e. apbs 8 standar 2011 draf jaktim sdn 11 pg a

Upload: samsul-cuyu

Post on 10-Jul-2015

92 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATANMENJADI RINCIAN KEGIATAN (RK)SDN LUBANG BUAYA 11 PAGI KECAMATAN CIPAYUNG TAHUN PELAJARAN 2011-2012 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMURPelaksanaan Kegiatan Tahun 2011 NO Tahun 2012 Triwulan 4 Triwulan 1 Triwulan 2 Sumber Dana

URAIAN KEGIATAN 7

Triwulan 3

84

95

106

117

128

19

210

311

412

513

614

BOP 15

BOS 16

11 2 Gaji Guru/Pegawai

2Tunjangang Peningkatan Penghasilan 2.1 Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) 2.2 Gaji ke 13 2.3 Tunjangan Fungsional Guru Non PNS

3

x x x x x

I PENGEMBANGAN STANDAR ISIPengelolaan Kurikulum1 2 3 4 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan jadwal pelajaran Penyusunan Program Tahunan dan Semester Penyusunan/Pengembangan Silabus Penyusunan Program ( BP/BK, Perpustakaan, Komputer, Pemetaan alat pelajaran, Lab. IPA, ekstrakurikuler ,Evaluasi, Pendalaman materi, dan tindak lanjut) 5 6 7 8 Pengadaan Buku Pegangan Guru Pengadaan Buku Pelajaran Pokok Siswa Pengadaan Buku LKS Revisi Kurikulum (KTSP)

CONTOH

x x x x x x x

1

2A Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)1 2 3 Pengadaan ATK dan Alat Tulis KBM Pengadaan Alat Pelajaran (seluruh mata pelajaran) Pengadaan Bahan ( Alat Laboratorium, Komponen komputer dan Keterampilan ) 4 5 6 7 8 9 10 Penyusunan RPP Pengadaan Bahan Referensi Pengadaan Media Pembelajaran Pengadaan Buku Perpustakaan Pengadaan Majalah, Koran, dan tabloid pendidikan Pemberdayaan Perpustakaan Pemberdayaan Toga / Warung Hidup

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

II PENGEMBANGAN STANDAR PROSES

x x x x x x x

x x

B

Program Kesiswaan1 2 3 4 Penyusunan Program Kesiswaan Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru Test IQ Pelaksanaan Lomba - lomba : 5.1 OSN 5.2 O2SN 5.3 FLS2N 5.4 LOKETA 5.5 PORSENI 5.6 DA'I CILIK 5.7 PASKIBRA/ TATA UPACARA BENDERA 5 6 7 8 Penyelenggaraan Pentas Seni Penyelenggaraan Koperasi Sekolah Kegiatan Pelatihan dan Lomba Dokter Kecil

x x x x x x x x x x x

Kegiatan Pengembangan diri siswa

x

1 C Program Ekstrakurikuler1 2

2Penyusunan Program Ekstrakurikuler Pelaksanaan Ekstrakurikuler : 2.1 Pramuka 2.2 Seni Tari 2.2 Seni Lukis 2.3 Paskibra 2.4 Olahraga 2.5 Drum Band 2.7 Komputer 2.8 Keterampilan Agama 2.9 UKS / Dokter Kecil 2.10 Marawis 2.11 Qasidah 3 4 Penyelenggaraan Pesantren Kilat Pengelolaan Majalah Dinding

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

x x x x x x x x x x

x x x x

III

PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)1 2 Penyusunan Standar Minimal Kelulusan (SMK) Menganalisis Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

IV PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIKDAN TENAGA KEPENDIDIKAN A Pembinaan Pendidik (guru &kepala sekolah)1 2 3 4 5 6 Pembinaan Guru Kelas dan Mata Pelajaran Seminar/Lokakarya/Workshop Pembinaan Kompetensi Kepala Sekolah Pembinaan Administrasi Sekolah Penyelenggaraan kursus ICT dan Bahasa Inggris Penyelenggaraan Guru dan Kepala Sekolah berprestasi

x x x

x x x

7

Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah

x3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11 2 3 4 5 6

2B Pembinaan Tenaga KependidikanPembinaan Tenaga Ketatausahaan/Operator Pembinaan Tenaga Perpustakaan Pembinaan Tenaga UKS Pembinaan Tenaga Ekstrakurikuler Pembinaan Bendahara/PKC Pembinaan Pesuruh Sekolah

x x x x x x

V PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DANPRASARANA

A Pengadaan,Pemeliharaan,Perbaikan Alat kantor/Inventaris Sekolah1 Pengadaan Alat-alat Elektronik (komputer, printer, scanner, AC, TV, infokus, dokumentasi, tape recorder, dsb) 2 Pengadaan Alat Kantor Non Elektronik (Buku administrasi kantor/kelas) 3 4 5 6 Pengadaan Papan Data & pengolahannya Pengadaan Alat Transportasi Pengadaan jaringan internet/Website Pemeliharanaan/perawatan Komputer

x x x x x x x x x x x x x

x x x

B Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung1 2 3 4 5 6 7 Perawatan Ruang Kelas, Kepala sekolah, dan guru Perawatan Ruang Perpustakaan Perawatan Ruang Laboratorium Perawatan Ruang UKS Perawatan Ruang Ibadah Perawatan Kamar Mandi/WC Guru dan murid Perawatan Instalasi Listrik, Telepon, Air, mesin absensi dan internet

8

Perawatan Taman, Kebun, dan lapangan olahraga

x3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

19 10 11 12 Perawatan Pagar Sekolah Ruang media Ruang aula Kantin sekolah

2

x x x x x x x x x x

C Pengadaan dan Perawatan Meubelair1 2 3 4 5 Meja dan Kursi Murid Meja, Kursi Guru dan Sofa Lemari/estalase Papan Data, Papan Pengumuman dan papan tulis Meubelair Ruang Perpustakaan, R. Komputer, ruang ibadah ,Ruang UKS, dan Ruang multi media

VI PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAANA Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah1 2 3 4 5 Penyusunan Profil Sekolah Penyusunan Program Kerja Kepala Sekolah Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah Penyusunan RAPBS Kegiatan Lokakarya, Seminar, Workshop terkait dengan pengelolaan/Manajemen Sekolah 6 7 8 9 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIM) Kerja sama dengan sekolah atau lembaga lain Pembinaan dan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Rapat Dinas (awal tahun, bulanan, akhir semester, kelulusan, akhir tahun/kenaikan kelas)

x x x x x x x x x x x x

B Kegiatan Pengelolaan Perkantoran1 Penyusunan Program Ketatausahaan

2

Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran

x3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

13

2Updating Data Guru, Karyawan, Kesiswaan & pembuatan Kartu NISN 4 5 6 Pengelolaan Inventaris Barang Pengelolaan dan Penyusunan Laporan (SPJ) Pengelolaan Persuratan

x x x x x x x x

C Kegiatan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi1 2 3 Penyusunan Program Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Supervisi Akademik dan Manajerial Pelaksanaan Monitoring Keuangan, Kesiswaan, KBM, Sarana Prasarana,Ketenagaan, Perpustakaan, UKS dan Ekstrakurikuler. 4 Pelaksanaan Evaluasi Keuangan, Kesiswaan, KBM, sarana & Prasarana,Ketenagaan, Perpustakaan, UKS dan Ekstrakurikuler

D Kegiatan Hubungan Masyarakat1 2 3 4 Penyusunan/pembuatan leaflet, Brosur, spanduk &binner Sosialisasi Kebijakan-kebijakan (KTSP,PPDB,RAPBS, UN dsb Rapat Koordinasi Komite Sekolah dan perwakilan kelas Penyelenggaraan Kegiatan Sepeda Santai, lintas alam ,Karang Pamitran, dan Senam

x x x x x x x x

VII PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAANA Honor Guru dan Tenaga Kependidikan (honorer) B Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya & Jasa1 2 Konsumsi Guru / Pegawai (makanan ringan) Konsumsi Rapat Dinas

3

Pembelian Air Minum

x23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

14 5 6 7 8 9 10 11 12 Pembayaran Air PAM

Pembelian Gas LPG/Blue Gas Pembayaran Rekening Listrik Pembayaran Rekening Telepon Pembayaran Langganan Internet Pengadaan Alat Rumah Tangga Pengadaan Alat Kebersihan Pembayaran Retribusi Sampah Pembayaran Keamanan/Satpam

x x x x x x x x x

VIII PENGEMBANGAN STANDAR PENILAIANA Penyusunan Kisi-kisi1 2 3 4 5 Ulangan Tengah Semester 1 Ulangan Tengah Semester 2 Ulangan Akhir Semester (UAS) Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) Ujian Sekolah (US)

x x x x x x x x x x x x x x x x

B Penyusunan Soal1 2 3 4 5 Ulangan Tengah Semester 1 Ulangan Tengah Semester 2 Ulangan Akhir Semester (UAS) Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) Ujian Sekolah (US)

C Pelaksanaan Penilaian1 2 3 4 5 6 Ulangan Harian Ulangan Tengah Semester 1 Ulangan Tengah Semester 2 Ulangan Akhir Semester (UAS) Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) Pelaksanaan Test Daya Serap

7

Pelaksanaan Uji Coba UN/US (Sekolah, wilayah binaan,

x3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

18 9

2Kecamatan ,Kota dan Provinsi) Pelaksanaan Ujian Sekolah (praktik dan tertulis) Ujian Nasionalk (UN)

x x x x

D

Tindak Lanjut Hasil Penilaian1 Analisis, remidial,Pengayaan Pendalaman materi khusus kelas VI

2

Mengesahkan Kasi Dinas Dikdas Kec. Cipayung

Ketua Komite Sekolah SDN Lubang Buaya 11 Pagi

Jakarta,

Agustus 2011

Kepala SDN Lubang Buaya 11 Pagi

Dra. Hj. Djanuati NIP. 195801011984032008

Urip Bambang SE.

Ponimin S.Pd MM NIP. 197201011997031003

REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH ( APBS ) SDN LUBANG BUAYA 11 PAGI KECAMATAN CIPAYUNG JAKARTA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2010/2011 KEGIATAN POKOK SEKOLAH YANG DIBIAYAISUMBER BIAYA NO. KEGIATAN POKOK PEMERINTAH APBD GAJI PEG (Rp) B O P (Rp) APBN B O S (Rp) MASYARAKAT/KOMITE DONATUR SRB LAIN-LAIN DUNIA USAHA, ALUMNI JUMLAH (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gaji Guru/Pegawai Tunjangan Peningkatan Penghasilan Pengembangan Standar Isi Pengembangan Standar Proses Pengambangan Standar Kompetensi Lulusan Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Stnadar Sarana dan Prasarana Pengembangan Standar Pengelolaan Pengembangan Standar Pembiayaan Pengembangan Standar Penilaian

800,000,000 1,001,000,000 45,791,400 84,468,600 3,406,800 4,108,200 54,508,800 22,044,000 10,821,600 15,330,600 0 42,618,400 0 4,008,000 16,032,000 0 39,144,800 31,796,800

800,000,000 1,001,000,000 45,791,400 127,087,000 3,406,800 8,116,200 70,540,800 22,044,000 49,966,400 47,127,400 2,175,080,000

JUMLAH

1,801,000,000

240,480,000 133,600,000 Dari Komite Sekolah Dari Komite Sekolah-

Besarnya Konstribusi Dana Rp Prosentase Konstribusi Dana

Dari Pemerintah APBD 2,041,480,000 Rp Dari Pemerintah 100-%

APBN 133,600,000

Dana Lainlain Lain-lain-

JUMLAH Rp 2,175,080,000

Mengesahkan Kasi Dinas Dikdas Kec. Cipayung

Ketua Komite Sekolah SDN Lubang Buaya 11 Pagi

Jakarta, Agustus 2011 Kepala SDN Lubang Buaya 11 Pagi

Dra. Hj. Djanuati NIP. 195801011984032008

Urip Bambang SE.

Ponimin S.Pd MM NIP. 197201011997031003

ANGGARAN PENDAPATAN AN BELANJA SEKOLAH ( APBS ) SDN LUBANG BUAYA 11 PAGI KECAMATAN CIPAYUNG JAKARTA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 URAIAN TENTANG PENERIMAAN DAN PENGELUARANNo.1

PENERIMAAN2

JUMLAH (Rp)3

No.4

PENGELUARAN5

JUMLAH (Rp)6

1

APBD 1.1. Gaji 1.2. Tunjangan Peningkatan Penghasilan 2.1 Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) 2.2 Gaji ke 13 2.3 Tunjangan Fungsional Guru Non PNS 900,000,000 80,000,000 21,000,000 800,000,000

1

APBD 1. Gaji 2. Tunjangan Peningkatan Penghasilan. 2.1 Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) 2.2 Gaji ke 13 2.3 Tunjangan Fungsional Guru Non PNS 900,000,000 80,000,000 21,000,000 800,000,000

JUMLAH2Biaya Operasional Pendidikan ( BOP ) 2.1. Uang Saku/Transport 2.2. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 2.3. Belanja bahan peraga 2.4. Belanja Cetakan Umum 2.5. Belanja Foto Copy 2.6. Belanja Makanan dan Minum Rapat 2.7. Belanja Pemeliharaan Sarpen dan Pelatihan

1,801,000,000

JUMLAH2Biaya Kegiatan Sekolah Dari BOP 2.1. Pengembangan Standar Isi 2.2 Pengembangan Standar Proses 2.3. Pengambangan Standar Kompetensi Lulusan 2.4. Pengembangan Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan 2.5. Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana 2.6. Pengembangan Standar Pengelolaan 2.7. Pengembangan Standar Pembiayaan 2.8. Pengembangan Standar Penilaian

1,801,000,000

24,048,000 36,072,000 48,096,000 48,096,000 12,024,000 12,024,000 49,699,200

45,791,400 84,468,600 3,406,800 4,108,200 54,508,800 22,044,000 10,821,600 15,330,600

JUMLAH

230,059,200

JUMLAH

240,480,000

No. 1 3 APBN

PENERIMAAN 2

JUMLAH (Rp) 3

No. 4 3

PENGELUARAN 5 Biaya Kegiatan Sekolah Dari BOS 3.1. Pengembangan Standar Isi

JUMLAH (Rp) 6

Biaya Operasional Sekolah ( BOS ) 3.1. Belanja Pegawai 3.2. Belanja Barang dan Jasa 3.3. Belanja Modal 26,720,000 66,800,000 40,080,000

0 42,618,400 0 4,008,000 16,032,000 0 39,144,800 31,796,800

3.2. Pengembangan Standar Proses 3.3. Pengambangan Standar Kompetensi Lulusan 2.4. Pengembangan Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan 3.5. Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana 3.6. Pengembangan Standar Pengelolaan 3.7. Pengembangan Standar Pembiayaan 3.8. Pengembangan Standar Penilaian

JUMLAH JUMLAH PENERIMAAN (1 + 2 + 3)Mengesahkan Kasi Dinas Dikdas Kec. Cipayung

133,600,000

JUMLAH JUMLAH PENGELUARAN (1 + 2 + 3)Jakarta, Agustus 2011 Kepala SDN Lubang Buaya 11 Pagi

133,600,000

2,164,659,200Ketua Komite Sekolah SDN Lubang Buaya 11 Pagi

2,175,080,000

Dra. Hj. Djanuati NIP. 195801011984032008

Urip Bambang SE.

Ponimin S.Pd MM NIP. 197201011997031003

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN JL. AL-BAIDHO RT.006/06 LUBANG BUAYA CIPAYUNG JAKTIM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR , TELP. 021 -8774008 URAIAN TENTANG KEGIATAN POKOK SEKOLAH YANG DI BIAYAI TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012SUMBER BIAYA

SDN LUBANG BUAYA 11 PAGI

NO

URAIAN KEGIATAN

JUMLAH BIAYA (Rp)

PEMERINTAH APBDGJ PEGAWAI (Rp)

MASYARAKAT APBN 7DONATUR (Rp) 8 SRB (Rp)

BOP (Rp)

BOS (Rp)

LAIN LAIN (Rp) 10

WAKTU PELAK SANAAN

PENANG GUNG JAWAB

11 Gaji Guru/Pegawai

22 Tunjangan Peningkatan Penghasilan 2.1 Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) 2.2 Gaji ke 13 2.3 Tunjangan Fungsional Guru Non PNS

3800,000,000

4 800,000,000

5

6

9

11

12 Kasek Kasek

900,000,000 80,000,000 21,000,000

900,000,000 80,000,000 21,000,000

I PENGEMBANGAN STANDAR ISIPengelolaan Kurikulum1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan jadwal pelajaran 2 Penyusunan Program Tahunan dan Semester 3 Penyusunan/Pengembangan Silabus 4 Penyusunan Program ( BP/BK, Perpustakaan, Komputer, Pemetaan alat pelajaran, Lab. IPA, ekstrakurikuler ,Evaluasi, Pendalaman materi, dan tindak lanjut) 5 Pengadaan Buku Pegangan Guru 6 Pengadaan Buku Pelajaran Pokok Siswa 7 Pengadaan Buku LKS 8 Revisi Kurikulum (KTSP) 300,600 3,507,000 6,212,400 2,705,400 0 0 2,404,800 6,412,800 19,138,200 5,110,200 2,404,800 6,412,800 19,138,200 5,110,200 0 300,600 3,507,000 6,212,400 2,705,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek

JUMLAH I

45,791,400

45,791,400

II PENGEMBANGAN STANDAR PROSESA Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar1 Pengadaan ATK dan Alat Tulis KBM 2 Pengadaan Alat Pelajaran (seluruh mata pelajaran) 3 Pengadaan Bahan ( Alat Laboratorium, Komponen komputer dan Keterampilan ) 4 Penyusunan RPP 5 Pengadaan Bahan Referensi 6 Pengadaan Media Pembelajaran 7 Pengadaan Buku Perpustakaan 8 Pengadaan Majalah, Koran, dan tabloid pendidikan 9 Pemberdayaan Perpustakaan 10 Pemberdayaan Toga / Warung Hidup 11,523,000 6,012,000 6,279,200 0 5,210,400 1,803,600 7,414,800 2,805,600 2,004,000 4,208,400 5,010,000 5,210,400 1,803,600 7,414,800 2,805,600 2,004,000 4,208,400 5,010,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek 11,523,000 6,012,000 0 0 0 6,279,200 Kasek Kasek Kasek

B Program Kesiswaan1 Penyusunan Program Kesiswaan 2 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru 3 Test IQ 4 Pelaksanaan Lomba - lomba : 5.1 OSN 5.2 O2SN 5.3 FLS2N 5.4 LOKETA 5.5 PORSENI 5.6 DA'I CILIK 5.7 PASKIBRA/ TATA UPACARA BENDERA 5 Penyelenggaraan Pentas Seni 6 Penyelenggaraan Koperasi Sekolah 7 Kegiatan Pelatihan dan Lomba Dokter Kecil 8 801,600 1,002,000 2,204,400 1,002,000 2,404,800 400,800 0 6,613,200 0 5,210,400 6,346,000 0 801,600 1,002,000 2,204,400 1,002,000 2,404,800 400,800 0 6,613,200 0 5,210,400 3,006,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,340,000 0 Guru Guru Guru Gr. Agama Gr.Olahraga Gr. Agama Guru Kasek Kasek Kasek 400,800 1,202,400 0 400,800 0 0 0 1,202,400 0 Kasek Kasek Kasek

Kegiatan Pengembangan diri siswa

C Program Ekstrakurikuler

1 Penyusunan Program Ekstrakurikuler 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler : 2.1 Pramuka 2.2 Seni Tari 2.2 Seni Lukis 2.3 Paskibra 2.4 Olahraga 2.5 Drum Band 2.7 Komputer 2.8 Keterampilan Agama 2.9 UKS / Dokter Kecil 2.10 Marawis 2.11 Qasidah 3 Penyelenggaraan Pesantren Kilat 4 Pengelolaan Majalah Dinding

267,200

0

267,200

Kasek

10,420,800 3,340,000 0 0 8,684,000 0 14,696,000 0 400,800 0 0 2,805,600 6,613,200 0

0 0 0 0 6,012,000 0 0 0 0 0 0 2,805,600 6,613,200 0

10,420,800 3,340,000 0 0 2,672,000 0 14,696,000 0 400,800 0 0 0 0 0

Ka.Gudep Gr. Tari Gr. Seni Guru Gr.Olahraga Guru Guru Gr. Agama Guru Gr. Agama Gr. Agama Kasek Kasek

JUMLAH II

127,087,000

84,468,600

42,618,400

III PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSILULUSAN1 Penyusunan Standar Minimal Kelulusan (SMK) 2 Menganalisis Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 1,503,000 1,903,800 0 1,503,000 1,903,800 0 0 0 0 Kasek Kasek

JUMLAH III

3,406,800

3,406,800

0

IV PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIKDAN TENAGA KEPENDIDIKAN A Pembinaan Pendidik ( Guru & Kepala Sekolah )1 Pembinaan Guru Kelas dan Mata Pelajaran 2 Seminar/Lokakarya/Workshop 3 Pembinaan Kompetensi Kepala Sekolah 4 Pembinaan Administrasi Sekolah 5 Penyelenggaraan kursus ICT dan Bahasa Inggris 6 Penyelenggaraan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi 7 Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah 2,805,600 801,600 400,800 400,800 601,200 701,400 1,402,800 0 0 0 400,800 601,200 701,400 1,402,800 2,805,600 801,600 400,800 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek

0 0

0 0

0 0

Kasek Kasek

B Pembinaan Tenaga Kependidikan1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan/Operator 2 Pembinaan Tenaga Perpustakaan 3 Pembinaan Tenaga UKS 4 Pembinaan Tenaga Ekstrakurikuler 5 Pembinaan Bendahara/PKC 6 Pembinaan Pesuruh Sekolah 400,800 200,400 200,400 0 200,400 0 400,800 200,400 200,400 0 200,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek

JUMLAH IV

8,116,200

4,108,200

4,008,000

V PENGEMBANGAN STANDAR SARANADAN PRASARANA A Pengadaan,Pemeliharaan,Perbaikan Alat Kantor /Inventaris Sekolah1 Pengadaan Alat-alat Elektronik (komputer, printer, scanner, AC, TV, infokus, dokumentasi, tape recorder, dsb) 2 Pengadaan Alat Kantor Non Elektronik (Buku administrasi kantor/kelas) 3 Pengadaan Papan Data & pengolahannya 4 Pengadaan Alat Transportasi 5 Pengadaan jaringan internet/Website 6 Pemeliharanaan/perawatan Komputer 12,024,000 0 4,809,600 4,008,000 0 0 0 1,002,000 0 0 4,809,600 0 0 0 0 1,002,000 0 0 0 12,024,000 0 0 4,008,000 0 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek

B Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung1 Perawatan Ruang Kelas, Kepala sekolah dan Guru 2 Perawatan Ruang Perpustakaan 3 Perawatan Ruang Laboratorium 4 Perawatan Ruang UKS 5 Perawatan Ruang Ibadah 6 Perawatan Kamar Mandi/WC Guru dan murid 7 Perawatan Instalasi Listrik, Telepon, Air, Mesin Absensi, 18,436,800 3,006,000 0 2,004,000 2,404,800 3,006,000 1,002,000 18,436,800 3,006,000 0 2,004,000 2,404,800 3,006,000 1,002,000 0 0 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek

dan internet 8 Perawatan Taman, Kebun, dan Lapangan Olahraga/halaman 9 Perawatan Pagar Sekolah 10 Ruang media 11 Ruang aula 12 Kantin sekolah

0 7,815,600 2,805,600 0 801,600 2,004,000 0 0

0 7,815,600 2,805,600 0 801,600 2,004,000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek

C Pengadaan dan Perawatan Meubelair1 Meja dan Kursi Murid 2 Meja, Kursi Guru dan Sofa 3 Lemari/estalase 4 Papan Data, Papan Pengumuman dan Papan Tulis 5 Meubelair Ruang Perpustakaan, R. Komputer, Rumah ibadah ,Ruang UKS, dan Ruang Multi media 0 0 1,202,400 801,600 0 1,803,600 1,603,200 1,202,400 801,600 0 1,803,600 1,603,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek

JUMLAH V

70,540,800

54,508,800

16,032,000

VI PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAANA Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah1 Penyusunan Profil Sekolah 2 Penyusunan Program Kerja Kepala Sekolah 3 Pelaksanaan Kerja Kepala Sekolah 4 Penyusunan RAPBS 5 Kegiatan Lokakarya, Seminar, Workshop terkait dengan Pengelolaan / Manajemen Sekolah 6 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIM) 7 Kerja sama dengan sekolah atau lembaga lain 8 Pembinaan dan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah 9 Rapat Dinas (awal tahun, bulanan, akhir semester , kelulusan, akhir tahun/kenaikan kelas) 0 3,106,200 701,400 801,600 2,705,400 1,803,600 0 1,002,000 0 1,903,800 1,102,200 3,106,200 701,400 801,600 2,705,400 1,803,600 0 1,002,000 0 1,903,800 1,102,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek

B Kegiatan Pengelolaan Perkantoran

1 Penyusunan Program Ketatausahaan 2 Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran 3 Updating Data Guru, Karyawan, Kesiswaan, & Pembuatan Kartu NISN 4 Pengelolaan Inventaris Barang 5 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan (SPJ) 6 Pengelolaan Persuratan

0 2,004,000 200,400 0 0 801,600 200,400 0 0

0 2,004,000 200,400 0 0 801,600 200,400 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek

C Kegiatan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi1 Penyusunan Program Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi 2 Pelaksanaan Supervisi Akademik dan Manajerial 3 Pelaksanaan Monitoring Keuangan, Kesiswaan, KBM, Sarana Prasarana,Ketenagaan, Perpustakaan, UKS dan Ekstrakurikuler. 4 Pelaksanaan Evaluasi Keuangan, Kesiswaan, KBM, sarana & Prasarana,Ketenagaan, Perpustakaan, UKS dan Ektrakurikuler 200,400 601,200 601,200 0 0 0 0 0 0 200,400 601,200 601,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek

D Kegiatan Hubungan Masyarakat1 Penyusunan/pembuatan Leaflet, Brosur, spanduk &binner 2 Sosialisasi Kebijakan-kebijakan (KTSP,PPDB,RAPBS, UN dsb 3 Rapat Koordinasi Komite Sekolah dan perwakilan kelas 4 Penyelenggaraan Kegiatan Sepeda Santai, lintas alam ,Karang Pamitran, Senam 2,605,200 0 901,800 801,600 0 0 0 2,605,200 0 901,800 801,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek

JUMLAH VI

22,044,000

22,044,000

026,720,000 Kasek

VII

PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN A Honor Guru dan Tenaga Kependidikan (honorer) B Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya, dan Jasa1 Konsumsi Guru / Pegawai (makanan ringan) 8,016,000 0 8,016,000 Kasek

2 Konsumsi Rapat Dinas 3 Pembelian Air Minum 4 Pembayaran Air PAM 5 Pembelian Gas LPG/Blue Gas 6 Pembayaran Rekening Listrik 7 Pembayaran Rekening Telepon 8 Pembayaran Langganan Internet 9 Pengadaan Alat Rumah Tangga 10 Pengadaan Alat Kebersihan 11 Pembayaran Retribusi Sampah 12 Pembayaran Keamanan/Satpam

400,800 1,603,200 0 0 2,404,800 3,607,200 1,402,800 400,800 3,006,000 2,404,800 0 0 0

400,800 0 0 0 2,404,800 3,607,200 1,402,800 0 3,006,000 0 0 0 0

0 1,603,200 0 0 0 0 0 400,800 0 2,404,800 0 0 0

Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek

JUMLAH VII

49,966,400

10,821,600

39,144,800

VIII PENGEMBANGAN STANDAR PENILAIANA Penyusunan Kisi-kisi1 Ulangan Tengah Semester 1 2 Ulangan Tengah Semester 2 3 Ulangan Akhir Semester (UAS) 4 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) 5 Ujian Sekolah (US) 801,600 801,600 801,600 801,600 801,600 801,600 801,600 801,600 1,102,200 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek

B Penyusunan Soal1 Ulangan Tengah Semester 1 2 Ulangan Tengah Semester 2 3 Ulangan Akhir Semester (UAS) 4 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) 5 Ujian Sekolah (US) 1,202,400 1,202,400 1,202,400 1,202,400 0 0 0 0 0 1,202,400 1,202,400 1,202,400 1,202,400 801,600 Kasek Kasek Kasek Kasek

C Pelaksanaan Penilaian1 Ulangan Harian 2 Ulangan Tengah Semester 1 3 Ulangan Tengah Semester 2 4 Ulangan Akhir Semester (UAS) 5 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) 13,360,000 1,903,800 1,903,800 2,805,600 2,805,600 0 1,903,800 1,903,800 2,805,600 2,805,600 13,360,000 0 0 0 0

CIKasek Kasek Kasek Kasek Kasek

6 Pelaksanaan Test Daya Serap 7 Pelaksanaan Uji Coba UN/US (Sekolah, wilayah binaan, Kecamatan ,Kota dan Provinsi) 8 Pelaksanaan Ujian Sekolah (praktik dan tertulis) 9 Ujian Nasionalk (UN)

400,800 1,202,400 0 8,016,000 2,004,000

400,800 1,202,400 0 0 0

0 0 0 8,016,000 2,004,000

Kasek

Kasek Kasek

D Tindak Lanjut Hasil Penilaian1 Analisis, remidial,Pengayaan 2,004,000 801,600 0 0 2,004,000 801,600 Guru Guru

2 Pendalaman materi khusus kelas VI JUMLAH VIII

47,127,4002,175,080,000 1,801,000,000

15,330,600240,480,000

31,796,800133,600,000 JUMLAH 2,175,080,000

JUMLAH KESELURUHAN

Dari Pemerintah APBD 2,041,480,000 Dari Pemerintah 100-% Mengesahkan Kasi Dinas Dikdas Kec. Cipayung Ketua Komite Sekolah SDN Lubang Buaya 11 Pagi APBN 133,600,000

Dari Komite Sekolah Dari Komite Sekolah -

Dana Lain-lain Lain-lain Jakarta,

Jumlah 100%

Agustus 2011

Kepala SDN Lubang Buaya 11 Pagi

Dra. Hj. Djanuati NIP. 195801011984032008

Urip Bambang SE.

Ponimin S.Pd MM NIP. 197201011997031003

BOS Rp

128,400,000

BOP

Rp 231,120,000

.

.

.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN JL. AL-BAIDHO RT.006/06 LUBANG BUAYA CIPAYUNG JAKTIM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR , TELP. 021 -8774008 TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012JUMLAH (Rp)3

SDN LUBANG BUAYA 11 PAGI

RENCANA PENGELUARAN DANA BOS PER KODE REKENINGBelanja Pegawai Belanja brg & jasa Belanja Modal

NO 1

URAIAN KEGIATAN 21 Gaji Guru/Pegawai 2 Tunjangang Peningkatan Penghasilan 2.1 Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) 2.2 Gaji ke 13 2.3 Tunjangan Fungsional Guru Non PNS

5.2.120% 4

5.2.250% 5

5.2.330% 6

I PENGEMBANGAN STANDAR ISIPengelolaan Kurikulum1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan jadwal pelajaran 2 Penyusunan Program Tahunan dan Semester 3 Penyusunan/Pengembangan Silabus 4 Penyusunan Program ( BP/BK, Perpustakaan, Komputer, Pemetaan alat pelajaran, Lab. IPA, ekstrakurikuler ,Evaluasi, Pendalaman materi, dan tindak lanjut) 5 Pengadaan Buku Pegangan Guru 6 Pengadaan Buku Pelajaran Pokok Siswa 7 Pengadaan Buku LKS 8 Revisi Kurikulum (KTSP)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

-

-

-

JUMLAH I

II PENGEMBANGAN STANDAR PROSESA Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)1 Pengadaan ATK dan Alat Tulis KBM 2 Pengadaan Alat Pelajaran (seluruh mata pelajaran) 3 Pengadaan Bahan ( Alat Laboratorium, Komponen komputer dan Keterampilan ) 4 Penyusunan RPP

0 0 6,279,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

1,202,400 3,340,000 -

6,279,200 -

5 Pengadaan Bahan Referensi 6 Pengadaan Media Pembelajaran 7 Pengadaan Buku Perpustakaan 8 Pengadaan Majalah, Koran, dan tabloid pendidikan 9 Pemberdayaan Perpustakaan 10 Pemberdayaan Toga / Warung Hidup

B Program Kesiswaan1 Penyusunan Program Kesiswaan 2 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru 3 Test IQ 4 Pelaksanaan Lomba - lomba : 5.1 OSN 5.2 O2SN 5.3 FLS2N 5.4 LOKETA 5.5 PORSENI 5.6 DA'I CILIK 5.7 PASKIBRA/ TATA UPACARA BENDERA 5 Penyelenggaraan Pentas Seni 6 Penyelenggaraan Koperasi Sekolah 7 Kegiatan Pelatihan dan Lomba Dokter Kecil 8

0 1,202,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,340,000 0

Kegiatan Pengembangan diri siswa

C Program Ekstrakurikuler

1 Penyusunan Program Ekstrakurikuler 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler : 2.1 Pramuka 2.2 Seni Tari 2.2 Seni Lukis 2.3 Paskibra 2.4 Olahraga 2.5 Drum Band 2.7 Komputer 2.8 Keterampilan Agama 2.9 UKS / Dokter Kecil 2.10 Marawis 2.11 Qasidah 3 Penyelenggaraan Pesantren Kilat 4 Pengelolaan Majalah Dinding

267,200 10,420,800 3,340,000 0 0 2,672,000 0 14,696,000 0 400,800 0 0 0 0 042,618,400

0

267,200 10,420,800 3,340,000 400,800 18,971,200

2,672,000 14,696,000 23,647,200

JUMLAH II

III

PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)1 Penyusunan Standar Minimal Kelulusan (SMK) 2 Menganalisis Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

0 0 00

0

0

0

JUMLAH III

IV PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIKDAN TENAGA KEPENDIDIKAN A Pembinaan Pendidik (guru &kepala sekolah)1 Pembinaan Guru Kelas dan Mata Pelajaran 2 Seminar/Lokakarya/Workshop 3 Pembinaan Kompetensi Kepala Sekolah 4 Pembinaan Administrasi Sekolah 5 Penyelenggaraan kursus ICT dan Bahasa Inggris 6 Penyelenggaraan Guru dan Kepala Sekolah berprestasi 7 Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah

2,805,600 801,600 400,800 0 0 0 0

-

2,805,600 801,600 400,800 -

-

0 0 B Pembinaan Tenaga Kependidikan1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan/Operator 2 Pembinaan Tenaga Perpustakaan 3 Pembinaan Tenaga UKS 4 Pembinaan Tenaga Ekstrakurikuler 5 Pembinaan Bendahara/PKC 6 Pembinaan Pesuruh Sekolah

0

4,008,000

0

0 0 0 0 0 0 04,008,000

JUMLAH IV

V PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DANPRASARANA

A Pengadaan,Pemeliharaan,Perbaikan Alat kantor/Inventaris Sekolah1 Pengadaan Alat-alat Elektronik (komputer, printer, scanner, AC, TV, infokus, dokumentasi, tape recorder, dsb) 2 Pengadaan Alat Kantor Non Elektronik (Buku administrasi kantor/kelas) 3 Pengadaan Papan Data & pengolahannya 4 Pengadaan Alat Transportasi 5 Pengadaan jaringan internet/Website 6 Pemeliharanaan/perawatan Komputer

12,024,000 0 0 0 4,008,000 0 0 0 0 0

-

-

12,024,000 4,008,000 -

B Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung1 Perawatan Ruang Kelas, Kepala sekolah, dan guru 2 Perawatan Ruang Perpustakaan 3 Perawatan Ruang Laboratorium 4 Perawatan Ruang UKS 5 Perawatan Ruang Ibadah 6 Perawatan Kamar Mandi/WC Guru dan murid 7 Perawatan Instalasi Listrik, Telepon, Air, mesin absensi

0 0 0 0 0 0

dan internet 8 Perawatan Taman, Kebun, dan lapangan olahraga 9 Perawatan Pagar Sekolah 10 Ruang media 11 Ruang aula 12 Kantin sekolah

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

16,032,000

C Pengadaan dan Perawatan Meubelair1 Meja dan Kursi Murid 2 Meja, Kursi Guru dan Sofa 3 Lemari/estalase 4 Papan Data, Papan Pengumuman dan papan tulis 5 Meubelair Ruang Perpustakaan, R. Komputer, ruang ibadah ,Ruang UKS, dan Ruang multi media

0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH V

16,032,000

VI PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAANA Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah1 Penyusunan Profil Sekolah 2 Penyusunan Program Kerja Kepala Sekolah 3 Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 4 Penyusunan RAPBS 5 Kegiatan Lokakarya, Seminar, Workshop terkait dengan pengelolaan/Manajemen Sekolah 6 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIM) 7 Kerja sama dengan sekolah atau lembaga lain 8 Pembinaan dan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah 9 Rapat Dinas (awal tahun, bulanan, akhir semester, kelulusan, akhir tahun/kenaikan kelas)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

-

-

B Kegiatan Pengelolaan Perkantoran

1 Penyusunan Program Ketatausahaan 2 Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran 3 Updating Data Guru, Karyawan, Kesiswaan & pembuatan Kartu NISN 4 Pengelolaan Inventaris Barang 5 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan (SPJ) 6 Pengelolaan Persuratan

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

C Kegiatan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi1 Penyusunan Program Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi 2 Pelaksanaan Supervisi Akademik dan Manajerial 3 Pelaksanaan Monitoring Keuangan, Kesiswaan, KBM, Sarana Prasarana,Ketenagaan, Perpustakaan, UKS dan Ekstrakurikuler. 4 Pelaksanaan Evaluasi Keuangan, Kesiswaan, KBM, sarana & Prasarana,Ketenagaan, Perpustakaan, UKS dan Ekstrakurikuler

0 0 0 0 0 0 0 0 0

D Kegiatan Hubungan Masyarakat1 Penyusunan/pembuatan leaflet, Brosur, spanduk &binner 2 Sosialisasi Kebijakan-kebijakan (KTSP,PPDB,RAPBS, UN dsb 3 Rapat Koordinasi Komite Sekolah dan perwakilan kelas 4 Penyelenggaraan Kegiatan Sepeda Santai, lintas alam ,Karang Pamitran, dan Senam

0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH VI

0

VII

PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN A Honor Guru dan Tenaga Kependidikan (honorer) B Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya & Jasa1 Konsumsi Guru / Pegawai (makanan ringan)

26,720,000

26,720,000

-

8,016,000

-

8,016,000

-

2 Konsumsi Rapat Dinas 3 Pembelian Air Minum 4 Pembayaran Air PAM 5 Pembelian Gas LPG/Blue Gas 6 Pembayaran Rekening Listrik 7 Pembayaran Rekening Telepon 8 Pembayaran Langganan Internet 9 Pengadaan Alat Rumah Tangga 10 Pengadaan Alat Kebersihan 11 Pembayaran Retribusi Sampah 12 Pembayaran Keamanan/Satpam

0 1,603,200 0 0 0 0 0 400,800 0 2,404,800 0 0 0

26,720,000

1,603,200 2,404,800 12,024,000

400,800 400,800

JUMLAH VII

39,144,800

VIII

PENGEMBANGAN STANDAR PENILAIAN

A Penyusunan Kisi-kisi1 Ulangan Tengah Semester 1 2 Ulangan Tengah Semester 2 3 Ulangan Akhir Semester (UAS) 4 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) 5 Ujian Sekolah (US)

0 0 0 0 0 1,202,400 1,202,400 1,202,400 1,202,400 801,600 13,360,000 0 0 0 0

-

1,202,400 1,202,400 1,202,400 1,202,400 801,600 13,360,000 -

-

B Penyusunan Soal1 Ulangan Tengah Semester 1 2 Ulangan Tengah Semester 2 3 Ulangan Akhir Semester (UAS) 4 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) 5 Ujian Sekolah (US)

C Pelaksanaan Penilaian1 Ulangan Harian 2 Ulangan Tengah Semester 1 3 Ulangan Tengah Semester 2 4 Ulangan Akhir Semester (UAS) 5 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)

6 Pelaksanaan Test Daya Serap 7 Pelaksanaan Uji Coba UN/US (Sekolah, wilayah binaan, Kecamatan ,Kota dan Provinsi) 8 Pelaksanaan Ujian Sekolah (praktik dan tertulis) 9 Ujian Nasionalk (UN)

0 0 0 8,016,000 2,004,000 2,004,000 801,60031,796,800 133,600,000 Ketua Komite Sekolah SDN Lubang Buaya 11 Pagi

0 26,720,000

8,016,000 2,004,000 2,004,000 801,600 31,796,800 66,800,000

0 40,080,000

D Tindak Lanjut Hasil Penilaian1 Analisis, remidial,Pengayaan

2 Pendalaman materi khusus kelas VI JUMLAH VIII

JUMLAH KESELURUHANMengesahkan Kasi Dinas Dikdas Kec. Cipayung

Jakarta,

Agustus 2011

Kepala SDN Lubang Buaya 11 Pagi

Dra. Hj. Djanuati NIP. 195801011984032008

Urip Bambang SE.

Ponimin S.Pd MM NIP. 197201011997031003

KENDALI PERHITUNGAN BOS

Rp

133,600,000

JUMLAH SISWA

334B Pgw 0 20,000 20000 20% Brg 0 50,000 50000 50% Modal 0 30,000 30000 30%

4700

900

2500

200 7800 2500

2000 11000 0 300

2100 600 300

9000

3000

20000

6000

1200

300 1800

900 900 900 900 600 10000

6000 1500 1500 600 20000 50000 30000

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN JL. AL-BAIDHO RT.006/06 LUBANG BUAYA CIPAYUNG JAKTIM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR , TELP. 021 -8774008 TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012U.Saku/Trnsprt ATK 5.2.2.01.01 5.2.2.17.03.002

SDN LUBANG BUAYA 11 PAGI

RENCANA PENGELUARAN DANA BOP PER KODE REKENINGBhn Peraga 5.2.2.01.18 Biaya Cetak 5.2.2.06.01.001 Foto Copy 5.2.2.06.01.002 Konsumsi 5.2.2.11.02 Perawatan 5.2.2.20.26.009

NO 1

URAIAN KEGIATAN 21 Gaji Guru/Pegawai 2 Tunjangang Peningkatan Penghasilan 2.1 Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) 2.2 Gaji ke 13 2.3 Tunjangan Fungsional Guru Non PNS

JUMLAH (Rp)3

10% 4

15% 5

20% 6

20% 7

5% 8

5% 9

25% 10

I PENGEMBANGAN STANDAR ISIPengelolaan Kurikulum1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan jadwal pelajaran 2 Penyusunan Program Tahunan dan Semester 3 Penyusunan/Pengembangan Silabus 4 Penyusunan Program ( BP/BK, Perpustakaan, Komputer, Pemetaan alat pelajaran, Lab. IPA, ekstrakurikuler ,Evaluasi, Pendalaman materi, dan tindak lanjut) 5 Pengadaan Buku Pegangan Guru 6 Pengadaan Buku Pelajaran Pokok Siswa 7 Pengadaan Buku LKS 8 Revisi Kurikulum (KTSP)

300,600 3,507,000 6,212,400 2,705,400

1,002,000 2,004,000 400,800

801,600 1,002,000 601,200

-

300,600 1,002,000 1,402,800 1,002,000

300,600 601,200 300,600

400,800 1,202,400 400,800

-

2,404,800 6,412,800 19,138,200 5,110,200 45,791,400

1,402,800 4,809,600

601,200 3,006,000

0

2,404,800 6,412,800 19,138,200 1,603,200 33,266,400

300,600 1,503,000

1,202,400 3,206,400

0

JUMLAH I

II PENGEMBANGAN STANDAR PROSESA Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)1 Pengadaan ATK dan Alat Tulis KBM 2 Pengadaan Alat Pelajaran (seluruh mata pelajaran) 3 Pengadaan Bahan ( Alat Laboratorium, Komponen komputer dan Keterampilan ) 4 Penyusunan RPP

11,523,000 6,012,000 5,210,400 1,803,600 7,414,800 2,805,600 2,004,000 4,208,400 5,010,000 -

801,600 1,002,000 1,002,000 1,002,000 1,202,400 400,800 601,200 -

11,523,000 1,202,400 801,600 601,200 400,800 -

6,012,000 6,012,000 2,404,800 5,010,000 1,202,400 1,202,400 4,809,600 3,206,400 3,006,000 -

2,805,600 1,803,600 1,402,800 2,805,600 2,004,000 1,002,000 200,400 400,800 400,800 -

400,800 200,400 -

801,600 801,600 601,200 -

-

5 Pengadaan Bahan Referensi 6 Pengadaan Media Pembelajaran 7 Pengadaan Buku Perpustakaan 8 Pengadaan Majalah, Koran, dan tabloid pendidikan 9 Pemberdayaan Perpustakaan 10 Pemberdayaan Toga / Warung Hidup

B Program Kesiswaan1 Penyusunan Program Kesiswaan 2 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru 3 Test IQ 4 Pelaksanaan Lomba - lomba : 5.1 OSN 5.2 O2SN 5.3 FLS2N 5.4 LOKETA 5.5 PORSENI 5.6 DA'I CILIK 5.7 PASKIBRA/ TATA UPACARA BENDERA 5 Penyelenggaraan Pentas Seni 6 Penyelenggaraan Koperasi Sekolah 7 Kegiatan Pelatihan dan Lomba Dokter Kecil 8

400,800 801,600 1,002,000 2,204,400 1,002,000 2,404,800 400,800 6,613,200 5,210,400 3,006,000 -

Kegiatan Pengembangan diri siswa

C Program Ekstrakurikuler

1 Penyusunan Program Ekstrakurikuler 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler : 2.1 Pramuka 2.2 Seni Tari 2.2 Seni Lukis 2.3 Paskibra 2.4 Olahraga 2.5 Drum Band 2.7 Komputer 2.8 Keterampilan Agama 2.9 UKS / Dokter Kecil 2.10 Marawis 2.11 Qasidah 3 Penyelenggaraan Pesantren Kilat 4 Pengelolaan Majalah Dinding

6,012,000 2,805,600 6,613,200 84,468,600

1,402,800 7,414,800

601,200 801,600 15,931,800

6,012,000 4,809,600 43,687,200

12,825,600

200,400 200,400 1,002,000

601,200 801,600 3,607,200

0

JUMLAH II

III

PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)1 Penyusunan Standar Minimal Kelulusan (SMK) 2 Menganalisis Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

1,503,000 1,903,800 3,406,800

0

400,800 400,800

0

200,400 601,200 801,600

300,600 300,600 601,200

1,002,000 601,200 1,603,200

0

JUMLAH III

IV PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIKDAN TENAGA KEPENDIDIKAN A Pembinaan Pendidik (guru &kepala sekolah)1 Pembinaan Guru Kelas dan Mata Pelajaran 2 Seminar/Lokakarya/Workshop 3 Pembinaan Kompetensi Kepala Sekolah 4 Pembinaan Administrasi Sekolah 5 Penyelenggaraan kursus ICT dan Bahasa Inggris 6 Penyelenggaraan Guru dan Kepala Sekolah berprestasi 7 Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah

400,800 601,200 701,400 1,402,800

400,800 601,200 701,400 701,400

-

-

400,800

300,600

-

-

-

400,800 200,400 200,400 200,400 3,406,800

0

0

400,800

300,600

0

0

B Pembinaan Tenaga Kependidikan1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan/Operator 2 Pembinaan Tenaga Perpustakaan 3 Pembinaan Tenaga UKS 4 Pembinaan Tenaga Ekstrakurikuler 5 Pembinaan Bendahara/PKC 6 Pembinaan Pesuruh Sekolah

400,800 200,400 200,400 200,400 4,108,200

JUMLAH IV

V PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DANPRASARANA

A Pengadaan,Pemeliharaan,Perbaikan Alat kantor/Inventaris Sekolah1 Pengadaan Alat-alat Elektronik (komputer, printer, scanner, AC, TV, infokus, dokumentasi, tape recorder, dsb) 2 Pengadaan Alat Kantor Non Elektronik (Buku administrasi kantor/kelas) 3 Pengadaan Papan Data & pengolahannya 4 Pengadaan Alat Transportasi 5 Pengadaan jaringan internet/Website 6 Pemeliharanaan/perawatan Komputer

4,809,600 1,002,000 -

-

4,809,600 -

-

-

-

-

1,002,000 18,436,800 3,006,000 2,004,000 2,404,800 3,006,000 1,002,000

B Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung1 Perawatan Ruang Kelas, Kepala sekolah, dan guru 2 Perawatan Ruang Perpustakaan 3 Perawatan Ruang Laboratorium 4 Perawatan Ruang UKS 5 Perawatan Ruang Ibadah 6 Perawatan Kamar Mandi/WC Guru dan murid 7 Perawatan Instalasi Listrik, Telepon, Air, mesin absensi

18,436,800 3,006,000 2,004,000 2,404,800 3,006,000 1,002,000

dan internet 8 Perawatan Taman, Kebun, dan lapangan olahraga 9 Perawatan Pagar Sekolah 10 Ruang media 11 Ruang aula 12 Kantin sekolah

7,815,600 2,805,600 801,600 2,004,000 -

0

4,809,600

0

0

0

0

7,815,600 2,805,600 801,600 2,004,000 1,202,400 801,600 1,803,600 1,603,200 49,699,200

C Pengadaan dan Perawatan Meubelair1 Meja dan Kursi Murid 2 Meja, Kursi Guru dan Sofa 3 Lemari/estalase 4 Papan Data, Papan Pengumuman dan papan tulis 5 Meubelair Ruang Perpustakaan, R. Komputer, ruang ibadah ,Ruang UKS, dan Ruang multi media

1,202,400 801,600 1,803,600 1,603,200 -

JUMLAH V

54,508,800

VI PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAANA Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah1 Penyusunan Profil Sekolah 2 Penyusunan Program Kerja Kepala Sekolah 3 Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 4 Penyusunan RAPBS 5 Kegiatan Lokakarya, Seminar, Workshop terkait dengan pengelolaan/Manajemen Sekolah 6 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIM) 7 Kerja sama dengan sekolah atau lembaga lain 8 Pembinaan dan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah 9 Rapat Dinas (awal tahun, bulanan, akhir semester, kelulusan, akhir tahun/kenaikan kelas)

3,106,200 701,400 801,600 2,705,400 1,803,600 1,002,000 1,903,800 1,102,200

801,600 601,200 601,200 400,800 -

901,800 400,800 801,600 801,600 801,600

2,004,000 1,002,000 -

-

200,400 300,600 300,600 300,600 300,600

1,002,000 1,202,400 400,800 -

-

B Kegiatan Pengelolaan Perkantoran

1 Penyusunan Program Ketatausahaan 2 Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran 3 Updating Data Guru, Karyawan, Kesiswaan, & Pembuatan Kartu NISN 4 Pengelolaan Inventaris Barang 5 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan (SPJ) 6 Pengelolaan Persuratan

2,004,000 200,400 801,600 200,400 -

601,200 601,200 801,600 4,408,800

2,004,000 400,800 6,112,200

1,402,800 4,408,800

801,600 801,600

200,400 400,800 200,400 200,400 400,800 300,600 3,106,200

601,200 3,206,400

0

C Kegiatan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi1 Penyusunan Program Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi 2 Pelaksanaan Supervisi Akademik dan Manajerial 3 Pelaksanaan Monitoring Keuangan, Kesiswaan, KBM, Sarana Prasarana,Ketenagaan, Perpustakaan, UKS dan Ekstrakurikuler. 4 Pelaksanaan Evaluasi Keuangan, Kesiswaan, KBM, sarana & Prasarana,Ketenagaan, Perpustakaan, UKS dan Ekstrakurikuler

200,400 601,200 601,200 -

D Kegiatan Hubungan Masyarakat1 Penyusunan/pembuatan leaflet, Brosur, spanduk &binner 2 Sosialisasi Kebijakan-kebijakan (KTSP,PPDB,RAPBS, UN dsb 3 Rapat Koordinasi Komite Sekolah dan perwakilan kelas 4 Penyelenggaraan Kegiatan Sepeda Santai, lintas alam ,Karang Pamitran, Senam

2,605,200 901,800 801,600 -

JUMLAH VI

22,044,000

VII

PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN A Honor Guru dan Tenaga Kependidikan (honorer) B Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya & Jasa1 Konsumsi Guru / Pegawai (makanan ringan)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Konsumsi Rapat Dinas 3 Pembelian Air Minum 4 Pembayaran Air PAM 5 Pembelian Gas LPG/Blue Gas 6 Pembayaran Rekening Listrik 7 Pembayaran Rekening Telepon 8 Pembayaran Langganan Internet 9 Pengadaan Alat Rumah Tangga 10 Pengadaan Alat Kebersihan 11 Pembayaran Retribusi Sampah 12 Pembayaran Keamanan/Satpam

400,800 2,404,800 3,607,200 1,402,800 3,006,000 -

0

0

0

0

0

400,800 400,800

2,404,800 3,607,200 1,402,800 3,006,000 0

JUMLAH VII

10,821,600

VIII

PENGEMBANGAN STANDAR PENILAIAN

A Penyusunan Kisi-kisi1 Ulangan Tengah Semester 1 2 Ulangan Tengah Semester 2 3 Ulangan Akhir Semester (UAS) 4 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) 5 Ujian Sekolah (US)

801,600 801,600 801,600 801,600 1,102,200 1,903,800 1,903,800 2,805,600 2,805,600

801,600 801,600 1,202,400 1,202,400

400,800 400,800 501,000 501,000 801,600 601,200 601,200 801,600 801,600

-

-

400,800 400,800 300,600 300,600 300,600 501,000 501,000 801,600 801,600

-

-

B Penyusunan Soal1 Ulangan Tengah Semester 1 2 Ulangan Tengah Semester 2 3 Ulangan Akhir Semester (UAS) 4 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) 5 Ujian Sekolah (US)

C Pelaksanaan Penilaian1 Ulangan Harian 2 Ulangan Tengah Semester 1 3 Ulangan Tengah Semester 2 4 Ulangan Akhir Semester (UAS) 5 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)

6 Pelaksanaan Test Daya Serap 7 Pelaksanaan Uji Coba UN/US (Sekolah, wilayah binaan, Kecamatan ,Kota dan Provinsi) 8 Pelaksanaan Ujian Sekolah (praktik dan tertulis) 9 Ujian Nasionalk (UN)

400,800 1,202,400 15,330,600 240,480,000

4,008,000 24,048,000

400,800 5,811,600 36,072,000

0 48,096,000

0 48,096,000

400,800 801,600 5,511,000 12,024,000

0 12,024,000

0 49,699,200

D Tindak Lanjut Hasil Penilaian1 Analisis, remidial,Pengayaan

2 Pendalaman materi khusus kelas VI JUMLAH VIII

JUMLAH KESELURUHANMengesahkan Kasi Dinas Dikdas Kec. Cipayung

Ketua Komite Sekolah SDN Lubang Buaya 11 Pagi

Jakarta,

Agustus 2011

Kepala SDN Lubang Buaya 11 Pagi

Dra. Hj. Djanuati NIP. 195801011984032008

Urip Bambang SE.

Ponimin S.Pd MM NIP. 197201011997031003

KENDALI PERHITUNGAN BOP

240,480,000

JUMLAH SISWA

33406,000 6000 10%Honor

09,000 9000 15%ATK

012,000 12000 20%Prg

012,000 12000 20%Cetak

03,000 3000 5%Foto cp

03,000 3000 5%Knsmsi

015,000 15000 25%Prwtn

60,000

75 250 500 100 200 250 150 250 350 250 75 150 75 100 300 100

600 1600 4775 350 150 400 75 300

2875 1500

300 1500

700 450 350 700 500

100

200

200

600 1250

250

50

50

200 250 250 250 300 100 150 150 100 1200 800 750 100 100 200 150 300 300

1500

350

150 200 1200

50 50

150 200

50 100 150

75 75

250 150

100 150 175 175 100 75

100 50 50 50

1200

250

4600 750 500 600 750 250

1950 700 200 500

300 200 450 400

225 100 200 150 150 200

500

50 75 75 250 300

250 100 200 200 75 75 100

500 50

100

100 50

50 150 150

350

200

100 75 150

200

100

600 900 350 750

. 100 100 125 125 200 100 100 75 75 75

200 200 300 300

150 150 200 200

125 125 200 200

100 100 200

.