lampiran iv peraturan daerahperaturan daerah nomor tanggal :: lampiran iv uraian urusan, organisasi,...
Post on 08-Oct-2020
8 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN IV
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Halaman 119
:
6 Tahun 2019
31 Desember 2019
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1. 61.982.839.880,00 143.304.209.794,72 132.461.858.086,00 337.748.907.760,72 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1.01. 11.904.028.800,00 26.910.323.575,00 22.500.840.246,00 61.315.192.621,00 PENDIDIKAN
1.01.01. 11.904.028.800,00 26.896.393.650,00 22.500.840.246,00 61.301.262.696,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1.01.01.001. 3.580.000.000,00 1.710.841.740,00 40.000.000,00 5.330.841.740,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.01.001.001. - 6.350.000,00 - 6.350.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.01.001.002. - 444.600.000,00 - 444.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1.01.01.001.006. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.01.01.001.008. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.01.01.001.010. - 190.000.000,00 - 190.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.01.001.011. - 63.750.000,00 - 63.750.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.01.01.001.012. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.01.001.013. - 85.000.000,00 40.000.000,00 125.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.01.001.015. - 3.660.000,00 - 3.660.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.01.001.017. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.01.001.018. - 571.887.780,00 - 571.887.780,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.01.01.001.019. 391.200.000,00 - - 391.200.000,00 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Keuangan
1.01.01.001.020. 3.164.000.000,00 138.033.960,00 - 3.302.033.960,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
1.01.01.001.022. 24.800.000,00 25.360.000,00 - 50.160.000,00 Penataan dan Inventarisasi Aset
1.01.01.002. - 220.000.000,00 1.115.400.000,00 1.335.400.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.01.002.009. - - 738.350.000,00 738.350.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.01.002.013. - - 161.775.000,00 161.775.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Lingkungan Kantor
1.01.01.002.019. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman
1.01.01.002.022. - - 215.275.000,00 215.275.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.01.01.002.024. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.01.002.028. - 110.000.000,00 - 110.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.01.01.006. 26.310.000,00 6.808.350,00 - 33.118.350,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.01.006.001. 10.910.000,00 3.461.500,00 - 14.371.500,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.01.01.006.004. 15.400.000,00 3.346.850,00 - 18.746.850,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.01.01.007. - 49.550.000,00 - 49.550.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
1.01.01.007.001. - 49.550.000,00 - 49.550.000,00 Expo Kinerja SKPD
1.01.01.015. 63.150.000,00 2.245.111.900,00 1.715.044.600,00 4.023.306.500,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.01.015.009. - - 162.702.400,00 162.702.400,00 Pembangunan taman, lapangan upacara
dan
1.01.01.015.014. - - 283.889.150,00 283.889.150,00 Pembangunan sarana air bersih dan
sanitary
1.01.01.015.015. - - 74.324.000,00 74.324.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.01.015.018. - - 199.455.000,00 199.455.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 1 - 55
Kode
Halaman 120
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.015.042. - - 994.674.050,00 994.674.050,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan
sekolah
1.01.01.015.059. 48.650.000,00 2.051.550.000,00 - 2.100.200.000,00 Penyelenggaraan pendidikan anak usia
dini
1.01.01.015.068. 8.250.000,00 67.521.000,00 - 75.771.000,00 Lomba Kreativitas Anak dan Pendidikan
PAUD
1.01.01.015.069. 3.750.000,00 29.166.000,00 - 32.916.000,00 Lomba gugus Pendidikan Anak Usia Dini
dan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.01.015.071. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pengadaan Raport Pendidikan Anak Usia
Dini
1.01.01.015.073. 2.500.000,00 46.874.900,00 - 49.374.900,00 Pemberdayaan Tenaga Operator PAUD
1.01.01.016. 5.110.269.500,00 11.574.021.585,00 5.030.726.000,00 21.715.017.085,00 Program Penyelenggaraan
Pendidikan SD
1.01.01.016.018. - - 535.827.600,00 535.827.600,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.01.016.019. - - 1.303.366.400,00 1.303.366.400,00 Pengadaan mebeluer sekolah
1.01.01.016.081. - 103.473.500,00 28.482.000,00 131.955.500,00 Pendampingan Standar Penilaian
Kurikulum Pendidikan Dasar
1.01.01.016.084. 507.000.000,00 165.730.260,00 9.450.000,00 682.180.260,00 Pengembangan Pusat Layanan Autis Kota
Singkawang
1.01.01.016.085. - 191.250.000,00 - 191.250.000,00 Penyediaan Raport Pendidikan Dasar
1.01.01.016.090. 1.178.200.000,00 482.767.400,00 - 1.660.967.400,00 Manajemen Pelayanan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
1.01.01.016.091. 4.000.000,00 29.274.750,00 - 33.274.750,00 Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP)
dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)
1.01.01.016.113. 2.947.169.500,00 9.871.230.500,00 3.153.600.000,00 15.972.000.000,00 Bantuan Opearsional Sekolah SD (BOS)
1.01.01.016.119. - 156.815.175,00 - 156.815.175,00 Penyusunan Model Rencana Pembelajaran
(RPP) Sekolah Dasar
1.01.01.016.125. 473.900.000,00 573.480.000,00 - 1.047.380.000,00 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD
1.01.01.017. 166.500.000,00 724.600.000,00 - 891.100.000,00 Program Pendidikan Menengah
1.01.01.017.071. 153.300.000,00 302.800.000,00 - 456.100.000,00 Penyelenggaran Akademi Komunitas
1.01.01.017.073. - 405.000.000,00 - 405.000.000,00 Penyediaan Beasiswa Pendidikan Tinggi
1.01.01.017.078. 13.200.000,00 16.800.000,00 - 30.000.000,00 Pengelolaan UT POKJAR Singkawang
1.01.01.018. 9.450.000,00 2.141.366.800,00 - 2.150.816.800,00 Program Pendidikan Non Formal
1.01.01.018.001. - 48.652.000,00 - 48.652.000,00 Pemberdayaan tenaga pendidik non
formal
1.01.01.018.003. - 48.652.000,00 - 48.652.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan
kelembagaan
1.01.01.018.014. - 91.676.800,00 - 91.676.800,00 Peyelenggaraan Ujian Nasional Paket A,
B, dan C
1.01.01.018.015. 3.150.000,00 30.759.500,00 - 33.909.500,00 Lomba Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM)
1.01.01.018.016. 3.150.000,00 30.579.500,00 - 33.729.500,00 Lomba Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
1.01.01.018.017. - 68.702.500,00 - 68.702.500,00 Pengiriman Peserta Hari Aksara
Internasional dan Tim Pameran ke Tingkat
Propinsi
1.01.01.018.018. - 48.652.000,00 - 48.652.000,00 Workshop Pendidikan Kecakapan Hidup
(PKH)
1.01.01.018.019. - 48.652.000,00 - 48.652.000,00 workshop Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pengarasutamaan Gender
Bidang Pendidikan
1.01.01.018.020. 3.150.000,00 46.428.000,00 - 49.578.000,00 Seleksi serta Pengiriman Peserta Apresiasi
Guru, Tenaga Kependidikan PAUD dan
DIKMAS
1.01.01.018.023. - 95.512.500,00 - 95.512.500,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
1.01.01.018.024. - 783.100.000,00 - 783.100.000,00 Bantuan Operasional Kesetaraan Paket C,
B dan A
1.01.01.018.025. - 800.000.000,00 - 800.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Sekolah Berbasis TI dan Multimedia
1.01.01.020. 66.510.000,00 582.833.450,00 - 649.343.450,00 Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.01.020.001. 13.480.000,00 20.463.500,00 - 33.943.500,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik
1.01.01.020.003. - 93.325.250,00 - 93.325.250,00 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi
standar kompetensi
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 2 - 55
Kode
Halaman 121
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.020.009. - 23.036.900,00 - 23.036.900,00 Pengembangan sistem pendataan dan
pemetaan pendidik dan tenaga
kependidikan
1.01.01.020.013. 15.950.000,00 102.013.600,00 - 117.963.600,00 Lomba Pemilihan Guru, Kepala Sekolah
dan Pengawas Berprestasi
1.01.01.020.015. 25.080.000,00 56.263.200,00 - 81.343.200,00 Penilaian Angka Kredit Guru
1.01.01.020.018. - 19.558.950,00 - 19.558.950,00 Pengelolaan Penilaian Kinerja Guru
1.01.01.020.021. - 62.156.300,00 - 62.156.300,00 Pembinaan Kelompok MGMP dan KKG
1.01.01.020.022. - 119.900.000,00 - 119.900.000,00 Diklat Penyiapan Calon Pengawas Sekolah
1.01.01.020.023. 12.000.000,00 37.461.075,00 - 49.461.075,00 Seleksi Penerimaan Guru Tidak Tetap
1.01.01.020.024. - 29.270.575,00 - 29.270.575,00 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Guru Tidak
Tetap
1.01.01.020.027. - 19.384.100,00 - 19.384.100,00 Pembinaan Disiplin Kinerja Guru
1.01.01.022. 35.345.000,00 142.333.600,00 - 177.678.600,00 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
1.01.01.022.006. - 35.297.500,00 - 35.297.500,00 Pembinaan komite sekolah
1.01.01.022.010. 13.745.000,00 5.796.250,00 - 19.541.250,00 Penyusunan Profil Pendidikan
1.01.01.022.012. 13.650.000,00 6.018.750,00 - 19.668.750,00 Pengelolaan Data Pokok Pendidikan
1.01.01.022.013. - 18.932.500,00 - 18.932.500,00 Bimbingan Teknis Entri Data
1.01.01.022.018. - 3.728.000,00 - 3.728.000,00 Penyelenggaraan Rapat Kerja Tingkat
Pengawas
1.01.01.022.024. - 29.177.000,00 - 29.177.000,00 Sistem Pendampingan Mutu Eksternal
1.01.01.022.025. - 21.682.500,00 - 21.682.500,00 Workshop Penulisan Publikasi Ilmiah
1.01.01.022.026. 7.950.000,00 21.701.100,00 - 29.651.100,00 Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan
1.01.01.023. 40.800.000,00 904.825.750,00 - 945.625.750,00 Program Pengembangan Karakter
Siswa SMP
1.01.01.023.002. - 48.290.000,00 - 48.290.000,00 Lomba mata pelajaran SMP
1.01.01.023.005. 27.500.000,00 160.914.500,00 - 188.414.500,00 Olimpiade Olahraga SMP
1.01.01.023.007. 13.300.000,00 151.850.000,00 - 165.150.000,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional
(FL2SN) SMP
1.01.01.023.008. - 166.140.000,00 - 166.140.000,00 Liga Pelajar
1.01.01.023.011. - 377.631.250,00 - 377.631.250,00 Kemah Pelajar Saka Widya Budaya Bakti
1.01.01.033. - 706.294.000,00 6.958.516.995,00 7.664.810.995,00 Program Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana SD
1.01.01.033.001. - - 2.214.858.800,00 2.214.858.800,00 Pembangunan Gedung Sekolah
1.01.01.033.003. - - 305.116.400,00 305.116.400,00 Pembangunan Taman Lapangan Upacara
dan Fasilitasi Parkir
1.01.01.033.006. - - 124.770.400,00 124.770.400,00 Pembangunan Sarana Air Bersih dan
Sanitary
1.01.01.033.007. - 100.000.000,00 647.639.600,00 747.639.600,00 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis
Siswa
1.01.01.033.010. - 606.294.000,00 3.463.942.000,00 4.070.236.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan
Sekolah SD
1.01.01.033.011. - - 202.189.795,00 202.189.795,00 Rehabilitas Sedang/Berat Sarana Air
Bersih dan Sanitary
1.01.01.034. - 201.281.000,00 5.789.106.201,00 5.990.387.201,00 Program Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana SMP
1.01.01.034.002. - - 1.195.200.000,00 1.195.200.000,00 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa
SMP
1.01.01.034.003. - - 1.156.503.179,00 1.156.503.179,00 Pengadaan Meubelair SMP
1.01.01.034.005. - - 1.874.477.697,00 1.874.477.697,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan
Sekolah SMP
1.01.01.034.007. - - 731.284.000,00 731.284.000,00 Pembangunan Toilet SMP
1.01.01.034.009. - 201.281.000,00 - 201.281.000,00 Pengadaan Pakaian Seragam Siswa SMP
Pinggiran
1.01.01.034.010. - - 831.641.325,00 831.641.325,00 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis
Siswa SMP
1.01.01.035. 2.803.694.300,00 5.387.721.000,00 1.852.046.450,00 10.043.461.750,00 Program Penyelenggaraan
Pendidikan SMP
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 3 - 55
Kode
Halaman 122
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.035.001. 144.000.000,00 13.200.000,00 - 157.200.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional BOS
Jenjang SMP
1.01.01.035.002. - 194.446.250,00 97.640.750,00 292.087.000,00 Penyediaan Raport SMP
1.01.01.035.003. 771.300.000,00 170.822.000,00 - 942.122.000,00 Manajemen Pelayanan Bantuan
Operasional BOS SMP
1.01.01.035.005. 1.252.394.300,00 4.470.200.000,00 1.754.405.700,00 7.477.000.000,00 Bantuan Operasional Sekolah SMP (BOS)
1.01.01.035.007. - 80.684.000,00 - 80.684.000,00 Workshop Penyusunan RPP Jenjang SMP
1.01.01.035.008. 194.400.000,00 213.885.000,00 - 408.285.000,00 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Nasional
SMP/Mts
1.01.01.035.009. 45.000.000,00 216.936.250,00 - 261.936.250,00 Pelaksanaan Uji Coba Ujian Sekolah dan
Nasional Tingkat SMP/Mts
1.01.01.035.010. 3.000.000,00 27.547.500,00 - 30.547.500,00 Penerimaan Peserta Didik Baru
1.01.01.035.011. 393.600.000,00 - - 393.600.000,00 Penyelenggaraan Pembelajaran Kelas
Final
1.01.01.036. 2.000.000,00 298.804.475,00 - 300.804.475,00 Program Pengembangan Karakter
SD
1.01.01.036.002. 2.000.000,00 45.913.750,00 - 47.913.750,00 Olimpiade Sains Nasional SD
1.01.01.036.003. - 146.587.350,00 - 146.587.350,00 Olimpiade Olahraga SD
1.01.01.036.004. - 106.303.375,00 - 106.303.375,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional
(FL2SN) SD
4.05.06. - 13.929.925,00 - 13.929.925,00 KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH
4.05.06.020. - 13.929.925,00 - 13.929.925,00 Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4.05.06.020.010. - 13.929.925,00 - 13.929.925,00 Pengembangan sistem penghargaan dan
perlindungan terhadap profesi pendidik
1.02. 46.161.357.480,00 78.679.384.240,00 23.208.276.669,00 148.049.018.389,00 KESEHATAN
1.02.01. 7.291.463.000,00 29.012.302.430,00 3.834.843.069,00 40.138.608.499,00 DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA
BERENCANA
1.02.01.001. 1.376.275.000,00 1.693.453.449,00 - 3.069.728.449,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.01.001.001. - 300.000,00 - 300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.02.01.001.002. - 730.475.800,00 - 730.475.800,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1.02.01.001.006. - 28.900.000,00 - 28.900.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.02.01.001.008. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.02.01.001.010. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.01.001.011. - 74.000.000,00 - 74.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.02.01.001.012. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.01.001.013. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.02.01.001.015. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.02.01.001.017. - 44.983.000,00 - 44.983.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.02.01.001.018. - 516.348.674,00 - 516.348.674,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.02.01.001.019. 190.200.000,00 6.846.000,00 - 197.046.000,00 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Keuangan
1.02.01.001.020. 1.116.700.000,00 48.000.000,00 - 1.164.700.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
1.02.01.001.021. 69.375.000,00 - - 69.375.000,00 Penyediaan Jasa Petugas, Medis dan
Paramedis
1.02.01.001.022. - 84.999.975,00 - 84.999.975,00 Penataan dan Inventarisasi Aset
1.02.01.002. - 190.000.000,00 28.500.000,00 218.500.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.01.002.009. - - 28.500.000,00 28.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.02.01.002.024. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.01.002.026. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1.02.01.002.029. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 4 - 55
Kode
Halaman 123
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.005. 37.800.000,00 11.699.000,00 - 49.499.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.01.005.015. 37.800.000,00 11.699.000,00 - 49.499.000,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Rumpun Kesehatan
1.02.01.006. 24.500.000,00 10.496.100,00 - 34.996.100,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.01.006.001. 18.000.000,00 6.997.850,00 - 24.997.850,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.02.01.006.004. 6.500.000,00 3.498.250,00 - 9.998.250,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.02.01.007. - 41.785.000,00 - 41.785.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
1.02.01.007.001. - 41.785.000,00 - 41.785.000,00 Expo Kinerja SKPD
1.02.01.015. 30.000.000,00 3.758.655.050,00 1.896.979.800,00 5.685.634.850,00 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.02.01.015.001. - 3.531.523.950,00 1.896.979.800,00 5.428.503.750,00 Pengadaaan obat dan perbekalan
kesehatan
1.02.01.015.002. 30.000.000,00 161.153.000,00 - 191.153.000,00 Peningkatan pemerataan obat dan
perbekalan kesehatan
1.02.01.015.004. - 35.809.600,00 - 35.809.600,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi
komunitas dan rumah sakit
1.02.01.015.005. - 30.168.500,00 - 30.168.500,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
1.02.01.016. 323.048.000,00 11.924.482.100,00 - 12.247.530.100,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
1.02.01.016.002. 320.048.000,00 129.952.000,00 - 450.000.000,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
1.02.01.016.017. - 21.810.900,00 - 21.810.900,00 Sekrining kesehatan reproduksi
1.02.01.016.018. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan Pelayanan Kesehatan Pada
Tempat-tempat Tertentu (P3K Event)
1.02.01.016.019. - 49.918.000,00 - 49.918.000,00 Penyelenggaraan Penilaian Kinerja
Terhadap Puskesmas
1.02.01.016.021. 3.000.000,00 11.605.050.000,00 - 11.608.050.000,00 Pelayanan jaminan kesehatan penduduk
miskin
1.02.01.016.022. - 29.999.100,00 - 29.999.100,00 Penyelenggaraan Kesehatan Olahraga
1.02.01.016.023. - 22.752.100,00 - 22.752.100,00 Pelayanan Kesehatan Kerja
1.02.01.019. - 161.470.600,00 - 161.470.600,00 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.01.019.001. - 89.745.000,00 - 89.745.000,00 Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
1.02.01.019.005. - 34.400.700,00 - 34.400.700,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.01.019.007. - 37.324.900,00 - 37.324.900,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Pada Pelayanan Kesehatan Terpadu
(Posyandu)
1.02.01.020. - 140.067.600,00 - 140.067.600,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.01.020.003. - 140.067.600,00 - 140.067.600,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein
(KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat
Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A
dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
1.02.01.021. - 74.118.750,00 - 74.118.750,00 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
1.02.01.021.001. - 17.659.250,00 - 17.659.250,00 Pengkajian pengembangan lingkungan
sehat
1.02.01.021.003. - 11.459.600,00 - 11.459.600,00 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
1.02.01.021.006. - 44.999.900,00 - 44.999.900,00 Sosialisasi Sanitasi Berbasis Masyarakat
1.02.01.022. 17.160.000,00 585.172.000,00 - 602.332.000,00 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
1.02.01.022.001. - 225.811.000,00 - 225.811.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1.02.01.022.004. - 105.592.850,00 - 105.592.850,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak
sekolah
1.02.01.022.005. - 162.040.000,00 - 162.040.000,00 Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
1.02.01.022.009. - 9.198.850,00 - 9.198.850,00 Peningkatan surveillance epideminologi
dan penanggulangan wabah
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 5 - 55
Kode
Halaman 124
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.022.013. 17.160.000,00 51.189.300,00 - 68.349.300,00 Penyelenggaraan Pelayanan Vaksinasi
dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Jemaah
Haji
1.02.01.022.014. - 31.340.000,00 - 31.340.000,00 Pelayanan Vaksinasi Bagi Wanita Usia
Subur
1.02.01.023. - 1.302.575.000,00 - 1.302.575.000,00 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1.02.01.023.001. - 40.400.000,00 - 40.400.000,00 Penyusunan standar kesehatan
1.02.01.023.003. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pengembangan dan pemutakhiran data
dasar standar pelayanan kesehatan
1.02.01.023.008. - 1.185.175.000,00 - 1.185.175.000,00 Pengembangan Standar Kesehatan
(Akreditasi) Puskesmas
1.02.01.023.009. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Pengembangan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Terhadap Pelaksanaan
Standar Pelayanan Kesehatan
1.02.01.023.023. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pengembangan SP2TP SIKDA Generik
1.02.01.025. - 125.000.000,00 1.154.490.000,00 1.279.490.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
1.02.01.025.006. - - 1.154.490.000,00 1.154.490.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas
1.02.01.025.013. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana puskesmas
1.02.01.028. 5.468.480.000,00 8.116.410.731,00 754.873.269,00 14.339.764.000,00 Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
1.02.01.028.008. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.01.028.009. 4.331.280.000,00 2.132.646.731,00 754.873.269,00 7.218.800.000,00 Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan
Kesehatan Nasional (Kapitasi)
1.02.01.028.010. 950.000.000,00 - - 950.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan
Kesehatan Nasional ( Non Kapitasi)
1.02.01.028.011. 187.200.000,00 5.531.250.000,00 - 5.718.450.000,00 Penyelenggaraan Bantuan Operasional
Kesehatan
1.02.01.028.012. - 437.514.000,00 - 437.514.000,00 Penyelenggaraan Jaminan Persalinan
1.02.01.030. - 20.624.550,00 - 20.624.550,00 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
1.02.01.030.03. - 20.624.550,00 - 20.624.550,00 Pendidikan dan pelatihan perawatan
kesehatan
1.02.01.032. - 58.415.800,00 - 58.415.800,00 Program Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak
1.02.01.032.003. - 58.415.800,00 - 58.415.800,00 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari
keluarga kurang mampu
1.02.01.033. 7.000.000,00 9.000.000,00 - 16.000.000,00 Program Pengelolaan Manajemen
Pelayanan Kesehatan
1.02.01.033.004. 7.000.000,00 9.000.000,00 - 16.000.000,00 Pengembangan Manajemen Kesehatan
BLUD
1.02.01.038. - 65.811.000,00 - 65.811.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Publik Bidang Kesehatan
1.02.01.038.007. - 18.583.000,00 - 18.583.000,00 Peningkatan Pelayanan Perizinan Tenaga
Kesehatan
1.02.01.038.008. - 32.183.000,00 - 32.183.000,00 Peningkatan Pelayanan Perizinan Fasilitas
Kesehatan
1.02.01.038.009. - 15.045.000,00 - 15.045.000,00 Peningkatan Pelayanan
Perizinan/Rekomendasi Bidang Kesehatan
Lainnya
1.02.01.041. 7.200.000,00 427.534.000,00 - 434.734.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
dan Pengembangan Sumberdaya
Aparatur Kesehatan
1.02.01.041.001. - 39.796.000,00 - 39.796.000,00 Pembangunan/Pengembangan Sistem
Informasi Aparatur Kesehatan
1.02.01.041.002. - 57.313.000,00 - 57.313.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi
Aparatur Kesehatan
1.02.01.041.003. 7.200.000,00 25.335.000,00 - 32.535.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Formal Bagi Aparatur Kesehatan
1.02.01.041.004. - 305.090.000,00 - 305.090.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Informal Bagi Aparatur
Kesehatan
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 6 - 55
Kode
Halaman 125
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.042. - 96.822.800,00 - 96.822.800,00 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular
1.02.01.042.001. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
1.02.01.042.003. - 21.822.800,00 - 21.822.800,00 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pencegahan Penyakit tidak
Menular
1.02.01.043. - 198.708.900,00 - 198.708.900,00 Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan Pangan
1.02.01.043.001. - 53.087.500,00 - 53.087.500,00 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen
Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
1.02.01.043.002. - 70.152.200,00 - 70.152.200,00 Peningkatan Pengawasan Keamanan
Pangan dan Bahan Berbahaya
1.02.01.043.003. - 44.564.000,00 - 44.564.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan
dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi
Rumah Tangga
1.02.01.043.004. - 30.905.200,00 - 30.905.200,00 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang
Keamanan Pangan
1.02.02. 38.869.894.480,00 49.643.771.810,00 19.373.433.600,00 107.887.099.890,00 RSUD dr. ABDUL AZIS
1.02.02.001. - 3.032.422.650,00 2.663.230.000,00 5.695.652.650,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.02.001.002. - 2.446.000.000,00 - 2.446.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1.02.02.001.013. - 140.422.650,00 2.663.230.000,00 2.803.652.650,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.02.02.001.014. - 155.000.000,00 - 155.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.02.02.001.018. - 291.000.000,00 - 291.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.02.02.002. - 35.000.000,00 27.850.000,00 62.850.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.02.002.028. - 35.000.000,00 27.850.000,00 62.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.02.02.005. - 993.862.800,00 - 993.862.800,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.02.005.001. - 900.000.000,00 - 900.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.02.02.005.008. - 47.541.800,00 - 47.541.800,00 Workshop Komunikasi Efektif
1.02.02.005.018. - 30.600.000,00 - 30.600.000,00 In House Training Keterampilan Dasar
Keperawatan
1.02.02.005.019. - 15.721.000,00 - 15.721.000,00 Pelaksanaan Assesmen Kompetensi
Perawat dan Bidan
1.02.02.006. 28.800.000,00 56.660.000,00 - 85.460.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.02.006.001. 6.520.000,00 480.000,00 - 7.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.02.02.006.004. 6.520.000,00 480.000,00 - 7.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.02.02.006.013. - 54.750.000,00 - 54.750.000,00 Penyusunan Laporan Survei Kepuasan
Masyarakat
1.02.02.006.014. 1.900.000,00 950.000,00 - 2.850.000,00 Penyusunan Laporan Standar Minimal
1.02.02.006.017. 13.860.000,00 - - 13.860.000,00 Retensi Dokumen Rekam Medis
1.02.02.007. - 27.300.000,00 - 27.300.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
1.02.02.007.001. - 27.300.000,00 - 27.300.000,00 Expo Kinerja SKPD
1.02.02.016. - 9.138.800,00 - 9.138.800,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
1.02.02.016.013. - 9.138.800,00 - 9.138.800,00 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
1.02.02.019. - 48.490.000,00 12.000.000,00 60.490.000,00 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.02.019.001. - 48.490.000,00 12.000.000,00 60.490.000,00 Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
1.02.02.023. - 253.836.000,00 - 253.836.000,00 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1.02.02.023.007. - 198.000.000,00 - 198.000.000,00 Pengembangan Standar Pelayanan
Kesehatan (Akreditasi)
1.02.02.023.026. - 49.036.000,00 - 49.036.000,00 Visitasi Pelayanan Hemodialisa
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 7 - 55
Kode
Halaman 126
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.02.023.027. - 6.800.000,00 - 6.800.000,00 In House Training Code Blue
1.02.02.026. - 338.802.350,00 16.670.353.600,00 17.009.155.950,00 Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana RS/RS
Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
1.02.02.026.018. - - 127.267.600,00 127.267.600,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah
sakit
1.02.02.026.027. - 338.802.350,00 3.619.125.000,00 3.957.927.350,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Sarana dan Prasarana RS
1.02.02.026.028. - - 12.923.961.000,00 12.923.961.000,00 Pengadaan Alat-alat Kedokteran
1.02.02.027. - 1.689.353.690,00 - 1.689.353.690,00 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-paru/Rumah Sakit Mata
1.02.02.027.017. - 839.353.690,00 - 839.353.690,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat
kesehatan rumah sakit
1.02.02.027.020. - 850.000.000,00 - 850.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
rumah sakit
1.02.02.033. 38.841.094.480,00 43.158.905.520,00 - 82.000.000.000,00 Program Pengelolaan Manajemen
Pelayanan Kesehatan
1.02.02.033.001. 38.339.237.520,00 42.660.762.480,00 - 81.000.000.000,00 Pengembangan manajemen pengelolaan
keuangan BLUD rumahsakit
1.02.02.033.002. 501.856.960,00 498.143.040,00 - 1.000.000.000,00 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan
rujukan (JAMKESDA)
4.05.06. - 23.310.000,00 - 23.310.000,00 KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH
4.05.06.016. - 23.310.000,00 - 23.310.000,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
4.05.06.016.013. - 23.310.000,00 - 23.310.000,00 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
1.03. 2.031.865.000,00 28.171.285.806,00 74.497.696.023,00 104.700.846.829,00 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
1.03.01. 2.031.865.000,00 28.171.285.806,00 74.497.696.023,00 104.700.846.829,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.001. 1.793.100.000,00 1.424.195.756,00 305.965.500,00 3.523.261.256,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.03.01.001.002. - 272.400.000,00 - 272.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1.03.01.001.006. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.03.01.001.008. - 22.642.600,00 - 22.642.600,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.03.01.001.009. - 30.950.000,00 - 30.950.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.03.01.001.010. - 98.631.900,00 - 98.631.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03.01.001.011. - 129.873.325,00 - 129.873.325,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.03.01.001.012. - 22.328.400,00 - 22.328.400,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.03.01.001.013. - - 305.965.500,00 305.965.500,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.03.01.001.015. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.03.01.001.017. - 51.530.000,00 - 51.530.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.03.01.001.018. - 720.108.031,00 - 720.108.031,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.03.01.001.019. 209.700.000,00 3.511.500,00 - 213.211.500,00 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Keuangan
1.03.01.001.020. 1.583.400.000,00 41.220.000,00 - 1.624.620.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
1.03.01.002. - 190.687.875,00 378.400.000,00 569.087.875,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.03.01.002.019. - 14.427.875,00 - 14.427.875,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman
1.03.01.002.024. - 131.260.000,00 - 131.260.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.03.01.002.028. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.03.01.002.042. - 30.000.000,00 378.400.000,00 408.400.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 8 - 55
Kode
Halaman 127
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.006. 21.535.000,00 6.294.425,00 - 27.829.425,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.03.01.006.001. 7.105.000,00 2.395.250,00 - 9.500.250,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.03.01.006.004. 14.430.000,00 3.899.175,00 - 18.329.175,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.03.01.007. - 139.575.000,00 - 139.575.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
1.03.01.007.001. - 139.575.000,00 - 139.575.000,00 Expo Kinerja SKPD
1.03.01.015. - 580.000.000,00 39.115.971.000,00 39.695.971.000,00 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1.03.01.015.001. - - 589.172.500,00 589.172.500,00 Perencanaan pembangunan jalan
1.03.01.015.003. - 460.000.000,00 2.002.607.000,00 2.462.607.000,00 Pembangunan jalan
1.03.01.015.004. - - 153.300.000,00 153.300.000,00 Perencanaan pembangunan jembatan
1.03.01.015.005. - 120.000.000,00 707.401.500,00 827.401.500,00 Pembangunan jembatan
1.03.01.015.007. - - 35.456.365.000,00 35.456.365.000,00 Peningkatan Jalan
1.03.01.015.010. - - 207.125.000,00 207.125.000,00 Perencanaan Peningkatan Jalan
1.03.01.016. - - 4.944.387.200,00 4.944.387.200,00 Program Pembangunan Aluran
Drainase/Gorong-gorong
1.03.01.016.003. - - 4.944.387.200,00 4.944.387.200,00 Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
1.03.01.017. - - 5.793.760.800,00 5.793.760.800,00 Program Pembangunan
Turap/Talud/Brojong
1.03.01.017.003. - - 5.793.760.800,00 5.793.760.800,00 Pembangunan turap/talud/bronjong
1.03.01.018. 143.630.000,00 2.869.102.000,00 2.234.125.000,00 5.246.857.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
1.03.01.018.001. - - 102.375.000,00 102.375.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
1.03.01.018.003. - - 2.051.750.000,00 2.051.750.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03.01.018.006. 143.430.000,00 2.710.302.000,00 80.000.000,00 2.933.732.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan
1.03.01.018.007. 200.000,00 158.800.000,00 - 159.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jembatan
1.03.01.020. - - 116.512.000,00 116.512.000,00 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan
Jembatan
1.03.01.020.006. - - 53.256.000,00 53.256.000,00 Perencanaan Pengembangan Jalan
1.03.01.020.007. - - 63.256.000,00 63.256.000,00 Survey Kondisi Jalan
1.03.01.024. - 496.230.000,00 4.423.962.000,00 4.920.192.000,00 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.03.01.024.010. - - 2.085.962.000,00 2.085.962.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
1.03.01.024.015. - 496.230.000,00 - 496.230.000,00 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang
telah dibangun
1.03.01.024.018. - - 2.338.000.000,00 2.338.000.000,00 Pengembangan dan Peningkatan Jaringan
Irigasi
1.03.01.025. - - 1.164.670.000,00 1.164.670.000,00 Program Penyediaan dan
Pengolahan Air Baku
1.03.01.025.001. - - 774.335.000,00 774.335.000,00 Pembangunan prasarana pengambilan
dan saluran pembawa
1.03.01.025.002. - - 390.335.000,00 390.335.000,00 Rehabilitasi prasarana pengambilan dan
saluran pembawa
1.03.01.027. - 776.701.000,00 1.456.075.000,00 2.232.776.000,00 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
1.03.01.027.002. - 776.701.000,00 352.525.000,00 1.129.226.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air
limbah
1.03.01.027.006. - - 1.103.550.000,00 1.103.550.000,00 Pengembangan distribusi air minum
1.03.01.028. - 1.175.038.100,00 628.556.900,00 1.803.595.000,00 Program Pengendalian Banjir
1.03.01.028.006. - 1.175.038.100,00 628.556.900,00 1.803.595.000,00 Mengendalikan banjir pada daerah
tangkapan air dan badan-badan sungai
1.03.01.031. - 19.646.075.650,00 11.494.366.623,00 31.140.442.273,00 Program Pembangunan
Infrastruktur Bangunan
Pemerintahan
1.03.01.031.004. - 19.646.075.650,00 11.494.366.623,00 31.140.442.273,00 Pembangunan dan peningkatan gedung
pemerintahan
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 9 - 55
Kode
Halaman 128
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.032. - - 1.355.000.000,00 1.355.000.000,00 Program Revitalisasi Penyediaan
Air Bersih
1.03.01.032.007. - - 1.355.000.000,00 1.355.000.000,00 Pengadaan Jaringan Air Bersih
1.03.01.037. 45.200.000,00 397.386.000,00 447.245.000,00 889.831.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang
1.03.01.037.002. 45.200.000,00 216.850.000,00 - 262.050.000,00 Penetapan kebijakan tentang RDTRK,
RTRK, dan RTBL
1.03.01.037.016. - 180.536.000,00 - 180.536.000,00 Fasilitasi persetujuan substansi RAPERDA
tentang RTRW dan Penetapan PERDA
RTRW Kota Singkawang
1.03.01.037.018. - - 447.245.000,00 447.245.000,00 Pembuatan Peta Topografi
1.03.01.038. 28.400.000,00 113.100.000,00 469.350.000,00 610.850.000,00 Program Pemanfaatan Ruang
1.03.01.038.003. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian
pemanfaatan ruang
1.03.01.038.009. - 17.500.000,00 84.750.000,00 102.250.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pemanfaatan tata ruang
1.03.01.038.014. - - 384.600.000,00 384.600.000,00 Pemanfaatan Taman Kota
1.03.01.038.016. 28.400.000,00 23.600.000,00 - 52.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemanfaatan dan
Pengendalian Ruang
1.03.01.038.017. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Tata
Ruang
1.03.01.039. - 356.900.000,00 169.349.000,00 526.249.000,00 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
1.03.01.039.007. - - 169.349.000,00 169.349.000,00 Sosialisasi kebijakan pengendalian
pemanfaatan ruang
1.03.01.039.009. - 45.500.000,00 - 45.500.000,00 Advis Permohonan IPPT
1.03.01.039.023. - 311.400.000,00 - 311.400.000,00 Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau Kota
Singkawang
1.04. 854.375.000,00 4.043.954.785,00 11.870.825.345,00 16.769.155.130,00 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.04.01. 854.375.000,00 4.006.034.185,00 11.870.825.345,00 16.731.234.530,00 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
1.04.01.001. 498.200.000,00 1.032.729.735,00 154.350.000,00 1.685.279.735,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.04.01.001.001. - 3.480.000,00 - 3.480.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.04.01.001.002. - 178.200.000,00 - 178.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1.04.01.001.006. - 5.700.000,00 - 5.700.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.04.01.001.010. - 79.704.500,00 - 79.704.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.04.01.001.011. - 30.469.500,00 - 30.469.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.04.01.001.012. - 19.728.000,00 - 19.728.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.04.01.001.013. - - 154.350.000,00 154.350.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.04.01.001.014. - 8.298.700,00 - 8.298.700,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.04.01.001.015. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.04.01.001.017. - 39.149.035,00 - 39.149.035,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.04.01.001.018. - 650.000.000,00 - 650.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.04.01.001.019. 168.000.000,00 - - 168.000.000,00 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Keuangan
1.04.01.001.020. 330.200.000,00 12.000.000,00 - 342.200.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
1.04.01.002. - 153.420.000,00 356.678.000,00 510.098.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.04.01.002.010. - - 135.900.000,00 135.900.000,00 Pengadaan mebeleur
1.04.01.002.022. - - 220.778.000,00 220.778.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.04.01.002.024. - 114.420.000,00 - 114.420.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.04.01.002.028. - 39.000.000,00 - 39.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 10 - 55
Kode
Halaman 129
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.04.01.003. - - 4.000.000,00 4.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.04.01.003.001. - - 4.000.000,00 4.000.000,00 Pengadaan mesin/kartu absensi
1.04.01.006. 14.200.000,00 21.847.450,00 - 36.047.450,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.04.01.006.001. 9.000.000,00 15.047.450,00 - 24.047.450,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.04.01.006.004. 5.200.000,00 6.800.000,00 - 12.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.04.01.007. - 35.400.000,00 - 35.400.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
1.04.01.007.001. - 35.400.000,00 - 35.400.000,00 Expo Kinerja SKPD
1.04.01.015. 145.100.000,00 737.332.000,00 8.910.963.845,00 9.793.395.845,00 Program Pengembangan
Perumahan
1.04.01.015.001. - 382.300.000,00 - 382.300.000,00 Penetapan kebijakan, strategi dan
program perumahan
1.04.01.015.009. - 201.275.000,00 8.910.963.845,00 9.112.238.845,00 Penyediaan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Di Lingkungan Perumahan
1.04.01.015.010. - 12.129.000,00 - 12.129.000,00 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang
Layak Huni Bagi Korban Bencana
1.04.01.015.011. - 12.129.000,00 - 12.129.000,00 Relokasi Perumahan Masyarakat Yang
Terkena Dampak Proyek Pemerintah
1.04.01.015.012. 145.100.000,00 129.499.000,00 - 274.599.000,00 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan
Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
1.04.01.025. 162.400.000,00 864.640.500,00 1.552.075.000,00 2.579.115.500,00 Program Penataan dan
Peningkatan Kualitas Permukiman
Kumuh
1.04.01.025.001. 161.200.000,00 273.714.600,00 - 434.914.600,00 Pengembangan Kawasan Permukiman
Kumuh Berbasis Masyarakat
1.04.01.025.002. 1.200.000,00 590.925.900,00 1.552.075.000,00 2.144.200.900,00 Pencegahan/Peningkatan Kualitas
Infrastruktur Permukiman Kumuh
1.04.01.026. 34.475.000,00 1.160.664.500,00 892.758.500,00 2.087.898.000,00 Program Penataan Bangunan dan
Lingkungan
1.04.01.026.001. 2.400.000,00 537.600.000,00 - 540.000.000,00 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
1.04.01.026.002. 5.675.000,00 517.914.500,00 635.083.500,00 1.158.673.000,00 Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi
Penataan Bangunan dan Lingkungan
1.04.01.026.003. 26.400.000,00 105.150.000,00 257.675.000,00 389.225.000,00 Pengawasan/Pengendalian Bangunan
Gedung dan Non Gedung
1.05.01. - 37.920.600,00 - 37.920.600,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.019. - 37.920.600,00 - 37.920.600,00 Program Peningkatan Kesiagaan
dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.05.01.019.011. - 37.920.600,00 - 37.920.600,00 Pencegahan dan pengendalian bahaya
kebakaran
1.05. 214.720.000,00 1.751.022.647,72 278.470.350,00 2.244.212.997,72 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01. 107.980.000,00 1.045.763.694,00 233.376.650,00 1.387.120.344,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.001. 102.080.000,00 502.790.569,00 233.376.650,00 838.247.219,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.05.01.001.001. - 2.250.000,00 - 2.250.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.05.01.001.002. - 80.294.000,00 - 80.294.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1.05.01.001.006. - 14.250.000,00 - 14.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.05.01.001.007. 81.280.000,00 - - 81.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.05.01.001.008. 20.800.000,00 11.858.790,00 - 32.658.790,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.05.01.001.010. - 27.823.700,00 - 27.823.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.05.01.001.011. - 33.315.200,00 - 33.315.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.05.01.001.012. - 8.551.600,00 - 8.551.600,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.05.01.001.013. - - 233.376.650,00 233.376.650,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.05.01.001.015. - 2.580.000,00 - 2.580.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.05.01.001.017. - 19.350.000,00 - 19.350.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 11 - 55
Kode
Halaman 130
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.05.01.001.018. - 288.500.979,00 - 288.500.979,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.05.01.001.022. - 14.016.300,00 - 14.016.300,00 Penataan dan Inventarisasi Aset
1.05.01.002. - 290.524.700,00 - 290.524.700,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.05.01.002.022. - 20.300.000,00 - 20.300.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.05.01.002.024. - 209.150.000,00 - 209.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.05.01.002.028. - 51.074.700,00 - 51.074.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.05.01.002.044. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
1.05.01.003. - 179.091.500,00 - 179.091.500,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.05.01.003.002. - 179.091.500,00 - 179.091.500,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.05.01.005. - 44.417.575,00 - 44.417.575,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.05.01.005.010. - 32.426.450,00 - 32.426.450,00 Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya
Aparatur
1.05.01.005.011. - 11.991.125,00 - 11.991.125,00 Peningkatan Ketarampilan Fisik dan Mental
Aparatur
1.05.01.006. 5.900.000,00 6.239.350,00 - 12.139.350,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.05.01.006.001. 2.950.000,00 3.000.400,00 - 5.950.400,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.05.01.006.004. 2.950.000,00 3.238.950,00 - 6.188.950,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.05.01.007. - 22.700.000,00 - 22.700.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
1.05.01.007.001. - 22.700.000,00 - 22.700.000,00 Expo Kinerja SKPD
1.05.02. 106.740.000,00 705.258.953,72 45.093.700,00 857.092.653,72 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
1.05.02.001. 104.540.000,00 323.304.953,72 45.093.700,00 472.938.653,72 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.05.02.001.001. - 4.996.500,00 - 4.996.500,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.05.02.001.002. - 28.080.000,00 - 28.080.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1.05.02.001.006. - 6.650.000,00 - 6.650.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.05.02.001.007. 40.840.000,00 - - 40.840.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.05.02.001.010. - 28.219.900,00 - 28.219.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.05.02.001.011. - 10.418.500,00 - 10.418.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.05.02.001.012. - 4.146.100,00 - 4.146.100,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.05.02.001.013. - - 45.093.700,00 45.093.700,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.05.02.001.014. - 8.338.150,00 - 8.338.150,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.05.02.001.015. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.05.02.001.017. - 12.200.000,00 - 12.200.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.05.02.001.018. - 215.605.863,72 - 215.605.863,72 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.05.02.001.020. 63.700.000,00 2.849.940,00 - 66.549.940,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
1.05.02.002. - 67.007.500,00 - 67.007.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.05.02.002.024. - 40.057.500,00 - 40.057.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.05.02.002.028. - 26.950.000,00 - 26.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.05.02.006. - 6.969.200,00 - 6.969.200,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 12 - 55
Kode
Halaman 131
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.05.02.006.001. - 2.375.300,00 - 2.375.300,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.05.02.006.004. - 2.388.600,00 - 2.388.600,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.05.02.006.012. - 2.205.300,00 - 2.205.300,00 Penyusunan Renja SKPD
1.05.02.007. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
1.05.02.007.001. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Expo Kinerja SKPD
1.05.02.23. - 145.785.500,00 - 145.785.500,00 Program Penangulangan Korban
Bencana Alam
1.05.02.23.001. - 42.000.000,00 - 42.000.000,00 Pengadaan Logistik Bagi Korban Bencana
Alam
1.05.02.23.003. - 103.785.500,00 - 103.785.500,00 Operasional Penanggulangan Bencana
Alam
1.05.02.25. 2.200.000,00 80.064.800,00 - 82.264.800,00 Program Pengembangan Kapasitas
Penanggulangan Bencana
1.05.02.25.002. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Pemantauan dan Penyebarluasan
Infromasi Potensi Bencana
1.05.02.25.003. 500.000,00 50.551.700,00 - 51.051.700,00 Pelatihan Relawan Peduli Bencana
1.05.02.25.004. - 6.093.600,00 - 6.093.600,00 Rapat Koordinasi Penanggulangan
Bencana Banjir
1.05.02.25.005. - 6.576.900,00 - 6.576.900,00 Rapat Koordinasi Penanggulangan
Bencana KATHUTLA
1.05.02.25.006. 1.700.000,00 6.042.600,00 - 7.742.600,00 Apel Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan
1.05.02.26. - 21.700.000,00 - 21.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Penanggulangan
Bencana
1.05.02.26.004. - 21.700.000,00 - 21.700.000,00 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Distributor
Logistik dan Peralatan Penanggulangan
Bencana
1.05.02.27. - 44.427.000,00 - 44.427.000,00 Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
1.05.02.27.002. - 44.427.000,00 - 44.427.000,00 Pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana
1.06. 573.313.600,00 2.425.124.007,00 80.586.753,00 3.079.024.360,00 SOSIAL
1.06.01. 530.613.600,00 1.544.934.157,00 80.586.753,00 2.156.134.510,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
1.06.01.001. 179.603.600,00 633.736.882,00 - 813.340.482,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.06.01.001.002. - 85.963.632,00 - 85.963.632,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1.06.01.001.006. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.06.01.001.007. 94.680.000,00 2.130.000,00 - 96.810.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.06.01.001.008. - 6.616.900,00 - 6.616.900,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.06.01.001.010. - 43.500.000,00 - 43.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.06.01.001.011. - 17.365.750,00 - 17.365.750,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.06.01.001.012. - 6.724.000,00 - 6.724.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.06.01.001.015. - 2.760.000,00 - 2.760.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.06.01.001.017. - 17.700.000,00 - 17.700.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.06.01.001.018. - 447.376.600,00 - 447.376.600,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.06.01.001.020. 84.923.600,00 2.400.000,00 - 87.323.600,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
1.06.01.002. - 48.996.000,00 9.160.753,00 58.156.753,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.06.01.002.009. - - 9.160.753,00 9.160.753,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.06.01.002.022. - 10.080.000,00 - 10.080.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.06.01.002.024. - 22.900.000,00 - 22.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 13 - 55
Kode
Halaman 132
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.01.002.028. - 16.016.000,00 - 16.016.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.06.01.003. - 22.750.000,00 - 22.750.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.06.01.003.002. - 22.750.000,00 - 22.750.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.06.01.006. 5.410.000,00 6.589.850,00 - 11.999.850,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.06.01.006.001. 1.815.000,00 2.184.850,00 - 3.999.850,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.06.01.006.004. 2.155.000,00 1.845.000,00 - 4.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.06.01.006.011. 1.440.000,00 2.560.000,00 - 4.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Pengelolaan
Barang Daerah
1.06.01.007. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
1.06.01.007.001. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Expo Kinerja SKPD
1.06.01.015. 44.400.000,00 5.785.100,00 - 50.185.100,00 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
1.06.01.015.009. 44.400.000,00 5.785.100,00 - 50.185.100,00 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) Jasa
1.06.01.016. 301.200.000,00 501.243.350,00 - 802.443.350,00 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.06.01.016.010. - 112.611.900,00 - 112.611.900,00 Penanganan masalah-masalah strategis
yang menyangkut tanggap cepat darurat
dan kejadian luar biasa
1.06.01.016.013. - 29.763.000,00 - 29.763.000,00 Peningkatan Penanganan Penyaluran
Jaminan Sosial Bagi Orang Dengan
Disabilitas Berat
1.06.01.016.014. - 29.361.000,00 - 29.361.000,00 Peningkatan Penanganan Penyaluran
Jaminan Sosial Bagi Lanjut Usia Tidak
Berdaya
1.06.01.016.016. 135.600.000,00 4.763.000,00 - 140.363.000,00 Validasi Dan Verifikasi Peserta PBI BPJS
Kesehatan
1.06.01.016.018. 19.200.000,00 13.143.800,00 - 32.343.800,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Luar
Panti
1.06.01.016.022. 146.400.000,00 14.274.000,00 - 160.674.000,00 Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
1.06.01.016.023. - 110.639.400,00 - 110.639.400,00 Pelayanan Bagi Orang Terlantar dan Eks.
Pasien Rumah Sakit Jiwa
1.06.01.016.024. - 19.537.250,00 - 19.537.250,00 Pembinaan Bagi Gelandangan dan
Pengemis di Luar Panti
1.06.01.016.026. - 126.000.000,00 - 126.000.000,00 Pengadaan peralatan bantu bagi anak
penerima layanan Panti Rehabilitasi Sosial
Anak di Provinsi dan Luar Panti di
Kabupaten/Kota
1.06.01.016.027. - 41.150.000,00 - 41.150.000,00 Pengadaan peralatan bantu bagi lanjut
usia penerima Layanan Panti Rehabilitasi
Sosial Lanjut Usia di Provinsi dan Luar
Panti di Kabupaten/Kota
1.06.01.017. - 45.544.500,00 - 45.544.500,00 Program Pembinaan Anak Terlantar
1.06.01.017.007. - 33.146.500,00 - 33.146.500,00 Penanganan Diversi Anak Berhadapan
Dengan Hukum (ABH)
1.06.01.017.009. - 12.398.000,00 - 12.398.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Sosial anak
fakir miskin terlantar dan anak orang tidak
mampu
1.06.01.020. - 21.925.800,00 - 21.925.800,00 Program Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit Sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan
penyakit sosial lainnya)
1.06.01.020.07. - 21.925.800,00 - 21.925.800,00 Penyuluhan Bagi Penyandang Penyakit
Sosial
1.06.01.021. - 62.880.725,00 - 62.880.725,00 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.06.01.021.003. - 62.880.725,00 - 62.880.725,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan
sosial masyarakat
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 14 - 55
Kode
Halaman 133
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.01.022. - 158.481.950,00 71.426.000,00 229.907.950,00 Program Peningkatan Pelayanan
Publik Bidang Sosial
1.06.01.022.001. - 19.532.450,00 - 19.532.450,00 Penguatan Kapasitas Tenaga
Kesejahteran Sosial Kecamatan (TKSK)
1.06.01.022.002. - 111.749.500,00 - 111.749.500,00 Peningkatan Penanganan Program
Keluarga Harapan
1.06.01.022.018. - 27.200.000,00 71.426.000,00 98.626.000,00 Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat
Pengolah Data untuk mendukung Pusat
Layanan Data Sosial di Kabupaten/Kota
1.06.01.029. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Kepahlawanan dan
Perintis Kemerdekaan
1.06.01.029.001. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan Taman dan Makam
Pahlawan
4.05.03. 42.700.000,00 880.189.850,00 - 922.889.850,00 SEKRETARIAT DAERAH
4.05.03.015. 1.050.000,00 28.359.000,00 - 29.409.000,00 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
4.05.03.015.011. 1.050.000,00 28.359.000,00 - 29.409.000,00 Sosialisasi Pelaksanaan Program Bansos
Pangan Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah
4.05.03.022. 15.175.000,00 105.874.625,00 - 121.049.625,00 Program Peningkatan Pelayanan
Publik Bidang Sosial
4.05.03.022.006. 1.050.000,00 22.359.700,00 - 23.409.700,00 Seminar Peduli PTM (Penyakit Tidak
Menular)
4.05.03.022.007. - 12.595.700,00 - 12.595.700,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Bidang Kesehatan
4.05.03.022.011. 1.050.000,00 34.806.725,00 - 35.856.725,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan
kebijakan bidang kebudayaan,
kepemudaan dan olahraga,
Pemberdayaan Perempuan dan Anak
serta Keluarga Berencana
4.05.03.022.016. 13.075.000,00 36.112.500,00 - 49.187.500,00 Pembuatan aplikasi Bansos dan Hibah
4.05.03.028. 26.475.000,00 745.956.225,00 - 772.431.225,00 Program Fasilitasi Perjalanan
Ibadah Haji
4.05.03.028.001. 26.475.000,00 745.956.225,00 - 772.431.225,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji
1.19. 243.180.000,00 1.323.114.734,00 25.162.700,00 1.591.457.434,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
1.05.01. 31.450.000,00 324.824.500,00 - 356.274.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.015. - 270.567.800,00 - 270.567.800,00 Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
1.05.01.015.004. - 38.266.700,00 - 38.266.700,00 Pengendalian kebisingan dan gangguan
dari kegiatan masyarakat
1.05.01.015.005. - 175.050.800,00 - 175.050.800,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.05.01.015.007. - 57.250.300,00 - 57.250.300,00 Pengawalan, Pengamanan Pejabat
Daerah
1.05.01.016. 21.000.000,00 35.796.400,00 - 56.796.400,00 Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
1.05.01.016.006. 21.000.000,00 25.758.400,00 - 46.758.400,00 Peningkatan Kapasitas Aparat dalam
Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di
Daerah
1.05.01.016.007. - 10.038.000,00 - 10.038.000,00 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat
Keamanan Dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan
1.05.01.019. 10.450.000,00 18.460.300,00 - 28.910.300,00 Program Pemberdayaan
Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
1.05.01.019.002. 10.450.000,00 18.460.300,00 - 28.910.300,00 Peningkatan Kapabilitas Satuan Keamanan
Lingkungan di Masyarakat
1.19.01. 211.730.000,00 972.170.234,00 25.162.700,00 1.209.062.934,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN LINMAS
1.19.01.001. 99.880.000,00 517.777.725,00 25.162.700,00 642.820.425,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.19.01.001.001. - 386.500,00 - 386.500,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.19.01.001.002. - 96.400.000,00 - 96.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 15 - 55
Kode
Halaman 134
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.19.01.001.006. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.19.01.001.007. 58.280.000,00 2.160.000,00 - 60.440.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.19.01.001.008. - 8.947.500,00 - 8.947.500,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.19.01.001.010. - 40.015.100,00 - 40.015.100,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.19.01.001.011. - 16.577.075,00 - 16.577.075,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.19.01.001.012. - 7.503.550,00 - 7.503.550,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.19.01.001.013. - 2.790.000,00 25.162.700,00 27.952.700,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.19.01.001.015. - 3.960.000,00 - 3.960.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.19.01.001.017. - 15.998.000,00 - 15.998.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.19.01.001.018. - 320.000.000,00 - 320.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
1.19.01.001.020. 41.600.000,00 2.040.000,00 - 43.640.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
1.19.01.002. - 71.025.109,00 - 71.025.109,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.19.01.002.022. - 39.287.609,00 - 39.287.609,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.19.01.002.024. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.19.01.002.028. - 6.737.500,00 - 6.737.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.19.01.006. 6.350.000,00 1.651.200,00 - 8.001.200,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.19.01.006.001. 3.175.000,00 825.600,00 - 4.000.600,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.19.01.006.004. 3.175.000,00 825.600,00 - 4.000.600,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
1.19.01.007. - 49.920.000,00 - 49.920.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
1.19.01.007.001. - 49.920.000,00 - 49.920.000,00 Expo Kinerja SKPD
1.19.01.017. 59.550.000,00 189.749.600,00 - 249.299.600,00 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
1.19.01.017.005. 18.900.000,00 39.267.300,00 - 58.167.300,00 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Di
Kalangan Masyarakat
1.19.01.017.006. 9.450.000,00 65.371.400,00 - 74.821.400,00 Peningkatan Kesadaran Bela Negara
1.19.01.017.008. 7.500.000,00 23.517.300,00 - 31.017.300,00 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan
1.19.01.017.009. 7.500.000,00 23.517.300,00 - 31.017.300,00 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
1.19.01.017.013. 16.200.000,00 38.076.300,00 - 54.276.300,00 Peningkatan Pemahaman Ideologi
Pancasila Bagi Generasi Muda
1.19.01.021. 35.200.000,00 112.190.100,00 - 147.390.100,00 Program Pendidikan Politik
Masyarakat
1.19.01.021.001. 11.950.000,00 92.322.800,00 - 104.272.800,00 Penyuluhan Politik kepada masyarakat
1.19.01.021.009. 23.250.000,00 19.867.300,00 - 43.117.300,00 Pendampingan Transparasi Partai Politik
1.19.01.024. 10.750.000,00 29.856.500,00 - 40.606.500,00 Program Pengembangan
Pendidikan Organisasi/Lembaga
Swadaya Masyarakat
1.19.01.024.003. 10.750.000,00 29.856.500,00 - 40.606.500,00 Peningkatan Kapasitas
Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat
4.05.05. - 26.120.000,00 - 26.120.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
4.05.05.017. - 26.120.000,00 - 26.120.000,00 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
4.05.05.017.014. - 26.120.000,00 - 26.120.000,00 Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional dan
Daerah
2. 14.848.294.400,00 47.781.881.395,00 7.450.040.405,00 70.080.216.200,00 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
2.01. 14.500.000,00 304.705.275,00 - 319.205.275,00 TENAGA KERJA
2.12.01. 14.500.000,00 304.705.275,00 - 319.205.275,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TENAGA KERJA
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 16 - 55
Kode
Halaman 135
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.12.01.015. 12.450.000,00 272.755.600,00 - 285.205.600,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
2.12.01.015.006. - 157.779.000,00 - 157.779.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan
bagi pencari kerja
2.12.01.015.009. - 25.420.000,00 - 25.420.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.12.01.015.011. 3.000.000,00 38.149.100,00 - 41.149.100,00 Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan
Pelaksanaan Hubungan Industrial
2.12.01.015.012. 6.000.000,00 9.284.000,00 - 15.284.000,00 Pembinaan Lembaga Kerjasama (LKS)
Tripartit
2.12.01.015.015. 1.350.000,00 5.705.000,00 - 7.055.000,00 Perumusan dan Penyusunan Pengupahan
Ketenagakerjaan Kota Singkawang
2.12.01.015.016. - 5.008.000,00 - 5.008.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
2.12.01.015.017. 1.050.000,00 15.348.000,00 - 16.398.000,00 Penyuluhan Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial
2.12.01.015.018. 1.050.000,00 16.062.500,00 - 17.112.500,00 Penyuluhan Peningkatan Kepesertaan
Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja
2.12.01.016. 2.050.000,00 31.949.675,00 - 33.999.675,00 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
2.12.01.016.008. 1.050.000,00 16.660.000,00 - 17.710.000,00 Pembinaan Penerapan Wajib Lapor
Lowongan Kerja di Perusahaan
2.12.01.016.009. 1.000.000,00 15.289.675,00 - 16.289.675,00 Sosialisasi Prosedur Penempatan Tenaga
Kerja Luar Negeri
2.02. 47.050.000,00 361.787.700,00 - 408.837.700,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01. 47.050.000,00 361.787.700,00 - 408.837.700,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
1.06.01.021. 29.900.000,00 144.436.000,00 - 174.336.000,00 Program Peningkatan
Pemberdayaan dan Perlindungan
Perempuan
1.06.01.021.001. 29.400.000,00 21.542.000,00 - 50.942.000,00 Advokasi dan Fasilitasi Shelter Bagi
Perempuan
1.06.01.021.002. - 43.754.000,00 - 43.754.000,00 Pengembangan Peran Serta Ibu dan Anak
(Hari Kartini dan Hari Ibu)
1.06.01.021.003. - 44.256.000,00 - 44.256.000,00 Pelatihan Peningkatan Keterampilan Untuk
Perempuan Kepala Rumah Tangga
1.06.01.021.004. 500.000,00 34.884.000,00 - 35.384.000,00 Penyuluhan Kepada Kepala Rumah
Tangga Untuk Membangun Keluarga
Sejahtera
1.06.01.022. - 15.767.000,00 - 15.767.000,00 Program Penguatan Kelembagaan
PUG (Pengarusutamaan Gender)
1.06.01.022.001. - 15.767.000,00 - 15.767.000,00 Rakor Gugus Tugas Penanganan dan
Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan
Orang
1.06.01.023. 17.150.000,00 201.584.700,00 - 218.734.700,00 Program Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Anak
1.06.01.023.001. - 71.519.200,00 - 71.519.200,00 Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
(Regenerasi Forum Anak)
1.06.01.023.002. 2.100.000,00 34.175.000,00 - 36.275.000,00 Pengembangan Peran Serta Perempuan,
Ibu dan Anak (HAN)
1.06.01.023.003. - 26.159.800,00 - 26.159.800,00 Peningkatan Kapasitas FAD
1.06.01.023.004. 3.600.000,00 9.750.000,00 - 13.350.000,00 Rakor Gugus Tugas KLA dan Pembelajaran
Untuk Pemantapan KLA
1.06.01.023.005. - 26.109.200,00 - 26.109.200,00 Peningkatan Kapasitas Pendidik Sekolah
Ramah Anak
1.06.01.023.006. - 18.241.100,00 - 18.241.100,00 Pembinaan Karakter dan Kreatifitas Anak
Dalam Mendorong Terwujudnya Kota
Layak Anak (KLA)
1.06.01.023.007. 11.450.000,00 15.630.400,00 - 27.080.400,00 Perlindungan Anak Terpadu
2.03. 1.033.043.000,00 2.015.996.150,00 171.700.000,00 3.220.739.150,00 PANGAN
2.03.01. 1.033.043.000,00 2.015.996.150,00 171.700.000,00 3.220.739.150,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN
PANGAN DAN PERIKANAN
2.03.01.001. 977.430.000,00 1.448.329.650,00 116.000.000,00 2.541.759.650,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.03.01.001.001. - 5.080.000,00 - 5.080.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 17 - 55
Kode
Halaman 136
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.03.01.001.002. - 354.864.750,00 - 354.864.750,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
2.03.01.001.006. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
2.03.01.001.008. - 2.640.000,00 - 2.640.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.03.01.001.010. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.03.01.001.011. - 79.999.800,00 - 79.999.800,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.03.01.001.012. - 29.700.000,00 - 29.700.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.03.01.001.013. - - 116.000.000,00 116.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
2.03.01.001.014. - 21.530.000,00 - 21.530.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.03.01.001.015. - 6.120.000,00 - 6.120.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.03.01.001.017. - 76.400.000,00 - 76.400.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.03.01.001.018. - 675.703.500,00 - 675.703.500,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
2.03.01.001.019. 220.430.000,00 - - 220.430.000,00 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Keuangan
2.03.01.001.020. 757.000.000,00 36.291.600,00 - 793.291.600,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
2.03.01.002. - 251.200.000,00 55.700.000,00 306.900.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.03.01.002.019. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman
2.03.01.002.024. - 153.800.000,00 - 153.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.03.01.002.026. - 42.000.000,00 - 42.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
2.03.01.002.028. - 39.400.000,00 - 39.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.03.01.002.042. - - 55.700.000,00 55.700.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
2.03.01.003. - 78.000.000,00 - 78.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
2.03.01.003.005. - 78.000.000,00 - 78.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
2.03.01.006. 24.263.000,00 22.077.700,00 - 46.340.700,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.03.01.006.001. 13.383.000,00 11.763.500,00 - 25.146.500,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.03.01.006.004. 7.440.000,00 5.704.700,00 - 13.144.700,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
2.03.01.006.005. 3.440.000,00 4.609.500,00 - 8.049.500,00 Penyusunan LAKIP SKPD
2.03.01.007. - 46.400.000,00 - 46.400.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
2.03.01.007.001. - 46.400.000,00 - 46.400.000,00 Expo Kinerja SKPD
2.03.01.016. 31.350.000,00 169.988.800,00 - 201.338.800,00 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian/Perkebunan
2.03.01.016.009. - 87.888.000,00 - 87.888.000,00 Pemanfaatan perkarangan untuk
pengembangan pangan
2.03.01.016.030. - 23.549.800,00 - 23.549.800,00 Penyuluhan sumber pangan alternatif
2.03.01.016.035. 5.000.000,00 35.386.000,00 - 40.386.000,00 Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan
dan Gizi (SKPG)
2.03.01.016.036. 26.350.000,00 23.165.000,00 - 49.515.000,00 Kelembagaan Ketahanan Pangan
2.04. 27.325.000,00 1.347.869.200,00 - 1.375.194.200,00 PERTANAHAN
1.04.01. 27.325.000,00 1.347.869.200,00 - 1.375.194.200,00 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
1.04.01.016. 20.150.000,00 626.196.050,00 - 646.346.050,00 Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1.04.01.016.002. 250.000,00 27.253.150,00 - 27.503.150,00 Penyuluhan hukum pertanahan
1.04.01.016.006. 425.000,00 104.391.400,00 - 104.816.400,00 Fasilitasi Layanan Pengaduan Masalah
Pertanahan
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 18 - 55
Kode
Halaman 137
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.04.01.016.008. 16.825.000,00 283.192.000,00 - 300.017.000,00 Sosialisasi Kebijakan Pertanahan
1.04.01.016.009. 2.650.000,00 211.359.500,00 - 214.009.500,00 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
1.04.01.018. 7.175.000,00 721.673.150,00 - 728.848.150,00 Program Pengembangan Sistem
Informasi Pertanahan
1.04.01.018.004. 6.750.000,00 609.396.000,00 - 616.146.000,00 Inventarisasi Tanah Kosong
1.04.01.018.007. 425.000,00 112.277.150,00 - 112.702.150,00 Peningkatan aparatur dalam pengelolaan
sistem informasi pertanahan
2.05. 7.574.080.000,00 5.048.140.425,00 1.788.157.200,00 14.410.377.625,00 LINGKUNGAN HIDUP
2.05.01. 7.574.080.000,00 5.048.140.425,00 1.788.157.200,00 14.410.377.625,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.05.01.001. 7.519.030.000,00 1.000.699.740,00 15.887.400,00 8.535.617.140,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.05.01.001.001. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.05.01.001.002. - 187.800.000,00 - 187.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
2.05.01.001.006. - 66.645.000,00 - 66.645.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
2.05.01.001.007. 111.000.000,00 - - 111.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.05.01.001.008. - 15.634.800,00 - 15.634.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.05.01.001.010. - 94.110.600,00 - 94.110.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.05.01.001.011. - 58.318.550,00 - 58.318.550,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.05.01.001.012. - 7.576.000,00 - 7.576.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.05.01.001.013. - 2.600.000,00 15.887.400,00 18.487.400,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
2.05.01.001.015. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.05.01.001.017. - 84.335.000,00 - 84.335.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.05.01.001.018. - 249.347.294,00 - 249.347.294,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
2.05.01.001.020. 7.408.030.000,00 228.032.496,00 - 7.636.062.496,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
2.05.01.002. - 112.150.000,00 - 112.150.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.05.01.002.019. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman
2.05.01.002.022. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
2.05.01.002.024. - 58.200.000,00 - 58.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.05.01.002.028. - 33.950.000,00 - 33.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.05.01.003. - 150.535.000,00 - 150.535.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
2.05.01.003.003. - 150.535.000,00 - 150.535.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan
2.05.01.006. - 9.783.600,00 - 9.783.600,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.05.01.006.001. - 4.905.000,00 - 4.905.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.05.01.006.004. - 4.878.600,00 - 4.878.600,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
2.05.01.007. - 20.050.000,00 - 20.050.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
2.05.01.007.001. - 20.050.000,00 - 20.050.000,00 Expo Kinerja SKPD
2.05.01.015. 1.050.000,00 2.687.507.835,00 1.572.500.000,00 4.261.057.835,00 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
2.05.01.015.001. - 23.171.500,00 - 23.171.500,00 Penyusunan kebijakan manajemen
pengelolaan sampah
2.05.01.015.002. - - 1.572.500.000,00 1.572.500.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
2.05.01.015.004. - 920.018.000,00 - 920.018.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
2.05.01.015.010. 1.050.000,00 38.353.700,00 - 39.403.700,00 Sosialisasi kebijakan pengelolaan
persampahan
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 19 - 55
Kode
Halaman 138
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.05.01.015.014. - 1.526.865.885,00 - 1.526.865.885,00 Penyediaan Operasional Pengangkutan
dan Pengelolaan Persampahan
2.05.01.015.015. - 40.800.000,00 - 40.800.000,00 Penyediaan Data dan Informasi
Penanganan Sampah
2.05.01.015.16. - 138.298.750,00 - 138.298.750,00 Intensifikasi Penerimaan Retribusi
Pelayanan Persampahan
2.05.01.016. 54.000.000,00 744.714.150,00 199.769.800,00 998.483.950,00 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
2.05.01.016.004. - 33.203.700,00 - 33.203.700,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan
bidang lingkungan hidup
2.05.01.016.006. - 43.011.750,00 - 43.011.750,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B3
2.05.01.016.012. - 402.122.500,00 - 402.122.500,00 Penyusunan kebijakan pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup
2.05.01.016.017. - 14.742.350,00 - 14.742.350,00 Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa
Lingkungan Hidup
2.05.01.016.018. - 120.971.000,00 199.769.800,00 320.740.800,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Laboratorium Lingkungan
2.05.01.016.020. 54.000.000,00 9.874.150,00 - 63.874.150,00 Pengembangan Perda/Perwako Bidang LH
Atau Pengembangan Peraturan
Lingkungan
2.05.01.016.023. - 75.981.000,00 - 75.981.000,00 Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan
Lahan
2.05.01.016.024. - 36.443.550,00 - 36.443.550,00 Pengukuran Indeks Kualitas Air
2.05.01.016.025. - 8.364.150,00 - 8.364.150,00 Pengukuran Indeks Kualitas Udara
2.05.01.017. - 216.340.200,00 - 216.340.200,00 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
2.05.01.017.020. - 216.340.200,00 - 216.340.200,00 Aksi Mitigasi dan Penurunan GRK
2.05.01.019. - 55.986.600,00 - 55.986.600,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
2.05.01.019.001. - 55.986.600,00 - 55.986.600,00 Peningkatan edukasi dan komunikasi
masyarakat di bidang lingkungan
2.05.01.028. - 50.373.300,00 - 50.373.300,00 Program Peningkatan Pelayanan
Publik Bidang Lingkungan Hidup
2.05.01.028.001. - 33.270.700,00 - 33.270.700,00 Penyediaan Informasi Lingkungan
2.05.01.028.002. - 17.102.600,00 - 17.102.600,00 Penyediaan Perijinan Lingkungan
2.06. 626.860.000,00 2.153.822.138,00 128.690.000,00 2.909.372.138,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.06.01. 626.860.000,00 2.129.637.288,00 128.690.000,00 2.885.187.288,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
2.06.01.001. 514.680.000,00 722.959.988,00 - 1.237.639.988,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.06.01.001.001. - 6.285.000,00 - 6.285.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.06.01.001.002. - 211.400.000,00 - 211.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
2.06.01.001.006. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
2.06.01.001.007. 75.280.000,00 - - 75.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.06.01.001.008. 20.800.000,00 20.613.400,00 - 41.413.400,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.06.01.001.010. - 138.256.900,00 - 138.256.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.06.01.001.011. - 20.221.000,00 - 20.221.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.06.01.001.012. - 9.025.000,00 - 9.025.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.06.01.001.015. - 3.840.000,00 - 3.840.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.06.01.001.017. - 22.250.000,00 - 22.250.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.06.01.001.018. - 272.717.488,00 - 272.717.488,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
2.06.01.001.020. 418.600.000,00 14.851.200,00 - 433.451.200,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
2.06.01.002. - 118.350.000,00 91.190.000,00 209.540.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.06.01.002.007. - - 10.925.000,00 10.925.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 20 - 55
Kode
Halaman 139
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.06.01.002.009. - - 80.265.000,00 80.265.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
2.06.01.002.022. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
2.06.01.002.024. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.06.01.002.028. - 28.350.000,00 - 28.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.06.01.006. 2.080.000,00 8.920.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.06.01.006.001. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.06.01.006.004. 2.080.000,00 1.920.000,00 - 4.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
2.06.01.006.012. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyusunan Renja SKPD
2.06.01.007. - 30.380.000,00 - 30.380.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
2.06.01.007.001. - 30.380.000,00 - 30.380.000,00 Expo Kinerja SKPD
2.06.01.015. 110.100.000,00 1.249.027.300,00 37.500.000,00 1.396.627.300,00 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
2.06.01.015.001. - 53.168.450,00 - 53.168.450,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
secara terpadu
2.06.01.015.006. - 4.127.700,00 - 4.127.700,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan
informasi kependudukan
2.06.01.015.007. - 11.217.000,00 - 11.217.000,00 Penyediaan informasi yang dapat diakses
masyarakat
2.06.01.015.008. - 22.617.000,00 - 22.617.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam
bidang kependudukan
2.06.01.015.012. 550.000,00 43.253.600,00 - 43.803.600,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan
2.06.01.015.015. - 98.450.000,00 - 98.450.000,00 Pengembangan dan Pemeliharaan
Peralatan dan Jaringan Interkoneksi SIAK
sebagai Sarana Pendukung E-KTP
2.06.01.015.016. - 10.623.200,00 - 10.623.200,00 Pelayanan Pendataan Penduduk
Perubahan Biodata
2.06.01.015.017. - 35.320.050,00 - 35.320.050,00 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pindah
Datang
2.06.01.015.018. - 23.456.000,00 - 23.456.000,00 Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
2.06.01.015.019. - 19.954.000,00 - 19.954.000,00 Pencatatan dan Penerbitan Akta
Pencatatan Sipil (Kutipan Kedua, Catatan
Pinggir)
2.06.01.015.020. - 46.182.000,00 - 46.182.000,00 Pencatatan Kelahiran dan Kematian
2.06.01.015.024. 108.400.000,00 41.433.300,00 - 149.833.300,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan
2.06.01.015.025. - 406.900.000,00 - 406.900.000,00 Penerbitan Dokumen Kependudukan
2.06.01.015.026. - 322.134.900,00 - 322.134.900,00 Koordinasi dan Konsultasi
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Kependudukan
2.06.01.015.034. - 14.734.200,00 - 14.734.200,00 Penyusunan Laporan Pemanfaatan Data
dan Dokumen Kependudukan
2.06.01.015.035. - 16.357.000,00 37.500.000,00 53.857.000,00 Inovasi Pelayanan Administrasi
Kependudukan
2.06.01.015.036. 600.000,00 27.686.000,00 - 28.286.000,00 Rakor Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan
2.06.01.015.037. - 4.234.500,00 - 4.234.500,00 Survey Kepuasan Masyarakat
2.06.01.015.038. - 16.529.000,00 - 16.529.000,00 Pencatatan Akta Pencatatan Sipil
Perubahan Status Anak
2.06.01.015.039. - 14.210.000,00 - 14.210.000,00 Pencatatan Akta Pencatatan Sipil
Kewarganegaraan (Dwi
Kewarnageraan/Anak
Berkewarganegaraan Ganda Terbatas)
2.06.01.015.040. 550.000,00 11.775.400,00 - 12.325.400,00 Bimbingan Teknis Pengelola SIAK
2.06.01.015.042. - 4.664.000,00 - 4.664.000,00 Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data
Kependudukan
4.05.06. - 24.184.850,00 - 24.184.850,00 KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH
4.05.06.015. - 24.184.850,00 - 24.184.850,00 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 21 - 55
Kode
Halaman 140
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.06.015.012. - 24.184.850,00 - 24.184.850,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan
2.07. 2.284.993.000,00 11.157.781.033,00 323.012.000,00 13.765.786.033,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1.06.01. 95.843.000,00 55.670.725,00 1.950.000,00 153.463.725,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
1.06.01.025. 13.575.000,00 17.376.475,00 - 30.951.475,00 Program Pemberdayaan
Masyarakat
1.06.01.025.001. 13.575.000,00 17.376.475,00 - 30.951.475,00 Peningkatan Partisipasi Perayaan Hari
Besar Nasional dan Daerah
1.06.01.031. 82.268.000,00 38.294.250,00 1.950.000,00 122.512.250,00 Program Pengembangan Kelompok
Masyarakat
1.06.01.031.002. 82.268.000,00 38.294.250,00 1.950.000,00 122.512.250,00 Penyusunan dan Pendayagunaan Data
Profil Kelurahan
4.05.06. 625.250.000,00 2.212.300.508,00 187.862.000,00 3.025.412.508,00 KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH
4.05.06.020. 6.050.000,00 2.045.632.825,00 187.862.000,00 2.239.544.825,00 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.06.020.001. - 43.544.825,00 - 43.544.825,00 Musrembang Kecamatan dan Kelurahan
4.05.06.020.013. - 64.000.000,00 - 64.000.000,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Roban
4.05.06.020.014. - 314.433.750,00 - 314.433.750,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Condong
4.05.06.020.015. - 213.172.400,00 87.862.000,00 301.034.400,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Sekip Lama
4.05.06.020.016. - 222.600.000,00 100.000.000,00 322.600.000,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Bukit Batu
4.05.06.020.017. - 255.904.000,00 - 255.904.000,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Jawa
4.05.06.020.018. - 261.597.500,00 - 261.597.500,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Sungai Wie
4.05.06.020.039. 2.000.000,00 300.000.000,00 - 302.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Roban
4.05.06.020.040. - 51.566.250,00 - 51.566.250,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Condong
4.05.06.020.041. 3.000.000,00 61.965.600,00 - 64.965.600,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Sekip Lama
4.05.06.020.042. 1.050.000,00 42.350.000,00 - 43.400.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Bukit Batu
4.05.06.020.043. - 110.096.000,00 - 110.096.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Jawa
4.05.06.020.044. - 104.402.500,00 - 104.402.500,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Sungai Wie
4.05.06.021. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Pemberdayaan
Masyarakat Perlindungan
Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Hidup
4.05.06.021.001. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pembinaan Gotong Royong Lingkungan
Kecamatan dan Kelurahan
4.05.06.029. 619.200.000,00 136.667.683,00 - 755.867.683,00 Program Peningkatan Peran
Kecamatan dan Kelurahan
4.05.06.029.001. - 51.375.000,00 - 51.375.000,00 Peningkatan Partisipasi Perayaan Hari
Besar Nasional dan Daerah
4.05.06.029.002. - 30.178.850,00 - 30.178.850,00 Pembinaan KB - KES Tingkat Kecamatan
4.05.06.029.004. - 27.113.833,00 - 27.113.833,00 Pembinaan Pramuka
4.05.06.029.005. 619.200.000,00 28.000.000,00 - 647.200.000,00 Pembinaan RT
4.05.07. 336.050.000,00 2.936.575.000,00 - 3.272.625.000,00 KECAMATAN SINGKAWANG UTARA
4.05.07.020. 11.550.000,00 2.653.859.000,00 - 2.665.409.000,00 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.07.020.001. 1.050.000,00 61.340.000,00 - 62.390.000,00 Musrembang Kecamatan dan Kelurahan
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 22 - 55
Kode
Halaman 141
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.07.020.005. 500.000,00 13.949.000,00 - 14.449.000,00 Sosialisasi Kebijakan Pencegahan
Kebakaran Hutan
4.05.07.020.006. 1.000.000,00 25.570.000,00 - 26.570.000,00 Sosialisasi Kebijakan Pemerintah
4.05.07.020.019. - 232.000.000,00 - 232.000.000,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Sungai Garam
4.05.07.020.020. - 366.000.000,00 - 366.000.000,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Naram
4.05.07.020.021. - 314.753.000,00 - 314.753.000,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Sungai Bulan
4.05.07.020.022. - 165.853.200,00 - 165.853.200,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Sungai Rasau
4.05.07.020.023. - 366.000.000,00 - 366.000.000,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Setapuk Kecil
4.05.07.020.024. - 283.400.000,00 - 283.400.000,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Setapuk Besar
4.05.07.020.025. - 323.740.000,00 - 323.740.000,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Semelagi Kecil
4.05.07.020.045. 9.000.000,00 125.000.000,00 - 134.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Sungai Garam
4.05.07.020.047. - 51.247.000,00 - 51.247.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Sungai Bulan
4.05.07.020.048. - 200.146.800,00 - 200.146.800,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Sungai Rasau
4.05.07.020.050. - 82.600.000,00 - 82.600.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Setapuk Besar
4.05.07.020.051. - 42.260.000,00 - 42.260.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Semelagi Kecil
4.05.07.021. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Program Pemberdayaan
Masyarakat Perlindungan
Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Hidup
4.05.07.021.001. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Pembinaan Gotong Royong Lingkungan
Kecamatan dan Kelurahan
4.05.07.029. 324.500.000,00 266.716.000,00 - 591.216.000,00 Program Peningkatan Peran
Kecamatan dan Kelurahan
4.05.07.029.001. 7.200.000,00 100.100.000,00 - 107.300.000,00 Peningkatan Partisipasi Perayaan Hari
Besar Nasional dan Daerah
4.05.07.029.002. 500.000,00 24.424.500,00 - 24.924.500,00 Pembinaan KB - KES Tingkat Kecamatan
4.05.07.029.004. - 26.680.000,00 - 26.680.000,00 Pembinaan Pramuka
4.05.07.029.005. 316.800.000,00 16.000.000,00 - 332.800.000,00 Pembinaan RT
4.05.07.029.008. - 27.525.000,00 - 27.525.000,00 Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan
4.05.07.029.012. - 19.686.500,00 - 19.686.500,00 Jambore Kader Posyandu Tingkat
Kecamatan
4.05.07.029.016. - 18.345.000,00 - 18.345.000,00 Lomba Kepala Sekolah dan Guru
Berprestasi Tingkat Kecamatan
4.05.07.029.024. - 19.495.000,00 - 19.495.000,00 Penyusunan Profil/Database Kecamatan
dan Kelurahan
4.05.07.029.028. - 14.460.000,00 - 14.460.000,00 Pembinaan Tim Penggerak PKK Kecamatan
4.05.08. 460.000.000,00 2.128.876.000,00 - 2.588.876.000,00 KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN
4.05.08.020. 3.600.000,00 1.556.900.000,00 - 1.560.500.000,00 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.08.020.001. 400.000,00 39.100.000,00 - 39.500.000,00 Musrembang Kecamatan dan Kelurahan
4.05.08.020.006. 3.200.000,00 53.800.000,00 - 57.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan Pemerintah
4.05.08.020.026. - 306.000.000,00 - 306.000.000,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Sedau
4.05.08.020.027. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Sijangkung
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 23 - 55
Kode
Halaman 142
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.08.020.028. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Pangmilang
4.05.08.020.029. - 245.000.000,00 - 245.000.000,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Sagatani
4.05.08.020.052. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Sedau
4.05.08.020.053. - 66.000.000,00 - 66.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Sijangkung
4.05.08.020.054. - 66.000.000,00 - 66.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Pangmilang
4.05.08.020.055. - 121.000.000,00 - 121.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Sagatani
4.05.08.021. - 41.000.000,00 - 41.000.000,00 Program Pemberdayaan
Masyarakat Perlindungan
Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Hidup
4.05.08.021.001. - 41.000.000,00 - 41.000.000,00 Pembinaan Gotong Royong Lingkungan
Kecamatan dan Kelurahan
4.05.08.029. 454.800.000,00 479.610.000,00 - 934.410.000,00 Program Peningkatan Peran
Kecamatan dan Kelurahan
4.05.08.029.001. 3.600.000,00 131.400.000,00 - 135.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Perayaan Hari
Besar Nasional dan Daerah
4.05.08.029.002. 400.000,00 30.000.000,00 - 30.400.000,00 Pembinaan KB - KES Tingkat Kecamatan
4.05.08.029.004. 400.000,00 29.600.000,00 - 30.000.000,00 Pembinaan Pramuka
4.05.08.029.005. 446.400.000,00 41.600.000,00 - 488.000.000,00 Pembinaan RT
4.05.08.029.006. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Lomba Sekolah Berprestasi Tingkat
Kecamatan
4.05.08.029.008. - 20.350.000,00 - 20.350.000,00 Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan
4.05.08.029.013. 400.000,00 25.500.000,00 - 25.900.000,00 Lomba Kader Posyandu Berprestasi /
Teladan Tingkat Kecamatan
4.05.08.029.016. 400.000,00 26.680.000,00 - 27.080.000,00 Lomba Kepala Sekolah dan Guru
Berprestasi Tingkat Kecamatan
4.05.08.029.022. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Lomba Siswa Berprestasi/O2SN Tingkat
Kecamatan
4.05.08.029.023. 1.600.000,00 26.080.000,00 - 27.680.000,00 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan
Pertanahan
4.05.08.029.024. - 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Penyusunan Profil/Database Kecamatan
dan Kelurahan
4.05.08.029.025. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
Umum Lingkup Kecamatan dan Kelurahan
4.05.08.029.026. 1.600.000,00 31.400.000,00 - 33.000.000,00 Pembiaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat
Dalam Menunjang Pendapatan Daerah
4.05.08.030. 1.600.000,00 51.366.000,00 - 52.966.000,00 Program Pemberdayaan Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat
Kecamatan
4.05.08.030.001. 1.600.000,00 26.366.000,00 - 27.966.000,00 Pembinaan Lembaga Sosial
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
4.05.08.030.002. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Fasilitasi Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan
Masyarakat
4.05.09. 229.450.000,00 2.248.507.000,00 - 2.477.957.000,00 KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR
4.05.09.020. 150.000,00 1.878.750.000,00 - 1.878.900.000,00 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.09.020.001. 150.000,00 48.750.000,00 - 48.900.000,00 Musrembang Kecamatan dan Kelurahan
4.05.09.020.030. - 346.995.000,00 - 346.995.000,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Sanggau Kulor
4.05.09.020.031. - 278.000.000,00 - 278.000.000,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Pajintan
4.05.09.020.032. - 361.360.000,00 - 361.360.000,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Nyarumkop
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 24 - 55
Kode
Halaman 143
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.09.020.033. - 356.000.000,00 - 356.000.000,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Bagak Sahwa
4.05.09.020.034. - 351.390.000,00 - 351.390.000,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Mayasopa
4.05.09.020.056. - 19.005.000,00 - 19.005.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Sanggau Kulor
4.05.09.020.057. - 88.000.000,00 - 88.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Pajintan
4.05.09.020.058. - 4.640.000,00 - 4.640.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Nyarumkop
4.05.09.020.059. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Bagak Sahwa
4.05.09.020.060. - 14.610.000,00 - 14.610.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Mayasopa
4.05.09.029. 229.300.000,00 369.757.000,00 - 599.057.000,00 Program Peningkatan Peran
Kecamatan dan Kelurahan
4.05.09.029.001. 5.600.000,00 131.940.000,00 - 137.540.000,00 Peningkatan Partisipasi Perayaan Hari
Besar Nasional dan Daerah
4.05.09.029.002. 350.000,00 29.650.000,00 - 30.000.000,00 Pembinaan KB - KES Tingkat Kecamatan
4.05.09.029.004. - 32.695.000,00 - 32.695.000,00 Pembinaan Pramuka
4.05.09.029.005. 223.200.000,00 14.754.000,00 - 237.954.000,00 Pembinaan RT
4.05.09.029.008. - 18.220.000,00 - 18.220.000,00 Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan
4.05.09.029.013. - 15.320.000,00 - 15.320.000,00 Lomba Kader Posyandu Berprestasi /
Teladan Tingkat Kecamatan
4.05.09.029.016. - 17.975.000,00 - 17.975.000,00 Lomba Kepala Sekolah dan Guru
Berprestasi Tingkat Kecamatan
4.05.09.029.017. - 23.358.000,00 - 23.358.000,00 Lomba Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat
Kecamatan
4.05.09.029.018. - 15.800.000,00 - 15.800.000,00 Penyusunan Profil Kelurahan dan
Kecamatan
4.05.09.029.021. 150.000,00 14.025.000,00 - 14.175.000,00 Penyuluhan Pencegahan Minuman Keras,
Narkoba dan Kenakalan Remaja
4.05.09.029.027. - 37.400.000,00 - 37.400.000,00 Penguatan RT dalam Pelayanan Kepada
Masyarakat
4.05.09.029.028. - 18.620.000,00 - 18.620.000,00 Pembinaan Tim Penggerak PKK Kecamatan
4.05.10. 538.400.000,00 1.575.851.800,00 133.200.000,00 2.247.451.800,00 KECAMATAN SINGKAWANG BARAT
4.05.10.020. 15.800.000,00 1.343.000.000,00 133.200.000,00 1.492.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Kelurahan
4.05.10.020.001. - 28.000.000,00 - 28.000.000,00 Musrembang Kecamatan dan Kelurahan
4.05.10.020.009. 2.600.000,00 61.000.000,00 133.200.000,00 196.800.000,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Pasiran
4.05.10.020.010. - 199.700.000,00 - 199.700.000,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Melayu
4.05.10.020.011. - 195.862.000,00 - 195.862.000,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Kuala
4.05.10.020.012. 13.200.000,00 141.760.000,00 - 154.960.000,00 Pengadaan, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana Kelurahan Tengah
4.05.10.020.035. - 169.200.000,00 - 169.200.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Pasiran
4.05.10.020.036. - 166.300.000,00 - 166.300.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Melayu
4.05.10.020.037. - 170.138.000,00 - 170.138.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Kuala
4.05.10.020.038. - 211.040.000,00 - 211.040.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Tengah
4.05.10.021. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Program Pemberdayaan
Masyarakat Perlindungan
Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Hidup
4.05.10.021.001. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Pembinaan Gotong Royong Lingkungan
Kecamatan dan Kelurahan
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 25 - 55
Kode
Halaman 144
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.10.029. 522.600.000,00 225.651.800,00 - 748.251.800,00 Program Peningkatan Peran
Kecamatan dan Kelurahan
4.05.10.029.001. 8.100.000,00 119.910.000,00 - 128.010.000,00 Peningkatan Partisipasi Perayaan Hari
Besar Nasional dan Daerah
4.05.10.029.002. - 19.300.000,00 - 19.300.000,00 Pembinaan KB - KES Tingkat Kecamatan
4.05.10.029.005. 504.000.000,00 20.100.000,00 - 524.100.000,00 Pembinaan RT
4.05.10.029.006. 2.000.000,00 17.500.000,00 - 19.500.000,00 Lomba Sekolah Berprestasi Tingkat
Kecamatan
4.05.10.029.008. 2.000.000,00 8.606.800,00 - 10.606.800,00 Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan
4.05.10.029.012. 2.500.000,00 22.900.000,00 - 25.400.000,00 Jambore Kader Posyandu Tingkat
Kecamatan
4.05.10.029.013. 2.000.000,00 7.150.000,00 - 9.150.000,00 Lomba Kader Posyandu Berprestasi /
Teladan Tingkat Kecamatan
4.05.10.029.016. 2.000.000,00 10.185.000,00 - 12.185.000,00 Lomba Kepala Sekolah dan Guru
Berprestasi Tingkat Kecamatan
2.08. 380.100.000,00 1.506.528.500,00 312.000.000,00 2.198.628.500,00 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
1.02.01. 378.000.000,00 1.471.581.000,00 312.000.000,00 2.161.581.000,00 DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA
BERENCANA
1.02.01.015. 378.000.000,00 1.406.581.000,00 312.000.000,00 2.096.581.000,00 Program Keluarga Berencana
1.02.01.015.005. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana
1.02.01.015.009. - 290.693.000,00 312.000.000,00 602.693.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan KB
1.02.01.015.010. 378.000.000,00 1.080.888.000,00 - 1.458.888.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Balai
Penyuluh KB
1.02.01.016. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Program Kesehatan Reproduksi
Remaja
1.02.01.016.001. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR)
1.02.01.028. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Pengendalian Penduduk
1.02.01.028.001. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pengolahan Data dan Informasi
Kependudukan
4.05.07. 500.000,00 14.547.500,00 - 15.047.500,00 KECAMATAN SINGKAWANG UTARA
4.05.07.021. 500.000,00 14.547.500,00 - 15.047.500,00 Program Peningkatan
Penanggulangan Narkoba, PMS
termasuk HIV/AIDS
4.05.07.021.001. 500.000,00 14.547.500,00 - 15.047.500,00 Penyuluhan penanggulangan narkoba,
PMS termasuk HIV/ AIDS
4.05.08. 1.600.000,00 20.400.000,00 - 22.000.000,00 KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN
4.05.08.021. 1.600.000,00 20.400.000,00 - 22.000.000,00 Program Peningkatan
Penanggulangan Narkoba, PMS
termasuk HIV/AIDS
4.05.08.021.001. 1.600.000,00 20.400.000,00 - 22.000.000,00 Penyuluhan penanggulangan narkoba,
PMS termasuk HIV/ AIDS
2.09. 757.475.000,00 9.330.555.888,00 2.021.336.075,00 12.109.366.963,00 PERHUBUNGAN
2.09.01. 757.475.000,00 9.330.555.888,00 2.021.336.075,00 12.109.366.963,00 DINAS PERHUBUNGAN
2.09.01.001. 710.450.000,00 3.911.247.988,00 44.580.000,00 4.666.277.988,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.09.01.001.001. - 500.000,00 - 500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.09.01.001.002. - 3.113.000.000,00 - 3.113.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
2.09.01.001.006. - 27.200.000,00 - 27.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
2.09.01.001.008. - 20.882.700,00 - 20.882.700,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.09.01.001.010. - 59.036.300,00 - 59.036.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.09.01.001.011. - 80.752.200,00 - 80.752.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.09.01.001.012. - 9.166.750,00 - 9.166.750,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.09.01.001.013. - 55.215.500,00 44.580.000,00 99.795.500,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
2.09.01.001.015. - 3.840.000,00 - 3.840.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.09.01.001.017. - 45.080.000,00 - 45.080.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 26 - 55
Kode
Halaman 145
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.09.01.001.018. - 468.050.538,00 - 468.050.538,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
2.09.01.001.019. 164.450.000,00 3.024.000,00 - 167.474.000,00 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Keuangan
2.09.01.001.020. 546.000.000,00 25.500.000,00 - 571.500.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
2.09.01.002. - 428.760.000,00 - 428.760.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.09.01.002.024. - 348.500.000,00 - 348.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.09.01.002.028. - 44.500.000,00 - 44.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.09.01.002.042. - 35.760.000,00 - 35.760.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
2.09.01.003. - 22.750.000,00 - 22.750.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
2.09.01.003.003. - 22.750.000,00 - 22.750.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan
2.09.01.006. 6.150.000,00 11.850.000,00 - 18.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.09.01.006.001. 2.050.000,00 3.950.000,00 - 6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.09.01.006.004. 2.050.000,00 3.950.000,00 - 6.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
2.09.01.006.012. 2.050.000,00 3.950.000,00 - 6.000.000,00 Penyusunan Renja SKPD
2.09.01.007. 7.600.000,00 123.391.950,00 - 130.991.950,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
2.09.01.007.001. - 16.920.000,00 - 16.920.000,00 Expo Kinerja SKPD
2.09.01.007.003. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional dan
Daerah
2.09.01.007.006. 7.600.000,00 81.471.950,00 - 89.071.950,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan
Lalu Lintas
2.09.01.016. - 3.200.699.500,00 550.046.900,00 3.750.746.400,00 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
2.09.01.016.001. - 115.510.000,00 214.000.000,00 329.510.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat
pengujian kendaraan bermotor
2.09.01.016.005. - 142.355.100,00 - 142.355.100,00 Rehabilitasi / Pemeiharaan Traffic light
2.09.01.016.006. - 131.085.100,00 - 131.085.100,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu Lalu
Lintas
2.09.01.016.007. - 50.000.000,00 156.686.300,00 206.686.300,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana
Keselamatan Pelayaran
2.09.01.016.008. - 2.761.749.300,00 - 2.761.749.300,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Penerangan Jalan Umum
2.09.01.016.009. - - 179.360.600,00 179.360.600,00 Revitalisasi Sarana dan Prasarana
Pelayanan Jasa Angkutan Darat
2.09.01.017. 6.550.000,00 699.179.175,00 244.116.200,00 949.845.375,00 Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
2.09.01.017.007. - 31.979.200,00 - 31.979.200,00 Pengawasan peralatan keamanan dalam
keadaan darurat dan perlengkapan
pertolongan pertama
2.09.01.017.012. - 100.000.000,00 244.116.200,00 344.116.200,00 Pengembangan sarana dan prasarana
pelayanan jasa angkutan
2.09.01.017.014. 6.550.000,00 114.312.200,00 - 120.862.200,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu
lintas dan angkutan
2.09.01.017.018. - 207.218.925,00 - 207.218.925,00 Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas
2.09.01.017.020. - 90.995.900,00 - 90.995.900,00 Pembinaan Pengelolaan Perparkiran
2.09.01.017.021. - 68.451.500,00 - 68.451.500,00 Pelayanan Shuttle Bus
2.09.01.017.023. - 45.083.550,00 - 45.083.550,00 Penyelenggaran Pelayanan Angkutan
Umum
2.09.01.017.025. - 41.137.900,00 - 41.137.900,00 Manajemen Keselamatan Angkutan Umum
2.09.01.018. 26.225.000,00 401.963.675,00 746.439.200,00 1.174.627.875,00 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
2.09.01.018.002. - - 118.889.200,00 118.889.200,00 Pembangunan halte bus, taxi gedung
terminal
2.09.01.018.010. - - 627.550.000,00 627.550.000,00 Pengembangan/Peningkatan Sarana dan
Prasarana Penerangan Jalan Umum
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 27 - 55
Kode
Halaman 146
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.09.01.018.014. 23.500.000,00 159.750.300,00 - 183.250.300,00 Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar
dan Prosedur Bidang Perhubungan
2.09.01.018.015. 2.725.000,00 242.213.375,00 - 244.938.375,00 Pembuatan Saluran Pembatas Areal Lahan
Bandara
2.09.01.019. - 378.169.125,00 186.153.775,00 564.322.900,00 Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
2.09.01.019.001. - - 102.383.675,00 102.383.675,00 Pengadaan rambu - rambu lalu lintas
2.09.01.019.002. - 200.731.550,00 - 200.731.550,00 Pengadaan marka jalan
2.09.01.019.006. - - 83.770.100,00 83.770.100,00 Pengadaan Rambu Papan Penunjuk
Jurusan (RPPJ)
2.09.01.019.008. - 118.316.475,00 - 118.316.475,00 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2.09.01.019.010. - 59.121.100,00 - 59.121.100,00 Peningkatan dan Pengaturan Car Free
Day
2.09.01.020. 500.000,00 152.544.475,00 250.000.000,00 403.044.475,00 Program Peningkatan Kelayakan
Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
2.09.01.020.002. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pengadaan alat pengujian kendaraan
bermotor
2.09.01.020.003. - 13.850.000,00 - 13.850.000,00 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
2.09.01.020.004. 500.000,00 138.694.475,00 - 139.194.475,00 Pengadaan Bahan Operasional Pengujian
Kendaraan Bermotor
2.10. 725.875.000,00 5.903.948.205,00 888.710.780,00 7.518.533.985,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01. 647.800.000,00 5.679.573.480,00 888.710.780,00 7.216.084.260,00 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.10.01.001. 342.760.000,00 1.181.383.050,00 294.357.295,00 1.818.500.345,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.10.01.001.001. - 1.915.000,00 - 1.915.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.10.01.001.002. - 317.130.000,00 - 317.130.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
2.10.01.001.006. - 2.800.000,00 - 2.800.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
2.10.01.001.008. - 13.158.250,00 - 13.158.250,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.10.01.001.010. - 67.859.800,00 - 67.859.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.10.01.001.011. - 38.243.000,00 - 38.243.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.10.01.001.012. - 6.854.100,00 - 6.854.100,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.10.01.001.013. - 22.750.000,00 294.357.295,00 317.107.295,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
2.10.01.001.015. - 5.616.000,00 - 5.616.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.10.01.001.017. - 26.525.000,00 - 26.525.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.10.01.001.018. - 665.931.900,00 - 665.931.900,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
2.10.01.001.019. 138.660.000,00 - - 138.660.000,00 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Keuangan
2.10.01.001.020. 204.100.000,00 12.600.000,00 - 216.700.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
2.10.01.002. - 100.440.880,00 100.000.000,00 200.440.880,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.10.01.002.013. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Lingkungan Kantor
2.10.01.002.024. - 50.700.000,00 - 50.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.10.01.002.028. - 49.740.880,00 - 49.740.880,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.10.01.003. - 41.000.000,00 - 41.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
2.10.01.003.002. - 41.000.000,00 - 41.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
2.10.01.006. 12.060.000,00 2.943.000,00 - 15.003.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.10.01.006.001. 4.020.000,00 981.000,00 - 5.001.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 28 - 55
Kode
Halaman 147
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.10.01.006.004. 4.020.000,00 981.000,00 - 5.001.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
2.10.01.006.012. 4.020.000,00 981.000,00 - 5.001.000,00 Penyusunan Renja SKPD
2.10.01.007. 11.600.000,00 45.790.000,00 - 57.390.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
2.10.01.007.001. 11.600.000,00 45.790.000,00 - 57.390.000,00 Expo Kinerja SKPD
2.10.01.015. 43.810.000,00 93.960.450,00 - 137.770.450,00 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
2.10.01.015.003. 18.910.000,00 35.616.750,00 - 54.526.750,00 Pembinaan dan pengembangan
sumberdaya komunikasi dan informasi
2.10.01.015.007. 19.150.000,00 6.140.600,00 - 25.290.600,00 Perencanaan dan pengembangan
kebijakan komunikasi dan informasi
2.10.01.015.012. 5.750.000,00 52.203.100,00 - 57.953.100,00 Pengelolaan Konten dan Perencanaan
Media Komunikasi Publik
2.10.01.017. 1.500.000,00 73.819.000,00 - 75.319.000,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM
Bidang Komunikasi dan Informasi
2.10.01.017.001. 1.500.000,00 73.819.000,00 - 75.319.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang informasi dan
komunikasi
2.10.01.018. 112.870.000,00 706.500.100,00 - 819.370.100,00 Program Kerjasama informasi dan
Media Massa
2.10.01.018.001. 5.720.000,00 31.944.750,00 - 37.664.750,00 Penyebarluasan informasi pembangunan
daerah
2.10.01.018.002. 27.360.000,00 489.550.000,00 - 516.910.000,00 Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah
2.10.01.018.003. 18.300.000,00 85.450.750,00 - 103.750.750,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat
penyuluhan bagi masyarakat
2.10.01.018.004. 23.450.000,00 11.155.400,00 - 34.605.400,00 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2.10.01.018.005. 1.000.000,00 17.897.000,00 - 18.897.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Pengelola Informasi Publik
2.10.01.018.006. 7.150.000,00 23.388.500,00 - 30.538.500,00 Konferensi Pers
2.10.01.018.007. 29.890.000,00 47.113.700,00 - 77.003.700,00 Pengelolaan lembaga penyiaran publik
lokal (LPPL)
2.10.01.065. 121.700.000,00 3.392.215.200,00 494.353.485,00 4.008.268.685,00 Program Optimalisasi Sistem
Informasi e-Gov
2.10.01.065.003. 30.600.000,00 105.188.100,00 - 135.788.100,00 Pemeliharaan dan Pengembangan
Website
2.10.01.065.007. - 16.150.000,00 155.850.000,00 172.000.000,00 Pembangunan Jaringan CCTV
2.10.01.065.008. 55.150.000,00 2.822.498.600,00 40.000.000,00 2.917.648.600,00 Pembangunan Jaringan Telekomunikasi
2.10.01.065.018. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Penyusunan Masterplan TIK
2.10.01.065.022. - 51.303.100,00 - 51.303.100,00 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
Generik
2.10.01.065.023. - 75.262.400,00 33.003.485,00 108.265.885,00 Manajemen Data dan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.10.01.065.024. 35.950.000,00 27.048.000,00 - 62.998.000,00 Pengelolaan E-Government Di lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.10.01.065.29. - 174.765.000,00 265.500.000,00 440.265.000,00 Pengelolaan Control Room
2.10.01.067. 1.500.000,00 41.521.800,00 - 43.021.800,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Persandian
2.10.01.067.001. 1.500.000,00 41.521.800,00 - 43.021.800,00 Optimalisasi Fungsi Persandian dan
Pengamnana Informasi dan Jaringan
Komunikasi
4.05.03. 78.075.000,00 224.374.725,00 - 302.449.725,00 SEKRETARIAT DAERAH
4.05.03.065. 78.075.000,00 224.374.725,00 - 302.449.725,00 Program Optimalisasi Sistem
Informasi e-Gov
4.05.03.065.001. 78.075.000,00 81.949.725,00 - 160.024.725,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE)
4.05.03.065.005. - 142.425.000,00 - 142.425.000,00 Penyebarluasan Informasi dan
Dokumentasi
2.11. 423.342.200,00 2.189.156.435,00 1.328.575.000,00 3.941.073.635,00 KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH
2.11.01. 423.342.200,00 2.189.156.435,00 1.328.575.000,00 3.941.073.635,00 DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH
2.11.01.001. 322.942.200,00 932.057.935,00 115.350.000,00 1.370.350.135,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 29 - 55
Kode
Halaman 148
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.11.01.001.001. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.11.01.001.002. - 154.400.000,00 - 154.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
2.11.01.001.006. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
2.11.01.001.007. 122.000.000,00 2.625.000,00 - 124.625.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.11.01.001.010. - 48.134.500,00 - 48.134.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.11.01.001.011. - 128.344.700,00 - 128.344.700,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.11.01.001.012. - 9.786.000,00 - 9.786.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.11.01.001.013. - 68.708.600,00 115.350.000,00 184.058.600,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
2.11.01.001.014. - 17.019.200,00 - 17.019.200,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.11.01.001.015. - 8.640.000,00 - 8.640.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.11.01.001.017. - 38.150.000,00 - 38.150.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.11.01.001.018. - 449.249.935,00 - 449.249.935,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
2.11.01.001.020. 200.942.200,00 - - 200.942.200,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
2.11.01.002. - 187.990.500,00 1.213.225.000,00 1.401.215.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.11.01.002.005. - - 406.000.000,00 406.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2.11.01.002.007. - - 92.260.000,00 92.260.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.11.01.002.022. - 80.579.500,00 714.965.000,00 795.544.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
2.11.01.002.024. - 71.500.000,00 - 71.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.11.01.002.028. - 35.911.000,00 - 35.911.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.11.01.006. - 9.426.300,00 - 9.426.300,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.11.01.006.004. - 2.525.300,00 - 2.525.300,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
2.11.01.006.005. - 2.396.000,00 - 2.396.000,00 Penyusunan LAKIP SKPD
2.11.01.006.007. - 2.014.500,00 - 2.014.500,00 Penyusunan LPPD / LKPJ
2.11.01.006.008. - 2.490.500,00 - 2.490.500,00 Penyusunan Profil SKPD
2.11.01.015. - 210.044.700,00 - 210.044.700,00 Program Penciptaan Iklim usaha
Usaha Kecil Menengah Yang
Kondusif
2.11.01.015.013. - 158.908.100,00 - 158.908.100,00 Fasilitasi Sarana Usaha Bagi Pelaku Usaha
Mikro Kecil
2.11.01.015.014. - 51.136.600,00 - 51.136.600,00 Penyusunan Database Usaha Mikro dan
Kecil
2.11.01.016. 62.950.000,00 354.408.000,00 - 417.358.000,00 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2.11.01.016.006. 60.100.000,00 263.400.000,00 - 323.500.000,00 Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan
2.11.01.016.007. 2.850.000,00 91.008.000,00 - 93.858.000,00 Pelatihan manajemen pengelolaan
Koperasi/KUD
2.11.01.017. 32.450.000,00 308.151.600,00 - 340.601.600,00 Program pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
2.11.01.017.005. 29.950.000,00 9.520.200,00 - 39.470.200,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan
dana pemerintah bagi usaha mikro kecil
menengah
2.11.01.017.009. 2.500.000,00 298.631.400,00 - 301.131.400,00 Penyelenggaraan promosi produk usaha
mikro kecil menengah
2.11.01.018. 5.000.000,00 187.077.400,00 - 192.077.400,00 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
2.11.01.018.005. 2.500.000,00 99.326.500,00 - 101.826.500,00 Pembinaan, pengawasan, dan
penghargaan koperasi berprestasi
2.11.01.018.009. 2.500.000,00 87.750.900,00 - 90.250.900,00 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 30 - 55
Kode
Halaman 149
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.12. 248.312.200,00 2.279.044.150,00 212.099.800,00 2.739.456.150,00 PENANAMAN MODAL
2.12.01. 248.312.200,00 2.279.044.150,00 212.099.800,00 2.739.456.150,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TENAGA KERJA
2.12.01.001. 156.662.200,00 788.234.275,00 - 944.896.475,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.12.01.001.001. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.12.01.001.002. - 230.616.000,00 - 230.616.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
2.12.01.001.006. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
2.12.01.001.007. 76.055.000,00 - - 76.055.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.12.01.001.008. - 8.316.375,00 - 8.316.375,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.12.01.001.010. - 63.997.000,00 - 63.997.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.12.01.001.011. - 36.507.600,00 - 36.507.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.12.01.001.012. - 13.736.700,00 - 13.736.700,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.12.01.001.014. - 20.749.900,00 - 20.749.900,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.12.01.001.015. - 2.760.000,00 - 2.760.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.12.01.001.017. - 15.950.000,00 - 15.950.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.12.01.001.018. - 388.031.100,00 - 388.031.100,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
2.12.01.001.020. 80.607.200,00 3.369.600,00 - 83.976.800,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
2.12.01.002. - 102.205.000,00 212.099.800,00 314.304.800,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.12.01.002.022. - 39.900.000,00 - 39.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
2.12.01.002.024. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.12.01.002.028. - 32.305.000,00 - 32.305.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.12.01.002.030. - - 212.099.800,00 212.099.800,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
SKPD
2.12.01.003. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
2.12.01.003.006. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pengadaan Bahan Pakaian
2.12.01.006. 7.550.000,00 27.449.075,00 - 34.999.075,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.12.01.006.001. - 9.999.800,00 - 9.999.800,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.12.01.006.004. - 5.999.750,00 - 5.999.750,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
2.12.01.006.008. - 3.999.775,00 - 3.999.775,00 Penyusunan Profil SKPD
2.12.01.006.010. 2.670.000,00 4.329.900,00 - 6.999.900,00 Penyusunan Perjanjian Kinerja
(PERJANKIN)
2.12.01.006.012. 4.880.000,00 3.119.850,00 - 7.999.850,00 Penyusunan Renja SKPD
2.12.01.007. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
2.12.01.007.001. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Expo Kinerja SKPD
2.12.01.016. 12.500.000,00 566.293.250,00 - 578.793.250,00 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
2.12.01.016.011. - 200.641.000,00 - 200.641.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
2.12.01.016.012. - 171.999.500,00 - 171.999.500,00 Kajian Potensi Sumber Daya Yang Terkait
Dengan Investasi
2.12.01.016.013. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Data dan Informasi
Penanaman Modal
2.12.01.016.014. 12.500.000,00 1.494.000,00 - 13.994.000,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan Web
2.12.01.016.015. - 86.139.000,00 - 86.139.000,00 Penyusunan Media Promosi Investasi
2.12.01.016.016. - 96.019.750,00 - 96.019.750,00 Kajian Sumber Daya yang Terkait Dengan
Investasi
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 31 - 55
Kode
Halaman 150
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.12.01.019. 71.600.000,00 744.862.550,00 - 816.462.550,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2.12.01.019.001. - 55.154.275,00 - 55.154.275,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.12.01.019.002. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Perizinan
dan Non Perizinan
2.12.01.019.003. 35.600.000,00 27.795.600,00 - 63.395.600,00 Penyusunan Peraturan Yang Terkait
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2.12.01.019.004. - 26.821.850,00 - 26.821.850,00 Pemeliharaan dan Peningkatan Perangkat
Lunak Sistem Informasi Pelayanan
Perizinan
2.12.01.019.005. - 10.799.975,00 - 10.799.975,00 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Tentang Pelayanan Perizinan
2.12.01.019.006. - 25.231.600,00 - 25.231.600,00 Pendataan Pelayanan Perizinan
2.12.01.019.007. 36.000.000,00 12.762.700,00 - 48.762.700,00 Pelayanan Penertiban Perizinan
2.12.01.019.008. - 24.429.700,00 - 24.429.700,00 Fasilitasi Pelayanan Pengaduan
2.12.01.019.009. - 337.849.150,00 - 337.849.150,00 Operasional Pelayanan Perizinan
2.12.01.019.011. - 74.017.700,00 - 74.017.700,00 Workshop Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
2.13. 344.280.000,00 2.259.332.415,00 103.920.000,00 2.707.532.415,00 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.13.01. 344.280.000,00 2.259.332.415,00 103.920.000,00 2.707.532.415,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA
2.13.01.001. 285.800.000,00 763.391.415,00 - 1.049.191.415,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.13.01.001.001. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.13.01.001.002. - 195.000.000,00 - 195.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
2.13.01.001.006. - 5.300.000,00 - 5.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
2.13.01.001.007. 90.800.000,00 7.500.000,00 - 98.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.13.01.001.008. - 44.342.000,00 - 44.342.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.13.01.001.010. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.13.01.001.011. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.13.01.001.012. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.13.01.001.015. - 2.880.000,00 - 2.880.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.13.01.001.017. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.13.01.001.018. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
2.13.01.001.020. 195.000.000,00 9.720.000,00 - 204.720.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
2.13.01.001.025. - 25.649.415,00 - 25.649.415,00 Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah
2.13.01.002. - 93.000.000,00 103.920.000,00 196.920.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.13.01.002.009. - - 103.920.000,00 103.920.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
2.13.01.002.024. - 38.000.000,00 - 38.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.13.01.002.026. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
2.13.01.002.028. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.13.01.006. 17.280.000,00 10.430.000,00 - 27.710.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.13.01.006.001. 12.000.000,00 7.250.000,00 - 19.250.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.13.01.006.004. 2.880.000,00 1.730.000,00 - 4.610.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
2.13.01.006.012. 2.400.000,00 1.450.000,00 - 3.850.000,00 Penyusunan Renja SKPD
2.13.01.007. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
2.13.01.007.004. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Fasilitasi Hari-hari Besar
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 32 - 55
Kode
Halaman 151
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.13.01.016. 25.850.000,00 787.055.000,00 - 812.905.000,00 Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
2.13.01.016.016. 3.150.000,00 46.850.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Even-even Pemuda dan
Olahraga
2.13.01.016.017. 9.000.000,00 36.000.000,00 - 45.000.000,00 Fasilitasi kegiatan kepemudaan
2.13.01.016.019. 13.700.000,00 704.205.000,00 - 717.905.000,00 Paskibra
2.13.01.020. 15.350.000,00 450.456.000,00 - 465.806.000,00 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
2.13.01.020.005. 8.000.000,00 42.000.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan
rekreasi
2.13.01.020.013. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan jumlah kualitas serta
kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan
teknisi olahraga
2.13.01.020.022. 7.050.000,00 117.950.000,00 - 125.000.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
Tradisional
2.13.01.020.024. 300.000,00 240.506.000,00 - 240.806.000,00 Fasilitasi POPDA Kota Singkawang
2.13.01.021. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
2.13.01.021.002. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Peningkatan pembangunan saran dan
prasarana olahraga
2.14. 73.650.000,00 145.411.800,00 - 219.061.800,00 STATISTIK
2.10.01. 73.650.000,00 145.411.800,00 - 219.061.800,00 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.10.01.015. 73.650.000,00 145.411.800,00 - 219.061.800,00 Program Pengembangan
Data/informasi/Statistik Daerah
2.10.01.015.001. 32.500.000,00 80.449.400,00 - 112.949.400,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
2.10.01.015.002. 41.150.000,00 64.962.400,00 - 106.112.400,00 Pengolahan, updating dan analisis data
dan statistik daerah
2.16. 58.429.000,00 809.563.900,00 - 867.992.900,00 KEBUDAYAAN
1.01.01. 58.429.000,00 809.563.900,00 - 867.992.900,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1.01.01.015. 800.000,00 61.865.000,00 - 62.665.000,00 Program Pengembangan Nilai
Budaya
1.01.01.015.001. 800.000,00 61.865.000,00 - 62.665.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
1.01.01.016. 4.800.000,00 564.250.000,00 - 569.050.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
1.01.01.016.008. - 145.000.000,00 - 145.000.000,00 Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka
1.01.01.016.014. 4.800.000,00 32.210.000,00 - 37.010.000,00 Operasioanal Mobil Bioskop Keliling
1.01.01.016.015. - 202.500.000,00 - 202.500.000,00 Fasilitasi Pengembangan Seni Budaya
Lokal Pada Kegiatan Jaringan Kota Pusaka
Indonesia (JKPI)
1.01.01.016.016. - 184.540.000,00 - 184.540.000,00 Fasilitasi Pengembangan Seni Budaya
Lokal Pada Kegiatan Asosiasi Pemerintah
Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
1.01.01.017. 52.829.000,00 183.448.900,00 - 236.277.900,00 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
1.01.01.017.002. 2.000.000,00 25.112.000,00 - 27.112.000,00 Penyusunan sistem informasi data base
bidang kebudayaan
1.01.01.017.005. 2.000.000,00 145.970.000,00 - 147.970.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival
budaya daerah
1.01.01.017.011. 48.829.000,00 12.366.900,00 - 61.195.900,00 Pengelolaan Radio Pendidikan Kota
Singkawang
2.17. 220.380.000,00 920.370.931,00 156.974.550,00 1.297.725.481,00 PERPUSTAKAAN
2.17.01. 220.380.000,00 920.370.931,00 156.974.550,00 1.297.725.481,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
2.17.01.001. 202.180.000,00 518.614.131,00 35.800.000,00 756.594.131,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.17.01.001.001. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.17.01.001.002. - 147.972.331,00 - 147.972.331,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
2.17.01.001.006. - 3.100.000,00 - 3.100.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
2.17.01.001.007. 87.580.000,00 - - 87.580.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 33 - 55
Kode
Halaman 152
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.17.01.001.008. 41.600.000,00 6.621.400,00 - 48.221.400,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.17.01.001.010. - 27.007.900,00 - 27.007.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.17.01.001.011. - 32.025.500,00 - 32.025.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.17.01.001.012. - 7.004.400,00 - 7.004.400,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.17.01.001.013. - - 35.800.000,00 35.800.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
2.17.01.001.015. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.17.01.001.017. - 28.400.000,00 - 28.400.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.17.01.001.018. - 245.000.000,00 - 245.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
2.17.01.001.020. 61.200.000,00 2.982.600,00 - 64.182.600,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
2.17.01.001.026. 11.800.000,00 5.000.000,00 - 16.800.000,00 Penyusunan Laporan Kegiatan
Administrasi Kepegawaian
2.17.01.002. - 91.200.000,00 - 91.200.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.17.01.002.022. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
2.17.01.002.024. - 44.500.000,00 - 44.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.17.01.002.026. - 16.700.000,00 - 16.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
2.17.01.006. - 4.408.300,00 - 4.408.300,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.17.01.006.001. - 2.564.500,00 - 2.564.500,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.17.01.006.004. - 1.843.800,00 - 1.843.800,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
2.17.01.007. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
2.17.01.007.001. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Expo Kinerja SKPD
2.17.01.015. 9.200.000,00 276.148.500,00 - 285.348.500,00 Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2.17.01.015.002. 1.200.000,00 240.055.000,00 - 241.255.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca
2.17.01.015.008. 8.000.000,00 24.232.500,00 - 32.232.500,00 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya
baca
2.17.01.015.012. - 11.861.000,00 - 11.861.000,00 Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka
2.17.01.016. 9.000.000,00 13.000.000,00 121.174.550,00 143.174.550,00 Pengembangan Inovasi Daerah
Dalam Pelayanan Perpustakaan
2.17.01.016.003. 9.000.000,00 13.000.000,00 121.174.550,00 143.174.550,00 SMESH (Satu Jari Menuju Singkawang
Hebat)
2.18. 8.600.000,00 47.867.250,00 14.865.000,00 71.332.250,00 KEARSIPAN
2.17.01. 8.600.000,00 47.867.250,00 14.865.000,00 71.332.250,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
2.17.01.015. - 3.688.500,00 - 3.688.500,00 Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan
2.17.01.015.009. - 3.688.500,00 - 3.688.500,00 Supervisi pembinaan, stimulasi kearsipan
pada SKPD
2.17.01.016. 7.550.000,00 32.226.750,00 14.865.000,00 54.641.750,00 Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
2.17.01.016.005. - 14.451.000,00 6.500.000,00 20.951.000,00 Preservasi Arsip
2.17.01.016.019. - 6.631.000,00 8.365.000,00 14.996.000,00 Apresiasi Kearsipan
2.17.01.016.020. 3.300.000,00 516.000,00 - 3.816.000,00 Penyusutan Arsip Pemerintah Daerah
2.17.01.016.021. 4.250.000,00 6.632.750,00 - 10.882.750,00 Audit Kearsipan Internal
2.17.01.016.023. - 3.996.000,00 - 3.996.000,00 Akuisisi Arsip Pemerintah Daerah
2.17.01.018. 1.050.000,00 11.952.000,00 - 13.002.000,00 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi
2.17.01.018.003. 1.050.000,00 11.952.000,00 - 13.002.000,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di
lingkungan instansi pemerintah/swasta
3. 248.550.000,00 10.941.819.425,00 3.333.541.450,00 14.523.910.875,00 URUSAN PILIHAN
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 34 - 55
Kode
Halaman 153
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.01. 17.500.000,00 2.625.357.250,00 5.157.750,00 2.648.015.000,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.03.01. 17.500.000,00 2.625.357.250,00 5.157.750,00 2.648.015.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN
PANGAN DAN PERIKANAN
2.03.01.015. - 133.170.000,00 - 133.170.000,00 Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir
2.03.01.015.010. - 98.590.000,00 - 98.590.000,00 Pengembangan SDM Kelompok
Masyarakat Kelautan dan Perikanan
2.03.01.015.012. - 34.580.000,00 - 34.580.000,00 Peningkatan Budaya Kelautan dan
Wawasan Maritim
2.03.01.020. 14.400.000,00 338.140.100,00 5.157.750,00 357.697.850,00 Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
2.03.01.020.007. - 192.587.500,00 5.157.750,00 197.745.250,00 Peningkatan Balai Benih Ikan (BBI)
2.03.01.020.008. - 125.724.600,00 - 125.724.600,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Budidaya Perikanan
2.03.01.020.012. 14.400.000,00 19.828.000,00 - 34.228.000,00 Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan
Sistem Usaha dan Investasi Perikanan
2.03.01.021. 1.600.000,00 1.941.535.000,00 - 1.943.135.000,00 Program Pengembangan Perikanan
Tangkap
2.03.01.021.006. - 1.924.015.000,00 - 1.924.015.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Perikanan Tangkap
2.03.01.021.008. 1.600.000,00 17.520.000,00 - 19.120.000,00 Pengembangan KUB Nelayan Kota
Singkawang
2.03.01.023. 1.500.000,00 212.512.150,00 - 214.012.150,00 Program optimalisasi pengelolaan
dan pemasaran produksi perikanan
2.03.01.023.002. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengolahan Hasil
2.03.01.023.005. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pameran Promosi UKM Pengolahan Hasil
Perikanan
2.03.01.023.006. - 102.700.000,00 - 102.700.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pemasaran
2.03.01.023.007. - 17.442.150,00 - 17.442.150,00 Operasional Rumah Kemasan
2.03.01.023.009. 1.500.000,00 67.370.000,00 - 68.870.000,00 Apresiasi Produk Hasil Perikanan Bernilai
Tambah
3.02. 143.150.000,00 2.323.315.085,00 1.710.290.000,00 4.176.755.085,00 PARIWISATA
2.13.01. 143.150.000,00 2.323.315.085,00 1.710.290.000,00 4.176.755.085,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA
2.13.01.015. 79.400.000,00 831.150.000,00 - 910.550.000,00 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
2.13.01.015.005. - 167.800.000,00 - 167.800.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata
nusantara di dalam dan di luar negeri
2.13.01.015.009. 1.800.000,00 100.400.000,00 - 102.200.000,00 Pemilihan Puteri Pariwisata Kota
Singkawang
2.13.01.015.013. 25.900.000,00 154.100.000,00 - 180.000.000,00 Fasilitasi Perayaan Cap Go Meh
2.13.01.015.015. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pembuatan Sistem Informasi Perhotelan
Berbasis Web dan Maintanance Web Pasti
ke Singkawang
2.13.01.015.016. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyediaan Bahan Promosi Pariwisata
Kota Singkawang
2.13.01.015.017. 7.050.000,00 52.950.000,00 - 60.000.000,00 Fasilitasi Perayaan Naik Dango
2.13.01.015.018. 7.050.000,00 52.950.000,00 - 60.000.000,00 Fasilitasi Perayaan Ngabayot
2.13.01.015.019. 30.550.000,00 150.000.000,00 - 180.550.000,00 Ramadhan Fair
2.13.01.015.021. 7.050.000,00 62.950.000,00 - 70.000.000,00 Singkawang Tourism Day
2.13.01.016. - - 1.710.290.000,00 1.710.290.000,00 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
2.13.01.016.002. - - 1.710.290.000,00 1.710.290.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan
perasarana pariwisata
2.13.01.017. 41.200.000,00 979.604.000,00 - 1.020.804.000,00 Program Pengembangan Kemitraan
2.13.01.017.010. 41.200.000,00 979.604.000,00 - 1.020.804.000,00 Fasilitasi pelatihan SDM pariwisata
2.13.01.018. 22.550.000,00 512.561.085,00 - 535.111.085,00 Program Pengembangan Ekonomi
Kreatif
2.13.01.018.001. 7.050.000,00 237.954.000,00 - 245.004.000,00 Fasilitasi Karnaval Hari Besar Kota
Singkawang
2.13.01.018.012. - 62.000.000,00 - 62.000.000,00 Fasilitasi Komunitas Ekraf Singkawang
2.13.01.018.013. - 107.269.000,00 - 107.269.000,00 Pameran ekonomi kreatif Luar dan Dalam
Daerah
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 35 - 55
Kode
Halaman 154
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.13.01.018.016. 1.000.000,00 30.000.000,00 - 31.000.000,00 Pengembangan SDM Ekraf berbasis seni
budaya
2.13.01.018.017. 14.500.000,00 75.338.085,00 - 89.838.085,00 Pengembangan ADM Ekraf berbasis
Media, Desain dan Iptek
3.03. 86.400.000,00 3.210.604.390,00 257.047.600,00 3.554.051.990,00 PERTANIAN
2.03.01. 86.400.000,00 2.993.603.990,00 257.047.600,00 3.337.051.590,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN
PANGAN DAN PERIKANAN
2.03.01.015. - 27.015.000,00 - 27.015.000,00 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
2.03.01.015.001. - 27.015.000,00 - 27.015.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
2.03.01.017. - 449.311.500,00 - 449.311.500,00 Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.03.01.017.007. - 449.311.500,00 - 449.311.500,00 Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan daerah
2.03.01.018. - 49.766.000,00 - 49.766.000,00 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
2.03.01.018.002. - 49.766.000,00 - 49.766.000,00 Pengadaan sarana dan prasaranan
teknologi pertanian/perkebunan tepat
guna
2.03.01.019. - 1.184.420.300,00 66.657.200,00 1.251.077.500,00 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.03.01.019.002. - 357.744.000,00 - 357.744.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian
2.03.01.019.007. - 283.321.500,00 - 283.321.500,00 Penunjang Penyediaan dan
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pertanian
2.03.01.019.010. - 149.982.000,00 - 149.982.000,00 Penyediaan sarana produksi perkebunan
2.03.01.019.012. - 393.372.800,00 66.657.200,00 460.030.000,00 Penyediaan sarana prasarana pertanian
2.03.01.020. - 160.874.100,00 - 160.874.100,00 Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
2.03.01.020.001. - 62.093.600,00 - 62.093.600,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
2.03.01.020.004. - 98.780.500,00 - 98.780.500,00 Pengelolaan Balai Penyuluh Kecamatan
2.03.01.021. 86.400.000,00 751.223.590,00 190.390.400,00 1.028.013.990,00 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
2.03.01.021.002. - 166.702.990,00 - 166.702.990,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak
2.03.01.021.006. - 81.814.500,00 - 81.814.500,00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Veteriner
2.03.01.021.007. 86.400.000,00 347.909.600,00 190.390.400,00 624.700.000,00 Peningkatan Kapasitas Rumah Potong
Hewan
2.03.01.021.008. - 48.000.000,00 - 48.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Pusat Kesehatan
Hewan Terpadu
2.03.01.021.009. - 106.796.500,00 - 106.796.500,00 Penanggulangan Penyakit Zoonosis
2.03.01.022. - 261.343.500,00 - 261.343.500,00 Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
2.03.01.022.002. - 261.343.500,00 - 261.343.500,00 Pembibitan dan perawatan ternak
2.03.01.023. - 109.650.000,00 - 109.650.000,00 Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan
2.03.01.023.014. - 109.650.000,00 - 109.650.000,00 Peningkatan Pengolahan Pangan Asal
Hewan dan Produk Hewan Non Pangan
4.05.03. - 217.000.400,00 - 217.000.400,00 SEKRETARIAT DAERAH
4.05.03.019. - 217.000.400,00 - 217.000.400,00 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
4.05.03.019.009. - 60.004.800,00 - 60.004.800,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan
Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
4.05.03.019.013. - 156.995.600,00 - 156.995.600,00 Koordinasi Kebijakan Pencegahan alih
fungsi lahan pertanian
3.06. 500.000,00 907.152.700,00 1.361.046.100,00 2.268.698.800,00 PERDAGANGAN
2.11.01. 500.000,00 907.152.700,00 1.361.046.100,00 2.268.698.800,00 DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH
2.11.01.015. - 115.612.900,00 - 115.612.900,00 Program Perlindungan Konsumen
dan pengamanan perdagangan
2.11.01.015.004. - 82.915.300,00 - 82.915.300,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 36 - 55
Kode
Halaman 155
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.11.01.015.007. - 32.697.600,00 - 32.697.600,00 Monitoring Produk Pangan
2.11.01.018. 500.000,00 711.043.300,00 - 711.543.300,00 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
2.11.01.018.003. - 162.220.700,00 - 162.220.700,00 Pengembangan pasar dan distribusi
barang / produk
2.11.01.018.009. 500.000,00 548.822.600,00 - 549.322.600,00 Pasar Murah
2.11.01.019. - 80.496.500,00 20.600.000,00 101.096.500,00 Program Pembinaan Pedagang Kaki
Lima dan Asongan
2.11.01.019.001. - 80.496.500,00 20.600.000,00 101.096.500,00 Pembinaan organisasi pedagang kaki lima
dan asongan
2.11.01.021. - - 1.340.446.100,00 1.340.446.100,00 Program Peningkatan Kualitas
Infrastruktur Perdagangan
2.11.01.021.002. - - 1.340.446.100,00 1.340.446.100,00 Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL
3.07. 1.000.000,00 1.875.390.000,00 - 1.876.390.000,00 INDUSTRI
2.11.01. 1.000.000,00 1.875.390.000,00 - 1.876.390.000,00 DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH
2.11.01.016. 1.000.000,00 1.136.940.000,00 - 1.137.940.000,00 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
2.11.01.016.007. 1.000.000,00 499.000.000,00 - 500.000.000,00 Singkawang Expo
2.11.01.016.009. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemberian Bantuan Mesin Dan Peralatan
IKM
2.11.01.016.010. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Sosialisasi Penerapan P-IRT
2.11.01.016.011. - 287.940.000,00 - 287.940.000,00 Promosi Produk IKM
2.11.01.016.015. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Kegiatan Sosialisasi dan Penerapan
Sertifikat Halal pada Produk Pangan
2.11.01.018. - 738.450.000,00 - 738.450.000,00 Program Penataan Struktur
Industri
2.11.01.018.002. - 738.450.000,00 - 738.450.000,00 Penyediaan sarana maupun prasarana
klaster industri
4. 10.234.098.144,00 48.648.076.116,63 8.321.591.120,00 67.203.765.380,63 URUSAN PENUNJANG
4.01. 632.685.000,00 3.140.226.472,00 145.000.000,00 3.917.911.472,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
4.01.01. 632.685.000,00 3.140.226.472,00 145.000.000,00 3.917.911.472,00 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
4.01.01.001. 311.590.000,00 1.083.548.718,00 - 1.395.138.718,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.01.01.001.001. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01.01.001.002. - 232.800.000,00 - 232.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
4.01.01.001.006. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
4.01.01.001.008. - 7.427.250,00 - 7.427.250,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.01.01.001.010. - 76.875.000,00 - 76.875.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.01.01.001.011. - 44.462.350,00 - 44.462.350,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
4.01.01.001.012. - 21.545.000,00 - 21.545.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.01.01.001.015. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.01.01.001.017. - 95.120.000,00 - 95.120.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.01.01.001.018. - 583.599.118,00 - 583.599.118,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
4.01.01.001.019. 92.930.000,00 - - 92.930.000,00 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Keuangan
4.01.01.001.020. 218.660.000,00 8.520.000,00 - 227.180.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
4.01.01.002. - 363.332.877,00 145.000.000,00 508.332.877,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.01.01.002.007. - - 80.000.000,00 80.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01.01.002.009. - - 65.000.000,00 65.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.01.01.002.022. - 44.232.877,00 - 44.232.877,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
4.01.01.002.024. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 37 - 55
Kode
Halaman 156
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01.01.002.026. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
4.01.01.002.028. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
4.01.01.002.047. - 198.600.000,00 - 198.600.000,00 Rehabilitasi sedang/berat Taman kantor
4.01.01.003. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.01.01.003.002. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.01.01.003.005. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
4.01.01.006. 7.120.000,00 7.151.827,00 - 14.271.827,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.01.006.001. 4.640.000,00 4.865.600,00 - 9.505.600,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01.01.006.004. 2.480.000,00 2.286.227,00 - 4.766.227,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
4.01.01.007. - 87.000.000,00 - 87.000.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
4.01.01.007.001. - 37.000.000,00 - 37.000.000,00 Expo Kinerja SKPD
4.01.01.007.003. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional dan
Daerah
4.01.01.015. - 47.195.900,00 - 47.195.900,00 Program Pengembangan
Data/Informasi
4.01.01.015.005. - 47.195.900,00 - 47.195.900,00 Penyusunan Profil Daerah Kota
Singkawang
4.01.01.021. 131.400.000,00 479.719.300,00 - 611.119.300,00 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.01.01.021.008. 90.950.000,00 73.973.200,00 - 164.923.200,00 Penyusunan rancangan RKPD
4.01.01.021.009. 1.150.000,00 154.966.900,00 - 156.116.900,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
4.01.01.021.022. 4.500.000,00 20.177.000,00 - 24.677.000,00 Penyusunan KUA PPAS APBD
4.01.01.021.023. - 21.654.400,00 - 21.654.400,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.01.01.021.024. 4.500.000,00 20.177.000,00 - 24.677.000,00 Penyusunan KUA PPAS APBD Perubahan
4.01.01.021.029. 30.300.000,00 188.770.800,00 - 219.070.800,00 Penyusunan Revisi RPJMD
4.01.01.026. 77.175.000,00 225.255.000,00 - 302.430.000,00 Program Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
4.01.01.026.001. 1.050.000,00 98.950.000,00 - 100.000.000,00 Bimtek operasional sistem informasi
evaluasi dan program pembangunan
(e-monev)
4.01.01.026.002. 18.250.000,00 57.750.000,00 - 76.000.000,00 Operasional sistem informasi evaluasi dan
pengendalian program pembangunan
(e-monev)
4.01.01.026.006. - 17.550.000,00 - 17.550.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dana
Alokasi Khusus (DAK)
4.01.01.026.007. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dana
APBN Tugas Pembantuan (TP)
4.01.01.026.008. 57.875.000,00 21.975.000,00 - 79.850.000,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kota Singkawang
4.01.01.026.010. - 16.030.000,00 - 16.030.000,00 Fasilitasi, Koordinasi, Evaluasi dan
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
4.01.01.044. - 334.367.300,00 - 334.367.300,00 Program Penelitian dan
Pengembangan Bidang Ekonomi
4.01.01.044.002. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Program
Kelitbangan Bidang Ekonomi
4.01.01.044.007. - 324.367.300,00 - 324.367.300,00 Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan
Bidang Ekonomi
4.01.01.045. 42.950.000,00 35.416.100,00 - 78.366.100,00 Program Penelitian dan
Pengembangan Bidang Sosial
Budaya
4.01.01.045.001. 42.950.000,00 25.552.800,00 - 68.502.800,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data
Kelitbangan Bidang Sosial Budaya
4.01.01.045.003. - 9.863.300,00 - 9.863.300,00 Fasilitasi dan Koordinasi Program
Kelitbangan Bidang Sosial Budaya
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 38 - 55
Kode
Halaman 157
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01.01.046. 30.150.000,00 378.729.450,00 - 408.879.450,00 Program Penelitian dan
Pengembangan Bidang Fisik,
Sarana, Prasarana dan Tata Ruang
Wilayah
4.01.01.046.001. 3.450.000,00 73.487.850,00 - 76.937.850,00 Peningkatan Kemampuan Aparat Teknis
Kelitbangan
4.01.01.046.002. - 17.970.800,00 - 17.970.800,00 Survey Kondisi Fisik, Sarana dan
Prasarana Publik
4.01.01.046.004. - 103.970.800,00 - 103.970.800,00 Assessment Sistem Informasi Geoportal
4.01.01.046.007. 26.700.000,00 183.300.000,00 - 210.000.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan
e-Planning
4.01.01.047. 32.300.000,00 58.510.000,00 - 90.810.000,00 Program Pengendalian dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.01.047.001. 8.000.000,00 18.970.000,00 - 26.970.000,00 Pengendalian & Evaluasi RKPD Bidang
Ekonomi
4.01.01.047.002. 16.300.000,00 24.640.000,00 - 40.940.000,00 Pengendalian & Evaluasi RKPD Bidang
Sosial Budaya
4.01.01.047.003. 8.000.000,00 14.900.000,00 - 22.900.000,00 Pengendalian & Evaluasi RKPD Bidang Fisik
Prasarana dan Tata Ruang Wilayah
4.02. 1.652.225.000,00 8.593.487.994,23 4.303.011.500,00 14.548.724.494,23 KEUANGAN
4.02.02. 1.144.585.000,00 7.841.954.469,23 4.303.011.500,00 13.289.550.969,23 BADAN KEUANGAN DAERAH
4.02.02.001. 725.650.000,00 1.895.340.492,23 - 2.620.990.492,23 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.02.02.001.001. - 4.492.800,00 - 4.492.800,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.02.02.001.002. - 467.171.399,23 - 467.171.399,23 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
4.02.02.001.006. - 35.297.519,00 - 35.297.519,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
4.02.02.001.007. 330.450.000,00 - - 330.450.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.02.02.001.008. - 11.770.750,00 - 11.770.750,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.02.02.001.010. - 99.947.350,00 - 99.947.350,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.02.02.001.011. - 53.930.000,00 - 53.930.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
4.02.02.001.012. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.02.02.001.015. - 5.724.150,00 - 5.724.150,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.02.02.001.017. - 67.210.000,00 - 67.210.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.02.02.001.018. - 1.066.093.200,00 - 1.066.093.200,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
4.02.02.001.020. 395.200.000,00 22.909.824,00 - 418.109.824,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
4.02.02.001.025. - 45.793.500,00 - 45.793.500,00 Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah
4.02.02.002. - 598.416.155,00 4.075.578.200,00 4.673.994.355,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.02.02.002.005. - - 1.555.099.200,00 1.555.099.200,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
4.02.02.002.007. - - 1.362.700.000,00 1.362.700.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.02.02.002.009. - - 1.157.779.000,00 1.157.779.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.02.02.002.022. - 320.554.755,00 - 320.554.755,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
4.02.02.002.024. - 190.854.300,00 - 190.854.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.02.02.002.028. - 87.007.100,00 - 87.007.100,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
4.02.02.003. - 67.900.000,00 - 67.900.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.02.02.003.005. - 67.900.000,00 - 67.900.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
4.02.02.005. - 52.000.000,00 - 52.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.02.02.005.001. - 52.000.000,00 - 52.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
4.02.02.006. 18.875.000,00 26.331.850,00 - 45.206.850,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 39 - 55
Kode
Halaman 158
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.02.02.006.004. - 6.693.300,00 - 6.693.300,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
4.02.02.006.005. 7.550.000,00 4.507.000,00 - 12.057.000,00 Penyusunan LAKIP SKPD
4.02.02.006.008. - 4.934.750,00 - 4.934.750,00 Penyusunan Profil SKPD
4.02.02.006.010. - 5.111.800,00 - 5.111.800,00 Penyusunan Perjanjian Kinerja
(PERJANKIN)
4.02.02.006.012. 11.325.000,00 5.085.000,00 - 16.410.000,00 Penyusunan Renja SKPD
4.02.02.007. - 28.645.400,00 - 28.645.400,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
4.02.02.007.001. - 28.645.400,00 - 28.645.400,00 Expo Kinerja SKPD
4.02.02.017. 364.710.000,00 2.608.848.972,00 38.150.000,00 3.011.708.972,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
4.02.02.017.006. 44.920.000,00 127.468.000,00 - 172.388.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD
4.02.02.017.007. 12.800.000,00 63.170.200,00 5.000.000,00 80.970.200,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD
4.02.02.017.008. 43.820.000,00 109.139.500,00 - 152.959.500,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang Perubahan APBD
4.02.02.017.009. 12.800.000,00 37.964.500,00 - 50.764.500,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang Penjabaran Perubahan APBD
4.02.02.017.010. - 153.486.250,00 - 153.486.250,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
4.02.02.017.011. - 70.592.900,00 - 70.592.900,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
4.02.02.017.020. 45.000.000,00 505.000.000,00 - 550.000.000,00 Pengamanan Barang Milik Daerah
4.02.02.017.021. - 58.223.000,00 - 58.223.000,00 Penghapusan dan Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah
4.02.02.017.022. 66.450.000,00 26.954.700,00 - 93.404.700,00 Penataan Administrasi Pengelolaan
Pertanahan
4.02.02.017.023. 29.700.000,00 56.974.000,00 - 86.674.000,00 Pengendalian Penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana SKPD
4.02.02.017.024. 26.400.000,00 11.374.550,00 - 37.774.550,00 Penyusunan Laporan Realisasi Dana
Transfer
4.02.02.017.025. 17.820.000,00 56.510.500,00 - 74.330.500,00 Pengelolaan Gaji PNS Kota Singkawang
4.02.02.017.026. - 20.850.400,00 - 20.850.400,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah
4.02.02.017.027. - 165.314.900,00 - 165.314.900,00 Fasilitasi Sistem Pengelolaan Barang Milik
Daerah
4.02.02.017.029. - 60.951.600,00 - 60.951.600,00 Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan
Barang Milik Daerah
4.02.02.017.032. - 488.886.000,00 33.150.000,00 522.036.000,00 Fasilitasi dan Implementasi Sistem
Informasi Keuangan Daerah
4.02.02.017.033. 4.050.000,00 191.203.475,00 - 195.253.475,00 FGD Penatausahaan dan Akuntansi
SKPD-SKPKD berbasis akrual
menggunakan Sistem Informasi Keuangan
Daerah
4.02.02.017.034. - 37.263.900,00 - 37.263.900,00 Penataan Peruntukan Barang Milik
Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber
Lainnya
4.02.02.017.037. - 132.957.400,00 - 132.957.400,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kota Singkawang
4.02.02.017.039. 11.750.000,00 27.515.950,00 - 39.265.950,00 Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD
4.02.02.017.040. - 19.833.800,00 - 19.833.800,00 Pengendalian Administrasi Penyediaan
Dana
4.02.02.017.041. 24.700.000,00 9.940.250,00 - 34.640.250,00 Penyusunan Laporan Rekapitulasi
Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga
4.02.02.017.042. - 8.126.400,00 - 8.126.400,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran
SKPD
4.02.02.017.043. - 16.763.622,00 - 16.763.622,00 Pengendalian Penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM)
4.02.02.017.044. - 8.319.700,00 - 8.319.700,00 Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pertanggungjawaban dan Pelaporan PPKD
4.02.02.017.047. - 20.791.600,00 - 20.791.600,00 Distribusi Barang Milik Daerah
4.02.02.017.050. 23.400.000,00 11.736.600,00 - 35.136.600,00 Penilaian Barang Milik Daerah
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 40 - 55
Kode
Halaman 159
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.02.02.017.051. - 17.439.475,00 - 17.439.475,00 Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah
4.02.02.017.054. 1.100.000,00 83.900.000,00 - 85.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri
Terkait Pedoman dan Penyusunan APBD
4.02.02.017.61. - 10.195.800,00 - 10.195.800,00 Implementasi Paket Regulasi tentang
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Singkawang
4.02.02.040. 35.350.000,00 2.564.471.600,00 189.283.300,00 2.789.104.900,00 Program Peningkatan Pendapatan
Asli daerah (PAD)
4.02.02.040.001. - 229.283.500,00 - 229.283.500,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB
4.02.02.040.002. - 100.557.100,00 - 100.557.100,00 Penertiban Izin Pemasangan Reklame
4.02.02.040.003. 1.100.000,00 39.087.000,00 - 40.187.000,00 Rapat Koordiansi Pendaptan Asli Daerah
4.02.02.040.004. - 165.611.400,00 - 165.611.400,00 Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan
4.02.02.040.005. - 155.245.200,00 - 155.245.200,00 Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah
4.02.02.040.006. - 172.354.500,00 80.000.000,00 252.354.500,00 Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan
dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak air
Tanah
4.02.02.040.007. - 59.065.200,00 - 59.065.200,00 Penertiban Penerimaan Pajak Daerah
4.02.02.040.011. - 159.479.100,00 - 159.479.100,00 Pencetakan Massal SPPT dan DHKP
PBB-P2
4.02.02.040.012. - 185.710.200,00 - 185.710.200,00 Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah
4.02.02.040.014. - 156.106.000,00 - 156.106.000,00 Sistem Monitoring Online Data Transaksi
Wajib Pajak Daerah
4.02.02.040.015. - 124.341.000,00 - 124.341.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB
4.02.02.040.019. 2.100.000,00 187.220.900,00 - 189.320.900,00 Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
4.02.02.040.020. - 201.394.250,00 1.283.300,00 202.677.550,00 Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Non
PBB-P2 dan BPHTB
4.02.02.040.021. - 266.133.000,00 - 266.133.000,00 Pemuktahiran Data Piutang PBB-P2
4.02.02.040.022. - 22.135.000,00 - 22.135.000,00 FGD Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
4.02.02.040.025. 31.450.000,00 15.716.750,00 - 47.166.750,00 Penyusunan dan Revisi Produk Hukum
PAD
4.02.02.040.027. - 127.665.000,00 - 127.665.000,00 Optimalisasi Pengelolaan dan
Pengembangan Sumber sumber PAD
4.02.02.040.028. 700.000,00 133.248.000,00 - 133.948.000,00 Gebyar Pajak Daerah
4.02.02.040.029. - 34.842.000,00 - 34.842.000,00 Penyelesaian Keberatan dan
Penghapusan Piutang Pajak Daerah Non
PBB-BPHTB
4.02.02.040.030. - 29.276.500,00 108.000.000,00 137.276.500,00 Penerapan Sistim Pelaporan dan
Pembayaran Pajak Daerah Secara Online
4.05.03. 469.430.000,00 729.399.225,00 - 1.198.829.225,00 SEKRETARIAT DAERAH
4.05.03.017. 200.070.000,00 222.314.750,00 - 422.384.750,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
4.05.03.017.020. 33.180.000,00 34.836.600,00 - 68.016.600,00 Pengamanan Barang Milik Daerah
4.05.03.017.021. 11.200.000,00 20.499.750,00 - 31.699.750,00 Penghapusan dan Pemindahtanganan
Barang Milik Daerah
4.05.03.017.026. 37.560.000,00 38.671.000,00 - 76.231.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah
4.05.03.017.028. 50.000.000,00 51.130.850,00 - 101.130.850,00 Inventarisasi Barang Milik Daerah
4.05.03.017.042. 35.640.000,00 34.199.200,00 - 69.839.200,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran
SKPD
4.05.03.017.043. 32.490.000,00 42.977.350,00 - 75.467.350,00 Pengendalian Penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM)
4.05.03.057. 269.360.000,00 507.084.475,00 - 776.444.475,00 Program Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pembangunan Daerah
4.05.03.057.001. 16.780.000,00 42.474.800,00 - 59.254.800,00 Penyusunan LPPD Pemerintah Kota
Singkawang
4.05.03.057.002. 16.780.000,00 7.827.700,00 - 24.607.700,00 Penyusunan LKPJ Pemerintah Kota
Singkawang
4.05.03.057.003. 21.320.000,00 83.417.950,00 - 104.737.950,00 Penyusunan LAKIP / LKT Pemerintah Kota
Singkawang
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 41 - 55
Kode
Halaman 160
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.03.057.005. 27.405.000,00 60.529.150,00 - 87.934.150,00 Asistensi RKA SKPD
4.05.03.057.007. 16.600.000,00 25.633.600,00 - 42.233.600,00 Asistensi, Peninjauan, dan Evaluasi Dana
Hibah dan Bantuan Sosial
4.05.03.057.010. - 42.891.300,00 - 42.891.300,00 Pelaporan Pertanggungjawaban
Keuangan
4.05.03.057.011. 1.800.000,00 13.362.800,00 - 15.162.800,00 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota
Singkawang
4.05.03.057.012. 16.900.000,00 4.926.700,00 - 21.826.700,00 Evaluasi dan Pengawasan Realisasi
Anggaran
4.05.03.057.017. 85.650.000,00 68.919.975,00 - 154.569.975,00 Fasilitasi Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
4.05.03.057.018. 12.225.000,00 118.579.300,00 - 130.804.300,00 Penguatan Kapasitas Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4.05.03.057.023. 27.500.000,00 22.904.700,00 - 50.404.700,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja
Perangkat Daerah
4.05.03.057.024. 6.200.000,00 3.470.700,00 - 9.670.700,00 Penyusunan LAKIP/LKT Perangkat Daerah
4.05.03.057.025. 15.850.000,00 5.806.800,00 - 21.656.800,00 Reviu DAK Fisik
4.05.03.057.27. 4.350.000,00 6.339.000,00 - 10.689.000,00 Penyusunan Dokumen Pelaporan Realisasi
Fisik dan Keuangan Pelaksanaan
Program/Kegiatan Pemerintah Kota
Singkawang
4.05.04. 38.210.000,00 22.134.300,00 - 60.344.300,00 SEKRETARIAT DPRD
4.05.04.017. 38.210.000,00 10.519.900,00 - 48.729.900,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
4.05.04.017.026. 3.100.000,00 1.058.900,00 - 4.158.900,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah
4.05.04.017.028. 2.390.000,00 1.726.800,00 - 4.116.800,00 Inventarisasi Barang Milik Daerah
4.05.04.017.042. 17.080.000,00 5.417.700,00 - 22.497.700,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran
SKPD
4.05.04.017.043. 15.640.000,00 2.316.500,00 - 17.956.500,00 Pengendalian Penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM)
4.05.04.057. - 11.614.400,00 - 11.614.400,00 Program Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pembangunan Daerah
4.05.04.057.010. - 11.614.400,00 - 11.614.400,00 Pelaporan Pertanggungjawaban
Keuangan
4.03. 682.829.400,00 4.475.632.024,00 320.421.600,00 5.478.883.024,00 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
2.09.01. - 130.000.000,00 - 130.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
2.09.01.047. - 130.000.000,00 - 130.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.09.01.047.004. - 130.000.000,00 - 130.000.000,00 Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
4.03.01. 665.129.400,00 4.290.486.624,00 320.421.600,00 5.276.037.624,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
4.03.01.001. 267.644.400,00 1.069.566.210,00 - 1.337.210.610,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.03.01.001.001. - 11.820.000,00 - 11.820.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.03.01.001.002. - 256.400.000,00 - 256.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
4.03.01.001.003. - 10.624.950,00 - 10.624.950,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
4.03.01.001.006. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
4.03.01.001.010. - 43.121.100,00 - 43.121.100,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.03.01.001.011. - 32.848.000,00 - 32.848.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
4.03.01.001.012. - 19.160.000,00 - 19.160.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.03.01.001.014. - 32.005.000,00 - 32.005.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.03.01.001.015. - 2.760.000,00 - 2.760.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.03.01.001.017. - 28.559.500,00 - 28.559.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 42 - 55
Kode
Halaman 161
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.03.01.001.018. - 623.028.460,00 - 623.028.460,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
4.03.01.001.019. 92.230.000,00 - - 92.230.000,00 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Keuangan
4.03.01.001.020. 175.414.400,00 6.739.200,00 - 182.153.600,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
4.03.01.002. - 209.848.869,00 320.421.600,00 530.270.469,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.03.01.002.007. - - 168.971.600,00 168.971.600,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.03.01.002.009. - - 151.450.000,00 151.450.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.03.01.002.019. - 10.850.000,00 - 10.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman
4.03.01.002.022. - 72.998.869,00 - 72.998.869,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
4.03.01.002.024. - 61.000.000,00 - 61.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.03.01.002.026. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
4.03.01.003. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.03.01.003.005. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
4.03.01.006. 7.160.000,00 7.447.600,00 - 14.607.600,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.03.01.006.001. 4.190.000,00 2.678.250,00 - 6.868.250,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.03.01.006.004. 2.970.000,00 4.769.350,00 - 7.739.350,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
4.03.01.007. - 27.140.000,00 - 27.140.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
4.03.01.007.001. - 27.140.000,00 - 27.140.000,00 Expo Kinerja SKPD
4.03.01.046. 349.600.000,00 1.269.135.250,00 - 1.618.735.250,00 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
4.03.01.046.001. - 9.463.900,00 - 9.463.900,00 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
4.03.01.046.008. 20.000.000,00 32.545.175,00 - 52.545.175,00 Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS
4.03.01.046.019. 18.350.000,00 18.600.000,00 - 36.950.000,00 Pengembangan Aparatur Jabatan
Fungsional
4.03.01.046.023. - 9.116.100,00 - 9.116.100,00 Penempatan PNS
4.03.01.046.024. - 10.081.500,00 - 10.081.500,00 Pengelolaan Administrasi Pemberhentian
PNS
4.03.01.046.025. 2.000.000,00 10.824.500,00 - 12.824.500,00 Pengelolaan Administrasi CPNS
4.03.01.046.026. - 45.666.200,00 - 45.666.200,00 Pengelolaan Ujian Kenaikan Pangkat PNS
4.03.01.046.027. 58.750.000,00 204.233.750,00 - 262.983.750,00 Seleksi Penerimaan CPNS
4.03.01.046.028. - 7.081.850,00 - 7.081.850,00 Pengelolaa Data PNS
4.03.01.046.030. 1.700.000,00 11.891.200,00 - 13.591.200,00 Pengelolaan, Penghargaan dan
Kesejahteraan PNS
4.03.01.046.031. 1.700.000,00 32.835.500,00 - 34.535.500,00 Pengelolaan Kinerja PNS
4.03.01.046.034. 28.500.000,00 19.577.200,00 - 48.077.200,00 Pembinaan dan Penanganan Disiplin PNS
4.03.01.046.035. 205.600.000,00 304.167.800,00 - 509.767.800,00 Pengembangan Jabatan Struktural
4.03.01.046.038. - 499.590.125,00 - 499.590.125,00 Pengelolaan Tugas Belajar, Ijin Belajar
dan Ikatan Dinas
4.03.01.046.040. 13.000.000,00 53.460.450,00 - 66.460.450,00 Seleksi Penerimaan Calon Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK)
4.03.01.047. 40.725.000,00 1.687.348.695,00 - 1.728.073.695,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.03.01.047.009. 35.325.000,00 397.153.600,00 - 432.478.600,00 Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Dasar Kader PNS
4.03.01.047.011. - 335.321.245,00 - 335.321.245,00 Fasilitasi Penyelenggaraan
Pengembangan PNS
4.03.01.047.012. 5.400.000,00 938.517.900,00 - 943.917.900,00 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi
Kepemimpinan
4.03.01.047.015. - 16.355.950,00 - 16.355.950,00 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi
Dasar Kader PNS
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 43 - 55
Kode
Halaman 162
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.03. 17.700.000,00 55.145.400,00 - 72.845.400,00 SEKRETARIAT DAERAH
4.05.03.046. 17.700.000,00 55.145.400,00 - 72.845.400,00 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
4.05.03.046.039. 17.700.000,00 55.145.400,00 - 72.845.400,00 Evaluasi pelaksanaan Road Map RB
Pemerintah Kota Singkawang
4.05. 7.266.358.744,00 32.438.729.626,40 3.553.158.020,00 43.258.246.390,40 PEMERINTAHAN UMUM
1.01.01. 5.200.000,00 1.759.150,00 - 6.959.150,00 DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
1.01.01.051. 5.200.000,00 1.759.150,00 - 6.959.150,00 Program Penataan Kelembagaan
dan Organisasi
1.01.01.051.012. 5.200.000,00 1.759.150,00 - 6.959.150,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah
Kota Singkawang
1.02.02. 5.200.000,00 751.000,00 - 5.951.000,00 RSUD dr. ABDUL AZIS
1.02.02.051. 5.200.000,00 751.000,00 - 5.951.000,00 Program Penataan Kelembagaan
dan Organisasi
1.02.02.051.001. 5.200.000,00 751.000,00 - 5.951.000,00 Penyusunan Kebijakan Penatalaksanaan
Organisasi
1.03.01. 11.440.000,00 1.474.850,00 - 12.914.850,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.03.01.051. 11.440.000,00 1.474.850,00 - 12.914.850,00 Program Penataan Kelembagaan
dan Organisasi
1.03.01.051.012. 11.440.000,00 1.474.850,00 - 12.914.850,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah
Kota Singkawang
1.04.01. 3.600.000,00 3.599.500,00 - 7.199.500,00 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
1.04.01.051. 3.600.000,00 3.599.500,00 - 7.199.500,00 Program Penataan Kelembagaan
dan Organisasi
1.04.01.051.012. 3.600.000,00 3.599.500,00 - 7.199.500,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah
Kota Singkawang
1.05.01. 4.440.000,00 84.589.300,00 - 89.029.300,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.024. - 14.760.900,00 - 14.760.900,00 Program Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
1.05.01.024.002. - 14.760.900,00 - 14.760.900,00 Pelayanan Pengaduan Masyarakat,
Petugas PPNS Terhadap Gangguan
Ketertiban Umum
1.05.01.028. 1.800.000,00 3.212.400,00 - 5.012.400,00 Program Profesionalisasi PNS
1.05.01.028.006. 1.800.000,00 3.212.400,00 - 5.012.400,00 Pengembangan Aparatur Jabatan
Fungsional
1.05.01.051. 2.640.000,00 843.850,00 - 3.483.850,00 Program Penataan Kelembagaan
dan Organisasi
1.05.01.051.012. 2.640.000,00 843.850,00 - 3.483.850,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah
Kota Singkawang
1.05.01.066. - 9.466.600,00 - 9.466.600,00 Program Peningkatan Pelaksanaan
Peraturan Daerah
1.05.01.066.001. - 9.466.600,00 - 9.466.600,00 Sinkronisasi dan Pembahasan Produk
Hukum Daerah
1.05.01.068. - 56.305.550,00 - 56.305.550,00 Program Penerapan dan Penegakan
Hukum
1.05.01.068.001. - 37.035.750,00 - 37.035.750,00 Kesekretariatan PPNS, Administrasi
Penyidikan dan Pelaksanaan Sidang
Tipiring
1.05.01.068.002. - 19.269.800,00 - 19.269.800,00 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah
2.05.01. 5.680.000,00 982.500,00 - 6.662.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.05.01.051. 5.680.000,00 982.500,00 - 6.662.500,00 Program Penataan Kelembagaan
dan Organisasi
2.05.01.051.012. 5.680.000,00 982.500,00 - 6.662.500,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah
Kota Singkawang
2.06.01. 2.960.000,00 2.040.000,00 - 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
2.06.01.051. 2.960.000,00 2.040.000,00 - 5.000.000,00 Program Penataan Kelembagaan
dan Organisasi
2.06.01.051.012. 2.960.000,00 2.040.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah
Kota Singkawang
2.09.01. 5.280.000,00 3.437.950,00 - 8.717.950,00 DINAS PERHUBUNGAN
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 44 - 55
Kode
Halaman 163
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.09.01.051. 5.280.000,00 3.437.950,00 - 8.717.950,00 Program Penataan Kelembagaan
dan Organisasi
2.09.01.051.012. 5.280.000,00 3.437.950,00 - 8.717.950,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah
Kota Singkawang
2.10.01. 4.960.000,00 2.290.000,00 - 7.250.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.10.01.051. 4.960.000,00 2.290.000,00 - 7.250.000,00 Program Penataan Kelembagaan
dan Organisasi
2.10.01.051.012. 4.960.000,00 2.290.000,00 - 7.250.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah
Kota Singkawang
2.11.01. 6.000.000,00 2.506.500,00 - 8.506.500,00 DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH
2.11.01.051. 6.000.000,00 2.506.500,00 - 8.506.500,00 Program Penataan Kelembagaan
dan Organisasi
2.11.01.051.012. 6.000.000,00 2.506.500,00 - 8.506.500,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah
Kota Singkawang
2.12.01. 25.800.000,00 17.384.100,00 - 43.184.100,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TENAGA KERJA
2.12.01.051. 25.800.000,00 17.384.100,00 - 43.184.100,00 Program Penataan Kelembagaan
dan Organisasi
2.12.01.051.012. 4.000.000,00 3.250.000,00 - 7.250.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah
Kota Singkawang
2.12.01.051.019. 21.800.000,00 14.134.100,00 - 35.934.100,00 Pelaksanaan Zona Integritas
2.13.01. 2.960.000,00 3.940.000,00 - 6.900.000,00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA
2.13.01.051. 2.960.000,00 3.940.000,00 - 6.900.000,00 Program Penataan Kelembagaan
dan Organisasi
2.13.01.051.012. 2.960.000,00 3.940.000,00 - 6.900.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah
Kota Singkawang
4.03.01. 2.400.000,00 2.163.350,00 - 4.563.350,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
4.03.01.051. 2.400.000,00 2.163.350,00 - 4.563.350,00 Program Penataan Kelembagaan
dan Organisasi
4.03.01.051.017. 2.400.000,00 2.163.350,00 - 4.563.350,00 Penyusunan Analisis Jabatan, ABK dan
Evaluasi Jabatan
4.05.03. 2.904.640.000,00 13.158.953.591,00 3.197.383.000,00 19.260.976.591,00 SEKRETARIAT DAERAH
4.05.03.001. 2.321.055.000,00 5.147.540.116,00 - 7.468.595.116,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.05.03.001.001. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.05.03.001.002. - 768.718.300,00 - 768.718.300,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
4.05.03.001.006. - 62.200.000,00 - 62.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
4.05.03.001.007. 267.900.000,00 - - 267.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.05.03.001.010. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.03.001.011. - 145.000.000,00 - 145.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
4.05.03.001.012. - 175.000.000,00 - 175.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.05.03.001.013. - 264.000.000,00 - 264.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
4.05.03.001.014. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.05.03.001.015. - 72.540.000,00 - 72.540.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.05.03.001.017. - 552.200.000,00 - 552.200.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.05.03.001.018. - 1.750.000.000,00 - 1.750.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
4.05.03.001.020. 1.799.200.000,00 89.616.816,00 - 1.888.816.816,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
4.05.03.001.025. 133.975.000,00 601.525.000,00 - 735.500.000,00 Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah
4.05.03.001.027. 119.980.000,00 314.740.000,00 - 434.720.000,00 Penyediaan Fasilitasi Kegiatan Daerah
4.05.03.002. - 1.251.195.000,00 3.197.383.000,00 4.448.578.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 45 - 55
Kode
Halaman 164
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.03.002.006. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
4.05.03.002.007. - - 734.900.000,00 734.900.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.05.03.002.008. - - 325.000.000,00 325.000.000,00 Pengadaan peralatan rumah
jabatan/dinas
4.05.03.002.009. - - 195.000.000,00 195.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.05.03.002.019. - 135.300.000,00 - 135.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman
4.05.03.002.022. - 200.000.000,00 518.200.000,00 718.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
4.05.03.002.024. - 645.100.000,00 - 645.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.05.03.002.026. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
4.05.03.002.027. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
rumah jabatan/dinas
4.05.03.002.028. - 140.795.000,00 - 140.795.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
4.05.03.002.029. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
4.05.03.002.040. - - 281.500.000,00 281.500.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
4.05.03.002.042. - - 942.783.000,00 942.783.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
4.05.03.003. - 460.000.000,00 - 460.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.05.03.003.002. - 226.000.000,00 - 226.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.05.03.003.005. - 234.000.000,00 - 234.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
4.05.03.005. - 49.300.000,00 - 49.300.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.05.03.005.016. - 49.300.000,00 - 49.300.000,00 Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (Mental
Spritual)
4.05.03.006. 17.460.000,00 27.634.800,00 - 45.094.800,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.05.03.006.002. - 9.516.600,00 - 9.516.600,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
4.05.03.006.004. 17.460.000,00 18.118.200,00 - 35.578.200,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
4.05.03.007. - 24.074.500,00 - 24.074.500,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
4.05.03.007.001. - 24.074.500,00 - 24.074.500,00 Expo Kinerja SKPD
4.05.03.016. 237.680.000,00 4.312.922.800,00 - 4.550.602.800,00 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah
4.05.03.016.002. 115.080.000,00 88.792.200,00 - 203.872.200,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat
negara/ departemen/ lembaga pemerintah
non departemen/ luar negeri
4.05.03.016.010. 122.600.000,00 553.010.600,00 - 675.610.600,00 Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional dan
Daerah
4.05.03.016.012. - 600.000.000,00 - 600.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah bagi KDH/WKDH
4.05.03.016.013. - 561.000.000,00 - 561.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan
Listrik Rumah Jabatan KDH/WKDH
4.05.03.016.014. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
KDH/WKDH
4.05.03.016.017. - 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Rumah
Jabatan KDH/WKDH
4.05.03.016.018. - 1.704.200.000,00 - 1.704.200.000,00 Penyediaan Makan dan Minum KDH/WKDH
4.05.03.016.019. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Jabatan KDH/WKDH
4.05.03.016.020. - 151.400.000,00 - 151.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional KDH/WKDH
4.05.03.016.021. - 149.940.000,00 - 149.940.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Rumah Jabatan KDH/WKDH
4.05.03.016.023. - 67.300.000,00 - 67.300.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya KDH/WKDH
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 46 - 55
Kode
Halaman 165
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.03.016.024. - 30.400.000,00 - 30.400.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu KDH/WKDH
4.05.03.016.026. - 204.880.000,00 - 204.880.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil
Jabatan KDH/WKDH
4.05.03.025. - 98.475.400,00 - 98.475.400,00 Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
4.05.03.025.005. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Rakernas Apeksi dan Raker Komwil V
Apkesi Se-Kalimatan
4.05.03.025.006. - 23.475.400,00 - 23.475.400,00 Percepatan peningkatan kerjasama antar
daerah
4.05.03.026. 31.400.000,00 99.870.150,00 - 131.270.150,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
4.05.03.026.005. - 51.409.000,00 - 51.409.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan
4.05.03.026.015. 18.350.000,00 41.888.450,00 - 60.238.450,00 Fasilitasi Kebijakan Pengembangan dan
Pembangunan Bidang Sarana
Perekonomian
4.05.03.026.021. 13.050.000,00 6.572.700,00 - 19.622.700,00 Harmonisasi Produk Hukum Daerah
4.05.03.034. 6.375.000,00 327.325.450,00 - 333.700.450,00 Program Peningkatan Kinerja
Kemitraan Penyediaan Air Bersih
4.05.03.034.001. - 19.300.700,00 - 19.300.700,00 Percepatan Kebijakan Pengembangan Air
Bersih Kota Singkawang
4.05.03.034.004. 6.375.000,00 308.024.750,00 - 314.399.750,00 Pendampingan dan Kemitraan
Peningkatan Kinerja PDAM
4.05.03.042. 23.600.000,00 329.803.100,00 - 353.403.100,00 Program Penyelesaian
Konflik-konflik Pemerintahan
4.05.03.042.001. - 62.758.050,00 - 62.758.050,00 Penataan Batas Wilayah Kecamatan,
Kelurahan dan Batas Daerah
4.05.03.042.006. 23.600.000,00 207.044.050,00 - 230.644.050,00 Pendampingan Penyelesaian Sengketa
Hukum
4.05.03.042.007. - 60.001.000,00 - 60.001.000,00 Penyelesaian Permasalahan PIR-BUNES
4.05.03.051. 129.410.000,00 153.929.775,00 - 283.339.775,00 Program Penataan Kelembagaan
dan Organisasi
4.05.03.051.001. - 23.974.775,00 - 23.974.775,00 Penyusunan Kebijakan Penatalaksanaan
Organisasi
4.05.03.051.010. 16.780.000,00 12.375.100,00 - 29.155.100,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
4.05.03.051.014. 31.400.000,00 58.216.700,00 - 89.616.700,00 Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
4.05.03.051.017. 81.230.000,00 59.363.200,00 - 140.593.200,00 Penyusunan Analisis Jabatan, ABK dan
Evaluasi Jabatan
4.05.03.052. 22.010.000,00 61.088.925,00 - 83.098.925,00 Program Pengembangan Kinerja
Organisasi
4.05.03.052.001. 10.660.000,00 11.864.875,00 - 22.524.875,00 Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pelayanan Publik
4.05.03.052.003. - 28.935.100,00 - 28.935.100,00 Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi
Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan
4.05.03.052.007. 11.350.000,00 20.288.950,00 - 31.638.950,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4.05.03.053. 31.500.000,00 74.846.125,00 - 106.346.125,00 Program Penguatan
Ketatalaksanaan Organisasi
4.05.03.053.001. 4.350.000,00 17.534.800,00 - 21.884.800,00 Penyusunan Keputusan Walikota tentang
Standarisasi Harga Satuan Barang dan
Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota
Singkawang
4.05.03.053.002. 11.350.000,00 30.656.800,00 - 42.006.800,00 Penyusunan Keputusan Walikota Tentang
Standar Biaya Pemerintah Kota
Singkawang
4.05.03.053.003. 15.800.000,00 26.654.525,00 - 42.454.525,00 Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP)
4.05.03.062. 22.975.000,00 400.468.750,00 - 423.443.750,00 Program Percepatan Pertumbuhan
Ekonomi Daerah
4.05.03.062.003. - 14.664.400,00 - 14.664.400,00 Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Dalam
Peningkatan Investasi Di Daerah
4.05.03.062.004. 2.100.000,00 39.823.100,00 - 41.923.100,00 Pengendalian dan Pengawasan Produk
Pangan Yang Higienis dan Halal
4.05.03.062.005. 10.900.000,00 25.055.600,00 - 35.955.600,00 Pengendalian Inflasi Kebutuhan Pokok
Masyarakat Daerah Kota Singkawang
4.05.03.062.006. - 11.959.250,00 - 11.959.250,00 Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD)
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 47 - 55
Kode
Halaman 166
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.03.062.008. 9.975.000,00 171.146.800,00 - 181.121.800,00 Rekruitment Dewan Pengawas/Komisaris
BUMD
4.05.03.062.011. - 137.819.600,00 - 137.819.600,00 Kajian Potensi Ekonomi Kota Singkawang
4.05.03.066. 56.350.000,00 283.782.350,00 - 340.132.350,00 Program Peningkatan Pelaksanaan
Peraturan Daerah
4.05.03.066.001. 18.300.000,00 27.899.900,00 - 46.199.900,00 Sinkronisasi dan Pembahasan Produk
Hukum Daerah
4.05.03.066.010. - 55.619.900,00 - 55.619.900,00 Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum
4.05.03.066.012. 1.050.000,00 43.123.125,00 - 44.173.125,00 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum
(KADARKUM)
4.05.03.066.016. 2.150.000,00 30.463.350,00 - 32.613.350,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Produk
Hukum Daerah
4.05.03.066.018. 19.600.000,00 120.761.475,00 - 140.361.475,00 Edukasi Hukum
4.05.03.066.019. 15.250.000,00 5.914.600,00 - 21.164.600,00 Penyusunan Laporan Kota Peduli HAM
4.05.03.068. 4.825.000,00 56.696.350,00 - 61.521.350,00 Program Penerapan dan Penegakan
Hukum
4.05.03.068.003. - 33.853.950,00 - 33.853.950,00 Pembuatan Sistem Informasi e-Bankum
4.05.03.068.004. 4.825.000,00 22.842.400,00 - 27.667.400,00 Bantuan Hukum Kepada Masyarakat
Miskin
4.05.04. 980.718.744,00 12.333.333.190,90 28.860.000,00 13.342.911.934,90 SEKRETARIAT DPRD
4.05.04.001. 754.073.744,00 3.838.492.839,90 28.860.000,00 4.621.426.583,90 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.05.04.001.002. - 253.023.575,58 - 253.023.575,58 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
4.05.04.001.006. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
4.05.04.001.007. 84.920.000,00 - - 84.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.05.04.001.008. - 35.866.050,00 - 35.866.050,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.05.04.001.010. - 74.040.800,00 - 74.040.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.04.001.011. - 130.988.925,00 - 130.988.925,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
4.05.04.001.012. - 134.664.000,00 - 134.664.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.05.04.001.013. - 134.895.000,00 28.860.000,00 163.755.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
4.05.04.001.015. - 97.080.000,00 - 97.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.05.04.001.017. - 277.650.000,00 - 277.650.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.05.04.001.018. - 2.666.820.489,32 - 2.666.820.489,32 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
4.05.04.001.020. 669.153.744,00 22.464.000,00 - 691.617.744,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
4.05.04.002. - 304.972.155,00 - 304.972.155,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.05.04.002.022. - 36.865.780,00 - 36.865.780,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
4.05.04.002.023. - 68.000.000,00 - 68.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
4.05.04.002.026. - 27.948.375,00 - 27.948.375,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
4.05.04.002.028. - 25.108.000,00 - 25.108.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
4.05.04.002.029. - 4.050.000,00 - 4.050.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
4.05.04.002.031. - 143.000.000,00 - 143.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
4.05.04.003. - 318.000.000,00 - 318.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.05.04.003.002. - 318.000.000,00 - 318.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.05.04.005. - 303.260.000,00 - 303.260.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.05.04.005.003. - 303.260.000,00 - 303.260.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 48 - 55
Kode
Halaman 167
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.04.006. 33.310.000,00 6.597.600,00 - 39.907.600,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.05.04.006.001. 5.160.000,00 742.300,00 - 5.902.300,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.05.04.006.004. 19.550.000,00 2.343.100,00 - 21.893.100,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
4.05.04.006.005. 4.300.000,00 1.392.600,00 - 5.692.600,00 Penyusunan LAKIP SKPD
4.05.04.006.007. 4.300.000,00 2.119.600,00 - 6.419.600,00 Penyusunan LPPD / LKPJ
4.05.04.007. - 23.600.000,00 - 23.600.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
4.05.04.007.001. - 23.600.000,00 - 23.600.000,00 Expo Kinerja SKPD
4.05.04.015. 46.095.000,00 7.524.554.296,00 - 7.570.649.296,00 Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
4.05.04.015.001. - 3.388.824.296,00 - 3.388.824.296,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah
4.05.04.015.002. - 40.373.000,00 - 40.373.000,00 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan
pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/ tokoh agama
4.05.04.015.003. - 61.903.700,00 - 61.903.700,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
4.05.04.015.004. 46.095.000,00 135.168.000,00 - 181.263.000,00 Rapat-rapat paripurna
4.05.04.015.005. - 605.156.300,00 - 605.156.300,00 Kegiatan Reses
4.05.04.015.007. - 1.661.414.000,00 - 1.661.414.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD
4.05.04.015.009. - 15.715.000,00 - 15.715.000,00 Pelayanan Pengaduan Masyarakat
4.05.04.015.010. - 1.397.000.000,00 - 1.397.000.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota
DPRD Luar daerah
4.05.04.015.019. - 189.000.000,00 - 189.000.000,00 Pelayanan Kegiatan Anggota DPRD
4.05.04.015.020. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 General Check Up Anggota DPRD
4.05.04.025. - 9.360.000,00 - 9.360.000,00 Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
4.05.04.025.005. - 9.360.000,00 - 9.360.000,00 Rakernas Apeksi dan Raker Komwil V
Apkesi Se-Kalimatan
4.05.04.026. 145.000.000,00 - - 145.000.000,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
4.05.04.026.024. 145.000.000,00 - - 145.000.000,00 Kajian Peraturan Perundang-undangan
Daerah terhadap Peraturan
Perundang-undangan yang Baru Lebih
Tinggi dan Keserasian antar Peraturan
Perundang-undangan Daerah
4.05.04.051. 2.240.000,00 4.496.300,00 - 6.736.300,00 Program Penataan Kelembagaan
dan Organisasi
4.05.04.051.012. 2.240.000,00 4.496.300,00 - 6.736.300,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah
Kota Singkawang
4.05.05. 1.147.574.000,00 3.192.720.650,00 159.272.000,00 4.499.566.650,00 INSPEKTORAT DAERAH
4.05.05.001. 169.624.000,00 772.565.100,00 4.950.000,00 947.139.100,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.05.05.001.001. - 4.797.700,00 - 4.797.700,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.05.05.001.002. - 97.800.000,00 - 97.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
4.05.05.001.006. - 8.200.000,00 - 8.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
4.05.05.001.007. 80.900.000,00 352.500,00 - 81.252.500,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.05.05.001.008. - 19.881.400,00 4.950.000,00 24.831.400,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.05.05.001.010. - 98.960.250,00 - 98.960.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.05.001.011. - 47.361.650,00 - 47.361.650,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
4.05.05.001.012. - 13.401.600,00 - 13.401.600,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.05.05.001.015. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.05.05.001.017. - 86.850.000,00 - 86.850.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.05.05.001.018. - 388.000.000,00 - 388.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 49 - 55
Kode
Halaman 168
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.05.001.020. 88.724.000,00 2.160.000,00 - 90.884.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
4.05.05.002. - 73.600.000,00 94.322.000,00 167.922.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.05.05.002.007. - - 64.247.000,00 64.247.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.05.05.002.009. - - 30.075.000,00 30.075.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.05.05.002.022. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
4.05.05.002.024. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.05.05.002.028. - 23.600.000,00 - 23.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
4.05.05.006. 9.240.000,00 5.760.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.05.05.006.001. 3.040.000,00 1.960.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.05.05.006.004. 3.080.000,00 1.920.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
4.05.05.006.008. 3.120.000,00 1.880.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan Profil SKPD
4.05.05.020. 814.520.000,00 1.695.533.950,00 60.000.000,00 2.570.053.950,00 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
4.05.05.020.001. 390.000.000,00 1.038.282.250,00 - 1.428.282.250,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara
berkala
4.05.05.020.002. - 80.230.050,00 - 80.230.050,00 Penanganan kasus pengaduan di
lingkungan pemerintah daerah
4.05.05.020.005. 12.720.000,00 5.017.750,00 - 17.737.750,00 Inventarisasi temuan pengawasan
4.05.05.020.006. 90.000.000,00 20.781.350,00 60.000.000,00 170.781.350,00 Monitoring Evaluasi Penyelesaian Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan
4.05.05.020.009. - 175.314.650,00 - 175.314.650,00 Pemeriksaan Kinerja
4.05.05.020.011. 20.000.000,00 4.611.100,00 - 24.611.100,00 Review RPJMD dan RKPD Kota
Singkawang
4.05.05.020.013. 50.000.000,00 5.915.100,00 - 55.915.100,00 Review RKA SKPD
4.05.05.020.014. 26.100.000,00 8.623.000,00 - 34.723.000,00 Penyelesaian Kerugian Negara/Rapat
TPKD
4.05.05.020.015. 20.000.000,00 6.050.500,00 - 26.050.500,00 Review Penyerapan Anggaran dan PBJ
4.05.05.020.016. 10.000.000,00 5.778.500,00 - 15.778.500,00 Review Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
4.05.05.020.017. 10.000.000,00 6.009.100,00 - 16.009.100,00 Review Lakip
4.05.05.020.018. 60.000.000,00 25.535.700,00 - 85.535.700,00 Evaluasi Lakip SKPD
4.05.05.020.019. 60.000.000,00 8.058.700,00 - 68.058.700,00 Evaluasi SPIP
4.05.05.020.020. 60.000.000,00 5.960.000,00 - 65.960.000,00 Review DAK
4.05.05.020.021. 500.000,00 36.695.000,00 - 37.195.000,00 Gelar Pengawasan
4.05.05.020.022. 3.000.000,00 159.662.500,00 - 162.662.500,00 Sosialisasi Pencegahan Korupsi
4.05.05.020.023. 2.200.000,00 52.516.200,00 - 54.716.200,00 Sosialisasi SPIP
4.05.05.020.024. - 50.492.500,00 - 50.492.500,00 Pemeriksaan Khusus
4.05.05.021. 5.130.000,00 338.413.800,00 - 343.543.800,00 Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
4.05.05.021.001. - 270.000.000,00 - 270.000.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
4.05.05.021.003. - 65.675.600,00 - 65.675.600,00 Pelatihan Dikantor Sendiri
4.05.05.021.004. 5.130.000,00 2.738.200,00 - 7.868.200,00 Penilaian Angka Kredit JFA
4.05.05.029. 20.000.000,00 53.018.900,00 - 73.018.900,00 Program Pengawasan Reformasi
Birokrasi
4.05.05.029.002. 20.000.000,00 2.874.700,00 - 22.874.700,00 Monitoring Evaluasi Reformasi Birokrasi
4.05.05.029.003. - 50.144.200,00 - 50.144.200,00 Monitoring Pelayanan Publik
4.05.05.030. 82.300.000,00 147.028.400,00 - 229.328.400,00 Program Penegakan Integritas
4.05.05.030.001. 20.000.000,00 4.077.500,00 - 24.077.500,00 Verifiikasi LHKASN
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 50 - 55
Kode
Halaman 169
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.05.030.002. 10.000.000,00 9.422.200,00 - 19.422.200,00 Monitoring dan Evaluasi Laporan Gravitasi
4.05.05.030.003. 20.000.000,00 9.063.700,00 - 29.063.700,00 Review Laporan RAD PPK
4.05.05.030.004. 20.000.000,00 6.765.000,00 - 26.765.000,00 Penilaian Internal Zona Integritas
4.05.05.030.005. 12.300.000,00 117.700.000,00 - 130.000.000,00 Survey Penilaian Integritas
4.05.05.051. 1.760.000,00 1.800.500,00 - 3.560.500,00 Program Penataan Kelembagaan
dan Organisasi
4.05.05.051.012. 1.760.000,00 1.800.500,00 - 3.560.500,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah
Kota Singkawang
4.05.05.069. 45.000.000,00 105.000.000,00 - 150.000.000,00 Program Pengawasan Prioritas
Nasional
4.05.05.069.002. 45.000.000,00 105.000.000,00 - 150.000.000,00 Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar
4.05.06. 425.566.000,00 871.438.350,00 - 1.297.004.350,00 KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH
4.05.06.001. 414.186.000,00 684.498.600,00 - 1.098.684.600,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.05.06.001.001. - 8.025.000,00 - 8.025.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.05.06.001.002. - 104.400.000,00 - 104.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
4.05.06.001.006. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
4.05.06.001.007. 165.140.000,00 141.000,00 - 165.281.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.05.06.001.008. - 36.390.000,00 - 36.390.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.05.06.001.010. - 152.383.450,00 - 152.383.450,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.06.001.011. - 70.103.050,00 - 70.103.050,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
4.05.06.001.012. - 21.346.100,00 - 21.346.100,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.05.06.001.015. - 10.920.000,00 - 10.920.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.05.06.001.017. - 79.150.000,00 - 79.150.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.05.06.001.018. - 189.400.000,00 - 189.400.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
4.05.06.001.019. 26.950.000,00 - - 26.950.000,00 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Keuangan
4.05.06.001.020. 222.096.000,00 8.640.000,00 - 230.736.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
4.05.06.002. - 116.183.000,00 - 116.183.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.05.06.002.022. - 49.383.000,00 - 49.383.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
4.05.06.002.024. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.05.06.002.028. - 31.800.000,00 - 31.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
4.05.06.003. - 48.000.000,00 - 48.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.05.06.003.005. - 48.000.000,00 - 48.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
4.05.06.006. 6.480.000,00 2.519.750,00 - 8.999.750,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.05.06.006.001. 3.240.000,00 1.259.875,00 - 4.499.875,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.05.06.006.004. 3.240.000,00 1.259.875,00 - 4.499.875,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
4.05.06.007. - 19.000.000,00 - 19.000.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
4.05.06.007.001. - 19.000.000,00 - 19.000.000,00 Expo Kinerja SKPD
4.05.06.051. 4.900.000,00 1.237.000,00 - 6.137.000,00 Program Penataan Kelembagaan
dan Organisasi
4.05.06.051.012. 4.900.000,00 1.237.000,00 - 6.137.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah
Kota Singkawang
4.05.07. 530.290.000,00 905.812.710,00 11.000.000,00 1.447.102.710,00 KECAMATAN SINGKAWANG UTARA
4.05.07.001. 516.080.000,00 688.026.710,00 11.000.000,00 1.215.106.710,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 51 - 55
Kode
Halaman 170
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.07.001.001. - 13.032.000,00 - 13.032.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.05.07.001.002. - 118.100.000,00 - 118.100.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
4.05.07.001.006. - 3.875.000,00 - 3.875.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
4.05.07.001.007. 282.080.000,00 987.000,00 - 283.067.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.05.07.001.008. - 37.000.000,00 - 37.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.05.07.001.010. - 119.757.200,00 - 119.757.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.07.001.011. - 76.635.000,00 - 76.635.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
4.05.07.001.012. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.05.07.001.013. - 78.945.000,00 11.000.000,00 89.945.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
4.05.07.001.015. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.05.07.001.017. - 63.420.000,00 - 63.420.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.05.07.001.018. - 126.775.510,00 - 126.775.510,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
4.05.07.001.020. 234.000.000,00 7.500.000,00 - 241.500.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
4.05.07.002. - 114.700.000,00 - 114.700.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.05.07.002.022. - 46.400.000,00 - 46.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
4.05.07.002.024. - 47.800.000,00 - 47.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.05.07.002.028. - 20.500.000,00 - 20.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
4.05.07.003. - 80.080.000,00 - 80.080.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.05.07.003.002. - 60.830.000,00 - 60.830.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.05.07.003.005. - 19.250.000,00 - 19.250.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
4.05.07.006. 6.450.000,00 11.550.000,00 - 18.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.05.07.006.001. 2.150.000,00 3.850.000,00 - 6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.05.07.006.004. 2.150.000,00 3.850.000,00 - 6.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
4.05.07.006.012. 2.150.000,00 3.850.000,00 - 6.000.000,00 Penyusunan Renja SKPD
4.05.07.007. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
4.05.07.007.001. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Expo Kinerja SKPD
4.05.07.051. 7.760.000,00 2.456.000,00 - 10.216.000,00 Program Penataan Kelembagaan
dan Organisasi
4.05.07.051.012. 7.760.000,00 2.456.000,00 - 10.216.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah
Kota Singkawang
4.05.08. 406.980.000,00 669.258.500,00 53.000.000,00 1.129.238.500,00 KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN
4.05.08.001. 397.880.000,00 481.673.500,00 53.000.000,00 932.553.500,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.05.08.001.001. - 500.500,00 - 500.500,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.05.08.001.002. - 80.280.000,00 - 80.280.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
4.05.08.001.006. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
4.05.08.001.007. 191.380.000,00 5.103.000,00 - 196.483.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.05.08.001.008. - 18.510.000,00 - 18.510.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.05.08.001.010. - 87.570.000,00 - 87.570.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.08.001.011. - 54.990.000,00 - 54.990.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
4.05.08.001.012. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 52 - 55
Kode
Halaman 171
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.08.001.013. - - 53.000.000,00 53.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
4.05.08.001.015. - 4.680.000,00 - 4.680.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.05.08.001.017. - 70.540.000,00 - 70.540.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.05.08.001.018. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
4.05.08.001.020. 206.500.000,00 6.000.000,00 - 212.500.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
4.05.08.002. - 158.585.000,00 - 158.585.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.05.08.002.019. - 32.100.000,00 - 32.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman
4.05.08.002.022. - 61.985.000,00 - 61.985.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
4.05.08.002.024. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.05.08.002.028. - 29.500.000,00 - 29.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
4.05.08.003. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.05.08.003.002. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.05.08.006. 3.900.000,00 2.200.000,00 - 6.100.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.05.08.006.004. 1.950.000,00 1.100.000,00 - 3.050.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
4.05.08.006.005. 1.950.000,00 1.100.000,00 - 3.050.000,00 Penyusunan LAKIP SKPD
4.05.08.007. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
4.05.08.007.001. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Expo Kinerja SKPD
4.05.08.051. 5.200.000,00 2.800.000,00 - 8.000.000,00 Program Penataan Kelembagaan
dan Organisasi
4.05.08.051.012. 5.200.000,00 2.800.000,00 - 8.000.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah
Kota Singkawang
4.05.09. 420.310.000,00 592.296.600,00 55.000.000,00 1.067.606.600,00 KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR
4.05.09.001. 410.400.000,00 438.216.600,00 - 848.616.600,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.05.09.001.001. - 7.350.000,00 - 7.350.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.05.09.001.002. - 75.600.000,00 - 75.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
4.05.09.001.006. - 5.600.000,00 - 5.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
4.05.09.001.007. 193.280.000,00 - - 193.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.05.09.001.008. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.05.09.001.010. - 78.541.600,00 - 78.541.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.09.001.011. - 55.025.000,00 - 55.025.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
4.05.09.001.012. - 19.000.000,00 - 19.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.05.09.001.015. - 10.620.000,00 - 10.620.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.05.09.001.017. - 51.400.000,00 - 51.400.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.05.09.001.018. - 102.500.000,00 - 102.500.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
4.05.09.001.020. 217.120.000,00 8.580.000,00 - 225.700.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
4.05.09.002. - 121.000.000,00 55.000.000,00 176.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.05.09.002.007. - - 15.000.000,00 15.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.05.09.002.009. - - 40.000.000,00 40.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.05.09.002.019. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman
4.05.09.002.022. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 53 - 55
Kode
Halaman 172
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.09.002.024. - 49.000.000,00 - 49.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.05.09.002.026. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
4.05.09.002.028. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
4.05.09.003. - 16.250.000,00 - 16.250.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.05.09.003.004. - 16.250.000,00 - 16.250.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI
4.05.09.006. 4.310.000,00 4.050.000,00 - 8.360.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.05.09.006.004. 2.155.000,00 2.025.000,00 - 4.180.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
4.05.09.006.005. 2.155.000,00 2.025.000,00 - 4.180.000,00 Penyusunan LAKIP SKPD
4.05.09.007. - 11.380.000,00 - 11.380.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
4.05.09.007.001. - 11.380.000,00 - 11.380.000,00 Expo Kinerja SKPD
4.05.09.051. 5.600.000,00 1.400.000,00 - 7.000.000,00 Program Penataan Kelembagaan
dan Organisasi
4.05.09.051.012. 5.600.000,00 1.400.000,00 - 7.000.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah
Kota Singkawang
4.05.10. 364.360.000,00 587.997.834,50 48.643.020,00 1.001.000.854,50 KECAMATAN SINGKAWANG BARAT
4.05.10.001. 358.600.000,00 455.375.154,00 - 813.975.154,00 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.05.10.001.001. - 2.880.000,00 - 2.880.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.05.10.001.002. - 39.000.000,00 - 39.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
4.05.10.001.006. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
4.05.10.001.007. 57.600.000,00 741.000,00 - 58.341.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.05.10.001.008. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.05.10.001.010. - 120.958.750,00 - 120.958.750,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.05.10.001.011. - 48.529.000,00 - 48.529.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
4.05.10.001.012. - 22.114.000,00 - 22.114.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.05.10.001.014. - 20.741.200,00 - 20.741.200,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.05.10.001.015. - 7.056.204,00 - 7.056.204,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.05.10.001.017. - 49.075.000,00 - 49.075.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.05.10.001.018. - 123.750.000,00 - 123.750.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
4.05.10.001.019. 108.480.000,00 3.150.000,00 - 111.630.000,00 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Keuangan
4.05.10.001.020. 192.520.000,00 10.080.000,00 - 202.600.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
4.05.10.002. - 123.422.680,50 48.643.020,00 172.065.700,50 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.05.10.002.009. - - 48.643.020,00 48.643.020,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.05.10.002.019. - 3.200.000,00 - 3.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman
4.05.10.002.022. - 40.194.000,00 - 40.194.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
4.05.10.002.024. - 44.866.680,50 - 44.866.680,50 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.05.10.002.028. - 35.162.000,00 - 35.162.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
4.05.10.006. 5.760.000,00 4.240.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.05.10.006.001. 2.880.000,00 2.120.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.05.10.006.004. 2.880.000,00 2.120.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 54 - 55
Kode
Halaman 173
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.05.10.007. - 4.960.000,00 - 4.960.000,00 Program Penguatan Transparansi
Publik
4.05.10.007.001. - 4.960.000,00 - 4.960.000,00 Expo Kinerja SKPD
Jumlah 87.313.782.424,00 250.675.986.731,35 151.567.031.061,00 489.556.800.216,35
WALIKOTA SINGKAWANG
TJHAI CHUI MIE
SIPKD PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG Lampiran IV : 55 - 55
top related