01 . 13

12.180.000,00 0,00 12.180.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.02 . 3.02.01 . 01 . 15

28.052.000,00 0,00 28.052.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 3.02 . 3.02.01 . 01 . 17

308.050.000,00 0,00 308.050.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.02 . 3.02.01 . 01 . 18

25.412.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 6.000.000,00 19.412.500,00 3.02 . 3.02.01 . 06

25.412.500,00 0,00 19.412.500,00 6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.02 . 3.02.01 . 06 . 01

718.106.500,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 19.750.000,00 698.356.500,00 3.02 . 3.02.01 . 15

386.585.000,00 0,00 386.585.000,00 0,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 3.02 . 3.02.01 . 15 . 05

331.521.500,00 0,00 311.771.500,00 19.750.000,00 Pesona Ngata Palu 3.02 . 3.02.01 . 15 . 17

1.937.810.081,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 1.845.533.410,00 0,00 92.276.671,00 3.02 . 3.02.01 . 16

1.937.810.081,00 1.845.533.410,00 92.276.671,00 0,00 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 3.02 . 3.02.01 . 16 . 03

964.904.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 0,00 964.904.000,00 3.02 . 3.02.01 . 17

696.804.000,00 0,00 696.804.000,00 0,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 07

268.100.000,00 0,00 268.100.000,00 0,00 Penyediaan dan Kelengkapan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 3.02 . 3.02.01 . 17 . 10

11.998.735.834,00 Pertanian 1.248.795.000,00 1.782.500.000,00 8.967.440.834,00 3.03

11.998.735.834,00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1.248.795.000,00 1.782.500.000,00 8.967.440.834,00 3.03 . 3.03.01

2.486.201.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.500.000,00 1.380.300.000,00 1.096.401.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01

293.600.000,00 0,00 293.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02

147.000.000,00 0,00 147.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06

1.391.676.000,00 0,00 11.376.000,00 1.380.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 07

4.050.500,00 0,00 4.050.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.03 . 3.03.01 . 01 . 08

6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3.03 . 3.03.01 . 01 . 09

Halaman 21 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 83: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

57.041.200,00 0,00 57.041.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 3.03 . 3.03.01 . 01 . 10

9.905.000,00 0,00 9.905.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 11

13.050.000,00 7.000.000,00 6.050.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.03 . 3.03.01 . 01 . 13

6.960.000,00 0,00 6.960.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 15

27.200.000,00 0,00 27.200.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 3.03 . 3.03.01 . 01 . 17

511.500.000,00 0,00 511.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18

4.448.300,00 0,00 4.448.300,00 0,00 Penunjang Pelayanan Administrasi UPTD Balai Benih 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21

13.070.000,00 2.500.000,00 10.570.000,00 0,00 Penunjang Pelayanan Administrasi Rumah Potong Hewan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 22

646.880.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 646.880.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02

592.080.000,00 0,00 592.080.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.03 . 3.03.01 . 02 . 24

54.800.000,00 0,00 54.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 26

5.668.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 0,00 5.668.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06

5.668.000,00 0,00 5.668.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.03 . 3.03.01 . 06 . 01

1.362.242.500,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 939.100.000,00 33.000.000,00 390.142.500,00 3.03 . 3.03.01 . 15

1.362.242.500,00 939.100.000,00 390.142.500,00 33.000.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani 3.03 . 3.03.01 . 15 . 03

88.167.600,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 23.400.000,00 64.767.600,00 3.03 . 3.03.01 . 16

18.975.000,00 0,00 18.975.000,00 0,00 Penyusunan data base potensi produksi pangan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 02

34.183.000,00 0,00 19.783.000,00 14.400.000,00 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 3.03 . 3.03.01 . 16 . 10

35.009.600,00 0,00 26.009.600,00 9.000.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 22

2.709.383.500,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 217.025.000,00 120.000.000,00 2.372.358.500,00 3.03 . 3.03.01 . 19

48.026.000,00 800.000,00 47.226.000,00 0,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 19 . 02

34.281.000,00 4.225.000,00 30.056.000,00 0,00 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 3.03 . 3.03.01 . 19 . 23

382.227.500,00 212.000.000,00 50.227.500,00 120.000.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Bawang Merah dan Sayuran Lainnya 3.03 . 3.03.01 . 19 . 26

365.455.000,00 0,00 365.455.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Buah 3.03 . 3.03.01 . 19 . 27

1.550.839.500,00 0,00 1.550.839.500,00 0,00 Peningkatan Produksi Padi 3.03 . 3.03.01 . 19 . 28

311.761.500,00 0,00 311.761.500,00 0,00 Pengembangan Jagung Hibrida 3.03 . 3.03.01 . 19 . 29

11.728.000,00 0,00 11.728.000,00 0,00 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 3.03 . 3.03.01 . 19 . 30

5.065.000,00 0,00 5.065.000,00 0,00 Fasilitasi Sertifikasi Organik dan Prima Hasil Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 19 . 31

268.729.300,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 81.670.000,00 35.000.000,00 152.059.300,00 3.03 . 3.03.01 . 21

99.866.800,00 0,00 85.866.800,00 14.000.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 3.03 . 3.03.01 . 21 . 02

64.192.500,00 0,00 43.192.500,00 21.000.000,00 Pemeliharaan kesehatan masyarakat veteriner 3.03 . 3.03.01 . 21 . 07

104.670.000,00 81.670.000,00 23.000.000,00 0,00 Pengingkatan Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan 3.03 . 3.03.01 . 21 . 10

2.926.762.441,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1.500.000,00 180.000.000,00 2.745.262.441,00 3.03 . 3.03.01 . 33

1.141.822.941,00 0,00 1.141.822.941,00 0,00 Penyediaan Sarana Prasarana Balai Benih Ikan 3.03 . 3.03.01 . 33 . 01

3.361.500,00 1.500.000,00 1.861.500,00 0,00 Penunjang Pelayanan Administrasi Balai Benih Ikan 3.03 . 3.03.01 . 33 . 02

1.781.578.000,00 0,00 1.601.578.000,00 180.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan 3.03 . 3.03.01 . 33 . 03

Halaman 22 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 84: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

237.845.000,00 Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Lapangan 0,00 0,00 237.845.000,00 3.03 . 3.03.01 . 36

172.120.000,00 0,00 172.120.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh 3.03 . 3.03.01 . 36 . 02

65.725.000,00 0,00 65.725.000,00 0,00 Peningkatan Metode Penyuluhan 3.03 . 3.03.01 . 36 . 03

1.266.856.493,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 0,00 10.800.000,00 1.256.056.493,00 3.03 . 3.03.01 . 37

1.256.890.493,00 0,00 1.246.090.493,00 10.800.000,00 Pengadaan Alat Penangkapan Ikan 3.03 . 3.03.01 . 37 . 01

9.966.000,00 0,00 9.966.000,00 0,00 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 3.03 . 3.03.01 . 37 . 02

7.542.675.250,00 Perdagangan 2.104.050.000,00 1.519.900.000,00 3.918.725.250,00 3.06

7.542.675.250,00 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2.104.050.000,00 1.519.900.000,00 3.918.725.250,00 3.06 . 3.06.01

1.290.781.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 477.900.000,00 812.881.350,00 3.06 . 3.06.01 . 01

220.962.000,00 0,00 220.962.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.06 . 3.06.01 . 01 . 02

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.06 . 3.06.01 . 01 . 06

480.400.000,00 0,00 2.500.000,00 477.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.06 . 3.06.01 . 01 . 07

32.127.600,00 0,00 32.127.600,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.06 . 3.06.01 . 01 . 08

66.626.750,00 0,00 66.626.750,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 3.06 . 3.06.01 . 01 . 10

70.600.000,00 0,00 70.600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.06 . 3.06.01 . 01 . 11

6.430.000,00 0,00 6.430.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.06 . 3.06.01 . 01 . 15

38.935.000,00 0,00 38.935.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 3.06 . 3.06.01 . 01 . 17

343.200.000,00 0,00 343.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.06 . 3.06.01 . 01 . 18

344.282.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28.500.000,00 0,00 315.782.000,00 3.06 . 3.06.01 . 02

34.800.000,00 28.500.000,00 6.300.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 3.06 . 3.06.01 . 02 . 09

302.382.000,00 0,00 302.382.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.06 . 3.06.01 . 02 . 24

7.100.000,00 0,00 7.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.06 . 3.06.01 . 02 . 26

14.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 14.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 05

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 3.06 . 3.06.01 . 05 . 03

24.601.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 5.600.000,00 19.001.000,00 3.06 . 3.06.01 . 06

24.601.000,00 0,00 19.001.000,00 5.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.06 . 3.06.01 . 06 . 01

200.069.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 35.550.000,00 26.500.000,00 138.019.000,00 3.06 . 3.06.01 . 15

175.255.000,00 35.550.000,00 115.705.000,00 24.000.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 3.06 . 3.06.01 . 15 . 04

19.164.000,00 0,00 19.164.000,00 0,00 Peningkatan Pengawasan UTTP dan BDKT 3.06 . 3.06.01 . 15 . 08

5.650.000,00 0,00 3.150.000,00 2.500.000,00 Daerah Tertib Ukur 3.06 . 3.06.01 . 15 . 09

3.192.471.500,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 2.040.000.000,00 997.900.000,00 154.571.500,00 3.06 . 3.06.01 . 18

267.350.000,00 0,00 9.350.000,00 258.000.000,00 Pengelolaan Pasar 3.06 . 3.06.01 . 18 . 09

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional 3.06 . 3.06.01 . 18 . 11

384.387.500,00 0,00 43.687.500,00 340.700.000,00 Pengawasan Pasar 3.06 . 3.06.01 . 18 . 13

439.690.000,00 40.000.000,00 52.290.000,00 347.400.000,00 Penataan dan Kebersihan Pasar 3.06 . 3.06.01 . 18 . 14

Halaman 23 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 85: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

28.644.000,00 0,00 16.644.000,00 12.000.000,00 Pembinaan Pelaku Usaha dan Pengendalian Peredaran barang/jasa 3.06 . 3.06.01 . 18 . 16

72.400.000,00 0,00 32.600.000,00 39.800.000,00 Pasar Murah 3.06 . 3.06.01 . 18 . 19

1.337.843.400,00 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 0,00 12.000.000,00 1.325.843.400,00 3.06 . 3.06.01 . 28

61.795.000,00 0,00 61.795.000,00 0,00 Aplikasi Teknologi Tenun Ikat Batik Bomba 3.06 . 3.06.01 . 28 . 01

41.707.000,00 0,00 41.707.000,00 0,00 Aplikasi Teknologi Pengolahan Aneka Keripik 3.06 . 3.06.01 . 28 . 02

109.886.000,00 0,00 109.886.000,00 0,00 Aplikasi Teknologi Alat Musik 3.06 . 3.06.01 . 28 . 03

86.537.500,00 0,00 86.537.500,00 0,00 Aplikasi Teknologi Pengolahan Limbah Sampah 3.06 . 3.06.01 . 28 . 04

75.683.000,00 0,00 75.683.000,00 0,00 Aplikasi Teknologi Kerajinan Limbah Kelapa 3.06 . 3.06.01 . 28 . 05

465.772.000,00 0,00 465.772.000,00 0,00 Aplikasi Teknologi Kerajinan Bambu 3.06 . 3.06.01 . 28 . 06

54.892.500,00 0,00 54.892.500,00 0,00 Aplikasi Teknologi Kerajinan Rotan 3.06 . 3.06.01 . 28 . 07

197.183.300,00 0,00 197.183.300,00 0,00 Aplikasi Teknologi Pengolahan Batu Alam / Batu Potong 3.06 . 3.06.01 . 28 . 08

30.090.000,00 0,00 18.090.000,00 12.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penguatan Industri Kecil Menengah 3.06 . 3.06.01 . 28 . 10

166.279.900,00 0,00 166.279.900,00 0,00 Aplikasi Teknologi Kerajinan Gerabah 3.06 . 3.06.01 . 28 . 11

48.017.200,00 0,00 48.017.200,00 0,00 Aplikasi Teknologi Pengolahan Limbah Tali Kapal 3.06 . 3.06.01 . 28 . 12

319.045.700,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 319.045.700,00 3.06 . 3.06.01 . 29

61.350.000,00 0,00 61.350.000,00 0,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 3.06 . 3.06.01 . 29 . 01

57.530.000,00 0,00 57.530.000,00 0,00 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster 3.06 . 3.06.01 . 29 . 03

98.178.700,00 0,00 98.178.700,00 0,00 Aplikasi Teknologi Pengolahan Daun Silar 3.06 . 3.06.01 . 29 . 04

101.987.000,00 0,00 101.987.000,00 0,00 Aplikasi Teknologi Kerajinan Sandal Hotel 3.06 . 3.06.01 . 29 . 05

819.581.300,00 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 0,00 0,00 819.581.300,00 3.06 . 3.06.01 . 30

582.756.300,00 0,00 582.756.300,00 0,00 Aplikasi Pengelolaan Pakan Ternak Berbasis Home Industri 3.06 . 3.06.01 . 30 . 01

56.200.000,00 0,00 56.200.000,00 0,00 Dukungan Operasional Rotan Center Daerah 3.06 . 3.06.01 . 30 . 02

180.625.000,00 0,00 180.625.000,00 0,00 Aplikasi Pengolahan Pakan Ikan Berbasis Home Industri 3.06 . 3.06.01 . 30 . 03

152.952.089.457,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 15.318.327.042,00 34.709.805.000,00 102.923.957.415,00 4

120.051.317.857,00 Administrasi Pemerintahan 14.025.978.042,00 26.594.420.000,00 79.430.919.815,00 4.01

27.871.320.004,00 Sekretariat Daerah 645.800.000,00 3.339.790.000,00 23.885.730.004,00 4.01 . 4.01.03

11.207.226.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81.750.000,00 1.440.900.000,00 9.684.576.300,00 4.01 . 4.01.03 . 01

13.800.000,00 0,00 6.000.000,00 7.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

1.028.527.600,00 0,00 1.028.527.600,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

1.145.387.500,00 12.750.000,00 1.078.637.500,00 54.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03

53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 05

178.950.000,00 0,00 178.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

1.474.050.000,00 0,00 94.950.000,00 1.379.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07

246.312.000,00 0,00 246.312.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 08

45.400.000,00 0,00 45.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.01 . 4.01.03 . 01 . 09

157.431.700,00 0,00 157.431.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10

Halaman 24 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 86: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

82.368.000,00 0,00 82.368.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11

14.139.000,00 0,00 14.139.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 12

69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 13

221.098.000,00 0,00 221.098.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 16

1.787.562.500,00 0,00 1.787.562.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17

4.645.200.000,00 0,00 4.645.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Walikota/Wakil Walikota 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20

1.811.705.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 215.100.000,00 0,00 1.596.605.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02

215.100.000,00 215.100.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 02 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 20

535.000.000,00 0,00 535.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 22

968.395.000,00 0,00 968.395.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 4.01 . 4.01.03 . 02 . 25

71.010.000,00 0,00 71.010.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26

122.218.500,00 Program peningkatan disiplin aparatur 26.900.000,00 0,00 95.318.500,00 4.01 . 4.01.03 . 03

73.075.000,00 0,00 73.075.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02

49.143.500,00 26.900.000,00 22.243.500,00 0,00 Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara 4.01 . 4.01.03 . 03 . 09

51.700.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 16.000.000,00 35.700.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06

51.700.000,00 0,00 35.700.000,00 16.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.03 . 06 . 01

4.023.335.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Dareah/Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 4.023.335.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16

27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/departemen/lembaga pemerintah Non departemen,/luar Negeri

4.01 . 4.01.03 . 16 . 02

28.875.000,00 0,00 28.875.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Unsur Muspida 4.01 . 4.01.03 . 16 . 03

100.800.000,00 0,00 100.800.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daearah 4.01 . 4.01.03 . 16 . 04

2.846.160.000,00 0,00 2.846.160.000,00 0,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya 4.01 . 4.01.03 . 16 . 06

1.020.000.000,00 0,00 1.020.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Logistik Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 4.01 . 4.01.03 . 16 . 07

485.292.500,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 170.800.000,00 314.492.500,00 4.01 . 4.01.03 . 26

36.915.000,00 0,00 32.915.000,00 4.000.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 26 . 02

40.525.000,00 0,00 30.525.000,00 10.000.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 26 . 03

38.650.000,00 0,00 24.650.000,00 14.000.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 26 . 05

40.700.000,00 0,00 30.700.000,00 10.000.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

4.01 . 4.01.03 . 26 . 06

267.112.500,00 0,00 159.112.500,00 108.000.000,00 Penyelesaian Kasus Gugatan Terhadap Pemda 4.01 . 4.01.03 . 26 . 07

61.390.000,00 0,00 36.590.000,00 24.800.000,00 Koordinasi RANHAM Kota Palu 4.01 . 4.01.03 . 26 . 08

826.532.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 156.750.000,00 213.300.000,00 456.482.000,00 4.01 . 4.01.03 . 27

191.631.500,00 31.600.000,00 54.431.500,00 105.600.000,00 Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Kecamatan Dan Kelurahan 4.01 . 4.01.03 . 27 . 06

Halaman 25 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 87: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.350.000,00 0,00 36.350.000,00 4.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 4.01 . 4.01.03 . 27 . 07

32.900.000,00 0,00 28.900.000,00 4.000.000,00 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota 4.01 . 4.01.03 . 27 . 08

340.310.000,00 125.150.000,00 128.260.000,00 86.900.000,00 Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Dan Kelurahan 4.01 . 4.01.03 . 27 . 09

99.160.000,00 0,00 99.160.000,00 0,00 Fasilitasi Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ( APEKSI ) 4.01 . 4.01.03 . 27 . 10

122.180.500,00 0,00 109.380.500,00 12.800.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 27 . 11

1.073.708.500,00 Program Pelayanan Administrasi Pembangunan 72.500.000,00 456.500.000,00 544.708.500,00 4.01 . 4.01.03 . 28

276.755.000,00 0,00 272.755.000,00 4.000.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik 4.01 . 4.01.03 . 28 . 04

655.050.000,00 72.500.000,00 172.550.000,00 410.000.000,00 Unit LayananPengadaan Kota Palu 4.01 . 4.01.03 . 28 . 05

35.551.000,00 0,00 15.551.000,00 20.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Palu 4.01 . 4.01.03 . 28 . 07

106.352.500,00 0,00 83.852.500,00 22.500.000,00 PEMBINAAN DAN ADVOKASI 4.01 . 4.01.03 . 28 . 09

609.220.100,00 Program Bina sosial 0,00 23.650.000,00 585.570.100,00 4.01 . 4.01.03 . 31

317.944.600,00 0,00 310.294.600,00 7.650.000,00 Pembinaan Qori dan Qoriah 4.01 . 4.01.03 . 31 . 01

291.275.500,00 0,00 275.275.500,00 16.000.000,00 Pembinaan keagamaan dan budaya bagi pemuda 4.01 . 4.01.03 . 31 . 03

3.947.566.104,00 Program Bina Kelembagaan 0,00 315.300.000,00 3.632.266.104,00 4.01 . 4.01.03 . 41

471.057.500,00 0,00 439.557.500,00 31.500.000,00 Silaturahim Ramadhan 4.01 . 4.01.03 . 41 . 01

1.222.240.000,00 0,00 1.077.240.000,00 145.000.000,00 Keikutsertaan Kafilah Kota Palu pada MTQ/STQ di Propinsi/Kota/Kabupaten 4.01 . 4.01.03 . 41 . 02

329.185.500,00 0,00 324.385.500,00 4.800.000,00 Kegiatan Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah ( LPPD ) 4.01 . 4.01.03 . 41 . 03

691.645.604,00 0,00 683.395.604,00 8.250.000,00 Pemberangkatan TPHD Kota Palu 4.01 . 4.01.03 . 41 . 04

225.412.500,00 0,00 214.162.500,00 11.250.000,00 Festifal RAODHA Sis Aljufri 4.01 . 4.01.03 . 41 . 05

911.755.000,00 0,00 878.255.000,00 33.500.000,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Kota Palu 4.01 . 4.01.03 . 41 . 06

96.270.000,00 0,00 15.270.000,00 81.000.000,00 Peringatan hari - hari besar keagamaan 4.01 . 4.01.03 . 41 . 07

64.350.000,00 Program Pengembangan Aparatur Negara 0,00 12.000.000,00 52.350.000,00 4.01 . 4.01.03 . 42

64.350.000,00 0,00 52.350.000,00 12.000.000,00 Penyusunan Data Variabel Organisasi perangkat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 42 . 08

45.020.000,00 Reformasi Birokrasi 0,00 7.500.000,00 37.520.000,00 4.01 . 4.01.03 . 44

36.900.000,00 0,00 30.900.000,00 6.000.000,00 Standar Pelayanan Minimal 4.01 . 4.01.03 . 44 . 07

8.120.000,00 0,00 6.620.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Road Map 4.01 . 4.01.03 . 44 . 08

600.914.000,00 Program Pengembangan dan Penataan Perekonomian 0,00 539.850.000,00 61.064.000,00 4.01 . 4.01.03 . 45

482.551.500,00 0,00 8.701.500,00 473.850.000,00 Pokja Pengawasan Barang Bersubsidi 4.01 . 4.01.03 . 45 . 01

43.287.500,00 0,00 27.287.500,00 16.000.000,00 Pegendalian Inflasi Daerah dan Koordinasi , Evaluasi Kebijakan Harga Pasar 4.01 . 4.01.03 . 45 . 03

75.075.000,00 0,00 25.075.000,00 50.000.000,00 Evaluasi Kinerja Investasi Dan Penanaman Modal Daerah 4.01 . 4.01.03 . 45 . 08

836.887.000,00 Bina Kemasyarakatan 0,00 21.600.000,00 815.287.000,00 4.01 . 4.01.03 . 48

836.887.000,00 0,00 815.287.000,00 21.600.000,00 Pelatihan Pegawai Syara dan Majelis Ta'lim 4.01 . 4.01.03 . 48 . 02

730.835.000,00 Program Pengembangan Kebijakan Keprotokolan 0,00 68.990.000,00 661.845.000,00 4.01 . 4.01.03 . 49

730.835.000,00 0,00 661.845.000,00 68.990.000,00 Penyelenggaraan Keprotokolan Pemerintah Kota Palu 4.01 . 4.01.03 . 49 . 01

1.434.810.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 92.800.000,00 53.400.000,00 1.288.610.000,00 4.01 . 4.01.03 . 53

Halaman 26 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 88: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.064.320.000,00 92.800.000,00 948.120.000,00 23.400.000,00 Fasilitasi Penyebarluasan Informasi 4.01 . 4.01.03 . 53 . 01

370.490.000,00 0,00 340.490.000,00 30.000.000,00 Pengelolan Informasi dan Dokumentasi 4.01 . 4.01.03 . 53 . 04

24.705.234.430,00 Sekretariat DPRD 5.401.380.000,00 795.420.000,00 18.508.434.430,00 4.01 . 4.01.04

3.142.204.050,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00 708.600.000,00 2.423.604.050,00 4.01 . 4.01.04 . 01

12.408.000,00 0,00 12.408.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01

307.800.000,00 0,00 307.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02

140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06

1.002.925.000,00 0,00 294.325.000,00 708.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 07

25.931.000,00 0,00 25.931.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 08

14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.01 . 4.01.04 . 01 . 09

112.199.000,00 0,00 112.199.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 10

119.057.000,00 0,00 119.057.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 11

129.951.500,00 0,00 129.951.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 12

109.713.000,00 0,00 109.713.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 13

1.620.800,00 0,00 1.620.800,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.04 . 01 . 14

493.800.000,00 10.000.000,00 483.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15

387.298.750,00 0,00 387.298.750,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.04 . 01 . 17

284.700.000,00 0,00 284.700.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.04 . 01 . 18

5.763.727.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.391.380.000,00 0,00 372.347.000,00 4.01 . 4.01.04 . 02

978.000.000,00 978.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.04 . 02 . 05

32.580.000,00 32.580.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 07

441.345.000,00 430.800.000,00 10.545.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 09

340.800.000,00 0,00 340.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.04 . 02 . 24

21.002.000,00 0,00 21.002.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 26

3.950.000.000,00 3.950.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 42

233.872.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 233.872.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03

178.850.000,00 0,00 178.850.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.04 . 03 . 02

55.022.000,00 0,00 55.022.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.01 . 4.01.04 . 03 . 05

56.850.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 56.850.000,00 4.01 . 4.01.04 . 05

56.850.000,00 0,00 56.850.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.04 . 05 . 03

11.715.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 0,00 11.715.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06

11.715.000,00 0,00 11.715.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.04 . 06 . 01

15.496.866.380,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 86.820.000,00 15.410.046.380,00 4.01 . 4.01.04 . 15

149.990.000,00 0,00 137.990.000,00 12.000.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah 4.01 . 4.01.04 . 15 . 01

22.975.000,00 0,00 9.475.000,00 13.500.000,00 Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah dan Masyarakat/Tokoh Agama 4.01 . 4.01.04 . 15 . 02

Halaman 27 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 89: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

993.090.000,00 0,00 954.090.000,00 39.000.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 4.01 . 4.01.04 . 15 . 03

245.950.000,00 0,00 228.130.000,00 17.820.000,00 Rapat-rapat paripurna 4.01 . 4.01.04 . 15 . 04

1.318.550.000,00 0,00 1.314.050.000,00 4.500.000,00 Kegiatan Reses 4.01 . 4.01.04 . 15 . 05

157.800.000,00 0,00 157.800.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 4.01 . 4.01.04 . 15 . 06

12.608.511.380,00 0,00 12.608.511.380,00 0,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 4.01 . 4.01.04 . 15 . 07

32.987.416.473,00 Kecamatan 7.903.108.042,00 2.245.200.000,00 22.839.108.431,00 4.01 . 4.01.08

7.106.247.765,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 224.070.800,00 2.144.400.000,00 4.737.776.965,00 4.01 . 4.01.08 . 01

610.050.000,00 0,00 610.050.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.08 . 01 . 02

423.720.000,00 0,00 423.720.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 01 . 06

2.166.155.000,00 0,00 21.755.000,00 2.144.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 07

101.592.900,00 0,00 101.592.900,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 08

581.856.065,00 0,00 581.856.065,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 10

212.023.000,00 0,00 212.023.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 11

241.020.800,00 224.070.800,00 16.950.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 13

136.980.000,00 0,00 136.980.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 15

1.589.350.000,00 0,00 1.589.350.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.08 . 01 . 17

1.043.500.000,00 0,00 1.043.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.08 . 01 . 18

2.596.193.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 274.190.000,00 0,00 2.322.003.000,00 4.01 . 4.01.08 . 02

54.300.000,00 54.300.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 02 . 05

244.028.000,00 194.240.000,00 49.788.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 07

34.945.000,00 25.650.000,00 9.295.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 09

60.150.000,00 0,00 60.150.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 22

2.060.320.000,00 0,00 2.060.320.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 02 . 24

142.450.000,00 0,00 142.450.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 28

117.751.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 0,00 117.751.000,00 4.01 . 4.01.08 . 06

117.751.000,00 0,00 117.751.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.08 . 06 . 01

23.083.214.708,00 Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan 7.404.847.242,00 81.900.000,00 15.596.467.466,00 4.01 . 4.01.08 . 37

2.696.423.208,00 0,00 2.696.423.208,00 0,00 Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 37 . 03

368.777.500,00 0,00 368.777.500,00 0,00 Pelaksanaan Musrembang Kecamatan / Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 04

554.600.000,00 0,00 472.700.000,00 81.900.000,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 08

85.910.000,00 0,00 85.910.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan,Keindahan dan Ketertiban 4.01 . 4.01.08 . 37 . 12

261.245.000,00 0,00 261.245.000,00 0,00 Operasional Pelaksanaan SATGAS K5 4.01 . 4.01.08 . 37 . 13

511.289.000,00 0,00 511.289.000,00 0,00 Pembinaan PKK 4.01 . 4.01.08 . 37 . 18

149.020.000,00 0,00 149.020.000,00 0,00 Perayaan Hari-Hari Besar Nasional 4.01 . 4.01.08 . 37 . 27

1.619.950.000,00 0,00 1.619.950.000,00 0,00 Pekan Olah Raga dan Seni 4.01 . 4.01.08 . 37 . 30

14.515.097.537,00 7.404.847.242,00 7.110.250.295,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 31

2.320.902.463,00 0,00 2.320.902.463,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 32

Halaman 28 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 90: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

84.010.000,00 Program Bina Kelembagaan 0,00 18.900.000,00 65.110.000,00 4.01 . 4.01.08 . 41

84.010.000,00 0,00 65.110.000,00 18.900.000,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Kota Palu 4.01 . 4.01.08 . 41 . 06

33.108.822.450,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 48.890.000,00 20.002.500.000,00 13.057.432.450,00 4.01 . 4.01.09

825.225.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.780.000,00 249.300.000,00 553.145.500,00 4.01 . 4.01.09 . 01

90.200.000,00 0,00 90.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02

43.300.000,00 0,00 43.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.09 . 01 . 06

250.830.000,00 0,00 1.530.000,00 249.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.09 . 01 . 07

3.904.000,00 0,00 3.904.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 08

66.200.000,00 0,00 66.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.01 . 4.01.09 . 01 . 09

28.200.000,00 0,00 28.200.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 10

4.218.000,00 0,00 4.218.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.09 . 01 . 11

1.386.000,00 0,00 1.386.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 12

22.780.000,00 22.780.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 13

4.870.000,00 0,00 4.870.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.09 . 01 . 15

25.687.500,00 0,00 25.687.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.09 . 01 . 17

283.650.000,00 0,00 283.650.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.09 . 01 . 18

239.260.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.500.000,00 0,00 229.760.000,00 4.01 . 4.01.09 . 02

9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.01 . 4.01.09 . 02 . 10

229.760.000,00 0,00 229.760.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.09 . 02 . 24

14.170.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 5.200.000,00 8.970.000,00 4.01 . 4.01.09 . 06

14.170.000,00 0,00 8.970.000,00 5.200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.09 . 06 . 01

359.270.800,00 Program Kesiap-siagaan Bencana 0,00 0,00 359.270.800,00 4.01 . 4.01.09 . 08

12.050.000,00 0,00 12.050.000,00 0,00 Gladi/simulasi tentang mekanisme tanggap darurat 4.01 . 4.01.09 . 08 . 07

347.220.800,00 0,00 347.220.800,00 0,00 Pelatihan kesiapsiagaan bencana 4.01 . 4.01.09 . 08 . 08

220.791.000,00 Program Pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam 0,00 117.000.000,00 103.791.000,00 4.01 . 4.01.09 . 09

220.791.000,00 0,00 103.791.000,00 117.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana ( PUSDALOPS) 4.01 . 4.01.09 . 09 . 02

107.908.000,00 Program Penyiapan Logistik Bencana 16.610.000,00 0,00 91.298.000,00 4.01 . 4.01.09 . 10

40.260.000,00 16.610.000,00 23.650.000,00 0,00 Pengadaan Logistik/peralatan penanggulangan bencana 4.01 . 4.01.09 . 10 . 01

67.648.000,00 0,00 67.648.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana ( Pemeliharaan alat pendeteksi gerakan tanah dan peralatan kebencanaan lainnya)

4.01 . 4.01.09 . 10 . 02

4.050.000,00 Program Penangan Bencana dan Kejadian Luar Biasa 0,00 0,00 4.050.000,00 4.01 . 4.01.09 . 11

4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 Siaga penanganan tanggap darurat 4.01 . 4.01.09 . 11 . 01

31.338.147.150,00 Program Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 0,00 19.631.000.000,00 11.707.147.150,00 4.01 . 4.01.09 . 12

31.324.302.150,00 0,00 11.693.302.150,00 19.631.000.000,00 Koordinasi dalam rangka pemulihan dan pembangunan pasca bencana 4.01 . 4.01.09 . 12 . 04

13.845.000,00 0,00 13.845.000,00 0,00 Sosialisasi Rumah Tahan Gempa (Aplikasi Sistem Risa) 4.01 . 4.01.09 . 12 . 05

Halaman 29 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 91: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.378.524.500,00 Administrator KEK 26.800.000,00 211.510.000,00 1.140.214.500,00 4.01 . 4.01.11

837.234.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.400.000,00 201.750.000,00 631.084.500,00 4.01 . 4.01.11 . 01

204.000.000,00 0,00 204.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.11 . 01 . 02

8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.11 . 01 . 06

214.350.000,00 0,00 12.600.000,00 201.750.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 07

29.058.000,00 0,00 29.058.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 08

9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.01 . 4.01.11 . 01 . 09

36.440.500,00 0,00 36.440.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 10

26.526.000,00 0,00 26.526.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 11

8.800.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 13

6.620.000,00 0,00 6.620.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 15

40.440.000,00 0,00 40.440.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.11 . 01 . 17

253.050.000,00 0,00 253.050.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.11 . 01 . 18

366.490.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.400.000,00 0,00 344.090.000,00 4.01 . 4.01.11 . 02

142.400.000,00 0,00 142.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.11 . 02 . 24

224.090.000,00 22.400.000,00 201.690.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.11 . 02 . 28

3.145.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 0,00 3.145.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06

3.145.000,00 0,00 3.145.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.11 . 06 . 01

71.535.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan 0,00 0,00 71.535.000,00 4.01 . 4.01.11 . 14

71.535.000,00 0,00 71.535.000,00 0,00 Optimalisasi Administrasi Penerimaan Perizinan dan Non Perizinan 4.01 . 4.01.11 . 14 . 04

100.120.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,00 9.760.000,00 90.360.000,00 4.01 . 4.01.11 . 53

36.960.000,00 0,00 36.960.000,00 0,00 Kegiatan Promosi Daerah Kawasan Ekonomi Khusus 4.01 . 4.01.11 . 53 . 02

63.160.000,00 0,00 53.400.000,00 9.760.000,00 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4.01 . 4.01.11 . 53 . 03

4.222.891.700,00 Pengawasan 285.850.000,00 279.500.000,00 3.657.541.700,00 4.02

4.222.891.700,00 Inspektorat 285.850.000,00 279.500.000,00 3.657.541.700,00 4.02 . 4.02.01

1.084.765.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 179.400.000,00 905.365.200,00 4.02 . 4.02.01 . 01

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02

24.200.000,00 0,00 24.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06

183.025.000,00 0,00 3.625.000,00 179.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 07

5.899.000,00 0,00 5.899.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 08

66.845.200,00 0,00 66.845.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 10

26.263.500,00 0,00 26.263.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 11

2.325.000,00 0,00 2.325.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 12

5.570.000,00 0,00 5.570.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 15

170.237.500,00 0,00 170.237.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.02 . 4.02.01 . 01 . 17

Halaman 30 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 92: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

510.400.000,00 0,00 510.400.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 18

805.330.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 285.850.000,00 0,00 519.480.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02

285.850.000,00 285.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 09

500.880.000,00 0,00 500.880.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.02 . 4.02.01 . 02 . 24

5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 26

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 28

17.425.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 0,00 17.425.000,00 4.02 . 4.02.01 . 06

17.425.000,00 0,00 17.425.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.02 . 4.02.01 . 06 . 01

1.858.833.500,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 100.100.000,00 1.758.733.500,00 4.02 . 4.02.01 . 20

1.165.585.000,00 0,00 1.165.585.000,00 0,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 4.02 . 4.02.01 . 20 . 01

117.648.000,00 0,00 117.648.000,00 0,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 4.02 . 4.02.01 . 20 . 02

397.278.000,00 0,00 334.678.000,00 62.600.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 4.02 . 4.02.01 . 20 . 03

37.617.000,00 0,00 117.000,00 37.500.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 20 . 06

155.500,00 0,00 155.500,00 0,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 4.02 . 4.02.01 . 20 . 07

140.550.000,00 0,00 140.550.000,00 0,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 20 . 08

456.538.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0,00 0,00 456.538.000,00 4.02 . 4.02.01 . 21

456.538.000,00 0,00 456.538.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 21 . 01

6.706.895.450,00 Perencanaan 263.100.000,00 1.163.100.000,00 5.280.695.450,00 4.03

6.706.895.450,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 263.100.000,00 1.163.100.000,00 5.280.695.450,00 4.03 . 4.03.01

1.909.049.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 263.100.000,00 530.700.000,00 1.115.249.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01

222.000.000,00 0,00 222.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02

18.452.500,00 0,00 18.452.500,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06

565.200.000,00 0,00 34.500.000,00 530.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 07

4.536.000,00 0,00 4.536.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.03 . 4.03.01 . 01 . 08

58.697.000,00 0,00 58.697.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.03 . 4.03.01 . 01 . 10

4.160.000,00 0,00 4.160.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 11

2.791.000,00 0,00 2.791.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.03 . 4.03.01 . 01 . 12

445.975.000,00 263.100.000,00 182.875.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.03 . 4.03.01 . 01 . 13

8.340.000,00 0,00 8.340.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 15

35.997.500,00 0,00 35.997.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17

542.900.000,00 0,00 542.900.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18

258.834.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 258.834.500,00 4.03 . 4.03.01 . 02

233.022.000,00 0,00 233.022.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.03 . 4.03.01 . 02 . 24

25.812.500,00 0,00 25.812.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.03 . 4.03.01 . 02 . 28

Halaman 31 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 93: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

143.970.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.500.000,00 142.470.000,00 4.03 . 4.03.01 . 05

143.970.000,00 0,00 142.470.000,00 1.500.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.03 . 4.03.01 . 05 . 03

32.030.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 10.000.000,00 22.030.000,00 4.03 . 4.03.01 . 06

32.030.000,00 0,00 22.030.000,00 10.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.03 . 4.03.01 . 06 . 01

1.160.021.950,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 355.600.000,00 804.421.950,00 4.03 . 4.03.01 . 15

143.020.000,00 0,00 111.420.000,00 31.600.000,00 Penyusunan dan Pengolahan Sistem informasi Pembangunan daerah kota Palu 4.03 . 4.03.01 . 15 . 18

839.321.950,00 0,00 515.321.950,00 324.000.000,00 Koordinasi data dan informasi sosial dan budaya 4.03 . 4.03.01 . 15 . 29

177.680.000,00 0,00 177.680.000,00 0,00 Pemanfaatan dan Implementasi E-Planing 4.03 . 4.03.01 . 15 . 30

114.245.000,00 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 0,00 3.200.000,00 111.045.000,00 4.03 . 4.03.01 . 19

114.245.000,00 0,00 111.045.000,00 3.200.000,00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan 4.03 . 4.03.01 . 19 . 17

3.088.745.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 262.100.000,00 2.826.645.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21

127.270.000,00 0,00 101.770.000,00 25.500.000,00 Penyusunan rancangan RPJMD 4.03 . 4.03.01 . 21 . 05

398.326.500,00 0,00 394.826.500,00 3.500.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4.03 . 4.03.01 . 21 . 09

536.468.500,00 0,00 522.468.500,00 14.000.000,00 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 4.03 . 4.03.01 . 21 . 11

481.800.000,00 0,00 365.400.000,00 116.400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.03 . 4.03.01 . 21 . 13

225.005.000,00 0,00 164.205.000,00 60.800.000,00 Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 21 . 19

173.935.000,00 0,00 168.035.000,00 5.900.000,00 Penyusunan Dokumen RKPD 4.03 . 4.03.01 . 21 . 24

866.945.000,00 0,00 860.945.000,00 6.000.000,00 Pendampingan Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 21 . 26

278.995.000,00 0,00 248.995.000,00 30.000.000,00 Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 21 . 28

15.054.177.450,00 Keuangan 688.399.000,00 6.066.075.000,00 8.299.703.450,00 4.04

10.452.298.250,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 325.320.000,00 4.434.935.000,00 5.692.043.250,00 4.04 . 4.04.05

2.520.194.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 697.200.000,00 1.822.994.500,00 4.04 . 4.04.05 . 01

568.800.000,00 0,00 568.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.04 . 4.04.05 . 01 . 02

198.500.000,00 0,00 198.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 4.04 . 4.04.05 . 01 . 05

228.400.000,00 0,00 228.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.05 . 01 . 06

701.900.000,00 0,00 4.700.000,00 697.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.04 . 4.04.05 . 01 . 07

28.863.000,00 0,00 28.863.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.04 . 4.04.05 . 01 . 08

62.600.000,00 0,00 62.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.04 . 4.04.05 . 01 . 09

170.475.000,00 0,00 170.475.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.04 . 4.04.05 . 01 . 10

17.039.000,00 0,00 17.039.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.04 . 4.04.05 . 01 . 11

12.625.000,00 0,00 12.625.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.04 . 4.04.05 . 01 . 12

10.120.000,00 0,00 10.120.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.05 . 01 . 15

159.872.500,00 0,00 159.872.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.04 . 4.04.05 . 01 . 17

361.000.000,00 0,00 361.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.04 . 4.04.05 . 01 . 18

217.620.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 133.820.000,00 0,00 83.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02

Halaman 32 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 94: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

133.820.000,00 133.820.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.04 . 4.04.05 . 02 . 22

46.200.000,00 0,00 46.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.05 . 02 . 24

12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.04 . 4.04.05 . 02 . 28

347.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 347.200.000,00 4.04 . 4.04.05 . 05

347.200.000,00 0,00 347.200.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.05 . 05 . 03

91.756.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 52.050.000,00 39.706.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06

78.626.000,00 0,00 35.126.000,00 43.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.04 . 4.04.05 . 06 . 01

13.130.000,00 0,00 4.580.000,00 8.550.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.04 . 4.04.05 . 06 . 04

7.275.527.750,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 191.500.000,00 3.685.685.000,00 3.398.342.750,00 4.04 . 4.04.05 . 17

315.564.000,00 0,00 272.439.000,00 43.125.000,00 Penyusunan standar satuan harga 4.04 . 4.04.05 . 17 . 02

1.467.335.000,00 0,00 613.835.000,00 853.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 4.04 . 4.04.05 . 17 . 06

1.150.015.000,00 0,00 296.515.000,00 853.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 4.04 . 4.04.05 . 17 . 08

1.059.185.000,00 0,00 607.935.000,00 451.250.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.05 . 17 . 10

505.722.000,00 0,00 437.772.000,00 67.950.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 4.04 . 4.04.05 . 17 . 16

919.880.250,00 16.500.000,00 202.940.250,00 700.440.000,00 Pengelolaan Penatausahaan Belanja Daerah 4.04 . 4.04.05 . 17 . 26

754.025.000,00 100.000.000,00 354.025.000,00 300.000.000,00 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung 4.04 . 4.04.05 . 17 . 28

182.262.000,00 0,00 98.662.000,00 83.600.000,00 Pengelolaan Penatausahaan Penerimaan Daerah 4.04 . 4.04.05 . 17 . 46

559.575.000,00 0,00 227.255.000,00 332.320.000,00 Pengelolaan Belanja Langsung 4.04 . 4.04.05 . 17 . 48

361.964.500,00 75.000.000,00 286.964.500,00 0,00 Revaluasi/Apraisal Asset Barang Daerah 4.04 . 4.04.05 . 17 . 49

4.601.879.200,00 Badan Pendapatan Daerah 363.079.000,00 1.631.140.000,00 2.607.660.200,00 4.04 . 4.04.10

1.678.377.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113.079.000,00 440.700.000,00 1.124.598.200,00 4.04 . 4.04.10 . 01

229.200.000,00 0,00 229.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.04 . 4.04.10 . 01 . 02

45.400.000,00 0,00 45.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.10 . 01 . 06

479.240.000,00 0,00 38.540.000,00 440.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.04 . 4.04.10 . 01 . 07

29.080.700,00 0,00 29.080.700,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.04 . 4.04.10 . 01 . 08

220.250.000,00 0,00 220.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.04 . 4.04.10 . 01 . 09

109.462.000,00 0,00 109.462.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.04 . 4.04.10 . 01 . 10

15.968.000,00 0,00 15.968.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.04 . 4.04.10 . 01 . 11

2.440.000,00 0,00 2.440.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.04 . 4.04.10 . 01 . 12

113.079.000,00 113.079.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.04 . 4.04.10 . 01 . 13

12.320.000,00 0,00 12.320.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.10 . 01 . 15

36.587.500,00 0,00 36.587.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.04 . 4.04.10 . 01 . 17

385.350.000,00 0,00 385.350.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.04 . 4.04.10 . 01 . 18

672.264.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.000.000,00 0,00 422.264.500,00 4.04 . 4.04.10 . 02

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.10 . 02 . 05

Halaman 33 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 95: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

118.447.000,00 0,00 118.447.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.04 . 4.04.10 . 02 . 22

296.880.000,00 0,00 296.880.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.10 . 02 . 24

6.937.500,00 0,00 6.937.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.04 . 4.04.10 . 02 . 26

30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 30.000.000,00 4.04 . 4.04.10 . 05

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.10 . 05 . 03

11.825.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 5.400.000,00 6.425.000,00 4.04 . 4.04.10 . 06

11.825.000,00 0,00 6.425.000,00 5.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.04 . 4.04.10 . 06 . 01

2.209.412.500,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 1.185.040.000,00 1.024.372.500,00 4.04 . 4.04.10 . 17

167.276.000,00 0,00 104.636.000,00 62.640.000,00 Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.10 . 17 . 22

70.931.500,00 0,00 67.691.500,00 3.240.000,00 Penetapan dan verifikasi objek dan subjek pajak 4.04 . 4.04.10 . 17 . 38

344.372.000,00 0,00 322.772.000,00 21.600.000,00 Optimalisasi penagihan PBB 4.04 . 4.04.10 . 17 . 39

225.068.000,00 0,00 224.108.000,00 960.000,00 Optimalisasi Penagihan dan Pembukuan PBB dan BPHTB 4.04 . 4.04.10 . 17 . 40

1.401.765.000,00 0,00 305.165.000,00 1.096.600.000,00 Optimalisasi Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB 4.04 . 4.04.10 . 17 . 42

5.906.382.500,00 Kepegawaian 55.000.000,00 493.010.000,00 5.358.372.500,00 4.05

5.906.382.500,00 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM 55.000.000,00 493.010.000,00 5.358.372.500,00 4.05 . 4.05.07

1.123.085.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.200.000,00 432.900.000,00 669.985.400,00 4.05 . 4.05.07 . 01

151.668.000,00 0,00 151.668.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.05 . 4.05.07 . 01 . 02

20.200.000,00 0,00 20.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.05 . 4.05.07 . 01 . 06

439.540.000,00 0,00 6.640.000,00 432.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.05 . 4.05.07 . 01 . 07

7.304.000,00 0,00 7.304.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.05 . 4.05.07 . 01 . 08

57.906.400,00 0,00 57.906.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.05 . 4.05.07 . 01 . 10

16.608.000,00 0,00 16.608.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.05 . 4.05.07 . 01 . 11

2.159.000,00 0,00 2.159.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.05 . 4.05.07 . 01 . 12

23.350.000,00 20.200.000,00 3.150.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.05 . 4.05.07 . 01 . 13

8.720.000,00 0,00 8.720.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.05 . 4.05.07 . 01 . 15

24.580.000,00 0,00 24.580.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.05 . 4.05.07 . 01 . 17

371.050.000,00 0,00 371.050.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.05 . 4.05.07 . 01 . 18

333.980.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 333.980.000,00 4.05 . 4.05.07 . 02

309.280.000,00 0,00 309.280.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.05 . 4.05.07 . 02 . 24

24.700.000,00 0,00 24.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.05 . 4.05.07 . 02 . 26

280.944.500,00 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 34.800.000,00 10.800.000,00 235.344.500,00 4.05 . 4.05.07 . 04

91.177.000,00 0,00 91.177.000,00 0,00 Pengusulan Pensiun PNS 4.05 . 4.05.07 . 04 . 04

189.767.500,00 34.800.000,00 144.167.500,00 10.800.000,00 Pemutakhiran Database Mutasi PNS se Kota Palu 4.05 . 4.05.07 . 04 . 05

2.646.467.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 810.000,00 2.645.657.000,00 4.05 . 4.05.07 . 05

1.533.882.000,00 0,00 1.533.882.000,00 0,00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah 4.05 . 4.05.07 . 05 . 07

Halaman 34 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 96: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

137.585.000,00 0,00 136.775.000,00 810.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah 4.05 . 4.05.07 . 05 . 13

975.000.000,00 0,00 975.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah 4.05 . 4.05.07 . 05 . 14

6.802.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 0,00 6.802.500,00 4.05 . 4.05.07 . 06

6.802.500,00 0,00 6.802.500,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.05 . 4.05.07 . 06 . 01

52.950.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan KORPRI 0,00 0,00 52.950.000,00 4.05 . 4.05.07 . 39

52.950.000,00 0,00 52.950.000,00 0,00 Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI 4.05 . 4.05.07 . 39 . 01

36.430.000,00 Pembinaan Organisasi KORPRI 0,00 0,00 36.430.000,00 4.05 . 4.05.07 . 40

20.430.000,00 0,00 20.430.000,00 0,00 Pelaksanaan HUT KORPRI 4.05 . 4.05.07 . 40 . 01

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Pembentukan Tim Paduan Suara KORPRI 4.05 . 4.05.07 . 40 . 02

1.425.723.100,00 Program Pengembangan Aparatur Negara 0,00 48.500.000,00 1.377.223.100,00 4.05 . 4.05.07 . 42

27.245.000,00 0,00 27.245.000,00 0,00 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi 4.05 . 4.05.07 . 42 . 08

4.455.000,00 0,00 4.455.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir dan Sumpah PNS 4.05 . 4.05.07 . 42 . 10

226.439.500,00 0,00 203.939.500,00 22.500.000,00 Seleksi Penerimaan CPNS 4.05 . 4.05.07 . 42 . 11

32.687.500,00 0,00 32.687.500,00 0,00 Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 4.05 . 4.05.07 . 42 . 13

403.110.000,00 0,00 403.110.000,00 0,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 4.05 . 4.05.07 . 42 . 14

385.310.000,00 0,00 385.310.000,00 0,00 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 4.05 . 4.05.07 . 42 . 15

215.588.800,00 0,00 215.588.800,00 0,00 Pengusulan Kenaikan Pangkat 4.05 . 4.05.07 . 42 . 17

130.887.300,00 0,00 104.887.300,00 26.000.000,00 Pelantikan Jabatan 4.05 . 4.05.07 . 42 . 20

1.010.424.500,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 113.700.000,00 896.724.500,00 4.07

1.010.424.500,00 Badan Penelitian dan Pengembangan 0,00 113.700.000,00 896.724.500,00 4.07 . 4.07.12

612.694.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 113.700.000,00 498.994.000,00 4.07 . 4.07.12 . 01

72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.07 . 4.07.12 . 01 . 02

9.200.000,00 0,00 9.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.07 . 4.07.12 . 01 . 06

114.950.000,00 0,00 1.250.000,00 113.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.07 . 4.07.12 . 01 . 07

16.322.000,00 0,00 16.322.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.07 . 4.07.12 . 01 . 08

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.07 . 4.07.12 . 01 . 09

29.749.500,00 0,00 29.749.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.07 . 4.07.12 . 01 . 10

12.460.000,00 0,00 12.460.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.07 . 4.07.12 . 01 . 11

7.120.000,00 0,00 7.120.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.07 . 4.07.12 . 01 . 12

5.920.000,00 0,00 5.920.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.07 . 4.07.12 . 01 . 15

29.282.500,00 0,00 29.282.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.07 . 4.07.12 . 01 . 17

305.190.000,00 0,00 305.190.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.07 . 4.07.12 . 01 . 18

210.784.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 210.784.000,00 4.07 . 4.07.12 . 02

210.784.000,00 0,00 210.784.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.07 . 4.07.12 . 02 . 24

10.310.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 0,00 10.310.000,00 4.07 . 4.07.12 . 06

Halaman 35 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 97: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.310.000,00 0,00 10.310.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.07 . 4.07.12 . 06 . 01

176.636.500,00 Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Daerah 0,00 0,00 176.636.500,00 4.07 . 4.07.12 . 56

176.636.500,00 0,00 176.636.500,00 0,00 Kajian dan penyusunan profil tematik penguatan IKM 4.07 . 4.07.12 . 56 . 28

839.466.269.483,20 333.568.755.795,20 432.577.582.688,00 73.319.931.000,00 JUMLAH

PALU, 27 Desember 2019

WALI KOTA PALU

HIDAYAT

Halaman 36 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 98: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

Lampiran IVa

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

8 TAHUN 2019

27 Desember 2019

REKAPITULASI PENGGUNAAN SUMBER DANA MENURUT JENIS PENDAPATAN DAN JENIS PENERIMAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

TERHADAP JENIS BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN

PEMERINTAH KOTA PALU

NOMOR URUT SUMBER DANA

PENGELUARAN PEMBIAYAAN BELANJA DAERAH

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

PEGAWAI LAINNYA PEGAWAI BARANG DAN JASA

MODAL

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

PENYERTAAN MODAL

(INVESTASI)

PEMBAYARAN POKOK UTANG

PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 82.411.280.762,00 0,00 0,00 4.465.115.000,00 74.801.068.074,00 3.145.097.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Dana Bagi Hasil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Dana Alokasi Umum (D A U) 2.180.487.423.325,20 602.053.182.601,00 861.739.766.253,00 68.495.216.000,00 342.021.523.364,00 305.177.735.107,20 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

4 Dana Alokasi Khusus (D A K) 25.199.609.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.199.609.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Dana Kontinjensi / Dekonsentrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 DAK BIDANG Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 DAK BIDANG Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 DAK BIDANG Keluarga Berencana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 DAK BIDANG Prasarana Jalan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 DAK BIDANG Prasarana Irigasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 DAK BIDANG Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 DAK BIDANG Prasarana Pemerintah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 DAK BIDANG Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 DAK BIDANG Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 DAK BIDANG Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 DAK BIDANG Kelautan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 DAK BIDANG Sarana dan Prasarana Perdesaan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 DAK BIDANG Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 ... 16.160.905.250,00 0,00 0,00 359.600.000,00 15.754.991.250,00 46.314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Halaman 1 REKAPITULASI PENGGUNAAN SUMBER DANA MENURUT JENIS PENDAPATAN DAN JENIS PENERIMAN TERHADAP JENIS BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN

Page 99: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

NOMOR URUT SUMBER DANA

PENGELUARAN PEMBIAYAAN BELANJA DAERAH

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

PEGAWAI LAINNYA PEGAWAI BARANG DAN JASA

MODAL

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

PENYERTAAN MODAL

(INVESTASI)

PEMBAYARAN POKOK UTANG

PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

JUMLAH 2.304.259.218.337,20 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 333.568.755.795,20 432.577.582.688,00 73.319.931.000,00 861.739.766.253,00 602.053.182.601,00

PALU, 27 Desember 2019

WALI KOTA PALU

HIDAYAT

Halaman 2 REKAPITULASI PENGGUNAAN SUMBER DANA MENURUT JENIS PENDAPATAN DAN JENIS PENERIMAN TERHADAP JENIS BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN

Page 100: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

8 TAHUN 2019

27 Desember 2019

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA PALU

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

598.020.611.442,20 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 298.565.153.393,20 26.837.390.000,00 272.618.068.049,00 1

62.819.944.976,20 Pendidikan 8.132.237.294,20 3.369.040.000,00 51.318.667.682,00 1.01

62.819.944.976,20 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8.132.237.294,20 3.369.040.000,00 51.318.667.682,00 1.01 . 1.01.01

2.020.300.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.700.000,00 588.600.000,00 1.414.000.100,00 1.01 . 1.01.01 . 01

266.100.000,00 0,00 266.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

21.900.000,00 0,00 21.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

36.790.000,00 0,00 36.790.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

397.810.000,00 0,00 397.810.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

610.355.000,00 0,00 21.755.000,00 588.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

9.090.000,00 0,00 9.090.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

60.534.100,00 0,00 60.534.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

23.848.500,00 0,00 23.848.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.655.000,00 0,00 2.655.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

41.700.000,00 17.700.000,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

56.780.000,00 0,00 56.780.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

44.937.500,00 0,00 44.937.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 101: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

447.800.000,00 0,00 447.800.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

24.485.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.700.000,00 21.785.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

24.485.000,00 0,00 21.785.000,00 2.700.000,00 Penyusunan PAK tenaga fungsional 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

16.445.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 16.445.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06

16.445.000,00 0,00 16.445.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.095.495.720,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 925.247.120,00 1.056.600.000,00 113.648.600,00 1.01 . 1.01.01 . 15

933.495.120,00 925.247.120,00 8.248.000,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

22.175.000,00 0,00 22.175.000,00 0,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

225.698.600,00 0,00 69.098.600,00 156.600.000,00 Operasional TK Negeri Pembina 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

13.962.000,00 0,00 13.962.000,00 0,00 Penyediaan Bantuan Operasional PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

900.165.000,00 0,00 165.000,00 900.000.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Bagi Tutor PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 74

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

49.412.207.556,20 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan PKLK 7.189.290.174,20 168.100.000,00 42.054.817.382,00 1.01 . 1.01.01 . 16

2.924.160.974,20 2.893.770.974,20 30.390.000,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

612.135.000,00 40.610.000,00 571.525.000,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.172.909.200,00 4.167.909.200,00 5.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

38.720.722.082,00 0,00 38.720.722.082,00 0,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

269.432.500,00 0,00 269.432.500,00 0,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD/MI/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

625.444.500,00 0,00 625.444.500,00 0,00 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP/MTs/SMPLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 71

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 2 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 102: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

512.962.600,00 0,00 480.962.600,00 32.000.000,00 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 77

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

372.487.100,00 0,00 344.387.100,00 28.100.000,00 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP/MTs/SMPLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

573.768.600,00 0,00 465.768.600,00 108.000.000,00 Penyediaan biaya opersional UPTD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 341

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

348.495.000,00 87.000.000,00 261.495.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Pendidikan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 342

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

263.880.000,00 0,00 263.880.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Pendidikan SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 343

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

15.810.000,00 0,00 15.810.000,00 0,00 Workshop Proktor dan Teknisi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 350

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.138.492.800,00 Program Pengembangan Pendidikan Non Formal/Dikmas 0,00 164.400.000,00 974.092.800,00 1.01 . 1.01.01 . 18

18.930.000,00 0,00 18.930.000,00 0,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

297.577.800,00 0,00 133.177.800,00 164.400.000,00 Pemberian bantuan operasional Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

821.985.000,00 0,00 821.985.000,00 0,00 Penyelenggaraan Paket A/ Ula dan Paket B/ Wustha 1.01 . 1.01.01 . 18 . 32

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.435.005.300,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 1.294.140.000,00 140.865.300,00 1.01 . 1.01.01 . 20

135.420.300,00 0,00 135.420.300,00 0,00 Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan berprestasi dan Berdedikasi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.299.585.000,00 0,00 5.445.000,00 1.294.140.000,00 Rekonsiliasi Aneka Tunjagan Bagi Pendidik dan Tenaga Pendidik SD 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

5.397.275.500,00 Program Palu Kana Mapande 0,00 91.000.000,00 5.306.275.500,00 1.01 . 1.01.01 . 23

508.200.000,00 0,00 508.200.000,00 0,00 Penyediaan Bantuan Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.243.118.500,00 0,00 2.185.118.500,00 58.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar melalui tambahan pelajaran agama bagi kelas V

1.01 . 1.01.01 . 23 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

653.282.000,00 0,00 653.282.000,00 0,00 Penyediaan Bantuan Pendidikan Dasar SMP 1.01 . 1.01.01 . 23 . 05

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.992.675.000,00 0,00 1.959.675.000,00 33.000.000,00 Pengembangan Model Kelas Bina Potensi Islam 1.01 . 1.01.01 . 23 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 3 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 103: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

605.908.500,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 605.908.500,00 1.01 . 1.01.01 . 28

605.908.500,00 0,00 605.908.500,00 0,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Kebudayaan 1.01 . 1.01.01 . 28 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

674.329.500,00 Program Palu Nobudaya Ante Noada 0,00 3.500.000,00 670.829.500,00 1.01 . 1.01.01 . 30

364.700.000,00 0,00 364.700.000,00 0,00 Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 1.01 . 1.01.01 . 30 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

211.835.000,00 0,00 211.835.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Libu Mbaso Kota Palu 1.01 . 1.01.01 . 30 . 04

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

97.794.500,00 0,00 94.294.500,00 3.500.000,00 Fasilitasi Jambore Budaya Tingkat Kota Palu 1.01 . 1.01.01 . 30 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

180.596.191.099,00 Kesehatan 34.026.910.590,00 9.271.935.000,00 137.297.345.509,00 1.02

72.985.301.337,00 Dinas Kesehatan 5.682.203.902,00 4.806.820.000,00 62.496.277.435,00 1.02 . 1.02.01

8.702.615.286,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.900.000,00 4.315.900.000,00 4.370.815.286,00 1.02 . 1.02.01 . 01

743.400.000,00 0,00 743.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Lokasi : kota palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.130.520.000,00 0,00 2.130.520.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.334.030.000,00 0,00 18.130.000,00 4.315.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

332.536.000,00 0,00 332.536.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

80.175.000,00 0,00 80.175.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

244.560.786,00 0,00 244.560.786,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

239.332.000,00 0,00 239.332.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

19.474.000,00 0,00 19.474.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

63.445.000,00 15.900.000,00 47.545.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

6.430.000,00 0,00 6.430.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 4 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 104: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

21.162.500,00 0,00 21.162.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

487.550.000,00 0,00 487.550.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

260.832.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 10.160.000,00 250.672.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05

245.500.000,00 0,00 245.500.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

15.332.000,00 0,00 5.172.000,00 10.160.000,00 Penyusunan PAK Tenaga Fungsional 1.02 . 1.02.01 . 05 . 04

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

110.081.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 6.560.000,00 103.521.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06

66.405.000,00 0,00 62.045.000,00 4.360.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

43.676.000,00 0,00 41.476.000,00 2.200.000,00 Penyusunan Profil Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

8.478.091.371,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 200.600.000,00 12.000.000,00 8.265.491.371,00 1.02 . 1.02.01 . 15

8.478.091.371,00 200.600.000,00 8.265.491.371,00 12.000.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

44.247.329.879,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 44.247.329.879,00 1.02 . 1.02.01 . 16

15.255.692.400,00 0,00 15.255.692.400,00 0,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

9.150.377.500,00 0,00 9.150.377.500,00 0,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.427.285.000,00 0,00 1.427.285.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.772.000.000,00 0,00 2.772.000.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

747.960.804,00 0,00 747.960.804,00 0,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.932.000.000,00 0,00 1.932.000.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.376.000.000,00 0,00 2.376.000.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

Halaman 5 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 105: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.146.000.000,00 0,00 1.146.000.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

696.816.000,00 0,00 696.816.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.391.944.616,00 0,00 2.391.944.616,00 0,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.800.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

672.611.400,00 0,00 672.611.400,00 0,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.918.344.000,00 0,00 1.918.344.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

681.988.800,00 0,00 681.988.800,00 0,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

783.960.000,00 0,00 783.960.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

312.000.000,00 0,00 312.000.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

182.349.359,00 0,00 182.349.359,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Khusus dan RS 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

226.651.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 0,00 226.651.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

226.651.000,00 0,00 226.651.000,00 0,00 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.126.700.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 1.126.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

360.240.000,00 0,00 360.240.000,00 0,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

766.460.000,00 0,00 766.460.000,00 0,00 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

771.504.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 771.504.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

Halaman 6 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 106: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

771.504.000,00 0,00 771.504.000,00 0,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

76.730.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 3.200.000,00 73.530.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

76.730.000,00 0,00 73.530.000,00 3.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 04

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

334.391.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 0,00 334.391.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

149.771.000,00 0,00 149.771.000,00 0,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

16.150.000,00 0,00 16.150.000,00 0,00 Peningkatan imuniasasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

18.537.500,00 0,00 18.537.500,00 0,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

149.932.500,00 0,00 149.932.500,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Matra 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.270.726.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 459.000.000,00 811.726.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

1.270.726.000,00 0,00 811.726.000,00 459.000.000,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

5.685.838.051,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

5.465.703.902,00 0,00 220.134.149,00 1.02 . 1.02.01 . 25

611.404.149,00 551.250.000,00 60.154.149,00 0,00 Pembangunan puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.989.453.902,00 4.914.453.902,00 75.000.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

84.980.000,00 0,00 84.980.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 14

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 7 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 107: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

249.392.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 0,00 249.392.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30

249.392.000,00 0,00 249.392.000,00 0,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.444.419.750,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 0,00 1.444.419.750,00 1.02 . 1.02.01 . 32

1.444.419.750,00 0,00 1.444.419.750,00 0,00 Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil & Ibu Melahirkan 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

107.610.889.762,00 RSU Anutapura Palu 28.344.706.688,00 4.465.115.000,00 74.801.068.074,00 1.02 . 1.02.02

25.199.609.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

25.199.609.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 26

25.199.609.000,00 25.199.609.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

Lokasi : RSU Anutapura Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

82.411.280.762,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 3.145.097.688,00 4.465.115.000,00 74.801.068.074,00 1.02 . 1.02.02 . 36

82.411.280.762,00 3.145.097.688,00 74.801.068.074,00 4.465.115.000,00 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU 1.02 . 1.02.02 . 36 . 01

Lokasi : RSU Anutapura Palu

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

253.747.001.555,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 242.620.074.455,00 2.599.515.000,00 8.527.412.100,00 1.03

238.624.983.355,00 Dinas Pekerjaan Umum 230.778.924.455,00 1.488.015.000,00 6.358.043.900,00 1.03 . 1.03.01

2.331.204.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.000.000,00 1.046.685.000,00 1.164.519.350,00 1.03 . 1.03.01 . 01

223.200.000,00 0,00 223.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

147.950.000,00 0,00 147.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.061.425.000,00 0,00 14.740.000,00 1.046.685.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

6.617.300,00 0,00 6.617.300,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

70.890.800,00 0,00 70.890.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

72.928.750,00 0,00 72.928.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

Halaman 8 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 108: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

18.680.000,00 0,00 18.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

51.662.500,00 0,00 51.662.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

557.850.000,00 0,00 557.850.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

36.008.247.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.285.578.000,00 42.750.000,00 679.919.600,00 1.03 . 1.03.01 . 02

35.708.757.600,00 35.285.578.000,00 380.429.600,00 42.750.000,00 Pembangunan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

285.840.000,00 0,00 285.840.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

13.650.000,00 0,00 13.650.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 28

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

19.550.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 19.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06

19.550.000,00 0,00 19.550.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

137.741.896.061,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 136.467.359.961,00 219.900.000,00 1.054.636.100,00 1.03 . 1.03.01 . 15

120.876.807.100,00 119.609.120.000,00 1.052.287.100,00 215.400.000,00 Pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

16.865.088.961,00 16.858.239.961,00 2.349.000,00 4.500.000,00 Pembangunan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

15.904.061.500,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 15.421.649.000,00 21.920.000,00 460.492.500,00 1.03 . 1.03.01 . 16

15.904.061.500,00 15.421.649.000,00 460.492.500,00 21.920.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

35.310.647.994,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 34.109.377.994,00 84.600.000,00 1.116.670.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

4.478.741.494,00 3.298.921.494,00 1.109.020.000,00 70.800.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

30.831.906.500,00 30.810.456.500,00 7.650.000,00 13.800.000,00 Rehabilitasi Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

922.812.700,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 717.150.000,00 8.100.000,00 197.562.700,00 1.03 . 1.03.01 . 23

736.452.700,00 567.380.000,00 169.072.700,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 23 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 9 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 109: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

186.360.000,00 149.770.000,00 28.490.000,00 8.100.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 23 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

9.382.933.600,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

8.657.809.500,00 24.420.000,00 700.704.100,00 1.03 . 1.03.01 . 24

6.279.348.750,00 5.777.809.500,00 487.079.250,00 14.460.000,00 Pembangunan jaringan air bersih/air minum 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

3.103.584.850,00 2.880.000.000,00 213.624.850,00 9.960.000,00 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

623.870.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 16.000.000,00 607.870.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29

623.870.000,00 0,00 607.870.000,00 16.000.000,00 Perencanaan pengembangan infrastruktur 1.03 . 1.03.01 . 29 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

86.755.000,00 Pembinaan Jasa Konstruksi 0,00 18.240.000,00 68.515.000,00 1.03 . 1.03.01 . 31

67.520.000,00 0,00 67.520.000,00 0,00 Pengaturan dan Penyelenggaran Izin Usaha Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 31 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

19.235.000,00 0,00 995.000,00 18.240.000,00 Penguatan Kelembagaan Tim Pembina Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 31 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

293.004.550,00 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 5.400.000,00 287.604.550,00 1.03 . 1.03.01 . 43

293.004.550,00 0,00 287.604.550,00 5.400.000,00 Pengawasan dan Operasional Penyedotan Lumpur Tinja 1.03 . 1.03.01 . 43 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

15.122.018.200,00 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan 11.841.150.000,00 1.111.500.000,00 2.169.368.200,00 1.03 . 1.03.02

1.362.448.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 121.750.000,00 583.200.000,00 657.498.450,00 1.03 . 1.03.02 . 01

147.145.200,00 0,00 147.145.200,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.02 . 01 . 02

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

33.100.000,00 0,00 33.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.02 . 01 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

583.200.000,00 0,00 0,00 583.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.02 . 01 . 07

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

23.379.000,00 0,00 23.379.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.02 . 01 . 08

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

13.650.000,00 0,00 13.650.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.03 . 1.03.02 . 01 . 09

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 10 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 110: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

48.149.000,00 0,00 48.149.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.02 . 01 . 10

Lokasi : Kota palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

16.104.000,00 0,00 16.104.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.02 . 01 . 11

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

5.776.250,00 0,00 5.776.250,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.02 . 01 . 12

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

126.250.000,00 121.750.000,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.02 . 01 . 13

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

6.080.000,00 0,00 6.080.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

39.215.000,00 0,00 39.215.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.02 . 01 . 17

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

320.400.000,00 0,00 320.400.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.02 . 01 . 18

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

266.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 266.600.000,00 1.03 . 1.03.02 . 02

266.600.000,00 0,00 266.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.02 . 02 . 24

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

12.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 12.500.000,00 1.03 . 1.03.02 . 05

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.02 . 05 . 03

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

25.125.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 4.800.000,00 20.325.000,00 1.03 . 1.03.02 . 06

25.125.000,00 0,00 20.325.000,00 4.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.02 . 06 . 01

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

97.242.250,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 0,00 97.242.250,00 1.03 . 1.03.02 . 39

Halaman 11 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 111: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

88.981.250,00 0,00 88.981.250,00 0,00 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 1.03 . 1.03.02 . 39 . 02

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

8.261.000,00 0,00 8.261.000,00 0,00 Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota 1.03 . 1.03.02 . 39 . 14

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

294.855.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 0,00 114.000.000,00 180.855.000,00 1.03 . 1.03.02 . 40

294.855.000,00 0,00 180.855.000,00 114.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.03.02 . 40 . 09

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

847.240.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3.000.000,00 312.000.000,00 532.240.000,00 1.03 . 1.03.02 . 41

203.902.500,00 0,00 38.902.500,00 165.000.000,00 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 1.03 . 1.03.02 . 41 . 03

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

193.660.000,00 0,00 46.660.000,00 147.000.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang 1.03 . 1.03.02 . 41 . 05

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

449.677.500,00 3.000.000,00 446.677.500,00 0,00 Pembinaan Bangunan Gedung dan Lingkungan 1.03 . 1.03.02 . 41 . 09

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

14.895.000,00 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 0,00 3.000.000,00 11.895.000,00 1.03 . 1.03.02 . 42

14.895.000,00 0,00 11.895.000,00 3.000.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 1.03 . 1.03.02 . 42 . 01

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

12.201.112.500,00 Program Penataan,Penguasaan,pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 11.716.400.000,00 94.500.000,00 390.212.500,00 1.03 . 1.03.02 . 44

107.662.500,00 0,00 76.162.500,00 31.500.000,00 Legalisasi Aset Tanah 1.03 . 1.03.02 . 44 . 02

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

12.093.450.000,00 11.716.400.000,00 314.050.000,00 63.000.000,00 Pengadaan Tanah Infrastruktur Kota 1.03 . 1.03.02 . 44 . 03

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

65.504.988.402,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 13.225.325.054,00 2.801.900.000,00 49.477.763.348,00 1.04

59.477.867.300,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 12.741.332.700,00 396.000.000,00 46.340.534.600,00 1.04 . 1.04.01

917.637.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.607.500,00 313.800.000,00 556.230.100,00 1.04 . 1.04.01 . 01

90.600.000,00 0,00 90.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02

Halaman 12 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 112: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

22.900.000,00 0,00 22.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

348.000.000,00 0,00 34.200.000,00 313.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

5.747.000,00 0,00 5.747.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.04 . 1.04.01 . 01 . 09

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

82.991.400,00 0,00 82.991.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 10

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

14.729.200,00 0,00 14.729.200,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 11

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.780.000,00 0,00 2.780.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 12

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

47.607.500,00 47.607.500,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 13

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

5.620.000,00 0,00 5.620.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 15

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

21.062.500,00 0,00 21.062.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

263.900.000,00 0,00 263.900.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

365.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 191.280.000,00 0,00 174.520.000,00 1.04 . 1.04.01 . 02

Halaman 13 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 113: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

191.280.000,00 191.280.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.04 . 1.04.01 . 02 . 10

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

174.520.000,00 0,00 174.520.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 24

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

25.125.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 4.800.000,00 20.325.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06

25.125.000,00 0,00 20.325.000,00 4.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.04 . 1.04.01 . 06 . 01

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

12.786.773.700,00 Program Pengembangan Perumahan 11.002.445.200,00 38.400.000,00 1.745.928.500,00 1.04 . 1.04.01 . 15

49.061.500,00 0,00 26.661.500,00 22.400.000,00 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 1.04 . 1.04.01 . 15 . 03

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

3.119.537.000,00 1.584.000.000,00 1.529.537.000,00 6.000.000,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 1.04.01 . 15 . 06

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

9.618.175.200,00 9.418.445.200,00 189.730.000,00 10.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 1.04 . 1.04.01 . 15 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

43.541.690.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 0,00 43.541.690.000,00 1.04 . 1.04.01 . 16

3.439.220.000,00 0,00 3.439.220.000,00 0,00 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 1.04 . 1.04.01 . 16 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

40.102.470.000,00 0,00 40.102.470.000,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.04 . 1.04.01 . 16 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

271.051.000,00 Program Pengelolaan RUSUNAWA 0,00 0,00 271.051.000,00 1.04 . 1.04.01 . 22

271.051.000,00 0,00 271.051.000,00 0,00 Pengelolaan RUSUNAWA 1.04 . 1.04.01 . 22 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.569.790.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh 1.500.000.000,00 39.000.000,00 30.790.000,00 1.04 . 1.04.01 . 23

1.569.790.000,00 1.500.000.000,00 30.790.000,00 39.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Pemukiman 1.04 . 1.04.01 . 23 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

6.027.121.102,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 483.992.354,00 2.405.900.000,00 3.137.228.748,00 1.04 . 1.04.02

4.181.385.108,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.055.000,00 2.364.300.000,00 1.749.030.108,00 1.04 . 1.04.02 . 01

51.972.208,00 0,00 51.972.208,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.04 . 1.04.02 . 01 . 02

Halaman 14 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 114: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

294.336.000,00 0,00 294.336.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.02 . 01 . 06

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.416.284.000,00 0,00 51.984.000,00 2.364.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.04 . 1.04.02 . 01 . 07

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.716.000,00 0,00 2.716.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.04 . 1.04.02 . 01 . 08

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

16.852.300,00 0,00 16.852.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.04 . 1.04.02 . 01 . 10

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

37.754.000,00 0,00 37.754.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.04 . 1.04.02 . 01 . 11

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

6.008.000,00 0,00 6.008.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.04 . 1.04.02 . 01 . 12

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

69.062.600,00 68.055.000,00 1.007.600,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.04 . 1.04.02 . 01 . 13

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

3.120.000,00 0,00 3.120.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.02 . 01 . 15

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

927.330.000,00 0,00 927.330.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.04 . 1.04.02 . 01 . 17

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

355.950.000,00 0,00 355.950.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.04 . 1.04.02 . 01 . 18

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

124.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.000.000,00 0,00 52.800.000,00 1.04 . 1.04.02 . 02

72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.02 . 02 . 05

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 15 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 115: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.04 . 1.04.02 . 02 . 22

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.04 . 1.04.02 . 02 . 28

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

5.100.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 5.100.000,00 1.04 . 1.04.02 . 03

5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.04 . 1.04.02 . 03 . 02

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

7.680.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 7.680.000,00 1.04 . 1.04.02 . 06

7.680.000,00 0,00 7.680.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.04 . 1.04.02 . 06 . 01

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.708.155.994,00 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 343.937.354,00 41.600.000,00 1.322.618.640,00 1.04 . 1.04.02 . 19

27.285.000,00 0,00 19.285.000,00 8.000.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 1.04 . 1.04.02 . 19 . 04

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

47.150.000,00 0,00 47.150.000,00 0,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 1.04 . 1.04.02 . 19 . 05

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

80.790.000,00 0,00 75.990.000,00 4.800.000,00 Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran 1.04 . 1.04.02 . 19 . 07

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

940.414.854,00 333.937.354,00 606.477.500,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1.04 . 1.04.02 . 19 . 08

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

510.818.640,00 0,00 510.818.640,00 0,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1.04 . 1.04.02 . 19 . 09

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

36.422.500,00 0,00 7.622.500,00 28.800.000,00 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 1.04 . 1.04.02 . 19 . 11

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyimpanan Sarana Teknis Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran 1.04 . 1.04.02 . 19 . 14

Lokasi : Kota Palu

Halaman 16 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 116: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

55.275.000,00 0,00 55.275.000,00 0,00 Peningkatan Kesiagaan Petugas Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya 1.04 . 1.04.02 . 19 . 15

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

16.149.385.950,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 523.841.000,00 7.830.850.000,00 7.794.694.950,00 1.05

6.572.812.350,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5.700.000,00 2.174.600.000,00 4.392.512.350,00 1.05 . 1.05.01

905.341.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.700.000,00 224.400.000,00 675.241.650,00 1.05 . 1.05.01 . 01

84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

236.240.950,00 0,00 236.240.950,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

224.603.000,00 0,00 203.000,00 224.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

7.617.000,00 0,00 7.617.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.05 . 1.05.01 . 01 . 09

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

24.802.700,00 0,00 24.802.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

8.324.000,00 0,00 8.324.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.185.000,00 0,00 1.185.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

7.944.000,00 5.700.000,00 2.244.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.680.000,00 0,00 4.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

30.195.000,00 0,00 30.195.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

266.150.000,00 0,00 266.150.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

9.094.200,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 2.700.000,00 6.394.200,00 1.05 . 1.05.01 . 06

9.094.200,00 0,00 6.394.200,00 2.700.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.05 . 1.05.01 . 06 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 17 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 117: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.728.361.500,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 222.000.000,00 2.506.361.500,00 1.05 . 1.05.01 . 15

2.728.361.500,00 0,00 2.506.361.500,00 222.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 1.05.01 . 15 . 05

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.348.500.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 1.245.700.000,00 1.102.800.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17

1.159.988.500,00 0,00 108.938.500,00 1.051.050.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 17 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

197.233.000,00 0,00 152.433.000,00 44.800.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 1.05.01 . 17 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

890.028.500,00 0,00 824.778.500,00 65.250.000,00 Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dan Bela Negara Di Kalangan Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 17 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

101.250.000,00 0,00 16.650.000,00 84.600.000,00 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan 1.05 . 1.05.01 . 17 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

126.106.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 113.800.000,00 12.306.000,00 1.05 . 1.05.01 . 18

126.106.000,00 0,00 12.306.000,00 113.800.000,00 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

1.05 . 1.05.01 . 18 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

450.956.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,00 366.000.000,00 84.956.000,00 1.05 . 1.05.01 . 19

450.956.000,00 0,00 84.956.000,00 366.000.000,00 Fasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Rapat Koordinasi FKDM 1.05 . 1.05.01 . 19 . 05

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.453.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 0,00 4.453.000,00 1.05 . 1.05.01 . 21

4.453.000,00 0,00 4.453.000,00 0,00 Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol yang mendapat Kursi di DPRD

1.05 . 1.05.01 . 21 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

9.576.573.600,00 Satuan Polisi Pamong Praja 518.141.000,00 5.656.250.000,00 3.402.182.600,00 1.05 . 1.05.02

6.153.499.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 5.413.250.000,00 740.249.300,00 1.05 . 1.05.02 . 01

107.220.000,00 0,00 107.220.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

73.450.000,00 0,00 73.450.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.02 . 01 . 06

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

5.458.346.000,00 0,00 45.096.000,00 5.413.250.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 07

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 18 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 118: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.255.700,00 0,00 5.255.700,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 08

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

19.935.250,00 0,00 19.935.250,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 10

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

29.262.350,00 0,00 29.262.350,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 11

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 12

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

12.030.000,00 0,00 12.030.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 15

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

445.550.000,00 0,00 445.550.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.02 . 01 . 18

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.000.993.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 518.141.000,00 0,00 482.852.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02

455.000.000,00 455.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.02 . 02 . 05

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

67.891.000,00 63.141.000,00 4.750.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 07

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

461.652.000,00 0,00 461.652.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.02 . 02 . 24

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

16.450.000,00 0,00 16.450.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 26

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

521.285.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 521.285.000,00 1.05 . 1.05.02 . 03

521.285.000,00 0,00 521.285.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.05 . 1.05.02 . 03 . 02

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 19 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 119: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

256.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 256.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 05

256.000.000,00 0,00 256.000.000,00 0,00 Pelatihan Penanganan Penertiban Umum 1.05 . 1.05.02 . 05 . 04

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

17.315.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 17.315.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06

17.315.000,00 0,00 17.315.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.05 . 1.05.02 . 06 . 01

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.437.853.800,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 225.000.000,00 1.212.853.800,00 1.05 . 1.05.02 . 15

904.603.800,00 0,00 814.603.800,00 90.000.000,00 Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat 1.05 . 1.05.02 . 15 . 04

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

533.250.000,00 0,00 398.250.000,00 135.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 1.05.02 . 15 . 05

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

189.627.500,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 18.000.000,00 171.627.500,00 1.05 . 1.05.02 . 16

21.877.500,00 0,00 3.877.500,00 18.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 1.05 . 1.05.02 . 16 . 02

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

37.100.000,00 0,00 37.100.000,00 0,00 Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan PEMILUKADA 1.05 . 1.05.02 . 16 . 06

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

130.650.000,00 0,00 130.650.000,00 0,00 Penegakan Peraturan Daerah 1.05 . 1.05.02 . 16 . 07

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

19.203.099.460,00 Sosial 36.765.000,00 964.150.000,00 18.202.184.460,00 1.06

19.203.099.460,00 Dinas Sosial 36.765.000,00 964.150.000,00 18.202.184.460,00 1.06 . 1.06.01

1.181.871.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 588.150.000,00 593.721.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01

89.600.000,00 0,00 89.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

588.475.000,00 0,00 325.000,00 588.150.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

3.369.000,00 0,00 3.369.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 20 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 120: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

33.188.000,00 0,00 33.188.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

44.450.000,00 0,00 44.450.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.680.000,00 0,00 4.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

28.809.000,00 0,00 28.809.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

389.300.000,00 0,00 389.300.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

403.873.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36.765.000,00 0,00 367.108.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

36.765.000,00 36.765.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

348.958.000,00 0,00 348.958.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

18.150.000,00 0,00 18.150.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

29.850.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 12.000.000,00 17.850.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06

29.850.000,00 0,00 17.850.000,00 12.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.404.262.625,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 132.800.000,00 2.271.462.625,00 1.06 . 1.06.01 . 15

2.404.262.625,00 0,00 2.271.462.625,00 132.800.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 1.06 . 1.06.01 . 15 . 04

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.269.843.250,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 137.200.000,00 1.132.643.250,00 1.06 . 1.06.01 . 16

828.665.250,00 0,00 699.865.250,00 128.800.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1.06 . 1.06.01 . 16 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

426.978.000,00 0,00 426.978.000,00 0,00 Fasilitasi Dukungan Pelayanan Lansia dan Orang Terlantar 1.06 . 1.06.01 . 16 . 14

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

14.200.000,00 0,00 5.800.000,00 8.400.000,00 Penanganan Bayi Terlantar 1.06 . 1.06.01 . 16 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

152.765.000,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,00 0,00 152.765.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18

152.765.000,00 0,00 152.765.000,00 0,00 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 1.06 . 1.06.01 . 18 . 04

Halaman 21 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 121: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

268.050.000,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

0,00 0,00 268.050.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20

268.050.000,00 0,00 268.050.000,00 0,00 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 1.06 . 1.06.01 . 20 . 04

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

12.538.171.085,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 65.200.000,00 12.472.971.085,00 1.06 . 1.06.01 . 21

148.348.500,00 0,00 138.348.500,00 10.000.000,00 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 1.06 . 1.06.01 . 21 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

12.389.822.585,00 0,00 12.334.622.585,00 55.200.000,00 Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palu 1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

116.408.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 28.800.000,00 87.608.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22

116.408.000,00 0,00 87.608.000,00 28.800.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui BBGRM 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

838.005.500,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 0,00 0,00 838.005.500,00 1.06 . 1.06.01 . 25

838.005.500,00 0,00 838.005.500,00 0,00 Penguatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 1.06 . 1.06.01 . 25 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

64.221.637.969,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 14.419.906.950,00 8.138.586.000,00 41.663.145.019,00 2

2.451.176.300,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 38.505.000,00 448.300.000,00 1.964.371.300,00 2.02

2.451.176.300,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 38.505.000,00 448.300.000,00 1.964.371.300,00 2.02 . 2.02.01

891.114.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.330.000,00 353.700.000,00 513.084.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01

42.600.000,00 0,00 42.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

10.825.000,00 0,00 10.825.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.02 . 2.02.01 . 01 . 06

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Hasil : Terwujudnya Operasionalisasi Kendaraan Dinas

354.210.000,00 0,00 510.000,00 353.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 07

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

Halaman 22 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 122: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terlaksananya Sistem pertanggungjawaban & Pelaporan Keuangan yg akuntabel/ Akrual

6.388.500,00 0,00 6.388.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 08

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpeliharanya Kebersihan Kantor

Hasil : Terwujudnya Ruangan Kerja yang nyaman dan bersih

29.851.500,00 0,00 29.851.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 10

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Materai

Hasil : Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

19.825.000,00 0,00 19.825.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 11

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Hasil : Terlaksananya Kelancaran Administrasi Perkantoran

970.000,00 0,00 970.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 12

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Bangunan Kantor

25.664.000,00 24.330.000,00 1.334.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 13

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Hasil : Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan kantor

4.680.000,00 0,00 4.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya bahan bacaan

Hasil : Terpenuhinya Informasi Bagi Aparatur

19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.02 . 2.02.01 . 01 . 17

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan

Halaman 23 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 123: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

376.900.000,00 0,00 376.900.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Hasil : Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dalam menunjang tugas-tugas kedinasan

327.380.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 327.380.000,00 2.02 . 2.02.01 . 02

264.880.000,00 0,00 264.880.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.02 . 2.02.01 . 02 . 24

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas

Hasil : Tersedianya suku cadang dan BBM bagi kendaraan dinas/operasional

62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.02 . 2.02.01 . 02 . 28

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terpeliharanya peralatan kantor

Hasil : Tersedianya peralatan kantor untuk menunjang tugas-tugas kedinasan

4.700.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 3.200.000,00 1.500.000,00 2.02 . 2.02.01 . 06

4.700.000,00 0,00 1.500.000,00 3.200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.02 . 2.02.01 . 06 . 01

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya Dokumen Lakip, Renja, RKA 2021, RKA perubahan 2020 dan laporan keuangan

Hasil : Tersusunnya Dokumen Lakip, Renja, RKA 2021, RKA perubahan 2020 dan laporan keuangan

611.694.300,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 81.500.000,00 530.194.300,00 2.02 . 2.02.01 . 15

57.144.000,00 0,00 9.144.000,00 48.000.000,00 Penjangkauan dan Advokasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2.02 . 2.02.01 . 15 . 06

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Advokasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Hasil : Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Tentang Hak dan Perlindungan Anak

140.796.500,00 0,00 134.796.500,00 6.000.000,00 Pendampingan Perlindungan khusus anak 2.02 . 2.02.01 . 15 . 09

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Halaman 24 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 124: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Terselesainya kasus bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan

212.196.300,00 0,00 186.696.300,00 25.500.000,00 Fasilitasi Pusat Kreatifitas Anak 2.02 . 2.02.01 . 15 . 16

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana Rumah Kreativitas Anak

Hasil : Terfasilitasinya kebutuhan dan pengembangan kreativitas anak

47.271.500,00 0,00 45.271.500,00 2.000.000,00 Perumusan Kebijakan Perlindungan Anak 2.02 . 2.02.01 . 15 . 20

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan Berdasarkan Hasil Kajian

Hasil : Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan Berdasarkan Hasil Kajian

154.286.000,00 0,00 154.286.000,00 0,00 Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Palu 2.02 . 2.02.01 . 15 . 21

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Palu

Hasil : Meningkatnya Wawasan, Kreativitas dan Partisipasi Anak dalam pembangunan

376.662.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 14.175.000,00 9.900.000,00 352.587.000,00 2.02 . 2.02.01 . 16

359.625.000,00 14.175.000,00 345.450.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 2.02 . 2.02.01 . 16 . 06

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Dharma Wanita

Hasil : Meningkatnya kemandirian Anggota Dharma Wanita

17.037.000,00 0,00 7.137.000,00 9.900.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 2.02 . 2.02.01 . 16 . 08

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Pemutakhiran Data Gender dan Anak Kota Palu serta Pembuatan Buletin

Hasil : Tersedianya Data Gender dan Anak Kota Palu serta terpublikasinya kegiatan perempuan dan anak

27.542.500,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 0,00 27.542.500,00 2.02 . 2.02.01 . 17

27.542.500,00 0,00 27.542.500,00 0,00 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 2.02 . 2.02.01 . 17 . 01

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Pendampingan Perempuan dan Anak Warga Binaan

Hasil : Terwujudnya Pemulihan Psikososial bagi Perempuan dan Anak warga binaan

Halaman 25 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 125: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

106.764.500,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 106.764.500,00 2.02 . 2.02.01 . 18

17.491.500,00 0,00 17.491.500,00 0,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 2.02 . 2.02.01 . 18 . 02

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselenggaranya Workshop Perempuan sebagai Agen Perdamaian dan Pencegahan Radikalisme

Hasil : Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Perwujudan Perdamaian dan Pencegahan Radikalisme

89.273.000,00 0,00 89.273.000,00 0,00 Penilaian Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 . 2.02.01 . 18 . 07

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Pembinaan keluarga P2WKSS, BKB, GSI, RSSIB, Nakerwan dan Perayaan Hari Ibu

Hasil : Meningkatnya peran keluarga dalam bina lingkungan

105.319.000,00 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 0,00 0,00 105.319.000,00 2.02 . 2.02.01 . 19

105.319.000,00 0,00 105.319.000,00 0,00 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender 2.02 . 2.02.01 . 19 . 02

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terlaksananya Gerakan Bersama Mombine Gali Gasa

Hasil : Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Bersih, Hijau, indah dan Asri

20.705.942.750,00 Lingkungan Hidup 452.814.000,00 1.662.680.000,00 18.590.448.750,00 2.05

20.705.942.750,00 Dinas Lingkungan Hidup 452.814.000,00 1.662.680.000,00 18.590.448.750,00 2.05 . 2.05.01

2.289.690.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44.824.000,00 1.294.200.000,00 950.666.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01

156.000.000,00 0,00 156.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

Lokasi : Kota Palu

Keluaran : Tersedianya Layanan Telepon, Listrik, Air, Fax dan Internet

Hasil : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran

151.050.000,00 0,00 151.050.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06

Lokasi : Kota Palu

Keluaran : Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional

Hasil : Tercapainya Kelancaran Tugas Kedinasan

1.392.534.000,00 0,00 98.334.000,00 1.294.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 07

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.083.900,00 0,00 4.083.900,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 08

Lokasi : Kota Palu

Halaman 26 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 126: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.738.000,00 0,00 50.738.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 10

Lokasi : Kota palu

46.942.600,00 0,00 46.942.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 11

Lokasi : Kota Palu

44.824.000,00 44.824.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 13

Lokasi : Kota Palu

6.430.000,00 0,00 6.430.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15

Lokasi : Kota Palu

38.937.500,00 0,00 38.937.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17

Lokasi : Kota Palu

398.150.000,00 0,00 398.150.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18

Lokasi : Kota Palu

1.031.392.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 398.000.000,00 0,00 633.392.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02

398.000.000,00 398.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 02 . 03

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

626.633.000,00 0,00 626.633.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24

Lokasi : Kota Palu

6.759.000,00 0,00 6.759.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 02 . 26

Lokasi : Kota Palu

26.277.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 3.600.000,00 22.677.500,00 2.05 . 2.05.01 . 06

26.277.500,00 0,00 22.677.500,00 3.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.05 . 2.05.01 . 06 . 01

Lokasi : Kota Palu

13.382.107.400,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.490.000,00 313.000.000,00 13.067.617.400,00 2.05 . 2.05.01 . 15

2.123.730.000,00 0,00 1.853.730.000,00 270.000.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 04

Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup

1.922.860.500,00 1.490.000,00 1.921.370.500,00 0,00 Kebersihan jalan dan lingkungan perkotaan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 13

Lokasi : Kota Palu

484.955.400,00 0,00 448.955.400,00 36.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan dan Pengendalian Sampah TPA 2.05 . 2.05.01 . 15 . 17

Lokasi : Kota Palu

8.850.561.500,00 0,00 8.843.561.500,00 7.000.000,00 Pengawasan dan Pengangkutan Sampah 2.05 . 2.05.01 . 15 . 21

Lokasi : Kota Palu

535.770.800,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 34.380.000,00 501.390.800,00 2.05 . 2.05.01 . 16

213.097.500,00 0,00 204.217.500,00 8.880.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 16 . 03

Halaman 27 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 127: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

165.275.500,00 0,00 151.775.500,00 13.500.000,00 Pengkajian dampak lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 16 . 07

Lokasi : Kota Palu

138.042.800,00 0,00 138.042.800,00 0,00 Koordinasi penyusunan AMDAL 2.05 . 2.05.01 . 16 . 13

Lokasi : Kota Palu

19.355.000,00 0,00 7.355.000,00 12.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.05 . 2.05.01 . 16 . 16

Lokasi : Kota Palu

141.614.050,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

0,00 17.500.000,00 124.114.050,00 2.05 . 2.05.01 . 19

141.614.050,00 0,00 124.114.050,00 17.500.000,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 19 . 02

Lokasi : Kota Palu

3.299.091.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 8.500.000,00 0,00 3.290.591.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24

2.639.740.000,00 8.500.000,00 2.631.240.000,00 0,00 Penataan RTH 2.05 . 2.05.01 . 24 . 05

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

558.758.000,00 0,00 558.758.000,00 0,00 Pemeliharaan RTH 2.05 . 2.05.01 . 24 . 06

Lokasi : Kota Palu

100.593.000,00 0,00 100.593.000,00 0,00 Penataan dan Pemeliharaan TPU 2.05 . 2.05.01 . 24 . 12

Lokasi : Kota Palu

4.420.765.530,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 1.001.725.000,00 557.670.000,00 2.861.370.530,00 2.06

4.420.765.530,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.001.725.000,00 557.670.000,00 2.861.370.530,00 2.06 . 2.06.01

1.600.767.530,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 215.725.000,00 492.000.000,00 893.042.530,00 2.06 . 2.06.01 . 01

176.000.000,00 0,00 176.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

255.182.100,00 215.725.000,00 39.457.100,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

21.224.730,00 0,00 21.224.730,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

492.515.000,00 0,00 515.000,00 492.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.625.700,00 0,00 4.625.700,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

15.179.000,00 0,00 15.179.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.06 . 2.06.01 . 01 . 09

Halaman 28 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 128: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

61.009.750,00 0,00 61.009.750,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

24.262.000,00 0,00 24.262.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.077.750,00 0,00 1.077.750,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.680.000,00 0,00 4.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

57.411.500,00 0,00 57.411.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

487.600.000,00 0,00 487.600.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.407.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 786.000.000,00 0,00 621.300.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02

385.000.000,00 385.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 02 . 05

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

151.000.000,00 151.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.06 . 2.06.01 . 02 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

652.960.000,00 250.000.000,00 402.960.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 22

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

218.340.000,00 0,00 218.340.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 02 . 24

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

27.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 27.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 05

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2.06 . 2.06.01 . 05 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

17.485.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 7.560.000,00 9.925.000,00 2.06 . 2.06.01 . 06

17.485.000,00 0,00 9.925.000,00 7.560.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.06 . 2.06.01 . 06 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.368.213.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 58.110.000,00 1.310.103.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15

329.710.000,00 0,00 329.710.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

23.935.000,00 0,00 23.935.000,00 0,00 Pengembangan data base kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 29 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 129: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

81.063.800,00 0,00 72.153.800,00 8.910.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

61.915.000,00 0,00 14.515.000,00 47.400.000,00 Pengelolaan Administrasi Penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Pengangkatan,Pengakuan dan Pengesahan Anak

2.06 . 2.06.01 . 15 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

6.100.000,00 0,00 4.300.000,00 1.800.000,00 Pengelolaan Administrasi Pencatatan Perkawinan,Perceraian dan Perubahan Kewarganegaraan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 16

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

857.689.200,00 0,00 857.689.200,00 0,00 Pelaksanaan Penerapan Elektronik KTP 2.06 . 2.06.01 . 15 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Penyediaan Informasi Yang Dapat Di Akses Masyarakat 2.06 . 2.06.01 . 15 . 19

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

5.404.565.700,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 602.217.950,00 840.321.000,00 3.962.026.750,00 2.08

5.404.565.700,00 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana 602.217.950,00 840.321.000,00 3.962.026.750,00 2.08 . 2.08.01

1.789.675.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 555.792.950,00 332.700.000,00 901.182.400,00 2.08 . 2.08.01 . 01

78.200.000,00 20.000.000,00 58.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

58.500.000,00 0,00 58.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.08 . 2.08.01 . 01 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

354.090.000,00 0,00 21.390.000,00 332.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.08 . 2.08.01 . 01 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

10.931.000,00 0,00 10.931.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

30.441.850,00 0,00 30.441.850,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

12.110.000,00 0,00 12.110.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.08 . 2.08.01 . 01 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

891.500.000,00 535.792.950,00 355.707.050,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

7.680.000,00 0,00 7.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.08 . 2.08.01 . 01 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

29.272.500,00 0,00 29.272.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.08 . 2.08.01 . 01 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

315.250.000,00 0,00 315.250.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.08 . 2.08.01 . 01 . 18

Halaman 30 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 130: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

515.939.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43.925.000,00 0,00 472.014.800,00 2.08 . 2.08.01 . 02

59.375.000,00 43.925.000,00 15.450.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.08 . 2.08.01 . 02 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

444.764.800,00 0,00 444.764.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.08 . 2.08.01 . 02 . 24

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

11.800.000,00 0,00 11.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.08 . 2.08.01 . 02 . 26

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.935.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 1.935.000,00 2.08 . 2.08.01 . 05

1.935.000,00 0,00 1.935.000,00 0,00 Penyusunan Penetapan Angka Kredit ( PAK ) 2.08 . 2.08.01 . 05 . 04

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

11.120.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 3.600.000,00 7.520.000,00 2.08 . 2.08.01 . 06

11.120.000,00 0,00 7.520.000,00 3.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.08 . 2.08.01 . 06 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.267.700.000,00 Program Keluarga Berencana 0,00 199.460.000,00 2.068.240.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15

43.784.000,00 0,00 25.284.000,00 18.500.000,00 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 2.08 . 2.08.01 . 15 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

10.724.000,00 0,00 10.724.000,00 0,00 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 2.08 . 2.08.01 . 15 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.213.192.000,00 0,00 2.032.232.000,00 180.960.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana 2.08 . 2.08.01 . 15 . 05

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

51.328.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 0,00 51.328.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17

16.388.000,00 0,00 16.388.000,00 0,00 Pelayanan konseling KB 2.08 . 2.08.01 . 17 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

34.940.000,00 0,00 34.940.000,00 0,00 Pelayanan KB Gratis (Muyan) dan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 2.08 . 2.08.01 . 17 . 05

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

499.703.500,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 0,00 115.761.000,00 383.942.500,00 2.08 . 2.08.01 . 18

93.465.500,00 0,00 93.465.500,00 0,00 Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) 2.08 . 2.08.01 . 18 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

393.523.000,00 0,00 277.762.000,00 115.761.000,00 Peningkatan Pengelolaan dan Pengendalian Kependudukan 2.08 . 2.08.01 . 18 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

12.715.000,00 0,00 12.715.000,00 0,00 Advokasi dan KIE di Wilayah Galcitas 2.08 . 2.08.01 . 18 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 31 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 131: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.247.550,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 2.500.000,00 0,00 27.747.550,00 2.08 . 2.08.01 . 20

30.247.550,00 2.500.000,00 27.747.550,00 0,00 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 2.08 . 2.08.01 . 20 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

236.916.500,00 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 0,00 188.800.000,00 48.116.500,00 2.08 . 2.08.01 . 23

192.464.000,00 0,00 42.064.000,00 150.400.000,00 Pertemuan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita di Kampung KB 2.08 . 2.08.01 . 23 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

44.452.500,00 0,00 6.052.500,00 38.400.000,00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Bina Keluarga Remaja 2.08 . 2.08.01 . 23 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

7.353.113.959,00 Perhubungan 598.282.000,00 2.672.590.000,00 4.082.241.959,00 2.09

7.353.113.959,00 Dinas Perhubungan 598.282.000,00 2.672.590.000,00 4.082.241.959,00 2.09 . 2.09.01

3.049.636.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90.226.000,00 2.114.700.000,00 844.710.200,00 2.09 . 2.09.01 . 01

171.600.000,00 0,00 171.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

105.100.000,00 0,00 105.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.132.368.000,00 0,00 17.668.000,00 2.114.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 07

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

32.370.000,00 0,00 32.370.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 08

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

138.322.200,00 0,00 138.322.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 10

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

15.850.000,00 0,00 15.850.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 11

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 12

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

99.576.000,00 90.226.000,00 9.350.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 13

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 32 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 132: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.430.000,00 0,00 13.430.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 15

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

19.120.000,00 0,00 19.120.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

319.800.000,00 0,00 319.800.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.09 . 2.09.01 . 01 . 18

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

522.521.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 522.521.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02

435.771.000,00 0,00 435.771.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.09 . 2.09.01 . 02 . 24

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

81.200.000,00 0,00 81.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 26

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

5.550.000,00 0,00 5.550.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 28

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

88.130.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 88.130.000,00 2.09 . 2.09.01 . 03

88.130.000,00 0,00 88.130.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.09 . 2.09.01 . 03 . 02

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

69.158.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 69.158.000,00 2.09 . 2.09.01 . 05

69.158.000,00 0,00 69.158.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2.09 . 2.09.01 . 05 . 03

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

29.634.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 6.400.000,00 23.234.000,00 2.09 . 2.09.01 . 06

29.634.000,00 0,00 23.234.000,00 6.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.09 . 2.09.01 . 06 . 01

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.734.955.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 402.600.000,00 186.590.000,00 1.145.765.000,00 2.09 . 2.09.01 . 15

417.337.500,00 384.000.000,00 33.337.500,00 0,00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan 2.09 . 2.09.01 . 15 . 06

Lokasi : PALU

Halaman 33 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 133: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

83.317.500,00 3.500.000,00 11.417.500,00 68.400.000,00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 2.09 . 2.09.01 . 15 . 07

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.213.925.000,00 0,00 1.095.735.000,00 118.190.000,00 Peningkatan Pengelolaan Perparkiran Kota Palu 2.09 . 2.09.01 . 15 . 09

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

20.375.000,00 15.100.000,00 5.275.000,00 0,00 Penertiban Pemenuhan Ketentuan Andalalin 2.09 . 2.09.01 . 15 . 12

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

112.060.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 33.600.000,00 78.460.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16

112.060.000,00 0,00 78.460.000,00 33.600.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 16 . 05

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.562.989.800,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 105.456.000,00 331.300.000,00 1.126.233.800,00 2.09 . 2.09.01 . 17

234.216.000,00 105.456.000,00 116.360.000,00 12.400.000,00 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 2.09 . 2.09.01 . 17 . 04

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

814.133.800,00 0,00 495.233.800,00 318.900.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 2.09 . 2.09.01 . 17 . 05

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

514.640.000,00 0,00 514.640.000,00 0,00 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 13

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

184.029.959,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 0,00 0,00 184.029.959,00 2.09 . 2.09.01 . 19

184.029.959,00 0,00 184.029.959,00 0,00 Pengadaan marka jalan 2.09 . 2.09.01 . 19 . 02

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.022.776.650,00 Komunikasi dan Informatika 465.420.000,00 383.100.000,00 1.174.256.650,00 2.10

2.022.776.650,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 465.420.000,00 383.100.000,00 1.174.256.650,00 2.10 . 2.10.01

827.509.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.420.000,00 288.900.000,00 502.189.650,00 2.10 . 2.10.01 . 01

43.800.000,00 0,00 43.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

14.100.000,00 0,00 14.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06

Halaman 34 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 134: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

295.300.000,00 0,00 6.400.000,00 288.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 07

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

3.087.000,00 0,00 3.087.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 08

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.10 . 2.10.01 . 01 . 09

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

31.648.500,00 0,00 31.648.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 10

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

5.832.250,00 0,00 5.832.250,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 11

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

3.461.400,00 0,00 3.461.400,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 12

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

36.420.000,00 36.420.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 13

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.870.000,00 0,00 4.870.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

18.090.500,00 0,00 18.090.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

368.200.000,00 0,00 368.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

738.258.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 389.000.000,00 0,00 349.258.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02

360.500.000,00 360.500.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.10 . 2.10.01 . 02 . 05

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 35 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 135: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

39.750.000,00 28.500.000,00 11.250.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.10 . 2.10.01 . 02 . 10

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

284.008.000,00 0,00 284.008.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.10 . 2.10.01 . 02 . 24

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.10 . 2.10.01 . 02 . 28

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

20.560.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 2.400.000,00 18.160.000,00 2.10 . 2.10.01 . 06

20.560.000,00 0,00 18.160.000,00 2.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.10 . 2.10.01 . 06 . 01

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

332.399.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 40.000.000,00 91.800.000,00 200.599.000,00 2.10 . 2.10.01 . 15

186.259.000,00 22.500.000,00 163.759.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 2.10 . 2.10.01 . 15 . 02

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

146.140.000,00 17.500.000,00 36.840.000,00 91.800.000,00 Peningkatan Pengelolaan Media Publik 2.10 . 2.10.01 . 15 . 08

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

62.850.000,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0,00 0,00 62.850.000,00 2.10 . 2.10.01 . 17

62.850.000,00 0,00 62.850.000,00 0,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 2.10 . 2.10.01 . 17 . 01

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

41.200.000,00 Program Pengelolaan Sistem Keamanan informasi dan Persandian 0,00 0,00 41.200.000,00 2.10 . 2.10.01 . 19

41.200.000,00 0,00 41.200.000,00 0,00 Pengembangan analisa persandian 2.10 . 2.10.01 . 19 . 01

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.570.827.250,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 27.900.000,00 463.400.000,00 2.079.527.250,00 2.11

2.570.827.250,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja 27.900.000,00 463.400.000,00 2.079.527.250,00 2.11 . 2.11.01

901.327.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 349.050.000,00 552.277.500,00 2.11 . 2.11.01 . 01

67.200.000,00 0,00 67.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 36 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 136: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

349.050.000,00 0,00 0,00 349.050.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.11 . 2.11.01 . 01 . 07

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

3.633.000,00 0,00 3.633.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.11 . 2.11.01 . 01 . 08

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

48.367.000,00 0,00 48.367.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.11 . 2.11.01 . 01 . 10

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

14.715.000,00 0,00 14.715.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.11 . 2.11.01 . 01 . 11

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.665.000,00 0,00 1.665.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.11 . 2.11.01 . 01 . 12

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.520.000,00 0,00 4.520.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.11 . 2.11.01 . 01 . 15

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

16.927.500,00 0,00 16.927.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

389.250.000,00 0,00 389.250.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

348.870.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.100.000,00 0,00 335.770.000,00 2.11 . 2.11.01 . 02

23.360.000,00 13.100.000,00 10.260.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 09

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

35.800.000,00 0,00 35.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 22

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

279.360.000,00 0,00 279.360.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.11 . 2.11.01 . 02 . 24

Lokasi : Kota Palu

Halaman 37 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 137: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

10.350.000,00 0,00 10.350.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 28

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

24.130.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 6.750.000,00 17.380.000,00 2.11 . 2.11.01 . 06

24.130.000,00 0,00 17.380.000,00 6.750.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.11 . 2.11.01 . 06 . 01

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

252.242.500,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 0,00 252.242.500,00 2.11 . 2.11.01 . 15

110.162.500,00 0,00 110.162.500,00 0,00 Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah 2.11 . 2.11.01 . 15 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

142.080.000,00 0,00 142.080.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 2.11 . 2.11.01 . 15 . 08

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

166.787.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

0,00 0,00 166.787.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16

56.652.000,00 0,00 56.652.000,00 0,00 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2.11 . 2.11.01 . 16 . 03

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

110.135.000,00 0,00 110.135.000,00 0,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 2.11 . 2.11.01 . 16 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

541.465.500,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 541.465.500,00 2.11 . 2.11.01 . 18

165.143.000,00 0,00 165.143.000,00 0,00 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian 2.11 . 2.11.01 . 18 . 02

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

376.322.500,00 0,00 376.322.500,00 0,00 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi 2.11 . 2.11.01 . 18 . 05

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

48.936.500,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 7.200.000,00 41.736.500,00 2.11 . 2.11.01 . 19

48.936.500,00 0,00 41.736.500,00 7.200.000,00 Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga kerja 2.11 . 2.11.01 . 19 . 01

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

287.068.250,00 Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 14.800.000,00 100.400.000,00 171.868.250,00 2.11 . 2.11.01 . 20

251.788.250,00 14.800.000,00 136.588.250,00 100.400.000,00 Fasilitasi Penyelesaian prosedur,Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri 2.11 . 2.11.01 . 20 . 01

Halaman 38 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 138: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

35.280.000,00 0,00 35.280.000,00 0,00 Fasilitas Pembinaan Ketenagakerjaan 2.11 . 2.11.01 . 20 . 04

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.012.171.700,00 Penanaman Modal 86.029.000,00 280.800.000,00 1.645.342.700,00 2.12

2.012.171.700,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 86.029.000,00 280.800.000,00 1.645.342.700,00 2.12 . 2.12.01

1.180.780.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81.029.000,00 276.000.000,00 823.751.700,00 2.12 . 2.12.01 . 01

322.300.000,00 0,00 322.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

276.250.000,00 0,00 250.000,00 276.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.12 . 2.12.01 . 01 . 07

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

15.293.000,00 0,00 15.293.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.12 . 2.12.01 . 01 . 08

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

52.146.200,00 0,00 52.146.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.12 . 2.12.01 . 01 . 10

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

7.130.000,00 0,00 7.130.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.12 . 2.12.01 . 01 . 11

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

83.254.000,00 81.029.000,00 2.225.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.12 . 2.12.01 . 01 . 13

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.870.000,00 0,00 4.870.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.12 . 2.12.01 . 01 . 15

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

36.687.500,00 0,00 36.687.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

373.350.000,00 0,00 373.350.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18

Halaman 39 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 139: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

306.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 306.600.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.12 . 2.12.01 . 02 . 22

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

294.100.000,00 0,00 294.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.12 . 2.12.01 . 02 . 24

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

16.128.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 4.800.000,00 11.328.000,00 2.12 . 2.12.01 . 06

16.128.000,00 0,00 11.328.000,00 4.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.12 . 2.12.01 . 06 . 01

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

223.148.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 0,00 223.148.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15

191.583.000,00 0,00 191.583.000,00 0,00 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah

2.12 . 2.12.01 . 15 . 01

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

22.825.000,00 0,00 22.825.000,00 0,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 08

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

8.740.000,00 0,00 8.740.000,00 0,00 Penyelenggaraan pameran investasi 2.12 . 2.12.01 . 15 . 10

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

281.415.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 5.000.000,00 0,00 276.415.000,00 2.12 . 2.12.01 . 16

69.715.000,00 5.000.000,00 64.715.000,00 0,00 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 16 . 04

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

8.875.000,00 0,00 8.875.000,00 0,00 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 2.12 . 2.12.01 . 16 . 06

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

117.675.000,00 0,00 117.675.000,00 0,00 Administrasi Penetapan dan Penerbitan Perizinan 2.12 . 2.12.01 . 16 . 14

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 40 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 140: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

85.150.000,00 0,00 85.150.000,00 0,00 Penyediaan Administrasi Pelayanan Perizinan 2.12 . 2.12.01 . 16 . 15

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.100.000,00 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 0,00 0,00 4.100.000,00 2.12 . 2.12.01 . 18

4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan 2.12 . 2.12.01 . 18 . 01

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

5.565.401.030,00 Kepemudaan dan Olah Raga 1.084.557.000,00 425.000.000,00 4.055.844.030,00 2.13

5.565.401.030,00 Dinas Pemuda dan Olahraga 1.084.557.000,00 425.000.000,00 4.055.844.030,00 2.13 . 2.13.01

843.525.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.710.000,00 350.700.000,00 474.115.250,00 2.13 . 2.13.01 . 01

76.200.000,00 0,00 76.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.13 . 2.13.01 . 01 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

8.725.000,00 0,00 8.725.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.13 . 2.13.01 . 01 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

353.174.600,00 0,00 2.474.600,00 350.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.13 . 2.13.01 . 01 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.374.100,00 0,00 4.374.100,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.13 . 2.13.01 . 01 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

28.678.050,00 0,00 28.678.050,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.13 . 2.13.01 . 01 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.13 . 2.13.01 . 01 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

20.876.000,00 0,00 20.876.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.13 . 2.13.01 . 01 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

18.710.000,00 18.710.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.13 . 2.13.01 . 01 . 13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.870.000,00 0,00 4.870.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.13 . 2.13.01 . 01 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

7.317.500,00 0,00 7.317.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.13 . 2.13.01 . 01 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

317.850.000,00 0,00 317.850.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.13 . 2.13.01 . 01 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

241.194.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.000.000,00 0,00 223.194.000,00 2.13 . 2.13.01 . 02

18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.13 . 2.13.01 . 02 . 05

Halaman 41 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 141: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

210.744.000,00 0,00 210.744.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.13 . 2.13.01 . 02 . 24

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

12.450.000,00 0,00 12.450.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.13 . 2.13.01 . 02 . 28

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

18.777.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 2.800.000,00 15.977.500,00 2.13 . 2.13.01 . 06

18.777.500,00 0,00 15.977.500,00 2.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.13 . 2.13.01 . 06 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.148.886.950,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 9.300.000,00 1.139.586.950,00 2.13 . 2.13.01 . 16

1.148.886.950,00 0,00 1.139.586.950,00 9.300.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 2.13 . 2.13.01 . 16 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.167.221.750,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 43.000.000,00 62.200.000,00 2.062.021.750,00 2.13 . 2.13.01 . 20

858.137.250,00 43.000.000,00 775.437.250,00 39.700.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 2.13 . 2.13.01 . 20 . 05

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.055.170.500,00 0,00 1.052.670.500,00 2.500.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 2.13 . 2.13.01 . 20 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

101.414.000,00 0,00 81.414.000,00 20.000.000,00 Kompetisi Sepak Bola U-14 Dan U 16 2.13 . 2.13.01 . 20 . 37

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

152.500.000,00 0,00 152.500.000,00 0,00 Kontingen Liga Sepak Bola U-14 dan U-16 2.13 . 2.13.01 . 20 . 38

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.145.795.580,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.004.847.000,00 0,00 140.948.580,00 2.13 . 2.13.01 . 21

1.145.795.580,00 1.004.847.000,00 140.948.580,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2.13 . 2.13.01 . 21 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

11.714.897.100,00 Kearsipan 10.062.457.000,00 404.725.000,00 1.247.715.100,00 2.18

11.714.897.100,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 10.062.457.000,00 404.725.000,00 1.247.715.100,00 2.18 . 2.18.01

1.308.899.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 373.800.000,00 935.099.600,00 2.18 . 2.18.01 . 01

91.200.000,00 0,00 91.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.18 . 2.18.01 . 01 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

349.440.000,00 0,00 349.440.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.18 . 2.18.01 . 01 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

373.800.000,00 0,00 0,00 373.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.18 . 2.18.01 . 01 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.983.000,00 0,00 4.983.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.18 . 2.18.01 . 01 . 08

Halaman 42 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 142: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

43.839.100,00 0,00 43.839.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.18 . 2.18.01 . 01 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.650.000,00 0,00 4.650.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.18 . 2.18.01 . 01 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.18 . 2.18.01 . 01 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

7.510.000,00 0,00 7.510.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.18 . 2.18.01 . 01 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

37.027.500,00 0,00 37.027.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.18 . 2.18.01 . 01 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

392.700.000,00 0,00 392.700.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.18 . 2.18.01 . 01 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

10.116.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.056.100.000,00 0,00 60.100.000,00 2.18 . 2.18.01 . 02

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.18 . 2.18.01 . 02 . 05

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 09

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

15.300.000,00 10.400.000,00 4.900.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.18 . 2.18.01 . 02 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

55.200.000,00 0,00 55.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 28

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

13.650.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 13.650.000,00 2.18 . 2.18.01 . 05

13.650.000,00 0,00 13.650.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2.18 . 2.18.01 . 05 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

12.650.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 6.500.000,00 6.150.000,00 2.18 . 2.18.01 . 06

12.650.000,00 0,00 6.150.000,00 6.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.18 . 2.18.01 . 06 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

28.595.000,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 0,00 0,00 28.595.000,00 2.18 . 2.18.01 . 15

5.476.250,00 0,00 5.476.250,00 0,00 Kajian sistem administrasi kearsipan 2.18 . 2.18.01 . 15 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 43 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 143: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

23.118.750,00 0,00 23.118.750,00 0,00 Bimbingan Teknis Kearsipan 2.18 . 2.18.01 . 15 . 09

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

45.263.500,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 6.357.000,00 0,00 38.906.500,00 2.18 . 2.18.01 . 16

7.726.000,00 4.857.000,00 2.869.000,00 0,00 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 2.18 . 2.18.01 . 16 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

37.537.500,00 1.500.000,00 36.037.500,00 0,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 2.18 . 2.18.01 . 16 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

51.830.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 2.025.000,00 49.805.000,00 2.18 . 2.18.01 . 18

51.830.000,00 0,00 49.805.000,00 2.025.000,00 Penyediaan sarana layanan informasi arsip 2.18 . 2.18.01 . 18 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

137.809.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 22.400.000,00 115.409.000,00 2.18 . 2.18.01 . 19

113.828.000,00 0,00 113.828.000,00 0,00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

2.18 . 2.18.01 . 19 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

23.981.000,00 0,00 1.581.000,00 22.400.000,00 Supervisi,Pembinaaan Dan Stimulasi Perpustakaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 2.18 . 2.18.01 . 19 . 04

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

24.271.930.615,00 Urusan Pilihan 5.265.368.410,00 3.634.150.000,00 15.372.412.205,00 3

4.730.519.531,00 Pariwisata 1.912.523.410,00 331.750.000,00 2.486.246.121,00 3.02

4.730.519.531,00 Dinas Pariwisata 1.912.523.410,00 331.750.000,00 2.486.246.121,00 3.02 . 3.02.01

1.084.286.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.990.000,00 306.000.000,00 711.296.450,00 3.02 . 3.02.01 . 01

69.170.000,00 0,00 69.170.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.02 . 3.02.01 . 01 . 02

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

230.270.000,00 0,00 230.270.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.02 . 3.02.01 . 01 . 06

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

308.475.000,00 0,00 2.475.000,00 306.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.02 . 3.02.01 . 01 . 07

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.846.800,00 0,00 2.846.800,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.02 . 3.02.01 . 01 . 08

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

8.562.500,00 0,00 8.562.500,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3.02 . 3.02.01 . 01 . 09

Lokasi : Kota Palu

Halaman 44 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 144: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

35.448.800,00 0,00 35.448.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 3.02 . 3.02.01 . 01 . 10

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

14.241.350,00 0,00 14.241.350,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.02 . 3.02.01 . 01 . 11

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

66.990.000,00 66.990.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.02 . 3.02.01 . 01 . 13

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

12.180.000,00 0,00 12.180.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.02 . 3.02.01 . 01 . 15

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

28.052.000,00 0,00 28.052.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 3.02 . 3.02.01 . 01 . 17

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

308.050.000,00 0,00 308.050.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.02 . 3.02.01 . 01 . 18

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

25.412.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 6.000.000,00 19.412.500,00 3.02 . 3.02.01 . 06

25.412.500,00 0,00 19.412.500,00 6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.02 . 3.02.01 . 06 . 01

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

718.106.500,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 19.750.000,00 698.356.500,00 3.02 . 3.02.01 . 15

386.585.000,00 0,00 386.585.000,00 0,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 3.02 . 3.02.01 . 15 . 05

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

331.521.500,00 0,00 311.771.500,00 19.750.000,00 Pesona Ngata Palu 3.02 . 3.02.01 . 15 . 17

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.937.810.081,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 1.845.533.410,00 0,00 92.276.671,00 3.02 . 3.02.01 . 16

1.937.810.081,00 1.845.533.410,00 92.276.671,00 0,00 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 3.02 . 3.02.01 . 16 . 03

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 45 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 145: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

964.904.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 0,00 964.904.000,00 3.02 . 3.02.01 . 17

696.804.000,00 0,00 696.804.000,00 0,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 07

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

268.100.000,00 0,00 268.100.000,00 0,00 Penyediaan dan Kelengkapan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 3.02 . 3.02.01 . 17 . 10

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

11.998.735.834,00 Pertanian 1.248.795.000,00 1.782.500.000,00 8.967.440.834,00 3.03

11.998.735.834,00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1.248.795.000,00 1.782.500.000,00 8.967.440.834,00 3.03 . 3.03.01

2.486.201.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.500.000,00 1.380.300.000,00 1.096.401.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01

293.600.000,00 0,00 293.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02

Lokasi : Kota palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

147.000.000,00 0,00 147.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.391.676.000,00 0,00 11.376.000,00 1.380.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 07

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.050.500,00 0,00 4.050.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.03 . 3.03.01 . 01 . 08

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3.03 . 3.03.01 . 01 . 09

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

57.041.200,00 0,00 57.041.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 3.03 . 3.03.01 . 01 . 10

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

9.905.000,00 0,00 9.905.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 11

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

13.050.000,00 7.000.000,00 6.050.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.03 . 3.03.01 . 01 . 13

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

6.960.000,00 0,00 6.960.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 15

Lokasi : Kota Palu

Halaman 46 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 146: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

27.200.000,00 0,00 27.200.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 3.03 . 3.03.01 . 01 . 17

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

511.500.000,00 0,00 511.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18

Lokasi : Dalam Negeri

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.448.300,00 0,00 4.448.300,00 0,00 Penunjang Pelayanan Administrasi UPTD Balai Benih 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21

Lokasi : UPTD Balai Benih TPH

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

13.070.000,00 2.500.000,00 10.570.000,00 0,00 Penunjang Pelayanan Administrasi Rumah Potong Hewan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 22

Lokasi : UPTD RPH

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

646.880.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 646.880.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02

592.080.000,00 0,00 592.080.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.03 . 3.03.01 . 02 . 24

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

54.800.000,00 0,00 54.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 26

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

5.668.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 5.668.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06

5.668.000,00 0,00 5.668.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.03 . 3.03.01 . 06 . 01

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.362.242.500,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 939.100.000,00 33.000.000,00 390.142.500,00 3.03 . 3.03.01 . 15

1.362.242.500,00 939.100.000,00 390.142.500,00 33.000.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani 3.03 . 3.03.01 . 15 . 03

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

88.167.600,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 23.400.000,00 64.767.600,00 3.03 . 3.03.01 . 16

18.975.000,00 0,00 18.975.000,00 0,00 Penyusunan data base potensi produksi pangan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 02

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

34.183.000,00 0,00 19.783.000,00 14.400.000,00 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 3.03 . 3.03.01 . 16 . 10

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 47 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 147: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

35.009.600,00 0,00 26.009.600,00 9.000.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 22

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.709.383.500,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 217.025.000,00 120.000.000,00 2.372.358.500,00 3.03 . 3.03.01 . 19

48.026.000,00 800.000,00 47.226.000,00 0,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 19 . 02

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

34.281.000,00 4.225.000,00 30.056.000,00 0,00 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 3.03 . 3.03.01 . 19 . 23

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

382.227.500,00 212.000.000,00 50.227.500,00 120.000.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Bawang Merah dan Sayuran Lainnya 3.03 . 3.03.01 . 19 . 26

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

365.455.000,00 0,00 365.455.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Buah 3.03 . 3.03.01 . 19 . 27

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.550.839.500,00 0,00 1.550.839.500,00 0,00 Peningkatan Produksi Padi 3.03 . 3.03.01 . 19 . 28

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

311.761.500,00 0,00 311.761.500,00 0,00 Pengembangan Jagung Hibrida 3.03 . 3.03.01 . 19 . 29

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

11.728.000,00 0,00 11.728.000,00 0,00 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 3.03 . 3.03.01 . 19 . 30

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

5.065.000,00 0,00 5.065.000,00 0,00 Fasilitasi Sertifikasi Organik dan Prima Hasil Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 19 . 31

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

268.729.300,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 81.670.000,00 35.000.000,00 152.059.300,00 3.03 . 3.03.01 . 21

99.866.800,00 0,00 85.866.800,00 14.000.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 3.03 . 3.03.01 . 21 . 02

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

64.192.500,00 0,00 43.192.500,00 21.000.000,00 Pemeliharaan kesehatan masyarakat veteriner 3.03 . 3.03.01 . 21 . 07

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

104.670.000,00 81.670.000,00 23.000.000,00 0,00 Pengingkatan Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan 3.03 . 3.03.01 . 21 . 10

Lokasi : RPH KOTA PALU

Halaman 48 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 148: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.926.762.441,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1.500.000,00 180.000.000,00 2.745.262.441,00 3.03 . 3.03.01 . 33

1.141.822.941,00 0,00 1.141.822.941,00 0,00 Penyediaan Sarana Prasarana Balai Benih Ikan 3.03 . 3.03.01 . 33 . 01

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

3.361.500,00 1.500.000,00 1.861.500,00 0,00 Penunjang Pelayanan Administrasi Balai Benih Ikan 3.03 . 3.03.01 . 33 . 02

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.781.578.000,00 0,00 1.601.578.000,00 180.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan 3.03 . 3.03.01 . 33 . 03

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

237.845.000,00 Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Lapangan 0,00 0,00 237.845.000,00 3.03 . 3.03.01 . 36

172.120.000,00 0,00 172.120.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh 3.03 . 3.03.01 . 36 . 02

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

65.725.000,00 0,00 65.725.000,00 0,00 Peningkatan Metode Penyuluhan 3.03 . 3.03.01 . 36 . 03

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.266.856.493,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 0,00 10.800.000,00 1.256.056.493,00 3.03 . 3.03.01 . 37

1.256.890.493,00 0,00 1.246.090.493,00 10.800.000,00 Pengadaan Alat Penangkapan Ikan 3.03 . 3.03.01 . 37 . 01

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

9.966.000,00 0,00 9.966.000,00 0,00 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 3.03 . 3.03.01 . 37 . 02

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

7.542.675.250,00 Perdagangan 2.104.050.000,00 1.519.900.000,00 3.918.725.250,00 3.06

7.542.675.250,00 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2.104.050.000,00 1.519.900.000,00 3.918.725.250,00 3.06 . 3.06.01

1.290.781.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 477.900.000,00 812.881.350,00 3.06 . 3.06.01 . 01

220.962.000,00 0,00 220.962.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.06 . 3.06.01 . 01 . 02

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.06 . 3.06.01 . 01 . 06

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

480.400.000,00 0,00 2.500.000,00 477.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.06 . 3.06.01 . 01 . 07

Halaman 49 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 149: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

32.127.600,00 0,00 32.127.600,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.06 . 3.06.01 . 01 . 08

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

66.626.750,00 0,00 66.626.750,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 3.06 . 3.06.01 . 01 . 10

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

70.600.000,00 0,00 70.600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.06 . 3.06.01 . 01 . 11

Lokasi : KOT PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

6.430.000,00 0,00 6.430.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.06 . 3.06.01 . 01 . 15

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

38.935.000,00 0,00 38.935.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 3.06 . 3.06.01 . 01 . 17

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

343.200.000,00 0,00 343.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.06 . 3.06.01 . 01 . 18

Lokasi : LUAR DAERAH

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

344.282.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28.500.000,00 0,00 315.782.000,00 3.06 . 3.06.01 . 02

34.800.000,00 28.500.000,00 6.300.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 3.06 . 3.06.01 . 02 . 09

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

302.382.000,00 0,00 302.382.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.06 . 3.06.01 . 02 . 24

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

7.100.000,00 0,00 7.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.06 . 3.06.01 . 02 . 26

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

14.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 14.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 05

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 3.06 . 3.06.01 . 05 . 03

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

24.601.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 5.600.000,00 19.001.000,00 3.06 . 3.06.01 . 06

Halaman 50 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 150: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

24.601.000,00 0,00 19.001.000,00 5.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.06 . 3.06.01 . 06 . 01

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

200.069.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 35.550.000,00 26.500.000,00 138.019.000,00 3.06 . 3.06.01 . 15

175.255.000,00 35.550.000,00 115.705.000,00 24.000.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 3.06 . 3.06.01 . 15 . 04

Lokasi : KOTA PALU DAN LUAR DAERAH

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

19.164.000,00 0,00 19.164.000,00 0,00 Peningkatan Pengawasan UTTP dan BDKT 3.06 . 3.06.01 . 15 . 08

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

5.650.000,00 0,00 3.150.000,00 2.500.000,00 Daerah Tertib Ukur 3.06 . 3.06.01 . 15 . 09

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

3.192.471.500,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 2.040.000.000,00 997.900.000,00 154.571.500,00 3.06 . 3.06.01 . 18

267.350.000,00 0,00 9.350.000,00 258.000.000,00 Pengelolaan Pasar 3.06 . 3.06.01 . 18 . 09

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional 3.06 . 3.06.01 . 18 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

384.387.500,00 0,00 43.687.500,00 340.700.000,00 Pengawasan Pasar 3.06 . 3.06.01 . 18 . 13

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

439.690.000,00 40.000.000,00 52.290.000,00 347.400.000,00 Penataan dan Kebersihan Pasar 3.06 . 3.06.01 . 18 . 14

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

28.644.000,00 0,00 16.644.000,00 12.000.000,00 Pembinaan Pelaku Usaha dan Pengendalian Peredaran barang/jasa 3.06 . 3.06.01 . 18 . 16

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

72.400.000,00 0,00 32.600.000,00 39.800.000,00 Pasar Murah 3.06 . 3.06.01 . 18 . 19

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.337.843.400,00 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 0,00 12.000.000,00 1.325.843.400,00 3.06 . 3.06.01 . 28

61.795.000,00 0,00 61.795.000,00 0,00 Aplikasi Teknologi Tenun Ikat Batik Bomba 3.06 . 3.06.01 . 28 . 01

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 51 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 151: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

41.707.000,00 0,00 41.707.000,00 0,00 Aplikasi Teknologi Pengolahan Aneka Keripik 3.06 . 3.06.01 . 28 . 02

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

109.886.000,00 0,00 109.886.000,00 0,00 Aplikasi Teknologi Alat Musik 3.06 . 3.06.01 . 28 . 03

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

86.537.500,00 0,00 86.537.500,00 0,00 Aplikasi Teknologi Pengolahan Limbah Sampah 3.06 . 3.06.01 . 28 . 04

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

75.683.000,00 0,00 75.683.000,00 0,00 Aplikasi Teknologi Kerajinan Limbah Kelapa 3.06 . 3.06.01 . 28 . 05

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

465.772.000,00 0,00 465.772.000,00 0,00 Aplikasi Teknologi Kerajinan Bambu 3.06 . 3.06.01 . 28 . 06

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

54.892.500,00 0,00 54.892.500,00 0,00 Aplikasi Teknologi Kerajinan Rotan 3.06 . 3.06.01 . 28 . 07

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

197.183.300,00 0,00 197.183.300,00 0,00 Aplikasi Teknologi Pengolahan Batu Alam / Batu Potong 3.06 . 3.06.01 . 28 . 08

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

30.090.000,00 0,00 18.090.000,00 12.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penguatan Industri Kecil Menengah 3.06 . 3.06.01 . 28 . 10

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

166.279.900,00 0,00 166.279.900,00 0,00 Aplikasi Teknologi Kerajinan Gerabah 3.06 . 3.06.01 . 28 . 11

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

48.017.200,00 0,00 48.017.200,00 0,00 Aplikasi Teknologi Pengolahan Limbah Tali Kapal 3.06 . 3.06.01 . 28 . 12

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

319.045.700,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 319.045.700,00 3.06 . 3.06.01 . 29

61.350.000,00 0,00 61.350.000,00 0,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 3.06 . 3.06.01 . 29 . 01

Lokasi : KOTA PALU DAN LUAR DAERAH

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

57.530.000,00 0,00 57.530.000,00 0,00 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster 3.06 . 3.06.01 . 29 . 03

Lokasi : KOTA PALU

Halaman 52 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 152: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

98.178.700,00 0,00 98.178.700,00 0,00 Aplikasi Teknologi Pengolahan Daun Silar 3.06 . 3.06.01 . 29 . 04

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

101.987.000,00 0,00 101.987.000,00 0,00 Aplikasi Teknologi Kerajinan Sandal Hotel 3.06 . 3.06.01 . 29 . 05

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

819.581.300,00 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 0,00 0,00 819.581.300,00 3.06 . 3.06.01 . 30

582.756.300,00 0,00 582.756.300,00 0,00 Aplikasi Pengelolaan Pakan Ternak Berbasis Home Industri 3.06 . 3.06.01 . 30 . 01

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

56.200.000,00 0,00 56.200.000,00 0,00 Dukungan Operasional Rotan Center Daerah 3.06 . 3.06.01 . 30 . 02

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

180.625.000,00 0,00 180.625.000,00 0,00 Aplikasi Pengolahan Pakan Ikan Berbasis Home Industri 3.06 . 3.06.01 . 30 . 03

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

152.952.089.457,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 15.318.327.042,00 34.709.805.000,00 102.923.957.415,00 4

120.051.317.857,00 Administrasi Pemerintahan 14.025.978.042,00 26.594.420.000,00 79.430.919.815,00 4.01

27.871.320.004,00 Sekretariat Daerah 645.800.000,00 3.339.790.000,00 23.885.730.004,00 4.01 . 4.01.03

11.207.226.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81.750.000,00 1.440.900.000,00 9.684.576.300,00 4.01 . 4.01.03 . 01

13.800.000,00 0,00 6.000.000,00 7.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.028.527.600,00 0,00 1.028.527.600,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.145.387.500,00 12.750.000,00 1.078.637.500,00 54.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 05

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

178.950.000,00 0,00 178.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.474.050.000,00 0,00 94.950.000,00 1.379.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 53 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 153: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

246.312.000,00 0,00 246.312.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

45.400.000,00 0,00 45.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.01 . 4.01.03 . 01 . 09

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

157.431.700,00 0,00 157.431.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

82.368.000,00 0,00 82.368.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

14.139.000,00 0,00 14.139.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

221.098.000,00 0,00 221.098.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 16

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.787.562.500,00 0,00 1.787.562.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.645.200.000,00 0,00 4.645.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Walikota/Wakil Walikota 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.811.705.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 215.100.000,00 0,00 1.596.605.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02

215.100.000,00 215.100.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 02 . 05

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 20

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

535.000.000,00 0,00 535.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 22

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

968.395.000,00 0,00 968.395.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 4.01 . 4.01.03 . 02 . 25

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

71.010.000,00 0,00 71.010.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

122.218.500,00 Program peningkatan disiplin aparatur 26.900.000,00 0,00 95.318.500,00 4.01 . 4.01.03 . 03

Halaman 54 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 154: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

73.075.000,00 0,00 73.075.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

49.143.500,00 26.900.000,00 22.243.500,00 0,00 Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara 4.01 . 4.01.03 . 03 . 09

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

51.700.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 16.000.000,00 35.700.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06

51.700.000,00 0,00 35.700.000,00 16.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.03 . 06 . 01

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.023.335.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Dareah/Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 4.023.335.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16

27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/departemen/lembaga pemerintah Non departemen,/luar Negeri

4.01 . 4.01.03 . 16 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

28.875.000,00 0,00 28.875.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Unsur Muspida 4.01 . 4.01.03 . 16 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

100.800.000,00 0,00 100.800.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daearah 4.01 . 4.01.03 . 16 . 04

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.846.160.000,00 0,00 2.846.160.000,00 0,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya 4.01 . 4.01.03 . 16 . 06

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.020.000.000,00 0,00 1.020.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Logistik Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 4.01 . 4.01.03 . 16 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

485.292.500,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 170.800.000,00 314.492.500,00 4.01 . 4.01.03 . 26

36.915.000,00 0,00 32.915.000,00 4.000.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 26 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

40.525.000,00 0,00 30.525.000,00 10.000.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 26 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

38.650.000,00 0,00 24.650.000,00 14.000.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 26 . 05

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

40.700.000,00 0,00 30.700.000,00 10.000.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

4.01 . 4.01.03 . 26 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

267.112.500,00 0,00 159.112.500,00 108.000.000,00 Penyelesaian Kasus Gugatan Terhadap Pemda 4.01 . 4.01.03 . 26 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

61.390.000,00 0,00 36.590.000,00 24.800.000,00 Koordinasi RANHAM Kota Palu 4.01 . 4.01.03 . 26 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 55 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 155: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

826.532.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 156.750.000,00 213.300.000,00 456.482.000,00 4.01 . 4.01.03 . 27

191.631.500,00 31.600.000,00 54.431.500,00 105.600.000,00 Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Kecamatan Dan Kelurahan 4.01 . 4.01.03 . 27 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

40.350.000,00 0,00 36.350.000,00 4.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 4.01 . 4.01.03 . 27 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

32.900.000,00 0,00 28.900.000,00 4.000.000,00 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota 4.01 . 4.01.03 . 27 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

340.310.000,00 125.150.000,00 128.260.000,00 86.900.000,00 Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Dan Kelurahan 4.01 . 4.01.03 . 27 . 09

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

99.160.000,00 0,00 99.160.000,00 0,00 Fasilitasi Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ( APEKSI ) 4.01 . 4.01.03 . 27 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

122.180.500,00 0,00 109.380.500,00 12.800.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 27 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.073.708.500,00 Program Pelayanan Administrasi Pembangunan 72.500.000,00 456.500.000,00 544.708.500,00 4.01 . 4.01.03 . 28

276.755.000,00 0,00 272.755.000,00 4.000.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik 4.01 . 4.01.03 . 28 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

655.050.000,00 72.500.000,00 172.550.000,00 410.000.000,00 Unit LayananPengadaan Kota Palu 4.01 . 4.01.03 . 28 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

35.551.000,00 0,00 15.551.000,00 20.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kota Palu 4.01 . 4.01.03 . 28 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

106.352.500,00 0,00 83.852.500,00 22.500.000,00 PEMBINAAN DAN ADVOKASI 4.01 . 4.01.03 . 28 . 09

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

609.220.100,00 Program Bina sosial 0,00 23.650.000,00 585.570.100,00 4.01 . 4.01.03 . 31

317.944.600,00 0,00 310.294.600,00 7.650.000,00 Pembinaan Qori dan Qoriah 4.01 . 4.01.03 . 31 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

291.275.500,00 0,00 275.275.500,00 16.000.000,00 Pembinaan keagamaan dan budaya bagi pemuda 4.01 . 4.01.03 . 31 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

3.947.566.104,00 Program Bina Kelembagaan 0,00 315.300.000,00 3.632.266.104,00 4.01 . 4.01.03 . 41

471.057.500,00 0,00 439.557.500,00 31.500.000,00 Silaturahim Ramadhan 4.01 . 4.01.03 . 41 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 56 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 156: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.222.240.000,00 0,00 1.077.240.000,00 145.000.000,00 Keikutsertaan Kafilah Kota Palu pada MTQ/STQ di Propinsi/Kota/Kabupaten 4.01 . 4.01.03 . 41 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

329.185.500,00 0,00 324.385.500,00 4.800.000,00 Kegiatan Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah ( LPPD ) 4.01 . 4.01.03 . 41 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

691.645.604,00 0,00 683.395.604,00 8.250.000,00 Pemberangkatan TPHD Kota Palu 4.01 . 4.01.03 . 41 . 04

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

225.412.500,00 0,00 214.162.500,00 11.250.000,00 Festifal RAODHA Sis Aljufri 4.01 . 4.01.03 . 41 . 05

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

911.755.000,00 0,00 878.255.000,00 33.500.000,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Kota Palu 4.01 . 4.01.03 . 41 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

96.270.000,00 0,00 15.270.000,00 81.000.000,00 Peringatan hari - hari besar keagamaan 4.01 . 4.01.03 . 41 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

64.350.000,00 Program Pengembangan Aparatur Negara 0,00 12.000.000,00 52.350.000,00 4.01 . 4.01.03 . 42

64.350.000,00 0,00 52.350.000,00 12.000.000,00 Penyusunan Data Variabel Organisasi perangkat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 42 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

45.020.000,00 Reformasi Birokrasi 0,00 7.500.000,00 37.520.000,00 4.01 . 4.01.03 . 44

36.900.000,00 0,00 30.900.000,00 6.000.000,00 Standar Pelayanan Minimal 4.01 . 4.01.03 . 44 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

8.120.000,00 0,00 6.620.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Road Map 4.01 . 4.01.03 . 44 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

600.914.000,00 Program Pengembangan dan Penataan Perekonomian 0,00 539.850.000,00 61.064.000,00 4.01 . 4.01.03 . 45

482.551.500,00 0,00 8.701.500,00 473.850.000,00 Pokja Pengawasan Barang Bersubsidi 4.01 . 4.01.03 . 45 . 01

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

43.287.500,00 0,00 27.287.500,00 16.000.000,00 Pegendalian Inflasi Daerah dan Koordinasi , Evaluasi Kebijakan Harga Pasar 4.01 . 4.01.03 . 45 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

75.075.000,00 0,00 25.075.000,00 50.000.000,00 Evaluasi Kinerja Investasi Dan Penanaman Modal Daerah 4.01 . 4.01.03 . 45 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

836.887.000,00 Bina Kemasyarakatan 0,00 21.600.000,00 815.287.000,00 4.01 . 4.01.03 . 48

836.887.000,00 0,00 815.287.000,00 21.600.000,00 Pelatihan Pegawai Syara dan Majelis Ta'lim 4.01 . 4.01.03 . 48 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

730.835.000,00 Program Pengembangan Kebijakan Keprotokolan 0,00 68.990.000,00 661.845.000,00 4.01 . 4.01.03 . 49

Halaman 57 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 157: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

730.835.000,00 0,00 661.845.000,00 68.990.000,00 Penyelenggaraan Keprotokolan Pemerintah Kota Palu 4.01 . 4.01.03 . 49 . 01

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.434.810.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 92.800.000,00 53.400.000,00 1.288.610.000,00 4.01 . 4.01.03 . 53

1.064.320.000,00 92.800.000,00 948.120.000,00 23.400.000,00 Fasilitasi Penyebarluasan Informasi 4.01 . 4.01.03 . 53 . 01

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

370.490.000,00 0,00 340.490.000,00 30.000.000,00 Pengelolan Informasi dan Dokumentasi 4.01 . 4.01.03 . 53 . 04

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

24.705.234.430,00 Sekretariat DPRD 5.401.380.000,00 795.420.000,00 18.508.434.430,00 4.01 . 4.01.04

3.142.204.050,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00 708.600.000,00 2.423.604.050,00 4.01 . 4.01.04 . 01

12.408.000,00 0,00 12.408.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

307.800.000,00 0,00 307.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.002.925.000,00 0,00 294.325.000,00 708.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 07

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

25.931.000,00 0,00 25.931.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 08

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.01 . 4.01.04 . 01 . 09

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

112.199.000,00 0,00 112.199.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 10

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

119.057.000,00 0,00 119.057.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 11

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 58 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 158: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

129.951.500,00 0,00 129.951.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 12

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

109.713.000,00 0,00 109.713.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 13

Lokasi : PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.620.800,00 0,00 1.620.800,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.04 . 01 . 14

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

493.800.000,00 10.000.000,00 483.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

387.298.750,00 0,00 387.298.750,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.04 . 01 . 17

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

284.700.000,00 0,00 284.700.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.04 . 01 . 18

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

5.763.727.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.391.380.000,00 0,00 372.347.000,00 4.01 . 4.01.04 . 02

978.000.000,00 978.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.04 . 02 . 05

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

32.580.000,00 32.580.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 07

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

441.345.000,00 430.800.000,00 10.545.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 09

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

340.800.000,00 0,00 340.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.04 . 02 . 24

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

21.002.000,00 0,00 21.002.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 26

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

3.950.000.000,00 3.950.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 42

Lokasi : KOTA PALU

Halaman 59 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 159: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

233.872.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 233.872.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03

178.850.000,00 0,00 178.850.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.04 . 03 . 02

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

55.022.000,00 0,00 55.022.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.01 . 4.01.04 . 03 . 05

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

56.850.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 56.850.000,00 4.01 . 4.01.04 . 05

56.850.000,00 0,00 56.850.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.04 . 05 . 03

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

11.715.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 11.715.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06

11.715.000,00 0,00 11.715.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.04 . 06 . 01

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

15.496.866.380,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 86.820.000,00 15.410.046.380,00 4.01 . 4.01.04 . 15

149.990.000,00 0,00 137.990.000,00 12.000.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah 4.01 . 4.01.04 . 15 . 01

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

22.975.000,00 0,00 9.475.000,00 13.500.000,00 Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah dan Masyarakat/Tokoh Agama 4.01 . 4.01.04 . 15 . 02

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

993.090.000,00 0,00 954.090.000,00 39.000.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 4.01 . 4.01.04 . 15 . 03

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

245.950.000,00 0,00 228.130.000,00 17.820.000,00 Rapat-rapat paripurna 4.01 . 4.01.04 . 15 . 04

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.318.550.000,00 0,00 1.314.050.000,00 4.500.000,00 Kegiatan Reses 4.01 . 4.01.04 . 15 . 05

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

157.800.000,00 0,00 157.800.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 4.01 . 4.01.04 . 15 . 06

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 60 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 160: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.608.511.380,00 0,00 12.608.511.380,00 0,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 4.01 . 4.01.04 . 15 . 07

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

32.987.416.473,00 Kecamatan 7.903.108.042,00 2.245.200.000,00 22.839.108.431,00 4.01 . 4.01.08

7.106.247.765,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 224.070.800,00 2.144.400.000,00 4.737.776.965,00 4.01 . 4.01.08 . 01

126.660.000,00 0,00 126.660.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.08 . 01 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

58.800.000,00 0,00 58.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.08 . 01 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

72.720.000,00 0,00 72.720.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.08 . 01 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

108.750.000,00 0,00 108.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.08 . 01 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

55.200.000,00 0,00 55.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.08 . 01 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

68.760.000,00 0,00 68.760.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.08 . 01 . 02

Lokasi : Kecamatan Palu Timur

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

37.200.000,00 0,00 37.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.08 . 01 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

81.960.000,00 0,00 81.960.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.08 . 01 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

392.670.000,00 0,00 392.670.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 01 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

7.650.000,00 0,00 7.650.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 01 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

8.550.000,00 0,00 8.550.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 01 . 06

Lokasi : Kecamatan Palu Timur

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 01 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 01 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

302.480.000,00 0,00 480.000,00 302.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 61 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 161: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

352.400.000,00 0,00 8.000.000,00 344.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

135.980.000,00 0,00 480.000,00 135.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

282.575.000,00 0,00 75.000,00 282.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

377.000.000,00 0,00 0,00 377.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 07

Lokasi : Kecamatan Palu Timur

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

216.500.000,00 0,00 0,00 216.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

287.220.000,00 0,00 12.720.000,00 274.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

212.000.000,00 0,00 0,00 212.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

11.201.000,00 0,00 11.201.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

17.470.900,00 0,00 17.470.900,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

9.580.000,00 0,00 9.580.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

9.628.000,00 0,00 9.628.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 08

Lokasi : Kecamatan Palu Timur

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

9.628.000,00 0,00 9.628.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

11.756.000,00 0,00 11.756.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

14.300.000,00 0,00 14.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

18.029.000,00 0,00 18.029.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

96.964.000,00 0,00 96.964.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 10

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

76.855.200,00 0,00 76.855.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 10

Halaman 62 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 162: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

67.853.000,00 0,00 67.853.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

58.530.600,00 0,00 58.530.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

57.750.600,00 0,00 57.750.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 10

Lokasi : Kecamatan Palu Timur

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

56.434.600,00 0,00 56.434.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

101.220.865,00 0,00 101.220.865,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

66.247.200,00 0,00 66.247.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

28.165.000,00 0,00 28.165.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

32.260.000,00 0,00 32.260.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

24.340.000,00 0,00 24.340.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

24.175.000,00 0,00 24.175.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 11

Lokasi : Kecamatan Palu Timur

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

24.175.000,00 0,00 24.175.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

32.198.000,00 0,00 32.198.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

29.510.000,00 0,00 29.510.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

82.170.800,00 82.170.800,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 63 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 163: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

76.450.000,00 74.500.000,00 1.950.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

56.000.000,00 41.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

12.480.000,00 0,00 12.480.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

11.970.000,00 0,00 11.970.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

31.350.000,00 0,00 31.350.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

11.970.000,00 0,00 11.970.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

19.770.000,00 0,00 19.770.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

14.230.000,00 0,00 14.230.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

23.240.000,00 0,00 23.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

11.970.000,00 0,00 11.970.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 15

Lokasi : Kecamatan Palu Timur

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

177.175.000,00 0,00 177.175.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.08 . 01 . 17

Lokasi : Kecamatan Palu Timur

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

239.912.500,00 0,00 239.912.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.08 . 01 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

207.200.000,00 0,00 207.200.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.08 . 01 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

176.600.000,00 0,00 176.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.08 . 01 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

183.375.000,00 0,00 183.375.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.08 . 01 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

187.450.000,00 0,00 187.450.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.08 . 01 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

183.375.000,00 0,00 183.375.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.08 . 01 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 64 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 164: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

234.262.500,00 0,00 234.262.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.08 . 01 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

143.400.000,00 0,00 143.400.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.08 . 01 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

126.000.000,00 0,00 126.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.08 . 01 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

138.600.000,00 0,00 138.600.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.08 . 01 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

126.000.000,00 0,00 126.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.08 . 01 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

126.000.000,00 0,00 126.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.08 . 01 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

116.200.000,00 0,00 116.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.08 . 01 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

143.400.000,00 0,00 143.400.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.08 . 01 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

123.900.000,00 0,00 123.900.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.08 . 01 . 18

Lokasi : Kecamatan Palu Timur

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.596.193.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 274.190.000,00 0,00 2.322.003.000,00 4.01 . 4.01.08 . 02

54.300.000,00 54.300.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 02 . 05

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

138.478.000,00 129.190.000,00 9.288.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

53.750.000,00 32.750.000,00 21.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 07

Lokasi : Kecamatan Palu Timur

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

51.800.000,00 32.300.000,00 19.500.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

34.945.000,00 25.650.000,00 9.295.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 09

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

15.150.000,00 0,00 15.150.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 22

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 22

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 65 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 165: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

275.880.000,00 0,00 275.880.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 02 . 24

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

272.920.000,00 0,00 272.920.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 02 . 24

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

275.480.000,00 0,00 275.480.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 02 . 24

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

312.780.000,00 0,00 312.780.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 02 . 24

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

328.280.000,00 0,00 328.280.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 02 . 24

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

273.500.000,00 0,00 273.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 02 . 24

Lokasi : Kecamatan Palu Timur

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

321.480.000,00 0,00 321.480.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 02 . 24

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

26.100.000,00 0,00 26.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 28

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 28

Lokasi : Kecamatan Palu Timur

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

13.100.000,00 0,00 13.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 28

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

24.200.000,00 0,00 24.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 28

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

27.750.000,00 0,00 27.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 28

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 28

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

19.100.000,00 0,00 19.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 28

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

117.751.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 117.751.000,00 4.01 . 4.01.08 . 06

16.450.000,00 0,00 16.450.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.08 . 06 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

12.665.000,00 0,00 12.665.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.08 . 06 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 66 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 166: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.747.000,00 0,00 14.747.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.08 . 06 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

14.850.000,00 0,00 14.850.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.08 . 06 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

15.215.000,00 0,00 15.215.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.08 . 06 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

14.330.000,00 0,00 14.330.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.08 . 06 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

14.747.000,00 0,00 14.747.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.08 . 06 . 01

Lokasi : Kecamatan Palu Timur

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

14.747.000,00 0,00 14.747.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.08 . 06 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

23.083.214.708,00 Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan 7.404.847.242,00 81.900.000,00 15.596.467.466,00 4.01 . 4.01.08 . 37

334.440.000,00 0,00 334.440.000,00 0,00 Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 37 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

322.240.000,00 0,00 322.240.000,00 0,00 Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 37 . 03

Lokasi : Kecamatan Palu Timur

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

299.616.000,00 0,00 299.616.000,00 0,00 Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 37 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

377.640.000,00 0,00 377.640.000,00 0,00 Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 37 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

204.100.000,00 0,00 204.100.000,00 0,00 Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 37 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

397.840.000,00 0,00 397.840.000,00 0,00 Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 37 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

221.440.000,00 0,00 221.440.000,00 0,00 Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 37 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

539.107.208,00 0,00 539.107.208,00 0,00 Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 37 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

51.525.000,00 0,00 51.525.000,00 0,00 Pelaksanaan Musrembang Kecamatan / Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 04

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

39.285.000,00 0,00 39.285.000,00 0,00 Pelaksanaan Musrembang Kecamatan / Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 04

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 67 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 167: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

43.520.000,00 0,00 43.520.000,00 0,00 Pelaksanaan Musrembang Kecamatan / Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 04

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

36.542.500,00 0,00 36.542.500,00 0,00 Pelaksanaan Musrembang Kecamatan / Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 04

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

54.125.000,00 0,00 54.125.000,00 0,00 Pelaksanaan Musrembang Kecamatan / Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 04

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

49.075.000,00 0,00 49.075.000,00 0,00 Pelaksanaan Musrembang Kecamatan / Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 04

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

43.520.000,00 0,00 43.520.000,00 0,00 Pelaksanaan Musrembang Kecamatan / Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 04

Lokasi : Kecamatan Palu Timur

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

51.185.000,00 0,00 51.185.000,00 0,00 Pelaksanaan Musrembang Kecamatan / Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 04

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

84.010.000,00 0,00 84.010.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

85.030.000,00 0,00 66.130.000,00 18.900.000,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

81.560.000,00 0,00 62.660.000,00 18.900.000,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

70.700.000,00 0,00 70.700.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

84.010.000,00 0,00 65.110.000,00 18.900.000,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

79.560.000,00 0,00 63.360.000,00 16.200.000,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

69.730.000,00 0,00 60.730.000,00 9.000.000,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

85.910.000,00 0,00 85.910.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan,Keindahan dan Ketertiban 4.01 . 4.01.08 . 37 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

54.425.000,00 0,00 54.425.000,00 0,00 Operasional Pelaksanaan SATGAS K5 4.01 . 4.01.08 . 37 . 13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

27.545.000,00 0,00 27.545.000,00 0,00 Operasional Pelaksanaan SATGAS K5 4.01 . 4.01.08 . 37 . 13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

16.250.000,00 0,00 16.250.000,00 0,00 Operasional Pelaksanaan SATGAS K5 4.01 . 4.01.08 . 37 . 13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 68 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 168: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

39.660.000,00 0,00 39.660.000,00 0,00 Operasional Pelaksanaan SATGAS K5 4.01 . 4.01.08 . 37 . 13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

62.940.000,00 0,00 62.940.000,00 0,00 Operasional Pelaksanaan SATGAS K5 4.01 . 4.01.08 . 37 . 13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

27.545.000,00 0,00 27.545.000,00 0,00 Operasional Pelaksanaan SATGAS K5 4.01 . 4.01.08 . 37 . 13

Lokasi : Kecamatan Palu Timur

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

32.880.000,00 0,00 32.880.000,00 0,00 Operasional Pelaksanaan SATGAS K5 4.01 . 4.01.08 . 37 . 13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

74.339.000,00 0,00 74.339.000,00 0,00 Pembinaan PKK 4.01 . 4.01.08 . 37 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

63.487.000,00 0,00 63.487.000,00 0,00 Pembinaan PKK 4.01 . 4.01.08 . 37 . 18

Lokasi : Kecamatan Palu Timur

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

41.484.000,00 0,00 41.484.000,00 0,00 Pembinaan PKK 4.01 . 4.01.08 . 37 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

46.047.000,00 0,00 46.047.000,00 0,00 Pembinaan PKK 4.01 . 4.01.08 . 37 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

63.165.000,00 0,00 63.165.000,00 0,00 Pembinaan PKK 4.01 . 4.01.08 . 37 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

63.487.000,00 0,00 63.487.000,00 0,00 Pembinaan PKK 4.01 . 4.01.08 . 37 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

63.362.000,00 0,00 63.362.000,00 0,00 Pembinaan PKK 4.01 . 4.01.08 . 37 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

95.918.000,00 0,00 95.918.000,00 0,00 Pembinaan PKK 4.01 . 4.01.08 . 37 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

82.715.000,00 0,00 82.715.000,00 0,00 Perayaan Hari-Hari Besar Nasional 4.01 . 4.01.08 . 37 . 27

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

66.305.000,00 0,00 66.305.000,00 0,00 Perayaan Hari-Hari Besar Nasional 4.01 . 4.01.08 . 37 . 27

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

197.750.000,00 0,00 197.750.000,00 0,00 Pekan Olah Raga dan Seni 4.01 . 4.01.08 . 37 . 30

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

197.750.000,00 0,00 197.750.000,00 0,00 Pekan Olah Raga dan Seni 4.01 . 4.01.08 . 37 . 30

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

232.900.000,00 0,00 232.900.000,00 0,00 Pekan Olah Raga dan Seni 4.01 . 4.01.08 . 37 . 30

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 69 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 169: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

232.450.000,00 0,00 232.450.000,00 0,00 Pekan Olah Raga dan Seni 4.01 . 4.01.08 . 37 . 30

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

197.750.000,00 0,00 197.750.000,00 0,00 Pekan Olah Raga dan Seni 4.01 . 4.01.08 . 37 . 30

Lokasi : Kecamatan Palu Timur

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

197.750.000,00 0,00 197.750.000,00 0,00 Pekan Olah Raga dan Seni 4.01 . 4.01.08 . 37 . 30

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

131.150.000,00 0,00 131.150.000,00 0,00 Pekan Olah Raga dan Seni 4.01 . 4.01.08 . 37 . 30

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

232.450.000,00 0,00 232.450.000,00 0,00 Pekan Olah Raga dan Seni 4.01 . 4.01.08 . 37 . 30

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.764.377.062,00 1.230.491.500,00 533.885.562,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 31

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.744.482.000,00 1.685.030.667,00 1.059.451.333,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 31

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.336.653.850,00 616.353.850,00 720.300.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 31

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.587.505.000,00 863.975.000,00 723.530.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 31

Lokasi : Kecamatan Palu Timur

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.972.969.500,00 217.334.500,00 1.755.635.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 31

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.864.787.000,00 691.199.500,00 1.173.587.500,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 31

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.568.227.875,00 1.320.427.875,00 247.800.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 31

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.676.095.250,00 780.034.350,00 896.060.900,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 31

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

153.904.750,00 0,00 153.904.750,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 32

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

261.772.125,00 0,00 261.772.125,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 32

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

331.213.000,00 0,00 331.213.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 32

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 70 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 170: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

223.030.500,00 0,00 223.030.500,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 32

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

242.495.000,00 0,00 242.495.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 32

Lokasi : Kecamatan Palu Timur

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

493.346.150,00 0,00 493.346.150,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 32

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

183.518.000,00 0,00 183.518.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 32

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

431.622.938,00 0,00 431.622.938,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4.01 . 4.01.08 . 37 . 32

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

84.010.000,00 Program Bina Kelembagaan 0,00 18.900.000,00 65.110.000,00 4.01 . 4.01.08 . 41

84.010.000,00 0,00 65.110.000,00 18.900.000,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Kota Palu 4.01 . 4.01.08 . 41 . 06

Lokasi : Kecamatan Palu Timur

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

33.108.822.450,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 48.890.000,00 20.002.500.000,00 13.057.432.450,00 4.01 . 4.01.09

825.225.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.780.000,00 249.300.000,00 553.145.500,00 4.01 . 4.01.09 . 01

90.200.000,00 0,00 90.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

43.300.000,00 0,00 43.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.09 . 01 . 06

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

250.830.000,00 0,00 1.530.000,00 249.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.09 . 01 . 07

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

3.904.000,00 0,00 3.904.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 08

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

66.200.000,00 0,00 66.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.01 . 4.01.09 . 01 . 09

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

28.200.000,00 0,00 28.200.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 10

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 71 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 171: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.218.000,00 0,00 4.218.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.09 . 01 . 11

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.386.000,00 0,00 1.386.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 12

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

22.780.000,00 22.780.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 13

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.870.000,00 0,00 4.870.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.09 . 01 . 15

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

25.687.500,00 0,00 25.687.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.09 . 01 . 17

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

283.650.000,00 0,00 283.650.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.09 . 01 . 18

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

239.260.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.500.000,00 0,00 229.760.000,00 4.01 . 4.01.09 . 02

9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.01 . 4.01.09 . 02 . 10

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

229.760.000,00 0,00 229.760.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.09 . 02 . 24

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

14.170.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 5.200.000,00 8.970.000,00 4.01 . 4.01.09 . 06

14.170.000,00 0,00 8.970.000,00 5.200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.09 . 06 . 01

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

359.270.800,00 Program Kesiap-siagaan Bencana 0,00 0,00 359.270.800,00 4.01 . 4.01.09 . 08

12.050.000,00 0,00 12.050.000,00 0,00 Gladi/simulasi tentang mekanisme tanggap darurat 4.01 . 4.01.09 . 08 . 07

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

347.220.800,00 0,00 347.220.800,00 0,00 Pelatihan kesiapsiagaan bencana 4.01 . 4.01.09 . 08 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 72 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 172: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

220.791.000,00 Program Pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam 0,00 117.000.000,00 103.791.000,00 4.01 . 4.01.09 . 09

220.791.000,00 0,00 103.791.000,00 117.000.000,00 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana ( PUSDALOPS) 4.01 . 4.01.09 . 09 . 02

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

107.908.000,00 Program Penyiapan Logistik Bencana 16.610.000,00 0,00 91.298.000,00 4.01 . 4.01.09 . 10

40.260.000,00 16.610.000,00 23.650.000,00 0,00 Pengadaan Logistik/peralatan penanggulangan bencana 4.01 . 4.01.09 . 10 . 01

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

67.648.000,00 0,00 67.648.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana ( Pemeliharaan alat pendeteksi gerakan tanah dan peralatan kebencanaan lainnya)

4.01 . 4.01.09 . 10 . 02

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.050.000,00 Program Penangan Bencana dan Kejadian Luar Biasa 0,00 0,00 4.050.000,00 4.01 . 4.01.09 . 11

4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 Siaga penanganan tanggap darurat 4.01 . 4.01.09 . 11 . 01

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

31.338.147.150,00 Program Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 0,00 19.631.000.000,00 11.707.147.150,00 4.01 . 4.01.09 . 12

31.324.302.150,00 0,00 11.693.302.150,00 19.631.000.000,00 Koordinasi dalam rangka pemulihan dan pembangunan pasca bencana 4.01 . 4.01.09 . 12 . 04

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

13.845.000,00 0,00 13.845.000,00 0,00 Sosialisasi Rumah Tahan Gempa (Aplikasi Sistem Risa) 4.01 . 4.01.09 . 12 . 05

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.378.524.500,00 Administrator KEK 26.800.000,00 211.510.000,00 1.140.214.500,00 4.01 . 4.01.11

837.234.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.400.000,00 201.750.000,00 631.084.500,00 4.01 . 4.01.11 . 01

204.000.000,00 0,00 204.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.11 . 01 . 02

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.11 . 01 . 06

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

214.350.000,00 0,00 12.600.000,00 201.750.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 07

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

29.058.000,00 0,00 29.058.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 08

Halaman 73 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 173: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.01 . 4.01.11 . 01 . 09

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

36.440.500,00 0,00 36.440.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 10

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

26.526.000,00 0,00 26.526.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 11

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

8.800.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 13

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

6.620.000,00 0,00 6.620.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 15

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

40.440.000,00 0,00 40.440.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.11 . 01 . 17

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

253.050.000,00 0,00 253.050.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.11 . 01 . 18

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

366.490.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.400.000,00 0,00 344.090.000,00 4.01 . 4.01.11 . 02

142.400.000,00 0,00 142.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.11 . 02 . 24

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

224.090.000,00 22.400.000,00 201.690.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.11 . 02 . 28

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

3.145.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 3.145.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06

3.145.000,00 0,00 3.145.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.11 . 06 . 01

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

71.535.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan 0,00 0,00 71.535.000,00 4.01 . 4.01.11 . 14

Halaman 74 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 174: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

71.535.000,00 0,00 71.535.000,00 0,00 Optimalisasi Administrasi Penerimaan Perizinan dan Non Perizinan 4.01 . 4.01.11 . 14 . 04

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

100.120.000,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,00 9.760.000,00 90.360.000,00 4.01 . 4.01.11 . 53

36.960.000,00 0,00 36.960.000,00 0,00 Kegiatan Promosi Daerah Kawasan Ekonomi Khusus 4.01 . 4.01.11 . 53 . 02

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

63.160.000,00 0,00 53.400.000,00 9.760.000,00 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4.01 . 4.01.11 . 53 . 03

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.222.891.700,00 Pengawasan 285.850.000,00 279.500.000,00 3.657.541.700,00 4.02

4.222.891.700,00 Inspektorat 285.850.000,00 279.500.000,00 3.657.541.700,00 4.02 . 4.02.01

1.084.765.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 179.400.000,00 905.365.200,00 4.02 . 4.02.01 . 01

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

24.200.000,00 0,00 24.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

183.025.000,00 0,00 3.625.000,00 179.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

5.899.000,00 0,00 5.899.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

66.845.200,00 0,00 66.845.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

26.263.500,00 0,00 26.263.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.325.000,00 0,00 2.325.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

5.570.000,00 0,00 5.570.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

170.237.500,00 0,00 170.237.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.02 . 4.02.01 . 01 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

510.400.000,00 0,00 510.400.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

805.330.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 285.850.000,00 0,00 519.480.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02

Halaman 75 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 175: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

285.850.000,00 285.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 09

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

500.880.000,00 0,00 500.880.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.02 . 4.02.01 . 02 . 24

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 26

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 28

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

17.425.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 17.425.000,00 4.02 . 4.02.01 . 06

17.425.000,00 0,00 17.425.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.02 . 4.02.01 . 06 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.858.833.500,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 100.100.000,00 1.758.733.500,00 4.02 . 4.02.01 . 20

1.165.585.000,00 0,00 1.165.585.000,00 0,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 4.02 . 4.02.01 . 20 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

117.648.000,00 0,00 117.648.000,00 0,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 4.02 . 4.02.01 . 20 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

397.278.000,00 0,00 334.678.000,00 62.600.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 4.02 . 4.02.01 . 20 . 03

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

37.617.000,00 0,00 117.000,00 37.500.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 20 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

155.500,00 0,00 155.500,00 0,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 4.02 . 4.02.01 . 20 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

140.550.000,00 0,00 140.550.000,00 0,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 20 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

456.538.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0,00 0,00 456.538.000,00 4.02 . 4.02.01 . 21

456.538.000,00 0,00 456.538.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 21 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

6.706.895.450,00 Perencanaan 263.100.000,00 1.163.100.000,00 5.280.695.450,00 4.03

6.706.895.450,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 263.100.000,00 1.163.100.000,00 5.280.695.450,00 4.03 . 4.03.01

1.909.049.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 263.100.000,00 530.700.000,00 1.115.249.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01

222.000.000,00 0,00 222.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 76 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 176: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.452.500,00 0,00 18.452.500,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

565.200.000,00 0,00 34.500.000,00 530.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 07

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.536.000,00 0,00 4.536.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.03 . 4.03.01 . 01 . 08

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

58.697.000,00 0,00 58.697.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.03 . 4.03.01 . 01 . 10

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.160.000,00 0,00 4.160.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 11

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.791.000,00 0,00 2.791.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.03 . 4.03.01 . 01 . 12

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

445.975.000,00 263.100.000,00 182.875.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.03 . 4.03.01 . 01 . 13

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

8.340.000,00 0,00 8.340.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 15

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

35.997.500,00 0,00 35.997.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

542.900.000,00 0,00 542.900.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

258.834.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 258.834.500,00 4.03 . 4.03.01 . 02

233.022.000,00 0,00 233.022.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.03 . 4.03.01 . 02 . 24

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

25.812.500,00 0,00 25.812.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.03 . 4.03.01 . 02 . 28

Lokasi : KOTA PALU

Halaman 77 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 177: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

143.970.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.500.000,00 142.470.000,00 4.03 . 4.03.01 . 05

143.970.000,00 0,00 142.470.000,00 1.500.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.03 . 4.03.01 . 05 . 03

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

32.030.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 10.000.000,00 22.030.000,00 4.03 . 4.03.01 . 06

32.030.000,00 0,00 22.030.000,00 10.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.03 . 4.03.01 . 06 . 01

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.160.021.950,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 355.600.000,00 804.421.950,00 4.03 . 4.03.01 . 15

143.020.000,00 0,00 111.420.000,00 31.600.000,00 Penyusunan dan Pengolahan Sistem informasi Pembangunan daerah kota Palu 4.03 . 4.03.01 . 15 . 18

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

839.321.950,00 0,00 515.321.950,00 324.000.000,00 Koordinasi data dan informasi sosial dan budaya 4.03 . 4.03.01 . 15 . 29

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

177.680.000,00 0,00 177.680.000,00 0,00 Pemanfaatan dan Implementasi E-Planing 4.03 . 4.03.01 . 15 . 30

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

114.245.000,00 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 0,00 3.200.000,00 111.045.000,00 4.03 . 4.03.01 . 19

114.245.000,00 0,00 111.045.000,00 3.200.000,00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan 4.03 . 4.03.01 . 19 . 17

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

3.088.745.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 262.100.000,00 2.826.645.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21

127.270.000,00 0,00 101.770.000,00 25.500.000,00 Penyusunan rancangan RPJMD 4.03 . 4.03.01 . 21 . 05

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

398.326.500,00 0,00 394.826.500,00 3.500.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4.03 . 4.03.01 . 21 . 09

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

536.468.500,00 0,00 522.468.500,00 14.000.000,00 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 4.03 . 4.03.01 . 21 . 11

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

481.800.000,00 0,00 365.400.000,00 116.400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.03 . 4.03.01 . 21 . 13

Halaman 78 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 178: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

225.005.000,00 0,00 164.205.000,00 60.800.000,00 Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 21 . 19

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

173.935.000,00 0,00 168.035.000,00 5.900.000,00 Penyusunan Dokumen RKPD 4.03 . 4.03.01 . 21 . 24

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

866.945.000,00 0,00 860.945.000,00 6.000.000,00 Pendampingan Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 21 . 26

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

278.995.000,00 0,00 248.995.000,00 30.000.000,00 Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 21 . 28

Lokasi : KOTA PALU

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

15.054.177.450,00 Keuangan 688.399.000,00 6.066.075.000,00 8.299.703.450,00 4.04

10.452.298.250,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 325.320.000,00 4.434.935.000,00 5.692.043.250,00 4.04 . 4.04.05

2.520.194.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 697.200.000,00 1.822.994.500,00 4.04 . 4.04.05 . 01

568.800.000,00 0,00 568.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.04 . 4.04.05 . 01 . 02

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

198.500.000,00 0,00 198.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 4.04 . 4.04.05 . 01 . 05

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

228.400.000,00 0,00 228.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.05 . 01 . 06

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

701.900.000,00 0,00 4.700.000,00 697.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.04 . 4.04.05 . 01 . 07

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

28.863.000,00 0,00 28.863.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.04 . 4.04.05 . 01 . 08

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

62.600.000,00 0,00 62.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.04 . 4.04.05 . 01 . 09

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

170.475.000,00 0,00 170.475.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.04 . 4.04.05 . 01 . 10

Halaman 79 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 179: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

17.039.000,00 0,00 17.039.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.04 . 4.04.05 . 01 . 11

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

12.625.000,00 0,00 12.625.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.04 . 4.04.05 . 01 . 12

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

10.120.000,00 0,00 10.120.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.05 . 01 . 15

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

159.872.500,00 0,00 159.872.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.04 . 4.04.05 . 01 . 17

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

361.000.000,00 0,00 361.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.04 . 4.04.05 . 01 . 18

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

217.620.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 133.820.000,00 0,00 83.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 02

133.820.000,00 133.820.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.04 . 4.04.05 . 02 . 09

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.04 . 4.04.05 . 02 . 22

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

46.200.000,00 0,00 46.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.05 . 02 . 24

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.04 . 4.04.05 . 02 . 28

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

347.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 347.200.000,00 4.04 . 4.04.05 . 05

347.200.000,00 0,00 347.200.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.05 . 05 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

91.756.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 52.050.000,00 39.706.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06

Halaman 80 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 180: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

78.626.000,00 0,00 35.126.000,00 43.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.04 . 4.04.05 . 06 . 01

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

13.130.000,00 0,00 4.580.000,00 8.550.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.04 . 4.04.05 . 06 . 04

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

7.275.527.750,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 191.500.000,00 3.685.685.000,00 3.398.342.750,00 4.04 . 4.04.05 . 17

315.564.000,00 0,00 272.439.000,00 43.125.000,00 Penyusunan standar satuan harga 4.04 . 4.04.05 . 17 . 02

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.467.335.000,00 0,00 613.835.000,00 853.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 4.04 . 4.04.05 . 17 . 06

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.150.015.000,00 0,00 296.515.000,00 853.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 4.04 . 4.04.05 . 17 . 08

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.059.185.000,00 0,00 607.935.000,00 451.250.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.05 . 17 . 10

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

505.722.000,00 0,00 437.772.000,00 67.950.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 4.04 . 4.04.05 . 17 . 16

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

919.880.250,00 16.500.000,00 202.940.250,00 700.440.000,00 Pengelolaan Penatausahaan Belanja Daerah 4.04 . 4.04.05 . 17 . 26

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

754.025.000,00 100.000.000,00 354.025.000,00 300.000.000,00 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung 4.04 . 4.04.05 . 17 . 28

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

182.262.000,00 0,00 98.662.000,00 83.600.000,00 Pengelolaan Penatausahaan Penerimaan Daerah 4.04 . 4.04.05 . 17 . 46

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

559.575.000,00 0,00 227.255.000,00 332.320.000,00 Pengelolaan Belanja Langsung 4.04 . 4.04.05 . 17 . 48

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

361.964.500,00 75.000.000,00 286.964.500,00 0,00 Revaluasi/Apraisal Asset Barang Daerah 4.04 . 4.04.05 . 17 . 49

Lokasi : Kota Palu

Halaman 81 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 181: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.601.879.200,00 Badan Pendapatan Daerah 363.079.000,00 1.631.140.000,00 2.607.660.200,00 4.04 . 4.04.10

1.678.377.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113.079.000,00 440.700.000,00 1.124.598.200,00 4.04 . 4.04.10 . 01

229.200.000,00 0,00 229.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.04 . 4.04.10 . 01 . 02

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

45.400.000,00 0,00 45.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.10 . 01 . 06

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

479.240.000,00 0,00 38.540.000,00 440.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.04 . 4.04.10 . 01 . 07

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

29.080.700,00 0,00 29.080.700,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.04 . 4.04.10 . 01 . 08

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

220.250.000,00 0,00 220.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.04 . 4.04.10 . 01 . 09

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

109.462.000,00 0,00 109.462.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.04 . 4.04.10 . 01 . 10

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

15.968.000,00 0,00 15.968.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.04 . 4.04.10 . 01 . 11

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.440.000,00 0,00 2.440.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.04 . 4.04.10 . 01 . 12

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

113.079.000,00 113.079.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.04 . 4.04.10 . 01 . 13

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

12.320.000,00 0,00 12.320.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.10 . 01 . 15

Lokasi : Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

36.587.500,00 0,00 36.587.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.04 . 4.04.10 . 01 . 17

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 82 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 182: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

385.350.000,00 0,00 385.350.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.04 . 4.04.10 . 01 . 18

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

672.264.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.000.000,00 0,00 422.264.500,00 4.04 . 4.04.10 . 02

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.10 . 02 . 05

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

118.447.000,00 0,00 118.447.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.04 . 4.04.10 . 02 . 22

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

296.880.000,00 0,00 296.880.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.10 . 02 . 24

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

6.937.500,00 0,00 6.937.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.04 . 4.04.10 . 02 . 26

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 30.000.000,00 4.04 . 4.04.10 . 05

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.10 . 05 . 03

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

11.825.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 5.400.000,00 6.425.000,00 4.04 . 4.04.10 . 06

11.825.000,00 0,00 6.425.000,00 5.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.04 . 4.04.10 . 06 . 01

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.209.412.500,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 1.185.040.000,00 1.024.372.500,00 4.04 . 4.04.10 . 17

167.276.000,00 0,00 104.636.000,00 62.640.000,00 Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.10 . 17 . 22

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

70.931.500,00 0,00 67.691.500,00 3.240.000,00 Penetapan dan verifikasi objek dan subjek pajak 4.04 . 4.04.10 . 17 . 38

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

344.372.000,00 0,00 322.772.000,00 21.600.000,00 Optimalisasi penagihan PBB 4.04 . 4.04.10 . 17 . 39

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

225.068.000,00 0,00 224.108.000,00 960.000,00 Optimalisasi Penagihan dan Pembukuan PBB dan BPHTB 4.04 . 4.04.10 . 17 . 40

Halaman 83 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 183: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.401.765.000,00 0,00 305.165.000,00 1.096.600.000,00 Optimalisasi Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB 4.04 . 4.04.10 . 17 . 42

Lokasi : Kota Palu

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

5.906.382.500,00 Kepegawaian 55.000.000,00 493.010.000,00 5.358.372.500,00 4.05

5.906.382.500,00 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM 55.000.000,00 493.010.000,00 5.358.372.500,00 4.05 . 4.05.07

1.123.085.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.200.000,00 432.900.000,00 669.985.400,00 4.05 . 4.05.07 . 01

151.668.000,00 0,00 151.668.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.05 . 4.05.07 . 01 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

20.200.000,00 0,00 20.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.05 . 4.05.07 . 01 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

439.540.000,00 0,00 6.640.000,00 432.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.05 . 4.05.07 . 01 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

7.304.000,00 0,00 7.304.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.05 . 4.05.07 . 01 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

57.906.400,00 0,00 57.906.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.05 . 4.05.07 . 01 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

16.608.000,00 0,00 16.608.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.05 . 4.05.07 . 01 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.159.000,00 0,00 2.159.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.05 . 4.05.07 . 01 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

23.350.000,00 20.200.000,00 3.150.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.05 . 4.05.07 . 01 . 13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

8.720.000,00 0,00 8.720.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.05 . 4.05.07 . 01 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

24.580.000,00 0,00 24.580.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.05 . 4.05.07 . 01 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

371.050.000,00 0,00 371.050.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.05 . 4.05.07 . 01 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

333.980.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 333.980.000,00 4.05 . 4.05.07 . 02

309.280.000,00 0,00 309.280.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.05 . 4.05.07 . 02 . 24

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

24.700.000,00 0,00 24.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.05 . 4.05.07 . 02 . 26

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 84 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 184: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

280.944.500,00 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 34.800.000,00 10.800.000,00 235.344.500,00 4.05 . 4.05.07 . 04

91.177.000,00 0,00 91.177.000,00 0,00 Pengusulan Pensiun PNS 4.05 . 4.05.07 . 04 . 04

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

189.767.500,00 34.800.000,00 144.167.500,00 10.800.000,00 Pemutakhiran Database Mutasi PNS se Kota Palu 4.05 . 4.05.07 . 04 . 05

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

2.646.467.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 810.000,00 2.645.657.000,00 4.05 . 4.05.07 . 05

1.533.882.000,00 0,00 1.533.882.000,00 0,00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah 4.05 . 4.05.07 . 05 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

137.585.000,00 0,00 136.775.000,00 810.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah 4.05 . 4.05.07 . 05 . 13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

975.000.000,00 0,00 975.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah 4.05 . 4.05.07 . 05 . 14

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

6.802.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 6.802.500,00 4.05 . 4.05.07 . 06

6.802.500,00 0,00 6.802.500,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.05 . 4.05.07 . 06 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

52.950.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan KORPRI 0,00 0,00 52.950.000,00 4.05 . 4.05.07 . 39

52.950.000,00 0,00 52.950.000,00 0,00 Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI 4.05 . 4.05.07 . 39 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

36.430.000,00 Pembinaan Organisasi KORPRI 0,00 0,00 36.430.000,00 4.05 . 4.05.07 . 40

20.430.000,00 0,00 20.430.000,00 0,00 Pelaksanaan HUT KORPRI 4.05 . 4.05.07 . 40 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Pembentukan Tim Paduan Suara KORPRI 4.05 . 4.05.07 . 40 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.425.723.100,00 Program Pengembangan Aparatur Negara 0,00 48.500.000,00 1.377.223.100,00 4.05 . 4.05.07 . 42

27.245.000,00 0,00 27.245.000,00 0,00 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi 4.05 . 4.05.07 . 42 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

4.455.000,00 0,00 4.455.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir dan Sumpah PNS 4.05 . 4.05.07 . 42 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

226.439.500,00 0,00 203.939.500,00 22.500.000,00 Seleksi Penerimaan CPNS 4.05 . 4.05.07 . 42 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

32.687.500,00 0,00 32.687.500,00 0,00 Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 4.05 . 4.05.07 . 42 . 13

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

403.110.000,00 0,00 403.110.000,00 0,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 4.05 . 4.05.07 . 42 . 14

Halaman 85 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 185: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

385.310.000,00 0,00 385.310.000,00 0,00 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 4.05 . 4.05.07 . 42 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

215.588.800,00 0,00 215.588.800,00 0,00 Pengusulan Kenaikan Pangkat 4.05 . 4.05.07 . 42 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

130.887.300,00 0,00 104.887.300,00 26.000.000,00 Pelantikan Jabatan 4.05 . 4.05.07 . 42 . 20

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

1.010.424.500,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 113.700.000,00 896.724.500,00 4.07

1.010.424.500,00 Badan Penelitian dan Pengembangan 0,00 113.700.000,00 896.724.500,00 4.07 . 4.07.12

612.694.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 113.700.000,00 498.994.000,00 4.07 . 4.07.12 . 01

72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.07 . 4.07.12 . 01 . 02

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

9.200.000,00 0,00 9.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.07 . 4.07.12 . 01 . 06

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

114.950.000,00 0,00 1.250.000,00 113.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.07 . 4.07.12 . 01 . 07

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

16.322.000,00 0,00 16.322.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.07 . 4.07.12 . 01 . 08

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.07 . 4.07.12 . 01 . 09

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

29.749.500,00 0,00 29.749.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.07 . 4.07.12 . 01 . 10

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

12.460.000,00 0,00 12.460.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.07 . 4.07.12 . 01 . 11

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

7.120.000,00 0,00 7.120.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.07 . 4.07.12 . 01 . 12

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

5.920.000,00 0,00 5.920.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.07 . 4.07.12 . 01 . 15

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

29.282.500,00 0,00 29.282.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.07 . 4.07.12 . 01 . 17

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

305.190.000,00 0,00 305.190.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.07 . 4.07.12 . 01 . 18

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

210.784.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 210.784.000,00 4.07 . 4.07.12 . 02

210.784.000,00 0,00 210.784.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.07 . 4.07.12 . 02 . 24

Halaman 86 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 186: WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAHbappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2020/02/APBD...WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH RANCANGA PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

10.310.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 10.310.000,00 4.07 . 4.07.12 . 06

10.310.000,00 0,00 10.310.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.07 . 4.07.12 . 06 . 01

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

176.636.500,00 Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Daerah 0,00 0,00 176.636.500,00 4.07 . 4.07.12 . 56

176.636.500,00 0,00 176.636.500,00 0,00 Kajian dan penyusunan profil tematik penguatan IKM 4.07 . 4.07.12 . 56 . 28

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

839.466.269.483,20 333.568.755.795,20 432.577.582.688,00 73.319.931.000,00 JUMLAH

PALU, 27 Desember 2019

WALI KOTA PALU

HIDAYAT

Halaman 87 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN