kata pengantar - diskominfo kota bogor · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat...

31

Upload: others

Post on 02-Nov-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan
Page 2: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja 2019 i Diskominfostandi Kota Bogor

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota

Bogor tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi

seluruh jajaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor

untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas yang telah disepakati bersama sesuai tugas dan fungsi

serta dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

akuntabel dan mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan

Persandian Kota Bogor tahun 2019 ini secara teknis berpedoman pada Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor tahun

2015-2019, yang memuat tentang indikator kinerja kegiatan berupa masukan (input),

keluaran (output) dan hasil (outcome) yang merupakan penjabaran kebijakan, program,

dan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengindentifikasi sejauh

mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran

Rencana Kerja.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota

Bogor tahun 2019 memuat evaluasi pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017, capaian Renstra,

analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor tahun 2019, yang telah

disesuaikan dengan perubahan struktur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota

Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 56

Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, bahwa Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas Tipe A.

Page 3: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota

Bogor tahun 2019 merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara Rencana Strategis

yang telah ditetapkan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistem

penganggarannya, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing

komponen organisasi dapat berlangsung dalam proses sinergis, integralistik, holistik,

koordinatif, dan melengkapi satu dengan lainya di dalam satu pola sikap dan pola tindak

yang sama sehingga terwujud Visi dan Misi Dinas yang telah disepakati bersama.

Bogor, 2018 Kepala Dinas,

Drs. Firdaus, M.Si NIP. 19671226 198603 1 002

Rencana Kerja 2019 ii Diskominfostandi Kota Bogor

Page 4: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja 2019 iii Diskominfostandi Kota Bogor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum .................................................................................... 3

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 5

1.4. Sistematika Penulisan ............................................................................. 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, statistik

dan Persandian Kota Bogor Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik Informatika Kota Bogor ................. 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ........................................ 12

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfostandi .. 13

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................ 14

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ..................................................... 16

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfostandi Kota Bogor ..................... 17

3.3. Program dan Kegiatan ............................................................................ 18

BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 20

LAMPIRAN TABEL RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINASKOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BOGOR TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

Page 5: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

(Diskominfostandi) Kota Bogor Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Dinas

untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh dinas maupun dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Diskominfostandi Kota Bogor Tahun 2019 ditujukan

sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis

antara perencanaan pembangunan nasional yang dalam hal ini Kementerian

Komunikasi dan Informatika dengan perencanaan pembangunan provinsi dalam hal

ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu substansi

Renja harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen

perencanaan tingkat provinsi, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kota Bogor.

Penyusunan Renja Diskominfostandi Kota Bogor Tahun 2019 mengacu

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2019 dan merupakan

penjabaran dari Revisi Rencana Strategis Diskominfostandi Kota Bogor

Tahun 2015-2019, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Wali Kota Bogor

sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2015-2019.

Keterkaitan Renja Diskominfostandi Kota Bogor Tahun 2019 dengan dokumen

perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Page 6: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 2

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Rancangan Renja disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD,

Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan

yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Program dan kegiatan serta pendanaan dalam Renja 2019 disusun

berdasarkan:

a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan

dan penganggaran terpadu;

b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;

c. program prioritas yang tertuang dalam Misi I Kota Bogor yaitu MENJADIKAN

BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN

KOMUNIKASI.

Page 7: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 3

Selanjutnya Renja Diskominfostandi Kota Bogor tahun 2019 ini akan menjadi

bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Diskominfostandi Kota Bogor tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam

melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019 dan selanjutnya akan

dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Diskominfostandi Kota Bogor untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator

kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Diskominfostandi Kota Bogor Tahun 2019:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

PerencanaanPembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

Page 8: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 4

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika

Di Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

15. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 27 Tahun 2011

tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan

Informatika Di Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019;

18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;

19. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kota Bogor;

20. Peraturan Walikota Bogor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Komunikasi

Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor.

Page 9: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 5

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Diskominfostandi Kota Bogor tahun 2019 dimaksudkan

sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019

pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor dalam

pelaksanaan misi dan tujuan untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good

governance).

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Diskominfostandi Kota Bogor

tahun 2019 adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian Kota Bogor dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk

kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran (periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Diskominfostandi Kota Bogor Tahun 2019 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja Diskominfostandi Kota Bogor yang meliputi latar belakang,

landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar

substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, Bab ini memuat informasi

evaluasi pelaksanaan Renja Diskominfostandi Kota Bogor tahun lalu dan

capaian Renstra Diskominfostandi, Analisis kinerja pelayanan

Diskominfostandi, Isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi

Diskominfostandi Kota Bogor, Reviu terhadap rancangan awal

Diskominfostandi Kota Bogor dan penelahaan usulan program dan kegiatan

masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Bab ini terdiri dari beberapa bagian

pembahasan yaitu telaah terhadap kebijakan nasional dan prioritas

pembangunan, tujuan dan sasaran Renja Diskominfostandi Kota Bogor,

serta perencanaan program dan kegiatan Diskominfostandi Kota Bogor.

Bab IV Penutup, Bab ini berisi harapan dan komitmen merealisasikan Renja,

kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Page 10: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK

DAN PERSANDIAN KOTA BOGOR TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA KANTOR

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan pada Tahun 2017,

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor secara umum

telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja, dengan hasil capaian

akhir kegiatan “baik” dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 97,14% (sembilan

puluh tujuh koma empat belas persen).

Realisasi Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kota Bogor berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan capaian

sebesar Rp17.003.490.202,00 (tujuh belas milyar tiga juta empat ratus sembilan

puluh ribu dua ratus dua rupiah) atau sekitar 91,96% (sembilan puluh satu koma

sembilan puluh enam persen) dari yang dianggarkan sebesar Rp18.489.490.341,00

(delapan belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus

sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah

antara lain Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan penjelasan sebagai

berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2017 mencapai Rp5.723.992.137,00

(lima milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh

dua ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sekitar 83,23% (delapan puluh

tiga koma dua puluh tiga persen) dari yang dianggarkan sebesar

Rp6.877.481.341,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat

ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah),

sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.153.489.204,00

(satu milyar seratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan

ribu dua ratus empat rupiah).

Page 11: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 7

b. Belanja Langsung

Realisasi belanja langsung tahun 2017 sebesar Rp11.279.498.065,00

(sebelas milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan

puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah) atau sekitar 97,14% (sembilan

puluh tujuh koma empat belas persen) dari yang dianggarkan sebesar

Rp11.612.009.000,00 (sebelas milyar enam ratus dua belas juta sembilan ribu

rupiah) sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp332.510.935,00

(tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga

puluh lima rupiah).

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan:

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan Rumah Tangga OPD dari

rencana anggaran Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah)

realisasi keuangannya mencapai Rp354.674.577,00 (tiga ratus lima puluh

empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh

rupiah) atau sebesar 93,34% (sembilan puluh tiga koma tiga puluh empat

persen).

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor dari rencana anggaran

sebesar Rp344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima

ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai

Rp338.387.291,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan

puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) atau sebesar

98,23% (sembilan puluh delapan koma dua puluh tiga persen).

Page 12: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 8

2. Pengadaan Inventaris Kantor dari rencana anggaran sebesar

Rp605.851.000,00 (enam ratus lima juta delapan ratus lima puluh satu

ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai

Rp591.191.950,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan

puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 97,58%

(sembilan puluh tujuh koma lima puluh delapan persen).

c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan

OPD dari rencana anggaran sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta

lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai

Rp44.018.000,00 (empat puluh empat juta delapan belas ribu rupiah) atau

sebesar 92,67% (sembilan puluh dua koma enam puluh tujuh persen).

d) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pelatihan TIK SDM Aparatur dari rencana

anggaran sebesar Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima

ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai

Rp224.583.500,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh

tiga ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 94,56% (sembilan puluh empat koma

lima puluh enam persen).

e) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

terdiri dari 19 (sembilan belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota dari rencana anggaran

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan realisasi

keuangannya mencapai Rp995.408.300,00 (sembilan ratus sembilan

puluh lima juta empat ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar

99,54% (sembilan puluh sembilan koma lima puluh empat persen).

Page 13: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 9

2. Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPD dan Kelurahan dari

rencana anggaran sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta

rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp94.142.600,00

(sembilan puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus

rupiah) atau sebesar 99,10% (sembilan puluh sembilan koma sepuluh

persen).

3. Pengembangan dan Pengelolaan e-Government dari rencana anggaran

sebesar Rp1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta

rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp1.415.829.136,00

(satu milyar empat ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh

sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) atau sebesar 90,76%

(sembilan puluh koma tujuh puluh enam persen).

4. Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor dari

rencana anggaran sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta

rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp94.127.500,00

(sembilan puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus

rupiah) atau sebesar 99,08% (sembilan puluh sembilan koma kosong

delapan persen).

5. Pemeliharaan CCTV dan Multimedia RR I, RR II, RR III dari rencana

anggaran sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)

dengan realisasi keuangannya mencapai Rp92.374.000,00

(sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

atau sebesar 97,24% (sembilan puluh tujuh koma dua puluh empat

persen).

6. Digitalisasi Profil dari rencana anggaran sebesar Rp95.000.000,00

(sembilan puluh lima juta rupiah) dengan realisasi keuangannya

mencapai Rp92.374.000,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh

puluh empat ribu rupiah) atau sebesar 99,27% (sembilan puluh

sembilan koma dua puluh tujuh persen).

Page 14: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 10

7. Pengembangan dan Pembuatan Repository/Data Warehouse dari

rencana anggaran sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta

rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp92.146.955,00

(sembilan puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus

lima puluh lima rupiah) atau sebesar 97,00% (sembilan puluh tujuh

persen).

8. Penyelenggaraan Siaran Televisi dan Streaming TV Sipatahunan

dari rencana anggaran sebesar Rp261.722.000,00 (dua ratus enam satu

juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi

keuangannya mencapai Rp254.092.530,00 (dua ratus lima puluh empat

juta sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah) atau sebesar

97,08% (sembilan puluh tujuh koma kosong delapan persen).

9. Pengembangan dan Pengelolaan Data Center dari rencana anggaran

sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

dengan realisasi keuangannya mencapai Rp468.895.480,00 (empat

ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu

empat ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 98,71% (sembilan

puluh delapan koma tujuh puluh satu persen).

10. Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan dari rencana anggaran

sebesar Rp143.643.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus

empat puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai

Rp138.915.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima

belas ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 96,71% (sembilan puluh enam

koma tujuh puluh satu persen).

11. Pembangunan Wifi Ruang Publik dari rencana anggaran sebesar

Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan realisasi

keuangannya mencapai Rp189.540.050,00 (seratus delapan puluh

sembilan juta lima ratus empat puluh ribu lima puluh rupiah)

atau sebesar 99,76% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh enam

persen).

Page 15: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 11

12. Pengadaan Bandwidth dari rencana anggaran sebesar

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan realisasi

keuangannya mencapai Rp2.498.673.068,00 (dua milyar empat ratus

sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam

puluh delapan rupiah) atau sebesar 99,95% (sembilan puluh sembilan

koma sembilan puluh lima persen).

13. Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet (backbone) Kota Bogor

dari rencana anggaran sebesar Rp984.200.000,00 (sembilan ratus

delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi

keuangannya mencapai Rp978.437.577,00 (sembilan ratus tujuh puluh

delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh

tujuh rupiah) atau sebesar 99,41% (sembilan puluh sembilan koma

empat puluh satu persen).

14. Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room dari rencana

anggaran sebesar Rp1.647.500.000,00 (satu milyar enam ratus empat

puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya

mencapai Rp1.633.205.028,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tiga

juta dua ratus lima ribu dua puluh delapan rupiah) atau sebesar 99,13%

(sembilan puluh sembilan koma tiga belas persen).

15. Pembuatan Data Base Komunikasi dari rencana anggaran sebesar

Rp118.750.000,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh

ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp113.649.380,00

(seratus tiga belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus

delapan puluh rupiah) atau sebesar 95,70% (sembilan puluh lima koma

tujuh puluh persen).

16. Pengelola Persandian dari rencana anggaran sebesar Rp187.093.000,00

(seratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah)

dengan realisasi keuangannya mencapai Rp180.841.143,00 (seratus

delapan puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus empat

puluh tiga rupiah) atau sebesar 96,66% (sembilan puluh enam koma

enam puluh enam persen).

Page 16: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 12

17. Penyusunan Regulasi TIK (Perwali, SOP) dari rencana anggaran sebesar

Rp318.750.000,00 (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh

ribu rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp259.066.500,00

(dua ratus lima puluh sembilan juta enam puluh enam ribu lima ratus

rupiah) atau sebesar 81,28% (delapan puluh satu koma dua puluh

delapan persen).

18. Pengelolaan Saluran Informasi Publik dan Diseminasi dari rencana

anggaran sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta

rupiah) dengan realisasi keuangannya mencapai Rp132.990.000,00

(seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

atau sebesar 98,51% (sembilan puluh delapan koma lima puluh satu

persen).

Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2017 ada 1 (satu) kegiatan

yaitu kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Menara karena

Diskominfostandi sudah tidak memiliki tugas dan fungsi pengawasan bangunan sejak

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga anggarannya dialihkan

ke kegiatan lain melalui mekanisme APBD-P.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator anggaran belanja tahun 2017,

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor telah tercapai baik

dengan tingkat capaian 97,14% (sembilan puluh tujuh koma empat belas persen).

Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan

Persandian Kota Bogor tidak lepas dari tantangan, baik tantangan dari Internal

maupun eksternal. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi

Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor diantaranya adalah:

Page 17: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 13

a. Internal

Prasarana dan Sarana pendukung yang belum memadai.

Keterbatasan prasarana dan sarana merupakan permasalahan yang sering

dihadapi diberbagai daerah. Pada dasarnya permasalahan yang mengakar pada

keterbatasan sarana mempunyai solusi yang paling sederhana karena

permasalahan dapat diselesaikan dengan menyediakan prasarana dan sarana

tersebut, sementara permasalahan lain memerlukan keterpaduan tindakan dalam

penyelesaiannya. Permasalahan yang terjadi di Kota Bogor berakar pada

keterbatasannya prasarana dan sarana tersebut antara lain:

a) Jaringan Intranet dan Internet;

b) Belum adanya data center yang representatif;

c) SDM (Sumber Daya Manusia) TIK belum memadai;

d) SOP rancang bangun sistem informasi belum ada.

b. Eksternal

1. Pesatnya pertumbuhan dan dampak mobilitas yang tinggi terhadap kebutuhan

sosial ekonomi masyarakat.

Konsekuensi terhadap kebutuhan mobilitas sosial ekonomi yang ditandai

dengan munculnya berbagai aktivitas prasarana dan sarana untuk

kepentingan perdagangan dan jasa yang pada akhirnya akan meningkatkan

pertumbuhan dan mobilitas penduduk.

2. Keterbukaan informasi publik pengguna jasa teknologi informasi yang

menuntut layanan publik.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BOGOR

Diskominfostandi Kota Bogor sebagai Perangkat Teknis Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya dihadapkan kepada

beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal maupun

secara eksternal antara lain:

Page 18: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 14

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil dan professional dalam

menguasai teknologi informatika guna mendukung pemanfaatan sistem

informasi manajemen dan jaringan e-Government yang ada;

2. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database

Perangkat Daerah;

3. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK;

4. Masih belum meratanya pelayanan informasi kepada masyarakat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Diskominfostandi

Kota Bogor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban sebagai organisasi

yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan

daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan

yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis

dan terstruktur.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan,

maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Tersedianya prasarana dan sarana Teknologi Komunikasi dan Informatika

yang memadai;

2. Mengintegrasikan sistem informasi dan database Perangkat Daerah;

3. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan;

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

5. Mengembangkan muatan e-Government.

2.4. PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Diskominfostandi Kota Bogor akan mengkaji dan menambah usulan program

dan kegiatan dari masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan

maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian

lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan terhadap prioritas

dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan,

sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Page 19: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 15

Diskominfostandi Kota Bogor dalam pembuatan program kegiatan berusaha

untuk memperhatikan usulan-usulan dalam pelaksanaan Musrembang Kecamatan

sedangkan untuk usulan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsi

Diskominfostandi Kota Bogor maka usulan kegiatan tersebut diarahkan kepada Dinas

yang terkait.

Page 20: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 16

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka menciptakan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya

dan berbasis pengetahuan, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas dibidang

komunikasi dan informatika. Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan

pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan

budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga.

Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat

Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, diharapkan bidang

komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi

menuju ke masyarakat Indonesia yang informatif.

Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki

kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan,

dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan

informatika.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2015-2019

diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan

energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur,

percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata

dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor dibidang komunikasi dan informatika, Kementerian

Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015-2019 akan berfokus

membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran

televisi.

Page 21: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 17

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISKOMINFOSTANDI KOTA BOGOR

A. Tujuan Renja

Renja Diskominfostandi Kota Bogor Tahun 2019 disusun dengan maksud

untuk menjadikan acuan perencanaan program dan kegiatan tahun 2019

sebagai berikut:

a. mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan dalan penyusunan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor;

b. sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian untuk Tahun Anggaran 2019.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja Diskominfostandi

Kota Bogor Tahun 2019, sama dengan tujuan disusunnya Revisi

Renstra Diskominfostandi Kota Bogor Tahun 2015-2019, yaitu berpedoman

pada faktor-faktor kunci keberhasilan serta melihat keterkaitan dan implementasi

dengan misi yang ada.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik

dan Persandian Kota Bogor menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas smart government;

2. Pengembangan dan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dalam

mendukung Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional.

B. Sasaran Renja

Sasaran menentukan keberhasilan tujuan yang diharapkan. Sasaran Renja

Diskominfostandi Kota Bogor berdasarkan Renstra yang akan dicapai adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (smart

governance);

2. Meningkatnya kualitas infrastruktur TIK;

3. Meningkatnya integrasi data sistem informasi;

Page 22: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 18

4. Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi;

5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Faktor utama disusunnya program/kegiatan dalam renja ini adalah demi

pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Selain itu faktor

penunjang lainnya adalah pencapaian target renstra Perangkat Daerah dan wujud

nyata pengimplementasian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

pada tahun 2019 terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Pengelolaan Rumah Tangga OPD.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan Inventaris Kantor;

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD.

4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1) Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP);

2) Pengadaan Bandwidth;

3) Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet (backbone) Kota Bogor;

4) Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota;

5) Pengadaan Infrastruktur Data Center;

6) Pemeliharaan dan pengelolaan Infrastruktur Data Center;

7) Pembangunan Wifi Ruang Publik;

8) Pemeliharaan Wifi Ruang Publik;

9) Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPD dan Kelurahan;

10) Pengembangan dan Pengelolaan e-Government;

11) Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor;

12) Pengembangan dan Pembuatan Data Warehouse;

Page 23: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 19

13) Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room;

14) Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kota (SIMATA);

15) Digitalisasi Profil Kota Bogor;

16) Pemeliharaan dan Pengembangan CCTV dan Multimedia Kota Bogor;

17) Pengelolaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;

18) Penyediaan Sarana dan Prasarana Teleconference Pemerintah;

19) Pengelolaan Contact Center Pengaduan Masyarakat;

20) Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;

21) Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik;

22) Pengembangan Aplikasi Data Base Komunikasi;

23) Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian;

24) Penyelenggaraan Diseminasi dan Kemitraan Media Publik;

25) Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan;

26) Penyelenggaraan Siaran Televisi dan Streaming TV Sipatahunan;

27) Pengadaan Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat;

28) Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik;

29) Penilaian Index E-Government Indonesia;

30) Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

31) Penyelenggaran Ekosistem TIK dan Kerjasama Smartcity.

5. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

1) Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK seluruh OPD;

2) Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat.

Dari 5 (lima) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan tersebut,

adapun rincian rencana kegiatan per program terlampir pada tabel Renja

Diskominfostandi Kota Bogor Tahun 2019.

Page 24: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 20

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor

tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai pedoman

bersama dalam menjalankan tugas dan fungsi dinas serta memberikan arah bagi

pelaksanaan program dan kegiatan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Anggaran Tahun 2019, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan,

rencana kerja dan pendanaannya guna mendukung tercapainya target perencanaan

pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali

pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor

tahun 2019 mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian Kota Bogor Tahun 2015-2019 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor dalam pelaksanaan program

dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan-usulan dari para pemangku kepentingan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu

diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang

telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang

diemban oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor sebagai

salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor sehingga diharapkan

dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Bogor tahun 2019.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian Kota Bogor tahun 2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan,

ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua jajaran Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor dalam melaksanakan dan

mengimplementasikannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada

peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas dan fungsinya

masing-masing.

Page 25: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Rencana Kerja 2019 Diskominfostandi Kota Bogor 21

LAMPIRAN

TABEL RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BOGOR TAHUN 2019

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

Page 26: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

PEMERINTAH KOTA BOGOR

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

TAHUN ANGGARAN : 2019

SKPD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN:

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Catatan Penting

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / PaguIndikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 12.000.000.000 21.441.083.350

210 Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 12.000.000.000 1.612.405.990

1.312.405.990210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0

APBD Kabupaten/Kota1.312.405.990Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik danPersandian

12 Bulan 0 BulanKeluaran : Honorarium Non PNS

12 Bulan 0 BulanKeluaran : Belanja Barang PakaiHabis (ATK, Alat Listrik, Materai,Peralatan Kebersihan dan BahanPembersih dan Bahan Pakai HabisRumah Tangga)

12 Bulan 0 BulanKeluaran : Belanja Cetak danPenggandaan

12 Bulan 0 BulanKeluaran : Belanja Jasa Kantor(Belanja Jasa Telepon, BelanjaSurat Kabar dan Majalah)

12 Bulan 0 BulanKeluaran : Belanja Makanan danMinuman (Bel.Mamin HarianPegawai, Mamin Rapat, MaminTamu dan Mamin Pelatihan)

50 Stel 0 StelKeluaran : Belanja Pakaian Dinasdan Atribut

12 Bulan 0 BulanKeluaran : Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah

12 Bulan 0 BulanKeluaran : Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah

100 % 0 %Hasil : Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran yangmemadai

1.612.405.990210.21001.01.001 Pengelolaan Rumah Tangga OPD

1.000.000.000210.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0

APBD Kabupaten/Kota700.000.000Kota Bogor 1 Unit 0 UnitKeluaran : Mobil 1500 cc

3 Unit 0 UnitKeluaran : Motor 125 cc

20 Unit 0 UnitKeluaran : Kursi Kerja SandaranSedang

5 Unit 0 UnitKeluaran : AC

12 Unit 0 UnitKeluaran : PC Core i5

10 Unit 0 UnitKeluaran : Printer

3 Unit 0 UnitKeluaran : Harddisk Eksternal

1 Unit 0 UnitKeluaran : Monitor 21.5"

1 Unit 0 UnitKeluaran : Proyektor

1 Unit 0 UnitKeluaran : Layar Proyektor

1 Unit 0 UnitKeluaran : Audio Mixer

95 % 100 %Hasil : Meningkatnya sarana danprasarana Dinas yang bersifatumum dan teknis untukmelancarkan kegiatan Dinas agardapat berjalan dengan baik sesuaiTupoksi

700.000.000210.21001.02.001 Pengadaan Inventaris Kantor

APBD Kabupaten/Kota300.000.000Kota Bogor 100 % 0 %Keluaran : Terpeliharanya InventarisKantor

1 Paket 0 PaketKeluaran : Terpeliharanyakendaraan dinas operasional, danpenggantian suku cadang

12 Bulan 0 BulanKeluaran : Terpeliharanya Peralatankantor

12 Bulan 0 BulanKeluaran : TerpeliharanyaBangunan

100 % 0 %Hasil : Penggunaan danPemanfaatan/PemeliharaanGedung, Komputer, Printer dankendaraan Operasional KantorKominfo dapat Optimal untukkelancaran Tupoksi

3.300.000.000210.21001.02.006 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor

SIMRAL-BOGOR Renja-A Halaman : 1

Page 27: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

SKPD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN:

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Catatan Penting

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / PaguIndikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25.400.000210.03 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan CapaianKinerja Keuangan

0

APBD Kabupaten/Kota25.400.000Dinas Komunikasi InformatikaStatistik dan Persandian

1 Dokumen 1 DokumenKeluaran : Tersedianya DokumenRencana kerja Perangkat Daerah

1 Dokumen 1 DokumenKeluaran : Tersedianya DokumenLKPJ Perangkat Daerah

1 Dokumen 1 DokumenKeluaran : Tersedianya DokumenLPPD Perangkat Daerah

1 Dokumen 1 DokumenKeluaran : Tersedianya DokumenLAKIP Perangkat Daerah

100 % 100 %Hasil : Tersusunnya buku rencanakerja dan laporan Perangkat Daerah

25.400.000210.21001.03.001 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD

9.635.865.010210.15 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0

APBD Kabupaten/Kota3.000.000.000Dinas Komunikasi InformatikaStatistik dan Persandian

500 Mbps 800 MbpsKeluaran : Tersedianya Bandwidthinternet OPD Se-Kota Bogor

100 % 100 %Hasil : Terselenggaranya jaringankomunikasi internet

5 % 5 %Hasil : Peningkatan jumlah client

4.000.000.000210.21001.15.002 Pengadaan BANDWITH.

APBD Kabupaten/Kota723.536.800Kota Bogor 145 Titik 145 TitikKeluaran : Terpeliharanya jaringanintranet dan internet (backbone)

145 Titik 145 TitikKeluaran : Tertatanya jaringanintranet LAN pada SKPD se-KotaBogor

100 % 100 %Hasil : Meningkatnya kemudahanaparat dan masyarakat dalammemperoleh informasi

1.000.000.000210.21001.15.003 Pemeliharaan jaringan intranet dan internet(BACKBONE) Kota Bogor

APBD Kabupaten/Kota899.127.400Kota Bogor 6 Titik FO 12 Titik FOKeluaran : Tersedianya jaringanFiber Optik di OPD

100 % 100 %Hasil : Meningkatnya kelancaranakses jaringan

100 % 100 %Hasil : Meningkatnya penggunaankabel FO

2.000.000.000210.21001.15.004 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota

APBD Kabupaten/Kota74.349.750Kota Bogor 30 Titik 0 TitikKeluaran : Tersedianya ruang publikyang memiliki wifi

100 % 100 %Hasil : Terbangunnya koneksiinternet wifi di area publik

74.349.750210.21001.15.006 Pemeliharaan Wifi Ruang Publik

APBD Kabupaten/Kota74.425.000Kota Bogor 4 Titik 4 TitikKeluaran : Terpeliharanya groundinglistrik dan erester OPD dankelurahan

100 % 100 %Hasil : Meningkatnya kelancaranakses jaringan

74.425.000210.21001.15.007 Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPDdan Kelurahan

APBD Kabupaten/Kota619.450.0001 Aplikasi 1 AplikasiKeluaran : Aplikasi Smart Posyandu

1 Aplikasi 1 AplikasiKeluaran : Pengembangan danPendampingan SIMRAL

1 Aplikasi 1 AplikasiKeluaran : Aplikasi ManajemenServer

3 Orang 3 OrangKeluaran : Tersedianya TenagaOutsourcing ProgrammerTersedianya Tenaga OutsourcingProgrammer

3 Orang 3 OrangKeluaran : Tersedianya TenagaOutsourcing Surveyor

3 Orang 3 OrangKeluaran : Tersedianya TenagaOursourcing Designer

1 Aplikasi 1 AplikasiKeluaran : tersedianya wbmail KotaBogor

80 % 80 %Hasil : Terencananya pengelolaandan pegembangan e-Gov

80 % 80 %Hasil : Meningkatnya penggunaansistem informasi di aparaturpemerintahan

619.450.000210.21001.15.008 Pengembangan dan Pengelolaan e-Government

SIMRAL-BOGOR Renja-A Halaman : 2

Page 28: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

SKPD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN:

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Catatan Penting

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / PaguIndikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

APBD Kabupaten/Kota49.843.0002500000 Kunjungan 2500000 KunjunganKeluaran : TerlaksananyaPengelolaan website Pemkot Bogor

0 2.500.000 kunjungan 0 2.500.000 kunjunganKeluaran : TerlaksananyaPengelolaan website Pemkot Bogor

1 Aplikasi 1 AplikasiKeluaran : TersedianyaKeberlangsungan website dan KotaBogor

0 1 aplikasi 0 1 aplikasiKeluaran : TersedianyaKeberlangsungan website dan KotaBogor

100 % 100 %Hasil : TerjaminnyaKeberlangsungan website dan mailKota Bogor

0 100% 0 100%Hasil : TerjaminnyaKeberlangsungan website dan mailKota Bogor

49.843.000210.21001.15.009 Pengembangan dan Pengelolaan WebsitePemerintah Kota Bogor

APBD Kabupaten/Kota349.144.000Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik danPersandian

4 Orang 4 OrangKeluaran : Tersedianya OutsourcingOperator Bogor Green Room

1 Paket 1 PaketKeluaran : Terpeliharanya VideoWall Bogor Green Room

1 Paket 1 PaketKeluaran : Terpeliharanya TV WallBogor Green Room

80 % 80 %Hasil : TerencananyaPengembangan dan PengelolaanBogor Green Room

80 % 80 %Hasil : Meningkatnya penggunaansistem informasi di aparaturpemerintahan

349.144.000210.21001.15.011 Pengembangan dan Pengelolaan Bogor GreenRoom

APBD Kabupaten/Kota29.551.350Dinas Komunikasi,Infomatika, Statistik danPersandian

1 Paket 1 PaketKeluaran : TersedianyaPengembangan Aplikasi MesinAnjungan

1 Paket 1 PaketKeluaran : Terpeliharanya MesinAnjungan Informasi dan TVStreaming Kelurahan

80 % 80 %Hasil : Meningkatnya informasi KotaBogor kepada publik

29.551.350210.21001.15.012 Digitalisasi Profil

APBD Kabupaten/Kota126.077.000Kota Bogor 5760 Jam Siaran 5760 Jam SiaranKeluaran : Terselenggaranya SiaranRadio dan Streaming RadioSipatahunan

12 Bulan 12 BulanKeluaran : Operasional Siaran Radiodan Streaming Radio Sipatahunan

80 Kali 80 KaliKeluaran :Peliputan/Penyiaran/OperatoringSiaran Radio dan Streaming RadioSipatahunan

1 Paket 1 PaketKeluaran : Tersedianya danTerpeliharanya Alat-Alat Radio

70 % 70 %Hasil : Terpenuhinya/TercapainyaKebutuhan Informasi Bagi PublikMelalui Media Radio

126.077.000210.21001.15.015 Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan

APBD Kabupaten/Kota153.617.0005760 Jam Siaran 5760 Jam SiaranKeluaran : Terselenggaranya SiaranTV dan Streaming TV Sipatahunan

12 Bulan 12 BulanKeluaran : Operasional Siaran TVdan Streaming TV Sipatahunan

80 Kali 80 KaliKeluaran :Peliputan/Penyiaran.Operatoring/Editing Siaran TV dan Streaming TV

1 Paket 1 PaketKeluaran : Tersedianya danTerpeliharanya Alat-Alat Studio TV

70 % 70 %Hasil : Terpenuhinya/TercapainyaKebutuhan Informasi Bagi PublikMelalui Media Televisi

153.617.000210.21001.15.017 Penyelenggaraan siaran Televisi dan Streaming TVSipatahunan

SIMRAL-BOGOR Renja-A Halaman : 3

Page 29: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

SKPD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN:

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Catatan Penting

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / PaguIndikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

APBD Kabupaten/Kota17.210.00080 Persen 80 PersenKeluaran : Organisasi PerangkatDaerah memahami layanan publikyang berbasis Elektronik

40 Persen 40 PersenHasil : Meningkatnya layananOrganisasi Perangkat Daerahberbasis Elektronik

17.210.000210.21001.15.018 Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasiselektronik

APBD Kabupaten/Kota42.800.000Kota Bogor 30 Orang 30 OrangKeluaran : e-Learning untuk tingkatSekolah Dasar/SD

30 Orang 30 OrangKeluaran : Lomba Pembuatan AlatPeraga e-Learning tingkat SekolahDasar/SD

85 Persen 85 PersenHasil : Terciptanya Ekosistem TIKuntuk menunjang Smart City KotaBogor

42.800.000210.21001.15.020 Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerja samaSmartcity

APBD Kabupaten/Kota298.882.000Dinas Komunikasi InformatikaStatistik dan Persandian

2 paket 5 paketKeluaran : Tersedianya perangkatdata center

2 paket 5 paketHasil : Terlaksananya penyediaanperangkat data center

3.000.000.000210.21001.15.028 Pengadaan Infrastruktur Data Center

APBD Kabupaten/Kota387.370.450Dinas Komunikasi InformatikaStatistik dan Persandian

1 paket 1 paketKeluaran : Tersedianyaoutsourching data center

1 paket 1 paketKeluaran : Terlaksananyapembayaran perangkat lunak datacenter

1 paket 1 paketKeluaran : Tertatanya perangkatdata center

3 paket 4 paketHasil : Terlaksananya pemeliharaandan pengelolaan data center

1.500.000.000210.21001.15.029 Pemeliharaan dan pengelolaan Infrastruktur DataCenter

APBD Kabupaten/Kota50.540.000Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik danPersandian

1 Paket 1 PaketKeluaran : TersedianyaPengembangan Aplikasi SIMATA

80 % 80 %Hasil : Pemeliharaan danPengembangan Sistem InformasiKota (SIMATA)

80 % 80 %Hasil : Meningkatnya penggunaansistem informasi di aparaturpemerintah

50.540.000210.21001.15.030 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem InformasiKota (SIMATA)

APBD Kabupaten/Kota1.218.800.000DiskominfoSatndi Kota Bogor 12 bulan 0 bulanKeluaran : Tersedianya pelayananpengaduan 112

1 paket 1 paketKeluaran : Tersedianya JasaLayanan Telepon PSTN 112

1 Paket 1 PaketKeluaran : Tersedianya Tenagaoutsourching Petugas NTPD 112

3 unit 0 unitKeluaran : Tersedianya MejaWorksation Supervisor

1 set 0 setKeluaran : Tersedianya MejaWorksation Kubikel Call Taker

15 unit 0 unitKeluaran : Tersedianya KursiPetugas NTPD 112

1 Paket 1 PaketKeluaran : Tersedianya SeragamPengaduan Call Center 112

5 unit 0 unitKeluaran : Tersedianya KomputerOperator NTPD 112

3 set 0 setKeluaran : Tersedianya LemariLocker NTPD 112

1 Unit 0 UnitKeluaran : tesedianya Server NTPD112

4 Unit 0 UnitKeluaran : Tersedianya HeadsetPetugas NTPD 112

80 % 85 %Hasil : Terkelolanya Layanan NTPD112

0 % 0 %Hasil : meningkatnya penggunaansistem informasi di aparaturpemerintahan

1.218.800.000210.21001.15.032 Pengelolaan Layanan Nomor Tunggal PanggilanDarurat 112

SIMRAL-BOGOR Renja-A Halaman : 4

Page 30: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

SKPD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN:

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Catatan Penting

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / PaguIndikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

APBD Kabupaten/Kota94.995.000Kota Bogor 1 Paket 1 PaketKeluaran : TerpeliharanyaPerangkat Teleconference

1 Paket 1 PaketKeluaran : TerpeliharanyaPerangkat Sound System Wireless

1 Paket 1 PaketKeluaran : Tersedianya ServerTeleconference

80 % 80 %Hasil : Terpeliharanya Sarana danPrasarana TeleconferencePemerintah

80 % 80 %Hasil : Meningkatnya PenggunaanSistem Informasi di AparaturPemerintahan

94.995.000210.21001.15.033 Penyediaan Sarana dan Prasarana TeleconferencePemerintah

APBD Kabupaten/Kota379.000.000Diskominfostandi kota Bogor 1 paket 1 paketKeluaran : Tesedianya LayananContact Center ( Sewa Perangkatdan Sewa Layanan )

80 % 80 %Hasil : terkelolanya Layanan Contactcenter

379.000.000210.21001.15.034 Pengelolaan Contact Center Pengaduan Masyarakat

APBD Kabupaten/Kota50.000.000Diskominfstandi kota Bogor 1 paket 1 paketKeluaran : Survey Indeks KepuasanMasyarakat terhadap LayananNTPD 112 dan Contact Center

80 % 85 %Hasil : Memiliki data Survey IndeksKepuasan Masyarakat terhadapLayanan NTPD 112 dan ContactCenter

0210.21001.15.035 Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

APBD Kabupaten/Kota51.000.000Diskominfostandi Kota bogor 1 paket 1 paketKeluaran : Pembuatan Booklet

80 80 % 80 80 %Hasil : Tersedianya Booklet

51.000.000210.21001.15.037 Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik

APBD Kabupaten/Kota37.350.000diskominfostandi kota bogor 1 aplikasi 1 aplikasiKeluaran : Tersedianya AplikasiDatabase Komunikasi yang Updatedan Optimal

85 % 90 %Hasil : Terkelolanya AplikasiDatabase Komunikasi yang Updatedan Optimal

37.350.000210.21001.15.038 Pengembangan Aplikasi Data Base Komunikasi

APBD Kabupaten/Kota153.408.000Dinas Komunikasi InformatikaStatistik dan Persandian

30 % 30 %Keluaran : Terpeliharanya sisteminformasi

100 % 100 %Keluaran : Terkelolanya komunikasipersandian

1 unit 0 unitKeluaran : Tersedianya alatkeamanan informasi

5 % 10 %Hasil : Meningkatnya keamananinformasi

153.408.000210.21001.15.040 Pengembangan dan Pengelolaan KeamananInformasi dan Persandian

APBD Kabupaten/Kota36.229.550Kota Bogor 3 Dokumen 3 DokumenKeluaran : Penyusunan RegulasiTIK

3 Dokumen 3 DokumenHasil : Tersusunnya Regulasi TIK

36.229.550210.21001.15.048 Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP)

APBD Kabupaten/Kota365.873.510Kota Bogor 40 Titk 40 TitkKeluaran : Terpeliharanya CCTV diLingkungan Balaikota dan KawasanPublik

8 Unit 8 UnitKeluaran : Terpeliharanya CCTVLingkungan Balaikota

2 Unit 2 UnitKeluaran : Terpeliharanya CCTVBGR

2 Orang 2 OrangKeluaran : Tersedianya OutsourcingOperator CCTV

2 Unit 2 UnitKeluaran : Tersedianya CCTV BGR

40 Titik 40 TitikHasil : Terpantaunya keamanan dilingkungan Balaikota dan KawasanPublik

365.873.510210.21001.15.049 Pemeliharaan dan Pengembangan CCTV danMultimedia Kota Bogor

APBD Kabupaten/Kota68.817.000Kota Bogor 70 % 80 %Keluaran : TerselenggaranyaDiseminasi Informas dan KerjasamaMedia Publik

70 Tayang 80 TayangKeluaran : Penayangan Iklan diMedia Sosial/Website/Koran/Radio

70 % 80 %Hasil : Tercapainya/TerpenuhinyaKebutuhan Informasi Bagi PublikMelalui Diseminasi Media Publik

68.817.000210.21001.15.050 Penyelenggaraan Diseminasi dan Kemitraan MediaPublik

SIMRAL-BOGOR Renja-A Halaman : 5

Page 31: KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu

Indikatif

Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

210.21001.15.051 Pembangunan Wifi ruang publik Keluaran : Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi

Hasil : Terbangunnya koneksi internet wifi di area publik

Kota Bogor 10 Titik 99.262.000 APBD Kabupaten/Kota 10 Titik 99.262.000

100 %

100 %

210.21001.15.054 Pengadaan Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat Keluaran : Pengadaan modul Aplikasi Pengaduan masyarakat

Keluaran : Pengembangan Aplikasi Pengaduan Masyarakat Yang terintegrasi (NTPD 112 dan Call Center)

Hasil : Tersedianya penggunaan Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat

Hasil : Tersedianya Aplikasi Pengaduan Masyarakat Yang terintegrasi (NTPD 112 dan Call Center) yang Update dan Optimal

Diskominfostandi Kota Bogor 1 paket 92.000.000 APBD Kabupaten/Kota 1 paket 92.000.000

1 Paket

1 Paket

80 %

90 %

0 80 %

0 80 %

210.21001.15.055 Penilaian Index E-Government Indonesia Keluaran : Nilai Index e-Government Indonesia & Nilai SPBE

1 DOKUMEN 48.488.200 APBD Kabupaten/Kota 0 DOKUMEN 48.488.200

Hasil : Nilai Index e-Government Indonesia & Nilai SPBE

100 %

0 %

210.21001.15.056 Pengembangan dan Pembuatan Datawarehouse Keluaran : Terintegrasinya Data Dinas Komunikasi, 40 % 36.040.000 APBD Kabupaten/Kota 40 % 36.040.000 Kependudukan, SIMRAL, SMART Perijinan, SIM DISPENDA, SIM PATEN, dan Dashboard Pemerintah

Informatika, Statistik dan Persandian

Hasil : Terintegrasinya beberapa

aplikasi yang ada di Pemkot Bogor

90 % 90 %

210.21001.15.057 Penyelenggaraan Statistik Sektoral Keluaran : Tersedianya data IPM

mulai dari tingkat kelurahan sampai kota untuk kepentingan perencanaan pembangunan

Hasil : Terselenggaranya statistik

sektoral

Dinas Komunikasi, 1 Paket 8.678.000 APBD Kabupaten/Kota 1 Paket 8.678.000 Informatika, Statistik dan Persandian

80 %

80 %

210.16 Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

26.329.000 0

210.21001.16.005 Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK seluruh OPD

Keluaran : Terlatihnya TIK bagi para SDM di setiap OPD

Hasil : Peserta memahami TIK SDM

Aparatur

74 ORANG 11.229.000 APBD Kabupaten/Kota 0 ORANG 11.229.000

100 %

0 %

210.21001.16.009 Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat Keluaran : Terlatihnya Peserta Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat

Hasil : Peserta Memahami Aplikasi

Pengaduan Masyarakat

diskominfostandi kota bogor 0 100 Orang 15.100.000 APBD Kabupaten/Kota 0 100 Orang 15.100.000

0 80%

0 80%

Bogor, ..........................

Kepala Dinas

Drs. Firdaus, M.Si

NIP. 196712261986031002

SIMRAL-BOGOR Renja-A Halaman : 6