b. sumber pendanaan · usulan tahun 2014 (juta rupiah) (10) lokasi rupiah ... birokrasi kemenkes...

43
(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) (10) Lokasi Rupiah (11) (13) (12) PLN+PDN Jumlah Alokasi 2013 Prakiraan Kebutuhan 2015 2016 2017 (4) (Juta Rupiah) Jenis Output (3) SBSN (8) 2033 Perumusan Peraturan Perundang- Undangan dan Organisasi 0,0 21.000,0 21.500,0 21.500,0 21.000,0 21.500,0 0,0 19.935,0 0,0 2033.01 Meningkatnya Produk-Produk Hukum yang Akan Mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Kesehatan 0,0 21.000,0 21.500,0 21.500,0 21.000,0 21.500,0 0,0 19.935,0 0,0 2033.01.00 1 Jumlah Produk Hukum Bidang Kesehatan yang Diselesaikan : RUU/RPP/R.Per/Keppres 0,0 12.500,0 12.950,0 12.950,0 12.500,0 12.950,0 0,0 11.911,0 0,0 .001 Pembinaan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 0,0 5.500,0 5.500,0 5.500,0 5.500,0 5.500,0 0,0 5.685,0 OU 0,0 0,0 5.500,0 5.500,0 5.500,0 5.500,0 5.500,0 0,0 5.685,0 Pusat 0,0 .002 Kajian Hukum bidkes 0,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 0,0 760,0 OP 0,0 0,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 0,0 760,0 Pusat 0,0 .003 Bahan Materi Per UU Bidkes dari Pusat dan Provinsi 0,0 250,0 300,0 300,0 250,0 300,0 0,0 138,0 OP 0,0 0,0 250,0 300,0 300,0 250,0 300,0 0,0 138,0 Pusat 0,0 .011 Pembinaan Hukum dan Organisasi 0,0 1.500,0 1.550,0 1.550,0 1.500,0 1.550,0 0,0 1.439,0 OU 0,0 0,0 1.500,0 1.550,0 1.550,0 1.500,0 1.550,0 0,0 1.439,0 Pusat 0,0 .015 Multimedia 0,0 200,0 300,0 300,0 200,0 300,0 0,0 156,0 OP 0,0 0,0 200,0 300,0 300,0 200,0 300,0 0,0 156,0 Pusat 0,0 .016 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran 0,0 800,0 900,0 900,0 800,0 900,0 0,0 690,0 OP 0,0 0,0 800,0 900,0 900,0 800,0 900,0 0,0 690,0 Pusat 0,0 .017 Laporan kegiatan dan Pembinaan 0,0 1.650,0 1.700,0 1.700,0 1.650,0 1.700,0 0,0 1.422,0 OP 0,0 0,0 1.650,0 1.700,0 1.700,0 1.650,0 1.700,0 0,0 1.422,0 Pusat 0,0 .994 Layanan Perkantoran 0,0 1.700,0 1.800,0 1.800,0 1.700,0 1.800,0 0,0 1.621,0 OP 0,0 0,0 1.700,0 1.800,0 1.800,0 1.700,0 1.800,0 0,0 1.621,0 Pusat 0,0 2033.01.00 3 Jumlah Kasus-Kasus hukum Bidang Kesehatan yang tertangani 0,0 3.300,0 3.200,0 3.200,0 3.300,0 3.200,0 0,0 2.853,0 0,0 .004 Kasus-Kasus Hukum yang Tertangani 0,0 2.800,0 2.800,0 2.800,0 2.800,0 2.800,0 0,0 2.421,0 OU 0,0 0,0 2.800,0 2.800,0 2.800,0 2.800,0 2.800,0 0,0 2.421,0 Pusat 0,0 .005 Advokasi Hukum Bidang Kesehatan 0,0 500,0 400,0 400,0 500,0 400,0 0,0 432,0 OP 0,0 0,0 500,0 400,0 400,0 500,0 400,0 0,0 432,0 Pusat 0,0 Formulir 2.3 - 1

Upload: vokien

Post on 15-Jul-2019

225 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

2033 Perumusan Peraturan Perundang-Undangan dan Organisasi

0,0 21.000,0 21.500,0 21.500,021.000,0 21.500,00,019.935,0 0,0

2033.01 Meningkatnya Produk-Produk Hukum yang Akan Mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Kesehatan

0,0 21.000,0 21.500,0 21.500,021.000,0 21.500,00,019.935,0 0,0

2033.01.001

Jumlah Produk Hukum Bidang Kesehatan yang Diselesaikan : RUU/RPP/R.Per/Keppres

0,0 12.500,0 12.950,0 12.950,012.500,0 12.950,00,011.911,0 0,0

.001 Pembinaan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

0,0 5.500,0 5.500,0 5.500,05.500,0 5.500,00,05.685,0OU 0,0

0,0 5.500,0 5.500,0 5.500,05.500,0 5.500,00,05.685,0 Pusat0,0

.002 Kajian Hukum bidkes 0,0 900,0 900,0 900,0900,0 900,00,0760,0OP 0,0

0,0 900,0 900,0 900,0900,0 900,00,0760,0 Pusat0,0

.003 Bahan Materi Per UU Bidkes dari Pusat dan Provinsi

0,0 250,0 300,0 300,0250,0 300,00,0138,0OP 0,0

0,0 250,0 300,0 300,0250,0 300,00,0138,0 Pusat0,0

.011 Pembinaan Hukum dan Organisasi 0,0 1.500,0 1.550,0 1.550,01.500,0 1.550,00,01.439,0OU 0,0

0,0 1.500,0 1.550,0 1.550,01.500,0 1.550,00,01.439,0 Pusat0,0

.015 Multimedia 0,0 200,0 300,0 300,0200,0 300,00,0156,0OP 0,0

0,0 200,0 300,0 300,0200,0 300,00,0156,0 Pusat0,0

.016 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

0,0 800,0 900,0 900,0800,0 900,00,0690,0OP 0,0

0,0 800,0 900,0 900,0800,0 900,00,0690,0 Pusat0,0

.017 Laporan kegiatan dan Pembinaan 0,0 1.650,0 1.700,0 1.700,01.650,0 1.700,00,01.422,0OP 0,0

0,0 1.650,0 1.700,0 1.700,01.650,0 1.700,00,01.422,0 Pusat0,0

.994 Layanan Perkantoran 0,0 1.700,0 1.800,0 1.800,01.700,0 1.800,00,01.621,0OP 0,0

0,0 1.700,0 1.800,0 1.800,01.700,0 1.800,00,01.621,0 Pusat0,0

2033.01.003

Jumlah Kasus-Kasus hukum Bidang Kesehatan yang tertangani

0,0 3.300,0 3.200,0 3.200,03.300,0 3.200,00,02.853,0 0,0

.004 Kasus-Kasus Hukum yang Tertangani 0,0 2.800,0 2.800,0 2.800,02.800,0 2.800,00,02.421,0OU 0,0

0,0 2.800,0 2.800,0 2.800,02.800,0 2.800,00,02.421,0 Pusat0,0

.005 Advokasi Hukum Bidang Kesehatan 0,0 500,0 400,0 400,0500,0 400,00,0432,0OP 0,0

0,0 500,0 400,0 400,0500,0 400,00,0432,0 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 1

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

2033.01.004

Jumlah organisasi dan tatalaksana serta klasifikasi yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Kesehatan Termasuk UPT

0,0 5.200,0 5.350,0 5.350,05.200,0 5.350,00,05.171,0 0,0

.006 Kajian Organisasi dan tata laksana 0,0 2.300,0 2.300,0 2.300,02.300,0 2.300,00,02.300,0OU 0,0

0,0 2.300,0 2.300,0 2.300,02.300,0 2.300,00,02.300,0 Pusat0,0

.007 Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenkes

0,0 500,0 550,0 550,0500,0 550,00,0332,0OU 0,0

0,0 500,0 550,0 550,0500,0 550,00,0332,0 Pusat0,0

.010 Sistem Informasi Pendayagunaan Aparatur Negara

0,0 2.400,0 2.500,0 2.500,02.400,0 2.500,00,02.539,0OU 0,0

0,0 2.400,0 2.500,0 2.500,02.400,0 2.500,00,02.539,0 Pusat0,0

2034 Pembinaan Administrasi Kepegawaian

0,0 91.392,7 137.205,2 150.925,791.392,7 166.018,20,076.544,6 0,0

2034.01 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian

0,0 91.392,7 137.205,2 150.925,791.392,7 166.018,20,076.544,6 0,0

2034.01.001

Persentase (%) Pemenuhan Kebutuhan Sdm Aparatur (Pns dan Ptt)

0,0 40.928,2 95.739,1 105.313,140.928,2 115.844,30,037.213,0 0,0

.001 Formasi CPNS 0,0 2.943,1 4.418,4 4.860,42.943,1 5.346,40,02.420,3OU 0,0

0,0 2.943,1 4.418,4 4.860,42.943,1 5.346,40,02.420,3 Pusat0,0

.002 Pengangkatan CPNS PUSAT 0,0 11.504,0 17.270,9 18.998,011.504,0 20.897,80,09.460,5OU 0,0

0,0 11.504,0 17.270,9 18.998,011.504,0 20.897,80,09.460,5 Pusat0,0

.003 Tenaga PTT dan Penugasan Khusus 0,0 26.481,2 74.049,8 81.454,726.481,2 89.600,10,025.332,3OU 0,0

0,0 18.829,3 74.049,8 81.454,718.829,3 89.600,10,017.680,4 Pusat0,0

0,0 222,8 0,0 0,0222,8 0,00,0222,8 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 221,2 0,0 0,0221,2 0,00,0221,2 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 506,3 0,0 0,0506,3 0,00,0506,3 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 140,1 0,0 0,0140,1 0,00,0140,1 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 314,5 0,0 0,0314,5 0,00,0314,5 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,0300,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 336,5 0,0 0,0336,5 0,00,0336,5 Provinsi Sumatera 0,0

Formulir 2.3 - 2

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Utara

0,0 294,1 0,0 0,0294,1 0,00,0294,1 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 171,8 0,0 0,0171,8 0,00,0171,8 Provinsi Riau0,0

0,0 154,1 0,0 0,0154,1 0,00,0154,1 Provinsi Jambi0,0

0,0 171,2 0,0 0,0171,2 0,00,0171,2 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 455,0 0,0 0,0455,0 0,00,0455,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 153,7 0,0 0,0153,7 0,00,0153,7 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 236,9 0,0 0,0236,9 0,00,0236,9 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 256,1 0,0 0,0256,1 0,00,0256,1 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 151,9 0,0 0,0151,9 0,00,0151,9 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 255,6 0,0 0,0255,6 0,00,0255,6 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 117,2 0,0 0,0117,2 0,00,0117,2 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 229,0 0,0 0,0229,0 0,00,0229,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 250,6 0,0 0,0250,6 0,00,0250,6 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 370,0 0,0 0,0370,0 0,00,0370,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 299,7 0,0 0,0299,7 0,00,0299,7 Provinsi Bali0,0

0,0 97,3 0,0 0,097,3 0,00,097,3 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 279,0 0,0 0,0279,0 0,00,0279,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 422,1 0,0 0,0422,1 0,00,0422,1 Provinsi Papua0,0

0,0 165,9 0,0 0,0165,9 0,00,0165,9 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 151,9 0,0 0,0151,9 0,00,0151,9 Provinsi Maluku 0,0

Formulir 2.3 - 3

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Utara

0,0 121,3 0,0 0,0121,3 0,00,0121,3 Provinsi Banten0,0

0,0 132,3 0,0 0,0132,3 0,00,0132,3 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 121,0 0,0 0,0121,0 0,00,0121,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 255,2 0,0 0,0255,2 0,00,0255,2 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 224,7 0,0 0,0224,7 0,00,0224,7 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 73,2 0,0 0,073,2 0,00,073,2 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

2034.01.002

Jumlah Tenaga Kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan DBK

0,0 35.924,5 19.694,9 21.664,335.924,5 23.830,80,027.324,1 0,0

.004 SK Kenaikan Pangkat, Pindah, Berhnnti dan Pensiun

0,0 5.957,1 2.710,6 3.592,75.957,1 3.952,00,04.898,9OP 0,0

0,0 5.957,1 2.710,6 3.592,75.957,1 3.952,00,04.898,9 Pusat0,0

.005 Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA)

0,0 6.259,1 2.410,9 3.773,16.259,1 4.150,40,05.147,3OP 0,0

0,0 6.259,1 2.410,9 3.773,16.259,1 4.150,40,05.147,3 Pusat0,0

.006 SK jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural

0,0 3.227,3 1.559,7 1.946,43.227,3 2.141,00,02.654,0OP 0,0

0,0 3.227,3 1.559,7 1.946,43.227,3 2.141,00,02.654,0 Pusat0,0

.009 Hukuman Disiplin Pegawai 0,0 1.035,6 852,3 624,61.035,6 687,00,0851,7OP 0,0

0,0 1.035,6 852,3 624,61.035,6 687,00,0851,7 Pusat0,0

.010 Peraturan Kepegawaian 0,0 352,5 290,1 212,6352,5 233,90,0289,9OP 0,0

0,0 352,5 290,1 212,6352,5 233,90,0289,9 Pusat0,0

.011 Laporan Peingkatan Kesejahteraan Pegawai

0,0 3.774,9 2.010,4 2.276,63.774,9 2.504,30,03.104,3OP 0,0

0,0 3.774,9 2.010,4 2.276,63.774,9 2.504,30,03.104,3 Pusat0,0

.012 Peningkatan Kompetensi SDM 0,0 1.593,5 1.032,5 961,11.593,5 1.057,20,01.310,5OP 0,0

0,0 1.593,5 1.032,5 961,11.593,5 1.057,20,01.310,5 Pusat0,0

.013 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Kepegawaian

0,0 2.338,0 1.376,0 1.410,02.338,0 1.551,10,01.922,7OP 0,0

Formulir 2.3 - 4

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 2.338,0 1.376,0 1.410,02.338,0 1.551,10,01.922,7 Pusat0,0

.014 Peralatan Pengolahan Data dan Komunikasi

0,0 267,5 220,2 161,3267,5 177,50,0220,0OP 0,0

0,0 267,5 220,2 161,3267,5 177,50,0220,0 Pusat0,0

.015 Laporan Perencanan Program dan Penganggaran Unit Kerja

0,0 889,7 732,1 536,5889,7 590,20,0731,6OP 0,0

0,0 889,7 732,1 536,5889,7 590,20,0731,6 Pusat0,0

.016 Laporan Keuangan dan Inventarisasi Barang Milik Negara (SAI)

0,0 1.371,2 1.128,6 827,01.371,2 909,70,01.127,7OP 0,0

0,0 1.371,2 1.128,6 827,01.371,2 909,70,01.127,7 Pusat0,0

.018 Tenaga Penugasan Khusus 0,0 3.083,7 2.538,0 1.859,83.083,7 2.045,80,02.536,0OU 0,0

0,0 3.083,7 2.538,0 1.859,83.083,7 2.045,80,02.536,0 Pusat0,0

.994 Layanan Perkantoran 0,0 5.774,4 2.833,7 3.482,65.774,4 3.830,80,02.529,6OP 0,0

0,0 5.774,4 2.833,7 3.482,65.774,4 3.830,80,02.529,6 Pusat0,0

2034.01.003

Jumlah residen yang didayagunakan dan diberi insentif

0,0 14.540,0 21.771,2 23.948,314.540,0 26.343,10,012.007,5 0,0

.007 Laporan Pengembangan Karir Pegawai 0,0 3.392,6 5.093,3 5.602,83.392,6 6.162,80,02.840,2OP 0,0

0,0 3.392,6 5.093,3 5.602,83.392,6 6.162,80,02.840,2 Pusat0,0

.008 SK Tenaga Kesehatan Strategis 0,0 11.147,4 16.677,9 18.345,511.147,4 20.180,30,09.167,3OU 0,0

0,0 11.147,4 16.677,9 18.345,511.147,4 20.180,30,09.167,3 Pusat0,0

2035 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara

0,0 40.000,0 26.972,5 29.669,740.000,0 32.636,70,036.506,7 0,0

2035.01 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan Secara Efektif, Efisien dan Dilaporkan Sesuai Ketentuan

0,0 40.000,0 26.972,5 29.669,740.000,0 32.636,70,036.506,7 0,0

2035.01.001

Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan yang sesuai dengan SAP dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)

0,0 36.539,0 24.722,5 27.194,736.539,0 29.914,70,032.974,7 0,0

.001 Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor dan Tindak Lanjut Penyelesaiannya

0,0 1.845,0 1.199,0 1.319,01.845,0 1.451,00,01.845,4OP 0,0

0,0 1.845,0 1.199,0 1.319,01.845,0 1.451,00,01.845,4 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 5

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

.002 Laporan Penyelesaian Penertiban Rekening Pemerintah dilingkungan Kementerian Kesehatan

0,0 406,0 264,0 291,0406,0 320,00,0434,6OP 0,0

0,0 406,0 264,0 291,0406,0 320,00,0434,6 Pusat0,0

.004 Laporan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Kerja

0,0 4.352,0 3.002,0 3.302,04.352,0 3.633,00,05.804,3OP 0,0

0,0 4.352,0 3.002,0 3.302,04.352,0 3.633,00,05.804,3 Pusat0,0

.005 Laporan PNBP/BLU Kementerian Kesehatan

0,0 3.422,0 2.224,0 2.446,03.422,0 2.691,00,03.659,4OP 0,0

0,0 3.422,0 2.224,0 2.446,03.422,0 2.691,00,03.659,4 Pusat0,0

.007 Laporan Keuangan dan Kekayaan Negara 0,0 15.987,0 11.190,5 12.309,715.987,0 13.539,70,09.622,7OU 0,0

0,0 8.998,0 6.299,0 6.928,38.998,0 7.620,10,09.622,7 Pusat0,0

0,0 264,1 184,8 203,3264,1 223,70,00,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 411,6 288,1 316,9411,6 348,60,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 270,2 189,2 208,1270,2 228,90,00,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 127,9 89,6 98,5127,9 108,40,00,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 788,7 552,1 607,3788,7 668,10,00,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 175,3 122,7 135,0175,3 148,50,00,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 171,0 119,7 131,7171,0 144,90,00,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 346,7 242,7 266,9346,7 293,60,00,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 158,1 110,7 121,7158,1 133,90,00,0 Provinsi Riau0,0

0,0 228,1 159,6 175,6228,1 193,20,00,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 83,9 58,7 64,683,9 71,10,00,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 383,8 268,7 295,5383,8 325,10,00,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 26,7 18,7 20,526,7 22,60,00,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 21,8 15,3 16,821,8 18,50,00,0 Provinsi Kalimantan 0,0

Formulir 2.3 - 6

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Tengah

0,0 246,2 172,3 189,6246,2 208,50,00,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 72,8 51,0 56,172,8 61,70,00,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 252,4 176,7 194,3252,4 213,80,00,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 137,3 96,1 105,7137,3 116,30,00,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 133,9 93,7 103,1133,9 113,40,00,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 169,5 118,7 130,5169,5 143,60,00,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 196,4 137,4 151,2196,4 166,30,00,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 214,4 150,1 165,1214,4 181,60,00,0 Provinsi Bali0,0

0,0 91,4 64,0 70,491,4 77,40,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 215,4 150,8 165,9215,4 182,40,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 46,3 32,4 35,646,3 39,20,00,0 Provinsi Papua0,0

0,0 162,5 113,8 125,1162,5 137,70,00,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 176,4 123,5 135,8176,4 149,40,00,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 255,1 178,6 196,4255,1 216,10,00,0 Provinsi Banten0,0

0,0 275,9 193,1 212,4275,9 233,60,00,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 281,2 196,1 216,5281,2 238,10,00,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 122,6 85,8 94,4122,6 103,90,00,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 411,6 288,1 316,9411,6 348,60,00,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 70,1 49,1 54,070,1 59,40,00,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.015 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 0,0 6.420,0 4.173,0 4.590,06.420,0 5.049,00,06.184,7OP 0,0

Formulir 2.3 - 7

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

0,0 6.420,0 4.173,0 4.590,06.420,0 5.049,00,06.184,7 Pusat0,0

.016 Laporan Perencanaan dan Anggaran 0,0 527,0 343,0 377,0527,0 415,00,0684,7OP 0,0

0,0 527,0 343,0 377,0527,0 415,00,0684,7 Pusat0,0

.994 Layanan Perkantoran 0,0 2.582,0 1.678,0 1.846,02.582,0 2.031,00,02.847,2OP 0,0

0,0 2.582,0 1.678,0 1.846,02.582,0 2.031,00,02.847,2 Pusat0,0

.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 998,0 649,0 714,0998,0 785,00,01.067,7OP 0,0

0,0 998,0 649,0 714,0998,0 785,00,01.067,7 Pusat0,0

.999 Output Cadangan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0824,2OP 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0824,2 Pusat0,0

2035.01.002

Persentase Pengadaan menggunakan e-procurement

0,0 3.461,0 2.250,0 2.475,03.461,0 2.722,00,03.532,0 0,0

.012 Laporan pengadaan barang dan jasa Kementerian Kesehatan

0,0 3.461,0 2.250,0 2.475,03.461,0 2.722,00,03.532,0OU 0,0

0,0 3.461,0 2.250,0 2.475,03.461,0 2.722,00,03.532,0 Pusat0,0

2036 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan

0,0 120.520,0 153.669,8 169.036,8120.520,0 185.940,40,0143.709,7 0,0

2036.01 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan

0,0 120.520,0 153.669,8 169.036,8120.520,0 185.940,40,0143.709,7 0,0

2036.01.001

Jumlah Dokumen Perencanaan anggaran kebijakan dan evaluasi pembangunan kesehatan yang tersusun tepat waktu

0,0 119.520,0 152.622,5 167.884,8119.520,0 184.673,30,0138.752,9 0,0

.001 Peraturan/juknis/pedoman tentang perencanaan dan anggaran bidang kesehatan

0,0 3.766,5 5.999,9 6.999,93.766,5 8.000,00,01.439,0OU 0,0

0,0 3.766,5 5.999,9 6.999,93.766,5 8.000,00,01.439,0 Pusat0,0

.002 Dokumen kebijakan, perencanaan, anganggaran dan evaluasi Kementerian Kesehatan

0,0 69.016,5 77.774,7 85.952,669.016,5 94.847,50,086.361,1OP 0,0

0,0 3.766,5 6.000,0 7.000,03.766,5 8.000,00,021.348,6 Pusat0,0

0,0 518,7 570,6 627,6518,7 690,40,0511,5 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 1.729,3 1.902,2 2.092,51.729,3 2.301,70,01.722,1 Provinsi Jawa Barat0,0

Formulir 2.3 - 8

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 3.259,7 3.585,7 3.944,33.259,7 4.338,70,03.252,5 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 1.224,7 1.347,2 1.481,91.224,7 1.630,10,01.217,5 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 3.322,7 3.655,0 4.020,53.322,7 4.422,50,03.315,5 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 2.521,2 2.773,3 3.050,62.521,2 3.355,70,02.514,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 2.969,5 3.266,4 3.593,02.969,5 3.952,30,02.962,3 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 1.676,3 1.843,9 2.028,31.676,3 2.231,10,01.669,1 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 1.662,4 1.828,7 2.011,51.662,4 2.212,70,01.655,2 Provinsi Riau0,0

0,0 1.337,5 1.471,2 1.618,31.337,5 1.780,20,01.330,3 Provinsi Jambi0,0

0,0 1.680,5 1.848,5 2.033,41.680,5 2.236,70,01.673,3 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 1.327,9 1.460,5 1.606,71.327,9 1.767,40,01.320,7 Provinsi Lampung0,0

0,0 1.710,2 1.881,2 2.069,31.710,2 2.276,30,01.703,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 1.417,0 1.558,7 1.714,61.417,0 1.886,00,01.409,8 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 1.886,8 2.075,5 2.283,11.886,8 2.511,40,01.879,6 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 2.188,7 2.407,6 2.648,42.188,7 2.913,20,02.181,5 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 2.162,7 2.378,9 2.616,82.162,7 2.878,50,02.155,5 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 2.287,8 2.516,6 2.768,32.287,8 3.045,10,02.280,6 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 2.946,3 3.240,9 3.565,02.946,3 3.921,50,02.939,1 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 1.625,4 1.787,9 1.966,71.625,4 2.163,30,01.618,2 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 2.347,7 2.582,5 2.840,72.347,7 3.124,80,02.340,5 Provinsi Maluku0,0

Formulir 2.3 - 9

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 1.547,3 1.702,0 1.872,31.547,3 2.059,50,01.540,1 Provinsi Bali0,0

0,0 1.503,7 1.654,1 1.819,51.503,7 2.001,40,01.496,5 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 2.323,1 2.555,4 2.811,02.323,1 3.092,10,02.315,9 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 4.694,4 5.163,8 5.680,24.694,4 6.248,20,04.687,2 Provinsi Papua0,0

0,0 1.539,1 1.693,0 1.862,31.539,1 2.048,60,01.531,9 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 2.245,9 2.470,4 2.717,52.245,9 2.989,20,02.238,7 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 1.397,3 1.537,0 1.690,71.397,3 1.859,70,01.390,1 Provinsi Banten0,0

0,0 1.240,6 1.364,6 1.501,11.240,6 1.651,20,01.233,4 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 1.486,9 1.635,6 1.799,11.486,9 1.979,00,01.479,7 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 1.419,1 1.561,0 1.717,11.419,1 1.888,80,01.411,9 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 2.644,4 2.908,9 3.199,82.644,4 3.519,70,02.637,2 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 1.405,4 1.545,9 1.700,51.405,4 1.870,50,01.398,2 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.004 SDM yang ditingkatkan kompetensinya terkait kebijakan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi program pembangunan kesehatan

0,0 3.766,5 6.000,0 7.000,03.766,5 8.000,00,02.853,2OP 0,0

0,0 3.766,5 6.000,0 7.000,03.766,5 8.000,00,02.853,2 Pusat0,0

.005 Konsolidasi perencanaan kesehatan tingkat pusat dan daerah

0,0 10.234,8 15.856,8 17.030,910.234,8 19.005,40,022.307,7OU 0,0

0,0 10.234,8 15.856,8 17.030,910.234,8 19.005,40,022.307,7 Pusat0,0

.008 Laporan keuangan dan inventarisasi barang Biro Perencanaan dan Anggaran

0,0 10.234,8 15.856,9 17.930,010.234,8 19.005,30,01.094,0OU 0,0

0,0 10.234,8 15.856,9 17.930,010.234,8 19.005,30,01.094,0 Pusat0,0

.010 Laporan Kegiatan dan pembinaan 0,0 10.234,8 15.856,8 17.912,810.234,8 19.005,40,05.481,7OU 0,0

0,0 10.234,8 15.856,8 17.912,810.234,8 19.005,40,05.481,7 Pusat0,0

.994 Layanan Perkantoran 0,0 11.550,8 14.500,0 14.250,011.550,8 15.970,00,04.441,8OP 0,0

0,0 11.550,8 14.500,0 14.250,011.550,8 15.970,00,04.441,8 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 10

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 715,3 777,5 808,6715,3 839,70,0622,0OP 0,0

0,0 715,3 777,5 808,6715,3 839,70,0622,0 Pusat0,0

.999 Output Cadangan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,014.152,4OP 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,014.152,4 Pusat0,0

2036.01.002

Jumlah review kegiatan dan anggaran 0,0 1.000,0 1.047,3 1.152,01.000,0 1.267,10,04.956,8 0,0

.003 Laporan program pembangunan kesehatan

0,0 1.000,0 1.047,3 1.152,01.000,0 1.267,10,04.956,8OU 0,0

0,0 1.000,0 1.047,3 1.152,01.000,0 1.267,10,04.956,8 Pusat0,0

2037 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji

0,0 2.503.636,2 2.135.885,9 2.135.885,92.503.636,2 2.349.474,40,01.988.366,9 0,0

2037.01 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan/Manajemen Pembayaran Gaji Pns dan Ptt Tepat Jumlah, Waktu, dan Sasaran

0,0 2.503.636,2 2.135.885,9 2.135.885,92.503.636,2 2.349.474,40,01.988.366,9 0,0

2037.01.001

Persentase (%) Pengelolaan Pembayaran Gaji PNS, CPNS dan PTT Tepat Jumlah, Waktu, dan Sasaran

0,0 2.503.636,2 2.135.885,9 2.135.885,92.503.636,2 2.349.474,40,01.988.366,9 0,0

.003 Pelayanan Publik 0,0 5.539,5 5.539,5 5.539,55.539,5 5.539,50,05.290,4OP 0,0

0,0 5.539,5 5.539,5 5.539,55.539,5 5.539,50,05.290,4 Pusat0,0

.004 Dokumen Perencanaan dan Anggaran 0,0 8.500,0 8.500,0 8.500,08.500,0 8.500,00,01.005,5OP 0,0

0,0 1.000,0 8.500,0 8.500,01.000,0 8.500,00,01.005,5 Pusat0,0

0,0 15,5 0,0 0,015,5 0,00,00,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 269,8 0,0 0,0269,8 0,00,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 432,7 0,0 0,0432,7 0,00,00,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 66,2 0,0 0,066,2 0,00,00,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 508,9 0,0 0,0508,9 0,00,00,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 372,0 0,0 0,0372,0 0,00,00,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 503,3 0,0 0,0503,3 0,00,00,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

Formulir 2.3 - 11

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 280,6 0,0 0,0280,6 0,00,00,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 181,8 0,0 0,0181,8 0,00,00,0 Provinsi Riau0,0

0,0 147,5 0,0 0,0147,5 0,00,00,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 199,2 0,0 0,0199,2 0,00,00,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 200,6 0,0 0,0200,6 0,00,00,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 196,6 0,0 0,0196,6 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 213,1 0,0 0,0213,1 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 185,3 0,0 0,0185,3 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 216,4 0,0 0,0216,4 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 213,2 0,0 0,0213,2 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 195,5 0,0 0,0195,5 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 378,7 0,0 0,0378,7 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 201,4 0,0 0,0201,4 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 222,0 0,0 0,0222,0 0,00,00,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 142,9 0,0 0,0142,9 0,00,00,0 Provinsi Bali0,0

0,0 158,5 0,0 0,0158,5 0,00,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 358,7 0,0 0,0358,7 0,00,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 537,4 0,0 0,0537,4 0,00,00,0 Provinsi Papua0,0

0,0 149,7 0,0 0,0149,7 0,00,00,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 179,6 0,0 0,0179,6 0,00,00,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

Formulir 2.3 - 12

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 97,1 0,0 0,097,1 0,00,00,0 Provinsi Banten0,0

0,0 104,7 0,0 0,0104,7 0,00,00,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 96,8 0,0 0,096,8 0,00,00,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 111,2 0,0 0,0111,2 0,00,00,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 265,8 0,0 0,0265,8 0,00,00,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 97,2 0,0 0,097,2 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.005 Dokumen Laporan dan Evaluasi 0,0 1.000,0 1.000,0 1.000,01.000,0 1.000,00,01.216,7OP 0,0

0,0 1.000,0 1.000,0 1.000,01.000,0 1.000,00,01.216,7 Pusat0,0

.006 Perangkat Pengolah Data dan komunikasi

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0879,5OP 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0879,5 Pusat0,0

.007 Peralatan Fasilitas perkantoran 0,0 3.000,0 3.000,0 3.000,03.000,0 3.000,00,06.616,0OP 0,0

0,0 3.000,0 3.000,0 3.000,03.000,0 3.000,00,06.616,0 Pusat0,0

.010 Gedung 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,062.373,1OP 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,062.373,1 Pusat0,0

.011 Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,07.824,0OP 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,07.824,0 Pusat0,0

.994 Layanan Perkantoran 0,0 2.485.596,7 2.117.846,4 2.117.846,42.485.596,7 2.331.434,90,01.861.174,4OP 0,0

0,0 2.485.596,7 2.117.846,4 2.117.846,42.485.596,7 2.331.434,90,01.861.174,4 Pusat0,0

.999 Output Cadangan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,041.987,3OP 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,041.987,3 Pusat0,0

2038 Pengelolaan Data dan Informasi 0,0 72.486,8 46.817,0 51.498,772.486,8 56.648,60,090.299,3 0,0

2038.01 Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

0,0 72.486,8 46.817,0 51.498,772.486,8 56.648,60,090.299,3 0,0

2038.01.001

Persentase (%) Ketersediaan Profil Kesehatan Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota Per Tahun

0,0 9.061,7 6.134,9 6.748,49.061,7 7.423,30,014.941,5 0,0

.002 Buku Profil Kesehatan 0,0 7.223,5 5.269,4 5.269,47.223,5 5.269,40,011.359,8OU 0,0

0,0 874,2 709,2 709,2874,2 709,20,01.775,8 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 13

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 108,3 75,8 75,8108,3 75,80,0154,8 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 265,0 192,5 192,5265,0 192,50,0392,9 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 98,1 75,7 75,798,1 75,70,0108,1 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 114,8 83,9 83,9114,8 83,90,0171,2 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 272,1 197,5 197,5272,1 197,50,0434,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 166,0 119,7 119,7166,0 119,70,0244,3 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 272,9 198,0 198,0272,9 198,00,0508,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 169,5 122,2 122,2169,5 122,20,0249,3 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 100,6 70,4 70,4100,6 70,40,0183,7 Provinsi Riau0,0

0,0 172,2 124,0 124,0172,2 124,00,0253,1 Provinsi Jambi0,0

0,0 271,0 196,7 196,7271,0 196,70,0518,1 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 128,6 90,0 90,0128,6 90,00,0128,6 Provinsi Lampung0,0

0,0 263,5 188,0 188,0263,5 188,00,0430,4 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 275,5 196,3 196,3275,5 196,30,0447,5 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 187,0 130,9 130,9187,0 130,90,0230,8 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 164,2 114,9 114,9164,2 114,90,0211,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 205,8 147,6 147,6205,8 147,60,0301,2 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 190,8 137,1 137,1190,8 137,10,0279,7 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 177,6 131,3 131,3177,6 131,30,0268,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 151,5 106,0 106,0151,5 106,00,0257,2 Provinsi Sulawesi 0,0

Formulir 2.3 - 14

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Tenggara

0,0 211,8 148,3 148,3211,8 148,30,0340,4 Provinsi Maluku0,0

0,0 119,2 83,4 83,4119,2 83,40,0119,2 Provinsi Bali0,0

0,0 241,2 172,3 172,3241,2 172,30,0386,5 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 237,8 170,0 170,0237,8 170,00,0310,3 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 227,8 163,0 163,0227,8 163,00,0424,4 Provinsi Papua0,0

0,0 174,3 122,1 122,1174,3 122,10,0174,4 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 292,5 208,2 208,2292,5 208,20,0511,6 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 124,6 87,3 87,3124,6 87,30,0153,5 Provinsi Banten0,0

0,0 159,0 118,3 118,3159,0 118,30,0169,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 114,7 83,8 83,8114,7 83,80,0119,7 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 211,1 147,8 147,8211,1 147,80,0327,4 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 217,2 169,5 169,5217,2 169,50,0328,8 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 263,1 187,7 187,7263,1 187,70,0446,9 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.003 Buku Informasi Kesehatan 0,0 1.838,2 865,6 1.479,11.838,2 2.153,90,03.581,7OP 0,0

0,0 1.656,4 865,6 1.479,11.656,4 2.153,90,03.399,8 Pusat0,0

0,0 63,7 0,0 0,063,7 0,00,063,8 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 118,1 0,0 0,0118,1 0,00,0118,1 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

2038.01.002

Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki bank data kesehatan

0,0 51.652,3 7.047,4 7.752,151.652,3 8.527,30,058.873,5 0,0

.004 Jaringan Sistem Informasi Kesehatan 0,0 1.034,1 0,0 0,01.034,1 0,00,01.300,0OP 0,0

0,0 289,9 0,0 0,0289,9 0,00,0289,9 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 179,9 0,0 0,0179,9 0,00,0299,8 Provinsi Jawa Tengah

0,0

Formulir 2.3 - 15

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 164,4 0,0 0,0164,4 0,00,0234,8 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 96,7 0,0 0,096,7 0,00,096,7 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 34,7 0,0 0,034,7 0,00,034,7 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 45,0 0,0 0,045,0 0,00,045,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 77,8 0,0 0,077,8 0,00,0111,2 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 98,2 0,0 0,098,2 0,00,0140,3 Provinsi Bali0,0

0,0 47,5 0,0 0,047,5 0,00,047,6 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.006 Bank Data 0,0 3.039,2 2.509,6 2.509,63.039,2 2.509,60,09.994,5OU 0,0

0,0 1.075,7 1.075,6 1.075,61.075,7 1.075,60,08.867,7 Pusat0,0

0,0 179,0 125,3 125,3179,0 125,30,0179,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 172,4 120,7 120,7172,4 120,70,0172,4 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 183,2 79,4 79,4183,2 79,40,079,4 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 83,4 21,7 21,783,4 21,70,021,7 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 44,8 4,8 4,844,8 4,80,04,8 Provinsi Riau0,0

0,0 109,7 76,8 76,8109,7 76,80,0109,7 Provinsi Jambi0,0

0,0 49,8 49,8 49,849,8 49,80,00,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 109,8 76,9 76,9109,8 76,90,0109,8 Provinsi Lampung0,0

0,0 46,8 46,8 46,846,8 46,80,00,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 66,8 20,0 20,066,8 20,00,020,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 43,8 43,8 43,843,8 43,80,00,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

Formulir 2.3 - 16

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 46,8 46,8 46,846,8 46,80,00,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 53,8 53,8 53,853,8 53,80,053,8 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 35,6 35,6 35,635,6 35,60,035,6 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 40,8 40,8 40,840,8 40,80,00,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 37,8 37,8 37,837,8 37,80,00,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 34,8 34,8 34,834,8 34,80,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 67,8 67,8 67,867,8 67,80,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 91,8 91,8 91,891,8 91,80,00,0 Provinsi Papua0,0

0,0 31,8 31,8 31,831,8 31,80,00,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 28,8 28,8 28,828,8 28,80,00,0 Provinsi Banten0,0

0,0 267,5 187,3 187,3267,5 187,30,0267,5 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 59,3 59,3 59,359,3 59,30,059,3 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 39,6 13,8 13,839,6 13,80,013,8 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 37,8 37,8 37,837,8 37,80,00,0 Provinsi Papua Barat0,0

.007 Layanan Perkantoran 0,0 47.579,0 4.537,8 5.242,547.579,0 6.017,70,047.579,0OP 0,0

0,0 47.579,0 4.537,8 5.242,547.579,0 6.017,70,047.579,0 Pusat0,0

2038.01.003

Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi

0,0 11.772,8 33.634,7 36.998,211.772,8 40.698,00,016.484,3 0,0

.001 Pegawai yang terlatih bidang data dan informasi

0,0 3.830,1 5.712,8 6.376,63.830,1 6.376,60,05.712,7OP 0,0

0,0 3.409,9 5.189,4 5.853,23.409,9 5.853,20,05.189,4 Pusat0,0

0,0 136,2 194,6 194,6136,2 194,60,0194,6 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 104,3 149,0 149,0104,3 149,00,0149,0 Provinsi Nanggroe 0,0

Formulir 2.3 - 17

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Aceh Darussalam

0,0 97,1 97,1 97,197,1 97,10,097,1 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 82,7 82,7 82,782,7 82,70,082,7 Provinsi Gorontalo0,0

.005 Pedoman Sistem dan Prosedur Teknis 0,0 2.715,1 2.715,1 2.715,12.715,1 2.715,10,03.457,0OU 0,0

0,0 2.715,1 2.715,1 2.715,12.715,1 2.715,10,03.457,0 Pusat0,0

.994 Layanan Perkantoran 0,0 5.227,6 25.206,8 27.906,55.227,6 31.606,30,07.314,6OP 0,0

0,0 5.162,8 25.142,0 27.841,75.162,8 31.541,50,07.249,8 Pusat0,0

0,0 64,8 64,8 64,864,8 64,80,064,8 Provinsi Bengkulu0,0

2040 Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri 0,0 20.050,0 22.055,0 24.260,520.050,0 26.686,50,036.153,9 0,0

2040.01 Meningkatnya Dukungan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Dalam Kerjasama Luar Negeri

0,0 20.050,0 22.055,0 24.260,520.050,0 26.686,50,036.153,9 0,0

2040.01.001

Jumlah Naskah Kerjasama Internasional 0,0 20.050,0 22.055,0 24.260,520.050,0 26.686,50,036.153,9 0,0

.001 Dokumen Kerjasama Internasional Bidang Kesehatan

0,0 11.642,9 12.807,2 14.088,011.642,9 15.496,80,028.777,7OU 0,0

0,0 11.642,9 12.807,2 14.088,011.642,9 15.496,80,028.777,7 Pusat0,0

.003 Data dan Informasi Kerjasama Luar Negeri Bidang Kesehatan

0,0 825,0 907,5 998,3825,0 1.098,10,0242,7OP 0,0

0,0 825,0 907,5 998,3825,0 1.098,10,0242,7 Pusat0,0

.004 Kapasitas Pegawai dalam Kerjasama Luar Negeri

0,0 2.282,1 2.510,3 2.761,32.282,1 3.037,40,02.056,5OP 0,0

0,0 2.282,1 2.510,3 2.761,32.282,1 3.037,40,02.056,5 Pusat0,0

.006 Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 0,0 3.250,0 3.575,0 3.932,53.250,0 4.325,80,03.217,9OP 0,0

0,0 3.250,0 3.575,0 3.932,53.250,0 4.325,80,03.217,9 Pusat0,0

.009 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,0347,3OP 0,0

0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,0347,3 Pusat0,0

.994 Layanan Perkantoran 0,0 1.850,0 2.035,0 2.238,51.850,0 2.462,40,01.511,8OP 0,0

0,0 1.850,0 2.035,0 2.238,51.850,0 2.462,40,01.511,8 Pusat0,0

2041 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji 0,0 199.156,9 219.072,6 240.979,8199.156,9 265.077,80,0207.314,1 0,0

Formulir 2.3 - 18

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

2041.01 Meningkatnya Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Sebelum, Saat Pelaksanaan dan Pasca Haji

0,0 199.156,9 219.072,6 240.979,8199.156,9 265.077,80,0207.314,1 0,0

2041.01.001

Angka Kematian Jemaah haji per 1.000 jemaah

0,0 192.369,2 211.606,1 232.766,6192.369,2 256.043,40,0202.540,7 0,0

.001 Tenaga kesehatan haji yang profesional 0,0 16.385,7 17.655,4 19.420,916.385,7 21.363,10,016.937,0OU 0,0

0,0 16.385,7 17.655,4 19.420,916.385,7 21.363,10,016.937,0 Pusat0,0

.014 Laporan pertemuan teknis dan manajemen program

0,0 643,3 693,2 762,5643,3 838,70,0643,3OU 0,0

0,0 643,3 693,2 762,5643,3 838,70,0643,3 Pusat0,0

.025 NSPK 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.019,2OU 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.019,2 Pusat0,0

.027 Layanan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Bidang Kesehatan

0,0 173.969,2 191.780,2 210.958,3173.969,2 232.054,20,0181.121,6OU 0,0

0,0 171.199,6 189.010,0 208.188,2171.199,6 229.283,90,0178.351,9 Pusat0,0

0,0 294,1 294,1 294,1294,1 294,10,0294,1 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 485,3 485,3 485,3485,3 485,30,0485,3 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 478,2 478,2 478,2478,2 478,20,0478,2 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 428,6 428,6 428,6428,6 428,60,0428,6 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 76,7 77,0 77,076,7 77,00,076,7 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 104,0 104,0 104,0104,0 104,00,0104,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 125,2 125,2 125,0125,2 125,20,0125,2 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 118,1 118,5 118,5118,1 118,50,0118,1 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 98,0 98,0 98,098,0 98,00,098,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 87,3 87,3 87,387,3 87,30,087,3 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 242,0 242,0 242,0242,0 242,00,0242,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

Formulir 2.3 - 19

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 101,5 101,5 101,5101,5 101,50,0101,5 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 130,5 130,5 130,5130,5 130,50,0130,5 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

.994 Layanan Perkantoran 0,0 1.371,0 1.477,3 1.625,01.371,0 1.787,50,01.371,0OP 0,0

0,0 1.371,0 1.477,3 1.625,01.371,0 1.787,50,01.371,0 Pusat0,0

.999 Output Cadangan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0448,6OP 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0448,6 Pusat0,0

2041.01.002

Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Sesuai Standar

0,0 6.787,7 7.466,5 8.213,16.787,7 9.034,40,04.773,4 0,0

.002 Layanan ibadah haji yang sesuai standar 0,0 6.787,7 7.466,5 8.213,16.787,7 9.034,40,04.773,4OU 0,0

0,0 6.787,7 7.466,5 8.213,16.787,7 9.034,40,04.773,4 Pusat0,0

2042 Pengelolaan Komunikasi Publik 0,0 40.934,9 27.859,4 30.645,440.934,9 33.709,90,040.746,8 0,0

2042.01 Meningkatnya Penyelenggaraan Komunikasi dan Publikasi Kesehatan

0,0 40.934,9 27.859,4 30.645,440.934,9 33.709,90,040.746,8 0,0

2042.01.001

Jumlah Informasi Kesehatan yang Disebarluaskan Kepada Publik (publikasi)

0,0 32.152,0 21.864,4 24.051,432.152,0 26.455,90,031.509,8 0,0

.001 Publikasi Bidang kesehatan melalui media

0,0 22.409,0 15.240,4 16.766,422.409,0 18.439,90,022.784,5OU 0,0

0,0 22.409,0 15.240,4 16.766,422.409,0 18.439,90,022.784,5 Pusat0,0

.002 Penyusunan Buku/Pedoman 0,0 1.028,0 699,0 769,01.028,0 846,00,01.320,6OU 0,0

0,0 1.028,0 699,0 769,01.028,0 846,00,01.320,6 Pusat0,0

.003 Majalah 0,0 1.906,0 1.296,0 1.426,01.906,0 1.568,00,01.615,1OU 0,0

0,0 1.906,0 1.296,0 1.426,01.906,0 1.568,00,01.615,1 Pusat0,0

.005 Dokumentasi kegiatan Bidang Kesehatan 0,0 793,0 539,0 592,0793,0 652,00,0512,0OU 0,0

0,0 793,0 539,0 592,0793,0 652,00,0512,0 Pusat0,0

.007 Diseminasi informasi Kesehatan 0,0 3.153,0 2.144,0 2.358,03.153,0 2.594,00,02.576,1OU 0,0

0,0 3.153,0 2.144,0 2.358,03.153,0 2.594,00,02.576,1 Pusat0,0

.008 Koordinasi Dengan Pemangku Kepentingan

0,0 947,0 644,0 708,0947,0 779,00,0769,0OU 0,0

Formulir 2.3 - 20

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 947,0 644,0 708,0947,0 779,00,0769,0 Pusat0,0

.015 Publikasi Program/Kebijakan Bidang Kesehatan

0,0 323,0 219,0 241,0323,0 266,00,0567,2OU 0,0

0,0 323,0 219,0 241,0323,0 266,00,0567,2 Pusat0,0

.016 Peliputan dan Pendampingan Pers 0,0 1.593,0 1.083,0 1.191,01.593,0 1.311,00,01.365,3OU 0,0

0,0 1.593,0 1.083,0 1.191,01.593,0 1.311,00,01.365,3 Pusat0,0

2042.01.002

Persentase opini publik tentang kesehatan yang positif (%)

0,0 1.370,0 931,0 1.025,01.370,0 1.127,00,01.681,0 0,0

.006 Pengelolaan Opini Publik 0,0 1.070,0 727,0 800,01.070,0 880,00,01.096,4OU 0,0

0,0 1.070,0 727,0 800,01.070,0 880,00,01.096,4 Pusat0,0

.014 Peralatan Kantor 0,0 300,0 204,0 225,0300,0 247,00,0584,6OP 0,0

0,0 300,0 204,0 225,0300,0 247,00,0584,6 Pusat0,0

2042.01.003

Persentase pelayanan informasi yang telah diselesaikan

0,0 7.412,9 5.064,0 5.569,07.412,9 6.127,00,07.556,0 0,0

.004 Layanan Publik 0,0 3.788,0 2.576,0 2.833,03.788,0 3.117,00,02.341,0OU 0,0

0,0 3.788,0 2.576,0 2.833,03.788,0 3.117,00,02.341,0 Pusat0,0

.010 Dokumen Perencanaan 0,0 73,0 50,0 55,073,0 60,00,073,2OP 0,0

0,0 73,0 50,0 55,073,0 60,00,073,2 Pusat0,0

.011 Dokumen Anggaran 0,0 105,0 71,0 78,0105,0 86,00,0104,9OP 0,0

0,0 105,0 71,0 78,0105,0 86,00,0104,9 Pusat0,0

.012 Laporan Monitoring dan Evaluasi 0,0 308,0 209,0 230,0308,0 253,00,0307,9OP 0,0

0,0 308,0 209,0 230,0308,0 253,00,0307,9 Pusat0,0

.013 SDM Yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0,0 1.559,0 1.060,0 1.166,01.559,0 1.283,00,01.831,8OP 0,0

0,0 1.559,0 1.060,0 1.166,01.559,0 1.283,00,01.831,8 Pusat0,0

.994 Layanan Perkantoran 0,0 1.579,9 1.098,0 1.207,01.579,9 1.328,00,02.897,1OP 0,0

0,0 1.579,9 1.098,0 1.207,01.579,9 1.328,00,02.897,1 Pusat0,0

2043 Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

0,0 117.728,9 115.252,3 126.777,6117.728,9 139.455,30,0122.728,9 0,0

2043.01 Terumuskannya Kebijakan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

0,0 117.728,9 115.252,3 126.777,6117.728,9 139.455,30,0122.728,9 0,0

2043.01.00 Persentase (%) Penduduk (Termasuk 0,0 117.728,9 115.252,3 126.777,6117.728,9 139.455,30,0122.728,9 0,0

Formulir 2.3 - 21

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

1 Seluruh Penduduk Miskin) yang Memiliki Jaminan Kesehatan

.002 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 0,0 77.316,6 77.957,6 89.224,477.316,6 101.360,30,081.878,5OU 0,0

0,0 77.316,6 77.957,6 89.224,477.316,6 101.360,30,081.878,5 Pusat0,0

.003 Laporan Keuangan dan Barang milik negara

0,0 623,8 810,9 973,1623,8 973,10,0623,8OP 0,0

0,0 623,8 810,9 973,1623,8 973,10,0623,8 Pusat0,0

.004 Laporan perencanaan dan anggaran 0,0 1.302,7 1.432,9 1.432,91.302,7 1.647,90,01.297,3OU 0,0

0,0 1.302,7 1.432,9 1.432,91.302,7 1.647,90,01.297,3 Pusat0,0

.009 Pedoman, buku, modul dan juknis yang disusun dan dicetak

0,0 764,4 825,5 825,5764,4 866,80,01.097,4OU 0,0

0,0 764,4 825,5 825,5764,4 866,80,01.097,4 Pusat0,0

.011 Laporan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

0,0 90,6 97,9 107,690,6 107,60,0273,2OU 0,0

0,0 90,6 97,9 107,690,6 107,60,0273,2 Pusat0,0

.012 Provinsi melaksanakan kegiatan pembiayaan dan jaminan kesehatan

0,0 35.899,9 32.309,9 32.309,935.899,9 32.309,90,035.899,9OU 0,0

0,0 472,2 425,0 425,0472,2 425,00,0472,2 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 1.831,2 1.648,1 1.648,11.831,2 1.648,10,01.831,2 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 2.442,7 2.198,4 2.198,42.442,7 2.198,40,02.442,7 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 404,3 363,9 363,9404,3 363,90,0404,3 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 2.646,6 2.381,9 2.381,92.646,6 2.381,90,02.646,6 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 1.627,4 1.464,7 1.464,71.627,4 1.464,70,01.627,4 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 2.306,8 2.076,1 2.076,12.306,8 2.076,10,02.306,8 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 1.355,6 1.220,0 1.220,01.355,6 1.220,00,01.355,6 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 879,9 791,9 791,9879,9 791,90,0879,9 Provinsi Riau0,0

0,0 811,9 730,7 730,7811,9 730,70,0811,9 Provinsi Jambi0,0

0,0 1.083,8 975,4 975,41.083,8 975,40,01.083,8 Provinsi Sumatera 0,0

Formulir 2.3 - 22

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Selatan

0,0 1.015,8 914,2 914,21.015,8 914,20,01.015,8 Provinsi Lampung0,0

0,0 1.015,8 914,2 914,21.015,8 914,20,01.015,8 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 1.015,8 914,2 914,21.015,8 914,20,01.015,8 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 947,9 853,1 853,1947,9 853,10,0947,9 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 1.015,8 914,2 914,21.015,8 914,20,01.015,8 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 1.083,8 975,4 975,41.083,8 975,40,01.083,8 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 811,9 730,7 730,7811,9 730,70,0811,9 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 1.695,3 1.525,8 1.525,81.695,3 1.525,80,01.695,3 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 879,9 791,9 791,9879,9 791,90,0879,9 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 811,9 730,7 730,7811,9 730,70,0811,9 Provinsi Maluku0,0

0,0 676,1 608,5 608,5676,1 608,50,0676,1 Provinsi Bali0,0

0,0 744,0 669,6 669,6744,0 669,60,0744,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 1.491,5 1.342,4 1.342,41.491,5 1.342,40,01.491,5 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 2.035,0 1.831,5 1.831,52.035,0 1.831,50,02.035,0 Provinsi Papua0,0

0,0 744,0 669,6 669,6744,0 669,60,0744,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 676,1 608,5 608,5676,1 608,50,0676,1 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 608,1 547,3 547,3608,1 547,30,0608,1 Provinsi Banten0,0

0,0 540,2 486,2 486,2540,2 486,20,0540,2 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 472,2 425,0 425,0472,2 425,00,0472,2 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 540,2 486,2 486,2540,2 486,20,0540,2 Provinsi Kepulauan 0,0

Formulir 2.3 - 23

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Riau

0,0 811,9 730,7 730,7811,9 730,70,0811,9 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 404,3 363,9 363,9404,3 363,90,0404,3 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.994 Layanan Perkantoran 0,0 1.731,1 1.817,6 1.904,21.731,1 2.189,80,01.658,9OP 0,0

0,0 1.731,1 1.817,6 1.904,21.731,1 2.189,80,01.658,9 Pusat0,0

2044 Penanggulangan Krisis Kesehatan 0,0 70.484,7 41.141,6 45.255,870.484,7 49.781,30,074.684,7 0,0

2044.01 Meningkatnya Penanggulangan Krisis Secara Cepat

0,0 70.484,7 41.141,6 45.255,870.484,7 49.781,30,074.684,7 0,0

2044.01.001

Jumlah Kab/Kota yang Mempunyai Kemampuan Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana

0,0 70.484,7 41.141,6 45.255,870.484,7 49.781,30,074.684,7 0,0

.001 Petugas Terlatih Penanggulangan Krisis Kesehatan

0,0 5.621,1 5.263,5 5.789,95.621,1 6.368,80,011.232,7OU 0,0

0,0 5.621,1 5.263,5 5.789,95.621,1 6.368,80,011.232,7 Pusat0,0

.002 Kebijakan/Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan

0,0 842,3 842,3 842,3842,3 842,30,0842,3OU 0,0

0,0 842,3 842,3 842,3842,3 842,30,0842,3 Pusat0,0

.003 Produk Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

0,0 1.147,8 1.265,0 1.391,51.147,8 1.530,70,01.147,8OP 0,0

0,0 1.147,8 1.265,0 1.391,51.147,8 1.530,70,01.147,8 Pusat0,0

.004 Penanggulangan Bencana 0,0 16.196,3 8.392,4 9.449,516.196,3 10.394,50,018.605,9OU 0,0

0,0 16.196,3 8.392,4 9.449,516.196,3 10.394,50,018.605,9 Pusat0,0

.005 Advokasi Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan

0,0 19.469,0 9.042,0 9.734,519.469,0 10.108,60,09.734,5OU 0,0

0,0 19.469,0 9.042,0 9.734,519.469,0 10.108,60,09.734,5 Pusat0,0

.006 Dokumen Koordinasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

0,0 12.672,6 4.424,2 5.366,712.672,6 6.903,40,04.224,2OP 0,0

0,0 12.672,6 4.424,2 5.366,712.672,6 6.903,40,04.224,2 Pusat0,0

.008 Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi 0,0 1.444,9 0,0 0,01.444,9 0,00,01.444,9OU 0,0

0,0 1.444,9 0,0 0,01.444,9 0,00,01.444,9 Pusat0,0

.011 Dokumen Perencanaan, Anggaran dan keuangan

0,0 157,7 173,5 191,0157,7 210,10,0157,7OP 0,0

Formulir 2.3 - 24

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 157,7 173,5 191,0157,7 210,10,0157,7 Pusat0,0

.012 Laporan pembinaan, kinerja, kepegawaian dan kegiatan

0,0 2.492,6 3.242,6 3.742,62.492,6 4.117,00,02.492,6OP 0,0

0,0 2.492,6 3.242,6 3.742,62.492,6 4.117,00,02.492,6 Pusat0,0

.013 Gedung Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.411,9OP 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.411,9 Pusat0,0

.014 Perlengkapan Penanggulangan Bencana 0,0 650,0 0,0 0,0650,0 0,00,013.599,8OU 0,0

0,0 650,0 0,0 0,0650,0 0,00,013.599,8 Pusat0,0

.994 Layanan Perkantoran 0,0 5.074,3 5.330,0 5.581,75.074,3 6.139,90,05.074,3OU 0,0

0,0 5.074,3 5.330,0 5.581,75.074,3 6.139,90,05.074,3 Pusat0,0

.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 4.716,1 3.166,1 3.166,14.716,1 3.166,10,04.716,1OP 0,0

0,0 4.716,1 3.166,1 3.166,14.716,1 3.166,10,04.716,1 Pusat0,0

2047 Pertimbangan Kesehatan Nasional 0,0 1.500,0 1.423,1 1.565,41.500,0 1.721,90,0500,0 0,0

2047.01 Terselenggaranya Pertimbangan Kesehatan Nasional

0,0 1.500,0 1.423,1 1.565,41.500,0 1.721,90,0500,0 0,0

2047.01.001

Jumlah Kebijakan Nasional yang Direview

0,0 1.500,0 1.423,1 1.565,41.500,0 1.721,90,0500,0 0,0

.001 Penyusunan Kebijakan Kesehatan 0,0 1.500,0 1.423,1 1.565,41.500,0 1.721,90,0500,0OU 0,0

0,0 1.500,0 1.423,1 1.565,41.500,0 1.721,90,0500,0 Pusat0,0

2048 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

0,0 199.758,0 93.782,6 103.160,8199.758,0 113.476,90,0148.217,4 0,0

2048.01 Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat

0,0 199.758,0 93.782,6 103.160,8199.758,0 113.476,90,0148.217,4 0,0

2048.01.001

Persentase (%) Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Phbs )

0,0 149.338,0 46.657,0 51.322,7149.338,0 56.454,90,0136.141,5 0,0

.001 Peningkatan Rumah tangga Ber-PHBS 0,0 88.473,2 27.641,3 30.405,488.473,2 33.445,90,081.597,1OU 0,0

0,0 51.261,2 16.015,3 17.616,851.261,2 19.378,50,058.134,0 Pusat0,0

0,0 1.293,2 404,0 444,41.293,2 488,70,0507,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 1.261,3 394,0 433,51.261,3 476,80,0391,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 1.227,0 383,4 421,71.227,0 463,90,0693,0 Provinsi Jawa 0,0

Formulir 2.3 - 25

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Tengah

0,0 1.008,8 315,2 346,71.008,8 381,30,0937,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 1.236,4 386,3 424,91.236,4 467,40,0781,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 1.030,5 322,0 354,11.030,5 389,60,01.174,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 1.244,3 388,8 427,61.244,3 470,40,0981,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 966,2 301,9 332,1966,2 365,30,0727,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 1.002,4 313,2 344,51.002,4 379,00,0559,0 Provinsi Riau0,0

0,0 1.000,3 312,5 343,81.000,3 378,20,0732,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 1.205,8 376,7 414,41.205,8 455,80,0630,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 1.243,6 388,5 427,41.243,6 470,10,0982,1 Provinsi Lampung0,0

0,0 1.002,2 313,1 344,41.002,2 378,90,0779,4 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 1.008,1 314,9 346,41.008,1 381,10,0203,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 1.044,9 326,5 359,11.044,9 395,00,0450,8 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 1.100,6 343,8 378,21.100,6 416,10,0563,9 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 1.050,3 328,1 361,01.050,3 397,10,0581,9 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 1.001,0 312,7 344,01.001,0 378,40,0623,5 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 1.322,4 413,2 454,51.322,4 499,90,0705,8 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 1.056,9 330,2 363,21.056,9 399,60,0721,3 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 1.065,2 332,8 366,11.065,2 402,70,0808,4 Provinsi Maluku0,0

0,0 1.138,8 355,8 391,41.138,8 430,50,0824,1 Provinsi Bali0,0

Formulir 2.3 - 26

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 1.046,1 326,8 359,51.046,1 395,50,01.263,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 1.294,3 404,4 444,81.294,3 489,30,0645,3 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 1.480,8 462,6 508,91.480,8 559,80,0809,1 Provinsi Papua0,0

0,0 1.050,8 328,3 361,11.050,8 397,30,0918,9 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 1.078,8 337,1 370,81.078,8 407,80,0382,4 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 1.209,6 377,9 415,71.209,6 457,30,0875,0 Provinsi Banten0,0

0,0 1.056,9 330,2 363,21.056,9 399,50,0617,8 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 1.056,9 330,2 363,21.056,9 399,60,0387,4 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 1.007,7 314,8 346,31.007,7 380,90,01.059,3 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 1.428,3 446,2 490,81.428,3 539,90,0644,4 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 991,6 309,8 340,8991,6 374,90,0504,6 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.003 Peningkatan promosi kesehatan di sekolah

0,0 615,0 192,1 211,4615,0 232,50,03.472,1OU 0,0

0,0 615,0 192,1 211,4615,0 232,50,0614,8 Pusat0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,094,8 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,089,5 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0211,6 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,038,5 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0121,6 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,026,7 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,092,4 Provinsi Sumatera Barat

0,0

Formulir 2.3 - 27

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0174,0 Provinsi Riau0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,012,7 Provinsi Jambi0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,094,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,099,5 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0119,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0112,6 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,014,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0300,8 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0147,7 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0218,9 Provinsi Bali0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0135,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0125,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,078,8 Provinsi Papua0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0100,7 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0102,0 Provinsi Banten0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,094,8 Provinsi Bangka 0,0

Formulir 2.3 - 28

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Belitung

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,058,8 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0128,9 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,065,2 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.005 Kabupaten dan Kota Yang Diadvokasi 0,0 3.192,0 997,3 1.097,03.192,0 1.206,70,03.836,8OU 0,0

0,0 3.192,0 997,3 1.097,03.192,0 1.206,70,03.192,0 Pusat0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,050,2 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,015,3 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,035,8 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Riau0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0157,4 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan 0,0

Formulir 2.3 - 29

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Selatan

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,035,3 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,038,4 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,027,0 Provinsi Bali0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0185,3 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Papua0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Banten0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,074,3 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,025,7 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.006 Peningkatan promosi kesehatan di institusi kesehatan

0,0 707,9 221,2 243,3707,9 267,60,0707,9OU 0,0

0,0 707,9 221,2 243,3707,9 267,60,0707,9 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 30

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

.010 NSPK bidang promosi kesehatan 0,0 1.039,0 324,6 357,11.039,0 392,80,01.739,7OP 0,0

0,0 1.039,0 324,6 357,11.039,0 392,80,01.739,7 Pusat0,0

.011 Metode dan teknologi promosi kesehatan 0,0 1.422,0 444,3 488,71.422,0 537,60,01.422,3OP 0,0

0,0 1.422,0 444,3 488,71.422,0 537,60,01.422,3 Pusat0,0

.012 Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan 0,0 7.760,5 2.424,6 2.667,07.760,5 2.933,70,09.146,4OP 0,0

0,0 2.575,0 804,5 884,92.575,0 973,40,02.226,8 Pusat0,0

0,0 116,1 36,3 39,9116,1 43,90,0107,4 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 191,9 59,9 65,9191,9 72,50,0132,9 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 205,8 64,3 70,7205,8 77,80,0209,1 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 104,9 32,8 36,0104,9 39,70,0162,3 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 217,5 68,0 74,8217,5 82,20,0101,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 191,0 59,7 65,6191,0 72,20,0135,2 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 212,6 66,4 73,1212,6 80,40,091,4 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 137,6 43,0 47,3137,6 52,00,0205,4 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 132,0 41,2 45,4132,0 49,90,0360,1 Provinsi Riau0,0

0,0 122,8 38,4 42,2122,8 46,40,046,5 Provinsi Jambi0,0

0,0 132,7 41,5 45,6132,7 50,20,048,1 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 144,8 45,2 49,8144,8 54,70,0133,7 Provinsi Lampung0,0

0,0 133,3 41,6 45,8133,3 50,40,0133,3 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 140,6 43,9 48,3140,6 53,20,0170,4 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 147,7 46,1 50,8147,7 55,80,0181,9 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 173,5 54,2 59,6173,5 65,60,0190,2 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

Formulir 2.3 - 31

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 163,1 51,0 56,1163,1 61,70,0175,5 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 125,2 39,1 43,0125,2 47,30,0585,6 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 220,5 68,9 75,8220,5 83,40,0842,6 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 130,1 40,7 44,7130,1 49,20,0194,5 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 155,4 48,6 53,4155,4 58,70,0141,4 Provinsi Maluku0,0

0,0 160,2 50,0 55,0160,2 60,50,0229,7 Provinsi Bali0,0

0,0 131,9 41,2 45,3131,9 49,90,0283,9 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 196,4 61,4 67,5196,4 74,20,0441,6 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 336,3 105,1 115,6336,3 127,10,0175,2 Provinsi Papua0,0

0,0 141,7 44,3 48,7141,7 53,60,0255,7 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 145,7 45,5 50,1145,7 55,10,0244,8 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 111,9 34,9 38,4111,9 42,30,098,1 Provinsi Banten0,0

0,0 121,9 38,1 41,9121,9 46,10,072,4 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 130,1 40,7 44,7130,1 49,20,0423,9 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 113,5 35,5 39,0113,5 42,90,0110,2 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 190,6 59,5 65,5190,6 72,10,0105,2 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 106,4 33,2 36,6106,4 40,20,0130,7 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.013 Laporan keuangan dan kekayaan negara 0,0 1.557,0 486,4 535,11.557,0 588,60,01.957,3OP 0,0

0,0 1.557,0 486,4 535,11.557,0 588,60,01.957,3 Pusat0,0

.014 Laporan kepegawaian 0,0 1.780,0 556,1 611,71.780,0 672,90,02.180,5OP 0,0

0,0 1.780,0 556,1 611,71.780,0 672,90,02.180,5 Pusat0,0

.015 Peningkatan kapasitas SDM 0,0 25.169,7 7.863,7 8.650,025.169,7 9.515,00,013.039,6OP 0,0

Formulir 2.3 - 32

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 6.500,0 2.030,8 2.233,86.500,0 2.457,20,012.019,0 Pusat0,0

0,0 383,4 119,8 131,7383,4 144,90,00,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 1.871,5 584,7 643,21.871,5 707,50,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 1.730,5 540,7 594,71.730,5 654,20,00,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 337,7 105,5 116,0337,7 127,60,0120,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 1.585,9 495,5 545,01.585,9 599,50,00,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 875,1 273,4 300,7875,1 330,80,00,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 821,5 256,6 282,3821,5 310,50,00,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 242,1 75,6 83,2242,1 91,50,00,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 287,2 89,7 98,7287,2 108,60,00,0 Provinsi Riau0,0

0,0 267,2 83,5 91,8267,2 101,00,00,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 591,4 184,8 203,3591,4 223,60,00,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 492,5 153,9 169,3492,5 186,20,00,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 321,5 100,4 110,5321,5 121,50,0188,2 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 335,5 104,8 115,3335,5 126,80,00,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 387,1 120,9 133,0387,1 146,30,0146,4 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 416,7 130,2 143,2416,7 157,50,017,7 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 366,1 114,4 125,8366,1 138,40,00,0 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 301,1 94,1 103,5301,1 113,80,0153,1 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 1.403,0 438,3 482,21.403,0 530,40,0188,4 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

Formulir 2.3 - 33

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 772,2 241,2 265,4772,2 291,90,00,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 213,8 66,8 73,5213,8 80,80,089,2 Provinsi Maluku0,0

0,0 495,7 154,9 170,4495,7 187,40,00,0 Provinsi Bali0,0

0,0 539,4 168,5 185,4539,4 203,90,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 695,6 217,3 239,1695,6 263,00,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 481,6 150,5 165,5481,6 182,10,00,0 Provinsi Papua0,0

0,0 340,4 106,3 117,0340,4 128,70,00,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 394,9 123,4 135,7394,9 149,30,00,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 332,1 103,7 114,1332,1 125,50,00,0 Provinsi Banten0,0

0,0 324,7 101,4 111,6324,7 122,70,00,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 216,0 67,5 74,2216,0 81,70,00,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 284,2 88,8 97,7284,2 107,40,00,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 280,4 87,6 96,4280,4 106,00,00,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 282,0 88,1 96,9282,0 106,60,0117,4 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.016 Dokumen perencanaan program dan anggaran

0,0 6.330,6 1.977,9 2.175,66.330,6 2.393,20,05.745,6OP 0,0

0,0 1.950,0 609,2 670,21.950,0 737,20,01.256,6 Pusat0,0

0,0 72,9 22,8 25,072,9 27,60,00,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 116,9 36,5 40,2116,9 44,20,0102,7 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 142,6 44,5 49,0142,6 53,90,0406,4 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 95,3 29,8 32,795,3 36,00,0129,3 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 154,3 48,2 53,0154,3 58,30,0179,0 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 155,2 48,5 53,4155,2 58,70,0161,6 Provinsi Nanggroe 0,0

Formulir 2.3 - 34

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Aceh Darussalam

0,0 161,2 50,4 55,4161,2 60,90,042,9 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 120,5 37,6 41,4120,5 45,50,031,5 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 115,7 36,2 39,8115,7 43,70,0102,4 Provinsi Riau0,0

0,0 106,7 33,3 36,7106,7 40,40,090,9 Provinsi Jambi0,0

0,0 110,5 34,5 38,0110,5 41,80,084,3 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 106,3 33,2 36,5106,3 40,20,084,4 Provinsi Lampung0,0

0,0 116,1 36,3 39,9116,1 43,90,053,8 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 121,5 38,0 41,7121,5 45,90,0169,7 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 121,9 38,1 41,9121,9 46,10,0161,6 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 144,1 45,0 49,5144,1 54,50,025,7 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 146,3 45,7 50,3146,3 55,30,0303,8 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 131,3 41,0 45,1131,3 49,60,0472,7 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 161,4 50,4 55,5161,4 61,00,014,6 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 126,5 39,5 43,5126,5 47,80,0137,2 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 163,9 51,2 56,3163,9 62,00,0146,1 Provinsi Maluku0,0

0,0 122,9 38,4 42,2122,9 46,50,057,1 Provinsi Bali0,0

0,0 115,8 36,2 39,8115,8 43,80,0183,8 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 165,5 51,7 56,9165,5 62,60,0210,4 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 264,0 82,5 90,7264,0 99,80,00,0 Provinsi Papua0,0

Formulir 2.3 - 35

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 112,5 35,2 38,7112,5 42,50,0142,7 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 154,0 48,1 52,9154,0 58,20,0305,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 85,3 26,6 29,385,3 32,20,035,3 Provinsi Banten0,0

0,0 102,5 32,0 35,2102,5 38,70,0122,0 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 126,5 39,5 43,5126,5 47,80,0177,4 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 105,3 32,9 36,2105,3 39,80,084,0 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 213,4 66,7 73,3213,4 80,70,0100,3 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 121,8 38,1 41,9121,8 46,10,0170,5 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

.021 Peralatan pendukung promosi kesehatan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,04.350,0OP 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,04.350,0 Pusat0,0

.025 Penerbitan majalah interkasi 0,0 2.500,0 781,1 859,22.500,0 945,10,01.500,0OP 0,0

0,0 2.500,0 781,1 859,22.500,0 945,10,01.500,0 Pusat0,0

.026 Penyebaran informasi kesehatan 0,0 2.141,0 668,9 735,82.141,0 809,40,02.141,0OP 0,0

0,0 2.141,0 668,9 735,82.141,0 809,40,02.141,0 Pusat0,0

.994 Layanan Perkantoran 0,0 6.650,0 2.077,6 2.285,46.650,0 2.513,90,03.100,0OP 0,0

0,0 6.650,0 2.077,6 2.285,46.650,0 2.513,90,03.100,0 Pusat0,0

.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0205,2OP 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0205,2 Pusat0,0

2048.01.002

Persentase Desa Siaga Aktif 0,0 28.050,0 31.472,4 34.619,628.050,0 38.081,60,09.575,2 0,0

.002 Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 0,0 28.050,0 31.472,4 34.619,628.050,0 38.081,60,09.575,2OU 0,0

0,0 9.508,0 10.667,9 11.734,79.508,0 12.908,20,01.049,1 Pusat0,0

0,0 584,6 655,9 721,5584,6 793,60,0290,7 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 1.056,0 1.184,8 1.303,31.056,0 1.433,70,01.033,1 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 765,1 858,4 944,2765,1 1.038,70,0428,8 Provinsi Jawa Tengah

0,0

Formulir 2.3 - 36

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 413,1 463,5 509,8413,1 560,80,031,2 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 911,8 1.023,0 1.125,3911,8 1.237,90,0472,6 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 540,0 605,9 666,5540,0 733,20,0251,6 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 1.012,0 1.135,5 1.249,01.012,0 1.373,90,0184,3 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 361,3 405,4 445,9361,3 490,50,092,9 Provinsi Sumatera Barat

0,0

0,0 417,7 468,6 515,5417,7 567,00,0203,9 Provinsi Riau0,0

0,0 387,1 434,4 477,8387,1 525,60,0159,2 Provinsi Jambi0,0

0,0 465,3 522,1 574,3465,3 631,70,0171,1 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 552,5 620,5 682,5552,5 750,80,00,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 380,1 426,4 469,1380,1 516,00,095,7 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 381,2 427,7 470,4381,2 517,50,0337,9 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 484,7 543,8 598,2484,7 658,00,096,7 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 500,1 561,1 617,2500,1 678,90,0353,2 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 493,1 553,2 608,5493,1 669,40,0121,1 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 454,6 510,1 561,1454,6 617,20,0298,9 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 1.081,4 1.213,4 1.334,71.081,4 1.468,20,098,6 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 604,7 678,5 746,3604,7 821,00,0176,5 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 524,1 588,1 646,9524,1 711,60,0264,9 Provinsi Maluku0,0

0,0 666,2 747,5 822,2666,2 904,40,0293,2 Provinsi Bali0,0

0,0 532,5 597,4 657,2532,5 722,90,0140,4 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

Formulir 2.3 - 37

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 533,1 598,2 658,0533,1 723,80,042,5 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 699,2 784,5 862,9699,2 949,20,058,2 Provinsi Papua0,0

0,0 505,1 566,7 623,4505,1 685,70,0302,5 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 485,0 544,1 598,5485,0 658,40,0817,8 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 228,0 255,8 281,4228,0 309,50,072,8 Provinsi Banten0,0

0,0 425,5 477,5 525,2425,5 577,70,074,3 Provinsi Bangka Belitung

0,0

0,0 604,7 678,5 746,3604,7 821,00,0220,5 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 430,0 482,4 530,7430,0 583,80,0229,3 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 626,7 703,1 773,4626,7 850,80,0600,2 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 435,6 488,8 537,7435,6 591,40,0511,6 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

2048.01.003

Jumlah Pos Kesehatan Desa yang Beroperasi

0,0 22.370,0 15.653,2 17.218,622.370,0 18.940,40,02.500,7 0,0

.XX1 Jumlah Pos Kesehatan Desa yang Beroperasi

0,0 22.370,0 15.653,2 17.218,622.370,0 18.940,40,02.500,7OU 0,0

0,0 8.020,0 5.611,9 6.173,28.020,0 6.790,50,0668,3 Pusat0,0

0,0 584,9 409,3 450,2584,9 495,20,00,0 Provinsi DKI Jakarta0,0

0,0 1.056,0 738,9 812,81.056,0 894,10,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 765,1 535,3 588,9765,1 647,80,00,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0

0,0 138,0 96,6 106,2138,0 116,80,015,9 Provinsi DI Yogyakarta

0,0

0,0 911,8 638,0 701,8911,8 772,00,0308,6 Provinsi Jawa Timur0,0

0,0 540,0 377,9 415,7540,0 457,20,00,0 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0

0,0 1.012,0 708,1 779,01.012,0 856,80,00,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 121,9 85,3 93,8121,9 103,20,00,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0

Formulir 2.3 - 38

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 143,9 100,7 110,8143,9 121,80,070,3 Provinsi Riau0,0

0,0 133,6 93,5 102,9133,6 113,10,0158,8 Provinsi Jambi0,0

0,0 465,3 325,6 358,2465,3 394,00,0115,1 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

0,0 553,0 387,0 425,7553,0 468,20,049,8 Provinsi Lampung0,0

0,0 131,7 92,2 101,4131,7 111,50,00,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0

0,0 139,1 97,3 107,0139,1 117,80,00,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0

0,0 163,8 114,6 126,1163,8 138,70,00,0 Provinsi Kalimantan Selatan

0,0

0,0 180,0 126,0 138,6180,0 152,40,00,0 Provinsi Kalimantan Timur

0,0

0,0 167,2 117,0 128,7167,2 141,60,017,7 Provinsi Sulawesi Utara

0,0

0,0 454,6 318,1 349,9454,6 384,90,0177,0 Provinsi Sulawesi Tengah

0,0

0,0 1.081,4 756,7 832,41.081,4 915,60,00,0 Provinsi Sulawesi Selatan

0,0

0,0 604,7 423,1 465,5604,7 512,00,0107,8 Provinsi Sulawesi Tenggara

0,0

0,0 524,1 366,7 403,4524,1 443,80,00,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 216,3 151,4 166,5216,3 183,20,00,0 Provinsi Bali0,0

0,0 215,5 150,8 165,8215,5 182,40,0244,0 Provinsi Nusa Tenggara Barat

0,0

0,0 533,1 373,1 410,4533,1 451,40,00,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0 699,2 489,2 538,2699,2 592,00,078,8 Provinsi Papua0,0

0,0 169,3 118,5 130,3169,3 143,30,0129,5 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 172,0 120,3 132,4172,0 145,60,00,0 Provinsi Maluku Utara

0,0

0,0 501,5 350,9 386,0501,5 424,60,0119,8 Provinsi Banten0,0

0,0 161,7 113,2 124,5161,7 136,90,094,5 Provinsi Bangka 0,0

Formulir 2.3 - 39

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Belitung

0,0 604,7 423,1 465,5604,7 512,00,0106,4 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 142,2 99,5 109,4142,2 120,40,038,3 Provinsi Kepulauan Riau

0,0

0,0 626,7 438,5 482,3626,7 530,60,00,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 435,6 304,8 335,3435,6 368,90,00,0 Provinsi Sulawesi Barat

0,0

2049 Peningkatan Manajemen Konsil Kedokteran Indonesia

11.540,0 38.000,0 40.877,0 41.313,026.460,0 41.772,00,041.866,0 0,0

2049.01 Terselenggaranya Registrasi, Pendidikan Profesi, Pembinaan Serta Penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi

11.540,0 38.000,0 40.877,0 41.313,026.460,0 41.772,00,041.866,0 0,0

2049.01.001

Jumlah Surat Tanda Registrasi (Str) Dokter dan Dokter Gigi yang Teregistrasi

11.540,0 36.000,0 37.608,0 39.313,024.460,0 38.772,00,038.696,8 0,0

.005 Laporan Layanan Surat Tanda Regstrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi (PNBP)

11.540,0 11.540,0 4.941,0 17.542,00,0 10.216,00,03.744,4OU 0,0

11.540,0 11.540,0 4.941,0 17.542,00,0 10.216,00,03.744,4 Pusat0,0

.012 Pengembangan Media Informasi KKI 0,0 1.000,0 2.500,0 1.000,01.000,0 1.796,00,02.228,1OP 0,0

0,0 1.000,0 2.500,0 1.000,01.000,0 1.796,00,02.228,1 Pusat0,0

.016 Kebijakan dan Ketentuan KKI 0,0 6.000,0 11.163,0 6.000,06.000,0 7.851,00,011.296,2OP 0,0

0,0 6.000,0 11.163,0 6.000,06.000,0 7.851,00,011.296,2 Pusat0,0

.017 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Program pembinaan dan Evaluasi

0,0 7.560,0 8.754,0 5.221,07.560,0 8.154,00,09.294,5OP 0,0

0,0 7.560,0 8.754,0 5.221,07.560,0 8.154,00,09.294,5 Pusat0,0

.994 Layanan Perkantoran 0,0 8.900,0 9.250,0 9.250,08.900,0 9.755,00,07.807,9OP 0,0

0,0 8.900,0 9.250,0 9.250,08.900,0 9.755,00,07.807,9 Pusat0,0

.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

0,0 300,0 300,0 150,0300,0 300,00,02.122,3OP 0,0

0,0 300,0 300,0 150,0300,0 300,00,02.122,3 Pusat0,0

.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 700,0 700,0 150,0700,0 700,00,02.203,4OP 0,0

0,0 700,0 700,0 150,0700,0 700,00,02.203,4 Pusat0,0

2049.01.00 Jumlah Penanganan kasus dugaan 0,0 2.000,0 3.269,0 2.000,02.000,0 3.000,00,03.169,2 0,0

Formulir 2.3 - 40

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

2 pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi

.004 Penanganan Kasus Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi

0,0 2.000,0 3.269,0 2.000,02.000,0 3.000,00,03.169,2OU 0,0

0,0 2.000,0 3.269,0 2.000,02.000,0 3.000,00,03.169,2 Pusat0,0

2050 Peningkatan Intelegensia Kesehatan 0,0 23.350,9 23.350,9 23.350,923.350,9 23.350,90,023.421,3 0,0

2050.01 Meningkatnya kesehatan intelegensia secara optimal

0,0 23.350,9 23.350,9 23.350,923.350,9 23.350,90,023.421,3 0,0

2050.01.001

Jumlah Kebijakan yang dihasilkan oleh Pusat Intelegensia Kesehatan

0,0 5.023,3 5.023,3 5.023,35.023,3 5.023,30,04.305,4 0,0

.001 Kebijakan Kesehatan Intelegensia 0,0 1.344,3 1.344,3 1.344,31.344,3 1.344,30,01.348,4OU 0,0

0,0 1.344,3 1.344,3 1.344,31.344,3 1.344,30,01.348,4 Pusat0,0

.002 Kebijakan penanggulangan masalah kesehatan Intelegensia

0,0 740,0 740,0 740,0740,0 740,00,0834,7OU 0,0

0,0 740,0 740,0 740,0740,0 740,00,0834,7 Pusat0,0

.011 Laporan kinerja 0,0 785,0 785,0 785,0785,0 785,00,0805,0OU 0,0

0,0 785,0 785,0 785,0785,0 785,00,0805,0 Pusat0,0

.015 Perangkat pengolah data dan Komunikasi

0,0 875,5 875,5 875,5875,5 875,50,035,0OP 0,0

0,0 875,5 875,5 875,5875,5 875,50,035,0 Pusat0,0

.016 Peralatan fasilitas perkantoran 0,0 261,9 261,9 261,9261,9 261,90,0262,6OP 0,0

0,0 261,9 261,9 261,9261,9 261,90,0262,6 Pusat0,0

.994 Layanan Perkantoran 0,0 1.016,6 1.016,6 1.016,61.016,6 1.016,60,01.019,8OU 0,0

0,0 1.016,6 1.016,6 1.016,61.016,6 1.016,60,01.019,8 Pusat0,0

2050.01.002

Jumlah Pelaksanaan Penilaian Intelegensia Pejabat Pusat dan Daerah

0,0 2.620,7 2.620,7 2.620,72.620,7 2.620,70,01.469,9 0,0

.003 Laporan penilaian Intelegensia pejabat pusat dan daerah

0,0 2.620,7 2.620,7 2.620,72.620,7 2.620,70,01.469,9OU 0,0

0,0 2.620,7 2.620,7 2.620,72.620,7 2.620,70,01.469,9 Pusat0,0

2050.01.003

Jumlah kab/Kota yang melakukan pemeliharaan, peningkatan kemampuan dan penanggulangan masalah intelegensia kesehatan

0,0 15.706,9 15.706,9 15.706,915.706,9 15.706,90,017.646,0 0,0

Formulir 2.3 - 41

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

.004 Laporan kegiatan, evaluasi dan monitoring pemeliharaan dan peningkatan kemampuan kesehatan Intelegensia

0,0 3.650,0 3.650,0 3.650,03.650,0 3.650,00,03.893,2OU 0,0

0,0 3.650,0 3.650,0 3.650,03.650,0 3.650,00,03.893,2 Pusat0,0

.005 Laporan kegiatan, evaluasi dan monitoring penanggulangan masalah kesehatan Intelegensia

0,0 6.750,6 6.750,6 6.750,66.750,6 6.750,60,08.107,9OU 0,0

0,0 6.750,6 6.750,6 6.750,66.750,6 6.750,60,08.107,9 Pusat0,0

.006 Laporan bimbingan tehnis kesehatan Intelegensia

0,0 789,0 789,0 789,0789,0 789,00,0805,4OU 0,0

0,0 789,0 789,0 789,0789,0 789,00,0805,4 Pusat0,0

.008 Laporan perencanaan program dan penganggaran

0,0 793,0 793,0 793,0793,0 793,00,0794,4OU 0,0

0,0 793,0 793,0 793,0793,0 793,00,0794,4 Pusat0,0

.009 Laporan keuangan dan kekayaan negara 0,0 229,4 229,4 229,4229,4 229,40,0230,2OU 0,0

0,0 229,4 229,4 229,4229,4 229,40,0230,2 Pusat0,0

.010 Laporan koordinasi pelaksanaan kebijakan

0,0 515,6 515,6 515,6515,6 515,60,0517,2OU 0,0

0,0 515,6 515,6 515,6515,6 515,60,0517,2 Pusat0,0

.012 Laporan kepegawaian 0,0 1.760,0 1.760,0 1.760,01.760,0 1.760,00,02.074,6OU 0,0

0,0 1.760,0 1.760,0 1.760,01.760,0 1.760,00,02.074,6 Pusat0,0

.013 Laporan kehumasan dan pemberitaan /pengembangan media komunikasi

0,0 649,4 649,4 649,4649,4 649,40,0651,4OP 0,0

0,0 649,4 649,4 649,4649,4 649,40,0651,4 Pusat0,0

.014 Alat Kesehatan Intelegensia 0,0 569,9 569,9 569,9569,9 569,90,0571,7OU 0,0

0,0 569,9 569,9 569,9569,9 569,90,0571,7 Pusat0,0

TOTAL 11.540,0 3.560.000,0 3.106.864,9 3.195.825,93.548.460,0 3.507.251,10,03.050.995,3

Keterangan :

Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

0,0

Formulir 2.3 - 42

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

24 Juni 2013

SEKRETARIS JENDERAL

DR. SUPRIYANTORO, SP.P, MARS

NIP : 195408112010061001

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA

Formulir 2.3 - 43