kata · gambar 1.7 komposisi besar dan sumber anggaran ... c. penerbitan iuki dan ipki yang...

175

Upload: trinhthu

Post on 11-Mar-2019

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

i

KATA

PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas

Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat

merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi atas

penggunaan anggaran tahun 2017. Laporan

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan wujud

pertanggungjawaban atas pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-

2018 untuk tahun pertama pasca pemisahan

Organisasi Perangkat Daerah antara Dinas

Perindustrian dengan Dinas Perdagangan

Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa

Tenggara Barat adalah Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi, dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Kinerja Dinas Perindustrian

Provinsi Nusa Tenggara Barat didasarkan

atas penilaian Indikator Kinerja Utama yang

merupakan indikator keberhasilan

pencapaian sasaran strategis sebagaimana

telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi

Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018.

Indikator Kinerja Utama tersebut juga telah

dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja

antara Gubernur Nusa Tenggara Barat

dengan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi

Nusa Tenggara Barat di awal dimulainya

pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017.

Secara garis besar pencapaian kinerja atas

Indikator Kinerja Utama yang dilakukan

melalui pelibatan seluruh pegawai Dinas

Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat,

dukungan stakeholder/mitra kerjasama, dan

partisipasi masyarakat. sudah mencapai

target yang telah ditetapkan. Namun,

tentunya diperlukan perbaikan atas langkah-

langkah/upaya-upaya yang sudah dilakukan,

sehingga di masa mendatang pencapaian

dimaksud dapat terwujud melalui cara-cara

yang lebih efektif dan efisien. Adanya

masukan, saran dan kritik tentunya sangat

diperlukan untuk kesempurnaan pencapaian

berikutnya.

Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas

Kinerja ini dapat memenuhi harapan para

pihak yang berkepentingan.

Mataram, Januari 2018

Kepala Dinas Perindustrian

Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.Si

NIP. 19620515 198812 2 002

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................................................... i

Daftar Isi .............................................................................................................................. ii

Daftar Tabel ....................................................................................................................... iii

Daftar Gambar .................................................................................................................. iv

Ikhtisar Eksekutif ................................................................................................................v

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................1

1.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Organisasi ..........................................1

1.2 Aspek Strategis Organisasi .............................................................................1

1.3 Struktur Organisasi .........................................................................................4

1.4 Sarana dan Prasarana ....................................................................................20

1.6 Sistematika Penyajian ....................................................................................27

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................29

2.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018 ............................................................29

2.1.1 Visi dan Misi ....................................................................................30

2.1.2 Tujuan dan Sasaran ..........................................................................30

2.1.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan .....................................36

2.2 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2017 .................................................53

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..........................................................................58

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ............................................................................58

3.1.1 Indikator Kinerja Utama ..................................................................58

3.1.2 Sasaran Strategis ...............................................................................59

3.1.3 Sasaran Program ...............................................................................70

3.2 Realisasi Anggaran ........................................................................................76

BAB IV PENUTUP ............................................................................................................88

4.1 Kesimpulan ....................................................................................................88

4.2 Rencana Tindak .............................................................................................88

LAMPIRAN:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

2. Rencana Aksi Tahun 2017

3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

5. Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis

6. Perjanjian Kerjasama Tahun 2017

7. Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2017

8. Capaian Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV

9. Rencana Aksi Tahun 2018

10. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan ................................................................17

Tabel 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin..................................17

Tabel 1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan ..........................................................17

Tabel 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Usia ....................................................................17

Tabel 1.5 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan ............................................................18

Tabel 1.6 Daftar Sarana dan Prasarana ................................................................................20

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran..............................................................................................53

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Utama ......................................................................................59

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis....................................................................................60

Tabel 3.3 Capaian Program ................................................................................................70

Tabel 3.4 Indikasi Anggaran dan Target pada Program Peningkatan Kapasitas IPTEK

Sistem Produksi ..................................................................................................................73

Tabel 3.5 Indikasi Anggaran dan Target pada Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah ...........................................................................................................................74

Tabel 3.6 Indikasi Anggaran dan Target pada Program Pengembangan dan Penguatan

Klaster Berbasis OVOP ......................................................................................................75

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan ...................................................77

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi ............................................................................................4

Gambar 1.2 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan ................................18

Gambar 1.3 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin......................18

Gambar 1.4 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan ..........................19

Gambar 1.5 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Usia .....................................19

Gambar 1.6 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan.............................20

Gambar 1.7 Komposisi Besar dan Sumber Anggaran .........................................................26

Gambar 1.8 Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Bersumber APBD ..........27

Gambar 3.1 Grafik Realisasi Anggaran (Fisik dan Keuangan) per Triwulan .....................79

Gambar 3.2 Dokumentasi Pelatihan Produk Turunan Tenun untuk Tas dan Sepatu

kerjasama dengan Islamic Relief Indonesia Kantor Nusa Tenggara Barat .........................84

Gambar 3.3 Dokumentasi Temu Usaha Pembentukan Forum Komunikasi Jaringan

Perempuan Pengelola HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) di Kawasan Gunung Rinjani ....85

Gambar 3.4 Dokumentasi Peningkatan Life Skill (Penguatan Usaha Kecil dan Menengah)

Bagi Kelompok Masyarakat di Karang Bagu kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional

Provinsi NTB .......................................................................................................................85

Gambar 3.5 Dokumentasi Penerimaan Penghargaan Upakarti kepada Walikota Bima,

UD. Azhari (Kabupaten Lombok Tengah), dan Jaelani (Kabupaten Lombok Tengah) ......87

v

IKHTISAR

EKSEKUTIF

Dinas Perindustrian merupakan Perangkat

Daerah hasil pemisahan dari Dinas

Perindustrian dan Perdagangan yang

terbentuk pada tahun 2017. Selain mengelola

pendaftaran desain industri, merek dan hak

cipta sebagai salah satu indikator kinerja

utama, Dinas Perindustrian Provinsi NTB

juga menjadi SKPD pendukung untuk

mencapai target kinerja daerah yang dikelola

SKPD lain, yaitu: pertumbuhan ekonomi non

tambang, pola pangan harapan, pengeluaran

per kapita, laju investasi, angka kemiskinan,

pertumbuhan PAD, kunjungan wisatawan

(mancanegara, nusantara), cakupan

penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial, tingkat penyelesaian

aduan pelayanan publik, jumlah kunjungan

yang mengakses layanan NTB online, dan

tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD.

Industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat

menjadi sektor yang semakin strategis

seiring dengan kebijakan yang dicanangkan

oleh Gubernur dan Wakil Gubernur,

Dr. H.M. Zainul Majdi dan Drs. H.M. Amin,

M.Si yang menetapkan pariwisata sebagai

sektor unggulan. Kondisi ini merupakan

peluang dan tantangan bagi Industri Kecil

dan Menengah (IKM) untuk semakin

berperan, baik dalam pengolahan pangan,

sandang, maupun kerajinan. Industri logam,

mesin, alat transportasi, elektronika, dan

telematika, juga turut mengambil bagian

dalam proses modernisasi yang terjadi di

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai

penggerak utama dalam operasional

kegiatan, terdapat 62 orang pegawai Dinas

Perindustrian Provinsi NTB beserta seluruh

sarana dan prasarana pendukung yang

digunakan untuk mewujudkan (1) capaian

kinerja Indikator Kinerja Utama Pendaftaran

HKI Karya Seni Budaya Daerah (Desain

Industri, Merek, dan Hak Cipta) sebesar

200% (berdasarkan penganggaran dari

sumber dana APBD), dan sebesar 272%

(berdasarkan penganggaran dari sumber dana

APBD dan APBN), (2) capaian Sasaran

Strategis untuk mendukung pencapaian

tujuan, misi, dan visi rata-rata sebesar

95,33%, (3) capaian Sasaran Program rata-

rata sebesar 97,04%, dan (4) capaian

Realisasi Anggaran rata-rata sebesar 97,46%

untuk realisasi fisik dan 95,14% untuk

realisasi keuangan. Untuk meningkatkan

kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa

Tenggara Barat di masa mendatang,

diperlukan langkah-langkah dalam

(1) meningkatkan koordinasi internal dan

eksternal, (2) melanjutkan dan memperluas

kerjasama dengan pihak ketiga,

(3) penyesuaian indikator kinerja utama,

target sasaran strategis, dan target sasaran

program dalam dokumen perencanaan,

(4) memperbanyak frekuensi pendampingan

kepada Industri Kecil dan Menengah

Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tetap

berkooordinasi dengan Dinas Perindustrian

Kabupaten/Kota setempat, (5) melaksanakan

efisiensi anggaran melalui evaluasi

pelaksanaan program/kegiatan secara

berkala, dan (6) meningkatkan peran Tenaga

Penyuluh Lapangan dalam rangka

mewujudkan IKM Provinsi Nusa Tenggara

Barat yang lebih berdaya saing.

1

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Dinas Perindustrian merupakan Perangkat Daerah hasil pemisahan dari Dinas

Perindustrian dan Perdagangan, yang di dalamnya terdapat urusan perindustrian yang

dilaksanakan oleh 2 (dua) Bidang, yaitu Bidang Industri Agrokimia dan Aneka Industri

(AAI) dan Bidang Pengembangan Industri Kecil (PIK), serta 1 (satu) UPTD Balai

Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah dan Kemasan (BPKUD&K). Berdasarkan

Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB, Dinas Perindustrian

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan

Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Urusan Daerah Provinsi dalam bidang perindustrian adalah:

1. Perencanaan Pembangunan Industri:

Penetapan rencana pembangunan industri provinsi

2. Perizinan:

a. Penerbitan IUI Besar

b. Penerbitan IPUI bagi industri besar

c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1

daerah provinsi.

3. Sistem informasi industri nasional:

Penyampaian laporan informasi industri untuk:

- IUI besar dan izin perluasannya;dan

- IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Selain mengelola pendaftaran desain industri, merek dan hak cipta sebagai salah

satu indikator kinerja utama, Dinas Perindustrian Provinsi NTB juga menjadi SKPD

pendukung untuk mencapai target kinerja daerah yang dikelola SKPD lain, sebagai

berikut:

- Pertumbuhan ekonomi non tambang

Biro Perekonomian (Sekretariat Daerah) selaku SKPD Pengelola sedangkan Dinas

Perindustrian bersama dengan Bappenda, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perdagangan (Disdag), Dinas Koperasi dan

2

Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM), Badan Perencana Pembangunan,

Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Pertanian dan Perkebunan

(Dispertabun), Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan), Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan (Disnakeswan), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),

dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) selaku SKPD pendukung.

- Pola Pangan Harapan

Dinas Ketahanan Pangan selaku SKPD Pengelola, sedangkan Dinas Perindustrian

bersama dengan Disdag, Dispertabun, Dislutkan, Disnakeswan, Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (Dinas LHK) selaku SKPD pendukung.

- Pengeluaran per Kapita

Disdag selaku SKPD Pengelola, sedangkan Dinas Perindustrian bersama dengan Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), DPMPTSP, Diskop UKM, Bappeda,

BPKAD, Dispar, Dispertabun, Dislutkan, Disnakeswan, Biro Perekonomian, Dinas

Sosial (Dinsos), Disnakertrans selaku SKPD pendukung.

- Laju Investasi

DPMPTSP selaku SKPD Pengelola, sedangkan Dinas Perindustrian bersama dengan

Bappenda, Disdag, Diskop UKM, Bappeda, Biro Keuangan, Biro Perekonomian

selaku SKPD pendukung.

- Angka kemiskinan,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan

Sipil (DPMPD-DUKCAPIL) selaku SKPD Pengelola, sedangkan Dinas Perindustrian

bersama dengan seluruh SKPD selaku SKPD pendukung.

- Pertumbuhan PAD

Bappenda selaku SKPD Pengelola, sedangkan Dinas Perindustrian bersama dengan

seluruh SKPD selaku SKPD pendukung.

- Kunjungan Wisatawan (Mancanegara, Nusantara)

Dinas Pariwisata selaku SKPD Pengelola, sedangkan Dinas Perindustrian bersama

dengan seluruh SKPD selaku SKPD pendukung.

- Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Dinas Sosial selaku SKPD Pengelola, sedangkan Dinas Perindustrian bersama dengan

seluruh SKPD selaku SKPD pendukung.

- Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik

Biro Organisasi (Sekretariat Daerah) selaku SKPD Pengelola, sedangkan Dinas

Perindustrian bersama dengan seluruh SKPD selaku SKPD pendukung.

3

- Jumlah kunjungan yang mengakses layanan NTB Online (kali)

Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik selaku SKPD Pengelola, sedangkan Dinas

Perindustrian bersama dengan seluruh SKPD selaku SKPD pendukung.

- Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD

Bappeda selaku SKPD Pengelola, sedangkan Dinas Perindustrian bersama dengan

seluruh SKPD selaku SKPD pendukung.

Industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi sektor yang semakin strategis

seiring dengan kebijakan yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur,

Dr. H.M. Zainul Majdi dan Drs. H.M. Amin, M.Si yang menetapkan pariwisata sebagai

sektor unggulan. Dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, telah

ditetapkan target angka kunjungan wisatawan sebesar 3,5 juta wisatawan pada tahun 2017

dan 4 juta wisatawan pada tahun 2018. Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terkenal

dengan keindahan alam, keanekaragaman budaya dan adat-istiadat, serta kekayaan kuliner,

menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung. Sebanyak

3.508.903 wisatawan, yang terdiri dari 2.078.654 wisatawan nusantara dan 1.430.249

wisatawan mancanegara, tercatat telah datang mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Barat

pada tahun 2017. Kondisi ini merupakan peluang dan tantangan bagi Industri Kecil dan

Menengah di bawah binaan Dinas Perindustrian Provinsi NTB untuk semakin berperan,

baik dalam pengolahan pangan, sandang, maupun kerajinan. Di samping promosi,

standardisasi, pengemasan, serta diversifikasi dan inovasi, menjadi kunci agar produk

yang dihasilkan oleh Industri Kecil dan Menengah dapat bersaing dengan produk yang

diproduksi secara masal oleh para pengusaha besar. Begitu pula halnya dengan sektor

sandang. Luasnya pasar, baik di pulau Lombok dan Sumbawa juga mendorong para

pelaku industri kreatif, untuk menghasilkan produk pakaian, tas, sepatu, dan sebagainya

dengan desain-desain yang sesuai dengan trend yang sedang digemari. Selain itu juga

muncul inovasi dalam menghasilkan produk sepatu dan tas dengan modifikasi bahan dari

kain tenun khas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Industri logam, mesin, alat transportasi,

elektronika, dan telematika, juga turut mengambil bagian dalam proses modernisasi yang

terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tuntutan pembangunan infrastruktur, pemenuhan

kebutuhan perumahan, perbengkelan termasuk perawatan dan pemeliharaan barang-barang

elektronik menjadi energi positif bagi IKM dimaksud untuk terus bergerak.

Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan Dinas Perindustrian

Kabupaten/Kota hadir dalam upaya pembinaan terhadap Industri Kecil dan Menengah

yang tersebar di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya mewujudkan

masyarakat industri yang unggul dan berdayasaing.

4

1.3 Struktur Organisasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas dibantu dengan Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Unit

Pelaksana Teknis. Struktur organisasi Dinas Perindustrian Provinsi NTB, sebagai berikut:

KEPALA

Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M. Si

Pembina Utama Madya/(IV/d)

KASUBBAG

PROGRAM&KEU

Sri Wahyuni, S.IP

Penata Tk. I/(III/d)

KELOMPOK

PEJABAT

FUNGSIONAL

UPT BALAI KEMASAN

PRODUK DAERAH

L. Suwarjaya

Pembina Tk. /(IV/b)

KASUBBAG

UMUM

Rabiatun, S. Sos

Penata Tk. I/(III/d)

SEKRETARIS

Drs. Bambang S. Ariadi, MM

Pembina Tk. I/(IV/b)

KABID INDUSTRI AGRO

Ir. Sri Wijayaningsih, M. Si

Pembina /(IV/a)

KABID INDUSTRI LOGAM,

MESIN, ALAT TRANSPORTASI,

ELEKTRONIKA, DAN

TELEMATIKA

Hj. Baiq Laily Patmi, ST, ME

Pembina /(IV/a)

KABID INDUSTRI

KREATIF, SANDANG

DAN KERAJINAN

Muna’im, SE, M. Si

Pembina /(IV/a)

KASIE INDUSTRI LOGAM,

MESIN DAN ALAT

TRANSPORTASI

Baiq Sri Larasati, S. Sos

Penata Tk. I /(III/d)

KASIE INDUSTRI

ELEKTRONIKA DAN

TELEMATIKA

Irfana Amir, ST

Penata Tk. I /(III/d)

KASIE INDUSTRI

MAKANAN DAN

MINUMAN, HASIL LAUT,

PERIKANAN DAN

PETERNAKAN

Dra. Nuraida

Penata Tk. I /(III/d)

KASIE INDUSTRI

HASIL PERTANIAN,

HUTAN DAN

PERKEBUNAN

H. Jazu’I, S. Sos

Penata Tk. I /(III/d)

KASIE INDUSTRI

SANDANG DAN

KERAJINAN

Maskanah

Penata Tk. I /(III/d)

KASIE INDUSTRI

KREATIF

Ir. Evy Djulaeha

Taviningsih

Penata Tk. I /(III/d)

Gambar 1.1

Struktur Organisasi

5

Ringkasan serta Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi:

1. Kepala Dinas

Ringkasan Tugas:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu

Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Rincian Tugas:

a. merumuskan dan menetapan kebijakan di bidang penguatan struktur industri,

peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa

industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis

dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri

menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri

dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

b. melaksanakan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya

saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi

industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau,

pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran

dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta

peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di

bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim

usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri,

pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan

pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan

pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan

penggunaan produk dalam negeri;

d. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;

e. membina dan memberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas

Perindustrian;

f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas

Perindustrian;

g. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perindustrian;

h. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

Rincian Fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan struktur industri,

peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa

6

industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis

dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri

menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri

dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya

saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi

industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau,

pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran

dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerjasama, serta

peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang

penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha,

promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi

industri,pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan

pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan

pembangunan industri, ketahanan industri dan kerjasama, serta peningkatan

penggunaan produk dalam negeri;

d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;

e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas

Perindustrian;

f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas

Perindustrian;

g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perindustrian;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

2. Unit Kerja Sekretariat

a. Sekretaris:

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan

program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan,

pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan aset.

Rincian Fungsi:

a. koordinasi kegiatan Dinas Perindustrian;

b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas

Perindustrian;

7

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,

arsip, dan dokumentasi Dinas Perindustrian;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan

barang/jasa;dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Rincian Tugas:

Melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, penggunaan dan pemeliharaan

aset, kerumahtanggaan dan keprotokolan di lingkungan Dinas.

Rincian Tugas:

a. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan program

dinas;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan

anggaran dinas;

c. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan

laporan;

d. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai;

e. Melaksanakan urusan akuntansi;

f. Melaksanakan urusan pengelolaan barang milik daerah.

c. Kepala Sub Bagian Umum

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi

dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Rincian Tugas:

a. melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta

organisasi dan tata laksana bidang lingkup dinas;

b. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan bidang lingkup dinas;

c. melaksanakan urusan tata usaha.

d. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian

Umum Dinas Perindustrian;

e. Menyiapkan kelengkapan sistem manajemen kepegawaian Dinas Perindustrian;

f. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas

Sub Bagian Umum;

g. Memfasilitasi penyelesaian kasus kepegawaian Dinas Perindustrian;

h. Menyiapkan kajian hasil pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

8

i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan aset, penatausahaan,

pengamanan aset dan pemanfaatan aset.

j. Penyiapan administrasi perkantoran, perpustakaan dan kearsipan Dinas

Perindustrian.

k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum Dinas Perindustrian

secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan

kebijakan pimpinan;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

3. Unit Kerja Bidang Industri Agro

a. Kepala Bidang

Ringkasan Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan

struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi

industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan

industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam

negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan dan minuman,

hasil laut dan perikanan

Rincian Fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya

saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri,

standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan

industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri

hasil hutan dan perkebunan, industri makanan dan minuman, hasil laut dan

perikanan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya

saing,pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri,

standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan

industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri

hasil hutan dan perkebunan, industri makanan dan minuman, hasil laut dan

perikanan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan

penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim

usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi

industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan

penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan,

industri makanan dan minuman, hasil laut dan perikanan;

9

d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendalaman

dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim

usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi

industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan

penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan,

industri makanan dan minuman, hasil laut dan perikanan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan struktur industri,

peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa

industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri

strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri

pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan serta minuman,

hasil laut dan perikanan;

f. pelaksanaan administrasi Bidang Industri Agro;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Kepala Seksi Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri

provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran industri, pembangunan sumber

daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan,

pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri,

serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil pertanian,

hutan dan perkebunan.

Rincian Tugas:

a. Menyusun rencana, program, anggaran , evaluasi dan pelaporan pengembangan

industri hasil pertanian, hutan dan perkebunan;

b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi

industri hasil pertanian, hutan dan perkebunan;

c. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri

provinsi, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri,

pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan pengamanan dan

penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan

teknis pengembangan industri di bidang industri hasil pertanian, hutan dan

perkebunan;

d. Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di

bidang perencanaan, data dan informasi industri hasil pertanian, hutan dan

perkebunan;

10

e. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

perencanaan, data dan informasi industri hasil pertanian hutan dan perkebunan;

f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Kepala Seksi Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan

Peternakan

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri

provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran industri, pembangunan sumber

daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan,

pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan

fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri

makanan dan minuman, hasil laut , perikanan dan peternakan.

Rincian Tugas:

a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan

industri makanan dan minuman, hasil laut, perikanan dan peternakan;

b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi

industri makanan dan minuman , hasil laut, perikanan dan peternakan;

c. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri

provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran industri, pembangunan

sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,

pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan

fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang

industri makanan dan minuman, hasil laut, perikanan dan peternakan;

d. Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di

bidang perencanaan, data dan informasi industri makanan, hasil laut, perikanan

dan peternakan;

e. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

perencanaan, perizinan, data dan informasi industri makanan, hasil laut, dan

perikanan;

f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Unit Kerja Industri Logam, Mesin, Alat, Transportasi, Elektronika Dan

Telematika

a. Kepala Bidang

Ringkasan Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan

struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi

11

industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan

industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam

negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi, serta industri

elektronika dan telematika.

Rincian Fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya

saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri,

standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan

industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri

logam, industri mesin, industri alat transportasi, serta industri elektronika dan

telematika;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya

saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri,

standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan

industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri

logam, industri mesin, industri alat transportasi, serta industri elektronika dan

telematika;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan struktur

industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri

dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan

industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk

dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan

maritim, serta industri elektronika dan telematika;

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan

kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing,

pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi

industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau,

serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam,

industri mesin, industri alat transportasi, serta industri elektronika dan

telematika;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan struktur industri,

peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa

industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri

strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri

pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi, serta industri

elektronika dan telematika;

12

f. pelaksanaan administrasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,

Elektronika dan Telematika; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri

provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran industri, pembangunan sumber

daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan,

pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri,

serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam, mesin dan

alat transportasi.

Rincian Tugas:

a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan

industri logam, mesin dan alat transportasi;

b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi

industri logam, mesin dan alat transportasi;

c. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri

provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran industri, pembangunan

sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,

pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan

fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang

industri logam, mesin dan alat transportasi;

d. Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan norma,standar, prosedur, kriteria di

bidang perencanaan, data dan informasi industri logam, mesin dan alat

transportasi;

e. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

perencanaan, data dan informasi industri logam, mesin dan alat transportasi;

f. Melaksanakan administrasi seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi;

g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Kepala Seksi Elektronika Dan Telematika

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri

provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran industri, pembangunan sumber

daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan,

pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri,

serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri elektronika dan

telematika.

13

Rincian Tugas:

a. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

di bidang industri elektronika dan telematika;

b. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data,

serta penyajian informasi di bidang industri elektronika dan telamatika.

c. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang.

5. Unit Kerja Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan

a. Kepala Bidang

Ringkasan Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan

dan pemberdayaan, standardisasi industri dan teknologi industri, peningkatan daya

saing, penumbuhan wirausaha, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian

fasilitas, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kreatif, sandang dan

kerajinan.

Rincian Fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi

industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi

industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan

pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan

teknis, bantuan teknis dan pembiayaan,keterkaitan dan hubungan kemitraan,

serta promosi industri dan jasa industri pada industri kreatif, sandang dan

kerajinan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi

industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi

industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan

pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan

teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan,

serta promosi industri dan jasa industri pada industri kreatif, sandang dan

kerajinan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan dan

pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya

saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha,

pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra

dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan

hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri

kreatif, sandang dan kerajinan;

14

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan

kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan

industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi industri dan

teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan

tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan

teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi

industri dan jasa industri pada industri kreatif, sandang dan kerajinan;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan

pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya

saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha,

pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra

dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan

hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri

kreatif, sandang dan kerajinan;

f. pelaksanaan administrasi Bidang Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

b. Kepala Seksi Industri Kreatif

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri

provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran dan pemerataan industri,

pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,

pemberdayaan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri,

promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri

di bidang industri kreatif.

Rincian Tugas:

a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi pelaporan pengembangan

industri kreatif;

b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi

industri kreatif;

c. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri

provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran dan pemerataan industri,

pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana

industri, pemberdayaan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan

fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis

pengembangan industri di bidang industri kreatif;

d. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

perencanaan, data dan informasi industri kreatif;

15

e. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

perencanaan, data dan informasi industri kreatif.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang.

c. Kepala Seksi Industri Sandang Dan Kerajinan

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri

provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran dan pemerataan industri,

pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,

pemberdayaan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri,

promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri

di bidang industri Sandang dan Kerajinan.

Rincian Tugas:

a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi pelaporan pengembangan

industri kecil dan industri menengah di bidang industri sandang dan kerajinan;

b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi

industri kecil dan industri menengah di bidang industri sandang dan kerajinan;

c. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri

provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran dan pemerataan industri,

pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana

industri, pemberdayaan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan

fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis

pengembangan industri kecil dan menengah di bidang industri sandang dan

kerajinan;

d. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah di

bidang industri sandang dan kerajinan;

e. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah di

bidang industri sandang dan kerajinan;

f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang.

6. Unit Kerja Balai Kemasan Produk Daerah

Tugas:

Melaksanakan tugas teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap

kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidang teknisnya.

16

Fungsi:

a. Pelaksanaan operasional pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta

memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat kepada masyarakat

sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Pelaksanaan operasional tugas-tugas teknis dinas sesuai dengan bidangnya;dan

c. Pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan pada UPTD.

Susunan Organisasi Balai Kemasan Produk Daerah, terdiri dari:

a. Kepala

Ringkasan Tugas:

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD

Balai Kemasan Produk Daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala

Dinas Perindustrian serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

1. Pelaksanaan operasional dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan

perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat;

2. Pelaksanaan operasional tugas-tugas teknis Balai;dan

3. Pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan pada UPTD.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Ringkasan Tugas:

Melakukan penyiapan bahan, pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian,

perlengkapan, keuangan, rumah tangga, pengelolaan informasi dan dokumentasi

serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Kemasan

Produk Daerah.

c. Kepala Seksi Diklat dan Promosi

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan pelatihan, pembinaan, dan pengembangan di bidang pengolahan

industri makanan, minuman, dan kerajinan

d. Kepala Seksi Teknis Kemasan

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan pelayanan teknis di bidang desain dan kemasan produk unggulan

daerah.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala UPTD sesuai dengan bidang keahlian,

yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di

bawah dan bertanggngjawab kepada Kepala UPTD, dengan jumlah tenaga dalam

jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

17

keahlian yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang

jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturna perundang-undangan.

Seluruh pegawai Dinas Perindustrian per tanggal 31 Desember 2017 berjumlah 62 orang,

dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan No. Jabatan Jumlah

(Orang)

Persentase

(%) 1 2 3 4

1. Pejabat Struktural 17 27.42

2. Fungsional Tertentu 10 16.13

3. Fungsional Umum 35 56.45

Jumlah 62 100.00

Tabel 1.2

Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin No. Jabatan Jumlah

(Orang)

Pria Persentase

(%)

Wanita Persentase

(%) 1 2 3 4 5 6 7

1. Pejabat

Struktural

17 6 35.29 11 64.71

2. Fungsional

Tertentu

10 5 50.00 5 50.00

3. Fungsional

Umum

35 21 60.00 14 40.00

Total 62 32 51.61 30 48.39

Tabel 1.3

Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan No. Pendidikan Jumlah

(Orang)

Persentase

(%) 1 2 3 4

1. S2/Magister 8 12.90

2. S1/D IV 36 58.06

3. Sarjana Muda/D III 2 3.23

4. SMA/SMK 14 22.58

5. SMP 1 1.61

6. SD 1 1.61

Jumlah 62 100.00

Tabel 1.4

Komposisi SDM Berdasarkan Usia No. Usia Jumlah

(Orang)

Persentase

(%) 1 2 3 4

1. >58 0 -

2. 51 s/d 58 31 50.00

3. 41 s/d 50 15 24.19

4. 31 s/d 40 15 24.19

5. < 30 1 1.61

Jumlah 62 100.00

18

Tabel 1.5

Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

No. Golongan Jumlah

(Orang)

Persentase

(%) 1 2 3 4

1. IV 9 14.52

2. III 45 72.58

3. II 8 12.90

Jumlah 62 100.00

Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian Provinsi NTB dalam bentuk grafik

dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini:

27%

16%57%

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

Pejabat Struktural Fungsional Tertentu Fungsional Umum

52%

48%

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

Pria (%) Wanita (%)

Gambar 1.2

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

Gambar 1.3

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

19

13%

58%

3%

22%

2% 2%

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

S2/Magister S1/D IV Sarjana Muda/D III

SMA/SMK SMP SD

0%

50%

24%

24%

2%

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Usia

>58 51 s/d 58 41 s/d 50 31 s/d 40 < 30

Gambar 1.4

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

Gambar 1.5

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Usia

20

1.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan

program/kegiatan pada Dinas Perindustrian Provinsi NTB berjumlah 196 aset dengan nilai

Rp. 10.264.870.622,33.

Rincian sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.6

Daftar Sarana dan Prasarana

No. Uraian Tahun

Pembelian

Kondisi Harga (Rp.)

1 2 3 4 5

A. Tanah dan Gedung 7,320,480,054.00

1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1984 Baik 1,170,000,000.00

2. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 2011 Baik 965,314,450.00

3. Bangunan Gedung Kantor

Permanen

1984 Baik 387,933,000.00

4. Bangunan Gedung Kantor

Permanen

1997 Baik 317,175,000.00

5. Bangunan Gedung Kantor

Permanen

2012 Baik 99,613,000.00

6. Bangunan Gedung Kantor

Permanen

2012 Baik 39,825,000.00

7. Bangunan Gedung Kantor

Permanen

2012 Baik 356,932,734.00

8. Bangunan Gedung Kantor

Permanen

2013 Baik 15,497,400.00

9. Bangunan Gedung Kantor

Permanen

2013 Baik 225,477,500.00

10. Bangunan Gedung Kantor

Permanen

2013 Baik 577,687,000.00

14%

73%

13%

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

IV III II

Gambar 1.6

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

21

No. Uraian Tahun

Pembelian

Kondisi Harga (Rp.)

1 2 3 4 5

11. Bangunan Gedung Kantor

Permanen

2014 Baik 168,630,000.00

12. Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 2005 Baik 83,818,000.00

13. Bangunan Gudang Tertutup

Permanen

2012 Baik 49,800,000.00

14. Bangunan Bengkel Permanen 2015 Baik 2,308,054,000.00

15. Gedung Garasi/Pool Permanen 2015 Baik 99,600,000.00

16. Bangunan Gedung Pabrik Permanen 2010 Baik 405,222,970.00

17. Bangunan Tempat Kerja Lain-lain 2016 Baik 49,900,000.00

B. Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 1,499,532,913.33

1. Station Wagon 2005 Baik 166,000,000.00

2. Station Wagon 2014 Baik 302,350,000.00

3. Station Wagon 2015 Baik 199,509,130.00

4. Station Wagon 2015 Baik 199,708,750.00

5. Mini Bus (Penumpang 14 orang ke

bawah)

2002 Baik 113,415,000.00

6. Mini Bus (Penumpang 14 orang ke

bawah)

2006 Baik 196,750,000.00

7. Mini Bus (Penumpang 14 orang ke

bawah)

2013 Baik 160,670,000.00

8. Sepeda Motor 1995 Baik 4,225,000.00

9. Sepeda Motor 1999 Baik 10,737,000.00

10. Sepeda Motor 2006 Baik 11,902,000.00

11. Sepeda Motor 2007 Baik 12,850,000.00

12. Sepeda Motor 2007 Baik 10,990,000.00

13. Sepeda Motor 2011 Baik 16,000,000.00

14. Sepeda Motor 2011 Baik 16,000,000.00

15. Sepeda Motor 2011 Baik 16,000,000.00

16. Sepeda Motor 2012 Baik 15,904,133.33

17. Sepeda Motor 2015 Baik 46,521,900.00

C. Peralatan dan Perlengkapan 1,444,857,655.00

1. Mesin Press 2016 Baik 52,000,000.00

2. Pisau Peraut 2016 Baik 5,000,000.00

3. Alat Processing Lain-lain 2012 Baik 9,998,000.00

4. Mesin Ketik Manual Portable (11-

13)

2012 Baik 2,833,335.00

5. Mesin Ketik Manual Standar (14-

16)

2004 Baik 350,000.00

6. Mesin Ketik Manual Standar (14-

16)

2005 Baik 3,350,000.00

7. Mesin Ketik Manual Longewagen

(18)

2011 Baik 3,775,000.00

8. Mesin Absen (Time Recorder) 2015 Baik 3,700,000.00

22

No. Uraian Tahun

Pembelian

Kondisi Harga (Rp.)

1 2 3 4 5

9. Lemari Besi 2017 Baik 8,000,000.00

10. Filling Besi/Metal 2017 Baik 7,500,000.00

11. Brankas 2009 Baik 3,500,000.00

12. Brankas 2015 Baik 10,000,000.00

13. Papan Nama Instansi 2009 Baik 4,900,000.00

14. Papan Pengumunan 2010 Baik 575,000.00

15. Papan Pengumunan 2011 Baik 9,750,000.00

16. White Board 2010 Baik 250,000.00

17. White Board 2011 Baik 1,437,500.00

18. Mesin Absensi 2013 Baik 6,500,000.00

19. Mesin Absensi 2017 Baik 3,000,000.00

20. Alat Pemotong Kertas 2013 Baik 3,875,000.00

21. Overhead Projektor 2010 Baik 18,200,000.00

22. Lemari Kayu 2010 Baik 3,000,000.00

23. Lemari Kayu 2011 Baik 15,525,000.00

24. Lemari Kayu 2011 Baik 1,725,000.00

25. Rak Kayu 2009 Baik 11,500,000.00

26. Meja Rapat 2011 Baik 16,200,000.00

27. Meja Podium 2014 Baik 2,000,000.00

28. Meja Tambahan 2009 Baik 4,950,000.00

29. Kursi Rapat 2011 Baik 16,000,000.00

30. Kursi Tamu 2009 Baik 16,000,000.00

31. Kursi Lipat 1998 Baik 600,000.00

32. Kursi Lipat 2009 Baik 1,776,250.00

33. Kursi Lipat 2009 Baik 3,000,000.00

34. Kursi Lipat 2009 Baik 8,120,000.00

35. Kursi Lipat 2010 Baik 1,540,000.00

36. Kursi Lipat 2010 Baik 6,160,000.00

37. Kursi Lipat 2016 Baik 8,250,000.00

38. Mesin Potong Rumput 2013 Baik 3,500,000.00

39. Lemari Es 2016 Baik 4,840,000.00

40. AC Unit 2016 Baik 13,200,000.00

41. AC Split 2009 Baik 10,500,000.00

42. AC Split 2009 Baik 8,000,000.00

43. AC Split 2012 Baik 6,525,000.00

44. AC Split 2013 Baik 7,400,000.00

45. AC Split

2013 Baik 4,500,000.00

23

No. Uraian Tahun

Pembelian

Kondisi Harga (Rp.)

1 2 3 4 5

46. AC Split 2013 Baik 7,400,000.00

47. AC Split 2014 Baik 9,150,000.00

48. AC Split 2014 Baik 17,630,000.00

49. AC Split 2015 Baik 10,800,000.00

50. Kipas Angin 2009 Baik 1,200,000.00

51. Kipas Angin 2016 Baik 2,000,000.00

52. Up Right Chiller/frezzer 2013 Baik 2,250,000.00

53. Alat Dapur Lainnya 2014 Baik 24,766,250.00

54. Alat Pemanas 2016 Baik 3,000,000.00

55. Televisi 2010 Baik 2,706,000.00

56. Televisi 2011 Baik 2,340,000.00

57. Televisi 2016 Baik 5,720,000.00

58. Televisi 2016 Baik 3,500,000.00

59. Televisi 2017 Baik 11,000,000.00

60. Sound System 2012 Baik 50,250,000.00

61. Wireless 2009 Baik 4,500,000.00

62. Wireless 2016 Baik 4,840,000.00

63. Megaphone 1984 Baik 750,000.00

64. Microphone 2016 Baik 396,000.00

65. Microphone Floor Stand 2015 Baik 500,000.00

66. Camera Video 2016 Baik 8,000,000.00

67. Tangga Alumunium 2015 Baik 4,000,000.00

68. Dispenser 2009 Baik 172,000.00

69. Dispenser 2010 Baik 187,000.00

70. Dispenser 2012 Baik 218,000.00

71. Dispenser 2012 Baik 219,000.00

72. Dispenser 2012 Baik 219,000.00

73. Dispenser 2014 Baik 245,000.00

74. Handy Cam 2010 Baik 9,500,000.00

75. Alat Rumah Tangga Lain-lain 2009 Baik 3,005,000.00

76. Alat Rumah Tangga Lain-lain 2011 Baik 18,500,000.00

77. Alat Rumah Tangga Lain-lain 2014 Baik 10,600,000.00

78. P.C Unit 2009 Baik 19,185,000.00

79. P.C Unit 2009 Baik 19,050,000.00

80. P.C Unit 2010 Baik 7,950,000.00

81. P.C Unit 2016 Baik 6,345,000.00

82. P.C Unit

2017 Baik 7,000,000.00

24

No. Uraian Tahun

Pembelian

Kondisi Harga (Rp.)

1 2 3 4 5

83. Laptop 2009 Baik 9,950,000.00

84. Laptop 2009 Baik 9,348,000.00

85. Laptop 2010 Baik 7,975,000.00

86. Laptop 2010 Baik 7,975,000.00

87. Laptop 2013 Baik 11,505,000.00

88. Laptop 2014 Baik 20,400,000.00

89. Laptop 2014 Baik 7,150,000.00

90. Laptop 2014 Baik 6,875,000.00

91. Laptop 2015 Baik 13,500,000.00

92. Laptop 2015 Baik 7,900,000.00

93. Laptop 2017 Baik 21,000,000.00

94. Note Book 2012 Baik 9,250,000.00

95. Note Book 2016 Baik 15,000,000.00

96. Note Book 2016 Baik 8,000,000.00

97. Printer 2010 Baik 1,850,000.00

98. Printer 2012 Baik 1,825,000.00

99. Printer 2013 Baik 1,925,000.00

100. Printer 2014 Baik 2,450,000.00

101. Printer 2015 Baik 2,450,000.00

102. Printer 2015 Baik 1,300,000.00

103. Printer 2016 Baik 6,462,000.00

104. Printer 2017 Baik 10,000,000.00

105. Printer 2017 Baik 24,000,000.00

106. Peralatan Jaringan Lain-lain 2014 Baik 750,000.00

107. Meja Kerja Pejabat Eselon II 2009 Baik 2,800,000.00

108. Meja Kerja Pejabat Eselon III 2009 Baik 7,200,000.00

109. Meja Kerja Pejabat Eselon III 2009 Baik 2,400,000.00

110. Meja Kerja Pejabat Eselon III 2009 Baik 2,400,000.00

111. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 2009 Baik 6,000,000.00

112. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 2015 Baik 2,600,000.00

113. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 1995 Baik 700,000.00

114. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 1995 Baik 350,000.00

115. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2009 Baik 18,000,000.00

116. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2010 Baik 1,520,000.00

117. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2010 Baik 17,480,000.00

118. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2011 Baik 6,550,000.00

119. Meja Kerja Pegawai Non Struktural

2012 Baik 8,080,000.00

25

No. Uraian Tahun

Pembelian

Kondisi Harga (Rp.)

1 2 3 4 5

120. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2012 Baik 1,010,000.00

121. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2012 Baik 1,010,000.00

122. Meja Rapat Pejabat Eselon III 2016 Baik 2,000,000.00

123. Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2009 Baik 2,900,000.00

124. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2009 Baik 2,600,000.00

125. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2009 Kurang

Baik

1,300,000.00

126. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2009 Baik 1,300,000.00

127. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2015 Baik 2,215,000.00

128. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2015 Baik 1,000,000.00

129. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2009 Baik 1,000,000.00

130. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2015 Baik 3,300,000.00

131. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 2009 Baik 400,000.00

132. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 2009 Baik 3,200,000.00

133. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 2009 Baik 5,600,000.00

134. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 2015 Baik 13,695,000.00

135. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 2015 Baik 15,750,000.00

136. Kursi Rapat Pejabat Eselon III 2016 Baik 3,000,000.00

137. Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff 2014 Baik 5,625,000.00

138. Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff 2016 Baik 6,000,000.00

139. Kursi Tamu di Ruangan Pejabat

Eselon III

2016 Baik 7,500,000.00

140. Buffet Kayu 2014 Baik 375,000.00

141. Proyektor + Attachment 2016 Baik 10,420,000.00

142. Proyektor + Attachment 2017 Baik 9,000,000.00

143. Microphone/Wireless Mic 2015 Baik 2,000,000.00

144. Microphone/Wireless Mic 2015 Baik 3,000,000.00

145. Professional Sound System 2015 Baik 8,000,000.00

146. Unintemuptible Power Supply

(UPS)

2009 Baik 1,186,000.00

147. Peralatan studio Visual Lain-lain 2015 Baik 2,700,000.00

148. Peralatan studio Visual Lain-lain 2015 Baik 1,600,000.00

149. Camera Electronic 2015 Baik 6,050,000.00

150. Pesawat Telephone 2009 Baik 223,000.00

151. Facsimile 2006 Kurang

Baik

7,440,500.00

152. Facsimile 2016 Baik 2,500,000.00

153. Packaging Machine 2013 Baik 298,549,920.00

154. Kain Panel 2015 Baik 5,000,000.00

155. Fire Extinguisher 2016 Baik 3,000,000.00

26

No. Uraian Tahun

Pembelian

Kondisi Harga (Rp.)

1 2 3 4 5

156. Tugu Peringatan Lainnya 2016 Baik 6,000,000.00

157. Instalasi Air Bersih Lain-lain 2013 Baik 4,220,600.00

158. Jaringan Transmisi Tegangan

Dibawah 100 KVA

2010 Baik 13,235,700.00

159. Jaringan Transmisi Tegangan

Dibawah 100 KVA

2011 Baik 12,000,000.00

160. Jaringan Transmisi Tegangan

Dibawah 100 KVA

2015 Baik 49,999,950.00

161. Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d

20 KVA

2014 Baik 20,283,650.00

162. Jaringan Telepon Di atas Tanah

Lain-lain

2009 Baik 350,000.00

1.5 Sumber dan Besar Anggaran

Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017 mengelola

anggaran sebesar Rp. 19.981.100.000,00, yang terbagi atas sumber dana dari APBD

sebesar Rp. 17.611.100.000,00 (88,14%) dan APBN (Dekonsentrasi) sebesar

Rp. 2.370.000.000,00 (11,86%). Sumber dana APBD tersebut terbagi untuk Belanja

Langsung dan Tidak Langsung, dengan rincian sebesar Rp. 5.003.452.600,00 (28,41%)

Belanja Langsung dan Rp. 10.820.531.152,00 (71,59%) Belanja Tidak Langsung.

Komposisi APBD dan APBD, dan Komposisi Belanja Tidak Langsung dan Langsung

Bersumber APBD, sebagaimana gambar di bawah ini:

88%

12%

Komposisi APBD dan APBN

APBD APBN

Gambar 1.7

Komposisi Sumber dan Besar Anggaran

27

1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun Anggaran 2017 ini disusun berdasarkan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

1.2 Aspek Strategis Organisasi

1.3 Struktur Organisasi

1.4 Sarana dan Prasarana

1.5 Sumber dan Besar Anggaran

1.6 Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018

2.1.1 Visi dan Misi

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

2.1.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

28%

72%

Komposisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Bersumber APBD

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

Gambar 1.8

Komposisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Bersumber APBD

28

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Indikator Kinerja Utama

3.1.2 Sasaran Strategis

3.1.3 Sasaran Program

3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Rencana Tindak

LAMPIRAN

- Rencana Strategis

- Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

- Rencana Kinerja Tahun 2017

- Perjanjian Kinerja Tahun 2017

- Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Tahun 2017

- Rencana Aksi Tahun 2018

- Rencana Kinerja Tahun 2018

- Laporan Pendukung LAKIP

29

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018,

ditetapkan visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu:

Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Berbudaya,

Berdayasaing dan Sejahtera.

Visi pembangunan tersebut mengandung 4 kata kunci, yaitu:

Masyarakat NTB, artinya seluruh warga masyarakat yang hidup dan bermukim di

wilayah Nusa Tenggara Barat.

Beriman, artinya masyarakat yang taat beragama, berbudi pekerti luhur dan saling

menghargai satu sama lain dalam keberagaman sosial budaya.

Berbudaya, artinya masyarakat yang mampu beradaptasi dalam pembangunan

dilansadi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Berdayasaing, artinya masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, inovatif, kreatif agar

mampu bersaing secara global.

Visi pembangunan tersebut diwujudkan melalui 7 misi pembangunan, yaitu:

1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter.

2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal.

3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum

yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan.

4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing.

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan

mengembangkan keunggulan daerah.

6. Melanjutkan percepatan pembanguan infrastruktur dan konetivitas wilayah berbasis

tata ruang.

7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Untuk melaksanakan urusan perindustrian, maka dirumuskan visi, misi, tujuan, sasaran,

Indikator Kinerja Utama, strategi, kebijakan, dan program dalam Rencana Strategis Dinas

Perindustrian Provinsi NTB yang mengacu pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat

melalui Keputusan Kepala Dinas Nomor: 800/20/IND/2017 tentang Rencana Strategis

Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2013-2018, sebagai berikut:

30

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Dinas Perindustrian Provinsi NTB adalah “Terwujudnya Masyarakat

Industri yang Unggul dan Berdayasaing”.

Tiga kata kunci dalam visi di atas, yaitu:

Masyarakat Industri, mengandung pengertian seluruh warga masyarakat yang ada di

wilayah NTB yang bergerak dalam bidang industri.

Unggul, mengandung arti memiliki struktur yang kuat, mantap dan inovatif di bidang

industri.

Berdayasaing, mengandung pengertian komponen-komponen di bidang industri

pelaku usaha yang memiliki kompetensi, inovasi, dan kreativitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Industri Kreatif, Sandang dan

Kerajinan.

2. Meningkatkan Kemampuan dan Kemajuan Industri Agro.

3. Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi, Elektronika dan Telematika.

4. Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal.

5. Mendorong Kemajuan Industri Olahan dan Kemasan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang akan

dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target per

Tahun

2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatkan

Kemampuan

dan

Kemandirian

Industri

Kreatif,

Sandang dan

Kerajinan

1. Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

industri kreatif

1. Terbina,

terlatih, dan

terfasilitasinya

IKM industri

kreatif yang

berkesinambun

gan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui

pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

produk

industri kreatif

IKM 130 40

2. Tersedianya

fasilitas

penunjang

usaha industri

kreatif yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM 20 20

31

No. Misi Tujuan Sasaran Indikator

Kinerja

Satuan Target per

Tahun

2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

industri

sandang dan

kerajinan

3. Terbina,

terlatih, dan

terfasilitasinya

IKM industri

sandang dan

kerajinan yang

berkesinambun

gan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui

pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

produk

industri

sandang dan

kerajinan

IKM 65 40

4. Tersedianya

fasilitas

penunjang

usaha industri

sandang dan

kerajinan yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM 20 20

2. Meningkatkan

Kemampuan

dan Kemajuan

Industri Agro

3. Meningkatnya

kualitas,

kuantitas dan

kapasitas

industri

makanan dan

minuman, hasil

laut, perikanan

dan peternakan

5. Terbina dan

terlatihnya

IKM industri

makanan dan

minuman, hasil

laut, perikanan

dan peternakan

yang

berkesenimbun

gan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui

pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

produk

industri

makanan dan

minuman,

hasil laut,

perikanan dan

peternakan

IKM 72 20

6. Terfasilitasiny

a standarisisasi

produk IKM

Jumlah IKM

yang

distandarisasi

IKM 52 25

7. Tersedianya

fasilitas

penunjang

usaha

makanan dan

minuman, hasil

laut, perikanan

dan peternakan

yang memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM 20 20

4. Meningkatnya

kualitas,

kuantitas dan

kapasitas

industri hasil

pertanian,

hutan dan

perkebunan

8. Terbina dan

terlatihnya

IKM industri

hasil pertanian,

hutan dan

perkebunan

yang

berkesenimbun

gan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui

pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

produk

industri hasil

pertanian,

hutan dan

perkebunan

IKM 60 40

32

No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target per

Tahun

2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8

9. Tersedianya

fasilitas

penunjang

usaha industri

hasil pertanian,

hutan dan

perkebunan

yang memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM 30 20

3. Meningkatkan

Kemampuan

dan

Kemandirian

Industri

Logam, Mesin,

Alat

Transportasi,

Elektronika

dan

Telematika

5. Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

produk industri

logam, mesin

dan alat

transportasi

10. Terbina dan

terlatihnya

IKM industri

logam, mesin,

dan alat

transportasi

yang

berkesenimbun

gan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui

pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

produk

industri

industri logam,

mesin, dan alat

transportasi

IKM 48 20

11. Tersedianya

fasilitas

penunjang

usaha industri

logam, mesin,

dan alat

transportasi

yang memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM 352 138

6. Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

produk industri

elektronika dan

telematika

12. Terbina dan

terlatihnya

IKM industri

elektronika dan

telematika

yang

berkesinambun

gan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui

pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

produk

industri

elektronika

dan telematika

IKM 65 20

4. Meningkatkan

Kelancaran

dan Ketertiban

Pelayanan

Internal

7. Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

program dan

keuangan

13. Terwujudnya

dokumen

perencanaan

dan pelaporan

yang benar dan

lengkap

Jumlah

laporan kinerja

Dok. 7 7

14. Terwujudnya

laporan

keuangan yang

baik dan benar

Jumlah

Laporan

Keuangan

Dok. 1 1

15. Tersedianya

Data yang

Valid

Jumlah

Laporan

Dok. 3 3

33

No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target per

Tahun

2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8

16. Tersedianya

informasi perindustrian

Jumlah

Informasi Perindustrian

Paket 2 2

17. Terlaksananya Event Kerjasama

Mitra Praja

Utama

Jumlah Event Event 3

8. Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas administrasi

umum dan

kepegawaian

18. Terwujudnya

administrasi/man

ajemen/tata kelola yang

tertib

Jumlah Laporan Dok. 12 12

19. Tersedia dan

Terpeliharanya

Sarana dan Prasarana Kerja

Jumlah Sarana

dan Prasarana

Kerja

Bulan 12 12

20. Terlatih dan Meningkatnya

Kompetensi

Aparatur

Jumlah Aparatur yang Mengikuti

Pendidikan dan

Pelatihan

Orang 3 3

5. Mendorong

Kemajuan

Industri Olahan dan Kemasan

9. Meningkatnya

efektifitas

admisitrasi Balai Kemasan

Produk Daerah

21. Terwujudnya

administrasi/man

ajemen/tata kelola yang

tertib

Jumlah Laporan

yang

diselesaikan

Dok. 15 15

22. Tersedia dan

Terpeliharanya

Sarana dan

Prasarana Kerja

Jumlah Sarana

dan Prasarana

Kerja

Bulan 12 12

10. Meningkatnya

kapasitas pengusaha

industri

makanan,

minuman dan kerajinan

23. Terlatih dan

Terbinanya IKM Olahan Pangan

secara

berkesinambung

an

Jumlah IKM

Olahan Pangan yang Mengikuti

Pelatihan

Kemasan

IKM 119 70

11. Meningkatnya kualitas kemasan

produk industri

makanan,

minuman dan kerajinan

24. Terlatih dan Meningkatnya

Kompetensi

Tenaga Operator

Mesin Kemasan

Jumlah Operator Mesin Kemasan

Orang 3 3

25. Tersedianya fasilitas

penunjang yang

memadai

Jumlah IKM yang mendapat

bantuan

peralatan dan

kemasan

IKM 111 70

26. Tersedianya

Fasilitas Bagi Operasional

Rumah Kemasan

Lancarnya

Kegiatan Pelayanan

Rumah

Kemasan

Bulan 12 12

Dalam RPJMD Provini NTB Tahun 2013-2018, pendaftaran Hak Atas

Kekayaan Intelektual (HaKI) Karya Seni Budaya Daerah untuk desain industri, merek, dan

hak cipta. Pendaftaran Desain Industri, Merek dan Hak Cipta ditetapkan sebagai indikator

kinerja utama yang dikelola oleh Dinas Perindustrian Provinsi NTB.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau sering juga disebut Hak atas Kekayaan Intelektual

(HaKI) merupakan padanan kata dari bahasa inggris "Intellectual Property Rights" (IPR).

Menurut Buku Panduan Pengenalan HKI, Direktorat IKM, Departemen Perindustrian,

HKI secara substantif didefinisikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir

34

karena kemampuan intelektual manusia. F.X. Soedijana, S.H, dkk dalam bukunya yang

berjudul Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum), menjelaskan bahwa

secara garis besar, HKI dibagi dalam 2 bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (copyrights);

2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup:

a. Paten (patent)

b. Desain industri (industrial design)

c. Merek (trademark)

d. Penanggulangan praktik persaingan curang (repression unfair competition)

e. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit)

f. Rahasia dagang (trade secret)

Manfaat HKI:

1. Bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan

karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar

negeri.

2. Bagi investor, dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta

terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain.

3. Bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HKI di tingkat

WTO. Selain itu, adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HKI.

4. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa

gangguan pihak lain.

5. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi

pelanggaran/peniruan.

6. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.

Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama,

kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga)

dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk

membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam

kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek Dagang adalah merek yang digunakan

pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek Jasa

adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa

sejenis lainnya.

35

Paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, adalah hak

eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang

teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau

memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Perlindungan Paten meliputi:

1. Paten, diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat

diterapkan dalam industri.

2. Paten sederhana, diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau

proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan

untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

a. dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan,

menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk

yang diberi Paten;

b. dalam hal paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk

membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak

dapat diperpanjang. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung

sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Tanggal mulai dan berakhirnya

jangka waktu paten dan paten sederhana dicatat dan diumumkan melalui media

elektronikdan/atau media non-elektronik.

Tabel 2.2

Target Pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah Tahun 2014-2018

Indikator Kinerja Daerah Kondisi

Kinerja

awal Tahun

2013

Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7

Pendaftaran HKI Karya Seni

Budaya Daerah

1. Desain industri 37 15 15 15 15 15

2. Merek 42 20 20 20 20 20

3. Hak cipta 18 15 15 15 15 15

Jumlah 97 50 50 50 50 50

36

2.1.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

2.1.3.1 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Pertama dan Tujuan

Pertama

Misi Pertama : Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Industri Kreatif,

Sandang dan Kerajinan.

Tujuan Pertama : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Kreatif

Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi, fasilitasi,

dan negosiasi

Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait;

2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota;

3. Membangun sistem klaster berbasis One Village One Product

(OVOP) dan sentra; dan

4. Penanaman modal berbasis Green Investment

Program/Kegiatan : 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM),

dengan anggaran sebesar Rp. 1.812.690.000,00 dan target

Pertumbuhan Produk IKM yang Bersertifikat sebanyak 1,4%.

a. Kegiatan Penguatan Bagi Industri Kecil dan Menengah

terhadap Pemanfaatan Sumber Daya dengan anggaran

Rp. 608.840.000,00.

Target kegiatan adalah Terlaksananya Penguatan Bagi

Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber

Daya untuk 83 IKM.

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan,

program, kebijakan, strategi, tujuan pertama, dan misi

pertama di atas adalah:

- Pelatihan Fashion di Kabupaten Sumbawa Barat dengan

anggaran sebesar Rp. 80.500.000 untuk 20 IKM.

- Bantuan peralatan mesin jahit (pelatihan fashion) untuk

20 IKM.

b. Kegiatan Pendaftaran dan Perlindungan HKI, Sertifikasi

SNI, dengan anggaran Rp. 342.980.000,00. Target kegiatan

adalah Terlaksananya Pendaftaram Perlindungan HKI,

Sertifikasi SNI (karya/temuan) untuk 139 IKM.

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung misi

pertama, tujuan pertama, strategi kebijakan, program, dan

kegiatan di atas adalah:

37

- Sosialisasi HKI dengan anggaran Rp. 33.885.000 untuk

35 IKM.

- Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Pendaftaran Merek

dengan anggaran Rp. 84.847.500 dan target

terlaksananya:

Bimbingan Teknis Pendaftaran Merek untuk 35

IKM.

Fasilitasi Pendaftaran Merek untuk 35 produk dari

35 IKM.

- Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Pendaftaran Desain

Industri dengan anggaran Rp. 85.972.500 dan target

terlaksananya:

Bimbingan Teknis Desain Industri untuk 35 IKM.

Fasilitasi Pendaftaran Desain Industri untuk 35

produk dari 35 IKM.

- Bimtek dan Fasilitasi Pendaftaran Hak Cipta dengan

anggaran Rp. 76.025.000 dan target terlaksananya:

Bimtek Hak Cipta untuk 30 IKM.

Fasilitasi Pendaftaran Hak Cipta untuk 30 produk

dari 30 IKM.

2.1.3.2 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Pertama dan Tujuan

Kedua

Misi Pertama : Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Industri Kreatif,

Sandang dan Kerajinan.

Tujuan Kedua : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Sandang dan

Kerajinan.

Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi, fasilitasi,

dan negosiasi.

Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait,

2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota,

3. Membangun Sistem klaster berbasis One Village One Product

(OVOP) dan Sentra, dan

4. Penanaman modal berbasis Green Investment.

38

Program/Kegiatan : 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan

anggaran Rp. 1.812.690.000,00 dan target Pertumbuhan Produk

IKM yang Bersertifikat sebanyak 1,4%.

a. Kegiatan Penguatan Bagi Industri Kecil dan Menengah

terhadap Pemanfaatan Sumberdaya, dengan anggaran

Rp. 608.840.000,00.

Target kegiatan adalah Terlaksananya Penguatan Bagi

Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan

Sumber Daya untuk 83 IKM.

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung misi

pertama, tujuan kedua, strategi kebijakan, program, dan

kegiatan di atas adalah:

- Pelatihan Tas Berbahan Tenun dan Batik Sasambo di

Kota Bima dengan anggaran sebesar

Rp. 76.600.000,00 untuk 20 IKM.

- Partisipasi pada Pameran Berskala Nasional untuk 3

IKM.

- Bantuan peralatan mesin jahit (pelatihan tas) untuk 20

IKM.

b. Kegiatan Penguatan Industri Kecil dan Menengah Dalam

Memperkuat Jaringan Klaster Industri, dengan anggaran

Rp. 790.975.000,00.

Target kegiatan adalah Terlaksananya Penguatan Industri

Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster

Industri untuk 207 IKM.

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk misi pertama, tujuan

kedua, strategi kebijakan, program, dan kegiatan di atas

adalah Magang Tas dan Sepatu dengan anggaran

Rp.64.350.000 untuk 5 IKM.

2. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

dengan anggaran sebesar Rp. 93.390.000,00 dan target 18%

Kompetensi SDM IKM.

Kegiatan Penguatan Desain Tas Berbasis Tenun dan Batik

Sasambo, dengan anggaran Rp. 93.390.000,00.

Target kegiatan adalah terlaksananya kegiatan Penguatan Tas

dan Sepatu Berbahan Tenun Bagi IKM, yaitu Pelatihan

Penguatan Desain Tas Berbasis Tenun dan Batik Sasambo

39

di Kabupaten Dompu untuk 20 IKM.

3. Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis

OVOP, dengan anggaran sebesar Rp. 113.250.000,00 dan

target sebanyak 3 komoditas produk unggulan desa.

Kegiatan Peningkatan Pengembangan Mutu Produk Berbasis

OVOP dengan anggaran Rp. 113.250.000,00 dan target

terlaksananya kegiatan Penguatan Kerajinan Anyaman Ketak

dan Lainnya Bagi IKM Lombok Tengah, yaitu Pelatihan

Penguatan Kerajinan Anyaman Ketak dan Lainnya Bagi IKM

Lombok Tengah untuk 20 IKM.

2.1.3.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Kedua dan Tujuan

Ketiga

Misi Kedua : Meningkatkan Kemampuan dan Kemajuan Industri Agro.

Tujuan Ketiga : Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kapasitas industri makanan

dan minuman, hasil laut, perikanan dan peternakan.

Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi,

fasilitasi, dan negosiasi.

Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait,

2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota,

3. Membangun Sistem klaster berbasis One Village One Product

(OVOP) dan Sentra, dan

4. Penanaman modal berbasis Green Investment.

Program/Kegiatan : 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan

anggaran sebesar Rp. 1.812.690.000,00 dan target

Pertumbuhan Produk IKM yang Bersertifikat sebanyak 1,4%.

a. Kegiatan Penguatan Industri Kecil dan Menengah dalam

Memperkuat Jaringan Klaster Industri, dengan anggaran

Rp. 790.975.000,00.

Target kegiatan adalah Terlaksananya Penguatan Industri

Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster

Industri untuk 207 IKM.

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk misi kedua, tujuan

ketiga, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di atas

adalah:

- Pelatihan Pengolahan Rumput Laut (Pulau Lombok dan

Pulau Sumbawa) dengan anggaran Rp. 54.225.000,00

untuk 20 IKM.

40

- Pelatihan Pengolahan Pemindangan Ikan Pulau Lombok

dengan anggaran Rp. 51.725.000,00 untuk 20 IKM.

- Pelatihan Teknis Pembuatan Pakan Ternak di

Kabupaten Dompu dengan anggaran Rp. 54.900.000,00

untuk 20 IKM.

- Bantuan Peralatan Pengolahan Pakan Ternak dengan

anggaran Rp. 75.000.000,00 untuk 20 IKM.

- Uji Kandungan Nutrisi/Analisa Informasi Nilai Gizi

Produk IKM Makanan dan Minuman dengan anggaran

Rp. 20.800.000,00 untuk 20 IKM.

b. Kegiatan Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu Produk

Unggulan, dengan anggaran Rp. 69.895.000,00 dan target

Terlaksananya Pemberian Bantuan Sertifikasi Halal kepada

30 IKM Pengolahan Makanan dan Minuman.

c. Kegiatan Pendaftaran dan Perlindungan HKI, Sertifikasi

SNI, dengan anggaran Rp. 342.980.000,00.

Target kegiatan adalah Terlaksananya Pendaftaram

Perlindungan HKI, Sertifikasi SNI (karya/temuan) untuk

139 IKM.

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk misi kedua, tujuan

ketiga, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di atas

adalah Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan Sertifikasi

SNI dengan anggaran Rp. 58.000.000,00 untuk 4 IKM.

2. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

dengan anggaran sebesar Rp. 232.120.000,00 dan target

Pertumbuhan IKM sebanyak 4%.

Kegiatan Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi

dengan anggaran Rp. 106.645.000,00 dengan target

Terlaksananya Penguatan Kemampuan Industri Berbasis

Teknologi untuk 40 IKM.

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk misi kedua, tujuan

ketiga, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di atas adalah

Bimbingan Teknis Operator Depot Air Minum dengan

anggaran Rp. 38.870.000,00 untuk 20 IKM.

41

2.1.3.4 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Kedua dan Tujuan

Keempat

Misi Kedua : Meningkatkan Kemampuan dan Kemajuan Industri Agro.

Tujuan Keempat : Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kapasitas industri hasil

pertanian, hutan dan perkebunan.

Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi,

fasilitasi, dan negosiasi.

Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait,

2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota,

3. Membangun Sistem klaster berbasis One Village One Product

(OVOP) dan Sentra, dan

4. Penanaman modal berbasis Green Investment.

Program/Kegiatan : Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan

anggaran Rp. 1.812.690.000,00 dan target Pertumbuhan Produk

IKM yang Bersertifikat sebanyak 1,4%.

Kegiatan Penguatan Industri Kecil dan Menengah dalam

Memperkuat Jaringan Klaster Industri, dengan anggaran

Rp. 790.975.000,00.

Target kegiatan adalah Terlaksananya Penguatan Industri Kecil

dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri untuk

207 IKM.

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk misi kedua, tujuan keempat,

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di atas adalah:

- Pelatihan Pengolahan gula briket dan gula semut Lombok

Barat dengan anggaran Rp. 53.925.000,00 untuk 20 IKM.

- Pelatihan Pengolahan Produk dan Variasi Kopi Bubuk Pulau

Lombok dengan anggaran Rp. 54.775.000,00 untuk 20 IKM.

- Gebyar Kopi Lombok-Sumbawa dengan anggaran

Rp. 181.602.000,00 untuk 20 IKM.

- Magang Pengolahan Tembakau ke Kabupaten Deli Serdang,

Provinsi Sumatera Utara dengan anggaran Rp. 69.975.000,00

untuk 8 IKM.

- Bantuan Peralatan Pengolahan Tembakau dengan anggaran

Rp. 74.900.000,00 untuk 30 IKM.

42

2.1.3.5 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Ketiga dan Tujuan

Kelima

Misi Ketiga : Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Industri Logam,

Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika

Tujuan Kelima : Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk industri logam, mesin

dan alat transportasi

Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi,

fasilitasi, dan negosiasi.

Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait;

2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota;

3. Penanaman modal berbasis Green Investment;dan

4. Bantuan peralatan dan mesin.

Program/Kegiatan : 1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, dengan

anggaran sebesar Rp. 232.120.000,00 dan target Pertumbuhan

IKM sebanyak 4%.

Kegiatan:

a. Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri, dengan

anggaran Rp. 125.475.000,00. Target kegiatan adalah

Terlaksananya Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi

Industri untuk 24 IKM.

- Pelatihan Perekayasaan Pemanfaatan Daur Ulang

Limbah Industri Logam dengan anggaran

Rp. 62.300.000,00 untuk 20 IKM.

- Magang Pelaku Usaha Perbengkelan IKM Logam dan

Mesin dengan anggaran Rp. 63.175.000,00 untuk

4 IKM.

b. Penguatan Kemampuan Teknologi Berbasis Teknologi,

dengan anggaran Rp. 106.645.000,00. Target kegiatan

adalah Terlaksananya Penguatan Kemampuan Teknologi

Berbasis Teknologi untuk 40 IKM.

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk misi ketiga, tujuan

kelima, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di atas

adalah Pelatihan Teknis Mekanik bagi IKM Perbengkelan

Bubut dengan anggaran Rp. 67.775.000,00 untuk 20 IKM.

2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan

anggaran Rp. 6.353.510.000,00 dan target 3% Pertumbuhan

IKM yang Memanfaatkan Teknologi.

43

Kegiatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan anggaran

Rp. 6.353.510.000,00. Target kegiatan adalah terlaksananya

pelaksanaan kegiatan Kemampuan Teknologi Industri untuk

416 IKM.

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk misi ketiga, tujuan

kelima, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di atas

adalah:

- Pendampingan IKM Sentra Industri Logam dan Mesin

dengan anggaran Rp. 26.375.000,00 untuk 4 IKM.

- Monitoring dan Evaluasi Industri Logam dan Mesin dengan

anggaran Rp. 39.075.000,00 untuk 1 kegiatan.

- Hibah bantuan mesin/peralatan dengan anggaran

Rp. 4.290.500.000,00 dengan target terlaksananya

pemberian 366 paket bantuan mesin/peralatan, yang terdiri

atas 244 paket mesin/peralatan dan 122 unit bantuan

mesin/peralatan untuk 352 IKM.

2.1.3.6 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Ketiga dan Tujuan

Keenam

Misi Ketiga : Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Industri Logam,

Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika

Tujuan Keenam : Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk industri elektronika

dan telematika

Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi,

fasilitasi, dan negosiasi.

Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait;

2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota;

3. Penanaman modal berbasis Green Investment;dan

4. Bantuan peralatan dan mesin.

Program/Kegiatan : Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan

anggaran sebesar Rp. 6.353.510.000,00 dan target Pertumbuhan

IKM yang Memanfaatkan Teknologi sebanyak 3%.

Kegiatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan anggaran

Rp. 6.353.510.000,00.

Target kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan kegiatan

Kemampuan Teknologi Industri untuk 416 IKM.

44

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk misi ketiga, tujuan keenam,

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di atas adalah:

- Pelatihan Teknis Service Hand Phone dengan anggaran

Rp. 48.800.000,00 untuk 30 IKM.

- Sosialisasi E-Smart IKM dengan anggaran Rp. 27.060.000,00

untuk 35 IKM.

2.1.3.7 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Keempat dan Tujuan

Ketujuh

Misi Keempat : Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal

Tujuan Ketujuh : Meningkatnya kualitas dan kuantitas program dan keuangan

Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi,

fasilitasi, dan negosiasi.

Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait;

2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota.

Program/Kegiatan : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan

anggaran sebesar Rp. 786.813.000,00 dan target 100% Tingkat

Kelancaran Administrasi Perkantoran.

Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan anggaran

Rp. 77.967.000,00 dan target tersedianya jasa administrasi

keuangan selama 12 bulan.

- Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran,

dengan anggaran Rp. 28.640.000,00 dan target tersedianya

jasa administrasi dan teknis perkantoran selama 12 bulan.

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran

Rp. 389.639.000,00 dan target 2 Dokumen Rencana Program.

Kegiatan:

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran

Rp. 96.429.000,00 dan target Terwujudnya dokumen

perencanaan dan pelaporan yang benar dan lengkap

sebanyak 7 Dokumen.

b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, dengan

anggaran Rp. 17.000.000,00 dan target Terwujudnya

laporan keuangan yang baik dan benar sebanyak 1

Dokumen.

45

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan anggaran

Rp. 126.210.000,00 dan target terlaksananya kegiatan

monitoring, evaluasi dan pelaporan selama 12 bulan.

d. Verifikasi/Survey Calon Penerima Bantuan Mesin dan

Peralatan, dengan anggaran Rp. 150.000.000,00 dan target

terlaksananya kegiatan Verifikasi/Survey Calon Penerima

Bantuan Mesin dan Peralatan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan

Daerah, dengan anggaran Rp. 19.200.000,00 dan target 1

dokumen manajemen aset.

Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah,

dengan anggaran Rp. 19.200.000,00 dan target tersedianya

laporan manajemen aset/inventaris barang milik daerah melalui

2 laporan dokumen manajemen aset.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah, dengan

anggaran Rp. 481.999.152,00 dan target 10 Dokumen

Penyelarasan.

Kegiatan:

a. Penyelarasan Dokumen Program Perindustrian, dengan

anggaran Rp. 100.396.000,00 dan target tersusunnya

dokumen program perindustrian sebanyak 1 laporan.

b. Penyebarluasan Informasi Perindustrian, dengan anggaran

Rp. 50.000.000,00 dan target tersusunnya informasi

potensi produk perindustrian selama 12 bulan.

c. Partisipasi pada Pameran dan Promosi Dalam Negeri,

dengan anggaran Rp. 183.571.152,00 dan target

tersusunnya laporan partisipasi pada pameran promosi

dalam negeri sebanyak 1 dokumen.

d. Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU), dengan

anggaran Rp. 106.500.000,00 dan target tersusunnya

laporan kegiatan Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU),

sebanyak 1 laporan.

e. Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Sektor

Perindustrian, dengan anggaran Rp. 41.532.000,00 dan

target tersedianya informasi strategis pembangunan daerah

selama 12 bulan.

46

2.1.3.8 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Keempat dan Tujuan

Kedelapan

Misi Keempat : Meningkatkan Kelancaran Dan Ketertiban Pelayanan Internal

Tujuan Kedelapan : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Administrasi Umum dan

Kepegawaian.

Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi,

fasilitasi, dan negosiasi.

Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait;

2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota.

Program/Kegiatan : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan

anggaran Rp. 786.843.000,00 dan target 100% Tingkat

Kelancaran Administrasi Perkantoran.

Kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran

Rp. 4.000.000,00 dan target terkirimnya surat selama 12

bulan.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan

Listrik, dengan anggaran Rp. 103.700.000,00 dan target

tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

selama 12 bulan.

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan anggaran

Rp. 236.880.000,00 dan target tersedianya jasa kebersihan

kantor selama 12 bulan.

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran

Rp.31.990.000,00 dan target tersedianya barang alat tulis

kantor selama 12 bulan.

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan

anggaran Rp. 17.850.000,00 dan target tersedianya barang

cetakan dan penggandaan selama 12 bulan.

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp. 14.685.000,00

dan target tersedianya alat listrik/penerangan bangunan

kantor selama 12 bulan.

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan

anggaran Rp. 111.425.000,00 dan target tersedianya

peralatan dan perlengkapan kantor 111 unit selama 12

bulan.

47

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan, dengan anggaran Rp. 11.560.000,00 dan target

tersedianya bahan bacaan bagi pegawai selama 12 bulan.

i. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan anggaran

Rp. 15.000.000,00 dan target tersedianya makanan dan

minuman rapat pegawai selama 12 bulan.

j. Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah,

dengan anggaran Rp. 71.800.000,00 dan target

terwujudnya kegiatan rapat koordinasi/konsultasi selama

12 bulan.

k. Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 61.346.000,00 dan

target terwujudnya kegiatan rapat koordinasi/konsultasi

selama 12 bulan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

anggaran Rp. 499.940.000,00 dan target 100% Tingkat

Kelancaran Tugas Aparatur.

Kegiatan:

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan

anggaran Rp. 221.700.000,00 dan target tersedianya

kendaraan dinas untuk operasional sebanyak 1 unit.

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan

anggaran Rp. 81.550.000,00 dan target tersedianya

perlengkapan gedung kantor sebanyak 15 paket.

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan

anggaran Rp. 65.000.000,00 dan target tersedianya

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebanyak 1

paket.

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional, dengan anggaran Rp. 105.190.000,00

dan target tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional sebanyak 18 unit.

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor, dengan

anggaran Rp. 26.500.000,00 dan target tersusunnya jasa

pemeliharaan peralatan kantor sebanyak 28 unit.

48

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

dengan anggaran Rp. 37.950.000,00 dan target 100% Tingkat

Kompetensi Aparatur.

Kegiatan:

a. Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur, dengan anggaran

Rp. 12.000.000,00 dan target terbinanya mental fisik

aparatur yang sehat, beriman dan bertaqwa selama 12

bulan.

b. Peningkatan SDM Aparatur, dengan anggaran

Rp. 25.950.000,00 dan target terlaksananya pelatihan bagi

Sumber Daya Manusia Aparatur untuk 3 orang selama 12

bulan.

2.1.3.9 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Kelima dan Tujuan

Kesembilan

Misi Kelima : Mendorong Kemajuan Industri Olahan dan Kemasan

Tujuan Kesembilan : Meningkatnya Efektifitas Administrasi Balai

Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi,

fasilitasi, dan negosiasi.

Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait;

2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota;dan

3. Kerjasama degan Balai Kemasan Makanan dan Minuman,

Asosiasi Pengusaha/Pengrajin.

Program/Kegiatan : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan

anggaran Rp. 191.527.000,00 dan target 100% Tingkat

Kelancaran Administrasi Perkantoran.

Kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran

Rp. 1.500.000,00 dan target terkirimnya surat selama 12

bulan.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan

Listrik, dengan anggaran Rp. 71.600.000,00 dan target

tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

selama 12 bulan.

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan

anggaran Rp. 44.410.000,00 dan target tersedianya jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan.

49

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan anggaran

Rp. 5.951.000,00 dan target tersedianya jasa

kesebersihan kantor selama 12 bulan..

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran

Rp.6.100.000,00 dan target tersedianya barang alat tulis

kantor selama 12 bulan.

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan

anggaran Rp. 3.700.000,00 dan target tersedianya

barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan.

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp. 4.316.000,00

dan target tersedianya alat listrik/penerangan bangunan

kantor selama 12 bulan.

h. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan anggaran

Rp. 3.950.000,00 dan target tersedianya makanan dan

minuman rapat pegawai selama 12 bulan.

i. Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah,

dengan anggaran Rp. 25.000.000,00 dan target

terwujudnya kegiatan rapat koordinasi/konsultasi selama

12 bulan.

j. Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 25.000.000,00

dan target terwujudnya kegiatan rapat

koordinasi/konsultasi selama 12 bulan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

anggaran Rp. 105.100.000,00 dan target target 100% Tingkat

Kelancaran Tugas Aparatur.

Kegiatan:

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan

anggaran Rp. 29.500.000,00 dan target tersedianya

perlengkapan gedung kantor sebanyak 19 unit selama 12

bulan.

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan

anggaran Rp. 40.700.000,00 dan target terpeliharanya 1

gedung kantor selama 12 bulan.

50

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

dengan anggaran Rp. 32.400.000,00 dan target

terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 12 bulan.

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dengan

anggaran Rp. 2.500.000,00 dan target terpeliharanya

peralatan kantor selama 12 bulan.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

dengan anggaran Rp. 36.370.000,00 dan target terlaksananya

dan target 100% Tingkat Kompetensi Aparatur.

Kegiatan Peningkatan SDM Aparatur dengan anggaran Rp.

18.185.000,00 dan target terlaksananya pelatihan bagi

Sumber Daya Manusia Aparatur untuk 3 orang selama 12

bulan.

2.1.3.10 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Kelima dan Tujuan

Kesepuluh

Misi Kelima : Mendorong Kemajuan Industri Olahan dan Kemasan

Tujuan Kesepuluh : Meningkatnya Kapasitas Pengusaha Industri Makanan, Minuman

dan Kerajinan

Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi,

fasilitasi, dan negosiasi.

Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait;

2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota;dan

3. Kerjasama dengan UPTD Balai Kemasan Provinsi Jawa

Barat dan Jawa Timur, dan Asosiasi Pengusaha.

Program/Kegiatan : Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi

Unggulan, dengan anggaran Rp. 1.004.150.000,00 dan target 12

jenis produk yang dihasilkan.

a. Kegiatan Penguatan Mutu Desain Kemasan Produk Olahan

Pangan dengan anggaran Rp. 712.265.000,00 dan target

terlaksananya Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu Desain

Kemasan Produk Olahan Pangan untuk 100 IKM

b. Kegiatan Pendampingan Peningkatan Mutu Desain Kemasan

Produk Unggulan (Olahan Kopi dan Bandeng Presto) dengan

anggaran Rp. 220.660.000,00 dan target terlaksananya

kegiatan Pendampingan Peningkatan Mutu Desain Kemasan

Produk Unggulan (Olahan Kopi dan Bandeng) untuk 10

IKM.

51

c. Kegiatan Magang IKM dan Aparatur ke Bandung/Provinsi

Lainnya dengan anggaran Rp. 71.225.000 dan target

terlaksananya kegiatan Magang IKM dan Aparatur ke

Bandung/Provinsi Lainnya sebanyak 9 IKM.

2.1.3.11 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Kelima dan Tujuan

Kesebelas

Misi Kelima : Mendorong Kemajuan Industri Olahan dan Kemasan

Tujuan Kesebelas : Meningkatnya kualitas kemasan produk industri makanan,

minuman dan kerajinan

Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi,

fasilitasi, dan negosiasi.

Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait;

2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota;dan

3. Penanaman modal berbasis Green Investment.

Program/Kegiatan : 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

dengan anggaran Rp. 36.370.000,00 dan target 100% Tingkat

Kompetensi Aparatur.

Kegiatan Peningkatan SDM Operator Mesin dengan

anggaran Rp. 18.185.000,00 dan target terlaksananya

pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Operator Mesin untuk

3 orang selama 12 bulan.

2. Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan, dengan

anggaran Rp. 416.669.248,00 dan target 6 Jenis Produk yang

Dihasilkan.

a. Kegiatan Operasional Rumah Kemasan dengan anggaran

Rp. 75.000.000,00 dan target terlaksananya kegiatan

operasional rumah kemasan selama 12 bulan.

b. Kegiatan Bantuan Kemasan Bagi IKM Olahan Pangan

dengan anggaran Rp. 341.669.248.000,00 dan target

terdistribusikannya bantuan kemasan bagi 111 IKM

Olahan Pangan.

52

Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Perindustrian tidak hanya berasal dari pembiayaan

APBD, namun juga dari Dana Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian dengan perincian,

sebagai berikut:

1. Program Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi, dengan anggaran

Rp. 2.370.000.000,00

Kegiatan:

a. Administrasi Kegiatan, dengan anggaran Rp. 269.910.000,00 dan target 12

laporan.

b. Pengarahan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Penandatanganan Kontrak

TPL-TA 2017, dengan anggaran sebesar Rp. 122.463.000,00 dan target 1 laporan.

c. Pengarahan Penyusunan Program IKM 2018, dengan anggaran

Rp. 131.770.000,00 dan target 1 laporan.

d. Penerapan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Program Kinerja Pengendalian

Program, dengan anggaran Rp. 30.710.000,00 dan target 12 laporan.

e. Pengembangan Data Base, dengan anggaran Rp. 143.730.000,00 dan target 10

database.

f. Bimtek Pendataan Bagi Aparat Pembina Industri Kecil dan Menengah se-NTB,

dengan anggaran Rp. 88.715.000,00 dan target 20 orang.

g. Unit Pendampingan Langsung (UPL) , dengan anggaran Rp. 129.600.000,00 dan

target 12 laporan.

h. Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) Angkatan 2012 dan 2013, dengan anggaran

Rp. 394.920.000,00 dan target 240 sentra/IKM Binaan.

2. Program Wirausaha Industri yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan,

Pelatihan Teknis Produksi dan Bantuan Start Up Capital, dengan anggaran

Rp. 1.058.182.000,00

Kegiatan:

a. Bimbingan Market Place E-Smart, dengan anggaran Rp. 133.760.000,00 dan target

20 orang.

b. Bimbingan Teknis Wira Usaha Baru Pengolahan Pakan Ternak Bagi IKM

Kabupaten Sumbawa, dengan anggaran Rp. 115.060.000,00 dan target 20 orang.

c. Bimbingan Teknis ATBM Bagi IKM Tenun Kabupaten Sumbawa Barat, dengan

anggaran Rp. 112.310.000,00 dan target 20 orang.

d. Bimbingan Teknis Desain Bordir Bagi IKM Kabupaten Dompu, dengan anggaran

Rp. 114.510.000,00 dan target 20 orang.

e. Bimbingan Teknis Wira Usaha Baru Service AC bagi IKM Kota Mataram dan

Kabupaten Lombok Barat, dengan anggaran Rp. 108.845.000,00 dan target 20

orang.

53

f. Bimbingan Teknis Kerajinan Berbasis Tali Bagi IKM Kabupaten Loteng dan

Kabupaten Lombok Utara, dengan anggaran Rp. 110.110.000,00 dan target 20

orang.

g. Fasilitas Pengembangan Produk IKM Nusa Tenggara Barat, dengan anggaran

Rp. 136.657.000,00 dan target 180 orang.

h. Bimbingan Teknis Diversifikasi Produk Tenun Tradisional Bagi IKM Kota dan

Kabupaten Bima, dengan anggaran Rp. 116.710.000,00 dan target 20 orang.

i. Bimbingan Teknis Pewarnaan Alam Bagi IKM Tenun Kabupaten Lombok Timur,

dengan anggaran Rp. 110.220.000,00 dan target 20 orang.

2.2 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2017

Perjanjian Kinerja adalah suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/

perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja Dinas

Perindustrian Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran

No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target

Tahun

2017

Unit Kerja

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatkan

Kemampuan

dan

Kemandirian

Industri

Kreatif,

Sandang dan

Kerajinan

1. Meningkat

nya

kualitas

dan

kuantitas

industri

kreatif

1. Terbina,

terlatih, dan

terfasilitasin

ya IKM

industri

kreatif yang

berkesinamb

ungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui

pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

produk

industri kreatif

IKM 130 Bidang

Industri

Kreatif

Sandang,

dan

Kerajinan

2. Tersedianya

fasilitas

penunjang

usaha

industri

kreatif yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM 20

54

No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target

Tahun

2017

Unit Kerja

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Meningkat

nya

kualitas

dan

kuantitas

industri

sandang

dan

kerajinan

3. Terbina,

terlatih, dan

terfasilitasin

ya IKM

industri

sandang dan

kerajinan

yang

berkesinamb

ungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui

pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

produk

industri

sandang dan

kerajinan

IKM 65 Bidang

Industri

Kreatif

Sandang,

dan

Kerajinan

4. Tersedianya

fasilitas

penunjang

usaha

industri

sandang dan

kerajinan

yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM 20

2. Meningkatkan

Kemampuan

dan Kemajuan

Industri Agro

3. Meningkat

nya

kualitas,

kuantitas

dan

kapasitas

industri

makanan

dan

minuman,

hasil laut,

perikanan

dan

peternakan

5. Terbina dan

terlatihnya

IKM industri

makanan dan

minuman,

hasil laut,

perikanan

dan

peternakan

yang

berkesenimb

ungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui

pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

produk

industri

makanan dan

minuman,

hasil laut,

perikanan dan

peternakan

IKM 72 Bidang

Industri

Agro

6. Terfasilitasin

ya

standarisasi

produk IKM

Jumlah IKM

yang

distandarisasi

IKM 52

7. Tersedianya

fasilitas

penunjang

usaha

makanan dan

minuman,

hasil laut,

perikanan

dan

peternakan

yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM 20

55

No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target

Tahun

2017

Unit Kerja

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Meningkat

nya

kualitas,

kuantitas

dan

kapasitas

industri

hasil

pertanian,

hutan dan perkebunan

8. Terbina dan

terlatihnya

IKM industri

hasil

pertanian,

hutan dan

perkebunan

yang

berkesenimb

ungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui

pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

produk

industri hasil

pertanian,

hutan dan

perkebunan

IKM 60 Bidang

Industri

Agro

9. Tersedianya

fasilitas

penunjang

usaha

industri hasil

pertanian,

hutan dan

perkebunan

yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM 30

3. Meningkatkan

Kemampuan

dan

Kemandirian

Industri

Logam, Mesin,

Alat

Transportasi,

Elektronika

dan

Telematika

5. Meningkat

nya

kualitas

dan

kuantitas

produk

industri

logam,

mesin dan

alat transportasi

10. Terbina dan

terlatihnya

IKM industri

logam,

mesin, dan

alat

transportasi

yang

berkesenimb

ungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui

pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

produk

industri

industri logam,

mesin, dan alat

transportasi

IKM 48 Bidang

ILMATE

11. Tersedianya

fasilitas

penunjang

usaha

industri

logam,

mesin, dan

alat

transportasi

yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM 352

56

No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target

Tahun

2017

Unit Kerja

1 2 3 4 5 6 7 8

6. Meningkat

nya

kualitas

dan

kuantitas

produk

industri elektronika dan

telematika

12. Terbina dan

terlatihnya

IKM industri

elektronika

dan

telematika

yang

berkesinamb

ungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui

pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

produk

industri

elektronika

dan telematika

IKM 65 Bidang

ILMATE

4. Meningkatkan

Kelancaran

dan Ketertiban

Pelayanan

Internal

7. Meningkat

nya

kualitas

dan

kuantitas

program

dan

keuangan

13. Terwujudny

a dokumen

perencanaan

dan

pelaporan

yang benar

dan lengkap

Jumlah

laporan kinerja

Dok. 7 Sekretariat

14. Terwujudny

a laporan

keuangan

yang baik

dan benar

Jumlah

Laporan

Keuangan

Dok. 1

15. Tersedianya

Data yang

Valid

Jumlah

Laporan

Dok. 3

16. Tersedinya

informasi

perindustrian

Jumlah

Informasi

Perindustrian

Paket 1

17. Terlaksanan

ya Event

Kerjasama

Mitra Praja

Utama

Jumlah Event Event 3

8. Meningkat

nya

kualitas

dan

kuantitas

administra

si umum

dan

kepegawai

an

18. Terwujudny

a

administrasi/

manajemen/t

ata kelola

yang tertib

Jumlah

Laporan

Dok. 12

19. Tersedia dan

Terpeliharan

ya Sarana

dan

Prasarana

Kerja

Jumlah Sarana

dan Prasarana

Kerja

Bulan 12

20. Jumlah

Aparatur

yang

Mengikuti

Pendidikan

dan

Pelatihan

Jumlah

Aparatur yang

Mengikuti

Pendidikan

dan Pelatihan

Orang 3

57

No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target

Tahun

2017

Unit Kerja

1 2 3 4 5 6 7 8

5. Mendorong

Kemajuan

Industri

Olahan dan

Kemasan

9. Meningkat

nya

efektifitas

admisitrasi

balai

21. Terwujudny

a

administrasi/

manajemen/t

ata kelola

yang tertib

Jumlah

Laporan yang

diselesaikan

Dok. 15 Balai

Kemasan

Produk

Daerah

22. Tersedia dan

Terpeliharan

ya Sarana

dan

Prasarana

Kerja

Jumlah Sarana

dan Prasarana

Kerja yang

Terpelihara

Bulan 12

10.Meningkat

nya

kapasitas

pengusaha

industri

makanan,

minuman

dan

kerajinan

23. Terlatih dan

Terbinanya

IKM Olahan

Pangan

secara

berkesinamb

ungan

Jumlah IKM

Olahan Pangan

yang

Mengikuti

Pelatihan

Kemasan

IKM 119

11.Meningkat

nya

kualitas

kemasan

produk

industri

makanan,

minuman

dan

kerajinan

24. Terlatih dan

Meningkatn

ya

Kompetensi

Tenaga

Operator

Mesin

Kemasan

Jumlah

Operator

Mesin

Kemasan

Orang 3

25. Tersedianya

fasilitas

penunjang

yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan dan

kemasan

IKM 111

26. Tersedianya

Fasilitas

Bagi

Operasional

Rumah

Kemasan

Lancarnya

Kegiatan

Pelayanan

Rumah

Kemasan

Bulan 12

58

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum capaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat

dapat diukur dari 4 indikator, yaitu capaian indikator kinerja utama, capaian sasaran

strategis, capaian sasaran program/kegiatan, dan capaian realisasi anggaran. Masing-

masing capaian dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat

sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018

adalah Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Karya Seni Budaya Daerah (Desain

Industri, Merek, dan Hak Cipta). Realisasi atas Pendaftaran HKI Karya Seni Budaya

Daerah, baik desain industri, merek, maupun hak cipta tahun 2017 sudah terlampaui.

Sebanyak 136 produk sudah didaftarkan dari target sebesar 50 produk atau sebesar 227%.

Realisasi pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah:

1. Desain Industri, pencapaian sebanyak 35 produk (233,33%) dari target 15 produk dari

pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana dari APBD. Bila digabung dengan

pencapaian dari sumber dana APBN menjadi 61 produk (406,67%).

2. Merek, pencapaian sebanyak 35 produk (175%) dari target 20 produk dari pelaksanaan

kegiatan dengan sumber dana dari APBD. Bila digabung dengan pencapaian dari

sumber dana APBN menjadi 45 produk (225%).

3. Hak Cipta, pencapaian sebanyak 30 produk (100%) dari target 30 produk dari

pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana seluruhnya dari APBD.

Secara kumulatif sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, sebanyak 1769 produk

sudah didaftarkan untuk desain industri, merek, dan hak cipta dari target sebanyak 297

produk atau sudah mencapai 595,62%. Jika dirinci, pendaftaran desain industri sebanyak

122 dari target 97 (125,77%), pendaftaran merek sebanyak 1520 dari target 122

(1245,90%), dan pendaftaran hak cipta sebanyak 127 dari target 78 (162,82%).

Pencapaian ini merupakan salah satu bentuk perwujudan komitmen Dinas Perindustrian

Provinsi NTB dalam rangka meningkatkan daya saing produk industri Provinsi Nusa

Tenggara Barat. Indikator Kinerja Utama ini menjadi target yang harus dicapai sampai

dengan tahun 2018. Oleh sebab itu, kerjasama dan kooordinasi dengan Kementerian

Hukum dan HAM selaku stakeholder terkait akan terus ditingkatkan untuk mengawal

pencapaian target dimaksud.

59

Realisasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Karya Seni Budaya Daerah Tahun

2014-2018 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Utama

Hak

Kekayaan

Intelektual

Tahun

Awal

2013

2014 2015 2016 2017 2018 Target

sampai

dengan

2017

Target

sampai

dengan

2018

Realisasi

sampai

dengan

2017

T R T R T R T R T R T T R

Desain

Industri

37 15 15 15 5 15 4 15 61 15 0 97 112 122

Merek 42 20 670 20 628 20 135 20 45 20 0 122 142 1520

Hak Cipta 18 15 20 15 30 15 29 15 30 15 0 78 93 127

Jumlah 97 50 705 50 663 50 168 50 136 50 0 297 347 1769

Keterangan:

T = Target

R = Realisasi

3.1.2 Sasaran Strategis

Jumlah Sasaran Strategis Dinas Perindustrian Provinsi NTB untuk mendukung 11

tujuan, 5 misi, dan 1 visi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perindustrian

Provinsi NTB Tahun 2013-2018 adalah sebanyak 26 sasaran strategis. Secara prosentase

umum capaian sasaran strategis Dinas Perindustrian Provinsi NTB adalah sebesar

95,33%. Rincian capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 3.2.

60

Tabel 3.2

Capaian Sasaran Strategis

No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target

Tahun 2017

Realisasi Cara Menghitung Analisis

Jumlah % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Terbina, terlatih, dan

terfasilitasinya IKM

industri kreatif yang

berkesinambungan

Jumlah IKM yang

dikembangkan melalui

pelatihan untuk

meningkatkan kualitas

dan kuantitas produk

industri kreatif

IKM 130 130 100,00 Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Fashion di Kabupaten

Sumbawa Barat (20 IKM);

2. mengikuti Sosialisasi HKI

(35 IKM);

3. mengikuti Bimtek dan

Fasilitasi Pendaftaran

Merek (35 IKM);

4. mengikuti Bimtek dan

Fasilitasi Pendaftaran

Desain Industri (23 IKM);

5. mengikuti Bimtek dan

Fasilitasi Pendaftaran Hak

Cipta (17 IKM).

Target sudah tercapai.

2. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

industri kreatif yang

memadai

Jumlah IKM yang

mendapat bantuan

peralatan

IKM 20 20 100,00 Menjumlahkan IKM yang

diberikan bantuan mesin jahit

untuk fashion (20 IKM)

Target sudah tercapai.

61

No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target

Tahun 2017

Realisasi Cara Menghitung Analisis

Jumlah % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Terbina, terlatih, dan

terfasilitasinya IKM

industri sandang dan

kerajinan yang

berkesinambungan

Jumlah IKM yang

dikembangkan melalui

pelatihan untuk

meningkatkan kualitas

dan kuantitas produk

industri sandang dan

kerajinan

IKM 68 68 100,00 Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan Tas

Berbahan Tenun dan Batik

Sasambo di Kota Bima (20

IKM);

2. mengikuti pameran

Berskala Nasional (3 IKM);

3. mengikuti Magang Tas dan

Sepatu untuk (5 IKM)

4. mengikuti Pelatihan

Penguatan Desain Tas

Berbasis Tenun dan Batik

Sasambo di Kabupaten

Dompu untuk (20 IKM);

dan

5. mengikuti Penguatan

Kerajinan Anyaman Ketak

dan Lainnya Bagi IKM

Lombok Tengah (20 IKM)

Target sudah tercapai.

4. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

industri sandang dan

kerajinan yang

memadai

Jumlah IKM yang

mendapat bantuan

peralatan

IKM 20 20 100,00 Menjumlahkan IKM yang

diberikan bantuan peralatan

mesin jahit untuk pembuatan

tas (20 IKM).

Target sudah tercapai.

62

No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target

Tahun 2017

Realisasi Cara Menghitung Analisis

Jumlah % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Terbina dan

terlatihnya IKM

industri makanan dan

minuman, hasil laut,

perikanan dan

peternakan yang

berkesenimbungan

Jumlah IKM yang

dikembangkan melalui

pelatihan untuk

meningkatkan kualitas

dan kuantitas produk

industri makanan dan

minuman, hasil laut,

perikanan dan

peternakan

IKM 80 72 90,00 Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Pengolahan Rumput Laut

Pulau Sumbawa di

Kabupaten Sumbawa Barat

(20 IKM);

2. mengikuti Pelatihan

Pengolahan Pemindangan

Ikan di Pulau Lombok (20

IKM);

3. mengikuti Pelatihan Teknis

Pembuatan Pakan Ternak di

Kabupaten Dompu (20

IKM); dan

4. mengikuti Bimbingan

Teknis Operator Depot Air

Minum untuk (12 IKM).

Target tidak tercapai

disebabkan oleh alokasi

anggaran pada

program/kegiatan tidak

berbanding lurus dengan

target yang ingin dicapai.

63

No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target

Tahun 2017

Realisasi Cara Menghitung Analisis

Jumlah % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Terfasilitasinya

standarisisasi produk

IKM

Jumlah IKM yang

distandarisasi

IKM 58 58 100,00 Menjumlahkan IKM yang:

1. difasilitasi untuk Uji

Kandungan Nutrisi Analisa

Informasi Nilai Gizi Produk

Makanan dan Minuman (24

IKM);

2. diberikan Bantuan

Sertifikasi Halal

Pengolahan Makanan dan

Minuman (30 IKM); dan

3. difasilitasi untuk

Manajemen Mutu ISO 9001

: 2008 dan Sertifikasi SNI

(4 IKM).

Target sudah tercapai.

7. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

makanan dan

minuman, hasil laut,

perikanan dan

peternakan yang

memadai

Jumlah IKM yang

mendapat bantuan

peralatan

IKM 20 20 100,00 Menjumlahkan IKM yang

diberikan Bantuan Peralatan

Pengolahan Pakan Ternak (20

IKM).

Target sudah tercapai.

64

No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target

Tahun 2017

Realisasi Cara Menghitung Analisis

Jumlah % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Terbina dan

terlatihnya IKM

industri hasil

pertanian, hutan dan

perkebunan yang

berkesenimbungan

Jumlah IKM yang

dikembangkan melalui

pelatihan untuk

meningkatkan kualitas

dan kuantitas produk

industri hasil pertanian,

hutan dan perkebunan

IKM 68 68 100,00 Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Pengolahan Gula Briket dan

Gula Semut di Kabupaten

Lombok Barat (20 IKM);

2. mengikuti Pelatihan

Pengolahan Produk dan

Variasi Kopi Bubuk Pulau

Lombok (20 IKM);

3. mengikuti Gebyar Kopi

Pulau Lombok-Sumbawa

2017 (20 IKM); dan

4. mengikuti Magang

Pengolahan Tembakau ke

Deli Serdang (8 IKM).

Target sudah tercapai.

9. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

industri hasil

pertanian, hutan dan

perkebunan yang

memadai

Jumlah IKM yang

mendapat bantuan

peralatan

IKM 30 30 100,00 Menjumlahkan IKM yang

diberikan Bantuan Peralatan

Pengolahan Tembakau (30

IKM).

Target sudah tercapai.

65

No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target

Tahun 2017

Realisasi Cara Menghitung Analisis

Jumlah % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Terbina dan

terlatihnya IKM

industri logam, mesin,

dan alat transportasi

yang

berkesenimbungan

Jumlah IKM yang

dikembangkan melalui

pelatihan untuk

meningkatkan kualitas

dan kuantitas produk

industri industri logam,

mesin, dan alat

transportasi

IKM 48 48 100,00 Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Perekayasaan Pemanfaatan

Daur Ulang Limbah

Industri Logam (20 IKM);

2. mengikuti Magang Pelaku

Usaha Perbengkelan IKM

Logam dan Mesin (4 IKM);

3. mengikuti Pelatihan Teknik

Mekanik Bagi IKM

Perbengkelan Bubut (20

IKM); dan

4. diberikan Pendampingan

tentang Logam&Mesin (4

IKM).

Target sudah tercapai.

11. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

industri logam, mesin,

dan alat transportasi

yang memadai

Jumlah IKM yang

mendapat bantuan

peralatan

IKM 352 352 100,00 Menjumlahkan IKM yang

diberikan Hibah Bantuan

Mesin/Peralatan (352 IKM).

Target sudah tercapai.

12. Terbina dan

terlatihnya IKM

industri elektronika

dan telematika yang

berkesinambungan

Jumlah IKM yang

dikembangkan melalui

pelatihan untuk

meningkatkan kualitas

dan kuantitas produk

industri elektronika dan

telematika

IKM 65 60 92,31 Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan Teknik

Service Handphone (25

IKM);

2. mengikuti Sosialisasi E-

Smart IKM (35 IKM).

Target tidak tercapai

disebabkan oleh alokasi

anggaran pada

program/kegiatan tidak

berbanding lurus dengan

target yang ingin dicapai.

66

No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target

Tahun 2017

Realisasi Cara Menghitung Analisis

Jumlah % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

13. Terwujudnya

dokumen perencanaan

yang benar dan

lengkap

Jumlah laporan kinerja Dok. 7 7 100,00 Menghitung jumlah laporan

kinerja yang diselesaikan,

yaitu: RKPD, Renja,

Perjanjian Kinerja, RKA,

DPA, RKA-P, dan DPA-P.

Target sudah tercapai.

14. Terwujudnya laporan

keuangan yang baik

dan benar

Jumlah Laporan

Keuangan

Dok. 1 1 100,00 Menghitung jumlah laporan

keuangan tahunan yang

diselesaikan.

Target sudah tercapai.

15. Tersedianya data yang

valid

Jumlah laporan Dok. 3 3 100,00 Menghitung laporan kegiatan

yang diselesaikan, yaitu:

laporan Manajemen

Aset/Barang Milik Daerah (2

dokumen) dan Penyelarasan

Dokumen Program

Perindustrian (1 dokumen).

Target sudah tercapai.

16. Tersedianya informasi

perindustrian

Jumlah Informasi

Perindustrian

Paket 2 1,60 80,00 Menghitung jumlah paket

informasi perindustrian yang

diselesaikan.

Target tidak tercapai

disebabkan oleh adanya

sub kegiatan yang tidak

direalisasikan karena

output kegiatan sama

dengan output dari

kegiatan yang bersumber

dari dana dekonstrasi

Kementerian

Perindustrian, yaitu

Pembuatan Data

Perindustrian 2017.

67

No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target

Tahun 2017

Realisasi Cara Menghitung Analisis

Jumlah % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

17. Terlaksananya Event

Kerjasama Mitra Praja

Utama

Jumlah Event Event 3 2 66,67 Menghitung jumlah event

yang diikuti.

Target tidak tercapai

disebabkan karena event

melalui Kerjasama Mitra

Praja Utama masih

terbatas. Terhadap event

yang sudah diikuti, tidak

semua item kegiatan dapat

dilaksanakan, misalnya

stand pameran yang tidak

berbayar. Kondisi ini

berpengaruh terhadap

realisasi keuangan

(efisiensi anggaran).

18. Terwujudnya

administrasi/manajem

en/tata kelola yang

tertib

Jumlah Laporan Dok. 12 12 100,00 Menghitung jumlah laporan

yang diselesaikan, yaitu:

laporan gaji berkala, kenaikan

pangkat, pensiun, diklat

fungsional, Daftar Urutan

Kepangkatan, absensi

pegawai, pakta integritas,

barang milik daerah, standar

operasional prosedur, sasaran

kinerja pegawai, analisis

jabatan, dan KP4.

Target sudah tercapai.

68

No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target

Tahun 2017

Realisasi Cara Menghitung Analisis

Jumlah % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

19. Tersedia dan

Terpeliharanya Sarana

dan Prasarana Kerja

Jumlah Sarana dan

Prasarana Kerja yang

Terpelihara

Bulan 12 12 100,00 Menghitung waktu

pelaksanaan pemeliharaan

sarana dan prasarana kerja.

Target sudah tercapai.

20. Terlatih dan

Meningkatnya

Kompetensi Aparatur

Jumlah Aparatur yang

Mengikuti Pendidikan

dan Pelatihan

Orang 3 1 33,33 Meghitung jumlah aparatur

yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan pengembangan

SDM berdasarkan undangan

dari Kementerian atau

Lembaga yang terakreditasi.

Target tidak tercapai

disebabkan karena

aparatur hanya mengikuti

pendidikan dan pelatihan

pengembangan sumber

daya manusia berdasarkan

undangan dari

Kementerian atau

Lembaga yang sudah

terakreditasi.

21. Terwujudnya

administrasi/manajem

en/tata kelola yang

tertib

Jumlah Laporan yang

diselesaikan

Dokumen 15 15 100,00 Menghitung jumlah laporan

yang diselesaikan, yaitu

laporan bulanan selama 12

bulan, laporan tahunan,

laporan keuangan, dan laporan

bantuan kepada IKM.

Target sudah tercapai.

22. Tersedia dan

Terpeliharanya Sarana

dan Prasarana Kerja

Jumlah Sarana dan

Prasarana Kerja

Bulan 12 12 100,00 Menghitung waktu

pelaksanaan pemeliharaan

sarana dan prasarana kerja.

Target sudah tercapai.

69

No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target

Tahun 2017

Realisasi Cara Menghitung Analisis

Jumlah % 1 2 3 4 5 6 7 8 9

23. Terlatih dan

Terbinanya IKM

Olahan Pangan secara

berkesinambungan

Jumlah IKM Olahan

Pangan yang Mengikuti

Pelatihan Kemasan

IKM 119 119 100,00 Menghitung jumlah IKM

yang:

1. mengikuti Penguatan

Mutu Desain Kemasan

Produk Olahan Pangan

(100 IKM);

2. didampingi dalam

Peningkatan Mutu Desain

Kemasan Produk

Unggulan (Olahan Kopi

dan Bandeng Presto) (10

IKM), dan

3. mengikuti Magang IKM

dan Aparatur ke

Bandung/Provinsi

Lainnya (9 IKM).

Target sudah tercapai.

24. Terlatih dan

Meningkatnya

Kompetensi Tenaga

Operator Mesin

Kemasan

Jumlah Operator Mesin

Kemasan

Orang 3 3 100,00 Menghitung jumlah operator

mesin kemasan yang

mengikuti kegiatan

Peningkatan SDM.

Target sudah tercapai.

25. Tersedianya fasilitas

penunjang yang

memada

Jumlah IKM yang

mendapat bantuan

peralatan dan kemasan

IKM 111 111 100,00 Menghitung jumlah IKM

Olahan Pangan yang

diberikan bantuan kemasan.

Target sudah tercapai.

26. Tersedianya Fasilitas

Bagi Operasional

Rumah Kemasan

Lancarnya Kegiatan

Pelayanan Rumah

Kemasan

Bulan 12 12 100,00 Meghitung waktu

pelaksanaan operasional

rumah kemasan.

Target sudah tercapai.

70

3.1.3 Sasaran Program

Jumlah Sasaran Program Dinas Perindustrian Provinsi NTB (termasuk Balai

Kemasan Produk Daerah) sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara

Barat Tahun 2013-2018, Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2013-2018,

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 adalah sebanyak 13 sasaran program

dengan 47 kegiatan. Secara umum prosentase capaian sasaran program Dinas

Perindustrian Provinsi NTB sebesar 97,04%. Sebanyak 6 dari 13 Program yang dikelola

oleh tidak mencapai 100%, yaitu: (1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur (88,89%), (2) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi (90,00%),

(3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri (98,91%), (4) Program

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (94,505%), (5) Program Pembinaan dan

Pengembangan Usaha Daerah (89,33%), dan (6) Program Pengembangan dan Penguatan

Klaster Berbasis OVOP (33,33%). Rata-rata pencapaian keenam program tersebut sebesar

82,49%.

Rincian capaian masing-masing sasaran program, sebagaimana tabel 3.3.

Tabel 3.3

Capaian Program

No. Program Indikator Target Realisasi Cara Menghitung 1 2 3 4 5 6

1. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tingkat

Kelancaran

administrasi

perkantoran

100,00% 100,00% Menghitung capaian

realisasi fisik program

berdasarkan alokasi pagu

anggaran pada dokumen

RPJMD, Renstra

maupun DPA Perangkat

Daerah (Dinas dan

Balai).

Dinas 100,00% 100,00%

Balai 100,00% 100,00%

2. Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Tingkat

kelancaran

tugas aparatur

100,00% 100,00% Menghitung capaian

realisasi fisik program

berdasarkan alokasi pagu

anggaran pada dokumen

RPJMD, Renstra

maupun DPA Perangkat

Daerah (Dinas dan

Balai).

Dinas 100,00% 100,00%

Balai 100,00% 100,00%

3. Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Tingkat

kompetensi

aparatur

100,00% 88,89% Menghitung capaian

realisasi fisik program

berdasarkan alokasi pagu

anggaran pada dokumen

RPJMD, Renstra

maupun DPA Perangkat

Daerah (Dinas dan

Balai).

Dinas 100,00% 66,67%

Balai 100,00% 100,00%

71

No. Program Indikator Target Realisasi Cara Menghitung 1 2 3 4 5 6

4. Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Rencana

program

2

Dokumen

2

Dokumen

Menghitung capaian

realisasi fisik program

berdasarkan alokasi pagu

anggaran pada dokumen

RPJMD, Renstra

maupun DPA Perangkat

Daerah (Dinas dan

Balai). Dinas 2

Dokumen

2

Dokumen

Balai 2

Dokumen

2

Dokumen

5. Program

Peningkatan

Kapasitas

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Manajemen

aset

1

Dokumen

1

Dokumen

Menghitung capaian

realisasi fisik program

berdasarkan alokasi pagu

anggaran pada dokumen

RPJMD, Renstra

maupun DPA Perangkat

Daerah (Dinas). Dinas 1

Dokumen

6. Peningkatan

Kapasitas IPTEK

Sistem Produksi

Pertumbuhan

IKM

4% 3,6% Menghitung capaian

realisasi fisik program

berdasarkan alokasi pagu

anggaran pada dokumen

RPJMD, Renstra

maupun DPA Perangkat

Daerah (Dinas):

90 x 4% = 3,6%

100 Dinas 3,6%

7. Pengembangan

industri kecil dan

menengah

Pertumbuhan

Produk IKM

yang

Bersertifikat

(halal, haki, uji

nutrisi, sni)

1,4% 1,32% Menghitung capaian

realisasi fisik program

berdasarkan alokasi pagu

anggaran pada dokumen

RPJMD, Renstra

maupun DPA Perangkat

Daerah (Dinas).

94,505 x 1,4% = 1,32%

100

Dinas 1,32%

8. Peningkatan

kemampuan

teknologi industri

Pertumbuhan

IKM yang

memanfaatkan

teknologi

3 % 2,96% Menghitung capaian

realisasi fisik program

berdasarkan alokasi pagu

anggaran pada dokumen

RPJMD, Renstra

maupun DPA Perangkat

Daerah (Dinas).

98,81 x 3% = 2,96%

100 Dinas 2,96%

9. Pengembangan

sentra-sentra

industri potensial

Kompetensi

SDM IKM

18 % 18% Menghitung capaian

realisasi fisik program

berdasarkan alokasi pagu

anggaran pada dokumen

RPJMD, Renstra

maupun DPA Perangkat

Daerah (Dinas).

100 x 18% = 18%

100

Dinas 18%

72

No. Program Indikator Target Realisasi Cara Menghitung 1 2 3 4 5 6

10. Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Usaha Daerah

Penyelarasan

dokumen

10

Dokumen

9

Dokumen

Menghitung capaian

realisasi fisik program

berdasarkan alokasi pagu

anggaran pada dokumen

RPJMD, Renstra

maupun DPA Perangkat

Daerah (Dinas).

89,33 x 10 = 8,93

100

= 9 (pembulatan)

Dinas 9

Dokumen

11. Pengembangan

dan Penguatan

Klaster Berbasis

OVOP

Produk

unggulan desa

3

Komodi-

tas

1

Komodi-

tas

Menghitung capaian

realisasi jenis komoditas

yang dihasilkan pada

program yang

dilaksanakan. Dinas 1

Komodi-

tas

12. Peningkatan

Pengelolaan

Rumah Kemasan

Produk yang

dihasilkan

6 Jenis 12 Jenis Menghitung jenis produk

yang dihasilkan: (1)

rumput laut, (2) kopi, (3)

gula semut, (4) terasi, (5)

madu, (6) paru, (7) abon

sapi, (8) abon ikan, (9)

bandeng presto, (10) kue

basah, (11) serbat jahe,

dan (12) aneka kue

kering. Balai 12 Jenis

13. Peningkatan Mutu

dan

Pengembangan

Pengolahan

Komoditi

Unggulan Daerah

Produk yang

dihasilkan

12 Jenis 20 Jenis Menghitung jenis produk

yang dihasilkan: (1) stik

ceker ayam, (2) aneka

kue kering, (3) aneka

dodol, (4) gula semut, (5)

serbat jahe, (6) kerupuk

ceker ayam, (7) kopi

bubuk, (8) stik rumput

laut, (9) minyak hati ikan

hiu, (10) terasi, (11) abon

ikan, (12) abon sapi, (13)

ikan asin, (14) bakso

ikan, (15) brownies, (16)

madu, (17) kue basah,

(18) kerupuk paru, (19)

bubuk susu kuda, dan

(20) bandeng presto. Balai 20 Jenis

Sebab tidak tercapainya beberapa sasaran program tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Target program ini adalah 100% tingkat kompetensi aparatur. Program ini

dilaksanakan oleh Dinas dan Balai. Terdapat 3 kegiatan yang mendukung program ini,

yaitu Kegiatan Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur, Kegiatan Peningkatan Sumber

Daya Manusia Aparatur, dan Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Operator

Mesin. Dari ketiga kegiatan ini, hanya Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Aparatur yang tidak mencapai target. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia

73

Aparatur yang dilaksanakan oleh Balai sudah mencapai 100%, namun yang dilaksanakan

oleh Dinas hanya mencapai 33,33%. Hal ini karena dari 3 orang aparatur yang

direncanakan mengikuti pendidikan dan pelatihan, hanya 1 orang saja yang dikirim. Hal

ini disebabkan karena aparatur hanya mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan

sumber daya manusia melalui undangan dari Kementerian atau Lembaga yang sudah

terakreditasi.

2. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

Target program ini adalah 4% Pertumbuhan IKM dan tercapai 3,6%. Program ini

hanya dilaksanakan oleh Dinas. Terdapat 2 kegiatan yang mendukung program ini, yaitu

Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri dan Kegiatan Penguatan

Kemampuan Industri Berbasis Teknologi. Kegiatan yang tidak mencapai target adalah

Kegiatan Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi. Target kegiatan sebanyak

40 IKM yang mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis hanya terealisasi sebanyak 32 IKM

saja. Rinciannya adalah sebanyak 20 IKM mengikuti Pelatihan Teknik Mekanik bagi IKM

Perbengkelan Bubut dan sebanyak 12 IKM yang mengikuti Bimbingan Teknis Operator

Depot Air Minum. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-

2018, BAB VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

(halaman 470), tercantum sebagai berikut:

Tabel 3.4

Indikasi Anggaran dan Target pada

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

Tahun Indikasi Anggaran Target

Pertumbuhan

IKM 1 2 3

2014 - 1

2015 Rp. 91.818.000,00 2

2016 Rp. 237.013.000,00 3

2017 Rp. 232.370.000,00 4

2018 Rp. 904.693.000,00 5

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Perubahan) Dinas Perindustrian Provinsi NTB

Tahun 2017, anggaran pada Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

sebesar Rp. 232.120.000,00. Target pertumbuhan IKM sebesar 1% setiap tahun tidak

berbanding lurus dengan alokasi anggaran yang ditetapkan, sehingga pencapaian target

pertumbuhan IKM sebesar 4% pada tahun 2017 tidak mencapai target.

74

3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Target program ini adalah 1,4% Pertumbuhan Produk IKM yang bersertifikat dan

tercapai 1,32%. Program ini hanya dilaksanakan oleh Dinas dengan 4 kegiatan yang

mendukung, yaitu Kegiatan Penguatan IKM terhadap pemanfaatan Sumber Daya,

Kegiatan Penguatan IKM dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri, Kegiatan

Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu Produk Unggulan, dan Kegiatan Pendaftaran HKI,

Sertifikasi SNI. Dari semua kegiatan, yang tidak mencapai target adalah Kegiatan

Pendaftaran HKI, Sertifikasi SNI. Pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan yang tidak

mencapai target, yaitu Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Pendaftaran Desain Industri

dengan target 35 IKM namun hanya tercapai 23 IKM, dan sub kegiatan Bimbingan Teknis

dan Fasilitasi Pendaftaran Hak Cipta dengan target 30 IKM namun hanya tercapai 17

IKM. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Sub kegiatan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Pendaftaran Desain Industri dengan

target 35 IKM namun hanya tercapai 23 IKM (65,71%).

IKM yang mengikuti Bimbingan Teknis Desain Industri sebanyak 35 IKM, namun

IKM yang mendaftarkan desain industri produk hanya 23 IKM, dengan jumlah produk

sebanyak 35 buah

- Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Pendaftaran Hak Cipta dengan target 30 IKM namun

hanya tercapai 17 IKM (56,67%).

IKM yang mengikuti Bimbingan Teknis Hak Cipta sebanyak 30 IKM, namun IKM

yang mendaftarkan hak cipta produk hanya 17 IKM, dengan jumlah produk sebanyak

30 buah.

Pelaksanaan program ini dapat dinilai sangat efisien. Berdasarkan dokumen RPJMD

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, BAB VIII. Indikasi Rencana Program

Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan (halaman 470), tercantum sebagai berikut:

Tabel 3.5

Indikasi Anggaran dan Target pada Program

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Tahun Indikasi Anggaran Target Pertumbuhan

Produk IKM yang

Bersertifikat

1 2 3

2014 Rp. 1.930.056.000,00 1,1

2015 Rp. 2.712.094.000,00 1,2

2016 Rp. 3.756.428.000,00 1,3

2017 Rp. 1.376.340.000,00 1,4

2018 Rp. 4.325.103.000,00 1,5

75

Besaran anggaran yang dialokasikan pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 782.038.000

dari tahun 2014 seiring dengan meningkatnya target pertumbuhan IKM sebanyak 0,1%.

Begitu pula pada tahun 2016, besaran anggaran meningkat Rp. 1.044.334.000,00 seiring

dengan meningkatnya target pertumbuhan IKM sebanyak 0,1%. Namun pada tahun 2017,

anggaran berkurang sebesar Rp. 2.380.088.000,00 namun target pertumbuhan IKM tetap

sebesar 1,4% atau meningkat 0,1% dari target tahun 2016. Sebagai catatan bahwa pagu

anggaran indikatif tidak jauh berbeda dengan pagu anggaran pada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran, yaitu dengan nilai Rp. 1.766.253.500,00. Bila dibandingkan dengan anggaran

pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran, maka terdapat anggaran yang berkurang sebesar

Rp. 1.990.174.500,00.

4. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Target program ini adalah 3% Pertumbuhan Produk IKM yang memanfaatkan

teknologi dan tercapai 2,96%. Program ini hanya dilaksanakan oleh Dinas dengan 1

kegiatan yang mendukung, yaitu Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

Target kegiatan sebanyak 421 IKM yang mengikuti pendampingan, diberikan bantuan

peralatan/mesin, pelatihan, dan sosialisasi. Sub kegiatan yang tidak mencapai target adalah

Pelatihan Teknik Service Handphone dengan target 30 IKM namun karena keterbatasan

anggaran hanya dapat direalisasikan untuk 25 IKM saja.

5. Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP

Target program ini adalah 3 Jenis Produk Unggulan Desa dan tercapai 2,96%.

Program ini hanya dilaksanakan oleh Dinas dengan 1 Jenis Produk Unggulan Desa

(33,33%). Kegiatan yang mendukung hanya 1 kegiatan saja, yaitu Kegiatan Peningkatan

Pengembangan Mutu Produk Berbasis OVOP. Target kegiatan sebanyak 20 IKM yang

mengikuti pelatihan Penguatan Kerajinan Anyaman Ketak dan Lainnya yang ditujuan

untuk IKM Lombok Tengah. Produk unggulan desa yang dihasilkan oleh satu kegiatan ini

hanya satu, yaitu kerajinan anyaman ketak.

Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, BAB

VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan (halaman

470), tercantum sebagai berikut:

Tabel 3.6

Indikasi Anggaran dan Target pada Program Pengembangan

dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP Tahun Indikasi Anggaran Target Jenis Produk

Unggulan Desa

1 2 3

2014 Rp. 226.860.000,00 2

2015 Rp. 223.360.000,00 2

2016 Rp. 573.335.000,00 2

2017 Rp. 239.250.000,00 3

2018 Rp. 2.241.642.000,00 4

76

Besaran anggaran yang dialokasikan pada tahun 2016 meningkat sebesar Rp. 349.975.000

dari tahun 2015 walaupun target Jenis Produk Unggulan Desa tetap sebanyak 2 jenis

sebagaimana tahun 2015. Pada tahun 2017, anggaran berkurang Rp. 334.085.00,00 dari

tahun 2016, namun target yang ditetapkan justru meningkat menjadi 3 jenis produk

unggulan desa dari yang sebelumnya hanya 2. Besaran alokasi anggaran pada tahun 2014

sebesar Rp. 226.860.000,00 dengan target 2 jenis produk unggulan desa, tidak serta merta

dapat dibandingkan dengan anggaran dan target pada tahun 2017. Hal ini disebabkan

karena terjadi perbedaan standar satuan harga setiap tahunnya.

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah.

Target program ini adalah 10 Dokumen Penyelarasan. Berdasarkan realisasi fisik

pencapaian sebesar 89,33%. Melalui pendekatan realisasi fisik ini diperoleh pencapaian

realisasi program sebesar 9 Dokumen Penyelarasan. Kegiatan yang mendukung program

ini adalah Kegiatan Penyelarasan Dokumen Program Perindustrian, Kegiatan

Penyebarluasan Informasi Perindustrian, Kegiatan Partisipasi pada Pameran dan Promosi

Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU), dan Kegiatan

Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Sektor Perindustrian. Kegiatan yang tidak

mencapai target adalah Kegiatan Penyebarluasan Informasi Perindustrian (80,00%) dan

Kegiatan Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama (66,67%). Pada Kegiatan

Penyebarluasan Informasi Perindustrian, terdapat 1 sub kegiatan yang tidak direalisasikan,

yaitu Pembuatan Data Perindustrian 2017 karena output kegiatan sama dengan output dari

kegiatan yang bersumber dari dana dekonstrasi Kementerian Perindustrian. Kegiatan

Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama tidak mencapai target karena dari 3 event yang

direncanakan hanya 2 event saja yang diikuti. Hal ini disebabkan karena event melalui

Kerjasama Mitra Praja Utama masih terbatas. Terhadap event yang sudah diikuti, tidak

semua item dapat dilaksanakan, misalnya stand pameran yang tidak berbayar. Kondisi ini

berpengaruh terhadap realisasi keuangan (efisiensi anggaran).

Pada program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah terdapat ketidaksesuaian

antara target pada sasaran strategis dengan target pada program dan target pada masing-

masing kegiatan, sehingga berakibat pada perhitungan capaian realisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian Provinsi NTB berasal dari realisasi

Dinas Perindustrian selaku Organisasi Perangkat Daerah induk dan Balai Kemasan Produk

Daerah selaku Unit Pelaksana Teknis. Secara umum realisasi anggaran sebesar 97,46%

untuk realisasi fisik dan 95,14% untuk realisasi keuangan. Rincian realisasi anggaran

(realisasi fisik dan keuangan) Dinas Perindustrian Provinsi NTB (termasuk Balai Kemasan

Produk Daerah) per Program dan Kegiatan sebagaimana tabel 3.7.

77

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

No. Program/Kegiatan Realisasi

Fisik Keuangan

% Rp. % 1 2 3 4 5

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00 875.764.525,00 89,51

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100,00 5.377.000,00 97,76

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya

Air dan Listrik

100,00 107.407.615,00 61,27

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100,00 122.269.000,00 99,91

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100,00 235.748.850,00 97,08

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100,00 35.576.500,00 93,40

6. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

100,00 21.157.800,00 98,18

7. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100,00 19.001.000,00 100,00

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

100,00 111.025.000,00 99,64

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

100,00 11.375.000,00 98,40

10. Penyediaan Makanan dan Minuman 100,00 17.727.558,00 93,55

11. Penyelarasan Program Pemerintah Pusat

dan Daerah

100,00 75.547.257,00 78,04

12. Penyediaan Jasa Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran

100,00 28.600.000,00 99,86

13. Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi

dan Kabupaten/Kota

100,00 84.951.945,00 98,39

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

100,00 593.821.041,00 98,15

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 100,00 220.963.000,00 99,67

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100,00 111.050.000,00 100,00

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100,00 105.700.000,00 99,86

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

100,00 100.309.041,00 95,36

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

100,00 28.993.000,00 83,20

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Kantor

100,00 100.309.041,00 99,98

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

88,89 48.873.597,00 65,76

1. Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur 100,00 10.994.000,00 91,62

2. Peningkatan SDM Aparatur 66,67 21.570.597,00 48,87

3. Peningkatan SDM Operator Mesin

Kemasan

100,00 16.309.000,00 89,68

D. Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00 333.405.738,00 78,83

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100,00 83.029.000,00 86,10

2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

100,00 23.800.000,00 94,07

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100,00 143.266.738,00 94,75

4. Verifikasi/Survey Calon Penerima Bantuan

Mesin dan Peralatan

100,00 83.310.000,00 55,54

E. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

100,00 18.350.000,00 95,57

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik

Daerah

100,00 18.350.000,00 95,57

78

No. Program/Kegiatan Realisasi

Fisik Keuangan

% Rp. %

1 2 3 4 5

F. Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi 100,00 207.152.124,00 89,24

1. Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi

Industri

100,00 112.752.318,00 89,86

2. Penguatan Kemampuan Teknologi Berbasis

Teknologi

100,00 94.399.806,00 88,52

G. Pengembangan industri kecil dan menengah 100,00 1.766.253.500,00 97,44

1. Penguatan Industri Kecil dan Menengah

terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

100,00 588.092.900,00 96,59

2. Penguatan Industri Kecil dan Menengah

dalam Memperkuat Jaringan Kluster

Industri

100,00 768.830.900,00 97,20

3. Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu

Produk Unggulan

100,00 69.870.000,00 99,96

4. Pendaftaran dan Perlindungan HKI,

Sertifikasi SNI

100,00 339.459.700,00 98,97

H. Peningkatan kemampuan teknologi industri 98,81 6.246.382.720,00 98,31

1. Kemampuan Teknologi Industri 98,81 6.246.382.720,00 98,31

I. Pengembangan sentra-sentra industri

potensial

100,00 92.925.100,00 99,50

1. Penguatan Desain Tas Berbasis Tenun dan

Batik Sasambo

100,00 92.925.100,00 99,50

J. Program Pembinaan dan Pengembangan

Usaha Daerah

89,33 331.114.192,00 68,70

1. Penyelarasan Dokumen Program

Perindustrian

100,00 98.835.20000 98,45

2. Penyebarluasan Informasi Perindustrian 80,00 40.000.000,00 80,00

3. Partisipasi pada Pameran dan Promosi

Dalam Negeri

100,00 133.353.200,00 72,64

4. Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama

(MPU)

66,67 26.593.792,00 24,97

5. Penyediaan Informasi Strategis

Pembangunan Sektor Perindustrian

100,00 32.332.000,00 77,85

K. Pengembangan dan Penguatan Klaster

Berbasis OVOP

100,00 110.520.000,00 97,59

1. Peningkatan Pengembangan Mutu Produk

Berbasis OVOP

100,00 110.520.000,00 97,59

L. Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan 100,00 396.191.500,00 95,09

1. Operasional Rumah Kemasan 100,00 70.182.500,00 93,58

2. Bantuan Kemasan bagi IKM Olahan Pangan 100,00 326.009.000,00 95,42

M. Peningkatan Mutu dan Pengembangan

Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah

100,00 973.669.700,00 96,96

1. Penguatan Mutu Desain Kemasan Produk

Olahan Pangan

100,00 693.977.700,00 97,43

2. Pendampingan Peningkatan Mutu Desain

Kemasan Produk Unggulan (Olahan Kopi

dan Bandeng Presto)

100,00 208.934.000,00 94,69

3. Magang IKM dan Aparatur ke Bandung dan

Provinsi Lainnya

100,00 70.758.000,00 99,34

79

Perkembangan realisasi fisik dan keuangan Dinas Perindustrian Provinsi NTB (termasuk

Balai Kemasan Produk Daerah) per Triwulan sebagaimana gambar 3.1.

Beberapa catatan penting untuk melengkapi capaian kinerja Dinas Perindustrian

Provinsi NTB Tahun 2017 adalah pelaksanaan program/kegiatan dengan sumber

pembiayaan dari Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian, kerjasama dengan pihak

ketiga dan penghargaan yang diterima dalam bidang perindustrian bagi Pemerintah

Kabupaten/Kota maupun IKM.

1. Pelaksanaan Program/Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan dari Dekonsentrasi

Kementerian Perindustrian

a. Program Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi, dengan anggaran

Rp. 2.370.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.271.767.600,00 (96,95%).

Kegiatan:

1. Administrasi Kegiatan, dengan anggaran Rp. 269.910.000,00 dan target 12

laporan.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dan sebanyak 12 laporan sebagai

target sudah disusun. Realisasi anggaran sebesar Rp. 263.328.900,00 (97,20%).

20.00

10.77

11.90

50.00

26.62

36.69

80.00

51.33

66.89

100.00

95.14

97.46

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

Target

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

Target

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

Target

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

Target

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

s/d

Tri

wu

lan

Is/

d T

riw

ula

n I

Is/

d T

riw

ula

n I

Is/

d T

riw

ula

n I

V

Gambar 3.1

Grafik Realisasi Anggaran (Fisik dan Keuangan) per Triwulan

80

2. Pengarahan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Penandatanganan

Kontrak TPL-TA 2017, dengan anggaran sebesar Rp. 122.463.000,00 dan

target 1 laporan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2017 dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 122.463.000,00 (100,00%).

3. Pengarahan Penyusunan Program IKM 2018, dengan anggaran

Rp. 131.770.000,00 dan target 1 laporan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2017 dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 129.707.700,00 (100,00%).

4. Penerapan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Program Kinerja Pengendalian

Program, dengan anggaran Rp. 30.710.000,00 dan target 12 laporan.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. Rp. 30.710.000,00 (100,00%).

5. Pengembangan Data Base, dengan anggaran Rp. 143.730.000,00 dan target 10

database.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dan sebanyak 10 database sudah

disusun. Realisasi anggaran sebesar Rp. 127.789.000 (88,90%).

6. Bimtek Pendataan Bagi Aparat Pembina se-NTB, dengan anggaran

Rp. 88.715.000,00 dan target 20 orang.

Kegiatan ini dilaksanakan bulan April 2017 dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 88.715.000,00 (100%).

7. Unit Pendampingan Langsung (UPL) , dengan anggaran Rp. 129.600.000,00

dan target 12 laporan.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 119.454.000,00 (92,20%).

8. Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) Angkatan 2012 dan 2013, dengan anggaran

Rp. 394.920.000,00 dan target 240 sentra/IKM Binaan.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 390.600.000,00 (98,90%).

b. Program Wirausaha Industri yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan,

Pelatihan Teknis Produksi dan Bantuan Start Up Capital, dengan anggaran

Rp. 1.058.182.000,00 terealisasi sebesar Rp. 982.835.000 (92,88%).

Kegiatan:

1. Bimbingan Market Place E-Smart, dengan anggaran Rp. 133.760.000,00 dan

target 20 orang.

81

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 23 sampai dengan 25

Agustus 2017 dan diikuti oleh 50 orang berasal dari IKM dan para aparatur

Kabupaten/Kota se-NTB.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

a. Memberikan informasi dan pengetahuan bagi pelaku usaha IKM tentang

ekonomi berbasis digital;

b. Meningkatkan ekspor produk IKM;

c. Memperluas akses pasar dan pendanaan;

d. Menciptakan showcase produk sendiri dan bagi daerah lain.

Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 133.760.000,00 (100%).

2. Bimbingan Teknis Wira Usaha Baru Pengolahan Pakan Ternak Bagi IKM

Kabupaten Sumbawa, dengan anggaran Rp. 115.060.000,00 dan target 20

orang.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari sejak tanggal 1 sampai dengan 5

Agustus 2017 di Kabupaten Sumbawa dan diikuti sebanyak 20 orang

mengikuti kegiatan ini.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peternak dalam

mengembangkan pengolahan pakan ternak;

b. Meningkatkan produk pengolahan pakan ternak untuk mengembangkan

pangsa pasar;dan

c. Mewujudkan pengembangan Wira Usaha Baru, yaitu pemanfaatan sumber

daya lokal.

Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 115.060.000,00 (100%).

3. Bimbingan Teknis ATBM Bagi IKM Tenun Kabupaten Sumbawa Barat,

dengan anggaran Rp. 112.310.000,00 dan target 20 orang.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari sejak tanggal 4 sampai dengan 8

September 2017 di Kabupaten Sumbawa Barat dan sebanyak 20 orang

mengikuti kegiatan ini.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

a. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kreasi produk bagi pengusaha IKM

Sandang;

b. Mewujudkan peran dan menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif

guna menciptakan lapangan kerja/usaha serta penyerapan tenaga kerja;dan

c. Mewujudkan pengembangan Wira Usaha Baru, yaitu pemanfaatan sumber

daya lokal.

Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 112.310.000,00 (100%).

82

4. Bimbingan Teknis Desain Bordir Bagi IKM Kabupaten Dompu, dengan

anggaran Rp. 114.510.000,00 dan target 20 orang.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari sejak tanggal 9 sampai dengan 13

Oktober 2017 di Kabupaten Dompu dan sebanyak 20 orang mengikuti kegiatan

ini.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

a. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kreasi produk bagi pengusaha IKM;

b. Mewujudkan peran dan menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif

guna menciptakan lapangan kerja/usaha serta penyerapan tenaga kerja;dan

c. Mewujudkan pengembangan Wira Usaha Baru, yaitu pemanfaatan sumber

daya lokal.

Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 114.510.000,00 (100%).

5. Bimbingan Teknis Wira Usaha Baru service AC bagi IKM Kota Mataram dan

Kabupaten Lombok Barat, dengan anggaran Rp. 108.845.000,00 dan target 20

orang. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari sejak tanggal 25 sampai dengan

29 September 2017 di Kota Mataram dan diikuti oleh 20 orang dari IKM Kota

Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

a. Terwujudnya Wira Usaha Baru yang profesional dan kompeten;

b. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pelaku usaha IKM;

c. Meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan;

d. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 108.845.000,00 (100%).

6. Bimbingan Teknis Kerajinan Berbasis Tali Bagi IKM Kabupaten Loteng dan

Kabupaten Lombok Utara, dengan anggaran Rp. 110.110.000,00 dan target 20

orang.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari sejak tanggal 20 sampai dengan 24

Maret 2017 di Kabupaten Lombok Tengah dan sebanyak 20 orang mengikuti

kegiatan ini.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

a. Terwujudnya Wira Usaha Baru yang profesional dan kompeten;

b. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pelaku usaha IKM;

c. Meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan;

d. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 110.110.000,00 (100%).

83

7. Fasilitas Pengembangan Produk IKM Nusa Tenggara Barat, dengan anggaran

Rp. 136.657.000,00 dan target 180 orang.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan November 2017 dan desain industri

produk sebanyak 26 produk dan 10 merek produk sudah didaftarkan dari 36

IKM. Terdapat sub kegiatan yang tidak direalisasikan, yaitu fasilitasi

pendaftaran ijin usaha, karena sudah tidak menjadi kewenangan Dinas

Perindustrian Provinsi NTB.

Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 61.310.000,00 (44,90%).

8. Bimbingan Teknis Diversifikasi Produk Tenun Tradisional Bagi IKM Kota dan

Kabupaten Bima, dengan anggaran Rp. 116.710.000,00 dan target 20 orang.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari sejak tanggal 25 sampai dengan 29

September 2017 di Kota Bima dan sebanyak 20 orang mengikuti kegiatan ini.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

a. Meningkatkan ketrampilan teknis dan dapat mengenal bahan/peralatan serta

cara atau proses pengolahan bahan baku yang baik;

b. Meningkatkan kualitas, kuantitas, kreasi, dan diversifikasi produk bagi

pengusaha IKM Sandang (tenun);dan

c. Mewujudkan peran dan menumbuhkembangkan usaha ekonomu produktif

guna menciptakan lapangan kerja/usaha serta penyerapan tenaga kerja.

Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 116.710.000,00 (100%).

9. Bimbingan Teknis Pewarnaan Alam Bagi IKM Tenun Kabupaten Lombok

Timur, dengan anggaran Rp. 110.220.000,00 dan target 20 orang.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari sejak tanggal 11 sampai dengan 15

September 2017 di Kabupaten Lombok Timur dan sebanyak 20 orang

mengikuti kegiatan ini.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:

a. Memberikan pengetahuan, ketrampilan, dan motivasi bagi pengusaha IKM

sandang/tenun untuk memperbaiki tampilan produk akhir, sehingga lebih

diminati oleh pembeli;

b. Meningkatkan mutu/kualitas serta kreativitas dan ide IKM;dan

c. Meningkatkan kesempatan kerja, kesempatan usaha, pendapatan pengusaha

tenun khas NTB.

Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 110.220.000,00 (100%).

84

2. Kerjasama dengan pihak ketiga

a. Pelatihan Produk Turunan Tenun untuk Tas dan Sepatu kerjasama dengan

Islamic Relief Indonesia Kantor Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan dilaksanakan selama 5 hari sejak tanggal 27 November sampai

1 Desember 2017 yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan IKM dalam

memproduksi tas dan sepatu dengan bahan dari tenun. Narasumber berasal dari

Industri Tas dan Koper, Tanggulangin, Jawa Timur. Peserta sebanyak 80 IKM

merupakan IKM Tas dan Sepatu yang terdiri dari 50 IKM Tas dan 30 IKM Sepatu.

b. Pembentukan Forum Komunikasi Jaringan Perempuan Pengelola HHBK

(Hasil Hutan Bukan Kayu) di Kawasan Gunung Rinjani kerjasama dengan

Worldwide Fund for Nature (WWF) Indonesia

Kegiatan dilaksanakan pada 16-17 November 2017 diikuti 20 kelompok

dari 12 desa di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan

Kabupaten Lombok Timur.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk:

a. Meningkat dan terbangunnya pemahaman peserta dalam upaya membangun

kelembagaan usaha ekonomi;

b. Terjalinnya koordinasi dan penjajakan pemasaran bersama, akses pembiayaan

dan permodalan usaha;

c. Teridentifikasinya peluang-peluang kemitraan;

d. Teridentifikasinya kebutuhan regulasi yang penting dan efektif guna

mendukung usaha produktif yang dikembangkan;dan

Gambar 3.2

Dokumentasi Pelatihan Produk Turunan Tenun untuk Tas dan Sepatu

kerjasama dengan Islamic Relief Indonesia Kantor Nusa Tenggara Barat

85

e. Adanya inisiasi bersama pembentukan jaringan kerja dan komunikasi

perempuan pengelola HHBK bersama ASPPUK Nusa Tenggara dan Forum

Pengembangan Ekonomi Lokal di kawasan Gunung Rinjani.

Dokumentasi:

c. Pelatihan Life Skill (Penguatan Usaha Kecil dan Menengah) Bagi Kelompok

Masyarakat di Karang Bagu kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional

(BNN) Provinsi NTB

Tujuan kegiatan adalah untuk:

1. Membangun kesadaran, motivasi dan daya kreatif;

2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengolah makanan dan

kerajinan;dan

3. Meningkatkan kesempatan kerja, kesempatan usaha, pendapatan pengusaha

kecil dan menengah.

Dokumentasi:

Gambar 3.3

Dokumentasi Temu Usaha Pembentukan

Forum Komunikasi Jaringan Perempuan Pengelola HHBK

(Hasil Hutan Bukan Kayu) di Kawasan Gunung Rinjani

Gambar 3.4

Dokumentasi Peningkatan Life Skill

(Penguatan Usaha Kecil dan Menengah) Bagi Kelompok Masyarakat di

Karang Bagu kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

86

d. Pelatihan Pengolahan Pasca Panen Bagi Kelompok Wanita Tani kerjasama

dengan Pusat Studi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan ini merupakan bentuk kegiatan pemberdayaan perempuan dan kelompok

tani (9 kelompok) lahan kering di Kabupaten Lombok Utara, yaitu:

1. Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar dengan potensi sebagai daerah penghasil

jagung. Kelompok tani pada dusun ini sudah mendapat pelatihan pengolahan

jagung menjadi emping jagung.

2. Dusun Montong Bae (Desa Pemenang Barat), Dusun Luk Pasiran (Desa

Bentek), dann Dusun Tenggorong (Desa Gumantar). Kelompok tani pada

ketiga dusun ini sudah mendapat pelatihan pengolahan kelapa menjadi minyak

kelapa murni atau Virgin Coconut Oil (VCO).

3. Dusun Dasan Beleq (Desa Gumantar), Dusun Montor Lekong (Desa Toya),

dan Dusun Kekuang (Desa Toya) dengan potensi sebagai daerah penghasil

pisang. Kelompok tani dari ketiga dusun ini sudah mendapat pelatihan

pengolahan pisang menjadi keripik pisang.

4. Dusun Sapit, Desa Sapit, dengan potensi sebagai daerah penghasil pisang.

Kelompok tani dari ketiga dusun ini sudah mendapat pelatihan pengolahan

kopi dan jahe menjadi produk minuman kopi-jahe instant.

5. Dusun Batu Pandang, Desa Sapit, dengan potensi sebagai daerah penghasil

nangka. Kelompok tani pada dusun ini sudah mendapat pelatihan pengolahan

nagka menjadi dodol nangka.

Tujuan kegiatan adalah agar Para Kelompok Tani daapat memiliki pengetahuan

dan ketrampilan yang sama untuk meningkatkan kualitas produk, memasarkan

produk, dan memperluas jaringan pemasaran.

3. Penghargaan dalam Bidang Industri

Pada tahun 2017 Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Walikota Kota Bima,

IKM UD. Azhari, dan perseorangan (Jaelani) menerima penghargaan tertinggi dalam

bidang perindustrian. Adanya penghargaan ini menjadi salah satu bentuk perwujudan

atas kinerja Dinas Perindustrian Provinsi dalam melakukan pembinaan kepada Dinas

Perindustrian Kabupaten/Kota dan IKM. Pemberian penghargaan yang diberikan

langsung oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia di Jakarta diberikan untuk

kategori:

1. Walikota Bima, untuk Upakarti kategori Jasa Kepedulian

Penghargaan ini diberikan karena:

a. Penetapan visi dan misi yang berpihak pada IKM;

b. Pengalokasian anggaran bagi IKM;

87

c. Pembangunan infrastruktur untuk pembinaan dan pengembangan industri;

d. Pemberian kemudahan perijinan;

e. Peningkatan akses kepada sumber pendanaan, pengembangan sumber daya

dan pemasaran;dan

f. Pemberian bantuan langsung kepada IKM.

2. UD. Azhari (Kabupaten Lombok Tengah), kategori Kreasi Prima Mutu

Penghargaan ini merupakan wujud pengakuan pemerintah kepada IKM yang telah

bersungguh-sungguh menerapkan dan mengembangkan Pengendalian Mutu

Terpadu - Gugus Kendali Mutu (PMT-GKM). Perusahaan IKM dianggap mampu

menunjukkan peran pekerjanya yg telah berkreasi melalui penerapan GKM yg

berujung pada terbangunnya jaminan mutu perusahaan, dengan menunjukkan

bukti-bukti:

a. Dokumen siklus perbaikan mutu

b. Standar operational procedure (SOP) yang dijalankan sebagai kekuatan

operasional

3. Jaelani (Kabupaten Lombok Tengah) untuk kategori Desain Produk Terbaik

Indonesia kategori desain produk industri masal.

Gambar 3.5

Dokumentasi Penerimaan Penghargaan Upakarti kepada Walikota Bima,

UD. Azhari (Kabupaten Lombok Tengah), dan

Jaelani (Kabupaten Lombok Tengah)

88

BAB IV.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 diukur

dari capaian sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah (Desain

Industri, Merek, dan Hak Cipta) sebesar 200% berdasarkan penganggaran dari sumber

dana APBD, dan sebesar 272% berdasarkan penganggaran dari sumber dana APBD

dan APBN. Rincian sebagai berikut:

a. Pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah Desain Industri sebesar 233%

berdasarkan penganggaran dari sumber dana APBD, dan sebesar 406,67%

berdasarkan penganggaran dari sumber dana APBD dan APBN.

b. Pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah Merek sebesar 175% berdasarkan

penganggaran dari sumber dana APBD, dan sebesar 225% berdasarkan

penganggaran dari sumber dana APBD dan APBN.

c. Pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah Hak Cipta sebesar 200%

berdasarkan penganggaran dari sumber dana APBD.

2. Capaian Sasaran Strategis untuk mendukung pencapaian tujuan, misi, dan visi rata-rata

sebesar 95,33%.

3. Capaian Sasaran Program rata-rata sebesar 97,04%.

4. Capaian Realisasi Anggaran rata-rata sebesar 97,46% untuk realisasi fisik dan 95,14%

untuk realisasi keuangan.

4.2. Rencana Tindak

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat

di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melanjutkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini Kementerian

Hukum&HAM, Badan Sertifikasi Nasional (Unit Pelaksana Teknis Kementerian

Perindustrian), Lembaga Sertifikasi Produk Pusat Standarisasi (LSPro-Pustan)

Kementerian Perindustrian, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat,

dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam

rangka standarisasi produk Industri Kecil dan Menengah.

2. Melaksanakan penyesuaian indikator kinerja utama, target sasaran strategis, dan target

sasaran program dalam dokumen perencanaan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, Rencana Strategis

Dinas Perindustrian Provinsi NTB, dan dokumen-dokumen perencanaan terkait

89

lainnya dengan mendasarkan pada target pembangunan industri yang ditetapkan oleh

Kementerian Perindustrian, perkembangan sektor perindustrian Provinsi terdekat atau

provinsi dengan kondisi geografis yang relatif sama, perkembangan sektor

perindustrian Provinsi NTB, perkembangan kondisi Industri Kecil dan Menengah

Provinsi NTB, trend penganggaran (APBN dan APBD) setiap tahun, dan hal-hal

terkait lainnya.

3. Meningkatkan kooordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

terkait, seperti Bappeda, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi & UMKM, Biro

Perekonomian, Badan Pusat Statistik, dan Badan/Dinas lain yang terkait guna

perumusan langkah-langkah untuk menurunkan angka kemiskinan melalui kolaborasi

program-program strategis antar sektor.

4. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota terkait dengan

program/kegiatan yang terintegrasi dan komprehensif, dan terkait dengan usulan

peserta Bimbingan Teknis atau Pelatihan agar lebih tepat sasaran, sehingga target

penurunan angka kemiskinan melalui sektor perindustrian dapat lebih cepat tercapai.

5. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian sehubungan dengan

perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan agar pembangunan sektor industri di

Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat lebih terintegrasi.

6. Memperluas kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis

maupun Pelatihan, dalam rangka percepatan peningkatan kualitas Industri Kecil dan

Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Memperbanyak frekuensi pendampingan kepada pelaku usaha Industri Kecil dan

Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tetap berkooordinasi dengan Dinas

Perindustrian Kabupaten/Kota setempat.

8. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala sehubungan dengan pencapaian

target kinerja dan melaksanakan evaluasi untuk merumuskan langkah-langkah strategis

dalam rangka pencapaian target.

9. Melaksanakan efisiensi anggaran melalui evaluasi pelaksanaan program/kegiatan

secara berkala.

10. Meningkatkan peran Tenaga Penyuluh Lapangan dalam rangka mewujudkan Industri

Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang lebih berdaya saing.

PENGUKURAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB TAHUN 2017

TRIWULAN: I

A. Capaian Kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan I

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Terbina, terlatih, dan

terfasilitasinya IKM

industri kreatif yang

berkesinambungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk

industri kreatif

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Fashion di Kabupaten

Sumbawa Barat (20

IKM);

2. mengikuti Sosialisasi

HKI (35 IKM);

3. mengikuti Bimtek dan

Fasilitasi Pendaftaran

Merek (35 IKM);

4. mengikuti Bimtek dan

Fasilitasi Pendaftaran

Desain Industri (23

IKM);

5. mengikuti Bimtek dan

Fasilitasi Pendaftaran

Hak Cipta (17 IKM).

130 35 26,92 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1.376.340.000 88.435.000 88.435.000 6,43

a. Kegiatan Penguatan

Industri Kecil dan

Menengah terhadap

Pemanfaatan Sumber

Daya.

Sub kegiatan:

- Pelatihan Fashion di

Kabupaten Sumbawa

Barat untuk 20 IKM.

- Bantuan peralatan

mesin jahit (pelatihan

fashion) untuk 4 IKM.

572.490.000 23.685.000 23.685.000 4,14

b. Kegiatan Pendaftaran dan

Perlindungan HKI,

Sertifikasi SNI

- Sub kegiatan:

Sosialisasi HKI untuk

35 IKM.

342.980.000 0 0 0,00

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan I

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- Bimbingan Teknis dan

Fasilitasi Pendaftaran

Merek. Target kegiatan

adalah terlaksananya:

Bimbingan Teknis

Pendaftaran

Merek untuk 35

IKM.

Fasilitasi

Pendaftaran

Merek untuk 35

produk dari 35

IKM.

- Bimbingan Teknis dan

Fasilitasi Pendaftaran

Desain Industri. Target

kegiatan adalah

terlaksananya:

Bimbingan Teknis

Desain Industri

untuk 35 IKM.

Fasilitasi

Pendaftaran

Desain Industri

untuk 35 produk

dari 35 IKM.

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan I

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- Bimtek dan Fasilitasi

Pendaftaran Hak Cipta.

Target kegiatan

terlaksananya:

Bimtek Hak Cipta

untuk 30 IKM.

Fasilitasi

Pendaftaran Hak

Cipta utk 30

produk dari 30

IKM.

2. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

industri kreatif yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM Menjumlahkan IKM yang

diberikan bantuan mesin

jahit untuk fashion (20

IKM)

20 0 0 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1.376.340.000 88.435.000 88.435.000 6,43

Kegiatan Penguatan Industri

Kecil dan Menengah terhadap

Pemanfaatan Sumber Daya

Sub Kegiatan: Bantuan

Peralatan Mesin Jahit

(Pelatihan Fashion) untuk 20

IKM

572.490.000 23.685.000 23.685.000 4,14

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan I

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3. Terbina, terlatih, dan

terfasilitasinya IKM

industri sandang dan

kerajinan yang

berkesenimbungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk

industri sandang

dan kerajinan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk

industri sandang

dan kerajinan

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan Tas

Berbahan Tenun dan

Batik Sasambo di Kota

Bima (20 IKM);

2. mengikuti pameran

Berskala Nasional (3

IKM);

3. mengikuti Magang Tas

dan Sepatu untuk (5

IKM)

4. mengikuti Pelatihan

Penguatan Desain Tas

Berbasis Tenun dan

Batik Sasambo di

Kabupaten Dompu untuk

(20 IKM); dan

5. mengikuti Penguatan

Kerajinan Anyaman

Ketak dan Lainnya Bagi

IKM Lombok Tengah

(20 IKM)

68 20 29,41 1. Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

1.376.340.000 88.435.000 88.435.000 6,43

a. Kegiatan Penguatan

Industri Kecil dan

Menengah terhadap

Pemanfaatan Sumber Daya.

Sub kegiatan:

- Pelatihan Tas Berbahan

Tenun dan Batik

Sasambo di Kota Bima

untuk 20 IKM.

- Partisipasi pada

Pameran Berskala

Nasional untuk 3 IKM.

572.490.000 23.685.000 23.685.000 4,14

b. Kegiatan Penguatan

Industri Kecil dan

Menengah Dalam

Memperkuat Jaringan

Klaster Industri.

Sub kegiatan:

Magang Tas dan Sepatu

untuk 5 IKM.

390.975.000 64.750.000 64.750.000 16,56

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan I

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2. Program Pengembangan

Sentra-Sentra Industri

Potensial

93.390.000 9.150.000 9.150.000 9,80

Kegiatan Penguatan Desain

Tas Berbasis Tenun dan

Batik Sasambo

93.390.000 9.150.000 9.150.000 9,80

3. Program Pengembangan

dan Penguatan Klaster

Berbasis OVOP

239.250.000 0 0 0,00

Kegiatan Peningkatan

Pengembangan Mutu

Produk Berbasis OVOP.

Sub Kegiatan:

Penguatan Kerajinan

Anyaman Ketak dan

Lainnya Bagi IKM

Lombok Tengah untuk 20

IKM

239.250.000 0 0 0,00

4. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

industri sandang dan

kerajinan yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM Menjumlahkan IKM yang

diberikan bantuan peralatan

mesin jahit untuk

pembuatan tas (20 IKM).

20 0 0 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1.376.340.000 88.435.000 88.435.000 6,43

Kegiatan Penguatan Industri

Kecil dan Menengah terhadap

Pemanfaatan Sumber Daya

Sub Kegiatan:

Bantuan peralatan mesin jahit

(Pelatihan Tas) untuk 20 IKM

572.490.000 23.685.000 23.685.000 4,14

No.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan I

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5. Terbina dan

terlatihnya IKM

industri makanan

dan minuman, hasil

laut, perikanan dan

peternakan yang

berkesenimbungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk

industri

makanan dan

minuman, hasil

laut, perikanan

dan peternakan

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Pengolahan Rumput Laut

Pulau Sumbawa di

Kabupaten Sumbawa

Barat (20 IKM);

2. mengikuti Pelatihan

Pengolahan

Pemindangan Ikan di

Pulau Lombok (20

IKM);

3. mengikuti Pelatihan

Teknis Pembuatan Pakan

Ternak di Kabupaten

Dompu (20 IKM); dan

4. mengikuti Bimbingan

Teknis Operator Depot

Air Minum untuk (12

IKM).

80 20 25 1. Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

1.376.340.000 88.435.000 88.435.000 6,43

Kegiatan Penguatan

Industri Kecil dan

Menengah dalam

Memperkuat jaringan

Kluster Industri.

Sub Kegiatan:

- Pelatihan Pengolahan

Rumput Laut untuk 20

IKM Pulau Sumbawa

di Kabupaten

Sumbawa Barat

- Pelatihan Pengolahan

Pemindangan Ikan

untuk 20 IKM Pulau

Lombok

- Pelatihan Teknis

Pembuatan Pakan

Ternak di Kabupaten

Dompu untuk 20 IKM

390.975.000 64.750.000 64.750.000 16,56

2. Program Peningkatan

Kapasitas Iptek Sistem

Produksi

232.370.000 39.010.000 39.010.000 16,79

Kegiatan Penguatan

Kemampuan Industri

Berbasis Teknologi

Sub Kegiatan:

Bimbingan Teknis

Operator Depot Air Minum

untuk 12 IKM

106.895.000 0 0 0,00

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan I

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6. Terfasilitasinya

standarisisasi

produk IKM

Jumlah IKM

yang

distandarisasi

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. difasilitasi untuk Uji

Kandungan Nutrisi

Analisa Informasi Nilai

Gizi Produk Makanan

dan Minuman (24 IKM);

2. diberikan Bantuan

Sertifikasi Halal

Pengolahan Makanan

dan Minuman (30 IKM);

dan

3. difasilitasi untuk

Manajemen Mutu ISO

9001 : 2008 dan

Sertifikasi SNI (4 IKM).

58 0 0 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1.376.340.000 88.435.000 88.435.000 6,43

a. Kegiatan Penguatan

Industri Kecil dan

Menengah dalam

Memperkuat jaringan

Kluster Industri

Sub Kegiatan:

Uji Kandungan Nutrisi

Analisa Informasi Nilai

Gizi Produk Makanan dan

Minuman

390.975.000 64.750.000 64.750.000 16,56

b. Kegiatan Sertifikasi Halal

dan Pengujian Mutu

Produk Unggulan

Sub Kegiatan:

Bantuan Sertifikasi Halal

kepada 30 IKM

Pengolahan Makanan dan

Minuman

69.895.000 0 0 0,00

c. Kegiatan Pendaftaran dan

Perlindungan HKI,

Sertifikasi SNI

Sub Kegiatan:

Manajemen Mutu ISO

9001 : 2008 dan Sertifikasi

SNI

342.980.000 0 0 0,00

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan I

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

makanan dan

minuman, hasil laut,

perikanan dan

peternakan yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM Menjumlahkan IKM yang

diberikan Bantuan Peralatan

Pengolahan Pakan Ternak

(20 IKM).

20 0 0 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1.376.340.000 88.435.000 88.435.000 6,43

Kegiatan Penguatan Industri

Kecil dan Menengah dalam

Memperkuat jaringan Kluster

Industri

Sub Kegiatan:

Bantuan Peralatan Pengolahan

Pakan Ternak untuk 20 IKM

390.975.000 64.750.000 64.750.000 16,56

8. Terbina dan

terlatihnya IKM

industri hasil

pertanian, hutan dan

perkebunan yang

berkesenimbungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk

industri hasil

pertanian, hutan

dan perkebunan

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Pengolahan Gula Briket

dan Gula Semut di

Kabupaten Lombok

Barat (20 IKM);

2. mengikuti Pelatihan

Pengolahan Produk dan

Variasi Kopi Bubuk

Pulau Lombok (20

IKM);

3. mengikuti Gebyar Kopi

Pulau Lombok-Sumbawa

2017 (20 IKM); dan

4. mengikuti Magang

Pengolahan Tembakau

ke Deli Serdang (8

IKM).

68 20 29,11 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1.376.340.000 88.435.000 88.435.000 6,43

Kegiatan Penguatan Industri

Kecil dan Menengah dalam

Memperkuat jaringan Kluster

Industri.

Sub Kegiatan:

- Pelatihan Pengolahan Gula

Briket dan Gula Semut

untuk 20 IKM Kabupaten

Lombok Barat.

- Pelatihan Pengolahan

Produk dan Variasi Kopi

Bubuk Pulau Lombok

untuk 20 IKM.

- Gebyar Kopi P.Lombok-

Sumbawa 2017 untuk 20

IKM.

- Magang Pengolahan

Tembakau ke Deli Serdang

sebanyak 8 orang

390.975.000 64.750.000 64.750.000 16,56

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan I

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

industri hasil

pertanian, hutan dan

perkebunan yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM Menjumlahkan IKM yang

diberikan Bantuan Peralatan

Pengolahan Tembakau (30

IKM).

30 0 0 Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

1.376.340.000 88.435.000 88.435.000 6,43

Kegiatan Penguatan

Industri Kecil dan

Menengah dalam

Memperkuat jaringan

Kluster Industri

Sub Kegiatan:

Bantuan Peralatan

Pengolahan Tembakau

untuk 6 unit untuk 30 IKM

390.975.000 64.750.000 64.750.000 16,56

10. Terbina dan

terlatihnya IKM

industri logam,

mesin, dan alat

transportasi yang

berkesenimbungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk

industri industri

logam, mesin,

dan alat

transportasi

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Perekayasaan

Pemanfaatan Daur Ulang

Limbah Industri Logam

(20 IKM);

2. mengikuti Magang

Pelaku Usaha

Perbengkelan IKM

Logam dan Mesin (4

IKM);

3. mengikuti Pelatihan

Teknik Mekanik Bagi

IKM Perbengkelan

Bubut (20 IKM); dan

4. diberikan Pendampingan

tentang Logam&Mesin

(4 IKM).

48 20 41,67 1. Program Peningkatan

Kapasitas Iptek Sistem

Produksi

232.370.000 39.010.000 39.010.000 16,79

a. Kegiatan

Pengembangan

Sistem Inovasi

Teknologi Industri.

Sub Kegiatan:

- Pelatihan

Perekayasaan

Pemanfaatan

Daur Ulang

Limbah Industri

Logam 20 IKM

- Magang Pelaku

Usaha

Perbengkelan

IKM Logam dan

Mesin untuk 4

IKM

125.475.000 39.010.000 39.010.000 31,09

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan I

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b. Kegiatan Penguatan

Kemampuan

Industri Berbasis

Teknologi

Sub Kegiatan:

Pelatihan Teknik

Mekanik Bagi IKM

Perbengkelan Bubut

untuk 20 IKM

106.895.000 0 0 0,00

2. Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

4.431.810.000 500.000.000 500.000.000 11,28

Kegiatan Kemampuan

Teknologi Industri.

Sub Kegiatan:

- Pendampingan

IKM Sentra IKM

Logam&Mesin

- Monitoring dan

Evaluasi

Logam&Mesin

4.431.810.000 500.000.000 500.000.000 11,28

11. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

industri logam,

mesin, dan alat

transportasi yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM Menjumlahkan IKM yang

diberikan Hibah Bantuan

Mesin/Peralatan (352 IKM).

352 35 9,94 Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

4.431.810.000 500.000.000 500.000.000 11,28

Kegiatan Kemampuan

Teknologi Industri.

Sub Kegiatan:

Hibah Bantuan

Mesin/Peralatan

4.431.810.000 500.000.000 500.000.000 11,28

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan I

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12. Terbina dan

terlatihnya IKM

industri elektronika

dan telematika yang

berkesinambungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk

industri

elektronika dan

telematika

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Teknik Service

Handphone (25 IKM);

2. mengikuti Sosialisasi E-

Smart IKM (35 IKM).

65 0 0 Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

4.431.810.000 500.000.000 500.000.000 11,28

Kegiatan Kemampuan

Teknologi Industri.

Sub Kegiatan:

- Pelatihan Teknik

Service Handphone

untuk 25 IKM

- Sosialisasi E-Smart

IKM untuk 35 IKM

4.431.810.000 500.000.000 500.000.000 11,28

13. Terwujudnya

dokumen

perencanaan dan

pelaporan yang

benar dan lengkap

Jumlah laporan

kinerja

Dok

ume

n

Menghitung jumlah laporan

kinerja yang diselesaikan,

yaitu: RKPD, Renja,

Perjanjian Kinerja, RKA,

DPA, RKA-P, dan DPA-P.

7 5 71,42 1. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

368.325.000 15.300.000 15.900.000 4,32

Kegiatan Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

103.825.000 300.000 900.000 0,87

2. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

643.321.000 154.279.308 164.671.308 25,60

Kegiatan Penyediaan

Jasa Administrasi dan

Teknis Perkantoran

30.840.000 4.400.000 4.400.000 14,27

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan I

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14. Terwujudnya

laporan keuangan

yang baik dan benar

Jumlah Laporan

Keuangan

Dok

ume

n

Menghitung jumlah laporan

keuangan tahunan yang

diselesaikan.

1 0 0 1. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

368.325.000 15.300.000 15.900.000 4,32

Kegiatan Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir

Tahun

15.000.000 0 0 0,00

2. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

643.321.000 154.279.308 164.671.308 25,60

Kegiatan Penyediaan

Jasa Administrasi

Keuangan

77.967.000 5.196.000 15.588.000 19,99

15. Tersedianya Data

yang Valid

Jumlah Laporan Dok

ume

n

Menghitung laporan

kegiatan yang diselesaikan,

yaitu: laporan Manajemen

Aset/Barang Milik Daerah

(2 dokumen) dan

Penyelarasan Dokumen

Program Perindustrian (1

dokumen).

3 0 0 1. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

368.325.000 15.300.000 15.900.000 4,32

Kegiatan

Verifikasi/Survey Calon

Penerima Bantuan Mesin

dan Peralatan

150.000.000 15.000.000 15.000.000 10,00

Kegiatan Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

99.500.000 0 0 0

2. Program Peningkatan

Kapasitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

19.200.000 0 0 0,00

Kegiatan Peningkatan

Manajemen Aset/Barang

Milik Daerah

19.200.000 0 0 0,00

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan I

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3. Program Pembinaan dan

Pengembangan Usaha

Daerah

460.403.152 53.125.000 53.125.000 11,54

a. Kegiatan

Penyelarasan

Dokumen Program

Perindustrian

80.000.000 51.325.000 51.325.000 64,16

b. Kegiatan Partisipasi

pada Pameran dan

Promosi Dalam

Negeri

194.871.152 0 0 0,00

c. Kegiatan Penyediaan

Informasi Strategis

Pembangunan Sektor

Perindustrian

26.532.000 1.800.000 1.800.000 6,78

16. Tersedianya

informasi

perindustrian

Jumlah

Informasi

Perindustrian

Pake

t

Menghitung jumlah paket

informasi perindustrian

yang diselesaikan.

2 0 0 Program Pembinaan dan

Pengembangan Usaha

Daerah

460.403.152 53.125.000 53.125.000 11,54

Kegiatan Penyebarluasan

Informasi Perindustrian

50.000.000 0 0 0,00

17. Terlaksananya

Event Kerjasama

Mitra Praja Utama

Jumlah Event Even

t

Menghitung jumlah event

yang diikuti.

3 0 0 Program Pembinaan dan

Pengembangan Usaha

Daerah

460.403.152 53.125.000 53.125.000 11,54

Kegiatan Peningkatan

Kerjasama Mitra Praja

109.000.000 0 0 0,00

Utama (MPU)

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan I

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18. Terwujudnya

administrasi/manaje

men/tata kelola yang

tertib pada Dinas

Jumlah Laporan

yang

diselesaikan

Dok

ume

n

Menghitung jumlah laporan

yang diselesaikan, yaitu: (1)

laporan gaji berkala, (2)

kenaikan pangkat, (3)

pensiun, (4) diklat

fungsional, (5) Daftar

Urutan Kepangkatan, (6)

absensi pegawai, (7) pakta

integritas, (8) barang milik

daerah, (9) standar

operasional prosedur, (10)

sasaran kinerja pegawai,

(11) analisis jabatan, dan

(12) KP4.

12 3 25 1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

643.321.000 154.279.308 164.671.308 25,60

a. Kegiatan Penyediaan

Jasa Surat Menyurat

4.000.000 491.000 491.000 12,28

b. Kegiatan Penyediaan

Alat Tulis Kantor

31.990.000 6.710.500 6.710.500 20,98

c. Kegiatan Penyediaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan

15.200.000 410.200.000 410.200.000 2,70

d. Kegiatan Penyediaan

Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

Undangan

9.000.000 835.000 835.000 9,28

e. Kegiatan Penyediaan

Makanan dan

Minuman

15.000.000 2.038.705 2.038.705 13,59

f. Kegiatan

Penyelarasan

Program Pemerintah

Pusat dan Daerah

46.800.000 0 0 0,00

g. Kegiatan

Penyelarasan

Program Pemerintah

Provinsi dan

Kabupaten/Kota

46.346.000 0 0 0,00

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan I

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

59.000.000 0 2.500.000 4,24

Kegiatan Peningkatan

Mental dan Fisik

Aparatur

12.000.000 2.500.000 2.500.000 20,38

19. Tersedia dan

Terpeliharanya

Sarana dan

Prasarana Kerja

Jumlah Sarana

dan Prasarana

Kerja Yang

Dipelihara

Bula

n

Menghitung waktu

pelaksanaan pemeliharaan

sarana dan prasarana kerja.

12 3 25 1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

643.321.000 154.279.308 164.671.308 25,60

a. Kegiatan Penyediaan

Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan

Listrik

102.000.000 12.490.853 12.490.853 12,25

b. Kegiatan Penyediaan

Jasa Kebersihan

Kantor

152.068.000 36.401.250 36.401.250 23,94

c. Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

14.685.000 3.305.800 3.305.800 22,51

d. Kegiatan Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

97.425.000 82.000.000 82.000.000 84,17

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

470.000.000 14.318.900 14.318.900 3,05

a. Kegiatan Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

225.000.000 0 0 0,00

b. Kegiatan Pengadaan 59.500.000 0 0 0,00

Perlengkapan Gedung

Kantor

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan I

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

c. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

65.000.000 0 0 00,00

d. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

94.000.000 12.041.900 12.041.900 12,81

e. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

26.500.000 2.277.000 2.277.000 8,59

20. Terlatih dan

Meningkatnya

Kompetensi

Aparatur

Jumlah Aparatur

yang Mengikuti

Pendidikan dan

Pelatihan

Oran

g

Meghitung jumlah aparatur

yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan

pengembangan SDM

berdasarkan undangan dari

Kementerian atau Lembaga

yang terakreditasi.

3 0 0 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

59.000.000 2.500.000 2.500.000 4,24

Kegiatan Peningkatan SDM

Aparatur

47.000.000 0 0 0,00

21. Terwujudnya

administrasi/manaje

men/tata kelola yang

tertib pada Balai

Jumlah Laporan

yang

diselesaikan

Dok. Menghitung jumlah laporan

yang diselesaikan, yaitu

laporan bulanan selama 12

bulan, laporan tahunan,

laporan keuangan, dan

laporan bantuan kepada

IKM.

15 3 20 1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

185.277.000 13.780.771 40.168.284 21,68

a. Kegiatan Penyediaan

Jasa Surat Menyurat

1.500.000 90.000 183.000 12,20

b. Kegiatan Penyediaan

Jasa Administrasi

Keuangan

38.160.000 9.504.000 9.504.000 24,91

c. Kegiatan Penyediaan

Alat Tulis Kantor

6.100.000 0 0 0,00

d. Kegiatan Penyediaan 3.700.000 0 0 0,00

Barang Cetakan dan

Penggandaan

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan I

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

e. Kegiatan Penyediaan

Makanan dan

Minuman

3.950.000 225.000 525.000 13,29

f. Kegiatan

Penyelarasan

Program Pemerintah

Pusat dan Daerah

25.000.000 0 6.919.000 27,68

g. Kegiatan

Penyelarasan

Program Pemerintah

Provinsi dan

Kabupaten/Kota

25.000.000 0 9.950.000 39,80

2. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

36.370.000 0 17.301.000 47,57

Kegiatan Peningkatan

SDM Aparatur

18.185.000 17.301.000 17.301.000 95,14

3. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

33.300.000 0 0 0,00

a. Kegiatan Pelaporan

Keuangan Akhir

Tahun

8.300.000 0 0 00,00

b. Kegiatan Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

25.000.000 0 0 00,00

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan I

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22. Tersedia dan

Terpeliharanya

Sarana dan

Prasarana Kerja

Jumlah Sarana

dan Prasarana

Kerja yang

Terpelihara

Bula

n

Menghitung waktu

pelaksanaan pemeliharaan

sarana dan prasarana kerja.

12 3 25 1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

185.277.000 13.780.771 40.168.284 21,68

a. Kegiatan Penyediaan

Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan

Listrik

71.600.000 3.961.771 10.659.284 14,89

b. Kegiatan Penyediaan

Jasa Kebersihan

Kantor

5.951.000 0 928.000 15,59

c. Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

4.316.000 0 0 00,00

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

113.800.000 0 0 00,00

a. Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

26.500.000 0 0 00,00

b. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

40.700.000 0 0 00,00

c. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

44.100.000 0 0 00,00

d. Kegiatan 2.500.000 0 0 00,00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan I

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23. Terlatih dan

Terbinanya IKM

Olahan Pangan

secara

berkesinambungan

Jumlah IKM

Olahan Pangan

yang Mengikuti

Pelatihan

Kemasan

IKM Menghitung jumlah IKM

yang:

1. mengikuti Penguatan

Mutu Desain Kemasan

Produk Olahan Pangan

(100 IKM);

2. didampingi dalam

Peningkatan Mutu

Desain Kemasan Produk

Unggulan (Olahan Kopi

dan Bandeng Presto) (10

IKM), dan

3. mengikuti Magang IKM

dan Aparatur ke

Bandung/Provinsi

Lainnya (9 IKM).

119 30 25,21 Program Peningkatan Mutu

dan Pengembangan

Komoditi Unggulan

1.346.790.000 154.080.000 161.040.000 11,96

a. Kegiatan Penguatan

Mutu Produk Unggulan

Daerah (Ikan, Gula Aren,

Jagung, Garam, Permen

Susu)

825.000.000 0 0 00,00

b. Kegiatan Penguatan

Mutu Desain Kemasan

Produk Olahan Pangan

360.565.000 154.080.000 161.040.000 44,66

c. Kegiatan Pendampingan

Peningkatan Mutu

Desain Kemasan Produk

Unggulan (Olahan Kopi

dan Bandeng Presto)

90.000.000 0 0 00,00

d. Kegiatan Magang IKM

dan Aparatur ke

Bandung/Provinsi

Lainnya

71.225.000 0 0 00,00

24. Terlatih dan

Meningkatnya

Kompetensi Tenaga

Operator Mesin

Kemasan

Jumlah Operator

Mesin Kemasan

Oran

g

Menghitung jumlah operator

mesin kemasan yang

mengikuti kegiatan

Peningkatan SDM.

3 3 100 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

36.370.000 17.301.000 17.301.000 47,57

Kegiatan Peningkatan SDM

Operator Mesin Kemasan

18.185.000 0 0 00,00

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan I

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25. Tersedianya fasilitas

penunjang yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan dan

kemasan

IKM Menghitung jumlah IKM

Olahan Pangan yang

diberikan bantuan kemasan.

111 0 0 Program Peningkatan

Pengelolaan Rumah

Kemasan

281.189.248 6.800.000 13.600.000 4,84

Kegiatan Bantuan Kemasan

Bagi IKM Olahan Pangan

206.189.248 0 0 00,00

26. Tersedianya

Fasilitas Bagi

Operasional Rumah

Kemasan

Lancarnya

Kegiatan

Pelayanan

Rumah Kemasan

Bula

n

Meghitung waktu

pelaksanaan operasional

rumah kemasan.

12 3 25 Program Peningkatan

Pengelolaan Rumah

Kemasan

281.189.248 6.800.000 13.600.000 4,84

Kegiatan Operasional

Rumah Kemasan

75.000.000 6.800.000 13.600.000 18,13

B. Upaya yang telah dilakukan Dalam Rangka Pencapaian Target

1. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan pekerjaan.

2. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait.

3. Mempercepat penyelesaian administrasi kegiatan.

C. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Dalam Rangka Pencapaian Target: -

D. Informasi Lain Terkait Prestasi SKPD atas nama Pemerintah Daerah: -

Mataram, 9 April 2017

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DRA. HJ. BAIQ EVA NURCAHYA NINGSIH, M.Si

NIP. 19620515 198812 2 002

PENGUKURAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB TAHUN 2017

TRIWULAN: II

A. Capaian Kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan II

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Terbina, terlatih, dan

terfasilitasinya IKM

industri kreatif yang

berkesinambungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk

industri kreatif

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Fashion di Kabupaten

Sumbawa Barat (20

IKM);

2. mengikuti Sosialisasi

HKI (35 IKM);

3. mengikuti Bimtek dan

Fasilitasi Pendaftaran

Merek (35 IKM);

4. mengikuti Bimtek dan

Fasilitasi Pendaftaran

Desain Industri (23

IKM);

5. mengikuti Bimtek dan

Fasilitasi Pendaftaran

Hak Cipta (17 IKM).

130 58 44,615 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1.376.340.000 80.636.000 363.738.500 26,43

a. Kegiatan Penguatan

Industri Kecil dan

Menengah terhadap

Pemanfaatan Sumber

Daya.

Sub kegiatan:

- Pelatihan Fashion di

Kabupaten Sumbawa

Barat untuk 20 IKM.

- Bantuan peralatan

mesin jahit (pelatihan

fashion) untuk 4 IKM.

572.490.000 56.536.000 80.224.000 14,01

b. Kegiatan Pendaftaran dan

Perlindungan HKI,

Sertifikasi SNI

- Sub kegiatan:

Sosialisasi HKI untuk

35 IKM.

342.980.000 12.750.000 123.099.500 35,89

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan I

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- Bimbingan Teknis dan

Fasilitasi Pendaftaran

Merek. Target kegiatan

adalah terlaksananya:

Bimbingan Teknis

Pendaftaran

Merek untuk 35

IKM.

Fasilitasi

Pendaftaran

Merek untuk 35

produk dari 35

IKM.

- Bimbingan Teknis dan

Fasilitasi Pendaftaran

Desain Industri. Target

kegiatan adalah

terlaksananya:

Bimbingan Teknis

Desain Industri

untuk 35 IKM.

Fasilitasi

Pendaftaran

Desain Industri

untuk 35 produk

dari 35 IKM.

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan II

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- Bimtek dan Fasilitasi

Pendaftaran Hak Cipta.

Target kegiatan

terlaksananya:

Bimtek Hak Cipta

untuk 30 IKM.

Fasilitasi

Pendaftaran Hak

Cipta utk 30

produk dari 30

IKM.

2. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

industri kreatif yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM Menjumlahkan IKM yang

diberikan bantuan mesin

jahit untuk fashion (20

IKM)

20 0 0 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1.376.340.000 80.636.000 363.738.500 26,43

Kegiatan Penguatan Industri

Kecil dan Menengah terhadap

Pemanfaatan Sumber Daya

Sub Kegiatan: Bantuan

Peralatan Mesin Jahit

(Pelatihan Fashion) untuk 20

IKM

572.490.000 56.536.000 80.224.000 14,01

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan II

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3. Terbina, terlatih, dan

terfasilitasinya IKM

industri sandang dan

kerajinan yang

berkesenimbungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk

industri sandang

dan kerajinan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk

industri sandang

dan kerajinan

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan Tas

Berbahan Tenun dan

Batik Sasambo di Kota

Bima (20 IKM);

2. mengikuti pameran

Berskala Nasional (3

IKM);

3. mengikuti Magang Tas

dan Sepatu untuk (5

IKM)

4. mengikuti Pelatihan

Penguatan Desain Tas

Berbasis Tenun dan

Batik Sasambo di

Kabupaten Dompu untuk

(20 IKM); dan

5. mengikuti Penguatan

Kerajinan Anyaman

Ketak dan Lainnya Bagi

IKM Lombok Tengah

(20 IKM)

68 3 4,41 1. Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

1.376.340.000 80.636.000 363.738.500 26,43

a. Kegiatan Penguatan

Industri Kecil dan

Menengah terhadap

Pemanfaatan Sumber Daya.

Sub kegiatan:

- Pelatihan Tas Berbahan

Tenun dan Batik

Sasambo di Kota Bima

untuk 20 IKM.

- Partisipasi pada

Pameran Berskala

Nasional untuk 3 IKM.

572.490.000 56.536.000 80.224.000 14,01

b. Kegiatan Penguatan

Industri Kecil dan

Menengah Dalam

Memperkuat Jaringan

Klaster Industri.

Sub kegiatan:

Sub kegiatan:

Magang Tas dan Sepatu

untuk 5 IKM.

390.975.000 11.350.000 160.415.000 41,03

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan II

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2. Program Pengembangan

Sentra-Sentra Industri

Potensial

93.390.000 76.849.700 85.999.700 92,90

Kegiatan Penguatan Desain

Tas Berbasis Tenun dan

Batik Sasambo

93.390.000 76.849.700 85.999.700 92,90

3. Program Pengembangan

dan Penguatan Klaster

Berbasis OVOP

239.250.000 0 0 0

Kegiatan Peningkatan

Pengembangan Mutu

Produk Berbasis OVOP.

Sub Kegiatan:

Penguatan Kerajinan

Anyaman Ketak dan

Lainnya Bagi IKM

Lombok Tengah untuk 20

IKM

239.250.000 0 0 0

4. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

industri sandang dan

kerajinan yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM Menjumlahkan IKM yang

diberikan bantuan peralatan

mesin jahit untuk

pembuatan tas (20 IKM).

20 0 0 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1.376.340.000 80.636.000 363.738.500 26,43

Kegiatan Penguatan Industri

Kecil dan Menengah terhadap

Pemanfaatan Sumber Daya

Sub Kegiatan:

Bantuan peralatan mesin jahit

(Pelatihan Tas) untuk 20 IKM

572.490.000 56.536.000 80.224.000 14,01

No.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan II

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5. Terbina dan

terlatihnya IKM

industri makanan

dan minuman, hasil

laut, perikanan dan

peternakan yang

berkesenimbungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk

industri

makanan dan

minuman, hasil

laut, perikanan

dan peternakan

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Pengolahan Rumput Laut

Pulau Sumbawa di

Kabupaten Sumbawa

Barat (20 IKM);

2. mengikuti Pelatihan

Pengolahan

Pemindangan Ikan di

Pulau Lombok (20

IKM);

3. mengikuti Pelatihan

Teknis Pembuatan Pakan

Ternak di Kabupaten

Dompu (20 IKM); dan

4. mengikuti Bimbingan

Teknis Operator Depot

Air Minum untuk (12

IKM).

80 20 25 1. Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

1.376.340.000 80.636.000 363.738.500 26,43

Kegiatan Penguatan

Industri Kecil dan

Menengah dalam

Memperkuat jaringan

Kluster Industri.

Sub Kegiatan:

- Pelatihan Pengolahan

Rumput Laut untuk 20

IKM Pulau Sumbawa

di Kabupaten

Sumbawa Barat

- Pelatihan Pengolahan

Pemindangan Ikan

untuk 20 IKM Pulau

Lombok

- Pelatihan Teknis

Pembuatan Pakan

Ternak di Kabupaten

Dompu untuk 20 IKM

390.975.000 11.350.000 160.415.000 41,03

2. Program Peningkatan

Kapasitas Iptek Sistem

Produksi

232.370.000 109.592.318 208.502.124 89,73

Kegiatan Penguatan

Kemampuan Industri

Berbasis Teknologi

Sub Kegiatan:

Bimbingan Teknis

Operator Depot Air Minum

untuk 12 IKM

106.895.000 34.500.000 94.399.806 88,31

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan II

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6. Terfasilitasinya

standarisisasi

produk IKM

Jumlah IKM

yang

distandarisasi

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. difasilitasi untuk Uji

Kandungan Nutrisi

Analisa Informasi Nilai

Gizi Produk Makanan

dan Minuman (24 IKM);

2. diberikan Bantuan

Sertifikasi Halal

Pengolahan Makanan

dan Minuman (30 IKM);

dan

3. difasilitasi untuk

Manajemen Mutu ISO

9001 : 2008 dan

Sertifikasi SNI (4 IKM).

58 30 51,72 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1.376.340.000 80.636.000 363.738.500 26,43

a. Kegiatan Penguatan

Industri Kecil dan

Menengah dalam

Memperkuat jaringan

Kluster Industri

Sub Kegiatan:

Uji Kandungan Nutrisi

Analisa Informasi Nilai

Gizi Produk Makanan dan

Minuman

390.975.000 11.350.000 160.415.000 41,03

b. Kegiatan Sertifikasi Halal

dan Pengujian Mutu

Produk Unggulan

Sub Kegiatan:

Bantuan Sertifikasi Halal

kepada 30 IKM

Pengolahan Makanan dan

Minuman

69.895.000 0 0 0

c. Kegiatan Pendaftaran dan

Perlindungan HKI,

Sertifikasi SNI

Sub Kegiatan:

Manajemen Mutu ISO

9001 : 2008 dan Sertifikasi

SNI

342.980.000 12.750.000 123.099.500 35,89

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan II

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

makanan dan

minuman, hasil laut,

perikanan dan

peternakan yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM Menjumlahkan IKM yang

diberikan Bantuan Peralatan

Pengolahan Pakan Ternak

(20 IKM).

20 0 0 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1.376.340.000 80.636.000 363.738.500 26,43

Kegiatan Penguatan Industri

Kecil dan Menengah dalam

Memperkuat jaringan Kluster

Industri

Sub Kegiatan:

Bantuan Peralatan Pengolahan

Pakan Ternak untuk 20 IKM

390.975.000 11.350.000 160.415.000 41,03

8. Terbina dan

terlatihnya IKM

industri hasil

pertanian, hutan dan

perkebunan yang

berkesenimbungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk

industri hasil

pertanian, hutan

dan perkebunan

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Pengolahan Gula Briket

dan Gula Semut di

Kabupaten Lombok

Barat (20 IKM);

2. mengikuti Pelatihan

Pengolahan Produk dan

Variasi Kopi Bubuk

Pulau Lombok (20

IKM);

3. mengikuti Gebyar Kopi

Pulau Lombok-Sumbawa

2017 (20 IKM); dan

4. mengikuti Magang

Pengolahan Tembakau

ke Deli Serdang (8

IKM).

68 20 29,41 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1.376.340.000 80.636.000 363.738.500 26,43

Kegiatan Penguatan Industri

Kecil dan Menengah dalam

Memperkuat jaringan Kluster

Industri.

Sub Kegiatan:

- Pelatihan Pengolahan Gula

Briket dan Gula Semut

untuk 20 IKM Kabupaten

Lombok Barat.

- Pelatihan Pengolahan

Produk dan Variasi Kopi

Bubuk Pulau Lombok

untuk 20 IKM.

- Gebyar Kopi P.Lombok-

Sumbawa 2017 untuk 20

IKM.

- Magang Pengolahan

Tembakau ke Deli Serdang

sebanyak 8 orang

390.975.000 11.350.000 160.415.000 41,03

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan II

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

industri hasil

pertanian, hutan dan

perkebunan yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM Menjumlahkan IKM yang

diberikan Bantuan Peralatan

Pengolahan Tembakau (30

IKM).

30 0 0 Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

1.376.340.000 80.636.000 363.738.500 26,43

Kegiatan Penguatan

Industri Kecil dan

Menengah dalam

Memperkuat jaringan

Kluster Industri

Sub Kegiatan:

Bantuan Peralatan

Pengolahan Tembakau

sebanyak 6 unit untuk 30

IKM

390.975.000 11.350.000 160.415.000 41,03

10. Terbina dan

terlatihnya IKM

industri logam,

mesin, dan alat

transportasi yang

berkesenimbungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk

industri industri

logam, mesin,

dan alat

transportasi

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Perekayasaan

Pemanfaatan Daur Ulang

Limbah Industri Logam

(20 IKM);

2. mengikuti Magang

Pelaku Usaha

Perbengkelan IKM

Logam dan Mesin (4

IKM);

3. mengikuti Pelatihan

Teknik Mekanik Bagi

IKM Perbengkelan

Bubut (20 IKM); dan

4. diberikan Pendampingan

tentang Logam&Mesin

(4 IKM).

48 24 50 1. Program Peningkatan

Kapasitas Iptek Sistem

Produksi

232.370.000 109.592.318 208.502.124 89,73

a. Kegiatan

Pengembangan

Sistem Inovasi

Teknologi Industri.

Sub Kegiatan:

- Pelatihan

Perekayasaan

Pemanfaatan

Daur Ulang

Limbah Industri

Logam 20 IKM

- Magang Pelaku

Usaha

Perbengkelan

IKM Logam dan

Mesin untuk 4

IKM

125.475.000 75.092.318 114.102.318 90,94

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan II

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b. Kegiatan Penguatan

Kemampuan

Industri Berbasis

Teknologi

Sub Kegiatan:

Pelatihan Teknik

Mekanik Bagi IKM

Perbengkelan Bubut

untuk 20 IKM

106.895.000 34.500.000 94.399.806 88,31

2. Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

4.431.810.000 315.000.000 1.127.459.00 25,44

Kegiatan Kemampuan

Teknologi Industri.

Sub Kegiatan:

- Pendampingan

IKM Sentra IKM

Logam&Mesin

- Monitoring dan

Evaluasi

Logam&Mesin

4.431.810.000 315.000.000 1.127.459.00 25,44

11. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

industri logam,

mesin, dan alat

transportasi yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM Menjumlahkan IKM yang

diberikan Hibah Bantuan

Mesin/Peralatan (352 IKM).

352 68 19,32 Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

4.431.810.000 315.000.000 1.127.459.00 25,44

Kegiatan Kemampuan

Teknologi Industri.

Sub Kegiatan:

Hibah Bantuan

Mesin/Peralatan

4.431.810.000 315.000.000 1.127.459.00 25,44

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan II

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12. Terbina dan

terlatihnya IKM

industri elektronika

dan telematika yang

berkesinambungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk

industri

elektronika dan

telematika

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Teknik Service

Handphone (25 IKM);

2. mengikuti Sosialisasi E-

Smart IKM (35 IKM).

65 0 0 Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

4.431.810.000 315.000.000 1.127.459.00 25,44

Kegiatan Kemampuan

Teknologi Industri.

Sub Kegiatan:

- Pelatihan Teknik

Service Handphone

untuk 25 IKM

- Sosialisasi E-Smart

IKM untuk 35 IKM

4.431.810.000 315.000.000 1.127.459.00 25,44

13. Terwujudnya

dokumen

perencanaan dan

pelaporan yang

benar dan lengkap

Jumlah laporan

kinerja

Dok

ume

n

Menghitung jumlah laporan

kinerja yang diselesaikan,

yaitu: RKPD, Renja,

Perjanjian Kinerja, RKA,

DPA, RKA-P, dan DPA-P.

7 2 28,57 1. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

368.325.000 8.305.000 53.915.000 14,64

Kegiatan Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

103.825.000 300.000 1.800.000 1,73

2. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

643.321.000 53.538.179 311.774.877 48,46

Kegiatan Penyediaan

Jasa Administrasi dan

Teknis Perkantoran

30.840.000 4.400.000 13.200.000 42,80

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan II

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14. Terwujudnya

laporan keuangan

yang baik dan benar

Jumlah Laporan

Keuangan

Dok

ume

n

Menghitung jumlah laporan

keuangan tahunan yang

diselesaikan.

1 0 0 1. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

368.325.000 8.305.000 53.915.000 14,64

Kegiatan Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir

Tahun

15.000.000 0 0 0

2. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

643.321.000 53.538.179 311.774.877 48,46

Kegiatan Penyediaan

Jasa Administrasi

Keuangan

77.967.000 5.196.000 31.626.000 40,56

15. Tersedianya Data

yang Valid

Jumlah Laporan Dok

ume

n

Menghitung laporan

kegiatan yang diselesaikan,

yaitu: laporan Manajemen

Aset/Barang Milik Daerah

(2 dokumen) dan

Penyelarasan Dokumen

Program Perindustrian (1

dokumen).

3 1 33,33 1. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

368.325.000 8.305.000 53.915.000 14,64

Kegiatan

Verifikasi/Survey Calon

Penerima Bantuan Mesin

dan Peralatan

150.000.000 3.605.000 24.405.000 16,27

Kegiatan Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

99.500.000 4.400.000 27.710.000 27,85

2. Program Peningkatan

Kapasitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

19.200.000 0 0 0

Kegiatan Peningkatan

Manajemen Aset/Barang

Milik Daerah

19.200.000 0 0 0

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan II

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3. Program Pembinaan dan

Pengembangan Usaha

Daerah

460.403.152 14.308.000 71.993.000 15,64

a. Kegiatan

Penyelarasan

Dokumen Program

Perindustrian

80.000.000 113.408.000 66.593.000 83,24

b. Kegiatan Partisipasi

pada Pameran dan

Promosi Dalam

Negeri

194.871.152 0 0 0

c. Kegiatan

Penyediaan

Informasi Strategis

Pembangunan

Sektor Perindustrian

26.532.000 900.000 5.400.000 20,35

16. Tersedianya

informasi

perindustrian

Jumlah

Informasi

Perindustrian

Pake

t

Menghitung jumlah paket

informasi perindustrian

yang diselesaikan.

2 0 0 Program Pembinaan dan

Pengembangan Usaha

Daerah

460.403.152 14.308.000 71.993.000 15,64

Kegiatan Penyebarluasan

Informasi Perindustrian

50.000.000 0 0 0

17. Terlaksananya

Event Kerjasama

Mitra Praja Utama

Jumlah Event Even

t

Menghitung jumlah event

yang diikuti.

3 0 0 Program Pembinaan dan

Pengembangan Usaha

Daerah

460.403.152 14.308.000 71.993.000 15,64

Kegiatan Peningkatan

Kerjasama Mitra Praja

Utama (MPU)

109.000.000 0 0 0

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan II

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18. Terwujudnya

administrasi/manaje

men/tata kelola yang

tertib pada Dinas

Jumlah Laporan

yang

diselesaikan

Dok

ume

n

Menghitung jumlah laporan

yang diselesaikan, yaitu: (1)

laporan gaji berkala, (2)

kenaikan pangkat, (3)

pensiun, (4) diklat

fungsional, (5) Daftar

Urutan Kepangkatan, (6)

absensi pegawai, (7) pakta

integritas, (8) barang milik

daerah, (9) standar

operasional prosedur, (10)

sasaran kinerja pegawai,

(11) analisis jabatan, dan

(12) KP4.

12 3 25 1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

643.321.000 53.538.179 311.774.877 48,46

a. Kegiatan Penyediaan

Jasa Surat Menyurat

4.000.000 273.000 974.000 24,35

b. Kegiatan Penyediaan

Alat Tulis Kantor

31.990.000 8.194.500 15.425.000 48,22

c. Kegiatan Penyediaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan

15.200.000 4.600.000 5.330.200 35,07

d. Kegiatan Penyediaan

Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

Undangan

9.000.000 1.670.000 3.340.000 37,11

e. Kegiatan Penyediaan

Makanan dan

Minuman

15.000.000 1.330.672 4.955.877 33,04

f. Kegiatan

Penyelarasan

Program Pemerintah

Pusat dan Daerah

46.800.000 0 7.074.000 15,12

g. Kegiatan

Penyelarasan

Program Pemerintah

Provinsi dan

Kabupaten/Kota

46.346.000 0 21.173.883 45,69

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan II

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

59.000.000 300.000 4.475.000 7,58

Kegiatan Peningkatan

Mental dan Fisik

Aparatur

12.000.000 300.000 4.475.000 37,29

19. Tersedia dan

Terpeliharanya

Sarana dan

Prasarana Kerja

Jumlah Sarana

dan Prasarana

Kerja Yang

Dipelihara

Bula

n

Menghitung waktu

pelaksanaan pemeliharaan

sarana dan prasarana kerja.

12 3 25 1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

643.321.000 53.538.179 311.774.877 48,46

a. Kegiatan Penyediaan

Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan

Listrik

102.000.000 8.564.007 28.116.667 27,57

b. Kegiatan Penyediaan

Jasa Kebersihan

Kantor

152.068.000 16.310.000 88.648.450 58,30

c. Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

14.685.000 0 6.390.800 43,52

d. Kegiatan Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

97.425.000 3.000.000 85.520.000 87,78

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

470.000.000 88.238.750 115.968.200 24,67

a. Kegiatan Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

225.000.000 0 0 0

b. Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

59.500.000 15.500.000 15.500.000 26,05

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan II

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

c. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

65.000.000 65.000.000 65.000.000 100

d. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

94.000.000 5.463.750 26.916.200 28,63

e. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

26.500.000 2.275.000 8.552.000 32,27

20. Terlatih dan

Meningkatnya

Kompetensi

Aparatur

Jumlah Aparatur

yang Mengikuti

Pendidikan dan

Pelatihan

Oran

g

Meghitung jumlah aparatur

yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan

pengembangan SDM

berdasarkan undangan dari

Kementerian atau Lembaga

yang terakreditasi.

3 0 0 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

59.000.000 300.000 4.475.000 7,58

Kegiatan Peningkatan SDM

Aparatur

47.000.000 0 0 0

21. Terwujudnya

administrasi/manaje

men/tata kelola yang

tertib pada Balai

Jumlah Laporan

yang

diselesaikan

Dok. Menghitung jumlah laporan

yang diselesaikan, yaitu

laporan bulanan selama 12

bulan, laporan tahunan,

laporan keuangan, dan

laporan bantuan kepada

IKM.

15 3 20 1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

185.277.000 11.790.354 76.371.214 41,22

a. Kegiatan Penyediaan

Jasa Surat Menyurat

1.500.000 0 315.000 21,00

b. Kegiatan Penyediaan

Jasa Administrasi

Keuangan

38.160.000 3.186.000 19.044.000 49,91

c. Kegiatan Penyediaan

Alat Tulis Kantor

6.100.000 0 3.000.000 49,18

d. Kegiatan Penyediaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan

3.700.000 1.250.000 2.500.000 67,57

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan II

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

e. Kegiatan Penyediaan

Makanan dan

Minuman

3.950.000 0 1.770.000 44,81

f. Kegiatan

Penyelarasan

Program Pemerintah

Pusat dan Daerah

25.000.000 0 6.919.000 27,68

g. Kegiatan

Penyelarasan

Program Pemerintah

Provinsi dan

Kabupaten/Kota

25.000.000 4.430.000 16.880.000 67,52

2. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

36.370.000 225.000 17.301.000 47,57

Kegiatan Peningkatan

SDM Aparatur

18.185.000 0 17.301.000 95,14

3. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

33.300.000 3.200.000 11.950.000 35,89

a. Kegiatan Pelaporan

Keuangan Akhir

Tahun

8.300.000 0 0 0

b. Kegiatan Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

25.000.000 3.200.000 11.950.000 47,80

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan II

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22. Tersedia dan

Terpeliharanya

Sarana dan

Prasarana Kerja

Jumlah Sarana

dan Prasarana

Kerja yang

Terpelihara

Bula

n

Menghitung waktu

pelaksanaan pemeliharaan

sarana dan prasarana kerja.

12 3 25 1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

185.277.000 11.790.354 76.371.214 41,22

a. Kegiatan Penyediaan

Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan

Listrik

71.600.000 2.924.354 21.535.214 30,08

b. Kegiatan Penyediaan

Jasa Kebersihan

Kantor

5.951.000 0 3.427.000 57,59

c. Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

4.316.000 0 981.000 22,73

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

113.800.000 4.600.000 74.150.000 65,16

a. Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

26.500.000 0 26.500.000 100

b. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

40.700.000 0 40.550.000 99,63

c. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

44.100.000 3.850.000 5.600.000 12,70

d. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

2.500.000 750.000 1.500.000 60,00

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan II

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23. Terlatih dan

Terbinanya IKM

Olahan Pangan

secara

berkesinambungan

Jumlah IKM

Olahan Pangan

yang Mengikuti

Pelatihan

Kemasan

IKM Menghitung jumlah IKM

yang:

1. mengikuti Penguatan

Mutu Desain Kemasan

Produk Olahan Pangan

(100 IKM);

2. didampingi dalam

Peningkatan Mutu

Desain Kemasan Produk

Unggulan (Olahan Kopi

dan Bandeng Presto) (10

IKM), dan

3. mengikuti Magang IKM

dan Aparatur ke

Bandung/Provinsi

Lainnya (9 IKM).

119 2 1,68 Program Peningkatan Mutu

dan Pengembangan

Komoditi Unggulan

1.346.790.000 14.586.000 190.212.000 14,12

a. Kegiatan Penguatan

Mutu Produk Unggulan

Daerah (Ikan, Gula Aren,

Jagung, Garam, Permen

Susu)

825.000.000 0 0 0

b. Kegiatan Penguatan

Mutu Desain Kemasan

Produk Olahan Pangan

360.565.000 14.586.000 190.212.000 52,75

c. Kegiatan Pendampingan

Peningkatan Mutu

Desain Kemasan Produk

Unggulan (Olahan Kopi

dan Bandeng Presto)

90.000.000 0 0 0

d. Kegiatan Magang IKM

dan Aparatur ke

Bandung/Provinsi

Lainnya

71.225.000 0 0 0

24. Terlatih dan

Meningkatnya

Kompetensi Tenaga

Operator Mesin

Kemasan

Jumlah Operator

Mesin Kemasan

Oran

g

Menghitung jumlah operator

mesin kemasan yang

mengikuti kegiatan

Peningkatan SDM.

3 0 0 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

36.370.000 225.000 17.301.000 47,57

Kegiatan Peningkatan SDM

Operator Mesin Kemasan

18.185.000 225.000 16.534.000 90,92

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu Cara Pengukuran Targ Reali % Rp. Realisasi Realisasi s/d %

an Indikator Sasaran et sasi Bulan ini Triwulan II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25. Tersedianya fasilitas

penunjang yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan dan

kemasan

IKM Menghitung jumlah IKM

Olahan Pangan yang

diberikan bantuan kemasan.

111 0 0 Program Peningkatan

Pengelolaan Rumah

Kemasan

281.189.248 15.860.500 35.613.500 12,67

Kegiatan Bantuan Kemasan

Bagi IKM Olahan Pangan

206.189.248 6.153.000 12.306.000 5,97

26. Tersedianya

Fasilitas Bagi

Operasional Rumah

Kemasan

Lancarnya

Kegiatan

Pelayanan

Rumah Kemasan

Bula

n

Meghitung waktu

pelaksanaan operasional

rumah kemasan.

12 3 25 Program Peningkatan

Pengelolaan Rumah

Kemasan

281.189.248 15.860.500 35.613.500 12,67

Kegiatan Operasional

Rumah Kemasan

75.000.000 9.707.500 23.307.500 31,08

B. Upaya yang telah dilakukan Dalam Rangka Pencapaian Target

1. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan pekerjaan.

2. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait.

3. Mempercepat penyelesaian administrasi kegiatan

4. Mengajukan usulan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

C. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Dalam Rangka Pencapaian Target: -

D. Informasi Lain Terkait Prestasi SKPD atas nama Pemerintah Daerah: -

Mataram, 9 Juli 2017

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DRA. HJ. BAIQ EVA NURCAHYA NINGSIH, M.Si

NIP. 19620515 198812 2 002

PENGUKURAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB TAHUN 2017

TRIWULAN: III

A. Capaian Kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan III

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Terbina, terlatih, dan

terfasilitasinya IKM

industri kreatif yang

berkesinambungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk

industri kreatif

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Fashion di Kabupaten

Sumbawa Barat (20

IKM);

2. mengikuti Sosialisasi

HKI (35 IKM);

3. mengikuti Bimtek dan

Fasilitasi Pendaftaran

Merek (35 IKM);

4. mengikuti Bimtek dan

Fasilitasi Pendaftaran

Desain Industri (23

IKM);

5. mengikuti Bimtek dan

Fasilitasi Pendaftaran

Hak Cipta (17 IKM).

130 0 0 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1.376.340.000 155.570.000 607.154.700 44,11

a. Kegiatan Penguatan

Industri Kecil dan

Menengah terhadap

Pemanfaatan Sumber

Daya.

Sub kegiatan:

- Pelatihan Fashion di

Kabupaten Sumbawa

Barat untuk 20 IKM.

- Bantuan peralatan

mesin jahit (pelatihan

fashion) untuk 4 IKM.

572.490.000 45.000.000 125.224.000 21,87

b. Kegiatan Pendaftaran dan

Perlindungan HKI,

Sertifikasi SNI

- Sub kegiatan:

Sosialisasi HKI untuk

35 IKM.

342.980.000 1.800.000 200.045.700 58,33

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan III

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- Bimbingan Teknis dan

Fasilitasi Pendaftaran

Merek. Target kegiatan

adalah terlaksananya:

Bimbingan Teknis

Pendaftaran

Merek untuk 35

IKM.

Fasilitasi

Pendaftaran

Merek untuk 35

produk dari 35

IKM.

- Bimbingan Teknis dan

Fasilitasi Pendaftaran

Desain Industri. Target

kegiatan adalah

terlaksananya:

Bimbingan Teknis

Desain Industri

untuk 35 IKM.

Fasilitasi

Pendaftaran

Desain Industri

untuk 35 produk

dari 35 IKM.

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan III

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- Bimtek dan Fasilitasi

Pendaftaran Hak Cipta.

Target kegiatan

terlaksananya:

Bimtek Hak Cipta

untuk 30 IKM.

Fasilitasi

Pendaftaran Hak

Cipta utk 30

produk dari 30

IKM.

2. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

industri kreatif yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM Menjumlahkan IKM yang

diberikan bantuan mesin

jahit untuk fashion (20

IKM)

20 0 0 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1.376.340.000 155.570.000 607.154.700 44,11

Kegiatan Penguatan Industri

Kecil dan Menengah terhadap

Pemanfaatan Sumber Daya

Sub Kegiatan: Bantuan

Peralatan Mesin Jahit

(Pelatihan Fashion) untuk 20

IKM

572.490.000 45.000.000 125.224.000 21,87

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan III

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3. Terbina, terlatih, dan

terfasilitasinya IKM

industri sandang dan

kerajinan yang

berkesenimbungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk

industri sandang

dan kerajinan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk

industri sandang

dan kerajinan

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan Tas

Berbahan Tenun dan

Batik Sasambo di Kota

Bima (20 IKM);

2. mengikuti pameran

Berskala Nasional (3

IKM);

3. mengikuti Magang Tas

dan Sepatu untuk (5

IKM)

4. mengikuti Pelatihan

Penguatan Desain Tas

Berbasis Tenun dan

Batik Sasambo di

Kabupaten Dompu untuk

(20 IKM); dan

5. mengikuti Penguatan

Kerajinan Anyaman

Ketak dan Lainnya Bagi

IKM Lombok Tengah

(20 IKM)

68 20 29,41 1. Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

1.376.340.000 155.570.000 607.154.700 44,11

a. Kegiatan Penguatan

Industri Kecil dan

Menengah terhadap

Pemanfaatan Sumber Daya.

Sub kegiatan:

- Pelatihan Tas Berbahan

Tenun dan Batik

Sasambo di Kota Bima

untuk 20 IKM.

- Partisipasi pada

Pameran Berskala

Nasional untuk 3 IKM.

572.490.000 45.000.000 125.224.000 21,87

b. Kegiatan Penguatan

Industri Kecil dan

Menengah Dalam

Memperkuat Jaringan

Klaster Industri.

Sub kegiatan:

Sub kegiatan:

Magang Tas dan Sepatu

untuk 5 IKM.

390.975.000 38.900.000 212.015.000 54,23

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan III

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2. Program Pengembangan

Sentra-Sentra Industri

Potensial

93.390.000 0 85.999.700 92,09

Kegiatan Penguatan Desain

Tas Berbasis Tenun dan

Batik Sasambo

93.390.000 0 85.999.700 92,09

3. Program Pengembangan

dan Penguatan Klaster

Berbasis OVOP

239.250.000 89.160.000 93.440.000 39,06

Kegiatan Peningkatan

Pengembangan Mutu

Produk Berbasis OVOP.

Sub Kegiatan:

Penguatan Kerajinan

Anyaman Ketak dan

Lainnya Bagi IKM

Lombok Tengah untuk 20

IKM

239.250.000 89.160.000 93.440.000 39,06

4. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

industri sandang dan

kerajinan yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM Menjumlahkan IKM yang

diberikan bantuan peralatan

mesin jahit untuk

pembuatan tas (20 IKM).

20 0 0 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1.376.340.000 155.570.000 607.154.700 44,11

Kegiatan Penguatan Industri

Kecil dan Menengah terhadap

Pemanfaatan Sumber Daya

Sub Kegiatan:

Bantuan peralatan mesin jahit

(Pelatihan Tas) untuk 20 IKM

572.490.000 45.000.000 125.224.000 21,87

No.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan III

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5. Terbina dan

terlatihnya IKM

industri makanan

dan minuman, hasil

laut, perikanan dan

peternakan yang

berkesenimbungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk

industri

makanan dan

minuman, hasil

laut, perikanan

dan peternakan

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Pengolahan Rumput Laut

Pulau Sumbawa di

Kabupaten Sumbawa

Barat (20 IKM);

2. mengikuti Pelatihan

Pengolahan

Pemindangan Ikan di

Pulau Lombok (20

IKM);

3. mengikuti Pelatihan

Teknis Pembuatan Pakan

Ternak di Kabupaten

Dompu (20 IKM); dan

4. mengikuti Bimbingan

Teknis Operator Depot

Air Minum untuk (12

IKM).

80 20 25 1. Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

1.376.340.000 155.570.000 607.154.700 44,11

Kegiatan Penguatan

Industri Kecil dan

Menengah dalam

Memperkuat jaringan

Kluster Industri.

Sub Kegiatan:

- Pelatihan Pengolahan

Rumput Laut untuk 20

IKM Pulau Sumbawa

di Kabupaten

Sumbawa Barat

- Pelatihan Pengolahan

Pemindangan Ikan

untuk 20 IKM Pulau

Lombok

- Pelatihan Teknis

Pembuatan Pakan

Ternak di Kabupaten

Dompu untuk 20 IKM

390.975.000 38.900.000 212.015.000 54,23

2. Program Peningkatan

Kapasitas Iptek Sistem

Produksi

232.370.000 0 208.502.124 89,73

Kegiatan Penguatan

Kemampuan Industri

Berbasis Teknologi

Sub Kegiatan:

Bimbingan Teknis

Operator Depot Air Minum

untuk 12 IKM

106.895.000 0 94.399.806 88,31

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan III

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6. Terfasilitasinya

standarisisasi

produk IKM

Jumlah IKM

yang

distandarisasi

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. difasilitasi untuk Uji

Kandungan Nutrisi

Analisa Informasi Nilai

Gizi Produk Makanan

dan Minuman (24 IKM);

2. diberikan Bantuan

Sertifikasi Halal

Pengolahan Makanan

dan Minuman (30 IKM);

dan

3. difasilitasi untuk

Manajemen Mutu ISO

9001 : 2008 dan

Sertifikasi SNI (4 IKM).

58 30 51,72 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1.376.340.000 155.570.000 607.154.700 44,11

a. Kegiatan Penguatan

Industri Kecil dan

Menengah dalam

Memperkuat jaringan

Kluster Industri

Sub Kegiatan:

Uji Kandungan Nutrisi

Analisa Informasi Nilai

Gizi Produk Makanan dan

Minuman

390.975.000 38.900.000 212.015.000 54,23

b. Kegiatan Sertifikasi Halal

dan Pengujian Mutu

Produk Unggulan

Sub Kegiatan:

Bantuan Sertifikasi Halal

kepada 30 IKM

Pengolahan Makanan dan

Minuman

69.895.000 69.870.000 69.870.000 99,96

c. Kegiatan Pendaftaran dan

Perlindungan HKI,

Sertifikasi SNI

Sub Kegiatan:

Manajemen Mutu ISO

9001 : 2008 dan Sertifikasi

SNI

342.980.000 1.800.000 200.045.700 58,33

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan III

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

makanan dan

minuman, hasil laut,

perikanan dan

peternakan yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM Menjumlahkan IKM yang

diberikan Bantuan Peralatan

Pengolahan Pakan Ternak

(20 IKM).

20 0 0 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1.376.340.000 155.570.000 607.154.700 44,11

Kegiatan Penguatan Industri

Kecil dan Menengah dalam

Memperkuat jaringan Kluster

Industri

Sub Kegiatan:

Bantuan Peralatan Pengolahan

Pakan Ternak untuk 20 IKM

390.975.000 38.900.000 212.015.000 54,23

8. Terbina dan

terlatihnya IKM

industri hasil

pertanian, hutan dan

perkebunan yang

berkesenimbungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk

industri hasil

pertanian, hutan

dan perkebunan

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Pengolahan Gula Briket

dan Gula Semut di

Kabupaten Lombok

Barat (20 IKM);

2. mengikuti Pelatihan

Pengolahan Produk dan

Variasi Kopi Bubuk

Pulau Lombok (20

IKM);

3. mengikuti Gebyar Kopi

Pulau Lombok-Sumbawa

2017 (20 IKM); dan

4. mengikuti Magang

Pengolahan Tembakau

ke Deli Serdang (8

IKM).

68 0 0 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1.376.340.000 155.570.000 607.154.700 44,11

Kegiatan Penguatan Industri

Kecil dan Menengah dalam

Memperkuat jaringan Kluster

Industri.

Sub Kegiatan:

- Pelatihan Pengolahan Gula

Briket dan Gula Semut

untuk 20 IKM Kabupaten

Lombok Barat.

- Pelatihan Pengolahan

Produk dan Variasi Kopi

Bubuk Pulau Lombok

untuk 20 IKM.

- Gebyar Kopi P.Lombok-

Sumbawa 2017 untuk 20

IKM.

- Magang Pengolahan

Tembakau ke Deli Serdang

sebanyak 8 orang

390.975.000 38.900.000 212.015.000 54,23

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan III

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

industri hasil

pertanian, hutan dan

perkebunan yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM Menjumlahkan IKM yang

diberikan Bantuan Peralatan

Pengolahan Tembakau (30

IKM).

30 0 0 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1.376.340.000 155.570.000 607.154.700 44,11

Kegiatan Penguatan Industri

Kecil dan Menengah dalam

Memperkuat jaringan Kluster

Industri

Sub Kegiatan:

Bantuan Peralatan Pengolahan

Tembakau sebanyak 6 unit

untuk 30 IKM

390.975.000 38.900.000 212.015.000 54,23

10. Terbina dan

terlatihnya IKM

industri logam,

mesin, dan alat

transportasi yang

berkesenimbungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk

industri industri

logam, mesin,

dan alat

transportasi

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Perekayasaan

Pemanfaatan Daur Ulang

Limbah Industri Logam

(20 IKM);

2. mengikuti Magang

Pelaku Usaha

Perbengkelan IKM

Logam dan Mesin (4

IKM);

3. mengikuti Pelatihan

Teknik Mekanik Bagi

IKM Perbengkelan

Bubut (20 IKM); dan

4. diberikan Pendampingan

tentang Logam&Mesin

(4 IKM).

48 0 0 1. Program Peningkatan

Kapasitas Iptek Sistem

Produksi

232.370.000 0 208.502.124 89,73

a. Kegiatan

Pengembangan Sistem

Inovasi Teknologi

Industri.

Sub Kegiatan:

- Pelatihan

Perekayasaan

Pemanfaatan Daur

Ulang Limbah

Industri Logam 20

IKM

- Magang Pelaku

Usaha Perbengkelan

IKM Logam dan

Mesin untuk 4 IKM

125.475.000 0 114.102.318 90,94

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan III

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b. Kegiatan Penguatan

Kemampuan Industri

Berbasis Teknologi

Sub Kegiatan:

Pelatihan Teknik

Mekanik Bagi IKM

Perbengkelan Bubut

untuk 20 IKM

106.895.000 0 94.399.806 88,31

2. Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

4.431.810.000 1.161.305.250 2.548.871.960 57,51

Kegiatan Kemampuan

Teknologi Industri.

Sub Kegiatan:

- Pendampingan IKM

Sentra IKM

Logam&Mesin

- Monitoring dan

Evaluasi

Logam&Mesin

4.431.810.000 1.161.305.250 2.548.871.960 57,51

11. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

industri logam,

mesin, dan alat

transportasi yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM Menjumlahkan IKM yang

diberikan Hibah Bantuan

Mesin/Peralatan (352

IKM).

352 44 12,5 Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

4.431.810.000 1.161.305.250 2.548.871.960 57,51

Kegiatan Kemampuan

Teknologi Industri.

Sub Kegiatan:

Hibah Bantuan

Mesin/Peralatan

4.431.810.000 1.161.305.250 2.548.871.960 57,51

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan III

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12. Terbina dan

terlatihnya IKM

industri elektronika

dan telematika yang

berkesinambungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui pelatihan

untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas produk

industri

elektronika dan

telematika

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Teknik Service

Handphone (25 IKM);

2. mengikuti Sosialisasi E-

Smart IKM (35 IKM).

65 60 92,31 Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

4.431.810.000 1.161.305.250 2.548.871.960 57,51

Kegiatan Kemampuan

Teknologi Industri.

Sub Kegiatan:

- Pelatihan Teknik Service

Handphone untuk 25 IKM

- Sosialisasi E-Smart IKM

untuk 35 IKM

4.431.810.000 1.161.305.250 2.548.871.960 57,51

13. Terwujudnya

dokumen

perencanaan dan

pelaporan yang

benar dan lengkap

Jumlah laporan

kinerja

Dok

ume

n

Menghitung jumlah

laporan kinerja yang

diselesaikan, yaitu: RKPD,

Renja, Perjanjian Kinerja,

RKA, DPA, RKA-P, dan

DPA-P.

7 0 0 1. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

368.325.000 37.700.000 154.700.000 42,00

Kegiatan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

103.825.000 37.700.000 42.350.000 40,79

2. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

643.321.000 49.415.584 462.028.156 71,82

Kegiatan Penyediaan Jasa

Administrasi dan Teknis

Perkantoran

30.840.000 2.200.000 19.800.000 64,20

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan III

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14. Terwujudnya

laporan keuangan

yang baik dan benar

Jumlah Laporan

Keuangan

Dok

ume

n

Menghitung jumlah laporan

keuangan tahunan yang

diselesaikan.

1 0 0 1. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

368.325.000 37.700.000 154.700.000 42,00

Kegiatan Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir

Tahun

15.000.000 0 0 0

2. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

643.321.000 49.415.584 462.028.156 71,82

Kegiatan Penyediaan

Jasa Administrasi

Keuangan

77.967.000 5.196.000 48.164.000 61,77

15. Tersedianya Data

yang Valid

Jumlah Laporan Dok

ume

n

Menghitung laporan

kegiatan yang diselesaikan,

yaitu: laporan Manajemen

Aset/Barang Milik Daerah

(2 dokumen) dan

Penyelarasan Dokumen

Program Perindustrian (1

dokumen).

3 0 0 1. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

368.325.000 37.700.000 154.700.000 42,00

Kegiatan

Verifikasi/Survey Calon

Penerima Bantuan Mesin

dan Peralatan

150.000.000 0 66.040.000 44,03

Kegiatan Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

99.500.000 0 46.310.000 46,54

2. Program Peningkatan

Kapasitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

19.200.000 1.600.000 13.550.000 70,57

Kegiatan Peningkatan

Manajemen Aset/Barang

Milik Daerah

19.200.000 1.600.000 13.550.000 70,57

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan III

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3. Program Pembinaan dan

Pengembangan Usaha

Daerah

460.403.152 17.900.000 91.693.000 19,92

a. Kegiatan

Penyelarasan

Dokumen Program

Perindustrian

80.000.000 0 66.593.000 83,24

b. Kegiatan Partisipasi

pada Pameran dan

Promosi Dalam

Negeri

194.871.152 17.000.000 17.000.000 8,72

c. Kegiatan

Penyediaan

Informasi Strategis

Pembangunan

Sektor Perindustrian

26.532.000 900.000 8.100.000 30,53

16. Tersedianya

informasi

perindustrian

Jumlah

Informasi

Perindustrian

Pake

t

Menghitung jumlah paket

informasi perindustrian

yang diselesaikan.

2 1,6 80 Program Pembinaan dan

Pengembangan Usaha

Daerah

460.403.152 17.900.000 91.693.000 19,91

Kegiatan Penyebarluasan

Informasi Perindustrian

50.000.000 0 0 0

17. Terlaksananya

Event Kerjasama

Mitra Praja Utama

Jumlah Event Even

t

Menghitung jumlah event

yang diikuti.

3 2 66,67 Program Pembinaan dan

Pengembangan Usaha

Daerah

460.403.152 17.900.000 91.693.000 19,91

Kegiatan Peningkatan

Kerjasama Mitra Praja

109.000.000 0 0 0

Utama (MPU)

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan III

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18. Terwujudnya

administrasi/manaje

men/tata kelola yang

tertib pada Dinas

Jumlah Laporan

yang

diselesaikan

Dok

ume

n

Menghitung jumlah laporan

yang diselesaikan, yaitu: (1)

laporan gaji berkala, (2)

kenaikan pangkat, (3)

pensiun, (4) diklat

fungsional, (5) Daftar

Urutan Kepangkatan, (6)

absensi pegawai, (7) pakta

integritas, (8) barang milik

daerah, (9) standar

operasional prosedur, (10)

sasaran kinerja pegawai,

(11) analisis jabatan, dan

(12) KP4.

12 3 25 1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

643.321.000 49.415.584 462.028.156 71,82

a. Kegiatan Penyediaan

Jasa Surat Menyurat

4.000.000 280.000

1.595.000 39,88

b. Kegiatan Penyediaan

Alat Tulis Kantor

31.990.000 9.950.000 25.574.000 79,94

c. Kegiatan Penyediaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan

15.200.000 0 6.513.600 42,85

d. Kegiatan Penyediaan

Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

Undangan

9.000.000 0 5.845.000 64,94

e. Kegiatan Penyediaan

Makanan dan

Minuman

15.000.000 1.825.809 6.881.686 45,88

f. Kegiatan

Penyelarasan

Program Pemerintah

Pusat dan Daerah

46.800.000 0 31.487.145 67,28

g. Kegiatan

Penyelarasan

Program Pemerintah

Provinsi dan

Kabupaten/Kota

46.346.000 5.656.500 32.306.183 69,71

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan III

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

59.000.000 1.200.000 7.810.000 13,24

Kegiatan Peningkatan

Mental dan Fisik

Aparatur

12.000.000 1.200.000 7.810.000 65.08

19. Tersedia dan

Terpeliharanya

Sarana dan

Prasarana Kerja

Jumlah Sarana

dan Prasarana

Kerja Yang

Dipelihara

Bula

n

Menghitung waktu

pelaksanaan pemeliharaan

sarana dan prasarana kerja.

12 3 25 1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

643.321.000 49.415.584 462.028.156 71,82

a. Kegiatan Penyediaan

Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan

Listrik

102.000.000 4.938.200 37.512.317 36,78

b. Kegiatan Penyediaan

Jasa Kebersihan

Kantor

152.068.000 16.310.000 143.614.450 94,44

c. Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

14.685.000 3.058.975 9.449.775 64,35

d. Kegiatan Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

97.425.000 0 93.285.000 95,75

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

470.000.000 700.000 367.853.994 78,27

a. Kegiatan Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

225.000.000 0 219.613.000 97,61

b. Kegiatan Pengadaan 59.500.000 0 30.500.000 51,26

Perlengkapan Gedung

Kantor

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan III

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

c. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

65.000.000 0 65.000.000 100

d. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

94.000.000 700.000 39.272.494 41,78

e. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

26.500.000 0 13.468.500 50,82

20. Terlatih dan

Meningkatnya

Kompetensi

Aparatur

Jumlah Aparatur

yang Mengikuti

Pendidikan dan

Pelatihan

Oran

g

Meghitung jumlah aparatur

yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan

pengembangan SDM

berdasarkan undangan dari

Kementerian atau Lembaga

yang terakreditasi.

3 0 0 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

59.000.000 1.200.000 7.810.000 13,24

Kegiatan Peningkatan SDM

Aparatur

47.000.000 0 0 0

21. Terwujudnya

administrasi/manaje

men/tata kelola yang

tertib pada Balai

Jumlah Laporan

yang

diselesaikan

Dok. Menghitung jumlah laporan

yang diselesaikan, yaitu

laporan bulanan selama 12

bulan, laporan tahunan,

laporan keuangan, dan

laporan bantuan kepada

IKM.

15 3 20 1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

185.277.000 11.254.838 115.072.588 62,11

a. Kegiatan Penyediaan

Jasa Surat Menyurat

1.500.000 90.800 782.225 51,15

b. Kegiatan Penyediaan

Jasa Administrasi

Keuangan

38.160.000 6.336.000 28.548.000 74,81

c. Kegiatan Penyediaan 6.100.000 0 4.500.000 73,77

Alat Tulis Kantor

d. Kegiatan Penyediaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan

3.700.000 0 2.700.000 72,79

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan III

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

e. Kegiatan Penyediaan

Makanan dan

Minuman

3.950.000 0 2.185.000 55,32

f. Kegiatan

Penyelarasan

Program Pemerintah

Pusat dan Daerah

25.000.000 0 20.320.600 81,28

g. Kegiatan

Penyelarasan

Program Pemerintah

Provinsi dan

Kabupaten/Kota

25.000.000 0 16.880.000 67,52

2. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

36.370.000 0 33.795.000 92,92

Kegiatan Peningkatan

SDM Aparatur

18.185.000 0 17.486.000 96,16

3. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

33.300.000 0 11.950.000 35,89

a. Kegiatan Pelaporan

Keuangan Akhir

Tahun

8.300.000 0 0 0

b. Kegiatan Monitoring,

Evaluasi dan

25.000.000 0 11.950.000 47,80

Pelaporan

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan III

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22. Tersedia dan

Terpeliharanya

Sarana dan

Prasarana Kerja

Jumlah Sarana

dan Prasarana

Kerja yang

Terpelihara

Bula

n

Menghitung waktu

pelaksanaan pemeliharaan

sarana dan prasarana kerja.

12 3 25 1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

185.277.000 11.254.838 115.072.588 62,11

a. Kegiatan Penyediaan

Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan

Listrik

71.600.000 3.358.038 782.225 51,15

b. Kegiatan Penyediaan

Jasa Kebersihan

Kantor

5.951.000 625.000 4.841.000 81,35

c. Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

4.316.000 845.000 2.789.000 64,62

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

113.800.000 0 74.400.000 65,38

a. Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

26.500.000 0 26.500.000 100

b. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

40.700.000 0 40.550.000 99,63

c. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

44.100.000 0 5.600.000 12,70

Kantor

d. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

2.500.000 0 1.750.000 70,00

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan III

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23. Terlatih dan

Terbinanya IKM

Olahan Pangan

secara

berkesinambungan

Jumlah IKM

Olahan Pangan

yang Mengikuti

Pelatihan

Kemasan

IKM Menghitung jumlah IKM

yang:

1. mengikuti Penguatan

Mutu Desain Kemasan

Produk Olahan Pangan

(100 IKM);

2. didampingi dalam

Peningkatan Mutu

Desain Kemasan Produk

Unggulan (Olahan Kopi

dan Bandeng Presto) (10

IKM), dan

3. mengikuti Magang IKM

dan Aparatur ke

Bandung/Provinsi

Lainnya (9 IKM).

119 0 0 Program Peningkatan Mutu

dan Pengembangan

Komoditi Unggulan

1.346.790.000 75.002.700 308.972.700 22,94

a. Kegiatan Penguatan

Mutu Produk Unggulan

Daerah (Ikan, Gula Aren,

Jagung, Garam, Permen

Susu)

825.000.000 0 0 0

b. Kegiatan Penguatan

Mutu Desain Kemasan

Produk Olahan Pangan

360.565.000 62.152.700 296.565.000 82,13

c. Kegiatan Pendampingan

Peningkatan Mutu

Desain Kemasan Produk

Unggulan (Olahan Kopi

dan Bandeng Presto)

90.000.000 12.850.000 12.850.000 14,28

d. Kegiatan Magang IKM

dan Aparatur ke

Bandung/Provinsi

Lainnya

71.225.000 0 0 0

24. Terlatih dan

Meningkatnya

Kompetensi Tenaga

Operator Mesin

Kemasan

Jumlah Operator

Mesin Kemasan

Oran

g

Menghitung jumlah operator

mesin kemasan yang

mengikuti kegiatan

Peningkatan SDM.

3 0 0 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

36.370.000 0 33.795.000 92,92

Kegiatan Peningkatan SDM

Operator Mesin Kemasan

18.185.000 0 16.309.000 89,68

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan III

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25. Tersedianya fasilitas

penunjang yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan dan

kemasan

IKM Menghitung jumlah IKM

Olahan Pangan yang

diberikan bantuan kemasan.

111 0 0 Program Peningkatan

Pengelolaan Rumah

Kemasan

281.189.248 18.630.000 147.554.500 52,48

Kegiatan Bantuan Kemasan

Bagi IKM Olahan Pangan

206.189.248 11.830.000 95.697.000 46,41

26. Tersedianya

Fasilitas Bagi

Operasional Rumah

Kemasan

Lancarnya

Kegiatan

Pelayanan

Rumah Kemasan

Bula

n

Meghitung waktu

pelaksanaan operasional

rumah kemasan.

12 3 25 Program Peningkatan

Pengelolaan Rumah

Kemasan

281.189.248 18.630.000 147.554.500 52,48

Kegiatan Operasional

Rumah Kemasan

75.000.000 6.800.000 51.857.500 69,14

B. Upaya yang telah dilakukan Dalam Rangka Pencapaian Target

1. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan pekerjaan.

2. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait.

3. Mempercepat penyelesaian administrasi kegiatan

4. Melaksanakan perubahan/revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

C. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Dalam Rangka Pencapaian Target: -

D. Informasi Lain Terkait Prestasi SKPD atas nama Pemerintah Daerah: -

Mataram, 9 Oktober 2017

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DRA. HJ. BAIQ EVA NURCAHYA NINGSIH, M.Si

NIP. 19620515 198812 2 002

PENGUKURAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB TAHUN 2017

TRIWULAN: IV

A. Capaian Kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Program/Kegiatan Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan IV

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Terbina, terlatih, dan

terfasilitasinya IKM

industri kreatif yang

berkesinambungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui

pelatihan untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

produk industri

kreatif

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Fashion di Kabupaten

Sumbawa Barat (20

IKM);

2. mengikuti Sosialisasi

HKI (35 IKM);

3. mengikuti Bimtek dan

Fasilitasi Pendaftaran

Merek (35 IKM);

4. mengikuti Bimtek dan

Fasilitasi Pendaftaran

Desain Industri (23

IKM);

5. mengikuti Bimtek dan

Fasilitasi Pendaftaran

Hak Cipta (17 IKM).

130 37 28,46 Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

1.812.690.000 510.141.900 1.766.253.500 97,44

a. Kegiatan Penguatan

Industri Kecil dan

Menengah terhadap

Pemanfaatan Sumber

Daya.

Sub kegiatan:

- Pelatihan Fashion di

Kabupaten

Sumbawa Barat

untuk 20 IKM.

- Bantuan peralatan

mesin jahit

(pelatihan fashion)

untuk 4 IKM.

608.840.000 251.170.400 588.092.900 96,59

b. Kegiatan Pendaftaran

dan Perlindungan HKI,

Sertifikasi SNI

- Sub kegiatan:

Sosialisasi HKI

untuk 35 IKM.

342.980.000 44.600.000 339.459.700 98,97

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Program/Kegiatan Rp. Realisasi

Bulan ni

Realisasi s/d

Triwulan IV

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- Bimbingan Teknis

dan Fasilitasi

Pendaftaran Merek

Target kegiatan

adalah

terlaksananya:

Bimbingan

Teknis

Pendaftaran

Merek untuk 35

IKM.

Fasilitasi

Pendaftaran

Merek untuk 35

produk dari 35

IKM.

- Bimbingan Teknis

dan Fasilitasi

Pendaftaran Desain

Industri. Target

kegiatan adalah

terlaksananya:

Bimbingan

Teknis Desain

Industri untuk

35 IKM.

Fasilitasi

Pendaftaran

Desain Industri

untuk 35 produk

dari 35 IKM.

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Program/Kegiatan Rp. Realisasi

Bulan ni

Realisasi s/d

Triwulan IV

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- Bimtek dan

Fasilitasi

Pendaftaran Hak

Cipta. Target

kegiatan adalah

terlaksananya:

Bimtek Hak

Cipta untuk 30

IKM.

Fasilitasi

Pendaftaran

Hak Cipta utk

30 produk dari

30 IKM.

2. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

industri kreatif yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM Menjumlahkan IKM yang

diberikan bantuan mesin

jahit untuk fashion (20

IKM)

20 20 100 Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

1.812.690.000 510.141.900 1.766.253.500 97,44

Kegiatan Penguatan Industri

Kecil dan Menengah

terhadap Pemanfaatan

Sumber Daya

Sub Kegiatan: Bantuan

Peralatan Mesin Jahit

(Pelatihan Fashion) untuk

20 IKM

608.840.000 251.170.400 588.092.900 96,59

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Program/Kegiatan Rp. Realisasi

Bulan ni

Realisasi s/d

Triwulan IV

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3. Terbina, terlatih, dan

terfasilitasinya IKM

industri sandang dan

kerajinan yang

berkesenimbungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui

pelatihan untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

produk industri

sandang dan

kerajinan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui

pelatihan untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

produk industri

sandang dan

kerajinan

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan Tas

Berbahan Tenun dan

Batik Sasambo di Kota

Bima (20 IKM);

2. mengikuti pameran

Berskala Nasional (3

IKM);

3. mengikuti Magang Tas

dan Sepatu untuk (5

IKM)

4. mengikuti Pelatihan

Penguatan Desain Tas

Berbasis Tenun dan

Batik Sasambo di

Kabupaten Dompu

untuk (20 IKM); dan

5. mengikuti Penguatan

Kerajinan Anyaman

Ketak dan Lainnya Bagi

IKM Lombok Tengah

(20 IKM)

68 25 36,76 1. Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

1.812.690.000 510.141.900 1.766.253.500 97,44

a. Kegiatan Penguatan

Industri Kecil dan

Menengah terhadap

Pemanfaatan Sumber

Daya.

Sub kegiatan:

- Pelatihan Tas

Berbahan Tenun dan

Batik Sasambo di

Kota Bima untuk 20

IKM.

- Partisipasi pada

Pameran Berskala

Nasional untuk 3

IKM.

608.840.000 251.170.400 588.092.900 96,59

b. Kegiatan Penguatan

Industri Kecil dan

Menengah Dalam

Memperkuat Jaringan

Klaster Industri.

Sub kegiatan:

Magang Tas dan Sepatu

untuk 5 IKM.

790.975.000 214.371.500 768.830.900 97,20

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Program/Kegiatan Rp. Realisasi

Bulan ni

Realisasi s/d

Triwulan IV

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2. Program Pengembangan

Sentra-Sentra Industri

Potensial

93.390.000 6.925.400 92.925.100 99,50

Kegiatan Penguatan Desain

Tas Berbasis Tenun dan

Batik Sasambo

93.390.000 6.925.400 92.925.100 99,50

3. Program Pengembangan

dan Penguatan Klaster

Berbasis OVOP

113.250.000 5.160.000 110.520.000 97,59

Kegiatan Peningkatan

Pengembangan Mutu

Produk Berbasis OVOP.

Sub Kegiatan:

Penguatan Kerajinan

Anyaman Ketak dan

Lainnya Bagi IKM

Lombok Tengah untuk 20

IKM

113.250.000 5.160.000 110.520.000 97,59

4. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

industri sandang dan

kerajinan yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM Menjumlahkan IKM yang

diberikan bantuan

peralatan mesin jahit untuk

pembuatan tas (20 IKM).

20 20 100 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1.812.690.000 510.141.900 1.766.253.500 97,44

Kegiatan Penguatan Industri

Kecil dan Menengah terhadap

Pemanfaatan Sumber Daya

Sub Kegiatan:

Bantuan peralatan mesin jahit

(Pelatihan Tas) untuk 20 IKM

608.840.000 251.170.400 588.092.900 96,59

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Program/Kegiatan Rp. Realisasi

Bulan ni

Realisasi s/d

Triwulan IV

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5. Terbina dan

terlatihnya IKM

industri makanan

dan minuman, hasil

laut, perikanan dan

peternakan yang

berkesenimbungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui

pelatihan untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

produk industri

makanan dan

minuman, hasil

laut, perikanan

dan peternakan

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Pengolahan Rumput

Laut Pulau Sumbawa di

Kabupaten Sumbawa

Barat (20 IKM);

2. mengikuti Pelatihan

Pengolahan

Pemindangan Ikan di

Pulau Lombok (20

IKM);

3. mengikuti Pelatihan

Teknis Pembuatan

Pakan Ternak di

Kabupaten Dompu (20

IKM); dan

4. mengikuti Bimbingan

Teknis Operator Depot

Air Minum untuk (12

IKM).

80 20 25 1. Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

1.812.690.000 510.141.900 1.766.253.500 97,44

Kegiatan Penguatan

Industri Kecil dan

Menengah dalam

Memperkuat jaringan

Kluster Industri.

Sub Kegiatan:

- Pelatihan Pengolahan

Rumput Laut untuk 20

IKM Pulau Sumbawa

di Kabupaten

Sumbawa Barat

- Pelatihan Pengolahan

Pemindangan Ikan

untuk 20 IKM Pulau

Lombok

- Pelatihan Teknis

Pembuatan Pakan

Ternak di Kabupaten

Dompu untuk 20 IKM

790.975.000 251.170.400 588.092.900 96,59

2. Program Peningkatan

Kapasitas Iptek Sistem

Produksi

232.120.000 0 207.152.124 89,24

Kegiatan Penguatan

Kemampuan Industri

Berbasis Teknologi

Sub Kegiatan:

Bimbingan Teknis

Operator Depot Air Minum

untuk 12 IKM

106.645.000 0 94.399.806 88,52

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Program/Kegiatan Rp. Realisasi

Bulan ni

Realisasi s/d

Triwulan IV

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6. Terfasilitasinya

standarisisasi

produk IKM

Jumlah IKM

yang

distandarisasi

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. difasilitasi untuk Uji

Kandungan Nutrisi

Analisa Informasi Nilai

Gizi Produk Makanan

dan Minuman (24

IKM);

2. diberikan Bantuan

Sertifikasi Halal

Pengolahan Makanan

dan Minuman (30

IKM); dan

3. difasilitasi untuk

Manajemen Mutu ISO

9001 : 2008 dan

Sertifikasi SNI (4

IKM).

58 28 48,28 Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

1.812.690.000 510.141.900 1.766.253.500 97,44

a. Kegiatan Penguatan

Industri Kecil dan

Menengah dalam

Memperkuat jaringan

Kluster Industri

Sub Kegiatan:

Uji Kandungan Nutrisi

Analisa Informasi Nilai

Gizi Produk Makanan

dan Minuman

790.975.000 214.371.500 768.830.900 97,20

b. Kegiatan Sertifikasi

Halal dan Pengujian

Mutu Produk Unggulan

Sub Kegiatan:

Bantuan Sertifikasi Halal

kepada 30 IKM

Pengolahan Makanan

dan Minuman

69.895.000 0 69.870.000 99,96

c. Kegiatan Pendaftaran

dan Perlindungan HKI,

Sertifikasi SNI

Sub Kegiatan:

Manajemen Mutu ISO

9001 : 2008 dan

Sertifikasi SNI

342.980.000 44.600.000 339.459.700 98,97

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Program/Kegiatan Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan IV

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

makanan dan

minuman, hasil laut,

perikanan dan

peternakan yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM Menjumlahkan IKM yang

diberikan Bantuan

Peralatan Pengolahan

Pakan Ternak (20 IKM).

20 20 100 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1.812.690.000 510.141.900 1.766.253.500 97,44

Kegiatan Penguatan Industri

Kecil dan Menengah dalam

Memperkuat jaringan Kluster

Industri

Sub Kegiatan:

Bantuan Peralatan

Pengolahan Pakan Ternak

untuk 20 IKM

790.975.000 214.371.500 768.830.900 97,20

8. Terbina dan

terlatihnya IKM

industri hasil

pertanian, hutan dan

perkebunan yang

berkesenimbungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui

pelatihan untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

produk industri

hasil pertanian,

hutan dan

perkebunan

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Pengolahan Gula Briket

dan Gula Semut di

Kabupaten Lombok

Barat (20 IKM);

2. mengikuti Pelatihan

Pengolahan Produk dan

Variasi Kopi Bubuk

Pulau Lombok (20

IKM);

3. mengikuti Gebyar Kopi

Pulau Lombok-

Sumbawa 2017 (20

IKM); dan

4. mengikuti Magang

Pengolahan Tembakau

ke Deli Serdang (8

IKM).

68 28 41,18 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

1.812.690.000 510.141.900 1.766.253.500 97,44

Kegiatan Penguatan Industri

Kecil dan Menengah dalam

Memperkuat jaringan Kluster

Industri.

Sub Kegiatan:

- Pelatihan Pengolahan

Gula Briket dan Gula

Semut untuk 20 IKM

Kabupaten Lombok Barat.

- Pelatihan Pengolahan

Produk dan Variasi Kopi

Bubuk Pulau Lombok

untuk 20 IKM.

- Gebyar Kopi P.Lombok-

Sumbawa 2017 untuk 20

IKM.

- Magang Pengolahan

Tembakau ke Deli

Serdang sebanyak 8 orang

790.975.000 214.371.500 768.830.900 97,20

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Program/Kegiatan Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan IV

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

industri hasil

pertanian, hutan dan

perkebunan yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM Menjumlahkan IKM yang

diberikan Bantuan

Peralatan Pengolahan

Tembakau (30 IKM).

30 30 100 Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

1.812.690.000 510.141.900 1.766.253.500 97,44

Kegiatan Penguatan Industri

Kecil dan Menengah dalam

Memperkuat jaringan

Kluster Industri

Sub Kegiatan:

Bantuan Peralatan

Pengolahan Tembakau

untuk 6 unit untuk 30 IKM

790.975.000 214.371.500 768.830.900 97,20

10. Terbina dan

terlatihnya IKM

industri logam,

mesin, dan alat

transportasi yang

berkesenimbungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui

pelatihan untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

produk industri

industri logam,

mesin, dan alat

transportasi

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Perekayasaan

Pemanfaatan Daur

Ulang Limbah Industri

Logam (20 IKM);

2. mengikuti Magang

Pelaku Usaha

Perbengkelan IKM

Logam dan Mesin (4

IKM);

3. mengikuti Pelatihan

Teknik Mekanik Bagi

IKM Perbengkelan

Bubut (20 IKM); dan

4. diberikan

Pendampingan tentang

Logam&Mesin (4

IKM).

48 4 8,33 1. Program Peningkatan

Kapasitas Iptek Sistem

Produksi

232.120.000 0 207.152.124 89,24

a. Kegiatan

Pengembangan

Sistem Inovasi

Teknologi Industri.

Sub Kegiatan:

- Pelatihan

Perekayasaan

Pemanfaatan Daur

Ulang Limbah

Industri Logam 20

IKM

- Magang Pelaku

Usaha

Perbengkelan

IKM Logam dan

Mesin untuk 4

IKM

125.475.000 0 112.752.318 89,86

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Program/Kegiatan Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan IV

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b. Kegiatan Penguatan

Kemampuan Industri

Berbasis Teknologi

Sub Kegiatan:

Pelatihan Teknik

Mekanik Bagi IKM

Perbengkelan Bubut

untuk 20 IKM

106.645.000 0 94.399.806 88,52

2. Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

6.353.510.000 1.424.577.670 6.246.382.720 98,31

Kegiatan Kemampuan

Teknologi Industri.

Sub Kegiatan:

- Pendampingan IKM

Sentra IKM

Logam&Mesin

- Monitoring dan

Evaluasi

Logam&Mesin

6.353.510.000 1.424.577.670 6.246.382.720 98,31

11. Tersedianya fasilitas

penunjang usaha

industri logam,

mesin, dan alat

transportasi yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan

IKM Menjumlahkan IKM yang

diberikan Hibah Bantuan

Mesin/Peralatan (352

IKM).

352 205 58,24 Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

6.353.510.000 1.424.577.670 6.246.382.720 98,31

Kegiatan Kemampuan

Teknologi Industri.

Sub Kegiatan:

Hibah Bantuan

Mesin/Peralatan

6.353.510.000 1.424.577.670 6.246.382.720 98,31

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Program/Kegiatan Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan IV

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12. Terbina dan

terlatihnya IKM

industri elektronika

dan telematika yang

berkesinambungan

Jumlah IKM

yang

dikembangkan

melalui

pelatihan untuk

meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

produk industri

elektronika dan

telematika

IKM Menjumlahkan IKM yang:

1. mengikuti Pelatihan

Teknik Service

Handphone (25 IKM);

2. mengikuti Sosialisasi E-

Smart IKM (35 IKM).

65 60 92,31 Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

6.353.510.000 1.424.577.670 6.246.382.720 98,31

Kegiatan Kemampuan

Teknologi Industri.

Sub Kegiatan:

- Pelatihan Teknik Service

Handphone untuk 25

IKM

- Sosialisasi E-Smart IKM

untuk 35 IKM

6.353.510.000 1.424.577.670 6.246.382.720 98,31

13. Terwujudnya

dokumen

perencanaan dan

pelaporan yang

benar dan lengkap

Jumlah laporan

kinerja

Dok

ume

n

Menghitung jumlah

laporan kinerja yang

diselesaikan, yaitu: RKPD,

Renja, Perjanjian Kinerja,

RKA, DPA, RKA-P, dan

DPA-P.

7 2 28,57 1. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

389.639.000 25.310.400 300.345738 77,08

Kegiatan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

96.429.000 15.000.000 83.029.000 86,10

2. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

786.843.000 29.309.872 713.946.112 90,74

Kegiatan Penyediaan

Jasa Administrasi dan

Teknis Perkantoran

28.640.000 0 28.600.000 99,86

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Program/Kegiatan Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan IV

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14. Terwujudnya

laporan keuangan

yang baik dan benar

Jumlah Laporan

Keuangan

Dok

ume

n

Menghitung jumlah

laporan keuangan tahunan

yang diselesaikan.

1 1 100 1. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

389.639.000 25.310.400 300.345738 77,08

Kegiatan Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir

Tahun

17.000.000 1.500.000 15.500.000 91,18

2. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

786.843.000 29.309.872 713.946.112 90,74

Kegiatan Penyediaan

Jasa Administrasi

Keuangan

77.967.000 2.028.000 77.967.000 100,00

15. Tersedianya Data

yang Valid

Jumlah Laporan Dok

ume

n

Menghitung laporan

kegiatan yang diselesaikan,

yaitu: laporan Manajemen

Aset/Barang Milik Daerah

(2 dokumen) dan

Penyelarasan Dokumen

Program Perindustrian (1

dokumen).

3 2 66,67 1. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

389.639.000 25.310.400 300.345738 77,08

Kegiatan

Verifikasi/Survey Calon

Penerima Bantuan Mesin

dan Peralatan

150.000.000 7.010.000 83.310.000 55,54

Kegiatan Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

126.210.000 1.800.400 118.506.738 93,90

2. Program Peningkatan

Kapasitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

19.200.000 1.600.000 18.350.000 95,57

Kegiatan Peningkatan

Manajemen Aset/Barang

Milik Daerah

19.200.000 1.600.000 18.350.000 95,57

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Program/Kegiatan Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan IV

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3. Program Pembinaan dan

Pengembangan Usaha

Daerah

481.999.152 14.900.000 331.114.192 68,70

a. Kegiatan

Penyelarasan

Dokumen Program

Perindustrian

100.396.000 0 98.835.200 98,45

b. Kegiatan Partisipasi

pada Pameran dan

Promosi Dalam

Negeri

183.571.152 300.000 133.353.200 72,64

c. Kegiatan

Penyediaan

Informasi Strategis

Pembangunan

Sektor Perindustrian

41.532.000 14.600.000 32.332.000 77,85

16. Tersedianya

informasi

perindustrian

Jumlah

Informasi

Perindustrian

Pake

t

Menghitung jumlah paket

informasi perindustrian

yang diselesaikan.

2 1,06 80,00 Program Pembinaan dan

Pengembangan Usaha

Daerah

481.999.152 14.900.000 331.114.192 68,70

Kegiatan Penyebarluasan

Informasi Perindustrian

50.000.000 0 40.000.000 80,00

17. Terlaksananya

Event Kerjasama

Mitra Praja Utama

Jumlah Event Even

t

Menghitung jumlah event

yang diikuti.

3 2 66,67 Program Pembinaan dan

Pengembangan Usaha

Daerah

481.999.152 14.900.000 331.114.192 68,70

Kegiatan Peningkatan

Kerjasama Mitra Praja

106.500.000 0 26.593.792 24,97

Utama (MPU)

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Program/Kegiatan Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan IV

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18. Terwujudnya

administrasi/manaje

men/tata kelola yang

tertib pada Dinas

Jumlah Laporan

yang

diselesaikan

Dok

ume

n

Menghitung jumlah

laporan yang diselesaikan,

yaitu: (1) laporan gaji

berkala, (2) kenaikan

pangkat, (3) pensiun, (4)

diklat fungsional, (5)

Daftar Urutan

Kepangkatan, (6) absensi

pegawai, (7) pakta

integritas, (8) barang milik

daerah, (9) standar

operasional prosedur, (10)

sasaran kinerja pegawai,

(11) analisis jabatan, dan

(12) KP4.

12 3 25 1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

786.843.000 29.309.872 713.946.112 90,74

a. Kegiatan Penyediaan

Jasa Surat Menyurat

4.000.000 0 3.941.000 98,53

b. Kegiatan Penyediaan

Alat Tulis Kantor

31.990.000 637.500 29.476.500 92,14

c. Kegiatan Penyediaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan

17.850.000 5.673.400 17.657.800 98,92

d. Kegiatan Penyediaan

Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

Undangan

11.560.000 990.000 11.375.000 98,40

e. Kegiatan Penyediaan

Makanan dan

Minuman

15.000.000 5.314.241 14.542.558 96,95

f. Kegiatan

Penyelarasan

Program Pemerintah

Pusat dan Daerah

71.800.000 0 50.705.057 70,62

g. Kegiatan

Penyelarasan

Program Pemerintah

Provinsi dan

Kabupaten/Kota

61.346.000 3.730.000 60.201.945 98,14

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Program/Kegiatan Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan IV

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

37.950.000 5.884.597 15.078.597 39,37

Kegiatan Peningkatan

Mental dan Fisik

Aparatur

12.000.000 1.800.000 10.994.000 91,62

19. Tersedia dan

Terpeliharanya

Sarana dan

Prasarana Kerja

Jumlah Sarana

dan Prasarana

Kerja Yang

Dipelihara

Bula

n

Menghitung waktu

pelaksanaan pemeliharaan

sarana dan prasarana kerja.

12 3 25 1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

786.843.000 29.309.872 713.946.112 90,74

a. Kegiatan Penyediaan

Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan

Listrik

103.700.000 6.028.000 63.972.402 61,69

b. Kegiatan Penyediaan

Jasa Kebersihan

Kantor

236.880.000 645.000 229.797.850 97,01

c. Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

14.685.000 464.5000 14.685.000 100,00

d. Kegiatan Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

111.425.000 3.625.000 111.025.000 99,64

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

499.940.000 15.857.550 494.315.041 98,87

a. Kegiatan Pengadaan

Kendaraan

221.700.000 1.350.000 220.963.000 99,67

Dinas/Operasional

b. Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

81.550.000 0 81.550.000 100,00

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Program/Kegiatan Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan IV

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

c. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

65.000.000 0 65.000.000 100,00

d. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

105.190.000 12.031.550 100.309.041 95,36

e. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

26.500.000 2.476.000 26.493.000 99,97

20. Terlatih dan

Meningkatnya

Kompetensi

Aparatur

Jumlah

Aparatur yang

Mengikuti

Pendidikan dan

Pelatihan

Oran

g

Meghitung jumlah aparatur

yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan

pengembangan SDM

berdasarkan undangan dari

Kementerian atau Lembaga

yang terakreditasi.

3 1 33,33 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

37.950.000 5.884.597 15.078.597 39,37

Kegiatan Peningkatan SDM

Aparatur

25.950.000 4.084.597 4.084.597 15,74

21. Terwujudnya

administrasi/manaje

men/tata kelola yang

tertib pada Balai

Jumlah Laporan

yang

diselesaikan

Dok. Menghitung jumlah

laporan yang diselesaikan,

yaitu laporan bulanan

selama 12 bulan, laporan

tahunan, laporan keuangan,

dan laporan bantuan

kepada IKM.

15 6 40 1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

191.527.000 16.994.876 161.818.413 84,49

a. Kegiatan Penyediaan

Jasa Surat Menyurat

1.500.000 299.275 1.436.000 95,73

b. Kegiatan Penyediaan

Jasa Administrasi

Keuangan

44.410.000 3.793.000 44.302.000 99,76

c. Kegiatan Penyediaan 6.100.000 800.000 6.100.000 100,00

Alat Tulis Kantor

d. Kegiatan Penyediaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan

3.700.000 400.000 3.500.000 94,59

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Program/Kegiatan Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan IV

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

e. Kegiatan Penyediaan

Makanan dan

Minuman

3.950.000 1.000.0000 3.185.000 80,63

f. Kegiatan

Penyelarasan

Program Pemerintah

Pusat dan Daerah

25.000.000 0 24.843.200 99,37

g. Kegiatan

Penyelarasan

Program Pemerintah

Provinsi dan

Kabupaten/Kota

25.000.000 5.350.000 24.750.000 99,00

2. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

36.370.000 0 33.795.000 92,92

Kegiatan Peningkatan

SDM Aparatur

18.185.000 0 17.486.000 96,16

3. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

33.300.000 11.050.000 33.060.000 99,28

a. Kegiatan Pelaporan

Keuangan Akhir

Tahun

8.300.000 8.100.000 8.300.000 100,00

b. Kegiatan Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

25.000.000 2.950.000 24.760.000 99,04

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Program/Kegiatan Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan IV

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22. Tersedia dan

Terpeliharanya

Sarana dan

Prasarana Kerja

Jumlah Sarana

dan Prasarana

Kerja yang

Terpelihara

Bula

n

Menghitung waktu

pelaksanaan pemeliharaan

sarana dan prasarana kerja.

12 3 25 1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

191.527.000 16.994.876 161.818.413 84,49

a. Kegiatan Penyediaan

Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan

Listrik

71.600.000 4.065.601 43.435.213 60,66

b. Kegiatan Penyediaan

Jasa Kebersihan

Kantor

5.951.000 510.000 5.951.000 100,00

c. Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

4.316.000 777.000 4.316.000 100,00

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

105.100.000 16.056.000 99.506.000 94,68

a. Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

29.500.000 0 29.500.000 100,00

a. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

40.700.000 0 40.550.000 99,63

b. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

32.400.000 16.056.000 26.956.000 83,20

c. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

2.500.000 0 2.500.000 100,00

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Program/Kegiatan Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan IV

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23. Terlatih dan

Terbinanya IKM

Olahan Pangan

secara

berkesinambungan

Jumlah IKM

Olahan Pangan

yang Mengikuti

Pelatihan

Kemasan

IKM Menghitung jumlah IKM

yang:

1. mengikuti Penguatan

Mutu Desain Kemasan

Produk Olahan Pangan

(100 IKM);

2. didampingi dalam

Peningkatan Mutu

Desain Kemasan

Produk Unggulan

(Olahan Kopi dan

Bandeng Presto) (10

IKM), dan

3. mengikuti Magang IKM

dan Aparatur ke

Bandung/Provinsi

Lainnya (9 IKM).

119 87 73,11 Program Peningkatan Mutu

dan Pengembangan

Komoditi Unggulan

1.004.150.000 80.972.000 973.667.700 96,96

a. Kegiatan Penguatan

Mutu Produk Unggulan

Daerah (Ikan, Gula Aren,

Jagung, Garam, Permen

Susu)

- - - -

b. Kegiatan Penguatan

Mutu Desain Kemasan

Produk Olahan Pangan

712.265.000 33.972.000 693.977.700 97,43

c. Kegiatan Pendampingan

Peningkatan Mutu

Desain Kemasan Produk

Unggulan (Olahan Kopi

dan Bandeng Presto)

220.660.000 47.000.000 208.934.000 94,69

d. Kegiatan Magang IKM

dan Aparatur ke

Bandung/Provinsi

Lainnya

71.225.000 0 70.758.000 99,34

24. Terlatih dan

Meningkatnya

Kompetensi Tenaga

Operator Mesin

Kemasan

Jumlah

Operator Mesin

Kemasan

Oran

g

Menghitung jumlah

operator mesin kemasan

yang mengikuti kegiatan

Peningkatan SDM.

3 0 0 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

36.370.000 0 33.795.000 92,92

Kegiatan Peningkatan SDM

Operator Mesin Kemasan

18.185.000 0 16.309.000 89,68

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD

Uraian Satu

an

Cara Pengukuran

Indikator Sasaran

Targ

et

Reali

sasi

% Program/Kegiatan Rp. Realisasi

Bulan ini

Realisasi s/d

Triwulan IV

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25. Tersedianya fasilitas

penunjang yang

memadai

Jumlah IKM

yang mendapat

bantuan

peralatan dan

kemasan

IKM Menghitung jumlah IKM

Olahan Pangan yang

diberikan bantuan

kemasan.

111 111 100 Program Peningkatan

Pengelolaan Rumah

Kemasan

416.669.248 396.191.500 95,09

Kegiatan Bantuan Kemasan

Bagi IKM Olahan Pangan

341.669.248 326.009.000 95,42

26. Tersedianya

Fasilitas Bagi

Operasional Rumah

Kemasan

Lancarnya

Kegiatan

Pelayanan

Rumah

Kemasan

Bula

n

Meghitung waktu

pelaksanaan operasional

rumah kemasan.

12 3 25 Program Peningkatan

Pengelolaan Rumah

Kemasan

416.669.248 396.191.500 95,09

Kegiatan Operasional

Rumah Kemasan

75.000.000 70.182.500 93,58

B. Upaya yang telah dilakukan Dalam Rangka Pencapaian Target

1. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan pekerjaan.

2. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait.

3. Mempercepat penyelesaian administrasi kegiatan

C. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Dalam Rangka Pencapaian Target: -

D. Informasi Lain Terkait Prestasi SKPD atas nama Pemerintah Daerah: -

Mataram, 9 Januari 2018

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DRA. HJ. BAIQ EVA NURCAHYA NINGSIH, M.Si

NIP. 19620515 198812 2 002