rencana kerja (renja) · 2021. 3. 30. · tujuan disusunnya rencana kerja (renja) dinas pekerjaan...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2017
JL. DIPONEGORO KM. 3,5 BULUSARI, BULUSULUR
TELP. (0273) 321795, 322741
W O N O G I R I
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga penyusunan “Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Wonogiri Tahun 2016” dapat kami selesaikan dengan baik. Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Satuan kerja Perangkat Daerah yang
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi,
permasalahan, kebutuhan nyata dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun
waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 disusun dengan
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016-2021.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 ini
memuat rencana program dan kegiatan yang akan diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten
Wonogiri untuk didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Wonogiri Tahun 2016. Walaupun Rencana Kerja ini sudah disusun dengan usaha maksimal,
tetapi kiranya masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan kami. Oleh
sebab itu kami dengan rendah hati dan rasa penuh keterbukaan dapat menerima saran-saran dan
masukan dari semua pihak.
Semoga Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 dapat
bermanfaat dan memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan efisiensi dan
efektivitas, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan akan lebih berdaya guna dan berhasil
guna.
Wonogiri,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
Ir. SRI KUNCORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590205 198903 1 004
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .................................................................................................. i
DAFTAR ISI ................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
A. Latar Belakang ........................................................................................ 1
B. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 2
C. Landasan Hukum .................................................................................... 2
D. Sistematika Penulisan ............................................................................. 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ........... 5
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD ...................................................................................................... 5
B. Analisis Kinerja SKPD ........................................................................... 7
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................... 8
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................ 10
A. Tujuan ..................................................................................................... 10
B. Sasaran .................................................................................................... 11
C. Program dan Kegiatan ............................................................................ 11
BAB IV PENUTUP .................................................................................................. 13
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan dokumen
rencana kerja yang disusun oleh SKPD untuk jangka waktu satu tahun. Renja SKPD disusun
guna mengoperasionalkan Renstra-SKPD sesuai dengan tahun renja yang dimaksud.
Penyusunan Renja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih
terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan,
sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen
rencana tahunan SKPD.
Proses penyusunan Renja SKPD sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap
SKPD menyusun Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu
pada Rencana Strategis (Renstra-SKPD) dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD).
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2016
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Wonogiri Tahun 2016-2021. Dalam Penyusunan Renja SKPD, agar terwujud sinergi dan
sinkronisasi capaian kinerja tahunan SKPD dengan rencana tahunan Propinsi dan Nasional,
maka dalam menyusun program dan kegiatan SKPD harus berpedoman juga kepada arah
kebijakan pembangunan Propinsi dan Nasional sehingga akan memudahkan dalam
penyusunan RAPBD Kabupaten Wonogiri.
Sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021,
pelaksanaan urusan pekerjaan umum meliputi pengelolaan jalan, jembatan, dan irigasi.
Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan terus diupayakan untuk mendukung
kelancaran arus lalu lintas dan perkembangan perekonomian daerah. Peningkatan kualitas
sarana dan prasarana irigasi terus diupayakan untuk mendukung peningkatan produksi
pertanian.
Adapun hubungan keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah
bahwa proses perencanaan daerah dimulai dengan penyusunan RPJMD untuk jangka waktu
5 tahun. Untuk penjabaran teknis RPJMD, disusunlah Renstra SKPD sebagai penentu arah
kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan yang juga untuk masa waktu 5
tahunan. Untuk perencanaan tahunan daerah disusunlah RKPD sebagai dokumen yang
memuat prioritas program dan kegiatan. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan
2
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara
berjenjang.
Berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD, maka setiap SKPD akan menyusun
rencana kerja tahunan berupa Renja untuk pencapaian tugas pokok dan fungsi SKPD.
Setelah finalisasi Renja, akan disusun KUA dan PPAS SKPD yang berisi uraian program
dan kegiatan, sasaran, indikator sasaran yang ingin dicapai serta besaran pagu dana per
kegiatan. Berdasarkan PPAS akan disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berisi
uraian belanja per kegiatan yang nantinya menjadi dasar untuk penyusunan Rancangan
Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD).
B. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dimaksudkan agar
pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam
rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang
telah ditetapkan.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum kabupaten
Wonogiri Tahun 2017 adalah :
1. Sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan jangka
waktu 1 tahun kedepan pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Wonogiri.
2. Menjabarkan kebijaksanaan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.
3. Sebagai pedoman Kepala Daerah dalam mengevaluasi kinerja masing-masing Satuan
Kerja Perangkat Daerah setiap akhir tahun.
C. Landasan Hukum
Landasan hukum pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Wonogiri Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
3
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. nstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 – 2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah.
D. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja ini dibagi dalam beberapa bab yang berisikan
materi-materi yang terdiri dari :
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, proses penyusunan
Renja SKPD dan hubungan keterkaitan Renja SKPD dengan RKPD, Renstra
SKPD, Renja K/L, Pemerintah Kota, serta proses penyusunan RAPBD.
B. Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari pembuatan Renja SKPD.
C. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan
Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur
organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
D. Sistematika Penulisan
Menguraikan sususan garis besar isi dan pokok bahasan Renja SKPD.
4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
Memuat realisasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan realisasi
Capaian Renstra SKPD dari hasil laporan kinerja tahunan SKPD.
B. Analisis Kinerja SKPD
Memuat capaian kinerja pelayanan SKPD.
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Menjelaskan tentang kondisi dan masalah yang sedang dihadapi.
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
A. Tujuan
Menjelaskan tentang rumusan pernyataan tujuan berdasarkan rumusan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan
target kinerja Renstra SKPD.
B. Sasaran
Menjelaskan tentang rumusan sasaran serta indikator berdasarkan rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan
dengan target kinerja Renstra SKPD.
C. Program dan Kegiatan
Menjelaskan tentang program kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Wonogiri.
Bab IV Penutup
Bab ini menguraikan tentang penutup yang melipti kaidah pelaksanaan dan
penutup.
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Kinerja SKPD dapat diukur berdasarkan tingkat Pencapaian Sasaran Program dan
Kegiatan. Gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan dapat
diketahui dengan membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian
kinerja program dan kegiatan. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap
indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4
(empat) kategori sesuai dengan Tabel 1.
Tabel 1. Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja
No. Rentang Capaian Kategori Capaian
1. 90 % - > 100 % Sangat Baik
2. 80 % - 89 % Baik
3. 50 % - 79 % Cukup Baik
4. < - 49 % Kurang
Hingga akhir tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri telah
melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk mengukur sejauh
mana pencapaian pelaksanaan kegiatan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai
tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Sasaran strategis untuk masing-masing program
kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah program Pembangunan
Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Analisis
keberhasilan/kegalalan program kegiatan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan
target dan realisasi pelaksanaannya.
Tabel 2. Realisasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
Sasaran Strategis Indikator
Kinerja
Tahun 2016 (%) Tahun
2015 (%)
% Selisih Realisasi
2015-2016 Target Realisasi %
Realisasi
Meningkatnya
kualitas jalan
berkondisi baik
Proporsi
panjang jalan
kondisi baik
60,7%
51,77%
85,28%
50,19%
1,58%
Adapun realisasi capaian target Renstra 2011-2016 sampai dengan tahun 2016, pada
sasaran 1 telah mencapai 51,77%. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran 1 sudah sesuai dari
target yang telah ditetapkan. Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, proporsi
panjang jalan yang berkondisi baik meningkat sebanyak 1,58% dari target tahun
6
sebelumnya. Hal ini dikarenakan masih adanya jalan dan jembatan yang rusak sedangkan
anggaran belum mencukupi dengan kebutuhan jalan yang masih harus diperbaiki.
Program penunjang sasaran strategis dalam penetapan kinerja tahun 2016 Dinas
Pekerjaan Umum selanjutnya adalah Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-
Gorong. Target pelaksanaan dan realisasi sasaran strategis untuk program pembangunan
drainase dijelaskan dalam tabel berikut :
Tabel 3. Realisasi Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2016 (%)
Target Realisasi % Realisasi
Pengembangan drainase
dan fasilitas publik yang
sehat terpenuhi
Drainase dalam kondisi
baik/pembuangan aliran
air tidak tersumbat
70%
71%
101,42%
Pengembangan drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
naik 1% dari yang ditargetkan yaitu sebesar 70,00% menjadi 71%.
Tabel 4. Realisasi Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2016 (%)
Target Realisasi % Realiasi
Pengembangan sumber air
yang mudah, murah dan
sehat
Persentase penduduk
berakses air minum
70%
61,48%
87,83%
Rumah tangga
pengguna air bersih dan
sehat
70%
77,48%
110,69%
Persentase penduduk berakses air minum menurun tidak sesuai dengan target yaitu
70% menjadi 61,48%. Untuk persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih
meningkat dari 70% menjadi 77,48% karena setiap penduduk kabupaten Wonogiri adalah
pemanfaat air minum.
Pembahasan selanjutnya adalah mengenai realisasi anggaran, khususnya pada
penghitungan antara pagu anggaran pada APBD 2016 dengan realisasi anggaran pada tahun
2016. Data realisasi anggaran berikut didapat dari LkjIP Kabupaten Wonogiri Tahun 2016,
dimana data ini masih berjalan dan dalam tahap koreksi.
7
Tabel 5. Realisasi Anggaran.
No Program Anggaran 2016 (Rp)
Realisasi 2016 (Rp)
% Realisasi
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 177.305.792.000 155.262.303.695 87,56%
2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
7.060.000.000 6.081.152.950 86,13%
3 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
2.500.000 2.418.617.000 96,74%
4 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
85.518.910.000 79.318.388.358 92,74%
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
50.000.000 49.288.000 98,57%
6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
5.639.199.000 3.045.835.168 54,01%
Data realisasi anggaran pada Tabel 5 menunjukkan bahwa persentase realisasi
anggaran tidak lebih dari 100% yang berarti penggunaan realisasi anggaran dibawah target
anggaran. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data yang telah dijelaskan
sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri
dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang
telah ditetapkan dicapai dengan ketegori Sangat Baik.
B. Analisis Kinerja SKPD
Analisis kinerja pelayanan SKPD dapat diketahui melalui identifikasi hasil capaian
kinerja menurut rentang capaian kinerja sesuai dengan kategori capaian kinerja. Rentang
capaian kinerja 90 % s/d > 100 % adalah kategori sangat baik, rentang 80 % s/d <89 %
termasuk kategori baik, rentang 50 % s/d <79 % adalah berkategori cukup baik dan < 49 %
adalah kurang.
Dari hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program dan kegiatan, terlihat
bahwa kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum termasuk kategori sangat baik karena
realisasi dari program atau kegiatan pada umumnya tercapai dan terlaksana dengan baik atau
sesuai dengan target yang ditetapkan.
Akan tetapi dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut terdapat
permasalahan atau kendala yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan jumlah SDM yang
berkompeten dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.
2. Belum tersedianya database yang akurat dan valid terutama di bidang pekerjaan umum
dan penatan ruang untuk mendukung kegiatan perencanan dan pelaporan kegiatan
secara lebih akurat dan akuntabel.
3. Belum adanya peraturan daerah yang mendukung untuk melaksanakan standar
pelayanan minimal di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten
Wonogiri sehingga menghambat pencapaian target secara nasional seperti yang
ditetapkan dalam SPM di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
8
Dalam menghadapi permasalahan yang muncul tersebut dibutuhkan strategi
pemecahan masalah yang tepat sehingga nantinya dalam melaksanakan program dan
kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Strategi pemecahan masalah
tersebut adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengganggaran guna tersedianya peralatan, sarana dan prasarana yang
memadai, mengusulkan tambahan personil serta melaksanakan program bimbingan
teknis, kursus-kursus singkat untuk meningkatkan kualitas SDM.
2. Pemutakhiran data tentang pekerjaan umum dan penataan ruang sehingga SKPD
mempunyai data yang valid untuk kegiatan perencanaan dan pelaporan melalui
penyediaan sistem informasi berbasis IT (Informasi Teknologi) yang handal beserta
perangkat kerasnya (hardware) dan jaringan internet yang memadai.
3. Mengusulkan draf Raperda tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pekerjaan
Umum dalam rangka percepatan pelaksanaan pencapaian target nasional di bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang.
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Ditinjau dari ketersedian sarana dan prasarana daerah yang meliputi infrastruktur jalan
dan jembatan, drainase/gorong-gorong, serta irigasi yang ada, saat ini boleh dibilang belum
memadai dan dalam kondisi yang memprihatinkan. Beberapa isu-isu strategis yang menjadi
permasalahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum antara
lain adalah sebagai berikut :
1. Bidang Bina Marga
a. Kurang optimalnya penanganan jalan dan jembatan karena tidak sebandingnya
cakupan obyek yang ditangani dengan ketersediaan dana.
b. Masih kurangnya aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta jaringan
jalan di kawasan perbatasan.
c. Masih seringnya terjadi pelanggaran terhadap beban muatan sehingga mempercepat
kerusakan jalan dan jembatan.
d. Belum optimalnya koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara
penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta
penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan dan perijinan
pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan
kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).
2. Bidang Cipta Karya
a. Rendahnya kualitas bangunan dan pengelolaa bangunan gedung pemerintah
diakibatkan tidak dipatuhinya NSPM dan rendahnya sosialisasi serta pengawasan
pelaksanaan NSPM.
9
b. Belum optimalnya kinerja prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan
terutama di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah.
c. Belum berkembangnya jasa konstruksi karena kurangnya pembinaan dan
pengawasan serta belum mantapnya mekanisme sertifikasi kompetensi.
d. Ketidakseimbangan ketersediaan anggaran untuk pembangunan jaringan air bersih,
drainase dan sanitasi.
2. Sekretariat
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan pendukung perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana aparatur.
10
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri adalah : “Mewujudkan Infrastruktur
handal”
Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut bahwa pada hakikatnya pembangunan
infrastruktur bidang pekerjaan umum diarahkan untuk membuka akses – akses perekonomian
yang vital untuk menggerakkan roda perekonomian daerah sehingga dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi daerah dan terbukanya akses daerah untuk mengembangkan wilayah,
yang pada akhirnya bertujuan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas dan
bebas dari kemiskinan.
Pembangunan wilayah (regional development) merupakan upaya untuk memacu
perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antara wilayah dan menjaga kelestarian
lingkungan hidup pada suatu wilayah. Pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi,
potensi dan permasalahan wilayah bersangkutan (ambardi et at ed, 2002;47).
Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri
menetapkan misi yaitu :
1. Meningkatkan aksesbilitas wilayah dengan penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan
serta ketersediaan air baku melalui penyediaan jaringan irigasi.
2. Meningkatkan tata kelola bangunan dan lingkungan yang sehat melalui penyediaan
infrastruktur air bersih dan sanitasi
A. TUJUAN
Guna mewujudkan misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri yaitu sebagai berikut :
1. Mewujudkan infratruktur jaringan jalan, jembatan dan jaringan irigasi berkondisi baik.
2. Mewujudkan infrastruktur jaringan air bersih, sanitasi dan drainase kondisi baik kepada
masyarakat.
B. SASARAN DAN INDIKATORNYA
Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas jaringan jalan , jembatan dan jaringan kondisi baik, dengan
indikator sebagai berikut :
1) Proporsi panjang jaringan jalan kondisi baik 2) Proporsi panjang jembatan kondisi baik 3) Proporsi jaringan irigasi kondisi baik
2. Meningkatnya kualitas jaringan air bersih sanitasi dan drainase kondisi baik, dengan
indikator kinerja sebagai berikut :
11
1) Proporsi Jumlah jaringan air bersih kondisi baik
2) Proporsi Jumlah sarana sanitasi kondisi baik
3) Proporsi panjang drainase kondisi baik
C. PROGRAM DAN KEGIATAN
Implementasi dari kebijakan, harus dituangkan kedalam bentuk program dan kegiatan
pembangunan. Program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri dijelaskan
dalam Tabel 6 berikut.
Tabel 6. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum.
No Kode Rekening Nama Program dan Kegiatan 01 03 01 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
1 01 03 01 010 Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Se-Kab Wonogiri
2 01 03 01 037 Pembangunan Jalan Lingkar Kota ( JLK )
01 03 02 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG
3 01 03 02 003 Pembangunan saluran drainase/gorog-gorong
4 01 03 02 006 Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran
01 03 03 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG
5 01 03 03 003 Pembangunan turap/talud/ brojong
01 03 04 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
6 01 03 04 007 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kab Wonogiri
7 01 03 04 008 Pemeliharaan Berkala Jalan
01 03 05 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
8 01 03 05 010 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat
01 03 06 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
9 01 03 06 020 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi se Kab Wonogiri
10 01 03 06 022 Pendampingan WISMP
11 01 03 06 023 Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi se Kab Wonogiri
12 01 03 06 027 Operasional Rutin Peralatan Keirigasian
13 01 03 06 031 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi
14 01 03 06 034 Water Resource And Irrigation Sector Management Program ( WISMP II ) Dana Hibah
15 01 03 06 036 Rekonstruksi bangunan irigasi pasca bencana alam
16 01 03 06 037 Pengelolaan Jaringan Irigasi se Kabupaten Wonogiri
01 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
17 01 03 07 002 Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
01 03 08 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
18 01 03 08 012 Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih
19 01 03 08 013 BOP PAMSIMAS
20 01 03 08 033 BOP Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)
21 01 03 08 034 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis masyarakat
04 02 01 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
22 04 02 01 094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda Berharga
05 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
23 05 01 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
24 05 01 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25 05 01 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
26 05 01 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
27 05 01 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28 05 01 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12
29 05 01 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30 05 01 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
31 05 01 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
32 05 01 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman
33 05 01 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
34 05 01 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
35 05 01 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
36 05 01 01 029 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
05 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
37 05 01 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
38 05 01 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
39 05 01 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
40 05 01 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
41 05 01 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
42 05 01 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
43 05 01 02 051 Perbaikan instalasi dan penambahan jaringan
05 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
44 05 01 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian
05 01 04 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
45 05 01 04 002 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
46 05 01 04 006 Bimbingan Teknis /Kursus singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek
47 05 01 04 021 Peningkatan SDM
05 01 05 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
48 05 01 05 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
49 05 01 05 010 Pengelolaan Administrasi Keuangan
50 05 01 05 018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang
51 05 01 05 020 Penyusunan Dokumen Perencanaan
52 05 01 05 023 Pengelolaan Website Sub Domain
53 05 01 05 030 Review Renstra Perangkat Daerah 2016-2021
13
BAB IV
PENUTUP
Rencana kerja yang memuat rencana dalam kurun waktu satu tahun telah disusun sesuai
dengan tahapannya dengan melibatkan semua pihak yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Wonogiri. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Wonogiri telah memperhatikan permasalahan, faktor-faktor penghambat dan faktor-
faktor pendorong dan juga memperhitungkan tantangan dan peluang untuk pengembangan dan
peningkatan mutu pelayanan.
Program dan kegiatan tahunan yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang
maksimal dilaksanakan berdasarkan prinsip efesien, efektif, transparan dan akuntabel. Dan
keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum sangat bergantung atas
kerjasama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Wonogiri.
Terlaksananya Renja SKPD pada akhir tahun wajib dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
untuk mengukur tingkat keberhasilan, dan mengetahui penyebab masalah yang menghambat
pencapaian. Tujuan dan sasaran, dimana hasil dari evaluasi tahunan tersebut dituangkan kedalam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP).
Renja ini disusun sebagai pedoman Dinas Pekerjaan Umum untuk melaksanakan
Program dan Kegiatan dalam waktu satu tahun mendatang. Menyadari kekurangan dan
keterbatasan kami dalam penyusunan Renja ini, kami sangat memerlukan partisipasi dari semua
pihak berupa usul dan saran yang bersifat membantu..
Wonogiri,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
Ir. SRI KUNCORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590205 198903 1 004
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
0 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01 WAJIB PELAYANAN DASAR
01 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
01 03 01 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN
JEMBATAN138.000.000.000 0
1 01 03 01 010 Pembangunan / Peningkatan Jalan dan
Jembatan Se-Kab Wonogiri
Kabupaten
Wonogiri
Pembangunan dan
Peningkatan Jalan
dan Jembatan
1 Paket Hasil Pembangunan
dan Peningkatan
Jalan dan Jembatan
1 Paket 128.000.000.000 0 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
2 01 03 01 037 Pembangunan Jalan Lingkar Kota ( JLK ) Kabupaten
Wonogiri
Pembangunan
Jalan Lingkar Kota (
JLK )
1 Paket Jalan Lingkar Kota (
JLK ) yang telah
terbangun
1 Paket 10.000.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
01 03 02 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG8.000.000.000
3 01 03 02 003 Pembangunan saluran drainase/gorog-gorong Kabupaten
Wonogiri
Pembangunan
saluran
drainase/gorog-
gorong
1 Paket Saluran
drainase/gorong-
gorong terbangun
dengan baik
1 Paket 5.500.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
4 01 03 02 006 Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Kabupaten
Wonogiri
Pemeliharaan dan
Normalisasi Saluran
1 Paket Saluran dalam
Kondisi Baik
1 Paket 2.500.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
01 03 03 PROGRAM PEMBANGUNAN
TURAP/TALUD/BRONJONG3.000.000.000
5 01 03 03 003 Pembangunan turap/talud/ brojong Kabupaten
Wonogiri
Pembangunan
turap/talud/
brojong
1 Paket Turap/talud/
brojong yang telah
terbangun
1 Paket 3.000.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
01 03 04 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN
JALAN DAN JEMBATAN88.000.000.000
6 01 03 04 007 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kab
Wonogiri
Kabupaten
Wonogiri
Jalan dan Jembatan
rusak Kabupaten
Wonogiri
1 Paket Jalan dan Jembatan
dalam Kondisi Baik
1 Paket 20.000.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
7 01 03 04 008 Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten
Wonogiri
Jalan dan Jembatan
Kabupaten
Wonogiri Dalam
Kondisi Rusak
1 Paket Jalan dan Jembatan
Kabupaten
Wonogiri dalam
Kondisi Baik
1 Paket 68.000.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
01 03 05 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA KEBINAMARGAAN50.000.000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
WONOGIRI
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM
No
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif Tahun
2017Kode Urusan Bidang Lokasi
Indikator KerjaPrakiraan Maju
Tahun 2018
1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
0 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif Tahun
2017Kode Urusan Bidang Lokasi
Indikator KerjaPrakiraan Maju
Tahun 2018
1
8 01 03 05 010 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat Kabupaten
Wonogiri
Alat - Alat Berat
dalam kondisi
Rusak
1 Paket Alat - Alat berat
dalam kondisi baik
1 Paket 50.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
01 03 06 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA
DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
7.251.713.200
9 01 03 06 020 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi se Kab
Wonogiri
Kabupaten
Wonogiri
Terpeliharanya
Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
1 Paket Terpeliharanya
Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
1 Paket 1.400.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
10 01 03 06 022 Pendampingan WISMP Kabupaten
Wonogiri
Terbangunnya
Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
1 Paket Terbangunnya
Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
1 Paket 420.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
11 01 03 06 023 Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi se Kab
Wonogiri
Kabupaten
Wonogiri
Terbangunnya
Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
1 Paket Terbangunnya
jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
1 Paket 1.700.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
12 01 03 06 027 Operasional Rutin Peralatan Keirigasian Kabupaten
Wonogiri
Tersedianya sarana
operasional
peralatan
keirigasian
1 Paket Tersedianya sarana
operasional
peralatan
keirigasian
1 Paket 300.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
13 01 03 06 031 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten
Wonogiri
Terbangunnya
Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
1 Paket Terbangunnya
Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
1 Paket 1.576.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
14 01 03 06 034 Water Resource And Irrigation Sector
Management Program ( WISMP II ) Dana Hibah
Kabupaten
Wonogiri
Terbangunnya
Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
1 Paket Terbangunnya
Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
1 Paket 1.005.713.200 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
15 01 03 06 036 Rekonstruksi bangunan irigasi pasca bencana
alam
Kabupaten
Wonogiri
Terbangunnya
Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
1 Paket Terbangunnya
Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
1 Paket 450.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
16 01 03 06 037 Pengelolaan Jaringan Irigasi se Kabupaten
Wonogiri
Kabupaten
Wonogiri
Terpeliharanya
Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air,
Peningkatan
Kapasitas SDM
1 Paket Terpeliharanya
Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air,
Peningkatan
Kapasitas SDM
1 Paket 400.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
01 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN,
DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN
SUMBER DAYA AIR LAINNYA
600.000.000
17 01 03 07 002 Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung, dan
Bangunan Penampung Air Lainnya
Kabupaten
Wonogiri
Terbangunnya
Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
1 Paket Terbangunnya
Jaringan Irigasi dan
Bangunan Air
1 Paket 600.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
0 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif Tahun
2017Kode Urusan Bidang Lokasi
Indikator KerjaPrakiraan Maju
Tahun 2018
1
01 03 08 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH5.200.000.000
01 03 08 010 BOP PPIP Kabupaten
Wonogiri
Tersedianya
kegiatan PPIP
1 Paket Terlaksananya
Kegiatan PPIP
1 Paket 200.000.000
18 01 03 08 012 Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kabupaten
Wonogiri
Peningkatan sarana
air bersih di
kecamatan -
kecamatan pada
Kabupaten
Wonogiri
12 Kec Peningkatan sarana
air bersih di
kecamatan -
kecamatan pada
Kabupaten
Wonogiri
98% 3.000.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
21 01 03 08 034 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis
masyarakat
Kabupaten
Wonogiri
Sanitasi lingkungan
berbasis
masyarakat di
Kabupaten
Wonogiri
5 Kec Sanitasi lingkungan
berbasis
masyarakat di
Kabupaten
Wonogiri
5 Kec 2.000.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
04 FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH04 02 KEUANGAN
04 02 01 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
7.500.000
22 04 02 01 094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda
Berharga
Kabupaten
Wonogiri
Karcis retribusi 12 Bulan Karcis retribusi 12 Bulan 7.500.000
05 RUTIN SKPD
05 01 PROGRAM PENDUKUNG OPERASIONAL SKPD
05 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN3.036.040.000
23 05 01 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten
Wonogiri
Pembelian materai
dan pengiriman
surat
12 Bulan Meningkatnya
kelancaran
pengiriman surat
12 Bulan 1.500.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
24 05 01 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Kabupaten
Wonogiri
Pembayaran jasa
langganan air,
telepon, speedy,
dan listrik
12 Bulan Terbayarnya jasa
langganan air,
telepon, speedy,
dan listrik
12 Bulan 175.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
25 05 01 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kabupaten
Wonogiri
Pembayaran jasa
sewa tenda, sound
system dan kursi
untuk kegiatan
upacara / hari
besar / hari jadi
12 Bulan Terbayarnya jasa
sewa tenda, sound
system dan kursi
untuk Kegiatan
upacara / hari
besar / hari jadi
12 Bulan 20.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
0 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif Tahun
2017Kode Urusan Bidang Lokasi
Indikator KerjaPrakiraan Maju
Tahun 2018
1
26 05 01 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten
Wonogiri
Pembelian alat tulis
kantor
12 Bulan Tercapainya kinerja
administrasi
12 Bulan 60.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
27 05 01 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kabupaten
Wonogiri
Pembelian cetak
blanko, surat dan
foto copy
12 Bulan Terbelinya cetak
blanko, surat dan
foto copy
12 Bulan 7.500.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
28 05 01 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kabupaten
Wonogiri
Pembelian alat -
alat listrik dan
elektronika
12 Bulan Terbelinya alat -
alat listrik dan
elektronika
12 Bulan 24.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
29 05 01 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kabupaten
Wonogiri
Pembelian
peralatan kantor
12 Bulan Terbelinya
peralatan kantor
12 Bulan 63.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
30 05 01 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kabupaten
Wonogiri
Pembelian
peralatan Rumah
Tangga
12 Bulan Terbelinya
peralatan Rumah
Tangga
12 Bulan 4.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
31 05 01 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Kabupaten
Wonogiri
Pembelian surat
kabar dan buku -
buku peraturan
perundang -
undangan
12 Buku Terbelinya surat
kabar dan buku -
buku peraturan
perundang -
undangan
12 Bulan 5.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
32 05 01 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Kabupaten
Wonogiri
Pembelian makan
dan minum untuk
rapat dinas dan
tamu
12 Bulan Terbelinya makan
dan mminum untuk
rapat dinas dan
tamu
12 Bulan 7.500.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
33 05 01 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Kabupaten
Wonogiri
Terselenggaranya
koordinasi luar
daerah
12 Bulan Terselesaikanya
koordinasi luar
daerah
12 Bulan 100.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
34 05 01 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Kabupaten
Wonogiri
Terselenggaranya
koordinasi dalam
daerah
12 Bulan Terselesaikanya
koordiansi dalam
daerah
12 Bulan 6.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
35 05 01 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Kabupaten
Wonogiri
Terbayarnya
tenaga harian /
kontrak
12 Bulan Tersedianya tenaga
harian / kontrak
12 Bulan 2.528.640.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
36 05 01 01 029 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kabupaten
Wonogiri
Terbayarnya
lembur jaga malam
kantor DPU
12 Bulan Tersedianya jaga
malam dan lembur
jaga malam
12 Bulan 33.900.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
05 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR1.035.500.000
37 05 01 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kabupaten
Wonogiri
Pembelian gorden,
perlengkapan
kantor
1 Paket Terbelinya gorden,
perlengkapan
kantor
1 Paket 7.500.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
0 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif Tahun
2017Kode Urusan Bidang Lokasi
Indikator KerjaPrakiraan Maju
Tahun 2018
1
38 05 01 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kabupaten
Wonogiri
Pembayaran
pemeliharaan
gedung kantor
DPU, UPT PMK dan
Kantor PPT
1 Paket Pembayaran
pemeliharaan
gedung kantor
DPU, UPT PMK, dan
kantor PPT
1 Paket 75.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
39 05 01 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kabupaten
Wonogiri
Pembayaran
kendaraan dinas /
operasional
1 Paket terbayarnya
kendaraan dinas /
operasional
1 Paket 775.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
40 05 01 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Kabupaten
Wonogiri
Pembayaran
pemeliharaan
printer, computer,
mesin ketik kantor
dan mesin copy
1 Paket terbayarnya
pemeliharaan
printer, computer,
mesin ketik kantor
dan mesin copy
1 Paket 25.500.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
41 05 01 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Kabupaten
Wonogiri
Pembayaran
pemeliharaan meja
kursi kantor
1 Paket Terbayarnya
pemeliharaan meja
kursi kantor
1 Paket 2.500.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
42 05 01 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kabupaten
Wonogiri
Pembayaran rehab
ruang pertemuan
DPU & Pagar
Pengaman Kantor
Pemadam
1 Paket Terbayarnya rehab
ruang pertemuan
DPU & Pagar
Pengaman Kantor
Pemadam
1 Paket 75.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
43 05 01 02 051 Perbaikan instalasi dan penambahan jaringan Kabupaten
Wonogiri
Pembayaran
penambahan daya
listrik dan
perbaikan
instalasinya
1 Paket Terbayarnya
penambahan daya
listrik dan
perbaikan
instalasinya
1 Paket 75.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
12.000.000
44 05 01 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Kabupaten
Wonogiri
Data Kepegawaian 1 Paket Data Kepegawaian
yang valid
1 Paket 12.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
87.500.000
45 05 01 04 002 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten
Wonogiri
Sosiallisasi
peraturan
perundang -
undangan
1 Paket Mengadakan
Sosialisasi
peraturan
perundang -
undangan
1 Paket 7.500.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
46 05 01 04 006 Bimbingan Teknis /Kursus
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek
Kabupaten
Wonogiri
Bintek / Kursus
Singkat / Sosialisasi
/ Pelatihan
1 Paket Mewujudkan
BIntek / Kursus
Singkat / Sosialisasi
/ Pelatihan
1 Paket 75.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
05 01 03
05 01 04 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
0 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No
Jenis
Kegiatan
SKPD Penanggung
JawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanPagu Indikatif Tahun
2017Kode Urusan Bidang Lokasi
Indikator KerjaPrakiraan Maju
Tahun 2018
1
47 05 01 04 021 Peningkatan SDM Kabupaten
Wonogiri
Jumlah aparatur
yang mampu
menyusun renstra
1 Orang Jumlah aparatur
yang mampu
menyusun renstra
1 Orang 5.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
141.000.000
48 05 01 05 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kabupaten
Wonogiri
Pembayaran
penyusunan lakip /
kinerja
1 Buku Terbayarnya
penyusunan lakip
1 Buku 6.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
49 05 01 05 010 Pengelolaan Administrasi Keuangan Kabupaten
Wonogiri
Pembayaran
pengelolaan
administrasi
keuangan dan
sistem aplikasi
pengelolaan
keuangan daerah
1 Paket Terbayarnya
pengelolaan
administrasi
keuangan dan
sistem aplikasi
pengelolaan
keuangan daerah
1 Paket 40.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
50 05 01 05 018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang Kabupaten
Wonogiri
Pembayaran
penyusunan
laporan inventaris
barang daerah dan
pengembangan
program SIMBADA
1 Paket Terbayarnya
penyusunan
laporan inventaris
barang daerah dan
pengembangan
program SIMBADA
1 Paket 50.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
51 05 01 05 020 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten
Wonogiri
Pembayaran
penyusunan
dokumen
perencanaan dan
penganggaran
1 Paket Terbayarnya
penyusunan
dokumen
perencanaan dan
penganggaran
1 Paket 30.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
52 05 01 05 023 Pengelolaan Website Sub Domain Kabupaten
Wonogiri
Pembayaran
pengelolaan
Website sub
Domain
1 Paket Terbayarnya
pengelolaan
Website sub
Domain
1 Paket 15.000.000 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM
254.421.253.200
05 01 05 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
TOTAL