laporan kinerja - banyuasin · laporan kinerja dishub kominfo kabupaten banyuasin tahun 2016 3 (1)...
TRANSCRIPT
i
Laporan kinerja DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN tahun 2016
ii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, kami sampaikan Puji Syukur kepada Allah SWT, atas berkah
dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 ini dapat diselesaikan.
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 ini untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan Laporan Penyelenggaraan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan
Visi dan Misi yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 20014-2018..
Kami menyadari Laporan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 ini masih terdapat keterbatasan, untuk
itu saran perbaikan dari semua pihak sangat kami harapkan guna kesempurnaan pada
masa-masa yang akan datang berdasarkan kesadaran, komitmen dan ketulusan serta
keinginan yang terbaik bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin.
Harapan kami, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja
serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di
lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin.
Demikian kiranya, untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.
Pangkalan Balai, Desember 2016 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN H. SUPRIADI ,SE, M.STr PEMBINA UTAMA MUDA / IV c NIP.19620509 198202 1 001
iii
DAFTAR ISI HAL
KATA PENGANTAR .............................................................................................. i
DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
A. GAMBARAN UMUM ....................................................................... 1
B. KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI 1
C. DATA KEPEGAWAIAN................................................................ 8
D. ISU STRATEGIS BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA .................................................................................
10
E. DASAR HUKUM........................................................................ 11
F. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
DISHUB KOMINFO KABUPATEN BANYUASIN ............................
13
G. RUANG LINGKUP PELAPORAN .................................................... 13
H. SISTEMATIKA PELAPORAN .......................................................... 14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................... 16
A. RENCANA STRATEGIS 2014 – 2018 .............................................. 16
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ............................................ 28
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ........................................................ 30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 33
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI................................................ 35
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN ........................................................ 51
C. TINDAK LANJUT EVALUASI SEBELUMNYA............................. 54
BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 56
A. KESIMPULAN ............................................................................ 56
B. SARAN ................................................................................ 59
LAMPIRAN 60
- PERJANJIAN KINERJA 61
- RENCANA STRATEGIS 63
- PENGUKURAN KINERJA 72
iv
- RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 73
RINGKASAN EKSEKUTIF
Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyuasin 2014-2018 menetapkan bahwa tujuan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin adalah 1) Terwujudnya peningkatan pembangunan
infrastruktur transportasi, komunikasi, dan informatika; 2) Menggerakkan dan
memfasilitasi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif baru di tengah masyarakat dengan
tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
3) Terwujudnya penyelenggaraan transportasi, komunikasi dan informatika yang efektif
dan efisien; 4) Terwujudnya peningkatan layanan transportasi, komunikasi dan
informatika yang berdaya saing; 5) Terwujudnya peningkatan manajemen perhubungan,
komunikasi dan informatika yang profesional. Sasaran Strategis Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin adalah 1)Tersedianya infrastruktur
transportasi darat, laut dan penyeberangan yang memadai; 2) Meningkatnya
Insfratruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; 3) Meningkatkan Pelayanan Jasa
Transportasi Darat, Laut dan Penyeberangan; 4) Meningkatnya Pelayanan Publik dan
Administrasi perkantoran yang prima; 5) Meningkatnya peningkatan sarana dan
prasarana Aparatur; 6) Meningkatnya disiplin aparatur; 7) Meningkatnya kapasitas dan
sumber daya aparatur; 8) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang
Transportasi Darat, Laut, Penyeberangan, Pos dan Telekomunikasi, Teknologi Informasi
dan Komunikasi
Terkait dengan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016, pengukuran kinerja dilakukan terhadap
sasaran (1), (2), (3) dan (4). Persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran (1)
adalah 106,25%,Persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran (2) adalah 84,09%
Persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran (3) adalah 97,30% Persentase rata-
rata capaian kinerja untuk sasaran (4) adalah 100%. Berdasarkan angka persentase
capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan, Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin
dapat dinilai berhasil dan berkinerja baik sesuai target.
Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Kinerja
(Performance Plan) dengan Realisasi Kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin . Selisih antara
Performance Plan dengan Performance Result merupakan kesenjangan kinerja
(Performance Gap). Selanjutnya dilakukan analisis tentang penyebab terjadinya
kesenjangan kinerja ini serta tindakan koreksi yang diperlukan guna perbaikan di masa
yang mendatang. Metode pengukuran ini berguna kepada pihak-pihak eksternal tentang
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, tujuan yang telah
ditetapkan untuk mewujudkan Visi, Misi Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Banyuasin.
Secara umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyuasin merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika yang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 56 Tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin, serta mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah
Kabupaten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan azas
v
otonomi dan tugas pembantuan. Dari 14 program mencakup 35 kegiatan program yang
dilaksanakan telah dapat terlaksana dengan baik
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM DISHUB KOMINFO KABUPATEN BANYUASIN
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin
merupakan Unsur SKPD Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dibentuk
berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin bahwa
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin merupakan
Unsur Pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
B. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi
• Kewenangan
Kewenangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyuasin melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
• Tugas Pokok
Untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas melaksanakan urusan
Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
a. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Urusan Umum, Perlengkapan,
Kepegawaian, Keuangan, Ketatausahaan dan Kearsipan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :
(1) Mengkoordinir penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang
secara terpadu;
(2) Pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
(3) Pengelolaan administrasi kepegawaian
(4) Pengelolaan administrasi keuangan.
(5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
2
(1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas mengurus surat
menyurat, pengelolaan arsip, urusan rumah tangga dinas, perlengkapan dan
kegiatan hubungan masyarakat dan melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya .
(2) Sub Bagian Kepegawaian
Sub Bagian Kepegawaian tugas melakukan urusan pengelolaan kepegawaian
perencanaan kebutuhan, pendataan, pembinaan dan mutasi pegawai dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(3) Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan
keuangan, penyusunan keuangan, verifikasi, pelaporan anggaran dan
penyusunan PAD dari sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
b. Bidang Perencanaan dan Program
Bidang Perencanaan dan Program mempunyai tugas mengkoordinir semua
kegiatan, Pengelolaan Data dan Penyusunan Rencana Program Kegiatan Rutin dan
Pembangunan, serta Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan, Penyusunan
Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan, Penyajian Informasi dan Komunikasi.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan dan Program
menyelenggarakan fungsi :
1. Mengkoordinir Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data;
2. Mengkoordinir Rencana dan Program Kerja di Bidang Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika baik Rutin maupun Pembangunan;
3. Menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian Program
Pembangunan;
4. Koordinasi dalam Pengumpulan, Pengelolaan, dan Penyajian Data;
5. Koordinasi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Pelaporan dan Pengendalian
Program Kegiatan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
3
(1) Seksi Perencanaan dan Program
Seksi Perencanaan dan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan
rencana dan program kegiatan rutin dan pembangunan, pengumpulan,
pengelolaan, penyajian data dan pengendalian/pengawasan terhadap kegiatan
pembangunan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
(2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan
Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan
pelaporan kegiatan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya;
(3) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
dan memberikan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat di bidang
Perhubungan baik darat, sungai/laut maupun pada komunikasi dan informatika
dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas mengkoordinir
pembinaan, teknis operasional, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu
lintas, manajemen lalu lintas angkutan jalan, prasarana serta keselamatan dan
teknik sarana.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
menyelenggarakan fungsi :
1. Menyusun rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi
pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
2. Menyusun rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi
kegiatan penyediaan prasarana dan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan
serta penegakan hukum di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya
(1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan
program sarana dan prasarana jalan;
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
4
b. Menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan sarana dan prasarana
jalan;
c. Menyiapkan usulan tarif angkutan perdesaan / Perkotaan;
d. Melaksanakan perhitungan Lalu lintas Harian Rata-Rata (LHR);
e. Memberikan pelayanan pada angkutan khusus dan angkutan barang
berbahaya, izin trayek, izin usaha angkutan dan izin dispensasi;
f. Menangani permasalahan lalu lintas, menganalisa dampak lalu lintas,
membina lomba tertib lalu lintas;
g. Melaksanakan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT);
h. Melaksanakan Pemilihan Pelajar Pelopor.
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya
(2) Seksi Teknis Sarana dan Prasaran LLAJ mempunyai tugas :
a. Menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan
program sarana dan prasarana jalan;
b. Menyiapkan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan sarana dan prasarana
jalan;
c. Melaksanakan pendataan dan pembinaan perusahaan karoseri;
d. Memberikan rekomendasi untuk penerbitan STNK berdasarkan Teknis
Kendaraan Bermotor;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya
(3) Seksi Pengendalian Operasional Darat mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana dan progran pengendalian operasional;
b. Menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan pengendalian operasional;
c. Mengawasi dan mengendalikan perizinan, kelaikan muatan dan tertib
pemanfaatan jalan serta melakukan pemeriksaan, pengawasan dan
penertiban kendaraan bermotor di jalan;
d. Melaksanakan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan mendata jumlah
kecelakaan lalu lintas serta menganalisa dan mengevaluasi kecelakaan
angkutan jalan;
e. Melaksanakan pertolongan kecelakaan dengan menggunakan Mobil Unit
Penolong (Derek);
f. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan Pengendalian
Operasional Angkutan Jalan;
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
5
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya
d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai , Penyeberangan (ASP) dan Laut
Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan (ASP) dan Laut mempunyai
tugas mengkoordinir perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan
dan Laut.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai,
Penyeberangan dan Laut menyelenggarakan fungsi :
a. Menyusun rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan lalu lintas angkutan sungai,
penyeberangan dan laut;
b. Mernyusun rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengendalian sarana dan prasarana
angkutan sungai, penyeberangan dan laut, juga menunjang keselamatan
angkutan sungai, penyeberangan dan keselamatan lalu lintas laut;
c. Melaksanakan pengawasan, pengawalan dan pengendalian lalu lintas
angkutan sungai, penyeberangan dan laut serta penegakan hukum di bidang
perhubungan;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Penyeberangan (ASP) dan Laut
mempunyai tugas :
a. Menyiapkan pengumpulan data dan pengolahan data, penyusunan
rencana dan program angkutan sungai, penyeberangan dan laut;
b. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan angkutan sungai,
penyeberangan dan laut;
c. Menyiapkan usulan tarif angkutan angkutan perairan;
d. Menangani permasalahan lalu lintas, menganalisa dampak lalu lintas;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(2) Seksi Teknis Sarana dan Prasarana ASP dan Laut mempunyai tugas :
a. Menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan
program angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
6
b. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan angkutan sungai,
penyeberangan dan laut;
c. Menyiapkan bahan penetapan lokasi pembangunan, pemeliharaan,
pengawasan fasilitas keselamatan lalu lintas (Rambu-rambu angkutan
sungai, penyeberangan / laut);
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Seksi Pengendalian Operasional ASP dan Laut mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana dan program pengendalian operasional;
b. Menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan pengendalian operasional;
c. Melaksanakan penertiban dan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal-
kapal pedalaman dan persyaratan laik layar;
d. Melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengoperasian kapal-kapal
patroli yang dimiliki;
e. Melaksanakan Pengawalan-pengawalan;
f. Melaksanakan pertolongan kecelakaan dengan menggunakan kapal patroli;
g. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pengendalian
operasional angkutan sungai, penyeberangan dan laut;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
e. Bidang Komunikasi dan Informatika
Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok :
1. Rumusan, pengumpulan data dan penyusunan kebijaksanaan pelaksanaan, dan
kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi pos,
telekomunikasi , penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi layanan multi
media dan desiminasi informasi;
2. Memberikan layanan perbaikan, konsultasi dan pengembangan komputerisasi,
multimedia dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Teknologi
Informasi Komunikasi (TIK);
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :
Seksi Pengembangan Sumber Dya Manusia mempunyai tugas melaksanakan
penelitian dan pengembangan serta pengajaran di bidang Pos Telekomunikasi,
Aplikasi Telematika, Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi, serta profesi
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
7
komunikasi dan informatika, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Seksi Aplikasi Telematika, Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi
mempunyai tugas :
Seksi Aplikasi Telematika, sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi
mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis membina,
mengembangkan, memelihara, sarana teknologi komunikasi e-Goverment,
sistem informasi perangkat lunak, pemberdayaan telematika, standarisasi
penyiaran media, usaha penyiaran dan keterbukaan informasi publik.
Membawahi bengkel komputerisasi aplikasi dan multimedia, melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas :
Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan
teknis, menyusun program, mengembangkan, membina dan pemberian
rekomendasi perizinan penggunaan frekuensi radio (radio swasta), pos
(ekspedisi pos), tower telekomunikasi dan telekomunikasi dan informasi serta
standarisasi pos dan telekomunikasi, melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
f. Kelompok Jabatan Fungsional
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis
Dinas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan keahlian bidang masing-masing.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional
Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan Sifat, Jenis dan beban kerja.
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat
UPT Pelayanan Angkutan Darat mempunyai fungsi :
(1) Pengelolaan Administrasi Umum Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pelayanan Angkutan Darat;
(2) Mengurus surat-surat keluar dan masuk Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pelayanan Angkutan Darat;
(3) Mengurus arsip-arsip surat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan
Angkutan Darat;
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
8
(4) Mendata inventaris barang pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan
Angkutan Darat;
(5) Menyusun Pelaporan Data dari Satuan Kerja;
(6) Menghimpun Pendapatan Asli Daerah dan Satuan Kerja.
h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan
Penyeberangan
UPT Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan mempunyai fungsi :
(1) Pengelolaan Administrasi Umum Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan;
(2) Mengurus surat-surat keluar dan masuk Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan;
(3) Mengurus arsip-arsip surat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan
Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan;
(4) Mendata inventaris barang pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan
Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan;
(5) Menyusun Pelaporan Data dari Satuan Kerja;
(6) Menghimpun Pendapatan Asli Daerah dan Satuan Kerja.
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
9
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUASIN
KEPALADINAS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SEKSI LALU LINTAS
ASP & LAUT
SEKSI
LLAJ
SUB
BAGIANKEU
ANGAN
SEKSI
PERENCANAAN DAN
PROGRAM
BIDANG LALU
LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
BIDANG
PERENCANAAN
DAN PROGRAM
BIDANG
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
BIDANG
ASP DAN LAUT
U P T
Pelayanan
Angkutan Darat
SEKSI
APTEL DAN SKDI
SEKSI
TEKNIS SARANA
DAN PRASARANA
ASP & LAUT
SEKSI
TEKNIS SARANA DAN
PRASARANA LLAJ
SEKSI
EVALUASI DAN
PELAPORAN
SEKSI
PENGEMBANGAN
SDM
SUB BAGIAN
UMUM DAN
PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN
SEKSI
PEMBINAAN DAN
PENYULUHAN
SEKSI
PENGENDALIAN
OPERASIONAL LLAJ
SEKSI
PENGENDALIAN
OPERASIONAL ASP
& LAUT
SEKSI
POS DAN
TELEKOMUNIKASI
U P T Pelayanan
ASP & Laut
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
10
C. ISU STRATEGIS BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Menindaklanjuti tugas dan fungsi sebagaimana terurai di atas, Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin tentunya menghadapi
beberapa permasalahan utama (strategic issues), di antaranya :
• Menurunnya kualitas pelayanan prasarana jalan yang ada di jalur-jalur utama,
terutama akibat angkutan dengan muatan dan dimensi berlebih (overload dan
oversize) dan rendahnya alokasi dana pemeliharaan;
• Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas
pada jalan-jalan utama yang menyebabkan terjadinya tundaan/delay pada
ruas-ruas jalan dalam kota;
• Masih tingginya tingkat pencurian dan pengrusakan terhadap kelengkapan
jalan;
• Masih terpusatnya kegiatan perdagangan, perkantoran dan jasa di daerah
tetangga yaitu Kota Palembang, Kota Jambi dan Kabupaten Sekayu, hal ini
dikarenakan Kabupaten Banyuasin merupakan jalur lintas antar provinsi yang
menyebabkan ketidakmampuan pemerintah maupun pihak swasta dalam
menyediakan lahan parkir sehingga masih banyak penggunaan parkir di
badan jalan yang menyebabkan berkurangnya kapasitas ruas jalan;
• Peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan teknologi telematika, baik yang
di gunakan untuk penunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan
penggunaan teknologi informasi seperti jaringan, baik LAN, WAN dan
pemanfaatan intranet dan Internet;
Permasalahan yang terkait dengan aspek dana antara lain :
• Gap yang signifikan antara jumlah dana yang teralokasi untuk penanganan
masalah transportasi, komunikasi dan informatika dibandingkan dengan
kebutuhan nyata di lapangan;
• Masih rendahnya kontribusi pihak swasta dalam melakukan investasi
terutama dalam pengadaan prasarana transportasi, komunikasi dan
informatika
Permasalahan yang terkait dengan aspek manajemen antara lain :
• Masih belum lengkapnya perangkat acuan yang digunakan untuk keperluan
penyelenggaraan prasarana transportasi baik norma, standar, pedoman
maupun manual;
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
11
• Masih belum intensnya koordinasi antar instansi maupun antar Pemerintah
Daerah sehingga dalam beberapa aspek menimbulkan adanya perbedaan
persepsi atau kebijakan.
Permasalahan yang terkait dengan aspek pengaturan antara lain :
• Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, sehingga mengurangi kewenangan Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dalam penataan dan
pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan;
• Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tentang Pelayaran;
• Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen
dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
D. DASAR HUKUM
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin mendasari peraturan perundangan
sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
6. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan;
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
12
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten /Kota;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur –
Pelayaran Sungai dan Danau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Umum;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Usaha;
23. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 926 Tahun 2009 Tentang Penjabaran
Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin
24. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 790 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Angkutan
Darat, dan Unit Pelaksana teknis Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan
Penyeberangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
13
E. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DISHUB
KOMINFO KABUPATEN BANYUASIN
Penyusunan Laporan Kinerja Dnas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dalam Tahun
Anggaran 2016 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin.
Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui Penyusunan Laporan KinerjaDinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 adalah :
1. Mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan/atau kegagalan
tingkat kinerja yang dicapai
2. Melaporkan pelaksanaan tugas secara jujur, obyektif dan transparan
3. Melaporkan keberhasilan maupun kegagalan secara proporsional dengan lingkup
kewenangan dan tanggung jawab instansi
4. Melaporkan hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan
pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindaklanjutnya
5. Membuat laporan instansi yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja
F. RUANG LINGKUP PELAPORAN
Ruang Lingkup pembahasan dalam Laporan Kinerja ini adalah :
1. Gambaran umum tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin serta permasalahan utama (strategic issue)
yang dihadapi.
2. Gambaran singkat mengenai rencana strategis, Perjanjian Kinerja dan sasaran
yang ingin diraih pada Tahun 2016 oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin dalam rangka pencapaian visi dan misi instansi
3. Pemaparan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis
akuntabilitas kinerja; uraian sistematis tentang keberhasilan, kegagalan, hambatan
/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang
ditetapkan maupun sasaran - sasaran instansi; serta langkah antisipatif yang akan
diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya
secara berkelanjutan. Selain akuntabilitas kinerja, dipaparkan juga tentang
akuntabilitas keuangan sebagai evaluasi alokasi dan realisasi anggaran terkait
dengan pencapaian sasaran instansi;
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
14
4. Kesimpulan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan
kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta
strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. Selain
kesimpulan, dikemukakan juga saran-saran terkait perencanaan dan
penganggaran kegatan di tahun mendatang yang berorientasi pada akuntabilitas
dan standar pelayanan minimal
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
15
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Kecamatan Simulasi
Kabupaten Banyuasin membuat dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam
penyeragaman penyusunan istilah maka Penetapan Kinerja (Tapkin) diganti
dengan Perjanjian Kinerja. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi dasar
dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan dengan mencantumkan indikator kinerja
dan target kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen
pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala SKPD untuk
mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimilikioleh
instansi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara, Permenpan 53/2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata
komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,
menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai
dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin telah
membuat Perjanjian Kinerja tahun 2016 sesuai dengan kedudukan, tugas dan
fungsi yang ada dan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja
Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyuasin sebagai berikut
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
16
TABEL PERJANJIAN KINERJA
Sasaran Indikator Sasaran Target 2016
Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran
100%
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika
100%
Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
100%
Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas
6 dokumen
Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin 78,05%
Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin
Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin
46,02%
Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin 67,33%
Persentase kendaraan bermotor yang laik uji
8,12%
Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat
Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat
37 website
Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam lampiran I
(2). Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama ( IKU ) adalah dokumen yang berisikan indikator
kinerja pengukur pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin didapat dari
Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin,
IKK dan penetapan kinerja yang disepakati antara Kepala SKPD Kabupaten
Banyuasin dan Bupati Banyuasin. Besaran target untuk setiap indikator ditetapkan
setiap tahunnya dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin
17
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) TAHUN 2014 - 2018
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
Kabupaten / Kota : Kabupaten Banyuasin
SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin
Urusan Wajib : 1. Perhubungan
2. Komunikasi dan Informatika
Tugas pokok dan fungsi
: 1. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
2. Penyusunan rumusan program dan penjabaran kebijakan teknis serta pelaksanaan operasional dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
3. Merencanakan, mempersiapkan, mengelola dan menelaah kebijakan teknis dan program dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
4. Melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
5. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan sarana prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
6. Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
7. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
No Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Satuan Formula Sumber
Data Penanggung
jawab KET
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Terlaksananya Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan 2.1
Persentase dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin
%
Jumlah Dermaga Sungai di Kab. Banyuasin / Total Kebutuhan Dermaga Sungai dalam Kab.Banyuasin
1. Laporan Bulanan Bidang ASDP Persentase dermaga sungai di kabupaten Banyuasin adalah Jumlah Dermaga sungai di Kab. Banyuasin dibanding total kebutuhan dermaga sungai di kab. Banyuasin
2. Laporan Triwulan
3. Laporan Tahunan
2 Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kab. Banyuasin
2.2 Persentase angkutan umum di Kabupaten Banyuasin
%
Jumlah angkutan umum darat yg sudah ada yg melayani wilayah dalam Kab. Banyuasin / Jumlah Angkutan umum darat yg
1. Laporan Bulanan Bidang LLAJ Persentase angkutan umum di kabupaten Banyuasin adalah jumlah angkutan penumpang umum yang ada yg telah melayani trayek di Kabupaten Banyuasin dibanding
2. Laporan Triwulan
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
18
seharusnya ada yg melayani wilayah dalam Kab. Banyuasin
3. Laporan Tahunan jumlah angkutan penumpang umum darat yang seharusnya ada yang telah melayanai trayek di Kabupaten Banyuasin
2.4
Persentase rambu darat dan sungai di wilayah Kab. Banyuasin
%
Jumlah Rambu Lalu Lintas darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin / Total Kebutuhan Rambu darat dan sungai di kabupaten Banyuasin sampai Tahun 2018
1. Laporan Bulanan
1. Bidang LLAJ
Persentase rambu darat dan sungai di wilayah kabupaten Banyuasin adalah Jumlah Rambu lalu lintas darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin dibanding Total kebutuhan rambu darat dan sungai di kabupaten Banyuasin
2. Laporan Triwulan
2. Bidang ASDP
3. Laporan Tahunan
2.5 Persentase Kendaraan Bermotor yg Laik Uji
%
Jumlah Kendaraan Bermotor yang laik uji : Total Jumlah Kendaraan Bermotor x 100%
1. Laporan Bulanan 1. UPT Angkutan Darat (Satker PKB)
Persentase Kendaraan Bermotor yg Laik Uji adalah Kendaraan bermotor di Kab. Banyuasin yg telah melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kab. Banyuasin dan dinyatakan lulus uji kelaikan kendaraan bermotor
2. Laporan Triwulan
3. Laporan Tahunan
3 Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat
3.2 Jumlah website SKPD yang dapat diakses masyarakat
website Jumlah website SKPD
1. Laporan Bulanan
Bidang Komunikasi dan
Informatika
Jumlah website SKPD yang dapat di akses masyarakat adalah Jumlah website SKPD Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dapat di akses masyarakat Kabupaten Banyuasin
2. Laporan Triwulan
3. Laporan Tahunan
19
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Pada Bab Akuntabilitas Kinerja, dipaparkan tentang Capaian Kinerja
Organisasi pengukuran kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin Tahun 2016, untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan tujuan serta pewujudan visi
dan misi yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja
menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan
dan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target
kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil
untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara
berkelanjutan.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin tahun 2016 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja
sasaran. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah
kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di
masa mendatang.
Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai
amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tanggal
26 November 2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama maka
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin telah
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin Nomor 821/692/KPTS/Perhubkominfo-2014 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018. Indikator Kinerja Utama
merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan
capaian strategis organisasi.
➢ Metodelogi Pengukuran Pencapaian Kinerja
- Metode Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
20
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi,
dengan cara perhitungan sebagai berikut:
1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan
rumus:
2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
rumus
➢ Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level
sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara
sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah
direncanakan.
Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing
indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan
dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
X > 85 % : Sangat Berhasil
70 % < X < 85 % : Berhasil
55 % < X < 70 % : Cukup Berhasil
X < 55% : Tidak Berhasil
Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja
yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini
merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan
pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.
Realisasi
Capaian indikator kinerja = X 100
Rencana
Rencana – ( Realisasi – Rencana )
Capaian indikator kinerja = __________________________ x 100
Kinerja Rencana
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
21
A. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Banyuasin, diuraikan sebagai berikut :
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016
Tabel 1.
Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016
No
Indikator Kinerja Target Realisa
si
% Pencapaian Target
A. Sasaran 1 Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
1 Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin 84,15% 95,12% 113,04%
B. Sasaran 2 Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin
1 Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin
50,35% 41,35% 82,12%
2 Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin
79,53% 58,53% 73,59%
3 Persentase kendaraan bermotor yang laik uji 8,90% 8.90% 100%
C. Sasaran 3 Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat
2 Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat
38 website
38 website
100%
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2016
dengan Tahun 2015 dan Tahun 2014
Tabel 2. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 dengan Capaian Indikator
Kinerja Tahun 2014, 2013 dan Tahun 2012
NO Indikator Kinerja
Realisasi Capaian
2014 2015 2016 2014 2015 2016
1 2 4 5 6 7 8 9
A. Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
1 Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin
68,29% 82,93% 95,12 98,24 106,25% 113,04 %
B. Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin
1 Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin
41,70% 41,35
% 41,35%
100% 89,85% 82,12
%
2 Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin
54,93% 55,13
% 58,53%
98,08% 81,88% 73,59
%
3 Persentase kendaraan bermotor yang laik uji
6,72% 6,54% 8.90%
80,54% 91,67% 100%
C. Sasaran Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
22
1 Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat
34 website
35 website
38 website
94,44% 94,59% 100%
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra (Tahun 2018)
No Indikator Satuan Realisasi
Tahun 2016
Target s/d Tahun 2018
Capaian ( % )
1 2 3 4 5 6
A. Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
1 Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin
% 95,12 92,98 102,3
B. Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin
1 Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin
% 41,35% 59,00 70,08
2 Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin
% 58,53% 100 58,53
3 Persentase kendaraan bermotor yang laik uji % 8,90% 10,48 84,92
C. Sasaran Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat
2 Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat
Website 38 40 95
4. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional
No Indikator Satuan Realisasi
Tahun 2016
Target SPM Perhubungan
Capaian %
1 2 3 8 9
1 Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin
% 68,29 60 113,81
2
Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin
% 41,35 75 55,13
3 Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin
% 55,13 60 91,88
5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan
Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilaksanakan
A. Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
➢ Indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin
Realisasi capaian indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten
Banyuasin tahun 2016 adalah 95,12% dengan persentase capaian target
sebesar 113,04%. Data capaian ini diperoleh dari Jumlah Dermaga di
Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 sebanyak 78 unit dibanding Total
Kebutuhan dermaga di kabupaten Banyuasin sampai Tahun 2018
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
23
sebanyak 82 unit hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2016 telah
melebihi target yang ditetapkan.
Jika dibandingkan realisasi persentase dermaga sungai di Kabupaten
Banyuasin Tahun 2012 – 2015 dengan Tahun 2016 mengalami
peningkatan. Pada Tahun 2012 pembangunan dermaga sungai di
kabupaten Banyuasin berjumlah 11 unit, Tahun 2013 pembangunan
dermaga sungai di kabupaten Banyuasin berjumlah 6 unit, Tahun 2014
pembangunan dermaga dermaga sungai di kabupaten Banyuasin
berjumlah 30 unit , Tahun 2015 pembangunan dermaga dermaga sungai
di kabupaten Banyuasin berjumlah 12 unit. Pada Tahun 2016
pembangunan dermaga sungai di kabupaten Banyuasin berjumlah 10
unit. Hal ini dikarenakan Wilayah Kabupaten Banyuasin yang sebagian
berada di wilayah perairan sehingga kebutuhan aktivitas transportasi
untuk masyarakat di perairan Kabupaten Banyuasin yang melakukan
bongkar muat barang dan naik turun penumpang sangat besar, untuk
itulah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2016
melakukan penambahan jumlah pembangunan dermaga di Kabupaten
Banyuasin dengan dana APBD maupun Dana Infrastruktur Desa yang
dilakukan swakelola oleh Desa itu sendiri. Untuk lebih jelas dapat dilihat
pada Tabel dibawah ini
Pembangunan Dermaga Tahun 2012 – Tahun 2016
No Tahun Pembangunan
Dermaga
Lokasi Sumber Dana Jumlah
1 2012 1. Desa Muara Padang 2. Desa Tirtomulyo 3. Desa Pulau Rimau 4. Merah mata tahap 3 (Lanjutan) 5. Kecamatan Tungkal Ilir 6. Desa Upang karya jalur 10 7. Desa Jalur 19 Tanjung Lago
APBN DAK
Kementrian
PDT dan APBD
Dana
Pendamping
7 unit
1. Sungai Bungin (Lanjutan) 2. Desa Banyu Urip Kec. Tanjung Lago 3. Desa Muara Sungsang Kec.
Banyuasin II 4. Desa Saleh Mulya Jalur 8 Kec. Air
Saleh
APBD 4 unit
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
24
2 2013 1. Desa Borang 2. Desa Sejagung 3. Desa Sungsang 4. Desa Kenten Laut 5. Desa Ujung Tanjung 6. Desa Rambutan (Lanjutan) 7. Kecamatan Sumber Marga Telang
APBD 6 unit
3 2014 1. Desa Sungai Semut 2. Desa Pendowo Harjo 3. Desa Saleh Mukti 4. Desa Lebung Kec. Rantau Bayur 5. Desa Sukaraja Kec. Tungkal Ilir 6. Desa Terusan Kenten 7. Desa Pagar Bulan Kec. Rantau
Bayur 8. Desa Air Gading Kec.Muara Padang 9. Desa Rimau Sungsang Kec.
Banyuasin II 10. Desa Srijaya Kec.Rantau Bayur
APBD 10 unit
1. Dusun 2 Desa Sejagung Kec. Rantau Bayur
2. Desa Cendana Kec. Muara Sugihan 3. Dusun 3 Kec. Muara Sugihan 4. Dusun I Desa Timbul Jaya Kec.
Muara Sugihan 5. Dusun II Desa Timbul Jaya Kec.
Muara Sugihan 6. Desa Daya Kusuma Kec. Muara
Sugihan 7. Dusun I Desa Sungai Dua Kec.
Rambutan 8. Kel. Makarti Jaya Kec. Makarti Jaya 9. Dusun I Desa Teluk Tenggulang
Kec. Tungkal Ilir 10. Dusun II Desa Sebalik Kec. Tanjung
Lago 11. Desa Rimau Sungsang Kec.
Banyuasin II 12. Dusun 1 Desa Sejagung Kec.
Rantau Bayur 13. Dusun 5 Desa Sejagung Kec.
Rantau Bayur 14. Desa Tanjung Baru Kec. Makarti
Jaya
DID 14 unit
1. Desa Telok Payo Kec. Banyuasin II 2. Desa Tirto Mulyo Kec. Makarti Jaya 3. Desa Sido Makmur Kec. Muara
Sugihan 4. Desa Tirta Harja Kec. Muara
Sugihan 5. RT. 09 Lk. III Kec. Makarti Jaya 6. Srijaya Kec. Makarti Jaya
RESES DPRD 6 unit
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
25
1. Desa Karang Baru Kec. Sumber Marga Telang (Tahap II)
APBD I 1 unit
4 2015 1. Desa Semuntul Kec. Rantau Bayur 2. Desa Sidoharjo Jalur 10 Kec. Air
Salek 3. Desa Purwodadi Kec. Muara
Padang 4. Desa Margo Mulyo Kec. Muara
Padang 5. Dusun Talang Balam Desa Srijaya
Kec. Rantau Bayur 6. Pesantren Desa Ujung Tanjung
Kec. Banyuasin II
APBD
6 unit
1. Dusun 1 dan 2 Desa Juru Taro Kec. Muara Sugihan
2. Desa Tirta Harja Kec. Muara Sugihan
3. Desa Sugi Waras Kec. Muara Sugihan
4. Desa Daya Kusuma Kec. Muara Sugihan
5. Desa Teluk Tenggirik Kec. Air Kumbang
DID 6 unit
5 2016 1. Pembangunan Tambatan Speedboat / Garasi Speedboat di Kenten Laut sebanyak 1 unit
2. Pembangunan dermaga/tambatan perahu di Desa Semuntul Kec. Rantau Bayur sebanyak 1 unit
3. Pembangunan dermaga/tambatan perahu di Desa Muara Padang Kec. Muara Padang sebanyak 1 unit
DAK
3 unit
1. Pembangunan dermaga/ tambatan perahu di Desa Upang Mulya Kec. Makarti jaya sebanyak 1 unit
2. Pembangunan dermaga/tambatan perahu di Desa Perambahan Kec. Banyuasin I
3. Pembangunan dermaga/tambatan perahu di Desa Tirto Harjo Kec. Muara Sugihan sebanyak 1 unit
DID 3 unit
1. Pembangunan Dermaga di Desa Manggar Raya Kec. Tanjung Lago sebanyak 1 unit
Dana RESES 1 unit
1. Pembangunan Dermaga/Tambatan Perahu di Rumah Sakit Pratama Makarti Jaya
Dana CSR Cukai Rokok
1 unit
1. Pembangunan Jembatan Pelabuhan Speedboat Sungsang di depan Puskesmas Rt. 13 LK. II Pasar Makarti Jaya Kec. Makarti Jaya
Dana Bantuan Gubernur
2 unit
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
26
2. Pembangunan dermaga sungai Desa Sungai Semut Kec. Makarti Jaya
Gambar Pembangunan Dermaga Tahun 2016 di Desa Muara Padang Kecamatan
Muara Padang (Dana DAK)
Gambar Pembangunan Tambatan Speed Boat / Garasi Speed Boat
Tahun 2016 di Kenten Laut (Dana DAK)
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
27
Gambar Pembangunan Dermaga Tahun 2016 di Desa Sementul
Kecamatan RantauBayur
Jika dibandingkan Target sampai Tahun 2018 sebesar 92,98% dengan
persentase capaian sebesar 92,98% sehingga diharapkan pada Tahun
2018 kebutuhan pembangunan dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin
dapat terlaksana dengan baik.
Jika dibandingkan dengan Target SPM Perhubungan sebesar 60%
dengan persentase capaian sebesar 113,81%. Angka ini menunjukkan
bahwa untuk Target SPM Perhubungan telah melebihi target yang telah
ditetapkan, sehingga diharapkan dengan adanya ketersediaan dermaga
dapat meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat di Kabupaten
Banyuasin khususnya wilayah perairan.
B. Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu
lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin
➢ Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di
Kabupaten Banyuasin
Realisasi capaian indikator Persentase ketersediaan angkutan umum
yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin sebesar 41,35 % dengan
persentase capaian target sebesar 89,85%. Data capaian ini diperoleh
dari Jumlah Angkutan umum darat yang melayani wilayah di Kabupaten
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
28
Banyuasin berjumlah 239 unit dibanding Jumlah Angkutan umum darat
yang seharusnya ada yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin
berjumlah 578 unit.
Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2012-Tahun 2015 dengan
realisasi Tahun 2016 mengalami penurunan, pada Tahun 2012 jumlah
angkutan umum sebanyak 192 unit, Tahun 2013 dan 2014 jumlah
angkutan umum sebanyak 241 unit, Tahun 2015 jumlah angkutan umum
sebanyak 239 unit, pada Tahun 2016 jumlah angkutan umum sebanyak
239 unit hal ini dikarenakan faktor umur kendaraan angkutan umum yang
lebih dari 15 tahun dan tidak layak untuk beroperasi di Kabupaten
Banyuasin demi keselamatan penumpang angkutan umum berdasarkan
Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, untuk itulah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin melakukan pengurangan jumlah
angkutan umum di Kabupaten Banyuasin.
Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
No Tahun Satuan Jumlah Angkutan Umum di Kab. Banyuasin
Kebutuhan Angkutan Umum di Kab. Banyuasin
1 2012 Unit 192 578
2 2013 Unit 241 578
3 2014 Unit 241 578
4 2015 Unit 239 578
5 2016 Unit 239 578
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
29
Gambar Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian
Angkutan Umum dalam Pencapaian Indikator Ketersediaan Angkutan Umum yang
melayani wilayah Kabupaten Banyuasin
Jika dibandingkan dengan target sampai Tahun 2018 sebesar 59%
indikator Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani
wilayah di Kabupaten Banyuasin belum tercapai dengan baik sehingga
diharapkan untuk tahun ke depan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin melakukan penambahan angkutan
umum baik wilayah darat maupun perairan untuk menunjang transportasi
dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Banyuasin
Realisasi indikator Persentase ketersediaan angkutan umum yang
melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin jika dibandingkan dengan
Target SPM Perhubungan sebesar 75% persentase capaian sebesar
55,13%. Angka ini menunjukkan bahwa capaian indikator ini belum
mencapai target yang ditentukan SPM Perhubungan karena untuk di
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
30
Kabupaten Banyuasin belum mampu sepenuhnya melayani angkutan
umum yang menjangkau wilayah kabupaten Banyuasin khususnya
wilayah perairan.
➢ Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten
Banyuasin
Realisasi capaian indikator Persentase Ketersediaan rambu darat dan
sungai di Kabupaten Banyuasin di wilayah Kabupaten Banyuasin sebesar
55,13% dengan persentase capaian target sebesar 81,88%. Data
capaian ini diperoleh dari Jumlah Rambu Lalu Lintas di Kabupaten
Banyuasin Tahun 2016 sebanyak 878 unit dibanding dengan Total
kebutuhan rambu lalu lintas di kabupaten Banyuasin sebesar 1.500 unit.
Jika dibandingkan dengan realisasi capaian indikator Persentase
Ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin di wilayah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 – 2016 mengalami peningkatan. Pada
Tahun 2012 persentase pemasangan rambu di kabupaten Banyuasin
sebesar 44%, Tahun 2013 persentase pemasangan rambu di kabupaten
Banyuasin sebesar 50%, Tahun 2014 persentase pemasangan rambu di
kabupaten Banyuasin sebesar 54,93% sedangkan Tahun 2016
persentase pemasangan rambu di kabupaten Banyuasin meningkat
menjadi 58,53%. Untuk selengkapnya dapat dilihat Tabel dibawah ini.
Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Banyuasin
No Jenis Fasilitas
Perlengkapan jalan
Rambu yang telah
terpasang sampai
dengan Tahun 2016
Total kebutuhan
rambu sampai
Tahun 2018
1 Rambu Darat (unit) 609 1000
2 RPPJ (unit) 41 60
3 Cermin Tikungan (unit) 8 20
4 Rambu sungai (unit) 62 100
5 Warning Light (unit) 14 20
6 Marka jalan (km2) 65,27 1282,5
7 Delineator (unit) 144 300
Realisasi indikator Persentase Ketersediaan rambu darat dan sungai di
Kabupaten Banyuasin di wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 jika
dibandingkan dengan Target SPM Perhubungan belum mencapai target
yang ditentukan yaitu sebesar 60% dengan persentase capai target
sebesar 91,88%. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten
Banyuasin untuk kebutuhan rambu dan keterbatasan anggaran, sehingga
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
31
akan diupayakan penambahan anggaran untuk Kegiatan Pengadaan
Rambu Lalu Lintas.
Jika dibandingkan dengan Target sampai dengan Tahun 2018,
persentase capaian indikator mencapai 55,13%, angka ini menunjukkan
bahwa target sampai Tahun 2018 belum tercapai dengan baik sehingga
diharapkan untuk Tahun kedepan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin melakukan pemasangan rambu darat
dan sungai di Kabupaten Banyuasin untuk menumbuhkan kesadaran
masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan
perairan di Kabupaten Banyuasin
➢ Persentase kendaraan bermotor yang laik uji
Realisasi capaian indikator Persentase Kendaraan Bermotor yg Laik Uji
adalah 6,54% dengan persentase capaian target sebesar 80,54%. Data
capaian ini diperoleh Jumlah Kendaraan yang laik uji sebanyak 979 unit
kendaraan dibanding total kendaraan bermotor (tidak termasuk
kendaraan pribadi dan sepeda motor) di Kabupaten Banyuasin sebanyak
11.000 unit kendaraan. Angka ini menunjukkan bahwa persentase
capaian indikator belum terealisasi dengan baik karena masih belum
sadarnya pengemudi kendaraan untuk melakukan pengujian kendaraan
bermotor di Satker Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin setiap
6 (enam) bulan sekali.
Jika dibandingkan realisasi Tahun 2012 - Tahun 2014 dengan Tahun
2016 mengalami penurunan. Pada Tahun 2012 Persentase kendaraan
bermotor yang laik uji sebesar 4,21%, pada Tahun 2013 Persentase
kendaraan bermotor yang laik uji sebesar 6,14%, pada Tahun 2014
Persentase kendaraan bermotor yang laik uji sebesar 6,63%, pada Tahun
2016 Persentase kendaraan bermotor yang laik uji sebesar 6,54%
Untuk selengkapnya dapat dilihat Tabel dibawah ini.
Kendaraan Bermotor Yang Telah Laik Uji Tahun 2011-2016
No Uraian
UJI PERTAMA UJI BERKALA
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
1 Mobil Penumpang Umum (MPU) 98 100 96 81 11 4 1 1
2 Mobil Bus Umum (MBU) 9 9 10 4 0 0 0 0
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
32
3 Mobil Bus Tak Umum (MBTU) 36 35 38 36 2 3 3 2
4 Mobil Truck Umum (MTU) 178 80 281 298 66 119 55 16
5 Mobil Truck Tak Umum (MTTU) 981 1161 1.082 938 110 105 151 85
6 Mobil Pick UP Umum 89 11 1 5 0 0 0 0
7 Mobil Pick Up Tak Umum 1.232 1335 1.284 1.885 272 432 429 218
8 Kendaraan Khusus 19 21 14 13 10 14 9 1
9 Kereta Tempelan 1 4 4 0 0 0 0 0
10 Kereta Gendengan 0 0 0 1 0 0 0 0
Jumlah 2.643 2.756 2.810 3.261 471 677 648 323
Jumlah Kendaraan Bermotor Teregistrasi
Di Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 – 2016
NO JENIS KENDARAAN SATUAN TAHUN
2013 2014 2015 2016
1 Mobil Penumpang Unit 2.583 2.663 2664 2745
2 Mobil Bus Unit 1.068 1.071 1074 1114
3 Mobil Barang Unit 2.684 3340 3975 7101
4 Kendaraan Khusus Unit 4 18 27 40
Jumlah Unit 3.651 7.092 7.740 11.000
Gambar Pelaksanaan Uji Emisi Gas terhadap Angkutan Penumpang Umum,
Angkutan Barang dan Kendaraan Pribadi dalam Pencapaian Indikator Persentase
Kendaraan Bermotor yang laik uji
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
33
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
34
Jika dibandingkan Target Tahun 2018 sebesar 10,48%, capaian indikator
persentase kendaraan bermotor yang laik uji sebesar 62,40%. Angka ini
menunjukkan bahwa target sampai Tahun 2018 belum tercapai dengan
baik, upaya yang akan dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin dengan melakukan razia kendaraan
bermotor dengan uji petik kendaraan bermotor secara berkala sehingga
diharapkan pengguna kendaraan bermotor dapat menumbuhkan
kesadaran dan keselamatan berlalu lintas di jalan.
C. Sasaran Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat
➢ Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat
Realisasi capaian indikator Jumlah Website SKPD yang dapat diakses
masyarakat sebanyak 38 unit dengan persentase capaian target sebesar
94,59%. Data capaian ini diperoleh dari Jumlah Website SKPD
Kabupaten Banyuasin sebanyak 38 unit.
Jika dibandingkan realisasi Tahun 2012-2014 dengan Tahun 2016
mengalami peningkatan, pada Tahun 2012 jumlah website SKPD
Kabupaten Banyuasin sebanyak 19 website, Tahun 2013 jumlah website
SKPD Kabupaten Banyuasin sebanyak 31 website, Tahun 2014 jumlah
website SKPD Kabupaten Banyuasin sebanyak 34 website, Tahun 2016
jumlah website SKPD Kabupaten Banyuasin sebanyak 35 website.
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
35
Untuk selengkapnya dapat dilihat
No Nama Website SKPD Tahun Jumlah
1 www.banyuasinkab.go.id 2009 1
2 Inspektorat.banyuasinkab.go.id 2010 1
3 dishubkominfo. banyuasinkab.go.id 2010 1
4 dinkes.banyuasinkab.go.id 2010 1
5 pubm banyuasinkab.go.id 2010 1
6 dikbud.banyuasinkab.go.id 2010 1
7 distannak. banyuasinkab.go.id 2010 1
8 pupengairan banyuasinkab.go.id 2011 1
9 bappeda banyuasinkab.go.id 2011 1
10 bkd banyuasinkab.go.id 2011 1
11 dinaspasar banyuasinkab.go.id 2011 1
12 bpt banyuasinkab.go.id 2011 1
13 satpolpp banyuasinkab.go.id 2011 1
14 humas banyuasinkab.go.id 2011 1
15 diskoperindag banyuasinkab.go.id 2011 1
16 distamben banyuasinkab.go.id 2011 1
17 disparsenbudpora banyuasinkab.go.id 2011 1
18 bpad banyuasinkab.go.id 2012 1
19 dprd banyuasinkab.go.id 2012 1
20 dppkad banyuasinkab.go.id 2013 1
21 baketpan banyuasinkab.go.id 2013 1
22 dukcapil banyuasinkab.go.id 2013 1
23 lpse banyuasinkab.go.id 2013 1
24 blh banyuasinkab.go.id 2013 1
25 bp4k banyuasinkab.go.id 2013 1
26 bpbd banyuasinkab.go.id 2013 1
27 ppid banyuasinkab.go.id 2013 1
28 simbangda banyuasinkab.go.id 2013 1
29 emonev banyuasinkab.go.id 2013 1
30 webmail banyuasinkab.go.id 2013 1
31 dashboard banyuasinkab.go.id 2013 1
32 gis banyuasinkab.go.id 2014 1
33 ipmanage banyuasinkab.go.id 2014 1
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
36
34 kecamatanbanyuasin3 banyuasinkab.go.id 2014 1
35 kejari-pangkalanbalai.banyuasinkab.go.id 2015 1
Jika dibandingkan dengan Target sampai dengan Tahun 2018
persentase capaian indikator sebesar 87,5% sehingga diharapkan SKPD
Kabupaten Banyuasin dapat membuat website SKPD agar masyarakat
Kabupaten Banyuasin dapat memperoleh akses informasi Pemerintah
Kabupaten Banyuasin
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
A. Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
➢ Indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin
Capaian Indikator Indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten
Banyuasin dengan anggaran keuangan sebesar Rp. 2.290.060.000,-
realisasi keuangan sebesar Rp. 2.052.436.300,- efisiensi penggunaan
anggaran sebesar 89,59% atau belum efisisen, hal ini dikarenakan
adanya kegiatan yang belum dibayarkan pada Tahun 2016 dan akan
dianggarkan pada Tahun 2017 yaitu kegiatan Pembangunan Dermaga
B. Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu
lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin
➢ Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di
Kabupaten Banyuasin
Capaian Indikator ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di
Kabupaten Banyuasin anggaran keuangan sebesar Rp. 49.530.000,-,
realisasi keuangan sebesar Rp. 45.715.000,- sehingga efisiensi
penggunaan anggaran sebesar 92,30%
➢ Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten
Banyuasin
Capaian indikator Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di
Kabupaten Banyuasin dengan anggaran keuangan sebesar
Rp.320.927.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 320.900.000,-
sehingga efisiensi penggunaan anggaran sebesar 99,99%
➢ Persentase kendaraan bermotor yang laik uji
Capaian indikator Persentase kendaraan bermotor yang laik uji dengan
anggaran keuangan sebesar Rp. 482.845.484,- realisasi keuangan
sebesar Rp. 431.355.000,- sehingga efisiensi penggunaan anggaran
sebesar 89,34%
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
37
C. Sasaran Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat
➢ Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat
Capaian indikator Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat
dengan anggaran keuangan sebesar 146.400.000 realisasi keuangan
sebesar Rp 126.840.000 sehingga efisiensi penggunaan anggaran
sebesar 86,64%
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
A. Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
➢ Indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin
Program / kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase
Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2016 adalah
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan
Kegiatan Pembangunan Dermaga sebanyak 6 unit dermaga dana APBD
dan 6 unit dermaga Dana Infrastruktur Desa
B. Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu
lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin
➢ Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di
Kabupaten Banyuasin
Program / kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase
ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten
Banyuasin pada Tahun 2016 adalah Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan dengan Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian
angkutan umum di jalan
➢ Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten
Banyuasin
Program/kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase
ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin pada
Tahun 2016 adalah Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
dengan Kegiatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas Darat dan Pengadaan
Rambu Lalu Lintas Sungai
➢ Persentase kendaraan bermotor yang laik uji
Program/kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase
kendaraan bermotor yang laik uji pada Tahun 2016 adalah Program
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
38
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan
Kegiatan Perkerasan lapangan parkir.
C. Sasaran Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat
➢ Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat
Program/kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Jumlah Website
SKPD yang dapat diakses masyarakat adalah Program Kerjasama
Informasi dengan Mass Media dengan kegiatan Penyebarluasan
Informasi Pembangunan Daerah
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 55
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Langsung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang tercantum dalam Perubahan
Anggaran Tahun 2016 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar Rp. 11.970.255.488,- dengan realisasi
sebesar Rp. 11.547.029.941,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No. Sasaran Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian
(%) Program
Anggaran Realisasi Capaian (9/8)
Ket (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin
89,41% 95,12% 106,39%
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
125.730.000 125.035.000 99,45 Efisien
2 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
2.425.453.300 2.324.235.520 95,83
Capaian Indikator Sasaran I 106,39%
Total Relisasi Keuangan Sasaran I
2.551.183.300 2.449.270.520 96,01
2. Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin
Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin
50,35% 41,35% 82,12%
3
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
616.610.000 611.315.000 99,14 Efisien
Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin
79,53% 58,53% 79,53%
4
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
563.792.800 561.952.000 99,67 Efisien
Persentase 8,90% 8,90% 100% 5 Program Peningkatan 428.861.000 409.344.200 95,45
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 35
kendaraan bermotor yang laik uji
Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Capaian Indikator Sasaran II 87,22%
Total Relisasi Keuangan Sasaran II
1.609.263.800 1.582.611.200 98,34
No. Sasaran Indikator Kinerja
Target
Realisasi Capaian
(%) Program
Anggaran Realisasi Capaian (9/8)
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.
4
Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat
Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat
38 website
38 website
100% 6 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
779.360.038 777.333.288 99,74 Efisien
7 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 329.004.000 313.623.000 95,32 Efisien
9 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
107.050.000 105.787.500 98,82 Efisien
Capaian Indikator Sasaran III
100% Total Relisasi Keuangan Sasaran III
1.371.414.038,-
1.352.743.788,- 98,63
TOTAL CAPAIAN KINERJA SKPD I-III 97,87% TOTAL REALISASI
KEUANGAN SASARAN I-III
5.531.861.138 5.384.625.508 97,34
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 36
No. Sasaran Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian Program Anggaran Realisasi
Capaian (9/8) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran
100% 100% 100% 10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.505.735.550 3.395.636.356 96,86 Efisien
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika
100% 100% 100% 11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.799.783.800 2.641.523.077 94,35 Tidak Efisien
Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 100% 100% 100%
12
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
20.650.000 18.620.000 90,17 Tidak Efisien
13
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
99.625.000 94.025.000 94,38 Efisien
Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas
6 dokumen
6 dokumen
100%
14
Program Penyediaan Dokumen Perencanaan
12.600.000 12.600.000 100,00 Efisien
Jumlah Sasaran V 6.438.394.350 6.162.404.433 95,71
TOTAL CAPAIAN KINERJA 98,94% TOTAL 11.970.255.488 11.547.029.941 96,46
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 55
Rata-rata capaian kinerja untuk semua sasaran strategis Dinas Perhubungan,
Kabupaten Banyuasin sebesar 98,94 %, sementara Total Realisasi Keuangan
untuk mencapai semua sasaran strategis sebesar 96,46 %. Jika dibandingkan
antara kinerja dan keuangan, maka telah tercapai efektivitas dan efisiensi serta
penghematan sesuai dengan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.
Selain program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis, Dinas
Perhubungan Kabupaten Banyuasin juga melaksanakan program kegiatan rutin
untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dengan total anggaran
sebesar Rp. 11.970.255.488,- dan terealisasi sebesar Rp 11.547.029.941,- dari
pagu anggaran tersebut. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan 13 program dengan 42 kegiatan dimana
persentase capaian keuangan sebesar 96,46% dan pencapaian indikator kinerja
utama pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyuasin telah terealisasi secara optimal rata-rata telah mencapai target yang
telah ditetapkan.
Selain dari dana APBD, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin juga mendapatkan Dana Alokasi Khusus (Dak) yang
bersumber dari dana APBN + dana Pendamping sebesar Rp. 508.142.900,- dan
terealisasi sebesar Rp. 482.735.755,- yaitu Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan dengan Kegiatan Pembangunan Dermaga sebanyak 10
unit.
C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SEBELUMNYA
Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan, 63,34% atau dengan
kategori “B” (baik). Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluator Inspektorat
Kabupaten Banyuasin terhadap hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 :
a. mempublikasikan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen IKU melalui
website SKPD sehingga dapat diakses dengan mudah setiap saat;
b. Menjadikan kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dalam
renstra;menetapkan dokumen PK yang mengacu pada seluruh kriteria yang
ditetapkan (selaras RPJMD, tugas dan fungsi, menggambarkan core business
dan isu strategis yang berkembang);
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 38
c. Menggunakan target kinerja yang diperjanjikan untuk mengukur keberhasilan
dan memanfaatkan perjanjian kinerja untuk penyusunan kinerja sampai tingkat
eselon III dan IV; melakukan monitoring pencapaian rencana aksi atas kinerja
secara berkala dan memanfaatkan rencana aksi dalam pengarahan dan
pengorganisasian kegiatan;
d. Membuat ukuran kinerja individu yang mengacu pada IKU atasannya;melakukan
pengukuran kinerja secara berjenjang dan menggunakan bantuan teknologi
informasi dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga capaian atau progres
kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat;
e. Memanfaatkan IKU dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
dan untuk penilaian kinerja; melakukan monitoring pencapaian target kinerja
eselon III dan IV serta hasil Pengukuran Kinerja (capaian) kinerja mulai dari
setingkat eselon IV keatas digunakan sebagai dasar pemberian reward &
punishment; melakukan reviu IKU secara berkala atas rencana aksi untuk
pengendalian dan pemantauan kinerja;
f. Menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam
Laporan Kinerja (LkjIP); menggunakan informasi yang disajikan dalam perbaikan
perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan organisasi , untuk peningkatan
kinerja dan untuk penilaian kinerja;
g. Melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta
hambatannya dan menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan
h. Melakukan evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan program,
memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan
kinerja serta menindaklanjuti hasil evaluasi program untuk perbaikan
pelaksanaan program di masa yang akan datang;
i. Melakukan pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja dan
memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan sehingga hasilnya
menunjukkan perbaikan setiap periode yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk
langkah-langkah nyata;
j. Target kinerja dalam Tapkin agar dapat dicapai dengan baik dan capaian kinerja
lebih baik dari tahun sebelumnya.
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 39
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 yang merupakan wujud transparansi
dan akuntabilitas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyuasin diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. Meskipun
disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan
akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan
para stakeholder dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah
dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyuasin Tahun 2016 baik menyangkut keberhasilan maupun ketidakberhasilannya.
Memperhatikan pengukuran kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin di
Tahun 2016 penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam
pencapaian sasaran dan tujuan serta pewujudan visi dan misi yang telah ditetapkan,
serta penentuan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan
peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan
Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016,
dapat disimpulkan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Tahun 2016, yaitu :
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 yang telah
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin telah
dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Dari 3 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin tahun 2014 –
2018, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada Tahun
2014 sebagian besar (88,78%) telah dapat terealisasi dengan baik.
3. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 18 (delapan belas) indikator
sasaran, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator sasaran atau sebanyak 21,42
% dikategorikan sangat berhasil, 1 (satu) indikator sasaran atau sebanyak
7,14% dikategorikan berhasil, 7 (tujuh) indikator sasaran atau sebanyak
50% dikategorikan cukup berhasil dan 3 (tiga) indikator sasaran atau
21,42%kategori kurang berhasil. Dengan demikian masih terdapat beberapa
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 40
indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang
berkategori cukup dan kurang, sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.
4. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin 2014-2018 sebanyak
sebanyak 14 (empat belas) program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016
5. Sistem pengumpulan data kinerja Tahun 2016 atau 2 tahun sebelumnya belum
sepenuhnya terlaksana dengan baik, dikarenakan kesulitan untuk mengumpulkan
data dari laporan per bidang Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin.Akuntabilitas
Kinerja Keuangan Tahun 2016 cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi
belanja sebesar 96,46% dari target, dengan rincian anggaran setelah perubahan
sebesar Rp11.970.255.488,- dan realisasi belanja sebesar Rp.11.547.029.941,-
Berdasarkan angka persentase capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan,
Dishub Kominfo Kab. Banyuasin dapat dinilai berhasil dan berkinerja baik sesuai
target.
6. Terlepas dari angka keberhasilan tersebut, Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin
harus meningkatkan beberapa target kinerja yang merupakan tugas utama bidang
perhubungan dan bidang komunikasi dan informatika yaitu :
a. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi angkutan darat, sungai,
laut, penyeberangan serta komunikasi dan informatika;
b. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian, pengawasan serta
pengelolaan jasa transportasi darat, sungai, laut dan penyeberangan yang
menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
c. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi, sistem administrasi pelayanan
masyarakat dan infra struktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) serta
perangkat pos dan telekomunikasi;
d. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengelolaan bidang
komunikasi dan informatikadalam memberikan pelayanan administrasi dan
masyarakat berbasis TIK, desiminasi informasi dan ketersediaan perangkat
pos dan telekomunikasi masyarakat khususnya, dan pembangunan
Kabupaten Banyuasin pada umumnya;
e. Mempersiapkan data base untuk pembangunan dan pengembangan sistim
informasi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak dalam
kerangka Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 41
f. Pemberian bimbingan teknis di bidang perhubungan dan pengembangan
sistim informasi/telematika, pengendalian sistem informasi di lingkup
Pemerintah Kabupaten;
g. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi yang aspiratif, integratif dan
berkelanjutan;
h. Meningkatkan profesionalisme urusan adminstrasi umum, kepegawaian,
rumah tangga, perlengkapan dan keuangan.
7. Mengingat bahwa target kinerja ditetapkan salah satunya alasan pertimbangan
alokasi anggaran, maka Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin membutuhkan
alokasi anggaran yang signifikan meningkat untuk dapat meningkatkan target
kinerja
8. Salah satu upaya yang dianggap perlu untuk meningkatkan alokasi anggaran
adalah penggalangan dana pembangunan yang bersumber dari luar (pemerintah
pusat, pemerintah provinsi dan swasta)
9. Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin harus mempertegas tujuan kinerja instansi
untuk hal-hal berikut :
a. Meningkatkan kualitas prasarana dan fasilitas transportasi /perhubungan
b. Meningkatkan keselamatan, kelancaran serta ketertiban lalu lintas dan
angkutan jalan
c. Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait dalam penyelenggaraan
perhubungan
12. Langkah-langkah antisipatif strategis yang harus diambil oleh Dishub Kominfo
Kabupaten Banyuasin pada masa mendatang, meliputi :
b. Implementasi Standar Operasional dan Prosedur (SOP) serta Standar
Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan publik dan berbagai kegiatan
yang dilaksanakan
c. Merintis kerjasama dengan swasta dalam rangka pembangunan prasarana
dan fasilitas transportasi
d. Intensifikasi pembinaan awak angkutan umum dalam trayek maupun
angkutan perairan
e. Peningkatan upaya untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas darat dan
perairan
f. Peningkatan kualitas prasarana dan fasilitas transportasi terutama terminal,,
dermaga sungai serta sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 42
B. SARAN Mengingat :
1. Dokumen Rencana Strategis Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 –
2018 yang memerlukan evaluasi dan revisi terkait pencapaian target RPJMD
Kabupaten Banyuasin;
2. Daftar Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan dan Bidang
Komunikasi dan Infromatika dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian
Kominfo yang ditargetkan dicapai sampai dengan Tahun 2016;
Terdapat kesulitan dalam hal pengakomodiran seluruh ketetapan dalam
penyusunan LAPORAN KINERJA, dikarenakan terdapat beberapa istilah yang belum
sama secara nomenklatur maupun secara posisinya pada level pengukuran kinerja
(tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, indikator)
Untuk itu Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin menyarankan kepada seluruh
instansi yang berwenang dan stakeholder terkait dalam pembinaan perencanaan
pembangunan, penganggaran dan evaluasi kinerja dapat memfasilitasi pembenahan ini
agar kesulitan serupa di saat penyusunan LAPORAN KINERJA dapat dihindari di tahun-
tahun berikutnya
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 43
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 55
TABEL PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
Sasaran Indikator Sasaran Target 2016
Terciptanya pelayanan yang profesional dan
akuntabel melalui peningkatan kualitas dan
kinerja jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran 100%
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas
Perhubungan, komunikasi dan Informatika 100%
Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika 100%
Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas 6 dokumen
Tersedianya sarana dan prasarana
perhubungan yang berkualitas
Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin 84,15 %
Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani
wilayah di Kabupaten Banyuasin 50,35 %
Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di
Kabupaten Banyuasin 79,53 %
Persentase kendaraan bermotor yang laik uji 8,90 %
Terlaksananya penyebarluasan informasi
kepada masyarakat
Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat 38 website
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 45
PROGRAM
ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 3.505.735.550 APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 2.799.783.800 APBD
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 20.650.000 APBD
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 99.625.000 APBD
5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rp 125.730.000 APBD
6 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Rp 779.360.038 APBD
7 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Rp 156.000.000 APBD
8 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp 616.610.000 APBD
9 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Rp 107.050.000 APBD
10 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Rp 329.004.000 APBD
11 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Rp 2.425.453.300 APBD dan DAK
12 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Rp 563.792.800 APBD
13 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Rp 428.861.000 APBD
14 Program Penyediaan Dokumen Perencanaan Rp 12.600.000 APBD
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 55
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
KODE Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode Renstra SKPD
Target
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara professional
Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.07.1.07.01.01
Pelayananan Administrasi Perkantoran
- Persentase pelayanan administrasi perkantoran dapat terlayani dengan baik; - Persentase koordinasi dan kegiatan operasional perkantoran.
Terpenuhinya sarana prasarana kerja untuk menunjang kualitas kinerja aparatur.
20% 2.900.175.525 40% 3.515.941.294 60% 3.852.652.323 80% 4.206.534.456 100% 4.595.804.801 100% 19.071.108.399 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.01.01
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kelancaran pengiriman surat menyurat
Lancarnya aktifitas perkantoran
0 - 12 bulan
2.100.000 12 bulan 2.310.000 12 bulan
2.541.000 12 bulan 2.795.100 60 bulan
9.746.100 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.01.02
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya pelayanan jaringan, tersedianya air dan listrik
Terpenuhinya penyediaan kebutuhan air, listrik, telepon selama 12 bulan
12 Kali 1.513.000.000 12 bulan
1.750.000.000 12 bulan 1.925.000.000 12 bulan
2.117.500.000 12 bulan 2.329.250.000 60 bulan
9.634.750.000 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.01.06
3. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah
Tersedianya asuransi kendaraan operasional
Terjaminnya pelayanan asuransi kendaraan operasional
5 Unit 29.700.000 1 Tahun
35.000.000 1 Tahun 50.000.000 1 Tahun
50.000.000 1 Tahun 50.000.000 5 Tahun
214.700.000 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.01.07
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Meningkatnya Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Terpenuhinya jasa administrasi keuangan sebanyak 19 orang
12 Bulan
372.000.000 12 Bulan
418.500.000 12 Bulan 460.350.000 12 Bulan
506.385.000 12 Bulan 557.023.500 12 Bulan
2.314.258.500 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.01.08
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor
Berfungsinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor
12 Bulan
102.896.600 12 Bulan
115.986.000 12 Bulan 127.584.600 12 Bulan
140.343.060 12 Bulan 154.377.366 12 Bulan
641.187.626 Dishub Kominfo Kab. BA
Tabel Matriks Rencana Strategis 2014 – 2018 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin
Dinas
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 47
1.07.1.07.01.01.10
6. Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor sebanyak 50 jenis alat tulis kantor
12 Bulan
81.667.540 12 Bulan
89.834.294 12 Bulan 98.817.723 12 Bulan
108.699.496 12 Bulan 119.569.445 12 Bulan
498.588.498 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.01.11
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 21 jenis barang cetakan dan 2 jenis penggandaan
12 Bulan
191.733.538 12 Bulan
232.876.000 12 Bulan 256.163.600 12 Bulan
281.779.960 12 Bulan 309.957.956 60 Bulan
1.272.511.054 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.01.12
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan
Terpenuhinya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 Bulan
14.917.840 12 Bulan
23.795.000 12 Bulan 26.174.500 12 Bulan
28.791.950 12 Bulan 31.671.145 60 Bulan
125.350.435 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.01.13
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
1 Tahun
199.250.000 1 Tahun
219.175.000 1 Tahun 241.092.500 1 Tahun
265.201.750 1 Tahun 291.721.925 5 Tahun
1.216.441.175 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.01.15
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur
1.680 Eks
8.640.000 1.680 Eks
9.504.000 3360 Eks 10.454.400 5040 Eks
11.499.840 6720 Eks 12.649.824 6720 Eks
52.748.064 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.01.17
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Pegawai
Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman rapat
6 Kali 5.400.000 6 Kali 5.940.000 6 Kali 6.534.000 6 Kali 7.187.400 6 Kali 7.906.140 30 Kali 32.967.540 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.01.18
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah
Berjalannya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
51 Kali 269.400.000 118 Kali
349.400.000 185 Kali 384.340.000 252 Kali
422.774.000 319 Kali 465.051.400 319 Kali
1.890.965.400 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.01.19
13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Berjalannya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
72 Kali 111.570.007 144 Kali
263.831.000 216 Kali 263.831.000 288 Kali
263.831.000 360 Kali 263.831.000 360 Kali
1.166.894.007 Dishub Kominfo Kab. BA
2 Memfungsikan sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor
Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur
1.07.1.07.01.02
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang memadai; - Jumlah Kebutuhan kendaraan dinas operasional dan angkutan perintis
Terpenuhinya sarana dan Prasarana Aparatur
20% 1.802.627.600 40% 2.628.847.360 60% 2.453.732.096 80% 2.457.105.306 100% 3.160.465.836 100% 12.502.778.198
1.07.1.07.01.02.03
1. Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya bangunan/ gedung kantor
Terpenuhinya bangun an/gedung kantor
100% 81.680.000 100% 200.000.000 100% 220.000.000 - - - - 100% 501.680.000 Dishub Kominfo Kab. BA
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 48
1.07.1.07.01.02.05
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya kendaraan operasional kantor
Terpenuhinya kelancaran operasional kantor
2 Unit 267.450.000 3 Unit 430.000.000 - - - - 2 Unit 500.000.000 7 Unit 1.197.450.000 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.02.10
3. Pengadaan Mebeleur
Tersedianya meubeleur kantor
Lancarnya pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran
100% 51.275.000 5 Jenis barang
56.402.500 5 Jenis barang
62.042.750 5 Jenis barang
68.247.025 5 Jenis barang
75.071.728 25 Jenis
barang
313.039.003 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.02.11
4. Pengadaan Alat Komunikasi
Tersedianya Handy Talky
Terpenuhinya peralatan komunikasi
- - - - 10 Unit 35.000.000 10 Unit 38.500.000 - - 20 Unit 73.500.000 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.02.12
5. Pengadaan Body Speed Boat
Tersedianya body speed boat
Terpenuhinya kelancaran operasional kantor
6 Unit 76.700.000 - 84.370.000 6 Unit 92.807.000 6 Unit 102.087.700 6 Unit 112.296.470 30 Unit 468.261.170 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.02.22
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor dengan baik
Berfungsinya gedung kantor dengan baik
6 Jenis Pekerj
aan
176.950.000 6 Jenis Pekerja
an
194.645.000 6 Jenis Pekerjaa
n
214.109.500 6 Jenis Pekerja
an
235.520.450 6 Jenis Pekerjaa
n
259.072.495 30 Jenis Pekerj
aan
1.080.297.445 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.02.24
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpeliharanya kendaraan operasional dengan baik
Kelancaran operasional kendaraan bermotor
24 Unit 1.036.472.600 24 Unit 1.140.119.860 24 Unit 1.254.131.846 24 Unit 1.379.545.031 24 Unit 1.517.499.534 120 Unit
6.327.768.870 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.02.28
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik
Berfungsinya peralatan kantor
1 Tahun
112.100.000 6 Jenis Pekerja
an
123.310.000 6 Jenis Pekerjaa
n
135.641.000 6 Jenis Pekerja
an
149.205.100 6 Jenis Pekerjaa
n
164.125.610 30 Jenis Pekerj
aan
684.381.710 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.02.29
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Internet
Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik
Berfungsinya peralatan jaringan internet perkantoran
- - 45 SKPD
400.000.000 45 SKPD 440.000.000 45 SKPD
484.000.000 45 SKPD 532.400.000 225 SKPD
1.856.400.000 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.02...
10
Pengadaan Software Monitoring dan Administrasi Kepegawaian
Tersedianya Software Monitoring dan Administrasi Kepegawaian
Tertibnya penyimpanan data kepegawaian
- - - - 1 Aplikasi 50.000.000 - - - - 1 Aplikas
i
50.000.000 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.02...
11.
Pengadaan Alat Digitalisasi Dokumen Kantor
Tersedianya Alat Digitalisasi Dokumen Kantor
Tertatanya dokumen kepegawaian
- - - - 2 Unit 50.000.000 - - - - 2 Unit 50.000.000 Dishub Kominfo Kab. BA
3 Meningkatkan disiplin aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur
Terwujudnya disiplin aparatur
1.07.1.07.01.03
Peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya Peningkatkan disiplin aparatur
Adanya Peningkatkan disiplin aparatur
95 Stell
72.950.000 100 Stell
80.245.000 100 Stell 88.269.500 100 Stell
97.096.450 100 Stell 106.806.095 495 Stell
445.367.045
1.07.1.07.01.02
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
95 Stell
72.950.000 90 Stell 80.245.000 90 Stell 88.269.500 90 Stell 97.096.450 90 Stell 106.806.095 455 Stell
445.367.045 Dishub Kominfo Kab. BA
4 Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.07.1.07.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlatihnya sumber daya aparatur yang handal
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8 Orang
- 10 Pegaw
ai
- 60 Pegawai
20.000.000 10 Pegaw
ai
- 10 Pegawai
- 98 Pegaw
ai
20.000.000
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 49
1.07.1.07.01.05.01
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya sarana pendidikan dan pelatihan formal
Terwujudnya Peningkatan SDM Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
8 Orang
40.000.000 10 Pegaw
ai
60.000.000 10 Pegawai
66.000.000 10 Pegaw
ai
72.600.000 10 Pegawai
79.860.000 48 Pegaw
ai
318.460.000 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.05.02
2. Pembekalan Materi Kedinasan bagi Aparatur Perhubungan
Tersedianya tenaga aparatur yang handal
Terciptanya tertib administrasi dan disiplin aparatur
- - - - 50 org 20.000.000 - - - - 50 org 20.000.000 Dishub Kominfo Kab. BA
5 Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan
Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan
Terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan
1.07.1.07.01.15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- Persentase tingkat perencanaan sistem jaringan transportasi yang terpadu; - Persentase pelayanan jasa transportasi
Terwujudnya pengelolaan transportasi darat dan sungai yang handal
20% 120.795.000 40% 282.874.500 60% 146.161.950 80% 160.778.145 100% 176.855.960 100% 887.465.555
1.07.1.07.01.15.01
1 Survey Penentuan Titik Lokasi Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya data lokasi pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan
Validitas data lokasi pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan
- - 1 Set Dokum
en
38.000.000 1 Set Dokumen
41.800.000 1 Set Dokum
en
45.980.000 1 Set Dokumen
50.578.000 4 Set Dokum
en
176.358.000 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.15.02
2 Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
Tersedianya dokumen data perhitungan lalu lintas
Termanfaatkan nya data perhitungan lalu lintas
1 Set Dokum
en
13.055.000 1 Set Dokum
en
14.360.500 1 Set Dokumen
15.796.550 1 Set Dokum
en
17.376.205 1 Set Dokumen
19.113.826 5 Set Dokum
en
79.702.081 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.15.04
3 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.
Terlaksananya Pemahaman materi oleh peserta sosialisasi
51,00 17.580.000 76,00 19.338.000 101,00 21.271.800 126,00 23.398.980 151,00 25.738.878 151,00 107.327.658 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.15.08
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dan tersedianya buku laporan kegiatan
Berfungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan serta bermanfaatnya buku laporan kegiatan
4 Set Dokum
en
90.160.000 4 Set Dokum
en
99.176.000 4 Set Dokumen
109.093.600 4 Set Dokum
en
120.002.960 4 Set Dokumen
132.003.256 20 Set Dokum
en
550.435.816 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.15.10
5 Review Perencanaan Pembangunan Dermaga Sebalik
Tersedianya dokumen perencanaan dermaga Sebalik
Termanfaatkan nya dermaga Sebalik
- - 1 Set Dokum
en
150.000.000 - - - - - - 1 Set Dokum
en
150.000.000 Dishub Kominfo Kab. BA
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 50
6 Pengembangan jaringan komunikasi berbasis TIK
Terlaksananya pengembangan jaringan komunikasi berbasis TIK
Bertambahnya pengetahuan masyarakat yang mengerti TIK
1.25.1.07.01.15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa
Persentase masyarakat yang dapat menerima layanan TIK
Ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan media massa
20% 5.111.075.875 40% 5.647.683.463 60% 6.212.451.809 80% 6.833.696.990 100% 7.517.066.689 100% 31.321.974.824
1.25.1.07.01.15.02
1 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Persentase Masyarakat yang dapat menerima layanan TIK
Terlaksananya pemerintahan yang baik yang memiliki prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pelayanan TIK
65,00 5.006.875.875 75,00 5.507.563.463 80,00 6.058.319.809 85,00 6.664.151.790 90,00 7.330.566.969 90,00 30.567.477.904 Dishub Kominfo Kab. BA
1.25.1.07.01.15.04
2 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Tersedianya pengadaan alat studio dan komunikasi
Terwujudnya Pelayanan dan penyebaran informasi pada masyarakat
0,60 59.200.000 75% 65.120.000 85% 71.632.000 95% 78.795.200 100% 86.674.720 100% 361.421.920 Dishub Kominfo Kab. BA
1.25.1.07.01.15.07
3 Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Terpadu (Database) SKPD
Tersedianya Sistem Teknologi Informasi Terpadu (Database) SKPD)
Operasional pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis TIK
20,00 45.000.000 40,00 75.000.000 60,00 82.500.000 80,00 90.750.000 100,00 99.825.000 100,00 393.075.000 Dishub Kominfo Kab. BA
1.25.1.07.01.15.10
4 Pengembangan Media Elektronik
Tersedianya dokumen perencanaan bidang kominfo
Terlaksananya pengembangan media elektronik di bidang kominfo
- - 1 Dokum
en
- 1 Dokumen
- 1 Dokum
en
- 1 Dokumen
- 5 Dokum
en
- Dishub Kominfo Kab. BA
7 Pengembangan jaringan komunikasi berbasis TIK
Terlaksananya pengembangan jaringan komunikasi berbasis TIK
Bertambahnya pengetahuan masyarakat yang mengerti TIK
1.25.1.07.01.16
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
- Jumlah SDM yang bisa melayani publik berbasis TIK; - Jumlah Laporan kajian yang dimanfaatkan
Penambahan Informasi Teknologi Terkini
7 Orang
84.000.000 7 Orang
92.400.000 7 Orang 101.640.000 7 Orang
111.804.000 7 Orang 122.984.400 35 Orang
512.828.400
1.25.1.07.01.16.02
1 Pembuatan Bengkel Multi media
Tersedianya Bengkel Multi media
Tertatanya peralatan komputer dan jaringan dengan baik
1 Tahun
100.000.000 1 Tahun
100.000.000 1 Tahun 100.000.000 1 Tahun
100.000.000 1 Tahun 100.000.000 1 Tahun
500.000.000 Dishub Kominfo Kab. BA
1.25.1.07.01.16..
1 Jasa Pelayanan Bengkel Multi media
Tersedianya Aparatur yang Kompeten Berbasis TIK
Terlaksananya pemerintahan yang baik yang memiliki prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pelayanan TIK
7 Orang
84.000.000 14 Orang
92.400.000 21 Orang 101.640.000 28 Orang
111.804.000 35 Orang 122.984.400 35 Orang
512.828.400 Dishub Kominfo Kab. BA
8 Meningkatnya pengetahuan masyarakat sadar lalu lintas
Terkendalinya disiplin berlalu lintas
Terpenuhinya pelayanan angkutan di Kabupaten Banyuasin
1.07.1.07.01.17
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas
Peningkatan persentase SDM berkualitas dan tingkat disiplin berlalu lintas
0,20 625.910.000 40% 826.297.000 60% 908.926.700 80% 999.819.370 100% 1.099.801.307 100% 4.460.754.377
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 51
1.07.1.07.01.17.05
1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/Kota.
Peningkatan disiplin berlalu lintas di jalan raya
3 Kali 49.720.000 6 Kali 54.692.000 9 Kali 60.161.200 12 Kali 66.177.320 15 Kali 72.795.052 15 Kali 303.545.572 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.17.14
2 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Terlaksananya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Jalan
Meningkatnya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Jalan
2 Kali 23.800.000 4 Kali 26.180.000 6 Kali 28.798.000 8 Kali 31.677.800 10 Kali 34.845.580 10 Kali 145.301.380 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.17.15
3 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/Kota.
Peningkatan disiplin masyarakat berlalu lintas
4 Orang
18.475.000 6 Orang
20.322.500 8 Orang 22.354.750 10 Orang
24.590.225 14 Orang 27.049.248 14 Orang
112.791.723 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.17.16
4 Pelayanan Jasa dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.
Kelancaran tugas koordinasi pelayanan angkutan
64 Orang
384.000.000 96 Orang
422.400.000 128 Orang
464.640.000 160 Orang
511.104.000 192 Orang
562.214.400 192 Orang
2.344.358.400 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.17.18
5 Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari Besar
Terlaksananya pengaturan lalu lintas lebaran, natal, tahun baru
Kelancaran lalu lintas lebaran, natal, tahun baru
2 Kegiat
an
109.550.000 4 Kali 139.550.000 6 Kali 153.505.000 8 Kali 168.855.500 10 Kali 185.741.050 10 Kali 757.201.550 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.17.19
6 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan
Terlaksananya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Perairan
Meningkatnya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Perairan
3 Kegiat
an
23.490.000 6 Kali 60.490.000 9 Kali 66.539.000 12 Kali 73.192.900 15 Kali 80.512.190 15 Kali 304.224.090 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.17.20
7 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Terpilihnya DUTA Pelajar Pelopor Tahun 2014
Terlakasananya Pemilihan Pelajar Pelopor Tahun 2014
2 Orang
16.875.000 2 Orang
18.562.500 2 Orang 20.418.750 2 Orang
22.460.625 2 Orang 24.706.688 10 Orang
103.023.563 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.17.21
8 Dukungan Event International "Musi Triboatton"
Terlaksananya even internasional Musi Triboatton
Meningkatnya hubungan kerjasama Internasional
0 - 1 Keg 84.100.000 1 Keg 92.510.000 1 Keg 101.761.000 1 Keg 111.937.100 1 Keg 390.308.100 Dishub Kominfo Kab. BA
9 Meningkatnya pengtahuan berbasi TIK
Terlaksananya sosialisasi
Bertambahnya aparatur yang bisa melayani TIK
1.25.1.07.01.17
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
Jumlah SDM yang bisa melayani publik berbasis TIK
Tingkat Pemahaman Materi Kominfo
80,00 75.680.000 120,00 110.000.000 160,00 121.000.000 200,00 133.100.000 240,00 146.410.000 280,00 586.190.000 Dishub Kominfo
Kab. Banyuasi
n
1.25.1.07.01.17.01
1 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Jumlah SDM yang bisa mengoperasikan TIK seluruh SKPD
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informasi
80,00 75.680.000 120,00 110.000.000 160,00 121.000.000 200,00 133.100.000 240,00 146.410.000 280,00 586.190.000 Dishub Kominfo Kab. BA
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 52
10 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan
1.07.1.07.01.18
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan
Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan
0,20 9.594.342.675 40% 8.125.272.100 60% 13.936.465.700 80% 15.330.112.270 100% 10.760.519.845
100% 57.746.712.590
1.07.1.07.01.18.02
1 Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal
Jumlah Halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
Berfungsinya halte bus di Kabupaten Banyuasin
- - 1 Unit 3.000.000.000 1 Unit 3.300.000.000 1 Unit 3.630.000.000 1 Unit 3.993.000.000 1 Unit 13.923.000.000 Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.18.04
2 Pembangunan Dermaga
Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.
Berfungsinya dermaga dan penghubung tambatan kapal
69,51 % (29
Unit)
8.732.306.675
78,05 % (36
Unit)
3.300.000.000 84,15 % (41 Unit)
3.630.000.000
89,02 % (45
Unit)
3.993.000.000
92,68 % (48 Unit)
4.392.300.000
48 Unit
24.047.606.675
Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.18.06
3 Rehab Berat Terminal
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kab/Kota
Beroperasionalnya terminal betung bagi masyarakat
41,70 728.675.000
46,02
1.678.575.000
50,35
1.846.432.500
54,67
2.031.075.750
59,00
2.234.183.325
59,00
8.518.941.575
Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.18.08
4 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishubkomunfo) dan Persertifikatan
Tersedianya lahan pemerintah (Dishubkominfo) Kab. Banyuasin yang sudah tersertifikasi
Tersertifikasinya lahan pemerintah (Dishubkominfo) Kab. Banyuasin
4,00
133.361.000
6,00 146.697.100
8,00
160.033.200
10,00
176.036.520
11,00
141.036.520
11,00
757.164.340
Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.18.09
5 Pembangunan Dermaga Sungai Sebalik
Tersedianya pelabuhan sungai Sebalik untuk melayani kapal sungai Sebalik yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai Sebalik.
Berfungsinya Terminal Multi Moda Sebalik di Kab. Banyuasin
- - - - 40% 5.000.000.000 60% 5.500.000.000 - - 60% 10.500.000.000 Dishub Kominfo Kab. BA
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 53
11 Meningkatkan pengetahuan masyarakat
Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat
Terpenuhinya informasi yang berkualitas bagi masyarakat
1.25.1.07.01.18
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
Persentase Penyebarluasan Informasi yang berkualitas dan dapat diakses masyarakat
Tingkat kerjasama dengan media massa
0,20 152.150.000 40% 258.530.000 60%
284.383.000
80%
312.821.300 100%
344.103.430
100%
1.013.039.830
1.25.1.07.01.18
1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Jumlah Media Massa yang ada di Kabupaten Banyuasin / Jumlah Media Massa yang ada harus ada di Kabupaten Banyuasin x 100
Kemudahan mendapat informasi yang berkualitas dan dapat diakses secara mudah dan cepat
5 Media
102.300.000 10
Media 112.530.000 15 Media
123.783.000
20 Media
136.161.300
25 Media
149.777.430 25
Media
624.551.730
Dishub Kominfo Kab. BA
1.25.1.07.01.18.03
2 Penyebarluasan iInformasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
Tersedianya informasi yang berkualitas dan dapat diakses secara mudah dan cepat
Kemudahan mendapat informasi yang berkualitas dan dapat diakses secara mudah dan cepat
-
-
20% 55.000.000 40%
60.500.000 60%
66.550.000
80%
73.205.000 80%
255.255.000
Dishub Kominfo Kab. BA
1.25.1.07.01.18.05
3 Pengendalian Pos Komunikasi dan Telekomunikasi
Tersedianya Pelayanan dan pengawasan pos komunikasi dan telekomunikasi
Meningkatnya Pelayanan dan pengawasan pos komunikasi dan telekomunikasi
1,00
49.850.000 30
Operator
25.000.000 60
Operator
27.500.000
90 Operat
or
30.250.000
120 Operator
33.275.000
120 Operat
or
36.602.500
Dishub Kominfo Kab. BA
1.25.1.07.01.18.09
4 Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Persentase Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional
Terlaksananya penyebarluasan informasi ke masyarakat
-
-
15,00
66.000.000
20,00
72.600.000
25,00
79.860.000
30,00
87.846.000
30,00
96.630.600
Dishub Kominfo Kab. BA
12 Mengembangkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan dan sungai yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan
Pembangunan Jaringan prasarana angkutan jalan dan sungai
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan sungai (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten
1.07.1.07.01.19
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Darat maupun di Perairan
Tingkat Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Darat maupun di Perairan
0,20
433.385.000 40% 476.723.500 60%
524.395.850 80%
576.835.435
100%
634.518.979 100%
2.645.858.764
1.07.1.07.01.19.01
1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu/Marka/Guardrill) pada wilayah Kabupaten
Berfungsinya Rambu lalu lintas darat
56,00
322.650.000
67,33 354.915.000
79,53
390.406.500
89,87
429.447.150
100,00
472.391.865
100,00
1.969.810.515
Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.19.05
2 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai
Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Rambu sungai pada wilayah Kabupaten
Berfungsinya Rambu lalu lintas sungai 20
Unit 110.735.000 50 Unit 121.808.500 80 Unit
133.989.350
110 Unit
147.388.285
140 Unit
162.127.114 140 Unit
676.048.249
Dishub Kominfo Kab. BA
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 54
13 Terpenuhinya pelayanan uji kendaraan dan tersedianya alat uji serta sarana pendukung keselamatan transportasi
Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor
1.07.1.07.01.20
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Tersedianya sarana dan prasarana PKB
Peningkatan Sarana dan Prasarana PKB
2 Kegiat
an 716.525.875
4 Kegiata
n 2.334.471.075
6 Kegiatan
1.716.525.875
8 Kegiata
n
1.888.178.463
10 Kegiatan
866.996.309
10 Kegiat
an
7.522.697.596
1.07.1.07.01.20.01
1
Perkerasan Lapangan Parkir
Tersedianya Taman Gedung / Lapangan Parkir yang Layak
Berfungsinya Taman Gedung / Lapangan Parkir yang Layak
20% 716.525.875 40% 2.334.471.075 60%
716.525.875 80%
788.178.463
100%
866.996.309 100%
5.422.697.596
Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.20.02
2 Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor
Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Uji
Ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor
-
-
-
-
40%
1.000.000.000 60%
1.100.000.000
- 0 60%
2.100.000.000
Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.20.03
3 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor
Tersedianya data kendaraan bermotor yang akurat
Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor dengan tertib
-
-
2 Kegiata
n 33.000.000
2 Kegiatan
36.300.000
2 Kegiata
n
39.930.000
2 Kegiatan
43.923.000
10 Kegiat
an
153.153.000
Dishub Kominfo Kab. BA
14 Meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Terlaksa Nanya program /kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Terpenuhinya data peremcanaan yang berkualitas
1.07.1.07.01.21
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan
Tersedianya data perencanaan yang akurat dan terintegrasi dengan perencanaan kabupaten
Terwujudnya sistem perencanaan jangka pendek dan jangka menengah dinas terintegrasi dengan perencanaan dinas Kabupaten
4 Dokum
en 52.000.000
5 Dokum
en 477.050.000
6 Dokumen
29.755.000
8 Dokum
en
32.730.500
14 Dokumen
68.463.550
15 Dokum
en
659.999.050
1.07.1.07.01.21.01
1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan
Tersedianya data perencanaan yang akurat
Terwujudnya Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan dokumen Perencanaan yang baik
2 Dokum
en 24.950.000
4 Dokum
en 27.050.000
6 Dokumen
29.755.000
8 Dokum
en
32.730.500
10 Dokumen
36.003.550
10 Dokum
en
150.489.050
Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.21.02
2 Penyusunan Rencana Strategis SKPD
Tersedianya dokumen Rencana Strategis SKPD
Terwujudnya penyusunan Rencana Strategis SKPD
2 Dokum
en 27.050.000
-
-
-
-
-
-
4 Dokumen
32.460.000
4 Dokum
en
59.510.000
Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07.01.21.03
3 Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)
Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi yang terpadu
Termanfaatkannya Dokumen Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi yang terpadu
-
-
1 Dokum
en 450.000.000 -
-
-
-
- -
1 Dokum
en
450.000.000
Dishub Kominfo Kab. BA
JUMLAH 21.741.617.550 24.856.335.292 30.396.359.803
33.140.612.683
29.600.797.200
139.396.774.628
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 55
PENGUKURAN KINERJA
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin
Tahun : 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6
1 Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan 1
Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin % 84,15% 95,12% 113,04%
2
Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin
2
Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin
% 50,35% 41,35% 82,12%
3
Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin % 79,53% 58,53% 73,59%
4 Persentase kendaraan bermotor yang laik uji % 8,90% 8.90% 100%
3
Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat 5
Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat website 38 website 38 website 100%
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 57
TABEL RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Program / Kegiatan
Anggaran
Satuan Target (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran
% 100 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.903.446.038
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika
% 100 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.640.558.000
Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika % 100 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
70.250.000
% 100 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000
Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas
dokumen 6 5 Program Penyediaan Dokumen Perencanaan
11.200.000
2 Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin
% 78,05
6 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
134.410.000
7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
3.039.823.000
3 Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin
Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin
% 46,02 8 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
697.395.000
Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin
% 67,33 9 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
320.927.500
Persentase kendaraan bermotor yang laik uji % 8,12 10
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
482.845.484
4 Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat
Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi % 40,00 11
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
3.908.949.750
Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat
website 37 12 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
146.400.000
5 Tersedianya SDM yang berkompeten di bidang komunikasi dan informatika
Persentase Cakupan pegawai yang memenuhi kualifikasi teknis Informasi Teknologi dan komunikasi
% 40,00 13 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
84.000.000
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016 58