rencana kerja pemerintah tahun 2015. buku i tema, isu strategis, sasaran dan arah kebijakan,...

466

Upload: pustaka-virtual-tata-ruang-dan-pertanahan-pusvir-trp

Post on 28-Dec-2015

1.280 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Page 2: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Page 3: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Page 4: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Page 5: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Page 6: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Page 7: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Page 8: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Page 9: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH

TAHUN 2015

BUKU I

TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN,

KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Page 10: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Page 11: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | DAFTAR ISI i

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1-1

1.1 LANDASAN HUKUM ............................................................................................................................ 1-1

1.2 TUJUAN....................................................................................................................................................... 1-2

1.3 SISTEMATIKA ......................................................................................................................................... 1-2

BAB 2 ARAHAN RPJPN 2005-2025 ................................................................................... 2-1

2.1 VISI DAN MISI RPJPN 2005-2025 ............................................................................................... 2-1

2.2 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH III (2015-2019) ................................ 2-4

BAB 3 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH........................................................................................................... 3-1

3.1 CAPAIAN RPJMN II............................................................................................................................... 3-1

3.1.1 Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama ............................................... 3-1

3.1.2 Bidang Ekonomi ................................................................................................................... 3-10

3.1.3 Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ............................................................ 3-17

3.1.4 Bidang Politik ........................................................................................................................ 3-21

3.1.5 Bidang Pertahanan dan Keamanan .......................................................................... 3-26

3.1.6 Bidang Hukum dan Aparatur ....................................................................................... 3-32

3.1.7 Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang............................................ 3-41

3.1.8 Bidang Sarana dan Prasarana...................................................................................... 3-43

3.1.9 Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ....................................... 3-50

3.2 TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH................................................. 3-53

BAB 4 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015 ..................................................... 4-1

4.1 GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN..................................................................................... 4-1

4.1.1 Perekonomian Indonesia .................................................................................................. 4-1

4.1.2 Perekonomian Dunia ........................................................................................................... 4-5

4.1.3 Moneter ........................................................................................................................................ 4-8

4.1.4 Neraca Pembayaran........................................................................................................... 4-10

4.1.5 Keuangan Negara ................................................................................................................ 4-12

4.1.6 Pertumbuhan Ekonomi ................................................................................................... 4-16

Page 12: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

ii DAFTAR ISI | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015

4.1.7 Perbankan dan Pasar Modal ......................................................................................... 4-18

4.1.8 Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengangguran ............................................... 4-20

4.2 KERANGKA EKONOMI MAKRO 2015..................................................................................... 4-21

4.2.1 Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun 2015............................................. 4-21

4.2.2 Tantangan dan Kebijakan Pokok ............................................................................... 4-22

4.2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Makro ................................................................................ 4-23

4.2.4 Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro 2015 ............................................................ 4-23

4.2.5 Pertumbuhan Ekonomi Dan Kebutuhan Investasi.......................................... 4-23

4.2.6 Moneter ..................................................................................................................................... 4-24

4.2.7 Neraca Pembayaran ........................................................................................................... 4-25

4.2.8 Perbankan Dan Pasar Modal ........................................................................................ 4-25

4.2.9 Pengangguran dan Kemiskinan .................................................................................. 4-25

BAB 5 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015 ..................................... 5-1

5.1 TEMA RKP 2015 .................................................................................................................................... 5-1

5.2 ISU STRATEGIS....................................................................................................................................... 5-3

5.3 SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN ............................. 5-4

BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

5.3.1 Isu Strategis 1: Pengendalian Jumlah Penduduk ................................................ 5-4

5.3.2 Isu Strategis 2: Reformasi Pembangunan Kesehatan....................................... 5-5

5.3.3 Isu Strategis 3: Reformasi Pembangunan Pendidikan .................................... 5-9

5.3.4 Isu Strategis 4: Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ........ 5-12

BIDANG EKONOMI

5.3.5 Isu Strategis 5: Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas............. 5-15

5.3.6 Isu Strategis 6: Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja ................................ 5-19

5.3.7 Isu Strategis 7: Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi ............... 5-21

5.3.8 Isu Strategis 8: Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan

Distribusi ............................................................................................................................... 5-23

5.3.9 Isu Strategis 9: Reformasi Keuangan Negara ..................................................... 5-24

BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

5.3.10 Isu Strategis 10: Peningkatan Kapasitas Iptek ............................................... 5-26

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

5.3.11 Isu Strategis 11: Peningkatan Ketahanan Air.................................................. 5-27

Page 13: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | DAFTAR ISI iii

5.3.12 Isu Strategis 12: Penguatan Konektivitas Nasional .................................... 5-30

5.3.13 Isu Strategis 13: Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur

Pelayanan Dasar ............................................................................................................... 5-35

BIDANG POLITIK

5.3.14 Isu Strategis 14: Konsolidasi Demokrasi ........................................................... 5-38

BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

5.3.15 Isu Strategis 15: Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus

Polri Dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan ..................................... 5-41

5.3.16 Isu Strategis 16: Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam

Negeri ...................................................................................................................................... 5-42

BIDANG HUKUM DAN APARATUR

5.3.17 Isu Strategis 17: Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Publik ...................................................................................................... 5-42

5.3.18 Isu Strategis 18: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi .................. 5-46

BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG

BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG

5.3.19 Isu Strategis 19: Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Perbatasan ........................................................................................................................... 5-47

5.3.20 Isu Strategis 20: Pengelolaan Risiko Bencana............................................... 5-51

5.3.21 Isu Strategis 21: Sinergi Pembangunan Perdesaan ................................... 5-52

BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

5.3.22 Isu Strategis 22: Perkuatan Ketahanan Pangan ........................................... 5-54

5.3.23 Isu Strategis 23: Peningkatan Ketahanan Energi ........................................ 5-58

5.3.24 Isu Strategis 24: Percepatan Pembangunan Kelautan ............................. 5-60

5.3.25 Isu Strategis 25: Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman

Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup ............................................................. 5-63

5.4 ARAH KEBIJAKAN BIDANG BIDANG PEMBANGUNAN,

PENGARUSUTAMAAN, DAN LINTAS BIDANG.......................................................... 5-66

5.5 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN............................................................................. 5-78

BAB 6 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN ............................................................................. 6-1

6.1 KEUANGAN NEGARA DAN ARAH KEBIJAKAN FISKAL....................................................................... 6-1

6.2 KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH ...................................................................................................... 6-4

Page 14: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

iv DAFTAR ISI | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015

BAB 7 KERANGKA PELAKSANAAN ................................................................................... 7-1

7.1 KERANGKA REGULASI ...................................................................................................................... 7-1

7.1.1 Umum ............................................................................................................................................ 7-1

7.1.2 Kebutuhan Regulasi Tahun 2015 ................................................................................. 7-1

7.1.3 Sasaran.......................................................................................................................................... 7-3

7.1.4 Arah kebijakan dan Strategi............................................................................................. 7-3

7.2 KERANGKA KELEMBAGAAN ......................................................................................................... 7-4

7.2.1 Umum ............................................................................................................................................ 7-4

7.2.2 Kebutuhan Penataan Kelembagaan Tahun 2015 ............................................... 7-6

7.2.3 Sasaran.......................................................................................................................................... 7-7

7.2.4 Arah kebijakan dan Strategi............................................................................................. 7-8

BAB 8 PENUTUP................................................................................................................... 8-1

8.1 KAIDAH PELAKSANAAN .................................................................................................................. 8-1

8.2 TINDAK LANJUT .................................................................................................................................... 8-4

Page 15: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1 PESERTA KB AKTIF DAN PESERTA KB BARU TAHUN 2009-2012 ................ 3-2

GAMBAR 3.2 JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN TINGKAT KEMISKINAN TAHUN 2009-2013 ............................................................................................................................... 3-9

GAMBAR 3.3 PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PDB PER KAPITA TAHUN 2009-2013 ............................................................................................................................ 3-10

GAMBAR 3.4 PROPORSI PEKERJA FORMAL DAN INFORMAL ...................................................... 3-11

GAMBAR 3.5 PERKEMBANGAN RASIO UTANG TERHADAP PDB TAHUN 2004-2013 ............................................................................................................................ 3-13

GAMBAR 3.6 CADANGAN DEVISA DAN INVESTASI LANGSUNG TAHUN 2009-2013 .... 3-14

GAMBAR 3.7 PERKEMBANGAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) TAHUN 2009-2013 ............................................................................................................................ 3-15

GAMBAR 3.8 JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA DAN NILAI DEVISA TAHUN 2009-2012 ............................................................................................................................ 3-16

GAMBAR 3.9 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) TAHUN 2009-2012 ......................... 3-21

GAMBAR 3.10 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PER-PROVINSI TAHUN 2011-2012 ............................................................................................................................ 3-22

GAMBAR 3.11 KEBEBASAN PERS DI INDONESIA ................................................................................ 3-24

GAMBAR 3.12 REKAPITULASI PEMBENTUKAN PPID PER MARET 2014 ............................. 3-25

GAMBAR 3.13 PEMBANGUNAN DAN DISTRIBUSI MEDIA CENTER INDONESIA ............. 3-25

GAMBAR 3.14 OPERASI DAN LATIHAN TAHUN 2009-2013......................................................... 3-28

GAMBAR 3.15 POS PERBATASAN DARAT TAHUN 2009-2013.................................................... 3-29

GAMBAR 3.16 JUMLAH KEJADIAN TEROR TAHUN 2010-2013 .................................................. 3-31

GAMBAR 3.17 JUMLAH TERORIS TERTANGKAP TAHUN 2010-2013 ..................................... 3-32

GAMBAR 3.18 PERKEMBANGAN SKOR IPK INDONESIA TAHUN 2009-2013 .................... 3-33

GAMBAR 3.19 DATA KEUANGAN NEGARA YANG BERHASIL DISELAMATKAN OLEH KPK (JUTA RUPIAH) .......................................................................................................... 3-33

GAMBAR 3.20 PERKEMBANGAN SKOR INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK 2007-2013............................................................................................................................ 3-34

GAMBAR 3.21 PERKEMBANGAN OPINI BPK ATAS LKKL DAN LKDP 2009-2013 ........... 3-35

GAMBAR 3.22 PERKEMBANGAN JUMLAH K/L YANG TELAH MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2008-2013.................................................................... 3-40

Page 16: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

vi DAFTAR GAMBAR | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015

GAMBAR 3.23 PERKEMBANGAN PENINGKATAN JALAN NASIONAL (TINGKAT KEMANTAPAN JALAN) ........................................................................................... 3-44

GAMBAR 3.24 SUBSIDI PSO (PUBLIC SERVICE OBLIGATION) KERETA EKONOMI 2009-2013....................................................................................................................... 3-45

GAMBAR 3.25 RASIO ELEKTRIFIKASI TENAGA LISTRIK TAHUN 2009-2013 ................... 3-47

GAMBAR 3.26 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI INFRASTRUKTUR JARINGAN IRIGASI TAHUN 2009-2013.......................................................................................................... 3-48

GAMBAR 3.27 PERKEMBANGAN TENAGA KERJA DAN PRODUKTIFITAS SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009-2013 ............................................................................................... 3-51

GAMBAR 3.28 TINGKAT KEMISKINAN 2004-2013 ............................................................................. 3-54

GAMBAR 3.29 PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA . 3-55

GAMBAR 5.1 KERANGKA PENYUSUNAN RKP 2015............................................................................... 5-1

GAMBAR 6.1 KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH................................................................................ 6-4

GAMBAR 6.2 DANA PERIMBANGAN ................................................................................................................ 6-6

GAMBAR 6.3 BAGAN ALIR KELEMBAGAAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG IRIGASI .............................................................................................................. 6-19

GAMBAR 6.4 DANA TRANSFER LAINNYA ................................................................................................. 6-43

Page 17: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | DAFTAR TABEL vii

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 KEPESERTAAN JAMINAN SOSIALTAHUN 2014 .............................................................. 3-4

TABEL 3.2 PERKEMBANGAN APBN TAHUN 2009-2013 (TRILIUN RUPIAH) .................... 3-12

TABEL 3.3 PENGEMBANGAN STANDARDISASI (SNI) DIKELOMPOKKAN BERDASARKAN INTERNATIONAL CLASSIFICATION STANDARDS (ICS) TAHUN 2009 – 2013 ......................................................................................................................... 3-19

TABEL 3.4 PENUNTASAN PENANGANAN KEJAHATAN DI INDONESIAPERIODE 2010 SAMPAI BULAN JUNI 2013 BERDASARKAN 4 (EMPAT) JENIS KEJAHATAN............................................................................................................................................ 3-30

TABEL 3.5 PERTUMBUHAN PDB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009-2013...................... 3-50

TABEL 3.6 CADANGAN DAN PRODUKSI BEBERAPA JENIS ENERGI TAHUN 2009-2013 ............................................................................................................................................................ 3-53

TABEL 4.1 PERKEMBANGAN DAN SASARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2014-2015 ............................................................................................................................ 4-26

TABEL 4.2 PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI NERACA PEMBAYARAN TAHUN 2014-2015(USD MILIAR) .............................................................................................................. 4-27

TABEL 5.1 SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 2015 ........................................ 5-10

Page 18: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

viii DAFTAR TABEL | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015

Page 19: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PENDAHULUAN

1-1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 merupakan kesinambungan upaya pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan RKA-KL, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) diawali dengan Presiden menetapkan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional pada bulan Januari.

RKP Tahun 2014 yang telah menjadi Lampiran UU APBN Tahun 2014 adalah pelaksanaan tahun terakhir RPJMN 2010-2014 yang merupakan penjabaran Visi Misi Presiden/Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono. RPJMN tersebut telah juga menjadi pedoman penyusunan rencana-rencana pembangunan di seluruh kementerian dan lembaga dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Sementara itu, RPJMN Tahun 2015-2019 sebagai basis penyusunan RKP 2015 belum tersusun. Antisipasi terhadap kondisi ini telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dalam Pasal 5 yang memuat:

1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.

2. RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.

Penjelasan pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa:

3. Yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025.

Page 20: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

1-2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PENDAHULUAN

4. Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P).

Dengan demikian, penyusunan RKP 2015 oleh Pemerintahan sekarang mempunyai landasan hukum, demi kesinambungan pembangunan nasional.

1.2 TUJUAN RKP 2015 disusun agar menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015, di mana kebijakan APBN ditetapkan secara bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di samping itu, RKP Tahun 2015 juga disusun agar menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat/Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.3 SISTEMATIKA RKP Tahun 2015 terdiri dari 3 (tiga) buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan masing-masing memuat hal-hal sebagai berikut:

Buku I Memuat Tema Pembangunan Tahun 2015 dan Isu-isu Strategis Pembangunan Tahun 2015 yang dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan yang tercantum dalam RPJPN 2005-2025.

Buku II Memuat rencana pembangunan di semua bidang-bidang pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005—2025 dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2015 yang tercantum dalam Buku I.

Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2015 yang tercantum dalam Buku I.

Dalam rangka menjabarkan Tema Pembangunan ke dalam rencana aksi berupa program dan kegiatan untuk menjawab Isu Strategis Pembangunan Tahun 2015, Buku I ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Page 21: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PENDAHULUAN

1-3

BAB I PENDAHULUAN BAB II ARAHAN RPJPN 2005-2025

2.1 Visi dan misi RPJPN 2005-2025 2.2 Arah Pembangunan Jangka Menengah III

(2015-2019)

BAB III KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3.1 Capaian RPJMN II 3.2 Tantangan Pembangunan Jangka Menengah

BAB IV KERANGKA EKONOMI MAKRO 2015 4.1 Gambaran Umum Perekonomian 4.2 Kerangka Ekonomi Makro 2015

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5.1 Tema RKP 2015 5.2 Isu Strategis 5.3 Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi

BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

1. Pengendalian Jumlah Penduduk 2. Reformasi Pembangunan Kesehatan

a. Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply)

b. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi 3. Reformasi Pembangunan Pendidikan 4. Sinergi Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan

BIDANG EKONOMI

5. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas 6. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja 7. Peningkatan Dayasaing UMKM dan Koperasi 8. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan

Distribusi 9. Reformasi Keuangan Negara

Page 22: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

1-4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PENDAHULUAN

BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

10. Peningkatan Kapasitas Iptek

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

11. Peningkatan Ketahanan Air 12. Penguatan Konektivitas Nasional

a. Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah b. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi c. Pembangunan Transportasi Massal

Perkotaan 13. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur

Pelayanan Dasar a. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional b. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi c. Penataan Perumahan/Permukiman

BIDANG POLITIK

14. Konsolidasi Demokrasi

BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

15. Percepatan Pembangunan MEF dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan

16. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri

BIDANG HUKUM DAN APARATUR

17. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik

18. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG

19. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan

20. Pengelolaan Risiko Bencana 21. Sinergi Pembangunan Perdesaan

BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

22. Perkuatan Ketahanan Pangan 23. Peningkatan Ketahanan Energi 24. Percepatan Pembangunan Kelautan

Page 23: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PENDAHULUAN

1-5

25. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup

5.4 Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan, Pengarusutamaan dan Lintas Bidang

5.5 Arah Pembangunan Kewilayahan BAB VI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6.1. Keuangan Negara dan Kebijakan Fiskal 6.2. Kebijakan Transfer ke Daerah

BAB VII KERANGKA PELAKSANAAN 7.1. Kerangka Kelembagaan 7.2. Kerangka Regulasi

BAB VIII PENUTUP

8.1. Kaidah Pelaksanaan 8.2. Tindak Lanjut

Bagian terakhir dari Buku I RKP 2015 memuat Rencana Aksi sebagai pelaksanaan Isu Strategis Pembangunan Tahun 2015 lengkap dengan target dan kerangka pendanaannya.

Page 24: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

1-6 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PENDAHULUAN

Page 25: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAHAN RPJPN 2005-2025

2-1

BAB 2 ARAHAN RPJPN 2005-2025

2.1 VISI DAN MISI RPJPN 2005-2025

Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

Penjabaran dari Visi adalah sebagai berikut:

Mandiri berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Maju berarti Sumber Daya Manusia Indonesia telah mencapai kualitas yang tinggi dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang

mantap.

Adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.

Makmur berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-

bangsa lain.

Dalam mewujudkan Visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa,

Page 26: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

2-2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAHAN RPJPN 2005-2025

dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI hingga melampui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi

Page 27: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAHAN RPJPN 2005-2025

2-3

kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

Page 28: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

2-4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAHAN RPJPN 2005-2025

2.2 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH III (2015-2019)

Pelaksanaan RPJPN 2005-2025 dibagi dalam empat tahapan yang masing-masing memiliki durasi 5 tahun, yaitu: RPJM pertama tahun 2004-2009, RPJM kedua tahun 2010-2014, RPJM ketiga tahun 2015-2019, dan RPJM keempat tahun 2020-2024.

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RPJM ke-III (2015 – 2019)

Pada tahap yang ketiga yaitu RPJMN 2015 – 2019, pembangunan ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap di seluruh wilayah Indonesia, kemampuan pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri makin menguat yang ditandai dengan terbangunnya profesionalisme institusi pertahanan dan keamanan negara serta meningkatnya kecukupan kesejahteraan prajurit serta ketersediaan alat utama sistem persenjataan TNI dan alat utama Polri melalui pemberdayaan industri pertahanan nasional. Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai dalam berbagai aspek kehidupan. Bersamaan dengan

Page 29: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAHAN RPJPN 2005-2025

2-5

itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur

Page 30: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

2-6 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAHAN RPJPN 2005-2025

transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, serta mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

Page 31: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-1

BAB 3 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH

3.1 CAPAIAN RPJMN II

3.1.1 Bidang Sosial Budaya dan Ke-hidupan Beragama

Kependudukan

Kebijakan kependudukan di dalam RPJMN 2010-2014 difokuskan untuk memperkuat kembali kelembagaan KB di pusat dan daerah yang didukung dengan lahirnya UU No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Selain itu BKKBN mulai tahun 2008 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penggerakan KB, seperti sepeda motor bagi PLKB, mobil unit penerangan untuk mendukung advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB, serta mobil unit pelayanan untuk mendukung pelayanan KB mobile. Selain itu mulai tahun 2012, BKKBN juga telah mengalokasikan anggaran operasional bagi tenaga lini lapangan KB berupa insentif bagi PLKB dan anggaran penggerakan mekanisme operasional.

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Indonesia telah mengalami penurunan secara nyata sejak tahun 1970-an, yaitu dari 2,3 persen per tahun (1971-1980) menjadi 1,45 persen per tahun (1990-2000). Pada sensus penduduk/SP tahun 2000-2010, penurunan LPP melambat dan sedikit meningkat menjadi 1,49 persen. Namun demikian, distribusi penduduk di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, meskipun dalam 10 tahun terakhir, konsentrasi penduduk diwilayah ini sudah mulai menurun dan berpindah ke Pulau Sumatera dan Kalimantan. Data Sensus Penduduk menunjukkan persentase penduduk di Pulau Jawa menurun dari 60 persen (2000) menjadi 57 persen (2010), sementara persentase penduduk di Pulau Sumatera dan Kalimantan meningkat masing-masing dari 20 persen (2000) menjadi 21,3 persen (2010) dan dari lima persen (2000) menjadi enam persen (2010). Demikian halnya dengan pulau lainnya yang rata-rata meningkat sebesar satu persen. KB yang berkualitas dan merata dan menyusun kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.

Page 32: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

GAMBAR 3.1 PESERTA KB AKTIF DAN PESERTA KB BARU TAHUN 2009-2012

Perubahan organisasi BKKBN, seiring dengan ditetapkannya UU No. 52/2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diharapkan dapat memperluas peran dan fungsi BKKBN yang tidak terbatas pada pengendalian kelahiran melalui program KB tetapi juga bermakna lebih luas yaitu pembangunan berwawasan kependudukan. UU tersebut juga mengamanatkan pembentukan BKKBD (Badan Kependudukan dan KB Daerah). Sejalan dengan hal tersebut, BKKBN juga menyusun konsep Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) sebagai alat ukur evaluasi dalam mensinergikan dan menyerasikan kebijakan pembangunan antar sektor, pusat dan daerah, serta antara aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang SJSN menetapkan bahwa jaminan sosial terdiri atas jaminan kesehatan, kecelakaan kerja (JKK), hari tua (JHT), pensiun (JP), dan kematian (JKM). UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) selanjutnya membagi penyelenggaraan kelima jenis program jaminan sosial

Page 33: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-3

tersebut dalam dua badan yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

Pengembangan SJSN dimulai dengan penyusunan berbagai peraturan perundangan turunan seperti PP, Perpres, Permen dan Kepmen yang diselesaikan selama tahun 2012-2013, khususnya untuk mendukung penyusunan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pembentukan BPJS Kesehatan. Pada 1 Januari 2014, terbentuk BPJS Kesehatan yang merupakan tranformasi dari PT Askes. Proses transformasi juga telah dimulai dengan peralihan PT Jamsostek menjadi badan layanan publik BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ditargetkan untuk beroperasi penuh pada 1 Juli 2015. Untuk program pensiun PT Taspen dan PT Asabri direncanakan bergabung ke dalam BPJS Ketenagakerjaan selambatnya pada tahun 2029. Untuk itu, juga telah disusun Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional dan Peta Jalan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pada tahun 2014, sebanyak 175,6 juta penduduk telah mendapatkan jaminan kesehatan. Sedangkan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan, kepesertaan telah dimulai dari pekerja penerima upah. Jaminan pensiun mencakup 5,4 juta peserta yang terdiri dari PNS dan TNI/Polri aktif, dan 2,7 juta pensiunan/veteran sebagai peserta penerima manfaat. Sedangkan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja swasta sebesar 15,4 juta pekerja, terdiri dari peserta jaminan hari tua, kecelakaan kerja, dan kematian. Secara total, terdapat sekitar 28,6% pekerja di Indonesia yang terlindungi oleh skema Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Page 34: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

TABEL 3.1 KEPESERTAAN JAMINAN SOSIALTAHUN 2014

JAMINAN KESEHATAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN

JKN PBI APBN (Jamkesmas)

36,3% 86.400.000 Jaminan Kecelakaan Kerja, Hari Tua, dan Kematian Jamsostek

13,8% 15.372.353

PBI APBD (Jamkesda)

2,0% 4.879.130

Askes PNS dan Jamkes TNI/POLRI

7,8% 18.616.365

JPK Jamsostek 3,7% 8.736.216 Pensiun TASPEN 4,1% 4.555.636

Jamkesda 15,7% 35.083.845 Pensiun ASABRI 0,8% 839.248

Asuransi Swasta dan Dana Sehat Perusahaan

8,3% 19.802.975

Total Cakupan 73,8% 175.590.598 Total Cakupan 28,6% 20.767.237

Penduduk tanpa jaminan kesehatan

26,2% 62.425.931 Pekerja tanpa jaminan ketenagakerjaan

81,4% 90.949.715

Total Jumlah Penduduk 238.016.529 Total Jumlah Pekerja 111.716.952

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2013; BPJS Kesehatan, 2014, Peta Jalan BPJS Ketenagakerjaan, 2013.

Kesehatan

Pembangunan kesehatan ditingkatkan dengan menyeimbangkan upaya promosi dan pencegahan (preventif) serta upaya pengobatan (kuratif) dan rehabilitatif dalam rangka meningkatkan akses masyarakat menuju pelayanan kesehatan universal dan berkualitas. Capaian pada peningkatan kesehatan ibu ditunjukkan dengan penurunan AKI serta perbaikan kinerja program antara lain meningkatnya cakupan kunjungan pertama (K1) dan kunjungan minimal 4 kali selama kehamilan (K4), meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas kesehatan.

Keberhasilan pada pelayanan kesehatan bayi dan balita ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian bayi (AKB) dari 35 per 1000 kelahiran hidup (2003) menjadi 32 per 1000

Page 35: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-5

kelahiran hidup (2012). Penurunan kematian bayi (usia dibawah 1 tahun) juga diikuti oleh penurunan kematian neonatal (bayi usia dibawah 1 tahun). Dalam pengendalian penyakit TB, Indonesia berhasil mencapai target TB pada MDGs dan mendapat penghargaan internasional. Prevalensi HIV/AIDS dapat dijaga dibawah 0,3 persen melalui pencegahan dan pengobatan. Selain itu lebih dari 50 persen kasus malaria telah berhasil ditekan melalui pengendalian malaria terpadu yang mengintegrasikan pengendalian malaria dengan program kesehatan ibu dan anak. Keberhasilan dalam peningkatan jaminan kesehatan ditunjukkan dengan makin meningkatnya jumlah cakupan serta ditetapkannya BPJS dalam pengelolaan jaminan kesehatan serta diluncurkannya Jaminan Persalinan (Jampersal) untuk lebih meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan persalinan.

Keberhasilan program kesehatan didukung dengan pengembangan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan. jumlah maupun kualitas fasilitas kesehatan terus ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional, terutama faskes di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya pada tahun 2010 dikembangkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Selanjutnya, dalam rangka perbaikan gizi masyarakat dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kekurangan gizi, seperti balita kurus (wasting), pendek (stunting), kelebihan gizi, kurang asupan kalori dan protein, dan anemia gizi besi pada wanita usia subur. Hal ini karena dalam RPJMN 2010-2014, prevalensi kekurangan gizi untuk gizi kurang dan gizi buruk meningkat dari 17,9 persen di tahun 2010 menjadi 19,6 persen di 2012 dan untuk gizi buruk juga meningkat dari dari 4,9 persen di tahun 2010 menjadi 5,7persen di 2012

Pada RPJMN 2010-2014, upaya perbaikan gizi lebih dintensifkan sebagai upaya lintas sektor dengan fokus pada peningkatan pelaksanaan pelayanan untuk ibu dan anak (intervensi gizi efektif pada ibu pra-hamil, ibu hamil, bayi dan anak balita melalui pemberian taburia fortifikasi vitamin A pada minyak goreng), peningkatan promosi ASI eksklusif, (konseling menyusui, penyediaan ruang menyusui di tempat

Page 36: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-6 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

kerja, pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI), pemberian makanan tambahan), penyediaan suplementasi zat gizi mikro dan memantapkan dan menerapkan sistem kewaspadaan dini (sms gateaway untuk mendeteksi kasus balita gizi buruk ) dan kejadian luarbiasa masalah gizi secara berhasil-guna dan berdayaguna. Salah satu strategi utama untuk menurunkan prevalensi kekurangan gizi adalah keluarga sadar gizi, yaitu sebuah keluarga yang mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi pada setiap anggotanya.

Beberapa agenda aksi yang telah dilakukan Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi serta Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk serta telah diluncurkannya Perpres No 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dengan fokus pada seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) dan penurunan prevalensi anak pendek (stunting) serta pengembangan Pusat Pemulihan Gizi (PPG) dan Pemulihan Gizi Berbasis Masyarakat (PGBM),

Pendidikan

Pembangunan pendidikan diarahkan pada perluasan dan pemerataan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, perluasan dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, pendidikan non-formal, pendidikan anak usia dini, serta peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Selama RPJMN I dan RPJMN II, anggaran pendidikan dalam APBN yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat dan transfer daerah meningkat dari Rp 76,7 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 331,8 triliun pada tahun 2013. Dengan kenaikan ini, sejak tahun 2009 Pemerintah sudah memenuhi amanat oleh pemenuhan amanat UUD 1945 dan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan paling tidak 20 persen dari belanja negara.

Taraf pendidikan penduduk Indonesia terus meningkat, yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas dari 7,7 tahun pada tahun 2009 menjadi dan 8,1 tahun pada tahun 2012. Sementara itu, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun

Page 37: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-7

ke atas juga mengalami peningkatan dari 92,6 persen pada tahun 2009 menjadi 93,3 persen pada tahun 2012.

Capaian tersebut terjadi terutama karena kebijakan pendidikan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan pendidikan tidak hanya pada jenjang pendidikan dasar tetapi juga pada jenjang lainnya. Untuk jenjang pendidikan dasar, jumlah siswa untuk jenjang SD/MI/sederajat dapat ditingkatkan dari 30.542 ribu pada tahun 2009 menjadi 31.009 ribu pada tahun 2013, sementara untuk jenjang SMP/MTs/sederajat meningkat dari 12.197 ribu menjadi 13.610 ribu siswa. Dengan demikian pada tahun 2013 APK pada jenjang SD/MI/sederajat menjadi 114,39 persen dan APK pada jenjang SMP/MTs/sederajat menjadi 102,36 persen. Jumlah siswa pendidikan menengah yang mencakup SMA/SMK/MA/sederajat dalam lima tahun terakhir juga berhasil ditingkatkan dari sekitar 8.480 ribu pada tahun 2009 menjadi 10.312 ribu pada tahun 2013. Dengan capaian ini, APK pendidikan menengah meningkat dari 69,6 persen menjadi 81,0 persen. Sementara itu, APK PAUD usia 3-6 tahun pada telah mencapai 26,5 persen, dengan pemilahan APK menurut kelompok usia 3-4 tahun (Kelompok Bermain, Sekolah PAUD Sejenis, dan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD) dan 5-6 tahun (TK/RA) masing-masing 18,0 persen dan 35,3 persen.

Dalam kaitannya dengan peningkatan mutu, RPJMN I telah menyiapkan kerangka regulasi dengan mengeluarkan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen untuk memberi landasan peningkatan profesionalisme guru dan dosen. Persentase guru SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah berpendidikan S1/D4 pada tahun 2012 berturut-turut adalah 53,0 persen, 84,5,0 persen, dan 93,3 persen untuk jenjang SMA/SMK, meningkat dibandingkan dengan tahun 2004 yang berturut-turut baru mencapai 9,0 persen, 54,9 persen, dan 69,2 persen.

Untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, dalam RPJMN II telah ditetapkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu, telah ditetapkan pula UU No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran dalam rangka menjamin pendidikan kedokteran yang profesional agar mereka mampu meningkatkan pelayanan kesehatan primer secara lebih baik.

Page 38: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-8 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

TABEL 3.10 CAPAIAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

TAHUN 2010-2013

No. Indikator Status Awal (2009)

Capaian

2010 2011 2012 20131

1 Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)

7,72 7,92 7,94 8,08 8,19*)

2 Angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas (%)

92,6 92,9 92,8 93,3 93,8*)

3 APM SD/SDLB/MI/Paket A (%) 95,2 95,4 95,6 95,7 96,0*)

4 APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (%) 74,5 75,6 77,7 75,4 78,2*)

5 APK SMA/SMK/MA/Paket C (%) 69,6 70,5 76,5 79,0 81,0*)

6 APK PT usia 19-23 tahun (%) 21,6 21,6 27,1 27,4 30,9*)

Sumber: Kemendikbud, 2004-2013

Penanggulangan Kemiskinan

Pada RPJMN 2010-2014, permasalahan penanggulangan kemiskinan tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya di mana jumlah penduduk miskin dan ketimpangan kemiskinan antar wilayah masih relatif tinggi. Dalam tahun 2013, jumlah penduduk miskin berhasil diturunkan menjadi 28,1 juta (11,4 persen), lebih rendah dari tahun 2004 yang masih berjumlah 36,1 juta (16,7 persen). Meskipun upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam 10 tahun terakhir dihadapkan tantangan yang berat terutama terkait dengan gejolak moneter di dalam negeri dan meningkatnya harga minyak mentah dunia pada tahun 2005 telah mengakibatkan tekanan pada perekonomian, kebijakan-kebijakan dalam rangka stabilisasi dan perlindungan bagi penduduk miskin mampu menurunkan kembali jumlah penduduk miskin.

Kebijakan tersebut antara lain adalah penyempurnaan sistem perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin), penyediaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jamkesmas,

1 Dengan terbitnya Proyeksi Penduduk 2010-2035 menggunakan basis data Sensus Penduduk 2010,

perkiraan jumlah penduduk usia sekolah juga mengalami penyesuaian. Hal ini lebih lanjut menyebabkan perubahan hasil perhitungan capaian angka partisipasi pendidikan untuk semua jenjang pendidikan.

Page 39: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-9

dan program kompensasi yang bersifat sementara, serta program pemberdayaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, sehingga jumlah penduduk miskin dapat diturunkan meskipun perekonomian mengalami perlambatan oleh krisis keuangan dan resesi global pada tahun 2008/2009.

GAMBAR 3.2 JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN TINGKAT KEMISKINAN TAHUN 2009-2013

Sumber: BPS, diolah

Sementara itu dalam rangka menajamkan kebijakan percepaan penanggulangan kemiskinan, dalam tahun RPJMN II dilakukan pengelompokan program-program penang-gulangan kemiskinan menjadi Klaster I, Klaster II, Klaster III, dan Klaster IV yang bertujuan untuk mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar dan berbasis kewilayahan.

Selain itu, upaya untuk dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program kemiskinan, pemerintah terus menyempurnakan rancangan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin. Upaya ini telah dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI). Masterplan ini dirancang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk mencapai tingkat kemiskinan 4-5 persen, dengan rentang waktu 2013- 2025. Tiga strategi utama MP3KI adalah (i) pengembangan sistem

Page 40: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-10 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

perlindungan sosial yang komprehensif, (ii) peningkatan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan, dan (iii) pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi penduduk miskin dan rentan

3.1.2 Bidang Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat secara bertahap pada tingkat yang relatif tinggi serta menunjukkan ketahanan yang kuat terhadap berbagai gejolak baik eksternal maupun dalam negeri.Pertumbuhan ekonomi menjadi 6,0 persen pada tahun 2008 dan 4,6 persen pada tahun 2009 dimana pada tahun 2009 hanya beberapa negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif, diantaranya China, India, dan Indonesia.

GAMBAR 3.3 PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PDB PER KAPITA TAHUN 2009-2013

Sumber: BPS Ket: *) kumulatif sampai dengan triwulan III tahun 2013

Dampak krisis keuangan dan resesi global pada tahun 2008 – 2009 mampu dikendalikan dengan berbagai kebijakan ekonomi yang tepat dan didukung oleh daya tahan permintaan domestik. Dengan berbagai kebijakan ini, pada tahun 2010 dan 2011 telah terjadi peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi kembali sedikit mengalami perlambatan menjadi 6,2 persen serta dalam tiga triwulan pertama tahun 2013tumbuh 5,8 persen (y-o-y) yang dipengaruhi oleh krisis utang Eropa dan perlambatan ekonomi dunia. Meskipun melambat,

Page 41: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-11

pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi negara lain.

Kuatnya pertumbuhan ekonomi selama periode 2009-2013, telah menciptakan kesempatan kerja sebanyak 13,7 juta. Angkatan kerja bertambah 11,6 juta, dan pengangguran berkurang 2,1 juta, sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dari 8,1 persen menjadi 5,7 persen, pada Februari 2014. Kesempatan kerja terbesar terserap di sektor jasa melalui perkembangan investasi publik dan investasi swasta. Perkembangan yang cepat ini telah menghasilkan pekerjaan di sektor konstruksi, lembaga keuangan bank dan non bank serta properti lainnya.

Kesempatan kerja formal bertambah 15,6 juta orang, mengurangi pekerja informal 1,9 juta orang. Dengan demikian proporsi pekerja formal dan informal menjadi 40,2 persen dan 59,8 persen. Meningkatnya investasi telah membuka lapangan kerja formal khususnya bagi angkatan kerja berpendidikan, sehingga TPT lulusan SMA keatas menurun tajam hingga Februari 2014.

GAMBAR 3.4 PROPORSI PEKERJA FORMAL DAN INFORMAL

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Feb-09 Feb-10 Feb-11 Feb-12 Feb-13 Feb-14

Pangsa Lapangan Kerja Formal & & InformalInformal Formal

Upaya menciptakan kondisi fiskal berkelanjutan berhasil mencapai hal-hal sebagai berikut. Pertama, besaran APBN (government size) melampaui nilai Rp1.000 triliun sejak tahun anggaran 2010 dengan belanja negara tercatat mencapai Rp1.042,1 triliun. Sejak tahun tersebut besaran

Page 42: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-12 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

APBN meningkat terus dan pada RAPBN 2014 diperkirakan mencapai Rp1.816,7 triliun.

TABEL 3.2 PERKEMBANGAN APBN TAHUN 2009-2013 (TRILIUN RUPIAH)

URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013

LKPP LKPP LKPP LKPP APBNP

A. Pendapatan Negara 848,8 995,3 1.210,6 1.338,1 1.502,0

I Penerimaan Dalam Negara 847,1 992,2 1.205,3 1.332,3 1.497,5

1. Penerimaan Pajak 619,9 723,3 873,9 980,5 1.148,4

a. Pajak DN 601,3 694,4 819,8 930,9 1.099,9

b. Pajak Perdag Intl 18,7 28,9 54,1 49,7 48,4

2. PNBP 227,2 268,9 331,5 351,8 349,2

II Hibah 1,7 3,0 5,3 5,8 4,5

B. Belanja Negara 937,4 1.042,1 1.295,0 1.491,2 1.726,2

I Belanja Pem Pusat 628,8 697,4 883,7 1.010,6 1.196,8

II Transfer ke Daerah 308,6 344,7 411,3 480,6 529,4

1. Dana Perimbangan 287,3 316,7 347,2 411,3 445,5

2. Dana Otsus 21,3 28,0 64,1 69,4 83,8

III Suspen (0,0) (0,0) (0,0) 0,0 0,0

C. Keseimbangan Primer 5,2 41,5 8,9 (52,8) (111,7)

D. Surplus/Defisit (90,3) (49,9) (89,7) (153,3) (224,2)

E. Pembiayaan 112,6 91,6 130,9 175,2 224,2

I Pembiayaan DN 128,1 96,1 148,7 198,6 241,1

II Pembiayaan LN (15,5) (4,6) (17,8) (23,5) (16,9)

Sumber: Kementerian Keuangan

Kedua, keberlanjutan fiskal terus terjaga tercermin dari indikator rasio utang terhadap PDB, rasio defisit APBN terhadap PDB, serta keseimbangan primer. Rasio utang terhadap PDB terus menurun yaitu dari 56,6 persen pada tahun 2004 hingga menjadi 28,1 persen pada tahun 2010 melalui manajemen fiskal yang berhati-hati dan terencana. Dalam periode 2009-2013, keberlanjutan fiskal dapat terus dijaga dengan menurunkan rasio utang terhadap PDB hingga mencapai 24 persen pada tahun 2012 dan 23,4 persen pada tahun 2013 (angka sementara). Pada bulan Oktober 2006, Pemerintah Indonesia telah melunasi utang terhadap IMF berupa sisa pinjaman sebesar US$ 3,181 miliar yang

Page 43: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-13

seharusnya jatuh tempo pada tahun 2010. Pelunasan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan ketahanan fiskal di dalam negeri.

GAMBAR 3.5 PERKEMBANGAN RASIO UTANG TERHADAP PDB TAHUN 2004-2013

Sumber: Kementerian Keuangan

Rasio defisit APBN terhadap PDB terus dijaga tidak melebihi 3 persen. Bahkan dalam beberapa tahun anggaran pemerintah dapat menjaga rasio defisit APBN terhadap PDB berada di bawah 1 persen yaitu pada tahun 2005, 2006, 2008 dan 2010 dimana masing-masing sebesar 0,5 persen, 0,9 persen, 0,1 persen dan 0,7 persen. Pada APBNP 2013, defisit direncanakan sebesar 2,4 persen PDB, sedangkan pada APBN 2014 direncanakan sebesar 1,5 persen PDB.

Ketiga, penerimaan domestik yang ditunjukkan oleh rasio penerimaan pajak terhadap PDB menunjukkan angka yang relatif stabil pada kisaran 12 – 13 persen. Capaian tertinggi rasio penerimaan pajak terhadap PDB terjadi pada tahun 2008, mencapai 13,3 persen.

Pada masa pemerintahan pembangunan jangkah menengah kedua tercatat inflasi cukup terkendali. Pada tahun 2010, inflasi mencapai 7,0 persen, turun menjadi 3,8 persen pada tahun 2011, sedikit meningkat menjadi 4,3 persen pada tahun 2012. Dalam rangka meningkatkan ketahanan fiskal, pada pertengahan tahun 2013 dilakukan penyesuaian harga BBM

Page 44: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-14 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

di dalam negeri. Dengan upaya untukmenjaga pengaruhnya terhadap stabilitas harga di dalam negeri, inflasi pada bulan November 2013 dapat dikendalikan pada tingkat 8,4 persen (y-o-y) dan diperkirakan kembali pada tingkat 5 persen pada pertengahan tahun 2014.

Cadangan devisa meningkat cukup tinggi. Pada akhir tahun 2009, cadangan devisa yang berjumlah USD 66,1 miliar dan mencapai puncaknya pada Agustus 2011 sebesar USD 124 miliar. Perlambatan ekonomi dunia yang berpengaruh pada penerimaan ekspor dan tinggi kebutuhan impot oleh permintaan domestik yang tetap kuat menurunkan cadangan devisa menjadi USD 97,0 miliar pada bulan November 2013, masih pada tingkat yang memadai untuk memenuhi kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri.

GAMBAR 3.6 CADANGAN DEVISA DAN INVESTASI LANGSUNG TAHUN 2009-2013

Sumber: Bank Indonesia Ket: *) Kumulatif sampai dengan November 2013

Pemantapan sektor keuangan difokuskan pada ketahanan dan daya saing sektor keuangan dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pencapaian stabilitas sektor keuangan, yang berkontribusi pada stabilitas ekonomi yang kokoh, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilanDalam masa pelaksanaan tahun II 2010 – 2014, upaya pengawasan lembaga-lembaga keuangan lebih diperkuat lagi dengan dibentuknya sebuah institusi pengawas lembaga-lembaga

Page 45: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-15

keuangan baik perbankan dan non-perbankan seperti Pasar Modal, Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan lainnya, setelah dikeluarkannya UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah dilaksanakannya masa transisi pada tahun 2013, pada awal tahun 2014 OJK diharapkan telah dapat melaksanakan tugasnya sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan yang mandiri.

Di sisi lembaga keuangan non-bank, telah dikeluarkan berbagai kebijakan penyempurnaan kelembagaan baik di pasar modal, industri dana pensiun dan asuransi, yang berdampak pada peningkatan indeks harga saham gabungan (IHSG), volume transaksi pasar modal, aset dan investasi dana pensiun dan asuransi.

GAMBAR 3.7 PERKEMBANGAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) TAHUN 2009-2013

Sumber: BPS

Pada akhir tahun 2009, IHSG berada pada posisi 2.534,4 yang menunjukkan mulai terjadi pemulihan perekonomian global. Kenaikan IHSG berlangsung hingga 2010, tetapi kondisi pasar modal Indonesia mengalami tekanan akibat krisis utang zona Eropa pada tahun 2011. Sepanjang tahun 2012 hingga akhir semester pertama 2013 peningkatan IHSG tidak terlepas dari kebijakan quantitative easing Pemerintah AS. Memasuki semester kedua 2013 Pemerintah AS berniat mengurangi kebijakan quantitative easing yang berpengaruh harga saham

Page 46: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-16 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

dunia. Secara rata-rata perkembangan IHSG hingga Oktober 2013 (4.510,6) masih positif dibandingkan dengan rata-rata tahun 2012 (4.316,7).

Kunjungan wisatawan macanegera (wisman) ke Indonesia menyumbang perolehan devisa bagi perekonomian nasional. Selama periode 2010-2012, jumlah wisman ke Indonesia konsisten tumbuh positif. Penumbuhan jumlah wisman ini menunjukkan bahwa kepercayaan luar negeri terhadap kemanan nasional telah pulih. Sementara itu, perkembangan wisatawan nusantara (wisnus) kecuali tahun 2004 dan 2005, jumlah perjalanan yang dilakukan oleh wisnus selalu meningkat.

GAMBAR 3.8 JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA DAN NILAI DEVISA TAHUN 2009-2012

Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Nilai Produksi Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif pada tahun 2010-2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 mengalami perlambatan namun pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi kreatif pada tahun 2013 diproyeksi mencapai 5,8 persen lebih tinggi dari pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2012 (4,5 persen) dan tahun 2011 (5,0 persen). Disamping itu, kontribusi yang disumbangkan oleh Ekonomi kreatif berbasis Seni dan Budaya (EKSB) serta

Page 47: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-17

Ekonomi kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek pun sama-sama mengalami peningkatan.

3.1.3 Bidang Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi

Membangun Kapasitas Inovasi

Kapasitas untuk menyediakan layanan teknologi bagi industri telah berhasil ditingkatkan. Sejak tahun 2008, BPPT telah membangun Pusat Laboratoria Terpadu di Kawasan Puspiptek, Serpong – Provinsi Banten. Pusat ini terdiri dari enam kluster melengkapi laboratoria yang telah ada yaitu: Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur, Laboratorium Aero Gasdinamika dan Getaran, Balai Besar Teknologi Energi, Balai Termodinamika Motor dan Propulsi, Balai Pengkajian Teknologi Polimer, Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi, Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi, Balai Pengkajian Bioteknologi, Balai Teknologi Lingkungan, Balai Inkubator Teknologi.

Pada tahun 2013 dilaksanakan pembangunan gedung Indonesian Culture Collection (InaCC). Gedung ini akan menyimpan koleksi 428 actinomycetes, 375 bakteri, 225 jamur, dan 604 khamir. Di samping itu, LIPI telah mulai membangun 21 Kebun Raya Daerah di 17 provinsi, mendampingi empat kebun raya yang dikelola LIPI (Bogor, Cibodas, Purwodadi dan Bedugul). LIPI melakukan pendampingan secara intensif antara lain: Kebun Raya Baturaden dan Kebun Raya Balikpapan (2011), Kebun Raya Enrekang, Kuningan, Samosir (2012), Kebun Raya Wamena (2013). LIPI sejak tahun 2004 telah melaksanakan kegiatan Coral Reef Rehabilitation and Management Program (Coremap) yang bertujuan untuk melakukan penyelamatan terumbu karang.

Penguasaan teknologi penerbangan sangat strategis dalam mendukung konektivitas nasional khususnya untu angkutan udara. Untuk itu pada tahun 2011 didirikan Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) – LAPAN. Pusat ini memiliki fasilitas terowongan angin (TA) Supersonik dan Subsonik direvitalisasi serta fasilitas Computer Cluster dan Hardware in The Loop Simulation ( HWIL ) beserta gedung laboratorium dan adminsitrasi.

Dalam rangka menumbuhkan industri baru berbasis inovasi iptek, program inkubasi bisnis teknologi telah dilaksanakan

Page 48: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-18 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

pembinaan wira usaha baru yang antara lain bergerak dibidang:

a. Information Technology Digital Advertising Solution & Consultant, Inkubator – Swiss German University, tenan yang dibina adalah PT. Garuda Solusi Kreatif.

b. Pengembangan Healthy Sweet sebagai pemanis organik, Inkubator – IPB, tenan yang dibina adalah Elsafta Indonesia.

c. Peralatan Konverter Kit LGV, Inkubator – LIPI, tenan yang dibina adalah PT. Tritunggal Prakarsa Global.

d. Pengembangan mesin uji universal (UTM) kapasitas 25 ton, Inkubator – BIC, tenan yang dibina adalah PT. Testindo.

e. Pewarna alami untuk batik dari tanaman lokal Indonesia, Inkubator – BIC-MITI, tenan yang dibina adalah Flavamia Pratama.

Untuk mendorong inovasi di bagian hulu, telah dilaksanakan program Insentif Riset SINas dengan memberikan pendanaan bagi paket-paket riset yang unggul. Minat lembaga dan para peneliti terhadap program ini cukup besar dan meningkat dari tahun ke tahun. Program ini berhasil meningkatkan publikasi ilmiah baik dalam jurnal nasional maupun internasional.

Salah satu sumbangan penting iptek dalam perekonomian adalah standardisasi yang berkembang menjadi infrastruktur mutu. Badan Standardisasi Nasional (BSN) bertugas untuk mengembangkan dan membina kegiatan Standard Nasional Indonesia (SNI). Secara keseluruhan, hingga Oktober 2013, BSN telah menetapkan 9.532 SNI dengan rincian: 1.806 SNI yang ditetapkan untuk abolisi, dan 7.726 SNI yang ditetapkan masih berlaku. Pertumbuhan SNI dari tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut:

Page 49: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-19

TABEL 3.3 PENGEMBANGAN STANDARDISASI (SNI) DIKELOMPOKKAN BERDASARKAN

INTERNATIONAL CLASSIFICATION STANDARDS (ICS) TAHUN 2009 – 2013

No. Sektor ICS 2009 2010 2011 2012 2013

1 Pertanian dan pangan 162 80 149 9 155

2 Konstruksi 5 10 63 65 1

3 Elektronik, TIK 5 6 17 6 26

4 Teknologi perekayasaan 72 8 47 71 24

5 Umum, infrastruktur 21 17 20 31 12

6 Kesehatan 93 18 27 47 6

7 Teknologi bahan 40 109 148 82 56

8 Teknologi khusus 12 9 24 11 3

9 Transportasi 16 3 12 1 0

Jumlah Total 426 260 507 323 283

Sumber:Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Capaian penting dalam penelitian dan pengembangan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Di bidang Pangan dan Pertanian. Sampai saat ini, BATAN telah merilis 20 varietas padi mutan - yang merupakan kurang lebih 10% dari total varietas padi nasional - yang diberi nama lokal dari asal varietas tersebut, dan LIPI telah menghasilkan 2 varietas galur padi gogo.

2. Di bidang Energi. Untuk mengembangkan bahan bakar nabati LIPI telah berhasil rancang bangun Pure Plant Oil (PPO) dan konverter otomatis (KO); membangun Pilot Plant Bioetanol Generasi 3 berbasis lignoselulosa dari tandan kosong kelapa sawit dengan hasil kadar alokohol mencapai 99%. Untuk dapat memanfaatkan potensi panas bumi skala kecil, BPPT telah berhasil melakukan pengkajian teknologi PLTP skala 100 kW, 3 MW dan 5 MW, dan selanjutnya membangun PLTP 3 MW di Kamojang – Jawa Barat sebagai uji coba. Sedangkan untuk pemanfaatan tenaga nuklir, BATAN senantiasa memelihara kompetensi teknologi nuklir.

3. Di bidang Kesehatan. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman melaksanakan penelitian tentang: kelainan sel

Page 50: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-20 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

darah merah, infeksi malaria dan resistensi obat, keanekaragaman genom dan penyakit, patogenesis infeksi virus hepatitis B dan identifikasi DNA forensik. BATAN telah menguasai metode teknik deteksi resistensi bakteri M. tuberculosis (TBC) terhadap obat rifampisin, isoniazid (INH), ethambutol dan pirazinamid. BPPT adalah telah diperolehnya galur unggul untuk produksi Penisilin G yang mampu menghasilkan Penisilin G sebesar 3.045 ppm, aktivitas enzim PGA sebesar 2.32 U/mL hasil produksi oleh galur rekombinan Bacillus megaterium, proses biokonversi Penisilin G menjadi 6-APA menggunakan enzim penisilin asilase secara batch diperoleh rendemen sebesar 60%. LIPI telah mengembangkan berbagai bahan aktif untuk obat dan kit diagnostic dari sumber daya alam Indonesia yaitu Inulin dari Umbi Dahlia.

4. Di bidang Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi (TIK). Kerjasama berbagai lembaga penelitian telah berhasil mengembangkan Tsunami Early Warning System (TEWS) yang dipasang di pantai Barat Sumatera. Pemerintah juga aktif mengembangkan perangkat lunak berbasis open source (IGOS) yang telah aplikasikan pada perangkat E-Government di berbagai pemerintah daerah. BPPT juga mengembangkan Perisalah yang digunakan mengubah rekaman rapat menjadi risalah rapat secara otomatis.

5. Bidang Transportasi. Penguasaan teknologi transportasi antara lain telah berhasil dikembangkan Computer Based Interlocking (CBI) yang berfungsi sebagai “otak” yang mengendalikan operasi sistem persinyalan listrik menggantikan peran electromagnetic relay yang secara bertahap telah ditinggalkan. Prototipe CBI yang dibangun telah diimplementasikan di Stasiun Gumilir Cilacap pada tahun 2012. Selanjutnya, telah juga dikembangkan teknologi ATP (Automatic Train Protection) yang berfungsi sebagai sistem perlindungan lalu lintas kereta api yang mengatur dan menjamin keselamatan operasi kereta api.

6. Bidang Hankam. LAPAN telah berhasil mengembangkan roket Rhan 122 (diameter 122 mm) yang mempunyai jangkauan 14 km. Tahun 2011 telah diproduksi 100 buah roket atas pesanan Kementerian Pertahanan yang

Page 51: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-21

diperuntukkan TNI AU (Marinir) dan tahun 2012 Kementerian Pertahanan menerima 150 buah roket. Roket RX 1220 hasil pengembangan dari Rhan 122 memiliki jangkauan 20 km, dan dalam uji coba di Pameumpeuk Garut ternyata mampu menjangkau 24 km. LIPI telah mampu membuat Radar Pengawas Pantai “Isra” (Indonesian Sea Radar); sistem dan metode pengujian EMC (Electromagnetic Compatibility); dan metode Advanced Oxidation Processes (AOP) untuk pengolahan limbah cair produksi bahan peledak.

7. Bidang Material Maju. BATAN mengembangkan bahan nanopartikel komposit magnet karbon aktif (Fe3O4-arang aktif) dan nano zerovalent iron (NZVI-Fe0) untuk menyerap elemen kontaminan dari cairan limbah industri sebelum dilepas ke lingkungan. LIPI membuat magnet permanen berbasis Fe2O3 berkekuatan 2 Kgauss.

3.1.4 Bidang Politik Sejak tahun 2009, Indonesia memiliki instrumen untuk mengukur perkembangan demokrasi di tingkat provinsi, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Dengan adanya IDI, perencanaan pembangunan politik di Indonesia dapat disusun berdasarkan fakta yang ada di dalam kehidupan sosial politik di masyarakat (evidence-based policy). Perkembangan kinerja demokrasi di Indonesia sebagaimana tergambar dalam gambar di bawah ini:

GAMBAR 3.9 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) TAHUN 2009-2012

Sumber : Polhukam, Bappenas, BPS, UNDP – IDI 2010, 2011, 2012, dan 2013

Page 52: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-22 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Pada skala yang dibuat IDI, maka kinerja demokrasi di Indonesia masih berkategori sedang (medium performing democracy). Kebebasan sipil di Indonesia terbukti memiliki ruang yang cukup untuk berkembang. Kinerja lembaga demokrasi terlihat berkembang konstruktif. Berbeda dengan aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi di Indonesia, IDI mengindikasikan bahwa jaminan terhadap hak-hak politik warga masih menjadi pekerjaan rumah di masa depan

Peran organisasi masyarakat sipil telah mengalami perubahan besar sejak satu dasawarsa terakhir ini, dengan makin meningkatnya keikutsertaan organisasi masyarakat sipil di dalam proses penyusunan kebijakan publik dan pengawasan pelaksanaan nya. Telah pula terjadi perubahan paradigma yang cukup mendasar terhadap gerakan organisasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil tidak lagi dianggap sebagai bagian dari upaya mobilisasi dalam rangka menyukseskan kebijakan pemerintah, melainkan sebagai mitra yang berperan mewujudkan tujuan bernegara.

GAMBAR 3.10 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PER-PROVINSI TAHUN 2011-2012

Sumber : Polhukam, Bappenas, BPS, UNDP – IDI 2010, 2011, 2012, dan 2013

Page 53: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-23

Penanganan Konflik

Dalam rangka penanganan masalah/konflik sosial di dalam masyarakat, pelembagaan dialog dilakukan antara lain dengan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di 33 provinsi, 241 kabupaten dan 65 kota. Di samping itu, telah pula dilakukan fasilitasi pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di 24 provinsi dan 57 kabupaten/kota, pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di 33 provinsi dan 425 kabupaten/kota, serta Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) di 11 provinsi dan 16 kabupaten/kota. Disamping itu, dalan konteks persatuan dan kesatuan bangsa, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah sebagai tanda identitas NKRI yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, dan semboyan yang melukiskan harapan tersebut.

Salah satu aksi penting dalam mendukung Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri adalah dihasilkannya Nota Kesepahaman Bersama 10 Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelesaian konflik secara damai, dalam hal terjadi gangguan keamanan dalam negeri.

Secara khusus, penyelesaian konflik Poso yang dilatarbelakangi konflik antar pemeluk agama, adalah prestasi istimewa. Pemerintah Indonesia telah menemukan sebuah kebijakan yang khas untuk mengatasi masalah konflik, yang disebut sebagai deliberative policy, yaitu kebijakan yang “ekstra-partisifipatif”. Ini merupakan model kebijakan yang jarang dikenal, karenanya jarang dikuasai, baik oleh akademisi maupun praktisi kebijakan publik di Indonesia. Namun, praktek kebijakan publik di Indonesia menunjukkan bahwa, model kebijakan yang paling khas pun sudah dapat dilaksanakan di Indonesia dengan hasil yang memuaskan. Secara tidak langsung, penyelesaian konflik Poso menjadi “labolatorium hidup” tentang bagaimana suatu bangsa menyelesaikan konflik yang akut. Indonesia menjadi bagian penting dalam pembelajaran global bagi penyelesaian konflik (conflict resolution).

Kebebasan Pers dan Keterbukaan Informasi Publik

Kebebasan pers di Indonesia merupakan prestasi yang diakui oleh dunia internasional. Menurut Freedom House periode

Page 54: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-24 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

2003- 2012 Indeks Kebebasan Pers di Indonesia menunjukkan kecenderungan rating yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Semakin kecil skor/rating menunjukkan pers yang semakin bebas (0-30 free; 31-60 partly free; 61-100 not free). Tingkat kebebasan pers di Indonesia belum sepenuhnya bebas (partly free) diihat dari kategori penilaian yang meliputi aspek hukum (legal), politik (political) dan ekonomi (economic). Namun demikian diantara negara-negara ASEAN, tahun 2012 Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Filipina (rating 43).

GAMBAR 3.11 KEBEBASAN PERS DI INDONESIA

Sumber: Publikasi Freedom of the Press 2013

Sejak berlaku efektifnya UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2010, pembentukan PPID di seluruh badan publik di Indonesia baik di pusat maupun daerah hingga Maret tahun 2014 tercatat sebesar 46,83 persen, atau sebanyak 325 PPID telah terbentuk yaitu di seluruh kementerian (34 kementerian), 40 Lembaga Negara/LNS/LPP, 28 Provinsi, 166 Kabupaten, dan 57 Kota. Sampai dengan awal tahun 2014, PPID telah terbentuk di 325 badan publik atau 46,83% dari 694 badan publik di pusat dan daerah.

Page 55: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-25

Dalam konteks penyediaan dan penyebaran informasi publik, pada periode 2007– 2013, telah dibangun pembangunan dan pengembangan 170 media center yang tersebar di 32 provinsi, serta 138 kabupaten/kota, sebagaimana terlihat dalam gambar 3.10. Keberadaan media centre tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendukung fungsi pemerintah sebagai Government Public Relation (GPR).

GAMBAR 3.12 REKAPITULASI PEMBENTUKAN PPID PER MARET 2014

GAMBAR 3.13 PEMBANGUNAN DAN DISTRIBUSI MEDIA CENTER INDONESIA

Sumber : Kementerian Kominfo, 2013

Page 56: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-26 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3.1.5 Bidang Pertahanan dan Keamanan

Akselerasi pembangunan MEF dalam tahun 2009-2014 tidak hanya mempertimbangkan aspek alutsista semata, namun lebih didasarkan atas penyelarasan antara doktrin dengan alutsista yang akan diakuisisi oleh kekuatan pertahanan. Secara berkelanjutan, pembangunan MEF akan lebih difokuskan untuk meningkatkan daya gentar (deterrent effect) agar kekuatan pertahanan dapat memberikan kontribusi yang siginifikan bagi peningkatan posisi tawar Indonesia. Berbagai jenis Alutsista modern yang diprogramkan dalam periode 2010-2014 akan dihadir paling lambat tahun 2014, antara lain Rantis 4x4; Ran Angkut Munisi; Heli Serang; Heli Serbu; Ranpur MBT; ME Armed 155 Howitzer; MLRS; Rudal Arhanud; Heli Angkut; MLM KRI Kelas Korvet; Kapal Hidro Oceanografi; Kapal Latih; CN 235 MPA; Heli AKS; dan Tank Amphibi BMP 3F. Meskipun direncanakan dalam KIB II dan saat ini proses pengadaaanya telah dimulai, sebagian alutsista lainnya yang sangat modern seperti Kapal Selam, Kapal Kawal Rudal (PKR) dan helikopter serang Apache baru akan menjadi bagian dari kekuatan pertahanan pada periode tahun 2015-2019.

Pemberdayaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan dilakukan dengan penguatan kerangka regulasi, pengembangan skema pendanaan, serta membangun kerja sama penelitian dan pengembangan produk pertahanan baik antar insitusi dalam negeri maupun dengan kerja sama internasional.

Terkait dengan pendanaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri produksi industri pertahanan nasional, telah disusun PP nomor 54 tahun 2008 tentang Pinjaman Dalam Negeri (PDN) yang bertujuan untuk meningkatkan pembelian peralatan dari industri dalam negeri oleh TNI dan Polri. Selanjutnya juga telah dibentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melalui Perpres nomor 42 tahun 2010 tentang KKIP dan direvisi oleh Perpres nomor 59 tahun 2013. KKIP ini merupakan forum tingkat tinggi yang menentukan kebijakan dalam rangka pemberdayaan industri pertahanan nasional untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri.Untuk membentuk forum tingkat tinggi yang menentukan kebijakan dalam rangka pemberdayaan industri pertahanan nasional untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri. Pada tahun 2012 juga telah disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri

Page 57: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-27

Pertahanan yang semakin memperkuat dan memperjelas peran KKIP serta menjadi dasar dalam pengadaan dan pengembangan industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan alat peralatan TNI dan Polri.

Terkait dengan peningkatan profesionalisme prajurit yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit, capaian penting diantaranya adalah dilaksanakan Operasi Militer Perang (OMP), antara lain untuk operasi intelijen strategis dan kegiatan intelijen dalam negeri, kesiapsiagaan pasukan pemukul reaksi cepat TNI, operasi pengamanan di perairan karang unarang laut Sulawesi (Blok Ambalat), operasi siaga tempur, dan operasi pertahanan udara.

Di samping itu, TNI juga melakukan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam rangka menjaga stabilitas nasional dan sebagai wujud kepedulian TNI terhadap permasalahan yang terjadi di dalam negeri. OMSP yang berhasil digelar selama KIB I dan II antara lain, operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, operasi pengamanan wilayah perbatasan, operasi pengamanan VVIP, operasi pemeliharaan perdamaian dunia (Lebanon, Haiti, Kongo, Sudan, dan Darfur), Operasi dalam rangka membantu pemerintah untuk pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan dan penyelundupan, yang dalam hal ini TNI telah berhasil melaksanakan pembebasan pembajakan kapal Sinar Kudus diperairan Somalia, evakuasi warga Indonesia yang berada diluar Negeri (Mesir, Arab Saudi, Malaysia), perbantuan TNI kepada Polri dan Pemda serta membantu penanggulangan akibat bencana alam dan S.A.R.

Selain itu, TNI juga telah berhasil melaksanakan latihan gabungan, latihan matra, dan latihan bersama secara periodik dengan militer asing. Rata-rata jumlah Operasi dan latihan TNI pada tahun 2009-2013 dilakukan 41 operasi dan 80 latihan.

Dikaitkan dengan aspek kesejahteraan, sebagai landasan pembangunan profesionalisme prajurit TNI dan Polri, pada tahun 2011 pemerintah telah menetapkan kebijakan sistem remunerasi kepada TNI dan Polri sebagai bentuk apresiasi terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan oleh TNI dan Polri.

Page 58: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-28 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

GAMBAR 3.14 OPERASI DAN LATIHAN TAHUN 2009-2013

Sumber: Kemhan, 2013

Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan telah menyentuh wilayah perbatasan dan pulau terluar. Capaian penting terkait dengan hal tersebut adalah terbangunnya pos-pos pengamanan perbatasan dan tergelarnya pasukan TNI secara terbatas di pos-pos perbatasan maupun di pulau-pulau kecil terluar dalam rangka menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Pengamanan terhadap 12 Pulau kecil terluar dilaksanakan dengan membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana pos di P. Berhala, P. Nipah, P. Laut, P. Enggano, P. Karimata, P. Serutu, P. Maratua, P. Derawan, P. Sebatik, P. Miangas, P. Marore, P. Marampit, P. Batek. P. Mangudu, P. Dana (Kep. Rote), P. Dana (Kep. Sabu), P. Lirang, P. Wetar, P. Kisar, P. Marotai, P. Fani, P. Bras, P. Rondo, P. Nasi, P. Bengkaru, dan P. Haloban.

Sedangkan dalam rangka pengamanan perbatasan darat di Kalimantan (Indonesia-Malaysia), perbatasan di Papua (Indonesia-Papua Nuginie/PNG), dan perbatasan Nusa Tenggaran Timur (Indonesia-Timor Leste), saat ini sebagian diantaranya telah menggunakan standar internasional Custom, Immigration, Quarantine And Security System (CIQS). Secara total, sampai dengan tahun 2013 telah terbangun 25 pos perbatasan darat.

Page 59: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-29

GAMBAR 3.15 POS PERBATASAN DARAT TAHUN 2009-2013

Sumber: Kementerian Pertahanan, 2013

Pada Pada tanggal 28 Januari 2010 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 tahun 2010 Pemerintah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dibentuk dengan tugas (1) menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, (2) menetapkan rencana kebutuhan anggaran, (3) mengoordinasikan pelaksanaan, dan (4) melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Kebijakan di tingkat Presiden ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 31 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPP. Pembentukan BNPP merupakan bentuk komitmen kelembagaan dari Pemerintah Pusat, setelah sebelumnya dibentuk satuan-satuan di tingkat daerah, yaitu Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPPKLN) di Provinsi Papua, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Terpencil (BPKP2DT) di Provinsi Kalimantan Timur, dan Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama (BPKPK) di Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai upaya memperkuat pelayanan prima Polri kepada masyarakat, meningkatkan kecepatan dalam penanganan flashpoint dan meningkatkan kemampuan pengamanan di daerah hingga pelosok-pelosok daerah, Presiden RI telah menginstruksikan penambahan 50.000 personil anggota Polri guna mencapai tingkat rasio Polri dengan masyarakat menjadi 1:575 di tahun 2014. Sejak tahun 2012 telah

Page 60: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-30 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

dilakukan penambahan anggota Polri sebanyak 12.350 pesonil yang terdiri dari Akpol 350 personil, SIPSS 50 personil, Brigadir 10.000 personil dan Tamtama 2.000 personil. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 penambahan jumlah anggota Polri masing-masing adalah 20.350 personil. Mekansime rekuitmen anggota Polri ini telah mendapat sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2008.

Selain itu, Polri telah melaksanakan tugas pokoknya dalam menegakkan hukum melalui penuntasan penanganan tindak kejahatan di Indonesia sebagai wujud peningkatan profesionalisme polri. Selama tahun 2010 sampai dengan Juni 2013 telah terselesaikan hampir 50% penanganan 4 jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi.

TABEL 3.4 PENUNTASAN PENANGANAN KEJAHATAN DI INDONESIAPERIODE 2010 SAMPAI

BULAN JUNI 2013 BERDASARKAN 4 (EMPAT) JENIS KEJAHATAN

No Jenis Kejahatan 2010 2011 2012 Juni 2013

Jumlah Selesai Jumlah Selesai Jumlah Selesai Jumlah Selesai

1 Kejahatan Konvensional 315.095 151.019 334.151 171.954 312.247 161.146 142.298 77.819

2 Kejahatan Trannasional 10.783 9.651 20.420 18.258 24.502 19.393 15.024 11.300

3 Kejahatan terhadap Kekayaan Negara

3.308 2.205 3.882 2.366 5.124 2.559 3.264 1.412

4 Kejahatan yang Berimplikasi Kontijensi

258 426 2.374 372 1.092 47 825 344

Total 329.444 163.301 360.827 192.950 342.965 183.145 161.412 90.875

Sumber: Memori Serah Terima Jabatan Kapolri, 2013.

Kejahatan konvesional yang menonjol pada kurun waktu 2010-2013 adalah pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), dan penipuan dengan rata-rata penyelesaian kasus adalah 52%. Sedangkan kejahatan transnasional didominasi oleh kejahatan narkoba, human trafficing, dan cyber crime dengan rata-rata penyelesaian kasus sebesar 84%. Kemudian, kejahatan Illegal logging, illegal mining, dan korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kekayaan negara dapat terselesaikan rata-rata sebesar 55.5%. Terakhir, kejahatan

Page 61: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-31

yang berimplikasi kontijensi yang menonjol adalah unjuk rasa anarkis dan kerusuhan massa dapat terselesaikan rata-rata sebesar 64.5%.

Dalam konteks penindakan terorisme, secara akumulatif sejak tahun 2002-2013 sebanyak 905 orang tersangka teroris telah ditangkap, sebanyak 73 orang dikembalikan kepada keluarga, dan 694 orang telah diadili, diantaranya 644 orang sudah mendapatkan vonis pengadilan. Dalam kurun waktu tahun 2010-2013 terdapat kejadian tindak pidana terorisme dan operasi penindakan sebanyak 55 kejadian dengan rincian per tahun sesuai Tabel di bawah ini.

Selain penegakan hukum, Satgas Penindakan melakukan pula upaya pendekatan dan pencerahan terhadap berbagai tokoh perorangan dan tokoh kelompok, dan atau organisasi kemasyarakatan yang berpotensi radikal sehingga komunikasi antara mantan teroris dan keluarga, tokoh agama dan masyarakat dapat terbangun. Hal lain, operasi penindakan dilaksanakan pula terhadap tindakan terorisme yang menggunakan cyber space sebagai sarana mencari dana (financing terrorism).

GAMBAR 3.16 JUMLAH KEJADIAN TEROR TAHUN 2010-2013

Sumber : BNPT, 2013

Page 62: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-32 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

GAMBAR 3.17 JUMLAH TERORIS TERTANGKAP TAHUN 2010-2013

Sumber: BNPT, 2013

3.1.6 Bidang Hukum dan Aparatur

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi terus ditingkatkan. Sebagai komitmen untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi telah ditetapkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (PPK), dilanjutkan dengan penetapan UU No. 7 Tahun 2006 tentang ratifikasi UNCAC. Tindak lanjut yang signifikan pasca ratifikasi UNCAC adalah diterbitkannya Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional (Stranas) PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang merupakan langkah strategis dalam mensinergikan upaya di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat pusat dan daerah.

Page 63: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-33

GAMBAR 3.18 PERKEMBANGAN SKOR IPK INDONESIA TAHUN 2009-2013

Sumber : Tranparancy International 2013 Keterangan: Skala 0 – 10, 0 (terkorup) 10 (terbersih)

Tahun 2012, Skala 0 – 100, 0 (terkorups) 100 (terbersih)

Upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan

korupsi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum telah menunjukkan capaian signifikan. Ini dapat dilihat dari penyelamatan dan pemulihan keuangan negara oleh lembaga penegak hukum baik dari Kejaksaan maupun KPK, serta telah tersusunnya roadmap jangka menegah dan jangka panjang Stranas PPK.

GAMBAR 3.19 DATA KEUANGAN NEGARA YANG BERHASIL DISELAMATKAN OLEH KPK

(JUTA RUPIAH)

No Kegiatan 2009 2010 2011 2012 2013

1 Kasus TPK 142.994 189.371 134.907 119.134 118.847

2 Kasus Gratifikasi

1.288 3.060 3.155 2.521 1.509

Sumber: KPK, Per Nopember 2013

2.8 2.8 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2009 2010 2011

32 32

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2012 2013

Page 64: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-34 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik telah menunjukkan perbaikan, antara lain ditandai dengan terbitnya UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar bagi penyelenggaraan pelayanan yang dapat memenuhi harapan masyarakat, yang kemudian telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 96/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009; terbentuknya Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang mempunyai kewenangan mengawasi pelaksanaan pelayanan publik; penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)/One Stop Services (OSS); dan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di berbagai bidang, utamanya di bidang/ sektor pelayanan dasar.

Penyelenggaraan PTSP telah meningkat secara signifikan yaitu dari 360 unit pada tahun 2009 menjadi 476 unit pada tahun Selain itu, untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik telah diterbitkan PP No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pencapaiannya, dalam rangka melaksanakan urusan wajib daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, telah ditetapkan 15 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri atas 65 jenis pelayanan dan 174 indikator.

GAMBAR 3.20 PERKEMBANGAN SKOR INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK 2007-2013

Sumber: KPK, Integritas Sektor Publik, 2007-2013 Keterangan: Skor 1 - 10

Page 65: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-35

Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah mengembangkan berbagai instrumen penilaian kinerja pelayanan publik serta memberikan penghargaan kepada unit pelayanan public yang berkinerja baik. Dalam kaitan ini, KPK melakukan survei terhadap penyelenggara pelayanan yang hasilnya disajikan dalam bentuk Skor Integritas Pelayanan Publik sebagaimana Gambar 3.21.

Penguatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara Akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini antara lain ditunjukkan semakin membaiknya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2013 yang diterbitkan BPK, K/L yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat menjadi 74 persen, pemerintah provinsi 61 persen, dan pemerintah kabupaten/kota 24,94 persen.

GAMBAR 3.21 PERKEMBANGAN OPINI BPK ATAS LKKL DAN LKDP 2009-2013

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), IHPS 2009-2013

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara juga dilakukan dengan memantapkan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Pemerintah telah

Page 66: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-36 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

menerbitkan PP No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, BPKP melakukan pembinaan kepada K/L/pemda dengan melakukan antara lain: sosialisasi, diklat, bimbingan dan konsultasi, pemetaan awal (diagnostic assessment. Komitmen pimpinan K/L/pemda makin meningkat, ditandai dengan terbitnya permen/perka/ pergub/perbup/perwali tentang penerapan SPIP di instansi masing-masing; meningkatnya jumlah instansi yang mampu memperbaiki sistem pengendalian baik di tingkat awal maupun lanjutan; dan jumlah instansi pemerintah yang mampu membuat dokumen/desain penyelenggaraan SPIP

Pemerintah juga telah menerbitkan Inpres No. 4/2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, sebagai instruksi bagi seluruh jajaran pemerintahan pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dan juga untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP. Penguatan penerapan SPIP juga dilakukan melalui peningkatan kualitas auditor yang dilakukan melalui diklat dan sertifikasi. Sampai dengan September 2013, jumlah auditor internal bersertifikat lokal (Jabatan Fungsional Auditor/JFA) sebanyak 25.173, dengan perincian di BPKP sebanyak 6.829 orang auditor (27,13%), APIP K/L 6.252 orang (24,83%), dan APIP Kabupaten/Kota 12.092 orang (48,04

Terkait dengan penerapan e-procurement, hasil-hasil yang telah dicapai hingga November 2013 antara lain: (i) telah terbentuk 600 LPSE di 33 provinsi, yang melayani 773 instansi dan 318.369 penyedia terdaftar, yang sampai dengan November 2013 telah terlaksana sebanyak 251.642 paket pengadaan secara elektronik senilai Rp 447,8 triliun; (ii) telah dibangun sistem aplikasi e-catalogue untuk kendaraan bermotor, internet service provider, alat dan mesin pertanian, dan obat generik serta alat kesehatan; (iii) peningkatan kualitas layanan e-procurement serta standar pengelolaan data di LPSE, melalui penerapan Service Level Agreement (SLA) dalam pengelolaan teknologi informasi dan penerapan ISO 27001 tentang Standar Keamanan Informasi.

Page 67: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-37

Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Pemerintah melakukan penataan jumlah pegawai pada seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah, melalui rekruitmen CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS sesuai kebutuhan birokrasi. Jumlah CPNS yang direkrut dan ditempatkan sesuai dengan formasi (termasuk honorer), selama kurun waktu 2006-2010 adalah sebanyak 1.471.293 orang. Sejak tahun 2011 sampai dengan 2012 diberlakukan moratorium penerimaan CPNS dan difokuskan pada penataan jumlah dan distribusi PNS yang sudah ada. Pemerintah juga telah melaksanakan Diklat Analis Kepegawaian dengan peserta lebih dari 4.261 peserta dari K/L/ pemda untuk meningkatkan kualitas penataan jumlah dan distribusi PNS.

Selama moratorium penerimaan PNS, usulan formasi hanya berlaku bagi jabatan yang dikecualikan. Instansi pemerintah yang mengirimkan formasi PNS secara tepat dan akurat sebanyak 41 instansi (20 K/L, 4 Provinsi serta 17 Kab/Kota), dengan persyaratan antara lain telah melakukan analisis jabatan dan kebutuhan pegawai selama 5 tahun bagi K/L/pemda yang mengajukan tambahan formasi. Di samping itu, dalam rangka pengendalian PNS, hanya pemda dengan belanja pegawai di bawah 50% dari APBD yang dapat diberikan tambahan formasi pegawai.

Selanjutnya, pemerintah terus memperbaiki sistem rekrutmen dan seleksi CPNS berbasis kompetensi, dengan meningkatkan transparansi dalam rekrutmen dan seleksi, penggunaan tes kemampuan dasar (TKD) yang disusun oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang meliputi tes kecerdasan, kepribadian, dan wawasan kebangsaan, penyelenggaran tes dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), dan penerapan passing grade dalam menentukan kelulusan peserta.

Pada tahun 2013, telah dilaksanakan seleksi CPNS dari pelamar umum secara selektif yang dilaksanakan sejak awal bulan Oktober 2013 dengan menggunakan Sistem CAT dan LJK (Lembar Jawab Komputer) dengan jumlah peserta kurang lebih 60.000 peserta. Realisasinya sebanyak 48 K/L dan 22 pemda telah melaksanakan seleksi CPNS dengan menggunakan CAT dan 256 instansi menggunakan LJK. Selain itu, juga telah dilaksanakan pemberian formasi khusus untuk dokter PTT di daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan,

Page 68: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-38 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

tertinggal dan tidak diminati, dan formasi khusus tenaga ahli tertentu/khusus yang tidak ada di PNS. Terkait tenaga honorer, telah dilakukan seleksi tenaga honorer K-II dengan tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 November 2013 bersamaan dengan seleksi pelamar umum.

Untuk meningkatkan penerapan merit sistem dalam promosi jabatan, Pemerintah mulai menerapkan sistem promosi secara terbuka untuk pengangkatan pejabat eselon 1 dan eselon 2. Hal ini telah dilakukan antara lain oleh Kementerian PAN dan RB, BKN, LAN, ANRI, Kemenkeu, Bappenas, Kemenko Kesra, Kemenko Perekonomian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (untuk rektor/dekan di lingkungan PT), Kemenristek, LIPI, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakorkamla, BSN, Pemprov DKI Jaya, Pemda Fakfak Barat, dan Pemkot Samarinda.

Sistem Diklat PNS terus disempurnakan dan ditingkatkan kualitas penyelenggaraannya untuk mendukung kinerja pegawai, antara lain melalui: (i) akreditasi bagi lembaga diklat, yang hingga 2013 mencapai 100% yang telah diakreditasi; (ii) sertifikasi terhadap Widyaiswara, yang sejak tahun 2011 sebanyak 400 orang widyaiswara diakreditasi setiap tahunnya. Selain itu, untuk mendapatkan calon pemimpin aparatur yang kuat, transformatif dan inovatif, LAN bersama dengan Kementerian PAN dan RB merumuskan model diklat baru yang bernama Reform Leaders Academy (RLA), yang ditujukan bagi pejabat pemerintahan yang dinilai memiliki kompetensi tinggi (high-profile officials) dan mempunyai semangat sebagai aktor perubahan di organisasinya.

Untuk menegakkan disiplin dan meningkatkan profesionalisme PNS telah diterbitkan PP 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No.46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagai perbaikan penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS (DP3). Sedangkan sistem remunerasi berbasis kinerja telah mulai diterapkan pada berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, khususnya pada instansi yang telah melaksanakan reformasi birokrasi.

Page 69: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-39

Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata, menjadi berorientasi kepada hasil (outcome). Sebelum diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), instansi pemerintah bekerja berdasarkan perencanaan yang ukuran keberhasilannya kurang memadai. Melalui SAKIP, maka instansi pemerintah mulai merencanakan hasil atau outcome yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengukur capaian serta melaporkan kinerjanya secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas pada publik.

Hasil evaluasi memperlihatkan kemajuan yang berarti dalam implementasi manajemen kinerja dan makin meningkatnya instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang akuntabel. K/L/Pemda yang memperoleh nilai baik dengan kategori CC ke atas terus meningkat, yang berarti bahwa instansi tersebut telah memiliki akuntabilitas kinerja yang baik, taat kebijakan, mengimplementasikan budaya kinerja, hasil kinerjanya optimal, dan memiliki sistem informasi manajemen kinerja untuk pertanggungjawaban,

Instansi pemerintah yang akuntabel adalah instansi yang menunjukkan komitmen kuat untuk menghasilkan kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta dengan ukuran keberhasilan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistik dan sesuai keragka waktu. Proses ini akan berhasil apabila didukung komitmen penuh dari pimpinan birokrasi pada seluruh tingkat pemerintahan pusat dan daerah.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Nasional

Sebagai landasan kebijakan pelaksanaan RB, pemerintah telah menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2005-2025 dengan Perpres No. 81/2010, yang kemudian dijabarkan ke dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 yang ditetapkan dengan Permen PAN dan RB No. 20/2010. Secara bersamaan, dibentuk lembaga pengelola pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, yang terdiri dari Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang diketuai Wakil Presiden; Tim Reformasi Birokrasi Nasional yang diketuai Menteri PAN dan RB, Tim Independen Reformasi Birokrasi

Page 70: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-40 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Nasional, Tim Penjaminan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional, dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional yang diketuai oleh Wakil Menteri PAN dan RB.

Di tingkat K/L, pelaksanaan reformasi birokrasi instansi (RBI) dimulai pada tahun 2007 yang diawali dengan pelaksanaan pilot project di Departemen Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya pelaksanaan RB terus diperluas dan diakselerasi sehingga sampai dengan tahun 2013, sebanyak 59 K/L telah melaksanakan RB.

GAMBAR 3.22 PERKEMBANGAN JUMLAH K/L YANG TELAH MELAKSANAKAN

REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2008-2013

Sumber: Kementerian PAN & RB, 2013

Untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah telah diterbitkan Permenpan dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah, yang mengatur tentang Kriteria, Persyaratan dan Penetapan Pemerintah Daerah sebagai pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Saat ini telah ditetapkan 33 provinsi, 32 kota dan 33 kabupaten sebagai pilot project.

Secara bersamaan, kualitas dan efektivitas pelaksanaannya terus ditingkatkan, diantaranya melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam rangka penerapan instrumen

Page 71: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-41

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), survei kepuasan internal dan eksternal K/L dan mendorong penerapan quick wins K/L.

3.1.7 Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Pengembangan Wilayah

Pembangunan daerah telah mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui strategi kebijakan dengan dimensi kewilayahan yang diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pemerataan pelayanan dasar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan mempertahankan momentum di Kawasan Barat Indonesia (KBI);serta mendorong pemerataan dan percepatan pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan.

Dalam pelaksanaan RPJMN II (2010- 2014), KTI mengalami percepatan pertumbuhan dan sebagian besar dari pertumbuhan tersebut ditopang pertumbuhan wilayah Sulawesi yang tinggi, sementara KBI secara umum mengalami pertumbuhan stabil dengan pola yang relatif sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi KTI terhadap perekonomian nasional terus meningkat walaupun KBI tetap memiliki kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional, baik KTI dan KBI memiliki PDRB per kapita yang terus meningkat, serta provinsi di wilayah KTI secara konsisten dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan jauh lebih cepat dibandingkan wilayah di KBI.

Terkait dengan pemerataan dan percepatan pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan, pada tahun 2014 sebanyak 69 kabupaten memiliki potensi untuk keluar dari status ketertinggalannya. Sementara itu pembangunan 26 daerah tertinggal di Papua dan Papua Barat, peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sarana prasarana perbatasan di 183 kabupaten, serta peningkatan jalur transportasi ke pulau-pulau kecil dan kapal perintis terus ditingkatkan.

Koordinasi antarsektor dan antardaerah dalam pembangunan daerah terus ditingkatkan dan diarahkan pada (1) penataan ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan dalam (a) penggunaan data dan informasi spasial untuk menjaga keutuhan NKRI dan memperkuat daya saing nasional, serta (b) operasionalisasi Rencana Tata Ruang (RTR) sesuai dengan

Page 72: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-42 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

hierarki perencanaan; serta (2) mengoptimalkan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dalam (a) pembentukan kawasan strategis dan cepat tumbuh serta dengan pengembangan kawasan perkotaan, (b) mewujudkan keterkaitan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang selama ini telah dikembangkan, dan (c) pelaksanaan KAPET untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang kesenjangannya masih tinggi; KPBPB untuk memperluas dan mengembangkan ekonomi berbasis industri manufaktur dan industi logistik; serta KEK untuk melipatgandakan pertumbuhan ekonomi.

Tata Ruang

Dalam penataan ruang, capaian yang penting antara lain: (a) telah ditetapkannya 4 peraturan pemerintah, (b) telah ditetapkannya 4 perpres RTR pulau, (c) telah ditetapkannya 5 perpres RTR KSN, (d) telah ditetapkannya 18 RTRW provinsi, (e) telah ditetapkannya 256 RTRW kabupaten, dan (f) telah ditetapkannya 70 RTRW Kota. Adapun dalam optimasi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan, capaian yang penting antara lain: (a) 2 lokasi KEK pada tahun 2012 yaitu KEK Tanjung Lesung dan KEK Sei Mangkei melalui PP No. 29/2012 dengan zonasi sebagai kawasan pariwisata, (b) penetapan KAPET sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), (c) penetapan rumusan revitalisasi KAPET di 13 kawasan, serta (d) penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) untuk KAPET Pare-pare, KAPET Manado-Bitung; dan KAPET Sasamba.

Pembangunan kelautan berdimensi kepulauan dalam RPJMN II terus dikembangkan dengan menggunakan pendekatan sektoral serta dilaksanakan secara terpadu sebagai kebijakan lintas bidang. Capaian yang penting dalam pembangunan kelautan antara lain: (a) diselesaikan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (b) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan secara terpadu antar instansi, (c) peningkatan jalur transportasi ke pulau-pulau kecil dan kapal perintis, (d) pendayagunaan pulau-pulau kecil didorong melalui peningkatan penyediaan infrastruktur dan pemetaan potensi, serta (d) peningkatan upaya wawasan bahari melalui

Page 73: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-43

penyelenggaraan Sail Bunaken (2010), Sail Wakatobi-Belitong (2011), Sail Morotai (2012) dan Sail Komodo (2013).

Upaya pemantapan desentralisasi serta peningkatan kualitas hubungan pusat-daerah dan antar daerah terus dilakukan dengan beberapa capaian penting antara lain: penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (PP No. 23 Tahun 2011), pemberlakuan kebijakan moratorium (penghentian/pembatasan pemekaran wilayah), evaluasi menyeluruh terhadap DOB yang terbentuk sejak tahun 1999 s/d 2009 dan penyusunan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada), serta pengkajian terhadap 18.750 perda pada kurun waktu 2010 – triwulan II 2013. Adapun capaian penting dalam Perbaikan Tata Kelola Dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah antara lain: telah ditetapkan 15 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta telah dilakukan fasilitasi penerapan 15 bidang SPM tersebut di daerah. Adapun dalam Penguatan Kapasitas Keuangan Daerah adalah Pendapatan daerah yang terus meningkat, peningkatan jumlah provinsi dengan penetapan Perda APBD maupun Perda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu peningkatan, serta peningkatan jumlah daerah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus WTP.

3.1.8 Bidang Sarana

dan Prasarana Pembangunan infrastruktur yang terdiri dari konektivitas, ketahanan energi, sumber daya air, perumahan dan permukiman, serta pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta, terus ditingkatkan untuk menunjang pembangunan di segala bidang. Peringkat infrastruktur Indonesia yang pada tahun 2009 turun menjadi 96 dari 134 negara dapat dinaikkan lagi menjadi urutan 82 dari 148 negara pada tahun 2013.

Sektor Transportasi

Konektivitas didorong dengan pembangunan sektor transportasi serta komunikasi dan informasi. Di sektor jalan, kondisi mantap meningkat dari 86,02 persen pada tahun 2009 menjadi 92,5 persen pada tahun 2013 serta pembangunan jalan nasional sepanjang 35.411 km pada akhir tahun 2009 meningkat menjadi 38.245 km pada tahun 2013. Pembangunan jalan dan jembatan ditingkatkan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi diantaranya jembatan kelok Sembilan, jalan Raya Nagrek, jalan Tayan

Promosi KPS penting

untuk memperkenal

kan skema KPS kepada

seluruh stakeholder

Arah Kebijakan

KIB I dan II

Arah Kebijakan

KIB I dan II

Page 74: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-44 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Pontianak, jalan Maros, Jalan tol Tanjung Benoa- Nusa Dua, dan Jembatan Merah Putih.

Sektor tranportasi darat diarahkan untuk meningkatkan pembangunan sarana transportasi perkotaan berupa BRT. Sampai dengan tahun 2013, 16 kota besar telah menyelenggarakan angkutan berupa BRT. Pembangunan prasarana dermaga penyeberangan telah dilaksanakan di 550 lokasi dan pembangunan prasarana dermaga sungai telah dilaksanakan di 135 lokasi.

GAMBAR 3.23 PERKEMBANGAN PENINGKATAN JALAN NASIONAL

(TINGKAT KEMANTAPAN JALAN)

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum

Sektor transportasi laut terus didorong untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah di seluruh nusantara. Jumlah rute penyelenggaran angkutan laut perintis yang semula sebanyak 58 rute pada tahun 2009 ditingkatkan menjadi 80 rute pada tahun 2013, atau naik sebesar 38 persen. Selain itu penerapan asas cabotage terus didorong sehingga mampu meningkatkan jumlah armada kapal niaga nasional mencapai 107,5 persen.

Pembangunan transportasi udara diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan udara dan pembangunan

86.02

87.00 87.22

90.82

92.50

82

84

86

88

90

92

94

2009 2010 2011 2012 2013

Page 75: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-45

bandara baru. Beberapa bandara strategis yang telah dibangun diantaranya Bandar Udara Juanda Sidoarjo, Bandar Udara Internasional Minangkabau (BIM), Bandar Udara Hasanuddin Makassar, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Bandar Udara Internasional Lombok, Bandar Udara Kualanamu Sumatera Utara. Jumlah penumpang angkutan udara dalam negeri di Indonesia yang pada tahun 2009 sebesar 43,8 juta orang meningkat menjadi 82,1 juta penumpang pada tahun 2013 atau naik rata-rata 21,8 persen per tahun. Ini sejalan juga dengan pertumbuhan arus lalu lintas kargo yang meningkat rata rata 22,7 persen per tahun.

Sektor perkeretaapian diarahkan pada pembangunan rel ganda dan jalur kereta menuju bandara, modernisasi persinyalan, serta fasilitas keselamatan kereta api. Untuk meningkatkan kenyamanan penumpang, maka dilaksanakan kebijakan membatasi penggunaan/occupance rate penyediaan dana PSO dan pola operasi KA Jabodetabek juga ditingkatkan untuk meningkatkan frekuensi pelayanan dan jumlah penumpang KA. Peningkatan PSO dari Rp. 535 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp. 704,8 miliar pada tahun 2013 atau mengalami peningkatan lebih dari 30 persen.

GAMBAR 3.24 SUBSIDI PSO (PUBLIC SERVICE OBLIGATION) KERETA EKONOMI 2009-2013

Sumber: Kementerian Perhubungan, 2013

2009 2010 2011 2012 2013

Subsidi PSO 535 535 639.6 770.1 704.8

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Page 76: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-46 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Sektor Komunikasi dan Informatika

Pembangunan sektor infrastruktur komunikasi dan informatika selama dua periode KIB terus ditingkatkan antara lain penyediaan layanan pos universal di 2.298 kantor pos cabang luar kota di tahun 2012; pembangunan pemancar RRI di 138 kabupaten/kota blank spot di 28 provinsi pada tahun 2008 dan pemancar TVRI di 30 lokasi blank spot pada tahun 2010; penyediaan jasa layanan telepon (Desa Berdering) di 33.184 desa dan internet (Pusat Layanan Internet Kecamatan/PLIK) di 5.748 desa yang hingga akhir tahun 2013 masing-masing telah mencapai 93,7 persen dan 103,3 persen dari target; penyediaan jasa internet untuk komunitas (community access point) di 222 kabupaten/kota di Jawa Barat, Banten, dan Tangerang; pembangunan pemancar TVRI digital sebagai percobaan siaran digital di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung pada tahun 2008; pembangunan jaringan broadbandbackboneserat optik Palapa Ring di 346 kabupaten/kota di 29 ibukota provinsi atau 69,6 persen dari target 497 kabupaten/kota oleh PT Telkom pada tahun 2012; serta dimulainya pembangunan jaringan backbone serat optik Palapa Ring segmen Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pembangunan Infrastruktur Energi

Pembangunan infrastruktur energi difokuskan antara lain untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar gas (BBG), yang selain lebih ramah lingkungan sekaligus juga untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Dalam periode RPJMN II telah dilakukan kegiatan pembangunan antara lain: (1) pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga sebesar lebih dari 66 ribu sambungan rumah; (2) pembangunan infrastruktur gas untuk transportasi yang meliputi pembangunan 8 unit SPBG (stasiun pengisian bahan bakar gas) di Palembang dan Surabaya, pembagian konverter kit sekitar 3.500 unit, dan rencana pengembangan mobile refueling unit (MRU) sebanyak 4 unit; dan (3) pelaksanan konversi minyak tanah ke LPG selama kurun 2007-2013 dengan total penghematan mencapai sekitar Rp. 85 triliun yang mencakup sekitar 54 juta kepala keluarga.

Sementara itu kapasitas pembangkit listrik telah ditingkatkan sebesar 18.799 MW sehingga kapasitas terpasang pembangkit

Page 77: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-47

tenaga listrik nasional menjadi sebesar 46.428 MW pada tahun 2013, jaringan transmisi tenaga listrik telah ditambah sepanjang 7.302 km menjadi 38.896 km di tahun 2013, jaringan distribusi tenaga listrik ditingkatkan sepanjang 154.202 km menjadi 761.957 km pada tahun 2013, serta produksi tenaga listrik ditingkatkan menjadi 183,4 ribu GWh pada tahun 2011 dari 156,8 ribu GWh pada tahun 2009, sehingga rasio elektrifikasi diperkirakan mencapai 80,16 persen di tahun 2013.

GAMBAR 3.25 RASIO ELEKTRIFIKASI TENAGA LISTRIK TAHUN 2009-2013

Sumber: Kementerian ESDM, 2013.

Infrastruktur Sumber Daya Air

Untuk mendukung ketahanan pangan telah dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 355,6 ribu 3,2 juta Ha atau rata-rata per tahun sebesar 158 361 ribu ha. Peningkatan dan Rehabilitasi jaringan irigasi tersebut masih sebanding dengan laju kerusakan sehingga kondisi jaringan irigasi masih relatif stagnan. Dalam rangka meningkatkan kapasitas tampungan air telah dibangun 13 buah Waduk dan 792 968 embung yang telah meningkatkan kapasitas tampungan sebesar 4,47 1,2 m3/kapita dari 52,9 m3/kapita. Sementara itu, untuk mendukung tercapainya target MDG’s pada tahun 2015, telah dilakukan peningkatan pemenuhan air baku sebesar ± 49,96

65.8

57.2

72.276.6

80.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2009 2010 2011 2012 2013

Rasi

o El

ektr

ifik

asi (

%)

Page 78: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-48 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

m3/detik atau rata-rata 5,55 m3/detik per-tahun sehingga masih diperlukan upaya untuk mencapai kapasitas 56 m3/detik dalam rangka memenuhi target MDGs (akses air minum rumah tangga) pada tahun 2015 yang sebesar 68,87 persen (capaian saat ini 47,71 persen). Sedangkan untuk mengurangi dampak banjir telah dilakukan pembangunan prasarana pengendali banjir sepanjang 2.233,1 km atau rata-rata 248,1 km per-tahun dan pembangunan sarana/prasarana pengendali lahar sebanyak 121 buah atau rata-rata 30 buah per-tahun yang masih perlu ditingkatkan untuk dapat melindungi sebagian besar areal terdampak akibat banjir dan lahar gunung berapi.

GAMBAR 3.26 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI INFRASTRUKTUR JARINGAN IRIGASI

TAHUN 2009-2013

Sumber: BAPPENAS, diolah dari data Kementerian PU, 2013 Catatan: Angka capaian 2013 s.d triwulan III

Sektor Pemukiman

Pembangunan sektor pemukiman diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau serta pelayanan air minum dan sanitasi yang memadai dan terjangkau. Pada tahun 2009 telah dibangun sebanyak 174.909 unit dan pada tahun 2013 sebesar 121.000 unit. Pembangunan perumahan dilakukan antara lain dengan meningkatkan penyediaan Rumah Sehat Sederhana Bersubsidi, rumah khusus, rumah susun

73.09115.00

66.2594.79

55.34

611.50

293.04 284.14

589.44

148.86

0

100

200

300

400

500

600

700

2009 2010 2011 2012 2013

Lua

s La

yan

an

Jari

nga

n Ir

iga

si(r

ibu

hek

tar)

Yang Ditingkatkan Yang Direhabilitasi

Page 79: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-49

sederhana sewa (Rusunawa) di 33 Provinsi. Pembangunan Rusunawa dimulai pada tahun 2004 dengan pembangunan sebanyak 12 twin block terus ditingkatkan pada tahun 2009 sebesar 55 unit dan pada tahun 2013 dibangun sebanyak 170 twin block. Adapun pembangunan sektor air minum dan sanitasi dilakukan melalui penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak untuk mengejar target MDGs. Pada tahun 2009 angka akses air minum baru sekitar 47,71 persen, ditingkatkan menjadi 67,73 persen pada tahun 2013 untuk mengejar pencapaian dari target MDGs sebesar 68,87 persen pada tahun 2015.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Dengan terbatasnya anggaran pemerintah, peran swasta dalam pembangunan infrastruktur terus didorong melalui kerangka Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Pada periode RPJMN II telah diterbitkannya Perpres 13 Tahun 2010, Perpres 56 Tahun 2011 dan Perpres 66 Tahun 2013 sebagai perubahan dari Perpres 67 Tahun 2005 untuk menyelaraskan dengan perubahan peraturan sektoral yang ada. Selanjutnya Pemerintah juga menerbitkan UU 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk memberikan kepastian proses pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Disamping itu pemerintah terus berupaya untuk mendorong pelaksanaan KPS di Indonesia yang salah satunya melakukan promosi KPS dengan cara: memfasilitasi beberapa kegiatan seminar maupun konferensi seperti: Asia Pacific Ministerial Conference on PPP for Infrastructure Development (APMC PPP) 2010, IICE 2012-2013 dan APEC 2013 serta melaksanakan beberapa market sounding, road show dan busssiness forum proyek-proyek KPS ke beberapa negara. Sejak tahun 2009, Pemerintah menerbitkan PPP Book sebagai instrumen perencanaan dan media informasi bagi pihak swasta untuk proyek-proyek KPS infrastruktur.

Selama periode 2004-2013, Pemerintah telah melaksanakan proyek infrastruktur melalui skema KPS sebanyak 43 proyek dengan perkiraan total investasi lebih dari Rp200 triliun termasuk diantaranya jalan tol sepanjang 192 km dengan perkiraan total nilai investasi sebesar Rp 26,4 triliun. Untuk menyiapkan proyek KPS yang baik, pemerintah menyiapkan dukungan seperti: Viability Gap Fund (VGF), Jaminan

Page 80: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-50 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Pemerintah, land revolving fund, land capping fund, land acquisiton fund, fasilitas penyiapan proyek (Project Development Facility/PDF) dan Fasilitas Dana Geothermal (FDG). Selain itu, lebih dari 250 Kementerian/Lembaga/Pemda telah mengikuti program peningkatan kapasitas SDM sejak 2004-2013.

3.1.9 Bidang Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pertumbuhan sektor pertanian terus ditingkatkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Selama periode RPJMN I (2005-2009), pertumbuhan rata-rata mencapai 3,7 persen per tahun, sementara pada periode RPJMN II (2010-2014) pertumbuhannya sedikit menurun mencapai rata-rata 3,4 persen per tahun yang bersumber pada tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang masing-masing mencapai rata-rata 2,0 persen, 4,4 persen, 4,5 persen, dan 6,5 persen.

TABEL 3.5 PERTUMBUHAN PDB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009-2013

No Indikator Kinerja

Satuan 2009 RPJMN II

2010 2011*) 2012**) 2013***)

1. Tanaman Bahan Makanan

% 5,0 1,6 1,8 3,0 1,8

2. Perkebunan % 1,7 3,5 4,5 5,1 4,7

3. Peternakan dan hasilnya

% 3,5 4,3 4,8 4,8 4,3

4. Kehutanan % 1,8 2,4 0,9 0,2 0,8

5. Perikanan % 4,2 6,0 7,0 6,5 6,4

Pertanian % 4,0 3,0 3,4 4,0 3,3

Sumber : BPS

Ket: *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

***) Angka Sangat Sangat Sementara

Produksi pangan utama terus meningkat dengan tingkat swasembada yang semakin tinggi. Pada tahun 2013, surplus beras mencapai 8,9 juta ton dan ditargetkan surplus beras dapat mencapai 10 juta ton di tahun 2014.

Page 81: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-51

Sektor pertanian masih merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar yaitu mencapai rata-rata 41,4 persen pada RPJMN I, dan 36,1 persen pada RPJMN II. Penurunan tersebut menunjukkan produktivitas yang meningkat di sektor pertanian. Dalam RPJMN I, produktivitas sektor pertanian rata-rata mencapai Rp. 6,7 juta per tenaga kerja, sementara pada RPJMN II (sampai dengan tahun 2012) meningkat menjadi Rp. 7,9 juta per tenaga kerja.

GAMBAR 3.27 PERKEMBANGAN TENAGA KERJA DAN PRODUKTIFITAS SEKTOR PERTANIAN

TAHUN 2009-2013

Untuk komoditi unggulan perkebunan, selama periode RPJMN I dan RPJMN II hampir semua komoditi mengalami peningkatan kecuali jambu mete dan teh. Pada periode RPJMN II, produksi komoditi karet, tembakau dan lada mengalami peningkatan yang lebih tinggi dari periode RPJMN I, yaitu masing-masing meningkat rata-rata sebesar 7,7 persen, 13,6 persen dan 2,1 persen per tahun. Produksi kelapa sawit dalam periode RPJMN I meningkat cukup besar yaitu rata-rata 13,4 persen per tahun. Indonesia merupakan pengekspor kelapa sawit terbesar dan pengekspor karet terbesar ke-2 di dunia. Pada RPJMN II, Indonesia menerapkan ISPO untuk meningkatkan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan

Page 82: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-52 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Produksi perikanan terus meningkat selama RPJMN I dan RPJMN II dan semakin didominasi oleh perikanan budidaya. Pada RPJMN I laju pertumbuhan rata-rata produksi perikanan adalah 9,9 persen per tahun, sementara pada RPJMN II meningkat mencapai 16,5 persen per tahun. Sumbangan perikanan terhadap devisa negara semakin meningkat seiring dengan meningkatnya ekspor hasil perikanan. Pada RPJMN I, pertumbuhan nilai ekspor mencapai rata-rata 7,2 persen per tahun. Selanjutnya pada RPJMN II meningkat menjadi 16,1 persen per tahun.

Untuk meningkatkan nilai sumber daya hutan, ekspor produk kayu serta transboundary illegal trading of log dikembangkan pola Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Pada bulan September 2013 telah ditandatangani Voluntary Partnership Agreement (VPA) dengan Uni Eropa yang mengakui sertifikasi SVLK produk kayu yang masuk ke 28 negara anggota Uni Eropa.

Sumber Daya Energi dan Mineral

Produksi mineral berupa bijih nikel, bauksit, bijih besi, dan Fe Ni mengalami peningkatan produksi pada periode RPJMN II dibandingkan dengan RPJMN I, dimana bijih nikel meningkat hampir empat kali lipat, bauksit dua kali. Sejalan dengan pelaksanaan UU No. 4/2009, telah dilakukan proses renegosiasi pasal-pasal dalam Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara pemerintah dan pelaku usaha pertambangan. Hasil renegosiasi sampai November 2013 dari 36 KK yang diproses, dapat diselesaikan 3 KK yang sudah sepakat seluruhnya. Sedangkan dari 74 PKP2B, baru 5 PKP2B yang sudah sepakat seluruhnya.

Total produksi sumber daya energi meningkat dari 1.573 juta barel setara minyak pada awal RPJMN I menjadi sebesar 2.110 juta barel setara minyak meskipun produksi minyak bumi menurun. Peningkatan produksi terjadi untuk energi yang bersumber dari batubara dan gas bumi. Produksi gas bumi relatif lebih stabil dibandingkan dengan produksi minyak bumi. Pada periode RPJMN I, produksi gas bumi berkisar antara 2,8 – 3,1 juta MMSCF. Sementara pada awal periode RPJMN II produksi gas bumi sudah meningkat di atas 3,1 juta MMSCF. Dengan peningkatan produksi gas bumi ini, total pasokan minyak dan gas bumi pada tahun 2013

Page 83: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-53

diperkirakan mencapai 2.080 juta barel setara minyak per hari.

Produksi batubara selama kurang lebih 5 tahun terakhir (2009-2013) mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan rata-rata produksi batubara sejak tahun 2009-2013 mencapai 13,5 persen per tahun dan menjadi penyumbang pasokan sumber daya energi yang cukup signifikan, terutama untuk pembangkit tenaga listrik.

TABEL 3.6 CADANGAN DAN PRODUKSI BEBERAPA JENIS ENERGI TAHUN 2009-2013

No. Indikator Kinerja Satuan 2009 RPJMN II

2010 2011 2012 2013*)

1 Produksi Minyak Bumi Juta Barel 346,3 344,8 329,2 314,7 306,6

2 Produksi Gas Bumi Juta MMSCF 3,1 3,4 3,3 3,2 2,5

3 Produksi Batubara Juta Ton 254 275 353 386 391

4 BBN Ribu Kiloliter 189,6 242,7 1.812,2 2.221,4 1.679,2**)

5 BBM Juta Barel 255,3 235,8 237,1 231,9 na

6 LPG Juta Ton 2,2 2,5 2,3 2,5 na

Sumber: Kementerian ESDM Catatan: *) Perkiraan Realisasi 2013

**) Perkiraan Realisasi s/d Oktober 2013

Dengan peningkatan produksi sumber daya energi lain, maka bauran penyediaan energi primer pada periode RPJMN II lebih baik daripada periode RPJMN I. Pangsa minyak bumi turun dari 42,3 persen pada masa RPJMN I menjadi 38,2 persen pada masa RPJMN II. Sementara untuk gas naik dari 16,4 persen pada RPJMN I menjadi 18,9 persen pada RPJMN II.

3.2 TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 diamanatkan bahwa dalam RPJMN III pembangunan harus dimantapkan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian

Page 84: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-54 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

berlandaskan keunggulan SDA dan SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Menjelang RPJMN III ini Indonesia telah masuk dalam kategori Negara dengan pendapatan menengah, meskipun pendapatan per kapita per tahun rakyat Indonesia masih pada kelompok menengah bawah. Kondisi ini perlu diwaspadai agar Indonesia tidak terjebak dalam perangkap Negara berpendapatan menengah (Middle Income Trap). Pada saat ini pendapatan per kapita rakyat Indonesia ada disekitar USD3,500 dan ini harus terus ditingkatkan agar dapat mencapai lebih dari USD12.000 per kapita per tahun pada akhir RPJPN di 2025.

Sementara itu berbagai persoalan pembangunan masih dihadapi Indonesia terutama dengan masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan, meskipun dalam lima tahun terakhir ini tingkat kemiskinan cenderung menurun. Telah terjadi perlambatan dalam penurunan tingkat kemiskinan yang pada tahun 2013 masih pada tingkat 11,5%.

GAMBAR 3.28 TINGKAT KEMISKINAN 2004-2013

Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun. Tingkat kemiskinan pada bulan September 2013 sebesar 11,47% (target APBN 2014 sebesar 9%-10,5%).

Page 85: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-55

Sementara itu tingkat pengangguran terbuka juga telah mengalami penurunan dan kedepan masih harus terus diupayakan menurun agar kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Pada kuartal pertama 2014 tingkat pengangguran terbuka telah turun menjadi 5,7%, namun tingkat ini masih cukup tinggi. Kesempatan kerja terus diupayakan meningkat untuk menyerap angkatan kerja baru maupun para penganggur.

GAMBAR 3.29 PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA

Sumber; BPS, diolah

Kesempatan kerja yang tercipta antara februari 2013- februari 2014 sebanyak 1,7 juta orang. Seluruh sektor mengalami peningkatan jumlah orang yang bekerja, kecuali sektor pertanian. Elastisitas kesempatan kerja per satu persen pertumbuhan ekonomi sekitar 293 ribu tahun 2013.

Disamping masih adanya berbagai persoalan di atas, Indonesia juga harus siap menghadapi implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015. Sementara itu, menjelang pelaksanaan MEA kondisi perekonomian global nampaknya masih mengalami perlambatan. Permintaan ekspor barang terutama untuk beberapa komoditas utama masih cenderung melambat. Indonesia harus bergegas menghadapi MEA dengan terus mendorong peningkatan daya saing barang dan jasa maupun tenaga kerja agar mampu bersaing dalam pasar ASEAN yang sebentar lagi akan menjadi satu pasar dan satu basis produksi. Kualitas barang dan jasa serta tenaga kerja Indonesia harus terus ditingkatkan dengan senantiasa

Page 86: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-56 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

meningkatkan produktivitas mereka. Disamping itu, potensi bonus demografi yang dialami Indonesia mulai sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2035 harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar tidak menjadi beban di masa mendatang. Kualitas SDM harus terus ditingkatkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, SDA harus terus dijaga kelestariannya untuk untuk memitigasi perubahan iklim dan mendukung keberlanjutan pembangunan.

Pembangunan Indonesia dilakukan secara lebih kompre-hensif, tidak business as usual, dengan semakin memperbaiki koordinasi secara lintas sektor dan wilayah dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Mulai tahun 2015 pembangunan segera dilakukan melalui comprehensive reform untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

Pembangunan di bidang polhukhankam harus terus didorong dengan menjalankan reformasi birokrasi, menjaga penegakkan hukum, mendorong pemberantasan korupsi, menegakkan demokrasi, dan menjada stabilitas sosial-politik dalam negeri. Pembangunan ekonomi Indonesia perlu segera dipercepat dengan melakukan transformasi struktur ekonomi melalui industrialisasi dalam arti luas, meningkatkan ketahanan ekonomi (economic resilience), mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendorong inovasi. Pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat terus diupayakan dengan meningkatkan kualitas SDM, mengurangi kesenjangan dan menurunkan tingkat kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta menindaklanjuti hal-hal yang diamanahkan dalam UU SJSN dan aturan-aturan turunannya.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu diupayakan pengelolaan SDA dan bio-diversity secara berkelanjutan, pembangunan kelautan, dan mitigasi bencana alam untuk mengantisipasi bencana alam yang setiap saat dapat terjadi di Indonesia. Dalam rangka pembangunan daerah Indonesia harus berupaya semaksimal mungkin memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), mengelola urbanisasi yang terus meningkat, serta mendorong pelaksanaan desentralisasi yang lebih efektif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Tantangan eksternal yang ditengarai dengan semakin kuatnya arus globalisasi dan tantangan internal yang ditandai dengan semakin kuatnya dorongan otonomi daerah, harus

Page 87: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

3-57

diantisipasi dengan kebijakan dan langkah-langkah yang tepat dengan memperkuat daya saing perekonomian melalui peningkatan produktivitas SDM dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan, serta dengan memfasilitasi inovasi melalui peningkatan kapasitas iptek. Dalam mewujudkan implementasi yang efektif, kebijakan pembangunan perlu didukung dengan mekanisme pelaksanaan yang ditopang dengan kerangka regulasi yang tepat, penataan kerangka kelembagaan, dan dukungan kerangka pendanaan.

Page 88: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3-58 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KONDISI UMUM DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Page 89: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

4-1

BAB 4 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 merupakan rencana kerja pemerintah tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2015–2019 dan disusun pada akhir periode pelaksanaan RPJMN tahun 2010–2014. Kerangka ekonomi makro tahun 2015 berisi gambaran perkembangan ekonomi makro selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, perkiraan ekonomi makro tahun 2014, serta sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai pada tahun 2015.

4.1 GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN 4.1.1 Perekonomian Indonesia

Kondisi perekonomian Indonesia hingga awal tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, upaya keras pemerintah dengan berbagai kebijakan dan reformasi struktural ekonomi paska Krisis Asia tahun 1997/98 telah membawa perekonomian nasional pada kondisi: (i) terus menguat yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir mencapai hampir 6 persen; (ii) secara fundamental mampu dan kokoh menghadapi tekanan krisis ekonomi global, yang dimulai dengan Krisis Keuangan Lehman Brothers (tahun 2009 ekonomi masih tumbuh tinggi sebesar 4,6 persen) dan krisis utang pemerintah di Kawasan Eropa (tahun 2013 ekonomi masih tumbuh tinggi sebesar 5,8 persen).

Kedua, tercapainya pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen membutuhkan dorongan impor barang modal dan jasa yang cukup besar. Sementara itu melambatnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh: (i) melemahnya permintaan dunia yang ditunjukkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia; dan (ii) melemahnya harga komoditi internasional, dimana komposisi ekspor nasional masih didominasi oleh barang komoditi. Kondisi ini mendorong terjadinya ketidakseimbangan eksternal, yang ditunjukkan oleh defisit neraca transaksi berjalan yang melemah dalam beberapa tahun terakhir, yaitu dari surplus sebesar 0,3 persen per PDB pada Triwulan III tahun 2011 hingga mencapai defisit sebesar 3,9 persen per PDB pada

Page 90: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

4-2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

Triwulan III tahun 2013.

Ketiga, melemahnya neraca transaksi berjalan diiringi dengan meningkatnya ketidakpastian aliran modal internasional, terutama disebabkan oleh isu tapering off sejak pertengahan tahun 2013 dan rencana akan berakhirnya kebijakan Quantitave Easing (QE) yang telah diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat paska Krisis Global Lehman Brothers. Isu tapering off tersebut menyebabkan neraca arus modal secara total turun menjadi USD22,721 miliar pada tahun 2013 dibandingkan dengan USD 24,9 miliar pada tahun 2012.

Untuk menyelesaikan ketidakseimbangan eksternal ini, pemerintah telah meluncurkan Paket 23 Agustus 2013 dengan empat pilar kebijakan. Pertama, mendorong foreign direct investment (FDI) dengan kebijakan mengurangi hambatan investasi; penyederhanaan prosedur, dan melakukan revisi terhadap daftar investasi negatif. Kedua, memperbaiki neraca transaksi berjalan, dengan kebijakan keringanan pajak untuk produk berorientasi ekspor; memberlakukan pajak untuk impor barang mewah; serta meningkatkan produk domestik untuk kebutuhan biodiesel dalam upaya mengurangi impor. Ketiga, mendorong kesempatan kerja dengan kebijakan keringanan pajak untuk sektor labor intensive, mengurangi hambatan pada lokasi kawasan khusus, dan melakukan revisi terkait penetapan kebijakan upah minimum. Keempat, mengurangi inflasi, terutama terkait dengan kebijakan penggantian pembatasan impor, terutama untuk produk daging dan holtikultura.

Pada Triwulan IV tahun 2013 perekonomian global mulai menunjukkan perbaikan. Perkembangan sampai akhir 2013 menunjukkan bahwa membaiknya kondisi ekonomi global dimotori oleh Amerika Serikat dan Jepang, serta indikasi pemulihan kawasan Eropa, Cina dan India, yang antara lain ditunjukkan oleh: (i) terjadinya perbaikan aktivitas kinerja sektor industri dan konsumsi AS dan Eropa; (ii) membaiknya perekonomian Jepang yang ditopang oleh kinerja sektor manufaktur, dimana angka PMI Manufaktur meningkat mencapai angka tertinggi selama hampir 4 tahun; (iii) peningkatan kinerja ekonomi Cina yang didukung kinerja manufaktur Cina yg sedang ekspansif; dan (iv) perekonomian India yang telah menunjukkan perbaikan pada Semester II tahun 2013 yang ditopang oleh

Page 91: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

4-3

membaiknya kinerja ekspor dan sektor industri.

Paska Paket 23 Agustus 2013 yang disertai dengan membaiknya perekonomian global telah mendorong perbaikan neraca pembayaran pada Triwulan IV tahun 2013 yang ditunjukkan oleh surplus sebesar USD4,4 miliar, setelah dalam tiga triwulan terakhir mengalami defisit. Perbaikan neraca pembayaran ini didukung oleh defisit transaksi berjalan yang menurun cukup tajam menjadi USD4,0 miliar (1,98 persen PDB), jauh lebih rendah dari defisit triwulan sebelumnya yang besarnya USD8,5 miliar (3,85 persen PDB). Penurunan defisit transaksi berjalan ini terutama ditopang oleh naiknya surplus neraca perdagangan barang, yang bersumber dari bertambahnya surplus neraca perdagangan nonmigas dan semakin menyempitnya defisit neraca perdagangan migas. Ekspor nonmigas kembali mengalami pertumbuhan yang positif (3,8 persen, y-o-y) didukung oleh kenaikan ekspor manufaktur yang sejalan dengan meningkatnya permintaan dari Amerika Serikat dan Jepang; sementara itu pertumbuhan impor nonmigas mengalami kontraksi sejalan dengan terjadinya penurunan permintaan domestik.

Ditengah masih berlangsungnya ketidakpastian global, transaksi modal dan finansial Triwulan IV tahun 2013 mencatat adanya surplus sebesar USD9,2 miliar yang meningkat dibandingkan surplus sebesar USD5,6 miliar pada triwulan sebelumnya. Kenaikan surplus transaksi modal finansial terutama ditopang oleh meningkatnya penarikan pinjaman luar negeri swasta dan adanya penarikan simpanan bank domestik di luar negeri. Selain itu, arus modal langsung asing tetap kuat, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan angka triwulan sebelumnya akibat divestasi beberapa perusahaan PMA. Investasi portofolio asing juga mencatat surplus, meskipun menurun akibat berkurangnya penempatan nonresiden di pasar saham domestik. Terkait dengan semakin membaiknya neraca transaksi berjalan dan aliran modal masuk tersebut, cadangan devisa yang mengalami penurunan menjadi sebesar USD95,1 miliar pada Triwulan III tahun 2013 dibanding sebesar USD112,8 miliar pada Triwulan IV tahun 2012, kemudian kembali naik pada 30 April 2014 hingga mencapai sebesar USD105,6 miliar.

Ditengah memburuknya (i) perekonomian global sebagai

Page 92: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

4-4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

lanjutan krisis utang pemerintah di kawasan Eropa yang dimulai sejak akhir 2011; (ii) isu tapering off di Amerika Serikat sejak pertengahan 2013; (iii) tekanan terhadap rupiah yang disebabkan ketidakseimbangan eksternal (iv) inflasi yang tinggi paska kenaikan BBM bersubsidi; (v) serta kebijakan moneter yang relatif ketat yang diikuti oleh berkurangnya kredit perbankan; ekonomi Indonesia masih tumbuh tinggi pada tahun 2013 mencapai 5,8 persen (turun dibanding pertumbuhan ekonomi 2012 yang besarnya 6,3 persen).

Melambatnya pertumbuhan ekonomi 2013 ini utamanya disebabkan oleh: (i) turunnya pertumbuhan investasi (pembentukan modal tetap bruto) menjadi 4,7 persen dibanding 9,7 persen pada tahun 2012, yang disebabkan, antara lain oleh turunnya investasi non bangunan yang mempengaruhi hasrat melakukan investasi dikarenakan turunnya harga komoditi internasional; (ii) pertumbuhan ekspor barang dan jasa masih tetap rendah, yaitu 5,3 persen, lebih baik dibanding tahun 2012, yaitu 2,0 persen, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2011 (13,6 persen), yang antara lain disebabkan oleh, belum pulihnya perekonomian global dan semakin turunnya harga komoditi internasional.

Masih tetap tingginya pertumbuhan ekonomi tahun 2013 didorong oleh konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah yang tetap kuat. Meskipun terjadinya kenaikan harga BBM bersubsidi pada pertengahan 2013, konsumsi masyarakat tahun 2013 tetap tinggi yaitu sebesar 5,3 persen (sama dengan pertumbuhan 2012), yang disebabkan oleh: (i) upaya pemerintah dengan program BLSM yang tetap menjaga daya beli masyarakat dalam rangka mengkompensasi kenaikan harga BBM bersubsdi; serta (ii) kerjasama yang kuat antara Pemerintah dan BI dalam rangka menstabilkan harga hingga inflasi kembali ke harga normal sampai dengan akhir tahun 2013. Pertumbuhan konsumsi secara total juga didorong oleh pengeluaran pemerintah yang tumbuh sebesar 4,9 persen dibanding tahun 2012 (1,3 persen). Selanjutnya, sejalan dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi, impor tumbuh hanya sebesar 1,2 persen di tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 yang besarnya 6,7 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi 2013 didorong

Page 93: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

4-5

oleh: (i) sektor pertanian yang tumbuh sebesar 3,5 persen; dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor perikanan; (ii) sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 5,6 persen; dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor alat angkut, mesin & peralatannya; (iii) sektor tersier tumbuh 7,0 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada subsektor pengangkutan dan telekomunikasi yang tumbuh 10,2 persen.

Dari sisi kesejahteran masyarakat, PDB per kapita tahun 2013 mengalami penurunan menjadi USD 3.499,9 (Rp 36,5 juta) dibanding tahun 2012, yaitu USD 3.583,2 (Rp 33,5 juta). Tahun 2014 diperkirakan PDB perkapita akan meningkat, dengan asumsi: (i) pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 yang berlangsung dengan aman dan tertib; (ii) terjaganya kelangsungan pembangunan dan stabilitas moneter; (iii) terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (iv) membaiknya perekonomian dunia; (v) dengan asumsi beberapa variabel makro, yaitu nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada nilai keseimbangannya; laju inflasi 5,3 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen.

4.1.2 Perekonomian Dunia

Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, kondisi perekonomian dunia diliputi ketidakpastian. Krisis keuangan Eropa yang masih berlanjut dengan tidak adanya kepastian penyelesaian utang, pemulihan ekonomi AS yang masih lambat, serta mulai menurunnya kemampuan negara-negara Asia untuk menjadi penopang perekonomian dunia telah meningkatkan resiko ekonomi dunia. Pada tahun 2013, kondisi perekonomian dunia secara perlahan membaik yang disebabkan oleh mulai pulihnya perekonomian negara-negara maju. Namun, ketidakpastian kondisi ekonomi dunia diprediksikan akan masih tetap tinggi hingga tahun 2014 yang berdampak pada pelemahan perdagangan dunia sehingga mendorong penurunan harga komoditi dunia, termasuk harga minyak mentah dunia.

Pada tahun 2010-2012, kondisi perekonomian dunia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010, perekonomian dunia sedikit pulih setelah terimbas dampak krisis subprime mortgage di tahun 2008. Kebijakan menyelamatkan perusahaan melalui pemberian bailout yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa memberi ekspektasi positif terhadap perekonomian dunia. Pada tahun

Page 94: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

4-6 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

2011 hingga tahun 2012, perekonomian dunia kembali tertekan dengan permasalahan fiskal yang terjadi di kawasan Eropa, terutama Yunani. Defisit fiskal yang lebar disertai hutang pemerintah per PDB yang besar, membatasi ruang gerak pemerintah Yunani dalam upaya mengatasi resesi ekonomi. Keterkaitan sistem keuangan yang erat terutama pada kawasan Eropa mendorong krisis fiskal Yunani melebar ke negara-negara lain di Kawasan Eropa, sehingga terjadi krisis keuangan Eropa. Pada tahun 2012, pertumbuhan perekonomian dunia masih mengalami perlambatan yang terutama disebabkan oleh: (i) lambatnya proses pemulihan ekonomi AS; (ii) berlanjutnya krisis keuangan Eropa; dan (iii) melemahnya perdagangan dunia yang berpengaruh terhadap perekonomian negara-negara Asia sebagai penopang perekonomian dunia.

Perekonomian Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,9 persen pada tahun 2013, menurun signifikan dibandingkan pada periode sebelumnya tahun 2012 yang tumbuh sebesar 2,8 persen. Namun demikian, investasi meningkat sebesar 5,5 persen. Tumbuhnya investasi di Amerika Serikat kemungkinan akibat adanya isu bank sentral (The Fed) yang akan melakukan pengurangan stimulus moneter (tapering off) pada pertengahan tahun 2014, sehingga dana-dana yang tadinya berada di luar negeri ditarik dan dimasukkan kembali ke Amerika Serikat. Sedangkan belanja pemerintah pada tahun 2013 turun sebesar 2,3 persen. Hal ini sejalan dengan keputusan Kongres yang berencana mengetatkan anggaran belanja pemerintah Amerika Serikat akibat defisit yang terus menerus terjadi.

Sementara itu, perekonomian negara-negara di kawasan Euro (EA17, yaitu kawasan yang negaranya memakai Euro sebagai mata uang) mengalami kontraksi sebesar 0,4 persen. Tingkat hutang sebagian negara di kawasan Euro juga menurun, setelah sebelumnya selalu meningkat. Pada Triwulan III tahun 2013, di kawasan Euro tingkat hutang mencapai sebesar 92,8 persen dari GDP, menurun dari triwulan sebelumnya yang besarnya 92,7 persen. Kawasan Euro mengalami surplus transaksi berjalan sebesar EUR 66,8 miliar, meningkat signifikan apabila dibandingkan pada tahun 2012, yaitu mengalami defisit sebesar EUR 37,8 miliar.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara regional Asia

Page 95: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

4-7

terkendala oleh masih lambatnya perekonomian Cina dan India. Selama tahun 2013, PDB Cina tumbuh 7,6 persen, terendah sejak tahun 1999. Perlambatan ini merupakan dampak dari reformasi struktural yang dijalankan pemerintah Cina. Cina saat ini sedang memprioritaskan kestabilan ekonomi dibandingkan pertumbuhan yang cepat. Cina akan mengurangi ketergantungan pertumbuhan pada kinerja ekspor dan investasi dan lebih fokus pada target belanja konsumen dalam negeri dan jasa. Di sisi lain, inflasi yang tinggi di India, pertumbuhan ekonomi yang masih lemah, kenaikan defisit fiskal, ketidakseimbangan dalam neraca transaksi berjalan, dan kondisi politik yang tidak stabil, menjadikan tahun 2013 menjadi tahun terberat bagi India. Pertumbuhan ekonomi India pada tahun 2013 hanya sebesar 5,3 persen. Sektor manufaktur terus menjadi hambatan pada pertumbuhan PDB India secara keseluruhan akibat hasil manufaktur hanya naik sebesar 1,0 persen.

Perubahan iklim global yang tidak menentu serta ketegangan politik Timur Tengah dan Iran mendorong indeks harga seluruh komoditi dunia menuju ke titik tertingginya pada tahun 2011. Indeks harga komoditi energi pada tahun 2011 sebesar 188,2 dan indeks harga komoditi non energi sebesar 209,9. Namun, adanya perlambatan ekonomi di hampir seluruh negara di dunia mengakibatkan indeks harga komoditi dunia menurun drastis. Pada tahun 2013 secara rata-rata komoditi dunia menurun sebesar 87,1 poin. Indeks harga komoditi energi pada tahun 2013 sebesar 127,4 dan indeks harga komoditi non energi sebesar 101,7.

Laju inflasi pada beberapa negara dunia menurun seiring dengan penurunan harga komoditi dunia terutama komoditi non-energi. Pada tahun 2010, laju inflasi mencapai 1,5 persen pada negara-negara maju dan 6,0 persen pada negara berkembang. Harga komoditi dunia yang meningkat, mendorong peningkatan laju inflasi pada tahun 2011. Laju inflasi mencapai 2,7 persen di kelompok negara maju dan 7,2 persen di kelompok negara berkembang pada tahun 2011. Seiring dengan penurunan harga komoditi dunia terutama non-energi, laju inflasi pada tahun 2012 mengalami penurunan baik pada kelompok negara berkembang maupun pada kelompok negara maju. Harga komoditi yang terus mengalami penurunan mengakibatkan laju inflasi

Page 96: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

4-8 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

kembali menurun pada tahun 2013. Laju inflasi mencapai 1,4 persen di kelompok negara maju dan 6,0 persen di kelompok negara berkembang pada tahun 2013.

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan global mengalami penurunan pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia serta ketidakpastian penyelesaian krisis Eropa. Indeks perdagangan saham baik di Asia, Amerika Serikat, maupun Eropa mengalami penurunan. Kemudian, adanya ketidakpastian akan pengurangan stimulus yang akan dilakukan oleh The Fed sepanjang tahun 2013 menjadikan indeks perdagangan saham di Amerika dan Eropa berfluktuasi, walaupun trennya meningkat. Sedangkan indeks perdagangan saham beberapa negara di kawasan Asia cenderung stabil. Pada akhir tahun 2013, indeks Hangseng Hongkong, STI Singapura, dan IHSG Indonesia masing-masing mencapai 23.306, 3.167, dan 4.274. Selanjutnya, seiring dengan membaiknya data tenaga kerja Amerika Serikat memberikan ekspektasi positif terhadap perekonomian Amerika Serikat sehingga memberi dorongan peningkatan pada beberapa indeks saham negara-negara maju. Pada akhir tahun 2013, indeks DJIA New York, Nikkei Tokyo, dan FTSE London masing-masing naik sebesar 26,5 persen, 14,4 persen, dan 56,7 persen dibandingkan akhir tahun 2012.

Secara keseluruhan tahun 2013, pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 3,0 persen. Pada tahun 2014, perekonomian dunia diperkirakan membaik didukung oleh pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang bertahap, upaya penyelesaian krisis Eropa yang terarah, serta kemampuan ekonomi Cina yang membaik. Dengan demikian, perekonomian dunia pada tahun 2014 diperkirakan IMF tumbuh sebesar 3,6 persen.

4.1.3 Moneter Pada tahun 2013, di tengah tren perlambatan ekonomi domestik, inflasi meningkat tinggi sebagai dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni 2013 serta kenaikan harga pangan akibat berkurangnya pasokan karena adanya kebijakan pembatasan impor seperti daging sapi dan bawang putih serta terganggunya produksi dan distribusi bahan pangan lainnya seperti bawang merah dan cabe merah. Sementara itu, inflasi inti 2013 masih terkendali

Page 97: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

4-9

karena tertolong oleh permintaan domestik yang melambat, dampak lanjutan pelemahan nilai tukar yang belum terlalu kuat, serta harga komoditas global yang menurun. Inflasi pada tahun 2013 mencapai 8,4 persen, lebih tinggi dari inflasi 2012 yang sebesar 4,3 persen dan jauh di atas kisaran sasaran inflasi 4,5±1 persen. Komponen pengeluaran yang dominan memberikan sumbangan inflasi selama tahun 2013 antara lain yaitu bensin sebesar 1,2 persen. tarif angkutan dalam kota sebesar 0,8 persen, bawang merah sebesar 0,4 persen, tarif listrik sebesar 0,4 persen, dan cabai merah sebesar 0,3 persen. Berdasarkan wilayah, kenaikan inflasi tahun 2013 tercatat tertinggi di kawasan Sumatera sebesar 8,9 persen, sedangkan di Jawa inflasi mencapai 8,5 persen, Jakarta sebesar 8,0 persen, dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) tercatat 7,9 persen.

Perlambatan ekonomi dan kenaikan inflasi yang terjadi berdampak pada tertahannya tren perbaikan ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Secara umum, respons kebijakan Pemerintah bersama Bank Indonesia yang terkoordinasi relatif baik di tahun 2013 telah mampu menjaga stabilisasi perekonomian. Hal ini tercermin pada perkembangan ekonomi, termasuk inflasi sejak triwulan IV-2013. Inflasi bulanan sejak September 2013 kembali kepada pola normalnya, bahkan berada di bawah perilaku historisnya.

Memasuki tahun 2014, inflasi terus mengalami penurunan, inflasi IHK Maret 2014 tercatat rendah yakni 0,1 persen (mtm) atau 7,3 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan inflasi Februari 2014 sebesar 0,3 persen (mtm) atau 7,8 persen (yoy). Inflasi Maret 2014 juga tercatat lebih rendah dari rata–rata inflasi dalam 6 tahun terakhir. Penurunan tekanan inflasi disebabkan inflasi inti yang menurun seiring apresiasi nilai tukar, moderasi permintaan domestik, dan ekspektasi inflasi yang masih terjaga. Selain itu, harga bahan pangan juga mengalami deflasi akibat pasokan beberapa komoditas bahan makanan yang meningkat seiring dengan datangnya musim panen. Bahkan pada bulan April 2014 terjadi deflasi sebesar 0,02 persen, terutama dikarenakan oleh deflasi dari kelompok bahan makanan sebesar 0,2 persen dan kelompok sandang sebesar 0,02 persen.

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada tahun 2013

Page 98: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

4-10 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

cenderung melemah secara berarti dari Rp 9.793 per dolar AS pada akhir tahun 2012 mencapai Rp 12.171 per dolar AS pada akhir tahun 2013. Tekanan terhadap Rupiah terutama berasal dari tingginya permintaan valas untuk keperluan impor (termasuk kebutuhan valas untuk impor BBM) di tengah perlambatan kinerja ekspor. Disamping itu, pelemahan rupiah juga ikut dipicu oleh rencana pengurangan stimulus moneter AS (tapering-off), pelambatan ekonomi China dan masih tingginya ketidakpastian global yang kemudian mendorong keluarnya aliran modal dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Tekanan terhadap rupiah terutama cukup kuat terjadi sejak akhir Mei 2013 hingga Agustus 2013, sejalan dengan meningkatnya aliran modal keluar dipicu sentimen terhadap rencana pengurangan stimulus moneter oleh The Fed, di tengah kenaikan inflasi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi dan defisit transaksi berjalan dalam neraca pembayaran Indonesia.

Dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, BI bersama Pemerintah telah berupaya terus menjaganya agar sesuai dengan kondisi fundamental perekonomian Indonesia. Sementara itu, dari sisi pemerintah, upaya ekspor non-migas terus ditingkatkan. Penguatan nilai tukar Rupiah terhadap USD pada triwulan pertama tahun 2014 tentunya tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi respons kebijakan yang dijalankan oleh BI dan Pemerintah.

4.1.4 Neraca Pembayaran

Pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, kondisi Neraca Pembayaran Indonesia masih terjaga, namun dalam tekanan yang berat. Gejolak ekonomi dunia terutama perlambatan ekonomi negara-negara maju melemahkan neraca perdagangan Indonesia. Dengan ekspor barang yang menurun sedangkan impor barang yang tetap tinggi, neraca transaksi berjalan mengalami defisit pada tahun 2013. Namun demikian, likuiditas di pasar dunia yang cukup besar serta masih tingginya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia mendorong masuknya arus modal ke Indonesia dan menguatkan neraca transaksi modal dan finansial. Pada tahun 2011, surplus neraca pembayaran Indonesia masih terjaga dengan penurunan surplus neraca transaksi berjalan dan peningkatan surplus neraca modal dan finansial. Total penerimaan ekspor barang mencapai USD200,8 miliar, naik 27,0 persen. Kenaikan tersebut

Page 99: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

4-11

didorong oleh ekspor migas dan nonmigas yang meningkat masing-masing sebesar 32,8 persen dan 25,7 persen. Sedangkan, pengeluaran impor mencapai USD166,0 miliar, naik 30,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkatnya pengeluaran impor barang disebabkan oleh impor migas dan nonmigas yang naik masing-masing sebesar 52,4 persen dan 24,8 persen. Dengan defisit jasa-jasa (termasuk pendapatan dan transfer berjalan) sebesar USD33,1 miliar, surplus neraca transaksi berjalan tahun 2011 mencapai USD1,7 miliar. Neraca modal dan finansial mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan tahun 2010. Pada tahun 2011, investasi langsung asing (neto ) mencapai USD11,5 miliar, invetasi portfolio USD3,8 miliar, dan investasi lainnya mencapai defisit USD1,8 miliar. Dalam keseluruhan tahun 2011, neraca transaksi modal dan finansial mengalami surplus sebesar USD13,6 miliar. Cadangan devisa pada akhir tahun 2011 mencapai USD110,1 miliar, cukup untuk memenuhi kebutuhan 6,5 bulan impor.

Pada tahun 2012, neraca pembayaran Indonesia menghadapi tekanan yang lebih berat dibandingkan tahun 2011. Neraca transaksi berjalan menjadi defisit sebesar USD24,4 miliar terutama disebabkan oleh pertumbuhan pengeluaran impor migas yang lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan ekspor migas. Pada tahun 2012, ekspor migas mencapai USD35,6 miliar, naik 6,6 persen dari tahun 2011, sedangkan impor migas mencapai USD40,8 miliar, naik 5,4 persen dari tahun 2011. Namun, surplus neraca transaksi modal dan finansial meningkat menjadi sebesar USD24,9 miliar pada tahun 2012. Peningkatan surplus transaksi modal dan finansial tersebut terutama didorong oleh meningkatnya arus modal masuk portofolio dan meningkatnya arus modal keluar investasi lainnya. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa mencapai USD112,8 miliar.

Pada tahun 2013, perkembangan perekonomian dunia yang kurang baik memberi tekanan yang lebih berat pada neraca pembayaran Indonesia. Pada tahun 2013, penerimaan ekspor barang menurun menjadi USD183,5 miliar dengan ekspor migas dan ekspor nonmigas yang menurun masing-masing sebesar 5,6 persen dan 1,9 persen dibandingkan tahun 2012. Pengeluaran impor barang menurun menjadi USD177,4 miliar dengan impor migas dan impor nonmigas

Page 100: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

4-12 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

masing-masing sebesar USD43,3 miliar dan USD134,1 miliar. Dengan defisit jasa-jasa yang tetap tinggi, neraca transaksi berjalan pada tahun 2013 mengalami defisit sebesar USD28,5 miliar. Pada tahun 2013, surplus neraca transaksi modal dan finansial meningkat mencapai USD22,7 miliar dengan kenaikan pada investasi langsung asing dan investasi portofolio. Investasi langsung asing mencapai USD14,8 miliar, didukung oleh tingginya arus modal masuk di Indonesia yang mencapai USD18,4 miliar. Investasi portofolio mencapai USD9,8 miliar terutama didorong oleh masuknya investasi portofolio ke sektor publik sebesar USD10,3 miliar pada triwulan IV tahun 2013. Sedangkan investasi lainnya defisit USD1,9 miliar dengan tingginya pembayaran hutang swasta sejak awal tahun dan pembayaran hutang publik pada akhir tahun 2013. Dengan perkembangan tersebut, pada tahun 2013, cadangan devisa mencapai USD99,4 miliar atau cukup untuk kebutuhan 5,5 bulan impor.

Pada tahun 2014, perekonomian dunia diperkirakan membaik didukung oleh pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang bertahap, upaya penyelesaian krisis Eropa yang terarah, serta kemampuan ekonomi Cina yang membaik. Penerimaan ekspor diperkirakan mencapai USD220,2 miliar dengan ekspor non migas yang diperkirakan tumbuh sebesar 3,7 persen. Sedangkan impor diperkirakan mencapai USD222,7 miliar dengan impor non migas diperkirakan tumbuh sebesar 3,0 persen. Dengan defisit jasa-jasa yang meliputi pendapatan dan transfer, neraca transaksi berjalan diperkirakan mengalami defisit sebesar USD28,5 miliar. Daya tarik investasi ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia diperkirakan tetap tinggi. Pada tahun 2014, investasi langsung asing (neto), investasi portfolio (neto), serta investasi lainnya masing-masing diperkirakan surplus sebesar sebesar USD15,3 miliar, USD11,9 miliar, dan USD3,3 miliar, dan cadangan devisa mencapai USD107,9 miliar.

4.1.5 Keuangan

Negara Realisasi sampai dengan 2013

Kebijakan fiskal dalam jangka menengah sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal melalui peningkatan pendapatan negara dan efisiensi belanja negara. Dengan begitu maka defisit anggaran dapat terjaga dan terkelola sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB dapat terus

Page 101: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

4-13

diturunkan. Namun, Pemerintah juga menyadari perlunya kebijakan fiskal yang ekspansif dengan pengelolaan secara hati-hati dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada pelaksanaan RPJMN 2010-2014, realisasi pendapatan negara pada APBN 2010—2013 terus mengalami peningkatan. Dalam periode tersebut, secara nominal ralisasi pendapatan negara pada APBN 2010–2013 meningkat rata-rata sebesar 12,8 persen per tahun, dari Rp995,3 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp1.429,4 triliun pada tahun 2013. Peningkatan pendapatan negara tersebut utamanya didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan yang meningkat rata-rata sebesar 14,0 persen atau naik dari Rp723,3 triliun di tahun 2010 menjadi Rp1.072,1 triliun pada tahun 2013. Penerimaan perpajakan ini menyumbang sebesar lebih dari 73,6 persen dari total penerimaan dalam negeri.

Di sisi belanja negara, realisasi APBN 2010 – 2013 dan yang direncanakan pada APBN 2014 juga terus mengalami peningkatan. Pada APBN 2010-2013 realisasi belanja negara naik rata-rata sebesar 16,3 persen tiap tahun tahun atau meningkat dari Rp1.042,1 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp1.638,9 triliun pada tahun 2013. Peningkatan belanja negara tersebut didorong oleh peningkatan belanja pemerintah pusat rata-rata sebesar 17,3 persen per tahun dan belanja ke daerah rata-rata sebesar 14,2 persen per tahun. Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat tersebut utamanya didorong oleh peningkatan belanja barang dan belanja modal yang masing-masing meningkat rata-rata sebesar 19,8 persen dan 28,9 persen per tahun. Kenaikan belanja barang dan modal ini seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang mempunyai daya dorong kuat terhadap pertumbuhan ekonomi seperti listrik, jalan, pelabuhan serta pengembangan infrastruktur pada 6 (enam) koriodr ekonomi. Selanjutnya, peningkatan belanja pemerintah pusat juga didorong oleh kenaikan belanja subsidi, utamanya subsidi BBM dan listrik yang meningkat rata-rata sebesar 26,5 persen per tahun. Meningkatknya belanja subsidi BBM dan listrik ini berkaitan dengan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas harga

Page 102: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

4-14 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

dan mempertahankan kesejahteraan rakyat meskipun tekanan terhadap harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terus dialami sepanjang periode pelaksanaan RPJMN 2010-2014.

Realisasi dana transfer ke daerah juga mengalami peningkatan pada APBN 2010-2013 dan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,2 persen per tahun, yaitu dari Rp344,7 trilium pada tahun 2010 menjadi Rp513,3 triliun pada tahun 2013. Peningkatan transfer ke daerah tersebut didorong oleh peningkatan dana perimbangan yang meningkat rata-rata sebesar 10,8 persen per tahun yaitu dari Rp316,7 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp430,4 triliun pada tahun 2013. Kenaikan dana perimbangan, utamanya Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan untuk kegiatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana (KB), infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, air minum dan sanitasi, pertanian, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintahan daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, serta perdagangan. Sementara itu, sesuai dengan amanat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, realisasi dana otonomi khusus dan penyeimbang meningkat rata-rata sebesar 43,6 persen per tahun atau meningkat dari Rp28,1 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp82,9 triliun pada tahun 2013.

Sementara untuk realisasi defisit anggaran dalam periode 2010-2013 selalu lebih rendah dari defisit yang ditetapkan dalam APBN. Dalam periode tersebut, beberapa faktor yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut antara lain, realisasi pendapatan negara lebih besar dari target yang ditetapkan, sedangkan realisasi belanja negara lebih rendah bila dibandingkan dengan alokasi anggaran; atau realisasi pendapatan negara dan realisasi belanja negara lebih rendah dari target/alokasi yang ditetapkan, namun persentase realisasi pendapatan negara lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi belanja negara. Stok utang pemerintah berhasil diturunkan dari 26,2 persen PDB pada tahun 2010 menjadi diperkirakan menjadi 26,1 persen pada tahun 2013.

Perkiran capaian 2014

Page 103: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

4-15

Pada APBN 2014, Pemerintah menetapkan arah kebijakan fiskal yaitu memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan melalui kebijakan fiskal yang sehat dan efektif. Strategi yang akan dijalankan adalah mendorong APBN lebih produktif dan ekspansif untuk meningkatkan kapasitas perekonomian namun tetap dikelola secara berhati-hati dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal. Strategi yang lebih rinci dari kebijakan tersebut antara lain: (1) mengendalikan defisit anggaran yang terdiri atas optimalisasi pendapatan negara dan peningkatan kualitas belanja negara; (2) mengendalikan keseimbangan primer dengan tetap mengoptimalkan pendapatan negara dan memperbaiki dan mengefisienkan struktur belanja negara; dan (3) menurunkan rasio utang terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan melalui pinjaman, terus menjaga negative net flow untuk pinjaman luar negeri, dan mengarahkan pinjaman untuk kegiatan produktif.

Dengan arah kebijakan fiskal tersebut, pendapatan negara dan hibah pada APBN tahun 2014 direncanakan mencapai Rp1.667,1 triliun atau meningkat 16,6 persen dibandingkan realisasi APBN tahun 2013. Peningkatan pendapatan negara negara tersebut utamanya didorong oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp1.280,4 triliun atau meningkat sebesar 19,4 persen dibandingkan realisasi APBN 2013. Untuk memberikan dorongan pada perekonomian, belanja negara direncanakan sebesar Rp1.842,5 triliun atau meningkat sebesar 12,4 persen dibanding realisasi tahun 2013. Alokasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.249,9 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp592,6 triliun. Sementara itu, alokasi belanja untuk subsidi diperkirakan sebesar Rp333,7 triliun atau turun sebesar 6,0 persen dibandingkan realisasi subsidi tahun 2013. Dari alokasi belanja subsidi tersebut 63,2 persen dialokasi untuk subsidi BBM, LPG, dan BBN yang diperkirakan sebesar Rp210,7 triliun.

Defisit pada APBN 2014 ditetapkan sebesar 1,70 persen dari PDB atau sebesar Rp174,4 triliun sebagai salah satu upaya dalam menjaga kesinambungan fiskal. Defisit APBN tersebut direncanakan akan dibiayai dari sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp196,3 triliun, dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp20,9 triliun. Ketahanan fiskal yang

Page 104: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

4-16 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

terjaga akan tercermin dari posisi utang pemerintah yang jika dapat memenuhi target akan terus menurun menjadi 23,7 persen PDB pada akhir tahun 2014.

Tantangan 2015

Tantangan utama di bidang pengelolaan fiskal pada tahun 2015 antara lain adalah: (1) optimalisasi penerimaan pajak agar rasionya terhadap PDB dapat meningkat dan setara dengan negara-negara sekawasan; (2) perluasan ruang fiskal (fiscal space) agar Pemerintah lebih leluasa mengalokasikan belanjanya; (3) peningkatan kualitas belanja untuk program/kegiatan yang lebih mempunyai daya ungkit (leverage) atau pengaruh ganda (multiplier effect); dan (4) pembiayaan defisit secara hati-hati dengan pemanfaatannya yang selektif.

4.1.6 Pertumbuhan Ekonomi

Stabilitas ekonomi yang didukung oleh daya beli masyarakat mendorong terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Perekonomian Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 6,2 persen dalam periode empat tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2010 – 2014 dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012 dan 2013 berturut-turut sebesar 6,2 persen, 6,5 persen, 6,3 persen dan 5,8 persen.

Dari sisi pengeluaran, dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama didukung oleh peningkatan investasi dan konsumsi rumah tangga. Investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh rata-rata sebesar 7,8 persen terutama didukung oleh investasi alat angkutan luar negeri serta mesin dan perlengkapan luar negeri. Daya beli masyarakat yang dapat terjaga mendorong konsumsi rumah tangga tumbuh rata-rata sebesar 5,0 persen dan pengeluaran pemerintah tumbuh rata-rata sebesar 2,4 persen. Peningkatan pengeluaran rumah tangga terutama didorong oleh pengeluaran rumah tangga bukan makanan. Sedangkan pengeluaran pemerintah terutama didorong oleh komponen pengeluaran penerimaan barang dan jasa. Perlambatan ekonomi dunia memberi tekanan menurun pada transaksi perdagangan luar negeri Indonesia. Namun, di sisi lain, Ekspor barang dan jasa Indonesia mengalami perlambatan dalam dua tahun terakhir. Ekpor barang dan jasa pada tahun 2013 melambat menjadi 5,3 persen, meskipun dalam

Page 105: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

4-17

periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, ekspor barang dan jasa dapat tumbuh rata-rata sebesar 9,1 persen. Sejalan dengan peningkatan investasi, impor barang dan jasa tumbuh rata-rata sebesar 9,6 persen.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 terutama didukung oleh sektor tersier yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi serta perdagangan, hotel, dan restoran dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 11,1 persen dan 8,0 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi meningkat tinggi didorong oleh pertumbuhan sub sektor komunikasi, sedangkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran terutama didukung oleh peningkatan sub sektor perdagangan besar dan eceran. Sektor tersier lainnya yaitu listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; keuangan, real estat dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa masing-masing tumbuh rata-rata sebesar 5,5 persen; 6,8 persen; 6,8 persen; dan 5,9 persen dalam periode empat tahun pertama RPJMN 2010-2014. Sektor sekunder yaitu industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian tumbuh rata-rata sebesar 5,5 persen dan 2,1 persen. Pertumbuhan pada sektor industri pengolahan terutama didorong oleh sub sektor industri nonmigas alat angkutan, mesin, dan peralatannya; serta logam dasar besi dan baja. Sektor primer yaitu pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan tumbuh rata-rata sebesar 3,5 persen dalam periode yang sama, terutama didukung oleh sub sektor perikanan.

Krisis keuangan Eropa yang masih belum dapat diselesaikan serta pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang masih lambat terutama dengan adanya permasalahan fiskal yang cukup berat diperkirakan masih membayangi kondisi ekonomi dunia tahun 2014. Meskipun demikian, ekonomi dunia pada tahun 2014 diperkirakan lebih baik dari kondisi perekonomian tahun 2013 terutama didorong oleh pulihnya perekonomian Cina. Dengan stabilitas ekonomi yang terjaga disertai upaya penguatan ekonomi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan dapat mencapai sekitar 5,5 persen pada tahun 2014.

Dengan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen pada tahun 2014, dari sisi pengeluaran, investasi dan konsumsi masyarakat didorong sebagai penggerak

Page 106: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

4-18 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

perekonomian dengan perkiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,5 persen dan 5,3 persen. Konsumsi pemerintah diupayakan dapat tumbuh sebesar 5,2 persen melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Ekspor barang dan jasa diupayakan dapat tumbuh kembali sebesar 1,4 persen dalam menghadapi perlambatan ekonomi dunia. Dari sisi lapangan usaha, seiring dengan perbaikan iklim investasi dan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh sektor industri pengolahan yang diperkirakan tumbuh 5,5 persen. Sektor pertanian tumbuh 3,3 persen; sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 0,8 persen; serta sektor tersier yaitu listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, jasa usaha; serta jasa-jasa meningkat masing-masing 5,1 persen; 6,1 persen; 5,4 persen; 9,7 persen; 7,1 persen; dan 5,1 persen. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan 5,6-5,9 persen dan tingkat kemiskinan 9,0-10,5 persen.

4.1.7 Perbankan dan Pasar Modal

Kondisi makro berlanjutnya krisis ekonomi dan keuangan di Eropa, gejolak di Amerika Serikat serta berbagai tekanan yang terjadi di pasar keuangan tahun 2012 - 2013, membuat sektor keuangan domestik tak lepas dari gejolak dan tekanan ekonomi. Namun, kondisi ketahanan sektor keuangan secara umum relatif cukup baik. Beberapa indikator di sektor pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya yang menunjukkan kondisi yang meningkat dan cukup terkendali.

Perkembangan pasar modal, yang terlihat pada perkembangan IHSG 2012 – 2013 diwarnai dengan fluktuasi yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian dunia. Besarnya investasi asing yang cukup signifikan dalam pasar modal Indonesia menjadi penyebab utama sensitivitas IHSG terhadap perkembangan ekonomi dunia.

Meskipun kondisi pasar modal Indonesia bergairah/meningkat pada awal tahun 2012, yaitu dari level IHSG 3.192 pada bulan Januari 2012, dan terus meningkat secara bertahap sampai mencapai 4.181 level pada bulan April 2012, tekanan akibat krisis utang Eropa kemudian membawa IHSG sempat turun ke level 3.833 pada bulan Mei 2012. Tekanan terhadap IHSG tersebut didorong oleh kepanikan sebagian investor asing dan dalam negeri. IHSG kemudian kembali menunjukkan peningkatan menjadi 3.956

Page 107: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

4-19

pada bulan Juni 2012 secara bertahap ke level 4.350 pada bulan Oktober 2012, sedikit menurun pada bulan November, dan mencapai 4.317 pada akhir Desember 2012 atau menguat 12,9 persen selama tahun 2012. Peningkatan indeks saham ini terus berlanjut pada tahun 2013, dan mencapai 5.069 pada awal Mei 2013, secara bertahap merosot sampai di bawah 4.000 pada 27 Agustus 2013, dan kemudian meningkat lagi menjadi 4.274 pada akhir Desember 2013. Perkembangan IHSG sampai dengan awal tahun 2014, membaik/meningkat lagi menjadi 4.688 pada awal Maret 2014.

Di sektor perbankan, meskipun terjadi krisis Eropa dan gejolak politik dan ekonomi di Amerika Serikat 2008 - 2013, kinerja sektor perbankan masih terjaga dengan baik (Tabel 1 Indikator Perbankan). Indikator rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio – CAR) pada akhir (November) 2013 mencapai 18,7 persen meningkat dibanding akhir 2012 (17,4 persen), tahun 2011 (16,1 persen) dan 2010 (17,0 persen). Indikator lain seperti rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan – NPL), tercatat menurun (membaik) menjadi 1,9 persen pada akhir 2013, membaik dibanding 2012 (2,3 persen), 2011 (2,2 persen) dan 2010 (2,6 persen), terkait dengan kebijakan Loan to Value dan Down Payment perbankan. Dari segi aset, total aset bank-bank umum pada akhir tahun 2013 tercatat sebesar Rp 4.817,8 triliun, meningkat dibanding tahun 2012, yaitu sebesar Rp 4.262,6 triliun.

Penyaluran kredit perbankan juga mengalami pertumbuhan. Kinerja penyaluran kredit hingga akhir 2013 mencapai Rp3.241,0 triliun atau menurun pertumbuhannya menjadi 17,7 persen dari Desember 2012 yang mencapai Rp2.725,7 triliun atau tumbuh sebesar 23,9 persen (y-o-y) dan tahun 2011 (24,6 persen). Meningkatnya BI rate dari 5,75 persen, menjadi 6,0 persen pada awal Juni 2013 dan secara bertahap menjadi 7,50 persen pada awal November 2013 mempengaruhi suku bunga perbankan. Tingkat suku bunga kredit modal kerja, dan kredit investasi meningkat, namun kredit konsumsi menurun masing-masing menjadi 12,08 persen, 11,74 persen dan 13,12 persen pada akhir (November) 2013 dari 11,50 persen, 11,28 persen dan 13,58 persen pada akhir 2012. Terjaganya perubahan suku bunga kredit tersebut juga terkait dengan kebijakan yang

Page 108: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

4-20 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

mewajibkan bank mempublikasikan Suku Bunga Dasar Kredit, yang bertujuan untuk mendorong efisiensi perbankan.

Membaiknya kegiatan perekonomian, khususnya di bidang produksi dan perdagangan mendorong peningkatan penyaluran kredit, baik kredit modal kerja (KMK), kredit investasi (KI) dan kredit konsumsi (KK). Pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi pada tahun 2012 masing-masing mencapai 23,2 persen, 27,6 persen, dan 20,0 persen (y-o-y). Pada akhir tahun 2013, komposisi pertumbuhan KMK, KI dan KK masing-masing menurun menjadi 21,3 persen, 33,1 persen dan 15,3 persen (y-o-y).

Peningkatan pertumbuhan kredit juga terjadi pada kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (kredit UMKM). Pada akhir (November) tahun 2013, kredit UMKM yang disalurkan tercatat sebesar Rp595,4 triliun atau meningkat sebesar 15,3 persen dibanding tahun 2012 yang sebesar Rp516,3 triliun, dan tahun 2011 sebesar Rp445,5 triliun.

Masih cukup tingginya inflasi dan nilai tukar rupiah pada awal tahun 2014, serta BI rate dan suku bunga perbankan, akan memperlambat pertumbuhan kredit perbankan (Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit Konsumsi). Tingginya suku bunga perbankan, yang berkaitan dengan tingkat pengembalian obligasi, juga membuat penerbitan obligasi rupiah masih kurang menarik, dibanding obligasi dalam valuta asing. Di pihak lain, penerbitan saham dalam tahun 2014 diharapkan dapat meningkat signifikan untuk memenuhi kebutuhan dana investasi baik badan usaha swasta maupun BUMN/BUMD.

4.1.8 Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengangguran

Dalam kurun waktu antara tahun 2009-Februari 2014, jumlah penduduk usia kerja bertambah sebanyak 12,92 juta juta orang. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja memberi nilai positif, karena dapat menjadi modal pembangunan untuk setiap kegiatan ekonomi di berbagai sektor usaha dan wilayah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk usia kerja, jumlah angkatan kerja juga bertambah besar. Penduduk usia kerja yang besar merupakan asset dan berpotensi sebagai sumber peningkatan pertumbuhan ekonomi bila kualitasnya

Page 109: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

4-21

ditingkatkan. Kondisi ini sangat berpotensi bagi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, sehingga memberikan kontribusi yang berarti terhadap produktivitas nasional.

Pada periode yang sama, jumlah angkatan kerja bertambah 11,6 juta dan kesempatan kerja bertambah 13,7 juta pekerja. Pertambahan kesempatan kerja yang melebihi angkatan kerja, telah menurunkan angka pengangguran dari 8,1 persen menjadi 5,7 persen. Angka pengangguran terbuka ini diperkiraan menurun kembali tahun 2014. Suatu pertanda adanya dampak positif dari stabilitas ekonomi makro, sehingga jumlah penganggur dapat dikendalikan setidaknya yang masih tersisa sebanyak 7,15 juta orang.

4.2 KERANGKA EKONOMI MAKRO 2015

4.2.1 Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun 2015

Lingkungan global yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap gambaran ekonomi Indonesia tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Pertama, Integrasi perekonomian global, terutama sekali adalah akan diberlakukannya The ASEAN Community di tahun 2015. Peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi.

Kedua, Pengaruh eksternal bagi perekonomian nasional antara lain berasal dari: (a) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia (b) perekonomian Asia yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Ketiga, Terdapat tiga perkembangan global yang perlu dicermati dalam tahun 2015, yaitu: (a) krisis di kawasan eropa masih belum pulih (mild recovery) sehingga dikhawatirkan belum mampu meningkatkan permintaan dunia, yang pada akhirnya akan menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh lebih cepat; (b) harga komoditas dunia

Page 110: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

4-22 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

masih masih melanjutkan tren penurunan ataupun flat dan adanya indikasi berakhirnya era supercycle juga akan mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia; (c) rencana akan berakhirnya stimulus moneter (tapering off) di AS sampai di akhir tahun 2014 dan kemungkinan akan diberlakukannya kebijakan uang ketat di Amerika Serikat dan juga negara maju lainnya akan mendorong naiknya

biaya untuk mengakses modal internasional.

Dalam situasi ini, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai langkah yang tepat, antara lain: (i) penguatan ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat; (ii) meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah belanja negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait dengan prioritas belanja negara infrastruktur; serta (iii) peningkatan efektivitas penerimaan negara dengan sekaligus pengurangan defisit anggaran. Dengan langkah-langkah ini, secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada tahun 2013 dapat dipertahankan pada tahun 2014, dan dapat ditingkatkan pada tahun 2015.

4.2.2 Tantangan dan Kebijakan Pokok

Dengan memperhatikan pencapaian kemajuan tahun 2011 sampai dengan 2013 dan mempertimbangkan masalah yang dihadapi hingga tahun 2014, maka tantangan dan kebijakan pokok yang dihadapi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL. Perhatian akan di tujukan pada peningkatan investasi, industri pengolahan nonmigas, daya saing ekspor, peningkatan efektivitas penerimaaan negara, penguatan penyerapan belanja negara, dan pemantapan ketahanan pangan dan energi;

2. MENJAGA STABILITAS EKONOMI. Dorongan akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar resiko fluktuasi harga komoditi baik migas maupun non-migas, serta pengendalian arus modal;

3. MEMPERCEPAT PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN. Upaya akan ditujukan dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta dapat menjangkau masyarakat yang masih hidup di bawah

Page 111: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

4-23

garis kemiskinan dengan program-program

pemberdayaan yang tepat dan terpadu.

4.2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, Sasaran Kuantitatif tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 diperkirakan sebesar 5,5-5,7 persen pada tahun 2015 dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 9,0-10,0 persen pada tahun 2015.

4.2.4 Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro 2015

Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, Sasaran Kuantitatif tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 diperkirakan sebesar 5,5-5,7 persen pada tahun 2015 dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 9,0-10,0 persen pada tahun 2015.

4.2.5 Pertumbuhan Ekonomi Dan Kebutuhan Investasi

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 didorong dengan upaya meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor nonmigas, serta memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara dengan mempertajam dan meningkatkan kualitas belanja negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, semakin ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Pada tahun 2015, perekonomian ditargetkan tumbuh sekitar 5,8 persen, lebih tinggi dari sasaran pertumbuhan tahun 2014 yang besarnya 5,5 persen.

Dari sisi pengeluaran, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang dan jasa didorong agar tumbuh masing-masing sekitar 5,5 persen dan 4,6 persen. Dengan meningkatnya investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh sekitar 1,6 persen. Dalam keseluruhan tahun 2015, dengan terjaganya stabilitas ekonomi konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh sekitar 5,1 persen, sedangkan konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh sekitar 1,8 persen.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian diperkirakan

Page 112: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

4-24 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

tumbuh sekitar 3,5 persen, sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sekitar 5,8 persen dan sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh sekitar 0,9 persen. Sektor tersier yang meliputi listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa diperkirakan tumbuh berturut-turut sebesar sekitar 5,5 persen; 6,5 persen; 5,7 persen; 10,0 persen; 7,4 persen; serta 5,4 persen.

Secara keseluruhan, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,8 persen pada tahun 2015 membutuhkan investasi sebesar Rp 3.921,3 triliun.

4.2.6 Moneter Arah kebijakan di bidang moneter akan tetap difokuskan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan. Kebijakan moneter akan tetap diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya. Inflasi pada tahun 2015 ditargetkan berada pada kisaran 3,0 – 5,0 persen, sementara itu nilai tukar ditargetkan berada pada kisaran Rp.11.500 – Rp. 12.000 per dolar AS.

Penguatan operasi moneter, pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman pasar keuangan akan didorong agar diintensifkan untuk mendukung efektivitas transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam pembiayaan pembangunan. Selanjutnya, kebijakan makroprudensial akan diarahkan pada mitigasi risiko sistemik di sektor keuangan serta pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan stabilitas makroekonomi. Pemerintah dan Bank Indonesia juga akan terus berkoordinasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan (financial inclusion).

Beberapa hal penting terkait implementasi kebijakan moneter ke depan, diantaranya: (i) Pentingnya koordinasi yang erat di antara berbagai pemangku kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan; (ii) Kedisiplinan dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi dengan penguatan bauran kebijakan (iii) Komunikasi yang intensif antara BI dan Pemerintah dengan

Page 113: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

4-25

masyarakat sangat penting untuk menjangkar persepsi pasar; (iv) Penguatan kebijakan struktural sangat dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, termasuk kebijakan pengelolaan subsidi BBM, kebijakan di sektor keuangan, terutama terkait pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan di sektor riil.

4.2.7 Neraca Pembayaran

Penerimaan ekspor tahun 2015 diperkirakan meningkat sekitar 8,5 persen, didorong oleh peningkatan ekspor non-migas yang naik sekitar 6,8 persen. Sementara itu, impor diperkirakan meningkat sekitar 6,1 persen, didorong oleh peningkatan impor non-migas yang naik sekitar 5,9 persen. Dengan defisit sektor jasa-jasa yang diperkirakan masih tetap tinggi, neraca transaksi berjalan pada tahun 2015 diperkirakan defisit sebesar USD19,9 miliar.

Sementara itu surplus neraca modal dan finansial diperkirakan sebesar USD27,6 miliar didorong oleh meningkatnya investasi langsung asing (neto) sebesar USD17,8 miliar dan investasi portfolio (neto) sebesar USD11,9 miliar, sedangkan investasi lainnya (neto) diperkirakan defisit sebesar USD2,1 miliar.

Secara keseluruhan, terjadi surplus neraca pembayaran pada tahun 2015 yang diperkirakan mencapai USD 8,5 miliar sehingga cadangan devisa diperkirakan mencapai USD 116,4 miliar.

4.2.8 Perbankan Dan Pasar Modal

Dalam tahun 2015, setelah terselenggaranya pemilihan anggota DPR/DPD, Presiden dan Kabinet yang baru diharapkan dapat lebih mendorong harapan atau ekspektasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. Dengan menurunnya inflasi dan suku bunga perbankan dalam tahun 2015, pertumbuhan kredit perbankan diperkirakan akan meningkat lagi, demikian pula dengan penerbitan dan perdagangan obligasi dan saham di bursa efek Indonesia. Meskipun demikian, peningkatan penerbitan surat berharga dalam tahun 2015 masih terbatas. Tingkat pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan di pasar modal serta sistim perlindungan keuangan konsumen, berpengaruh pada terbatasnya perkembangan pasar keuangan di dalam negeri.

4.2.9 Pengangguran Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan

Page 114: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

4-26 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

dan Kemiskinan dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi, berbagai kegiatan pembangunan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Sasaran Kuantitatif tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,5-5,7 persen pada tahun 2015.

TABEL 4.1 PERKEMBANGAN DAN SASARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2014-2015

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Perkiraan Sasaran

Pertumbuhan Ekonomi (persen) 6,2 6,5 6,3 5,8 5,5 5,5-6,0

Sisi Pengeluaran

Konsumsi Masyarakat 4,7 4,7 5,3 5,3 5,3 4,9-5,2

Konsumsi Pemerintah 0,3 3,2 1,3 4,9 5,2 1,4-2,1

PMTB 8,5 8,3 9,7 4,7 5,5 4,7-6,1

Ekspor Barang dan Jasa 15,3 13,6 2,0 5,3 1,4 4,3-4,8

Impor Barang dan jasa 17,3 13,3 6,7 1,2 0,2 1,0-2,0

Sisi Produksi

Pertanian 3,0 3,4 4,2 3,5 3,3 3,2-3,6

Pertambangan dan Penggalian 3,9 1,6 1,6 1,3 0,8 0,6-1,1

Industri pengolahan 4,7 6,1 5,7 5,6 5,5 5,5-6,0

Listrik Air dan Gas Bersih 5,3 4,7 6,2 5,6 5,1 5,0-5,6

Konstruksi 7,0 6,1 7,4 6,6 6,1 6,0-6,6

Perdagangan, Hotel dan restoran 8,7 9,2 8,1 5,9 5,4 5,4-5,9

Pengangkutan Dan Komunikasi 13,4 10,7 10,0 10,2 9,7 9,7-10,2

Keuangan, persewaan dan jasa usaha 5,7 6,8 7,1 7,6 7,1 7,2-7,6

Jasa-Jasa 6,0 6,8 5,2 5,5 5,1 5,0-5,5

Laju Inflasi (persen) 7,0 3,8 4,3 8,4 5,3 4,4

Pengangguran terbuka (Persen)*) - Agustus

7,1 6,6 6,07 6,17 5,6-5,9 5,5-5,7

Penduduk Miskin (Persen) 13,3 12,49 11,66 11,47 9,0-10,5 9,0-10,0

Ket: *) Agustus 2012-2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk

Page 115: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

4-27

TABEL 4.2 PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI NERACA PEMBAYARAN

TAHUN 2014-2015(USD MILIAR)

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Perkiraan Sasaran

Transaksi Berjalan 5,1 1,7 -24,2 -28,5 -21,9 -19,9

Ekspor 158,1 200,8 188,1 183,6 220,2 238,9

Migas 28,7 38,1 35,6 33,6 33,4 36,2

Non Migas 129,4 162,7 152,9 150 155,5 166,1

Impor -127 -166 -179 -177,4 -222,7 -236,3

Migas -25,4 -38,7 -40,7 -45,2 -44,2 -45,5

Non Migas -102 -127,3 -139 -134,1 -138,1 -146,3

Jasa-Jasa *) -25,5 -33,1 -32,6 -34,60 -28,5 -29,6

Transaksi Modal dan Financial 26,6 24,9 25,6 22,7 30,5 27,6

Transaksi Modal 0,1 0,3 0,4 0,2 0,03 0,01

Transakasi Financial 26,6 13,5 24,9 22,7 30,5 27,6

Investasi Langsung (neto) 11 11,5 14,0 14,8 15,3 17,8

Investasi Portofolio 13,2 3,8 9,2 9,8 11,9 11,9

Investasi Lainnya (neto) 2,3 -1,8 1,2 -2,9 3,3 -2,1

Total 31,8 15,3 0,7 -5,7 8,56 8,54

Selisih Penghitungan -1,5 -3,4 -0,6 -1,6 0,0 0,0

Neraca Keseluruhan 30,3 11,9 0,2 -7,3 8,56 8,54

Cadangan Devisa 96,2 110,1 112,8 99,4 107,9 116,4

Ket: *) termasuk pendapatan (neto) dan transfer

Page 116: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

4-28 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

Page 117: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-1

BAB 5 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5.1 TEMA RKP 2015 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dilaksanakan secara bertahap dalam 4 (empat) RPJMN, yaitu: RPJMN pertama tahun 2004-2009, RPJMN kedua tahun 2010-2014, RPJMN ketiga tahun 2015-2019, dan RPJMN keempat tahun 2020-2024. RKP 2015 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMN ketiga yang penetapannya masih menunggu Presiden terpilih dan merupakan transisi dari RPJMN kedua khususnya RKP 2014. Demi kesinambungan pembangunan substansi isu strategis yang tertuangan dalam RKP 2014 masih ada yang perlu dilanjutkan pada RKP 2015.

Berhubung sifatnya yang unik, maka kerangka penyusunan Tema RKP 2015 ditunjukkan dalam Gambar 5.1:

GAMBAR 5.1 KERANGKA PENYUSUNAN RKP 2015

Page 118: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

Dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar mampu meningkat ke jenjang negara maju, pembangunan nasional menghadapi berbagai tantangan baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Tantangan eksternal utamanya adalah: (1) pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimulai tahun 2015 (AEC); (2) pelaksanaan agenda pembangunan global paska 2015 (Post 2015); dan (3) perubahan iklim global. Sedangkan tantangan internal utamanya berpusat pada mewujudkan manfaat dari bonus demografi yang hanya terjadi satu kali dalam suatu negara yaitu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2035.

Untuk itu, pembangunan membutuhkan reformasi penuh (Comprehensive Reform) yang dilaksanakan bukan dengan cara biasa, dengan prinsip berkelanjutan dan dengan keterpaduan upaya dari berbagai kalangan baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat. Sebagai rencana kerja transisi dari RPJMN Kedua ke RPJMN Ketiga, maka RKP 2015 dituntut berkesinambungan dengan capaian RPJMN Kedua atau lebih jelasnya dengan RKP 2014.

Dengan demikian, tema RKP 2015 adalah:

Tema ini mencerminkan:

1. Pencapaian dan perkiraan capaian tahun 2014 sebagai tahun terakhir RPJMN Kedua yang perlu dilanjutkan

dalam RPJMN Ketiga.

2. Mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan pembangunan Tahun 2015 baik yang bersumber pada eksternal maupun internal sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu.

3. Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025 yaitu: memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus

meningkat.

MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN

PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

Page 119: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-3

Kata Kunci :

1. Reformasi Pembangunan;

2. Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan.

5.2 ISU STRATEGIS Sebagai penjabaran Tema RKP 2015 di atas, diidentifikasi 25 (dua puluh lima) isu strategis yang dikelompokkan menurut bidang-bidang pembangunan yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025:

BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

1. Pengendalian Jumlah Penduduk

2. Reformasi Pembangunan Kesehatan

a. Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply)

b. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

3. Reformasi Pembangunan Pendidikan

4. Sinergi Percepatan

BIDANG EKONOMI

5. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas

6. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

7. Peningkatan Dayasaing UMKM dan Koperasi

8. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi

9. Reformasi Keuangan Negara

BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

10. Peningkatan Kapasitas Iptek

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

11. Peningkatan Ketahanan Air

12. Penguatan Konektivitas Nasional

a. Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah

b. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

c. Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan

13. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar

a. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional

b. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi

c. Penataan Perumahan/Permukiman

Page 120: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

BIDANG POLITIK

14. Konsolidasi Demokrasi

BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

15. Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI

dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan

16. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri

BIDANG HUKUM DAN APARATUR

17. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik

18. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG

19. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan

20. Pengelolaan Risiko Bencana

21. Sinergi Pembangunan Perdesaan

BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

22. Perkuatan Ketahanan Pangan

23. Peningkatan Ketahanan Energi

24. Percepatan Pembangunan Kelautan

25. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup

5.3 SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Pada bagian berikut diuraikan sasaran, arah kebijakan dan strategi untuk setiap isu strategis di atas.

BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

5.3.1 Isu Strategis 1: Pengendalian Jumlah Penduduk

Upaya untuk pengendalian kuantitas penduduk dilakukan antara lain melalui keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Namun, capaian pembangunan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sampai dengan saat ini masih belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh: (a) pelayanan KB kurang berkualitas dan belum terjangkau secara merata; (b) pelaksanaan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi/KIE program KB dan kesehatan reproduksi/KR belum efektif; (c) peningkatan pemahaman

Page 121: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-5

remaja mengenai kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga dalam rangka penyiapan kehidupan masih belum optimal; dan (d) pembangunan keluarga melalui ketahanan dan pemberdayaan keluarga masih lemah, sehingga pembinaan dan pelestarian akseptor tidak optimal.

Sasaran

Sasaran pengendalian kuantitas penduduk adalah menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk dengan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) sebesar 2,37 per perempuan usia reproduktif, yang ditandai dengan meningkatnya persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevelance rate/CPR) sebesar 60,48 persen, dengan sasaran keluaran output antara lain: (a) meningkatnya jumlah peserta KB aktif menjadi sebanyak 29,72 juta akseptor; (b) terlayaninya peserta KB baru yang memberikan konstribusi terhadap peserta KB Aktif sebanyak 6,85 juta akseptor; dan (c) meningkatnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) menjadi sebesar 20,5 persen dan menurunnya penggunaan kontrasepsi dengan metode jangka pendek dan ketidakberlangsungan (DO) pemakaian kontrasepsi sebesar 24,6 persen.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk melalui KB dengan: (a) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata dalam sistem JKN; (b) menguatkan advokasi, komunikasi, edukasi, dan informasi tentang kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga; (c) meningkatkan pembinaan remaja akan pemahaman tentang kependudukan, KB dan kesehatan reproduksi, serta penyiapan kehidupan berkeluarga; (d) pembangunan keluarga dengan penguatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

5.3.2 Isu Strategis 2: Reformasi Pembangunan Kesehatan

A. Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply)

Pengembangan SJSN dan penguatan kelembagaan BPJS terus diupayakan, namun terdapat beberapa tantangan seperti: a) penyelesaian penyusunan dan harmonisasi peraturan, b) perluasan kepesertaan, termasuk proses pendaftaran dan pengumpulan iuran, c) integrasi jaminan sosial lainnya ke dalam JKN, d) kesiapan pelayanan kesehatan, termasuk distribusi dan sistem rujukan, dan e) menjaga kesinambungan finansial BPJS.

Page 122: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-6 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan SJSN adalah perlindungan aset dan pendapatan keluarga agar mencegah kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Jaminan sosial bagi penduduk Indonesia diarahkan untuk menjadi jaring pengaman (safety net) yang mencegah kemiskinan saat terjadi guncangan resiko siklus hidup. Secara khusus, sasaran pada tahun 2015 adalah sebagai berikut ini:

1. Jaminan Kesehatan Nasional

a. Meningkatnya cakupan kepesertaan JKN pada usaha besar dan sedang, usaha kecil dan mikro, serta transformasi peserta Jamkesda/PJKMU.

b. Meningkatnya jumlah Puskesmas, RS dan klinik mandiri yang bekerjasama dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) termasuk pemenuhan tenaga kesehatannya yang terstandardisasi.

c. Meningkatnya kesiapan pelayanan kesehatan (supply side) antara lain meliputi sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan ketersediaan dan kulaitas tenaga kesehatan, serta obat

dan alat kesehatan.

d. Meningkatnya kerjasama BPJS Kesehatan dan asuransi

swasta untuk meningkatkan manfaat JKN.

e. Terbentuknya health technology assesement (HTA).

f. Terbentuknya sistem monitoring dan evaluasi terpadu JKN.

g. Terjaganya keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan.

B. Jaminan Ketenagakerjaan

a. Beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan danterlaksananya program jaminan ketenagakerjaan, yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan

pensiun, dan jaminan kematian.

b. Persentasi kepesertaan baru jaminan ketenagakerjaan mencakup 23,5 persen pekerja sektor formal dan 2,5 persen pekerja bukan penerima upah.

c. Terbentuknya rambu-rambu pengelolaan, serta skema pemantauan dan evaluasi jaminan ketenagakerjaan.

Page 123: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-7

d. Terjaganya kesinambungan keuangan BPJS

Ketenagakerjaan.

Arah Kebijakan dan Strategi

Merujuk pada sasaran yang ingin dicapai, beberapa arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional ke depan meliputi:

1. Penguatan regulasi dan kelembagaan SJSN, melalui: (i) penguatan regulasi pelaksanaan JKN, termasuk peraturan terkait iuran dan tarif, serta insentif tenaga kesehatan; (ii) penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk diantaranya peraturan teknis pelaksanaan JKK, JHT, JP, dan JKM, pengaturan manfaat dasar dan tambahan, serta pengelolaan aset dan liabilitas BPJS Ketenagakerjaan;

serta (iii) penguatan kelembagaan DJSN dan BPJS.

2. Penyempurnaan strategi perluasan kepesertaan SJSN, melalui: (i) integrasi Jamkesda, serta asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan di luar SJSN secara bertahap ke dalam JKN dan jaminan keternagakerjaan; (ii) peningkatan peserta penerima bantuan iuran (PBI)JKN pada penduduk rentan tidak teregistrasi; (iii) pengembangan skema insentif dan inovasi proses pendaftaran dan pengumpulan iuran untuk pekerja bukan penerima upah; (iv) penegakkan hukum untuk peningkatan kepesertaandan kepatuhan pembayaran iuranpada sektor usaha swasta formal; serta (v) unifikasi/sinkronisasi data kepesertaan jaminan sosial dengan data kependudukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor unik setiap peserta.

3. Penguatan sosialisasi dan edukasi SJSN, melalui: (i) penyiapan materi, strategi, dan pedoman sosialisasi SJSN yang efektif kepada publik; dan (ii) pembangunan, harmonisasi, dan penyelarasan informasi SJSN yang saat

ini belum tersusun dengan baik serta bersifat parsial.

4. Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional, melalui: (i) peningkatan kerjasama BPJS Kesehatan dengan penyedia layanan kesehatan non pemerintah; (ii) pengembangan standarisasi fasilitas kesehatan JKN dan sistem rujukan; (iii) pengembangan Health Technology Assesment (HTA) untuk kendali mutu dan ii) biaya; (iv) pengembangan sistem monitoring, dan evaluasi terpadu JKN, termasuk

Page 124: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-8 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

operation research; (vi) penyusunan skema koordinasi manfaat; dan (vii) pengembangan fasilitas layanan kesehatan primer dan sekunder.

5. Pelaksanaan Jaminan Ketenagakerjaan, melalui: (i) penyusunan kaidah dan prinsip-prinsip tujuan penyelenggaraan program SJSN, melalui kajian teknis sebagai dasar penyusunan peraturan; (ii) penyempurnaan mekanisme pemungutan dan pengumpulan iuran dari pekerja sektor formal; (iii) penyempurnaan mekanisme pemutakhiran data kepesertaan; (iv) pembentukan unit Aktuaris Negara pada Kementerian Keuangan untuk menjaga keberlanjutan keuangan dalam jangka pendek dan jangka panjang; (v) perancangan desain program, sesuai penerapan skema multi pilar agar manfaat yang selama ini diperoleh tidak berkurang; (vi) mengembangkan program yang memberikan manfaat dasar dan menempatkan program tambahan sukarela lainnya sebagai manfaat tambahan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu; (vii) pengembangan skema monitoring dan evaluasi jaminan

sosial bidang ketenagakerjaan.

B. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Sasaran

Menurunnya angka kematian ibu (AKI) dan menurunnya angka kematian bayi (AKB), yang ditandai dengan :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan

Reproduksi

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak

3. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat dan Pencegahan Masalah Gizi dengan Fokus pada Ibu Hamil, Balita, Anak Sekolah, Remaja

4. Menurunnya Angka Kesakitan akibat Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi, Peningkatan Surveilans, Karantina

Kesehatan, dan Kesehatan Matra

5. Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk

Puskesmas

Page 125: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-9

Arah Kebijakan dan Strategi

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan remaja, 2. Peningkatan pelayanan kesehatan Keluarga Berencana

(KB) dan kesehatan reproduksi, 3. Peningkatan pelayanan kesehatan neonatal, 4. Peningkatan pelayanan kesehatan balita, 5. Peningkatan pelayanan kesehatan anak, 6. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai

standar, 7. Peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan, 8. Peningkatan peran lintas sektor dalam pembangunan

kesehatan ibu, bayi, dan anak 9. Peningkatan sistem pelayanan JKN yang mendorong

upaya kesehatan ibu dan anak. 10 .Peningkatan pemberian makanan tambahan dan

mikronutrien bagi ibu hamil, bayi, dan balita, 11 . Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan

penyakit, 12 Peningkatan perlindungan kelompok berisiko.

5.3.3 Isu Strategis 3: Reformasi Pembangunan

Pendidikan

Sasaran

Pembangunan pendidikan masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain 1) Belum meratanya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh masih terdapatnya kesenjangan partisipasi pendidikan terutama antarkelompok sosial-ekonomi dan antarwilayah baik untuk pendidikan dasar dan menengah; 2) masih belum memadainya kualitas pendidikan menengah, dan masih kurangnya relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja; 3) Masih rendahnya akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi serta masih kurang mampunya pendidikan tinggi dalam mengembangkan iptek melalui penelitian dasar dan terapan, serta melakukan inovasi dan intervensi; 4) Belum memadainya kompetensi dan profesionalisme pendidik; dan 5) Masih belum efisiennya pemanfaatan anggaran pendidikan dan tatakelola pendidikan. Dari permasalahan tersebut, sasaran pembangunan pendidikan dalam tahun 2015 adalah meningkatkan taraf pendidikan penduduk yang dicerminkan dari rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas menjadi 8,37 tahun dan angka melek aksara kelompok usia

Page 126: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-10 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

yang sama menjadi 94,5 persen. Hal tersebut dapat dicapai jika angka partisipasi pendidikan dapat dicapai sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.1.

TABEL 5.1 SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TAHUN 20152

Satuan Sasaran 2015

Pendidikan Dasar

I. SD/MI/SDLB/Paket Aa. Jumlah penduduk 7-12 tahun orang 27.461.115b. Jumlah siswa orang 30.222.985

- SD orang 26.354.682- MI orang 3.567.066- SDLB orang 99.893- Paket A orang 201.344

c. Jumlah siswa SD/MI menurut usia orang 29.921.748- < 7 tahun orang 4.301.785- 7-12 tahun orang 24.887.047- > 12 tahun orang 732.916

d. Angka Partisipasi Murni SD/MI % 90,6 e. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A % 110,1

II. SMP/MTs/SMPLB/Paket Ba. Jumlah penduduk 13-15 tahun orang 13.383.186b. Jumlah siswa orang 13.882.076

- SMP orang 10.555.509- MTs orang 2.961.210- SMPLB orang 18.154- Paket B orang 347.203

c. Jumlah siswa SMP/MTs menurut usia orang 13.516.719- < 13 tahun orang 961.906- 13-15 tahun orang 10.811.639- > 15 tahun orang 1.743.174

d. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs % 80,8 e. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B % 103,7

Pendidikan Menengaha. Jumlah penduduk 16-18 tahun orang 13.234.099b. Jumlah siswa orang 10.947.507

- SMA orang 4.674.158- MA orang 1.143.794- SMK orang 4.725.078- SMLB orang 9.272- Paket C orang 395.205

c. Jumlah siswa SMA/MA/SMK menurut usia orang 10.947.507- < 16 tahun orang 1.164.036- 16 -18 tahun orang 7.699.778- > 18 tahun orang 2.083.693

d. Angka Partisipasi Murni SMA/MA % 58,2 e. Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/Paket C % 82,7

Pendidikan Tinggia. Jumlah penduduk 19-23 tahun orang 21.585.228b. Jumlah siswa orang 6.407.546

- PT orang 5.767.590- PTA orang 639.956

c. Angka Partisipasi Kasar pendidikan tinggi % 29,7

Jenjang / Komponen

2 Perhitungan sasaran 2015 menggunakan data proyeksi penduduk usia sekolah yang telah disesuaikan dengan proyeksi penduduk tahun

2010-2035 berbasis Sensus Penduduk 2010

Page 127: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-11

Arah Kebijakan dan Strategi

Dengan memperhatikan permasalahan yang diuraikan di atas, maka arah kebijakan pembangunan pendidikan pada tahun 2015 yang merupakan tahun pertama RPJMN 2015-2019 diprioritaskan pada hal-hal berikut:

1. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata. Terkait dengan peningkatan akses, perhatian lebih besar diberikan pada kelompok miskin, anak-anak yang tinggal di wilayah perdesaan dan daerah 3T, serta anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Sementara itu peningkatan kualitas ditekankan pada upaya pemenuhan SPM Pendidikan Dasar yang harus secara sungguh-sungguh diupayakan pada tahun 2015 oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

2. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU). Peningkatan akses pendidikan menengah baik melalui jalur formal maupun nonformal ditekankan pada daerah 3T dan daerah padat penduduk. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah dilakukan untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja. Penerapan standar kompetensi lulusan harus diterapkan untuk lebih menjamin keserasian kompetensi lulusan

dengan kebutuhan lapangan kerja.

3. Peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi, melalui peningkatan pemerataan layanan dengan memperhatikan keseimbangan jumlah program studi sejalan dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan masyarakat; penguatan otonomi perguruan tinggi dan manajemen pendidikan tinggi, penataan program studi dan bidang keilmuan yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, dan penguatan kegiatan penelitian dan pengembangan, serta penguatan kemitraan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan industri, termasuk lembaga pendidikan internasional, dalam penguatan kelembagaan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan dan penelitian iptek.

4. Peningkatan profesionalisme dan pembenahan distribusi

Page 128: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-12 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

guru dan tenaga kependidikan, melalui peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengembangan profesional berkelanjutan (continuous professional development), sertifikasi profesi, dan penyediaan tunjangan, yang didukung dengan

pelaksanaan evaluasi kinerja yang berkesinambungan.

5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal melalui penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan nonformal, peningkatan pendidikan keterampilan terutama bagi penduduk usia produktif muda yang berpendidikan rendah, dan peningkatan keberaksaraan penduduk melalui pendidikan keaksaraan fungsional di kantong-kantong buta aksara yang diikuti dengan upaya pelestarian kemampuan keberaksaraan

dan peningkatan minat baca.

6. Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan dengan memantapkan pelaksanaan desentralisasi pendidikan, termasuk melalui penguatan kapasitas daerah dalam membangun pendidikan dan memperkuat peran provinsi dalam pembangunan pendidikan, membenahi sistem pengalokasian anggaran pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang dapat mendukung upaya peningkatan efisiensi anggaran, dan peningkatan kapasitas satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi pendidikan dan akuntabilitas sekolah, termasuk melalui pelaksanaan

manajemen berbasis sekolah (MBS).

7. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan tersebut juga ditujukan untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antarkelompok sosial.

5.3.4 Isu Strategis 4: Sinergi Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan

Sasaran

Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah: 1. Menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2015

sebesar 9 – 10 persen; 2. Sasaran program perlindungan sosial pada tahun 2015

difokuskan pada peningkatan kesejahteraan sosial pada individu, rumah tangga, dan komunitas, terutama yang termasuk dalam penduduk miskin dan rentan

Page 129: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-13

3. Sasaran terkait pemberdayaan UMK dan koperasi yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan di antaranya (1) pertumbuhan wirausaha baru, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi; dan (2) peningkatan proporsi UMK yang dapat mengakses layanan keuangan formal

4. Terciptanya konsolidasi program penanggulangan kemiskinan dengan menyempurnakan mekanisme pelaksanaan dan koordinasi antar Kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya.

Arah Kebijakan dan Strategi

Keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan harus didukung dengan kebijakan ekonomi, kebijakan afirmatif program penanggulangan kemiskinan, dan diperkuat dengan regulasi, sistem dan prosedur, serta data yang menunjang. Dengan demikian kebijakan penanggulangan kemiskinan akan diarahkan pada:

1. Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif melalui: (i) Peningkatan pelaksanaan program-program bantuan sosial reguler melalui pengembangan pelaksanaan PKH; peningkatan perlindungan sosial anak; lanjut usia, dan penyandang disabilitas; penguatan ekonomi kelompok penduduk rentan; dan peningkatan cakupan penerima bantuan iuran (PBI) JKN pada masyarakat yang belum terdaftar; (ii) Peningkatan dan perbaikan pelaksanaan bantuan sosial temporer meliputi transformasi bantuan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin); dan perbaikan pelaksanaan bantuan sosial korban bencana alam, bencana sosial, dan guncangan ekonomi; (iii) Peningkatan efektifitas kelembagaan dan regulasi perlindungan sosial melalui pengembangan sistem rujukan terpadu; penguatan pekerja sosial; standarisasi dan penguatan kapasitas panti; (iv) penguatan inklusivitas termasuk melalui advokasi regulasi dan pendataan khusus penyandang disabilitas; serta (v) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan reforma agraria yaitu redistribusi tanah dengan pemberian sertifikat tanah, sekaligus bantuan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mengelola dan memanfaatkan tanah bagi kesejahteraan hidup.

Page 130: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-14 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

2. Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan melalui: (i) peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar termasuk pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dan infrastruktur dasar terutama di wilayah kantong-kantong kemiskinan, (ii) penguatan kelembagaan dan sistem pelayanan publik yang berdasarkan akuntabilitas dan berpihak pada masyarakat miskin dan rentan, (iii) pemberdayaan penduduk miskin dalam pendataan sasaran, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kualitas pelayanan dasar, (iv) pengembangan model dan sistem koordinasi dan pengelolaan antarprogram sektoral di tingkat masyarakat terutama di wilayah kantong-kantong kemiskinan, (v) pengembangan sistem insentif bagi penyedia layanan untuk melayani penduduk miskin dan rentan.

3. Kebutuhan untuk meningkatkan sinergi dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan UMK dan koperasi yang semula menjadi bagian dari Klaster 3 Program Penanggulangan Kemiskinan akan dilanjutkan, namun ditransformasikan menjadi bagian dari kebijakan afirmatif yang dilaksanakan melalui strategi pengembangan penghidupan. Strategi ini mencakup berbagai dukungan untuk meningkatkan aset finansial UMK dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala mikro dan kecil bagi masyarakat miskin dan rentan. Kegiatan-kegiatan utamanya diarahkan untuk meningkatkan akses ke pembiayaan usaha, peningkatan kapasitas SDM, dukungan akses dan integrasi ke pasar, serta penguatan kelembagaan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih paripurna bagi perbaikan kapasitas UMK dan koperasi sehingga dapat menjalankan usaha secara keberlanjutan yang akan berdampak pada perbaikan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

4. Pembenahan aspek kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui harmonisasi regulasi dan program penanggulangan kemiskinan, baik secara horizontal (antar kementerian/lembaga) maupun vertikal (antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah).

Page 131: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-15

BIDANG EKONOMI

5.3.5 Isu Strategis 5: Transformasi Sektor Industri Dalam Arti

Luas

A. Industri Manufaktur

Sasaran

Pada tahun 2015 industri pengolahan di targetkan tumbuh sebesar 5,5-6,0 persen, dengan demikian industri nonmigas ditargetkan tumbuh 6,2 persen.

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk dapat mencapai sasaran pengembangan industri pengolahan tahun 2015, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan industri pengolahan sebagai berikut:

1. Pembangunan Perwilayahan Industri

Dalam rangka pembangunan perwilayahan industri pada tahun 2015, strategi pembangunan yang dilakukan sesuai amanat UU 3/2014 tentang Perindustrian Pasal 14 Ayat (3) Huruf c dan d maka akan dilaksanakan:

a. Rintisan Pembangunan Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa

b. Lingkungan industri kecil dan menengah di Indonesia Timur

2. Penumbuhan Populasi dan Pemerataan Persebaran Industri

Dalam rangka penumbuhan populasi dan pemerataan persebaran industri, strategi pembangunan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Melalui program industri agro akan dilakukan pengembangan fasilitas Tangki Timbun – Industri Sawit di Kawasan Industri Maloy – Kaltim

b. Melalui program industri agro akan dilakukan pengembangan cluster industri rotan di Cirebon dan Palu

c. Melalui program peningkatan tata kelola hutan pada 109 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta peningkatan produktivitas 120 KPH dengan luas 16,35 juta hektar yang tersebar di luar Pulau Jawa untuk mendukung forest based industry di luar Pulau Jawa.

Page 132: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-16 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Industri

Dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas industri, maka ditetapkan strategi pembangunan sebagai

berikut:

a. Melalui program dukungan manajemen akan dilakukan peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sekolah Vokasi Industri (menengah dan tinggi)

b. Melalui program basis industri manufaktur akan dilakukan Revitalisasi Permesinan dan Peningkatan Keterampilan SDM Industri Tekstil, Produk Tekstil, Alas Kaki, Elektronika, Kapal/Maritim

c. Melalui program industri unggulan berbasis teknologi tinggi akan dilakukan Pengembangan Pusat Design Centre Industri Permesinan dan Industri Perkapalan

d. Melalui program industri unggulan berbasis teknologi tinggi akan dilakukan Pengembangan fasilitas industri unggulan berbasis teknologi di Bandung dan Solo

e. Melalui program pengembangan iklim industri akan dilakukan Revitalisasi balai riset dan standardisasi di daerah

f. Revitalisasi balai-balai layanan teknologi.

B. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran

Pada tahun 2015, sasaran kepariwisataan dan ekonomi kreatif adalah:

a. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional yang ditandai dengan jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata sebesar 11,3 juta orang;

b. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata yang ditandai dengan investasi sektor pariwisata sebesar 40,8%;

c. Meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan di Indonesia yang ditandai dengan penerimaan devisa wisatawan mancanegara menjadi USD 12,05 miliar dan pengeluaran wisatawan nusantara sebesar Rp 201,5 triliun;

Page 133: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-17

d. Meningkatnya kuantitas wisatawan mancanegara ke Indonesia menjadi 10,06 juta orang dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara sebesar 254 juta perjalanan;

e. Meningkatnya unit usaha sektor ekonomi kreatif terhadap unit usaha nasional sebesar 9,7%;

f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan tinggi pariwisata yang ditandai dengan jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja sebesar 1.490 orang;

g. Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditandai dengan jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi sebesar 10.000 orang;

h. Meningkatnya kualitas konten dan jejaring pelaku di sektor ekonomi kreatif yang ditandai dengan jumlah pelaku kreatif yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi sebesar 4.415 orang.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif adalah:

1. Penguatan sinergitas dan keterpaduan pemasaran dan promosi 18 lokasi destinasi pariwisata antar instansi pemerintah;

2. Penguatan sinergitas dan keterpaduan pemasaran dan promosi 18 lokasi destinasi pariwisata antar instansi pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat;

3. Peningkatan kualitas destinasi pariwisata; 4. Strategi Peningkatan dan pengembangan industri

pariwisata; 5. Penguatan sumber daya dan teknologi ekonomi kreatif, 6. Penguatan industri kreatif; 7. Peningkatan akses pembiayaan bagi industri kreatif,; 8. Peningkatan apresiasi dan akses pasar di dalam dan

luar negeri bagi industri kreatif.

C. Peningkatan Ekspor

Sasaran

Sasaran dari peningkatan ekspor nonmigas di tahun 2015 adalah pertumbuhan ekspor barang nonmigas sebesar 6,5

Page 134: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-18 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

persen serta peningkatan rasio ekspor jasa terhadap PDB sebesar 3,1 persen.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan yang akan ditempuh adalah peningkatan fasilitasi ekspor untuk produk non-migas yang bernilai tambah lebih tinggi serta mendorong ekspor jasa yang kompetitif di pasar internasional.

Untuk, strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Fasilitasi pengembangan produk ekspor olahan nonmigas yang bernilai tambah tinggi, sehingga mampu bersaing di pasar internasional;

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas ekspor jasa, terutama diprioritaskan pada sektor jasa yang transportasi, pariwisata dan konstruksi untuk menurunkan defisit neraca perdagangan jasa dan memberikan sumbangan devisa terhadap perekonomian Indonesia;

3. Peningkatan Efektivitas pengamanan Perdagangan, yang lebih diarahkan untuk mendorong efisiensi dan daya saing sisi produksi serta tidak menyebabkan timbulnya rente ekonomi.

D. Penanaman Modal

Sasaran

Sasaran dari peningkatan iklim investasi adalah pertumbuhan investasi (PMTB) sebesar 4,7-6,1 persen.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha di tingkat pusat dan daerah yang lebih berdaya saing, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia pada sektor produktif dengan mengutamakan sumber daya lokal.

Adapun strategi pembangunan lintas bidang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, yang terutama dilakukan melalui: sinkronisasi peraturan daerah agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk

Page 135: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-19

berinvestasi dan berusaha, serta penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perijinan;

2. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah, terutama untuk sektor pengolahan dan sektor jasa prioritas (sektor jasa pendukung peningkatan ekspor, yaitu: transportasi, pariwisata, dan konstruksi; serta sektor jasa pendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas ekonomi, yaitu: jasa distribusi, logistik, komunikasi, keuangan, dan perdagangan);

3. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor dan pengusaha;

4. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang lebih selektif dan memberikan kepastian kepada dunia usaha.

5. Penataan peraturan pertanahan, sehingga dapat memberikan kepastian lokasi usaha dan investasi;

6. Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif.

5.3.6 Isu Strategis 6: Peningkatan Daya

Saing Tenaga Kerja

Sasaran

Sasaran utama peningkatan daya saing tenaga kerja adalah:

1. Memfasilitasi seluruh elemen bangsa agar dapat berkompetisi dalam pasar tenaga kerja, sehingga pengusaha dan pekerja di seluruh segmen dapat mengisi peluang yang tersedia.

2. Meningkatkan jumlah dan rasio tenaga kerja yang kompeten dan profesional yang bisa beradaptasi dalam lingkungan kerja melalui langkah-langkah strategis untuk menjamin kualitas dan keahlian yang dilatihkan benar-benar tercermin pada pekerja.

3. Mempercepat perjanjian saling pengakuan atau mutual recognition arrangement (MRA) untuk sektor jasa yang di prioritaskan dalam MEA, dan belum memiliki MRA yaitu sektor transportasi udara, teknologi informasi dan komunikasi (e_asean), dan jasa logistik, serta 7 (tujuh) sektor industri/perdagangan yang juga disepakati namun belum memiliki MRA yaitu produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, produk berbasis kayu.

Page 136: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-20 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pembangunan daya saing tenaga kerja adalah:

1. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, untuk peningkatkan kualitas tenaga kerja yang mencakup empat aspek, yaitu: (a) pengembangan standar kompetensi oleh pihak pengguna terutama asosiasi industri dan asosiasi profesi dan bersifat dinamis sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan industri; (b) pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi melalui kurikulum dan modul pelatihan yang mengacu kepada standar yang dikembangkan industri, merekrut instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai tanda penguasaan materi, (c) pengembangan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dilisensi oleh BNSP, dan sertifikat kompetensi memiliki masa berlaku (validitas) sesuai ketentuan bidang profesi masing-masing, dan pengembangan kesempatan kerja.

2. Harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor, lintas daerah dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar.

Dalam rangka menunjang pemenuhan tenaga kerja kompeten di sektor/sub-sektor pembangunan, khususnya yang telah disepakati dalam MEA 2015 dan 22 kegiatan ekonomi utama dalam 6 koridor ekonomi, strategi yang dilakukan adalah:

1. Penyusunan pedoman teknis registrasi standar kompetensi internasional dan standar khusus, agar standar yang telah setara dengan SKKNI dapat diproses, untuk memperoleh rekognisi antar negara dan antar sistem untuk memastikan kesetaraan.

2. Pemetaan area kompetensi 8 bidang yang telah mencapai MRA dengan SKKNI yang telah ditetapkan, dengan menyusun standar yang perlu dikembangkan.

3. Identifikasi bidang-bidang keahlian baru sesuai kecenderungan global, yang perlu diantisipasi menjadi bidang baru yang akan ditetapkan dalam MEA.

4. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi melalui KKNI, okupasi, dan

Page 137: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-21

pemaketan klaster dan unit kompetensi.

5. Penguatan kelembagaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi melalui standardisasi sistem kelembagaan dan standardisasi sarana dan prasarana kelembagaan pendidikan dan pelatihan kerja.

6. Pengelolaan manajemen lembaga pelatihan dan program pelatihan yang komprehensif di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

7. Fasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi (LSP) kepada asosiasi industri dan LSP terlisensi dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi untuk percepatan sertifikasi.

8. Penerapan kerjasama saling pengakuan dalam sistem logistik nasional, sistem latihan kerja nasional, dan sistem pendidikan nasional,

9. Pengembangan sistem pengendalian mutu sistem sertifikasi dan sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi

10. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi

5.3.7 Isu Strategis 7: Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

Sasaran

Sasaran peningkatan daya saing UMKMK pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kontribusi UMKMK dalam perekonomian

yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM sebesar 3,5%; pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam pembentukan PDB sebesar 6,0%; pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam ekspor non migas sebesar 4,8%; dan pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam investasi sebesar 8,4%.

2. Meningkatnya daya saing UMKM yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah usaha kecil dan menengah sebesar 5,1%; pertumbuhan produktivitas UMKM 5,0%; pertambahan jumlah UMKM formal yaitu yang berbadan hukum, memiliki izin dan/atau terdaftar (pada tahun 2015 Kementerian Koperasi dan UKM baru akan melakukan registrasi usaha); proporsi UMKM yang mengakses layanan keuangan formal sebesar 18,0%; Proporsi UMKM yang menerapkan teknologi sebesar 25,0%; proporsi UMKM yang menerapkan standardisasi mutu & sertifikasi produk sebesar 15,0%; dan proporsi UMKM yang tergabung dalam

Page 138: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-22 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

kemitraan/jaringan produksi dan pemasaran sebesar

12,3%.

3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif yang ditandai dengan proporsi wirausaha baru per jumlah penduduk usia produktif sebesar 1,7% dan pertumbuhan jumlah pelaku usaha di industri kreatif sebesar 11%.

4. Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi yang ditandai dengan pertumbuhan unit koperasi sebesar 6,0%; pertumbuhan anggota koperasi sebesar 7,0%; proporsi koperasi berkualitas sebesar 7,0%; rasio promosi ekonomi anggota di atas 10%; proporsi koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) sebesar 55,0%; dan pertumbuhan volume usaha koperasi sebesar 15,6%.

Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan peningkatan daya saing UMKM yang akan ditempuh pada tahun 2015 diarahkan untuk memperkuat ketahanan perekonomian domestik dan membangun keunggulan global, yang dilaksanakan melalui lima strategi yaitu:

1. Peningkatan kompetensi SDM UMKM, di antaranya melalui pengembangan kewirausahaan dan technopreneur, serta peningkatan kompetensi teknis dan manajemen SDM UMKM yang didukung penyediaan layanan usaha terpadu;

2. Perluasan akses UMKM ke pembiayaan, di antaranya melalui pengembangan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, penyediaan skema penjaminan usaha bagi UMKM, pengembangan sistem infomasi debitur yang terintegrasi, serta pengembangan kerja sama pembiayaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank;

3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKM, antara lain melalui pengembangan dan penguatan produk unggulan, peningkatan inovasi dan penerapan teknologi, standardisasi dan sertifikasi, fasilitasi pengembangan jaringan produksi dan pemasaran,

yang didukung penyediaan informasi pasar;

4. Penguatan kelembagaan usaha, di antaranya melalui pengembangan kemitraan usaha yang berbasis rantai nilai

Page 139: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-23

baik yang melibatkan kerja sama antar UMKM, maupun antara UMKM dengan usaha besar/investor; dan

5. Peningkatan iklim usaha yang kondusif, di antaranya melalui penataan regulasi dalam rangka meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKM, dan

pendaftaran UMKM.

5.3.8 Isu Strategis 8: Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan

Distribusi

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2015 dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem distribusi dan logistik adalah: (i) menurunkan rasio biaya logistik nasional terhadap PDB pada tahun 2015 menjadi sebesar 23,6 persen; (ii) menurunkan dwelling time menjadi 6 hari; serta (iii) menjaga koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah dan antar waktu pada kisaran 5-9 persen.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan peningkatan efisiensi sistem logistik dan distribusi adalah pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai agar lebih efisien dan lebih handal, melalui strategi pembangunan lintas bidang sebagai berikut:

1. Peningkatan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis, terutama untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok;

2. Peningkatan sistem informasi pendukung efisiensi logistik, melalui integrasi layanan secara elektronik untuk proses pre-clearance sampai dengan post clearance, optimalisasi sistem perijinan ekspor dan impor secara elektronik yang terintegrasi antar sektor, serta pengembangan sistem informasi logistik lainnya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi biaya;

3. Peningkatan kapasitas SDM dan pelaku logistik, agar dapat bersaing baik di pasar lokal dan internasional;

4. Peningkatan peranan dan kualitas jasa logistik dan jasa distribusi, sebagai penyedia dan penyalur input antara dan produk akhir;

Page 140: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-24 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5. Penurunan waktu dan biaya logistik pelabuhan, terutama pengurangan waktu tunggu di pelabuhan dan penghapusan biaya kepelabuhanan yang tidak perlu;

6. Pencegahan perilaku anti persaingan (seperti: praktek monopoli dan kartel) dan penegakan hukum persaingan usaha;

7. Peningkatan efektivitas tata kelola impor, terutama untuk menjaga daya saing bahan pokok domestik dan peningkatan efisiensi logistik bahan baku/penolong yang dibutuhkan untuk proses transformasi industri.

Dimana keluaran utama yang diharapkan dari pelaksanaan strategi tersebut antara lain mencakup: pembangunan Pusat Distribusi Regional, pembangunan Pasar Tradisional Percontohan, penyediaan dan penyelenggaraan sistem informasi pendukung logistik (i-care, NSW, dan port-net), Peningkatan kapasitas SDM dan pelaku logistik, peningkatan peranan dan kualitas jasa logistik, peningkatan efisiensi proses logistik pelabuhan, serta peningkatan koordinasi kebijakan logistik nasional.

5.3.9 Isu Strategis 9: Reformasi Keuangan Negara

Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam isu strategis reformasi keuangan negara adalah adalah meningkatnya kemampuan keuangan negara dan meningkatnya kualitas belanja negara yang ditandai dengan (i) meningkatnya penerimaan negara yang meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai; serta (ii) meningkatnya efisiensi dan efektivitas belanja negara.

Arah Kebijakan dan Strategi

A. Peningkatan Penerimaan Negara

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan bea dan cukai dalam rangka pembiayaan pembangunan, pengendalian defisit dan menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).

Strategi pembangunan yang akan ditempuh adalah: (i) Reformasi Perpajakan Secara Komprehensif antara lain melalui : penambahan pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Page 141: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-25

minimal 5.000 (lima ribu) orang pegawai per tahun selama 5 (lima) tahun, penambahan 27 (dua puluh tujuh) satuan kerja baru berupa 2 (dua) Kantor Wilayah dan 25 (dua puluh lima ) Kantor Pelayanan Pajak, penambahan 244 (dua ratus empat puluh empat) Seksi Pengawas dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak; pembenahan sistem administarsi perpajakan, penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, pemetaan wilayah potensi penerimaan pajak hasil pemeriksaan; ekstensifikasi dan intensifikasi pajak melalui perluasan basis pajak di sektor minerba dan perkebunan serta penyesuaian tariff; peningkatan efektivitas penyuluhan; penyediaan layanan yang mudah, cepat dan akurat; peningkatan efektivitas pengawasan; dan peningkatan efektivitas penegakkan hokum bagi penyelundup pajak (tax evasion); dan (ii) Optimalisasi Penerimaan Bea dan Cukai antara lain melalui : penguatan legal framework melalui penyelesaian/ penyempurnaan peraturan di bidang lalu lintas barang dan jasa; peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan cukai; pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang meliputi program profilling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), persiapan Authorized Economic Operator (AEO) dan pengembangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS); serta ekstensifikasi dan intensifikasi barang kena cukai.

B. Peningkatan Kualitas Belanja Negara

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara. Dengan strategi pembangunan yang akan ditempuh antara lain : (i) Penyempurnaan Perencanaan Penganggaran Negara antara lain melalui : pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran Kementerian/Lembaga; rancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi yang rasional penganggarannya dan tepat sasaran; pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk meningkatkan disiplin dan kepastian fiskal serta penataan remunerasi aparatur negara dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); (ii) Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran antara lain melalui : penyempurnaan dan perbaikan regulasi terkait penyediaan dan penyaluran dana di bidang investasi, pinjaman dan kredit program untuk mendorong

Page 142: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-26 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah; pengelolaan kas yang efektif untuk mencapai jumlah likuiditas kas yang ideal untuk membayar belanja pemerintah melalui Treasury Single Account dan cash forecasting yang handal, serta manajemen surplus kas yang mampu meberi kontribusi optimal bagi penerimaan negara; dan modernisasi kontrol dan monitoring pelaksanaan anggaran dengan sistem informasi yang terintegrasi; (iii) Peningkatan Pengelolaan Desentralisasi Fiskal dan Keuangan daerah, antara lain melalui percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, serta pengalihan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi DAK.

BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

5.3.10 Isu Strategis 10: Peningkatan Kapasitas Iptek

Sasaran

Sasaran pembangunan Iptek adalah:

1. Meningkatnya kapasitas iptek nasional sehingga mampu

untuk mendukung:

a. peningkatan daya saing sektor produksi barang dan jasa;

b. keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta

c. penyiapan sosial budaya masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern.

2. Meningkatkan ketersediaan faktor input bagi kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang mencakup SDM, sarana prasarana, kelembagaan iptek,

jaringan, dan pembiayaannya.

Arah Kebijakan dan Strategi

1. Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi, maka penelitian, pengembangan dan penerapan iptek (P3-Iptek) diarahkan pada:

a. Penyelanggaraan Litbang (Riset): dengan output teknologi / produk baru terdifusi ke sektor produksi;

b. Layanan Perekayasaan dan Teknologi: dalam bentuk penyediaan sarana perekayasaan, disain, dan pengujian;

Page 143: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-27

c. Layanan Infrastruktur Mutu: yang mencakup standardisasi, metrologi, kalibrasi, dan pengujian mutu;

d. Layanan Pengawasan Tenaga Nuklir: yang mencakup pengawasan penggunaan tenaga nuklir di industri, pertanian, kesehatan, dan energi;

e. Pengembangan Teknopreneur: yang difasilitasi lewat science and technology park, inkubator, dan modal ventura.

2. Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi keberlanjutan dan peningkatan kemanfaatan sumber daya alam, maka Arah Kebijakan yang ditetapkan adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek mencakup pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya hayati (bio-resources) dan nirhayati, pemanfaatan dan pengoperasian satelit sumberdaya alam serta teknologi mitigasi perubahan iklim.

3. Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi penyiapan sosial budaya masyarakat indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern, maka penyelenggaran penelitian sosial budaya dalam hal kesiapan menyongsong fenomena global village yang mencakup seluruh Indonesia melalui 6 simpul penelitian di Perguruan Tinggi Negeri.

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

5.3.11 Isu Strategis 11: Peningkatan Ketahanan Air

Sasaran

Peningkatan ketahanan air pada daerah aliran sungai difokuskanpada penanganan 36 DAS Prioritas Nasional melalui penyusunan Rencana Pengelolaan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan dalam pengelolaan sumber daya air, sasaran umum pembangunan infrastruktur sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin ketahanan air, pangan, dan energi dalam rangka mendukung ketahanan nasional pada tahun 2015 difokuskan pada:

1. Meningkatkan kapasitas tampung air sebesar 58,5 juta m3 akan dipenuhi dengan pembangunan waduk sebanyak 21 buah termasuk di Papua dan Maluku. Pembangunan 21 buah waduk tersebut selain dapat meningkatkan kapasitas tampung perkapita, juga akan meningkatkan keterjaminan

Page 144: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-28 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

sumber air irigasi dari waduk yang selama ini baru mencapai 11%, dan sebagai sumber air baku baik untuk rumah tangga, perkotaan dan industri, serta sebagai sumber tenaga listrik PLTA. Selain itu juga akan dilakukan pembangunan waduk skala kecil, embung, dan bendung gerak yang dibangun sebagai penampung air dalam kapasitas kecil dengan sasaran sebesar 195 buah.

2. Sasaran pembangunan irigasi baru yang ditargetkan untuk mendukung ketahanan pangan adalah 33,3 ribu hektar, yang difokuskan pada daerah di luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Sasaran pembangunan jaringan irigasi tersebut juga untuk mengkompensasi terjadinya alih fungsi lahan sawah yang rata-rata pertahun melebihi 50 ribu hektar. Untuk mendukung ketahanan pangan, selain pembangunan jaringan irigasi juga dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi sebesar 38,18 ribu hektar untuk mengurangi laju kerusakan yang terjadi. Selain itu jaringan rawa yang juga potensial sebagai lahan pertanianakan dilakukan pembangunan jaringan rawa baru dan rehabilitasi jaringan rawa dengan target masing-masing 10,16 ribu

hektar dan 13,80 ribu hektar.

3. Keberhasilan pengelolaan irigasi juga ditentukan oleh bekerjanya kelembagaan pengelolaan irigasi, oleh karena itu dalam 5 (lima) tahun kedepan perlu dibentuk unit pengelola satuan irigasi sebagai unit yang bertanggung jawab pada satuan irigasi yang diharapkan dapat menjamin kehandalan daerah irigasi. Selain itu penerapan partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi harus terus didorong yang dalam 5 (tahun) kedepan ditargetkan juga bagi daerah irigasi berskala luas

(kewenangan pemerintah pusat).

4. Air baku yang merupakan salah satu input dalam perekonomian seperti industri dan perkotaan, memegang peranan penting dalam kelangsungan industri. Sasaran peningkatan kapasitas dan rehabilitasi saluran pembawa air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2015 adalah sebesar 2,45m3/det dan

5,46 m3/det

5. Dalam rangka perlindungan terhadap kawasan strategis nasional, pusat pertumbuhan ekonomi, dan pulau-pulau terdepan dari dampak daya rusak air

Page 145: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-29

melalui:Pembangunan dan rehabilitasi tanggul sungai/pengendali banjir sepanjang 125,4 Km dan 15,22 km; Pembangunan/rehabilitasi pengendali sedimentasi sungai, waduk dan banjir sedimen sebanyak 20 buah; Pembangunan pengamanan garis pantai dari abrasisepanjang 22,46 Km; dan dimulainya pembangunan NCICD

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi pembangunan peningkatan pengelolaan DAS ditempuh melalui: 1) Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi DAS; 2) Peningkatan rehabilitasi dan reklamasi DAS; 3) Peningkatan pengelolaan DAS dalam lingkup Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); 4) Peningkatan fungsi konservasi sumber daya air DAS yang bersangkutan.

Sementara itu dalam pengelolaan sumber daya air, arah kebijakan dan strategi pembangunannya didasarkan pada pengelolaan sumber daya air secara terpadu berbasis wilayah sungai,yangmerupakan amanat UU No.7/2004. Basis pengelolaan sumber daya air secara terpadu tersebut, dituangkan dalam Pola dan Rencana pengelolaan wilayah sungai, yang telah mengintegrasikan berbagai sektor dan stakeholdertermasuk rencana pengelolaan DASyang merupakan basis/dasar perencanaan bagi berbagai sektor dan stakeholder. Peningkatan kapasitas tampung perkapita melalui pembangunan waduk, embung, situ, dan long storage serta revitalisasi danau akan dimanfaatkan untuk peningkatan pemenuhan air baku, peningkatan kapasitas dan layanan jaringan irigasi dan pengendalian banjir, serta PLTA. Peningkatan pelayanan pengelolaan sumber daya air antara lain diarahkan untuk peningkatan layanan air baku, Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa untuk mendukung ketahanan pangan nasional, perlindungankawasan strategis nasional, pusat pertumbuhan ekonomi, dan pulau-pulau terdepan terhadap dampak daya rusak air,serta peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air.

Page 146: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-30 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5.3.12 Isu Strategis 12: Penguatan

Konektivitas Nasional

A. Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah

Sasaran

Dalam rangka meningkatkan keseimbangan pembangunan antar wilayah, maka sasaran umum yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan kota-kota sesuai peran dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi. Adapun sasaran khusus yang ingin dicapai, antara lain:

1. Tersusunnya Sistem Perkotaan Nasional melalui revisi PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);

2. Tersusunnya rencanapercepatan perwujudan 7 (tujuh) KSN perkotaan (metropolitan dan megapolitan) yang berbasis aglomerasi sebagai pusat kegiatan global;

3. Terlaksananya fasilitasi pengembangan Kota Hijau dan Kota Layak Huni menuju kota berkelanjutan;

4. Tersusunnya Rancangan Undang-Undang Perkotaan yang dapat mewujudkan keseimbangan pembangunan antar kota, antar wilayah serta keterkaitan kota dan desa;

5. Terbangunnya jalan nasional yang ditingkatkan kapasitasnya/pelebaran 2.323,8 km jalan nasional; jalan yang dipreservasi 30,197.60 km; jembatan yang dipreservasi 328,504.00 m; dan jalan bebas hambatan 8.68 km.

6. Terbangunnya jalan baru sepanjang 143.1 km; jembatan yang dibangun 4,300.50 m; flyover/underpass yang dibangun 1,206.20 m; jalan/jembatan di kawasan strategis, perbatasan, wilayah terluar dan terdepan yang dibangun 50.60 km.

7. Terbangunnya jalur rel KA baru dan jalur rel ganda KA sepanjang 264.7 km untuk Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi;

8. Terbangunnya 50 pelabuhan penyeberangan di lintas sabuk utara, tengah dan selatan;

9. Pengembangan pelabuhan perintis sebanyak 26 lokasi, terutama untuk wilayah timur; pelabuhan non perintis sebanyak 25 lokasi; dan pelabuhan strategis sebanyak 8 lokasi.

10. Terbangunnya 42 bandar udara yang dikembangkan didaerah perbatasan dan rawan bencana; dan 15 bandar

Page 147: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-31

udara baru yang dibangun; serta jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitas sebanyak 154 bandara.

11. Pembangunan sarana transportasi meliputi: 75 unit bus perintis, 15 unit kapal perintis laut, peningkatan 8 sarana pendukung keperintisan penyeberangan dan 15 unit Bus Air & Speed Boat, 48 unit Kereta KRDI, dan Kereta Ekonomi (K3, MP3, KRD) yang dilengkapi fasilitas responsive gender sebanyak 41 unit.

Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka meningkatkan keseimbangan pembangunan antar wilayah, arah kebijakan dan strategi pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk wilayah pedalaman, terdalam dan tertinggal.

2. Memperluas jangkauan pelayanan infrastruktur ke daerah marjinal dengan penyediaan angkutan umum murah, penyediaan aksesibilitas dan kegiatan keperintisan baik transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara.

3. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog maupun bottlenecking kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda.

B. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran

Dalam rangka meningkatkan peran kota-kota di Indonesia sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, maka sasaran umum yang ingin dicapai adalah mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) yang merupakan standar minimum untuk sebuah kota dalam menyediakan layanan bagi masyarakatnya, terutama pembangunan sarana dan prasarana transportasi kota-kota di luar Pulau Jawa. Sedangkan sasaran khusus yang ingin dicapai, antara lain:

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog maupun

Page 148: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-32 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi;

2. Meningkatnya Pelayanan dalam rangka Implementasi transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda, serta Sistem Logistik Nasional;

3. Keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan

4. Seluruh pulau besar terhubung dengan jaringan tulang punggung serat optik nasional

5. 88% kabupaten/kota terjangkau layanan pitalebar 6. 70% populasi terjangkau layanan pitalebar 7. Indeks e-pemerintah nasional mencapai 3,0 (skala 4,0) 8. Dalam rangka Pemulihan sendi-sendi kehidupan sosial

masyarakat terdampak luapan lumpur Sidoarjo serta Pengurangan potensi ancaman luapan lumpur untuk mencegah meluasnya Peta Area Terdampak, sasaran pada tahun 2015 adalah terselesaikannya pembayaran jual beli tanah dan bangunan warga di wilayah terdampak yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas/PT Minarak Lapindo Jaya (PAT 22 Maret 2007) dan penyelesaian pembangunan jual beli tanah dan bangunan warga di luar Peta Area Terdampak yang menjadi tanggung jawab Pemerintah (3 Desa, 9 RT, 65 RT) yang mempunyai kesulitan tinggi; dan terjaminnya operasi pengaliran lumpur ke Kali Porong dan pemeliharaan infrastruktur pengamanan luapan lumpur Sidoarjo.

Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka meningkatkan peran kota-kota di Indonesia sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi serta membangun infrastruktur dalam rangka menunjang pembangunan sistem logistik nasional diarahkan pada peningkatan konektifitas nasional guna semakin meningkatkan keseimbangan pembangunan, efisiensi dan efektifitasnya, dengan strategi sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana dan prasarana penghubung antar dan menuju koridor ekonomi dan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi (jalan, pelabuhan, bandar udara) untuk mendukung kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya

Page 149: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-33

dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian nasional dari dampak resesi global.

2. Pembangunan sarana dan prasarana yang memenuhi standar dan kompatibilitas global pada koridor regional/global termasuk koridor ASEAN connectivity.

3. Mendorong pengembangan moda angkutan laut, kereta api dan angkutan penyeberangan untuk mendukung pelaksanaan amanat Perpres No 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (termasuk diantaranya pengembangan angkutan Long Distance Ferry (LDF) Jakarta-Surabaya).

4. Mendorong industri nasional untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana termasuk diantaranya industri dirgantara, industri aspal buton untuk memenuhi kebutuhan pembangunan jalan, industri sarana kereta api untuk mendukung angkutan penumpang kelas ekonomi, dan industri perkapalan untuk mendukung angkutan barang dan penumpang.

5. Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation) menjadi broadband-ready.

6. Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas.

7. Mendorong pembangunan pitalebar akses tetap (fixed broadband) ) termasuk di daerah perbatasan negara

8. Memberikan perlindungan keamanan kepada penyelenggara

serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan.

9. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan data sebagai aset strategis negara

10. Mempercepat implementasi e-pemerintah (e-government)

dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas, dan cost effective.

11. Pemerintah sebagai katalisator untuk mendorong penggunaan pitalebar.

12. Mendorong tingkat dan kualitas literasi TIK.

13. Mendorong inovasi. 14.Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur melalui

skema KPS 15.Penanggulangan Luapan Lumpur Sidoarjo. Penanggulangan

luapan Lumpur Sidoarjo diarahkan untuk menjaga kapasitas dan keamanan kolam penampung luapan Lumpur Sidoarjo serta mengamankan aset pemerintah yang berupa tanah atas terlaksananya jual beli tanah di luar peta terdampak dengan

Page 150: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-34 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

mempertimbangkan aspek pemanfaatan aset tersebut untuk fungsi lingkungan maupun fungsi ilmu pengetahuan.

C. Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan

Sasaran

Dalam rangka menyiapkan kota-kota metropolitan dan besarsebagai pintu terdepan yang akan menghadapi perdagangan bebas dan kerjasama perekonomian global, maka diperlukan percepatan pembangunan transportasi massal perkotaan. Sasaran umum yang ingin dicapai adalah : Peningkatan Mobilitas Perkotaan serta penurunan angka kemacetan melalui peningkatan pelayanan angkutan massal. Secara spesifik sasaran yang ingin dicapai antara lain :

1. Terbangunnya sistem angkutan umum massal (SAUM) berbasis rel antara lain MRT, monorail, tram dan kereta api di kawasan-kawasan perkotaan (Medan, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta);

2. Terlaksananya pengembangan sistem angkutan umum BRT di 16 Kota besar.

Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka sistem pengembangan transportasi perkotaan, arah kebijakan yang dilakukan meliputi :

1. Pengembangan sistem transportasi berbasis bus di kota metropolitan untuk meningkatkan mobilitas bagi masyarakat melalui revitalisasi angkutan umum dan pembangunan transportasi massal berbasis jalan dan rel di 6 kota metropolitan (Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Makassar, dan Denpasar) termasuk pengembangan semi Bus Rapid Transit (BRT), di 10 kota besar yaitu Batam, Yogyakarta, Semarang, Pekanbaru, Manado, Gorontalo, Palembang, Solo, Ambon, Tangerang.

2. Pengembangan sistem transportasi berbasis rel di kota Jakarta dan Surabaya sebagai tulang punggung jaringan transportasi perkotaan

3. Meremajakan armada transportasi yang telah melewati batas waktu guna layanan. untuk meningkatkan layanan transportasi perkotaan yang berkelanjutan.

4. Memanfaataan gas sebagai sumber energi transportasi perkotaan untuk mengurasi dampak lingkungan.

Page 151: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-35

5.3.13 Isu Strategis 13: Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur

Pelayanan Dasar

A. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional

Rasio elektrifikasi nasional saat ini masih relatif tergolong rendah, terutama di wilayah-wilayah timur Indonesia, yang mana sampai dengan tahun 2013 sekitar 80,51 persen dengan variasi yang berbada-beda di berbagai wilayah, sementara itu pemanfaatan energi baru terbarukan/EBT belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Sasaran

Penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik melalui PT. PLN dan IPP sebesar 2.761 MW; Penambahan jaringan transmisi melalui pendanaan APBN 660 kms; Penambahan kapasitas gardu induk melalui pendanaan APBN 870 MVA; Penambahan jaringan distribusi melalui pendanaan APBN 14.082 kms; Penambahan kapasitas gardu distribusi melalui pendanaan APBN 267 MVA; dan Peningkatan rasio elektrifikasi menjadi 83,18 persen.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan jangkauan dan kehandalan infrastruktur ketenagalistrikan melalui pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, jaringan distribusi, serta gardu induk dan distribusi untuk meningkatkan pasokan tenaga listrik termasuk untuk daerah perdesaan, terpencil dan perbatasan, melalui strategi :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan rencana kerja yang terarah dan terpadu yang diikuti dengan pengembangan kelembagaan guna mendorong peningkatan rasio elektrifikasi dan nilai

tambah nasional

2. Peningkatan pemanfaatan gas bumi dan batubara kalori rendah serta energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik sebagai upaya diversifikasi energi yang diprioritaskan untuk kebutuhan pasokan domestik serta pelaksanaan konservasi energi;

3. Pelaksanaan rasionalisasi tarif dalam kerangka penyesuaian tarif listrik secara bertahap dan terencana jangka menengah guna mengurangi beban subsidi listrik

Page 152: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-36 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

secara bertahap dan subsidi listrik tepat sasaran termasuk subsidi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT);

4. Fasilitasi sikronisasi dan penyempurnaan regulasi antar sektor dan antar wilayah serta usaha penyediaan tenaga listrik guna menjamin kepastian hukum, mengurangi hambatan investasi dan pembangunan ketenagalistrikan serta untuk mendorong keikutsertaan badan usaha (BUMN, BUMD, swasta dan koperasi) melalui pelaksanaan kerjasama pemerintah-swasta (KPS) dan IPP (independent power producer).

B. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi

Sasaran

Dalam rangka peningkatan akses air minum dan sanitasi, sasaran umum yang ingin dicapai adalah meningkatnya layanan air minum dan sanitasi layak baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan. Pada tahun 2015, akses penduduk terhadap air minum layak diharapkan dapat meningkat menjadi 70,25% pada tingkat kebutuhan dasar. Selain itu, akses penduduk terhadap fasilitasi sanitasi layak juga diharapkan dapat meningkat menjadi 62,4% pada tingkat kebutuhan dasar. Secara spesifik, sasaran yang ingin dicapai di tahun 2015 antara lain:

1. Terbangunnya infrastruktur air limbah di 764 kawasan, infrastruktur drainase perkotaan di 53 kabupaten/kota, infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah di 41 kabupaten/kota, dan infrastruktur tempat pengolah sampah terpadu/3R di 127 kawasan.

2. Terbangunnya SPAM regional di 6 kawasan regional,

SPAM kawasan MBR di 487 kawasan, SPAM Ibu Kota

Kecamatan (IKK) di 159 IKK, SPAM Perdesaan di 1.733

desa, dan SPAM Kawasan Khusus di 79 kawasan.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Kebijakan pemenuhan akses universal air minum dan sanitasi bagi seluruh rakyat Indonesia diarahkan pada penjaminan ketahanan sumber daya air domestik melalui strategi optimalisasi bauran sumber daya air domestik yang meliputi:

Page 153: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-37

(i) Jaga air dengan pengarusutamaan prinsip 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan), peningkatan kesadaran masyarakat akan hygiene dan sanitasi, pengelolaan sanitasi melalui peningkatan akses layanan pengelolaan air limbah di perdesaan, peningkatan kualitas layanan pengelolaan air limbah sistem setempat (on-site) melalui pengelolaan lumpur tinja, perluasan akses layanan pengelolaan air limbah sistem terpusat (off-site) di perkotaan baik itu sistem terpusat skala kawasan maupun skala kota (sewerage system), peningkatan kualitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi sanitary landfill; (ii) Simpan air, yakni strategi untuk menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui konservasi sumber air baku dan pengumpulan air hujan; (iii) Hemat air dengan mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada dan meningkatkan efisiensi konsumsi air minum; (iv) Daur ulang air dengan pemanfaatan air yang telah terpakai.

C. Penataan Perumahan/Permukiman

Sasaran

Dalam rangka penataan perumahan dan kawasan permukiman, sasaran umum yang ingin dicapai adalah meningkatnya layanan perumahan bagi seluruh penduduk, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahun 2015, angka backlog perumahan diharapkan dapat berkurang menjadi 11,5 juta rumah tangga. Selain itu, rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni juga diharapkan berkurang menjadi 3,26 juta rumah tangga. Secara spesifik sasaran yang ingin dicapai di tahun 2015 antara lain :

1. Meningkatnya fasilitasi penyediaan baru hunian layak

huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak

20.000 unit

2. Pembangunan Rusunawa untuk masyarakat MBR

sebanyak 120 twin block

3. Meningkatnya fasilitasi peningkatan kualitas hunian

sebanyak 64.850 unit

Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penataan perumahan/permukiman tahun 2015 diarahkan pada peningkatan akses masyarakat berpendapatan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak,

Page 154: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-38 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai. Perbaikan dalam pengelolaan lahan dan hunian bagi MBR di perkotaan akan meningkatkan efisiensi dalam mobilitas tenaga kerja, lalu lintas, serta mengurangi kesemrawutan kota dan permukiman kumuh. Untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi yang akan diterapkan meliputi: (i) peningkatan peran fasilitasi Pemda dalam menyediakan rumah baru layak huniserta peningkatan kualitas hunian MBR yang berbasis komunitas; (ii) penguatan kapasitas Pemerintah dalam memberdayakan pasar perumahan; (iii) peningkatan efektivitas dan efisinsi manajemen lahan dan hunian untuk MBR; dan (iv) peningkatan pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh.

BIDANG POLITIK

5.3.14 Isu Strategis 14: Konsolidasi

Demokrasi

Sasaran

Sasaran utama pembangunan Sub Bidang Politik Dalam Negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi. Sasaran utama ini dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai berikut :

1. Menguatnya kelembagaan politik/demokrasi yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka Indeks Demokrasi Indonesia pada aspek Institusi Demokrasi;

2. Terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka Indeks Demokrasi Indonesia pada aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik;

3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;

4. Terjaganya stabilitas sosial dan politik

5. Terjaganya stabilitas sosial politik dari ancaman terorisme

Page 155: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-39

Arah Kebijakan dan Strategi

Merujuk pada sasaran yang ingin dicapai, arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut::

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi; 2. Meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban politik

rakyat; 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi

publik; 4. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya

demokrasi yang beradab dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan; 5. Menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme.

Arah kebijakan untuk meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis. 2. Pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung

proses konsolidasi demokrasi, termasuk peningkatan peran ormas.

3. Fasilitasi dukungan pemberdayaan filantropi masyarakat dan corporate social responsibility (CSR) untuk keberlanjutan ormas.

4. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu. 5. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan 6. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi

Arah kebijakan untuk meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan affirmative action kepada kelompok marjinal.

2. Peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya.

3. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal.

4. Pengembangan pusat pendidikan pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif.

Page 156: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-40 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5. Penguatan fungsi pendidikan politik oleh parpol

Arah kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik dilakukan dengan strategi:

1. Pengembangan kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik dan open government.

2. Penguatan kelembagaan quasi pemerintah di bidang komunikasi dan informasi.

3. Penyediaan konten informasi publik berkualitas. 4. Penguatan media center, media komunitas, media

tradisional, dan media lainnya yang ada di masyarakat. 5. Penguatan media literasi 6. Pemanfaatan media baru/sosial. 7. Penyebaran dan pemerataan informasi publik tepat

waktu, termasuk pemanfaatan media baru/sosial. 8. Pembentukan lembaga rating (pemeringkat) penyiaran

nasional. 9. Penguatan SDM komunikasi dan informasi.

10. Penguatan kelembagaan informasi dan komunikasi

pemerintah. 11. Penguatan Government Public Relation (GPR)

Arah kebijakan untuk menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan pemantapan pelaksanaan komitmen kebangsaan.

2. Penyusunan PP sebagai pelaksanaan UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

3. Pembangunan pusat pendidikan kebangsaan yang terintegrasi dan komprehensif, serta menjunjung tinggi penghormatan pada multikulturalism

4. Penguatan karakter bangsa 5. Penguatan kelembagaan dialog dalam pemantapan

demokrasi dan penanganan konflik. 6. Penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat

dalam penanganan konflik 7. Penguatan koordinasi pelaksanaan komitmen kebangsaan

Page 157: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-41

Arah kebijakan untuk menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Penataan regulasi terkait UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

2. Pelembagaan dan pengembangan jaringan Forum Koordinasi Pencegahan Konflik (FKPT).

3. Penguatan penanggulangan terorisme terkait dengan pencegahan dan penindakan

4. Penguatan kerja sama bilateral, regional, dan global tentang counter terrorism

5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanggulangan terorisme.

BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMAANAN

5.3.15 Isu Strategis 15: Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus Polri Dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan

Pada akhir tahun 2014, sejumlah peralatan modern akan mewarnai kelengkapan alutsista TNI. Pada posisi ini, daya penggentar militer Indonesia meningkat cukup signifikan dan semakin diperhitungkan oleh kekuatan militer asing. Konsekuensi dari peningkatan kekuatan militer tersebut adalah penyediaan anggaran pemeliharaan dan perawatan alutsistanya. Penyediaan anggaran ini dalam rangka menjaga dan/atau meningkatkan kesiapan operasionalnya.

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai tahun 2015 adalah terpenuhinya alutsista TNI dan Almatsus POLRI yang didukung industri pertahanan.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran terpenuhinya alutsista TNI dan Almatsus POLRI yang didukung industri pertahanan, ditempuh dengan :

1. Melanjutkan Pemenuhan MEF; 2. Meningkatkan upaya Pemeliharaan dan Perawatan

(harwat); 3. Melanjutkan Pemenuhan Almatsus Polri 4. Meningkatkan Kontribusi Industri Pertahanan bagi Alutsita

TNI dan Alut Polri

Page 158: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-42 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5.3.16 Isu Strategis 16: Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam

Negeri

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam negeri adalah: (a) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri; (b) Menguatnya intelijen; dan Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba.

Arah Kebijakan dan Strategi

Adapun arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri adalah :

1. Meningkatkan pelayanan publik 2. Penguatan SDM 3. Pemantapan Manajemen Internal 4. Pemantapan efektivitas operasi intelijen melalui

peningkatan profesionalisme personel dan modernisasi peralatan intelijen negara.

5. Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba (demand side).

BIDANG HUKUM DAN APARATUR 5.3.17 Isu Strategis 17: Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik

Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam isu strategis reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan publik adalah meningkatnya kualitas implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan: menguatnya kapasitas kelembagaan pemerintah, penguatan kelembagaan manajemen kinerja pembangunan, kelembagaan pembentukan regulasi; meningkatnya efektivitas transformasi kelembagaan dalam rangka peningkatan dan optimalisasi penerimaan pajak; meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi; meningkatnya kapasitas, profesionalisme dan kinerja ASN; meningkatnya kualitas pelayanan publik; meningkatnya peranan e-government untuk mendukung bisnis proses manajemen birokrasi secara modern, akuntabel dan terpadu; meningkatnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan; meningkatnya efektivitas implementasi sistem manajemen kinerja pembangunan; dan peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Page 159: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-43

Arah Kebijakan dan Strategi

1. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah guna mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan

Strategi pembangunan yang ditempuh, antara lain: penetapan desain kelembagaan pemerintahan pusat atau arsitektur birokrasi pemerintah; penataan tata hubungan kelembagaan birokrasi pada berbagai level pemerintahan; penataan fungsi dan struktur organisasi yang mencakup penetapan kebijakan, dan penataan instansi pemerintah yang berfungsi sebagai central agencies dan instansi sektoral yang strategis.

Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah akan mencakup penataan fungsi dan struktur organisasi, tata hubungan kerja yang terintegrasi dan harmonis antar fungsi/organisasi, yang ditopang oleh aparatur sipil Negara yang professional. Untuk mendukung pembangunan nasional, penataan kelembagaan mencakup pula peningkatan transformasi kelembagaan perpajakan dalam rangka peningkatan dan optimalisasi penerimaan pajak.

2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi

nasional

Strategi pembangunan yang ditempuh, antara lain: penguatan komitmen pimpinan pemerintahan dalam pelaksanaan RBN; pemantapan koordinasi pelaksanaan RBN, penyempurnaan kebijakan yang mencakup penyempurnaan Grand Design, Road Map dan petunjuk pelaksanaannya, dan penguatan kelembagaan pengelola RBN. Strategi lainnya yang ditempuh adalah perluasan dan peningkatan kualitas pelaksanaan RBN pada instansi pemerintah daerah yang mencakup akselerasi asistensi, fasilitasi, dan bimbingan teknis; dan peningkatan kinerja pelayanan publik pada instansi yang telah melaksanakan RBN melalui program quick wins.

3. Penerapan manajemen aparatur sipil negara (ASN)

berbasis merit

Strategi pembangunan yang ditempuh, antara lain: penyelesaian peraturan pelaksanaan dan kelembagaan pendukung pelaksanaan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; implementasi UU ASN melalui penerapan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan,

Page 160: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-44 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

akuntabel dan berbasis kompetensi; penataan sistem pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN; penataan sistem pengembangan karir ASN yang terintegrasi; pengembangan sistem rekrutmen pejabat ASN secara terbuka; dan penerapan manajemen kinerja yang dikaitkan dengan kompensasi (performance based reward). Strategi lainnya; penyelenggaraan diklat atau orientasi kepemimpinan nasional bagi para calon atau pejabat penyelenggara negara, dan penyelenggaraan diklat Reform Leaders Academy (RLA) untuk mendukung reformasi birokrasi.

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: penataan organisasi dan kelembagaan pelayanan yang efisien, responsif, dan inovatif; peningkatan kualitas implementasi UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik; peningkatan kompetensi, integritas, dan budaya melayani bagi SDM pelayanan publik; perluasan penerapan e-service melalui pemanfaatan ICT; terlaksananya program quick wins sebagai pendorong peningkatan kinerja pelayanan publik; peningkatan efektivitas fungsi monev dan penilaian kinerja pelayanan publik nasional; penerapan reward and punishment yang dikaitkan dengan kinerja pelayanan publik; penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, dan penerapan indikator utama inovasi dan daya saing daerah.

5. Pengembangan e-government untuk mendukung

bisnis proses yang sederhana, efisien dan transparan

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: penyempurnaan kebijakan yang mengatur e-government termasuk pengembangan/ penyempurnaan master plan dan roadmap e-goverment; pengembangan layanan e-government yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja kepemerintahan/ birokrasi yang didukung oleh perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur TIK; peningkatan kapasitas SDM dan sarana e-government; dan peningkatan kualitas penerapan manajemen kearsipan berbasis TIK untuk mendukung kinerja birokrasi yang modern.

Page 161: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-45

6. Penerapan open government

Strategi pembangunan pelaksanaan open government ditempuh melalui: peningkatan komitmen badan publik dalam pelaksanaan undang undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), penguatan kelembagaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) baik di pusat dan daerah, serta pelaksanaan pendidikan dan advokasi terkait keterbukaan informasi publik. Kebijakan mainstreaming open government akan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pusat, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan UU KIP di Indonesia meliputi: pemahaman publik tentang pentingnya keterbukaan informasi publik (awareness publik), peningkatan kualitas standar penyediaan informasi publik serta peningkatan partisipasi masyarakat ataupun stakeholders lainnya.

7. Penguatan sistem manajemen kinerja pembangunan

nasional

Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain: penyempurnaan dan harmonisasi kebijakan yang mengatur tentang sistem manajemen kinerja pembangunan nasional; peningkatan sinergitas dan keterpaduan dalam manajemen pembangunan nasional yang efektif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan termasuk didalamnya antar berbagai level instansi penyelenggaraan pembangunan mulai dari instansi pemerintah pusat (K/L), dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Strategi lainnya adalah pengembangan indikator kinerja pembangunan nasional yang integratif, pengembangan sistem reward and punishment kinerja pembangunan nasional dan pengembangan manajemen data kinerja pembangunan, pengendalian dan penyusunan laporan, dan penggunaannya secara terpadu dan on-line.

8. Peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk makin meningkatkan efektifitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Strategi yang ditempuh, antara lain: (1) Peningkatan penetapan APBD tepat waktu; (2) Penyerapan DAK dalam APBD sesuai dengan Petunjuk Teknis;

Page 162: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-46 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

(3) Peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah; (4) Penetapan Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu; (5) Penguatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan Daerah; (6) Penguatan kapasitas aparatur Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah; (7) Penyelesaian Peraturan Daerah yang bermasalah; dan (8) Pelaksanaan Peningkatan Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah.

5.3.18 Isu Strategis 18: Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi

Sasaran

Sasaran utama pembangunan Bidang Hukum adalah terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif.

Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka untuk mencapai sasaran pembangunan, arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan harmonisasi peraturan perundang-

undangan di bidang korupsi;

2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang

korupsi;

3. Meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi.

Arah kebijakan untuk meningkatkan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Penyusunan melalui pembentukan maupun perubahan peraturan perundang-undangan dalam rangka

implementasi UNCAC dan peraturan pendukung lainnya;

2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi UNCAC dan peraturan pendukung

lainnya.

Arah kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang korupsi dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan penanganan penyelidikan, penyidikan, dan

Page 163: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-47

penuntutan tindak pidana korupsi;

2. Peningkatan kerjasama hukum antar negara dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di luar

negeri; dan

3. Penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Arah kebijakan untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan pendidikan anti korupsi bagi penyelenggara negara;

2. Peningkatan pendidikan anti korupsi bagi seluruh lapisan masyarakat.

BIDANG TATA RUANG DAN WILAYAH

5.3.19 Isu Strategis 19: Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan

A. Daerah Tertinggal

Pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk percepatan pengurangan kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju. Pengurangan kesenjangan ini difokuskan pada (1) Pengembangan kelembagaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, (2) Pemenuhan pelayanan publik dasar dan pengembangan perekonomian daerah dan (3) Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan kawasan strategis, diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah. Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, perlu ada perhatian khusus karena mempunyai tantangan dan karakteristik yang berbeda dengan daerah tertinggal lainnya.

Sasaran

Memperhatikan permasalahan-permasalahan dan mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional maka, sasaran pembangunan daerah tertingggal pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata 7,15 persen pada tahun 2015;

2. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 15,86 persen pada tahun 2015;

Page 164: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-48 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi rata-rata 70,48

pada tahun 2015

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal ditujukan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dasar dan mengoptimalkan pengembangan perekonomian masyarakat. Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh dengan strategi pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah, sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, yaitu dengan melakukan sinergi dan sinkronisasi mulai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar pelaku pembangunan, baik pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan dunia usaha. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan-perundangan dengan didukung tata kelola pemerintahan yang baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan tidak cenderung sektoral dalam pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pemahaman terhadap kebutuhan daerah tertinggal dengan mendorong upaya afirmatif dari seluruh pemangku kepentingan dan tetap mempertimbangkan karakteristik daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar

serta kerawanan dalam bencana alam dan bencana sosial.

2. Peningkatan ketersediaan pelayanan publik dasar dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan diprioritaskan pada bidang pendidikan, kesehatan,

transportasi, air minum, listrik, dan telekomunikasi.

3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan keterkaitannya dengan pengembangan kawasan strategis lainnya khususnya dalam hal penyediaan prasarana ekonomi, kualitas SDM pelaku usaha, manajemen usaha, jejaring usaha, pemasaran hasil, akses permodalan, kemitraan usaha, akses inovasi teknologi, dan kebijakan

yang afirmatif.

4. Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan kawasan strategis, diprioritaskan pada ketersediaan

Page 165: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-49

sarana dan prasarana yang menunjang pada peningkatan

kinerja pembangunan ekonomi daerah.

5. Percepatan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat diprioritaskan terhadap: (i) pengembangan ekonomi masyarakat asli Papua; (ii) akselerasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang menjangkau di kampung terisolir; (iii) membuka akses infrastruktur di pegunungan tengah dan wilayah terisolir Papua dan Papua Barat lainnya; (iv) pemihakan terhadap orang asli Papua; dan (v) peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Papua dan Papua Barat.

B. Kawasan Perbatasan

Agenda pembangunan kawasan perbatasan negara ditujukan untuk mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga sebagaimana amanat UU No. 17/2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Sasaran

Sasaran pembangunan kawasan perbatasan negara pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Berkembangnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan

kawasan di sekitarnya.

2. Terwujudnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara sebagai simpul utama tranportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya dan negara tetangga.

3. Terwujudnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara sebagai pintu gerbang

internasional.

4. Terwujudnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara sebagai pos pemeriksaan lintas batas negara tetangga.

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan kawasan perbatasan negara, maka arah kebijakannya adalah

Page 166: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-50 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat. Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh dengan strategi pembangunan sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan prospek (peluang) pasar negara tetangga. Pengembangan pusat pertumbuhan didukung dengan pembangunan infrastruktur penunjang, seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi. Hal ini disertai dengan penguatan kelembagaan BNPP untuk menggerakan sektor terkait dalam pengembangan

kawasan.

2. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya saing.

3. Membangun konektivitas simpul transportasi utama Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan lokasi prioritas (Kecamatan disekitarnya), Pusat Kegiatan Wilayah (Ibukota Kabupaten), dan Pusat Kegiatan Nasional (Ibukota Provinsi) melalui jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan strategis nasional. Untuk kabupaten perbatasan laut (kepulauan), maka pelayanan transportasi laut perlu peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan. Konektivitas simpul transportasi juga didorong untuk menghubungkan dengan negara tetangga.

4. Membuka akses transportasi darat, sungai, laut, dan udara di dalam maupun menuju Lokasi Prioritas (Lokpri) dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan.

5. Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu.

6. Memperkuat pengelolaan batas wilayah negara dan sistem pertahanan dan keamanan yang mendukung

pengembangan PKSN.

Page 167: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-51

5.3.20 Isu Strategis 20: Pengelolaan Risiko

Bencana

Sasaran

Memperhatikan permasalahan-permasalahan terkait penanggulangan bencana yang muncul dan terjadi selama ini ini dan dalam upaya mendukung sasaran pembangunan nasional, maka sasaran pokok penanggulangan bencana di tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di pusat dan daerah.

2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pengurangan risiko

bencana.

3. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta terbangunnya budaya keselamatan dalam pengurangan risiko bencana.

4. Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola penanggulangan bencana.

Arah Kebijakan dan Strategi

Dengan memperhatikan sasaran penanggulangan bencana sebagai lintas bidang dan pengarusutamaan, maka prinsip dasar arah kebijakan penanggulangan bencana sebagai upaya strategis dan sistematis untuk meminimalkan potensi kerusakan dan kerugian akibat bencana adalah:

1. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana di pusat dan daerah dengan upaya: (i) penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah, terutama pada daerah yang rawan bencana; (ii) peningkatan kapasitas penanganan darurat, melalui penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait; (iii) penguatan koordinasi dan kapasitas pemulihan pasca bencana; dan penyediaan SPM yang terkait dengan

penanggulangan bencana.

2. Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana dengan upaya: (i) pengenalan dan pemantauan ancaman bencana, terutama di kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan risiko tinggi terhadap bencana; (ii) pengurangan keterpaparan (exposures) dan kerentanan melalui penguatan kapasitas masyarakat dan penyediaan infrastruktur kesiapsiagaan menghadapi bencana; dan (iii) peningkatan kapasitas manajemen risiko sebagai upaya

Page 168: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-52 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

sistematis untuk meminimalkan korban jiwa dan potensi

dampak kerusakan.

5.3.21 Isu Strategis 21: Sinergi Pembangunan

Perdesaan

Sasaran

Sebagai acuan dasar sinergi pembangunan perdesaan, maka sasaran utama pembangunan perdesaan adalah menurunnya kemiskinan desa dan berkurangnya desa tertinggal, perbatasan, dan terisolir, serta meningkatnya desa-desa berkembang, semakin berketahanan, dan akhirnya menjadi desa mandiri, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya Desa Tertinggal (Desa Tertinggal, Desa-desa di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar) dari 36 persen pada tahun 2011 menjadi 24 persen pada tahun 2015;

2. Meningkatnya jumlah desa berkembang (desa berketahanan ekonomi) dari 53 persen pada tahun 2011

menjadi 61 persen pada tahun 2015.

3. Meningkatnya desa mandiri yaitu desa yang berketahanan pangan, ekonomi, dan mendukung perekonomian kawasan lain dari 11 persen pada tahun 2011 menjadi 15 persen pada tahun 2015.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2015 adalah memenuhi pelayanan dasar di perdesaan, meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi dan ekologi perdesaan, serta membangun keunggulan ekonomi kawasan perdesaan yang mampu meningkatkan daya saing. Arah kebijakan tersebut diwujudkan dalam beberapa strategi pembangunan perdesaan tahun 2015 sebagai berikut:

1. Menekan tingkat kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan dengan upaya : (i) mendorong masyarakat desa untuk mengembangkan perekonomian berbasis potensi wilayah, baik potensi sumber daya alam, maupun potensi sosial-budaya melalui pendampingan berkelanjutan; (ii) membangun mekanisme subsidi bagi kegiatan produktif bagi kegiatan produktif dan jaminan sosial bagi warga miskin di perdesaan; (iii) meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan melalui fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan ekonomi

Page 169: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-53

perdesaan, bantuan permodalan/kredit, jaminan sosial, dan peningkatan kesempatan berusaha

2. Meningkatkan ketersediaan pelayanan dasar minimum di perdesaan dengan upaya : (i) optimalisasi penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa dan Indeks Desa; (ii)meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan; (iii) meningkatkan ketersediaan pelayanan umum, pelayanan dasar minimum, peningkatan akses dan ketersediaan sarana prasarana transportasi, perumahan, permukiman, sanitasi dan air bersih, listrik, energi, komunikasi, jalan dan irigasi di perdesaan.

3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan upaya meningkatkan fasilitasi dan pendampingan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat adat, termasuk

meningkatnya taraf pendidikan, dan status kesehatan.

4. Mewujudkan tata kelola perdesaan yang baik dengan upaya : (i) mempersiapkan peraturan pendukung yang lebih operasional untuk pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; (ii) memfasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa, pelaporan dan akuntabilitas terkait kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas dalam hal perencanaan pembangunan; prinsip-prinsip good governance (partisipasi, akuntabilitas dan transparansi); manajemen keuangan dan sistem akunting; serta pengawasan berbasis masyarakat; (iii) memfasilitasi peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa sebagai upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan musyawarah Desa, serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan; (iv) mengumpulkan dan mengkompilasikan data desa yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan pembangunan desa.

Page 170: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-54 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5. Meningkatkan optimalisasi tata ruang perdesaan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan upaya : (i) pengendalian penataan ruang melalui fasilitasi dalam penyusunan RDTR, monitoring dan law enforcement terhadap lahan pertanian berkelanjutan; (ii) mengembangkan mekanisme insentif kepada daerah (petani) yang berhasil menekan konversi lahan pertanian; (iii) menciptakan mekanisme kelembagaan land bank system; (iv) memfasilitasi peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan kemandirian pangan serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana.

6. Mendorong keterkaitan desa-kota dengan upaya : (i) Mendorong penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi termasuk ketersediaan jalan poros desa, jalan produksi, moda transportasi, serta jembatan penghubung antardesa dan antara desa dengan pusat pertumbuhan terdekat; (ii) membangun pusat-pusat pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, dan sumber energi terbarukan dari sumberdaya lokal (non PLN), yang menyediakan energi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi, menuju kemandirian energi di perdesaan; (iv) mendorong penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran dalam menunjang kegiatan agribisnis dan industrialisasi di perdesaan; (v) pengembangan 10 Pusat Kawasan Perkotaan Baru menjadi Pusat Pertumbuhan dan Embrio Kota Kecil dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan; (vi) pengembangan 30 persen pusat kawasan Agropolitan/Minapolitan menjadi embrio Kota Kecil.

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

5.3.22 Isu Strategis 22: Perkuatan Ketahanan

Pangan

Sasaran

Sasaran utama pembangunan isu strategis perkuatan ketahanan pangan pada tahun 2015 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan produksi bahan pangan utama, yaitu: padi 73,4 juta; kedelai 0,9 juta ton; jagung 20,0 juta

Page 171: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-55

ton; gula 2,9 juta ton; daging sapi 476,8 ribu ton; dan

daging unggas 1,1 juta ton.

2. Tercapainya peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

3. Tercapainya produksi hasil ikan (diluar rumput laut) ditargetkan sebesar 13,5 juta ton, yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 6,2 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 7,3 juta ton

4. Tercapainya produksi garam rakyat 2,5 juta ton

5. Tercapainya konsumsi ikan masyarakat sebesar 40,9 kg/kapita/tahun.

6. Tercapainya konsumsi kalori pada tahun 2015 minimal mencapai 2.011 kkal/kapita/hari

7. Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencapai 82,9 pada tahun 2015.

8. Tercapainya peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi,

irigasi air tanah, rawa dan tambak seluas 628,2 ribu ha.

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, arah kebijakan perkuatan ketahanan pangan pada tahun 2015, yaitu :

1. Peningkatan Produksi Padi dan Sumber Pangan Protein

Sesuai dengan RPJMN 2015-2019, ketahanan pangan diprioritaskan dari produksi dalam negeri dan impor dilakukan sebagai instrumen penstabil harga apabila produksi dalam negeri terganggu pada waktu-waktu tertentu.

Langkah-langkah utama dalam rangka peningkatan kapasitas produksi pangan di dalam negeri terutama melalui: (1) Pengelolaan Tanaman Terpadu padi seluas 350 ribu ha yang didukung dengan subsidi pupuk dan benih tepat sasaran (petani penerima); (2) Penambahan areal pertanian pangan baru seluas 65 ribu ha di antaranya dengan mendayagunakan lahan transmigrasi; (3) Upaya pengendalian konversi lahan sawah produktif: pemetaan untuk memasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; (4) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, air tanah dan tambak serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, irigasi air tanah,

Page 172: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-56 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

rawa dan tambak; (5) Peningkatan jumlah dan kapasitas penyuluh pertanian dan perikanan, serta memperkuat kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani; (6) Penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan benih tanaman pangan unggul, dan bibit unggul peternakan dan perikanan; (7) Dukungan penerapan inovasi teknologi budidaya pertanian dan perikanan yang dapat meningkatkan produktivitas, efisien dan adaptif terhadap perubahan iklim; (8) Pengendalian impor dan ekspor bahan pangan dengan agar tidak mengganggu peningkatan produksi pangan di dalam negeri; (9) Melanjutkan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan yang Berbasis Korporasi (GP3K) dan penyusunan rencana swasta/BUMN di bidang pangan melalui pengembangan food estate. Selain langkah-langkah yang mendukung secara langsung peningkatan produksi pangan tersebut di atas, maka perlu adanya langkah-langkah yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani sebagai insentif/pendorong untuk tetap menjamin keberlanjutan produksi pangan.

Selanjutnya, terkait dengan pengembangan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dilakukan peningkatan produksi, produktivitas, dan kontinuitas produksi perikanan melalui: (1) peningkatan ketersediaan dan kualitas input produksi, mencakup induk dan benih ikan, pakan, dan obat-obatan, (2) pengembangan teknologi budidaya intensif dan ekstensifikasi marikultur di lokasi-lokasi yang tepat, (3) pilot peningkatan pelayanan dan manajemen pelabuhan perikanan sesuai dengan standar internasional, (4) melanjutkan upaya penguatan struktur armada penangkapan ikan dan kemampuan operasionalnya, (5) revitalisasi tambak-tambak dan kolam yang tidak produktif, (6) melanjutkan pengembangan kawasan sentra produksi komoditas perikanan keunggulan, (7) pendayagunaan potensi perairan umum daratan untuk pengembangan perikanan yang ramah lingkungan, (8) peningkatan efektivitas dan peran karantina ikan untuk pengendalian penyakit, jaminan mutu produksi dan keamanan pangan, (9) penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan dan pembesaran komoditas perikanan strategis, (10) pengembangan teknologi pembuatan pakan berkualitas dan kompetitif dengan sumber bahan baku lokal, (11) sinergitas pendayagunaan ruang untuk menjamin kepentingan produksi perikanan, dan (12) pengembangan teknologi budidaya perikanan yang ramah lingkungan.

Page 173: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-57

2. Peningkatan Kelancaran Distribusi Pangan dan

Penguatan Stok Pangan Dalam Negeri

Dalam rangka memperlancar distribusi produk pangan akan dilakukan langkah-langkah: (1) menjaga dan memantau kelancaran distribusi input produksi dan produk pangan pokok; (2) pemantauan dan pengendalian harga pangan; (3) peningkatan jumlah cadangan beras pemerintah; (4) peningkatan peran BUMN untuk menjaga ketersediaan pangan pokok di daerah perbatasan; (5) pengelolaan impor bahan pangan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan (6) pengendalian impor pada saat-saat musim melaut dan produksi perikanan melimpah. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini akan diselaraskan dan untuk mendukung kebijakan Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi.

3. Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi

Masyarakat

Perbaikan kualitas pangan dan gizi dilakukan untuk mendukung perbaikan kualitas SDM, akan dilakukan melalui: (1) Peningkatan produksi bahan pangan non padi dan pangan sesuai kondisi lokal; (2) Pendidikan tentang gizi yang seimbang bagi keluarga dengan memanfaatkan fasilitas Posyandu; (3) Peningkatan produksi protein hewani (bagian dari peingkatan produksi sumber pangan protein); (4) Peningkatan komposisi penggunaan bahan pangan lokal dalam industri pangan olahan. (5) Penyediaan dan penyaluran bahan pangan bersubsidi bagi masyarakat yang kurang mampu (RASKIN).

Untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan dilakukan melalui: (2) Pemantauan perkembangan harga pangan pokok dan pengendalian fluktuasi harga dengan menjga kelancaran distribusi, pengawasan pasar dan operasi pasar jika diperlukan; (2) penyediaan cadangan beras pemerintah, cadangan kedelai dan gula; (3) Peningkatan peranan Perum Bulog dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di daerah terpencil; (5) Pengaturan impor dan ekspor bahan pangan untuk stabilisasi harga pangan dengan tetap tidak mengganggu produksi; (6) Kerjasama transportasi kapal laut untuk angkutan ternak; perbaikan infrastruktur jalan

Page 174: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-58 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

untuk mendukung kelancaran distribusi input produksi dan hasil produksi pangan.

4. Mitigasi Gangguan Terhadap Ketahanan Pangan

Untuk itu menjaga terhadap dampak dan resiko gangguan perubahan iklim terhadap ketahanan pangan, akan dilakukan: (1) Penyediaan cadangan bantuan input produksi bagi petani yang terkena puso; (2) Penyusunan instrumen pengendalian resiko (kalender tanam, waktu melaut) dan uji coba asuransi pertanian dan fasilitasi asuransi nelayan; (3) Pengembangan benih yang tahan terhadap perubahan iklim; (4) Perluasan penerapan teknologi hemat air, benih tahan perubahan iklim, dan pola tanam yang sesuai dengan perubahan iklim ekstrim didukung peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; (5) pengembangan sistem perlindungan bagi nelayan yang tidak dapat melaut karena gelombang besar yang berkepanjangan; (6) penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (7) penetapan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan (8) investasi pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T).

5.3.23 Isu Strategis 23: Peningkatan

Ketahanan Energi

Sasaran

Sasaran utama prioritas nasional peningkatan ketahanan energi pada tahun 2015 yang ingin dicapai adalah:

1. Produksi minyak bumi sebesar 912 ribu barel per hari. 2. Produksi gas bumi sebesar 1.248 ribu barel setara

minyak per hari dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 50 persen.

3. Produksi batubara sebesar 421 juta ton dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 97 juta ton.

4. Bauran energi baru dan terbarukan sebesar 6 persen. 5. Rasio elektrifikasi sebesar 83,18 persen.

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, arah kebijakan peningkatan ketahanan energi pada tahun 2015, yaitu:

1. Peningkatan cadangan, pasokan energi primer dan bahan bakar, langkah kebijakan yang akan dilakukan meliputi: (1) membina kerjasama dengan kontraktor KKS

Page 175: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-59

dalam melakukan penelitian, kajian kelayakan, dan pilot project penerapan EOR; (2) meningkatkan kegiatan survei untuk menyiapkan pengembangan lapangan migas dan identifikasi cadangan minyak dan gas; (3) meningkatkan promosi dan penawaran lapangan migas untuk dikembangkan, termasuk lapangan gas non-convensional, yakni CBM; (4) meningkatkan produksi bahan bakar dan pengelolaan dalam pendistribusian bahan bakar bersudisi; dan (5) mengembangkan bahan bakar sintetik, baik dalam bentuk gas maupun cair yang berasal dari batubara kalori rendah, untuk mensubstitusi bahan bakar minyak.

2. Peningkatan kapasitas dan tingkat pelayanan infrastruktur energi, langkah kebijakan yang akan dilakukan meliputi: (1) mempertahankan kapasitas produksi bahan bakar melalui up-grading (revamping) kilang BBM dan BBG yang saat ini sudah beroperasi; (2) meningkatkan kapasitas penyimpanan bahan bakar dan hasil olahan, termasuk cadangan operasional dan penyangga, dan kapasitas pelayanan pendistribusian bahan bakar di daerah-daerah terpencil; dan (3) mengembangkan pemanfaatan gas, terutama untuk

rumah tangga dan transportasi.

3. Efisiensi dalam pengelolaan energi, melalui: (1) mengembangkan insentif dan mekanisme pendanaan dalam pembiayaan upaya penghematan energi; dan (2) meningkatkan kemampuan teknis manajer dan auditor energi, perusahaan layanan energi (Energy Service Company – ESCOs), dan kesadaran masyarakat akan

pentingnya penghematan energi.

4. Peningkatan peranan EBT di dalam bauran energi, langkah yang akan dilakukan meliputi: (1) meningkatkan pemanfaatan aneka energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik; dan (2) meningkatkan pemanfaatan BBN biofuel untuk transportasi, melalui penyediaan bahan baku, pengembangan komoditas yang potensial/varietas unggul, dan penyempurnaan makanisme off taker BBN.

Page 176: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-60 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5.3.24 Isu Strategis 24: Percepatan Pembangunan Kelautan

Sasaran

Mengoptimalkan Pemanfaatan Keekonomian dari Potensi Pulau-Pulau Kecil. Untuk kegiatan tersebut, sasaran tahun 2015 adalah: (1) Terwujudnya peningkatkan kemandirian Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT) berpenduduk di 15 lokasi, termasuk memenuhi sarana dan prasarana serta fasilitas dasar dan ekonomi; (2) Terealisasinya pengembangan 3 gugus pulau sebagai sentra wisata bahari; (3) Terlaksananya revitalisasi kawasan pesisir menjadi pusat pengembangan ekonomi di 7 kawasan. (4) peningkatan infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang tertinggal dan terpencil

Penyusunan Rencana Aksi Tata Kelola, Zonasi dan Pengamanan Wilayah Yuridiksi, termasuk Penetapan Batas Wilayah Laut Indonesia, dengan sasaran mencakup : (1) Tersusunnya Roadmap dan Rencana Aksi Nasional Pembangunan Kelautan; (2) Terwujudnya peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan laut dan kawasan konservasi laut, termasuk memperkuat dan mengembangkan Kerjasama Regional maupun Internasional dalam pengelolaan wilayah laut, seperti program CTI, SSME dan lainnya; (3) Terwujudnya penyelesaian tata batas dengan 9 negara (Malaysia, Singapura, Thailand, India, Australia, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste) melalui perundingan perbatasan dan penguatan diplomasi; dan (4) Tersusunnya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut, dengan sasaran mencakup: (1) Meningkatnya ketaatan pelaku usaha kelautan sebesar 45 persen dan ketaatan pelaku usaha perikanan dalam pemanfaatan sumber daya sebesar 85 persen; (2) meningkatnya cakupan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan menjadi 12,8 persen; (2) Meningkatnya penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan (illegal fishing sebanyak 80 persen.

Peningkatan Konektivitas Laut dan Industri Maritim, dengan sasaran mencakup : (1) Bertambahnya penyediaan 10 kapal laut perintis; (2) Pembangunan/rehabilitasi 26 pelabuhan laut perintis; (3) Tersedianya 80 lintas subsidi perintis

Page 177: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-61

angkatan laut; dan (4) Tersusunnya rancangan pengembangan industri maritim dalam pendukung pelaksanaan azas cabotage.

Peningkatan Pengamanan Pesisir dan Konservasi Perairan, dengan sasaran mencakup : (1) Meningkatnya kapasitas pengelolaan yang efektif di 10 kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil; (2) Bertambahnya luas kawasan konservasi seluas 500 ribu Ha atau menjadi 16,5 juta ha; (3) Terwujudnya pemulihan kawasan pesisir yang rusak di sebanyak 7 kawasan; dan (4) Membaiknya kerentanan masyarakat terhadap bencana di 22 kawasan.

Peningkatan Kapasitas SDM Kelautan, Inovasi Iptek Kelautan, Wawasan dan Budaya Bahari, dengan sasaran meliputi : (1) Terwujudnya Pengembangan pilot project pemanfaatan sumberdaya kelautan; (2) Tersedianya tenaga kerja terdidik kelautan dan perikanan sebanyak 6.250 orang dan yang terlatih sebanyak 15.000 orang; dan (3) meningkatnya pemahaman dan wawasan bahari.

Arah Kebijakan dan Strategi

1. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil, terutama Pulau-Pulau Kecil Terluar/ Terdepan. Arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan mencakup (1) Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, seperti listrik dan air bersih di pulau-pulau kecil terluar berpenduduk dan (2) mengembangkan kerjasama lintas instansi terkait/antar pemda setempat dalam mendukung eksistensi NKRI di pulau-pulau terdepan/terdepan yang berpenduduk dan tidak berpenduduk;

2. Peningkatan Tata Kelola dan Pengamanan Wilayah Juridiksi serta Batas Laut Indonesia. Arah kebijakan dan strategi difokuskan pada: (1) Penyusunan Roadmap Pembangunan Kelautan dan Rencana Aksi Nasional Kelautan Indonesia 2015-2019 serta peningkatan koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan pembangunan kelautan; (2) Penyelesaian tata batas laut yang belum tuntas dengan negara tetangga, melalui perundingan perbatasan; (3) Penyelesaian pembakuan nama pulau-pulau ke PBB melalui identifikasi potensi, pemetaan dan penamaan pulau-pulau kecil; (4) Memperkuat dan mengembangkan

Page 178: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-62 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

kerjasama regional maupun internasional dalam pengelolaan dan konservasi wilayah laut, seperti program CTI, SSME dan lainnya; dan (5) penyusunan zonasi wilayah pesisir di beberapa provinsi/kab/kota dan penyusunan peraturan terkait penataan ruang laut.

3. Peningkatan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Pengendalian Kegiatan Ilegal: Arah kebijakan dan strategi difokuskan pada (i) peningkatan sarana prasarana, cakupan pengawasan, jumlah hari operasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan; (ii) peningkatan koordinasi lintas intansi dalam pengawasan wilayah laut dan pengamanan wilayah dari pemanfaatan sumber daya kelautan yang merusak; (iii) mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian Illegal fishing serta kegiatan yang merusak di laut; dan (iv) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dari kegiatan yang

merusak sumber daya laut

4. Penguatan Konektivitas Laut dan Industri Maritim. Arah kebijakan dan strategi difokuskan pada: (1) Pembangunan pelabuhan perintis dan prasarana pendukungnya dalam kerangka penguatan konektifitas dengan media laut; (2) Penambahan armada dan moda transportasi perintis di wilayah-wilayah remote dan potensial; (3) Penambahan rute dan frekuensi transportasi perintis; dan (4) Penguatan

keampuan Industri maritim

5. Peningkatan Pemanfaatan Bioresources Kelautan , Pengelolaan Pesisir dan Konservasi Perairan. Arah kebijakan dan strategi difokuskan pada: (1) menyempurnakan dan melengkapi sistem perijinan dan investasi di pulau-pulau kecil; (2) pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengembangan ekonomi pulau kecil dan kawasan konservasi; (3) penyusunan tata ruang dan zonasi terutama di kawasan konservasi dan pulau-pulau yang akan dikembangkan, termasuk penataan zonasi yang tepat, sejalan dengan kepentingan pengembangan perikanan laut; (4) Meningkatkan data dan informasi terkait dengan ketersediaan dan kondisi sumber daya kelautan lainnya seperti energi laut, keanekaraman hayati untuk pemanfaatan dalam skala ekonomi: (5) Penambahan luasan kawasan konservasi; dan (6) Rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak, pengendalian bencana alam dan

Page 179: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-63

mitigasi dampak perubahan iklim, penanaman vegetasi pantai termasuk mangrove, peningkatan kesiapan dan ketahanan desa pesisir dalam menghadapi dampak bencana dan perubahan iklim, serta pengurangan pencemaran wilayah pesisir dan laut.

6. Peningkatan Kapasitas SDM Kelautan, Inovasi Iptek, dan Pengembangan Wawasan dan Budaya Bahari. Arah kebijakan dan strategi difokuskan pada: (1) Pengembangan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait dengan peningkatan wawasan bahari; (2) peningkatan kemampuan inovasi iptek terkait dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan sinergi iptek kelautan; (3) pengembangan riset dan survei kelautan; dan (4)

Peningkatan kesadaran dan budaya bahari secara terpadu.

5.3.25 Isu Strategis 25: Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran

1. Terlaksananya pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan lindung, agro-ekosistem dan kawasan nonlindung/ produksi;

2. Terlaksananya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi;

3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin

di dalam indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 64,5;

4. Menguatnya upaya penanganan perubahan iklim (mitigasi

dan adaptasi) dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim;

Arah Kebijakan dan Strategi

1. Mengembangkan upaya konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati: hutan, pertanian, laut dan pesisir, karst (in-situ dan ex-situ), dan pengetahuan tradisional;

2. Mengembangkan kebijakan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati yang bernilai tambah (bio-prospecting) melalui riset, valuasi ekonomi, dan pengembangan insentif dan disinsentif: pangan, farmasi (termasuk pengembangan jamu), energi, material, jasa lingkungan, dan industri kerahayuan;

3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melalui: pengendalian pencemaran lingkungan; penurunan beban pencemaran air, udara, dan tanah; identifkasi dan penilaian kawasan ekosistem rusak; fasilitasi pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan

Page 180: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-64 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

terkontaminasi B3, kawasan pesisir dan laut; pemulihan badan air (danau, sungai, situ/embung, waduk); peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah; penegakan hukum lingkungan; serta penguatan pemantauan dan data serta informasi lingkungan hidup.

4. Memperkuat penanganan perubahan iklim dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim: penurunan emisi GRK di bidang pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri, dan pengelolaan limbah; penguatan pelaksanaan REDD+; pengembangan percontohan upaya adaptasi perubahan iklim di wilayah rentan; Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS); dan Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS).

Strategi untuk melaksanakan araha kebijakan di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan upaya konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati, meliputi:

a. Kebijakan penetapan kawasan konservasi dan pelestariannya;

b. Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi;

c. Kebijakan perlindungan pengetahuan tradisional;

d. Kerjasama pengembangan kebun keanekaragaman hayati dengan pemerintah daerah.

2. Mengembangkan kebijakan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati, melalui:

a. Gerakan penyadaran pentingnya pengelolaan keanekaragaman hayati untuk mendukung pembangunan di bidang pangan, bioenergi, kosmetika, obat‐obatan (termasuk jamu), dan jasa lingkungan.

b. Meningkatkan pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati yang sudah terbukti bermanfaat, melalui pengembangan riset dan teknologi yang ramah lingkungan; pengelolaan informasi; pengembangan kerjasama antara industri dan lembaga riset Indonesia.

c. Meningkatkan upaya perlindungan keanekaragaman hayati (spesies, ekosistem, dan genetik), melalui

Page 181: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-65

pelestarian secara in-situ maupun eks-situ; penangkaran flora dan fauna yang terancam punah.

d. Mengembangkan kerjasama pemerintah, swasta, masyarakat, institusi penelitian, dan perguruan tinggi untuk melakukan akselerasi pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati.

3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melalui:

a. Pengembangan dan penguatan pemantauan dan sistem informasi lingkungan hidup, serta penyempurnaan indeks kualitas lingkungan hidup;

b. Pengembangan metodologi perhitungan dan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan daerah;

c. Penguatan kriteria Adipura dan perluasan cakupan PROPER;

d. Penegakan hukum lingkungan di tingkat nasional dan daerah;

e. Fasilitasi pelaksanaan pemulihan ekosistem rusak dengan pemerintah daerah dan pihak swasta.

4. Memperkuat penanganan perubahan iklim dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim, melalui:

a. Standardisasi kegiatan RAN/RAD-GRK dan review baseline dan proyeksi penurunan emisi beserta metodologinya dalam rangka pelaksanaan kaji ulang RAN-GRK;

b. Penguatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN/RAD-GRK;

c. Melaksanakan kajian kerentanan di daerah prioritas dan pengembangan daerah percontohan RAN-API;

d. Pengembangan indikator adaptasi untuk pemantauan dan evaluasi;

e. Pengadaan dan pemeliharaan sarana untuk menunjang kerapatan, kecepatan dan ketepatan MEWS dan CEWS.

Page 182: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-66 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5.4 ARAH KEBIJAKAN BIDANG BIDANG PEMBANGUNAN, PENGARUSUTAMA-AN, DAN LINTAS BIDANG

Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu:

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

2. Bidang Ekonomi

3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

4. Bidang Sarana dan Prasarana

5. Bidang Politik

6. Bidang Pertahanan dan Keamanan

7. Bidang Hukum dan Aparatur

8. Bidang Wilayah dan Tataruang

9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Arah dan kebijakan masing-masing bidang pembangunan diuraikan dalam Buku II.

Sinergi antar bidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RKP 2015. Pada dasarnya pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di setiap bidang, sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat antara lain melalui pengarusutamaan dan kegiatan-kegiatan lintas bidang.

Prinsip-prinsip pengarusutamaan tersebut antara lain: (i) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (ii) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (iii) pengarusutamaan gender.

Page 183: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-67

A. PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah penyempurnaan metodologi dan parameter yang dipergunakan dalam indeks kualitas lingkungan hidup, sebagai ukuran pencapaian kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, meliputi (1) Menyempurnakan IKLH sebagai indikator pencapaian kualitas lingkungan hidup nasional; (2) memperkuat pemantauan kualitas lingkungan hidup; dan (3) mengembangkan sistem data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup.

Strategi pengembangan IKLH sebagai bagian dari indikator pembangunan berkelanjutan, adalah: (1) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi untuk parameter yang dipergunakan di dalam IKLH; dan (2) memantapkan metodologi analisis yang digunakan untuk perhitungan IKLH.

B. ISU STRATEGIS PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Sasaran

Sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik adalah meningkatnya penerapan kebijakan nasional tata kelola pemerintahan yang baik dan penerapan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan berdasar hukum pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan wewenang dan praktek korupsi, meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penerapan kebijakan nasional tatakelola pemerintahan yang baik sebagai berikut:

Page 184: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-68 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

a. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, menerapkan: kode etik dan kode perilaku; sistem pengendalian gratifikasi; sistem pengendalian konflik kepentingan, sistem pelaporan harta kekayaan pejabat/pegawai, SPIP dengan efektif, serta sistem pengaduan masyarakat yang transparan dan efektif;

b. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, menerapkan: sistem rekrutmen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit; sistem promosi jabatan secara terbuka, kompetitif, dan berbasis merit; manajemen kinerja pegawai; SOP yang efektif, efisien, dan transparan; sistem akuntabilitas kinerja dengan transparan; serta sistem kearsipan berbasis elektronik;

c. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, menerapkan: standar pelayanan yang disusun secara partisipatif; penetapan maklumat pelayanan; pembentukan PPID yang efektif, dan sistem pengaduan masyarakat yang transparan dan efektif.

2. Penjabaran dan penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan berdasarkan hukum dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan, dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaannya;

Untuk menjamin implementasi kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

C. ISU STRATEGIS PENGARUSUTAMAAN GENDER

Sasaran

Sasaran pengarusutamaan gender (PUG) adalah meningkatnya kesetaraan gender, yang ditandai dengan: (1) meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (2) meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan,

Page 185: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-69

termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang ditandai dengan meningkatnya upaya-upaya pencegahan, efektivitas pelayanan, serta pemberdayaan perempuan korban kekerasan; dan (3) meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender, serta kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pengarusutamaan gender di tahun 2015 antara lain: (1) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang dilakukan melalui strategi: (a) peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah; dan (b) penerapan PPRG di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, ekonomi, dan hukum; (2) meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan melalui strategi: (a) harmonisasi dan penyusunan aturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO; (b) peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan; dan (c) peningkatan layanan bagi perempuan korban kekerasan (layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial) dengan meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait; (3) meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan melalui strategi: (a) peningkatan kapasitas SDM di K/L dan Pemda; (b) penguataan lembaga/jejaring PUG; dan (c) pelembagaan ketersediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan, serta data kekerasan terhadap perempuan.

Page 186: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-70 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

B. ISU STRATEGIS LINTAS BIDANG

1. LINTAS BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

Sasaran

Sasaran pembangunan lintas bidang perlindungan anak adalah meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak yang ditandai dengan: (1) meningkatnya akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak, termasuk anak dengan kondisi khusus, seperti anak dari keluarga miskin, anak berkebutuhan khusus (ABK), anak dengan dissabilitas (ADD), anak di Lapas, anak di panti, anak korban kekerasan, dan lain-lain; (2) meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan (3) meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan lintas bidang perlindungan anak tahun 2015 diarahkan pada: (1) peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup, melalui: (a) peningkatan pemerataan ketersediaan layanan; (b) penyediaan layanan inklusif atau khusus untuk anak-anak dengan kondisi khusus (seperti ABK dan ADD); (c) peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak; dan (d) peningkatan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan layanan; (2) peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, melalui penguatan sistem perlindungan anak, mulai tingkat pusat sampai tingkat komunitas yang mampu mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak (KtA) sekaligus mampu merespon dengan baik jika terjadi kasus KtA; (3) peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak, melalui: (a) harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dan melengkapi aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada, (b) peningkatan koordinasi antarkementerian/lembaga/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam perlindungan anak, (c) peningkatan ketersediaan dan kualitas data/informasi perlindungan anak, (d) peningkatan kapasitas kementerian/ lembaga/SKPD

Page 187: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-71

terkait perlindungan anak, dan (e) peningkatan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak.

2. Lintas Bidang Perbaikan Gizi

Sasaran

Meningkatnya perbaikan gizi masyarakat yang bersifat spesifik yang diukur melalui (1) Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek/stunting; (2) Menurunnya prevalensi ibu hamil KEK; (3) Meningkatnya persentase ibu hamil yang mengkonsumsi tablet Fe minimal sebanyak 90 tablet; serta meningkatnya perbaikan gizi masyarakat yang bersifat sensitive yang diukur melalui (1) Meningkatnya konsumsi Energi/kapita/hari dan konsumsi Protein/kapita/hari; (2) Meningkatnya cakupan akses terhadap air minum dan sanitasi layak; (3) Meningkatnya jumlah keluarga yang melakukan PHBS; (4) Meningkatnya angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun; (5) Menurunnya jumlah remaja yang mengalami kehamilan; (6) Meningkatnya usia menikah pertama anak perempuan; (7) Meningkatnya penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan; (8) Menurunnya proporsi pengeluaran kesehatan oleh penduduk; (9) Menurunnya rumah tangga rawan pangan; (10) Meningkatnya pelaksanaan program peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan; (11) Meningkatnya jenis produk pangan yang difortifikasi; (12) Menurunnya peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya; (14) Meningkatnya jumlah kabupaten yang menyusun RAD-PG; (15) Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) PAUD; (16) Meningkatnya PPL pertanian yang mendapatkan pelatihan tentang pangan dan gizi; dan (17) Menurunnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional.

Arah Kebijakan dan Strategi

1. Peningkatan status kesehatan dan gizi ibu, bayi dan balita yang difokuskan pada 1000 hari pertama kehidupan melalui : (i) peningkatan persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal; (ii) peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bayi dan dan balita terutama pemantauan tumbuh-kembang, pemberian ASI eksklusif (0-6 bulan) dan ASI sampai 2 tahun, pemberian MP-ASI dan suplemen vitamin A, pemberian fortifikasi rumah

Page 188: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-72 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

tangga (tabur gizi), zink pada penderita diare, pencegahan dan pengobatan kecacingan, penanganan anak kurang kurang dan gizi buruk.

2. Peningkatan pembinaan keluarga balita dan anak melalui : (i) peningkatan pemahaman keluarga yang memiliki balita dan anak dalam melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak; dan (ii) peningkatan sarana dan prasarana pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak.

3. Peningkatan pembinaan dan pendidikan gizi masyarakat meliputi : (i) peningkatan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin di Posyandu; (ii) peningkatan puskesmas mampu melaksanakan tata-laksana gizi buruk; (iii) peningkatan pemberian makanan tambahan dan mikronutrien bagi ibu hamil, bayi, dan balita; (iv) peningkatan integrasi pesan pendidikan tentang perbaikan gizi dalam Gerakan 1000HPK ; dan (v) peningkatan sosialisasi pedoman gizi seimbang.

4. Peningkatkan keluarga berencana dan kualitas kesehatan reproduksi meliputi : (i) peningkatan cakupan KB pada penduduk miskin; (ii) peningkatan pendidikan masyarakat dalam penundaan usia perkawinan dan kehamilan pertama; dan (iii) peningkatan intervensi gizi untuk remaja

perempuan.

5. Peningkatkan penyediaan air bersih dan sanitasi melalui: (i) peningkatan investasi pembangunan infrastruktur air bersih di perkotaan dan perdesaan serta perkampungan kumuh; dan (ii) peningkatan persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS).

6. Peningkatkan ketahanan pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan serta peningkatan keamanan pangan segar melalui : (i) peningkatan keragaman pangan olahan dengan tambahan unsur gizi dan berbasis sumber pangan lokal; (ii) peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; dan (iii) peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.

Page 189: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-73

7. Peningkatkan pengawasan makanan berbasis resiko melalui : (i) peningaktan standar yang dihasilkan dalam rangka antisipasi perkembangan isu keamanan, mutu dan gizi pangan; dan (ii) peningkatan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang memenuhi persyaratan keamanan

pangan.

8. Peningkatkan penguatan kelembagaan pangan dan gizi melalui: (i) peningkatan kemitraan dan kerjasama multi-sektor dalam bidang pangan dan gizi; dan (ii) peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan di bidang gizi yang memadai;

9. Peningkatkan pengentasan kemiskinan dan peran sektor agama, industri, perdagangan, hukum serta perundangan melalui : (i) peningkatan cakupan dan kualitas program pengentasan kemiskinan (PKH, Raskin, BLT) untuk peningkatan status gizi ibu dan anak; (ii) peningkatan peran pemuka agama dalam pendidikan penundaan usia perkawinan dan memperkuat peran suami dalam mendukung perbaikan gizi wanita, anak-anak dan keluarga berencana; dan (iii) peningkatan pengembangan peraturan perundangan tentang pengurangan dampak pemasaran Makanan Pengganti ASI dan makanan tinggi lemak jenuh, trans asam lemak dan tinggi gula dan garam.

Peningkatkan pengentasan kemiskinan dan peran sektor agama, industri, perdagangan, hukum serta perundangan melalui : (i) peningkatan cakupan dan kualitas program pengentasan kemiskinan (PKH, Raskin, BLT) untuk peningkatan status gizi ibu dan anak; (ii) peningkatan peran pemuka agama dalam pendidikan penundaan usia perkawinan dan memperkuat peran suami dalam mendukung perbaikan gizi wanita, anak-anak dan keluarga berencana; dan (iii) peningkatan pengembangan peraturan perundangan tentang pengurangan dampak pemasaran Makanan Pengganti ASI dan makanan tinggi lemak jenuh, trans asam lemak dan tinggi gula

3. Lintas Bidang Perubahan Iklim

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) menurunnya emisi GRK dari lima sektor prioritas: kehutanan dan lahan gambut,

Page 190: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-74 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

pertanian, energi dan transportasi, industri, dan limbah sebesar 17,3% pada tahun 2015; dan (2) meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, khususnya di 3 (tiga) daerah rentan, yang merupakan daerah percontohan pelaksanaan RAN-API.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan yang akan ditempuh: (1) memperkuat koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan RAN/RAD-GRK; (2) meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim pada sektor utama, melalui pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan, pencegahan penurunan dan peningkatan serapan karbon di bidang kehutanan, pemanfaatan energi terbarukan (on dan off grid), substitusi bahan bakar, efisiensi dan konservasi energi, serta pengelolaan sampah domestik; dan (3) Penerapan RAN-API secara sinergis, terutama pelaksanaan pilot adaptasi di 3 (tiga) daerah percontohan; (4) mendorong pemerintah daerah untuk menyusun strategi adaptasi perubahan iklim sejalan dengan RAN-API, serta menginternalisasikan dalam perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD).

Strategi yang akan diterapkan: (1) Peningkatan pelibatan sektor baik di pusat maupun di daerah untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi (RAN/RAD-GRK), dan pengalokasian pendanaannya; (2) Standarisasi kegiatan penurunan emisi (RAN/RAD-GRK) di setiap sektor, termasuk review baseline dan proyeksi penurunan emisi, serta penyempurnaan metodelogi penghitungannya; (3) Meningkatkan kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK; (4) Pengembangan dan penerapan insentif fiskal; (5) pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan RAN/RAD-GRK dan adaptasi; (6) pelaksanaan kegiatan dan rencana aksi terkait dengan REDD+, baik yang berdampak langsung (kegiatan inti), maupun tidak langsung (kegiatan pendukung) pada penurunan emisi GRK. Kegiatan REDD+ ini difokuskan pada sebelas propinsi yaitu Propinsi DI Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua. Upaya penurunan emisi GRK berasal dari hutan dan lahan gambut yang berada di luar skema REDD+ juga dilakukan oleh Pemerintah melalui kegiatan-kegiatan inti sebagai berikut: a) Pengendalian Kebakaran Hutan; b) Pengelolaan Kawasan Konservasi dan

Page 191: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-75

Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial; dan c) Penyelenggaraan RHL, reklamasi hutan, perhutanan sosial dan perencanaan DAS; (7) pengembangan indeks dan indikator kerentanan, serta penguatan sistem informasi iklim dan cuaca; (8) pelaksanaan kajian kerentanan dan peningkatan ketahanan (resiliensi) pada sektor yang sensitif serta pelaksanaan pilot adaptasi; (9) sosialisasi RAN-API dan peningkatan kapasitas daerah dalam upaya adaptasi

4. Lintas Bidang Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan

Sasaran

Peningkatan jaringan sarana dan prasarana dalam mendukung konektifitas laut. Adapun sasaran kegiatan ini adalah: (1) penambahan penyediaan 10 kapal laut perintis; (2) pembangunan/rehabilitasi 26 pelabuhan laut perintis; dan (3) penyediaan 80 lintas subsidi perintis angkatan laut.

Peningkatan dan penguatan sumber daya manusia, Iptek, wawasan dan budaya bahari, dengan sasaran: (1) pengembangan pilot project pemanfaatan sumber daya kelautan; (2) penyediaan tenaga kerja terdidik kelautan dan perikanan 6.250 orang dan terlatih sebanyak 15.000 orang; dan (3) meningkatnya wawasan bahari.

Penetapan batas wilayah NKRI, aset-aset dan peningkatan tata kelola serta perecepatan penyusunan zonasi untuk mendukung pengelolaan wilayah pesisir. Sasaran: (1) penyusunan Roadmap dan rencana aksi pembangunan kelautan; (2) meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan laut dan kawasan konservasi laut, termasuk memperkuat dan mengembangkan kerjasama regional maupun Internasional dalam pengelolaan wilayah laut, seperti program Coral Reef Triangle (CTI), Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME), Mangrove for the Future dan sebagainya; (3) penyelesaian tata batas dengan 9 negara (Malaysia, Singapura, Thailand, India, Australia, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste) melalui perundingan perbatasan laut; (4) penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan (5) Meningkatnya ketersediaan data dan informasi geospasial kelautan dan wilayah pantai sebanyak 78 NLP.

Peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan penegakan hukum di laut, melalui: (1) meningkatnya ketaatan pelaku usaha kelautan terhadap peraturan perundangan sebesar 45 persen dan pelaku usaha perikanan sebesar 85 persen; (2) meningkatnya

Page 192: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-76 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

jumlah tindak pidana kelautan dan perikanan (illegal fishing) yang diselesaikan sebanyak 80 persen.

Mengoptimalkan pemanfaatan keekonomian bioresources dan potensi pulau-pulau kecil. Untuk kegiatan tersebut, sasaran tahun 2015 adalah: (1) peningkatkan kemandirian pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di 15 lokasi, termasuk memenuhi sarana dan prasarana serta fasilitas dasar dan ekonomi; (2) pengembangan 3 gugus pulau sebagai sentra wisata bahari; (3) revitalisasi kawasan pesisir menjadi pusat pengembangan ekonomi di 7 kawasan; dan (4) peningkatan infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tertinggal dan terpencil.

Peningkatan pengamanan pesisir dan konservasi perairan, dengan sasaran: (1) peningkatan pengelolaan efektif di 10 kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil; (2) penambahan luas kawasan konservasi seluas 500 ribu ha sehingga luas kawasan menjadi 16,5 juta ha; (3) kawasan pesisir yang rusak pulih kembali sebanyak 7 kawasan; dan (4) membaiknya kerentanan masyarakat terhadap bencana di 22 kawasan.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh adalah: (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Konektivitas laut. Arah kebijakan difokuskan pada: (a) pembangunan pelabuhan perintis dan prasarana pendukungnya dalam kerangka penguatan konektifitas dengan media laut, (b) penambahan armada dan moda transportasi perintis di wilayah-wilayah remote dan potensial, (c) penambahan rute dan frekuensi transportasi perintis; dan (d) penguatan Industri maritim. (2) Peningkatan SDM, Iptek, Wawasan dan Budaya Bahari. Kebijakan difokuskan pada: (a) peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pengetahuan terutama terkait dengan peningkatan wawasan bahari dan peningkatan kapasitas masyarakat dengan berorientasi pada permintaan pasar, (b) peningkatan kemampuan iptek terkait dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan sinergi iptek kelautan; dan (c) peningkatan budaya bahari. (3) Peningkatan Tata Kelola dan Pengamanan Wilayah Juridiksi dan Batas Laut Indonesia. Arah kebijakan difokuskan pada: (a) penyusunan Roadmap kebijakan kelautan dan Rencana Aksi Nasional Kelautan Indonesia 2015-2019 dan peningkatan koordinasi antar instansi dalam implementasi pembangunan kelautan, (b) penyelesaian tata batas laut dengan negara tetangga melalui percepatan pembahasan dan penguatan diplomasi, (c) penyelesaian pembakuan nama pulau-pulau ke PBB melalui identifikasi potensi, pemetaan dan penamaan pulau-pulau kecil, (d) memperkuat dan mengembangkan kerjasama regional maupun

Page 193: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-77

internasional dalam pengelolaan dan konservasi wilayah laut, seperti program CTI, SSME dan sebagainya, dan (e) penyelesaian zonasi wilayah pesisir dan penyusunan peraturan terkait penataan ruang laut. (4) Peningkatan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Pengendalian Kegiatan Ilegal: (a) peningkatan sarana prasarana, cakupan pengawasan, jumlah hari operasi, dan peningkatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan, (b) peningkatan koordinasi lintas intansi dalam pengawasan wilayah laut dan pengamanan wilayah dari pemanfaatan sumber daya kelautan yang merusak, (c) mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian Illegal fishing serta kegiatan yang merusak di laut, dan (d) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dari kegiatan yang merusak sumber daya laut. (5) Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil, terutama Pulau-Pulau Terluar. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, seperti listrik dan air bersih di pulau-pulau kecil berpenduduk dan mengembangkan kerjasama instansi terkait/pemda setempat dalam mendukung eksistensi NKRI di pulau-pulau terluar yang berpenduduk maupun tidak berpenduduk.

(6) Peningkatan Pengamanan Pesisir dan Konservasi Perairan. Kebijakan difokuskan pada: (a) menyempurnakan dan melengkapi sistem perijinan dan investasi di pulau-pulau kecil, (b) pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan keekonomian pulau kecil dan kawasan konservasi, (c) penyusunan tata ruang dan zonasi terutama di kawasan konservasi dan pulau-pulau yang akan dikembangkan, (d) Meningkatkan data dan informasi terkait dengan ketersediaan dan kondisi sumberdaya kelautan lainnya seperti energi laut, keanekaraman hayati dan sebagainya untuk pemanfaatan dalam skala ekonomi, (e) penambahan luasan kawasan konservasi, dan (f) rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak dan pengendalian bencana alam dan dampak perubahan iklim. Penanaman vegetasi pantai termasuk mangrove, pengembangan desa pesisir yang meningkat ketahanannya terhadap dampak bencana dan perubahan iklim, serta pengurangan pencemaran wilayah pesisir dan laut.

5. Lintas Bidang Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) tersusunnya kerangka acuan, standar, dan mekanisme pelaksanaan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; (2) pengembangan pola

Page 194: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-78 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

produksi berkelanjutan di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi, transportasi, dan industri; (3) pengembangan pola konsumsi meliputi penurunan penggunaan plastik dalam kemasan, perluasan sistem dan industri daur ulang, hemat konsumsi energi dan air; (4) terbangunnya sistem pendukung pola konsumsi dan produksi berkelanjutan seperti: sistem pengadaan barang dan jasa berkelanjutan; dan standardisasi komoditas berkelanjutan.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan yang akan ditempuh antara lain: (1) menyusun konsep kebijakan operasional pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dan pengembangan sistem pendukungnya; dan (2) penerapan awal pola konsumsi dan produksi berkelanjutan di sektor prioritas, serta pola konsumsi masyarakat berkelanjutan.

Strategi yang akan ditempuh: (1) inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; (2) menggalakkan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan mengurangi limbah; (3) penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi konsumen/masyarakat mengenai manfaat produk tersebut; (4) pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur; dan (5) pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan.

5.5 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Arah kebijakan utama pembangunan berbasis kewilayahan ditujukan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara wilayah Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur. Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut dilakukan dengan mempercepat pembangunan wilayah Kalimatan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Pada saat yang sama, perlu dipertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera.

Dalam rangka untuk mempercepat pembangunan wilayah khususnya di Indonesia bagian Timur, diperlukan beberapa kebijakan sebagai berikut: (i) percepatan pengembangan kawasan strategis; (ii) percepatan pengembangan daerah

Page 195: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-79

tertinggal; (iii) percepatan pengembangan kawasan perbatasan; dan (iv) percepatan pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan. Selain hal tersebut untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan tersebut, diperlukan arah kebijakan pendukung pelaksanaan pembangunan, yaitu: (i) penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan; dan (ii) pengembangan tata kelola pemerintahan dan otonomi daerah.

Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Arah kebijakan percepatan pengembangan kawasan strategis dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk diantaranya KEK, KAPET, KPBPB, KPI terutama di masing-masing koridor ekonomi Kalimatan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Hal ini dilakukan dengan percepatan pengembangan klaster-klaster industri pengolahan hasil sumber daya alam sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah, terutama yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan tenaga kerja. Untuk mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan tersebut diperlukan: (i) percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur dari dan antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, energi, telekomunikasi, dan air bersih; (ii) peningkatan pengembangan kemampuan SDM dan Iptek; (iii) debottlenecking peraturan-peraturan yang menghambat pengembangan investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi; (iv) peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif; dan (v) pemberian insentif fiskal dan non fiskal.

Arah Kebijakan Pengembangan Daerah Tertinggal

Arah kebijakan pengembangan daerah tertinggal tahun 2015, meliputi: mempercepat pemenuhan pelayanan publik dasar, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatan pengembangan perekonomian masyarakat lokal, mempercepat pengembangan infrastruktur, termasuk pemberdayaan daerah transmigrasi.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, maka strategi pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada: (i) pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan nilai

Page 196: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-80 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

tambah sesuai dengan karakteristik, potensi dan keunggulan daerah; (ii) percepatan pemenuhan pelayanan sarana-prasana dasar sosial dan ekonomi yang, meliputi: transportasi, energi, irigasi, kesehatan, pendidikan; (iii) peningkatan kelembagaan dan tata kelola pemerintah daerah.

Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan

Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan tahun 2015, difokuskan untuk meningkatkan peran kawasan tersebut sebagai halaman terdepan negara yang maju dan berdaulat. Strategi pengembangan kawasan perbatasan, meliputi: (i) percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meliputi: pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, potensi dan keunggulan daerah; percepatan pemenuhan pelayanan sarana-prasana dasar sosial dan ekonomi yang, meliputi: transportasi, energi, irigasi, kesehatan, pendidikan; dan peningkatan kelembagaan dan tata kelola pemerintah daerah; dan (ii) peningkatan keamanan kawasan berbatasan, meliputi: penguatan koordinasi inter dan antar tim perundingan baik batas negara wilayah darat maupun batas negara wilayah laut, percepatan peningkatkan pengamanan laut dan darat, penguatan koordinasi kelembagaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan negara.

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Perkotaan dan Perdesaan

Arah kebijakan pengembangan wilayah perkotaan tahun 2015 adalah mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pemerataan pembangunan, mewujudkan pemenuhan pelayanan perkotaan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mewujudkan kota berkelanjutan untuk mengarahkan kota-kota di Indonesia menuju kota yang lebih baik di masa yang akan datang, meningkatkan tata kelola pembangunan perkotaan yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, maka strategi pengembangan wilayah perkotaan tahun 2015, meliputi: (i) percepatan pembangunan kota-kota di wilayah pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di

Page 197: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

5-81

wilayah Jawa, Bali dan Sumatera; (ii) peningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan konektivitas antar kota guna meningkatkan arus barang dan jasa dalam rangka mendukung perekonomian domestik; (iii) peningkatan daya saing kota-kota melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di setiap kota.

Sementara itu, arah kebijakan pengembangan wilayah perdesaan tahun 2015 adalah untuk mewujudkan desa-desa berkelanjutan yang memiliki ketahahan sosial ekonomi dan ekologi perdesaan sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi ancaman perubahan ekosistem dan bencana alam, serta meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi perdesaan dan perkotaan.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, maka strategi pengembangan wilayah perdesaan tahun 2015, meliputi: (i) percepatan penanggulangan kemiskinan dan kerentanan di perdesaan; (ii) percepatan pemenuhan SPM Desa; (iii) peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan; (iv) peningkatan tata kelola pemerintahan perdesaan yang optimal; (v) peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi desa-kota dan (vi) pembangunan perdesaan yang berkelanjutan.

Arah Kebijakan Penataan Ruang

Arah kebijakan penataan ruang adalah mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional melalui (i) harmonisasi antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, (ii) keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan (iii) pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, maka strategi penataan ruang tahun 2015, meliputi: (i) peningkatan ketersediaan dan efektifitas regulasi tata ruang; (ii) peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan penataan ruang; (iii) pengembangan Rencana Tata Ruang yang Berkualitas dan Tepat Waktu; (iv) peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan melalui internalisasi rencana tata ruang dalam Rencana Pembangunan Sektoral; (v) penegakan aturan zonasi, insentif, disinsentif, dan pemberian sanksi

Page 198: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

5-82 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2015

secara konsisten; dan (vi) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang.

Arah Kebijakan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Arah kebijakan pengembangan tata kelola pemerintahan dan otonomi daerah tahun 2015 dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah; meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan daerah; meningkatkan kapasitas keuangan pemerintahan daerah; dan menguatkan demokrasi lokal.

Untuk mendukung arah kebijakan pengembangan otonomi daerah tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah: (i) peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, melalui: penerapan implementasi desain besar penataan daerah, peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan kerjasama antardaerah, peningkatan harmonisasi peraturan perundangan pemerintah daerah dengan peraturan perundangan sektoral dan antar peraturan pemerintah daerah; penataan kewenangan antarjenjang pemerintahan, penguatan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat; (ii) penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, melalui: peningkatan sistem pengelolaan kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas DPRD, peningkatan sistem pelayanan publik pemerintah daerah, peningkatan konsolidasi strategi implementasi kebijakan reformasi birokrasi pemerintah daerah; (iii) peningkatan kapasitas keuangan pemerintahan daerah, melalui: peningkatan local taxing power, peningkatan potensi penerimaan daerah, peningkatan belanja modal pembangunan, peningkatan implementasi penganggaran SPM yang berkualitas, peningkatan kualitas penerapan anggaran berbasis kinerja, penataan arah kebijakan dana transfer, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer; (iv) penguatan demokrasi lokal, melalui: peningkatan Pilkada yang damai, efisien dan bersih.

Page 199: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-1

BAB 6 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6.1 KEUANGAN NEGARA DAN ARAH KEBIJAKAN FISKAL

Arah Kebijakan Fiskal 2015

Oleh karena itu pada tahun 2015, sebagai tahun pertama periode RPJMN 2015-2019 kebijakan fiskal diarahkan pada upaya menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dan upaya untuk memantapkan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara dengan tetap mengupayakan pemberian stimulus fiskal secara terukur. Secara umum kebijakan di bidang keuangan negara diarahkan pada : (1) Optimalisasi penerimaan negara melalui reformasi perpajakan secara komprehensif serta penyempurnaan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); (2) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara terutama untuk mendorong program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit (leverage) atau pengaruh pengganda (multiplier effects) yang lebih besar antara lain melalui penyempurnaan perencanaan penganggaran negara, pengurangan subsidi yang tidak tepat sasaran, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran negara, dan peningkatan kualitas pengelolaan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah; (3) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban/pelaporan aset; serta (4) Peningkatan pengelolaan pembiayaan negara serta pemanfaatan utang secara selektif serta memprioritaskan sumber-sumber pembiayaan utang dari dalam negeri yang dilaksanakan bersamaan dengan upaya untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat (financial inclusion) sekaligus memperdalam pasar keuangan domestik (financial deepening).

Kebijakan atas pendapatan negara dan belanja negara tersebut diatas adalah sebagai upaya dalam mendukung kebijakan ketahanan dan keberlanjutan fiskal yang sekaligus dapat memberikan dorongan terhadap perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga. Sementara itu defisit APBN pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 1,7-2,5 persen dari PDB dimana angka ini sangat tergantung dengan beban subsidi energi yang dipengaruhi

Page 200: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

oleh faktor global seperti harga minyak dunia serta ketidak-pastian global yang berpotensi mendorong pelarian modal ke luar negeri (capital outflows) sehingga menekan nilai tukar rupiah.

Untuk pembiayaan defisit pada tahun 2015, strategi yang akan diterapkan adalah mengefektifkan dan mengefisienkan pemanfaatan utang secara selektif dengan terus mengupayakan penurunan rasio stok utang terhadap PDB. Peningkatan pengelolaan pinjaman pemerintah diarahkan untuk menurunkan stok pinjaman luar negeri, tidak saja relatif terhadap PDB, tetapi juga secara absolut. Sementara itu, untuk pinjaman dalam negeri, terutama melalui penerbitan surat berharga negara, diupayakan agar tetap menjaga adanya ruang gerak fiskal untuk dapat mendongkrak perekonomian. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan di atas, diperkirakan pada tahun 2015 rasio stok utang terhadap PDB dapat diturunkan dari perkiraan capaian tahun 2014.

Kebijakan Alokasi Belanja Pemerintah Pusat

Upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia guna menjawab kebutuhan dan tantangan dilakukan melalui penyusunan skala prioritas anggaran. Dalam kerangka tersebut, alokasi anggaran yang efektif menjadi faktor penting dalam mewujudkan sasaran prioritas pembangunan. Untuk mendukung hal tersebut, alokasi anggaran harus tetap difokuskan pada program dan kegiatan yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, efisiensi dari belanja terkait operasional akan terus didorong sehingga alokasi yang terbatas menjadi lebih berdaya guna.

Langkah perkuatan monitoring dan evaluasi juga terus dilakukan khususnya pada peningkatan keterkaitan antara hasil monitoring dan evaluasi dengan proses perencanaan dan penganggaran. Monitoring dan evaluasi bukan saja pada kinerja pengelolaan keuangan namun juga pada pencapaian sasaran dari program dan kegiatan.

Oleh karena, itu alokasi belanja pembangunan harus didukung dengan rencana konkret yang berorientasi pada hasil. Dalam kaitan ini perencanaan program dan kegiatan pembangunan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari penajaman alokasi pada prioritas tersebut. Rencana yang konkret tersebut bukan

Page 201: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-3

saja pada kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas nasional namun juga pada pengembangan sebuah wilayah.

Di samping rencana kerja yang konkret, alokasi pada prioritas juga sangat tergantung dari mekanisme pelaksanaannya. Perkuatan mekanisme pelaksanaan ini bukan saja pada alokasi yang terkait dengan belanja pusat namun juga terkait dengan transfer daerah. Termasuk dalam mekanisme pelaksanaan ini adalah penyempurnaan mekanisme pengadministrasian dan pencairan anggaran yang lebih cepat namun tetap akuntabel.

Untuk mencapai hal tersebut di atas, perbaikan proses perencanaan dan penganggaran terus diupayakan melalui perkuatan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluararan jangka menengah. Salah satu upaya lebih lanjut dari kedua prinsip tersebut adalah mulai RKP 2015 telah diterapkan mekanisme review baseline. Mekanisme review baseline bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran (sekaligus efektifitas) melalui pencermatan hingga tingkatan yang lebih detail dan mendalam pada tiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Secara sederhana, review baseline merupakan mekanisme penelaahan program dan kegiatan hingga tingkat komponen pada tiap Kementerian/Lembaga sehingga potret efisiensi dan efektivitas kegiatan dapat diketahui untuk kemudian dilakukan penyesuaian. Dengan demikian hasil review baseline diharapkan akan menghasilkan :

1. Peningkatan kualitas belanja melalui identifikasi kegiatan yang in-efisiensi;

2. Penajaman penganggaran berbasis kinerja melalui perampingan terhadap output kegiatan (pemilahan jenis output); dan

3. Penyederhanaan proses perencanaan dan penganggaran melalui simplifikasi penghitungan dan pembahasannya mengingat pembahasan detail hanya dilakukan pada tahap awal saja. Sedangkan untuk tahun selanjutnya berupa penyusunan parameter dan non parameter dan pembahasan detail berikutnya hanya akan dilakukan pada tiap usulan inisiatif baru.

Page 202: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6.2 KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

ARAH KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

Transfer ke Daerah merupakan instrumen utama desentralisasi fiskal dalam rangka mendorong pencapaian pembangunan nasional. Berdasarkan amanat UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer ke Daerah terdiri atas: (a) Dana Perimbangan; (b) Dana Otonomi Khusus (Otsus); dan (c) Dana Transfer Lainnya.

GAMBAR 6.1 KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

Page 203: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-5

Kebijakan pengalokasian Dana Transfer ke Daerah pada tahun 2015 akan difokuskan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, terutamaseiring dengan penerapan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. Tujuannya adalah mewujudkan kesinambungan pembangunan di daerah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program/kegiatan prioritas nasional maupun prioritas daerah. Selain itu, kebijakan Dana Transfer ke Daerah juga diarahkan untuk sekaligus mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi. Hal ini terkait dengan peningkatan local taxing power guna memperbesar sumber pendapatan daerah, terutama pasca dilaksanakannya devolusi Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perkotaan dan Perdesaan (PBB) sesuai dengan UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Arah kebijakan Transfer ke Daerah dalam RKP tahun 2015 adalah:

1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

2. Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah;

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;

4. Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pasca bencana;

5. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar;

6. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel;

7. Meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke Daerah dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi;

8. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi Dana Transfer ke Daerah.

Page 204: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-6 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

I. Dana Perimbangan

UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

GAMBAR 6.2 DANA PERIMBANGAN

Ketiga komponen Dana Perimbangan tersebut bersifat saling terkait dan merupakan suatu kesatuan utuh sebagai pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya saling mengisi dan melengkapi.

Perhitungan alokasi Dana Perimbangan dilakukan dengan menggunakan formula, kriteria, dan persentase tertentu sebagaimana diatur dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DBH ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal (vertical fiscal imbalance) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dana

Perimbangan

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Alokasi Umum (DBU)

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Page 205: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-7

DBH terdiri atas: a. DBH Pajak yang terdiri atas PBB (selain PBB Perkotaan

dan Perdesaan), PPh pasal 21 dan 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN)

b. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); c. DBH Sumber Daya Alam (SDA) terdiri dari Kehutanan,

Pertambangan Umum, Perikanan, Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.

Prinsip yang digunakan DBH adalah prinsip by origin, yakni Daerah penghasil (provinsi/kabupaten/kota) mendapatkan bagian (persentase) yang lebih besar, sementara Daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian (persentase) berdasarkan pemerataan. Prinsip lainnya adalah prinsip realisasi, yakni DBH disalurkan berdasarkan realisasi Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun berjalan.

Arah kebijakan DBH adalah: 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

DBH; 2. Menetapkan alokasi DBH secara tepat waktu dan tepat

jumlah sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil;

3. Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan ke daerah.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Formulasi penghitungan dan mekanisme pengalokasian DAU diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Jumlah alokasi DAU sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri neto yang ditetapkan dalam APBN sesuai dengan paraturan perundang-undangan.

Sasaran yang ingin dicapai DAU pada tahun 2015 adalah peningkatan kualitas belanja daerah dalam hal penyediaan dan pengelolaan pelayanan publik serta infrastruktur dasar.

Page 206: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-8 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pengalokasian DAU adalah

1. Mendorong efektivitas pemanfaatan DAU dalam kerangka peningkatan aksesibilitas publik terhadap pelayanan dasar dan sarana-prasarana daerah dengan memperhatikan efisiensi belanja;

2. Mengelola belanja aparatur yang lebih baik dengan perbaikan manajemen pengelolaan PNSD;

3. Memenuhi kebutuhan pendanaan SPM di daerah sesuai kemampuan keuangan negara;

4. Mendorong perencanaan dan penganggaran dari pemerintahan daerah yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan dengan sumber pendanaan DAU;

5. Menggunakan prinsip non hold harmless.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sasaran yang ingin dicapai adalah terbantunya daerah dalam membiayai kebutuhan sarana dan prasarana dasar serta mendorong percepatan pembangunan daerah.

Alokasi DAK ke daerah ditentukan berdasarkan tiga kriteria sebagai berikut: a)Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah ; b) Kriteria Khusus, yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah ; c) Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK, yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh Kementerian teknis terkait.

Kebijakan bidang DAK ditentukan berdasarkan kebutuhan pada dukungan terhadap pencapaian prioritas nasional, yang akan difokuskan pada kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat (khususnya sesuai SPM) serta prioritas nasional lain sesuai RPJMN dan RKP. Pada tahun 2015, dilakukan restrukturisasi bidang DAK sehingga lebih

Page 207: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-9

fokus dan berdampak signifikan. Pemerintah akan lebih memperhatikan pengalokasian DAK kepada daerah-daerah tertinggal, perbatasan, terluar, terpencil, pesisir dan kepulauan,bersinergi dengan dana-dana kementerian dan lembaga.

Pada tahun 2015,bidang DAK mencakup dua kelompok, yaitu: a. DAK Pelayanan Dasar; dan b. DAK Non Pelayanan Dasar.

No. Bidang DAK Tahun 2015

Bidang DAK Pelayanan Dasar

1. DAK Bidang Pendidikan

2. DAK Bidang Kesehatan

3. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi

4. DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum

5. DAK Bidang Transportasi

6. DAK Bidang Energi Perdesaan

Bidang Non Pelayanan Dasar

7. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

8. DAK Bidang Pertanian

9. DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah

10. DAK Bidang Lingkungan Hidup

11. DAK Bidang Kehutanan

12 DAK Bidang Keluarga Berencana

13. DAK Bidang Sarana Perdagangan

14. DAK Bidang Perumahan dan Permukiman

Arah kebijakan DAK secara umum: Aspek Perencanaan

a. Mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RKP, serta program-program prioritas nasional yang bersifat lintas sektor/kewilayahan;

b. Memperkuat peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan DAK;

c. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan DAK antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta dalam Pemerintah Daerah sendiri sehingga terwujud sinkronisasi dan sinergitas;

d. Program dan kegiatan DAK yang diatur dalam petunjuk teknis masing-masing bidang DAK perlu mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana daerah tertinggal , perbatasan, terluar, terpencil, pesisir dan kepulauan.

Page 208: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-10 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

e. Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik untuk mendorong pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat, serta meningkatkan efektivitas belanja daerah;

f. Memantapkan perencanaan DAK dengan mendorong pendekatan berbasis hasil (output/outcome) sesuai dengan RPJMN, sesuai kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) dan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting);

g. Mendorong pelaksanaan DAK yang mendukung keberpihakan pada aspek kesetaraan dan keadilan gender.

h. Meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) sehingga lebih tepat sasaran dan tepat waktu;

i. Menghindari duplikasi kegiatan antar bidang DAK. Aspek Penganggaran

a. Meningkatkan kesesuaian alokasi dengan kebutuhan daerah, serta sesuai dengan siklus dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;

b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK melalui koordinasi perencanaan dan pengelolaan DAK di berbagai tingkatan pemerintahan;

Aspek Pengalokasian

a. Meningkatkan akurasi data-data teknis dan menajamkan indikator pengalokasian DAK;

b. Pengalokasian DAK lebih memprioritaskan daerah-daerah dengan kemampuan fiskal rendah;

c. Memprioritaskan daerah tertinggal, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah pesisir dan kepulauan sebagai kriteria khusus dalam pengalokasian DAK.

Aspek Pelaksanaan a. Mempercepat pelaksanaan sosialisasi petunjuk teknis

masing-masing bidang DAK; b. Meningkatkan komunikasi khususnya antara pusat dan

daerah dalam rangka mengantisipasi dan menemukan jalan keluar dari kemungkinan permasalahan yang timbul;

c. Khusus untuk DAK Transportasi, petunjuk teknis (Juknis) akan dikeluarkan oleh K/L yang sesuai dengan sub-bidang

Page 209: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-11

yang ada. Pada tingkat nasional dan daerah, perlu dibentuk Sekretariat Bersama.

Aspek Pemantauan dan Evaluasi a. Meningkatkan koordinasi dan kualitas pemantauan dan

evaluasi, baik di tingkat pusat maupun daerah; b. Mendorong mekanisme pelaporan dan evaluasi DAK

berbasis elektronik (web based system) yang terintegrasi; c. Menerapkan kebijakan disinsentif kepada daerah yang

tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK di daerahnya, serta menggunakan kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengalokasian DAK.

Arah Kebijakan Per-bidang DAK

1. DAK Bidang Pendidikan Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Bidang Pendidikan tahun 2015 diarahkan untuk memfasilitasi pemerintahan daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM), ketersediaan/ keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Sasaran

Sasaran DAK bidang pendidikan tahun 2015 adalah pemenuhan secara bertahap sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan, yaitu:

1. Pemenuhan sarana penunjang mutu dan prasarana pendidikan sesuai SPM minimal mencapai 7% dari total satuan pendidikan SD Negeri;

2. Pemenuhan sarana penunjang mutu dan prasarana pendidikan sesuai SPM minimal mencapai 10% dari total satuan pendidikan SMP Negeri;

3. Pemenuhan sarana penunjang mutu dan prasarana pendidikan sesuai SPM minimal mencapai 15% SMK dari total satuan pendidikan SMK Negeri;

4. Pemenuhan sarana penunjang mutu dan prasarana pendidikan sesuai SPM minimal mencapai 20% dari total satuan pendidikan SMA Negeri.

Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2015 Jenjang SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK adalah sebagai berikut:

Page 210: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-12 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

A. Ruang Lingkup Kegiatan DAK SD/SDLB: 1. Rehabilitasi ruang belajar beserta perabotnya. 2. Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya. 3. Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya. 4. Pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang guru

beserta perabot 5. Pembangunan dan/atau rehabilitasi jamban

siswa/guru. 6. Pembangunan rumah dinas/mess guru di daerah 3T 7. Penyediaan buku teks/referensi. 8. Penyediaan peralatan pendidikan.

B. Ruang Lingkup Kegiatan DAK SMP/SMPLB: 1. Rehabilitasi ruang belajar minimal rusak sedang

beserta perabotnya. 2. Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya. 3. Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta

perabotnya. 4. Pembangunan Ruang Laboratorium IPA beserta

perabotnya. 5. Pembangunan Ruang Laboratorium bahasa beserta

perabotnya. 6. Pembangunan Ruang Laboratorium komputer beserta

perabotnya. 7. Pembangunan dan/atau rehabilitasi jamban

siswa/guru. 8. Pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang kantor guru

beserta perabotnya. 9. Pembangunan asrama murid/rumah dinas/mess guru

di daerah 3T. 10. Penyediaan peralatan pendidikan. 11. Penyediaan buku teks/referensi.

C. Ruang Lingkup Kegiatan DAK SMA : 1. Rehabilitasi ruang belajar SMA. 2. Pembangunan ruang kelas baru SMA. 3. Pembangunan perpustakaan SMA. 4. Pembangunan laboratorium SMA. 5. Pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas

guru SMA beserta perabotnya di Daerah 3T. 6. Pembangunan/rehabilitasi ruang penunjang

pembelajaran SMA beserta perabotnya (administrasi

Page 211: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-13

perkantoran, ruang guru, dan sanitasi siswa/guru). 7. Pengadaan peralatan laboratorium SMA. 8. Pengadaan peralatan olah raga dan/atau kesenian SMA. 9. Pengadaan buku teks/materi referensi dan/atau media

pembelajaran SMA.

D. Ruang Lingkup Kegiatan DAK SMK : 1. Rehabilitasi ruang belajar SMK beserta perabotnya. 2. Pembangunan ruang kelas baru SMK beserta

perabotnya. 3. Pembangunan perpustakaan SMK beserta perabotnya. 4. Pembangunan laboratorium SMK beserta perabotnya. 5. Pembangunan asrama siswa SMK dan/atau rumah

guru SMK beserta perabotnya di Daerah 3T. 6. Pembangunan/rehabilitasi ruang penunjang

pembelajaran SMK beserta perabotnya (administrasi perkantoran, ruang guru, dan sanitasi siswa/guru).

7. Pembangunan ruang praktik siswa SMK beserta perabotnya.

8. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK. 9. Pengadaan Peralatan Praktik SMK. 10. Pengadaan Sarana Olah Raga dan/atau Kesenian SMK. 11. Pengadaan buku teks pelajaran/materi referensi

dan/atau media pembelajaran SMK.

Kelembagaan:

Kelembagaan Pengelolaan DAK bidang pendidikan tahun 2015 meliputi seluruh urusan DAK pendidikan dasar yang meliputi DAK SD/SDLB dan DAK SMP/SMPLB serta DAK pendidikan menengah yang meliputi DAK SMA/SMLB dan DAK SMK.

A. Pengelolaan di pusat Pengelolaan DAK pendidikan di tingkat pusat meliputi :

1. Kesiapan data teknis. 2. Kesiapan penyusunan petunjuk teknis 3. Kesiapan pelaksanaan sosialisasi petunjuk teknis 4. Kesiapan dalam pelaporan pencapaian target kinerja

B. Pengelolaan di Provinsi Pengelolaan DAK pendidikan di provinsi meliputi : 1. Kesiapan laporan hasil verfikasi pemetaan sasaran DAK 2. Kesiapan melakukan koordinasi pembinaan terhadap

pelaksanaan DAK di tingkat kabupaten/kota.

Page 212: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-14 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3. Kesiapan fasilitasi pelaksanaan DAK sesuai petunjuk teknis

4. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi

teknis pelaksanaan DAK

C. Pengelolaan di Kabupaten/Kota Pengelolaan DAK pendidikan di tingkat kabupaten dan kota meliputi : 1. Melaksanakan pemetaan sasaran DAK 2. Melakukan pembinaan terhadap pemanfaatan DAK di

tingkat sekolah 3. Melaksanakan DAK sesuai petunjuk teknis yang

ditetapkan oleh Kemdikbud 4. Melaporkan hasil pelaksanaan DAK kepada provinsi

dan pusat

2. DAK Bidang Kesehatan

Arah Kebijakan

Arah kebijakan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2015 adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian melalui peningkatan sarana prasarana, peralatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta jaringannya, sarana prasarana dan peralatan di RS Provinsi/Kabupaten/Kota, penyediaan dan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan serta vaksin yang berkhasiat, aman dan bermutu guna mencapai target MDGs tahun 2015 untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi serta pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, mendukung upaya preventif-promotif, dan mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama bagi penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

Sasaran

A. Sasaran Tahun 2015

DAK Bidang Kesehatan tahun 2015 merupakan salah satu sumber pembiayaan yang dibiayai dari APBN untuk mendukung pencapaian sasaran dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015, sebagai berikut:

1) Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan primer sebanyak 150 Puskesmas.

2) Jumlah Puskesmas di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang memenuhi standar pelayanan Kesehatan

Page 213: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-15

Primer di daerah terpencil dan sangat terpencil sebanyak 70 Puskesmas.

3) Persentase Puskesmas yang akan di akreditasi, yang memenuhi Standar sarana dan prasarana kesehatan oleh Dinas Kesehatan sebanyak 20 persen.

4) Persentase Puskesmas yang akan diakreditasi, yang melaksanakan pengujian & kalibrasi alat kesehatan 20 persen.

5) Persentase Rumah Sakit yang akan di akreditasi, yang memenuhi Standar sarana dan prasarana kesehatan 20 persen.

6) Persentase UTD yang melaksanakan uji saring IMLTD sesuai standar sebanyak 30 Puskesmas.

7) Jumlah RS yang telah memenuhi standar peralatan sesuai kelas RS sebanyak 240 Rumah Sakit.

8) Persentase Rumah Sakit yang akan terakreditasi, yang melaksanakan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan 20 persen.

9) Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin 80 persen. 10) Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota (IFK) yang sesuai

standar 80 persen. 11) Jumlah model Intervensi Promosi Kesehatan sebanyak 1

buah. 12) Tersedianya layanan dan sarana penunjang integrasi

sistem informasi kesehatan sebanyak 100 persen.

B. Sasaran Jangka Menengah (2015-2017)

Mendukung percepatan pencapaian MDGs dan post MDGs yang terkait dengan kesehatan, upaya preventif-promotif, pelaksanaan JKN melalui pembangunan/ perbaikan/peningkatan sarana prasarana dan penyediaan peralatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta jaringannya, pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana dan penyediaan peralatan di RS Provinsi/Kabupaten/Kota dan peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, perbekalan kesehatan terutama bagi penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.

Page 214: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-16 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Lingkup Kegiatan

A. Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar

Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar: terutama pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan bagi Puskesmas dan jaringannya, meliputi:

1) Pembangunan baru Puskesmas/Puskesmas Perawatan;Rumah Dinas dr/drg/Tenaga Kesehatan;

2) Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan.;

3) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan.;

4) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Mampu PONED di terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan.;

5) Rehabilitasi Puskesmas Non Perawatan dan Perawatan karena rusak berat/total;

6) Pengadaan Peralatan Kesehatan seperti Poliklinik set, Poned set, Emergency set, Imunisasi kit, Laboratorium set, Promkes kit, dan Dental kit;

7) Pengadaan Sarana Penunjang lain seperti Solar Cell, Generator, Radio Komunikasi, Cool Chain, Instalasi Pengolahan Limbah, Alat Kalibrasi & Alat Kerja untuk Dinas Kesehatan;

8) Pengadaan Puskesmas Keliling Roda 4 Double Gardan/Puskesmas Keliling Roda 4 biasa/Pengadaan Ambulans Transportasi/Puskesmas Keliling Perairan;

9) Penyediaan Kendaraan Khusus Promosi Kesehatan Double Gardan (Roda 4) di Kab/Kota;

10)Peralatan Sistem Informasi Kesehatan di Kab/Kota

B. Subbidang Pelayanan Rujukan

Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan: Pemenuhan/pengadaan sarana, prasarana dan peralatan bagi Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/kota, meliputi:

1) Pembangunan/rehabilitasi sarana, prasarana dan penyediaan peralatan Tempat Tidur Kelas III.

2) Pembangunan/rehabilitasi sarana, prasarana dan penyediaan peralatan IGD RS termasuk Ambulans.

3) Pembangunan/rehabilitasi sarana, prasarana dan penyediaan peralatan ICU RS.

Page 215: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-17

4) Pembangunan/rehabilitasi sarana, prasarana dan penyediaan peralatan PONEK RS.

5) Pembangunan/rehabilitasi sarana, prasarana dan penyediaan peralatan IPL RS.

6) Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana dan penyediaan peralatan UTD di RS.

7) Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana dan penyediaan peralatan BDRS.

8) Penyediaan Peralatan Kalibrasi di Rumah Sakit.

C. Subbidang Pelayanan Kefarmasian, pemenuhan dan pengelolaan obat Subbidang Pelayanan Kefarmasian, pemenuhan dan pengelolaan obat meliputi:

1) Penyediaan obat dan Perbekalan Kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar untuk Kabupaten/Kota.

2) Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.

3) Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Provinsi.

Kelembagaan

A. Pengelolaan di pusat

Pengelolaan DAK Bidang Kesehatan di tingkat pusat meliputi perencanaan bottom up dengan mekanisme desk antara pusat dan daerah di forum Rapat Koordinasi Teknis Dana Alokasi Khusus (Rakontek DAK) Bidang Kesehatan.

B. Pengelolaan di daerah

Pengelolaan DAK Bidang Kesehatan di daerah: Provinsi sebagai koordinator dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi DAK Bidang Kesehatan di wilayahnya.

C. SKPD yang terkait dalam pelaksanaan, meliputi:

1) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota:

a. Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar.

b. Subbidang Pelayanan Kefarmasian.

2) SKPD RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota:

a. Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan.

3) SKPD Dinas Kesehatan Provinsi

a. Subbidang Pelayanan Kefarmasian

Page 216: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-18 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi

Arah Kebijakan

Secara umum DAK Bidang Irigasi tahun 2015 diarahkan untuk mendukung pemenuhan Prioritas Nasional yang terkait dengan Ketahanan Pangan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Pembagian kewenangan pengelolaan daerah irigasi tersebut sangat sejalan dengan desentralisasi pemerintahan yang sedang dan terus ditingkatkan.

Sasaran

Mengingat seluas 2,7 juta ha Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dalam kondisi rusak (sekitar 55% dari DI kewenangan daerah), sasaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi Tahun 2015 adalah perbaikan dan peningkatan kinerja layanan irigasi pada 511 ribu ha daerah irigasi atau sebesar 18,9% dari daerah irigasi yang rusak* (Besaran sasaran TA 2015 dapat berubah tergantung pada jumlah pendanaan yang dialokasikan)

Dalam kurun waktu pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun, sasaran sampai dengan tahun 2019 adalah meningkatnya kualitas layanan irigasi pada 2,55 juta ha daerah irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Meskipun telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja layanan irigasi setiap tahunnya melalui DAK, namun dalam kurun waktu tersebut terjadi juga laju kerusakan layanan irigasi sehingga diharapkan DAK Bidang Irigasi dapat menahan laju kerusakan tersebut.

Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi TA 2015 difokuskan kepada REHABILITASI jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dalam kondisi rusak. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi TA 2015 untuk kegiatan Pembangunan dan Peningkatan jaringan irigasi/rawa dapat dilakukan dengan tetap memprioritaskan perbaikan jaringan existing yang dalam kondisi rusak. Sementara untuk kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Rawa wajib disediakan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) oleh masing-masing penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi TA 2015.

Page 217: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-19

Kelembagaan

Tugas pengembangan dan pengelolaan infrastruktur irigasi di tingkat pusat berada di Kementerian Pekerjaan Umum khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Sementara di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, pengembangan dan pengelolaan irigasi menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) yang terkait dengan bidang keirigasian. Di dalam konteks Dana Alokasi Khusus (DAK) mekanisme koordinasi dan pelaporan diantara daerah penerima Dana ALokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi dengan Kementerian teknis yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang teknis irigasi digambarkan sebagai berikut.

GAMBAR 6.3 BAGAN ALIR KELEMBAGAAN PELAKSANAAN

DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG IRIGASI

4. DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

A. DAK Subbidang Infrastruktur Air Minum

Arah Kebijakan

Mendukung peningkatan cakupan pelayanan air minum untuk pencapaian Akses Air Minum Nasional 100% pada Tahun 2019 dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan air minum.

Page 218: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-20 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Sasaran Sasaran Tahun 2015: Meningkatnya pelayanan air minum perpipaan melalui penambahan SR sebanyak 1.396.000 unit.

Sasaran Jangka Menengah (2015-2017): Meningkatnya pelayanan air minum layak melalui penambahan SR sebanyak 4.188.000 unit.

Lingkup Kegiatan 1) Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa

tersier yang menjadi bagian dari kewajiban Pemkab/Kota melalui DDUB mendukung kegiatan pengembangan SPAM yang sebagian dibiayai oleh sumber dana APBN;

2) Perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR) perpipaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan;

3) Pemasangan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan;

4) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaaan pada desa-desa miskin/rawan air serta terpencil dan tertinggal dengan sumber air baku yang relatif mudah/dekat.

Kelembagaan

Pembina teknis DAK Bidang Air Minum di tingkat Pusat akan dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU.

Pembina teknis DAK Bidang Air Minum di tingkat daerah akan dilakukan oleh Satuan Kerja Provinsi Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU.

Mekanisme koordinasi dan pelaporan antara daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum dengan Kementerian PU mengacu pada Permen PU Nomor: 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. Saat ini telah dibangun sistem pelaporan monitoring dan evaluasi DAK oleh Kementerian PU yang berbasis web e-Monitoring DAK. Satker

Page 219: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-21

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi akan berkoordinasi dengan SKPD terkait di daerah untuk memantau pelaksanaan DAK. SKPD terkait penanggung jawab DAK Bidang Air Minum di Kabupaten/Kota dapat berupa Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Cipta Karya, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, ataupun Dinas yang membidangi urusan penyediaan air minum wajib menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada pembina teknis DAK Bidang Air Minum di Provinsi. Untuk kegiatan penyediaan air minum perpipaan juga akan dikoordinasikan dengan PDAM setempat.

B. DAK Subbidang Infrastruktur Sanitasi

Arah Kebijakan 1. Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi terutama

untuk sarana pengelolaan air limbah, yang berupa sarana komunal berbasis masyarakat atau penambahan sambungan rumah terhadap sistem terpusat untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki sistem terpusat skala kota maupun skala kawasan. Bila suatu desa/kelurahan sudah ODF/SBS (Stop BAB Sembarangan) opsi persampahan dapat dipilih;

2. Didasarkan kepada kesiapan daerah dalam melaksanakan pembangunan sanitasinya.

Sasaran

Sasaran Tahun 2015: Meningkatnya pelayanan sanitasi melalui Sanimas dan prasarana persampahan (3R) bagi 834.200 jiwa penduduk

Sasaran Jangka Menengah (2015-2017): Meningkatnya pelayanan sanitasi melalui Sanimas dan prasarana

persampahan (3R) bagi 3.036.500 jiwa penduduk

Lingkup Kegiatan

1. Sub-bidang air limbah: pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah skala lingkungan/kawasan atau mendukung skala kota; Bagi Kabupaten/Kota yang sudah mempunyai sistem pengolahan air limbah terpusat, dapat memanfaatkan DAK Bidang Sanitasi untuk peningkatan akses melalui Sambungan Rumah (unit cost = Rp 3,5 juta/SR).

Page 220: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-22 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

2. Sub-bidang persampahan: pembangunan dan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse, dan recycle) di tingkat komunal/kawasan yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah di tingkat kota.

Kelembagaan

Pembinaan teknis DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi di tingkat Pusat akan dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU.

Pembina teknis DAK Bidang Air Minum di tingkat daerah akan dilakukan oleh Satuan Kerja PPLP Provinsi. Satker PPLP di provinsi akan berkoordinasi dengan SKPD terkait di daerah untuk memantau pelaksanaan DAK melalui Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)/Sanitasi. SKPD terkait penanggung jawab DAK Subbidang Infrastruktur Sanitasi di Kabupaten/Kota dapat berupa Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Cipta Karya, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Kebersihan ataupun Dinas yang membidangi urusan penyediaan layanan sanitasi wajib menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada pembina teknis DAK Subbidang Infrastruktur Sanitasi di Provinsi. Saat ini telah dibangun sistem pelaporan monitoring dan evaluasi DAK oleh Kementerian PU yang berbasis web. Selain itu, koordinasi melalui Pokja AMPL/Sanitasi ditekankan pada Dinas Kesehatan untuk aspek kampanye kepada masyarakat dengan melibatkan sistem dan mekanisme yang ada di bawah koordinasi Dinkes (sanitarian, Puskesmas, Posyandu, dll), serta Dinas yang menangani pemberdayaan masyarakat untuk mendukung keberlanjutannya.

5. DAK Bidang Transportasi

Arah Kebijakan 1. Mendukung pembangunan daerah dalam rangka mendanai

kegiatan transportasi yang mendukung aksesibilitas (misalnya pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan poros desa beserta fasilitas perlengkapan keselamatan yang telah menjadi urusan daerah, pengembangan angkutan sungai, transportasi perkotaan, dll.)

Page 221: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-23

2. Mempertahankan dan meningkatkan pelayanan transportasi dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi (termasuk antara lain keselamatan bagi pengguna transportasi jalan provinsi dan kabupaten/kota menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20% akhir tahun 2020).

4. Mendukung pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis dan diprioritaskan pada pusat-pusat pertumbuhan seperti wilayah KSCT, KSPN dan KPI.

5. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi.

Sasaran Lingkup Kegiatan

Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana transportasi termasuk sarana/prasarana jalan, sungai/penyeberangan, perkotaan, angkutan laut, dll untuk mendukung konektivitas wilayah sesuai dengan karakteristik wilayah. Contoh untuk prasarana jalan, ruang lingkup termasuk pemeliharaan berkala/periodik dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan provinsi/kabupaten/kota beserta fasilitas keselamatan jalan, meliputi: rambu, marka jalan, cermin tikungan, pagar pengaman jalan;

1. Jalan Provinsi: Ruas jalan kolektor dalam sistem jaringan primer atau ruas jalan dalam sistem jaringan sekunder dalam wilayah provinsi yang kewenangan pengaturannya oleh pemerintah provinsi;

2. Jalan Kabupaten : Ruas jalan lokal dan lingkungan (jalan desa) dalam sistem jaringan jalan primer atau ruas jalan dalam system jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten yang wewenang pengaturannya oleh pemerintah kabupaten;

3. Jalan Kota :Ruas jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan dalam system jaringan jalan sekunder yang wewenang pengaturannya oleh pemerintah kota. Pembangunan jalan poros desa yang mendukung pusat-pusat pertumbuhan seperti wilayah KSCT, KSPN dan KPI.

Page 222: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-24 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Kelembagaan

Tingkat Pusat:

Tugas pembinaan dan penanggungjawab kegiatan di Pusat adalah Kementerian/ Lembaga terkait dibawah koordinasi Bappenas (Direktorat Transportasi).

Tingkat Kabupaten:

BAPPEDA (merencanakan penentuan lokasi kegiatan DAK dan merencanakan sinkronisasi kegiatan denagn SKPD terkait pengelola kegiatan).

Dinas PU atau istilah lainnya di kabupaten bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK di kabupaten dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi dengan BAPPEDA kabupaten dan provinsi.

Dinas Perhubungan atau istilah lainnya di kabupaten bertanggung jawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK di kabupaten untuk kegiatan penyediaan angkutan perdesaan darat, sungai, danau, perairan, dan laut di daerah perdesaan sejak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan dengan BAPPEDA kabupaten dan provinsi.

6. DAK Bidang Energi Perdesaan

Arah Kebijakan

Sektor ESDM memiliki peranan penting dalam pembangunan dan perekonomian nasional yaitu sebagai penjamin sumber pasokan energi yang didukung oleh harga energi yang terjangkau dan kemampuan meningkatkan nilai tambah. Semua ini pada akhirnya akan menjdi landas gerak untuk pembangunan nasional yang dilakukan melalui four tracks yaitu pertumbuhan (pro-growth), penciptaan lapangan kerja (pro-job), pemerataan pembangunan dengan orientasi pengentasan kemiskinan (pro-poor), dan kepedulian terhadap lingkungan (pro-environment).

Arah kebijakan utama dalam pengelolaan energi nasional adalah i) Konservasi Energi untuk meningkatkan efisiensi

Page 223: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-25

penggunaan energi di sisi pasokan (supply side) dan sisi pemanfaatan (demand side), antara lain sektor industri, transportasi, rumah tangga, dan komersial; dan ii) Diversifikasi Energi untuk meningkatkan pangsa energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional (supply side). Hal ini telah diatur dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Arah kebijakan energi nasional yang terkait dengan DAK adalah diversifikasi energi. Secara khusus, DAK Energi Perdesaan akan memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan terhadap energi modern.

Sasaran 1. Sasaran 2015: Sasaran terukur yang ingin dicapai pada

tahun 2015 a. Terwujudnya pembangkit listrik dari mikrohidro

sebesar 8MW b. Terwujudnya pembangkit listrik dari tenaga surya

sebesar 7MWp c. Terwujudnya pembangit listrik dari tenaga hybrid

(surya-angin) sebesar 0,2 MWp d. Terwujudnya produksi biogas dengan kapasitas

sebesar 6.000 m3/hari.

2. Sasaran jangka menengah (2015-2019) : Sasaran terukur yang ingin dicapai pada tahun 2015-2019.

Sumber energy 2015 2016 2017 2018 2019

PLTMH (MW) 8 9,5 9,7 10 11

PLTS (MWp) 7 7,2 7,5 7,9 8,3

PLT Hybrid Surya – Angin (MWp) 0,2 0,5 0,8 1 1,2

Biogas (m3/hari) 6.000 6.000 6.500 7.000 7.000

*) Besaran sasaran TA 2015-2019 dapat berubah tergantung pada jumlah pendanaan yang dialokasikan

Lingkup Kegiatan

DAK Bidang Energi Pedesaan diarahkan untuk membiayai kegiatan fisik bidang energi baru terbarukan yang meliputi:

a) Pembangunan PLTMH OFF Grid; b) Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari

PLTMH Off Grid dan atau PLTS Terpusat Off Grid;

Page 224: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-26 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

c) Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid dan/atau PLTS Tersebar;

d) Pembangunan PLT Hybrid Surya – Angin; e) Rehabilitasi PLTMH Off Grid dan/atau PLTS Terpusat yang

rusak; f) Pembangunan Instalasi Biogas skala rumah tangga; g) Rehabilitasi instalasi biogas.

Kelembagaan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan DAK Energi Perdesaan diperlukan perencanaan dan koordinasi baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga. Pada tingkat pusat dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk tingkat daerah dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten penerima DAK, khususnya SKPD di lingkup Kabupaten penerima DAK.

7. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

Arah Kebijakan

Meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan, dan penyuluhan dalam rangka mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan dan minapolitan, serta penyediaan sarana prasarana terkait dengan pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil. Sasaran

Sasaran Tahun 2015:

1) Berkembangnya sarana dan prasarana perikanan untuk mendukung industrialisasi KP dan kawasan Minapolitan.

2) Tertatanya saluran irigasi tambak tersier di kab/kota secara optimal.

3) Meningkatnya fasilitas UPTD balai benih ikan dan UPTD balai benih udang, serta meningkatnya kemampuan unit pembenihan rakyat (UPR) dalam menghasilkan benih ikan bermutu sesuai standar SNI.

4) Berkembangnya Pelabuhan Perikanan UPTD Kabupaten/Kota yang telah dibangun.

5) Tersedianya kapal perikanan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang diijinkan dan ramah lingkungan.

Page 225: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-27

6) Meningkatnya fasilitas Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP).

7) Terbangunnya pasar ikan tradisional, serta meningkatnya penggunaan sarana pengangkutan ikan dalam rangka pelaksanaan sistem rantai dingin.

8) Meningkatnya prasarana pos pengawasan, serta sarana pengawasan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

9) Meningkatnya sarana dan prasarana dasar dan ekonomi di pulau-pulau kecil serta sarana dan prasarana Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD).

10) Meningkatnya sarana dan prasarana penyuluhan perikanan.

Sasaran Jangka Menengah (2015-2017)

1) Tersedianya dan berkembangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap.

2) Tersedianya dan berkembangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya.

3) Tersedianya dan berkembangnya sarana dan prasarana pengolahan, pengujian mutu dan pemasaran hasil perikanan.

4) Tersedianya dan berkembangnya sarana dan prasarana dasar di pesisir dan pulau-pulau kecil.

5) Tersedianya dan berkembangnya sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

6) Tersedianya dan berkembangnya sarana dan prasarana penyuluhan perikanan.

Lingkup Kegiatan

DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi

1) Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) kewenangan Provinsi.

2) Pengembangan sarana dan prasarana Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)

DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/kota

1) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap: 2) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan

budidaya: 3) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan;

Page 226: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-28 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

4) Pengembangan sarana dan prasarana dasar di pesisir dan pulau-pulau kecil: sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat dan kawasan konservasi perairan;

5) Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan:

6) Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan.

Kelembagaan: 1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 2) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota atau Dinas lain

yang menangani bidang kelautan dan perikanan.

8. DAK Bidang Pertanian

Arah Kebijakan

Peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian strategis serta mendukung pengembangan bioindustri dan bioenergi dengan melakukan refocusing kegiatan DAK Bidang pertanian Tahun 2015 pada pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana fisik dasar pembangunan pertanian.

Sasaran A. Sasaran Tahun 2015:

Terfasilitasinya pelayanan penyediaan benih /bibit, proteksi tanaman, penyuluhan, kesehatan hewan, kesmavet, pengawasan keamanan pangan, prasarana air, gudang pestisida, RPH dan unggas serta cadangan pangan sebanyak 4.302 unit di provinsi dan kabupaten/kota.

Sasaran outcomenya padi 73,4 juta ton, jagung 20 juta ton, kedelai 0,9 juta ton, gula 2,9 juta ton dan daging sapi/kerbau 476,8 ribu ton.

B. Sasaran Jangka Menengah (2015-2019):

Terfasilitasinya pelayanan penyediaan benih /bibit, proteksi tanaman, penyuluhan, kesehatan hewan, kesmavet, pengawasan keamanan pangan, prasarana air, gudang pestisida, RPH dan unggas serta cadangan pangan sebanyak 21.510 unit di provinsi dan kabupaten/kota.

Sasaran hasil (outcome) yang akan ditargetkan pada pembangunan bidang pertanian, yaitu tercapainya

Page 227: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-29

peningkatan produksi bahan pangan yang meliputi produksi padi 2,9%/tahun, jagung 4,9%/tahun, dan kedelai 12%/tahun, gula 10%/Tahun dan daging sapi/kerbau 8%/Tahun.

Lingkup Kegiatan A. DAK BIDANG PERTANIAN PROVINSI

1) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi UPTD/Balai Perbenihan, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukungnya;

2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi UPTD/Balai Perbenihan, Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya;

3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi UPTD/ Balai/ Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen, Laboratorium Pakan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya; dan

4) Pembangunan UPTD Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dan Penyediaan Sarana Pendukungnya.

B. DAK BIDANG PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

1) Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Sub Sektor Tanaman Pangan meliputi: a) Irigasi Air Tanah ; b) Irigasi Air Permukaan; c) Embung; d) Dam Parit.

2) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan;

3) Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah dan Penyediaan Sarana Pendukungnya;

4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi UPTD/ Balai Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura, Gudang Pestisida dan Penyediaan Sarana Pendukungnya;

5) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi UPTD/ Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya.

6) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/ Balai/ Instalasi Perbibitan dan Hijaun Pakan Ternak, Pusat

Page 228: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-30 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Kesehatan Hewan, RPH-Ruminansia, RPH Unggas dan Penyediaan Sarana Pendukungnya.

Kelembagaan:

A. Provinsi

Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Badan Ketahanan Pangan.

B. Kabupaten/Kota Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Badan/Kantor Ketahanan Pangan.

9. DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah

Arah Kebijakan

Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran, daerah induk, daerah yang terkena dampak pemekaran, serta daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya belum layak dan memadai. Kegiatan yang dilaksanakan menggunakan DAK bidang Prasarana Pemerintahan Daerah diutamakan bagi kegiatan yang terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat.

Sasaran Tahun 2015 :

Meningkatkan ketersediaan prasarana pemerintahan daerah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Jangka Menengah (Ruang Lingkup 5 Tahun) :

Meningkatkan ketersediaan prasarana pemerintahan daerah dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah, penyelenggaraan SPM, pencapaian sasaran nasional, serta untuk menunjang pencapaian kinerja aparatur pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah khususnya bagi daerah otonom baru (DOB), daerah dampak pemekaran, serta daerah lainnya.

Page 229: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-31

Lingkup Kegiatan

Terdapat beberapa kegiatan prioritas pada DAK bidang Prasarana Pemerintahan T.A. 2015, antara lain :

A. DAK bidang sarana dan prasarana pemerintahan daerah meliputi tiga subbidang DAK yaitu : 1. DAK sub bidang prasarana pemerintahan daerah

dengan kegiatan prioritas sebagai berikut : a. Pelaksanaan konstruksi gedung kantor

Gubernur/Bupati/ Walikota; b. Pelaksanaan konstruksi gedung kantor Setda

Provinsi/Kab/Kota; c. Pelaksanaan konstruksi gedung kantor DPRD

Provinsi/Kab/Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kab/Kota;

d. Pelaksanaan konstruksi gedung kantor Inspektorat Daerah Provinsi/Kab/Kota;

e. Pelaksanaan konstruksi gedung kantor Bappeda Provinsi/Kab/ Kota;

f. Pelaksanaan konstruksi gedung kantor Dinas Daerah Provinsi/Kab/Kota;

g. Pelaksanaan konstruksi gedung kantor Lembaga Teknis Daerah Provinsi/Kab/Kota;

h. Pelaksanaan konstruksi gedung kantor Kecamatan di Kabupaten/ Kota;

i. Pelaksanaan konstruksi gedung kantor di Provinsi/Kabupaten/Kota yang pembentukan perangkat dan kelembagaannya diatur dalam peraturan per-Undang-Undangan.

2. DAK sub bidang sarana dan prasarana Satuan Polisi

Pamong Praja dengan kegiatan prioritas : a. Pembangunan gedung/ kantor Satpol-PP b. Pengadaan kendaraan pengendali masa (Dalmas) c. Pengadaan kendaraan Patroli dan kendaraan

angkut. d. Pengadaan peralatan alat pelindung diri

3. DAK sub bidang sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran, dengan kegiatan prioritas: a. Pembangunan Kantor damkar berikut gudang dan

garasi mobil di provinsi, kabupaten dan kecamatan b. pembangunan Pos Kesiapsiagaan Pemadam

Kebakaran dan tandon air

Page 230: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-32 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

c. Pengadaan mobil pemadam dilengkapi alat pemadam hutan dan lahan

d. Pengadaan alat penyelamatan/rescue (SAR) e. Pengadaan alat pelindung diri petugas pemadam

Kelembagaan: Dalam rangka pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Praspem, diperlukan koordinasi teknis secara berjenjang berdasarkan tugas dan tanggungjawab masing-masing, yaitu:

1. Koordinasi Tingkat Pusat Koordinasi dalam pelaksanaan tingkat pusat dilaksanakan oleh masing-masing unit yang bertanggungjawab dalam kegiatan DAK Bidang Praspem antara lain: a. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Bappenas mengkoordinasikan kebijakan Dana Alokasi Khusus agar sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun yang akan datang sehingga terjadi integrasi antara prioritas nasional dan kebutuhan daerah.

b. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah melakukan koordinasi terhadap penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan Dana Alokasi Khusus.

c. Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga dalam rengka menyusun kriteria umum dan kriteria khusus untuk mendapatkan indeks daerah terhadap pelaksanaan masing-masing Kementerian/Lembaga.

d. Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretariat Jenderal melakukan koordinasi perumusan kebijakan serta penyelenggaraan DAK Bidang Praspem.

e. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerahmelakukan koordinasi kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan DAK Bidang Praspem.

2. Koordinasi Tingkat Daerah

Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan kegiatan dengan SKPD pelaksana DAK Bidang Praspem.

Page 231: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-33

10. DAK Bidang Lingkungan Hidup

Arah Kebijakan Pada tahun 2015, kebijakan DAK Bidang Lingkungan Hidup diarahkan untuk:

1. Memanfaatkan pagu nasional DAK secara lebih optimal dalam mendukung pencapaian prioritas nasional;

2. Mendukung program yang menjadi prioritas nasional di dalam RKP 2015 sesuai dengan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) dan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting);

3. Membantu daerah-daerah yang memiliki keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai SPM dalam rangka pemerataan pelayanan dasar publik;

4. Meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah

5. Mendukung SPM kegiatan yang terkait debngan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan ikim;

6. Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan/institusi pengelolaan lingkungan hidup di daerah, dengan prioritas meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup yang difokuskan pada kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

Sasaran Sasaran kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup tahun 2015 adalah melengkapi sarana dan prasarana fisik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota, dalam rangka pemantauan, pengawasan, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, dukungan terhadap kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Lingkup Kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup tahun 2015 dialokasikan untuk membiayai kegiatan dan pengadaan sarana dan prasarana terkait lingkup berikut:

Page 232: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-34 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

1. Pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup; 2. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup; 3. Dukungan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;

dan 4. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Kelembagaan

Kabupaten/kota penerima DAK Bidang Lingkungan Hidup mempunyai kemampuan dan kemauan dalam menyediakan dana pendamping 10%. DAK Bidang Lingkungan Hidup juga telah berdampak bagi kelembagaan di daerah, yaitu meningkatnya status kelembagaan di beberapa Kabupaten/Kota, yaitu di 479 Kabupaten/Kota kini telah terbentuk Badan Lingkungan Hidup Daerah. Selain itu, anggaran untuk lingkungan hidup dari APBD terus meningkat.

11. DAK Bidang Kehutanan

Arah Kebijakan

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kehutanan diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan KPHL dan KPHP, meningkatkan daya dukung KPH, pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung sumber daya hutan, tanah dan air. Kebijakan tersebut dicapai dengan mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap sumber daya hutan yang berada dalam DAS dan daerah rawan bencana, dengan melaksanakan rehabilitasi serta perlindungan dan pengamanan hutan di dalam kawasan hutan dalam kerangka KPHP/KPHL, Hutan Kota, Taman Hutan Raya, serta pengembangan dan peningkatan Hutan Rakyat

Sasaran

1. Meningkatkan pengelolaan KPHP dan KPHL melalui kegiatan : a. Penyediaan sarana prasarana KPH b. Penyediaan sarana prasarana perlindungan dan

pengamanan hutan c. Penyediaan sarana prasarana pengolahan hasil hutan d. Penyediaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan e. Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan

pengendalian kebakaran hutan f. Meningkatkan fungsi dan daya dukung KPH, dengan

kegiatan :

Page 233: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-35

1) Kegiatan Vegetatif : Rehabilitasi kawasan hutan;

Pengembangan perbenihan

2) Kegiatan non-vegetatif: Pembuatan Embung;

Pembangunan Gully Plug;

Pembangunan konservasi tanah dan air lainnya

2. Meningkatkan pengelolaan Tahura, Hutan Rakyat, dan Hutan Kota, dengan kegiatan : a. Rehabilitasi b. Penyediaan sarana prasarana perlindungan dan

pengamanan hutan c. Penyediaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan

Lingkup Kegiatan

Jenis kegiatan dalam DAK Bidang Kehutanan tahun 2015 adalah :

a. Peningkatan sarana prasarana pengelolaan KPHP/KPHL b. Rehabilitasi hutan di dalam KPH c. Peningkatan sarana prasarana perlindungan dan

pengamanan hutan serta pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan

d. Peningkatan sarana prasarana pengolahan hasil hutan berbasis kelompok masyarakat

e. Peningkatan sarana prasarana penyuluhan kehutanan f. Pengembangan dan peningkatan Hutan Rakyat, termasuk

kawasan mangrove dengan pendekatan Hutan Rakyat.

Kelembagaan

a. Pusat

Perencanaan dan monitoring evaluasi DAK bidang Kehutanan di pusat dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan dengan didukung secara teknis oleh Direktorat Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Kawasan Hutan, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, dan Pusat Pelayanan Penyuluhan Kehutanan.

Page 234: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-36 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

b. Daerah

Pengelola di daerah berada pada Satker Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota/KPH yang mengurusi bidang kehutanan. Pelaksanaan DAK Bidang Kehutanan di daerah dikoordinasikan oleh Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota/KPH yang menangani urusan Kehutanan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP), dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

12. DAK Bidang Keluarga Berencana

Arah Kebijakan

Kebijakan DAK bidang KB tahun 2015 diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, yang dilakukan melalui (i) peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, pembinaan program KB lini lapangan; (ii) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB; (iii) peningkatan sarana pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB; (iv) peningkatan sarana pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja; dan (v) peningkatan pelaporan dan pengolahan data dan informasi berbasis teknologi informasi.

No. Arah Kebijakan Menu DAK

1 Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan program KB tenaga lini lapangan

Sepeda motor bagi PKB/PLKB/PPLKB

Pembangunan/renovasi balai penyuluhan KB tingkat kecamatan

Sarana kerja bagi PKB/PLKB/PPLKB

Kendaraan fungsional (distribusi Alokon dan atau antar jemput akseptor KB)

2 Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB

Pembangunan/renovasi gudang alat/obat kontrasepsi

Mobil Unit Pelayanan KB Keliling (Muyan)

Sarana pelayanan klinik KB mencakup Implant Kit, IUD Kit, Obgyn Bed

3 Peningkatan sarana pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) program KB

Mobil Unit Penerangan KB (Mupen)

KIE Kit

Public Address

4 Peningkatan sarana pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja

BKB Kit

Genre Kit

5 Peningkatan pelaporan dan pengolahan data dan informasi berbasis teknologi informasi.

Personal Computer

Page 235: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-37

Sasaran Sasaran Tahun 2015: a. Tersedianya 94 kendaraan bermotor roda dua; b. Tersedianya 73 Mobil Unit Pelayanan KB Keliling; c. Tersedianya 42 Mobil Unit Penerangan KB; d. Tersedianya 2000 IUD Kit, 2000 implant kit, dan 500 unit

Obgyn Bed bagi Klinik KB; e. Tersedianya 20.000 set BKB Kit bagi kelompok BKB di

tingkat desa/kelurahan; f. Tersedianya 555 unit Public Address bagi PPLKB/Ka. UPT, g. Tersedianya 15.000 set KIE Kit bagi PKB/PLKB, dan h. Terbangunnya 40 gudang alat dan obat kontrasepsi di

kab/kota; i. Terlaksananya pembangunan Balai Penyuluhan KB di

tingkat kecamatan sebanyak 1.100 unit; j. Tersedianya 3.640 Sarana Kerja bagi PKB/PLKB dan

PPLKB/Ka. UPT; k. Tersedianya 1.500 personal computer di kecamatan (setiap

kecamatan minimal 2 unit PC); l. Tersedianya 100 Unit mobil Kendaraan untuk

pendistribusian Alokon dari Kab/kota ke Puskesmas/Klinik atau Kendaraan pengangkut Akseptor menuju tempat pelayanan KB;

m. Tersedianya 12.000 Genre Kit bagi PIK remaja dan mahasiswa (setiap PIK mendapat dua kit).

Sasaran Jangka Menengah (2015-2016):

Sasaran jangka menengah pengadaan sarana dan prasarana KB bersumber dari DAK Bidang KB Tahun 2015 – 2017 mencakup sebagai berikut:

No. Kegiatan DAK KB Sasaran (unit)

2015 2016 2017

1 Sepeda Motor PPLKB/PKB/PLKB 94 0 0

2 Mobil Pelayanan KB 73 0 0

3 Mobil Penerangan KB 42 0 0

4 IUD KIT 2.000 2.000 3.000

5 Implant Kit 500 0 0

6 Obgyn Bed 2.000 2.000 3.000

7 BKB Kit 20.000 25.000 25.000

8 Public Address 555 0 500

Page 236: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-38 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

No. Kegiatan DAK KB Sasaran (unit)

2015 2016 2017

9 KIE Kit 15.000 35.000 35.000

10 Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi 40 50 53

11 Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan KB Kec. 1.100 1.100 1.364

12 Sarana Kerja Petugas Lapangan KB 3.640 0 0

13 Personal Computer 1.500 2.000 2.000

14 Kendaraan fungsional (untuk distribusi alokon/antar jemput akseptor KB

100 100 100

15. Genre Kit 12.000 15.000 15.000

Catatan : Menu DAK KB dengan jumlah 0 merupakan open menu bagi kab/kota yang masih membutuhkan.

Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan DAK bidang KB 2015 dirancang untuk mendukung pencapaian prioritas nasional pembangunan kependudukan dan KB jangka pendek yang ditetapkan dalam RKP 2015 dan jangka menengah dalam RPJMN 2015-2019, sebagai berikut:

a. Penyediaan kendaraan roda dua bagi tenaga lini lapangan KB

b. Penyediaan Mobil Unit Penerangan KB c. Penyediaan Mobil Unit Penerangan KB; d. Penyediaan sarana prasarana klinik KB, meliputi IUD Kit,

implant kit, dan Obgyn Bed); e. Penyediaan Kit bagi kelompok Bina Keluarga Balita; f. Penyediaan Public Address di tingkat kecamatan; g. Penyediaan KIE Kit bagi PKB/PLKB, h. Pembangunan/renovasi gudang alat dan obat kontrasepsi

di kab/kota; i. Pembangunan/renovasi Balai Penyuluhan KB di tingkat

kecamatan; j. Penyediaan Sarana Kerja bagi PKB/PLKB dan PPLKB/Ka.

UPT; k. Penyediaan personal computer di kecamatan; l. Penyediaan kendaraan untuk pendistribusian Alokon dari

Kab/kota ke Puskesmas/Klinik atau Kendaraan pengangkut Akseptor menuju tempat pelayanan KB;

m. Penyediaan Genre Kit.

Page 237: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-39

Kelembagaan

BKKBN telah mendapatkan DAK KB mulai tahun 2008. Kelembagaan BKKBN saat ini masih berbentuk vertikal dengan adanya BKKBN provinsi. SKPD KB Kabupaten/kota sebagai pelaksana DAK KB berkoordinasi dengan BKKBN provinsi dan Bappeda provinsi dinilai siap melaksanakan DAK KB tahun 2015.

Adapun pengelola DAK Bidang KB tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

a. Pelaporan dan pemantauan DAK Bidang KB Tahun 2015 dilakukan secara berjenjang menyangkut persiapan, pelaksanaan sampai dengan distribusi di masing-masing kabupaten/kota.

b. Kepala SKPD-KB Kabupaten/Kota melaporkan perkembangan pelaksanaan DAK Bidang KB Tahun 2015 kepada Kepala BKKBN Provinsidan ke BKKBN Pusat c.q. Sekretaris Utama.

c. Berdasarkan laporan Kepala SKPD-KB, Kepala BKKBN Provinsi membuat rekapitulasi dan melaporkan ke BKKBN Pusat c.q. Sekretaris Utama. Untuk melihat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan DAK Bidang KB Tahun 2015 dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh komponen terkait di masing-masing tingkatan wilayah.

d. Sekretaris Utama BKKBN Pusat membentuk Tim Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK Bidang KB Tahun 2015 Tingkat Pusat.

e. Kepala BKKBN Provinsi membentuk Tim Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK Bidang KB Tahun 2015 Tingkat Provinsi.

13. DAK Bidang Sarana Perdagangan

Arah Kebijakan

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung peningkatan efisiensi sistem logistik dan distribusi nasional, perlindungan konsumen dan kesejahteraan rakyat.

Sasaran

Mendukung arah kebijakan perdagangan dalam negeri, yaitu: meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, meningkatkan aktifitas perdagangan domestik, dan

Page 238: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-40 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

meningkatkan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan. Olehkarenaitu, sub bidang DAK dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: (i) Sub Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (pasar tradisional dan Gudang Non SRG); (ii) Sub Bidang Pembangunan Gudang Komoditas Pertanian berikut fasilitas, peralatan dan sarana penunjangnya dalam rangka penerapan Sistem Resi Gudang; dan (iii) Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal.

Tambahan sub bidang Gudang Non-SRG pada tahun 2015 ditujukan untuk menunjang sarana distribusi bagi daerah-daerah yang kesulitan dalam memperoleh bahan pokok dan minim infrastuktur. Terkait dengan pengelolaannya Gudang Distribusi non-SRG yang memiliki fungsi sebagai media penyimpanan dan distribution point, akan diatur kemudian melalui Permendag.

Lingkup Kegiatan a. Pembangunan Pasar Tradisional dan Gudang Distribusi

Non SRG b. Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal

Untuk membentuk (i) UPTD Metrologi Legal kabupaten/kota; (ii) memfasilitasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk unit kerja pengawasan; dan (iii) membantu pemerintah daerah provinsi untuk merehabilitasi laboratorium yang ada sehingga dapat menunjang pelaksanaan urusan metrologi legal.

c. Pembangunan Gudang flat komoditas dalam Kerangka Sistem Resi Gudang (SRG), yang meliputi: (i) pembangunan gudang flat berikut fasilitas dan peralatan gudang SRG; (ii) penyediaan sarana penunjang dan pengangkutan gudang SRG.

Kelembagaan

Setelah pembangunan sarana perdagangan, maka pemerintah daerah kabupaten/kota penerima DAK Bidang Sarana Perdagangan berkewajiban untuk memutuskan/mendirikan/menunjuk:

a. Lembaga/unit pengelola pasar (formal ataupun informal) sehingga pasar tradisional yang didirikan melalui DAK

Page 239: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-41

BidangSarana Perdagangan dapat dimanfaatkan/dikelola sesuai dengan peruntukannya berdasarkan manajemen pengelolaan pasar yang baik

b. Lembaga/ unit pengelola gudang distribusi non SRG c. Lembaga/unit pengelola gudang d. Lembaga/unit kerja yang menangani pengawasan

kemetrologian.

14. DAK Bidang Perumahan dan Permukiman

Arah Kebijakan

Meningkatkan kualitas permukiman dan penataan kawasan perumahan swadaya dalam rangka mendukung penanganan permukiman kumuh.

Sasaran

a. Sasaran 2015: Terfasilitasinya peningkatan kualitas permukiman pada

100 kawasan

b. Sasaran Jangka Menengah (2015-2017): Terfasilitasinya peningkatan kualitas permukiman pada 500 kawasan.

Lingkup Kegiatan

DAK bidang perumahan dan kawasan permukiman terdiri dari penataan kawasan permukiman serta peningkatan kualitas jalan lingkungan dan drainase

Kelembagaan

Pengelola DAK Bidang perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat pusat berada pada Kedeputian Bidang Perumahan Swadaya. Pengelola DAK di daerah berada pada dinas teknis yang membidangi urusan perumahan dan permukiman

II. Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus)

Dana Otonomi Khusus diberikan kepada tiga provinsi, yakni Provinsi Papua, provinsi Papua Barat, dan provinsi Aceh. Pengalokasian Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mengacu kepada UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2008 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang (Perpu) No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan

Page 240: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-42 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

atas menjadi Undang – Undang No. 21 Tahun 2001. Sementara itu , pengalokasian Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh mengacu kepada UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Salah satu pendanaan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh adalah Dana Otonomi Khusus setara dengan 2 persen dari total DAU nasional.

Untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat selain mendapatkan olokasi Dana Otonomi Khusus setara 2 persen dari DAU Nasional, juga dalokasikan pula Dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Arah kebijakan dari Dana Otonomi Khusus Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh adalah: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dana Otonomi

Khusus Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh; 2. Meningkatkan pengawasan atas penggunaan dana-dana

tersebut, melalui monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Melaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap pemanfaatan Dana tersebut;

4. Mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah;

5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dana Otsus provinsi Papua dan Papua Barat untuk mendanai pendidikan dan kesehatan;

6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dana Otsus provinsi Aceh untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, penanggulangan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan, sesuai dengan Pasal 183 UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

III. Dana Transfer Lainnya

Dana Transfer Lainnya merupakan komponen dana transfer ke daerah selain Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) yang bertujuan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat,

Page 241: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-43

penguatan desentralisasi fiskal, membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah, dan mendukung pencapaian atas target pembangunan nasional. Dana Transfer Lainnya terdiri atas 7 (tujuh) komponen, yakni: (1) Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta; (2) Tunjangan Profesi Guru PNSD; (3) Tambahan Penghasilan Guru PNSD; (4) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (5) Dana Insentif Daerah; (6) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi;dan (7) Dana Darurat.

GAMBAR 6.4 DANA TRANSFER LAINNYA

Dana Transfer

Lainnya

Dana Keistimewaan D.I.Y. Yogyakarta

Tunjangan Profesi Guru PNSD

Tambahan Penghasilan Guru PNSD

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana Insentif Daerah

Dana Proyek Pemerintah Daerah dan

Desentralisasi

Dana Darurat

a. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta merupakan dana yang disediakan dan dialokasikan oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan D.I. Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan keistimewaan adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki D.I. Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam UU tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan dalam urusan keistimewaan yang dimaksud meliputi: (1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) Kelembagaan Pemerintahan D.I. Yogyakarta; (3) Kebudayaan;

Page 242: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-44 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

(4) Pertanahan; dan (5) Tata ruang. Pemerintah menyediakan pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan

Penyaluran Dana Keistimewaan DIY.

Arah Kebijakan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta adalah: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan Dana Keistimewaan

D.I. Yogyakarta; 2. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan; 3. Mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh

Pemerintah Daerah 4. Mewujudkan ketepatan penggunaan Dana Keistimewaan

D.I. Yogyakarta dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan Keistimewaan D.I. Yogyakarta

b. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

Tunjangan profesi dimaksudkan untuk peningkatan mutu guru PNSD sebagai penghargaan atas profesionalitas untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Tunjangan profesi dibayarkan paling banyak 12 (dua belas) bulan dalam satu tahun, serta diberikan kepada seluruh guru PNSD terhitung mulai awal tahun anggaran berlkut setelah yang bersangkutan dinyatakan iulus sertifikasi dan memperoleh Nomor Registrasi Guru (NRG) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

c. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi pendidik, tunjangan fungsional, tunjangan

Page 243: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-45

khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) adalah penambahan penghasilan bagi guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru dengan tujuan agar guru yang bersangkutan meningkat kesejahteraan dan profesionalitasnya.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil menetapkan bahwa setiap guru PNS Daerah akan mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 250.000 setiap bulan selama guru tersebut belum mendapat tunjangan profesi pendidik yang dimulai sejak tahun 2009.

d. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sesuai dengan PP No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan urusan daerah. Oleh sebab itu, pada tahun 2014 dana BOS akan tetap dialokasikan sebagai dana penyesuaian. Dana BOS dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai urusan daerah melalui penyaluran BOS ke RKUD Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pemberian dana BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain sehingga memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Dana BOS merupakan stimulus bagi daerah dan bukan pengganti (substitusi) dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan. Sehubungan dengan itu pemberian dana BOS akan diikuti dengan perkuatan monitoring dan evaluasi untuk menghindari terjadinya penyimpangan sekaligus memastikan bahwa daerah tidak mengurangi alokasi anggaran untuk penyelenggaraan BOS Daerah (BOSDA). BOS akan dikelola oleh Tim Pusat, Tim Provinsi, dan Tim

Page 244: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-46 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Kabupaten/Kota yang berkoordinasi secara teratur untuk menjamin agar pelaksanaan BOS mulai dari perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, monitoring dan evaluasi berjalan lancar dan dapat meminimalkan permasalahan.

e. Dana Insentif Daerah (DID)

DID dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan fungsi pendidikan dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu, yang terdiri dari kriteria kinerja utama, kriteria kinerja keuangan, kriteria kinerja pendidikan, kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan, dan batas minimum kelulusan kinerja.

f. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)

Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi(P2D2) adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif kepada provinsi, kabupaten, dan kota daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi berdasarkan hasil Verifikasi Keluaran sesuai dengan perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia. Verifikasi keluaran adalah proses verifikasi atas keluaran pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, dan Infrastruktur Air Minum yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pelaksanaan P2D2 dimaksud diharapkan dapat memberikan dampak bagi daerah, antara lain yaitu:

a. Peningkatan akuntabilitas dan pelaporan DAK pada sektor infrastruktur;

b. Peningkatan pelaporan keuangan dan teknis serta verifikasi output; dan

c. Persentase output fisik dari infraktruktur yang diverifikasi meningkat

g. Dana Darurat

Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan sumber APBD sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang

Page 245: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-47

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/peristiwa luar biasa tersebut ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat, Dana Darurat digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pasca bencana yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hanya digunakan untuk keperluan mendesak. Batas waktu rehabilitasi dan rekonstruksi tahap pasca bencana juga ditetapkan oleh Presiden. Pengelolaan Dana Darurat diatur dalam PMK Nomor 81/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat. Permintaan atas Dana Darurat dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah yang mengalami Bencana Nasional dan/atau Peristiwa Luar Biasa selama masih dalam tahap pasca bencana. Dalam APBD, Dana Darurat merupakan pendapatan daerah pada Bagian Lain-Lain Pendapatan.

Arah Kebijakan Dana Darurat adalah:

1. Mendorong implementasi kebijakan Dana Darurat sebagai alternatif pendanaan pasca bencana khususnya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bagi daerah-daerah yang terkena bencana.

2. Mendorong adanya Peraturan Presiden tentang penetapan keadaan yang dapat digolongkan sebagau bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa serta batas waktu rehabilitasi dan rekonstruksi tahap pasca bencana dalam rangka implementasi kebijakan Dana Darurat.

3. Meningkatkan sinkronisasi dengan kegiatan yang telah didanai dari sumber lainnya dalam APBD untuk menghindari tumpang-tindih pendanaan.

4. Mendorong perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan berlaku.

IV. Dana Desa

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan dialokasikannya anggaran untuk Desa yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran untuk desa tersebut ditentukan 10% dari dan di luar

Page 246: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6-48 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wialayah dan tingkat kesulitan geografis.

Pengalokasian anggaran dimaksud dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembangunan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Anggaran untuk desa digunakan mendanai urusan yang sudah merupakan kewenangan desa, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Penggunaan anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan

Arah kebijakan Dana Desa adalah:

1. Pemenuhan anggaran Dana Desa secara bertahap dilakukan melalui realokasi anggaran K/L untuk program yang berbasis desa dengan tetap mengamankan sasaran prioritas nasional;

2. Mendanai kegiatan dibidang pengentasan kemiskinan/pemberdayaan masyarakat desa, bantuan operasional kesehatan, pembangunan infrastruktur desa, serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian desa;

3. Melaksanakan pengelolaan Dana Desa secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek keadilan dankepatutan;

4. Meningkatkan sinkronisasi dengan kegiatan pembangunan di tingkat nasional. provinsi, kabupaten/ kota;

5. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan ketentuan berlaku;

6. Mewujudkan sinergi antara perencanaan dan penganggaran di desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Page 247: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA PELAKSANAAN

7-1

BAB 7 KERANGKA PELAKSANAAN

7.1 KERANGKA REGULASI

7.1.1 Umum RKP 2015 yang merupakan tahun pertama RPJMN Tahap III dilaksanakan secara lebih terfokus pada bidang pembangunan prioritas dengan kinerja yang terukur, serta regulasi yang proporsional dan berkualitas sehingga lebih mampu mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan. Untuk itu, pengelolaan regulasi harus dilakukan dengan baik sehingga regulasi yang dihasilkan dapat berlaku secara efektif dan implementatif. Di samping itu, pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara efisien baik dalam rangka pembentukan, implementasi maupun penegakan regulasi terkait untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan.

Pelaksanaan RKP 2015 yang menerapkan secara sinergi dan konsisten antara kebijakan dan kerangka regulasi secara keseluruhan diharapkan dapat memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara Negara dalam rangka mewujudkan Tujuan Bernegara sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan, penyusunan kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.

Kerangka regulasi dalam RKP 2015 ditujukan untuk mengoperasionalkan kebijakan terpilih yang dimaksudkan untuk mendukung dan memantabkan pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan, dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN Tahap III yaitu meningkatkan daya saing perekonomian berlandaskan sumber daya alam yang tersedia, dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi.

7.1.2 Kebutuhan Regulasi Tahun 2015

Sejalan dengan tema, isu strategis dan sasaran, arah kebijakan serta strategi RKP 2015, kebutuhan regulasi untuk menindaklanjuti pelaksanaan pembangunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Esensi dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Page 248: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

7-2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA PELAKSANAAN

ini adalah untuk membangun ASN yang berintegritas, professional berdasarkan sistem merit; pembinaan ASN daerah dari Kepala daerah kepada Sekretaris Daerah. Pada tahun 2015, UU ASN ini akan ditindaklanjuti dengan 23 peraturan pelaksanaan, yang terdiri atas 19 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (PerPres) dalam waktu paling lama 2 tahun sejak disahkan.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditujukan untuk lebih memberdayakan desa, yang mengatur kewajiban Negara untuk mengalokasikan 10 persen dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Kota untuk pelaksanaan pembangunan desa. Peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdiri dari 3 (tiga) pasal yang mengatur kerjasama antar desa yaitu pada Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93. Dalam kerjasama antar desa dapat dilakukan dengan adanya peraturan bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa, dan dilaksanakan oleh badan kerjasama antar desa yang dibentuk melalui peraturan bersama Kepala Desa. Untuk itu pola pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 akan dipersiapkan dengan antara lain kelengkapan perangkat dan pengawasan masyarakat. Demikian pula UU Desa yang memberikan kewenangan anggaran kepada desa harus lengkapi dengan regulasi yang memastikan sumber daya manusia aparatur desa, sistem keuangan, serta tata laksana dan cara pembuatan program benar-benar berkualitas, termasuk prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan, asesmen atau penilaian kebutuhan hingga evaluasi dan monitoring program.

Regulasi yang juga sangat penting untuk dipastikan peraturan pelaksanaannya adalah dalam rangka melaksanakan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Esensi UU SJSN antara lain untuk meningkatkan kebersamaan antara karyawan dan pengusaha melalui iuran wajib untuk mendanai risiko masa depan karyawan; bagi penduduk yang tidak mampu melalui SJSN dibayar oleh Pemerintah bukan oleh pengusaha; mempersiapkan agar semua penduduk mempunyai jaminan kesehatan dan jaminan pensiun, resiko yang didanai meliputi kondisi sakit, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, kematian; mewujudkan integrasi sistem jaminan sosial yang sebelumnya

Page 249: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA PELAKSANAAN

7-3

tersebar pada berbagai pengaturan.

UU Nomor 24 Tahun 2011 telah menetapkan 1 Januari 2014 operasionalisasi BPJS harus berjalan. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan telah ditetapkan. Namun mengingat regulasi yang harus disiapkan masih membutuhkan waktu, maka pelaksanaan BPJS diperkirakan baru akan benar-benar berfungsi pada lima tahun ke depan. Pada tahun 2015 masih banyak langkah-langkah intervensi melalui regulasi maupun non regulasi yang diperlukan untuk memastikan sumber aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan benar-benar dikelola secara transparan dan akuntabel, yang berupa modal awal Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipidahkan dan tidak terbagi; hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan (PT ASKES); hasil pengembangan aset BPJS Kesehatan; Dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Kesehatan; dan Sumber lain yang sah.

Prioritas lainnya pada tahun 2015 adalah upaya untuk melakukan simplifikasi berbagai regulasi khusus di bidang pertanahan yang masih menghambat pelaksanaan pembangunan dalam rangka mendukung Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025

7.1.3 Sasaran Terwujudnya regulasi yang sederhana dan tertib agar tercipta sinergi antara kebijakan dan regulasi.

7.1.4 Arah kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran tersebut arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkannya disusun sebagai berikut. 1. Simplikasi regulasi dengan melakukan langkah

inventarisasi regulasi; identifikasi regulasi bermasalah; analisis regulasi bermasalah; pencabutan/revisi regulasi bermasalah.

2. Rekonseptualisasi tata cara perumusan kebijakan dan pembentukan regulasi termasuk menyusun mekanisme konsultasi publik dalam pembentukan regulasi.

3. Integrasi kewenangan perumus kebijakan dan pembentuk regulasi (whole government approach).

4. Penguatan sumberdaya manusia perumus kebijakan (policy making) dan perancang regulasi (legal drafters).

Page 250: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

7-4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA PELAKSANAAN

7.2 KERANGKA KELEMBAGAAN

7.2.1 Umum Setelah pulih dari krisis multidimensi pada 1998, Indonesia terus mengalami kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi, antara lain ditandai dengan memperoleh investment grade kembali, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, angka kemiskinan dan pengangguran menurun, dan bahkan mempertahankan pertumbuhan positif yang cukup tinggi pada saat krisis ekonomi global 2008. Kinerja pembangunan Indonesia juga mendapat apresiasi dari dunia internasional, antara lain dengan masuknya Indonesia dalam jajaran negara-negara yang tergabung dalam G-20 dan forum-forum internasional lainnya. Memperhatikan kemajuan dan potensi Indonesia, ADB dalam laporannya yang berjudul Asia 2050: Realizing Asian Century memperkirakan Indonesia akan menjadi 7 (tujuh) kekuatan ekonomi utama di Asia bersama China, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand. Dalam laporannya yang terakhir, Bank Dunia memasukkan Indonesia dalam ajaran 10 (sepuluh) besar perekonomian dunia.

Kemajuan yang dicapai tersebut tidak terlepas dari keberhasilan membangun kelembagaan yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik di berbagai bidang secara konsisten. Upaya membangun kelembagaan pemerintah yang efektif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan terus dilanjutkan selama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Perkuatan kelembagaan yang dilakukan selama KIB II, antara lain: (1) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebagai upaya menangani persoalan terorisme; (2) Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), sebagai langkah strategis untuk mengelola perbatasan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan; (3) Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) sebagai upaya untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (4) Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagai upaya untuk mengurai berbagai sumbatan-sumbatan (bottle-neck) dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaannya; (5) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) guna menyelaraskan

Page 251: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA PELAKSANAAN

7-5

dan mengakselerasi upaya pemerintah dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan.

Di tengah prestasi tersebut, upaya perkuatan kelembagaan masih perlu terus dilanjutkan. Indonesia diyakini masih tumbuh di bawah potensi yang dimiliki karena berbagai permasalahan, antara lain rendahnya kapasitas kelembagaan publik. Laporan dari Bank Dunia berjudul “Investing in Indonesia’s Institutions” menyebutkan bahwa problem utama di Indonesia bukanlah masalah pembiayaan semata, tetapi “lack of effective and accountable institutions that can translate available resources into better development outcomes”. Menyadari situasi ini, pemerintah selalu memberi perhatian terhadap upaya membangun kapasitas kelembagaan pemerintah agar mampu melaksanakan program dan kegiatan pembangunan guna mencapai kinerja yang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Upaya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah akan dilanjutkan di dalam RKP 2015. Sebagai pelaksanaan tahun pertama RPJMN 2015-2019, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah memiliki arti yang sangat strategis mengingat kapasitas kelembagaan pemerintah yang tinggi akan menjadi pondasi yang kokoh bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dengan efektif, efisien, dan akuntabel guna tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah menjadi makin efektif dan akuntabel akan dilakukan dengan mewujudkan lembaga-lembaga pemerintah yang berkualitas, yang ditandai dengan: (1) fungsi yang jelas, kewenangan yang tepat, serta struktur organisasi yang efektif dan efisien sehingga terhindar dari adanya duplikasi fungsi dan benturan kewenangan; (2) aturan main dan tata hubungan kerja yang efektif, efisien, transparan dan sinergis (interconnected governance system); dan (3) profesionalitas dan integritas aparatur sipil negara yang tinggi sehingga mampu melaksanakan visi, misi, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis lembaganya.

Penataan kelembagaan dilakukan dengan koordinasi yang intensif dan efektif di antara berbagai instansi yang terkait dengan penataan kelembagaan pemerintah dengan memperhatikan: (1) kebijakan pembangunan; (2) peraturan-perundangan yang berlaku, termasuk sejalan dengan

Page 252: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

7-6 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA PELAKSANAAN

kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; (3) prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern; serta (4) transparansi, efektifitas, dan efisiensi sesuai ketersediaan anggaran negara. Pembentukan lembaga baru bersifat sangat selektif dan hanya untuk hal-hal yang sangat penting dan mendesak.

Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat terwujud kerangka kelembagaan yang efektif dan akuntabel yang dapat melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional.

7.2.2 Kebutuhan Penataan Kelembagaan Tahun

2015

Penguatan kapasitas kelembagaan pada tahun 2015 merupakan langkah penting dan strategis karena tahun 2015 adalah tahun awal pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Penguatan kerangka kelembagaan diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pelaksanaan program-program pembangunan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, sasaran pengembangan kelembagaan pada 2015 ditujukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah dengan fokus prioritas sebagai berikut:

1. Penguatan manajemen kinerja pembangunan nasional guna menjamin terlaksananya pembangunan yang efektif dan efisien, melalui: (a) penguatan fungsi dan peningkatan sinergi antara fungsi perencanaan dan penganggaran; dan (b) penguatan fungsi dan peningkatan sinergi atas pelaksanaan fungsi monitoring, evaluasi, dan pengawasan pembangunan agar dapat memberikan kontribusi yang efektif bagi perencanaan, penganggaran, dan implementasi rencana dan kebijakan pembangunan.

2. Penguatan kapasitas kelembagaan pembentukan hukum guna menjamin terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan;

3. Peningkatan kapasitas pendayagunaan aparatur negara melalui penguatan kelembagaan dan tata hubungan yang lebih sinergis di antara lembaga-lembaga yang terkait dengan pendayagunaan aparatur negara, seperti Kementerian PAN dan RB, BKN, LAN, dan KASN. Upaya khusus akan dilakukan untuk mengakselerasi pengembangan kapasitas Komisi Aparatur Sipil Negara yang pembentukannya diamanatkan oleh UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaga ini bertugas

Page 253: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | KERANGKA PELAKSANAAN

7-7

untuk mengawal impementasi sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara.

Di samping itu, prioritas penataan kelembagaan juga ditujukan untuk: (a) penguatan kelembagaan BPJS agar lebih mampu melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan di dalam UU BPJS dan UU SJSN; (b) pengembangan kelembagaan dalam rangka implementasi UU Desa agar mampu mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik; dan (c) serta penguatan kelembagaan untuk mendorong akselerasi kerjasama antara pemerintah dan swasta agar lebih mampu memfasilitasi kerjasama pembiayaan pembangunan

infrastruktur.

7.2.3 Sasaran Penguatan kerangka kelembagaan pada tahun 2015 merupakan langkah penting dan strategis karena tahun 2015 adalah tahun awal pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Penguatan kerangka kelembagaan diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pelaksanaan program-program pembangunan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, sasaran pengembangan kelembagaan pada 2015 ditujukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah dengan fokus sebagai berikut:

1. Penguatan manajemen kinerja pembangunan nasional guna menjamin terlaksananya pembangunan yang efektif dan efisien;

2. Penguatan kelembagaan manajemen pembentukan hukum guna menjamin terwujudnya peraturan perundang-undangan harmonis dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan;

3. Penguatan kelembagaan penegakan hukum guna menjamin terlaksananya penegakan hukum yang terintegrasi dan berintegritas sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan.

4. Peningkatan kapasitas pendayagunaan aparatur negara dalam rangka mendukung efektivitas pemerintahan.

Page 254: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

7-8 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 KERANGKA PELAKSANAAN

7.2.4 Arah kebijakan

dan Strategi

Untuk mencapai sasaran tersebut arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkannya disusun sebagai berikut.

1. Pelaksanaan program pembangunan pada umumnya akan memanfaatkan kelembagaan pemerintah yang sudah ada, seperti lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, serta bila perlu dibentuk institusi koordinasi untuk mengkordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektor, lintas K/L, dan/atau lintas daerah;

2. Namun demikian, upaya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah akan terus dilakukan, melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. Penguatan koordinasi lintas instansi dalam penataan kelembagaan instansi pemerintahan;

b. Penataan fungsi dan kewenangan lembaga pemerintah untuk menghindari duplikasi fungsi dan benturan kewenangan;

c. Penyempurnaan aturan main/hubungan tata kerja inter maupun antar lembaga agar menjadi lebih sinergis, harmonis, dan efisien;

d. Melakukan penataan kelembagaan dengan memperhatikan: strategi dan kebutuhan pembangunan, peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi, dan prinsip-prinsip penataan organisasi modern;

e. Pada prinsipnya penataan kelembagaan akan dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan terukur, dengan prioritas penguatan lembaga-lembaga “central agency” yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen kinerja pembangunan, manajemen pembentukan hukum, dan manajemen pendayagunaan aparatur negara. Di samping, penguatan kelembagaan juga akan dilakukan pula dalam rangka implementasi SJSN, UU tentang desa, dan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Page 255: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PENUTUP

8-1

BAB 8 PENUTUP

8.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing lembaga serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas).

RKP Tahun 2015 merupakan acuan bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKP 2015 sebagai berikut:

1. Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKP Tahun 2015 dengan sebaik-baiknya;

2. RKP Tahun 2015 menjadi acuan dan pedoman bagi Lembaga Negara, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam menyusun kebijakan publik, baik

Page 256: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

8-2 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PENUTUP

yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi pemerintah (kementerian/lembaga), setelah menerima pagu sementara Tahun 2015, perlu menyesuaikan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga (RKA-KL) sebagai berikut:

a. Uraian penggunaan APBN Tahun Anggaran 2015, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), atau Peraturan Menteri/Kepala Lembaga;

b. Uraian rencana penggunaan APBN Tahun Anggaran 2015, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;

c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau sudah menjadi kewenangan daerah;

d. Pemerintah wajib menyampaikan rancangan APBN Tahun Anggaran 2015 dari masing-masing lembaga negara, departemen, dan lembaga pemerintah non-departemen, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, yang dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi, maupun yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan.

3. Bagi Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota), RKP Tahun 2015 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum dalam Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing

Page 257: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | PENUTUP

8-3

instansi daerah perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota;

b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah, yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;

c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) diatas, perlu menjelaskan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dari pemerintah pusat;

d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2015 dari masing-masing instansi daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah.

4. Pemerintah Pusat, di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan mendapatkan masukan dari seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, merumuskan matriks rencana tindak pada setiap bidang pembangunan (matriks rencana tindak menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen RKP Tahun 2015;

5. Pelaksanaan rencana tindak yang tertuang dalam RKP ini wajib mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan yaitu: (i) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (ii) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (iii) pengarusutamaan gender.

Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Page 258: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

8-4 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 PENUTUP

Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

8.2 TINDAK LANJUT Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Presiden/Gubernur/ Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Page 259: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA TINDAK

ISU STRATEGIS TAHUN 2015

Page 260: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Jumlah peserta KB baru yang mendapatkan jaminan

ketersediaan alat kontrasepsi gratis (peserta KB baru KPS dan

KS I, dan seluruh PUS di 10 provinsi penyangga dan 7 wilayah

khusus, serta penyediaan alat kontrasepsi untuk pelayanan

Baksos dan lain-lain)

(5,08 juta akseptor)

Jumlah peserta KB baru KPS dan KSI yang mendapatkan

jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis

(4,6 juta akseptor)

Jumlah peserta KB aktif KPS dan KSI yang mendapatkan

jaminan ketersediaan menggunakan alat kontrasepsi gratis

(13 juta akseptor)

Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui

informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik)

dan media luar ruang

95% dan 511media di

33 Prov

Persentase stakeholder yang mendapatkan advokasi dan KIE

(K/L, Legislatif, SKPD)

80%

BKKBN

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar

INSTANSI PELAKSANA

2 3313 Peningkatan Advokasi

dan KIE Program

Kependudukan dan KB

(Pusat dan Provinsi)

Meningkatnya pengetahuan, sikap,

dan perilaku masyarakat tentang

kependudukan KB dan

pembangunan keluarga

TARGET TAHUN 2015

1 3316

BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

ISU STRATEGIS 1 - PENGENDALIAN JUMLAH PENDUDUK

INDIKATOR

Peningkatan pembinaan

kesertaan ber-KB jalur

pemerintah (Pusat dan

Provinsi)

Meningkatnya Pembinaan kesertaan

ber KB

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN

885,1 BKKBN

266,5

I.L.A.1-1

Page 261: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar

INSTANSI

PELAKSANA

TARGET TAHUN

2015INDIKATORNO

KODE KEGIATAN

KEGIATAN SASARAN

3 3319 Pembinaan Ketahanan

Remaja (Pusat dan

Provinsi)

Meningkatnya pengetahuan, sikap,

dan perilaku remaja tentang

penyiapan kehidupan berkeluarga

(pembinaan generasi

remaja/Genre), dan kesehatan

reproduksi

Persentase Pengetahuan, sikap, dan prilaku remaja tentang

KB dan Kesehatan Reproduksi

75% 105,2 BKKBN

3324 2) Pembinaan Ketahanan

Keluarga Lansia dan

Rentan (Pusat dan

Provinsi)

Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan

yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga

Lanjut Usia

(87,5% dari 2,4 juta)

Persentase PUS KPS dan KS-1 anggota kelompok UPPKS yang

menjadi peserta KB

(75,5% dari 2.000.000)

Jumlah PUS anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta

KB Mandiri JKN

(132.000 dari 1,1 juta

akseptor KB kelompok

ekonomi usaha

produktif)

Menguatnya ketahanan dan

pemberdayaan keluarga

(menguatnya peran dan fungsi

keluarga)

3317 1) Pembinaan keluarga

balita dan anak (Pusat

dan Provinsi)

4

3323 3) Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga (Pusat

dan Provinsi)

273,0 BKKBNPersentase keluarga yang mempunyai balita dan anak

memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang balita dan anak

(80,9% dari 4,45 juta

anggota)

I.L.A.1-2

Page 262: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

KODE KEGIATAN SASARAN INDIKATORTARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

2828 Perumusan Kebijakan Sistem

Kelembagaan dan Tata Laksana

Tersusunnya Kebijakan Sistem

Kelembagaan dan Tata LaksanaJumlah naskah akademis RUU

tentang organisasi/ kelembagaan

pemerintah

1 Naskah

Akademis

1,0 Kemenpan danRB

Tersusunnya Kebijakan Sistem

Kelembagaan dan Tata Laksana Jumlah kebijakan di bidang

kelembagaan dan tata laksana

1 Kebijakan 1,3 Kemenpan danRB

2830 Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Kelembagaan I

Tertatanya organisasi dan tata kerja bidang

Polhukhankam pada K/L

Persentase lembaga yang efektif

setelah penataan berdasarkan hasil

evaluasi

100% 0,3 Kemenpan danRB

2831 Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Kelembagaan II

Tertatanya organisasi dan tata kerja bidang

Perekonomian pada K/L

Persentase lembaga yang efektif

setelah penataan berdasarkan hasil

evaluasi

100% 0,4 Kemenpan danRB

2832 Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Kelembagaan III

Tertatanya organisasi dan tata kerja bidang

Kesejahteraan Rakyat pada K/L

Persentase lembaga yang efektif

setelah penataan berdasarkan hasil

evaluasi

100% 0,3 Kemenpan danRB

2827 Koordinasi Kebijakan, Penyusunan,

dan Evaluasi Program Kelembagaan

dan Tata Laksana

Meningkatnya Koordinasi Kebijakan,

Penyusunan, dan Evaluasi Program

Kelembagaan dan Tata Laksana

Jumlah Kebijakan mengenai

Administrasi Pemerintahan

1 RUU 0,7 Kemenpan danRB

BIDANG : BIDANG POLITIK, HUKUM DAN PERTAHANAN KEAMANAN

ISU STRATEGIS : REFORMASI BIROKRASI DAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUBLIK

Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah guna mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan

I.L.A.2-1

Page 263: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

KODE KEGIATAN SASARAN INDIKATORTARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

2820 Koordinasi Kebijakan, Penyusunan

dan Evaluasi Program Reformasi

Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan

Menguatnya Koordinasi Kebijakan

Penyusunan dan Evaluasi Program

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur

dan Pengawasan

Meningkatnya pelaksanaan tugas

TRBN, TQA dan TI

3 Laporan 2,4 Kemenpan dan RB

2821 Perumusan Kebijakan Reformasi

Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur,

dan Pengawasan

Tersusunnya Kebijakan Reformasi Birokrasi

dan Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan.

Jumlah Kebijakan Reformasi

Birokrasi, Akuntabiltas dan

Pengawasan

5 Kebijakan 3,2 Kemenpan dan RB

2822 Koordinasi Penanganan Pengaduan

Masyarakat dan Aparatur

Menguatnya Koordinasi Penanganan

Pengaduan Masyarakat dan Aparatur

Tersusunnya Kebijakan di bidang

pengaduan masyarakat dan

aparatur

1 Kebijakan 0,5 Kemenpan dan RB

2823 Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan,

dan Evaluasi Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur, dan

Pengawasan I

Menguatnya Koordinasi Pelaksanaan,

Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi

Birokrasi I

Indeks RB rata-rata wilayah I 35,0 1,0 Kemenpan dan RB

2824 Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan,

dan Evaluasi Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur, dan

Pengawasan II

Menguatnya Koordinasi Pelaksanaan,

Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi

Birokrasi II

Indeks RB rata-rata wilayah II 35,7 1,3 Kemenpan dan RB

2825 Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan,

dan Evaluasi Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur, dan

Pengawasan III

Menguatnya Koordinasi Pelaksanaan,

Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi

Birokrasi III

Indeks RB rata-rata wilayah I 29,8 0,9 Kemenpan dan RB

Penyelenggaraan Diklat Teknis dan

Fungsional

Terselenggaranya Diklat untuk mendukung

Reformasi Birokrasi

Jumlah peserta Diklat RLA 25 orang 2,5 LAN

Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional

I.L.A.2-2

Page 264: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

KODE KEGIATAN SASARAN INDIKATORTARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

2833 Koordinasi Kebijakan, Penyusunan,

Evaluasi Program dan Pembinaan

Integritas Sumber Daya Manusia

Aparatur

Meningkatnya koordinasi Kebijakan,

Penyusunan, Evaluasi Program dan

Pembinaan Integritas Sumber Daya Manusia

Aparatur

Jumlah kebijakan Program dan

Pembinaan Integritas Sumber Daya

Manusia Aparatur

4 Kebijakan 1,0 Kemenpan dan RB

2834

Perencanaan dan Pengembangan

Sistem Informasi Sumber Daya

Manusia Aparatur

Meningkatnya kualitas Perencanaan dan

Pengembangan Sistem Informasi Sumber

Daya Manusia Aparatur

Jumlah Kebijakan Perencanaan

kebutuhan SDM Aparatur3 Dokumen 1,0 Kemenpan dan RB

Jumlah Kebijakan Sistem

Peengadaan ASN

4 Kebijakan 1,3 Kemenpan dan RB

Persentase IP yang telah

menerapkan kebijakan pengadaan

CPNS secara terbuka

100% 1,2 Kemenpan dan RB

Implementasi Pengembangan Kompetensi

Sumber Daya Manusia Aparatur Melalui

Standardisasi Jabatan

Penyiapan kebijakan tentang

Standarisasi jabatan berbasis

kompetensi dan pengembangan

karier dan pengembangan

Kompetensi

10 Kebijakan 0,8 Kemenpan dan RB

Implementasi Pengembangan Kompetensi

Sumber Daya Manusia Aparatur Melalui

Standardisasi Jabatan

Persentase IP yang telah

menerapkan kebijakan promosi

terbuka untuk Eselo I dan II

50% K/L 10%

Pemda

0,8 Kemenpan dan RB

2837 Pengembangan Kesejahteraan Sumber

Daya Manusia Aparatur

Tersususnyya kebijakan yang mengatur

kesejahteraan SDM Aparatur

Jumlah kebijakan tentang

kesejahteraan SDM Aparatur

6 kebijakan 1,0 Kemenpan dan RB

Penerapan manajemen aparatur sipil negara (ASN) berbasis merit

2836 Standardisasi Jabatan dan

Pengembangan Kompetensi Sumber

Daya Manusia Aparatur

2835 Perumusan Kebijakan Pengadaan

Sumber Daya Manusia Aparatur

Terususunnya Kebijakan Pengadaan

Sumber Daya Manusia Aparatur

I.L.A.2-3

Page 265: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

KODE KEGIATAN SASARAN INDIKATORTARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

Jumlah kebijakan tentang rekrutmen

PNS yang diterbitkan

1 Perka BKN 15,6

Jumlah soal baru yang disusun

dalam rangka rekrutmen/seleksi

CPNS/PNS

15

Jumlah station CAT yang diperluas

kapasitas cliennya

3 station (BKN

Pusat = 100 PC; 2

Kanreg @ 50 PC)

Jumlah sertifikat lisensi database

Oracle Kantor Pusat dan 12 Kanreg

BKN

13 lisensi

Jumlah aplikasi CAT System yang

telah dikembangkan dan aplikasi

registrasi online CPNS yang

terbangun

2 Aplikasi

3609 Peningkatan Kualitas

Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan Aparatur Nasional

Jumlah peserta Diklatpim Tk I 60 orang 2,7 LAN

Terbangun dan tersedianya sistem, bahan

rumusan dan kebijakan rekrutmen, seleksi,

penempatan, penelusuran bakat, dan

kinerja pegawai.

3655 Pengembangan Sistem Rekrutmen PNS

(dengan CAT System)

BKN

I.L.A.2-4

Page 266: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

KODE KEGIATAN SASARAN INDIKATORTARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

2838 Koordinasi Kebijakan, Penyusunan

dan Evaluasi Program Pelayanan

Publik

Meningkatnya Koordinasi Kebijakan,

Penyusunan dan Evaluasi Program

Pelayanan Publik

Jumlah Kebijakan Bidang Pelayanan

Publik

2 Kebijakan 0,4 Kemenpan dan RB

Jumlah IP yang telah melakukan

survey kepuasan masyarakat (SKP)

20 K/L, 10 Prov,

60 Kab/Kota

0,6 Kemenpan dan RB

Presentase Unit Kerja yang nilai SKP

nya Baik

80% 0,5 Kemenpan dan RB

Jumlah IP yang telah melakukan

survey kepuasan masyarakat

20 K/L, 10 Prov,

60 Kab/Kota

0,6 Kemenpan dan RB

Presentase Unit Kerja yang nilai SKP

nya Baik

80% 0,5 Kemenpan dan RB

Jumlah IP yang telah melakukan

survey kepuasan masyarakat

20 K/L, 10 Prov,

60 Kab/Kota

0,6 Kemenpan dan RB

Presentase Unit Kerja yang nilai SKP

nya Baik

80% 0,5 Kemenpan dan RB

1264-3991 Kegiatan Penataan Urusan

Pemerintahan Daerah

Makin mantapnya Penataan Urusan

Pemerintahan Daerah

Penyempurnaan dan Penerapan

Indikator Utama pelayanan publik di

daerah lingkup UPD I dan II

15 SPM 15,1 Kemendagri

Peningkatan kualitas pelayanan publik

2840 Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan

dan Evaluasi Pelayanan Publik I

Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan,

Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik

I

2841 Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan

dan Evaluasi Pelayanan Publik II

Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan,

Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik

II

2842 Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan

dan Evaluasi Pelayanan Publik III

Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan,

Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik

III

I.L.A.2-5

Page 267: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

KODE KEGIATAN SASARAN INDIKATORTARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

Naskah Akademis 1 Naskah

Akademis

1,3

Jumlah IP yang disosi-alisasi

Penyusunan Roadmap e-

Government (3 Regional)

2 Kebijakan 1,4

Persentase (%) penyelesaian

sengketa informasi publik

90 7,0

Persentase (%) PPID yang

melaksanakan ketentuan

Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

95 5,4

Jumlah pemantauan langsung isi

siaran pada

lembaga penyiaran yang

melaksanakan Pedoman

Perilaku Penyiaran dan Standar

Program Siaran

3022 Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Dewan Pers

Menguatnya Lembaga Quasi Pemerintah

Bidang Komunikasi dan Informasi (Komisi

Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi

Pusat, Dewan Pers)

Persentase (%) Pengaduan Bidang

Pers yang Terselesaikan

90 1,7 Kemkominfo

3021 Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Komisi Penyiaran

Indonesia (KPI) Pusat

Menguatnya Lembaga Quasi Pemerintah

Bidang Komunikasi dan Informasi (Komisi

Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi

Pusat, Dewan Pers)

9 2,7

Menguatnya Lembaga Quasi Pemerintah

Bidang Komunikasi dan Informasi (Komisi

Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi

Pusat, Dewan Pers)

Kemen Kominfo

2829 Perumusan dan Koordinasi

Pelaksanaan Kebijakan E-Government

Pemantapan penerapan Kebijakan E-

Government

Kemenpan dan RB

Kemkominfo

Pengembangan e-government untuk mendukung bisnis proses yang sederhana, efisien dan transparan

Penerapan open government

3020 Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI)

Pusat

I.L.A.2-6

Page 268: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

KODE KEGIATAN SASARAN INDIKATORTARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

Jumlah Strategi Komunikasi dan

Diseminasi Kebijakan Publik Dalam

Kerangka Government Publik

Relations

1 1,9

Jumlah Advokasi dan Edukasi

Komunikasi Publik

Dalam Rangka Implementasi UU KIP

Peningkatan akses masyarakat terhadap

informasi publik

Jumlah Dokumen Database Bidang

Polhukam, Perekonomian dan Kesra

3 0,5

Peningkatan akses masyarakat terhadap

informasi publik

Jumlah paket konten informasi

publik yang siap pakai dan

dimanfaatkan oleh pemerintah

daerah

3 3,7

Jumlah Aktivitas Penguatan

Lembaga/Media Publik

6 5,6

Jumlah Media Center lengkap dan

berfungsi sesuai standar di

Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah

terluar/Terdepan/Pasca Konflik.

6 4,0

Jumlah Media Center yang diperkuat

di Provinsi/Kabupaten/ Kota

6 3,0

umlah Aktivitas Pengelolaan dan

Penyebaran Informasi Publik

6 17,6

3047 Pembinaan dan Pengembangan

Kemitraan Lembaga Komunikasi

Peningkatan akses masyarakat terhadap

informasi publik

Jumlah aktivitas pengembangan dan

pemberdayaan lembaga komunikasi

sosial dan kemasyarakatan lainnya

(termasuk media literasi dan citizen

journalism)

43 6,4 Kemkominfo

3045 Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Kemkominfo

3046 Pelayanan Informasi Kenegaraan

Melalui Media Publik

Peningkatan akses masyarakat terhadap

informasi publik

3044 Pembinaan dan Pengembangan

Kebijakan Komunikasi Nasional

Kebijakan/regulasi yang mendorong

peningkatan akses masyarakat terhadap

informasi publik dan terjaminnya

kebebasan berpendapat

Kemkominfo

1 4,2

Kemkominfo

I.L.A.2-7

Page 269: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

KODE KEGIATAN SASARAN INDIKATORTARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

Jumlah kemitraan layanan informasi

internasional dengan lembaga-

lembaga media asing, kantor berita,

perwakilan negara asing, organisasi

lembaga internasional, masyarakat

asing, dan masyarakat indonesia di

luar negeri

10 2,9

Jumlah aktivitas komunikasi publik

untuk masyarakat asing dan

masyarakat indonesia di luar negeri

30 13,4

3932 Pengembangan Sistem Pengadaan

Secara Elektronik (SPSE) nasional

Terwujudnya LPSE yang terstandarisasi Jumlah LPSE terstandarisasi 180 6,6 LKPP

3940 Pengembangan Sistem Katalog Terlaksananya pengembangan sistem

katalog

Jumlah dokumen pengembangan

bisnis process e-catalogue

2 3,2 LKPP

2821 Perumusan Kebijakan Reformasi

Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur,

dan Pengawasan

Tersusunnya Kebijakan Pengawasan. Jumlah RUU SPIP (Sistem

Pengawasan Internal Pemerintah)

1 Draft RUU 2,4 Kemenpan dan RB

3048 Pengembangan Kemitraan Pelayanan

Informasi Internasional

Peningkatan akses masyarakat terhadap

informasi publik

Kemkominfo

Penguatan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional

I.L.A.2-8

Page 270: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

KODE KEGIATAN SASARAN INDIKATORTARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

3682-3700 Pengawasan Intern Implementasi

Program/Kegiatan Prioritas

Pembangunan Nasional

Meningkatnya hasil pengawasan program /

kegiatan pembangunan nasional

Rekomendasi Hasil Pengawasan

Intern Implementasi

Program/Kegiatan Prioritas

Pembangunan Nasional

30 13,9 BPKP

1254 Kegiatan Fasilitasi perencanaan

pembangunan daerah

Terlaksananya Fasilitasi perencanaan

pembangunan daerah

Persentase provinsi yang menyusun

dokumen rencana pembangunan

sesuai peraturan perundang-

undangan

30% dari 34

Provinsi (9

Provinsi)

42,4 Kemdagri

Jumlah Regulasi dan Kebijakan

terkait dengan penataan ruang,

Sumberdaya Alam dan lingkungan

hidup di daerah yang terselesaikan

3 Permendagri, 4

Pedoman (7

peraturan)

4,5

Jumlah daerah yang terfasilitasi dan

meningkat dalam penerapan tata

kelola penataan ruang, sumber daya

alam dan lingkungan hidup

11 Laporan (34

provinsi, 162

kab/kota)

94,6

1251 Kegiatan Penataan ruang daerah dan

lingkungan hidup daerah

Terlaksananya Penataan ruang daerah dan

lingkungan hidup daerah

Kemdagri

Peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah

I.L.A.2-9

Page 271: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

KODE KEGIATAN SASARAN INDIKATORTARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

1252 Kegiatan Peningkatan pertumbuhan

ekonomi daerah

Terlaksananya upaya peningkatan

pertumbuhan ekonomi daerah

Jumlah daerah yang difasilitasi

dalam peningkatan kualitas tata

kelola kelembagaan, infrastruktur

ekonomi dan daya saing

perekonomian daerah

10 Provinsi / 50

kab/kota

31,8 Kemdagri

Evaluasi Perkembangan Daerah

Otonom Baru

Terlaksananya

Evaluasi

Perkembangan

Daerah Otonom

Baru pada 51 DOB

1,5

Evaluasi usulan pembentukan DOB

dan implementasi kebijakan

penataan daerah

Terlaksananya

evaluasi usulan

pembentukan DOB

dan implementasi

kebijakan

penataan daerah

2,0

1259 Kegiatan Penataan Daerah Otonom

dan Otonomi Khusus dan DPOD

KemdagriTerlaksananya upaya penataan Daerah

Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD

I.L.A.2-10

Page 272: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

KODE KEGIATAN SASARAN INDIKATORTARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

Jumlah Fasilitasi Penyusunan

Kebijakan Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Daerah

93 rekomendasi

penyusunan NSPK,

18 Perda

Kewenangan

Provinsi dan 254

Perda

Kewenangan

Kab/Kota, 93

rekomendasi

penyusunan Perda

serta 5 bidang

urusan

11,4

Jumlah penyusunan kebijakan

pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Daerah

2 RPP, 1

Permendagri, 16

Rekomendasi, 2

Pedoman

Penerapan NSPK

di Daerah

10,2

Cakupan pembinaan dan fasilitasi

(sosialisasi, koordinasi, bimtek,

advokasi serta monitoring dan

evaluasi) pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah di tingkat

pusat dan daerah terhadap bidang

urusan pemerintahan lingkup UPD I

31 bidang urusan 15,0

Terlaksananya Penataan Urusan

Pemerintahan Daerah

Kemdagri1264-3991 Kegiatan Penataan Urusan

Pemerintahan Daerah

I.L.A.2-11

Page 273: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

KODE KEGIATAN SASARAN INDIKATORTARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

Jumlah kumulatif daerah yang

mengembangan kerjasama daerah

30 Daerah 4,0

Jumlah daerah yang terpelihara dan

meningkat kualitas kerjasamanya

terhadap kerjasama yang telah

dilaksanakan

14 3,3

Jumlah provinsi yang dibina dalam

rangka peningkatan peran gubernur

sebagai wakil pemerintah di wilayah

provinsi

34 Provinsi 33,0

1274 Kegiatan Pembinaan Anggaran Daerah Terlaksananya Pembinaan Anggaran

Daerah

Penetapan APBD tepat waktu APBD Tepat

Waktu Untuk 34

Provinsi dan 56

DOBAPBD Tepat

Waktu Untuk 34

Provinsi dan 56

DOB

4,3 Kemdagri

Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan

Pusat dan Daerah serta Kerja Sama

Daerah

Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan

Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah

Kemdagri1237

I.L.A.2-12

Page 274: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

KODE KEGIATAN SASARAN INDIKATORTARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

1275 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan

Pendapatan Daerah dan Investasi

Daerah

Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan

Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah

Persentase kenaikan penerimaan

pajak daerah dan retribusi daerah

provinsi setiap tahun

5% pada prov,

10% pada

kab/kota

1,7 Kemdagri

1276 Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi

Dana Perimbangan

Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi

Dana Perimbangan

Persentase daerah yang menyerap

DAK dalam APBD sesuai dengan

petunjuk teknis

90% 1,0 Kemdagri

100% Perda

Pertanggungjawab

an Pelaksanaan

APBD Prov

33% Perda

Pertanggungjawab

an Pelaksanaan

APBD Kab/Kota

Jumlah angkatan diklat peningkatan

kapasitas dan penguatan

pemerintahan dan politik bagi

anggota DPRD

DPRD: 50

Angkatan

Jumlah angkatan diklat peningkatan

kualitas kepemimpinan dan

penyelenggaraan pemerintahan

daerah bagi bupati/ wakil bupati

dan walikota/wakil walikota

Bupati/Wakil: 10

Angkatan,

Walikota/Wakil:

10 Angkatan

Kemdagri

1289 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Manajemen dan Kepemimpinan

Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan

Manajemen dan Kepemimpinan

Pemerintahan Daerah

15,6 Kemdagri

1277 Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan

Daerah

Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Persentase penetapan Perda

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD yang disahkan secara tepat

waktu

6,0

I.L.A.2-13

Page 275: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO. KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET 2015

PAGU 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

01Terlaksananya Pembangunan Jaringan

Informasi Pemberantasan Korupsi

10 MoU

02 Terlaksananya Perekaman Persidangan 120 laporan

03 Terlaksananya Kegiatan Implementasi

Komitmen Global

17 laporan

2. 3840 Kegiatan Penyelidikan Tindak

Pidana Korupsi

Terwujudnya efektivitas

pelaksanaan kebijakan di bidang

01 Kasus Potensial yang Dilakukan

Penyelidikan

85 kasus 10,0

3. 3841 Kegiatan Penyidikan Tindak

Pidana Korupsi

01 Perkara yang Dilakukan Penyidikan 80 pkr 10,1

01 Perkara yang Dilimpahkan ke Pengadilan

Tipikor

80 pkr

02 Persentase Pelaksanaan Pidana Badan

terhadap Putusan yang Berkekuatan

Hukum Tetap

45 pkr

BIDANG : POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN

ISU STRATEGIS : PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Korupsi

Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Korupsi

KPK3851

3842 Kegiatan Penuntutan dan

Eksekusi Tindak Pidana Korupsi

4.

Kegiatan Pengembangan dan

Pemanfaatan Jaringan Kerja Sama

Antara Lembaga/Instansi

(PJKAKI)

25,8

KPK

Terwujudnya harmonisasi berikut

penyusunan peraturan perundang-

undangan dalam rangka

implementasi UNCAC dan

peraturan pendukung lainnya

8,81.

I.L.A.3-1

Page 276: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO. KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET 2015

PAGU 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

01 Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan

perkara tindak pidana Korupsi Kategori A

yang diselesaikan

40 pkr KEJAKSAAN

02 Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan

perkara tindak pidana Korupsi Kategori B

yang diselesaikan

40 pkr

03 Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan

perkara tindak pidana khusus lainnya

yang diselesaikan

5 pkr

04 Jumlah Penyidikan perkara pelanggaran

HAM berat yang diselesaikan

2 pkr

6. 1111 Kegiatan Peningkatan Pra

Penuntutan dan Penuntutan di

Kejaksaan Agung

01 Jumlah perkara tindak pidana korupsi

yang diselesaikan dalam tahap pra

penuntutan

80 pkr 4,4

02 Jumlah perkara tindak pidana korupsi

yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan

80 pkr

03 Jumlah Pra Penuntutan perkara

pelanggaran HAM yang berat yang

diselesaikan

2 pkr

04 Jumlah perkara pelanggaran HAM yang

berat yang diselesaikan dalam tahap

Penuntutan

05 Jumlah perkara tindak pidana khusus lain

yang diselesaikan dalam tahap Pra

Penuntutan.

20 pkr

11105. Kegiatan Penanganan

Penyelidikan dan Penyidikan

Tindak Pidana Korupsi, Tindak

Pidana Khusus Lainnya, dan

Penyidikan Pelanggaran HAM

Berat

9,8

I.L.A.3-2

Page 277: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO. KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET 2015

PAGU 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

06 Jumlah perkara tindak pidana khusus lain

yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan

20 pkr

01 Jumlah Pengendalian penggunaan upaya

hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi

dan eksaminasi Kategori A yang diberikan.

40 pkr

02 Jumlah Pengendalian penggunaan upaya

hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi

dan eksaminasi Kategori B yang diberikan.

45 pkr

01 Jumlah perkara tindak pidana korupsi

yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan

Cabjari

1.439 pkr

02 Jumlah perkara tindak pidana khusus (ZEE

Perikanan, Kepabeanan dan Cukai) yang

diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari.

217 pkr

9. 1572 Kegiatan Administrasi Hukum

Internasional dan Otoritas Pusat

01 Persentase tindak lanjut terhadap

permohonan timbal balik dan ekstradisi

yang diteruskan dari dan kepada instansi

terkait sesuai ketentuan peraturan

perundang undangan

100% 19,9 KEMENKUMHAM

02 Jumlah draft perjanjian MLA dan

ekstradisi yang disusun sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan

2

1113

11127.

8.

Kegiatan Peningkatan Upaya

Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi

3,1

325,9Kegiatan Penanganan Perkara

Tindak Pidana Korupsi dan

Tindak Pidana Khusus Lainnya di

Kejati, Kejari dan Cabjari

I.L.A.3-3

Page 278: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO. KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET 2015

PAGU 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

03 Tersedianya jumlah

kajian/telaahan/pendapat bidang hukum

internasional

7

01 Jumlah kegiatan kerja sama hukum luar

negeri dan ekstradisi

8 keg

02 Jumlah penelaahan dan perancangan

peraturan perundang-undangan

30 keg

01 Jumlah laporan yang terkait dengan

penyelesaian tindakan penyelamatan dan

pemulihan kepada korban dan atau negara

1 laporan

02 Penanganan Pemulihan Aset yang terkait

dengan Kejahatan

1 laporan

03 Pelayananan Ketatausahaan dan Birokrasi

serta Rencana Penyusunan Program dan

Anggaran pada Pumulihan Aset

12 bulan layanan

01 Tersusunnya dokumen Aksi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

tahunan

1 dok

02 Tersusunnya dokumen hasil evaluasi Aksi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi tahunan

1 dok

Kegiatan Penyelamatan dan

Pemulihan Aset

Kegiatan Pelayanan Penyusunan

Peraturan Perundang-Undangan

dan Kerjasama Hukum

1080

2,0

KEJAKSAAN

5276

BAPPENASKegiatan Analisis Peraturan

Perundang-Undangan yang

Berkaitan dengan Pelaksanaan

Tugas dan Fungsi di Bidang

Perencanaan Pembangunan

10.

11.

12. 2924

8,3

11,0

I.L.A.3-4

Page 279: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO. KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET 2015

PAGU 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

01 Terlaksananya Program Pembangunan

Integritas pada Mitra Strategis Sektor

Pendidikan

110 mitra strategis

02 Terlaksananya Program Pembangunan

Integritas pada Mitra Strategis (CSO)

26 CSO

03 Terlaksananya Program Pembangunan

Integritas pada

Kementerian/Lembaga/Instansi (K/L/I)

10 K/L/I

04 Terlaksananya Pembelajaran Anti Korupsi

pada

Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemer

intah Daerah (KLOP)

35 KLOP

05 Tersedianya Perangkat Sosialisasi 9050 unit

06 Terlaksananya Pendidikan Politik

Berintegritas pada Partai Politik

10 kegiatan

pendidikan politik

07 Terlaksananya Program Pemilu

Berintegritas pada Masyarakat,

Penyelenggara dan Kandidat Pemilu/Kada

10 program pemilu

berintegritas

KPK17,2Kegiatan Penyelenggaraan

Pendidikan, Sosialisasi, dan

Kampanye Anti Korupsi

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

13. 3847 Terwujudnya efektivitas

pencegahan korupsi melalui

pendidikan anti korupsi bagi

penyelenggara negara dan seluruh

lapisan masyarakat

I.L.A.3-5

Page 280: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

19.476,4

1 1371 Pangadaan barang

dan jasa militer

Terwujudnya pengadaan Alutsista serta

alat kesehatan dalam rangka

pembangunan kekuatan pertahanan yang

tepat waktu dan akuntabel

Jumlah pengadaan alutsista dan peralatan

pendukung alutsista serta alat kesehatan dalam

rangka pembangunan kekuatan pertahanan

yang tepat waktu dan akuntabel

1 Paket 15.337,1 KEMHAN/TNI

2 1428 Pengadaan MKB Peningkatan kemampuan dan

penambahan jumlah MKB

Pemenuhan Kecukupan Bekal Pokok MKB 1 Paket 630,4 KEMHAN/TNI

3 1458 Pengadaan/Pengga

ntian Kendaraan

Tempur

Terlaksananya modernisasi dan

peningkatan Alutsista Ranpur dalam

rangka pencapaian sasaran pembinaan

kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan

Darat menuju MEF

Penambahan Ranpur terhadap MEF 1 Paket 77,0 KEMHAN/TNI

4 1459 Pengadaan/Pengga

ntian Pesawat

Terbang (Sabang)

Terlaksananya modernisasi dan

peningkatan Alutsista Pesud/Rotary Wing

dalam rangka pencapaian sasaran

pembinaan kekuatan serta kemampuan

TNI Angkatan Darat menuju MEF

Penambahan Sabang terhadap MEF 1 Paket 131,9 KEMHAN/TNI

BIDANG: POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN

ISU STRATEGIS: PERCEPATAN PEMBANGUNAN MEF DAN PENINGKATAN ALMATSUS DENGAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERTAHANAN

A. Pengadaan Alutsista MEF Tahap II

I.L.A.4-1

Page 281: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

A. Pengadaan Alutsista MEF Tahap II5 1500 Peningkatan/Penga

daan Alpung, Kri,

Kal dan

Ranpur/Rantis

Matra Laut

Peningkatan kemampuan dan

penambahan jumlah Alpung, KRI, KAL,

Ranpur dan Rantis

jumlah penambahan platform dan/atau

penambahan KRI, KAL, Alpung dan Ranpur TNI

AL

1 paket 1.000,0 KEMHAN/TNI

6 1501 Peningkatan/Penga

daan Peralatan

Passusla dan

Materiil Non

Alutsista Matra Laut

Penambahan jumlah Peralatan Passusla

dan Materiil non Alutsista TNI AL.

Jumlah penambahan Peralatan Passusla dan

Materiil Non Alutsista Matra Laut

1 paket 800,0 KEMHAN/TNI

7 1531 Peningkatan/Pengadaan Pesawat UdaraPeningkatan kemampuan dan

penambahan jumlah Pesawat udara

Jumlah penambahan kesiapan Pesawat Udara 1 Paket 1.500,0 KEMHAN/TNI

I.L.A.4-2

Page 282: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

A. Pengadaan Alutsista MEF Tahap II 6.544,5

1 1447 Pemeliharaan/Pera

watan Ranpur

Menyelenggarakan pemeliharaan

peralatan Ranpur, dengan perbaikan dan

penggantian suku cadang.

Jumlah ranpur yang ditingkatkan kesiapannya 1 Paket 150,0 KEMHAN/TNI

2 1448 Pemeliharaan/Pera

watan Pesawat

Terbang

Menyelenggarakan pemeliharaan

Pesbang dengan perbaikan dan

penggantian suku cadang.

Jumlah pesawat terbang yang ditingkatkan

kesiapannya

1 Paket 250,0 KEMHAN/TNI

3 1449 Pemeliharaan/Pera

watan Alat Angkut

Air

Menyelenggarakan pemeliharaan

peralatan Alang Air dengan perbaikan

dan penggantian suku cadang.

Jumlah alat angkut air yang ditingkatkan

kesiapannya

1 Paket 100,0 KEMHAN/TNI

4 1450 Pemeliharaan/Pera

watan Senjata dan

Munisi/Alpal

Menyelenggarakan pemeliharaan

peralatan Senjata/ munisi/Alpal dengan

perbaikan dan penggantian suku cadang.

Jumlah senajata dan munisi/alpal yang

ditingkatkan kesiapannya

1 Paket 829,0 KEMHAN/TNI

5 1488 Pemeliharaan/Pera

watan Peralatan

Komlek Matra Laut

Peningkatan kesiapan sarana prasarana

komunikasi, per-sandian dan pernika ko-

munikasi TNI AL.

Kesiapan peralatan komunikasi, persandian

dan pernika komunikasi TNI AL

1 paket 67,0 KEMHAN/TNI

6 1489 Pemeliharaan/Pera

watan Peralatan

Senlek dan Amonisi

Matra Laut

Peningkatan kesiapan peralat-an senjata,

elektronika dan amunisi TNI AL

Kesiapan peralatan senlek dan amonisi TNI AL 1 paket 65,0 KEMHAN/TNI

B. Pemeliharaan Alutsista

I.L.A.4-3

Page 283: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

A. Pengadaan Alutsista MEF Tahap II7 1490 Pemeliharaan/Pera

watan Alpung, KAL,

KRI dan

Ranpur/Rantis

Peningkatan kesiapan Alpung, KRI, KAL,

Ranpur dan Rantis Matra Laut

Kesiapan Alpung, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis

TNI AL

1 paket 1.980,0 KEMHAN/TNI

8 1495 Pemeliharaan/Pera

watan Pesud

Peningkatan kesiapan pesawat udara TNI

AL

Kesiapan Pesud TNI AL 1 paket 125,0 KEMHAN/TNI

9 1521 Pemeliharaan/Pera

watan Pesawat

Udara, Senjata dan

Almatsus Lainnya

Terpeliharanya dan tersedianaya materiil

TNI AU untuk mengganti Alutsista yang

telah berakhir usia pakainya.

Jumlah Pesawat Udara, Senjata dan Almatsus

Lainnya yang ditingkatkan kesiapannya

1 Paket 2.078,5 KEMHAN/TNI

I.L.A.4-4

Page 284: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

A. Pengadaan Alutsista MEF Tahap II10 1524 Pemeliharaan/Pera

watan Radar, Psu,

dan Altmatsus

Komlek Lainnya

Peningkatan pemeliharaan/perawatan

Radar , PSU, Dan Almatsus Komlek

lainnya

Jumlah Radar, Psu, dan Altmatsus Komlek

Lainnya yang ditingkatkan kesiapannya

1 Paket 900,0 KEMHAN/TNI

4.202,00

1 3084 Pengembangan

Peralatan dan

Harwat Polri

Persentase penambahan ketersediaan Alut dan

alsus Kepolsian

4,61% 4.202,00 POLRI

3.859,5

1 1380 Penelitian, dan

pengembangan

IPTEK Pertahanan

Tersedianya rekomendasi inovasi

teknologi dan model alat peralatan

pertahanan yang sesuai kemajuan IPTEK

serta mampu dijadikan prototype

Pengembangan pesawat tempur RI - Korsel Tahap EMD 1.500,0 KEMHAN/TNI

2 1401 Produksi Alutsista

Industri dalam

Negeri dan

Pengembangan

Pinak Industri

Pertahanan

Meningkatnya produksi Alutsista industri

dalam negeri

Persentase jenis alutsista TNI yang dipenuhi

oleh industri dalam negeri

8% 2.159,1 KEMHAN/TNI

3 1406 Pembinaan Potensi

Teknologi dan

Industri Pertahanan

Tersedianya sarana pertahanan sesuai

kemajuan IPTEK yang dikembangkan

secara mandiri

Pengembangan IPTEK Alutsista oleh Industri

Pertahanan

Tahap I 200,4 KEMHAN/TNI

C. Pengadaan dan Harwat Almatsus Polri

D. Pengembangan Industri Pertahanan dan R&D Pertahanan

I.L.A.4-5

Page 285: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

5.625,7

1 3127 Pembinaan Pemeliharaan dan

Ketertiban Kewilayahan

Meningkatnya penanganan/ pemeliharaan

kamanan dan ketertiban masyarakat

berikut meningkatnya pelaksanaan quick

response

Jumlah operasi kepolisian yang

menjadi prioritas kebutuhan

masyarakat

45% 1.524,5 POLRI

2 3136 Penyelidikan dan penyidikan

tindak pidana kewilayahan

Meningkatnya Clearance Rate Tindak

Pidana di tingkat masyarakat

Prosentase crime clearance di

wilayah Polda

52% 140,9 POLRI

3 3130 Pembinaan Pelayanan Fungsi

Sabhara

peningkatan upaya pengamanan kegiatan

masyarakat

Jumlah Layanan Turjawali dalam

rangka pengamanan kegiatan

masyarakat.

12 bulan 19,9 POLRI

4 3133 Peningkatan Pelayanan

Keamanan dan Keselamatan

Masyarakat di Bidang Lantas

Terciptanya Kamseltibcar Lantas Jumlah layanan Pengaturan,

pengawalan dan Patroli dalam

rangka Kamseltibcarlantas

12 2.735,5 POLRI

5 5076 Pembinaan Potensi keamanan Meningkatny jumlah forum kemitraan Polisi

dan msyarakat

Jumlah forum kemitraan polmas :

jumlah komunitas/forum

kemitraan polisi dan masyarakat

yang berpartisipasi aktif

54.560 : 50

Polres

423,1 POLRI

6 3107 Pengendalian Pegawai Polri Peningkatan rasio Polri terhadap

masyarakat menuju 1:575

Jumlah Masyarakat yang menjadi

anggota Polri baik pusat maupun

daerah

20.350 134,4 POLRI

7 3100 Penyelenggaraan Pendidikan

dan Latihan Polri

Peningkatan rasio Polri terhadap

masyarakat menuju 1:575

Jumlah Peserta Pendidikan dan

Latihan Polri

102.711 647,5 POLRI

BIDANG: POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN

ISU STRATEGIS: PENINGKATAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN DALAM NEGERI

A. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri

I.L.A.5-1

Page 286: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

A. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri1.913,8

1 1417 Operasi Intelijen Strategis Dapat ditangkalnya ATHG pertahanan

negara.

Peserta Penggelaran Satgas Ops

Intelejen Strategis TNI

200 39,7 KEMHAN/TNI

2 1444 Penyelenggaraan Intelijen dan

Pengamanan Matra Darat

Kesiapan kekuatan dan kemampuan matra

darat

Laporan kegiatan intelijen 1 Paket 251,9 KEMHAN/TNI

3 1493 Penyelenggaraan Intelijen dan

Pengamanan Matra Laut

Meningkatnya produk/data intelijen baik

secara kualitas maupun kuantitas serta

meningkatnya pengamanan sesuai standar

Laporan intelijen TNI AL 1 paket 44,9 KEMHAN/TNI

4 1527 Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra UdaraPeningkatan penyelenggaraan intelijan dan

pengamanan matra udara

Laporan kegiatan intelijen 1 Paket 9,0 KEMHAN/TNI

5 Operasi Intelijen Dalam Negeri Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan

beraspek dalam negeri

Jumlah rencana operasi intelijen

dalam negeri

7 457,5 BIN

6 Operasi Intelijen Luar Negeri Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan

beraspek luar negeri, Ekonomi, Sosial,

Budaya

Jumlah rencana operasi intelijen

dalam negeri

8 133,0 BIN

7 Analisis dan Produksi Intelijen Meningkatnya kualitas dan kuantitas

produk intelijen

Jumlah renc analisis dan prod

intelijen

3 24,0 BIN

8 Penyelenggaraan Pendidikan

Profesional di Bidang

Persandian

Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan

pendidikan professional di bidang

persandian

Persentase lulusan pendidikan

sandi dengan IPK di atas 3,5 dan

nilai kemahasiswaan minimal

76,16

15% 49,9 LEMSANEG

9 Operasi Analisa Sinyal Pengamanan persandian melalui analisis

teknis sandi dan analisis kriptografi

Jumlah produk intelijen sinyal

(daerah perbatasan, ancaman

separatisme, ancaman cyber,

konflik komunal dan ancaman

pihak asing)

6 463,2 LEMSANEG

10 Penyelenggaraan fasilitas

Operasional Sistem Keamanan

Informasi Berklasifikasi

Tersedianya materiil sandi guna

mendukung terselenggaranya komunikasi

rahasia

persentase pemanfaatan materiil

sandi pada pengelolaan informasi

rahasia

70% 120,4 LEMSANEG

B. Penguatan Intelijen

I.L.A.5-2

Page 287: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

A. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri11 Pengembangan Infrastruktur

dan Pengelolaan Sistem

Keamanan Informasi

Berklasifikasi

Meningkatnya kebijakan, penggelaran

infrastruktur, dan layanan pengamanan

sinyal

Nilai potensi kebocoran informasi

rahasia

50% 170,6 LEMSANEG

12 Strategi Keamanan dan

Ketertiban Kewilayahan

Menurunnnya potensi dan gangguanan

keamanan dan ketertiban di daerah

Jumlah masyarakat yang dijadikan

jaringan informasi bidang

Ipoleksosbudkam

31 149,8 POLRI

370,4

1 Pelaksanaan dan Peningkatan

Kapasitas P4GN di Daerah

Terlaksananya operasional kegiatan P4GN

di BNNP dan BNNK

Jenis kegiatan P4GN di daerah 20 Jenis 304,0 BNN

2 Penyelenggaraan Diseminasi

Informasi P4GN

Meningkatnya kegiatan Diseminasi

Informasi P4GN

Jumlah diseminasi informasi

melalui kegiatan tatap muka

140 8,2 BNN

Jumlah diseminasi informasi

melalui media cetak nasional

4 2,6

Jumlah diseminasi informasi

melalui konten di media elektronik

24 2,6

Jumlah diseminasi informasi

melalui konten di media baru

12 0,2

Jumlah dokumen kebijakan dan

regulasi bidang advokasi P4GN

yang diterbitkan

1 2,9

3 Penguatan Lembaga

Rehabilitasi Instansi

Pemerintah

Meningkatnya fasilitas rehabilitasi korban

penyalahgunaan narkoba yang dikelola

Instansi Pemerintah

Jumlah lembaga rehabilitasi

instansi pemerintah yang

memperoleh penguatan, dorongan,

atau fasilitasi di bidang rehabilitasi

narkoba

100 5,1 BNN

C. Pencagahan dan Penanggulangan Narkoba

I.L.A.5-3

Page 288: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

A. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap PolriJumlah lembaga instansi

pemerintah yang memperoleh

penguatan, dorongan, atau fasilitasi

menjadi IPWL

33 25,3

Jumlah bulan layanan pelaksanaan

IPWL dan pelaksanaan assesment

korban penyalah guna narkoba

terkait program asesmen terpadu

yang mengikuti program

rehabilitasi

12 0,4

Jumlah dokumen kebijakan dan

regulasi bidang penguatan lembaga

rehabilitasi instansi pemerintah

yang diterbitkan

2 1,8

Jumlah jaringan pelaku peredaran

gelap narkotika dan prekursor

narkotika yang terpetakan

20 3,9

Dukungan perangkat sistem

teknologi intelijen

44 6,4

Jumlah dokumen kebijakan dan

regulasi bidang intelijen

1 0,3

Layanan Perkantoran 12 0,4

4 Pelaksanaan Intelijen Berbasis

Teknologi

Meningkatnya kegiatan intelijen untuk

mendukung pengungkapan jaringan

peredaran gelap narkoba

BNN

I.L.A.5-4

Page 289: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

A. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap PolriJumlah pecandu narkoba yang

mengikuti program pasca

rehabilitasi berbasi konservasi

alam dan pasca rehabilitasi rumah

dampingan di balai besar

rehabilitasi

550 5,6

Jumlah lembaga rehabilitasi

instansi pemerintah dan komponen

masyarakat yang memperoleh

penguatan, dorongan, atau fasilitasi

di bidang pasca rehabilitasi

narkoba

10 0,2

jumlah dokumen kebijakan dan

regulasi bidang pelayanan pasca

rehabilitasi

2 0,5

BNN5 Pelaksanaan Rehabilitasi

Penyalahguna dan/atau

Pecandu Narkoba

Meningkatnya jumlah korban

penyalahgunaan narkoba yang memperoleh

layanan rehabilitasi

I.L.A.5-5

Page 290: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

A. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri 222,8

Jumlah laporan rapat koordinasi

penanganan daerah rawan konflik

dan kontijensi

12 11,8

Jumlah laporan pemantapan

koordinasi penanganan daerah

rawan konflik dan kontijensi

7

Jumlah FGD pemantapan

koordinasi penanganan daerah

rawan konflik dan kontijensi

1

Jumlah laporan koordinasi Tim

Terpadu Tingkat Pusat

Penanganan Gangguan Keamanan

Dalam Negeri

12

Jumlah rekomendasi kebijakan

penanganan daerah rawan konflik

dan kontijensi

4

Persentase rekomendasi kebijakan

penanganan daerah rawan konflik

dan kontijensi yang ditindaklanjuti

85%

Laporan Desk Aceh 12

2 2477 Koordinasi Kekuatan,

Kemampuan dan Kerja Sama

Pertahanan

Jumlah laporan rapat koordinasi

pengembangan kekuatan dan

kemampuan pertahanan negara

12 1,1 Kementerian

Koordinator

Bidang Politik,

Hukum dan

Keamanan Jumlah laporan pemantauan

koordinasi pengembangan

kekuatan, kemampuan dan

kerjasama pertahanan negara

12

D. Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme

Kementerian

Koordinator

Bidang Politik,

Hukum dan

Keamanan

(Kemenko

Polhukam)

1 2471 Koordinasi Penanganan

Daerah Rawan Konflik dan

Kontijensi

Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan

Penanganan Konflik dan Kontijensi

I.L.A.5-6

Page 291: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

A. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap PolriJumlah laporan FGD koordinasi

kekuatan, kemampuan dan

kerjasama pertahanan negara

1

Jumlah rekomendasi kebijakan

kekuatan, kemampuan dan

kerjasama pertahanan

4

Persentase rekomendasi kebijakan

kekuatan, kemampuan dan

kerjasama pertahanan yang

ditindaklanjuti

85%

3 5096 Penanggulangan Terorisme

Bidang Pencegahan

Peningkatan daya cegah terhadap ancaman

terorisme

Jumlah Pengoperasian Satgas

Pencegahan dan kontra

propaganda dalam

Penanggulangan Terorisme

7 4,8 Badan Nasional

Penanggulangan

Terorisme (BNPT)

Jumlah Fasilitasi Pelatihan

Penanggulangan Terorisme di

Bidang Pencegahan

4 1,9

Peningkatan pengamanan terhadap Obyek

Vital, Transportasi,VVIP, wilayah

Pemukiman dan Publik

Jumlah Laporan Kebijakan dan

Strategi Penanggulangan

Terorisme di Bidang Pencegahan

dan Perlindungan

11 11,0

Penguatan pencegahan terorisme melalui

deradikalisasi

Jumlah Pemberdayaan Masyarakat

Terkait Upaya Pencegahan dalam

rangka Meminimalkan

Berkembangnya Paham Radikal

Terorisme

29 70,0

Jumlah Sosialisasi dan Kajian di

Bidang Pencegahan, Perlindungan

dan Deradikalisasi

16 4,8

I.L.A.5-7

Page 292: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

A. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap PolriPeningkatan efektivitas penggalangan

intelijen dalam rangka penindakan

terorisme

Jumlah Pelaksanaan Penggalangan

Intelijen, Pengoperasian Satgas

Penindakan dan Penyiapan

Kesiapsiagaan Nasional Dalam

Penanggulangan Terorisme

81 76,0

Peningkatan dan penguatan dibidang

pembinaan kemampuan

Jumlah Pelaksanaan Pembinaan

Kemampuan Organisasi Dalam

Penanggulangan Terorisme

3 5,5

Jumlah Pengembangan Sistem

Operasi dalam Penanggulangan

Terorisme

5 4,5

Jumlah Pelaksanaan Perlindungan

Hukum Bagi Korban, Saksi, dan

Aparat Penegak Hukum Terkait

Ancaman Terorisme

19 12,5

Jumlah Pelaksanaan dan

Pengembangan Kerjasama

Internasional di Bidang Kerjasama

Bilateral

12 6,2

Jumlah Pelaksanaan dan

Pengembangan Kerjasama

Internasional di Bidang Kerjasama

Regional dan Multilateral

12 6,7

Jumlah Pelaksanaan dan

Pengembangan Kerjasama

Internasional di Bidang Konvensi

Internasional, Resolusi PBB dan

Non PBB

6 6,0

4 5097 Penanggulangan Terorisme

Bidang Penindakan

Badan Nasional

Penanggulangan

Terorisme (BNPT)

Meningkatnya peran aparat penegak hukum

dalam penanggulangan terorisme

Badan Nasional

Penanggulangan

Terorisme (BNPT)

5 5098 Penanggulangan Terorisme

Bidang Kerjasama

Internasional

Meningkatnya kualitas kerjasama

internasional di bidang penanggulangan

terorisme

I.L.A.5-8

Page 293: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

1. Koordinasi Kebijakan Pangan Meningkatnya Koordinasi dan

Monitoring Evaluasi Kebijakan

Pangan

Presentase rekomendasi hasil koordinasi dan

monitoring evaluasi kebijakan bidang pangan yang

diimplementasikan

85% 2,7 Menko

Perekonomian

2. Koordinasi Bidang

Perkebunan dan hortikultura

Meningkatnya koordinasi dan

Monitoring Evaluasi Kebijakan

Perkebunan dan Hortikultura

Presentase rekomendasi kebijakan Perkebunan

dan Hortikultura yang diimplementasikan

85% 2,3 Menko

Perekonomian

3. Koordinasi Bidang

Pengembangan Urusan

Kelautan Perikanan dan

Peternakan

Meningkatnya koordinasi

danMonitoring EvaluasiKebijakan

Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Presentase rekomendasi kebijakan bidang

Pengembangan urusan perikanan dan peternakan

yang diimplementasikan

85% 2,3 Menko

Perekonomian

4. Penyediaan dan

pengembangan statistik

tanaman pangan, hortikultura

dan perkebunan

Meningkatnya kualitas data dan

statistik dasar pertanian

Persentase penyediaan data dan informasi

populasi rumah tangga pertanian, komoditi usaha

pertanian, petani gurem, serta distribusi

penguasaan lahan pertanian melalui pelaksanaan

rangkaian kegiatan sensus pertanian 2013

100 1.186,5 BPS

I.a.1. 2366 Penataan ruang dan

perencanaan pengelolaan

wilayah laut, pesisir dan pulau-

pulau kecil

Wilayah yang memiliki perencanaan

pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-

pulau kecil

Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di

wilayah nasional, yang memiliki dokumen Tata

Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(lokasi)

36 25,0 KKP

BIDANG EKONOMI

I. LAHAN, PENGEMBANGAN KAWASAN DAN TATA RUANG PERTANIAN:

Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukumatas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar

a. Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian

ISU STRATEGIS PERKUATAN KETAHANAN PANGAN

I.L.B.6-1

Page 294: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di

lintas Wilayah Provinsi/Kab/Kota yang memiliki

dokumen Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (lokasi)

3 10,0

Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di

lintas Wilayah Provinsi/Kab/Kota yang memiliki

dokumen tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (lokasi)

50 5,5

I.L.B.6-2

Page 295: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

1795 Jumlah (Ha) Lahan yang dioptimasi, dikonservasi,

direhabilitasi dan direklamasi

200.000

Jumlah (Ha) Pendampingan Cetak sawah 40.000

Jumlah (Ha) Perluasan Areal Cetak Sawah 40.000

Jumlah (Ha) Perluasan Areal

Hortikultura/Perkebunan/Peternakan

25.000

Jumlah (Paket) bidang tanah petani yang di pra/

pasca sertifikasi

1.300

Jumlah (Paket) Identifikasi eksisting dan potensi

pengembangan lahan pertanian

50

Dukungan perluasan areal dan pengelolaan lahan

pertanian (Bulan)

12

II.a.1. 1795 Perluasan Areal dan

Pengelolaan Lahan Pertanian

Meningkatnya produktivitas lahan

pertanian, luasan areal pertanian

baru dan prasarana Jalan Usaha

Tani/Jalan Produksi serta

pengendalian lahan untuk

mendukung peningkatan produksi

pertanian

Pengembangan Jalan Pertanian (Km) 500 50,0 Kementan

II.    INFRASTRUKTUR

I.b.1. Perluasan Areal dan

Pengelolaan Lahan Pertanian

Meningkatnya produktivitas lahan

pertanian, luasan areal pertanian

baru dan prasarana Jalan Usaha

Tani/Jalan Produksi serta

pengendalian lahan untuk

mendukung peningkatan produksi

1.280,6 Kementan

b.Pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar

Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sisteminformasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian

demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya.

a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan

pemasarannya.

I.L.B.6-3

Page 296: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

2338 Jumlah pengembangan dan pembangunan

pelabuhan perikanan UPT Pusat (lokasi)

22 422,2

Jumlah pengembangan dan pembangunan

pelabuhan perikanan daerah prioritas (lokasi)

3 26,0

Jumlah pengembangan pembangunan pelabuhan

perikanan yang menerapkan prinsip ecoport

(lokasi)

3 94,5

Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi

standar operasional (lokasi)

22 22,9

Jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan

SHTI (lokasi)

22 7,2

Jumlah pelabuhan perikanan yang optimal

memanfaatkan teknologi informasi untuk

peningkatan integrasi dan konektivitas (lokasi)

22 13,5

2337 Jumlah kapal penangkap ikan yang memenuhi

standar laik laut, laik tangkap, dan laik simpan

(unit)

700 13,1

Jumlah kapal yang menerapkan cara penanganan

ikan yang baik di atas kapal (unit)

200 7,0

Jumlah kapal > 30 GT yang terbangun (unit) 10 18,0

Jumlah kapal 10-30 GT yang terbangun (unit) 37 37,0

II.a.4 Peningkatan kelancaran

distribusi bahan pokok

Tersedianya data harga harian dan

stok bahan pokok tertentu setiap

bulan

Data harga harian dan stok - Kemendag

II.a.5 Pengembangan sarana Jumlah pasar rakyat (tipe A/tipe B) - Kemendag

Jumlah pusat distribusi regional yang dibangun

KKP

II.a.2. Pengembangan pembangunan

dan pengelolaan pelabuhan

perikanan

Meningkatnya kapasitas

pengelolaan dan pelayanan

pelabuhan perikanan

KKP

II.a.3. Pembinaan dan

pengembangan kapal

perikanan, alat penangkapan

ikan dan pengawakan kapal

perikanan

Terwujudnya kapal perikanan, alat

penangkap ikan dan pengawakan

yang memenuhi standar di setiap

WPP

I.L.B.6-4

Page 297: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah pusat distribusi propinsi yang dibangun

Jumlah gudang non SRG

II.b.1. 1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk

Pertanian

Meningkatnya ketersediaan air

irigasi dalam mendukung produksi

pertanian

Jumlah (Ha) pengembangan jaringan dan optimasi

air (melalui pengembangan/rehabilitasi JITUT,

JIDES, dan TAM) untuk mendukung tanaman

pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan

350.000 537,0 Kementan

Pengembangan sarana dan prasarana air irigasi

untuk pertanian (Unit)

50

Jumlah (Unit) pengembangan/pelaksanaan

konservasi air dan lingkungan hidup serta

antisipasi perubahan iklim (melalui pembangunan

embung/dam parit dan Sekolah Lapang Iklim)

untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura,

peternakan, dan perkebunan

2.971

Jumlah (unit) pengembangan sumber air alternatif

skala kecil (melalui pengembangan sumber air

permukaan dan air tanah) untuk mendukung

tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan

perkebunan.

300

Jumlah (Unit) pengembangan kelembagaan petani

pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan

Pengembangan Irigasi Partisipatif) untuk

mendukung tanaman pangan, hortikultura,

peternakan, dan perkebunan.

550

b. Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi

I.L.B.6-5

Page 298: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Water Resources and Irrigation Sector

Management Program (WISMP) (Paket)

1

Dukungan pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian

(bulan)

12

II.b.2. 2345 Pengelolaan sistem prasarana

dan sarana pembudidayaan

ikan

Tersedianya lahan kawasan

perikanan budidaya yang memiliki

prasarana dan sarana sesuai

Data pengembangan kawasan perikanan budidaya

(Kab./Kota; kumulatif)

170 9,8 KKP

Jumlah kawasan yang mempunyai data dukung

dan pembangunan infrastruktur perikanan

budidaya air tawar (kawasan; kumulatif)

20 51,8

Jumlah kawasan yang mempunyai data dukung

dan pembangunan infrastruktur perikanan

budidaya air payau (kawasan; kumulatif)

20 15,0

Jumlah kawasan yang mempunyai data dukung

dan pembangunan infrastruktur perikanan

budidaya laut (kawasan; kumulatif)

15 30,6

Jumlah Kabupaten/kota Minapolitan berbasis

Perikanan Budidaya (Kab./Kota; kumulatif)

85 28,4

Hamparan pengelolaan saluran tambak partispatif

yang terlayani (m2)

100.000 69,3

II.b.3. 5039 Pengelolaan dan Konservasi Meningkatnya daya tampung per Waduk yang dibangun 21 Waduk 5.823,8 Kemen. PU

Embung / Situ / bangunan penampung air lainnya

yang dibangun

195 Buah

Waduk yang direhabilitasi 13 Waduk

Embung / Situ / Bangunan Penampung Air lainnya

yang direhabilitasi

31 Buah

I.L.B.6-6

Page 299: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Waduk/Embung/Situ/bangunan penampung air

lainnya yang dioperasikan dan dipelihara

1207 Buah

Kawasan sumber air yang dilindungi/dikonservasi 15 Kawasan

II.b.4. 5036 Pengembangan dan Meningkatnya dan terjaganya Jaringan irigasi yang dibangun /ditingkatkan 33.298,78 ha 4.279,0 Kemen. PU

Jaringan irigasi yang di rehabilitasi 38.182,55 ha

Jaringan irigasi air tanah yang

dibangun/ditingkatkan

65 titik

Jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi 151 titik

Jaringan reklamasi rawa yang

dibangun/ditingkatkan

10.158 ha

Jaringan reklamasi rawa yang direhabilitasi 13.800 ha

Jaringan tata air tambak yang

dibangun/ditingkatkan

1.600 ha

Jaringan tata air tambak yang direhabilitasi 1631,08 ha

Jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara 2.479.412,37 ha

Jaringan irigasi air tanah yang di operasikan dan

dipelihara

2.192 titik

Jaringan reklamasi rawa yang di operasikan dan

dipelihara

1.275.352,03 ha

Jaringan tata air tambak yang dioperasikan dan

dipelihara

155.098,44 ha

I.L.B.6-7

Page 300: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

1806 Jumlah galur unggul/ harapan ternak dan TPT

spesifik agroekosistem (Galur/Rumpun)

16

Jumlah teknologi peternakan dan veteriner

berbasis bioindustri, bioscience dan

bioengineering (Teknologi)

34

Jumlah bibit sumber ternak (Ekor) 11.675

Jumlah benih sumber tanaman pakan ternak

(Batang)

21.000

Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan

peternakan dan kesehatan hewan (Rekomendasi)

5

Dukungan penelitian dan pengembangan

peternakan (Bulan)

12

III.2. 1807 Penelitian dan Pengembangan

Tanaman Pangan

Tersedianya varietas unggul baru,

benih sumber dan peningkatan

inovasi teknologi tanaman pangan

Jumlah varietas unggul baru tanaman pangan

(VUB)

11 132,1 Kementan

Jumlah teknologi budi daya, panen, dan

pascapanen primer tanaman pangan (Teknologi)

12

Jumlah model pembangunan pertanian bio-

industri berbasis tanaman pangan di lahan sub-

optimal (Model)

1

Jumlah produksi benih sumber padi, serealia, serta

kacang dan umbi (Ton)

88

Jumlah saran kebijakan (Rekomendasi) 5

Dukungan Penelitian dan pengembangan tanaman

pangan (Bulan)

12

III.       PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN:

Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mamppu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi.

III.1. Penelitian dan Pengembangan

Peternakan

Meningkatkan Inovasi Teknologi

Peternakan dan Veteriner

Mendukung Program Swasembada

Daging Sapi (PSDS)-2015

120,2 Kementan

I.L.B.6-8

Page 301: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

1804 Jumlah benih sumber durian, mangga, manggis

dan buah tropika lainnya (Tanaman)

6.000

Jumlah benih sumber anggrek dan tanaman hias

lainnya (planlet)

4.600

Jumlah benih sumber jeruk dan buah subtropika

(Tanaman)

5.000

Jumlah benih sumber kentang 40.000

Jumlah benih sumber bawang merah, cabai dan

sayuran potensial (Kg)

35.000

Jumlah benih sumber bawang merah -

Jumlah benih sumber krisan (stek) 420.000

Jumlah teknologi hortikultura berbasis pertanian

bioindustri (Teknologi)

20

Jumlah VUB hortikultura (VUB) 22

Jumlah rekomendasi kebijakan (Rekomendasi) 2

Jumlah model pengembangan kawasan agribisnis

hortikultura (Model)

1

Dukungan penelitian dan pengembangan tanaman

hortikultura (Bulan)

12

III.3. Penelitian dan Pengembangan

Tanaman Hortikultura

Meningkatnya inovasi teknologi

Hortikultura untuk meningkatkan

produktivitas, kualitas dan daya

saing produk Hortikultura yang

berkelanjutan

100,5 Kementan

I.L.B.6-9

Page 302: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

1805 Jumlah varietas unggul tanaman perkebunan

(Varietas)

7

Jumlah teknologi budidaya tanaman perkebunan

(Teknologi)

24

Jumlah produk / formula (Produk) 4

Jumlah benih sumber: Kelapa (Ton) 375

Jumlah benih sumber: Jahe, kunyit, kencur,

temulawak, Tembakau, kapas, wijen, jarak kepyar,

jarak pagar, kenaf dan rosela (Kg)

35.400

Jumlah benih sumber: Lada, nilam, seraiwangi, teh

(Setek)

405.000

Jumlah benih sumber: Cengkeh, jambu mete, pala

(Pohon)

60.000

Jumlah benih sumber: Kopi Arabika, lindak (Biji) 750.000

Jumlah benih sumber: Kopi Robusta dan karet

(Entres)

100.000

Jumlah benih sumber: Tebu (G2) (Budset) 3.000.000

Jumlah benih sumber: Rami (Rizome) 100.000

Jumlah rekomendasi kebijakan (Rekomendasi) 6

Jumlah model bioindustri berbasis perkebunan

(Model Teknologi)

5

Dukungan penelitian dan pengembangan tanaman

perkebunan (Bulan)

12

III.5. 1798 Penelitian dan Pengembangan

Bioteknologi dan Sumber Daya

Genetik Pertanian

Meningkatnya inovasi hasil

bioteknologi dan pengelolaan

sumberdaya genetik pertanian

Jumlah SDG yang terkarakterisasi dan

terdokumentasi (Aksesi)

1.340 40,3 Kementan

Jumlah galur harapan unggul tanaman (Galur) 18

Jumlah teknologi berbasis bioteknologi dan

bioprospeksi (Teknologi)

5

III.4. Penelitian dan pengembangan

tanaman perkebunan

Meningkatnya inovasi teknologi

tanaman perkebunan untuk

meningkatkan produktivitas,

diversifikasi dan nilai tambah

tanaman perkebunan

117,2 Kementan

I.L.B.6-10

Page 303: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan

dan pemanfaatan bioteknologi dan SDG pertanian

(Rekomendasi)

2

Dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan

bioteknologi dan SDG pertanian (Bulan)

12

1799 Jumlah teknologi pascapanen (penanganan dan

pengolahan) (Teknologi)

13

Jumlah model agrobio-industri terpadu (Model) 2

Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan

pascapanen pertanian (Rekomendasi)

3

Dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan

pascapanen pertanian (Bulan)

12

Teknologi inovatif budidaya hasil perekayasaan

(paket)

14

2370 Jumlah rekomendasi yang meningkatkan efisiensi

produksi, ragam varietas baru/unggul, kualitas

dan keamanan komoditas unggulan perikanan

budidaya (paket)

7 3,4

Jumlah model penerapan IPTEK Perikanan

Budidaya (paket)

7 3,5

Jumlah peket teknologi IPTEK perikanan budidaya 19 6,5

Penelitian dan Pengembangan

Pasca Panen Pertanian

Meningkatnya inovasi teknologi

penanganan dan pengolahan hasil

pertanian mendukung ketahanan

pangan, nilai tambah, daya saing dan

ekspor

28,0 Kementan

III.7. Penelitian dan pengembangan

IPTEK perikanan budidaya

Terlaksananya litbang iptek yang

menghasilkan Usulan HKI, Produk

Biologi, Komponen/Paket Teknologi

rekomendasi, model penerapan

iptek dan bahan kebijakan untuk

pengembangan perikanan budidaya

KKP

III.6.

I.L.B.6-11

Page 304: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

2368

Jumlah paket penerapan iptek pengolahan produk

dan bioteknologi kelautan dan perikanan (paket)

6 2,4

Jumlah inovasi teknologi litbang pengolahan

produk dan bioteknologi KP yang diusulkan HKI

(paket)

1 0,3

Jumlah rancang bangun/model alat litbang

pengolahan produk dan bioteknologi KP (model)

4 1,5

Pembangunan Sarana Penelitian 1

III.11. Pengembangan Aplikasi

Teknologi Isotop dan Radiasi

Benih unggul dan paket aplikasi

isotop dan radiasi

Jumlah varietas hasil pengembangan aplikasi

teknologi isotop dan radiasi

7 60,8 BATAN

Jumlah Dokumen Pengembangan Aplikasi

Teknologi Isotop dan Radiasi

1

1762 Penyaluran Bantuan Budidaya Padi (Ha) 350.000

Penyaluran Bantuan Budidaya Jagung (Ha) 35.000

Terlaksananya pembinaan dan pengawalan

(Paket)

1

IV.   INVESTASI, PEMBIAYAAN DAN SUBSIDI

Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin

ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah dan terjangkau

IV.a.1 Pengelolaan Produksi

Tanaman Serealia

Mendorong peningkatan

produktivitas melalui pelaksanaan

1.236,3 Kementan

LIPIIII.10. Penelitian bioteknologi

peternakan modern

Terbangunnya fasilitas litbang

bioteknologi peternakan modern

jumlah Paket pengembangan program biotek

peternakan

4 7,0

a.  Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk –yste oleh pelaku usaha dan pemerintah

II.9. Litbang Benih Unggul Berbasis

Biologi Molekuler

Benih unggul berbasis biologi

molekuler

Jumlah varietas Benih unggul 2 2,0 LIPI

III.8. Penelitian dan Pengembangan

IPTEK Pengolahan Produk dan

Bioteknologi Kelautan dan

Perikanan

Terlaksananya litbang iptek Iptek

Pengolahan Produk dan

Bioteknologi Kelautan dan

Perikanan yang menghasilkan

inovasi teknologi dalam bentuk

usulan HKI dan teknologi;

informasi, model penerapan iptek

serta bahan rekomendasi dan

Jumlah rekomendasi iptek pengolahan produk dan

bioteknologi kelautan dan perikanan (paket)

3 0,9 KKP

I.L.B.6-12

Page 305: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

IV.a.2 1761 Penerapan PTT Kedelai (Ha) 500.000 765,4 Kementan

Terlaksananya pembinaan dan pengawalan

(Paket)

1

1763 Pengawasan dan Sertifikasi Benih (Balai) 32

Terlaksananya pembinaan dan pengawalan

(Paket)

1

IV.a.4 1765 Penanganan pasca panen

tanaman pangan

Mengamankan kehilangan hasil

produksi pada saat pascapanen

(susut)

Bantuan sarana pasca panen padi, jagung, kedelai,

kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar (unit)

2.156,00 216,4 Kementan

Terlaksananya pembinaan dan pengawalan

(Paket)

1

Pengembangan Kawasan tanaman buah (Ha) 6.307

Registrasi kebun tanaman buah (kebun) 870

Fasilitasi pengelolaan pasca panen tanaman buah

(unit)

615

Kawasan Tanaman sayuran (Ha) 5.553

Registrasi lahan usaha tanaman sayuran dan

tanaman obat (LU)

1.200

Fasilitas pengelolaan pasca panen tanaman

sayuran dan tanaman obat (unit)

742

Kawasan Tanaman obat (Ha) 751

1772 Lembaga perbenihan hortikultura (lembaga) 160

Benih tanaman sayuran bermutu (Kg) 950.000

Benih tanaman Florikultura (Benih) 5.700.000

Benih tanaman obat (Kg) 35.000

Benih tanaman Tanaman Buah (Batang) 970.000

IV.a.8 1776 Peningkatan Produksi dan Meningkatnya luas areal tanaman Pengembangan tanaman tebu(Ha) 60.000 507,4 Kementan

Pengembangan Tanaman Kapas (Ha) 3.330

Pengembangan Tanaman Nilam (Ha) 100

IV.a.6 Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Produk Sayuran

dan Tanaman Obat Ramah

Lingkungan

Meningkatnya luas areal dan

perbaikan pengelolaan lahan usaha

dan penanganan pascapanen

sayuran dan tanaman obat

139,3 Kementan

1769

1771

IV.a.7 Pengembangan sistem

perbenihan hortikultura

Berkembangnya sistem perbenihan

hortikultura dalam mendukung

pengembangan kawasan

hortikultura

87,4 Kementan

Pengelolaan produksi

tanaman aneka kacang dan

umbi

Mendorong peningkatan

produktivitas melalui pelaksanaan

Sekolah Lapangan (SL) dan Dem

IV.a.3 Pengelolaan sistem

penyediaan benih tanaman

pangan

Terselenggaranya sistem pembinaan

lembaga perbenihan tanaman

pangan yang efisien dan

135,0 Kementan

IV.a.5 Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Produk Buah

Ramah Lingkungan

Meningkatnya luas areal, perbaikan

pengelolaan kebun dan penanganan

pascapanen buah

119.854,6 Kementan

I.L.B.6-13

Page 306: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman

Semusim (bulan)

12

1775 Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) 4.850

Pengembangan Tanaman Teh (Ha) 5.050

Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) 20.950

Pengembangan Tanaman Lada (Ha) 1.650

Pengembangan Tanaman Cengkeh (Ha) 1.000

Pengembangan Tanaman Pala (Ha) 1.525

Pemberdayaan Pekebun Tanaman rempah dan

Penyegar (Orang)

10.771

Pengembangan kebun benih Tanaman Rempah

dan Penyegar (Ha)

67

Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman

Rempah dan Penyegar (bulan)

12

1782 Pengembangan budidaya ternak potong

(Kelompok)

470

Pengembangan budidaya ternak perah

(Kelompok)

75

Pengembangan Budidaya Ternak Unggas dan

Aneka Ternak (kelompok)

255

Penguatan Usaha dan Kelembagaan Budidaya

Ternak (Kelompok)

250

1783 Pengembangan Pakan Hijauan (Stek) 3.000.000

Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan (ton) 60.000

Pengawasan Mutu Pakan dan Peningkatan

Laboratoirum Pakan

4.250

IV.a.12 1792 Pengembangan pengolahan

hasil pertanian

Meningkatnya usaha pengolahan

hasil pertanian yang berkelanjutan

Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman

pangan (unit)

263 234,7 Kementan

Jumlah unit usaha pengolahan hasil hortikultura

(unit)

74

IV.a.10 Peningkatan produksi ternak Tercapainya peningkatan produksi

dan populasi ternak

424,4 Kementan

IV.a.11 Peningkatan produksi pakan

ternak

Tercapainya peningkatan produksi

pakan ternak dengan

pendayagunaan sumber daya lokal

203,0 Kementan

IV.a.9 Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Tanaman

Rempah dan Penyegar

Meningkatnyaluas areal tanaman

rempah penyegar

350,1 Kementan

I.L.B.6-14

Page 307: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan

(unit)

155

Jumlah unit usaha pengolahan hasil peternakan

(unit)

185

Dukungan kegiatan pengembangan pengolahan

hasil pertanian (Bulan)

12

1788 Rancangan SNI produk pertanian (dokumen) 28

Penerapan sistem jaminan mutu hasil pertanian

(unit)

60

Pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian

(Laboratorium pengujian, OKKPD dan LS) (unit)

45

Kerjasama standar mutu dan harmonisasi standar

mutu (dokumen)

7

Pengujian dan sertifikasi alsintan (unit) 255

Jumlah pengawasan jaminan mutu dan keamanan

pangan (unit)

60

Dukungan kegiatan pengembangan mutu dan

standarisasi (Bulan)

12

1790 Bahan posisi DELRI dalam forum negosiasi dan

diplomasi (dokumen)

30

Optimalnya Negosiasi/diplomasi/advokasi dalam

memperjuangkan Indonesia di Forum

Internasional (dokumen)

20

Bahan evaluasi kebijakan/regulasi (dokumen) 1

Analisa ekspor dan impor (dokumen) 10

Kelompoktani/gapoktan yang memasok ke pasar

ekspor (kelompok)

35

Dukungan kegiatan pengembangan pemasaran

internasional (Bulan)

12

IV.a.13 Pengembangan mutu dan

standardisasi

Meningkatnya mutu hasil pertanian 50,0 Kementan

IV.a.14 Pengembangan pemasaran

internasional

Meningkatnya pemasaran

internasional hasil pertanian

22,8 Kementan

I.L.B.6-15

Page 308: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

IV.a.15 1778 Dukungan Penanganan

Pascapanen dan Pembinaan

Usaha

Meningkatnya mutu produk

perkebunan

Penanganan gangguan usaha dan konflik

perkebunan (Kasus)

42 52,1 Kementan

Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan

(Provinsi)

32

Pembinaan Pascapanen Tanaman Perkebunan

(KT)

254

Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Pascapanen

dan Pembinaan Usaha (bulan)

12

IV.a.16 1812 Pemantapan sistem

penyuluhan pertanian

Meningkatnya kualitas kelembagaan

penyuluhan pertanian pemerintah

Kelembagaan penyuluhan pertanian yang

difasilitasi (Unit)

1.645

Meningkatnya jumlah kelembagaan

petani

Kelembagaan petani yang difasilitasi dan

dikembangkan (Unit)

4.471

Meningkatnya kualitas program dan

materi penyuluh pertanian

Ketenagaan Penyuluhan yang Difasilitasi (Orang) 47.949

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas ketenagaan penyuluh

pertanian

Pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi

SL-PTT (WKPP)

11.000

Dukungan pemantapan sistem penyuluhan

pertanian (Bulan)

-

Dokumen program dan kerjasama,

penyelenggaraan, monev dan pembinaan

ketenagaan penyuluhan (Dokumen)

46

1823 Layanan sertifikasi karantina pertanian dan

pengawasan keamaan hayati (bulan)

12

Dukungan manajemen UPT lingkup Badan

Karantina (Bulan)

12

IV.a.17 Peningkatan Kualitas

Pelayanan karantina Pertanian

dan Pengawasan Keamanan

Hayati.(Prioritas Nasional dan

Pelayanan karantina pertanian dan

pengawasan keamanan hayati yang

efektif

684,2

527,5 Kementan

Kementan

Materi Penyuluhan Yang dihasilkan (judul) 3.236

I.L.B.6-16

Page 309: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

1822 Rekomendasi teknik dan metode tindakan

karantina dan pengawasan keamanan hayati (Dok)

3

Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar

Karantina Pertanian (Lap)

4

IV.a.19 2347 Pengelolaan sistem usaha

pembudidayaan ikan

Terpenuhinya kebutuhan modal

kerja guna berkembangnya usaha

perikanan budidaya yang mandiri

Jumlah pembudidaya yang memperoleh akses

permodalan melalui fasilitasi (orang; kumulatif)

2.700 9,8 KKP

2346 Jumlah kelompok budidaya yang siap untuk

disertifikasi CBIB (kelompok)

200 76,3

Unit pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB (unit;

kumulatif)

8.000 4,6

Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang

sistem produksi (lokasi)

14 14,0

2340 Jumlah pengembangan Minapolitan perikanan

tangkap (lokasi)

57 4,8

Jumlah penumbuhan dan pengembangan

Kelompok Usaha Bersama (KUB)

2.000 44,0

Jumlah pengembangan diversifikasi usaha (orang) 1.020 9,4

Jumlah peningkatan akses dan pembinaan modal

usaha serta pengembangan investasi (lokasi)

34 8,8

IV.a.22 2358 Pengembangan produk dan

usaha pengolahan hasil

kelautan dan perikanan

Meningkatnya volume dan nilai

tambah produk olahan hasil

kelautan dan perikanan

Jumlah lokasi pengembangan dan pembinaan

sentra pengolahan hasil perikanan (lokasi)

47 2,5 KKP

Jumlah lokasi akselerasi peningkatan dan

optimalisasi pemanfaatan sentra pengolahan hasil

perikanan (lokasi)

8 1,7

IV.a.20 Pengelolaan sistem produksi

pembudidayaan ikan

Meningkatnya pemenuhan

kebutuhan pakan dengan pakan

yang teregistrasi, unit usaha

budidaya yang tersertifikasi dan

tersedianya data statistic perikanan

budidaya yang akurat dan mutakhir

KKP

IV.a.21 Pengembangan usaha

penangkapan ikan dan

pemberdayaan nelayan

Meningkatnya peran kelembagaan

usaha perikanan tangkap dan

berkurangnya kemiskinan nelayan

KKP

IV.a.18 Peningkatan Kualitas

Penyelenggaraan

Laboratorium Uji Standar dan

Uji Terap Teknik dan Metoda

Karantina Pertanian

Penyelenggaraan laboratorium yang

berkualitas dalam mendukung

efektifitas penilaian dan

pengendalian resiko ditempat

pemasukkan dan pengeluaran

40,1 Kementan

I.L.B.6-17

Page 310: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan bagi Unit

Pengolahan Ikan (SKP)

500 6,5

Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengolahan

hasil perikanan yang dikembangkan dan dibina

(lokasi)

151 89,5

IV.a.23 2339 Pelayanan Usaha Perikanan Meningkatnya pelayanan prima dan Waktu pelayanan izin usaha penangkapan ikan 10 4,0 KKP

Waktu pelayanan izin kapal

penangkap/pengangkut ikan (SIPI, SIKPI) (hari

kerja/dokumen permohonan)

7 3,0

Jumlah alokasi izin yang diberikan terhadap

peluang alokasi usaha penangkapan ikan yang

tersedia (unit)

10.000 6,0

Jumlah penguatan sistem perizinan daerah

(Prov/Kab/Kota)

11 20,0

Jumlah WPP yang menerapkan penataan perizinan

berbasis zonasi (WPP)

2 4,5

Jumlah calon wirausaha baru pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan

100 3,7

Jumlah pembinaan Konsultan Keuangan Mitra

Bank (KKMB) sektor Kelautan dan Perikanan

(provinsi)

34 2,7

Nilai permodalan usaha P2HP (Rp. Miliar) 320 3,0

Meningkatnya investasi, permodalan

dan penyerapan tenaga kerja di

bidang usaha pengolahan dan

pemasaran hasil kelautan dan

perikanan

Peningkatan Investasi dan

Perluasan Usaha Pasca Panen

Kelautan dan Perikanan

2360IV.a.24 KKP

I.L.B.6-18

Page 311: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah eksportir hasil perikanan berskala UMKM

yang dibina dalam rangka peningkatan

kemampuan dan daya saing (UMKM)

60 1,3

Nilai impor hasil perikanan sesuai standar mutu

yang dikendalikan dalam rangka memenuhi

kebutuhan pasar dan industri di dalam negeri

(Miliar USD)

<1,17 2,3

Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang

disuluh (kelompok)

51.270 32,4

Jumlah penyuluh perikanan yang melakukan

penyuluhan KP (orang)

12.000 21,7

IV.a.27 2375 Pelatihan kelautan dan

perikanan

Tersedianya lulusan pelatihan KP

sesuai standar kompetensi

Jumlah masyarakat Kelautan dan Perikanan

lulusan pelatihan yang kompeten (orang)

15.000 35,5 KKP

Tumbuh dan berkembangnya klaster industri

berbasis migas

1

Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi

dan investasi

6

Terbangunnya pabrik pupuk organik 10

Terfasilitasinya revitalisasi industri pupuk 3

IV.a.25 Penguatan dan Perluasan

akses pasar luar negeri hasil

kelautan dan perikanan

Meningkatnya nilai ekspor hasil

kelautan dan perikanan

KKP

IV.a.26 Penyuluhan kelautan dan

perikanan

Meningkatnya jumlah kelompok

pelaku utama dan pelaku di

kawasan perikanan

KKP

2357

2377

IV.a.28 Revitalisasi dan Penumbuhan

Industri Kimia Dasar

Tumbuh dan kuatnya struktur

industri kimia dasar

36,6 KemenperinJumlah Dokumen Pengembangan Aplikasi

Teknologi Isotop dan Radiasi

10

I.L.B.6-19

Page 312: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) 5

Terlaksananya Pengembangan Klaster dan

Industri Minuman dan Tembakau Lainnya

4

Pengembangan Tanaman Karet (Ha) 19.550

Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) 25.100

Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (Ha) 5.450

Pengembangan Tanaman Jambu Mete (Ha) 2.010

Pengembangan Tanaman Sagu (Ha) 1.400

Pengembangan Tanaman Jarak Pagar (Ha) -

Pemberdayaan Pekebun tanaman tahunan (Orang) 9.080

Revitalisasi Perkebunan : Kelapa sawit (Laporan) 88

Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis

Tanaman Tahunan (KT)

18

Pengembangan Tanaman Sunan Kemiri (Ha) 25

Pengembangan kebun benih tanaman tahunan

(Ha)

208

Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman

Tahunan (bulan)

12

IV.a.29 Revitalisasi dan Penumbuhan

Industri Minuman dan

Tembakau

Pada Akhir Tahun 2015,

UtilisasiKapasitas Produksi Pulih

Mencapai 87,5 Persen (%)

Sebagaimana Sebelum Krisis

34,6 Kemenperin

1777IV.a.30 Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Tanaman

Tahunan

Meningkatnya luas areal tanaman

Tahunan

321,0 Kementan

I.L.B.6-20

Page 313: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Kawasan kapemba dan agrowisata (lokasi) 10

Sertifikasi IG (sertifikat) 1

Peningkatan Jumlah Kerjasama/Kemitraan

Pengembangan Usaha Agribisnis (dokumen MOU)

50

Fasilitasi Investasi Sektor Pertanian (kegiatan) 11

Fasilitasi Promosi produk Pertanian dalam dan

Luar negeri (kegiatan)

18

Dukungan kegiatan pengembangan usaha dan

investasi (Bulan)

12

Penerapan PHT dan DPT serta Pengamatan,

Peramalan dan Pengendalian OPT (ha)

23.596

Terlaksananya pembinaan dan pengawalan

(Paket)

1

Peningkatan kualitas dan kuantitas

benih dan bibit ternak (sapi potong,

sapi perah, domba, kambing, ayam

buras, itik) yang bersertifikat

melalui:

Peningkatan Produksi Benih Ternak (dosis) 4.800.000

Peningkatan Bibit Ternak (ekor) 312.260

Penguatan Kelembagaan Perbibitan (kelompok) 268

Penguatan Wilayah Perbibitan (Lokasi) 32

IV.a.34 1789 Pengembangan pemasaran

domestik

Meningkatnya pemasaran hasil

pertanian di tingkat domestik

Optimalisasi sarana dan kelembagaan pemasaran

bagi petani (unit)

60 110,6 Kementan

Fasilitasi kebijakan stabilisasi harga (dokumen) 4

Pengembangan akses pemasaran (kelompok) 45

Kementan

Kementan

1764 192,3 KementanIV.a.32 Penguatan perlindungan

tanaman pangan dari

gangguan OPT dan DPI

Terkendalinya serangan OPT dan

DPI di lokasi penerapan budidaya

tanaman pangan yang tepat

IV.a.31 1791 Pengembangan usaha dan

investasi

Meningkatnya usaha, kemitraan,

kewirausahaan dan investasi di

sektor pertanian

38,8

IV.a.33 Peningkatan kuantitas dan

kualitas benih dan bibit

1785

Penguatan kelembagaan perbibitan

yang menerapkan good breeding

practices

318,3

I.L.B.6-21

Page 314: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Pasar lelang (unit) 5

Pengembangan informasi pasar (unit) 60

Dukungan kegiatan pengembangan pemasaran

domestik (Bulan)

12

Jumlah (Unit) Penguatan UPJA/Bengkel Alsintan

(Perlengkapan Bengkel dan Keperluan

Administrasi)

168

Dukungan pengelolaan sistem penyediaan dan

pengawasan alat mesin pertanian (Bulan)

12

IV.b.1 Penyusunan dan penyampaian

laporan keuangan belanja

subsidi dan belanja lain-lain

(BSBL)

Tersusunnya laporan keuangan

BSBL yang transparan dan

akuntabel

Laporan Keuangan belanja subsidi lain-lain (BSBL)

yang lengkap dan tepat waktu

100% 1,8 Kemenkeu

IV.b.2  Pengelolaan Anggaran Belanja

Pemerintah Pusat (ABPP)

Terlaksananya kebijakan

penganggaran yang transparan dan

akuntabel

Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang

tepat waktu dan efisien

100% 6,6 Kemenkeu

1796 238,5 KementanJumlah (unit) alat dan mesin pertanian yang

efisien dan berkelanjutan di lokasi.

7.596

b. Penyediaan pembiayaan yang terjangkau

IV.a.35 Pengelolaan sistem

penyediaan dan pengawasan

alat mesin pertanian

Meningkatnya sistem penyediaan

dan pengawasan alat dan mesin

pertanian beserta kelembagaannya

I.L.B.6-22

Page 315: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

IV.c.1 Penyaluran subsidi benih

tanaman pangan

Tersalurnya benih tanaman pangan

bersubsidi

Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu

ton)

- - Kementan

Jumlah produksi induk unggul (juta induk) 10

Jumlah unit pembenihan skala kecil siap

disertifikasi (unit)

35

Jumlah unit pembenihan skala besar yang siap

disertifikasi (unit)

45

Kementerian Sosial/

Perum BULOG

KemenkeuPenyaluran pupuk bersubsidi  Tersalurnya Pupuk Bersubsidi  Jumlah penyaluran pupuk bersubsidi (juta ton) 8,1 18.048,9

c. Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu , tepat jumlah, dan

terjangkau.

IV.c.4. Penyediaan Subsidi Beras

untuk Masyarakat Miskin

(RASKIN)

Penyediaan beras untuk seluruh

rumah tangga sasaran (RTS) dengan

jumlah yang memadai dalam satu

Jumlah RTS penerima RASKIN (dengan 15 kg per

RTS selama 12 bulan)

IV.c.3 Pengelolaan sistem

perbenihan ikan

Terpenuhinya kebutuhan benih

untuk produksi dan pasar dengan

mutu terjamin dan data akurat.

60,9 KKP

IV.c.2

- Dialokasikan di PN

4

2344

I.L.B.6-23

Page 316: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Penerapan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH

(unit usaha)

154

Pencegahan Penularan Zoonosis (unit usaha) 30

Penerapan Kesejahteraan Hewan (unit usaha) 11

Pemenuhan Persyaratan Teknis Produk Hewan

Prospektif (unit usaha)

22

Jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan

(Desa)

429

Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang

diberdayakan (Kawasan)

144

Jumlah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

(SKPG) yang dikembangkan (Laporan)

456

Laporan Kajian Kerawanan Pangan (laporan) 35

Pemantauan, Monitoring, Evaluasi Desa Mandiri

Pangan (Laporan)

35

Laporan Hasil Penyusunan FSVA (Laporan) 35

Laporan Kajian Ketersediaan Pangan dan Akses

Pangan (Laporan)

35

V.3 1816 Pengembangan

Penganekaragaman Konsumsi

dan Keamanan Pangan

Meningkatnya pemantapan

penganekaragaman konsumsi

pangan dan keamanan pangan

Pendampingan percepatan penganekaragaman

konsumsi pangan (P2KP) (desa)

2600 108,4 Kementan

Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi

dan perumusan kebijakan P2KP

35

Jumlah hasil promosi P2KP 35

Situasi konsumsi pangan segar (laporan) 35

1786V.1 Penjaminan Produk Hewan

yang ASUH dan Berdaya Saing

Terjaminnya pangan asal hewan

yang ASUH dan pemenuhan

persyaratan produk hewan non

pangan

170,8 Kementan

Peningkatan Kualitas Gizi dan Keanekaragaman Pangan Melalui Pola Pangan Harapan

V.2 1815 Pengembangan ketersediaan

dan penanganan rawan

pangan.

Meningkatnya pemantapan

ketersediaan pangan dan

penanganan rawan pangan

108,4 Kementan

V . PANGAN DAN GIZI

I.L.B.6-24

Page 317: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan

keamanan pangan segar (laporan)

135

Pengembangan pangan lokal (Laporan) 11

Pengembangan Lembaga Usaha Pangan

Masyarakat (Gapoktan)

327

Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan (Unit) 1.483

Laporan Kondisi harga pangan pokok (Laporan) 35

Laporan Pemantauan/pengumpulan data

distribusi, harga dan cadangan pangan (laporan)

1

Laporan Pengembangan model distribusi dan

cadangan pangan (Laporan)

1

Persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah

masuk ke dalam wilayah RI (%)

100 8,0

Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang

menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)

(unit)

10 2,2

Jumlah negara yang harmonis dalam penerapan

sistem pengkarantinaan ikan (negara)

2 0,3

Jumlah sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang

memenuhi standar (sertifikat)

31.500 6,1

Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit

ikan karantina (lokasi)

92 8,7

Jumlah sertifikasi kesehatan ikan domestik yang

memenuhi standar (serifikat)

137.000 8,4

Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan

ikan yang diselesaikan

100 3,4

V.4 1814 Pengembangan Sistem

Distribusi dan Stabilitas Harga

Pangan.

Meningkatnya pemantapan

distribusi dan harga pangan

99,3 Kementan

V.5 3988 Pengembangan dan

Pembinaan Perkarantinaan

Ikan

Meningkatnya implementasi

kebijakan operasional

perkarantinaan ikan

KKP

I.L.B.6-25

Page 318: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi

persyaratan ekspor (unit)

550 5,4

Lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan

bahan berbahaya (lokasi)

25 2,9

Jumlah negara mitra yang harmonis dengan

sistem, mutu dan keamanan hasil perikanan

(MRA/MoU)

34 2,0

Jumlah sertifikasi mutu produk ekspor 80.000 6,4

Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu

(sertifikat HACCP) di unit pengolahan ikan

1.130 1,2

Penanganan kasus ekspor hasil perikanan yang

diselesaikan (%)

90 1,2

V.6 3989 Pengembangan Sistem

Jaminan Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan

Meningkatnya jaminan mutu dan

keamanan hasil perikanan

KKP

I.L.B.6-26

Page 319: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah lokasi pengembangan dan pembinaan

promosi dan kerjasama pemasaran hasil

perikanan dalam negeri (provinsi)

34 11,3

Jumlah lokasi fasilitasi pengembangan Sistem

Logistik Ikan Nasional di pusat pengumpulan dan

distribusi (lokasi)

13 6,5

Jumlah lokasi pengembangan sarana dan

prasarana Pemasaran Dalam Negeri

10 42,1

Persentase balita gizi buruk yang mendapat

perawatan

100

Persentase balita ditimbang berat badannya (jD/S) 85

Penguatan kelembagaan kesehatan

hewan

Pengendalian, Pencegahan, dan Pemberantasan

Penyakit Hewan Menular Strategis dan

Zoonosis/PHMSZ (dosis)

5.590.515

Penguatan Kelembagaan Otoritas Veteriner (unit) 125

Penguatan Sistem Kesehatan Hewan Nasional

/SISKESWANNAS (Provinsi)

34

Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan dan

Sertifikasi Obat Hewan (sampel)

130.000

Produksi Vaksin dan Bahan Biologik (dosis) 6.377.775

Jumlah kawasan budidaya yang penyakit ikan

pentingnya dapat dikendalikan melalui

surveillance (kawasan)

3 13,0

Jumlah sampel produk perikanan budidaya yang

tingkat keberterimaannya 96%

4.200 12,4

274,1

VI. ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim

VI.1 Pengelolaan sistem kesehatan

ikan dan lingkungan

pembudidayaan ikan

Terpenuhinya kebutuhan lahan

budidaya yang sehat dan

menghasilkan produk perikanan

budidaya yang aman dikonsumsi

KKP

V.8 Pembinaan Gizi Masyarakat Meningkatnya kualitas penanganan

masalah gizi masyarakat

228,0 Kemenkes

V.9 1784 Pengendalian dan

penanggulangan penyakit

hewan menular strategis dan

penyakit zoonosis Perlindungan hewan terhadap

penyakit eksotik

Terjaminya mutu obat hewan

Kementan

2343

V.7 Peningkatan serapan pasar

domestik hasil kelautan dan

perikanan

Meningkatnya ketersediaan produk

hasil kelautan dan perikanan di

pasar domestik

KKP2356

I.L.B.6-27

Page 320: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

VI.2 1800 Penelitian dan pengembangan

sumberdaya lahan pertanian

Tersedianya data, informasi dan

peningkatan inovasi teknologi

pengelolaan sumberdaya lahan

Jumlah sistem informasi pertanian (Sistem

Informasi)

7 105,8 Kementan

Jumlah Informasi geospasial sumberdaya

pertanian (Peta)

60

Jumlah teknologi pengelolaan lahan, air, iklim, dan

lingkungan pertanian mendukung sistem

pertanian bioindustri berkelanjutan (Teknologi)

9

Jumlah formula (pupuk anorganik, pupuk organik,

pupuk hayati, pembenah tanah, dan pestisida) dan

produk pertanian (perangkat uji da instrument

lainnya) yang ramah lingkungan (Formula)

9

Jumlah rekomendasi kebijakan pemanfaatan dan

pengelolaan sumberdaya lahan, air, dan

lingkungan serta perubahan iklim (Rekomendasi)

6

Jumlah database dan informasi sumberdaya

pertanian (Database)

10

Jumlah model pengembangan pertanian terpadu

berbasis agrokeologi/tipologi lahan (Model)

2

Dukungan penelitian dan pengembangan

sumberdaya lahan pertanian (Bulan)

12

VI.3 Perluasan areal dan

pengelolaan lahan pertanian

Meningkatnya produktivitas lahan

pertanian, luasan areal pertanian

baru dan prasarana Jalan Usaha

Tani/Jalan Produksi serta

pengendalian lahan untuk

mendukung peningkatan produksi

pertanian

Jumlah (Ha) Pengembangan SRI (System of Rice

Intensification)

100.000 210,0 Kementan

I.L.B.6-28

Page 321: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATAN

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah laut teritorial dan perairan kepulauan yang

terkelola WPP sumber daya ikannya (WPP)

5 48,3

Jumlah resolusi dan CMM RFMO yang

diimplementasikan (buah)

3 2,0

12,6

Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya

ikannya (WPP)

2 4,2

Jumlah ekosistem Perairan Umum Daratan (PUD)

yang direvitalisasi (lokasi)

32341VI.4 Pengelolaan Sumber Daya

Ikan (SDI)

Meningkatnya kapasitas

pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)

yang berkelanjutan

KKP

I.L.B.6-29

Page 322: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah realisasi penerimaan negara

dari subsektor migas terhadap target

APBN (Triliun Rupiah)

290 21,18 KESDM

Jumlah Realisasi Investasi Sub sektor

Migas (Juta Us$)

23665,6 7,62 KESDM

Jumlah Laporan Produksi (Monitoring

dan Evaluasi Kegiatan Operasi Kilang

Migas)

1 18,38 KESDM

Jumlah Laporan Usaha Niaga Minyak

Bumi, Bahan Bakar Minyak, Lpg, Lng,

Cng Serta Hasil Olahan

17 2,92 KESDM

Volume LPG dan BBM Bersubsidi 5.107.943

MT/ 51,663

juta KL

30,71 KESDM

Jumlah Laporan Pengembangan

Kapasitas Dalam Negeri (Infrastruktur

Cadangan Strategis Minyak Bumi dan

Bbm)

1 2,37 KESDM

Jumlah Laporan Usaha Penyimpanan 4 3,44 KESDM

Jumlah Laporan Kapasitas

Pengangkutan (Pemetaan Kapasitas

Infrastruktur dan Kebutuhan Fasilitas

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak

dan Gas)

1 5,02 KESDM

Penambahan Jaringan Gas Kota

(Kota/Sambungan Rumah)

2 147,63 KESDM

Pengembangan Program,

Peningkatan Penerimaan Negara,

Investasi, Kerjasama, dan Kapasitas

Nasional Bidang Migas

Peningkatan Kapasitas, Kehandalan

dan Efisiensi Infrastruktur Sistem

Penyediaan Bahan Bakar dan Bahan

Baku Industri

BIDANG EKONOMI

ISU STRATEGIS PENINGKATAN KETAHANAN ENERGI

1

2

1892 Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan

Kerja Sama Bilateral dan Multilateral

dalam Rangka Optimasi Penerimaan

Negara dan Peningkatan Investasi

Kegiatan Usaha Migas serta

Pemberdayaan Kapasitas Nasional

1893 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha

Hilir Minyak dan Gas Bumi

I.L.B.7-1

Page 323: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Laporan Kegiatan Penilaian Kontrak

Kerjasama dan Pengembangan

Lapangan Migas

4 7,00 KESDM

Laporan kegiatan pelayanan dan

pemantauan optimalisasi

pemproduksian cadangan migas dan

koordinasi pengelolaan data

eksploitasi.

3 7,43 KESDM

Laporan kegiatan pelayanan dan

pemantauan usaha survei umum,

eksplorasi, dan koordinasi

pengelolaan data eksplorasi untuk

peningkatan penemuan cadangan

baru

4 8,26 KESDM

Laporan kegiatan penyiapan dan

penawaran wilayah kerja baru migas

4 25,43 KESDM

4 1895 Pembinaan Lindungan Lingkungan,

Keselamatan Operasi dan Usaha

Penunjang Bidang Migas

Pembinaan dan Pengawasan

Kehandalan Infrastruktur, K3,

Keselamatan Operasi dan

Lingkungan, serta Usaha Penunjang,

Teknis, dan Standardisasi

Penggunaan Gas Alam Sebagai Bahan

Bakar Angkutan Umum di Perkotaan

1 300,00 KESDM

5 1912 Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Mineral dan Batubara

Meningkatnya Pemanfaatan Hasil

Penelitian dan Pengembangan

Teknologi Mineral dan Batubara

Jumlah litbang unggulan 10 25,63 KESDM

6 1913 Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Minyak dan Gas Bumi

Meningkatnya Pemanfaatan Hasil

Penelitian dan Pengembangan

Teknologi Minyak dan Gas Bumi

Jumlah litbang unggulan 35 92,01 KESDM

7 1925 Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya

Geologi

Meningkatnya Pemanfaatan Wilayah

Keprospekan Sumber Daya Geologi

Jumlah Lokasi Penyelidikan Status

Keprospekan Sumber Daya Gambut

dan Bitumen Padat dan Shale Gas

2 1,12 KESDM

3 1894 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha

Hulu Minyak dan Gas Bumi

Meningkatnya Pengelolaan,

Pengusahaan, dan Pembinaan Usaha

Hulu Migas

I.L.B.7-2

Page 324: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah usulan wilayah kerja

pertambangan (WKP dan WP) dan

status wilayah keprospekan sumber

daya geologi serta peningkatan

optimasi keekonomian wilayah

keprospekan sumber daya geologi

3 1,35 KESDM

Jumlah Lokasi Penyelidikan Status

Keprospekan Sumber Daya Batubara

dan Cbm

13 78,74 KESDM

Jumlah Lokasi Penyelidikan Status

Keprospekan Sumber Daya Panas

Bumi

22 45,89 KESDM

8 1926 Survei dan Pelayanan Geologi Meningkatnya Pemanfaatan Hasil

Survey Penelitian, Penyelidikan dan

Pelayanan Geologi

Jumlah peta hasil survei penelitian,

penyelidikan dan pelayanan geologi

750 276,40 KESDM

Jumlah konflik tumpang tindih dalam

wilayah PKP2B yang difasilitasi

10 1,76 KESDM

Jumlah perusahaan yang diawasi

kegiatan usaha pertambangannya

75 14,21 KESDM

Jumlah perusahaan PKP2B eksplorasi

dan FS yang diawasi RKABnya

5 4,80 KESDM

Jumlah neraca cadangan sumberdaya

dan cadangan izin usaha PKP2B yang

dievaluasi

75 1,26 KESDM

10 4032 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan

Bioenergi

Terwujudnya Pembinaan,

Pengawasan, dan Pengusahaan

Bioenergi

Jumlah Infrastruktur Energi Melalui

Pemanfaatan Bioenergi

251 73,00 KESDM

11 4033 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan

Aneka Energi Baru Terbarukan

Terwujudnya Pembinaan,

Pengawasan, dan Pengusahaan

Aneka Energi Baru Terbarukan

Jumlah Infrastruktur Energi

Pemanfaatan Aneka Energi Baru dan

Energi Terbarukan

94 645,58 KESDM

4030 Pembinaan dan Pengusahaan Batubara9 Terlaksananya Pembinaan dan

Pengawasan Pertambangan

Batubara secara Optimal

I.L.B.7-3

Page 325: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

12 4034 Perencanaan Energi, Penerapan

Konservasi Energi dan Teknologi Energi

Bersih

Terwujudnya Perencanaan Energi,

Penerapan Konservasi Energi dan

Teknologi Energi Bersih

Jumlah Laporan Pembinaan dan

Pengawasan Konservasi Energi

4 7,06 KESDM

Jumlah Laporan Bimbingan Teknis

dan Kerjasama Konservasi Energi

10 19,36 KESDM

Jumlah Laporan Penyiapan Tekno

Ekonomi Energi

6 7,45 KESDM

Jumlah Laporan Penerapan Teknologi

Bersih dan Efisien

5 3,81 KESDM

13 4035 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan

Panas Bumi

Terwujudnya Pembinaan,

Pengawasan, dan Pengusahaan

Panas Bumi

Jumlah Laporan Percepatan

Pengembangan Panas Bumi

9 9,89 KESDM

14 4036 Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Ketenagalistrikan, Energi Baru,

Terbarukan, dan Konservasi Energi

Meningkatnya Pemanfaatan Hasil

Penelitian dan Pengembangan

Teknologi Ketenagalistrikan dan

Energi Baru Terbarukan

Jumlah litbang unggulan 28 18,89 KESDM

Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha

Hilir Minyak dan Gas Bumi

447,63

Penambahan Jaringan Gas Kota

(Kota/Sambungan Rumah)

2 lokasi 147,63

73,00

Jumlah Infrastruktur Energi Melalui

Pemanfaatan Bioenergi

251 unit 73,00

645,58

Jumlah Infrastruktur Energi

Pemanfaatan Aneka Energi Baru dan

Energi Terbarukan

94 unit 645,58

15 1893

ESDM

Meningkatnya kapasitas

infrastruktur penyediaan bahan

bakar gas

ESDM

300,0Penggunaan Gas Alam Sebagai Bahan

Bakar Angkutan Umum di Perkotaan

1 kota16 1895 Pembinaan Lindungan Lingkungan,

Keselamatan Operasi dan Usaha

Penunjang Bidang Migas

Meningkatnya kehandalan

infrastruktur migas

ESDM

ESDM

17 4032 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan

Bioenergi

Peningkatan infrastruktur

pemanfaatan bioenergi

18 4033 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan

Aneka Energi Baru Terbarukan

Peningkatan infrastruktur energi

baru dan terbarukan

I.L.B.7-4

Page 326: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO.KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jaringan irigasi yang dibangun

/ditingkatkan

33.298,78 hektar 1.606,02

Jaringan irigasi yang di

rehabilitasi

38.182,55 hektar 974,56

Jaringan irigasi air tanah yang

dibangun/ditingkatkan

65 titik 82,61

Jaringan irigasi air tanah yang

direhabilitasi

151 titik 69,36

Jaringan reklamasi rawa yang

dibangun/ditingkatkan

10.158,00 hektar 135,1

Jaringan reklamasi rawa yang

direhabilitasi

13.800,00 hektar 114,88

Jaringan tata air tambak yang

dibangun/ditingkatkan

1.600,00 hektar 35,29

Jaringan tata air tambak yang

direhabilitasi

1.631,08 hektar 21,12

Jaringan irigasi yang

dioperasikan dan dipelihara

2.479.412,37

hektar

1.001,13

Jaringan irigasi air tanah yang di

operasikan dan dipelihara

2.192,00 titik 68,72

Jaringan reklamasi rawa yang di

operasikan dan dipelihara

1.275.352,03

hektar

253,98

Jaringan tata air tambak yang

dioperasikan dan dipelihara

155.098,44

hektar

37,91

2. 5037 Pengendalian Banjir,

Lahar Gunung Berapi

dan Pengamanan Pantai

Meningkatnya perlindungan

terhadap kawasan strategis

nasional, pusat pertumbuhan

ekonomi, dan pulau-pulau

Sarana/prasarana pengendalian

banjir yang dibangun

125,40 km 2.576,54 Ditjen SDA

Kementerian PU

BIDANG EKONOMI

ISU STRATEGIS - KETAHANAN AIR

1. Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan

Lainnya

Meningkatnya layanan jaringan

irigasi/rawa untuk mendukung

ketahanan pangan nasional

melalui pembangunan 33,3 ribu

ha dan rehabilitasi 38,18 ribu ha

jaringan irigasi.

Ditjen SDA

Kementerian PU

5036

I.L.B.8-1

Page 327: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO.KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Sarana/prasarana pengendalian

banjir yang direhabilitasi

15,22 km 219,76

Sarana/prasarana pengendalian

lahar/sedimen yang dibangun

20 buah 157,46

Sarana/prasarana pengendali

lahar/sedimen yang

direhabilitasi

6 buah 37,75

Sarana/prasarana pengendalian

banjir yang di operasikan dan

dipelihara

2.091,81 km 316,28

Sarana/prasarana pengendali

lahar/sedimen yang dioperasikan

dan dipelihara

293,00 buah 32,48

Sarana/prasarana pengaman

pantai yang dibangun

22,46 km 499,7

Sarana/prasarana pengaman

pantai yang dipelihara

142,03 km 40,9

3. 5039 Pengelolaan dan

Konservasi Waduk,

Embung, Situ serta

Meningkatkan kapasitas

tampung air dalam rangka

menjamin pemenuhan

Waduk yang dibangun 21 waduk 4.545,73 Ditjen SDA

Kementerian PU

Embung / Situ / bangunan

penampung air lainnya yang

dibangun

195 buah 477,85

Waduk yang direhabilitasi 3 waduk 259,2

Embung / Situ / Bangunan

Penampung Air lainnya yang

direhabilitasi

31 buah 80,91

Waduk/Embung/Situ/bangunan

penampung air lainnya yang

dioperasikan dan dipelihara

1.207 buah 320,21

I.L.B.8-2

Page 328: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO.KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Kawasan sumber air yang

dilindungi/dikonservasi

15 kawasan 95,42

sarana/prasarana penyediaan air

baku yang dibangun

/ditingkatkan

2,45 m3/detik 1.073,72

sarana/prasarana penyediaan air

baku yang direhabilitasi

5,46 m3/detik 254,15

sarana/prasarana penyediaan air

baku yang dioperasikan dan

dipelihara

47,47 m3/detik 63,8

3916 Perencanaan dan evaluasi operasi Jumlah Dokumen Perencanaan Operasi 6 laporan 5,75

3917 Penanganan semburan dan luapan lumpur Jumlah Lumpur yang Dialirkan ke

Kali Porong

40 juta m3 slurry 196,5

3918 Perencanaan dan

evaluasi penanganan

masalah sosial

Jumlah Dokumen Perencanaan

Sosial

1 laporan 0,065

Jumlah Warga Terdampak yang

diberdayakan melalui pelatihan

ketrampilan

240 orang 1,72

Jumlah Bantuan Sosial 4.000 m3 0,62

Jual Beli Tanah dan Bangunan di

luar PAT

600 berkas/bidang 582,73

Jumlah Fasilitasi Jual Beli di

dalam Wilayah PAT

200 berkas 0,25

3920 Perencanaan dan

evaluasi infrastruktur

Jumlah Dokumen Perencanaan

Infrastruktur

2 laporan 1,85

5.

Perlindungan dan

pemberdayaan sosial

4. 5040 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

3919

BPLSTerselesaikannya pembayaran

jual beli tanah dan bangunan

warga di wilayah terdampak dan

di luar Peta Area Terdampak

serta terjaminnya operasi

pengaliran 40 juta m3 lumpur ke

Kali Porong dan pemeliharaan

infrastruktur pengamanan

luapan lumpur Sidoarjo

Ditjen SDA

Kementerian PU

Peningkatan dan rehabilitasi

prasarana air baku untuk rumah

tangga, perkotaan dan industri

dalam rangka mencapai target

MDGs sebesar 2,45 m3/det

I.L.B.8-3

Page 329: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (MILYAR

RUPIAH)

INSTANSI

PELAKSANA

I PENINGKATAN EKSISTENSI DAN KESEJAHTERAAN PULAU-PULAU KECIL DAN TERLUAR

Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)

terluar berpenduduk terfasilitasi sarpras

dalam mendukung pengembangan

ekonomi (pulau)

15 25,5

Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)

tidak berpenduduk yang dikelola (pulau)

7 4,0

Jumlah Gugus Pulau yang dikembangkan

sebagai sentra wisata bahari dan perikanan

(Gugus Pulau)

3 10,0

Jumlah pulau kecil yang divalidasi

pembakuan namanya (pulau)

750 4,0

Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi

pengelolaan lingkungannya dan mitigasi

bencana/dampak perubahan iklim (pulau)

20 9,0

Jumlah bantuan pengembangan pulau

terluar dan terpencil di daerah tertinggal

-          Kapal Barang (unit) 10 17,6

-          Dermaga/jetty (unit) 6 18,0

-          Fasilitas air bersih (unit) 300 2,6

-          Tower BTS (unit) 2 5,0

-          PLTS 50 WP (unit) 350 2,3

BIDANG EKONOMI

ISU STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN

1,1 2364 Pendayagunaan Pulau-Pulau

Kecil

1,2 Pengembangan Pulau

Terluar dan Pulau Terpencil

di Daerah Tertinggal

Berkembangnya pulau terluar

dan pulau terpencil di daerah

tertinggal

KPDT3298

Meningkatnya nilai guna pulau-

pulau kecil

KKP

I.L.B.9-1

Page 330: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (MILYAR

RUPIAH)

INSTANSI

PELAKSANA

II

Jumlah perundingan dalam rangka upaya

penyelesaian penetapan batas wilayah

nasional di darat dan di laut

12 kali

Persentase pendapat hukum di bidang

politik, keamanan, kewilayahan dan

kelautan yang disampaikan ke stakeholders

100%

Persentase tingkat pemahaman

stakeholders atas substansi hukum politik,

keamanan, kewilayahan dan kelautan yang

telah disampaikan kepada stakeholders

100%

Persentase perjanjian internasional di

bidang politik, keamanan, kewilayahan dan

kelautan yang dibuat

100%

Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau

kecil di wilayah nasional, yang memiliki

dokumen Tata Ruang Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil (lokasi)

36 25,0

Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau

kecil di lintas wilayah Provinsi/Kab/Kota

yang memiliki dokumen Tata Ruang

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(lokasi)

3 10,0

Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau

kecil Provinsi/Kab/Kota yang memiliki

dokumen Tata Ruang Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil (lokasi)

50 5,5

PENINGKATAN RENCANA AKSI TATA KELOLA, ZONASI DAN PENGAMANAN WILAYAH YURIDIKSI, TERMASUK PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT INDONESIA.

Kemenlu

2,2 2366 Penataan Ruang dan

Perencanaan Pengelolaan

Wilayah Laut, Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil

Wilayah yang memiliki

perencanaan pengelolaan laut,

pesisir, dan pulau-pulau kecil

KKP

Optimalisasi Diplomasi

terkait dengan Perjanjian

Politik, Keamanan

Kewilayahan dan Kelautan

2,1 1337 9,0

I.L.B.9-2

Page 331: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (MILYAR

RUPIAH)

INSTANSI

PELAKSANA

Peta Lingkungan Pantai 58 NLP 18,8 BIG

Peta Kelautan 14 NLP 2,6

Peta Lingkungan Pantai dan Kelautan yang

dimutakhirkan

20 NLP 0,98

Dokumen pelaksanaan koordinasi, sinergi,

diseminasi dan sosialisasi Pemetaan

Kelautan dan Lingkungan Pantai

1 DOK 0,91

Dokumen NSPK dan Kajian Kelautan dan

Lingkungan Pantai

1 DOK 0,95

III

Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas (hari) 116 212,3

Jumlah Kapal Pengawas yang siap

Beroperasi (unit)

27 38,7

Jumlah kawasan konservasi yang dikelola

sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan

(lokasi/kawasan)

5 5 KKP

Jumlah Wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil yang dikelola (direncanakan dan

dimanfaatkan) sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan dan perijinan yang

diberikan (lokasi)

30 2,1

Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang

kompeten (orang)

100 2,5

2,3 8306 Pemetaan Kelautan dan

Lingkungan Pantai

Tersedianya informasi

geospasial kelautan dan

lingkungan pantai

PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI LAUT.

23503,1 Operasional dan

Pemeliharaan Kapal

Pengawas

Meningkatnya cakupan WPP-

NRI yang diawasi dari kegiatan

iilegal fishing

KKP

3,2 2352 Operasional Pengawasan

Pemanfaatan Sumber Daya

Kelautan

Meningkatnya Ketaatan Pelaku

Usaha dalam Pemanfaatan

Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil

I.L.B.9-3

Page 332: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (MILYAR

RUPIAH)

INSTANSI

PELAKSANA

3,3 2353 Operasional Pengawasan

Pemanfaatan Sumber Daya

Perikanan

Meningkatnya Ketaatan Pelaku

Usaha Kelautan dan Perikanan

Terhadap Ketentuan yang

Berlaku Serta Meningkatnya

Peran Aktif Masyarakat dalam

Membantu Pengawasan SDKP

Persentase Ketaatan unit usaha

Penangkapan Ikan Wilayah Barat

berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (%)

95,35 11,9 KKP

Persentase Ketaatan unit usaha

Penangkapan Ikan Wilayah Timur

berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (%)

89,61 4,9

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawasan

[POKMASWAS] yang peran aktif dalam

pengawasan SDKP (POKMASWAS)

1,128 2,6

I.L.B.9-4

Page 333: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (MILYAR

RUPIAH)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah pemenuhan sistem pemantauan

SDKP yang terintegrasi dan operasional

sistem pemantauan sumber daya kelautan

dan perikanan yang terintegrasi dan

akuntabel (unit)

6 9,0 KKP

Infrastruktur pengawasan yang memadai

secara akuntabel dan tepat waktu (kapal

pengawas, speedboat pengawas, kantor

Pengawas, Dermaga, Mess ABK [operator],

Gudang barang bukti, Rumah

penampungan sementara ABK Non Justitia,

Pos Pengawas) (unit)

10 388,5

Persentase ketaatan kapal perikanan

terhadap ketentuan Sistem Pemantauan

Kapal Perikanan (%)

75 8,1

3,5 2483 Peningkatan Operasi

Bersama Keamanan Laut

Jumlah terlaksananya operasi keamanan

laut secara bersama di wilayah perairan

yurisdiksi indonesia

12 kali 220,5 Bakorkamla

3,6 2482 Peningkatan Koordinasi

Pengawasan Keamanan Laut

Terbangunnya sarana & prasarana beserta

fasilitas pendukung MRCC/RCC/GS di

Daerah

3 Paket 5,5 Bakorkamla

IV

Tersediannya kapal penyebrangan perintis

(unit)

10 537,3 Kemenhub

Tersediannya subsidi perintis angkutan

laut (lintas)

80

4,2 1957 Pengelolaan dan

Penyelenggaraan kegiatan

di bidang Pelabuhan dan

Pengerukan

Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang di

bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi)

26 6.745,2 Kemenhub

3,4 2354 Operasional Pemantauan

Pemanfaatan SDKP dan

Pengembangan

Infrastruktur Pengawasan

Tersedianya infrastruktur

Pengawasan dan operasional

pemantauan Pemanfaatan

SDKP

4,1 1956 Pengelolaan dan

Penyelenggaraan kegiatan

di bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Laut

PENINGKATAN KONEKTIVITAS LAUT DAN INDUSTRI MARITIM.

I.L.B.9-5

Page 334: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (MILYAR

RUPIAH)

INSTANSI

PELAKSANA

4,3 1954 Pengelolaan dan

penyelenggaraan kegiatan di

bidang Kenavigasian

Terbangunnya sarana bantu navigasi

pelayaran terdiri dari menara suar; rambu

suar; pelampung suar (Unit)

25; 55; 50 553,7 Kemenhub

Jumlah bantuan peningkatan infrastruktur

transportasi di daerah tertinggal

-          Dermaga (unit)

-          Kapal LCT (unit) 5 1,5

-          Kapal Feeder (unit) 1 12,0

3 15,0

Jumlah bantuan pengembangan Kawasan

Perdesaan Terpadu

-          Dermaga/Jetty (unit)

6 15

V

5,1 2702 Pengendalian Kerusakan

Lingkungan Pesisir dan Laut

Jumlah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan

kapasistasnya

10 Kab/Kota 8,0 KLH

5,2 2365 Pendayagunaan Pesisir dan

Lautan

Meningkatnya ketahanan

kawasan pesisir dan

terfasilitasinya produk

kelautan

Jumlah produk dan jasa kelautan yang

difasilitasi pengembangannya (produk)

3 12,5 KKP

Jumlah ijin yang difasilitasi untuk

pemanfaatan kawasan pesisir dan laut (ijin)

4 1,0

Jumlah Kawasan pesisir yang meningkat

ketangguhannya (kawasan)

22 10,0

Jumlah kawasan pesisir yang direhabilitasi

(kawasan)

7 10,0

Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi

pengendalian pencemarannya (kawasan)

7 6,0

3295

PENINGKATAN PENGAMANAN PESISIR SERTA KONSERVASI.

32794,4 Peningkatan Infrastruktur

Transportasi Daerah

Tertinggal

Meningkatnya infrastruktur

transportasi di daerah

tertinggal

KPDT

4,5 Pengembangan Kawasan

Perdesaan Daerah

Tertinggal

Berkembangnya kawasan

perdesaan di daerah tertinggal

KPDT

I.L.B.9-6

Page 335: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (MILYAR

RUPIAH)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi

pengembangan sarana dan prasaranya

(kawasan)

3 12,0

5,3 2362 Pengelolaan dan

Pengembangan Konservasi

Kawasan dan Jenis

Terkelolanya kawasan

konservasi perairan secara

berkelanjutan; bertambahnya

Jumlah penambahan luas kawasan

konservasi (Ha)

500 10,0 KKP

Jumlah kawasan konservasi yang dilakukan

upaya perlindungan dan pelestariannya

(kawasan)

17 247,0

Jumlah kawasan konservasi yang

difasilitasi upaya pemanfaatannya

(kawasan)

10 9,5

Jumlah Jenis Ikan yang dilakukan

perlindungan, pelestarian dan/atau

pemanfaatannya (jenis)

10 4,0

Jumlah jejaring/kemitraan kawasan

konservasi yang mendukung pengelolaan

efektif (jejaring)

3 3,0

VI

001 Jumlah publikasi ilmiah 100

009 Jumlah jumlah jaringan data (update)

sistem informasi dan penelitian terumbu

karang dan ekosistem terkait

1

022 Jumlah gedung dan peralatan

laboratorium oseanografi

1

023 Jumlah laboratorium dan peralatan

kelautan

1

Terungkapnya cadangan,

potensi manfaat, teknologi

pemanfaatan, serta konservasi

sumberdaya hayati kelautan

Lembaga Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

PENINGKATAN SDM, IPTEK KELAUTAN, WAWASAN DAN BUDAYA BAHARI.

6,1 3419 Penelitian oseanografi

I.L.B.9-7

Page 336: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (MILYAR

RUPIAH)

INSTANSI

PELAKSANA

6,2 3349 Pengelolaan Meteorologi

Penerbangan dan Maritim

BMKG

Jumlah Pelabuhan yang memperoleh

layanan informasi cuaca maritim dan

prakiraan tinggi gelombang

10 11,8 BMKG

Jumlah Rekomendasi terkait pengelolaan

dan pemanfaatan sumberdaya laut dan

pesisir secara berkelanjutan (paket)

8 3,4

Jumlah Paket penerapan Iptek kewilayahan,

dinamika dan sumberdaya pesisir dan laut

(paket)

3 1,7

Jumlah Kawasan pesisir yang terpetakan

sumberdayanya (SDLP)

5 1,2

Jumlah WPP yang terpetakan karakteristik

dan dinamika laut (WPP)

5 2,8

2373 Penelitian dan

Pengembangan IPTEK

Kewilayahan, Dinamika dan

Sumber Daya Laut dan

Pesisir

Terlaksananya litbang iptek

yang menghasilkan

rekomendasi pengelolaan

dan/atau model pemanfaatan

sumberdaya laut (selain ikan)

dan pesisir

KKP6,3

I.L.B.9-8

Page 337: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (MILYAR

RUPIAH)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah Rekomendasi kebijakan

pengelolaan perikanan tangkap dan

konservasi SDI berbasis IPTEK (paket)

7 1,9

Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan

yang telah teridentifikasi karakteristik

biologi perikanan, serta habitat

sumberdaya, potensi produksi dan

kapasitas penangkapan ikannya (WPP)

2 6,6

6,5 2376 Pendidikan Kelautan dan

Perikanan

Terpenuhinya tenaga terdidik

yang kompeten sesuai standar

Jumlah peserta didik pada satuan

pendidikan KKP sistem vokasi yang

kompeten (orang)

6,25 124,6 KKP

6,6 2375 Pelatihan Kelautan dan

Perikanan

Tersedianya lulusan pelatihan

KP sesuai standard kompetensi

Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan

lulusan pelatihan yang kompeten (orang)

15 35,5 KKP

2371 Penelitian Pengelolaan

Perikanan dan Konservasi

Sumber Daya Ikan

KKPTerlaksananya litbang iptek di

WPP yang menghasilkan

informasi, rekomendasi, model

dan opsi pengelolaan

perikanan dan konservasi

sumber daya ikan pada WPP RI

6,4

I.L.B.9-9

Page 338: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

I

10,00

Jumlah rumusan kebijakan

pemanfaatan sumber daya

keanekaragaman hayati dan genetik

1 kebijakan/ ketentuan 10,0

Kapasitas optimal pemberian

rekomendasi keamanan

hayati/genetik

5 rekomendasi/tahun

yang diberikan tepat

waktu dan sesuai

prosedur

-

Jumlah daerah yang difasilitasi

dalam perencanaan aksi

perlindungan, pengelolaan dan

pemulihan ekosistem hutan dan

lahan

200 kabupaten sebagai

peserta program MIH

-

7,05

Rumusan kebijakan dan

Rekomendasi Karantina Hewan dan

Keamanan Hayati Hewani

(Laporan)

3 7,05

7,23

Rumusan kebijakan dan

Rekomendasi Karantina Tumbuhan

dan Keamanan Hayati Nabati

(Laporan)

3 7,23

Kementerian

Pertanian

Kementerian

Lingkungan Hidup

Kementerian

Pertanian

BIDANG: EKONOMI

ISU STRATEGIS : PENGEMBANGAN KEEKONOMIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

I.2 Peningkatan Sistem

Karantina Hewan dan

Keamanan Hayati Hewani

Berkembangnya kebijakan teknis

karantinan hewan yang efektif

dalam operasional pencegahan

masuk, menyebar dan keluarnya

hama penyakit hewan

I.3 Peningkatan Sistem

Karantina Tumbuhan dan

Keamanan Hayati Nabati

Berkembangnya kebijakan teknis

karantina tumbuhan yang efektif

dalam operasional pencegahan

masuk dan menyebarnya

organisme pengganggu tumbuhan

I.1 Keanekaragaman Hayati

dan Pengendalian

Kerusakan Lahan

Terjaganya kelestarian

keanekaragaman hayati dan

terkendalinya kerusakan lahan

1819

1820

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATORINSTANSI

PELAKSANA

KODE

KEGIATAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)TARGET TAHUN 2015

Pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan lindung, agro-ekosistem dan kawasan nonlindung/produksi

I.L.B.10-1

Page 339: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATORINSTANSI

PELAKSANA

KODE

KEGIATAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)TARGET TAHUN 2015

215,28

Layanan Sertifikasi Karantina

Pertanian dan Pengawasan

Keamanan Hayati (Bulan)

12 215,28

100,2 Kementerian

Pertanian

Pengembangan Kawasan tanaman

buah (Ha)

6.307 98,5

Registrasi kebun tanaman buah

(kebun)

870 1,7

40,9

Kawasan Tanaman Florikultura

(m2)

450000 40,8

Registrasi Lahan Usaha (LU) 50 0,2

137,5

Kawasan Tanaman Sayuran (Ha) 5553 100,9

Registrasi Lahan Usaha Tanaman

Sayuran dan Tanaman Obat (LU)

1200 10,0

Kawasan Tanaman Obat (Ha) 751 26,6

87,4

Lembaga perbenihan hortikultura

(Lembaga)

160 35,9

Benih Tanaman Sayuran Bermutu

(Kg)

950000 24,0

Benih Tanaman Florikultura

Bermutu (Benih)

5700000 3,5

Benih Tanaman Obat (Kg) 35000 2,0

Benih Tanaman Buah (Batang) 970000 22,0

Kementerian

Pertanian

Kementerian

Pertanian

Kementerian

Pertanian

Kementerian

Pertanian

I.4 Peningkatan Kualitas

Pelayanan karantina

Pertanian dan

Pengawasan Keamanan

Hayati.(Prioritas Nasional

Pelayanan karantina pertanian dan

pengawasan keamanan hayati yang

efektif

I.5 Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Produk

Buah Ramah Lingkungan

Meningkatnya luas areal,

perbaikan pengelolaan kebun dan

penanganan pascapanen buah

1823

1769

I.8 Pengembangan Sistem

Perbenihan Hortikultura

Berkembangnya sistem perbenihan

hortikultura dalam mendukung

pengembangan kawasan

hortikultura

I.6 Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Produk

Florikultura Ramah

Lingkungan

I.7 Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Produk

Sayuran dan Tanaman

Obat Ramah Lingkungan

Meningkatnya luas areal dan

perbaikan pengelolaan lahan usaha

dan penanganan pascapanen

sayuran dan tanaman obat

1770

1771

1772

I.L.B.10-2

Page 340: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATORINSTANSI

PELAKSANA

KODE

KEGIATAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)TARGET TAHUN 2015

92,6

Fasilitas Pengelolaan OPT (Kali) 2045 58,7

SLPHT (Kelompok) 660 21,4

Lembaga perlindungan tanaman

hortikultura (Unit)

310 12,5

40,3

Jumlah SDG yang terkarakterisasi

dan terdokumentasi (Aksesi)

1340 0,9

Jumlah galur harapan unggul

tanaman (Galur)

18 4,2

Jumlah teknologi berbasis

bioteknologi dan bioprospeksi

(Teknologi)

5 5,4

Jumlah rekomendasi kebijakan

pengembangan dan pemanfaatan

bioteknologi dan SDG pertanian

(Rekomendasi)

2 1,4

Dukungan kegiatan penelitian dan

pengembangan bioteknologi dan

SDG pertanian (Bulan)

12 28,4

Penelitian dan

Pengembangan

Bioteknologi dan Sumber

Daya Genetik Pertanian

Meningkatnya inovasi hasil

bioteknologi dan pengelolaan

sumberdaya genetik pertanian

(SDGP) untuk mendukung

ketahanan pangan dan

peningkatan daya saing produk

pertanian

I.9 1773 Pengembangan Sistem

Perlindungan Tanaman

Hortikultura Ramah

Lingkungan

I.10 Kementerian

Pertanian

Kementerian

Pertanian

1798

I.L.B.10-3

Page 341: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATORINSTANSI

PELAKSANA

KODE

KEGIATAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)TARGET TAHUN 2015

42,5

Iptek dasar dan terapan bidang

teknologi konservasi dan

rehabilitasi sumberdaya hutan

dalam mendukung peningkatan

pemanfaatan flora dan fauna langka,

mikroba hutan tropis dan

pengelolaan kawasan konservasi

serta penurunan laju sedimentasi

DAS prioritas di 22 KPHP, 18 KPHL,

dan 22 KPHK

20% 41,5

Pilot project litbang di KPHP Banjar

dan KPHP Kuburaya

20% 1

18,2

Iptek terapan untuk peningkatan

kapasitas penyusunan kebijakan

dan pemanfaatan hutan, yang

meliputi: (1) Kontribusi sektor

kehutanan dalam penanganan

perubahan iklim; (2) Kebijakan

lanskap dan jasa hutan; (3) Politik

dan hukum pemanfaatan hutan; (4)

Kebijakan tata kelola dan ekonomi

kehutanan di 3 KPHP, 2 KPHL

20% 17,5

Pilot project litbang di KPH

Yogyakarta

20% 0,8

I.12 Pengelolaan Kawasan

Konservasi dan

Meningkatnya kualitas konservasi

keanekaragaman hayati dan

15,00 Kementerian

KehutananTerjaminnya 50 Unit KPH

Konservasi beroperasi pada

Kawasan Konservasi non Taman

Nasional

12 unit 4,90

Kementerian

Kehutanan

Kementerian

Kehutanan

I.10 Penelitian dan

Pengembangan Konservasi

dan Rehabilitasi SDH

Ketersediaan dan

termanfaatkannya Iptek dasar dan

terapan bidang konservasi dan

rehabilitasi

I.11 Penelitian dan

Pengembangan Perubahan

Iklim dan Kebijakan

Kehutanan

Meningkatnya pengelolaan dan

pendayagunaan 50 unit taman

nasional dan 477 unit kawasan

konservasi lainnya (CA, SM, TB,

dan HL) dan ekosistem esensial.

I.L.B.10-4

Page 342: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATORINSTANSI

PELAKSANA

KODE

KEGIATAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)TARGET TAHUN 2015

Tersusunnya Rencana Pengelolaan

di Kawasan Konservasi sebanyak

150 dokumen

30 Rencana Pengelolaan 3,80

Terjaminnya Kawasan Ekosistem

Esensial terbentuk di 16 lokasi

3 KEE 3,40

Terjaminnya Pemulihan Ekosistem

Kawasan Konservasi yang

Terdegradasi seluas 250.000 hektar

50.000 Ha 2,90

10,50

Terjaminnya peningkatan populasi

25 spesies terancam punah

(menurut Redlist IUCN) sebesar

10% sesuai baseline data tahun

2013

2% 2,10

Terjaminnya 60 unit penangkaran

yang mendapat sertifikat untuk

melakukan peredaran Luar Negeri

10 unit 2,10

Terjaminnya nilai ekspor

pemanfaatan TSL dan

bioprospecting sebesar Rp25

Trilyun

5 Trilyun 2,10

Terjaminnya nilai PNBP dari

pemanfaatan tumbuhan dan satwa

liar sebesar 50 Milyar dalam 5

tahun (2015-2019)

10 Milyar 2,10

Terjaminnya jumlah jenis satwa liar

yang dikembangbiakkan di Lembaga

Konservasi bertambah 10 jenis dari

database 2013

2 Jenis 2,30

Kementerian

Kehutanan

Pengembangan Konservasi

Keanekaragaman Hayati

I.13

I.L.B.10-5

Page 343: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATORINSTANSI

PELAKSANA

KODE

KEGIATAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)TARGET TAHUN 2015

4,00

Jumlah jenis yang dilakukan

perlindungan pelestarian dan/atau

pemanfaatannya (jenis)

10 4,00

7,1

Pengembangan kebun raya daerah3

7,1

81,6

Jumlah jenis tumbuhan penyerap

karbon terpilih untuk dataran

rendah basah 5

81,6

Jumlah jenis tumbuhan penyerap

karbon terpilih untuk dataran tinggi

basah 3

Jumlah jenis tumbuhan penyerap

karbon terpilih untuk dataran

rendah kering 3

Jumlah jenis tumbuhan penyerap

karbon terpilih untuk dataran tinggi

kering 1

Jumlah metode dan sistem

pengujian kompor gas 1

I.16 Penelitian Biologi 103,7 Lembaga Ilmu

Pengetahuan Jumlah Publikasi ilmiah (Nasional

dan Internasional) 125103,7

Jumlah spesies/catatan baru 26

Jumlah Penambahan koleksi, data

base, sistem pengelolaan bestandart

nasional 500

Jumlah laporan hasil Eksplorasi dan

Pemanfaatan SDH Indonesia1

Pengembangan Konservasi

Tumbuhan Indonesia -

Kebun Raya Baru

Pengembangan Konservasi

Tumbuhan Indonesia -

Kebun Raya

Kementerian Kelautan

dan Perikanan

I.14

I.15

Lembaga Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

Lembaga Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

I.13 Pengelolaan dan

Pengembangan Konservasi

Kawasan dan Jenis

Terkelolanya kawasan konservasi

perairan secara berkelanjutan;

bertambahnya kawasan konservasi

perairan serta terkelolanya jenis

biota perairan yang terancam

punah, langka, endemik dan

I.L.B.10-6

Page 344: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATORINSTANSI

PELAKSANA

KODE

KEGIATAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)TARGET TAHUN 2015

Jumlah varietas 2

Jumlah paket peningkatan mutu dan

pengembangan fasilitas riset LIPI 1

158,9

Jumlah spesies/catatan baru 1 158,9

Jumlah publikasi ilmiah 125

Jumlah spesimen koleksi 180

Jumlah jenis biota budidaya 1

Jumlah produk/paten 1

jumlah laboratorium dan peralatan

kelautan di wilayah timur4

jumlah jaringan informasi terumbu

karang yang dikelola 1

TOTAL 1.179,88

II

II.4 1775 Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu

Terlaksananya Pengembangan

Tanaman Rempah Penyegar (ribu

350,09 Kementerian

PertanianPengembangan Tanaman Kopi (Ha) 4.850 36,47

Pengembangan Tanaman Teh (Ha) 5.050 77,06

Pengembangan Tanaman Kakao

(Ha)

20.950 177,62

Pengembangan Tanaman Lada (Ha) 1.650 18,06

Pengembangan Tanaman Cengkeh

(Ha)

1.000 4,37

Pengembangan Tanaman Pala (Ha) 1.525 6,73

Pemberdayaan Pekebun Tanaman

rempah dan Penyegar (Orang)

10.771 11,79

Penelitian OseanografiI.17

Lembaga Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

Pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi

I.L.B.10-7

Page 345: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATORINSTANSI

PELAKSANA

KODE

KEGIATAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)TARGET TAHUN 2015

Pengembangan kebun benih

Tanaman Rempah dan Penyegar

(Ha)

67 2,20

Koordinasi Pelaksanaan

Pengembangan Tanaman Rempah

dan Penyegar (bulan)

12 15,78

507,37

Pengembangan tanaman Tebu (Ha) 60.000 475,73

Pengembangan Tanaman Kapas

(Ha)

3.330 13,86

Pengembangan Tanaman Nilam

(Ha)

100 2,62

Koordinasi Pelaksanaan

Pengembangan Tanaman Semusim

(bulan)

12 15,16

II.6 1777 Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Tanaman

Terlaksananya Pengembangan

Tanaman Tahunan (ribu ha)

321,04 Kementerian

PertanianPengembangan Tanaman Karet (Ha) 19.550 145,97

Pengembangan Tanaman Kelapa

(Ha)

25.100 68,04

Pengembangan Tanaman Kelapa

Sawit (Ha)

5.450 42,75

Pengembangan Tanaman Jambu

Mete (Ha)

2.010 5,25

Pengembangan Tanaman Sagu (Ha) 1.400 8,45

Pengembangan Tanaman Kemiri

Sunan (Ha)

25 0,26

Revitalisasi Perkebunan : Kelapa

sawit, Kakao, Karet (Laporan)

88 16,63

Pengembangan Sistem Pertanian

Berbasis Tanaman Tahunan (KT)

18 2,32

Kementerian

Pertanian

II.5 1776 Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Tanaman

Semusim

Terlaksananya Pengembangan

Tanaman Semusim (ribu ha)

I.L.B.10-8

Page 346: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATORINSTANSI

PELAKSANA

KODE

KEGIATAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)TARGET TAHUN 2015

Pemberdayaan Pekebun tanaman

tahunan (Orang)

9.080 8,89

Pengembangan kebun benih

tanaman tahunan (Ha)

208 9,13

Koordinasi Pelaksanaan

Pengembangan Tanaman Tahunan

(bulan)

12 13,34

52,11

Penanganan gangguan usaha dan

konflik perkebunan (Kasus)

42 6,90

Pembinaan Usaha Perkebunan

Berkelanjutan (Provinsi)

32 7,42

Pembinaan Pascapanen Tanaman

Perkebunan (KT)

254 29,34

Koordinasi Pelaksanaan

Penanganan Pascapanen dan

Pembinaan Usaha (bulan)

12 8,44

II.8 1779 Dukungan Perlindungan

Perkebunan

Menurunnya Luas Areal yang

Terserang OPT dan Terfasilitasinya 95,68 Kementerian

PertanianPemberdayaan perangkat (Unit) 74 14,90

SL-PHT Perkebunan (KT) 198 18,87

Antisipasi dampak perubahan iklim

(Dokumen) 45 10,52

Penanganan organisme pengganggu

tanaman perkebunan (Ha) 16.698 32,76

Pemberdayaan petugas pengamat

opt (Orang) 984 10,62

Koordinasi Pelaksanaan Dukungan

Perlindungan Perkebunan (bulan) 12 8,00

Kementerian

Pertanian

II.7 Dukungan Penanganan

Pascapanen dan

Pembinaan Usaha

1778 Meningkatnya Penerapan

Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Perkebunan

I.L.B.10-9

Page 347: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATORINSTANSI

PELAKSANA

KODE

KEGIATAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)TARGET TAHUN 2015

188,66

Dukungan Kegiatan Manajemen dan

Teknis Lainnya (bulan) 1257,00

Dukungan Pengembangan Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan (bulan)12

83,61

Jumlah dokumen perencanaan,

keuangan dan perlengkapan,

kepegawaian dan umum serta

evaluasi dan pelaporan (dokumen)12

48,05

70,28

Pembangunan Kebun Contoh,

Demplot, Uji Koleksi, Dll (Ha) 100 1,54

Sertifikasi dan Pengujian Mutu

Benih (Batang) 15.000.000 0,87

Rakitan Teknologi Spesifikasi

Proteksi Tanaman Perkebunan

(Paket Teknologi)

29 2,83

Pemanfaatan Agensia Hayati (Jenis) 15 1,05

Koordinasi, Pembinaan dan Monev

Perbenihan dan Proteksi Tanaman

Perkebunan (Bulan)

12 63,99

2,90

Pengembangan Pangan Lokal

(Laporan) 11 2,90

0,90

Sertifikasi IG 1 0,90

II.11

II.12 1791 Meningkatnya usaha, kemitraan,

kewirausahaan dan investasi di

sektor pertanian

Pengembangan Usaha dan

Investasi

Dukungan Pengujian dan

Pengawasan Mutu Benih

serta Penyiapan Teknologi

Proteksi Tanaman

Perkebunan

Terlaksananya Pengawasan dan

Pengujian Benih Tanaman

Perkebunan dan Penyiapan

Teknologi Proteksi Tanaman

Perkebunan

Meningkatnya pemantapan

penganekaragaman konsumsi

pangan dan keamanan pangan

Pengembangan

Penganekaragaman

Konsumsi dan Keamanan

Pangan

Kementerian

Pertanian

Kementerian

Pertanian

Kementerian

Pertanian

Kementerian

Pertanian

II.9

II.10 1781

Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya

Terfasiltasinya Pelayanan

Perencanaan Program, Anggaran

dan Kerjasama yang Berkualitas;

Pelaksanaan Pengelolaan

Administrasi Keuangan dan Aset

yang Berkualitas; Pelayanan

Organisasi, Tata Laksana

Kepegawaian, Humas, Hukum dan

Administrasi Perkantoran

1780

1816

I.L.B.10-10

Page 348: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATORINSTANSI

PELAKSANA

KODE

KEGIATAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)TARGET TAHUN 2015

6,24

Kelembagaan pelatihan petani yang

difasilitasi dan terklasifikasi (unit)

200 6,24

19,93

Kelembagaan pendidikan pertanian,

standarisasi dan sertifikasi profesi

pertanian yang difasilitasi dan

dikembangkan (unit)

18 19,93

33,62

Kelembagaan petani, yang

difasilitasi dan dikembangkan (unit)

4.471 33,62

50,65

Pengawalan dan pendampingan

penyuluh di lokasi sentra produksi

pangan utama (WKPP)

11.000 50,65

II.14

II.15 1812 Pemantapan Sistem

Penyuluhan Pertanian

Meningkatnya kualitas

kelembagaan penyuluhan

pertanian pemerintah

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas ketenagaan penyuluh

pertanian

II.13 1812 Pemantapan Sistem

Pelatihan Pertanian

Revitalisasi Pendidikan

Pertanian serta

Pengembangan

Standarisasi dan

Sertifikasi Profesi SDM

Pertanian

Kementerian

Pertanian

Kementerian

Pertanian

Kementerian

Pertanian

1811

I.L.B.10-11

Page 349: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATORINSTANSI

PELAKSANA

KODE

KEGIATAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)TARGET TAHUN 2015

13,4

Meningkatnya sertifikat

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(PHPL) pada 40 unit Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Hutan Alam/Restorasi Ekosistem

(IUPHHK HA/RE)

8 unit 6,6

Meningkatnya penerapan Multi

Sistem Silvikultur (MSS) pada 50

unit IUPHHK-HA

10 unit 2,3

Total produksi kayu bulat dari

hutan alam sebesar 50 juta m3

7 Juta m3 3,3

Bertambahnya investasi usaha

pemanfaatan HA/RE sebesar 1 juta

ha

200.000 Ha 1,2

13,1

Meningkatanya kinerja usaha

pemanfaatan pada 50 Unit

Manajemen Hutan Tanaman

10 unit 3,1

Total produksi kayu bulat dari

hutan tanaman menjadi 160 juta m3

26 Juta m3 2,5

Bertambahnya usaha pemanfaatan

Hutan Tanaman untuk pertukangan

dan bioenergy sebanyak 50 unit

(400 Ribu Ha)

10 unit 1,5

Bertambahnya usaha pemanfaatan

Hutan Tanaman Rakyat seluas 250

ribu Ha

50.000 Ha 3,0

Penyelesaian Konflik lahan pada 50

lokasi

10 lokasi 3,0

Kementerian

Kehutanan

Kementerian

Kehutanan

II.5 Peningkatan Usaha Hutan AlamMeningkatnya produksi dan

diversifikasi hutan alam

II.6 Peningkatan Usaha Hutan

Tanaman

Meningkatnya produksi hutan

tanaman dari HTI/HTR

I.L.B.10-12

Page 350: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATORINSTANSI

PELAKSANA

KODE

KEGIATAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)TARGET TAHUN 2015

11,19

Meningkatnya nilai investasi

industri kehutanan sebesar Rp2,5

Triliun

500 Miliar 2,09

Meningkatnya Implementasi

Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) online pada

Industri Primer Hasil Hutan Kayu

sebesar 25% dari tahun 2013 (710

unit)

746 Unit 3,20

Meningkatnya Produksi Hasil Hutan

dari Izin Usaha Industri Pengolahan

Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang

bersertifikat legalitas kayu sebesar

25% dari tahun 2013 (26,5 juta m3)

27,9 Juta m3 2,30

Total nilai ekspor produk hasil

hutan kayu menjadi sebesar

USD32,5 miliar

USD6,5 Miliar 3,60

12,62

Jumlah ekosistem Perairan Umum

Daratan (PUD) yang direvitalisasi

(lokasi)

3 12,62

II.13 Pembinaan, Pengawasan

dan Pengusahaan

Terwujudnya Pembinaan,

Pengawasan dan Pengusahaan

125,10 Kementerian Energi

Sumber Daya MineralJumlah Infrastruktur Energi Melalui

Pemanfaatan Bioenergi

251 73,00

Jumlah laporan pembinaan program

dan perencanaan Bioenergi

42 15,00

Jumlah draft regulasi dan

perencanaan program Bioenergi

4 1,90

Jumlah laporan pembinaan

pelayanan dan pengawasan usaha

Bioenergi

15 15,00

Kementerian

Kehutanan

Kementerian Kelautan

dan Perikanan

II.10 Pengelolaan Sumber Daya

Ikan (SDI)

Meningkatnya kapasitas

pengelolaan SDI secara

berkelanjutan

II.7 Peningkatan Usaha

Industri Primer Kehutanan

Meningkatnya ekspor industri

hasil hutan

I.L.B.10-13

Page 351: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATORINSTANSI

PELAKSANA

KODE

KEGIATAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)TARGET TAHUN 2015

Jumlah laporan pembinaan investasi

dan kerjasama Bioenergi

7 7,60

Jumlah laporan pembinaan

keteknikan dan lingkungan

Bioenergi

15 12,60

81,90

001 Pengembangan Klaster Industri

Berbasis Pertanian, Oleochemical di

kawasan industri

6 81,90

003 Tersusunnya Standar Nasional

Indonesia (SNI)

12 1,10

004 Partisipasi Dit. IHHP dalam

sidang dan pameran di Dalam

Negeri (DN) maupun Luar Negeri

(LN)

17 14,35

005 Tersusunnya Rumusan

Perencanaan, Evaluasi dan Laporan

4 14,35

139,36

001 Pabrik Gula (PG) yang diberi

bantuan

25 80,00

003 Tersusunnya Standar Nasional

Indonesia (SNI)

8 23,00

004 Partisipasi Dit. IMHLP dalam

Sidang dan Pameran di Dalam

Negeri (DN) maupun Luar Negeri

(LN)

12 6,50

005 Tersusunnya Rumusan

Perencanaan, Evaluasi dan Laporan

3 2,40

006 Diversifikasi Produk dalam

Mendukung Ketahanan Pangan

1 6,50

Revitalisasi dan

Penumbuhan Industri

Makanan, Hasil Laut dan

Perikanan

01 Terlaksananya Revitalisasi

Industri Gula Nasional melalui

Restruktirisasi Mesin dan/atau

Peralatan Pabrik Gula02 Pada akhir tahun 2014, utilisasi

kapasitas produksi mencapai 80%

Kementerian

Perindustrian

II.5

Kementerian

Perindustrian

Revitalisasi dan

Penumbuhan Industri

Hasil Hutan dan

Perkebunan

II.14

02 Pada akhir tahun 2014, utilisasi

kapasitas produksi mencapai 77 %

01 Mengembangkan Klaster

Industri Berbasis Pertanian,

Oleochemical di kawasan industri

I.L.B.10-14

Page 352: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATORINSTANSI

PELAKSANA

KODE

KEGIATAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)TARGET TAHUN 2015

11,46

001 Meningkatnya

fasilitas/infrastruktur

pengembangan industri hijau

4 4,02

002 Meningkatnya konservasi dan

diversifikasi energi sektor industri

4 7,44

TOTAL 2.056,94

III

12,00

Meningkatnya ketaatan dan kualitas

pengelolaan LH (beyond PROPER)

industri manufaktur, prasarana dan

jasa

250 industri yang

dipantau dan meningkat

ketaatannya

12,00

Kapasitas pemberian rekomendasi

dan verifikasi teknis izin

pembuangan air limbah ke laut

secara tepat waktu dan sesuai

prosedur

30 proses verifikasi dan

pemberian rekomendasi

secara tepat waktu

Tersedianya pedoman pengendalian

dan pemanfaatan limbah industry

MPJ

2 pedoman yang

menjadi acuan nasional

III.2 2715 Pengendalian Pencemaran

Pertambangan, Energi dan

Terlaksananya penurunan beban

pencemaran lingkungan dan

12,00 Kementerian

Lingkungan HidupMeningkatnya ketaatan dan kualitas

pengelolaan LH (beyond PROPER)

industri manufaktur, prasarana dan

jasa

250 industri yang

dipantau dan meningkat

ketaatannya

12,00

Kapasitas pemberian rekomendasi

dan verifikasi teknis izin

pembuangan air limbah ke laut dan

reinjeksi secara tepat waktu dan

sesuai prosedur

30 proses verifikasi dan

pemberian rekomendasi

secara tepat waktu

II.6

III.1

Meningkatnya pengembangan

industri hijau

Pengkajian Industri Hijau

dan Lingkungan Hidup

Kementerian

Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 64,50%

Pengendalian Pencemaran

Manufaktur, Prasarana

dan Jasa

Terlaksananya penurunan beban

pencemaran yang disebabkan oleh

kegiatan manufaktur, prasarana,

dan jasa

Kementerian

Perindustrian

2714

I.L.B.10-15

Page 353: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATORINSTANSI

PELAKSANA

KODE

KEGIATAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)TARGET TAHUN 2015

Tersedianya pedoman pengendalian

dan pemanfaatan limbah industry

PEM

2 pedoman yang

menjadi acuan nasional

12,00

Meningkatnya ketaatan dan kualitas

pengelolaan LH agroindustri dan

USK

200 industri yang

dipantau dan meningkat

ketaatannya

12,00

Tersedianya pedoman pengendalian

dan pemanfaatan limbah

agroindustri dan USK nasional

2 pedoman yang

menjadi acuan nasional

Turunnya beban pencemaran dan

diterapkannya green production

sentra-sentra agroindustri dan USK

0 lokasi sentra yang

difasilitasi dan diberi

insentif

III.4 2692 Peningkatan Verifikasi

Pengelolaan Limbah B3

Terselenggaranya verifikasi

pengelolaan limbah B3 dalam 9,00 Kementerian

Lingkungan HidupJumlah pedoman dan kebijakan

pengelolaan limbah B3 kegiatan

tertentu

1 pedoman/kebijakan

9,00

Kapasitas pelayanan veri-fikasi

perijinan limbah B3, serta

penerbitan rekomendasi, ijin dan

notifikasi pengelolaan limbah B3

500 unit yang

dilaksanakan sesuai

prosedur, dan tepat

waktu

III.3 Kementerian

Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran

Agroindustri dan Usaha

Skala Kecil

2713 Terlaksananya penurunan beban

pencemaran lingkungan yang

disebabkan oleh kegiatan

agroindustri dan usaha skala kecil

I.L.B.10-16

Page 354: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATORINSTANSI

PELAKSANA

KODE

KEGIATAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)TARGET TAHUN 2015

Kapasitas pelayanan verifikasi dan

penerbitan ijin dumping limbah B3

200 unit yang

dilaksanakan sesuai

prosedur dan tepat

waktu

Jumlah kabupaten/kota yang

kapasitasnya memenuhi syarat

dalam melaksanakan perizinan

penyimpanan limbah B3

0 kabupaten/ kota

prioritas

Persentase target dan sasaran kerja

Basel Convention Regional Center

for South East Asia yang ditetapkan

terpenuhi

1

8,80

Tersedianya tata cara penyimpanan,

pengemasan dan pengangkutan B3

referensi nasional

3 dokumen yang

memenuhi ketentuan

konvensi terkait8,80

Kapasitas registrasi dan

inventarisasi jenis dan jumlah B3

yang boleh beredar maupun

peredarannya dibatasi dan dipantau

berkala

300 unit yang

teregistrasi secara tepat

waktu dan dipantau

15,00

Tersedianya tata cara dan pedoman

referensi untuk pengelolaan dan

pemulihan kontaminasi limbah B3

4 pedoman/referensi

untuk kegiatan tertentu15,00

Jumlah usaha dan/atau kegiatan

penghasil dan pengolah limbah B3

yang mendapat izin dipantau dan

diawasi

250 usaha dan/atau

kegiatan yang diawasi

dan meningkat

ketaatannya

Jumlah lokasi lahan terkontaminasi

yang dipulihkan

10 lokasi

Terselenggaranya pengelolaan

limbah B3 dan pemulihan

kontaminasi limbah B3 dalam

rangka menurunkan beban dan

potensi pencemaran

Kementerian

Lingkungan Hidup

Kementerian

Lingkungan Hidup

III.6

Pengelolaan Bahan

Berbahaya dan Beracun

III.5 2709

2701 Pengelolaan Limbah B3

dan Pemulihan

Kontaminasi Limbah B3

Terkelolanya B3 dalam rangka

menurunkan potensi dan beban

pencemaran serta menjamin

keselamatan masyarakat

I.L.B.10-17

Page 355: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATORINSTANSI

PELAKSANA

KODE

KEGIATAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)TARGET TAHUN 2015

10,00

Informasi kualitas lingkungan hidup

nasional setiap tahun ter-update

dan didiseminasikan

2 laporan

10,00

Persentase prasarana, data, dan

informasi berfungsi optimal dan

terjadi peningkatan pemanfaatan

oleh publik

20%

Jumlah sistem Informasi

Lingkungan Hidup di tingkat daerah

yang terselenggara optimal

5 provinsi prioritas

10,00

Jumlah daerah yang difasilitasi

dalam perencanaan aksi

perlindungan, pengelolaan dan

pemulihan sungai

13 daerah prioritas

dalam wilayah sungai

prioritas10,00

Jumlah daerah yang difasilitasi

dalam perencanaan aksi

perlindungan, pengelolaan dan

pemulihan gambut dan ekosistem

lahan basah

5 daerah prioritas dalam

ekosistem gambut

Jumlah daerah yang difasilitasi

dalam perencanaan aksi

perlindungan, pengelolaan dan

pemulihan danau

2 daerah dalam wilayah

danau prioritas

III.9 2717 Penyelesaian Sengketa

Lingkungan

Terfasilitasinya penyelesaian

sengketa lingkungan secara 15,00 Kementerian

Lingkungan HidupKapasitas penelaahan dan

klarifikasi sengketa lingkungan

kepada KLH

75 sengketa

15,00

Kapasitas pelayanan mediasi kasus

sengketa oleh KLH diluar

pengadilan

10 kasus sengketa

hingga selesai

III.7 Peningkatan Data,

Informasi dan

Infrastruktur Sistem

Informasi Lingkungan

Hidup

Tercapainya peningkatan kapasitas

pelayanan data, informasi, dan

infrastruktur sistem informasi LH

Kementerian

Lingkungan Hidup

Kementerian

Lingkungan Hidup

III.8 Pengendalian Kerusakan

Ekosistem Perairan Darat

2693

2708 Terjaganya kelestarian fungsi dan

terkendalinya kerusakan

ekosistem perairan darat

I.L.B.10-18

Page 356: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATORINSTANSI

PELAKSANA

KODE

KEGIATAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)TARGET TAHUN 2015

Kapasitas pendaftaran gugatan dan

monitoring putusan perkara

perdata serta TUN

8 perkara sengketa

hingga diputuskan

pengadilan

Jumlah aparat pemerintah daerah

dan penegak hukum yang difasilitasi

peningkatan kapasitasnya

450 orang

16,00

Kapasitas optimal PULBAKET

indikasi kasus pidana yang

ditangani KLH

60 kasus secara terbuka,

tepat waktu, dan sesuai

peraturan

16,00

Kapasitas penyidikan kasus pidana

hingga dibuatkannya dukungan

penuntutan

60 kasus secara terbuka,

tepat waktu, dan sesuai

peraturan

Meningkatnya jumlah dan kapasitas

aparat penegak hukum

60 kasus secara terbuka,

tepat waktu, dan sesuai

peraturan

10,87

Tersedianya standar dan panduan

teknologi ramah lingkungan, serta

rekomendasi alih teknologi, dan

pengembangan teknologi lokal

4 rumusan

kebijakan/rekomendasi

yang menjadi acuan

nasional

10,87

Kapasitas pelayanan registrasi

produk dan kompetensi

400 orang/ lembaga

secara tepat waktu dan

sesuai peraturan

Meningkatnya jumlah jenis

kompetensi yang distandarkan dan

protokol pelaksanaan SCP

20 jenis

kompetensi/protokol

III.12 2722 Peningkatan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Daerah

Terselenggaranya pelimpahan

kewenangan pusat di bidang 57,53 Kementerian

Lingkungan HidupJumlah provinsi yang

menyelenggarakan pengendalian

pencemaran lingkungan

32 Provinsi

57,53

Kementerian

Lingkungan Hidup

Kementerian

Lingkungan Hidup

III.11

Meningkatnya penaatan dan

penegakan hukum pidana

lingkungan

Penegakan Hukum Pidana

Lingkungan

III.10

Peningkatan Kebijakan

Standardisasi, Teknologi

dan Produksi Bersih

Dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup

2718

Meningkatnya upaya standarisasi

dan pengembangan teknologi dan

manajemen pengelolaan

lingkungan hidup

2719

I.L.B.10-19

Page 357: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATORINSTANSI

PELAKSANA

KODE

KEGIATAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)TARGET TAHUN 2015

Jumlah provinsi yang

menyelenggarakan pengendalian

kerusakan lingkungan

0 Provinsi

Jumlah provinsi yang

menyelenggarakan peningkatan

kapasitas pengelolaan Lingkungan

Hidup

0 Provinsi

10,00

Kapasitas optimal verifikasi dan

tindak lanjut pengaduan

masyarakat kepada KLH

100 pengaduan yang

diverifikasi secara tepat

waktu

10,00

Jumlah subyek yang terkena sanksi

administratif dan harus

dipantau/diawasi

70 orang/ organisasi

Kapasitas penetapan sanksi

administratif oleh KLH

2 dokumen

TOTAL 198,20

IV

12,00

Tersedianya pedoman pelaksanaan

MRV dan inventarisasi profil emisi

GRK kegiatan tertentu nasional dan

dijadikan acuan

2 pedoman

12,00

Meningkatnya implementasi RAD

perubahan iklim

10 daerah prioritas yang

difasilitasi

Terlaksananya penghapusan BPO 3 program kerjasama

teknis

Kapasitas optimal verifikasi laporan

inventori GRK daerah dan sektor

agar memenuhi standar

0 laporan profil emisi

GRK/tahun

Kementerian

Lingkungan Hidup

Kementerian

Lingkungan Hidup

Menguatnya upaya penanganan perubahan iklim dan sistem peringatan dini cuaca, dan iklim

III.13 Pengaduan dan Penaatan

Hukum Administrasi

Lingkungan

Efektifnya penanganan pengaduan

dan peningkatan ketaatan dalam

hukum administrasi lingkungan

Mitigasi dan Pelestarian

Fungsi Atmosfir

IV.1 Terselenggaranya upaya mitigasi

dan pelestarian fungsi atmosfer

dalam rangka mitigasi dan adaptasi

terhadap perubahan iklim

2723

2705

I.L.B.10-20

Page 358: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATORINSTANSI

PELAKSANA

KODE

KEGIATAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)TARGET TAHUN 2015

4,00

Terfasilitasinya sektor dan daerah

dalam melaksanakan kajian

kerentanan dan integrasi adaptasi

perubahan iklim dalam

pembangunan

5 sektor dan daerah

yang difasilitasi dan

dibina 4,00

Jumlah lokasi implementasi

Program Kampung Iklim (termasuk

SPARC-UNDP)

0 lokasi

12,00

Tersedianya rumusan kebijakan

tentang pengendalian pencemaran

udara sumber bergerak

3 rumusan kebijakan

12,00

Terinventarisir-nya profil emisi

sumber bergerak dan kualitas udara

kota prioritas

45 kota yang

terinventarisir secara

berkala

Kapasitas fasilitasi peningkatan

ketaatan dan inisiatif pengurangan

emisi sumber bergerak daerah

0 daerah yang difasilitasi

15,00

Tersedianya rumusan kebijakan dan

pedoman pengurangan timbulan

sampah dan pengelolaan sampah

berbasis 3R nasional

6 rumusan yang menjadi

acuan nasional

15,00

Jumlah kota yang meningkat kinerja

pengelolaan dan penerapan upaya

pengurangan volume sampah skala

kota

382 kota melalui

program ADIPURA

Pengelolaan Sampah

Bidang Lingkungan Hidup

III.4

Pengendalian Pencemaran

Udara Sumber Bergerak

Terlaksananya penurunan beban

pencemaran udara dari sumber

bergerak

III.3

Terintegrasinya upaya adaptasi

terhadap perubahan iklim dalam

pembangunan nasional dan daerah

Adaptasi Perubahan IklimIV.2

Kementerian

Lingkungan Hidup

Kementerian

Lingkungan Hidup

Kementerian

Lingkungan Hidup

2706

2712

2711

Turunnya timbulan sampah dan

meningkatnya pengelolaan sampah

melalui 3R

I.L.B.10-21

Page 359: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATORINSTANSI

PELAKSANA

KODE

KEGIATAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)TARGET TAHUN 2015

67,37

Tingkat akurasi prakiraan hujan

bulanan

72% 29,39

Tingkat akurasi prakiraan musim 70% 3,9128

Meningkatnya kecepatan

diseminasi informasi iklim

Kecepatan diseminasi informasi

iklim sampai di pengguna tingkat

kecamatan

20 Hari 23,45

Kecepatan diseminasi informasi

agroklimat sampai di pengguna

tingkat kecamatan

15 Hari 10,615

40,63

Kecepatan layanan informasi

konsentrasi partikulate matter

24 Jam 6,39

Kecepatan layanan informasi

kualitas udara

3 Bulan 14,6

Ragam jenis informasi perubahan

iklim yang diterima oleh

masyarakat

3 Ragam 10,603

Ragam sektor yang terlayani

informasi perubahan iklim

2 Ragam 9,037

IV.7 3350 Pengelolaan Meteorologi

Publik BMKG300,67 Badan Meteorologi

Klimatologi dan Meningkatnya layanan informasi

meteorologi publik

Jumlah Kabupaten di seluruh

Indonesia yang memperoleh

prakiraan cuaca skala kecamatan

melalui media elektronik dan cetak

lokal (setempat) dengan tingkat

akurasi 65-75 %

68 Kabupaten 37,28

Meningkatnya layanan informasi

cuaca ekstrim

Jumlah Kabupaten yang

memperoleh pelayanan peringatan

dini cuaca ekstrim skala kecamatan

dengan tingkat akurasi 65-75 %

58 Kabupaten 148,60

3352

Meningkatnya kecepatan layanan

informasi kualitas udara.

Meningkatnya ragam informasi

perubahan iklim.

3346 Pengelolaan Iklim

Agroklimat dan Iklim

Maritim BMKG

Badan Meteorologi

Klimatologi dan

Geofisika

Badan Meteorologi

Klimatologi dan

Geofisika

Pengelolaan Perubahan

Iklim dan Kualitas Udara

BMKG

IV.6

IV.5

Meningkat nya akurasi Prakiraan

Iklim

I.L.B.10-22

Page 360: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATORINSTANSI

PELAKSANA

KODE

KEGIATAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)TARGET TAHUN 2015

Meningkatnya kemampuan

pelayanan informasi meteorologi

melalui strengthening BMKG

Jumlah Propinsi yang memperoleh

pelayanan informasi meteorologi

melalui strengthening BMKG

33 Propinsi 114,80

108,84

Prosentase akurasi informasi gempa

bumi

75% 9,60

Prosentase akurasi peringatan dini

tsunami

75% 25,61

Prosentase jumlah kabupaten

potensi terdampak yang

memperoleh pelayanan mitigasi

gempabumi.

60% 10,99

Prosentase jumlah kabupaten

potensi terdampak yang

memperoleh pelayanan mitigasi

tsunami

60% 7,75

Prosentase ketersediaan data untuk

monitoring Gempabumi.

70% 44,00

Prosentase ketersediaan data untuk

monitoring Tsunami

50% 10,89

IV.8 Adaptasi Perubahan Iklim Rekomendasi kebijakan

pendayagunaan teknologi untuk

penurunan emisi gas CO2 dan

adaptasi perubahan iklim

3 0,50 Kementerian Riset

dan Teknologi

TOTAL 561,01

IV.8 3345 Pengelolaan Gempa Bumi

dan Tsunami BMKG Meningkatnya Layanan Informasi

dini gempabumi dan tsunami

Meningkatnya Layanan Mitigasi

gempabumi dan tsunami

Meningkatnya efisiensi

operasional gempabumi dan

tsunami

Badan Meteorologi

Klimatologi dan

Geofisika

I.L.B.10-23

Page 361: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

25,40

001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder

dalam rangka pengembangan industri di wilayah Sumatera

dan Kalimantan

2 1,00

002 Terfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat

Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Sumatera dan

Kalimantan

2 3,00

003 Terfasilitasinya pengembangan kawasan peruntukan

Industri (KPI) di wilayah Sumatera dan Kalimantan

- 0

004 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri (KI) di

wilayah Sumatera dan Kalimantan

4 9,40

005 Terfasilitasinya pengembangan sentra IKM di wilayah

Sumatera dan Kalimantan

15 0,9

006 Terfasilitasinya pengembangan industri daerah di wilayah

Sumatera dan Kalimantan

22 11,10

2 1852 Pengembangan

Fasilitasi Industri

Terwujudnya

Pengembangan Fasilitasi

19,75 Kementerian

Perindustrian001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder

dalam rangka pengembangan industri di wilayah Jawa dan Bali

2 1,00

002 Terfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat

Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Jawa dan Bali

2 2,50

003 Terfasilitasinya pengembangan kawasan peruntukan

Industri (KPI) di wilayah Jawa dan Bali

- 0

004 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri (KI) di

wilayah Jawa dan Bali

12 5,25

BIDANG: EKONOMI

ISU STRATEGIS: TRANSFORMASI STRUKTUR INDUSTRI DALAM ARTI LUAS

A. INDUSTRI MANUFAKTURA.1. PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Kementerian

Perindustrian

1 1851 Pengembangan

Fasilitasi Industri

Wilayah I

Terwujudnya

Pengembangan Fasilitasi

Industri Wilayah I

I.L.B.11-1

Page 362: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

005 Terfasilitasinya pengembangan sentra IKM di wilayah

Jawa dan Bali

7 0,9

006 Terfasilitasinya pengembangan industri daerah di wilayah

Jawa dan Bali

22 10,10

26,35

001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder

dalam rangka pengembangan industri di wilayah Nusa

Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua

2 1,25

002 Terfasilitasinya pengembangan Wilayah Pusat

Pertumbuhan Industri (WPPI) di wilayah Nusa Tenggara,

Sulawesi, Maluku, dan Papua

2 3,50

003 Terfasilitasinya pengembangan kawasan peruntukan

Industri (KPI) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku,

dan Papua

- 0

004 Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri (KI) di

wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua

3 7,00

005 Terfasilitasinya pengembangan sentra IKM di wilayah

Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua

1 1,00

006 Terfasilitasinya pengembangan industri daerah di wilayah

Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua

10 13,60

Kementerian

Perindustrian

3 1853 Pengembangan

Fasilitasi Industri

Wilayah III

Terwujudnya

Pengembangan Fasilitasi

Industri Wilayah III

I.L.B.11-2

Page 363: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

154,80

001 Tersusunnya Standar Produk 6 5,00

002 Terustruturisasinya perusahaan 100 122,10

003 Meningkatnya kemampuan SDM 600 5,89

004 Terciptanya economies of scale melalui pengembangan

entitas klaster

2 18,24

005 Lengkapnya struktur industri 1 2,16

006 Meningkatnya perencanaan dan evaluasi 2 1,34

21,71

001 Tersusunnya Standar Produk 18 4,40

002 Meningkatnya kompetensi SDM Industri 120 1,60

003 Terfasilitasinya Pengembangan Industri Kimia Hilir 3 10,21

004 Lengkapnya struktur industri 1 3,70

005 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan Industri Kimia Hilir

2 1,80

6 1877 Revitalisasi dan

Penumbuhan Industri

Terwujudnya Revitalisasi

dan Penumbuhan Industri

21,89 Kementerian

Perindustrian001 Terfasilitasinya revitalisasi dan pengembangan industri

pupuk

5 2,00

002 Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri petrokimia 3 1,40

003 Tumbuh dan berkembangnya industri garam regional 2 2,00

004 Tersusunnya Rancangan Standar Nasional Indonesia

(RSNI) dan pemberlakuan SNI Wajib produk IKD

13 2,00

005 Tersusunnya Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia (SKKNI)

1 0,5

006 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi, dan

investasi

5 2,00

A. 2. PENUMBUHAN POPULASI DAN PEMERATAAN PERSEBARAN INDUSTRI

Kementerian

Perindustrian

Kementerian

Perindustrian

4 1875 Revitalisasi dan

Penumbuhan Industri

Tekstil dan Aneka

Terwujudnya revitalisasi dan

penumbuhan industri tekstil

dan aneka

5 1876 Revitalisasi dan

Penumbuhan Indsutri

Kimia Hilir

Terwujudnya Revitalisasi

dan Penumbuhan Indsutri

Kimia Hilir

I.L.B.11-3

Page 364: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

007 Terfasilitasinya pemanfaatan Center of Excellence industri

petrokimia

1 3,00

008 Terfasilitasinya sektor industri kimia dasar yang

menerapkan industri hijau

2 1,00

009 Terfasilitasinya lembaga Otoritas Nasional Senjata Kimia 1 3,00

010 Tersusunnya Pusat Data dan Informasi Nasional tentang

Bahan Kimia (National Chemical Inventory)

1 1,00

011 Tersusunnya program dan evaluasi kinerja industri kimia

dasar

6 1,49

012 Tersusunnya Roadmap pengembangan industri kimia

dasar

2 2,50

013 Terbangunnya pilot plant/pabrik industri kimia dasar 2 0

15,59

001 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk

Industri Material Dasar Logam

5 6,00

002 Terfasilitasinya iklim usaha dan investasi yang kondusif 2 1,50

003 Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan

investasi Industri Material Dasar Logam

2 2,34

004 Tersedianya SDM Industri Material Dasar Logam yang

terlatih

50 2,00

005 Terfasilitasinya Industri Material Dasar Logam Berbasis

Industri Hijau

20 1,50

006 Terfasilitasinya pengembangan industri material dasar

logam khusus

1 0,75

007 Terfasilitasinya P3DN industri material dasar logam 1 0,5

008 Terfasilitasinya Penyusunan Program dan Penyelesaian

Isu Aktual

1 1,00

Kementerian

Perindustrian

1878 Revitalisasi dan

Penumbuhan Industri

Material Dasar Logam

Terwujudnya Revitalisasi

dan Penumbuhan Industri

Material Dasar Logam

7

I.L.B.11-4

Page 365: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

110,00

001 Pengembangan industri oleokimia dan kemurgi 2 81,90

002 Pengembangan Hutan dan Perkebunan Lainnya 3 10,55

003 Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) 12 1,10

004 Partisipasi Dit. IHHP dalam sidang dan pameran di dalam

negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)

15 14,35

005 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan

Laporan

4 2,10

30,00

001 Terlaksananya Pengembangan Industri Pangan 2 5,00

002 Terlaksananya Pengembangan Industri Bahan Penyegar 3 8,40

003 Terlaksananya Pengembangan Industri Minuman Lainnya 2 2,30

004 Tersusunnya Standard Pada Industri Minuman dan

Tembakau

5 5,40

005 Partisipasi Dit. Industri Mintem dalam Sidang dan Pemran

di Dalam Negeri (DN) maupun Luar Negeri (LN)

15 6,50

006 Tersusunnya Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

3 2,40

108,21

001 Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan 1 80,00

002 Terlaksananya Pengembangan Industri Pangan 4 9,41

003 Tersusunnya Pengembangan Industri Pakan 1 1,63

004 Terlaksananya Pengembangan Industri Bahan Penyegar 1 4,13

005 Terlaksananya Pengembangan Industri Oleofood 1 2,25

006 Standardisasi 8 5,45

007 Promosi dan kerjasama pada Industri Makanan, Hasil laut

dan Perikanan

8 3,00

008 Rumusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3 2,35

Kementerian

Perindustrian

Kementerian

Perindustrian

10

Terwujudnya Revitalisasi

dan Penumbuhan Industri

Hasil Hutan dan Perkebunan

9 1834 Revitalisasi dan

Penumbuhan Industri

Minuman dan

Tembakau

Terwujudnya Revitalisasi

dan Penumbuhan Industri

Minuman dan Tembakau

8 1833 Revitalisasi dan

Penumbuhan Industri

Hasil Hutan dan

Perkebunan

1835 Revitalisasi dan

Penumbuhan Industri

Makanan, Hasil Laut

dan Perikanan

Terwujudnya Revitalisasi

dan Penumbuhan Industri

Makanan, Hasil Laut dan

Perikanan

I.L.B.11-5

Page 366: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

19,00

001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan 5 3,56

002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri 3 2,16

003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri 150 2,50

004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi 1 7,32

005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama 3 0,672

006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database 4 2,79

007 Tersedianya peralatan produksi kendaraan angkutan

umum murah

- 0

21,07

001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri 6 5,57

002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri 5 3,00

003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri 580 9,00

004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri 1 0,8

005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri 10 2,70

24,00

001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri

Elektronika dan Telematika

9 4,00

002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri Elektronika

dan Telematika

56 4,00

003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Elektronika dan

Telematika

380 6,00

004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri

Elektronika dan Telematika

2 2,00

005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri

Elektronika dan Telematika

10 5,00

006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database 4 3,00

11 1846 Penumbuhan Industri

Alat Transportasi

Darat

Terwujudnya Penumbuhan

Industri Alat Transportasi

Darat

12 1847 Penumbuhan Industri

Maritim dan

Kedirgantaraan dan

Alat Pertahanan

Terwujudnya Penumbuhan

Industri Maritim dan

Kedirgantaraan dan Alat

Pertahanan

13 1848 Penumbuhan Industri

Elektronika dan

Telematika

Terwujudnya Penumbuhan

Industri Elektronika dan

Telematika

Kementerian

Perindustrian

Kementerian

Perindustrian

Kementerian

Perindustrian

I.L.B.11-6

Page 367: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

45,00

001 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri 2 4,39

002 Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri 15 2,99

003 Meningkatnya Kompetensi SDM Industri 320 3,02

004 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri 5 29,56

005 Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri 5 2,94

006 Tersedianya Dokumen Perencanaan/Evaluasi/Database 2 2,10

278,40

001 Tersedianya SDM Aparatur yang Kompeten di Bidang

Industri

1.630 20,10

002 Terselenggaranya Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi

dan Kompetensi

14.920 104,97

004 Penguatan Infrastruktur Kelembagaan 9 104,71

005 Tersedianya Layanan Pendukung Kerja yang Memadai 12 40,45

006 Tersedianya Laporan Evaluasi 20 8,18

370,28

001 Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Industri Berbsis

Spesialisasi dan Kompetensi

1.490 37,17

002 Terselenggaranya Pendidikan Tinggi Vokasi Industri

Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi

2.050 74,13

003 Terfasilitasinya Pengembangan Pendidikan Industri 8 19,80

004 Penguatan Infrastruktur Kelembagaan 17 84,00

005 Tersedianya Layanan Pendukung Kerja yang Memadai 12 147,00

006 Tersedianya Laporan Evaluasi 20 8,18

A. 3. PENINGKATAN DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS INDUSTRI

Kementerian

Perindustrian

14 1850 Penumbuhan Industri

Permesinan dan Alat

Mesin Pertanian

Terwujudnya Penumbuhan

Industri Permesinan dan

Alat Mesin Pertanian

16 5277 Peningkatan Kualitas

Pendidikan Vokasi

Industri

15 1830 Peningkatan Kualitas

SDM Industri

Meningkatnya kualitas SDM

Industri

Meningkatnya kualitas

pendidikan vokasi industri

Kementerian

Perindustrian

Kementerian

Perindustrian

I.L.B.11-7

Page 368: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

78,82

001 Jumlah Produk yang dikembangkan 8 6,37

002 Jumlah Sentra yang dikembangkan 15 8,10

003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin

peralatan

20 3,00

004 Jumlah Unit Usaha IKM 200 10,60

005 Jumlah UPT yang difasilitasi 10 6,00

006 Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi Promosi dan

Pameran

30 5,75

007 Jumlah Daerah Dekonsentrasi 14 39,00

70,89

001 Jumlah Produk yang dikembangkan 6 9,00

002 Jumlah Sentra yang dikembangkan 10 11,00

003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin

peralatan

20 8,00

004 Jumlah Unit Usaha IKM 30 3,00

005 Jumlah UPT yang difasilitasi 2 10,07

006 Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi Promosi dan

Pameran

10 4,12

007 Jumlah Daerah Dekonsentrasi 7 25,70

19 1839 Penyebaran dan

Penumbuhan Industri

Terwujudnya Penyebaran

dan Penumbuhan Industri

75,27 Kementerian

Perindustrian001 Jumlah Produk yang dikembangkan 7 7,30

002 Jumlah Sentra yang dikembangkan 12 6,20

003 Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin

peralatan

12 3,00

004 Jumlah Unit Usaha IKM 90 12,80

005 Jumlah UPT yang difasilitasi 6 3,00

18 1838 Penyebaran dan

Penumbuhan Industri

Kecil dan Menengah

Wilayah II

Terwujudnya Penyebaran

dan Penumbuhan Industri

Kecil dan Menengah Wilayah

II

17 1837 Penyebaran dan

Penumbuhan Industri

Kecil dan Menengah

Wilayah I

Terwujudnya Penyebaran

dan Penumbuhan Industri

Kecil dan Menengah Wilayah

I

Kementerian

Perindustrian

Kementerian

Perindustrian

I.L.B.11-8

Page 369: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

006Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi Promosi dan

Pameran

8 2,76

007 Jumlah Daerah Dekonsentrasi 12 37,21

008 Jumlah Laporan Kegiatan/Monev Pengembangan IKM 1 0,50

2,99

002 Jumlah IDN yang memanfaatkan IRIS 20 1,63

003 Jumlah IDN yang terfasilitasi 6 1,36

8,30

001 Jumlah data pendukung peningkatan akses produk dan

jasa industri

12 7,00

002 Jumlah fasilitasi pemanfaatan rantai suplai global 1 0,30

003 Jumlah kerjasama teknik yang mendukung akses sumber

daya industri

2 0,80

004 Jumlah rencana kerjasama investasi asing 5

9,22

001 Jumlah data pendukung peningkatan akses produk dan

jasa industri

36 6,52

002 Jumlah fasilitasi pemanfaatan rantai suplai global 1 0,20

003 Jumlah kerjasama teknik yang mendukung akses sumber

daya industri

2 1,38

004 Jumlah rencana kerjasama investasi asing 5 1,12

17,98

001 Meningkatnya RSNI 100 4,38

002 Tersusunnya regulasi teknis terkait dengan SNI 14 3,90

003 Tersusunnya skema sertifikasi mutu produk 5 2,43

004 Terlaksananya pengawasan SNI 1 2,92

005 Terlaksananya manajemen kinerja Pusat Standardisasi 12 2,63

006 Meningkatnya harmonisasi dan kerjasama regulasi khusus 1 1,75

20 1855 Peningkatan

Ketahanan Industri

Terwujudnya Peningkatan

Ketahanan Industri

21 1856 Pengembangan Kerja

Sama Industri

Internasional Wilayah

I dan Multilateral

Terwujudnya

Pengembangan Kerja Sama

Industri Internasional

Wilayah I dan Multilateral

Kementerian

Perindustrian

Kementerian

Perindustrian

Kementerian

Perindustrian

Kementerian

Perindustrian

22 1857 Pengembangan Kerja

Sama Industri

Internasional Wilayah

II dan Regional

Terwujudnya

Pengembangan Kerja Sama

Industri Internasional

Wilayah II dan Regional

23 1860 Perencanaan

Kebijakan

Standardisasi Industri

Terwujudnya Perencanaan

Kebijakan Standardisasi

Industri

I.L.B.11-9

Page 370: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

24 3986 Riset dan

Standardisasi Bidang

Terlaksananya Riset dan

Standardisasi Bidang

42,62 Kementerian

Perindustrian001 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Aceh yang

siapditerapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing

industri

7 0,58

003 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Aceh kepada

dunia usaha

25 1,60

006 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Medan yang siap

diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing

industri

2 0,45

008 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Medan

kepada dunia usaha

216 4,28

011 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Padang yang siap

diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing

industri

11 0,84

013 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Padang

kepada dunia usaha

180 2,50

016 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Palembang yang

siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing

industri

9 0,68

018 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri

Palembang kepada dunia usaha

130 2,93

021 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Lampung yang

siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing

industri

8 0,33

023 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Lampung

kepada dunia usaha

6 8,13

026 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Surabaya yang

siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing

industri

1 0,45

028 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Surabaya

kepada dunia usaha

900 6,24

031 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Samarinda yang

siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing

industri

3 0,80

I.L.B.11-10

Page 371: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

033 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri

Samarinda kepada dunia usaha

135 3,23

036 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Pontianak yang

siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing

industri

4 0,19

038 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri

Pontianak kepada dunia usaha

350 3,42

041 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Banjarbaru yang

siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing

industri

12 0,38

043 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri

Banjarbaru kepada dunia usaha

100 2,88

046 Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Manado yang siap

diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing

industri

7 0,72

048 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Manado

kepada dunia usaha

80 0,89

051Terwujudnya hasil litbang Brst Industri Ambon yang siap

diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing

industri

5 0,58

053 Terwujudnya jasa pelayanan teknis Brst Industri Ambon

kepada dunia usaha

210 0,52

14,48

001 terwujudnya Layanan Jasa Sertifikasi 600 5,13

002 Meningkatnya kemampuan kelembagaan sertifikasi

industri

2 4,15

003 Terlayaninya operasional BSI 12 5,18

1 2605 Peningkatan Promosi

Konvensi, Insentif,

Meningkatnya Promosi

Konvensi, Insentif, Even dan

50,9 Kementerian

ParekrafJumlah Jejaring Konvensi, Insentif, Event dan Minat Khusus

(Asosiasi)

12

Jumlah Promosi Destinasi Konvensi, Insentif, Even, dan Minat

Khusus pada Internasional Event (destinasi)

12

524225 Sertifikasi Industri Terlaksananya Sertifikasi

Industri

Kementerian

Perindustrian

B. PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

I.L.B.11-11

Page 372: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah Komunitas / Lembaga yang mendapat dukungan untuk

penyelenggaraan event KIEMK (Komunitas)

10

26,8

Jumlah kajian pengembangan informasi pasar pariwisata

dalam dan luar negeri (naskah)

14

Jumlah model perancangan pemasaran pariwisata dalam dan

luar negeri (naskah)

2

Jumlah informasi pariwisata melalui Familiarization Trip

(Widyawisata Pengenalan) (media)

12

54,7

Jumlah direct promotion di pusat-pusat keramaian dan

perbelanjaan (event)

13

Jumlah event pariwisata berskala nasional dan internasional

(event)

35

Jumlah even seni, budaya dan pariwisata daerah yang

didukung (event)

45

Jumlah Pusat Informasi Pariwisata Dalam Negeri di Bandara

bertaraf Internasional

1

Jumlah event pariwisata daerah (daerah) 33

112,8

Jumlah partisipasi pada Bursa Pariwisata Internasional (event) 27

Jumlah event misi penjualan (Sales Mission) di Fokus Pasar

Wisatawan (event)

9

Jumlah event Festival Indonesia yang memperoleh dukungan

(event)

7

Jumlah Promosi Pariwisata Indonesia (Visit Indonesia Tourism

Officers) di luar negeri (kota)

14

Jumlah daerah yang mengikuti even Pariwisata Internasional

(unit)

11

5 2609 Peningkatan

Pencitraan Indonesia

Meningkatnya Pencitraan

Indonesia

102,2 Kementerian

ParekrafJumlah Kajian tentang Strategi Komunikasi Promosi

Pariwisata Indonesia (Kajian)

5

Terwujudnya

Pengembangan Pasar dan

Informasi Pariwisata

Meningkatnya Promosi

Pariwisata dalam negeri

4 2608 Peningkatan Promosi

Pariwisata luar negeri

Meningkatnya Promosi

Pariwisata luar negeri

2607 Peningkatan Promosi

Pariwisata dalam

negeri

Kementerian

Parekraf

Kementerian

Parekraf

Kementerian

Parekraf

2 2606 Pengembangan Pasar

dan Informasi

Pariwisata

3

I.L.B.11-12

Page 373: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah Materi Promosi Pariwisata (Kawasan Strategis

Pariwisata Nasional

7 Minat Khusus)

16

Jumlah Diseminasi Promosi Pariwisata (Fokus Pasar Luar

Negeri dan Dalam Negeri)

16

Jumlah Informasi Potensi Pariwisata Daerah (daerah) 32

32,3

Jumlah peserta sadar wisata (orang) 5.000

Jumlah peserta bimbingan teknis pemberdayaan destinasi

pariwisata (orang)

580

70,0

Jumlah desa wisata (desa) 561

128,4

Jumlah lokasi daya tarik wisata nasional (lokasi) 16

21,9

Jumlah Standar Usaha Pariwisata (naskah) 13

Jumlah auditor usaha pariwisata (orang) 1.500

Jumlah fasilitasi pembentukan LSU (unit) 15

Jumlah industri/usaha pariwisata yang disertifikasi ( Unit) 60.000

Jumlah industri / usaha pariwisata mikro dan kecil yang

difasilitasi untuk meningkatkan nilai tambah (Unit)

5.400

38,1

Jumlah laporan perencanaan, monitoring dan evaluasi,

kerjasama, kepegawaian, hukum, keuangan dan umum

(laporan)

33

Terwujudnya Pemberdayaan

Masyarakat di Destinasi

Pariwisata

Meningkatnya PNPM

Mandiri Pariwisata

Pemberdayaan

Masyarakat di

Destinasi Pariwisata

Terwujudnya

Pengembangan Daya Tarik

Pariwisata

9 2603

10 2604 Dukungan Manajemen

dan Dukungan Teknis

Lainnnya Ditjen

Pengembangan

Destinasi Pariwisata

Terwujudnya Dukungan

Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnnya Ditjen

Pengembangan Destinasi

Pariwisata

6 2599

Pengembangan

Industri Pariwisata

Terwujudnya

Pengembangan Industri

Pariwisata

7 2600 Peningkatan PNPM

Mandiri Bidang

Pariwisata

8 2601 Pengembangan Daya

Tarik Pariwisata

Kementerian

Parekraf

Kementerian

Parekraf

Kementerian

Parekraf

Kementerian

Parekraf

Kementerian

Parekraf

I.L.B.11-13

Page 374: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

50,7

Jumlah daerah yang difasilitasi/ didukung untuk menjadi

destinasi pariwisata nasional (daerah)

16

Jumlah lokasi KSPN yang difasilitasi untuk meningkatkan

kualitas tata kelola destinasi (DMO) (lokasi)

16

Jumlah lokasi yang difasilitasi promosi Investasi pariwisata

(lokasi)

16

32,5

Jumlah lokasi yang difasilitasi kegiatan pengembangan Wisata

Minat Khusus, Konvensi, Insentif ,dan Even (Lokasi)

10

Jumlah produk wisata minat khusus yang dikembangkan

(Produk)

7

10,7

Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan

ekonomi kreatif (Orang)

610

271,2

Jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang terserap di

pasar kerja (orang)

1.490

15 5191 Pengembangan Seni

Pertunjukan dan

Terwujudnya

Pengembangan Seni

86,0 Kementerian

Parekraf Jumlah Pelaku Kreatif sektor EKSB yang meningkat jejaring di

bidang seni pertunjukan dan industri musik (orang)

990

Jumlah Pelaku Kreatif sektor EKSB yang meningkat akses

pasarnya di bidang seni pertunjukan dan industri musik

(orang)

800

Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang meningkat

kemampuan kreasi dan produksi di bidang seni pertunjukan

dan industri musik (orang)

1.650

Perancangan Destinasi

dan Investasi

Pariwisata

Terwujudnya Perancangan

Destinasi dan Investasi

Pariwisata

11 5187

12 5188 Pengembangan Wisata

Minat Khusus

Konvensi, Insentif, dan

Event

Terwujudnya

Pengembangan Wisata Minat

Khusus Konvensi, Insentif,

dan Event

13 2614 Pengembangan

Sumber Daya manusia

Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

Terwujudnya

Pengembangan Sumber Daya

manusia Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

14 2615 Pengembangan

Pendidikan Tinggi

Bidang Pariwisata

Terwujudnya

Pengembangan Pendidikan

Tinggi Bidang Pariwisata

Kementerian

Parekraf

Kementerian

Parekraf

Kementerian

Parekraf

Kementerian

Parekraf

I.L.B.11-14

Page 375: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah daerah yang difasilitasi pengembangan ruang kreatif

(daerah)

14

40,0

Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang meningkat jejaring di

bidang seni rupa (orang)

530

Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang meningkat akses

pasarnya di bidang seni rupa (orang)

200

Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang meningkat

kemampuan kreasi dan produksi di bidang seni rupa (orang)

575

28,1

Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat jejaring

ekonomi kreatif berbasis Media (orang)

794

Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat akses

pasar di bidang Media (orang)

289

Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat

kemampuan kreasi dan produksi di bidang Media (orang)

928

28,1

Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat jejaring

ekonomi kreatif berbasis Desain dan Arsitektur (orang)

250

Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat akses

pasar di bidang Desain dan Arsitektur (orang)

150

Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang meningkat

kemampuan kreasi dan produksi di bidang Desain dan

Arsitektur (orang)

500

JUMLAH 1.185.104

Pengembangan Desain

dan Arsitektur

Terwujudnya

Pengembangan Desain dan

Arsitektur

Pengembangan Seni

Rupa

Terwujudnya

Pengembangan Seni Rupa

17 5196 Pengembangan

Ekonomi Kreatif

berbasis Media

Terwujudnya

Pengembangan Ekonomi

Kreatif berbasis Media

519316

18 5197

Kementerian

Parekraf

Kementerian

Parekraf

Kementerian

Parekraf

I.L.B.11-15

Page 376: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Perizinan dan Non

Perizinan Yang Menjadi Wewenang BKPM, PTSP Provinsi,

PTSP Kab./Kota Yang Terbangun Dalam SPIPISE

1 Paket sistem

Jumlah Peningkatan perangkat daerah PTSP yang terhubung

dalam SPIPISE dan Tracking System

50

Kabupaten/Kot

a

Jumlah Pengembangan Sistem Pendukung SPIPISE 1 paket sistem

Jumlah Provinsi dan kab/kota yang mengikuti sosialisasi dan

pelatihan

50 kab/kota

2. 5264 Pengembangan PTSP

Nasional

Tersedianya konsep PTSP

Nasional

Rekomendasi Konsep Pengembangan PTSP Nasional 1 Rekomendasi 0,75 BKPM

Jumlah fasilitasi persiapan transaksi proyek KPS infrastruktur Fasilitasi 10

proyek

Jumlah Proyek KPS infrastuktur yang akan ditawarkan (ready

to offer )

3 proyek

Jumlah Kegiatan pemasaran proyek KPS infrastruktur 7 kegiatan

pemasaran

Jumlah Rumusan Rekomendasi Penyederhanaan Prosedur

Penanaman Modal

1 paket

rekomendasi

Jumlah rumusan penyempurnaan dan pengembangan

kebijakan penanaman modal

1 paket

rumusan

Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal 43 kegiatan

Jumlah perizinan yang dapat di proses dalam satu satuan

waktu tertentu

4000 perijinan

Jumlah Kunjungan dalam rangka pemberian konsultasi

(advising ) mengenai pelayanan pada kantor Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP)

3 kali kunjungan

(ke daerah) dan

12 penerimaan

konsultasi

Jumlah Penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi

aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal

22 kali

20,8 BKPM

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Perijinan

Penanaman Modal

32245

Meningkatnya kualitas

Sistem Pelayanan Informasi

dan perijinan Investasi

Secara Elektronik/ Online

(SPIPISE)

Pengembangan Sistem

Pelayanan Informasi

dan Perijinan Investasi

Secara Elektronik

(SPIPISE)

1. 3206

BKPM

3 5089 Fasilitasi percepatan

investasi kerjasama

pemerintah swasta

Tersedianya informasi

potensi investasi dan

fasilitasi proyek strategis

nasional di bidang

infrastruktur

12,01 BKPM

4 3213 Peningkatan

Deregulasi Kebijakan

Penanaman Modal

Tersedianya rancangan

kebijakan penanaman modal

yang lebih kondusif

11,47

C. PENANAMAN MODAL

BKPM2,91Meningkatnya kapasitas

pelayanan perizinan

penanaman modal

I.L.B.11-16

Page 377: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah keputusan pemberian fasilitas penanaman modal

kepada perusahaan yang dapat diproses dalam satu satuan

waktu tertentu

1000

persetujuan

Jumlah koordinasi pelayanan fasilitas penanaman modal 5 kali

Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi

aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal (capacity

building )

8 materi (dalam

negeri dan luar

negeri)

Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor; 3 Peraturan

Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi

pelayanan publik ;

2 KEG

Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online yang dilayani

melalui INATRADE

6000 PERUS

Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan; 36 KEG

Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan; 42 KEG

Jumlah partisipasi sidang - sidang fasilitasi perdagangan

didalam dan luar negeri;

20 KEG

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi

perdagangan

6 laporan

Jumlah Penerbitan SKA dengan sistem otomasi 900000 SKA

Persentase Peningkatan Ekspor Jasa 5%

Hasil perundingan bidang jasa di forum internasional 38 hasil

perundingan

Jumlah posisi runding yang disusun 40 posisi

runding

BKPM3,49Meningkatnya kualitas

pelayanan fasilitas

penanaman modal

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Fasilitas

Penanaman Modal

3225

D. PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR

Kemendag11,98Meningkatnya ekspor jasa8 3740 Peningkatan

Kerjasama di Bidang

Perdagangan Jasa

Kemendag7 3736 Pengelolaan Fasilitasi

Ekspor dan Impor

Tersedianya Kebijakan,

Koordinasi, Bimbingan

Teknis, Monitoring dan

Evaluasi di Bidang Fasilitasi

Ekspor dan Impor

23

6

I.L.B.11-17

Page 378: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Pemenuhan ASEAN Economy Community Scorecard 90

Hasil perundingan kerja sama perdagangan ASEAN, ASEAN

Mitra Dialog, Antar dan Sub Regional serta bilateral dengan

Negara anggota ASEAN (termasuk guidance of

principal/Summary of Discussion/Deklarasi)

80 hasil

perundingan

Partisipasi aktif dalam perundingan kerja sama ASEAN, ASEAN

Mitra Dialog, Antar dan Sub Regional serta bilateral dengan

Negara anggota ASEAN

80 perundingan

Jumlah posisi runding yang disusun 80 posisi

runding

Jumlah penanganan isu-isu perdagangan ASEAN 3 isu

Jumlah kesepakatan kerja sama perdagangan ASEAN, ASEAN

Mitra Dialog dan bilateral dengan Negara anggota ASEAN yang

diratifikasi

3 proses

ratifikasi

Kemendag9 3742 Peningkatan

Kerjasama dan

Perundingan ASEAN

Meningkatnya kesiapan

Indonesia menghadapi

ASEAN Economic Community

(AEC)

10

I.L.B.11-18

Page 379: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Miliar)INSTANSI PELAKSANA

1 2221 Peningkatan kompetensi

tenaga kerja bidang industri

Peningkatan kompetensi tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang mendapat

pelatihan berbasis kompetensi

55.772 290,53 Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

2 2207 Pengembangan sistem dan

pelaksanaan sertifikasi

komptensi profesi

Pengembangan dan pelaksanaan

sertifikasi

Pengembangan perangkat dan

pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi

Kerja

41.000 51,31 Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

3 2217 Peningkatan kapasitas

kelembagaan, sarana dan

pemberdayaan kelembagaan

pelatihan dan produktifitas

Peningkatan peralatan pelatihan di

Balai latihan kerja

Sarana dan Prasarana yang sesuai

dengan standar

350 508,50 Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

4 2218 Peningkatan

penyelenggaraan

pemagangan dalam dan luar

negeri Binalattas

Penyelenggaraan pemagangan tenaga

kerja

Meningkatnya jumlah peserta

pemagangan

8310 50,43 Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

5 2220 Pengembangan dan

peningkatan produktifitas

Binalattas

Peningkatan produktifitas tenaga kerja Penerapan Alat, teknik dan Metode

Peningkatan Produktivitas dan

Pelatihan Kewirausahaan

9422 79,71 Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

6 2216 Peningkatan kompetensi

instruktur dan tenaga

kepelatihan Binalattas

Peningkatan kompetensi instruktur Jumlah Instruktur dan PSM yang

ditingkatkan kompetensinya

894 36,01 Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

7 1830 Peningkatan kualitas SDM

industri

Meningkatkan kualitas SDM industri Tersedianya SDM Aparatur yang

kompeten di bidang industri

14.290 599,23 Kementerian

PerindustrianJumlah penyelenggaraan diklat

berbasis kompetensi dalam setahun

18 6,87

Laporan Kerja Sama diklat DN dan LN

yang diimplementasikan12 2,53

Jumlah penyelenggaraan diklat

berbasis kompetensi dalam setahun19 4,06

Laporan Kerja Sama diklat DN dan LN

yang diimplementasikan6 1,92

Kementerian ESDM

Kementerian ESDM1918 Pendidikan dan Pelatihan

Ketenagalistrikan dan energi

Terbarukan, dan Konservasi

Energi

9

BIDANG EKONOMI

ISU STRATEGIS - PENINGKATAN DAYA SAING TENAGA KERJA

1917 Pendidikan dan pelatihan

Geologi8 Terwujudnya Sumber Daya Manusia

yang Memiliki Kompetensi,

Profesional, Berdaya Saing Tinggi, dan

Bermoral dalam rangka Menjalankan Terwujudnya Sumber Daya Manusia

yang Memiliki Kompetensi,

Profesional, Berdaya Saing Tinggi, dan

Bermoral dalam rangka Menjalankan

I.L.B.12-1

Page 380: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Miliar)INSTANSI PELAKSANA

Jumlah penyelenggaraan diklat

berbasis kompetensi dalam setahun105 22,69

Laporan Kerja Sama diklat DN dan LN

yang diimplementasikan5 1,76

Jumlah penyelenggaraan diklat

berbasis kompetensi dalam setahun5 1,53

Laporan Kerja Sama diklat DN dan LN

yang diimplementasikan5 0,38

Jumlah penyelenggaraan diklat

berbasis kompetensi dalam setahun55 17,07

Laporan Kerja Sama diklat DN dan LN

yang diimplementasikan5 1,06

13 2075 Standardisasi, Sertifikasi, dan

Pendidikan Berkelanjutan

Bagi SDM Kesehatan

Terselenggaranya Standarisasi,

Sertifikasi dan Pendidikan

Berkelanjutan SDM Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang

teregistrasi100.000 19,35 Kementerian Kesehatan

14 2076 Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur

Meningkatnya Pendidikan dan

Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur

Jumlah SDM kesehatan yang dilatih 9.000 170,00 Kementerian Kesehatan

15 2077 Pendidikan dan Pelatihan

Tenaga Kesehatan

Meningkatnya Pelaksanaan Pendidikan

dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga

pendidik yang ditingkatkan

kemampuannya melalui pelatihan

1.200 20,00 Kementerian Kesehatan

16 5234 Pelaksanaan Internship

Tenaga Kesehatan

Terselenggaranya Pelaksanaan

Internship Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang

mengikuti internship7.000 250,00 Kementerian Kesehatan

Jumlah Kegiatan pelatihan

keterampilan tukang, teknisi peralatan

dan perbengkelan

15.000

Jumlah Revitalisasi balai peningkatan

kemampuan dan kompetensi

konstruksi

44

Jumlah pengadaan sarana dan

prasarana BP Konstruksi

11

Jumlah Paket Standar Kompetensi

Kerja Bidang Komunikasi dan

Informatika

4 1,96

Jumlah SDM Komunikasi dan

Informatika yang Bersertifikasi

500 2,78

183,82 Kementerian Pekerjaan

Umum

18 3039 Kegiatan Penelitian dan

pengembangan literasi dan

profesi serta pengembangan

SDM komunikasi dan

informatika

Pengembangan kompetensi SDM

komunikasi dan informatika

Kementerian

Komunikasi dan

Informatika

Pendidikan dan Pelatihan

Teknologi Mineral, Batu Bara,

dan Panas Bumi

1921

Pembinaan kompetensi dan pelatihan

konstruksi

12

Kementerian ESDM

Kementerian ESDM

Kementerian ESDM

10

11

1919

17

1920

Pendidikan dan Pelatihan

Minyak dan Gas Bumi

Pendidikan dan Pelatihan

Tambang Bawah Tanah

Terwujudnya Sumber Daya Manusia

yang Memiliki Kompetensi,

Profesional, Berdaya Saing Tinggi, dan

Bermoral dalam rangka Menjalankan Terwujudnya Sumber Daya Manusia

yang Memiliki Kompetensi,

Profesional, Berdaya Saing Tinggi, dan

Bermoral dalam rangka Menjalankan Terwujudnya Sumber Daya Manusia

yang Memiliki Kompetensi,

Profesional, Berdaya Saing Tinggi, dan

Bermoral dalam rangka Menjalankan

2439 Kegiatan pembinaan

kompetensi dan pelatihan

konstruksi

I.L.B.12-2

Page 381: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Miliar)INSTANSI PELAKSANA

Diklat manajemen SDM KUKM 270

Kemitraan Diklat UMKM 270

20 1975 Pengembangan SDM

Perhubungan Darat

Penyelenggaraan diklat kompetensi

SDM perhubungan

Lulusan diklat perhubungan darat

(pembentukan, penjenjangan, dan

keterampilan teknis) yang profesional,

kompeten dan berdaya saing nasional

dan internasional

2.133 3.954,51 Kementerian

Perhubungan

21 1976 Pengembangan SDM

Perhubungan Laut

Penyelenggaraan diklat kompetensi

SDM perhubungan

Lulusan diklat perhubungan laut

(pembentukan, penjenjangan, dan

keterampilan teknis) yang profesional,

kompeten dan berdaya saing, nasional

dan internasional

30.350 Kementerian

Perhubungan

22 1977 Pengembangan SDM

Perhubungan Udara

Penyelenggaraan diklat kompetensi

SDM perhubungan

Lulusan diklat aparatur perhubungan

yang profesional, kompeten dan

berdaya saing.

2904 Kementerian

Perhubungan

23 1978 Pengembangan SDM Aparatur

Perhubungan

Penyelenggaraan diklat kompetensi

SDM perhubungan

Lulusan diklat perhubungan udara

(pembentukan, penjenjangan, dan

keterampilan teknis) yang profesional,

kompeten dan berdaya saing, nasional

dan internasional

5210 Kementerian

Perhubungan

24 3996 Pendidikan Perhubungan

Darat

Penyelenggaraan diklat kompetensi

SDM perhubungan

Lulusan diklat perhubungan darat

(pembentukan, penjenjangan, dan

keterampilan teknis) yang profesional,

kompeten dan berdaya saing nasional

dan internasional

6279 Kementerian

Perhubungan

25 3997 Pendidikan Perhubungan

Laut

Penyelenggaraan diklat kompetensi

SDM perhubungan

Lulusan diklat perhubungan laut

(pembentukan, penjenjangan, dan

keterampilan teknis) yang profesional,

kompeten dan berdaya saing, nasional

dan internasional

207097 Kementerian

Perhubungan

26 3998 Pendidikan Perhubungan

Udara

Penyelenggaraan diklat kompetensi

SDM perhubungan

Lulusan diklat aparatur perhubungan

yang profesional, kompeten dan

berdaya saing.

6313 Kementerian

Perhubungan

4,29 Kementerian Koperasi

dan UKM19 2759 Kegiatan Peningkatan

kapasitas dan kompetensi

serta Advokasi SDM KUMKM

Meningkatnya kapasitas dan

kompetensi pengusaha skala mikro,

kecil dan menengah serta pengelola

I.L.B.12-3

Page 382: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Miliar)INSTANSI PELAKSANA

27 2614 Pengembangan SDM

Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif

Meningkatnya profesionalisme pelaku

sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

yang disertifikasi sebesar 6000 orang

Jumlah SDM peserta pembekalan sektor

kepariwisataan dan ekonomi kreatif

610 10,74 Kementerian Pariwisata

dan Ekonomi Kereatif

28 1810 Pemantapan Sistem Pelatihan

Pertanian

Penyelenggaraan Pelatihan Sumber

Daya Manusia (SDM) Pertanian

Aparatur Pertanian yang ditingkatkan

Kompetensinya melalui pelatihan

pertanian dan non aparatur yang

ditingkatkan kapasitasnya melalui

pelatihan pertanian

7792 227,62 Kementerian Pertanian

29 1811 Revitalisasi Pendidikan

Pertanian serta

Pengembangan Standarisasi

dan Sertifikasi Profesi SDM

Pertanian

Penyelenggaraan Pendidikan Sumber

Daya Manusia (SDM) Pertanian

Aparatur Pertanian yang mengikuti

pendidikan formal pasca sarjanan dan

aparatur pertanian yang mengikuti

pendidikan tinggi kedinasan pertanian

3731 135,61 Kementerian Pertanian

Jumlah masyarakat kelautan dan

perikanan lulusan pelatihan yang

kompeten (orang)

15.000

Jumlah aparatur lulusan pelatihan yang

kompeten2200

Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan

perikanan yang sesuai standar406

Persentase dokumen penatausahaan

kegiatan pelatihan KP100

117,00 Kementerian Kelautan

dan Perikanan30 2375 Pelatihan Kelautan dan

Perikanan

Penyelenggaraan diklat kompetensi

SDM Kelautan dan Perikanan

I.L.B.12-4

Page 383: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp Miliar)

INSTANSI

PELAKSANA

1 2744 Pengembangan Pembiayaan dan

Penjaminan Kredit bagi Koperasi

dan UMKM

Meningkatnya kapasitas penjaminan

kredit dan pengembangan sektor

strategis bagi koperasi dan UMKM

Pengembangan Clearing House

KUMKM

5 Unit 1,7 Kementerian

Koperasi dan UKM

Peningkatan Kualitas Tatalaksana

UMKM melalui Registrasi Usaha

1 Sistem 6,8 Kementerian

Koperasi dan UKM

Peningkatan Kualitas KUMKM melalui

Klasifikasi KUMKM dan Revitalisasi

Koperasi

400 KUMKM 3,9 Kementerian

Koperasi dan UKM

3 2753 Pengembangan Akses Koperasi dan

UKM ke Pasar Ekspor dan Fasilitasi

Impor

Berkembangnya pasar ekspor Koperasi

dan UMKM

Uji Coba Sistem Konsolidasi Kargo 1 Lokasi 1,0 Kementerian

Koperasi dan UKM

4 2754 Pengembangan Sarana Usaha

Pemasaran Koperasi dan UMKM

Berkembangnya sarana usaha

pemasaran KUMKM

Pasar tradisional yang direvitalisasi

melalui koperasi

45 Koperasi 44,4 Kementerian

Koperasi dan UKM

5 2755 Pengembangan Kemitraan Koperasi

dan UMKM

Berkembangnya kemitraan koperasi

dan UMKM

KUMKM yang difasilitasi menjadi

mitra investasi

200 KUMKM 5,0 Kementerian

Koperasi dan UKM

6 2757 Pemasyarakatan dan Pengembangan

Kewirausahaan

Meningkatnya motivasi dan budaya

berwirausaha serta berkembangnya

kewirausahaan

Diklat kewirausahaan dan

technopreneur

1500 Orang 9,0 Kementerian

Koperasi dan UKM

KUMKM yang difasilitasi untuk

mendapatkan sosialisasi dan

menerapkan standardisasi mutu

500 KUMKM 3,5 Kementerian

Koperasi dan UKM

KUMKM yang difasilitasi melalui

sertifikasi produk

500 KUMKM 3,5 Kementerian

Koperasi dan UKM

KUMKM yang mendapat fasilitasi

restrukturisasi manajemen dan

penanganan dampak bencana

130 KUMKM 3,6 Kementerian

Koperasi dan UKM

Koperasi produktif yang

mendapatkan fasilitasi

restrukturisasi usaha

100 Koperasi 2,7 Kementerian

Koperasi dan UKM

BIDANG EKONOMI

2747 Peningkatan Kualitas

Ketatalaksanaan Koperasi dan

UMKM

2767 Pengembangan Restrukturisasi

Usaha

2

7 2765 Peningkatan Produktivitas dan Mutu

KUMKM

8

Meningkatnya kinerja kelembagaan di

bidang pengendalian dan akuntabilitas

koperasi berkoperasi yang benar

sesuai prinsip dan jati diri koperasi

Meningkatnya produktivitas dan mutu

KUMKM

Meningkatnya usaha koperasi dan

UMKM yang difasilitasi melalui

bantuan restrukturisasi usaha

ISU STRATEGIS PENINGKATAN DAYA SAING UMKM

I.L.B.13-1

Page 384: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp Miliar)

INSTANSI

PELAKSANA

9 2770 Pengembangan Fasilitasi Investasi

KUKM

Tersedianya fasilitasi investasi bagi

UKMK

Inkubator Wirausaha yang Difasilitasi

dan Penguatan Tenant Inkubasi

20 Inkubator 6,1 Kementerian

Koperasi dan UKM

Pelatihan Bagi SDM KUMKM 25000 Orang 128,3 Kementerian

Koperasi dan UKM

Pelatihan Bagi SDM KUMKM di

daerah

6000 Orang 25,2 Kementerian

Koperasi dan UKM

Pelatihan technopreneur - - Kementerian

Koperasi dan UKM

Lembaga Diklat yang Direvitalisasi

dan Dibangun

3 Unit 15,0 Kementerian

Koperasi dan UKM

11 5202 Pengembangan Pusat Layanan

Usaha Terpadu (PLUT) Bagi KUMKM

Berkembangnya pusat layanan

usaha terpadu (PLUT)-KUMKM

Jumlah PLUT-KUMKM yang dibangun 15 Unit 75,0 Kementerian

Koperasi dan UKM

12 2745 Peningkatan Kualitas Organisasi dan

Badan Hukum Koperasi

Terlaksananya peningkatan kualitas

KUMKM dan pemahaman

perkoperasian di kalangan aparat

pembina dan masyarakat

Pelayanan Badan Hukum dan

Perubahan Anggaran Dasar

75 SK 2,3 Kementerian

Koperasi dan UKM

13 1775 Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Tanaman Rempah dan

Penyegar

Meningkatnyaluas areal tanaman

rempah penyegar

Pemberdayaan Pekebun Tanaman

Rempah dan Penyegar

10.771 Orang 11,8 Kementerian

Pertanian

Pengembangan Budidaya Ternak

Potong

470 Kelompok 285,0 Kementerian

Pertanian

Pengembangan Budidaya Ternak

Perah

75 Kelompok 24,3 Kementerian

Pertanian

Pengembangan Budidaya Ternak

Unggas dan Aneka Ternak

255 Kelompok 47,6 Kementerian

Pertanian

Penguatan Usaha dan Kelembagaan

Budidaya Ternak

250 Kelompok 67,5 Kementerian

Pertanian

Penguatan Kelembagaan Perbibitan 268 Kelompok 108,9 Kementerian

Pertanian

Penguatan Wilayah Perbibitan 32 Lokasi 36,0 Kementerian

Pertanian

Peningkatan kualitas dan kuantitas

benih dan bibit ternak (sapi potong,

sapi perah, domba, kambing, ayam

buras, itik) yang bersertifikat

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas

Benih dan Bibit

178515

Tersedianya sistem dan lembaga

penyelenggaraan diklat KUMKM yang

berkualitas

Tercapainya peningkatan produksi dan

populasi ternak

10

Peningkatan Produksi Ternak178214

4017 Revitalisasi dan Pengembangan

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Koperasi dan UMKM

I.L.B.13-2

Page 385: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp Miliar)

INSTANSI

PELAKSANA

Penerapan Penjaminan Produk

Hewan yang ASUH

154 Unit Usaha 148,0 Kementerian

Pertanian

Pencegahan Penularan Zoonosis 30 Unit Usaha 8,4 Kementerian

Pertanian

Penerapan Kesejahteraan Hewan 11 Unit Usaha 11,5 Kementerian

Pertanian

Pemenuhan Persyaratan Teknis

Produk Hewan Prospektif

22 Unit Usaha 2,8 Kementerian

Pertanian

Fasilitasi Investasi Sektor Pertanian 11 Kegiatan 6,4 Kementerian

Pertanian

Fasilitasi Promosi Produk Pertanian

dalam dan Luar Negeri

18 Kegiatan 20,8 Kementerian

Pertanian

Jumlah unit usaha pengolahan hasil

tanaman pangan

263 Unit 77,4 Kementerian

Pertanian

Jumlah unit usaha pengolahan hasil

hortikultura

74 Unit 36,5 Kementerian

Pertanian

Jumlah unit usaha pengolahan hasil

perkebunan

155 Unit 55,4 Kementerian

Pertanian

Jumlah unit usaha pengolahan hasil

peternakan

185 Unit 62,0 Kementerian

Pertanian

19 3994 Pelayanan Pembiayaan Pertanian

dan Pengembangan Usaha

Agribisnis Perdesaaan (PUAP)

Meningkatnya akses petani/ peternak

pada skim kredit program bersubsidi,

sistem bagi hasil, komersial, bantuan

langsung dan penumbuhan

kelembagaan keuangan mikro untuk

mendukung peningkatan produksi

pertanian.

Terbentuk dan terfasilitasinya

Gapoktan PUAP dengan dana

Stimulus dana Penguatan Modal

Usaha

5000 Gapoktan 560,0 Kementerian

Pertanian

20 1814 Pengembangan Sistem Distribusi

dan Stabilitas Harga Pangan

Meningkatnya pemantapan distribusi

dan harga pangan

Pengembangan Lembaga Usaha

Pangan Masyarakat (Gapoktan)

327 Gapoktan 40,0 Kementerian

Pertanian

Pengembangan Usaha dan Investasi179117

Pengembangan Pengolahan Hasil

Pertanian

18 1792

Penjaminan Produk Hewan yang

ASUH dan Berdaya Saing

178616 Terjaminnya pangan asal hewan yang

ASUH dan pemenuhan persyaratan

produk hewan non pangan

Meingkatnya usaha pengolahan hasil

pertanian yang berkelanjutan

Meningkatnya usaha, kemitraan,

kewirausahaan dan investasi di sektor

pertanian

I.L.B.13-3

Page 386: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp Miliar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah kelompok nelayan (KUB)

penerima Pengembangan Usaha Mina

Pedesaan (PUMP) di lokasi non PKN

1000 Kelompok

Jumlah kelompok nelayan (KUB)

penerima Pengembangan Usaha Mina

Pedesaan (PUMP) di lokasi PKN

1000 Kelompok

Jumlah kawasan minapolitan potensi

perikanan tangkap yang memiliki

Kelompok Usaha Bersama

(KUB) yang Mandiri

43 Lokasi

Jumlah pengembangan kelembagaan

kelompok usaha bersama (KUB) yang

mandiri

1800 KUB

Jumlah pemberdayaan kelompok

pembudidaya melalui Pengembangan

Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di

lokasi non PKN

3650 Kelompok

Jumlah pemberdayaan kelompok

pembudidaya melalui Pengembangan

Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di

lokasi PKN

350 Kelompok

23 *) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

dan Pengembangan Usaha

Meningkatnya keberdayaan dan

kemandirian usaha skala mikro,

beroperasinya sarana usaha mikro dan

pencapaian produksi garam di kawasan

pesisir dan pulau-pulau kecil

Jumlah kelompok yang menerima

pemberdayaan usaha garam rakyat

(PUGAR) dan jumlah produksi garam

yang dihasilkan di lokasi non PKN

2.100 kelompok

dan 2,1 juta ton

60,0 Kementerian

Kelautan dan

Perikanan

Pengembangan Usaha Penangkapan

Ikan dan Pemberdayaan Nelayan

21 *)

Kementerian

Kelautan dan

Perikanan

250,0

Kementerian

Kelautan dan

Perikanan

Terpenuhinya kebutuhan modal kerja

guna berkembangnya usaha perikanan

budidaya yang mandiri

258,0

Pengelolaan Sistem Usaha

Pembudidayaan Ikan

Terpenuhinya kebutuhan modal kerja

guna berkembangnya usaha perikanan

budidaya yang mandiri

*)22

I.L.B.13-4

Page 387: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp Miliar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah kelompok yang menerima

pemberdayaan usaha garam rakyat

(PUGAR) dan jumlah produksi garam

yang dihasilkan di lokasi PKN

1.400 kelompok

dan 1,2 juta ton

Jumlah sarana usaha mikro yang

beroperasi di kawasan pesisir dan

pulau-pulau kecil

190 Unit

24 *) Peningkatan Investasi dan Perluasan

Usaha Pasca Panen Kelautan dan

Perikanan

Meningkatnya jumlah nilai nvestasi

(PMA dan PMDN) bidang pengolahan

dan pemasaran hasil perikanan dan

jumlah unit pengolahan ikan yang

memenuhi standar ketenagakerjaan

Jumlah pelaku usaha bidang

pengolahan

dan pemasaran hasil perikananyang

melakukan kemitraan usaha.

1.240 pelaku

usaha

29,7 Kementerian

Kelautan dan

Perikanan

Jumlah peningkatan negara tujuan

ekspor dan jumlah eksportir hasil

perikanan berskala UKM yang dibina

dalam rangka pengembangan ekspor

perikanan

3 Negara, 30

UKM

Persentase nilai impor hasil

perikanan sesuai standar mutu yang

dikendalikan dalam rangka

memenuhi kebutuhan pasar dan

industri terhadap nilai ekspor

< 20%

terhadap

nilai ekspor

Jumlah produksi induk unggul 13 Juta Induk

Jumlah unit perbenihan yang

bersertifikat

225 Unit

Jumlah benih dengan mutu terjamin 61 miliar benih

Jumlah bibit Rumput Laut 750 ribu ton

25

Terpenuhinya kebutuhan benih untuk

produksi dan pasar dengan mutu

terjamin dan data akurat.

Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan*)

17,8 Kementerian

Kelautan dan

Perikanan

Meningkatnya nilai ekspor hasil

perikanan dari US$ 3,6 miliar pada

tahun 2012 menjadi US$ 5,5 miliar

pada tahun 2015

Penguatan dan Perluasan Akses

Pasar Luar Negeri Hasil Kelautan

dan Perikanan

*)

26 85,0 Kementerian

Kelautan dan

Perikanan

I.L.B.13-5

Page 388: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp Miliar)

INSTANSI

PELAKSANA

27 *) Pengelolaan Sistem Produksi

Pembudidayaan Ikan

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan

pakan dengan pakan yang teregistrasi,

unit usaha budidaya yang tersertifikasi

dan tersedianya data statistic

perikanan budidaya yang akurat dan

mutakhir

Jumlah unit pembudidayaan ikan

yang bersertifikat dan memenuhi

standar

8000 Unit 85,0 Kementerian

Kelautan dan

Perikanan

Berkembangnya Ikm Melalui

Pendekatan Klaster

Jumlah Lokasi yang dibina melalui

pendekatan Klaster

15 11,4

Berkembangnya Ikm Melalui

Pendekatan Ovop

Jumlah Sentra yang dibina melalui

pendekatan OVOP

32 12,1

Tumbuh dan berkembangnya unit

usaha IKM

Jumlah Unit Usaha IKM 1000 14,0

Tersusunnya Program Revitalisasi Dan

Penumbuhan IKM Wilayah I

Jumlah Daerah Dekonsentrasi 14 41,4

Berkembangnya IKM Melalui

Pendekatan Klaster

Jumlah Lokasi yang dibina melalui

pendekatan Klaster

12 9,0

Berkembangnya Ikm Melalui

Pendekatan Ovop

Jumlah Sentra yang dibina melalui

pendekatan OVOP

15 15,0

Terfasilitasinya IKM yang mengikuti

restrukturisasi mesin peralatan

Jumlah IKM yang mengikuti

restrukturisasi mesin peralatan

25 10,3

Meningkatnya fasilitas sarana layanan

UPT

Jumlah UPT yang difasilitasi 1 1,0

Tersusunnya Program Revitalisasi Dan

Penumbuhan IKM Wilayah II

Jumlah Daerah Dekonsentrasi 8 37,1

Penyebaran dan Penumbuhan

Industri Kecil dan Menengah

Wilayah I

Penyebaran dan Penumbuhan

Industri Kecil dan Menengah

Wilayah II

*)

*)28

29

Kementerian

Perindustrian

Kementerian

Perindustrian

I.L.B.13-6

Page 389: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp Miliar)

INSTANSI

PELAKSANA

Berkembangnya IKM Melalui

Pendekatan Klaster

Jumlah Lokasi yang dibina melalui

pendekatan Klaster

10 2,9

Berkembangnya Ikm Melalui

Pendekatan Ovop

Jumlah Sentra yang dibina melalui

pendekatan OVOP

17 9,2

Terfasilitasinya IKM yang mengikuti

restrukturisasi mesin peralatan

Jumlah IKM yang mengikuti

restrukturisasi mesin peralatan

10 1,4

Tumbuh dan berkembangnya unit

usaha IKM

Jumlah Unit Usaha IKM 482 14,0

Meningkatnya fasilitas sarana layanan

UPT

Jumlah UPT yang difasilitasi 11 6,9

31 *) Kegiatan Penguatan Kerja Sama dan

Fasilitasi

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas

Infrastruktur Pengembangan

Kreativitas

Jumlah wirausaha kreatif 14 Lokasi 19,5 Kementerian

Pariwisata dan

Industri Kreatif

Kementerian

Perindustrian

Penyebaran dan Penumbuhan

Industri Kecil dan Menengah

Wilayah III

30 *)

I.L.B.13-7

Page 390: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

001 Jumlah paket penelitian 14 24,0

001 Jumlah dokumen usulan lab. Terakreditasi

(perluasan ruang lingkup)

3 2,5

001 Jumlah Pendaftaran HKI 35 1,0

002 Jumlah paket teknologi/HKI yang

termanfaatkan/diinkubasi

5 2,5

005 Jumlah paket sarana dan prasarana kawasan

teknopolis

1 1,3

001 Jumlah prototipe 1 2,0

002 Jumlah publikasi ilmiah 30 1,0

003 Peningkatan mutu dan pengembangan fasilitas

riset

1 10,0

001 Jumlah publikasi ilmiah 40 2,0

002 Jumlah paket peningkatan mutu dan

pengembangan faslitas lab

1 4,0

008 Jumlah usulan HKI 1 1,0

009 Jumlah contoh produk/prototipe 2 9,0

Lembaga Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

5 3406 Penelitian fisika

1 2657 Peningkatan Litbang Iptek

Unggulan di Bidang

Kesehatan, Obat-Obatan, dan

Instrumentasi Medis

Penguasaan teknologi biomolekuler

untuk kesehatan dan obat

Kementerian Riset

dan Teknologi

3 3394 Pengembangan Inovasi Meningkatnya jumlah inovasi yang

terlindungi dan terkomersialisasi

Lembaga Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

Lembaga Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

BIDANG EKONOMI

ISU STRATEGIS PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK

A.1. DUKUNGAN P3IPTEK BAGI DAYA SAING PRODUKSI BARANG DAN JASA

(1) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan (Riset)

4 3405 Penelitian Elektronika dan

Telekomunikasi

Dikuasainya teknologi elektronika

untuk industri strategis

Dikuasainya teknologi pembuatan

materail magnet permanen

Lembaga Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

2 3397 Penelitian dan penguatan

sistem mutu dan teknologi

pengujian

Meningkatnya laboratorium yang

terakreditasi untuk pengujian mutu

I.L.B.14-1

Page 391: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

001 Jumlah lingkup pengukuran yang terakreditasi

internasional

7 2,5

003 Jumlah prototipe 5 1,5

009 Jumlah hasil Kajian 10 6,0

001 Jumlah contoh produk 3 2,0

002 Jumlah usulan paten 5 2,0

006 Jumlah publikasi ilmiah 25 1,0

013 Jumlah contoh produk antara biogasoline - -

015 Jumlah Bahan Acuan 5 1,0

017 Jumlah paket peningkatan mutu dan

pengembangan faslitas riset LIPI

1 18,5

001 Jumlah contoh produk/Komponen 1 2,9

003 Jumlah publikasi ilmiah nasional 33 -

007 Jumlah paket peningkatan mutu dan

pengembangan faslitas riset LIPI

3 3,3

001 Jumlah prototipe 2 1,7

002 Jumlah contoh produk 3 1,5

001 Jumlah galur harapan hasil pengembangan

aplikasi teknologi isotop dan radiasi

3 5,0

002 Jumlah dokumen pengembangan aplikasi

teknologi isotop dan radiasi

1 9,0

004 Indeks kepuasan pelanggan 80 3,5

001 Jumlah kegiatan diseminasi hasil litbang iptek

nuklir

1 20,9

002 Jumlah mitra pengguna komersial hasil litbang

iptek nuklir

1 3,2

7 Lembaga Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

Lembaga Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

9 3422 Penelitian Tenaga Listrik dan

Mekatronik

Pdikuasainya teknologi produk

berbasis mekatronika

Lembaga Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

11

10 3435 penelitian pengembangan

aplikasi isotop dan radiasi

Dikuasainya teknologi penerapan

radioisotop untuk pertanian,

industri dan kesehatan

6 3410 Penelitian dan Pengembangan

KIM

Meningkatnya jumlah satuan ukur

nasional yang terakreditasi

Lembaga Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

Badan Teknologi

Nuklir Nasional

Badan Teknologi

Nuklir Nasional

8 3417 Penelitian Metalurgi Dikuasainya teknologi ekswtraksi

mineral-mineral logam dan non-

logam

3415 Penelitian kimia Dikuasainya teknologi proses kimia

untuk bioenergi, dan

terselenggaranya pengembangan

metrologi kimia

3436 Diseminasi dan kemitraan

hasil litbang iptek nuklir

Terdisseminasinya teknologi nuklir

ke masyarakat dan ke industri

I.L.B.14-2

Page 392: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

001 Jumlah kegiatan pendayagunaan informatika 1 1,2

002 Jumlah kegiatan pengelolaan kawasan 1 2,8

004 Indeks kepuasan pelanggan 80 0,3

005 Jumlah sarana, prasarana dan fasilitas litbang

iptek nuklir yang direvitalisasi

1 4,5

001 Jumlah dokumen teknis kajian sistem energi

nuklir

1 8,9

002 Jumlah dokumen teknis persiapan

infrastruktur pembangunan RDE

1 12,2

001 Jumlah prototipe pilot plant pengolahan logam

tanah jarang

1 28,0

002 Jumlah bulan operasional kantor 12 2,3

004 Indeks kepuasan pelanggan 80 0,6

001 Jumlah teknologi produksi radioisotop dan

radiofarmaka yang dikembangkan

1 5,3

002 Indeks kepuasan pelanggan 80 0,2

001Jumlah target iradiasi 500 17,4

002 Indeks kepuasan pelanggan 80 3,1

001 Jumlah perangkat dan fasilitas nuklir yang

telah direkayasa

1 1,3

002 Jumlah prototipe iradiator untuk pengawetan

bahan pangan yang dikembangkan

1 7,3

003 Indeks kepuasan pelanggan 80 243,2

12 3437 Badan Teknologi

Nuklir Nasional

Pendayagunaan Informatika

dan Kawasan Strategis Nuklir

Tersedianya informasi nuklir dan

berkembangnya kawasan startegis

nuklir

13 3438 Pengkajian dan Penerapan

Sistem Energi Nuklir

Kesiapan pembangunan rekator

daya eksperimen (RDE) meningkat

Badan Teknologi

Nuklir Nasional

14 3439 Pengembangan Eksplorasi dan

Teknologi Pengelolaan Bahan

Galian Nuklir

Terungkapnya cadangan bahan

galian nuklir Indonesia

Badan Teknologi

Nuklir Nasional

15 3441 Pengembangan Teknologi

Produksi Radioisotop dan

Radiofarmaka

Meningkatnya produksi radioisotip

dan radiofarmaka

Badan Teknologi

Nuklir Nasional

16 3442 Pengoperasian dan

Pemanfaatan Reaktor Serba

Guna

Beroperasinya rekator serbaguna

Serpong

Badan Teknologi

Nuklir Nasional

17 3443 Perekayasaan Perangkat dan

Fasilitas Nuklir

Dikuasainya perekayasaan faslitas

nuklir

Badan Teknologi

Nuklir Nasional

I.L.B.14-3

Page 393: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

001 Jumlah kegiatan pemanfaatan teknologi

akselerator untuk meningkatkan nilai tambah

sumber daya alam lokal

1 3,1

002 Jumlah teknologi proses yang dikembangkan 1 7,5

004 Indeks kepuasan pelanggan 80 0,3

001 Jumlah teknologi bahan bakar nuklir yang

dikembangkan

1 7,5

002 Indeks kepuasan pelanggan 80 0,5

001 Jumlah prototipe bahan unggul yang

dikembangkan

1 7,0

003 Indeks kepuasan pelanggan 80 0,2

001 Jumlah teknologi biomedika nuklir,

radioekologi, keselamatan dan metrologi radiasi

yang dikembangkan

1 13,7

003 Indeks kepuasan pelanggan 80 7,2

001 Jumlah teknologi pengelolaan limbah

radioaktif yang dikembangkan

1 4,7

003 Indeks kepuasan pelanggan 80 1,2

001 Jumlah teknologi analisis nuklir yang

dikembangkan untuk bidang energi, kesehatan dan

lingkungan

1 1,7

003 Indeks kepuasan pelanggan 80 0,4

001 Jumlah teknologi reaktor dan analisis

keselamatan reaktor nuklir yang dikembangkan

1 2,5

18 3444 Pengembangan Sains dan

Teknologi Akselerator,

Teknologi Proses dan

Pengelolaan Reaktor Riset

Dikuasainya sains dan teknologi

pemanfaatan akselerator, teknologi

proses dan pengelolaan reaktor

riset

Badan Teknologi

Nuklir Nasional

19 3445 Pengembangan Sains dan

Teknologi Akselerator,

Teknologi Proses dan

Pengelolaan Reaktor Riset

Dikuasainya teknologi pembuatan

bahan bakar nuklir

Badan Teknologi

Nuklir Nasional

20 3446 Pengembangan Sains dan

Teknologi Bahan Maju dengan

Iptek Nuklir

Dikuasaian teknologi nuklir untuk

pembuatan material maju

Badan Teknologi

Nuklir Nasional

21 3447 Pengembangan Teknologi

Biomedika Nuklir,

Radioekologi, Keselamatan

dan Metrologi Radiasi

Dikuasainya teknologi biomedika

nuklir, radioekologi, keselamatan,

dan metrologi radiasi

Badan Teknologi

Nuklir Nasional

22 3448 Pengembangan Teknologi

Pengelolaan Limbah

Radioaktif

Dikuasainya teknologi pengolahan

limbah nuklir

Badan Teknologi

Nuklir Nasional

23 3449 Pengembangan Sains dan

Teknologi Nuklir Terapan dan

Revitalisasi Reaktor Riset

Berkembangnya teknologi nuklir

terapan di Indonesia

Badan Teknologi

Nuklir Nasional

24 3450 Pengembangan Teknologi dan

Keselamatan Reaktor Nuklir

Berkembangnya nteknologi dan

keselamatan reaktor nuklir

Badan Teknologi

Nuklir Nasional

I.L.B.14-4

Page 394: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

001 Jumlah prototipe/komponen/model/modul

teknologi penerbangan yang dikembangkan

7 120,9

002 Jumlah bimbingan dan pembinaan teknis di

bidang teknologi penerbangan

20 1,0

003 Jumlah HKI dan makalah ilmiah teknologi

penerbangan yang terpublikasi (internasional dan

nasional terakreditasi)

43 0,8

004 Layanan Perkantoran 12 17,0

001 Rekomendasi Teknologi produksi ekstrak

terstandar dan fitofarmaka

1 3,6

002 Rekomendasi teknologi nano untuk

peningkatan efisikasi obat herbal

1 -

003 Prototipe senyawa aktif obat dari tanaman 1 -

001 Prototip teknologi produksi turunan minyak

sawit

1 7,7

001 Prototip teknologi produksi pangan 1 3,3

001 Intermediasi Teknologi industri petrokimia 1 1,9

001 rekomendasi teknologi industri alutsista

munisi

1 5,8

001 Prototipe sistem PUNA tipe jangkauan jarak

menengah dengan telemetry, control and command

(TCC)

1 7,6

001 Prototipe implementasi SIKBES ikan dan

Belfos

1 2,5

30 3489 Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Industri proses

Dikuasainya teknologi industri

proses

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

31 Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

Dikuasainya teknologi inventarisasi

sumber daya alam

3490 Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Industri

pertahanan dan keamanan

Dikuasainya teknologi industri

pertahanan dan keamanan

32 3493 Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Inventarisasi

sumber daya alam

25 3532 Pengembangan Teknologi

Penerbangan

(PUSTEKBANG)

Dikuasainya teknologi pembuatan

pesawat terbang

Lembaga

Penerbangan dan

Antariksa Nasional

26 3466 Pengkajian dan Penerapan

Bioteknologi

Dikuasaian teknologi pembuatan

produk-produk bioteknologi

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

27 3478 Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Agroindustri

Dikuasainya teknologi di bidang

agroindustri

28 3480 Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Agroindustri

Dikuasainya teknologi di bidang

agroindustri

29 3488 Pengembangan pupuk

berimbang

Dikuasainya teknologi pupuk

berimbang

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

I.L.B.14-5

Page 395: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

001 rekomendasi teknologi transportasi untuk

konektivitas koridor Sumatera Jawa

1 3,9

001 rekomendasi pengujian sistem siaran TV 1 10,9

001 rekomendasi pengujian USG 1 10,9

001 rekomendasi teknologi industri besi-baja 1 7,9

001 rekomendasi teknologi transportasi massal

untuk mengurangi kemacetan lalu lintas

jabodetabek

1 3,7

001 Pengujian kinerja PLTP 3 MW 1 6,1

001 Pengujian Pilot Plant Pembangkit Listrik

Energi Terbarukan

1 8,7

001 Rekomendasi Teknologi Pengelola POPs dan

B3

1 6,7

001 Prototipe produk karet modifikasi untuk

produk hilir

1 7,8

001 Prototipe tekonologi produksi kakao dalam

rangka MP3EI koridor 5

1 14,1

001 Rekomendasi outlook Energy Outlook

Indonesia

1 7,2

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Produksi Pertanian

Dikuasainya teknologi di bidang

produksi pertanian

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

41 3501

33

Dikuasainya teknologi industri dan

sistem transportasi

3506 Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Pengembangan

Sumberdaya Energi

Dikuasainya teknologi di bidang

pengembangan sumberdaya energi

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

43

Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Material

Dikuasainya teknologi di bidang

material

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

42 3503

40 3500

39 3498 Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Konversi dan

Konservasi Energi

Dikuasainya teknologi konversi dan

konservasi energi

37 3495 Pengkajian dan Penerapan

Teknologi industri dan sistem

transportasi

3494

34 3481 Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Informasi dan

Komunikasi

Dikuasainya teknologi di bidang

informasi dan komunikasi

Pengkajian dan Penerapan

Teknologi untuk Transport

Massal

Dikuasainya teknologi untuk

transport massal

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

35 3482 Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Informasi dan

Komunikasi

Dikuasainya teknologi di bidang

informasi dan komunikasi

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Lingkungan

Dikuasainya teknologi di bidang

lingkungan

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

38 3496 Pengembangan PLTP skala

kecil

Dikuasainya pemanfaatan PLTP

skala kecil

36 3487 Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Industri

manufaktur

Dikuasainya teknologi di bidang

industri manufaktur

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

I.L.B.14-6

Page 396: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

001 Rekomendasi Tersedianya Teknologi Efisiensi

Energi untuk Menurunkan Elastisitas Energi

Nasional

1 23,4

002 Pengujian Komponen Pembangkit Listrik

Tenaga Surya Termal

1 -

003 Layanan Teknologi Energi (PNBP) 1 -

004 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran B2TE)

12 -

001 Layanan jasa teknologi yang diukur (BLU) 1 47,7

002 Layanan pengembangan strategi

pemasyarakatan

1 -

003 Layanan pemasyarakatan hasil solusi teknologi 1 -

004 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran B2TE)

12 -

001 Rekomendasi Inkubasi Perusahaan Pemula

Berbasis Teknologi (PPBT) dan UMKM Inovatif

1 7,8

002 Pilot Project Pembangunan dan

pengembangan Pusat Inovasi UMKM dan Inkubator

Bisnis

1 -

003 Layanan inkubasi Teknologi (PNBP) 1 -

004 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BIT)

12 -

b) Penyelenggaraan Layanan Teknologi

44 3458 Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Energi

Meningkatnya layanan teknologi

perekayasaan di bidang energi

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

45 3461 Dukungan Manajemen

Pelayanan Jasa Teknologi

Terkelolanya penyediaan layanan

teknologi dan perekayasaan

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

46 3463 Pengkajian dan Penerapan

Inkubasi Teknologi

Tersediaanya layanan inkubator

teknologi bagi pengusaha pemula

berbasis hasil riset

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

I.L.B.14-7

Page 397: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

001 Technology Clearing House dan Audit

Teknologi Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan

Otomasi Industri Mesin Barang Modal

1 5,6

002 Technology Clearing House dan Audit

Teknologi Produksi dan Otomasi Industri Bahan

Baku Besi Baja

1 -

003 Technology Clearing House dan Audit

Teknologi Produksi Industri Manufaktur Otomotif

1 -

004 Technology Clearing House dan Audit

Teknologi Produksi dan Otomasi Almatsus

1 -

005 Technology Clearing House dan Audit

Teknologi Mesin Perkakas, Produksi dan Otomasi

Alusita Munisi

1 -

006 Technology Clearing House dan Audit

Teknologi Mesin/Alat dan Otomasi Transportasi

Perkotaan

1 -

007 Layanan Teknologi Mesin Perkakas, Teknik

Produksi dan Otomasi (PNBP)

1 -

008 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

MEPPO)

12 -

001 Rekomendasi Teknologi produksi Penisilin G

dan 6-APA serta Amoksilin untuk Mendukung

Kemandirian Obat Generik Beta Laktam

1 15,3

002 Layanan jasa Pengujian (PNBP) 1 -

003 Layanan Perkantoran (Penyelenggaraan

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BPB)

12 -

001 Technology Clearing House dan Audit

Teknologi Dinamika Pantai Sistem Transportasi

untuk Konektivitas Koridor Jawa-Sumatera

1 8,7

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

Meningkatnya layanan penerapan

bioteknologi di industri dan

masyarakat

47 3464 Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Mesin Perkakas,

Teknik Produksi dan Otomasi

Meningkatnya ketersediaan dan

kualitas layanan teknologi dibidang

mesin perkakas, teknok produksi

dan otomasi

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

48 3465 Pengkajian dan Penerapan

Bioteknologi

49 3467 Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Dinamika Pantai

Dikuasainya teknologi dinamika

pantai

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

I.L.B.14-8

Page 398: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

001 Pengembangan Ruang Lingkup LS-Pro 1 10,1

001 Rekomendasi Pabrik Biodiesel Terintegrasi 1 7,1

001 Technology Clearing House dan Audit

Teknologi Motor Bakar dan Termodinamika

Industri Manufaktur Otomotif

1 15,7

001 Rekomendasi Pengembangan Sarana dan

Prasarana Survei Kelautan

1 34,9

001 Rekomendasi percontohan dan pendampingan 1 2,8

001 Pengujian Teknologi hidrodinamika untuk

konversi arus laut kawasan strategis dan

infrastruktur Selat Sunda

1 14,4

001 Technology Clearing House dan Audit

Teknology Aerodinamika dan getaran PUNA

1 13,6

001 Jumlah dokumen peraturan perundang-

undangan di bidang standardisasi dan penilaian

kesesuaian

1 4,0

58 3554 Peningkatan Akreditasi

Laboratorium dan Lembaga

Tersedianya infrastruktur mutu

standardisasi

Badan Standardisasi

Nasional001 Jumlah kebijakan akreditasi bidang

laboratorium dan lembaga inspeksi

4 0,6

002 Jumlah asesor baru di bidang laboratorium dan

lembaga inspeksi

40 0,8

003 Jumlah pengakuan internasional dan regional

terhadap sistem akreditasi pengujian, kalibrasi dan

inspeksi

4 0,7

c) Layanan Infrastruktur Mutu

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

3553 Pengembangan Sistem

Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian

Badan Standardisasi

Nasional

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

55 3510 Pengkajian dan Penelitian

Teknologi Hidrodinamika

Meningkatnya layanan teknologi

hidrodinamika

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

53 3473 Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Survei Kelautan

Dikuasainya teknologi di bidang

survei kelautan

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

50 3468 Pengkajian Penerapan

Teknologi Polimer

56 3513 Pengkajian, Penerapan dan

Pelayanan Teknologi

Aerogasdinamika dan Getaran

Meningkatnya layanan teknologi di

bidang aerogasdinamika dan

getaran

Menguatnya infrastruktur mutu

Indonesia

Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Rekayasa Desain

dan Sistem Teknologi

Dikuasainya teknologi rekayasa

desain dan sistem teknologi

52 3471 Pengkajian, Penerapan dan

Pelayanan Teknologi

Termodinamika, Motor dan

Propulsi

Meningkatnya layanan penerapan

teknologi termodinamika, motor

dan propulsi

Dikuasainya teknologi proses

pembuatan material polimer

51

57

54 3476 Peningkatan kemandirian

daya saing industri dan umkm

berbasis teknologi

Terbinanya UMKM dalam

memanfaatkan teknologi

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

3469

I.L.B.14-9

Page 399: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

004 Jumlah kebijakan penguatan Standar Nasional

Satuan Ukuran (SNSU)

3 0,2

005 Jumlah pengakuan internasional terhadap

kemampuan pengukuran metrology nasional

20 0,2

006 Persentase (%) layanan akreditasi

laboratorium dan lembaga inspeksi

100 7,6

001 Jumlah kebijakan akreditasi bidang lembaga

sertifikasi

4 0,9

002 Jumlah asesor lembaga sertifikasi terhadap

rata-rata permintaan akreditasi

60 0,3

003 Jumlah pengakuan internasional dan regional

terhadap sistem akreditasi dan sertifikasi bidang

sistem manajemen, produk dan personel

7 0,8

004 Persentase (%) layanan akreditasi lembaga

sertifikasi

100 2,6

001 Jumlah paket informasi standardisasi 8 1,0

002 Jumlah jejaring informasi standardisasi 7 0,9

003 Jumlah aplikasi sistem informasi standardisasi 2 0,8

004 Persentase (%) layanan informasi standar 100 0,9

61 3557 Kerjasama Standardisasi Meningkatnya kerjasama di bidang

standardisasi dengan lembaga

Badan Standardisasi

Nasional001 Persentase (%) kerjasama standardisasi yang

disepakati di tingkat nasional, bilateral, regional

dan multilateral untuk memfasilitasi perdagangan

100 0,4

002 Persentase (%) tindak lanjut dan implementasi

kesepakatan kerjasama di bidang standardisasi

yang harus dipenuhi

100 1,4

003 Persentase (%) tanggapan Indonesia dalam

kegiatan pengembangan standar internasional

100 2,5

004 Persentase (%) penanganan permintaan

layanan notifikasi dan enquiry dalam rangka

memenuhi perjanjian TBT-WTO

100 0,3

005 Persentase (%) layanan aplikasi IIN 100 48,4

59 Badan Standardisasi

Nasional

60 3556

3555 Peningkatan Akreditasi

Lembaga Sertifikasi

Peningkatan Informasi dan

Dokumentasi Standardisasi

Tersedianya informasi tentanhg

standardisasi

Badan Standardisasi

Nasional

Terselenggaranya akreditasi dan

sertifikasi

I.L.B.14-10

Page 400: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

001 Jumlah paket pemasyarakatan standardisasi 4 4,0

002 Jumlah jejaring pendidikan standardisasi 2 1,5

003 Jumlah partisipasi masyarakat standardisasi

dalam pengembangan standardisasi

1.500 1.263,3

004 Persentase (%) layanan pelatihan

standardisasi

80 1,0

001 Jumlah kebijakan perumusan standar 2 0,5

002 Waktu rata-rata penetapan SNI 13 0,7

003 Jumlah sumber daya perumusan standar 325 0,4

004 Jumlah PT/SPT yang telah memenuhi

ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional

25 0,7

005 Jumlah RSNI yang difasilitasi perumusannya

agar harmonis dengan standar internasional

70 0,8

64 3561 Peningkatan Penerapan

Standar

Meningaktnya penerapan standard Badan Standardisasi

Nasional001 Jumlah kebijakan pengembangan sistem

penerapan SNI dan penilaian kesesuaian

4 1,1

002 Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk

memperluas lingkup dan meningkatkan

kompetensinya

25 0,6

003 Jumlah industri/organisasi yang mendapat

fasilitasi penerapan standar/SNI

172 3,2

004 Jumlah produk bertanda SNI yang

diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan

SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya

5 0,5

005 Persentase(%) SNI yang difasilitasi untuk

diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan

rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis

100 0,3

Pendidikan dan

Pemasyarakatan Standardisasi

Meningkatnya kesadaran

masyarakat dan industri terhadap

standardisasi

63 3560 Perumusan Standar Meningkatnya jumlah SNI Badan Standardisasi

Nasional

Badan Standardisasi

Nasional

62 3558

I.L.B.14-11

Page 401: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

001 Jumlah dokumen sistem manajemen Inspeksi

pada Fasilitas Kesehatan dan Industri

2 0,8

002 Jumlah Laporan Hasil Inspeksi keselamatan

dan keamanan fasilitas industri dan penelitian

200 0,6

003 Jumlah Laporan Hasil Inspeksi keselamatan

dan keamanan fasilitas kesehatan

300 1,1

004 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem

Inspeksi pada fasilitas kesehatan dan industri

3 1,5

005 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penegakan

Hukum

3 1,7

001 Jumlah Dokumen pengembangan sistem

inspeksi dan evaluasi keselamatan, keamanan dan

seifgard bahan nuklir

6 1,1

002 Jumlah Laporan pengembangan sistem

inspeksi dan evaluasi keselamatan, keamanan dan

seifgard bahan nuklir

6 1,2

003 Jumlah Laporan Hasil Inspeksi Keselamatan,

keamanan dan seifgard Instalasi dan Bahan Nuklir

76 1,1

67 3570 Penyelenggaraan dan

Pengembangan Inspeksi

Terselenggaranya inspeksi

keselamatan dan kemanan fasilitas

Badan Pengawas

Teknologi Nuklir 001 Jumlah dokumen sistem manajemen

keteknikan dan kesiapsiagaan nuklir.

6 1,2

002 Jumlah laporan peningkatan kapabilitas

keteknikan, jaminan mutu dan kesiapsiagaan

nuklir.

6 2,7

003 Jumlah Laporan Verifikasi Implementasi RPM 4 0,5

004 Jumlah Laporan Hasil Uji Sampel

Lingkungan/Bahan Nuklir

10 0,2

005 Jumlah Laporan KTUN Penunjukan

Laboratorium Penguji/Penyedia Jasa Teknis

Ketenaganukliran

10 0,4

006 Jumlah Sertifikat Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-

X

200 0,5

d) Pengawasan Penggunaan Tenaga Nuklir

Badan Pengawas

Teknologi Nuklir

65 3568 Penyelenggaraan dan

Pengembangan Inspeksi

Keselamatan dan Keamanan

Fasilitas Radiasi dan Zat

Radioaktif

Terjaganya pemanfaatan fasilitas

yang menggunakan tenaga nuklir di

industri, rumah sakit / fasilitas

kesehatan, dll.

Badan Pengawas

Teknologi Nuklir

66 3569 Penyelenggaraan dan

Pengembangan Inspeksi

Keselamatan, Keamanan dan

Seifgard Instalasi dan Bahan

Nuklir

Terselenggaranya inspeksi

keselatana, kemanan, dan

safeguard instalasi dan bahan

nuklir

I.L.B.14-12

Page 402: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

007 Jumlah Laporan Pelatihan dan Uji Coba

Penanggulangan Kedaruratan Nuklir/Radiologi

2 1,0

008 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan

Tanggap Darurat Nuklir/Radiologi

1 0,2

001 Jumlah dokumen Rancangan Peraturan

ketenaganukliran bidang Kesehatan, Industri dan

Penelitian

5 0,6

002 Jumlah dokumen Rancangan Peraturan

Proteksi Radiasi dan Keselamatan Lingkungan

1 0,4

003 Jumlah dokumen penunjang peraturan

perundangan di bidang fasilitas radiasi dan zat

radioaktif

1 0,2

004 Prosentase penggunaan atau penerapan

peraturan perundang-undangan pada fasilitas

kesehatan, industri dan penelitian

100 0,7

005 Jumlah Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

10 0,1

001 Jumlah Rancangan Peraturan perundang-

undangan di bidang Instalasi dan Bahan Nuklir

5 2,0

002 Jumlah dokumen sistem manajemen peraturan

pengawasan ketenaganukliran

2 1,7

003 Jumlah laporan pembinaan peraturan

perundang-undangan di bidang instalasi dan bahan

nuklir

1 0,5

69 3572 Perumusan dan

Pengembangan Peraturan

Perundangan Instalasi dan

Bahan Nuklir

Rancangan regulasi tentang

instalasi dan bahan nuklir

Badan Pengawas

Teknologi Nuklir

68 3571 Perumusan dan

Pengembangan Peraturan

Perundangan Fasilitas Radiasi

dan Zat Radioaktif

Rancangan regulasi tentang fasilitas

radiasi dan zat radioaktif

Badan Pengawas

Teknologi Nuklir

I.L.B.14-13

Page 403: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

001 Prosentase penyelesaian proses perizinan

fasilitas radiasi dan zat radioaktif instalasi

penelitian dan industri

100 1,8

002 Prosentase penyelesaian proses perizinan

fasilitas radiasi dan zat radioaktif instalasi

kesehatan

100 1,8

003 Prosentase penyelesaian proses penerbitan

Surat Izin Bekerja (SIB) bagi petugas fasilitas

radiasi

100 2,4

004 Jumlah dokumen sistem manajemen pelayanan

perizinan pada fasilitas kesehatan, industri dan

penelitian

3 1,4

001 Prosentase penyelesaian proses perizinan

Reaktor dan Bahan Nuklir sesuai standar pelayanan

100 0,8

002 Prosentase penyelesaian proses perizinan

Instalasi Nuklir Non Reaktor sesuai standar

pelayanan

100 0,5

003 Prosentase penyelesaian proses sertifikasi

petugas instalasi dan bahan nuklir dan bungkusan

zat radioaktif sesuai standar pelayanan

100 0,7

004 Jumlah dokumen sistem perizinan instalasi dan

bahan nuklir

9 0,5

001 Pengembangan kebun raya daerah 3 7,0

001 Jumlah bibit tumbuhan dataran rendah basah

terkonservasi 500 2,7

006 Jumlah bibit tumbuhan dataran tinggi basah

terkonservasi 300 1,6

009 Jumlah bibit tumbuhan dataran rendah kering

terkonservasi 150 1,6

012 Jumlah bibit tumbuhan dataran tinggi kering

terkonservasi 275 1,6

A.2. DUKUNGAN P3IPTEK BAGI KEBERLANJUTAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM

Pengembangan konservasi

tumbuhan Indonesia-Kebun

Raya Baru

Meningkatnya jumlah Kebun Raya

di Indonesia

Lembaga Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

74 3574 Pengembangan dan

Pengelolaan Pelayanan

Perizinan Instalasi dan Bahan

Nuklir

Terkelolanya proses perijinan

fasilitas instalasi dan bahan nuklir

1 3395

73 3573

Badan Pengawas

Teknologi Nuklir

Pengembangan dan

Pengelolaan Pelayanan

Perizinan Fasilitas Radiasi dan

Zat Radioaktif

Terkelolanya proses perijinan

fasilitas radiasi dan zat radioaktif

Badan Pengawas

Teknologi Nuklir

I.L.B.14-14

Page 404: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

001 Jumlah dokumen aplikasi pupuk organik pada

paket biovillage 3 -

001 Jumlah Publikasi ilmiah (Nasional dan

Internasional) 130 3,0

002 Jumlah rekomendasi kebijakan hayati 60 5,0

003 Jumlah spesies/catatan baru 26 7,0

004 Jumlah varietas yang dihasilkan 1 2,5

010 Jumlah penambahan koleksi rujukan flora,

fauna dan mikroba 15.000 5,0

001 Peralatan Training Bioteknologi Modern - -

001 Jumlah Publikasi ilmiah nasional dan

internasional 44 2,0

003 jumlah model pemanfaatan bioresources 6 8,0

007 Jumlah laporan penelitian ketahanan panan

dan obat 16 10,0

012 Jumlah PVT 2 1,5

004 Jumlah makalah ilmiah (Majalah/Journal) 18 6,0

008 Jumlah paket peningkatan mutu dan

pengembangan faslitas riset 1 4,0

009 Jumlah hasil Kajian Mitigasi Kebencanaan dan

Perubahan Iklim 5 5,0

001 Jumlah Publikasi 55 7,0

009 Jumlah buku 3 1,5

007 Jumlah paket peningkatan mutu dan

pengembangan faslitas riset LIPI

1 4,0

001 Jumlah publikasi ilmiah 100 8,8

009 Jumlah jumlah jaringan data (update) sistem

informasi dan penelitian terumbu karang dan

ekosistem terkait

1 47,0

022 Jumlah gedung dan peralatan laboratorium

oseanografi

1 7,0

023 Jumlah laboratorium dan peralatan kelautan 1 2,2

2 3398 Litbang pupuk organic dari

mikroba hayati Indonesia

Dikuasainay pembuatan pupuk

organik berbasis mikroba

Indonesia

Lembaga Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

Lembaga Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

4 3416 Penelitian Limnologi (Sumber

Daya Perairan Darat)

34023

Lembaga Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

5 3419 Penelitian oseanografi Terungkapnya cadangan, potensi

manfaat, teknologi pemanfaatan,

serta konservasi sumberdaya

hayati kelautan

Lembaga Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

Dikuasainya pengetahuan tentang

konservasi dan pemanfaatan situ

dan danau

Penelitian Bioteknologi

Peternakan Modern

Dikuasaianya bioteknologi

peternakan yang modern

I.L.B.14-15

Page 405: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

001 Jumlah dokumen teknis, publikasi ilmiah, dan

HKI dibidang teknologi perolehan, pengolahan, dan

pengelolaan data penginderaan jauh.

10 6,4

002 Jumlah modul dan prototipe di bidang

teknologi perolehan, pengolahan, dan pengelolaan

data penginderaan jauh

8 1,8

003 Jumlah penambahan data penginderaan jauh

pada basis data Bank Data Penginderaan Jauh

Nasional

10.500 52,2

004 Jumlah data penginderaan jauh yang

terdistribusi kepada pengguna

9.000 21,3

005 Jumlah bimbingan dan pelayanan teknis

dibidang teknologi dan data penginderaan jauh

kepada pengguna

70 0,7

006 Layanan Perkantoran 12 5,3

007 Persentase keberhasilan akuisisi data

penginderaan jauh satelit (Parepare)

95 1,6

008 Persentase keberhasilan produksi data

penginderaan jauh satelit hasil akusisi (parepare)

90 1,6

009 Jumlah wilayah pembinaan pemanfaatan data

penginderaan jauh satelit (parepare)

12 2,7

010 Layanan perkantoran (parepare) 12 5,3

001 Prototipe teknologi pengurangan risiko

bancana gagal teknologi

1 5,6

001 Rekomendasi ekonomi pertambangan mineral 1 8,0

001 Rekomendasi pengembangan metode TMC dan

Model Atmosfer

1 42,2

7 3525 Pengembangan Sains

Antariksa

Diperolehnya data keantarisaan

yang berkaitan dengan iklim,

Lembaga

Penerbangan dan 001 Jumlah model/makalah bidang sains antariksa 10 1,1

Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

6 3522 Pengembangan Teknologi dan

Data Penginderaan Jauh

(PUSTEKDATA)

Tersedianya data pengindaraan

jauh yng diterima stasiun bumi

satelit

Lembaga

Penerbangan dan

Antariksa Nasional

57 3512 Badan Pengkajian

dan Penerapan

Teknologi

55 3508 Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Sumberdaya

Mineral

Dikuasainya teknologi sumberdaya

mineral

54 3507 Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Reduksi Risiko

Bencana

Dikuasainya teknologi reduksi

risiko bencana

Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Modifikasi Cuaca

Meningkatnya layanan teknologi

pemodifikasi cuaca

I.L.B.14-16

Page 406: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

002 Jumlah publikasi internasional dan nasional

terakreditasi

12 8,2

003 Jumlah bimbingan dan pembinaan teknis di

bidang sains antariksa

6 2,2

004 Layanan Informasi kepada publik dan instansi

pengguna

30 7,1

006 % Rata-rata kontinuitas operasional normal

peralatan pengamatan dan akuisisi data dirgantara

(Pontianak)

6 0,1

007 Jumlah pengguna data dirgantara dan

layanannya yang dimanfaatkan pengguna

(Pontianak)

12 5,3

008 Layanan Perkantoran (Pontianak) 95 1,5

009 % Rata-rata kontinuitas operasional normal

peralatan pengamatan dan akuisisi data dirgantara

(Watukosek)

10 0,2

010 Jumlah pengguna data dirgantara dan

layanannya yang dimanfaatkan pengguna

(Watukosek)

12 3,4

011 Layanan Perkantoran (Watukosek) 80 0,6

012 % Rata-rata kontinuitas operasional normal

peralatan pengamatan dan akuisisi data dirgantara

(Sumedang)

6 0,1

013 Jumlah pengguna data dirgantara dan

layanannya yang dimanfaatkan pengguna

(Sumedang)

12 2,2

014 Layanan Perkantoran (Sumedang) 12 13,5

8 3530 Lembaga

Penerbangan dan 001 Jumlah Dokumen teknis, model dan prototype

di bidang sains dan teknologi atmosfer

20 8,5

002 Jumlah publikasi ilmiah dan HKI di bidang

sains dan teknologi atmosfer

16 2,0

003 Jumlah bimbingan dan pelayanan teknis di

bidang sains dan teknologi atmosfer

6 1,0

004 Jumlah pengguna model/modul/prototipe/

serta data dan informasi bidang sains dan teknologi

atmosfer

75 1,0

005 Layanan Perkantoran 95 0,5

Pengembangan Sains

Atmosfer (PSTA)

Diperlehnya informasi dan

pengetahuan tentang atmosfir

Indonesia

I.L.B.14-17

Page 407: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

006 % Rata-rata kontinuitas operasional normal

peralatan pengamatan dan akuisisi data dirgantara

(Kototabang)

12 1,2

007 Jumlah pengguna data dirgantara dan

layanannya yang dimanfaatkan pengguna

(Kototabang)

12 12,0

008 Layanan Perkantoran (kototabang) 12 2,6

001 Jumlah bahan kajian kebijakan di bidang

pemanfaatan penginderaan jauh

1 0,2

002 Jumlah dokumen teknis, model dan informasi

standar produksi dan sumber daya wilayah darat,

pesisir dan laut, serta pemantauan lingkungan dan

mitigasi bencana yang dimanfaatkan pengguna

17 15,3

003 Jumlah publikasi ilmiah, dan HKI pemanfaatan

penginderaan jauh untuk sumber daya wilayah

darat, pesisir dan laut, serta pemantauan

lingkungan dan mitigasi bencana

15 2,8

004 Jumlah bimbingan, pembinaan, dan pelayanan

teknis di bidang pemanfaatan penginderaan jauh

15 1,0

005 Layanan Perkantoran 12 18,6

001 Jumlah prototipe / komponen / model / modul

teknologi satelit yg dikembangkan

2 30,0

002 Jumlah pengguna bimbingan teknis / “spin-off”

teknologi satelit

5 5,5

003 Jumlah HKI dan makalah ilmiah teknologi

satelit yang terpublikasi

51 5,0

004 Jumlah akuisisi data penginderaan jauh, data

atmosfer dan antariksa (Biak)

1.300 1,0

005 Jumlah akuisisi data misi satelit dan akuisisi

data TT&C satelit Lapan (Biak)

775 0,4

006 Jumlah Diseminasi Teknologi yang dilakukan

(Biak)

2 0,8

007 Layanan Perkantoran (Biak) 12 4,9

994 Layanan Perkantoran 12 13,6

10 3533 Pengembangan Teknologi

Satelit (PUSTEKSAT)

Berkembangnya penguasaan

teknologi penerimaan data di

stasiun bumi satelit

Lembaga

Penerbangan dan

Antariksa Nasional

9 3531 Pengembangan Pemanfaatan

Penginderaan Jauh

(PUSFATJA)

Berkembangnya penguasaan

teknologi pemanfaatan data

penginderaan jauh

Lembaga

Penerbangan dan

Antariksa Nasional

I.L.B.14-18

Page 408: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

001 Jumlah prototipe / komponen / model / modul

teknologi roket yg dikembangkan

8 78,8

002 Jumlah bimbingan dan pembinaan teknis /

“spin-off” teknologi roket

10 1,3

003 Jumlah HKI dan makalah ilmiah teknologi

roket yang terpublikasi

46 0,6

994 Jumlah pengujian statik motor roket

(Pameungpeuk)

5 1,5

006 Jumlah permintaan uji terbang yang berhasil

dilayani (Pameungpeuk)

5 0,3

007 Jumlah akuisisi data atmosfer (Pameungpeuk) 12 7,8

008 Layanan Perkantoran (Pameungpeuk) 12 23,7

004 Layanan Perkantoran 12

001 Jumlah publikasi ilmiah 36 2,0

002 Jumlah Rekomendasi Kebijakan 6 0,6

005 Jumlah Provinsi Terindeksasi 3 5,0

001 Jumlah publikasi ilmiah 50 2,5

004 Jumlah buku kajian bahasa dan budaya 8 2,5

001 Jumlah publikasi ilmiah 22 2,5

007 Jumlah paket kajian Ilmu pengetahuan sosial

dan kemanusiaan untuk keutuhan NKRI (CSSI)

1 5,0

008 Dokumen pemanfaatan Iptek bernilai

ekonomis

1 3,5

001 Jumlah publikasi ilmiah 70 2,8

001 Jumlah publikasi ilmiah 13 1,2

3 3413 Penelitian Kependudukan Diperolehnya data dan

pengetahuan kependudukan

Indonesia

Lembaga

Penerbangan dan

Antariksa Nasional

A.3. DUKUNGAN P3IPTEK UNTUK PENYIAPAN MASYARAKAT MENUJU KEHIDUPAN GLOBAL YANG MAJU DAN MODERN

Lembaga Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

1 3404 Penelitian Ekonomi Diperlolehnya informasi dan

pengetahuan kondisi ekonomi

Lembaga Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

2 3412 Penelitian Masyarakat dan

Budaya

Tergalinya pengetahuan dan

potensi budaya Indonesia

Lembaga Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

4 3420 Penelitian Politik Berkembangnya pengetahuan

tentang politik Indonesia

5 3421 Penelitian Sumber Daya

Regional

Berkembangnya pengetahuan

tentang sumberdaya regional

Indonesia

Lembaga Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

11 3534 Pengembangan Teknologi

Roket (PUSTEKROKET)

Dikuasainya teknologi pembuataqn

roket yang mampu meluncurkan

satelit

I.L.B.14-19

Page 409: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

001 Jumlah Karyasiswa Dalam Negeri - -

002 Jumlah Karyasiswa RISET PRO - -

002 Jumlah cantuman database informasi ilmiah 43.500 2,5

003 Jumlah karya ilmiah digital 60.070 2,0

007 Jumlah sarana repositori bidang iptek 1 2,0

001 Jumlah laporan pengelolaan kawasan

penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi

1 31,7

B. PEMBANGUNAN SDM DAN INFRASTRUKTUR IPTEK

3 5261 Pengembangan Kawasan

Penelitian Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi

Terbangunnya Science and

Technology Park yang maju dan

modern di Puspiptek Serpong

Kementerian Riset

dan Teknologi

2 3393 Pengembangan sistem

dokumentasi dan informasi

ilmiah

Terkelolanya dokumentasi dan

infromasi ilmiah hasil

pengembangan peneliti Indonesia

Lembaga Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

Kementerian Riset

dan Teknologi

1 2685 Peningkatan Kapasitas SDM

Iptek (Beasiswa)

Meningkatnya kualitas dan

kapasitas SDM Iptek melalui

pendidikan S2 dan S3

I.L.B.14-20

Page 410: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

Target Tahun

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp miliar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma,

kriteria dan prosedur di bidang distribusi

bahan pokok dan barang strategis

4 jenis

Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok

utama

5-9%

Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam

dan di luar negeri yang semakin kecil

<1

Rasio variasi harga harga provinsi

dibandingkan variasi harga nasional yang

semakin kecil

1,5 – 2,5

Jumlah Perizinan dibidang distribusi bahan

pokok dan barang strategis yang dilayani secara

online

8

Waktu penyelesaian perizinan dan non

perizinan dibidang distribusi bahan pokok dan

barang strategis

2 hari

Tersedianya data harga harian dan stok bahan

pokok tertentu setiap bulan

2

Jumlah Pasar Rakyat (Tipe A/Tipe B) 26

Jumlah Pusat Distribusi Regional yang

dibangun

2

Jumlah Pusat Distribusi Propinsi yang dibangun 1

Jumlah gudang non SRG 1

BIDANG : EKONOMI

ISU STRATEGIS : EFISIENSI SISTEM LOGISTIK DAN DISTRIBUSI

Kemendag353,4

Kemendag1 3720 Peningkatan Kelancaran

Distribusi Bahan Pokok

Meningkatnya kelancaran distribusi dan

stabilisasi harga bahan pokok

40

2 Meningkatnya ketersediaan Sarana Distribusi

Dalam Rangka Kelancaran Distribusi Bahan

Pokok

Pengembangan Sarana Distribusi

Perdagangan

3721

I.L.B.15-1

Page 411: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

Target Tahun

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp miliar)

INSTANSI

PELAKSANA

Kemendag1 3720 Peningkatan Kelancaran

Distribusi Bahan Pokok

Meningkatnya kelancaran distribusi dan

stabilisasi harga bahan pokok

40

Jumlah data dan informasi importasi barang

yang diatur tataniaga impornya

10 JENIS

Jumlah penerbitan penetapan importir

terdaftar(IT)

2000 IT

Jumlah penerbitan pengakuan sebagai Importir

Produsen (IP)

1000 IP

Jumlah penerbitan surat persetujuan Impor

(SPI)

3000 SPI

Jumlah bimbingan teknis di bidang impor 5 KEG

Jumlah laporan evaluasi monitoring

pelaksanaan kebijakan impor

5 Laporan

Jumlah Laporan Pengawasan Pelaku Usaha 10

Jumlah Saran Pertimbangan Kepada

Pemerintah

9

Jumlah Implementasi Manual Kebijakan

Persaingan

5

Jumlah Kajian Industri dan Kebijakan

Pemerintah Terkait Pencegahan Perilaku Anti

Persaingan

10

5 1678 Pelaksanaan pengawasan dan

Penindakan atas Pelanggaran

Peraturan Perundangan, Intelejen

dan Penyidikan Tindak Pidana

dan Cukai

Terciptanya administrasi penerimaaan

kepabeanan dan cukai yang tertib dan dapat

memberikan fasilitas terbaik kepada industri

perdagangan, dan masyarakat serta

optimalisasi penerimaan

Persentase operasi yang menghasilkan

penindakan NPP (Narkotika, Psikotropika dan

Prekusor)

55 persen 745,6 Kemenkeu

Jumlah rumusan kebijakan/peraturan di bidang

impor

5 Peraturan3

11,4 KPPU1.   Meningkatnya Kualitas kajian persaingan

usaha dan saran pertimbangan kepada

pemerintah 2.

Meningkatnya pengawasan terhadap pelaku

usaha dan kemitraan

Pengkajian, Kebijakan dan

Advokasi Persaingan Usaha

3737 Pengelolaan Impor Kemendag9,9Tersedianya rumusan Kebijakan Pengelolaan

Impor

4 3952

I.L.B.15-2

Page 412: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

Target Tahun

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp miliar)

INSTANSI

PELAKSANA

Kemendag1 3720 Peningkatan Kelancaran

Distribusi Bahan Pokok

Meningkatnya kelancaran distribusi dan

stabilisasi harga bahan pokok

406 1679 Perumusan Kebijakan dan

Bimbingan Teknis Bidang

Kepabeanan

Terwujudnya pelayanan yang efisien dan

pengawasan yang efektif serta terciptanya

pelayanan yang pasti di bidang kepabeanan

kepada seluruh pemangku kepentingan

(stakeholder )

Indeks penyelesaian rumusan peraturan di

bidang teknis kepabeanan

3 (skala 4) 2,5 Kemenkeu

Optimalisasi sarana dan kelembagaan

pemasaran bagi petani (unit)

60 84.4

Fasilitasi kebijakan stabilisasi harga (dokumen) 4 4.9

Pengembangan akses pemasaran (kelompok) 45 2.9

Pasar lelang (unit) 5 2.5

Pengembangan informasi pasar (unit) 60 10.4

Dukungan kegiatan pengembangan pemasaran

domestik (Bulan)

12 5.5

Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan pengembangan sistem

logistik dan fasilitasi perdagangan yang

ditindaklanjuti

80 persen

Persenttase laporan hasil monitoring dan

evaluasi kebijakan pengembangan sistem

logistik dan fasilitasi perdagangan yang

ditindaklanjuti

75 persen

Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian

kebijakan pengembangan sistem logistik dan

fasilitasi perdagangan

100 persen

Kementan

Kemenko

Perekonomian

5,5Terimplementasikannya kebijakan

pengembangan sistem logistik nasional dan

fasilitasi perdagangan dalam rangka

kelancaran arus barang

Koordinasi Kebijakan Sistem

Logistik dan Fasilitasi

Perdagangan

8

7 1789 Pengembangan Pemasaran

Domestik

Meningkatnya pemasaran hasil Pertanian di

tingkat domestik

2500

I.L.B.15-3

Page 413: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO.KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

37,94

% pelayanan perijinan diproses tepat waktu 83% 24,59

% pelayanan sertifikasi operator radio diproses tepat waktu

82% 8,85

% perolehan PNBP BHP Frekuensi Radio 100% 4,50

18,12

% Menjaga Keberlangsungan Slot Orbit Indonesia yang Sudah Ternotifikasi di ITU

100% 3,76

Jumlah notifikasi penggunaan frekuensi radio 35 stasiun radio 14,36

2.236,66

Persentase (%) desa yang dilayani akses telekomunikasi atau sejumlah 33.184 desa (dari total 72.800 desa di Indonesia)

100% 863,67

Persentase (%) pembangunan internasional internet exchange

100% 21,32

Persentase (%) penyediaan Nusantara Internet

Exchange100% 208,70

Persentase (%) pembangunan dan penyelenggaraan telinfo tuntas (286 BTS)

100% 79,59

Perssentase (%) pembangunan dan penyelenggaraan wifi kabupaten

100% 68,08

% Ibukota kab/ kota yang mempunyai layanan broadband

95% 995,29

BIDANG EKONOMI

ISU STRATEGIS PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL

1. 3054 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

2 3056 Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

3 3060 Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan PrasaranaInformatika

KOMINFO

KOMINFOTersedianya layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non-komersial

Layanan frekuensi spektrum dan orbit

Tertatanya frekuensi spektrum dan orbit

I.L.C.16-1

Page 414: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO.KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

17,59

Jumlah K/L/Pemda yang terintegrasi 9 instansi 3,50

Nilai rata-rata E-Government Nasional 3 Indeks PeGI (Skala 4.0)

4,50

Jumlah Layanan Pertukaran Data Elektronik Pemerintah

2 Layanan Data Elektronik

2,50

Jumlah Aplikasi Generik Nasional yang tersedia dan beroperasi

3 aplikasi generik 4,00

Persentase Sistem Elektronik Instansi Pemerintah yang Teregistrasi

10% 1,59

Persentase Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan Layanan Publik dengan Sistem Elektronik secara Online

10% 1,50

58,06

Persentase Infrastruktur Pemancar dan Sarana yang menjangkau Wilayah NKRI dan Populasi Dalam Negeri

75 persen wilayah, 85 persen populasi

58,06

115,71

Jumlah sewa satelit 1 paket 25,00

Jumlah Pengadaan Tehnik Produksi dan Penyiaran 4 unit 37,21

Jumlah Pengadaan Tehnik Transmisi 6 unit 30,20

Jumlah Pengadaan Tehnologi Informatika dan Kerjasama Tehnik

2 unit 23,30

Berkembangnya infrastruktur penyiaran RRI

Berkembangnya aplikasi informatika4 3030 Pembinaan dan Pengembangan E‐Government

5 5141 Tersedianya Perencanaan Pengembangan Infrastruktur LPP RRI di seluruh Indonesia dan di Luar Negeri Berkembangnya infrastruktur

penyiaran TVRI

LPP RRI

LPP TVRI

KOMINFO

6 5152 Tersedianya perencanaan pengembangan infrastruktur LPP TVRI di seluruh

indonesia

I.L.C.16-2

Page 415: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO.KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

Jumlah jalan yang dipreservasi (Km) 30.191,00 5.117,06

Jumlah jembatan yang dipreservasi (M) 328.502,85 802,84

Jumlah jalan bebas hambatan yang dibangun (Km) 8,68 1.322,13

Jumlah jalan yang ditingkatkan strukturnya/pelebaran (Km)

2.319,23 13.243,81

Jumlah jalan yang dibangun (Km) 143,04 1.235,90

Jumlah jembatan yang dibangun (M) 11.533,27 4.128,51

Jumlah flyover/underpass yang dibangun (M) 1.206,20 292,78

Jumlah jalan/jembatan di kawasan strategis,perbatasan, wilayah terluar dan terdepan yangdibangun (Km)

38,31 857,04

8 Pengaturan, Pengusahaan,Pengawasan jalan tol

Terlaksananya pengaturan, pengusahaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan tol

Jumlah jalan tol yang terbangun oleh swasta (Km) Kemen PU

Pelaksanaan Preservasi danPeningkatan Kapasitas Jalan Nasional

JALANProgram Penyelenggaraan Jalan Nasional (Direktorat Transportasi)7 Terjaganya kualitas jalan dan jembatan Kemen PU

Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan nasionaldan jembatan

I.L.C.16-3

Page 416: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO.KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

Jumlah pengembangan kebijakan infrastrukur transportasi di daerah tertinggalJumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam rangka peningkatan infrastruktur transportasi daerah tertinggalJumlah Kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan infrastruktur transportasi kabupaten tertinggal yang memiliki database bidang infrastruktur transportasiJumlah jalan yang dipreservasi (Km) 2.832,47 693,84

Jumlah jembatan yang dipreservasi (M) 7.515,30 15,41

Jumlah jalan yang ditingkatkan strukturnya/pelebaran (Km)

208,02 1.296,70

Jumlah jalan yang dibangun (Km) 113,67 651,90

Jumlah jembatan yang dibangun (M) 2.601,05 883,50

Jumlah jalan/jembatan di kawasan strategis,perbatasan, wilayah terluar dan terdepan yangdibangun (Km)

13,00 90,00

KPDT

Pelaksanaan Preservasi danPeningkatan Kapasitas JalanNasional

Tersedianya infrastruktur jalan raya dan jalan raya dan jalan produksi yang menghubungkan/memperlancartransportasi dari daerah produsen menuju daerah konsumen maupun sebaliknya. Untuk trasnportasi hasil pertanian dan perkebunan, ternak, sumber air dan instalasinya, bahan bakar, orang dan barang kebutuhan lainnya

Kemen PU

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pembangunan InfrastrukturTransportasi Daerah Tertinggal

9 Meningkatnya kemampuan pemerintahan daerah tertinggal dalam pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal

10

I.L.C.16-4

Page 417: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO.KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

Jumlah Fasilitas Keselamatan LLAJ 33,00

Jumlah pembangunan alat pengujian kendaraan bermotor 40,00

Jumlah paket Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan 1,00

Jumlah paket Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas 33,00

Jumlah lokasi pembangunan jembatan timbang 13,00

Jumlah paket Peningkatan Fasilitas Pendukung LLAJ 1,00

Jumlah paket Kontingensi Bencana Alam 1,00

Jumlah lokasi pembangunan terminal transportasi Jalan (paket) 25,00

Jumlah paket Rehabilitasi Simpul LLAJ 1,00

Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang terlayani (lintas) 190,00

Jumlah Bus Perintis 290,00

Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan (dermaga)

46,00

Jumlah Prasarana Dermaga Sungai & Danau 15,00

Jumlah paket Break Water Dermaga Penyeberangan (paket)

4,00

Jumlah unit Pembangunan Bus Air 4,00

Jumlah paket Fasilitas Keselamatan terbangun 20,00

Jumlah unit Dermaga Penyeberangan yang mengalami peningkatan

15,00

Jumlah Dermaga Sungai Danau yang mengalami peningkatan (paket)

12,00

Terbangunnya Prasarana Transportasi SungaiDanau & Penyeberangan

Kemenhub

Pembangunan & PengelolaanPrasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

Peningkatan Prasarana/Sarana Angkutan Jalan

Kemenhub

Terbangunnya Simpul Transportasi Jalan

Pembangunan Sarana & PrasaranaTransportasi SDP dan pengelolaanprasarana lalulintas SDP

11

12

I.L.C.16-5

Page 418: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO.KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

Jumlah Rambu Sungai Danau yang mengalami peningkatan (lokasi)

3,00

Jumlah Alur Pelayaran yang mengalami peningkatan (paket)

5,00

Jumlah Sarana Keperintisan yang mengalami peningkatan (unit)

10,00

Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang terlayani (lintas)

120,00

Kegiatan penunjang penyelenggaraan SDP (paket) 1,00

Panjang km jalur KA yang direhabilitasi 82,70

Jumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan/ direhabilitasi

46,00

Panjang Jalur KA yang ditingkatkan kondisinya / keandalannya

77,00

Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda

264,70

Jumlah paket pekerjaan peningkatan persinyalan 19,00

Jumlah paket pekerjaan peningkatan telekomunikasi 1,00

Jumlah paket pekerjaan peningkatan pelistrikan 7,00

Jumlah km'sp pengadaan rel 1.580,00

Jumlah unit pengadaan wesel 240,00

Jumlah paket pengadaan, peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian

10,00

Jumlah lokasi penanganan perlintasan sebidang 36,00

Jumlah paket Pembangunan/ rehabilitasi bangunan operasional

14,00

Pembangunan dan pengelolaanprasarana dan fasilitas pendukungkereta api

264,6 km jalur KA baru/jalur ganda, termasuk peningkatan kapasitas melalui persinyalan, pelistrikan, dan prasarana lainnya.

Kemenhub13

I.L.C.16-6

Page 419: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO.KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

Jumlah laporan survey/ studi kebijakan/ masterplan/ DED/ STD/ AMDAL bidang prasarana KA

68,00

Terselenggaranya 100% kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang prasarana (paket)

1,00

Jumlah paket administrasi, pelaksanaan operasional, monitoring, koordinasi termasuk belanja pegawai

1,00

Tersedianya unit Sarana KA (Lokomotif, KRDI,KRDE, KRL, Tram, Railbus)

Jumlah lokomotif, KRD, KRL, Railbus, Tram, termasuk kereta ekonomi yang dibangun termasuk sarana KA yang dimodifikasi

48,00

Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian

7,00

Jumlah laporan survey/studi kebijakan/masterplan bidang sarana perkeretaapian

4,00

Terselenggaranya 100% kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang Sarana Perkeretaapian (paket)

1,00

Terbangunnya Bandara baru Jumlah Bandar udara baru yang dibangun 5,00

Paket bandara yang dikembangkan dandirehabilitasi

Jumlah bandar udara yang dikembangkan,direhabilitasi

16,00

Paket bandara yang dikem-bangkan di daerah perbatasan dan rawan bencana

Jumlah Bandar udara yang dikembangkan didaerah perbatasan dan rawan bencana

35,00

Kemenhub

Paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian

Pembangunan, rehabilitasi danpemeliharaan Prasarana BandarUdara

Pembangunan dan pengelolaanprasarana dan fasilitas pendukungkereta api

Kemenhub

264,6 km jalur KA baru/jalur ganda, termasuk peningkatan kapasitas melalui persinyalan, pelistrikan, dan prasarana lainnya.

Kemenhub

Pembangunan dan PengelolaanBidang Sarana Perkeretaapian

13

14

15

I.L.C.16-7

Page 420: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO.KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (paket)

16,00

Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (unit)

337,00

Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (set)Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (kg)

2.500,00

Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (liter)

5.000,00

Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yangdirehabilitasi (paket)

10,00

Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yangdirehabilitasi (unit)

10,00

Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yangdirehabilitasi (set)

5,00

Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri menara suar; rambu suar; pelampung suar)

Unit (terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri dari menara suar, rambu suar, pelampung suar)

25,55,50

Terpasangnya VTS a.l Selat Malaka,

Selat Sunda, Selat lombok, dan ALKI lainya

Paket VTS di selat Sunda, Lombok, Selat Malaka,

ALKI lainnya7,00

Jumlah unit suku cadang SBNP 217,00

Jumlah unit perangkat radio SSB (unit) 100,00

Suku Cadang SROP (paket) 1,00

Jumlah unit CCTV pemantauan kapal (unit) 2,00

Jumlah unit AIS (paket) 5,00

Dermaga kapal kenavigasian (lokasi) 3,00

Kapal inspeksi navigasi (unit) 5,00

Kemenhub

Tersedianya kapal inspeksi navigasi

Pengelolaan dan penyelenggaraankegiatan di bidang Kenavigasian

Pembangunan, rehabilitasi danpemeliharaan Prasarana KeamananPenerbangan

Pembangunan, rehabilitasi danpemeliharaan Prasarana NavigasiPenerbangan

Paket/unit/set/kg/liter peralatan keamanan penerbangan

Kemenhub

Paket/unit/set peralatan navigasi Kemenhub

16

17

18

I.L.C.16-8

Page 421: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO.KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

Tersedianya alur pelayaran yang aman untuk kapal melalui pengerukan sedimen

Jumlah volume pengerukan sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta m3)

13,50

Terbangunnya/Meningkatnya kapasitas lokasi prasarana dan fasilitas pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan (non strategis)

Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang di bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi)

26,00

Terwujudnya Tatanan Pelabuhan,Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan, serta Peraturan Perundangan Pelaksanaan

Jumlah lokasi Pelabuhan strategis yang dibangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi)

8,00

Pengembangan Pelabuhan Belawan-Medan (paket) 1,00

Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (paket) 1,00

Jumlah pelabuhan non perintis yang dibangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi)

25,00

Tersusunnya Masterplan pelabuhan (lokasi) 25,00

Tersusunnya 100% rencana dan program sistem transportasi dan evaluasi pelaksanaan program

Jumlah Rencana Induk angkutan perkotaan, rencana induk sistem informasi lalu lintas perkotaan, Laporan evaluasi, Terselenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas Keselamatan Transportasi Perkotaan (paket)Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan PercontohanJumlah paket penyelenggaraan transportasi ramah lingkungan

21 PSO PT. KAI Kemenkeu

22 PSO PT. PELNI Kemenkeu

Pengelolaan dan Penyelenggaraankegiatan di bidang Pelabuhan danPengerukan

Kemenhub

Optimalnya fungsi sarana dan fasilitas 25 pelabuhan strategis: Lhokseumawe, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Priuk, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Cigading, Benoa, Kupang, Pontianak, Pembinaan dan

PengembanganSistem Transportasi Perkotaan

Kemenhub

Terselenggaranya Transportasi Perkotaan

19

20

I.L.C.16-9

Page 422: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO.KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

23 Pengelolaan dan Penye-lenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Terselenggaranya National Single Window

Terselenggaranya NSW (lokasi) 5 (Samarinda, Sorong, Jayapura,

Benoa, Ternate)

Kemenhub

24 Subsidi OperasionalKeperintisan Angkutan Jalan

Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Jumlah trayek yang mendapatkan subsidi operasional keperintisan

Kemenhub

Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan (dermaga)

46,00

Jumlah Prasarana Dermaga Sungai & Danau 15,00

Jumlah paket Break Water Dermaga Penyeberangan (paket)

4,00

Jumlah unit Pembangunan Bus Air 4,00

Jumlah paket Fasilitas Keselamatan terbangun 20,00

Jumlah unit Dermaga Penyeberangan yang mengalami peningkatan

15,00

Jumlah Dermaga Sungai Danau yang mengalami peningkatan (paket)

12,00

Jumlah Rambu Sungai Danau yang mengalami peningkatan (lokasi)

3,00

Jumlah Alur Pelayaran yang mengalami peningkatan (paket)

5,00

Jumlah Sarana Keperintisan yang mengalami peningkatan (unit)

10,00

Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang terlayani (lintas)

120,00

Kegiatan penunjang penyelenggaraan SDP (paket) 1,00

Pelayanan keperintisan angkutan sungaidanau dan penyeberangan

KemenhubPembangunan Sarana danPrasaarana transportasi SDPdan pengelolaan prasaranalalulintas SDP

25

I.L.C.16-10

Page 423: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO.KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

Tersedianya kapal perintis dan penumpang angkutan laut

Pembangunan kapal perintis dan penumpang (unit) 15,00

Jumlah trayek subsidi angkutan laut perintis 90,00

Sistem Informasi Ruang Muat Kapal (Paket) 1,00

Jumlah kapal niaga pelayaran nasional melalui kegiatan Development of Domestic Shipping Industry Phase 1 (paket)

3,00

Jumlah rute perintis yang terlayani 145,00

Jumlah BBM yang disubsidi 6.170,00

28 2398 Pembinaan Pelaksanaan Panataan Ruang Daerah II

Keserasian dan keselarasan program pembangunan dengan RTRW

Jumlah Provinsi/ Kabupaten yang mendapat-kan pembinaan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah.

18 Provinsi / Kabupaten

89 Kementerian Pekerjaan Umum

29 2399 Pembinaan Pelaksanaan Panataan Ruang Daerah I

Keserasian dan keselarasan program pembangunan dengan RTRW

Jumlah Provinsi/ Kabupaten yang mendapat-kan pembinaan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah.

15 Provinsi / Kabupaten

82 Kementerian Pekerjaan Umum

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Lalu Lintas danAngkutan Laut

Kemenhub

Tersedianya keperintisan angkutan laut

Pelayanan Angkutan UdaraPerintis

Meningkatnya pelayanan perintis angkatan udara

Kemenhub27

26

I.L.C.16-11

Page 424: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah Kapasitas Pembangkit 0 MW 561,01

Panjang Jaringan Transmisi 402,8 KMS 418,46

Kapasitas Gardu Induk 240 MVA 140,03

Panjang Jaringan Distribusi 14082,77 KMS 4.094,16

Kapasitas Gardu Distribusi 267,22 MVA 607,12

Jumlah Penyambungan Instalasi Listrik Gratis

untuk Nelayan dan Rakyat Tidak Mampu

93323 RTS 210

1. 2415 Pengaturan, Pembinaan,

Pengawasan,

Peningkatan

pelayanan air minum

KemenPU,

DJCKLayanan Perkantoran 12 bulan 72,4

JumlahPeraturan Pengembangan SPAM 1 NSPK 7

JumlahLaporan pembinaan pelaksanaan SPAM 273 laporan 155,8

JumlahPenyelenggaraan SPAM terfasilitasi 97 PDAM 406,9

JumlahLaporan Pengawasan Pelaksanaan

Pengembangan SPAM

246 laporan 127,8

BIDANG EKONOMI

ISU STRATEGIS PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR

1 1899

a.         Peningkatan Rasio Elektrifikasi

Penyusunan Kebijakan

dan Program serta

Evaluasi Pelaksanaan

Kebijakan

Ketenagalistrikan

Meningkatnya

infrastruktur

ketenagalistrikan

Kementerian

ESDM

b.        Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi

I.L.B.17-1

Page 425: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah SPAM terbangun di kawasan MBR 487 kawasan MBR 1.325.5

Jumlah SPAM di Ibu Kota Kecamatan (IKK) 159 IKK 1.448,10

JumlahSPAM Perdesaan 1.733 desa 1.130,70

JumlahSPAM Kawasan Khusus 79 kawasan khusus 329,4

JumlahSPAM Regional * 6 kawasan regional 280

Layanan Perkantoran 12 bulan 45

JumlahPeraturan Pengembangan PPLP 3 NSPK 2,8

JumlahLaporan pembinaan pelaksanaan PPLP 598 laporan 400

JumlahLaporan pengawasan pelaksanaan PPLP 86 laporan 37,8

JumlahInfrastruktur air limbah 764 kawasan 812,6

JumlahInfrastruktur drainase perkotaan 53 kab/kota 540,7

JumlahInfrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir

Sampah *

41 kab/kota 410

Jumlah Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah

Terpadu/3R

127 kawasan 71,2

KemenPU,

DJCK

2. 2414 Pengaturan, Pembinaan,

Pengawasan dan

Pelaksanaan

Infrastruktur Sanitasi

Dan Persampahan

Peningkatan

pelayanan

infrastruktur air

limbah, persampahan

dan drainase

I.L.B.17-2

Page 426: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Layanan Perkantoran 12 bulan 66,3

JumlahPeraturan Pengembangan Permukiman 2 NSPK 15

JumlahLaporan Pembinaan Pengembangan

Permukiman

68laporan 87

JumlahLaporan Pengawasan Pengembangan

Permukiman

38laporan 13,5

JumlahInfrastruktur Kawasan Permukiman

Perkotaan **

285kawasan 945

JumlahRusunawa Beserta Infrastruktur

Pendukungnya **

4.800 unit 770

Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman

Perdesaan

203kawasan 605

JumlahInfrastruktur Pendukung Keg. Ekonomi

& Sosial (PISEW/RISE)

237kecamatan 221

Jumlah Pembangunan infrastruktur perdesaan

(PPIP)

3.900desa 1.125,00

1. Terbangunnya

kecamatan yang

didukung oleh

infrastruktur

ekonomi dan sosial

wilayah serta

Kawasan Strategis

Kabupaten (KSK)

Pengaturan, Pembinaan,

Pengawasan dan

Pelaksanaan

Pengembangan

Permukiman

3. 2412 KemenPU,

DJCK

c.         Penataan Perumahan/Permukiman

I.L.B.17-3

Page 427: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Prasarana,

Sarana, dan Utilitas Perumahan

20.000 unit 137,1

Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Prasarana,

Sarana, dan Utilitas Permukiman

420 ha 118,7

Jumlah Pencadangan Tanah untuk

Pembangunan Perumahan dan Kawasan

Permukiman

20 lokasi 67,5

Luasan Lingkungan permukiman kumuh

menjadi berkurang

310 ha 335,8

Jumlah Fasilitasi Penyediaan PSU Permukiman

mendukung Penanganan Bencana

20 lokasi 23

Jumlah Fasilitasi dan Simulasi Pembangunan

Baru Perumahan Swadaya

20.000 unit 400

5. 3778

6. 3790 Fasilitasi dan Stimulasi

Pembangunan

Perumahan Swadaya

Kemenpera

4. 3775 Fasilitasi Pembangunan

PSU Kawasan

Perumahan dan

Permukiman

Kemenpera

Fasilitasi dan Stimulasi

Penataan Lingkungan

Permukiman Kumuh

Kemenpera

I.L.B.17-4

Page 428: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan

Kualitas Perumahan Swadaya (Reguler)

64.850 unit 833,4

Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan

PSU Perumahan Swadaya

20.000 unit 100

JumlahRusunBertingkatRendahTerbangun (≤5

lantai)

120 twin block 1.477,40

JumlahRusunBertingkatTinggiTerbangun (>5

lantai) (multiyears)

8. 3794

9. 3783

7. 3792

Pembangunan Rumah

Susun Sewa (Rusunawa)

Kemenpera

Fasilitasi dan Stimulasi

Peningkatan Kualitas

Perumahan Swadaya

Kemenpera

Fasilitasi Pembangunan

PSU Perumahan

Swadaya

Kemenpera

I.L.B.17-5

Page 429: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

1 1666 Perencanaan, Pengembangan, dan

Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi

dan Informasi

Sistem Manajemen yang handal Persentase penyelesaian

pembangunan dan pengembangan

modul sistem informasi

100 persen 174,3 DJP Kemenkeu

2 1667 Pembinaan Penyelenggaraan Per-pajakan

dan Penyelesaian Keberatan di Bidang

Perpajakan di Daerah

Penerimaan Pajak negara yang Optimal Persentase realisasi penerimaan pajak

terhadap target penerimaan pajak

100 persen 429,2 DJP Kemenkeu

3 1668 Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan,

Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di

Daerah

Penerimaan Pajak negara yang Optimal Persentase realisasi penerimaan pajak

terhadap target penerimaan pajak

100 persen 2.467,9 DJP Kemenkeu

4 1669 Pengelolaan Data dan Dokumen

Perpajakan

Sistem Manajemen yang handal Persentase penyelesaian jumlah data

yang di transfer

88 persen 45,1 DJP Kemenkeu

5 1670 Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya DJP

Peningkatan Kapasitas Lembaga Layanan Perkantoran 100 persen 1.672,6 DJP Kemenkeu

1 1678 Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan

atas Pelanggaran Peraturan Perundangan,

Intelijen, dan Penyidikan Tindak Pidana

Kepabeanan dan Cukai

Terciptanya administasi penerimaan

kepabeanan dan cukai yang tertib dan

dapat memerikan fasilitas terbaik kepada

industri perdagangan, dan masyarakat

serta optimalisasi penerimaan

Persentase operasi yang menghasilkan

penindakan NPP (narkotika,

psikotropika, dan prekusor)

55 persen 745,6 DJBC Kemenkeu

INSTANSI

PELAKSANA

Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak

Program Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan Bidang Kepabeanan dan Cukai

BIDANG EKONOMIISU STRATEGIS REFORMASI KEUANGAN NEGARA

PAGU TAHUN

2015 (Rp Miliar)NO

KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN

2015

I.L.B.18-1

Page 430: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

INSTANSI

PELAKSANA

PAGU TAHUN

2015 (Rp Miliar)NO

KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN

2015

2 1679 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan

Teknis Bidang Kepabeanan

Terwujudnya pelayanan yang efisien dan

pengawasan yang efektif serta

terciptanya pelyanan yang pasti di bidang

kepabeanan kepada seluruh pemangku

kepentingan (stakeholder )

Indeks penyelesaian rumusan

peraturan di bidang teknis

kepabeanan

3 (Skala 4) 2,4 DJBC Kemenku

1 1649 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah

Pusat (ABPP)

Terlaksananya kebijakan penganggaran

yang transparan dan akuntabel

Deviasi antara rencana dan realisasi

penyerapan K/L

20 persen 7,3 DJA Kemenkeu

2 1653 Pengembangan Sistem Penganggaran Terlaksananya penerapan sistem

penganggaran berorientasi kinerja dan

penerapan MTEF

Persentase Ketepatan Waktu

Penyelesaian Juknis/Norma

Penganggaran

100 persen 8,6 DJA Kemenkeu

1 1705 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum

Negara

Mempercepat Penyaluran Dana APBN

Kepada Stakeholders

Persentase SP2D yang Diterbitkan

Tepat Waktu

100 persen 599,9 DJPB Kemenkeu

2 1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan

di Wilayah

Meningkatkan Pemahaman Stakeholders

Terhadap Ketentuan Pengelolaan

Perbendaharaan

Persentase Penyerapan Belanja Negara

dalam DIPA K/L

91 persen 302,6 DJPB Kemenkeu

3 1707 Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya DJPB

Meningkatkan Pelayanan Kepada

Stakeholders Dalam Proses Pencairan

Dana Melalui Kppn Percontohan Sehingga

Mendukung Pelaksanaan Belanja Negara

Secara Optimal Kepada K/L

Persentase Jumlah Bisnis Proses yang

telah Memiliki SOP

90 persen 290,2 DJPB Kemenkeu

Progam Pengelolaan Anggaran Negara

Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara

I.L.B.18-2

Page 431: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

No.KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN 2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

1. 2043 Pembinaan Pengembangan

Pembiayaan dan Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

Terumuskannya Kebijakan

Pembiayaan dan Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

Persentase dana PBI kesehatan yang

disalurkan (persen)

100 19.932,5 Kemkes

Jumlah RS Rujukan regional yang sesuai

standar

20 536,0 Kemkes

Jumlah RS yang telah memenuhi standar

peralatan sesuai kelas RS

240 216,0 Kemkes

Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT)

vertikal yang ditingkatkan sarana dan

prasarananya

39 858,4 Kemkes

Jumlah RS Pratama di DTPK 10 264,0 Kemkes

Jumlah puskesmas yang memenuhi

standar pelayanan kesehatan primer

150 340,7 Kemkes

Jumlah Puskesmas di perbatasan dan

pulau-pulau kecil terluar yang memenuhi

standar pelayanan Kesehatan Primer di

daerah terpencil dan sangat terpencil

70 558,4 Kemkes

Jumlah Dokumen rekomendasi hasil

monev

1 dokumen

rekomendasi

Jumlah dokumen rekomendasi hasil

sosialisasi SJSN

1 dokumen

rekomendasi

Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan

SJSN

6 dokumen

rekomendasi

Jumlah dokumen Kajian kebijakan SJSN 5 dokumen Kajian

Jumlah bulan layanan umum pendukung

tupoksi

12 bulan layanan

Pembinaan Upaya Kesehatan

Dasar

20873. Meningkatnya akses pelayanan

kesehatan dasar yang berkualitas bagi

masyarakat

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pembinaan Upaya Kesehatan

Rujukan

20902. Tersedianya fasyankes rujukan

berkualitas yang dapat dijangkau oleh

masyarakat

A. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (DEMAND DAN SUPPLY )

ISU STRATEGIS REFORMASI PEMBANGUNAN KESEHATAN

Kementerian

Koordinator

Kesejahteraan

Rakyat - Dewan

Jaminan Sosial

Nasional

1 2568 18,06Penataan Kelembagaan Jaminan

Sosial (SJSN)

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan

JKN

2. Terlaksananya jaminan sosial

ketenagakerjaan melalui BPJS

Ketenagakerjaan

3. Terbangunnya skema monitoring

dan evaluasi terpadu yang mendukung

pelaksanaan SJSN

I.L.C.19-1

Page 432: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

No.KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp. Milyar)

INSTANSI PELAKSANA

Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan

kesehatan (Pf)

75,0 71,7 Kemkes

Jumlah puskesmas yang melakukan

orientasi Program Perencanaan

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi

(P4K)

500 31,3 Kemkes

Jumlah puskesmas yang dilatih Kelas Ibu

Hamil

1.497,0 34,3 Kemkes

Jumlah kabupaten/kota yang mempunyai

minimal 4 puskesmas dengan pelayanan

kesehatan reproduksi terpadu

50,0 114,8 Kemkes

2. 2081 Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Anak

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Kesehatan Anak

Jumlah provinsi yang mencapai target

pelayanan kunjungan neonatal pertama

(KN1)

24,0 56,7 Kemkes

3 2080 Pembinaan Gizi Masyarakat Jumlah ibu hamil kurang energi kronis

(bumil KEK) yang mendapat pemberian

makanan tambahan (PMT)

150.000,0 133,6 Kemkes

Persentase petugas gizi puskesmas dan

kader mampu melaksanakan pemantauan

pertumbuhan

55,0 79,5 Kemkes

4 2058 Pembinaan Surveilans, Imunisasi,

Karantina dan Kesehatan Matra

Menurunnya angka kesakitan akibat

penyakit yang dapat dicegah dengan

imunisasi, peningkatan surveilans,

karantina kesehatan, dan kesehatan

matra

Persentase bayi usia 0-11 bulan yang

mendapat imunisasi dasar lengkap

91,0 207,3 Kemkes

5 2093 Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK)

Tersedianya Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK) untuk puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

9.715,0 1.410,5 Kemkes

1. 2082 Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Ibu

Meningkatnya status Gizi Masyarakat

dan pencegahan masalah gizi dengan

fokus pada ibu hamil, balita, anak

sekolah, remaja

B. PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Kesehatan Ibu dan Reproduksi

I.L.C.19-2

Page 433: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Jumlah peserta KB baru yang mendapatkan jaminan

ketersediaan alat kontrasepsi gratis (peserta KB baru KPS dan

KS I, dan seluruh PUS di 10 provinsi penyangga dan 7 wilayah

khusus, serta penyediaan alat kontrasepsi untuk pelayanan

Baksos dan lain-lain)

(5,08 juta akseptor)

Jumlah peserta KB baru KPS dan KSI yang mendapatkan

jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis

(4,6 juta akseptor)

Jumlah peserta KB aktif KPS dan KSI yang mendapatkan

jaminan ketersediaan menggunakan alat kontrasepsi gratis

(13 juta akseptor)

Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui

informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik)

dan media luar ruang

95% dan 511media di

33 Prov

Persentase stakeholder yang mendapatkan advokasi dan KIE

(K/L, Legislatif, SKPD)

80%

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATISU STRATEGIS PENGENDALIAN JUMLAH PENDUDUK

INDIKATOR

Peningkatan pembinaan

kesertaan ber-KB jalur

pemerintah (Pusat dan

Provinsi)

Meningkatnya Pembinaan kesertaan

ber KB

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN

885,1 BKKBN

266,5 BKKBN

PAGU TAHUN 2015 (Rp. Milyar

INSTANSI PELAKSANA

2 3313 Peningkatan Advokasi

dan KIE Program

Kependudukan dan KB

(Pusat dan Provinsi)

Meningkatnya pengetahuan, sikap,

dan perilaku masyarakat tentang

kependudukan KB dan

pembangunan keluarga

TARGET TAHUN 2015

1 3316

I.L.C.20-1

Page 434: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

INDIKATORNOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar

INSTANSI

PELAKSANA

TARGET TAHUN

20153 3319 Pembinaan Ketahanan

Remaja (Pusat dan

Provinsi)

Meningkatnya pengetahuan, sikap,

dan perilaku remaja tentang

penyiapan kehidupan berkeluarga

(pembinaan generasi

remaja/Genre), dan kesehatan

reproduksi

Persentase Pengetahuan, sikap, dan prilaku remaja tentang

KB dan Kesehatan Reproduksi

75% 105,2 BKKBN

3324 2) Pembinaan Ketahanan

Keluarga Lansia dan

Rentan (Pusat dan

Provinsi)

Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan

yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga

Lanjut Usia

(87,5% dari 2,4 juta)

Persentase PUS KPS dan KS-1 anggota kelompok UPPKS yang

menjadi peserta KB

(75,5% dari 2.000.000)

Jumlah PUS anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta

KB Mandiri JKN

(132.000 dari 1,1 juta

akseptor KB kelompok

ekonomi usaha

produktif)

273,0 BKKBNPersentase keluarga yang mempunyai balita dan anak

memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang balita dan anak

(80,9% dari 4,45 juta

anggota)

Menguatnya ketahanan dan

pemberdayaan keluarga

(menguatnya peran dan fungsi

keluarga)

3317 1) Pembinaan keluarga

balita dan anak (Pusat

dan Provinsi)

4

3323 3) Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga (Pusat

dan Provinsi)

I.L.C.20-2

Page 435: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015

(RP.MILYAR)

INSTANSI PELAKSANA

I

Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS 26.655.919

Persentase SD yang memenuhi SPM 100%

Jumlah siswa SD/SDLB penerima Bantuan Siswa

Miskin

6.046.921

Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS 10.920.866

Persentase SMP yang memenuhi SPM 100%

Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima Bantuan Siswa

Miskin

2.169.890

Jumlah siswa SMA sasaran BOS 4.384.026

Jumlah siswa SMA penerima Bantuan Siswa Miskin 425,033

Jumlah siswa SMK sasaran BOS 4.303.201

Jumlah siswa SMK penerima Bantuan Siswa Miskin 550

Jumlah Siswa MI sasaran BOS 3.616.758

Jumlah Siswa MTs sasaran BOS 3.377.950

Jumlah Siswa MA sasaran BOS 1.221.144

Jumlah Siswa MI penerima Bantuan Siswa Miskin 819,467

Jumlah Siswa MTs penerima Bantuan Siswa Miskin 765,491

Jumlah Siswa MA penerima Bantuan Siswa Miskin 354,929

I.2 2000 Penjaminan Kepastian

Layanan Pendidikan SMP

Tercapainya Keluasan dan kemerataan

Akses SMP, Bermutu dan Berkesetaraan

Jender di Semua Kabupaten

2.910,0 Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu

I.1 2003 Penjaminan Kepastian

Layanan Pendidikan SD

Tecapainya Keluasan dan Kemerataan

Akses SD, Bermutu dan Berkesetaraan

Jender di Semua Kabupaten

2.841,9 Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

I.4 2007 Penyediaan dan Peningkatan

Layanan Pendidikan SMK

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan

Akses Pendidikan SMK Bermutu,

Berkesetaraan Jender, dan Relevan

dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua

5.360,0 Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

I.3 2006 Penyediaan dan Peningkatan

Layanan Pendidikan SMA

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan

Akses Pendidikan SMA Bermutu,

Berkesetaraan Jender, dan Relevan

5.243,7 Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

I.5 2129 Peningkatan Akses, Mutu,

Kesejahteraan, dan Subsidi

RA/BA dan Madrasah

Meningkatnya akses dan mutu

pendidikan, kesejahteraan pendidik dan

tenaga kependidikan, serta

tersalurkannya subsidi di RA/BA dan

madrasah

13.265,8 Kementerian Agama

BIDANG : KESEJAHTERAAN RAKYAT

ISU STRATEGIS: REFORMASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

I.L.C.21-1

Page 436: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015

(RP.MILYAR)

INSTANSI PELAKSANA

II

Persentase SMA memiliki sarana dan prasarana sesuai

SNP

75%

Persentase SMA/Paket C menerapkan standar isi,

standar proses, standar kelulusan, dan standar

pengelolaan

65%

Persentase SMA menerapkan kurikulum 2013 67%

Persentase SMK memiliki sarana dan prasarana sesuai

SNP

75%

Persentase SMK/Paket C menerapkan standar isi,

standar proses, standar kelulusan, dan standar

pengelolaan

65%

Persentase SMK menerapkan kurikulum 2013 67%

Pembangunan Perpustakaan MA 100

Peralatan Lab. Bahasa MA 100

Peralatan Lab. Komputer MA 100

III

Jumlah mahasiswa penerima Bidikmisi 182,292

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa afirmasi 1,962

III.2 2011 Penyediaan Layanan

Kerjasama dan Kelembagaan

Tersedianya dan Keluasan Akses PT yang

Bermutu dan Berdaya saing

Internasional

Jumlah PT baru yang didirikan (PT/penegerian PTS/

Politeknik/Institut/Akademi Komunitas)

96 93,8 Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan relevansi pendidikan menengah

II.1 2006 Penyediaan dan Peningkatan

Layanan Pendidikan SMA

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan

Akses Pendidikan SMA Bermutu,

Berkesetaraan Jender, dan Relevan

dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua

Kabupaten

*) Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

II.3 2129 Peningkatan Akses, Mutu,

Kesejahteraan, dan Subsidi

RA/BA dan Madrasah

Meningkatnya akses dan mutu

pendidikan, kesejahteraan pendidik dan

tenaga kependidikan, serta

tersalurkannya subsidi di RA/BA dan

madrasah

*) Kementerian Agama

II.2 2007 Penyediaan dan Peningkatan

Layanan Pendidikan SMK

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan

Akses Pendidikan SMK Bermutu,

Berkesetaraan Jender, dan Relevan

dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua

Kabupaten

*) Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi

III.1 4073 Penyediaan Layanan

Pembelajaran dan

Kompetensi Mahasiswa

Tercapainya layanan pembelajaran dan

kompetensi mahasiswa

4.250,4 Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

I.L.C.21-2

Page 437: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015

(RP.MILYAR)

INSTANSI PELAKSANA

Jumlah dosen PTN/PTS program sarjana berkualifikasi

minimal S2

149,909

Jumlah dosen PTN/PTS program pascasarjana

berkualifikasi minimal S3

29,571

Jumlah dosen PTN/PTS bersertifikat pendidik 71,237

III.4 2013 Pengembangan Penelitian

dan Pengabdian kepada

Masyarakat

Tersedianya Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat

Jumlah laporan hasil penelitian dari dana BOPTN 12 940,4 Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

III.5 4078 Layanan Tridharma

Perguruan Tinggi

Tersedianya Tridharma di perguruan

tinggi

Jumlah PT penerima BOPTN 100 11.926,4 Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

Jumlah mahasiswa PTAI penerima Bidikmisi 12,546

Jumlah mahasiswa PTAI penerima beasiswa miskin 64

Persentase dosen PTAI program sarjana berkualifikasi

minimal S2

70,0%

Persentase dosen PTAI program pascasarjana

berkualifikasi minimal S3

10,0%

Pesentase dosen PTAI bersertifikat pendidik

Jumlah PTAI penerima BOPTN 54

Jumlah mahasiswa PTAK penerima BidikMisi -

Jumlah mahasiswa PTAK penerima beasiswa miskin -

Jumlah dosen PTAK program sarjana berkualifikasi

minimal S2

3822

Jumlah dosen PTAK program pascasarjana

berkualifikasi minimal S3

967

III.3 2012 Penyediaan Dosen dan

Tenaga Kependidikan

Bermutu

Tersedianya Dosen yang Bermutu dan

BerdayaSaing Internasional

2.461,7 Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

III.7 5101 Peningkatan Akses, Mutu,

Kesejahteraan, dan Subsidi

Pendidikan Tinggi Agama

Kristen

Tersedianya akses, mutu, kesejahteraan,

dan subsidi pendidikan tinggi Kristen

79,9 Kementerian Agama

III.6 2132 Peningkatan Akses dan

Mutu Pendidikan Tinggi

Islam

Meningkatnya akses, kualitas,

kesejahteraan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan, dan tersalurkannya

subsidi Pendidikan Tinggi Islam

3.499,4 Kementerian Agama

I.L.C.21-3

Page 438: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015

(RP.MILYAR)

INSTANSI PELAKSANA

Jumlah mahasiswa PTAH penerima BidikMisi 240

Jumlah mahasiswa PTAH penerima beasiswa miskin 1

Jumlah dosen PTAH program sarjana berkualifikasi

minimal S2

Jumlah dosen PTAH program pascasarjana

berkualifikasi minimal S3

Jumlah mahasiswa PTAB penerima BidikMisi -

Jumlah mahasiswa PTAB penerima beasiswa miskin 600

Jumlah dosen PTAB program sarjana berkualifikasi

minimal S2

Jumlah dosen PTAB program pascasarjana

berkualifikasi minimal S3

IV

Jumlah guru SD/SDLB berkualifikasi minimal S1/D-IV 1.029.115

Jumlah guru SMP/SMPLB berkualifikasi minimal S1/D-

IV

504,015

Jumlah PTK dikdas penerima tunjangan khusus

Jumlah guru SMA/SMLB berkualifikasi minimal S1/D-

IV

251,901

Jumlah guru SMK berkualifikasi minimal S1/D-IV 201,7

Jumlah PTK dikmen penerima tunjangan khusus 6,469

Jumlah guru TK berkualifikasi minimal S1/D-IV 119,694

Jumlah guru TK penerima tunjangan khusus 1,9

Jumlah guru dikdas memiliki sertifikat profesi 1.349.567

Jumlah guru dikmen memiliki sertifikat profesi 300,318

Jumlah guru TK memiliki sertifikat profesi 133,867

III.9 5106 Peningkatan Akses, Mutu,

Kesejahteraan, dan Subsidi

Pendidikan Tinggi Agama

Budha

Tersedianya akses, mutu, kesejahteraan,

dan subsidi pendidikan tinggi Budha

39,9 Kementerian Agama

III.8 5104 Peningkatan Akses, Mutu,

Kesejahteraan, dan Subsidi

Pendidikan Tinggi Agama

Hindu

Tersedianya akses, mutu, kesejahteraan,

dan subsidi pendidikan tinggi Hindu

29,9 Kementerian Agama

IV.2 4000 Penyediaan dan Peningkatan

Kesejahteraan Pendidik dan

Tendik yang Kompeten

untuk Jenjang Pendidikan

Meningkatnya kesejahteraan dan

keterdsediaan pendidik dan Tenaga

kependidikan jenjang pendidikan

Menengah

2.213,9 Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dan optimalisasi upaya pengembangan guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran

IV.1 3999 Penyediaan dan Peningkatan

Kesejahteraan Pendidik dan

Tendik yang Kompeten

untuk Jenjang Pendidikan

Dasar

Meningkatnya kesejahteraan dan

keterdsediaan pendidik dan Tenaga

kependidikan jenjang pendidikan Dasar

4.357,3 Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

IV.4 4005 Peningkatan Penjaminan

Mutu Pendidikan

Meningkatnya Penjaminan Mutu

Pendidikan

1.943,5 Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

IV.3 2017 Penyediaan dan Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga

Tersedianya Pendidik dan Tenaga

Kependidikan PAUDNI yang bermutu

974,5 Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

I.L.C.21-4

Page 439: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015

(RP.MILYAR)

INSTANSI PELAKSANA

Jumlah guru madrasah berkualifikasi minimal S1/D-IV

Jumlah guru madrasah memiliki sertifikat profesi

Jumlah PTK madrasah penerima tunjangan khusus 3,5

Jumlah guru Pendidikan Agama Islam berkualifikasi

minimal S1/D-IV

80,0%

Jumlah guru Pendidikan Agama Islam memiliki

sertifikat profesi

75,0%

Jumlah guru Pendidikan Agama Islam penerima

tunjangan khusus

Jumlah guru Pendidikan Agama Kristen berkualifikasi

minimal S1/D-IV

Jumlah guru Pendidikan Agama Kristen memiliki

sertifikat profesi

10794

Jumlah guru Pendidikan Agama Katolik berkualifikasi

minimal S1/D-IV

Jumlah guru Pendidikan Agama Katolik memiliki

sertifikat profesi

Jumlah guru Pendidikan Agama Hindu berkualifikasi

minimal S1/D-IV

Jumlah guru Pendidikan Agama Hindu memiliki

sertifikat profesi

Jumlah guru Pendidikan Agama Budha berkualifikasi

minimal S1/D-IV

1403

Jumlah guru Pendidikan Agama Budha memiliki

sertifikat profesi

986

70,5 Kementerian Agama

IV.6 2127 Peningkatan Akses, Mutu,

Kesejahteraan dan Subsidi

Pendidikan Agama Islam

Meningkatnya akses, kualitas,

kesejahteraan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan, dan tersalurkannya

subsidi Pendidikan Agama Islam

290,9 Kementerian Agama

IV.5 2129 Peningkatan Akses, Mutu,

Kesejahteraan, dan Subsidi

RA/BA dan Madrasah

Meningkatnya akses dan mutu

pendidikan, kesejahteraan pendidik dan

tenaga kependidikan, serta

tersalurkannya subsidi di RA/BA dan

madrasah

*) Kementerian Agama

IV.6 4102 Pengelolaan dan Pembinaan

Pendidikan Buddha

Meningkatnya kualitas pelayanan dan

pembinaan di bidang pendidikan agama

di tingkat dasar dan menengah

57,5 Kementerian Agama

IV.9 2142 Pengelolaan dan Pembinaan

Pendidikan Agama Hindu

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan

pembinaan pendidikan hindu tingkat

dasar dan menengah

30,3 Kementerian Agama

IV.8 2139 Pengelolaan dan Pembinaan

Pendidikan Agama Katolik

Meningkatkan kualitas pendidikan

agama dan pendidikan keagamaan

katolik

178,7 Kementerian Agama

IV.7 2136 Pengelolaan dan Pembinaan

Pendidikan Agama Kristen

Peningkatan kualitas pengelolaan dan

pembinaan pendidikan Kristen

I.L.C.21-5

Page 440: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TERGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

1 2251 Bantuan Tunai Bersyarat Meningkatnya kesejahteraan dan

penanggulangan risiko kerentanan yang

dihadapi oleh rumah tangga, terutamanya

ibu dan anak.

Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan

Tunai Bersyarat PKH (RTSM)

3.000.000 5.222,16 Kementerian Sosial

2 2245 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Anak

Meningkatnya kesejahteraan dan

penanggulangan risiko kerentanan yang

dihadapi oleh anak yang membutuhkan

perlindungan khusus.

Jumlah anak dan balita telantar, anak

jalanan, anak cacat, anak berhadapan

dengan hukum, dan anak yang

membutuhkan perlindungan khusus yang

berhasil dilayani, dilindungi dan

direhabilitasi baik di dalam maupun di luar

panti (jiwa)

149.582 327,51 Kementerian Sosial

3 2246 Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meningkatnya kesejahteraan dan

penanggulangan risiko kerentanan yang

dihadapi oleh lanjut usia telantar.

Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil

dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di

dalam maupun di luar panti (jiwa)

48.700 150,51 Kementerian Sosial

4 2243 Rehabilitasi dan Perlindungan

Penyandang Cacat

Meningkatnya kesejahteraan dan

penanggulangan risiko kerentanan yang

dihadapi oleh penyandang disabilitas

telantar.

Jumlah penyandang cacat yang berhasil

dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di

dalam maupun di luar panti (jiwa)

51.310 332,38 Kementerian Sosial

5 2248 Bantuan Sosial Korban Bencana

Alam

Meningkatnya kesejahteraan dan

penanggulangan risiko kerentanan yang

dihadapi oleh korban bencana alam.

Jumlah korban bencana alam yang berhasil

dibantu dan dilayani (jiwa)

130,000 235,39 Kementerian Sosial

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

ISU STRATEGIS - SINERGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial yang Komprehensif

II.L.C.21-1

Page 441: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TERGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

6 2249 Bantuan Sosial Korban Bencana

Sosial

Meningkatnya kesejahteraan dan

penanggulangan risiko kerentanan yang

dihadapi oleh korban bencana sosial.

Jumlah korban bencana sosial yang berhasil

dibantu dan dilayani (jiwa)

27,000 99,13 Kementerian Sosial

Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses

Berusaha Melalui KUBE

111.090

Jumlah KK Yang Mendapat Bantuan Rumah

Tidak Layak Huni

3.200

Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan

bantuan pemberdayaan

53,300

Jumlah Keluarga Miskin yang terpenuhi

kebutuhan sosial dasar melalui RSRTLH

2,200

Tersedianya permukiman dan infrastruktur

(unit)

2,064

Pemberian jaminan hidup (KK) 6,609

10 Penyediaan Subsidi Beras untuk

Masyarakat Miskin (Raskin)

Menurunnya resiko kekurangan pangan

yang dihadapi penduduk miskin dan tidak

mampu.

Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS)

penerima Raskin (dengan 15 kg per RTS

selama 12 bulan)

15.530.897 20.549,79 Kementerian Sosial

Jumlah peserta KB baru KPS dan KSI yang

mendapatkan jaminan keterse-diaan alat

kontrasepsi gratis (juta)

5.082

Jumlah peserta KB aktif KPS dan KSI yang

mendapatkan jaminan ketersediaan

menggunakan alat kontrasepsi gratis (juta)

13

7 2237 Penanggulangan Kemiskinan

Perdesaan

Meningkatnya kesejahteraan dan

penanggulangan risiko kerentanan yang

dihadapi oleh fakir miskin di wilayah

perdesaan.

342,67 Kementerian Sosial

Kementerian Sosial

9 2240 Pemberdayaan Komunitas Adat

Terpencil (KAT)

Meningkatnya kesejahteraan dan

penanggulangan risiko kerentanan yang

dihadapi oleh komunitas adat terpencil.

121,14 Kementerian Sosial

8 4013 Penanggulangan Kemiskinan

Perkotaan

Meningkatnya kesejahteraan dan

penanggulangan risiko kerentanan yang

dihadapi oleh fakir miskin di wilayah

perkotaan.

188,87

2. Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Perluasan Pelayanan Dasar untuk Penduduk Miskin dan Rentan

1 Peningkatan pembinaan kesertaan

ber-KB jalur pemerintah

Meningakatnya pembinaan, kemandirian,

dan kesertaan KB melalui klinik KB

20,06 BKKBN

II.L.C.21-2

Page 442: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TERGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

2 Peningkatan Kesertaan KB Galciltas,

wilayah khusus, dan Sasaran Khusus.

Meningakatnya pembinaan, kemandirian,

dan kesertaan KB di daerah Galciltas,

wilayah khusus, dan sasaran khusus

Persentase Penguatan kapasitas KB nasional

untuk penurunan unmet need

75 532,3 BKKBN

Persentase PUS KPS dan KS-1 anggota

kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB

75,5% (dari

2.000.000)

Jumlah PUS anggota kelompok UPPKS yang

menjadi peserta KB Mandiri JKN (dari 1,1

juta akseptor KB kelompok ekonomi usaha

produktif)

132.000

4 Pengelolaan Pembangunan

Kependudukan, KB, dan

Pembangunan Keluarga di Provinsi

(pembinaan kesertaan ber-KB,

Advokasi-KIE KB, dan Pembangunan

Keluarga)

Terlaksananya pengelolaan

pembangunan kependudukan dan KB

provinsi

Pembinaan kesertaan ber-KB di provinsi 34 253,6 BKKBN

5 Penjaminan Kepastian Layanan

Pendidikan SD

Tercapainya keluasan dan kemerataan

akses SD, bermutu, dan berkesetaraan

jender di semua kabupaten

Jumlah siswa SD/SDLB penerima bantuan

siswa miskin

6.046.921 2.945,6 Kemendikbud

6 Penjaminan Kepastian Layanan SMP Tercapainya keluasan dan kemerataan

akses SMP, bermutu, dan berkesetaraan

jender di semua kabupaten

Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima

bantuan siswa miskin

2.169.890 2.657,5 Kemendikbud

BKKBN3 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Meningkatnya komitmen stakeholder

terhadap program pemberdayaan

ekonomi keluarga

6,3

II.L.C.21-3

Page 443: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TERGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

7 Penyediaan dan Peningkatan SMA Tercapainya keluasan dan kemerataan

akses SMA, bermutu, berkesetaraan

jender, dan relevan dengan kebutuhan

masyarakat di semua kabupaten

Jumlah siswa SMA penerima bantuan siswa

miskin

554.167 5.236,8 Kemendikbud

8 Penyediaan dan Peningkatan

Pendidikan SMK

Tercapainya perluasana dan pemerataan

akses pendidikan SMK bermutu,

berkesetaraan jender, dan relevan dengan

kebutuhan masyarakat di semua

kabupaten

Jumlah siswa SMK penerima bantuan siswa

miskin

750.000 5.404,3 Kemendikbud

9 Penyediaan Layanan Pembelajaran

dan Kompetensi Mahasiswa

Tersedianya layanan pembelajaran dan

kompetensi mahasiswa

Jumlah mahasiswa miskin penerima Bidik

Misi

210.500 3.944,8 Kemendikbud

Siswa MI penerima Bantuan Siswa Miskin 1.589.434

Siswa MTs penerima Bantuan Siswa Miskin 766.305

Siswa MA penerima Bantuan Siswa Miskin 229.605

11 Peningkatan Akses, Mutu,

Kesejahteraan dan Subsidi

Pendidikan tinggi Islam

Meningkatnya akses dan mutu

pendidikan, kesejahteraan pendidik dan

tenaga kependidikan, dan tersalurkannya

subsidi Pendidikan Tinggi Islam

Jumlah mahasiswa miskin penerima Bidik

Misi PTAI

11.230 3.090,8 Kemenag

12 Penyusunan Kebijakan dan Program

Serta Evaluasi Pelaksanaan

Kebijakan Ketenagalistrikan

Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik

dan meningkatnya rasio elektrifikasi

Program Listrik Murah dan Hemat 93.323 210.000 Kemen ESDM

10 Peningkatan Akses, Mutu,

Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA

dan madrasah

Meningkatnya akses dan mutu

pendidikan, kesejahteraan pendidik dan

tenaga kependidikan, serta

tersalurkannya subsidi di RA/BA dan

madrasah

13.259,2 Kemenag

II.L.C.21-4

Page 444: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TERGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

13 Fasilitasi dan stimulasi

pembangunan perumahan swadaya

Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan

baru perumahan swadaya

100.000 unit 55,88 Kemen Perumahan

Rakyat

14 Fasilitasi dan stimulasi peningkatan

kualitas perumahan swadaya

Jumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan

kualitas perumahan swadaya

400.000 unit 16,94 Kemen Perumahan

Rakyat

Keswadayaan Masyarakat:

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Berbasis Perkotaan (kelurahan)

1189 1198,88

Kegiatan Pendukung Penghidupan

Berkelanjutan (dengan pendekatan PNPM) -

kecamatan

144 630,88

Kegiatan Penghidupan Berkelanjutan

(kecamatan)

144 180,25

Cakupan penerapan PNPM-MP:

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Berbasis Perdesaan (kecamatan)

- Pelaksanaan PNPM di Integrasi dengan

Target 90 Kabupaten

- Pelaksanaan PNPM Pertanian di 43 distrik

(di Papua dan Papua Barat)

- Pelaksanaan PNPM Perbatasan dengan

Target 80 Kecamatan

4723 6278,09

Kegiatan Penghidupan Berkelanjutan

(kecamatan)

577 721

3. Penguatan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Transformasi PNPM menuju Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan

1 2413 Pengaturan, Pembinaan,

Pengawasan, dan Pelaksanaan

penataan Bangunan dan Lingkungan,

pengelolaan Gedung dan Rumah

Negara

Pemberdayaan masyarakat dan

percepatan penanggulangan kemiskinan

dan pengangguran di

kelurahan/kecamatan

Kementerian PU

2 1245 Peningkatan Kemandirian

Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)

Pelayanan percepatan penanggulangan

kemiskinan dan pengangguran di

kecamatan sesuai standar

Kementerian Dalam

Negeri

II.L.C.21-5

Page 445: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TERGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Kegiatan Pendukung Penghidupan

Berkelanjutan (dengan pendekatan PNPM) -

kecamatan

577 2523,5

3 1246 Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan

Sosial Budaya Masyarakat

Pelayanan pengembangan pemberdayaan

adat dan sosial budaya masyarakat sesuai

standar

Cakupan penerapan PNPM-MP Generasi

(kecamatan)

500 716,7 Kementerian Dalam

Negeri

Terlaksananya redistribusi tanah Jumlah bidang tanah yang di redistribusi 107.150 bidang 81,02

Terlaksananya percepatan legalisasi asset

pertanahan, ketertiban administrasi

pertanahan dan kelengkapan infromasi

legalitas asset tanah.

Jumlah bidang tanah yang di dilegalisasi 912.541 Bidang 423,74

Terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan

PUAP dengan dana Stimulus dana

Penguatan Modal Usaha.

5.000 560.000,0

Dukungan Pelayanan Pembiayaan Pertanian

dan Pengembangan Usaha Agribisnis

Perdesaan

12 11.092,5

Jumlah (Paket) Operasional Pembiayaan/

PUAP

423 12.400,0

6 Peningkatan PNPM Mandiri Bidang

Pariwisata

Meningkatnya pengembangan desa

wisata

Jumlah desa wisata 837 69,63 Kemenparekraf

Jumlah kelompok petambak garam yang

diberdayakan (kelompok)

2500

Jumlah sarana dan prasarana ekonomi yang

dikembangkan (unit)

100

2 1245 Peningkatan Kemandirian

Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)

Pelayanan percepatan penanggulangan

kemiskinan dan pengangguran di

kecamatan sesuai standar

Kementerian Dalam

Negeri

5 3994 Pelayanan Pembiayaan Pertanian

dan Pengembangan Usaha Agribisnis

Perdesaan (PUAP)

Meningkatnya akses petani/peternak

pada skim kredit program bersubsidi,

sistem bagi hasil, komersial, bantuan

langsung dan penumbuhan kelembagaan

keuangan mikro untuk mendukung

peningkatan produksi pertania

Kementerian Pertanian

7 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

dan Pengembangan Usaha

Meningkatnya keberdayaan dan

kemandirian pelaku usaha skala mikro,

beroperasinya sarana usaha mikro dan

pencapaian produksi garam di kawasan

153,00

4 2999 Pengelolaan Pertanahan Provinsi BPN

KKP

II.L.C.21-6

Page 446: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TERGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

8 Pengembangan Usaha Penangkapan

Ikan dan Pemberdayaan Nelayan

Meningkatnya peran kelembagaan usaha

perikanan tangkap dan berkurangnya

kemiskinan nelayan

Jumlah penumbuhan dan pengembangan

kelompok usaha bersama (KUB)

2.000 44,00 KKP

Jumlah kelompok usaha pembudidaya ikan

yang diberdayakan di kawasan budidaya/

minapolitan/ industrialisasi (kelompok)

630

Jumlah kelompok masyarakat yang

diberdayakan melalui model pengembangan

usaha budidaya (kelompok)

100

Jumlah usaha pengolah dan pemasar yang

tumbuh baru usahanya (PoK/Lahsar)

60

Jumlah entitas usaha pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan yang difasilitasi

kemitraan, tumbuh dan berkembang

(Entitas Usaha)

1340

1 2742 Peningkatan dan Perluasan Akses

Permodalan bagi Koperasi dan

UMKM

Meningkatnya kapasitas dan jangkauan

penyediaan modal/pembiayaan bagi

koperasi dan UMKM

Wirausaha pemula yang mendapat start up

capital

3400 Wirausaha

Pemula

126,30 Kementerian KUKM

2 2757 Pemasyarakatan dan Pengembangan

Kewirausahaan

Meningkatnya motivasi dan budaya

berwirausaha serta berkembangnya

kewirausahaan

Pemasyarakatan kewirausahaan 2000 Orang 5,16 Kementerian KUKM

3 2760 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Pengembangan SDM KUMKM

TPKU yang Difasilitasi 100 Unit 13,06 Kementerian KUKM

KKP

4. Peningkatan Peran Usaha Mikro dan Kecil, dan Koperasi dalam Penanggulangan Kemiskinan

KKP10 Peningkatan investasi dan perluasan

usaha pasca panen kelautan dan

perikanan

Meningkatnya investasi, permodalan dan

penyerapan tenaga kerja di bidang usaha

pengolahan dan pemasaran hasil kelautan

dan perikanan

16,94

9 Pengembangan Sistem Usaha

Pembudidayaan Ikan

Terpenuhinya modal kerja guna

berkembangnya usaha perikanan

budidaya yang mandiri

55,88

II.L.C.21-7

Page 447: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TERGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.

Milyar)

INSTANSI

PELAKSANA

Koordinasi program KUR 4 Laporan

Sosialisasi Program KUR 34 Provinsi

UMKM yang didampingi untuk mengakses

KUR

27520 UMKM

5 2749 Pengembangan Keanggotaan

Koperasi

Pengembangan Anggota Koperasi Melalui

Penyuluhan dan Kaderisasi

740 Orang 13,38 Kementerian KUKM

1 2560 Koordinasi Kebijakan

Pengarusutamaan Kebijakan dan

Anggaran Penanggulangan

Kemiskinan

Meningkatnya pengarusutamaan

kebijakan dan anggaran penanggulangan

kemiskinan.

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan

pengarusutamaan kebijakan dan anggaran

penanggulangan kemiskinan

2 dok usulan

rekomendasi

kebijakan

1,79 Kemenko Kesra

2 2544 Sekretariat Koordinasi Kebijakan

Penguatan Kelembagaan

Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatnya kualitas lembaga yang

terkait penanggulangan kemiskinan.

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan

penguatan kelembagaan pendukung Tim

Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan

2 dok usulan

rekomendasi

kebijakan

1,44 Kemenko Kesra

3 2561 Koordinasi Kebijakan Penguatan

Masyarakat dan Kawasan

Meningkatnya kualitas kebijakan

penguatan masyarakat dan kawasan.

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan

penguatan masyarakat dan kawasan

2 dok usulan

rekomendasi

kebijakan

1,65 Kemenko Kesra

4 2543 Koordinasi Kebijakan Kelembagaan

dan Kemitraan

Meningkatnya kualitas kebijakan

kelembagaan dan kemitraan.

Jumlah Usulan Rekomendasi Kebijakan

Kelembagaan dan Kemitraan

2 dok usulan

rekomendasi

kebijakan

11,55 Kemenko Kesra

5 2548 Koordinasi Kebijakan Keuangan

Mikro dan Pemanfaatan Teknologi

Tepat Guna

Meningkatnya kualitas kebijakan

keuangan mikro dan pemanfaatan

teknologi tepat guna.

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan

Keuangan Mikro dan pemanfaatan TTG

2 dok usulan

rekomendasi

kebijakan

1,48 Kemenko Kesra

4. Penguatan Kelembagaan untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Harmonisasi antar Pelaku

4 2766 Perluasan KUR Meningkatnya penyaluran KUR 17,92 Kementerian KUKM

II.L.C.21-8

Page 448: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO.KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.Miliar)

INSTANSI

PELAKSANA

1 3267 Pengembangan Potensi Sumberdaya Hayati

Daerah Tertinggal

Berkembangnya Potensi Sumberdaya

Hayati di Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan

potensi sumberdaya hayati

50 Paket 34,08 KPDT

2 3269 Pengembangan Sumberdaya Kesehatan Dasar

dan Kesehatan Lanjutan Daerah Tertinggal

Berkembangnya Sumberdaya Kesehatan

Dasar dan Kesehatan Lanjutan di Daerah

Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan

sumber daya kesehatan di daerah tertinggal

62 Paket 74,25 KPDT

3 3271 Pengembangan Sumberdaya Pendidikan dan

Keterampilan di Daerah Tertinggal

Berkembangnya Sumberdaya Pendidikan

dan Keterampilan di Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan sumberdaya

pendidikan dan keterampilan di daerah

tertinggal

25 Paket 25,83 KPDT

4 3273 Pengembangan Teknologi dan Inovasi Daerah

Tertinggal

Berkembangnya Teknologi dan Inovasi di

Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan Pengembangan

teknologi dan inovasi di daerah tertinggal

30 Paket 15,00 KPDT

5 3274 Peningkatan Infrastruktur Kesehatan Daerah

Tertinggal

Meningkatnya Infrastruktur Kesehatan

Dasar di Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan peningkatan

infrastruktur sosial bidang kesehatan dan

pemukiman

50 Paket 26,55 KPDT

6 3275 Peningkatan Infrastruktur Pendidikan Daerah

Tertinggal

Meningkatnya Infrastruktur Pendidikan

Di Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan peningkatan

Infrastruktur Sosial Bidang Pendidikan

90 Paket 27,15 KPDT

7 3276 Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Daerah

Tertinggal

Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi di

Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan peningkatan

infrastruktur ekonomi

134 Paket 75,25 KPDT

8 3277 Peningkatan Infrastruktur Energi Daerah

Tertinggal

Meningkatnya Infrastruktur Energi di

Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan peningkatan

infrastruktur energi di daerah tertinggal

4.513 Paket 64,55 KPDT

9 3278 Peningkatan Infrastruktur Telekomunikasi

Daerah Tertinggal

Meningkatnya Infrastruktur

Telekomunikasi di Daerah tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan Fasilitasi

peningkatan infrastruktur telekomunikasi

di daerah tertinggal

46 Paket 56,55 KPDT

10 3279 Peningkatan Infrastruktur Transportasi Daerah

Tertinggal

Meningkatnya Infrastruktur Transportasi

di Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan peningkatan

infrastruktur transportasi di daerah

tertinggal

85 Paket 185,65 KPDT

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

II.L.C.23-1

Page 449: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO.KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.Miliar)

INSTANSI

PELAKSANA

11 3280 Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan

Koperasi Daerah Tertinggal

Berkembangnya Usaha Mikro Kecil,

Menengah, dan Koperasi di Daerah

Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan Fasilitasi

kemudahan akses UMKM terhadap modal

usaha

180 Unit 24,55 KPDT

12 3281 Pengembangan Pendanaan dan Kemitraan Usaha

Daerah Tertinggal

Berkembangnya Pendanaan dan

Kemitraan Usaha di Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan

kemitraan usaha

25 Paket 26,30 KPDT

13 3282 Peningkatan Investasi ekonomi Daerah

Tertinggal

Meningkatnya Investasi Ekonomi di

Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan peningkatan

investasi ekonomi

16 Paket 16,49 KPDT

14 3284 Pengembangan Lembaga Perekonomian Daerah

Tertinggal

Berkembangnya Lembaga Perekonomian

di Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan

lembaga perekonomian di daerah tertinggal

25 Paket 16,45 KPDT

15 3286 Pengembangan Pengelolaan Komoditas

Unggulan

Berkembangnya Pengelolaan Komoditas

Unggulan di Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan

komoditas unggulan

35 Paket 70,33 KPDT

16 3287 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lokal

Daerah Tertinggal

Berkembangnya Kapasitas Kelembagaan

Lokal di Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan penguatan

kapasitas lembaga

20 Paket 14,63 KPDT

17 3289 Pengembangan Kelembagaan Sosial Masyarakat

Daerah Tertinggal

Berkembangnya Kelembagaan Sosial

Masyarakat di Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan penguatan

Kapasitas Kelembagaan Sosial Masyarakat

di Daerah Tertinggal

50 Paket 16,35 KPDT

18 3290 Pengembangan Kerja Sama Antar Lembaga

Sosial dan Budaya Daerah Tertinggal

Berkembangnya Kerja Sama Antar

Lembaga Sosial dan Budaya di Daerah

Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan

lembaga sosial dan budaya di daerah

tertinggal

15 Paket 21,55 KPDT

19 3293 Pengembangan Ketenagakerjaan daerah

tertinggal

Berkembangnya Ketenagakerjaan di

Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan

ketenagakerjaan di daerah tertinggal

80 Paket 21,10 KPDT

20 3295 Pengembangan Kawasan Perdesaan Daerah

Tertinggal

Berkembangnya Kawasan Perdesaan di

Daerah Tertingga

Jumlah Bantuan Stimulan Pengembangan

Kawasan Perdesaan Terpadu

26 Paket 43,25 KPDT

21 3296 Pengembangan Kawasan Perbatasan di Daerah

Tertinggal

Berkembangnya Kawasan Perbatasan di

Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan pembangunan

kawasan perbatasan di daerah tertinggal

55 Paket 56,03 KPDT

II.L.C.23-2

Page 450: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO.KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.Miliar)

INSTANSI

PELAKSANA

22 3297 Pengelolaan Daerah Pasca Bencana Alam dan

Bencana Sosial di daerah Tertinggal

Meningkatnya Pengelolaan Daerah Pasca

Bencana Alam dan Bencana Sosial di

Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan Pembangunan

rawan bencana alam dan bencana

19 Paket 14,53 KPDT

23 3298 Pengembangan Pulau Terluar dan Pulau

Terpencil di Daerah Tertinggal

Berkembangnya Pulau Terluar dan Pulau

Terpencil di Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan

pulau terluar dan terpencil di daerah

tertinggal

20 Paket 47,78 KPDT

24 3299 Pengembangan Wilayah Strategis Daerah

Tertinggal

Berkembangnya Wilayah Strategis di

Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan Pengembangan

Wilayah Strategis Daerah Tertinggal

27 Paket 15,61 KPDT

25 4050 Pengembangan Potensi Sumberdaya Mineral,

Energi dan Lingkungan Hidup Daerah Tertinggal

Berkembangnya Potensi Sumberdaya

Mineral, Energi, dan Lingkungan Hidup di

Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan pengembangan

Mineral, energi, pariwisata dan lingkungan

hidup di daerah tertinggal

20 Paket 14,30 KPDT

26 5205 Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Meningkatnya keberdayaan Masyarakat

di Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Stimulan pemberdayaan

masyarakat di daerah tertinggal

16 Paket 20,30 KPDT

Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Puskesmas Pembantu Sebanyak 855 Unit 855 Unit 1.281,90

Jumlah Unit Rumah Sakit Pratama di

Daerah Tertinggal, Perbatasan dan

Kepulauan (DTPK)

10 Unit 264,00

Tersedianya Permukiman dan Infrastruktur 2.064 Unit 86,28

Pemberian Jaminan Hidup 6.609 KK 8,07

Jumlah Pendamping dan Warga KAT yang

Mendapatkan Bimbingan Sosial

Pemberdayaan KAT

127 1,98

29 Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang

Kehutanan dan Perkebunan

Koperasi yang Menerima Dukungan

Penguatan Usaha di Bidang Kehutanan dan

Perkebunan di Provinsi Papua dan Papua

Barat

2 Koperasi 2,74 Kementerian

Koperasi dan

UMKM

28

27 Kementerian

Kesehatan

Kementerian

Sosial

Terpenuhinya Kebutuhan Dasar,

Aksesibilitas dan Pelayanan Sosial Dasar

Bagi Warga KAT

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)2240

II.L.C.23-3

Page 451: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NO.KODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.Miliar)

INSTANSI

PELAKSANA

30 Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Ketenaga

Listrikan dan Aneka Usaha

Koperasi Penerima Dukungan

Pengembangan Usaha Melalui Pemanfaatan

Energi Baru Terbarukan (PLTMH)

8 Koperasi 15,39 Kementerian

Koperasi dan

UMKM

31 Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran

Koperasi dan UMKM

Pasar Tradisional di Daerah

Tertinggal/Perbatasan/Mitigasi Melalui

Koperasi

20 Koperasi 20,41 Kementerian

Koperasi dan

UMKM

2.705,17

II.L.C.23-4

Page 452: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.Miliar)

INSTANSI

PELAKSANA

104.150,0

Jumlah koordinasi 2 kegiatan 1.250,0

Jumlah Lokasi Kegiatan Fasilitasi

Kesiapsiagaan

2 Lokasi 97.475,0

Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi 10 dokumen 1.275,0

Jumlah Dokumen Pedoman Kesiapsiagaan 2 Pedoman 2.300,0

Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Kesiapsiagaan

6 laporan 1.850,0

40.500,0

Jumlah Dokumen Kajian Pengurangan Risiko

Bencana

10 Dokumen 9.850,0

Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan

Bencana

10 Dokumen 4.500,0

Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan

Risiko Bencana di daerah

30 lokasi 14.600,0

Jumlah Lokasi Fasilitasi Penerapan Mitigasi

Bencana

9 Lokasi 7.135,0

Jumlah Lokasi Fasilitasi Forum Pengurangan

Risiko Bencana Regional

2 laporan 1.715,0

Jumlah Dokumen Pedoman dan Standarisasi

Pengurangan Risiko Bencana

5 pedoman 2.025,0

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi

Pengurangan Risiko Bencana

6 Laporan 675,0

1 3882 Kesiapsiagaan dalam

Menghadapi Bencana

Meningkatnya kesiapsiagaan

pemerintah dan masyarakat dalam

menghadapi bencana

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

ISU STRATEGIS PENGELOLAAN RISIKO BENCANA

BNPB

2 3887 Pencegahan dan

Pengurangan Risiko

Bencana

Terlaksananya penguatan

kelembagaan dalam PRBBNPB

II.L.C.24-1

Page 453: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

TAHUN 2015

PAGU TAHUN

2015 (Rp.Miliar)

INSTANSI

PELAKSANA

48.205,0

Jumlah Relawan 2000 orang 9.005,0

Jumlah Forum 6 Forum 2.330,0

Jumlah Desa Tangguh 82 Desa 34.345,0

Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat

6 Laporan 2.525,0

192.855,0

BNPB3 3892 Pemberdayaan Masyarakat

dalam Kesiapan

Menghadapi Bencana

Meningkatnya kapasitas aparatur

dan terlaksananya pembinaan

kelembagaan pemerintah dan

masyarakat dalam penanggulangan

bencana di daerah

II.L.C.24-2

Page 454: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)INSTANSI PELAKSANA

1 1243 Kegiatan Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat dan

Desa Lingkup Regional

Jumlah komulatif pelatihan di bidang

pemberdayaan aparatur desa/kelurahan

sesuai standar

75 angkatan 13,86 Kementerian Dalam Negeri

2 1243 Kegiatan Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat dan

Desa Lingkup Regional

Jumlah komulatif pelatihan di bidang

pemberdayaan lembaga masyarakat

desa/kelurahan sesuai standar

123 angkatan 19,35 Kementerian Dalam Negeri

3 1243 Kegiatan Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat dan

Desa Lingkup Regional

Prosentase Biaya rata-rata pelayanan

urusan ketatausahaan, kepegawaian,

keuangan, administrasi umum,

perpustakaan, perlengkapan dan rumah

tangga, termasuk pembayaran gaji pegawai

100% 32,19 Kementerian Dalam Negeri

4 1244 Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Pelatihan

Masyarakat

Meningkatnya kapasitas

kelembagaan masyarakat

dalam pembangunan desa

Peningkatan Kualitas Pelatihan Pelatih

Masyarakat

5 dokumen, 20

angkatan, 750

orang, 34 provinsi

13,01 Kementerian Dalam Negeri

5 1244 Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Pelatihan

Masyarakat

Penataan dan Kerjasama Lembaga

Kemasyarakatan

2 dokumen, 34

provinsi, 6 desa & 6

kelurahan

11,78 Kementerian Dalam Negeri

6 1244 Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Pelatihan

Masyarakat

Pemutakhiran dan identifikasi tahapan

perkembangan desa berdasarkan data

Profil Desa dan Kelurahan

72.000 desa 42,31 Kementerian Dalam Negeri

7 1244 Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Pelatihan

Masyarakat

Peningkatan Pelaksanaan Sistem

Perencanaan Partisipatif

33 Provinsi 80

Kabupaten

3,10 Kementerian Dalam Negeri

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

ISU STRATEGIS SINERGI PEMBANGUNAN PERDESAAN

Meningkatnya kapasitas aparat

dan masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan

desa lingkup regional.

II.L.C.25-1

Page 455: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)INSTANSI PELAKSANA

8 1244 Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Pelatihan

Masyarakat

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Masyarakat dalam Penataan Ruang dan

Pengembangan Kawasan Perdesaan

1 dokumen, 26 kab,

50 desa

14,87 Kementerian Dalam Negeri

Cakupan Penerapan PNPM Inti - Kementerian Dalam Negeri

Cakupan Pemberdayaan Masyarakat

Berbasis Kawasan Perdesaan (Reguler)

4,723 Kementerian Dalam Negeri

·   Cakupan PNPM Integrasi 577 Kementerian Dalam Negeri

·   Cakupan PNPM Perbatasan 577 Kementerian Dalam Negeri

·   Cakupan Respek Pertanian - Kementerian Dalam Negeri

Cakupan Pengembangan Penghidupan

Berkelanjutan (P2B) di Kawasan

Perdesaan

577 721,00 Kementerian Dalam Negeri

Cakupan Pendukung Pengembangan

Penghidupan Berkelanjutan (P2B) di

Kawasan Perdesaan

577 2.523,00 Kementerian Dalam Negeri

Cakupan Pendampingan RLF - - Kementerian Dalam Negeri

10 1246 Kegiatan Fasilitasi

Pemberdayaan Adat dan Sosial

Budaya Masyarakat

Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dalam

Mengakses Layanan Kesehatan dan

Pendidikan (PNPM Generasi)

11 provinsi, 64

kabupaten, 499

kecamatan

716,70 Kementerian Dalam Negeri

11 1246 Kegiatan Fasilitasi

Pemberdayaan Adat dan Sosial

Budaya Masyarakat

Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK) termasuk Penguatan

Kelembagaan Posyandu dalam Pelayanan

Sosial Dasar Masyarakat

468 Kab/kota di 33

Provinsi

25,53 Kementerian Dalam Negeri

Meningkatnya pengembangan

pemberdayaan adat dan sosial

budaya masyarakat

1245 Kegiatan Peningkatan

Kemandirian Masyarakat

Perdesaan (PNPM)

Pelayanan percepatan

penanggulangan kemiskinan

dan pengangguran di

kecamatan sesuai standar

9

5.778,00

II.L.C.25-2

Page 456: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)INSTANSI PELAKSANA

12 1246 Kegiatan Fasilitasi

Pemberdayaan Adat dan Sosial

Budaya Masyarakat

Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

20 Kab/Kota 14,08 Kementerian Dalam Negeri

13 1246 Kegiatan Fasilitasi

Pemberdayaan Adat dan Sosial

Budaya Masyarakat

Terfasilitasinya Daerah dalam

peningkatan kapasitas dan keberdayaan

tenaga kerja perdesaan

33 Provinsi 50

Kabupaten

14,39 Kementerian Dalam Negeri

14 1246 Kegiatan Fasilitasi

Pemberdayaan Adat dan Sosial

Budaya Masyarakat

Peningkatan kualitas peran/partisipasi

Perempuan dalam pembangunan

25 Provinsi 50

Kabupaten

9,37 Kementerian Dalam Negeri

15 1246 Kegiatan Fasilitasi

Pemberdayaan Adat dan Sosial

Budaya Masyarakat

Penguatan dan pemberdayaan

kelembagaan dalam peningkatan

kesejahteraan sosial dan penanganan

masalah sosial (HIV/AIDS, LANSIA,

Disabilitas, Pendidikan dan Kesehatan)

34 Prov/

412 Kab/93 Kota

dan 34 Komda

LANSIA Prov/200

Komda LANSIA

Kab/34 Komda

LANSIA Kota

11,82 Kementerian Dalam Negeri

16 1247 Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa dan Kelurahan

Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan desa

Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait

Pemerintahan Desa Dan Kelurahan

17 Dokumen 1

Laporan

16,44 Kementerian Dalam Negeri

17 1247 Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa dan Kelurahan

Peningkatan Kapasitas Badan

Permusyawaratan Desa

32 provinsi 96

Kab/kota 600

aparat BPD, 4

laporan

10,38 Kementerian Dalam Negeri

18 1247 Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa dan Kelurahan

Peningkatan kapasitas pemerintah desa 33 provinsi ,100

kab/kota, 99 desa,

10 laporan, 1

sekretariat, 2

dokumen

38,55 Kementerian Dalam Negeri

19 1247 Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa dan Kelurahan

Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Desa

Target 8

dokumen,33

provinsi, 442

kab/kota

10,56 Kementerian Dalam Negeri

II.L.C.25-3

Page 457: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)INSTANSI PELAKSANA

20 1247 Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa dan Kelurahan

Jumlah Rekomendasi Penataan desa dan kelurahan33 provinsi, 399

kab, 98 kota, 3

laporan, 1

dokumen database

8,44 Kementerian Dalam Negeri

21 1248 Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan

Sumber Daya Alam dan

Teknologi Tepat Guna

Pemanfaatan, pengembangan,

pemasyarakatan dan kerjasama teknologi

perdesaan

Target 6 UMK, 40

Posyantek, 34

provinsi 82

kabupaten

25,35 Kementerian Dalam Negeri

22 1248 Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan

Sumber Daya Alam dan

Teknologi Tepat Guna

Pengembangan Konservasi dan

Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan

10 prov, 70

kab/kota

22,03 Kementerian Dalam Negeri

23 1248 Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan

Sumber Daya Alam dan

Teknologi Tepat Guna

Penguatan Kelembagaan Pengelola dan

Peningkatan Pelayanan Sarpras

Permukiman Perdesaan yg berkelanjutan

Target PAMSIMAS

220 Kab/kota 32

provinsi

Target AMPL 497

kab/kota 34

provinsi

Target Sarpras

Perkim 150

kab/kota 30

provinsi)

19,63 Kementerian Dalam Negeri

24 1248 Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan

Sumber Daya Alam dan

Teknologi Tepat Guna

Peningkatan kapasitas SDM dan

kelembagaan desa dalam pemanfaatan

sumber daya lahan di Daerah Aliran Sungai

(DAS), pesisir dan pulau-pulau kecil dan

terluar secara terpadu berbasis

masyarakat

30 provinsi 60 kab

10 desa

8,20 Kementerian Dalam Negeri

25 1249 Kegiatan Pengembangan Usaha

Ekonomi Masyarakat

Meningkatnya usaha ekonomi

produktif masyarakat desa

Pengembangan usaha ekonomi perdesaan 34 Prov (pusat)

33 Provinsi (DK)

22,08 Kementerian Dalam Negeri

Meningkatnya pengelolaan

sumberdaya alam dan

teknologi tepat guna

II.L.C.25-4

Page 458: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)INSTANSI PELAKSANA

26 1249 Kegiatan Pengembangan Usaha

Ekonomi Masyarakat

Pengembangan usaha ekonomi keluarga 50 Kab 10,98 Kementerian Dalam Negeri

27 1249 Kegiatan Pengembangan Usaha

Ekonomi Masyarakat

Penataan dan Penguatan BUMDesa 33 Prov 82 Kab 164

Desa

10,98 Kementerian Dalam Negeri

28 1249 Kegiatan Pengembangan Usaha

Ekonomi Masyarakat

Pengembangan kapasitas produksi dan

pemasaran (hasil usaha ekonomi

masyarakat) dalam mendukung

peningkatan pembangunan ekonomi

pedesaan

89 Kab 23,53 Kementerian Dalam Negeri

29 1249 Kegiatan Pengembangan Usaha

Ekonomi Masyarakat

Peningkatan dan pengembangan cadangan

pangan pemerintah desa (CPPD)

60 Kab 10,86 Kementerian Dalam Negeri

30 1249 Peningkatan Kapasitas

Fasilitator PNPM RISE II

Jumlah Fasilitator pemberdayaan

masyarakat desa yang terlatih

9Prov, 34 Kab 5,30 Kementerian Dalam Negeri

31 2061 Pengendalian Penyakit Tidak

Menular

Menurunnya angka kesakitan

dan kematian akibat penyakit

tidak menular dan

meningkatnya pencegahan dan

penanggulangan penyakit

tidak menular

Persentase desa yang melaksanakan

kegiatan Posbindu PTM dan Cedera

10 53,28 Kementerian Kesehatan

32 2062 Penyehatan Lingkungan Meningkatnya penyehatan dan

pengawasan kualitas

lingkungan

Persentase desa/kelurahan yang

melaksanakan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM)

35 174,28 Kementerian Kesehatan

33 2412.007 Pengaturan, Pembinaan,

Pengawasan dan Pelaksanaan

Pengembangan Permukiman

Jumlah kawasan perdesaan

potensial/agropolitan yang

tertangani

Infrastruktur Kawasan Permukiman

Perdesaan

203 Kawasan 605,00 Kementerian Pekerjaan

Umum

34 2412.009 Pengaturan, Pembinaan,

Pengawasan dan Pelaksanaan

Pengembangan Permukiman

Jumlah peningkatan

lingkungan hunian untuk

masyarakat yang tinggal di

pulau kecil, desa tertinggal dan

terpencil

Pembangunan infrastruktur perdesaan

(PPIP)

3.900 Desa 1.125,00 Kementerian Pekerjaan

Umum

II.L.C.25-5

Page 459: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)INSTANSI PELAKSANA

35 2413.007 Pengaturan, Pembinaan,

Pengawasan dan Pelaksanaan

Penataan Bangunan dan

Lingkungan, Pengelolaan

Gedung dan Rumah Negara

Jumlah kel/desa yang

mendapatkan pendampingan

pemberdayaan masyarakat

PNPM-P2KP

Keswadayaan Masyarakat (P2KP) 11.073

Kelurahan/desa

1.972,00 Kementerian Pekerjaan

Umum

36 2415.008 Pengaturan, Pembinaan,

Pengawasan, Pengembangan

dan Pelaksanaan Pengembangan

Sistem Penyediaan Air Minum

Jumlah kawasan dan desa yang

terfasilitasi pembangunan air

minum

SPAM Perdesaan 1.733 Desa 1.130,70 Kementerian Pekerjaan

Umum

37 2999 Legalisasi Aset (Sertipikasi

Tanah)

Terlaksananya percepatan

legalisasi aset pertanahan,

ketertiban administrasi

pertanahan dan kelengkapan

informasi legalitas aset tanah

Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi 912.541 Bidang 423,73 Badan Pertanahan

Nasional

38 2985 Pembuatan Peta Dasar

Pertanahan

Terwujudnya pengembangan

infrastruktur pertanahan

secara nasional, regional dan

sektoral, yang diperlukan di

seluruh Indonesia

Cakupan peta pertanahan 2.800.000 hektar 19,32 Badan Pertanahan

Nasional

39 2969 Pengembangan Peraturan

Perundang-Undangan Bidang

Pertanahan dan Hubungan

Masyarakat

Terlaksananya pengembangan

peraturan perundang-

undangan bidang pertanahan

dan Hubungan Masyarakat

Sosialisasi peraturan perundangan tanah

adat/ulayat

16 Laporan 7,10 Badan Pertanahan

Nasional

40 2999 Redistribusi Tanah Terlaksananya redistribusi

tanah

Jumlah bidang tanah yang diredistribusi 107.150 Bidang 81,02 Badan Pertanahan

Nasional

II.L.C.25-6

Page 460: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)INSTANSI PELAKSANA

41 2999 Inventarisasi Pemilikan,

Penguasaan, Penggunaan, dan

Pemanfaatan Tanah (IP4T)

Terlaksananya pengaturan dan

penataan penguasaan dan

pemilikan tanah, serta

pemanfaatan dan penggunaan

tanah secara optimal.

Inventarisasi P4T 142.400 Bidang 47,25 Badan Pertanahan

Nasional

42 2185 Fasilitasi Penempatan

Transmigrasi

Terfasilitasinya penempatan

transmigrasi pada lokasi

transmigrasi

Jumlah Transmigran yang difasilitasi

penempatan pada Satuan Permukiman

(SP)

60 SP/ 3.000 KK di

60 Kawasan

48,01 Kementerian Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

43 2186 Pembangunan Permukiman dan

Infrastruktur Kawasan

Transmigrasi

Terbangunnya sarana dan

prasarana yang memenuhi

SPM/ NSPK pada lokasi

transmigrasi

Jumlah SP dalam SKP yang sarana dan

prasarananya sesuai SPM/NSPK

60 SP/ 3.000 unit

di 60 Kawasan

457,46 Kementerian Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Jumlah bidang tanah yang memenuhi

kriteria clean and clear

60 Kawasan (3.000

Ha)

30,70

Jumlah bidang tanah yang difasilitasi

pengurusan sertifikatnya

30.000 Bidang/ 60

SP di 60 kawasan

6,52

Jumlah masalah pertanahan yang dapat

diselesaikan

8 lokasi 0,07

Jumlah Satuan Permukiman (SP) yang

dikembangkan sarana dan prasarananya

23 SP 126,89

Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB)

yang dikembangkan sarana dan

prasarananya

6 KPB 54,38

Jumlah Kawasan Transmigrasi yang

dikembangkan sarana dan prasarananya

0 Kawasan 0,00

44

45

Kementerian Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

2187 Penyediaan Tanah Transmigrasi Tersedianya tanah yang

memenuhi kriteria clean and

clear dan terfasilitasinya

penanganan permasalahan

tanah pada lokasi transmigrasi

2191 Pengembangan Sarana dan

Prasarana Kawasan

Transmigrasi

Terpenuhinya pengembangan

sarana dan prasarana di

Satuan Permukiman (SP),

Kawasan Perkotaan Baru

(KPB), dan kawasan

transmigrasi

Kementerian Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

II.L.C.25-7

Page 461: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)INSTANSI PELAKSANA

Jumlah produksi primer yang mendukung

kemandirian pangan

9.198 ton 36,30

Jumlah Satuan Permukiman (SP)/Kawasan

transmigrasi yang dikembangkan usaha

ekonominya

84 SP/0 kawasan 45,69

Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB)

yang dikembangkan usaha ekonominya

6 KPB 28,01

Jumlah keluarga yang mendapat bantuan

pangan di Satuan Permukiman (SP)

7294 KK 39,21

Jumlah Satuan Permukiman (SP) yang

mendapat layanan sosial budaya

86 SP 81,44

Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB)

yang mendapat layanan sosial budaya

6 KPB 9,05

Jumlah kawasan transmigrasi yang

mendapat layanan sosial budaya

0 kawasan 0,00

Terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan

PUAP dengan dana Stimulus dana

Penguatan Modal Usaha

5.000

Jumlah (Paket) Operasional Pembiayaan/PUAP) 423

Kegiatan Jaminan Kesejahteraan

Sosial (Bantuan Tunai

Bersyarat/PKH)

Meningkatnya kesejahteraan

dan penanggulangan risiko

kerentanan yang dihadapi oleh

rumah tangga, terutamanya

ibu dan anak.

Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan

Tunai Bersyarat PKH (RTSM)

3.000.000 5.222,16 Kementerian Sosial

Penyediaan Subsidi Beras untuk

Masyarakat Miskin (Raskin)*

Menurunnya resiko

kekurangan pangan yang

dihadapi penduduk miskin dan

tidak mampu.

Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS)

penerima Raskin (dengan 15 kg per RTS

selama 12 bulan)

15.530.897 20.549,79 Kementerian Sosial

49

46

47

48 572,40Pelayanan Pembiayaan

Pertanian dan Pengembangan

Usaha Agribisnis Perdesaan

(PUAP)

Kementerian Pertanian

2193

2251

018.11.3994 Peningkatan realisasi

penyaluran bantuan modal

untuk pengembangan usaha

agribisnis perdesaan (PUAP)

kepada Gabungan Kelompok

Tani (Gapoktan)

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Manusia dan Masyarakat di

Kawasan Transmigrasi

Tersedianya bantuan pangan

dan layanan sosial budaya

pada lokasi transmigrasi

Kementerian Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

2192 Pengembangan Usaha di

Kawasan Transmigrasi

Terpenuhinya pengembangan

usaha dalam mewujudkan

kemandirian pangan pada

lokasi transmigrasi, termasuk

di Kawasan Perkotaan Baru

(KPB)

Kementerian Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

II.L.C.25-8

Page 462: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)INSTANSI PELAKSANA

Tersedianya permukiman dan

infrastruktur (unit)

2.064

Pemberian jaminan hidup (KK) 6.609

Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses

Berusaha Melalui KUBE

111.090

Jumlah KK Yang Mendapat Bantuan Rumah

Tidak Layak Huni

3.200

52 Pengembangan Perdesaan Sehar Daerah

Tertinggal

74,25 KPDT

53 Pengembangan Infrastruktur Perdesaan

Terpadu

46,25 KPDT

54 Meningkatnya kapasitas aparatur dan

masyarakat dalam penanggulangan

bencana

82 desa 48,21 BNPB

55 Peningkatan Produksi dan Ragam HHBK di

KPHL dan HR sebesar 15% dari tahun

2014

1,60 Kementerian Kehutanan

56 Produksi kayu di hutan rakyat selama 5

tahun menjadi 100 Juta m3

1,50 Kementerian Kehutanan

57 Terlaksananya pemberian akses dan

pengembangan kapasitas HKm/HD

sebanyak 500 unit

4,40 Kementerian Kehutanan

58 Terjaminnya penyediaan dan distribusi

bibit berkualitas sebanyak 187,5 juta

batang dari 50 unit persemaian permanen

dan sumber lainnya untuk mendukung

KPHL, HL dan HR

0,70 Kementerian Kehutanan

50

51 342,67

121,14

Kementerian Sosial

Kementerian Sosial

2237 Meningkatnya kesejahteraan

dan penanggulangan risiko

kerentanan yang dihadapi oleh

fakir miskin di wilayah

Penanggulangan Kemiskinan

Perdesaan

2240 Meningkatnya kesejahteraan

dan penanggulangan risiko

kerentanan yang dihadapi oleh

komunitas adat terpencil.

Pemberdayaan Komunitas Adat

Terpencil

II.L.C.25-9

Page 463: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

NOKODE

KEGIATANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

2015

PAGU TAHUN 2015

(Rp. Milyar)INSTANSI PELAKSANA

59 Bertambahnya Usaha Pemanfaatan Hutan

Tanaman Rakyat seluas 250 ribu Ha

1,50 Kementerian Kehutanan

60 Meningkatnya kelas Kelompok Tani Hutan

(KTH) di dalam KPH dan Hutan Rakyat

menjadi kelas madya sebanyak 5.000 KTH

27,50 Kementerian Kehutanan

61 Terbentuknya 500 unit koperasi KTH di

dalam KPH dan Hutan Rakyat

1,60 Kementerian Kehutanan

62 Terbentuknya kemitraan KTH yang

profitable dengan pelaku usaha kehutanan,

150 unit di dalam KPH dan Hutan Rakyat

0,90 Kementerian Kehutanan

63 Terlaksananya pengelolaan hutan produksi

di 347 KPHP

0,74 Kementerian Kehutanan

64 Terjaminnya Kader Konservasi (KK),

Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok

Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi

(KSM/KP) yang aktif sejumlah 6.000 kader

1,80 Kementerian Kehutanan

II.L.C.25-10

Page 464: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

BAGIAN

ANGGARAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA Rp. MILIAR

1 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 329,8

2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1,200.9

4 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 150,0

5 MAHKAMAH AGUNG 776,2

6 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 77,3

7 SEKRETARIAT NEGARA 474,8

10 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 223,1

11 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 613,8

12 KEMENTERIAN PERTAHANAN 8,086.0

13 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 4,840.6

15 KEMENTERIAN KEUANGAN 7,166.5

18 KEMENTERIAN PERTANIAN 5,470.2

19 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2,161.0

20 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0,0

22 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 32,176.2

23 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 24,004.8

24 KEMENTERIAN KESEHATAN 5,218.8

25 KEMENTERIAN AGAMA 8,407.2

26 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4,685.2

27 KEMENTERIAN SOSIAL 918,1

29 KEMENTERIAN KEHUTANAN 538,0

32 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 4,116.6

33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 51,663.4

34 KEMENKO BIDANG POLHUKAM 5,0

35 KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN 5,9

36 KEMENKO BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 36,0

40 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 434,0

41 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 11,0

42 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 145,0

43 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 53,6

44 KEMENTERIAN KOP. DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH 640,7

47 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA 31,8

48 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN RB 600,0

INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA*(Berdasarkan Hasil Pertemuan Tiga Pihak sesuai Surat Bersama

Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 0091/M.PPN/03/2014 dan S-179/MK.02/2014)

I.L-1

Page 465: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

BAGIAN

ANGGARAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA Rp. MILIAR

50 BADAN INTELIJEN NEGARA 135,9

51 LEMBAGA SANDI NEGARA 0,0

52 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 15,0

54 BADAN PUSAT STATISTIK 0,0

55 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS 0,0

56 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 617,9

57 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 1,1

59 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 28,1

60 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 6,104.0

63 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 332,1

64 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 313,2

65 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 22,0

66 BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) 404,7

67 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 3,514.5

68 BKKBN 917,7

74 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 24,0

75 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 487,7

76 KOMISI PEMILIHAN UMUM 1,192.0

77 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 26,8

78 PPATK 4,1

79 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) 0,5

80 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) 246,1

81 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) 2,002.7

82 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) 302,5

83 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) 3,533.5

84 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 42,5

85 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) 65,8

86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 11,4

87 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 6,0

88 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 7,4

89 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) 74,8

90 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 497,3

91 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 22,555.0

92 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,0

93 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) 202,7

95 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 327,7

100 KOMISI YUDISIAL RI 0,0

103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) 959,0

104 BNP2TKI 189,7

105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) 0,0

106 LKPP 7,0

I.L-2

Page 466: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Buku I TEMA, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA EKONOMI MAKRO, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

BAGIAN

ANGGARAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA Rp. MILIAR

107 BADAN SAR NASIONAL 1,862.3

108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) 45,0

109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS) 0,0

110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 185,8

111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP) 0,0

112 BP KPBPB BATAM 956,9

113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) 93,3

114 SEKRETARIAT KABINET 10,9

115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 25,9

116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 219,8

117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 542,3

118 BP KPBPB SABANG 120,0

214,496.1JUMLAH

I.L-3