rencana kerja organisasi perangkat daerah … filekata pengantar dengan memanjatkan puji dan syukur...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA – OPD) TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI KECAMATAN KISMANTORO
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas
berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan
salah satu tugas Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kismantoro,
sekaligus penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019. Rencana Kerja Tahun
2019 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari
Rencana Strategis yang disusun selama lima tahun.
Rencana Kerja Tahun 2019 ini disusun dalam upaya memberikan
arah atau pedoman untuk rencana pelaksanaan kegiatan Kecamatan
Kismantoro selama tahun 2019. Dalam urusan Kecamatan Kismantoro,
Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari
persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.
Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada
semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan
harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat
diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat
bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai di Kecamatan
Kismantoro dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-
masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Kismantoro, 20 Juli 2018
CAMAT KISMANTORO,
DJOKO PURWIDYATMO, S.Sos, M.M.
Pembina
NIP. 19701122 199603 1 002
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL……………………………………………………………………………….. i
KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………….. ii
DAFTAR ISI………………………………………………………………………………………. iii
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………………… 1
1.1 Latar Belakang……………….………………………………….......................... 1
1.2 Landasan Hukum……………………………………………………………………….. 2
1.3 Maksud dan Tujuan……………………………………………………………………. 3
1.4 Sistematika Penulisan…………………………………………………………………. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN
KISMANTORO TAHUN 2017…………………………………………………………………
5
2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kismantoro
Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis………………....................
5
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan……… 11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA KECAMATAN
KISMANTORO.......................................................................................
13
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Daerah/Nasional………………................... 13
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kismantoro…… 13
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN………………………………………………………. 15
BAB V PENUTUP…………………….………………………………………………………….. 17
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk
periode satu tahun yang memuat kebijakan. program dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi
daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan
kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada
umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental
dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD merupakan
produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan
terkecil.
Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan
kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan
pemerintah daerah. kualitas penyusunan Renja OPD dengan
mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis
gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan
dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja
OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada
penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan
kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan
kegiatan masyarakat.
Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD adalah
sebagai berikut:
a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan
awal RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan didalam Renja OPD didasarkan atas
pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan
pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan
dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD ;
c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri.
melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan
penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian
kegiatan penyusunan APBD;
d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan
target capaian kinerja. keluaran. biaya satuan per keluaran. total
kebutuhan dana. baik untuk tahun n dan tahun n+1.
Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena
didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan
keselarasan dengan dokumen yang ada diatasnya seperti RPJMD,
Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi
penyusunan RKP, Renstra OPD dan RPJMD bagi RKA OPD, KUA PPAS
dan RAPBD.
1.2 Landasan hukum
Dasar hukum penyusunan rencana kerja Kecamatan Kismantoro.
Kabupaten Wonogiri tahun 2019 adalah :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintah Daerah
Provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan. Tatacara Penyusunan. Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan. Tatacara Penyusunan.
Pengendalian dan Evaluas Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah sebagai
berikut:
Maksud :
1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan pembangunan
dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan
pembangunan di Kecamatan Kismantoro tahun 2019;
2. Sebagai Pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan
Kecamatan Kismantoro pada tahun 2019;
Tujuan :
1. Mensinkronkan serta mensinergikan program dan kegiatan
Kecamatan Kismantoro Tahun 2019 dengan target dan sasaran
pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan dalam dokumen
RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2019;
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Kismantoro;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
Dengan tersusunya Rencana Kerja OPD ini kita bisa meningkatkan
kinerja kegiatan/program yang ada di Kecamatan Kismantoro
Kabupaten Wonogiri.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Kecamatan Kismantoro Tahun 2019 secara garis besar
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
1.2 Landasan hukum
1.3 Maksud dan tujuan
1.4 Sistematika penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN
KISMANTORO TAHUN 2017
2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD Kecamatan
Kismantoro tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis
Kecamatan Kismantoro
2.2 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Kismantoro
2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA KECAMATAN
KISMANTORO
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Daerah/ Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD Kecamatan Kismantoro
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB V PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN KISMANTORO
TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Kecamatan Kismantoro Tahun
2017 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Kismantoro
Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada
Kecamatan Kismantoro. maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai
dengan tahun berjalan.
Turunan Renja OPD Tahun 2017 yang terealisasi dalam Dokumen
Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA). Capaian Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung untuk Tahun 2017 teranggarkan melalui Dinas
Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yakni
atas Gaji dan Tunjangan PNS. Sedangkan Tambahan Penghasilan PNS
melalui Kecamatan Kismantoro. Dengan rincian sebagai berikut :
No Kegiatan Anggaran
( Rp)
Realisasi
Keuangan
Sisa Dana
(Rp)
Realisa
si %
1. Gaji dan Tunjangan
PNS
- - - -
2. Tambahan
Penghasilan PNS
3.423.700.000 3.333.150.000 90.550.000 97.36
Rincian Tambahan Penghasilan PNS :
1. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
3. Tambahan Kesejahteraan Pegawai
4. Makan Minum Harian Pegawai
5. Tambahan Tunjangan Kelayakan Hidup / Kemahalan
b. Belanja Langsung
Belanja Langsung untuk Tahun 2017 terdiri atas 9 Program dan 55
kegiatan. Dengan realisasi anggaran masing-masing program dan
kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No Kegiatan Anggaran
(Rp.)
Realisasi
Dana (Rp)
Sisa
Dana
%
Reali-
sasi
1. Penyediaan jasa surat
menyurat
1.000.000
1.000.000
0
100
2. Penyediaan Jasa
Komunikasi. Sumber
Daya Air dan Listrik
9.000.000
7.439.134
1.560.866
82.65
3. Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
8.700.000
8.700.000
0
100
4. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
10.000.000
10.000.000
0
100
5. Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
4.500.000
4.500.000
0
100
6. Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.000.000
1.000.000
0
100
7. Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
2.000.000
2.000.000
0
100
8. Penyediaan Makanan
dan Minuman
8.120.000
8.120.000
0
100
9. Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
5.000.000
3.350.000
1.650.000
67
10. Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam
Daerah
8.000.000
8.000.000
0
100
11. Penyediaan Jasa Tenaga
Kerja Non Pegawai
159.066.000
148.392.000
10.674.000
93.28
Total 216.386.000 202.501.134 13.884.866 93.58
Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada program pelayanan
administrasi perkantoran sangat baik. Titik Realisasi terendah adalah
pada kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
yaitu sebesar 67 %. Dan untuk realisasi Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran mencapai 93,58 %.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No Kegiatan Anggaran
( Rp. )
Realisasi
Dana (Rp)
Sisa
Dana
%
Reali-
sasi
1. Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
25.000.000
24.810.000
190.000
99.24
2. Pengadaan peralatan
gedung kantor
17.000.000
16.980.000
20.000
99.88
3. Pemeliharaan
rutin/berkala rumah
dinas
6.000.000
6.000.000
0
100
4. Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
6.000.000
6.000.000
0
100
5. Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional
12.500.000
12.319.150
180.850
98.55
6. Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
3.000.000
3.000.000
0
100
7. Pemeliharaan
rutin/berkala meubeleur
1.500.000
1.500.000
0
100
Total 71.000.000 70.609.150 390.850 99.45
Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sangat baik. Titik Realisasi
terendah adalah pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas / operasional yaitu sebesar 98,55 %. Dan untuk realisasi Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mencapai 99,45 %.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No Kegiatan Anggaran
( Rp. )
Realisasi
Dana (Rp)
Sisa
Dana
%
Reali-
sasi
1. Peningkatan SDM 5.000.000 4.975.000 25.000 99.50
Total 5.000.000 4.975.000 25.000 99.50
Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sangat baik, yakni dengan
realisasi mencapai 99,50 %.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
No Kegiatan Anggaran
( Rp. )
Realisasi
Dana (Rp)
Sisa
Dana
%
Reali-
sasi
1. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realiasai
Kinerja SKPD
750.000
750.000
0
100
2. Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
800.000
800.000
0
100
3. Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
1.000.000
1.000.000
0
100
4. Penyusunan Rencana
Kerja SKPD
1.000.000
1.000.000
0 100
5. Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan
1.500.000
1.500.000
0
100
6. Penyusunan LKj IP 1.000.000 1.000.000 0 100
7. Penyusunan RKA/RKA
Perubahan dan
DPA/DPPA
2.000.000
2.000.000
0
100
8. Review Renstra
Perangkat Daerah 2016
-2021
5.000.000
5.000.000
0
100
Total 13.050.000 13.050.000 0 100
Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan sangat baik, dengan realisasi mencapai 100 %.
5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan
Ketatalaksanaan Kecamatan
No Kegiatan Anggaran
( Rp. )
Realisasi
Dana (Rp)
Sisa
Dana
%
Reali-
sasi
1. Kegiatan Pembinaan
Desa/Kelurahan
6.500.000
6.500.000
0
100
2. Penyusunan Profil
Kecamatan 2.500.000 2.500.000 0 100
3. Fasilitasi Musrenbang
Desa/Kelurahan
5.000.000
5.000.000
0
100
4. Penyelenggaraan Lomba
Desa/Kelurahan
5.000.000
5.000.000
0
100
5. Penyelenggaraan
Musrenbang Kecamatan
5.000.000
5.000.000
0
100
6. Biaya Penyelenggaraan
Pemerintah Kelurahan
Gesing
110.750.000
109.231.600
1.518.400
98,62
7. Biaya Penyelenggaraan
Pemerintah Kel.
Kismantoro
110.400.000
108.682.500
1.717.500
98,44
8. Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/
Kelurahan
4.000.000
4.000.000
0
100
9. Fasilitasi Pemberdayaan
dan Pelestarian Nilai-
nilai Kemerdekaan RI
8.000.000
8.000.000
0
100
10. Fasilitasi Pemberdayaan
dan Pelestarian Nilai-
Nilai Perjuangan Raden
Mas Said
7.500.000
7.500.000
0
100
11. Fasilitasi Kegiatan
Keagamaan
3.000.000
3.000.000
0
100
12. Fasilitasi Intensifikasi
Penarikan PBB ke Desa/
Kelurahan
4.500.000
4.500.000
0
100
13. Pembinaan Keamanan
dan Ketertiban Umum
3.000.000
3.000.000
0
100
14. Fasilitasi Mitigasi
Bencana Alam
3.000.000
3.000.000
0
100
15. Pembinaan TP.PKK
Kecamatan
5.000.000
5.000.000
0
100
16. Pembinaan Karang
Taruna
4.000.000
4.000.000
0
100
17. Pembinaan / Evaluasi
Koperasi RT
4.000.000
4.000.000
0
100
18. Fasilitasi Penyusunan
dan Monitoring APBDes
4.000.000
4.000.000
0
100
19. Operasional PATEN 30.000.000 30.000.000 0 100
20. Fasilitasi Lomba RT 5.000.000 5.000.000 0 100
21. Fasilitasi Lomba FASI
Tingkat Kecamatan
2.000.000
2.000.000
0
100
22. Pembinaan dan
Koordinasi Bidang
Pembangunan
3.000.000
3.000.000
0
100
23. Pembinaan, Penyuluhan
dan Koordinasi Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
2.000.000
2.000.000
0
100
24. Pembinaan, Penyuluhan
dan Koordinasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat
2.000.000
2.000.000
0
100
Total 339.150.000 328.914.100 3.235.900 99.04
Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan sangat baik. Titik Realisasi terendah adalah pada kegiatan
Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kel. Kismantoro yaitu sebesar 98,44
%. Dan untuk realisasi Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Dan Ketatalaksanaan Kecamatan mencapai 99,04 %.
6. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
No Kegiatan
Anggaran
( Rp. )
Realisasi
Dana (Rp)
Sisa
Dana
%
Reali-
sasi
1. Bantuan Posyandu 5.000.000 5.000.000 0 100
Total 5.000.000 5.000.000 0 100
Realisasi atau serapan anggaran pada program Promosi Kesehatan Dan
Pemberdayaan Masyarakat sangat baik, dengan realisasi mencapai 100
%.
7. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
No Kegiatan
Anggaran
( Rp. )
Realisasi
Dana (Rp)
Sisa
Dana
%
Reali-
sasi
1. Pembangunan
Infrastruktur Kelurahan
663.000.000
663.000.000
0
100
Total 663.000.000 663.000.000 0 100
Realisasi atau serapan anggaran pada program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan sangat baik, dengan realisasi mencapai 100 %.
8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
No Kegiatan Anggaran
( Rp. )
Realisasi
Dana (Rp)
Sisa
Dana
%
Reali-
sasi
1. Penataan Lingkungan
Kota Kecamatan
65.000.000
65.000.000
0
100
Total 65.000.000 65.000.000 0 100
Realisasi atau serapan anggaran pada program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang sangat baik, dengan realisasi mencapai 100 %.
9. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
No Kegiatan Anggaran
( Rp. )
Realisasi
Dana (Rp)
Sisa
Dana
%
Reali-
sasi
1. Belanja Operasional
Kader Kader
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
8.000.000
8.000.000
0
100
Total 8.000.000 8.000.000 0 100
Realisasi atau serapan anggaran pada program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Pedesaan sangat baik, dengan realisasi
mencapai 100 %.
Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kismantoro Tahun
2019 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan
pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat. Adapun fungsi
dari Kecamatan Kismantoro adalah :
1. Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan
data, penilaian dan penyusunan rencana program dibidang
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta
pemerintahan di desa/ kelurahan;
2. Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan
masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, serta pemerintahan di Desa/ Kelurahan;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok seperti
diatas;
4. Melaksanakan tugas penatausahaan;
5. Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain
dilingkungan Kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi
terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.
Rencana Kerja Kecamatan Kismantoro Tahun 2019,
penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten
Wonogiri. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan
Kismantoro antara lain:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
11. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
8. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
9. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4. Penyusunan Rencana Kerja OPD
5. Penyusunan Rencana Strategis
6. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
7. Penyusunan LKjIP
4. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan :
1. Pembangunan infrastruktur kelurahan
5. Program pengendalian pemanfaatan ruang :
1. Penataan lingkungan kota kecamatan
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Kecamatan :
1. Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan
2. Penyusunan Profil Kecamatan
3. Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan
4. Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
5. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
6. Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Gesing
7. Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kismantoro
8. Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/
Kelurahan
9. Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai
Kemerdekaan RI
10. Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan
Raden Mas Said
11. Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
12. Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/ Kelurahan
13. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum
14. Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam
15. Pembinaan TP. PKK Kecamatan
16. Pembinaan Karang Taruna
17. Pembinaan / Evaluasi Koperasi RT
18. Fasilitasi Penyusunan dan Monitoring APBDes
19. Fasilitasi PATEN
20. Fasilitasi Lomba RT
21. Fasilitasi Lomba FASI Tingkat Kecamatan
22. Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo
Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kecamatan
23. Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo
Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan
Kismantoro
24. Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo
Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan
Gesing
25. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Pembangunan
26. Pembinaan. Penyuluhan dan Koordinasi Bidang
Pemberdayaan Masyarakat
27. Pembinaan. Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan
Rakyat
7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan :
1. Belanja Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD
dan Pencapaian Rencana Strategis Tahun 2017
Kecamatan Kismantoro
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
% Capaian
Tahun
Sebelumny
a
% Capaian
terhadap
Target
Akhir
Renstra
(2017)
1 2 3 4 5 6 7
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
yang baik
Tersedianya Jasa
Surat Menyurat
160 buah
80 buah
50
100
50
Tersedianya Jasa
Komunikasi
sumber daya air
dan listrik
12 bulan
12 bulan
100
100
100
Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor
21
kegiatan
21
kegiatan
100
100
100
Tersedianya Alat
Tulis Kantor
28
kegiatan
28
kegiatan
100
100
100
Tersedianya
Barang Cetakan
dan Penggandaan
2 kegiatan
2 kegiatan
100
100
100
Tersedianya
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
7 kegiatan
7 kegiatan
100
100
100
Tersedianya
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
8 kegiatan
8 kegiatan
100
100
100
Tersedianya
Makanan dan
Minuman
11 kali
11 kali
100
100
100
Tersedianya
Belanja
Perjalanan Dinas
ke luar kabupaten
5 kegiatan
3 kegiatan
30
0
30
Tersedianya
Belanja
Perjalanan Dinas
ke dalam wilayah
kabupaten
wonogiri
8 kegiatan
8 kegiatan
100
100
100
Tersedianya
Honorarium
Tenaga Kerja Non
Pegawai
12 bulan
12 bulan
100
100
100
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
% Capaian
Tahun
Sebelumny
a
% Capaian
terhadap
Target
Akhir
Renstra
(2017)
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatny
a Sarana dan
Prasarana
Aparatur
yang
memadai
dan layak
pakai
Terlaksananya
Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
1 buah
1 buah
100
100
100
Terlaksananya
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
2 unit
2 unit
100
100
100
Terlaksananya
Pengadaan
Meubelair
1 buah
1 buah
100
100
100
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Rumah Dinas
8 kegiatan
8 kegiatan
100
100
100
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Gedung Kantor
8 kegiatan
8 kegiatan
100
100
100
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas
/ Operasional
18
kegiatan
18
kegiatan
97.4
100
97.4
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
1 paket
1 paket
100
100
100
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
1 paket
1 paket
100
100
100
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin / Berkala
Meubelair
1 paket
1 paket
100
100
100
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
% Capaian
Tahun
Sebelumny
a
% Capaian
terhadap
Target
Akhir
Renstra
(2017)
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatny
a sumber
daya
manusia
aparatur
Terlaksananya
kegiatan
peningkatan SDM
Aparatur
1 orang
1 orang
100
100
100
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan :
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
% Capaian
Tahun
Sebelumny
a
% Capaian
terhadap
Target
Akhir
Renstra
(2017)
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatny
a
Pengembang
an Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Terlaksananya
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD
8 kegiatan
8 kegiatan
100
100
100
Terlaksananya
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Semesteran
10
kegiatan
10
kegiatan
0
100
Terlaksananya
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
9 kegiatan
9 kegiatan
0
100
Terlaksananya
Penyusunan
Rencana Kerja
OPD
6 kegiatan
6 kegiatan
100
100
100
Terlaksananya
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan
9 kegiatan
9 kegiatan
0
100
Terlaksananya
Penyusunan Lakip
7 kegiatan
7 kegiatan
90.3
100
90.3
5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
Kecamatan :
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
% Capaian
Tahun
Sebelumny
a
% Capaian
terhadap
Target
Akhir
Renstra
(2017)
1 2 3 4 5 6 7
Terwujudnya
administrasi
pemerintaha
n kecamatan
yang baik
Terlaksananya
Pembinaan
Desa/Kelurahan
10 desa/
kelurahan
10 desa/
kelurahan
100
100
100
Tersusunnya
Profil Kecamatan
1 kegiatan
1 kegiatan
100
100
100
Terselenggaranya
Musrenbang
Desa/Kelurahan
10 desa/
kelurahan
10 desa/
kelurahan
100
100
100
Terselenggaranya
Lomba
Desa/Kelurahan
10 desa/
kelurahan
10 desa/
kelurahan
100
100
100
Terselenggaranya
Musrenbang
Kecamatan
1 kegiatan
1 kegiatan
100
100
100
Terselenggaranya
Pemerintah
Kelurahan Gesing
18
kegiatan
18
kegiatan
98,6
99,5
98,6
Terselenggaranya
Pemerintah Kel.
Kismantoro
16
kegiatan
16
kegiatan
98,4
99,7
98,4
Terselenggaranya
Monitoring dan
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa/ Kelurahan
10 desa/
kelurahan
10 desa/
kelurahan
100
100
100
Terselenggaranya
Fasilitasi
Pemberdayaan
dan Pelestarian
Nilai-nilai
Kemerdekaan RI
1 kegiatan
1 kegiatan
100
100
100
Terselenggaranya
Fasilitasi
Pemberdayaan
dan Pelestarian
Nilai-Nilai
Perjuangan Raden
Mas Said
1 kegiatan
1 kegiatan
100
100
100
Terselenggaranya
Fasilitasi Kegiatan
Keagamaan
1 kegiatan
1 kegiatan
100
100
100
Terselenggaranya
Fasilitasi
Intensifikasi
Penarikan PBB ke
Desa/ Kelurahan
10 desa/
kelurahan
10 desa/
kelurahan
100
100
100
Terlakasananya
Pembinaan
Keamanan dan
Ketertiban Umum
10 desa/
kelurahan
10 desa/
kelurahan
100
100
100
Terselenggaranya
Fasilitasi Mitigasi
Bencana Alam
1 kegiatan
1 kegiatan
100
100
100
Terselenggaranya
Pembinaan
TP.PKK
Kecamatan
1 kegiatan
1 kegiatan
100
100
100
Terselenggaranya
Pembinaan
Karang Taruna
1 kegiatan
1 kegiatan
100
100
100
Terselenggaranya
Pembinaan /
Evaluasi Koperasi
RT
10 desa/
kelurahan
10 desa/
kelurahan
100
100
100
Terselenggaranya
Fasilitasi
Penyusunan dan
Monitoring
APBDes
8 desa/
kelurahan
8 desa/
kelurahan
100
100
100
Terselenggaranya
Operasional
PATEN
6 kegiatan
6 kegiatan
100
100
100
Terselenggaranya
Fasilitasi Lomba
RT
1 kegiatan
1 kegiatan
100
100
100
Terselenggaranya
Fasilitasi Lomba
FASI Tingkat
Kecamatan
1 kegiatan
1 kegiatan
100
100
100
Terlaksananya
Pembinaan dan
Koordinasi Bidang
Pembangunan
1 kegiatan
1 kegiatan
100
100
100
Terlaksananya
Pembinaan,
Penyuluhan dan
Koordinasi Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
1 kegiatan
1 kegiatan
100
100
100
Terlaksananya
Pembinaan,
Penyuluhan dan
Koordinasi Bidang
Kesejahteraan
Rakyat
1 kegiatan
1 kegiatan
100
100
100
6. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat :
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
% Capaian
Tahun
Sebelumny
a
% Capaian
terhadap
Target
Akhir
Renstra
(2017)
1 2 3 4 5 6 7
Terwujudnya
Kegiatan
Posyandu di
Kecamatan
Kismantoro
Terlaksananya
kegiatan Bantuan
kepada pengurus
Posyandu
8 desa
8 desa
100
0
100
7. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan :
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
% Capaian
Tahun
Sebelumny
a
% Capaian
terhadap
Target
Akhir
Renstra
(2017)
1 2 3 4 5 6 7
Terwujudnya
pemerataan
pembanguna
n fisik di
daerah
pedesaan
Terlaksananya
kegiatan
pembangunan
infrastruktur
kelurahan
2
kelurahan
2
kelurahan
100
100
100
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Kismantoro
Dalam rangka mencapai pelayanan prima menuju
terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta dapat
memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang sesuai
dengan misi pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJM
Kabupaten Wonogiri “Terwujudnya Pemerintahan Wonogiri yang
Kredibel dan Efektif Demi Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang
Berkualitas dan Berakhlak Mulia Bebas Dari Kemiskinan’’ dengan
optimal maka isu strategis yang dapat dikembangkan di Kecamatan
Kismantoro adalah sebagai berikut :
1. Menambah sarana dan fasilitas dan sarana kerja termasuk
pembangunan Kantor Kecamatan Kismantoro guna menunjang
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
2. Pembinaan kepada masing-masing Aparatur Desa/Kelurahan
sehingga yang bersangkutan mampu memahami manajemen
pembangunan;
3. Meningkatkan dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli
Daerah di wilayah Kecamatan Kismantoro;
4. Meningkatkan pengawasan melekat terhadap kinerja aparatur;
5. Meningkatkan system dan menambah sarana informasi;
6. Mengadakan pembinaan kepada masyarakat untuk meyakinkan
kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini memiliki sikap
yang apatis terhadap birokrasi serta punya semangat kemandirian
dalam pembangunan;
7. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan
daerah untuk menunjang keberhasilan program pembangunan.
antara lain :
Peningkatan hasil Komoditas Perkebunan. Peternakan serta hasil
hutan rakyat yang layak untuk terus dibina dan dikembngkan
menjadi sebuah potensi daerah yang TERINTEGRASI. komoditas
sebagaimana dimaksud antara lain:
Komoditas Perkebunan :
a. Cengkeh
b. Kakao
c. Kopi
d. Tembakau. dll
Komoditas Peternakan :
a. Budidaya kambing Peranakan etawa
b. Budidaya Sapi
Komoditas hasil Hutan rakyat :
a. Kayu sengon laut
b. Mahoni. dll
8. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan
dan pelestarian serta peningkatan pembangunan ;
9. Mengadakan pembinaan kamtibmas dengan meningkatkan peran
aktif anggota LINMAS Desa dalam upaya penangkalan secara dini
gangguan keamanan. termasuk criminal dan teroris;
10. Mengadakan pembinaan kerjasama antar desa utamanya antara
desa yang maju dengan desa tertinggal sehingga satu sama lain
ada kerjasama yang saling menguntungkan;
11. Mengadakan pembinaan pada organisasi politik sehingga para
tokoh dan simpatisan dapat memiliki kesadaran berpolitik yang
dilandasi cinta tanah air dan wawasan kebangsaan;
12. Mengadakan pembinaan kepada Generasi Muda sehingga yang
bersangkutan dapat mempunyai sikap patriotic dan nasionalisme
serta cinta terhadap lingkungannya;
13. Meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat. ulama’ dan
cendikiawan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia.
BAB III
TUJUAN, SASARAN RENCANA KERJA KECAMATAN KISMANTORO
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Daerah/Nasional
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
pemerintah. OPD Kecamatan Kismantoro merumuskan cara
pencapaian yang meliputi kebijakan program dan kegiatan sebagai
berikut :
1. Kebijakan. Strategi pencapaian tujuan merupakan keberhasilan
organisasi. Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang
menggambarkan bagaimana program, sasaran dan kegiatan
organisasi dapat dicapai. Sehubungan dengan hal tersebut,
Pemerintah Kecamatan Kismantoro menetapkan kebijakan sebagai
berikut:
a) Meningkatkan, memfasilitasi dan Motivasi dibidang Pertanian
dan Pariwisata Ritual;
b) Kebijakan peningkatan dan penyebarluasan informasi tentang
regulasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
manajemen pemerintahan;
c) Kebijakan peningkatan program-program pemberdayaan
masyarakat adalah bentuk kegiatan fasilitasi pembentukan
kelompok-kelompok masyarakat baik dibidang social
keagamaan maupun kelompok ekonomi produktif;
2. Program. Program merupakan kegiatan nyata, sistematis dan
terpadu yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Kismantoro
guna mencukupi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD Kecamatan
Kismantoro
Tujuan dari Penyususnan Rencana Kerja OPD Tahun 2019 adalah :
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang akan
dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Kismantoro yang dijadikan acuan
pelaksanaan dari tingkat atasannya;
1. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Kecamatan
Kismatoro Tahun 2019.
Sasaran Rencana Kerja OPD Tahun 2019 Kecamatan Kismantoro
adalah :
1. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan
organisasi Pemerintah Kecamatan Kismantoro;
2. Melaksanakan pembinaan. evaluasi. koordinasai dan konsolidasi
urusan pemerintahan Desa/Kelurahan;
3. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan
perijinan maupun non perijinan dengan basis PATEN;
4. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di
Wilayah Kecamatan;
5. Melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan
rakyat;
6. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka
menigkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia;
7. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penigjkatan kapasitas
kelembagaan dan ketatalaksanaan kecamatan;
8. Melaksanakan penyusunan program pengendalian dan pelaporan
hasil kinerja.
BAB IV
PENUTUP
Rencana Program Kerja di Kecamatan Kismantoro ini merupakan
program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan
Kismantoro pada periode Tahun 2019 yang pengembangannya akan
disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di
Kabupaten Wonogiri. Dengan demikian rencana program ini memiliki
fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses
pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan
berdaya guna serta sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri yang
telah ditetapkan.
Pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pemerintah perlu
didorong untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses
pemberdayaan masyarakat dan diperlukan mekanisme koordinasi
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program secara intensif dan
terintegrasi.
Kecamatan Kismantoro dituntut secara proaktif meningkatkan peran
koordinasinya dengan masyarakat, instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dalam proses pemberdayaan masyarakat, serta keberanian untuk
mengubah tatanan kehidupan masyarakat agar lebih meningkat, berimbang,
demokratis dan adil.
Demikian Rencana Kerja Kecamatan Kismantoro Tahun 2019 disusun
agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan
kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima di Kecamatan
Kismantoro sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan
akuntabel menuju good governance.
Kismantoro, 20 Juli 2018
CAMAT KISMANTORO,
DJOKO PURWIDYATMO, S.Sos, M.M. Pembina
NIP. 19701122 199603 1 002
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
3 4 6 12
Halaman 1 dari 15
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10 11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Catatan
PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
Nama OPD : 4.10.13. -KECAMATAN KISMANTORO
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
4.10. FUNGSI LAINNYA OTONOMI
DAERAH
415.600.000,00 417.300.000,00
Kelancaran Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.10.4.10.13.01. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
258.300.000,00 280.500.000,00 Tersedianya
jasa pelayanan
administrasi
perkantoran
untuk
mendukung
kegiatan
pelayanan
public di Kantor
Kecamatan
Kismantoro
Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.10.4.10.13.01.001. Kecamatan Kismantoro 1.500.000,00 1.500.000,00 0 0 0 260 lembar
materai
260 lembar
materai
Terbelinya perangko, materai dan benda pos
lainnya, guna menunjang kelancaran pelaksanaan
kinerja administrasi perkantoran di Kecamatan
Kismantoro
-
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
4.10.4.10.13.01.002. Kecamatan Kismantoro 15.000.000,00 17.000.000,00 0 0 0 12 bulan 12 bulanTerbayarnya belanja listrik dan belanja langganan
internet
-
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
4.10.4.10.13.01.008. Kecamatan Kismantoro 14.000.000,00 15.000.000,00 0 0 0 12 bulan 12 bulanTerbayarnya penyediaan jasa kebersihan kantor -
Penyediaan Alat Tulis Kantor4.10.4.10.13.01.010. Kecamatan Kismantoro 13.000.000,00 13.500.000,00 0 0 0 30 jenis ATK 34 jenis ATKTerbayarnya penyediaan Alat Tulis Kantor -
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
4.10.4.10.13.01.011. Kecamatan Kismantoro 7.000.000,00 8.000.000,00 0 0 0 4 jenis 6 jenisTerbayarnya penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
-
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
4.10.4.10.13.01.012. Kecamatan Kismantoro 2.500.000,00 3.000.000,00 0 0 0 10 jenis 14 jenisTerbelinya komponen alat-alat listrik -
Forum SKPD Printed by RKPDOL
3 4 6 12
Halaman 2 dari 15
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10 11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Catatan
PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
4.10.4.10.13.01.013. Kecamatan Kismantoro 4.000.000,00 4.500.000,00 0 0 0 14 buah 15 buahTerbayarnya penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
-
Penyediaan Makanan dan
Minuman
4.10.4.10.13.01.017. Kecamatan Kismantoro 12.500.000,00 13.000.000,00 0 0 0 12 bulan 12 bulanTerbayarnya penyediaan makanan dan minuman
untuk rapat dalam rangka penyelenggaraan
pelayanan kepada masyarakat
-
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
4.10.4.10.13.01.018. Kecamatan Kismantoro 6.000.000,00 6.000.000,00 0 0 0 12 bulan 12 bulanTerbayarnya belanja perjalanan dinas ke luar
daerah
-
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
4.10.4.10.13.01.019. Kecamatan Kismantoro 10.000.000,00 10.000.000,00 0 0 0 12 bulan 12 bulanTerbayarnya belanja perjalanan dinas dalam
daerah
-
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja
Non Pegawai
4.10.4.10.13.01.020. Kecamatan Kismantoro 172.800.000,00 189.000.000,00 0 0 0 12 bulan 12 bulanTerbayarnya honorarium jasa tenaga kerja non
pegawai
-
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur4.10.4.10.13.02. PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
123.500.000,00 103.000.000,00 Tersedianya
kualitas sarana
dan prasarana
aparatur yang
dimiliki oleh
Kecamatan
Kismantoro,
sebagai
pendukung
pelaksanaan
kegiatan
pelayanan
publik
Pembangunan Rumah Dinas4.10.4.10.13.02.002. Kecamatan Kismantoro 15.000.000,00 16.000.000,00 0 0 0 12 bulan 12 bulanTerbayarnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
4.10.4.10.13.02.002. Kecamatan Kismantoro 15.000.000,00 16.000.000,00 0 0 0 12 bulan 12 bulanTerbayarnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
4.10.4.10.13.02.005. Kecamatan Kismantoro 4.500.000,00 5.000.000,00 0 0 0 12 bulan 12 bulanTerbayarnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
-
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Dinas
4.10.4.10.13.02.009. Kecamatan Kismantoro 9.000.000,00 10.000.000,00 0 0 0 1 unit 1 unitTerbayarnya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas -
Pengadaan Mebeleur4.10.4.10.13.02.010. Kecamatan Kismantoro 9.000.000,00 9.000.000,00 0 0 0 3 gedung 3 gedungTerbayarnya rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
-
Forum SKPD Printed by RKPDOL
3 4 6 12
Halaman 3 dari 15
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10 11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Catatan
PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
4.10.4.10.13.02.010. Kecamatan Kismantoro 9.000.000,00 9.000.000,00 0 0 0 3 gedung 3 gedungTerbayarnya rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
4.10.4.10.13.02.014. Kecamatan Kismantoro 9.000.000,00 10.000.000,00 0 0 0 1 unit 1 unitTerbayarnya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas -
Pengadaan Alat-alat Studio dan
Komunikasi
4.10.4.10.13.02.016. Kecamatan Kismantoro 12.500.000,00 - 0 0 0 1 buah 1 buahTerbayarnya pengadaan alat-alat studio dan
komunikasi
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
4.10.4.10.13.02.019. Kecamatan Kismantoro 12.500.000,00 - 0 0 0 1 buah 1 buahTerbayarnya pengadaan alat-alat studio dan
komunikasi
-
Update Website4.10.4.10.13.02.020. Kecamatan Kismantoro 1.500.000,00 1.500.000,00 0 0 0 1 website 1 websiteTerbayarnya update website resmi Kecamatan
Kismantoro
-
Pemeliharaan Hewan, Ternak dan
Tanaman
4.10.4.10.13.02.024. Kecamatan Kismantoro 1.500.000,00 1.500.000,00 0 0 0 1 website 1 websiteTerbayarnya update website resmi Kecamatan
Kismantoro
-
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
4.10.4.10.13.02.060. Kecamatan Kismantoro 25.000.000,00 25.000.000,00 0 0 0 5 buah 5 buahTerbayarnya pengadaan perlengkapan gedung
kantor
-
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.10.4.10.13.05. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
20.000.000,00 20.000.000,00 Tersedianya
sumber daya
aparatur
pemerintah
yang
berkompeten di
Kantor
Kecamatan
Kismantoro,
guna
mendukung
kegiatan
penyelenggaraa
n pemerintahan
Peningkatan SDM4.10.4.10.13.05.019. Kecamatan Kismantoro 20.000.000,00 20.000.000,00 0 0 0 4 orang 4 orangTersedianya sumber daya aparatur pemerintah
yang berkompeten di kantor Kecamatan
Kismantoro guna mendukung kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan
-
Forum SKPD Printed by RKPDOL
3 4 6 12
Halaman 4 dari 15
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10 11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Catatan
PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan
keuangan
4.10.4.10.13.06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
13.800.000,00 13.800.000,00 Tersedianya
laporan capaian
kinerja dan
keuangan di
Kantor
Kecamatan
Kismantoro
dalam
penyelenggaraa
n kinerja dan
penatausahaan
keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
4.10.4.10.13.06.002. Kecamatan Kismantoro 1.500.000,00 1.500.000,00 0 0 0 2 dokumen 2 dokumenTersusunnya laporan keuangan semesteran -
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
4.10.4.10.13.06.004. Kecamatan Kismantoro 1.500.000,00 1.500.000,00 0 0 0 1 dokumen 1 dokumenTersusunnya laporan keuangan akhir tahun -
Penyusunan Rencana Kerja SKPD4.10.4.10.13.06.005. Kecamatan Kismantoro 1.300.000,00 1.300.000,00 0 0 0 1 dokumen 1 dokumenTersusunnya rencana kerja Kecamatan
Kismantoro
-
Penyusunan Laporan Pengelolaan
dan Penatausahaan keuangan
4.10.4.10.13.06.011. Kecamatan Kismantoro 2.000.000,00 2.000.000,00 0 0 0 12 dokumen 12 dokumenTersusunnya laporan pengelolaan dan
penatausahaan keuangan
-
Penyusunan LKj IP4.10.4.10.13.06.013. Kecamatan Kismantoro 1.500.000,00 1.500.000,00 0 0 0 1 dokumen 1 dokumenTersusunnya LKj IP Kecamatan Kismantoro -
Penyusunan Pelaporan Inventaris
barang
4.10.4.10.13.06.018. Kecamatan Kismantoro 1.500.000,00 1.500.000,00 0 0 0 6 dokumen 6 dokumenTersusunnya laporan inventaris barang Kecamatan
Kismantoro
-
Penyusunan RKA dan DPA SKPD4.10.4.10.13.06.019. Kecamatan Kismantoro 1.500.000,00 1.500.000,00 0 0 0 2 dokumen 2 dokumenTersusunnya RKA dan DPA SKPD -
Review Renstra Perangkat Daerah
2016-2021
4.10.4.10.13.06.026. Kecamatan Kismantoro 3.000.000,00 3.000.000,00 0 0 0 1 dokumen 1 dokumenTersusunnya review renstra perangkat daerah -
Forum SKPD Printed by RKPDOL
3 4 6 12
Halaman 5 dari 15
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10 11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Catatan
PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Meningkatnya kapasitas dan fungsi
kecamatan sebagai pelaksanan kegiatan
pemerintahan
4.10.4.10.13.29. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN
DAN KETATALAKSANAAN
KECAMATAN
493.650.000,00 553.650.000,00 Tercapainya
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
Kecamatan
Kismantoro
Kegiatan Pembinaan
Desa/Kelurahan
4.10.4.10.13.29.002. Kecamatan Kismantoro 8.500.000,00 9.000.000,00 0 0 0 10 desa 10 desaTerlaksananya kegiatan pembinaan desa/kelurahan -
Penyusunan Profil Kecamatan4.10.4.10.13.29.003. Kecamatan Kismantoro 3.500.000,00 3.500.000,00 0 0 0 1 buah 1 buahTerlaksananya kegiatan penyusunan profil
Kecamatan Kismantoro
-
Fasilitasi Musrenbang
Desa/Kelurahan
4.10.4.10.13.29.006. Kecamatan Kismantoro 7.000.000,00 8.000.000,00 0 0 0 10 desa 10 desaTerlaksananya fasilitasi musrenbang
desa/kelurahan
-
Penyelenggaraan Lomba
Desa/Kelurahan
4.10.4.10.13.29.007. Kecamatan Kismantoro 7.000.000,00 8.000.000,00 0 0 0 10 desa 10 desaTerlaksananya lomba desa/kelurahan -
Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
4.10.4.10.13.29.008. Kecamatan Kismantoro 6.500.000,00 6.500.000,00 0 0 0 1 kali 1 kaliTerlaksananya musrenbang kecamatan -
Biaya Penyelenggaraan Pemerintah
Kelurahan Gesing
4.10.4.10.13.29.037. Kecamatan Kismantoro 145.750.000,00 165.750.000,00 0 0 0 12 bulan 12 bulanTeraksananya penyelenggaraan pemerintah
Kelurahan Gesing
-
OP Posyandu13.05.001. 6.000.000,00 Kelurahan Gesing1 Kegiatan
OP PKK13.05.002. 5.000.000,00 Kelurahan Gesing1 Kegiatan
PMT Balita, Ibu Hamil dan Lansia13.05.003. 10.000.000,00 Kelurahan Gesing1 Kegiatan
Rehab Gedung PAUD13.05.004. 10.000.000,00 Kelurahan Gesing1 Unit
Biaya Penyelenggaraan Pemerintah
Kelurahan Kismantoro
4.10.4.10.13.29.038. Kecamatan Kismantoro 143.400.000,00 163.400.000,00 0 0 0 12 bulan 12 bulanTerlaksananya penyelenggaraan pemerintah
Kelurahan Kismantoro
-
PMT Balita (Posyandu)13.08.001. 4.000.000,00 Kelurahan Kismantoro1 Kegiatan
Forum SKPD Printed by RKPDOL
3 4 6 12
Halaman 6 dari 15
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10 11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Catatan
PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Operasional Posyandu13.08.002. 4.000.000,00 Kelurahan Kismantoro1 Kegiatan
Operasional TP PKK Kelurahan13.08.003. 5.000.000,00 Kelurahan Kismantoro1 Kegiatan
Operasional LPM Kelurahan13.08.004. 2.500.000,00 Kelurahan Kismantoro1 Kegiatan
Bantuan Keuangan Club Olahraga13.08.005. 4.000.000,00 Kelurahan Kismantoro1 Kegiatan
Bantuan Keuangan Karang
Taruna
13.08.006. 4.000.000,00 Kelurahan Kismantoro1 Kegiatan
Bantuan Keuangan Kelompok
Kesenian
13.08.007. 4.000.000,00 Kelurahan Kismantoro1 Kegiatan
Gapura dan Pagar Kantor
Kelurahan
13.08.008. 75.000.000,00 Kelurahan Kismantoro1 Kegiatan
Paving Halaman Kantor
Kelurahan
13.08.009. 7.500.000,00 Kelurahan Kismantoro1 Kegiatan
Fasilitasi Pemberdayaan dan
Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan
RI
4.10.4.10.13.29.058. Kecamatan Kismantoro 15.000.000,00 17.000.000,00 0 0 0 6 kegiatan 6 kegiatanTerlaksananya pemberdayaan dan pelestarian
nilai-nilai kemerdekaan RI
-
Fasilitasi Pemberdayaan dan
Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan
Raden Mas Said
4.10.4.10.13.29.059. Kecamatan Kismantoro 7.500.000,00 8.000.000,00 0 0 0 6 kegiatan 6 kegiatanTerlaksananya pemberdayaan dan pelestarian
nilai-nilai perjuangan Raden Mas Said
-
Fasilitasi Kegiatan Keagamaan4.10.4.10.13.29.062. Kecamatan Kismantoro 7.500.000,00 8.500.000,00 0 0 0 3 kegiatan 3 kegiatanTerlaksananya fasilitasi kegiatan keagamaan -
Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam4.10.4.10.13.29.067. Kecamatan Kismantoro 10.000.000,00 12.000.000,00 0 0 0 3 kegiatan 3 kegiatanTerlaksananya fasilitasi mitigasi bencana alam -
Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga ( PKK )
Kecamatan
4.10.4.10.13.29.119. Kecamatan Kismantoro 10.000.000,00 12.000.000,00 0 0 0 2 kegiatan 2 kegiatanTerlaksananya kegiatan Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK)
-
Pembinaan, Penyuluhan dan
Koordinasi Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
4.10.4.10.13.29.175. Kecamatan Kismantoro 15.000.000,00 15.000.000,00 0 0 0 5 kegiatan 5 kegiatanTerlaksananya pembinaan, penyuluhan dan
koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat
-
Forum SKPD Printed by RKPDOL
3 4 6 12
Halaman 7 dari 15
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10 11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Catatan
PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Pembinaan, Penyuluhan dan
Koordinasi Bidang Kesejahteraan
Rakyat
4.10.4.10.13.29.176. Kecamatan Kismantoro 15.000.000,00 15.000.000,00 0 0 0 5 kegiatan 5 kegiatanTerlaksananya pembinaan, penyuluhan dan
koordinasi bidang kesejahteraan rakyat
-
Sosialisasi Pelayanan Kecamatan4.10.4.10.13.29.177. Kecamatan Kismantoro 15.000.000,00 15.000.000,00 0 0 0 -
Pembinaan dan Koordinasi Bidang
Pemerintahan
4.10.4.10.13.29.191. Kecamatan Kismantoro 15.000.000,00 15.000.000,00 0 0 0 -
Fasilitasi PATEN4.10.4.10.13.29.198. Kecamatan Kismantoro 40.000.000,00 50.000.000,00 0 0 0 -
Penguatan Koordinasi
penyelenggaran pemerintahan di
kecamatan
4.10.4.10.13.29.199. Kecamatan Kismantoro 22.000.000,00 22.000.000,00 0 0 0 -
1.03. PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
8.425.000.000,00 9.113.500.000,00
1.03.4.10.13.15. PROGRAM PEMBANGUNAN
JALAN DAN JEMBATAN
4.836.000.000,00 5.231.600.000,00
Pembangunan / Peningkatan Jalan
dan Jembatan Se-Kab Wonogiri
1.03.4.10.13.15.001. 4.836.000.000,00 5.231.600.000,00 0 0 0
Rabat Jalan Blok13.05.001. 400.000.000,00 Kembangan RT.03
RW.031 Kegiatan
Jembatan Kaliragi13.05.002. 500.000.000,00 Gesing RT.041 Kegiatan
Rabat Jalan13.05.003. 75.000.000,00 Cingklok RT.01 RW.051 Kegiatan
Rabat Beton13.05.004. 250.000.000,00 Cingklok-Doplang-Geda
wung1 Kegiatan
Rabat Jalan13.05.005. 25.000.000,00 Kembangan RT.03
RW.031 Kegiatan
Rabat Jalan13.05.006. 50.000.000,00 Kembangan RT.02
RW.031 Kegiatan
Rabat Jalan13.05.007. 200.000.000,00 Kembangan RT.01
RW.032 Kegiatan
Forum SKPD Printed by RKPDOL
3 4 6 12
Halaman 8 dari 15
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10 11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Catatan
PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Jembatan13.05.009. 500.000.000,00 Gesing RT.041 Kegiatan
Rabat Jalan13.05.010. 60.000.000,00 Gesing RT.03 RW.011 Kegiatan
Rabat Jalan13.05.011. 50.000.000,00 Gesing RT.01 RW.021 Kegiatan
Rabat Jalan13.05.012. 70.000.000,00 Gesing RT.041 Kegiatan
Rabat Jalan13.05.013. 80.000.000,00 Gesing RT.03, 04
RW.011 Kegiatan
Rehab Jembatan13.05.014. 25.000.000,00 Gesing RT.02 RW.011 Kegiatan
Rabat Jalan13.05.015. 5.000.000,00 Cingklok RT.01 RW.051 Kegiatan
Rabat Jalan13.05.016. 40.000.000,00 Cingklok RT.02 RW.051 Kegiatan
Rabat Jalan13.05.017. 100.000.000,00 Cingklok RT.02 RW.051 Kegiatan
Rabat Jalan13.05.018. 150.000.000,00 Cingklok RT.02 RW.051 Kegiatan
Rabat Jalan13.05.019. 25.000.000,00 Cingklok RT.03 RW.051 Kegiatan
Rabat Jalan13.05.020. 60.000.000,00 Cingklok RT.03 RW.051 Kegiatan
Rabat Jalan13.05.021. 250.000.000,00 Cingklok RT.02 RW.061 Kegiatan
Perbaikan Jembatan13.05.022. 20.000.000,00 Cingklok RT.02 RW.061 Kegiatan
Forum SKPD Printed by RKPDOL
3 4 6 12
Halaman 9 dari 15
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10 11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Catatan
PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Rabat Jalan13.05.023. 40.000.000,00 Cingklok RT.02 RW.061 Kegiatan
Jembatan Menuju Makam13.05.024. 400.000.000,00 Cingklok RT.03 RW.061 Kegiatan
Rabat Jalan13.05.025. 150.000.000,00 Cingklok RT.01 RW.061 Kegiatan
Sayap Jembatan13.05.026. 50.000.000,00 Tinasat RT.01 RW.071 Kegiatan
Rabat Jalan13.05.027. 20.000.000,00 Tinasat RT.01 RW.071 Kegiatan
Buk Deker13.05.028. 30.000.000,00 Tinasat RT.02 RW.071 Kegiatan
Rabat Jalan13.05.029. 20.000.000,00 Tinasat RT.02 RW.071 Kegiatan
Rabat Jalan13.05.030. 25.000.000,00 Tinasat RT.01 RW.081 Kegiatan
Buk Deker13.05.031. 25.000.000,00 Tinasat RT.04 RW.071 Kegiatan
Jembatan Ploso13.08.001. 70.000.000,00 Ploso RT.01 RW.071 Kegiatan
Rabat Jalan13.08.002. 38.000.000,00 Ploso RT.02 RW.071 Kegiatan
Rabat Jalan13.08.003. 40.000.000,00 Ploso RT.01 RW.071 Kegiatan
Rabat Jalan13.08.004. 25.000.000,00 Mijil RT.03 RW.051 Kegiatan
Rabat Jalan Ngudal13.08.005. 38.000.000,00 Ploso RT.03 RW.081 Kegiatan
Forum SKPD Printed by RKPDOL
3 4 6 12
Halaman 10 dari 15
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10 11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Catatan
PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Rabat Jalan13.08.006. 50.000.000,00 Terbis RT.03 RW.011 Kegiatan
Rabat Jalan Belik Lanang13.08.007. 20.000.000,00 Gadungan RT.01
RW.031 Kegiatan
Rabat Jalan Jalinan13.08.008. 10.000.000,00 Gadungan RT.01
RW.041 Kegiatan
Rabat Jalan Sawah Poko13.08.009. 25.000.000,00 Mijil RT.01 RW.061 Kegiatan
Rabat Jalan Sawah Balang13.08.010. 75.000.000,00 Terbis, Kismantoro1 Kegiatan
Rabat Jalan Barat Blumbang13.08.011. 35.000.000,00 Terbis RT.02 RW.021 Kegiatan
Rabat Jalan Kepek13.08.012. 30.000.000,00 Gadungan RT.02
RW.031 Kegiatan
Rabat Jalan13.08.013. 50.000.000,00 Ploso RT.01 RW.081 Kegiatan
Bug Deker13.08.014. 20.000.000,00 Ploso RT.03 RW.081 Kegiatan
Bug Gorong-gorong13.08.015. 5.000.000,00 Ploso RT.02 RW.081 Kegiatan
Rabat Jalan Depan Masjid
Al-Mutaqin
13.08.016. 75.000.000,00 Terbis RT.03 RW.011 Kegiatan
Rabat Jalan13.08.017. 35.000.000,00 Mijil RT.01 RW.061 Kegiatan
1.03.4.10.13.17. PROGRAM PEMBANGUNAN
TURAP/TALUD/BRONJONG
3.129.000.000,00 3.386.900.000,00
Pembangunan turap/talud/ brojong1.03.4.10.13.17.001. 3.129.000.000,00 3.386.900.000,00 0 0 0
Talud Jalan13.05.001. 170.000.000,00 Kembangan RT.03
RW.031 Kegiatan
Forum SKPD Printed by RKPDOL
3 4 6 12
Halaman 11 dari 15
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10 11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Catatan
PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Talud Jalan13.05.002. 150.000.000,00 Kembangan RT.04
RW.041 Kegiatan
Talud Jalan13.05.003. 115.000.000,00 Gesing RT.01 RW.011 Kegiatan
Talud Jalan13.05.004. 50.000.000,00 Gesing RT.02 RW.021 Kegiatan
Talud Jalan13.05.005. 80.000.000,00 Gesing RT.04, 03
RW.011 Kegiatan
Talud Jalan13.05.006. 135.000.000,00 Gesing RT.01 RW.021 Kegiatan
Talud Jalan13.05.007. 75.000.000,00 Gesing RT.02 RW.011 Kegiatan
Talud Jalan13.05.008. 230.000.000,00 Gesing RT.01, 03
RW.011 Kegiatan
Talud Jalan13.05.009. 75.000.000,00 Gesing RT.04 RW.011 Kegiatan
Talud Jalan13.05.010. 200.000.000,00 Cingklok RT.01 RW.051 Kegiatan
Talud Jalan13.05.011. 75.000.000,00 Cingklok RT.01 RW.051 Kegiatan
Talud Jalan13.05.012. 50.000.000,00 Cingklok RT.01 RW.051 Kegiatan
Talud Jalan13.05.013. 150.000.000,00 Cingklok RT.03 RW.051 Kegiatan
Talud Jalan13.05.014. 75.000.000,00 Cingklok RT.03 RW.051 Kegiatan
Talud Jalan13.05.015. 55.000.000,00 Cingklok RT.01 RW.051 Kegiatan
Forum SKPD Printed by RKPDOL
3 4 6 12
Halaman 12 dari 15
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10 11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Catatan
PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Talud Jalan13.05.016. 50.000.000,00 Cingklok RT.03 RW.061 Kegiatan
Talud Jalan13.05.017. 150.000.000,00 Cingklok RT.04 RW.061 Kegiatan
Talud Jalan13.05.018. 150.000.000,00 Cingklok RT.01 RW.061 Kegiatan
Talud Jalan13.05.019. 30.000.000,00 Tinasat RT.04 RW.071 Kegiatan
Talud Jalan13.05.020. 50.000.000,00 Tinasat RT.04 RW.071 Kegiatan
Talud Jalan13.05.021. 15.000.000,00 Tinasat RT.01 RW.081 Kegiatan
Talud Jalan13.05.022. 20.000.000,00 Tinasat RT.04 RW.081 Kegiatan
Talud Jalan13.05.023. 100.000.000,00 Kembangan RT.02
RW.031 Kegiatan
Pengendali Ujung Jurang13.05.024. 50.000.000,00 Tinasat RT.01 RW.081 Kegiatan
Talud Jalan13.08.001. 100.000.000,00 Gadungan RT.03
RW.041 Kegiatan
Talud Jalan13.08.002. 45.000.000,00 Terbis RT.02 RW.011 Kegiatan
Talud Jalan13.08.003. 150.000.000,00 Ploso RT.02 RW.081 Kegiatan
Talud Jalan13.08.004. 25.000.000,00 Ploso RT.02 RW.071 Kegiatan
Talud Jalan13.08.005. 15.000.000,00 Ploso RT.01 RW.081 Kegiatan
Forum SKPD Printed by RKPDOL
3 4 6 12
Halaman 13 dari 15
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10 11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Catatan
PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Talud Jalan Jalinan13.08.006. 12.000.000,00 Gadungan RT.01
RW.041 Kegiatan
Talud Jalan13.08.007. 30.000.000,00 Mijil RT.02 RW.061 Kegiatan
Talud Jalan13.08.008. 30.000.000,00 Mijil RT.01 RW.061 Kegiatan
Talud Jalan13.08.009. 24.000.000,00 Mijil RT.03 RW.061 Kegiatan
Talud Jalan13.08.010. 18.000.000,00 Terbis RT.03 RW.021 Kegiatan
Talud Jalan Dekat Mushola Ndoro13.08.011. 10.000.000,00 Mijil RT.02 RW.051 Kegiatan
Talud Jalan Putat13.08.012. 30.000.000,00 Ploso RT.02 RW.071 Kegiatan
Talud Jalan13.08.013. 30.000.000,00 Gadungan RT.04
RW.031 Kegiatan
Talud Jalan13.08.014. 50.000.000,00 Terbis RT.02 RW.021 Kegiatan
Talud Jalan Ngagik13.08.015. 30.000.000,00 Terbis RT.03 RW.021 Kegiatan
Talud Jalan13.08.016. 75.000.000,00 Ploso RT.03 RW.081 Kegiatan
Talud Jalan13.08.017. 40.000.000,00 Ploso RT.03 RW.071 Kegiatan
Talud Jalan13.08.018. 30.000.000,00 Ploso RT.02 RW.081 Kegiatan
Talud Jalan13.08.019. 50.000.000,00 Ploso RT.01 RW.081 Kegiatan
Forum SKPD Printed by RKPDOL
3 4 6 12
Halaman 14 dari 15
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10 11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Catatan
PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
Bronjong Dam Kantenan13.08.020. 35.000.000,00 Terbis RT.03 RW.011 Kegiatan
1.03.4.10.13.24. PROGRAM PENGEMBANGAN
DAN PENGELOLAAN JARINGAN
IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN
PENGAIRAN LAINNYA
150.000.000,00 165.000.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan
Irigasi
1.03.4.10.13.24.005. 150.000.000,00 165.000.000,00 0 0 0
Talud Irigasi13.05.001. 120.000.000,00 Saluran Dam Kantenan1 Kegiatan
Sumur Pengairan Sawah13.05.002. 30.000.000,00 Cingklok RT.03 RW.061 Kegiatan
1.03.4.10.13.32. PROGRAM PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
310.000.000,00 330.000.000,00
Penataan Lingkungan Kelurahan1.03.4.10.13.32.008. 310.000.000,00 330.000.000,00 0 0 0
Rehan Kantor Lanjutan13.05.001. 300.000.000,00 Kelurahan Gesing1 Kegiatan
Paving Halaman Kantor13.05.002. 10.000.000,00 Kelurahan Gesing1 Kegiatan
2.07. PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
20.000.000,00 20.000.000,00
Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
2.07.4.10.13.15. PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
20.000.000,00 20.000.000,00 Tercapainya
peningkatan
keberdayaan
masyarakat
pedesaan
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan se Kabupaten
Wonogiri
2.07.4.10.13.15.007. Kecamatan Kismantoro 20.000.000,00 20.000.000,00 0 0 0 4 lembaga 4 lembagaTercapainya peningkatan pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan kelurahan
-
2.13. KEPEMUDAAN DAN OLAH
RAGA
100.000.000,00 110.000.000,00
Forum SKPD Printed by RKPDOL
3 4 6 12
Halaman 15 dari 15
21
Kode
5
Target
Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10 11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Catatan
PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9
APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
2.13.4.10.13.21. PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGA
100.000.000,00 110.000.000,00
Peningkatan Pembangunan Sarana
Prasarana Olahraga
2.13.4.10.13.21.003. 100.000.000,00 110.000.000,00 0 0 0
Talud Lapangan13.08.001. 100.000.000,00 Kelurahan Kismantoro1 Paket
WONOGIRI, 15 Maret 2018
TOTAL 10.214.450.000,00 9.454.250.000,00 TOTAL
DJOKO PURWIDYATMO, S.Sos. MM.
Camat Kismantoro
NIP. 19701122 199603 1 002
Forum SKPD Printed by RKPDOL