rencana kerja perubahan - banyuasin, kab

36
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN OPD KESEHATAN) TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN 2018 RKP-KES 18-01

Upload: others

Post on 01-Oct-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

RENCANA KERJA

PERUBAHAN

(RENJA PERUBAHAN OPD KESEHATAN)

TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

2018

RKP-KES

18-01

Page 2: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Renja Perubahan Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUASIN

NOMOR : /KPTS/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI

BANYUASIN NOMOR : /KPTS/2018

TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah membawa banyak perubahan sistem

dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan di Kabupaten. Desentralisasi

merubah sistem yang semula sentralistik sehingga dengan desentralisasi diharapkan

akan membawa perubahan peran pemerintah dalam sistem pelayanan kesehatan.

Program-program pembangunan yang disusun secara keseluruhan dirangkum

dalam satu bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja merupakan sebuah

proses dalam mencapai tujuan pembangunan dalam kurun waktu jangka pendek (satu

tahun). Rencana Kerja Dinas Kesehatan pada prinsipnya merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin dan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum untuk menyusun Perubahan Rencana kerja Tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor : 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4181);

Page 3: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Renja Perubahan Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 2

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006 – 2025;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014 – 2018

4. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018;

5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor /KPTS/ 2018 tentang Perubahan atas

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Nomor /KPTS/2017

tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun

2018.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ( RENJA-P ) Dinas

Kesehatan

Maksud perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin

Tahun 2018 adalah sebagai pedoman dan arah didalam pelaksanaan program/kegiatan

tahun 2018 bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin yang telah mengalami

perubahan, terkait penganggaran untuk operasional Rs Pratama Sukajadi yang baru

dioperasionalkan pertengahan tahun 2018, rehabilitasi sedang rumah singgah,

pemeliharaan berkala, Jamsoskes Dana Propinsi, Honorarium tenaga teknis dan

administrasi, peningkatan kegiatan yang memiliki prioritas peningkatan cakupan SPM,

pemeriksaan sampel air san pertemuan kegiatan diare di kawasan pasang surut,

penambahan anggaran DBH-CHT untuk pengadaan alat kesehatan dan rehabilitasi

sedang puskesmas, serta penambahan/pengurangan Dana Pajak Rokok, dan program

kegiatan lainnya yang memerlukan perubahan target kinerja dan lain-lain sesuai

dengan evaluasi hasil kinerja hingga triwulan II Tahun 2018.

Tujuan perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun

2018 adalah sebagai acuan dalam pengusulan perubahan/tambahan anggaran OPD.

Page 4: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Renja Perubahan Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 3

1.4 Sistimatika Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten

Banyuasin Tahun 2018.

Sistimatika Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin adalah

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

2.1 Pelaksanaan Renja Tahun 2018 s.d TW I

2.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN

2018

Uraian penjelasan tentang kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran

kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan

alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,

serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan serta kegiatan yang

tidak mengalami perubahan

BAB IV PENUTUP

Page 5: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Renja Perubahan Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 4

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

2.1 PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2018

Dalam proses pembahasan Anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta

Badan Anggaran DPRD, Rencana Kerja Anggaran, Program dan Kegiatan serta anggaran

biaya yang diusulkan disetujui dan disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah program = 23 program

- Jumlah kegiatan = 65 kegiatan

- Jumlah Pendapatan = Rp 25.961.207.893,-

- Jumlah Anggaran Belanja Langsung = Rp 163.440.666.797,-

- Jumlah Belanja Tidak Langsung = Rp 57.625.317.410,54

2.2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin tahun 2018 ada 23 (dua

puluh tiga) program yang terdiri dari 65 (Enam Puluh Lima) kegiatan, sebagai berikut :

NO URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) SISA (Rp)

1 2 3 4 5

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri 15 kegiatan

20,509,600,045.00

7,434,996,910.00

13,074,603,135.00

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri 1 kegiatan

1,870,000,000.00

-

1,870,000,000.00

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri 2 kegiatan

707,257,000.00

125,363,800.00

581,893,200.00

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 kegiatan

102,940,000.00

25,456,000.00

77,484,000.00

5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri 2 kegiatan

7,378,600,500.00

160,502,200.00

7,218,098,300.00

6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri 5 kegiatan

63,523,392,650.00

27,543,547,241.00

35,979,845,409.00

Page 6: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Renja Perubahan Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 5

NO URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) SISA (Rp)

1 2 3 4 5

7 Program Pengawasan Obat dan Makanan terdiri 1 kegiatan

113,213,500.00

78,550,000.00

34,663,500.00

8 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia terdiri 2 kegiatan

166,779,000.00

103,993,000.00

62,786,000.00

9

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri 4 kegiatan

558,876,500.00

201,080,000.00

357,796,500.00

10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdiri 2 kegiatan

225,224,000.00

134,486,000.00

90,738,000.00

11 Program Pengembangan Lingkungan Sehat terdiri 4 kegiatan

457,614,500.00

224,046,500.00

233,568,000.00

12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular terdiri 9 kegiatan

1,548,827,000.00

803,639,145.00

745,187,855.00

13 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan terdiri 1 kegiatan

3,717,235,000.00

494,722,996.00

3,222,512,004.00

14 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin terdiri 2 kegiatan

492,680,055.00

246,192,700.00

246,487,355.00

15

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya terdiri 4 kegiatan

25,967,360,015.00

10,946,464,607.49

15,020,895,407.51

16

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata terdiri 2 kegiatan

4,021,126,639.00

29,867,200.00

3,991,259,439.00

17

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan terdiri 1 kegiatan

25,953,707,893.00

295,114,450.00

25,658,593,443.00

18

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita terdiri 1 kegiatan

117,162,000.00

55,062,000.00

62,100,000.00

19 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia terdiri 1 kegiatan

31,473,000.00

23,073,000.00

8,400,000.00

Page 7: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Renja Perubahan Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 6

NO URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) SISA (Rp)

1 2 3 4 5

20

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan terdiri 1 kegiatan

130,980,500.00

86,168,000.00

44,812,500.00

21

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak terdiri 2 kegiatan

4,477,476,000.00

393,937,200.00

4,083,538,800.00

22

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan terdiri 1 kegiatan

532,246,000.00

184,412,200.00

347,833,800.00

23

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular terdiri 1 kegiatan

836,895,000.00

517,770,454.00

319,124,546.00

JUMLAH 163,440,666,797.00

50,108,445,603.49

113,332,221,193.51

Adapun rincian hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja sampai dengan triwulan II

diuraikan dalam tabel 2.2. berikut ini : (matriks terlampir)

Page 8: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Renja Perubahan Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 7

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2018

Rencana Kinerja mengandung arti bahwa instansi pemerintah harus merencanakan

apa yang akan dilaksanakan (program, kegiatan) dan apa hasilnya (output, outcome).

Rencana kinerja sesungguhnya tidak saja merencanakan apa yang akan dikerjakan, akan

tetapi sekaligus menetapkan target (quatitative objective) hasil yang ingin dicapai. Oleh

karena itu, perencanaan kinerja yang baik akan sangat tergantung dari pengumpulan data

pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya/ kekuatan yang ada dan

ketepatan penentuan asumsi-asumsi ataupun prognosis/proyeksi ke depan.

Pada tahun 2018 ada beberapa kegiatan yang membutuhkan penambahan dana pada

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dikarenakan pertangahan tahun 2018

dioperasionalkannya RS Pratama Sukajadi, penambahan dana bersumber DBH-CHT yang

difokuskan pada pengadaan alat kesehatn dan rehabilitasi sedang puskesmas, serta

penambahan anggaran pada kegiatan guna meningkatkan capaian SPM dan program

kegiatan lainnya yang memerlukan perubahan target kinerja dan lain-lain

Adapun ringkasan perubahan program tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO URAIAN

DANA (Rp)

SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH/ BERKURANG

(%)

1 2 3 4 5 5

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri 15 kegiatan

20.509.600.045,00

22.604.600.045,00

2.095.000.000,00

10,21

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri 1 kegiatan

1.870.000.000,00

2.280.000.000,00

410.000.000,00

21,93

3

Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparaturr terdiri 1kegiatan

-

25.000.000,00

25.000.000,00

100,00

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri 2 kegiatan

707.257.000,00

707.257.000,00

-

-

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 kegiatan

102.940.000,00

182.940.000,00

80.000.000,00

Page 9: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Renja Perubahan Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 8

NO URAIAN

DANA (Rp)

SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH/ BERKURANG

(%)

1 2 3 4 5 5

6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri 2 kegiatan

7.378.600.500,00

7.378.600.500,00

-

-

7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri 5 kegiatan

63.523.392.650,00

75.531.792.650,00

12.008.400.000,00

18,90

8 Program Pengawasan Obat dan Makanan terdiri 1 kegiatan

113.213.500,00

113.213.500,00

-

-

9

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia terdiri 2 kegiatan

166.779.000,00

266.779.000,00

100.000.000,00

59,96

10

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri 4 kegiatan

558.876.500,00

633.876.500,00

75.000.000,00

13,42

11 Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdiri 2 kegiatan

225.224.000,00

270.224.000,00

45.000.000,00

19,98

12

Program Pengembangan Lingkungan Sehat terdiri 4 kegiatan

457.614.500,00

660.614.500,00

203.000.000,00

44,36

13

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular terdiri 9 kegiatan

1.548.827.000,00

1.913.827.000,00

365.000.000,00

23,57

14 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan terdiri 1 kegiatan

3.717.235.000,00

3.717.235.000,00

-

-

15

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin terdiri 2 kegiatan

492.680.055,00

492.680.055,00

-

-

16

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya terdiri 4 kegiatan

25.967.360.015,00

26.967.360.015,00

1.000.000.000,00

3,85

17

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata terdiri 2 kegiatan

4.021.126.639,00

4.971.126.639,00

950.000.000,00

23,63

Page 10: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Renja Perubahan Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 9

NO URAIAN

DANA (Rp)

SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH/ BERKURANG

(%)

1 2 3 4 5 5

18

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan terdiri 1 kegiatan

25.953.707.893,00

25.953.707.893,00

-

-

19

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita terdiri 1 kegiatan

117.162.000,00

121.162.000,00

4.000.000,00

3,41

20

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia terdiri 1 kegiatan

31.473.000,00

106.473.000,00

75.000.000,00

238,30

21

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan terdiri 1 kegiatan

130.980.500,00

130.980.500,00

-

-

22

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak terdiri 2 kegiatan

4.477.476.000,00

4.483.076.000,00

5.600.000,00

0,13

23

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan terdiri 1 kegiatan

532.246.000,00

582.246.000,00

50.000.000,00

9,39

24

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular terdiri 1 kegiatan

836.895.000,00

836.895.000,00

-

-

JUMLAH

163.440.666.797,00

180.931.666.797,0

17.491.000.000,00

10,70

Page 11: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Renja Perubahan Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 10

Program dan Kegiatan serta anggaran biaya yang diusulkan disetujui dan disahkan dalam

perubahan Anggaran Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah program = 24 program

- Jumlah kegiatan = 72 kegiatan

- Jumlah Pendapatan = Rp 25.961.207.893,-

- Jumlah Anggaran Belanja Langsung = Rp 163.440.666.797,-

- Jumlah Belanja Tidak Langsung = Rp 60.625.317.410,54

Adapun rincian perubahan rencana kerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten

Banyuasin Tahun 2018 adalah sebagai berikut : (matriks terlampir)

Page 12: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Renja Perubahan Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 11

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD yang telah dirumuskan terdapat

beberapa permasalahan yang menjadi penghambat. Berdasarkan hasil review, terdapat

perbedaan antara rancangan awal RKPD Dinas Kesehatan dengan hasil analisis kebutuhan

yaitu berdasarkan analisis kebutuhan diperlukan penambahan dan pengurangan anggaran.

Penambahan dana pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dikarenakan

pertangahan tahun 2018 dioperasionalkannya RS Pratama Sukajadi, penambahan dana

bersumber DBH-CHT yang difokuskan pada pengadaan alat kesehatn dan rehabilitasi

sedang puskesmas, serta penambahan anggaran pada kegiatan guna meningkatkan capaian

SPM dan program kegiatan lainnya yang memerlukan perubahan target kinerja dan lain-

lain.

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses

pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung

keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat

dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan

konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan

adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan

(stakeholders), tetap harus dikedepankan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan

pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab

terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk

dijaddikan pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun

Anggaran 2018.

Pangkalan Balai, 2018

Kepala Dinas Kesehatan,

Dr. Masagus M. Hakim, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 197208282002121005

Page 13: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab
Page 14: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Target realisasi Tingkat

realisasi (%)

Target realisasi Tingkat

realisasi (%)

2 3 4 5 6 =(5/4)*100 7 8 9 =(8/7)*100 10

Urusan :PemerintahanBidang Urusan Kesehatan

1 1 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Tingkat Pemenuhan Jasa

Administrasi Perkantoran

100% 100% 100,00 20.509.600.045 7.435.000.910 36,25%

KEGIATAN :

02 01 01 02 Penyedia jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah rekening listrik, telpon, dan

air yang dibayarkan

10 Rekening 575.080.000 83.528.924 14,52%

02 01 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang

milik daerah

Jumlah Premi Asuransi Kendaraan

Barang Milik Daerah

21 Premi 120.252.232 0 0,00%

02 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan yang dipelihara

dan diurus perizinannya

25 Kendaraan 401.804.293 179.748.875 44,74%

02 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Jumlah tenaga pengelola keuangan

yang dibayar setiap bulannya

26 Orang 426.350.000 149.400.000 35,04%

02 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Tenaga Kebersihan kantor

dinkes yang dibayarkan setiap

bulannya; Jumlah alat kebersihan

yang disediakan

5 Orang ;

1.203 Buah

669.752.074 98.369.001 14,69%

02 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang

disediakan

46 item 100.685.750 100.335.400 99,65%

02 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah Bahan cetakan yang

disediakan ; Jumlah Penggandaan

yang disediakan

10 item ;

165.000

lembar

83.900.000 64.068.400 76,36%

02 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan

Jumlah Komponen Instalasi Listrik

yang disediakan

425 item 203.200.000 189.795.100 93,40%

02 01 01 13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

kantor yang disediakan

30 item 3.616.248.296 2.142.434.000 59,24%

Rekapitulasi Hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan II tahun 2018

CatatanKode

1

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan OPD sampai

dengan TW II tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target dan realisasi Anggaran OPD sampai dengan TW II

tahun 2018

Page 15: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Target realisasi Tingkat

realisasi (%)

Target realisasi Tingkat

realisasi (%)

2 3 4 5 6 =(5/4)*100 7 8 9 =(8/7)*100 10

CatatanKode

1

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan OPD sampai

dengan TW II tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target dan realisasi Anggaran OPD sampai dengan TW II

tahun 2018

02 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan elektronik dan

peralatan rumah tangga yang

disediakan

223 item 92.340.000 0 0,00%

02 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan per UU

Jumlah Koran yang dibayarkan 3.960

eksemplar

21.780.000 5.279.000 24,24%

02 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang

tersedia untuk rapat, tamu dan SKJ

10.004 Kotak 911.400.000 44.113.000 4,84%

02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar Daerah

Jumlah Kegiatan dan koordinasi ke

luar daerah yang dilaksanakan

100 kegiatan 698.067.400 234.589.610 33,61%

02 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam Daerah

Jumlah Kegiatan dan koordinasi ke

dalam daerah yang dilaksanakan

713 kegiatan 237.540.000 54.939.600 23,13%

02 01 01 20 Penyediaan jasa tenaga

administrasi/teknis perkantoran

Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Adm

Teknis Perkantoran di dinkes dan

Puskesmas yang dibayarkan

248 orang 12.351.200.000 4.088.400.000 33,10%

248

2 1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tingkat ketersediaan sarana dan

prasarana aparatur

100% 1.870.000.000 0 0,00%

KEGIATAN : 100% -

02 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor 0

02 01 02 05 Pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan dinas/operasional

yang diadakan

2 Unit - - 1.870.000.000 0 0,00%

2 1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase Aparatur yang

mempunyai kompetensi

dibidangnya

100% 100% 707.257.000 125.363.800 17,73%

KEGIATAN :

02 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pendidikan dan pelatihan

formal yang diikuti

47 Pelatihan 270.000.000 34.000.000 12,59%

02 01 05 04 Pemilihan Pegawai Teladan Jumlah peserta pemilihan pegawai

teladan TK Kabupaten Banyuasin

150 Orang 437.257.000 91.363.800 20,89%

Page 16: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Target realisasi Tingkat

realisasi (%)

Target realisasi Tingkat

realisasi (%)

2 3 4 5 6 =(5/4)*100 7 8 9 =(8/7)*100 10

CatatanKode

1

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan OPD sampai

dengan TW II tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target dan realisasi Anggaran OPD sampai dengan TW II

tahun 2018

2 1 02 01 05 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

100% 102.940.000 25.456.000 24,73%

KEGIATAN :

02 01 05 01 Penyusunan Laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100% 102.940.000 25.456.000 24,73%

7 1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Persentase Ketersediaan Obat dan

Vaksin

100% 7.378.600.500 160.502.200 2,18%

KEGIATAN :

02 01 15 01 Pengadaan obat dan Pembekalan

Kesehatan

Jumlah Ketersediaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

200 item 7.182.750.000 20.801.000 0,29%

02 01 15 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat

dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah peserta yang mengikuti

pertemuan penggunaan obat

rasional dan peserta pertemuan

NAPZA

62 tenaga

kes; 70

apotek'

195.850.500 139.701.200 71,33%

8 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan perorangan

Persentase Pelayanan Kesehatan

Dasar pada Masyarakat

100% 63.523.392.650 27.543.547.241 43,36%

KEGIATAN :

02 01 16 01 Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin di Puskesmas dan jaringannya

Jumlah Masyarakat Miskin yang

mendapat Pelayanan Kesehatan

Jamsoskes

260.000 Jiwa 41.556.346.150 21.463.783.351 51,65%

02 01 16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan

Kesehatan

Jumlah Jamaah Haji yang dilayani ;

Jumlah pembinaan puskesmas

kesehatan khusus

150 Orang 167.329.000 68.243.000 40,78%

02 01 16 12 Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan

Jumlah Peayanan Kesehatan Dasar

Opersi Ketupat ; Jumlah Pelayanan

Kesehatan Natal dan Tahun Baru ;

Jumlah Pelayanan Kesehatan Hari

Besar dan Olah Raga

4 Lokasi ; 4

Lokasi ; 3

Lokasi

100% 847.930.500 456.371.900 53,82%

Page 17: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Target realisasi Tingkat

realisasi (%)

Target realisasi Tingkat

realisasi (%)

2 3 4 5 6 =(5/4)*100 7 8 9 =(8/7)*100 10

CatatanKode

1

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan OPD sampai

dengan TW II tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target dan realisasi Anggaran OPD sampai dengan TW II

tahun 2018

02 01 16 13 Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan

Jumlah PKM yang mendapatkan

Biaya Operasional dan Pemeliharaan

33

Puskesmas

20.881.288.000 5.517.083.490 26,42%

02 01 16 18 Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Pasien ODGJ yang di Follow

Up

5 orang 70.499.000 38.065.500 53,99%

9 1 02 01 17 Program Pengawasan Obat dan

Makanan

Tingkat peredaran obat dan

makanan yang sesuai dengan

standar kesehatan

100% 113.213.500 78.555.000 69,39%

KEGIATAN :

02 01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan

pangan dan bahan berbahaya

Jumlah pasar tradisional/mini

market dan sekolah yang diambil

sebagai sampel pengawasan

keamanan pangan dan bahan

5 pasar

tradisional ;

15 mini

market; 15

113.213.500 78.555.000 69,39%

9 1 02 01 18 Program Pengembangan Obat Asli

Indonesia

Persentase Rumah Sehat yang

memiliki Toga

100% 166.779.000 103.993.000 62,35%

KEGIATAN :

02 01 18 02 Pengembangan standarisasi tanaman

obat bahan alam indonesia

Jumlah Toko Obat dan sarana lainnya

yang menjual obat tradisional

10 Toko 32.100.000 27.347.000 85,19%

02 01 18 07 Penilaian pemanfaatan hasil

tanaman obat keluarga (TOGA)

Jumlah Lokasi yang memanfaatkan

TOGA yang dinilai

6 Lokasi 134.679.000 76.646.000 56,91%

Page 18: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Target realisasi Tingkat

realisasi (%)

Target realisasi Tingkat

realisasi (%)

2 3 4 5 6 =(5/4)*100 7 8 9 =(8/7)*100 10

CatatanKode

1

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan OPD sampai

dengan TW II tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target dan realisasi Anggaran OPD sampai dengan TW II

tahun 2018

9 1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaaan Masyarakat

Persentase Desa Siaga ; Cakupan

Sekolah yang menerapkan UKS ;

Cakupan Pembinaan

kelurahan/Desa Siaga Aktif ;

Cakupan Sekolah Sehat disetiap

tingkatan

80 % ; 65 % ;

65% ; 65%

558.876.500 201.080.000 35,98%

KEGIATAN :

02 01 19 06 Pengembangan desa siaga Jumlah Desa Siaga aktif yang dibina

dan dikembangkan

5 Desa 77.608.000 33.997.500 43,81%

02 01 19 08 Pelatihan guru UKS dan Dokter kecil Jumlah guru UKS dan dokter kecil

yang mendapatkan pelatihan

25 Guru dan

50 Siswa

48.434.000 40.034.000 82,66%

02 01 19 09 Pemilihan Posyandu terbaik,

pemilihan desa PHBS, pemilihan

kader remaja sehat

Jumlah peserta yang mengikuti PHBS

; Jumlah peserta yang mengikuti

pemilihan osyandu terbaik ; jumlah

peserta pertemuan posyandu ;

jumlah peserta pertemuan desa

PHBS

304 desa ;

304 desa ;

190 kader ;

70 orang

208.769.500 52.943.500 25,36%

02 01 19 10 Gerakan promosi sadar hidup sehat Jumlah Rumah tangga ber PHBS ;

jumalh sekolah yang memenuhi

standar kesehatan ; Jumlah peserta

krida saka bakti husada yang

memahami informasi tentang PHBS ;

jumlah siswa yang memahami

tentang PHBS

170.000

rumah tangga

; 15 sekolah ;

40 orang ;

300 orang

224.065.000 74.105.000 33,07%

11 1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Balita Gizi Buruk 15% 225.224.000 134.486.000 59,71%

KEGIATAN :

02 01 20 01 Pemetaan Desa Kadarzi dan Desa

Garam Beryodium

Jumlah Peserta Bimtek Pemetaan

Desa Kadarzi 15/07/2018 Jumlah

Peserta Desiminasi Program Gizi

Tingkat Kab Banyuasin ; Jumlah

Dokumen Profil pemetaan Kadarzi

yang dicetak ; Jumlah Dokumen

Geonutrional mapping Kabupaten

yang dicetak

33 Orang ;

120 orang ;

40 buah ; 40

buah

75.338.000 66.938.000 88,85%

Page 19: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Target realisasi Tingkat

realisasi (%)

Target realisasi Tingkat

realisasi (%)

2 3 4 5 6 =(5/4)*100 7 8 9 =(8/7)*100 10

CatatanKode

1

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan OPD sampai

dengan TW II tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target dan realisasi Anggaran OPD sampai dengan TW II

tahun 2018

02 01 20 03 Penanggulangan Kurang Energi

Protein(KEP),Anemia Gizi

Besi,Gangguan Akibat Kurang

Vitamin A,dan Kekurangan Zat Gizi

,mikro Lainnya

20 Balita ;

190 Bumil

KEK ; 190

Balita Gizi

Kurang ; 20

Balita Gizi

Kurang ; 304

Desa

149.886.000 67.548.000 45,07%

12 1 02 01 21 Progam Pengembangan Lingkungan

Sehat

Persentase Rumah Tangga Sehat 87% 457.614.500 197.946.500 43,26%

KEGIATAN :

02 01 21 01 Pengkajian Pengembangan

Lingkungan Sehat

Persentase penduduk yang memiliki

akses terhadap air minum

berkualitas

66% 208.719.500 42.021.500 20,13%

02 01 21 07 Pengembangan Rumah Sehat 1 kali 28.999.000 2.899.000 10,00%

02 01 21 08 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

(STBM)

Persentase penduduk yang

menggunakan jamban sehat

80% 167.471.000 141.806.000 84,67%

02 01 21 09 Hygiene Sanitasi Air Bersih dan Air

Minum

Jumlah Sampel Penelitian Kualitas

Air Bersih/air minum

25 sampel 52.425.000 11.220.000 21,40%

13 1 02 01 22 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Persentase Penemuan dan

Penanganan Penderita Penyakit

Menular

100% 1.548.827.000 803.639.145 51,89%

KEGIATAN :

02 01 22 05 Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

88.000.000 54.540.000 61,98%

02 01 22 08 Peningkatan imunisasi 251.097.000 105.337.000 41,95%

02 01 22 12 Penanggulangan TBC Kusta 180.000.000 125.747.312 69,86%

02 01 22 13 Pemberantasan Penyakit Kaki Gajah

(Filariasis)

238.750.000 165.140.333 69,17%

02 01 22 14 Pencegahan & Penaggulangan

Penyakit Potensi KLB & Bencana

219.396.000 51.476.500 23,46%

02 01 22 15 Pencegahan dan Pemberantasan

Diare - ISPA

280.000.000 161.755.000 57,77%

02 01 22 16 Pencegahan dan Pemberantasan HIV-

AIDS/IMS

180.000.000 67.673.000 37,60%

Page 20: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Target realisasi Tingkat

realisasi (%)

Target realisasi Tingkat

realisasi (%)

2 3 4 5 6 =(5/4)*100 7 8 9 =(8/7)*100 10

CatatanKode

1

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan OPD sampai

dengan TW II tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target dan realisasi Anggaran OPD sampai dengan TW II

tahun 2018

02 01 22 17 Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit Rabies

56.584.000 35.830.000 63,32%

02 01 22 20 Pelayanan Pencegahan dan

Penganggulangan Penyakit Malaria

55.000.000 36.140.000 65,71%

14 1 02 01 23 PROGRAM STANDARISASI

PELAYANAN KESEHATAN

Ketersediaan Standart Pelayanan

Kesehatan

100% 3.717.235.000 494.722.996 13,31%

KEGIATAN :

02 01 23 07 Pelayanan Administrasi Perizinan

dan Akreditasi Sarana dan Sumber

Daya Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang terakreditasi 15

Puskesmas

3.717.235.000 494.722.996 13,31%

14 1 02 01 24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

PENDUDUK MISKIN

Persentase Pelayanan Kesehatn

dasar Masyarakat Miskin

100% 492.680.055 246.192.700 49,97%

KEGIATAN :

02 01 24 11 Pelayanan Bagi Keluarga Pasien

Miskin yang Mendapatkan

Perawatan di RS

Jumlah Keluarga Pasien yang

mendapat pelayanan kesehatan

7.200 Orang

hari

418.289.055 227.358.700 54,35%

02 01 24 12 Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah

terpencil, Terluar, Tertinggal

5 Desa 74.391.000 18.834.000 25,32%

15 1 02 01 25 Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

Rasio Puskesmas/ Poliklinik dan

Pustu Per Satuan Penduduk

1,2 per 1,000 25.967.360.015 10.946.464.607 42,15%

KEGIATAN

02 01 25 01 Pembangunan Puskesmas 5.730.954.211 352.568.000 6,15%

02 01 25 07 Pengadaan sarana dan prasarana

Puskesmas

Terselenggaranya pengadaan sarana

puskesmas

8.872.971.702 7.453.776.827 84,01%

02 01 25 23 Administrasi Pembangunan

Puskesmas

713.434.100 268.780.379 37,67%

02 01 25 25 Rehabilitasi Sedang/Berat

Puskesmas, Pustu dan Jaringannya

10.650.000.002 2.871.339.401 26,96%

Page 21: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Target realisasi Tingkat

realisasi (%)

Target realisasi Tingkat

realisasi (%)

2 3 4 5 6 =(5/4)*100 7 8 9 =(8/7)*100 10

CatatanKode

1

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan OPD sampai

dengan TW II tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target dan realisasi Anggaran OPD sampai dengan TW II

tahun 2018

15 1 02 01 26 Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-

paru/Rumah Sakit Mata

Rasio Rumah Sakit Persatuan

Penduduk

4 Per 1,000 4.021.126.639 29.867.200 0,74%

KEGIATAN

02 01 26 01 Pembangunan Rumah Sakit Jumlah Bangunan Rumah Sakit 2 Unit 2.500.000.000 29.867.200 1,19%

02 01 26 18 Pengadaan Alat-alat Kesehatan

Rumah Sakit

Jumlah Alat-alat Kesehatan Rumah

Sakit

1 paket 1.521.126.639,00 0 0,00%

16 1 02 01 28 Program kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

Tingkat Kemitraaan Bidang

Kesehatan

100% 25.953.707.893 295.114.450 1,14%

KEGIATAN

02 01 28 01 Kemitraan Asuransi Kesehatan

Masyarakat

Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan

Nasional

332,714 jiwa 25.953.707.893 295.114.450 1,14%

16 1 02 01 29 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita

Angka Kelangsungan Hidup

Bayi/AKB

20 per 1,000

KH

117.162.000 55.062.000 47,00%

KEGIATAN

02 01 29 08 Stimulasi Dini Deteksi Tumbuh

Kembang Anak (SDDTK) dan

Antenatal Care (ANC) Terpadu

Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari

yang mendapatkan pelayanan

kesehatan bayi baru lahir sesuai

dengan standar

117.162.000 55.062.000 47,00%

Jumlah Bayi (berumur <1 thn) yang

meninggal

60 bayi

Jumlah balita usia 0-59 bulan yang

mendapatkan pelayanan kesehatan

balita sesuai standar

16800 bayi

16 1 02 01 30 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia

Persentase warga nega usia 60

tahun keatas mendapatkan skrining

kesehatan sesuai standar

31.473.000 23.073.000 73,31%

KEGIATAN

02 01 30 08 Pengembangan dan Pemilihan

Posyandu Lansia

Jumlah Pengunjung berusia 60

tahun keatas yang mendapat

skrining kesehatan sesuai standar

40.600 jiwa 31.473.000 23.073.000 73,31%

Jumlah Posyandu Lansia yang dibina 10 Posyandu

Page 22: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Target realisasi Tingkat

realisasi (%)

Target realisasi Tingkat

realisasi (%)

2 3 4 5 6 =(5/4)*100 7 8 9 =(8/7)*100 10

CatatanKode

1

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan OPD sampai

dengan TW II tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target dan realisasi Anggaran OPD sampai dengan TW II

tahun 2018

16 1 02 01 31 Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan Makanan

Persentase Tempat Umum yang

Memenuhi Persyaratan

85% 130.980.500 86.168.000 65,79%

KEGIATAN

02 01 31 05 Hygiene Sanitasi TTU. Industri IRTP,

RM/Restoran

Jumlah Peserta Diseminasi hygiene

Sanitasi bagi penjamah Makanan IRT,

RM/Restoran/jasa Boga

30 ORANG

(25

Pengusaha

IRTP & 5

sanitarian

pendamping)

130.980.500 86.168.000 65,79%

16 1 02 01 32 Program Peningkatan dan

Pengembangan Keselamatan Ibu

Melahirkan Anak

Angka Kematian Ibu Melahirkan /

AKB

<97/100.000 4.477.476.000 393.937.200 8,80%

KEGIATAN

02 01 32 05 Pelaksanaan PWS KIA dan

Pembinaan Kesehatan Ibu

Jumlah Ibu hamil yang mendapat

pelayanan K4 di fayankes milik

pemerintah dan swasta

18809 bumil112.534.000 52.574.500 46,72%

Jumlah Ibu Nifas 18809 bumil

Jumlah PUS yang menggunakan

kontrasepsi

Jumlah Kunjungan KN1 18809 bumil

02 01 32 06 Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu

Hamil Risti dan Upaya AKI, AKB,

AKABA

Jumlah Kematian Ibu Hamil dan

Melahirkan16 kasus

4.364.942.000 341.362.700 7,82%

Jumlah Ibu bersalin yang mendapat

pelayanan persalinan sesuai standar

di fakes

2220 bumil

Jumlah Neonatal dengan Komplikasi

Page 23: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Target realisasi Tingkat

realisasi (%)

Target realisasi Tingkat

realisasi (%)

2 3 4 5 6 =(5/4)*100 7 8 9 =(8/7)*100 10

CatatanKode

1

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan OPD sampai

dengan TW II tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target dan realisasi Anggaran OPD sampai dengan TW II

tahun 2018

16 1 02 01 33 Program Kebijakan dan Manajemen

Pembangunan Kesehatan

Tingkat Ketersediaan informasi

Kesehatan

100% 532.246.000 184.412.200 34,65%

KEGIATAN

02 01 33 04 Peningkatan Manajemen Informasi

Kesehatan Jumlah Dokumen Profil Kesehatan

kab dan PKm yang diselesaikan1 Dokumen

532.246.000 184.412.200 34,65%

Jumlah Dokumen profil PPSDMK

yang diselesaikan33 Dokumen

Jumlah Dokumen Laporan IKM

Dinkes dan PKm yang diselesaikan1 Dokumen

Jumlah Dokumen Laporan SPM yang

diselesaikan33 Dokumen

16 1 02 01 38 Program Pencegahan dan

Penaggulangan Penyakit Tidak

Menular

Persentase Penemuan dan

Penanganan Penderita Penyakit

Tidak Menular

100% 836.895.000 517.770.454 61,87%

KEGIATAN

02 01 38 02 Pencegahan dan Penaggulangan

Penyakit Tidak MenularKawasan Tanpa Rokok yang dipantau 150 KTR

836.895.000 517.770.454 61,87%

Persentase penderita hipertensi

mendapat pelayanan kesehatan

sesuai standar

100%

Persentase penyandang DM yang

mendapatkan pelayanan kesehatan

sesuai standar

100%

163.440.666.797 50.108.450.603 30,66%

Pangkalan Balai, Juli 2018

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Banyuasin

DR. Masagus M. Hakim, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 197208282002121005

Jumlah

Page 24: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Lokasi

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah

Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan

(+/-)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)

02 Urusan : KESEHATAN -

1 1 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Reformasi

Birokrasi,

Hukum,

Ketentraman

dan Ketertiban,

serta Pelayanan

Publik

seluruh

perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian

dan pelaporan

dilaksanakan

secara tepat

waktu dan

terintegrasi

dengan data

yang akurat

Tingkat Pemenuhan

Jasa Administrasi

Perkantoran

Tingkat Pemenuhan Jasa

Administrasi

Perkantoran

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 100% 20.509.600.045 22.604.600.045 2.095.000.000

KEGIATAN :

02 01 01 02 Penyedia jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah rekening

listrik, telpon, dan air

yang dibayarkan

Jumlah rekening listrik,

telpon, dan air yang

dibayarkan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 10 Rekening 10 Rekening 575.080.000 575.080.000 - APBD APBD

02 01 01 05 Penyediaan jasa

jaminan barang milik

daerah

Jumlah Premi Asuransi

Kendaraan Barang

Milik Daerah

Jumlah Premi Asuransi

Kendaraan Barang Milik

Daerah

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 21 Premi 120.252.232 120.252.232 - APBD APBD

02 01 01 06 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan

yang dipelihara dan

diurus perizinannya

Jumlah Kendaraan yang

dipelihara dan diurus

perizinannya

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 25 Kendaraan 25 Kendaraan 401.804.293 421.804.293 20.000.000 APBD APBD BBM RS Pratama

02 01 01 07 Penyediaan jasa

administrasi keuangan

Jumlah tenaga

pengelola keuangan

yang dibayar setiap

bulannya

Jumlah tenaga pengelola

keuangan yang dibayar

setiap bulannya

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 26 Orang 26 Orang 426.350.000 476.350.000 50.000.000 APBD APBD Honorarium Tim

petugas perizinan RS

Pratama

02 01 01 08 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jumlah Tenaga

Kebersihan kantor

dinkes yang

dibayarkan setiap

bulannya; Jumlah alat

kebersihan yang

disediakan

Jumlah Tenaga

Kebersihan kantor dinkes

yang dibayarkan setiap

bulannya; Jumlah alat

kebersihan yang

disediakan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 5 Orang ; 1.203

Buah

5 Orang ; 1.203

Buah

669.752.074 674.752.074 5.000.000 APBD APBD untuk iuran

pengelolaan sampah

medis dan medis RS

02 01 01 10 Penyediaan alat tulis

kantor

Jumlah alat tulis

kantor yang disediakan

Jumlah alat tulis kantor

yang disediakan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 46 item 46 item 100.685.750 100.685.750 - APBD APBD

02 01 01 11 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah Bahan cetakan

yang disediakan ;

Jumlah Penggandaan

yang disediakan

Jumlah Bahan cetakan

yang disediakan ; Jumlah

Penggandaan yang

disediakan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 10 item ; 165.000

lembar

10 item ; 165.000

lembar

83.900.000 83.900.000 - APBD APBD

02 01 01 12 Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

Jumlah Komponen

Instalasi Listrik yang

disediakan

Jumlah Komponen

Instalasi Listrik yang

disediakan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 425 item 425 item 203.200.000 228.200.000 25.000.000 APBD APBD Instalasi Listrik RS

Pratama Sukajadi

02 01 01 13 Penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan kantor

yang disediakan

Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan kantor yang

disediakan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 30 item 30 item 3.616.248.296 4.416.248.296 800.000.000 APBD APBD Operasional RS

Pratama Sukajadi

02 01 01 14 Penyediaan peralatan

rumah tangga

Jumlah peralatan

elektronik dan

peralatan rumah

tangga yang disediakan

Jumlah peralatan

elektronik dan peralatan

rumah tangga yang

disediakan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 223 item 223 item 92.340.000 242.340.000 150.000.000 APBD APBD Operasional RS

Pratama Sukajadi

02 01 01 15 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

per UU

Jumlah Koran yang

dibayarkan

Jumlah Koran yang

dibayarkan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 3.960 eksemplar 3.960 eksemplar 21.780.000 21.780.000 - APBD APBD

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA OPD TAHUN 2018

KABUPATEN BANYUASIN

Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Daerah Alasan perubahan

(1)

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana

Prioritas

Urusan/Bidang

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Kode

Page 25: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Lokasi

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah

Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan

(+/-)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)

Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Daerah Alasan perubahan

(1)

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana

Prioritas

Urusan/Bidang

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Kode

02 01 01 17 Penyediaan Makanan

dan Minuman

Jumlah makanan dan

minuman yang tersedia

untuk rapat, tamu dan

SKJ

Jumlah makanan dan

minuman yang tersedia

untuk rapat, tamu dan

SKJ

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 10.004 Kotak 10.004 Kotak 911.400.000 926.400.000 15.000.000 APBD APBD untuk menambah

daya tahan tubuh

sehingga produktifitas

nakes meningkat

02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

Daerah

Jumlah Kegiatan dan

koordinasi ke luar

daerah yang

dilaksanakan

Jumlah Kegiatan dan

koordinasi ke luar daerah

yang dilaksanakan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100 kegiatan 100 kegiatan 698.067.400 948.067.400 250.000.000 APBD APBD

02 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke dalam

Daerah

Jumlah Kegiatan dan

koordinasi ke dalam

daerah yang

dilaksanakan

Jumlah Kegiatan dan

koordinasi ke dalam

daerah yang dilaksanakan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 713 kegiatan 713 kegiatan 237.540.000 237.540.000 - APBD APBD

02 01 01 20 Penyediaan jasa tenaga

administrasi/teknis

perkantoran

Jumlah Jasa Tenaga

Pendukung Adm Teknis

Perkantoran di dinkes

dan Puskesmas yang

dibayarkan

Jumlah Jasa Tenaga

Pendukung Adm Teknis

Perkantoran di dinkes dan

Puskesmas yang

dibayarkan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 248 orang 248 orang 12.351.200.000 13.131.200.000 780.000.000 APBD APBD untuk memenuhi

kebutuhan petugas

medis dan paramedis

di rumah sakit

2 1 02 01 02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Reformasi

Birokrasi,

Hukum,

Ketentraman

dan Ketertiban,

serta Pelayanan

Publik

seluruh

perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian

dan pelaporan

dilaksanakan

secara tepat

waktu dan

terintegrasi

dengan data

yang akurat

Tingkat ketersediaan

sarana dan prasarana

aparatur

Tingkat ketersediaan

sarana dan prasarana

aparatur

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 100% 1.870.000.000 2.280.000.000 410.000.000

KEGIATAN :

02 01 02 03 Pembangunan Gedung

Kantor

Pembangunan selasar

bangunan kantor

Kab. Banyuasin 0 20 meter 100.000.000 100.000.000 APBD APBD selasar gedung akntor

dinas kesehatan

02 01 02 05 Pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan

dinas/operasional yang

diadakan

Jumlah Kendaraan

dinas/operasional yang

diadakan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 2 Unit 2 Unit 1.870.000.000 1.870.000.000 - DAK DAK

02 01 02 28 Pemeliharaan

rutin/berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung

kantor yang dipelihara

rutin/berkala

Kab. Banyuasin 8 Jenis 30.000.000 30.000.000 APBD APBD Peralatan Kantor

banyak yang rusak

02 01 02 42 Rehabilitasi

sedang/Berat Gedung

Kantor

Jumlah Gedung Kantor

yang direhab

Kab. Banyuasin 2 Unit 200.000.000 200.000.000 APBD APBD Gedung Kantor Rusak

sedang

Pemeliharaan

rutin/berkala Kendaraan

Dinas

Jumlah kendaraan dinas

yang dipelihara

Kab. Banyuasin 7 Unit 80.000.000 80.000.000 APBD APBD pemeliharaan

Kendaraan Dinas dan

Ambulance

2 1 02 01 05 Program Peningkatan

Kapasitas Disiplin

Aparatur

Tingkat Disiplin

Aparatur

Kab. Banyuasin 100% 0 25.000.000 25.000.000

KEGIATAN :

02 01 05 01 Pengadaan Pakaian

Lapanagan beserta

Perlengkapannya

Jenis Pakaian Lapangan

yang diadakan

Kab. Banyuasin 2 Jenis 25.000.000 25.000.000 APBD APBD Pakaian IGD dan

Satpam Rumah sakit

Pratama sukajadi

Page 26: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Lokasi

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah

Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan

(+/-)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)

Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Daerah Alasan perubahan

(1)

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana

Prioritas

Urusan/Bidang

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Kode

2 1 02 01 05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Reformasi

Birokrasi,

Hukum,

Ketentraman

dan Ketertiban,

serta Pelayanan

Publik

seluruh

perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian

dan pelaporan

dilaksanakan

secara tepat

waktu dan

terintegrasi

dengan data

yang akurat

Persentase Aparatur

yang mempunyai

kompetensi

dibidangnya

Ketersediaan SDM

kesehatan sesuai

kompetensi

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 100% 707.257.000 707.257.000 -

KEGIATAN :

02 01 05 01 Pendidikan dan

pelatihan formal

Jumlah pendidikan

dan pelatihan formal

yang diikuti

Jumlah pendidikan dan

pelatihan formal yang

diikuti

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 47 Pelatihan 47 Pelatihan 270.000.000 270.000.000 - APBD APBD

02 01 05 04 Pemilihan Pegawai

Teladan

Jumlah peserta

pemilihan pegawai

teladan TK Kabupaten

Banyuasin

Jumlah peserta pemilihan

pegawai teladan TK

Kabupaten Banyuasin

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 150 Orang 150 Orang 437.257.000 437.257.000 - APBD APBD

2 1 02 01 05 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 100% 102.940.000 182.940.000 80.000.000

KEGIATAN :

02 01 05 01 Penyusunan Laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 24 kali pertemuan 102.940.000 182.940.000 80.000.000 APBD APBD Pertemuan dan Tim

Penyusunan Renstra

dan Laporan

Keuangan

7 1 02 01 15 Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Persentase

Ketersediaan Obat dan

Vaksin

Persentase Ketersediaan

Obat dan Vaksin

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 100% 7.378.600.500 7.378.600.500 -

KEGIATAN :

02 01 15 01 Pengadaan obat dan

Pembekalan Kesehatan

Jumlah Ketersediaan

Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Jumlah Ketersediaan Obat

dan Perbekalan Kesehatan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 200 item Idem 7.182.750.000 7.182.750.000 - APBD, DAK APBD, DAK

02 01 15 05 Peningkatan Mutu

Penggunaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Jumlah peserta yang

mengikuti pertemuan

penggunaan obat

rasional dan peserta

pertemuan NAPZA

Jumlah peserta yang

mengikuti pertemuan

penggunaan obat rasional

dan peserta pertemuan

NAPZA

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 62 tenaga kes; 70

apotek'

Idem 195.850.500 195.850.500 - APBD APBD

Page 27: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Lokasi

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah

Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan

(+/-)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)

Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Daerah Alasan perubahan

(1)

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana

Prioritas

Urusan/Bidang

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Kode

8 1 02 01 16 Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

dan perorangan

Persentase Pelayanan

Kesehatan Dasar pada

Masyarakat

Persentase Pelayanan

Kesehatan Dasar pada

Masyarakat

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 100% 63.523.392.650 75.531.792.650 12.008.400.000

KEGIATAN :

02 01 16 01 Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin di

Puskesmas dan

jaringannya

Jumlah Masyarakat

Miskin yang mendapat

Pelayanan Kesehatan

Jamsoskes

Jumlah Masyarakat

Miskin yang mendapat

Pelayanan Kesehatan

Jamsoskes

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 260.000 Jiwa Idem 41.556.346.150 53.556.346.150 12.000.000.000 APBD APBD Jamsoskes Dana

Provinsi

02 01 16 02 Pemeliharaan dan

Pemulihan Kesehatan

Jumlah Jamaah Haji

yang dilayani ; Jumlah

pembinaan puskesmas

kesehatan khusus

Jumlah jemaah haji yang

dilayani ;

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 150 Orang Idem 167.329.000 175.729.000 8.400.000 APBD APBD Honorarium tenaga

teknis belum ada

Jumlah Peserta

Pertemuan Orientasi

Kesker dan Olahraga

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 30 Puskesmas 33 Puskesmas

02 01 16 12 Peningkatan Pelayanan

dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan

Jumlah Peayanan

Kesehatan Dasar

Opersi Ketupat ;

Jumlah Pelayanan

Kesehatan Natal dan

Tahun Baru ; Jumlah

Pelayanan Kesehatan

Hari Besar dan Olah

Raga

Jumlah pelayanan

kesehatan Idul Fitri/

Operasi ketupat ; Jumlah

pelayanan Kesehatan

STQ/MTQ ; Jumlah

pelayanan kesehatan Idul

Adha ; Jumlah Pelayanan

Kesehatan natal / Operasi

Lilin ; Jumlah Pelayanan

Keshatan Hari-hari besar

dan Olah raga

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 4 Lokasi ; 4 Lokasi

; 3 Lokasi

& lokasi ; 3 lokasi

; 7 lokasi ; 7 lokasi

; 10 lokasi

847.930.500 847.930.500 - APBD APBD

02 01 16 13 Penyediaan biaya

operasional dan

pemeliharaan

Jumlah PKM yang

mendapatkan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Jumlah PKM yang

mendapatkan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 33 Puskesmas Idem 20.881.288.000 20.881.288.000 - APBD, DAK APBD, DAK

02 01 16 18 Upaya Pelayanan

Kesehatan Jiwa

Jumlah Pasien ODGJ

yang di Follow Up

Jumlah Pasien ODGJ yang

di Follow Up

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 5 orang Idem 70.499.000 70.499.000 - APBD APBD

9 1 02 01 17 Program Pengawasan

Obat dan Makanan

Tingkat peredaran

obat dan makanan

yang sesuai dengan

standar kesehatan

Tingkat peredaran obat

dan makanan yang sesuai

dengan standar

kesehatan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 100% 113.213.500 113.213.500 -

KEGIATAN :

02 01 17 02 Peningkatan pengawasan

keamanan pangan dan

bahan berbahaya

Jumlah pasar

tradisional/mini

market dan sekolah

yang diambil sebagai

sampel pengawasan

keamanan pangan dan

bahan berbahaya

Jumlah Pasar

Tradisional,Mini Market

dan sekolah yang diambil

sebagai sampel

pengawasan keamanan

makanan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 5 pasar tradisional

; 15 mini market;

15 sekolah

6 pasar tradisional

10 sekolah dan 15

Mini Market

113.213.500 113.213.500 - APBD APBD

Page 28: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Lokasi

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah

Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan

(+/-)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)

Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Daerah Alasan perubahan

(1)

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana

Prioritas

Urusan/Bidang

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Kode

9 1 02 01 18 Program Pengembangan

Obat Asli Indonesia

Persentase Rumah

Sehat yang memiliki

Toga

Persentase Rumah Sehat

yang memiliki Toga

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 100% 166.779.000 266.779.000 100.000.000

KEGIATAN :

02 01 18 02 Pengembangan

standarisasi tanaman

obat bahan alam

indonesia

Jumlah Toko Obat dan

sarana lainnya yang

menjual obat

tradisional

Jumlah Usaha Jamu

Gendong (UJG) dan Usaha

Jamu Racik (UJR) yang

terdata

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 10 Toko 150 UJG 32.100.000 32.100.000 - APBD APBD

02 01 18 07 Penilaian pemanfaatan

hasil tanaman obat

keluarga (TOGA)

Jumlah Lokasi yang

memanfaatkan TOGA

yang dinilai

Jumlah Pelayanan Kestra

yang dibina ; Jumlah

Lokasi yang

memanfaatkan TOGA :

cakupan Kunjungan

keluarga Sehat (KS)/PIS

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 6 Lokasi 9 Lokasi ; 6

Lokasi ; 10.000 RT

134.679.000 234.679.000 100.000.000 APBD APBD cakupan kunjungan

rumah ke masyarakat

masih rendah

9 1 02 01 19 Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaaan

Masyarakat

Persentase Desa Siaga

; Cakupan Sekolah

yang menerapkan UKS

; Cakupan Pembinaan

kelurahan/Desa Siaga

Aktif ; Cakupan

Sekolah Sehat

disetiap tingkatan

Persentase Rumah

Tangga ber PHBS

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 80 % ; 65 % ; 65%

; 65%

80% 558.876.500 633.876.500 75.000.000

KEGIATAN :

02 01 19 06 Pengembangan desa

siaga

Jumlah Desa Siaga

aktif yang dibina dan

dikembangkan

Jumlah Peserta

Deseminasi Peningkatran

Strata Desa Siaga Aktif ;

Jumlah Desa Siaga Aktif

Mandiri

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 5 Desa 40 Oarang ; 2

desa

77.608.000 77.608.000 - APBD APBD

02 01 19 08 Pelatihan guru UKS dan

Dokter kecil

Jumlah guru UKS dan

dokter kecil yang

mendapatkan pelatihan

Jumlah Peserta

Pertemuan Pemantapan

Kemampuan nakes dalam

Penjaringan kesehatan

anak usia pendidikan

dasar

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 25 Guru dan 50

Siswa

66 Orang 48.434.000 123.434.000 75.000.000 APBD APBD kegiayan yankes anak

sekolah masuk dalam

prioritas SPM

diperlukannya bimtek

untuk pengelola UKS

di Puskesmas

02 01 19 09 Pemilihan Posyandu

terbaik, pemilihan desa

PHBS, pemilihan kader

remaja sehat

Jumlah peserta yang

mengikuti PHBS ;

Jumlah peserta yang

mengikuti pemilihan

osyandu terbaik ;

jumlah peserta

pertemuan posyandu ;

jumlah peserta

pertemuan desa PHBS

Jumlah Rumah Tangga

yang ber- PHBS ; Jumlah

Peserta pertemuan yang

memahami materi

posyandu ; Jumlah

Peserta penyuluhan yang

memahami materi

pertemuan PHBS

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 304 desa ; 304

desa ; 190 kader ;

70 orang

141.000 RT ; 190

Oarang ; 3 Orang

208.769.500 208.769.500 - APBD APBD

02 01 19 10 Gerakan promosi sadar

hidup sehat

Jumlah Rumah tangga

ber PHBS ; jumalh

sekolah yang

memenuhi standar

kesehatan ; Jumlah

peserta krida saka

bakti husada yang

memahami informasi

tentang PHBS ; jumlah

siswa yang memahami

tentang PHBS

Jumalh peserta sosialisasi

GERMAS ; Jumlah Peserta

HKN

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 170.000 rumah

tangga ; 15 sekolah

; 40 orang ; 300

orang

50 Orang ; 300

orang

224.065.000 224.065.000 - APBD APBD

Page 29: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Lokasi

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah

Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan

(+/-)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)

Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Daerah Alasan perubahan

(1)

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana

Prioritas

Urusan/Bidang

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Kode

11 1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Persentase Balita Gizi

Buruk

Persentase Balita Gizi

Buruk

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 15% 15% 225.224.000 270.224.000 45.000.000

KEGIATAN :

02 01 20 01 Pemetaan Desa Kadarzi

dan Desa Garam

Beryodium

Jumlah Peserta Bimtek

Pemetaan Desa Kadarzi

15/07/2018 Jumlah

Peserta Desiminasi

Program Gizi Tingkat

Kab Banyuasin ;

Jumlah Dokumen Profil

pemetaan Kadarzi yang

dicetak ; Jumlah

Dokumen Geonutrional

mapping Kabupaten

yang dicetak

Jumlah Peserta Bimtek

Pemetaan Desa Kadarzi

15/07/2018 Jumlah

Peserta Desiminasi

Program Gizi Tingkat Kab

Banyuasin ; Jumlah

Dokumen Profil pemetaan

Kadarzi yang dicetak ;

Jumlah Dokumen

Geonutrional mapping

Kabupaten yang dicetak

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 33 Orang ; 120

orang ; 40 buah ;

40 buah

Idem 75.338.000 75.338.000 - APBD APBD

02 01 20 03 Penanggulangan Kurang

Energi

Protein(KEP),Anemia Gizi

Besi,Gangguan Akibat

Kurang Vitamin A,dan

Kekurangan Zat Gizi

,mikro Lainnya

Jumlah Balita Gizi Buruk

; Jumlah Bumil KEK ;

Jumlah Balita Gizi Kurang

; Jumlah Balita Gizi buruk

yang diberi makanan

pendamping ASI ; Jumlah

pendistribusian suplemn

gizi, PMT Bumil KEK dan

PMT Balita Gizi Kurang

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 20 Balita ; 190

Bumil KEK ; 190

Balita Gizi Kurang ;

20 Balita Gizi

Kurang ; 304 Desa

20 balita ; 200

orang ; 200 oramg

; 33 orang

149.886.000 194.886.000 45.000.000 APBD APBD sewa kendaraan untuk

pengambilan PMT

Bumil dan Balita dari

provinsi ke kabupaten

dan dari distribusi

kabupaten ke

puskesmas, karna

bantuan PMT dari

pusat tidak disertai

bantuan distribusi

transportasi

sedangkan puskesmas

tidak ada dana untuk

pengembalian PMT ke

Dinkes

12 1 02 01 21 Progam Pengembangan

Lingkungan Sehat

Persentase Rumah

Tangga Sehat

Persentase Rumah

Tangga Sehat

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 87% 87% 457.614.500 660.614.500 203.000.000

KEGIATAN :

02 01 21 01 Pengkajian

Pengembangan

Lingkungan Sehat

Persentase penduduk

yang memiliki akses

terhadap air minum

berkualitas

Monitoring pemeliharaan

Instalasi Pengolahan

Limbah Cair (IPCL)/IPAL ;

Penilaian Dokumen

Pengelolaan Lingkungan

Hidup ; Pendampingan

penerbitan rekomendasi

tata ruang dan

pendampingan verifikasi

dokumen pengelolaan

lingkungan hidup di 4

Puskesmas,

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 66% 10 Puskesmas ; 4

Puskesmas ; 1

dokumen ; 4

Puskesmas ; 4

Puskesmas

208.719.500 231.719.500 23.000.000 APBD APBD Pendampingan

penerbitan

rekomendasi tata

ruang dan

pendampingan

verifikasi dokumen

pengelolaan

lingkungan hidup di 4

Puskesmas,

02 01 21 07 Pengembangan Rumah

Sehat

Inspeksi Kesehatan

Lingkungan (IKL) Rumah

Sehat

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 1 kali 4 kali 28.999.000 28.999.000 - APBD APBD

02 01 21 08 Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM)

Persentase penduduk

yang menggunakan

jamban sehat

Jumlah Rumah Tangga

yang mendapatkan Kloset

; Monev Program

Kesehatan Lingkungan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 80% 750 RT ; 33

petugas

167.471.000 167.471.000 - APBD APBD

02 01 21 09 Hygiene Sanitasi Air

Bersih dan Air Minum

Jumlah Sampel

Penelitian Kualitas Air

Bersih/air minum

Jumlah Sampel Penelitian

Kualitas Air Bersih/air

minum

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 25 sampel 105 sampel 52.425.000 232.425.000 180.000.000 APBD APBD Penambahan

pemeriksaan sampel

air di kawasan pasang

surut (kejadian diare)

Page 30: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Lokasi

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah

Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan

(+/-)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)

Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Daerah Alasan perubahan

(1)

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana

Prioritas

Urusan/Bidang

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Kode

13 1 02 01 22 Program Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Menurunnya

angka

kesakitan

(Morbiditas)

Persentase Penemuan

dan Penanganan

Penderita Penyakit

Menular

Persentase Penemuan

dan Penanganan

Penderita Penyakit

Menular

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 1.548.827.000 1.913.827.000 365.000.000

KEGIATAN :

02 01 22 05 Pelayanan Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Jumlah penderita DBD Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 598 Kasus 88.000.000 148.000.000 60.000.000 APBD APBD masih banyak

ditemuakn kasus baru

penyakit DBD (perlu

intensifikasi)

02 01 22 08 Peningkatan imunisasi Peserta yang menghadiri

advokasi dan sosialisasi

kampanye imunisasi MR

kab Banyuasin ; Jumlah

Puskesmas yang dipantau

pelaksanaan kampanye

Imunisasi MR ; Jumlah

Puskesmas yang

melaksanaka sweeping

imunisasi dasar ; Jumlah

Spuit 0.05 cc yang

tersedia ; Jumlah spuit

0.5 cc yang tersedia ;

Jumlah Poster kampannye

MR yang tersedia ;

Jumlah Iklan/Publikasi

Imunisasi yang dibuat

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 43 orang ; 33 PKM

; 18 PKM ; 3000

buah ; 8000 buah;

400 buah ; 2 kali

251.097.000 251.097.000 - APBD APBD

02 01 22 12 Penanggulangan TBC

Kusta

Kegiatan RVS TB dan

Kusta ; Penderita TB

mangkir /TB MDR

Terlacak ; Kegiatan

pemeriksaan kontak

serumah TB/Kusta ;

Bidan Praktek mandiri

dan Lintas Sektor yang

terbentuk Jejaring TB ;

Jumlah Oil Emeri yang

tersedia ; Jumlah Form

Tb 01 dan TB 02 yang

tersedia

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 5 Lokasi ; 2

penderita; 20

lokasi ; 50 orang ;

34 botol ; 2000

lembar

180.000.000 255.000.000 75.000.000 APBD APBD cakupan penemuan TB

Kusta belum tercapai

dan masih banyak di

temukannyan kasus

baru penyakit kusta

(perlu intensifikasi)

02 01 22 13 Pemberantasan Penyakit

Kaki Gajah (Filariasis)

Jumlah nakes Puskesmas

yang mengikuti kegiatan

desiminasi tatalaksana

kronis filariasis ; Jumlah

keluarga penderita

filariasis yang mengikuti

desiminasi tatalaksana

knonis filariasis ; Jumlah

Lokasi Survey Longitudinal

Vektor ; Jumlah Lokasi

Pemeriksaan air pada

survey longitudinal vektor

filariasis

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 33 orang ; 22

orang ; 2 lokasi ; 2

lokasi

238.750.000 238.750.000 - APBD APBD

02 01 22 14 Pencegahan &

Penaggulangan Penyakit

Potensi KLB & Bencana

Jumlah peningkatan

kasus atau rumor yang

diverifikasi ; Jumlah

Peserta pertemuan reviuw

PE dan penaggulangan

penyakit menular bagi

puskesmas ; Jumlah RS

yang dilakukan Survailens

Aktif RS ; Jumlah kasus

yang dilakukan

penyelidikan epidemiologi

; Jumlah kasus AFP yang

dilacak ; Jumlah Kasus

Campak yang dilacak ;

Jumlah Sampel Penyakit

Menular yang dikirimkan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 10 kasus /rumor ;

33 puskesmas ; 1

RS ; 30 kasus ; 5

kasus ; 20 kasus;

30 sampel ;

219.396.000 219.396.000 - APBD APBD

Page 31: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Lokasi

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah

Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan

(+/-)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)

Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Daerah Alasan perubahan

(1)

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana

Prioritas

Urusan/Bidang

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Kode

02 01 22 15 Pencegahan dan

Pemberantasan Diare -

ISPA

Pembinaan Jejaring

Pencatatan, pealporan,

dan pengamatan Penyakit

ISPA dan Diare ; Jumlah

Peserta pertemuan

Sosialisasi Hepatitis bagi

Puskesmas ; Studi Faktor

resiko Diare, entry data

dan penyusunal laporan

diare ; Jumlah

Puskesmas yang

disupervisi

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 33 Puskesmas ;

33 Puskesmas ; 1

kecamatan, 12

desa, 360 rumah ;

18 puskesmas

280.000.000 430.000.000 150.000.000 APBD APBD repat monev

pengambilan sampel

air dan feses daerah

resiko tinggi diare

(pasang surut) serta

analisis data dan

perjalan ke lokasi

survei

02 01 22 16 Pencegahan dan

Pemberantasan HIV-

AIDS/IMS

Jumlah Puskesmas yang

melayani VCT

HIV/AIDS/IMS ; Jumlah

Puskesmas yang

dilakukan supervisi (set

Up) ; Jumlah Remaja

(Anak Sekolah) yang

memperoleh informasi

mengenai HIV/AIDS/IMS ;

Set Up klinik VCT

HIV/AIDS/IMS

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 13 Puskesmas ; 7

Puskesmas ; 160

orang; 6

Puskesmas ;

180.000.000 260.000.000 80.000.000 APBD APBD masih banyak

diteukannya kasus

baru HIV/AIDS (perlu

intensifikasi)

02 01 22 17 Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit

Rabies

Jumlah nakes Puskesmas

yang mengikuti desiminasi

penaggulangan penyakit

rabies

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 33 Orang 56.584.000 56.584.000 - APBD APBD

02 01 22 20 Pelayanan Pencegahan

dan Penganggulangan

Penyakit Malaria

Pembinaan jejaring

pencatatan, pelaporan

kasus malaria TK

Puskesmas ; Penyelidikan

Epidemiologi Kasus

malaria ; Jumlah Peserta

Puskesmas Pelatihan

Mikroskopis Malaria

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 33 Puskesmas ; 7

Kasus ; 33 Orang

55.000.000 55.000.000 - APBD APBD

Page 32: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Lokasi

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah

Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan

(+/-)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)

Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Daerah Alasan perubahan

(1)

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana

Prioritas

Urusan/Bidang

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Kode

14 1 02 01 23 PROGRAM

STANDARISASI

PELAYANAN

KESEHATAN

Ketersediaan Standart

Pelayanan Kesehatan

Ketersediaan Standart

Pelayanan Kesehatan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 75% 3.717.235.000 3.717.235.000 -

KEGIATAN :

02 01 23 07 Pelayanan Administrasi

Perizinan dan Akreditasi

Sarana dan Sumber

Daya Kesehatan

Jumlah Puskesmas

yang terakreditasi

Jumlah Puskesmas yang

terakreditasi ; J umlah

Adm perizinan dan

akreditasi sarana

fasyankes dan IRT yang

diselesaikan ; Jumlah

Administrasi IRTP yang

diselesaikan ; Jumlah

Administrasi Perizinan

dan Akreditasi SDM

Kesehatan yang

diselesaikan ; Jumlah

Puskesmas yang

terAkreditasi yang

dipantau

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 15 Puskesmas 15 Puskesmas ;

60 fasyankes ; 50

IRTP; 200 Orang ;

8 Puskesmas

3.717.235.000 3.717.235.000 - APBD APBD

14 1 02 01 24 PROGRAM PELAYANAN

KESEHATAN

PENDUDUK MISKIN

Persentase Pelayanan

Kesehatn dasar

Masyarakat Miskin

Persentase Keluarga

Miskin yang mendapat

pelayanan kesehatan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 100% 492.680.055 492.680.055 -

KEGIATAN :

02 01 24 11 Pelayanan Bagi Keluarga

Pasien Miskin yang

Mendapatkan Perawatan

di RS

Jumlah Keluarga

Pasien yang mendapat

pelayanan kesehatan

Jumlah Keluarga Pasien

yang mendapat pelayanan

kesehatan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 7.200 Orang hari 7.200 Orang hari 418.289.055 418.289.055 - APBD APBD

02 01 24 12 Pelayanan Kesehatan

Dasar Daerah terpencil,

Terluar, Tertinggal

Jumlah pelayanan

kesehatan dasar daerah

terpencil

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 5 Desa 5 Desa 74.391.000 74.391.000 - APBD APBD

15 1 02 01 25 Program Pengadaan,

Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan

Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan

Jaringannya

Rasio Puskesmas/

Poliklinik dan Pustu

Per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas/

Poliklinik dan Pustu Per

Satuan Penduduk

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 1,2 per 1,000 1,2 per 1,000 25.967.360.015 26.967.360.015 1.000.000.000

KEGIATAN

02 01 25 01 Pembangunan

Puskesmas

Pembangunan IPAL

Puskesmas ;

Pembangunan

Perluasan/Pengembangan

Puskesmas

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 9 Unit ; 4

Puskesmas

5.730.954.211 5.730.954.211 - APBD APBD

02 01 25 07 Pengadaan sarana dan

prasarana Puskesmas

Terselenggaranya

pengadaan sarana

puskesmas

Jumlah Alkes yang

diadakan ; Jumlah

Pembinaan dan

pengawasan Peredaran

Alkes dan PKRT ; Jumlah

Pembinaan dan

pengawasan produsen

PKRT

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 44 Paket 23

apotik ; 4 PKRT

8.872.971.702 8.972.971.702 100.000.000 DAK DAK +

APBD +

DBH-CHT

Pengadaan alkes

puskesmas

02 01 25 23 Administrasi

Pembangunan

Puskesmas

Jumlah Dokumen

Adminstrasi

pembangunan ; Jumlah

Peserta pelatihan Update

Data ASPAK

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 7 Dokumen ; 33

orang

713.434.100 813.434.100 100.000.000 APBD APBD Perencanaan RAB dan

DED Tahun Anggaran

2019

02 01 25 25 Rehabilitasi

Sedang/Berat

Puskesmas, Pustu dan

Jaringannya

Jumlah Gedung

Puskesmas dan

Jaringannya yang

direhabilitasi/renovasi

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 12 Unit 10.650.000.002 11.450.000.002 800.000.000 DAK DAK +

APBD +

DBH-CHT

Rehabilitasi bangunan

puskesmas

Page 33: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Lokasi

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah

Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan

(+/-)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)

Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Daerah Alasan perubahan

(1)

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana

Prioritas

Urusan/Bidang

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Kode

15 1 02 01 26 Program Pengadaan,

Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan

Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah sakit Paru-

paru/Rumah Sakit

Mata

Rasio Rumah Sakit

Persatuan Penduduk

Rasio Rumah Sakit

Persatuan Penduduk

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 4 Per 1,000 4 Per 1,000 4.021.126.639 4.971.126.639 950.000.000

KEGIATAN

02 01 26 01 Pembangunan Rumah

Sakit

Jumlah Bangunan

Rumah Sakit

Jumlah Pembangunan

Rumah Sakit

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 2 Unit 2 Unit 2.500.000.000 2.500.000.000 - APBD APBD

02 01 26 18 Pengadaan Alat-alat

Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah Alat-alat

Kesehatan Rumah

Sakit

Jumlah Alat-alat

Kesehatan Rumah Sakit

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 1 paket 1 paket 1.521.126.639,00 1.521.126.639,00 - APBD APBD

02 01 26 18 Pengadaan

Ambulance/Mobil

Jenazah

Jumlah Ambulance/Mobil

Jenazah yang diadakan

Kab. Banyuasin 2 Unit 750.000.000,00 750.000.000 APBD APBD Ambulance dan mobil

Jenazah RS Pratama

Sukajadi

02 01 26 18 PengadaanMebeuler

Rumah Sakit

Jumlah mebuleur rumah

sakit yang diadakan

Kab. Banyuasin 5 Jenis 200.000.000,00 200.000.000 APBD APBD Mebeleur RS Pratama

Sukajadi

16 1 02 01 28 Program kemitraan

peningkatan pelayanan

kesehatan

Tingkat Kemitraaan

Bidang Kesehatan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 25.953.707.893 25.953.707.893 -

KEGIATAN

02 01 28 01 Kemitraan Asuransi

Kesehatan Masyarakat

Jumlah Peserta

Jaminan Kesehatan

Nasional

Jumlah Peserta Jaminan

Kesehatan Nasional

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 332,714 jiwa 332,714 jiwa 25.953.707.893 25.953.707.893 - APBN APBN

16 1 02 01 29 Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Anak Balita

Angka Kelangsungan

Hidup Bayi/AKB

Angka Kematian

Bayi/AKB

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 20 per 1,000 KH 20 per 1,000 KH 117.162.000 121.162.000 4.000.000

KEGIATAN

02 01 29 08 Stimulasi Dini Deteksi

Tumbuh Kembang Anak

(SDDTK) dan Antenatal

Care (ANC) Terpadu

Jumlah bayi baru lahir

usia 0-28 hari yang

mendapatkan

pelayanan kesehatan

bayi baru lahir sesuai

dengan standar

Jumlah peserta

pertemuan

penatalaksanaan

kegawatdaruratan

neonatal bagi bidan ;

Jumlah Peserta Pelatihan

Stimulasi Deteksi

Intervensi Dini dan

Tumbuh Kembang

(SDIDTK)

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 33 orang ; 33

orang

117.162.000 121.162.000 4.000.000 APBD APBD Perjalin Luar daerah

pendampingan peserta

Lomba Balita TK

provinsi (tahun ini

Dinkes tidak ada sama

sekali anggaran untuk

kegiatan lomba balita)

Jumlah Bayi (berumur

<1 thn) yang meninggal

60 bayi APBD APBD

Jumlah balita usia 0-

59 bulan yang

mendapatkan

pelayanan kesehatan

balita sesuai standar

16800 bayi APBD APBD

Page 34: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Lokasi

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah

Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan

(+/-)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)

Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Daerah Alasan perubahan

(1)

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana

Prioritas

Urusan/Bidang

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Kode

16 1 02 01 30 Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Lansia

Persentase warga nega

usia 60 tahun keatas

mendapatkan skrining

kesehatan sesuai

standar

Persentase warga nega

usia 60 tahun keatas

mendapatkan skrining

kesehatan sesuai standar

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 31.473.000 106.473.000 75.000.000

KEGIATAN

02 01 30 08 Pengembangan dan

Pemilihan Posyandu

Lansia

Jumlah Pengunjung

berusia 60 tahun

keatas yang mendapat

skrining kesehatan

sesuai standar

Jumlah Peserta

Pertemuan Pemantapan

Kemampuan nakes dalam

Penjaringan Kesehatan

Lansia

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 40.600 jiwa 33 Orang 31.473.000 106.473.000 75.000.000 APBD APBD pertemuan monev

program lansia,

kegiatan yankes lansia

masuk datetapai dana

minim hanya 1 kali

pertemuan dalam 1

tahun , jadi perlu

sekali sub kegiatan

pertemuan pengelola

lansia TK kabupaten

Jumlah Posyandu

Lansia yang dibina

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 10 Posyandu

16 1 02 01 31 Program Pengawasan

dan Pengendalian

Kesehatan Makanan

Persentase Tempat

Umum yang

Memenuhi

Persyaratan

Persentase Tempat

Umum yang Memenuhi

Persyaratan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 85% 85% 130.980.500 130.980.500 -

KEGIATAN

02 01 31 05 Hygiene Sanitasi TTU.

Industri IRTP,

RM/Restoran

Jumlah Peserta

Diseminasi hygiene

Sanitasi bagi penjamah

Makanan IRT,

RM/Restoran/jasa

Boga

Desiminasi Hygiene

Sanitasi Bagi Pejamah

Makanan

RM/Restoran/Jasa Boga ;

Sosialisai pasar Sehat

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 30 ORANG (25

Pengusaha IRTP &

5 sanitarian

pendamping)

30 Pengusaha

dan 5 Sanitarian ;

20 Ka. Upt dan

20 Petugas pkm

130.980.500 130.980.500 - APBD APBD

16 1 02 01 32 Program Peningkatan

dan Pengembangan

Keselamatan Ibu

Melahirkan Anak

Angka Kematian Ibu

Melahirkan / AKB

Angka Kematian Ibu

Melahirkan / AKB

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin <97/100.000 <97/100.000 4.477.476.000 4.483.076.000 5.600.000

KEGIATAN

02 01 32 05 Pelaksanaan PWS KIA

dan Pembinaan

Kesehatan Ibu

Jumlah Ibu hamil yang

mendapat pelayanan

K4 di fayankes milik

pemerintah dan swasta

Jumlah kasus Kematian

Maternal yang diaudit ;

Jumlah Peserta

pertemuan Singkronisasi

Data KIA dan KB

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin

18809 bumil

15 Kasus ; 33

orang

112.534.000 118.134.000 5.600.000 APBD APBD honorarium staf teknis

Jumlah Ibu NifasKab. Banyuasin Kab. Banyuasin

18809 bumil

Jumlah PUS yang

menggunakan

kontrasepsi

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin

Jumlah Kunjungan

KN1

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin18809 bumil

Page 35: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Lokasi

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah

Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan

(+/-)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)

Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Daerah Alasan perubahan

(1)

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana

Prioritas

Urusan/Bidang

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Kode

02 01 32 06 Upaya Peningkatan

Kesehatan Ibu Hamil

Risti dan Upaya AKI,

AKB, AKABA

Jumlah Kematian Ibu

Hamil dan Melahirkan

Jumlah peserta

pertemuan evaluasi pasca

pelatihan puskesmas

mampu PONED

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin

16 kasus

30 orang 4.364.942.000 4.364.942.000 - APBD ;

DAK

APBD ; DAK

Jumlah Ibu bersalin

yang mendapat

pelayanan persalinan

sesuai standar di fakes

Jumlah Ibu bersalin yang

mendapat pelayanan

persalinan sesuai standar

di fakes

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin

2220 bumil 2220 bumil

Jumlah Neonatal

dengan Komplikasi

KTR (Jampersal) Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 20 KTR

16 1 02 01 33 Program Kebijakan dan

Manajemen

Pembangunan

Kesehatan

Tingkat Ketersediaan

informasi Kesehatan

Tingkat Ketersediaan

informasi Kesehatan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 100% 532.246.000 582.246.000 50.000.000

KEGIATAN

02 01 33 04 Peningkatan Manajemen

Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen

Profil Kesehatan kab

dan PKm yang

diselesaikan

Jumlah Dokumen Profil

Kesehatan Dinas

Kesehatan Kab dan PKM

yang diselesaikan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin

1 Dokumen

34 Dokumen 532.246.000 582.246.000 50.000.000 PAJAK

ROKOK

PAJAK

ROKOK

Jumlah Dokumen profil

PPSDMK yang

diselesaikan

Jumlah Dokumen Laporan

IKM Dinkes dan PKm yang

diselesaikan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin

33 Dokumen

34 Dokumen

Jumlah Dokumen

Laporan IKM Dinkes

dan PKm yang

diselesaikan

Jumlah Dokumen Laporan

SPM Dinkes dan PKm

yang diselesaikan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin

1 Dokumen

34 Dokumen

Jumlah Dokumen

Laporan SPM yang

diselesaikan

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin

33 Dokumen

Page 36: RENCANA KERJA PERUBAHAN - Banyuasin, Kab

Lokasi

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah

Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan

(+/-)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)

Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Daerah Alasan perubahan

(1)

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana

Prioritas

Urusan/Bidang

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Kode

16 1 02 01 38 Program Pencegahan

dan Penaggulangan

Penyakit Tidak Menular

Persentase Penemuan

dan Penanganan

Penderita Penyakit

Tidak Menular

Persentase Penemuan

dan Penanganan

Penderita Penyakit Tidak

Menular

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 100% 836.895.000 836.895.000 -

KEGIATAN

02 01 38 02 Pencegahan dan

Penaggulangan Penyakit

Tidak MenularKawasan Tanpa Rokok

yang dipantau

Jumlah Kawasan Tanpa

Rokok yang

dipantau/dibina

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin

150 KTR 150 KTR

836.895.000 836.895.000 - PAJAK

ROKOK

PAJAK

ROKOK

Persentase penderita

hipertensi mendapat

pelayanan kesehatan

sesuai standar

Jumlah Posbindu yang

dipantau/dibina

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin

100% 304 Posbindu

Persentase penyandang

DM yang mendapatkan

pelayanan kesehatan

sesuai standar

Jumlah Peserta yang

mendapat evaluasi PTM

Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin

100% 33 PKM

Jumlah Lokasi skrining

Faktor resiko PTm di

Sekolah/Masyarakat

20

Sekolah/Masyarak

at

Jumlah Petugas

Kesehatan yang

mendapatkan Pelatihan

IVA

33 Orang

Jumlah Pertemuan

Singkronisasi Upaya

Penanggulangan Bahaya

NAPZA

20 Sekolah

Jumlah Peserta Pelatihan

Duta Narkoba Anak

SMA/Sederajat

20 Siswa/i

Jumlah Peserta Nakes

Pertemuan Pencegahan

dan Penanggulangn

NAPZA

33 orang

Jumlah IPWL Pemerintah

Kab Banyuasin yang

dibina

3 IPWL

Jumlah Lokasi Scrining

UBM di

Sekolah/Masyarakat

36 Lokasi

Jumlah Screning IVA di

Posbindu 20 Posbindu

163.440.666.797 180.931.666.797 -

Pangkalan Balai, Juli 2018

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Banyuasin

DR. Masagus M. Hakim, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 197208282002121005

,