rencana kerja perubahan - banyuasin, kab
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA
PERUBAHAN
(RENJA PERUBAHAN OPD KESEHATAN)
TAHUN 2018
DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
2018
RKP-KES
18-01
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Renja Perubahan Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 1
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR : /KPTS/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANYUASIN NOMOR : /KPTS/2018
TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah membawa banyak perubahan sistem
dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan di Kabupaten. Desentralisasi
merubah sistem yang semula sentralistik sehingga dengan desentralisasi diharapkan
akan membawa perubahan peran pemerintah dalam sistem pelayanan kesehatan.
Program-program pembangunan yang disusun secara keseluruhan dirangkum
dalam satu bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja merupakan sebuah
proses dalam mencapai tujuan pembangunan dalam kurun waktu jangka pendek (satu
tahun). Rencana Kerja Dinas Kesehatan pada prinsipnya merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin dan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum untuk menyusun Perubahan Rencana kerja Tahun 2018 adalah
sebagai berikut :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor : 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4181);
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Renja Perubahan Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 2
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006 – 2025;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014 – 2018
4. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018;
5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor /KPTS/ 2018 tentang Perubahan atas
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Nomor /KPTS/2017
tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun
2018.
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ( RENJA-P ) Dinas
Kesehatan
Maksud perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin
Tahun 2018 adalah sebagai pedoman dan arah didalam pelaksanaan program/kegiatan
tahun 2018 bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin yang telah mengalami
perubahan, terkait penganggaran untuk operasional Rs Pratama Sukajadi yang baru
dioperasionalkan pertengahan tahun 2018, rehabilitasi sedang rumah singgah,
pemeliharaan berkala, Jamsoskes Dana Propinsi, Honorarium tenaga teknis dan
administrasi, peningkatan kegiatan yang memiliki prioritas peningkatan cakupan SPM,
pemeriksaan sampel air san pertemuan kegiatan diare di kawasan pasang surut,
penambahan anggaran DBH-CHT untuk pengadaan alat kesehatan dan rehabilitasi
sedang puskesmas, serta penambahan/pengurangan Dana Pajak Rokok, dan program
kegiatan lainnya yang memerlukan perubahan target kinerja dan lain-lain sesuai
dengan evaluasi hasil kinerja hingga triwulan II Tahun 2018.
Tujuan perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun
2018 adalah sebagai acuan dalam pengusulan perubahan/tambahan anggaran OPD.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Renja Perubahan Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 3
1.4 Sistimatika Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyuasin Tahun 2018.
Sistimatika Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin adalah
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
2.1 Pelaksanaan Renja Tahun 2018 s.d TW I
2.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN
2018
Uraian penjelasan tentang kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran
kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan
alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,
serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan serta kegiatan yang
tidak mengalami perubahan
BAB IV PENUTUP
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Renja Perubahan Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 4
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
2.1 PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2018
Dalam proses pembahasan Anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta
Badan Anggaran DPRD, Rencana Kerja Anggaran, Program dan Kegiatan serta anggaran
biaya yang diusulkan disetujui dan disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :
- Jumlah program = 23 program
- Jumlah kegiatan = 65 kegiatan
- Jumlah Pendapatan = Rp 25.961.207.893,-
- Jumlah Anggaran Belanja Langsung = Rp 163.440.666.797,-
- Jumlah Belanja Tidak Langsung = Rp 57.625.317.410,54
2.2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin tahun 2018 ada 23 (dua
puluh tiga) program yang terdiri dari 65 (Enam Puluh Lima) kegiatan, sebagai berikut :
NO URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) SISA (Rp)
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri 15 kegiatan
20,509,600,045.00
7,434,996,910.00
13,074,603,135.00
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri 1 kegiatan
1,870,000,000.00
-
1,870,000,000.00
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri 2 kegiatan
707,257,000.00
125,363,800.00
581,893,200.00
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 kegiatan
102,940,000.00
25,456,000.00
77,484,000.00
5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri 2 kegiatan
7,378,600,500.00
160,502,200.00
7,218,098,300.00
6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri 5 kegiatan
63,523,392,650.00
27,543,547,241.00
35,979,845,409.00
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Renja Perubahan Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 5
NO URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) SISA (Rp)
1 2 3 4 5
7 Program Pengawasan Obat dan Makanan terdiri 1 kegiatan
113,213,500.00
78,550,000.00
34,663,500.00
8 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia terdiri 2 kegiatan
166,779,000.00
103,993,000.00
62,786,000.00
9
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri 4 kegiatan
558,876,500.00
201,080,000.00
357,796,500.00
10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdiri 2 kegiatan
225,224,000.00
134,486,000.00
90,738,000.00
11 Program Pengembangan Lingkungan Sehat terdiri 4 kegiatan
457,614,500.00
224,046,500.00
233,568,000.00
12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular terdiri 9 kegiatan
1,548,827,000.00
803,639,145.00
745,187,855.00
13 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan terdiri 1 kegiatan
3,717,235,000.00
494,722,996.00
3,222,512,004.00
14 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin terdiri 2 kegiatan
492,680,055.00
246,192,700.00
246,487,355.00
15
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya terdiri 4 kegiatan
25,967,360,015.00
10,946,464,607.49
15,020,895,407.51
16
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata terdiri 2 kegiatan
4,021,126,639.00
29,867,200.00
3,991,259,439.00
17
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan terdiri 1 kegiatan
25,953,707,893.00
295,114,450.00
25,658,593,443.00
18
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita terdiri 1 kegiatan
117,162,000.00
55,062,000.00
62,100,000.00
19 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia terdiri 1 kegiatan
31,473,000.00
23,073,000.00
8,400,000.00
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Renja Perubahan Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 6
NO URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) SISA (Rp)
1 2 3 4 5
20
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan terdiri 1 kegiatan
130,980,500.00
86,168,000.00
44,812,500.00
21
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak terdiri 2 kegiatan
4,477,476,000.00
393,937,200.00
4,083,538,800.00
22
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan terdiri 1 kegiatan
532,246,000.00
184,412,200.00
347,833,800.00
23
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular terdiri 1 kegiatan
836,895,000.00
517,770,454.00
319,124,546.00
JUMLAH 163,440,666,797.00
50,108,445,603.49
113,332,221,193.51
Adapun rincian hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja sampai dengan triwulan II
diuraikan dalam tabel 2.2. berikut ini : (matriks terlampir)
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Renja Perubahan Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 7
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2018
Rencana Kinerja mengandung arti bahwa instansi pemerintah harus merencanakan
apa yang akan dilaksanakan (program, kegiatan) dan apa hasilnya (output, outcome).
Rencana kinerja sesungguhnya tidak saja merencanakan apa yang akan dikerjakan, akan
tetapi sekaligus menetapkan target (quatitative objective) hasil yang ingin dicapai. Oleh
karena itu, perencanaan kinerja yang baik akan sangat tergantung dari pengumpulan data
pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya/ kekuatan yang ada dan
ketepatan penentuan asumsi-asumsi ataupun prognosis/proyeksi ke depan.
Pada tahun 2018 ada beberapa kegiatan yang membutuhkan penambahan dana pada
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dikarenakan pertangahan tahun 2018
dioperasionalkannya RS Pratama Sukajadi, penambahan dana bersumber DBH-CHT yang
difokuskan pada pengadaan alat kesehatn dan rehabilitasi sedang puskesmas, serta
penambahan anggaran pada kegiatan guna meningkatkan capaian SPM dan program
kegiatan lainnya yang memerlukan perubahan target kinerja dan lain-lain
Adapun ringkasan perubahan program tahun 2018 adalah sebagai berikut :
NO URAIAN
DANA (Rp)
SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH/ BERKURANG
(%)
1 2 3 4 5 5
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri 15 kegiatan
20.509.600.045,00
22.604.600.045,00
2.095.000.000,00
10,21
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri 1 kegiatan
1.870.000.000,00
2.280.000.000,00
410.000.000,00
21,93
3
Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparaturr terdiri 1kegiatan
-
25.000.000,00
25.000.000,00
100,00
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri 2 kegiatan
707.257.000,00
707.257.000,00
-
-
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 kegiatan
102.940.000,00
182.940.000,00
80.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Renja Perubahan Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 8
NO URAIAN
DANA (Rp)
SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH/ BERKURANG
(%)
1 2 3 4 5 5
6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri 2 kegiatan
7.378.600.500,00
7.378.600.500,00
-
-
7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri 5 kegiatan
63.523.392.650,00
75.531.792.650,00
12.008.400.000,00
18,90
8 Program Pengawasan Obat dan Makanan terdiri 1 kegiatan
113.213.500,00
113.213.500,00
-
-
9
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia terdiri 2 kegiatan
166.779.000,00
266.779.000,00
100.000.000,00
59,96
10
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri 4 kegiatan
558.876.500,00
633.876.500,00
75.000.000,00
13,42
11 Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdiri 2 kegiatan
225.224.000,00
270.224.000,00
45.000.000,00
19,98
12
Program Pengembangan Lingkungan Sehat terdiri 4 kegiatan
457.614.500,00
660.614.500,00
203.000.000,00
44,36
13
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular terdiri 9 kegiatan
1.548.827.000,00
1.913.827.000,00
365.000.000,00
23,57
14 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan terdiri 1 kegiatan
3.717.235.000,00
3.717.235.000,00
-
-
15
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin terdiri 2 kegiatan
492.680.055,00
492.680.055,00
-
-
16
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya terdiri 4 kegiatan
25.967.360.015,00
26.967.360.015,00
1.000.000.000,00
3,85
17
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata terdiri 2 kegiatan
4.021.126.639,00
4.971.126.639,00
950.000.000,00
23,63
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Renja Perubahan Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 9
NO URAIAN
DANA (Rp)
SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH/ BERKURANG
(%)
1 2 3 4 5 5
18
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan terdiri 1 kegiatan
25.953.707.893,00
25.953.707.893,00
-
-
19
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita terdiri 1 kegiatan
117.162.000,00
121.162.000,00
4.000.000,00
3,41
20
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia terdiri 1 kegiatan
31.473.000,00
106.473.000,00
75.000.000,00
238,30
21
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan terdiri 1 kegiatan
130.980.500,00
130.980.500,00
-
-
22
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak terdiri 2 kegiatan
4.477.476.000,00
4.483.076.000,00
5.600.000,00
0,13
23
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan terdiri 1 kegiatan
532.246.000,00
582.246.000,00
50.000.000,00
9,39
24
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular terdiri 1 kegiatan
836.895.000,00
836.895.000,00
-
-
JUMLAH
163.440.666.797,00
180.931.666.797,0
17.491.000.000,00
10,70
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Renja Perubahan Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 10
Program dan Kegiatan serta anggaran biaya yang diusulkan disetujui dan disahkan dalam
perubahan Anggaran Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :
Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :
- Jumlah program = 24 program
- Jumlah kegiatan = 72 kegiatan
- Jumlah Pendapatan = Rp 25.961.207.893,-
- Jumlah Anggaran Belanja Langsung = Rp 163.440.666.797,-
- Jumlah Belanja Tidak Langsung = Rp 60.625.317.410,54
Adapun rincian perubahan rencana kerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyuasin Tahun 2018 adalah sebagai berikut : (matriks terlampir)
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Renja Perubahan Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 11
BAB IV
PENUTUP
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD yang telah dirumuskan terdapat
beberapa permasalahan yang menjadi penghambat. Berdasarkan hasil review, terdapat
perbedaan antara rancangan awal RKPD Dinas Kesehatan dengan hasil analisis kebutuhan
yaitu berdasarkan analisis kebutuhan diperlukan penambahan dan pengurangan anggaran.
Penambahan dana pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dikarenakan
pertangahan tahun 2018 dioperasionalkannya RS Pratama Sukajadi, penambahan dana
bersumber DBH-CHT yang difokuskan pada pengadaan alat kesehatn dan rehabilitasi
sedang puskesmas, serta penambahan anggaran pada kegiatan guna meningkatkan capaian
SPM dan program kegiatan lainnya yang memerlukan perubahan target kinerja dan lain-
lain.
Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses
pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung
keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat
dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan
konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan
adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan
(stakeholders), tetap harus dikedepankan.
Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan
pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab
terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk
dijaddikan pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun
Anggaran 2018.
Pangkalan Balai, 2018
Kepala Dinas Kesehatan,
Dr. Masagus M. Hakim, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 197208282002121005
Target realisasi Tingkat
realisasi (%)
Target realisasi Tingkat
realisasi (%)
2 3 4 5 6 =(5/4)*100 7 8 9 =(8/7)*100 10
Urusan :PemerintahanBidang Urusan Kesehatan
1 1 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Tingkat Pemenuhan Jasa
Administrasi Perkantoran
100% 100% 100,00 20.509.600.045 7.435.000.910 36,25%
KEGIATAN :
02 01 01 02 Penyedia jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah rekening listrik, telpon, dan
air yang dibayarkan
10 Rekening 575.080.000 83.528.924 14,52%
02 01 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah
Jumlah Premi Asuransi Kendaraan
Barang Milik Daerah
21 Premi 120.252.232 0 0,00%
02 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan yang dipelihara
dan diurus perizinannya
25 Kendaraan 401.804.293 179.748.875 44,74%
02 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah tenaga pengelola keuangan
yang dibayar setiap bulannya
26 Orang 426.350.000 149.400.000 35,04%
02 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Tenaga Kebersihan kantor
dinkes yang dibayarkan setiap
bulannya; Jumlah alat kebersihan
yang disediakan
5 Orang ;
1.203 Buah
669.752.074 98.369.001 14,69%
02 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang
disediakan
46 item 100.685.750 100.335.400 99,65%
02 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah Bahan cetakan yang
disediakan ; Jumlah Penggandaan
yang disediakan
10 item ;
165.000
lembar
83.900.000 64.068.400 76,36%
02 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan
Jumlah Komponen Instalasi Listrik
yang disediakan
425 item 203.200.000 189.795.100 93,40%
02 01 01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
kantor yang disediakan
30 item 3.616.248.296 2.142.434.000 59,24%
Rekapitulasi Hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan II tahun 2018
CatatanKode
1
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan OPD sampai
dengan TW II tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target dan realisasi Anggaran OPD sampai dengan TW II
tahun 2018
Target realisasi Tingkat
realisasi (%)
Target realisasi Tingkat
realisasi (%)
2 3 4 5 6 =(5/4)*100 7 8 9 =(8/7)*100 10
CatatanKode
1
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan OPD sampai
dengan TW II tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target dan realisasi Anggaran OPD sampai dengan TW II
tahun 2018
02 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan elektronik dan
peralatan rumah tangga yang
disediakan
223 item 92.340.000 0 0,00%
02 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan per UU
Jumlah Koran yang dibayarkan 3.960
eksemplar
21.780.000 5.279.000 24,24%
02 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang
tersedia untuk rapat, tamu dan SKJ
10.004 Kotak 911.400.000 44.113.000 4,84%
02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar Daerah
Jumlah Kegiatan dan koordinasi ke
luar daerah yang dilaksanakan
100 kegiatan 698.067.400 234.589.610 33,61%
02 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam Daerah
Jumlah Kegiatan dan koordinasi ke
dalam daerah yang dilaksanakan
713 kegiatan 237.540.000 54.939.600 23,13%
02 01 01 20 Penyediaan jasa tenaga
administrasi/teknis perkantoran
Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Adm
Teknis Perkantoran di dinkes dan
Puskesmas yang dibayarkan
248 orang 12.351.200.000 4.088.400.000 33,10%
248
2 1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat ketersediaan sarana dan
prasarana aparatur
100% 1.870.000.000 0 0,00%
KEGIATAN : 100% -
02 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor 0
02 01 02 05 Pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan dinas/operasional
yang diadakan
2 Unit - - 1.870.000.000 0 0,00%
2 1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur yang
mempunyai kompetensi
dibidangnya
100% 100% 707.257.000 125.363.800 17,73%
KEGIATAN :
02 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pendidikan dan pelatihan
formal yang diikuti
47 Pelatihan 270.000.000 34.000.000 12,59%
02 01 05 04 Pemilihan Pegawai Teladan Jumlah peserta pemilihan pegawai
teladan TK Kabupaten Banyuasin
150 Orang 437.257.000 91.363.800 20,89%
Target realisasi Tingkat
realisasi (%)
Target realisasi Tingkat
realisasi (%)
2 3 4 5 6 =(5/4)*100 7 8 9 =(8/7)*100 10
CatatanKode
1
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan OPD sampai
dengan TW II tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target dan realisasi Anggaran OPD sampai dengan TW II
tahun 2018
2 1 02 01 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
100% 102.940.000 25.456.000 24,73%
KEGIATAN :
02 01 05 01 Penyusunan Laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100% 102.940.000 25.456.000 24,73%
7 1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Persentase Ketersediaan Obat dan
Vaksin
100% 7.378.600.500 160.502.200 2,18%
KEGIATAN :
02 01 15 01 Pengadaan obat dan Pembekalan
Kesehatan
Jumlah Ketersediaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
200 item 7.182.750.000 20.801.000 0,29%
02 01 15 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah peserta yang mengikuti
pertemuan penggunaan obat
rasional dan peserta pertemuan
NAPZA
62 tenaga
kes; 70
apotek'
195.850.500 139.701.200 71,33%
8 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat dan perorangan
Persentase Pelayanan Kesehatan
Dasar pada Masyarakat
100% 63.523.392.650 27.543.547.241 43,36%
KEGIATAN :
02 01 16 01 Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin di Puskesmas dan jaringannya
Jumlah Masyarakat Miskin yang
mendapat Pelayanan Kesehatan
Jamsoskes
260.000 Jiwa 41.556.346.150 21.463.783.351 51,65%
02 01 16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan
Kesehatan
Jumlah Jamaah Haji yang dilayani ;
Jumlah pembinaan puskesmas
kesehatan khusus
150 Orang 167.329.000 68.243.000 40,78%
02 01 16 12 Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah Kesehatan
Jumlah Peayanan Kesehatan Dasar
Opersi Ketupat ; Jumlah Pelayanan
Kesehatan Natal dan Tahun Baru ;
Jumlah Pelayanan Kesehatan Hari
Besar dan Olah Raga
4 Lokasi ; 4
Lokasi ; 3
Lokasi
100% 847.930.500 456.371.900 53,82%
Target realisasi Tingkat
realisasi (%)
Target realisasi Tingkat
realisasi (%)
2 3 4 5 6 =(5/4)*100 7 8 9 =(8/7)*100 10
CatatanKode
1
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan OPD sampai
dengan TW II tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target dan realisasi Anggaran OPD sampai dengan TW II
tahun 2018
02 01 16 13 Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
Jumlah PKM yang mendapatkan
Biaya Operasional dan Pemeliharaan
33
Puskesmas
20.881.288.000 5.517.083.490 26,42%
02 01 16 18 Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Pasien ODGJ yang di Follow
Up
5 orang 70.499.000 38.065.500 53,99%
9 1 02 01 17 Program Pengawasan Obat dan
Makanan
Tingkat peredaran obat dan
makanan yang sesuai dengan
standar kesehatan
100% 113.213.500 78.555.000 69,39%
KEGIATAN :
02 01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan
pangan dan bahan berbahaya
Jumlah pasar tradisional/mini
market dan sekolah yang diambil
sebagai sampel pengawasan
keamanan pangan dan bahan
5 pasar
tradisional ;
15 mini
market; 15
113.213.500 78.555.000 69,39%
9 1 02 01 18 Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia
Persentase Rumah Sehat yang
memiliki Toga
100% 166.779.000 103.993.000 62,35%
KEGIATAN :
02 01 18 02 Pengembangan standarisasi tanaman
obat bahan alam indonesia
Jumlah Toko Obat dan sarana lainnya
yang menjual obat tradisional
10 Toko 32.100.000 27.347.000 85,19%
02 01 18 07 Penilaian pemanfaatan hasil
tanaman obat keluarga (TOGA)
Jumlah Lokasi yang memanfaatkan
TOGA yang dinilai
6 Lokasi 134.679.000 76.646.000 56,91%
Target realisasi Tingkat
realisasi (%)
Target realisasi Tingkat
realisasi (%)
2 3 4 5 6 =(5/4)*100 7 8 9 =(8/7)*100 10
CatatanKode
1
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan OPD sampai
dengan TW II tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target dan realisasi Anggaran OPD sampai dengan TW II
tahun 2018
9 1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaaan Masyarakat
Persentase Desa Siaga ; Cakupan
Sekolah yang menerapkan UKS ;
Cakupan Pembinaan
kelurahan/Desa Siaga Aktif ;
Cakupan Sekolah Sehat disetiap
tingkatan
80 % ; 65 % ;
65% ; 65%
558.876.500 201.080.000 35,98%
KEGIATAN :
02 01 19 06 Pengembangan desa siaga Jumlah Desa Siaga aktif yang dibina
dan dikembangkan
5 Desa 77.608.000 33.997.500 43,81%
02 01 19 08 Pelatihan guru UKS dan Dokter kecil Jumlah guru UKS dan dokter kecil
yang mendapatkan pelatihan
25 Guru dan
50 Siswa
48.434.000 40.034.000 82,66%
02 01 19 09 Pemilihan Posyandu terbaik,
pemilihan desa PHBS, pemilihan
kader remaja sehat
Jumlah peserta yang mengikuti PHBS
; Jumlah peserta yang mengikuti
pemilihan osyandu terbaik ; jumlah
peserta pertemuan posyandu ;
jumlah peserta pertemuan desa
PHBS
304 desa ;
304 desa ;
190 kader ;
70 orang
208.769.500 52.943.500 25,36%
02 01 19 10 Gerakan promosi sadar hidup sehat Jumlah Rumah tangga ber PHBS ;
jumalh sekolah yang memenuhi
standar kesehatan ; Jumlah peserta
krida saka bakti husada yang
memahami informasi tentang PHBS ;
jumlah siswa yang memahami
tentang PHBS
170.000
rumah tangga
; 15 sekolah ;
40 orang ;
300 orang
224.065.000 74.105.000 33,07%
11 1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Balita Gizi Buruk 15% 225.224.000 134.486.000 59,71%
KEGIATAN :
02 01 20 01 Pemetaan Desa Kadarzi dan Desa
Garam Beryodium
Jumlah Peserta Bimtek Pemetaan
Desa Kadarzi 15/07/2018 Jumlah
Peserta Desiminasi Program Gizi
Tingkat Kab Banyuasin ; Jumlah
Dokumen Profil pemetaan Kadarzi
yang dicetak ; Jumlah Dokumen
Geonutrional mapping Kabupaten
yang dicetak
33 Orang ;
120 orang ;
40 buah ; 40
buah
75.338.000 66.938.000 88,85%
Target realisasi Tingkat
realisasi (%)
Target realisasi Tingkat
realisasi (%)
2 3 4 5 6 =(5/4)*100 7 8 9 =(8/7)*100 10
CatatanKode
1
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan OPD sampai
dengan TW II tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target dan realisasi Anggaran OPD sampai dengan TW II
tahun 2018
02 01 20 03 Penanggulangan Kurang Energi
Protein(KEP),Anemia Gizi
Besi,Gangguan Akibat Kurang
Vitamin A,dan Kekurangan Zat Gizi
,mikro Lainnya
20 Balita ;
190 Bumil
KEK ; 190
Balita Gizi
Kurang ; 20
Balita Gizi
Kurang ; 304
Desa
149.886.000 67.548.000 45,07%
12 1 02 01 21 Progam Pengembangan Lingkungan
Sehat
Persentase Rumah Tangga Sehat 87% 457.614.500 197.946.500 43,26%
KEGIATAN :
02 01 21 01 Pengkajian Pengembangan
Lingkungan Sehat
Persentase penduduk yang memiliki
akses terhadap air minum
berkualitas
66% 208.719.500 42.021.500 20,13%
02 01 21 07 Pengembangan Rumah Sehat 1 kali 28.999.000 2.899.000 10,00%
02 01 21 08 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM)
Persentase penduduk yang
menggunakan jamban sehat
80% 167.471.000 141.806.000 84,67%
02 01 21 09 Hygiene Sanitasi Air Bersih dan Air
Minum
Jumlah Sampel Penelitian Kualitas
Air Bersih/air minum
25 sampel 52.425.000 11.220.000 21,40%
13 1 02 01 22 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Persentase Penemuan dan
Penanganan Penderita Penyakit
Menular
100% 1.548.827.000 803.639.145 51,89%
KEGIATAN :
02 01 22 05 Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
88.000.000 54.540.000 61,98%
02 01 22 08 Peningkatan imunisasi 251.097.000 105.337.000 41,95%
02 01 22 12 Penanggulangan TBC Kusta 180.000.000 125.747.312 69,86%
02 01 22 13 Pemberantasan Penyakit Kaki Gajah
(Filariasis)
238.750.000 165.140.333 69,17%
02 01 22 14 Pencegahan & Penaggulangan
Penyakit Potensi KLB & Bencana
219.396.000 51.476.500 23,46%
02 01 22 15 Pencegahan dan Pemberantasan
Diare - ISPA
280.000.000 161.755.000 57,77%
02 01 22 16 Pencegahan dan Pemberantasan HIV-
AIDS/IMS
180.000.000 67.673.000 37,60%
Target realisasi Tingkat
realisasi (%)
Target realisasi Tingkat
realisasi (%)
2 3 4 5 6 =(5/4)*100 7 8 9 =(8/7)*100 10
CatatanKode
1
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan OPD sampai
dengan TW II tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target dan realisasi Anggaran OPD sampai dengan TW II
tahun 2018
02 01 22 17 Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Rabies
56.584.000 35.830.000 63,32%
02 01 22 20 Pelayanan Pencegahan dan
Penganggulangan Penyakit Malaria
55.000.000 36.140.000 65,71%
14 1 02 01 23 PROGRAM STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
Ketersediaan Standart Pelayanan
Kesehatan
100% 3.717.235.000 494.722.996 13,31%
KEGIATAN :
02 01 23 07 Pelayanan Administrasi Perizinan
dan Akreditasi Sarana dan Sumber
Daya Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang terakreditasi 15
Puskesmas
3.717.235.000 494.722.996 13,31%
14 1 02 01 24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
PENDUDUK MISKIN
Persentase Pelayanan Kesehatn
dasar Masyarakat Miskin
100% 492.680.055 246.192.700 49,97%
KEGIATAN :
02 01 24 11 Pelayanan Bagi Keluarga Pasien
Miskin yang Mendapatkan
Perawatan di RS
Jumlah Keluarga Pasien yang
mendapat pelayanan kesehatan
7.200 Orang
hari
418.289.055 227.358.700 54,35%
02 01 24 12 Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah
terpencil, Terluar, Tertinggal
5 Desa 74.391.000 18.834.000 25,32%
15 1 02 01 25 Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
Rasio Puskesmas/ Poliklinik dan
Pustu Per Satuan Penduduk
1,2 per 1,000 25.967.360.015 10.946.464.607 42,15%
KEGIATAN
02 01 25 01 Pembangunan Puskesmas 5.730.954.211 352.568.000 6,15%
02 01 25 07 Pengadaan sarana dan prasarana
Puskesmas
Terselenggaranya pengadaan sarana
puskesmas
8.872.971.702 7.453.776.827 84,01%
02 01 25 23 Administrasi Pembangunan
Puskesmas
713.434.100 268.780.379 37,67%
02 01 25 25 Rehabilitasi Sedang/Berat
Puskesmas, Pustu dan Jaringannya
10.650.000.002 2.871.339.401 26,96%
Target realisasi Tingkat
realisasi (%)
Target realisasi Tingkat
realisasi (%)
2 3 4 5 6 =(5/4)*100 7 8 9 =(8/7)*100 10
CatatanKode
1
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan OPD sampai
dengan TW II tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target dan realisasi Anggaran OPD sampai dengan TW II
tahun 2018
15 1 02 01 26 Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-
paru/Rumah Sakit Mata
Rasio Rumah Sakit Persatuan
Penduduk
4 Per 1,000 4.021.126.639 29.867.200 0,74%
KEGIATAN
02 01 26 01 Pembangunan Rumah Sakit Jumlah Bangunan Rumah Sakit 2 Unit 2.500.000.000 29.867.200 1,19%
02 01 26 18 Pengadaan Alat-alat Kesehatan
Rumah Sakit
Jumlah Alat-alat Kesehatan Rumah
Sakit
1 paket 1.521.126.639,00 0 0,00%
16 1 02 01 28 Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
Tingkat Kemitraaan Bidang
Kesehatan
100% 25.953.707.893 295.114.450 1,14%
KEGIATAN
02 01 28 01 Kemitraan Asuransi Kesehatan
Masyarakat
Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan
Nasional
332,714 jiwa 25.953.707.893 295.114.450 1,14%
16 1 02 01 29 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
Angka Kelangsungan Hidup
Bayi/AKB
20 per 1,000
KH
117.162.000 55.062.000 47,00%
KEGIATAN
02 01 29 08 Stimulasi Dini Deteksi Tumbuh
Kembang Anak (SDDTK) dan
Antenatal Care (ANC) Terpadu
Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir sesuai
dengan standar
117.162.000 55.062.000 47,00%
Jumlah Bayi (berumur <1 thn) yang
meninggal
60 bayi
Jumlah balita usia 0-59 bulan yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
balita sesuai standar
16800 bayi
16 1 02 01 30 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
Persentase warga nega usia 60
tahun keatas mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
31.473.000 23.073.000 73,31%
KEGIATAN
02 01 30 08 Pengembangan dan Pemilihan
Posyandu Lansia
Jumlah Pengunjung berusia 60
tahun keatas yang mendapat
skrining kesehatan sesuai standar
40.600 jiwa 31.473.000 23.073.000 73,31%
Jumlah Posyandu Lansia yang dibina 10 Posyandu
Target realisasi Tingkat
realisasi (%)
Target realisasi Tingkat
realisasi (%)
2 3 4 5 6 =(5/4)*100 7 8 9 =(8/7)*100 10
CatatanKode
1
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan OPD sampai
dengan TW II tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target dan realisasi Anggaran OPD sampai dengan TW II
tahun 2018
16 1 02 01 31 Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan Makanan
Persentase Tempat Umum yang
Memenuhi Persyaratan
85% 130.980.500 86.168.000 65,79%
KEGIATAN
02 01 31 05 Hygiene Sanitasi TTU. Industri IRTP,
RM/Restoran
Jumlah Peserta Diseminasi hygiene
Sanitasi bagi penjamah Makanan IRT,
RM/Restoran/jasa Boga
30 ORANG
(25
Pengusaha
IRTP & 5
sanitarian
pendamping)
130.980.500 86.168.000 65,79%
16 1 02 01 32 Program Peningkatan dan
Pengembangan Keselamatan Ibu
Melahirkan Anak
Angka Kematian Ibu Melahirkan /
AKB
<97/100.000 4.477.476.000 393.937.200 8,80%
KEGIATAN
02 01 32 05 Pelaksanaan PWS KIA dan
Pembinaan Kesehatan Ibu
Jumlah Ibu hamil yang mendapat
pelayanan K4 di fayankes milik
pemerintah dan swasta
18809 bumil112.534.000 52.574.500 46,72%
Jumlah Ibu Nifas 18809 bumil
Jumlah PUS yang menggunakan
kontrasepsi
Jumlah Kunjungan KN1 18809 bumil
02 01 32 06 Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu
Hamil Risti dan Upaya AKI, AKB,
AKABA
Jumlah Kematian Ibu Hamil dan
Melahirkan16 kasus
4.364.942.000 341.362.700 7,82%
Jumlah Ibu bersalin yang mendapat
pelayanan persalinan sesuai standar
di fakes
2220 bumil
Jumlah Neonatal dengan Komplikasi
Target realisasi Tingkat
realisasi (%)
Target realisasi Tingkat
realisasi (%)
2 3 4 5 6 =(5/4)*100 7 8 9 =(8/7)*100 10
CatatanKode
1
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan OPD sampai
dengan TW II tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target dan realisasi Anggaran OPD sampai dengan TW II
tahun 2018
16 1 02 01 33 Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
Tingkat Ketersediaan informasi
Kesehatan
100% 532.246.000 184.412.200 34,65%
KEGIATAN
02 01 33 04 Peningkatan Manajemen Informasi
Kesehatan Jumlah Dokumen Profil Kesehatan
kab dan PKm yang diselesaikan1 Dokumen
532.246.000 184.412.200 34,65%
Jumlah Dokumen profil PPSDMK
yang diselesaikan33 Dokumen
Jumlah Dokumen Laporan IKM
Dinkes dan PKm yang diselesaikan1 Dokumen
Jumlah Dokumen Laporan SPM yang
diselesaikan33 Dokumen
16 1 02 01 38 Program Pencegahan dan
Penaggulangan Penyakit Tidak
Menular
Persentase Penemuan dan
Penanganan Penderita Penyakit
Tidak Menular
100% 836.895.000 517.770.454 61,87%
KEGIATAN
02 01 38 02 Pencegahan dan Penaggulangan
Penyakit Tidak MenularKawasan Tanpa Rokok yang dipantau 150 KTR
836.895.000 517.770.454 61,87%
Persentase penderita hipertensi
mendapat pelayanan kesehatan
sesuai standar
100%
Persentase penyandang DM yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
100%
163.440.666.797 50.108.450.603 30,66%
Pangkalan Balai, Juli 2018
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyuasin
DR. Masagus M. Hakim, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 197208282002121005
Jumlah
Lokasi
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan
(+/-)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)
02 Urusan : KESEHATAN -
1 1 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Reformasi
Birokrasi,
Hukum,
Ketentraman
dan Ketertiban,
serta Pelayanan
Publik
seluruh
perencanaan,
pelaksanaan,
pengendalian
dan pelaporan
dilaksanakan
secara tepat
waktu dan
terintegrasi
dengan data
yang akurat
Tingkat Pemenuhan
Jasa Administrasi
Perkantoran
Tingkat Pemenuhan Jasa
Administrasi
Perkantoran
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 100% 20.509.600.045 22.604.600.045 2.095.000.000
KEGIATAN :
02 01 01 02 Penyedia jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah rekening
listrik, telpon, dan air
yang dibayarkan
Jumlah rekening listrik,
telpon, dan air yang
dibayarkan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 10 Rekening 10 Rekening 575.080.000 575.080.000 - APBD APBD
02 01 01 05 Penyediaan jasa
jaminan barang milik
daerah
Jumlah Premi Asuransi
Kendaraan Barang
Milik Daerah
Jumlah Premi Asuransi
Kendaraan Barang Milik
Daerah
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 21 Premi 120.252.232 120.252.232 - APBD APBD
02 01 01 06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan
yang dipelihara dan
diurus perizinannya
Jumlah Kendaraan yang
dipelihara dan diurus
perizinannya
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 25 Kendaraan 25 Kendaraan 401.804.293 421.804.293 20.000.000 APBD APBD BBM RS Pratama
02 01 01 07 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Jumlah tenaga
pengelola keuangan
yang dibayar setiap
bulannya
Jumlah tenaga pengelola
keuangan yang dibayar
setiap bulannya
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 26 Orang 26 Orang 426.350.000 476.350.000 50.000.000 APBD APBD Honorarium Tim
petugas perizinan RS
Pratama
02 01 01 08 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah Tenaga
Kebersihan kantor
dinkes yang
dibayarkan setiap
bulannya; Jumlah alat
kebersihan yang
disediakan
Jumlah Tenaga
Kebersihan kantor dinkes
yang dibayarkan setiap
bulannya; Jumlah alat
kebersihan yang
disediakan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 5 Orang ; 1.203
Buah
5 Orang ; 1.203
Buah
669.752.074 674.752.074 5.000.000 APBD APBD untuk iuran
pengelolaan sampah
medis dan medis RS
02 01 01 10 Penyediaan alat tulis
kantor
Jumlah alat tulis
kantor yang disediakan
Jumlah alat tulis kantor
yang disediakan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 46 item 46 item 100.685.750 100.685.750 - APBD APBD
02 01 01 11 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah Bahan cetakan
yang disediakan ;
Jumlah Penggandaan
yang disediakan
Jumlah Bahan cetakan
yang disediakan ; Jumlah
Penggandaan yang
disediakan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 10 item ; 165.000
lembar
10 item ; 165.000
lembar
83.900.000 83.900.000 - APBD APBD
02 01 01 12 Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
Jumlah Komponen
Instalasi Listrik yang
disediakan
Jumlah Komponen
Instalasi Listrik yang
disediakan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 425 item 425 item 203.200.000 228.200.000 25.000.000 APBD APBD Instalasi Listrik RS
Pratama Sukajadi
02 01 01 13 Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan dan
Perlengkapan kantor
yang disediakan
Jumlah Peralatan dan
Perlengkapan kantor yang
disediakan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 30 item 30 item 3.616.248.296 4.416.248.296 800.000.000 APBD APBD Operasional RS
Pratama Sukajadi
02 01 01 14 Penyediaan peralatan
rumah tangga
Jumlah peralatan
elektronik dan
peralatan rumah
tangga yang disediakan
Jumlah peralatan
elektronik dan peralatan
rumah tangga yang
disediakan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 223 item 223 item 92.340.000 242.340.000 150.000.000 APBD APBD Operasional RS
Pratama Sukajadi
02 01 01 15 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
per UU
Jumlah Koran yang
dibayarkan
Jumlah Koran yang
dibayarkan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 3.960 eksemplar 3.960 eksemplar 21.780.000 21.780.000 - APBD APBD
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA OPD TAHUN 2018
KABUPATEN BANYUASIN
Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan
Sasaran Daerah Alasan perubahan
(1)
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana
Prioritas
Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan
(+/-)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)
Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan
Sasaran Daerah Alasan perubahan
(1)
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana
Prioritas
Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
02 01 01 17 Penyediaan Makanan
dan Minuman
Jumlah makanan dan
minuman yang tersedia
untuk rapat, tamu dan
SKJ
Jumlah makanan dan
minuman yang tersedia
untuk rapat, tamu dan
SKJ
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 10.004 Kotak 10.004 Kotak 911.400.000 926.400.000 15.000.000 APBD APBD untuk menambah
daya tahan tubuh
sehingga produktifitas
nakes meningkat
02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
Daerah
Jumlah Kegiatan dan
koordinasi ke luar
daerah yang
dilaksanakan
Jumlah Kegiatan dan
koordinasi ke luar daerah
yang dilaksanakan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100 kegiatan 100 kegiatan 698.067.400 948.067.400 250.000.000 APBD APBD
02 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke dalam
Daerah
Jumlah Kegiatan dan
koordinasi ke dalam
daerah yang
dilaksanakan
Jumlah Kegiatan dan
koordinasi ke dalam
daerah yang dilaksanakan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 713 kegiatan 713 kegiatan 237.540.000 237.540.000 - APBD APBD
02 01 01 20 Penyediaan jasa tenaga
administrasi/teknis
perkantoran
Jumlah Jasa Tenaga
Pendukung Adm Teknis
Perkantoran di dinkes
dan Puskesmas yang
dibayarkan
Jumlah Jasa Tenaga
Pendukung Adm Teknis
Perkantoran di dinkes dan
Puskesmas yang
dibayarkan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 248 orang 248 orang 12.351.200.000 13.131.200.000 780.000.000 APBD APBD untuk memenuhi
kebutuhan petugas
medis dan paramedis
di rumah sakit
2 1 02 01 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Reformasi
Birokrasi,
Hukum,
Ketentraman
dan Ketertiban,
serta Pelayanan
Publik
seluruh
perencanaan,
pelaksanaan,
pengendalian
dan pelaporan
dilaksanakan
secara tepat
waktu dan
terintegrasi
dengan data
yang akurat
Tingkat ketersediaan
sarana dan prasarana
aparatur
Tingkat ketersediaan
sarana dan prasarana
aparatur
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 100% 1.870.000.000 2.280.000.000 410.000.000
KEGIATAN :
02 01 02 03 Pembangunan Gedung
Kantor
Pembangunan selasar
bangunan kantor
Kab. Banyuasin 0 20 meter 100.000.000 100.000.000 APBD APBD selasar gedung akntor
dinas kesehatan
02 01 02 05 Pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan
dinas/operasional yang
diadakan
Jumlah Kendaraan
dinas/operasional yang
diadakan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 2 Unit 2 Unit 1.870.000.000 1.870.000.000 - DAK DAK
02 01 02 28 Pemeliharaan
rutin/berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor yang dipelihara
rutin/berkala
Kab. Banyuasin 8 Jenis 30.000.000 30.000.000 APBD APBD Peralatan Kantor
banyak yang rusak
02 01 02 42 Rehabilitasi
sedang/Berat Gedung
Kantor
Jumlah Gedung Kantor
yang direhab
Kab. Banyuasin 2 Unit 200.000.000 200.000.000 APBD APBD Gedung Kantor Rusak
sedang
Pemeliharaan
rutin/berkala Kendaraan
Dinas
Jumlah kendaraan dinas
yang dipelihara
Kab. Banyuasin 7 Unit 80.000.000 80.000.000 APBD APBD pemeliharaan
Kendaraan Dinas dan
Ambulance
2 1 02 01 05 Program Peningkatan
Kapasitas Disiplin
Aparatur
Tingkat Disiplin
Aparatur
Kab. Banyuasin 100% 0 25.000.000 25.000.000
KEGIATAN :
02 01 05 01 Pengadaan Pakaian
Lapanagan beserta
Perlengkapannya
Jenis Pakaian Lapangan
yang diadakan
Kab. Banyuasin 2 Jenis 25.000.000 25.000.000 APBD APBD Pakaian IGD dan
Satpam Rumah sakit
Pratama sukajadi
Lokasi
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan
(+/-)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)
Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan
Sasaran Daerah Alasan perubahan
(1)
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana
Prioritas
Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
2 1 02 01 05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Reformasi
Birokrasi,
Hukum,
Ketentraman
dan Ketertiban,
serta Pelayanan
Publik
seluruh
perencanaan,
pelaksanaan,
pengendalian
dan pelaporan
dilaksanakan
secara tepat
waktu dan
terintegrasi
dengan data
yang akurat
Persentase Aparatur
yang mempunyai
kompetensi
dibidangnya
Ketersediaan SDM
kesehatan sesuai
kompetensi
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 100% 707.257.000 707.257.000 -
KEGIATAN :
02 01 05 01 Pendidikan dan
pelatihan formal
Jumlah pendidikan
dan pelatihan formal
yang diikuti
Jumlah pendidikan dan
pelatihan formal yang
diikuti
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 47 Pelatihan 47 Pelatihan 270.000.000 270.000.000 - APBD APBD
02 01 05 04 Pemilihan Pegawai
Teladan
Jumlah peserta
pemilihan pegawai
teladan TK Kabupaten
Banyuasin
Jumlah peserta pemilihan
pegawai teladan TK
Kabupaten Banyuasin
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 150 Orang 150 Orang 437.257.000 437.257.000 - APBD APBD
2 1 02 01 05 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 100% 102.940.000 182.940.000 80.000.000
KEGIATAN :
02 01 05 01 Penyusunan Laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 24 kali pertemuan 102.940.000 182.940.000 80.000.000 APBD APBD Pertemuan dan Tim
Penyusunan Renstra
dan Laporan
Keuangan
7 1 02 01 15 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Persentase
Ketersediaan Obat dan
Vaksin
Persentase Ketersediaan
Obat dan Vaksin
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 100% 7.378.600.500 7.378.600.500 -
KEGIATAN :
02 01 15 01 Pengadaan obat dan
Pembekalan Kesehatan
Jumlah Ketersediaan
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Jumlah Ketersediaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 200 item Idem 7.182.750.000 7.182.750.000 - APBD, DAK APBD, DAK
02 01 15 05 Peningkatan Mutu
Penggunaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Jumlah peserta yang
mengikuti pertemuan
penggunaan obat
rasional dan peserta
pertemuan NAPZA
Jumlah peserta yang
mengikuti pertemuan
penggunaan obat rasional
dan peserta pertemuan
NAPZA
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 62 tenaga kes; 70
apotek'
Idem 195.850.500 195.850.500 - APBD APBD
Lokasi
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan
(+/-)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)
Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan
Sasaran Daerah Alasan perubahan
(1)
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana
Prioritas
Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
8 1 02 01 16 Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
dan perorangan
Persentase Pelayanan
Kesehatan Dasar pada
Masyarakat
Persentase Pelayanan
Kesehatan Dasar pada
Masyarakat
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 100% 63.523.392.650 75.531.792.650 12.008.400.000
KEGIATAN :
02 01 16 01 Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin di
Puskesmas dan
jaringannya
Jumlah Masyarakat
Miskin yang mendapat
Pelayanan Kesehatan
Jamsoskes
Jumlah Masyarakat
Miskin yang mendapat
Pelayanan Kesehatan
Jamsoskes
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 260.000 Jiwa Idem 41.556.346.150 53.556.346.150 12.000.000.000 APBD APBD Jamsoskes Dana
Provinsi
02 01 16 02 Pemeliharaan dan
Pemulihan Kesehatan
Jumlah Jamaah Haji
yang dilayani ; Jumlah
pembinaan puskesmas
kesehatan khusus
Jumlah jemaah haji yang
dilayani ;
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 150 Orang Idem 167.329.000 175.729.000 8.400.000 APBD APBD Honorarium tenaga
teknis belum ada
Jumlah Peserta
Pertemuan Orientasi
Kesker dan Olahraga
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 30 Puskesmas 33 Puskesmas
02 01 16 12 Peningkatan Pelayanan
dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan
Jumlah Peayanan
Kesehatan Dasar
Opersi Ketupat ;
Jumlah Pelayanan
Kesehatan Natal dan
Tahun Baru ; Jumlah
Pelayanan Kesehatan
Hari Besar dan Olah
Raga
Jumlah pelayanan
kesehatan Idul Fitri/
Operasi ketupat ; Jumlah
pelayanan Kesehatan
STQ/MTQ ; Jumlah
pelayanan kesehatan Idul
Adha ; Jumlah Pelayanan
Kesehatan natal / Operasi
Lilin ; Jumlah Pelayanan
Keshatan Hari-hari besar
dan Olah raga
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 4 Lokasi ; 4 Lokasi
; 3 Lokasi
& lokasi ; 3 lokasi
; 7 lokasi ; 7 lokasi
; 10 lokasi
847.930.500 847.930.500 - APBD APBD
02 01 16 13 Penyediaan biaya
operasional dan
pemeliharaan
Jumlah PKM yang
mendapatkan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
Jumlah PKM yang
mendapatkan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 33 Puskesmas Idem 20.881.288.000 20.881.288.000 - APBD, DAK APBD, DAK
02 01 16 18 Upaya Pelayanan
Kesehatan Jiwa
Jumlah Pasien ODGJ
yang di Follow Up
Jumlah Pasien ODGJ yang
di Follow Up
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 5 orang Idem 70.499.000 70.499.000 - APBD APBD
9 1 02 01 17 Program Pengawasan
Obat dan Makanan
Tingkat peredaran
obat dan makanan
yang sesuai dengan
standar kesehatan
Tingkat peredaran obat
dan makanan yang sesuai
dengan standar
kesehatan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 100% 113.213.500 113.213.500 -
KEGIATAN :
02 01 17 02 Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan
bahan berbahaya
Jumlah pasar
tradisional/mini
market dan sekolah
yang diambil sebagai
sampel pengawasan
keamanan pangan dan
bahan berbahaya
Jumlah Pasar
Tradisional,Mini Market
dan sekolah yang diambil
sebagai sampel
pengawasan keamanan
makanan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 5 pasar tradisional
; 15 mini market;
15 sekolah
6 pasar tradisional
10 sekolah dan 15
Mini Market
113.213.500 113.213.500 - APBD APBD
Lokasi
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan
(+/-)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)
Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan
Sasaran Daerah Alasan perubahan
(1)
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana
Prioritas
Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
9 1 02 01 18 Program Pengembangan
Obat Asli Indonesia
Persentase Rumah
Sehat yang memiliki
Toga
Persentase Rumah Sehat
yang memiliki Toga
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 100% 166.779.000 266.779.000 100.000.000
KEGIATAN :
02 01 18 02 Pengembangan
standarisasi tanaman
obat bahan alam
indonesia
Jumlah Toko Obat dan
sarana lainnya yang
menjual obat
tradisional
Jumlah Usaha Jamu
Gendong (UJG) dan Usaha
Jamu Racik (UJR) yang
terdata
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 10 Toko 150 UJG 32.100.000 32.100.000 - APBD APBD
02 01 18 07 Penilaian pemanfaatan
hasil tanaman obat
keluarga (TOGA)
Jumlah Lokasi yang
memanfaatkan TOGA
yang dinilai
Jumlah Pelayanan Kestra
yang dibina ; Jumlah
Lokasi yang
memanfaatkan TOGA :
cakupan Kunjungan
keluarga Sehat (KS)/PIS
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 6 Lokasi 9 Lokasi ; 6
Lokasi ; 10.000 RT
134.679.000 234.679.000 100.000.000 APBD APBD cakupan kunjungan
rumah ke masyarakat
masih rendah
9 1 02 01 19 Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaaan
Masyarakat
Persentase Desa Siaga
; Cakupan Sekolah
yang menerapkan UKS
; Cakupan Pembinaan
kelurahan/Desa Siaga
Aktif ; Cakupan
Sekolah Sehat
disetiap tingkatan
Persentase Rumah
Tangga ber PHBS
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 80 % ; 65 % ; 65%
; 65%
80% 558.876.500 633.876.500 75.000.000
KEGIATAN :
02 01 19 06 Pengembangan desa
siaga
Jumlah Desa Siaga
aktif yang dibina dan
dikembangkan
Jumlah Peserta
Deseminasi Peningkatran
Strata Desa Siaga Aktif ;
Jumlah Desa Siaga Aktif
Mandiri
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 5 Desa 40 Oarang ; 2
desa
77.608.000 77.608.000 - APBD APBD
02 01 19 08 Pelatihan guru UKS dan
Dokter kecil
Jumlah guru UKS dan
dokter kecil yang
mendapatkan pelatihan
Jumlah Peserta
Pertemuan Pemantapan
Kemampuan nakes dalam
Penjaringan kesehatan
anak usia pendidikan
dasar
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 25 Guru dan 50
Siswa
66 Orang 48.434.000 123.434.000 75.000.000 APBD APBD kegiayan yankes anak
sekolah masuk dalam
prioritas SPM
diperlukannya bimtek
untuk pengelola UKS
di Puskesmas
02 01 19 09 Pemilihan Posyandu
terbaik, pemilihan desa
PHBS, pemilihan kader
remaja sehat
Jumlah peserta yang
mengikuti PHBS ;
Jumlah peserta yang
mengikuti pemilihan
osyandu terbaik ;
jumlah peserta
pertemuan posyandu ;
jumlah peserta
pertemuan desa PHBS
Jumlah Rumah Tangga
yang ber- PHBS ; Jumlah
Peserta pertemuan yang
memahami materi
posyandu ; Jumlah
Peserta penyuluhan yang
memahami materi
pertemuan PHBS
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 304 desa ; 304
desa ; 190 kader ;
70 orang
141.000 RT ; 190
Oarang ; 3 Orang
208.769.500 208.769.500 - APBD APBD
02 01 19 10 Gerakan promosi sadar
hidup sehat
Jumlah Rumah tangga
ber PHBS ; jumalh
sekolah yang
memenuhi standar
kesehatan ; Jumlah
peserta krida saka
bakti husada yang
memahami informasi
tentang PHBS ; jumlah
siswa yang memahami
tentang PHBS
Jumalh peserta sosialisasi
GERMAS ; Jumlah Peserta
HKN
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 170.000 rumah
tangga ; 15 sekolah
; 40 orang ; 300
orang
50 Orang ; 300
orang
224.065.000 224.065.000 - APBD APBD
Lokasi
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan
(+/-)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)
Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan
Sasaran Daerah Alasan perubahan
(1)
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana
Prioritas
Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
11 1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Persentase Balita Gizi
Buruk
Persentase Balita Gizi
Buruk
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 15% 15% 225.224.000 270.224.000 45.000.000
KEGIATAN :
02 01 20 01 Pemetaan Desa Kadarzi
dan Desa Garam
Beryodium
Jumlah Peserta Bimtek
Pemetaan Desa Kadarzi
15/07/2018 Jumlah
Peserta Desiminasi
Program Gizi Tingkat
Kab Banyuasin ;
Jumlah Dokumen Profil
pemetaan Kadarzi yang
dicetak ; Jumlah
Dokumen Geonutrional
mapping Kabupaten
yang dicetak
Jumlah Peserta Bimtek
Pemetaan Desa Kadarzi
15/07/2018 Jumlah
Peserta Desiminasi
Program Gizi Tingkat Kab
Banyuasin ; Jumlah
Dokumen Profil pemetaan
Kadarzi yang dicetak ;
Jumlah Dokumen
Geonutrional mapping
Kabupaten yang dicetak
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 33 Orang ; 120
orang ; 40 buah ;
40 buah
Idem 75.338.000 75.338.000 - APBD APBD
02 01 20 03 Penanggulangan Kurang
Energi
Protein(KEP),Anemia Gizi
Besi,Gangguan Akibat
Kurang Vitamin A,dan
Kekurangan Zat Gizi
,mikro Lainnya
Jumlah Balita Gizi Buruk
; Jumlah Bumil KEK ;
Jumlah Balita Gizi Kurang
; Jumlah Balita Gizi buruk
yang diberi makanan
pendamping ASI ; Jumlah
pendistribusian suplemn
gizi, PMT Bumil KEK dan
PMT Balita Gizi Kurang
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 20 Balita ; 190
Bumil KEK ; 190
Balita Gizi Kurang ;
20 Balita Gizi
Kurang ; 304 Desa
20 balita ; 200
orang ; 200 oramg
; 33 orang
149.886.000 194.886.000 45.000.000 APBD APBD sewa kendaraan untuk
pengambilan PMT
Bumil dan Balita dari
provinsi ke kabupaten
dan dari distribusi
kabupaten ke
puskesmas, karna
bantuan PMT dari
pusat tidak disertai
bantuan distribusi
transportasi
sedangkan puskesmas
tidak ada dana untuk
pengembalian PMT ke
Dinkes
12 1 02 01 21 Progam Pengembangan
Lingkungan Sehat
Persentase Rumah
Tangga Sehat
Persentase Rumah
Tangga Sehat
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 87% 87% 457.614.500 660.614.500 203.000.000
KEGIATAN :
02 01 21 01 Pengkajian
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Persentase penduduk
yang memiliki akses
terhadap air minum
berkualitas
Monitoring pemeliharaan
Instalasi Pengolahan
Limbah Cair (IPCL)/IPAL ;
Penilaian Dokumen
Pengelolaan Lingkungan
Hidup ; Pendampingan
penerbitan rekomendasi
tata ruang dan
pendampingan verifikasi
dokumen pengelolaan
lingkungan hidup di 4
Puskesmas,
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 66% 10 Puskesmas ; 4
Puskesmas ; 1
dokumen ; 4
Puskesmas ; 4
Puskesmas
208.719.500 231.719.500 23.000.000 APBD APBD Pendampingan
penerbitan
rekomendasi tata
ruang dan
pendampingan
verifikasi dokumen
pengelolaan
lingkungan hidup di 4
Puskesmas,
02 01 21 07 Pengembangan Rumah
Sehat
Inspeksi Kesehatan
Lingkungan (IKL) Rumah
Sehat
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 1 kali 4 kali 28.999.000 28.999.000 - APBD APBD
02 01 21 08 Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM)
Persentase penduduk
yang menggunakan
jamban sehat
Jumlah Rumah Tangga
yang mendapatkan Kloset
; Monev Program
Kesehatan Lingkungan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 80% 750 RT ; 33
petugas
167.471.000 167.471.000 - APBD APBD
02 01 21 09 Hygiene Sanitasi Air
Bersih dan Air Minum
Jumlah Sampel
Penelitian Kualitas Air
Bersih/air minum
Jumlah Sampel Penelitian
Kualitas Air Bersih/air
minum
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 25 sampel 105 sampel 52.425.000 232.425.000 180.000.000 APBD APBD Penambahan
pemeriksaan sampel
air di kawasan pasang
surut (kejadian diare)
Lokasi
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan
(+/-)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)
Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan
Sasaran Daerah Alasan perubahan
(1)
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana
Prioritas
Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
13 1 02 01 22 Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Menurunnya
angka
kesakitan
(Morbiditas)
Persentase Penemuan
dan Penanganan
Penderita Penyakit
Menular
Persentase Penemuan
dan Penanganan
Penderita Penyakit
Menular
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 1.548.827.000 1.913.827.000 365.000.000
KEGIATAN :
02 01 22 05 Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Jumlah penderita DBD Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 598 Kasus 88.000.000 148.000.000 60.000.000 APBD APBD masih banyak
ditemuakn kasus baru
penyakit DBD (perlu
intensifikasi)
02 01 22 08 Peningkatan imunisasi Peserta yang menghadiri
advokasi dan sosialisasi
kampanye imunisasi MR
kab Banyuasin ; Jumlah
Puskesmas yang dipantau
pelaksanaan kampanye
Imunisasi MR ; Jumlah
Puskesmas yang
melaksanaka sweeping
imunisasi dasar ; Jumlah
Spuit 0.05 cc yang
tersedia ; Jumlah spuit
0.5 cc yang tersedia ;
Jumlah Poster kampannye
MR yang tersedia ;
Jumlah Iklan/Publikasi
Imunisasi yang dibuat
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 43 orang ; 33 PKM
; 18 PKM ; 3000
buah ; 8000 buah;
400 buah ; 2 kali
251.097.000 251.097.000 - APBD APBD
02 01 22 12 Penanggulangan TBC
Kusta
Kegiatan RVS TB dan
Kusta ; Penderita TB
mangkir /TB MDR
Terlacak ; Kegiatan
pemeriksaan kontak
serumah TB/Kusta ;
Bidan Praktek mandiri
dan Lintas Sektor yang
terbentuk Jejaring TB ;
Jumlah Oil Emeri yang
tersedia ; Jumlah Form
Tb 01 dan TB 02 yang
tersedia
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 5 Lokasi ; 2
penderita; 20
lokasi ; 50 orang ;
34 botol ; 2000
lembar
180.000.000 255.000.000 75.000.000 APBD APBD cakupan penemuan TB
Kusta belum tercapai
dan masih banyak di
temukannyan kasus
baru penyakit kusta
(perlu intensifikasi)
02 01 22 13 Pemberantasan Penyakit
Kaki Gajah (Filariasis)
Jumlah nakes Puskesmas
yang mengikuti kegiatan
desiminasi tatalaksana
kronis filariasis ; Jumlah
keluarga penderita
filariasis yang mengikuti
desiminasi tatalaksana
knonis filariasis ; Jumlah
Lokasi Survey Longitudinal
Vektor ; Jumlah Lokasi
Pemeriksaan air pada
survey longitudinal vektor
filariasis
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 33 orang ; 22
orang ; 2 lokasi ; 2
lokasi
238.750.000 238.750.000 - APBD APBD
02 01 22 14 Pencegahan &
Penaggulangan Penyakit
Potensi KLB & Bencana
Jumlah peningkatan
kasus atau rumor yang
diverifikasi ; Jumlah
Peserta pertemuan reviuw
PE dan penaggulangan
penyakit menular bagi
puskesmas ; Jumlah RS
yang dilakukan Survailens
Aktif RS ; Jumlah kasus
yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi
; Jumlah kasus AFP yang
dilacak ; Jumlah Kasus
Campak yang dilacak ;
Jumlah Sampel Penyakit
Menular yang dikirimkan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 10 kasus /rumor ;
33 puskesmas ; 1
RS ; 30 kasus ; 5
kasus ; 20 kasus;
30 sampel ;
219.396.000 219.396.000 - APBD APBD
Lokasi
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan
(+/-)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)
Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan
Sasaran Daerah Alasan perubahan
(1)
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana
Prioritas
Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
02 01 22 15 Pencegahan dan
Pemberantasan Diare -
ISPA
Pembinaan Jejaring
Pencatatan, pealporan,
dan pengamatan Penyakit
ISPA dan Diare ; Jumlah
Peserta pertemuan
Sosialisasi Hepatitis bagi
Puskesmas ; Studi Faktor
resiko Diare, entry data
dan penyusunal laporan
diare ; Jumlah
Puskesmas yang
disupervisi
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 33 Puskesmas ;
33 Puskesmas ; 1
kecamatan, 12
desa, 360 rumah ;
18 puskesmas
280.000.000 430.000.000 150.000.000 APBD APBD repat monev
pengambilan sampel
air dan feses daerah
resiko tinggi diare
(pasang surut) serta
analisis data dan
perjalan ke lokasi
survei
02 01 22 16 Pencegahan dan
Pemberantasan HIV-
AIDS/IMS
Jumlah Puskesmas yang
melayani VCT
HIV/AIDS/IMS ; Jumlah
Puskesmas yang
dilakukan supervisi (set
Up) ; Jumlah Remaja
(Anak Sekolah) yang
memperoleh informasi
mengenai HIV/AIDS/IMS ;
Set Up klinik VCT
HIV/AIDS/IMS
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 13 Puskesmas ; 7
Puskesmas ; 160
orang; 6
Puskesmas ;
180.000.000 260.000.000 80.000.000 APBD APBD masih banyak
diteukannya kasus
baru HIV/AIDS (perlu
intensifikasi)
02 01 22 17 Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
Rabies
Jumlah nakes Puskesmas
yang mengikuti desiminasi
penaggulangan penyakit
rabies
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 33 Orang 56.584.000 56.584.000 - APBD APBD
02 01 22 20 Pelayanan Pencegahan
dan Penganggulangan
Penyakit Malaria
Pembinaan jejaring
pencatatan, pelaporan
kasus malaria TK
Puskesmas ; Penyelidikan
Epidemiologi Kasus
malaria ; Jumlah Peserta
Puskesmas Pelatihan
Mikroskopis Malaria
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 33 Puskesmas ; 7
Kasus ; 33 Orang
55.000.000 55.000.000 - APBD APBD
Lokasi
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan
(+/-)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)
Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan
Sasaran Daerah Alasan perubahan
(1)
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana
Prioritas
Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
14 1 02 01 23 PROGRAM
STANDARISASI
PELAYANAN
KESEHATAN
Ketersediaan Standart
Pelayanan Kesehatan
Ketersediaan Standart
Pelayanan Kesehatan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 75% 3.717.235.000 3.717.235.000 -
KEGIATAN :
02 01 23 07 Pelayanan Administrasi
Perizinan dan Akreditasi
Sarana dan Sumber
Daya Kesehatan
Jumlah Puskesmas
yang terakreditasi
Jumlah Puskesmas yang
terakreditasi ; J umlah
Adm perizinan dan
akreditasi sarana
fasyankes dan IRT yang
diselesaikan ; Jumlah
Administrasi IRTP yang
diselesaikan ; Jumlah
Administrasi Perizinan
dan Akreditasi SDM
Kesehatan yang
diselesaikan ; Jumlah
Puskesmas yang
terAkreditasi yang
dipantau
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 15 Puskesmas 15 Puskesmas ;
60 fasyankes ; 50
IRTP; 200 Orang ;
8 Puskesmas
3.717.235.000 3.717.235.000 - APBD APBD
14 1 02 01 24 PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN
PENDUDUK MISKIN
Persentase Pelayanan
Kesehatn dasar
Masyarakat Miskin
Persentase Keluarga
Miskin yang mendapat
pelayanan kesehatan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 100% 492.680.055 492.680.055 -
KEGIATAN :
02 01 24 11 Pelayanan Bagi Keluarga
Pasien Miskin yang
Mendapatkan Perawatan
di RS
Jumlah Keluarga
Pasien yang mendapat
pelayanan kesehatan
Jumlah Keluarga Pasien
yang mendapat pelayanan
kesehatan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 7.200 Orang hari 7.200 Orang hari 418.289.055 418.289.055 - APBD APBD
02 01 24 12 Pelayanan Kesehatan
Dasar Daerah terpencil,
Terluar, Tertinggal
Jumlah pelayanan
kesehatan dasar daerah
terpencil
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 5 Desa 5 Desa 74.391.000 74.391.000 - APBD APBD
15 1 02 01 25 Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan
Jaringannya
Rasio Puskesmas/
Poliklinik dan Pustu
Per Satuan Penduduk
Rasio Puskesmas/
Poliklinik dan Pustu Per
Satuan Penduduk
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 1,2 per 1,000 1,2 per 1,000 25.967.360.015 26.967.360.015 1.000.000.000
KEGIATAN
02 01 25 01 Pembangunan
Puskesmas
Pembangunan IPAL
Puskesmas ;
Pembangunan
Perluasan/Pengembangan
Puskesmas
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 9 Unit ; 4
Puskesmas
5.730.954.211 5.730.954.211 - APBD APBD
02 01 25 07 Pengadaan sarana dan
prasarana Puskesmas
Terselenggaranya
pengadaan sarana
puskesmas
Jumlah Alkes yang
diadakan ; Jumlah
Pembinaan dan
pengawasan Peredaran
Alkes dan PKRT ; Jumlah
Pembinaan dan
pengawasan produsen
PKRT
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 44 Paket 23
apotik ; 4 PKRT
8.872.971.702 8.972.971.702 100.000.000 DAK DAK +
APBD +
DBH-CHT
Pengadaan alkes
puskesmas
02 01 25 23 Administrasi
Pembangunan
Puskesmas
Jumlah Dokumen
Adminstrasi
pembangunan ; Jumlah
Peserta pelatihan Update
Data ASPAK
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 7 Dokumen ; 33
orang
713.434.100 813.434.100 100.000.000 APBD APBD Perencanaan RAB dan
DED Tahun Anggaran
2019
02 01 25 25 Rehabilitasi
Sedang/Berat
Puskesmas, Pustu dan
Jaringannya
Jumlah Gedung
Puskesmas dan
Jaringannya yang
direhabilitasi/renovasi
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 12 Unit 10.650.000.002 11.450.000.002 800.000.000 DAK DAK +
APBD +
DBH-CHT
Rehabilitasi bangunan
puskesmas
Lokasi
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan
(+/-)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)
Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan
Sasaran Daerah Alasan perubahan
(1)
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana
Prioritas
Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
15 1 02 01 26 Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah sakit Paru-
paru/Rumah Sakit
Mata
Rasio Rumah Sakit
Persatuan Penduduk
Rasio Rumah Sakit
Persatuan Penduduk
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 4 Per 1,000 4 Per 1,000 4.021.126.639 4.971.126.639 950.000.000
KEGIATAN
02 01 26 01 Pembangunan Rumah
Sakit
Jumlah Bangunan
Rumah Sakit
Jumlah Pembangunan
Rumah Sakit
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 2 Unit 2 Unit 2.500.000.000 2.500.000.000 - APBD APBD
02 01 26 18 Pengadaan Alat-alat
Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Alat-alat
Kesehatan Rumah
Sakit
Jumlah Alat-alat
Kesehatan Rumah Sakit
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 1 paket 1 paket 1.521.126.639,00 1.521.126.639,00 - APBD APBD
02 01 26 18 Pengadaan
Ambulance/Mobil
Jenazah
Jumlah Ambulance/Mobil
Jenazah yang diadakan
Kab. Banyuasin 2 Unit 750.000.000,00 750.000.000 APBD APBD Ambulance dan mobil
Jenazah RS Pratama
Sukajadi
02 01 26 18 PengadaanMebeuler
Rumah Sakit
Jumlah mebuleur rumah
sakit yang diadakan
Kab. Banyuasin 5 Jenis 200.000.000,00 200.000.000 APBD APBD Mebeleur RS Pratama
Sukajadi
16 1 02 01 28 Program kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan
Tingkat Kemitraaan
Bidang Kesehatan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 25.953.707.893 25.953.707.893 -
KEGIATAN
02 01 28 01 Kemitraan Asuransi
Kesehatan Masyarakat
Jumlah Peserta
Jaminan Kesehatan
Nasional
Jumlah Peserta Jaminan
Kesehatan Nasional
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 332,714 jiwa 332,714 jiwa 25.953.707.893 25.953.707.893 - APBN APBN
16 1 02 01 29 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Anak Balita
Angka Kelangsungan
Hidup Bayi/AKB
Angka Kematian
Bayi/AKB
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 20 per 1,000 KH 20 per 1,000 KH 117.162.000 121.162.000 4.000.000
KEGIATAN
02 01 29 08 Stimulasi Dini Deteksi
Tumbuh Kembang Anak
(SDDTK) dan Antenatal
Care (ANC) Terpadu
Jumlah bayi baru lahir
usia 0-28 hari yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
bayi baru lahir sesuai
dengan standar
Jumlah peserta
pertemuan
penatalaksanaan
kegawatdaruratan
neonatal bagi bidan ;
Jumlah Peserta Pelatihan
Stimulasi Deteksi
Intervensi Dini dan
Tumbuh Kembang
(SDIDTK)
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 33 orang ; 33
orang
117.162.000 121.162.000 4.000.000 APBD APBD Perjalin Luar daerah
pendampingan peserta
Lomba Balita TK
provinsi (tahun ini
Dinkes tidak ada sama
sekali anggaran untuk
kegiatan lomba balita)
Jumlah Bayi (berumur
<1 thn) yang meninggal
60 bayi APBD APBD
Jumlah balita usia 0-
59 bulan yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
balita sesuai standar
16800 bayi APBD APBD
Lokasi
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan
(+/-)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)
Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan
Sasaran Daerah Alasan perubahan
(1)
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana
Prioritas
Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
16 1 02 01 30 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia
Persentase warga nega
usia 60 tahun keatas
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai
standar
Persentase warga nega
usia 60 tahun keatas
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 31.473.000 106.473.000 75.000.000
KEGIATAN
02 01 30 08 Pengembangan dan
Pemilihan Posyandu
Lansia
Jumlah Pengunjung
berusia 60 tahun
keatas yang mendapat
skrining kesehatan
sesuai standar
Jumlah Peserta
Pertemuan Pemantapan
Kemampuan nakes dalam
Penjaringan Kesehatan
Lansia
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 40.600 jiwa 33 Orang 31.473.000 106.473.000 75.000.000 APBD APBD pertemuan monev
program lansia,
kegiatan yankes lansia
masuk datetapai dana
minim hanya 1 kali
pertemuan dalam 1
tahun , jadi perlu
sekali sub kegiatan
pertemuan pengelola
lansia TK kabupaten
Jumlah Posyandu
Lansia yang dibina
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 10 Posyandu
16 1 02 01 31 Program Pengawasan
dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
Persentase Tempat
Umum yang
Memenuhi
Persyaratan
Persentase Tempat
Umum yang Memenuhi
Persyaratan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 85% 85% 130.980.500 130.980.500 -
KEGIATAN
02 01 31 05 Hygiene Sanitasi TTU.
Industri IRTP,
RM/Restoran
Jumlah Peserta
Diseminasi hygiene
Sanitasi bagi penjamah
Makanan IRT,
RM/Restoran/jasa
Boga
Desiminasi Hygiene
Sanitasi Bagi Pejamah
Makanan
RM/Restoran/Jasa Boga ;
Sosialisai pasar Sehat
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 30 ORANG (25
Pengusaha IRTP &
5 sanitarian
pendamping)
30 Pengusaha
dan 5 Sanitarian ;
20 Ka. Upt dan
20 Petugas pkm
130.980.500 130.980.500 - APBD APBD
16 1 02 01 32 Program Peningkatan
dan Pengembangan
Keselamatan Ibu
Melahirkan Anak
Angka Kematian Ibu
Melahirkan / AKB
Angka Kematian Ibu
Melahirkan / AKB
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin <97/100.000 <97/100.000 4.477.476.000 4.483.076.000 5.600.000
KEGIATAN
02 01 32 05 Pelaksanaan PWS KIA
dan Pembinaan
Kesehatan Ibu
Jumlah Ibu hamil yang
mendapat pelayanan
K4 di fayankes milik
pemerintah dan swasta
Jumlah kasus Kematian
Maternal yang diaudit ;
Jumlah Peserta
pertemuan Singkronisasi
Data KIA dan KB
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin
18809 bumil
15 Kasus ; 33
orang
112.534.000 118.134.000 5.600.000 APBD APBD honorarium staf teknis
Jumlah Ibu NifasKab. Banyuasin Kab. Banyuasin
18809 bumil
Jumlah PUS yang
menggunakan
kontrasepsi
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin
Jumlah Kunjungan
KN1
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin18809 bumil
Lokasi
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan
(+/-)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)
Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan
Sasaran Daerah Alasan perubahan
(1)
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana
Prioritas
Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
02 01 32 06 Upaya Peningkatan
Kesehatan Ibu Hamil
Risti dan Upaya AKI,
AKB, AKABA
Jumlah Kematian Ibu
Hamil dan Melahirkan
Jumlah peserta
pertemuan evaluasi pasca
pelatihan puskesmas
mampu PONED
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin
16 kasus
30 orang 4.364.942.000 4.364.942.000 - APBD ;
DAK
APBD ; DAK
Jumlah Ibu bersalin
yang mendapat
pelayanan persalinan
sesuai standar di fakes
Jumlah Ibu bersalin yang
mendapat pelayanan
persalinan sesuai standar
di fakes
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin
2220 bumil 2220 bumil
Jumlah Neonatal
dengan Komplikasi
KTR (Jampersal) Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 20 KTR
16 1 02 01 33 Program Kebijakan dan
Manajemen
Pembangunan
Kesehatan
Tingkat Ketersediaan
informasi Kesehatan
Tingkat Ketersediaan
informasi Kesehatan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 100% 532.246.000 582.246.000 50.000.000
KEGIATAN
02 01 33 04 Peningkatan Manajemen
Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen
Profil Kesehatan kab
dan PKm yang
diselesaikan
Jumlah Dokumen Profil
Kesehatan Dinas
Kesehatan Kab dan PKM
yang diselesaikan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin
1 Dokumen
34 Dokumen 532.246.000 582.246.000 50.000.000 PAJAK
ROKOK
PAJAK
ROKOK
Jumlah Dokumen profil
PPSDMK yang
diselesaikan
Jumlah Dokumen Laporan
IKM Dinkes dan PKm yang
diselesaikan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin
33 Dokumen
34 Dokumen
Jumlah Dokumen
Laporan IKM Dinkes
dan PKm yang
diselesaikan
Jumlah Dokumen Laporan
SPM Dinkes dan PKm
yang diselesaikan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin
1 Dokumen
34 Dokumen
Jumlah Dokumen
Laporan SPM yang
diselesaikan
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin
33 Dokumen
Lokasi
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Jumlah Sebelum Sesudah
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan perubahan Perubahan Perubahan
(+/-)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(12)-(11) (14) (15) (16)
Rencana Tahun 2018Indikator kinerja Program/Kegiatan
Sasaran Daerah Alasan perubahan
(1)
Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana
Prioritas
Urusan/Bidang
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
16 1 02 01 38 Program Pencegahan
dan Penaggulangan
Penyakit Tidak Menular
Persentase Penemuan
dan Penanganan
Penderita Penyakit
Tidak Menular
Persentase Penemuan
dan Penanganan
Penderita Penyakit Tidak
Menular
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 100% 100% 836.895.000 836.895.000 -
KEGIATAN
02 01 38 02 Pencegahan dan
Penaggulangan Penyakit
Tidak MenularKawasan Tanpa Rokok
yang dipantau
Jumlah Kawasan Tanpa
Rokok yang
dipantau/dibina
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin
150 KTR 150 KTR
836.895.000 836.895.000 - PAJAK
ROKOK
PAJAK
ROKOK
Persentase penderita
hipertensi mendapat
pelayanan kesehatan
sesuai standar
Jumlah Posbindu yang
dipantau/dibina
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin
100% 304 Posbindu
Persentase penyandang
DM yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar
Jumlah Peserta yang
mendapat evaluasi PTM
Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin
100% 33 PKM
Jumlah Lokasi skrining
Faktor resiko PTm di
Sekolah/Masyarakat
20
Sekolah/Masyarak
at
Jumlah Petugas
Kesehatan yang
mendapatkan Pelatihan
IVA
33 Orang
Jumlah Pertemuan
Singkronisasi Upaya
Penanggulangan Bahaya
NAPZA
20 Sekolah
Jumlah Peserta Pelatihan
Duta Narkoba Anak
SMA/Sederajat
20 Siswa/i
Jumlah Peserta Nakes
Pertemuan Pencegahan
dan Penanggulangn
NAPZA
33 orang
Jumlah IPWL Pemerintah
Kab Banyuasin yang
dibina
3 IPWL
Jumlah Lokasi Scrining
UBM di
Sekolah/Masyarakat
36 Lokasi
Jumlah Screning IVA di
Posbindu 20 Posbindu
163.440.666.797 180.931.666.797 -
Pangkalan Balai, Juli 2018
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyuasin
DR. Masagus M. Hakim, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 197208282002121005
,