bab idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · kegiatan adalah...

245

Upload: others

Post on 01-Nov-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan
Page 2: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-

Nya jua kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota

Balikpapan Tahun 2019 sesuai waktu yang telah ditentukan. Dokumen Rencana Kerja

Tahunan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan disusun sebagai acuan bagi pemangku

kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang kesehatan

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama kurun waktu

perencanaan per tahun yaitu 2019.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak

yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota

Balikpapan Tahun 2019.Pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada seluruh pihak

untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna

tercapainya sasaran pembangunan kesehatan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati saya berharap Rencana Kerja ini

menjadi pedoman yang memberikan semangat untuk berupaya mencapai segenap

tujuan dan indikator kinerja demi kontribusi dalam rangka peningkatan status

kesehatan masyarakat.Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk

serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan amanah demi

terwujudnya keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Balikpapan, 08 Januari 2019

Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Dr. Balerina JPP, MM

NIP. 19590420 198812 2 001

Page 3: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah

yang dipersyaratkan untuk arah bagi program dan kegiatan pelayanan Dinas

Kesehatan Kota Balikpapan dalam pembangunan bidang kesehatan Kota

Balikpapan. Sebagai suatu dokumen rencana pelaksanaan program dan kegiatan,

maka wajar apabila Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan

perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen renja perangkat

daerah diikuti proses pemantauan, evaluasi dan revieu bertahap atas

pelaksanaannya/implementasinya.

Rencana Kerja merupakan juga komponen dalam SAKIP (Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dilanjutkan dengan perencanaan

kinerja yang merupakan proses penjabaran lebih rinci dari sasaran dan program

yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) mencakup periode

tahunan. Rencana Kerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan

dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target – target

capaian berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja

ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan dan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu

periode tahunan.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam

sistem perencanaan daerah karena renja adalah perencanaan pada unit organisasi

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang pada saat penyusunan harus sinergi dan

sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya yakni RPJPD, RPJMD, RKPD dan

Renstra OPD.

Dokumen rencana kerja Dinas Kesehatan memuat informasi tentang

sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja

Page 4: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 3

sasaran, dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator

kinerja dan rencana capaiannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

perlu menetapkan Rencana Kerja tahun 2019. Penetapan Rencana Kerja

merupakan target yang harus dicapai dan akan dievaluasi melalui LKjIP (Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan berupaya mewujudkan visi dan misi

Pemerintah Kota Balikpapan melalui pembangunan bidang kesehatan yang akan

menunjang keberhasilan pembangunan nasional, untuk itu maka perlu disusun

rencana pembangunan bidang kesehatan yang spesifik, tepat tujuan dan sasaran

dengan tetap berlandasakan pada aturan yang berlaku, yakni :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400) ;

4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ;

5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438) ;

6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700) ;

7. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

8. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Page 5: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 4

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 97) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah ;

16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021

;

17. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan ;

18. Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Nomor 050/0104/Bappeda tentang

Penyusunan Renja SKPD Tahun 2019 tanggal 6 Januari 2018 ;

19. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Nomor

800/005/DKK/I/2017 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota

Balikpapan Tahun 2016 – 2021 ;

Page 6: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 5

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota

Balikpapan adalah sebagaidokumen perencanaan dan penganggaran untuk

periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi sebagai acuan bagi Dinas

Kesehatan Kota Balikpapan dan bagi masyarakat agar program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada tahun yang

direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian

visi dan misi Wali Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota

Balikpapan Tahun 2016 – 2021. Program dan Kegiatan dalam rencana kerja

perangkat daerah masih bersifat indikatif dan disinergikan dengan program dan

kegiatan prioritas daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

yang merupakan rangkaian kegiatan berkelanjutan saat penyusunan RKPD.

Penyusunan kebutuhan dan kegiatan perangkat daerah Dinas Kesehatan

Kota Balikpapan mengacu pada ketentuan target kinerja pada Sustainable

Development Goals Support (SDG’s), Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta

Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kota Balikpapan dan mempertimbangkan

capaian kinerja yang ada. Rumusan program dan kegiatan didasarkan atas

pertimbangan urutan prioritas daerah dan menyesuaikan pagu dana indikatif yang

telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

sebagaiberikut :

Bab I : Pendahuluan

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta

sistematika Penulisan penyusunan renja Dinas Kesehatan Kota

Balikpapan

Page 7: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 6

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Tahun 2018

Berisikan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan

KotaBalikpapanTahun yang Lalu dan Capaian Renstra Perangkat

DaerahDinas Kesehatan Kota Balikpapan, Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Isu – isu Penting Penyelenggaraan

Tugas dan Fungsi PerangkatDaerah, Review Terhadap Rancangan Awal

RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III :Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas

KesehatanKota Balikpapan.

Berisikan Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan

Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota

Balikpapan sertaProgram dan Kegiatan Usulan 2019

Bab IV : Penutup

Berisikan kesimpulan Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan saran

Rencana Tindak Lanjut

Page 8: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun yang Lalu

Dalam rangka penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun

2020, diperlukan hasil evaluasi Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun

sebelumnya yaitu tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun berjalan yakni Tahun 2019

yang diuraikan dalam tabel 1 dan tabel 2 yakni Rekapitulasi hasil realisasi pelaksanaan

Renja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan pencapaian Renstra SKPD. Selain itu,

salah satu target kinerja yang di gunakan dalam mengukur keberhasilan Program dan

Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran.

Program dan Kegiatan berdasarkan pencapaian atau realisasi APBD tiap

Program dan Kegiatan, antara lain :

Tabel 2.1 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2019

No Urusan/Program/

Kegiatan

APBD/APBN

%

Pagu Anggaran Realisasi

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 2,229,403,600.00 1,913,765,459.00 85,84

1

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik 384,000,000.00 279,498,428.00 72,79

2

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

87,600,000.00 69,421,700.00 79,25

3

Penyediaan jasa kebersihan

kantor 199,500,000.00 198,160,538.00 99,33

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor 100,000,000.00 75,717,400.00 75,72

5

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 217,310,000.00 121,159,325.00 55,75

6

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

3,200,000.00 2,970,000.00 92,81

7

Penyediaan makanan dan

minuman 160,000,000.00 141,927,500.00 88,70

8

Rapat-rapat koordinasi, konsultasi

ke dalam dan ke luar daerah 698,500,000.00 680,172,568.00 97,38

Page 9: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 8

9

Penyediaan Jasa Administrasi

Teknis Perkantoran 351,793,600.00 331,238,000.00 94,16

10

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan 27,500,000.00 13,500,000.00 49,09

III Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 3,918,457,200.00 3,362,957,198.00 85,82

11

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor 725,788,400.00 715,821,500.00 98,63

12

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 1,295,106,000.00 1,104,100,123.00 85,25

13

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor 288,062,800 264,949,400.00 91,98

14

Pengadaan kendaraan dinas/

operasional 499,500,000.00 416,556,000.00 83,39

15 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor (DAK 2018) 280,000,000.00 247,984,000.00 88,57

16

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor 300,000,000.00 276,807,300.00 92,27

17

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor 530,000,000.00 336,738,875,00 63,54

IV Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 12,354,898,710.00 11,487,345,628.00 92,98

18

Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah

Kesehatan

182,534,720.00 147,571,460.00 80,85

19

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Teritip

263,796,800.00 250,802,838.00 95,07

20

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Lamaru

143,848,400.00 125,225,912.00 87,05

21

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Manggar

132,880,400.00 121,869,580.00 91,71

22

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Sepinggan Baru

1,218,724,480.00 1,204,545,031.00 98,84

23

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Damai

182,814,520.00 149,727,783.00 81,90

24

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Bahagia

116,842,740.00 105,302,337.00 90,12

Page 10: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 9

25

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Klandasan Ilir

1,297,367,270.00 1,222,703,206.00 94,24

26

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Prapatan

148,418,080.00 139,842,924.00 94,22

27

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Telaga

Sari

144,517,040.00 96,931,135.00 84,64

28

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Sari Ilir

114,517,040.00 96,931,135.00 84,64

29

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Mekar Sari

1,135,403,120.00 1,095,275,578.00 96,47

30

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Sari Ulu

109,005,420.00 98,166,783.00 90,06

31

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Karang

Jati

86,254,060.00 65,366,381.00 75,78

32

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Karang

Rejo

108,158,720.00 107,050,871.00 83,96

33

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Samarinda

169,698,080.00 157,486,080.00 92,80

34

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Muara

Rapak

236,439,760.00 215,812,362.00 91,28

35

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Batu

Ampar

127,506,720.00 107,050,871.00 83,96

36

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Karang Joang

1,202,487,840.00 1,130,252,025.00 93,99

Page 11: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 10

37

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Margo

Mulyo

120,118,720.00 108,308,252.00 90,17

38

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Baru

Ilir

142,068,400.00 118,499,878.00 83,41

39

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Sidomulyo

127,129,420.00 108,513,801.00 85,36

40

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Baru

Tengah

153,362,400.00 138,333,563.00 90,20

41

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Margasari

120,948,400.00 116,211,503.00 96,08

42

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Baru Ulu

1,148,359,280.00 1,100,833,479.00 95,86

43

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Kariangau

1,055,529,120.00 946,195,672.00 89,64

44

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Sumber

Rejo

76,402,060.00 66,532,383.00 87.08

45

Operasional Pelayanan untuk

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

perawatan Manggar Baru

1,130,190,760.00 1,067,722,250.00 94,47

46

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di UPTD

Laboratorium dan Radiologi

638,422,220.00 602,167,726.00 94,32

47

Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di UPTD

IFK

195,027,360.00 170,621,809.00 87,49

48

Pembayaran Klaim Visum Polres 160,000,000.00 146,135,714.00 91,33

49

Operasional Kasus KDRT, KTP,

KIA dan Trafficking 58,640,000.00 57,261,480.00 97,65

Page 12: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 11

50 Distribusi Obat e-Logistik (BOK)

DAK 166,614,000.00 145,868,008.00 87,55

V Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 13,826,717,000.00 11,212,699,865.00 81,09

51

Peningkatan Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan Masyarakat 484,960,000.00 457,321,875.00 94,30

52

Penyehatan Lingkungan 128,667,000.00 120,855,330.00 93,93

53

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di Dinas

Kesehatan(BOK) DAK

645,798,000.00 479,514,090.00 74,25

54

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Teritip

(BOK) DAK

344,755,000.00 291,076,510.00 84,43

55

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Lamaru

(BOK) DAK

277,845,000.00 222,912,750.00 80,23

56

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Manggar(BOK) DAK

619,935,000.00 388,645,600.00 62,69

57

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Manggar Baru (BOK) DAK

429,015,000.00 335,204,574.00 78,13

58

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Sepinggan Baru

(BOK) DAK

1,077,815,000.00 872,109,750.00 80,91

59

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Bahagia (BOK) DAK

649,715,000.00 511,954,470.00 78,80

60

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Damai

(BOK) DAK

796,415,000.00 511,954,470.00 78,80

61

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Klandasan Ilir (BOK) DAK

727,925,000.00 475,313,215.00 65,30

62

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Telaga

Sari (BOK) DAK

383,275,000.00 295,999,200.00 77,23

63

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Prapatan (BOK) DAK

317,785,000.00 221,746,405.00 69,78

Page 13: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 12

64

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Sari Ulu(BOK) DAK

350,265,000.00 300,499,665.00 85,79

65

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Sari Ilir(BOK) DAK

436,365,000.00 372,270,700.00 85,31

66

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Mekar

Sari (BOK) DAK

276,245,000.00 248,256,677.00 89,87

67

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Sumber

Rejo (BOK) DAK

349,875,000.00 290,721,820,00 83,09

68

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Karang

Jati (BOK) DAK

307,875,000.00 296,180,140.00 96,20

69

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Karang

Rejo(BOK) DAK

551,215,000.00 488,484,110.00 88,62

70

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Batu

Ampar(BOK) DAK

824,825,000.00 698,061,870.00 84,63

71

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Margo

Mulyo (BOK) DAK

224,715,000.00 204,486,520.00 91,00

72

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Sidomulyo (BOK) DAK

206,302,000.00 167,883,500.00 81,38

73

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Samarinda (BOK) DAK

586,445,000.00 504,398,375.00 86,01

74

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Muara

Rapak (BOK) DAK

570,695,000.00 450,217,380.00 78,89

75

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

PerawatanKarang Joang (BOK)

DAK

419,135,000.00 347,437,040.00 82,89

76

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Baru Tengah(BOK)

DAK

453,225,000.00 393,489,580.00 86,82

77

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Margasari(BOK) DAK

249,085,000.00 212,632,950.00 85,37

Page 14: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 13

78

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Baru

Ulu (BOK) DAK

467,415,000.00 329,311,530.00 70,45

79

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Kariangau (BOK)DAK

227,015,000.00 214,632,800.00 94,55

80

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Baru

Ilir (BOK) DAK

394,915,000.00 317,619,170.00 80,43

81 Pembinaan Pemanfaatan Hasil

Tanaman Obat Keluarga (TOGA) 47,200,000.00 12,231,490.00 25,91

VI

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

1,874,581,250.00 1,098,994,918.00 58,63

82

Peningkatan Imunisasi 204,320,000.00 176,706,610.00 86,49

83

Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular (TB, ISPA,

Kecacingan dan Diare dan Kusta)

183,040,000.00 137,138,925.00 74,92

84

Surveilans Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah 46,348,000.00 34,159,598.00 73,70

85

Pemberantasan Penyakit

Kulit/Kelamin/IMS - HIV/AIDS 197,120,000.00 148,896,800.00 75,54

86

Pemberantasan Penyakit Demam

Berdarah Dengue (DBD) dan

Zoonosis

1,243,753,250.00 602,092,985.00 48,41

VII Program Standarisasi Dan Mutu

Pelayanan Kesehatan 13,258,141.00 9,625,390,883.22 72,60

87

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Lansia 100,240,000.00 97,356,555.00 97,60

88

Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan PTM (Penyakit

Tidak Menular)

179,020,000.00 107,065,505.00 59,81

89

Penanganan Pelayanan Pasien

Ketergantungan NAPZA 40,480,000.00 34,471,000.00 85,16

90

Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Teritip

811,196,798.00 439,574,047,17 54,19

91

Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Lamaru

375,971,100.00 275,119,955.00 73,18

92

Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Manggar

1,285,040,906.00 771,545,820.00 60,04

93

Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Damai

1,206,028,798.00 947,035,975.00 78,18

94 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN 428,453,544.00 361,299,589.00 84,33

Page 15: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 14

Puskesmas Telaga Sari

95

Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Gunung Sari Ilir

693,187,061.00 432,877,247.00 62,45

96

Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Gunung Sari Ulu

279,168,900.00 244,490,122,55 87,58

97

Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Sumber Rejo

449,709,537.00 347,890,243.00 77,36

98

Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Karang Jati

300,069,620.00 213,958,282.00 71,30

99

Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Karang Rejo

1,129,412,820.00 616,628,127.00 54,60

100

Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Margo Mulyo

507,510,450.00 418,597,480.93 82,48

101

Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Sidomulyo

321,349,700.00 291,252,613.00 90,63

102

Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Muara Rapak

941,643,000.00 775,931,180.00 82,48

103

Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Batu Ampar

1,485,793,500.00 944,182,860.00 63,55

104

Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Baru Ilir

1,050,536,541.00 843,683,412.00 80,31

105

Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Gunung Samarinda

795,613,319.00 714,154,983.00 89,76

106

Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Margasari

363,200,410.00 329,874,212.00 90,82

107

Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non Kapitasi

JKN Puskesmas Muara Rapak

5,095,107.00 - 0

108

Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non Kapitasi

JKN Puskesmas Batu Ampar

1,500,000.00 - 0

109

Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non Kapitasi

JKN Puskesmas Sidomulyo

600,000.00 - 0

110 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non Kapitasi 6,000,000.00 - 0

Page 16: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 15

JKN Puskesmas Gunung

Samarinda

111 Pelaksanaan Upaya Kesehatan

Kerja dan Olahraga 65,840,000.00 65,247,620.00 99,10

112 Pelayanan Kesehatan Jiwa untuk

Masyarakat 41,400,000.00 30,746,180.00 74,27

113 Penatalaksanaan Pemeriksaan

Kesehatan Calon Jamaah Haji 140,960,000.00 118,342,925.00 83,95

114 Penanggulangan KLB dan

Bencana 60,240,000.00 27,755,330.00 46,07

115 Operasional Kasus KDRT, KTP,

KIA dan Trafficking 58,640,000 27,755,330.00 97,65

VIII

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Kepada

Masyarakat

19,421,193,450.00 14,111,287,288.48 72,66

116

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD

Klandasan Ilir

2,829,389,000.00 1,886,597,530,63 66,68

117

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD

Sepinggan Baru

2,995,500,000.00 2,391,961,426.65 79,85

118

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD

Mekar Sari

1,595,507,000.00 1,175,743,898.22 73,69

119

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD

Kariangau

830,071,000.00 672,095,350,93 80,97

120

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD

Karang Joang

2,619,929,000.00 1,914,509,296.91 73,69

121

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Baru Tengah

1,897,386,000.00 1,258,280,300.86 66,32

122

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Prapatan

808,071,000.00 704,963,511.33 87,24

123

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Manggar Baru

1,803,874,000.00 1,198,208,170.81 66,42

124

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Baru Ulu

1,294,513,000.00 1,037,604,997.72 80,15

125

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD

Gunung Bahagia

1,361,953,450.00 967,265,923.63 71,02

Page 17: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 16

126

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat UPTD BLUD

Labkesda

1,385,000,000.00 904,056,880,79 65,27

IX Penanggulangan Kemiskinan

Terpadu 5,753,163,000.00 5,415,110,618.00 94,12

127

Pembayaran Iuran BPJS

Kesehatan Bagi Masyarakat

Miskin (PBI)

5,753,163,000.00 5,415,110,618.00 94,12

X

Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan

anak

3,135,249,400.00 2,343,432,769.00 74,74

128

Peningkatan Kesehatan Ibu dan

Anak 624,266,400.00 610,597,766.00 97,81

129

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Bagi Anak Berkebutuhan Khusus 240,000,000.00 235,314,200.00 98,05

130

Jaminan Persalinan Bagi

Masyarakat yang Tidak

Mempunyai Jaminan Persalinan

(DAK) 2018

2,270,983,000.00 1,497,520,803.00 65,94

XI Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 178,480,000.00 174,359,625.00 97,69

131 Peningkatan Gizi Masyarakat 178,480,000.00 174,359,625.00 97,69

XII

Program Peningkatan Kualitas,

Kuantitas SDM serta Sarana

Prasarana Kesehatan

28,586,097,000.00 25,385,767,245.00 88,80

132

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas (DAK) 6,516,978,000.00 5,945,063,900.00 91,22

133

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas 14,319,731,000.00 12,739,354,595.00 88,96

134

Pengawasan dan Peningkatan

Kualitas Alat Kesehatan 1,000,000,000.00 896,826,639.00 89,68

135

Pengadaan Obat dan BMHP

(DAK) 3,495,909,000.00 3,164,666,688.00 90,52

136

Pengadaan Obat dan BMHP 1,500,000,000.00 1,327,745,633.00 88,52

137 Pengembangan SIKDA 84,600,000.00 79,886,100.00 94,43

138 Manajemen Desentralisasi

Kesehatan 60,320,000.00 51,210,725.00 84,90

139

Peningkatan Pengawasan

Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya Serta Pemberdayaan

Masyarakat/Konsumen di Bidang

Obat dan Makanan

133,280,000.00 103,455,290.00 77,62

140

Pemantapan Pelaksanaan Sistem

Akuntansi dan Monev Puskesman

BLUD

23,440,000.00 22,597,695.00 96,41

Page 18: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 17

141

Peningkatan Kualitas Tenaga

Pelayanan Kesehatan melalui

Pengiriman Program Pelatihan

148,480,000.00 138,800,850.00 93,48

142 Pengelolaan Pengembangan dan

Sumber Daya Kesehatan 109,700,000.00 88,159,800.00 80,36

143

Peningkatan Kapasitas Kinerja

Puskesmas dalam Rangka

Meningkatkan Kesehatan

Masyarakat

75,220,00.00 63,022,750.00 83,78

144 Penerapan Akreditasi Sarana

Pelayanan Kesehatan 500,000,000.00 205,191,050.00 41,04

145 Pengembangan SPIP 40,000,000.00 33,434,250.00 83,59

146 Pengadaan Alat Kesehatan

(DAK) 2018 378,439,000.00 331,351,280.00 87,56

147 Penyediaan Sewa Gedung

Puskesmas 200,000,000.00 195,000,000.00 97,50

XIII

Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

2,800,000,000.00 45,048,000.00 1,61

148

Penyelesaian Administrasi

Pengadaan Lahan Puskesmas

Karang Jati

50,000,000.00 0 0

149 Pengadaan Lahan/ Tanah

Puskesmas Karag Jati 2,750,000,000.00 45,048,000.00 1,64

Page 19: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 18

Tabel 2.2

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan s/d Januari Tahun 2019

Kode

Urusan/bidang urusan

pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

indikator kinerja program

(outcome)/kegiatan (output)

target capaian

kinerja renstra

SKPD Tahun

2017

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2016

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan SKPD tahun

2017 Target

program/kegiatan

Renja SKPD

tahun 2018

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD

s/d tahun 2018

Catatan

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

capaian

Tingkat

capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

1.02.01.01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1.02.1.02.01.01.002 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

- Meningkatnya operasional

kegiatan DKK & UPTD

100 80 20 20 100% 100 100 100% - Terbayarnya biaya komunikasi

(telpon, internet), sumber daya

air dan listrik

1.02.1.02.01.01.006 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan Dan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

- Telaksananya pembayaran KIR

dan STNK kendaraan Dinas

operasional

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Tercapainya operasional

kendaraan dinas dalam rangka

mendukung/menunjang

pelayanan publik

1.02.1.02.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

- Lingkungan kerja kantor DKK

menjadi bersih dan rapi

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Tersedianya peralatan

kebersihan dan bahan pembersih

1.02.1.02.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

- Kelancaran pelaksanaan

administrasi tugas kantor DKK

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Tersedianya alat tulis kantor

1.02.1.02.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan

Dan Penggandaan

- Meningkatnya operasional

kegiatan di DKK

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Tersedianya kebutuhan barang

cetakan dan penggandaan

1.02.1.02.01.01.012 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

- Terpenuhinya penerangan

bangunan/gedung kantor DKK

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Tersedianya komponen listrik

dan penerangan bangunan kantor

Page 20: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 19

1.02.1.02.01.01.013 Penyediaan Bahan Bacaan

Dan Peraturan Perundang-

Undangan

Terpenuhinya bahan bacaan

untuk Kepala Dinas, Sekretaris

Dinas, 4 Kepala Bidang dan

umum (tamu) 100 80 20 20 100% 100 100 100

Tersedianya bahan bacaan untuk

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, 4

Kepala Bidang dan umum (tamu)

1.02.1.02.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan

Minuman

- Kondisi kesejahteraan pegawai

meningkat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Tersedianya makanan dan

minuman bagi pegawai selama

setahun

1.02.1.02.01.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi,

Konsultasi Ke Luar Daerah

- Pembangunan kesehatan antara

pusat dan daerah serta lintas

sektor menjadi terarah dan

terkoordinasi 100 80 20 20 100% 100 100 100

- Tercapainya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

1.02.1.02.01.01.019 Penyediaan Jasa

Administrasi Teknis

Perkantoran

- Meningkatnya kesejahteraan

pegawai non PNS

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terbayarnya honorarium Non

PNS di lingkungan DKK

1.02.1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana

Dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Terlaksananya pengadaan

Kendaraan Dinas/Operasional 40 0 20 0 0 0 0 0

1.02.1.02.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

- Lingkungan sekitar kantor

menjadi bersih dan representativ

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pemeliharaan

gedung puskesmas, DKK & taman

DKK

1.02.1.02.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

- efektifitas kerja pegawai dinas

kesehatan & UPTD semakin tinggi

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pemeliharaan

rutin berkala kendaraan

dinas/operasional

1.02.1.02.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

- Meningkatnya operasional

kegiatan kantor DKK dan

puskesmas 100 80 20 20 100% 100

100

100

- Terlaksananya pemeliharaan

peralatan kantor DKK dan

puskesmas

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor (DAK)

- Meningkatnya operasional

kegiatan kantor DKK dan

puskesmas 20 0 20 20 100% -

-

-

- Terlaksananya pemeliharaan

peralatan kantor DKK dan

puskesmas

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

- Meningkatnya operasional

kegiatan kantor

100 80 20 20 100% - - - - Terlaksananya pengadaan

kendaraan dinas/operasional

Page 21: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 20

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

- Meningkatnya operasional

kegiatan kantor

100 80 20 20 100% - - - - Terlaksananya pengadaan

perlengkapan gedung kantor

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

- Meningkatnya operasional

kegiatan kantor DKK dan

puskesmas 100 80 20 20 100% - - -

- Terlaksananya pemeliharaan

peralatan kantor DKK dan

puskesmas

Pemantapan Pelaksanaan

Sistem Akuntansi Puskesmas

BLUD 100 40 0 0 0% -

-

-

Pembinaan Ketenagaan

Puskesmas/UPT 100 60 0 0 0% -

-

-

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Kelengkapannya

Terlaksananya Pengadaan Pakaian

Dinas Pegawai Negeri Sipil

Lingkup DKK 40 0 20 20 100% - - -

Tersedianya Pakaian Dinas

Pegawai Negeri Lingkup DKK

1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

1.02.1.02.01.16.016 Pelaksanaan Upaya

Kesehatan Kerja Olahraga

- Meningkatnya status Kesehatan

Tenaga Kerja Non Formal

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pemeriksaan

kesehatan tenaga kerja non

formal

1.02.1.02.01.16.017 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Teritip

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

1.02.1.02.01.16.018 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Lamaru

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

1.02.1.02.01.16.019 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Manggar

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

Page 22: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 21

1.02.1.02.01.16.020 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Sepinggan Baru

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

1.02.1.02.01.16.021 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Damai

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

1.02.1.02.01.16.022 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Bahagia

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

1.02.1.02.01.16.023 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Klandasan Ilir

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

1.02.1.02.01.16.024 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Prapatan

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

1.02.1.02.01.16.025 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Telaga Sari

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

1.02.1.02.01.16.026 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Sari Ilir

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

1.02.1.02.01.16.027 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Mekar Sari

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

Page 23: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 22

1.02.1.02.01.16.028 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Sari Ulu

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

1.02.1.02.01.16.029 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Karang Jati

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

1.02.1.02.01.16.030 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Karang Rejo

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

1.02.1.02.01.16.031 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung

Samarinda

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

1.02.1.02.01.16.032 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Muara Rapak

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

1.02.1.02.01.16.033 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Batu Ampar

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

1.02.1.02.01.16.034 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Karang Joang

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

1.02.1.02.01.16.035 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Margo Mulyo

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

Page 24: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 23

1.02.1.02.01.16.036 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Baru Ilir

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

1.02.1.02.01.16.037 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Sidomulyo

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

1.02.1.02.01.16.038 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Baru Tengah

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

1.02.1.02.01.16.039 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Margasari

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

1.02.1.02.01.16.040 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Baru Ulu

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

1.02.1.02.01.16.041 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Kariangau

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

1.02.1.02.01.16.042 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Sumber Rejo

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

Page 25: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 24

1.02.1.02.01.16.043 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas UPTD

Laboratorium Kesehatan

Daerah

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Meningkatnya mutu, keamanan

serta fasilitas pelayanan kesehatan

ke masyarakat

1.02.1.02.01.16.044 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas UPTD IFK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Pengelolaan obat dan

perbekalan kesehatan yang aman,

berkhasiat dan bermutu

1.02.1.02.01.16.045 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Manggar Baru

- Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pembayaran

gaji/honor non PNS

- Terlaksananya pembayaran

sumber daya air, listrik, telpon /

internet

1.02.1.02.01.16.046 Pelayanan Kesehatan Gigi

Anak Sekolah Dan

Masyarakat Balikpapan

- Kasus-kasus kesehatan gigi dan

mulut anak sekolah tertangani

dengan baik

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksanya penanganan kasus

kesehatan gigi dan mulut anak

sekolah

1.02.1.02.01.16.047 Pembinaan Pemanfaatan

Hasil Tanaman Obat

Keluarga (TOGA)

- Tersedianya produk unggulan

hasil TOGA dan pemanfaatan

TOGA

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pemberian

rekomendasi fasilitas pelayanan

kesehatan

- Terlaksananya pembinaan

BATRA

1.02.1.02.01.16.048 Peningkatan Pengawasan

Keamanan Pangan Dan

Bahan Berbahaya Serta

Pemberdayaan Masyarakat /

Konsumen Di Bidang Obat

Dan Makanan

- Masyarakat mendapatkan obat

dan makanan minuman yang

bermutu

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Terawasinya mutu dan

keamanan makanan dan obata-

obatan yang beredar di Kota

Balikpapan

1.02.1.02.01.16.049 Pelayanan Kesehatan Mata - Menurunnya jumlah penderita

gangguan mata di balikpapan

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya deteksi dini dan

penanganan gangguan mata

1.02.1.02.01.16.050 Pelayanan Kesehatan Jiwa - Menurunnya jumlah pederita

jiwa di Balikpapan

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pengiriman

penderita jiwa ke RS jiwa di

Samarinda

1.02.1.02.01.16.051 Penatalaksanaan

Pemeriksaan Kesehatan

Calon Jamaah Haji

- Peningkatan status kesehatan

JCH

100 80 20 20 100% 100 100 100 Terlaksananya pemeriksaan

kesehatan bagi jamaah calon haji

Page 26: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 25

1.02.1.02.01.16.052 Pembayaran Klaim Visum

Polres

- Terlaksananya administrasi

kegiatan pembayaran kalim visum

polres

100 20 0 0 0% 100 100 100 - Terbayarnya klaim visum polres

kewajiban pemkot tahun 2015,

2016 dan rencana 2017 terlaksana

dengan baik

1.02.1.02.01.16.053 Operasional Kasus KDRT,

KTP, KIA Dan Trafficking Di

Puskesmas

- Meningkatnya pelayanan

kesehatan korban KDRT, Ktp,

KtA, dan Trafficking di semua

wilayah kerja Puskesmas 100 80 20 20 100% 100 100 100

- Tercapainya puskesmas mampu

tata laksana KDRT, KTP, KTA dan

Trafficking di wilayah kerja

1.02.1.02.01.16.053 Penanggulangan Kejadian

Luar Biasa (KLB) Dan

Bencana

- Peningkatan status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Tertanganinya semua kejadian

luar biasa/bencana di kota

balikpapan

1.02.1.02.01.16.054 Peningkatan Promosi

Kesehatan Dan

Pemberdayaan Masyarakat

- Terpilihnya pemenang lomba-

lomba pada jambore UKS

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terpilihnya pemenang lomba

PHBS tingkat Kota balikpapan

- Terbinanya UKBM berorientasi

kesehatan di kota balikpapan

- Terlaksananya program promosi

kesehatan kepada masyarakat

- Terlaksananya upaya pembinaan

upaya kesehatan sekolah di kota

balikpapan

- Terlaksananya rangkaian

kegiatan peringatan hari

kesehatan nasional di kota

balikpapan

- ikut sertanya promosi kesehatan

pada pameran kesehatan di dalam

dan luar kota balikpapan

-Jumlah kebijakan publik yang

berwawasan kesehatan

- Presentasi kelurahan yang

memiliki kebijakan PHBS (%)

- Presentasi kelurahan yang

memanfaatkan alokasi dana

kelurahan minimal 10 % untuk

UKBM

- Jumlah dunia usaha yang

memanfaatkan CSR nya untuk

program kesehatan

- Jumlah organisasi

kemasyarakatan yang

memanfaatkan sumberdayanya

untuk mendukung program

kesehatan

Page 27: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 26

- Jumlah tema / pesan

komunikasi, informasi dan edukasi

kepada masyarakat

- Jumlah media yang

dimanfaatkan untuk

menyampaikan informasi dan

edukasi kepada masyarakat

- Jumlah tenaga promosi

kesehatan yang mendapatkan

keterampilan teknis promosi

kesehatan (%)

- Jumlah Puskesmas yang mampu

melaksanakan Promosi Kesehatan

(%')

- Jumlah pameran / ekspo yang

diikuti

1.02.1.02.01.16.055 Penyehatan Lingkungan - Peningkatan Perencanaan

Kegiatan Penyehatan Lingkungan

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Tersusunnya Dokumen

Perencanaan (DED) Puskesmas

Perawatan dan Puskesmas

- Terjaminnya kualitas lingkungan

tempat umum & pengelolaan

makanan, tempat khusus dan

lingkungan pemukiman

- Terlaksananya kegiatan

pendataan, monitoring,

pembinaan dan pelaporan

program penyehatan lingkungan

- Terlaksananya kegiatan

penyususnan dokumen DED IPAL

Puskesmas

1.02.1.02.01.16.056 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Dinas

Kesehatan Kota Balikpapan

(BOK) - DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya manajemen

pelayanan kesehatan kepada

masyarakat

1.02.1.02.01.16.057 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Teritip (BOK) - DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.058 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Lamaru (BOK) - DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.059 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Manggar (BOK) - DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.060 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Manggar Baru

(BOK) - DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

Page 28: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 27

1.02.1.02.01.16.061 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Sepinggan Baru

(BOK) - DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.062 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Damai (BOK) - DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.063 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Bahagia (BOK) -

DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.064 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Klandasan Ilir

(BOK) - DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.065 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Prapatan (BOK) - DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.066 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Telaga Sari (BOK) - DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.067 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Sari Ilir (BOK) -

DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.068 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Mekar Sari

(BOK) - DAK 2016

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.069 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Sari Ulu (BOK) -

DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.070 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Karang Jati (BOK) - DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.071 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Karang Rejo (BOK) - DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.072 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Sumber Rejo (BOK) - DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.073 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Samarinda (BOK) -

DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

Page 29: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 28

1.02.1.02.01.16.074 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Muara Rapak (BOK) - DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.075 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Batu Ampar (BOK) - DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.076 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Karang Joang

(BOK) - DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.077 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Margomulyo (BOK) - DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.078 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Baru Ilir (BOK) - DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.079 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Sidomulyo (BOK) - DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.080 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Baru Tengah (BOK) - DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.081 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Marga Sari (BOK) - DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.082 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Baru Ulu (BOK) -

DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.083 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Kariangau (BOK)

- DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Presentase Peningkatan

kesehatan masyarakat

1.02.1.02.01.16.084 Distribusi Obat dan e-

logistik (BOK) DAK

- Meningkatnya status kesehatan

masyarakat

0 0 0 0 0% 100 100 100 - Peningkatan distribusi obat ke

puskesmas dan dukungna

manajemen sistem E-logistik di

Kota Balikpapan

1.02.1.02.01.16.085 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Teritip

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Page 30: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 29

1.02.1.02.01.16.086 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Lamaru

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.087 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Manggar Baru

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.088 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Manggar

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.089 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Bahagia

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.090 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Damai

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.091 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Telaga Sari

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.092 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Sumber Rejo

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.093 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Karang Jati

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.094 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Karang Rejo

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.095 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Batu Ampar

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.096 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Samarinda

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.097 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Muara Rapak

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.098 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Margo Mulyo

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Page 31: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 30

1.02.1.02.01.16.099 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Marga Sari

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.100 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Sidomulyo

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.101 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Baru Ulu

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.102 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Baru Ilir

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.103 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Sari Ulu

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.104 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Sari Ilir

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.105 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Teritip

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.106 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Lamaru

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.107 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Manggar Baru

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.108 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Manggar

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.109 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Bahagia

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.110 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Damai

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.111 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Sari Ilir

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Page 32: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 31

1.02.1.02.01.16.112 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Sari Ulu

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.113 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Sumber Rejo

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.114 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Samarinda

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.115 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Muara Rapak

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.116 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Batu Ampar

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.117 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Sidomulyo

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.118 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Baru Ilir

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.119 Pengelolaan, Pemanfaatan

Dan Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Baru Ulu

- Meningkatnya pelayanan JKN

60 40 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.16.120 Pelayanan Pencegahan Dan

Penanggulangan PTM

(Penyakit Tidak Menular)

- Terbentuknya Posbindu

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Meningkatnya cakupan

pemeriksaan faktor Resiko

Penyakit PTM

- Meningkatnya cakupan

pemeriksaan IVA

- Meningkatnya cakupan

pemeriksaan CBE ( Clinical Breast

Examination )

- Terlaksananya pembentukan

Posbindu

- Terlaksananya kegiatan deteksi

dini faktor Resiko PTM

- Terlaksananya kegiatan

pemeriksaan deteksi dini kanker

serviks

- Terlaksananya kegiatan

pemeriksaan CBE

Page 33: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 32

1.02.1.02.01.16.121 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia

- Meningkatnya status kesehatan

dan kemandirian kelompok usia

lanjut di Kota Balikpapan

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Peningkatan kompetensi petugas

pengelola puskesmas santun lansia

- Terlaksananya penanganan dan

pelayanan kesehatan lansia

- Pengembangan jejaring dan

monitoring evaluasi

- Terlaksananya kunjungan ke

posyandu lansia

1.02.1.02.01.16.122 Peningkatan Pelayanan Dan

Penanggulangan Masalah

Kesehatan

- Terjaga dan terlindunginya

kesehatan peserta kegiatan yang

melibatkan orang banyak

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Peningkatan pelayanan pada

penanganan kegiatan pertemuan

rutin, P3K dan penanggulangan

masalah kesehatan di Kota

Balikpapan

1.02.1.02.01.16.123 Peningkatan Gizi

Masyarakat

- Meningkatnya status gizi

masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Meningkatnya koordinasi antara

petugas gizi

- Keakuratan data di lapangan

- Meningkatnya pengetahuan

tentang gizi

- Menurunnya kasus gizi buruk

- Terlaksananya kegiatan rapat

koordinasi petugas gizi puskesmas

- Workshop pencatatan dan

pelaporan kegiatan gizi dan

seminar gizi

- Pemberian makanan tambahan

- Pelatihan tatalaksana anak gizi

buruk

1.02.1.02.01.16.123 Penanganan Pelayanan

Pasien Ketergantungan

NAPZA

- Tertanganinya pasien

ketergantungan napza di Kota

Balikpapan 100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya kegiatan

pelayanan pasisen ketergantungan

napza

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Teritip

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Teritip 100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Lamaru

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Lamaru 100 80 20 20 100% 0 0 0

Page 34: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 33

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Manggar

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Manggar 100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Sepinggan Baru

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Sepinggan Baru 100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Damai

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Damai 100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Gunung Bahagia

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Gunung Bahagia 100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Perawatan Klandasan Ilir

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Perawatan

Klandasan Ilir

100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Prapatan

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Prapatan 100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Telaga Sari

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Telaga Sari 100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Gunung Sari Ilir

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Gunung Sari Ilir 100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Perawatan Mekar Sari

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Perawatan Mekar

Sari

100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Gunung Sari Ulu

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Gunung Sari Ulu 100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Karang Jati

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Karang Jati 100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Karang Rejo

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Karang Rejo 100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Sumber Rejo

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Sumber Rejo 100 80 20 20 100% 0 0 0

Page 35: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 34

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Gunung Samarinda

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Gunung Samarinda 100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Muara Rapak

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Muara Rapak 100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Batu Ampar

Terlaksnanya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Batu Ampar 100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Perawatan Karang Joang

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Perawatan Karang

Joang

100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Margo Mulyo

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Margo Mulyo 100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Baru Ilir

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Baru Ilir 100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Sidomulyo

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Sidomulyo 100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Baru Tengah

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Baru Tengah 100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Margasari

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Margasari 100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Baru Ulu

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Baru Ulu 100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Perawatan Kariangau

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Perawatan

Kariangau

100 80 20 20 100% 0 0 0

Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif

Kesehatan di Puskesmas

Perawatan Manggar Baru

Terlaksananya Pelaksanaan Upaya

Preventif dan Promotif Kesehatan

di Puskesmas Perawatan Manggar

Baru

100 80 20 20 100% 0 0 0

Pemeriksaan Kesehatan Bagi

Petugas TPS, PPS dan PPK

100 0 0 0 0% 0 0 0

Page 36: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 35

Pengembangan Kelurahan

Siaga Aktif

60 0 0 0 0% 0 0 0

Pelaksanaan dan

Peningkatan PHBS di Kota

Balikpapan

40 0 0 0 0% 0 0 0

Peningkatan dan

Mewujudkan Masyarakat

Sekolah Sehat

20 0 0 0 0% 0 0 0

Pemberdayaan Masyarakat

dan Kemitraan Bidang

Kesehatan dan Kader

Posyandu

40 20 0 0 0% 0 0 0

Peningkatan cakupan FE

pada Bumil dan Sosialisasi

Garam Beryodium

20 0 0 0 0% 0 0 0

Peningkatan Cakupan ASI

Ekslusif

20 0 0 0 0% 0 0 0

Pengembangan/

peningkatan Kawasan Sehat

Tanpa Rokok (KSTR)

100 40 20 20 100% 0 0 0

Penyususnan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP)

100 20 0 0 0% 0 0 0

1.02.1.02.01.22. Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

1.02.1.02.01.22.008 Peningkatan Imunisasi - Presentase bayi usia 0-11 bulan

yang mendapat imunisasi lengkap

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Presentase universal child

immunization (UCI) kelurahan

- Presentase cakupan imunisasi

campak, DT, Td pada murid SD

kelas 1,2,3 pada bulan imunisasi

anak

- Terlaksananya pertemuan

dengan kepala puskesmas

- Terlaksananya kegiatan

pembinaan dan pengawasan

kinerja pengelola program

imunisasi puskesmas

- Terlaksananya kegiatan

pembinaan dan pengawasan

kinerja pengelola imunisasi pada

10 rumah sakit dan 2 klinik, 3

bidan praktek swasta

- Terlaksananya kegiatan

pengambilan vaksin BIAS di

samarinda

- Terlaksananya kegiatan

pengambilan vaksin rutin di

samarinda

Page 37: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 36

- terlaksananya kegiatan

pemantauan suhu cold chain di

instalasi farmasi kota

- Terlaksananya kegiatan

pertemuan dengan pengelola

program imunisasi puskesmas

- Terlaksananya kegiatan

refreshing pengelola imunisasi

puskesmas, Rumah sakit, klinik

dan bidan praktek swasta

1.02.1.02.01.22.009 Peningkatan Surveilance

Epideminologi Dan

Penanggulangan Wabah

- Tercapainya target SKD-KLB dan

pelacakan KLB ≤ 24 jam

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya kegiatan

pertemuan dengan lintas program

/ sektor terkait

- Terlaksananya kegiatan

pengolahan data di puskesmas

sebagai SKD-KLB

- Terlaksananya hubungan dengan

kontak person RS (Jejaring

surveilane)

- Terlaksananya pengolahan data

di tingkat kota

- Terlacaknya seluruh kasus KLB

- Terdatanya kasus di RS cepat

dan tepat waktu

- Terlaksananya pembinaan dan

pengawasan kinerja surveilans di

puskesmas

- Terlaksananya penggandaan

formulir laporan surveilans

- Terlaksananya penanggulangan

KLB

- Terlaksananya konsultasi dan

pertemuan program surveilans di

samarinda

- Terlaksananya konsultasi dan

pertemuan program surveilance di

pusat

- Terlaksananya pengadaan

perangkat penunjang kegiatan

surveilance di lapangan

1.02.1.02.01.22.012 Pemberantasan Penyakit

Kulit/Kelamin/IMS,HIV/AIDS

- Meningkatnya cakupan

konseling dan test

100 80 20 20 100% 100 100 100

- ODHA di secreening TB

- ODHAbaru diobati ARV

- Meningkatnya cakupan

pemeriksaan IMS

- ODHA yang mendapatkan

pengobatan propilaksis

Page 38: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 37

kotrimoksasol

- Dilaksanakannya kegiatan

konseling dan test HIV

- Dilaksanakannya kegiatan

screening TB pada ODHA

- Telah diberikannya pengobatan

ARV pada ODHA Baru

- Dilaksanakannya Kegiatan

pemeriksaan IMS

- Telah Dilaksanakannya

pengobatan propilaksis

kotrimoksasol pada ODHA

1.02.1.02.01.22.013 Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular (TBC, ISPA,

Kecacingan Dan Diare dan

Kusta)

- Sukses rate

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Penderita TB MDR dapat

ditangani dan diobati

- Penderita TB yang diobati

mengalami kesembuhan

- Meningkatnya kesehatan

penghuni lapas dan rutan

- Meningkatnya case notification

rate

- Terlaksananya pengobatan

pasien YB sampai selesai

- Terobatinya pasien TB MDR

- Terlaksananya pemeriksaan

kesehatan bagi penghuni lapas

dan rutan

1.02.1.02.01.22.015 Pemberantasan Penyakit

Demam Berdarah Dengue

(DBD) Dan Zoonosis

- Menurunnya angka kematian

DBD (CFR)

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Meningkatnya angka bebas

jentik

- Terlaksananya kegiatan fogging

fokus dan fogging SMP

- Dilaksanakannya kegiatan

pemantauan jentik secara berkala

(ABJ)

- Dilaksanakannya kegiatan

fogging fokus

- Dilaksanakannya kegiatan

fogging sebelum masa penularan

(SMP)

1.02.1.02.01.24.

Program Penanggulangan

Kemiskinan Terpadu

1.02.1.02.01.24.011 Pembayaran Iuran BPJS

Kesehatan Bagi Masyarakat

Miskin (PBI)

- Terjamin kesehatannya bagi

penduduk miskin tidak mampu

40 20 20 20 100% 100 100 100 - Meningkatnya pengetahuan

tentang jaminan kesehatan bagi

petugas FKTP dan FKRTL

Page 39: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 38

- Terlaksananya pembayaran

iuran BPJS kesehatan bagi

penduduk miskin dan tidak

mampu

- Terlaksananya sosialisasinya

jaminan kesehatan di FKTP dan

FKRTL

1.02.1.02.01.32.

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan

Dan Anak

1.02.1.02.01.32.004 Peningkatan Kesehatan Ibu

Dan Anak

- Meningkatnya status kesehatan

ibu dan anak

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Menurunnya kasus kematian

kematian ibu dan anak

1.02.1.02.01.32.005 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Bagi Anak

Berkebutuhan Khusus

- Meningkatnya status kesehatan

dan tersedianya sarana pelayanan

anak berkebutuhan khusus di Kota

Balikpapan 100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya pelayanan

kesehatan dan pengembangan

sarana pelayanan anak

berkebutuhan khusus

1.02.1.02.01.32.006 Jaminan Persalinan Bagi

Masyarakat yang Tidak

mempunyai Jaminan

Persalinan (DAK)

- Meningkatnya status kesehatan

ibu hamil dan bayi

60 0 20 0 0% 100 100 100 - Jumlah ibu bersalin dan bayi

baru lahir yang dijamin biaya

persalinan dan perawatannya

1.02.1.02.01.33.

Program Peningkatan

Kualitas, Kuantitas SDM

serta Sarana Prasarana

Kesehatan

1.02.1.02.01.33.001 Rehab Berat/Sedang Sarana

Dan Prasarana Kesehatan Di

Puskesmas Dan Pustu,

Jaringannya

- Meningkatnya pelayanan

kesehatan kepada masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksanannya pembangunan

puskesmas

1.02.1.02.01.33.002 Peningkatan Kualitas Tenaga

Pelayanan Kesehatan

Melalui Pengiriman Program

Pelatihan

- Terlaksananya pelaksanaan

pelatihan yang memiliki sertifikat

80 60 20 20 100% 100 100 100 - Terpenuhinya kebutuhan

pelatihan untuk peningkatan

tenaga kesehatan

1.02.1.02.01.33.003 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

- Meningkatnya pelayanan

kesehatan kepada masyarakat

100 80 20 20 1 100 100 100

- Terlaksananya pembangunan

puskesmas

- Terlaksananya pembangunan

Gedung ABK

- Terlaksananya pengadaan Mobil

Pusling

1.02.1.02.01.33.004 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas (DAK)

- Meningkatnya pelayanan

kesehatan kepada masyarakat 20 0 20 20 100% 100 100 100

Page 40: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 39

- Terlaksananya pembangunan

puskesmas dan Puskesmas

Pembantu

- Terlaksananya kendaraan

operasional dipuskesmas

- Terlaksananya rehab Rumah

dinas

- Terlaksananya pembangunan

IPAL

- Terlaksananya Mobil Pusling

- Terlaksananya Pemasangan

Jaringan LAN

1.02.1.02.01.33.005 Pengelolaan Pengembangan

dan Sumber Daya Kesehatan

- Terjaminnya pelayanan

kesehatan bagi masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Sarana dan tenaga kesehatan

yang berijin

1.02.1.02.01.33.006

Penerapan Akreditasi Sarana

Pelayanan Kesehatan (DAK)

- Terjaminnya mutu pelayanan

kesehatan bagi puskesmas

20 0 20 20 100% 100 100 100

- Terakreditasinya fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat

pertama

1.02.1.02.01.33.007 Pengawasan dan

Peningkatan Kualitas Alat

kesehatan

- Tersedianya kebutuhan

peralatan kesehatan puskesmas di

puskesmas

0 0 0 0 0 100 100 100 - Terlaksananya pengawasan

mutu alat kesehatan dan PKRT

- Terlaksananya kalibrasi alat

kesehatan

1.02.1.02.01.33.008 Pengadaan Obat Dan

BMHP (DAK)

- Tersedianya kebutuhan obat,

spuit, reagent untuk masyarakat

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Mutu layanan menjadi lebih

optimal

1.02.1.02.01.33.009 Pengadaan Obat Dan

BMHP

- Tersedianya kebutuhan obat,

spuit, reagent untuk masyarakat

0 0 0 0 #DIV/0! 100 100 100

- Mutu layanan menjadi lebih

optimal

1.02.1.02.01.33.010 Pemantapan Pelaksanaan

Sistem Akuntansi Dan

Monitoring Evaluasi

Puskesmas BLUD

- Meningkatnya mutu pelayanan

kesehatan di puskesmas

100 80 20 20 100% 100 100 100

- Diterapkanya sistem akuntansi

keuangan di UPTD yang

menerapkan PPK-BLUD sesuai

dengan peraturan perundang-

undangan

1.02.1.02.01.33.011 Pengembangan Sistem

Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP)

- Terpenuhinya pelaksanaan

kegiatan (SPIP)

20 0 20 20 100% 100 100 100

- Terlaksananya kegiatan

pengendalian (SPIP)

1.02.1.02.01.33.011 Pengembangan Sistem

Informasi Kesehatan Daerah

- Meningkatnya perencanaan dan

evaluasi program 100 80 20 20 100% 100 100 100

Page 41: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 40

- Tersedianya data kesehatan yang

akurat dan valid untuk

perencanaan pembangunan

bidang kesehatan yang terukur

1.02.1.02.01.33.013 Peningkatan Kapasitas

Kinerja Puskesmas Dalam

Rangka Meningkatkan

Kesehatan Masyarakat

- Terpilihnya tenaga kesehatan

teladan dan puskesmas

berpt=restasi serta peningkatan

promotif dan preventif di

Puskesmas 100 80 20 20 100% 100 100 100

- Terselenggaranya peningkatan

mutu pelayanan kesehatan dan

kapasitas kinerja PKM serta

penilaian tenaga kesehatan

teladan dan puskesmas

1.02.1.02.01.33…. Penerapan Akreditasi Sarana

Pelayanan Kesehatan

- Terjaminnya mutu pelayanan

kesehatan bagi puskesmas

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Terakreditasinya fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat

pertama

1.02.1.02.01.33…. Manajemen Desentralisasi

Kesehatan

- Perencanaan pembangunan

bidang kesehatan yang terukur

100 80 20 20 100% 100 100 100 - Pembuatan dokumen profil 30

buku dan doumen buku saku 30

buku

1.02.1.02.01.33….

Pengadaan Alat Kesehatan

Puskesmas (DAK)

20 0 20 20 100% 100 100 100

1.02.1.02.01.33….

Pembangunan Laboratorium

Kesehatan Daerah

0 0 0 0 0% 0 0 0

1.02.1.02.01.33…. Penyediaan Sewa Gedung

Puskesmas

0 0 0 0 0% 0 0 0

1.02.1.02.01.33…. Rehabilitasi IFK (DAK)

0 0 0 0 0% 0 0 0

1.02.1.02.01.33…. Pengadaan Sarana dan

Prasarana IFK (DAK)

0 0 0 0 0% 0 0 0

Akreditasi Tenaga

Fungsional Kesehatan

Terlaksananya Akreditasi Tenaga

Fungsional Kesehatan 40 20 20 20 100% 0 0 0

Pengadaan Perbekalan

Kesehatan Termasuk Obat

Daftar Esensial

Terlaksananya Pengadaan

Perbekalan Kesehatan Termasuk

Obat Daftar Esensial

100 60 20 20 100% 0 0 0

Pengadaan Peralatan

Kesehatan

Terlaksananya Pengadaan

Peralatan Kesehatan 100 80 20 20 100% 0 0 0

Pengadaan Ambulance

Gawat Darurat 118

20 20 0 0 0% 0 0 0

Page 42: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 41

Verifikasi Bantuan Hibah 20 20 0 0 0% 0 0 0

Pembangunan RSUD Kota

Balikpapan ( Bantuan

Keungan Propinsi)- Lanjutan

2009

Terlaksananya pembangunan

puskesmas perawatan baru ulu

100 0 0 0 0% 0 0 0%

Puskesmas 24 Jam Mekar

Sari, Sepinggan, Karang

joang, Baru Ulu ( Bantuan

Keuangan Propinsi TA 2013)

Terlaksananya pembangunan

RSUD kota balikpapan

100 0 0 0 0% 0 0 0%

Pembangunan Rumah Sakit

Umum Daerah

Terlaksananya Pembangunan

RSUD kota Balikpapan 100 100 0 0 0% 0 0 0%

Pembangunan Rumah Sakit

Umum Daerah (Lanjutan

Tahun 2012

Terlaksananya Pembangunan

RSUD kota Balikpapan 100 100 0 0 0% 0 0 0%

Pengadaan Peralatan

Kesehatan RSUD

Tersedianya peralatan kesehatan

yang prima di RSUD 100 100 0 0 0% 0 0 0%

Pembangunan RSUD Kota

Balikpapan (Bantuan

Keuangan Propinsi TA 2013

Terlaksananya Pembangunan

RSUD kota Balikpapan

100 100 0 0 0% 0 0 0%

Kajian Perhitungan Unit

Cost Tarif Pelayanan RSUD

Kota Balikpapan

Naskah akademis, perda tarif

RSUD kota balikpapan 100 100 0 0 0% 0 0 0%

Pengelolaan Rumah Sakit

Umum Daerah Kota

Balikpapan

Terlaksananya Operasional RSUD

Kota Balikpapan 100 100 0 0 0% 0 0 0%

Analisis Kebutuhan

Peralatan Kesehatan Untuk

RSUD Kota Balikpapan

Dokumen analisis kebutuhan

peralatan kesehatan RSUD kota

balikpapan 100 100 0 0 0% 0 0 0%

1.02.1.02.01.34.

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Kepada Masyarakat

1.02.1.02.01.34.001 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Klandasan

Ilir

- Meningkatnya pelayanan JKN

80 60 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.34.002 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Sepinggan

Baru

- Meningkatnya pelayanan JKN

80 60 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.34.003 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Mekar Sari

- Meningkatnya pelayanan JKN

80 60 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.34.004 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Kariangau

- Meningkatnya pelayanan JKN

80 60 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Page 43: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 42

1.02.1.02.01.34.005 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Karang

Joang

- Meningkatnya pelayanan JKN

80 60 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.34.006 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Baru

Tengah

- Meningkatnya pelayanan JKN

80 60 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.01.34.007 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Puskesmas BLUD Prapatan

- Meningkatnya pelayanan JKN

80 60 20 20 100% 100 100 100 - Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

1.02.1.02.04.16. Program Penataan,

Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

1.02.1.02.04.16.003 Penyelesaian Administrasi

Pengadaan Lahan

- Tersedianya pengadaan lahan

puskesmas

0 0 0 0 0% 0 0 0 - Terlaksananya persiapan

pengadaan lahan puskesmas

Pengadaan Tanah

Puskesmas

- Tersedianya Tanah puskesmas

0 0 0 0 0% 0 0 0

- Terlaksananya pengadaan tanah

puskesmas

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Penyusunan Rencana

Startegis (RENSTRA)

Tersusunnya Dokumen Renstra

100 0 100 100 100% 0 0 0 Tersedianya Dokumen Renstra

Page 44: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 43

Merujuk pada tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan,

terdapat beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih dihadapi dalam

proses pelaksanaan segenap program dan kegiatan, antara lain :

a. Angka Kematian Ibu dan Bayi masih merupakan masalah yang tetap muncul

di Kota Balikpapan. Diketahui bersama bahwa banyak factor yang

mempengaruhi terjadinya kasus kematian ibu antara lain factor ekonomi,

social, budaya, geografis, transportasi disamping status kesehatan ibu secara

pribadi. Kalimat yang sering muncul adalah 3T (Terlambat mengambil

keputusan merujuk ke Faskes, Terlambat menjangkau Faskes dan Terlambat

mendapat pelayanan Nakes), sedangkan factor penyebab ketambahan bayi

paling dominan adalah BBLR, kelainan kongenital, asfixia, aspirasi dan

pneumonia.

b. Masih ditemukan kasus gizi buruk di Kota Balikpapan. Diketahui bersama

bahwa status gizi memiliki hubungan langsung dan mendasar dengan HDI

(Human Development Indeks) atau IPM (Indeks Pembangunan Manusia),

sebab asupan gizi merupakan elemen dasar/nutrisi bagi pembentukan otak

yang menjadi ukuran dalam menentukan kualitas SDM. Terpenuhinya

asupan gizi masyarakat merupakan salah satu indicator yang dapat

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data capaian

Komunikasi Data Tahun 2018 ditemukan penurunan kasus penemuan balita

gizi buruk sejumlah 10 kasus dibanding tahun 2017 sejumlah 11 kasus.

c. Masih minimnya kegiatan yang melibatkan kemandirian masyarakat melalui

kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga dikarenakan fungsi monev

belum berjalan maksimal.

d. Masih belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam gerakan masyarakat

menuju pola hidup sehat.

e. Belum tercovernya masyarakat Kota Balikpapan secara maksimal terhadap

beban pembiayaan kesehatan. Data tahun 2018 menunjukkan total Universal

Coverage Kota Balikpapan masih pada angka prosentase 98,30%

f. Meningkatnya kasus-kasus yang berimplikasi pada peningkatan angka

kesakitan dan kematian pada penyakit menular seperti kasus DBD pada tahun

2018 sejumlah 905 kasus menurun dari tahun 2017 sejumlah 498 kasus,

Page 45: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 44

sedangkan untuk kasus penyakit tidak menular berdasarkan urutan 10

penyakit terbanyak pada tahun 2018 penyakit Hipertensi menurun dengan

jumlah kasus baru 23.348 kasus dibandingkan tahun 2017 (30.201 kasus) dan

Diabetes Melitus menempati urutan ketiga (20.417 kasus) menurun dibanding

tahun 2017 sejumlah 27.481 kasus.

g. Perlu dukungan sumber daya manusia baik tenaga medis, paramedis dan

administrasi sesuai dengan kompetensi dalam menjalankan operasional baik

di tingkat Dinas Kesehatan Kota Balikpapan maupun UPTD binaan

Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah serta Instalasi Farmasi Kota.

h. Pemenuhan sarana dan prasarana yang masih terbatas dan belum memenuhi

standar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang

Puskesmas.

i. Adanya penundaan anggaran, sehingga beberapa realisasi anggaran kegiatan

dan kinerja tidak sesuai dengan target.

j. Alokasi anggaran bidang kesehatan yang sampai saat ini belum memenuhi

amanah undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Langkah – langkah yang telah diupayakan untuk mengatasi

permasalahan, yaitu :

Pelayanan kesehatan ibu hamil yang meliputi ante natal care dalam kondisi

yang fluktuatif dalam 5 tahun terakhir dan belum mencapai angka nasional,

namun untuk kasus komplikasi kebidanan yang ditangani oleh petugas

kesehatan menunjukkan trend yang positif dan melampaui target nasional,

hal ini bisa dimungkinkan karena telah ditetapkannya 7 puskesmas di Kota

Balikpapan menjadi puskesmas PONED berdasarkan SK Walikota Nomor

188.45 – 763/2013 sehingga petugas kesehatan sudah dilatih dalam

mendeteksi adanya kelainan pada ibu hamil. Harapan ke depan pelayanan

KIA dapat mencakup keseluruhan aspek pemeriksaan kepada ibu hamil ,

bersalin dan nifas serta kualitas pelayanan terus ditingkatkan, termasuk

pencatatan dan pelaporannya sehingga dalam pencapaian 2016 - 2021 target

yang ditetapkan dapat terlampaui. Disamping itu juga dalam upaya

mendukung capaian SDG’s diperlukan adanya regulasi yang mendukung

Page 46: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 45

terutama adanya Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu dan Bayi Baru

Lahir (KIBBLA), maka diperlukan Peraturan Daerah yang mendukung untuk

hal tersebut sebagai payung hukum dan telah diterbitkan Perda KIBBLA

Nomor 9 Tahun 2015. AKI, AKB dan AKBA adalah bagian dari parameter

penting di tiap wilayah berhasil tidaknya indikator kesehatan dapat

dijalankan.

Kinerja program imunisasi terlihat positif dalam 5 tahun terakhir, dimana

target Universal Child Immunization (UCI) selalu mencapai 100% dalam

mencapai target pusat 80% pada setiap antigen, namun yang menjadi

permasalahan bahwa dengan status UCI yang sudah mencapai 100%

seharusnya tidak terjadi kejadian luar biasa (KLB) Diphteri di Kota

Balikpapan. Namun kenyataannya tahun 2010 terjadi KLB diptheri sebanyak

31 kasus, implikasi dari KLB diptheri yang terjadi pada tahun 2010 tersebut

apakah dikarenakan kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan

Timur dimana pada saat yang bersamaan juga di Jawa Timur terjadi KLB,

dimana diketahui bahwa jalur penerbangan Balikpapan-Surabaya sangatlah

padat sehingga banyak yang transit atau bahkan pendatang ataukah karena

adanya faktor lain seperti kualitas vaksin yang tidak adekuat, tetapi dapat

dipastikan bahwa setiap bayi yang telah mendapatkan immunisasi lengkap

Diftheri apabila terinfeksi kuman diftheri akan menimbulkan gejala tidak

separah bayi yang belum immunisasi, maka kejadian di Kota Balikpapan

setiap kasus Diftheri selalu menimbulkan gejala yang tidak parah (dapat

teratasi). Jalinan koordinasi yang telah terintegrasi pada fasilitas kesehatan

yakni Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik Swasta, Praktek Dokter dan RS

menjadi bagian dari parameter terdeteksinya secara dini penyakit – penyakit

tersebut.

Mobilitas tinggi akibat era globalisasi perlu kewaspadaan terhadap beberapa

masalah-masalah kesehatan, seperti penyakit-penyakit infeksi menular akibat

virus, bakteri, parasit dan sebagainya.

Penyakit menular masih menjadi permasalahan klasik di Kota Balikpapan,

yaitu penyakit DBD dan TB paru. Sedangkan penyakit kusta angka

Page 47: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 46

kesakitannya masih ditemukan meskipun tidak signifikan namun kondisi

tersebut perlu mendapat penanganan yang serius. Sedangkan untuk

pengendalian penyakit menular seksual, malaria, diare dan pneumonia

berjalan sesuai dengan harapan, terutama untuk kasus menular seperti HIV

AIDS yang mana secara kumulatif dalam 5 tahun terakhir mengalami

peningkatan, kondisi ini tidak terlepas dari peran KPA (Komisi

Penanggulangan AIDS) Kota Balikpapan. Peran serta dan kesadaran

masyarakat untuk ikut memberantas penyakit DBDperlu ditingkatkan

kembali, khususnya dalam meningkatkan angka bebas jentik serta

pemberantasan TB paru diharapkan kedepan dapat menunjukkan trend

yang positif dengan terbentuknya PPTI (Program Pemberantasan

Tuberculose Indonesia) di Kota Balikpapan. Tentunya penyakit-penyakit

tersebut dapat dicegah melalui membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari baik individu, keluarga, kelompok

maupun masyarakat.

Potensi terjadinya wabah dan bencana kesehatan memerlukan kewaspadaan

dan kesiapsiagaan Dinas Kesehatan untuk menghadapinya mengingat

Balikpapan sebagai kota yang tebuka dengan bandar udara internasional

dan pelabuhan lautnya serta kondisi dan struktur daerah nya yang berbukit

. Sampai dengan akhir tahun 2010 Dinas Kesehatan telah menyusun rencana

Contingency Planuntuk menghadapi kemungkinan wabah dan bencana

kesehatan melalui Pembentukan Tim AGDT (Ambulance Gawat Darurat

Terpadu) 118 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan (saat ini dalam proses

menuju pembentukan UPTD PSC 119) dan TRC (Tim Reaksi Cepat) di

seluruh Puskesmas yang ada di Kota Balikpapan. Sinergi kesiapsiagaan

dibangun bersama dengan tim terpadu lainnya (Polisi, BPBD, BASARNAS,

Dinas Perhubungan, Disnakersos, PMI, RS, Bala Bantuan Bencana Sukarela,

ORARI, RAPI, SENKOM, Pemerintahan, Kecamatan, Kelurahan, TAGANA,

Tim Rescue dari pihak-pihak swasta serta tim-tim lainnya yang selalu bahu-

membahu mendukung dalam setiap kejadian wabah dan bencana yang

terjadi di Kota Balikpapan.

Page 48: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 47

Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

mengamanatkan bahwa kesehatan harus mendapat perhatian pemerintah

daerah baik dalam perencanaan program maupun penganggarannya.

Persentase anggaran kesehatan terhadap APBD cenderung meningkat setiap

tahunnya, namun masih jauh dari target yang diamanatkan undang-undang

yang mensyaratkan bahwa anggaran kesehatan harus dialokasikan sebesar

10% dari APBD diluar gaji, hal ini juga dituangkan dalam draf Perda SKD

(Sistem Kesehatan Daerah), namun sampai dengan saat ini Perda tentang

Sistem Kesehatan Daerah tersebut belum terealisasi (masih proses di

Prolegda).

Regulasi kesehatan yang kuat sangat diperlukan untuk mendukung

pelaksanaan dan perlindungan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan,

dan sebagai sebuah upaya strategis untuk akselerasi pencapaian program.

Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan serta memberikan

perlindungan terhadap petugas kesehatan yang memberikan pelayanan

kepada masyarakat di sarana pelayanan kesehatan dasar diperlukan revisi

Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan,

mengingat perda yang ada belum mengakomodir berbagai perkembangan

layanan inovatif yang ada di sarana pelayanan kesehatan dasar, disamping

itu juga dalam upaya mendukung Balikpapan sebagai Kota Sehat diperlukan

adanya regulasi yang mendukung terutama adanya Peraturan Daerah

tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Oleh karenanya Perda yang

mendukung sebagai payung hukumnya diharapkan tahun 2015 dapat segera

direalisasikan.

Telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang

KIBBLA (Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak) yang memuat segenap

upaya – upaya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap Ibu, Bayi Baru

Lahir dan Anak dalam rangka menuarunkan AKI, AKB dan AKABA di Kota

Balikpapan.

Perlu diatur dalam regulasi mengenai tenaga kesehatan yang berasal dari

luar/tenaga kesehatan asing yang akan bekerja di Kota Balikpapan sebagai

Page 49: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 48

imbas atas era MEA dan AEC (Regulasi Surat Tanda Registrasi, SIP,

Keanggotaan Profesi, dan lain-lain) yang berkaitan, sehingga tidak kesan

dibedakan dengan tenaga kesehatan dalam negeri (Kota Balikpapan).

Pembiayaan kesehatan menjadi prioritas Pemerintah Kota Balikpapan, oleh

karenanya dalam rangka menuju universal coverage pemerintah kota

melalui dinas kesehatan mendukung program pemerintah melalui Jaminan

Kesehatan Nasional yang secara bertahap telah dilakukan sejak Januari 2014

seiring ditutupnya pelayanan Jamkesda dikarenakan mengakomodir amanah

undang-undang serta aturan yang berlaku.

Berdirinya RSUD Kota Balikpapan, memberi angin segar kepada peningkatan

akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Balikpapan, di mana

operasional RSUD Kota Balikpapan menjadi prioritas dan dapat menjadi

solusi kekurangan akses pelayanan kesehatan dikarenakan 90% tempat tidur

diperuntukkan bagi kelas III di samping menuju mekanisme sistem rujukan

berjenjang.

Mengusulkan rekruitment Sumber Daya Manusia

Optimalisasi Kinerja Sumber Daya Manusia

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penunjang

melalui Pendidikan dan Pelatihan

Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai standar

Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam rangka Meningkatkan Kinerja

Pelayanan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan di Dinas

Kesehatan Kota Balikpapan yanitu berdasarkan indikator kinerja yang terdapat

pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021

dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, seperti pada tabel 2.2 berikut :

Page 50: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 49

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

No Indikator SPM/Standar

Nasional IKK (PP-6/2008)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

I SPM Kesehatan (Permenkes

No.741/MENKES/PER/VII/2008)

2011 - 2016

A Pelayanan Kesehatan Dasar

1 Cakupan Kunjungan Bumil K4 95% 95% 95.40%

2 Cakupan Komplikasi Kebidanan

yang Ditangani 80% 80% 90.95%

3 Cakupan Pertolongan Persalinan

Oleh Tenaga Kesehatan yang

Memiliki Kompetensi Kebidanan

(PN)

90% 90% 94.32%

4 Cakupan Pelayanan Nifas (KF) 90% 80% 93.92%

5 Cakupan Neonatus dengan

Komplikasi yang Ditangani 80% 80% 80.35%

6 Cakupan Kunjungan Bayi 90% 95% 97.53%

7 Cakupan Desa/ Kelurahan

Universal Child Immunization

(UCI)

100% 100% 100%

8 Cakupan Pelayanan Anak Balita 90% 90% 99.17%

9 Cakupan Pemberian Makanan

Pendamping ASI pada Anak usia

6 - 24 bulan Keluarga Miskin

100% 100% 100%

10 Cakupan Balita Gizi Buruk

Mendapat Perawatan 100% 100% 100%

11 Cakupan Penjaringan Kesehatan

Siswa SD dan Setingkat 100% 95%

12 Cakupan Peserta KB Aktif 70% 75% 72.07%

13 Cakupan Cakupan Penemuan

Dan Penanganan Penderita

Penyakit

100%

Page 51: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 50

Acute Flacid Paralysis (AFP) rate

per 100.000 penduduk< 15

tahun

100% 70% 150%

Penemuan Penderita Pneumonia

Balita 100% 100% 174.92%

Penemuan pasien baru TB BTA

Positif 100% 70% 36.56%

Penderita DBD yang ditangani 100% 100% 100%

Penemuan penderita diare 100% 100% 132.64%

14 Cakupan Pelayanan Kesehatan

Dasar Pasien Masyarakat Miskin 100% 100% 100%

B Cakupan Pelayanan Kesehatan

Rujukan

1 Cakupan Pelayanan Kesehatan

Rujukan Pasien Masyarakat

Miskin

100% 100% 100%

2 Cakupan Pelayanan Gawat

Darurat level 1 yang harus

diberikan Sarana Kesehatan (RS)

di Kab/ Kota

100% 100% 100%

C Penyelidikan Epidemiologi dan

Penanggulangan Kejadian luar

Biasa/KLB

1 Cakupan Desa/kelurahan

mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemiologi< 24

jam

100% 100% 100%

D Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

1 Cakupan Desa Siaga Aktif 80% 100% 100%

II SPM Kesehatan (Permenkes No.

43 Tahun 2016) 2017-2021

1 Pelayanan kesehatan ibu hamil 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%

2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%

3 Pelayanan kesehatan bayi baru

lahir 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%

4 Pelayanan kesehatan balita 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%

5 Pelayanan kesehatan pada usia

pendididkan dasar 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%

6 Pelayanan kesehatan pada usia

produktif 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%

Page 52: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 51

7 Pelayanan kesehatan pada usia

lanjut 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%

8 Pelayanan kesehatan penderita

hipertensi 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%

9 Pelayanan kesehatan penderita

diabetes melitus 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%

10 Pelayanan kesehatan orang

dengan gangguan juwa berat 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%

11 Pelayanan kesehatan orang

dengan TB 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%

12 Pelayanan kesehatan orang

dengan risiko terinfeksi HIV 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%

Page 53: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 52

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi hasil kegiatan dan latar belakang diperoleh

beberapa masalah yang mempengaruhi mutu (kualitas) dan cakupan pelayanan

kesehatan dasar pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebagai berikut :

a. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit ;

b. Terbatasnya Alokasi Anggaran ;

c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia ;

d. Terbatasnya Lahan untuk Pengembangan Layanan ke depan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan

kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja

pencapaian target renstra OPD dan tingkat kinerja oleh OPD, sesuai arahan

Kepala Daerah sesuai prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang

disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi

prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur

atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan

untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Review rancangan awal RKPD Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun

2019 adalah seperti pada tabel 2.3 berikut ini :

Page 54: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 53

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kota Balikpapan

No RANCANGAN RENJA RANCANGAN RENJA Catata

n

Pentin

g I Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 6

I UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1 Pelaksanaan Upaya

Kesehatan Kerja dan

Olah Raga

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 5 Orang 250 Orang 100,000,000 Pelaksanaan Upaya

Kesehatan Kerja dan

Olah Raga

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 5 Orang 250 Orang 100,000,000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pemeriksaan

Kesehatan Tenaga Kerja Non

Formal

Output Terlaksananya Pemeriksaan

Kesehatan Tenaga Kerja Non

Formal

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Tenaga Kerja Non

Formal

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Tenaga Kerja Non

Formal

2 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Teritip

Puskesmas

Teritip

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 28 Orang 95% 312.380.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Teritip

Puskesmas

Teritip

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 28 Orang 95% 312.380.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

3 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Lamaru

Puskesmas

Lamaru

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 95% 192.768.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Lamaru

Puskesmas

Lamaru

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 95% 192.768.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Page 55: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 54

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

4 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Manggar

Puskesmas

Manggar

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 95% 175.640.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Manggar

Puskesmas

Manggar

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 95% 175.640.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

5 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas

Perawatan

Sepinggan Baru

Puskesmas

Perawatan

Sepinggan

Baru

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 58 Orang 95% 1.249.999.600 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Sepinggan Baru

Puskesmas

Perawatan

Sepinggan

Baru

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 58 Orang 95% 1.249.999.600

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

6 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas

Perawatan Manggar

Baru

Puskesmas

Perawatan

Manggar Baru

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 50 Orang 95% Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Manggar Baru

Puskesmas

Perawatan

Manggar Baru

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 50 Orang 95%

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Page 56: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 55

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

7 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Damai

Puskesmas

Damai

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang

95% 222.656.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Damai

Puskesmas

Damai

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang

95% 222.656.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

8 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Gunung

Bahagia

Puskesmas

Gunung

Bahagia

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 24 Orang 95% 154.530.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Gunung

Bahagia

Puskesmas

Gunung

Bahagia

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 24 Orang 95% 154.530.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

9 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas

Perawatan

Klandasan Ilir

Puskesmas

Perawatan

Klandasan Ilir

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 70 Orang 95% 1.350.000.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Klandasan Ilir

Puskesmas

Perawatan

Klandasan Ilir

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 70 Orang 95% 1.350.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Page 57: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 56

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

10 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Prapatan

Puskesmas

Prapatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 95% 196.175.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Prapatan

Puskesmas

Prapatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 95% 196.175.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

11 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Telaga

Sari

Puskesmas

Telaga Sari

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 22 Orang 95% 329.999.800 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Telaga Sari

Puskesmas

Telaga Sari

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 22 Orang 95% 329.999.800

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

12 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Gunung

Sari Ilir

Puskesmas

Gunung Sari

Ilir

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 95% 151.405.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Gunung Sari

Ilir

Puskesmas

Gunung Sari

Ilir

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 95% 151.405.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Page 58: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 57

13 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Gunung

Sari Ulu

Puskesmas

Gunung Sari

Ulu

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 16 Orang 95% 144.000.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Gunung Sari

Ulu

Puskesmas

Gunung Sari

Ulu

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 16 Orang 95% 144.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

14 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas

Perawatan Mekar

Sari

Puskesmas

Perawatan

Mekar Sari

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 54 Orang 95% 1.175.000.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Mekar Sari

Puskesmas

Perawatan

Mekar Sari

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 54 Orang 95% 1.175.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

15 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Karang

Jati

Puskesmas

Karang Jati

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 16 Orang 95% 114.096.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Karang Jati

Puskesmas

Karang Jati

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 16 Orang 95% 114.096.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

16 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Karang

Rejo

Puskesmas

Karang Rejo

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 95% 142.968.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Karang Rejo

Puskesmas

Karang Rejo

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 95% 142.968.000

Page 59: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 58

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

17 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Sumber

Rejo

Puskesmas

Sumber Rejo

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 19 Orang 95% 92.050.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Sumber Rejo

Puskesmas

Sumber Rejo

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 19 Orang 95% 92.050.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

18 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Gunung

Samarinda

Puskesmas

Gunung

Samarinda

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 95% 224.319.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Gunung

Samarinda

Puskesmas

Gunung

Samarinda

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 95% 224.319.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

19 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Muara

Rapak

Puskesmas

Muara Rapak

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 95% 260.000.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Muara

Rapak

Puskesmas

Muara Rapak

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 95% 260.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Page 60: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 59

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

20 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Batu

Ampar

Puskesmas

Batu Ampar

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 95% 168.555.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Batu Ampar

Puskesmas

Batu Ampar

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 95% 145,569,800

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

21 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas

Perawatan Karang

Joang

Puskesmas

Perawatan

Karang Joang

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 61 Orang 95% 1.250.000.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Karang Joang

Puskesmas

Perawatan

Karang Joang

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 61 Orang 95% 1.250.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

22 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Margo

Mulyo

Puskesmas

Margo Mulyo

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 20 Orang 95% 170.000.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Margo

Mulyo

Puskesmas

Margo Mulyo

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 20 Orang 95% 170.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Page 61: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 60

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

23 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Baru Ilir

Puskesmas

Baru Ilir

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 95% 187.795.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Baru Ilir

Puskesmas

Baru Ilir

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 95% 187.795.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

24 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas

Sidomulyo

Puskesmas

Sidomulyo

Input

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 16 Orang

95% 168.115.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Sidomulyo

Puskesmas

Sidomulyo

Input

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 16 Orang

95% 168.115.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

25 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Baru

Tengah

Puskesmas

Baru Tengah

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 28 Orang 95% 202.730.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Baru Tengah

Puskesmas

Baru Tengah

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 28 Orang 95% 202.730.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Page 62: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 61

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

26 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Margasari

Puskesmas

Margasari

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 20 Orang 95% 154.310.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Margasari

Puskesmas

Margasari

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 20 Orang 95% 154.310.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

27 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas

Perawatan Baru Ulu

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 55 Orang 95% 1.200.000.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Baru Ulu

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 55 Orang 95% 1.200.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

28 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas

Perawatan Kariangau

Puskesmas

Perawatan

Kariangau

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 45 Orang 95% 1.100.000.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Kariangau

Puskesmas

Perawatan

Kariangau

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 45 Orang 95% 1.100.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Page 63: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 62

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

29 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di UPTD

Laboratorium

Kesehatan Daerah

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 12 Orang 95% 900.000.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di UPTD

Laboratorium

Kesehatan Daerah

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 12 Orang 95% 900.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non

PNS

Output Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, Air,

Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Outcome Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

30 Operasional

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di UPTD

IFK

Instalasi

Farmasi Kota

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 10 Orang 95% 257.887.000 Operasional

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di UPTD

IFK

Instalasi

Farmasi Kota

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 10 Orang 95% 257.887.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Pengelolaan Obat dan

Perbekalan kesehatan yang

aman, berkhasiat dan

bermutu

Output Pengelolaan Obat dan

Perbekalan kesehatan yang

aman, berkhasiat dan

bermutu

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

31 Pelayanan Kesehatan

Gigi Anak Sekolah

dan Masyarakat

Balikpapan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 12 Orang 100.000.000 Pelayanan Kesehatan

Gigi Anak Sekolah dan

Masyarakat Balikpapan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 12 Orang 100.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya penanganan

kasus kesehatan gigi dan

mulut anak sekolah

3.600 anak

Output Terlaksananya penanganan

kasus kesehatan gigi dan

mulut anak sekolah

3.600 anak

Outcome Kasus-kasus kesehatan gigi

dan mulut anak sekolah

tertangani dengan baik

100%

Outcome Kasus-kasus kesehatan gigi dan

mulut anak sekolah tertangani

dengan baik

100%

Page 64: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 63

32 Pembinaan

Pemanfaatan Hasil

Tanaman Obat

Keluarga (TOGA)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 12 Orang 100.000.000 Pembinaan

Pemanfaatan Hasil

Tanaman Obat

Keluarga (TOGA)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 12 Orang 100.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pemberian

rekomendasi fasilitas

pelayanan kesehatan

100

rekomenda

si

Output Terlaksananya pemberian

rekomendasi fasilitas

pelayanan kesehatan

100

rekomenda

si

Terlaksananya pembinaan

BATRA

2

Puskesmas

Terlaksananya pembinaan

BATRA

2

Puskesmas

Outcome Tersedianya produk

unggulan hasil TOGA dan

Pemanfaatan TOGA

100%

Outcome Tersedianya produk unggulan

hasil TOGA dan Pemanfaatan

TOGA

100%

33 Peningkatan

Pengawasan

Keamanan Pangan

dan Bahan

Berbahaya serta

Pemberdayaan

Masyarakat/Konsum

en di Bidang Obat

dan Makanan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 32 Orang 250.000.000 Peningkatan

Pengawasan Keamanan

Pangan dan Bahan

Berbahaya serta

Pemberdayaan

Masyarakat/Konsumen

di Bidang Obat dan

Makanan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 32 Orang 250.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terawasinya mutu dan

keamanan makanan dan

obat-obatan yang beredar di

Kota Balikpapan

300 sarana

Output Terawasinya mutu dan

keamanan makanan dan

obat-obatan yang beredar di

Kota Balikpapan

300 sarana

Outcome Masyarakat mendapatkan

obat dan makanan minuman

yang bermutu

100%

Outcome Masyarakat mendapatkan

obat dan makanan minuman

yang bermutu

100%

34 Pelayanan Kesehatan

Mata

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 60 Orang 100.000.000 Pelayanan Kesehatan

Mata

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 60 Orang 100.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya deteksi dini

dan penanganan gangguan

mata

1 Paket

Output Terlaksananya deteksi dini

dan penanganan gangguan

mata

1 Paket

Outcome Menurunnya jumlah

penderita gangguan mata di

Balikpapan 100 orang

Outcome Menurunnya jumlah

penderita gangguan mata di

Balikpapan 100 orang

35 Pelayanan Kesehatan

Jiwa

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 60 Orang 100.000.000 Pelayanan Kesehatan

Jiwa

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 60 Orang 100.000.000

Page 65: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 64

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pengiriman

penderita jiwa ke RS Jiwa di

Samarinda 1 Paket

Output Terlaksananya pengiriman

penderita jiwa ke RS Jiwa di

Samarinda 1 Paket

Outcome Menurunnya jumlah

penderita jiwa di Balikpapan 100 orang

Outcome Menurunnya jumlah

penderita jiwa di Balikpapan 100 orang

36 Penatalaksanaan

Pemeriksaan

Kesehatan Jamaah

Calon Haji

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 90 Orang 150.000.000 Penatalaksanaan

Pemeriksaan Kesehatan

Jamaah Calon Haji

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 90 Orang 150.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pemeriksaan

kesehatan bagi jamaah Calon

Haji 700 orang

Output Terlaksananya pemeriksaan

kesehatan bagi jamaah Calon

Haji 700 orang

Outcome Peningkatan status kesehatan

Jamaah Calon Haji

100%

Outcome Peningkatan status kesehatan

Jamaah Calon Haji

100%

37 Pembayaran Klaim

Visum Polres

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 60 Orang 100% 200,000,000 Pembayaran Klaim

Visum Polres

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 60 Orang 100% 200,000,000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terbayarnya klaim visum

polres kewajiban pemkot

tahun 2015, 2016 dan

rencana 2017 terlaksana

dengan baik

Output Terbayarnya klaim visum

polres kewajiban pemkot

tahun 2015, 2016 dan rencana

2017 terlaksana dengan baik

Outcome Terlaksananya administrasi

kegiatan pembayaran klaim

visum polres

Outcome Terlaksananya administrasi

kegiatan pembayaran klaim

visum polres

38 Operasional Kasus

KDRT, KTP, KTA

dan Trafficking di

Puskesmas

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 6 Orang 100.000.000 Operasional Kasus

KDRT, KTP, KTA dan

Trafficking di

Puskesmas

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 6 Orang 100.000.000

Sarana

Prasarana :

27

Puskesma

s

Sarana

Prasarana :

27

Puskesma

s

Page 66: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 65

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Tercapainya Puskesmas

mampu tata laksana KDRT,

KTP, KTA dan Trafficking di

wilayah kerja

27

Puskesmas

Output Tercapainya Puskesmas

mampu tata laksana KDRT,

KTP, KTA dan Trafficking di

wilayah kerja

27

Puskesmas

Outcome Meningkatnya pelayanan

kesehatan korban KDRT,

KTp, KtA dan trafficking di

semua wilayah kerja

Puskesmas

100%

Outcome Meningkatnya pelayanan

kesehatan korban KDRT, KTp,

KtA dan trafficking di semua

wilayah kerja Puskesmas 100%

39 Penanggulangan

Kejadian Luar Biasa

(KLB) dan Bencana

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: Orang 100% 500,000,000 Penanggulangan

Kejadian Luar Biasa

(KLB) dan Bencana

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: Orang 100% 500,000,000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Tertanganinya semua

kejadian luar biasa/bencana

di Kota Balikpapan

Output Tertanganinya semua kejadian

luar biasa/bencana di Kota

Balikpapan

Outcome Peningkatan status kesehatan

masyarakat

Outcome Peningkatan status kesehatan

masyarakat

40 Peningkatan Promosi

Kesehatan dan

pemberdayaan

Masyarakat

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 31 Orang 750.000.000 Peningkatan Promosi

Kesehatan dan

pemberdayaan

Masyarakat

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 31 Orang 750.000.000

Sarana

Prasarana

:

27

Puskesma

s, 4

Poskesdes

, 1401

Posyandu

, 7

Pondok

Sayang

Ibu, 34

Kelurahan

Sarana

Prasarana

: 27

Puskesma

s, 4

Poskesdes

, 1401

Posyandu

, 7

Pondok

Sayang

Ibu, 34

Kelurahan

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Jumlah Kebijakan publik

yang berwawasan kesehatan 3

Output Jumlah Kebijakan publik yang

berwawasan kesehatan 3

Presentasi keseluruhan yang

memiliki kebijakan PHBS

(%) 100%

Presentasi keseluruhan yang

memiliki kebijakan PHBS (%)

100%

Page 67: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 66

Presentasi keseluruhan yang

memanfaatkan alokasi dana

kelurahan minimal 10%

untuk UKBM

60%

Presentasi keseluruhan yang

memanfaatkan alokasi dana

kelurahan minimal 10% untuk

UKBM

60%

Jumlah dunia usaha yang

memanfaatkan CSRnya

untuk program kesehatan 10

Jumlah dunia usaha yang

memanfaatkan CSRnya untuk

program kesehatan 10

Jumlah organisasi

kemasyarakatan yang

memanfaatkan sumber daya

nya untuk mendukung

program kesehatan

9

Jumlah organisasi

kemasyarakatan yang

memanfaatkan sumber daya

nya untuk mendukung

program kesehatan

9

Jumlah tema/pesan

komunikasi, informasi dan

edukasi kepada masyarakat 10

Jumlah tema/pesan

komunikasi, informasi dan

edukasi kepada masyarakat 10

Jumlah media yang

dimanfaatkan untuk

menyampaikan informasi

dan edukasi kepada

masyarakat

4

Jumlah media yang

dimanfaatkan untuk

menyampaikan informasi dan

edukasi kepada masyarakat

4

Jumlah tenaga promosi

kesehatan yang

mendapatkan keterampilan

teknis promosi kesehatan

(%)

34 orang

Jumlah tenaga promosi

kesehatan yang mendapatkan

keterampilan teknis promosi

kesehatan (%)

34 orang

Jumlah Puskesmas yang

mampu melaksanakan

Promosi Kesehatan (%) 27

Jumlah Puskesmas yang

mampu melaksanakan

Promosi Kesehatan (%) 27

Jumlah pameran/ekspo yang

diikuti 4

Jumlah pameran/ekspo yang

diikuti 4

Outcome Terpilihnya pemenang

lomba-lomba pada Jambore

UKS

36

Pemenang

Outcome Terpilihnya pemenang lomba-

lomba pada Jambore UKS 36

Pemenang

Terpilihnya pemenang

lomba PHBS tingkat Kota

Balikpapan

1 kegiatan

Terpilihnya pemenang lomba

PHBS tingkat Kota Balikpapan 1 kegiatan

Terbinanya UKBM

berorientasi kesehatan di

Kota Balikpapan

1 kegiatan

Terbinanya UKBM

berorientasi kesehatan di Kota

Balikpapan

1 kegiatan

Terlaksananya program

promosi kesehatan kepada

masyarakat

34

kelurahan

dan 6

kecamatan

Terlaksananya program

promosi kesehatan kepada

masyarakat

34

kelurahan

dan 6

kecamatan

Page 68: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 67

Terlaksananya upaya

pembinaan upaya kesehatan

sekolah Kota Balikpapan 1 kegiatan

Terlaksananya upaya

pembinaan upaya kesehatan

sekolah Kota Balikpapan 1 kegiatan

Terlaksananya rangkaian

kegiatan peringatan hari

kesehatan nasional di Kota

Balikpapan

1 kegiatan

Terlaksananya rangkaian

kegiatan peringatan hari

kesehatan nasional di Kota

Balikpapan

1 kegiatan

Ikut sertanya promosi

kesehatan pada pameran

kesehatan di dalam dan luar

Kota Balikpapan

3 kegiatan

Ikut sertanya promosi

kesehatan pada pameran

kesehatan di dalam dan luar

Kota Balikpapan

3 kegiatan

41 Penyehatan

Lingkungan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: L =

317.988 P

=

297.586

500.000.000 Penyehatan Lingkungan Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: L =

317.988 P

=

297.586

500.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya kegiatan

pendataan, monitoring,

pembinaan dan pelaporan

program penyehatan

lingkungan

100%

Output Terlaksananya kegiatan

pendataan, monitoring,

pembinaan dan pelaporan

program penyehatan

lingkungan

100%

Terlaksananya kegiatan

penyusunan Dokumen DED

IPAL Puskesmas

5

Puskesmas

Terlaksananya kegiatan

penyusunan Dokumen DED

IPAL Puskesmas

5

Puskesmas

Outcome Peningkatan Perencanaan

Kegiatan Penyehatan

Lingkungan 100%

Outcome Peningkatan Perencanaan

Kegiatan Penyehatan

Lingkungan 100%

Tersusunnya Dokumen

Perencanaan (DED)

Puskesmas Perawatan dan

Puskesmas

5

Puskesmas

Tersusunnya Dokumen

Perencanaan (DED) Puskesmas

Perawatan dan Puskesmas 5

Puskesmas

Terjaminnya kualitas

lingkungan tempat umum

dan pengelolaan makanan,

tempat khusus dan

lingkungan

90%

Terjaminnya kualitas

lingkungan tempat umum dan

pengelolaan makanan, tempat

khusus dan lingkungan 90%

42 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di Dinas

Kesehatan Kota

Balikpapan (BOK)

DAK

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 40 Orang 100% 716.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Dinas

Kesehatan Kota

Balikpapan (BOK) DAK

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 40 Orang 100% 716.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Page 69: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 68

Output Terlaksananya manajemen

pelayanan kesehatan kepada

masyarakat

Output Terlaksananya manajemen

pelayanan kesehatan kepada

masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

43 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Teritip

(BOK) DAK

Puskesmas

Teritip

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 28 Orang 100% 400.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Teritip

(BOK) DAK

Puskesmas

Teritip

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 28 Orang 100% 400.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

44 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Lamaru

(BOK) DAK

Puskesmas

Lamaru

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 100% 335.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Lamaru

(BOK) DAK

Puskesmas

Lamaru

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 100% 335.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

45 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Manggar

(BOK) DAK

Puskesmas

Manggar

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 100% 675.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Manggar

(BOK) DAK

Puskesmas

Manggar

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 100% 675.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Page 70: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 69

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

46 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas

Perawatan Manggar

Baru (BOK) DAK

Puskesmas

Perawatan

Manggar Baru

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 100% 480.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Manggar Baru (BOK)

DAK

Puskesmas

Perawatan

Manggar Baru

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 100% 480.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

47 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas

Perawatan

Sepinggan Baru

(BOK) DAK

Puskesmas

Perawatan

Sepinggan

Baru

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 58 Orang 100% 1.270.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Sepinggan Baru (BOK)

DAK

Puskesmas

Perawatan

Sepinggan

Baru

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 58 Orang 100% 1.270.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

48 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Damai

(BOK) DAK

Puskesmas

Damai

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 100% 850.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Damai

(BOK) DAK

Puskesmas

Damai

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 100% 850.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Page 71: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 70

49 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Gunung

Bahagia (BOK) DAK

Puskesmas

Gunung

Bahagia

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 100% 700.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Gunung

Bahagia (BOK) DAK

Puskesmas

Gunung

Bahagia

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 100% 700.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

50 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas

Perawatan

Klandasan Ilir (BOK)

DAK

Puskesmas

Perawatan

Klandasan Ilir

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 70 Orang 100% 780.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Klandasan Ilir (BOK)

DAK

Puskesmas

Perawatan

Klandasan Ilir

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 70 Orang 100% 780.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

51 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Prapatan

(BOK) DAK

Puskesmas

Prapatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 100% 368.758.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Prapatan

(BOK) DAK

Puskesmas

Prapatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 100% 368.758.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

52 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Telaga

Sari (BOK) DAK

Puskesmas

Telaga Sari

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 22 Orang 100% 440.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Telaga Sari

(BOK) DAK

Puskesmas

Telaga Sari

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 22 Orang 100% 440.000.000

Page 72: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 71

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

53 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Gunung

Sari Ilir (BOK) DAK

Puskesmas

Gunung Sari

Ilir

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 100% 485.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Gunung Sari

Ilir (BOK) DAK

Puskesmas

Gunung Sari

Ilir

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 100% 485.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

54 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas

Perawatan Mekar

Sari (BOK) DAK

Puskesmas

Perawatan

Mekar Sari

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 54 Orang 100% 335.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Mekar Sari (BOK) DAK

Puskesmas

Perawatan

Mekar Sari

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 54 Orang 100% 335.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

55 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Gunung

Sari Ulu (BOK) DAK

Puskesmas

Gunung Sari

Ulu

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 16 Orang 100% 405.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Gunung Sari

Ulu (BOK) DAK

Puskesmas

Gunung Sari

Ulu

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 16 Orang 100% 405.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Page 73: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 72

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

56 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Karang

Jati (BOK) DAK

Puskesmas

Karang Jati

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 19 Orang 100% 370.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Karang Jati

(BOK) DAK

Puskesmas

Karang Jati

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 19 Orang 100% 370.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

57 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Karang

Rejo (BOK) DAK

Puskesmas

Karang Rejo

Input

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang

100% 598.070.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Karang Rejo

(BOK) DAK

Puskesmas

Karang Rejo

Input

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang

100% 598.070.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

58 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Sumber

Rejo (BOK) DAK

Puskesmas

Sumber Rejo

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 19 Orang 100% 415.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Sumber Rejo

(BOK) DAK

Puskesmas

Sumber Rejo

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 19 Orang 100% 415.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Page 74: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 73

Outcome

Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome

Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

59 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Gunung

Samarinda (BOK)

DAK

Puskesmas

Gunung

Samarinda

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 100%

650.000.000

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Gunung

Samarinda (BOK) DAK

Puskesmas

Gunung

Samarinda

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 100%

650.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

60 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Muara

Rapak (BOK) DAK

Puskesmas

Muara Rapak

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 100% 630.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Muara

Rapak (BOK) DAK

Puskesmas

Muara Rapak

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 100% 630.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

61 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Batu

Ampar (BOK) DAK

Puskesmas

Batu Ampar

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 26 Orang 100% 885.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Batu Ampar

(BOK) DAK

Puskesmas

Batu Ampar

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 26 Orang 100% 885.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Page 75: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 74

62 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas

Perawatan Karang

Joang (BOK) DAK

Puskesmas

Perawatan

Karang Joang

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 61 Orang 100% 480.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Karang Joang (BOK)

DAK

Puskesmas

Perawatan

Karang Joang

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 61 Orang 100% 480.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

63 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Margo

Mulyo (BOK) DAK

Puskesmas

Margo Mulyo

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 20 Orang 100% 285.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Margo

Mulyo (BOK) DAK

Puskesmas

Margo Mulyo

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 20 Orang 100% 285.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

64 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Baru Ilir

(BOK) DAK

Puskesmas

Baru Ilir

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 100% 470.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Baru Ilir

(BOK) DAK

Puskesmas

Baru Ilir

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 100% 470.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

65 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas

Sidomulyo (BOK)

DAK

Puskesmas

Sidomulyo

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 55 Orang 100% 275.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Sidomulyo

(BOK) DAK

Puskesmas

Sidomulyo

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 55 Orang 100% 275.000.000

Page 76: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 75

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

5 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Baru

Tengah (BOK) DAK

Puskesmas

Baru Tengah

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 28 Orang 100% 510.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Baru Tengah

(BOK) DAK

Puskesmas

Baru Tengah

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 28 Orang 100% 510.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

67 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Margasari

(BOK) DAK

Puskesmas

Margasari

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 20 Orang 100% 300.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Margasari

(BOK) DAK

Puskesmas

Margasari

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 20 Orang 100% 300.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

68 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas

Perawatan Baru Ulu

(BOK) DAK

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 55 Orang 100% 527.172.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Baru Ulu (BOK) DAK

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 55 Orang 100% 527.172.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Page 77: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 76

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

69 Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas

Perawatan Kariangau

(BOK) DAK

Puskesmas

Perawatan

Kariangau

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 45 Orang 100% 300.000.000 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Kariangau (BOK) DAK

Puskesmas

Perawatan

Kariangau

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 45 Orang 100% 300.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Output Presentase Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

70 Distribusi Obat dan e

- Logistik (BOK)

DAK

Instalasi

Farmasi Kota

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 10 Orang

100% 200.000.000 Distribusi Obat dan e -

Logistik (BOK) DAK

Instalasi

Farmasi Kota

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 10 Orang

100% 200.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Peningkatan Distribusi obat

ke Puskesmas dan dukungan

manajemen sistem e-Logistik

di Kota Balikpapan

Output Peningkatan Distribusi obat ke

Puskesmas dan dukungan

manajemen sistem e-Logistik

di Kota Balikpapan

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status

Kesehatan Masyarakat

71 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Teritip

Puskesmas

Teritip

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 28 Orang 7.548

peserta

661.098.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Teritip

Puskesmas

Teritip

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 28 Orang 7.548

peserta

661.098.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

Page 78: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 77

72 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Lamaru

Puskesmas

Lamaru

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 5.003

peserta

375.485.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Lamaru

Puskesmas

Lamaru

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 5.003

peserta

375.485.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

73 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Manggar

Puskesmas

Manggar

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 9.338

peserta

1.040.345.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Manggar

Puskesmas

Manggar

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 9.338

peserta

1.040.345.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

74 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas

Perawatan Manggar

Baru

Puskesmas

Perawatan

Manggar Baru

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 50 Orang 11.068

peserta

- Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Perawatan Manggar

Baru

Puskesmas

Perawatan

Manggar Baru

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 50 Orang 11.068

peserta

-

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

75 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Gunung

Bahagia

Puskesmas

Gunung

Bahagia

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 24 Orang 13.719

peserta

- Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Bahagia

Puskesmas

Gunung

Bahagia

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 24 Orang 13.719

peserta

-

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Page 79: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 78

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

76 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Damai

Puskesmas

Damai

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 12.787

peserta

1.082.224.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Damai

Puskesmas

Damai

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 12.787

peserta

1.082.224.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

77 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Telaga

Sari

Puskesmas

Telaga Sari

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 22 Orang 4.969

peserta

393.226.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Telaga Sari

Puskesmas

Telaga Sari

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 22 Orang 4.969

peserta

393.226.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

78 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Sumber

Rejo

Puskesmas

Sumber Rejo

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 19 Orang 5.948

peserta

423.104.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Sumber Rejo

Puskesmas

Sumber Rejo

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 19 Orang 5.948

peserta

423.104.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

Page 80: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 79

79 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Karang

Jati

Puskesmas

Karang Jati

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 19 Orang 3.769

peserta

275.742.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Karang Jati

Puskesmas

Karang Jati

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 19 Orang 3.769

peserta

275.742.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

80 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Karang

Rejo

Puskesmas

Karang Rejo

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 10.354

peserta

912.133.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Karang Rejo

Puskesmas

Karang Rejo

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 10.354

peserta

912.133.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

81 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Gunung

Sari Ilir

Puskesmas

Gunung Sari

Ilir

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 6.934

peserta

645.437.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Sari Ilir

Puskesmas

Gunung Sari

Ilir

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 6.934

peserta

645.437.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

82 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Gunung

Sari Ulu

Puskesmas

Gunung Sari

Ulu

Input

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 16 Orang

3.623

peserta

262.446.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Sari Ulu

Puskesmas

Gunung Sari

Ulu

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 16 Orang 3.623

peserta

262.446.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Page 81: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 80

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

83 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Gunung

Samarinda

Puskesmas

Gunung

Samarinda

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 9.660

peserta

737.056.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Samarinda

Puskesmas

Gunung

Samarinda

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 9.660

peserta

737.056.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

84 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Batu

Ampar

Puskesmas

Batu Ampar

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 26 Orang 14.231

peserta

1.246.896.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Batu Ampar

Puskesmas

Batu Ampar

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 26 Orang 14.231

peserta

1.246.896.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

85 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Muara

Rapak

Puskesmas

Muara Rapak

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 11.118

peserta

838.309.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Muara Rapak

Puskesmas

Muara Rapak

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 11.118

peserta

838.309.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

Page 82: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 81

86 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Margo

Mulyo

Puskesmas

Margo Mulyo

Input

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 20 Orang

5.024

peserta

447.705.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Margo Mulyo

Puskesmas

Margo Mulyo

Input

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 20 Orang

5.024

peserta

447.705.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

87 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Margasari

Puskesmas

Margasari

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 20 Orang 4.379

peserta

331.911.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Margasari

Puskesmas

Margasari

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 20 Orang 4.379

peserta

331.911.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

88 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas

Sidomulyo

Puskesmas

Sidomulyo

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 16 Orang 2.861

peserta

274.708.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Sidomulyo

Puskesmas

Sidomulyo

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 16 Orang 2.861

peserta

274.708.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

89 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas

Perawatan Baru Ulu

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 55 Orang 14.097

Peserta

- Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Perawatan Baru Ulu

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 55 Orang 14.097

Peserta

-

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Page 83: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 82

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

90 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Baru Ilir

Puskesmas

Baru Ilir

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 10.035

peserta

860.110.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Baru Ilir

Puskesmas

Baru Ilir

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 10.035

peserta

860.110.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

91 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Teritip

Puskesmas

Teritip

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 28 Orang 7.548

peserta

25.103.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Teritip

Puskesmas

Teritip

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 28 Orang 7.548

peserta

25.103.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

92 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Lamaru

Puskesmas

Lamaru

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 4310

Orang

5.003

peserta

18.055.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Lamaru

Puskesmas

Lamaru

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 4310

Orang

5.003

peserta

18.055.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

Page 84: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 83

93 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Manggar

Puskesmas

Manggar

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 9.338

peserta

142.222.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Manggar

Puskesmas

Manggar

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 9.338

peserta

142.222.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

94 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas

Perawatan Manggar

Baru

Puskesmas

Perawatan

Manggar Baru

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 50 Orang 11.068

peserta

- Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Perawatan Manggar

Baru

Puskesmas

Perawatan

Manggar Baru

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 50 Orang 11.068

peserta

-

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

95 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Gunung

Bahagia

Puskesmas

Gunung

Bahagia

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 13.719

peserta

- Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Bahagia

Puskesmas

Gunung

Bahagia

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 13.719

peserta

-

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

96 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Damai

Puskesmas

Damai

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 12.787

peserta

26.680.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Damai

Puskesmas

Damai

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 12.787

peserta

26.680.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Page 85: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 84

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

97 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Gunung

Sari Ilir

Puskesmas

Gunung Sari

Ilir

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 6.934

peserta

1.984.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Sari Ilir

Puskesmas

Gunung Sari

Ilir

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 6.934

peserta

1.984.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

98 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Gunung

Sari Ulu

Puskesmas

Gunung Sari

Ulu

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 16 Orang 3.623

peserta

2.166.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Sari Ulu

Puskesmas

Gunung Sari

Ulu

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 16 Orang 3.623

peserta

2.166.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

99 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Sumber

Rejo

Puskesmas

Sumber Rejo

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 20 Orang 5.948

peserta

35.721.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Sumber Rejo

Puskesmas

Sumber Rejo

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 20 Orang 5.948

peserta

35.721.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

Page 86: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 85

10

0

Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Gunung

Samarinda

Puskesmas

Gunung

Samarinda

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 9.660

peserta

4.177.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Samarinda

Puskesmas

Gunung

Samarinda

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 9.660

peserta

4.177.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

101 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Batu

Ampar

Puskesmas

Batu Ampar

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 26 Orang 14.231

peserta

5.716.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Batu Ampar

Puskesmas

Batu Ampar

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 26 Orang 14.231

peserta

5.716.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

10

2

Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Muara

Rapak

Puskesmas

Muara Rapak

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 11.118

peserta

2.491.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Muara Rapak

Puskesmas

Muara Rapak

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 21 Orang 11.118

peserta

2.491.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

10

3

Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas

Sidomulyo

Puskesmas

Margo

Sidomulyo

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 16 Orang 2.861

peserta

661.000.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Sidomulyo

Puskesmas

Margo

Sidomulyo

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 16 Orang 2.861

peserta

661.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Page 87: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 86

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

10

4

Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Baru Ilir

Puskesmas

Baru Ilir

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 10.035

peserta

1.984.000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Baru Ilir

Puskesmas

Baru Ilir

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 23 Orang 10.035

peserta

1.984.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

10

5

Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas

Perawatan Baru Ulu

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 55 Orang 14.097

Peserta

- Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Perawatan Baru Ulu

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 55 Orang 14.097

Peserta

-

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta

JKN

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan

JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

10

6

Peningkatan Gizi

Masyarakat

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 30 Orang

500.000.000 Peningkatan Gizi

Masyarakat

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 30 Orang

500.000.000

Sarana

Prasarana :

27

Puskesma

s

Sarana

Prasarana :

27

Puskesma

s

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output

Meningkatnya koordinasi

antara petugas gizi 100%

Output

Meningkatnya koordinasi

antara petugas gizi 100%

Keakuratan data di lapangan 100%

Keakuratan data di lapangan 100%

Page 88: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 87

Meningkatnya pengetahuan

tentang gizi 80%

Meningkatnya pengetahuan

tentang gizi 80%

Menurunnya kasus gizi buruk 50%

Menurunnya kasus gizi buruk 50%

Terlaksananya kegiatan rapat

koordinasi petugas gizi

puskesmas

100%

Terlaksananya kegiatan rapat

koordinasi petugas gizi

puskesmas

100%

Workshop pencatatan dan

pelaporan kegiatan gizi dan

seminar gizi

100%

Workshop pencatatan dan

pelaporan kegiatan gizi dan

seminar gizi

100%

Pemberian makanan

tambahan 100%

Pemberian makanan

tambahan 100%

Pelatihan tatalaksana anak

gizi buruk 100%

Pelatihan tatalaksana anak gizi

buruk 100%

Outcome Meningkatnya status gizi

masyarakat 80%

Outcome Meningkatnya status gizi

masyarakat 80%

10

7

Peningkatan

Pelayanan dan

Penanggulangan

Masalah Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 50 Orang

100%

450.000.000 Peningkatan Pelayanan

dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 50 Orang

100%

450.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Peningkatan pelayanan pada

penanganan kegiatan

pertemuan rutin, P3K dan

penanggulangan masalah

kesehatan di Kota

Balikpapan

Output Peningkatan pelayanan pada

penanganan kegiatan

pertemuan rutin, P3K dan

penanggulangan masalah

kesehatan di Kota Balikpapan

Outcome Terjaga dan terlindunginya

kesehatan peserta kegiatan

yang melibatkan orang

banyak

Outcome Terjaga dan terlindunginya

kesehatan peserta kegiatan

yang melibatkan orang

banyak

10

8

Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Lansia

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 6 Orang

350.000.000 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 6 Orang

350.000.000

Sarana

Prasarana :

27

Puskesma

s

Sarana

Prasarana :

27

Puskesma

s

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Peningkatan kompetensi

petugas pengelola puskesmas

santun lansia

27

Puskesmas

Output Peningkatan kompetensi

petugas pengelola puskesmas

santun lansia

27

Puskesmas

Page 89: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 88

Terlaksananya penanganan

dan pelayanan kesehatan

lansia 27

Puskesmas

Terlaksananya penanganan

dan pelayanan kesehatan

lansia 27

Puskesmas

Pengembangan jejaring dan

monitoring evaluasi 27

Puskesmas

Pengembangan jejaring dan

monitoring evaluasi 27

Puskesmas

Terlaksananya kunjungan ke

posyandu lansia

Terlaksananya kunjungan ke

posyandu lansia

Outcome Meningkatnya status

kesehatan dan kemandirian

kelompok usia lanjut di Kota

Balikpapan 90%

Outcome Meningkatnya status

kesehatan dan kemandirian

kelompok usia lanjut di Kota

Balikpapan 90%

10

9

Pelayanan

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Tidak

Menular (PTM)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 34

Posbindu

300.000.000 Pelayanan Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Tidak

Menular (PTM)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 34

Posbindu

300.000.000

Sarana

Prasarana :

Alkes dan

Reagen

Sarana

Prasarana :

Alkes dan

Reagen

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pembentukan

Posbindu 90

Output Terlaksananya pembentukan

Posbindu 90

Terlaksananya kegiatan

deteksi dini faktor Resiko

PTM 1600

Terlaksananya kegiatan

deteksi dini faktor Resiko

PTM 1600

Terlaksananya kegiatan

pemeriksaan deteksi dini

kanker serviks 500

Terlaksananya kegiatan

pemeriksaan deteksi dini

kanker serviks 500

Terlaksananya kegiatan

pemeriksaan CBE 300

Terlaksananya kegiatan

pemeriksaan CBE 300

Outcome Terbentuknya Posbindu

90

Outcome Terbentuknya Posbindu

90

Meningkatnya cakupan

pemeriksaan faktor Resiko

Penyakit PTM

1600

Meningkatnya cakupan

pemeriksaan faktor Resiko

Penyakit PTM

1600

Meningkatnya cakupan

pemeriksaan IVA

500

Meningkatnya cakupan

pemeriksaan IVA

500

Meningkatnya cakupan

pemeriksaan CBE ( Clinical

Breast Examination )

300

Meningkatnya cakupan

pemeriksaan CBE ( Clinical

Breast Examination )

300

Page 90: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 89

110 Penanganan

Pelayanan Pasien

Ketergantungan

NAPZA

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 32 Orang

125.000.000 Penanganan Pelayanan

Pasien Ketergantungan

NAPZA

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 32 Orang

125.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Kegiatan

pelayanan pasien

ketergantungan NAPZA

13

Puskesmas

dan 5

Satker

Output Terlaksananya Kegiatan

pelayanan pasien

ketergantungan NAPZA

13

Puskesmas

dan 5

Satker

Outcome Tertanganinya pasien

ketergantungan NAPZA di

Kota Balikpapan

300 Jiwa Outcome Tertanganinya pasien

ketergantungan NAPZA di

Kota Balikpapan

300 Jiwa

II PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

1 Peningkatan

Imunisasi

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 150

Orang

350,000,000 Peningkatan Imunisasi Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 150

Orang

350,000,000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pertemuan

dengan kepala puskesmas 100%

Output Terlaksananya pertemuan

dengan kepala puskesmas 100%

Terlaksananya kegiatan

pembinaan dan pengawasan

kinerja pengelola program

imunisasi puskesmas 100%

Terlaksananya kegiatan

pembinaan dan pengawasan

kinerja pengelola program

imunisasi puskesmas 100%

Terlaksananya kegiatan

pembinaan dan pengawasan

kinerja pengelola imunisasi pada

10 rumah sakit dan 2 klinik, 3

bidan praktek swasta 100%

Terlaksananya kegiatan

pembinaan dan pengawasan

kinerja pengelola imunisasi pada

10 rumah sakit dan 2 klinik, 3

bidan praktek swasta 100%

Terlaksananya kegiatan

pengambilan vaksin BIAS di

samarinda

2 Kali

Terlaksananya kegiatan

pengambilan vaksin BIAS di

samarinda

2 Kali

Terlaksananya kegiatan

pengambilan vaksin rutin di

samarinda 1 Kali

Terlaksananya kegiatan

pengambilan vaksin rutin di

samarinda 1 Kali

Page 91: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 90

Terlaksananya kegiatan

pemantauan suhu cold chain di

instalasi farmasi kota 1 Kali

Terlaksananya kegiatan

pemantauan suhu cold chain di

instalasi farmasi kota 1 Kali

Terlaksananya kegiatan

pertemuan dengan pengelola

program imunisasi puskesmas 2 Kali

Terlaksananya kegiatan

pertemuan dengan pengelola

program imunisasi puskesmas 2 Kali

Terlaksananya kegiatan

refreshing pengelola imunisasi

puskesmas, Rumah sakit, klinik

dan bidan praktek swasta

11 Kali

Terlaksananya kegiatan

refreshing pengelola imunisasi

puskesmas, Rumah sakit, klinik

dan bidan praktek swasta

11 Kali

Outcom

e

Presentase bayi usia 0-11 bulan

yang mendapat imunisasi

lengkap

60 Hari

Outcom

e

Presentase bayi usia 0-11 bulan

yang mendapat imunisasi

lengkap

60 Hari

Presentase universal child

immunization (UCI) kelurahan 2 Kali

Presentase universal child

immunization (UCI) kelurahan 2 Kali

Presentase cakupan imunisasi

campak, DT, Td pada murid SD

kelas 1,2,3 pada bulan imunisasi

anak

1 Kali

Presentase cakupan imunisasi

campak, DT, Td pada murid SD

kelas 1,2,3 pada bulan imunisasi

anak

1 Kali

2 Peningkatan

Surveilance dan

Epidemiologi dan

Penanggulangan

Wabah

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 200

Orang

100.000.000 Peningkatan

Surveilance dan

Epidemiologi dan

Penanggulangan

Wabah

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 200

Orang

100.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Tercapainya target SKD-KLB dan

pelacakan KLB ≤ 24 jam 100%

Output Tercapainya target SKD-KLB dan

pelacakan KLB ≤ 24 jam 100%

Outcom

e

Terlaksananya kegiatan

pertemuan dengan lintas

program / sektor terkait

1 Kali

Outcom

e

Terlaksananya kegiatan

pertemuan dengan lintas

program / sektor terkait

1 Kali

Terlaksananya kegiatan

pengolahan data di puskesmas

sebagai SKD-KLB

27

Puskesmas

Terlaksananya kegiatan

pengolahan data di puskesmas

sebagai SKD-KLB

27

Puskesmas

Terlaksananya hubungan

dengan kontak person RS

(Jejaring surveilane) 25 Orang

Terlaksananya hubungan

dengan kontak person RS

(Jejaring surveilane) 25 Orang

Terlaksananya pengolahan data

di tingkat kota 12 bulan

Terlaksananya pengolahan data

di tingkat kota 12 bulan

Page 92: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 91

Terlacaknya seluruh kasus KLB

10 kasus

Terlacaknya seluruh kasus KLB

10 kasus

Terdatanya kasus di RS cepat

dan tepat waktu

10 Rumash

Sakit

Terdatanya kasus di RS cepat

dan tepat waktu

10 Rumash

Sakit

Terlaksananya pembinaan dan

pengawasan kinerja surveilans

di puskesmas 1 Kali

Terlaksananya pembinaan dan

pengawasan kinerja surveilans

di puskesmas 1 Kali

Terlaksananya penggandaan

formulir laporan surveilans 9 Form

Laporan

Terlaksananya penggandaan

formulir laporan surveilans 9 Form

Laporan

Terlaksananya penanggulangan

KLB 100%

Terlaksananya penanggulangan

KLB 100%

Terlaksananya konsultasi dan

pertemuan program surveilans

di samarinda 3 kali

Terlaksananya konsultasi dan

pertemuan program surveilans

di samarinda 3 kali

Terlaksananya konsultasi dan

pertemuan program surveilance

di pusat 1 Kali

Terlaksananya konsultasi dan

pertemuan program surveilance

di pusat 1 Kali

Terlaksananya pengadaan

perangkat penunjang kegiatan

surveilance di lapangan 100%

Terlaksananya pengadaan

perangkat penunjang kegiatan

surveilance di lapangan 100%

3 Pemberantasan

Penyakit Kulit,

Kelamin, IMS,

HIV/AIDS

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 1500

Orang

250.000.000 Pemberantasan

Penyakit Kulit,

Kelamin, IMS,

HIV/AIDS

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 1500

Orang

250.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Dilaksanakannya kegiatan

konseling dan test HIV 1500

Orang

Output Dilaksanakannya kegiatan

konseling dan test HIV 1500

Orang

Dilaksanakannya kegiatan

screening TB pada ODHA 100%

Dilaksanakannya kegiatan

screening TB pada ODHA 100%

Telah diberikannya pengobatan

ARV pada ODHA Baru 85%

Telah diberikannya pengobatan

ARV pada ODHA Baru 85%

Dilaksanakannya Kegiatan

pemeriksaan IMS 2000

Orang

Dilaksanakannya Kegiatan

pemeriksaan IMS 2000

Orang

Telah Dilaksanakannya

pengobatan propilaksis

kotrimoksasol pada ODHA

100%

Telah Dilaksanakannya

pengobatan propilaksis

kotrimoksasol pada ODHA

100%

Page 93: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 92

Outcom

e

Meningkatnya cakupan

konseling dan test 1500

Orang

Outcom

e

Meningkatnya cakupan

konseling dan test 1500

Orang

ODHA di secreening TB

100%

ODHA di secreening TB

100%

ODHAbaru diobati ARV

85%

ODHAbaru diobati ARV

85%

Meningkatnya cakupan

pemeriksaan IMS

2000

Orang

Meningkatnya cakupan

pemeriksaan IMS

2000

Orang

ODHA yang mendapatkan

pengobatan propilaksis

kotrimoksasol

100%

ODHA yang mendapatkan

pengobatan propilaksis

kotrimoksasol

100%

4 Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

(TBC, ISPA,

Kecacingan, Diare

dan Kusta)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 30 Orang

200.000.000 Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

(TBC, ISPA,

Kecacingan, Diare dan

Kusta)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 30 Orang

200.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output

Terlaksananya pengobatan

pasien TB sampai selesai 92%

Output

Terlaksananya pengobatan

pasien TB sampai selesai 92%

Terobatinya pasien TB MDR 100%

Terobatinya pasien TB MDR 100%

Terlaksananya pemeriksaan

kesehatan bagi penghuni lapas

dan rutan

85%

Terlaksananya pemeriksaan

kesehatan bagi penghuni lapas

dan rutan

85%

Outcom

e

Suskese Rate

92%

Outcom

e

Suskese Rate

92%

Penderita TB MDR dapat

ditangani dan diobati 100%

Penderita TB MDR dapat

ditangani dan diobati 100%

Penderita TB yang diobati

mengalami kesembuhan 85%

Penderita TB yang diobati

mengalami kesembuhan 85%

Meningkatnya kesehatan

penghuni lapas dan rutan 85%

Meningkatnya kesehatan

penghuni lapas dan rutan 85%

Meningkatnya case notification

rate 135

Meningkatnya case notification

rate 135

5 Pemberantasan

Penyakit Demam

Berdarah Dengue

(DBD) dan Zoonosis

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 150

Orang

1.200.000.000 Pemberantasan

Penyakit Demam

Berdarah Dengue

(DBD) dan Zoonosis

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 150

Orang

1.200.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Page 94: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 93

Output

Terlaksananya kegiatan fogging

fokus dan fogging SMP 100%

Output

Terlaksananya kegiatan fogging

fokus dan fogging SMP 100%

Dilaksanakannya kegiatan

pemantauan jentik secara

berkala (ABJ)

34

Kelurahan

Dilaksanakannya kegiatan

pemantauan jentik secara

berkala (ABJ)

34

Kelurahan

Dilaksanakannya kegiatan

fogging fokus 100 Fokus

Dilaksanakannya kegiatan

fogging fokus 100 Fokus

Dilaksanakannya kegiatan

fogging sebelum masa

penularan (SMP)

100 Siklus

Dilaksanakannya kegiatan

fogging sebelum masa

penularan (SMP)

100 Siklus

Outcom

e

Menurunnya angka kematian

DBD (CFR) < 1 %

Outcom

e

Menurunnya angka kematian

DBD (CFR) < 1 %

Meningkatnya angka bebas

jentik 90%

Meningkatnya angka bebas

jentik 90%

III PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU

1 Pembayaran Iuran

BPJS Kesehatan Bagi

Masyarakat Miskin

(PBI)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 16.800

Orang

7.714.000.000 Pembayaran Iuran BPJS

Kesehatan Bagi

Masyarakat Miskin

(PBI)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 16.800

Orang

7.714.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pembayaran

iuran BPJS kesehatan bagi

penduduk miskin dan tidak

mampu

18.300

Jiwa

Output Terlaksananya pembayaran

iuran BPJS kesehatan bagi

penduduk miskin dan tidak

mampu

18.300

Jiwa

Terlaksananya sosialisasi

jaminan kesehatan di FKTP dan

FKRTL 350 Orang

Terlaksananya sosialisasi

jaminan kesehatan di FKTP dan

FKRTL 350 Orang

Outcom

e

Terjaminnya kesehatannya bagi

penduduk miskin tidak mampu 18.300

Jiwa

Outcom

e

Terjaminnya kesehatannya bagi

penduduk miskin tidak mampu 18.300

Jiwa

Meningkatnya pengetahuan

tentang jaminan kesehatan bagi

petugas FKTP dan FKRTL 350 Orang

Meningkatnya pengetahuan

tentang jaminan kesehatan bagi

petugas FKTP dan FKRTL 350 Orang

IV PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK

1 Peningkatan

Kesehatan Ibu dan

Anak

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 5 Orang 1.000.000.000 Peningkatan Kesehatan

Ibu dan Anak

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 5 Orang 1.000.000.000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Page 95: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 94

Output Menurunnya kasus kematian ibu

dan anak

1 Sistem

Output Menurunnya kasus kematian ibu

dan anak

1 Sistem

Outcom

e

Meningkatnya status kesehatan

ibu dan anak 100%

Outcom

e

Meningkatnya status kesehatan

ibu dan anak 100%

2 Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

bagi Anak

Berkebutuhan

Khusus

Dinas

Kesehatan/AB

K

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 50 Orang 500,000,000 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan bagi Anak

Berkebutuhan Khusus

Dinas

Kesehatan/AB

K

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 50 Orang 500,000,000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan dan pengembangan

sarana pelayanan anak

berkebutuhan khusus

34

Kelurahan,

2 Panti dan

1 Lapas

Output Terlaksananya pelayanan

kesehatan dan pengembangan

sarana pelayanan anak

berkebutuhan khusus

34

Kelurahan,

2 Panti dan

1 Lapas

Outcom

e

Meningkatnya status kesehatan

dan tersedianya sarana

pelayanan anak berkebutuhan

khusus di Kota Balikpapan 180 ABK

Outcom

e

Meningkatnya status kesehatan

dan tersedianya sarana

pelayanan anak berkebutuhan

khusus di Kota Balikpapan 180 ABK

3 Jaminan Persalinan

bagi Masyarakat

yang Tidak

Mempunyai Jaminan

Persalinan (DAK)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 12 Orang 100% 612.000.0000 Jaminan Persalinan

bagi Masyarakat yang

Tidak Mempunyai

Jaminan Persalinan

(DAK)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 12 Orang 100% 612.000.0000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output

Jumlah ibu bersalin dan bayi

bayi baru lahir yang dijamin

biaya persalinan dan

perawatannya

Output Jumlah ibu bersalin dan bayi

bayi baru lahir yang dijamin

biaya persalinan dan

perawatannya

Outcom

e

Meningkatnya status kesehatan

ibu hamil dan bayi

Outcom

e

Meningkatnya status kesehatan

ibu hamil dan bayi

V PENINGKATAN KUALITAS, KUANTITAS SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA KESEHATAN PENINGKATAN KUALITAS, KUANTITAS SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA KESEHATAN

Page 96: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 95

1 Rehabilitasi

Berat/Sedang Sarana

dan Prasarana

Kesehatan di

Puskesmas,

Puskesmas

Pembantu/Jaringann

ya

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 15 Orang

500,000,000 Rehabilitasi

Berat/Sedang Sarana

dan Prasarana

Kesehatan di

Puskesmas, Puskesmas

Pembantu/Jaringannya

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 15 Orang

500,000,000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pembangunan

Puskesmas 4 DED

Output Terlaksananya pembangunan

Puskesmas

4 DED

Outcome Meningkatnya pelayanan

kesehatan kepada masyarakat 90%

Outcom

e

Meningkatnya pelayanan

kesehatan kepada masyarakat 90%

2 Peningkatan Kualitas

Tenaga Pelayanan

Kesehatan Melalui

Pengiriman Program

Pelatihan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: Orang

2,129,500,000 Peningkatan Kualitas

Tenaga Pelayanan

Kesehatan Melalui

Pengiriman Program

Pelatihan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: Orang

2,129,500,000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terpenuhinya kebutuhan

pelatihan untuk peningkatan

tenaga kesehatan

264 Orang

Output Terpenuhinya kebutuhan

pelatihan untuk peningkatan

tenaga kesehatan

264 Orang

Outcome Terlaksananya pelaksanaan

pelatihan yang memiliki

sertifikat 100%

Outcom

e

Terlaksananya pelaksanaan

pelatihan yang memiliki

sertifikat 100%

3 Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Puskesmas

Puskesmas

Lamaru,

Puskesmas

Karang Jati

dan Klinik

Anak

Berkebutuhan

Khusus

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 10 Orang ######### Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

Puskesmas

Lamaru,

Puskesmas

Karang Jati

dan Klinik

Anak

Berkebutuhan

Khusus

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 10 Orang #########

Sarana

Prasarana

: 1 Paket Sarana

Prasarana

: 1 Paket

Waktu : 12 Bulan Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pembangunan

puskesmas 2 Unit

Puskesmas

Output Terlaksananya pembangunan

puskesmas 2 Unit

Puskesmas

Terlaksananya pembangunan

Gedung ABK

1 Unit

Gedung

ABK

Terlaksananya pembangunan

Gedung ABK

1 Unit

Gedung

ABK

Terlaksananya pengadaan

Mobil Pusling

Terlaksananya pengadaan

Mobil Pusling

Page 97: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 96

Outcome Meningkatnya pelayanan

kesehatan kepada masyarakat

100%

Outcom

e

Meningkatnya pelayanan

kesehatan kepada masyarakat

100%

4 Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Puskesmas (DAK)

Puskesmas

Telaga Sari,

Puskesmas

Pembantu

Kariangau,

Rumah Dinas

Paramedis

Puskesmas

Pembantu

Karingau,

IPAL di

Puskesmas

Perawatan

Sepinggan

Baru,

Manggar

Baru, Karang

Joang,

Kariangau

dan

Klandasan Ilir,

Mobil Pusling

Puskesmas

Gunung

Samarinda

dan

Puskesmas

Teritip serta

Jaringan LAN

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu,

Puskesmas

Perawatan

Karang

Joang,

Puskesmas

Teritip dan

Puskesmas

Manggar

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 10 Orang 9,527,957,00

0

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

(DAK)

Puskesmas

Telaga Sari,

Puskesmas

Pembantu

Kariangau,

Rumah Dinas

Paramedis

Puskesmas

Pembantu

Karingau,

IPAL di

Puskesmas

Perawatan

Sepinggan

Baru,

Manggar

Baru, Karang

Joang,

Kariangau

dan

Klandasan Ilir,

Mobil Pusling

Puskesmas

Gunung

Samarinda

dan

Puskesmas

Teritip serta

Jaringan LAN

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu,

Puskesmas

Perawatan

Karang

Joang,

Puskesmas

Teritip dan

Puskesmas

Manggar

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 10 Orang 9,527,957,000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pembangunan

puskesmas dan Puskesmas

Pembantu 1 Unit

Puskesmas

dan 1 Unit

Pusban

Output Terlaksananya pembangunan

puskesmas dan Puskesmas

Pembantu 1 Unit

Puskesmas

dan 1 Unit

Pusban

Terlaksananya kendaraan

operasional di Puskesmas 17 Unit

Motor

Terlaksananya kendaraan

operasional di Puskesmas 17 Unit

Motor

Page 98: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 97

Terlaksananya rehab Rumah

Dinas 1 Unit

Rumah

Dinas

Terlaksananya rehab Rumah

Dinas 1 Unit

Rumah

Dinas

Terlaksananya pembangunan

IPAL 5 Unit IPAL

Terlaksananya pembangunan

IPAL 5 Unit IPAL

Terlaksananya Mobil Pusling

4 Unit

Pusling

Terlaksananya Mobil Pusling

4 Unit

Pusling

Terlaksananya pemasangan

jaringan LAN

4 Paket

Jaringan

LAN

Terlaksananya pemasangan

jaringan LAN

4 Paket

Jaringan

LAN

Outcome Meningkatnya pelayanan

kesehatan kepada masyarakat

100%

Outcom

e

Meningkatnya pelayanan

kesehatan kepada masyarakat

100%

5 Pengelolaan

Pengembangan dan

Sumber Daya

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 7 Orang 1000

perijinan

100,000,000 Pengelolaan

Pengembangan dan

Sumber Daya

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 7 Orang 1000

perijinan

100,000,000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Sarana dan tenaga kesehatan

yang berijin

Output Sarana dan tenaga kesehatan

yang berijin

Outcome Terjaminnya pelayanan

kesehatan bagi masyarakat

Outcom

e

Terjaminnya pelayanan

kesehatan bagi masyarakat

6 Penerapan Akreditasi

Sarana Pelayanan

Kesehatan (DAK)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 55 Orang 10

Puskesmas

1,500,000,000 Penerapan Akreditasi

Sarana Pelayanan

Kesehatan (DAK)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 55 Orang 10

Puskesmas

1,500,000,000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terakreditasinya fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat

pertama

Output Terakreditasinya fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat

pertama

Outcome Terjaminnya mutu pelayanan

kesehatan bagi puskesmas

Outcom

e

Terjaminnya mutu pelayanan

kesehatan bagi puskesmas

7 Pengawasan dan

Peningkatan Kualitas

Alat Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 7 Orang 4,100,000,000 Pengawasan dan

Peningkatan Kualitas

Alat Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 7 Orang 4,100,000,000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Page 99: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 98

Output Terlaksananya pengawasan

mutu alat kesehatan dan PKRT 27

Puskesmas

Output Terlaksananya pengawasan

mutu alat kesehatan dan PKRT 27

Puskesmas

Terlaksananya kalibrasi alat

kesehatan

27

Puskesmas

Terlaksananya kalibrasi alat

kesehatan

27

Puskesmas

Outcome Tersedianya kebutuhan

peralatan kesehatan puskesmas

di Puskesmas

3

Puskesmas

Outcom

e

Tersedianya kebutuhan

peralatan kesehatan puskesmas

di Puskesmas

3

Puskesmas

8 Pengadaan Obat dan

BMHP (DAK)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 7 Orang

4,000,000,00

0

Pengadaan Obat dan

BMHP (DAK)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 7 Orang

4,000,000,000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Mutu layanan menjadi lebih

optimal 50%

Output Mutu layanan menjadi lebih

optimal 50%

Outcome Tersedianya kebutuhan obat,

spuit, reagent untuk

masyarakat

27

Puskesmas

dan 14

Pustu

Outcom

e

Tersedianya kebutuhan obat,

spuit, reagent untuk masyarakat

27

Puskesmas

dan 14

Pustu

9 Pengadaan Obat dan

BMHP

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 7 Orang

4,000,000,00

0

Pengadaan Obat dan

BMHP

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 7 Orang

4,000,000,000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Mutu layanan menjadi lebih

optimal 50%

Output Mutu layanan menjadi lebih

optimal 50%

Outcome Tersedianya kebutuhan obat,

spuit, reagent untuk

masyarakat

27

Puskesmas

dan 14

Pustu

Outcom

e

Tersedianya kebutuhan obat,

spuit, reagent untuk masyarakat

27

Puskesmas

dan 14

Pustu

10 Pemantapan

Pelaksanaan Sistem

Akuntansi dan

Monev Puskesmas

BLUD

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 2 Orang 4

Puskesmas

375,000,000 Pemantapan

Pelaksanaan Sistem

Akuntansi dan Monev

Puskesmas BLUD

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 2 Orang 4

Puskesmas

375,000,000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Diterapkannya sistem

akuntansi keuangan di UPTD

yang menerapkan PPK-BLUD

sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

Output Diterapkannya sistem akuntansi

keuangan di UPTD yang

menerapkan PPK-BLUD sesuai

dengan peraturan perundang-

undangan

Outcome Meningkatnya mutu pelayanan

kesehatan di Puskesmas

Outcom

e

Meningkatnya mutu pelayanan

kesehatan di Puskesmas

Page 100: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 99

11 Pengembangan

Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah

(SPIP)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 75 Orang

75,000,000 Pengembangan Sistem

Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 75 Orang

75,000,000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya kegiatan

pengendalian (SPIP) 95 Orang

Output Terlaksananya kegiatan

pengendalian (SPIP) 95 Orang

Outcome Terpenuhinya pelaksanaan

kegiatan (SPIP)

90%

Outcom

e

Terpenuhinya pelaksanaan

kegiatan (SPIP)

90%

12 Pengembangan

Sistem Informasi

Kesehatan Daerah

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 585

Orang

450,000,000 Pengembangan Sistem

Informasi Kesehatan

Daerah

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 585

Orang

450,000,000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya data kesehatan

yang akurat dan valid untuk

perencanaan pembangunan

bidang kesehatan yang terukur 27

Puskesmas

Output Tersedianya data kesehatan

yang akurat dan valid untuk

perencanaan pembangunan

bidang kesehatan yang terukur

27

Puskesmas

Outcome Meningkatnya perencanaan

dan evaluasi program

50%

Outcom

e

Meningkatnya perencanaan dan

evaluasi program

50%

13 Peningkatan

Kapasitas Kinerja

Puskesmas dalam

rangka

Meningkatkan

Kesehatan

masyarakat

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 27

Puskesma

s

27

Puskesmas

400,000,000 Peningkatan Kapasitas

Kinerja Puskesmas

dalam rangka

Meningkatkan

Kesehatan masyarakat

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 27

Puskesma

s

27

Puskesmas

400,000,000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terselenggaranya peningkatan

mutu pelayanan kesehatan dan

kapasitas kinerja PKM serta

penilaian tenaga kesehatan

teladan dan puskesmas

Output Terselenggaranya peningkatan

mutu pelayanan kesehatan dan

kapasitas kinerja PKM serta

penilaian tenaga kesehatan

teladan dan puskesmas

Page 101: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 100

Outcome Terpilihnya tenaga kesehatan

teladan dan puskesmas

berprestasi serta peningkatan

promotif dan preventif di

Puskesmas

Outcom

e

Terpilihnya tenaga kesehatan

teladan dan puskesmas

berprestasi serta peningkatan

promotif dan preventif di

Puskesmas

14 Penerapan Akreditasi

Sarana Pelayanan

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 55 Orang 20 Klinik

Swasta

500,000,000 Penerapan Akreditasi

Sarana Pelayanan

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 55 Orang 20 Klinik

Swasta

500,000,000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Terakreditasinya fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat

pertama

Output Terakreditasinya fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat

pertama

Outcome Terjaminnya mutu pelayanan

kesehatan bagi puskesmas

Outcom

e

Terjaminnya mutu pelayanan

kesehatan bagi puskesmas

15 Manajemen

Desentralisasi

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 4 Orang

350,000,000 Manajemen

Desentralisasi

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 4 Orang

350,000,000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Pembuatan dokumen profil 30

buku dan dokumen buku saku

30 buku 60 Buku

Output Pembuatan dokumen profil 30

buku dan dokumen buku saku

30 buku 60 Buku

Outcome Perencanaan pembangunan

bidang kesehatan yang terukur 90%

Outcom

e

Perencanaan pembangunan

bidang kesehatan yang terukur 90%

16 Pengadaan Alat

Kesehatan Puskesmas

(DAK)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 2 Orang 1 Paket 5,000,000,00

0

Pengadaan Alat

Kesehatan Puskesmas

(DAK)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 2 Orang 1 Paket 5,000,000,000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Alat - Alat

Kesehatan

Output Tersedianya Alat - Alat

Kesehatan

Outcome

Meningkatnya pelayanan

kesehatan kepada masyarakat

Outcom

e Meningkatnya pelayanan

kesehatan kepada masyarakat

17 Pembangunan

Laboratorium

Kesehatan Daerah

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 4 Orang 1 Unit 4,787,611,000 Pembangunan

Laboratorium

Kesehatan Daerah

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 4 Orang 1 Unit 4,787,611,000

Page 102: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 101

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output

Tersedianya Laboratorium

Kesehatan Daerah

Output Tersedianya Laboratorium

Kesehatan Daerah

Outcome

Meningkatnya Pelayanan

Publik

Outcom

e

Meningkatnya Pelayanan Publik

18 Penyediaan Sewa

Gedung Puskesmas

Dinas

Kesehatan

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

:

3 Orang 2 Unit 200,000,000 Penyediaan Sewa

Gedung Puskesmas

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

:

3 Orang 2 Unit 200,000,000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output

Terbayarnya Sewa Gedung

sementara untuk

Pembangunan Puskesmas

Telaga Sari dan Karang Jati

Output

Terbayarnya Sewa Gedung

sementara untuk Pembangunan

Puskesmas Telaga Sari dan

Karang Jati

Outcome

Meningkatnya Pelayanan

Kesehatan Kepada Masyarakat

Outcom

e Meningkatnya Pelayanan

Kesehatan Kepada Masyarakat

19 Rehabilitasi IFK Instalasi

Farmasi Kota

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 4 Orang 1 Unit 1,361,605,000 Rehabilitasi IFK Instalasi

Farmasi Kota

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 4 Orang 1 Unit 1,361,605,000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Bangunan Gudang

IFK

Output Tersedianya Bangunan Gudang

IFK

Outcome Meningkatnya pelayanan

kesehatan kepada masyarakat

Outcom

e

Meningkatnya pelayanan

kesehatan kepada masyarakat

20 Pengadaan Sarana

dan Prasarana IFK

Instalasi

Farmasi Kota

Input Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

: 4 Orang 4 Unit AC,

1 set Alarm

System dan

1 mobil

800,000,000 Pengadaan Sarana dan

Prasarana IFK

Instalasi

Farmasi Kota

Input Sumber Daya

Manusia

(SDM)

: 4 Orang 4 Unit AC,

1 set Alarm

System dan

1 mobil

800,000,000

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Sarana

Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Sarana dan

Prasarana IFK

Output Tersedianya Sarana dan

Prasarana IFK

Outcome Meningkatnya pelayanan

kesehatan kepada masyarakat

Outcom

e

Meningkatnya pelayanan

kesehatan kepada masyarakat

Page 103: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 102

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai OPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat secara paripurna (pelayanan kesehatan primer),

peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan

kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang terkait dengan

kebutuhan masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut

berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan

kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Usulan ini diperoleh selain

dari saran dan masukan melalui kotak saran yang ada pada fasilitas pelayanan

kesehatan primer, juga melalui rekapitulasi data pengaduan layanan yang berada

pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, juga melalui proses musyawarah

perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan

sampai kepada Forum OPD. Rekapitulasi usulan program dan kegiatan dari

para pemangku kepentingan terlihat pada tabel 2.5berikut :

Page 104: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 103

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2019

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran/Volume Pagu Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7

1 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru (BOK) DAK

Puskesmas Perawatan

Sepinggan Baru

Penyuluhan PHBS dan KDRT

1 Paket 25,000,000

Dialokasikan pada kegiatan bersumber dana BOK (DAK)

2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai (BOK) DAK

Puskesmas Damai Penyuluhan PHBS dan KDRT

1 Paket 25,000,000

Dialokasikan pada kegiatan bersumber dana BOK (DAK)

3 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia (BOK) DAK

Puskesmas Gunung Bahagia

Penyuluhan PHBS dan KDRT

1 Paket 25,000,000

Dialokasikan pada kegiatan bersumber dana BOK (DAK)

4 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo (BOK) DAK

Puskesmas Margo Mulyo

Promosi Kesehatan

1 Paket 85,000,000

Dialokasikan pada kegiatan bersumber dana BOK (DAK)

5 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir (BOK) DAK

Puskesmas Baru Ilir Promosi Kesehatan

1 Paket 100,000,000

Dialokasikan pada kegiatan bersumber dana BOK (DAK)

Page 105: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 104

6 Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu/Jaringannya

Penambahan Ruangan Pelayanan bagi Pasien TB Paru (Puskesmas Margasari)

1 Unit 15,000,000

Penambahan Ruangan Pelayanan belum ada DED

Rehab Rumah Dinas Puskesmas Perawatan Baru Ulu

1 Unit 500,000,000

Rehab Rumah Dinas Puskesmas Perawatan Baru Ulu belum ada DED

Rehab Rumah Dinas Puskesmas Baru Tengah

1 Unit 475,000,000

DED Sudah ada, namun tertunda pelaksanaan Rehab dikarenakan proses penundaan

Realokasi Rumdin Dokter di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru

1 Unit 889,200,000

Realokasi dan Re - alih fungsi rumah dinas dokter menjadi perluasan area pelayanan rawat darurat masih dalam tahap koordinasi dan konsultasi, DED belum ada

Pengecatan Zebra Cross menuju Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru

1 Unit 9,600,000

Bukan Kewenangan Dinas Kesehatan Kota

Perluasan ruang pelayanan Puskesmas Gunung Samarinda

1 Unit DED Perluasan Ruang Pelayanan Belum ada (Tahun 2016 sudah tahap Rehab Berat)

Page 106: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 105

7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Puskesmas Klandasan Ulu, Puskesmas Karang Jati, Puskesmas Batu Ampar

1 Unit 2,350,000,000

Puskesmas Karang Jati sudah dalam perencanaan strategis OPD Dinkes Kota Balikpapan karena merupakan rencana yang tertunda akibat dari alokasi anggaran dalam 2 tahun terakhir yang mengalami penundaan terutama fisik, sehingga baru pada tahun 2017 ini alokasi penyelesaian administrasi lahan untuk Realokasi, sedangkan Puskesmas Lamaru sudah selesai Tahap DED pada Tahun 2016

1 Unit Puskesmas Batu Ampar direncanakan dilakukan penyusunan DED pada tahun 2019

1 Unit Puskesmas Klandasan Ulu belum ada proses pengadaan lahan beserta DED

1 Unit Gedung ABK sudah ada DED

8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)

Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Kariangau dan Poskesdes Kariangau

1 Unit 100,000,000

Puskesmas Pembantu Kariangau diusulkan melalui DAK Tahun 2018, sedangkan untuk Pemeliharaan Poskesdes belum ada DED

Page 107: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 106

Tabel 2.6

Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat dari Hasil Musrenbang RKPD

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019

No Kegiatan

KRITERIA

Total Skor Urutan

Prioritas

Kesesuaian dengan Rancangan Awal

RKPD Kota Balikpapan

Mempercepat Pencapaian

SPM

Dukungan Pada Pemenuhan Hak

Dasar Rakyat Lintas Kota

Dukungan Nilai Tambah Lintas

Kota Lain - Lain

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Upaya Kesehatan Masyarakat

1 Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga

3 3 2 3 11 2

2 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip

3 2 3 3 11 2

3 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru

3 2 3 3 11 2

4 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar

3 2 3 3 11 2

5

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru

3 2 3 3 11 2

Page 108: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 107

6

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Manggar Baru

3 2 3 3 11 2

7 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai

3 2 3 3 11 2

8 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia

3 2 3 3 11 2

9

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir

3 2 3 3 11 2

10 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan

3 2 3 3 11 2

11 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari

3 2 3 3 11 2

12 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir

3 2 3 3 11 2

13 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu

3 2 3 3 11 2

14

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari

3 2 3 3 11 2

Page 109: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 108

15 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati

3 2 3 3 11 2

16 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo

3 2 3 3 11 2

17 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo

3 2 3 3 11 2

18

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda

3 2 3 3 11 2

19 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak

3 2 3 3 11 2

20 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar

3 2 3 3 11 2

21

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang

3 2 3 3 11 2

22 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo

3 2 3 3 11 2

23 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir

3 2 3 3 11 2

Page 110: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 109

24 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo

3 2 3 3 11 2

25 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah

3 2 3 3 11 2

26 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margasari

3 2 3 3 11 2

27

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Ulu

3 2 3 3 11 2

28

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau

3 2 3 3 11 2

29

Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

3 2 3 3 11 2

30 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD IFK

3 2 3 3 11 2

31 Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan

3 3 3 3 12 1

32 Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)

3 3 2 2 10 3

Page 111: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 110

33

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya serta Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen di Bidang Obat dan Makanan

3 3 3 3 12 1

34 Pelayanan Kesehatan Mata 3 3 3 3 12 1

35 Pelayanan Kesehatan Jiwa 3 3 3 3 12 1

36 Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Calon Haji

3 3 3 2 11 2

37 Pembayaran Klaim Visum Polres

3 2 2 1 8 4

38 Operasional Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di Puskesmas

3 3 3 3 12 1

39 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana

3 3 3 3 12 1

40 Peningkatan Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat

3 3 3 3 12 1

41 Penyehatan Lingkungan 3 3 3 3 12 1

42

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

43 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

Page 112: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 111

44 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

45 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

46

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Manggar Baru (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

47

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

48 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

49 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

50

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

51 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

52 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

Page 113: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 112

53 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

54

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

55 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

56 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

57 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

58 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

59

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

60 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

61 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

Page 114: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 113

62

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

63 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

64 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

65 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

66 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

67 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margasari (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

68

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Ulu (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

69

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau (BOK) DAK

3 3 3 3 12 1

70 Distribusi Obat dan e - Logistik (BOK) DAK

3 3 3 2 11 2

Page 115: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 114

71

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip

3 3 3 3 12 1

72

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru

3 3 3 3 12 1

73

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar

3 3 3 3 12 1

74

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Manggar Baru

3 3 3 3 12 1

75

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia

3 3 3 3 12 1

76

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai

3 3 3 3 12 1

77

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari

3 3 3 3 12 1

Page 116: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 115

78

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo

3 3 3 3 12 1

79

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati

3 3 3 3 12 1

80

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo

3 3 3 3 12 1

81

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir

3 3 3 3 12 1

82

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu

3 3 3 3 12 1

83

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda

3 3 3 3 12 1

84

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar

3 3 3 3 12 1

Page 117: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 116

85

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak

3 3 3 3 12 1

86

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo

3 3 3 3 12 1

87

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margasari

3 3 3 3 12 1

88

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo

3 3 3 3 12 1

89

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Baru Ulu

3 3 3 3 12 1

90

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir

3 3 3 3 12 1

91

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Teritip

3 3 3 3 12 1

92

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru

3 3 3 3 12 1

Page 118: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 117

93

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Manggar

3 3 3 3 12 1

94

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Manggar Baru

3 3 3 3 12 1

95

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia

3 3 3 3 12 1

96

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Damai

3 3 3 3 12 1

97

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir

3 3 3 3 12 1

98

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu

3 3 3 3 12 1

99

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo

3 3 3 3 12 1

Page 119: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 118

100

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda

3 3 3 3 12 1

101

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar

3 3 3 3 12 1

102

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak

3 3 3 3 12 1

103

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo

3 3 3 3 12 1

104

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir

3 3 3 3 12 1

105

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Baru Ulu

3 3 3 3 12 1

106 Peningkatan Gizi Masyarakat 3 3 3 3 12 1

107 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

3 3 3 3 12 1

Page 120: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 119

108 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

3 3 3 3 12 1

109 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)

3 3 3 3 12 1

110 Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA

3 3 3 3 12 1

II Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 Peningkatan Imunisasi 3 3 3 3 12 1

2 Peningkatan Surveilance dan Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

3 3 3 3 12 1

3 Pemberantasan Penyakit Kulit, Kelamin, IMS, HIV/AIDS

3 3 3 3 12 1

4

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC, ISPA, Kecacingan, Diare dan Kusta)

3 3 3 3 12 1

5 Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis

3 3 3 3 12 1

Page 121: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 120

III Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

1 Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)

3 3 3 3 12 1

IV Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

3 3 3 3 12 1

2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Anak Berkebutuhan Khusus

3 3 3 3 12 1

3

Jaminan Persalinan bagi Masyarakat yang Tidak Mempunyai Jaminan Persalinan (DAK)

3 3 3 3 12 1

V Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan

1 Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu/Jaringannya

3 3 3 3 12 1

Page 122: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 121

2 Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan

3 3 3 3 12 1

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 3 3 3 3 12 1

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) 3 3 3 3 12 1

5 Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan 3 3 2 3 11 2

6 Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan (DAK) 3 3 3 3 12 1

7 Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan

3 3 3 3 12 1

8 Pengadaan Obat dan BMHP (DAK) 3 3 3 3 12 1

9 Pengadaan Obat dan BMHP 3 3 3 3 12 1

10 Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Monev Puskesmas BLUD 3 3 2 3 11 2

11 Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 3 3 2 2 10 3

Page 123: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 122

12 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

3 3 2 2 10 3

13 Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka Meningkatkan Kesehatan masyarakat

3 3 2 2 10 3

14 Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan

3 3 3 3 12 1

15 Manajemen Desentralisasi Kesehatan 3 3 2 2 10 3

16 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK) 3 3 3 3 12 1

17 Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah 3 3 3 3 12 1

18 Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas 3 3 2 2 10 3

19 Rehabilitasi IFK 3 3 3 2 11 2

20 Pengadaan Sarana dan Prasarana IFK 3 3 3 2 11 2

Page 124: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 123

Tabel 2.7

Penggabungan Prioritas Masukan Masyarakat dengan Rancangan Renja OPD Dinas Kesehatan

Kota Balikpapan Tahun 2019

No RANCANGAN RENJA HASIL PRIORITAS MASUKAN MASYARAKAT

Catatan Penting

I Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pelaksanaan Upaya

Kesehatan Kerja dan Olah

Raga

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 5 Orang 250 Orang 385,000,000 Pelaksanaan Upaya

Kesehatan Kerja dan

Olah Raga

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan

Tenaga Kerja Non Formal

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Tenaga

Kerja Non Formal

2 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Teritip

Puskesmas

Teritip

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 28 Orang 95% 271,634,600 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Teritip

Puskesmas

Teritip

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Page 125: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 124

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

3 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Lamaru

Puskesmas

Lamaru

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 23 Orang 95% 165,374,000 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Lamaru

Puskesmas

Lamaru

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

4 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Manggar

Puskesmas

Manggar

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 23 Orang 95% 152,733,800 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Manggar

Puskesmas

Manggar

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Page 126: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 125

5 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Sepinggan Baru

Puskesmas

Perawatan

Sepinggan

Baru

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 58 Orang 95% 1,400,966,800 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas

Perawatan Sepinggan

Baru

Puskesmas

Perawatan

Sepinggan

Baru

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

6 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Manggar Baru

Puskesmas

Perawatan

Manggar Baru

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 50 Orang 95% 1,299,215,950 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas

Perawatan Manggar

Baru

Puskesmas

Perawatan

Manggar Baru

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Page 127: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 126

7 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Damai

Puskesmas

Damai

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 21 Orang 95% 193,613,770 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Damai

Puskesmas

Damai

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

8 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung

Bahagia

Puskesmas

Gunung

Bahagia

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 24 Orang 95% 126,535,650 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Gunung

Bahagia

Puskesmas

Gunung

Bahagia

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

9 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Klandasan Ilir

Puskesmas

Perawatan

Klandasan Ilir

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 70 Orang 95% 1,491,358,870 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas

Perawatan Klandasan

Ilir

Puskesmas

Perawatan

Klandasan Ilir

Page 128: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 127

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

10 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Prapatan

Puskesmas

Prapatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 23 Orang 95% 170,586,400 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Prapatan

Puskesmas

Prapatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

11 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Telaga Sari

Puskesmas

Telaga Sari

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 22 Orang 95% 296,102,000 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Telaga

Sari

Puskesmas

Telaga Sari

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

12 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Sari

Ilir

Puskesmas

Gunung Sari

Ilir

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 21 Orang 95% 131,656,600 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Gunung

Sari Ilir

Puskesmas

Gunung Sari

Ilir

Sarana Prasarana : 1 Paket

Page 129: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 128

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

13 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Sari

Ulu

Puskesmas

Gunung Sari

Ulu

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 16 Orang 95% 117,507,000 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Gunung

Sari Ulu

Puskesmas

Gunung Sari

Ulu

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

14 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Mekar Sari

Puskesmas

Perawatan

Mekar Sari

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 54 Orang 95% 1,305,181,000 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas

Perawatan Mekar Sari

Puskesmas

Perawatan

Mekar Sari

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Page 130: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 129

15 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Karang Jati

Puskesmas

Karang Jati

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 16 Orang 95% 91,374,400 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Karang

Jati

Puskesmas

Karang Jati

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

16 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Karang Rejo

Puskesmas

Karang Rejo

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 21 Orang 95% 124,319,600 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Karang

Rejo

Puskesmas

Karang Rejo

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

17 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Sumber Rejo

Puskesmas

Sumber Rejo

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 19 Orang 95% 80,044,600 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Sumber

Rejo

Puskesmas

Sumber Rejo

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Page 131: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 130

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

18 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung

Samarinda

Puskesmas

Gunung

Samarinda

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 23 Orang 95% 195,058,400 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Gunung

Samarinda

Puskesmas

Gunung

Samarinda

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

19 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Muara Rapak

Puskesmas

Muara Rapak

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 21 Orang 95% 202,105,600 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Muara

Rapak

Puskesmas

Muara Rapak

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

20 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Batu Ampar

Puskesmas

Batu Ampar

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 23 Orang 95% 145,569,800 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Batu

Ampar

Puskesmas

Batu Ampar

Page 132: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 131

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

21 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Karang Joang

Puskesmas

Perawatan

Karang Joang

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 61 Orang 95% 1,382,263,200 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas

Perawatan Karang

Joang

Puskesmas

Perawatan

Karang Joang

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

22 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Margo Mulyo

Puskesmas

Margo Mulyo

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 20 Orang 95% 138,073,600 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Margo

Mulyo

Puskesmas

Margo Mulyo

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Page 133: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 132

23 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Baru Ilir

Puskesmas

Baru Ilir

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 23 Orang 95% 163,300,000 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Baru Ilir

Puskesmas

Baru Ilir

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

24 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Sidomulyo

Puskesmas

Sidomulyo

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 16 Orang 95% 138,349,600 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas

Sidomulyo

Puskesmas

Sidomulyo

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

25 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Baru Tengah

Puskesmas

Baru Tengah

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 28 Orang 95% 176,289,020 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Baru

Tengah

Puskesmas

Baru Tengah

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

26 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Margasari

Puskesmas

Margasari

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 20 Orang 95% 134,182,000 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas

Margasari

Puskesmas

Margasari

Sarana Prasarana : 1 Paket

Page 134: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 133

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

27 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Baru Ulu

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 55 Orang 95% 1,320,047,050 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas

Perawatan Baru Ulu

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

28 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan

Kariangau

Puskesmas

Perawatan

Kariangau

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 45 Orang 95% 1,327,003,400 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas

Perawatan Kariangau

Puskesmas

Perawatan

Kariangau

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

29 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

UPTD Laboratorium

Kesehatan Daerah

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 12 Orang 95% 1,690,701,825 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di UPTD Laboratorium

Kesehatan Daerah

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik,

Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Page 135: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 134

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

30 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

UPTD IFK

Instalasi

Farmasi Kota

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 10 Orang 95% 224,250,000 Operasional

Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di UPTD IFK

Instalasi

Farmasi Kota

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Pengelolaan Obat dan Perbekalan kesehatan

yang aman, berkhasiat dan bermutu

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

31 Pelayanan Kesehatan Gigi

Anak Sekolah dan

Masyarakat Balikpapan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 12 Orang 570,000,000 Pelayanan Kesehatan

Gigi Anak Sekolah dan

Masyarakat

Balikpapan

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya penanganan kasus kesehatan

gigi dan mulut anak sekolah

3.600 anak

Outcome Kasus-kasus kesehatan gigi dan mulut anak

sekolah tertangani dengan baik

100%

32 Pembinaan Pemanfaatan

Hasil Tanaman Obat

Keluarga (TOGA)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 12 Orang 175,000,000 Pembinaan

Pemanfaatan Hasil

Tanaman Obat

Keluarga (TOGA)

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pemberian rekomendasi

fasilitas pelayanan kesehatan

100

rekomendasi

Terlaksananya pembinaan BATRA 2 Puskesmas

Outcome Tersedianya produk unggulan hasil TOGA

dan Pemanfaatan TOGA

100%

Page 136: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 135

33 Peningkatan Pengawasan

Keamanan Pangan dan

Bahan Berbahaya serta

Pemberdayaan

Masyarakat/Konsumen di

Bidang Obat dan

Makanan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 32 Orang 400,000,000 Peningkatan

Pengawasan

Keamanan Pangan

dan Bahan Berbahaya

serta Pemberdayaan

Masyarakat/Konsumen

di Bidang Obat dan

Makanan

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terawasinya mutu dan keamanan makanan

dan obat-obatan yang beredar di Kota

Balikpapan

300 sarana

Outcome Masyarakat mendapatkan obat dan

makanan minuman yang bermutu

100%

34 Pelayanan Kesehatan

Mata

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 60 Orang 385,000,000 Pelayanan Kesehatan

Mata

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya deteksi dini dan penanganan

gangguan mata

1 Paket

Outcome Menurunnya jumlah penderita gangguan

mata di Balikpapan

100 orang

35 Pelayanan Kesehatan Jiwa Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 60 Orang 385,000,000 Pelayanan Kesehatan

Jiwa

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pengiriman penderita jiwa ke

RS Jiwa di Samarinda

1 Paket

Outcome Menurunnya jumlah penderita jiwa di

Balikpapan

100 orang

36 Penatalaksanaan

Pemeriksaan Kesehatan

Jamaah Calon Haji

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 90 Orang 230,000,000 Penatalaksanaan

Pemeriksaan

Kesehatan Jamaah

Calon Haji

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi

jamaah Calon Haji

700 orang

Outcome Peningkatan status kesehatan Jamaah Calon

Haji

100%

37 Pembayaran Klaim Visum

Polres

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 60 Orang 100% 200,000,000 Pembayaran Klaim

Visum Polres

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Page 137: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 136

Output Terbayarnya klaim visum polres kewajiban

pemkot tahun 2015, 2016 dan rencana 2017

terlaksana dengan baik

Outcome Terlaksananya administrasi kegiatan

pembayaran klaim visum polres

38 Operasional Kasus KDRT,

KTP, KTA dan Trafficking

di Puskesmas

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 6 Orang 1,050,000,000 Operasional Kasus

KDRT, KTP, KTA dan

Trafficking di

Puskesmas

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 27

Puskesmas

Waktu : 12 Bulan

Output Tercapainya Puskesmas mampu tata laksana

KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di wilayah

kerja

27

Puskesmas

Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan korban

KDRT, KTp, KtA dan trafficking di semua

wilayah kerja Puskesmas

100%

39 Penanggulangan Kejadian

Luar Biasa (KLB) dan

Bencana

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: Orang 100% 500,000,000 Penanggulangan

Kejadian Luar Biasa

(KLB) dan Bencana

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tertanganinya semua kejadian luar

biasa/bencana di Kota Balikpapan

Outcome Peningkatan status kesehatan masyarakat

40 Peningkatan Promosi

Kesehatan dan

pemberdayaan

Masyarakat

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 31 Orang 2,000,000,000 Peningkatan Promosi

Kesehatan dan

pemberdayaan

Masyarakat

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 27

Puskesmas,

4

Poskesdes,

1401

Posyandu,

7 Pondok

Sayang

Ibu, 34

Kelurahan

Waktu : 12 Bulan

Output Jumlah Kebijakan publik yang berwawasan

kesehatan

3

Presentasi keseluruhan yang memiliki

kebijakan PHBS (%)

100%

Page 138: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 137

Presentasi keseluruhan yang memanfaatkan

alokasi dana kelurahan minimal 10% untuk

UKBM

60%

Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan

CSRnya untuk program kesehatan

10

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang

memanfaatkan sumber daya nya untuk

mendukung program kesehatan

9

Jumlah tema/pesan komunikasi, informasi

dan edukasi kepada masyarakat

10

Jumlah media yang dimanfaatkan untuk

menyampaikan informasi dan edukasi

kepada masyarakat

4

Jumlah tenaga promosi kesehatan yang

mendapatkan keterampilan teknis promosi

kesehatan (%)

34 orang

Jumlah Puskesmas yang mampu

melaksanakan Promosi Kesehatan (%)

27

Jumlah pameran/ekspo yang diikuti 4

Outcome Terpilihnya pemenang lomba-lomba pada

Jambore UKS

36

Pemenang

Terpilihnya pemenang lomba PHBS tingkat

Kota Balikpapan

1 kegiatan

Terbinanya UKBM berorientasi kesehatan di

Kota Balikpapan

1 kegiatan

Terlaksananya program promosi kesehatan

kepada masyarakat

34

kelurahan

dan 6

kecamatan

Terlaksananya upaya pembinaan upaya

kesehatan sekolah Kota Balikpapan

1 kegiatan

Page 139: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 138

Terlaksananya rangkaian kegiatan

peringatan hari kesehatan nasional di Kota

Balikpapan

1 kegiatan

Ikut sertanya promosi kesehatan pada

pameran kesehatan di dalam dan luar Kota

Balikpapan

3 kegiatan

41 Penyehatan Lingkungan Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: L =

317.988 P

=

297.586

1,850,000,000 Penyehatan

Lingkungan

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya kegiatan pendataan,

monitoring, pembinaan dan pelaporan

program penyehatan lingkungan

100%

Terlaksananya kegiatan penyusunan

Dokumen DED IPAL Puskesmas

5 Puskesmas

Outcome Peningkatan Perencanaan Kegiatan

Penyehatan Lingkungan

100%

Tersusunnya Dokumen Perencanaan (DED)

Puskesmas Perawatan dan Puskesmas

5 Puskesmas

Terjaminnya kualitas lingkungan tempat

umum dan pengelolaan makanan, tempat

khusus dan lingkungan

90%

42 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Dinas

Kesehatan Kota

Balikpapan (BOK) DAK

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 40 Orang 100% 774,282,350 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Dinas Kesehatan

Kota Balikpapan

(BOK) DAK

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya manajemen pelayanan

kesehatan kepada masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

Page 140: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 139

43 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Teritip (BOK) DAK

Puskesmas

Teritip

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 28 Orang 100% 305,027,150 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Teritip

(BOK) DAK

Puskesmas

Teritip

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

44 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Lamaru (BOK) DAK

Puskesmas

Lamaru

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 23 Orang 100% 244,928,150 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Lamaru

(BOK) DAK

Puskesmas

Lamaru

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

45 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Manggar (BOK) DAK

Puskesmas

Manggar

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 23 Orang 100% 551,732,050 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Manggar

(BOK) DAK

Puskesmas

Manggar

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

Page 141: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 140

46 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Manggar Baru

(BOK) DAK

Puskesmas

Perawatan

Manggar Baru

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 23 Orang 100% 380,506,250 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas

Perawatan Manggar

Baru (BOK) DAK

Puskesmas

Perawatan

Manggar Baru

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

47 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Sepinggan

Baru (BOK) DAK

Puskesmas

Perawatan

Sepinggan

Baru

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 58 Orang 100% 1,074,139,100 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas

Perawatan Sepinggan

Baru (BOK) DAK

Puskesmas

Perawatan

Sepinggan

Baru

Penyuluhan

PHBS dan

KDRT

25,000,000

Dialokasikan pada

kegiatan bersumber

dana BOK (DAK)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

48 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Damai (BOK) DAK

Puskesmas

Damai

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 21 Orang 100% 709,996,200 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Damai

(BOK) DAK

Puskesmas

Damai

Penyuluhan

PHBS dan

KDRT

25,000,000

Dialokasikan pada

kegiatan bersumber

dana BOK (DAK)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Page 142: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 141

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

49 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Bahagia (BOK)

DAK

Puskesmas

Gunung

Bahagia

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 21 Orang 100% 578,429,300 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Gunung

Bahagia (BOK) DAK

Puskesmas

Gunung

Bahagia

Penyuluhan

PHBS dan

KDRT

25,000,000

Dialokasikan pada

kegiatan bersumber

dana BOK (DAK)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

50 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Klandasan Ilir

(BOK) DAK

Puskesmas

Perawatan

Klandasan Ilir

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 70 Orang 100% 648,581,600 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas

Perawatan Klandasan

Ilir (BOK) DAK

Puskesmas

Perawatan

Klandasan Ilir

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

51 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Prapatan (BOK) DAK

Puskesmas

Prapatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 23 Orang 100% 280,379,200 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Prapatan

(BOK) DAK

Puskesmas

Prapatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

Page 143: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 142

52 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Telaga Sari (BOK) DAK

Puskesmas

Telaga Sari

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 22 Orang 100% 339,477,700 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Telaga

Sari (BOK) DAK

Puskesmas

Telaga Sari

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

53 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Sari Ilir (BOK)

DAK

Puskesmas

Gunung Sari

Ilir

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 21 Orang 100% 387,087,700 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Gunung

Sari Ilir (BOK) DAK

Puskesmas

Gunung Sari

Ilir

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

54 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Mekar Sari

(BOK) DAK

Puskesmas

Perawatan

Mekar Sari

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 54 Orang 100% 243,486,050 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas

Perawatan Mekar Sari

(BOK) DAK

Puskesmas

Perawatan

Mekar Sari

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Page 144: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 143

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

55 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Sari Ulu (BOK)

DAK

Puskesmas

Gunung Sari

Ulu

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 16 Orang 100% 309,873,250 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Gunung

Sari Ulu (BOK) DAK

Puskesmas

Gunung Sari

Ulu

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

56 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Karang Jati (BOK) DAK

Puskesmas

Karang Jati

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 19 Orang 100% 271,847,350 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Karang

Jati (BOK) DAK

Puskesmas

Karang Jati

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

57 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Karang Rejo (BOK) DAK

Puskesmas

Karang Rejo

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 21 Orang 100% 490,085,150 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Karang

Rejo (BOK) DAK

Puskesmas

Karang Rejo

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

Page 145: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 144

58 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Sumber Rejo (BOK) DAK

Puskesmas

Sumber Rejo

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 19 Orang 100% 309,519,050 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Sumber

Rejo (BOK) DAK

Puskesmas

Sumber Rejo

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

59 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Gunung Samarinda

(BOK) DAK

Puskesmas

Gunung

Samarinda

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 23 Orang 100% 521,690,060 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Gunung

Samarinda (BOK)

DAK

Puskesmas

Gunung

Samarinda

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

60 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Muara Rapak (BOK)

DAK

Puskesmas

Muara Rapak

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 21 Orang 100% 507,535,250 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Muara

Rapak (BOK) DAK

Puskesmas

Muara Rapak

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Page 146: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 145

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

61 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Batu Ampar (BOK) DAK

Puskesmas

Batu Ampar

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 26 Orang 100% 735,485,950 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Batu

Ampar (BOK) DAK

Puskesmas

Batu Ampar

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

62 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Karang Joang

(BOK) DAK

Puskesmas

Perawatan

Karang Joang

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 61 Orang 100% 371,638,600 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas

Perawatan Karang

Joang (BOK) DAK

Puskesmas

Perawatan

Karang Joang

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

63 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Margo Mulyo (BOK)

DAK

Puskesmas

Margo Mulyo

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 20 Orang 100% 197,157,150 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Margo

Mulyo (BOK) DAK

Puskesmas

Margo Mulyo

Promosi

Kesehatan

85,000,000

Dialokasikan pada

kegiatan bersumber

dana BOK (DAK)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Page 147: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 146

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

64 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Baru Ilir (BOK) DAK

Puskesmas

Baru Ilir

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 23 Orang 100% 349,909,350 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Baru Ilir

(BOK) DAK

Puskesmas

Baru Ilir

Promosi

Kesehatan

100,000,000

Dialokasikan pada

kegiatan bersumber

dana BOK (DAK)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

65 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Sidomulyo (BOK) DAK

Puskesmas

Sidomulyo

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 55 Orang 100% 180,698,350 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas

Sidomulyo (BOK)

DAK

Puskesmas

Sidomulyo

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

66 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Baru Tengah (BOK) DAK

Puskesmas

Baru Tengah

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 28 Orang 100% 402,214,800 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas Baru

Tengah (BOK) DAK

Puskesmas

Baru Tengah

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Page 148: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 147

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

67 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Margasari (BOK) DAK

Puskesmas

Margasari

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 20 Orang 100% 219,106,050 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas

Margasari (BOK) DAK

Puskesmas

Margasari

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

68 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Baru Ulu

(BOK) DAK

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 55 Orang 100% 414,933,800 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas

Perawatan Baru Ulu

(BOK) DAK

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

69 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Kariangau

(BOK) DAK

Puskesmas

Perawatan

Kariangau

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 45 Orang 100% 199,296,150 Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

di Puskesmas

Perawatan Kariangau

(BOK) DAK

Puskesmas

Perawatan

Kariangau

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Page 149: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 148

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

70 Distribusi Obat dan e -

Logistik (BOK) DAK

Instalasi

Farmasi Kota

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 10 Orang 100% 203,282,050 Distribusi Obat dan e -

Logistik (BOK) DAK

Instalasi

Farmasi Kota

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Peningkatan Distribusi obat ke Puskesmas

dan dukungan manajemen sistem e-Logistik

di Kota Balikpapan

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

71 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Teritip

Puskesmas

Teritip

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 28 Orang 7.548

peserta

760,613,450 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Teritip

Puskesmas

Teritip

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

72 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Lamaru

Puskesmas

Lamaru

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 23 Orang 5.003

peserta

414,316,250 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Lamaru

Puskesmas

Lamaru

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

73 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Manggar

Puskesmas

Manggar

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 23 Orang 9.338

peserta

998,062,000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Manggar

Puskesmas

Manggar

Sarana Prasarana : 1 Paket

Page 150: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 149

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

74 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Perawatan Manggar Baru

Puskesmas

Perawatan

Manggar Baru

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 50 Orang 11.068

peserta

1,029,082,100 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Perawatan

Manggar Baru

Puskesmas

Perawatan

Manggar Baru

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

75 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Bahagia

Puskesmas

Gunung

Bahagia

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 24 Orang 13.719

peserta

1,293,981,150 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Gunung

Bahagia

Puskesmas

Gunung

Bahagia

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

76 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Damai

Puskesmas

Damai

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 21 Orang 12.787

peserta

1,228,587,550 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Damai

Puskesmas

Damai

Sarana Prasarana : 1 Paket

Page 151: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 150

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

77 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Telaga Sari

Puskesmas

Telaga Sari

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 22 Orang 4.969

peserta

414,299,000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Telaga Sari

Puskesmas

Telaga Sari

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

78 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Sumber Rejo

Puskesmas

Sumber Rejo

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 19 Orang 5.948

peserta

519,722,950 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Sumber

Rejo

Puskesmas

Sumber Rejo

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

79 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Karang Jati

Puskesmas

Karang Jati

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 19 Orang 3.769

peserta

359,738,400 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Karang Jati

Puskesmas

Karang Jati

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

Page 152: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 151

80 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Karang Rejo

Puskesmas

Karang Rejo

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 21 Orang 10.354

peserta

1,090,894,600 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Karang

Rejo

Puskesmas

Karang Rejo

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

81 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Sari Ilir

Puskesmas

Gunung Sari

Ilir

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 21 Orang 6.934

peserta

654,611,050 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Gunung

Sari Ilir

Puskesmas

Gunung Sari

Ilir

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

82 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Sari Ulu

Puskesmas

Gunung Sari

Ulu

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 16 Orang 3.623

peserta

322,699,000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Gunung

Sari Ulu

Puskesmas

Gunung Sari

Ulu

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

83 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Samarinda

Puskesmas

Gunung

Samarinda

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 23 Orang 9.660

peserta

813,064,950 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Gunung

Samarinda

Puskesmas

Gunung

Samarinda

Sarana Prasarana : 1 Paket

Page 153: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 152

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

84 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Batu Ampar

Puskesmas

Batu Ampar

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 26 Orang 14.231

peserta

1,639,534,300 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Batu

Ampar

Puskesmas

Batu Ampar

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

85 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Muara Rapak

Puskesmas

Muara Rapak

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 21 Orang 11.118

peserta

1,070,422,300 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Muara

Rapak

Puskesmas

Muara Rapak

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

86 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Margo Mulyo

Puskesmas

Margo Mulyo

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 20 Orang 5.024

peserta

551,480,200 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Margo

Mulyo

Puskesmas

Margo Mulyo

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

Page 154: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 153

87 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Margasari

Puskesmas

Margasari

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 20 Orang 4.379

peserta

453,219,600 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Margasari

Puskesmas

Margasari

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

88 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Sidomulyo

Puskesmas

Sidomulyo

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 16 Orang 2.861

peserta

270,425,490 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Sidomulyo

Puskesmas

Sidomulyo

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

89 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Perawatan Baru Ulu

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 55 Orang 14.097

Peserta

1,152,412,470 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Perawatan

Baru Ulu

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

90 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Baru Ilir

Puskesmas

Baru Ilir

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 23 Orang 10.035

peserta

991,013,650 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Kapitasi JKN

Puskesmas Baru Ilir

Puskesmas

Baru Ilir

Sarana Prasarana : 1 Paket

Page 155: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 154

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

91 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Teritip

Puskesmas

Teritip

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 28 Orang 7.548

peserta

23,908,500 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Teritip

Puskesmas

Teritip

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

92 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Lamaru

Puskesmas

Lamaru

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 4310

Orang

5.003

peserta

17,199,000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Lamaru

Puskesmas

Lamaru

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

93 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Manggar

Puskesmas

Manggar

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 23 Orang 9.338

peserta

135,450,000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Manggar

Puskesmas

Manggar

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

Page 156: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 155

94 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Perawatan Manggar Baru

Puskesmas

Perawatan

Manggar Baru

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 50 Orang 11.068

peserta

123,564,000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Perawatan

Manggar Baru

Puskesmas

Perawatan

Manggar Baru

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

95 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Bahagia

Puskesmas

Gunung

Bahagia

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 21 Orang 13.719

peserta

4,410,000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Gunung

Bahagia

Puskesmas

Gunung

Bahagia

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

96 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Damai

Puskesmas

Damai

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 21 Orang 12.787

peserta

25,410,000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Damai

Puskesmas

Damai

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

97 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Sari Ilir

Puskesmas

Gunung Sari

Ilir

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 21 Orang 6.934

peserta

1,890,000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Gunung

Sari Ilir

Puskesmas

Gunung Sari

Ilir

Page 157: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 156

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

98 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Sari Ulu

Puskesmas

Gunung Sari

Ulu

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 16 Orang 3.623

peserta

2,063,250 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Gunung

Sari Ulu

Puskesmas

Gunung Sari

Ulu

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

99 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Sumber Rejo

Puskesmas

Sumber Rejo

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 20 Orang 5.948

peserta

34,020,000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Sumber

Rejo

Puskesmas

Sumber Rejo

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

100 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Gunung Samarinda

Puskesmas

Gunung

Samarinda

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 23 Orang 9.660

peserta

3,997,500 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Gunung

Samarinda

Puskesmas

Gunung

Samarinda

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

Page 158: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 157

101 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Batu Ampar

Puskesmas

Batu Ampar

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 26 Orang 14.231

peserta

5,444,250 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Batu

Ampar

Puskesmas

Batu Ampar

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

102 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Muara Rapak

Puskesmas

Muara Rapak

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 21 Orang 11.118

peserta

2,373,000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Muara

Rapak

Puskesmas

Muara Rapak

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

103 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Sidomulyo

Puskesmas

Margo

Sidomulyo

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 16 Orang 2.861

peserta

630,000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Sidomulyo

Puskesmas

Margo

Sidomulyo

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

104 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Baru Ilir

Puskesmas

Baru Ilir

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 23 Orang 10.035

peserta

1,890,000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Baru Ilir

Puskesmas

Baru Ilir

Sarana Prasarana : 1 Paket

Page 159: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 158

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

105 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non

Kapitasi JKN Puskesmas

Perawatan Baru Ulu

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 55 Orang 14.097

Peserta

33,747,000 Pengelolaan,

Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana

Non Kapitasi JKN

Puskesmas Perawatan

Baru Ulu

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada

peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

106 Peningkatan Gizi

Masyarakat

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 30 Orang 1,693,750,000 Peningkatan Gizi

Masyarakat

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 27

Puskesmas

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya koordinasi antara petugas gizi 100%

Keakuratan data di lapangan 100%

Meningkatnya pengetahuan tentang gizi 80%

Menurunnya kasus gizi buruk 50%

Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi

petugas gizi puskesmas

100%

Workshop pencatatan dan pelaporan

kegiatan gizi dan seminar gizi

100%

Pemberian makanan tambahan 100%

Page 160: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 159

Pelatihan tatalaksana anak gizi buruk 100%

Outcome Meningkatnya status gizi masyarakat 80%

107 Peningkatan Pelayanan

dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 50 Orang 100% 400,000,000 Peningkatan

Pelayanan dan

Penanggulangan

Masalah Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Peningkatan pelayanan pada penanganan

kegiatan pertemuan rutin, P3K dan

penanggulangan masalah kesehatan di Kota

Balikpapan

Outcome Terjaga dan terlindunginya kesehatan

peserta kegiatan yang melibatkan orang

banyak

108 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 6 Orang 300,000,000 Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Lansia

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 27

Puskesmas

Waktu : 12 Bulan

Output Peningkatan kompetensi petugas pengelola

puskesmas santun lansia

27

Puskesmas

Terlaksananya penanganan dan pelayanan

kesehatan lansia

27

Puskesmas

Pengembangan jejaring dan monitoring

evaluasi

27

Puskesmas

Terlaksananya kunjungan ke posyandu

lansia

Page 161: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 160

Outcome Meningkatnya status kesehatan dan

kemandirian kelompok usia lanjut di Kota

Balikpapan

90%

109 Pelayanan Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Tidak Menular

(PTM)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 34

Posbindu

600,000,000 Pelayanan Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Tidak

Menular (PTM)

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : Alkes dan

Reagen

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pembentukan Posbindu 90

Terlaksananya kegiatan deteksi dini faktor

Resiko PTM

1600

Terlaksananya kegiatan pemeriksaan deteksi

dini kanker serviks

500

Terlaksananya kegiatan pemeriksaan CBE 300

Outcome Terbentuknya Posbindu 90

Meningkatnya cakupan pemeriksaan faktor

Resiko Penyakit PTM

1600

Meningkatnya cakupan pemeriksaan IVA 500

Meningkatnya cakupan pemeriksaan CBE (

Clinical Breast Examination )

300

110 Penanganan Pelayanan

Pasien Ketergantungan

NAPZA

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 32 Orang 200,000,000 Penanganan

Pelayanan Pasien

Ketergantungan

NAPZA

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Page 162: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 161

Output Terlaksananya Kegiatan pelayanan pasien

ketergantungan NAPZA

13

Puskesmas

dan 5 Satker

Outcome Tertanganinya pasien ketergantungan

NAPZA di Kota Balikpapan

300 Jiwa

II Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 Peningkatan Imunisasi Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 150 Orang 900,000,000 Peningkatan Imunisasi Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pertemuan dengan kepala

puskesmas

100%

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan

pengawasan kinerja pengelola program

imunisasi puskesmas

100%

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan

pengawasan kinerja pengelola imunisasi

pada 10 rumah sakit dan 2 klinik, 3 bidan

praktek swasta

100%

Terlaksananya kegiatan pengambilan vaksin

BIAS di samarinda

2 Kali

Terlaksananya kegiatan pengambilan vaksin

rutin di samarinda

1 Kali

Terlaksananya kegiatan pemantauan suhu

cold chain di instalasi farmasi kota

1 Kali

Terlaksananya kegiatan pertemuan dengan

pengelola program imunisasi puskesmas

2 Kali

Page 163: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 162

Terlaksananya kegiatan refreshing pengelola

imunisasi puskesmas, Rumah sakit, klinik dan

bidan praktek swasta

11 Kali

Outcome Presentase bayi usia 0-11 bulan yang

mendapat imunisasi lengkap

60 Hari

Presentase universal child immunization

(UCI) kelurahan

2 Kali

Presentase cakupan imunisasi campak, DT,

Td pada murid SD kelas 1,2,3 pada bulan

imunisasi anak

1 Kali

2 Peningkatan Surveilance

dan Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 200

Orang

1,000,000,000 Peningkatan

Surveilance dan

Epidemiologi dan

Penanggulangan

Wabah

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tercapainya target SKD-KLB dan pelacakan

KLB ≤ 24 jam

100%

Outcome Terlaksananya kegiatan pertemuan dengan

lintas program / sektor terkait

1 Kali

Terlaksananya kegiatan pengolahan data di

puskesmas sebagai SKD-KLB

27

Puskesmas

Terlaksananya hubungan dengan kontak

person RS (Jejaring surveilane)

25 Orang

Terlaksananya pengolahan data di tingkat

kota

12 bulan

Terlacaknya seluruh kasus KLB 10 kasus

Page 164: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 163

Terdatanya kasus di RS cepat dan tepat

waktu

10 Rumash

Sakit

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan

kinerja surveilans di puskesmas

1 Kali

Terlaksananya penggandaan formulir

laporan surveilans

9 Form

Laporan

Terlaksananya penanggulangan KLB 100%

Terlaksananya konsultasi dan pertemuan

program surveilans di samarinda

3 kali

Terlaksananya konsultasi dan pertemuan

program surveilance di pusat

1 Kali

Terlaksananya pengadaan perangkat

penunjang kegiatan surveilance di lapangan

100%

3 Pemberantasan Penyakit

Kulit, Kelamin, IMS,

HIV/AIDS

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 1500

Orang

1,000,000,000 Pemberantasan

Penyakit Kulit,

Kelamin, IMS,

HIV/AIDS

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Dilaksanakannya kegiatan konseling dan test

HIV

1500 Orang

Dilaksanakannya kegiatan screening TB pada

ODHA

100%

Telah diberikannya pengobatan ARV pada

ODHA Baru

85%

Dilaksanakannya Kegiatan pemeriksaan IMS 2000 Orang

Telah Dilaksanakannya pengobatan

propilaksis kotrimoksasol pada ODHA

100%

Page 165: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 164

Outcome Meningkatnya cakupan konseling dan test 1500 Orang

ODHA di secreening TB 100%

ODHAbaru diobati ARV 85%

Meningkatnya cakupan pemeriksaan IMS 2000 Orang

ODHA yang mendapatkan pengobatan

propilaksis kotrimoksasol

100%

4 Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular (TBC, ISPA,

Kecacingan, Diare dan

Kusta)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 30 Orang 1,200,000,000 Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

(TBC, ISPA,

Kecacingan, Diare dan

Kusta)

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pengobatan pasien TB sampai

selesai

92%

Terobatinya pasien TB MDR 100%

Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi

penghuni lapas dan rutan

85%

Outcome Suskese Rate 92%

Penderita TB MDR dapat ditangani dan

diobati

100%

Penderita TB yang diobati mengalami

kesembuhan

85%

Meningkatnya kesehatan penghuni lapas

dan rutan

85%

Meningkatnya case notification rate 135

Page 166: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 165

5 Pemberantasan Penyakit

Demam Berdarah Dengue

(DBD) dan Zoonosis

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 150 Orang 3,200,000,000 Pemberantasan

Penyakit Demam

Berdarah Dengue

(DBD) dan Zoonosis

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya kegiatan fogging fokus dan

fogging SMP

100%

Dilaksanakannya kegiatan pemantauan

jentik secara berkala (ABJ)

34

Kelurahan

Dilaksanakannya kegiatan fogging fokus 100 Fokus

Dilaksanakannya kegiatan fogging sebelum

masa penularan (SMP)

100 Siklus

Outcome Menurunnya angka kematian DBD (CFR) < 1 %

Meningkatnya angka bebas jentik 90%

III Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

1 Pembayaran Iuran BPJS

Kesehatan Bagi

Masyarakat Miskin (PBI)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 16.800

Orang

5,050,800,000 Pembayaran Iuran

BPJS Kesehatan Bagi

Masyarakat Miskin

(PBI)

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pembayaran iuran BPJS

kesehatan bagi penduduk miskin dan tidak

mampu

18.300 Jiwa

Terlaksananya sosialisasi jaminan kesehatan

di FKTP dan FKRTL

350 Orang

Outcome Terjaminnya kesehatannya bagi penduduk

miskin tidak mampu

18.300 Jiwa

Meningkatnya pengetahuan tentang jaminan

kesehatan bagi petugas FKTP dan FKRTL

350 Orang

IV Peningkatan Keselamatan

Ibu Melahirkan dan Anak

1 Peningkatan Kesehatan

Ibu dan Anak

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 5 Orang 4,450,000,000 Peningkatan

Kesehatan Ibu dan

Anak

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Page 167: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 166

Output Menurunnya kasus kematian ibu dan anak 1 Sistem

Outcome Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak 100%

2 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan bagi Anak

Berkebutuhan Khusus

Dinas

Kesehatan/ABK

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 50 Orang 500,000,000 Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

bagi Anak

Berkebutuhan Khusus

Dinas

Kesehatan/ABK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan dan

pengembangan sarana pelayanan anak

berkebutuhan khusus

34

Kelurahan,

2 Panti dan

1 Lapas

Outcome Meningkatnya status kesehatan dan

tersedianya sarana pelayanan anak

berkebutuhan khusus di Kota Balikpapan

180 ABK

3 Jaminan Persalinan bagi

Masyarakat yang Tidak

Mempunyai Jaminan

Persalinan (DAK)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 12 Orang 100% 3,000,000,000 Jaminan Persalinan

bagi Masyarakat yang

Tidak Mempunyai

Jaminan Persalinan

(DAK)

Dinas

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Jumlah ibu bersalin dan bayi bayi baru lahir

yang dijamin biaya persalinan dan

perawatannya

Outcome Meningkatnya status kesehatan ibu hamil

dan bayi

V Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan

Page 168: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 167

1 Rehabilitasi Berat/Sedang

Sarana dan Prasarana

Kesehatan di Puskesmas,

Puskesmas

Pembantu/Jaringannya

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 15 Orang 500,000,000 Rehabilitasi

Berat/Sedang Sarana

dan Prasarana

Kesehatan di

Puskesmas, Puskesmas

Pembantu/Jaringannya

Penambahan

Ruangan

Pelayanan bagi

Pasien TB Paru

(Puskesmas

Margasari)

15,000,000 Penambahan

Ruangan Pelayanan

belum ada DED

Sarana Prasarana : 1 Paket Rehab Rumah

Dinas

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu

500,000,000 Rehab Rumah

Dinas Puskesmas

Perawatan Baru

Ulu belum ada

DED

Rehab Rumah

Dinas

Puskesmas

Baru Tengah

475,000,000 DED Sudah ada,

namun tertunda

pelaksanaan Rehab

dikarenakan proses

penundaan

Waktu : 12 Bulan Realokasi

Rumdin

Dokter di

Puskesmas

Perawatan

Sepinggan

Baru

889,200,000 Realokasi dan Re -

alih fungsi rumah

dinas dokter

menjadi perluasan

area pelayanan

rawat darurat

masih dalam tahap

koordinasi dan

konsultasi, DED

belum ada

Output Terlaksananya pembangunan Puskesmas 4 DED Pengecatan

Zebra Cross

menuju

Puskesmas

Perawatan

Sepinggan

Baru

9,600,000 Bukan

Kewenangan Dinas

Kesehatan Kota

Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada

masyarakat

90% Perluasan

ruang

pelayanan

Puskesmas

Gunung

Samarinda

DED Perluasan

Ruang Pelayanan

Belum ada (Tahun

2016 sudah tahap

Rehab Berat)

2 Peningkatan Kualitas

Tenaga Pelayanan

Kesehatan Melalui

Pengiriman Program

Pelatihan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: Orang 2,129,500,000 Peningkatan Kualitas

Tenaga Pelayanan

Kesehatan Melalui

Pengiriman Program

Pelatihan

Page 169: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 168

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terpenuhinya kebutuhan pelatihan untuk

peningkatan tenaga kesehatan

264 Orang

Outcome Terlaksananya pelaksanaan pelatihan yang

memiliki sertifikat

100%

3 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

Puskesmas

Lamaru,

Puskesmas

Karang Jati

dan Klinik

Anak

Berkebutuhan

Khusus

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 10 Orang ########### Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

Puskesmas

Klandasan Ulu,

Puskesmas

Karang Jati,

Puskesmas

Batu Ampar

########## Puskesmas Karang

Jati sudah dalam

perencanaan

strategis OPD

Dinkes Kota

Balikpapan karena

merupakan rencana

yang tertunda

akibat dari alokasi

anggaran dalam 2

tahun terakhir yang

mengalami

penundaan

terutama fisik,

sehingga baru pada

tahun 2017 ini

alokasi

penyelesaian

administrasi lahan

untuk Realokasi,

sedangkan

Puskesmas Lamaru

sudah selesai Tahap

DED pada Tahun

2016

Sarana Prasarana : 1 Paket Puskesmas Batu

Ampar

direncanakan

dilakukan

penyusunan DED

pada tahun 2019

Waktu : 12 Bulan Puskesmas

Klandasan Ulu

belum ada proses

pengadaan lahan

beserta DED

Output Terlaksananya pembangunan puskesmas 2 Unit

Puskesmas

Terlaksananya pembangunan Gedung ABK 1 Unit

Gedung

ABK

Gedung ABK sudah

ada DED

Terlaksananya pengadaan Mobil Pusling

Page 170: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 169

Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada

masyarakat

100%

4 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

(DAK)

Puskesmas

Telaga Sari,

Puskesmas

Pembantu

Kariangau,

Rumah Dinas

Paramedis

Puskesmas

Pembantu

Karingau, IPAL

di Puskesmas

Perawatan

Sepinggan

Baru, Manggar

Baru, Karang

Joang,

Kariangau dan

Klandasan Ilir,

Mobil Pusling

Puskesmas

Gunung

Samarinda dan

Puskesmas

Teritip serta

Jaringan LAN

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu,

Puskesmas

Perawatan

Karang Joang,

Puskesmas

Teritip dan

Puskesmas

Manggar

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 10 Orang 9,527,957,000 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

(DAK)

Pemeliharaan

Puskesmas

Pembantu

Kariangau dan

Poskesdes

Kariangau

100,000,000 Puskesmas

Pembantu

Kariangau

diusulkan melalui

DAK Tahun 2018,

sedangkan untuk

Pemeliharaan

Poskesdes belum

ada DED

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pembangunan puskesmas dan

Puskesmas Pembantu

1 Unit

Puskesmas

dan 1 Unit

Pusban

Terlaksananya kendaraan operasional di

Puskesmas

17 Unit

Motor

Terlaksananya rehab Rumah Dinas 1 Unit

Rumah

Dinas

Page 171: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 170

Terlaksananya pembangunan IPAL 5 Unit IPAL

Terlaksananya Mobil Pusling 4 Unit

Pusling

Terlaksananya pemasangan jaringan LAN 4 Paket

Jaringan

LAN

Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada

masyarakat

100%

5 Pengelolaan

Pengembangan dan

Sumber Daya Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 7 Orang 1000

perijinan

100,000,000 Pengelolaan

Pengembangan dan

Sumber Daya

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Sarana dan tenaga kesehatan yang berijin

Outcome Terjaminnya pelayanan kesehatan bagi

masyarakat

6 Penerapan Akreditasi

Sarana Pelayanan

Kesehatan (DAK)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 55 Orang 10

Puskesmas

1,500,000,000 Penerapan Akreditasi

Sarana Pelayanan

Kesehatan (DAK)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terakreditasinya fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat pertama

Outcome Terjaminnya mutu pelayanan kesehatan bagi

puskesmas

7 Pengawasan dan

Peningkatan Kualitas Alat

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 7 Orang 4,100,000,000 Pengawasan dan

Peningkatan Kualitas

Alat Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pengawasan mutu alat

kesehatan dan PKRT

27

Puskesmas

Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan 27

Puskesmas

Outcome Tersedianya kebutuhan peralatan kesehatan

puskesmas di Puskesmas

3 Puskesmas

8 Pengadaan Obat dan

BMHP (DAK)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 7 Orang 4,000,000,000 Pengadaan Obat dan

BMHP (DAK)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Page 172: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 171

Waktu : 12 Bulan

Output Mutu layanan menjadi lebih optimal 50%

Outcome Tersedianya kebutuhan obat, spuit, reagent

untuk masyarakat

27

Puskesmas

dan 14 Pustu

9 Pengadaan Obat dan

BMHP

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 7 Orang 4,000,000,000 Pengadaan Obat dan

BMHP

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Mutu layanan menjadi lebih optimal 50%

Outcome Tersedianya kebutuhan obat, spuit, reagent

untuk masyarakat

27

Puskesmas

dan 14 Pustu

10 Pemantapan Pelaksanaan

Sistem Akuntansi dan

Monev Puskesmas BLUD

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 2 Orang 4 Puskesmas 375,000,000 Pemantapan

Pelaksanaan Sistem

Akuntansi dan Monev

Puskesmas BLUD

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Diterapkannya sistem akuntansi keuangan di

UPTD yang menerapkan PPK-BLUD sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

Outcome Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di

Puskesmas

11 Pengembangan Sistem

Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 75 Orang 75,000,000 Pengembangan Sistem

Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya kegiatan pengendalian (SPIP) 95 Orang

Outcome Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan (SPIP) 90%

12 Pengembangan Sistem

Informasi Kesehatan

Daerah

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 585

Orang

450,000,000 Pengembangan Sistem

Informasi Kesehatan

Daerah

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya data kesehatan yang akurat dan

valid untuk perencanaan pembangunan

bidang kesehatan yang terukur

27

Puskesmas

Page 173: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 172

Outcome Meningkatnya perencanaan dan evaluasi

program

50%

13 Peningkatan Kapasitas

Kinerja Puskesmas dalam

rangka Meningkatkan

Kesehatan masyarakat

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 27

Puskesmas

27

Puskesmas

400,000,000 Peningkatan Kapasitas

Kinerja Puskesmas

dalam rangka

Meningkatkan

Kesehatan masyarakat

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terselenggaranya peningkatan mutu

pelayanan kesehatan dan kapasitas kinerja

PKM serta penilaian tenaga kesehatan

teladan dan puskesmas

Outcome Terpilihnya tenaga kesehatan teladan dan

puskesmas berprestasi serta peningkatan

promotif dan preventif di Puskesmas

14 Penerapan Akreditasi

Sarana Pelayanan

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 55 Orang 20 Klinik

Swasta

500,000,000 Penerapan Akreditasi

Sarana Pelayanan

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terakreditasinya fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat pertama

Outcome Terjaminnya mutu pelayanan kesehatan bagi

puskesmas

15 Manajemen Desentralisasi

Kesehatan

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 4 Orang 350,000,000 Manajemen

Desentralisasi

Kesehatan

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Pembuatan dokumen profil 30 buku dan

dokumen buku saku 30 buku

60 Buku

Outcome Perencanaan pembangunan bidang

kesehatan yang terukur

90%

16 Pengadaan Alat

Kesehatan Puskesmas

(DAK)

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 2 Orang 1 Paket 5,000,000,000 Pengadaan Alat

Kesehatan Puskesmas

(DAK)

Sarana Prasarana : 1 Paket

Page 174: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 173

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Alat - Alat Kesehatan

Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada

masyarakat

17 Pembangunan

Laboratorium Kesehatan

Daerah

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 4 Orang 1 Unit 4,787,611,000 Pembangunan

Laboratorium

Kesehatan Daerah

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Laboratorium Kesehatan

Daerah

Outcome Meningkatnya Pelayanan Publik

18 Penyediaan Sewa Gedung

Puskesmas

Dinas

Kesehatan

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 3 Orang 2 Unit 200,000,000 Penyediaan Sewa

Gedung Puskesmas

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terbayarnya Sewa Gedung sementara untuk

Pembangunan Puskesmas Telaga Sari dan

Karang Jati

Outcome Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Kepada

Masyarakat

19 Rehabilitasi IFK Instalasi

Farmasi Kota

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 4 Orang 1 Unit 1,361,605,000 Rehabilitasi IFK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Bangunan Gudang IFK

Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada

masyarakat

20 Pengadaan Sarana dan

Prasarana IFK

Instalasi

Farmasi Kota

Input Sumber Daya Manusia

(SDM)

: 4 Orang 4 Unit AC, 1

set Alarm

System dan

1 mobil

800,000,000 Pengadaan Sarana dan

Prasarana IFK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Sarana dan Prasarana IFK

Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada

masyarakat

Page 175: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 174

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015 –

2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang

kesehatan (RPJPK) 2005 – 2025, yang bertujuan meningkatkan kesdaran,

kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya dapat terwujud, melalui

terciptanya masyarakat , bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh

penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki

kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan

merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi – tingginya di seluruh

wilayah Republik Indonesia.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025

adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh

meningkatnya Usia Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi,

menurunnya Angka Kematian Ibu dan menurunnya prevalensi gizi kurang dan

gizi buruk pada balita.

Strategi pembangunan kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran pembangunan kesehatan 2005 – 2025 adalah :

1) Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan ;

2) Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah ;

3) Pengembangan Upaya dan Pembiayaan Kesehatan ;

4) Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan ;

5) Penanggulangan Keadaan Darurat Kesehatan.

RPJMN 2015 – 2019, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan

derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan financial dan

pemerataan pelayanan kesehatan.

Page 176: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 175

Arah dan kebijakan provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai tujuan

pembangunan kesehatan tahun 2013 – 2018, pembangunan kesehatan

dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan misi “ Menjamin pemeliharaan dan peningkatan

upaya kesehatan yang bermutu, terjangkau dan berkeadilan “, maka

ditetapkan kebijakanPemantapan Pembangunan Kesehatan untuk Semua

guna mengurangi kesenjangan status kesehatan dan gizi antar wilayah,

gender, dan antar tingkat sosial ekonomi.

2. Dalam rangka mewujudkan misi “ Meningkatkan kesadaran masyarakat

untuk hidup sehat dan membangun kemitraan dengan lintas sektor “, maka

ditetapkan kebijakan :

a. Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

b. Peningkatan Lingkungan Sehat

c. Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak

d. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita,

ibu hamil dan menyusui

e. Peningkatan Pencegahan, Surveilans, Deteksi Dini Penyakit Menular,

Penyakit Tidak Menular, Penyakit Potensial KLB/Wabah dan ancaman

epidemic yang diikuti dengan pengobatan sesuai standar serta

penanggulangan masalah kesehatan lainnya.

3. Dalam rangka mewujudkan misi “ Menjamin ketersediaan sumber daya

kesehatan yang memadai dan berkesinambungan “, maka ditetapkan

kebijakan Penyediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya,

Balai Kesehatan dan Rumah Sakit serta mendayagunakan tenaga kesehatan

yang kompeten sesuai standar Kesehatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan

analisis lingkungan strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan strategi,

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Page 177: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 176

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan akan

lebih terarah dan mengetahui hal – hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 1

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan

sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang

mempengaruhinya.

Rumusan tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

tahun 2018 sesuai dengan target Rencana Strategis OPD yang telah ditetapkan

dalam visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Masyarakat Berperilaku Sehat, Mandiri, Berkeadilan dan

Berkualitas “

3.2.1 Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi Dinas

Kesehatan

Kota Balikpapan adalah :

1. Tujuan untuk Misi I

Meningkatkan penerapan tatanan Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS) secara terpadu dan berkesinambungan yakni upaya

peningkatan derajat kesehatan melalui penerapan PHBS secara

terpadu dan berkesinambungan baik secara lintas program maupun

lintas sektor serta peran swasta dan peran serta masyarakat secara

aktif agar PHBS menjadi budaya dan tertanam dalam kehidupan

sehari-hari disetiap tatanan PHBS yaitu rumah tangga, institusi

pendidikan, tempat kerja, institusi kesehatan dan tempat-tempat

umum. Penerapan PHBS untuk mewujudkan masyarakat sehat secara

optimal merupakan tanggung jawab setiap insan.

2. Tujuan untuk Misi II

Meningkatkan pemberdayaan ,dan kemandirian masyarakat

termasuk swasta dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif bidang kesehatan yakni .melalui upaya promotif,

preventif, kuratif dan rehabilitatif penyelenggaraan kesehatan melalui

penggerakan yang berwawasan kesehatan untuk mewujudkan

Page 178: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 177

masyarakat agar hidup sehat, mendorong masyarakat agar mandiri

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan baik individu,

keluarga, kelompok dan masyarakat secara proaktif serta

mewujudkan pemberdayaan masyarakat agar mandiri dan berperan

serta secara aktif untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat

dengan menggali potensi kearifan lokal yang dimiliki. Kesehatan

bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan insan

kesehatan secara mutlak tetapi untuk terwujudnya masyarakat sehat

merupakan tanggung jawab semua unsur baik masyarakat secara

individu, keluarga, kelompok maupun pemerintah dan insan swasta

lainnya. Penyelenggaraan upaya kesehatan mengutamakan

peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit didukung upaya

pengobatan dan pemulihan kesehatan. Untuk dapat memelihara dan

meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat

diperlukan lingkungan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian

dan peran serta masyarakat.

3. Tujuan untuk Misi III

Meningkatkan upaya pembangunan kota yang berwawasan

kesehatanlingkungan yakni pembangunan berwawasan kesehatan

mengandung makna bahwa setiap upaya pembangunan harus

berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat,

baik langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut harus dapat

menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan

masyarakat beserta lingkungannya, oleh karenanya untuk

menciptakan kota sehat di Balikpapan perlu didukung adanya regulasi

yang mengatur kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok.

Sesungguhnya, keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan oleh

peran serta segenap komponen masyarakat.

4. Tujuan untuk Misi IV

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas

untuk seluruh masyarakat yakni salah satu tanggung jawab Dinas

Kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang

Page 179: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 178

berkualitas, merata dan terjangkau untuk setiap individu, keluarga

dan masyarakat . Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan

terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan

masyarakat, termasuk swasta.

5. Tujuan untuk Misi V

Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumberdaya

kesehatan yang berkualitas yakni dalam pembangunan kesehatan,

SDM Kesehatan merupakan salah satu isu utama yang mendapat

perhatian terutama yang terkait dengan jumlah, jenis dan distribusi,

selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam

pengaturan SDM Kesehatan (PP No. 38 tahun 2000 dan PP No. 41

tahun 2000). Oleh karena itu, diperlukan penanganan lebih seksama

yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan

insentif, reward-punishment, dan sistem pengembangan karier.

Kompetensi tenaga kesehatan belum terstandarisasi dengan baik. Hal

ini disebabkan karena saat ini baru ada satu standar kompetensi untuk

dokter umum dan dokter gigi serta job deskripsi tenaga kesehatan

lainnya belum jelas. Disamping itu penempatan dan pemerataan

tenaga kesehatan yang berkualitas menjadi perhatian dari Pemerintah

Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan Kota.

3.2.2 Sasaran

Sasaran Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang tertuang dalam

Rencana Strategis(RENSTRA) terdiri dari lima (5) yaitu :

1. Sasaran dari Tujuan I

Meningkatkan penerapan tatanan Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS) secara terpadu dan berkesinambungan yakni upaya

peningkatan derajat kesehatan melalui penerapan PHBS secara

terpadu dan berkesinambungan baik secara lintas program maupun

lintas sektor serta peran swasta dan peran serta masyarakat secara

aktif agar PHBS menjadi budaya dan tertanam dalam kehidupan

sehari-hari disetiap tatanan PHBS yaitu rumah tangga, institusi

Page 180: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 179

pendidikan, tempat kerja, institusi kesehatan dan tempat-tempat

umum. Penerapan PHBS untuk mewujudkan masyarakat sehat secara

optimal merupakan tanggung jawab setiap insan.

2. Sasaran dari Tujuan II

Meningkatkan pemberdayaan ,dan kemandirian masyarakat

termasuk swasta dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif bidang kesehatan yakni melalui upaya promotif,

preventif, kuratif dan rehabilitatif penyelenggaraan kesehatan melalui

penggerakan yang berwawasan kesehatan untuk mewujudkan

masyarakat agar hidup sehat, mendorong masyarakat agar mandiri

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan baik individu,

keluarga, kelompok dan masyarakat secara proaktif serta

mewujudkan pemberdayaan masyarakat agar mandiri dan berperan

serta secara aktif untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat

dengan menggali potensi kearifan lokal yang dimiliki. Kesehatan

bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan insan

kesehatan secara mutlak tetapi untuk terwujudnya masyarakat sehat

merupakan tanggung jawab semua unsur baik masyarakat secara

individu, keluarga, kelompok maupun pemerintah dan insan swasta

lainnya. Penyelenggaraan upaya kesehatan mengutamakan

peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit didukung upaya

pengobatan danpemulihan kesehatan. Untuk dapat memelihara dan

meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat

diperlukan lingkungan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian

dan peran serta masyarakat.

3. Sasaran dari Tujuan III

Meningkatkan upaya pembangunan kota yang berwawasan

kesehatanlingkungan yakni pembangunan berwawasan kesehatan

mengandung makna bahwa setiap upaya pembangunan harus

berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat,

baik langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut harus dapat

menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan

Page 181: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 180

masyarakat beserta lingkungannya, oleh karenanya untuk

menciptakan kota sehat di Balikpapan perlu didukung adanya regulasi

yang mengatur kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok.

Sesungguhnya, keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan oleh

peran serta segenap komponen masyarakat.

4. Sasaran dari Tujuan IV

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas

untuk seluruh masyarakat yakni salah satu tanggung jawab Dinas

Kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang

berkualitas, merata dan terjangkau untuk setiap individu, keluarga

dan masyarakat . Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan

terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan

masyarakat, termasuk swasta.

5. Sasaran dari Tujuan V

Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumberdaya

kesehatan yang berkualitas yakni dalam pembangunan kesehatan,

SDM Kesehatan merupakan salah satu isu utama yang mendapat

perhatian terutama yang terkait dengan jumlah, jenis dan distribusi,

selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam

pengaturan SDM Kesehatan (PP No. 38 tahun 2000 dan PP No. 41

tahun 2000). Oleh karena itu, diperlukan penanganan lebih seksama

yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan

insentif, reward-punishment, dan sistem pengembangan karier.

Kompetensi tenaga kesehatan belum terstandarisasi dengan baik. Hal

ini disebabkan karena saat ini baru ada satu standar kompetensi untuk

dokter umum dan dokter gigi serta job deskripsi tenaga kesehatan

lainnya belum jelas. Disamping itu penempatan dan pemerataan

tenaga kesehatan yang berkualitas menjadi perhatian dari Pemerintah

Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan Kota.

Page 182: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 181

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Tabel 3.1

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2019

No Program/Kegiatan Alokasi

I Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik 594.960.000

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional 80.000.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 250.000.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 220.000.000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 350.000.000

6 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per

Undang – Undangan 19.828.000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman 300.000.000

9 Rapat – Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke

Dalam dan Ke Luar Daerah 500.000.000

10 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis

Perkantoran 351.880.000

II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.000.000.000

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 500.000.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 500.000.000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 1.500.000.000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor 399.451.200

III Upaya Kesehatan Masyarakat

1 Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan

Olah Raga 100.000.000

2 Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Teritip 312.380.000

3 Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Lamaru 192.768.000

4 Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Manggar 1.249.999.600

5

Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Perawatan

Sepinggan Baru

222.656.000

6 Operasional Peningkatan Kesehatan 1.175.000.000

Page 183: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 182

Masyarakat di Puskesmas Perawatan

Manggar Baru

7 Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Damai 222.656.000

8 Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia 154.530.000

9

Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Perawatan

Klandasan Ilir

1.350.000.000

10 Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Prapatan 196.175.000

11 Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari 329.999.800

12 Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir 151.405.000

13 Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu 144.000.000

14

Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar

Sari

1.175.000.000

15 Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Karang Jati 114.096.000

16 Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo 142.968.000

17 Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo 92.050.000

18 Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda 224.319.000

19 Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak 260.000.000

20 Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar 168.555.000

21

Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang

Joang

1.250.000.000

22 Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo 170.000.000

23 Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir 187.795.000

24 Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo 168.115.000

25 Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah 202.730.000

26 Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Margasari 154.310.000

27 Operasional Peningkatan Kesehatan 1.200.000.000

Page 184: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 183

Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru

Ulu

28

Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Perawatan

Kariangau

1.100.000.000

29

Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di UPTD Laboratorium

Kesehatan Daerah

900.000.000

30 Operasional Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di UPTD IFK 257.887.000

31 Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan

Masyarakat Balikpapan 100.000.000

32 Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman

Obat Keluarga (TOGA) 100.000.000

33

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan

dan Bahan Berbahaya serta Pemberdayaan

Masyarakat/Konsumen di Bidang Obat dan

Makanan

250.000.000

34 Pelayanan Kesehatan Mata 100.000.000

35 Pelayanan Kesehatan Jiwa 100.000.000

36 Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

Jamaah Calon Haji 150.000.000

37 Pembayaran Klaim Visum Polres 200.000.000

38 Operasional Kasus KDRT, KTP, KTA dan

Trafficking di Puskesmas 100.000.000

39 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)

dan Bencana 500.000.000

40 Peningkatan Promosi Kesehatan dan

pemberdayaan Masyarakat 750.000.000

41 Penyehatan Lingkungan 500.000.000

42 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Dinas

Kesehatan Kota Balikpapan (BOK) DAK 716.000.000

43 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Teritip (BOK) DAK 400.000.000

44 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Lamaru (BOK) DAK 335.000.000

45 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Manggar (BOK) DAK 675.000.000

46

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan Manggar Baru (BOK)

DAK

480.000.000

47

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru (BOK)

DAK

1.270.000.000

48 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Damai (BOK) DAK 850.000.000

Page 185: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 184

49 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Bahagia (BOK) DAK 700.000.000

50

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir (BOK)

DAK

780.000.000

51 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Prapatan (BOK) DAK 368.758.000

52 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Telaga Sari (BOK) DAK 440.000.000

53 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Sari Ilir (BOK) DAK 485.000.000

54

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan Mekar Sari (BOK)

DAK

335.000.000

55 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Sari Ulu(BOK) DAK 405.000.000

56 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Karang Jati (BOK) DAK 370.000.000

57 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Karang Rejo (BOK) DAK 598.070.000

58 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Sumber Rejo (BOK) DAK 415.000.000

59 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Samarinda (BOK) DAK 650.000.000

60 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Muara Rapak (BOK) DAK 630.000.000

61 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Batu Ampar (BOK) DAK 885.000.000

62

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan Karang Joang (BOK)

DAK

480.000.000

63 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Margo Mulyo (BOK) DAK 197.157.150

64 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Baru Ilir (BOK) DAK 349.909.350

65 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Sidomulyo (BOK) DAK 275.000.000

66 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Baru Tengah (BOK) DAK 510.000.000

67 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Margasari (BOK) DAK 300.000.000

68 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan Baru Ulu (BOK) DAK 527.172.000

69 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan Kariangau (BOK) DAK 300.000.000

70 Distribusi Obat dan e - Logistik (BOK) DAK 200.000.000

Page 186: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 185

71 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip 661.098.000

72 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru 375.485.000

73 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar 1.040.345.000

74 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai 1.082.224.000

75 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari 393.226.000

76 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo 423.104.000

77 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati 275.742.000

78 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo 912.133.000

79

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari

Ilir

645.437.000

80

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari

Ulu

262.446.000

81

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung

Samarinda

737.056.000

82 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar 1.246.896.000

83 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak 838.309.000

84 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo 447.705.000

85 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margasari 331.911.000

86 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo 274.708.000

87

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Perawatan

Baru Ulu

262.446.000

88 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir 860.110.000

89 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Teritip 25.103.000

90 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru 18.055.000

91 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Manggar 142.222.000

Page 187: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 186

92

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo

(BOK) DAK 2019

285.000.000

93

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir (BOK)

DAK 2019

470.000.000

94 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Damai 26.680.000

95

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung

Sari Ilir

1.984.000

96

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung

Sari Ulu

2.166.000

97

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sumber

Rejo

35.721.000

98

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung

Samarinda

4.177.000

99

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Batu

Ampar

5.716.000

100

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Muara

Rapak

2.491.000

101

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas

Sidomulyo

661.000

102 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan

Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir 1.984.000

103 Dukungan Manajemen BOK Kota dan

Jampersal-DAK 2019 721.000.000

104 Peningkatan Gizi Masyarakat 500.000.000

105 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan 450.000.000

106 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 350.000.000

107 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Tidak Menular (PTM) 300.000.000

108 Penanganan Pelayanan Pasien

Ketergantungan NAPZA 125.000.000

109 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)

dan Bencana 500.000.000

110 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

111 Peningkatan Imunisasi 350.000.000

Page 188: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 187

IV Peningkatan Surveilance dan Epidemiologi

dan Penanggulangan Wabah 100.000.000

1 Pemberantasan Penyakit Kulit, Kelamin, IMS,

HIV/AIDS 250.000.000

2

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular (TBC, ISPA, Kecacingan, Diare dan

Kusta)

200.000.000

3 Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah

Dengue (DBD) dan Zoonosis 1.200.000.000

4 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

5 Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi

Masyarakat Miskin (PBI) 7.714.000.000

V Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan

dan Anak

1 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 1.000.000.000

VI Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Anak

Berkebutuhan Khusus 500.000.000

1

Jaminan Persalinan bagi Masyarakat yang

Tidak Mempunyai Jaminan Persalinan (DAK

2019)

612.000.000

2 Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta

Sarana Prasarana Kesehatan

3

Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan

Prasarana Kesehatan di Puskesmas,

Puskesmas Pembantu/Jaringannya

560.000.000

VII

Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan

Kesehatan Melalui Pengiriman Program

Pelatihan

300.000.000

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 14.656.000

2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

(DAK 2019) 1.400.000.000

3 Pengelolaan Pengembangan dan Sumber

Daya Kesehatan 200.000.000

4 Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan

Kesehatan (DAK)

1.794.400.000

5 Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat

Kesehatan

1.000.000.000

6 Pengadaan Obat dan BMHP (DAK) 2.767.592.000

7 Pengadaan Obat dan BMHP 1.500.000.000

8 Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi

dan Monev Puskesmas BLUD

50.000.000

9 Penyediaan Obat Gizi (DAK) 878.042.000

10 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Daerah

200.000.000

11 Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas

dalam rangka Meningkatkan Kesehatan

100.000.000

Page 189: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 188

masyarakat

12 Pengadaan Sistem Informasi dan Komunikasi

PSC 119 (DAK)

300.000.000

13 Manajemen Desentralisasi Kesehatan 150.000.000

14 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) 520.437.000

15 Pembangunan Laboratorium Kesehatan

Daerah

5.419.060.000

16 Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas 200.000.000

17 Pengadaan Ambulance PSC 119 (DAK) 500.000.000

18 Pengadaan Posbindu Kit (DAK Penugasan

2019)

71.018.000

19 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepada

Masyarakat

20 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir

2.334.694.000

VIII Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru

2.626.685.000

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari

1.455.003.000

2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau

732.055.000

3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang

2.262.464.000

4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah

1.566.693.000

5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan

727.435.000

6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD Manggar Baru

1.696.666.000

7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Ulu

1.258.256.000

8

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD Gunung

Bahagia

1.244.874.000

9

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD UPT

Laboratorium dan Radiologi

1.385.000.000

Total 113.381.766.600

Rumusan dan rencana program dan kegiatan OPD Tahun 2019 dan prakiraan maju

Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, selengkapnya dapat di lihat pada tabel

3.2 berikut :

Page 190: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 189

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kota Balikpapan

KODE No Program/Kegiatan Indikator Kinerja

RENCANA TAHUN 2019

Catatan Penting

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Pelayanan Administrasi

Perkantoran 2,668,240,000

1 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 90 Orang

DKK dan

Labkesda

100% 595,000,000 APBD Rutin Kantor 100%

655,992,000

Dana : 594,690,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terbayarnya Biaya Komunikasi

(Telephone, Internet), Sumber Daya Listrik

dan Air

Outcome Meningkatnya Operasional Kegiatan DKK

dan UPTD Labkesda

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 90 Orang

DKK 198 Unit

80,000,000

APBD Kendaraan

Operasional

Kantor DKK,

Mobil

Puskesmas

240 unit 85,000,000

Dana : 80,000,000

Page 191: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 190

Sarana Prasarana : 1 Paket

Keliling dan

Ambulance

Transport

Waktu : 12 Bulan

Output Tercapainya Operasional Kendaraan Dinas

dalam rangka Mendukung/Menunjang

Pelayanan Publik

Outcome

Terlaksananya Pembayaran KIR dan STNK

Kendaraan Dinas Operasional

3 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 5 Orang

DKK 20 Jenis 42,500,000 APBD Rutin Kantor 20 jenis

250,000,000

Dana :

250,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Peralatan Kebersihan dan

Bahan Pembersih

Outcome Lingkungan Kerja Kantor DKK menjadi

Bersih dan Rapi

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 5 Orang

DKK 43 Jenis 220,000,000 APBD Rutin Kantor 43 jenis

230,000,000

Dana : 220,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Alat Tulis Kantor

Outcome Kelancaran Pelaksanaan Administrasi

Tugas Kantor DKK

5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 5 Orang

DKK 18 Jenis 350,000,000 APBD Rutin Kantor 18 jenis

275,000,000

Dana : 350,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Page 192: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 191

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Outcome Meningkatnya Operasional Kegiatan DKK

6 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 2 Orang

DKK 11 Jenis 20,000,000 APBD Rutin Kantor 11 jenis

22,500,000

Dana : 5,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Komponen Listrik dan

Penerangan Bangunan Kantor

Outcome Terpenuhinya Penerangan

Bangunan/Gedung Kantor DKK

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Per Undang –

Undangan

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 90 Orang

DKK 2 Jenis 27,500,000 APBD Rutin Kantor 2 jenis

30,000,000

Dana : 19,828,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Bahan Bacaan untuk Kepala

Dinas, Sekretaris Dinas, 4 Kepala Bidang

dan Undangan (Tamu)

Outcome Terpenuhinya Bahan Bacaan untuk Kepala

Dinas, Sekretaris Dinas, 4 Kepala Bidang

dan Undangan (Tamu)

8 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 5 Orang

DKK 90% 450,000,000 APBD Rutin Kantor 90%

475,000,000

Dana : 300,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Page 193: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 192

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Makanan dan Minuman

Harian bagi Pegawai selama Setahun

Outcome Kondisi Kesejahteraan Pegawai Meningkat

9 Rapat – Rapat Koordinasi,

Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar

Daerah

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 576 Orang

DKK 90% 500,000,000 APBD Rutin Kantor 90%

500,000,000

Dana : 500,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan

Ke Luar Daerah

Outcome Pembangunan Kesehatan antara Pusat dan

Daerah serta Lintas Sektor menjadi

Terarah dan Terkoordinasi

10 Penyediaan Jasa Administrasi

Teknis Perkantoran

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : 20 Orang

DKK 100% 383,240,000 APBD Rutin Kantor 100%

383,240,000

Dana : 351,880,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terbayarnya Honorarium Non PNS di

Lingkungan DKK

Outcome Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai

Non PNS

II Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 13,100,000,000

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 5 Orang

DKK 10 Unit 1,200,000,000 APBD Rutin Kantor 11 unit 1,500,000,000

Dana : 1,000,000,000

Page 194: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 193

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pemeliharaan Gedung

Puskesmas, DKK dan Taman DKK

Outcome Lingkungan Sekitar Kantor Menjadi Bersih

dan Representative

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 90 Orang

DKK 240 Unit 700,000,000 APBD Rutin Kantor 240 unit

1,750,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Outcome Efektifitas Kerja Pegawai Dinas Kesehatan

dan UPTD Semakin Tinggi

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 5 Orang

DKK 10 Unit 1,200,000,000 APBD Rutin Kantor 10 unit

1,100,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan

Kantor DKK dan Puskesmas

Outcome Meningkatnya Operasional Kegiatan

Kantor DKK dan Puskesmas

4 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor (DAK)

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 5 Orang

DKK 5 Jenis 500,000,000 APBD Rutin Kantor 7 jenis

1,500,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pengadaan Peralatan

Kantor DKK dan Puskesmas

Outcome Meningkatnya Operasional Kegiatan

Kantor DKK dan Puskesmas

Page 195: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 194

5 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 90 Orang

DKK 5 Unit 1,500,000,000 APBD Rutin Kantor - --

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional DKK dan Puskesmas

Outcome Meningkatnya Operasional Kegiatan

Kantor DKK dan Puskesmas

6 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 5 Orang

DKK 15 Jenis 3,000,000,000 APBD Rutin Kantor 15 jenis

2,000,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor DKK dan Puskesmas

Outcome Meningkatnya Operasional Kegiatan

Kantor DKK dan Puskesmas

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya Pakaian Dinas PNS Lingkup

DKK

Outcome Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas

PNS Lingkup DKK

III Upaya Kesehatan Masyarakat 58,805,426,7995

1 Pelaksanaan Upaya Kesehatan

Kerja dan Olah Raga

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 7 Orang

DKK 350 Orang 450,000,000 APBD Penunjang

Indikator

Kinerja Utama

500 orang

200,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Page 196: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 195

Output Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan

Tenaga Kerja Non Formal

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan Tenaga

Kerja Non Formal

2 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Teritip

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 27 Orang

Puskesmas

Teritip

95% 312,379,790 APBD Rutin Kantor 98,30%

359,237,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

3 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Lamaru

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 24 Orang

Puskesmas

Lamaru

95% 190,149,050 APBD Rutin Kantor 98,30%

398,671,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

4 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Manggar

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 21 Orang

Puskesmas

Manggar

95% 175,643,870 APBD Rutin Kantor 98,30%

201,990,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Page 197: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 196

5 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan Sepinggan

Baru

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 58 Orang

Puskesmas

Perawatan

Sepinggan Baru

95% 1,611,111,820 APBD Rutin Kantor - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

6 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan Manggar

Baru

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 51 Orang

Puskesmas

Perawatan

Manggar Baru

95% - APBD Rutin Kantor 98,30% 1,718,211,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

7 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Damai

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 21 Orang

Puskesmas

Damai

95% 222,655,836 APBD Rutin Kantor 98,30%

256,054,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

8 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Bahagia

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 24 Orang

Puskesmas

Gunung

Bahagia

95% 145,515,998 APBD Rutin Kantor 98,30%

167,343,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Page 198: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 197

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

9 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan Klandasan

Ilir

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 67 Orang

Puskesmas

Perawatan

Klandasan Ilir

95% 1,715,062,701 APBD Rutin Kantor 98,30%

1,972,323,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

10 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Prapatan

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 23 Orang

Puskesmas

Prapatan

95% 196,174,360 APBD Rutin Kantor 98,30%

225,601,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

11 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Telaga Sari

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 21 Orang

Puskesmas

Telaga Sari

95% 340,517,300 APBD Rutin Kantor 98,30%

391,594,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Page 199: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 198

12 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Sari Ilir

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 18 Orang

Puskesmas

Gunung Sari Ilr

95% 151,405,090 APBD Rutin Kantor 98,30%

174,115,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

13 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Sari Ulu

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 16 Orang

Puskesmas

Gunung Sari

Ulu

95% 135,133,050 APBD Rutin Kantor 98,30%

155,402,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

14 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan Mekar Sari

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 53 Orang

Puskesmas

Perawatan

Mekar Sari

95% 1,500,958,150 APBD Rutin Kantor 98,30%

1,726,101,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

15 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Karang Jati

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 17 Orang

Puskesmas

Karang Jati

95% 105,080,560 APBD Rutin Kantor 98,30%

120,843,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Page 200: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 199

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

16 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Karang Rejo

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 21 Orang

Puskesmas

Karang Rejo

95% 142,967,540 APBD Rutin Kantor 98,30%

164,413,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

17 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Sumber Rejo

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 20 Orang

Puskesmas

Sumber Rejo

95% 92,051,290 APBD Rutin Kantor 98,30%

125,857,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

18 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Gunung Samarinda

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 23 Orang

Puskesmas

Gunung

Samarinda

95% 224,317,160 APBD Rutin Kantor 98,30%

257,966,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Page 201: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 200

19 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Muara Rapak

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 21 Orang

Puskesmas

Muara Rapak

95% 232,421,440 APBD Rutin Kantor 98,30%

267,284,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

20 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Batu Ampar

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 28 Orang

Puskesmas

Batu Ampar

95% 168,555,270 APBD Rutin Kantor 98,30%

219,122,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

21 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan Karang

Joang

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 59 Orang

Puskesmas

Perawatan

Karang Joang

95% 1,589,602,680 APBD Rutin Kantor 98,30%

1,828,045,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

22 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Margo Mulyo

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 18 Orang

Puskesmas

Margomulyo

95% 158,784,640 APBD Rutin Kantor 98,30%

473,361,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Page 202: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 201

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

23 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Baru Ilir

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 22 Orang

Puskesmas

Baru Ilir

95% 187,795,000 APBD Rutin Kantor 98,30%

215,965,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

24 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Sidomulyo

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 15 Orang

Puskesmas

Sidomulyo

95% 159,102,040 APBD Rutin Kantor - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

25 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Baru Tengah

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 30 Orang

Puskesmas

Baru Tengah

95% 202,732,373 APBD Rutin Kantor 98,30%

245,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

26 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Margasari

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 20 Orang

Puskesmas

Marga Sari

95% 154,309,300 APBD Rutin Kantor 98,30%

177,456,000

Page 203: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 202

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

27 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan Baru Ulu

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 54 Orang

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu

95% 1,518,054,108 APBD Rutin Kantor 98,30%

1,745,762,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

28 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas Perawatan Kariangau

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 45 Orang

Puskesmas

Perawatan

Kariangau

95% 1,526,053,910 APBD Rutin Kantor 98,30%

1,754,960,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

29 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di UPTD

Laboratorium Kesehatan Daerah

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 12 Orang

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

95% 1,944,307,099 APBD Rutin Kantor 98,30%

2,235,951,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya Pembayaran Rekening

Listrik, Air, Telephone dan Internet serta

Honorarium Tenaga Non PNS

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Page 204: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 203

30 Operasional Peningkatan

Kesehatan Masyarakat di UPTD

IFK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 12 Orang

IFK 95% 257,887,500 APBD Rutin Kantor 98,30%

296,570,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Pengelolaan Obat dan Perbekalan

kesehatan yang aman, berkhasiat dan

bermutu

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

31 Pelayanan Kesehatan Gigi Anak

Sekolah dan Masyarakat

Balikpapan

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : 54 Orang DKK

620,000,000

APBD

200,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 11 Bulan

Output Terlaksananya penanganan kasus

kesehatan gigi dan mulut anak sekolah 3.600 anak 3.600 anak

Outcome Kasus-kasus kesehatan gigi dan mulut anak

sekolah tertangani dengan baik 100% 100%

32 Pembinaan Pemanfaatan Hasil

Tanaman Obat Keluarga (TOGA)

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 12 Orang DKK

175,000,000

APBD

175,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 11 Bulan

Output Terlaksananya pemberian rekomendasi

fasilitas pelayanan kesehatan

100

rekomendasi

100

rekomendasi

Terlaksananya pembinaan BATRA

2 Puskesmas 2 Puskesmas

Outcome Tersedianya produk unggulan hasil TOGA

dan Pemanfaatan TOGA

100% 100%

33 Peningkatan Pengawasan

Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya serta Pemberdayaan

Masyarakat/Konsumen di Bidang

Obat dan Makanan

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 32 Orang DKK

400,000,000

APBD 450,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Page 205: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 204

Output Terawasinya mutu dan keamanan

makanan dan obat-obatan yang beredar

di Kota Balikpapan 300 sarana 300 sarana

Outcome Masyarakat mendapatkan obat dan

makanan minuman yang bermutu 100% 100%

34 Pelayanan Kesehatan Mata Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 3 Orang DKK

450,000,000

APBD 250,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya deteksi dini dan

penanganan gangguan mata 1 Paket 1 Paket

Outcome Menurunnya jumlah penderita gangguan

mata di Balikpapan 100 orang 100 orang

35 Pelayanan Kesehatan Jiwa Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : 4 Orang DKK

385,000,000

APBD 200,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pengiriman penderita jiwa

ke RS Jiwa di Samarinda 1 Paket 1 Paket

Outcome Menurunnya jumlah penderita jiwa di

Balikpapan 100 orang 100 orang

36 Penatalaksanaan Pemeriksaan

Kesehatan Jamaah Calon Haji

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 105 Orang DKK

255,000,000

300,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi

jamaah Calon Haji 700 orang 700 orang

Outcome Peningkatan status kesehatan Jamaah

Calon Haji 100% 100%

37 Pembayaran Klaim Visum Polres Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 50 Orang DKK 100%

200,000,000

APBD 100% 200,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Page 206: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 205

Waktu : 12 Bulan

Output Terbayarnya klaim visum polres kewajiban

pemkot tahun 2015, 2016 dan rencana

2017 terlaksana dengan baik

Outcome Terlaksananya administrasi kegiatan

pembayaran klaim visum polres

38 Operasional Kasus KDRT, KTP,

KTA dan Trafficking di Puskesmas

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 6 Orang DKK

1,050,000,000

APBD 150,000,000

Sarana Prasarana : 27 Puskesmas

Waktu : 12 Bulan

Output Tercapainya Puskesmas mampu tata

laksana KDRT, KTP, KTA dan Trafficking

di wilayah kerja 27 Puskesmas 27 Puskesmas

Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan

korban KDRT, KTp, KtA dan trafficking di

semua wilayah kerja Puskesmas 100% 100%

39 Penanggulangan Kejadian Luar

Biasa (KLB) dan Bencana

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : Orang

DKK

100%

500,000,000

APBD

100%

-

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tertanganinya semua kejadian luar

biasa/bencana di Kota Balikpapan

Outcome Peningkatan status kesehatan masyarakat

40 Peningkatan Promosi Kesehatan

dan pemberdayaan Masyarakat

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 31 Orang DKK

2,250,000,000

APBD 1,250,000,000

Page 207: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 206

Sarana Prasarana :

27 Puskesmas,

4 Poskesdes,

1401 Posyandu,

7 Pondok

Sayang Ibu, 34

Kelurahan

Waktu : 12 Bulan

Output Jumlah Kebijakan publik yang

berwawasan kesehatan 3 3

Presentasi keseluruhan yang memiliki

kebijakan PHBS (%) 100% 100%

Presentasi keseluruhan yang

memanfaatkan alokasi dana kelurahan

minimal 10% untuk UKBM

90% 100%

Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan

CSRnya untuk program kesehatan 12 14

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang

memanfaatkan sumber daya nya untuk

mendukung program kesehatan

12 15

Jumlah tema/pesan komunikasi, informasi

dan edukasi kepada masyarakat 10 15

Jumlah media yang dimanfaatkan untuk

menyampaikan informasi dan edukasi

kepada masyarakat

4 5

Jumlah tenaga promosi kesehatan yang

mendapatkan keterampilan teknis promosi

kesehatan (%)

34 orang

27

34 orang

27

Jumlah Puskesmas yang mampu

melaksanakan Promosi Kesehatan (%)

Jumlah pameran/ekspo yang diikuti

4 6

Outcome Terpilihnya pemenang lomba-lomba pada

Jambore UKS 36 Pemenang 36 Pemenang

Terpilihnya pemenang lomba PHBS

tingkat Kota Balikpapan 1 kegiatan 1 kegiatan

Page 208: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 207

Terbinanya UKBM berorientasi kesehatan

di Kota Balikpapan 1 kegiatan 1 kegiatan

Terlaksananya program promosi

kesehatan kepada masyarakat

34 kelurahan

dan 6

kecamatan

34 kelurahan

dan 6

kecamatan

Terlaksananya upaya pembinaan upaya

kesehatan sekolah Kota Balikpapan 1 kegiatan 1 kegiatan

Terlaksananya rangkaian kegiatan

peringatan hari kesehatan nasional di Kota

Balikpapan

1 kegiatan 1 kegiatan

Ikut sertanya promosi kesehatan pada

pameran kesehatan di dalam dan luar

Kota Balikpapan

3 kegiatan 3 kegiatan

41 Penyehatan Lingkungan Input Sumber Daya

Manusia (SDM) :

L = 333.347

P = 312.380 DKK

2,000,000,000

869,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya kegiatan pendataan,

monitoring, pembinaan dan pelaporan

program penyehatan lingkungan 100% 100%

Terlaksananya kegiatan penyusunan

Dokumen DED IPAL Puskesmas 5 Puskesmas 4 Puskesmas

Outcome Peningkatan Perencanaan Kegiatan

Penyehatan Lingkungan 90% 95%

Tersusunnya Dokumen Perencanaan

(DED) Puskesmas Perawatan dan

Puskesmas

5 Puskesmas

100%

4 Puskesmas

95%

Terjaminnya kualitas lingkungan tempat

umum dan pengelolaan makanan, tempat

khusus dan lingkungan

42 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Dinas Kesehatan

Kota Balikpapan (BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 40 Orang DKK 100%

890,424,703

APBN/APBD 100% 1,170,153,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya manajemen pelayanan

kesehatan kepada masyarakat

Page 209: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 208

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

43 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Teritip

(BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 25 Orang

Puskesmas

Teritip 100%

350,781,223

APBN/APBD 100% 400,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

44 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Lamaru

(BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 23 Orang

Puskesmas

Lamaru 100%

281,667,373

APBN/APBD 100% 385,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

45 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Manggar (BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 21 Orang

Puskesmas

Manggar 100%

634,491,858

APBN/APBD 100% 650,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

46 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Manggar Baru (BOK)

DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 51 Orang

Puskesmas

Perawatan

Manggar Baru

100%

437,582,188

APBN/APBD 100% 520,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

47 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Sepinggan Baru

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 57 Orang

Puskesmas

Perawatan

Sepinggan Baru

100%

1,235,259,965

APBN/APBD 100% 1,000,000,000

Page 210: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 209

(BOK) DAK

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

48

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Damai

(BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 24 Orang

Puskesmas

Damai 100%

816,495,630

APBN/APBD 100% 700,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

49 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Gunung

Bahagia (BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 23 Orang

Puskesmas

Gunung

Bahagia

100%

665,193,695

APBN/APBD 100% 715,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

50 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Klandasan Ilir (BOK)

DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 67 Orang

Puskesmas

Perawatan

Klandasan Ilir

100%

745,868,840

APBN/APBD 100% 650,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

51 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Prapatan (BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 24 Orang

Puskesmas

Prapatan 100%

322,436,080

APBN/APBD 100% 410,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Page 211: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 210

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

52 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Telaga

Sari (BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 21 Orang

Puskesmas

Telaga Sari 100%

390,399,355

APBN/APBD 100% 476,500,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

53 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Gunung

Sari Ilir (BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 18 Orang

Puskesmas

Gunung Sari

Ilir

100%

445,150,855

APBN/APBD 100% 520,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

54 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Mekar Sari (BOK)

DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 54 Orang

Puskesmas

Perawatan

Mekar Sari

100%

280,008,958

APBN/APBD 100% 315,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

55 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Gunung

Sari Ulu (BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 16 Orang

Puskesmas

Gunung Sari

Ulu

100%

356,354,238

APBN/APBD 100% 445,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

Page 212: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 211

56 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Karang

Jati (BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 17 Orang

Puskesmas

Karang Jati 100%

312,624,453

APBN/APBD 100% 430,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

57 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Karang

Rejo (BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 21 Orang

Puskesmas

Karang Rejo 100%

563,597,923

APBN/APBD 100% 630,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

58 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Sumber

Rejo (BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 20 Orang

Puskesmas

Sumber Rejo 100%

355,946,908

APBN/APBD 100% 465,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

59 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Gunung

Samarinda (BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 23 Orang

Puskesmas

Gunung

Samarinda

100%

599,944,190

APBN/APBD 100% 700,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

60 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Muara

Rapak (BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 21 Orang

Puskesmas

Muara Rapak 100%

583,665,538

APBN/APBD 100% 660,000,000

Page 213: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 212

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

61 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Batu

Ampar (BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 28 Orang

Puskesmas

Batu Ampar 100%

845,808,843

APBN/APBD 100% 650,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

62 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Karang Joang (BOK)

DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 62 Orang

Puskesmas

Perawatan

Karang Joang

100%

427,384,390

APBN/APBD 100% 516,475,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

63 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Margo

Mulyo (BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 20 Orang

Puskesmas

Margomulyo 100%

226,730,723

APBN/APBD 100% 596,482,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

64 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir

(BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 22 Orang

Puskesmas

Baru Ilir 100%

402,395,753

APBN/APBD 100% 515,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Page 214: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 213

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

65 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Sidomulyo (BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 55 Orang

Puskesmas

Sidomulyo 100%

207,803,103

APBN/APBD 100% -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

66 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Baru

Tengah (BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 28 Orang

Puskesmas

Baru Tengah 100%

462,547,020

APBN/APBD 100% 540,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

67 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Margasari (BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 20 Orang

Puskesmas

Marga Sari 100%

251,971,958

APBN/APBD 100% 336,474,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

68 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Baru Ulu (BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 54 Orang

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu

100%

477,173,870

APBN/APBD 100% 556,474,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

Page 215: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 214

69 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

Perawatan Kariangau (BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 45 Orang

Puskesmas

Perawatan

Kariangau

100%

229,190,573

APBN/APBD 100% 350,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Presentase Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

70 Distribusi Obat dan e - Logistik

(BOK) DAK

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 12 Orang IFK 100%

233,774,358

APBN/APBD 100% 268,840,511

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Peningkatan Distribusi obat ke Puskesmas

dan dukungan manajemen sistem e-

Logistik di Kota Balikpapan

Outcome Meningkatnya Status Kesehatan

Masyarakat

71 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Teritip

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 27 Orang

Puskesmas

Teritip 7.648 peserta

874,705,468 APBN/APBD 7.748 peserta 1,005,911,288

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

72 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Lamaru

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : 24 Orang

Puskesmas

Lamaru 5.103 peserta

476,463,688

APBN/APBD 5203 peserta 395,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

Page 216: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 215

73 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Manggar

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 21 Orang

Puskesmas

Manggar 11.168 peserta

1,183,444,415 APBN/APBD - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

74 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Perawatan Manggar

Baru

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 50 Orang

Puskesmas

Perawatan

Manggar Baru

APBN/APBD - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

75 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Gunung Bahagia

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 24 Orang

Puskesmas

Gunung

Bahagia

13.819

peserta

1,488,078,323 APBN/APBD - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

76 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Damai

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 24 Orang

Puskesmas

Damai

12.887

peserta

1,412,875,683 APBN/APBD - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Page 217: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 216

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

77 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Telaga Sari

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 21 Orang

Puskesmas

Telaga Sari 5.069 peserta

476,443,850

APBN/APBD 5.169 peserta 390,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

78 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Sumber Rejo

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 20 Orang

Puskesmas

Sumber Rejo 6.048 peserta

597,681,393

APBN/APBD 6.148 peserta 687,332,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

79 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Karang Jati

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 17 Orang

Puskesmas

Karang Jati 3.869 peserta

413,699,160

APBN/APBD 3.969 peserta 290,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

80 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Karang Rejo

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 21 Orang

Puskesmas

Karang Rejo

10.454

peserta

1,254,528,790

APBN/APBD - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

Page 218: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 217

81 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Gunung Sari Ilir

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 18 Orang

Puskesmas

Gunung Sari

Ilir

7.034 peserta

752,802,708

APBN/APBD 7.134 peserta 640,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

82 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Gunung Sari Ulu

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 16 Orang

Puskesmas

Gunung Sari

Ulu

3.723 peserta

371,093,500

APBN/APBD 3.823 peserta 300,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

83 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Gunung Samarinda

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : 23 Orang

Puskesmas

Gunung

Samarinda

9.760 peserta

935,024,693

APBN/APBD - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

84 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Batu Ampar

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 28 Orang

Puskesmas

Batu Ampar

14.331

peserta

1,885,464,445

APBN/APBD - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

Page 219: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 218

85 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Muara Rapak

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 21 Orang

Puskesmas

Muara Rapak 11.218 peserta

1,230,985,645

APBN/APBD - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

86 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Margo Mulyo

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 18 Orang

Puskesmas

Margomulyo 5.124 peserta

634,202,230

APBN/APBD 5.224 peserta 635,900,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

87 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Margasari

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 20 Orang

Puskesmas

Marga Sari 4.479 peserta

521,202,540

APBN/APBD 4.579 peserta 300,623,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

88 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Sidomulyo

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 15 Orang

Puskesmas

Sidomulyo 2.961 peserta

310,989,314

APBN/APBD - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

Page 220: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 219

89 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Perawatan Baru Ulu

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 55 Orang

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu

14.197

Peserta

1,325,274,341

APBN/APBD - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

90 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Kapitasi JKN

Puskesmas Baru Ilir

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 23 Orang

Puskesmas

Baru Ilir

10.135

peserta

1,139,665,698

APBN/APBD - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

91 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non Kapitasi

JKN Puskesmas Teritip

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 27 Orang

Puskesmas

Teritip 7.648 peserta

25,103,925

APBN/APBD - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

92 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non Kapitasi

JKN Puskesmas Lamaru

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 24 Orang

Puskesmas

Lamaru 5.103 peserta

18,058,950

APBN/APBD 5.203 peserta 18,960,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

Page 221: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 220

93 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non Kapitasi

JKN Puskesmas Manggar

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 21 Orang

Puskesmas

Manggar 9.438 peserta

142,222,500

APBN/APBD - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

94 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non Kapitasi

JKN Puskesmas Perawatan

Manggar Baru

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 50 Orang

Puskesmas

Perawatan

Manggar Baru

11.168 peserta

129,742,200

APBN/APBD - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

95 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non Kapitasi

JKN Puskesmas Gunung Bahagia

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 21 Orang

Puskesmas

Gunung

Bahagia

13.819

peserta

4,630,500

APBN/APBD - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

96 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non Kapitasi

JKN Puskesmas Damai

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 24 Orang

Puskesmas

Damai

12.887

peserta

266,805,000

APBN/APBD - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

Page 222: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 221

97 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non Kapitasi

JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 18 Orang

Puskesmas

Gunung Sari

Ilir

7.034 peserta

1,984,500

APBN/APBD 7.134 peserta 2,083,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

98 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non Kapitasi

JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 16 Orang

Puskesmas

Gunung Sari

Ulu

3.723 peserta

2,166,413

APBN/APBD 3.823 peserta 2,200,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

99 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non Kapitasi

JKN Puskesmas Sumber Rejo

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 20 Orang

Puskesmas

Sumber Rejo 6.048 peserta

35,721,000

APBN/APBD 6.148 peserta 37,507,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

100 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non Kapitasi

JKN Puskesmas Gunung

Samarinda

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 23 Orang

Puskesmas

Gunung

Samarinda

9.760 peserta

4,178,475

APBN/APBD - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

Page 223: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 222

101 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non Kapitasi

JKN Puskesmas Batu Ampar

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 26 Orang

Puskesmas

Batu Ampar

14.331

peserta

5,716,463

APBN/APBD - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

102 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non Kapitasi

JKN Puskesmas Muara Rapak

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 21 Orang

Puskesmas

Muara Rapak 11.218 peserta

2,491,650

APBN/APBD - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

103 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non Kapitasi

JKN Puskesmas Sidomulyo

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 15 Orang

Puskesmas

Sidomulyo 2.961 peserta

661,500

APBN/APBD - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

104 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non Kapitasi

JKN Puskesmas Baru Ilir

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 22 Orang

Puskesmas

Baru Ilir

10.135

peserta

1,984,500

APBN/APBD - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

Page 224: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 223

105 Pengelolaan, Pemanfaatan dan

Penggunaan Dana Non Kapitasi

JKN Puskesmas Perawatan Baru

Ulu

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : 55 Orang

Puskesmas

Perawatan

Baru Ulu

14.197

Peserta

35,434,350

APBN/APBD -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Outcome Meningkatnya pelayanan JKN

106 Peningkatan Gizi Masyarakat Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 7 Orang DKK

1,925,000,000

APBD 600,000,000

Sarana Prasarana : 27 Puskesmas

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya koordinasi antara petugas

gizi 100% 100%

Keakuratan data di lapangan 100% 100%

Meningkatnya pengetahuan tentang gizi 80% 80%

Menurunnya kasus gizi buruk 50% 50%

Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi

petugas gizi puskesmas 100% 100%

Workshop pencatatan dan pelaporan

kegiatan gizi dan seminar gizi 100% 100%

Pemberian makanan tambahan 100% 100%

Pelatihan tatalaksana anak gizi buruk 100% 100%

Outcome

Meningkatnya status gizi masyarakat 80% 80%

107 Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah

Kesehatan

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 50 Orang DKK 100%

450,000,000

APBD 100% 820,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Page 225: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 224

Waktu : 12 Bulan

Output Peningkatan pelayanan pada penanganan

kegiatan pertemuan rutin, P3K dan

penanggulangan masalah kesehatan di

Kota Balikpapan

Outcome Terjaga dan terlindunginya kesehatan

peserta kegiatan yang melibatkan orang

banyak

108 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Lansia

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 6 Orang DKK

300,000,000

APBD 400,000,000

Sarana Prasarana : 27 Puskesmas

Waktu : 12 Bulan

Output Peningkatan kompetensi petugas

pengelola puskesmas santun lansia 27 Puskesmas 27 Puskesmas

Terlaksananya penanganan dan pelayanan

kesehatan lansia 27 Puskesmas 27 Puskesmas

Pengembangan jejaring dan monitoring

evaluasi 27 Puskesmas 27 Puskesmas

Terlaksananya kunjungan ke posyandu

lansia

Outcome Meningkatnya status kesehatan dan

kemandirian kelompok usia lanjut di Kota

Balikpapan

90% 90%

109 Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Tidak

Menular (PTM)

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 4

DKK

700,000,000

APBD

400,000,000

Sarana Prasarana : Alkes dan

Reagen

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pembentukan Posbindu

95 95

Terlaksananya kegiatan deteksi dini faktor

Resiko PTM 1700 1800

Terlaksananya kegiatan pemeriksaan

deteksi dini kanker serviks 600 700

Page 226: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 225

Terlaksananya kegiatan pemeriksaan CBE

400 500

Outcome Terbentuknya Posbindu

95 95

Meningkatnya cakupan pemeriksaan

faktor Resiko Penyakit PTM 1700 1800

Meningkatnya cakupan pemeriksaan IVA

600 700

Meningkatnya cakupan pemeriksaan CBE (

Clinical Breast Examination ) 400 500

110 Penanganan Pelayanan Pasien

Ketergantungan NAPZA

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : 4 Orang DKK

200,000,000

APBD 200,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output

Terlaksananya Kegiatan pelayanan pasien

ketergantungan NAPZA

13 Puskesmas

dan 5 Satker

18

Puskesmas

dan 5 Satker

23 Puskesmas

dan 5 Satker

Outcome

Tertanganinya pasien ketergantungan

NAPZA di Kota Balikpapan 300 Jiwa 350 Jiwa 400 Jiwa

IV Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

1 Peningkatan Imunisasi Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 150 Orang

DKK

1,000,000,000

450,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pertemuan dengan kepala

puskesmas 100% APBD 100%

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan

pengawasan kinerja pengelola program

imunisasi puskesmas 100% 100%

Page 227: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 226

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan

pengawasan kinerja pengelola imunisasi

pada 10 rumah sakit dan 2 klinik, 3 bidan

praktek swasta

100% 100%

Terlaksananya kegiatan pengambilan

vaksin BIAS di samarinda 2 Kali 2 Kali

Terlaksananya kegiatan pengambilan

vaksin rutin di samarinda 1 Kali 1 Kali

Terlaksananya kegiatan pemantauan suhu

cold chain di instalasi farmasi kota 1 Kali 1 Kali

Terlaksananya kegiatan pertemuan dengan

pengelola program imunisasi puskesmas 2 Kali 2 Kali

Terlaksananya kegiatan refreshing

pengelola imunisasi puskesmas, Rumah

sakit, klinik dan bidan praktek swasta 11 Kali 11 Kali

Outcome Presentase bayi usia 0-11 bulan yang

mendapat imunisasi lengkap 60 Hari 60 Hari

Presentase universal child immunization

(UCI) kelurahan 2 Kali 2 Kali

Presentase cakupan imunisasi campak, DT,

Td pada murid SD kelas 1,2,3 pada bulan

imunisasi anak 1 Kali 1 Kali

2 Peningkatan Surveilance dan

Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 200 Orang DKK

1,200,000,000

150,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

100%

100%

Output Tercapainya target SKD-KLB dan

pelacakan KLB ≤ 24 jam

Outcome Terlaksananya kegiatan pertemuan dengan

lintas program / sektor terkait 1 Kali 1 Kali

Terlaksananya kegiatan pengolahan data

di puskesmas sebagai SKD-KLB 27 Puskesmas 27 Puskesmas

Page 228: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 227

Terlaksananya hubungan dengan kontak

person RS (Jejaring surveilane) 25 Orang 25 Orang

Terlaksananya pengolahan data di tingkat

kota 12 bulan 12 bulan

Terlacaknya seluruh kasus KLB 10 kasus 10 kasus

Terdatanya kasus di RS cepat dan tepat

waktu

10 Rumash

Sakit

10 Rumash

Sakit

Terlaksananya pembinaan dan

pengawasan kinerja surveilans di

puskesmas

1 Kali 1 Kali

Terlaksananya penggandaan formulir

laporan surveilans

9 Form

Laporan

9 Form

Laporan

Terlaksananya penanggulangan KLB

100% 100%

Terlaksananya konsultasi dan pertemuan

program surveilans di samarinda 3 kali 3 kali

Terlaksananya konsultasi dan pertemuan

program surveilance di pusat 1 Kali 1 Kali

Terlaksananya pengadaan perangkat

penunjang kegiatan surveilance di

lapangan

100% 100%

3 Pemberantasan Penyakit Kulit,

Kelamin, IMS, HIV/AIDS

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : 50 Orang DKK

1,000,000,000

APBD 400,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Dilaksanakannya kegiatan konseling dan

test HIV 1500 Orang 1500 Orang

Dilaksanakannya kegiatan screening TB

pada ODHA

100%

85%

100%

85%

Telah diberikannya pengobatan ARV pada

ODHA Baru

Dilaksanakannya Kegiatan pemeriksaan

IMS 2000 Orang 2000 Orang

Telah Dilaksanakannya pengobatan

propilaksis kotrimoksasol pada ODHA 100% 100%

Page 229: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 228

Outcome Meningkatnya cakupan konseling dan test

1500 Orang 1500 Orang

ODHA di secreening TB

100% 100%

ODHAbaru diobati ARV

85% 85%

Meningkatnya cakupan pemeriksaan IMS

2000 Orang 2000 Orang

ODHA yang mendapatkan pengobatan

propilaksis kotrimoksasol 100% 100%

4 Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular (TBC, ISPA,

Kecacingan, Diare dan Kusta)

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : 150 Orang DKK

1,200,000,000

APBD 500,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output

Terlaksananya pengobatan pasien TB

sampai selesai 92% 95%

Terobatinya pasien TB MDR 100% 100%

Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi

penghuni lapas dan rutan 85% 85%

Outcome Suskese Rate

92% 95%

Penderita TB MDR dapat ditangani dan

diobati 100% 100%

Penderita TB yang diobati mengalami

kesembuhan 85% 85%

Meningkatnya kesehatan penghuni lapas

dan rutan

85%

140

85%

145

Meningkatnya case notification rate

5 Pemberantasan Penyakit Demam

Berdarah Dengue (DBD) dan

Zoonosis

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 150 Orang DKK

3,500,000,000

APBD 2,250,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Page 230: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 229

Waktu : 12 Bulan

Output

Terlaksananya kegiatan fogging fokus dan

fogging SMP 100% 100%

Dilaksanakannya kegiatan pemantauan

jentik secara berkala (ABJ) 34 Kelurahan 34 Kelurahan

Dilaksanakannya kegiatan fogging fokus 100 Fokus 100 Fokus

Dilaksanakannya kegiatan fogging sebelum

masa penularan (SMP) 100 Siklus 100 Siklus

Outcome

Menurunnya angka kematian DBD (CFR) < 1 % < 1 %

Meningkatnya angka bebas jentik 90% 90%

V Penanggulangan Kemiskinan

Terpadu 5,464,800,000

1 Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan

Bagi Masyarakat Miskin (PBI)

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : Orang DKK 5,464,800,000 APBD 7,000,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pembayaran iuran BPJS

kesehatan bagi penduduk miskin dan tidak

mampu

19.800 Jiwa 20.800 Jiwa

Terlaksananya sosialisasi jaminan

kesehatan di FKTP dan FKRTL 350 Orang 350 Orang

Outcome Terjaminnya kesehatannya bagi penduduk

miskin tidak mampu 19.800 Jiwa 20.800 Jiwa

Meningkatnya pengetahuan tentang

jaminan kesehatan bagi petugas FKTP dan

FKRTL

350 Orang 350 Orang

VI Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak 8,850,000,000

1 Peningkatan Kesehatan Ibu dan

Anak

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : 6 Orang DKK 4,050,000,000 APBD 1,000,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Menurunnya kasus kematian ibu dan anak 1 Sistem 1 Sistem

Outcome Meningkatnya status kesehatan ibu dan

anak 100% 100%

Page 231: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 230

2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : 70 Orang DKK

500,000,000

2,000,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pelayanan kesehatan dan

pengembangan sarana pelayanan anak

berkebutuhan khusus

34 Kelurahan,

2 Panti dan 1

Lapas

34 Kelurahan,

2 Panti dan 1

Lapas

Outcome Meningkatnya status kesehatan dan

tersedianya sarana pelayanan anak

berkebutuhan khusus di Kota Balikpapan 210 ABK

240 ABK

2 Jaminan Persalinan bagi

Masyarakat yang Tidak

Mempunyai Jaminan Persalinan

(DAK)

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 6 Orang DKK 100%

3,500,000,000

APBN 100% 1,510,287,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Jumlah ibu bersalin dan bayi bayi baru

lahir yang dijamin biaya persalinan dan

perawatannya

Outcome

Meningkatnya status kesehatan ibu hamil

dan bayi

VII

Peningkatan Kualitas, Kuantitas

SDM serta Sarana Prasarana

Kesehatan

40,685,427,000

1 Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana

dan Prasarana Kesehatan di

Puskesmas, Puskesmas

Pembantu/Jaringannya

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 10 Orang Puskesmas

400,000,000

APBD 800,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pembangunan Puskesmas

2 DED

4 DED

Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan

kepada masyarakat 90%

90%

2 Peningkatan Kualitas Tenaga

Pelayanan Kesehatan Melalui

Pengiriman Program Pelatihan

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 10 Orang DKK

2,125,000,000

APBD 1,628,344,450

Page 232: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 231

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terpenuhinya kebutuhan pelatihan untuk

peningkatan tenaga kesehatan 260 Orang 237Orang

Outcome Terlaksananya pelaksanaan pelatihan yang

memiliki sertifikat 100% 100%

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 10 Orang

2,517,414,000

APBD - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pembangunan puskesmas

1 Unit

Puskesmas

Terlaksananya pembangunan Gedung ABK

Terlaksananya pengadaan Mobil Pusling

Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan

kepada masyarakat 100%

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas (DAK)

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : 10 Orang Puskesmas

14,518,013,000

APBN 13,500,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

3 Unit

Puskesmas

2 Unit

Puskesmas

Output Terlaksananya pembangunan puskesmas

dan Puskesmas Pembantu

Terlaksananya kendaraan operasional di

Puskesmas

27 Unit

Motor

Terlaksananya rehab Rumah Dinas

5 Unit

Rumah Dinas

Terlaksananya pembangunan IPAL

7 Unit IPAL

Page 233: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 232

Terlaksananya Mobil Pusling

6 Unit Pusling

Terlaksananya pemasangan jaringan LAN

4 Paket

Jaringan LAN

Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan

kepada masyarakat 100%

5 Pengelolaan Pengembangan dan

Sumber Daya Kesehatan

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 20 Orang DKK

1000

perijinan

100,000,000

APBD 1000

perijinan 250,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Sarana dan tenaga kesehatan yang berijin

Outcome Terjaminnya pelayanan kesehatan bagi

masyarakat

6 Penerapan Akreditasi Sarana

Pelayanan Kesehatan (DAK)

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 55 Orang Puskesmas 10 Puskesmas

1,500,000,000

APBN 10 Puskesmas -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terakreditasinya fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat pertama

Outcome Terjaminnya mutu pelayanan kesehatan

bagi puskesmas

7 Pengawasan dan Peningkatan

Kualitas Alat Kesehatan

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : 2 Orang Puskesmas

4,000,000,000

APBD 2,000,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya pengawasan mutu alat

kesehatan dan PKRT 27 Puskesmas 27 Puskesmas

Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan

27 Puskesmas 27 Puskesmas

Page 234: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 233

Outcome Tersedianya kebutuhan peralatan

kesehatan puskesmas di Puskesmas 3 Puskesmas 3 Puskesmas

8 Pengadaan Obat dan BMHP

(DAK)

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : 7 Orang Puskesmas 4,000,000,000 APBN 2,244,278,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Mutu layanan menjadi lebih optimal

50%

50%

Outcome Tersedianya kebutuhan obat, spuit,

reagent untuk masyarakat

27 Puskesmas

dan 14 Pustu

27 Puskesmas

dan 14 Pustu

9 Pengadaan Obat dan BMHP Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 7 Orang Puskesmas

4,000,000,000

APBD 3,631,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Mutu layanan menjadi lebih optimal

50%

50%

Outcome Tersedianya kebutuhan obat, spuit,

reagent untuk masyarakat

27 Puskesmas

dan 14 Pustu

27 Puskesmas

dan 14 Pustu

10 Pemantapan Pelaksanaan Sistem

Akuntansi dan Monev Puskesmas

BLUD

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : 3 Orang DKK 4 Puskesmas

375,000,000

APBD 5 Puskesmas 60,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Diterapkannya sistem akuntansi keuangan

di UPTD yang menerapkan PPK-BLUD

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan

Outcome Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

di Puskesmas

Page 235: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 234

11 Pengembangan Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah

(SPIP)

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 75 Orang DKK

100,000,000

APBD 60,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya kegiatan pengendalian

(SPIP) 120 Orang

145 Orang

Outcome Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan (SPIP) 90%

90%

12 Pengembangan Sistem Informasi

Kesehatan Daerah

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 585 Orang DKK

500,000,000

APBD 250,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Tersedianya data kesehatan yang akurat

dan valid untuk perencanaan

pembangunan bidang kesehatan yang

terukur

27 Puskesmas

27 Puskesmas

Outcome Meningkatnya perencanaan dan evaluasi

program 70%

90%

13 Peningkatan Kapasitas Kinerja

Puskesmas dalam rangka

Meningkatkan Kesehatan

masyarakat

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 27 Puskesmas DKK 27 Puskesmas

450,000,000

APBD 27 Puskesmas 200,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terselenggaranya peningkatan mutu

pelayanan kesehatan dan kapasitas kinerja

PKM serta penilaian tenaga kesehatan

teladan dan puskesmas

Outcome Terpilihnya tenaga kesehatan teladan dan

puskesmas berprestasi serta peningkatan

promotif dan preventif di Puskesmas

14 Penerapan Akreditasi Sarana

Pelayanan Kesehatan

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 135 Orang DKK

3 Puskesmas

dan 30 DLP

500,000,000

APBD 3 Puskesmas

dan 30 DLP 1,486,500,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Page 236: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 235

Waktu : 12 Bulan

Output Terakreditasinya fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat pertama

Outcome Terjaminnya mutu pelayanan kesehatan

bagi puskesmas

15 Manajemen Desentralisasi

Kesehatan

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 4 Orang DKK

400,000,000

APBD 330,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Pembuatan dokumen profil 30 buku dan

dokumen buku saku 30 buku 80 Buku

80 Buku

Outcome Perencanaan pembangunan bidang

kesehatan yang terukur 90%

90%

16 Pengadaan Alat Kesehatan

Puskesmas (DAK)

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 7 Orang Puskesmas 1 Paket

5,000,000,000

1 Paket 2,452,465,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output

Outcome

17 Pembangunan Laboratorium

Kesehatan Daerah

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : Orang

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

- APBD

-

-

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output

Outcome

18 Penyediaan Sewa Gedung

Puskesmas

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : 10 Orang

Puskesmas

Telaga Sari dan

Puskesmas

Karang Jati

2 Unit 200,000,000 APBD 2 Unit 200,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Page 237: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 236

Output

Outcome

19 Rehabilitasi IFK Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : Orang IFK APBN - -

Sarana Prasarana : 1 Paket -

Waktu : 12 Bulan

Output

Outcome

20 Pengadaan Sarana dan Prasarana

IFK

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : Orang IFK

- APBN - -

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output

Outcome

VIII Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kepada Masyarakat 14,690,922,084

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD

Klandasan Ilir

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 67 Orang

Puskesmas

Perawatan

Klandasan Ilir

14.326

Peserta

2,810,312,500

APBN/APBD 14,426

peserta 2,425,128,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD

Sepinggan Baru

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 58 Orang

Puskesmas

Perawatan

Sepinggan Baru

20.234

Peserta

3,416,305,805

APBN/APBD 20,334

peserta 2,600,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

Page 238: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 237

3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD

Mekar Sari

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 53 Orang

Puskesmas

Perawatan

Mekar Sari

11.775

Peserta

1,869,123,635

APBN/APBD 11,975

peserta 1,516,427,300

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD

Kariangau

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 45 Orang

Puskesmas

Perawatan

Kariangau

4.939 Peserta

931,287,308

APBN/APBD 5.039 798,040,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD

Karang Joang

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 59 Orang

Puskesmas

Perawatan

Karang Joang

17.295

Peserta

2,975,625,000

APBN/APBD 17.395

peserta 2,200,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD Baru

Tengah

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 30 Orang

Puskesmas

Baru Tengah

14.279

Peserta

1,751,276,586

APBN/APBD 14.379

peserta 2,013,967,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Page 239: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 238

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD

Prapatan

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : 23 Orang

Puskesmas

Prapatan 6.075 Peserta

936,991,250

APBN/APBD 6.175 peserta 680,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

8

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD

Manggar Baru

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : Orang

Puskesmas

Manggar Baru

- -

APBN/APBD

-

1,950,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

9

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD Baru

Ulu

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : Orang

Puskesmas

Baru Ulu

- -

APBN/APBD

-

1,332,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

9

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD

Gunung Bahagia

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : Orang

Puskesmas

Baru Ulu

- -

APBN/APBD

-

1,387,795,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Page 240: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 239

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

10

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD UPT

Laboratorium dan Radiologi

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : Orang

UPT

Laboratorium

dan Radiologi

- -

APBN/APBD

-

1,625,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

11

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD

Muara Rapak

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : Orang

Puskesmas

Muara Rapak

- -

APBN/APBD

-

1,387,795,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

12

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD Baru

Ilir

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : Orang

Puskesmas

Baru Ilir

- -

APBN/APBD

-

809,100,,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

13

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD

Teritip

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : Orang

Puskesmas

Teritip

- -

APBN/APBD

-

1,045,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

14

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD Batu

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : Orang

Puskesmas

Batu Ampar - -

APBN/APBD

-

1,698,000,000

Page 241: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 240

Ampar

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

15

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD

Damai

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : Orang

Puskesmas

Damai

- -

APBN/APBD

-

1,085,416,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

16

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD

Manggar

Input Sumber Daya

Manusia (SDM) : Orang

Puskesmas

Manggar

- -

APBN/APBD

-

1,150,652,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

17

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD

Gunung Samarinda

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : Orang

Puskesmas

Batu Ampar

- -

APBN/APBD

-

1,075,276,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

18

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Puskesmas BLUD

Karang Rejo

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : Orang

Puskesmas

Batu Ampar - -

APBN/APBD

-

1,442,707,000

Page 242: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 241

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Meningkatnya pelayanan JKN

Outcome Terlaksananya pelayanan kesehatan

kepada peserta JKN

IX Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

0 15,000,000

1 Penyusunan Rencana Kerja

(RENJA)

Input

Sumber Daya

Manusia (SDM) : 25 Orang

Puskesmas

- - APBD 15,000,000

Sarana Prasarana : 1 Paket

Waktu : 12 Bulan

Output Terlaksananya persiapan pengadaan lahan

puskesmas

Outcome Tersedianya pengadaan lahan puskesmas

Page 243: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 242

Program dan Kegiatan yang telah diuraikan di atas sebagai bagian dari upaya Dinas

Kesehatan dalam rangka pencapaian target bidang kesehatan agar tetap sejalan

dengan yang diuraikan pada SDG’s, SPM, RPJMN, RPJMD Kota Balikpapan. Renstra

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan disesuaikan dengan

target capaian kinerja serta kebutuhan pagu dana pada Tahun 2019. Harapan yang

ingin dicapai adalah agar segenap Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan lebih

maksimal dan berdaya guna sesuai dengan target yang terus direncanakan dan

ujungnya adalah pada peningkatan pencapaian status kesehatan di Kota Balikpapan.

Page 244: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2019 243

BAB IV

PENUTUP

Status kesehatan dan faktor penentu status kesehatan mengindikasikan berbagai

area masalah kesehatan masyarakat yang harus memperoleh prioritas dalam

pembangunan kesehatan. Rumusan Strategi dan Program yang berhasil dirumuskan

dalam dokumen Perjanjian Kinerja ini diharapkan senantiasa dapat mencerminkan

kerjasama, koordinasi dan integrasi antar unit-unit kerja jajaran kesehatan untuk

mencapai tujuan Program Pembangunan khususnya bidang Kesehatan di Kota

Balikpapan Tahun 2016 – 2021.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi renja merupakan hal penting yang perlu

terus diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan

pembangunan yang diemban oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Rencana Kerja

memberikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi

pemerintah/unit kerja dalam satu tahun anggaran tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang ada.

Diharapkan dengan telah disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota

Balikpapan Tahun 2019 ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat

dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun

2019.

Balikpapan, 8Januari2019

Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Dr. Balerina JPP, MM

NIP. 19590420 198812 2 001

Page 245: BAB Idkk.balikpapan.go.id/assets/files/4_renja2019+cover.pdf · 2020. 9. 9. · Kegiatan adalah persentase capaian atau realisasi APBD di akhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan