tabel ii.9 pencapaian kinerja pelayanan pada satuan polisi...
TRANSCRIPT
NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- Penegakan PERDA72,09 76,51 82,72 87,92 93,13 - - - - -
- Bangunan Tanpa Ijin 60,00 66,67 73,33 80,00 86,67 - - - - -
- Peternakan 90,00 90,00 90,00 95,00 100,00 - - - - -
- Reklame 61,54 69,23 76,92 84,62 92,31 - - - - -
- PETI 60,00 66,67 73,33 80,00 86,67 - - -
- Tempat Hiburan/Rekreasi 88,89 90,00 100,00 100,00 100,00
-Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman, keindahan) di
74,83 86,22 90,06 93,89 97,73
Kabupaten
- PKL 54,55 63,64 72,73 81,82 90,91
- GEPENG 78,13 81,25 87,50 93,75 100,00
- PSK/WRR 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00
- Bangunan Liar/ Serobot tanah pemkab/negara 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
- Cakupan patroli petugas Satpol PP1460 1460 1460 1460 1460
- Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan18 20 22 24 26 - - - - -
- Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 12,74 16,98 21,23 25,47 29,72 - -
- Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 0,13 0,17 0,21 0,25 0,30 - -
- Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk0,39 0,59 0,68 0,78 0,88 - - - - -
- Angka kriminalitas yang tertangani 4,25 4,89 5,63 6,47 7,44 - - - - -
- Angka kriminalitas 6,82 5,80 4,93 4,19 3,56 - - - - -
- Jumlah demo 27 16 14 12 10 - - - - -
- Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 100 % (2015) 72,09 76,51 82,72 87,92 93,13
- Bangunan Tanpa Ijin 60,00 66,67 73,33 80,00 86,67
- Peternakan 90,00 90,00 90,00 95,00 100,00
- Reklame 61,54 69,23 76,92 84,62 92,31
- PETI 60,00 66,67 73,33 80,00 86,67
- Tempat Hiburan/Rekreasi 88,89 90,00 100,00 100,00 100,00
TAHUN 2014-2018
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI
RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR
Tabel II.9Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor 2014-2018
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK
Target Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke-
NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TAHUN 2014-2018
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI
RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR
Tabel II.9Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor 2014-2018
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK
Target Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke-
- Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat3 x patroli dalam
sehari 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10
- Cakupan rasio petugas Linmas 1 org setiap RT
atau sebutan
lainnya
0,28 0,42 0,56 0,70 0,84
Cibinong, 2014
Kepala Satuan,
H. Tb. A Luthfi Syam
Pembina Utama Muda
NIP. 196306011996011001
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan 7.504.483.000 6.291.125.000 7.945.202.000 9.229.471.000 10.700.377.000 -
-
Pengendalian 1.000.000.000 1.314.875.000 1.577.850.000 1.893.420.000 2.272.104.000 -
Keamanan Lingkungan -
-
Penyelenggaraan HUT 300.000.000 345.300.000 414.360.000 497.232.000 596.678.000 -
POL PP -
-
Operasi Penertiban -
Warung 600.100.000 548.000.000 657.600.000 789.120.000 946.944.000 -
Remang-Remang/PSK -
-
Operasi Penertiban -
Pedagang Kaki Lima 400.000.000 1.418.000.000 1.630.700.000 1.875.305.000 2.156.600.000 -
-
Operasi Penertiban
Galian (PETI) 300.000.000 303.000.000 348.450.000 400.717.000 460.825.000 -
-
Operasi Penertiban -
Bangunan Tanpa -
IMB/Liar 1.000.000.000 419.000.000 481.850.000 554.127.000 637.246.000 -
-
Operasi Penertiban -
Reklame/Spanduk 150.000.000 165.000.000 189.750.000 218.212.000 250.944.000 -
-
Operasi Penertiban 100.000.000 142.500.000 163.875.000 188.456.000 216.724.000 -
Usaha Peternakan -
RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014-2018
Tabel III.4Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor
Uraian ***)Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012
TANGGAL : 30 Agustus 2012
1 2 3 4 5
1 5 6 7 8 9I 1. Terwujudnya Ketenteraman dan 1. Meningkatnya keamanan dan 1 Penegakan PERDA 72,09 76,51 82,72 87,92 93,13
Ketertiban Mayarakat kenyamanan lingkungan
2 Cakupan patroli petugas Satpol PP 1460 1460 1460 1460 1460
3 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,
keindahan) di Kabupaten 74,83 86,22 90,06 93,89 97,73
4 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 18 20 22 24 26
5 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 12,74 16,98 21,23 25,47 29,72
6 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 0,13 0,17 0,21 0,25 0,30
7Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah 72,09 76,51 82,72 87,92 93,13
8Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat4,10 4,10 4,10 4,10 4,10
9 Cakupan rasio petugas Linmas 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84
10 Jumlah demo 27 16 14 12 10
II 1 Tegaknya Supremasi Peraturan 1 Meningkatnya ketaatan1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 0,39 0,59 0,68 0,78 0,88
RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014-2018
432
TUJUAN
Tabel IV.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor
NO. SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
1 5 6 7 8 9432
TUJUANNO. SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
Daerah dan Peraturan Kepala masyarakat terhadap
Daerah Peraturan Daerah dan 2 Angka kriminalitas yang tertangani 4,25 4,89 5,63 6,47 7,44
Peraturan Kepala Daerah.
3 Angka kriminalitas 6,82 5,80 4,93 4,19 3,56
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Terwujudnya 1 Meningkatnya 1 19 02 15 Program Peningkatan TerkendalinyaKetenteraman, keamanan dan Keamanan dan Keamanan/ Ketertiban dan kenyamanan Kenyamanan ketertiban -
Perlindungan lingkungan. Lingkungan Lingkungan 7.504.483.000 6.291.125.000 7.945.202.000 9.229.471.000 10.700.377.000 41.670.658.000
Mayarakat -
1 Penegakan PERDA 15,37 72,09 76,51 82,72 87,92 93,13 93,13
Persen Persen Persen Persen Persen persen
- PETI - Bangunan Tanpa Ijin 60,00 72,09 66,67 76,51 73,33 82,72 80,00 87,92 86,67 93,13
- Peternakan - Peternakan 90,00 90,00 90,00 95,00 100,00
- Reklame - Reklame 61,54 69,23 76,92 84,62 92,31
- Tempat Hiburan - PETI 60,00 66,67 73,33 80,00 86,67
- IMB - Tempat Hiburan/Rekreasi 88,89 90,00 100,00 100,00 100,00
2 Cakupan patroli 1460 1460 1460 1460 1460 1460 7300
petugas Satpol PP Kali (4 kali/hari) Kali (4 kali/hari) Kali (4 kali/hari) Kali (4 kali/hari) Kali (4 kali/hari) Kali (4 kali/hari)
3 Tingkat penyelesaian 15,37 74,83 86,22 90,06 93,89 97,73 97,73
pelanggaran K3 Persen Persen Persen Persen Persen Persen
- PKL - PKL 54,55 74,83 63,64 86,22 72,73 90,06 81,82 93,89 90,91 97,73
- GEPENG - GEPENG 78,13 81,25 87,50 93,75 100,00
- PSK/WRR - PSK/WRR 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00
- BANGLI/Serobot Tanah - Bangunan Liar/ Serobot 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00Tanah
4 Jumlah demo 22 27 16 14 12 10 79
5
Cakupan Penegakan
Peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah
72,09 76,51 82,72 87,92 93,13 93,13
- Bangunan Tanpa Ijin 60,00 72,09 66,67 76,51 73,33 82,72 80,00 87,92 86,67 93,13
- Peternakan 90,00 90,00 90,00 95,00 100,00
- Reklame 61,54 69,23 76,92 84,62 92,31
- PETI 60,00 66,67 73,33 80,00 86,67
- Tempat Hiburan/Rekreasi 88,89 90,00 100,00 100,00 100,00
6
Cakupan patroli siaga
ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 21
1 19 02 15 0005 Pengendalian jumlah pelaksanaan Piket dan 366 Hari 365 hari 1.000.000.000 366 hari 1.314.875.000 365 hari 1.577.850.000 365 hari 1.893.420.000 365 hari 2.272.104.000 1825 harti 8.058.249.000 Seksie Pengendalian
Keamanan Lingkungan Pengamanan gedung kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 bulan Operasional Sat.Pol.PP
RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014-2018
1 2 6
Rp. TARGET
3 4 5
SASARAN
2014 2015
TABEL V.I
TARGET
RENSTRA SKPD (2018)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
Rp. TARGETTARGET Rp.
PROGRAM
DAN
KEGIATANRp.
2016 2017
Rp. TARGETRp. TARGET
2018
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014-2018
1 2 6
Rp. TARGET
3 4 5
SASARAN
2014 2015
TABEL V.I
TARGET
RENSTRA SKPD (2018)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
Rp. TARGETTARGET Rp.
PROGRAM
DAN
KEGIATANRp.
2016 2017
Rp. TARGETRp. TARGET
2018
- Piket Pengamanan
Gedung Setda
- Kecamatan
- Pengamanan Unjuk Rasa 18 Kali 24 Kali 22 Kali 24 Kali 26 Kali
- Patroli 15 Kec.
- Pengamanan Operasi Lodaya 7 Hari Kerja 10 Hari Kerja 20 Hari Kerja 20 Hari Kerja 20 Hari Kerja
(hari besar nasional dan
keagamaan)
1 19 02 15 0008 Penyelenggaraan HUT Jumlah Penyelenggaraan
HUT 300.000.000 345.300.000 414.360.000 497.232.000 596.678.000 2.153.570.000 Sekretariat
POL PP Kab. Dan Propinsi
- HUT Pol.PP TK
Kabupaten 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 5 keg
- HUT POL PP TK.
Propinsi 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 5 Keg
1 19 02 15 0009 Operasi Penertiban -Jumlah KAK yang disusun 1 Dok., 5 buku 1 Dok., 5 buku 1 Dok., 5 buku 1 Dok., 5 buku 1 Dok., 5 buku 5dok, 25 buku Seksie Pengendalian
Warung -Jumlah Laporan 10 buku, 10 Dokumen 600.100.000 5 buku, 5 Dokumen 548.000.000 5 buku, 5 Dokumen 657.600.000 5 buku, 5 Dokumen 789.120.000 5 buku, 5 Dokumen 946.944.000 25buku 3.541.764.000 Operasional Sat.Pol.PP
Remang-Remang/PSK Persiapan Penertiban 25 dok Operasional Sat.Pol.PP
-Jumlah Operasi Penertiban 120 (PSK) 12 hk Kegi. 24 titik 12 hk 12 hk 12 hk 60Hk
-Jumlah Laporan Paska Penertiban 10 dokumen, 10 buku 5 dokumen, 5 buku 5 dokumen, 5 buku 5 dokumen, 5 buku 5 dokumen, 5 buku 25 dok, 25 buku
1 19 02 15 0010 Operasi Penertiban -Jumlah KAK yang disusun 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 5 dok, 25 buku Seksie Pengendalian
Pedagang Kaki Lima -Jumlah Laporan 10 Dok. 400.000.000 5 buku, 5 Dokumen 1.418.000.000 5 buku, 5 Dokumen 1.630.700.000 5 buku, 5 Dokumen 1.875.305.000 5 buku, 5 Dokumen 2.156.600.000 25 buku,25 dok 7.480.605.000 Operasional Sat.Pol.PP
Persiapan Penertiban Operasional Sat.Pol.PP
-Jumlah Penertiban PKL 12 Bulan 12 Titik lokasi 8 Titik lokasi 12 Titik lokasi 12 Titik lokasi 12 Titik lokasi 12titik lokasi
-Jumlah Laporan Akhir Penertiban 12 Buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 duku, 25 dok
1 19 02 15 0011 Operasi Penertiban -Jumlah KAK yang disusun 1 dok., 5 buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku buku Seksie Pengendalian
Galian (PETI) -Jumlah Laporan 10 dok. 10 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku,25 dok Operasional Sat.Pol.PP
Persiapan Penertiban
-Jumlah Penertiban PETI 8 titik 300.000.000 8 titik 303.000.000 8 titik 348.450.000 8 titik 400.717.000 8 titik 460.825.000 8titik 1.812.992.000 Seksie Pengendalian
-Jumlah Laporan Akhir Penertiban 10 dok. 10 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku, 25dok
1 19 02 15 0012 Operasi Penertiban -Jumlah KAK yang disusun 1 dok, 5 buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 5 dok, 25 buku Seksie Pengendalian
Bangunan Tanpa -Jumlah Laporan 9 dok, 45 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku, 25dok Operasional Sat.Pol.PP
IMB/Liar Persiapan Penertiban 1.000.000.000 419.000.000 481.850.000 554.127.000 637.246.000 3.092.223.000
-Jumlah Penertiban Bangunan ......titik lokasi kegiatan 4 titik 8 titik 8 titik 8 titik 8 titik
-Jumlah Laporan Akhir Penertiban 9 dok, 45 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku, 25 dok.
1 19 02 15 0013 Operasi Penertiban -Jumlah KAK yang disusun 1 dok 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 5 dok,25 buku Seksie Pengendalian
Reklame/Spanduk -Jumlah Laporan 8 dok 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku, 28 dok Operasional Sat.Pol.PP
Persiapan Penertiban 150.000.000 165.000.000 189.750.000 218.212.000 250.944.000 973.906.000 Seksie Pengendalian
-Jumlah Penertiban reklame 8 titik 5 titik 8 titik 8 titik 8 titik 8 titik Operasional Sat.Pol.PP
-Jumlah Laporan Akhir Penertiban 8 dok 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku,25 dok
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014-2018
1 2 6
Rp. TARGET
3 4 5
SASARAN
2014 2015
TABEL V.I
TARGET
RENSTRA SKPD (2018)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
Rp. TARGETTARGET Rp.
PROGRAM
DAN
KEGIATANRp.
2016 2017
Rp. TARGETRp. TARGET
2018
1 19 02 15 0014 Operasi Penertiban -Jumlah KAK yang disusun 1 Dok, 5 buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 5 dok, 25 buku Seksie Pengendalian
Usaha Peternakan -Jumlah Laporan 4 dok, 5 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku,25 dok Operasional Sat.Pol.PP
Persiapan Penertiban 100.000.000 142.500.000 163.875.000 188.456.000 216.724.000 811.555.000 Seksie Pengendalian
-Jumlah Penertiban Bangunan 20 lokasi (8 titik) 4 titik 20 lokasi 20 lokasi 20 lokasi 20[0kasi Operasional Sat.Pol.PP
-Jumlah Laporan Akhir Penertiban 4 dok, 20 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25buku, 25 dok
1 19 02 15 0015 Operasi Penertiban -Jumlah KAK yang disusun 1 dok, 5 buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 5 dok, 25 buku Seksie Pengendalian
Penyerobotan Tanah -Jumlah Laporan 20 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku,25 dok Operasional Sat.Pol.PP
Pemkab/Negara Persiapan Penertiban 150.000.000 180.000.000 207.000.000 238.050.000 273.757.000 1.048.807.000 Seksie Pengendalian
-Jumlah Penertiban Bangunan ....lokasi kegiatan 5 titik 5 titik 5 titik 5 titik 5titik Operasional Sat.Pol.PP
-Jumlah Laporan hasil Penertiban 5 dokumen, 25 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku,25 dok
1 19 02 15 0016 Operasi Penertiban -Jumlah KAK yang disusun 1 dok, 5 buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 5 dok, 25 buku Seksie Pengendalian
Gelandang dan -Jumlah Laporan 4 dok 20 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku,25 dok Operasional Sat.Pol.PP
Pengemis Persiapan Penertiban 100.000.000 152.850.000 175.777.000 202.144.000 232.465.000 863.236.000 Seksie Pengendalian
-Jumlah Penertiban .......lokasi kegiatan 9 titik 4 titik 4 titik 4 titik 4titik Operasional Sat.Pol.PP
-Jumlah Laporan hasil Penertiban 4 dok. 20 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25buku, 25 dok
1 19 02 15 0017 Pembentukan Satpolpp
Kawasan Tertib Praja Jumlah kawasan tertib 1 kawasan 250.000.000 250.000.000
Pelaporan
1 19 02 15 0018 Penertiban Tempat -Jumlah KAK yang disusun 1 dok. 5 buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 5dok, 25 buku Seksie Pengendalian
Hiburan/rekreasi -Jumlah Laporan 8 dok. 40 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku,25 dok Operasional Sat.Pol.PP
Persiapan Penertiban 150.000.000 275.000.000 316.250.000 363.687.000 418.240.000 1.523.177.000 Operasional Sat.Pol.PP
-Jumlah Penertiban ....lokasi kegiatan 10 titik 5 titik 5 titik 5 titik 5 titik
-Jumlah Laporan hasil Penertiban 8 dok. 40 buku 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 5 buku, 5 Dokumen 25 buku, 25 dok
1 19 02 15 0019 Pelatihan Bela Diri dan -Jumlah KAK yang disusun 1 dok. 5 buku 173.753.000 1 dok. 5 buku
PPH -Jumlah Laporan 1 dok. 50 buku 1 dok. 50 buku
Persiapan Penertiban
-Jumlah peserta 50 beladiri, 30 PHH 50 beladiri, 30 PHH 50 beladiri, 30 PHH 50 beladiri, 30 PHH 50 beladiri, 30 PHH 250 beladiri, 120 PHH
-Jumlah Laporan hasil Penertiban 1 dok. 5 buku 1 dok. 5 buku 1 dok. 5 buku 1 dok. 5 buku 1 dok. 5 buku 5 dok. 25 buku
1 19 02 15 0020 Rapat Koordinasi Jumlah Rapat Koordinasi 12 keg, 40 Kec 200.000.000 12 keg, 40 Kec 250.000.000 12 keg, 40 Kec 287.500.000 12 keg, 40 Kec 330.625.000 12 keg, 40 Kec 380.218.000 12 keg, 40 Kec 1.448.343.000 Subag Program dan
Penanganan Trantibum penanganan trantibum - Pelaporan
dengan Kecamatan se - Kapasitas Sat.Pol.PP
Kabupaten Bogor -
-
-
1 19 02 15 0022 Pembinaan Kelinmasan -Jumlah KAK yang disusun 1 dok, 5 buku 425.000.000 1 dok, 5
bukuDalam Penanganan -Jumlah Laporan 5 buku 5 buku
Keamanan dan Kenyamanan Persiapan Penertiban -
Lingkungan -Jumlah peserta 878 orang 878 orang -
-Jumlah Laporan hasil keg 5 buku 5 buku -
1 19 02 15 0024 Monitoring Dan Penilaian Jumlah Pos Keamanan yang 434 250.000.000 seksi Operasi SatLinmas
Poskamdes/Kel Tahun di monitong/Dinilai 434 Unit Unit
Aanggaran 2011-2013 Desa/Kel
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014-2018
1 2 6
Rp. TARGET
3 4 5
SASARAN
2014 2015
TABEL V.I
TARGET
RENSTRA SKPD (2018)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
Rp. TARGETTARGET Rp.
PROGRAM
DAN
KEGIATANRp.
2016 2017
Rp. TARGETRp. TARGET
2018
1 19 02 15 0042 Penanganan/Penertiban Jumlah Lokasi Vila yang Akan 2 457.630.000 Seksi Operasional
Bangunan/Vila Di Wilayah ditertibkan 2 Kec kec Sat.Pol.PP
Puncak
1 19 02 15 0043 Peningkatan Kapasitas - Jumlah KAK yang disusun 1 dok 98.000.000 1 dok
Pegawai Tindak Internal - Jumlah Materi Pelatihan 5 buku 5 buku
- Jumlah Peserta pelatihan 35 orang 35 orang
-
1 19 02 15 0044 Peningkatan kapasitas - Jumlah KAK yang disusun 1 dok 125.000.000 1 dok
Kasat Linmas - Jumlah Materi Pelatihan
- Jumlah Peserta pelatihan 100 orang 168 orang
1 19 02 15 0045 Penyusunan Raperbup Jumlah KAK yang disusun 1 Dok, 5 buku 75.000.000 1 Dok, 5 buku 75.000.000 Subag Program dan
UTJ Sat.PolPP Jumlah Laporan Kompilasi Data 1 Dok, 5 buku 1 Dok, 5 buku Pelaporan
Jumlah Rancangan awal 1 Dok, 5 buku 1 Dok, 5 buku
Jumlah Rancangan Akhir 1 dok 1 dok
1 19 02 15 0046 Penyusunan Rancangan Jumlah KAK yang disusun 1 Dok 300.000.000 1 Dok 300.000.000 Subag Program dan
Protap Pelaksanaan Jumlah Laporan Kompilasi Data 5 buku 5 buku Pelaporan
Tugas Sat.PolPP Jumlah Rancangan awal 6 dok 6 dok
Jumlah Rancangan Akhir 30 buku 30 buku
1 19 02 15 0047 Penyusunan Revisi Jumlah KAK yang disusun 1 Dok 200.000.000 1 Dok 200.000.000 Seksi pemeriksaan
Perda 8 Tahun 2006 Jumlah Laporan Kompilasi Data 5 buku 5 buku
tentang Ketertiban Umum Jumlah Rancangan awal 6 dok 6 dok
Jumlah Rancangan Akhir 30 buku 30 buku
1 19 02 15 0048 Patroli Ketertiban umum Jumlah Lokasi Patroli 11 Titik Rawan 200.000.000 11 Titik Rawan 777.600.000 11 Titik Rawan 894.240.000 11 Titik Rawan 1.028.376.000 11 Titik Rawan 1.182.632.000 11 titik rawan 4.082.848.000 Seksi Operasi Sat.PolPP
Jumlah Patroli/hari 3 kali/hari 192 keg
45 hk 45 hk 45 hk 45 hk 183 hk
3 kali/hari 3 kali/hari 3 kali/hari 3 kali/hari 3 kali/hari
1 19 02 15 0049 Pelatihan Kepemimpinan Jumlah Aparat yang 20 orang PolPP
mengikuti Pelatihan 40 Orang anggota
Kepemimpinan Pol PP Kecamatan
1 19 02 15 050 Operasi Penertiban Jumlah daerah perbatasan 2 daerah 500.000.000 3 daerah 4 daerah 600.000.000 5 daerah 650.000.000 6 daerah 675.000.000 6 daerah 2.425.000.000 Seksi Operasi Sat.PolPP
Pelanggaran PERDA Di
Daerah Perbatasan -
2 Tegaknya 1 Meningkatnya 1 19 02 16 Program Pemeliharaan Tersidiknya 2.075.000.000 - 2.296.000.000 - 2.821.000.000 - 3.118.500.000 - 3.441.875.000 - 13.752.375.000
Supremasi ketaatan Kantrantibmas pelanggaran -
Peraturan masyarakat terhadap dan perda oleh -
Daerah dan Peraturan Daerah Pencegahan PPNS -
Peraturan Kepala dan Tindak -
Daerah Peraturan Kepala Kriminal -
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014-2018
1 2 6
Rp. TARGET
3 4 5
SASARAN
2014 2015
TABEL V.I
TARGET
RENSTRA SKPD (2018)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
Rp. TARGETTARGET Rp.
PROGRAM
DAN
KEGIATANRp.
2016 2017
Rp. TARGETRp. TARGET
2018
Daerah. -
1 Rasio jumlah Polisi 0,39 0,39 0,59 0,68 0,79 0,88 0,88 -
Pamong Praja per -
10.000 penduduk -
-
2 Angka kriminalitas 3,70 4,25 4,89 5,63 6,47 7,44 7,44
yang tertangani angka -
-
1 19 02 16 0002 Peningkatan Jumlah Operasi Gabungan 6 kali 375.000.000 8 kali 500.000.000 10 kali 625.000.000 1.500.000.000 Seksi Operasi Sat.Linmas
Kerjasama Dengan Pengamanan lingkungan - Seksie Pembinaan
Aparat Keamanan - Masyarakat
Dalam Teknik -
Pencegahan Kejahatan -
-
1 19 02 16 0006 Operasional -
Penyidikan Jumlah penyidikan terhadap 40 Kasus 425.000.000 50 Kasus 1.000.000.000 60 Kasus 1.150.000.000 70 Kasus 1.322.500.000 80 Kasus 1.520.875.000 300 kasus 5.418.375.000 Seksie Pemeriksaan Kabupaten Bogor
Pelanggaran PERDA pelanggaran Perda 40 Kasus -
oleh PPNS -
-
1 19 02 16 0006 Penunjang Kegiatan Unit 40 UPT 1.650.000.000 40 UPT 1.296.000.000 40 UPT 1.296.000.000 40 UPT 1.296.000.000 40 UPT 1.296.000.000 40 UPT 6.834.000.000
Pelaksana Tugas Sat.Polpp -
-
-
1 19 02 23 Peningkatan Pembinaan, 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.500.000.000
Pemberantasan pencegahan -
Penyakit dan -
Masyarakat pemberantasan -
penyakit -
masyarakat -
(PEKAT) -
-
-
1 Angka kriminalitas 8,02 6,82 5,80 4,93 4,19 3,56 3,56
angka
-
-
-
1 19 02 23 0004 Penyuluhan Trantibum Jumlah Penyuluhan Trantibum 4000 orang 500.000.000 500.000.000 Seksi Binmas
-
Penyuluhan Pencegahan Jumlah penyuluhan 24 kali 500.000.000 4000 orang 500.000.000 4000 orang 500.000.000 4000 orang 500.000.000 20000orang 2.000.000.000
Penyakit Masyarakat 24 kali 24 kali 24 kali -
Program Pemberdayaan 1.632.750.000 1.897.229.000 2.198.062.000 2.525.271.000 8.253.312.000
Masyarakat dalam menjaga
Keamanan dan Ketertiban
Lingkungan
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014-2018
1 2 6
Rp. TARGET
3 4 5
SASARAN
2014 2015
TABEL V.I
TARGET
RENSTRA SKPD (2018)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
Rp. TARGETTARGET Rp.
PROGRAM
DAN
KEGIATANRp.
2016 2017
Rp. TARGETRp. TARGET
2018
1 Jumlah Linmas per 8,55 12,74 16,98 21,23 25,47 29,72 29,72
Jumlah 10.000 Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka
Penduduk
2 Petugas Perlindungan 0,09 0,13 0,17 0,21 0,25 0,30 0,30
Masyarakat (Linmas) persen persen persen persen persen persen persen
di Kabupaten
3 Rasio Pos 18 18 20 22 24 26 26
Siskamling per Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos
jumlah
desa/kelurahan
4Cakupan rasio petugas
Linmas 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,84
Pembinaan Kelinmasan -Jumlah peserta 878 orang 465.580.000,00 878 orang 535.417.000 878 orang 615.729.000 878 orang 708.088.000 878 orang 2.324.814.000 Seksie Pengembangan
Dalam Penanganan -Jumlah KAK yang disusun 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku 1 Dok, 5 Buku - Kapasitas Sat.Linmas
Keamanan dan Kenyamanan -Jumlah Laporan 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku
Lingkungan Persiapan Penertiban
-Jumlah Laporan hasil keg 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku
Peningkatan kapasitas - Jumlah Peserta 168 orang 237.050.000,00 1 dok 272.607.000 1 dok 313.498.000 1 dok 360.523.000 1 dok 1.183.678.000 Seksie Pengembangan
Kasatgas Linmas `-Jumlah KAK yg disusun 1 dokumen - Kapasitas Sat.Linmas
200 orang 200 orang 200 orang 200 orang -
Bintek Pelatihan Manajemen - Jumlah Peserta 100 orang 116.700.000,00 1 dok, 5 buku 134.205.000 1 dok, 5 buku 154.335.000 1 dok, 5 buku 177.486.000 5 dok, 25 buku 582.726.000 Seksi Pengembangan
dan Juknis Poskamdes Jumlah KAK yg disusun 100 orang 100 orang 134 orang 434 orang Kapasitas sat.PolPP
- Jumlah laporan hasil keg. 5 buku 1 dok 5 buku 1 dok 5 buku 1 dok 5 buku 1 dok 5 buku
Pelatihan PBB dan Beladiri - Jumlah Peserta 434 orang 100.000.000,00 1 dok, 5 buku 115.000.000 1 dok, 5 buku 132.250.000 1 dok, 5 buku 152.087.000 5 dok, 25 buku 499.337.000 Seksi Pengembangan
anggota Linmas pengurus 50 orang 50 orang 50 orang 200 orang Kapasitas sat.PolPP
poskamdes 1 dok 5 buku 1 dok 5 buku 1 dok 5 buku 5 dok, 25 buku
`-Jumlah KAK yg disusun 1 dokumen
- Jumlah laporan hasil keg. 5 buku
Simulasi anggota Sat.Linmas - Jumlah Peserta 80 org 100.000.000,00 80 org 115.000.000 80 org 132.250.000 80 org 152.087.000 320 orang 499.337.000 Seksi Pengembangan
dalam penanganan Jumlah KAK yg disusun 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 4 DOK Kapasitas sat.PolPP
keamanan dan ketertiban - Jumlah laporan hasil keg. 5 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku 20 BUKU
saat terjadi bencana
Rakor Linmas Se-Kabupaten Jumlah Linmas yang 434 orang 263.420.000,00 434 350.000.000 434 400.000.000 434 450.000.000 434 1.463.420.000 Seksi Operasi Sat.Linmas
Bogor mengikuti Rakor orang orang orang orang
Pemberdayaan Satlinmas dalam Jumlah linmas yang mengikuti 200 orang 350.000.000,00 250 375.000.000 300 450.000.000 350 525.000.000 1100 1.700.000.000 Seksi Operasi Sat.Linmas
meningkatkan fungsi Poskamdes pemberdayaan orang orang orang orang
dan Poskamling
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014-2018
1 2 6
Rp. TARGET
3 4 5
SASARAN
2014 2015
TABEL V.I
TARGET
RENSTRA SKPD (2018)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
Rp. TARGETTARGET Rp.
PROGRAM
DAN
KEGIATANRp.
2016 2017
Rp. TARGETRp. TARGET
2018
- Masyarakat
3. Terbentuknya 1 Meningkatnya 1 Terwujudnya 1 19 02 01 Program Pelayanan Meningkatnya pelayanan -
Personil Pamong kelancaran kelancaran Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran 12 Bulan 9.523.910.000 9.934.231.000 10.124.080.000 10.325.736.000 10.515.517.000 50.423.474.000
Praja yang pelaksanaan pelayanan 12 Bulan -
1 19 02 01 0002 Penyediaan Jasa Surat Jumlah materai 6000 700 lembar 11.900.000 700 lembar 10.100.000 700 lembar 11.900.000 700 lembar 11.900.000 700 lembar 11.900.000 700 lembar 57.700.000 Sub.bag Um.Peg
Menyurat Jumlah Materai 3000 900 lembar 300 lembar 900 lembar 900 lembar 900 lembar 900 lembar -
Jumlah Surat 300 surat 500 surat 300 surat 300 surat 300 surat 300 surat -
-
-
Profesional tugas pokok dan administrasi 1 19 02 01 0002 Penyediaan Jasa jumlah kebutuhan sarana -
fungsi perkantoran Komunikasi, Sumber Daya Air komunikasi dan listrik 100% 150.000.000 100% 216.000.000 100% 216.000.000 100% 216.000.000 100% 216.000.000 100% 1.014.000.000 Sub.bag Um.Peg
masing-masing dan Listrik - Telepon 12 Bulan 2 line 2 line 2 line 2 line 2 line 2 line -
- Listrik 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan -
- Internet 1 Jaringan 2 Jaringan 2 Jaringan 2 Jaringan 2 Jaringan 1 Jaringan -
- air 1 jarringan 1 jarringan 1 jarringan 1 jarringan -
1 19 02 01 0004 Penyediaan Jasa Jaminan jumlah anggota yang 100% 118.800.000 118.800.000 Sub.bag Um.Peg
Pemeliharaan Kesehatan PNS mendapatkan pemeliharaan 238 Orang 197 Orang -
kesehatan PNS -
Penyediaan Jasa Jaminan jumlah penyediaan jasa 100% 180.000.000 100% 210.000.000 100% 240.000.000 100% 270.000.000 100% 900.000.000
Kecelakaan saat operasi jaminan kecelakaan 300 Orang 350 Orang 400 Orang 450 Orang 450 Orang
Penertiban saat operasi penertiban
-
1 19 02 01 0006 Penyediaan Jasa jumlah STNK kendaraan 100% 70.000.000 25.290.000 25.290.000 25.290.000 25.290.000 171.160.000 Sub.bag Um.Peg
Pemeliharaan dan Perizinan dinas/operasional yang tersedia -
Kendaraan Dinas/Operasional - Kendaraan Roda Empat 17 Kend 54 Unit 15 Unit 15 Unit 15 Unit 15 Unit 55 Unit -
- Kendaraan Roda Dua 11 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit -
- Kendaraan Roda Enam 6 Unit 3 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit -
-
1 19 02 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan jumlah tenaga jasa pelayanan 100% 90.115.000 100% 118.915.000 100% 118.915.000 100% 118.915.000 100% 118.915.000 100% 565.775.000 Sub.bag Um.Peg
Kantor kebersihan Kantor 6 Orang 8 Orang 8 Orang 8 Orang 8 Orang 6 Orang -
- Jumlah alat kebersihan kantor 12 Bulan -
-
1 19 02 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan ATK untuk 100% 54.550.000 100% 61.390.000 100% 61.390.000 100% 61.390.000 100% 61.390.000 100% 300.110.000 Sub.bag Um.Peg
pelaksanaan Tupoksi 63 Macam 31 Jenis 55 jenis 55 jenis 55 jenis 55 jenis 55 jenis -
-
1 19 02 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan jumlah kebutuhan barang cetakan 100% 56.000.000 100% 67.387.000 100% 77.495.000 100% 89.119.000 100% 102.487.000 100% 392.488.000 Sub.bag Um.Peg
dan Penggandaan dan penggandaan 23 Macam 12 Jenis 15 Jenis 17 Jenis 20 Jenis 22 Jenis 22 Jenis -
40845 Lbr 90000 lembar 1802lbrr penggandaan 1802lbrr penggandaan 1802lbrr penggandaan 1802lbrr penggandaan 1802lbrr penggandaan -
1 19 02 01 0012 Penyediaan Komponen Tersedianya komponen 115 lampu 17.500.000 115 lampu 17.500.000 115 lampu 35.000.000 Sub.bag Um.Peg
instalasi Listrik/penerangan peralatan listrik 8 Roll kabel 8 Roll kabel 8 Roll kabel -
Bangunan Kantor -
-
1 19 02 01 0016 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya jamuan makanan 1 tahun 35.640.000 1 tahun 43.875.000 1 tahun 50.456.000 1 tahun 58.024.000 1 tahun 66.728.000 5 tahun 254.723.000 Sub.bag Um.Peg
dan minuman 2640 galon 2640 galon 3100 galon 3200 galon 3300 galon 15240 galon -
-
-
1 19 02 01 0017 Penyediaan Makanan Jumlah jamuan makan dan 100% 42.560.000 100% 138.600.000 100% 159.390.000 100% 183.298.000 100% 210.793.000 734.641.000 Sub.bag Um.Peg
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014-2018
1 2 6
Rp. TARGET
3 4 5
SASARAN
2014 2015
TABEL V.I
TARGET
RENSTRA SKPD (2018)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
Rp. TARGETTARGET Rp.
PROGRAM
DAN
KEGIATANRp.
2016 2017
Rp. TARGETRp. TARGET
2018
dan Minuman minum -
- Rapat 44 Rapat Tamu 132 Rapat 132 Rapat 132 Rapat 132 Rapat 572 rapat tamu -
- snack tamu 44 Tamu 200 Tamu 220 Tamu 240Tamu 260 Tamu 964 tamu -
480 Snack/Tamu -
- galon -
- gelas -
1 19 02 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan jumlah rapat-rapat koordinasi 41800 Gelas -
Konsultasi Ke Dalam dan Luar yang dilaksanakan -
Daerah 100% 250.000.000 100% 456.304.000 100% 524.749.000 100% 603.462.000 100% 693.981.000 100% 2.528.496.000 Sub.bag Um.Peg
- Kegiatan Dalam Daerah 40 kec 40 kec 40 kec 40 kec 40 kec 40 kec -
- Kegiatan Luar Daerah 72 Kegiatan 2 luar daerah 6 luar daerah 6 luar daerah 6 luar daerah 6 luar daerah 6 luar daerah -
\- HUT Pol.PP 31 Kegiatan -
1 Kegiatan -
1 19 02 01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah honor bulanan bagi -
Pendukung pegawai kontrak dan arsiparis 100% 219.150.000 100% 219.150.000 100% 219.150.000 100% 219.150.000 100% 219.150.000 100% 1.095.750.000 Sub.bag Um.Peg
Administrasi/Teknis 12 Bulan 18 orang 18 orang 18 orang 18 orang 18 orang 18 orang -
Perkantoran -
-
1 19 02 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan jumlah pelayanan dokumentasi 100% 38.000.000 100% 139.200.000 100% 160.080.000 100% 184.092.000 100% 211.705.000 100% 733.077.000 Sub.bag Um.Peg
Arsip SKPD dan arsip 8 jenis barang 3 kegiatan 8 jenis barang 8 jenis barang 8 jenis barang 8 jenis barang -
3 keg 3 keg 3 keg 3 keg -
-
1 19 02 01 0021 Penyediaan Pelayanan jumlah dokumen pengelolaan 100% 75.900.000 100% 171.250.000 100% 171.250.000 100% 171.250.000 100% 171.250.000 100% 760.900.000 Sub.bag Um.Peg
Administrasi Kepegawaian administrasi kepegawaian 197 Orang 8 kegiatan 350 Orang 400 Orang 450 Orang 450 Orang -
8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan
12 bulan 12 Bulan -
1 19 02 01 0022 Penyediaan Pelayanan jumlah pengelola/pengelolaan 100% 40.000.000 100% 48.300.000 100% 55.545.000 100% 63.876.000 100% 73.458.000 100% 281.179.000 Sub.bag Um.Peg
Administrasi Barang administrasi barang 14 orang 4 kegiatan 14 orang 14 orang 14 orang 14 orang -
12 Bulan 12 Bulan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan -
1 19 02 01 0023 Penyediaan Sewa Tempat jumlah tempat pemasangan 24.000.000 24.000.000 24.000.000 72.000.000
repeater 100% - Sub.bag Um.Peg
12 Bulan -
1 19 02 01 0024 Penyediaan Pelayanan -
Keamanan Kantor/ 100% 8.253.795.000 100% 8.038.470.000 100% 8.038.470.000 100% 8.038.470.000 100% 8.038.470.000 100% 40.407.675.000 Sub.bag Um.Peg
Penyediaan Pelayanan Jumlah Penyediaan 12 Bulan 300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 300 orang -
Jasa Tenaga Bantuan PolPP Pelayanan Jasa tenaga -
BanPolPP
-
2 Terwujudnya 1 19 02 02 Program Peningkatan -
Kecepatan, Sarana dan Prasarana BanPolPP 12 Bulan 2.368.224.000 2.185.477.000 2.612.790.000 2.824.947.000 3.351.426.000 13.342.864.000
kenyamanan dan Aparatur -
keamanan kerja Tercukupi dan terpeliharanya -
aparatur sarana dan prasarana aparatur - Sub.bag Um.Peg
-
-
1 19 02 02 0010 Pengadaan Mebeuler Jumlah pengadaan Mebeuleur 100% 190.000.000 100% 79.660.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 190.000.000 659.660.000 Sub.bag Um.Peg
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014-2018
1 2 6
Rp. TARGET
3 4 5
SASARAN
2014 2015
TABEL V.I
TARGET
RENSTRA SKPD (2018)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
Rp. TARGETTARGET Rp.
PROGRAM
DAN
KEGIATANRp.
2016 2017
Rp. TARGETRp. TARGET
2018
- Meja 20 20 40 -
- kursi 60 60 120
- kursi Rapat 20 40 20 80 -
- Meja Rapat aula 10 10 -
- Kursi rapat aula 0 -
- kursi kerja 88 88 -
- Kursi Lipat 100 50 150 -
- kursi tunggu (5 sit) 4 4 4 12 -
- sofa 4 4 4 12 -
- Meja 1 biro 4 5 9 -
- Kursi rapat 20 20 -
- Meja Lobby 2 2
1 19 02 02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor jumlah pengadaan Peralatan 100% 250.000.000 100% 181.763.000 100% 350.000.000 100% 400.000.000 100% 450.000.000 1.631.763.000 Sub.bag Um.Peg
kantor -
Printer 2 Unit 9 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 17 unit -
Komputer PC 4Unit 9 Unit 4Unit 4Unit 4Unit 25 unit -
Notebook 3 Unit 9 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 21 unit -
Mesin Faximile 1 Unit 1 unit 1 Unit 3 unit -
Kamera 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 4 unit] -
Wairless 2 unit 2 unit -
Handytalky 10 Unit 20 Unit 30 Unit 40Unit 50 Unit 150 unit -
Infocus (LCD Projector) 20 Unit 1 unit 2 unit 3 unit -
mik meja -
handycam 1 unit 1 unit -
Sleeping met -
Felt Bed -
RIG 2 unit 2 unit -
1 19 02 02 0014 Pengadaan Perlengkapan jumlah pengadaan perlengkapan 100% 225.000.000 100% 655.960.000 100% 754.354.000 100% 867.507.000 100% 997.633.000 100% 3.500.454.000 Sub.bag Um.Peg
Kantor kantor 6 Jenis 7 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 8 Jenis -
Mesin Potong Rumput -
Lemari -
Locker 26 unit 30 unit 40 unit 50 unit -
Perlengkapan PHH -
Filling Cabinet 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit -
Rak Arsip 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit -
AC 8 unit 5 unit 8 unit 8 unit 8 unit -
Kulkas -
Dispenser -
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014-2018
1 2 6
Rp. TARGET
3 4 5
SASARAN
2014 2015
TABEL V.I
TARGET
RENSTRA SKPD (2018)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
Rp. TARGETTARGET Rp.
PROGRAM
DAN
KEGIATANRp.
2016 2017
Rp. TARGETRp. TARGET
2018
Pompa Air -
Kamera -
Wairless -
Handytalky -
mesin tik -
Gorden 87 m -
TV 3 unit -
Alat Gymnasium 3 unit -
Genset 1 unit -
-
-
1 19 02 02 0005 Pengadaan kendaraan Tersedianya kendaraan dinas -
dinas/operasional operasional 100% 800.000.000 100% 605.750.000 100% 750.000.000 100% 750.000.000 100% 800.000.000 3.705.750.000 Sub.bag Um.Peg
- Truk 2 Unit 2 Unit 4 unit -
- Mobil 1 unit 2 unit 3 unit 3 unit 1 unit 10 unit -
- Motor 12 unit 12 unit -
-
-
-
1 19 02 02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Luas gedung kantor yang terpelihara 100% 206.500.000 100% 149.815.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 656.315.000 Sub.bag Um.Peg
Gedung Kantor Pengecatan 2628 M 2628 M 2628 M 2628 M 2628 M 2628 M -
- Penggantian Plafon 25 M Kanopi 500 M -
30 M -
- Penggantian sekat kursi Kerja 39 sekat -
-
1 19 02 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah kendaraan yang -
Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara 100% 314.370.000 100% 256.425.000 100% 294.888.000 100% 339.122.000 100% 389.990.000 100% 1.594.795.000 Sub.bag Um.Peg
- Kendaraan Roda Empat 6 Mobil 54 Unit 15 Unit 15 Unit 15 Unit 15 Unit 15 Unit -
- Kendaraan Roda Dua 6 Motor 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit -
- Kendaraan Roda Enam 1 Truk 3 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit -
-
1 19 02 02 0028 Pemeliharaan jumlah mebeuleur yang 100% 9.054.000 100% 3.654.000 100% 4.202.000 100% 4.832.000 100% 5.557.000 27.299.000 Sub.bag Um.Peg
Rutin/Berkala Mebeleur terpelihara -
- Sofa 2 unit 4 set 2 unit 2 unit 2 unit 10 unit -
- Meja Meja 14 unit 80 set 34 unit 34 unit 14 unit 110 unit -
- kursi kerja 6 unit 10 buah 6 unit 6unit 6 unit 30 unit -
- Meja Rapat 1 set 1 set 1 set 1 set 5 set -
- Kursi rapat 4 unit 8 unit
- Kursi tunggu 4 unit 8 unit
- Kursai Lipat 50 unit 50 unit
-
1 19 02 02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Peralatan kantor yang -
Peralatan Gedung Kantor terpelihara 100% 37.000.000 100% 21.975.000 100% 25.271.000 100% 25.271.000 100% 25.271.000 100% 134.788.000 Sub.bag Um.Peg
- Note Book 8 unit 5 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit -
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014-2018
1 2 6
Rp. TARGET
3 4 5
SASARAN
2014 2015
TABEL V.I
TARGET
RENSTRA SKPD (2018)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
Rp. TARGETTARGET Rp.
PROGRAM
DAN
KEGIATANRp.
2016 2017
Rp. TARGETRp. TARGET
2018
- Personal Computer (PC) 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit -
- Printer 15 Suku Cadang 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit -
- alat komunikasi -
24 Perbaikan -
-
-
1 19 02 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah perlengkapan kantor 100% 11.800.000 100% 24.000.000 100% 27.600.000 100% 31.740.000 100% 36.500.000 131.640.000 Sub.bag Um.Peg
Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara -
- Handy Talky (HT) -
- Repeater -
- RIG -
- Sound System -
- Air Conditioner (AC) 27 unit 16 unit 16 unit 16 unit 16 unit 16 unit -
- Kulkas 5 Unit 2 unit 2 unit -
- Televisi 2 unit -
- Kipas Angin -
- Pakaian Pasukan Anti Huru Hara -
(PHH) -
- Alat rumah tangga -
- Alat Komunikasi 6 Alat RT -
- Filing Cabinet 2 unit 8 unit 2 unit 4 unit 6 unit 6 unit -
Pemeliharaan AC - Sub.bag Um.Peg
- Kunci Loker 30 unit 20 unit 15 unit 18 unit 30 unit -
-
1 19 02 02 0031 PemeliharaanRutin/berkala terpeliharanya halaman kantor 36.500.000 201.450.000 201.450.000 201.450.000 201.450.000 842.300.000 Sub.bag Um.Peg
Taman halaman kantor halaman kantor 400 m 400 m 400 m 400 m 400 m 400 m -
pagar kantor 6 Alat RT 585 m 585 m 585 m 585 m 585 m 585 m -
-
1 19 02 02 0037 Rehabilitasi sedang/berat Luas aula yang direhab 392 m 100.000.000 100.000.000 Sub.bag Um.Peg
gedung kantor -
-
1 19 02 02 0071 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah alat komunikasi yang 38.000.000 5.025.000 5.025.000 5.025.000 5.025.000 58.100.000 Sub.bag Um.Peg
alat-alat studio dipelihara 12 bulan -
- Soundsystem 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit -
1 - Repiter 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit - Sub.bag Um.Peg
- RIG 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit -
- HT 50 unit 50 unit 50 unit 50 unit 50 unit 50 unit -
-
1 19 02 02 - 109 Pembuatan Kanopi Parkir Tersedianya areal parkir kendaraan 2 area 150.000.000 2 area 150.000.000 300.000.000 Sub.bag Um.Peg
159 m 159 m -
-
3 Terpenuhinya 1 19 02 03 Program Peningkatan 12 Bulan 1.232.530.000 121.475.000 1.282.530.000 765.130.000 1.312.530.000 4.714.195.000
kebutuhan Disiplin Aparatur 12 Bulan -
pakaian dinas -
aparatur beserta 1 19 02 03 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Meningkatnya Disiplin Aparatur 30 stell PHH 542.400.000 30 stell PHH 542.400.000 30 stell PHH 542.400.000 150 stell PHH 1.627.200.000 Sub.bag Um.Peg
perlengkapannya Beserta Perlengkapannya -
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014-2018
1 2 6
Rp. TARGET
3 4 5
SASARAN
2014 2015
TABEL V.I
TARGET
RENSTRA SKPD (2018)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
Rp. TARGETTARGET Rp.
PROGRAM
DAN
KEGIATANRp.
2016 2017
Rp. TARGETRp. TARGET
2018
-
1 19 02 03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja Tersedianya sepatu aparat 100% 590.130.000 100% 590.130.000 100% 590.130.000 100% 590.130.000 100% 2.360.520.000 Sub.bag Um.Peg
Lapangan Satpol PP / 238 Orang 475 Stel 475 Stel 475 Stel 475 Stel 475 Stel -
jumlah pengadaan pakaian -
kerja lapangan dan -
perlengkapannya
Pengadaan Kartu Pengenal Jumlah Kartu Anggota 435 buah KTA 20.825.000
-
1 19 02 03 0007 Gerakan Disiplin Daerah jumlah operasi gerakan 100% 100.000.000 100% 100.650.000 100% 150.000.000 100% 175.000.000 100% 180.000.000 100% 705.650.000 Seksi Pembinaan
disiplin daerah 10 Bulan 12 Bulan 12 kali 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan - Masyarakat
-
4 Terwujudnya 1 19 02 05 Program Peningkatan -
peningkatan Kapasitas Sumber Daya -
kapasitas dan Aparatur 12 Bulan 1.156.870.000 549.059.000 2.206.500.000 2.427.500.000 2.658.500.000 8.998.429.000
kinerja 12 Bulan -
sumberdaya 1 19 02 05 0001 Pendidikan dan 100% 75.000.000 100% 75.000.000 100% 75.000.000 100% 75.000.000 100% 300.000.000 Sub.bag Um.Peg
aparatur pelatihan formal 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 15 ORANG - Kapasitas Sat.Pol.PP
-
Pengiriman peserta diklat jumlah PPNS yang dilatih 100% 88.500.000 100% 88.500.000 100% 88.500.000 100% 88.500.000 100% 354.000.000
bagi pegawai SatPolPP 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 12 orang
-
1 19 02 05 0003 Bimbingan teknis Jumlah aparat yang 100% 210.925.000 100% 102.750.000 100% 150.000.000 100% 165.000.000 100% 181.000.000 100% 809.675.000 Seksie Pengembangan
Implementasi mengikuti Bimbingan 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 250 Orang - Kapasitas Sat.Pol.PP
Peraturan teknis implementasi -
perundang-undangan perundang-undangan -
-
1 19 02 05 0002 Sosialisasi Peraturan jumlah aparat Sat Pol 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 280.000.000 Sub.bag Um.Peg
Perundang-undangan PP yang mengikuti 8 orang 8 orang 8 orang 8 orang 40 orang -
sosialisasi perundang- -
undangan -
1 19 02 05 0004 Sinergitas Aparat Jumlah peserta dikirim 295 orang 700.945.000 350 orang 875.000.000 400 orang 1.000.000.000 450 orang 1.125.000.000 450 orang 3.700.945.000 Sub.bag Um.Peg
Pemerintah Kab. Bogor
-
1 19 02 05 0005 Pembinaan Mental Jumlah aparat Sat Pol PP 100% 100.000.000 100% 50.655.000 100% 165.000.000 100% 181.000.000 100% 199.000.000 100% 695.655.000 Seksie Pengembangan
dan Rohani yang mengikuti 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang - Kapasitas Sat.Pol.PP
Bagi Aparatur pembinaan mental 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 100 orang -
dan rohani pengajian dan olahraga rutin -
-
1 19 02 05 0028 Pendidikan dan Jumlah peserta yang dikirim 226 orang% - Sub.bag Um.Peg
pelatihan non formal -
-
1 19 02 05 0029 Bimbingan Teknis Penyusunan Jumlah Aparat yang 100% 165.000.000 100% 181.000.000 100% 199.000.000 545.000.000 Seksie Pengembangan
Rencana Anggaran dan mengikuti bimtek 20 orang PolPP 20 orang PolPP 20 orang PolPP 20 orang PolPP Kapasitas Sat.Pol.PP
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014-2018
1 2 6
Rp. TARGET
3 4 5
SASARAN
2014 2015
TABEL V.I
TARGET
RENSTRA SKPD (2018)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
Rp. TARGETTARGET Rp.
PROGRAM
DAN
KEGIATANRp.
2016 2017
Rp. TARGETRp. TARGET
2018
Pertanggungjawaban Penyusunan rencana 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang
Kinerja anggaran dan anggota UPT anggota UPT anggota UPT anggota UPT -
pertanggungjawaban
Pelatihan Beladiri Jumlah Peserta 50 org beladiri 113.529.000,00 50 org beladiri 210.000.000 50 org beladiri 231.000.000 50 org beladiri 254.000.000 200 org beladiri 808.529.000
dan PHH 30 org PHH 30 org PHH 30 org PHH 30 org PHH 30 org PHH Seksie Pengembangan
Jumlah KAK yg disusun 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 5 dok, 25 buku Kapasitas Sat.Pol.PP
Jml Lap. Persiapan Pelatihan 5 buku, 1 dok 5 buku, 1 dok 5 buku, 1 dok 5 buku, 1 dok 5 dok, 25 buku
Jml. Lap. Akhir Pelatihan 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 5 dok, 25 buku
Peningkatan Jumlah Peserta 35 orang 55.125.000,00 35 orang 118.000.000 35 orang 130.000.000 35 orang 143.000.000 35 orang 446.125.000 Seksie Pengembangan
Kapasitas Pegawai Jumlah KAK 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - Kapasitas Sat.Pol.PP
Tindak Internal Jumlah Materi Pelatihan 5 buku 5 buku 5 buku 5 buku 5 buku -
Pelatihan Kepemimpinan Jumlah peserta yg mengikuti 20 org Polpp 70.700.000,00 20 orang PolPP 165.000.000 20 orang PolPP 181.000.000 20 orang PolPP 199.000.000 80 orang PolPP 615.700.000 Seksi Pengembangan
pelatihan kepemimpinan 40 Org PolPP kec. 40 Orang anggota 40 Orang anggota 40 Orang anggota 40 Orang anggota Kapasitas sat.PolPP
Pol PP Kecamatan Pol PP Kecamatan Pol PP Kecamatan Pol PP Kecamatan
Pelatihan Jumlah aparat yang mengikuti
Penanganan dan pelatihan penanganan dan 40 orang UPT 67.800.000,00 40 orang UPT 125.000.000 40 orang UPT 125.000.000 40 orang UPT 125.000.000 160 orang UPT 442.800.000 Seksi Pengembangan
penindakan penindakan pelanggaran perda #REF! Kapasitas sat.PolPP
pelangggaran Perda bagi UPT
bagi Unit SatPolpp
Kecamatan
2 Terwujudnya 1 Tersusunnya 1 19 02 06 Program Peningkatan Terukurnya capaian kinerja dan -
pertanggungjawaban perencanaan dan Pengembangan Sistem keuangan Polisi Pamong Praja 12 Bulan 710.000.000 1.585.170.000 1.802.400.000 2.077.759.000 2.361.921.000 8.537.250.000
kinerja dan laporan yang Pelaporan Capaian Kinerja 12 Bulan -
keuangan SKPD akuntabel dan Keuangan -
-
1 19 02 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah KAK 1 dok, 5 buku 50.000.000 1 dok, 5 buku 300.000.000 1 dok, 5 buku 345.000.000 1 dok, 5 buku 396.750.000 1 dok, 5 buku 456.262.000 5 dok, 25 buku 1.548.012.000 Subag Program dan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi jumlah dokumen Lakip tahunan 50 Buku 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 5 dok, 25 buku - Pelaporan
Kinerja SKPD Jumlah Tapkin 1 Laporan 2 dok, 10 buku 2 dok, 10 buku 2 dok, 10 buku 2 dok, 10 buku 2 dok, 10 buku 10 dok, 50 buku -
Jumlah EVkin 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 1 dok, 5 buku 5 dok, 25 buku -
- Jumlah LPPD 1 LPPD 1 LPPD 1 LPPD 1 LPPD 4 LPPD
- Jumlah SPM 1 SPM 1 SPM 1 SPM 1 SPM 4 SPM
- Jumlah UKP4 1 dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4 Laporan
- Jumlah LKPJ 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen
- Jumlah RKP 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen -
- Jumlah SIRUP 1 SIRUP 1 SIRUP 1 SIRUP 3 SIRUP
- Jumlah SIPPE 1 SIPPE 1 SIPPE 1 SIPPE 3 SIPPE -
1 19 02 06 0002 Penyusunan Pelaporan jumlah dokumen laporan 2 dok 30.000.000 2 dok 40.000.000 2 dok 46.000.000 2 dok 52.900.000 2 dok 60.835.000 10 dok 229.735.000 subag keuangan
Keuangan Semesteran keuangan semesteran 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 100 buku -
-
1 19 02 06 0004 Penyusunan Pelaporan jumlah Dokumen Pelaporan 50.000.000 65.000.000 74.750.000 85.962.000 98.856.000 374.568.000 Sub.bag Keuangan
Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun 2010 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 5 lap, 50 buku -
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN
PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA
DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI
(OUTPUT) 2013 PENANGGUNGJAWAB
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
RANCANGAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014-2018
1 2 6
Rp. TARGET
3 4 5
SASARAN
2014 2015
TABEL V.I
TARGET
RENSTRA SKPD (2018)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KODE
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA
PADA AKHIR PERIODE
Rp. TARGETTARGET Rp.
PROGRAM
DAN
KEGIATANRp.
2016 2017
Rp. TARGETRp. TARGET
2018
10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku -
1 19 02 06 0005 Penyusunan Perencanaan Jumlah dokumen 3 dokumen 100.000.000 3 dokumen 211.000.000 3 dokumen 242.650.000 3 dokumen 279.047.000 3 dokumen 320.904.000 15 dok 1.153.601.000 Sub.bag Keuangan
Anggaran perencanaan anggaran -
-
-
1 19 02 06 0006 Penatausahaan Keuangan jumlah dokumen penata usahaan 150.000.000 300.000.000 345.000.000 396.750.000 456.262.000 1.648.012.000 Sub.bag Keuangan
SKPD keuangan program/kegiatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 bulan -
Satpol PP -
-
1 19 Penyusunan Renja SKPD jumlah dokumen Renja 2 dokumen 110.000.000 2 Renja 126.500.000 145.475.000 167.296.000 609.271.000 Subag Program dan
2 Renja 2 Renja 8 Renja - Pelaporan
Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Dokumen Renstra 1 dokumen 75.000.000,00 75.000.000 Subag Program dan
Pelaporan
02 06 0007 Penyusunan Renstra dan Jumlah dok. Renstra dan Renja 1 Renja 60.000.000
Renja SKPD 1 Renstra
1 19 02 06 13 Publikasi Kinerja SKPD terselenggaranya kinerja 100.000.000 100.000.000 150.000.000 172.500.000 198.375.000 720.875.000 Subag Program dan
keuangan dan kegiatan SKPD 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD - Pelaporan
Pengelolaan Situs Web Jumlah pengelolaan situs web 12 bulan 150.000.000 12 bulan 172.500.000 12 bulan 198.375.000 12 bulan 228.131.000 60 bulan 749.006.000 Subag Program dan
- Pelaporan
-
1 19 02 06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah dokumen monitoring 12 bulan laporan 170.000.000 12 bulan laporan 234.170.000 12 bulan laporan 300.000.000 12 bulan laporan 350.000.000 12 bulan laporan 375.000.000 60 bulan laporan 1.429.170.000 Subag Program dan
pelaporan evaluasi dan pelaporan Pelaporan
25.071.017.000 - 25.095.287.000 - 31.191.731.000 - 33.467.105.000 - 37.367.417.000 - 152.192.557.000
29.294.502.000 31.269.043.000 34.842.146.000 143.939.245.000
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 050/439/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Penegakan PERDA 15,37 72,09 76,51 82,72 87,92 93,13 93,13
2 Cakupan patroli petugas Satpol PP 1460 1460 1460 1460 1460 1460 7300
3 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 15,37 74,83 86,22 90,06 93,89 97,73 97,73
(ketertiban, ketentraman, keindahan) di
Kabupaten
4 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 18 18 20 22 24 26 26
5 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 8,55 12,74 16,98 21,23 25,47 29,72 29,72
6Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di
Kabupaten Bogor 0,09 0,13 0,17 0,21 0,25 0,30 0,30
7 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 0,39 0,39 0,59 0,68 0,78 0,88 0,88
8 Angka kriminalitas yang tertangani 3,70 4,25 4,89 5,63 6,47 7,44 7,44
9 Angka kriminalitas 8,02 6,82 5,80 4,93 4,19 3,56 3,56
10 Jumlah demo 22 27 16 14 12 10 79
Tabel VI.IIndikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No IndikatorTarget Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
No IndikatorTarget Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
11Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah72,09 76,51 82,72 87,92 93,13 93,13
12Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 21
13 Cakupan rasio petugas Linmas 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,84
2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5
Program Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan 5.296.854.100 - - -
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan lingkungan
Pengendalian 1.000.000.000
Keamanan Lingkungan
Pengamanan Kegiatan
Bupati/Pejabat kab.Bogor
Patroli Trantibum
Pengamanan unjuk rasa
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Penyelenggaraan HUT POL PP 300.000.000
Operasi Penertiban Warung 300.100.000
Remang-Remang/PSK
Operasi Penertiban Pedagang Kaki 400.000.000
Lima
Operasi Penertiban Galian (PETI) 300.000.000
Operasi Penertiban Bangunan 300.000.000
Tanpa IMB/Liar
Operasi Penertiban 150.000.000
Reklame/Spanduk
Operasi Penertiban 100.000.000
Usaha Peternakan
Uraian ***)Anggaran pada Tahun ke-
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018
Operasi Penertiban 150.000.000
Penyerobotan Tanah
Pemkab/Negara
Operasi Penertiban Gelandang dan 100.000.000
Pengemis
Penertiban Tempat Hiburan/rekreasi 150.000.000
Pembentukan Kawasan Tertib Praja 250.000.000
Pelatihan Bela Diri dan PPH 173.754.100
Peningkatan Kapasitas Calon PPNS
Peningkatan Kapasitas Petugas
Penegak Disiplin
Pelatihan Ke-Sat.Pol.PP-an
Peningkatan kapasitas komandan
lapangan
Pendataan pelanggaran Perda
Rapat Koordinasi Penanganan 200.000.000
Trantibum dgn. Kecamatan
se-Kabupaten bogor
Sinergitas Penegakkan Perda dan
Pemeliharaan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat
Pembinaan Kelinmasan 425.000.000
Dalam Penanganan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Peningkatan Kapasitas Pegawai Tindak 98.000.000
Internal
Peningkatan Kapasitas Kasat Linmas 125.000.000
Penyusunan Reperbup UTJ Sat Pol PP 75.000.000
Penyusunan Rancangan Protap Tugas 300.000.000
Penyusunan Revisi Perda 8 Tahun 200.000.000
2006 Tentang Tibum
Patroli Ketertiban Umum 200.000.000
Pelaksanaan tugas Satuan
Keamanan lingkungan dalam
Penyelenggaraan
PemiluKada Bupati
Program Pemeliharaan 1.721.000.000 - - -
Kantrantibmas
dan
Pencegahan
Tindak
Kriminal
Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat
Keamanan Dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan
Operasional Penyidikan Pelanggaran 425.000.000
PERDA oleh PPNS
Penunjang Kegiatan Unit Pelaksana 1.296.000.000
Tugas Polisi Pamong Praja
Penyusunan Rancangan Petunjuk
Pelaksanaan Teknis Perda No. 8 Tahun
2006
Penyusunan Rancangan Protap Tugas
Operasional Pol.PP
Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat 500.000.000 - - -
Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya
Praktek Prostitusi
Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban
Aksi Premanisme
Penyuluhan Pencegahan Praktek
Perjudian
Penyuluhan Pencegahan
Penyalahgunaan Miras dan Narkoba
Penyuluhan Pencegahan eksploitasi
anak dibawah umur
Penyuluhan Trantibum
Penyuluhan Ketrentaman dan 500.000.000
Ketertiban Umum
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 8.653.740.000 - - -
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.900.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, 150.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Jaminan 118.800.000
Pemeliharaan Kesehatan PNS
Penyediaan Jasa 70.000.000
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan 90.115.000
Kantor
Penyediaan Jasa Tenga Outsourcing
Penyediaan Alat Tulis Kantor 54.550.000
Penyediaan Barang Cetakan 56.000.000
dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 17.500.000
atau Penerangan bangunan kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.640.000
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan 42.560.000
dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan 250.000.000
Konsultasi Ke Dalam dan Luar
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 219.150.000
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Pelayanan Dokumentasi dan 38.000.000
Arsip SKPD
Penyediaan Pelayanan 75.900.000
Administrasi Kepegawaian
Penyediaan Pelayanan Administrasi 40.000.000
Barang
Penyediaan Sewa Tempat
Penyediaan Pelayanan Keamanan 7.383.625.000
Kantor
Penyediaan Jasa Tenaga Petugas
Lapangan (non PNS)
Penyelenggaraan HUT Pol.PP
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 2.368.224.000 - - -
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeuler 190.000.000
Pembuatan perencanaan
pembangunan gedung kantor
Pengadaan Peralatan Kantor 250.000.000
Pengadaan Perlengkapan 225.000.000
Kantor
Pengadaan Lemari (Keg.
Tahun 2008, Lemari,Loker,
Filing Kab., Rak arsip)
Pengadaan AC
(Keg. Tahun 2008, AC saja )
Pengadaan kendaraan 800.000.000
dinas/operasional
Pengadaan Instalasi Jaringan
Listrik dan Telekomunikasi
Pemeliharaan Rutin/Berkala 206.500.000
Gedung Kantor
pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala 314.370.000
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala 9.054.000
Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 36.500.000
Halaman Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 100.000.000
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala 37.000.000
Peralatan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Komputer(Nama Keg. 2008, PC saja)
Pemeliharaan Rutin/berkala alat 38.000.000
studio dan alat komunikasi (Nama
Keg. Th.2008)
Pembuatan Knanopi Parkir 150.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala 11.800.000
Perlengkapan Kantor
Pemeliharan AC
Pemeliharaan Alat RT
Pemeliharaan Arsip
Penyewaan tempat Repeater
Pembangunan Pos Keamanan
Pengadaan KTA PPNS
Program Peningkatan 1.190.130.000 - - -
Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas 500.000.000
Beserta Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Kerja 590.130.000
Lapangan
Pengadaan Kartu Pengenal
Gerakan Disiplin Daerah 100.000.000
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 967.700.000 - - -
Pendidikan dan 75.000.000
pelatihan formal
Peningkatan Kapasitas
Tenaga Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan teknis 123.800.000
Implementasi Peraturan
perundang-undangan
Sosialisasi Peraturan 70.000.000
Perundang-undangan
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 598.900.000
Pembinaan Mental dan 100.000.000
Rohani Bagi Aparatur
Pengembangan SDM
Peningkatan Kapasitas
Pembantu PPNS
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem 710.000.000 - - -
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian 50.000.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan 30.000.000
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan 50.000.000
Akhir Tahun
Penyusunan Perencanaan Anggaran 100.000.000
Penatausahaan Keuangan 150.000.000
SKPD
Penyusunan Renstra dan Renja 60.000.000
SKPD
Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan Renja SKPD
Asistensi Sistem Penatausahaan
Keuangan SKPD
Monitoring, Evaluasi dan 170.000.000
pelaporan
Publikasi Kinerja SKPD 100.000.000
Total 21.407.648.100
2018
6
-
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
-
-
-
-
-
-
-
KONDISI AWALKONDISI
AKHIR
Misi Kesatu :
1. Meningkatnya kualitas 1.1. Meningkatnya pelayanan dan 1.1.3. Menjamin penegakan perda 1.1.3.1 Peningkatan intensitas penegakan perda dan Penegakan PERDA Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamana n Lingkungan; 1 19 01 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamana n Lingkungan; - Penegakan PERDA Penegakan PERDA
ketaqwaan dan kemudahan bagi umat beragama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (kete rtiban, - Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (kete rtiban, ketentraman, keindahan) diTingkat penyelesaian pelanggaran K3 (kete rtiban,
ukhuwah serta toleransi dalam menjalankan ibadahnya; perundang-undangan yang ketentraman, keindahan) di Kabupa ten Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Kabupaten ketentraman, keindahan) di Kabupa ten
antar umat beragama berlaku; Cakupan patroli petugas Satpo l PP - Cakupan patroli petugas Satpo l PP Cakupan patroli petugas Satpo l PP
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan - Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
Jumlah Linmas Per jumlah 10000 penduduk Jumlah Linmas Per jumlah 10000 penduduk
Petugas Linmas Di Kabupaten Bogor Petugas Linmas Di Kabupaten Bogor
Jumlah Demo Jumlah demo
Jumlah Penyuluhan Trantibum
Misi Kelima :
5.5. Terwujudnya stabilitas 5.5.3. Terlindunginya masyarakat dari Meningkatkan penertiban Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tinda k 1 19 02 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tinda k - Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
sosial, politik dan gangguan keamanan, kenyamanan, gangguan keamanan, peran serta masyarakat dalam mewujudkan Angka kriminalitas yang tertangani Kriminal; Kriminal; - Angka kriminalitas yang tertangani Angka kriminalitas yang tertangani
keamanan di Kabupaten ketentraman dan ketertiban; kenyamanan, ketentraman keamanan, kenyamanan, ketentraman dan
Bogor. dan ketertiban di masyarakat; ketertiban; Angka kriminalitas Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 1 19 03 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat - Angka kriminalitas Angka kriminalitas
Jumlah demo
-
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
USULAN BAPPEDAINDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
USULAN SKPD
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN1
TABEL 6.1.STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik
KODE
INDIKATOR KINERJA OUTCOMECAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH2 3 4
Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
NO. URAIAN SEBELUM KOREKSI SETELAH KOREKSI
1 TABEL 8.1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
PETUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERDAPAT DI MENJADI DI
DI KABUPATEN Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
dan Keamanan Lingkungan; Lingkungan;
JUMLAH DEMO Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
2 TABEL 9.2
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Penegakan PERDA Penegakan PERDA
- Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin - Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin
- Penertiban Bangunan tanpa IMB/liar - Penertiban Bangunan tanpa IMB/liar
- Penertiban Penyerobotan Tanah Pemkab/Negara - Penertiban Tempat hiburan/rekreasi tanpa/Menyalahi Ijin
- Penertiban Tempat hiburan/rekreasi tanpa/Menyalahi Ijin - Penertiban Reklame/Spanduk
- Penertiban Reklame/Spanduk - Penertiban Usaha Peternakan
- Penertiban Usaha Peternakan
- Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)
- Penertiban Warung Remang-remang/PSK
- Penertiban Gelandangan , Pengemis dan Anak jalanan
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,
keindahan) di Kabupaten
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,
keindahan) di Kabupaten
- Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin - Penertiban Penyerobotan Tanah Pemkab/Negara
- Penertiban Bangunan tanpa IMB/liar - Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)
- Penertiban Penyerobotan Tanah Pemkab/Negara - Penertiban Warung Remang-remang/PSK
- Penertiban Tempat hiburan/rekreasi tanpa/Menyalahi Ijin - Penertiban Gelandangan , Pengemis dan Anak jalanan
- Penertiban Reklame/Spanduk
- Penertiban Usaha Peternakan
- Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)
- Penertiban Warung Remang-remang/PSK
- Penertiban Gelandangan , Pengemis dan Anak jalanan
KOREKSI RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018
NO. URAIAN SEBELUM KOREKSI SETELAH KOREKSI
3 NARASI BAB V
Tabel 5.1 HAL V-22 Jumlah pos siskamling per jumlah desa/kelurahan Jumlah pos siskamling per jumlah desa/kelurahan
TERDAPAT DI MENJADI TERDAPAT DI
Program Pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal Program Pengendalian Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
4 NARASI BAB VI
HALAMAN :VI-22
Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3) yaitu Peningkatan kualitas
pelayanan dan penguatan peran serta masyarakat dalam
mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban,
difokuskan pada Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan
peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan
ketertiban Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke
dalam urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. OrganisasiPerangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab
mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan
tersebut adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
(Kesbangpol).
Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3) yaitu Peningkatan kualitas
pelayanan dan penguatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan
keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban, difokuskan pada
Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan peran serta masyarakat
dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban Arah kebijakan dan
pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesatuan bangsa dan
politik dalam negeri. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan
arah kebijakan tersebut adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri (Kesbangpol) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat.PolPP).