bagian umum dan keuangan rumah sakit umum … filelaporan kinerja tahun 2017 bagian umum dan...

44
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

Upload: dinhkhanh

Post on 22-Apr-2019

253 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2017

BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG

KABUPATEN LAMONGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun

2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan, dijelaskan bahwa tugas dan

fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan adalah

sebagai berikut :

Tugas :

1. Pelaksanaan ketatausahaan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;

2. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;

3. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;

4. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit, serta

menyusun daftar rencana kegiatan;

5. Pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;

6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mobilisasi

dana;

7. Penyajian laporan keuangan dan kegiatan mobilisasi dana;

8. Pelaksanaan verifikasi dana dan akuntansi rumah sakit;

9. Pengkoordinasian perumusan peraturan perundang – undangan dan

penelaahan hokum rumah sakit;

10. Pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan rumah sakit;

11. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan kegiatan rekam medic;

12. Pelaksanaan tugas – tugas hubungan masyarakat dan pemasaran social

rumah sakit;

13. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Organisasi Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang

Tahun : 2017

NO

SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya kualitas

sumber daya Rumah

Sakit dan sistem

manejemen

pengelolaan Rumah

Sakit yang

professional, akuntabel

dan transparan.

Jumlah laporan pengelolaan

administrasi kepegawaian

dan kesejahteraan pegawai;

1 Dokumen

Jumlah laporan pengelolaan

administrasi keuangan dan

gaji pegawai;

1 Dokumen

2. Terwujudnya

pelaksanaan

perencanaan program,

anggaran dan evaluasi

pelaporan kegiatan RS

Jumlah laporan pelaksanaan

program, evaluasi dan

pelaporan kegiatan rumah

sakit;

1 Dokumen

Jumlah laporan pelaksanaan

pencatatan dan pelaporan

kegiatan rekam medic;

1 Dokumen

Jumlah laporan penyusunan

anggaran pendapatan,

belanja rumah sakit, dan

daftar rencana kegiatan;

1 Dokumen

Jumlah laporan keuangan

dan kegiatan mobilisasi

dana;

1 Dokumen

Jumlah laporan pelaksanaan

verifikasi dana dan akuntansi

rumah sakit;

1 Dokumen

B. Pencapaian Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya

kualitas

sumber daya

Rumah Sakit

dan sistem

manejemen

pengelolaan

Rumah Sakit

yang

professional,

akuntabel dan

transparan.

Jumlah laporan

pengelolaan

administrasi

kepegawaian dan

kesejahteraan

pegawai;

1 Dokumen 1 Dokumen 100

Jumlah laporan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;

1 Dokumen 1 Dokumen 100

2. Terwujudnya

pelaksanaan

perencanaan

program,

anggaran dan

evaluasi

pelaporan

kegiatan RS

Jumlah laporan

pelaksanaan

program, evaluasi

dan pelaporan

kegiatan rumah

sakit;

1 Dokumen 1 Dokumen 100

Jumlah laporan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan kegiatan rekam medic;

1 Dokumen 1 Dokumen 100

Jumlah laporan penyusunan anggaran pendapatan, belanja rumah sakit, dan daftar rencana kegiatan;

1 Dokumen 1 Dokumen 100

Jumlah laporan keuangan dan kegiatan mobilisasi dana;

1 Dokumen 1 Dokumen 100

Jumlah laporan pelaksanaan verifikasi dana dan akuntansi rumah sakit;

1 Dokumen 1 Dokumen 100

C. Evaluasi Kinerja

Dalam kegiatan di Bagian Umum dan Keuangan, pelaksanaan

kegiatan pada tribulan I, II, III dan IV, dan untuk capaian kinerja tercapai

semua yaitu 100%.

D. Rencana Tindak Lanjut

Bahwa dalam kegiatan yang ada pada Bagian Umum dan Keuangan

akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah

ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

V Laporan sudah baik, Untuk realisasi pada tiap indikator

kinerja telah sesuai dengan jadwal waktu

penyusunan laporan dan sesuai dengan

target yang telah ditetapkan.

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja

Bagian Umum dan Keuangan kepada Direktur RSUD Ngimbang Kabupaten

Lamongan Tahun 2017.

Mengetahui

Atasan Langsung

DIREKTUR RSUD NGIMBANG

KABUPATEN LAMONGAN

Lamongan, Januari 2018

KEPALA BAGIAN

UMUM DAN KEUANGAN

dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, MMKes Pembina Tingkat I

NIP. 19661113 199703 1 002

IMROATUL MUFLIKHAH, SE.MAP Pembina

NIP. 19781224 200112 2 002

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2017

BIDANG PENUNJANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG

KABUPATEN LAMONGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun

2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan, dijelaskan bahwa tugas dan

fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan, dijelaskan

bahwa tugas Bidang Penunjang pada RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan

adalah sebagai berikut:

Tugas :

1. Perencanaan kegiatan pelayanan Penunjang;

2. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan Penunjang;

3. Penggerakan kegiatan pelayanan Penunjang;

4. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan Penunjang;

5. Pelaksanaan tugas-tugas selain yang dibeikan oleh Direktur sesuai tugas

dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Kepala Bidang Penunjang

Organisasi Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang

Tahun : 2017

NO

SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Terlaksananya Belanja Obat dan Perbekalan Kesehatan

Prosentase Bahan Obat –

obatan di RSUD

Ngimbang Tahun 2017

100%

2 Terlaksananya Belanja Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran

Prosentase Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran dan Laboratorium di RSUD Ngimbang Tahun 2017

100%

3 Terlaksananya Belanja Bahan Obat - obatan

Prosentase Bahan Obat – obatan di RSUD Ngimbang Tahun 2017

100%

4 Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan

Prosentase Alat Kesehatan yang dipelihara di RSUD Ngimbang Tahun 2017

100%

5 Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran

Prosentase Alat Kedokteran yang dipelihara di RSUD Ngimbang Tahun 2017

100%

6

Terlaksananya Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran di Rumah Sakit

Jumlah Pengadaan Alat-

alat Kedokteran

(DBHCHT)

18 Item

Jumlah Pengadaan Alat-

alat Kedokteran (DAK)

24 Item

Jumlah Pengadaan Alat-

alat Kedokteran (BLUD)

6 Item

7 Terlaksananya Belanja

Peralatan Kerja

Prosentase Belanja Peralatan

Kerja

100%

8 Terlaksananya Belanja

Pakaian Pelindung

Kerja

Prosentase Belanja Pakaian

Pelindung Kerja

100%

9 Terlaksananya Belanja

Upah Tenaga Kerja

(Pembakaran Limbah

B3 dan Belanja Upah

Pemulasaraan

Jenazah)

Prosentase Belanja Upah

Tenaga Kerja (Pembakaran

Limbah B3 dan Belanja Upah

Pemulasaraan Jenazah)

100%

10 Terlaksananya Belanja

Modal Pengadaan alat

pengolah limbah / IPAL

Prosentase Belanja Modal

Pengadaan alat pengolah

limbah / IPAL

100%

11 Terlaksananya

Kegiatan Belanja

Modal Pengadaan

Konstruksi Bangunan

Prosentase Belanja Modal

Pengadaan Konstruksi

Bangunan

100%

12 Terlaksananya Belanja

Pengisian Tabung Gas

Oksigen

Prosentase Belanja

Pengisian Tabung Gas

Oksigen

90%

13 Terlaksananya Belanja

Makan dan Minum

Harian Pasien

Prosentase Belanja Makan

dan Minum Harian Pasien

90%

14 Terlaksananya Belanja

Makan dan Minum

Petugas Jaga

Prosentase Belanja Makan

dan Minum Petugas Jaga

90%

15 Terlaksananya Belanja

Makan Minum Pasien

RIG

Prosentase Belanja Makan

Minum Pasien RIG

100%

16 Terlaksananya Belanja

Makan Minum Kegiatan

Prosentase Belanja Makan

Minum Kegiatan

80%

17 Terlaksananya

Kegiatan Belanja

Barang Tabung Gas

Jumlah Belanja Barang

Tabung Gas

20 Unit

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN KET

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Belanja Obat dan Perbekalan Kesehatan

Rp 500.000.000 APBD

2. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Belanja Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran dan Laboratorium

Rp 2.795.596.266 BLUD

3. Program Penyelenggaraan

Belanja Bahan Obat - obatan

Rp 3.128.126.266 BLUD

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

4. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan

Rp 300.000.000 BLUD

5. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran

Rp 105.000.000 BLUD

6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum

Rp 4.632.899.308 DBHCT

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum

Rp 3.227.327.000 DAK

Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum

Rp 903.500.000 BLUD

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran mata

Rp 750.000.000 BLUD

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah

Rp 497.000.000 BLUD

7. Program

Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit

Belanja Peralatan

Kerja

Rp 15.000.000 BLUD

8. Program

Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit

Belanja Pakaian

Pelindung Kerja

Rp 17.900.000 BLUD

9. Program

Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit

Belanja Upah

Tenaga Kerja

(Pembakaran

Limbah B3 dan

Belanja Upah

Rp 391.500.000 BLUD

Pemulasaraan

Jenazah)

10. Program

Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit

Belanja Modal

Pengadaan alat

pengolah limbah /

IPAL

Rp 600.000.000 BLUD

11 Program

Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit

Kegiatan Belanja

Modal Pengadaan

Konstruksi

Bangunan

Rp 581.241.050 BLUD

12 Program

Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit

Belanja Pengisian

Tabung Gas

Oksigen

Rp 437.000.000 BLUD

13 Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk

Miskin

Belanja Makan

dan Minum Harian

Pasien

Rp 18.900.000 APBD

14 Program

Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit

Belanja Makan

dan Minum

Petugas Jaga

Rp 274.627.500 BLUD

15 Program

Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit

Belanja Makan

Minum Pasien

Rp 583.012.000 BLUD

16 Program

Penyelenggaraan

Penunjang Pelayanan

Kesehatan Rumah

Sakit

Belanja Makan

Minum Kegiatan

Rp 60.000.000 BLUD

B. Pencapaian Kinerja

NO

SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN (%)

1 Terlaksananya Belanja Obat dan Perbekalan Kesehatan

Prosentase Bahan Obat

– obatan di RSUD

Ngimbang Tahun 2017

100% 100

2 Terlaksananya Belanja Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran

Prosentase Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran dan Laboratorium di RSUD Ngimbang Tahun 2017

100% 100

3 Terlaksananya Belanja Bahan Obat - obatan

Prosentase Bahan Obat – obatan di RSUD Ngimbang Tahun 2017

100% 100

4 Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan

Prosentase Alat Kesehatan yang dipelihara di RSUD Ngimbang Tahun 2017

100% 100

5 Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran

Prosentase Alat Kedokteran yang dipelihara di RSUD Ngimbang Tahun 2017

100% 100

6

Terlaksananya Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran di Rumah Sakit

Jumlah Pengadaan

Alat-alat Kedokteran

(DBHCHT)

18 Item 100

Jumlah Pengadaan

Alat-alat Kedokteran

(DAK)

24 Item 100

Jumlah Pengadaan

Alat-alat Kedokteran

(BLUD)

6 Item 100

7 Terlaksananya

Belanja Peralatan

Kerja

Prosentase Belanja

Peralatan Kerja 100% 100

8 Terlaksananya

Belanja Pakaian

Pelindung Kerja

Prosentase Belanja

Pakaian Pelindung Kerja 100% 100

9 Terlaksananya

Belanja Upah Tenaga

Kerja (Pembakaran

Limbah B3 dan

Belanja Upah

Pemulasaraan

Jenazah)

Prosentase Belanja Upah

Tenaga Kerja (Pembakaran

Limbah B3 dan Belanja

Upah Pemulasaraan

Jenazah)

100% 100

10 Terlaksananya

Belanja Modal

Pengadaan alat

pengolah limbah /

IPAL

Prosentase Belanja Modal

Pengadaan alat pengolah

limbah / IPAL 100% 100

11 Terlaksananya

Kegiatan Belanja

Modal Pengadaan

Konstruksi Bangunan

Prosentase Belanja Modal

Pengadaan Konstruksi

Bangunan 100% 100

12 Terlaksananya

Belanja Pengisian

Tabung Gas Oksigen

Prosentase Belanja

Pengisian Tabung Gas

Oksigen

90% 100

13 Terlaksananya

Belanja Makan dan

Minum Harian Pasien

Prosentase Belanja Makan

dan Minum Harian Pasien 90% 100

14 Terlaksananya

Belanja Makan dan

Minum Petugas Jaga

Prosentase Belanja

Makan dan Minum Petugas

Jaga

90% 100

15 Terlaksananya

Belanja Makan

Minum Pasien RIG

Prosentase Belanja Makan

Minum Pasien RIG 100% 100

16 Terlaksananya

Belanja Makan

Minum Kegiatan

Prosentase Belanja Makan

Minum Kegiatan 80% 100

17 Terlaksananya

Kegiatan Belanja

Barang Tabung Gas

Jumlah Belanja Barang

Tabung Gas 20 Unit 100

C. Evaluasi Kinerja

Dalam kegiatan di Bidang Penunjang, pelaksanaan kegiatan di

tribulan I, II, III dan IV, dan untuk capaian kinerja tercapai semua yaitu 100%.

D. Rencana Tindak Lanjut

Bahwa dalam kegiatan yang ada pada Bagian Umum dan Keuangan

akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah

ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

V Laporan sudah baik, Untuk realisasi pada tiap indikator

kinerja telah sesuai dengan jadwal waktu

penyusunan laporan dan sesuai dengan

target yang telah ditetapkan.

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bidang

Penunjang kepada Direktur RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan berkaitan

dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2017 sebagai bahan

pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Kepala Bidang Penunjang RSUD Ngimbang

Kabupaten Lamongan tahun 2017 dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Laporan ini sangat penting, dan dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan

refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada publik

(masyarakat). Selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan

pengambilan keputusan bagi pihak terkait, terutama stake holder dan pemilik

rumah sakit yaitu Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Mengetahui

Atasan Langsung

DIREKTUR RSUD NGIMBANG

KABUPATEN LAMONGAN

Lamongan, Desember 2017

KEPALA BIDANG PENUNJANG

RSUD NGIMBANG KAB.LAMONGAN

dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, MMKes

Pembina Tingkat I

NIP. 19661113 199703 1 002

dr. KOERNIADI Pembina

NIP. 19700719 200212 1 006

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2017

PENUNJANG MEDIS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG

KABUPATEN LAMONGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun

2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan, dijelaskan bahwa tugas dan

fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan, dijelaskan

bahwa tugas Seksi Penunjang Medik pada RSUD Ngimbang Kabupaten

Lamongan adalah sebagai berikut :

Tugas :

1. Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik;

2. Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik;

3. Menggerakkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik;

4. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan

pelayanan penunjang medik;

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsinya .

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Kepala Seksi Penunjang Medis

Organisasi Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang

Tahun : 2017

NO

SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Terlaksananya Belanja Obat dan Perbekalan Kesehatan

Prosentase Bahan Obat –

obatan di RSUD

Ngimbang Tahun 2017

100%

2 Terlaksananya Belanja Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran

Prosentase Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran dan Laboratorium di RSUD Ngimbang Tahun 2017

100%

3 Terlaksananya Belanja Bahan Obat - obatan

Prosentase Bahan Obat – obatan di RSUD Ngimbang Tahun 2017

100%

4 Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan

Prosentase Alat Kesehatan yang dipelihara di RSUD Ngimbang Tahun 2017

100%

5 Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran

Prosentase Alat Kedokteran yang dipelihara di RSUD Ngimbang Tahun 2017

100%

6

Terlaksananya Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran di Rumah Sakit

Jumlah Pengadaan Alat-

alat Kedokteran

(DBHCHT)

18 Item

Jumlah Pengadaan Alat-

alat Kedokteran (DAK)

24 Item

Jumlah Pengadaan Alat-

alat Kedokteran (BLUD)

6 Item

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN KET

1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Belanja Obat dan Perbekalan Kesehatan

Rp 500.000.000 Dana Daerah

2 Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Belanja Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran dan Laboratorium

Rp 2.795.596.266 BLUD

Belanja Bahan Obat - obatan

Rp 3.128.126.266 BLUD

Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan

Rp 300.000.000 BLUD

Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran

Rp 105.000.000 BLUD

3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum

Rp 4.632.899.308 DBHCT

4 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum

Rp 3.227.327.000 DAK

5 Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum

Rp 903.500.000 BLUD

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran mata

Rp 750.000.000 BLUD

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah

Rp 497.000.000 BLUD

B. Pencapaian Kinerja

NO

SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN (%)

1 Terlaksananya Belanja Obat dan Perbekalan Kesehatan

Prosentase Bahan Obat

– obatan di RSUD

Ngimbang Tahun 2017

100% 100

2 Terlaksananya Belanja Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran

Prosentase Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran dan Laboratorium di RSUD Ngimbang Tahun 2017

100% 100

3 Terlaksananya Belanja Bahan Obat - obatan

Prosentase Bahan Obat – obatan di RSUD Ngimbang Tahun 2017

100% 100

4 Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan

Prosentase Alat Kesehatan yang dipelihara di RSUD Ngimbang Tahun 2017

100% 100

5 Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran

Prosentase Alat Kedokteran yang dipelihara di RSUD Ngimbang Tahun 2017

100% 100

6

Terlaksananya Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran di Rumah Sakit

Jumlah Pengadaan Alat-

alat Kedokteran

(DBHCHT)

18 Item 100

Jumlah Pengadaan Alat-

alat Kedokteran (DAK) 24 Item 100

Jumlah Pengadaan Alat-

alat Kedokteran (BLUD) 6 Item 100

C. Evaluasi Kinerja

Dalam kegiatan di Seksi Penunjang Medis, pelaksanaan kegiatan di

tribulan I, II, III dan IV, dan untuk capaian kinerja tercapai semua yaitu 100%.

D. Rencana Tindak Lanjut

Bahwa dalam kegiatan yang ada pada Seksi Penunjang Medis akan

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan realisasi pencairan

yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

V Laporan sudah baik, Untuk realisasi pada tiap indikator

kinerja telah sesuai dengan jadwal waktu

penyusunan laporan dan sesuai dengan

target yang telah ditetapkan.

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Seksi

Penunjang Medis kepada Kepala Bidang Penunjang RSUD Ngimbang Kabupaten

Lamongan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2017

sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Seksi Penunjang Medis RSUD Ngimbang

Kabupaten Lamongan tahun 2017 dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Laporan ini sangat penting, dan dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan

refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada publik

(masyarakat). Selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan

pengambilan keputusan bagi pihak terkait, terutama stake holder dan pemilik

rumah sakit yaitu Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Mengetahui

Atasan Langsung KEPALA BIDANG PENUNJANG

RSUD NGIMBANG KAB.LAMONGAN

Lamongan, Desember 2017

KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIS RSUD NGIMBANG KAB.LAMONGAN

dr. KOERNIADI Pembina

NIP. 19700719 200212 1 006

NUR ROFIQ, S.Kep, Ns Penata Tk.I

NIP. 19720406 199403 1 004

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2017

PENUNJANG NON MEDIS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG

KABUPATEN LAMONGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun

2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan, dijelaskan bahwa tugas dan

fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan, dijelaskan

bahwa tugas Seksi Penunjang Non Medik pada RSUD Ngimbang Kabupaten

Lamongan adalah sebagai berikut :

Tugas :

1. Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik

2. Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non

medik

3. Menggerakkkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik

4. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan

pelayanan penunjang non medik

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Kepala Seksi Penunjang Non Medis

Organisasi Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang

Tahun : 2017

NO

SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Terlaksananya Belanja

Peralatan Kerja

Prosentase Belanja Peralatan

Kerja

100%

2 Terlaksananya Belanja

Pakaian Pelindung Kerja

Prosentase Belanja Pakaian

Pelindung Kerja

100%

3 Terlaksananya Belanja

Upah Tenaga Kerja

(Pembakaran Limbah

B3 dan Belanja Upah

Pemulasaraan Jenazah)

Prosentase Belanja Upah

Tenaga Kerja (Pembakaran

Limbah B3 dan Belanja Upah

Pemulasaraan Jenazah)

100%

4 Terlaksananya Belanja

Modal Pengadaan alat

pengolah limbah / IPAL

Prosentase Belanja Modal

Pengadaan alat pengolah

limbah / IPAL

100%

5 Terlaksananya Kegiatan

Belanja Modal

Pengadaan Konstruksi

Bangunan

Prosentase Belanja Modal

Pengadaan Konstruksi

Bangunan

100%

6 Terlaksananya Belanja

Pengisian Tabung Gas

Oksigen

Prosentase Belanja

Pengisian Tabung Gas

Oksigen

90%

7

Terlaksananya Belanja

Makan dan Minum

Harian Pasien

Prosentase Belanja Makan dan

Minum Harian Pasien

90%

8

Terlaksananya Belanja

Makan dan Minum

Petugas Jaga

Prosentase Belanja Makan

dan Minum Petugas Jaga

90%

9

Terlaksananya Belanja

Makan Minum Pasien

RIG

Prosentase Belanja Makan

Minum Pasien RIG

100%

10 Terlaksananya Belanja

Makan Minum Kegiatan

Prosentase Belanja Makan

Minum Kegiatan

80%

11

Terlaksananya Kegiatan

Belanja Barang Tabung

Gas

Jumlah Belanja Barang

Tabung Gas

20 Unit

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN KET

1 Program

Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit

Belanja Peralatan

Kerja

Rp 15.000.000 BLUD

2 Program

Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit

Belanja Pakaian

Pelindung Kerja

Rp 17.900.000 BLUD

3 Program

Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit

Belanja Upah

Tenaga Kerja

(Pembakaran

Limbah B3 dan

Belanja Upah

Pemulasaraan

Jenazah)

Rp 391.500.000 BLUD

4 Program

Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit

Belanja Modal

Pengadaan alat

pengolah limbah /

IPAL

Rp 600.000.000 BLUD

5 Program

Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit

Kegiatan Belanja

Modal Pengadaan

Konstruksi

Bangunan

Rp 581.241.050 BLUD

6 Program

Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit

Belanja Pengisian

Tabung Gas

Oksigen

Rp 437.000.000 BLUD

7 Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk

Miskin

Belanja Makan

dan Minum Harian

Pasien

Rp 18.900.000 DANA

DAERAH

8 Program

Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit

Belanja Makan

dan Minum

Petugas Jaga

Rp 274.627.500 BLUD

9 Program

Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit

Belanja Makan

Minum Pasien

Rp 583.012.000 BLUD

10 Program

Penyelenggaraan

Penunjang Pelayanan

Kesehatan Rumah

Sakit

Belanja Makan

Minum Kegiatan

Rp 60.000.000 BLUD

B. Pencapaian Kinerja

NO

SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

(%)

1 Terlaksananya Belanja

Peralatan Kerja

Prosentase Belanja

Peralatan Kerja 100% 100

2 Terlaksananya Belanja

Pakaian Pelindung

Kerja

Prosentase Belanja

Pakaian Pelindung Kerja 100% 100

3 Terlaksananya Belanja

Upah Tenaga Kerja

(Pembakaran Limbah

B3 dan Belanja Upah

Pemulasaraan

Jenazah)

Prosentase Belanja Upah

Tenaga Kerja

(Pembakaran Limbah B3

dan Belanja Upah

Pemulasaraan Jenazah)

100% 100

4 Terlaksananya Belanja

Modal Pengadaan alat

pengolah limbah / IPAL

Prosentase Belanja

Modal Pengadaan alat

pengolah limbah / IPAL

100% 100

5 Terlaksananya

Kegiatan Belanja

Modal Pengadaan

Konstruksi Bangunan

Prosentase Belanja Modal

Pengadaan Konstruksi

Bangunan 100% 100

6 Terlaksananya Belanja

Pengisian Tabung Gas

Oksigen

Prosentase Belanja

Pengisian Tabung

Gas Oksigen

90% 100

7

Terlaksananya Belanja

Makan dan Minum

Harian Pasien

Prosentase Belanja

Makan dan Minum Harian

Pasien

90% 100

8

Terlaksananya Belanja

Makan dan Minum

Petugas Jaga

Prosentase Belanja

Makan dan Minum

Petugas Jaga

90% 100

9

Terlaksananya Belanja

Makan Minum Pasien

RIG

Prosentase Belanja

Makan Minum Pasien RIG 100% 100

10

Terlaksananya Belanja

Makan Minum

Kegiatan

Prosentase Belanja

Makan Minum Kegiatan 80% 100

11

Terlaksananya

Kegiatan Belanja

Barang Tabung Gas

Jumlah Belanja

Barang Tabung Gas 20 Unit 100

C. Evaluasi Kinerja

Dalam kegiatan di Seksi Penunjang Non Medis, pelaksanaan kegiatan

di tribulan I, II, III dan IV, dan untuk capaian kinerja tercapai semua yaitu

100%.

D. Rencana Tindak Lanjut

Bahwa dalam kegiatan yang ada pada Seksi Penunjang Non Medis

akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan realisasi

pencairan yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

V Laporan sudah baik, Untuk realisasi pada tiap indikator

kinerja telah sesuai dengan jadwal waktu

penyusunan laporan dan sesuai dengan

target yang telah ditetapkan.

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Seksi

Penunjang Non Medis kepada Kepala Bidang Penunjang RSUD Ngimbang

Kabupaten Lamongan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada

tahun 2017 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun

berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Seksi Penunjang Non Medis RSUD Ngimbang

Kabupaten Lamongan tahun 2017 dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Laporan ini sangat penting, dan dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan

refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada publik

(masyarakat). Selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan

pengambilan keputusan bagi pihak terkait, terutama stake holder dan pemilik

rumah sakit yaitu Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Mengetahui

Atasan Langsung KEPALA BIDANG PENUNJANG

RSUD NGIMBANG KAB.LAMONGAN

Lamongan, Desember 2017

KEPALA

SEKSI NON PENUNJANG MEDIS RSUD NGIMBANG KAB.LAMONGAN

dr. KOERNIADI Pembina

NIP. 19700719 200212 1 006

AYIK PURBIANTO,SKM

Penata Tk.I

NIP. 198312022011011007

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2017

SUB BAGIAN PROGRAM

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG

KABUPATEN LAMONGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun

2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan, dijelaskan bahwa tugas dan

fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan adalah

sebagai berikut :

Tugas :

1. Mengumpulkan, mengiventarisir dan mensistemasikan data dalam rangka

perumusan dan penyusunan program pembinaan kegiatan-kegiatan

kedinasan ;

2. Mengolah, menganalisis , serta menyiapkan bahan untuk pembinaan,

pelaksanaan kegiatan dan penyusuna program ;

3. Mengolah, memelihara dan menyajikan data kegiatan;

4. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program-program

kegiatan serta bahan rapat koordinasi;

5. Menyusun program dan rencana kegiatan kedinasan;

6. Menyusun rencana anggaran dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana

kegiatan bersama sub bagian/seksi terkait;

7. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksana program dan hasil-

hasilnya ;

8. Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan

dan memperhatikan program dan rencana kerja ;

9. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai

bahan penyusun program selanjutnya ;

10. Mempelajari data dan informasi dari hasil kegiatan program-program yang

telah dianali/diolah;

11. Menyusun data program dan hasil kegiatan program dalam bentuk statistik;

12. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan

kedinasan;

13. Menyiapkan bahan publikasi program dan hasil-hasilnya bagi masyarkat

luas ;

14. Membantu mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

15. Mengolah tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan

Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Kasubbag Program

Organisasi Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang

Tahun : 2017

NO

SASARAN KERJA INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Terlaksananya

kegiatan

perencanaan

program dan

anggaran kegiatan

Rumah Sakit

Jumlah peralatan kantor yang

dimaintenen 107 item

Prosentase publikasi,

dokumentasi, dekorasi dan

promosi di RSUD Ngimbang Tshun

2017

100%

Prosentase pemeliharaan pengembangan software di RSUD Ngimbang Tahun 2017

100%

Jumlah mesin absensi di RSUD

Ngimbang Tahun 2017 5 Unit

Jumlah komputer di RSUD

Ngimbang Tahun 2017 11 Unit

Jumlah komputer note book di

RSUD Ngimbang Tahun 2017 4 Unit

Jumlah printer di RSUD Ngimbang

Tahun 2017 22 Unit

Jumlah Runing text di RSUD

Ngimbang Tahun 2017 2 Unit

Jumlah instalasi telfon di RSUD

Ngimbang Tahun 2017 1 Paket

Program Kegiatan Anggaran Ket

Program

Penyelenggaraan

Pelayanan BLUD

Belanja pemeliharaan peralatan

kantor/maintenen

Rp. 81.500.000,00 BLUD

Belanja publikasi, dokumentasi,

dekorasi dan promosi

Rp. 124.450.000,00 BLUD

Belanja pemeliharaan

pengembangan software

Rp. 150.000.000,00 BLUD

Belanja modal pengadaan Rp. 17.500.000,00 BLUD

mesin absensi

Belanja modal pengadaan

computer/PC

Rp. 232.000.000,00 BLUD

Belanja modal pengadaan

computer note book

Rp. 50.000.000,00 BLUD

Belanja modal pengadaan

printer

Rp. 74.000.000,00 BLUD

Belanja modal pengadaan

running text

Rp. 26.000.000,00 BLUD

Belanja modal pengadaan

instalasi telepon

Rp. 36.000.000,00 BLUD

Jumlah Rp. 791.450.000,00

B. Pencapaian Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

1 2 3 4 5 6

1.

Terwujudnya

pelaksanaan

perencanaan

program,

anggaran dan

evaluasi

pelaporan

kegiatan RS

Jumlah peralatan

kantor yang

dimaintenen

107 item 107 item 100

Prosentase publikasi,

dokumentasi, dekorasi

dan promosi di RSUD

Ngimbang Tshun 2017

100% 100% 100

Prosentase

pemeliharaan

pengembangan

software di RSUD

Ngimbang Tahun

2017

100% 100% 100

Jumlah mesin absensi

di RSUD Ngimbang

Tahun 2017

5 Unit 5 Unit 100

Jumlah komputer di

RSUD Ngimbang

Tahun 2017

11 Unit 11 Unit 100

Jumlah komputer note

book di RSUD 4 Unit 4 Unit 100

Ngimbang Tahun

2017

Jumlah printer di

RSUD Ngimbang

Tahun 2017

22 Unit 22 Unit 100

Jumlah Runing text di

RSUD Ngimbang

Tahun 2017

2 Unit 2 Unit 100

Jumlah instalasi telfon

di RSUD Ngimbang

Tahun 2017

1 Paket 1 Paket 100

C. Evaluasi Kinerja

Dalam kegiatan di Sub Bagian Program, pelaksanaan kegiatan di

tribulan I, II, III dan IV, dan untuk capaian kinerja tercapai semua yaitu 100%.

D. Rencana Tindak Lanjut

Bahwa dalam kegiatan yang ada pada Sub Bagian Program akan

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan realisasi pencairan

yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik, Untuk realisasi pada tiap indikator

kinerja telah sesuai dengan jadwal waktu

Laporan diperbaiki penyusunan laporan dan sesuai dengan

target yang telah ditetapkan.

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sub bagian

program kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan RSUD Ngimbang

Kabupaten Lamongan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada

tahun 2017 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun

berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Sub bagian program RSUD Ngimbang

Kabupaten Lamongan tahun 2017 dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Laporan ini sangat penting, dan dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan

refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada publik

(masyarakat). Selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan

pengambilan keputusan bagi pihak terkait, terutama stake holder dan pemilik

rumah sakit yaitu Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Mengetahui

Atasan Langsung

KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

RSUD NGIMBANG KAB. LAMONGAN

Lamongan, Desember 2017

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

RSUD NGIMBANG KAB. LAMONGAN

IMROATUL MUFLIKHAH, SE.MAP Pembina

NIP. 19781224 200112 2 002

EKO WAGEARTO KAHAR, SE Penata Muda Tk.I

NIP. 19780608 201001 1 009

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2017

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG

KABUPATEN LAMONGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun

2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan, dijelaskan bahwa tugas dan

fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan adalah

sebagai berikut :

Tugas :

Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai

dengan standart pelayanan rumah sakit;

2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai ketentuan medis

;

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan :

4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan

memperhatikan etika ilmu pengetahuan tentang kesehatan ;

5. Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Direktur RSUD ngimbang

Organisasi Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang

Tahun : 2017

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1 2 3 4

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai

Jumlah Kunjungan Rawat Jalan

31.000

Jumlah kunjungan IGD 7.200

Jumlah pasien rawat inap 6.700

Jumlah kunjungan pasien HIV/AIDS

17

Jumlah kunjungan pasien paru dan jantung

951

IKM ( Indeks Kepuasan

Masyarakat )

B

(68,00)

Akreditasi Rumah Sakit 4

BOR Rumah Sakit 80,00

Program Anggaran Keterangan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.200.000.000,00

APBD

2. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

500.000.000,00 APBD

3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.652.899.308,00 DBHCHT,APBD

4. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1.500.000.000,00 APBD

5. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasana RS/Jiwa/ RS Paru/ RS Mata

3.227.327.000,00 DAK

6. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

40.946.649.723,00 BLUD

B. Pencapaian Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai

Jumlah Kunjungan Rawat Jalan

31.000 37.499 120,80

Jumlah kunjungan IGD

7.200 9.530 132,36

Jumlah pasien rawat inap

6.700 8. 102 120,92

Jumlah kunjungan pasien HIV/AIDS

17 26 152,94

Jumlah kunjungan pasien paru dan jantung

951 2.292 241

IKM ( Indeks

Kepuasan

Masyarakat )

B

(68,00)

B

(77.53) 114

Akreditasi Rumah

Sakit 4 8 200

BOR Rumah

Sakit 80,00 91.25 114

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.200.000.000 3.014.375.599 94,20

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

500.000.000 493.017.949 98,60

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

4.652.899.308 4.540.501.114 97,58

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1.500.000.000 1.441.935.847 96,13

Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasana RS/Jiwa/ RS Paru/ RS

3.227.327.000 3.169.624.016 98,21

Mata

Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

40.946.649.723 37.128.957.280 90,68

C. Evaluasi Kinerja

Dalam kegiatan di RSUD Ngimbang, pelaksanaan kegiatan pada

tribulan I, II, III dan IV. Dalam hal anggaran, ini menunjukkan bahwa kinerja

RSUD Ngimbang baik dengan penyerapan diatas 90%, hal ini menunjukkan

bahwa rumah sakit sudah semakin mampu untuk efisiensi dan efektifitas

anggaran.

D. Rencana Tindak Lanjut

Bahwa dalam kegiatan yang ada di RSUD Ngimbang akan

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan realisasi pencairan

yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

V Laporan sudah baik, Untuk realisasi pada tiap indikator

Kinerja telah sesuai dengan jadwal

waktu penyusunan laporan dan sesuai

dengan target yang telah ditetapkan

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban RSUD

Ngimbang Kabupaten Lamongan berkaitan dengan penyelenggaraan

pemerintahan pada tahun 2017 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam

perencanaan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan tahun

2017 dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Laporan ini sangat penting,

dan dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan

tugas dan pertanggungjawaban kepada publik (masyarakat). Selain itu dapat

digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak

terkait, terutama stake holder dan pemilik rumah sakit yaitu Pemerintah

Kabupaten Lamongan.

Mengetahui

An. BUPATI LAMONGAN

SEKRETARIS DAERAH

Lamongan, Desember 2017

DIREKTUR RSUD NGIMBANG

KABUPATEN LAMONGAN

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA

Pembina Utama Muda

NIP. 19680112 198603 1 001

dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, MMKes Pembina Tingkat I

NIP. 19661113 199703 1 002