rancangan awal rpjmd - bappeda.kulonprogokab.go.id rancangan... · tujuan & indikator misi 1 :...

33
PAPARAN Rancangan Awal RPJMD Tahun 2017-2022 Wates, 27 September 2017

Upload: phungxuyen

Post on 28-Mar-2019

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PAPARAN

Rancangan Awal RPJMDTahun 2017-2022

Wates, 27 September 2017

1

PDRB PER KAPITA MENURUT KABUPATEN/ KOTA DI D.I. YOGYAKARTA

ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2012 - 2016 (JUTA RUPIAH)

1

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

MENURUT KABUPATEN/ KOTA DI D.I. YOGYAKARTA, 2015 - 2016 (%)

1

PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) DIY TAHUN 2012-2016 1

KUNJUNGAN WISATAWAN PADA OBYEK WISATA DI KABUPATEN SE-DIY

TAHUN 2011-2015 (RIBU ORANG)

1

PERTUMBUHAN EKONOMI

KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI DIY

TAHUN 2012–2015 (%)

1

KETERBANDINGAN IPM KABUPATEN/ KOTA DAN DIY

TAHUN 2012-2015

1

RASIO GINI KABUPATEN KULON PROGO,DIY, DAN NASIONAL

TAHUN 2011–2016

1

2

MISI 1 : MEWUJUDKAN SDM YANG SEHAT, BERPRESTASI, MANDIRI, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA

MASIH RENDAHNYA KUALITAS KESEHATAN KELUARGA

BELUM OPTIMALNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

BELUM OPTIMALNYA AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

BELUM OPTIMALNYA KETAHANAN KELUARGA

BELUM TERPENUHINYA JUMLAH DAN KUALITAS SARANA PRASARA PENDIDIKAN

JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MASIH KURANG

MASIH ADA MASYARAKAT USIA PRODUKTIF YANG BELUM MELEK HURUF

MASIH RENDAHNYA PRESTASI PEMUDA DAN OLAHRAGA

MASIH RENDAHNYA KUNJUNGAN MASYARAKAT KE PERPUSTAKAAN

BELUM OPTIMALNYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA

LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN BUDAYA

KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT & PRESTASI GENERASI MUDA RENDAH

BELUM OPTIMALNYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SENI DAN KEKAYAAN BUDAYA

SDM BELUM KOMPETITIF

PERMASALAHAN DAERAH

INTI PERMASALAHAN

DAMPAK2

MISI 2 : MENCIPTAKAN SISTEM PEREKONOMIAN YANG BERBASIS KERAKYATAN

PRODUKSI PERTANIAN BELUM OPTIMAL

RENDAHNYA PENDAPATAN MASYARAKAT

PENYEBARAN PENYAKIT HEWAN MENULAR

DIVERSIFIKASI PANGAN

NILAI USAHA PERDAGANGAN BELUM OPTIMAL

NILAI USAHA INDUSTRI BELUM OPTIMAL

KURANGNYA KWALITAS KUMKM

REALISASI INVESTASI YANG RELATIF RENDAH

RENDAHNYA KUNJUNGAN WISATA

TINGGINYA ANGKA PMKS

TINGGINYA ANGKA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DAN BELUM TERPENUHINYA HAK ANAK

ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN TERBUKA MASIH TINGGI

TINGKAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH

BELUM OPTIMAL

PERMASALAHAN DAERAH

INTI PERMASALAHAN

DAMPAK

PRODUKSI PERIKANAN BELUM OPTIMAL

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA YANG MASIH RENDAH

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN MASIH RENDAH

2

MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM LINGKUNGAN KEHIDUPAN YANG AMAN, TERTIB DAN TENTERAM

BELUM TERINTEGRASINYA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

TUNTUTAN KEBUTUHAN PELAYANAN PUBLIK SEMAKIN MENINGKAT

BELUM OPTIMALNYA KUALITAS DAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK

BELUM OPTIMALNYA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PERENCANAAN

BELUM OPTIMALNYA KINERJA PEMERINTAH DESA

BELUM TERPENUHINYA KEBUTUHAN PEGAWAI

BELUM OPTIMALNYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

BELUM OPTIMALNYA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH

MENINGKATNYA KRIMINALITAS DAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM

BELUM OPTIMALNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH

POTENSI TERJADINYA PERMASALAHAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT

BELUM OPTIMALNYA TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

PERMASALAHAN DAERAH

INTI PERMASALAHAN

DAMPAKMENINGKATNYA KERAWANAN DAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM

2

MISI 4 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERBASIS KAWASAN DENGANMENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA ALAM DAN DIDUKUNG OLEH TEKNOLOGISERTA INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS

PEMANFAATAN RUANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA

RENDAHNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

MENINGKATNYA BEBAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

BELUM OPTIMALNYA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

BELUM OPTIMALNYA INFRASTRUKTUR KAWASAN

PENGELOLAAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG BELUM OPTIMAL

BELUM OPTIMALNYA KONEKTIVITAS ANTAR KAWASAN

RISIKO BENCANA TINGGI

BELUM OPTIMALNYA PELAYANAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PERFORMA WILAYAH

BELUM OPTIMALNYA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

PERMASALAHAN DAERAH

INTI PERMASALAHAN

DAMPAK

BELUM OPTIMALNYA PSU LINGKUNGAN PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN FASILITAS UMUM

BELUM OPTIMALNYA PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH2

BELUM OPTIMALNYA KELESTARIAN FUNGSILINGKUNGAN HIDUP

MENINGKATNYA KERAWANAN DAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM

PERMASALAHAN UTAMA DAERAH

BELUM OPTIMALNYA PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

TINGKAT PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH BELUM OPTIMAL

BELUM OPTIMALNYA TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

SDM BELUM KOMPETITIF

TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MASIH RELATIF RENDAH

2

INTERNAL• SDM BELUM KOMPETITIF

• PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI RENDAH

• BELUM OPTIMALNYA TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

• MENINGKATNYA KERAWANAN DAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM

• BELUM OPTIMALNYA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

• BELUM OPTIMALNYA PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

EKSTERNAL

• PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL

• KSPN BOROBUDUR• PEMBANGUNAN JJLS• PEMBANGUNAN DERMAGA

TANJUNG ADIKARTO

INTERNASIONAL

ISU STRATEGIS

NASIONAL

MEA

AFTA

SDG’s

2

3

VisiTerwujudnya masyarakat

Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram,

berkarakter, danberbudaya berdasarkan

iman dan taqwa

1Mewujudkan SDM

yang sehat, berprestasi, mandiri,

berkarakter danberbudaya

Misi2

Menciptakansistem

perekonomianyang berbasis

kerakyatan

3Mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik dalam

lingkungan kehidupanyang aman, tertib dan

tenteram

4Mewujudkan

pembangunan berbasiskawasan dengan

mengoptimalkan sumberdaya alam dan didukung

oleh teknologi sertainfrastruktur yang

berkualitas

3

SASARAN

MISI 1 : MEWUJUDKAN SDM YANG SEHAT, BERPRESTASI, MANDIRI, BERKARAKTER DAN BERBUDAYATUJUAN 1 : TERWUJUDNYA SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

MENINGKATNYA KUALITAS

PENDIDIKAN MASYARAKAT

DAN PRESTASI GENERASI

MUDA (6 PROGRAM)

MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS TENAGA PENDIDIKAN DAN KEPENDIDIKAN

MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA PRASARANA PENDIDIKAN

MENINGKATKAN SISTEM PEMBINAAN OLAH RAGA PRESTASI DAN PEMBINAAN PEMUDA

MEMENUHI KEBUTUHAN SARANA PRASARANA SECARA BERTAHAP

MEMENUHI KEBUTUHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

MENSINERGIKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN KARAKTER

KEBIJAKANSTRATEGI

MENGIMPLEMENTASIKAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SATUAN PENDIDIKAN

MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN

MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

MERUMUSKAN & MENGIMPLEMENTASIKAN SISTEM PEMBINAAN OLAH RAGA PRESTASI

MENINGKATKAN SARANA DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERPUSTAKAAN

MEMASUKKAN PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI KURIKULUM MUATAN LOKAL

3

SASARAN

MISI 1 : MEWUJUDKAN SDM YANG SEHAT, BERPRESTASI, MANDIRI, BERKARAKTER DAN BERBUDAYATUJUAN 1: TERWUJUDNYA SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

MENINGKATNYA DERAJAT

KESEHATAN MASYARAKAT

(7 PROGRAM)

MENINGKATNYA

PELESTARIAN/

PENGEMBANGAN BUDAYA

(6 PROGRAM)

PENINGKATAN PROMOSI KESEHATAN, KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

PENINGKATAN PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR

MENINGKATKAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA, ADAT DAN TRADISI, KEHIDUPAN SENI, BAHASA DAN SASTRA

MENINGKATKAN PELESTARIAN KEKAYAAN BUDAYA SERTA PEMBERDAYAAN LEMBAGA BUDAYA LOKAL

KEBIJAKANSTRATEGI

PENINGKATAN PELESTARIAN/ PENGEMBANGAN SENI BUDAYA

MENINGKATKAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

MENINGKATKAN KUALITAS KUANTITAS DAN PENYEBARAN SUMBER DAYA KESEHATAN

MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

3

SASARAN

MISI 2 : MENCIPTAKAN SISTEM PEREKONOMIAN YANG BERBASIS KERAKYATANTUJUAN 1: TERWUJUDNYA PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH

MENINGKATNYA PENDAPATAN

MASYARAKAT

MENINGKATKAN USAHA PERDAGANGAN YANG KOMPETITIF

HILIRISASI INDUSTRI

PENINGKATAN KUALITAS PELAKU USAHA & SARANA PRASARANA PERDAGANGAN

PENINGKATAN KELEMBAGAAN, PERMODALAN DAN PEMBERDAYAAN KUMKM

PENINGKATAN KONTINUITAS DAN KUALITAS PRODUK PERTANIAN

KEBIJAKANSTRATEGI

PENINGKATAN KELEMBAGAAN, PERMODALAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI

MENINGKATKAN KINERJA KUMKM BERBASIS KEMANDIRIAN

REVITALISASI SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN

MENGEMBANGKAN PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

DIVERSIFIKASI PANGAN

MENINGKATKAN KAPASITAS PELAKU DAN SARANA PRASARANA PARIWISATA

3

SASARAN

MISI 2 : MENCIPTAKAN SISTEM PEREKONOMIAN YANG BERBASIS KERAKYATANTUJUAN 1: TERWUJUDNYA PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH

MENINGKATNYA PENDAPATAN

MASYARAKAT

MENINGKATKAN INVESTASI YANG MENDORONG PEREKONOMIAN RAKYAT DAN MEMBUKA KESEMPATAN KERJA

MENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KERJA, PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA DANPERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

MENINGKATKAN FASILITASI DAN MENDORONG IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF

PENINGKAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

PENINGKATAN UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

KEBIJAKANSTRATEGI

PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

MENINGKATKAN KAPASITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

MENINGKATKAN PERLINDUNGAN SOSIAL

PENGARUSUTAMAAN GENDERPENINGKATAN KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

3

SASARAN

MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM LINGKUNGAN KEHIDUPAN YANG AMAN, TERTIB DAN TENTERAM

TUJUAN 1. : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

MENINGKATNYA KUALITAS

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAN

PELAYANAN PUBLIK YANG

RESPONSIF DAN

AKUNTABEL

MENINGKATKAN MANAJEMEN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN

PENINGKATAN MANAJEMEN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

OPTIMALISASI SUMBER DAYA APARATUR

KEBIJAKANSTRATEGI

PENINGKATAN KUALITAS DAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK

MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKANINOVASI DAERAH

MENINGKATKAN PEMBINAAN & PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

PENINGKATAN PEMBINAAN & PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

MENINGKATKAN KUALITAS DAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK

MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA APARATUR

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

3

SASARAN

MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM LINGKUNGAN KEHIDUPAN YANG AMAN, TERTIB DAN TENTERAM

TUJUAN 2. : MEWUJUDKAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN LINGKUNGAN

MENINGKATNYA KEDISIPLINAN, KETERTIBAN, DAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG KONDUSIF

MENINGKATKAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KETENTERAMAN

PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KETENTERAMAN

KEBIJAKANSTRATEGI

3

SASARAN

MISI 4 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERBASIS KAWASAN DENGAN MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA ALAM DANDIDUKUNG OLEH TEKNOLOGI SERTA INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS

TUJUAN 1. : TERWUJUDNYA PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

MENINGKATNYA PELAYANAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PERFORMA WILAYAH

KEBIJAKANSTRATEGI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN TRANSPORTASI

MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH

TUJUAN 2. : TERWUJUDNYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

PERBAIKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

PENINGKATAN PENANGANAN BENCANA ALAM

PENGUATAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

PENINGKATAN UPAYA PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

3

4

TUJUAN & INDIKATOR MISI 1 : MEWUJUDKAN SDM YANG SEHAT, BERPRESTASI, MANDIRI, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA

TERWUJUDNYA SUMBERDAYA MANUSIA

YANG BERKUALITAS

INDIKATOR SASARAN

INDIKATOR :

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

2017

MENINGKATNYA

KUALITAS PENDIDIKAN

MASYARAKAT DAN

PRESTASI GENERASI

MUDA2018 2019 2020 2021 2022

INDIKATOR : RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)

8,48 8,56 8,65 8,73 8,828,40

INDIKATOR : HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN)

14,25 14,49 14,73 14,79 15,2114,01

SASARAN

INDIKATOR : ANGKA MELEK HURUF (%)

97,48 98,33 99,19 100 10096,62

INDIKATOR : ANGKA PARTISIPASI MURNI SD (%)

84,88 89,49 90,57 91,39 92,49

INDIKATOR : ANGKA PARTISIPASI MURNI SMP (%)

79,02 81,67 84,04 87,10 90,1971,63

INDIKATOR : CAPAIAN PRESTASI GENERASI MUDA (%)

31,70 38,07 44,45 50,82 57,2225,33

72,80 73,25 73,06 73,56 74,05 74,54

2018 2019 2020 2021 20222017

2018 2019 2020 2021 20222017

2018 2019 2020 2021 20222017

2018 2019 2020 2021 20222017

2018 2019 2020 2021 20222017

2018 2019 2020 2021 20222017

92,95

4

TUJUAN & INDIKATOR

MISI 1 : MEWUJUDKAN SDM YANG SEHAT, BERPRESTASI, MANDIRI, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA

INDIKATOR SASARAN

MENINGKATNYA

DERAJAT KESEHATAN

MASYARAKAT

MENINGKATNYA

PELESTARIAN DAN

PENGEMBANGAN

BUDAYA

ANGKA HARAPAN HIDUP (%)

74,96 74,98 74,99 75,01 75,0274,95

SASARAN

CAPAIAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH (%)

100 100 100 100 100100

2018 2019 2020 2021 20222017

ANGKA KEMATIAN IBU (/100.000 kelahiran hidup)

55,8 55,35 54,92 54,74 54,5556,26

2018 2019 2020 2021 20222017

ANGKA KEMATIAN BAYI (/1.000 kelahiran hidup)

8,79 8,52 8,46 7,84 7,508,86

2018 2019 2020 2021 20222017

2018 2019 2020 2021 20222017

TERWUJUDNYA SUMBERDAYA MANUSIA

YANG BERKUALITAS

INDIKATOR :

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

2017 2018 2019 2020 2021 2022

72,80 73,25 73,06 73,56 74,05 74,54

4

MISI 2 : MENCIPTAKAN SISTEM PEREKONOMIAN YANG BERBASIS KERAKYATAN

TUJUAN & INDIKATOR INDIKATOR SASARAN

INDIKATOR :

PERTUMBUHAN EKONOMI

2017

PENURUNAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN TERBUKA

PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT

2018 2019 2020 2021 2022

ANGKA KEMISKINAN (%)

18,25 17,25 16,00 14,75 13,2519,25

SASARAN

PENDAPATAN PER KAPITA (juta rupiah)

16,87 17,39 17,90 18,41 18,9216,39

2018 2019 2020 2021 20222017

ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA (%)

3,05 2,90 2,75 2,50 2,253,20

2018 2019 2020 2021 20222017

2018 2019 2020 2021 20222017

4,88 4,97 5,06 5,15 5,23 5,32

TERWUJUDNYA PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH

INDIKATOR :

RASIO GINI

2017 2018 2019 2020 2021 2022

0,34 0,33 0,33 0,32 0,31 0,29

TERWUJUDNYA PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH

4

MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM LINGKUNGAN KEHIDUPAN YANG AMAN, TERTIB DAN TENTERAM

TUJUAN & INDIKATOR INDIKATOR SASARAN

INDIKATOR : CAPAIAN PENEGAKAN PERDA DAN PENANGANAN KONFILK SOSIAL

2017

MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF DAN AKUNTABEL

MENINGKATNYA KEDISIPLINAN, KETERTIBAN, DAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG KONDUSIF2018 2019 2020 2021 2022

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

BB BB BB A ABB

SASARAN

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT/IKM (NILAI)

77,65 78,15 78,65 79,35 79,6577,15

2018 2019 2020 2021 20222017

Opini BPK

WTP WTP WTP WTP WTPWTP

2018 2019 2020 2021 20222017

2018 2019 2020 2021 20222017

76,89 78,94 80,00 82,14 86,67 87,50

MEWUJUDKAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN LINGKUNGAN

INDIKATOR :

INDEKS REFORMASI BIROKRASI

2017 2018 2019 2020 2021 2022

64 67 70 72 73 74

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

CAPAIAN PENEGAKAN PERDA DAN PENANGANAN KONFILK SOSIAL (%)

78,94 80,00 82,14 86,67 87,5076,89

2018 2019 2020 2021 20222017

4

MISI 4 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERBASIS KAWASAN DENGANMENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA ALAM DAN DIDUKUNG OLEH TEKNOLOGISERTA INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS

TUJUAN & INDIKATOR INDIKATOR SASARAN

INDIKATOR :

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

2017

MENINGKATNYA PELAYANAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PERFORMA WILAYAH

MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

2018 2019 2020 2021 2022

INDEKS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (%)

72,21 73,92 75,90 79,52 82,0168,80

SASARAN

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

63,04 63,31 63,58 63,84 64,1162,90

2018 2019 2020 2021 20222017

2018 2019 2020 2021 20222017

62,90 63,04 63,31 63,58 63,84 64,11

MENGOPTIMALKAN KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

INDIKATOR :

INDEKS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

2017 2018 2019 2020 2021 2022

68,80 72,21 73,92 75,90 79,52 82,01

MENGOPTIMALKAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

PERSENTASE KESESUAIAN RUANG (%)

83,50 84,00 84,50 85,00 85,5083,00

2018 2019 2020 2021 20222017

4

PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2017–2022 (JUTA RUPIAH)

URAIAN 2017 2018 2019 2020 2021 2022

PENDAPATAN DAERAH 1.441.739,30 1.189.617,86 1.214.013,99 1.253.200,65 1.302.369,39 1.352.707,20

PENDAPATAN ASLI DAERAH 241.037,95 193.313,69 201.368,28 226.822,92 253.925,00 291.854,83

Hasil Pajak Daerah 43.024,10 44.978,78 47.146,06 49.006,93 50.821,64 53.311,97

Hasil Retribusi Daerah 7.407,20 8.539,67 8.764,28 9.006,19 9.270,72 9.598,62

Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan 15.783,40 15.559,62 16.613,93 17.636,30 19.028,14 20.378,12

Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang sah 174.823,25 124.235,62 128.844,01 151.173,51 174.804,50 208.566,12

DANA PERIMBANGAN 972.753,56 738.916,22 753.694,54 768.768,44 784.143,80 799.826,68

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 33.047,28 33.047,28 33.708,23 34.382,39 35.070,04 35.771,44

Dana Alokasi Umum 705.868,94 705.868,94 719.986,32 734.386,05 749.073,77 764.055,24

Dana Alokasi Khusus 233.837,34 - - - - -

LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH 227.947,79 257.387,95 258.951,16 257.609,29 264.300,58 261.025,70

Pendapatan Hibah 6.293,74 49.527,20 47.527,20 44.527,20 44.527,20 44.527,20

Dana Darurat - - - - - -

Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi 73.711,44 79.343,20 82.906,41 84.564,54 86.255,83 87.980,95

Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus 128.517,55 128.517,55 128.517,55 128.517,55 128.517,55 128.517,55

Bantuan Keuangan dari

Provinsi/pemda lainnya 19.425,06 - - - 5.000,00 -