badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal...

92
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Halaman : 1 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 Tanggal 05 Maret 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau dan dalam penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau yang merupakan penggabungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Lamandau dengan Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan dan Perundangan - undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut : a. Penyusunan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal; b. Melakukan kooordinasi dibidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal; c. Pembinaan dan pengkoordinasian penerapan standar teknis perizinan terpadu; I

Upload: buibao

Post on 17-Mar-2019

253 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 1

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM)

terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11

Tahun 2012 Tanggal 05 Maret 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Lamandau dan dalam penyelenggaraannya diatur dalam

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau yang

merupakan penggabungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)

Kabupaten Lamandau dengan Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas

pokok melaksanakan tugas di Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan

dan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Lamandau dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan peraturan dan Perundangan - undangan yang berlaku. Dalam

melaksanakan tugasnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsinya

sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan perizinan dan

Penanaman Modal;

b. Melakukan kooordinasi dibidang pelayanan perizinan dan Penanaman

Modal;

c. Pembinaan dan pengkoordinasian penerapan standar teknis perizinan

terpadu;

I

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 2

d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi

dan pelaporan penyelenggaraan perizinan dan Penanaman Modal secara

terpadu;

e. Pelaksanaan urusan tata usaha badan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau mengacu pada

beberapa Peraturan sebagai Landasan Hukum sebagai berikut :

a. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten

Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,

Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi

Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 18);

b. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

c. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau;

e. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 3

1. VISI

Visi adalah mental model masa depan, yang berarti visi harus menjadi milik

bersama dan diyakini oleh semua anggota ( LAN & BPKP tahun 2002 ).

Jadi gambaran masa depan suatu organisasi yang didalamnya terdapat

karakteristik organisasi dan unsur realistis dalam pencapainnya merupakan

hakekat suatu visi.

Berpedoman pada pengertian dan hakekat tersebut dan dalam Rangka Peningkatan

Investasi Penanaman Modal untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan

Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamandau serta mampu meningkatkan

Pelayanan Prima kepada Masyarakat secara tepat, efisien dan terpadu maka Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

mempunyai Visi yaitu “ “ Prima dan Terpercaya dalam Pelayanan “

2. MISI

Untuk mewujudkan Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Lamandau sebagaimana hal diatas, maka

haruslah ditetapkan suatu Misi yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun

waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Misi

merupakan tujuan utama kearah mana perencanaan dan program suatu

instansi Pemerintah yang ingin dicapai. Adapun Misi Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau

adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sistem Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan

Penanaman Modal yang Efektif, Efisien, dan Transparan;

2. Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan, Non Perizinan

dan Penanaman Modal;

3. Menciptakan iklim imvestasi yang kondusif dan stabil dalam rangka

otonomi daerah dibidang penanaman modal sesuai potensi dan

kemampuan daerah

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 4

Sistematika penyajian Rencana Kerja (RENJA) Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau sebagai

berikut :

Uraian singkat masing - masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas gambaran umum

penyusunan rancangan Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau yang

meliputi latar belakang, landasan hokum, visi dan misi, serta

sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPTPM Tahun Lalu; menjelaskan

evaluasi pelaksanaan Renja BPPTPM Tahun 2013.

Bab III Tujuan dan Sasaran; menyajikan perumusan tujuan dan sasaran

serta kebijakan strategis BPPTPM.

Bab IV Program dan Kegiatan; menjelaskan faktor – faktor yang menjadi

bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

BPPTPM.

Bab IV Penutup; menjelaskan kesimpulan penyusunan Renja BPPTPM.

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 5

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal (RENJA BPPTPM) Kabupaten Lamandau Tahun 2013

dibentuk berdasarkan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Lamandau. Proses Pelayanan Perizinan dimulai sejak Februari 2009 dengan

adanya Peraturan Daerah Bupati Lamandau Nomor 07 Tahun 2009 Tanggal

04 Februari 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati

Lamandau dibidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan

Kabupaten Lamandau. Pencapaian Renja BPPTPM Tahun 2013 dapat

dijadikan tolak ukur dalam menentukan dan melaksanakan Renja tahun

berikutnya dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu.

Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Target Pelaksanaan Renja

Tahun 2014 disampaikan dalam tabel. 1 berikut :

II

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 5

No Jenis Ijin Jumlah

1 IMB 40

2 IUJK 34

3 SITU 105

4 SIDOM 104

5 SPP 202

6 REKLAME 208

7 SIUP 125

8 TDP 98

9 HO 123

Untuk pencapaian kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu di BPPTPM per

Agustus 2013 dapat dilihat pada Tabel. 2 berikut :

Tabel Pencapaian Pelayanan Perizinan

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 9

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke

depan dengan berpedoman kepada Visi, Misi yang didasarkan pada analisis

strategis lingkungan dengan konsisten kepada tugas dan fungsinya serta

searah dengan perumusan sasaran, kebijakan dan program kegiatan. Dimana

tujuan yang ingin dicapai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

ke depan, yaitu :

a. Memperjelas arah tujuan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau dengan program –

program kegiatan yang akan dilaksanakan BPPTPM;

b. Memberikan Transparansi kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau;

c. Mengadakan Evaluasi Kegiatan;

d. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pengembangan investasi

secara simultan;

e. Mendorong prakarsa masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam

berbagai kegiatan Pembangunan Daerah;

f. Meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelayanan umum

yang dilakukan oleh Aparatur Negara.

Sasaran merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai suatu

organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan seperti tahunan atau semesteran. Sasaran

III

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 10

Strategis yang difokuskan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Lamandau untuk mencapai tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui kemudahan,

kelancaran, keterbukaan, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan

dalam proses pelayanan yang terkait dengan kewenangan instansi

teknis.

2. Masyarakat menerima proses pelayanan yang lebih sederhana dan

terkoordinasi dalam satu tempat ( one stop service ), dimana

penyelenggaraan perizinan dari mulai pendaftaran, penerbitan sampai

dengan penandatanganan izin dilakukan pada satu tempat (Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu / PPTSP).

3. Terciptanya wadah pelayanan yang akurat dan terintegrasi serta

transparan bagi masyarakat untuk mengurus perizinan.

4. Meningkatkan dan mengembangkan investasi dalam bidang Penanaman

Modal Daerah.

Kebijakan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tindakan –

tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penerapan Kebijakan

Srategis yang disiapkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

Modal Kabupaten Lamandau dalam mencapai tujuan dan sasaran, yaitu :

a. Mewujudkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Kabupaten Lamandau sebagai salah satu salah satu Program Pemerintah

sebagai Pintu masuk dan keluarnya perizinan dan pengembangan investasi

di bidang penanaman modal;

b. Lamanya dan rumitnya proses Peijinan merupakan masalah yang harus

diatasi melalui perencaan dan sistem tata laksana yang tepat;

c. Terciptanya proses Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 11

C.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten

Lamandau telah menyusun Rencana Program Kegiatan sebagai upaya untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

No Program No Kegiatan Anggaran

1. Pelayanan

Administrasi

Perkantorn

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000

2. Penyediaan Jasa Komunikasi,

sumber daya air dan listrik

148.154.550

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan kantor

7.000.000

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan &

Perizinan Kendaraan Dinas /

OPerasional

18.913.157

5. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

182.452.800

5. Penyediaan Jasa Pembersihan

kantor

31.838.400

6. Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan kantor

14.880.000

7. Penyediaan alat tulis kantor 41.919.750

8. Penyediaan barang cetak dan

penggandaan

12.500.000

9. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor / P

2.250.000

9. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan kantor

121.425.000

10. Penyediaan peralatan rumah

tangga

5.004.000

11. Penyediaan bahan bacaan dan

perundang-undangan

5.000.000

12. Penyediaan makanan dan

minuman

10.920.000

13. Penyediaan koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

65.861.900

14. Penyediaan koordinasi dalam

daerah

73.910.000

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

1. Pengadaan Mobil Jabatan 324.000.000

2. Pengadaan Kendaraan Dinas 58.500.000

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 12

No Program No Kegiatan Anggaran

Aparatur 3. Pembangunan Rumah Penjaga

Kantor (Lanjutan)

26.750.000

3. Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannya

7.820.000

2. Pengadaan pakaian khusus hari –

hari tertentu

7.820.000

4. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.000.000

5. Program Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama Investasi

1. Pengembangan potensi unggulan

daerah

44.124.219

2. Peningkatan kegiatan

pemantauan, pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

69.956.250

3. Penyelenggaraan Pameran dan

Promosi didalam dan Luar

Negeri

114.022.250

4. Pembinaan, Monitoring dan

Evaluasi PMA, PMDN dan PBS

22.860.000

5. Penyelenggaraan Pameran

Tingkat Kabupaten

20.000.000

6. Program Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat dalam

Membangun Desa

1. Penyelenggaraan Kegiatan Bulan

Bhakti Gotong Royong

Masyarakat

20.000.000

7. Program Peningkatan

Pelayanan Perizinan

1. Koordinasi Perizinan dan

Investasi

32.460.900

2. Pendataan Perizinan 16.295.000

3. Survei Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

3.200.000

C.2. KONDISI UMUM PELAYANAN

1) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau,

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 13

maka Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Sekretaris terdiri dari :

a. Kasubbag Keuangan

b. Kasubbag Perencanaan & Pengendalian Program

c. Kasubbag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan

c. Bidang terdiri dari :

a. Bidang Pengaduan

b. Bidang Perizinan Dasar

c. Bidang Perizinan Lanjutan dan Strategis

d. Bidang Penanaman Modal

a.) Kasubbid Pengembangan & Promosi Investasi

b.) Kasubbid Pengawasan dan Pengendalian Investasi

2. Aparatur Pendukung, Sarana dan Prasarana dan Jenis Perizinan di

KPPT .

1) Aparatur Pendukung

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

(BPPTPM) Kabupaten Lamandau memiliki 26 (dua puluh enam)

orang staff yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri

Sipil dan 5 (lima) orang tenaga honorer.

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai pada Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten

Lamandau terdiri dari 12 (dua belas) orang Sarjana (S1), 1 (satu)

orang Diploma 3, dan 13 (tiga belas) orang SMA. Berdasarkan

Jabatan Struktural Eselon II.b 1 (satu) orang, Eselon III.a 1 (satu)

orang, Eselon III.b 3 (tiga) orang dan Eselon IV.a dan 4 (empat) orang

eselon IV.b.

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 14

Tabel 1.1

Status Kepegawaian

No Status Jumlah

1 Pegawai Negeri Sipil 21 Orang

2 Calon Pegawai Negeri Sipil -

3 Pegawai Tidak Tetap/Honorer 5 Orang

Jumlah 26 Orang

Tabel 1.2

Berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah Keterangan

1 IV 1 Orang Aktif

2 III 11 Orang Aktif

3 II 9 Orang Aktif

4 I - Tidak Aktif

Jumlah 21 Orang Aktif

Tabel 1.3

Berdasarkan Jabatan Struktural

No Golongan Jumlah Keterangan

1 IV 1 Orang Aktif

2 III 8 Orang Aktif

3 II - -

4 I - -

Jumlah 9 Orang Aktif

Tabel 1.4

Jumlah PNS Non Jabatan

No Uraian Jumlah Keterangan

1 Non Jabatan 12 Orang Aktif

Tabel 1.5

Berdasarkan Jenis Kelamin PNS/PTT/Honorer

No Jenis Kelamin Jumlah Keterangan

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 15

1 Pria 14 Orang Aktif

2 Wanita 12 Orang Aktif

Tabel 1.6

Berdasarkan Komposisi Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan

1 Pasca sarjana ( S2 ) - -

2 Sarjana ( SI ) 12 Orang Aktif

3 Sarjana Muda D3/Akademi 1 Orang Aktif

4 SLTA 13 Orang Aktif

5 SLTP - -

6 SD/SR - -

Jumlah 26 Orang Aktif

Tabel 1.7

Berdasarkan jenis Diklat/Kursus yang diikuti

No Jenis Diklat/Kursus Jumlah Keterangan

1 Spamen/Diklat Tk. II - -

2 Sepadya/Spama/Diklat Tk. III 2 Orang Aktif

3 Sepala/Adum/Diklat Tk IV 6 Orang Aktif

4 Khusus Manajemen Proyek - -

5 ANJB - -

6 MKD - -

7 Bendaharawan 2 Orang Aktif

8 Arsiparis - -

2) Sarana dan Prasarana.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

(BPPTPM) Kabupaten Lamandau sarana dan prasarana pengadaan

BPPTPM untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

dengan kegiatan Pengadaan komputer, laptop dan aksesorisnya dan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai sarana dan

prasarana penunjang administrasi dan perizinan di Badan Pelayanan

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 16

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten

Lamandau.

TABEL 3.8

SARANA DAN PRASARANA

No Nama Barang Jumlah Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Gedung Kantor

Kendaraan Roda 4

Kendaraan Roda 2

Komputer

Laptop

Note Book

Mesin Tik

Printer

Meja Kerja

Meja Kerja Kayu

Meja Panjang

Filling Kabinet

Lemari Besi

Kursi

Lemari Kayu

AC

Telepon

Camera Digital

1 Buah

1 Buah

5 Buah

10 Unit

6 Buah

2 Unit

1 Unit

16 Buah

13 Buah

5 Buah

4 Buah

7 Buah

5 Buah

26 Buah

4 Buah

19 Buah

12 Buah

4 Buah

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 13

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten

Lamandau telah menyusun Rencana Program Kegiatan sebagai upaya untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

No Program No Kegiatan Anggaran

1. Pelayanan

Administrasi

Perkantorn

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000

2. Penyediaan Jasa Komunikasi,

sumber daya air dan listrik

148.154.550

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan kantor

7.000.000

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan &

Perizinan Kendaraan Dinas /

OPerasional

18.913.157

5. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

182.452.800

5. Penyediaan Jasa Pembersihan

kantor

31.838.400

6. Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan kantor

14.880.000

7. Penyediaan alat tulis kantor 41.919.750

8. Penyediaan barang cetak dan

penggandaan

12.500.000

9. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor / P

2.250.000

9. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan kantor

121.425.000

10. Penyediaan peralatan rumah

tangga

5.004.000

11. Penyediaan bahan bacaan dan

perundang-undangan

5.000.000

12. Penyediaan makanan dan

minuman

10.920.000

13. Penyediaan koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

65.861.900

IV

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 14

No Program No Kegiatan Anggaran

14. Penyediaan koordinasi dalam

daerah

73.910.000

2. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

1. Pengadaan Mobil Jabatan 324.000.000

2. Pengadaan Kendaraan Dinas 58.500.000

3. Pembangunan Rumah Penjaga

Kantor (Lanjutan)

26.750.000

3. Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannya

7.820.000

2. Pengadaan pakaian khusus hari –

hari tertentu

7.820.000

4. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.000.000

5. Program Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama Investasi

1. Pengembangan potensi unggulan

daerah

44.124.219

2. Peningkatan kegiatan

pemantauan, pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

69.956.250

3. Penyelenggaraan Pameran dan

Promosi didalam dan Luar

Negeri

114.022.250

4. Pembinaan, Monitoring dan

Evaluasi PMA, PMDN dan PBS

22.860.000

5. Penyelenggaraan Pameran

Tingkat Kabupaten

20.000.000

6. Program Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat dalam

Membangun Desa

1. Penyelenggaraan Kegiatan Bulan

Bhakti Gotong Royong

Masyarakat

20.000.000

7. Program Peningkatan

Pelayanan Perizinan

1. Koordinasi Perizinan dan

Investasi

32.460.900

2. Pendataan Perizinan 16.295.000

3. Survei Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

3.200.000

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 15

1) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau,

maka Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Sekretaris terdiri dari :

a. Kasubbag Keuangan

b. Kasubbag Perencanaan & Pengendalian Program

c. Kasubbag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan

c. Bidang terdiri dari :

a. Bidang Pengaduan

b. Bidang Perizinan Dasar

c. Bidang Perizinan Lanjutan dan Strategis

d. Bidang Penanaman Modal

a.) Kasubbid Pengembangan & Promosi Investasi

b.) Kasubbid Pengawasan dan Pengendalian Investasi

2. Aparatur Pendukung, Sarana dan Prasarana dan Jenis Perizinan di

KPPT .

1) Aparatur Pendukung

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

(BPPTPM) Kabupaten Lamandau memiliki 26 (dua puluh enam)

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 16

orang staff yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri

Sipil dan 5 (lima) orang tenaga honorer.

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai pada Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten

Lamandau terdiri dari 12 (dua belas) orang Sarjana (S1), 1 (satu)

orang Diploma 3, dan 13 (tiga belas) orang SMA. Berdasarkan

Jabatan Struktural Eselon II.b 1 (satu) orang, Eselon III.a 1 (satu)

orang, Eselon III.b 3 (tiga) orang dan Eselon IV.a dan 4 (empat) orang

eselon IV.b.

Tabel 1.1

Status Kepegawaian

No Status Jumlah

1 Pegawai Negeri Sipil 21 Orang

2 Calon Pegawai Negeri Sipil -

3 Pegawai Tidak Tetap/Honorer 5 Orang

Jumlah 26 Orang

Tabel 1.2

Berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah Keterangan

1 IV 1 Orang Aktif

2 III 11 Orang Aktif

3 II 9 Orang Aktif

4 I - Tidak Aktif

Jumlah 21 Orang Aktif

Tabel 1.3

Berdasarkan Jabatan Struktural

No Golongan Jumlah Keterangan

1 IV 1 Orang Aktif

2 III 8 Orang Aktif

3 II - -

4 I - -

Jumlah 9 Orang Aktif

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 17

Tabel 1.4

Jumlah PNS Non Jabatan

No Uraian Jumlah Keterangan

1 Non Jabatan 12 Orang Aktif

Tabel 1.5

Berdasarkan Jenis Kelamin PNS/PTT/Honorer

No Jenis Kelamin Jumlah Keterangan

1 Pria 14 Orang Aktif

2 Wanita 12 Orang Aktif

Tabel 1.6

Berdasarkan Komposisi Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan

1 Pasca sarjana ( S2 ) - -

2 Sarjana ( SI ) 12 Orang Aktif

3 Sarjana Muda D3/Akademi 1 Orang Aktif

4 SLTA 13 Orang Aktif

5 SLTP - -

6 SD/SR - -

Jumlah 26 Orang Aktif

Tabel 1.7

Berdasarkan jenis Diklat/Kursus yang diikuti

No Jenis Diklat/Kursus Jumlah Keterangan

1 Spamen/Diklat Tk. II - -

2 Sepadya/Spama/Diklat Tk. III 2 Orang Aktif

3 Sepala/Adum/Diklat Tk IV 6 Orang Aktif

4 Khusus Manajemen Proyek - -

5 ANJB - -

6 MKD - -

7 Bendaharawan 2 Orang Aktif

8 Arsiparis - -

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 18

2) Sarana dan Prasarana.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

(BPPTPM) Kabupaten Lamandau sarana dan prasarana pengadaan

BPPTPM untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

dengan kegiatan Pengadaan komputer, laptop dan aksesorisnya dan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai sarana dan

prasarana penunjang administrasi dan perizinan di Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten

Lamandau.

TABEL 3.8

SARANA DAN PRASARANA

No Nama Barang Jumlah Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Gedung Kantor

Kendaraan Roda 4

Kendaraan Roda 2

Komputer

Laptop

Note Book

Mesin Tik

Printer

Meja Kerja

Meja Kerja Kayu

Meja Panjang

Filling Kabinet

Lemari Besi

Kursi

Lemari Kayu

AC

Telepon

Camera Digital

1 Buah

1 Buah

5 Buah

10 Unit

6 Buah

2 Unit

1 Unit

16 Buah

13 Buah

5 Buah

4 Buah

7 Buah

5 Buah

26 Buah

4 Buah

19 Buah

12 Buah

4 Buah

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

BPPTPM

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Bab IV Halaman 19

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

Tahun Anggaran 2014 sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di

bidang Perizinan guna meningkatkan dan mengefektifkan Sistem dan Tata Laksana

Pelayanan Perizinan dan Pengembangan Investasi di bidang Penanaman Modal

secara cepat dan efisien serta terpadu. Namun demikian tidak menutup

kemungkinan adanya penambahan dan perubahan yang membangun baik dalam

Program Kerja, kegiatan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur Perizinan.

Mudah – mudahan pada tahun – tahun yang akan datang Program Rencana

Strategis ini akan lebih sempurna seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan

pengalaman dalam penyusunan Rencana Kerja.

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disampaikan sebagai bahan selanjutnya,

atas perhatian dan bantuan berbagai pihak disampaikan terima kasih.

Nanga Bulik, September 2013

Kepala Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu dan Penanaman Modal

Kabupaten Lamandau,

Drs. H. ADI KUSUMA

PembinaTk. I

NIP. 19580717 198606 1 001

IV

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

iii

Kata Pengantar…………………………………………………………………………....................... i

Daftar Isi ………………………………………………………………………………………………. ii

BAB 1 Pendahuluan ……………………………………………………………………………. 1

A. Latar Belakang ……....................................................................................... 1

B. Landasan Hukum ………………………………………………………………. 3

C. Visi dan Misi ……..…………………………………………………………….

1. Visi ………................................................................................................. 3

2. Misi ……………………………………………………………................... 3

D. Sistematika Penulisan ........................................................................................... 4

BAB 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPTPM Tahun 2013 ..................................................... 5

BAB 3 Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan ....................................................................... 9

A. Tujuan BPPTPM .................................................................................................. 10

B. Sasaran Strategis ............................................................................................ 10

B.1 Kebijakan Strategis ..................................................................................... 10

C. Rencana Program Kegiatan dan Kondisi Pelayanan BPPTPM Kab.

Lamandau ……………………………………………………………………… 11

C.1 Program dan Kegiatan ........................................................................ 11

C.2 Kondisi Umum Pelayanan ........................................................................ 13

BAB 4 Penutup .............................................................................................................................. 19

LAMPIRAN.

Rencana Kerja Tahun 2014 ………………………………………………………….

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

i

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penyusunan Rencana

Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Kabupaten Lamandau dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Tahun 2014 merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di

Bidang Perizinan dan Penanaman Modal secara cepat, efisien dan terpadu. Masukan dan saran

sangat terbuka guna menunjang kesempurnaan Renja SKPD BPPTPM ini.

Kami ucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang membantu Rencana Kerja (RENJA) Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun 2014.

Nanga Bulik, September 2013

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal

Kabupaten Lamandau,

Drs. H. ADI KUSUMA

Pembina Tk. I

NIP. 19580717 198606 1 001

No Program / Kegiatan Sasaran Program Lokasi Keg. Target Keg. Input Output Outcome

1 2 3 4 5 6 7 8

Pagu Indikatif 2011 1.855.112.944Rp

BELANJA TIDAK LANGSUNG Nanga Bulik 537.000.000Rp

BELANJA LANGSUNG

Program Pelayanan Administrasi Peningkatan Pelayanan Kerja

1 Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman Surat, Fax, dll Nanga Bulik 100% 2.700.000Rp Terkirimnya Surat Meningkatnya Pelayanan Kerja

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Jasa Listrik, Telepon dan Air Nanga Bulik 100% 41.600.000Rp Terbayarnya Listrik Meningkatnya Pelayanan Kerja

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jasa Servis Peralatan Nanga Bulik 100% 5.000.000Rp Tersedianya Jasa Servis Peralatan Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops. Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Ops. Nanga Bulik 100% 17.500.000Rp Terpeliharanya Kend. Dinas/Ops Meningkatnya Pelayanan Kerja

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersusunnya Administrasi Keuangan Nanga Bulik 100% 129.052.800Rp Terbayarnya Honor Meningkatnya Pelayanan Kerja

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya Kebersihan Kantor Nanga Bulik 100% 31.838.400Rp Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terjaganya Kesinambungan Fungsi Peralatan Kerja Nanga Bulik 100% 17.030.000Rp Tersedianya Jasa Perbaikan Perlatan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Nanga Bulik 100% 37.799.750Rp Terpenuhinya ATK Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Barang Cetak dan Penggandaan Nanga Bulik 100% 16.788.794Rp Terpenuhinya Brg Cetak & Penggandaan Meningkatnya Pelayanan Kerja

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan KantorPerlengkapan Kantor Nanga Bulik 100% 2.250.000Rp Tersedianya Peralatan & perlkp. Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perlengkapan Rumah Tangga Nanga Bulik 100% 33.000.000Rp Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya Pelayanan Kerja

Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-undangan Bacaan Harian, Buletin serta Buku-buku Peraturan Nanga Bulik 100% 5.004.000Rp Tersedianya Bhn Bacaan & Perundangan Meningkatnya Pelayanan Kerja

Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Makanan & Minuman harian Pegawai & tamu dinas Nanga Bulik 100% 11.000.000Rp Tersedianya Makan Minum Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Laporan Kegiatan Luar Kab. Lamandau 100% 31.216.000Rp Terlaksanya Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Meningkatnya Pelayanan Kerja

Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah Laporan Kegiatan Nanga Bulik 100% 40.000.000Rp Terlaksanya Rapat Koordinasi Dalam Daerah Meningkatnya Pelayanan Kerja

Program Peningkatan Sarana & Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

2 Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor Sarana Operasional Nanga Bulik 100% 600.433.200Rp Terbangunnya Gedung Kantor Meningkatnya Sarana & Prasarana

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Sarana Operasional Nanga Bulik 100% 15.000.000Rp Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya Sarana & Prasarana

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor Nanga Bulik 100% 44.000.000Rp Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Sarana & Prasarana

Pengadaan Teralis Gedung Kantor perlengkapan Gedung Kantor Nanga Bulik 100% 21.500.000Rp Tersedianya Teralis Gedung kantor Meningkatnya Sarana & Prasarana

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur

3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai KPPT Nanga Bulik 100% 9.000.000Rp Terlaksananya Pakaian Dinas & Perlkp. Meningkatnya Disipilin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Tersedianya Pakaian Hari - hari Khusus Nanga Bulik 100% 16.400.000Rp Terlaksananya Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Meningkatnya Disipilin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan SDA

4 Aparatur

Pendidikan & Pelatihan Formal Peningkatan SDA Aparatur Nanga Bulik & 100% 20.000.000Rp Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Meningkatnya SDALuar Kab. Lamandau

TAHUN ANGGARAN 2013

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

RENCANA KERJA

Program / Kegiatan Sasaran Program Lokasi Keg. Target Keg. Input Output Outcome

No 2 3 4 5 6 7 8

1 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Peningkatan Pelayanan Perizinan

5 Peningkatan Pelayanan Perizinan Insentif Aparatur Perizinan Nanga Bulik 100% 135.000.000Rp Terlaksanya Insentif Aparatur Perizinan Meningkatnya Pelayanan Perizinan

Sosialisasi Pelayanan Perizinan Masyarakat dan Pelaku Usaha Nanga Bulik 100% 15.000.000Rp Terlaksanya Sosialisasi Perizinan Meningkatnya Pelayanan Perizinan

Survey dan Monitoring Perizinan Legalitas Perusahaan yang berdomisili di Kab. LamandauNanga Bulik 100% 20.000.000Rp Terlaksananya Survey Perizinan Meningkatnya Pelayanan Perizinan

1.318.112.944Rp

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan

Kabupaten Lamandau,

Drs. H. ADI KUSUMA

Pembina, IV/a

NIP. 19580717 198606 1 001

Sumber Dana

9

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

RENCANA KERJA

Sumber Dana

9

APBD

APBD

APBD

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBD APBD I APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pagu Indikatif 2012 1.976.354.000Rp 1.976.354.000Rp

BELANJA TIDAK LANGSUNG 775.000.000Rp

BELANJA LANGSUNG 1.201.354.000Rp

1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPeningkatan

Pelayanan 494.204.000Rp

Penyediaan Jasa Surat MenyuratAdministrasi

Perkantoran

Tersedianya Jasa

Surat Menyurat100%

Optimalisasi Jasa

Surat Menyurat100%

Terciptanya Jasa

Surat Menyurat100% Rp 2.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air & Listrik

Tersedianya Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air &

Listrik

100%

Optimalisasi Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air & Listrik

100%

Terciptanya Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

& Listrik

100% Rp 32.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Tersedianya Jasa

Peralatan &

Perlengkapan

Kantor

100%

Optimalisasi Jasa

Peralatan &

Perlengkapan Kantor

100%

Terciptanya Jasa

Peralatan &

Perlengkapan

Kantor

100% Rp 10.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan

Kend. Dinas / Ops.

Tersedianya Jasa

Pemeliharaan &

Perijinan

Kendaraan Dinas /

Ops.

100%

Optimalisasi Jasa

Pemeliharaan &

Perijinan Kendaraan

Dinas / Ops.

100%

Terciptanya Jasa

Pemeliharaan &

Perijinan

Kendaraan Dinas

/ Ops.

100% Rp 12.500.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

100%

Optimalisasi Jasa

Administrasi

Keuangan

100%

Terciptanya Jasa

Administrasi

Keuangan

100% Rp 140.380.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya Jasa

Kebersihan Kantor100%

Optimalisasi Jasa

Kebersihan Kantor100%

Terciptanya Jasa

Kebersihan

Kantor

100% Rp 31.824.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

100%

Optimalisasi Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

100%

Terciptanya Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

100% Rp 13.500.000 Nanga Bulik KPPT

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBD APBD I APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 100% Optimalisasi ATK 100% Tersedianya ATK 100% Rp 35.000.000 Nanga Bulik KPPT

TAHUN ANGGARAN 2012

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

SKPD

Penanggun

g Jawab

LokasiUsulan Tahun 2012

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Program Hasil Kegiatan Pagu IndikatifNoUrusan Pemerintah Daerah dan Program /

KegiatanPrioritas

RENCANA KERJA

NoUrusan Pemerintah Daerah dan Program /

KegiatanPrioritas

Indikator Kinerja

Pagu IndikatifUsulan Tahun 2012

Lokasi

SKPD

Penanggun

g Jawab

Capaian Program Keluaran Program Hasil Kegiatan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tersedianya

Barang Cetak &

Penggandaan

100%Optimalisasi Barang

Cetak & Penggandaan100%

Terciptanya

Barang Cetak &

Penggandaan

100% Rp 4.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor / Penambahan

Daya Listrik / Ground

Tersedianya

instalasi listrik dan

ground

100%Tersedianya instalasi

listrik dan ground100%

Terwujudnya

penerangan

bangunan kantor

dan ground

100% Rp 50.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Tersedianya

Peralatan &

Perlengkapan

Kantor

100%

Optimalisasi

Peralatan &

Perlengkapan Kantor

100%

Terciptanya

Peralatan &

Perlengkapan

Kantor

100% Rp 25.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya

Peralatan Rumah

Tangga

100%

Optimalisasi

Peralatan Rumah

Tangga

100%

Terciptanya

Peralatan Rumah

Tangga

100% Rp 7.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-

undangan

Tersedianya Bahan

Bacaan &

Perundang-

undangan

100%

Optimalisasi Bahan

Bacaan & Perundang-

undangan

100%

Terciptanya

Bahan Bacaan &

Perundang-

undangan

100% Rp 11.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

Tersedianya

Makanan &

Minuman Kantor

100%

Optimalisasi

Makanan & Minuman

Kantor

100%

Terciptanya

Makanan &

Minuman Kantor

100% Rp 30.000.000 Nanga Bulik KPPT

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah

Tersedianya Rapat

Koordinasi &

Konsultasi Keluar

Daerah

100%

Optimalsasi Rapat

Koordinasi &

Konsultasi Keluar

Daerah

100%

Terciptanya

Rapat Koordinasi

& Konsultasi

Keluar Daerah

100% Rp 40.000.000 Dlm & Luar

DaerahKPPT

Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah

Tersedianya

Koordinasi Dalam

Daerah

100%

Optimalisasi

Koordinasi Dalam

Daerah

100%

Terciptanya

Koordinasi Dalam

Daerah

100% Rp 50.000.000 Nanga Bulik KPPT

2Program Peningkatan Sarana & Prasarana

Aparatur Rp 555.000.000 Nanga Bulik KPPT

Papan Nama Kantor

Tersedianya

Bangunan Papan

Nama Kantor

1 unit

Tersedianya

Bangunan Papan

Nama Kantor

1 unit

Tersedianya

Bangunan Papan

Nama Kantor

1 unit Rp 60.000.000 Nanga Bulik KPPT

Pembuatan Jalan Lingkungan KantorTersedianya jalan

lingkungan kantor1 paket

Tersedianya jalan

lingkungan kantor1 paket

Tersedianya jalan

lingkungan

kantor

1 paket Rp 390.000.000 Nanga Bulik KPPT

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBD APBD I APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya

Peralatan Gedung

Kantor

1 paket

Tersedianya

Peralatan Gedung

Kantor

1 paket

Tersedianya

Peralatan

Gedung Kantor

1 paket Rp 46.000.000 Nanga Bulik KPPT

Pengadaan MeubelairTersedianya

meubelair1 paket

Tersedianya

meubelair1 paket

Tersedianya

meubelair1 paket Rp 50.000.000 Nanga Bulik KPPT

NoUrusan Pemerintah Daerah dan Program /

KegiatanPrioritas

Indikator Kinerja

Pagu IndikatifUsulan Tahun 2012

Lokasi

SKPD

Penanggun

g Jawab

Capaian Program Keluaran Program Hasil Kegiatan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya danan

pemeliharaan rutin

/ berkala gedung

kantor

1 paket

Tersedianya danan

pemeliharaan rutin /

berkala gedung

kantor

1 paket

Tersedianya

danan

pemeliharaan

rutin / berkala

gedung kantor

1 paket Rp 9.000.000 Nanga Bulik KPPT

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 17.150.000 Nanga Bulik KPPT

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Tersedianya

Pakaian Dinas &

Perlengapannya

Optimalisasi Pakaian

Dinas &

Perlengkapannya

1 paket

Terciptanya

Pakaian Dinas &

Perlengkapannya

1 paket Rp 7.650.000 Nanga Bulik KPPT

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari

Tertentu

Tersedianya

Pakaian Khusus

hari-hari tertentu

1 paket

Optimalisasi Pakaian

Khusus hari-hari

tertentu

1 paket

Terciptanya

Pakaian Khusus

hari-hari tertentu

1 paket Rp 9.500.000 Nanga Bulik KPPT

4Program Peningkatan Sumber Daya

Aparatur Rp 15.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya

Pendidikan &

Pelatihan Formal

1 paket

Optimalisasi

Pendidikan &

Pelatihan Formal

1 paket

Terlaksananya

Pendidikan &

Pelatihan Formal

1 paket Rp 15.000.000 Nanga Bulik

& KPPT

5 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Rp 120.000.000

Peningkatan Pelayanan Perizinan

Tersedianya

Insentif Pelayanan

Perijinan

1 tahunOptimalisasi Insentif

Pelayanan Perijinan1 tahun

Terlaksananya

Insentif

Pelayanan

Perijinan

1 tahun Rp 120.000.000 Nanga Bulik KPPT

4

26

1.976.354.000Rp

Nanga Bulik, Maret 2011

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Lamandau,

Drs. H. ADI KUSUMA

NIP. 19580717 198606 1 001

JUMLAH KEGIATAN

JUMLAH PROGRAM

RKPD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN 2012

Kode Program / Kegiatan Sasaran Program Target Organisasi Pagu

1 2 3 4 5 6

Pagu Indikatif 2011 4.195.527.194Rp

BELANJA TIDAK LANGSUNG 900.000.000Rp

120.12.00 Gaji

120.12.00.01 Gaji PNS

BELANJA LANGSUNG

120.12.00.01 Program Pelayanan Administrasi Peningkatan Pelayanan Kerja

Perkantoran

120.12.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman Surat, Fax, dll 100% 3.500.000Rp

120.12.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Jasa Listrik, Telepon dan Air 100% 60.000.000Rp

120.12.00.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jasa Servis Peralatan 100% 10.000.000Rp

120.12.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops. Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Ops. 100% 25.000.000Rp

120.12.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersusunnya Administrasi Keuangan 100% 150.000.000Rp

120.12.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya Kebersihan Kantor 100% 31.838.400Rp

120.12.00.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terjaganya Kesinambungan Fungsi Peralatan Kerja 100% 25.000.000Rp

120.12.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 100% 50.000.000Rp

120.12.00.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Barang Cetak dan Penggandaan 100% 16.788.794Rp

120.12.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Perlengkapan Kantor 100% 50.000.000Rp

Bangunan Kantor

120.12.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 100% 190.500.000Rp

120.12.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perlengkapan Rumah Tangga 100% 7.500.000Rp

120.12.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-undangan Bacaan Harian, Buletin serta Buku-buku Peraturan 100% 11.000.000Rp

120.12.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Makanan & Minuman harian Pegawai & tamu dinas 100% 45.000.000Rp

120.12.00.01.18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Laporan Kegiatan 100% 150.000.000Rp

120.12.00.01.19 Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah Laporan Kegiatan 100% 100.000.000Rp

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT)

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2014

Kode Program / Kegiatan Sasaran Program Target Organisasi Pagu

1 2 3 4 5 6

120.120.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

120.120.02.64 Pembangunan Pagar Kantor Sarana Operasional 100% 300.000.000Rp

120.120.02.66 Penataan Halaman Kantor Sarana Operasional 100% 53.500.000Rp

120.120.02.121 Pembangunan Rumah Penjaga Kantor Sarana Operasional 100% 85.600.000Rp

Pengadaan Mobil Dinas dan Operasional Sarana Operasional 100% 775.000.000Rp

Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair 100% 75.000.000Rp

Renovasi Kantor Renovasi Kantor 100% 50.000.000Rp

120.12.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur

120.12.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai KPPT 100% 13.500.000Rp

120.12.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Tersedianya Pakaian Hari - hari Khusus 100% 24.000.000Rp

120.12.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan SDA

120.12.05.01 Pendidikan & Pelatihan Formal Peningkatan SDA Aparatur 100% 20.000.000Rp

120.12.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

120.12.15.02 Pengembangan Potensi Unggulan daerah 100% 66.500.000Rp

120.12.15.08 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan 100% 75.000.000Rp

Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal 100% 120.000.000Rp

120.12.15.14 Penyelenggaraan Pameran dan promosi didalam dan di luar

Negeri

120.12.15.15 Pembinaan , Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS 100% 25.000.000Rp

120.12.15.16 Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten 100% 20.000.000Rp

120.12.15.19 Pembangunan sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan 100% 280.000.000Rp

Investasi Secara Elektronik

120.12.30 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa

120.12.30.03 Penyelengaraan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong 100% 10.000.000Rp

Masyarakat

Kode Program / Kegiatan Sasaran Program Target Organisasi Pagu

1 2 3 4 5 6

120.12.49 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Peningkatan Pelayanan Perizinan

Peningkatan Pelayanan Perizinan Insentif Aparatur Perizinan 100% 139.500.000Rp

120.12.49.01 Sosialisasi Pelayanan Perizinan Masyarakat dan Pelaku Usaha 100% 24.000.000Rp

120.12.49.03 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Masyarakat dan Pelaku Usaha 100% 3.200.000Rp

120.12.49.04 Pembuatan Sistem Informasi Perlayanan Perizinan 100% 209.600.000Rp

Daerah

3.295.527.194Rp

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan

Kabupaten Lamandau,

Drs. H. ADI KUSUMA

Pembina Tk. I

NIP. 19580717 198606 1 001

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBD APBD I APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pagu Indikatif 2011 1.811.661.440Rp 1.811.661.440Rp

BELANJA TIDAK LANGSUNG 537.000.000Rp

BELANJA LANGSUNG 1.274.661.440Rp

1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPeningkatan

Pelayanan 378.328.240Rp

Penyediaan Jasa Surat MenyuratAdministrasi

Perkantoran

Tersedianya Jasa

Surat Menyurat1 tahun

Optimalisasi Jasa

Surat Menyurat1 tahun

Terciptanya Jasa

Surat Menyurat1 tahun Rp 6.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

& Listrik

Tersedianya Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air &

Listrik

1 tahun

Optimalisasi Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air & Listrik

1 tahun

Terciptanya Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

& Listrik

1 tahun Rp 15.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Tersedianya Jasa

Peralatan &

Perlengkapan

Kantor

1 tahun

Optimalisasi Jasa

Peralatan &

Perlengkapan Kantor

1 tahun

Terciptanya Jasa

Peralatan &

Perlengkapan

Kantor

1 tahun Rp 10.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan

Kend. Dinas / Ops.

Tersedianya Jasa

Pemeliharaan &

Perijinan

Kendaraan Dinas /

Ops.

1 tahun

Optimalisasi Jasa

Pemeliharaan &

Perijinan Kendaraan

Dinas / Ops.

1 tahun

Terciptanya Jasa

Pemeliharaan &

Perijinan

Kendaraan Dinas

/ Ops.

1 tahun Rp 10.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa

Administrasi

Keuangan

1 tahun

Optimalisasi Jasa

Administrasi

Keuangan

1 tahun

Terciptanya Jasa

Administrasi

Keuangan

1 tahun Rp 52.800.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya Jasa

Kebersihan Kantor1 tahun

Optimalisasi Jasa

Kebersihan Kantor1 tahun

Terciptanya Jasa

Kebersihan

Kantor

1 tahun Rp 39.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

1 tahun

Optimalisasi Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

1 tahun

Terciptanya Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja

1 tahun Rp 19.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Alat Tulis KantorTersedianya Alat

Tulis Kantor1 tahun

Optimalisasi Alat Tulis

Kantor1 tahun

Terciptanya Alat

Tulis Kantor1 tahun Rp 42.868.620 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tersedianya

Barang Cetak &

Penggandaan

1 tahunOptimalisasi Barang

Cetak & Penggandaan1 tahun

Terciptanya

Barang Cetak &

Penggandaan

1 tahun Rp 11.000.000 Nanga Bulik KPPT

TAHUN ANGGARAN 2011

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

SKPD

Penanggun

g Jawab

LokasiUsulan Tahun 2011

Indikator Kinerja

Capaian Program

RENCANA KERJA

Keluaran Program Hasil Kegiatan Pagu IndikatifNoUrusan Pemerintah Daerah dan Program /

KegiatanPrioritas

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Tersedianya

Peralatan &

Perlengkapan

Kantor

1 tahun

Optimalisasi

Peralatan &

Perlengkapan Kantor

1 tahun

Terciptanya

Peralatan &

Perlengkapan

Kantor

1 tahun Rp 18.343.760 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya

Peralatan Rumah

Tangga

1 tahun

Optimalisasi

Peralatan Rumah

Tangga

1 tahun

Terciptanya

Peralatan Rumah

Tangga

1 tahun Rp 7.266.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-

undangan

Tersedianya Bahan

Bacaan &

Perundang-

undangan

1 tahun

Optimalisasi Bahan

Bacaan & Perundang-

undangan

1 tahun

Terciptanya

Bahan Bacaan &

Perundang-

undangan

1 tahun Rp 13.833.860 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

Tersedianya

Makanan &

Minuman Kantor

1 tahunOptimalisasi Makanan

& Minuman Kantor1 tahun

Terciptanya

Makanan &

Minuman Kantor

1 tahun Rp 33.216.000 Nanga Bulik KPPT

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah

Tersedianya Rapat

Koordinasi &

Konsultasi Keluar

Daerah

1 tahun

Optimalsasi Rapat

Koordinasi &

Konsultasi Keluar

Daerah

1 tahun

Terciptanya

Rapat Koordinasi

& Konsultasi

Keluar Daerah

1 tahun Rp 60.000.000 Dlm & Luar

DaerahKPPT

Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah

Tersedianya

Koordinasi Dalam

Daerah

1 tahun

Optimalisasi

Koordinasi Dalam

Daerah

1 tahun

Terciptanya

Koordinasi Dalam

Daerah

1 tahun Rp 40.000.000 Nanga Bulik KPPT

2Program Peningkatan Sarana & Prasarana

Aparatur Rp 680.933.200 Nanga Bulik KPPT

Pembangunan Gedung KantorTersedianya

Gedung Kantor1 unit

Optimalisasi Gedung

Kantor1 unit

Terbangunnya

Gedung Kantor1 unit Rp 600.433.200 Nanga Bulik KPPT

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya

Kendaraan Dinas /

Ops

1 paket

Optimalisasi

Kendaraan Dinas /

Ops.

1 paket

Terciptanya

Kendaraan Dinas

/ Ops.

1 paket Rp 15.000.000 Nanga Bulik KPPT

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya

Peralatan Gedung

Kantor

1 paket

Optimalisasi

Peralatan Gedung

Kantor

1 paket

Terciptanya

Peralatan

Gedung Kantor

1 paket Rp 44.000.000 Nanga Bulik KPPT

Pengadaan Teralis Gedung KantorTersedianya Teralis

Gedung Kantor1 paket

Optimalisasi Teralis

Gedung Kantor1 paket

Terciptanya

Teralis Gedung

Kantor

1 paket Rp 21.500.000 Nanga Bulik KPPT

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 25.400.000 Nanga Bulik KPPT

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Tersedianya

Pakaian Dinas &

Perlengapannya

1 paket

Optimalisasi Pakaian

Dinas &

Perlengkapannya

1 paket

Terciptanya

Pakaian Dinas &

Perlengkapannya

1 paket Rp 9.000.000 Nanga Bulik KPPT

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari

Tertentu

Tersedianya

Pakaian Khusus

hari-hari tertentu

1 paket

Optimalisasi Pakaian

Khusus hari-hari

tertentu

1 paket

Terciptanya

Pakaian Khusus

hari-hari tertentu

1 paket Rp 16.400.000 Nanga Bulik KPPT

4Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Rp 20.000.000 Nanga Bulik KPPT

Aparatur

Pendidikan & Pelatihan Formal

Tersedianya

Pendidikan &

Pelatihan Formal

1 paket

Optimalisasi

Pendidikan &

Pelatihan Formal

1 paket

Terlaksananya

Pendidikan &

Pelatihan Formal

1 paket Rp 20.000.000 Nanga Bulik

& KPPT

Luar Daerah

5 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Rp 170.000.000

Peningkatan Pelayanan Perizinan

Tersedianya

Insentif Pelayanan

Perijinan

1 tahunOptimalisasi Insentif

Pelayanan Perijinan1 tahun

Terlaksananya

Insentif

Pelayanan

Perijinan

1 tahun Rp 135.000.000 Nanga Bulik KPPT

Sosialisasi Pelayanan Perizinan

Tersedianya

Sosialisasi

Pelayanan

Perijinan

8

kecamatan

Optimalisasi

Sosialisasi Pelayanan

Perijinan

8

kecamata

n

Terlaksananya

Sosialisasi

Pelayanan

Perijinan

8

kecamata

n

Rp 15.000.000 Nanga Bulik KPPT

Survey dan Monitoring Perizinan

Tersedianya Survey

& Monitoring

Perijinan

8

kecamatan

Optimalisasi Survey &

Monitoring Perijinan

8

kecamata

n

Terlaksananya

Survey &

Monitoring

Perijinan

8

kecamata

n

Rp 20.000.000 Nanga Bulik KPPT

5

23

1.811.661.440Rp

Nanga Bulik, Maret 2010

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Lamandau,

Drs. H. ADI KUSUMA

Pembina, IV/a

NIP. 19580717 198606 1 001

JUMLAH KEGIATAN

JUMLAH PROGRAM

RKPD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

KANTOR BADAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU DAN

PENANAMAN MODAL Alamat : Batu Batanggui No. 39 Nanga Bulik

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 503.1/ /VII/BPPTPM - 2013

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN

PENANAMAN MODAL

TAHUN 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN

PENANAMAN MODAL

KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan

BPPTPM Kabupaten Lamandau Tahun 2014, perlu disusun

Rencana Kerja BPPTPM Kabupaten Lamandau yang menjadi

acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di

Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4180);

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang – undang Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –

undang Republik Indonesia Nomr 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomr 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Tengah Nomor 11 Tahun

2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Tengah Nomor 04 Tahun

2010 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04;

Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Tengah Nomor 01 Tahun

2011 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah

DaerahProvinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004

tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di

Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01

seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau

Tahun 2006 Nomor 18 seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Kabupaten;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Lamandau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor

86,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 75

Seri D);

20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten

Lamandau;

21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2013 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun

2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor

294).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN

LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN

PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

2014

KESATU : Rencana Kerja BPPTPM Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah

pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam

pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi BPPTPM;

KEDUA : Rencana Kerja BPPTPM sebagaimana dimaksud pada pasal (1)

bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun

2013 - 2018;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetpkan di : NANGA BULIK

Pada Tanggal : 1 Juli 2013

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

Modal

Kabupaten lamandau,

Drs. H. ADI KUSUMA

Pembina Tk. I

NIP. 19580717 198606 1 001