evaluasi kegiatan ta - pemerintah provinsi …kalteng.go.id/userfiles/file/badan/bapad… · web...
TRANSCRIPT
EVALUASI KEGIATAN TA. 2006, RENCANA KERJA TA. 2007,
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2008
DISAJIKAN OLEH:
KEPALA DINAS KESEHATAN PROV. KALTENGPALANGKA RAYA, 6 MARET 2007
V I S I
MEWUJUDKAN MASYARAKAT
BERPARADIGMA SEHAT
UNTUK MEMPERCEPAT PENINGKATAN
DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
SECARA BERKELANJUTAN
3/10/20073/10/20073/10/2007 DINAS KESEHATAN PROV. KALTENG DINAS KESEHATAN PROV. KALTENG DINAS KESEHATAN PROV. KALTENG 333
MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERPARADIGMA SEHAT UNTUK MEMPERCEPAT PENINGKATAN
DERAJAT KESEHATANMASYARAKAT SECARA
BERKELANJUTAN
1. Meningkatkankualitas dankuantitas Nakes 2. Meningkatkan
sosialisasikesling dan pola
hidup sehat
3. Meningkatkanpendidikan
kesehatan kpdmasyarakat
sejak usia dini
4. Menata kebij & Manjpembangunan
kesehatan & pengembsistem jaminan
kesehatan terutamabagi penduduk miskin
5. Meningkatkanpengawasan obat &
makanan sertaketersediaan obat
6. Meningkatkanupaya kesmas
dan peningkatanjlh, jaringan dan
kualitas puskhingga ke daerah
terpencil
7. Meningkatkanupaya kesehatan
perorangan
VISI DAN MISIVISI DAN MISI
MISI & PROGRAM
Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan Program Sumber Daya Kesehatan
Terwujudnya peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat Program Lingkungan Sehat
Terwujudnya peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya penataan kebijakan & manajemen pembangunan kesehatan & pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin
Program Kebijakan & Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Terwujudnya peningkatan pengawasan obat & makanan serta kesetersediaan obat Program Pengawasan Obat & Makanan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengembangan Obat asli Indonesia
Terwujudnya peningkatan upaya kesehatan masyarakat & peningkatan jumlah, jaringan & kualitas Puskesmas hingga ke daerah terpencil
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Terwujudnya peningkatan upaya kesehatan perorangan Program Upaya Kesehatan Perorangan
TUJUAN
Meningkatnya Jumlah, Mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan
Meningkatnya Mutu lingkungan hidup yang lebih sehat Meningkatnya pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu
mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat Meningkatnya pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
dan penelitian pengembangan kesehatan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan kesehatan
Meningkatnya pengawasan obat dan makanan, ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat, dan perbekalan kesehatan serta meningkatnya pemanfaatan tanaman obat Indonesia
Meningkatnya jumlah, pemerataan dan kualitas Yankes melalui puskesmas dan jaringannya, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit serta meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat.
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan melalui peningkatan akses dan keterjangkauan yankes.
SASARAN
Meningkatnya pemerataan tenaga kesehatan Meningkatnya persentase keluarga dengan pola hidup sehat Meningkatnya jumlah peraturan dan perundang-undangan dibidang pembangunan
kesehatan Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan
kesehatan Meningkatnya ketersediaan obat essensial nasional Meningkatnya persentase persalinan yang ditolong oleh nakes Meningkatnya cakupan imunisasi dan penurunan angka kesakitan dan kematian
akibat penyakti menular atau tidak menular Menurunnya angka prevalensi kurang gizi pada balita Meningkatnya visit rate puskesmas dan rumah sakit Meningkatnya Litbang tanaman obat asli Indonesia Meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi & distribusi obat & makanan Meningkatnya persentase keluarga yang mempunyai akses terhadap air bersih dan
sanitasi dasar
Dokter Ahli
Dokter umum
Dokter Gigi
Kefarmasian
Gizi
Perawat
Bidan
Kesmas
Non Keprwt
Non Kesehatan
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
47
304
61
170
175
5.571
1.349
349
743
681
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Sumber Daya KesehatanSumber Daya Kesehatan
Tenaga Kesehatan
Kondisi Saat iniKondisi Saat ini
No Indikator Angka Target2010
1 Rasio dokter / 100 rb penduduk 14,25 402 Rasio dr spes / 100 rb penduduk 2,43 63 Rasio drg per 100 rb penduduk 2,02 104 Rasio Bidan / 100 rb penduduk 64,02 1005 Rasio perawat per 100 rb penduduk 105,86 117,56 Rasio Puskesmas 149
Rasio Tenaga Kesehatan
Sumber Daya KesehatanSumber Daya KesehatanKondisi Saat iniKondisi Saat ini
- Puskesmas : 110 bh - Pusk dg TT : 39 bh- Pustu : 819 bh-Pusling : 135-Polindes : 561 bh-RS : 14 bh
Rasio Puske per kec:149 Pusk / 105 kec= 1,4
Sara
na
Kes
ehat
anSumber Daya KesehatanSumber Daya Kesehatan
Kondisi Saat iniKondisi Saat ini
MASALAH
Jangkauan pelayanan :
Masih ada desa yang belum mempunyai yankes (27 %)
Kondisi Polindes yang kurang layak untuk bides
Pemekaran kecamatan : peningkatan Pustu menjadi Puskesmas
Kualitas pelayanan :
Kualitas pelayanan di Puskesmas dan Pustu belum memadai.
QA belum berjalan dengan baik
Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit belum memadai
Rumah Sakit :
Hampir semua kabupaten dengan RS kelas D menginginkan
peningkatan kelas menjadi kelas C
MASALAH
Tenaga :
Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan terutama di kabupaten
pemekaran
Masih ada RS yang belum mempunyai dokter spesialis dasar
Kontinyuitas dokter spesialis belum terjamin
Morbiditas :
Angka Kesakitan penyakit menular masih cukup tinggi diikuti juga dengan
peningkatan penyakit-penyakit degeneratif prevalensi gizi buruk masih
cukup tinggi
Anggaran biaya :
Anggaran kesehatan pada beberapa kabupaten masih belum memadai
sehingga tidak mencukupi untuk melaksanakan SPM
PRIORITAS
Pencapaian visi misi gub dan wagub melalui Renstra Dinas Kesehatan Prop
Kalteng
Indonesia sehat 2010 : Paradigma Sehat : Perhatian lebih ditujukan pada
upaya preventif promotif tanpa mengabaikan upaya kuratif rehabilitatif
Pelayanan yang langsung kontak dengan masyarakat
Penanganan Masyarakat miskin dan masy didaerah terpencil
HASIL PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2006
No Program Pencapaian (%)
1 Obat & Perbekalan Kesehatan 97,06
2 Upaya Kesehatan Perorangan 82,12
3 Pengembangan Obat Asli Indonesia 91,25
4 Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat 90,49
5 Lingkungan Sehat 91,19
6 Upaya Kesehatan Masyarakat 98,80
7 Pemberantasan & Pencegahan Penyakit 72,98
8 Perbaikan Gizi Masyarakat 75,85
9 Sumber Daya Kesehatan 88,64
10 Kebijakan & Manajemen Pembangunan Kesehatan 100
11 Pengawasan Obat & Makanan 100
Total 89,85
REALISASI KEUANGAN DINKES PROP TH 2006 (APBD)
No Program Pagu Dana Realisasi % Keuangan
1 Obat & Perbekalan Kesehatan 79.106.000 76.706.000 96,972 Upaya Kesehatan Perorangan 1.624.873.500 1.321.838.250 81,253 Pengembangan Obat Asli
Indonesia99.142.250 91.758.250 92,55
4 Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
972.483.100 882.974.100 90,80
5 Lingkungan Sehat 461.738.700 415.685.450 90,036 Upaya Kesehatan Masyarakat 6.208.369.200 6.092.645.710 98,147 Pemberantasan & Pencegahan
Penyakit3.151.326.500 3.056.811.500 97
8 Perbaikan Gizi Masyarakat 1.603.864.500 1.602.708.500 99,939 Sumber Daya Kesehatan 1.624.873.500 1.321.838.250 87,4710 Kebijakan & Manajemen
Pembangunan Kesehatan863.284.150 770.162.650 89,21
11 Pengawasan Obat & Makanan 300.000.000 299.000.000 99,6712 Belanja Administrasi Umum 6.258.359.756 5.976.719.830 95,50
Total 23.247.421.156 21.908.848.490 94,24
REALISASI KEUANGAN DINKES PROP TH 2006 (APBN)
No Program Pagu Dana Realisasi % Keuangan
1 Obat & Perbekalan Kesehatan 828.210.000 796.273.500 96,142 Upaya Kesehatan Perorangan 2.794.600.000 2.005.913.500 71,783 Promosi Kesehatan & Pemberdayaan
Masyarakat1.172.000.000 1.068.411.900 91,16
4 Lingkungan Sehat 670.000.000 660.803.250 98,635 Lingkungan Sehat (CWSHP) 8.500.000.000 4.084.959.940 69,986 Upaya Kesehatan Masyarakat 19.010.259.000 14.448.055.000 767 Pemberantasan & Pencegahan Penyakit 5.837.410.000 4.084.959.940 69,988 Perbaikan Gizi Masyarakat 10.659.120.000 9.911.483.150 92,999 Sumber Daya Kesehatan 1.766.732.000 1.462.674.000 82,7910 Kebijakan & Manajemen
Pembangunan Kesehatan5.362.053.000 4.046.670.350 75,47
11 DHS 2 1.066.800.000 957.952.400 89,9012 Penelitian & Pengembangan Kesehatan 200.000.000 172.640.900 86,32
Total 57.867.184.000 53.316.797.830 92,13
PERMASALAHAN
Program Upaya Kesehatan Perorangan Masalah:Pelaksanaan tidak mencapai 100% karena persetujuan revisi baru dikirim pada akhir bulan November.
Program Community Water Supply and Sanitation Health Project (CWSHP) Loan ADBMasalah:Lelang konsultan dengan metode ICB masih dalam proses, kontrak diperkirakan ditanda tangani pada bulan Mei 2007.
Program UKMMasalah:
1. DIPA Tahun 2006 baru terima bulan Mei sehingga kegiatan yang telah dijadwalkan bulan-bulan sebelumnya menjadi mundur.
2. Selain itu beberapa kegiatan pelaksanaannya sangat bergantung dengan jadwal Narasumber pusat sehingga tidak sempat untuk dilaksanakan
3. Karena DIPA terlambat diterima sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi
Program Perbaikan GiziMasalah:1. Hanya dilaksanakan 3 kabupaten karena dana baru dapat dicairkan
bulan Agustus2. Dana baru dapat dicairkab bulan agustus sedangkan kegiatan
pemetaan hrs dilaksanakan 2 kali sehingga waktu tdk cukup Program Pemberantasan Penyakit
Masalah:1. Surat pemanggilan dari Depkes tidak ada2. Kesalahan pada isi DASK (lumpsum peserta kabupaten) tidak sesuai
dengan yang ada (revisi tidak sampai dilakukan) Program SDK
Masalah:1. Di DIPA Satuan Kerja SDK untuk kegiatan ini tidak teralokasikan
dana perjalanan baik narasumber pusat maupun peserta kabupaten sehingga kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan
2. Alokasi dana tidak mencukupi terutama untuk narasumber dan waktu pelaksanaan sangat mepet
3. egiatan telah terlaksana akan tetapi volume tidak terserap semuanya karena dokter dan dokter PTT yang dikirim depkes kurang
Program Penelitian dan Pengembangan KesehatanMasalah:Narasumber Pusat tidak dapat datang ke Palangkaraya, pertemuan ini sepenuhnya tergantung dari Narasumber tersebut.
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Masalah:1. Waktu tidak mencukupi dan juga pelaksana kegiatan sibuk merangkap
sebagai Panitia lelang sehingga kegiatan tidak dilaksanakan2. Alokasi dana Narasumber pada DIPA tidak mencukupi sehingga tidak
dapat dilaksanakan dan tidak memungkinkan untuk revisi 3. Kegiatan tidak dilaksanakan karena tidak ada bencana maupun
kerusu4. Waktu pelaksanaan tidak cukup karena kegiatan ini merupakan revisi dari 2 kegiatan dijadikan 1
4. Buku yang dimaksud belum dikirim oleh Depkes Pusat5. Dilaksanakan 1 kali dari 3 kali yang direncanakan karena pelaporan
kegiatan bisa langsung diminta dari masing-masing pelaksana program
ALOKASI ANGGARAN DINKES KALTENG TAHUN 2007
No Program APBD APBN + PHLN TOTAL1 Obat & Perbekalan Kesehatan 52.590.000 1.453.300.000 1.505.890.0002 Upaya Kesehatan Perorangan 1.180.809.500 3.949.200.000 5.130.009.5003 Pengembangan Obat Asli Indonesia 94.870.000 94.870.000
4Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat 1.825.611.500 2.830.520.000 4.656.131.500
5 Lingkungan Sehat 342.070.000 13.561.922.000 13.903.992.0006 Upaya Kesehatan Masyarakat 4.839.417.487 22.567.301.000 27.406.718.487
7Pemberantasan & Pencegahan Penyakit (P2) 4.512.473.600 1.933.000.000 6.445.473.600
8 Perbaikan Gizi Masyarakat 418.011.500 7.604.050.000 8.022.061.5009 Penelitian & Pengembangan Kesehatan 249.940.000 249.940.00010 Sumber Daya Kesehatan 1.967.501.000 1.069.520.000 3.037.021.000
11Kebijakan & Manajemen Pembangunan Kesehatan 1.150.513.500 5.288.313.000 6.438.826.500
12 Pelayanan Administrasi Kantor 1.423.966.750 1.423.966.750
13Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 549.100.000 549.100.000
14 Peningkatan Disiplin Aparatur 53.750.000 53.750.00015 Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS 36.695.000 36.695.00016 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 205.400.000 205.400.00017 Belanja Tidak Langsung 7.178.399.618 7.178.399.618
TOTAL 26.081.119.455 60.257.126.000 86.338.245.455
REKAPITULASI PENGADAAN ALAT MEDIS & PEMBANGUNAN GEDUNG DI RSUD PROP/ KAB TH 2007
No Nama Rumah Sakit Alokasi 20071 Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya 15.150.000.0002 Dr. Murdjani Sampit 3.000.000.0003 Buntok 7.000.000.0004 St. Imanuddin Pangkalan Bun 3.000.000.0005 Dr. Soemarno S. Kapuas 1.000.000.0006 Muara Teweh 3.000.000.0007 Kasongan 2.000.000.0008 Tamiang Layang 3.000.000.0009 Kuala Kurun 1.500.000.00010 Puruk Cahu 4.000.000.00011 Sukamara 1.500.000.00012 Lamandau 3.000.000.00013 Seruyan 4.000.000.00014 Pulang Pisau 5.000.000.000
Total 56.150.000.000
ALOKASI DAK KESEHATAN PER KAB/ KOTA TAHUN 2007
No Kabupaten/ Kota Alokasi 20071 Barito Selatan 7.619.000.0002 Barito Utara 7.262.000.0003 Kapuas 13.533.000.0004 Kotawaringin Barat 11.279.000.0005 Kotawaringin Timur 2.230.000.0006 Palangka Raya 6.972.000.0007 Barito Timur 5.585.000.0008 Murung Raya 7.148.000.0009 Pulang Pisau 9.565.000.00010 Gunung Mas 6.023.000.00011 Lamandau 5.507.000.00012 Sukamara 6.152.000.00013 Katingan 8.660.000.00014 Seruyan 9.008.000.000
Total 106.543.000.000
KEGIATAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
No Kegiatan Pokok APBD APBN+ PHLN1 Pelayanan Kesehatan bagi Pendd
Miskin di Kls III RS2 Pembangunan Sarana & Prasarana
RS di daerah tertinggal secara selektif3 Perbaikan sarana & prasarana RS di
daerah pemekaran13.500.000.000
4 Pengembangan Pelayanan dokter keluarga
60.422.000
5 Peningkatan Kualitas RS 549.083.100 44.538.778.0006 Peningkatan Kualitas Laboratorium
Kesehatan1.000.000.000
7 Peningkatan kualitas balai kesehatan jiwa
631.726.400 1.000.000.000
8 Penyediaan Biaya Operasional & Pemeliharaan
9 Peningkatan peran serta sektor swasta dlm UKP
TOTAL 1.180.809.500 60.099.200.000KEGIATAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
No Kegiatan Pokok Kegiatan1 Pelayanan Kesehatan bagi Pendd Miskin di Kls
III RS
2 Pembangunan Sarana & Prasarana RS di daerah tertinggal secara selektif
3 Perbaikan sarana & prasarana RS di daerah pemekaran
1 Pembangunan gedung & Pengadaan Alkes utk 4 Kab pemekaran
4 Pengembangan Pelayanan dokter keluarga 2 Pelatihan teknis dokter keluarga5 Peningkatan Kualitas RS 3 Pelayanan Rujukan dr/perawat/bidan mahir
4 Pelatihan peningkatan kualitas SDM RS5 Pengadaan peralatan medis & non medis
6 Peningkatan Kualitas Laboratorium Kesehatan 6 Pengadaan peralatan medis6 Peningkatan kualitas balai kesehatan jiwa 7 Assesment ganguan jiwa di Kab/Kota
8 Penyuluhan kelp9 Pengadaan Obat utk kesehatan jiwa +
Peralatan untuk balai jiwa7 Penyediaan Biaya Operasional & Pemeliharaan 10
8 Peningkatan peran serta sektor swasta dlm UKP
KEGIATAN PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT
No Kegiatan Pokok APBD APBN + PHLN
1 Penyediaan sarana air bersih &
sanitasi dasar
108.100.000 13.256.369.000
2 Pemeliharaan & pengawasan
kualitas lingkungan
70.000.000 305.553.000
3 Pengendalian Dampak Resiko
Pencemaran Lingkungan
40.000.000
4 Pengembangan wilayah sehat 123.970.000
TOTAL 342.070.000 13.561.922.000
KEGIATAN PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT
No Kegiatan Pokok kegiatan
1 Penyediaan sarana air bersih & sanitasi dasar
1 Pelatihan Penyediaan sarana air bersih
2 Stimulan Penyediaan Sarana Air Bersih
3 CWSHP2 Pemeliharaan & pengawasan
kualitas lingkungan4 Pengukuran kualitas udaraPengukuran kualitas udara5 Identifikasi Cholin EsteraseIdentifikasi Cholin Esterase6 Survei Pencemaran Survei Pencemaran
Lingkungan & AirLingkungan & Air3 Pengendalian Dampak Resiko
Pencemaran Lingkungan7 Pengadaan MaskerPengadaan Masker8 Pelatihan Antisipasi Pelatihan Antisipasi
pencemaran air raksa & pencemaran air raksa & pengamanan pestisidapengamanan pestisida
4 Pengembangan wilayah sehat 99 Stimulan pengembangan Stimulan pengembangan wilayah sehatwilayah sehat
1010 Penilaian program kab/kota Penilaian program kab/kota sehatsehat
KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN &
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No Kegiatan Pokok APBD APBN + PHLN
1 Pengembangan media promosi Pengembangan media promosi
kesehatan & teknologi komunikasi, kesehatan & teknologi komunikasi,
informasi & edukasi (KIE)informasi & edukasi (KIE)
462.865.000462.865.000 627.299.000627.299.000
2 Upaya Kesehatan bersumber Upaya Kesehatan bersumber
MasyarakatMasyarakat
721.480.000721.480.000 1.404.170.0001.404.170.000
3 Peningkatan Pendidikan Kesehatan Peningkatan Pendidikan Kesehatan
kepada masyarakatkepada masyarakat
641.266.500641.266.500 799.051.000799.051.000
TOTALTOTAL 1.825.611.5001.825.611.500 2.830.520.0002.830.520.000
KEGIATAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN &
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No Kegiatan Pokok Kegiatan1 Pengembangan media promosi
kesehatan & teknologi komunikasi, informasi & edukasi (KIE)
1 Promosi melalui media cetak, media massa, elektronik, billboard & audio visual
2 Kampanye kesehatan2 Upaya Kesehatan bersumber
Masyarakat3 Orientasi Pengemb.Desa Siaga4 Lomba TOGA, Posyandu, Desa PHBS5 Bantuan Kegiatan Posyandu
3 Peningkatan Pendidikan Kesehatan kepada masyarakat
6 Penyebarluasan Informasi kes7 Penyuluhan Kelompok8 Pengembangan kemitraan dgn LSM
dan Swasta9 Advokasi KIE KB
KEGIATAN PROGRAM UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
No Kegiatan Pokok APBD APBN + PHLN
1 Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin di pusk & Jaringannya
550.419.500
2Pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana & prasarana puskesmas & jaringannya
3.020.453.987 2.970.000.000
3Pengadaan peralatan & perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
43.305.000
4
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar yg mencakup sekurang-kurangnya Promkes, KIA, KB, Perbaikan Gizi, Kesling, P2M & Pengobatan Dasar
1.225.239.000 17.146.301.000
5 Penyediaan biaya operasional & pemeliharaan
2.451.000.000
4.839.417.487 22.567.301.000
KEGIATAN PROGRAM UPAYA
KESEHATAN MASYARAKATNo Kegiatan Pokok Kegiatan
1 Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin di pusk & Jaringannyadi pusk & Jaringannya
11 Pelayanan Operasi Katarak & Bibir Pelayanan Operasi Katarak & Bibir Sumbing bagi GakinSumbing bagi Gakin
2 Pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana & prasarana puskesmas & jaringannya
22 Pembangunan PustuPembangunan Pustu
33 Pengadaan Peralatan Medis untuk Pengadaan Peralatan Medis untuk Puskesmas PerawatanPuskesmas Perawatan
3 Pengadaan peralatan & perbekalan Pengadaan peralatan & perbekalan kesehatan termasuk obat generik kesehatan termasuk obat generik esensialesensial
44 Pengadaan Pengolah DataPengadaan Pengolah Data
4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan DasarPeningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar yg mencakup sekurang-kurangnya yg mencakup sekurang-kurangnya Promkes, KIA, KB, Perbaikan Gizi, Promkes, KIA, KB, Perbaikan Gizi, Kesling, P2M & Pengobatan DasarKesling, P2M & Pengobatan Dasar
55 Pengadaan buku-buku pedoman ProgramPengadaan buku-buku pedoman Program66 Pengadaan peralatan media Program Ibu Pengadaan peralatan media Program Ibu 77 Pengadaan obat-obatanPengadaan obat-obatan88 Pelatihan peningkatan SDM Dinkes, Pelatihan peningkatan SDM Dinkes,
puskesmas dan jaringannyapuskesmas dan jaringannya5 Penyediaan biaya operasional & Penyediaan biaya operasional &
pemeliharaanpemeliharaan99 Operasional Poskesdes & PosyanduOperasional Poskesdes & Posyandu
KEGIATAN PROGRAM PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN PENYAKIT
No Kegiatan Pokok APBD APBN + PHLN
1 Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko
1.939.273.000 253.796.000
2 Penemuan & Tatalaksana Penderita
871.390.000 597.062.000
3 Peningkatan Surveilance epidemiologi & Penanggulangan Wabah
520.299.000
4 Peningkatan KIE Pencegahan & Pemberantasan Penyakit
210.796.000 145.461.000
5 Peningkatan Imunisasi 1.491.014.600 416.382.000 TOTAL 4.512.473.600 1.933.000.000
KEGIATAN PROGRAM PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN PENYAKIT
No Kegiatan Pokok Kegiatan
1 Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko
1 Bahan/Alat Penanggulangan Vektor
2 Penemuan & Tatalaksana Penderita
2 Pelatihan Peningkatan SDM 3 Survey HIV AIDS, Malaria, DBD,
Filariasis, Kecacingan, Kusta, Peny. Tdk Menular, Kasus KIPI
4 Pengadaan Bahan Lab TB & HIV & Obat ARV
3 Peningkatan Surveilance epidemiologi & Penanggulangan Wabah
5 Pelatihan Peningkatan SDM6 Pembinaan dalam Rangka KLB7 Penanggulangan Avian Influenza
4 Peningkatan KIE Pencegahan & Pemberantasan Penyakit
8 Penggandaan Buku Pedoman, Poster, Leaflet, Register & Buletin Epid
9 Pembuatan Buletin Epidemiologi5 Peningkatan Imunisasi 10 Pengadaan Lemari Es, Alat Suntik
11 Survei pengelolaan rantai dingin & cakupan imunisasi
12 Pengelolaan Vaksin & Kamar DInginKEGIATAN PROGRAM PERBAIKAN GIZI
No Kegiatan Pokok APBD APBN + PHLN
1. Peningkatan Pendidikan Gizi 646.348.000
2. Penangulangan KEP, Anemi Gizi
Besi, GAKY, KVA & Kekurangan
Zat Gizi Mikro lainnya
418.011.500 6.484.228.000
3. Penanggulangan Gizi Lebih 45.400.000
4. Peningkatan Surveilance Gizi 231.174.000
5. Pemberdayaan Masyarakat untuk
pencapaian keluarga sadar gizi
196.900.000
6. Makanan Tambahan Anak Sekolah
TOTAL 418.011.500 7.604.050.000
KEGIATAN PROGRAM PERBAIKAN GIZINo Kegiatan Pokok Kegiatan1. Peningkatan Pendidikan Gizi 1 Pelatihan Peningkatan SDM Gizi
Dinkes, Puskesmas & Jaringannya2 Pengadan Buku KIA, PUGS, Leaflet,
Foster, Konseling, Asi Eksklusif2. Penangulangan KEP, Anemi
Gizi Besi, GAKY, KVA & Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya
4 Pengadaan Vitamin A, Tablet Fe, Iodium & Pengadaan MP ASI Lokal
Survei Anemi Bumil & Anak SD dan Survei ulang daerah Gaky
5 Pemantauan Status Gizi Anak SD3. Penanggulangan Gizi Lebih 6 Penyuluhan PUGS
7 Seminar Obesitas pada bayi & Balita4. Peningkatan Surveilance Gizi 8 Pelacakan Kasus Gizi Buruk &
intervensi kasus gizi buruk5. Pemberdayaan Masyarakat untuk
pencapaian keluarga sadar gizi9 Survei Kadarzi & Pemilihan desa
UPGK6. Makanan Tambahan Anak
Sekolah
KEGIATAN PROGRAM OBAT & PERBEKALAN KESEHATAN
No Kegiatan Pokok APBD APBN + PHLN
1. Peningkatan Ketersediaan Obat & 52.590.000 180.915.000
Perbekalan Kesehatan
2. Peningkatan Pemerataan obat dan
Perbekalan Kesehatan
453.300.000
3. Peningkatan Mutu penggunaan obat &
perbekalan kesehatan
122.200.000
4. Peningkatan Keterjangkauan dan
perbekalan kesehatan terutama untuk
penduduk miskin
250.015.000
5. Peningkatan mutu pelayanan farmasi
komunitas dan RS
446.870.000
TOTAL 53.590.000 1.453.300.000
KEGIATAN PROGRAM OBAT & PERBEKALAN KESEHATAN
No Kegiatan Pokok Kegiatan1. Peningkatan Ketersediaan Obat &
Perbekalan Kesehatan1. Operasional Gudang Farmasi
& Pengumpulan Data Obat
Sarana & Prasarana Pengelolaan obat Kab/Kota
2. Peningkatan Pemerataan obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Rehab Gudang Farmasi Kabupaten
3. Peningkatan Pemerataan Obat
3. Peningkatan Mutu penggunaan obat & perbekalan kesehatan
4. Pertemuan pengelola obat & Studi Visit
5. Pelatihan peningkatan SDM Dinkes, Puskesmas dan Jaringannya
5. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan RS
6. Pelatihan Peningkatan SDM Dinkes, Puskesmas dan Jaringannya
KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN & PENELITIAN TANAMAN OBAT TRADISIONAL
No Kegiatan Pokok APBD APBN + PHLN
1. Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat
2. Peningkatan Promosi Pemanfaatan obat bahan alam Indonesia
94.870.000
3 Pengembangan Standarisasi Tanaman obat bahan alam Indonesia
TOTAL 94.870.000
KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN & PENELITIAN TANAMAN OBAT TRADISIONAL
No Kegiatan Pokok Kegiatan
1. Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat
2. Peningkatan Promosi Pemanfaatan obat bahan alam Indonesia
1. Pel. Intervensi Model Pembinaan Batra
2. Monitoring Kegiatan Pengobatan Tradisional
3 Pengembangan Standarisasi Tanaman obat bahan alam Indonesia
KEGIATAN PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
No Kegiatan Pokok APBD APBN + PHLN1. Perencanaan Kebutuhan
Tenaga Kesehatan
2. Peningkatan Ketrampilan & Profesional Nakes melalui Diklat Nakes
1.051.420.000 490.000.000
3. Pemenuhan kebutuhan Nakes terutama untuk Yankes di Puskesmas & Jaringannya serta RS Kab/Prop.
874.091.000
4. Pembinaan Nakes termasuk pengembangan karier nakes
579.520.000
5. Penyusunan Standar Kompetensi dan Regulasi Profesi Kesehatan
41.990.000
TOTAL 1.967.501.000 1.100.000.000
KEGIATAN PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
No Kegiatan Pokok Kegiatan1. Perencanaan Kebutuhan Tenaga
Kesehatan1. Pendataan / Fasilitasi kebutuhan
Nakes
2. Peningkatan Ketrampilan & Profesional Nakes melalui Diklat Nakes
2. Bantuan Tubel dalam Negeri 3. Pemberian Insentif Nakes Dacil
3. Pemenuhan kebutuhan Nakes terutama untuk Yankes di Puskesmas & Jaringannya serta RS Kab/Prop.
4. Penempatan dan Penarikan dr/drg PTT
4. Pembinaan Nakes termasuk pengembangan karier nakes
7. Pertemuan pengelola Nakes, Evaluasi pelaksanaan Sipensimaru Diknakes, Seleksi Tubel
8. Pelatihan Peningkatan SDM Nakes5. Penyusunan Standar Kompetensi dan
Regulasi Profesi Kesehatan9. Sosialisasi & Pertemuan pengelola
Jafung
KEGIATAN PROGRAM KEBIJAKAN & MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN
No Kegiatan Pokok APBD APBN + PHLN
1. Pengkajian & Penyusunan Kebijakan
90.421.000 548.294.000
2. Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, pelaksanaan & pengendalian, pengawasan & penyempurnaan administrasi keuangan serta hukum kesehatan
807.695.000 2.162.013.000
3. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1.337.702.000
4. Sistem Kesehatan Daerah 83.254.000 78.550.0005. Jaminan Pembiayaan Kesehatan
Masyarakat secara Kapitasi dan Praupaya terutama bagi penduduk miskin yang berkelanjutan
169.143.500 1.240.304.000
TOTAL 1.150.513.500 5.288.313.000
KEGIATAN PROGRAM KEBIJAKAN & MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN
No Kegiatan Pokok Kegiatan1. Pengkajian & Penyusunan 1. Workshop Pengembangan Program
Kebijakan Kesehatan2. Pengembangan Sistem
Perencanaan dan Penganggaran, pelaksanaan & pengendalian, pengawasan & penyempurnaan administrasi keuangan serta hukum kesehatan
2. Pelatihan Peningkatan SDM Tenaga Perencana Dinkes Kab/Kota
3. Penyusunan Rencana Tahunan Kesehatan
4. Pengadaan Komputer utk perencanaan Pusk
3. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
6. Pelatihan Peningkatan SDM Tenaga SIK
7. Pengembangan SIK9. Pengadaan Komputer untuk LAN di
Puskesmas4. Sistem Kesehatan Daerah 10. Penyusunan Perda SKD/ SPM5. Jaminan Pembiayaan Kesehatan
Masyarakat secara Kapitasi dan Praupaya terutama bagi penduduk miskin yang berkelanjutan
11. Safe Guarding12. Pemetaan Potensi JPK
KEGIATAN PROGRAM PENELITIAN & PENGEMBANGAN
KESEHATAN
No Kegiatan Pokok APBD APBN + PHLN
1. Penelitian & Pengembangan Pembangunan Kesehatan
48.972.000
2. Pengembangan Tenaga Peneliti, Sarana & Prasarana Penelitian
165.183.000
3. Penyebarluasan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian
35.785.000
TOTAL 249.940.000
KEGIATAN PROGRAM PENELITIAN & PENGEMBANGAN
KESEHATAN
No Kegiatan Pokok Kegiatan
1. Penelitian & Pengembangan Pembangunan Kesehatan
1. Penelitian Masalah Kesmas
2. Persiapan Surkesda2. Pengembangan Tenaga Peneliti,
Sarana & Prasarana Penelitian3. Pengadaan Alat Pengolah Data
Penelitian
3. Penyebarluasan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian
4. Seminar & Deseminasi Hasil Penelitian
ALOKASI ANGGARAN DINKES KALTENG TAHUN 2008
No Program APBD APBN + PHLN TOTAL1 Obat & Perbekalan Kesehatan 500.000.000 1.530.000.000 2.030.000.0002 Upaya Kesehatan Perorangan 1.900.000.000 69.114.080.000 71.014.080.000
3 Pengembangan Obat Asli Indonesia 890.000.000 0 890.000.000
4 Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat 7.000.000.000 2.439.572.400 9.439.572.4005 Lingkungan Sehat 1.337.000.000 1.000.000.000 2.337.000.0006 Upaya Kesehatan Masyarakat 10.000.000.000 33.216.079.770 43.216.079.7707 Pemberantasan & Pencegahan Penyakit (P2) 8.000.000.000 10.000.000.000 18.000.000.0008 Perbaikan Gizi Masyarakat 1.000.000.000 18.294.692.000 19.294.692.0009 Penelitian & Pengembangan Kesehatan 200.000.000 0 200.000.00010 Sumber Daya Kesehatan 3.000.000.000 1.948.663.000 4.948.663.000
11 Kebijakan & Manajemen Pembangunan Kesehatan 1.800.000.000 6.093.237.600 7.893.237.60012 Pelayanan Administrasi Kantor 1.900.000.000 0 1.900.000.00013 Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 2.000.000.000 0 2.000.000.00014 Peningkatan Disiplin Aparatur 70.000.000 0 70..000.00015 Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS 70.000.000 0 70.000.00016 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 250.000.000 0 250.000.00017 Belanja Tidak Langsung 10.767.599.427 TOTAL 50.684.599.427 143.636.324.770 194.320.924.197
KONDISI AKHIR TAHUN 2010
Derajat kesehatan
Umur harapan hidup waktu lahir : 72 th
Angka kematian Bayi : 35 / 1000 kh
Angka kematian Ibu : 226 / 100.000 kh
Prevalensi gizi buruk pada anak : 10 %