kota tangerang selatan 13 2011

Upload: mohalli-ahmad

Post on 13-Oct-2015

91 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Profil Kota Tangerang Selatan

TRANSCRIPT

  • PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

    NOMOR : 13 Tahun 2011

    TENTANG

    ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

    Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1)

    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

    Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

    dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

    Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

    2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

    Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan

    Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

    untuk memperoleh persetujuan bersama;

    b. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

    Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan

    sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan

    perwujudan dari Rencana Kerja Pemeritahan Daerah Tahun

    2012 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta

    Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama

    antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 10

    Bulan November Tahun 2011;

  • - 2 -

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

    pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah

    tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

    Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2012.

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

    Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

    Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

    Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

    Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4286);

    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

    Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

    4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

    Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

    Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

    Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4400);

    5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

    Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

    6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

    diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

    Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

  • - 3 -

    Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

    7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

    Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

    8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang

    Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

    188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4935);

    9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

    Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

    10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

    Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    5234);

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

    Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

    Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4028);

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

    Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

    dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

    tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

    Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

  • - 4 -

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

    Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4575);

    14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

    Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

    15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

    139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4577);

    16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

    Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

    17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

    Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan

    Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

    Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4485);

    18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

    Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas

    Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

    19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

    Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

    25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4614);

    20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

    Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

    Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

    Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4737);

  • - 5 -

    21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

    Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

    22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

    Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

    Dengan Persetujuan Bersama

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

    Dan

    WALIKOTA TANGERANG SELATAN

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG

    ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

    ANGGARAN 2012

    Pasal 1

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sejumlah

    Rp1.553.567.040.016,00 sebagai berikut :

    1. Pendapatan Daerah Rp1.400.414.382.085,00

    2. Belanja Daerah Rp1.553.567.040.016,00

    Surplus/Defisit Rp (153.152.657.931,00)

    3. Pembiayaan Daerah :

    Penerimaan Rp 153.152.657.931,00

    Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan

    ( SILPA ) Rp 0,00

    Pasal 2

    (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

    a. Pendapatan Asli Daerah Rp 365.914.880.365,00

    b. Dana Perimbangan Rp 689.694.470.480,00

    c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 344.805.031.240,00

  • - 6 -

    (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

    terdiri dari jenis pendapatan :

    a. Pajak daerah Rp 321.937.650.000,00

    b. Retribusi daerah Rp 34.964.565.800,00

    c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 9.012.664.565,00

    (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

    dari jenis pendapatan :

    a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp 169.691.703.480,00

    b. Dana alokasi umum Rp 473.309.757.000,00

    c. Dana alokasi khusus Rp 46.693.010.000,00

    (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat

    (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

    a. Hibah Rp 2.500.000.000,00

    b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan

    Pemerintah Daerah Lainnya Rp 244.344.233.000,00

    c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 46.640.798,240.00

    d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

    Pemerintah Daerah Lainnya Rp 51.230.000.000,00

    Pasal 3

    (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

    a. Belanja Tidak Langsung Rp 491.165.130.075,00

    b. Belanja Langsung Rp 1.062.401.909.941,00

    (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

    terdiri dari jenis belanja :

    a. Belanja pegawai Rp 408.529.630.075,00

    b. Belanja hibah Rp 69.762.300.000,00

    c. Belanja bantuan sosial Rp 7.573.200.000,00

    d. Belanja bantuan keuangan Kepada Provinsi/

    Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp 2.300.000.000,00

    e. Belanja Tidak Terduga Rp 3.000.000.000,00

  • - 7 -

    (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

    jenis belanja :

    a. Belanja pegawai Rp 134.375.619.008,00

    b. Belanja Barang dan Jasa Rp 395.779.311.745,00

    c. Belanja Modal Rp 532.246.979.188,00

    Pasal 4

    (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

    a. Penerimaan Rp 153.152.657.931,00

    b. Pengeluaran Rp 0,00

    (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

    pembiayaan :

    Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

    Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Rp 153.152.657.931,00

    Pasal 5

    Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

    dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

    yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

    1. Lampiran I Ringkasan APBD

    2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah

    dan Organisasi;

    3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

    Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

    4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan

    Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

    5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan

    Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi

    dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

    6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

    7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

    8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;

    9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

    Tetap Daerah;

  • - 8 -

    10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

    lain-lain;

    11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum

    diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam anggaran

    ini;

    12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

    13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.

    Pasal 6

    Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

    Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

    Pasal 7

    (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran

    yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

    rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi

    anggaran.

    (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana

    dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga;

    (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan

    cara :

    a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja

    program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan /atau

    b. memanfaatkan uang kas yang tersedia

    (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

    memiliki kriteria sebagai berikut:

    a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan

    tidak dapat diprediksi sebelumnya;

    b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

    c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

    d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

    pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

    (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk

    keperluan mendesak yang kriterianya adalah sebagai berikut:

    a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya

    belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

  • - 9 -

    b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

    kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

    (6) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada

    ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk

    kebutuhan tanggap darurat bencana;

    (7) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada

    ayat (6) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

    Pasal 8

    Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

    Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

    Ditetapkan di Tangerang Selatan

    pada tanggal : 27 Desember 2011

    WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

    AIRIN RACHMI DIANY

    Diundangkan di Tangerang Selatan

    pada tanggal : 27 Desember 2011Januari 2011

    SEKRETARIS DAERAH

    KOTA TANGERANG SELATAN,

    DUDUNG E. DIREDJA

    LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 13

  • 1Lampiran INomorTanggal :

    ::

    PERATURAN DAERAH

    27 Desember 201113 TAHUN 2011

    TAHUN ANGGARAN 2012RINGKASAN APBD

    PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

    KODEREKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

    1 2 34 PENDAPATAN

    4.1 Pendapatan Asli Daerah 365,914,880,365.00

    4.1,1 Hasil Pajak Daerah 321,937,650,000.00

    4.1,2 Hasil Retribusi Daerah 34,964,565,800.00

    4.1,4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9,012,664,565.00

    4.2 Dana Perimbangan 689,694,470,480.00

    4.2,1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 169,691,703,480.00

    4.2,2 Dana Alokasi Umum 473,309,757,000.00

    4.2,3 Dana Alokasi Khusus 46,693,010,000.00

    4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 344,805,031,240.00

    4.3,1 Pendapatan Hibah 2,500,000,000.00

    4.3,3 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 244,344,233,000.00

    4.3,4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 46,640,798,240.00

    4.3,5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 51,320,000,000.00

    JUMLAH PENDAPATAN 1,400,414,382,085.00

    5 BELANJA DAERAH

    5.1 Belanja Tidak Langsung 491,165,130,075.00

    5.1,1 Belanja Pegawai 408,529,630,075.00

    5.1,4 Belanja Hibah 69,762,300,000.00

    5.1,5 Belanja Bantuan Sosial 7,573,200,000.00

    5.1,7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

    2,300,000,000.00

    5.1,8 Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000.00

    5.2 Belanja Langsung 1,062,401,909,941.00

    5.2,1 Belanja Pegawai 134,375,619,008.00

    5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 395,779,311,745.00

    5.2,3 Belanja Modal 532,246,979,188.00

    JUMLAH BELANJA DAERAH 1,553,567,040,016.00

    SURPLUS/(DEFISIT) (153,152,657,931.00)

    6 PEMBIAYAAN DAERAH

    6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 153,152,657,931.00

    Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 153,152,657,931.00

    6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0.00

    Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0.00

    Pembiayaan Netto 153,152,657,931.00

    SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)6.3 0.00

    Tangerang Selatan, Desember 2011

    AIRIN RACHMI DIANY

    WALIKOTA TANGERANG SELATAN

  • 113 TAHUN 201127 Desember 2011

    PERATURAN DAERAH::NOMOR:TANGGAL

    LAMPIRAN II

    PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANRINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

    TAHUN ANGGARAN 2012

    BELANJA

    JUMLAHLANGSUNGTIDAKLANGSUNG

    PENDAPATANURUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKODE

    1 2 3 4 5 6

    1 URUSAN WAJIB 1,400,414,382,085.00 483,473,084,853.45 1,047,827,074,941.00 1,531,300,159,794.45

    1 01 Pendidikan 0.00 230,298,904,297.00 167,388,620,106.00 397,687,524,403.00

    1 01 01 Dinas Pendidikan 0.00 230,298,904,297.00 167,388,620,106.00 397,687,524,403.00

    1 02 Kesehatan 5,729,115,800.00 29,174,269,077.00 193,270,150,955.00 222,444,420,032.00

    1 02 01 Dinas Kesehatan 3,520,000,000.00 23,624,152,852.00 148,196,454,450.00 171,820,607,302.00

    1 02 02 Rumah Sakit Umum 2,209,115,800.00 5,550,116,225.00 45,073,696,505.00 50,623,812,730.00

    1 03 Pekerjaan Umum 0.00 3,823,674,608.00 143,148,853,700.00 146,972,528,308.00

    1 03 01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

    0.00 3,823,674,608.00 143,148,853,700.00 146,972,528,308.00

    1 04 Perumahan 0.00 1,046,105,997.98 4,306,400,000.00 5,352,505,997.98

    1 04 01 Kantor Pemadam Kebakaran 0.00 1,046,105,997.98 4,306,400,000.00 5,352,505,997.98

    1 05 Penataan Ruang 0.00 3,825,823,764.05 95,283,044,030.00 99,108,867,794.05

    1 05 01 Dinas Tata kota, Bangunan dan Pemukiman

    0.00 3,825,823,764.05 95,283,044,030.00 99,108,867,794.05

    1 06 Perencanaan Pembangunan 0.00 4,058,617,720.00 12,059,865,082.00 16,118,482,802.00

    1 06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

    0.00 4,058,617,720.00 12,059,865,082.00 16,118,482,802.00

    1 07 Perhubungan 6,710,000,000.00 4,310,199,202.00 12,591,873,768.00 16,902,072,970.00

    1 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

    6,710,000,000.00 4,310,199,202.00 12,591,873,768.00 16,902,072,970.00

    1 08 Lingkungan Hidup 400,000,000.00 6,727,397,549.23 64,832,732,598.00 71,560,130,147.23

    1 08 01 Badan Lingkungan Hidup Daerah 0.00 2,892,169,966.30 12,310,270,000.00 15,202,439,966.30

    1 08 04 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

    400,000,000.00 3,835,227,582.93 52,522,462,598.00 56,357,690,180.93

    1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 425,450,000.00 2,665,471,680.13 10,748,124,000.00 13,413,595,680.13

    1 10 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

    425,450,000.00 2,665,471,680.13 10,748,124,000.00 13,413,595,680.13

    1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    0.00 2,689,537,405.48 5,849,950,800.00 8,539,488,205.48

    1 11 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

    0.00 2,689,537,405.48 5,849,950,800.00 8,539,488,205.48

    1 13 Sosial 0.00 3,355,328,594.65 7,016,000,000.00 10,371,328,594.65

    1 13 01 Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

    0.00 3,355,328,594.65 7,016,000,000.00 10,371,328,594.65

    1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

    0.00 2,779,543,763.78 12,065,000,000.00 14,844,543,763.78

    1 15 01 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

    0.00 2,779,543,763.78 12,065,000,000.00 14,844,543,763.78

    1 16 Penanaman Modal 0.00 971,635,184.80 4,348,720,000.00 5,320,355,184.80

    1 16 01 Kantor Penanaman Modal Daerah 0.00 971,635,184.80 4,348,720,000.00 5,320,355,184.80

    1 17 Kebudayaan 0.00 1,097,576,877.33 4,349,887,500.00 5,447,464,377.33

    1 17 01 Kantor Kebudayaan dan Pariwisata 0.00 1,097,576,877.33 4,349,887,500.00 5,447,464,377.33

    1 18 Kepemuda dan Olah Raga 0.00 2,767,686,077.00 9,364,431,000.00 12,132,117,077.00

    1 18 01 Dinas Pemuda dan Olahraga 0.00 2,767,686,077.00 9,364,431,000.00 12,132,117,077.00

    1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

    0.00 7,015,477,820.68 18,813,999,965.00 25,829,477,785.68

    1 19 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

    0.00 2,284,267,685.90 5,768,000,000.00 8,052,267,685.90

    1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja 0.00 2,576,092,547.78 8,246,000,000.00 10,822,092,547.78

  • 2BELANJA

    JUMLAHLANGSUNGTIDAKLANGSUNG

    PENDAPATANURUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKODE

    1 2 3 4 5 6

    1 19 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

    0.00 2,155,117,587.00 4,799,999,965.00 6,955,117,552.00

    1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

    1,387,149,816,285.00 174,917,440,161.13 273,890,165,466.00 448,807,605,627.13

    1 20 01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0.00 11,274,504,128.00 0.00 11,274,504,128.00

    1 20 02 Walikota dan Wakil Walikota 0.00 808,384,046.73 0.00 808,384,046.73

    1 20 03 Sekretariat Daerah 0.00 12,226,768,676.00 154,405,281,800.00 166,632,050,476.00

    1 20 04 Sekretariat DPRD 0.00 3,601,330,785.35 44,630,548,568.00 48,231,879,353.35

    1 20 05 Inspektorat 0.00 5,325,213,908.53 7,820,000,000.00 13,145,213,908.53

    1 20 06 Kecamatan Ciputat 0.00 2,454,370,501.35 2,900,000,000.00 5,354,370,501.35

    1 20 07 Kecamatan Ciputat Timur 0.00 1,972,526,746.38 3,400,000,000.00 5,372,526,746.38

    1 20 08 Kecamatan Pamulang 0.00 2,251,121,782.48 3,250,000,000.00 5,501,121,782.48

    1 20 09 Kecamatan Serpong 0.00 2,627,539,079.00 3,550,000,000.00 6,177,539,079.00

    1 20 10 Kecamatan Serpong Utara 0.00 2,190,608,197.60 3,447,072,300.00 5,637,680,497.60

    1 20 11 Kecamatan Pondok Aren 0.00 2,973,147,349.05 3,500,000,000.00 6,473,147,349.05

    1 20 12 Kecamatan Setu 0.00 1,880,263,571.90 2,946,976,181.00 4,827,239,752.90

    1 20 13 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

    1,365,449,816,285.00 114,630,509,815.02 21,154,781,526.00 135,785,291,341.02

    1 20 14 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 21,700,000,000.00 6,223,695,734.00 6,749,584,849.00 12,973,280,583.00

    1 20 15 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 0.00 572,596,290.75 3,000,000,000.00 3,572,596,290.75

    1 20 16 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

    0.00 3,904,859,549.00 13,135,920,242.00 17,040,779,791.00

    1 24 Kearsipan 0.00 1,054,177,331.33 3,999,991,442.00 5,054,168,773.33

    1 24 01 Kantor Arsip Daerah 0.00 1,054,177,331.33 3,999,991,442.00 5,054,168,773.33

    1 26 Perpustakaan 0.00 894,217,741.93 4,499,264,529.00 5,393,482,270.93

    1 26 01 Kantor Perpustakaan Daerah 0.00 894,217,741.93 4,499,264,529.00 5,393,482,270.93

    2 URUSAN PILIHAN 0.00 7,692,045,221.55 14,574,835,000.00 22,266,880,221.55

    2 01 Pertanian 0.00 4,332,176,579.33 9,119,835,000.00 13,452,011,579.33

    2 01 01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

    0.00 4,332,176,579.33 9,119,835,000.00 13,452,011,579.33

    2 06 Perdagangan 0.00 3,359,868,642.23 5,455,000,000.00 8,814,868,642.23

    2 06 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0.00 3,359,868,642.23 5,455,000,000.00 8,814,868,642.23

    JUMLAH

    SURPLUS/(DEFISIT)

    1,400,414,382,085.00 491,165,130,075.00 1,062,401,909,941.00 1,553,567,040,016.00

    (153,152,657,931.00)

    PEMBIAYAAN SILPA TAHUN ANGGARAN BERKENAANNETTOPENGELUARANPENERIMAAN

    URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKODE

    1 2 3 4 5 6

    1 URUSAN WAJIB 153,152,657,931.00 0.00 153,152,657,931.00 0.00

    1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

    153,152,657,931.00 0.00 153,152,657,931.00 0.00

    1 20 13 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

    153,152,657,931.00 0.00 153,152,657,931.00 0.00

    JUMLAH 153,152,657,931.00 0.00 153,152,657,931.00 0.00

    AIRIN RACHMI DIANY

    WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Desember 2011

  • 1LAMPIRAN IVNOMOR TANGGAL

    ::: 27 Desember 201113 TAHUN 2011

    PERATURAN DAERAH

    PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

    PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012

    Kode Urusan Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jenis Belanja

    Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah

    Sebelum Perubahan

    1 2 3 4 5 6=3+4+5

    URUSAN WAJIB 132,057,997,858.00 384,499,405,394.00 531,269,671,689.00 1,047,827,074,941.00 1

    Pendidikan 31,848,188,900.00 46,180,152,927.00 89,360,278,279.00 167,388,620,106.00 1 01

    31,848,188,900.00 46,180,152,927.00 89,360,278,279.00 167,388,620,106.00 1 01 01 Dinas Pendidikan

    Program Non Urusan Setiap SKPD 676,300,000.00 2,413,418,000.00 704,750,000.00 3,794,468,000.00 1 01 01 01

    Pelayanan Administrasi Perkantoran 407,550,000.00 742,299,000.00 0.00 1,149,849,000.00 1 01 01 01 001

    Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 363,000,000.00 704,750,000.00 1,067,750,000.00 1 01 01 01 002

    Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 01 003

    Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 46,550,000.00 230,319,000.00 0.00 276,869,000.00 1 01 01 01 005

    Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 62,800,000.00 287,200,000.00 0.00 350,000,000.00 1 01 01 01 006

    Penyusunan Dokumen Perencanaan 159,400,000.00 790,600,000.00 0.00 950,000,000.00 1 01 01 01 007

    Program Pendidikan Anak Usia Dini 315,225,000.00 928,219,900.00 648,200,000.00 1,891,644,900.00 1 01 01 15

    Pembangunan gedung sekolah 0.00 0.00 648,200,000.00 648,200,000.00 1 01 01 15 001

    Pembangunan saranan dan prasarana bermain 500,000.00 131,500,000.00 0.00 132,000,000.00 1 01 01 15 007

    Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 18,400,000.00 71,172,900.00 0.00 89,572,900.00 1 01 01 15 057

    Pengembangan pendidikan anak usia dini 41,100,000.00 80,743,100.00 0.00 121,843,100.00 1 01 01 15 058

    Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 32,500,000.00 49,607,500.00 0.00 82,107,500.00 1 01 01 15 059

    Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini 24,400,000.00 71,350,000.00 0.00 95,750,000.00 1 01 01 15 060

    Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 22,400,000.00 62,970,000.00 0.00 85,370,000.00 1 01 01 15 063

    Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini 22,000,000.00 64,770,000.00 0.00 86,770,000.00 1 01 01 15 064

    Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 17,375,000.00 226,860,000.00 0.00 244,235,000.00 1 01 01 15 065

    Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,350,000.00 15,186,000.00 0.00 25,536,000.00 1 01 01 15 066

    Pelatihan Kompetisi Tenaga Pendidik TK 37,800,000.00 12,883,200.00 0.00 50,683,200.00 1 01 01 15 070

    Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan TK 15,400,000.00 69,002,000.00 0.00 84,402,000.00 1 01 01 15 075

    Perencanaan dan Penyusunan program TK 14,200,000.00 65,069,800.00 0.00 79,269,800.00 1 01 01 15 077

    Penyelenggaraan Beasiswa Miskin Pendidikan TK 35,000,000.00 3,411,100.00 0.00 38,411,100.00 1 01 01 15 079

    Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) disatuan pendidikan TK

    23,800,000.00 3,694,300.00 0.00 27,494,300.00 1 01 01 15 080

    Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 13,442,217,400.00 31,349,504,030.00 68,724,286,756.00 113,516,008,186.00 1 01 01 16

    Penambahan ruang kelas sekolah 0.00 0.00 44,659,847,681.00 44,659,847,681.00 1 01 01 16 003

    Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 0.00 0.00 4,012,300,000.00 4,012,300,000.00 1 01 01 16 018

    Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah : 101 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 16 025

    Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0.00 0.00 6,735,800,000.00 6,735,800,000.00 1 01 01 16 044

    Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 0.00 0.00 909,750,000.00 909,750,000.00 1 01 01 16 046

    Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 127,100,000.00 125,895,000.00 0.00 252,995,000.00 1 01 01 16 057

    Pelatihan penyusunan kurikulum 23,200,000.00 124,774,000.00 0.00 147,974,000.00 1 01 01 16 059

    Pembinaan SMP terbuka 33,200,000.00 45,383,000.00 0.00 78,583,000.00 1 01 01 16 061

    Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 0.00 0.00 6,018,050,000.00 6,018,050,000.00 1 01 01 16 062

    Penyelenggraan paket A setara SD 20,200,000.00 5,199,000.00 0.00 25,399,000.00 1 01 01 16 067

    Penyelenggraan paket B setara SMP 20,200,000.00 27,367,000.00 0.00 47,567,000.00 1 01 01 16 068

    Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL) 25,075,000.00 127,768,000.00 0.00 152,843,000.00 1 01 01 16 071

    Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 20,100,000.00 10,196,000.00 0.00 30,296,000.00 1 01 01 16 076

    Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8,700,000.00 24,871,000.00 0.00 33,571,000.00 1 01 01 16 078

    Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan SD 509,700,000.00 9,300,000.00 0.00 519,000,000.00 1 01 01 16 080

    Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan SMP 233,150,000.00 0.00 0.00 233,150,000.00 1 01 01 16 081

    Penyelenggaraan UASBN 160,150,000.00 530,364,200.00 0.00 690,514,200.00 1 01 01 16 082

    Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP 6,300,000.00 74,950,000.00 0.00 81,250,000.00 1 01 01 16 083

    Lomba Kreativitas Sekolah Menengah Pertama 442,250,000.00 166,748,000.00 0.00 608,998,000.00 1 01 01 16 085

  • 21 2 3 4 5 6=3+4+5

    Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD 33,400,000.00 136,270,100.00 0.00 169,670,100.00 1 01 01 16 088

    Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP 19,325,000.00 123,781,000.00 0.00 143,106,000.00 1 01 01 16 089

    Pengadaan Meubeulair Sekolah Dasar : 101 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 16 092

    Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMP 11,660,000.00 420,000,000.00 0.00 431,660,000.00 1 01 01 16 095

    Pelatihan kompetensi siswa berprestasi SD 37,050,000.00 41,958,500.00 0.00 79,008,500.00 1 01 01 16 099

    Pelatihan kompetensi siswa berprestasi SMP 44,600,000.00 77,975,000.00 0.00 122,575,000.00 1 01 01 16 105

    Pelatihan penyusunan kurikulum SMP 26,900,000.00 195,274,000.00 0.00 222,174,000.00 1 01 01 16 107

    Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD 164,600,000.00 171,562,500.00 0.00 336,162,500.00 1 01 01 16 108

    Pembinaan GUGUS sekolah pendidikan SMP 19,150,000.00 15,304,000.00 0.00 34,454,000.00 1 01 01 16 114

    Perencanaan dan pengawasan bangunan SD 141,075,000.00 3,410,575,000.00 0.00 3,551,650,000.00 1 01 01 16 115

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 1 38,000,000.00 106,755,000.00 11,500,000.00 156,255,000.00 1 01 01 16 117

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 2 39,800,000.00 108,920,900.00 7,534,100.00 156,255,000.00 1 01 01 16 118

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 3 45,550,000.00 145,711,700.00 48,858,300.00 240,120,000.00 1 01 01 16 119

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 4 40,750,000.00 150,499,800.00 37,130,200.00 228,380,000.00 1 01 01 16 120

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 1 45,000,000.00 171,610,300.00 57,669,700.00 274,280,000.00 1 01 01 16 121

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 2 39,750,000.00 118,911,700.00 33,818,300.00 192,480,000.00 1 01 01 16 122

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 3 40,250,000.00 110,959,300.00 18,350,700.00 169,560,000.00 1 01 01 16 123

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 4 41,500,000.00 122,855,200.00 15,589,800.00 179,945,000.00 1 01 01 16 124

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 5 33,800,000.00 82,451,400.00 19,500,000.00 135,751,400.00 1 01 01 16 125

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Permai 39,300,000.00 129,401,700.00 44,778,300.00 213,480,000.00 1 01 01 16 126

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Barat 39,900,000.00 145,488,700.00 55,991,300.00 241,380,000.00 1 01 01 16 127

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Tengah 41,050,000.00 124,493,200.00 34,836,800.00 200,380,000.00 1 01 01 16 128

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Timur 1 39,600,000.00 107,161,200.00 4,993,700.00 151,754,900.00 1 01 01 16 129

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Timur 2 36,100,000.00 55,447,600.00 0.00 91,547,600.00 1 01 01 16 130

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Timur 3 38,200,000.00 115,329,700.00 11,225,300.00 164,755,000.00 1 01 01 16 131

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Indah 46,250,000.00 165,814,300.00 42,815,700.00 254,880,000.00 1 01 01 16 132

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 1 41,800,000.00 129,711,900.00 26,463,100.00 197,975,000.00 1 01 01 16 133

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 2 44,600,000.00 142,716,800.00 50,283,200.00 237,600,000.00 1 01 01 16 134

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 3 20,250,000.00 26,550,000.00 0.00 46,800,000.00 1 01 01 16 135

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 4 41,650,000.00 108,827,300.00 21,962,700.00 172,440,000.00 1 01 01 16 136

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 5 31,950,000.00 50,301,100.00 2,745,000.00 84,996,100.00 1 01 01 16 137

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 6 36,575,000.00 99,148,700.00 29,031,300.00 164,755,000.00 1 01 01 16 138

    Penyelenggaraan Bosda SDN Parakan 1 33,850,000.00 80,670,000.00 14,000,000.00 128,520,000.00 1 01 01 16 139

    Penyelenggaraan Bosda SDN Parakan 2 35,050,000.00 80,850,000.00 6,500,000.00 122,400,000.00 1 01 01 16 140

    Penyelenggaraan Bosda SDN Kedaung 1 40,700,000.00 115,326,700.00 24,828,300.00 180,855,000.00 1 01 01 16 141

    Penyelenggaraan Bosda SDN Kedaung 2 36,600,000.00 95,549,400.00 10,656,600.00 142,806,000.00 1 01 01 16 142

    Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 1 40,650,000.00 128,980,000.00 38,450,000.00 208,080,000.00 1 01 01 16 143

    Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 2 39,050,000.00 132,171,700.00 44,778,300.00 216,000,000.00 1 01 01 16 144

    Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 3 33,450,000.00 46,492,600.00 0.00 79,942,600.00 1 01 01 16 145

    Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 4 34,450,000.00 62,883,200.00 6,425,500.00 103,758,700.00 1 01 01 16 146

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Udik 1 37,250,000.00 121,074,300.00 21,237,100.00 179,561,400.00 1 01 01 16 147

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Udik 2 36,050,000.00 77,350,000.00 9,000,000.00 122,400,000.00 1 01 01 16 148

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Udik 3 31,650,000.00 69,926,300.00 7,000,000.00 108,576,300.00 1 01 01 16 149

    Penyelenggaraan Bosda SDN Benda Baru 1 31,850,000.00 33,295,600.00 0.00 65,145,600.00 1 01 01 16 150

    Penyelenggaraan Bosda SDN Benda Baru 2 36,650,000.00 91,220,000.00 7,885,000.00 135,755,000.00 1 01 01 16 151

    Penyelenggaraan Bosda SDN Benda Baru 3 36,150,000.00 128,254,200.00 43,616,300.00 208,020,500.00 1 01 01 16 152

    Penyelenggaraan Bosda SDN Ciledug Barat 34,850,000.00 70,158,700.00 0.00 105,008,700.00 1 01 01 16 153

    Penyelenggaraan Bosda SDN Ciledug Timur 34,250,000.00 74,990,500.00 4,065,000.00 113,305,500.00 1 01 01 16 154

    Penyelenggaraan Bosda SDN Bambu Apus 1 42,550,000.00 127,893,400.00 25,911,600.00 196,355,000.00 1 01 01 16 155

    Penyelenggaraan Bosda SDN Bambu Apus 2 41,250,000.00 128,662,200.00 40,354,800.00 210,267,000.00 1 01 01 16 156

    Penyelenggaraan Bosda SDN Kademangan 1 31,277,900.00 143,769,100.00 35,193,000.00 210,240,000.00 1 01 01 16 157

    Penyelenggaraan Bosda SDN Kademangan 2 6,492,500.00 28,617,500.00 14,570,000.00 49,680,000.00 1 01 01 16 158

    Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 1 14,633,200.00 92,651,700.00 20,155,100.00 127,440,000.00 1 01 01 16 159

    Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 2 22,475,000.00 96,390,000.00 23,695,000.00 142,560,000.00 1 01 01 16 160

    Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 3 24,833,800.00 180,424,200.00 48,902,000.00 254,160,000.00 1 01 01 16 161

  • 31 2 3 4 5 6=3+4+5

    Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 4 23,764,400.00 128,635,600.00 33,360,000.00 185,760,000.00 1 01 01 16 162

    Penyelenggaraan Bosda SDN Muncul 1 35,428,200.00 145,453,600.00 68,598,200.00 249,480,000.00 1 01 01 16 163

    Penyelenggaraan Bosda SDN Muncul 2 22,365,000.00 115,954,500.00 46,000,500.00 184,320,000.00 1 01 01 16 164

    Penyelenggaraan Bosda SDN Muncul 3 16,083,000.00 78,628,300.00 32,008,700.00 126,720,000.00 1 01 01 16 165

    Penyelenggaraan Bosda SDN Setu 9,675,000.00 37,141,000.00 12,944,000.00 59,760,000.00 1 01 01 16 166

    Penyelenggaraan Bosda SDN Puspitek 38,575,000.00 211,610,000.00 28,095,000.00 278,280,000.00 1 01 01 16 167

    Penyelenggaraan Bosda SDN Keranggan 16,171,800.00 89,773,200.00 18,615,000.00 124,560,000.00 1 01 01 16 168

    Penyelenggaraan Bosda SDN Batan Indah 21,750,000.00 222,821,300.00 28,668,700.00 273,240,000.00 1 01 01 16 169

    Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 1 14,320,000.00 47,330,000.00 28,350,000.00 90,000,000.00 1 01 01 16 170

    Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 2 23,025,000.00 201,125,900.00 44,049,100.00 268,200,000.00 1 01 01 16 171

    Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 3 28,028,200.00 72,667,300.00 22,424,500.00 123,120,000.00 1 01 01 16 172

    Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 4 11,570,000.00 35,140,000.00 11,970,000.00 58,680,000.00 1 01 01 16 173

    Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 5 13,950,000.00 128,338,500.00 17,551,500.00 159,840,000.00 1 01 01 16 174

    Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 1 19,325,000.00 141,815,000.00 36,500,000.00 197,640,000.00 1 01 01 16 175

    Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 2 23,400,000.00 148,390,000.00 33,410,000.00 205,200,000.00 1 01 01 16 176

    Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 3 15,665,000.00 95,699,600.00 21,475,400.00 132,840,000.00 1 01 01 16 177

    Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 4 30,395,000.00 115,302,300.00 24,582,700.00 170,280,000.00 1 01 01 16 178

    Penyelenggaraan Bosda SDN Buaran 1 30,683,200.00 55,691,800.00 39,985,000.00 126,360,000.00 1 01 01 16 179

    Penyelenggaraan Bosda SDN Buaran 2 21,075,000.00 126,391,300.00 36,133,700.00 183,600,000.00 1 01 01 16 180

    Penyelenggaraan Bosda SDN Buaran 3 13,903,200.00 90,012,950.00 25,683,850.00 129,600,000.00 1 01 01 16 181

    Penyelenggaraan Bosda SDN Rawabuntu 1 19,383,800.00 155,029,300.00 67,866,900.00 242,280,000.00 1 01 01 16 182

    Penyelenggaraan Bosda SDN Rawabuntu 2 15,825,000.00 61,812,000.00 26,763,000.00 104,400,000.00 1 01 01 16 183

    Penyelenggaraan Bosda SDN Rawabuntu 3 40,503,200.00 296,746,600.00 75,310,200.00 412,560,000.00 1 01 01 16 184

    Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Wetan 1 27,978,200.00 131,186,300.00 25,155,500.00 184,320,000.00 1 01 01 16 185

    Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Wetan 2 14,395,000.00 74,685,000.00 20,000,000.00 109,080,000.00 1 01 01 16 186

    Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 1 20,000,000.00 87,677,500.00 29,122,500.00 136,800,000.00 1 01 01 16 187

    Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 2 20,015,000.00 126,391,800.00 16,673,200.00 163,080,000.00 1 01 01 16 188

    Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 3 16,503,200.00 61,357,300.00 16,099,500.00 93,960,000.00 1 01 01 16 189

    Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 4 11,280,000.00 72,980,000.00 47,500,000.00 131,760,000.00 1 01 01 16 190

    Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang 1 17,805,000.00 50,115,500.00 14,159,500.00 82,080,000.00 1 01 01 16 191

    Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang 2 17,998,800.00 60,959,400.00 18,600,125.00 97,558,325.00 1 01 01 16 192

    Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang Timur 15,423,200.00 60,526,980.00 16,849,500.00 92,799,680.00 1 01 01 16 193

    Penyelenggaraan Bosda SDN Rawa Mekar Jaya 15,950,000.00 62,575,600.00 30,961,000.00 109,486,600.00 1 01 01 16 194

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pakulonan 1 41,503,200.00 231,369,700.00 61,718,700.00 334,591,600.00 1 01 01 16 195

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pakulonan 2 26,850,000.00 71,741,900.00 11,568,100.00 110,160,000.00 1 01 01 16 196

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pakulonan 3 19,275,000.00 34,219,700.00 9,865,500.00 63,360,200.00 1 01 01 16 197

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pakualam 1 41,503,200.00 231,369,700.00 61,718,700.00 334,591,600.00 1 01 01 16 198

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pakualam 2 25,250,000.00 46,120,600.00 13,950,000.00 85,320,600.00 1 01 01 16 199

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pakujaya 1 28,418,800.00 88,423,600.00 29,678,000.00 146,520,400.00 1 01 01 16 200

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pakujaya 2 37,275,000.00 144,205,600.00 42,800,000.00 224,280,600.00 1 01 01 16 201

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung Timur 1 25,700,000.00 68,695,300.00 10,365,500.00 104,760,800.00 1 01 01 16 202

    Penyelenggaraan Bosda SDN Jelupang 1 32,600,000.00 166,870,700.00 51,449,500.00 250,920,200.00 1 01 01 16 203

    Penyelenggaraan Bosda SDN Jelupang 2 30,260,000.00 133,420,000.00 37,200,000.00 200,880,000.00 1 01 01 16 204

    Penyelenggaraan Bosda SDN Jelupang 3 35,300,000.00 124,497,400.00 31,002,600.00 190,800,000.00 1 01 01 16 205

    Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Karya 1 25,298,800.00 72,335,700.00 10,365,500.00 108,000,000.00 1 01 01 16 206

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 1 25,174,600.00 98,874,800.00 33,630,600.00 157,680,000.00 1 01 01 16 207

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 2 27,008,800.00 87,991,400.00 20,000,000.00 135,000,200.00 1 01 01 16 208

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 3 31,250,000.00 165,046,000.00 44,904,000.00 241,200,000.00 1 01 01 16 209

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 4 25,853,200.00 93,666,900.00 29,850,000.00 149,370,100.00 1 01 01 16 210

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 5 27,818,800.00 87,587,700.00 16,000,000.00 131,406,500.00 1 01 01 16 211

    Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 1 40,003,200.00 190,908,100.00 55,218,700.00 286,130,000.00 1 01 01 16 212

    Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 2 40,275,000.00 150,531,000.00 24,885,000.00 215,691,000.00 1 01 01 16 213

    Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 3 31,903,200.00 122,335,500.00 29,685,000.00 183,923,700.00 1 01 01 16 214

    Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 4 36,525,000.00 126,977,900.00 24,885,000.00 188,387,900.00 1 01 01 16 215

    Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 5 19,674,400.00 63,549,200.00 7,772,500.00 90,996,100.00 1 01 01 16 216

  • 41 2 3 4 5 6=3+4+5

    Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 6 43,772,600.00 271,530,000.00 97,252,400.00 412,555,000.00 1 01 01 16 217

    Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 7 33,053,200.00 123,334,500.00 43,885,000.00 200,272,700.00 1 01 01 16 218

    Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 8 18,524,400.00 57,967,000.00 8,922,500.00 85,413,900.00 1 01 01 16 219

    Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 9 31,903,200.00 121,757,000.00 59,835,000.00 213,495,200.00 1 01 01 16 220

    Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 10 15,824,400.00 51,499,200.00 7,772,500.00 75,096,100.00 1 01 01 16 221

    Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 1 22,453,200.00 82,009,500.00 27,185,000.00 131,647,700.00 1 01 01 16 222

    Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 2 33,053,200.00 108,316,800.00 27,385,000.00 168,755,000.00 1 01 01 16 223

    Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 3 39,772,600.00 282,169,600.00 109,337,800.00 431,280,000.00 1 01 01 16 224

    Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 4 18,524,400.00 63,549,200.00 24,240,300.00 106,313,900.00 1 01 01 16 225

    Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 5 36,525,000.00 126,977,900.00 24,885,000.00 188,387,900.00 1 01 01 16 226

    Penyelenggaraan Bosda SDN Serua Indah 1 40,275,000.00 158,636,300.00 38,568,700.00 237,480,000.00 1 01 01 16 227

    Penyelenggaraan Bosda SDN Serua Indah 2 31,903,200.00 97,816,800.00 26,035,000.00 155,755,000.00 1 01 01 16 228

    Penyelenggaraan Bosda SDN Serua Indah 3 33,053,200.00 106,816,800.00 24,885,000.00 164,755,000.00 1 01 01 16 229

    Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 1 41,503,200.00 228,708,100.00 70,868,700.00 341,080,000.00 1 01 01 16 230

    Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 2 35,925,000.00 126,310,000.00 23,670,000.00 185,905,000.00 1 01 01 16 231

    Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 3 36,525,000.00 126,977,900.00 28,885,000.00 192,387,900.00 1 01 01 16 232

    Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 4 23,703,200.00 84,759,500.00 27,185,000.00 135,647,700.00 1 01 01 16 233

    Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 5 33,053,200.00 106,816,800.00 24,885,000.00 164,755,000.00 1 01 01 16 234

    Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 6 19,674,400.00 57,549,200.00 7,772,500.00 84,996,100.00 1 01 01 16 235

    Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 7 40,275,000.00 142,612,700.00 24,885,000.00 207,772,700.00 1 01 01 16 236

    Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 8 33,053,200.00 106,816,800.00 24,885,000.00 164,755,000.00 1 01 01 16 237

    Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 9 33,053,200.00 123,185,500.00 27,685,000.00 183,923,700.00 1 01 01 16 238

    Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 10 24,853,200.00 84,759,500.00 26,035,000.00 135,647,700.00 1 01 01 16 239

    Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 11 33,053,200.00 122,201,600.00 24,885,000.00 180,139,800.00 1 01 01 16 240

    Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah Baru 1 33,053,200.00 106,545,700.00 24,885,000.00 164,483,900.00 1 01 01 16 241

    Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah Baru 2 36,525,000.00 128,413,700.00 28,885,000.00 193,823,700.00 1 01 01 16 242

    Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 1 33,053,200.00 106,816,800.00 24,885,000.00 164,755,000.00 1 01 01 16 243

    Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 2 36,525,000.00 127,173,700.00 26,885,000.00 190,583,700.00 1 01 01 16 244

    Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 3 33,053,200.00 123,334,500.00 51,385,000.00 207,772,700.00 1 01 01 16 245

    Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 4 23,703,200.00 84,533,000.00 27,185,000.00 135,421,200.00 1 01 01 16 246

    Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 5 40,275,000.00 159,356,300.00 37,248,700.00 236,880,000.00 1 01 01 16 247

    Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 1 33,053,200.00 122,257,000.00 66,185,000.00 221,495,200.00 1 01 01 16 248

    Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 2 40,275,000.00 158,036,300.00 38,568,700.00 236,880,000.00 1 01 01 16 249

    Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 3 33,053,200.00 108,016,800.00 55,987,700.00 197,057,700.00 1 01 01 16 250

    Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 4 23,703,200.00 84,882,000.00 30,885,000.00 139,470,200.00 1 01 01 16 251

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 1 27,900,000.00 140,293,000.00 51,047,000.00 219,240,000.00 1 01 01 16 252

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 2 24,700,000.00 95,134,500.00 31,365,500.00 151,200,000.00 1 01 01 16 253

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 3 24,650,000.00 56,518,000.00 21,072,000.00 102,240,000.00 1 01 01 16 254

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 4 27,900,000.00 155,166,000.00 75,414,000.00 258,480,000.00 1 01 01 16 255

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 5 27,400,000.00 141,782,500.00 48,977,500.00 218,160,000.00 1 01 01 16 256

    Penyelenggaraan Bosda SDN Rengas 1 24,400,000.00 101,905,500.00 43,974,500.00 170,280,000.00 1 01 01 16 257

    Penyelenggaraan Bosda SDN Rengas 2 24,400,000.00 101,216,500.00 38,543,500.00 164,160,000.00 1 01 01 16 258

    Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 1 24,400,000.00 74,093,000.00 20,667,000.00 119,160,000.00 1 01 01 16 259

    Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 2 24,650,000.00 58,787,500.00 11,962,500.00 95,400,000.00 1 01 01 16 260

    Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 3 24,400,000.00 97,242,500.00 44,317,500.00 165,960,000.00 1 01 01 16 261

    Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 4 24,700,000.00 119,354,500.00 44,945,500.00 189,000,000.00 1 01 01 16 262

    Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 5 20,900,000.00 34,836,500.00 7,263,500.00 63,000,000.00 1 01 01 16 263

    Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 6 24,650,000.00 51,990,000.00 9,400,000.00 86,040,000.00 1 01 01 16 264

    Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 1 24,400,000.00 79,193,500.00 34,646,500.00 138,240,000.00 1 01 01 16 265

    Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 2 24,400,000.00 87,215,000.00 43,185,000.00 154,800,000.00 1 01 01 16 266

    Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 3 24,400,000.00 62,165,500.00 19,274,500.00 105,840,000.00 1 01 01 16 267

    Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 4 24,400,000.00 44,907,000.00 8,453,000.00 77,760,000.00 1 01 01 16 268

    Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 1 24,900,000.00 138,563,000.00 65,137,000.00 228,600,000.00 1 01 01 16 269

    Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 2 24,700,000.00 94,949,500.00 31,910,500.00 151,560,000.00 1 01 01 16 270

    Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 3 24,400,000.00 79,735,500.00 42,744,500.00 146,880,000.00 1 01 01 16 271

  • 51 2 3 4 5 6=3+4+5

    Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 4 24,650,000.00 65,019,000.00 21,931,000.00 111,600,000.00 1 01 01 16 272

    Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 5 24,400,000.00 75,045,000.00 34,115,000.00 133,560,000.00 1 01 01 16 273

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 1 24,700,000.00 98,589,000.00 40,511,000.00 163,800,000.00 1 01 01 16 274

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 2 24,700,000.00 118,757,500.00 44,822,500.00 188,280,000.00 1 01 01 16 275

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 3 24,700,000.00 90,419,000.00 30,681,000.00 145,800,000.00 1 01 01 16 276

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 4 24,400,000.00 72,920,000.00 20,400,000.00 117,720,000.00 1 01 01 16 277

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 1 27,753,200.00 65,477,000.00 27,369,800.00 120,600,000.00 1 01 01 16 278

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 2 28,075,000.00 48,850,000.00 26,035,000.00 102,960,000.00 1 01 01 16 279

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 3 28,075,000.00 44,285,000.00 23,400,000.00 95,760,000.00 1 01 01 16 280

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 4 28,075,000.00 49,060,000.00 35,185,000.00 112,320,000.00 1 01 01 16 281

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 5 31,903,200.00 98,751,800.00 39,985,000.00 170,640,000.00 1 01 01 16 282

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 6 15,424,400.00 50,268,600.00 18,547,000.00 84,240,000.00 1 01 01 16 283

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 7 28,075,000.00 48,870,000.00 28,535,000.00 105,480,000.00 1 01 01 16 284

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Karya 1 34,203,200.00 98,751,800.00 43,085,000.00 176,040,000.00 1 01 01 16 285

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Karya 2 14,975,000.00 45,113,000.00 6,512,000.00 66,600,000.00 1 01 01 16 286

    Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 1 27,753,200.00 65,441,800.00 24,885,000.00 118,080,000.00 1 01 01 16 287

    Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 2 29,475,000.00 60,467,700.00 60,537,300.00 150,480,000.00 1 01 01 16 288

    Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 3 15,424,400.00 49,415,600.00 16,160,000.00 81,000,000.00 1 01 01 16 289

    Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 4 35,920,000.00 112,005,000.00 45,035,000.00 192,960,000.00 1 01 01 16 290

    Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 1 39,300,000.00 116,397,000.00 60,663,000.00 216,360,000.00 1 01 01 16 291

    Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 2 31,975,000.00 62,962,500.00 59,862,500.00 154,800,000.00 1 01 01 16 292

    Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 3 26,249,400.00 53,693,600.00 17,257,000.00 97,200,000.00 1 01 01 16 293

    Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 4 8,725,000.00 21,597,500.00 3,877,500.00 34,200,000.00 1 01 01 16 294

    Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 5 18,549,400.00 50,058,600.00 16,712,000.00 85,320,000.00 1 01 01 16 295

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 1 39,300,000.00 118,254,500.00 68,165,500.00 225,720,000.00 1 01 01 16 296

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 2 38,150,000.00 115,729,500.00 49,520,500.00 203,400,000.00 1 01 01 16 297

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 3 29,415,000.00 57,595,800.00 60,229,200.00 147,240,000.00 1 01 01 16 298

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 4 31,655,000.00 59,179,000.00 61,446,000.00 152,280,000.00 1 01 01 16 299

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 5 31,455,000.00 54,536,500.00 60,888,500.00 146,880,000.00 1 01 01 16 300

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jaya 1 38,150,000.00 114,868,000.00 47,502,000.00 200,520,000.00 1 01 01 16 301

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jaya 2 14,975,000.00 45,113,000.00 6,512,000.00 66,600,000.00 1 01 01 16 302

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jaya 3 38,500,000.00 64,309,800.00 59,910,200.00 162,720,000.00 1 01 01 16 303

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 1 19,249,400.00 50,405,600.00 16,385,000.00 86,040,000.00 1 01 01 16 304

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 2 39,000,000.00 141,673,500.00 89,326,500.00 270,000,000.00 1 01 01 16 305

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 3 28,075,000.00 48,406,000.00 35,839,000.00 112,320,000.00 1 01 01 16 306

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 4 28,075,000.00 48,911,500.00 35,333,500.00 112,320,000.00 1 01 01 16 307

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 5 18,899,400.00 55,021,100.00 17,159,500.00 91,080,000.00 1 01 01 16 308

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 1 26,225,000.00 66,485,000.00 19,510,000.00 112,220,000.00 1 01 01 16 309

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 2 14,975,000.00 45,228,000.00 7,117,000.00 67,320,000.00 1 01 01 16 310

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 3 39,300,000.00 124,146,500.00 79,913,500.00 243,360,000.00 1 01 01 16 311

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 4 14,975,000.00 46,773,500.00 8,091,500.00 69,840,000.00 1 01 01 16 312

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 1 28,075,000.00 48,406,000.00 35,839,000.00 112,320,000.00 1 01 01 16 313

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 2 38,150,000.00 109,427,000.00 46,463,000.00 194,040,000.00 1 01 01 16 314

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 3 31,025,000.00 59,081,000.00 68,654,000.00 158,760,000.00 1 01 01 16 315

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 4 28,075,000.00 54,411,500.00 19,393,500.00 101,880,000.00 1 01 01 16 316

    Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 5 14,975,000.00 47,982,500.00 7,962,500.00 70,920,000.00 1 01 01 16 317

    Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi Baru 1 10,475,000.00 30,113,000.00 4,772,000.00 45,360,000.00 1 01 01 16 318

    Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi Baru 2 10,575,000.00 40,205,000.00 5,740,000.00 56,520,000.00 1 01 01 16 319

    Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 1 18,549,400.00 53,528,600.00 16,842,000.00 88,920,000.00 1 01 01 16 320

    Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 2 15,424,400.00 50,102,100.00 16,193,500.00 81,720,000.00 1 01 01 16 321

    Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 3 28,075,000.00 48,870,000.00 31,775,000.00 108,720,000.00 1 01 01 16 322

    Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 4 15,424,400.00 49,531,100.00 8,484,500.00 73,440,000.00 1 01 01 16 323

    Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 5 27,753,200.00 66,817,000.00 22,069,800.00 116,640,000.00 1 01 01 16 324

    Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan 458,000,000.00 362,843,600.00 0.00 820,843,600.00 1 01 01 16 325

    Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan 350,700,000.00 320,956,600.00 0.00 671,656,600.00 1 01 01 16 326

  • 61 2 3 4 5 6=3+4+5

    Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 3 Kota Tangerang Selatan 426,000,000.00 329,081,000.00 0.00 755,081,000.00 1 01 01 16 327

    Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 4 Kota Tangerang Selatan 250,500,000.00 206,854,200.00 0.00 457,354,200.00 1 01 01 16 328

    Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan 291,500,000.00 306,926,000.00 0.00 598,426,000.00 1 01 01 16 329

    Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 6 Kota Tangerang Selatan 413,400,000.00 302,101,000.00 0.00 715,501,000.00 1 01 01 16 330

    Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 7 Kota Tangerang Selatan 251,200,000.00 284,514,600.00 0.00 535,714,600.00 1 01 01 16 331

    Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 8 Kota Tangerang Selatan 224,350,000.00 199,588,600.00 0.00 423,938,600.00 1 01 01 16 332

    Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 9 Kota Tangerang Selatan 305,750,000.00 312,817,600.00 0.00 618,567,600.00 1 01 01 16 333

    Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 10 Kota Tangerang Selatan 328,300,000.00 318,099,600.00 0.00 646,399,600.00 1 01 01 16 334

    Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 11 Kota Tangerang Selatan 328,300,000.00 320,099,600.00 0.00 648,399,600.00 1 01 01 16 335

    Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 12 Kota Tangerang Selatan 290,000,000.00 288,276,200.00 0.00 578,276,200.00 1 01 01 16 336

    Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 13 Kota Tangerang Selatan 328,300,000.00 318,099,600.00 0.00 646,399,600.00 1 01 01 16 337

    Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 14 Kota Tangerang Selatan 251,200,000.00 269,367,400.00 0.00 520,567,400.00 1 01 01 16 338

    Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 15 Kota Tangerang Selatan 225,400,000.00 130,778,100.00 0.00 356,178,100.00 1 01 01 16 339

    Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 16 Kota Tangerang Selatan 291,500,000.00 307,666,200.00 0.00 599,166,200.00 1 01 01 16 340

    Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan 335,500,000.00 323,725,600.00 0.00 659,225,600.00 1 01 01 16 341

    Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SD 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 16 342

    Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Mutu SD 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 16 344

    Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Mutu SMP 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 16 345

    Program Pendidikan Menengah 4,116,171,500.00 7,037,823,597.00 17,759,602,523.00 28,913,597,620.00 1 01 01 17

    Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

    0.00 0.00 605,850,000.00 605,850,000.00 1 01 01 17 005

    Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 0.00 0.00 706,950,000.00 706,950,000.00 1 01 01 17 009

    Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 0.00 0.00 2,902,700,000.00 2,902,700,000.00 1 01 01 17 018

    Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 8,600,000.00 166,400,000.00 0.00 175,000,000.00 1 01 01 17 057

    Pelatihan penyusunan kurikulum 23,100,000.00 31,900,000.00 0.00 55,000,000.00 1 01 01 17 058

    Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 27,400,000.00 213,100,000.00 0.00 240,500,000.00 1 01 01 17 059

    Penyelenggraan paket C setara SMU 21,600,000.00 31,410,000.00 0.00 53,010,000.00 1 01 01 17 063

    Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

    50,700,000.00 224,009,300.00 0.00 274,709,300.00 1 01 01 17 064

    Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

    16,400,000.00 47,961,200.00 1,335,638,800.00 1,400,000,000.00 1 01 01 17 065

    Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 204,400,000.00 228,100,000.00 0.00 432,500,000.00 1 01 01 17 067

    Penyelenggaraan Ujian Akhir 26,900,000.00 60,088,000.00 0.00 86,988,000.00 1 01 01 17 070

    Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi SMK 60,600,000.00 136,400,000.00 0.00 197,000,000.00 1 01 01 17 072

    Lomba Kreativitas SMA 169,800,000.00 205,854,000.00 0.00 375,654,000.00 1 01 01 17 073

    Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMA 241,650,000.00 345,302,000.00 0.00 586,952,000.00 1 01 01 17 077

    Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMK 0.00 3,200,000.00 446,800,000.00 450,000,000.00 1 01 01 17 078

    Pengadaan Meubeulair SMA 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 1 01 01 17 082

    Pengadaan Meubeulair SMK 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 17 083

    Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMA 18,900,000.00 252,000,000.00 0.00 270,900,000.00 1 01 01 17 084

    Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMK 15,750,000.00 623,000,000.00 0.00 638,750,000.00 1 01 01 17 085

    Pembangunan unit sekolah baru SMK 0.00 0.00 1,014,500,000.00 1,014,500,000.00 1 01 01 17 087

    Penambahan ruang kelas SMA 0.00 0.00 4,531,600,000.00 4,531,600,000.00 1 01 01 17 088

    Penambahan ruang kelas SMK 0.00 0.00 3,920,050,000.00 3,920,050,000.00 1 01 01 17 089

    Penyelenggaraan DSP SMAN 1 Kota Tangerang Selatan 424,500,000.00 507,793,800.00 39,700,000.00 971,993,800.00 1 01 01 17 098

    Penyelenggaraan DSP SMAN 4 Kota Tangerang Selatan 480,606,500.00 443,993,500.00 47,400,000.00 972,000,000.00 1 01 01 17 101

    Penyelenggaraan DSP SMAN 5 Kota Tangerang Selatan 324,829,400.00 246,470,600.00 40,700,000.00 612,000,000.00 1 01 01 17 102

    Penyelenggaraan DSP SMAN 6 Kota Tangerang Selatan 329,051,000.00 460,598,255.00 182,342,200.00 971,991,455.00 1 01 01 17 103

    Penyelenggaraan DSP SMAN 7 Kota Tangerang Selatan 286,080,000.00 551,651,700.00 26,268,300.00 864,000,000.00 1 01 01 17 104

    Penyelenggaraan DSP SMAN 8 Kota Tangerang Selatan 269,040,000.00 331,015,636.00 47,944,364.00 648,000,000.00 1 01 01 17 105

    Penyelenggaraan DSP SMAN 9 Kota Tangerang Selatan 376,650,000.00 547,731,065.00 209,618,000.00 1,133,999,065.00 1 01 01 17 106

    Penyelenggaraan DSP SMAN 10 Kota Tangerang Selatan 184,360,000.00 268,490,000.00 15,150,000.00 468,000,000.00 1 01 01 17 107

    Penyelenggaraan DSP SMAN 11 Kota Tangerang Selatan 38,900,000.00 101,714,000.00 75,386,000.00 216,000,000.00 1 01 01 17 108

    Penyelenggaraan DSP SMAN 12 Kota Tangerang Selatan 93,754,000.00 156,478,141.00 37,767,859.00 288,000,000.00 1 01 01 17 109

    Penyelenggaraan DSP SMKN 1 Kota Tangerang Selatan 125,337,000.00 253,785,000.00 796,878,000.00 1,176,000,000.00 1 01 01 17 110

    Penyelenggaraan DSP SMKN 2 Kota Tangerang Selatan 228,420,000.00 367,621,000.00 537,959,000.00 1,134,000,000.00 1 01 01 17 111

    Penyelenggaraan DSP SMKN 3 Kota Tangerang Selatan 68,843,600.00 231,756,400.00 203,400,000.00 504,000,000.00 1 01 01 17 112

    Penyelenggaraan DSP SMKN 4 Kota Tangerang Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 17 113

  • 71 2 3 4 5 6=3+4+5

    Penyelenggaraan DSP SMKN 5 Kota Tangerang Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 17 114

    Program Pendidikan Non Formal 190,275,000.00 831,650,000.00 0.00 1,021,925,000.00 1 01 01 18

    Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 16,000,000.00 31,611,000.00 0.00 47,611,000.00 1 01 01 18 001

    Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 0.00 95,000,000.00 0.00 95,000,000.00 1 01 01 18 002

    Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 14,925,000.00 40,075,000.00 0.00 55,000,000.00 1 01 01 18 003

    Pengembangan pendidikan keaksaraan 11,950,000.00 52,405,000.00 0.00 64,355,000.00 1 01 01 18 004

    Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 12,925,000.00 57,075,000.00 0.00 70,000,000.00 1 01 01 18 005

    Pengambangan data dan informasi pendidikan non formal 18,075,000.00 101,925,000.00 0.00 120,000,000.00 1 01 01 18 007

    Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 11,375,000.00 93,626,000.00 0.00 105,001,000.00 1 01 01 18 008

    Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

    16,650,000.00 36,630,000.00 0.00 53,280,000.00 1 01 01 18 009

    Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal 22,525,000.00 177,475,000.00 0.00 200,000,000.00 1 01 01 18 011

    Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 65,850,000.00 145,828,000.00 0.00 211,678,000.00 1 01 01 18 012

    Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 12,430,450,000.00 1,178,681,900.00 0.00 13,609,131,900.00 1 01 01 20

    Pelaksanaan sertifikasi pendidik 13,050,000.00 153,850,000.00 0.00 166,900,000.00 1 01 01 20 001

    Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 42,000,000.00 272,662,400.00 0.00 314,662,400.00 1 01 01 20 002

    Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 130,175,000.00 509,825,000.00 0.00 640,000,000.00 1 01 01 20 003

    Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

    129,075,000.00 42,664,500.00 0.00 171,739,500.00 1 01 01 20 008

    Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

    29,350,000.00 125,650,000.00 0.00 155,000,000.00 1 01 01 20 009

    Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 12,046,500,000.00 4,330,000.00 0.00 12,050,830,000.00 1 01 01 20 010

    Pemetaan Uji Kompetensi 40,300,000.00 69,700,000.00 0.00 110,000,000.00 1 01 01 20 013

    Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 677,550,000.00 2,440,855,500.00 323,439,000.00 3,441,844,500.00 1 01 01 22

    Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 18,250,000.00 66,750,000.00 0.00 85,000,000.00 1 01 01 22 002

    Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan 16,350,000.00 43,650,000.00 0.00 60,000,000.00 1 01 01 22 004

    Pembinaan dewan pendidikan 160,175,000.00 139,825,000.00 0.00 300,000,000.00 1 01 01 22 005

    Pengelolaan Data Pendidikan 83,850,000.00 999,514,500.00 0.00 1,083,364,500.00 1 01 01 22 011

    Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Pamulang 51,900,000.00 72,850,000.00 55,250,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 016

    Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Setu 20,150,000.00 140,950,000.00 18,900,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 017

    Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat 62,150,000.00 50,753,000.00 67,097,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 018

    Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat Timur 18,300,000.00 130,825,000.00 30,875,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 019

    Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Serpong 25,350,000.00 140,950,000.00 13,700,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 020

    Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Serpong Utara 30,550,000.00 78,930,000.00 70,520,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 021

    Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Pondok Aren 62,150,000.00 50,753,000.00 67,097,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 022

    Peningkatan Mutu Perencanaan dan Pengawasan Pendidikan 128,375,000.00 525,105,000.00 0.00 653,480,000.00 1 01 01 22 024

    Fasilitasi Kegiatan Pramuka Kuwarcap Kota Tangerang Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 22 025

    Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

    0.00 0.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1 01 01 16

    Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 0.00 0.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1 01 01 16 001

    Kesehatan 11,069,617,000.00 66,154,945,292.00 116,045,588,663.00 193,270,150,955.00 1 02

    8,538,995,000.00 45,585,430,092.00 94,072,029,358.00 148,196,454,450.00 1 02 01 Dinas Kesehatan

    Program Non Urusan Setiap SKPD 2,026,050,000.00 3,707,075,000.00 1,216,875,000.00 6,950,000,000.00 1 02 01 01

    Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,834,000,000.00 1,812,642,900.00 0.00 3,646,642,900.00 1 02 01 01 001

    Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 12,050,000.00 1,260,684,800.00 1,216,875,000.00 2,489,609,800.00 1 02 01 01 002

    Peningkatan Disiplin Aparatur 7,550,000.00 406,197,300.00 0.00 413,747,300.00 1 02 01 01 003

    Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 01 01 005

    Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 80,450,000.00 119,550,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 01 006

    Penyusunan Dokumen Perencanaan 92,000,000.00 108,000,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 01 007

    Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 45,225,000.00 9,209,524,000.00 0.00 9,254,749,000.00 1 02 01 15

    Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK) 45,225,000.00 9,209,524,000.00 0.00 9,254,749,000.00 1 02 01 15 001

    Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1,058,825,000.00 7,595,093,026.00 449,558,694.00 9,103,476,720.00 1 02 01 16

    Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya 15,400,000.00 84,600,000.00 0.00 100,000,000.00 1 02 01 16 001

    Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 30,000,000.00 121,933,500.00 0.00 151,933,500.00 1 02 01 16 002

    Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

    9,100,000.00 334,900,000.00 0.00 344,000,000.00 1 02 01 16 003

    Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan 9,450,000.00 140,550,000.00 0.00 150,000,000.00 1 02 01 16 007

    Peningkatan kesehatan masyarakat 51,600,000.00 98,400,000.00 0.00 150,000,000.00 1 02 01 16 009

    Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 780,400,000.00 1,927,143,220.00 0.00 2,707,543,220.00 1 02 01 16 012

  • 81 2 3 4 5 6=3+4+5

    Monitoring, evaluasi dan pelaporan 16,725,000.00 183,275,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 16 015

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Setu 4,650,000.00 181,810,628.00 57,319,372.00 243,780,000.00 1 02 01 16 016

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Kranggan 2,700,000.00 129,699,000.00 0.00 132,399,000.00 1 02 01 16 017

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Bhakti Jaya 2,300,000.00 122,921,950.00 23,810,050.00 149,032,000.00 1 02 01 16 018

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Serpong I 1,150,000.00 243,141,500.00 49,197,500.00 293,489,000.00 1 02 01 16 019

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Serpong II 3,100,000.00 148,744,000.00 0.00 151,844,000.00 1 02 01 16 020

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Rawa Buntu 3,100,000.00 141,982,200.00 46,768,800.00 191,851,000.00 1 02 01 16 021

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pamulang 8,500,000.00 331,586,680.00 26,501,320.00 366,588,000.00 1 02 01 16 022

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Benda

    8,900,000.00 182,970,000.00 0.00 191,870,000.00 1 02 01 16 023

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Benda Baru 6,750,000.00 204,116,600.00 23,756,400.00 234,623,000.00 1 02 01 16 024

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat 4,650,000.00 297,125,650.00 37,803,800.00 339,579,450.00 1 02 01 16 025

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Kampung Sawah

    3,450,000.00 181,295,000.00 31,023,000.00 215,768,000.00 1 02 01 16 026

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Jombang 2,300,000.00 159,718,000.00 0.00 162,018,000.00 1 02 01 16 027

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Situ Gintung 1,350,000.00 145,117,000.00 0.00 146,467,000.00 1 02 01 16 028

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat Timur 2,700,000.00 222,476,200.00 22,459,800.00 247,636,000.00 1 02 01 16 029

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pisangan 0.00 119,807,000.00 0.00 119,807,000.00 1 02 01 16 030

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Ranji 1,550,000.00 113,386,000.00 0.00 114,936,000.00 1 02 01 16 031

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Rengas 2,700,000.00 161,985,800.00 27,168,200.00 191,854,000.00 1 02 01 16 032

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Aren 2,300,000.00 202,889,148.00 31,026,852.00 236,216,000.00 1 02 01 16 033

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Jurang Mangu

    3,450,000.00 190,951,400.00 35,593,600.00 229,995,000.00 1 02 01 16 034

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Parigi 3,100,000.00 202,028,550.00 0.00 205,128,550.00 1 02 01 16 035

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Betung

    3,100,000.00 145,183,000.00 0.00 148,283,000.00 1 02 01 16 036

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Pucung

    2,300,000.00 172,662,000.00 0.00 174,962,000.00 1 02 01 16 037

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Kacang Timur

    4,200,000.00 105,236,000.00 37,130,000.00 146,566,000.00 1 02 01 16 038

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Jagung

    2,300,000.00 206,499,000.00 0.00 208,799,000.00 1 02 01 16 039

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pakualam 2,700,000.00 153,809,000.00 0.00 156,509,000.00 1 02 01 16 040

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Farmasi 61,200,000.00 38,800,000.00 0.00 100,000,000.00 1 02 01 16 041

    Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Lab Kesda 1,650,000.00 198,350,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 16 042

    Program Pengawasan Obat dan Makanan 11,000,000.00 146,800,000.00 0.00 157,800,000.00 1 02 01 17

    Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 11,000,000.00 146,800,000.00 0.00 157,800,000.00 1 02 01 17 002

    Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 245,370,000.00 4,418,690,450.00 0.00 4,664,060,450.00 1 02 01 19

    Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 245,370,000.00 4,418,690,450.00 0.00 4,664,060,450.00 1 02 01 19 002

    Program Perbaikan Gizi Masyarakat 80,300,000.00 1,427,001,000.00 0.00 1,507,301,000.00 1 02 01 20

    Pemberian tambahan makanan dan vitamin 12,800,000.00 987,200,000.00 0.00 1,000,000,000.00 1 02 01 20 002

    Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

    34,400,000.00 165,600,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 20 003

    Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 33,100,000.00 274,201,000.00 0.00 307,301,000.00 1 02 01 20 004

    Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2,300,000.00 130,950,000.00 166,750,000.00 300,000,000.00 1 02 01 21

    Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 2,300,000.00 130,950,000.00 166,750,000.00 300,000,000.00 1 02 01 21 001

    Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 397,700,000.00 1,369,487,000.00 1,214,875,000.00 2,982,062,000.00 1 02 01 22

    Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 144,000,000.00 156,000,000.00 0.00 300,000,000.00 1 02 01 22 001

    Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 0.00 125,000.00 1,214,875,000.00 1,215,000,000.00 1 02 01 22 002

    Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 20,000,000.00 347,948,400.00 0.00 367,948,400.00 1 02 01 22 004

    Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 64,300,000.00 334,425,000.00 0.00 398,725,000.00 1 02 01 22 005

    Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 01 22 006

    Peningkatan Imunisasi 62,400,000.00 174,981,800.00 0.00 237,381,800.00 1 02 01 22 008

    Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 43,600,000.00 151,426,800.00 0.00 195,026,800.00 1 02 01 22 009

    Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

    42,200,000.00 142,300,000.00 0.00 184,500,000.00 1 02 01 22 010

    Monitoring, evaluasi dan pelaporan 21,200,000.00 62,280,000.00 0.00 83,480,000.00 1 02 01 22 011

    Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 222,800,000.00 709,516,000.00 173,140,000.00 1,105,456,000.00 1 02 01 23

    Penyusunan standar kesehatan 9,100,000.00 59,791,000.00 0.00 68,891,000.00 1 02 01 23 001

    Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan 25,600,000.00 110,515,000.00 0.00 136,115,000.00 1 02 01 23 002

    Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 20,000,000.00 207,310,000.00 173,140,000.00 400,450,000.00 1 02 01 23 003

    Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan 168,100,000.00 331,900,000.00 0.00 500,000,000.00 1 02 01 23 004

  • 91 2 3 4 5 6=3+4+5

    Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

    145,375,000.00 3,171,311,600.00 15,377,871,680.00 18,694,558,280.00 1 02 01 25

    Pembangunan puskesmas 42,600,000.00 472,975,000.00 8,145,167,500.00 8,660,742,500.00 1 02 01 25 001

    Pengadaaan puskesmas keliling 4,800,000.00 11,900,000.00 1,046,443,000.00 1,063,143,000.00 1 02 01 25 004

    Pembangunan posyandu 83,725,000.00 2,489,725,000.00 0.00 2,573,450,000.00 1 02 01 25 005

    Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 14,250,000.00 196,711,600.00 6,186,261,180.00 6,397,222,780.00 1 02 01 25 007

    Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

    53,900,000.00 1,625,370,116.00 75,250,046,884.00 76,929,317,000.00 1 02 01 26

    Pembangunan rumah sakit 30,300,000.00 1,457,819,000.00 28,011,881,000.00 29,500,000,000.00 1 02 01 26 001

    Pengadaan mebeleur rumah sakit 7,900,000.00 139,151,116.00 2,887,710,884.00 3,034,762,000.00 1 02 01 26 021

    Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

    4,800,000.00 17,900,000.00 1,515,943,000.00 1,538,643,000.00 1 02 01 26 022

    Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 6,100,000.00 4,800,000.00 38,284,250,000.00 38,295,150,000.00 1 02 01 26 030

    Pengadaan alat-alat penunjang rumah sakit 4,800,000.00 5,700,000.00 4,550,262,000.00 4,560,762,000.00 1 02 01 26 031

    Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 110,500,000.00 10,468,654,900.00 2,519,100.00 10,581,674,000.00 1 02 01 28

    kemitraan pengolahan limbah rumah sakit 24,000,000.00 54,424,900.00 2,519,100.00 80,944,000.00 1 02 01 28 003

    kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 33,200,000.00 51,800,000.00 0.00 85,000,000.00 1 02 01 28 005

    kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 53,300,000.00 10,362,430,000.00 0.00 10,415,730,000.00 1 02 01 28 007

    Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 35,750,000.00 114,250,000.00 0.00 150,000,000.00 1 02 01 29

    Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 35,750,000.00 114,250,000.00 0.00 150,000,000.00 1 02 01 29 004

    Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 60,650,000.00 139,350,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 30

    Pelayanan pemeliharaan kesehatan 60,650,000.00 139,350,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 30 001

    Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 109,300,000.00 190,700,000.00 0.00 300,000,000.00 1 02 01 32

    Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 109,300,000.00 190,700,000.00 0.00 300,000,000.00 1 02 01 32 001

    Program Peningkatan Manajemen Pelayanan 3,933,950,000.00 1,161,657,000.00 220,393,000.00 5,316,000,000.00 1 02 01 33

    Pengelolaan Tenaga Medis 3,926,700,000.00 1,065,300,000.00 0.00 4,992,000,000.00 1 02 01 33 001

    Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry dan Linen 7,250,000.00 96,357,000.00 220,393,000.00 324,000,000.00 1 02 01 33 002

    Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 01 34

    Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 01 34 001

    2,530,622,000.00 20,569,515,200.00 21,973,559,305.00 45,073,696,505.00 1 02 02 Rumah Sakit Umum

    Program Non Urusan Setiap SKPD 1,297,100,000.00 2,039,513,950.00 365,712,800.00 3,702,326,750.00 1 02 02 01

    Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,179,150,000.00 1,563,853,600.00 0.00 2,743,003,600.00 1 02 02 01 001

    Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 3,400,000.00 230,075,550.00 333,062,800.00 566,538,350.00 1 02 02 01 002

    Peningkatan Disiplin Aparatur 1,650,000.00 75,350,000.00 0.00 77,000,000.00 1 02 02 01 003

    Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22,900,000.00 59,175,600.00 0.00 82,075,600.00 1 02 02 01 005

    Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 24,700,000.00 28,361,400.00 32,650,000.00 85,711,400.00 1 02 02 01 006

    Penyusunan Dokumen Perencanaan 65,300,000.00 82,697,800.00 0.00 147,997,800.00 1 02 02 01 007

    Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 50,450,000.00 11,646,550,000.00 0.00 11,697,000,000.00 1 02 02 15

    Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (AS SHOLIHIN) 50,450,000.00 11,646,550,000.00 0.00 11,697,000,000.00 1 02 02 15 008

    Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0.00 67,188,400.00 9,851,900.00 77,040,300.00 1 02 02 16

    Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 0.00 67,188,400.00 9,851,900.00 77,040,300.00 1 02 02 16 014

    Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 83,650,000.00 85,054,500.00 231,295,500.00 400,000,000.00 1 02 02 19

    Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 83,650,000.00 85,054,500.00 231,295,500.00 400,000,000.00 1 02 02 19 001

    Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 12,850,000.00 237,150,000.00 0.00 250,000,000.00 1 02 02 24

    Pelayanan sunatan masal 12,850,000.00 237,150,000.00 0.00 250,000,000.00 1 02 02 24 004

    Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

    36,050,000.00 2,048,882,250.00 20,990,019,105.00 23,074,951,355.00 1 02 02 26

    Rehabilitasi bangunan rumah sakit 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 02 26 017

    Pengadaan alat-alat rumah sakit 6,300,000.00 23,550,000.00 17,423,351,355.00 17,453,201,355.00 1 02 02 26 018

    Pengadaan ambulance/mobil jenazah 0.00 856,250.00 3,478,166,750.00 3,479,023,000.00 1 02 02 26 020

    Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

    5,000,000.00 225,049,000.00 88,501,000.00 318,550,000.00 1 02 02 26 028

    Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 24,750,000.00 1,799,427,000.00 0.00 1,824,177,000.00 1 02 02 26 029

    Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

    23,700,000.00 1,907,801,900.00 0.00 1,931,501,900.00 1 02 02 27

    Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 2,650,000.00 106,256,200.00 0.00 108,906,200.00 1 02 02 27 017

    Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah 6,900,000.00 343,250,000.00 0.00 350,150,000.00 1 02 02 27 018

    Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 1,550,000.00 118,849,700.00 0.00 120,399,700.00 1 02 02 27 020

    Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebersihan dan Keamanan Rumah Sakit 8,400,000.00 1,030,296,000.00 0.00 1,038,696,000.00 1 02 02 27 022

    Pemeliharaan Rutin/Berkala Laundry Rumah Sakit 4,200,000.00 309,150,000.00 0.00 313,350,000.00 1 02 02 27 023

  • 10

    1 2 3 4 5 6=3+4+5

    Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 2,400,000.00 13,350,000.00 0.00 15,750,000.00 1 02 02 28

    kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 2,400,000.00 13,350,000.00 0.00 15,750,000.00 1 02 02 28 005

    Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 28,700,000.00 216,906,000.00 34,104,000.00 279,710,000.00 1 02 02 32

    Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 14,800,000.00 31,460,000.00 2,400,000.00 48,660,000.00 1 02 02 32 003

    Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Bagi Ibu Hamil 13,900,000.00 72,846,000.00 31,704,000.00 118,450,000.00 1 02 02 32 004

    Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Bagi Bayi 0.00 112,600,000.00 0.00 112,600,000.00 1 02 02 32 005

    Program Peningkatan Manajemen Pelayanan 993,322,000.00 2,278,318,200.00 342,576,000.00 3,614,216,200.00 1 02 02 33

    Pengelolaan Tenaga Medis 873,072,000.00 1,215,144,200.00 0.00 2,088,216,200.00 1 02 02 33 001

    Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry dan Linen 4,200,000.00 494,600,000.00 0.00 498,800,000.00 1 02 02 33 002

    Peningkatan Standarisasi Mutu Pelayanan 60,200,000.00 202,800,000.00 0.00 263,000,000.00 1 02 02 33 003

    Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit 1,650,000.00 105,524,000.00 342,576,000.00 449,750,000.00 1 02 02 33 004

    Peningkatan Standarisasi Pelayanan Asuhan Keperawatan 54,200,000.00 260,250,000.00 0.00 314,450,000.00 1 02 02 33 005

    Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 2,400,000.00 28,800,000.00 0.00 31,200,000.00 1 02 02 34

    Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan di Rumah Sakit 2,400,000.00 28,800,000.00 0.00 31,200,000.00 1 02 02 34 002

    Pekerjaan Umum 9,277,527,600.00 33,630,349,400.00 100,240,976,700.00 143,148,853,700.00 1 03

    9,277,527,600.00 33,630,349,400.00 100,240,976,700.00 143,148,853,700.00 1 03 01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

    Program Non Urusan Setiap SKPD 1,236,250,000.00 4,611,609,358.00 1,329,550,000.00 7,177,409,358.00 1 03 01 01

    Pelayanan Administrasi Perkantoran 860,900,000.00 2,265,623,550.00 500,000.00 3,127,023,550.00 1 03 01 01 001

    Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 2,300,000.00 801,640,000.00 1,329,050,000.00 2,132,990,000.00 1 03 01 01 002

    Peningkatan Disiplin Aparatur 4,700,000.00 363,420,700.00 0.00 368,120,700.00 1 03 01 01 003

    Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 49,800,000.00 406,700,000.00 0.00 456,500,000.00 1 03 01 01 005

    Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 266,000,000.00 409,356,304.00 0.00 675,356,304.00 1 03 01 01 006

    Penyusunan Dokumen Perencanaan 52,550,000.00 364,868,804.00 0.00 417,418,804.00 1 03 01 01 007

    Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 01 15

    DAK Pembangunan Jalan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 01 15 007

    Pengawasan Teknis Jalan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 01 15 009

    Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 418,850,000.00 2,573,300,500.00 7,245,450,000.00 10,237,600,500.00 1 03 01 16

    Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 318,250,000.00 1,416,102,000.00 0.00 1,734,352,000.00 1 03 01 16 001

    Survei kontur saluran Drainase/Gorong-gorong 45,200,000.00 704,800,000.00 0.00 750,000,000.00 1 03 01 16 002

    Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 0.00 92,798,500.00 7,245,450,000.00 7,338,248,500.00 1 03 01 16 003

    Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 55,400,000.00 359,600,000.00 0.00 415,000,000.00 1 03 01 16 005

    Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong 108,675,000.00 743,335,000.00 3,629,266,600.00 4