tabel ii.9 pencapaian kinerja pelayanan pada satuan polisi...

40
NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - Penegakan PERDA 72,09 76,51 82,72 87,92 93,13 - - - - - - Bangunan Tanpa Ijin 60,00 66,67 73,33 80,00 86,67 - - - - - - Peternakan 90,00 90,00 90,00 95,00 100,00 - - - - - - Reklame 61,54 69,23 76,92 84,62 92,31 - - - - - - PETI 60,00 66,67 73,33 80,00 86,67 - - - - Tempat Hiburan/Rekreasi 88,89 90,00 100,00 100,00 100,00 - Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman, keindahan) di 74,83 86,22 90,06 93,89 97,73 Kabupaten - PKL 54,55 63,64 72,73 81,82 90,91 - GEPENG 78,13 81,25 87,50 93,75 100,00 - PSK/WRR 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - Cakupan patroli petugas Satpol PP 1460 1460 1460 1460 1460 - Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 18 20 22 24 26 - - - - - - Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 12,74 16,98 21,23 25,47 29,72 - - - Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 0,13 0,17 0,21 0,25 0,30 - - - Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 0,39 0,59 0,68 0,78 0,88 - - - - - - Angka kriminalitas yang tertangani 4,25 4,89 5,63 6,47 7,44 - - - - - - Angka kriminalitas 6,82 5,80 4,93 4,19 3,56 - - - - - - Jumlah demo 27 16 14 12 10 - - - - - - Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 100 % (2015) 72,09 76,51 82,72 87,92 93,13 - Bangunan Tanpa Ijin 60,00 66,67 73,33 80,00 86,67 - Peternakan 90,00 90,00 90,00 95,00 100,00 - Reklame 61,54 69,23 76,92 84,62 92,31 - PETI 60,00 66,67 73,33 80,00 86,67 - Tempat Hiburan/Rekreasi 88,89 90,00 100,00 100,00 100,00 TAHUN 2014-2018 LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor 2014-2018 Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke-

Upload: ngocong

Post on 31-Mar-2019

220 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- Penegakan PERDA72,09 76,51 82,72 87,92 93,13 - - - - -

- Bangunan Tanpa Ijin 60,00 66,67 73,33 80,00 86,67 - - - - -

- Peternakan 90,00 90,00 90,00 95,00 100,00 - - - - -

- Reklame 61,54 69,23 76,92 84,62 92,31 - - - - -

- PETI 60,00 66,67 73,33 80,00 86,67 - - -

- Tempat Hiburan/Rekreasi 88,89 90,00 100,00 100,00 100,00

-Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman, keindahan) di

74,83 86,22 90,06 93,89 97,73

Kabupaten

- PKL 54,55 63,64 72,73 81,82 90,91

- GEPENG 78,13 81,25 87,50 93,75 100,00

- PSK/WRR 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00

- Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- Cakupan patroli petugas Satpol PP1460 1460 1460 1460 1460

- Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan18 20 22 24 26 - - - - -

- Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 12,74 16,98 21,23 25,47 29,72 - -

- Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 0,13 0,17 0,21 0,25 0,30 - -

- Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk0,39 0,59 0,68 0,78 0,88 - - - - -

- Angka kriminalitas yang tertangani 4,25 4,89 5,63 6,47 7,44 - - - - -

- Angka kriminalitas 6,82 5,80 4,93 4,19 3,56 - - - - -

- Jumlah demo 27 16 14 12 10 - - - - -

- Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 100 % (2015) 72,09 76,51 82,72 87,92 93,13

- Bangunan Tanpa Ijin 60,00 66,67 73,33 80,00 86,67

- Peternakan 90,00 90,00 90,00 95,00 100,00

- Reklame 61,54 69,23 76,92 84,62 92,31

- PETI 60,00 66,67 73,33 80,00 86,67

- Tempat Hiburan/Rekreasi 88,89 90,00 100,00 100,00 100,00

TAHUN 2014-2018

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI

RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

Tabel II.9Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor 2014-2018

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK

Target Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Page 2: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TAHUN 2014-2018

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI

RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

Tabel II.9Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor 2014-2018

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK

Target Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke-

- Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat3 x patroli dalam

sehari 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10

- Cakupan rasio petugas Linmas 1 org setiap RT

atau sebutan

lainnya

0,28 0,42 0,56 0,70 0,84

Cibinong, 2014

Kepala Satuan,

H. Tb. A Luthfi Syam

Pembina Utama Muda

NIP. 196306011996011001

Page 3: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan 7.504.483.000 6.291.125.000 7.945.202.000 9.229.471.000 10.700.377.000 -

-

Pengendalian 1.000.000.000 1.314.875.000 1.577.850.000 1.893.420.000 2.272.104.000 -

Keamanan Lingkungan -

-

Penyelenggaraan HUT 300.000.000 345.300.000 414.360.000 497.232.000 596.678.000 -

POL PP -

-

Operasi Penertiban -

Warung 600.100.000 548.000.000 657.600.000 789.120.000 946.944.000 -

Remang-Remang/PSK -

-

Operasi Penertiban -

Pedagang Kaki Lima 400.000.000 1.418.000.000 1.630.700.000 1.875.305.000 2.156.600.000 -

-

Operasi Penertiban

Galian (PETI) 300.000.000 303.000.000 348.450.000 400.717.000 460.825.000 -

-

Operasi Penertiban -

Bangunan Tanpa -

IMB/Liar 1.000.000.000 419.000.000 481.850.000 554.127.000 637.246.000 -

-

Operasi Penertiban -

Reklame/Spanduk 150.000.000 165.000.000 189.750.000 218.212.000 250.944.000 -

-

Operasi Penertiban 100.000.000 142.500.000 163.875.000 188.456.000 216.724.000 -

Usaha Peternakan -

RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014-2018

Tabel III.4Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor

Uraian ***)Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan

Page 4: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012

TANGGAL : 30 Agustus 2012

1 2 3 4 5

1 5 6 7 8 9I 1. Terwujudnya Ketenteraman dan 1. Meningkatnya keamanan dan 1 Penegakan PERDA 72,09 76,51 82,72 87,92 93,13

Ketertiban Mayarakat kenyamanan lingkungan

2 Cakupan patroli petugas Satpol PP 1460 1460 1460 1460 1460

3 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,

keindahan) di Kabupaten 74,83 86,22 90,06 93,89 97,73

4 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 18 20 22 24 26

5 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 12,74 16,98 21,23 25,47 29,72

6 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 0,13 0,17 0,21 0,25 0,30

7Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala

daerah 72,09 76,51 82,72 87,92 93,13

8Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat4,10 4,10 4,10 4,10 4,10

9 Cakupan rasio petugas Linmas 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84

10 Jumlah demo 27 16 14 12 10

II 1 Tegaknya Supremasi Peraturan 1 Meningkatnya ketaatan1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 0,39 0,59 0,68 0,78 0,88

RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014-2018

432

TUJUAN

Tabel IV.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor

NO. SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

Page 5: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

1 2 3 4 5

1 5 6 7 8 9432

TUJUANNO. SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

Daerah dan Peraturan Kepala masyarakat terhadap

Daerah Peraturan Daerah dan 2 Angka kriminalitas yang tertangani 4,25 4,89 5,63 6,47 7,44

Peraturan Kepala Daerah.

3 Angka kriminalitas 6,82 5,80 4,93 4,19 3,56

Page 6: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA

DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI

(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Terwujudnya 1 Meningkatnya 1 19 02 15 Program Peningkatan TerkendalinyaKetenteraman, keamanan dan Keamanan dan Keamanan/ Ketertiban dan kenyamanan Kenyamanan ketertiban -

Perlindungan lingkungan. Lingkungan Lingkungan 7.504.483.000 6.291.125.000 7.945.202.000 9.229.471.000 10.700.377.000 41.670.658.000

Mayarakat -

1 Penegakan PERDA 15,37 72,09 76,51 82,72 87,92 93,13 93,13

Persen Persen Persen Persen Persen persen

- PETI - Bangunan Tanpa Ijin 60,00 72,09 66,67 76,51 73,33 82,72 80,00 87,92 86,67 93,13

- Peternakan - Peternakan 90,00 90,00 90,00 95,00 100,00

- Reklame - Reklame 61,54 69,23 76,92 84,62 92,31

- Tempat Hiburan - PETI 60,00 66,67 73,33 80,00 86,67

- IMB - Tempat Hiburan/Rekreasi 88,89 90,00 100,00 100,00 100,00

2 Cakupan patroli 1460 1460 1460 1460 1460 1460 7300

petugas Satpol PP Kali (4 kali/hari) Kali (4 kali/hari) Kali (4 kali/hari) Kali (4 kali/hari) Kali (4 kali/hari) Kali (4 kali/hari)

3 Tingkat penyelesaian 15,37 74,83 86,22 90,06 93,89 97,73 97,73

pelanggaran K3 Persen Persen Persen Persen Persen Persen

- PKL - PKL 54,55 74,83 63,64 86,22 72,73 90,06 81,82 93,89 90,91 97,73

- GEPENG - GEPENG 78,13 81,25 87,50 93,75 100,00

- PSK/WRR - PSK/WRR 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00

- BANGLI/Serobot Tanah - Bangunan Liar/ Serobot 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00Tanah

4 Jumlah demo 22 27 16 14 12 10 79

5

Cakupan Penegakan

Peraturan daerah dan

peraturan kepala daerah

72,09 76,51 82,72 87,92 93,13 93,13

- Bangunan Tanpa Ijin 60,00 72,09 66,67 76,51 73,33 82,72 80,00 87,92 86,67 93,13

- Peternakan 90,00 90,00 90,00 95,00 100,00

- Reklame 61,54 69,23 76,92 84,62 92,31

- PETI 60,00 66,67 73,33 80,00 86,67

- Tempat Hiburan/Rekreasi 88,89 90,00 100,00 100,00 100,00

6

Cakupan patroli siaga

ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat

4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 21

1 19 02 15 0005 Pengendalian jumlah pelaksanaan Piket dan 366 Hari 365 hari 1.000.000.000 366 hari 1.314.875.000 365 hari 1.577.850.000 365 hari 1.893.420.000 365 hari 2.272.104.000 1825 harti 8.058.249.000 Seksie Pengendalian

Keamanan Lingkungan Pengamanan gedung kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 bulan Operasional Sat.Pol.PP

RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014-2018

1 2 6

Rp. TARGET

3 4 5

SASARAN

2014 2015

TABEL V.I

TARGET

RENSTRA SKPD (2018)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp. TARGETTARGET Rp.

PROGRAM

DAN

KEGIATANRp.

2016 2017

Rp. TARGETRp. TARGET

2018

Page 7: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA

DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI

(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014-2018

1 2 6

Rp. TARGET

3 4 5

SASARAN

2014 2015

TABEL V.I

TARGET

RENSTRA SKPD (2018)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp. TARGETTARGET Rp.

PROGRAM

DAN

KEGIATANRp.

2016 2017

Rp. TARGETRp. TARGET

2018

- Piket Pengamanan

Gedung Setda

- Kecamatan

- Pengamanan Unjuk Rasa 18 Kali 24 Kali 22 Kali 24 Kali 26 Kali

- Patroli 15 Kec.

- Pengamanan Operasi Lodaya 7 Hari Kerja 10 Hari Kerja 20 Hari Kerja 20 Hari Kerja 20 Hari Kerja

(hari besar nasional dan

keagamaan)

1 19 02 15 0008 Penyelenggaraan HUT Jumlah Penyelenggaraan

HUT 300.000.000 345.300.000 414.360.000 497.232.000 596.678.000 2.153.570.000 Sekretariat

POL PP Kab. Dan Propinsi

- HUT Pol.PP TK

Kabupaten 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 5 keg

- HUT POL PP TK.

Propinsi 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 5 Keg

1 19 02 15 0009 Operasi Penertiban -Jumlah KAK yang disusun 1 Dok., 5 buku 1 Dok., 5 buku 1 Dok., 5 buku 1 Dok., 5 buku 1 Dok., 5 buku 5dok, 25 buku Seksie Pengendalian

Warung -Jumlah Laporan 10 buku, 10 Dokumen 600.100.000 5 buku, 5 Dokumen 548.000.000 5 buku, 5 Dokumen 657.600.000 5 buku, 5 Dokumen 789.120.000 5 buku, 5 Dokumen 946.944.000 25buku 3.541.764.000 Operasional Sat.Pol.PP

Remang-Remang/PSK Persiapan Penertiban 25 dok Operasional Sat.Pol.PP

-Jumlah Operasi Penertiban 120 (PSK) 12 hk Kegi. 24 titik 12 hk 12 hk 12 hk 60Hk

-Jumlah Laporan Paska Penertiban 10 dokumen, 10 buku 5 dokumen, 5 buku 5 dokumen, 5 buku 5 dokumen, 5 buku 5 dokumen, 5 buku 25 dok, 25 buku

1 19 02 15 0010 Operasi Penertiban -Jumlah KAK yang disusun 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 5 dok, 25 buku Seksie Pengendalian

Pedagang Kaki Lima -Jumlah Laporan 10 Dok. 400.000.000 5 buku, 5 Dokumen 1.418.000.000 5 buku, 5 Dokumen 1.630.700.000 5 buku, 5 Dokumen 1.875.305.000 5 buku, 5 Dokumen 2.156.600.000 25 buku,25 dok 7.480.605.000 Operasional Sat.Pol.PP

Persiapan Penertiban Operasional Sat.Pol.PP

-Jumlah Penertiban PKL 12 Bulan 12 Titik lokasi 8 Titik lokasi 12 Titik lokasi 12 Titik lokasi 12 Titik lokasi 12titik lokasi

-Jumlah Laporan Akhir Penertiban 12 Buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 duku, 25 dok

1 19 02 15 0011 Operasi Penertiban -Jumlah KAK yang disusun 1 dok., 5 buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku buku Seksie Pengendalian

Galian (PETI) -Jumlah Laporan 10 dok. 10 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku,25 dok Operasional Sat.Pol.PP

Persiapan Penertiban

-Jumlah Penertiban PETI 8 titik 300.000.000 8 titik 303.000.000 8 titik 348.450.000 8 titik 400.717.000 8 titik 460.825.000 8titik 1.812.992.000 Seksie Pengendalian

-Jumlah Laporan Akhir Penertiban 10 dok. 10 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku, 25dok

1 19 02 15 0012 Operasi Penertiban -Jumlah KAK yang disusun 1 dok, 5 buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 5 dok, 25 buku Seksie Pengendalian

Bangunan Tanpa -Jumlah Laporan 9 dok, 45 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku, 25dok Operasional Sat.Pol.PP

IMB/Liar Persiapan Penertiban 1.000.000.000 419.000.000 481.850.000 554.127.000 637.246.000 3.092.223.000

-Jumlah Penertiban Bangunan ......titik lokasi kegiatan 4 titik 8 titik 8 titik 8 titik 8 titik

-Jumlah Laporan Akhir Penertiban 9 dok, 45 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku, 25 dok.

1 19 02 15 0013 Operasi Penertiban -Jumlah KAK yang disusun 1 dok 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 5 dok,25 buku Seksie Pengendalian

Reklame/Spanduk -Jumlah Laporan 8 dok 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku, 28 dok Operasional Sat.Pol.PP

Persiapan Penertiban 150.000.000 165.000.000 189.750.000 218.212.000 250.944.000 973.906.000 Seksie Pengendalian

-Jumlah Penertiban reklame 8 titik 5 titik 8 titik 8 titik 8 titik 8 titik Operasional Sat.Pol.PP

-Jumlah Laporan Akhir Penertiban 8 dok 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku,25 dok

Page 8: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA

DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI

(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014-2018

1 2 6

Rp. TARGET

3 4 5

SASARAN

2014 2015

TABEL V.I

TARGET

RENSTRA SKPD (2018)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp. TARGETTARGET Rp.

PROGRAM

DAN

KEGIATANRp.

2016 2017

Rp. TARGETRp. TARGET

2018

1 19 02 15 0014 Operasi Penertiban -Jumlah KAK yang disusun 1 Dok, 5 buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 5 dok, 25 buku Seksie Pengendalian

Usaha Peternakan -Jumlah Laporan 4 dok, 5 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku,25 dok Operasional Sat.Pol.PP

Persiapan Penertiban 100.000.000 142.500.000 163.875.000 188.456.000 216.724.000 811.555.000 Seksie Pengendalian

-Jumlah Penertiban Bangunan 20 lokasi (8 titik) 4 titik 20 lokasi 20 lokasi 20 lokasi 20[0kasi Operasional Sat.Pol.PP

-Jumlah Laporan Akhir Penertiban 4 dok, 20 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25buku, 25 dok

1 19 02 15 0015 Operasi Penertiban -Jumlah KAK yang disusun 1 dok, 5 buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 5 dok, 25 buku Seksie Pengendalian

Penyerobotan Tanah -Jumlah Laporan 20 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku,25 dok Operasional Sat.Pol.PP

Pemkab/Negara Persiapan Penertiban 150.000.000 180.000.000 207.000.000 238.050.000 273.757.000 1.048.807.000 Seksie Pengendalian

-Jumlah Penertiban Bangunan ....lokasi kegiatan 5 titik 5 titik 5 titik 5 titik 5titik Operasional Sat.Pol.PP

-Jumlah Laporan hasil Penertiban 5 dokumen, 25 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku,25 dok

1 19 02 15 0016 Operasi Penertiban -Jumlah KAK yang disusun 1 dok, 5 buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 5 dok, 25 buku Seksie Pengendalian

Gelandang dan -Jumlah Laporan 4 dok 20 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku,25 dok Operasional Sat.Pol.PP

Pengemis Persiapan Penertiban 100.000.000 152.850.000 175.777.000 202.144.000 232.465.000 863.236.000 Seksie Pengendalian

-Jumlah Penertiban .......lokasi kegiatan 9 titik 4 titik 4 titik 4 titik 4titik Operasional Sat.Pol.PP

-Jumlah Laporan hasil Penertiban 4 dok. 20 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25buku, 25 dok

1 19 02 15 0017 Pembentukan Satpolpp

Kawasan Tertib Praja Jumlah kawasan tertib 1 kawasan 250.000.000 250.000.000

Pelaporan

1 19 02 15 0018 Penertiban Tempat -Jumlah KAK yang disusun 1 dok. 5 buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 5dok, 25 buku Seksie Pengendalian

Hiburan/rekreasi -Jumlah Laporan 8 dok. 40 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku,25 dok Operasional Sat.Pol.PP

Persiapan Penertiban 150.000.000 275.000.000 316.250.000 363.687.000 418.240.000 1.523.177.000 Operasional Sat.Pol.PP

-Jumlah Penertiban ....lokasi kegiatan 10 titik 5 titik 5 titik 5 titik 5 titik

-Jumlah Laporan hasil Penertiban 8 dok. 40 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku, 25 dok

1 19 02 15 0019 Pelatihan Bela Diri dan -Jumlah KAK yang disusun 1 dok. 5 buku 173.753.000 1 dok. 5 buku

PPH -Jumlah Laporan 1 dok. 50 buku 1 dok. 50 buku

Persiapan Penertiban

-Jumlah peserta 50 beladiri, 30 PHH 50 beladiri, 30 PHH 50 beladiri, 30 PHH 50 beladiri, 30 PHH 50 beladiri, 30 PHH 250 beladiri, 120 PHH

-Jumlah Laporan hasil Penertiban 1 dok. 5 buku 1 dok. 5 buku 1 dok. 5 buku 1 dok. 5 buku 1 dok. 5 buku 5 dok. 25 buku

1 19 02 15 0020 Rapat Koordinasi Jumlah Rapat Koordinasi 12 keg, 40 Kec 200.000.000 12 keg, 40 Kec 250.000.000 12 keg, 40 Kec 287.500.000 12 keg, 40 Kec 330.625.000 12 keg, 40 Kec 380.218.000 12 keg, 40 Kec 1.448.343.000 Subag Program dan

Penanganan Trantibum penanganan trantibum - Pelaporan

dengan Kecamatan se - Kapasitas Sat.Pol.PP

Kabupaten Bogor -

-

-

1 19 02 15 0022 Pembinaan Kelinmasan -Jumlah KAK yang disusun 1 dok, 5 buku 425.000.000 1 dok, 5

bukuDalam Penanganan -Jumlah Laporan 5 buku 5 buku

Keamanan dan Kenyamanan Persiapan Penertiban -

Lingkungan -Jumlah peserta 878 orang 878 orang -

-Jumlah Laporan hasil keg 5 buku 5 buku -

1 19 02 15 0024 Monitoring Dan Penilaian Jumlah Pos Keamanan yang 434 250.000.000 seksi Operasi SatLinmas

Poskamdes/Kel Tahun di monitong/Dinilai 434 Unit Unit

Aanggaran 2011-2013 Desa/Kel

Page 9: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA

DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI

(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014-2018

1 2 6

Rp. TARGET

3 4 5

SASARAN

2014 2015

TABEL V.I

TARGET

RENSTRA SKPD (2018)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp. TARGETTARGET Rp.

PROGRAM

DAN

KEGIATANRp.

2016 2017

Rp. TARGETRp. TARGET

2018

1 19 02 15 0042 Penanganan/Penertiban Jumlah Lokasi Vila yang Akan 2 457.630.000 Seksi Operasional

Bangunan/Vila Di Wilayah ditertibkan 2 Kec kec Sat.Pol.PP

Puncak

1 19 02 15 0043 Peningkatan Kapasitas - Jumlah KAK yang disusun 1 dok 98.000.000 1 dok

Pegawai Tindak Internal - Jumlah Materi Pelatihan 5 buku 5 buku

- Jumlah Peserta pelatihan 35 orang 35 orang

-

1 19 02 15 0044 Peningkatan kapasitas - Jumlah KAK yang disusun 1 dok 125.000.000 1 dok

Kasat Linmas - Jumlah Materi Pelatihan

- Jumlah Peserta pelatihan 100 orang 168 orang

1 19 02 15 0045 Penyusunan Raperbup Jumlah KAK yang disusun 1 Dok, 5 buku 75.000.000 1 Dok, 5 buku 75.000.000 Subag Program dan

UTJ Sat.PolPP Jumlah Laporan Kompilasi Data 1 Dok, 5 buku 1 Dok, 5 buku Pelaporan

Jumlah Rancangan awal 1 Dok, 5 buku 1 Dok, 5 buku

Jumlah Rancangan Akhir 1 dok 1 dok

1 19 02 15 0046 Penyusunan Rancangan Jumlah KAK yang disusun 1 Dok 300.000.000 1 Dok 300.000.000 Subag Program dan

Protap Pelaksanaan Jumlah Laporan Kompilasi Data 5 buku 5 buku Pelaporan

Tugas Sat.PolPP Jumlah Rancangan awal 6 dok 6 dok

Jumlah Rancangan Akhir 30 buku 30 buku

1 19 02 15 0047 Penyusunan Revisi Jumlah KAK yang disusun 1 Dok 200.000.000 1 Dok 200.000.000 Seksi pemeriksaan

Perda 8 Tahun 2006 Jumlah Laporan Kompilasi Data 5 buku 5 buku

tentang Ketertiban Umum Jumlah Rancangan awal 6 dok 6 dok

Jumlah Rancangan Akhir 30 buku 30 buku

1 19 02 15 0048 Patroli Ketertiban umum Jumlah Lokasi Patroli 11 Titik Rawan 200.000.000 11 Titik Rawan 777.600.000 11 Titik Rawan 894.240.000 11 Titik Rawan 1.028.376.000 11 Titik Rawan 1.182.632.000 11 titik rawan 4.082.848.000 Seksi Operasi Sat.PolPP

Jumlah Patroli/hari 3 kali/hari 192 keg

45 hk 45 hk 45 hk 45 hk 183 hk

3 kali/hari 3 kali/hari 3 kali/hari 3 kali/hari 3 kali/hari

1 19 02 15 0049 Pelatihan Kepemimpinan Jumlah Aparat yang 20 orang PolPP

mengikuti Pelatihan 40 Orang anggota

Kepemimpinan Pol PP Kecamatan

1 19 02 15 050 Operasi Penertiban Jumlah daerah perbatasan 2 daerah 500.000.000 3 daerah 4 daerah 600.000.000 5 daerah 650.000.000 6 daerah 675.000.000 6 daerah 2.425.000.000 Seksi Operasi Sat.PolPP

Pelanggaran PERDA Di

Daerah Perbatasan -

2 Tegaknya 1 Meningkatnya 1 19 02 16 Program Pemeliharaan Tersidiknya 2.075.000.000 - 2.296.000.000 - 2.821.000.000 - 3.118.500.000 - 3.441.875.000 - 13.752.375.000

Supremasi ketaatan Kantrantibmas pelanggaran -

Peraturan masyarakat terhadap dan perda oleh -

Daerah dan Peraturan Daerah Pencegahan PPNS -

Peraturan Kepala dan Tindak -

Daerah Peraturan Kepala Kriminal -

Page 10: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA

DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI

(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014-2018

1 2 6

Rp. TARGET

3 4 5

SASARAN

2014 2015

TABEL V.I

TARGET

RENSTRA SKPD (2018)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp. TARGETTARGET Rp.

PROGRAM

DAN

KEGIATANRp.

2016 2017

Rp. TARGETRp. TARGET

2018

Daerah. -

1 Rasio jumlah Polisi 0,39 0,39 0,59 0,68 0,79 0,88 0,88 -

Pamong Praja per -

10.000 penduduk -

-

2 Angka kriminalitas 3,70 4,25 4,89 5,63 6,47 7,44 7,44

yang tertangani angka -

-

1 19 02 16 0002 Peningkatan Jumlah Operasi Gabungan 6 kali 375.000.000 8 kali 500.000.000 10 kali 625.000.000 1.500.000.000 Seksi Operasi Sat.Linmas

Kerjasama Dengan Pengamanan lingkungan - Seksie Pembinaan

Aparat Keamanan - Masyarakat

Dalam Teknik -

Pencegahan Kejahatan -

-

1 19 02 16 0006 Operasional -

Penyidikan Jumlah penyidikan terhadap 40 Kasus 425.000.000 50 Kasus 1.000.000.000 60 Kasus 1.150.000.000 70 Kasus 1.322.500.000 80 Kasus 1.520.875.000 300 kasus 5.418.375.000 Seksie Pemeriksaan Kabupaten Bogor

Pelanggaran PERDA pelanggaran Perda 40 Kasus -

oleh PPNS -

-

1 19 02 16 0006 Penunjang Kegiatan Unit 40 UPT 1.650.000.000 40 UPT 1.296.000.000 40 UPT 1.296.000.000 40 UPT 1.296.000.000 40 UPT 1.296.000.000 40 UPT 6.834.000.000

Pelaksana Tugas Sat.Polpp -

-

-

1 19 02 23 Peningkatan Pembinaan, 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.500.000.000

Pemberantasan pencegahan -

Penyakit dan -

Masyarakat pemberantasan -

penyakit -

masyarakat -

(PEKAT) -

-

-

1 Angka kriminalitas 8,02 6,82 5,80 4,93 4,19 3,56 3,56

angka

-

-

-

1 19 02 23 0004 Penyuluhan Trantibum Jumlah Penyuluhan Trantibum 4000 orang 500.000.000 500.000.000 Seksi Binmas

-

Penyuluhan Pencegahan Jumlah penyuluhan 24 kali 500.000.000 4000 orang 500.000.000 4000 orang 500.000.000 4000 orang 500.000.000 20000orang 2.000.000.000

Penyakit Masyarakat 24 kali 24 kali 24 kali -

Program Pemberdayaan 1.632.750.000 1.897.229.000 2.198.062.000 2.525.271.000 8.253.312.000

Masyarakat dalam menjaga

Keamanan dan Ketertiban

Lingkungan

Page 11: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA

DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI

(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014-2018

1 2 6

Rp. TARGET

3 4 5

SASARAN

2014 2015

TABEL V.I

TARGET

RENSTRA SKPD (2018)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp. TARGETTARGET Rp.

PROGRAM

DAN

KEGIATANRp.

2016 2017

Rp. TARGETRp. TARGET

2018

1 Jumlah Linmas per 8,55 12,74 16,98 21,23 25,47 29,72 29,72

Jumlah 10.000 Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka

Penduduk

2 Petugas Perlindungan 0,09 0,13 0,17 0,21 0,25 0,30 0,30

Masyarakat (Linmas) persen persen persen persen persen persen persen

di Kabupaten

3 Rasio Pos 18 18 20 22 24 26 26

Siskamling per Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos

jumlah

desa/kelurahan

4Cakupan rasio petugas

Linmas 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,84

Pembinaan Kelinmasan -Jumlah peserta 878 orang 465.580.000,00 878 orang 535.417.000 878 orang 615.729.000 878 orang 708.088.000 878 orang 2.324.814.000 Seksie Pengembangan

Dalam Penanganan -Jumlah KAK yang disusun 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku - Kapasitas Sat.Linmas

Keamanan dan Kenyamanan -Jumlah Laporan 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku

Lingkungan Persiapan Penertiban

-Jumlah Laporan hasil keg 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku

Peningkatan kapasitas - Jumlah Peserta 168 orang 237.050.000,00 1 dok 272.607.000 1 dok 313.498.000 1 dok 360.523.000 1 dok 1.183.678.000 Seksie Pengembangan

Kasatgas Linmas `-Jumlah KAK yg disusun 1 dokumen - Kapasitas Sat.Linmas

200 orang 200 orang 200 orang 200 orang -

Bintek Pelatihan Manajemen - Jumlah Peserta 100 orang 116.700.000,00 1 dok, 5 buku 134.205.000 1 dok, 5 buku 154.335.000 1 dok, 5 buku 177.486.000 5 dok, 25 buku 582.726.000 Seksi Pengembangan

dan Juknis Poskamdes Jumlah KAK yg disusun 100 orang 100 orang 134 orang 434 orang Kapasitas sat.PolPP

- Jumlah laporan hasil keg. 5 buku 1 dok 5 buku 1 dok 5 buku 1 dok 5 buku 1 dok 5 buku

Pelatihan PBB dan Beladiri - Jumlah Peserta 434 orang 100.000.000,00 1 dok, 5 buku 115.000.000 1 dok, 5 buku 132.250.000 1 dok, 5 buku 152.087.000 5 dok, 25 buku 499.337.000 Seksi Pengembangan

anggota Linmas pengurus 50 orang 50 orang 50 orang 200 orang Kapasitas sat.PolPP

poskamdes 1 dok 5 buku 1 dok 5 buku 1 dok 5 buku 5 dok, 25 buku

`-Jumlah KAK yg disusun 1 dokumen

- Jumlah laporan hasil keg. 5 buku

Simulasi anggota Sat.Linmas - Jumlah Peserta 80 org 100.000.000,00 80 org 115.000.000 80 org 132.250.000 80 org 152.087.000 320 orang 499.337.000 Seksi Pengembangan

dalam penanganan Jumlah KAK yg disusun 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 4 DOK Kapasitas sat.PolPP

keamanan dan ketertiban - Jumlah laporan hasil keg. 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku 20 BUKU

saat terjadi bencana

Rakor Linmas Se-Kabupaten Jumlah Linmas yang 434 orang 263.420.000,00 434 350.000.000 434 400.000.000 434 450.000.000 434 1.463.420.000 Seksi Operasi Sat.Linmas

Bogor mengikuti Rakor orang orang orang orang

Pemberdayaan Satlinmas dalam Jumlah linmas yang mengikuti 200 orang 350.000.000,00 250 375.000.000 300 450.000.000 350 525.000.000 1100 1.700.000.000 Seksi Operasi Sat.Linmas

meningkatkan fungsi Poskamdes pemberdayaan orang orang orang orang

dan Poskamling

Page 12: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA

DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI

(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014-2018

1 2 6

Rp. TARGET

3 4 5

SASARAN

2014 2015

TABEL V.I

TARGET

RENSTRA SKPD (2018)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp. TARGETTARGET Rp.

PROGRAM

DAN

KEGIATANRp.

2016 2017

Rp. TARGETRp. TARGET

2018

- Masyarakat

3. Terbentuknya 1 Meningkatnya 1 Terwujudnya 1 19 02 01 Program Pelayanan Meningkatnya pelayanan -

Personil Pamong kelancaran kelancaran Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran 12 Bulan 9.523.910.000 9.934.231.000 10.124.080.000 10.325.736.000 10.515.517.000 50.423.474.000

Praja yang pelaksanaan pelayanan 12 Bulan -

1 19 02 01 0002 Penyediaan Jasa Surat Jumlah materai 6000 700 lembar 11.900.000 700 lembar 10.100.000 700 lembar 11.900.000 700 lembar 11.900.000 700 lembar 11.900.000 700 lembar 57.700.000 Sub.bag Um.Peg

Menyurat Jumlah Materai 3000 900 lembar 300 lembar 900 lembar 900 lembar 900 lembar 900 lembar -

Jumlah Surat 300 surat 500 surat 300 surat 300 surat 300 surat 300 surat -

-

-

Profesional tugas pokok dan administrasi 1 19 02 01 0002 Penyediaan Jasa jumlah kebutuhan sarana -

fungsi perkantoran Komunikasi, Sumber Daya Air komunikasi dan listrik 100% 150.000.000 100% 216.000.000 100% 216.000.000 100% 216.000.000 100% 216.000.000 100% 1.014.000.000 Sub.bag Um.Peg

masing-masing dan Listrik - Telepon 12 Bulan 2 line 2 line 2 line 2 line 2 line 2 line -

- Listrik 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan -

- Internet 1 Jaringan 2 Jaringan 2 Jaringan 2 Jaringan 2 Jaringan 1 Jaringan -

- air 1 jarringan 1 jarringan 1 jarringan 1 jarringan -

1 19 02 01 0004 Penyediaan Jasa Jaminan jumlah anggota yang 100% 118.800.000 118.800.000 Sub.bag Um.Peg

Pemeliharaan Kesehatan PNS mendapatkan pemeliharaan 238 Orang 197 Orang -

kesehatan PNS -

Penyediaan Jasa Jaminan jumlah penyediaan jasa 100% 180.000.000 100% 210.000.000 100% 240.000.000 100% 270.000.000 100% 900.000.000

Kecelakaan saat operasi jaminan kecelakaan 300 Orang 350 Orang 400 Orang 450 Orang 450 Orang

Penertiban saat operasi penertiban

-

1 19 02 01 0006 Penyediaan Jasa jumlah STNK kendaraan 100% 70.000.000 25.290.000 25.290.000 25.290.000 25.290.000 171.160.000 Sub.bag Um.Peg

Pemeliharaan dan Perizinan dinas/operasional yang tersedia -

Kendaraan Dinas/Operasional - Kendaraan Roda Empat 17 Kend 54 Unit 15 Unit 15 Unit 15 Unit 15 Unit 55 Unit -

- Kendaraan Roda Dua 11 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit -

- Kendaraan Roda Enam 6 Unit 3 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit -

-

1 19 02 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan jumlah tenaga jasa pelayanan 100% 90.115.000 100% 118.915.000 100% 118.915.000 100% 118.915.000 100% 118.915.000 100% 565.775.000 Sub.bag Um.Peg

Kantor kebersihan Kantor 6 Orang 8 Orang 8 Orang 8 Orang 8 Orang 6 Orang -

- Jumlah alat kebersihan kantor 12 Bulan -

-

1 19 02 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan ATK untuk 100% 54.550.000 100% 61.390.000 100% 61.390.000 100% 61.390.000 100% 61.390.000 100% 300.110.000 Sub.bag Um.Peg

pelaksanaan Tupoksi 63 Macam 31 Jenis 55 jenis 55 jenis 55 jenis 55 jenis 55 jenis -

-

1 19 02 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan jumlah kebutuhan barang cetakan 100% 56.000.000 100% 67.387.000 100% 77.495.000 100% 89.119.000 100% 102.487.000 100% 392.488.000 Sub.bag Um.Peg

dan Penggandaan dan penggandaan 23 Macam 12 Jenis 15 Jenis 17 Jenis 20 Jenis 22 Jenis 22 Jenis -

40845 Lbr 90000 lembar 1802lbrr penggandaan 1802lbrr penggandaan 1802lbrr penggandaan 1802lbrr penggandaan 1802lbrr penggandaan -

1 19 02 01 0012 Penyediaan Komponen Tersedianya komponen 115 lampu 17.500.000 115 lampu 17.500.000 115 lampu 35.000.000 Sub.bag Um.Peg

instalasi Listrik/penerangan peralatan listrik 8 Roll kabel 8 Roll kabel 8 Roll kabel -

Bangunan Kantor -

-

1 19 02 01 0016 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya jamuan makanan 1 tahun 35.640.000 1 tahun 43.875.000 1 tahun 50.456.000 1 tahun 58.024.000 1 tahun 66.728.000 5 tahun 254.723.000 Sub.bag Um.Peg

dan minuman 2640 galon 2640 galon 3100 galon 3200 galon 3300 galon 15240 galon -

-

-

1 19 02 01 0017 Penyediaan Makanan Jumlah jamuan makan dan 100% 42.560.000 100% 138.600.000 100% 159.390.000 100% 183.298.000 100% 210.793.000 734.641.000 Sub.bag Um.Peg

Page 13: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA

DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI

(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014-2018

1 2 6

Rp. TARGET

3 4 5

SASARAN

2014 2015

TABEL V.I

TARGET

RENSTRA SKPD (2018)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp. TARGETTARGET Rp.

PROGRAM

DAN

KEGIATANRp.

2016 2017

Rp. TARGETRp. TARGET

2018

dan Minuman minum -

- Rapat 44 Rapat Tamu 132 Rapat 132 Rapat 132 Rapat 132 Rapat 572 rapat tamu -

- snack tamu 44 Tamu 200 Tamu 220 Tamu 240Tamu 260 Tamu 964 tamu -

480 Snack/Tamu -

- galon -

- gelas -

1 19 02 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan jumlah rapat-rapat koordinasi 41800 Gelas -

Konsultasi Ke Dalam dan Luar yang dilaksanakan -

Daerah 100% 250.000.000 100% 456.304.000 100% 524.749.000 100% 603.462.000 100% 693.981.000 100% 2.528.496.000 Sub.bag Um.Peg

- Kegiatan Dalam Daerah 40 kec 40 kec 40 kec 40 kec 40 kec 40 kec -

- Kegiatan Luar Daerah 72 Kegiatan 2 luar daerah 6 luar daerah 6 luar daerah 6 luar daerah 6 luar daerah 6 luar daerah -

\- HUT Pol.PP 31 Kegiatan -

1 Kegiatan -

1 19 02 01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah honor bulanan bagi -

Pendukung pegawai kontrak dan arsiparis 100% 219.150.000 100% 219.150.000 100% 219.150.000 100% 219.150.000 100% 219.150.000 100% 1.095.750.000 Sub.bag Um.Peg

Administrasi/Teknis 12 Bulan 18 orang 18 orang 18 orang 18 orang 18 orang 18 orang -

Perkantoran -

-

1 19 02 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan jumlah pelayanan dokumentasi 100% 38.000.000 100% 139.200.000 100% 160.080.000 100% 184.092.000 100% 211.705.000 100% 733.077.000 Sub.bag Um.Peg

Arsip SKPD dan arsip 8 jenis barang 3 kegiatan 8 jenis barang 8 jenis barang 8 jenis barang 8 jenis barang -

3 keg 3 keg 3 keg 3 keg -

-

1 19 02 01 0021 Penyediaan Pelayanan jumlah dokumen pengelolaan 100% 75.900.000 100% 171.250.000 100% 171.250.000 100% 171.250.000 100% 171.250.000 100% 760.900.000 Sub.bag Um.Peg

Administrasi Kepegawaian administrasi kepegawaian 197 Orang 8 kegiatan 350 Orang 400 Orang 450 Orang 450 Orang -

8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan

12 bulan 12 Bulan -

1 19 02 01 0022 Penyediaan Pelayanan jumlah pengelola/pengelolaan 100% 40.000.000 100% 48.300.000 100% 55.545.000 100% 63.876.000 100% 73.458.000 100% 281.179.000 Sub.bag Um.Peg

Administrasi Barang administrasi barang 14 orang 4 kegiatan 14 orang 14 orang 14 orang 14 orang -

12 Bulan 12 Bulan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan -

1 19 02 01 0023 Penyediaan Sewa Tempat jumlah tempat pemasangan 24.000.000 24.000.000 24.000.000 72.000.000

repeater 100% - Sub.bag Um.Peg

12 Bulan -

1 19 02 01 0024 Penyediaan Pelayanan -

Keamanan Kantor/ 100% 8.253.795.000 100% 8.038.470.000 100% 8.038.470.000 100% 8.038.470.000 100% 8.038.470.000 100% 40.407.675.000 Sub.bag Um.Peg

Penyediaan Pelayanan Jumlah Penyediaan 12 Bulan 300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 300 orang -

Jasa Tenaga Bantuan PolPP Pelayanan Jasa tenaga -

BanPolPP

-

2 Terwujudnya 1 19 02 02 Program Peningkatan -

Kecepatan, Sarana dan Prasarana BanPolPP 12 Bulan 2.368.224.000 2.185.477.000 2.612.790.000 2.824.947.000 3.351.426.000 13.342.864.000

kenyamanan dan Aparatur -

keamanan kerja Tercukupi dan terpeliharanya -

aparatur sarana dan prasarana aparatur - Sub.bag Um.Peg

-

-

1 19 02 02 0010 Pengadaan Mebeuler Jumlah pengadaan Mebeuleur 100% 190.000.000 100% 79.660.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 190.000.000 659.660.000 Sub.bag Um.Peg

Page 14: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA

DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI

(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014-2018

1 2 6

Rp. TARGET

3 4 5

SASARAN

2014 2015

TABEL V.I

TARGET

RENSTRA SKPD (2018)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp. TARGETTARGET Rp.

PROGRAM

DAN

KEGIATANRp.

2016 2017

Rp. TARGETRp. TARGET

2018

- Meja 20 20 40 -

- kursi 60 60 120

- kursi Rapat 20 40 20 80 -

- Meja Rapat aula 10 10 -

- Kursi rapat aula 0 -

- kursi kerja 88 88 -

- Kursi Lipat 100 50 150 -

- kursi tunggu (5 sit) 4 4 4 12 -

- sofa 4 4 4 12 -

- Meja 1 biro 4 5 9 -

- Kursi rapat 20 20 -

- Meja Lobby 2 2

1 19 02 02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor jumlah pengadaan Peralatan 100% 250.000.000 100% 181.763.000 100% 350.000.000 100% 400.000.000 100% 450.000.000 1.631.763.000 Sub.bag Um.Peg

kantor -

Printer 2 Unit 9 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 17 unit -

Komputer PC 4Unit 9 Unit 4Unit 4Unit 4Unit 25 unit -

Notebook 3 Unit 9 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 21 unit -

Mesin Faximile 1 Unit 1 unit 1 Unit 3 unit -

Kamera 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 4 unit] -

Wairless 2 unit 2 unit -

Handytalky 10 Unit 20 Unit 30 Unit 40Unit 50 Unit 150 unit -

Infocus (LCD Projector) 20 Unit 1 unit 2 unit 3 unit -

mik meja -

handycam 1 unit 1 unit -

Sleeping met -

Felt Bed -

RIG 2 unit 2 unit -

1 19 02 02 0014 Pengadaan Perlengkapan jumlah pengadaan perlengkapan 100% 225.000.000 100% 655.960.000 100% 754.354.000 100% 867.507.000 100% 997.633.000 100% 3.500.454.000 Sub.bag Um.Peg

Kantor kantor 6 Jenis 7 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 8 Jenis -

Mesin Potong Rumput -

Lemari -

Locker 26 unit 30 unit 40 unit 50 unit -

Perlengkapan PHH -

Filling Cabinet 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit -

Rak Arsip 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit -

AC 8 unit 5 unit 8 unit 8 unit 8 unit -

Kulkas -

Dispenser -

Page 15: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA

DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI

(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014-2018

1 2 6

Rp. TARGET

3 4 5

SASARAN

2014 2015

TABEL V.I

TARGET

RENSTRA SKPD (2018)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp. TARGETTARGET Rp.

PROGRAM

DAN

KEGIATANRp.

2016 2017

Rp. TARGETRp. TARGET

2018

Pompa Air -

Kamera -

Wairless -

Handytalky -

mesin tik -

Gorden 87 m -

TV 3 unit -

Alat Gymnasium 3 unit -

Genset 1 unit -

-

-

1 19 02 02 0005 Pengadaan kendaraan Tersedianya kendaraan dinas -

dinas/operasional operasional 100% 800.000.000 100% 605.750.000 100% 750.000.000 100% 750.000.000 100% 800.000.000 3.705.750.000 Sub.bag Um.Peg

- Truk 2 Unit 2 Unit 4 unit -

- Mobil 1 unit 2 unit 3 unit 3 unit 1 unit 10 unit -

- Motor 12 unit 12 unit -

-

-

-

1 19 02 02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Luas gedung kantor yang terpelihara 100% 206.500.000 100% 149.815.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 656.315.000 Sub.bag Um.Peg

Gedung Kantor Pengecatan 2628 M 2628 M 2628 M 2628 M 2628 M 2628 M -

- Penggantian Plafon 25 M Kanopi 500 M -

30 M -

- Penggantian sekat kursi Kerja 39 sekat -

-

1 19 02 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah kendaraan yang -

Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara 100% 314.370.000 100% 256.425.000 100% 294.888.000 100% 339.122.000 100% 389.990.000 100% 1.594.795.000 Sub.bag Um.Peg

- Kendaraan Roda Empat 6 Mobil 54 Unit 15 Unit 15 Unit 15 Unit 15 Unit 15 Unit -

- Kendaraan Roda Dua 6 Motor 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit -

- Kendaraan Roda Enam 1 Truk 3 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit -

-

1 19 02 02 0028 Pemeliharaan jumlah mebeuleur yang 100% 9.054.000 100% 3.654.000 100% 4.202.000 100% 4.832.000 100% 5.557.000 27.299.000 Sub.bag Um.Peg

Rutin/Berkala Mebeleur terpelihara -

- Sofa 2 unit 4 set 2 unit 2 unit 2 unit 10 unit -

- Meja Meja 14 unit 80 set 34 unit 34 unit 14 unit 110 unit -

- kursi kerja 6 unit 10 buah 6 unit 6unit 6 unit 30 unit -

- Meja Rapat 1 set 1 set 1 set 1 set 5 set -

- Kursi rapat 4 unit 8 unit

- Kursi tunggu 4 unit 8 unit

- Kursai Lipat 50 unit 50 unit

-

1 19 02 02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Peralatan kantor yang -

Peralatan Gedung Kantor terpelihara 100% 37.000.000 100% 21.975.000 100% 25.271.000 100% 25.271.000 100% 25.271.000 100% 134.788.000 Sub.bag Um.Peg

- Note Book 8 unit 5 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit -

Page 16: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA

DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI

(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014-2018

1 2 6

Rp. TARGET

3 4 5

SASARAN

2014 2015

TABEL V.I

TARGET

RENSTRA SKPD (2018)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp. TARGETTARGET Rp.

PROGRAM

DAN

KEGIATANRp.

2016 2017

Rp. TARGETRp. TARGET

2018

- Personal Computer (PC) 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit -

- Printer 15 Suku Cadang 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit -

- alat komunikasi -

24 Perbaikan -

-

-

1 19 02 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah perlengkapan kantor 100% 11.800.000 100% 24.000.000 100% 27.600.000 100% 31.740.000 100% 36.500.000 131.640.000 Sub.bag Um.Peg

Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara -

- Handy Talky (HT) -

- Repeater -

- RIG -

- Sound System -

- Air Conditioner (AC) 27 unit 16 unit 16 unit 16 unit 16 unit 16 unit -

- Kulkas 5 Unit 2 unit 2 unit -

- Televisi 2 unit -

- Kipas Angin -

- Pakaian Pasukan Anti Huru Hara -

(PHH) -

- Alat rumah tangga -

- Alat Komunikasi 6 Alat RT -

- Filing Cabinet 2 unit 8 unit 2 unit 4 unit 6 unit 6 unit -

Pemeliharaan AC - Sub.bag Um.Peg

- Kunci Loker 30 unit 20 unit 15 unit 18 unit 30 unit -

-

1 19 02 02 0031 PemeliharaanRutin/berkala terpeliharanya halaman kantor 36.500.000 201.450.000 201.450.000 201.450.000 201.450.000 842.300.000 Sub.bag Um.Peg

Taman halaman kantor halaman kantor 400 m 400 m 400 m 400 m 400 m 400 m -

pagar kantor 6 Alat RT 585 m 585 m 585 m 585 m 585 m 585 m -

-

1 19 02 02 0037 Rehabilitasi sedang/berat Luas aula yang direhab 392 m 100.000.000 100.000.000 Sub.bag Um.Peg

gedung kantor -

-

1 19 02 02 0071 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah alat komunikasi yang 38.000.000 5.025.000 5.025.000 5.025.000 5.025.000 58.100.000 Sub.bag Um.Peg

alat-alat studio dipelihara 12 bulan -

- Soundsystem 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit -

1 - Repiter 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit - Sub.bag Um.Peg

- RIG 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit -

- HT 50 unit 50 unit 50 unit 50 unit 50 unit 50 unit -

-

1 19 02 02 - 109 Pembuatan Kanopi Parkir Tersedianya areal parkir kendaraan 2 area 150.000.000 2 area 150.000.000 300.000.000 Sub.bag Um.Peg

159 m 159 m -

-

3 Terpenuhinya 1 19 02 03 Program Peningkatan 12 Bulan 1.232.530.000 121.475.000 1.282.530.000 765.130.000 1.312.530.000 4.714.195.000

kebutuhan Disiplin Aparatur 12 Bulan -

pakaian dinas -

aparatur beserta 1 19 02 03 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Meningkatnya Disiplin Aparatur 30 stell PHH 542.400.000 30 stell PHH 542.400.000 30 stell PHH 542.400.000 150 stell PHH 1.627.200.000 Sub.bag Um.Peg

perlengkapannya Beserta Perlengkapannya -

Page 17: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA

DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI

(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014-2018

1 2 6

Rp. TARGET

3 4 5

SASARAN

2014 2015

TABEL V.I

TARGET

RENSTRA SKPD (2018)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp. TARGETTARGET Rp.

PROGRAM

DAN

KEGIATANRp.

2016 2017

Rp. TARGETRp. TARGET

2018

-

1 19 02 03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja Tersedianya sepatu aparat 100% 590.130.000 100% 590.130.000 100% 590.130.000 100% 590.130.000 100% 2.360.520.000 Sub.bag Um.Peg

Lapangan Satpol PP / 238 Orang 475 Stel 475 Stel 475 Stel 475 Stel 475 Stel -

jumlah pengadaan pakaian -

kerja lapangan dan -

perlengkapannya

Pengadaan Kartu Pengenal Jumlah Kartu Anggota 435 buah KTA 20.825.000

-

1 19 02 03 0007 Gerakan Disiplin Daerah jumlah operasi gerakan 100% 100.000.000 100% 100.650.000 100% 150.000.000 100% 175.000.000 100% 180.000.000 100% 705.650.000 Seksi Pembinaan

disiplin daerah 10 Bulan 12 Bulan 12 kali 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan - Masyarakat

-

4 Terwujudnya 1 19 02 05 Program Peningkatan -

peningkatan Kapasitas Sumber Daya -

kapasitas dan Aparatur 12 Bulan 1.156.870.000 549.059.000 2.206.500.000 2.427.500.000 2.658.500.000 8.998.429.000

kinerja 12 Bulan -

sumberdaya 1 19 02 05 0001 Pendidikan dan 100% 75.000.000 100% 75.000.000 100% 75.000.000 100% 75.000.000 100% 300.000.000 Sub.bag Um.Peg

aparatur pelatihan formal 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 15 ORANG - Kapasitas Sat.Pol.PP

-

Pengiriman peserta diklat jumlah PPNS yang dilatih 100% 88.500.000 100% 88.500.000 100% 88.500.000 100% 88.500.000 100% 354.000.000

bagi pegawai SatPolPP 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 12 orang

-

1 19 02 05 0003 Bimbingan teknis Jumlah aparat yang 100% 210.925.000 100% 102.750.000 100% 150.000.000 100% 165.000.000 100% 181.000.000 100% 809.675.000 Seksie Pengembangan

Implementasi mengikuti Bimbingan 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 250 Orang - Kapasitas Sat.Pol.PP

Peraturan teknis implementasi -

perundang-undangan perundang-undangan -

-

1 19 02 05 0002 Sosialisasi Peraturan jumlah aparat Sat Pol 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 280.000.000 Sub.bag Um.Peg

Perundang-undangan PP yang mengikuti 8 orang 8 orang 8 orang 8 orang 40 orang -

sosialisasi perundang- -

undangan -

1 19 02 05 0004 Sinergitas Aparat Jumlah peserta dikirim 295 orang 700.945.000 350 orang 875.000.000 400 orang 1.000.000.000 450 orang 1.125.000.000 450 orang 3.700.945.000 Sub.bag Um.Peg

Pemerintah Kab. Bogor

-

1 19 02 05 0005 Pembinaan Mental Jumlah aparat Sat Pol PP 100% 100.000.000 100% 50.655.000 100% 165.000.000 100% 181.000.000 100% 199.000.000 100% 695.655.000 Seksie Pengembangan

dan Rohani yang mengikuti 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang - Kapasitas Sat.Pol.PP

Bagi Aparatur pembinaan mental 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 100 orang -

dan rohani pengajian dan olahraga rutin -

-

1 19 02 05 0028 Pendidikan dan Jumlah peserta yang dikirim 226 orang% - Sub.bag Um.Peg

pelatihan non formal -

-

1 19 02 05 0029 Bimbingan Teknis Penyusunan Jumlah Aparat yang 100% 165.000.000 100% 181.000.000 100% 199.000.000 545.000.000 Seksie Pengembangan

Rencana Anggaran dan mengikuti bimtek 20 orang PolPP 20 orang PolPP 20 orang PolPP 20 orang PolPP Kapasitas Sat.Pol.PP

Page 18: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA

DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI

(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014-2018

1 2 6

Rp. TARGET

3 4 5

SASARAN

2014 2015

TABEL V.I

TARGET

RENSTRA SKPD (2018)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp. TARGETTARGET Rp.

PROGRAM

DAN

KEGIATANRp.

2016 2017

Rp. TARGETRp. TARGET

2018

Pertanggungjawaban Penyusunan rencana 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang

Kinerja anggaran dan anggota UPT anggota UPT anggota UPT anggota UPT -

pertanggungjawaban

Pelatihan Beladiri Jumlah Peserta 50 org beladiri 113.529.000,00 50 org beladiri 210.000.000 50 org beladiri 231.000.000 50 org beladiri 254.000.000 200 org beladiri 808.529.000

dan PHH 30 org PHH 30 org PHH 30 org PHH 30 org PHH 30 org PHH Seksie Pengembangan

Jumlah KAK yg disusun 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 5 dok, 25 buku Kapasitas Sat.Pol.PP

Jml Lap. Persiapan Pelatihan 5 buku, 1 dok 5 buku, 1 dok 5 buku, 1 dok 5 buku, 1 dok 5 dok, 25 buku

Jml. Lap. Akhir Pelatihan 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 5 dok, 25 buku

Peningkatan Jumlah Peserta 35 orang 55.125.000,00 35 orang 118.000.000 35 orang 130.000.000 35 orang 143.000.000 35 orang 446.125.000 Seksie Pengembangan

Kapasitas Pegawai Jumlah KAK 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - Kapasitas Sat.Pol.PP

Tindak Internal Jumlah Materi Pelatihan 5 buku 5 buku 5 buku 5 buku 5 buku -

Pelatihan Kepemimpinan Jumlah peserta yg mengikuti 20 org Polpp 70.700.000,00 20 orang PolPP 165.000.000 20 orang PolPP 181.000.000 20 orang PolPP 199.000.000 80 orang PolPP 615.700.000 Seksi Pengembangan

pelatihan kepemimpinan 40 Org PolPP kec. 40 Orang anggota 40 Orang anggota 40 Orang anggota 40 Orang anggota Kapasitas sat.PolPP

Pol PP Kecamatan Pol PP Kecamatan Pol PP Kecamatan Pol PP Kecamatan

Pelatihan Jumlah aparat yang mengikuti

Penanganan dan pelatihan penanganan dan 40 orang UPT 67.800.000,00 40 orang UPT 125.000.000 40 orang UPT 125.000.000 40 orang UPT 125.000.000 160 orang UPT 442.800.000 Seksi Pengembangan

penindakan penindakan pelanggaran perda #REF! Kapasitas sat.PolPP

pelangggaran Perda bagi UPT

bagi Unit SatPolpp

Kecamatan

2 Terwujudnya 1 Tersusunnya 1 19 02 06 Program Peningkatan Terukurnya capaian kinerja dan -

pertanggungjawaban perencanaan dan Pengembangan Sistem keuangan Polisi Pamong Praja 12 Bulan 710.000.000 1.585.170.000 1.802.400.000 2.077.759.000 2.361.921.000 8.537.250.000

kinerja dan laporan yang Pelaporan Capaian Kinerja 12 Bulan -

keuangan SKPD akuntabel dan Keuangan -

-

1 19 02 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah KAK 1 dok, 5 buku 50.000.000 1 dok, 5 buku 300.000.000 1 dok, 5 buku 345.000.000 1 dok, 5 buku 396.750.000 1 dok, 5 buku 456.262.000 5 dok, 25 buku 1.548.012.000 Subag Program dan

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi jumlah dokumen Lakip tahunan 50 Buku 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 5 dok, 25 buku - Pelaporan

Kinerja SKPD Jumlah Tapkin 1 Laporan 2 dok, 10 buku 2 dok, 10 buku 2 dok, 10 buku 2 dok, 10 buku 2 dok, 10 buku 10 dok, 50 buku -

Jumlah EVkin 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 5 dok, 25 buku -

- Jumlah LPPD 1 LPPD 1 LPPD 1 LPPD 1 LPPD 4 LPPD

- Jumlah SPM 1 SPM 1 SPM 1 SPM 1 SPM 4 SPM

- Jumlah UKP4 1 dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4 Laporan

- Jumlah LKPJ 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen

- Jumlah RKP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen -

- Jumlah SIRUP 1 SIRUP 1 SIRUP 1 SIRUP 3 SIRUP

- Jumlah SIPPE 1 SIPPE 1 SIPPE 1 SIPPE 3 SIPPE -

1 19 02 06 0002 Penyusunan Pelaporan jumlah dokumen laporan 2 dok 30.000.000 2 dok 40.000.000 2 dok 46.000.000 2 dok 52.900.000 2 dok 60.835.000 10 dok 229.735.000 subag keuangan

Keuangan Semesteran keuangan semesteran 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 100 buku -

-

1 19 02 06 0004 Penyusunan Pelaporan jumlah Dokumen Pelaporan 50.000.000 65.000.000 74.750.000 85.962.000 98.856.000 374.568.000 Sub.bag Keuangan

Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun 2010 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 5 lap, 50 buku -

Page 19: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN

PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA

DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI

(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014-2018

1 2 6

Rp. TARGET

3 4 5

SASARAN

2014 2015

TABEL V.I

TARGET

RENSTRA SKPD (2018)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

Rp. TARGETTARGET Rp.

PROGRAM

DAN

KEGIATANRp.

2016 2017

Rp. TARGETRp. TARGET

2018

10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku -

1 19 02 06 0005 Penyusunan Perencanaan Jumlah dokumen 3 dokumen 100.000.000 3 dokumen 211.000.000 3 dokumen 242.650.000 3 dokumen 279.047.000 3 dokumen 320.904.000 15 dok 1.153.601.000 Sub.bag Keuangan

Anggaran perencanaan anggaran -

-

-

1 19 02 06 0006 Penatausahaan Keuangan jumlah dokumen penata usahaan 150.000.000 300.000.000 345.000.000 396.750.000 456.262.000 1.648.012.000 Sub.bag Keuangan

SKPD keuangan program/kegiatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 bulan -

Satpol PP -

-

1 19 Penyusunan Renja SKPD jumlah dokumen Renja 2 dokumen 110.000.000 2 Renja 126.500.000 145.475.000 167.296.000 609.271.000 Subag Program dan

2 Renja 2 Renja 8 Renja - Pelaporan

Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Dokumen Renstra 1 dokumen 75.000.000,00 75.000.000 Subag Program dan

Pelaporan

02 06 0007 Penyusunan Renstra dan Jumlah dok. Renstra dan Renja 1 Renja 60.000.000

Renja SKPD 1 Renstra

1 19 02 06 13 Publikasi Kinerja SKPD terselenggaranya kinerja 100.000.000 100.000.000 150.000.000 172.500.000 198.375.000 720.875.000 Subag Program dan

keuangan dan kegiatan SKPD 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD - Pelaporan

Pengelolaan Situs Web Jumlah pengelolaan situs web 12 bulan 150.000.000 12 bulan 172.500.000 12 bulan 198.375.000 12 bulan 228.131.000 60 bulan 749.006.000 Subag Program dan

- Pelaporan

-

1 19 02 06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah dokumen monitoring 12 bulan laporan 170.000.000 12 bulan laporan 234.170.000 12 bulan laporan 300.000.000 12 bulan laporan 350.000.000 12 bulan laporan 375.000.000 60 bulan laporan 1.429.170.000 Subag Program dan

pelaporan evaluasi dan pelaporan Pelaporan

25.071.017.000 - 25.095.287.000 - 31.191.731.000 - 33.467.105.000 - 37.367.417.000 - 152.192.557.000

29.294.502.000 31.269.043.000 34.842.146.000 143.939.245.000

Page 20: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Penegakan PERDA 15,37 72,09 76,51 82,72 87,92 93,13 93,13

2 Cakupan patroli petugas Satpol PP 1460 1460 1460 1460 1460 1460 7300

3 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 15,37 74,83 86,22 90,06 93,89 97,73 97,73

(ketertiban, ketentraman, keindahan) di

Kabupaten

4 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 18 18 20 22 24 26 26

5 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 8,55 12,74 16,98 21,23 25,47 29,72 29,72

6Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di

Kabupaten Bogor 0,09 0,13 0,17 0,21 0,25 0,30 0,30

7 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 0,39 0,39 0,59 0,68 0,78 0,88 0,88

8 Angka kriminalitas yang tertangani 3,70 4,25 4,89 5,63 6,47 7,44 7,44

9 Angka kriminalitas 8,02 6,82 5,80 4,93 4,19 3,56 3,56

10 Jumlah demo 22 27 16 14 12 10 79

Tabel VI.IIndikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No IndikatorTarget Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Page 21: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No IndikatorTarget Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

11Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan

kepala daerah72,09 76,51 82,72 87,92 93,13 93,13

12Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 21

13 Cakupan rasio petugas Linmas 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,84

Page 22: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5

Program Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan 5.296.854.100 - - -

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan

Kenyamanan lingkungan

Pengendalian 1.000.000.000

Keamanan Lingkungan

Pengamanan Kegiatan

Bupati/Pejabat kab.Bogor

Patroli Trantibum

Pengamanan unjuk rasa

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Penyelenggaraan HUT POL PP 300.000.000

Operasi Penertiban Warung 300.100.000

Remang-Remang/PSK

Operasi Penertiban Pedagang Kaki 400.000.000

Lima

Operasi Penertiban Galian (PETI) 300.000.000

Operasi Penertiban Bangunan 300.000.000

Tanpa IMB/Liar

Operasi Penertiban 150.000.000

Reklame/Spanduk

Operasi Penertiban 100.000.000

Usaha Peternakan

Uraian ***)Anggaran pada Tahun ke-

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018

Page 23: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

Operasi Penertiban 150.000.000

Penyerobotan Tanah

Pemkab/Negara

Operasi Penertiban Gelandang dan 100.000.000

Pengemis

Penertiban Tempat Hiburan/rekreasi 150.000.000

Pembentukan Kawasan Tertib Praja 250.000.000

Pelatihan Bela Diri dan PPH 173.754.100

Peningkatan Kapasitas Calon PPNS

Peningkatan Kapasitas Petugas

Penegak Disiplin

Pelatihan Ke-Sat.Pol.PP-an

Peningkatan kapasitas komandan

lapangan

Pendataan pelanggaran Perda

Rapat Koordinasi Penanganan 200.000.000

Trantibum dgn. Kecamatan

se-Kabupaten bogor

Sinergitas Penegakkan Perda dan

Pemeliharaan Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat

Pembinaan Kelinmasan 425.000.000

Dalam Penanganan

Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Peningkatan Kapasitas Pegawai Tindak 98.000.000

Internal

Peningkatan Kapasitas Kasat Linmas 125.000.000

Penyusunan Reperbup UTJ Sat Pol PP 75.000.000

Penyusunan Rancangan Protap Tugas 300.000.000

Penyusunan Revisi Perda 8 Tahun 200.000.000

2006 Tentang Tibum

Page 24: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

Patroli Ketertiban Umum 200.000.000

Pelaksanaan tugas Satuan

Keamanan lingkungan dalam

Penyelenggaraan

PemiluKada Bupati

Program Pemeliharaan 1.721.000.000 - - -

Kantrantibmas

dan

Pencegahan

Tindak

Kriminal

Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat

Keamanan Dalam Teknik Pencegahan

Kejahatan

Operasional Penyidikan Pelanggaran 425.000.000

PERDA oleh PPNS

Penunjang Kegiatan Unit Pelaksana 1.296.000.000

Tugas Polisi Pamong Praja

Penyusunan Rancangan Petunjuk

Pelaksanaan Teknis Perda No. 8 Tahun

2006

Penyusunan Rancangan Protap Tugas

Operasional Pol.PP

Peningkatan Pemberantasan Penyakit

Masyarakat 500.000.000 - - -

Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya

Praktek Prostitusi

Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban

Aksi Premanisme

Penyuluhan Pencegahan Praktek

Perjudian

Penyuluhan Pencegahan

Penyalahgunaan Miras dan Narkoba

Page 25: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

Penyuluhan Pencegahan eksploitasi

anak dibawah umur

Penyuluhan Trantibum

Penyuluhan Ketrentaman dan 500.000.000

Ketertiban Umum

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 8.653.740.000 - - -

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.900.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, 150.000.000

Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Jaminan 118.800.000

Pemeliharaan Kesehatan PNS

Penyediaan Jasa 70.000.000

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Kebersihan 90.115.000

Kantor

Penyediaan Jasa Tenga Outsourcing

Penyediaan Alat Tulis Kantor 54.550.000

Penyediaan Barang Cetakan 56.000.000

dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 17.500.000

atau Penerangan bangunan kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.640.000

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-undangan

Penyediaan Makanan 42.560.000

dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan 250.000.000

Konsultasi Ke Dalam dan Luar

Daerah

Page 26: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 219.150.000

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Pelayanan Dokumentasi dan 38.000.000

Arsip SKPD

Penyediaan Pelayanan 75.900.000

Administrasi Kepegawaian

Penyediaan Pelayanan Administrasi 40.000.000

Barang

Penyediaan Sewa Tempat

Penyediaan Pelayanan Keamanan 7.383.625.000

Kantor

Penyediaan Jasa Tenaga Petugas

Lapangan (non PNS)

Penyelenggaraan HUT Pol.PP

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 2.368.224.000 - - -

Pembangunan Gedung Kantor

Pengadaan Mebeuler 190.000.000

Pembuatan perencanaan

pembangunan gedung kantor

Pengadaan Peralatan Kantor 250.000.000

Pengadaan Perlengkapan 225.000.000

Kantor

Pengadaan Lemari (Keg.

Tahun 2008, Lemari,Loker,

Filing Kab., Rak arsip)

Pengadaan AC

(Keg. Tahun 2008, AC saja )

Pengadaan kendaraan 800.000.000

dinas/operasional

Page 27: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

Pengadaan Instalasi Jaringan

Listrik dan Telekomunikasi

Pemeliharaan Rutin/Berkala 206.500.000

Gedung Kantor

pemeliharaan rutin/berkala

mobil jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala 314.370.000

Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala 9.054.000

Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 36.500.000

Halaman Kantor

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 100.000.000

Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala 37.000.000

Peralatan Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Komputer(Nama Keg. 2008, PC saja)

Pemeliharaan Rutin/berkala alat 38.000.000

studio dan alat komunikasi (Nama

Keg. Th.2008)

Pembuatan Knanopi Parkir 150.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala 11.800.000

Perlengkapan Kantor

Pemeliharan AC

Pemeliharaan Alat RT

Pemeliharaan Arsip

Penyewaan tempat Repeater

Pembangunan Pos Keamanan

Pengadaan KTA PPNS

Program Peningkatan 1.190.130.000 - - -

Disiplin Aparatur

Page 28: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

Pengadaan Pakaian Dinas 500.000.000

Beserta Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Kerja 590.130.000

Lapangan

Pengadaan Kartu Pengenal

Gerakan Disiplin Daerah 100.000.000

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 967.700.000 - - -

Pendidikan dan 75.000.000

pelatihan formal

Peningkatan Kapasitas

Tenaga Sumber Daya

Aparatur

Bimbingan teknis 123.800.000

Implementasi Peraturan

perundang-undangan

Sosialisasi Peraturan 70.000.000

Perundang-undangan

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 598.900.000

Pembinaan Mental dan 100.000.000

Rohani Bagi Aparatur

Pengembangan SDM

Peningkatan Kapasitas

Pembantu PPNS

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem 710.000.000 - - -

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Page 29: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

Penyusunan Laporan Capaian 50.000.000

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan 30.000.000

Semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan 50.000.000

Akhir Tahun

Penyusunan Perencanaan Anggaran 100.000.000

Penatausahaan Keuangan 150.000.000

SKPD

Penyusunan Renstra dan Renja 60.000.000

SKPD

Penyusunan Renstra SKPD

Penyusunan Renja SKPD

Asistensi Sistem Penatausahaan

Keuangan SKPD

Monitoring, Evaluasi dan 170.000.000

pelaporan

Publikasi Kinerja SKPD 100.000.000

Total 21.407.648.100

Page 30: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

2018

6

-

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Page 31: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00
Page 32: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

-

-

Page 33: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

-

Page 34: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

-

Page 35: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

-

Page 36: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

-

-

Page 37: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00
Page 38: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

KONDISI AWALKONDISI

AKHIR

Misi Kesatu :

1. Meningkatnya kualitas 1.1. Meningkatnya pelayanan dan 1.1.3. Menjamin penegakan perda 1.1.3.1 Peningkatan intensitas penegakan perda dan Penegakan PERDA Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamana n Lingkungan; 1 19 01 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamana n Lingkungan; - Penegakan PERDA Penegakan PERDA

ketaqwaan dan kemudahan bagi umat beragama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (kete rtiban, - Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (kete rtiban, ketentraman, keindahan) diTingkat penyelesaian pelanggaran K3 (kete rtiban,

ukhuwah serta toleransi dalam menjalankan ibadahnya; perundang-undangan yang ketentraman, keindahan) di Kabupa ten Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Kabupaten ketentraman, keindahan) di Kabupa ten

antar umat beragama berlaku; Cakupan patroli petugas Satpo l PP - Cakupan patroli petugas Satpo l PP Cakupan patroli petugas Satpo l PP

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan - Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

Jumlah Linmas Per jumlah 10000 penduduk Jumlah Linmas Per jumlah 10000 penduduk

Petugas Linmas Di Kabupaten Bogor Petugas Linmas Di Kabupaten Bogor

Jumlah Demo Jumlah demo

Jumlah Penyuluhan Trantibum

Misi Kelima :

5.5. Terwujudnya stabilitas 5.5.3. Terlindunginya masyarakat dari Meningkatkan penertiban Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tinda k 1 19 02 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tinda k - Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

sosial, politik dan gangguan keamanan, kenyamanan, gangguan keamanan, peran serta masyarakat dalam mewujudkan Angka kriminalitas yang tertangani Kriminal; Kriminal; - Angka kriminalitas yang tertangani Angka kriminalitas yang tertangani

keamanan di Kabupaten ketentraman dan ketertiban; kenyamanan, ketentraman keamanan, kenyamanan, ketentraman dan

Bogor. dan ketertiban di masyarakat; ketertiban; Angka kriminalitas Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 1 19 03 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat - Angka kriminalitas Angka kriminalitas

Jumlah demo

-

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

USULAN BAPPEDAINDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

USULAN SKPD

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN1

TABEL 6.1.STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik

KODE

INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH2 3 4

Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Page 39: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

NO. URAIAN SEBELUM KOREKSI SETELAH KOREKSI

1 TABEL 8.1

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

PETUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERDAPAT DI MENJADI DI

DI KABUPATEN Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

dan Keamanan Lingkungan; Lingkungan;

JUMLAH DEMO Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;

2 TABEL 9.2

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Penegakan PERDA Penegakan PERDA

- Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin - Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin

- Penertiban Bangunan tanpa IMB/liar - Penertiban Bangunan tanpa IMB/liar

- Penertiban Penyerobotan Tanah Pemkab/Negara - Penertiban Tempat hiburan/rekreasi tanpa/Menyalahi Ijin

- Penertiban Tempat hiburan/rekreasi tanpa/Menyalahi Ijin - Penertiban Reklame/Spanduk

- Penertiban Reklame/Spanduk - Penertiban Usaha Peternakan

- Penertiban Usaha Peternakan

- Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

- Penertiban Warung Remang-remang/PSK

- Penertiban Gelandangan , Pengemis dan Anak jalanan

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,

keindahan) di Kabupaten

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,

keindahan) di Kabupaten

- Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin - Penertiban Penyerobotan Tanah Pemkab/Negara

- Penertiban Bangunan tanpa IMB/liar - Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

- Penertiban Penyerobotan Tanah Pemkab/Negara - Penertiban Warung Remang-remang/PSK

- Penertiban Tempat hiburan/rekreasi tanpa/Menyalahi Ijin - Penertiban Gelandangan , Pengemis dan Anak jalanan

- Penertiban Reklame/Spanduk

- Penertiban Usaha Peternakan

- Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

- Penertiban Warung Remang-remang/PSK

- Penertiban Gelandangan , Pengemis dan Anak jalanan

KOREKSI RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018

Page 40: Tabel II.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi ...satpolpp.bogorkab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RENSTRA-2014... · - Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00

NO. URAIAN SEBELUM KOREKSI SETELAH KOREKSI

3 NARASI BAB V

Tabel 5.1 HAL V-22 Jumlah pos siskamling per jumlah desa/kelurahan Jumlah pos siskamling per jumlah desa/kelurahan

TERDAPAT DI MENJADI TERDAPAT DI

Program Pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal Program Pengendalian Keamanan dan kenyamanan Lingkungan

4 NARASI BAB VI

HALAMAN :VI-22

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3) yaitu Peningkatan kualitas

pelayanan dan penguatan peran serta masyarakat dalam

mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban,

difokuskan pada Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan

peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan

ketertiban Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke

dalam urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. OrganisasiPerangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab

mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan

tersebut adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

(Kesbangpol).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3) yaitu Peningkatan kualitas

pelayanan dan penguatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan

keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban, difokuskan pada

Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan peran serta masyarakat

dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban Arah kebijakan dan

pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesatuan bangsa dan

politik dalam negeri. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang

bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan

arah kebijakan tersebut adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri (Kesbangpol) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat.PolPP).