bab i · web viewbab i pendahuluan latar belakang rencana kerja perubahan dinas pengendalian...

96
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk merupakan dokumen yang disusun oleh SKPD sebagai wujud dari perencanaan perubahan SKPD dimana anggaran yang telah diajukan perlu penambahan atau pengurangan serta ada beberapa kegiatan yang muncul karena dianggap penting dan harus dilaksanakan pada tahun berjalan. Dokumen perencanaan ini sangat penting fungsinya, karena di dalam dokumen perencanaan kinerja menginterpretasikan rencana-rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Nganjuk. Dokumen ini juga dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan harapan, adanya konsistensi dari mulai merencanakan kinerja dan perubahan anggaran sampai dengan evaluasi kinerja dan perubahan anggaran pada akhir tahun. Adapun dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perubahan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018. 1

Upload: others

Post on 26-Feb-2020

8 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk merupakan dokumen yang

disusun oleh SKPD sebagai wujud dari perencanaan perubahan SKPD

dimana anggaran yang telah diajukan perlu penambahan atau

pengurangan serta ada beberapa kegiatan yang muncul karena

dianggap penting dan harus dilaksanakan pada tahun berjalan.

Dokumen perencanaan ini sangat penting fungsinya, karena di dalam

dokumen perencanaan kinerja menginterpretasikan rencana-rencana

strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.

Nganjuk. Dokumen ini juga dijadikan sebagai pedoman untuk

melaksanakan program dan kegiatan dengan harapan, adanya

konsistensi dari mulai merencanakan kinerja dan perubahan anggaran

sampai dengan evaluasi kinerja dan perubahan anggaran pada akhir

tahun.

Adapun dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perubahan

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Daerah

Kabupaten Nganjuk Nomor 9 tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Nganjuk Tahun 2014-2018.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan-peraturan

diatas, maka untuk menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten

Nganjuk, diharapkan Dinas PPKB dapat melakukan optimalisasi

program-program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan perempuan,

keluarga sejahtera dan keluarga berencana. Program-program tersebut

diharapkan akan membawa masyarakat kabupaten Nganjuk yang

berdaya dari segi kuantitas dan kualitas.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 merupakan

1

penjabaran dari langkah-langkah perencanaan strategis yang akan

ditempuh guna mencapai tujuan dan sasaran dari Kabupaten Nganjuk.

Di dalam rencana kerja ini juga dijelaskan pula tentang pagu indikatif

program dan kegiatan Dinas PPKB Kab. Nganjuk.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan

RKPD Perubahan Tahun 2017 Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421)

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244) ; Sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara

Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4406);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata

cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817) ;

2

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;

9. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2016 ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2015 ;

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahuhn 2014 tentang

RKPD Provinsi Jawa Timur 2016 ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12)

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018

17. Keputusan Bupati No.17 Tahun 2014 tentang Pengesahan

Rencana Strategis Kebupaten Nganjuk Tahun 2014-2018.

18. Peraturan Bupati Nganjuk No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2016

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2017;

3

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas PPKB

Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 adalah penjabaran Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dimaksudkan

untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun.

Tujuannya penyusunan rencana kerja Perubahan Dinas PPKB

Kab. Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Dijadikan pedoman dan petunjuk dalam kesesuaian pelaksanaan

program dan kegiatan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk.

2. Untuk Memberikan gambaran awal kepada Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Nganjuk dalam

mengimplementasikan program dan kegiatan

3. Sebagai bentuk perencanaan yang berbasis pada skala prioritas

kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.4. Sistematika PenulisanRencana Kerja Perubahan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun

2017, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUANMenguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Renja Perubahan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk, agar

substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Perubahan Dinas PPKB, Proses

Penyusunan Renja Perubahan Dinas PPKB, Keterkaitan

antara Renja Perubahan Dinas PPKB dengan Dokumen

RKPD Perubahan, Renstra dengan Renja Perubahan Dinas

PPKB.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan landasan hukum di dalam Penyusunan Renja

Perubahan Dinas PPKB Tahun 2017 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

Penyusunan Renja Perubahan Dinas PPKB Kabupaten

Nganjuk Tahun 2017.

4

1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja

Perubahan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU Menggambarkan kajian (review) hasil evaluasi Renja Perubahan

Dinas PPKB Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas PPKB Tahun

Lalu dan Capaian Renstra Dinas PPKB

2.2. Target dan Realisasi Tahun Sebelumnya

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PPKB

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

PPKB

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas

pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas PPKB.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas PPKB

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Dinas PPKB.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis

besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUPMenjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat

perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah

pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana strategis merupakan dokumen yang dijadikan sebagai

pedoman dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di

Badan PPKBD Kabupaten Nganjuk. Di dalam rencana strategis

terdapat indikator dan target yang harus dicapai oleh Badan PPKBD

pada setiap tahunnya.

Adapun Rencana Strategis Badan PPKBD Kabupaten Nganjuk

Tahun 2014–2019 yang memuat indikator keberhasilan yang dijadikan

tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah

dilaksanakan.

Adapun indikator kinerja Urusan Pemberdayaan perempuan dan

Keluarga Berencana & Keluarga sejahtera adalah sebagai berikut :

a. Indeks Pemberdayaan Gender

b. Prosentase SKPD yang ber-anggaran Responsif Gender

c. Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan

anak dari tindak kekerasan dan trafficking

d. Prosentase capaian peserta KB aktif

e. Prosentase usia nikah pertama di bawah usia 21 tahun

f. Prosentase pasangan usia subur yang seharusnya ber-KB tapi

belum KB (Unmeet Need)

g. Prosentase anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja

Perubahan Badan PPKBD tahun 2016, pelaksanaan kinerja Badan

PPKBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 ditunjang dengan Belanja

Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan

Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung urusan wajib yaitu

urusan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, dengan

ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 10.027.839.041,-

6

2) Belanja TPP sebesar Rp. -

B. Belanja Langsung di Badan PPKBD Kab. Nganjuk

1. Program Pelayanan administrasi Perkantorana) Penyediaan jasa surat menyurat.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.200.000,- terealisasi

sebesar RP. 1.192.740 atau 99.40 % selama 12 bulan,

kegiatan ini menghasilkan administrasi surat menyurat

(penerimaan surat masuk dan surat keluar serta

pendistribusiannya)

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 70.000.000 dan telah

terealisasi sebasar Rp. 78.841.865 atau 69.77 % Kegiatan ini

dilaksanakan yaitu :

1. Penyediaan jasa komunikasi melalui telepon selama 12

bulan

2. Penyediaan jasa komunikasi melalui internet selama 12

bulan

3. Penyediaan sumber daya air dan listrik selama 12 bulan

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 36.000.000 dan telah

terealisasi sebesar Rp. 36.000.000 atau 100% untuk

cleaning service Badan PPKBD Kabupaten Nganjuk

d) Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 81.000.000 dan

terealisasi sebesar Rp. 81.000.000 atau 100% selama 12

bulan, untuk belanja pengadaan ATK yang dilaksanakan oleh

Badan PPKBD Kab. Nganjuk dipergunakan untuk 5 bidang

dan 20 UPTB

e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000 dan

terealisasi sebesar Rp. 9.988.200 atau 99.88% , untuk

pengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop

dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang terkait

dengan administrasi perkantoran.

7

f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.500.000 terealisasi

sebesar Rp. 7.496.000 atau 99.95% kegiatan ini

diperuntukan untuk belanja alat listrik dan peralatan

elektronik.

g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000 dan

terealisasi sebesar Rp. 5.000.000 atau 100% kegiatan ini

untuk membiayai langganan bulanan surat kabar dan

majalah serta pembelian buku perundang-undangan dan

buku-buku lain

h) Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 87.025.000 terealisasi

sebesar Rp. 86.971.925 atau 99.94% Kegiatan ini

diperuntukan belanja makanan dan minuman harian,

makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu,

serta makanan dan minuman kegiatan.

i) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 80.000.000 dan

terealisasi sebesar Rp. 79.952.700 atau 99.94%. Bentuk

kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam

rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan

nasional.

j) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.000.000 terealisasi

sebesar Rp. 25.000.000 atau 100%. Bentuk kegiatan ini

berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka

monitoring dan evaluasi kinerja di lingkup kabupaten.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatura) Pengadaan peralatan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.000.000 terealisasi

sebesar Rp 24.794.000 atau 99,18%. Bentuk kegiatan ini

berupa pembelian printer, CPU, monitor, laptop dan Finger

print untuk Badan PPKBD Kab. Nganjuk.

8

b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 128.200.000

terealisasi sebesar Rp. 128.198.500 atau 99.99% bentuk

kegiatan ini pemeliharaan gedung dan pembayaran honor

penjaga malam, caraka, petugas kebersihan WCC dan

petugas kebersihan di 20 UPTB PPKB.

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 156.800.000 terealisasi

sebesar Rp. 153.998.574 atau 98.21%. Bentuk kegiatan ini

berupa biaya pembelian BBM/Oli, suku cadang, service dan

belanja STNK kendaraan dinas operasional Badan PPKBD

Kab. Nganjuk.

d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000,- terealisasi

sebesar Rp 40.000.000 atau 100%. Bentuk Kegiatan ini

adalah belanja penggantian sparepart CPU, Laptop dan

printer dan pemeliharaan peralatan gedung kantor pada

Badan PPKBD Kab. Nganjuk.

e) Pembangunan pagar kantor UPTB PPKB

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,- tereallissi

sebesar Rp. 9.906.000 atau 99.06%. Bentuk Kegiatan ini

adalah untuk pembangunan pagar UPTB PPKB Kec. Bagor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatura) Penyediaan Biaya Instruktur Senam - PNS

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.400.000 terealisasi

sebesar Rp. 4.200.000 atau 95.45% bentuk kegiatan ini

berupa biaya Instruktur senam bagi PNS Badan PPKBD kab.

Nganjuk.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatura) Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar 10.320.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 10.078.750 atau 97.66%. Bentuk

kegiatan ini untuk kebutuhan kelancaran pembuatan Daftar

Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) kenaikan pangkat

bagi penyuluh KB yaitu berupa Honor dan biaya rapat untuk

Tim Penilai Angka Kredit Badan PPKBD kab. Nganjuk.

9

b) Pemilihan PKB/PLKB berprestasi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar 11.390.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 9.266.550 atau 81.36%. Bentuk

kegiatan ini untuk kebutuhan peningkatan SDM bagi petugas

KB dalam rangka upaya peningkatan dan keberhasilan

program KB/PK.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangana) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja

Kegiatan ini memliki pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000

dan terealiasi sebesar Rp. 3.000.0000 atau tercapai 100%.

Kegiatan ini untuk kebutuhan kelancaran laporan kinerja

(LAKIP, LKPJ dan LPPD) yaitu untuk uang lembur, belanja

ATK dan Penggandaan.

b) Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000 kegiatan

terealisasi sebesar Rp. 2.500.000 atau 100% bentuk

kegiatan ini untuk kebutuhan kelancaran laporan keuangan

semester dengan tertib yaitu untuk uang lembur belanja ATK

dan penggandaan.

c) Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000 kegiatan

terealisasi sebesar Rp. 2.500.000 atau 100% bentuk

kegiatan ini untuk kebutuhan kelancaran laporan keuangan

akhir tahun dengan tertib yaitu untuk uang lembur belanja

ATK dan penggandaan.

6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuana) Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga

kerja perempuan.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 45.000.000 dan

terealisasi sebesar Rp. 44.818.800 atau 99.60%. Kegiatan ini

untuk penyuluhan dan peran serta masyarakat dan

kesetaraan gender ( calon tenaga kerja perempuan).

b) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak

kekerasan

10

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 325.000.000 kegiatan

terealisasi sebesar Rp. 301.809.300 atau 92.86% bentuk

kegiatan ini untuk pendampingan korban tindak kekerasan

terhadap perempuan dan anak yaitu perempuan tindak

KDRT, Non KDRT dan perlindungan anak.

c) Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan

sejahtera (P2WKSS)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 85.000.000 terealisasi

Rp. 82.438.400 atau 96.99%. Bentuk dari kegiatan ini adalah

penyuluhan dan ketrampilan bagi ibu rumah tangga.

7. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunana) Pembinaan Organisasi Perempuan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan

terealisasi Rp.145.717.500 atau 97.15% dan kegiatan ini

untuk penyuluhan dan peran serta kesetaraan gender

( seperti pengurus organisasi perempuan).

b) Pelatihan UEP bagi perempuan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.620.000,- dan

terealisasi Rp. 50.500.000 atau 99.76%. Kegiatan ini

difokuskan pada pelatihan meningkatkan kemampuan

perempuan dalam melaksanakan kegiatan usaha dan

peningkatan pendapatan keluarga.

8. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anaka) Workshop peningkatan peran perempuan dalam

pengambilan keputusan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 110.000.000,-

terealisasi sebesar Rp. 88.731.200 atau 80.66%, kegiatan ini

untuk kegiatan sosialisasi peran serta dan kesetaraan

gender.

b) Pembinaan perlindungan anak dan penyelenggaraan

kongres anak

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000 terealisasi

sebesar Rp. 99.736.700 atau 99.74%, kegiatan ini untuk

pelaksanaan kongres anak ( siswa SLTP dan SLTA beserta

11

pendamping) dan pendampingan konggres anak sehingga

terwujudnya peran serta anak dalam pembangunan.

9. Program Pelayanan Kontrasepsia) Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 114.000.000

terealisasi sebesar Rp. 111.600.000 atau 97.98%, kegiatan

ini untuk kebutuhan pelayanan kontrasepsi KB.

b) Pelayanan KB Medis Operasi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 255.000.000 dan

terealisasi sebesar Rp. 250.880.000 atau 98.38%, kegiatan

ini untuk kebutuhan pelayanan KB Medis Operasi wanita dan

pria.

10. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiria) Pemilihan Keluarga Harmonis Sejahtera dan peserta KB

Lestari Teladan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000

terealisasi sebesar Rp. 67.198.000 atau 89.60%.

Kegiatan ini untuk pembinaan dan pemilihan keluarga

sejahtera berkualitas dan terpilihnya peserta KB Lestari

teladan.

b) Pengendalian dan pengelolaan program KB

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 30.000.000 atau 100%, kegiatan ini

untuk pemenuhan sarana prasarana program KB.

11. Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakata) Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok

dimasyarakat.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.000.000 terealisasi

sebesar Rp. 24.808.250 atau 99.23%.

12. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

12

a) Fasilitasi pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

(kesehatan reproduksi remaja)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 55.000.000

terealisasi sebesar Rp. 53.678.000 atau 97.60%.

Kegiatan ini untuk usaha peningkatan pembinaan dan

penyuluhan PIK-KRR.

13. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluargaa) Pemberdayaan kelompok UPPKS melalui GERINDA

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000

terealisasi sebesar Rp. 49.841.500 atau tercapai sebesar

99.68% . Kegiatan ini untuk kegiatan ketrampilan dan

manajemen usaha dan terlaksananya pembinaan bagi

peserta Gerinda.

b) Pembinaan pendamping Kelompok Bina Keluarga

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000. kegiatan

ini sudah terealisasi dan kegiatan ini untuk pembinaan dan

terwujudnya fasilitas pokja dan kader treibina (BKB, BKR

dan BKL) sebesar Rp. 79.683.500 atau 99.60%.

14. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADUa) Pembentukan model operasional BKB Bina Keluarga Balita

Posyandu-PADU (pendidikan anak dini usia)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000

terealisasi sebesar Rp. 79.789.500 atau 99.74% kegiatan

ini untuk pelatihan kader BKB dan pembentukan kelompok

BKB terpadu.

15. Program Pendukung Operasional KBa) Pembangunan Balai Penyuluhan KB (DAK Reguler 2016)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 14.896.000 tidak

diserap karena turunnya dana dari pusat tidak mencukupi

untuk pembangunan balai PKB.

b) Biaya Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik

2016)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 709.650.000 dan

terealisasi sebesar Rp. 455.472.884 atau tercapai 64.18%.

13

16. Program Penguatan Kelembagaan Kemitraan Kependudukan dan KBa) Penyusunan rencana kerja koalisi kependudukan dalam

program KB

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000

terealisasi sebesar Rp. 24.668.000 atau 98.67%. Kegiatan

ini digunakan untuk penyusunan rencana kerja koalisi

kependudukan.

17. Program Kependudukan dan Keluarga Berencanaa) Pembinaan Keluarga Berencana

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000 dan

terealisasi sebesar Rp. 49.820.000 atau 99.64%.

b) Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.444.886.500 dan

telah terealisasi sebesar Rp. 3.431.283.050 atau 99.61% .

c) Pelayanan KB Baru di Lapangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000 dan

kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 74.330.000 atau

99.11% dan kegiatan ini upaya untuk meningkatkan jumlah

peserta KB baru.

d) Penyebarluasan informasi ketahanan keluarga sejahtera

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 70.000.000

terealisasi sebesar Rp. 69.661.600 atau 99.52%. kegiatan

ini untuk penyediaan bahan KIE dan upaya penyebarluasan

informasi program KB.

e) Pendataan Keluarga

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 104.000.000

terealisasi sebesar Rp. 101.137.250 atau 97.25%..

f) Pencatatan dan Pelaporan Petugas KB

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 55.138.000 dan

terealisasi sebesar Rp. 49.596.750 atau 89.95%. Kegiatan

ini untuk Pencatatan dan pelaporan petugas KB

Desa/Kelurahan.

g) Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu melalui

sosialisasi Kespro.

14

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 19.703.750 atau 98.52% Kegiatan

ini difokuskan pada perlindungan Reproduksi bagi akseptor

KB.

h) Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan (PUP) bagi

Ketua TP PKK Kec/Desa/Kel.se Kab. Nganjuk

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 36.015.000 dan

terealisasi sebesar Rp. 35.897.000 atau 99.67%.

15

2.2. Target dan Realisasi Tahun Sebelumnya

No

Urusan Bidang/Program/

Kegiatan

Indikator hasil program/ keluaran kegiatan

Target dan Realiasi kinerja program dan keluaran kegiatan kegiatan tahun 2016

Target dan perkiraan Realiasi capaian program dan keluaran kegiatan kegiatan tahun 2017

Target Realisasi

TingkatRealisasi

(%)

TargetProgram/Keluaran

Renja SKPDTahun 2017

RealisasiCapaian Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9A. Program pelayanan administrasi

perkantoran1 Penyediaan jasa surat

menyuratTercapaianya pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis kinerja guna meningkatkan pelayanan prima/ Terwujudnya jasa surat menyurat selama 1 tahun

60 surat 58 surat 96.66% 80 surat 45 surat 56.25%

2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Tercapaianya pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis

20 lokasi 20 lokasi 100 % 12 bulan 9 bulan 75.00%

16

kinerja guna meningkatkan pelayanan prima/ Terlaksananya komunikasi antar instansi,air lancer,listrik tercukupi

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tercapaianya pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis kinerja guna meningkatkan pelayanan prima/ Terlaksananya pemeliharaan kebersihan gedung

12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 9 bulan 75.00%

4 Penyediaan alat tulis kantor

Tercapaianya pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis kinerja guna meningkatkan pelayanan prima/ tertib administrasi kantor badan

12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 9 bulan 75.00%

17

dan UPTB5 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Tercapaianya pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis kinerja guna meningkatkan pelayanan prima/Terpenuhinya bebutuhan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 9 bulan 75.00%

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor

Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis kinerja guna meningkatkan pelayanan prima/Terpenuhinya Penerangan gedung kantor dan rumah dinas

2 bangunan 2 bangunan 100 % 1 kantor 1 kantor 100%

7 Penyediaan Bahan-Bahan Bacaan dan Perundang Undangan

Tercapaianya pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis

3 media cetak 3 media cetak 100% 3 media cetak 2 media cetak 66.67%

18

kinerja guna meningkatkan pelayanan prima/Tercukupinya bahan referensi sebagai pegangan dalam melaksanakan tugas

8 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tercapaianya pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis kinerja guna meningkatkan pelayanan prima/Tercukupinya kebutuhan konsumsi rapat, harian dan tamu serta calon akseptor

1832 orang 1832 orang 100% 1705 o/b 1395 o/b 81.82%

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah

Tercapaianya pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis kinerja guna meningkatkan pelayanan

306 kali 306 kali 100% 100% 67% 67.15%

19

prima/Meningkatnya kelancaran hubungan koordinasi keluar daerah

10 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Tercapaianya pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis kinerja guna meningkatkan pelayanan prima/Meningkatnya kelancaran koordinasi dalam daerah

111 PNS Badan

PPKBD dan UPTB

111 PNS Badan

PPKBD dan UPTB

100% 100% 73% 73.10%

B Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur1 Pengadaan

perlengkapan gedung kantor

Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung kantor

6 unit 6 unit 100%

2 Pengadaan peralatan gedung kantor

Terwujudnya pengadaan peralatan gedung kantor

1 set 1 set 100% 6 unit 6 unit 100%

3 Penambahan daya listrik

Terlaksananya penambahan daya listrik

1 lokasi 1 lokasi 100%

4 Pengadaan mebeleur Terwujudnya 10 unit 10 unit 100%

20

pengadaan almari, kayu, rak arsip, kursi putar, kursi lobby, meja ½ biro, meja kursi tamu kaban

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas/terepeliharanya gedung kantor dengan baik.

2 bangunan 2 bangunan 100% 1 gedung 1 gedung 100%

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas/Terwujudnya perawatan , BBM, STNK kendaraan roda 4 dan roda 2

136 Unit 136 Unit 100% 136 Unit 136 Unit 100%

21

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas/Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor dengan Baik

9 jenis 9 jenis 100% 100% 44% 44.23%

8 Pembangunan pagar kantor UPTB PPKB

Terwujudnya pembangunan pagar kantor UPTB PPKB Kec. Bagor

1 lokasi 1 lokasi 100%

C Program peningkatan disiplin aparatur 1 Penyediaan biaya

instruktur senam PNSTerwujudnya pelaksanaan senam PNS

33 PNS 33 PNS 100% 12 bulan 9 bulan 75.00%

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna meningkatkan kinerja aparatur/Terlaksananya penilaian angka

87 PKB 87 PKB 100 % 99 PKB/PLKB 99 PKB/PLKB 100%

22

kredit pejabat fungsional BPPKBD Kab. Nganjuk

2 Pemilihan PKB/PLKB berprestasi

Terlaksananya pemilihan PKB/PLKB berprestasi

20 PLKB 20 PLKB 100% 4 orang pemenang

4 orang pemenang

100%

E Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja Dinas PPKB Daerah Kab. Nganjuk

100% 100% 100% 100% 84% 83.64%

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan menuju penatausahaan keuangan yang tertib dan akuntabel/Terlaksananya laporan semester dan laporan prognosis realisasi

100% 100% 100% 1 laporan 1 laporan 100%

23

anggaran sesuai peraturan

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan menuju penatausahaan keuangan yang tertib dan akuntabel/Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun sesuai peraturan

100% 100% 100% 1 laporan - 0%

F Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

Meningkatnya kwalitas hidup perempuan / Terlaksananya penyuluhan peranserta dan kesetaraan gender

160 orang 160 orang 100%

2 Fasilitas upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Meningkatnya kwalitas hidup perempuan /Terlaksananya pendampingan

150 orang 150 orang 100%

24

korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

3 Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS)

Meningkatnya kwalitas hidup perempuan / Terlaksananya penyuluhan bagi masyarakat dan pelatihan ketrampilan bagi ibu rumah tangga

80 orang 80 orang 100%

G Program Peningkatan peranserta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan

1 Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan

Terbinanya pelaksanaan program dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender untuk organisasi perempuan di Kabupaten Nganjuk

200 orang 200 orang 100 %

2 Pelatihan usaha ekonomi produktif bagi perempuan

Terciptanya kesadaran tingkah laku perempuan dalam melaksanakan

45 orang 45 orang 100 %

25

kegiatan usaha ekonomi produktif, usaha bidang pangan dan bidang sandang untuk membantu ekonomi keluarga

H Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

1 Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

Peningkatan kualitas hidup perempuan/Terlaksananya penyuluhan peranserta dan kesetaraan gender

500 orang 500 orang 100%

2 Pembinaan perlindungan anak dan penyelenggaraan konggres anak

Peningkatan kualitas hidup perempuan/Terlaksananya sosialisasi /konggres anak

200 orang 200 orang 100 %

I Program Pelayanan Kontrasepsi1 Pelayanan Konseling

KBMeningkatnya program KB / Meningkatnya konseling KB

101 orang 97 orang 96.12%

2 Pelayanan pemasangan

Meningkatnya program KB /

225 orang 225 orang 100% 250 orang 135 orang 54.00 %

26

kontrasepsi KB Pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB

3 Pelayanan KB medis operasi

Meningkatnya program KB / Meningkatnya pelayanan medis operasi

300 orang 300 orang 100% 570 orang 538 orang 94.39%

J Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

1 Pemilihan keluarga harmonis sejahtera dan peserta KB lestari teladan

Terwujudnya keluarga harmonis berkwalitas dan KB Lestari /Terpilihnya keluarga sejahtera berkwalitas dan terpilihnya peserta KB Lestari Teladan

3 pasang keluarga

harmonis dan 9 akseptor KB Lestari

3 pasang keluarga

harmonis dan 9 akseptor KB

Lestari

100% 12 pasang 12 pasang 100%

2 Pengendalian dan pengelolaan program KB

Terwujudnya keluarga harmonis berkwalitas dan KB Lestari /Terlaksananya pencatatan dan pelaporan klinik F2KB dan meningkatnya sarana

113 RR klinik dan penyuluh

KB di 20 Kecamatan

113 RR klinik dan penyuluh

KB di 20 Kecamatan

100 % 119 RR dan Penyuluh KB

119 RR dan Penyuluh KB

100%

27

prasarana program KB

3 Pembinaan Keluarga Sejahtera

Terwujudnya keluarga harmonis berkwalitas dan KB Lestari /Terlaksananya hari keluarga nasional dengan kagiatan jalan sehat dan lomba cerdas cermat kader KB

70 orang 66 orang 93.81%

K Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

1 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok di masyarakat

Terlaksananya penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok di masyarakat

300 orang 300 orang 100% 80% 80% 100 %

L Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

1 Fasilitasi pusat pelayanan informasi dan konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)

Terbinanya pusat informasi dan konseling KRR/Meningkatnya pembinaan PIK KRR

200 orang 200 orang 100 % 100% 98% 97.89%

28

M Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

1 Pemberdayaan kelompok UPPKS melalui Gerakan Industri Keluarga (GERINDA)

Terlaksananya pembinaan dan terwujudnya fasilitas pokja dan kader tribina (BKB,BKR dan BKL) /Terlaksanannya kegiatan ketrampilan dan managemen usaha bagi peserta GERINDA dan terlaksanannya pembinaan bagi pengelola

125 peserta Gerinda dan 20 Kelompok

125 peserta Gerinda dan 20 Kelompok

100% 100% 98% 97.59%

2 Pembinaan pendamping kelompok bina keluarga

Terlaksananya pembinaan dan terwujudnya fasilitas pokja dan kader tribina ( BKB, BKR dan BKL) / Terwujudnya pokja BKB dan pembinaan kader tribina (BKB, BKR dan BKL)

300 orang pokja BKB, BKR, BKL

300 orang pokja BKB, BKR, BKL

100 % 100% 54% 54.45%

29

3 Pelatihan kelompok UPPKS melalui Gerinda (PIK)

Terlatihnya kelompok UPPKS Barokah Bunda di Desa Mlandangan

25 orang 25 orang 100%

N Program Pengembangan model oprasional BKB-Posyandu-PADU

1 Pembentukan model operasional BKB (Bina Keluarga Balita)-Posyandu-PADU (Pendidikan Anak Dini Usia)

Terlatihnya Kader BKB-Posyandu pada percontohan di Kecamatan/Terlatihnya kader BKB terpadu percontohan di Kecamatan

200 kader BKB

200 kader BKB

100% 100% 94% 93.91%

2 Pelatihan bagi kader BKB (PIK)

Terlatihnya kader BKB di 15 desa/ kelurahan sejumlah 25 kelompok

100% - 0%

O Program Pendukung Operasional KB1 Pembangunan Balai

Penyuluhan KB (DAK 2016)

Terlaksananya pembangunan Balai Penyuluhan KB

4 unit 4 unit 100%

2 Pembangunan Balai Penyuluhan KB (DAK Fisik 2017)

Terlaksananya pembangunan Balai Penyuluhan KB

2 lokasi - 0%

3 Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB (DAK

Terwujudnya rehabilitasi Balai

3 lokasi - 0%

30

Fisik 2018) Penyuluhan KB4 Pengadaan

perlengkapan gedung kantor (DAK Reguler 2017)

Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor

4 paket - 0%

5 Pengadaan peralatan gedung kantor (DAK Reguler 2017)

Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor

4 paket - 0%

6 Biaya Operasional KB (DAK Non Fisik 2016)

Terwujudnya pembiayaan operasional KB Non Fisik

16 lokasi 16 lokasi 100% 1 unit 9 bulan 0 %

7 Biaya Operasional KB (DAK Non Fisik 2017)

Terwujudnya pembiayaan operasional KB Non Fisik

20 UPTD 20 UPTD 100%

P Program Kelembagaaan Kemitraan Kependudukan dan KB

1 Raker dan Penyusunan Rencana Kerja Koalisi Kependudukan dan Program KB

Terlaksananya pengadaan kendaraan roda 2

220 orang 220 orang 100% 12 bulan 9 bulan 98.67 %

2 Penyelenggaraan Koalisi Kependudukan dalam program KB

Terwujudnya penjabaran program kerja koalisi kependudukan di Kab. Nganjuk dan terselenggaranya seminar kependudukan

100% 14% 13.96%

31

Q Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

1 Penyebarluasan informasi ketahanan keluarga sejahtera

Meningkatnya kesertaan ber-KB / Tersedianya bahan KIE dalam upaya penyebarluasan informasi program KB dan seluruh keluarga

2874 buah/paket

2874 buah/paket

100% 100% 13.70% 13.70%

2 Pembinaan Keluarga Berencana

Meningkatnya kesertaan ber-KB / Meningkatnya pembinaan peserta KB baru dan aktif

1360 Kader KB

1360 Kader KB

100% 2000 akseptor 2000 akseptor 100%

3 Pemutakhiran data keluarga

Meningkatnya kesertaan ber-KB / Terlaksananya pemutakhiran data keluarga

284 desa/ kelurahan

284 desa/ kelurahan

100% 284 desa/ kelurahan

284 desa/ kelurahan

100%

4 Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD

Meningkatnya kesertaan ber-KB / meningkatnya pengetahuan PPKBD dalam membina peserta KB

5.254 orang 5.254 orang 100% 5.254 orang 5.254 orang 100%

5 Pelayanan KB Baru di Meningkatnya 2800 2800 100% 100% 1.13% 1.13%

32

Lapangan kesertaan ber-KB / Meningkatnya jumlah peserta KB baru

akseptor akseptor

6 Pencatatan dan Pelaporan Petugas KB

Meningkatnya kesertaan ber-KB / Terlaksananya pencatatan dan Pelaporan petugas KB desa/kelurahan

20 Kecamatan

20 Kecamatan

100% 12 kali 9 kali 75.00%

7 Peningkatan Perlindungan hak reproduksi individu melalui sosialisasi kesehatan reproduksi

Terlaksananya sosialisasi kesehatan reproduksi individu

500 orang 500 orang 100% 400 orang 400 orang 100%

8 Pelayanan KIE pasca persalinan dan pasca keguguran

Terlaksananya pelayanan KIE PP dan PK terhadap PUS

400 PUS yang hamil

400 PUS yang hamil

100 %

9 Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bagi ketua TP PKK Kec/Desa/Kel. Se Kab. Nganjuk

Terlaksananya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan (PUP) bagi ketua TP PKK Kec/desa/Kel. Se Kab. Nganjuk

20 Ketua TP.PKK Kec

dan 284 TP.PKK Desa/Kel

20 Ketua TP.PKK Kec

dan 284 TP.PKK Desa/Kel

100% 250 orang - 0 %

33

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan SKPDBerdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, dapat kita analisis bahwa

pada tahun 2016 terdapat banyak sekali perkembangan dalam hal

pencapaian anggaran dan pemberian layanan kepada masyarakat dalam

bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Masing masing

urusan wajib mempunyai kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas. Pada

Tahun 2016, kegiatan-kegiatan prioritas tersebut terdapat kenaikan dalam

penganggaran dan kualitas kinerjanya.

2.3.1. Urusan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan yang diutamakan untuk bidang pemberdayaan

perempuan adalah kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan

terhadap tindak kekerasan, Sosialisasi kesetaraan & keadilan gender

serta perlindungan anak dan Pembinaan perlindungan anak dan

penyelanggaraan kongres anak. Untuk kegiatan fasilitasi upaya

perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan

perlindungan anak mentargetkan 150 orang yang difasilitasi dan

tercapai 24.96%. Hal ini membuktikan bahwa Fasilitasi penanganan

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah mendapat

perhatian. Untuk kegiatan sosialisasi keseteraan dan keadilan

gender serta perlindungan anak selama ini sudah dilakukan kegiatan

sosialisasi perlindungan anak dengan terwujudnya launching KOTA

LAYAK ANAK (KLA) Kabupaten Nganjuk dan Forum Perlindungan

Anak (FORPAN) Kabupaten Nganjuk. Kegiatan KLA dan FORPAN

merupakan perwujudan dan tindak lanjut dari kegiatan Pembinaan

perlindungan anak dan penyelenggaraan kongres anak.

2.3.2. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Untuk Bidang Keluarga Berencana terdapat program dan

kegiatan prioritas yaitu program pelayanan kontrasepsi dengan

kegiatan pelayanan konseling KB, Pelayanan pemasangan

kontrasepsi KB dan pelayanan KB medis operasi. Pada tahun 2016,

untuk kegiatan pelayanan konseling KB untuk 200 orang, untuk

kegiatan Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB diberikan kepada

34

250 orang dan pelayanan KB medis operasi untuk 570 orang .

Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan setiap tahun. Hal

tersebut membuktikan bahwa masih adanya perhatian dari

Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.

Program dan kegiatan yang prioritas pada Bidang Keluarga

sejahtera yaitu program penyiapan tenaga pendamping kelompok

bina keluarga melalui pelatihan tenaga pendamping kelompok bina

keluarga di kecamatan dan pemberdayaan kelompok UPPKS melalui

Gerakan Industri Keluarga, dengan diadakanya kegiatan ini, bisa

meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara meningkatkan

perekonomian keluarga.

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

pelaksanaan kegiatan yang ada di Dinas PPKB telah secara

maksimal dilakukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pencapaian

kinerja sebesar 100 %. Dan untuk realisasi anggarannya pun sampai

denganh tribulan III telah tercapai 98.58 %.

2.3.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1) TUGAS POKOK :

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan

keluarga berencana daerah.

2) FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis lingkup tugas

2. Dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas rencana pembangunan

daerah

4. Pelaksanaan tugas lain.

3) KEPALA BADAN :

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana mempunyia tugas merumuskan kebijakan teknis,

memberikan dukungan penyelanggaraan pemerintah daerah,

35

membina dan melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan

perempuan dan keluarga berencana.

4) SEKRETARIAT :

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi

2. Penggordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang

secara terpadu

3. Pelayanan administrasi

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

A. Sub Bagian Umum

Sub Bagian umum mempunyai tugas :

a) Melaksanakan kegaitan ketatausahaan dan

ketatalaksanaan

b) Melaksanakan urusan kerumahtanggan, perlengkapan

dan keprotokolan

c) Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

sekretaris sesuai dengan tugasnya

B. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a) Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan

anggaran

b) Menyusun rencana anggaran (RKA-SKPD dan DPA-

SKPD)

c) Melaksanakan tertib administrasi keuangan

d) Menyusun laporan keuangan

e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

sekretaris sesuai dengan tugasnya

C. Sub Bagian Program dan Evaluasi

Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas :

a) Melaksanakan koordinasi penyusunan program

kegiatan

36

b) Melaksanakan penyusunan program kegiatan

c) Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan

d) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program

e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

sekretaris sesuai dengan tugasnya

5) BIDANG PEMBERDAYAN PEREMPUAN

TUGAS :

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas

merumuskan kebijakan di bidang kesetaraan dan keadilan

gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan

Perempuan serta pelaksanaan Pengarusutamaan gender di

Daerah.

FUNGSI :

a. Penyiapan bahan koordinasi keterpaduan program dan

pelaksanaan kegiatan Kesetaraan dan Keadilan Gender,

Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan

Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.

b. Penyusunan program Kesetaraan keadilan Gender serta

Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan

Perempuan dan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

c. Penyusunan Petunjuk pelaksanaan di bidang pemberdayaan

perempuan, kesetaraan dan keadilan gender dan

perlindungan Perempuan dan Anak serta pengarusutamaan

gender.

d. Bimbingan dan pembinaan pelaksanaan Pemberdayaan

perempuan, kesetaraan dan Keadilan Gender serta

Perlindungan Perempuan dan Anak pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender.

e. Penyiapan bahan koordinasi peran serta masyarakat,

Pemerintah dan swasta program kegiatan pemberdayaan

Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan gender, Perlindungan

Perempuan dan Anak serta Pengarusutamaan Gender.

f. Kemampuan dan fasilitas Lembaga yang peduli perempuan.

37

g. Penyediaan data gender

h. Penyiapan bahan evaluasi dan Pelaporan serta bahan

pengambilan kebijakan di bidang Pemberdayaan

Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan Gender, Perlindungan

dan Anak serta pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

A. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender

Sub Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas :

a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang

pengarusutamaan gender

b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan

pemerintah daerah di bidang pengarusutamaan gender

c) Membina dan melaksanakan tugas di bidang

pengarusutamaan, keseteraan dan keadilan gender

d) Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

kepala bidang pemberdayaan perempuan sesuai

dengan tugasnya

B. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak mempunyai tugas :

a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

c) Membina dan melaksanakan tugas di bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

kepala bidang pemberdayaan perempuan sesuai

dengan tugasnya.

6) BIDANG KELUARGA BERENCANA

TUGAS :

38

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas

mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan membuat

petunjuk teknis pembinaan, penyuluhan dan pelayanan

Keluarga Berencana, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak,

pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja

dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keluarga

Berencana.

FUNGSI :

a. Pengumpulan bahan, pengolahan dan penyusunan juklak,

juknis pembinaan program Keluarga Berencana.

b. Penyusunan petunjuk teknis, pelayanan kontrasepsi dan

pengayoman pasca pelayanan.

c. Pengelolaan jaminan pelayanan Keluarga Berencana serta

penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.

d. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan

institusi masyarakat pendukung program Keluarga

Berencana.

e. Menyiapkan susunan strategi program rintisan untuk

pelayanan Keluarga Berencana di wilayah khusus.

f. Melaksanakan koordinasi lintas dinas dan lintas program

untuk pemantapan komitmen operasional dan pelayanan.

g. Melaporkan dan mengevaluasi hasil program keluarga

Berencana.

A. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana

Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai

tugas :

a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan

keluarga berencana

b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan

pemerintah daerah di bidang pelayanan keluarga

berencana, pelayanan kontrasepsi dan pengayoman

pasca pelayanan, penangggulangan masalah

kesehatan reproduksi

39

c) Membina dan melaksanakan tugas di bidang pelayanan

keluarga berencana, pelayanan kontrasepsi dan

pengayoman pasca pelayanan, penanggulangan

masalah kesehatan reproduksi

d) Melaksanakan pembinaan institusi masyarakat

pendukung program keluarga berencana dan

pelayanan keluarga berencana serta peningkatan

partisipasi pria dalam pelayanan keluarga berencana

e) Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan

dalam upaya untuk penanggulangan efek samping,

kegagalan, komplikasi dalam pemakaian alat kontrsepsi

f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan

tugasnya

B. Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Reproduksi

mempunyai tugas :

a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan

kesehatan reproduksi

b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan

reproduksi

c) Membina dan melaksanakan tugas di bidang pelayanan

kesehatan reproduksi

d) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen

pelayanan kesehatan reproduksi bagi penduduk miskin

e) Membentuk, membina dan memanfaatkan pusat

informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja

f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan

tugasnya

7) BIDANG KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

40

TUGAS :

Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan

pedoman pembangunan Keluarga Sejahtera, pengembangan

kemitraan dan kewirausahaan, program rintisan untuk

peningkatan tahapan Keluarga Sejahtera serta melakukan

penyuluhan advokasi dan komunikasi, Informasi dan Edukasi

kepada keluarga dan masyarakat.

FUNGSI :

a. Pengumpulan bahan dan mengolah bahan penyusunan

pedoman pelaksanaan jiwa wirausaha kemitrausahaan,

peningkatan perilaku usaha dan tenaga terampil dalam

keluarga dan masyarakat.

b. Penyiapan bahan untuk penyusunan konsep pengembangan

wirausaha, kemitrausahaan dan tenaga terampil dalam

keluarga dan masyarakat.

c. Pengumpulan dan Pengolahan bahan untuk menyusun

petunjuk pelaksanaan pemberdayaan keluarga dalam rangka

membangun keluarga kecil berkualitas.

d. Penyiapan dan Pengolahan bahan penyusunan materi media

untuk penyuluhan, Komunikasi, Informasi, edukasi dan

Advokasi pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga

Sejahtera.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

A. Sub Bidang Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil

Berkualitas

Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil

Berkualitas mempunyai tugas :

a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang penguatan

pelembagaan keluarga kecil berkualitas

41

b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang penguatan

pelembagaan keluarga kecil berkualitas

c) Membina dan melaksanakan tugas di bidang

penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas

d) Meningkatkan perilaku usaha, tenaga terampil dalam

keluarga dan masyarakat

e) Melaksanakan pembinaan keluarga rentan dan

penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas

f) Melaksanakan penggalangan pengembangan jiwa

wirausaha, kemitrausahaan antara kelompok usaha

bersama dan dunia usaha dalam rangka kemudahan

akses terhadap penyediaan bahan baku, manajemen

dan pemasaran produk

g) Melaksanakan pengembangan kelompok-kelompok

usaha bersama terutama untuk keluarga pras sejahtera

dan keluarga sejahtera

h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

kelapa bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga

sesuai dangan tugasnya

B. Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

mempunyai tugas :

a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang advokasi,

komunikasi, informasi dan edukasi

b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang advokasi, komunikasi,

informasi dan edukasi

c) Membina dan melaksanakan tugas di bidang advokasi,

komunikasi, informasi dan edukasi

d) Mengembangkan prototype media dan sarana advokasi

dan komunikasi, informasi dan edukasi dalam

membangun keluarga berkualitas

42

e) Memfasilitasi pembentukan pusat pelayanan advokasi,

konseling, konsultasi bagi keluarga dan masyarakat

f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan

Keluarga sesuai dengan tugasnya

8) BIDANG PENDATAAN DAN SUPERVISI

TUGAS :

Bidang Pendataan dan Supervisi mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengolah

dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pendataan dan

Supervisi pada bidang Pemberdayaan

Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta

Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.

FUNGSI :

a. Perencanaan kegiatan Pendataan dan Supervisi di bidang

kegiatan Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak,

Keluarga Berencana, Ketahanan dan Pemberdayan

Keluarga.

b. Penyiapan bahan koordinasi keterpaduan program dan

pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana.

c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan Pendataan dan Supervisi

di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana.

d. Bimbingan dan pembinaan pelaksanaan Pendataan dan

Supervisi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana.

e. Pelaksanaan Pendataan dan Supervisi di bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta bahan

pengambilan kebijakan di bidang Pendataan dan Supervisi

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

43

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Nganjuk.

A. Sub Bidang Pendataan Keluarga

Sub Bidang Pendataan Keluarga mempunyai tugas :

a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan

keluarga

b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang pendataan keluarga

c) Membina dan melaksanakan tugas di bidang

Pendataan Keluarga

d) Melaksanakan tugas-tugas lainn yang diberikan oleh

Kepala Bidang Pendataan dan Supervisi sesuai dengan

tugasnya

B. Sub Bidang Supervisi dan Fasilitasi

Sub Bidang Supervisi dan Fasilitasi mempunyai tugas :

a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang supervisi dan

fasilitasi

b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang supervisi dan fasilitasi

c) Membina dan melaksanakan tugas di bidang supervisi

dan fasilitasi

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Pendataan dan Supervisi sesuai dengan

tugasnya

44

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan NasionalSejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah

nasional tahun 2014-2019 dan dalam rangka untuk mendukung pencapaian

sasaran pembangunan tahun 2016, maka arah kebijakan pembangunan

Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk difokuskan pada :

3.1.1. Revitalisasi program KB :

1. Pembinaan dan peningkatan kesertaan dan kemandirian ber-KB

2. Promosi dan Penggerakan masyarakat untuk turut serta dalam

program KKB

3. Pengembangan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk

4. Peningkatan pemanfaatan SIM berbasis teknologi informasi

5. Pelatihan penelitian dan pengembangan program kependudukan

dan KB

6. Peningkatan kualitas manajemen program dan kegiatan

3.1.2. Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk ditekankan pada :

1. Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk

2. Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis

antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas

3. Penyediaan data parameter kependudukan yang disepakati semua

sektor terkait

3.1.3. Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga ditekankan pada :

1. Memaksimalkan advokasi dan penggalangan komitmen ynag

mendukung pencapaian target kelompok

2. Meningkatkan dan memantapkan SDM pengelola program

pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga

3. Meningkatkan koordinasi dengan program-program lain

4. Merevitalisasi program-program terpadu di tingkat desa

(Posyandu/Posdaya) yang menunjang program

45

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPDDalam rangka mewujudkan Misi Dinas PPKB Daerah Kabupaten

Nganjuk, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran

strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Dinas PPKB

Kabupaten Nganjuk Tahun 2017, yaitu:

1. Dari Misi “Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB di Kabupaten Nganjuk” dijabarkan dalam tujuan “Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Dengan Terselenggaranya Pelayanan KB Serta Upaya Pengendalian Penduduk”

Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana

3.3. Program dan KegiatanBerdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017,

pelaksanaan kinerja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 ditunjang

dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk

Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung

Urusan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, dengan ruang

lingkup kegiatannya. Dalam Rencana Kerja Dinas PPKB Tahun 2017

direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

3.3.1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp -

2) Belanja TPP sebesar Rp. -

3.3.2. Belanja Langsung di Dinas PPKB Daerah Kab. Nganjuk

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran.a) Penyediaan jasa surat menyurat.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.200.000,- Kegiatan ini

merencanakan pengiriman untuk 80 surat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 70.000.000,-. Kegiatan

yang dilaksanakan yaitu:

46

Penyediaan jasa komunikasi melalui telepon selama 12

bulan

Penyediaan jasa komunikasi melalui internet selama

12 bulan

Penyediaan untuk jasa air dan listrik untuk 12 bulan

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 48.000.000,-. Kegiatan

ini melaksanakan penyediaan jasa petugas kebersihan kantor

UPTD selama 12 bulan.

d) Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.500.000,-. Kegiatan ini

melaksanakan penyediaan peralatan kebersihan kantor UPTD

selama 12 bulan.

e) Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 81.000.000.

Belanja pengadaan ATK yang dilaksanakan oleh Dinas PPKB

Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000. Kegiatan ini

diperuntukan untuk pengadaan barang cetakan kantor baik

berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu serta blanko

yang terkait dengan administrasi perkantoran.

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.500.000,-. Kegiatan ini

ditujukan untuk belanja alat listrik dan peralatan elektronik.

h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,-. Kegiatan ini

untuk membiayai langanan bulanan surat kabar dan majalah

serta pembelian buku perundang-undangan dan buku-buku

lain.

i) Penyediaan makanan dan minuman

47

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 87.025.000,-. Kegiatan

ini diperuntukkan bagi belanja makanan dan minuman harian,

makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu,

dan makanan dan minuman kegiatan.

j) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 125.000.000. Bentuk

kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam

rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan

nasional.

k) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,- Bentuk

kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah

dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja UPTD Dinas

PPKB Kab. Nganjuk

l) Pengadaan mebelair

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 91.000.000,- Bentuk

kegiatan ini berupa Pengadaan alamari kayu, rak arsip, kursi

putar, kursi loby, meja ½ biro, meja kursi tamu kepala Dinas

PPKB Kab. Nganjuk

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatura) Pengadaan peralatan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 53.500.000,-. Bentuk

Kegiatan ini berupa pengadaan CPU, Monitor, printer, UPS

tabilizer, laptop, CCTV

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 166.800.000,-.

Pelaksanaan kegiatan ini adalah biaya pemeliharaan

kendaraan dinas operasional sebanyak 10 unit kendaraan

roda empat, 127 unit kendaraan roda dua, belanja bahan

bakar kendaraan, suku cadang, service dan pembayaran

heregistrasi.

c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

48

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 150.000.000,-. Kegiatan

ini dipergunakan untuk perawatan dan perbaikan gedung

Kantor DPPKB

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000. Kegiatan ini

dipergunakan untuk service dan pembelian suku cadang

peralatan kantor seperti lap top, Komputer, warless, sound

system, AC dan mesin ketik

e) Pembangunan pagar kantor UPTB PPKB

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,-. Kegiatan

ini dipergunakan untuk pembangunan pagar UPTD PPKB

Kecamatan prambon dan kertosono.

f) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 13.750.000,-. Kegiatan

ini dipergunakan untuk pengadaan AC, kipas angin dan

Televisi

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatura) Penyediaan biaya instruktur senam PNS.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.400.000,-. Kegiatan ini

untuk biaya senam PNS Dinas PPKB Kab. Nganjuk.

4. Program Kapasitas kapasitas Sumber Daya Aparatura) Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.320.000,-. Kegiatan

ini untuk pembinaan penilaian angka kredit bagi pejabat

fungsional

b) Pemilihan PKB/PLKB berprestasi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 11.390.000,-. Kegiatan

ini untuk Peningkatan SDM PKB/PLKB

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangana) Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

49

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,-. Kegiatan ini

untuk kebutuhan kelancaran laporan capaian kinerja dan

ikhtisar yaitu untuk uang lembur belanja ATK dan

penggandaan.

b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.500.000,-. Kegiatan ini

untuk kebutuhan kelancaran laporan keuangan semester

dengan tertib yaitu untuk uang lembur belanja ATK dan

penggandaan.

c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.500.000. Kegiatan ini

untuk kebutuhan kelancaran laporan keuangan Akhir Tahun

dengan tertib yaitu untuk uang lembur belanja ATK dan

penggandaan.

6. Program Pelayanan Kontrasepsia) Pelayanan Konseling KB

Kegiatan ini dianggarkan Rp 40.000.000 dan dipergunakan

untuk meningkatkan konseling KB bagi PLKB/PKB dan PPKB,

sehingga bisa terlaksananya program konseling KB dengan

baik.

b) Pelayanan KB Medis Operasi

Kegiatan ini dianggarkan 300.000.000 dan dipergunakan

untuk terlaksananya pelayanan KB Medis operasi bagi pra

sejahtera dan sejahtera 1 karena alasan ekonomi sehingga

tercapainya KB baru.

c) Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Kegiatan ini dianggarkan 160 .000.000 dan dipergunakan

untuk pelayanan pemasangan kontrasepsi KB sehingga

terlaksananya kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi

KB dengan baik, papsmer, komplikasi.

50

7. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRRa) Fasilitasi pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

(Kesehatan Reproduksi Remaja)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 205.000.000 digunakan

untuk Kegiatan fasilitasi PIK KRR dan pemilihan PIK Remaja

se Kab. Nganjuk dan jambore kelompok PIK Remaja se Kab.

Nganjuk.

8. Program Promosi Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakata) Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok

kegiatan di masyarakat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 33.595.000 digunakan

untuk Kegiatan penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak

pada PUS yang mempunyai balita dan Pusmupar

9. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiria) Pengendalian dan pengelolaan program KB

Kegiatan ini dianggarkan 45.000.000 dipergunakan untuk

pencatatan dan pelaporan klinik F2KB dan peningkatan

sarana prasarana program KB sehingga terwujudnya sarana

prasarana program KB yang valid.

b) Pemilihan Keluarga Harmonis Sejahtera dan Peserta KB

Lestari Teladan

Kegiatan ini dianggarkan 80.000.000 dipergunakan untuk

pemilihan keluarga sejahtera berkualitas, peserta KB Lestari

Teladan Tk. Kabupaten.

c) Pembinaan Keluarga Sejahtera

Kegiatan ini dianggarkan 85.000.000 dipergunakan untuk

pelaksanaan hari keluarga nasional, sepeda santai dan

resepsi.

51

10. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluargaa) Pemberdayaan Kelompok UPPKS melalui GERINDA

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 80.000.000 dan

digunakan untuk kegiatan ketrampilan dan manajemen usaha

bagi peserta GERINDA dan terlaksananya pembinaan bagi

pengelola kelompok dan pemberian bantuan modal berupa

alat-alat sesuai kegiatan pelatihan untuk anggota kelompok.

b) Pembinaan Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 85.000.000 dan

digunakan untuk kegiatan pembinaan, pelatihan kader tribina

(BKB, BKR, BKL) dan UPPKS dan terpilihnya kader BKB,

BKR, BKL dan kader UPPKS terbaik melalui lomba Tk. Kab.

c) Pelatihan kelompok UPPKS melalui Gerinda (PIK)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.000.000 dan

digunakan untuk kegiatan ketrampilan dan manajemen usaha

bagi kelompok UPPKS Barokah Bunda di Desa Mlandangan

11. Program Pengembangan Modal Operasional BKB-Posyandu-PADU a) Pembentukan modal operasional BKB ( Bina Keluarga Balita)-

Posyandu-PADU ( Taman Posyandu )

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 85.000.000 dan

digunakan untuk kegiatan orientasi bagi kader BKB terpadu

percontohan di kecamatan serta terpilihnya kelompok BKB

terbaik Tk. Kabupaten.

b) Pelatihan bagi kader BKB (PIK)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 26.542.000 dan

digunakan untuk kegiatan pelatihan dan peningkatan

penghasilan bagi kader BKB di 15 desa/kel. Sejumlah 25

kelompok.

52

12. Program Penguatan Kelembagaan Kemitraan Kependudukan dan KBa) Penyusunan rencana kerja koalisi kependudukan dalam

program KB

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000 digunakan

untuk kegiatan penjabaran program kerja koalisi

kependudukan di kab Nganjuk dengan memperhatikan hasil

rakernas koalisi Indonesia untuk kependudukan dan

pembangunan.

13. Program Kependudukan dan Keluarga Berencanaa) Pembinaan Keluarga Berencana

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 digunakan

untuk pembinaan ketua kelompok peserta KB aktif dilapangan.

b) Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.975.649.000

digunakan untuk pembinaan bagi PPKBD dalam membina

peserta KB dan pemberian bantuan transport bagi kader

PPKBD dan Sub PPKBD

c) Pelayanan KB Baru di Lapangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 digunakan

untuk meningkatkan jumlah peserta KB Baru dan KB PP/PK di

lapangan.

d) Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu melalui

sosialisasi kesehatan reproduksi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 33.455.000 digunakan

untuk meningkatkan kesehatan reproduksi individu..

e) Pelayanan KIE ( Komunikasi Informasi Edukasi ) pasca

keguguran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000 digunakan

untuk kegiatan peningkatan jumlah akseptor KB

f) Penyebarluasan informasi ketahanan keluarga sejahtera

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 85.000.000 digunakan

untuk kegiatan sosialisasi program KKB dan seluruh keluarga

53

ikut KKB dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan

sejahtera.

g) Pemutakhiran Data

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000 digunakan

untuk kegiatan pemutakhiran data keluarga sehingga

terwujudnya data demografi, keluarga berencana dan tahapan

keluarga yang akurat/vital yaitu 284 desa/kelurahan di 20

kecamatan, untuk cetak formulir F/1MDK/11 dan buku analisa

hasil pemutakhiran data keluarga.

h) Pencatatan dan Pelaporan Petugas KB

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000 digunakan

untuk kegiatan kegiatan pencatatan dan pelaporan petugas

KB Desa/Kelurahan sehingga terwujud pencatatan dan

pelaporan yang valid di 20 Kecamatan.

i) Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan (PUP)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.500.000 digunakan

untuk kegiatan sosialisasi PUP bagi remaja.

54

3.4. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/ Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2018

LokasiTarget Capaian

Kinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(Rp)

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9A Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran1. Penyediaan jasa

surat menyurat

Terwujudnya jasa surat menyurat selama 1 tahun

DPPKB 80 surat 1.200.000 APBD Kab.

Nganjuk

80 surat 1.200.000

2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Terlaksananya komunikasi dan tercukupinya sumber daya air dan listrik

DPPKB 12 bulan 70.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

12 bulan 80.000.000

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya pemeliharaan kebersihan gedung kantor oleh cleaning service dan terlaksananya pemeliharaan kebersihan gedung 20 kantor

DPPKB 12 bulan 48.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

12 bulan 48.000.000

55

UPTB dan kantor WCC

5. Penyediaan Alat Tulis kantor

Tercukupinya alat tulis kantor

DPPKB dan UPT PPKB

12 bulan 81.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

12 bulan 43.200.000

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

DPPKB 12 bulan 10.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

12 bulan 10.000.000

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan

APBD Kab.

Nganjuk

11 barang 5.000.000

8. Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah pembelian gorden dan kulkas

APBD Kab.

Nganjuk

1 paket dan 1 unit

25.000.000

9. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Tercukupinya bahan referensi sebagai pegangan dalam melaksanakan tugas

DPPKB 2 media cetak dan bahan bacaan dan

perundang-undangan

5.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

3 media cetak

5.000.000

10. Penyediaan makanan dan minuman

Tercukupinya kebutuhan konsumsi rapat harian dan tamu

DPPKB dan 20 UPT DPPKB

1682 orang 87.099.000 APBD Kab.

Nganjuk

12 bulan 125.000.000

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terpenuhinya biaya koordinasi keluar daerah

DPPKB 277 kali 120.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

100% 150.000.000

12. Monitoring evaluasi dan pelaporan

Terpenuhinya kebutuhan biaya koordinasi

DPPKB dan UPT DPPKB

98 PNS BPPKB dan UPTB

20.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

70 kali 20.000.000

56

monitoring dan evaluasi kedinasan

B Program Peningkatan sarana prasarana aparatur

1 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Terwujudnya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 10 unit dan roda 2 sebanyak 127 unit

Dinas PPKB 10 unit roda 4, 127 unit roda 2 dan

BBM

166.800.000 APBD Kab.

Nganjuk

9 unit roda 4, 127 unit roda 2 dan

BBM

150.000.000

2 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Terlaksananya perawatan dan perbaikan gedung UPTB

Dinas PPKB Kantor BPPKB 150.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

2 gedung 195.000.000

3 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung dengan baik

Dinas PPKB dan UPT

Kantor dan UPTB 40.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

100% 40.000.000

5 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan AC dan Kipas Angin

DPPKB 6 unit 32.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

1 paket 50.000.000

6 Pengadaan peralatan gedung kantor

Terwujudnya pengadaan 2 unit printer, seperangkat komputer beserta CPU, monitor dan laptop dan printer (untuk WCC)

DPPKB 6 Unit 17.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

2 Unit 25.000.000

7 Pembangunan Pagar kantor UPTB PPKB

Terlaksananya pembangunan pagar UPTB Kec. Prambon dan Kertosono

DPPKB 2 UPTB 50.000.000

8 Pengadaan Jumlah pengadaan - - - APBD 2 unit 582.000.000

57

kendaraan dinas/ operasional

kendaraan operasional

Kab. Nganjuk

9 Pengadaan mebelair

Terwujudnya pengadaan 10 rak arsip besi, 10 kursi putar

DPPKB 3 unit 20.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

4 rak arsip, 50 kursi

rapat

36.000.000

C Program peningkatan disiplin aparatur1 Penyediaan

biaya instruktur senam PNS

Terwujudnya senam kesehatan jasmani bagi PNS di Lingkungan Dinas PPKBD

Dinas PPKB 11 bulan 4.400,000 APBD Kab.

Nganjuk

35 Orang 4.400,000

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

Terlaksananya penilaian angka kredit pejabat fungsional

Dinas PPKB 98 PKB 10.320.000 APBD Kab.

Nganjuk

99 PKB 10.500.000

2 Pemilihan PKB/PLKB berprestasi

Terpilihnya PKB/PLKB terbaik

Kabupaten Nganjuk

20 orang 11.390.000 APBD Kab.

Nganjuk

99 PKB 13.800.000

E Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dinas PPKB 1 kali 3.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

3 laporan 10.000.000

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Terlaksananya laporan keuangan semester sesuai peraturan

Dinas PPKB 1 kali 2.500.000 APBD Kab.

Nganjuk

1 laporan 2.500.000

58

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun sesuai peraturan

Dinas PPKB 1 kali 2.500.000 APBD Kab.

Nganjuk

1 laporan 2.500.000

b .URUSAN WAJIB2 ) Keluarga Berencana

A Pelayanan Kontrasepsi1 Pelayanan

Konseling KBTerlaksananya Pelayanan konseling KB bagi petugas PLKB/PKB dan PPKBD

20 Kecamatan

200 orang 40.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

2 Pelayanan KB Medis Operasi

Terlaksananya pelayanan KB Medis Operasi bagi Pra sejahtera dan Sejahtera 1 karena alasan ekonomi

20 Kecamatan

570 akseptor 255.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

3 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Terlayaninya kegiatan pelayanan KB

Kab. Nganjuk 250 orang 114.000.000 APBD Kab.

Nganjuk4 Pelayanan

Keluarga Berencana

Jumlah peserta pelayanan KB baru MKJP

8520 orang 555.000.000

B Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

1 Fasilitasi pusat pelayanan informasi dan

Terlaksananya fasilitasi pusat informasi dan

Kab. Nganjuk 100 orang/2 hari dan 120 orang/3

hari

69.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

60 kelompok

PIK

330.000.000

59

konseling KRR ( kesehatan Reproduksi Remaja)

konseling KRR dengan terpilihnya kelompok PIK Remaja Se-Kab Nganjuk

C Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

1 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

Terlaksananya penyuluhan tentang kesehatan ibu, bayi dana anak pada PUS yang mempunyai balita dan pusmupar

10 Kecamatan

400 orang 25.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

325 orang 30.500.000

D Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR yang mandiri

1 Pengendalian dan pengelolaan program KB

Terlaksananya pengendalian dan pengelolaan kegiatan di lapangan bagi institusi

20 Kecamatan

119 RR klinik di 20 kecamatan

45.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

119 RR dan penyluh KB

45.000.000

2 Pemilihan Keluarga harmonis Sejahtera dan Peserta KB Lestari Teladan

Terpilihnya keluarga sejahtera, berkualitas dan terpilihnya peserta Kb lestari teladan Tk. Kabupaten

Kabupaten Nganjuk

5 pasang keluarga sejahtera, 9 pasang peserta KB lestari teladan tk. Kab

80.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

20 Kecamatan

120.000.000

3 Pembinaan Keluarga sejahtera

Terlaksananya peringatan Hari Keluarga, jalan sehat dan lomba cerdas cermat kader KB

Kabupaten Nganjuk

Keluarga (masyarakat peduli KB)

85.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

250 keluarga

100.000.000

60

4 Sosialisasi kelompok kerja KB

Jumlah PokJa KB dan Kmpung KB yang terbentuk

280 PokJa KB dan 20 Kampung KB

99.496.250

E Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

1 Pemberdayaan kelompok UPPKS melalui Gerakan Industri Keluarga (Gerinda)

Terlaksananya keg. Ketrampilan dan manajemen usaha bagi kelompok UPPKS

Kabupaten Nganjuk

10 kelompok UPPKS dan 150 orang dari 20 Kecamatan

80.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

107 kelompok

205.000.000

2 Pembinaan pendamping Kelompok Bina Keluarga

Terlaksananya pembinaan dan pelatihan kader tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS dan terpilihnya kader BKB, BKR, BKL dan Kader UPPKS terbaik melalui lomba Tk. Kab.

20 Kecamatan

200 orang pktan BKB, BKR, BKL di 20 Kecamatan (Masing-masing pokja 15 orang dan 4 akder terbaik Tk. Kab.

85.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

5 kader BKB dan 5 kader BKL

150.000.000

3 Pelatihan kelompok UPPKS melalui GERINDA (PIK)

Terlatihnya kelompok UPPKS Barokah Bunda di Desa Mlandangan sejumlah 25 orang

Kecamatan Pace

2 Kelompok UPPKS sejumlah 25 orang

4 Pembinaan kelompok BKR

Jumlah kelompok BKR yang dibina dan jumlah peserta lomba pembuatan profil kelompok BKR

20 kelompok

75.000.000

F Pengembangan Model operasional BKB-Posyandu-PADU

61

1 Pembentukan model operasional BKB-Posyandu-PADU (Taman Posyandu)

Terlaksananya pembinaan 284 kel. BKB terpadu percontohan di tiap-tiap desa di 20 kecamatan serta terbinanya kelompok BKB terbaik Tk. Kecamatan dan Tingkat Kabupaten

20 Kecamatan

284 kel. BKB/20 Kec. BKB terpadu Kec. Serta 1 keomp BKB terbaik Tk. Kabupaten

250.400.000 APBD Kab.

Nganjuk

300 kader BKB dan 1500 orang dari 20 kel

200.000.000

2 Pelatihan bagi kader BKB (PIK)

Terlatihnya kader BKB di 15 desa/kelurahan sejumlah 25 kelompok

Kecamatan Nganjuk

Kader BKB di 15 26.542.000 APBD Kab.

Nganjuk

H Penguatan Kelembagaan Kemitraan Kependudukan dan KB

1 Penyelenggaraan Koalisi Kependudukan dalam program KB

Terwujudnya penjabaran program kerja Koalisi Kependudukan di Kab. Nganjuk dan terselenggaranya seminar kependudukan

Kabupaten Nganjuk

49 Org ( Pengurus Koalisi Kependudukan)

25.0000.000 APBD Kab.

Nganjuk

205 peserta/ pengurus

25.000.000

I Kependudukan dan Keluarga Berencana

1 Pembinaan Keluarga Berencana

Terlaksananya Pembinaan ketua kelompok peserta KB aktif (PA) di lapangan

20 Kec. 2000 akseptor 50.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

1200 akseptor

117.000.000

2 Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD

Terlaksananya pembinaan KB oleh PPKBD da Sub

20 Kec. 5254 orang 3.712.949.000 APBD Kab.

Nganjuk

5254 orang 6.865.349.000

62

PPKBD, Bantuan transport kader

3 Pelayanan KB baru di Lapangan

Meningkatnya hasil pelayanan KB Baru dan KB PP/PK di lapangan

20 Kec. 7000 akseptor 75.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

4 Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu melalui sosialisasi kesehatan reproduksi

Terlaksananya sosialisasi kesehatan reproduksi individu

20 Kecamatan

400 orang 20.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

5 Pelayanan KIE pasca persalinan dan pasca keguguran

Meningkatnya jumlah akseptor KB

20 Kecamatan

400 PUS yang hamil

40.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

6 Penyebarluasan inormasi ketahanan keluarga sejahtera

Tersebar luasnya informasi program KKB dan seluruh keluarga ikut KKB dalam mewujudkan keluarga kecil Bahagia dan Sejahtera

Kabupaten Nganjuk

1 paket 70.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

30 kali 158.950.000

7 Pemutakhiran data

Terlaksananya pemutakhiran data keluarga Online di 284 desa/kelurahan di 20 Kecamatan sejumlah 355.949 KK

284 Desa/Kel.di 20 kec.

355.949 KK di 20 kecamatan

150.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

284 desa/kel

150.000.000

8 Pencatatan dan Pelaporan

Terlaksananya Pencatatan dan

284 Desa/Kel.di

20 Kecamatan 55.500.000 APBD Kab.

20 Kecamatan

60.000.000

63

Petugas KB pelaporan di Kabupaten Nganjuk

20 kec. Nganjuk

9 Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan (PUP)

Terlaksananya sosialisasi PUP

Kabupaten Nganjuk

20 Kecamatan 36.000.000 APBD Kab.

Nganjuk

400 orang 40.000.000

10 Strategi advokasi, penggerakan dan informasi bagi petugas KB

Jumlah peserta bimbingan teknis dan KIE program KB di media massa baik elektronik maupun cetak

116 peserta 20.000.000

11 Pelayanan KIE KB dan perlindungan Kesehatan Reproduksi

Jumlah peserta KIE pasca persalinan dan keguguran

700 orang 66.000.000

64

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Program dan kegiatan yang ada di Dinas PPKB Daerah Kabupaten Nganjuk

sampai dengan tribulan III tahun 2017 capaian kinerja sebesar 41,73 %.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

Dalam penyusunan renja Dinas PPKB Daerah Kab. Nganjuk yang

disesuaikan dengan Permendagri 54 tahun 2010, memuat beberapa

indikator yang dapat dijadikan pedoman untuk mengukur pencapaian

program dan kegiatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Adapun pencapaian

program-program Dinas PPKB adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan adminstrasi perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program peningkatan disiplin aparatur

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

6. Program pelayanan kontrasepsi

7. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR

yang mandiri

8. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok

Kegiatan di Masyarakat.

9. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

10. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

11. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

12. Program pendukung operasional KB

13. Program Penguatan Kelembagaan Kemitraan Kependudukan dan KB

14. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

65

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kinerja dari Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk,

diperlukan perencanaan program kegiatan serta penganggaran. Adapun

rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan KB berupa pelayanan

konseling, KB Medis operasi dan pemasangan alat kontrasepsi

2. Optimalisasi peran kampung KB dalam mewujudkan keluarga bahagia

sejahtera

3. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensive

tentang kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

serta pembangunan keluarga

4. Upaya menurunkan laju pertumbuhan penduduk

5. Upaya menurunkan TFR (Total Fertility Rate) dan Unmet-need

6. Peningkatkan Pemahaman yang komprehensive kepada remaja tentang

perencanaan kehidupan berkeluarga dan kesehatan reproduksi remaja

7. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan

8. Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan dan keluarga

berencana yang akurat, tepat waktu, terintegrasi, mudah diakses, dan

dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

9. Upaya penguatan kelembagaan pembangunan bidang kependudukan

dan keluarga berencana (KKB).

Nganjuk, 2017

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUKDAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN NGANJUK

SUGENG BUDI WIYONO, SKM. MMPembina Utama Muda

NIP. 1960823 198703 1 008

66