laporan pelaksanaan kerja - perizinan sleman...2020/04/04 · 4 bulan 43,00% 50.800.000,00...
TRANSCRIPT
-
2020
BULAN APRIL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
K Kabupaten Sleman
LAPORAN
PELAKSANAAN
KERJA
-
ii Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga laporan pelaksanaan
tugas bulanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Sleman dapat tersusun.
Laporan ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pertama Pendahuluan,
bagian kedua Pelaksanaan Tugas dan bagian ketiga Evaluasi Pelaksanaan Tugas.
Dengan membuat laporan ini dapat diketahui informasi dan perkembangan
pelaksanaan tugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Sleman sebagai lembaga baru yang sudah sarat dengan pekerjaan,
sebagai dampak dari Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
Atas bantuan dari semua pihak dalam penyusunan laporan ini kami
mengucapkan terima kasih. Akhirnya apabila terdapat kekurangan pada laporan ini
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sleman, 08 Mei 2020
-
iii Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ............................................................................................... ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
1.1. Maksud dan Tujuan Laporan ........................................................... 1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ................................................. 1
BAB II PELAKSANAAN TUGAS ......................................................................... 5
2.1. Kegiatan Tata Usaha ......................................................................... 5
2.2. Kegiatan Pokok Organisasi ................................................................ 8
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS .................................................... 16
LAMPIRAN............................................................................................................ 20
Lampiran 1 Data Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan DPMPPT
Kabupaten Sleman Bulan April Tahun 2020 ............................
Lampiran 2 Laporan Realisasi Instansi (SIM LPPD) DPMPPT
Kabupaten Sleman Bulan April Tahun 2020 ............................
-
1 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
BAB I
PENDAHULUAN
2.1. Maksud dan Tujuan Laporan
Laporan pelaksanaan tugas bulanan merupakan suatu sarana
informasi yang memuat perkembangan kinerja dari Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam kurun waktu satu bulan.
Sedangkan tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai salah satu
bahan data untuk meningkatkan kinerja organisasi dan aparat dalam
melaksanankan tugas dan fungsinya.
2.2. Tugas pokok dan Fungsi Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu :
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan
unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan
pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan
terpadu satu pintu.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu;
b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman
modal dan perizinan terpadu satu pintu;
c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan
pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan
terpadu satu pintu;
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
e. Pelaskanaan kesekretariatan dinas; dan
-
2 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
mempunyai struktur organisasi : Kepala Dinas, Sekretariat dan empat
Bidang, (Bidang Pendafataran, Informasi, dan Pengaduan, Bidang
Penanaman Modal, Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Bidang
Perizinan Usaha) sedangkan tugas dan fungsi dari Sekretariat dan Bidang-
bidang sebagai berikut :
a) Sekretariat :
Tugas : Melaksanakan urusan umum, kepegawaian,
keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordi-
nasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi .
Fungsi : Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai
fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan
DPMPPT
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. Pelaksanaan urusan umum;
d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
e. Pelaksanaan urusan keuangan;
f. Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu; dan
h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kerja Sekretariat dan DPMPPT.
b) Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan :
Tugas : Melaksanakan pelayanan pendaftaran dan informasi
dan pengaduan penanaman modal dan perizinan
Fungsi : Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran,
Informasi, dan Pengaduan;
b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan
pendaftaran, informasi, dan pengaduan
-
3 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
penanaman modal dan perizinan;
c. Pelayanan pendaftaran perizinan;
d. Pelayanan dan pengelolaan data dan informasi
penanaman modal dan perizinan;
e. Pelayanan dan penanganan pengaduan
penanaman modal dan perizinan; dan
f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kerja Bidang Pendaftaran, Informasi, dan
Pengaduan.
d) Bidang Penanaman Modal :
Tugas : Melaksanakan pengembangan, promosi, peninjauan
dan penelitian lokasi, pengendalian dan evaluasi
penanaman modal dan perizinan.
Fungsi : Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bidang Penanaman
Modal;
b. perumusan kebijakan teknis pengembangan
penanaman modal, promosi penanaman modal,
peninjauan dan penelitian lokasi, pengendalian
dan evaluasi penanaman modal dan perizinan;
c. pengembangan penanaman modal;
d. promosi penanaman modal;
e. peninjauan dan penelitian lokasi perizinan;
f. pengendalian dan evaluasi penanaman modal
dan perizinan; dan
g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kerja Bidang Penanaman Modal.
f) Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang :
Tugas : Melaksanakan pengkajian dan pengolahan perizinan
penggunaan pemanfaatan tanah dan perizinan
bangunan.
Fungsi : Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perizinan
Pemanfaatan Ruang;
b. Perumusan kebijakan teknis pengkajian dan
-
4 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
pengolahan perizinan penggunaan pemanfaatan
tanah dan perizinan bangunan;
c. Pengkajian dan pengolahan perizinan
penggunaan pemanfaatan tanah;
d. Pengkajian dan pengolahan perizinan bangunan
gedung ; dan
e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kerja Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang.
g) Bidang Perizinan Usaha :
Tugas : Melaksanakan pengkajian dan pengolahan perizinan
prinsip, perizinan lokasi, dan perizinan usaha.
Fungsi : Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perizinan
Usaha;
b. Perumusan kebijakan teknis pengkajian dan
pengelolaan perizinan prinsip, perizinan lokasi,
dan perizinan usaha;
c. Pengkajian dan pengelolaan izin prinsip;
d. Pengkajian dan pengelolaan izin lokasi;
e. Pengkajian dan pengelolaan izin usaha; dan
f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kerja Bidang Perizinan Usaha.
BAB II
PELAKSANAAN TUGAS
-
5 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
2.1. Kegiatan Tata Usaha
a. Kegiatan Surat Menyurat
No UraianJumlah
Bulan Lalu
Jumlah
Bulan Ini
Jumlah s/d
Bulan IniKeterangan
1. Jumlah surat masuk 508 130 638
2. Jumlah surat
undangan masuk
393 47 440
3. Jumlah surat keluar 1.449 354 1.803
4. Jumlah surat
undangan keluar
130 17 147
b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian
No UraianJumlah
Bulan Lalu
Jumlah
Bulan Ini
Jumlah s/d
Bulan IniKet.
1. Jumlah Pegawai 51 51 51
2. Jumlah penerbitan surat cuti 15 3 18
3. Jumlah penerbitan keputusan
kenaikan gaji berkala
9 - 9
4. Jumlah kenaikan pangkat - 5 5
5. Dinas luar 14 - 14
6. Sakit 9 2 11
7. Ijin 5 1 6
Kegiatan Rapat
No UraianJumlah
Bulan Lalu
Jumlah
Bulan Ini
Jumlah s/d
Bulan IniKet
1. Jumlah rapat yang melibatkan
instansi lain
130 17 147
2. Jumlah kegiatan di instansi
lain/rapat penyuluhan, sosialisasi
393 47 440
c. Kegiatan Administrasi Keuangan
-
6 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
Anggaran
Jumlah s/d bulan
lalu
Jumlah
Bulan ini Jumlah Realisasi
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1. Laporan keuangan
/SPJ Biaya Tidak
Langsung
4.144.106.620,00 956.957.625,00 361.478.176,00 1.318.435.801,00 31,81
2. Laporan keuangan
/SPJ Biaya
Langsung
6.558.719.535,00 1.647.123.539,60 432.391.981,20 2.079.515.520,80 31,71
No Uraian %
d. Realisasi Pendapatan
Target Realisasi
(Rp) (Rp)
1. Retribusi IMB 17.005.000.000 6.192.536.005 36,42
2. Lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah
- 2.257.441.450 -
Pendapatan
No Jenis Pendapatan
%
Ket
e. Kegiatan Perencanaan
No UraianJumlah
Bulan Lalu
Jumlah
Bulan Ini
Jumlah s/d
Bulan IniKet.
1 Laporan Bulanan Tahun N 3 1 4
2 Laporan Tahunan Tahun N-1 1 - 1
3 Laporan Capaian Indikator Kinerja
Sasaran per Triwulan dalam E-SAKIP
Tahun N
1 - 1
4 LAKIP Tahun N-1 1 - 1
5 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
Tahun N
3 1 4
6 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Renja PD Tahun N
1 - 1
7 Dokumen Rancangan Renja Awal
Tahun N+1
1 - 1
8 Dokumen Rancangan Renja Tahun N+1 - - -
9 Rencana Kerja Tahunan Tahun N+1 - - -
-
7 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
No UraianJumlah
Bulan Lalu
Jumlah
Bulan Ini
Jumlah s/d
Bulan IniKet.
10 Dokumen Perubahan Renja Tahun N - - -
11 Perjanjian Kinerja Tahun N 1 - 1
12 RKA Perubahan Tahun N - - -
13 DPA Perubahan Tahun N - - -
14 RKA Tahun N+1 1 - 1
15 DPA Tahun N+1 - - -
16 Lap.Keu / SPJ 3 1 4
17 Lap. Pengel.Barang 3 1 4
-
2.2. Kegiatan Pokok Organisasi
% Rencana Realisasi Keuangan %
1.
1. Izin Mendirikan Bangunan Gedung 1.800 izin IMB Bangunan Gedung 44,28% 292.445.000,00 105.946.500,00 36,23
Permohonan masuk 1.271 izin
Diijinkan 1.059 izin
Ditolak 0 izin
Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan 5000 izin Pemutihan IMB
Permohonan masuk 922 izin
Diijinkan 1.212 izin
120 izin IMB Reklame
Permohonan masuk 53 izin
Diijinkan 51 izin
Ditolak 2 izin
IMB Menara Seluler 30 izin IMB Menara Seluler
Permohonan masuk 7 izin
Diijinkan 17 izin
Ditolak 0 izin
Sosialisasi Dispensasi IMB 8 kali Sosialisasi Dispensasi IMB
Sosialisasi Dispensasi IMB 3 kecamatan
2. Layout peta lampiran SK IPPT dan plotting lokasi
IPPT
2.500 bidang Layout peta lampiran SK IPPT dan plotting
lokasi IPPT
1.833 bidang 57,01% 4.610.000,00 1.705.500,00 37,00
Plotting bangunan yang memiliki IMB 1.800 bangunan Plotting bangunan yang memiliki IMB 1.059 bangunan
Ploting perizinan prasarana bangunan 180 bangunan Ploting perizinan prasarana bangunan 70 bangunan
2. Program Penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
1. Pelayanan izin usaha peternakan 12 bulan Pelayanan izin usaha peternakan 4 bulan 48,00% 5.402.750,00 2.425.000,00 44,88
- Validasi data izin peternakan dan izin
perikanan sampai dengan tahun 2019
- Persiapan koordinasi dengan SKPD teknis
dan Satgas Perizinan
- Rapat koordinasi izin usaha perikanan
(inventarisasi) data dari DP3 (bidang
perikanan) untuk kegiatan SIUPKAN
- Rapat koordinasi data potensi izin sektor
perikanan
No Program/ Kegiatan
Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Rencana Realisasi Fisik
Pelayanan Perijinan IMB
IMB Prasarana Konstruksi Bangunan Jenis
Reklame
Plotting peta izin pemanfaatan
ruang
Pelayanan izin usaha peternakan
8 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
-
% Rencana Realisasi Keuangan %No Program/ Kegiatan
Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan
Rencana Realisasi Fisik
2. Izin prinsip dan izin lokasi 30 izin Izin prinsip (Manual) 70,00% 189.035.000,00 46.070.000,00 24,37
Berkas masuk 19 izin
Proses jadi 20 izin
Proses bidang 9 izin
Proses BKPRD 23 izin
Tanggapan 0 izin
Izin lokasi (Manual)
Berkas masuk 6 izin
Proses jadi 1 izin
Proses bidang 2 izin
Proses menunggu IP 0 izin
TOTAL IZIN JADI 21 izin
3. 1.400 berkas Permohonan masuk 1.065 izin 66,93% 17.235.000,00 10.495.000,00 60,89
Diijinkan 930 izin
Ditolak 7 izin
Tanggapan 0 izin
4. 550 berkas Perizinan IPPT Usaha: 86,13% 203.295.000,00 63.276.500,00
Permohonan masuk 489 izin
Diijinkan 595 izin
Ditolak 23 izin
Tanggapan 17 izin
Pelayanan RTB 250 berkas Pelayanan RTB
Permohonan masuk 133 izin
Diijinkan 142 izin
Ditolak 0 izin
3.
1. Pemeliharaan dan evaluasi aplikasi sistem perizinan
(penambahan konten pendaftaran)
12 bulan Pemeliharaan dan evaluasi aplikasi sistem
perizinan (penambahan konten pendaftaran)
4 bulan 43,00% 50.800.000,00 17.595.000,00 34,64
Pelayanan informasi dan advice planning perizinan 10.000 pemohon Pelayanan informasi dan advice planning
perizinan
2.088 pemohon
4.
1. 12 bulan 4 bulan 35,00% 22.992.500,00 7.555.000,00 32,86Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat
daerah
31,13
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Pemeliharaan sistem informasi
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Pengelolaan informasi publik
perangkat daerah
Pengelolaan informasi dan dokumentasi
perangkat daerah
Pelayanan izin prinsip dan izin
lokasi
Pelayanan izin penggunaan
pemanfaatan tanah Non Usaha
Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
untuk Non Usaha
Pelayanan izin penggunaan
pemanfaatan tanah Usaha
Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
untuk Usaha
9 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
-
% Rencana Realisasi Keuangan %No Program/ Kegiatan
Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan
Rencana Realisasi Fisik
5. Program kerjasama informasi dan media massa
1. Sosialisasi ditingkat kabupaten 3 kali Sosialisasi ditingkat kabupaten 0 kali 23,33% 147.860.000,00 27.075.000,00
Iklan Layanan Masyarakat MPP perijinan, jingle,
media radio, TV dan media cetak
3 kali Iklan Layanan Masyarakat MPP perijinan,
jingle, media radio, TV dan media cetak
1 kali
Leaflet (perizinan, mall pelayanan publik, OSS) 6.000 lembar Leaflet (perizinan, mall pelayanan publik,
OSS)
5.000 lembar
Booklet (perizinan, penanaman modal, mall
pelayanan publik)
3.250 buku Booklet perizinan, PM, MPP 0 buku
Goody Bag/Tas blancu 750 buah Goody Bag/Tas blancu 0 buah
Menyelenggarakan rapat koordinasi 2 kali
6.
1. 12 bulan 4 bulan 33,33% 98.250.000,00 32.061.300,00 32,63
2. Pembayaran jasa langganan 12 bulan Pembayaran jasa langganan 4 bulan 36,00% 1.549.012.235,00 494.661.210,00 31,93
ATK 1 paket ATK 1 paket
12 bulan 4 bulan
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 2 jenis Pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1 jenis
3. 12 bulan 4 bulan 45,00% 345.112.000,00 142.123.800,00 41,18
7.
1. 12 bulan 4 bulan 36,00% 414.794.000,00 139.300.756,00 33,58
Pemeliharaan gedung 1 paket Pemeliharaan gedung 0 paket
Pemeliharaan taman 1 paket Pemeliharaan taman 0 paket
Layanan penyediaan BBM 12 bulan Layanan penyediaan BBM 4 bulan
Pembelian peralatan listrik 20 macam Pembelian peralatan listrik 5 macam
Pemeliharaan jaringan listrik 1 paket Pemeliharaan jaringan listrik 1 paket
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung,
kendaraan, peralatan,mesin dan
meubelair
Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan
barang
Pembayaran honorarium pengelola
keuangan dan barang
Penyediaan jasa keamanan dan
kebersihan kantor
Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor
lainnya
Layanan perjalanan dinas dan administrasi
kantor lainnya
Penunjang pelayanan administrasi
perkantoran
Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
18,31
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintahan
daerah
10 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
-
% Rencana Realisasi Keuangan %No Program/ Kegiatan
Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan
Rencana Realisasi Fisik
8.
1. Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan Layanan administrasi kepegawaian 4 bulan 30,00% 2.093.639.900,00 591.691.854,80
Pengiriman peserta bimtek/ workshop/ seminar/
lokakarya
1 orang Pengiriman peserta bimtek/ workshop/
seminar/ lokakarya
2 orang
9.
1. Dokumen evaluasi kinerja DPMPPT 15 dokumen Dokumen evaluasi kinerja DPMPPT 4 dokumen 33,00% 109.248.500,00 31.838.500,00 29,14
( E.81: 1 dok, E.75: 1 dok, LAKIP: 1 dok, TEPPA: 1
dok, RFK: 12 dok)
Dokumen perencanaan kinerja DPMPPT 4 dokumen Dokumen perencanaan kinerja DPMPPT 2 dokumen
( PK, PK Perubahan, RENJA, RENJA Perubahan)
Dokumen anggaran DPMPPT 4 dokumen Dokumen anggaran DPMPPT 0 dokumen
(RKA, DPA, RKAP, DPAP)
10.
1. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal PMA dan PMDN
30 perusahaan Pemantauan, pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal PMA dan
PMDN
17 perusahaan 52,94% 4.285.000,00 2.163.000,00 50,48
Forum komunikasi investasi 0 kali Forum komunikasi investasi 0 kali
Profil perusahaan PMA/PMDN 0 dokumen Profil perusahaan PMA/PMDN 0 dokumen
Dokumen laporan pelaksanaan penanaman modal 4 dokumen Dokumen laporan pelaksanaan penanaman
modal
1 dokumen
2. Promosi investasi Apkasi/AITIS 1 kali Apkasi/AITIS 0 kali 15,00% 431.265.000,00 57.509.200,00
Materi Promosi (pemeliharaan sistem aplikasi) 1 kali Materi Promosi (pemeliharaan sistem
aplikasi)
1 kali
Promosi bersama Pemkab. Sleman 1 kali Promosi bersama Pemkab. Sleman 0 kali
Telah dilaksanakan rapat koordinasi
persiapan APKASI
4 kali
Promosi gumyak 1 kali
Pemeliharaan sistem 3 kali
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
13,34
28,26
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan perencanaan dan
evaluasi kinerja perangkat daerah
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Peningkatan kegiatan pemantauan,
pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal
Pengelolaan kepegawaian dan
peningkatan kapasitas pegawai
11 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
-
% Rencana Realisasi Keuangan %No Program/ Kegiatan
Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan
Rencana Realisasi Fisik
3. Investor Gathering di luar daerah 1 kali Investor Gathering di luar daerah 0 kali 50,00% 1.881.000,00 1.881.000,00 100,00
Temu kemitraan 5 PMA-PMDN 1 kali Temu kemitraan 5 PMA-PMDN 0 UKM
Perencanaan dan pengembangan penanaman
modal ke provinsi
0 kali Perencanaan dan pengembangan
penanaman modal ke provinsi
0 kali
Perencanaan dan pengembangan penanaman
modal ke pusat
0 kali Perencanaan dan pengembangan
penanaman modal ke pusat
1 kali
Telah dilaksanakan rapat evaluasi gathering 1 kali
Evaluasi kemitraan 1 kali
11.
1 Draft Perda pemberian Insentif dan kemudahan
Investasi
1 dokumen Draft Perda pemberian Insentif dan
kemudahan Investasi
1 dok 33,00% 44.410.000,00 13.511.000,00 30,42
Dokumen pemetaan potensi investasi 1 dokumen Dokumen pemetaan potensi investasi 0 dok
Analisis ekonomi terhadap investasi baru 1 dokumen Analisis ekonomi terhadap investasi baru 0 dok
penyusunan dokumen pemetaan potensi
investasi sudah sampai pada BAB IV
12.
1. Sewa gedung arsip 1 lokasi Sewa gedung arsip 1 lokasi 82,00% 158.075.500,00 127.395.000,00
Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat
daerah
12 bulan Pengelolaan arsip dan perpustakaan
perangkat daerah
4 bulan
2. 6.000 berkas 5.050 berkas 65,00% 21.987.500,00 13.425.000,00 61,06
13. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1. Pelayanan perijinan pariwisata 100 izin TDUP (OSS) 40,00% 5.657.250,00 2.071.250,00 36,61
Izin masuk 75 izin
Izin efektif 18 izin
Izin belum efektif 57 izin
Ijin akomodasi, restoran, rumah makan, rekreasi
hiburan umum, biro perjalanan wisata, izin
pemondokan
80,59
Penyelenggaraan penyusutan arsip Penataan dan pendokumentasian arsip dan
perpustakaan
Penataan dan pendokumentasian arsip dan
perpustakaan
Peningkatan kerjasama di bidang
penanaman modal dengan instansi
pemerintah dan dunia usaha
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Kajian Kebijakan penanaman modal
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Pengelolaan Dokumen SKPD
12 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
-
% Rencana Realisasi Keuangan %No Program/ Kegiatan
Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan
Rencana Realisasi Fisik
Pemondokan (manual)
Izin masuk 2 izin
Izin jadi 4 izin
Surat tanggapan 0
Proses Bidang 0
Pendampingan pemenuhan komitmen TDUP 25 pemohon
Pengiriman surat pemenuhan komitmen
TDUP
49 surat
Inventarisasi Izin TDUP di OSS s/d Januari
2020
Tindak lanjut tahapan perizinan
pemondokan
139 surat
TOTAL IZIN JADI 22 izin
14. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
1. 2.500 izin NIB, SIUP, IUI 46,00% 22.417.000,00 10.054.000,00 44,85
Izin masuk (OSS) 712 izin
Izin efektif (OSS) 492 izin
IUMK 275 izin
Izin belum efektif 220 izin
Pendampingan pemenuhan komitmen 43
Pengiriman surat tanggapan pemenuhan
komitmen
227 surat
IUTM/IUTS (Manual) 3 izin
SIUP MINOL (Manual) 0 izin
TDG (Manual) 2 izin
Inventarisasi izin perdagangan dan industri
di OSS s/d Januari 2020
TOTAL IZIN JADI 772 izin
Pelayanan Perijinan Perdagangan Izin Perdagangan dan Industri
13 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
-
% Rencana Realisasi Keuangan %No Program/ Kegiatan
Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan
Rencana Realisasi Fisik
15. Program peningkatan kualitas pelayanan publik
1. Pengelolaan dokumen izin kesehatan 12 bulan Pengelolaan dokumen izin kesehatan 4 bulan 35,00% 10.859.250,00 3.718.000,00 34,24
Berkas masuk 26 izin
Berkas jadi 21 izin
2. Pelayanan pengaduan 20 aduan Pelayanan pengaduan 5 aduan 35,50% 7.170.000,00 2.530.000,00 35,29
Menyelenggarakan rapat koordinasi
3. Pelayanan verifikasi berkas 35 jenis izin 5.000 berkas Pelayanan verifikasi berkas 35 izin 3.071 berkas 55,25% 89.317.000,00 44.659.000,00 50,00
Pengelolaan dan pengendalian perizinan 35 jenis izin Pengelolaan dan pengendalian perizinan 13 jenis izin
Tinjau lokasi 5.000 berkas Tinjau lokasi 3.360 berkas
4. Pelaksanaan pembayaran retribusi 2.000 SKRD Pelaksanaan pembayaran retribusi 1.152 SKRD 35,44% 182.505.000,00 61.800.000,00 33,86
Pelaksanaan pendaftaran perizinan melalui Front
Office
6.000 pemohon Pelaksanaan pendaftaran perizinan melalui
Front Office
2.639 pemohon
Pelaksanaan OSS 1.000 pemohon Pelaksanaan layanan mandiri 0 pemohon
Pengambilan SK izin 4.500 SK Pengambilan SK izin 2.203 SK
5. Dokumen laporan penyelenggaraan perizinan IPR
dan perizinan usaha
0 dokumen Dokumen laporan penyelenggaraan
perizinan IPR dan perizinan usaha
0 dokumen 98,41% 18.165.150,00 17.816.650,00 98,08
Workshop bagi petugas pengelola perizinan
kecamatan
62 orang Workshop bagi petugas pengelola perizinan
kecamatan
62 orang
Dokumen laporan penyelenggaraan pembinaan
perizinan di kecamatan
1 dokumen Dokumen laporan penyelenggaraan
pembinaan perizinan di kecamatan
0 dokumen
16. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1. 1 dokumen 0 dokumen 46,00% 5.365.000,00 2.279.250,00 42,48
1 dokumen 0 dokumen
Telah melaksanakan rapat 3 kali
17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
1. Dokumen laporan keuangan semesteran 2 dokumen Dokumen laporan keuangan semesteran 0 dokumen 50,00% 3.968.000,00 1.922.250,00 48,44
Dokumen laporan aset/ BMD perbulan 12 dokumen Dokumen laporan aset/ BMD perbulan 4 dokumen
Pelayanan Peninjauan dan
Penelitian Lokasi
Pengelolaan Perijinan
Pembinaan kinerja pelayanan publik
Pelayanan izin kesehatan
Penatausahaan keuangan dan aset
SKPD
Dokumen Roadmap RB perangkat daerah
tahun 2020-2025
Dokumen laporan pelaksanaan Roadmap RB tahun
2019
Dokumen laporan pelaksanaan Roadmap
RB tahun 2019
Penguatan pelaksanaan reformasi
birokrasi
Dokumen Roadmap RB perangkat daerah tahun
2020-2025
Pelayanan Informasi dan
Pengaduan
14 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
-
% Rencana Realisasi Keuangan %No Program/ Kegiatan
Kinerja Kegiatan Kinerja Keuangan
Rencana Realisasi Fisik
18. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
1. Penanganan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi Izin Mendirikan Bangunan
15 surat Penanganan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi Izin Mendirikan
Bangunan
5 surat 38,64% 7.660.000,00 2.960.000,00 38,64
Optimalisasi penerimaan retribusi IMB 200 surat Optimalisasi penerimaan retribusi IMB 54 surat
Keterangan:
Menyelenggarakan rapat 3 kali
44,40% 6.558.719.535,00 2.079.515.520,80 31,71
Pelayanan permohonan keringanan
retribusi daerah
15 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
-
16 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS
No Kegiatan Permasalahan
Upaya
Penyelesaian
Permasalahan
Usulan dan
Saran
1 Pelayanan
Perijinan IMB
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
2 Plotting peta izin
pemanfaatan
ruang
3 Pelayanan izin
usaha peternakan
4 Pelayanan izin
prinsip dan izin
lokasi
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
5 Pelayanan izin
penggunaan
pemanfaatan
tanah Non Usaha
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
6 Pelayanan izin
penggunaan
pemanfaatan
tanah Usaha
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
-
17 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
No Kegiatan Permasalahan
Upaya
Penyelesaian
Permasalahan
Usulan dan
Saran
7 Pengelolaan
Informasi Publik
Perangkat Daerah
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
8 Penyebarluasan
informasi
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
9 Pemeliharaan
sistem informasi
Pemeliharaan software
pelayanan online dalam
rangka menindaklanjuti
instruksi Bupati Sleman
Nomor 443/0021 tanggal 17
Maret 2020 tentang
Peningkatan kewaspadaan
dan penanganan terhadap
resiko penularan inveksi
COVID-19
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA
10 Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
11 Penunjang
pelayanan
administrasi
perkantoran
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
-
18 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
No Kegiatan Permasalahan
Upaya
Penyelesaian
Permasalahan
Usulan dan
Saran
12 Penyediaan jasa
keamanan dan
kebersihan kantor
13 Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor dan
rumah dinas
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
14 Pengelolaan
kepegawaian dan
peningkatan
kapasitas pegawai
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian Kegiatan
dan Rasionalisasi anggaran
OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
15 Penyusunan
Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
16 Peningkatan
kegiatan
pemantauan,
pembinaan dan
pengawasan
pelaksanaan
penanaman modal
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
-
19 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
No Kegiatan Permasalahan
Upaya
Penyelesaian
Permasalahan
Usulan dan
Saran
17 Promosi investasi Dalam rangka antisipasi
wabah Covid-19
pelaksanaan rapat dan
promosi investasi
(keikutsertaan APKASI)
diundur pelaksanaannya
sehingga perlu penyesuaian
jadwal rencana penarikan
anggaran
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA
18 Peningkatan
kerjasama di
bidang
penanaman modal
dengan instansi
pemerintah dan
dunia usaha
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
19 Kajian Kebijakan
penanaman modal
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
20 Pengelolaan
Dokumen SKPD
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
21 Penyelenggaraan
penyusustan arsip
-
20 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
No Kegiatan Permasalahan
Upaya
Penyelesaian
Permasalahan
Usulan dan
Saran
22 Pelayanan
Perijinan
Pariwisata
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
23 Pelayanan
Perijinan
Perdagangan
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
24 Pelayanan izin
kesehatan
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
25 Pelayanan
Informasi dan
Pengaduan
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
26 Pelayanan
peninjauan dan
Penelitian Lokasi
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
-
21 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
No Kegiatan Permasalahan
Upaya
Penyelesaian
Permasalahan
Usulan dan
Saran
27 Pengelolaan
Perijinan
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
28 Pembinaan kinerja
pelayanan publik
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
29 Penguatan
pelaksanaan
reformasi birokrasi
30 Penatausahaan
keuangan dan
aset SKPD
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
31 Pelayanan
permohonan
keringanan
retribusi daerah
Efisiensi anggaran
menindaklanjuti SE Bupati
Sleman Nomor:900/1023
tentang Peghentian
Kegiatan dan Rasionalisasi
anggaran OPD
Mengusulkan
perubahan
anggaran Revisi
DPA Tahap III
-
22 Laporan Bulanan DPMPPT Kabupaten Sleman
Lampiran
-
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALU
(6+8+10)
BULAN INI
(7+9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Izin Pemanfaatan Ruang Izin Prinsip 9 2 4 3 0 0 0 0 4 3
2. Izin Pemanfaatan Ruang Izin Lokasi (IL) 4 1 2 1 0 0 0 0 2 1
3. Izin Pemanfaatan Ruang Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dihentikan sesuai
Perbup 21/2017
4. Izin Pemanfaatan RuangIzin Perubahan Peruntukan Tanah
(IPPT)0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Dihentikan sesuai
Perbup 21/2017
5. Izin Pemanfaatan RuangIzin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
Usaha138 55 139 153 13 14 7 0 159 167
6. Izin Pemanfaatan RuangIzin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
Usaha Rumah Ibadah72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Izin Pemanfaatan RuangIzin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
Non Usaha169 32 191 134 3 11 5 0 199 145
8. Izin Pemanfaatan RuangIzin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
Non Usaha (Dispensasi)356 0 329 148 0 0 0 0 329 148
9. Izin Pemanfaatan Ruang SKTBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dihentikan sesuai
Perbup 21/2017
10. Izin Pemanfaatan Ruang Rencana Tata Bangunan (RTB) 35 22 35 39 0 0 1 0 36 39
11. Izin Pemanfaatan Ruang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 259 116 286 220 0 0 3 0 289 220
12. Izin Pemanfaatan RuangIzin Mendirikan Bangunan (IMB
Dispensasi)356 0 372 239 0 0 1 0 373 239
J U M L A H
KETERANGAN
REKAPITULASI DATA IZIN DAN NONPERIZINAN LOKAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SLEMAN
BULAN : APRIL 2020
NO SEKTOR JENIS IZIN
PERMOHONAN
MASUK
JUMLAH IZIN
TERBIT
JUMLAH
PENOLAKAN
JUMLAH BERKAS
DICABUT
-
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALU
(6+8+10)
BULAN INI
(7+9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
J U M L A H
KETERANGANNO SEKTOR JENIS IZIN
PERMOHONAN
MASUK
JUMLAH IZIN
TERBIT
JUMLAH
PENOLAKAN
JUMLAH BERKAS
DICABUT
13. Izin Pemanfaatan RuangIzin Mendirikan Bangunan Rumah
Ibadah (IMB Rumah Ibadah)72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Izin Pemanfaatan RuangIzin Mendirikan Prasarana Bangunan
Gedung (Reklame)2 0 12 12 0 2 0 0 12 14
15. Izin Pemanfaatan Ruang
Izin MendirikanPrasarana Bangunan
Gedung (Menara Telekomunikasi
Seluler)
2 3 0 2 0 0 0 0 0 2
16. Pariwisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0Surat Keterangan
Pemenuhan
Komitmen
17. Perindustrian dan Perdagangan Izin Usaha Industri (IUI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Perindustrian dan Perdagangan Tanda Daftar Industri (TDI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Perindustrian dan Perdagangan Izin Perluasan Industri (IPI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Perindustrian dan Perdagangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Perindustrian dan PerdaganganTanda Daftar Perusahaan (TDP) /
Penerbitan NIB0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Perindustrian dan Perdagangan Tanda Daftar Gudang (TDG) 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
23. Perindustrian dan PerdaganganSurat Izin Usaha Perdagangan
Minuman Beralkolhol (SIUP MB)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Perindustrian dan Perdagangan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
25. Perindustrian dan Perdagangan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Penanaman Modal Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALU
(6+8+10)
BULAN INI
(7+9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
J U M L A H
KETERANGANNO SEKTOR JENIS IZIN
PERMOHONAN
MASUK
JUMLAH IZIN
TERBIT
JUMLAH
PENOLAKAN
JUMLAH BERKAS
DICABUT
27. Penanaman ModalIzin Prinsip Perluasan Penanaman
Modal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Penanaman ModalIzin Prinsip Perubahan Penanaman
Modal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Penanaman Modal Izin Usaha Penanaman Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Penanaman ModalIzin Usaha Perluasan Penanaman
Modal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Penanaman ModalIzin Usaha Penggabungan Perusahaan
Penanaman Modal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Penanaman ModalIzin Usaha Perubahan Penanaman
Modal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Jasa Izin Penyelenggaraan Pemondokan 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
34. Kesehatan Izin Apotek 6 4 7 7 0 0 0 0 7 7Permohonan lewat
OSS dan langsung
35. Kesehatan Izin Optik 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
36. Kesehatan Izin Toko Obat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Kesehatan Izin Toko Alat Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Kesehatan Izin Laboratorium Klinik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Kesehatan Izin Klinik Pratama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Kesehatan Izin Klinik Utama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALUBULAN INI
BULAN
LALU
(6+8+10)
BULAN INI
(7+9+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
J U M L A H
KETERANGANNO SEKTOR JENIS IZIN
PERMOHONAN
MASUK
JUMLAH IZIN
TERBIT
JUMLAH
PENOLAKAN
JUMLAH BERKAS
DICABUT
41. Kesehatan Izin Mendirikan Rumah Sakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Kesehatan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Peternakan Izin Usaha Peternakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Perikanan Surat Izin Usaha Perikanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.487 236 1.381 961 16 27 18 0 1.415 988
Sleman, 13 Mei 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Sleman
RETNO SUSIATI, S.H. MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19650412 199003 2 011
J U M L A H
-
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANPEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADUTAHUN 2020
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
ProsentasePencapaian
RencanaTingkatCapaian
NilaiCapaianProgram/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 81.02.12.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.02.12.1.02.12.01.01.007 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Masukan :
33,33
- Dana Rp. 98.250.000,00 32.061.300,00 32,63
Keluaran :
1. Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang bulan 12,00 4,00 33,33
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.12.1.02.12.01.01.024 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN Masukan :
33,33
- Dana Rp. 345.112.000,00 142.123.800,00 41,18
Keluaran :
1. Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor bulan 12,00 4,00 33,33
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.12.1.02.12.01.01.025 PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Masukan :
54,17
- Dana Rp. 1.549.012.235,00 494.661.210,00 31,93
Keluaran :
1. Pembayaran jasa langganan bulan 12,00 4,00 33,33
2. ATK paket 1,00 1,00 100,00
3. Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya bulan 12,00 4,00 33,33
4. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor jenis 2,00 1,00 50,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 33,57
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 40,28
1.02.12.02PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR
Laporan: hal 1 dari 10
-
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
ProsentasePencapaian
RencanaTingkatCapaian
NilaiCapaianProgram/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 81.02.12.1.02.12.01.02.033 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG, KENDARAAN,
PERALATAN, MESIN DAN MEUBELAIRMasukan :
31,94
- Dana Rp. 414.794.000,00 139.300.756,00 33,58
Keluaran :
1. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor bulan 12,00 4,00 33,33
2. Pemeliharaan gedung paket 1,00 0,00 0,00
3. Pemeliharaan taman paket 1,00 0,00 0,00
4. Layanan penyediaan BBM bulan 12,00 4,00 33,33
5. Pembelian peralatan listrik macam 20,00 5,00 25,00
6. Pemeliharaan jaringan listrik paket 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 33,58
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 31,94
1.02.12.05PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
1.02.12.1.02.12.01.05.009 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAN PENINGKATANKAPASITAS PEGAWAI
Masukan :
36,67
- Dana Rp. 2.093.639.900,00 591.691.854,80 28,26
Keluaran :
1. Layanan administrasi kepegawaian bulan 12,00 4,00 33,33
2. Pengiriman peserta bimtek/ workshop/ seminar/ lokakarya orang 5,00 2,00 40,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 28,26
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 36,67
1.02.12.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.02.12.1.02.12.01.06.015 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJAPERANGKAT DAERAH
Masukan :
25,56
- Dana Rp. 109.248.500,00 31.838.500,00 29,14
Keluaran :
1. Dokumen evaluasi kinerja DPMPPT dokumen 15,00 4,00 26,67
2. Dokumen perencanaan kinerja DPMPPT dokumen 4,00 2,00 50,00
3. Dokumen anggaran DPMPPT dokumen 4,00 0,00 0,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 29,14
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 25,56
Laporan: hal 2 dari 10
-
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
ProsentasePencapaian
RencanaTingkatCapaian
NilaiCapaianProgram/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.10.15PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASIDAN MEDIA MASSA
1.02.10.1.02.12.01.15.044 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PERANGKAT DAERAH Masukan :
33,33
- Dana Rp. 22.992.500,00 7.555.000,00 32,86
Keluaran :
1. Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah bulan 12,00 4,00 33,33
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 32,86
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 33,33
1.02.12.15PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMAINVESTASI
1.02.12.1.02.12.01.15.008 PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAANDAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Masukan :
20,42
- Dana Rp. 4.285.000,00 2.163.000,00 50,48
Keluaran :
1. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modalPMA dan PMDN
perusahaan 30,00 17,00 56,67
2. Forum komunikasi investasi % 0,00 0,00 0,00
3. Profil perusahaan PMA/PMDN % 0,00 0,00 0,00
4. Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal dokumen 4,00 1,00 25,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.12.1.02.12.01.15.015 PROMOSI INVESTASI Masukan :
33,33
- Dana Rp. 431.265.000,00 57.509.200,00 13,34
Keluaran :
1. Apkasi/AITIS kali 1,00 0,00 0,00
2. Materi Promosi (pemeliharaan sistem aplikasi) kali 1,00 1,00 100,00
3. Promosi bersama Pemkab. Sleman kali 1,00 0,00 0,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Laporan: hal 3 dari 10
-
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
ProsentasePencapaian
RencanaTingkatCapaian
NilaiCapaianProgram/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 81.02.12.1.02.12.01.15.018 PENINGKATAN KERJASAMA DI BIDANG PENANAMAN
MODAL INSTANSI PEMERINTAH DAN DUNIA USAHAMasukan :
0,00
- Dana Rp. 1.881.000,00 1.881.000,00 100,00
Keluaran :
1. Investor Gathering diluar daerah kali 1,00 0,00 0,00
2. Temu kemitraan 5 PMA-PMDN kali 1,00 0,00 0,00
3. Perencanaan dan pengembangan penanaman modal ke provinsi kali 0,00 0,00 0,00
4. Perencanaan dan pengembangan penanaman modal ke pusat kali 0,00 1,00 0,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 14,07
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 17,92
2.00.02.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
2.00.02.1.02.12.01.15.010 PELAYANAN PERIJINAN PARIWISATA Masukan :
15,71
- Dana Rp. 5.657.250,00 2.071.250,00 36,61
Keluaran :
1. Ijin akomodasi, restoran, rumah makan, rekreasi hiburan umum, biroperjalanan wisata, izin pemondokan
izin 140,00 22,00 15,71
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 36,61
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 15,71
2.00.06.15PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DANPENGAMANAN PERDAGANGAN
2.00.06.1.02.12.01.15.006 PELAYANAN PERIJINAN PERDAGANGAN Masukan :
30,88
- Dana Rp. 22.417.000,00 10.054.000,00 44,85
Keluaran :
1. Izin Perdagangan dan Industri izin 2.500,00 772,00 30,88
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 44,85
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 30,88
3.00.03.15PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASANINTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKANKDH
Laporan: hal 4 dari 10
-
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
ProsentasePencapaian
RencanaTingkatCapaian
NilaiCapaianProgram/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 83.00.03.1.02.12.01.15.018 PENGUATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Masukan :
0,00
- Dana Rp. 5.365.000,00 2.279.250,00 42,48
Keluaran :
1. Dokumen Roadmap RB perangkat daerah tahun 2020-2025 dokumen 1,00 0,00 0,00
2. Dokumen laporan pelaksanaan Roadmap RB tahun 2019 dokumen 1,00 0,00 0,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 42,48
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 0,00
3.00.05.15PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
3.00.05.1.02.12.01.15.111 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET SKPD Masukan :
16,67
- Dana Rp. 3.968.000,00 1.922.250,00 48,44
Keluaran :
1. Dokumen laporan keuangan semesteran dokumen 2,00 0,00 0,00
2. Dokumen laporan aset/ BMD perbulan dokumen 12,00 4,00 33,33
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 48,44
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 16,67
1.02.04.16PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN,PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
1.02.04.1.02.12.01.16.017 PELAYANAN IZIN PRINSIP DAN IZIN LOKASI Masukan :
70,00
- Dana Rp. 189.035.000,00 46.070.000,00 24,37
Keluaran :
1. Izin prinsip dan izin lokasi izin 30,00 21,00 70,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.04.1.02.12.01.16.029 PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAHNON USAHA
Masukan :
66,93
- Dana Rp. 17.235.000,00 10.495.000,00 60,89
Keluaran :
1. Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk Non Usaha berkas 1.400,00 937,00 66,93
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Laporan: hal 5 dari 10
-
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
ProsentasePencapaian
RencanaTingkatCapaian
NilaiCapaianProgram/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 81.02.04.1.02.12.01.16.030 PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH
USAHAMasukan :
86,13
- Dana Rp. 203.295.000,00 63.276.500,00 31,13
Keluaran :
1. Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk Usaha berkas 550,00 635,00 115,45
2. Pelayanan RTB berkas 250,00 142,00 56,80
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.04.1.02.12.01.16.031 PELAYANAN IJIN USAHA PETERNAKAN Masukan :
33,33
- Dana Rp. 5.402.750,00 2.425.000,00 44,88
Keluaran :
1. Pelayanan izin usaha peternakan bulan 12,00 4,00 33,33
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 29,46
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 64,10
1.02.12.16PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASIINVESTASI
1.02.12.1.02.12.01.16.007 KAJIAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL Masukan :
33,33
- Dana Rp. 44.410.000,00 13.511.000,00 30,42
Keluaran :
1. Draft Perda pemberian Insentif dan kemudahan Investasi dokumen 1,00 1,00 100,00
2. Dokumen pemetaan potensi investasi dokumen 1,00 0,00 0,00
3. Analisis ekonomi terhadap investasi baru dokumen 1,00 0,00 0,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 30,42
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 33,33
1.02.18.16PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIANDOKUMEN/ARSIP DAERAH
1.02.18.1.02.12.01.16.006 PENGELOLAAN DOKUMEN SKPD Masukan :
66,67
- Dana Rp. 158.075.500,00 127.395.000,00 80,59
Keluaran :
1. Sewa gedung arsip lokasi 1,00 1,00 100,00
2. Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah bulan 12,00 4,00 33,33
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Laporan: hal 6 dari 10
-
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
ProsentasePencapaian
RencanaTingkatCapaian
NilaiCapaianProgram/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 81.02.18.1.02.12.01.16.008 PENYELENGGARAAN PENYUSUTAN ARSIP Masukan :
84,17
- Dana Rp. 21.987.500,00 13.425.000,00 61,06
Keluaran :
1. Penataan dan pendokumentasian arsip dan perpustakaan berkas 6.000,00 5.050,00 84,17
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 78,21
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 75,42
1.02.04.18PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASIPERTANAHAN
1.02.04.1.02.12.01.18.002 PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI Masukan :
27,11
- Dana Rp. 50.800.000,00 17.595.000,00 34,64
Keluaran :
1. Pemeliharaan dan evaluasi aplikasi sistem perizinan (penambahan kontenpendaftaran)
bulan 12,00 4,00 33,33
2. Pelayanan informasi dan advice planning perizinan pemohon 10.000,00 2.088,00 20,88
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 34,64
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 27,11
1.02.10.18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA
1.02.10.1.02.12.01.18.002 PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH
Masukan :
23,33
- Dana Rp. 147.860.000,00 27.075.000,00 18,31
Keluaran :
1. Sosialisasi ditingkat kabupaten kali 3,00 0,00 0,00
2. Iklan Layanan Masyarakat MPP perijinan, jingle, media radio, TV dan mediaceta
kali 3,00 1,00 33,33
3. Leaflet (perizinan, mall pelayanan publik, OSS) lembar 6.000,00 5.000,00 83,33
4. Booklet (perizinan, penanaman modal, mall pelayanan publik) buku 3.250,00 0,00 0,00
5. Goody Bag/Tas blancu buah 750,00 0,00 0,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 18,31
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 23,33
3.00.05.18 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Laporan: hal 7 dari 10
-
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
ProsentasePencapaian
RencanaTingkatCapaian
NilaiCapaianProgram/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 83.00.05.1.02.12.01.18.062 PELAYANAN PERMOHONAN KERINGANAN RETRIBUSI
DAERAHMasukan :
30,17
- Dana Rp. 7.660.000,00 2.960.000,00 38,64
Keluaran :
1. Penanganan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi IzinMendirikan Bangunan
surat 15,00 5,00 33,33
2. Optimalisasi penerimaan retribusi IMB surat 200,00 54,00 27,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 38,64
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 30,17
3.00.01.20 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
3.00.01.1.02.12.01.20.034 PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN Masukan :
16,67
- Dana Rp. 7.170.000,00 2.530.000,00 35,29
Keluaran :
1. Pelayanan pengaduan aduan 30,00 5,00 16,67
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
3.00.01.1.02.12.01.20.036 PENGELOLAAN PERIJINAN Masukan :
39,16
- Dana Rp. 182.505.000,00 61.800.000,00 33,86
Keluaran :
1. Pelaksanaan pendaftaran perizinan melalui Front Office pemohon izin 6.000,00 2.639,00 43,98
2. Pelaksanaan OSS pemohon 5.000,00 0,00 0,00
3. Pengambilan SK izin SK 4.000,00 2.203,00 55,08
4. Pelaksanaan pembayaran retribusi SKRD 2.000,00 1.152,00 57,60
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
3.00.01.1.02.12.01.20.093 PEMBINAAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK Masukan :
33,33
- Dana Rp. 18.165.150,00 17.816.650,00 98,08
Keluaran :
1. Workshop bagi petugas pengelola perizinan kecamatan orang 62,00 62,00 100,00
2. Dokumen laporan penyelenggaraan pembinaan perizinan di kecamatan dokumen 1,00 0,00 0,00
3. Dokumen laporan penyelenggaraan perizinan IPR dan perizinan usaha dokumen 0,00 0,00 0,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Laporan: hal 8 dari 10
-
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
ProsentasePencapaian
RencanaTingkatCapaian
NilaiCapaianProgram/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 83.00.01.1.02.12.01.20.100 PELAYANAN IZIN KESEHATAN Masukan :
33,33
- Dana Rp. 10.859.250,00 3.718.000,00 34,24
Keluaran :
1. Pengelolaan dokumen izin kesehatan bulan 12,00 4,00 33,33
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
3.00.01.1.02.12.01.20.101 PELAYANAN PENINJAUAN DAN PENELITIAN LOKASI Masukan :
53,35
- Dana Rp. 89.317.000,00 44.659.000,00 50,00
Keluaran :
1. Pelayanan verifikasi berkas 35 jenis izin berkas 5.000,00 3.071,00 61,42
2. Pengelolaan dan pengendalian perizinan jenis izin 35,00 11,00 31,43
3. Tinjau lokasi berkas 5.000,00 3.360,00 67,20
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 42,38
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 35,17
1.01.03.35 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
1.01.03.1.02.12.01.35.009 PELAYANAN PERIJINAN IMB Masukan :
40,31
- Dana Rp. 292.445.000,00 105.946.500,00 36,23
Keluaran :
1. Izin Mendirikan Bangunan Gedung izin 1.800,00 1.059,00 58,83
2. Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan izin 5.000,00 1.212,00 24,24
3. IMB Prasarana Konstruksi Bangunan Jenis Reklame izin 120,00 53,00 44,17
4. IMB Menara Seluler izin 30,00 17,00 56,67
5. Sosialisasi Dispensasi IMB kecamatan 17,00 3,00 17,65
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.01.03.1.02.12.01.35.016 PLOTTING PETA IZIN PEMANFAATAN RUANG Masukan :
56,53
- Dana Rp. 4.610.000,00 1.705.500,00 37,00
Keluaran :
1. Layout peta lampiran SK IPPT dan plotting lokasi IPPT bidang 2.550,00 1.833,00 71,88
2. Plotting bangunan yang memiliki IMB bangunan 1.800,00 1.059,00 58,83
3. Ploting perizinan prasarana bangunan bangunan 180,00 70,00 38,89
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 36,24
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 48,42
Laporan: hal 9 dari 10
-
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
ProsentasePencapaian
RencanaTingkatCapaian
NilaiCapaianProgram/Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Instansi) 31,71
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Instansi) 32,56
Laporan: hal 10 dari 10