kota tangerang selatan 13 2011
DESCRIPTION
Profil Kota Tangerang SelatanTRANSCRIPT
-
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 13 Tahun 2011
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
untuk memperoleh persetujuan bersama;
b. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemeritahan Daerah Tahun
2012 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama
antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 10
Bulan November Tahun 2011;
-
- 2 -
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2012.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
-
- 3 -
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4935);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
-
- 4 -
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4485);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
-
- 5 -
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
Dan
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2012
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sejumlah
Rp1.553.567.040.016,00 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah Rp1.400.414.382.085,00
2. Belanja Daerah Rp1.553.567.040.016,00
Surplus/Defisit Rp (153.152.657.931,00)
3. Pembiayaan Daerah :
Penerimaan Rp 153.152.657.931,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan
( SILPA ) Rp 0,00
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 365.914.880.365,00
b. Dana Perimbangan Rp 689.694.470.480,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 344.805.031.240,00
-
- 6 -
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak daerah Rp 321.937.650.000,00
b. Retribusi daerah Rp 34.964.565.800,00
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 9.012.664.565,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp 169.691.703.480,00
b. Dana alokasi umum Rp 473.309.757.000,00
c. Dana alokasi khusus Rp 46.693.010.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah Rp 2.500.000.000,00
b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya Rp 244.344.233.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 46.640.798,240.00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya Rp 51.230.000.000,00
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung Rp 491.165.130.075,00
b. Belanja Langsung Rp 1.062.401.909.941,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai Rp 408.529.630.075,00
b. Belanja hibah Rp 69.762.300.000,00
c. Belanja bantuan sosial Rp 7.573.200.000,00
d. Belanja bantuan keuangan Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp 2.300.000.000,00
e. Belanja Tidak Terduga Rp 3.000.000.000,00
-
- 7 -
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja pegawai Rp 134.375.619.008,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp 395.779.311.745,00
c. Belanja Modal Rp 532.246.979.188,00
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan Rp 153.152.657.931,00
b. Pengeluaran Rp 0,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Rp 153.152.657.931,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;
-
- 8 -
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam anggaran
ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.
Pasal 6
Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
Pasal 7
(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran.
(2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga;
(3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan
cara :
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan /atau
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia
(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memiliki kriteria sebagai berikut:
a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk
keperluan mendesak yang kriterianya adalah sebagai berikut:
a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
-
- 9 -
b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(6) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk
kebutuhan tanggap darurat bencana;
(7) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal : 27 Desember 2011
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
AIRIN RACHMI DIANY
Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal : 27 Desember 2011Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
DUDUNG E. DIREDJA
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 13
-
1Lampiran INomorTanggal :
::
PERATURAN DAERAH
27 Desember 201113 TAHUN 2011
TAHUN ANGGARAN 2012RINGKASAN APBD
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
KODEREKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 34 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Daerah 365,914,880,365.00
4.1,1 Hasil Pajak Daerah 321,937,650,000.00
4.1,2 Hasil Retribusi Daerah 34,964,565,800.00
4.1,4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9,012,664,565.00
4.2 Dana Perimbangan 689,694,470,480.00
4.2,1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 169,691,703,480.00
4.2,2 Dana Alokasi Umum 473,309,757,000.00
4.2,3 Dana Alokasi Khusus 46,693,010,000.00
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 344,805,031,240.00
4.3,1 Pendapatan Hibah 2,500,000,000.00
4.3,3 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 244,344,233,000.00
4.3,4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 46,640,798,240.00
4.3,5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 51,320,000,000.00
JUMLAH PENDAPATAN 1,400,414,382,085.00
5 BELANJA DAERAH
5.1 Belanja Tidak Langsung 491,165,130,075.00
5.1,1 Belanja Pegawai 408,529,630,075.00
5.1,4 Belanja Hibah 69,762,300,000.00
5.1,5 Belanja Bantuan Sosial 7,573,200,000.00
5.1,7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
2,300,000,000.00
5.1,8 Belanja Tidak Terduga 3,000,000,000.00
5.2 Belanja Langsung 1,062,401,909,941.00
5.2,1 Belanja Pegawai 134,375,619,008.00
5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 395,779,311,745.00
5.2,3 Belanja Modal 532,246,979,188.00
JUMLAH BELANJA DAERAH 1,553,567,040,016.00
SURPLUS/(DEFISIT) (153,152,657,931.00)
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 153,152,657,931.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 153,152,657,931.00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0.00
Pembiayaan Netto 153,152,657,931.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)6.3 0.00
Tangerang Selatan, Desember 2011
AIRIN RACHMI DIANY
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
-
113 TAHUN 201127 Desember 2011
PERATURAN DAERAH::NOMOR:TANGGAL
LAMPIRAN II
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANRINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2012
BELANJA
JUMLAHLANGSUNGTIDAKLANGSUNG
PENDAPATANURUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKODE
1 2 3 4 5 6
1 URUSAN WAJIB 1,400,414,382,085.00 483,473,084,853.45 1,047,827,074,941.00 1,531,300,159,794.45
1 01 Pendidikan 0.00 230,298,904,297.00 167,388,620,106.00 397,687,524,403.00
1 01 01 Dinas Pendidikan 0.00 230,298,904,297.00 167,388,620,106.00 397,687,524,403.00
1 02 Kesehatan 5,729,115,800.00 29,174,269,077.00 193,270,150,955.00 222,444,420,032.00
1 02 01 Dinas Kesehatan 3,520,000,000.00 23,624,152,852.00 148,196,454,450.00 171,820,607,302.00
1 02 02 Rumah Sakit Umum 2,209,115,800.00 5,550,116,225.00 45,073,696,505.00 50,623,812,730.00
1 03 Pekerjaan Umum 0.00 3,823,674,608.00 143,148,853,700.00 146,972,528,308.00
1 03 01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
0.00 3,823,674,608.00 143,148,853,700.00 146,972,528,308.00
1 04 Perumahan 0.00 1,046,105,997.98 4,306,400,000.00 5,352,505,997.98
1 04 01 Kantor Pemadam Kebakaran 0.00 1,046,105,997.98 4,306,400,000.00 5,352,505,997.98
1 05 Penataan Ruang 0.00 3,825,823,764.05 95,283,044,030.00 99,108,867,794.05
1 05 01 Dinas Tata kota, Bangunan dan Pemukiman
0.00 3,825,823,764.05 95,283,044,030.00 99,108,867,794.05
1 06 Perencanaan Pembangunan 0.00 4,058,617,720.00 12,059,865,082.00 16,118,482,802.00
1 06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00 4,058,617,720.00 12,059,865,082.00 16,118,482,802.00
1 07 Perhubungan 6,710,000,000.00 4,310,199,202.00 12,591,873,768.00 16,902,072,970.00
1 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
6,710,000,000.00 4,310,199,202.00 12,591,873,768.00 16,902,072,970.00
1 08 Lingkungan Hidup 400,000,000.00 6,727,397,549.23 64,832,732,598.00 71,560,130,147.23
1 08 01 Badan Lingkungan Hidup Daerah 0.00 2,892,169,966.30 12,310,270,000.00 15,202,439,966.30
1 08 04 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
400,000,000.00 3,835,227,582.93 52,522,462,598.00 56,357,690,180.93
1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 425,450,000.00 2,665,471,680.13 10,748,124,000.00 13,413,595,680.13
1 10 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
425,450,000.00 2,665,471,680.13 10,748,124,000.00 13,413,595,680.13
1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0.00 2,689,537,405.48 5,849,950,800.00 8,539,488,205.48
1 11 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
0.00 2,689,537,405.48 5,849,950,800.00 8,539,488,205.48
1 13 Sosial 0.00 3,355,328,594.65 7,016,000,000.00 10,371,328,594.65
1 13 01 Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
0.00 3,355,328,594.65 7,016,000,000.00 10,371,328,594.65
1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
0.00 2,779,543,763.78 12,065,000,000.00 14,844,543,763.78
1 15 01 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
0.00 2,779,543,763.78 12,065,000,000.00 14,844,543,763.78
1 16 Penanaman Modal 0.00 971,635,184.80 4,348,720,000.00 5,320,355,184.80
1 16 01 Kantor Penanaman Modal Daerah 0.00 971,635,184.80 4,348,720,000.00 5,320,355,184.80
1 17 Kebudayaan 0.00 1,097,576,877.33 4,349,887,500.00 5,447,464,377.33
1 17 01 Kantor Kebudayaan dan Pariwisata 0.00 1,097,576,877.33 4,349,887,500.00 5,447,464,377.33
1 18 Kepemuda dan Olah Raga 0.00 2,767,686,077.00 9,364,431,000.00 12,132,117,077.00
1 18 01 Dinas Pemuda dan Olahraga 0.00 2,767,686,077.00 9,364,431,000.00 12,132,117,077.00
1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
0.00 7,015,477,820.68 18,813,999,965.00 25,829,477,785.68
1 19 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
0.00 2,284,267,685.90 5,768,000,000.00 8,052,267,685.90
1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja 0.00 2,576,092,547.78 8,246,000,000.00 10,822,092,547.78
-
2BELANJA
JUMLAHLANGSUNGTIDAKLANGSUNG
PENDAPATANURUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKODE
1 2 3 4 5 6
1 19 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0.00 2,155,117,587.00 4,799,999,965.00 6,955,117,552.00
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1,387,149,816,285.00 174,917,440,161.13 273,890,165,466.00 448,807,605,627.13
1 20 01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0.00 11,274,504,128.00 0.00 11,274,504,128.00
1 20 02 Walikota dan Wakil Walikota 0.00 808,384,046.73 0.00 808,384,046.73
1 20 03 Sekretariat Daerah 0.00 12,226,768,676.00 154,405,281,800.00 166,632,050,476.00
1 20 04 Sekretariat DPRD 0.00 3,601,330,785.35 44,630,548,568.00 48,231,879,353.35
1 20 05 Inspektorat 0.00 5,325,213,908.53 7,820,000,000.00 13,145,213,908.53
1 20 06 Kecamatan Ciputat 0.00 2,454,370,501.35 2,900,000,000.00 5,354,370,501.35
1 20 07 Kecamatan Ciputat Timur 0.00 1,972,526,746.38 3,400,000,000.00 5,372,526,746.38
1 20 08 Kecamatan Pamulang 0.00 2,251,121,782.48 3,250,000,000.00 5,501,121,782.48
1 20 09 Kecamatan Serpong 0.00 2,627,539,079.00 3,550,000,000.00 6,177,539,079.00
1 20 10 Kecamatan Serpong Utara 0.00 2,190,608,197.60 3,447,072,300.00 5,637,680,497.60
1 20 11 Kecamatan Pondok Aren 0.00 2,973,147,349.05 3,500,000,000.00 6,473,147,349.05
1 20 12 Kecamatan Setu 0.00 1,880,263,571.90 2,946,976,181.00 4,827,239,752.90
1 20 13 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1,365,449,816,285.00 114,630,509,815.02 21,154,781,526.00 135,785,291,341.02
1 20 14 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 21,700,000,000.00 6,223,695,734.00 6,749,584,849.00 12,973,280,583.00
1 20 15 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 0.00 572,596,290.75 3,000,000,000.00 3,572,596,290.75
1 20 16 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
0.00 3,904,859,549.00 13,135,920,242.00 17,040,779,791.00
1 24 Kearsipan 0.00 1,054,177,331.33 3,999,991,442.00 5,054,168,773.33
1 24 01 Kantor Arsip Daerah 0.00 1,054,177,331.33 3,999,991,442.00 5,054,168,773.33
1 26 Perpustakaan 0.00 894,217,741.93 4,499,264,529.00 5,393,482,270.93
1 26 01 Kantor Perpustakaan Daerah 0.00 894,217,741.93 4,499,264,529.00 5,393,482,270.93
2 URUSAN PILIHAN 0.00 7,692,045,221.55 14,574,835,000.00 22,266,880,221.55
2 01 Pertanian 0.00 4,332,176,579.33 9,119,835,000.00 13,452,011,579.33
2 01 01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
0.00 4,332,176,579.33 9,119,835,000.00 13,452,011,579.33
2 06 Perdagangan 0.00 3,359,868,642.23 5,455,000,000.00 8,814,868,642.23
2 06 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0.00 3,359,868,642.23 5,455,000,000.00 8,814,868,642.23
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
1,400,414,382,085.00 491,165,130,075.00 1,062,401,909,941.00 1,553,567,040,016.00
(153,152,657,931.00)
PEMBIAYAAN SILPA TAHUN ANGGARAN BERKENAANNETTOPENGELUARANPENERIMAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKODE
1 2 3 4 5 6
1 URUSAN WAJIB 153,152,657,931.00 0.00 153,152,657,931.00 0.00
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
153,152,657,931.00 0.00 153,152,657,931.00 0.00
1 20 13 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
153,152,657,931.00 0.00 153,152,657,931.00 0.00
JUMLAH 153,152,657,931.00 0.00 153,152,657,931.00 0.00
AIRIN RACHMI DIANY
WALIKOTA TANGERANG SELATANTangerang Selatan, Desember 2011
-
1LAMPIRAN IVNOMOR TANGGAL
::: 27 Desember 201113 TAHUN 2011
PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATANREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012
Kode Urusan Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah
Sebelum Perubahan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
URUSAN WAJIB 132,057,997,858.00 384,499,405,394.00 531,269,671,689.00 1,047,827,074,941.00 1
Pendidikan 31,848,188,900.00 46,180,152,927.00 89,360,278,279.00 167,388,620,106.00 1 01
31,848,188,900.00 46,180,152,927.00 89,360,278,279.00 167,388,620,106.00 1 01 01 Dinas Pendidikan
Program Non Urusan Setiap SKPD 676,300,000.00 2,413,418,000.00 704,750,000.00 3,794,468,000.00 1 01 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 407,550,000.00 742,299,000.00 0.00 1,149,849,000.00 1 01 01 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 363,000,000.00 704,750,000.00 1,067,750,000.00 1 01 01 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 01 003
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 46,550,000.00 230,319,000.00 0.00 276,869,000.00 1 01 01 01 005
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 62,800,000.00 287,200,000.00 0.00 350,000,000.00 1 01 01 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 159,400,000.00 790,600,000.00 0.00 950,000,000.00 1 01 01 01 007
Program Pendidikan Anak Usia Dini 315,225,000.00 928,219,900.00 648,200,000.00 1,891,644,900.00 1 01 01 15
Pembangunan gedung sekolah 0.00 0.00 648,200,000.00 648,200,000.00 1 01 01 15 001
Pembangunan saranan dan prasarana bermain 500,000.00 131,500,000.00 0.00 132,000,000.00 1 01 01 15 007
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 18,400,000.00 71,172,900.00 0.00 89,572,900.00 1 01 01 15 057
Pengembangan pendidikan anak usia dini 41,100,000.00 80,743,100.00 0.00 121,843,100.00 1 01 01 15 058
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 32,500,000.00 49,607,500.00 0.00 82,107,500.00 1 01 01 15 059
Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini 24,400,000.00 71,350,000.00 0.00 95,750,000.00 1 01 01 15 060
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 22,400,000.00 62,970,000.00 0.00 85,370,000.00 1 01 01 15 063
Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini 22,000,000.00 64,770,000.00 0.00 86,770,000.00 1 01 01 15 064
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 17,375,000.00 226,860,000.00 0.00 244,235,000.00 1 01 01 15 065
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,350,000.00 15,186,000.00 0.00 25,536,000.00 1 01 01 15 066
Pelatihan Kompetisi Tenaga Pendidik TK 37,800,000.00 12,883,200.00 0.00 50,683,200.00 1 01 01 15 070
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan TK 15,400,000.00 69,002,000.00 0.00 84,402,000.00 1 01 01 15 075
Perencanaan dan Penyusunan program TK 14,200,000.00 65,069,800.00 0.00 79,269,800.00 1 01 01 15 077
Penyelenggaraan Beasiswa Miskin Pendidikan TK 35,000,000.00 3,411,100.00 0.00 38,411,100.00 1 01 01 15 079
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) disatuan pendidikan TK
23,800,000.00 3,694,300.00 0.00 27,494,300.00 1 01 01 15 080
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 13,442,217,400.00 31,349,504,030.00 68,724,286,756.00 113,516,008,186.00 1 01 01 16
Penambahan ruang kelas sekolah 0.00 0.00 44,659,847,681.00 44,659,847,681.00 1 01 01 16 003
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 0.00 0.00 4,012,300,000.00 4,012,300,000.00 1 01 01 16 018
Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah : 101 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 16 025
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0.00 0.00 6,735,800,000.00 6,735,800,000.00 1 01 01 16 044
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 0.00 0.00 909,750,000.00 909,750,000.00 1 01 01 16 046
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 127,100,000.00 125,895,000.00 0.00 252,995,000.00 1 01 01 16 057
Pelatihan penyusunan kurikulum 23,200,000.00 124,774,000.00 0.00 147,974,000.00 1 01 01 16 059
Pembinaan SMP terbuka 33,200,000.00 45,383,000.00 0.00 78,583,000.00 1 01 01 16 061
Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 0.00 0.00 6,018,050,000.00 6,018,050,000.00 1 01 01 16 062
Penyelenggraan paket A setara SD 20,200,000.00 5,199,000.00 0.00 25,399,000.00 1 01 01 16 067
Penyelenggraan paket B setara SMP 20,200,000.00 27,367,000.00 0.00 47,567,000.00 1 01 01 16 068
Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL) 25,075,000.00 127,768,000.00 0.00 152,843,000.00 1 01 01 16 071
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 20,100,000.00 10,196,000.00 0.00 30,296,000.00 1 01 01 16 076
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8,700,000.00 24,871,000.00 0.00 33,571,000.00 1 01 01 16 078
Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan SD 509,700,000.00 9,300,000.00 0.00 519,000,000.00 1 01 01 16 080
Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan SMP 233,150,000.00 0.00 0.00 233,150,000.00 1 01 01 16 081
Penyelenggaraan UASBN 160,150,000.00 530,364,200.00 0.00 690,514,200.00 1 01 01 16 082
Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP 6,300,000.00 74,950,000.00 0.00 81,250,000.00 1 01 01 16 083
Lomba Kreativitas Sekolah Menengah Pertama 442,250,000.00 166,748,000.00 0.00 608,998,000.00 1 01 01 16 085
-
21 2 3 4 5 6=3+4+5
Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD 33,400,000.00 136,270,100.00 0.00 169,670,100.00 1 01 01 16 088
Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP 19,325,000.00 123,781,000.00 0.00 143,106,000.00 1 01 01 16 089
Pengadaan Meubeulair Sekolah Dasar : 101 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 16 092
Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMP 11,660,000.00 420,000,000.00 0.00 431,660,000.00 1 01 01 16 095
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi SD 37,050,000.00 41,958,500.00 0.00 79,008,500.00 1 01 01 16 099
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi SMP 44,600,000.00 77,975,000.00 0.00 122,575,000.00 1 01 01 16 105
Pelatihan penyusunan kurikulum SMP 26,900,000.00 195,274,000.00 0.00 222,174,000.00 1 01 01 16 107
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD 164,600,000.00 171,562,500.00 0.00 336,162,500.00 1 01 01 16 108
Pembinaan GUGUS sekolah pendidikan SMP 19,150,000.00 15,304,000.00 0.00 34,454,000.00 1 01 01 16 114
Perencanaan dan pengawasan bangunan SD 141,075,000.00 3,410,575,000.00 0.00 3,551,650,000.00 1 01 01 16 115
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 1 38,000,000.00 106,755,000.00 11,500,000.00 156,255,000.00 1 01 01 16 117
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 2 39,800,000.00 108,920,900.00 7,534,100.00 156,255,000.00 1 01 01 16 118
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 3 45,550,000.00 145,711,700.00 48,858,300.00 240,120,000.00 1 01 01 16 119
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Ilir 4 40,750,000.00 150,499,800.00 37,130,200.00 228,380,000.00 1 01 01 16 120
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 1 45,000,000.00 171,610,300.00 57,669,700.00 274,280,000.00 1 01 01 16 121
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 2 39,750,000.00 118,911,700.00 33,818,300.00 192,480,000.00 1 01 01 16 122
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 3 40,250,000.00 110,959,300.00 18,350,700.00 169,560,000.00 1 01 01 16 123
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 4 41,500,000.00 122,855,200.00 15,589,800.00 179,945,000.00 1 01 01 16 124
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang 5 33,800,000.00 82,451,400.00 19,500,000.00 135,751,400.00 1 01 01 16 125
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Permai 39,300,000.00 129,401,700.00 44,778,300.00 213,480,000.00 1 01 01 16 126
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Barat 39,900,000.00 145,488,700.00 55,991,300.00 241,380,000.00 1 01 01 16 127
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Tengah 41,050,000.00 124,493,200.00 34,836,800.00 200,380,000.00 1 01 01 16 128
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Timur 1 39,600,000.00 107,161,200.00 4,993,700.00 151,754,900.00 1 01 01 16 129
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Timur 2 36,100,000.00 55,447,600.00 0.00 91,547,600.00 1 01 01 16 130
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Timur 3 38,200,000.00 115,329,700.00 11,225,300.00 164,755,000.00 1 01 01 16 131
Penyelenggaraan Bosda SDN Pamulang Indah 46,250,000.00 165,814,300.00 42,815,700.00 254,880,000.00 1 01 01 16 132
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 1 41,800,000.00 129,711,900.00 26,463,100.00 197,975,000.00 1 01 01 16 133
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 2 44,600,000.00 142,716,800.00 50,283,200.00 237,600,000.00 1 01 01 16 134
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 3 20,250,000.00 26,550,000.00 0.00 46,800,000.00 1 01 01 16 135
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 4 41,650,000.00 108,827,300.00 21,962,700.00 172,440,000.00 1 01 01 16 136
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 5 31,950,000.00 50,301,100.00 2,745,000.00 84,996,100.00 1 01 01 16 137
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Benda 6 36,575,000.00 99,148,700.00 29,031,300.00 164,755,000.00 1 01 01 16 138
Penyelenggaraan Bosda SDN Parakan 1 33,850,000.00 80,670,000.00 14,000,000.00 128,520,000.00 1 01 01 16 139
Penyelenggaraan Bosda SDN Parakan 2 35,050,000.00 80,850,000.00 6,500,000.00 122,400,000.00 1 01 01 16 140
Penyelenggaraan Bosda SDN Kedaung 1 40,700,000.00 115,326,700.00 24,828,300.00 180,855,000.00 1 01 01 16 141
Penyelenggaraan Bosda SDN Kedaung 2 36,600,000.00 95,549,400.00 10,656,600.00 142,806,000.00 1 01 01 16 142
Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 1 40,650,000.00 128,980,000.00 38,450,000.00 208,080,000.00 1 01 01 16 143
Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 2 39,050,000.00 132,171,700.00 44,778,300.00 216,000,000.00 1 01 01 16 144
Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 3 33,450,000.00 46,492,600.00 0.00 79,942,600.00 1 01 01 16 145
Penyelenggaraan Bosda SDN Kampung Bulak 4 34,450,000.00 62,883,200.00 6,425,500.00 103,758,700.00 1 01 01 16 146
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Udik 1 37,250,000.00 121,074,300.00 21,237,100.00 179,561,400.00 1 01 01 16 147
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Udik 2 36,050,000.00 77,350,000.00 9,000,000.00 122,400,000.00 1 01 01 16 148
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Cabe Udik 3 31,650,000.00 69,926,300.00 7,000,000.00 108,576,300.00 1 01 01 16 149
Penyelenggaraan Bosda SDN Benda Baru 1 31,850,000.00 33,295,600.00 0.00 65,145,600.00 1 01 01 16 150
Penyelenggaraan Bosda SDN Benda Baru 2 36,650,000.00 91,220,000.00 7,885,000.00 135,755,000.00 1 01 01 16 151
Penyelenggaraan Bosda SDN Benda Baru 3 36,150,000.00 128,254,200.00 43,616,300.00 208,020,500.00 1 01 01 16 152
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciledug Barat 34,850,000.00 70,158,700.00 0.00 105,008,700.00 1 01 01 16 153
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciledug Timur 34,250,000.00 74,990,500.00 4,065,000.00 113,305,500.00 1 01 01 16 154
Penyelenggaraan Bosda SDN Bambu Apus 1 42,550,000.00 127,893,400.00 25,911,600.00 196,355,000.00 1 01 01 16 155
Penyelenggaraan Bosda SDN Bambu Apus 2 41,250,000.00 128,662,200.00 40,354,800.00 210,267,000.00 1 01 01 16 156
Penyelenggaraan Bosda SDN Kademangan 1 31,277,900.00 143,769,100.00 35,193,000.00 210,240,000.00 1 01 01 16 157
Penyelenggaraan Bosda SDN Kademangan 2 6,492,500.00 28,617,500.00 14,570,000.00 49,680,000.00 1 01 01 16 158
Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 1 14,633,200.00 92,651,700.00 20,155,100.00 127,440,000.00 1 01 01 16 159
Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 2 22,475,000.00 96,390,000.00 23,695,000.00 142,560,000.00 1 01 01 16 160
Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 3 24,833,800.00 180,424,200.00 48,902,000.00 254,160,000.00 1 01 01 16 161
-
31 2 3 4 5 6=3+4+5
Penyelenggaraan Bosda SDN Babakan 4 23,764,400.00 128,635,600.00 33,360,000.00 185,760,000.00 1 01 01 16 162
Penyelenggaraan Bosda SDN Muncul 1 35,428,200.00 145,453,600.00 68,598,200.00 249,480,000.00 1 01 01 16 163
Penyelenggaraan Bosda SDN Muncul 2 22,365,000.00 115,954,500.00 46,000,500.00 184,320,000.00 1 01 01 16 164
Penyelenggaraan Bosda SDN Muncul 3 16,083,000.00 78,628,300.00 32,008,700.00 126,720,000.00 1 01 01 16 165
Penyelenggaraan Bosda SDN Setu 9,675,000.00 37,141,000.00 12,944,000.00 59,760,000.00 1 01 01 16 166
Penyelenggaraan Bosda SDN Puspitek 38,575,000.00 211,610,000.00 28,095,000.00 278,280,000.00 1 01 01 16 167
Penyelenggaraan Bosda SDN Keranggan 16,171,800.00 89,773,200.00 18,615,000.00 124,560,000.00 1 01 01 16 168
Penyelenggaraan Bosda SDN Batan Indah 21,750,000.00 222,821,300.00 28,668,700.00 273,240,000.00 1 01 01 16 169
Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 1 14,320,000.00 47,330,000.00 28,350,000.00 90,000,000.00 1 01 01 16 170
Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 2 23,025,000.00 201,125,900.00 44,049,100.00 268,200,000.00 1 01 01 16 171
Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 3 28,028,200.00 72,667,300.00 22,424,500.00 123,120,000.00 1 01 01 16 172
Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 4 11,570,000.00 35,140,000.00 11,970,000.00 58,680,000.00 1 01 01 16 173
Penyelenggaraan Bosda SDN Cilenggang 5 13,950,000.00 128,338,500.00 17,551,500.00 159,840,000.00 1 01 01 16 174
Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 1 19,325,000.00 141,815,000.00 36,500,000.00 197,640,000.00 1 01 01 16 175
Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 2 23,400,000.00 148,390,000.00 33,410,000.00 205,200,000.00 1 01 01 16 176
Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 3 15,665,000.00 95,699,600.00 21,475,400.00 132,840,000.00 1 01 01 16 177
Penyelenggaraan Bosda SDN Serpong 4 30,395,000.00 115,302,300.00 24,582,700.00 170,280,000.00 1 01 01 16 178
Penyelenggaraan Bosda SDN Buaran 1 30,683,200.00 55,691,800.00 39,985,000.00 126,360,000.00 1 01 01 16 179
Penyelenggaraan Bosda SDN Buaran 2 21,075,000.00 126,391,300.00 36,133,700.00 183,600,000.00 1 01 01 16 180
Penyelenggaraan Bosda SDN Buaran 3 13,903,200.00 90,012,950.00 25,683,850.00 129,600,000.00 1 01 01 16 181
Penyelenggaraan Bosda SDN Rawabuntu 1 19,383,800.00 155,029,300.00 67,866,900.00 242,280,000.00 1 01 01 16 182
Penyelenggaraan Bosda SDN Rawabuntu 2 15,825,000.00 61,812,000.00 26,763,000.00 104,400,000.00 1 01 01 16 183
Penyelenggaraan Bosda SDN Rawabuntu 3 40,503,200.00 296,746,600.00 75,310,200.00 412,560,000.00 1 01 01 16 184
Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Wetan 1 27,978,200.00 131,186,300.00 25,155,500.00 184,320,000.00 1 01 01 16 185
Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Wetan 2 14,395,000.00 74,685,000.00 20,000,000.00 109,080,000.00 1 01 01 16 186
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 1 20,000,000.00 87,677,500.00 29,122,500.00 136,800,000.00 1 01 01 16 187
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 2 20,015,000.00 126,391,800.00 16,673,200.00 163,080,000.00 1 01 01 16 188
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 3 16,503,200.00 61,357,300.00 16,099,500.00 93,960,000.00 1 01 01 16 189
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciater 4 11,280,000.00 72,980,000.00 47,500,000.00 131,760,000.00 1 01 01 16 190
Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang 1 17,805,000.00 50,115,500.00 14,159,500.00 82,080,000.00 1 01 01 16 191
Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang 2 17,998,800.00 60,959,400.00 18,600,125.00 97,558,325.00 1 01 01 16 192
Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Gudang Timur 15,423,200.00 60,526,980.00 16,849,500.00 92,799,680.00 1 01 01 16 193
Penyelenggaraan Bosda SDN Rawa Mekar Jaya 15,950,000.00 62,575,600.00 30,961,000.00 109,486,600.00 1 01 01 16 194
Penyelenggaraan Bosda SDN Pakulonan 1 41,503,200.00 231,369,700.00 61,718,700.00 334,591,600.00 1 01 01 16 195
Penyelenggaraan Bosda SDN Pakulonan 2 26,850,000.00 71,741,900.00 11,568,100.00 110,160,000.00 1 01 01 16 196
Penyelenggaraan Bosda SDN Pakulonan 3 19,275,000.00 34,219,700.00 9,865,500.00 63,360,200.00 1 01 01 16 197
Penyelenggaraan Bosda SDN Pakualam 1 41,503,200.00 231,369,700.00 61,718,700.00 334,591,600.00 1 01 01 16 198
Penyelenggaraan Bosda SDN Pakualam 2 25,250,000.00 46,120,600.00 13,950,000.00 85,320,600.00 1 01 01 16 199
Penyelenggaraan Bosda SDN Pakujaya 1 28,418,800.00 88,423,600.00 29,678,000.00 146,520,400.00 1 01 01 16 200
Penyelenggaraan Bosda SDN Pakujaya 2 37,275,000.00 144,205,600.00 42,800,000.00 224,280,600.00 1 01 01 16 201
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung Timur 1 25,700,000.00 68,695,300.00 10,365,500.00 104,760,800.00 1 01 01 16 202
Penyelenggaraan Bosda SDN Jelupang 1 32,600,000.00 166,870,700.00 51,449,500.00 250,920,200.00 1 01 01 16 203
Penyelenggaraan Bosda SDN Jelupang 2 30,260,000.00 133,420,000.00 37,200,000.00 200,880,000.00 1 01 01 16 204
Penyelenggaraan Bosda SDN Jelupang 3 35,300,000.00 124,497,400.00 31,002,600.00 190,800,000.00 1 01 01 16 205
Penyelenggaraan Bosda SDN Lengkong Karya 1 25,298,800.00 72,335,700.00 10,365,500.00 108,000,000.00 1 01 01 16 206
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 1 25,174,600.00 98,874,800.00 33,630,600.00 157,680,000.00 1 01 01 16 207
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 2 27,008,800.00 87,991,400.00 20,000,000.00 135,000,200.00 1 01 01 16 208
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 3 31,250,000.00 165,046,000.00 44,904,000.00 241,200,000.00 1 01 01 16 209
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 4 25,853,200.00 93,666,900.00 29,850,000.00 149,370,100.00 1 01 01 16 210
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jagung 5 27,818,800.00 87,587,700.00 16,000,000.00 131,406,500.00 1 01 01 16 211
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 1 40,003,200.00 190,908,100.00 55,218,700.00 286,130,000.00 1 01 01 16 212
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 2 40,275,000.00 150,531,000.00 24,885,000.00 215,691,000.00 1 01 01 16 213
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 3 31,903,200.00 122,335,500.00 29,685,000.00 183,923,700.00 1 01 01 16 214
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 4 36,525,000.00 126,977,900.00 24,885,000.00 188,387,900.00 1 01 01 16 215
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 5 19,674,400.00 63,549,200.00 7,772,500.00 90,996,100.00 1 01 01 16 216
-
41 2 3 4 5 6=3+4+5
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 6 43,772,600.00 271,530,000.00 97,252,400.00 412,555,000.00 1 01 01 16 217
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 7 33,053,200.00 123,334,500.00 43,885,000.00 200,272,700.00 1 01 01 16 218
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 8 18,524,400.00 57,967,000.00 8,922,500.00 85,413,900.00 1 01 01 16 219
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 9 31,903,200.00 121,757,000.00 59,835,000.00 213,495,200.00 1 01 01 16 220
Penyelenggaraan Bosda SDN Ciputat 10 15,824,400.00 51,499,200.00 7,772,500.00 75,096,100.00 1 01 01 16 221
Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 1 22,453,200.00 82,009,500.00 27,185,000.00 131,647,700.00 1 01 01 16 222
Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 2 33,053,200.00 108,316,800.00 27,385,000.00 168,755,000.00 1 01 01 16 223
Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 3 39,772,600.00 282,169,600.00 109,337,800.00 431,280,000.00 1 01 01 16 224
Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 4 18,524,400.00 63,549,200.00 24,240,300.00 106,313,900.00 1 01 01 16 225
Penyelenggaraan Bosda SDN Serua 5 36,525,000.00 126,977,900.00 24,885,000.00 188,387,900.00 1 01 01 16 226
Penyelenggaraan Bosda SDN Serua Indah 1 40,275,000.00 158,636,300.00 38,568,700.00 237,480,000.00 1 01 01 16 227
Penyelenggaraan Bosda SDN Serua Indah 2 31,903,200.00 97,816,800.00 26,035,000.00 155,755,000.00 1 01 01 16 228
Penyelenggaraan Bosda SDN Serua Indah 3 33,053,200.00 106,816,800.00 24,885,000.00 164,755,000.00 1 01 01 16 229
Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 1 41,503,200.00 228,708,100.00 70,868,700.00 341,080,000.00 1 01 01 16 230
Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 2 35,925,000.00 126,310,000.00 23,670,000.00 185,905,000.00 1 01 01 16 231
Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 3 36,525,000.00 126,977,900.00 28,885,000.00 192,387,900.00 1 01 01 16 232
Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 4 23,703,200.00 84,759,500.00 27,185,000.00 135,647,700.00 1 01 01 16 233
Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 5 33,053,200.00 106,816,800.00 24,885,000.00 164,755,000.00 1 01 01 16 234
Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 6 19,674,400.00 57,549,200.00 7,772,500.00 84,996,100.00 1 01 01 16 235
Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 7 40,275,000.00 142,612,700.00 24,885,000.00 207,772,700.00 1 01 01 16 236
Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 8 33,053,200.00 106,816,800.00 24,885,000.00 164,755,000.00 1 01 01 16 237
Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 9 33,053,200.00 123,185,500.00 27,685,000.00 183,923,700.00 1 01 01 16 238
Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 10 24,853,200.00 84,759,500.00 26,035,000.00 135,647,700.00 1 01 01 16 239
Penyelenggaraan Bosda SDN Jombang 11 33,053,200.00 122,201,600.00 24,885,000.00 180,139,800.00 1 01 01 16 240
Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah Baru 1 33,053,200.00 106,545,700.00 24,885,000.00 164,483,900.00 1 01 01 16 241
Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah Baru 2 36,525,000.00 128,413,700.00 28,885,000.00 193,823,700.00 1 01 01 16 242
Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 1 33,053,200.00 106,816,800.00 24,885,000.00 164,755,000.00 1 01 01 16 243
Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 2 36,525,000.00 127,173,700.00 26,885,000.00 190,583,700.00 1 01 01 16 244
Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 3 33,053,200.00 123,334,500.00 51,385,000.00 207,772,700.00 1 01 01 16 245
Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 4 23,703,200.00 84,533,000.00 27,185,000.00 135,421,200.00 1 01 01 16 246
Penyelenggaraan Bosda SDN Sawah 5 40,275,000.00 159,356,300.00 37,248,700.00 236,880,000.00 1 01 01 16 247
Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 1 33,053,200.00 122,257,000.00 66,185,000.00 221,495,200.00 1 01 01 16 248
Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 2 40,275,000.00 158,036,300.00 38,568,700.00 236,880,000.00 1 01 01 16 249
Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 3 33,053,200.00 108,016,800.00 55,987,700.00 197,057,700.00 1 01 01 16 250
Penyelenggaraan Bosda SDN Cipayung 4 23,703,200.00 84,882,000.00 30,885,000.00 139,470,200.00 1 01 01 16 251
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 1 27,900,000.00 140,293,000.00 51,047,000.00 219,240,000.00 1 01 01 16 252
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 2 24,700,000.00 95,134,500.00 31,365,500.00 151,200,000.00 1 01 01 16 253
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 3 24,650,000.00 56,518,000.00 21,072,000.00 102,240,000.00 1 01 01 16 254
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 4 27,900,000.00 155,166,000.00 75,414,000.00 258,480,000.00 1 01 01 16 255
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Ranji 5 27,400,000.00 141,782,500.00 48,977,500.00 218,160,000.00 1 01 01 16 256
Penyelenggaraan Bosda SDN Rengas 1 24,400,000.00 101,905,500.00 43,974,500.00 170,280,000.00 1 01 01 16 257
Penyelenggaraan Bosda SDN Rengas 2 24,400,000.00 101,216,500.00 38,543,500.00 164,160,000.00 1 01 01 16 258
Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 1 24,400,000.00 74,093,000.00 20,667,000.00 119,160,000.00 1 01 01 16 259
Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 2 24,650,000.00 58,787,500.00 11,962,500.00 95,400,000.00 1 01 01 16 260
Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 3 24,400,000.00 97,242,500.00 44,317,500.00 165,960,000.00 1 01 01 16 261
Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 4 24,700,000.00 119,354,500.00 44,945,500.00 189,000,000.00 1 01 01 16 262
Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 5 20,900,000.00 34,836,500.00 7,263,500.00 63,000,000.00 1 01 01 16 263
Penyelenggaraan Bosda SDN Rempoa 6 24,650,000.00 51,990,000.00 9,400,000.00 86,040,000.00 1 01 01 16 264
Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 1 24,400,000.00 79,193,500.00 34,646,500.00 138,240,000.00 1 01 01 16 265
Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 2 24,400,000.00 87,215,000.00 43,185,000.00 154,800,000.00 1 01 01 16 266
Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 3 24,400,000.00 62,165,500.00 19,274,500.00 105,840,000.00 1 01 01 16 267
Penyelenggaraan Bosda SDN Cempaka Putih 4 24,400,000.00 44,907,000.00 8,453,000.00 77,760,000.00 1 01 01 16 268
Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 1 24,900,000.00 138,563,000.00 65,137,000.00 228,600,000.00 1 01 01 16 269
Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 2 24,700,000.00 94,949,500.00 31,910,500.00 151,560,000.00 1 01 01 16 270
Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 3 24,400,000.00 79,735,500.00 42,744,500.00 146,880,000.00 1 01 01 16 271
-
51 2 3 4 5 6=3+4+5
Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 4 24,650,000.00 65,019,000.00 21,931,000.00 111,600,000.00 1 01 01 16 272
Penyelenggaraan Bosda SDN Cireundeu 5 24,400,000.00 75,045,000.00 34,115,000.00 133,560,000.00 1 01 01 16 273
Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 1 24,700,000.00 98,589,000.00 40,511,000.00 163,800,000.00 1 01 01 16 274
Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 2 24,700,000.00 118,757,500.00 44,822,500.00 188,280,000.00 1 01 01 16 275
Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 3 24,700,000.00 90,419,000.00 30,681,000.00 145,800,000.00 1 01 01 16 276
Penyelenggaraan Bosda SDN Pisangan 4 24,400,000.00 72,920,000.00 20,400,000.00 117,720,000.00 1 01 01 16 277
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 1 27,753,200.00 65,477,000.00 27,369,800.00 120,600,000.00 1 01 01 16 278
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 2 28,075,000.00 48,850,000.00 26,035,000.00 102,960,000.00 1 01 01 16 279
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 3 28,075,000.00 44,285,000.00 23,400,000.00 95,760,000.00 1 01 01 16 280
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 4 28,075,000.00 49,060,000.00 35,185,000.00 112,320,000.00 1 01 01 16 281
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 5 31,903,200.00 98,751,800.00 39,985,000.00 170,640,000.00 1 01 01 16 282
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 6 15,424,400.00 50,268,600.00 18,547,000.00 84,240,000.00 1 01 01 16 283
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Betung 7 28,075,000.00 48,870,000.00 28,535,000.00 105,480,000.00 1 01 01 16 284
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Karya 1 34,203,200.00 98,751,800.00 43,085,000.00 176,040,000.00 1 01 01 16 285
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Karya 2 14,975,000.00 45,113,000.00 6,512,000.00 66,600,000.00 1 01 01 16 286
Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 1 27,753,200.00 65,441,800.00 24,885,000.00 118,080,000.00 1 01 01 16 287
Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 2 29,475,000.00 60,467,700.00 60,537,300.00 150,480,000.00 1 01 01 16 288
Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 3 15,424,400.00 49,415,600.00 16,160,000.00 81,000,000.00 1 01 01 16 289
Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Timur 4 35,920,000.00 112,005,000.00 45,035,000.00 192,960,000.00 1 01 01 16 290
Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 1 39,300,000.00 116,397,000.00 60,663,000.00 216,360,000.00 1 01 01 16 291
Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 2 31,975,000.00 62,962,500.00 59,862,500.00 154,800,000.00 1 01 01 16 292
Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 3 26,249,400.00 53,693,600.00 17,257,000.00 97,200,000.00 1 01 01 16 293
Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 4 8,725,000.00 21,597,500.00 3,877,500.00 34,200,000.00 1 01 01 16 294
Penyelenggaraan Bosda SDN Jurang Mangu Barat 5 18,549,400.00 50,058,600.00 16,712,000.00 85,320,000.00 1 01 01 16 295
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 1 39,300,000.00 118,254,500.00 68,165,500.00 225,720,000.00 1 01 01 16 296
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 2 38,150,000.00 115,729,500.00 49,520,500.00 203,400,000.00 1 01 01 16 297
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 3 29,415,000.00 57,595,800.00 60,229,200.00 147,240,000.00 1 01 01 16 298
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 4 31,655,000.00 59,179,000.00 61,446,000.00 152,280,000.00 1 01 01 16 299
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Aren 5 31,455,000.00 54,536,500.00 60,888,500.00 146,880,000.00 1 01 01 16 300
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jaya 1 38,150,000.00 114,868,000.00 47,502,000.00 200,520,000.00 1 01 01 16 301
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jaya 2 14,975,000.00 45,113,000.00 6,512,000.00 66,600,000.00 1 01 01 16 302
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Jaya 3 38,500,000.00 64,309,800.00 59,910,200.00 162,720,000.00 1 01 01 16 303
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 1 19,249,400.00 50,405,600.00 16,385,000.00 86,040,000.00 1 01 01 16 304
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 2 39,000,000.00 141,673,500.00 89,326,500.00 270,000,000.00 1 01 01 16 305
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 3 28,075,000.00 48,406,000.00 35,839,000.00 112,320,000.00 1 01 01 16 306
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 4 28,075,000.00 48,911,500.00 35,333,500.00 112,320,000.00 1 01 01 16 307
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Timur 5 18,899,400.00 55,021,100.00 17,159,500.00 91,080,000.00 1 01 01 16 308
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 1 26,225,000.00 66,485,000.00 19,510,000.00 112,220,000.00 1 01 01 16 309
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 2 14,975,000.00 45,228,000.00 7,117,000.00 67,320,000.00 1 01 01 16 310
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 3 39,300,000.00 124,146,500.00 79,913,500.00 243,360,000.00 1 01 01 16 311
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Kacang Barat 4 14,975,000.00 46,773,500.00 8,091,500.00 69,840,000.00 1 01 01 16 312
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 1 28,075,000.00 48,406,000.00 35,839,000.00 112,320,000.00 1 01 01 16 313
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 2 38,150,000.00 109,427,000.00 46,463,000.00 194,040,000.00 1 01 01 16 314
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 3 31,025,000.00 59,081,000.00 68,654,000.00 158,760,000.00 1 01 01 16 315
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 4 28,075,000.00 54,411,500.00 19,393,500.00 101,880,000.00 1 01 01 16 316
Penyelenggaraan Bosda SDN Pondok Pucung 5 14,975,000.00 47,982,500.00 7,962,500.00 70,920,000.00 1 01 01 16 317
Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi Baru 1 10,475,000.00 30,113,000.00 4,772,000.00 45,360,000.00 1 01 01 16 318
Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi Baru 2 10,575,000.00 40,205,000.00 5,740,000.00 56,520,000.00 1 01 01 16 319
Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 1 18,549,400.00 53,528,600.00 16,842,000.00 88,920,000.00 1 01 01 16 320
Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 2 15,424,400.00 50,102,100.00 16,193,500.00 81,720,000.00 1 01 01 16 321
Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 3 28,075,000.00 48,870,000.00 31,775,000.00 108,720,000.00 1 01 01 16 322
Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 4 15,424,400.00 49,531,100.00 8,484,500.00 73,440,000.00 1 01 01 16 323
Penyelenggaraan Bosda SDN Perigi 5 27,753,200.00 66,817,000.00 22,069,800.00 116,640,000.00 1 01 01 16 324
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan 458,000,000.00 362,843,600.00 0.00 820,843,600.00 1 01 01 16 325
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan 350,700,000.00 320,956,600.00 0.00 671,656,600.00 1 01 01 16 326
-
61 2 3 4 5 6=3+4+5
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 3 Kota Tangerang Selatan 426,000,000.00 329,081,000.00 0.00 755,081,000.00 1 01 01 16 327
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 4 Kota Tangerang Selatan 250,500,000.00 206,854,200.00 0.00 457,354,200.00 1 01 01 16 328
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan 291,500,000.00 306,926,000.00 0.00 598,426,000.00 1 01 01 16 329
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 6 Kota Tangerang Selatan 413,400,000.00 302,101,000.00 0.00 715,501,000.00 1 01 01 16 330
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 7 Kota Tangerang Selatan 251,200,000.00 284,514,600.00 0.00 535,714,600.00 1 01 01 16 331
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 8 Kota Tangerang Selatan 224,350,000.00 199,588,600.00 0.00 423,938,600.00 1 01 01 16 332
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 9 Kota Tangerang Selatan 305,750,000.00 312,817,600.00 0.00 618,567,600.00 1 01 01 16 333
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 10 Kota Tangerang Selatan 328,300,000.00 318,099,600.00 0.00 646,399,600.00 1 01 01 16 334
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 11 Kota Tangerang Selatan 328,300,000.00 320,099,600.00 0.00 648,399,600.00 1 01 01 16 335
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 12 Kota Tangerang Selatan 290,000,000.00 288,276,200.00 0.00 578,276,200.00 1 01 01 16 336
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 13 Kota Tangerang Selatan 328,300,000.00 318,099,600.00 0.00 646,399,600.00 1 01 01 16 337
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 14 Kota Tangerang Selatan 251,200,000.00 269,367,400.00 0.00 520,567,400.00 1 01 01 16 338
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 15 Kota Tangerang Selatan 225,400,000.00 130,778,100.00 0.00 356,178,100.00 1 01 01 16 339
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 16 Kota Tangerang Selatan 291,500,000.00 307,666,200.00 0.00 599,166,200.00 1 01 01 16 340
Penyelenggaraan Bosda SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan 335,500,000.00 323,725,600.00 0.00 659,225,600.00 1 01 01 16 341
Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SD 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 16 342
Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Mutu SD 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 16 344
Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Mutu SMP 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 16 345
Program Pendidikan Menengah 4,116,171,500.00 7,037,823,597.00 17,759,602,523.00 28,913,597,620.00 1 01 01 17
Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
0.00 0.00 605,850,000.00 605,850,000.00 1 01 01 17 005
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 0.00 0.00 706,950,000.00 706,950,000.00 1 01 01 17 009
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 0.00 0.00 2,902,700,000.00 2,902,700,000.00 1 01 01 17 018
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 8,600,000.00 166,400,000.00 0.00 175,000,000.00 1 01 01 17 057
Pelatihan penyusunan kurikulum 23,100,000.00 31,900,000.00 0.00 55,000,000.00 1 01 01 17 058
Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 27,400,000.00 213,100,000.00 0.00 240,500,000.00 1 01 01 17 059
Penyelenggraan paket C setara SMU 21,600,000.00 31,410,000.00 0.00 53,010,000.00 1 01 01 17 063
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)
50,700,000.00 224,009,300.00 0.00 274,709,300.00 1 01 01 17 064
Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
16,400,000.00 47,961,200.00 1,335,638,800.00 1,400,000,000.00 1 01 01 17 065
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 204,400,000.00 228,100,000.00 0.00 432,500,000.00 1 01 01 17 067
Penyelenggaraan Ujian Akhir 26,900,000.00 60,088,000.00 0.00 86,988,000.00 1 01 01 17 070
Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi SMK 60,600,000.00 136,400,000.00 0.00 197,000,000.00 1 01 01 17 072
Lomba Kreativitas SMA 169,800,000.00 205,854,000.00 0.00 375,654,000.00 1 01 01 17 073
Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMA 241,650,000.00 345,302,000.00 0.00 586,952,000.00 1 01 01 17 077
Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMK 0.00 3,200,000.00 446,800,000.00 450,000,000.00 1 01 01 17 078
Pengadaan Meubeulair SMA 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 1 01 01 17 082
Pengadaan Meubeulair SMK 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 17 083
Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMA 18,900,000.00 252,000,000.00 0.00 270,900,000.00 1 01 01 17 084
Perencanaan dan Pengawasan Bangunan SMK 15,750,000.00 623,000,000.00 0.00 638,750,000.00 1 01 01 17 085
Pembangunan unit sekolah baru SMK 0.00 0.00 1,014,500,000.00 1,014,500,000.00 1 01 01 17 087
Penambahan ruang kelas SMA 0.00 0.00 4,531,600,000.00 4,531,600,000.00 1 01 01 17 088
Penambahan ruang kelas SMK 0.00 0.00 3,920,050,000.00 3,920,050,000.00 1 01 01 17 089
Penyelenggaraan DSP SMAN 1 Kota Tangerang Selatan 424,500,000.00 507,793,800.00 39,700,000.00 971,993,800.00 1 01 01 17 098
Penyelenggaraan DSP SMAN 4 Kota Tangerang Selatan 480,606,500.00 443,993,500.00 47,400,000.00 972,000,000.00 1 01 01 17 101
Penyelenggaraan DSP SMAN 5 Kota Tangerang Selatan 324,829,400.00 246,470,600.00 40,700,000.00 612,000,000.00 1 01 01 17 102
Penyelenggaraan DSP SMAN 6 Kota Tangerang Selatan 329,051,000.00 460,598,255.00 182,342,200.00 971,991,455.00 1 01 01 17 103
Penyelenggaraan DSP SMAN 7 Kota Tangerang Selatan 286,080,000.00 551,651,700.00 26,268,300.00 864,000,000.00 1 01 01 17 104
Penyelenggaraan DSP SMAN 8 Kota Tangerang Selatan 269,040,000.00 331,015,636.00 47,944,364.00 648,000,000.00 1 01 01 17 105
Penyelenggaraan DSP SMAN 9 Kota Tangerang Selatan 376,650,000.00 547,731,065.00 209,618,000.00 1,133,999,065.00 1 01 01 17 106
Penyelenggaraan DSP SMAN 10 Kota Tangerang Selatan 184,360,000.00 268,490,000.00 15,150,000.00 468,000,000.00 1 01 01 17 107
Penyelenggaraan DSP SMAN 11 Kota Tangerang Selatan 38,900,000.00 101,714,000.00 75,386,000.00 216,000,000.00 1 01 01 17 108
Penyelenggaraan DSP SMAN 12 Kota Tangerang Selatan 93,754,000.00 156,478,141.00 37,767,859.00 288,000,000.00 1 01 01 17 109
Penyelenggaraan DSP SMKN 1 Kota Tangerang Selatan 125,337,000.00 253,785,000.00 796,878,000.00 1,176,000,000.00 1 01 01 17 110
Penyelenggaraan DSP SMKN 2 Kota Tangerang Selatan 228,420,000.00 367,621,000.00 537,959,000.00 1,134,000,000.00 1 01 01 17 111
Penyelenggaraan DSP SMKN 3 Kota Tangerang Selatan 68,843,600.00 231,756,400.00 203,400,000.00 504,000,000.00 1 01 01 17 112
Penyelenggaraan DSP SMKN 4 Kota Tangerang Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 17 113
-
71 2 3 4 5 6=3+4+5
Penyelenggaraan DSP SMKN 5 Kota Tangerang Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 17 114
Program Pendidikan Non Formal 190,275,000.00 831,650,000.00 0.00 1,021,925,000.00 1 01 01 18
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 16,000,000.00 31,611,000.00 0.00 47,611,000.00 1 01 01 18 001
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 0.00 95,000,000.00 0.00 95,000,000.00 1 01 01 18 002
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 14,925,000.00 40,075,000.00 0.00 55,000,000.00 1 01 01 18 003
Pengembangan pendidikan keaksaraan 11,950,000.00 52,405,000.00 0.00 64,355,000.00 1 01 01 18 004
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 12,925,000.00 57,075,000.00 0.00 70,000,000.00 1 01 01 18 005
Pengambangan data dan informasi pendidikan non formal 18,075,000.00 101,925,000.00 0.00 120,000,000.00 1 01 01 18 007
Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 11,375,000.00 93,626,000.00 0.00 105,001,000.00 1 01 01 18 008
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
16,650,000.00 36,630,000.00 0.00 53,280,000.00 1 01 01 18 009
Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal 22,525,000.00 177,475,000.00 0.00 200,000,000.00 1 01 01 18 011
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 65,850,000.00 145,828,000.00 0.00 211,678,000.00 1 01 01 18 012
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 12,430,450,000.00 1,178,681,900.00 0.00 13,609,131,900.00 1 01 01 20
Pelaksanaan sertifikasi pendidik 13,050,000.00 153,850,000.00 0.00 166,900,000.00 1 01 01 20 001
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 42,000,000.00 272,662,400.00 0.00 314,662,400.00 1 01 01 20 002
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 130,175,000.00 509,825,000.00 0.00 640,000,000.00 1 01 01 20 003
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
129,075,000.00 42,664,500.00 0.00 171,739,500.00 1 01 01 20 008
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
29,350,000.00 125,650,000.00 0.00 155,000,000.00 1 01 01 20 009
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 12,046,500,000.00 4,330,000.00 0.00 12,050,830,000.00 1 01 01 20 010
Pemetaan Uji Kompetensi 40,300,000.00 69,700,000.00 0.00 110,000,000.00 1 01 01 20 013
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 677,550,000.00 2,440,855,500.00 323,439,000.00 3,441,844,500.00 1 01 01 22
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 18,250,000.00 66,750,000.00 0.00 85,000,000.00 1 01 01 22 002
Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan 16,350,000.00 43,650,000.00 0.00 60,000,000.00 1 01 01 22 004
Pembinaan dewan pendidikan 160,175,000.00 139,825,000.00 0.00 300,000,000.00 1 01 01 22 005
Pengelolaan Data Pendidikan 83,850,000.00 999,514,500.00 0.00 1,083,364,500.00 1 01 01 22 011
Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Pamulang 51,900,000.00 72,850,000.00 55,250,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 016
Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Setu 20,150,000.00 140,950,000.00 18,900,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 017
Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat 62,150,000.00 50,753,000.00 67,097,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 018
Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat Timur 18,300,000.00 130,825,000.00 30,875,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 019
Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Serpong 25,350,000.00 140,950,000.00 13,700,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 020
Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Serpong Utara 30,550,000.00 78,930,000.00 70,520,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 021
Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Pondok Aren 62,150,000.00 50,753,000.00 67,097,000.00 180,000,000.00 1 01 01 22 022
Peningkatan Mutu Perencanaan dan Pengawasan Pendidikan 128,375,000.00 525,105,000.00 0.00 653,480,000.00 1 01 01 22 024
Fasilitasi Kegiatan Pramuka Kuwarcap Kota Tangerang Selatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 01 01 22 025
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
0.00 0.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1 01 01 16
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 0.00 0.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1 01 01 16 001
Kesehatan 11,069,617,000.00 66,154,945,292.00 116,045,588,663.00 193,270,150,955.00 1 02
8,538,995,000.00 45,585,430,092.00 94,072,029,358.00 148,196,454,450.00 1 02 01 Dinas Kesehatan
Program Non Urusan Setiap SKPD 2,026,050,000.00 3,707,075,000.00 1,216,875,000.00 6,950,000,000.00 1 02 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,834,000,000.00 1,812,642,900.00 0.00 3,646,642,900.00 1 02 01 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 12,050,000.00 1,260,684,800.00 1,216,875,000.00 2,489,609,800.00 1 02 01 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 7,550,000.00 406,197,300.00 0.00 413,747,300.00 1 02 01 01 003
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 01 01 005
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 80,450,000.00 119,550,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 92,000,000.00 108,000,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 01 007
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 45,225,000.00 9,209,524,000.00 0.00 9,254,749,000.00 1 02 01 15
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK) 45,225,000.00 9,209,524,000.00 0.00 9,254,749,000.00 1 02 01 15 001
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1,058,825,000.00 7,595,093,026.00 449,558,694.00 9,103,476,720.00 1 02 01 16
Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya 15,400,000.00 84,600,000.00 0.00 100,000,000.00 1 02 01 16 001
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 30,000,000.00 121,933,500.00 0.00 151,933,500.00 1 02 01 16 002
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
9,100,000.00 334,900,000.00 0.00 344,000,000.00 1 02 01 16 003
Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan 9,450,000.00 140,550,000.00 0.00 150,000,000.00 1 02 01 16 007
Peningkatan kesehatan masyarakat 51,600,000.00 98,400,000.00 0.00 150,000,000.00 1 02 01 16 009
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 780,400,000.00 1,927,143,220.00 0.00 2,707,543,220.00 1 02 01 16 012
-
81 2 3 4 5 6=3+4+5
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 16,725,000.00 183,275,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 16 015
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Setu 4,650,000.00 181,810,628.00 57,319,372.00 243,780,000.00 1 02 01 16 016
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Kranggan 2,700,000.00 129,699,000.00 0.00 132,399,000.00 1 02 01 16 017
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Bhakti Jaya 2,300,000.00 122,921,950.00 23,810,050.00 149,032,000.00 1 02 01 16 018
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Serpong I 1,150,000.00 243,141,500.00 49,197,500.00 293,489,000.00 1 02 01 16 019
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Serpong II 3,100,000.00 148,744,000.00 0.00 151,844,000.00 1 02 01 16 020
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Rawa Buntu 3,100,000.00 141,982,200.00 46,768,800.00 191,851,000.00 1 02 01 16 021
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pamulang 8,500,000.00 331,586,680.00 26,501,320.00 366,588,000.00 1 02 01 16 022
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Benda
8,900,000.00 182,970,000.00 0.00 191,870,000.00 1 02 01 16 023
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Benda Baru 6,750,000.00 204,116,600.00 23,756,400.00 234,623,000.00 1 02 01 16 024
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat 4,650,000.00 297,125,650.00 37,803,800.00 339,579,450.00 1 02 01 16 025
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Kampung Sawah
3,450,000.00 181,295,000.00 31,023,000.00 215,768,000.00 1 02 01 16 026
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Jombang 2,300,000.00 159,718,000.00 0.00 162,018,000.00 1 02 01 16 027
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Situ Gintung 1,350,000.00 145,117,000.00 0.00 146,467,000.00 1 02 01 16 028
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat Timur 2,700,000.00 222,476,200.00 22,459,800.00 247,636,000.00 1 02 01 16 029
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pisangan 0.00 119,807,000.00 0.00 119,807,000.00 1 02 01 16 030
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Ranji 1,550,000.00 113,386,000.00 0.00 114,936,000.00 1 02 01 16 031
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Rengas 2,700,000.00 161,985,800.00 27,168,200.00 191,854,000.00 1 02 01 16 032
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Aren 2,300,000.00 202,889,148.00 31,026,852.00 236,216,000.00 1 02 01 16 033
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Jurang Mangu
3,450,000.00 190,951,400.00 35,593,600.00 229,995,000.00 1 02 01 16 034
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Parigi 3,100,000.00 202,028,550.00 0.00 205,128,550.00 1 02 01 16 035
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Betung
3,100,000.00 145,183,000.00 0.00 148,283,000.00 1 02 01 16 036
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Pucung
2,300,000.00 172,662,000.00 0.00 174,962,000.00 1 02 01 16 037
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Kacang Timur
4,200,000.00 105,236,000.00 37,130,000.00 146,566,000.00 1 02 01 16 038
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Jagung
2,300,000.00 206,499,000.00 0.00 208,799,000.00 1 02 01 16 039
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pakualam 2,700,000.00 153,809,000.00 0.00 156,509,000.00 1 02 01 16 040
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Farmasi 61,200,000.00 38,800,000.00 0.00 100,000,000.00 1 02 01 16 041
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Lab Kesda 1,650,000.00 198,350,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 16 042
Program Pengawasan Obat dan Makanan 11,000,000.00 146,800,000.00 0.00 157,800,000.00 1 02 01 17
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 11,000,000.00 146,800,000.00 0.00 157,800,000.00 1 02 01 17 002
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 245,370,000.00 4,418,690,450.00 0.00 4,664,060,450.00 1 02 01 19
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 245,370,000.00 4,418,690,450.00 0.00 4,664,060,450.00 1 02 01 19 002
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 80,300,000.00 1,427,001,000.00 0.00 1,507,301,000.00 1 02 01 20
Pemberian tambahan makanan dan vitamin 12,800,000.00 987,200,000.00 0.00 1,000,000,000.00 1 02 01 20 002
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
34,400,000.00 165,600,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 20 003
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 33,100,000.00 274,201,000.00 0.00 307,301,000.00 1 02 01 20 004
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2,300,000.00 130,950,000.00 166,750,000.00 300,000,000.00 1 02 01 21
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 2,300,000.00 130,950,000.00 166,750,000.00 300,000,000.00 1 02 01 21 001
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 397,700,000.00 1,369,487,000.00 1,214,875,000.00 2,982,062,000.00 1 02 01 22
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 144,000,000.00 156,000,000.00 0.00 300,000,000.00 1 02 01 22 001
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 0.00 125,000.00 1,214,875,000.00 1,215,000,000.00 1 02 01 22 002
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 20,000,000.00 347,948,400.00 0.00 367,948,400.00 1 02 01 22 004
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 64,300,000.00 334,425,000.00 0.00 398,725,000.00 1 02 01 22 005
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 01 22 006
Peningkatan Imunisasi 62,400,000.00 174,981,800.00 0.00 237,381,800.00 1 02 01 22 008
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 43,600,000.00 151,426,800.00 0.00 195,026,800.00 1 02 01 22 009
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
42,200,000.00 142,300,000.00 0.00 184,500,000.00 1 02 01 22 010
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 21,200,000.00 62,280,000.00 0.00 83,480,000.00 1 02 01 22 011
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 222,800,000.00 709,516,000.00 173,140,000.00 1,105,456,000.00 1 02 01 23
Penyusunan standar kesehatan 9,100,000.00 59,791,000.00 0.00 68,891,000.00 1 02 01 23 001
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan 25,600,000.00 110,515,000.00 0.00 136,115,000.00 1 02 01 23 002
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 20,000,000.00 207,310,000.00 173,140,000.00 400,450,000.00 1 02 01 23 003
Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan 168,100,000.00 331,900,000.00 0.00 500,000,000.00 1 02 01 23 004
-
91 2 3 4 5 6=3+4+5
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
145,375,000.00 3,171,311,600.00 15,377,871,680.00 18,694,558,280.00 1 02 01 25
Pembangunan puskesmas 42,600,000.00 472,975,000.00 8,145,167,500.00 8,660,742,500.00 1 02 01 25 001
Pengadaaan puskesmas keliling 4,800,000.00 11,900,000.00 1,046,443,000.00 1,063,143,000.00 1 02 01 25 004
Pembangunan posyandu 83,725,000.00 2,489,725,000.00 0.00 2,573,450,000.00 1 02 01 25 005
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 14,250,000.00 196,711,600.00 6,186,261,180.00 6,397,222,780.00 1 02 01 25 007
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
53,900,000.00 1,625,370,116.00 75,250,046,884.00 76,929,317,000.00 1 02 01 26
Pembangunan rumah sakit 30,300,000.00 1,457,819,000.00 28,011,881,000.00 29,500,000,000.00 1 02 01 26 001
Pengadaan mebeleur rumah sakit 7,900,000.00 139,151,116.00 2,887,710,884.00 3,034,762,000.00 1 02 01 26 021
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
4,800,000.00 17,900,000.00 1,515,943,000.00 1,538,643,000.00 1 02 01 26 022
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 6,100,000.00 4,800,000.00 38,284,250,000.00 38,295,150,000.00 1 02 01 26 030
Pengadaan alat-alat penunjang rumah sakit 4,800,000.00 5,700,000.00 4,550,262,000.00 4,560,762,000.00 1 02 01 26 031
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 110,500,000.00 10,468,654,900.00 2,519,100.00 10,581,674,000.00 1 02 01 28
kemitraan pengolahan limbah rumah sakit 24,000,000.00 54,424,900.00 2,519,100.00 80,944,000.00 1 02 01 28 003
kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 33,200,000.00 51,800,000.00 0.00 85,000,000.00 1 02 01 28 005
kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 53,300,000.00 10,362,430,000.00 0.00 10,415,730,000.00 1 02 01 28 007
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 35,750,000.00 114,250,000.00 0.00 150,000,000.00 1 02 01 29
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 35,750,000.00 114,250,000.00 0.00 150,000,000.00 1 02 01 29 004
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 60,650,000.00 139,350,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 30
Pelayanan pemeliharaan kesehatan 60,650,000.00 139,350,000.00 0.00 200,000,000.00 1 02 01 30 001
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 109,300,000.00 190,700,000.00 0.00 300,000,000.00 1 02 01 32
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 109,300,000.00 190,700,000.00 0.00 300,000,000.00 1 02 01 32 001
Program Peningkatan Manajemen Pelayanan 3,933,950,000.00 1,161,657,000.00 220,393,000.00 5,316,000,000.00 1 02 01 33
Pengelolaan Tenaga Medis 3,926,700,000.00 1,065,300,000.00 0.00 4,992,000,000.00 1 02 01 33 001
Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry dan Linen 7,250,000.00 96,357,000.00 220,393,000.00 324,000,000.00 1 02 01 33 002
Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 01 34
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 01 34 001
2,530,622,000.00 20,569,515,200.00 21,973,559,305.00 45,073,696,505.00 1 02 02 Rumah Sakit Umum
Program Non Urusan Setiap SKPD 1,297,100,000.00 2,039,513,950.00 365,712,800.00 3,702,326,750.00 1 02 02 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,179,150,000.00 1,563,853,600.00 0.00 2,743,003,600.00 1 02 02 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 3,400,000.00 230,075,550.00 333,062,800.00 566,538,350.00 1 02 02 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 1,650,000.00 75,350,000.00 0.00 77,000,000.00 1 02 02 01 003
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22,900,000.00 59,175,600.00 0.00 82,075,600.00 1 02 02 01 005
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 24,700,000.00 28,361,400.00 32,650,000.00 85,711,400.00 1 02 02 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 65,300,000.00 82,697,800.00 0.00 147,997,800.00 1 02 02 01 007
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 50,450,000.00 11,646,550,000.00 0.00 11,697,000,000.00 1 02 02 15
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (AS SHOLIHIN) 50,450,000.00 11,646,550,000.00 0.00 11,697,000,000.00 1 02 02 15 008
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0.00 67,188,400.00 9,851,900.00 77,040,300.00 1 02 02 16
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 0.00 67,188,400.00 9,851,900.00 77,040,300.00 1 02 02 16 014
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 83,650,000.00 85,054,500.00 231,295,500.00 400,000,000.00 1 02 02 19
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 83,650,000.00 85,054,500.00 231,295,500.00 400,000,000.00 1 02 02 19 001
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 12,850,000.00 237,150,000.00 0.00 250,000,000.00 1 02 02 24
Pelayanan sunatan masal 12,850,000.00 237,150,000.00 0.00 250,000,000.00 1 02 02 24 004
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
36,050,000.00 2,048,882,250.00 20,990,019,105.00 23,074,951,355.00 1 02 02 26
Rehabilitasi bangunan rumah sakit 0.00 0.00 0.00 0.00 1 02 02 26 017
Pengadaan alat-alat rumah sakit 6,300,000.00 23,550,000.00 17,423,351,355.00 17,453,201,355.00 1 02 02 26 018
Pengadaan ambulance/mobil jenazah 0.00 856,250.00 3,478,166,750.00 3,479,023,000.00 1 02 02 26 020
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
5,000,000.00 225,049,000.00 88,501,000.00 318,550,000.00 1 02 02 26 028
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 24,750,000.00 1,799,427,000.00 0.00 1,824,177,000.00 1 02 02 26 029
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
23,700,000.00 1,907,801,900.00 0.00 1,931,501,900.00 1 02 02 27
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 2,650,000.00 106,256,200.00 0.00 108,906,200.00 1 02 02 27 017
Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah 6,900,000.00 343,250,000.00 0.00 350,150,000.00 1 02 02 27 018
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 1,550,000.00 118,849,700.00 0.00 120,399,700.00 1 02 02 27 020
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebersihan dan Keamanan Rumah Sakit 8,400,000.00 1,030,296,000.00 0.00 1,038,696,000.00 1 02 02 27 022
Pemeliharaan Rutin/Berkala Laundry Rumah Sakit 4,200,000.00 309,150,000.00 0.00 313,350,000.00 1 02 02 27 023
-
10
1 2 3 4 5 6=3+4+5
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 2,400,000.00 13,350,000.00 0.00 15,750,000.00 1 02 02 28
kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 2,400,000.00 13,350,000.00 0.00 15,750,000.00 1 02 02 28 005
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 28,700,000.00 216,906,000.00 34,104,000.00 279,710,000.00 1 02 02 32
Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 14,800,000.00 31,460,000.00 2,400,000.00 48,660,000.00 1 02 02 32 003
Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Bagi Ibu Hamil 13,900,000.00 72,846,000.00 31,704,000.00 118,450,000.00 1 02 02 32 004
Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Bagi Bayi 0.00 112,600,000.00 0.00 112,600,000.00 1 02 02 32 005
Program Peningkatan Manajemen Pelayanan 993,322,000.00 2,278,318,200.00 342,576,000.00 3,614,216,200.00 1 02 02 33
Pengelolaan Tenaga Medis 873,072,000.00 1,215,144,200.00 0.00 2,088,216,200.00 1 02 02 33 001
Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry dan Linen 4,200,000.00 494,600,000.00 0.00 498,800,000.00 1 02 02 33 002
Peningkatan Standarisasi Mutu Pelayanan 60,200,000.00 202,800,000.00 0.00 263,000,000.00 1 02 02 33 003
Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit 1,650,000.00 105,524,000.00 342,576,000.00 449,750,000.00 1 02 02 33 004
Peningkatan Standarisasi Pelayanan Asuhan Keperawatan 54,200,000.00 260,250,000.00 0.00 314,450,000.00 1 02 02 33 005
Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 2,400,000.00 28,800,000.00 0.00 31,200,000.00 1 02 02 34
Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan di Rumah Sakit 2,400,000.00 28,800,000.00 0.00 31,200,000.00 1 02 02 34 002
Pekerjaan Umum 9,277,527,600.00 33,630,349,400.00 100,240,976,700.00 143,148,853,700.00 1 03
9,277,527,600.00 33,630,349,400.00 100,240,976,700.00 143,148,853,700.00 1 03 01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Program Non Urusan Setiap SKPD 1,236,250,000.00 4,611,609,358.00 1,329,550,000.00 7,177,409,358.00 1 03 01 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran 860,900,000.00 2,265,623,550.00 500,000.00 3,127,023,550.00 1 03 01 01 001
Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 2,300,000.00 801,640,000.00 1,329,050,000.00 2,132,990,000.00 1 03 01 01 002
Peningkatan Disiplin Aparatur 4,700,000.00 363,420,700.00 0.00 368,120,700.00 1 03 01 01 003
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 49,800,000.00 406,700,000.00 0.00 456,500,000.00 1 03 01 01 005
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 266,000,000.00 409,356,304.00 0.00 675,356,304.00 1 03 01 01 006
Penyusunan Dokumen Perencanaan 52,550,000.00 364,868,804.00 0.00 417,418,804.00 1 03 01 01 007
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 01 15
DAK Pembangunan Jalan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 01 15 007
Pengawasan Teknis Jalan 0.00 0.00 0.00 0.00 1 03 01 15 009
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 418,850,000.00 2,573,300,500.00 7,245,450,000.00 10,237,600,500.00 1 03 01 16
Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 318,250,000.00 1,416,102,000.00 0.00 1,734,352,000.00 1 03 01 16 001
Survei kontur saluran Drainase/Gorong-gorong 45,200,000.00 704,800,000.00 0.00 750,000,000.00 1 03 01 16 002
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 0.00 92,798,500.00 7,245,450,000.00 7,338,248,500.00 1 03 01 16 003
Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 55,400,000.00 359,600,000.00 0.00 415,000,000.00 1 03 01 16 005
Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong 108,675,000.00 743,335,000.00 3,629,266,600.00 4