kata pengantar · 2020. 8. 13. · kata pengantar alhamdulilah, segala puji dan syukur kita...
TRANSCRIPT
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page i
KATA PENGANTAR
Alhamdulilah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya,
sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan dan
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 dapat
diselesaikan.
Rencana Kerja (RENJA) memuat rencana Program dan Kegiatan
yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2021 dan akan menjadi pedoman
bagi seluruh aparat Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada
Tahun 2021.
Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan
Rencana Kerja (RENJA) ini, sehingga kami sangat mengharapkan
masukan-masukan positif dari semua pihak.
Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (RENJA) Tahun
2021 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Kepemudaan dan
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri.
Wonogiri, Juli 2020
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
SENTOT SUJARWOKO, SH Pembina Utama Muda
NIP. 19601005 198703 1 012
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ………………………………………………………… i
DAFTAR ISI …………………………………………………….…………… ii
DAFTAR TABEL ………………………………………………..……… iii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………............ 1
A. Latar Belakang ……………………………...…………. 1
B. Landasan Hukum……………..………………………… 6
C. Maksud dan tujuan……………………………………… 7
D. Sistematika ………………………..…………………….. 8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU… 9
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra 9
B. Analisis Kinerja …………………………………………. 21
C. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi………… 23
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD………….. 25
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan…………. 25 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN……… 47
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi.. 47
B. Tujuan dan Sasaran Renja ……………………………. 48
C. Program dan Kegiatan………………………………… 49
BAB IV PENUTUP …………………………..………………………... 58
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page iii
DAFTAR TABEL
Tabel a.1 : Realisasi Belanja Tidak Langsung
Tabel b.1 : Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra
Tabel E.1 : Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
(Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.
Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode
satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( Renja OPD ) Dinas
Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun
2021, merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program
dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan delam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja
dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2021 Dinas
Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri
merupakan implementasi dari visi dan misi Strategis ( Renstra ) Dinas
Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata Tahun 2016- 2021 sesuai
arah operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Wonogiri disusun berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan Kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap
permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi
stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna
mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut
harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan.
Dengan perencanaan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan
yang baik pula. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas
Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri ini
diharapkan dapat terakomodasi dalam KUA- PPAS dan penetapan
APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021, sehingga akan dijadikan dasar
dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang
telah ditetapkan.
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 2
Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah,
Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata mempunyai arti
yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program
pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal
sebagai berikut :
1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial
penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat
Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi
sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan
kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun
2020
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi
pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh
mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja
Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah,
maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen
Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya
dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan
program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku
kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator
kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan
dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal
yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja
OPD yang definitif.
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 3
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu
pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.
Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan
secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD,
dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi
eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun
sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.
Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui dua tahapan yang
merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :
1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.
1. Tahap Perumusan Rancangan Renja OPD
Perumusan rancangan Renja OPD dilakukan melalui serangkaian
kegiatan sebagai berikut:
1) Pengolahan data dan informasi;
2) Analisis gambaran pelayanan OPD;
3) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu
berdasarkan Renstra OPD;
4) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
5) Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
6) Perumusan tujuan dan sasaran;
7) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8) Perumusan kegiatan prioritas;
9) Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
10) Penyempurnaan rancangan Renja OPD;
11) Pembahasan forum OPD; dan
12) Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan
prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan
mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan
daerah, arahan menteri terkait dan SPM.
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 4
2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.
Tahap Penyajian rancangan Renja OPD merupakan sistematika
penyajian Rancangan Renja yang disiapkan dan ditetapkan untuk
menguraikan perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun dan
merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat beserta pagu indikatifnya.
Proses penyusunan Renja OPD pada tingkatan OPD secara garis besar meliputi:
1) OPD menyusun Renja-OPD.
2) Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan
awal RKPD, Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan
program serta kegiatan.
3) Rancangan Renja-OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan memperoleh Dana Alokasi
Khusus dari Pusat.
4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif
atau baru indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi
bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
5) Rancangan Renja-OPD dibahas dalam forum OPD yang
diselenggarakan bersama antarpemangku kepentingan untuk
menentukan prioritas kegiatan pembangunan.
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 5
pedoman
Pedoman
diacu
pedoman
diperhatikan
dijabarkan
Diserasikan melalui MUSRENBANGDA
dijabarkan
pedoman
pedoman
PEMERINTAH
RENJA OPD RENSTRA OPD
RKPD
RPJM DAERAH RPJP DAERAH
PEMERINTAH
DAERAH
RKP
RPJP NASIONAL
RPJP NASIONAL
RENJA K/L RENSTRA K/L
Keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan:
Gambar 1.1. Skema Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
Tahapan Perencanaan Pembangunan diawali dengan penyusunan
rencana, pada tingkat pemerintah pusat dimulai dengan penyusunan RPJP
Nasional dan dengan mempedomani RPJP Nasional kemudian disusun
RPJM Nasional dan selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana
Pembangunan Tahunan dalam bentuk RKP yang mana Rancangan RKP
diserasikan melalui MUSRENBANG. Dari hasil MUSRENBANG maka
Menteri menyusun Rancangan Akhir RKP dan atas dasar RKP tersebut
menjadi pedoman penyusunan RAPBN. Pada tingkat Kementerian/Lembaga
penyusunan RENSTRA K/L mempedomani RPJM Nasional yang
selanjutnya dijabarkan kedalam RENJA K/L dan penyusunan RENJA K/L
diturunkan dari RKP yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional.
Keterkaitan penyusunan rencana pembangunan daerah dengan
dokumen- dokumen perencanaan pemerintah pusat dan K/L sangat erat
kaitannya yaitu penyusunan RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP
Nasional dan dari RPJP Daerah kemudian diturunkan kedalam RPJM
Daerah dengan tetap memperhatikan RPJM Nasional dan selanjutnya RPJM
Daerah dijabarkan kedalam RKPD dan seperti halnya RKP maka RKPD juga
harus melalui proses MUSRENBANGDA. RPJMD dijabarkan kedalam
RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada
RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan
Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat dan seterusnya diturunkan ke RENJA OPD.
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 6
Dengan telah tersusunnya RPJMD, maka seluruh OPD harus
menyusun RENSTRA OPD dengan berpedoman pada RPJMD tersebut dan
selanjutnya disusun RENJA OPD yang merupakan pelaksanaan dari
RENSTRA OPD untuk diteruskan dalam rangkaian proses seterusnya
sampai dengan penyusunan RKA untuk ditetapkan menjadi DPA-OPD.
Dalam proses yang sama Pemerintah Daerah menyusun RKPD
Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui proses
pembahasan di internal OPD maupun eksternal yang melibatkan instansi
terkait yang dalam hal ini Bappeda Kabupaten Wonogiri dan telah
disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Wonogiri yang kemudian ditindaklanjuti dan dituangkan dalam proses
penyusunan APBD Tahun 2021.
B. LANDASAN HUKUM
Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam menyusun Rencana
Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemeritah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi
Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas
Permendagri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 7
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tentang tata cara perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja Pelaporan Kinerja, dan Tata Cata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2016-2021.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan,
Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58);
C. Maksud dan Tujuan
Maksud dibuatnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 adalah untuk
menentukan arah pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 1
(satu) Tahun, guna mewujudkan Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran
pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Renstra OPD
maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2016-2021.
Tujuan dibuatnya Rencana Kerja OPD ini adalah untuk memasukkan
program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja ( Renja ) ke dalam Kebijakan
Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
Tahun 2021, sehingga akan menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan
kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Wonogiri Tahun 2021.
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 8
D. Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Kepemudaan
dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 adalah
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
Meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Wonogiri, Analisis Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Wonogiri, Isu-isu penting penyelenggaraan
Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Wonogiri, Review terhadap rancangan awal RKPD serta
Penelaahan usulan program dan kegiatan.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Memuat Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan
dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Wonogiri, serta Program dan Kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan kesimpulan dan saran yang memuat catatan penting
yang perlu mendapat perhatian.
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 9
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
A. EVALUASI PELASANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN WONOGIRI
Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas
Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri, maka
perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut
pengukuran tingkat keberhasilan /kegagalan pelaksanaan program dan
kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Wonogiri tahun lalu sampai tahun berjalan sebagaimana
tertuang dalam tabel dibawah ini.
Turunan Renja OPD Tahun 2019 yang terealisasi dalam Dokumen
Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA), capaian Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung
Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Kepemudaan dan
Olahraga dan Pariwisata untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel a.1
Realisasi Belanja Tidak Langsung
No
Kegiatan
Anggaran
Realisasi Rasio
Realisasi
1 Gaji dan Tunjangan PNS
3.882.611.000 3.153.170.584 81,21 %
2 Tambahan
Penghasilan PNS
1.351.519.539 1.163.493.739 86.09 %
3 Insentif Pemungutan
Restribusi Daerah
210.750.000 206.925.000 97.71 %
b. Belanja Langsung
Belanja Langsung untuk Tahun 2019 terdiri atas Program dan kegiatan
dengan realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan sebagai
berikut:
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 10
Tabel b.1
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN WONOGIRI
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
( OUTPUT )
TARGET DAN REAISASI HASIL & OUPUT PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN LALU 2019
TARGET DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU
2019
TARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA OPD
TAHUN 2020)
TARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA OPD
TAHUN 2021)
TARGET REALISASI TINGKAT CAPAIAN
(%) RENCANA REALISASI
TINGKAT CAPAIAN
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
URUSAN PROGRAM DI SETIAP SKPD
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.13.2.13.01.01.001.5.2 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat keluar 12 bln 12 bln 100% 2.000.000 1.998.000 99,90 12 bln 12 bln
2.13.2.13.01.01.002.5.2 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tercukupinya Kebutuhan dana untuk jasa komunikasi,air dan Listrik Tercukupinya Kebutuhan dana untuk jasa komunikasi,air dan Listrik
12 bln 12 bln 100% 330.000.000 282.398.029 85.58 3 rekening 3 rekening
2.13.2.13.01.01.005.5.2 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah sewa tanah yang terbayar
12 bln 12 bln 100% 35.000.000 29.158.158 83,31 4 Lokasi 4 Lokasi
2.13.2.13.01.01.008.5.2 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah dan macam peralatan kebersihan kantor
12 bln 12 bln 100% 20.000.000 20.000.000 100,00 12 bln 12 bln
2.13.2.13.01.01.010.5.2 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor
12 bln 12 bln 100% 20.000.000 19.646675 96,23 12 bln 12 bln
2.13.2.13.01.01.011.5.2 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah dan jenis barang cetakan & penggandaan
12 bln 12 bln 100% 15.000.000 14.938.850 99,5 12 bln 12 bln
2.13.2.13.01.01.012.5.2 7 Penyediaan Komponen & Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah dan jenis komponen listrik
12 bln 12 bln 100% 3.000.000 2.454.500 81.82 12 bln 12 bln
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 11
2.13.2.13.01.01.013.5.2 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah dan jenis peralatan kantor
12 bln 12 bln 100% 81.801.100 81.602.000 99,76 12 bln 12 bln
2.13.2.13.01.01.017.5.2 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Kebutuhan Makan minum rapat
12 bln 12 bln 100% 15.000.000 13.095.500 87.30 12 bln 12 bln
2.13.2.13.01.01.018.5.2 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas luar daerah
12 bln 12 bln 100% 67.000.000 66.689.72 99,54 12 bln 12 bln
2.13.2.13.01.01.019.5.2 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah
12 bln 12 bln 100% 8.500.000 8.400.000 98.82 12 bln 12 bln
2.13.2.13.01.01.020.5.2 13 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Tersedianya Tenaga Kerja NonPegawai
60 orang 60 orang 100% 1.008.720.000 996.111.000 98.75 60 Orang 60 Orang
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.606.021.100 1.536.492.474 95,67
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.13.2.13.01.02.015.5.2 1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah ruangan Gedung Kantor yang dipelihara/dirawat
- - - - - - - 12 bln
2.13.2.13.01.02.017.5.2 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang dirawat
12 bln 12 bln 100% 75.000.000 73.192.469 97,59 12 bln 12 bln
2.13.2.13.01.02.019.5.2 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah komputer dan laptop yang dirawat
12 bln 12 bln 100% 20.000.000 19.271.850 96,36 12 bln 12 bln
2.13.2.13.01.02.006 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur
Jumlah Mebeleur Yang dipelihara
- - - - - - - 1 Paket
2.13.2.13.01.02.008 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala halaman/pagar/taman
Jumlah halaman/pagar/gapura/taman yang terpelihara
- - - - - - - 1 Paket
2.13.2.13.01.02.010 6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah Gedung yang direhap - - - - - - - 1 paket
2.13.2.13.01.02.013. 7 Rehabilitasi Gedung/ Aula Jumlah Gedung/ Aula yang direhap
- - - - - - - 1 lokal
2.13.2.13.01.02.060. 8 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Kelengkapan Gedung Kantor yang tersedia
- - - - - - - 1 paket
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 12
2.13.2.13.01.02.065 9 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
2 unit 2 unit 100% 55.000.000 54.000.000 98.18 2 unit 42 Unit
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
150.000.000 146.464.319 97,64
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.13.2.13.01.03.006.5.2 1 Penyusunan Data Kepegawaian Jumlah laporan Data Kepegawaian
- - - - - - - -
Jumlah Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.13.2.13.01.05.006.5.2 1 Bimbingan Teknis/Kursus singkat/pelatihan sosialisasi/Bintek
2.13.2.13.01.05.019.5.2 2 Peningkatan SDM Jumlah SDM yang mengikuti diklat
- - - - - - - -
Jumlah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
2.13.2.13.01.06.001.5.2 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD
Jumlah laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja
- - - - - - - -
2.13.2.13.01.06.005.5.2 2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen penyusunan Renja OPD
- - - - - - - -
2.13.2.13.01.06.009.5.2 3 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Jumlah Laporan Keuangan bulanan
- - - - - - - -
2.13.2.13.01.06.013.5.2 4 Penyusunan LKjIP Jumlah dokumen LKjIP -
2.13.2.13.01.06.028.2 4 Peningkatan Kinerja Perencanaan, Pelaporan dan Monitoring Evaluasi
Tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan monitoring evaluasi
- - - - - - - -
2.13.2.13.01.06.029.2 5 Peningkatan Kinerja Keuangan Jumlah Kegiatan Untuk meningkatkan kinerja keuangan
- - - - - - - -
Jumlah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 13
Capaian Kinerja Keuangan
JUMLAH URUSAN PROGRAM DI SETIAP SKPD
1.756.021.100 1682.956.793 95,84
URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
2.13.2.13.01.15.001.5.2 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Jumlah Organisasi yang dibina
- - - - - - - -
2.13.2.13.01.15.004.5.2 2 Dialog//Sarasehan Kepemudaan Jumlah pemuda yang mengikuti Dialog/Sarasean kepemudaan
- - - - - - - -
Jumlah Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
2 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
2.13.2.13.01.16.001.5.2 1 Seleksi Lomba Tata Upacara Bendera/Baris Berbaris (TUB/BB)
Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina
50 org 50 org 100% 32.928.000 29.407.000 89,31 50 org 50 org
2.13.2.13.01.16.003.5.2 2 Pelestarian Nilai-nilai Sumpah Pemuda
Jumlah peserta pelestarian nilai- nilai Sumpah Pemuda
80 org 80 org 100% 15.814.000 12.450.000 78,73 80 org 80 org
2.13.2.13.01.16.004.5.2 3 Fasilitasi PASKIBRAKA Terpilihnya terbaik Pa/Pi dan regu Paskibraka Kabupaten
66 org 66 org 100% 511.085.000 378.267.260 74.01 75 org 75 org
2.13.2.13.01.16.005.5.2 4 Pelatihan Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris
Jumlah Pembina Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris yang dibina
- - - - - - - 30 org
2.13.2.13.01.16.007.5.2 5 Pengiriman Kegiatan Kepemudaan ke Tingkat Provinsi dan Nasional
Jumlah peserta dan pendamping yang di kirim
100 org 100 org 100% 49.800.000 26.065.000 52,34 100 org 100 org
Jumlah Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
609.627.000 446.189.260 73,19
3 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
2.13.2.13.01.17.001.5.2 1 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
Jumlah Pemuda yang dilatih
Jumlah Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 14
Hidup Pemuda
4 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
2.13.2.13.01.19.001.5.2 1 POPDA SD / SLTP / SLTA Jumlah Opeserta POPDA SD/SLTP/SLTA
600 org 600 org 100% 570.310.000 389.267.500 68,26 600 org 600 org
2.13.2.13.01.19.002.5.2 2 Fasilitasi Atlet Pelajar Berprestasi Jumlah Atlit Pelajar Berprestasi yang difasilitasi
52 org 52 org 100% 40.805.000 39.170.000 95,99 50 org 75 org
Jumlah Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah
Raga
611.115.000 428.437.500 70,11
5 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
2.13.2.13.01.20.001.5.2 1 Fasilitasi Hari Olah Raga Nasional Jumlah Peserta HAORNAS yang difasilitasi
50 org 50 org 100% 15.700.000 7.750.000 49,36 50 org 58 Cabor
2.13.2.13.01.20.002.5.2 2 Festival Olah Raga Tradisional Tingkat Kabupaten Wonogiri
Jumlah Peserta Olahraga Tradisional Kab. Wonogiri
- - - - - - - 50 org
2.13.2.13.01.20.003.5.2 3 Fasilitasi Pengiriman Atlet Jumlah Atlit yang dikirim - - - - - - - -40 org
2.13.2.13.01.20.004.5.2 4 Fasilitasi Pengiriman Gerak Jalan 28 KM
Jumlah peserta/Atlit yang dikirim
20 org 20 org 100% 43.705.000 35.780.906 81,87 20 org 20 org
2.13.2.13.01.20.005.5.2 5 Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat
Jumlah peserta Olahraga penyandang cacat
100 org 100 org 100% 89.005.000 64.719.750 72,71 150 org 150 org
2.13.2.13.01.20.006.5.2 6 Pengiriman Pekan Olahraga Provinsi Jumlah Atlit yang dikirim - - - - - - - -
Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti,Praktisi, dan Ternisi Olah Raga
Pelatih penggerak, pelatih dan wasit olahraga
- - - - - - - 30 org
2.13.2.13.01.20.007.5.2 7 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah
Bantuan Keuangan KONI - - - - - - - 150 org
2.13.2.13.01.20.008.5.2 8 Pengembangan Olahraga Rekreasi Bantuan Keuangan FORMI - - - - - - - 150 org
2.13.2.13.01.20.009.5.2 9 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Jumlah Cabang Olahraga 5 cabor 2 cabor- 40% 233.805.000 117.681.000 50,33 5 kegiatan 3 kegiatan
Jumlah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
382.215.000 225.931.656 59,11
6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 15
2.13.2.13.01.21.001.5.2 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga
Volume pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga
12 bulan 12 bulan 100% 92.000.000 87.763.800 95,40 12 bulan 12 bulan
2.13.2.13.01.21.002.5.2 2 Bantuan Tropi Kejuaraan Jumlah Tropy yang disediakan
12 bulan 12 bulan 100% 10,000.000 10.000.000 100 4 kejuaraan 1 Tahun
2.13.2.13.01.21.003.5.2 3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Volume pembangunan sarana dan prasarana olahraga
15% 15% 100% - - - 1 paket 1 paket
Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga
Terbangunnya sarana dan prasarana olahraga (rehab Stadion Pringgondani )
- - - - - - - 1 paket
2.13.2.13.01.21.003.5.2 4 Penataan Lingkungan Komplek GOR Giri Mandala
Pembuatan Saluran Air Komplek GOR Giri Mandala
- - - - - - - 2 kegiatan
2.13.2.13.01.21.003.5.2 5 Rehab Sendang/ Berat Gedung Giri Cahaya
Rehab Sendang/ Berat Gedung Giri Cahaya
- - - - - - - 1 kegiatan
2.13.2.13.01.21.009.5.2 6 Revitalisasi Lapangan Jumlah Peningkatan Sarpras Olahraga
1 paket 1 paket 100% 346.815.000 338.380.000 97,57 5 kegiatan 6 paket
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
448.815.000 436.143.800 97,18
7 Program Pembibitan, Pembinaan, Pemanduan Serta Pemasyarakatan
2.13.2.13.01.22.01 1 Pusat Pengembangan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD)
Jumlah Atlet yang mengikuti pelatihan
- - - - - - - 100 org
Jumlah Program Pembibitan, Pembinaan, Pemanduan Serta
Pemasyarakatan
0 0 0
JUMLAH URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.051.772.000 1.536.702.216 74,90
URUSAN PILIHAN PARIWISATA
1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3.02.2.13.01.15.001.5.2 1 Pembinaan Desa Wisata Jumlah Desa Wisata Yang Dibina
- - - - - - - 3 Desa
3.02.2.13.01.15.002.5.2 2 Pembinaan dan Pengembangan Pokdarwis
Pembinaan anggota Pokdarwis
- - - - - - - 30 org
3.02.2.13.01.15.003.5.2 3 Pengelolaan Atraksi Wisata Waduk Gajah Mungkur
Jumlah atraksi wisata di Waduk Gajah Mungkur
12 bulan 12 bulan 100% 822.108.900 819.678.900 99,70 12 bulan 12 bulan
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 16
3.02.2.13.01.15.004.5.2 4 Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata
Jumlah Finalis Duta Wisata Kabupaten Wonogiri
24 org 24 org 100% 69.662.500 69.662.500 100,00 24 org dan 1 pasang
24 org dan 1 pasang
3.02.2.13.01.15.005.5.2 5 Pengelolaan Atraksi Wisata di Kawasan Wisata Lainnya
Jumlah atraksi wisata - - - - - - - -
3.02.2.13.01.15.006.5.2 6 Promosi Kepariwisataan Jumlah kunjungan wisata 1 paket 1 paket 100% 94.700.000 94.699.075 100 4 lokasi 4 lokasi
3.02.2.13.01.15.007.5.2 7 Road Show Kepariwisataan Road Show Kepariwisataan - - - - - - - 6 lokasi
3.02.2.13.01.15.008.5.2 8 Fasilitasi event-event Promosi Kepariwisataan di tingkat regional dan nasional
Promosi wisata di tingkat Regional dan Nasional
- - - - - - - 5 lokasi
3.02.2.13.01.15.009.5.3 9 Rakor Kepariwisataan Tk. Kab. Wonogiri
Terlaksananya Rakor Kepariwisataan
- - - - - - - 3 kali
3.02.2.13.01.15.010.5.2 10 Koordinasi Lintas Daerah Se-Joglosemar, Subosukawonosraten, Pawonsari, Karismapawirogo
Volume Koordinasi Kepariwisataan lintas Daerah
- - - - - - - 3 kali
3.02.2.13.01.15.012.5.2 11 Pembinaan Paguyuban Duta WisataKab. Wonogiri
Pembinaan Paguyuban Duta WisataKab. Wonogiri
- - - - - - - 40 org
3.02.2.13.01.15.013.5.2 12 Penyusunan Database tentang usaha jasa dan sarana pariwisata
Tersedianya database Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
- - - - - - - 1 paket
3.02.2.13.01.15.014.5.2 13 Pembinaan Pengelolaan Usaha Jasa Pariwisata (UJSP)
Pelaku Usaha yang difasilitasi - - - - - - - 25 org
3.02.2.13.01.15.015.5.2 14 Fasilitasi Jateng Fair Pelaksanaan Jateng Fair sebagai ajang promosi pariwisata
- - - - - - - 1 kali
3.02.2.13.01.15.016.5.2 15 Pelatih Pemandu Wisata Pelatih Pemandu Wisata - - - - - - - 1 paket
3.02.2.13.01.15.018.5.2 16 Pengembangan Penyajian Data dan Informasi Pemasaran Pariwisata melalui Media Elektronika
Pengembangan Penyajian Data dan Informasi Pemasaran Pariwisata melalui Media Elektronika
- - - - - - - 1 paket
3.02.2.13.01.15.019.5.2 17 Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Kepariwisataan
Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Kepariwisataan
- - - - - - - 1 paket
3.02.2.13.01.15.020.5.2 18 Sosialisasi SAPTA PESONA bagi kalangan pelajar SMP, SMA dan SMK
Sosialisasi SAPTAPESONA dikalangan pelajar
- - - - - - - 4 sekolah
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 17
3.02.2.13.01.15.021.5.2 19 Fasilitasi Sertifikasi Usaha Jasa dan Sarana Prasarana
Pelaku Usaha yang difasilitasi - - - - - - - 10 org
3.02.2.13.01.15.022.5.2 20 Penyelenggaraan Event Syawalan di Obyek Wisata Gedung Wiyono Kecamatan Purwantoro
Kegiatan Event Syawalan di OW Gedong Wiyono Kec. Purwantoro
- - - - - - - 1 kegiatan
3.02.2.13.01.15.024.5.2 21 Pengembangan Statistik Kepariwisataan
Terlaksananya penyediaan data statistik Pariwisata
- - - - - - - 1 paket
Jumlah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
986.471.400 984.040.475 99,75
2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3.02.2.13.01.16.004.5.2 1 Pemeliharaan Hewan, Ternak dan Tanaman
Jumlah Pemeliharaan Hewan Ternak dan Tanaman
12 bulan 12 bulan 100% 200.000.000 200.000.000 100 12 bulan 12 bulan
3.02.2.13.01.16.005.5.2 2 Pemeliharaan Prasarana Obyek Wisata Sendang Asri
Jumlah Pemeliharaan Prasarana Obyek Wisata Sendang Asri
12 bulan 12 bulan 100% 136.597.000 133.971.000 98,08 12 bulan 12 bulan
3.02.2.13.01.16.006.5.2 3 Pemeliharaan Obyek Wisata Lainnya Operasional Kegiatan di Obyek Wisata Lainnya
5 obyek wisata
5 obyek wisata
100% 50.000.000 49.953.000 99,91 5 lokasi 5 lokasi
3.02.2.13.01.16.007.5.2 4 Pemeliharaan Alat-alat Musik dan Sound System Obyek Wisata Sendang
Jumlah Alat Musik dan Sound System Obyek Wisata yang dipelihara
- - - - - - - 1 paket
3.02.2.13.01.16.008.5.2 5 Operasional Kegiatan Obyek Wisata Lainnya
Jumlah Operasional Obyek wisata
5 obyek wisata
5 obyek wisata
100% 79.564.000 65.368.738 82,16 5 lokasi 5 lokasi
3.02.2.13.01.16.009.5.2 6 Pembangunan Penyempurnaan Lahan Penataan Pedagang di Obyek Wisata Sendang Asri WGM
Jumlah Penataan Kios Pedagang
- - - - - - - 1 paket
3.02.2.13.01.16.010.5.2 7 Pemeliharaan Perahu Wisata Jumlah Perahu yang dipelihara
- - - - - - - 12 bulan
3.02.2.13.01.16.011.5.2 8 Operasional Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur
Operasional Obyek Wisata Waduk Gajah Mungkur
- - - - - - - 12 bulan
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 18
3.02.2.13.01.16.012.5.2 9 Pengadaan Wahana Permainan dan Sarana Permainan
Pengadaan Wahana Permainan Dan Sarpras Permainan di Obyek Wisata
- - - - - - - 1 paket
3.02.2.13.01.16.014.5.2 10 DAK Bidang Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisatawan
1 paket 1 paket 100% 2.404.566.000 2.306.855.400 95,94 meningkat 10%
1 paket
3.02.2.13.01.16.015.5.2 11 Pengelolaan Atraksi Wisata Malam di OW Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur
Pengelolaan Atraksi Wisata Malam di OW Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur
- - - - - - - 12 bulan
3.02.2.13.01.16.017.5.2 12 Pemeliharaan tanaman di taman Obyek Wisata Kawasan Museum Karts Pracimantoro
Pemeliharaan tanaman di taman Obyek Wisata Kawasan Museum Karts Pracimantoro
- - - - - - - 12 bulan
3.02.2.13.01.16.018.5.2 13 Penambahan Sarpras di Obyek Wisata Pantai Sembukan
Penambahan Sarpras di Obyek Wisata Pantai Sembukan
- - - - - - - 2 paket
3.02.2.13.01.16.019.5.2 14 Penambahan Sarpras di Obyek Wisata Goa Putri Kencana
Penambahan Sarpras di Obyek Wisata Goa Putri Kencana
- - - - - - - 1 paket
3.02.2.13.01.16.020.5.2 15 Pengadaan Alat Musik dan Sound System Obyek Wisata
Jumlah Alat Musik dan Sound System Obyek Wisata
1 paket 1 paket 100% 483.900.000 483.312.500 99,88% 1 paket 1 paket
3.02.2.13.01.16.021.5.2 16 Pengadaan Hewan dan Tanaman Pengadaan Hewan dan Tanaman
- - - - - - - 1 paket
3.02.2.13.01.16.023.5.2 17 Peningkatan Pembangunan Sarpras Pariwisata
Terlaksananya pembangunan sarpras pariwisata
- - - - - - - 16 paket
3.02.2.13.01.16.024.5.2 18 BOP DAK Bidang Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisatawan
1 paket 1 paket 100% 40.000.000 32.428.157 81,07 meningkat 3%
1 paket
3.02.2.13.01.16.025.5.2 19 Pendampingan Kegiatan Pengembangan Geopark di Kawasan Wisata Museum Kars
Jumlah Event Wisata yang diselenggarakan
- - - - - - - 16 paket
3.02.2.13.01.16.028.5.2 20 Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK NON FISIK)
Jumlah pengelola destnasi pariwisata yang dilatih
140 orang 205 orang 146,43% 338.038.000 259.278.000 76,70 6 kegiatan 6 kegiatan
3.02.2.13.01.16.030.5.2 21 Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Geo Wisata DAK NON FISIK)
Jumlah pemandu wisata alam yang dilatih
50 orang 50 orang 100% 150.000.000 140.000.000 93,33
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 19
3.02.2.13.01.16.031.5.2 22 Pelatiihan Pemandu Wisata Buatan (DAK NON FISIK)
Jumlah pemandu wisata buatan yang dilatih
60 orang 60 orang 100% 175.000.000 117.125.000 66,93
3.02.2.13.01.16.032.5.2 23 Pelatiihan Pemandu Wisata Budaya (DAK NON FISIK)
Jumlah pemandu wisata budaya yang dilatih
90 orang 90 orang 100% 250.000.000 191.405.000 76,56
3.02.2.13.01.16.033.5.2 24 Penyusunan DED Pengembangan Kepariwisataan
Perencanaan pembangunan lahan parkir di obyek wisata WGM
1 paket 1 paket 100% 50.000.000 48.838.000 97,68
Jumlah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
4.357.665.000 4.028.534.795 92,45
3 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
3.02.2.13.01.17.001.5.2 1 Pengembangan Kemitraan Melalui Promosi Bersama Kepariwisataan se- Solo Raya (Subosukawonosraten)
Terlaksananya Pengembangan Kemitraan Melalui Promosi bersama Kepariwisataan se Soloraya
- - - - - - - 1 paket
3.02.2.13.01.17.002.5.2 2 Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata melalui Kemitraan Pengelolaan Desa Wisata
Terlaksananya peningkatan desa wisata
- - - - - - - 1 paket
3.02.2.13.01.17.003.5.2 3 Pengembangan dan penguatan informasi dan database ekonomi kreatif
Terlaksananya fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku ekonomi kreatif
- - - - - - - 1 paket
3.02.2.13.01.17.004.5.2 4 Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Instansi/ Lembaga
Jumlah Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi antar Pelaku Ekonomi Kreatif
1 paket 1 paket 100% 17.150.000 16.750.000 97,67 1 paket 1 paket
3.02.2.13.01.17.005.5.2 5 Fasilitasi Pengembangan Branding, Promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif
Fasilitasi Pengembangan Branding, Promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif
- - - - - - - 1 paket
3.02.2.13.01.17.006.5.2 6 Fasilitasi perlindungan HKI untuk pelaku ekonomi kreatif
Fasilitasi perlindungan HKI untuk pelaku ekonomi kreatif
- - - - - - - 1 paket
3.02.2.13.01.17.007.5.2 7 Sosialisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual para pelaku ekonomi kreatif
Terlaksananya sosialisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual para pelaku ekonomi kreatif
- - - - - - - 1 paket
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 20
Jumlah Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
17.150.000 16.750.000 97,67
JUMLAH URUSAN PILIHAN PARIWISATA
5.361.286.400 5.029.325.270 93,81
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4.02.2.13.01.17.001.5.2 1 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda Berharga
Jumlah karcis dan barang-barang berharga yang tercetak
12 bulan 12 bulan 100% 65.000.000 48.165.000 74,10 12 bulan 12 bulan
Jumlah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
65.000.000 48.165.000 74,10
JUMLAH URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
65.000.000 48.165.000 74,10
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 9.234.079.500 8.927.149.279 89,85
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 21
Secara umum realisasi atau serapan anggaran belanja langsung
APBD pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wonogiri
adalah baik atau 89,85%. Hal ini dapat dijelaskan pada Urusan Program
di setiap SKPD yang terdiri dari dua Program rata-rata capaianya 95,84%.
Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga yang terdiri dari 1 (satu) Program
Kepemudaan dan 3 (tiga) Program Olahraga rata-rata capainya 74,90%.
Capaian terendah untuk urusan wajib pemuda dan olahraga pada
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga yaitu 59,11%.
Urusan Pilihan Pariwisata yang terdiri dari 3 (tiga) Program capaian rata-
ratanya 93,81%. Sedangkan Urusan Otonomi Daerah , Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
yang terdiri dari 1(satu) program capaianya 74,10%.
Untuk capaian kinerja /output yang dihasilkan dari masing-masing
program bisa dilihat ditabel atas.
B. ANALISIS KINERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN WONOGIRI
Analisis kinerja pelayanan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga
dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri, merupakan kajian terhadap capaian
kinerja berdasarkan indikor kinerja yang sudah ditentukan dalam Review
Renstra 2016-2021, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 22
Tabel. B.1
PENCAPAIAN KINERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN WONOGIRI
NO SASARAN STRATEGIS
SETELAH REVIEW INDIKATOR KINERJA
Target Renstra SKPD Realisasi
Capaian Kinerja Catatan Analisis Tahun
2017 Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Meningkatnya Potensi
Pemuda dan Olahraga
Persentase Atlet cabang olahraga yang berprestasi tingkat regional/nasional/internasional
15,01 % 15,06 % 15,09 % 15,13 % 12,86 % 18,8 % 19.20% Banyaknya Jumlah
Pemuda Produktif dan
Potensial di Kab.
Wonogiri yang
menjadi obyek
kegiatan
Persentase pemuda/organiosasi pemuda yang berpresatasi di tingkat regional/nasional/internasional
0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,12 % 0.05%
2 Meningkatnya Daya saing
Pariwisata
Persentase kenaikan pengunjung wisata
6 % 9 % 12 % 15 % 16 % -23 % 20% 1. Meningkatnya sarana dan prasarana destinasi Wisata
2. Terlaksananya koordinasi dan promosi pariwisata
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 23
C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN WONOGIRI
Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan
penanganan. Isu tersebut antara lain :
1. Sekretariat
a. Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan akhir
tahun;
b. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan
kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
a. Atlet berprestasi ditingkat Internasional belum
mendapatkan jaminan pekerjaan
b. Minimnya sarana olahraga yang ada di Kabupaten
Wonogiri
c. Urusan keolahragaan dan kepemudaan ditangani dalam
satu dinas tersendiri sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2005
tentang sistem Olahraga Nasional
d. Terbatasnya jumlah pelatih bersertifikat baik sertifikat
tingkat dasar maupun nasional
e. Belum tersedianya sarana dan prasarana/tempat berkumpulnya
para pemuda dalam mengekspresikan minat dan bakat serta
talenta serta tersedianya fasilitas umum dan fasilitas sosial
f. Lemahnya SDM yang ada, karena tidak memiliki skill sehingga
kualitasnya rendah
3. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
a. Tata Kelola Destinasi Pariwisata
✓ Masih terbatasnya pengelolaan manajemen usaha
pariwisata pada setiap destinasi pariwisata baik yang
dikelola pemerintah maupun masyarakat.
✓ Status tanah disetiap Destinasi Pariwisata yang dikelola
Pemerintah kepemilikannya tidak semuanya milik
Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
✓ Masih Terbatasnya sumber daya manusia kepariwisataan
khususnya dibidang pemandu wisata, pengelola usaha
pariwisata yang memilki sertifikasi.
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 24
✓ Masih banyaknya usaha kepariwisataan yang belum
memiliki TDUP ( Tanda Daftar Usaha Pariwisata )
b. Aksebilitas :
✓ Terbatasnya rambu-rambu penunjuk arah ke Destinasi
Pariwisata masih kurang
✓ Kurangnya akses telekomunikasi di destinasi pariwisata.
c. Amenitas :
✓ Masih kurangnya fasilitas pendudukung berada di setiap
destinasi Pariwisata yang dikelola masyarakat Yaitu Hotel
yang representatis, sarana ibadah, rumah makan,
toilet,Sarana kesehatan dan Rest Area.
Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi
yang harus dicapai yaitu :
Sekretariat :
1. Meningkatkan kualitas SDM PNS dengan mengirim diklat/bimtek
2. Meningkatkan ketersediaan Dokumen-dokumen Perencanaan,
LkjIP, Laporan Keuangan.
3. Melakukan pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan.
4. Menyusun dokumen perencanaan yang lebih baik.
5. Mengajukan promosi jabatan untuk pegawai yang berkompetensi.
6. Konsisten terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan
7. Memperkuat koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan
monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan.
8. Sering melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait
untuk monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan.
9. Memaksimalkan kemampuan sumber daya perencanaan dengan
diikutkan diklat-diklat perencanaan pembangunan.
Bidang Kepemudaan dan Olahraga :
1. Mengusulkan kepada Pemerintah kabupaten Wonogiri untuk
memperhatikan mendapat pekerjaan
2. Memanfaatkan sarana yang ada serta melaksanakan
pemeliharaan/ perbaikan sarana olahraga
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 25
3. Memaksimalkan Pengguna Anggaran yang tersedia dan
mendorong peran masyarakat untuk berperan aktif dalam
pengiriman atlet dan pembinaan atlet
4. Urusan Keolahragaan dan Kepemudaan sampai saat ini masih
setingkat bidang
5. Mengoptimalkan atlet, wasit dan pelatih yang ada dan
meningkatkan kapabilitas serta kompetensi atlet, wasit dan
pelatih.
Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :
1. Memberikan pelatihan dan pembinaan terkait pengelolaan
manajemen usaha pariwisata
2. Mengusulkan kepada instansi terkait untuk membantu dalam
pengadaan tanah untuk penambahan aset milik pemerintah
3. Memberikan pelatihan dan pembinaan terkait SDM kepariwisataan
4. Memberikan sosialisasi terkait kemudahan dalam kepengurusan
TDUP
5. Mengusulkan kepada Instansi terkait untuk membantu dalam
pengadaan rambu-rambu penunjuk arah
6. Mengusulkan kepada Instansi terkait untuk membantu dalam
pengadaan sarana telekomunikasi di Destinasi Pariwisata yang
belum terjangkau
7. Meningkatkan dan mengembangkan daya tarik wisata untuk
meningkatkan kunjungan wisata sehingga memberikan dampak
pada peningkatan fasilitas pendukung yang lebih baik.
D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Wonogiri tidak dilaksanakan disebabkan dokumen
dimaksud terbatas sebagai bahan kerja oleh Tim Anggaran Pemerintah
Daerah dan tidak di distribusikan ke OPD-OPD.
E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN.
Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari
usulan para pemangku kepentingan, Daftar rencana kegiatan prioritas
Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri
Tahun 2021 bisa dilihat di lampiran.
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 26
Tabel. E.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN WONOGIRI
KODE URUSAN/BIDANG/PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2021 PERKIRAAN MAJU 2022
AKTIVITAS LOKASI
KEGIATAN/ AKTIVITAS
TARGET PAGU ( Rp) TARGET PAGU ( Rp)
1 2 3 4 5 6 7 11 12
0 SEMUA URUSAN
0 00
SEMUA BIDANG 9,401,062,782
0 00
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
9,401,062,782 9,806,388,782
0 00
01
2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
31,000,000 36,000,000
0 00
01
2.01
01
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
10,000,000 12,000,000
Jumlah dokumen yang tersusun
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Kab. Wonogiri 2 Dokumen 10,000,000 2 Dokumen 12,000,000
0 00
01
2.01
02
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
5,000,000 6,000,000
Jumlah dokumen yang tersusun
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
Kab. Wonogiri 2 Dokumen 5,000,000 2 Dokumen 6,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 27
0 00
01
2.01
03
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
5,000,000 6,000,000
Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
Kab. Wonogiri 3 Dokumen 5,000,000 3 Dokumen 6,000,000
0 00
01
2.01
04
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
6,000,000 6,500,000
Jumlah rakor dan sinkronisasi yang dilaksanakan
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
Kab. Wonogiri 4 Kali 6,000,000 4 Kali 6,500,000
0 00
01
2.01
05
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5,000,000 5,500,000
Jumlah evaluasi yang dilaksanakan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kab. Wonogiri 4 Kali 5,000,000 4 Kali 5,500,000
0 00
01
2 Administrasi Keuangan 7,483,891,982 7,600,499,982
0 00
01
2.02
01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7,437,891,982 7,548,699,982
Jumlah ASN dinas Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kab. Wonogiri 55 Orang 6,328,299,982 55 Orang 6,328,299,982
jumlah Tenaga kerja non pegawai
Penyediaan Jasa Tenaga kerja non pegawai
Kab. Wonogiri 60 Orang 1,109,592,000 60 Orang 1,220,400,000
0 00
01
2.02
02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5,000,000 5,500,000
tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kab. Wonogiri 12 Bulan 5,000,000 12 Bulan 5,500,000
0 00
01
2.02
03
Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
5,000,000 5,000,000
tersedianya Bahan Pelaksanaan Verifikasi
Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
Kab. Wonogiri 12 Bulan 5,000,000 12 Bulan 5,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 28
0 00
01
2.02
04
Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5,000,000 5,500,000
Tersusunya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Kab. Wonogiri 12 Bulan 5,000,000 12 Bulan 5,500,000
0 00
01
2.02
05
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5,000,000 5,500,000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Kab. Wonogiri 4 Dokumen 5,000,000 4 Dokumen 5,500,000
0 00
01
2.02
06
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10,000,000 12,000,000
Jumlah laporan capaian kinerja
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kab. Wonogiri 4 Dokumen 10,000,000 4 Dokumen 12,000,000
0 00
01
2.02
07
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
10,000,000 12,000,000
jumlah laporan keuangan bulanan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
Kab. Wonogiri 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 12,000,000
0 00
01
2.02
08
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
3,000,000 3,000,000
jumlah laporan prognosis realisasi anggaran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Kab. Wonogiri 2 Dokumen 3,000,000 2 Dokumen 3,000,000
0 00
01
2.02
09
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3,000,000 3,300,000
jumlah laporan keuangan akhir tahun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kab. Wonogiri 3 Dokumen 3,000,000 3 Dokumen 3,300,000
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 29
0 00
01
2 Administrasi Umum 1,711,170,800 1,959,888,800
0 00
01
2.03
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,000,000 3,000,000
Tersedianya perlengkapan surat menyurat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kab. Wonogiri 12 Bulan 2,000,000 12 Bulan 3,000,000
0 00
01
2.03
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
439,230,000 440,000,000
Tersedianya kebutuhan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kab. Wonogiri 12 Bulan 439,230,000 12 Bulan 440,000,000
0 00
01
2.03
03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10,000,000 12,000,000
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kab. Wonogiri 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 12,000,000
0 00
01
2.03
04
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns
173,388,800 173,388,800
Tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns
Kab. Wonogiri 54 Orang 173,388,800 54 Orang 173,388,800
0 00
01
2.03
05
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
90,000,000 99,000,000
Tersedianya jasa pelayanan PBB dan sewa tanah
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Kab. Wonogiri 4 Lokasi 90,000,000 4 Lokasi 99,000,000
0 00
01
2.03
06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
25,000,000 30,000,000
tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Wonogiri 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 30,000,000
0 0 0 2. 0 Penyediaan Jasa Administrasi 10,000,000 12,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 30
0 1 03 7 Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kab. Wonogiri 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 12,000,000
0 00
01
2.03
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
25,000,000 30,000,000
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kab. Wonogiri 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 30,000,000
0 00
01
2.03
09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
10,000,000 12,000,000
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kab. Wonogiri 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 12,000,000
0 00
01
2.03
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor 40,000,000 50,000,000
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
kab. Wonogiri 12 Bulan 40,000,000 12 Bulan 50,000,000
0 00
01
2.03
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25,000,000 30,000,000
Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kab Wonogiri 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 30,000,000
0 00
01
2.03
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5,000,000 6,000,000
Tersedianya kebutuhan penerangan perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kab. Wonogiri 12 Bulan 5,000,000 12 Bulan 6,000,000
0 00
01
2.03
13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
150.000.000 85,500,000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kab. Wonogiri 5 jenis 150.000.000 5 jenis 85,500,000
0 00
01
2.03
14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
30,000,000 33,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 31
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kab. Wonogiri 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 33,000,000
0 00
01
2.03
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
4,000,000 5,000,000
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Kab. Wonogiri 12 Bulan 4,000,000 12 Bulan 5,000,000
0 00
01
2.03
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
50,000,000 55,000,000
Tersedianya Makanan dan Minuman pegawai dan tamu
Penyediaan Makanan dan Minuman
Kab. Wonogiri 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 55,000,000
0 00
01
2.03
18
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
80,000,000 90,000,000
Tersedianya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Luar Kab Wonogiri
12 Bulan 80,000,000 12 Bulan 90,000,000
0 00
01
2.03
20
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
80.000.000 90,000,000
Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Wonogiri 4 Unit 80.000.000 4 Unit 90,000,000
0 00
01
2.03
21
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
10,000,000 12,000,000
Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Kab. Wonogiri 1 Lokasi 10,000,000 1 Lokasi 12,000,000
0 00
01
2.03
22
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
25,000,000 30,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 32
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kab. Wonogiri 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 30,000,000
0 00
01
2.03
24
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
50,000,000 55,000,000
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kab. Wonogiri 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 55,000,000
0 00
01
2.03
25
Pengadaan Mebeleur 40,000,000 55,000,000
Tersedianya Mebeleur Pengadaan Mebeleur
Kab. Wonogiri 54 buah 40,000,000 1 paket 55,000,000
0 00
01
2.03
27
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
30,000,000 33,000,000
Terpeliharanya Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Kab. Wonogiri 1 Unit 30,000,000 1 Unit 33,000,000
0 00
01
2.03
28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
50,000,000 55,000,000
Terpeliharanya Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
kab. Wonogiri 1 lokasi 50,000,000 1 lokasi 55,000,000
0 00
01
2.03
30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
85,000,000 90,000,000
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Wonogiri 20 unit 85,000,000 20 unit 90,000,000
0 00
01
2.03
32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
20,000,000 22,000,000
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
kab. Wonogiri 12 Bulan 20,000,000 12 Bulan 22,000,000
0 00
01
2.03
34
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
25,000,000 30,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 33
terpeliharanya peralatan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kab. Wonogiri 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 30,000,000
0 00
01
2.03
35
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
20,000,000 22,000,000
Terpeliharanya Mebeleur Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Kab. Wonogiri 12 Bulan 20,000,000 12 Bulan 22,000,000
0 00
01
2.03
38
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
250,000,000 300,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
Kab. Wonogiri 1 Unit 250,000,000 1 Unit 300,000,000
0 00
01
2 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
175,000,000 210,000,000
0 00
01
2.04
02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
30,000,000 30,000,000
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kab. Wonogiri 2 Jenis 30,000,000 2 Jenis 30,000,000
0 00
01
2.04
03
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
50,000,000 60,000,000
Terrsedianya Pakaian Kerja Lapangan
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Kab. Wonogiri 2 Jenis 50,000,000 2 Jenis 60,000,000
0 00
01
2.04
09
Pendidikan dan Pelatihan Formal 50,000,000 60,000,000
terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kab. Wonogiri dan luar Kabupaten
12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 60,000,000
0 00
01
2.04
10
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
15,000,000 20,000,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kab. Wonogiri 50 orang 15,000,000 2 Kali 20,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 34
0 00
01
2.04
11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
30,000,000 40,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Kab. Wonogiri dan Luar Kabupaten
2 Kali 30,000,000 2 Kali 40,000,000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 19
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
27,905,000,000
2 19
02
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
915,000,000 949,000,000
2 19
02
2 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
865,000,000 889,000,000
2 19
02
2.01
01
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
10,000,000 12,000,000
jumlah pemuda pelopor yang dikirim
Pengiriman Kegiatan kepemudaan Pemuda Pelopor Ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah
Luar Kab. Wonogiri
2 Orang 10,000,000 2 Orang 12,000,000
2 19
02
2.01
02
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
15,000,000 20,000,000
jumlah wirausaha muda yang dikirim
Pengiriman Kegiatan kepemudaan Pelatihan Wirausaha Ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah
Luar kab. Wonogiri
10 Orang 15,000,000 10 Orang 20,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 35
2 19
02
2.01
03
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota
15,000,000 17,000,000
jumlah kader pemuda yang dikirim
Pengiriman Kegiatan kepemudaan Kader Pemuda Ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah
Luar Kab. wonogiri
10 Orang 15,000,000 10 Orang 17,000,000
2 19
02
2.01
04
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis
15,000,000 20,000,000
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan
Pengiriman Kegiatan Seminar dan Pembinaan bagi Pemuda di Tingkat Provinsi Jawa Tengah
Luar Kab. Wonogiri
10 Orang 15,000,000 10 Orang 20,000,000
2 19
02
2.01
05
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota
50,000,000 55,000,000
jumlah pemuda yang dibina
Pembinaan bagi Pemuda tingkat Kabupaten Wonogiri
Kab. Wonogiri 50 Orang 50,000,000 50 Orang 55,000,000
2 19
02
2.01
07
Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
10,000,000 15,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 36
jumlah pemuda yang mendapat penghargaan
pemberian penghargaan bagi pemuda yang berjasa dan /berprestasi
Kab. Wonogiri 2 Orang 10,000,000 2 Orang 15,000,000
2 19
02
2.01
08
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
750,000,000 750,000,000
jumlah pesertaPenguatan Nilai-nilai Nasionalisme Patriotisme dan karakter Bagi Siswa / Pemuda
Penguatan Nilai-nilai Nasionalisme Patriotisme dan karakter Bagi Siswa / Pemuda
Kab. Wonogiri 930 Orang 750,000,000 930 Orang 750,000,000
2 19
02
2 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
50,000,000 60,000,000
2 19
02
2.02
01
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
30,000,000 35,000,000
jumlah pemuda wirausaha yang dilatih
Pelatihan dan pembinaan Kewirausahaan bagi Pemuda
Kab. Wonogiri 50 Orang 30,000,000 50 Orang 35,000,000
2 19
02
2.02
02
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
20,000,000 25,000,000
Jumlah anggota organisasi pemuda yang dibina
Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Pemuda KNPI
Kab. Wonogiri 50 Orang 20,000,000 50 Orang 25,000,000
2 19
03
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
27.525,000,000 20,339,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 37
2 19
03
2 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
26.350,000,000 18,940,000,000
2 19
03
2.01
01
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
600,000,000 660,000,000
jumlah peserta POPDA SD/SLTP/SLTA
POPDA SD/SLTP/SLTA
Kab. Wonogiri dan Luar Kab.
600 Orang 600,000,000 600 Orang 660,000,000
2 19
03
2.01
03
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
25,250,000,000 18,280,000,000
terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
Kab. Wonogiri 7 lokasi 250,000,000 12 Bulan 280,000,000
jumlah sarana prasarana olahraga yang direhab
Rehab Sarana dan Prasarana Olahraga
Kab. Wonogiri 1 Lokasi 25,000,000,000 1 Lokasi 18,000,000,000
Tersedianya DED rehab stadion Pringgodani
Penyusunan DED rehab stadion Pringgodani
Kab. Wonogiri 1 Lokasi 500.000.000
0
2 19
03
2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
525,000,000 620,000,000
2 19
03
2.02
02
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota
400,000,000 470,000,000
jumlah peserta Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat
Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat
Kab. Wonogiri 100 Orang 100,000,000 100 Orang 120,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 38
jumlah peserta Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB)
Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB)
Kab. Wonogiri 200 Orang 300,000,000 200 Orang 350,000,000
2 19
03
2.02
03
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
125,000,000 150,000,000
jumlah atlet yang dikirim Fasilitasi Pengiriman Atlet
Luar Kab. Wonogiri
40 Orang 125,000,000 40 Orang 150,000,000
2 19
03
2 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
290,000,000 404,000,000
2 19
03
2.03
02
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
150,000,000 250,000,000
jumlah Wasit/Pelatih Cabang Olahraga yang dibina
Pelatihan Wasit/Pelatih Cabang Olahraga
Kab. Wonogiri 90 Orang 150,000,000 90 Orang 250,000,000
2 19
03
2.03
03
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota
120,000,000 130,000,000
Kompetisi/Pertandingan Olahraga yang diselenggarakan
Penyelenggaraan Kompetisi/Pertandingan Olahraga
Kab. Wonogiri 2 Jenis 120,000,000 2 Jenis 130,000,000
2 19
03
2.03
04
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
10,000,000 12,000,000
Bantuan Tropy Kejuaraan Bantuan Tropy Kejuaraan
Kab. Wonogiri 10 Kali 10,000,000 10 Kali 12,000,000
2 19
03
2.03
05
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
10,000,000 12,000,000
tersusunya Data Keolahragaan
Penyusunan Data Keolahragaan
Kab. wonogiri 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 12,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 39
2 19
03
2 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
300,000,000 300,000,000
2 19
03
2.04
02
Pengembangan Organisasi Keolahragaan
300,000,000 300,000,000
Bantuan Keuangan KONI Bantuan Keuangan KONI
Kab. Wonogiri 100% 300,000,000 100% 300,000,000
2 19
03
2 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
60,000,000 75,000,000
2 19
03
2.05
01
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
60,000,000 75,000,000
Jumlah peserta FORMI FORMI Kab. Wonogiri 100 Orang 50,000,000 100 Orang 55,000,000
Jumlah peserta Haornas Fasilitasi HAORNAS Kab. Wonogiri 50 Orang 10,000,000 50 Orang 20,000,000
2 19
04
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
0 0
2 19
04
2.01
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
262.000.000
262.000.000
2 19
04
2.01
02
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
262.000.000
262.000.000
Terlaksananya hibah kepada pramuka
Hibah Kepada Pramuka
Wonogiri 1 paket 262.000.000
262.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 26
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3 26
02
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI
14,100,000,000 12,485,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 40
PARIWISATA
3 26
02
2 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
1.370.000.000 400,000,000
3 26
02
2.01
02
Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
50,000,000 55,000,000
Tersusunya Buku Profil tempat Wisata
Penyusunan Buku Profil tempat Wisata
Kab. Wonogiri 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 55,000,000
3 26
02
2.01
03
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
1.270,000,000 1.335,000,000
terlaksananya operasional obyek wisata
operasional obyek wisata
Kab. Wonogiri 6 Lokasi 1.150,000,000 6 Lokasi 1.200,000,000
Pembinaan dan Pelatihan penciptaan produk atraksi wisata berbasis budaya berupa penguatan kearifan dan keunikan lokal
Mengadakan Pembinaan Atraksi Budaya
Paranggupito, Slogohimo, Wonogiri, Pracimantoro
6 Kelompok
60.000.000 6 Kelompok
65.000.000
pelatihan tata kelola destinasi pada daya tarik wisata di dalam satu distrik demi mewujudkan paket wisata bersama
Pembinaan Daya Tarik Wisata
Wonogiri, Baturetno, Pracimantoro, Purwantoro
200 Orang 60,000,000 200 Orang 65,000,000
3 26
02
2.01
04
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
50,000,000 50,000,000
terlaksananya pendampingan DAK Bidang Pariwisata
BOP DAK Bidang Pariwisata
Kab. Wonogiri 1 Paket 50,000,000 1 Paket 50,000,000
3 26
02
2 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
10.050,000,000 8.745,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 41
3 26
02
2.02
04
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
9.750,000,000 8,420,000,000
Terpeliharanya sarana dan prasarana obyek wisata
Pengadaan sarana dan prasarana obyek wisata
Kab. Wonogiri 6 Lokasi 300,000,000 6 Lokasi 330,000,000
Terpeliharanya Hewan Ternak dan Tanaman di obyek wisata
pemeliharaan Hewan Ternak dan Tanaman
Kab. Wonogiri 6 Lokasi 250,000,000 6 Lokasi 300,000,000
Bertambahnya Hewan Ternak dan Tanaman di Obyek wisata
Pengadaan Hewan Ternak dan Tanaman
Kab. Wonogiri 6 Lokasi 100,000,000 6 Lokasi 110,000,000
Bertambahnya sarana dan pasarana obyek wisata
Pengadaan sarana dan pasarana obyek wisata
Kab. Wonogiri 3 lokasi 300.000.000 1 paket 330,000,000
Terlaksananya DAK Bidang Pariwisata
DAK Bidang Pariwisata
Kab. Wonogiri 2 Lokasi 7,500,000,000 2 Lokasi 6,000,000,000
memberikan kemudahan Pengunjung dari Lokasi Parkir menuju lokasi wisata
Pengadaan Kendaraan Shuttle Bus di Obyek Wisata
Kawasan Museum Kars Pracimantoro dan Taman Rekreasi Sendang Asri waduk Gajah Mungkur
2 Unit 1,000,000,000 2 Unit 1,000,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 42
Jumlah obyek wisata yang terpenuhi operasional kegiatanya
operasional obyek wisata
Kab. Wonogiri 6 Lokasi 300,000,000 6 Lokasi 330,000,000
3 26
02
2.02
05
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
50,000,000 550,000,000
terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Kab. Wonogiri 6 Lokasi 50,000,000 6 Lokasi 550,000,000
3 26
02
2.02
06
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
250,000,000 270,000,000
Memberikan Apresiasi Dan Memotivasi Pengelola Dtw, Pelaku Dan Penggiat Pariwisata Untuk Lebih Berkembang, Berinovasi Dan Berkreasi Untuk Meningkatkan Kunjungan Pariwisata
Pemberian Penghargaan Kepariwisataan (Citra Pariwisata Award)
WONOGIRI 10 Jenis 150,000,000 10 Jenis 160,000,000
terlaksananya Pendampingan Kegiatan Pengembangan Geopark di Kawasan Wisata Museum Karst
Pendampingan Kegiatan Pengembangan Geopark di Kawasan Wisata Museum Karst
Kab. Wonogiri dan luar Kab.
1 Paket 100,000,000 1 Paket 110,000,000
3 26
02
2 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
2.655,000,000 2,865,000,000
3 26
02
2.03
02
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1,500,000,000 1,500,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 43
terlaksananya penyusunan Grand Design Destinasi Wisata
Grand Design Destinasi Wisata
kab. Wonogiri 2 Lokasi 1,500,000,000 2 Lokasi 1,500,000,000
3 26
02
2.03
03
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
125,000,000 130,000,000
jumlah desa wisata yang dibina
Pembinaan Desa Wisata
Kab. Wonogiri 3 Desa 125,000,000 3 Desa 130,000,000
3 26
02
2.03
04
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1,000,000,000 1,200,000,000
terpeliharanya sarpras pariwisata
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata
Kab. wonogiri 12 Bulan 1,000,000,000 12 Bulan 1,200,000,000
3 26
02
2.03
06
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
30,000,000 35,000,000
Peningkatan pendapatan Masyarakat disekitar Daya Tarik Wisata
Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan bagi Masyarakat disekitar Daya Tarik Wisata
Kab. Wonogiri 3 Lokasi 30,000,000 3 Lokasi 35,000,000
3 26
02
2 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
25,000,000 30,000,000
3 26
02
2.04
01
Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
25,000,000 30,000,000
Pelaku Usaha yang difasilitasi
Fasilitasi Sertifikasi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
Kab. Wonogiri 10 Orang 25,000,000 10 Orang 30,000,000
3 2 0 PROGRAM PEMASARAN 1,700,000,000 1,870,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 44
6 3 PARIWISATA
3 26
03
2 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
1,700,000,000 1,870,000,000
3 26
03
2.01
01
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
250,000,000 260,000,000
Terlaksananya kegiatan Promosi Kepariwisataan
Promosi Kepariwisataan
Kab. Wonogiri 1 Paket 250,000,000 1 Paket 260,000,000
3 26
03
2.01
02
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota
1,375,000,000 1,530,000,000
jumlah finalis Duta wisata Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata
Kab. Wonogiri dan Luar Kab.
24 Orang 100,000,000 24 Orang 120,000,000
Rakor Kepariwisataan Tk. Kab. Wonogiri
Rakor Kepariwisataan Tk. Kab. Wonogiri
Kab. Wonogiri 3 Kali 50,000,000 3 Kali 60,000,000
jumlah atraksi wisata di destinasi wisata
Pengelolaan Atraksi Wisata
Kab. Wonogiri 12 Bulan 1,000,000,000 12 Bulan 1,100,000,000
Fasilitasi event-event Promosi Kepariwisataan di Tk. Regional, Nasional
Fasilitasi event-event Promosi Kepariwisataan di Tk. Regional, Nasional
Kab. Wonogiri 2 Kali 90,000,000 2 Kali 95,000,000
Pelaksanaan Jateng Fair sebagai ajang promosi wisata
Fasilitasi Jateng Fair Kab. Wonogiri 1 Kali 50,000,000 1 Kali 60,000,000
Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait peraturan kepariwisataan
Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Kepariwisataan
Kab. Wonogiri 2 Kali 25,000,000 2 Kali 30,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 45
Sosialisasi SAPTA PESONA bagi Kalangan Pelajar
Sosialisasi SAPTA PESONA bagi Kalangan Pelajar SMP, SMA, dan SMK
Kab. Wonogiri 4 Sekolah 60,000,000 4 Sekolah 65,000,000
3 26
03
2.01
03
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
75,000,000 80,000,000
Pengembangan Penyajian Data dan Informasi Pemasaran Pariwisata melalui Media Elektronik
Pengembangan Penyajian Data dan Informasi Pemasaran Pariwisata melalui Media Elektronik
kab. Wonogiri 1 Paket 75,000,000 1 Paket 80,000,000
3 26
05
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
370,000,000 400,000,000
3 26
05
2 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
370,000,000 400,000,000
3 26
05
2.01
02
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
60,000,000 70,000,000
Terlaksananya pengelolaan desa wisata
Pemberdayaan Mayarakat Desa Wisata melalui Kemitraan Pengelolaan Desa Wisata
kab. Wonogiri 3 Desa / Kelurahan
60,000,000 3 Desa / Kelurahan
70,000,000
3 26
05
2.01
05
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif
250,000,000 260,000,000
Fasilitasi Pengembangan Branding, Promosi dan Publikasi Produk Ekonomi Kreatif
Fasilitasi Pengembangan Branding, Promosi dan Publikasi Produk Ekonomi Kreatif
Kab. Wonogiri 50 Kelompok
250,000,000 50 Kelompok
260,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 46
3 26
05
2.01
06
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
60,000,000 70,000,000
Terlaksananya Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata
Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Sadar Wisata
Wonogiri 10 Kelompok
20,000,000 10 Kelompok
25,000,000
terlaksananya Pelatihan Bahasa Asing bagi Pramuwisata dan Peningkatan Saka Pariwisata
Peningkatan Mutu SDM Pariwisata
Manyaran, Pracimantoro
2 Lokasi 40,000,000 2 Lokasi 45,000,000
TOTAL 54,465,510,782 46,796,388,782
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 47
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai
salah satu pelaku pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan
Pariwisata telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021. Rencana
Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata merupakan
dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai
program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun
2021, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional,
Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Millenium Development Goals
(MDG’s). Perencanaan pembangunan daerah tersebut dengan jenjang
perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka
menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah
(kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola
perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana
Organisasi perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu
indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses
perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik,
proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak
dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan
pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme
Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi
dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi
dan jaminan bahwa paling sedikit 30% dari Usulan Musrenbang akan
diakomodasi dalam Rencana Kerja OPD.
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 48
Telaahan terhadap kebijakan pembangunan daerah baik ditingkat
pusat maupun Provinsi, merupakan masukkan bagi penyusunan Rencana
Kerja OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Wonogiri Tahun 2021, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat
Provinsi maupun tingkat Kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang
akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Wonogiri
dapat menyentuh sasaran yang tepat.
B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN WONOGIRI.
Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka visi dan misi tersebut
harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional
berupa perumusan tujuan strategis (strategis goal) organisasi.
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1
(satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui
apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi
misinya untuk kurun satu sampai lima tahun kedepan dengan
diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber
daya dan kemampuan yang dimiliki. Agar dapat diukur keberhasilan suatu
Organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya maka setiap tujuan
strategis yang ditetapkan harus memiliki indicator kinerja (performance
indicator) yang terukur.
Adapun tujuan strategis Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan
Pariwisata Kabupaten Wonogiri adalah :
1. Isu Strategis urusan pariwisata adalah masih kurangnya partisipasi
masyarakat dalam pengembangan pariwisata, kreativitas, inovasi
dan kompetensi daya saing ODTW, dan belum optimalnya kualitas
SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata.
2. Isu Strategis urusan kepemudaan dan olahraga adalah banyaknya
masalah sosial di kalangan pemuda, terbatasnya sarana dan
prasarana pengembangan dan pembinaan pemuda dan olahraga
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 49
C. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan
oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program
tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu
sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang
terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana
program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas
kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Rencana
Program dan Kegiatan Dinas Kepemudan dan Olahraga dan Pariwisata
dalam tahun 2021 adalah sebagai berikut :
a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
2) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
dalam Dokumen Perencanaan
3) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
4) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat
Daerah
5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
4) Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan
6) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 50
7) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
8) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
9) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3. Administrasi Umum
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
5) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
6) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional
7) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
8) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
10) Penyediaan Alat Tulis Kantor
11) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12) Penyediaan Komponen & Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
13) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
16) Penyediaan Makanan dan Minuman
17) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
18) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
19) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
20) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
21) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
22) Pengadaan Mebeleur
23) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 51
24) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
25) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
26) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
27) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
28) Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur
29) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya
2) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
3) Pendidikan dan pelatihan Formal
4) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
b. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING
KEPEMUDAAN
1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan
Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan
Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
➢ Pengiriman Kegiatan kepemudaan Pemuda Pelopor
Ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah
2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan
Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
➢ Pengiriman Kegiatan kepemudaan Pelatihan
Wirausaha Ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah
3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan
Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 52
➢ Pengiriman Kegiatan kepemudaan Kader Pemuda Ke
Tingkat Provinsi Jawa Tengah
4) Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi:
Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan
Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa
Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses
Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan
Keputusan
➢ Pengiriman Kegiatan Seminar dan Pembinaan bagi
Pemuda di Tingkat Provinsi Jawa Tengah
5) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui
Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat
Kabupaten/Kota
➢ Pembinaan bagi Pemuda tingkat Kabupaten Wonogiri
6) Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda
yang Berjasa dan/atau Berprestasi
➢ pemberian penghargaan bagi pemuda yang berjasa
dan /berprestasi
7) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan
Kesukarelawanan Pemuda
➢ Penguatan Nilai-nilai Nasionalisme Patriotisme dan
karakter Bagi Siswa / Pemuda
2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan
Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan
dengan Dunia Usaha
➢ Pelatihan dan pembinaan Kewirausahaan bagi
Pemuda
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 53
2) Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi
Kepemudaan Kabupaten/Kota
➢ Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Pemuda
KNPI
c. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN
1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada
Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan
dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan
Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan
oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
➢ POPDA SD/SLTP/SLTA
2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan
Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
➢ Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Olahraga
➢ Rehab Sarana dan Prasarana Olahraga
2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
1) Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat
Kab/Kota
➢ Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat
➢ Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB)
2) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan
Kejuaraan
➢ Fasilitasi Pengiriman Atlet
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 54
3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat
Daerah Provinsi
1) Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
➢ Pelatihan Wasit/Pelatih Cabang Olahraga
2) Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota
➢ Penyelenggaraan Kompetisi/Pertandingan Olahraga
3) Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
➢ Bantuan Tropy Kejuaraan
4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan
Informasi Sektoral Olahraga
➢ Penyusunan Data Keolahragaan
4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
1) Pengembangan Organisasi Keolahragaan
➢ Bantuan Keuangan KONI
5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
1) Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival
dan Olahraga Rekreasi
➢ FORMI
➢ Fasilitasi HAORNAS
d. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI
PARIWISATA
1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
1) Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota
➢ Penyusunan Buku Profil tempat Wisata
2) Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
➢ operasional obyek wisata
➢ Pembinaan Daya Tarik Wisata
➢ Pembinaan Atraksi Budaya
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 55
3) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota
➢ BOP DAK Bidang Pariwisata
2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
1) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
➢ DAK Bidang Pariwisata
➢ Pengadaan sarana dan prasarana obyek wisata
➢ pemeliharaan Hewan Ternak dan Tanaman
➢ pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata
➢ Pengadaan Hewan Ternak dan Tanaman
➢ Pengadaan Kendaraan Shuttle Bus di Obyek Wisata
2) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten/Kota
➢ Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
➢ Pemberian Penghargaan Kepariwisataan (Citra
Pariwisata Award)
➢ Pendampingan Kegiatan Pengembangan Geopark di
Kawasan Wisata Museum Karst
3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1) Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
➢ Grand Design Destinasi Wisata
2) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
➢ Pembinaan Desa Wisata
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 56
3) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
➢ Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Destinasi Pariwisata
4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota
➢ Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan bagi
Masyarakat disekitar Daya Tarik Wisata
4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah
Kabupaten/Kota
1) Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata
Kabupaten/Kota
➢ Fasilitasi Sertifikasi Usaha Jasa dan Sarana
Pariwisata
e. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,
Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
1) Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan
Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
➢ Promosi Kepariwisataan
2) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan
Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota
➢ Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata
➢ Rakor Kepariwisataan Tk. Kab. Wonogiri
➢ Pengelolaan Atraksi Wisata
➢ Fasilitasi event-event Promosi Kepariwisataan di Tk.
Regional, Nasional
➢ Fasilitasi Jateng Fair
➢ Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
tentang Kepariwisataan
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 57
➢ Sosialisasi SAPTA PESONA bagi Kalangan Pelajar
SMP, SMA, dan SMK
3) Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata
Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
➢ Pengembangan Penyajian Data dan Informasi
Pemasaran Pariwisata melalui Media Elektronik
f. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
➢ Pemberdayaan Mayarakat Desa Wisata melalui
Kemitraan Pengelolaan Desa Wisata
2) Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan
Konsevasi Ekonomi Kreatif
➢ Fasilitasi Pengembangan Branding, Promosi dan
Publikasi Produk Ekonomi Kreatif
3) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya
Manusia Ekonomi Kreatif
➢ Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Sadar
Wisata
➢ Peningkatan Mutu SDM Pariwisata
Rencana Kerja (Renja) Dispora Tahun 2021 Page 58
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2021, merupakan dokumen
perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun.
Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2021 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan
Pariwisata merupakan implementasi dari visi dan misi Dinas Kepemudaan
dan Olahraga dan Pariwisata yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
( Renstra ) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata sesuai arahan
operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ).
Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
dan Pariwisata disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan
pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi
dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan
lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk
mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan
dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan.
Dengan adanya Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Kepemudaan dan
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2021, maka
penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi
dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terinspirasi, tersinergi
dan berkelanjutan, antara sesama OPD di Pemerintahan Kabupaten
Wonogiri.
Wonigiri, Juli 2020
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
SENTOT SUJARWOKO, SH Pembina Utama Muda
NIP. 19601005 198703 1 012