pemerintah kabupaten lombok barat dinaspekerjaanumum dan...
TRANSCRIPT
BekerjaKeras,BergerakCepat, BertindakTepat
Menuju Lombok Barat Bangkit
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINASPEKERJAANUMUM DAN PENATAAN RUANG KOMPLEK KANTOR PEMDA. KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jl. SoekarnoHattaGiriMenang – GerungKode Pos 83363 email : [email protected]
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur dipanjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat Rahmat dan Hidayah-
Nya, Revisi Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 ini dapat disusun tepat waktu.
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang substansinya satu
kesatuan link korelasi, sinkronisasi dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Lombok
Barat yang merupakan blue print arah pembangunan Kabupaten Lombok Barat untuk
periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui
pemberdayaan dan partisipasi masyarakat
Dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2017 ini berisikan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya berdasarkan Renstra 2014-2019, membahas Isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, serta menyesuaikan dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan
mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, jajaran Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang dan institusi terkait yang telah membantu dalam penyusunan
dokumen ini yang selanjutnya akan dijadikan pijakan dalam pembangunan dan
perbaikan infrastruktur di Kabupaten Lombok Barat.
Gerung, 10 Nopember 2016
Kepala Dinas
PLT.
Ir. Made Arthadana, MM
NIP. 19631231 199103 1 148
I
r
.
R
o
b
i
j
o
n
o
P
r
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian
Program Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.6 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasarn Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
3.4 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
3.5 Strategi dan Kebijakan
BAB IV PENUTUP
Daftar Lampiran
F-SKPD3
Tabel 1 : Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun Anggaran 2017
SKPD : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten : Kabupaten Lombok Barat
Provinsi : Nusa Tenggaran Barat
APBD II APBD I APBN Dana Lain
1 4 5 6 7 8 9 10 11
1.03.01.01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lombok Barat 10 Kali
1.03.01.01.01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 10.500.000
1.03.01.01.02 2 285.600.000
1.03.01.01.06 161.937.000
1.03.01.01.07 3 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan 318.550.000
1.03.01.01.10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 25.500.000
1.03.01.01.11Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 12.500.000
1.03.01.01.13Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor 82.500.000
1.03.01.01.15Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 13.000.000
1.03.01.01.17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 12.600.000
1.03.01.01.18Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 208.010.000
1.03.01.01.19KegiatanPenyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Tekhnik Perkantoran 41.600.000
1.03.01.01.21 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian290.055.000
1.03.01.02Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur Lombok Barat65%
1.03.01.02.03 Kegiatan Pembangunan gedung Kantor 16.572.441.091
1.03.01.02.05 Kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional1.381.170.000
1.03.01.02.09 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor 251.115.000
1.03.01.02.24 397.965.000
1.03.01.02.28Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung
kantor 12.750.000
1.03.01.05 Lombok Barat 1 Kgt
1.03.01.05.05 Kegiatan Penyusunan norma standar pedoman manual 57.960.000
1.03.01.06 1 Lombok Barat 18 Dok
1.03.01.06.01 72.650.000
1.03.01.06.02 2 program/ kegiatan 2.350.000
Peningkatan sinergitas
setiap tahapan
pelaksanaan program/
kegiatan
Validitas Data
hasil monitoring Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran
Peningkatan
kinerja dinas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Ketersediaan
Data
perencanaan
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan sinergitas
setiap tahapan
pelaksanaan
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
TARGETPENDANAAN (Rp.)
2 3
Optimalisasi
Kinerja Dinas
Peningkatan
sinkronisasi program/
kegiatan dalam
pencapaian target
sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan
Ketersediaan
Sarana dan
prasarana kantor
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
NO. KODE REKENING ISU PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI SASARAN
Validitas Data
dan Informasi
Sarana dan
prasarana kantor
yang tersedia
dalam kondisi
baik
Peningkatan
sinkronisasi program/
kegiatan dalam
pencapaian target
sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkanKegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
APBD II APBD I APBN Dana Lain
1 4 5 6 7 8 9 10 11
TARGETPENDANAAN (Rp.)
2 3
NO. KODE REKENING ISU PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI SASARAN
1.03.01.06.04 2.250.000
1.03.01.06.05Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan
SKPD dan Pendapatan SKDP 9.000.000
1.03.01.06.10Kegiatan Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan
DPPA 31.560.000
1.03.01.07 Lombok Barat 1 Dok
1.03.01.07.01 1.889.680.000
119.910.000
(1.03) Pekerjaan Umum
1.03.01.15 1 Program pembangunan jalan dan jembatan Lombok barat
1.03.01.15.01 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan 3 Dok 446.675.000
1.03.01.15.03 2 Kegiatan Pembangunan Jalan 7 Km 33.873.350.000
1.03.01.15.04 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan 3 Dok 364.874.000
1.03.01.18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03.01.18.01 Tersebar 5 Dok. 1.319.071.000
1.03.01.18.03 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 16.214 Km 95.511.852.000
1.03.01.18.05 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12 Dok 293.160.000
1.03.01.20 Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan
Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan 10 Kecamatan 4 Dok 261.360.000
Kegiatan Inspeksi Kondisi Jembatan 3 Dok 83.775.000
1.03.01.22Program pembangunan sistem informasi/ data
base jalan dan jembatan1.03.01.22.01 Kegiatan penyusunan sistem informasi/ data base jalan 2 Dok 279.725.000
Peningkatan
Kualitas
Pekerjaan
Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaanLombok Barat 33 Unit
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 916.765.000
631.190.000
Peningkatan
kemantapan dan
kondisi prasarana jalan
dan jembatan untuk
memperlancar
transportasi
Ketersediaan
Data Base Jalan
Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisa
Data/Sistem Informasi1.03.01.07.02 Kegiatan Penyusunan Data Base Sistem Informasi
Bidang Ke PU-an
1.03.01.20.01
1.03.01.20.02
Peningkatan
kemantapan dan
kondisi prasarana jalan
dan jembatan untuk
memperlancar
transportasi
1.03.01.23
Ketersediaan
peralatan dalam
kondisi siap pakai dan
optimalisasi pelayanan
peralatan kepada
masyarakat
1.03.01.23.10
1.03.01.23.12 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan
bahan laboratorium kebinamargaan
Ketersediaan
Data
perencanaan
Peningkatan
kemantapan dan
kondisi prasarana jalan
dan jembatan untuk
memperlancar
transportasi
Kemantapan
Jalan
Peningkatan
kemantapan dan
kondisi prasarana jalan
dan jembatan untuk
Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan
Peningkatan
Akses Wilayah
Peningkatan
Akses Wilayah
Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
dan tahunan
Validitas Data
hasil monitoring
Program pengembangan sistem Informasi Bidang
ke Pu-anPeningkatan
sinkronisasi program/
kegiatan dalam
pencapaian target
sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan
APBD II APBD I APBN Dana Lain
1 4 5 6 7 8 9 10 11
TARGETPENDANAAN (Rp.)
2 3
NO. KODE REKENING ISU PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI SASARAN
1
2
Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi8 dok 927.993.000
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 2 DI 6.079.330.000
3
Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
(Pendamping WISMP II) Tersebar 2 P3A 619.165.000
Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kegiatan
Operasional Komisi Irigasi Kabupaten 4 kali 73.768.000
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif WISMP II Tersebar 2GP3A 2.200.000.000
Lombok Barat 6 Irdes
Kegiatan Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan
Saluran Pembawa 15.724.804.000
Program Pengendalian Banjir Lombok Barat 5 Sungai
Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan
tanggul sungai 745.275.000
Lombok Barat 1 Dok
Kegiatan Perencanaan pengembangan infrastuktur 344.420.000
1.03.01.28 Pengendalian
Longsor dan
Perkuatan
Penurunan tingkat
kerusakan infrastruktur
sumber daya air
sehingga fungsi
infrastruktur untuk
pemenuhan kebutuhan
air baku dan multi
1.03.01.28.03
1.03.01.29 Ketersediaan
Data
perencanaan
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
Peningkatan
sinkronisasi program/
kegiatan dalam
pencapaian target
sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan
1.03.01.29.01
1.03.01.25Terpeliharnya
saluran irigasi
desa
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Penurunan tingkat
kerusakan infrastruktur
sumber daya air
sehingga fungsi
infrastruktur untuk
pemenuhan kebutuhan
air baku dan multi
sektor dapat
dilaksanakan lebih
optimal
1.03.01.25.02
Efektifitas
pelayanan air
irigasi
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Peningkatan partisipasi
dan kemandirian
perkumpulan petani
pemakai air dalam
perbaikan prasarana
sumber daya air
1.03.01.24.18
1.03.01.24.19
1.03.01.24.20
1.03.01.24 Ketersediaan
Data
perencanaan
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Peningkatan
keteknisan dan kondisi
prasarana irigasi
sehingga pengaturan
dan pembagian air
dapat dilaksanakan
lebih optimal
Terpeliharanya
Prasarana Irigasi1.03.01.24.01
1.03.01.24.10
APBD II APBD I APBN Dana Lain
1 4 5 6 7 8 9 10 11
TARGETPENDANAAN (Rp.)
2 3
NO. KODE REKENING ISU PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI SASARAN
1
Lobar
2 350 SR 6.902.348.000
Program Pengembangan Perumahan
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lombok Barat 12 Dok 50.703.000
Kegiatan RPIJM 1 Kgt 156.360.000
Program Lingkungan Sehat Perumahan Lombok Barat
Kegiatan Penyedia sarana air bersih dan sanitasi
dasar terutama bagi masyarakat miskin 16 Unit 5.387.915.000
Pengembangan
jasa konstruksi
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa
Konstruksi Lombok Barat
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
peningkatan kemitraan 357.613.500
1.05.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang Lobar
1.05.01.15.02 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, RTBL1 Dok 181.272.000
1.05.01.15.07 Penyusunan rencanan tata bangunan dan lingkungan1 Dok 250.260.000
1.05.01.15.10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 1 Dok 36.675.000
1.05.01.15.11 Revisi rencana tata ruang 1 Dok 108.670.800
1.05.01.15.13 Survey dan Pemetaan 1 Dok 69.164.000
1.05.01.16 Program Pemanfaatan Ruang Lobar
1.05.01.16.03Penyusunan kebijakan pengendalian pemamfaatan
ruang 1 Dok 156.972.000
1.05.01.16.07Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan
manual pemamfaatan ruang 1 Dok 75.425.000
1.05.01.16.08Koordinasi dan fasilitasi Penyusunan pemamfaatan
Ruang Lintas Kabupaten/kota 1 Dok 72.050.000
(1.05) Tata Ruang
Ketersediaan
perbup tata
ruang
singkronisasi
perbup tata
ruang
1.03.01.16 Capaian
Cakupan
Layanan air
bersih
1.03.01.16.02
Peningkatan kondisi
prasarana sanitasi,
cakupan layanan air
bersih perdesaan dan
gedung pemerintahan
dan prasarana publik
Peningkatan
kemampuan dan
kualifikasi penyedia
jasa konstruksi
1.03.01.31
1.03.01.31.01
Meningkatkan
pengendalian dan
pemanfaatan
Penataan Ruang
wilayah sesuai dengan
RTRW Kabupaten
Meningkatkan
pengendalian dan
pemanfaatan
Penataan Ruang
wilayah sesuai dengan
RTRW Kabupaten
(1.03) Perumahan Rakyat1.03.01.15
1.03.01.15.08 Validitas Data
hasil monitoring
1.03.01.30 Capaian
Cakupan
Layanan air
bersih
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
1.03.01.30.03 Pemberdayaan
masyarakat
Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air
bersih perdesaaan
Peningkatan kondisi
prasarana sanitasi,
cakupan layanan air
bersih perdesaan dan
gedung pemerintahan
dan prasarana publik
Peningkatan kondisi
prasarana sanitasi,
cakupan layanan air
bersih perdesaan dan
gedung pemerintahan
dan prasarana publik
APBD II APBD I APBN Dana Lain
1 4 5 6 7 8 9 10 11
TARGETPENDANAAN (Rp.)
2 3
NO. KODE REKENING ISU PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI SASARAN
1.05.01.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lobar
1.05.01.17.05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 12 Bln 339.875.000
197.105.008.391
Meningkatkan
pengendalian dan
pemanfaatan
Penataan Ruang
wilayah sesuai dengan
RTRW Kabupaten
JUMLAH
Tertib penataan
ruang
Gerung, 10 Nopember 2016
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat
PLT.
Ir. I Made Arthadana, MM NIP. 19631231 199103 1 148