juknis bokb 2016 proposal dak 2016; memutuskan: menetapkan : peraturan kepala tentang petunjuk...

60

Upload: vudat

Post on 30-Jun-2018

225 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PETUNJUK TEKNISPENGGUNAAN

DANA BANTUAN OPERASIONALKELUARGA BERENCANA (BOKB)

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENANCA NASIONALJAKARTA 2016

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dapat diselesaikan. Tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dipergunakan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana program KB di Kabupaten dan Kota yang memperoleh DAK fisik.

Pada hakekatnya BOKB ditujukan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Kabupaten dan Kota yang menjadi urusan daerah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 1 huruf (N) Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat bertanggungjawab pada pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional. Sementara Daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota. BOKB bersifat membantu pemerintah daerah Kabupaten/Kota, bukan sebagai pengganti dana APBD yang selama ini telah membiayai penyelenggaraan program KKBPK di daerah.

Dana BOKB diperuntukkan pada 1) pembiayaan operasional Balai Penyuluhan KB ditingkat kecamatan, dan 2) distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang kabupaten/kota ke faskes/klinik KB. Mempertimbangkan kondisi dan pentingnya kegiatan ini untuk mencapai tujuan nasional, maka pemerintah menetapkan penyediaan Dana Bantuan Operasional KB dalam rangka penguatan penggerakkan dan untuk menjamin ketersediaan kontrasepsi di setiap fasilitas pelayanan serta terlaksananya pelayanan KB di daerah.

ii

Ucapan terima kasih disampaikan kepada TIM DAK serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan kerjasamanya dalam menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional KB. Petunjuk Teknis ini disusun dengan mengacu pada penjabaran berbagai peraturan perundangan yang terkait, kebutuhan Kabupaten dan Kota sesuai data berkala yang dilaporkan kepada BKKBN melalui Perwakilan BKKBN Provinsi masing-masing.

Agar pelaksanaan BOKB dapat mencapai hasil yang optimal, maka Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan DAK Non Fisik/BOKB secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Terima Kasih.

Jakarta, Desember 2015

Kepala BKKBN

Surya Chandra Surapaty

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................... iii

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL................................................................... v

I. Pendahuluan ..................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................. 1

B. Maksud dan Tujuan ...................................................... 3

C. Ruang Lingkup ............................................................. 3

D. Pengertian.................................................................... 4

II. Kebijakan dan Strategi BOKB............................................. 7

A. Kebijakan ..................................................................... 7

B. Strategi......................................................................... 7

III. Mekanisme Pengelolaan.................................................... 9

A. Prosedur Pelaksanaan BOKB ...................................... 9

B. Penggunaan Dana BOKB............................................. 10

C. Pelaporan..................................................................... 10

D. Pemantauan................................................................. 12

E. Evaluasi ....................................................................... 15

F. Pengawasan Pelaksanaan BOKB ................................ 15

IV. Penutup ............................................................................. 17

LAMPIRAN ................................................................................ 19

iv

PERATURANKEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR: 291/PER/B1/2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 298 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang bersifat non fisik di Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

v

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

vi

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi , Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus;

11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

12. Peraturan Menter i Keuangan Nomor 6/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

13. Peraturan Menter i Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

vii

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-101/MK.7/2015 tanggal 2 Juli 2015 Perihal Penyampaian Proposal DAK 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Bidang Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Bidang Keluarga Berencana.

Pasal 3

Petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bertujuan untuk:a. Menyediakan dukungan dana operasional

kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB, dalam upaya pencapa ian t u j uan p rog ram Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga secara Nasional.

viii

b. Menyediakan dukungan dana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari Gudang SKPD-KB Kabupaten/kota ke setiap tempat Fasilitas Pelayanan KB.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pelaksanaan BOKB tahun 2018 dan apabila ada perubahan maka akan diubah dengan Surat Edaran Kepala BKKBN.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 8 Desember 2015

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

SURYA CHANDRA SURAPATY

ix

asus
Highlight

x

BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA

BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : 291/PER/B1/2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL

KELUARGA BERENCANA

xi

xii

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu: 1) penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, 2) ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut “pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang-undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, 4) Pengelolaan

1

penyuluh KB/PLKB, Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) ditetapkan menjadi urusan pusat .

Lebih lanjut ditetapkan pada pasal 298 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik, yang dalam hal ini dalam bentuk dana bantuan operasional Keluarga Berencana ( BOKB).

Kesemuanya ini untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana arah pembangunan Pemerintahan periode 2015-2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”. Kemudian di dalam Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (Dimensi Pembangunan), BKKBN berada pada Dimensi Pembangunan Manusia, yang didalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental). BKKBN bertanggung jawab untuk meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan revolusi mental.

Kebijakan, strategi, dan upaya yang optimal melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama melalui upaya pencapaian target/sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk (LPP), angka kelahiran total (TFR), meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun), serta menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).

2

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Secara umum maksud pemberian dana bantuan operasional keluarga berencana adalah mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk mendukung tercapainya TFR 2,36 pada akhir tahun 2016, TFR 2,33 pada akhir tahun 2017 dan TFR 2,31 pada akhir tahun 2018.

2. Tujuan :

a. Menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB, dalam upaya pencapaian tujuan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga secara Nasional.

b. Menyediakan dukungan dana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari Gudang SKPD-KB Kabupaten/kota ke setiap tempat Fasilitas Pelayanan KB.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dan sasaran pemberian Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah:

1. Seluruh Balai Penyuluhan KB yang telah dibangun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

2. Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke seluruh tempat fasilitas kesehatan (klinik keluarga berencana) yang melayani KB dan telah teregistrasi.

3. Besaran jumlah bantuan dana operasional untuk setiap Balai Penyuluhan KB diberikan dengan menggunakan standar pembiayaan yang sama.

4. Besaran dana bantuan operasional pendistribusian alat dan obat kontrasepsi secara nasional disesuaikan dengan kondisi sosio demografis dan geografis yang dikategorikan menjadi 3 wilayah yaitu ;

3

a. Daerah yang masuk wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan (galciltas)

b. Daerah yang tidak termasuk wilayah galciltas dan c. Daerah yang masuk wilayah perkotaan.

5. Realisasi Penyaluran Dana dibedakan sebagai berikut;a. Bantuan Dana operasional bagi Balai Penyuluhan KB

dibiayai selama 12 bulan dengan periode realisasi pendanaan sesuai ketentuan perundangan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan,

b. Bantuan Dana operasional KB untuk dukungan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi diberikan berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada point 4 untuk seluruh fasilitas kesehatan yang telah teregistrasi.

D. Pengertian

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah-bidang Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat SKPD-KB adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di daerah provinsi, kabupaten, atau kota.

2. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

3. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana adalah Bangunan yang merupakan wadah kelembagaan penyuluhan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditingkat Kecamatan sebagai lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD)-KB di Kabupaten dan Kota.

4

4. Penyuluhan keluarga berencana adalah merupakan proses komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat dan keluarga bertujuan untuk membantu keluarga agar dapat memahami dan berperilaku menuju terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

5. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah Dana bantuan operasional KB yang bersifat non fisik berupa biaya operasional Balai Penyuluhan KB dan bantuan biaya pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan.

6. Distribusi alat dan obat kontrasepsi adalah proses penyaluran alat dan obat kontrasepsi dari gudang SKPD KB Kabupaten dan Kota ke seluruh fasilitas kesehatan yang ditetapkan dengansurat keputusan Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota.

7. Dana BOKB adalah belanja langsung yang diperuntukan belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang hasilnya diserahkan ke masyarakat.

8. Biaya operasional penyuluhan adalah biaya yang digunakan untuk mendukung biaya transport dan/atau belanja makanan-minuman (konsumsi) kegiatan penyuluhan program KKBPK

9. Biaya operasional pengolahan data adalah biaya untuk membayar langganan paket pulsa data internet dan/atau belanja makanan-minuman (konsumsi).

10. Staff meeting/rapat teknis adalah pertemuan teknis evaluasi dan pelaksanaan program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga setiap minggu yang dipimpin oleh Kepala UPT/Koordinator/PPLKB yang dihadiri oleh PKB/PLKB.

11. Biaya staff meeting/rapat teknis adalah biaya untuk membayar belanja makanan-minuman (konsumsi) rapat dan/atau transport dan/atau narasumber sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5

12. Biaya Pemeliharaan Balai Penyuluhan KB adalah biaya untuk pembelian lampu, cat, kran, peralatan kebersihan.

13. Biaya langganan daya dan jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau telephone dan/atau air.

14. Biaya Bahan Bakar Minyak adalah biaya untuk pembelian bahan bakar minyak yang digunakan untuk operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi ke faskes yang dibuktikan dengan surat tugas dari atasan langsung.

15. Biaya jasa pengiriman / ekspedisi adalah biaya untuk pengiriman alokon dari gudang SKPD ke faskes yang dibuktikan dengan tanda terima uang dan alokon.

6

BAB IIKEBIJAKAN DAN STRATEGI BOKB

A. Kebijakan

1. Pemerintah daerah agar tetap mengalokasikan dana operasional untuk Balai Penyuluhan KB yang telah diberikan selama ini, karena BOKB bukan merupakan penerimaan fungsional pemerintah daerah dan bukan dana utama dalam penyelenggaraan upaya Program KKBPK di Balai Penyuluhan KB.

2. Pemanfaatan dana BOKB diperuntukan untuk membiayai pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Balai Penyuluhan KB sesuai alokasi jumlah biaya yang telah ditetapkan.

3. Pemanfaatan dana BOKB untuk pendistribusian alat dan obat kontrasepsi diberikan berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada point 4 untuk seluruh fasilitas kesehatan yang telah teregistrasi.

4. Pemanfaatan dana BOKB di Balai penyuluhan KB, pendistribusian alat dan obat kontrasepsi agar disinergikan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya.

B. Strategi

1. Setiap Balai Penyuluhan KB wajib membuat alokasi jadwal kegiatan sesuai dengan menu dalam petunjuk teknis dan disetujui oleh kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota.

2. Memperkuat peran Balai penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional program KKBPK di setiap kecamatan.

7

3. Setiap fasilitas pelayanan KB (Klinik KB) mengajukan permintaan kebutuhan alokon ke SKPD-KB Kabupaten dan Kota.

4. SKPD-KB menganalisis kelayakan permintaan kebutuhan alokon.

5. Melakukan monitoring ketersediaan alokon disetiap fasilitas kesehatan (Klinik KB).

8

BAB IIIMEKANISME PENGELOLAAN BOKB

A. Prosedur Pelaksanan BOKB

1. Penguatan Koordinasi pelaksanaan

a. Bupati/walikota menetapkan pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten dan Kota mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lampiran 1 huruf N.

b. Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota menetapkan pengelola keuangan BOKB di Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota.

c. Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota menetapkan fasilitas kesehatan (klinik keluarga berencana) penerima alokon dengan Surat Keputusan Bupati dan Walikota.

d. Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota menetapkan Balai Penyuluhan KB yang mendapat biaya operasional KB dengan Surat Keputusan Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota.

e. Kepala SKPD KB Kabupaten dan Kota melakukan stock opname di faskes secara berkala paling sedikit satu tahun sekali.

2. Mekan i sme Pengangga ran , pe laksanaan dan pertanggungjawaban BOKB dalam APBD

a. Mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja program/kegiatan DAK sub bidang KB oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

9

b. Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah program/ kegiatan DAK sub bidang KB oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

B. Penggunaan Dana BOKB

Dana BOKB adalah belanja langsung yang diperuntukan belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang hasilnya diserahkan ke masyarakat.

1. Biaya operasional bagi Balai Penyuluhan KB dengan rincian menu dan urutan prioritas kegiatan sebagai berikut:

a. Biaya operasional penyuluhan KB

b. Biaya operasional pengolahan data

c. Staff meeting/rapat teknis

d. Alat Tulis Kantor

e. Biaya langganan daya dan jasa

f. Biaya pemeliharaan Balai Penyuluhan KB

2. Biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi dapat digunakan untuk:

a. Biaya Bahan Bakar Minyak/biaya transport

b. Biaya jasa pengiriman/ekspedisi

C. Pelaporan

Pelaporan BOKB dilakukan secara berjenjang dan berkala dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyaluran di masing-masing Kecamatan di Kabupaten dan Kota. Agar pelaporan BOKB dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan langkah sebagai berikut:

10

1. Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota, melaporkan perkembangan pelaksanaan BOKB secara triwulanan dikirimkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi c.q Tim pengendalian DAK sub bidang KB Provinsi dan tembusannya disampaikan kepada ketua tim pengendali DAK sub bidang KB tingkat Pusat (Sekretaris Utama) c.q Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN;

2. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana;

3. Sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/2556/SJ tanggal 21 November 2008, SKPD-KB Kabupaten dan Kota berkewajiban menyampaikan laporan Triwulan DAK sub bidang KB kepada Sekretaris Daerah;

4. Penanggungjawab dan pengelola dana Bantuan Operasional Balai Penyuluhan KB wajib menyampaikan laporan triwulan Keuangan kepada Kepala SKPD-KB Kab dan Kota (Fomulir 1);

5. Kepala SKPD-KB Kab dan Kota untuk menyampaikan laporan triwulan penggunaan dana distribusi alat dan obat kontrasepsi kepada Tim Pengendali DAK Provinsi (Formulir 4);

6. Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota merekap seluruh laporan dari Balai Penyuluhan KB dan menyampaikan laporan triwulan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi c.q Tim Pengendalian DAK KB Provinsi dan tembusan disampaikan kepada ketua tim pengendali DAK sub bidang KB tingkat Pusat (Sekretaris Utama) c.q. Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN di masing-masing Kabupaten dan Kota paling lambat 10 hari setelah triwulan bersangkutan berakhir (Formulir 2);

11

7. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi c.q. Tim Pengendalian DAK Sub bidang KBmelakukan rekapitulasi laporan triwulan yang disampaikan oleh Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota dan menyampaikan kepada ketua tim pengendali DAK Sub bidang KB tingkat Pusat (Sekretaris Utama) c.q Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN, sesuai dengan laporan sebagaimana dalam formulir 2 paling lambat 15 hari setelah triwulan bersangkutan berakhir (Formulir 3 dan Formulir 5).

MEKANISME PELAPORAN BOKB

SESTAMA(Tim DAK Sub Bidang KB Pusat /

Biro Perencanaan)

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI(Tim Pengendali DAK

Sub Bidang KB Provinsi)

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN DAN KOTA

BALAI PENYULUHAN KB

SKPD KBKABUPATEN DAN KOTA

D. Pemantauan

Pemantauan pengelolaan dana BOKB dilakukan secara berjenjang dari BKKBN ke pemerintah daerah Kabupaten dan Kota dalam hal ini adalah SKPD KB dan/atau dari Perwakilan BKKBN Provinsi ke pemerintah daerah Kabupaten dan Kota dalam hal ini adalah SKPD KB.

12

Agar pemantauan dapat terselenggara dengan baik, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemantauan BOKB

a) Ketua Tim Pengendalian DAK subbidang KB tingkat Pusat (Sekretaris Utama BKKBN) secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Provinsi dan Kabupaten dan Kota dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BKKBN;

b) Ketua Tim Pengendali DAK sub bidang KB Provinsi (Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi) secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Kabupaten dan Kota dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Pengendalian DAK sub bidang KB Pusat (Sekretaris Utama BKKBN)

c) Ketua Tim Pengendali DAK Bidang KB Kabupaten dan Kota (Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota)secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke kecamatan dan desa serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota.

MEKANISME PEMANTAUAN BOKBKABUPATEN DAN KOTAOLEH BKKBN

Ketua KB Kab dan Kota

(Kepala SKPD-KB KAB DAN KOTA)

Tim Pengendali DAK subbidang

Ketua (KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI)

Tim Pengendali DAK sub bidang KB Provinsi

Ketua DAK sub bidang KB(KEPALA BKKBN)

Tim Pengendalian

13

2. Mekanisme Pemantauan BOKB Kabupaten Dan Kota oleh Pemerintah Provinsi

a. Gubernur berkoordinasi dengan Ketua Tim Pengendali DAK sub bidang KB Provinsi (Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi) dan Kepala SKPD KB Provinsi secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Kabupaten dan Kota;

b. Ketua Tim Pengendali DAK sub bidang KB Provinsi (Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi) dan Ketua Tim Pengendali DAK SKPD KB Provinsi secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Kabupaten dan Kota serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Pengendalian DAK sub bidang KB Pusat (Sekretaris Utama BKKBN) dan kepada Sekretaris Daerah.

c. Ketua Tim Pengendali DAK Sub Bidang KB Kabupaten dan Kota (Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota) secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke kecamatan dan desa serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota.

MEKANISME PEMANTAUAN BOKBKABUPATEN DAN KOTA OLEH PEMERINTAH PROVINSI

GUBERNUR

SKPD-KB Kabupaten dan Kota

Perwakilan BKKBNdi Provinsi

SKPD -KB PROVINSI

14

E. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai atau mengukur sejauh mana pelaksanaan pengelolaan BOKB telah dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Apabila ternyata dalam pelaksanaannya masih ditemui kekeliruan maka dapat segera dilakukan perbaikan dengan disertai dukungan data yang akurat.

Agar pelaksanaan evaluasi dapat terselenggara dengan baik, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Ketua Tim Pengendalian DAK sub bidang KB tingkat Pusat (Sekretaris Utama BKKBN) setiap 3 (tiga) bulan melakukan evaluasi pelaksanaan BOKB dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BKKBN;

2. Ketua Tim Pengendali DAK sub bidang KB Provinsi cq (Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi) setiap 3 (tiga) bulan melakukan evaluasi pelaksanaan BOKB dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengendali DAK sub bidang KB Tingkat Pusat(Sekretaris Utama BKKBN)

3. Tim Pengendali DAK sub bidang KB Kabupaten dan Kota cq (Kepala SKPD-KB) setiap 3 (tiga) bulan melakukan evaluasi pelaksanaan BOKB dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota.

F. Pengawasan Pelaksanaan BOKB

Pengawasan pelaksanaan BOKB dilaksanakan oleh pengawasan eksternal maupun APIP. Jika terjadi penyimpangan, hasil audit akan dijadikan rekomendasi untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, setiap SKPD-KB Kabupaten dan Kota yang mendapatkan BOKB wajib melakukan beberapa hal sebagai berikut:

15

1. Menggunakan dana BOKB untuk membayar transaksi sesuai dengan menu yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOKB.

2. Membukukan seluruh transaksi dan menyelesaikan pertanggungjawaban laporan keuangan tepat waktu.

16

BAB IVPENUTUP

Pedoman penggunaan dana Bantuan Operasional KB (BOKB) disusun sebagai acuan dalam pembiayaan operasional Balai Penyuluhan KB di kecamatan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke seluruh fasilitas kesehatan yang teregistrasi melayani kontrasepsi. Dukungan Dana bantuan operasional KB ini bukanlah merupakan satu-satunya sumber pembiayaan untuk pengelolaan kedua kegiatan tersebut akan tetapi BOKB merupakan biaya pendukung yang selama ini telah menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Tentunya bantuan biaya ini masih sangat terbatas dan khususnya bagi daerah yang belum memiliki Balai Penyuluhan Kecamatan tentu belum dapat menggunakan BOKB ini. Keberadaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan yang teregistrasi adalah merupakan prasyarat dan sekaligus dijadikan Pusat Pengendalian Operasional KB di kecamatan dan desa di wilayah tersebut. Untuk itu bagi daerah yang belum memiliki Balai Penyuluhan KB di kecamatan diharapkan dapat melakukan advokasi secara terus menerus kepada stakeholder terkait agar pembangunan Balai Penyuluhan segera terealisasi dan diajukan pembiayaan BOKB pada tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penerapan pedoman ini di daerah diharapkan pedoman ini dapat ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan yang lebih operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati /Walikota untuk menampung variasi kebutuhan daerah dengan tetap mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan BKKBN.

Apabila dikemudian hari terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan BOKB maka pedoman akan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada penyusunan pedoman BOKB selanjutnya.

17

18

LAMPIRAN

19

20

For

mul

ir 1

Bal

ai P

enyu

luha

n K

B K

ecam

atan

:

Kab

upat

en d

an K

ota

:

SK

PD

-KB

:

Pro

vins

i:

Per

iode

Pel

apor

an: T

riwul

an I/

II/III

/IV*

Fo

rmu

lir 1

: F

1/B

OK

B/B

P/2

016

NO

TO

TAL

DA

NA

(R

p)R

EA

LIS

AS

I

(R

p)P

ER

SE

NTA

SE

(%)

SIS

A D

AN

A

(Rp)

13

45

6

45,0

00,0

00R

p

1 2 3 4 5 6

Ket

eran

gan:

*Cor

et y

ang

tidak

per

lu…

……

……

…..,

……

. …

……

……

. 201

6

Kep

ala

Uni

t Pel

aksa

na T

ekni

s D

aera

h B

idan

g K

B/

Koo

rdin

ator

PK

B/P

PLK

B,

NIP

. ……

……

……

……

……

……

……

…...

......

......

.

For

mul

ir 1

- D

iisi o

leh

Bal

ai P

enyu

luha

n K

B T

ingk

at K

ecam

atan

dan

di

sam

paik

an k

epad

a S

KP

D-K

B K

abup

aten

dan

Kot

a

LA

PO

RA

N T

RIW

UL

AN

AN

PE

LA

KS

AN

AA

N B

AN

TU

AN

OP

ER

AS

ION

AL

KE

LU

AR

GA

BE

RE

NC

AN

A (

BO

KB

) B

AL

AI P

EN

YU

LU

HA

N K

BTA

HU

N A

NG

GA

RA

N 2

016

Ban

tuan

Op

eras

ion

al K

elu

arg

a B

eren

can

a (B

OK

B)

Bia

ya la

ngga

nan

daya

dan

jasa

Bia

ya P

emel

ihar

aan

Bal

ai P

enyu

luha

n K

B

Bia

ya O

pera

sion

al p

enyu

luha

n

JEN

IS K

EG

IATA

N

2

Bia

ya o

pera

sion

al p

engo

laha

n da

ta

Sta

ff M

eetin

g/R

apat

Tek

hnis

Ala

t Tul

is K

anto

r

21

Form

ulir

2

Kabu

pate

n da

n Ko

ta:

SKPD

-KB

:

Prov

insi

:

Perio

de P

elap

oran

: Triw

ulan

I/II/

III/IV

*Fo

rmul

ir 2:

F2/R

EK/B

OKB/

BP/2

016

REAL

ISAS

I

(Rp)

PERS

ENTA

SE

(%

)RE

ALIS

ASI

(R

p)PE

RSEN

TASE

(%)

REAL

ISAS

I

(Rp)

PERS

ENTA

SE

(%

)RE

ALIS

ASI

(R

p)PE

RSEN

TASE

(%)

REAL

ISAS

I

(Rp)

PERS

ENTA

SE

(%

)RE

ALIS

ASI

(R

p)PE

RSEN

TASE

(%)

SISA

DAN

A (R

p)PE

RSEN

TASE

(%)

13

45

67

89

1011

1213

1415

1617

1 2 3 4 5 6 7 8 Kete

rang

an:

*Cor

et ya

ng ti

dak p

erlu

…………

……..,

…….

………

…………

…………

…. 2

016

Kepa

la SK

PD K

B Ka

bupa

ten

dan

Kota

,

NIP.

…………

…………

…………

…………

…………

………

REKA

PITU

LASI

LAP

ORAN

TRI

WUL

ANAN

PELA

KSAN

AAN

BANT

UAN

OPER

ASIO

NAL

KELU

ARGA

BER

ENCA

NA (B

OKB)

BAL

AI P

ENYU

LUHA

N KB

TAHU

N AN

GGAR

AN 20

16

NOKE

CAM

ATAN

Balai

Pen

yuluh

an K

B Ke

cam

atan

2

Balai

Pen

yuluh

an K

B Ke

cam

atan

Balai

Pen

yuluh

an K

B Ke

cam

atan

Bant

uan

Oper

asio

nal K

eluar

ga B

eren

cana

(BOK

B)

Form

ulir

2 - D

iisi o

leh

SKPD

-KB

dan

disa

mpa

ikan

kepa

da K

epala

Per

wakil

an B

KKBN

Pro

vinsi

Biay

a Pe

meli

hara

an B

alai

Peny

uluha

nBi

aya

Oper

asion

al pe

nyulu

han

TOTA

L SIS

A DA

NA

Balai

Pen

yuluh

an K

B Ke

cam

atan

Balai

Pen

yuluh

an K

B Ke

cam

atan

TOTA

L DAN

A

Biay

a lan

ggan

an d

aya

dan

jasa

Biay

a op

eras

ional

peng

olaha

n da

taSt

aff M

eetin

g/Ra

pat T

ekhn

isAl

at T

ulis K

anto

r

Balai

Pen

yuluh

an K

B Ke

cam

atan

Balai

Pen

yuluh

an K

B Ke

cam

atan

……

……

……

……

……

……

…..

22

Form

ulir

3 (

Rek

ap L

apo

ran

Pel

aksa

naa

n B

OK

B-B

P Ti

ngk

at P

rovi

nsi

)

Pro

vin

si:

Form

ulir

3: F

3/B

OK

B/B

P/20

16

Peri

od

e Pe

lap

ora

n: T

riw

ula

n I/

II/III

/IV

*

TOTA

L D

AN

A

(Rp)

RE

ALI

SA

SI

(R

p)P

ER

SE

NTA

SE

(%)

SIS

A D

AN

A

(Rp)

TOTA

L D

AN

A

(Rp)

RE

ALI

SA

SI

(R

p)P

ER

SE

NTA

SE

(%)

SIS

A D

AN

A

(Rp)

TOTA

L D

AN

A

(Rp)

RE

ALI

SA

SI

(R

p)P

ER

SE

NTA

SE

(%)

SIS

A D

AN

A

(Rp)

13

45

67

89

1011

1213

14

1 2 3 4 5 6 7 8

Kete

ran

gan

:

*Co

ret

yan

g ti

dak

per

lu…

……

……

…..,

……

. …

……

……

. 201

6

Kep

ala

Perw

akila

n B

KK

BN

Pro

vin

si,

NIP

. ……

……

……

……

……

……

……

……

STA

FF

ME

ET

ING

/RA

PAT

TE

KH

NIS

NO

KA

BU

PAT

EN

DA

N K

OTA

BIA

YA L

AN

GG

AN

AN

DAY

A D

AN

JA

SA

BIA

YA O

PE

RA

SIO

NA

L P

EN

GO

LAH

AN

DAT

A (

PAK

ET

DAT

A IN

TE

RN

ET

)

LAP

OR

AN

TR

IWU

LAN

AN

PE

LAK

SA

NA

AN

BA

NTU

AN

OP

ER

AS

ION

AL

KE

LUA

RG

A B

ER

EN

CA

NA

(BO

KB

) BA

LAI P

EN

YU

LUH

AN

DA

NA

ALO

KA

SI K

HU

SU

S S

UB

BID

AN

G K

ELU

AR

GA

BE

RE

NC

AN

ATA

HU

N A

NG

GA

RA

N 2

016

2

Form

ulir

3 d

isam

pai

kan

kep

ada

Kep

ala

BK

KB

N P

usa

t

23

Form

ulir

3 La

njut

an 1

Prov

insi

:Fo

rmul

ir 3:

F3/

REK/

BOKB

/BP/

2016

Perio

de P

elap

oran

: Triw

ulan

I/II/

III/IV

*

TOTA

L DA

NA

(Rp)

REAL

ISAS

I

(Rp)

PERS

ENTA

SE

(%

)SI

SA D

ANA

(Rp)

TOTA

L DA

NA

(Rp)

REAL

ISAS

I

(Rp)

PERS

ENTA

SE

(%

)SI

SA D

ANA

(Rp)

TOTA

L DA

NA

(Rp)

REAL

ISAS

I

(Rp)

PERS

ENTA

SE

(%

)SI

SA D

ANA

(Rp)

TOTA

L DA

NA

(Rp)

REAL

ISAS

I

(Rp)

PERS

ENTA

SE

(%

)SI

SA D

ANA

(Rp)

13

45

67

89

1011

1213

1415

1617

18

1 2 3 4 5 6 7 8 Kete

rang

an:

*Cor

et ya

ng ti

dak

perlu

……

……

……

.., …

….

……

……

…. 2

016

Kepa

la P

erw

akila

n BK

KBN

Prov

insi,

NIP.

……

……

……

……

……

……

……

……

Form

ulir

3 - D

iisi o

leh

Tim

DAK

Per

wak

ilan

BKKB

N Pr

ovin

si da

n di

sam

paika

n ke

pada

Sekr

etar

is Ut

ama

BKKB

N cq

. Biro

Keu

anga

n da

n Pe

ngel

olaa

n BM

N

ALAT

TUL

IS K

ANTO

RBI

AYA

PEM

ELIH

ARAA

N BA

LAI P

ENYU

LUHA

N KB

BIAY

A OP

ERAS

IONA

L PE

NYUL

UHAN

REKA

PITU

LASI

LAP

ORAN

TRI

WUL

ANAN

PELA

KSAN

AAN

BANT

UAN

OPER

ASIO

NAL

KELU

ARGA

BER

ENCA

NA (B

OKB)

BAL

AI P

ENYU

LUHA

NTA

HUN

ANGG

ARAN

201

6

JUM

LAH

KES

ELUR

UHAN

NOKA

BUPA

TEN

DAN

KOTA

2

24

Form

ulir

4

Kabu

pate

n da

n Ko

ta:

SKPD

-KB

:

Prov

insi

:

Peri

ode

Pela

pora

n: T

riw

ulan

I/II/

III/I

V*Fo

rmul

ir 4

: F4/

DIS

/BO

KB/2

016

NO

TOTA

L D

AN

A

(Rp)

RE

ALI

SA

SI

(R

p)P

ER

SE

NTA

SE

(%)

SIS

A D

AN

A

(R

p)

13

45

6

1 2

Kete

rang

an:

*Cor

et y

ang

tidak

per

lu

……

……

……

.., …

….

……

……

…. 2

016

Kepa

la S

KPD

KB

Kabu

pate

n da

n Ko

ta,

NIP

. ……

……

……

……

……

……

……

……

Form

ulir

4 -

Diis

i ole

h S

KPD

-KB

Kabu

pate

n da

n di

sam

paik

an k

epad

a Ti

m D

AK

Perw

akila

n

BKKB

N P

rovi

nsi

LAPO

RA

N T

RIW

ULA

NA

NPE

LAK

SAN

AA

N D

ISTR

IBU

SI A

LOK

ON

BA

NTU

AN

OPE

RA

SIO

NA

L K

ELU

AR

GA

BER

ENC

AN

A (B

OK

B)

TAH

UN

AN

GG

AR

AN

201

6

Dis

trib

usi A

loko

n

Bia

ya B

ahan

Bak

ar M

inya

k (B

BM

), at

au

Bia

ya J

asa

Pen

girim

an/E

kspe

disi

JEN

IS K

EG

IATA

N

2

25

Form

ulir

5

Pro

vin

si:

Form

ulir

5: F

5/R

EK/B

OK

B/2

016

Peri

od

e Pe

lap

ora

n: T

riw

ula

n I/

II/III

/IV

*

TOTA

L D

AN

A

(Rp)

RE

ALI

SA

SI

(R

p)P

ER

SE

NTA

SE

(%)

SIS

A D

AN

A

(Rp)

TOTA

L D

AN

A

(Rp)

RE

ALI

SA

SI

(R

p)P

ER

SE

NTA

SE

(%)

SIS

A D

AN

A

(Rp)

13

45

611

1213

14

1 2 3 4 5 6 7 8

Kete

ran

gan

:

*Co

ret

yan

g ti

dak

per

lu

……

……

……

.., …

….

……

……

…. 2

016

Kep

ala

Perw

akila

n B

KK

BN

Pro

vin

si,

NIP

. ……

……

……

……

……

……

……

……

RE

KA

PIT

ULA

SI L

AP

OR

AN

TR

IWU

LAN

AN

BA

NTU

AN

OP

ER

AS

ION

AL

KE

LUA

RG

A B

ER

EN

CA

NA

(BO

KB

)TA

HU

N A

NG

GA

RA

N 2

016

NO

KA

BU

PAT

EN

DA

N K

OTA

BIA

YA B

AH

AN

BA

KA

R M

INYA

K (

BB

M)

BIA

YA J

AS

A P

EN

GIR

IMA

N/E

KS

PE

DIS

I

PE

LAK

SA

NA

AN

DIS

TRIB

US

I ALO

KO

N

2

Form

ulir

5 -

Diis

i ole

h T

im D

AK

Per

wak

ilan

Pro

vin

si d

an d

isam

pai

kan

kep

ada

Sekr

etar

is U

tam

a cq

. Bir

o K

euan

gan

dan

Pen

gelo

laan

BM

N

26

PENETAPAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2016

MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

1 Provinsi Aceh2 Kab. Aceh Barat 591.840.000 3 Kab. Aceh Besar 779.040.000 4 Kab. Aceh Selatan 757.440.000 5 Kab. Aceh Singkil 515.160.000 6 Kab. Aceh Tengah 663.600.000 7 Kab. Aceh Tenggara 280.650.000 8 Kab. Aceh Timur 860.400.000 9 Kab. Aceh Utara 1.122.000.000

10 Kab. Bireuen 792.300.000 11 Kab. Pidie 506.550.000 12 Kab. Simeulue 375.840.000 13 Kota Banda Aceh 259.500.000 14 Kota Sabang 97.590.000 15 Kota Langsa 144.660.000 16 Kota Lhokseumawe 195.180.000 17 Kab. Gayo Lues 428.040.000 18 Kab. Aceh Barat Daya 423.720.000 19 Kab. Aceh Jaya 432.360.000 20 Kab. Nagan Raya 501.840.000 21 Kab. Aceh Tamiang 428.100.000 22 Kab. Bener Meriah 473.040.000 23 Kab. Pidie Jaya 293.040.000 24 Kota Subulussalam 228.450.000 25 Provinsi Sumatera Utara - 26 Kab. Asahan 1.143.000.000 27 Kab. Dairi 474.150.000 28 Kab. Deli Serdang 1.055.100.000 29 Kab. Karo 594.600.000 30 Kab. Labuhanbatu 429.150.000

NO PAGU BOKBNAMA PROVINSI/KABUPATEN DAN KOTA

27

31 Kab. Langkat 858.450.000 32 Kab. Mandailing Natal 272.250.000 33 Kab. Nias 477.360.000 34 Kab. Simalungun 1.041.450.000 35 Kab. Tapanuli Selatan 531.750.000 36 Kab. Tapanuli Tengah 337.680.000 37 Kab. Tapanuli Utara 399.000.000 38 Kab. Toba Samosir 703.350.000 39 Kota Binjai 248.460.000 40 Kota Medan 755.580.000 41 Kota Pematang Siantar 388.980.000 42 Kota Sibolga 197.940.000 43 Kota Tanjung Balai 285.180.000 44 Kota Tebing Tinggi 240.870.000 45 Kota Padang Sidempuan 286.560.000 46 Kab. Pakpak Bharat 372.960.000 47 Kab. Nias Selatan 495.720.000 48 Kab. Humbang Hasundutan 17.850.000 49 Kab. Serdang Bedagai 795.450.000 50 Kab. Samosir 422.850.000 51 Kab. Batu Bara 298.350.000 52 Kab. Padang Lawas 161.250.000 53 Kab. Padang Lawas Utara 329.700.000 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 116.250.000 55 Kab. Labuhanbatu Utara 296.250.000 56 Kab. Nias Utara 201.240.000 57 Kab. Nias Barat 155.160.000 58 Kota Gunungsitoli 203.460.000 59 Provinsi Sumatera Barat - 60 Kab. Limapuluh Kota 610.200.000 61 Kab. Agam 745.200.000 62 Kab. Kepulauan Mentawai 464.400.000 63 Kab. Padang Pariaman 828.360.000

NO PAGU BOKBNAMA PROVINSI/KABUPATEN DAN KOTA

28

64 Kab. Pasaman 557.850.000 65 Kab. Pesisir Selatan 743.040.000 66 Kab. Sijunjung 423.720.000 67 Kab. Solok 709.200.000 68 Kab. Tanah Datar 661.500.000 69 Kota Bukit Tinggi 143.280.000 70 Kota Padang Panjang 94.140.000 71 Kota Padang 433.980.000 72 Kota Payakumbuh 250.530.000 73 Kota Sawahlunto 190.080.000 74 Kota Solok 94.140.000 75 Kota Pariaman 194.490.000 76 Kab. Pasaman Barat 533.880.000 77 Kab. Dharmasraya 516.600.000 78 Kab. Solok Selatan 335.160.000 79 Provinsi Riau - 80 Kab. Bengkalis 64.950.000 81 Kab. Indragiri Hilir 440.700.000 82 Kab. Indragiri Hulu 88.050.000 83 Kab. Kampar 756.900.000 84 Kab. Kuantan Singingi 74.400.000 85 Kab. Pelalawan 120.450.000 86 Kab. Rokan Hilir 64.950.000 87 Kab. Rokan Hulu 74.400.000 88 Kab. Siak 64.950.000 89 Kota Dumai 59.490.000 90 Kota Pekanbaru 93.300.000 91 Kab. Kepulauan Meranti 55.500.000 92 Provinsi Jambi - 93 Kab. Batang Hari 201.000.000 94 Kab. Bungo 794.400.000 95 Kab. Kerinci 662.550.000 96 Kab. Merangin 568.350.000

NO PAGU BOKBNAMA PROVINSI/KABUPATEN DAN KOTA

29

97 Kab. Muaro Jambi 519.150.000 98 Kab. Sarolangun 476.250.000 99 Kab. Tanjung Jabung Barat 66.000.000

100 Kab. Tanjung Jabung Timur 514.950.000 101 Kab. Tebo 563.100.000 102 Kota Jambi 386.220.000 103 Kota Sungai Penuh 369.660.000 104 Provinsi Sumatera Selatan - 105 Kab. Lahat 411.840.000 106 Kab. Musi Banyuasin 176.250.000 107 Kab. Musi Rawas 801.720.000 108 Kab. Muara Enim 430.500.000 109 Kab. Ogan Komering Ilir 862.560.000 110 Kab. Ogan Komering Ulu 106.950.000 111 Kota Palembang 275.760.000 112 Kota Prabumulih 310.710.000 113 Kota Pagar Alam 159.840.000 114 Kota Lubuk Linggau 403.470.000 115 Kab. Banyuasin 948.600.000 116 Kab. Ogan Ilir 514.800.000 117 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 931.500.000 118 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 756.000.000 119 Kab. Empat Lawang 546.480.000 120 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 117.300.000 121 Kab. Musi Rawas Utara 68.100.000 122 Provinsi Bengkulu - 123 Kab. Bengkulu Selatan 543.300.000 124 Kab. Bengkulu Utara 829.050.000 125 Kab. Rejang Lebong 583.050.000 126 Kota Bengkulu 460.200.000 127 Kab. Kaur 520.920.000 128 Kab. Seluma 673.200.000 129 Kab. Mukomuko 712.440.000

NO PAGU BOKBNAMA PROVINSI/KABUPATEN DAN KOTA

30

130 Kab. Lebong 385.920.000 131 Kab. Kepahiang 385.920.000 132 Kab. Bengkulu Tengah 491.760.000 133 Provinsi Lampung - 134 Kab. Lampung Barat 435.240.000 135 Kab. Lampung Selatan 574.650.000 136 Kab. Lampung Tengah 185.400.000 137 Kab. Lampung Utara 947.520.000 138 Kab. Lampung Timur 518.400.000 139 Kab. Tanggamus 926.250.000 140 Kab. Tulang Bawang 389.400.000 141 Kab. Way Kanan 661.680.000 142 Kota Bandar Lampung 395.190.000 143 Kota Metro 241.560.000 144 Kab. Pesawaran 469.800.000 145 Kab. Pringsewu 427.050.000 146 Kab. Mesuji 328.650.000 147 Kab. Tulang Bawang Barat 370.500.000 148 Kab. Pesisir Barat 190.500.000 149 Provinsi DKI Jakarta 150 Provinsi Jawa Barat - 151 Kab. Bandung 1.663.800.000 152 Kab. Bekasi 122.700.000 153 Kab. Bogor 636.750.000 154 Kab. Ciamis 1.347.450.000 155 Kab. Cianjur 1.572.300.000 156 Kab. Cirebon 283.950.000 157 Kab. Garut 1.947.600.000 158 Kab. Indramayu 1.509.450.000 159 Kab. Karawang 1.069.950.000 160 Kab. Kuningan 1.016.550.000 161 Kab. Majalengka 1.221.450.000 162 Kab. Purwakarta 304.950.000

NO PAGU BOKBNAMA PROVINSI/KABUPATEN DAN KOTA

31

163 Kab. Subang 1.318.050.000 164 Kab. Sukabumi 913.680.000 165 Kab. Sumedang 670.950.000 166 Kab. Tasikmalaya 168.750.000 167 Kota Bandung 182.460.000 168 Kota Bekasi 664.890.000 169 Kota Bogor 83.640.000 170 Kota Cirebon 252.600.000 171 Kota Depok 165.750.000 172 Kota Sukabumi 375.030.000 173 Kota Tasikmalaya 111.240.000 174 Kota Cimahi 163.290.000 175 Kota Banjar 220.020.000 176 Kab. Bandung Barat 804.000.000 177 Kab. Pangandaran 68.100.000 178 Provinsi Jawa Tengah - 179 Kab. Banjarnegara 860.400.000 180 Kab. Banyumas 996.600.000 181 Kab. Batang 706.500.000 182 Kab. Blora 773.550.000 183 Kab. Boyolali 425.100.000 184 Kab. Brebes 419.850.000 185 Kab. Cilacap 642.750.000 186 Kab. Demak 445.950.000 187 Kab. Grobogan 798.750.000 188 Kab. Jepara 757.800.000 189 Kab. Karanganyar 794.400.000 190 Kab. Kebumen 959.850.000 191 Kab. Kendal 683.550.000 192 Kab. Klaten 369.750.000 193 Kab. Kudus 233.550.000 194 Kab. Magelang 719.100.000 195 Kab. Pati 987.000.000

NO PAGU BOKBNAMA PROVINSI/KABUPATEN DAN KOTA

32

196 Kab. Pekalongan 620.700.000 197 Kab. Pemalang 452.250.000 198 Kab. Purbalingga 672.000.000 199 Kab. Purworejo 773.550.000 200 Kab. Rembang 656.250.000 201 Kab. Semarang 227.250.000 202 Kab. Sragen 781.950.000 203 Kab. Sukoharjo 616.650.000 204 Kab. Tegal 644.850.000 205 Kab. Temanggung 309.900.000 206 Kab. Wonogiri 858.300.000 207 Kab. Wonosobo 540.150.000 208 Kota Magelang 62.940.000 209 Kota Pekalongan 215.880.000 210 Kota Salatiga 196.560.000 211 Kota Semarang 648.480.000 212 Kota Surakarta 254.670.000 213 Kota Tegal 189.660.000 214 Provinsi DI Yogyakarta - 215 Kab. Bantul 596.700.000 216 Kab. Gunung Kidul 760.050.000 217 Kab. Kulon Progo 613.500.000 218 Kab. Sleman 384.300.000 219 Kota Yogyakarta 172.950.000 220 Provinsi Jawa Timur - 221 Kab. Bangkalan 847.440.000 222 Kab. Banyuwangi 559.050.000 223 Kab. Blitar 945.150.000 224 Kab. Bojonegoro 1.180.650.000 225 Kab. Bondowoso 989.640.000 226 Kab. Gresik 730.650.000 227 Kab. Jember 607.200.000 228 Kab. Jombang 60.900.000

NO PAGU BOKBNAMA PROVINSI/KABUPATEN DAN KOTA

33

229 Kab. Kediri 134.250.000 230 Kab. Lamongan 997.500.000 231 Kab. Lumajang 667.800.000 232 Kab. Madiun 706.500.000 233 Kab. Magetan 573.600.000 234 Kab. Malang 1.348.200.000 235 Kab. Mojokerto 528.600.000 236 Kab. Nganjuk 709.650.000 237 Kab. Ngawi 884.400.000 238 Kab. Pacitan 569.400.000 239 Kab. Pamekasan 619.560.000 240 Kab. Pasuruan 803.850.000 241 Kab. Ponorogo 989.100.000 242 Kab. Probolinggo 677.250.000 243 Kab. Sampang 619.560.000 244 Kab. Sidoarjo 46.200.000 245 Kab. Situbondo 721.080.000 246 Kab. Sumenep 1.105.350.000 247 Kab. Trenggalek 658.350.000 248 Kab. Tuban 628.050.000 249 Kab. Tulungagung 920.100.000 250 Kota Blitar 150.180.000 251 Kota Kediri 145.350.000 252 Kota Madiun 283.110.000 253 Kota Malang 84.330.000 254 Kota Mojokerto 99.660.000 255 Kota Pasuruan 190.350.000 256 Kota Probolinggo 245.700.000 257 Kota Surabaya 169.200.000 258 Kota Batu 146.730.000 259 Provinsi Kalimantan Barat - 260 Kab. Bengkayang 214.560.000 261 Kab. Landak 612.360.000

NO PAGU BOKBNAMA PROVINSI/KABUPATEN DAN KOTA

34

262 Kab. Kapuas Hulu 623.880.000 263 Kab. Ketapang 853.200.000 264 Kab. Mempawah 424.950.000 265 Kab. Sambas 700.560.000 266 Kab. Sanggau 581.760.000 267 Kab. Sintang 621.000.000 268 Kota Pontianak 110.550.000 269 Kota Singkawang 246.390.000 270 Kab. Sekadau 155.160.000 271 Kab. Melawi 377.280.000 272 Kab. Kayong Utara 282.960.000 273 Kab. Kubu Raya 323.550.000 274 Provinsi Kalimantan Tengah - 275 Kab. Barito Selatan 151.800.000 276 Kab. Barito Utara 88.050.000 277 Kab. Kapuas 279.750.000 278 Kab. Kotawaringin Barat 108.000.000 279 Kab. Kotawaringin Timur 334.350.000 280 Kota Palangkaraya 284.340.000 281 Kab. Katingan 316.200.000 282 Kab. Seruyan 538.200.000 283 Kab. Sukamara 304.650.000 284 Kab. Lamandau 242.850.000 285 Kab. Gunung Mas 250.200.000 286 Kab. Pulang Pisau 303.600.000 287 Kab. Murung Raya 69.150.000 288 Kab. Barito Timur 352.800.000 289 Provinsi Kalimantan Selatan - 290 Kab. Banjar 399.900.000 291 Kab. Barito Kuala 441.000.000 292 Kab. Hulu Sungai Selatan 523.350.000 293 Kab. Hulu Sungai Tengah 525.450.000 294 Kab. Hulu Sungai Utara 397.440.000

NO PAGU BOKBNAMA PROVINSI/KABUPATEN DAN KOTA

35

295 Kab. Kotabaru 361.200.000 296 Kab. Tabalong 66.000.000 297 Kab. Tanah Laut 111.000.000 298 Kab. Tapin 240.750.000 299 Kota Banjarbaru 189.660.000 300 Kota Banjarmasin 222.780.000 301 Kab. Balangan 62.850.000 302 Kab. Tanah Bumbu 67.050.000 303 Provinsi Kalimantan Timur - 304 Kab. Berau 69.150.000 305 Kab. Kutai Kartanegara 523.500.000 306 Kab. Kutai Barat 75.240.000 307 Kab. Kutai Timur 84.900.000 308 Kab. Paser 90.150.000 309 Kota Balikpapan 80.880.000 310 Kota Bontang 71.220.000 311 Kota Samarinda 135.540.000 312 Kab. Penajam Paser Utara 57.600.000 313 Kab. Mahakam Ulu 50.250.000 314 Provinsi Sulawesi Utara 315 Kab. Bolaang Mongondow 197.850.000 316 Kab. Minahasa 437.700.000 317 Kab. Kepulauan Sangihe 703.800.000 318 Kota Bitung 380.010.000 319 Kota Manado 519.840.000 320 Kab. Kepulauan Talaud 390.240.000 321 Kab. Minahasa Selatan 812.250.000 322 Kota Tomohon 239.490.000 323 Kab. Minahasa Utara 442.800.000 324 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 336.600.000 325 Kota Kotamobagu 194.490.000 326 Kab. Bolaang Mongondow Utara 281.550.000 327 Kab. Minahasa Tenggara 516.000.000

NO PAGU BOKBNAMA PROVINSI/KABUPATEN DAN KOTA

36

328 Kab. Bolaang Mongondow Timur 231.300.000 329 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 234.450.000 330 Provinsi Sulawesi Tengah - 331 Kab. Banggai 892.080.000 332 Kab. Banggai Kepulauan 561.600.000 333 Kab. Buol 536.760.000 334 Kab. Toli-Toli 569.520.000 335 Kab. Donggala 804.960.000 336 Kab. Morowali 479.880.000 337 Kab. Poso 533.160.000 338 Kota Palu 278.130.000 339 Kab. Parigi Moutong 749.520.000 340 Kab. Tojo Una Una 485.640.000 341 Kab. Sigi 662.760.000 342 Kab. Banggai Laut 208.350.000 343 Kab. Morowali Utara 175.950.000 344 Provinsi Sulawesi Selatan - 345 Kab. Bantaeng 376.800.000 346 Kab. Barru 340.200.000 347 Kab. Bone 1.127.400.000 348 Kab. Bulukumba 566.550.000 349 Kab. Enrekang 568.350.000 350 Kab. Gowa 843.600.000 351 Kab. Jeneponto 385.920.000 352 Kab. Luwu 832.050.000 353 Kab. Luwu Utara 555.750.000 354 Kab. Maros 653.100.000 355 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 329.040.000 356 Kota Palopo 417.420.000 357 Kab. Luwu Timur 512.850.000 358 Kab. Pinrang 605.100.000 359 Kab. Sinjai 442.800.000 360 Kab. Kepulauan Selayar 516.600.000

NO PAGU BOKBNAMA PROVINSI/KABUPATEN DAN KOTA

37

361 Kab. Sidenreng Rappang 293.100.000 362 Kab. Soppeng 302.550.000 363 Kab. Takalar 431.250.000 364 Kab. Tana Toraja 611.250.000 365 Kab. Wajo 665.700.000 366 Kota Pare-pare 195.180.000 367 Kota Makassar 472.620.000 368 Kab. Toraja Utara 529.560.000 369 Provinsi Sulawesi Tenggara - 370 Kab. Buton 338.040.000 371 Kab. Konawe 1.044.720.000 372 Kab. Kolaka 562.050.000 373 Kab. Muna 1.192.680.000 374 Kota Kendari 434.670.000 375 Kota Bau-bau 284.490.000 376 Kab. Konawe Selatan 816.840.000 377 Kab. Bombana 391.680.000 378 Kab. Wakatobi 255.240.000 379 Kab. Kolaka Utara 609.480.000 380 Kab. Konawe Utara 160.920.000 381 Kab. Buton Utara 285.840.000 382 Kab. Konawe Kepulauan 280.500.000 383 Kab. Kolaka Timur 280.500.000 384 Kab. Muna Barat 61.800.000 385 Kab. Buton Tengah 56.550.000 386 Kab. Buton Selatan 52.350.000 387 Provinsi Bali - 388 Kab. Badung 94.350.000 389 Kab. Bangli 108.900.000 390 Kab. Buleleng 451.200.000 391 Kab. Gianyar 153.900.000 392 Kab. Jembrana 76.500.000 393 Kab. Karangasem 291.000.000

NO PAGU BOKBNAMA PROVINSI/KABUPATEN DAN KOTA

38

394 Kab. Klungkung 67.050.000 395 Kab. Tabanan 350.700.000 396 Kota Denpasar 87.780.000 397 Provinsi Nusa Tenggara Barat - 398 Kab. Bima 929.520.000 399 Kab. Dompu 440.640.000 400 Kab. Lombok Barat 673.200.000 401 Kab. Lombok Tengah 753.120.000 402 Kab. Lombok Timur 1.252.800.000 403 Kab. Sumbawa 1.306.080.000 404 Kota Mataram 321.060.000 405 Kota Bima 262.950.000 406 Kab. Sumbawa Barat 446.400.000 407 Kab. Lombok Utara 282.750.000 408 Provinsi Nusa Tenggara Timur - 409 Kab. Alor 798.120.000 410 Kab. Belu 567.360.000 411 Kab. Ende 781.560.000 412 Kab. Flores Timur 256.680.000 413 Kab. Kupang 295.920.000 414 Kab. Lembata 419.400.000 415 Kab. Manggarai 436.680.000 416 Kab. Ngada 560.160.000 417 Kab. Sikka 414.720.000 418 Kab. Sumba Barat 195.840.000 419 Kab. Sumba Timur 761.760.000 420 Kab. Timor Tengah Selatan 725.400.000 421 Kab. Timor Tengah Utara 432.300.000 422 Kota Kupang 299.670.000 423 Kab. Rote Ndao 473.040.000 424 Kab. Manggarai Barat 242.280.000 425 Kab. Nagekeo 325.080.000 426 Kab. Sumba Barat Daya 513.720.000

NO PAGU BOKBNAMA PROVINSI/KABUPATEN DAN KOTA

39

427 Kab. Sumba Tengah 143.640.000 428 Kab. Manggarai Timur 436.680.000 429 Kab. Sabu Raijua 190.080.000 430 Kab. Malaka 197.850.000 431 Provinsi Maluku - 432 Kab. Maluku Tenggara Barat 339.480.000 433 Kab. Maluku Tengah 421.920.000 434 Kab. Maluku Tenggara 468.900.000 435 Kab. Buru 200.160.000 436 Kota Ambon 274.680.000 437 Kab. Seram Bagian Barat 298.800.000 438 Kab. Seram Bagian Timur 288.720.000 439 Kab. Kepulauan Aru 224.640.000 440 Kota Tual 145.750.000 441 Kab. Maluku Barat Daya 100.080.000 442 Kab. Buru Selatan 230.760.000 443 Provinsi Papua - 444 Kab. Biak Numfor 786.240.000 445 Kab. Jayapura 160.200.000 446 Kab. Jayawijaya 108.720.000 447 Kab. Merauke 114.480.000 448 Kab. Mimika 86.760.000 449 Kab. Nabire 213.120.000 450 Kab. Paniai 188.640.000 451 Kab. Puncak Jaya 57.960.000 452 Kab. Kepulauan Yapen 262.440.000 453 Kota Jayapura 245.265.100 454 Kab. Sarmi 53.640.000 455 Kab. Keerom 195.840.000 456 Kab. Yahukimo 288.720.000 457 Kab. Pegunungan Bintang 97.200.000 458 Kab. Tolikara 49.320.000 459 Kab. Boven Digoel 70.920.000

NO PAGU BOKBNAMA PROVINSI/KABUPATEN DAN KOTA

40

460 Kab. Mappi 152.280.000 461 Kab. Asmat 57.960.000 462 Kab. Waropen 168.120.000 463 Kab. Supiori 280.080.000 464 Kab. Mamberamo Raya 49.320.000 465 Kab. Mamberamo Tengah 46.440.000 466 Kab. Yalimo 47.880.000 467 Kab. Lanny Jaya 46.440.000 468 Kab. Nduga 50.760.000 469 Kab. Dogiyai 194.400.000 470 Kab. Puncak 56.520.000 471 Kab. Intan Jaya 50.760.000 472 Kab. Deiyai 49.320.000 473 Provinsi Maluku Utara - 474 Kab. Halmahera Tengah 383.040.000 475 Kota Ternate 336.000.000 476 Kab. Halmahera Barat 419.400.000 477 Kab. Halmahera Timur 158.040.000 478 Kab. Halmahera Selatan 723.960.000 479 Kab. Halmahera Utara 196.560.000 480 Kab. Kepulauan Sula 413.640.000 481 Kota Tidore Kepulauan 239.700.000 482 Kab. Pulau Morotai 240.840.000 483 Kab. Pulau Taliabu 49.200.000 484 Provinsi Banten - 485 Kab. Lebak 1.099.800.000 486 Kab. Pandeglang 1.625.400.000 487 Kab. Serang 723.300.000 488 Kab. Tangerang 522.600.000 489 Kota Cilegon 15.180.000 490 Kota Tangerang 63.480.000 491 Kota Serang 287.250.000 492 Kota Tangerang Selatan 103.500.000

NO PAGU BOKBNAMA PROVINSI/KABUPATEN DAN KOTA

41

493 Provinsi Bangka Belitung - 494 Kab. Bangka 149.700.000 495 Kab. Belitung 14.700.000 496 Kota Pangkal Pinang 104.490.000 497 Kab. Bangka Selatan 239.400.000 498 Kab. Bangka Tengah 516.150.000 499 Kab. Bangka Barat 279.450.000 500 Kab. Belitung Timur 143.400.000 501 Provinsi Gorontalo - 502 Kab. Boalemo 342.360.000 503 Kab. Gorontalo 884.400.000 504 Kota Gorontalo 422.250.000 505 Kab. Pohuwato 609.480.000 506 Kab. Bone Bolango 534.900.000 507 Kab. Gorontalo Utara 520.920.000 508 Provinsi Kepulauan Riau - 509 Kab. Natuna 24.480.000 510 Kab. Kepulauan Anambas 191.520.000 511 Kab. Karimun 11.550.000 512 Kota Batam 364.680.000 513 Kota Tanjung Pinang 24.150.000 514 Kab. Lingga 10.500.000 515 Kab. Bintan 17.850.000 516 Provinsi Papua Barat - 517 Kab. Fak Fak 333.900.000 518 Kab. Manokwari 397.800.000 519 Kab. Sorong 349.560.000 520 Kota Sorong 205.530.000 521 Kab. Raja Ampat 158.040.000 522 Kab. Sorong Selatan 200.160.000 523 Kab. Teluk Bintuni 185.760.000 524 Kab. Teluk Wondama 226.440.000 525 Kab. Kaimana 100.080.000

NO PAGU BOKBNAMA PROVINSI/KABUPATEN DAN KOTA

42

526 Kab. Maybrat 45.000.000 527 Kab. Tambrauw 145.080.000 528 Kab. Manokwari Selatan 5.250.000 529 Kab. Pegunungan Arfak 7.350.000 530 Provinsi Sulawesi Barat - 531 Kab. Majene 250.920.000 532 Kab. Mamuju 361.080.000 533 Kab. Polewali Mandar 396.000.000 534 Kab. Mamasa 484.200.000 535 Kab. Mamuju Utara 397.440.000 536 Kab. Mamuju Tengah 10.500.000 537 Provinsi Kalimantan Utara - 538 Kab. Bulungan 22.050.000 539 Kab. Malinau 95.760.000 540 Kab. Nunukan 278.280.000 541 Kota Tarakan 7.590.000 542 Kab. Tana Tidung 3.150.000

TOTAL 215.698.315.100

NO PAGU BOKBNAMA PROVINSI/KABUPATEN DAN KOTA

43